Upload
trinhthuy
View
229
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
SEKRETARIAT JENDERAL
KOTA JAKARTA SELATAN
(247101)(01)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.01.01 Program Pengembangan SDM Industri dan DukunganManajemen Kementerian Perindustrian
233.085.360.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumenperencanaan (persen)
01
Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal (Nilai)02
Tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai (nilai)03
Persentase jumlah pegawai yang sesuai dengan Analisis BebanKerja (%)
04
Kualitas Laporan Keuangan dan BMN (Nilai dari KementerianKeuangan)
05
Terfasilitasinya penyusunan peraturan perundang-undanganindustri (%)
06
Terlaksananya pertimbangan hukum dan pendampingan hukum(%)
07
Tersedianya Layanan Organisasi dan Tata Laksana (Laporan)08
Tingkat kepuasan stakeholders (%)09
Jumlah SDM Industri lyang berstifikat kompetensi (orang)10
Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan industri yang berbasiskompetensi (Unit)
11
Tersedianya modul pada sistem informasi industri (Modul)12
Tersedianya data pada sistem informasi industri (persen)13
Tersedianya informasi pada sistem informasi industri (jenis)14
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publikKemenperin (Indeks Kepuasan Pelanggan skala 1-4)
15
Menurunnya persentase pemberitaan negatif Kemenperin (Persen)16
1824 Pelayanan Hukum dan Penataan Organisasi(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
17.552.000.000
1824.011 Layanan Peraturan Perundang-undangan[Base Line]
8.020.918.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
1 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 8.020.918.000
051 Koordinasi Penyusunan Peraturan Bidang Industri 689.319.000
052 Penyusunan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 3 Tahun2014 tentang Perindustrian
851.893.000
053 Bimbingan Teknis Legal Drafting Kementerian Perindustrian 572.750.000
054 Evaluasi Peraturan Bidang Industri 396.356.000
055 Penyusunan Program Legislasi Kementerian Perindustrian 532.220.000
056 Monitoring dan Evaluasi Perizinan Bidang Industri 583.462.000
057 Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri PelaksanaanUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
1.349.716.000
058 Koordinasi Penyusunan dan Evaluasi PeraturanPerundang-Undangan Lintas Sektoral
708.987.000
059 Koordinasi Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan P3DN 733.039.000
060 Pembinaan Penyusunan Naskah Perjanjian di LingkunganKementerian Perindustrian
618.576.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
SEKRETARIAT JENDERAL
KOTA JAKARTA SELATAN
(247101)(01)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
061 Koordinasi Pelaksanaan Nota Kesepahaman KementerianPerindustrian dengan FIHHRST tentang Kerja SamaPenyelenggaraan HAM di Bidang Industri
878.770.000
062 Sosialisasi Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangandan Fungsional Analis Kebijakan
105.830.000
1824.012 Layanan Informasi dan Advokasi Hukum[Base Line]
3.993.308.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
1 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.993.308.000
051 Peningkatan Pemahaman Terhadap PeraturanPerundang-undangan
663.722.000
052 Penyebarluasan Regulasi Bidang Industri 551.250.000
053 Penyusunan Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan 701.740.000
054 Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi HukumKementerian Perindustrian
630.130.000
055 Partisipasi Aktif dalam Pembahasan Issue Internasional TerkaitHukum
823.978.000
056 Monitoring dan Evaluasi Permasalahan Hukum Yang Ada Pada UnitKerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian
622.488.000
1824.013 Layanan Organisasi dan Tata Laksana[Base Line]
2.651.238.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
1 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.651.238.000
051 Evaluasi Organisasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian 566.545.000
052 Penataan Organisasi 702.818.000
053 Penerapan dan Evaluasi Budaya Kerja Kementerian 907.595.000
054 Penelahaan dan Evaluasi SOP AP Kementerian Perindustrian 474.280.000
1824.014 Laporan Manajemen Kinerja Biro Hukum dan Organisasi[Base Line]
1.676.728.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
1 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.676.728.000
051 Pengelolaan Kinerja Biro 412.815.000
052 Penerapan Sistem Manajemen Mutu Biro Hukum dan Organisasi 425.305.000
053 Peningkatan Kompetensi SDM Biro Hukum dan Organisasi 838.608.000
1824.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
1.209.808.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
12 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 357.755.000
009 Pembelian Peralatan Data dan Informasi 62.213.000
051 Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 217.010.000
052 Pemeliharaan Perangkat Pengolah data dan informasi 60.160.000
053 Pemeliharaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 4.870.000
054 Perpustakaan 13.502.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 852.053.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 852.053.000
1825 Peningkatan Layanan Administrasi, Layanan Pengadaan,Layanan Kesehatan dan Manajemen Perkantoran BerbasisTeknologi(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
42.463.983.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
SEKRETARIAT JENDERAL
KOTA JAKARTA SELATAN
(247101)(01)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
1825.011 Pelayanan Pengelolaan Administrasi Kementerian danKetatausahaan Pimpinan yang Sistematis[Base Line]
16.227.715.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
12 Bulan Layanan
1825.011.001 Layanan Ketatausahaan Pimpinan 9.540.201.0004 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 9.540.201.000
051 Meningkatkan Pelayanan Pada TU Menteri 944.400.000
052 Meningkatkan Pelayanan Urusan Keprotokolan 1.097.300.000
053 Melaksanakan Operasional Sekretaris Jenderal 1.445.740.000
054 Melaksanakan Operasional Staf Ahli dan Khusus Menteri 1.332.050.000
055 Melaksanakan Workshop Keprotokolan 147.089.000
056 Meningkatkan Layanan Pertemuan/Jamuan Delegasi/TamuPimpinan
1.859.750.000
060 Melaksanakan Rapat Kerja Pimpinan 113.412.000
061 Melaksanakan Rapat Pimpinan dalam rangka Penyelesaian MasalahMendesak di Sektor Industri
317.200.000
062 Melaksanakan Pembinaan dan Konsultasi Pimpinan 2.283.260.000
1825.011.002 Layanan Administrasi Kementerian 3.527.254.0004 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.527.254.000
051 Melaksanakan Pembinaan dan Pengelolaan Sistem Surat Keluar danMasuk
339.090.000
052 Meningkatkan Pengelolaan Sistem Tata Kelola Arsip 462.140.000
053 Meningkatkan Layanan Penyusutan Arsip In Aktif 579.250.000
054 Melaksanakan Pengepakan/ Pengiriman/ Pengangkutan Barang/Dokumen
105.000.000
055 Melaksanakan Pembinaan dan Peningkatan Layanan AdministrasiKementerian Perindustrian
243.600.000
056 Menyusun Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Perindustrian 118.300.000
057 Melaksanakan Workshop Peningkatan Kompetensi PejabatFungsional Arsiparis
234.450.000
058 Melaksanakan Bimbingan Teknis Sistem Persuratan dan Kearsipanke Unit-Unit Daerah
632.618.000
060 Meningkatkan Kompetensi TenagaAdministrasi/Persuratan/Kearsipan Melalui Diklat/Workshop/Kursus
236.560.000
061 Melaksanakan Implementasi Sistem Informasi Kearsipan 187.250.000
062 Menyusun Pedoman Sistem Keamanan dan Akses Arsip Dinamis 103.800.000
063 Melaksanakan Forum Koordinasi Supervisi Kearsipan di LingkunganKementerian Perindustrian
285.196.000
1825.011.003 Layanan Ketatausahaan dan Manajemen Kinerja Biro 3.160.260.0004 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.160.260.000
051 Meningkatkan Kompetensi dan Keterampilan Aparatur Biro Umum 458.300.000
052 Meningkatkan Pelayanan pada Tata Usaha Biro 689.600.000
054 Melaksanakan Pembinaan dan Konsultasi Biro Umum 557.000.000
055 Menyusun Program/Evaluasi/Laporan Kegiatan Biro Umum 235.000.000
056 Melaksanakan Rapat Kerja Pegawai Biro Umum 222.400.000
057 Menyusun LAKIP Biro Umum 23.400.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
SEKRETARIAT JENDERAL
KOTA JAKARTA SELATAN
(247101)(01)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 4KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
058 Melaksanakan Penerapan Budaya Kerja 5K 156.400.000
059 Melaksanakan Pengendalian Risiko dan Pemantauan SPIP BiroUmum
163.380.000
060 Melaksanakan Revisi SOP Biro Umum 59.100.000
061 Melaksanakan Evaluasi Penilaian Beban Kerja dan Peta JabatanPegawai Biro Umum
56.300.000
062 Melaksanakan Operasional dalam rangka Pengadaan Barang danJasa
539.380.000
1825.012 Pelayanan Pengelolaan Kerumahtanggan danPerlengkapan[Base Line]
7.924.828.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
12 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 7.924.828.000
051 Meningkatkan Sistem Keamanan Gedung 232.000.000
052 Meningkatkan Layanan Urusan Dalam 513.600.000
054 Meningkatkan Pelayanan Kesehatan dan Kebugaran Pegawai 2.116.728.000
055 Melaksanakan Kegiatan Penerapan ASI Eksklusif bagi Ibu Bekerjadi Lingkungan Kemenperin
40.750.000
056 Meningkatkan Pelayanan Pengelolaan Rumah Dinas Pimpinan 285.140.000
057 Meningkatkan Pelayanan Pengelolaan Ruang Rapat Kementerian 152.700.000
058 Meningkatkan Administrasi Angkutan dan Perjalanan Dinas 1.845.500.000
059 Melaksanakan Kegiatan Penghematan Energi dan Air 470.314.000
060 Melaksanakan Simulasi dan Seminar Penanggulangan Bencana 56.800.000
061 Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara 585.470.000
062 Menyusun Logbook Bangunan Rumah Negara dan Kendaraan Dinas 211.740.000
063 Melaksanakan Inventarisasi dan Tindak Lanjut Aset Bermasalah 206.290.000
065 Menyusun Laporan BMN Sekretariat Jenderal 280.196.000
066 Melaksanakan Pengelolaan Sistem Barang Persediaan 166.675.000
067 Melaksanakan Penghapusan Barang Milik Negara 271.900.000
068 Menyusun Daftar Inventaris 141.150.000
069 Melaksanakan Kodefikasi Barang Milik Negara 151.150.000
070 Melaksanakan Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana 196.725.000
1825.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
18.311.440.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
12 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 18.311.440.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 18.311.440.000
1826 Pengembangan SDM Industri(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
15.124.000.000
1826.011 Pembinaan, Pengembangan dan Layanan Manajemen ASNKementerian Perindustrian[Base Line]
13.765.616.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
1 Dokumen
1826.011.011 Pembinaan, Pengembangan dan Layanan Manajemen ASNKementerian Perindustrian
13.765.616.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 13.765.616.000
051 Menyusun Formasi ASN 548.580.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
SEKRETARIAT JENDERAL
KOTA JAKARTA SELATAN
(247101)(01)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 5KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
052 Melaksanakan Penataan ASN 439.328.000
053 Melaksanakan Rekrutmen ASN 1.249.869.000
054 Melaksanakan Orientasi Tupoksi CPNS 1.226.200.000
055 Melaksanakan Pembinaan Jabatan Fungsional 437.848.000
056 Meningkatkan Pelayanan Kepangkatan dan Pemberhentian 563.836.000
057 Memberikan Pembekalan Komprehensif Masa Persiapan Pensiun 637.238.000
058 Mengembangkan Data dan Informasi ASN 1.189.500.000
059 Menyusun Standar Kompetensi Jabatan 425.965.000
060 Melaksanakan Assessment Pejabat Struktural 280.950.000
061 Melaksanakan Rekrutmen Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi 1.046.550.000
062 Melakukan Penilaian Kompetensi, Pelantikan dan PengambilanSumpah Jabatan PNS
313.150.000
063 Mengkoordinir Pelaksanaan Magang Pegawai Ke PerusahaanIndustri
269.902.000
064 Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pola Karir 406.242.000
065 Menyusun Analisis Kebutuhan Diklat 271.103.000
066 Melaksanakan Pembinaan Disiplin 453.900.000
067 Melaksanakan Penilaian Kinerja 652.050.000
068 Melaksanakan Penerapan ISO Biro Kepegawaian 619.650.000
069 Melaksanakan Sistem Penghargaan Kinerja ASN 476.350.000
070 Menyusun Program, Mengevaluasi dan Melaporkan Hasil ProgramKerja Biro Kepegawaian
625.107.000
071 Melaksanakan Kerjasama Bidang Kepegawaian 784.585.000
072 Melaksanakan Pengembangan Kapasitas Biro Kepegawaian 512.110.000
073 Melaksanakan Pembinaan dan Konsultasi 335.603.000
1826.012 Layanan Operasional Biro[Base Line]
427.604.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
1 Layanan
1826.012.012 Layanan Operasional Biro 427.604.0001 Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 427.604.000
007 Peralatan dan Mesin 427.604.000
1826.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
930.780.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
12 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 930.780.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 543.000.000
051 Perawatan dan Pemeliharaan Sarana Kantor 387.780.000
1827 Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan dan BarangMilik Negara yang Profesional(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
126.306.663.000
1827.011 Dokumen Keuangan dan BMN Kementerian Perindustrian[Base Line]
10.602.694.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
30 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 10.602.694.000
051 Melakukan Pembinaan, Monitoring Dan Evaluasi PengelolaanKeuangan
401.906.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
SEKRETARIAT JENDERAL
KOTA JAKARTA SELATAN
(247101)(01)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 6KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
052 Melakukan Pembinaan Pengelolaan Administrasi PNBP Dan BLU 366.420.000
053 Meningkatkan Konsolidasi Pengelolaan Keuangan 1.047.811.000
054 Melakukan Pembinaan Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan 215.941.000
055 Menyusun Kebijakan Pengelolaan Keuangan 219.994.000
056 Melakukan Peningkatan Kualitas Operator Aplikasi Perbendaharaan 253.686.000
057 Melakukan Pengembangan dan Pemeliharaan SistemPerbendaharaan
281.742.000
058 Melakukan Penatausahaan Belanja Pegawai Dan Tunjangan Kinerja 296.444.000
059 Melakukan Penatausahaan Pertanggungjawaban Anggaran 367.958.000
060 Melakukan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan SatkerPerwakilan Luar Negeri
130.624.000
061 Meningkatkan Kemampuan Pengelola DIPA di LingkunganKementerian Perindustrian
535.255.000
062 Menyusun Program, Akuntabilitas dan Pelaporan Biro Keuangan 106.525.000
063 Meningkatkan Tata Laksana Prosedur kerja, Implementasi Budaya5 K dan Pemeliharaan Website Biro Keuangan
93.475.000
064 Melakukan pembinaan, monitoring dan penyusunan LaporanKeuangan Sekretariat Jenderal
840.512.000
065 Melakukan pembinaan, monitoring dan penyusunan LaporanKeuangan Kementerian Perindustrian
440.760.000
066 Melakukan Pembinaan, Monitoring Dan Penilaian LaporanKeuangan Dalam Rangka Pelaksanaan SAI
227.595.000
067 Melakukan Penatausahaan Penyelesaian administrasi TP/TGRKementerian Perindustrian
144.427.000
068 Melakukan Peningkatan Kualitas Pengelola Laporan KeuanganKementerian Perindustrian
466.530.000
069 Melakukan Penyusunan Pedoman Akuntansi Keuangan 118.750.000
070 Melakukan Pembinaan, Monitoring dan Tertib AdministrasiPenggunaan dan Pemanfaatan BMN Kementerian Perindustrian
288.766.000
071 Melakukan Penyusunan Pedoman Administrasi Penggunaan danPemanfaatan BMN
104.350.000
072 Melakukan Pembinaan, Monitoring dan Penyusunan LaporanBarang Milik Negara Kementerian Perindustrian
473.500.000
073 Melakukan inventarisasi BMN Kementerian Perindustrian 1.057.379.000
074 Meningkatkan Kualitas Penatausahaan dan Pengelola BMNKementerian Perindustrian
220.160.000
075 Melakukan Pembinaan, Monitoring dan Tertib AdministrasiPemindahtanganan dan Penghapusan BMN KementerianPerindustrian
287.936.000
076 Melakukan Penyusunan Pedoman Administrasi Pemindahtanganandan Penghapusan BMN
104.350.000
077 Melakukan Pembangunan Dan Implementasi Aktivitas ReformasiBirokrasi Kemenperin
600.000.000
078 Melakukan Pembinaan Dan Pendampingan 5 Unsur SPIPKemenperin
209.898.000
079 Meningkatkan Kompetensi SDM Biro Keuangan 700.000.000
1827.012 Layanan Unit Layanan Pengadaan (ULP)[Base Line]
3.278.220.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
3 Dokumen
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
SEKRETARIAT JENDERAL
KOTA JAKARTA SELATAN
(247101)(01)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 7KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.278.220.000
051 Melaksanakan Pengadaan Barang/jasa Tahun 2016 2.910.369.000
052 Menyusun Program Dan Rencana Kerja Teknis ULP Tahun 2017 79.970.000
053 Meningkatkan Kinerja Pengadaan Barang/jasa 287.881.000
1827.013 Pembinaan/penyelenggaraan Kerjasama Internasional[Base Line]
1.130.360.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
1 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.130.360.000
051 Melakukan Pembinaan / Penyelenggaraan Kerjasama InternasionalDengan KDEI Taipei
1.130.360.000
1827.014 Fasilitasi Operasional Otorita Asahan[Base Line]
3.788.077.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
3 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.788.077.000
051 Melakukan Penyelenggaraan Operasional Otorita Asahan 1.943.606.000
052 Memelihara Inventaris Kantor Otorita Asahan 1.259.573.000
053 Melakukan Pengamanan Lahan dan Penyelesaian Kewajiban PTInalum Yang Belum Tuntas
584.898.000
1827.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
107.507.312.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
12 Bulan Layanan
1827.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 106.421.000.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 106.421.000.000
001 Gaji dan Tunjangan 106.421.000.000
1827.994.002 Penyelenggaraan Operasional Dan PemeliharaanPerkantoran
1.086.312.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.086.312.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1.086.312.000
1828 Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
31.638.714.000
1828.005 Dokumen Perencanaan/Program, Penganggaran danPengendalian[Base Line]
24.556.268.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
24 Dokumen
1828.005.001 Dokumen Perencanaan Program Sektoral dan Regional 11.521.088.0009 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 11.521.088.000
051 Menyelenggarakan Rapat Kerja (Raker) Kementerian Perindustrian 1.313.864.000
052 Menyelenggarakan Rapat Kerja (Raker) Kementerian Perindustriandengan Pemerintah Daerah
1.615.350.000
053 Menyusun Rencana Kerja (Renja) Kementerian Perindustrian 1.004.840.000
054 Menyelenggarakan Koordinasi Penyusunan RKA-K/L KementerianPerindustrian
839.400.000
055 Menyelenggarakan Koordinasi Penyusunan Program 1.021.564.000
056 Menyelenggarakan Koordinasi Penyusunan Anggaran KementerianPerindustrian
890.250.000
057 MELAKSANAKAN FINALISASI DAN PENELITIANPROGRAM/KEGIATAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
1.409.000.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
SEKRETARIAT JENDERAL
KOTA JAKARTA SELATAN
(247101)(01)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 8KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
058 MENYUSUN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN INDUSTRI 1.327.430.000
059 MENYUSUN REVISI RENCANA STRATEGIS KEMENTERIANPERINDUSTRIAN TAHUN 2015 - 2019
1.203.370.000
060 MELAKSANAKAN KOORDINASI PENYUSUNAN ADIK KEMENTERIANPERINDUSTRIAN
896.020.000
1828.005.002 Dokumen Rencana Investasi dan Rencana KerjasamaInvestasi Industri
5.072.100.0005 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 5.072.100.000
051 Menyusun Perencanaan Investasi Industri 980.125.000
052 Menyusun Perencanaan Kerjasama Investasi Industri 1.044.025.000
053 Melaksanakan Koordinasi Isu Aktual Investasi 1.048.650.000
054 Melaksanakan Koordinasi Lintas Sektor Perencanaan InvestasiIndustri
986.300.000
055 Melaksanakan Koordinasi Lintas Wilayah Perencanaan InvestasiIndustri
1.013.000.000
1828.005.003 DOKUMEN RENCANA DUKUNGAN SUMBERDAYA DANFASILITASI INDUSTRI
4.415.080.0004 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.415.080.000
052 Menyusun Rencana Kebutuhan Bahan Baku Sektor Industri 1.197.450.000
053 Menyusun Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja Sektor Industri 956.410.000
054 Menyusun Rencana Dukungan Prasarana dan Energi SektorIndustri
1.024.490.000
055 Menyusun Rencana Fasilitasi Industri 1.236.730.000
1828.005.004 Dokumen Pengkajian, Pemetaan dan PemantauanTeknologi Proses, Produksi dan Manufaktur
3.548.000.0006 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.548.000.000
051 Melaksanakan Telaahan Implementasi Teknologi Hasil PenelitianDan Pengembangan Di Lingkungan Kemenperin
630.043.000
052 Melaksanakan Telaahan Dalam Rangka Perumusan KebijakanPemasaran Dan P3DN
630.043.000
053 Melaksanakan Telaahan Penguatan Struktur Industri 630.043.000
054 Melaksanakan Telaahan Pemetaan Jenis Kelompok Industri YangMemiliki Potensi Daya Saing
552.875.000
055 Melaksanakan Telaahan Peningkatan Nilai Tambah Sumber DayaAlam
552.498.000
056 Melaksanakan Telaahan Industri Unggulan Prioritas 552.498.000
1828.006 Dokumen Laporan Pemantauan, Analisa, dan Evaluasi[Base Line]
4.483.422.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
9 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.483.422.000
051 MELAKSANAKAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM 1.078.700.000
052 MELAKSANAKAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA 1.052.765.000
053 MELAKSANAKAN KOORDINASI PENGEMBANGAN INDUSTRINASIONAL DENGAN LEGISLATIF
486.240.000
054 MELAKUKAN ANALISIS EVALUASI KINERJA INDUSTRI 846.904.000
055 MELAKSANAKAN EVALUASI RENCANA STRATEGIS KEMENTERIANPERINDUSTRIAN
419.707.000
056 MELAKSANAKAN KOORDINASI PENGEMBANGAN INDUSTRINASIONAL LINTAS SEKTORAL
599.106.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
SEKRETARIAT JENDERAL
KOTA JAKARTA SELATAN
(247101)(01)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 9KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
1828.007 SDM Fungsional Perencana[Base Line]
822.130.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
12 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 822.130.000
051 Melaksanakan Bimbingan Teknis Fungsional Perencana 223.630.000
052 Melaksanakan Sertifikasi Fungsional Perencana 120.000.000
053 Menyelenggarakan Sosialisasi / Workshop Fungsional Perencana 330.140.000
054 Menyusun Majalah Perencana 148.360.000
1828.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
1.776.894.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
12 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 799.394.000
051 MENINGKATKAN KEMAMPUAN SDM BIRO PERENCANAAN TAHUN2016
248.804.000
052 MENARAPKAN BUDAYA KERJA 5K 169.926.000
053 MELAKSANAKAN KOORDINASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN(SPIP) BIRO PERENCANAAN
159.906.000
054 MELAKSANAKAN KOORDINASI TATA USAHA, KEPEGAWAIAN, DANMANAJEMEN KINERJA BIRO PERENCANAAN
44.783.000
055 MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN KONSULTASI 175.975.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 977.500.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 892.500.000
008 Gedung dan Bangunan 85.000.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
SEKRETARIAT JENDERAL
KOTA JAKARTA SELATAN
(247101)(01)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.02) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 10KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturKementerian Perindustrian
15.923.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Tingkat kepuasan stakeholders pusat dan daerah (Persen)01
1832 Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan dan PeningkatanSarana dan Prasarana Kerja(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
15.923.000.000
1832.011 Layanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Satker Pusatdan Daerah[Base Line]
14.810.090.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
6 Daerah
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 14.810.090.000
007 Peralatan dan Mesin 6.108.170.000
008 Gedung dan Bangunan 8.701.920.000
1832.995 Kendaraan Bermotor[Base Line]
1.112.910.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
2 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.112.910.000
051 Kendaraan Bermotor Roda 2/4/6 1.112.910.000
249.008.360.000
249.008.360.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
PUSAT DATA DAN INFORMASI
KOTA JAKARTA SELATAN
(248628)(01)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.01.01 Program Pengembangan SDM Industri dan DukunganManajemen Kementerian Perindustrian
33.347.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumenperencanaan (persen)
01
Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal (Nilai)02
Tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai (nilai)03
Persentase jumlah pegawai yang sesuai dengan Analisis BebanKerja (%)
04
Kualitas Laporan Keuangan dan BMN (Nilai dari KementerianKeuangan)
05
Terfasilitasinya penyusunan peraturan perundang-undanganindustri (%)
06
Terlaksananya pertimbangan hukum dan pendampingan hukum(%)
07
Tersedianya Layanan Organisasi dan Tata Laksana (Laporan)08
Tingkat kepuasan stakeholders (%)09
Jumlah SDM Industri lyang berstifikat kompetensi (orang)10
Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan industri yang berbasiskompetensi (Unit)
11
Tersedianya modul pada sistem informasi industri (Modul)12
Tersedianya data pada sistem informasi industri (persen)13
Tersedianya informasi pada sistem informasi industri (jenis)14
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publikKemenperin (Indeks Kepuasan Pelanggan skala 1-4)
15
Menurunnya persentase pemberitaan negatif Kemenperin (Persen)16
1829 Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasidan Handal(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
33.347.000.000
1829.021 Basis Data di Bidang Industri[Base Line]
4.270.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
4 Jenis
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 4.270.000.000
051 Mengumpulkan dan Memproses Data Perusahaan Industri 420.000.000
052 Mengumpulkan dan Memproses Data Perusahaan Kawasan Industri 491.275.000
053 Mengumpulkan dan Memproses Data Perkembangan dan PeluangPasar
473.290.000
054 Mengumpulkan dan Memproses Data Perkembangan TeknologiIndustri
323.617.000
055 Menyelenggarakan Sosialisasi SIINas 2.561.818.000
1829.022 Aplikasi[Base Line]
2.227.300.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
6 Jumlah Aplikasi
1829.022.001 Pembangunan dan Pengembangan Sistem InformasiIndustri Nasional
695.042.0003 Jumlah Aplikasi
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 695.042.000
051 Membangun dan Mengembangkan Sistem Informasi IndustriNasional
695.042.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
PUSAT DATA DAN INFORMASI
KOTA JAKARTA SELATAN
(248628)(01)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
1829.022.002 Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi e-Government 975.424.0002 Jumlah Aplikasi
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 975.424.000
051 Membangun dan Mengembangkan Aplikasi e-Government 975.424.000
1829.022.003 Penyusunan Pedoman dan Kebijakan Tata KelolaTeknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
556.834.0001 Jumlah Aplikasi
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 556.834.000
051 Menyusun Pedoman dan Kebijakan Teknologi Informasi danKomunikasi
556.834.000
1829.023 Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi[Base Line]
4.647.460.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
2 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 4.647.460.000
051 Membangun, Mengembangkan, Memelihara dan MenyediakanSistem Jaringan
4.647.460.000
1829.024 Informasi di Bidang Industri[Base Line]
3.080.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
3 Informasi
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.080.000.000
051 Menganalisis dan Menyajikan Informasi perkembangan industri 560.000.000
052 Menganalisis dan Menyajikan Informasi perkembangan danpeluang pasar
570.000.000
053 Menganalisis dan Menyajikan Informasi Perkembangan investasiIndustri
580.000.000
054 Menyusun struktur biaya sektor industri 970.000.000
055 Menyusun Peta Tematik 400.000.000
1829.025 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)[Base Line]
573.686.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
75 TingkatKepuasan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 573.686.000
051 Menyelenggarakan Operasional LPSE 573.686.000
1829.026 Dukungan Operasional Organisasi[Base Line]
9.175.684.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
8 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 9.175.684.000
007 Peralatan dan Mesin 559.260.000
011 Layanan Internal Organisasi 3.167.400.000
051 Menyusun Kebijakan, Memonitoring, Mengevaluasi dan MelakukanKoordinasi terkait Timnas P3DN
5.449.024.000
1829.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
9.372.870.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
12 Bulan Layanan
1829.994.001 Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Pegawai 9.372.870.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 9.372.870.000
001 Gaji dan Tunjangan 5.572.000.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 3.800.870.000
33.347.000.000
33.347.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI
KOTA JAKARTA SELATAN
(412446)(01)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.01.01 Program Pengembangan SDM Industri dan DukunganManajemen Kementerian Perindustrian
136.668.463.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumenperencanaan (persen)
01
Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal (Nilai)02
Tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai (nilai)03
Persentase jumlah pegawai yang sesuai dengan Analisis BebanKerja (%)
04
Kualitas Laporan Keuangan dan BMN (Nilai dari KementerianKeuangan)
05
Terfasilitasinya penyusunan peraturan perundang-undanganindustri (%)
06
Terlaksananya pertimbangan hukum dan pendampingan hukum(%)
07
Tersedianya Layanan Organisasi dan Tata Laksana (Laporan)08
Tingkat kepuasan stakeholders (%)09
Jumlah SDM Industri lyang berstifikat kompetensi (orang)10
Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan industri yang berbasiskompetensi (Unit)
11
Tersedianya modul pada sistem informasi industri (Modul)12
Tersedianya data pada sistem informasi industri (persen)13
Tersedianya informasi pada sistem informasi industri (jenis)14
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publikKemenperin (Indeks Kepuasan Pelanggan skala 1-4)
15
Menurunnya persentase pemberitaan negatif Kemenperin (Persen)16
1830 Peningkatan Kualitas SDM Industri(Fungsi/Subfungsi : 10.05)
69.384.849.000
1830.001 SDM Industri yang difasilitasi[Base Line]
1.945.590.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
160 Orang
1830.001.001 Terselenggaranya Diklat Asessor Lisensi dan AsessorKompetensi
1.945.590.000160 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.945.590.000
051 Diklat Asessor Lisensi dan Asessor Kompetensi 1.945.590.000
1830.002 Dokumen Infrastruktur Kompetensi[Base Line]
6.316.985.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
13 Dokumen
1830.002.001 Tersusunnya SKKNI Bidang Industri 4.449.550.0008 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.449.550.000
051 Penyusunan SKKNI 4.449.550.000
1830.002.002 Terfasilitasinya Pembentukan LSP (Lembaga SertifikasiProfesi) Bidang Industri
624.095.0002 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 624.095.000
052 Fasilitasi Pembentukan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) 624.095.000
1830.002.003 Terfasilitasinya Pembentukan TUK (Tempat UjiKompetensi) Bidang Industri
352.300.0002 Dokumen
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI
KOTA JAKARTA SELATAN
(412446)(01)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 352.300.000
053 Fasilitasi Pembentukan TUK (Tempat Uji Kompetensi) 352.300.000
1830.002.004 Tersusunnya Standar Pelatihan Berbasis Kompetensi 891.040.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 891.040.000
054 Pengembangan Pelatihan Berbasis Kompetensi 891.040.000
1830.003 Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan[Base Line]
5.259.771.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
24 Laporan
1830.003.001 Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi 2.227.622.00012 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.227.622.000
051 Penyusunan Laporan Kegiatan Tupoksi 800.702.000
053 Administrasi Kepegawaian dan Manajemen Kinerja 1.426.920.000
1830.003.002 Tersusunnya Laporan Program dan Kegiatan 3.032.149.00012 Laporan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.032.149.000
052 Penyusunan Dokumen Program dan Kegiatan 3.032.149.000
1830.004 SDM Aparatur Berbasis Kompetensi[Base Line]
21.388.584.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
570 Orang
1830.004.001 Terselenggaranya Diklat Struktural, Fungsional, danTeknis Industri
3.883.925.000294 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.883.925.000
051 Penyelenggaraan Diklat Teknis Industri 2.029.525.000
052 Penyelenggaraan Diklat Fungsional Industri 963.940.000
053 Penyelenggaraan Diklat Struktural 890.460.000
1830.004.002 Terselenggaranya Pendidikan Rintisan Gelar 14.217.140.000216 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 14.217.140.000
054 Penyelenggaraan Pendidikan Rintisan Gelar 14.217.140.000
1830.004.003 Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pengajar 3.287.519.00060 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.287.519.000
055 Pengembangan Kompetensi Tenaga Pengajar 3.287.519.000
1830.005 SDM Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi[Base Line]
20.050.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
3.550 Orang
1830.005.001 Terselenggaranya Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem 3in 1
20.050.000.0003.550 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 20.050.000.000
051 Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem 3 in 1(Sektor Garmen / TPT)
13.750.000.000
052 Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem 3 in 1(Sektor Alas Kaki)
6.300.000.000
1830.006 Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan dan PelatihanBerbasis Kompetensi[Base Line]
300.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
18 Unit
1830.006.002 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pelatihan BerbasisKompetensi
100.000.00010 Unit
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI
KOTA JAKARTA SELATAN
(412446)(01)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 100.000.000
007 Peralatan dan Mesin 100.000.000
1830.006.003 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan KomunikasiPelatihan Berbasis Kompetensi
200.000.0008 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 200.000.000
007 Peralatan dan Mesin 200.000.000
1830.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
14.123.919.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
12 Bulan Layanan
1830.994.001 Gaji dan Tunjangan 6.471.362.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 6.471.362.000
001 Gaji dan Tunjangan 6.471.362.000
1830.994.002 Terselenggaranya Operasional dan PemeliharaanPerkantoran
7.652.557.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 7.652.557.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 7.652.557.000
5277 Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi Industri(Fungsi/Subfungsi : 10.06)
67.283.614.000
5277.002 SDM Industri Berbasis Spesialisasi dan KompetensiPendidikan Vokasi[Base Line]
4.000.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
250 Orang
5277.002.003 Terselenggaranya Pendidikan Akademi Komunitas 4.000.000.000250 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.000.000.000
053 Penyelenggaraan Pendidikan Akademi Komunitas 4.000.000.000
5277.003 Tenaga Pendidik dan Kependidikan Vokasi Industri yangdifasilitasi[Base Line]
3.519.447.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
566 Orang
5277.003.001 Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pendidik dan TenagaKependidikan
3.519.447.000566 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.519.447.000
051 Pengembangan Kompetensi Guru 867.156.000
052 Pengembangan Kompetensi Dosen 745.477.000
053 Pengembangan Kompetensi Laboran/PLP 570.535.000
054 Pengembangan Kompetensi Tenaga Kependidikan 1.336.279.000
5277.005 Dokumen Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi[Base Line]
4.049.656.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
5 Dokumen
5277.005.001 Terfasilitasinya Pendidikan Vokasi Industri BerbasisKompetensi
4.049.656.0005 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.049.656.000
051 Pengembangan Akreditasi 890.802.000
052 Penyelenggaraan Penelitian Teknis Industri Terapan 1.934.257.000
054 Pengembangan Kerja Sama Pendidikan 1.224.597.000
5277.006 Sarana dan Prasarana Pendidikan Vokasi Industri BerbasisKompetensi yang difasilitasi[Base Line]
54.000.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
3 Unit
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI
KOTA JAKARTA SELATAN
(412446)(01)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 4KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
5277.006.001 Pembangunan Gedung/Bangunan Pendidikan Vokasi 51.000.000.0002 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 51.000.000.000
006 Tanah 36.000.000.000
008 Gedung dan Bangunan 15.000.000.000
5277.006.002 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pendidikan Vokasi 3.000.000.0001 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.000.000.000
007 Peralatan dan Mesin 3.000.000.000
5277.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
1.714.511.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
12 Bulan Layanan
5277.994.002 Terselenggaranya Operasional dan PemeliharaanPerkantoran
1.714.511.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.714.511.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1.714.511.000
136.668.463.000
136.668.463.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
Biro Hubungan Masyarakat
KOTA JAKARTA SELATAN
(248629)(01)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.01.01 Program Pengembangan SDM Industri dan DukunganManajemen Kementerian Perindustrian
46.246.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumenperencanaan (persen)
01
Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal (Nilai)02
Tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai (nilai)03
Persentase jumlah pegawai yang sesuai dengan Analisis BebanKerja (%)
04
Kualitas Laporan Keuangan dan BMN (Nilai dari KementerianKeuangan)
05
Terfasilitasinya penyusunan peraturan perundang-undanganindustri (%)
06
Terlaksananya pertimbangan hukum dan pendampingan hukum(%)
07
Tersedianya Layanan Organisasi dan Tata Laksana (Laporan)08
Tingkat kepuasan stakeholders (%)09
Jumlah SDM Industri lyang berstifikat kompetensi (orang)10
Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan industri yang berbasiskompetensi (Unit)
11
Tersedianya modul pada sistem informasi industri (Modul)12
Tersedianya data pada sistem informasi industri (persen)13
Tersedianya informasi pada sistem informasi industri (jenis)14
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publikKemenperin (Indeks Kepuasan Pelanggan skala 1-4)
15
Menurunnya persentase pemberitaan negatif Kemenperin (Persen)16
1831 Peningkatan Kualitas Kehumasan(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
46.246.000.000
1831.011 Layanan Informasi Publik Kementerian Perindustrian[Base Line]
6.367.976.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
3 Jenis Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 6.367.976.000
051 Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik KementerianPerindustrian
887.938.000
052 Meningkatkan Pelayanan pada Unit Pelayanan Publik (UP2)Kementerian Perindustrian
2.578.864.000
053 Membuat Bahan Publikasi Informasi Layanan Publik 799.746.000
054 Mengembangkan Perpustakaan Kementerian Perindustrian 645.018.000
055 Meningkatkan Kompetensi Fungsional Pustakawan di LingkunganKementerian Perindustrian
377.000.000
056 Mengelola Informasi dan Dokumentasi 659.410.000
057 Melaksanakan Sosialisasi Penyelenggaraan P3DN 420.000.000
1831.012 Layanan Komunikasi Publik Kementerian Perindustrian[Base Line]
30.636.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
3 Jenis Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 30.636.000.000
051 Menerbitkan Majalah Media Industri 1.310.630.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
Biro Hubungan Masyarakat
KOTA JAKARTA SELATAN
(248629)(01)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
052 Membuat Buku Industry Fact & Figures 283.130.000
053 Membuat Monitoring dan Analisis Berita Sektor Industri 870.470.000
054 Membuat Kumpulan Berita Sektor Industri 509.860.000
055 Melakukan Publikasi Pemberitaan di Media Online 1.050.800.000
056 Melakukan Publikasi di Media Cetak/TV/Online 5.357.745.000
057 Melakukan Koordinasi Pemberitaan Sektor Industri 447.162.000
058 Menyelenggarakan Workshop Peningkatan Wawasan SektorIndustri dan Teknik Kehumasan
987.763.000
059 Menyelenggarakan Diskusi Pimpinan dengan Media Massa 276.610.000
060 Melakukan Liputan dan Pendampingan Kegiatan Pimpinan 1.598.780.000
061 Sosialisasi dan Pencitraan P3DN 3.642.456.000
062 Menerbitkan Majalah Karya Indonesia 626.540.000
063 Melakukan Koordinasi Penyelenggaraan Pameran Dalam Negeri 496.092.000
064 Menyelenggarakan Pameran Dalam Negeri 7.847.962.000
065 Melakukan Koordinasi Kelembagaan dengan Lembaga Negara 1.354.921.000
066 Melakukan Koordinasi Kelembagaan Lembaga Pemerintah 472.741.000
067 Melaksanakan Forum Komunikasi Pimpinan KementerianPerindustrian
978.448.000
068 Melaksanakan Forum Komunikasi Kehumasan 702.540.000
069 Melakukan Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas 299.750.000
070 Mencetak Buku Sambutan Menteri Perindustrian dan BukuKemitraan Kementerian Perindustrian
491.600.000
071 Melaksanakan Forum Sosialisasi Kebijakan P3DN 1.030.000.000
1831.013 Layanan Manajemen Kinerja Pusat Komunikasi Publik[Base Line]
1.840.559.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
1,2000 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.840.559.000
051 Menyusun Program dan Evaluasi Kegiatan Pusat Komunikasi Publik 483.002.000
052 Meningkatkan Kemampuan SDM Pusat Komunikasi Publik 489.044.000
053 Meningkatkan Pelayanan Tata Usaha & Manajemen Kinerja PusatKomunikasi Publik
398.837.000
054 Melakukan Pembinaan dan Konsultasi Pusat Komunikasi Publik 469.676.000
1831.015 Layanan Sarana dan Prasarana Pusat Komunikasi Publik[Base Line]
509.315.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
4 Paket
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 509.315.000
051 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 509.315.000
1831.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
6.892.150.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
12 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 6.892.150.000
001 Gaji dan Tunjangan 5.403.000.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1.489.150.000
46.246.000.000
46.246.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(05)
Politeknik AKA Bogor
KAB. BOGOR
(247115)(02)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAWA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.01.01 Program Pengembangan SDM Industri dan DukunganManajemen Kementerian Perindustrian
40.921.549.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumenperencanaan (persen)
01
Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal (Nilai)02
Tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai (nilai)03
Persentase jumlah pegawai yang sesuai dengan Analisis BebanKerja (%)
04
Kualitas Laporan Keuangan dan BMN (Nilai dari KementerianKeuangan)
05
Terfasilitasinya penyusunan peraturan perundang-undanganindustri (%)
06
Terlaksananya pertimbangan hukum dan pendampingan hukum(%)
07
Tersedianya Layanan Organisasi dan Tata Laksana (Laporan)08
Tingkat kepuasan stakeholders (%)09
Jumlah SDM Industri lyang berstifikat kompetensi (orang)10
Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan industri yang berbasiskompetensi (Unit)
11
Tersedianya modul pada sistem informasi industri (Modul)12
Tersedianya data pada sistem informasi industri (persen)13
Tersedianya informasi pada sistem informasi industri (jenis)14
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publikKemenperin (Indeks Kepuasan Pelanggan skala 1-4)
15
Menurunnya persentase pemberitaan negatif Kemenperin (Persen)16
5277 Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi Industri(Fungsi/Subfungsi : 10.06)
40.921.549.000
5277.002 SDM Industri Berbasis Spesialisasi dan KompetensiPendidikan Vokasi[Base Line]
9.449.146.000 KD
Lokasi : KAB. BOGOR
1.340 Orang
5277.002.001 Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Reguler 4.833.790.000990 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.833.790.000
051 Penyelenggaran Pendidikan Vokasi Reguler 4.833.790.000
5277.002.002 Terselenggaranya Pendidikan Vokasi TPL 2.326.460.00090 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.326.460.000
052 Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi TPL 2.326.460.000
5277.002.003 Terselenggaranya Pendidikan Akademi Komunitas 1.530.871.00030 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.530.871.000
053 Penyelenggaraan Pendidikan Akademi Komunitas 1.530.871.000
5277.002.004 Terselenggaranya Inkubator Bisnis 202.800.00030 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 202.800.000
054 Penyelenggaraan Inkubator Bisnis 202.800.000
5277.002.005 Terfasilitanya Sertifikasi Lulusan 555.225.000200 Orang
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(05)
Politeknik AKA Bogor
KAB. BOGOR
(247115)(02)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAWA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 555.225.000
055 Fasilitasi Sertifikasi Lulusan 555.225.000
5277.003 Tenaga Pendidik dan Kependidikan Vokasi Industri yangdifasilitasi[Base Line]
579.247.000 KD
Lokasi : KAB. BOGOR
34 Orang
5277.003.001 Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pendidik dan TenagaKependidikan
495.847.00020 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 495.847.000
052 Pengembangan Kompetensi Dosen 126.679.000
054 Pengembangan Kompetensi Tenaga Kependidikan 369.168.000
5277.003.002 Terselenggaranya Pemagangan Industri 83.400.00014 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 83.400.000
055 Pemagangan Industri 83.400.000
5277.004 Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan[Base Line]
504.855.000 KD
Lokasi : KAB. BOGOR
8 Laporan
5277.004.001 Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi 370.780.0005 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 370.780.000
051 Penyusunan Laporan Kegiatan Tupoksi 370.780.000
5277.004.002 Tersusunnya Laporan Program dan Kegiatan 134.075.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 134.075.000
052 Penyusunan Dokumen Program dan Kegiatan 134.075.000
5277.005 Dokumen Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi[Base Line]
1.557.778.000 KD
Lokasi : KAB. BOGOR
6 Dokumen
5277.005.001 Terfasilitasinya Pendidikan Vokasi Industri BerbasisKompetensi
1.557.778.0006 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.557.778.000
051 Pengembangan Akreditasi 534.692.000
052 Penyelenggaraan Penelitian Teknis Industri Terapan 205.850.000
053 Penyelenggaraan Pengabdian Masyarakat 258.180.000
054 Pengembangan Kerja Sama Pendidikan 559.056.000
5277.006 Sarana dan Prasarana Pendidikan Vokasi Industri BerbasisKompetensi yang difasilitasi[Base Line]
18.810.632.000 KD
Lokasi : KAB. BOGOR
41 Unit
5277.006.001 Pembangunan Gedung/Bangunan Pendidikan Vokasi 16.788.372.0002 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 16.788.372.000
008 Gedung dan Bangunan 16.788.372.000
5277.006.002 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pendidikan Vokasi 1.961.752.00031 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.961.752.000
007 Peralatan dan Mesin 1.961.752.000
5277.006.003 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan KomunikasiPendidikan Vokasi
60.508.0008 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 60.508.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(05)
Politeknik AKA Bogor
KAB. BOGOR
(247115)(02)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAWA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
007 Peralatan dan Mesin 60.508.000
5277.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
10.019.891.000 KD
Lokasi : KAB. BOGOR
12 Bulan Layanan
5277.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 7.294.344.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 7.294.344.000
001 Gaji dan Tunjangan 7.294.344.000
5277.994.002 Terselenggaranya Operasional dan PemeliharaanPerkantoran
2.725.547.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.725.547.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2.725.547.000
40.921.549.000
32.714.828.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 8.206.721.000
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(52)
Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor
KOTA BOGOR
(247122)(02)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAWA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.01.01 Program Pengembangan SDM Industri dan DukunganManajemen Kementerian Perindustrian
18.306.682.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumenperencanaan (persen)
01
Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal (Nilai)02
Tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai (nilai)03
Persentase jumlah pegawai yang sesuai dengan Analisis BebanKerja (%)
04
Kualitas Laporan Keuangan dan BMN (Nilai dari KementerianKeuangan)
05
Terfasilitasinya penyusunan peraturan perundang-undanganindustri (%)
06
Terlaksananya pertimbangan hukum dan pendampingan hukum(%)
07
Tersedianya Layanan Organisasi dan Tata Laksana (Laporan)08
Tingkat kepuasan stakeholders (%)09
Jumlah SDM Industri lyang berstifikat kompetensi (orang)10
Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan industri yang berbasiskompetensi (Unit)
11
Tersedianya modul pada sistem informasi industri (Modul)12
Tersedianya data pada sistem informasi industri (persen)13
Tersedianya informasi pada sistem informasi industri (jenis)14
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publikKemenperin (Indeks Kepuasan Pelanggan skala 1-4)
15
Menurunnya persentase pemberitaan negatif Kemenperin (Persen)16
5277 Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi Industri(Fungsi/Subfungsi : 10.06)
18.306.682.000
5277.001 SDM Industri Berbasis Spesialisasi dan KompetensiPendidikan Kejuruan[Base Line]
3.696.490.000 KD
Lokasi : KOTA BOGOR
444 Orang
5277.001.001 Terselenggaranya Pendidikan Menengah Kejuruan Industri 3.093.183.000222 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.093.183.000
051 Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan 3.093.183.000
5277.001.002 Terfasilitanya Sertifikasi Lulusan 603.307.000222 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 603.307.000
052 Fasilitasi Sertifikasi Lulusan 603.307.000
5277.003 Tenaga Pendidik dan Kependidikan Vokasi Industri yangdifasilitasi[Base Line]
852.275.000 KD
Lokasi : KOTA BOGOR
38 Orang
5277.003.001 Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pendidik dan TenagaKependidikan
810.575.00030 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 810.575.000
051 Pengembangan Kompetensi Guru 249.180.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(52)
Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor
KOTA BOGOR
(247122)(02)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAWA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
054 Pengembangan Kompetensi Tenaga Kependidikan 561.395.000
5277.003.002 Terselenggaranya Pemagangan Industri 41.700.0008 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 41.700.000
055 Pemagangan Industri 41.700.000
5277.004 Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan[Base Line]
544.915.000 KD
Lokasi : KOTA BOGOR
12 Laporan
5277.004.001 Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi 418.440.0006 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 418.440.000
051 Penyusunan Laporan Kegiatan Tupoksi 418.440.000
5277.004.002 Tersusunnya Laporan Program dan Kegiatan 126.475.0006 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 126.475.000
052 Penyusunan Dokumen Program dan Kegiatan 126.475.000
5277.005 Dokumen Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi[Base Line]
1.137.292.000 KD
Lokasi : KOTA BOGOR
3 Dokumen
5277.005.001 Terfasilitasinya Pendidikan Vokasi Industri BerbasisKompetensi
1.137.292.0003 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.137.292.000
051 Pengembangan Akreditasi 274.010.000
054 Pengembangan Kerja Sama Pendidikan 454.222.000
056 Pembentukan LSP dan TUK (Tempat Uji Kompetensi) 323.600.000
057 Pembentukan Teaching Factory 85.460.000
5277.006 Sarana dan Prasarana Pendidikan Vokasi Industri BerbasisKompetensi yang difasilitasi[Base Line]
750.000.000 KD
Lokasi : KOTA BOGOR
2 Unit
5277.006.002 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pendidikan Vokasi 750.000.0002 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 750.000.000
007 Peralatan dan Mesin 750.000.000
5277.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
11.325.710.000 KD
Lokasi : KOTA BOGOR
12 Bulan Layanan
5277.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 8.336.661.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 8.336.661.000
001 Gaji dan Tunjangan 8.336.661.000
5277.994.002 Terselenggaranya Operasional dan PemeliharaanPerkantoran
2.989.049.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.989.049.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2.989.049.000
18.306.682.000
17.140.416.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
1.166.266.000
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(01)
Politeknik ATK Yogyakarta
KAB. BANTUL
(247178)(04)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DI YOGYAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.01.01 Program Pengembangan SDM Industri dan DukunganManajemen Kementerian Perindustrian
26.857.535.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumenperencanaan (persen)
01
Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal (Nilai)02
Tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai (nilai)03
Persentase jumlah pegawai yang sesuai dengan Analisis BebanKerja (%)
04
Kualitas Laporan Keuangan dan BMN (Nilai dari KementerianKeuangan)
05
Terfasilitasinya penyusunan peraturan perundang-undanganindustri (%)
06
Terlaksananya pertimbangan hukum dan pendampingan hukum(%)
07
Tersedianya Layanan Organisasi dan Tata Laksana (Laporan)08
Tingkat kepuasan stakeholders (%)09
Jumlah SDM Industri lyang berstifikat kompetensi (orang)10
Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan industri yang berbasiskompetensi (Unit)
11
Tersedianya modul pada sistem informasi industri (Modul)12
Tersedianya data pada sistem informasi industri (persen)13
Tersedianya informasi pada sistem informasi industri (jenis)14
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publikKemenperin (Indeks Kepuasan Pelanggan skala 1-4)
15
Menurunnya persentase pemberitaan negatif Kemenperin (Persen)16
5277 Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi Industri(Fungsi/Subfungsi : 10.06)
26.857.535.000
5277.002 SDM Industri Berbasis Spesialisasi dan KompetensiPendidikan Vokasi[Base Line]
7.593.953.000 KD
Lokasi : KAB. BANTUL
466 Orang
5277.002.001 Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Reguler 3.882.664.000390 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.882.664.000
051 Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Reguler 3.882.664.000
5277.002.002 Terselenggaranya Pendidikan Vokasi TPL 2.885.080.00030 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.885.080.000
052 Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi TPL 2.885.080.000
5277.002.003 Terselenggaranya Pendidikan Akademi Komunitas 785.901.00040 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 785.901.000
053 Penyelenggaraan Pendidikan Akademi Komunitas 785.901.000
5277.002.004 Terselenggaranya Inkubator Bisnis 40.308.0006 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 40.308.000
054 Penyelenggaraan Inkubator Bisnis 40.308.000
5277.003 Tenaga Pendidik dan Kependidikan Vokasi Industri yangdifasilitasi[Base Line]
709.004.000 KD
Lokasi : KAB. BANTUL
20 Orang
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(01)
Politeknik ATK Yogyakarta
KAB. BANTUL
(247178)(04)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DI YOGYAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
5277.003.001 Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pendidik dan TenagaKependidikan
709.004.00020 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 709.004.000
052 Pengembangan Kompetensi Dosen 199.836.000
054 Pengembangan Kompetensi Tenaga Kependidikan 509.168.000
5277.004 Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan[Base Line]
737.344.000 KD
Lokasi : KAB. BANTUL
6 Laporan
5277.004.001 Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi 659.124.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 659.124.000
051 Penyusunan Laporan Kegiatan Tupoksi 659.124.000
5277.004.002 Tersusunnya Laporan Program dan Kegiatan 78.220.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 78.220.000
052 Penyusunan Dokumen Program dan Kegiatan 78.220.000
5277.005 Dokumen Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi[Base Line]
1.045.400.000 KD
Lokasi : KAB. BANTUL
18 Dokumen
5277.005.001 Terfasilitasinya Pendidikan Vokasi Industri BerbasisKompetensi
1.045.400.00018 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.045.400.000
051 Pengembangan Akreditasi 32.883.000
052 Penyelenggaraan Penelitian Teknis Industri Terapan 139.480.000
053 Penyelenggaraan Pengabdian Masyarakat 50.056.000
054 Pengembangan Kerja Sama Pendidikan 529.537.000
056 Pembentukan LSP dan TUK (Tempat Uji Kompetensi) 110.862.000
057 Pembentukan Teaching Factory 182.582.000
5277.006 Sarana dan Prasarana Pendidikan Vokasi Industri BerbasisKompetensi yang difasilitasi[Base Line]
3.604.485.000 KD
Lokasi : KAB. BANTUL
16 Unit
5277.006.001 Pembangunan Gedung/Bangunan Pendidikan Vokasi 2.071.540.0001 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.071.540.000
008 Gedung dan Bangunan 2.071.540.000
5277.006.002 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pendidikan Vokasi 1.532.945.00015 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.532.945.000
007 Peralatan dan Mesin 1.532.945.000
5277.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
13.167.349.000 KD
Lokasi : KAB. BANTUL
12 Bulan Layanan
5277.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 8.520.587.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 8.520.587.000
001 Gaji dan Tunjangan 8.520.587.000
5277.994.002 Terselenggaranya Operasional dan PemeliharaanPerkantoran
4.646.762.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 4.646.762.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 4.646.762.000
26.857.535.000
23.367.352.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
3.490.183.000
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
Sekolah Menengah Kejuruan-SMTI Yogyakarta
KOTA YOGYAKARTA
(247182)(04)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DI YOGYAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.01.01 Program Pengembangan SDM Industri dan DukunganManajemen Kementerian Perindustrian
15.519.475.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumenperencanaan (persen)
01
Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal (Nilai)02
Tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai (nilai)03
Persentase jumlah pegawai yang sesuai dengan Analisis BebanKerja (%)
04
Kualitas Laporan Keuangan dan BMN (Nilai dari KementerianKeuangan)
05
Terfasilitasinya penyusunan peraturan perundang-undanganindustri (%)
06
Terlaksananya pertimbangan hukum dan pendampingan hukum(%)
07
Tersedianya Layanan Organisasi dan Tata Laksana (Laporan)08
Tingkat kepuasan stakeholders (%)09
Jumlah SDM Industri lyang berstifikat kompetensi (orang)10
Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan industri yang berbasiskompetensi (Unit)
11
Tersedianya modul pada sistem informasi industri (Modul)12
Tersedianya data pada sistem informasi industri (persen)13
Tersedianya informasi pada sistem informasi industri (jenis)14
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publikKemenperin (Indeks Kepuasan Pelanggan skala 1-4)
15
Menurunnya persentase pemberitaan negatif Kemenperin (Persen)16
5277 Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi Industri(Fungsi/Subfungsi : 10.06)
15.519.475.000
5277.001 SDM Industri Berbasis Spesialisasi dan KompetensiPendidikan Kejuruan[Base Line]
3.166.876.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
671 Orang
5277.001.001 Terselenggaranya Pendidikan Menengah Kejuruan Industri 3.166.876.000671 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.166.876.000
051 Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan 3.166.876.000
5277.003 Tenaga Pendidik dan Kependidikan Vokasi Industri yangdifasilitasi[Base Line]
516.558.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
84 Orang
5277.003.001 Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pendidik dan TenagaKependidikan
465.791.00064 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 465.791.000
051 Pengembangan Kompetensi Guru 95.927.000
054 Pengembangan Kompetensi Tenaga Kependidikan 369.864.000
5277.003.002 Terselenggaranya Pemagangan Industri 50.767.00020 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 50.767.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
Sekolah Menengah Kejuruan-SMTI Yogyakarta
KOTA YOGYAKARTA
(247182)(04)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DI YOGYAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
055 Pemagangan Industri 50.767.000
5277.004 Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan[Base Line]
245.657.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
6 Laporan
5277.004.001 Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi 188.411.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 188.411.000
051 Penyusunan Laporan Kegiatan Tupoksi 188.411.000
5277.004.002 Tersusunnya Laporan Program dan Kegiatan 57.246.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 57.246.000
052 Penyusunan Dokumen Program dan Kegiatan 57.246.000
5277.005 Dokumen Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi[Base Line]
646.746.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
3 Dokumen
5277.005.001 Terfasilitasinya Pendidikan Vokasi Industri BerbasisKompetensi
646.746.0003 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 646.746.000
053 Penyelenggaraan Pengabdian Masyarakat 43.085.000
054 Pengembangan Kerja Sama Pendidikan 443.639.000
056 Pembentukan LSP dan TUK (Tempat Uji Kompetensi) 160.022.000
5277.006 Sarana dan Prasarana Pendidikan Vokasi Industri BerbasisKompetensi yang difasilitasi[Base Line]
2.012.180.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
6 Unit
5277.006.001 Pembangunan Gedung/Bangunan Pendidikan Vokasi 600.000.0001 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 600.000.000
008 Gedung dan Bangunan 600.000.000
5277.006.002 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pendidikan Vokasi 1.412.180.0005 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.412.180.000
007 Peralatan dan Mesin 1.412.180.000
5277.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
8.931.458.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
12 Bulan Layanan
5277.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 6.484.510.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 6.484.510.000
001 Gaji dan Tunjangan 6.484.510.000
5277.994.002 Terselenggaranya Operasional dan PemeliharaanPerkantoran
2.446.948.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.446.948.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2.446.948.000
15.519.475.000
14.919.316.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
600.159.000
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
Politeknik ATI Makassar
KOTA MAKASSAR
(247377)(19)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SULAWESI SELATAN
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.01.01 Program Pengembangan SDM Industri dan DukunganManajemen Kementerian Perindustrian
23.099.230.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumenperencanaan (persen)
01
Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal (Nilai)02
Tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai (nilai)03
Persentase jumlah pegawai yang sesuai dengan Analisis BebanKerja (%)
04
Kualitas Laporan Keuangan dan BMN (Nilai dari KementerianKeuangan)
05
Terfasilitasinya penyusunan peraturan perundang-undanganindustri (%)
06
Terlaksananya pertimbangan hukum dan pendampingan hukum(%)
07
Tersedianya Layanan Organisasi dan Tata Laksana (Laporan)08
Tingkat kepuasan stakeholders (%)09
Jumlah SDM Industri lyang berstifikat kompetensi (orang)10
Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan industri yang berbasiskompetensi (Unit)
11
Tersedianya modul pada sistem informasi industri (Modul)12
Tersedianya data pada sistem informasi industri (persen)13
Tersedianya informasi pada sistem informasi industri (jenis)14
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publikKemenperin (Indeks Kepuasan Pelanggan skala 1-4)
15
Menurunnya persentase pemberitaan negatif Kemenperin (Persen)16
5277 Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi Industri(Fungsi/Subfungsi : 10.06)
23.099.230.000
5277.002 SDM Industri Berbasis Spesialisasi dan KompetensiPendidikan Vokasi[Base Line]
8.036.605.000 KD
Lokasi : KOTA MAKASSAR
1.160 Orang
5277.002.001 Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Reguler 3.755.605.000900 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.755.605.000
051 Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Reguler 3.755.605.000
5277.002.002 Terselenggaranya Pendidikan Vokasi TPL 2.461.546.000110 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.461.546.000
052 Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi TPL 2.461.546.000
5277.002.003 Terselenggaranya Pendidikan Akademi Komunitas 1.819.454.000150 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.819.454.000
053 Penyelenggaraan Pendidikan Akademi Komunitas 1.819.454.000
5277.003 Tenaga Pendidik dan Kependidikan Vokasi Industri yangdifasilitasi[Base Line]
903.988.000 KD
Lokasi : KOTA MAKASSAR
90 Orang
5277.003.001 Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pendidik dan TenagaKependidikan
658.323.00080 Orang
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
Politeknik ATI Makassar
KOTA MAKASSAR
(247377)(19)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SULAWESI SELATAN
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 658.323.000
052 Pengembangan Kompetensi Dosen 208.378.000
053 Pengembangan Kompetensi Laboran/PLP 64.095.000
054 Pengembangan Kompetensi Tenaga Kependidikan 385.850.000
5277.003.002 Terselenggaranya Pemagangan Industri 245.665.00010 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 245.665.000
055 Pemagangan Industri 245.665.000
5277.004 Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan[Base Line]
585.050.000 KD
Lokasi : KOTA MAKASSAR
8 Laporan
5277.004.001 Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi 540.750.0004 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 540.750.000
051 Penyusunan Laporan Kegiatan Tupoksi 540.750.000
5277.004.002 Tersusunnya Laporan Program dan Kegiatan 44.300.0004 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 44.300.000
052 Penyusunan Dokumen Program dan Kegiatan 44.300.000
5277.005 Dokumen Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi[Base Line]
1.552.392.000 KD
Lokasi : KOTA MAKASSAR
4 Dokumen
5277.005.001 Terfasilitasinya Pendidikan Vokasi Industri BerbasisKompetensi
1.552.392.0004 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.552.392.000
051 Pengembangan Akreditasi 248.594.000
052 Penyelenggaraan Penelitian Teknis Industri Terapan 477.262.000
053 Penyelenggaraan Pengabdian Masyarakat 88.000.000
054 Pengembangan Kerja Sama Pendidikan 122.207.000
055 Pembentukan Inkubator Bisnis 169.640.000
056 Pembentukan LSP dan TUK (Tempat Uji Kompetensi) 295.289.000
057 Pembentukan Teaching Factory 151.400.000
5277.006 Sarana dan Prasarana Pendidikan Vokasi Industri BerbasisKompetensi yang difasilitasi[Base Line]
1.180.000.000 KD
Lokasi : KOTA MAKASSAR
11 Unit
5277.006.001 Pembangunan Gedung/Bangunan Pendidikan Vokasi 250.000.0001 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 250.000.000
008 Gedung dan Bangunan 250.000.000
5277.006.002 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pendidikan Vokasi 570.000.0009 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 570.000.000
007 Peralatan dan Mesin 570.000.000
5277.006.004 Pengadaan Kendaraan Bermotor 360.000.0001 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 360.000.000
007 Peralatan dan Mesin 360.000.000
5277.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
10.841.195.000 KD
Lokasi : KOTA MAKASSAR
12 Bulan Layanan
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
Politeknik ATI Makassar
KOTA MAKASSAR
(247377)(19)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SULAWESI SELATAN
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
5277.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 7.772.000.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 7.772.000.000
001 Gaji dan Tunjangan 7.772.000.000
5277.994.002 Terselenggaranya Operasional dan PemeliharaanPerkantoran
3.069.195.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.069.195.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 3.069.195.000
23.099.230.000
21.763.045.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
1.336.185.000
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
Sekolah Menengah Kejuruan-SMTI Makassar
KOTA MAKASSAR
(247381)(19)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SULAWESI SELATAN
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.01.01 Program Pengembangan SDM Industri dan DukunganManajemen Kementerian Perindustrian
15.659.028.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumenperencanaan (persen)
01
Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal (Nilai)02
Tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai (nilai)03
Persentase jumlah pegawai yang sesuai dengan Analisis BebanKerja (%)
04
Kualitas Laporan Keuangan dan BMN (Nilai dari KementerianKeuangan)
05
Terfasilitasinya penyusunan peraturan perundang-undanganindustri (%)
06
Terlaksananya pertimbangan hukum dan pendampingan hukum(%)
07
Tersedianya Layanan Organisasi dan Tata Laksana (Laporan)08
Tingkat kepuasan stakeholders (%)09
Jumlah SDM Industri lyang berstifikat kompetensi (orang)10
Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan industri yang berbasiskompetensi (Unit)
11
Tersedianya modul pada sistem informasi industri (Modul)12
Tersedianya data pada sistem informasi industri (persen)13
Tersedianya informasi pada sistem informasi industri (jenis)14
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publikKemenperin (Indeks Kepuasan Pelanggan skala 1-4)
15
Menurunnya persentase pemberitaan negatif Kemenperin (Persen)16
5277 Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi Industri(Fungsi/Subfungsi : 10.06)
15.659.028.000
5277.001 SDM Industri Berbasis Spesialisasi dan KompetensiPendidikan Kejuruan[Base Line]
1.460.179.000 KD
Lokasi : KOTA MAKASSAR
700 Orang
5277.001.001 Terselenggaranya Pendidikan Menengah Kejuruan Industri 1.415.529.000550 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.415.529.000
051 Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan 1.415.529.000
5277.001.002 Terfasilitanya Sertifikasi Lulusan 44.650.000150 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 44.650.000
052 Fasilitasi Sertifikasi Lulusan 44.650.000
5277.003 Tenaga Pendidik dan Kependidikan Vokasi Industri yangdifasilitasi[Base Line]
265.280.000 KD
Lokasi : KOTA MAKASSAR
37 Orang
5277.003.001 Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pendidik dan TenagaKependidikan
245.280.00017 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 245.280.000
054 Pengembangan Kompetensi Tenaga Kependidikan 245.280.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
Sekolah Menengah Kejuruan-SMTI Makassar
KOTA MAKASSAR
(247381)(19)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SULAWESI SELATAN
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
5277.003.002 Terselenggaranya Pemagangan Industri 20.000.00020 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 20.000.000
055 Pemagangan Industri 20.000.000
5277.004 Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan[Base Line]
253.907.000 KD
Lokasi : KOTA MAKASSAR
7 Laporan
5277.004.001 Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi 174.656.0004 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 174.656.000
051 Penyusunan Laporan Kegiatan Tupoksi 174.656.000
5277.004.002 Tersusunnya Laporan Program dan Kegiatan 79.251.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 79.251.000
052 Penyusunan Dokumen Program dan Kegiatan 79.251.000
5277.005 Dokumen Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi[Base Line]
436.507.000 KD
Lokasi : KOTA MAKASSAR
3 Dokumen
5277.005.001 Terfasilitasinya Pendidikan Vokasi Industri BerbasisKompetensi
436.507.0003 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 436.507.000
054 Pengembangan Kerja Sama Pendidikan 249.960.000
056 Pembentukan LSP dan TUK (Tempat Uji Kompetensi) 105.497.000
057 Pembentukan Teaching Factory 81.050.000
5277.006 Sarana dan Prasarana Pendidikan Vokasi Industri BerbasisKompetensi yang difasilitasi[Base Line]
4.250.000.000 KD
Lokasi : KOTA MAKASSAR
5 Unit
5277.006.001 Pembangunan Gedung/Bangunan Pendidikan Vokasi 2.750.000.0001 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.750.000.000
008 Gedung dan Bangunan 2.750.000.000
5277.006.002 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pendidikan Vokasi 1.500.000.0004 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.500.000.000
007 Peralatan dan Mesin 1.500.000.000
5277.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
8.993.155.000 KD
Lokasi : KOTA MAKASSAR
12 Bulan Layanan
5277.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 6.017.966.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 6.017.966.000
001 Gaji dan Tunjangan 6.017.966.000
5277.994.002 Terselenggaranya Operasional dan PemeliharaanPerkantoran
2.975.189.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.975.189.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2.975.189.000
15.659.028.000
15.158.579.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
500.449.000
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Makassar
KOTA MAKASSAR
(247398)(19)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SULAWESI SELATAN
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.01.01 Program Pengembangan SDM Industri dan DukunganManajemen Kementerian Perindustrian
18.646.672.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumenperencanaan (persen)
01
Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal (Nilai)02
Tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai (nilai)03
Persentase jumlah pegawai yang sesuai dengan Analisis BebanKerja (%)
04
Kualitas Laporan Keuangan dan BMN (Nilai dari KementerianKeuangan)
05
Terfasilitasinya penyusunan peraturan perundang-undanganindustri (%)
06
Terlaksananya pertimbangan hukum dan pendampingan hukum(%)
07
Tersedianya Layanan Organisasi dan Tata Laksana (Laporan)08
Tingkat kepuasan stakeholders (%)09
Jumlah SDM Industri lyang berstifikat kompetensi (orang)10
Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan industri yang berbasiskompetensi (Unit)
11
Tersedianya modul pada sistem informasi industri (Modul)12
Tersedianya data pada sistem informasi industri (persen)13
Tersedianya informasi pada sistem informasi industri (jenis)14
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publikKemenperin (Indeks Kepuasan Pelanggan skala 1-4)
15
Menurunnya persentase pemberitaan negatif Kemenperin (Persen)16
5277 Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi Industri(Fungsi/Subfungsi : 10.06)
18.646.672.000
5277.001 SDM Industri Berbasis Spesialisasi dan KompetensiPendidikan Kejuruan[Base Line]
2.944.096.000 KD
Lokasi : KOTA MAKASSAR
500 Orang
5277.001.001 Terselenggaranya Pendidikan Menengah Kejuruan Industri 2.944.096.000500 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.944.096.000
051 Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan 2.944.096.000
5277.003 Tenaga Pendidik dan Kependidikan Vokasi Industri yangdifasilitasi[Base Line]
247.475.000 KD
Lokasi : KOTA MAKASSAR
20 Orang
5277.003.001 Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pendidik dan TenagaKependidikan
247.475.00020 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 247.475.000
051 Pengembangan Kompetensi Guru 167.750.000
054 Pengembangan Kompetensi Tenaga Kependidikan 79.725.000
5277.004 Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan[Base Line]
106.900.000 KD
Lokasi : KOTA MAKASSAR
2 Laporan
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Makassar
KOTA MAKASSAR
(247398)(19)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SULAWESI SELATAN
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
5277.004.001 Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi 106.900.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 106.900.000
051 Penyusunan Laporan Kegiatan Tupoksi 106.900.000
5277.005 Dokumen Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi[Base Line]
917.760.000 KD
Lokasi : KOTA MAKASSAR
3 Dokumen
5277.005.001 Terfasilitasinya Pendidikan Vokasi Industri BerbasisKompetensi
917.760.0003 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 917.760.000
054 Pengembangan Kerja Sama Pendidikan 231.036.000
056 Pembentukan LSP dan TUK (Tempat Uji Kompetensi) 415.400.000
057 Pembentukan Teaching Factory 271.324.000
5277.006 Sarana dan Prasarana Pendidikan Vokasi Industri BerbasisKompetensi yang difasilitasi[Base Line]
5.560.085.000 KD
Lokasi : KOTA MAKASSAR
115 Unit
5277.006.001 Pembangunan Gedung/Bangunan Pendidikan Vokasi 4.280.702.0001 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 4.280.702.000
008 Gedung dan Bangunan 4.280.702.000
5277.006.002 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pendidikan Vokasi 1.279.383.000114 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.279.383.000
007 Peralatan dan Mesin 1.279.383.000
5277.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
8.870.356.000 KD
Lokasi : KOTA MAKASSAR
12 Bulan Layanan
5277.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 5.522.423.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 5.522.423.000
001 Gaji dan Tunjangan 5.522.423.000
5277.994.002 Terselenggaranya Operasional dan PemeliharaanPerkantoran
3.347.933.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.347.933.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 3.347.933.000
18.646.672.000
17.835.797.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
810.875.000
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
Politeknik STTT Bandung
KOTA BANDUNG
(247953)(02)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAWA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.01.01 Program Pengembangan SDM Industri dan DukunganManajemen Kementerian Perindustrian
27.580.067.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumenperencanaan (persen)
01
Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal (Nilai)02
Tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai (nilai)03
Persentase jumlah pegawai yang sesuai dengan Analisis BebanKerja (%)
04
Kualitas Laporan Keuangan dan BMN (Nilai dari KementerianKeuangan)
05
Terfasilitasinya penyusunan peraturan perundang-undanganindustri (%)
06
Terlaksananya pertimbangan hukum dan pendampingan hukum(%)
07
Tersedianya Layanan Organisasi dan Tata Laksana (Laporan)08
Tingkat kepuasan stakeholders (%)09
Jumlah SDM Industri lyang berstifikat kompetensi (orang)10
Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan industri yang berbasiskompetensi (Unit)
11
Tersedianya modul pada sistem informasi industri (Modul)12
Tersedianya data pada sistem informasi industri (persen)13
Tersedianya informasi pada sistem informasi industri (jenis)14
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publikKemenperin (Indeks Kepuasan Pelanggan skala 1-4)
15
Menurunnya persentase pemberitaan negatif Kemenperin (Persen)16
5277 Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi Industri(Fungsi/Subfungsi : 10.06)
27.580.067.000
5277.002 SDM Industri Berbasis Spesialisasi dan KompetensiPendidikan Vokasi[Base Line]
9.216.686.000 KD
Lokasi : KOTA BANDUNG
1.260 Orang
5277.002.001 Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Reguler 4.770.636.0001.140 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.770.636.000
051 Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Reguler 4.770.636.000
5277.002.002 Terselenggaranya Pendidikan Vokasi TPL 3.299.330.00030 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.299.330.000
052 Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi TPL 3.299.330.000
5277.002.003 Terselenggaranya Pendidikan Akademi Komunitas 1.146.720.00090 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.146.720.000
053 Penyelenggaraan Pendidikan Akademi Komunitas 1.146.720.000
5277.003 Tenaga Pendidik dan Kependidikan Vokasi Industri yangdifasilitasi[Base Line]
447.200.000 KD
Lokasi : KOTA BANDUNG
50 Orang
5277.003.001 Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pendidik dan TenagaKependidikan
447.200.00050 Orang
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
Politeknik STTT Bandung
KOTA BANDUNG
(247953)(02)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAWA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 447.200.000
052 Pengembangan Kompetensi Dosen 220.100.000
054 Pengembangan Kompetensi Tenaga Kependidikan 227.100.000
5277.004 Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan[Base Line]
539.296.000 KD
Lokasi : KOTA BANDUNG
10 Laporan
5277.004.001 Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan 36.332.0005 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 36.332.000
051 Penyusunan Laporan Kegiatan Tupoksi 36.332.000
5277.004.002 Tersusunnya Laporan Program dan Kegiatan 502.964.0005 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 502.964.000
052 Penyusunan Dokumen Program dan Kegiatan 502.964.000
5277.005 Dokumen Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi[Base Line]
1.371.319.000 KD
Lokasi : KOTA BANDUNG
14 Dokumen
5277.005.001 Terfasilitasinya Pendidikan Vokasi Industri BerbasisKompetensi
1.371.319.00014 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.371.319.000
051 Pengembangan Akreditasi 62.940.000
052 Penyelenggaraan Penelitian Teknis Industri Terapan 179.650.000
053 Penyelenggaraan Pengabdian Masyarakat 116.300.000
056 Pembentukan LSP dan TUK (Tempat Uji Kompetensi) 450.655.000
057 Pembentukan Teaching Factory 561.774.000
5277.006 Sarana dan Prasarana Pendidikan Vokasi Industri BerbasisKompetensi yang difasilitasi[Base Line]
3.465.340.000 KD
Lokasi : KOTA BANDUNG
11 Unit
5277.006.001 Pembangunan Gedung/Bangunan Pendidikan Vokasi 830.000.0001 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 830.000.000
008 Gedung dan Bangunan 830.000.000
5277.006.002 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pendidikan Vokasi 2.635.340.00010 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.635.340.000
007 Peralatan dan Mesin 2.635.340.000
5277.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
12.540.226.000 KD
Lokasi : KOTA BANDUNG
12 Bulan Layanan
5277.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 9.189.271.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 9.189.271.000
001 Gaji dan Tunjangan 9.189.271.000
5277.994.002 Terselenggaranya Operasional dan PemeliharaanPerkantoran
3.350.955.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.350.955.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 3.350.955.000
27.580.067.000
20.644.917.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
6.935.150.000
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
BALAI DIKLAT INDUSTRI YOGYAKARTA
KOTA YOGYAKARTA
(248522)(04)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DI YOGYAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.01.01 Program Pengembangan SDM Industri dan DukunganManajemen Kementerian Perindustrian
14.954.365.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumenperencanaan (persen)
01
Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal (Nilai)02
Tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai (nilai)03
Persentase jumlah pegawai yang sesuai dengan Analisis BebanKerja (%)
04
Kualitas Laporan Keuangan dan BMN (Nilai dari KementerianKeuangan)
05
Terfasilitasinya penyusunan peraturan perundang-undanganindustri (%)
06
Terlaksananya pertimbangan hukum dan pendampingan hukum(%)
07
Tersedianya Layanan Organisasi dan Tata Laksana (Laporan)08
Tingkat kepuasan stakeholders (%)09
Jumlah SDM Industri lyang berstifikat kompetensi (orang)10
Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan industri yang berbasiskompetensi (Unit)
11
Tersedianya modul pada sistem informasi industri (Modul)12
Tersedianya data pada sistem informasi industri (persen)13
Tersedianya informasi pada sistem informasi industri (jenis)14
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publikKemenperin (Indeks Kepuasan Pelanggan skala 1-4)
15
Menurunnya persentase pemberitaan negatif Kemenperin (Persen)16
1830 Peningkatan Kualitas SDM Industri(Fungsi/Subfungsi : 10.05)
14.954.365.000
1830.002 Dokumen Infrastruktur Kompetensi[Base Line]
615.000.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
3 Dokumen
1830.002.002 Terfasilitasinya Pembentukan LSP (Lembaga SertifikasiProfesi) Bidang Industri
50.000.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 50.000.000
052 Fasilitasi Pembentukan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) 50.000.000
1830.002.003 Terfasilitasinya Pembentukan TUK (Tempat UjiKompetensi) Bidang Industri
50.000.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 50.000.000
053 Fasilitasi Pembentukan TUK (Tempat Uji Kompetensi) 50.000.000
1830.002.004 Tersusunnya Standar Pelatihan Berbasis Kompetensi 515.000.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 515.000.000
054 Pengembangan Pelatihan Berbasis Kompetensi 515.000.000
1830.003 Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan[Base Line]
1.469.800.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
4 Laporan
1830.003.001 Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi 936.800.0002 Laporan
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
BALAI DIKLAT INDUSTRI YOGYAKARTA
KOTA YOGYAKARTA
(248522)(04)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DI YOGYAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 936.800.000
051 Penyusunan Laporan Kegiatan Tupoksi 936.800.000
1830.003.002 Tersusunnya Laporan Program dan Kegiatan 533.000.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 533.000.000
052 Penyusunan Dokumen Program dan Kegiatan 533.000.000
1830.004 SDM Aparatur Berbasis Kompetensi[Base Line]
415.024.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
125 Orang
1830.004.001 Terselenggaranya Diklat Struktural, Fungsional, danTeknis Industri
415.024.000125 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 415.024.000
051 Penyelenggaraan Diklat Teknis Industri 214.554.000
053 Penyelenggaraan Diklat Struktural 200.470.000
1830.005 SDM Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi[Base Line]
5.400.000.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
1.060 Orang
1830.005.001 Terselenggaranya Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem 3in 1
5.400.000.0001.060 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 5.400.000.000
051 Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem 3 in 1 5.400.000.000
1830.006 Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan dan PelatihanBerbasis Kompetensi[Base Line]
2.903.746.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
250 Unit
1830.006.001 Pembangunan Gedung/Bangunan Pelatihan BerbasisKompetensi
1.475.000.0001 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.475.000.000
008 Gedung dan Bangunan 1.475.000.000
1830.006.002 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pelatihan BerbasisKompetensi
1.428.746.000249 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.428.746.000
007 Peralatan dan Mesin 1.428.746.000
1830.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
4.150.795.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
12 Bulan Layanan
1830.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.975.688.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.975.688.000
001 Gaji dan Tunjangan 1.975.688.000
1830.994.002 Terselenggaranya Operasional dan PemeliharaanPerkantoran
2.175.107.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.175.107.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2.175.107.000
14.954.365.000
14.632.811.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
321.554.000
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
BALAI DIKLAT INDUSTRI MEDAN
KOTA MEDAN
(248539)(07)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SUMATERA UTARA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.01.01 Program Pengembangan SDM Industri dan DukunganManajemen Kementerian Perindustrian
13.815.943.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumenperencanaan (persen)
01
Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal (Nilai)02
Tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai (nilai)03
Persentase jumlah pegawai yang sesuai dengan Analisis BebanKerja (%)
04
Kualitas Laporan Keuangan dan BMN (Nilai dari KementerianKeuangan)
05
Terfasilitasinya penyusunan peraturan perundang-undanganindustri (%)
06
Terlaksananya pertimbangan hukum dan pendampingan hukum(%)
07
Tersedianya Layanan Organisasi dan Tata Laksana (Laporan)08
Tingkat kepuasan stakeholders (%)09
Jumlah SDM Industri lyang berstifikat kompetensi (orang)10
Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan industri yang berbasiskompetensi (Unit)
11
Tersedianya modul pada sistem informasi industri (Modul)12
Tersedianya data pada sistem informasi industri (persen)13
Tersedianya informasi pada sistem informasi industri (jenis)14
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publikKemenperin (Indeks Kepuasan Pelanggan skala 1-4)
15
Menurunnya persentase pemberitaan negatif Kemenperin (Persen)16
1830 Peningkatan Kualitas SDM Industri(Fungsi/Subfungsi : 10.05)
13.815.943.000
1830.002 Dokumen Infrastruktur Kompetensi[Base Line]
74.824.000 KD
Lokasi : KOTA MEDAN
5 Dokumen
1830.002.002 Terfasilitasinya Pembentukan LSP (Lembaga SertifikasiProfesi) Bidang Industri
74.824.0005 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 74.824.000
052 Fasilitasi Pembentukan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) 74.824.000
1830.003 Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan[Base Line]
1.491.657.000 KD
Lokasi : KOTA MEDAN
13 Laporan
1830.003.001 Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi 1.166.481.0007 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.166.481.000
051 Penyusunan Laporan Kegiatan Tupoksi 1.166.481.000
1830.003.002 Tersusunnya Laporan Program dan Kegiatan 325.176.0006 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 325.176.000
052 Penyusunan Dokumen Program dan Kegiatan 325.176.000
1830.004 SDM Aparatur Berbasis Kompetensi[Base Line]
364.565.000 KD
Lokasi : KOTA MEDAN
45 Orang
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
BALAI DIKLAT INDUSTRI MEDAN
KOTA MEDAN
(248539)(07)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SUMATERA UTARA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
1830.004.001 Terselenggaranya Diklat Struktural, Fungsional, danTeknis Industri
322.901.00025 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 322.901.000
051 Penyelenggaraan Diklat Teknis Industri 322.901.000
1830.004.003 Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pengajar 41.664.00020 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 41.664.000
055 Pengembangan Kompetensi Tenaga Pengajar 41.664.000
1830.005 SDM Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi[Base Line]
4.838.200.000 KD
Lokasi : KOTA MEDAN
600 Orang
1830.005.001 Terselenggaranya Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem 3in 1
4.838.200.000600 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.838.200.000
051 Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem 3 in 1 4.838.200.000
1830.006 Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan dan PelatihanBerbasis Kompetensi[Base Line]
4.500.000.000 KD
Lokasi : KOTA MEDAN
1 Unit
1830.006.001 Pembangunan Gedung/Bangunan Pelatihan BerbasisKompetensi
4.500.000.0001 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 4.500.000.000
008 Gedung dan Bangunan 4.500.000.000
1830.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
2.546.697.000 KD
Lokasi : KOTA MEDAN
12 Bulan Layanan
1830.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.377.892.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.377.892.000
001 Gaji dan Tunjangan 1.377.892.000
1830.994.002 Terselenggaranya Operasional dan PemeliharaanPerkantoran
1.168.805.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.168.805.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1.168.805.000
13.815.943.000
13.815.943.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
BALAI DIKLAT INDUSTRI MAKASSAR
KOTA MAKASSAR
(248543)(19)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SULAWESI SELATAN
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.01.01 Program Pengembangan SDM Industri dan DukunganManajemen Kementerian Perindustrian
11.563.648.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumenperencanaan (persen)
01
Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal (Nilai)02
Tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai (nilai)03
Persentase jumlah pegawai yang sesuai dengan Analisis BebanKerja (%)
04
Kualitas Laporan Keuangan dan BMN (Nilai dari KementerianKeuangan)
05
Terfasilitasinya penyusunan peraturan perundang-undanganindustri (%)
06
Terlaksananya pertimbangan hukum dan pendampingan hukum(%)
07
Tersedianya Layanan Organisasi dan Tata Laksana (Laporan)08
Tingkat kepuasan stakeholders (%)09
Jumlah SDM Industri lyang berstifikat kompetensi (orang)10
Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan industri yang berbasiskompetensi (Unit)
11
Tersedianya modul pada sistem informasi industri (Modul)12
Tersedianya data pada sistem informasi industri (persen)13
Tersedianya informasi pada sistem informasi industri (jenis)14
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publikKemenperin (Indeks Kepuasan Pelanggan skala 1-4)
15
Menurunnya persentase pemberitaan negatif Kemenperin (Persen)16
1830 Peningkatan Kualitas SDM Industri(Fungsi/Subfungsi : 10.05)
11.563.648.000
1830.001 SDM Industri yang difasilitasi[Base Line]
400.000.000 KD
Lokasi : KOTA MAKASSAR
25 Orang
1830.001.002 Terselenggaranya Diklat Wirausaha Industri BerbasisKompetensi
400.000.00025 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 400.000.000
052 Penyelenggaraan Diklat Wirausaha Industri Berbasis Kompetensi 400.000.000
1830.003 Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan[Base Line]
866.972.000 KD
Lokasi : KOTA MAKASSAR
12 Laporan
1830.003.001 Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi 456.814.0009 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 456.814.000
051 Penyusunan Laporan Kegiatan Tupoksi 456.814.000
1830.003.002 Tersusunnya Laporan Program dan Kegiatan 410.158.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 410.158.000
052 Penyusunan Dokumen Program dan Kegiatan 410.158.000
1830.004 SDM Aparatur Berbasis Kompetensi[Base Line]
938.900.000 KD
Lokasi : KOTA MAKASSAR
213 Orang
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
BALAI DIKLAT INDUSTRI MAKASSAR
KOTA MAKASSAR
(248543)(19)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SULAWESI SELATAN
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
1830.004.001 Terselenggaranya Diklat Struktural, Fungsional, danTeknis Industri
568.870.000169 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 568.870.000
051 Penyelenggaraan Diklat Teknis Industri 311.560.000
053 Penyelenggaraan Diklat Struktural 257.310.000
1830.004.003 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur 370.030.00044 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 370.030.000
055 Pengembangan Kompetensi Tenaga Pengajar 370.030.000
1830.005 SDM Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi[Base Line]
4.157.100.000 KD
Lokasi : KOTA MAKASSAR
600 Orang
1830.005.001 Terselenggaranya Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem 3in 1
4.157.100.000600 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.157.100.000
051 Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem 3 in 1 4.157.100.000
1830.006 Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan dan PelatihanBerbasis Kompetensi[Base Line]
1.072.433.000 KD
Lokasi : KOTA MAKASSAR
42 Unit
1830.006.001 Pembangunan Gedung/Bangunan Pelatihan BerbasisKompetensi
842.433.0001 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 842.433.000
008 Gedung dan Bangunan 842.433.000
1830.006.002 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pelatihan BerbasisKompetensi
55.000.00021 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 55.000.000
007 Peralatan dan Mesin 55.000.000
1830.006.003 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan KomunikasiPelatihan Berbasis Kompetensi
175.000.00020 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 175.000.000
007 Peralatan dan Mesin 175.000.000
1830.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
4.128.243.000 KD
Lokasi : KOTA MAKASSAR
12 Bulan Layanan
1830.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.185.379.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.185.379.000
001 Gaji dan Tunjangan 2.185.379.000
1830.994.002 Terselenggaranya Operasional dan PemeliharaanPerkantoran
1.942.864.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.942.864.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1.942.864.000
11.563.648.000
11.252.088.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
311.560.000
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
BALAI DIKLAT INDUSTRI DENPASAR
KOTA DENPASAR
(248937)(22)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
BALI
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.01.01 Program Pengembangan SDM Industri dan DukunganManajemen Kementerian Perindustrian
17.059.925.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumenperencanaan (persen)
01
Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal (Nilai)02
Tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai (nilai)03
Persentase jumlah pegawai yang sesuai dengan Analisis BebanKerja (%)
04
Kualitas Laporan Keuangan dan BMN (Nilai dari KementerianKeuangan)
05
Terfasilitasinya penyusunan peraturan perundang-undanganindustri (%)
06
Terlaksananya pertimbangan hukum dan pendampingan hukum(%)
07
Tersedianya Layanan Organisasi dan Tata Laksana (Laporan)08
Tingkat kepuasan stakeholders (%)09
Jumlah SDM Industri lyang berstifikat kompetensi (orang)10
Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan industri yang berbasiskompetensi (Unit)
11
Tersedianya modul pada sistem informasi industri (Modul)12
Tersedianya data pada sistem informasi industri (persen)13
Tersedianya informasi pada sistem informasi industri (jenis)14
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publikKemenperin (Indeks Kepuasan Pelanggan skala 1-4)
15
Menurunnya persentase pemberitaan negatif Kemenperin (Persen)16
1830 Peningkatan Kualitas SDM Industri(Fungsi/Subfungsi : 10.05)
17.059.925.000
1830.001 SDM Industri yang difasilitasi[Base Line]
665.000.000 KD
Lokasi : KOTA DENPASAR
75 Orang
1830.001.002 Terselenggaranya Diklat Wirausaha Industri BerbasisKompetensi
665.000.00075 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 665.000.000
052 Penyelenggaraan Diklat Wirausaha Industri Berbasis Kompetensi 665.000.000
1830.002 Dokumen Infrastruktur Kompetensi[Base Line]
970.559.000 KD
Lokasi : BALI
3 Dokumen
1830.002.002 Terfasilitasinya Pembentukan LSP (Lembaga SertifikasiProfesi) Bidang Industri
92.400.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 92.400.000
052 Fasilitasi Pembentukan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) 92.400.000
1830.002.004 Tersusunnya Standar Pelatihan Berbasis Kompetensi 878.159.0002 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 878.159.000
054 Pengembangan Pelatihan Berbasis Kompetensi 878.159.000
1830.003 Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan[Base Line]
1.269.164.000 KD
Lokasi : BALI
9 Laporan
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
BALAI DIKLAT INDUSTRI DENPASAR
KOTA DENPASAR
(248937)(22)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
BALI
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
1830.003.001 Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi 926.224.0004 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 926.224.000
051 Penyusunan Laporan Kegiatan Tupoksi 926.224.000
1830.003.002 Tersusunnya Laporan Program dan Kegiatan 342.940.0005 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 342.940.000
052 Penyusunan Dokumen Program dan Kegiatan 342.940.000
1830.004 SDM Aparatur Berbasis Kompetensi[Base Line]
452.577.000 KD
Lokasi : KOTA DENPASAR
60 Orang
1830.004.001 Terselenggaranya Diklat Struktural, Fungsional, danTeknis Industri
231.475.00030 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 231.475.000
053 Penyelenggaraan Diklat Struktural 231.475.000
1830.004.003 Fasilitas Pengembangan Kompetensi SDM Industri 221.102.00030 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 221.102.000
055 Pengembangan Kompetensi Tenaga Pengajar 221.102.000
1830.005 SDM Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi[Base Line]
4.298.771.000 KD
Lokasi : BALI
470 Orang
1830.005.001 Terselenggaranya Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem 3in 1
4.298.771.000470 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.298.771.000
051 Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem 3 in 1 4.298.771.000
1830.006 Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan dan PelatihanBerbasis Kompetensi[Base Line]
1.973.096.000 KD
Lokasi : KOTA DENPASAR
6 Unit
1830.006.001 Pembangunan Gedung/Bangunan Pelatihan BerbasisKompetensi
1.300.000.0001 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.300.000.000
008 Gedung dan Bangunan 1.300.000.000
1830.006.002 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pelatihan BerbasisKompetensi
673.096.0005 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 673.096.000
007 Peralatan dan Mesin 673.096.000
1830.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
7.430.758.000 KD
Lokasi : BALI
12 Bulan Layanan
1830.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.538.688.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.538.688.000
001 Gaji dan Tunjangan 1.538.688.000
1830.994.002 Terselenggaranya Operasional dan PemeliharaanPerkantoran
5.892.070.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 5.892.070.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 5.892.070.000
17.059.925.000
16.744.482.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
315.443.000
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(55)
BALAI DIKLAT INDUSTRI PADANG
KOTA PADANG
(248941)(08)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SUMATERA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.01.01 Program Pengembangan SDM Industri dan DukunganManajemen Kementerian Perindustrian
12.009.004.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumenperencanaan (persen)
01
Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal (Nilai)02
Tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai (nilai)03
Persentase jumlah pegawai yang sesuai dengan Analisis BebanKerja (%)
04
Kualitas Laporan Keuangan dan BMN (Nilai dari KementerianKeuangan)
05
Terfasilitasinya penyusunan peraturan perundang-undanganindustri (%)
06
Terlaksananya pertimbangan hukum dan pendampingan hukum(%)
07
Tersedianya Layanan Organisasi dan Tata Laksana (Laporan)08
Tingkat kepuasan stakeholders (%)09
Jumlah SDM Industri lyang berstifikat kompetensi (orang)10
Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan industri yang berbasiskompetensi (Unit)
11
Tersedianya modul pada sistem informasi industri (Modul)12
Tersedianya data pada sistem informasi industri (persen)13
Tersedianya informasi pada sistem informasi industri (jenis)14
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publikKemenperin (Indeks Kepuasan Pelanggan skala 1-4)
15
Menurunnya persentase pemberitaan negatif Kemenperin (Persen)16
1830 Peningkatan Kualitas SDM Industri(Fungsi/Subfungsi : 10.05)
12.009.004.000
1830.001 SDM Industri yang difasilitasi[Base Line]
321.546.000 KD
Lokasi : KOTA PADANG
25 Orang
1830.001.002 Terselenggaranya Diklat Wirausaha Industri BerbasisKompetensi
321.546.00025 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 321.546.000
052 Penyelenggaraan Diklat Wirausaha Industri Berbasis Kompetensi 321.546.000
1830.002 Dokumen Infrastruktur Kompetensi[Base Line]
681.445.000 KD
Lokasi : KOTA PADANG
4 Dokumen
1830.002.001 Tersusunnya SKKNI Bidang Industri 109.942.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 109.942.000
051 Penyusunan SKKNI 109.942.000
1830.002.002 Terfasilitasinya Pembentukan LSP (Lembaga SertifikasiProfesi) Bidang Industri
185.165.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 185.165.000
052 Fasilitasi Pembentukan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) 185.165.000
1830.002.003 Terfasilitasinya Pembentukan TUK (Tempat UjiKompetensi) Bidang Industri
82.000.0001 Dokumen
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(55)
BALAI DIKLAT INDUSTRI PADANG
KOTA PADANG
(248941)(08)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SUMATERA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 82.000.000
053 Fasilitasi Pembentukan TUK (Tempat Uji Kompetensi) 82.000.000
1830.002.004 Tersusunnya Standar Pelatihan Berbasis Kompetensi 304.338.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 304.338.000
054 Pengembangan Pelatihan Berbasis Kompetensi 304.338.000
1830.003 Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan[Base Line]
586.988.000 KD
Lokasi : KOTA PADANG
9 Laporan
1830.003.001 Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi 414.958.0008 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 414.958.000
051 Penyusunan Laporan Kegiatan Tupoksi 414.958.000
1830.003.002 Tersusunnya Laporan Program dan Kegiatan 172.030.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 172.030.000
052 Penyusunan Dokumen Program dan Kegiatan 172.030.000
1830.004 SDM Aparatur Berbasis Kompetensi[Base Line]
667.636.000 KD
Lokasi : KOTA PADANG
30 Orang
1830.004.001 Terselenggaranya Diklat Struktural, Fungsional, danTeknis Industri
667.636.00030 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 667.636.000
051 Penyelenggaraan Diklat Teknis Industri 412.876.000
053 Penyelenggaraan Diklat Struktural 254.760.000
1830.005 SDM Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi[Base Line]
5.692.741.000 KD
Lokasi : KOTA PADANG
850 Orang
1830.005.001 Terselenggaranya Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem 3in 1
5.692.741.000850 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 5.692.741.000
051 Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem 3 in 1 5.692.741.000
1830.006 Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan dan PelatihanBerbasis Kompetensi[Base Line]
1.000.000.000 KD
Lokasi : KOTA PADANG
1 Unit
1830.006.001 Pembangunan Gedung/Bangunan Pelatihan BerbasisKompetensi
1.000.000.0001 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.000.000.000
008 Gedung dan Bangunan 1.000.000.000
1830.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
3.058.648.000 KD
Lokasi : KOTA PADANG
12 Bulan Layanan
1830.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.467.145.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.467.145.000
001 Gaji dan Tunjangan 1.467.145.000
1830.994.002 Terselenggaranya Operasional dan PemeliharaanPerkantoran
1.591.503.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.591.503.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(55)
BALAI DIKLAT INDUSTRI PADANG
KOTA PADANG
(248941)(08)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SUMATERA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1.591.503.000
12.009.004.000
11.960.007.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
48.997.000
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA
KOTA SURABAYA
(248958)(05)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAWA TIMUR
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.01.01 Program Pengembangan SDM Industri dan DukunganManajemen Kementerian Perindustrian
18.059.736.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumenperencanaan (persen)
01
Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal (Nilai)02
Tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai (nilai)03
Persentase jumlah pegawai yang sesuai dengan Analisis BebanKerja (%)
04
Kualitas Laporan Keuangan dan BMN (Nilai dari KementerianKeuangan)
05
Terfasilitasinya penyusunan peraturan perundang-undanganindustri (%)
06
Terlaksananya pertimbangan hukum dan pendampingan hukum(%)
07
Tersedianya Layanan Organisasi dan Tata Laksana (Laporan)08
Tingkat kepuasan stakeholders (%)09
Jumlah SDM Industri lyang berstifikat kompetensi (orang)10
Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan industri yang berbasiskompetensi (Unit)
11
Tersedianya modul pada sistem informasi industri (Modul)12
Tersedianya data pada sistem informasi industri (persen)13
Tersedianya informasi pada sistem informasi industri (jenis)14
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publikKemenperin (Indeks Kepuasan Pelanggan skala 1-4)
15
Menurunnya persentase pemberitaan negatif Kemenperin (Persen)16
1830 Peningkatan Kualitas SDM Industri(Fungsi/Subfungsi : 10.05)
18.059.736.000
1830.001 SDM Industri yang difasilitasi[Base Line]
96.668.000 KD
Lokasi : KOTA SURABAYA
25 Orang
1830.001.002 Terselenggaranya Diklat Wirausaha Industri BerbasisKompetensi
96.668.00025 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 96.668.000
052 Penyelenggaraan Diklat Wirausaha Industri Berbasis Kompetensi 96.668.000
1830.002 Dokumen Infrastruktur Kompetensi[Base Line]
430.662.000 KD
Lokasi : KOTA SURABAYA
3 Dokumen
1830.002.001 Tersusunnya SKKNI Bidang Industri 250.240.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 250.240.000
051 Penyusunan SKKNI 250.240.000
1830.002.002 Terfasilitasinya Pembentukan LSP (Lembaga SertifikasiProfesi) Bidang Industri
41.860.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 41.860.000
052 Fasilitasi Pembentukan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) 41.860.000
1830.002.004 Tersusunnya Standar Pelatihan Berbasis Kompetensi 138.562.0001 Dokumen
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA
KOTA SURABAYA
(248958)(05)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAWA TIMUR
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 138.562.000
054 Pengembangan Pelatihan Berbasis Kompetensi 138.562.000
1830.003 Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan[Base Line]
895.060.000 KD
Lokasi : KOTA SURABAYA
12 Laporan
1830.003.001 Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi 377.880.0006 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 377.880.000
051 Penyusunan Laporan Kegiatan Tupoksi 377.880.000
1830.003.002 Tersusunnya Laporan Program dan Kegiatan 517.180.0006 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 517.180.000
052 Penyusunan Dokumen Program dan Kegiatan 517.180.000
1830.004 SDM Aparatur Berbasis Kompetensi[Base Line]
839.634.000 KD
Lokasi : KOTA SURABAYA
50 Orang
1830.004.001 Terselenggaranya Diklat Struktural, Fungsional, danTeknis Industri
761.922.00025 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 761.922.000
051 Penyelenggaraan Diklat Teknis Industri 761.922.000
1830.004.003 Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pengajar 77.712.00025 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 77.712.000
055 Pengembangan Kompetensi Tenaga Pengajar 77.712.000
1830.005 SDM Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi[Base Line]
8.820.000.000 KD
Lokasi : KOTA SURABAYA
1.359 Orang
1830.005.001 Terselenggaranya Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem 3in 1
8.820.000.0001.359 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 8.820.000.000
051 Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem 3 in 1 8.820.000.000
1830.006 Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan dan PelatihanBerbasis Kompetensi[Base Line]
2.339.342.000 KD
Lokasi : KOTA SURABAYA
3 Unit
1830.006.001 Pembangunan Gedung/Bangunan Pelatihan BerbasisKompetensi
2.004.342.0001 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.004.342.000
008 Gedung dan Bangunan 2.004.342.000
1830.006.002 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pelatihan BerbasisKompetensi
335.000.0002 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 335.000.000
007 Peralatan dan Mesin 335.000.000
1830.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
4.638.370.000 KD
Lokasi : KOTA SURABAYA
12 Bulan Layanan
1830.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.479.740.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.479.740.000
001 Gaji dan Tunjangan 2.479.740.000
1830.994.002 Terselenggaranya Operasional dan PemeliharaanPerkantoran
2.158.630.00012 Bulan Layanan
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA
KOTA SURABAYA
(248958)(05)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAWA TIMUR
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.158.630.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2.158.630.000
18.059.736.000
18.021.626.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
38.110.000
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
Sekolah Menengah Kejuruan-SMTI Banda Aceh
KOTA BANDA ACEH
(249772)(06)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
ACEH
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.01.01 Program Pengembangan SDM Industri dan DukunganManajemen Kementerian Perindustrian
34.939.173.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumenperencanaan (persen)
01
Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal (Nilai)02
Tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai (nilai)03
Persentase jumlah pegawai yang sesuai dengan Analisis BebanKerja (%)
04
Kualitas Laporan Keuangan dan BMN (Nilai dari KementerianKeuangan)
05
Terfasilitasinya penyusunan peraturan perundang-undanganindustri (%)
06
Terlaksananya pertimbangan hukum dan pendampingan hukum(%)
07
Tersedianya Layanan Organisasi dan Tata Laksana (Laporan)08
Tingkat kepuasan stakeholders (%)09
Jumlah SDM Industri lyang berstifikat kompetensi (orang)10
Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan industri yang berbasiskompetensi (Unit)
11
Tersedianya modul pada sistem informasi industri (Modul)12
Tersedianya data pada sistem informasi industri (persen)13
Tersedianya informasi pada sistem informasi industri (jenis)14
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publikKemenperin (Indeks Kepuasan Pelanggan skala 1-4)
15
Menurunnya persentase pemberitaan negatif Kemenperin (Persen)16
5277 Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi Industri(Fungsi/Subfungsi : 10.06)
34.939.173.000
5277.001 SDM Industri Berbasis Spesialisasi dan KompetensiPendidikan Kejuruan[Base Line]
3.384.657.000 KD
Lokasi : KOTA BANDA ACEH
566 Orang
5277.001.001 Terselenggaranya Pendidikan Menengah Kejuruan Industri 3.384.657.000566 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.384.657.000
051 Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan 3.384.657.000
5277.003 Tenaga Pendidik dan Kependidikan Vokasi Industri yangdifasilitasi[Base Line]
468.130.000 KD
Lokasi : KOTA BANDA ACEH
35 Orang
5277.003.001 Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pendidik dan TenagaKependidikan
211.230.00015 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 211.230.000
051 Pengembangan Kompetensi Guru 138.000.000
054 Pengembangan Kompetensi Tenaga Kependidikan 73.230.000
5277.003.002 Terselenggaranya Pemagangan Industri 256.900.00020 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 256.900.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
Sekolah Menengah Kejuruan-SMTI Banda Aceh
KOTA BANDA ACEH
(249772)(06)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
ACEH
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
055 Pemagangan Industri 256.900.000
5277.004 Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan[Base Line]
1.306.750.000 KD
Lokasi : KOTA BANDA ACEH
6 Laporan
5277.004.001 Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi 711.180.0005 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 711.180.000
051 Penyusunan Laporan Kegiatan Tupoksi 711.180.000
5277.004.002 Tersusunnya Laporan Program dan Kegiatan 595.570.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 595.570.000
052 Penyusunan Dokumen Program dan Kegiatan 595.570.000
5277.005 Dokumen Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi[Base Line]
431.941.000 KD
Lokasi : KOTA BANDA ACEH
3 Dokumen
5277.005.001 Terfasilitasinya Pendidikan Vokasi Industri BerbasisKompetensi
431.941.0003 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 431.941.000
051 Pengembangan Akreditasi 34.350.000
054 Pengembangan Kerja Sama Pendidikan 330.321.000
056 Pembentukan LSP dan TUK (Tempat Uji Kompetensi) 49.340.000
057 Pembentukan Teaching Factory 17.930.000
5277.006 Sarana dan Prasarana Pendidikan Vokasi Industri BerbasisKompetensi yang difasilitasi[Base Line]
22.162.925.000 KD
Lokasi : KOTA BANDA ACEH
174 Unit
5277.006.001 Pembangunan Gedung/Bangunan Pendidikan Vokasi 20.441.318.0001 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 20.441.318.000
008 Gedung dan Bangunan 20.441.318.000
5277.006.002 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pendidikan Vokasi 1.580.767.000152 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.580.767.000
007 Peralatan dan Mesin 1.580.767.000
5277.006.003 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan KomunikasiPendidikan Vokasi
80.000.00018 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 80.000.000
007 Peralatan dan Mesin 80.000.000
5277.006.004 Pengadaan Kendaraan Bermotor 60.840.0003 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 60.840.000
007 Peralatan dan Mesin 60.840.000
5277.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
7.184.770.000 KD
Lokasi : KOTA BANDA ACEH
12 Bulan Layanan
5277.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 4.296.779.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 4.296.779.000
001 Gaji dan Tunjangan 4.296.779.000
5277.994.002 Terselenggaranya Operasional dan PemeliharaanPerkantoran
2.887.991.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.887.991.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
Sekolah Menengah Kejuruan-SMTI Banda Aceh
KOTA BANDA ACEH
(249772)(06)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
ACEH
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2.887.991.000
34.939.173.000
34.773.853.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
165.320.000
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan
KOTA MEDAN
(249836)(07)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SUMATERA UTARA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.01.01 Program Pengembangan SDM Industri dan DukunganManajemen Kementerian Perindustrian
20.504.782.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumenperencanaan (persen)
01
Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal (Nilai)02
Tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai (nilai)03
Persentase jumlah pegawai yang sesuai dengan Analisis BebanKerja (%)
04
Kualitas Laporan Keuangan dan BMN (Nilai dari KementerianKeuangan)
05
Terfasilitasinya penyusunan peraturan perundang-undanganindustri (%)
06
Terlaksananya pertimbangan hukum dan pendampingan hukum(%)
07
Tersedianya Layanan Organisasi dan Tata Laksana (Laporan)08
Tingkat kepuasan stakeholders (%)09
Jumlah SDM Industri lyang berstifikat kompetensi (orang)10
Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan industri yang berbasiskompetensi (Unit)
11
Tersedianya modul pada sistem informasi industri (Modul)12
Tersedianya data pada sistem informasi industri (persen)13
Tersedianya informasi pada sistem informasi industri (jenis)14
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publikKemenperin (Indeks Kepuasan Pelanggan skala 1-4)
15
Menurunnya persentase pemberitaan negatif Kemenperin (Persen)16
5277 Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi Industri(Fungsi/Subfungsi : 10.06)
20.504.782.000
5277.002 SDM Industri Berbasis Spesialisasi dan KompetensiPendidikan Vokasi[Base Line]
6.198.512.000 KD
Lokasi : KOTA MEDAN
1.257 Orang
5277.002.001 Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Reguler 4.460.880.0001.137 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.460.880.000
051 Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Reguler 4.460.880.000
5277.002.002 Terselenggaranya Pendidikan Vokasi TPL 1.572.270.00090 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.572.270.000
052 Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi TPL 1.572.270.000
5277.002.003 Terselenggaranya Pendidikan Akademi Komunitas 165.362.00030 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 165.362.000
053 Penyelenggaraan Pendidikan Akademi Komunitas 165.362.000
5277.003 Tenaga Pendidik dan Kependidikan Vokasi Industri yangdifasilitasi[Base Line]
392.500.000 KD
Lokasi : KOTA MEDAN
30 Orang
5277.003.001 Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pendidik dan TenagaKependidikan
392.500.00030 Orang
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan
KOTA MEDAN
(249836)(07)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SUMATERA UTARA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 392.500.000
052 Pengembangan Kompetensi Dosen 229.600.000
054 Pengembangan Kompetensi Tenaga Kependidikan 162.900.000
5277.004 Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan[Base Line]
281.456.000 KD
Lokasi : KOTA MEDAN
6 Laporan
5277.004.001 Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi 92.756.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 92.756.000
051 Penyusunan Laporan Kegiatan Tupoksi 92.756.000
5277.004.002 Tersusunnya Laporan Program dan Kegiatan 188.700.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 188.700.000
052 Penyusunan Dokumen Program dan Kegiatan 188.700.000
5277.005 Dokumen Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi[Base Line]
1.029.210.000 KD
Lokasi : KOTA MEDAN
5 Dokumen
5277.005.001 Terfasilitasinya Pendidikan Vokasi Industri BerbasisKompetensi
1.029.210.0005 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.029.210.000
051 Pengembangan Akreditasi 45.450.000
052 Penyelenggaraan Penelitian Teknis Industri Terapan 505.650.000
053 Penyelenggaraan Pengabdian Masyarakat 69.000.000
054 Pengembangan Kerja Sama Pendidikan 18.750.000
056 Pembentukan LSP dan TUK (Tempat Uji Kompetensi) 390.360.000
5277.006 Sarana dan Prasarana Pendidikan Vokasi Industri BerbasisKompetensi yang difasilitasi[Base Line]
696.206.000 KD
Lokasi : KOTA MEDAN
19 Unit
5277.006.002 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pendidikan Vokasi 696.206.00019 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 696.206.000
007 Peralatan dan Mesin 696.206.000
5277.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
11.906.898.000 KD
Lokasi : KOTA MEDAN
12 Bulan Layanan
5277.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 9.201.928.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 9.201.928.000
001 Gaji dan Tunjangan 9.201.928.000
5277.994.002 Terselenggaranya Operasional dan PemeliharaanPerkantoran
2.704.970.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.704.970.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2.704.970.000
20.504.782.000
17.078.500.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
3.426.282.000
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
Politeknik STMI Jakarta
KOTA JAKARTA PUSAT
(412452)(01)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.01.01 Program Pengembangan SDM Industri dan DukunganManajemen Kementerian Perindustrian
25.231.971.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumenperencanaan (persen)
01
Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal (Nilai)02
Tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai (nilai)03
Persentase jumlah pegawai yang sesuai dengan Analisis BebanKerja (%)
04
Kualitas Laporan Keuangan dan BMN (Nilai dari KementerianKeuangan)
05
Terfasilitasinya penyusunan peraturan perundang-undanganindustri (%)
06
Terlaksananya pertimbangan hukum dan pendampingan hukum(%)
07
Tersedianya Layanan Organisasi dan Tata Laksana (Laporan)08
Tingkat kepuasan stakeholders (%)09
Jumlah SDM Industri lyang berstifikat kompetensi (orang)10
Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan industri yang berbasiskompetensi (Unit)
11
Tersedianya modul pada sistem informasi industri (Modul)12
Tersedianya data pada sistem informasi industri (persen)13
Tersedianya informasi pada sistem informasi industri (jenis)14
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publikKemenperin (Indeks Kepuasan Pelanggan skala 1-4)
15
Menurunnya persentase pemberitaan negatif Kemenperin (Persen)16
5277 Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi Industri(Fungsi/Subfungsi : 10.06)
25.231.971.000
5277.002 SDM Industri Berbasis Spesialisasi dan KompetensiPendidikan Vokasi[Base Line]
6.507.251.000 KD
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
930 Orang
5277.002.001 Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Reguler 4.033.117.000900 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.033.117.000
051 Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Reguler 4.033.117.000
5277.002.002 Terselenggaranya Pendidikan Vokasi TPL 2.474.134.00030 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.474.134.000
052 Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi TPL 2.474.134.000
5277.003 Tenaga Pendidik dan Kependidikan Vokasi Industri yangdifasilitasi[Base Line]
1.134.500.000 KD
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
62 Orang
5277.003.001 Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pendidik dan TenagaKependidikan
1.134.500.00062 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.134.500.000
052 Pengembangan Kompetensi Dosen 584.500.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
Politeknik STMI Jakarta
KOTA JAKARTA PUSAT
(412452)(01)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
054 Pengembangan Kompetensi Tenaga Kependidikan 550.000.000
5277.004 Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan[Base Line]
601.200.000 KD
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
11 Laporan
5277.004.001 Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi 541.600.0006 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 541.600.000
051 Penyusunan Laporan Kegiatan Tupoksi 541.600.000
5277.004.002 Tersusunnya Laporan Program dan Kegiatan 59.600.0005 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 59.600.000
052 Penyusunan Dokumen Program dan Kegiatan 59.600.000
5277.005 Dokumen Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi[Base Line]
1.778.834.000 KD
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
3 Dokumen
5277.005.001 Terfasilitasinya Pendidikan Vokasi Industri BerbasisKompetensi
1.778.834.0003 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.778.834.000
051 Pengembangan Akreditasi 784.432.000
052 Penyelenggaraan Penelitian Teknis Industri Terapan 766.610.000
055 Pembentukan Inkubator Bisnis 227.792.000
5277.006 Sarana dan Prasarana Pendidikan Vokasi Industri BerbasisKompetensi yang difasilitasi[Base Line]
1.107.000.000 KD
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Unit
5277.006.001 Pembangunan Gedung/Bangunan Pendidikan Vokasi 1.107.000.0001 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.107.000.000
008 Gedung dan Bangunan 1.107.000.000
5277.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
14.103.186.000 KD
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
12 Bulan Layanan
5277.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 9.614.583.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 9.614.583.000
001 Gaji dan Tunjangan 9.614.583.000
5277.994.002 Terselenggaranya Operasional dan PemeliharaanPerkantoran
4.488.603.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 4.488.603.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 4.488.603.000
25.231.971.000
15.408.352.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
9.823.619.000
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
Politeknik APP Jakarta
KOTA JAKARTA SELATAN
(412461)(01)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.01.01 Program Pengembangan SDM Industri dan DukunganManajemen Kementerian Perindustrian
20.688.082.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumenperencanaan (persen)
01
Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal (Nilai)02
Tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai (nilai)03
Persentase jumlah pegawai yang sesuai dengan Analisis BebanKerja (%)
04
Kualitas Laporan Keuangan dan BMN (Nilai dari KementerianKeuangan)
05
Terfasilitasinya penyusunan peraturan perundang-undanganindustri (%)
06
Terlaksananya pertimbangan hukum dan pendampingan hukum(%)
07
Tersedianya Layanan Organisasi dan Tata Laksana (Laporan)08
Tingkat kepuasan stakeholders (%)09
Jumlah SDM Industri lyang berstifikat kompetensi (orang)10
Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan industri yang berbasiskompetensi (Unit)
11
Tersedianya modul pada sistem informasi industri (Modul)12
Tersedianya data pada sistem informasi industri (persen)13
Tersedianya informasi pada sistem informasi industri (jenis)14
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publikKemenperin (Indeks Kepuasan Pelanggan skala 1-4)
15
Menurunnya persentase pemberitaan negatif Kemenperin (Persen)16
5277 Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi Industri(Fungsi/Subfungsi : 10.06)
20.688.082.000
5277.002 SDM Industri Berbasis Spesialisasi dan KompetensiPendidikan Vokasi[Base Line]
7.905.439.000 KD
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
1.915 Orang
5277.002.001 Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Reguler 5.362.072.0001.500 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 5.362.072.000
051 Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Reguler 5.362.072.000
5277.002.002 Terselenggaranya Pendidikan Vokasi TPL 1.601.850.00090 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.601.850.000
052 Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi TPL 1.601.850.000
5277.002.003 Terselenggaranya Pendidikan Akademi Komunitas 517.140.000120 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 517.140.000
053 Penyelenggaraan Pendidikan Akademi Komunitas 517.140.000
5277.002.004 Terselenggaranya Inkubator Bisnis 224.377.0005 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 224.377.000
054 Penyelenggaraan Inkubator Bisnis 224.377.000
5277.002.005 Terfasilitanya Sertifikasi Lulusan 200.000.000200 Orang
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
Politeknik APP Jakarta
KOTA JAKARTA SELATAN
(412461)(01)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 200.000.000
055 Fasilitasi Sertifikasi Lulusan 200.000.000
5277.003 Tenaga Pendidik dan Kependidikan Vokasi Industri yangdifasilitasi[Base Line]
774.030.000 KD
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
35 Orang
5277.003.001 Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pendidik dan TenagaKependidikan
714.030.0005 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 714.030.000
052 Pengembangan Kompetensi Dosen 167.000.000
054 Pengembangan Kompetensi Tenaga Kependidikan 547.030.000
5277.003.002 Terselenggaranya Pemagangan Industri 60.000.00030 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 60.000.000
055 Pemagangan Industri 60.000.000
5277.004 Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan[Base Line]
472.761.000 KD
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
10 Laporan
5277.004.001 Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi 189.551.0005 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 189.551.000
051 Penyusunan Laporan Kegiatan Tupoksi 189.551.000
5277.004.002 Tersusunnya Laporan Program dan Kegiatan 283.210.0005 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 283.210.000
052 Penyusunan Dokumen Program dan Kegiatan 283.210.000
5277.005 Dokumen Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi[Base Line]
782.800.000 KD
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
3 Dokumen
5277.005.001 Terfasilitasinya Pendidikan Vokasi Industri BerbasisKompetensi
782.800.0003 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 782.800.000
052 Penyelenggaraan Penelitian Teknis Industri Terapan 367.690.000
053 Penyelenggaraan Pengabdian Masyarakat 176.500.000
054 Pengembangan Kerja Sama Pendidikan 205.210.000
057 Pembentukan Teaching Factory 33.400.000
5277.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
10.753.052.000 KD
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
12 Bulan Layanan
5277.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 6.844.582.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 6.844.582.000
001 Gaji dan Tunjangan 6.844.582.000
5277.994.002 Terselenggaranya Operasional dan PemeliharaanPerkantoran
3.908.470.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.908.470.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 3.908.470.000
20.688.082.000
12.066.186.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
8.621.896.000
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(01)
ATASE PERINDUSTRIAN DI BRUSSEL (BELGIA)
PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI
(451496)(50)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.01.01 Program Pengembangan SDM Industri dan DukunganManajemen Kementerian Perindustrian
3.255.781.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumenperencanaan (persen)
01
Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal (Nilai)02
Tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai (nilai)03
Persentase jumlah pegawai yang sesuai dengan Analisis BebanKerja (%)
04
Kualitas Laporan Keuangan dan BMN (Nilai dari KementerianKeuangan)
05
Terfasilitasinya penyusunan peraturan perundang-undanganindustri (%)
06
Terlaksananya pertimbangan hukum dan pendampingan hukum(%)
07
Tersedianya Layanan Organisasi dan Tata Laksana (Laporan)08
Tingkat kepuasan stakeholders (%)09
Jumlah SDM Industri lyang berstifikat kompetensi (orang)10
Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan industri yang berbasiskompetensi (Unit)
11
Tersedianya modul pada sistem informasi industri (Modul)12
Tersedianya data pada sistem informasi industri (persen)13
Tersedianya informasi pada sistem informasi industri (jenis)14
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publikKemenperin (Indeks Kepuasan Pelanggan skala 1-4)
15
Menurunnya persentase pemberitaan negatif Kemenperin (Persen)16
1827 Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan dan BarangMilik Negara yang Profesional(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
3.255.781.000
1827.002 Laporan Kegiatan Di Bidang Pengelolaan Keuangan[Base Line]
3.255.781.000 KP
Lokasi : EROPA BARAT
1 Laporan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.255.781.000
011 Pembinaan/Penyelenggaraan Kerjasama Internasional 3.255.781.000
3.255.781.000
3.255.781.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(01)
ATASE PERINDUSTRIAN DI TOKYO (JEPANG)
PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI
(451522)(50)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.01.01 Program Pengembangan SDM Industri dan DukunganManajemen Kementerian Perindustrian
4.107.556.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumenperencanaan (persen)
01
Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal (Nilai)02
Tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai (nilai)03
Persentase jumlah pegawai yang sesuai dengan Analisis BebanKerja (%)
04
Kualitas Laporan Keuangan dan BMN (Nilai dari KementerianKeuangan)
05
Terfasilitasinya penyusunan peraturan perundang-undanganindustri (%)
06
Terlaksananya pertimbangan hukum dan pendampingan hukum(%)
07
Tersedianya Layanan Organisasi dan Tata Laksana (Laporan)08
Tingkat kepuasan stakeholders (%)09
Jumlah SDM Industri lyang berstifikat kompetensi (orang)10
Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan industri yang berbasiskompetensi (Unit)
11
Tersedianya modul pada sistem informasi industri (Modul)12
Tersedianya data pada sistem informasi industri (persen)13
Tersedianya informasi pada sistem informasi industri (jenis)14
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publikKemenperin (Indeks Kepuasan Pelanggan skala 1-4)
15
Menurunnya persentase pemberitaan negatif Kemenperin (Persen)16
1827 Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan dan BarangMilik Negara yang Profesional(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
4.107.556.000
1827.002 Laporan Kegiatan Di Bidang Pengelolaan Keuangan[Base Line]
3.457.962.000 KP
Lokasi : PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI
1 Laporan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.457.962.000
011 Pembinaan/Penyelenggaraan Kerjasama Internasional 3.457.962.000
1827.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
649.594.000 KP
Lokasi : PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI
1 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 649.594.000
007 Peralatan dan Mesin 649.594.000
4.107.556.000
4.107.556.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(55)
Sekolah Menengah Kejuruan-SMTI Padang
KOTA PADANG
(522430)(08)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SUMATERA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.01.01 Program Pengembangan SDM Industri dan DukunganManajemen Kementerian Perindustrian
15.475.078.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumenperencanaan (persen)
01
Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal (Nilai)02
Tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai (nilai)03
Persentase jumlah pegawai yang sesuai dengan Analisis BebanKerja (%)
04
Kualitas Laporan Keuangan dan BMN (Nilai dari KementerianKeuangan)
05
Terfasilitasinya penyusunan peraturan perundang-undanganindustri (%)
06
Terlaksananya pertimbangan hukum dan pendampingan hukum(%)
07
Tersedianya Layanan Organisasi dan Tata Laksana (Laporan)08
Tingkat kepuasan stakeholders (%)09
Jumlah SDM Industri lyang berstifikat kompetensi (orang)10
Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan industri yang berbasiskompetensi (Unit)
11
Tersedianya modul pada sistem informasi industri (Modul)12
Tersedianya data pada sistem informasi industri (persen)13
Tersedianya informasi pada sistem informasi industri (jenis)14
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publikKemenperin (Indeks Kepuasan Pelanggan skala 1-4)
15
Menurunnya persentase pemberitaan negatif Kemenperin (Persen)16
5277 Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi Industri(Fungsi/Subfungsi : 10.06)
15.475.078.000
5277.001 SDM Industri Berbasis Spesialisasi dan KompetensiPendidikan Kejuruan[Base Line]
2.402.824.000 KD
Lokasi : KOTA PADANG
155 Orang
5277.001.001 Terselenggaranya Pendidikan Menengah Kejuruan Industri 2.402.824.000155 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.402.824.000
051 Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan 2.402.824.000
5277.003 Tenaga Pendidik dan Kependidikan Vokasi Industri yangdifasilitasi[Base Line]
562.930.000 KD
Lokasi : KOTA PADANG
50 Orang
5277.003.001 Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pendidik dan TenagaKependidikan
366.280.00030 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 366.280.000
051 Pengembangan Kompetensi Guru 238.850.000
054 Pengembangan Kompetensi Tenaga Kependidikan 127.430.000
5277.003.002 Terselenggaranya Pemagangan Industri 196.650.00020 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 196.650.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(55)
Sekolah Menengah Kejuruan-SMTI Padang
KOTA PADANG
(522430)(08)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SUMATERA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
055 Pemagangan Industri 196.650.000
5277.004 Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan[Base Line]
427.672.000 KD
Lokasi : KOTA PADANG
9 Laporan
5277.004.001 Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi 247.810.0005 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 247.810.000
051 Penyusunan Laporan Kegiatan Tupoksi 247.810.000
5277.004.002 Tersusunnya Laporan Program dan Kegiatan 179.862.0004 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 179.862.000
052 Penyusunan Dokumen Program dan Kegiatan 179.862.000
5277.005 Dokumen Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi[Base Line]
1.183.490.000 KD
Lokasi : KOTA PADANG
6 Dokumen
5277.005.001 Terfasilitasinya Pendidikan Vokasi Industri BerbasisKompetensi
1.183.490.0006 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.183.490.000
054 Pengembangan Kerja Sama Pendidikan 1.005.330.000
056 Pembentukan LSP dan TUK (Tempat Uji Kompetensi) 128.160.000
057 Pembentukan Teaching Factory 50.000.000
5277.006 Sarana dan Prasarana Pendidikan Vokasi Industri BerbasisKompetensi yang difasilitasi[Base Line]
3.435.710.000 KD
Lokasi : KOTA PADANG
136 Unit
5277.006.001 Pembangunan Gedung/Bangunan Pendidikan Vokasi 1.803.850.0001 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.803.850.000
008 Gedung dan Bangunan 1.803.850.000
5277.006.002 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pendidikan Vokasi 1.601.860.000134 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.601.860.000
007 Peralatan dan Mesin 1.601.860.000
5277.006.004 Pengadaan Kendaraan Bermotor 30.000.0001 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 30.000.000
007 Peralatan dan Mesin 30.000.000
5277.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
7.462.452.000 KD
Lokasi : KOTA PADANG
12 Bulan Layanan
5277.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 5.050.379.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 5.050.379.000
001 Gaji dan Tunjangan 5.050.379.000
5277.994.002 Terselenggaranya Operasional dan PemeliharaanPerkantoran
2.412.073.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.412.073.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2.412.073.000
15.475.078.000
14.845.667.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
629.411.000
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
Sekolah Menengah Kejuruan-SMTI Bandar Lampung
KOTA BANDAR LAMPUNG
(522472)(12)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
LAMPUNG
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.01.01 Program Pengembangan SDM Industri dan DukunganManajemen Kementerian Perindustrian
10.474.998.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumenperencanaan (persen)
01
Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal (Nilai)02
Tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai (nilai)03
Persentase jumlah pegawai yang sesuai dengan Analisis BebanKerja (%)
04
Kualitas Laporan Keuangan dan BMN (Nilai dari KementerianKeuangan)
05
Terfasilitasinya penyusunan peraturan perundang-undanganindustri (%)
06
Terlaksananya pertimbangan hukum dan pendampingan hukum(%)
07
Tersedianya Layanan Organisasi dan Tata Laksana (Laporan)08
Tingkat kepuasan stakeholders (%)09
Jumlah SDM Industri lyang berstifikat kompetensi (orang)10
Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan industri yang berbasiskompetensi (Unit)
11
Tersedianya modul pada sistem informasi industri (Modul)12
Tersedianya data pada sistem informasi industri (persen)13
Tersedianya informasi pada sistem informasi industri (jenis)14
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publikKemenperin (Indeks Kepuasan Pelanggan skala 1-4)
15
Menurunnya persentase pemberitaan negatif Kemenperin (Persen)16
5277 Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi Industri(Fungsi/Subfungsi : 10.06)
10.474.998.000
5277.001 SDM Industri Berbasis Spesialisasi dan KompetensiPendidikan Kejuruan[Base Line]
2.174.268.000 KD
Lokasi : KOTA BANDAR LAMPUNG
530 Orang
5277.001.001 Terselenggaranya Pendidikan Menengah Kejuruan Industri 2.174.268.000530 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.174.268.000
051 Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan 2.174.268.000
5277.003 Tenaga Pendidik dan Kependidikan Vokasi Industri yangdifasilitasi[Base Line]
256.990.000 KD
Lokasi : KOTA BANDAR LAMPUNG
74 Orang
5277.003.001 Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pendidik dan TenagaKependidikan
231.590.00070 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 231.590.000
051 Pengembangan Kompetensi Guru 231.590.000
5277.003.002 Terselenggaranya Pemagangan Industri 25.400.0004 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 25.400.000
055 Pemagangan Industri 25.400.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
Sekolah Menengah Kejuruan-SMTI Bandar Lampung
KOTA BANDAR LAMPUNG
(522472)(12)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
LAMPUNG
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
5277.004 Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan[Base Line]
371.044.000 KD
Lokasi : KOTA BANDAR LAMPUNG
6 Laporan
5277.004.001 Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi 258.094.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 258.094.000
051 Penyusunan Laporan Kegiatan Tupoksi 258.094.000
5277.004.002 Tersusunnya Laporan Program dan Kegiatan 112.950.0004 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 112.950.000
052 Penyusunan Dokumen Program dan Kegiatan 112.950.000
5277.005 Dokumen Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi[Base Line]
177.665.000 KD
Lokasi : KOTA BANDAR LAMPUNG
7 Dokumen
5277.005.001 Terfasilitasinya Pendidikan Vokasi Industri BerbasisKompetensi
177.665.0007 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 177.665.000
056 Pembentukan LSP dan TUK (Tempat Uji Kompetensi) 93.440.000
057 Pembentukan Teaching Factory 84.225.000
5277.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
7.495.031.000 KD
Lokasi : KOTA BANDAR LAMPUNG
12 Bulan Layanan
5277.994.001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN 5.303.521.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 5.303.521.000
001 Gaji dan Tunjangan 5.303.521.000
5277.994.002 Terselenggaranya Operasional dan PemeliharaanPerkantoran
2.191.510.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.191.510.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2.191.510.000
10.474.998.000
9.757.357.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
717.641.000
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
Sekolah Menengah Kejuruan-SMTI Pontianak
KOTA PONTIANAK
(522489)(13)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
KALIMANTAN BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.01.01 Program Pengembangan SDM Industri dan DukunganManajemen Kementerian Perindustrian
18.693.595.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumenperencanaan (persen)
01
Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal (Nilai)02
Tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai (nilai)03
Persentase jumlah pegawai yang sesuai dengan Analisis BebanKerja (%)
04
Kualitas Laporan Keuangan dan BMN (Nilai dari KementerianKeuangan)
05
Terfasilitasinya penyusunan peraturan perundang-undanganindustri (%)
06
Terlaksananya pertimbangan hukum dan pendampingan hukum(%)
07
Tersedianya Layanan Organisasi dan Tata Laksana (Laporan)08
Tingkat kepuasan stakeholders (%)09
Jumlah SDM Industri lyang berstifikat kompetensi (orang)10
Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan industri yang berbasiskompetensi (Unit)
11
Tersedianya modul pada sistem informasi industri (Modul)12
Tersedianya data pada sistem informasi industri (persen)13
Tersedianya informasi pada sistem informasi industri (jenis)14
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publikKemenperin (Indeks Kepuasan Pelanggan skala 1-4)
15
Menurunnya persentase pemberitaan negatif Kemenperin (Persen)16
5277 Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi Industri(Fungsi/Subfungsi : 10.06)
18.693.595.000
5277.001 SDM Industri Berbasis Spesialisasi dan KompetensiPendidikan Kejuruan[Base Line]
3.472.496.000 KD
Lokasi : KOTA PONTIANAK
154 Orang
5277.001.001 Terselenggaranya Pendidikan Menengah Kejuruan Industri 3.472.496.000154 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.472.496.000
051 Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan 3.472.496.000
5277.003 Tenaga Pendidik dan Kependidikan Vokasi Industri yangdifasilitasi[Base Line]
620.679.000 KD
Lokasi : KOTA PONTIANAK
40 Orang
5277.003.001 Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pendidik dan TenagaKependidikan
469.969.00020 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 469.969.000
051 Pengembangan Kompetensi Guru 80.480.000
054 Pengembangan Kompetensi Tenaga Kependidikan 389.489.000
5277.003.002 Terselenggaranya Pemagangan Industri 150.710.00020 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 150.710.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
Sekolah Menengah Kejuruan-SMTI Pontianak
KOTA PONTIANAK
(522489)(13)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
KALIMANTAN BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
055 Pemagangan Industri 150.710.000
5277.004 Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan[Base Line]
526.559.000 KD
Lokasi : KOTA PONTIANAK
7 Laporan
5277.004.001 Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi 299.708.0004 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 299.708.000
051 Penyusunan Laporan Kegiatan Tupoksi 299.708.000
5277.004.002 Tersusunnya Laporan Program dan Kegiatan 226.851.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 226.851.000
052 Penyusunan Dokumen Program dan Kegiatan 226.851.000
5277.005 Dokumen Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi[Base Line]
1.524.274.000 KD
Lokasi : KOTA PONTIANAK
16 Dokumen
5277.005.001 Terfasilitasinya Pendidikan Vokasi Industri BerbasisKompetensi
1.524.274.00016 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.524.274.000
054 Pengembangan Kerja Sama Pendidikan 1.075.322.000
056 Pembentukan LSP dan TUK (Tempat Uji Kompetensi) 269.536.000
057 Pembentukan Teaching Factory 179.416.000
5277.006 Sarana dan Prasarana Pendidikan Vokasi Industri BerbasisKompetensi yang difasilitasi[Base Line]
3.750.000.000 KD
Lokasi : KOTA PONTIANAK
4 Unit
5277.006.001 Pembangunan Gedung/Bangunan Pendidikan Vokasi 3.000.000.0001 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.000.000.000
008 Gedung dan Bangunan 3.000.000.000
5277.006.002 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pendidikan Vokasi 750.000.0003 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 750.000.000
007 Peralatan dan Mesin 750.000.000
5277.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
8.799.587.000 KD
Lokasi : KOTA PONTIANAK
12 Bulan Layanan
5277.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 5.007.830.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 5.007.830.000
001 Gaji dan Tunjangan 5.007.830.000
5277.994.002 Terselenggaranya Operasional dan PemeliharaanPerkantoran
3.791.757.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.791.757.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 3.791.757.000
18.693.595.000
18.059.161.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
634.434.000
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(55)
Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Padang
KOTA PADANG
(526160)(08)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SUMATERA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.01.01 Program Pengembangan SDM Industri dan DukunganManajemen Kementerian Perindustrian
18.990.281.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumenperencanaan (persen)
01
Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal (Nilai)02
Tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai (nilai)03
Persentase jumlah pegawai yang sesuai dengan Analisis BebanKerja (%)
04
Kualitas Laporan Keuangan dan BMN (Nilai dari KementerianKeuangan)
05
Terfasilitasinya penyusunan peraturan perundang-undanganindustri (%)
06
Terlaksananya pertimbangan hukum dan pendampingan hukum(%)
07
Tersedianya Layanan Organisasi dan Tata Laksana (Laporan)08
Tingkat kepuasan stakeholders (%)09
Jumlah SDM Industri lyang berstifikat kompetensi (orang)10
Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan industri yang berbasiskompetensi (Unit)
11
Tersedianya modul pada sistem informasi industri (Modul)12
Tersedianya data pada sistem informasi industri (persen)13
Tersedianya informasi pada sistem informasi industri (jenis)14
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publikKemenperin (Indeks Kepuasan Pelanggan skala 1-4)
15
Menurunnya persentase pemberitaan negatif Kemenperin (Persen)16
5277 Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi Industri(Fungsi/Subfungsi : 10.06)
18.990.281.000
5277.001 SDM Industri Berbasis Spesialisasi dan KompetensiPendidikan Kejuruan[Base Line]
3.121.493.000 KD
Lokasi : KOTA PADANG
773 Orang
5277.001.001 Terselenggaranya Pendidikan Menengah Kejuruan Industri 3.121.493.000773 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.121.493.000
051 Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan 3.121.493.000
5277.003 Tenaga Pendidik dan Kependidikan Vokasi Industri yangdifasilitasi[Base Line]
790.853.000 KD
Lokasi : KOTA PADANG
222 Orang
5277.003.001 Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pendidik dan TenagaKependidikan
448.876.00040 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 448.876.000
051 Pengembangan Kompetensi Guru 124.870.000
054 Pengembangan Kompetensi Tenaga Kependidikan 324.006.000
5277.003.002 Terselenggaranya Pemagangan Industri 341.977.000182 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 341.977.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(55)
Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Padang
KOTA PADANG
(526160)(08)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SUMATERA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
055 Pemagangan Industri 341.977.000
5277.004 Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan[Base Line]
759.336.000 KD
Lokasi : KOTA PADANG
4 Laporan
5277.004.001 Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi 512.900.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 512.900.000
051 Penyusunan Laporan Kegiatan Tupoksi 512.900.000
5277.004.002 Tersusunnya Laporan Program dan Kegiatan 246.436.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 246.436.000
052 Penyusunan Dokumen Program dan Kegiatan 246.436.000
5277.005 Dokumen Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi[Base Line]
1.810.740.000 KD
Lokasi : KOTA PADANG
3 Dokumen
5277.005.001 Terfasilitasinya Pendidikan Vokasi Industri BerbasisKompetensi
1.810.740.0003 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.810.740.000
051 Pengembangan Akreditasi 69.840.000
054 Pengembangan Kerja Sama Pendidikan 1.544.336.000
056 Pembentukan LSP dan TUK (Tempat Uji Kompetensi) 144.564.000
057 Pembentukan Teaching Factory 52.000.000
5277.006 Sarana dan Prasarana Pendidikan Vokasi Industri BerbasisKompetensi yang difasilitasi[Base Line]
3.776.000.000 KD
Lokasi : KOTA PADANG
1 Unit
5277.006.001 Pembangunan Gedung/Bangunan Pendidikan Vokasi 3.776.000.0001 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.776.000.000
008 Gedung dan Bangunan 3.776.000.000
5277.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
8.731.859.000 KD
Lokasi : KOTA PADANG
12 Bulan Layanan
5277.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 5.463.176.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 5.463.176.000
001 Gaji dan Tunjangan 5.463.176.000
5277.994.002 Terselenggaranya Operasional dan PemeliharaanPerkantoran
3.268.683.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.268.683.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 3.268.683.000
18.990.281.000
17.935.884.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
1.054.397.000
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(55)
Politeknik ATI Padang
KOTA PADANG
(568593)(08)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SUMATERA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.01.01 Program Pengembangan SDM Industri dan DukunganManajemen Kementerian Perindustrian
40.285.199.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumenperencanaan (persen)
01
Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal (Nilai)02
Tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai (nilai)03
Persentase jumlah pegawai yang sesuai dengan Analisis BebanKerja (%)
04
Kualitas Laporan Keuangan dan BMN (Nilai dari KementerianKeuangan)
05
Terfasilitasinya penyusunan peraturan perundang-undanganindustri (%)
06
Terlaksananya pertimbangan hukum dan pendampingan hukum(%)
07
Tersedianya Layanan Organisasi dan Tata Laksana (Laporan)08
Tingkat kepuasan stakeholders (%)09
Jumlah SDM Industri lyang berstifikat kompetensi (orang)10
Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan industri yang berbasiskompetensi (Unit)
11
Tersedianya modul pada sistem informasi industri (Modul)12
Tersedianya data pada sistem informasi industri (persen)13
Tersedianya informasi pada sistem informasi industri (jenis)14
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publikKemenperin (Indeks Kepuasan Pelanggan skala 1-4)
15
Menurunnya persentase pemberitaan negatif Kemenperin (Persen)16
5277 Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi Industri(Fungsi/Subfungsi : 10.06)
40.285.199.000
5277.002 SDM Industri Berbasis Spesialisasi dan KompetensiPendidikan Vokasi[Base Line]
7.803.216.000 KD
Lokasi : KOTA PADANG
1.295 Orang
5277.002.001 Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Reguler 5.123.706.0001.200 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 5.123.706.000
051 Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Reguler 5.123.706.000
5277.002.002 Terselenggaranya Pendidikan Vokasi TPL 2.501.510.00090 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.501.510.000
052 Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi TPL 2.501.510.000
5277.002.004 Terselenggaranya Inkubator Bisnis 178.000.0005 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 178.000.000
054 Penyelenggaraan Inkubator Bisnis 178.000.000
5277.003 Tenaga Pendidik dan Kependidikan Vokasi Industri yangdifasilitasi[Base Line]
1.476.050.000 KD
Lokasi : KOTA PADANG
82 Orang
5277.003.001 Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pendidik dan TenagaKependidikan
1.362.150.00070 Orang
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(55)
Politeknik ATI Padang
KOTA PADANG
(568593)(08)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SUMATERA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.362.150.000
052 Pengembangan Kompetensi Dosen 825.000.000
054 Pengembangan Kompetensi Tenaga Kependidikan 537.150.000
5277.003.002 Terselenggaranya Pemagangan Industri 113.900.00012 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 113.900.000
055 Pemagangan Industri 113.900.000
5277.004 Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan[Base Line]
971.920.000 KD
Lokasi : KOTA PADANG
17 Laporan
5277.004.001 Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi 774.000.00012 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 774.000.000
051 Penyusunan Laporan Kegiatan Tupoksi 774.000.000
5277.004.002 Tersusunnya Laporan Program dan Kegiatan 197.920.0005 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 197.920.000
052 Penyusunan Dokumen Program dan Kegiatan 197.920.000
5277.005 Dokumen Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi[Base Line]
1.559.663.000 KD
Lokasi : KOTA PADANG
4 Dokumen
5277.005.001 Terfasilitasinya Pendidikan Vokasi Industri BerbasisKompetensi
1.559.663.0004 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.559.663.000
051 Pengembangan Akreditasi 382.075.000
052 Penyelenggaraan Penelitian Teknis Industri Terapan 302.450.000
053 Penyelenggaraan Pengabdian Masyarakat 141.193.000
054 Pengembangan Kerja Sama Pendidikan 199.000.000
056 Pembentukan LSP dan TUK (Tempat Uji Kompetensi) 384.945.000
057 Pembentukan Teaching Factory 150.000.000
5277.006 Sarana dan Prasarana Pendidikan Vokasi Industri BerbasisKompetensi yang difasilitasi[Base Line]
17.379.000.000 KD
Lokasi : KOTA PADANG
38 Unit
5277.006.001 Pembangunan Gedung/Bangunan Pendidikan Vokasi 12.188.000.0001 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 12.188.000.000
008 Gedung dan Bangunan 12.188.000.000
5277.006.002 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pendidikan Vokasi 4.871.000.00036 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 4.871.000.000
007 Peralatan dan Mesin 4.871.000.000
5277.006.004 Pengadaan Kendaraan Bermotor 320.000.0001 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 320.000.000
007 Peralatan dan Mesin 320.000.000
5277.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
11.095.350.000 KD
Lokasi : KOTA PADANG
12 Bulan Layanan
5277.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 7.558.000.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 7.558.000.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(55)
Politeknik ATI Padang
KOTA PADANG
(568593)(08)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SUMATERA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
001 Gaji dan Tunjangan 7.558.000.000
5277.994.002 Terselenggaranya Operasional dan PemeliharaanPerkantoran
3.537.350.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.537.350.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 3.537.350.000
40.285.199.000
36.602.730.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
3.682.469.000
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(55)
Balai Diklat Industri Jakarta
KOTA JAKARTA TIMUR
(579319)(01)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.01.01 Program Pengembangan SDM Industri dan DukunganManajemen Kementerian Perindustrian
30.358.537.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumenperencanaan (persen)
01
Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal (Nilai)02
Tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai (nilai)03
Persentase jumlah pegawai yang sesuai dengan Analisis BebanKerja (%)
04
Kualitas Laporan Keuangan dan BMN (Nilai dari KementerianKeuangan)
05
Terfasilitasinya penyusunan peraturan perundang-undanganindustri (%)
06
Terlaksananya pertimbangan hukum dan pendampingan hukum(%)
07
Tersedianya Layanan Organisasi dan Tata Laksana (Laporan)08
Tingkat kepuasan stakeholders (%)09
Jumlah SDM Industri lyang berstifikat kompetensi (orang)10
Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan industri yang berbasiskompetensi (Unit)
11
Tersedianya modul pada sistem informasi industri (Modul)12
Tersedianya data pada sistem informasi industri (persen)13
Tersedianya informasi pada sistem informasi industri (jenis)14
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publikKemenperin (Indeks Kepuasan Pelanggan skala 1-4)
15
Menurunnya persentase pemberitaan negatif Kemenperin (Persen)16
1830 Peningkatan Kualitas SDM Industri(Fungsi/Subfungsi : 10.05)
30.358.537.000
1830.001 SDM Industri yang difasilitasi[Base Line]
302.120.000 KD
Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR
25 Orang
1830.001.002 Terselenggaranya Diklat Wirausaha Industri BerbasisKompetensi
302.120.00025 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 302.120.000
052 Penyelenggaraan Diklat Wirausaha Industri Berbasis Kompetensi 302.120.000
1830.002 Dokumen Infrastruktur Kompetensi[Base Line]
340.714.000 KD
Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR
3 Dokumen
1830.002.002 Terfasilitasinya Pembentukan LSP (Lembaga SertifikasiProfesi) Bidang Industri
34.550.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 34.550.000
052 Fasilitasi Pembentukan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) 34.550.000
1830.002.003 Terfasilitasinya Pembentukan TUK (Tempat UjiKompetensi) Bidang Industri
34.550.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 34.550.000
053 Fasilitasi Pembentukan TUK (Tempat Uji Kompetensi) 34.550.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(55)
Balai Diklat Industri Jakarta
KOTA JAKARTA TIMUR
(579319)(01)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
1830.002.004 Tersusunnya Standar Pelatihan Berbasis Kompetensi 271.614.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 271.614.000
054 Pengembangan Pelatihan Berbasis Kompetensi 271.614.000
1830.003 Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan[Base Line]
469.645.000 KD
Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR
13 Laporan
1830.003.001 Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi 235.950.00012 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 235.950.000
051 Penyusunan Laporan Kegiatan Tupoksi 235.950.000
1830.003.002 Tersusunnya Laporan Program dan Kegiatan 233.695.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 233.695.000
052 Penyusunan Dokumen Program dan Kegiatan 233.695.000
1830.004 SDM Aparatur Berbasis Kompetensi[Base Line]
403.068.000 KD
Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR
55 Orang
1830.004.001 Terselenggaranya Diklat Struktural, Fungsional, danTeknis Industri
403.068.00055 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 403.068.000
051 Penyelenggaraan Diklat Teknis Industri 403.068.000
1830.005 SDM Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi[Base Line]
22.851.180.000 KD
Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR
4.000 Orang
1830.005.001 Terselenggaranya Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem 3in 1
22.851.180.0004.000 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 22.851.180.000
051 Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem 3 in 1 22.851.180.000
1830.006 Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan dan PelatihanBerbasis Kompetensi[Base Line]
2.604.799.000 KD
Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR
47 Unit
1830.006.001 Pembangunan Gedung/Bangunan Pelatihan BerbasisKompetensi
2.000.000.0001 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.000.000.000
008 Gedung dan Bangunan 2.000.000.000
1830.006.002 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pelatihan BerbasisKompetensi
604.799.00046 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 604.799.000
007 Peralatan dan Mesin 604.799.000
1830.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
3.387.011.000 KD
Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR
12 Bulan Layanan
1830.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.494.323.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.494.323.000
001 Gaji dan Tunjangan 1.494.323.000
1830.994.002 Terselenggaranya Operasional dan PemeliharaanPerkantoran
1.892.688.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.892.688.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(55)
Balai Diklat Industri Jakarta
KOTA JAKARTA TIMUR
(579319)(01)
(01) SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.01.01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1.892.688.000
30.358.537.000
30.280.267.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
78.270.000
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO
KOTA JAKARTA SELATAN
(247960)(01)
(02) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGROKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.02.07) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGROPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.02.07 Program Penumbuhan dan Pengembangan IndustriBerbasis Agro
225.923.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Laju pertumbuhan industri berbasis agro (%)01
Kontribusi industri berbasis agro terhadap PDB nasional (%)02
Kontribusi eksport produk industri berbasis agro terhadap eksportnasional (%)
03
Share Impor Bahan Baku Industri Berbasis Agro terhadap TotalImpor (%)
04
Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri (deltarupiah/tenaga kerja)
05
Pertumbuhan investasi di industri berbasis agro (%)06
Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri agro (JutaOrang)
07
1833 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan danPerkebunan(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
38.600.400.000
1833.020 Rekomendasi pengembangan dan penumbuhan IndustriHasil Hutan dan Perkebunan[Output Baru - Perubahan Kebijakan]
7.893.297.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
3 Rekomendasi
1833.020.001 Rekomendasi peningkatan iklim usaha industri 3.738.037.0001 Rekomendasi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.738.037.000
051 Fasilitasi dan koordinasi pengembangan industri karet 407.481.000
054 Fasilitasi dan koordinasi pengembangan industri furniture danpengolahan kayu
524.835.000
062 Fasilitasi dan koordinasi pengembangan industri pulp dan kertas 468.965.000
083 Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka pengembangan industri hilirkelapa sawit dan Pembahasan dan Penyusunan Regulasi terkaitPengembangan dan Pemanfaatan Produk Industri Kimia HasilHutan, Pertanian
662.880.000
087 Fasilitasi/Penyediaan Infrastruktur untuk Pengembangan danPemanfaatan Produk Industri Kimia Hasil Hutan, Pertanian danPerkebunan
1.673.876.000
1833.020.002 Rekomendasi peningkatan daya saing industri 2.678.000.0001 Rekomendasi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.678.000.000
055 Fasilitasi pusat desain furnitute kayu di Jepara dan furniture rotandi Cirebon
928.000.000
058 Pendampingan dan Mentoring Aplikasi Sertifikasi Sistem VerifikasiLegalitas Kayu (SVLK) dan Dokumen V-Legal untuk IndustriFurnitur dan Kerajinan Kayu
800.000.000
060 Fasilitasi pengembangan industri furniture berbasis kayu alternatif 950.000.000
1833.020.003 Rekomendasi peningkatan kerjasama investasi industri 1.477.260.0001 Rekomendasi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.477.260.000
070 Sidang kerjasama internasional Industri Hasil Hutan danPerkebunan lainnya
482.960.000
071 Sidang kerjasama internasional Industri pengolahan selulosa dankaret
540.000.000
072 sidang kerjasama international bidang kayu dan rotan 454.300.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO
KOTA JAKARTA SELATAN
(247960)(01)
(02) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGROKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.02.07) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGROPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
1833.021 Standar Nasional Indonesia pada industri hasil hutan danPerkebunan[Output Baru - Perubahan Kebijakan]
2.975.415.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
15 SNI/RSNI
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.975.415.000
080 Penyusunan/penyempurnaan standar produk plup dan kertas (10judul)
802.750.000
081 Penyusunan/penyempurnaan standar furniture (3 judul) 423.230.000
082 Penyusunan/penyempurnaan standar produk crumb rubber 539.310.000
085 Pembinaan Teknis Standarisasi dan Teknologi Industri Hilir KelapaSawit dan Bahan Bakar Nabati
1.210.125.000
1833.022 SKKNI pada industri hasil hutan dan perkebunan[Output Baru - Perubahan Kebijakan]
2.469.077.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
10 SKKNI/RSKKNI
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.469.077.000
057 Penyusunan Rancangan SKKNI Industri Furniture 595.060.000
066 SKKNI Percetakan 689.596.000
068 Implementasi SKKNI dan fasilitasi sertifikasi SDM bidang industripulp dan kertas
652.450.000
084 Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi SDM Industri HilirKelapa Sawit dan Bahan Bakar Nabati
531.971.000
1833.023 Industri yang mendapatkan fasilitas dalam bentukpemberian pinjaman, hibah, dan/atau penyertaan modal[Output Baru - Perubahan Kebijakan]
4.047.292.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
2 Unit Usaha
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.047.292.000
059 Peningkatan Teknologi Industri Furniture 2.543.407.000
086 peningkatan kapasitas teknologi industri oleokimia, kemurgi danminyak atsiri
1.503.885.000
1833.024 Peningkatan Kemampuan SDM Industri Hasil Hutan danPerkebunan[Output Baru - Perubahan Kebijakan]
4.943.943.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
300 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.943.943.000
052 Peningkatan Kompetensi SDM bidang konservasi energi industrikaret remah (crumb rubber)
558.075.000
053 Peningkatan Kompetensi Bidang SML ISO 14000;2004 di IndustriCrumb Rubber
724.195.000
056 Peningkatan kompetensi SDM furniture bidang teknik produksi(finishing)
1.063.150.000
061 Penguatan SDM industri furniture bidang desain 907.553.000
063 Peningkatan Kompetensi SDM Percetakan Bidang ManagementKhususnya Mangement Pemasaran
603.270.000
064 Peningkatan kompetensi SDM dalam rangka aplikasi Industri Hijaudi lingkungan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
543.800.000
067 pelatihan penerapan pembuatan chipboard dalam rangkapemanfaatan limbah padat IPK
543.900.000
1833.025 Perusahaan yang mendapatkan fasilitas promosi produkdan investasi[Output Baru - Perubahan Kebijakan]
13.915.082.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
150 Perusahaan
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO
KOTA JAKARTA SELATAN
(247960)(01)
(02) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGROKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.02.07) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGROPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 13.915.082.000
073 promosi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan pada pameran didalam negeri
3.476.650.000
074 promosi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan pada pameran di luarnegeri
9.225.032.000
075 Promosi investasi industri hilir kelapa sawit (IHKS) 1.213.400.000
1833.026 Rumusan Perencanaan monitoring, evaluasi dan pelaporanIndustri Hasil Hutan dan Perkebunan[Output Baru - Perubahan Kebijakan]
2.356.294.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
3 dokumen/laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.356.294.000
076 Penyusunan rencana pengembangan Industri Hasil Hutan danPerkebunan
660.080.000
077 Kaji tindak pelaksanaan kegiatan Direktorat Industri Hasil Hutandan Perkebunan
506.000.000
078 Penyusunan dan evaluasi kinerja Industri Hasil Hutan danPerkebunan
863.214.000
079 pengembangan SDM Direktorat Industri Hasil Hutan danPerkebunan
327.000.000
1834 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Minuman, HasilTembakau, dan Bahan Penyegar(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
32.592.200.000
1834.020 Rekomendasi pengembangan dan penumbuhan industriMinuman dan Tembakau[Base Line]
8.897.253.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
5 jumlahrekomendasi
1834.020.001 Rekomendasi Peningkatan Iklim Usaha Industri 3.143.808.0003 jumlahrekomendasi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.143.808.000
051 Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Industri Pengolahan Buah 807.875.000
052 Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Industri Pengolahan Susu 304.330.000
053 Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Industri PengolahanTembakau
1.175.628.000
054 Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Industri Pengolahan Kopi 571.257.000
055 Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Industri Pengolahan Teh 284.718.000
1834.020.002 Rekomendasi Peningkatan Daya Saing Industri 958.166.0001 jumlahrekomendasi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 958.166.000
056 Monitoring dan Koordinasi Pelaksanaan Sertifikasi Mesin PelintingSigaret dan Pemanfaatan DBHCHT Mendukung Roadmap IHT
500.376.000
057 Fasilitasi Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik(CPPOB) Industri Makanan dan Minuman
457.790.000
1834.020.003 Rekomendasi Peningkatan Investasi Industri 4.795.279.0001 jumlahrekomendasi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.795.279.000
059 Fasilitasi Peningkatan Konsumsi Di Dalam Negeri Dan PameranLuar Negeri Produk Industri Kopi Indonesia
2.716.867.000
060 Partisipasi Industri Minuman dan Tembakau Dalam KegiatanACCSQ dan CODEX
1.600.000.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO
KOTA JAKARTA SELATAN
(247960)(01)
(02) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGROKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.02.07) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGROPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 4KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
061 Partisipasi Industri Minuman dan Tembakau Dalam Dalam ForumKerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri
478.412.000
1834.021 Standar Nasional Indonesia pada industri Minuman danTembakau[Base Line]
4.098.705.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
5 jumlah standar
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.098.705.000
051 Penyusunan/Revisi dan Pemberlakuan SNI di Iingkungan industriHasil Hortikultura, Minuman Ringan dan Tembakau
800.000.000
052 Penyusunan/Revisi dan Pemberlakuan SNI di Iingkungan industriHasil Susu dan Minuman Lainnya
825.000.000
053 Peningkatan Kemampuan SDM dan Pengawasan Dalam RangkaPenerapan SNI Wajib Industri Minuman dan Tembakau
369.802.000
054 Pengawasan dan Pengendalian Industri Minuman Beralkohol 1.103.903.000
055 Bantuan Sertifikasi Penerapan Standar di Industri Minuman danTembakau
1.000.000.000
1834.022 SKKNI pada industri Minuman dan Tembakau[Base Line]
1.500.000.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
1 JumlahRSKKNI/SKKNI
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.500.000.000
051 Fasilitasi dan Koordinasi Dalam Penerapan SKKNI Industri Minumandan Tembakau
500.000.000
052 Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia PadaIndustri Minuman dan Tembakau
1.000.000.000
1834.023 Industri yang mendapatkan Fasilitas Pembiayaan dalambentuk pemberian pinjaman, hibah dan/atau penyertaanmodal bagi Industri Minuman dan Tembakau[Base Line]
6.240.226.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
8 Jumlah industri
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 6.240.226.000
051 Peningkatan Mutu Susu Olahan Berbasis Susu Segar Dalam Negeri 2.050.000.000
052 Pengadaan Mesin/Peralatan Pengolahan Buah 1.000.000.000
053 Fasilitasi Peningkatan Teknologi Proses Pengolahan Kopi 646.050.000
054 Peningkatan Teknologi Proses Es Balok Dalam RangkaMeningkatkan Daya Simpan Produk Hasil Laut dan Mutu EsKonsumsi
2.544.176.000
1834.024 Peningkatan Kemampuan SDM Industri Minuman danTembakau[Base Line]
3.731.516.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
200 Jumlah SDM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.731.516.000
051 Bimtek Jaminan Mutu dan Keamanan Produk Industri Minuman danTembakau
365.788.000
052 Bimtek Pelatihan Teknologi Pengolahan Buah 192.125.000
053 Bimtek Pelatihan Pengolahan Susu 470.670.000
054 Bimtek Pelatihan Grader 345.486.000
055 Bimtek Pelatihan GMP 349.624.000
056 Bimtek Pelatihan Roasting 557.022.000
057 Bimtek Cup Taste 271.721.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO
KOTA JAKARTA SELATAN
(247960)(01)
(02) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGROKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.02.07) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGROPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 5KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
058 Bimtek Pelatihan Untuk Industri Teh 315.282.000
059 Bimtek CPPOB Untuk Industri Makanan dan Minuman 542.210.000
060 Bimtek Peningkatan Daya Saing Industri Di Bidang KerjasamaInternasional
321.588.000
1834.025 Perusahaan yang mendapatkan Fasilitas promosi produkdan investasi[Base Line]
5.724.500.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
60 Jumlahperusahaan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 5.724.500.000
051 Promosi Investasi dan Partisipasi Produk Industri Minuman danTembakau Pada Pameran Dalam Negeri dan Luar Negeri
1.000.000.000
052 Capacity Building Industri Makanan dan Minuman DalamImplementasi Kerjasama Indonesia - Jepang
3.024.500.000
053 Partisipasi Pada Pameran SCAA 1.700.000.000
1834.026 Rumusan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi DanPelaporan Industri Minuman dan Tembakau[Base Line]
2.400.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
5 Jumlahrumusan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.400.000.000
051 Penyusunan dan Evaluasi Kinerja Industri Minuman dan Tembakau 700.000.000
052 Kaji Tindak Pelaksanaan Program Kegiatan Industri Minuman danTembakau
1.100.000.000
053 Sinkronisasi Program Pengembangan Industri Minuman danTembakau
600.000.000
1835 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Makanan, HasilLaut, dan Perikanan(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
105.683.581.000
1835.020 Rekomendasi pengembangan dan penumbuhan IndustriMakanan, Hasil Laut dan Perikanan[Base Line]
16.299.967.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
4 Rekomendasi
1835.020.001 Rekomendasi Peningkatan Iklim Usaha Industri 6.009.967.0002 Rekomendasi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 6.009.967.000
051 Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Industri Ikan dan HasilLaut
600.000.000
052 Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Industri PengolahanKelapa
600.000.000
053 Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Industri pakan 540.185.000
054 Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Industri Pengolahan Kakao 640.000.000
055 Fasilitasi Pengembangan Industri Makanan Berbasis Crude Palm Oil(CPO)
762.300.000
056 Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Tepung Non Gandum 600.000.000
057 Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Industri Gula 600.000.000
058 Fasilitasi dan Koordinasi Iklim Usaha, Kerjasama, dan PameranKomoditi Makanan Hasil Perkebunan
1.103.250.000
059 Fasilitasi dan koordinasi Iklim Usaha Sektor Industri TanamanPangan
564.232.000
1835.020.002 Rekomendasi Peningkatan Daya Saing Industri 8.700.000.0001 Rekomendasi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 8.700.000.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO
KOTA JAKARTA SELATAN
(247960)(01)
(02) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGROKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.02.07) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGROPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 6KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
060 Kajian Pengembangan Produk Industri Pengolahan Kelapa 800.000.000
061 Verifikasi Kontrak Penjualan dan Penyaluran Gula Kristal Rafinasi 1.600.000.000
062 Pelaksanaan Audit Teknologi Pabrik Gula Rafinasi 1.800.000.000
063 Survey dan Verifikasi Industri berbahan Baku Hortikultura 1.000.000.000
064 Penyusunan Feasibility Study dan Detail Engineering Design (DED)Industri Pengolahan Rumput Laut di Sulawesi Selatan
900.000.000
065 Survey dan Verifikasi Industri Pengolahan Daging 1.800.000.000
066 Partisipasi pada Sidang Standarisasi Internasional 800.000.000
1835.020.003 Rekomendasi Peningkatan Invenstasi Industri 1.590.000.0001 Rekomendasi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.590.000.000
067 Partisipasi pada Pameran dan sidang Industri Hasil laut, Perikanandan Peternakan dalam rangka promosi dan Fora KerjasamaInternasional
800.000.000
068 Peningkatan promosi dan forum kerjasama industri bahanpenyegar
790.000.000
1835.021 Standar pada Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan[Base Line]
4.007.904.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
8 SNI/RSNI
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.007.904.000
051 Perumusan dan Revisi SNI Industri Makanan Hasil TanamanPangan
1.347.184.000
052 Pelaksanaan Pengawasan SNI Wajib Industri Makanan HasilTanaman Pangan
785.435.000
053 Penyusunan Peraturan Penerapan SNI Wajib Produk Makanan,Hasil Tanaman Pangan
689.210.000
054 Penyusunan, Revisi dan pengawasan Pemberlakuan SNI komoditiIndustri Makanan Hasil Perkebunan
758.175.000
055 Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Pemberlakuan SNI bahanPenyegar
427.900.000
1835.022 SKKNI pada Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan[Base Line]
4.150.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
3 RSKKNI/SKKNI
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.150.000.000
051 Penyusunan Draft RSKKNI di Bidang Industri Minyak Goreng Sawit 750.000.000
052 Penyusunan draft RSKKNI di bidang Industri Biskuit 750.000.000
053 Penyusunan draft RSKKNI di bidang Industri Mi Instan 750.000.000
054 Penyusunan KKNI Industri Pengolahan Daging 950.000.000
055 Penyusunan KKNI Industri Pengolahan Kakao 950.000.000
1835.023 Industri yang mendapatkan Fasilitas Pembiayaan dalambentuk pemberian pinjaman, hibah dan/atau penyertaanmodal bagi Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan[Base Line]
71.200.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
3 Unit Usaha
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 71.200.000.000
051 Pengembangan Pusat Pendidikan dan Teknologi Proses pengolahanRumput Laut Terpadu
4.200.000.000
052 Bantuan Alat Pendingin Blast Freezer untuk Industri PengolahanIkan di Banda
5.000.000.000
053 Bantuan Mesin dan Atau Peralatan Industri Gula 61.000.000.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO
KOTA JAKARTA SELATAN
(247960)(01)
(02) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGROKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.02.07) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGROPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 7KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
054 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Revitalisasi Industri Gula 1.000.000.000
1835.024 Peningkatan Kemampuan SDM Industri Makanan, HasilLaut dan Perikanan[Base Line]
2.059.668.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
180 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.059.668.000
051 Penerapan dan Pembinaan Keamanan Pangan Melalui CPPOB PadaIndustri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
500.000.000
052 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Industri PakanTernak
369.668.000
053 Pelatihan Kewirausahaan Pengolahan Cokelat 590.000.000
054 Peningkatan Kualitas SDM Industri Pengolahan Rumput Laut 600.000.000
1835.025 Perusahaan yang mendapatkan Fasilitas promosi produkdan investasi[Base Line]
5.928.600.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
50 Perusahaan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 5.928.600.000
051 Partisipasi pada pelaksanaan pameran Industri Makanan, Hasil Lautdan Perikanan di Dalam Negeri
2.161.140.000
052 Partisipasi pelaksanaan pada pameran Industri Makanan, Hasil Lautdan Perikanan di Luar Negeri
2.767.460.000
053 Pameran Hari kakao Indonesia 1.000.000.000
1835.026 Rumusan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi DanPelaporan Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan[Base Line]
2.037.442.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
3 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.037.442.000
051 Kaji Tindak Pelaksanaan Kegiatan Industri Makanan Hasil Laut danPerikanan
682.767.000
052 Sinkronisasi Program Pengembangan Industri Makanan Hasil Lautdan Perikanan
678.300.000
053 Penyusunan Laporan, Pendataan Dan Evaluasi Kinerja IndustriMakanan Hasil Laut Dan Perikanan
676.375.000
1836 Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan danPengembangan Industri berbasis Agro(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
49.046.819.000
1836.001 Rumusan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi DanPelaporan[Base Line]
6.466.991.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
5 dokumen/laporan
1836.001.001 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYUSUNANPROGRAM KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI AGRO
2.238.469.0001 dokumen/laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.238.469.000
051 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Program KebijakanPengembangan Industri Agro
2.238.469.000
1836.001.002 Evaluasi Kinerja Program Pembangunan DirektoratJenderal Industri Agro
961.770.0001 dokumen/laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 961.770.000
051 Evaluasi Kinerja Program Pembangunan Ditjen Industri Agro 961.770.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO
KOTA JAKARTA SELATAN
(247960)(01)
(02) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGROKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.02.07) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGROPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 8KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
1836.001.003 MONITORING, ANALISIS DATA DAN PENYEBARANINFORMASI PERKEMBANGAN INDUSTRI AGRO
563.295.0001 dokumen/laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 563.295.000
051 Updating Data Statistik 296.615.000
052 PENGEMBANGAN WEBSITE AGRO ONLINE 266.680.000
1836.001.004 Evaluasi dan Kodering Bantuan Peralatan/MesinOptimalisasi dan Tertib Administrasi Bantuan AlatDirektorat Jenderal Industri Agro
190.175.0001 dokumen/laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 190.175.000
051 Fasilitasi Kodefikasi BMN Dalam Rangka Tertib AdministrasiBantuan Peralatan Direktorat Jenderal Industri Agro
190.175.000
1836.001.005 PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI AGRO DIDAERAH
2.513.282.0001 dokumen/laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.513.282.000
051 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Agro di Daerah 2.513.282.000
1836.002 Rekomendasi Peningkatan Iklim Usaha, Mutu Produk danKerjasama industri[Base Line]
4.296.984.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
5 rekomendasi
1836.002.001 KOORDINASI DAN FASILITASI IKLIM USAHA INDUSTRIAGRO (PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN, POSTARIF, HS)
990.713.0001 rekomendasi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 990.713.000
051 Koordinasi dan Fasilitasi Iklim Usaha Industri Agro (PeraturanPerundangan-Undangan, Pos Tarif, HS)
990.713.000
1836.002.002 KOORDINASI DAN FASILITASI PERATURANSTANDARDISASI DAN TEKNOLOGI (HAKI, P3DN,LINGKUNGAN DAN ENERGI)
1.275.443.0001 rekomendasi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.275.443.000
051 Koordinasi dan Fasilitasi Peraturan Standardisasi dan Teknologi(HAKI, P3DN, Lingkungan dan Energi)
1.275.443.000
1836.002.004 PERAN SERTA DITJEN INDUSTRI AGRO DALAMKERJASAMA EKONOMI REGIONAL DAN INTERNASIONAL
1.053.938.0001 rekomendasi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.053.938.000
051 Peran serta Ditjen Industri Agro dalam kerjasama ekonomi regionaldan internasional
1.053.938.000
1836.002.005 PENANGANAN MASALAH AKTUAL 673.190.0001 rekomendasi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 673.190.000
051 Penanganan Masalah Aktual 673.190.000
1836.002.010 BREAKFAST MEETING / RAPAT KOORDINASI DIREKTORATJENDERAL INDUSTRI AGRO
303.700.0001 rekomendasi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 303.700.000
051 Breakfast Meeting / Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal IndustriAgro
303.700.000
1836.003 Laporan Keuangan dan BMN Laporan/Dokumen[Base Line]
3.598.317.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
3 dokumen/laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.598.317.000
051 Pembinaan dan Evaluasi Perbendaharaan dalam Pelaksanaan DIPA 787.196.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO
KOTA JAKARTA SELATAN
(247960)(01)
(02) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGROKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.02.07) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGROPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 9KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
052 Implementasi SIMAK BMN Ditjen Industri Agro 386.455.000
053 Bimbingan Teknis pertanggungjawaban, pelaporan keuangan danevaluasi pelaksanaan anggaran
406.575.000
054 Konsinyering Penyusunan Laporan Keuangan Satker Pusat danDekonsentrasi Semester I dan II
484.100.000
055 Monitoring dan Tata Kelola Hibah BMN 346.336.000
056 Monitoring dan Evaluasi Percepatan Realisasi Anggaran danEvaluasi Pelaksanaan Anggaran
400.575.000
057 Sosialisasi dan peningkatan pemahaman perpajakan 355.940.000
058 Monitoring Tata kelola Keuangan 431.140.000
1836.004 Fasilitasi Kepesertaan dan Pelaksanaan PembinaanAparatur[Base Line]
1.666.570.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
102 orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.666.570.000
051 Peningkatan Kualitas SDM Direktorat Jenderal Industri Agro MelaluiCharacter Building Outbound Training Sumber Daya Manusia (SDM)Direktorat Jenderal Industri Agro
823.470.000
052 Peningkatan Kemampuan Aparatur Melalui Diklat dan Magang diPerusahaan
705.700.000
053 Penerapan Budaya 5K di Lingkungan Ditjen Industri Agro 137.400.000
1836.005 Fasilitasi Promosi Investasi dan Pemasaran ProdukIndustri Agro[Base Line]
7.527.423.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
50 perusahaan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 7.527.423.000
051 Promosi Produk-Produk Industri Agro Pameran Dalam Negeri 464.000.000
052 Promosi Produk-Produk Industri Agro Pameran Luar Negeri 5.363.423.000
053 Promosi Investasi Industri Agro melalui Media Massa 1.700.000.000
1836.006 Dukungan Program Peningkatan Penggunaan ProdukDalam Negeri[Base Line]
1.000.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
10 orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.000.000.000
051 Fasilitasi P3DN terkait Produk Industri Berbasis Agro 1.000.000.000
1836.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
23.466.919.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
12 Bulan Layanan
1836.994.001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PNS SERTAPenyelenggaraan Operasional dan PemeliharaanPerkantoran
23.466.919.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.613.919.000
051 Operasional Perkantoran dan Pimpinan 1.523.482.000
052 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN, DOKUMENTASI, LABELISASIDAN PEMUSNAHAN ARSIP
159.425.000
054 FASILITASI PENYELENGGARAAN DISKUSI, SARASEHAN DANSEMINAR KEBIJAKAN INDUSTRI AGRO
226.000.000
055 PENYELENGGARAAN HUMAS DAN PROTOKOL DITJEN INDUSTRIAGRO
220.540.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO
KOTA JAKARTA SELATAN
(247960)(01)
(02) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGROKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.02.07) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGROPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 10KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
056 KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN, KOORDINASI UMUM DANPEMANTAUAN PERKEMBANGAN DITJEN AGRO
1.000.000.000
057 PENYELENGGARAN PENATAAN DAN DOKUMENTASIPERPUSTAKAAN
103.350.000
058 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN 108.650.000
059 PENCETAKAN / PENERBITAN / PENGGANDAAN / LAMINASI 574.750.000
060 PEMENUHAN PENYELENGGARAAN PERKANTORAN 697.722.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 18.853.000.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 17.684.000.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.169.000.000
1836.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi[Base Line]
100.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
16 Unit
1836.996.001 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 100.000.00016 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 100.000.000
051 PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI 100.000.000
1836.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran[Base Line]
923.615.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
3 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 923.615.000
051 PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN 923.615.000
225.923.000.000
225.923.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN JAWA BARAT
JAWA BARAT
(029100)(02)
(02) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGROKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAWA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.02.07) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGROPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.02.07 Program Penumbuhan dan Pengembangan IndustriBerbasis Agro
1.000.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Laju pertumbuhan industri berbasis agro (%)01
Kontribusi industri berbasis agro terhadap PDB nasional (%)02
Kontribusi eksport produk industri berbasis agro terhadap eksportnasional (%)
03
Share Impor Bahan Baku Industri Berbasis Agro terhadap TotalImpor (%)
04
Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri (deltarupiah/tenaga kerja)
05
Pertumbuhan investasi di industri berbasis agro (%)06
Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri agro (JutaOrang)
07
1836 Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan danPengembangan Industri berbasis Agro(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
1.000.000.000
1836.001 Rumusan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi DanPelaporan[Base Line]
1.000.000.000 DK
Lokasi : JAWA BARAT
1 dokumen/laporan
1836.001.001 FASILITASIDAN KOORDINASI PENGEMBANGAN INDUSTRIAGRO UNGGULAN DAERAH
1.000.000.0001 dokumen/laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.000.000.000
011 FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN INDUSTRIUNGGULAN DAERAH
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
JAWA TENGAH
(039095)(03)
(02) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGROKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAWA TENGAH
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.02.07) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGROPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.02.07 Program Penumbuhan dan Pengembangan IndustriBerbasis Agro
1.000.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Laju pertumbuhan industri berbasis agro (%)01
Kontribusi industri berbasis agro terhadap PDB nasional (%)02
Kontribusi eksport produk industri berbasis agro terhadap eksportnasional (%)
03
Share Impor Bahan Baku Industri Berbasis Agro terhadap TotalImpor (%)
04
Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri (deltarupiah/tenaga kerja)
05
Pertumbuhan investasi di industri berbasis agro (%)06
Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri agro (JutaOrang)
07
1836 Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan danPengembangan Industri berbasis Agro(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
1.000.000.000
1836.001 Rumusan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi DanPelaporan[Base Line]
1.000.000.000 DK
Lokasi : JAWA TENGAH
1 dokumen/laporan
1836.001.011 FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGANINDUSTRI AGRO UNGGULAN DAERAH DI JAWA TENGAH
1.000.000.0001 dokumen/laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.000.000.000
051 Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Industri Agro UnggulanDaerah di Jawa Tengah
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM D.I. YOGYAKARTA
DI YOGYAKARTA
(049179)(04)
(02) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGROKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DI YOGYAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.02.07) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGROPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.02.07 Program Penumbuhan dan Pengembangan IndustriBerbasis Agro
750.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Laju pertumbuhan industri berbasis agro (%)01
Kontribusi industri berbasis agro terhadap PDB nasional (%)02
Kontribusi eksport produk industri berbasis agro terhadap eksportnasional (%)
03
Share Impor Bahan Baku Industri Berbasis Agro terhadap TotalImpor (%)
04
Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri (deltarupiah/tenaga kerja)
05
Pertumbuhan investasi di industri berbasis agro (%)06
Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri agro (JutaOrang)
07
1836 Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan danPengembangan Industri berbasis Agro(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
750.000.000
1836.001 Rumusan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi DanPelaporan[Base Line]
750.000.000 DK
Lokasi : DI YOGYAKARTA
1 dokumen/laporan
1836.001.001 FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGANINDUSTRI AGRO UNGGULAN DAERAH DI YOGYAKARTA
750.000.0001 dokumen/laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 750.000.000
011 FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN INDUSTRI AGROUNGGULAN DAERAH DI YOGYAKARTA
750.000.000
750.000.000
750.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN JAWA TIMUR
JAWA TIMUR
(059113)(05)
(02) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGROKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAWA TIMUR
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.02.07) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGROPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.02.07 Program Penumbuhan dan Pengembangan IndustriBerbasis Agro
500.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Laju pertumbuhan industri berbasis agro (%)01
Kontribusi industri berbasis agro terhadap PDB nasional (%)02
Kontribusi eksport produk industri berbasis agro terhadap eksportnasional (%)
03
Share Impor Bahan Baku Industri Berbasis Agro terhadap TotalImpor (%)
04
Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri (deltarupiah/tenaga kerja)
05
Pertumbuhan investasi di industri berbasis agro (%)06
Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri agro (JutaOrang)
07
1836 Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan danPengembangan Industri berbasis Agro(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
500.000.000
1836.001 Rumusan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi DanPelaporan[Base Line]
500.000.000 DK
Lokasi : JAWA TIMUR
1 dokumen/laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 500.000.000
051 Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Industri Agro UnggulanDaerah di Provinsi Jawa Timur
500.000.000
500.000.000
500.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PROVINSI ACEH
ACEH
(060018)(06)
(02) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGROKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
ACEH
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.02.07) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGROPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.02.07 Program Penumbuhan dan Pengembangan IndustriBerbasis Agro
500.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Laju pertumbuhan industri berbasis agro (%)01
Kontribusi industri berbasis agro terhadap PDB nasional (%)02
Kontribusi eksport produk industri berbasis agro terhadap eksportnasional (%)
03
Share Impor Bahan Baku Industri Berbasis Agro terhadap TotalImpor (%)
04
Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri (deltarupiah/tenaga kerja)
05
Pertumbuhan investasi di industri berbasis agro (%)06
Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri agro (JutaOrang)
07
1836 Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan danPengembangan Industri berbasis Agro(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
500.000.000
1836.001 Rumusan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi DanPelaporan[Base Line]
500.000.000 DK
Lokasi : ACEH
1 dokumen/laporan
1836.001.001 FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGANINDUSTRI AGRO UNGGULAN DAERAH DI PROVINSI ACEH
500.000.0001 dokumen/laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 500.000.000
051 FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN INDUSTRI AGROUNGGULAN DAERAH DI PROVINSI ACEH
500.000.000
500.000.000
500.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA
SUMATERA UTARA
(079075)(07)
(02) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGROKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SUMATERA UTARA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.02.07) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGROPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.02.07 Program Penumbuhan dan Pengembangan IndustriBerbasis Agro
750.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Laju pertumbuhan industri berbasis agro (%)01
Kontribusi industri berbasis agro terhadap PDB nasional (%)02
Kontribusi eksport produk industri berbasis agro terhadap eksportnasional (%)
03
Share Impor Bahan Baku Industri Berbasis Agro terhadap TotalImpor (%)
04
Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri (deltarupiah/tenaga kerja)
05
Pertumbuhan investasi di industri berbasis agro (%)06
Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri agro (JutaOrang)
07
1836 Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan danPengembangan Industri berbasis Agro(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
750.000.000
1836.001 Rumusan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi DanPelaporan[Base Line]
750.000.000 DK
Lokasi : SUMATERA UTARA
1 dokumen/laporan
1836.001.020 Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Industri AgroUnggulan
750.000.0001 dokumen/laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 750.000.000
051 Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Industri Agro Unggulan 750.000.000
750.000.000
750.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat
SUMATERA BARAT
(089147)(08)
(02) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGROKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SUMATERA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.02.07) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGROPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.02.07 Program Penumbuhan dan Pengembangan IndustriBerbasis Agro
750.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Laju pertumbuhan industri berbasis agro (%)01
Kontribusi industri berbasis agro terhadap PDB nasional (%)02
Kontribusi eksport produk industri berbasis agro terhadap eksportnasional (%)
03
Share Impor Bahan Baku Industri Berbasis Agro terhadap TotalImpor (%)
04
Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri (deltarupiah/tenaga kerja)
05
Pertumbuhan investasi di industri berbasis agro (%)06
Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri agro (JutaOrang)
07
1836 Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan danPengembangan Industri berbasis Agro(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
750.000.000
1836.001 Rumusan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi DanPelaporan[Base Line]
750.000.000 DK
Lokasi : SUMATERA BARAT
1 dokumen/laporan
1836.001.001 FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGANINDUSTRI AGRO UNGGULAN DAERAH DI PROVINSISUMATERA BARAT
750.000.0001 dokumen/laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 750.000.000
051 FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN INDUSTRI AGROUNGGULAN DAERAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT
750.000.000
750.000.000
750.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RIAU
RIAU
(099268)(09)
(02) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGROKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
RIAU
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.02.07) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGROPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.02.07 Program Penumbuhan dan Pengembangan IndustriBerbasis Agro
750.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Laju pertumbuhan industri berbasis agro (%)01
Kontribusi industri berbasis agro terhadap PDB nasional (%)02
Kontribusi eksport produk industri berbasis agro terhadap eksportnasional (%)
03
Share Impor Bahan Baku Industri Berbasis Agro terhadap TotalImpor (%)
04
Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri (deltarupiah/tenaga kerja)
05
Pertumbuhan investasi di industri berbasis agro (%)06
Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri agro (JutaOrang)
07
1836 Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan danPengembangan Industri berbasis Agro(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
750.000.000
1836.001 Rumusan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi DanPelaporan[Base Line]
750.000.000 DK
Lokasi : RIAU
1 dokumen/laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 750.000.000
051 Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Industri Agro UnggulanDaerah di Provinsi Riau
750.000.000
750.000.000
750.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN JAMBI
JAMBI
(109136)(10)
(02) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGROKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAMBI
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.02.07) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGROPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.02.07 Program Penumbuhan dan Pengembangan IndustriBerbasis Agro
750.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Laju pertumbuhan industri berbasis agro (%)01
Kontribusi industri berbasis agro terhadap PDB nasional (%)02
Kontribusi eksport produk industri berbasis agro terhadap eksportnasional (%)
03
Share Impor Bahan Baku Industri Berbasis Agro terhadap TotalImpor (%)
04
Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri (deltarupiah/tenaga kerja)
05
Pertumbuhan investasi di industri berbasis agro (%)06
Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri agro (JutaOrang)
07
1836 Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan danPengembangan Industri berbasis Agro(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
750.000.000
1836.001 Rumusan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi DanPelaporan[Base Line]
750.000.000 DK
Lokasi : JAMBI
1 dokumen/laporan
1836.001.200 FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGANINDUSTRI AGRO UNGGULAN DI PROVINSI JAMBI
750.000.0001 dokumen/laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 750.000.000
051 FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN INDUSTRI AGROUNGGULAN DI PROVINSI JAMBI
750.000.000
750.000.000
750.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SUMATERA SELATAN
SUMATERA SELATAN
(119153)(11)
(02) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGROKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SUMATERA SELATAN
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.02.07) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGROPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.02.07 Program Penumbuhan dan Pengembangan IndustriBerbasis Agro
750.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Laju pertumbuhan industri berbasis agro (%)01
Kontribusi industri berbasis agro terhadap PDB nasional (%)02
Kontribusi eksport produk industri berbasis agro terhadap eksportnasional (%)
03
Share Impor Bahan Baku Industri Berbasis Agro terhadap TotalImpor (%)
04
Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri (deltarupiah/tenaga kerja)
05
Pertumbuhan investasi di industri berbasis agro (%)06
Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri agro (JutaOrang)
07
1836 Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan danPengembangan Industri berbasis Agro(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
750.000.000
1836.001 Rumusan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi DanPelaporan[Base Line]
750.000.000 DK
Lokasi : SUMATERA SELATAN
1 dokumen/laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 750.000.000
051 FASILITASI DAN KOORDINASI PENUMBUHAN DANPENGEMBANGAN INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS AGRO DISUMATERA SELATAN (DEKONSENTRASI)
750.000.000
750.000.000
750.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI LAMPUNG
LAMPUNG
(129070)(12)
(02) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGROKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
LAMPUNG
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.02.07) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGROPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.02.07 Program Penumbuhan dan Pengembangan IndustriBerbasis Agro
500.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Laju pertumbuhan industri berbasis agro (%)01
Kontribusi industri berbasis agro terhadap PDB nasional (%)02
Kontribusi eksport produk industri berbasis agro terhadap eksportnasional (%)
03
Share Impor Bahan Baku Industri Berbasis Agro terhadap TotalImpor (%)
04
Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri (deltarupiah/tenaga kerja)
05
Pertumbuhan investasi di industri berbasis agro (%)06
Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri agro (JutaOrang)
07
1836 Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan danPengembangan Industri berbasis Agro(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
500.000.000
1836.001 Rumusan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi DanPelaporan[Base Line]
500.000.000 DK
Lokasi : LAMPUNG
1 dokumen/laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 500.000.000
051 FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN INDUSTRI AGROUNGGULAN DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG
500.000.000
500.000.000
500.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN BARAT
(139143)(13)
(02) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGROKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
KALIMANTAN BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.02.07) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGROPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.02.07 Program Penumbuhan dan Pengembangan IndustriBerbasis Agro
1.000.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Laju pertumbuhan industri berbasis agro (%)01
Kontribusi industri berbasis agro terhadap PDB nasional (%)02
Kontribusi eksport produk industri berbasis agro terhadap eksportnasional (%)
03
Share Impor Bahan Baku Industri Berbasis Agro terhadap TotalImpor (%)
04
Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri (deltarupiah/tenaga kerja)
05
Pertumbuhan investasi di industri berbasis agro (%)06
Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri agro (JutaOrang)
07
1836 Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan danPengembangan Industri berbasis Agro(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
1.000.000.000
1836.001 Rumusan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi DanPelaporan[Base Line]
1.000.000.000 DK
Lokasi : KALIMANTAN BARAT
1 dokumen/laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.000.000.000
051 FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN INDUSTRIDAERAH
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN TENGAH
(149127)(14)
(02) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGROKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
KALIMANTAN TENGAH
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.02.07) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGROPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.02.07 Program Penumbuhan dan Pengembangan IndustriBerbasis Agro
1.000.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Laju pertumbuhan industri berbasis agro (%)01
Kontribusi industri berbasis agro terhadap PDB nasional (%)02
Kontribusi eksport produk industri berbasis agro terhadap eksportnasional (%)
03
Share Impor Bahan Baku Industri Berbasis Agro terhadap TotalImpor (%)
04
Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri (deltarupiah/tenaga kerja)
05
Pertumbuhan investasi di industri berbasis agro (%)06
Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri agro (JutaOrang)
07
1836 Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan danPengembangan Industri berbasis Agro(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
1.000.000.000
1836.001 Rumusan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi DanPelaporan[Base Line]
1.000.000.000 DK
Lokasi : KALIMANTAN TENGAH
1 dokumen/laporan
1836.001.200 FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGANINDUSTRI AGRO UNGGULAN DI PROVINSI KALIMANTANTENGAH
1.000.000.0001 dokumen/laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.000.000.000
051 FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN INDUSTRI AGROUNGGULAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN SELATAN
(159093)(15)
(02) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGROKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
KALIMANTAN SELATAN
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.02.07) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGROPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.02.07 Program Penumbuhan dan Pengembangan IndustriBerbasis Agro
1.000.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Laju pertumbuhan industri berbasis agro (%)01
Kontribusi industri berbasis agro terhadap PDB nasional (%)02
Kontribusi eksport produk industri berbasis agro terhadap eksportnasional (%)
03
Share Impor Bahan Baku Industri Berbasis Agro terhadap TotalImpor (%)
04
Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri (deltarupiah/tenaga kerja)
05
Pertumbuhan investasi di industri berbasis agro (%)06
Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri agro (JutaOrang)
07
1836 Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan danPengembangan Industri berbasis Agro(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
1.000.000.000
1836.001 Rumusan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi DanPelaporan[Base Line]
1.000.000.000 DK
Lokasi : KALIMANTAN SELATAN
1 dokumen/laporan
1836.001.001 FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGANINDUSTRI AGRO UNGGULAN DAERAH DI KALIMANTANSELATAN
1.000.000.0001 dokumen/laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.000.000.000
051 FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN INDUSTRI AGROUNGGULAN DAERAH DI KALIMANTAN SELATAN
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN TIMUR
(169072)(16)
(02) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGROKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
KALIMANTAN TIMUR
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.02.07) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGROPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.02.07 Program Penumbuhan dan Pengembangan IndustriBerbasis Agro
500.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Laju pertumbuhan industri berbasis agro (%)01
Kontribusi industri berbasis agro terhadap PDB nasional (%)02
Kontribusi eksport produk industri berbasis agro terhadap eksportnasional (%)
03
Share Impor Bahan Baku Industri Berbasis Agro terhadap TotalImpor (%)
04
Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri (deltarupiah/tenaga kerja)
05
Pertumbuhan investasi di industri berbasis agro (%)06
Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri agro (JutaOrang)
07
1836 Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan danPengembangan Industri berbasis Agro(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
500.000.000
1836.001 Rumusan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi DanPelaporan[Base Line]
500.000.000 DK
Lokasi : KALIMANTAN TIMUR
1 dokumen/laporan
1836.001.001 FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGANINDUSTRI AGRO UNGGULAN DAERAH
500.000.0001 dokumen/laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 500.000.000
051 FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN INDUSTRI AGROUNGGULAN DAERAH KALTIM
500.000.000
500.000.000
500.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SULAWESI UTARA
SULAWESI UTARA
(179215)(17)
(02) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGROKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SULAWESI UTARA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.02.07) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGROPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.02.07 Program Penumbuhan dan Pengembangan IndustriBerbasis Agro
750.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Laju pertumbuhan industri berbasis agro (%)01
Kontribusi industri berbasis agro terhadap PDB nasional (%)02
Kontribusi eksport produk industri berbasis agro terhadap eksportnasional (%)
03
Share Impor Bahan Baku Industri Berbasis Agro terhadap TotalImpor (%)
04
Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri (deltarupiah/tenaga kerja)
05
Pertumbuhan investasi di industri berbasis agro (%)06
Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri agro (JutaOrang)
07
1836 Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan danPengembangan Industri berbasis Agro(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
750.000.000
1836.001 Rumusan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi DanPelaporan[Base Line]
750.000.000 DK
Lokasi : SULAWESI UTARA
1 dokumen/laporan
1836.001.001 FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGANINDUSTRI AGRO UNGGULAN DAERAH DI SULAWESIUTARA
750.000.0001 dokumen/laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 750.000.000
051 FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN INDUSTRI AGROUNGGULAN DAERAH DI SULAWESI UTARA
750.000.000
750.000.000
750.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
SULAWESI TENGAH
(189082)(18)
(02) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGROKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SULAWESI TENGAH
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.02.07) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGROPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.02.07 Program Penumbuhan dan Pengembangan IndustriBerbasis Agro
750.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Laju pertumbuhan industri berbasis agro (%)01
Kontribusi industri berbasis agro terhadap PDB nasional (%)02
Kontribusi eksport produk industri berbasis agro terhadap eksportnasional (%)
03
Share Impor Bahan Baku Industri Berbasis Agro terhadap TotalImpor (%)
04
Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri (deltarupiah/tenaga kerja)
05
Pertumbuhan investasi di industri berbasis agro (%)06
Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri agro (JutaOrang)
07
1836 Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan danPengembangan Industri berbasis Agro(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
750.000.000
1836.001 Rumusan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi DanPelaporan[Base Line]
750.000.000 DK
Lokasi : SULAWESI TENGAH
1 dokumen/laporan
1836.001.001 FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGANINDUSTRI AGRO UNGGULAN DI PROVINSI SULAWESITENGAH
750.000.0001 dokumen/laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 750.000.000
051 FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN IND. AGROUNGGULAN DI PROV. SULTENG
750.000.000
750.000.000
750.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SULAWESI SELATAN
SULAWESI SELATAN
(199373)(19)
(02) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGROKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SULAWESI SELATAN
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.02.07) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGROPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.02.07 Program Penumbuhan dan Pengembangan IndustriBerbasis Agro
500.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Laju pertumbuhan industri berbasis agro (%)01
Kontribusi industri berbasis agro terhadap PDB nasional (%)02
Kontribusi eksport produk industri berbasis agro terhadap eksportnasional (%)
03
Share Impor Bahan Baku Industri Berbasis Agro terhadap TotalImpor (%)
04
Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri (deltarupiah/tenaga kerja)
05
Pertumbuhan investasi di industri berbasis agro (%)06
Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri agro (JutaOrang)
07
1836 Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan danPengembangan Industri berbasis Agro(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
500.000.000
1836.001 Rumusan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi DanPelaporan[Base Line]
500.000.000 DK
Lokasi : SULAWESI SELATAN
1 dokumen/laporan
1836.001.001 FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGANINDUSTRI AGRO UNGGULAN DAERAH DI PROVINSISULAWESI SELATAN
500.000.0001 dokumen/laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 500.000.000
051 FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN INDUSTRI AGROUNGGULAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
500.000.000
500.000.000
500.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SULAWESI TENGGARA
SULAWESI TENGGARA
(209094)(20)
(02) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGROKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SULAWESI TENGGARA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.02.07) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGROPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.02.07 Program Penumbuhan dan Pengembangan IndustriBerbasis Agro
750.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Laju pertumbuhan industri berbasis agro (%)01
Kontribusi industri berbasis agro terhadap PDB nasional (%)02
Kontribusi eksport produk industri berbasis agro terhadap eksportnasional (%)
03
Share Impor Bahan Baku Industri Berbasis Agro terhadap TotalImpor (%)
04
Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri (deltarupiah/tenaga kerja)
05
Pertumbuhan investasi di industri berbasis agro (%)06
Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri agro (JutaOrang)
07
1836 Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan danPengembangan Industri berbasis Agro(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
750.000.000
1836.001 Rumusan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi DanPelaporan[Base Line]
750.000.000 DK
Lokasi : SULAWESI TENGGARA
1 dokumen/laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 750.000.000
051 FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN INDUSTRIDAERAH PROVINSI SULTRA
750.000.000
750.000.000
750.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN MALUKU
MALUKU
(219060)(21)
(02) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGROKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
MALUKU
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.02.07) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGROPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.02.07 Program Penumbuhan dan Pengembangan IndustriBerbasis Agro
1.000.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Laju pertumbuhan industri berbasis agro (%)01
Kontribusi industri berbasis agro terhadap PDB nasional (%)02
Kontribusi eksport produk industri berbasis agro terhadap eksportnasional (%)
03
Share Impor Bahan Baku Industri Berbasis Agro terhadap TotalImpor (%)
04
Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri (deltarupiah/tenaga kerja)
05
Pertumbuhan investasi di industri berbasis agro (%)06
Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri agro (JutaOrang)
07
1836 Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan danPengembangan Industri berbasis Agro(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
1.000.000.000
1836.001 Rumusan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi DanPelaporan[Base Line]
1.000.000.000 DK
Lokasi : MALUKU
1 dokumen/laporan
1836.001.020 FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGANINDUSTRI AGRO UNGGULAN DI PROPINSI MALUKU
1.000.000.0001 dokumen/laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.000.000.000
051 FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN INDUSTRI AGROUNGGULAN DI PROPINSI MALUKU
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BALI
BALI
(229233)(22)
(02) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGROKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
BALI
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.02.07) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGROPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.02.07 Program Penumbuhan dan Pengembangan IndustriBerbasis Agro
750.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Laju pertumbuhan industri berbasis agro (%)01
Kontribusi industri berbasis agro terhadap PDB nasional (%)02
Kontribusi eksport produk industri berbasis agro terhadap eksportnasional (%)
03
Share Impor Bahan Baku Industri Berbasis Agro terhadap TotalImpor (%)
04
Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri (deltarupiah/tenaga kerja)
05
Pertumbuhan investasi di industri berbasis agro (%)06
Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri agro (JutaOrang)
07
1836 Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan danPengembangan Industri berbasis Agro(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
750.000.000
1836.001 Rumusan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi DanPelaporan[Base Line]
750.000.000 DK
Lokasi : BALI
1 dokumen/laporan
1836.001.001 FASILITASI DAN KOORDINASI PENUMBUHAN DANPENGEMBANGAN INDUSTRI UNGGULAN DAERAHBERBASIS AGRO DI PROVINSI BALI
750.000.0001 dokumen/laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 750.000.000
051 FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN INDUSTRI AGROUNGGULAN DAERAH
750.000.000
750.000.000
750.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NUSA TENGGARA BARAT
NUSA TENGGARA BARAT
(239078)(23)
(02) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGROKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
NUSA TENGGARA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.02.07) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGROPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.02.07 Program Penumbuhan dan Pengembangan IndustriBerbasis Agro
750.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Laju pertumbuhan industri berbasis agro (%)01
Kontribusi industri berbasis agro terhadap PDB nasional (%)02
Kontribusi eksport produk industri berbasis agro terhadap eksportnasional (%)
03
Share Impor Bahan Baku Industri Berbasis Agro terhadap TotalImpor (%)
04
Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri (deltarupiah/tenaga kerja)
05
Pertumbuhan investasi di industri berbasis agro (%)06
Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri agro (JutaOrang)
07
1836 Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan danPengembangan Industri berbasis Agro(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
750.000.000
1836.001 Rumusan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi DanPelaporan[Base Line]
750.000.000 DK
Lokasi : NUSA TENGGARA BARAT
1 dokumen/laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 750.000.000
011 FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN INDUSTRI AGROUNGGULAN DAERAH
750.000.000
750.000.000
750.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NUSA TENGGARA TIMUR
NUSA TENGGARA TIMUR
(249201)(24)
(02) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGROKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
NUSA TENGGARA TIMUR
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.02.07) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGROPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.02.07 Program Penumbuhan dan Pengembangan IndustriBerbasis Agro
1.000.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Laju pertumbuhan industri berbasis agro (%)01
Kontribusi industri berbasis agro terhadap PDB nasional (%)02
Kontribusi eksport produk industri berbasis agro terhadap eksportnasional (%)
03
Share Impor Bahan Baku Industri Berbasis Agro terhadap TotalImpor (%)
04
Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri (deltarupiah/tenaga kerja)
05
Pertumbuhan investasi di industri berbasis agro (%)06
Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri agro (JutaOrang)
07
1836 Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan danPengembangan Industri berbasis Agro(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
1.000.000.000
1836.001 Rumusan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi DanPelaporan[Base Line]
1.000.000.000 DK
Lokasi : NUSA TENGGARA TIMUR
1 dokumen/laporan
1836.001.200 FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGANINDUSTRI AGRO UNGGULAN DI PROVINSI NUSATENGGARA TIMUR
1.000.000.0001 dokumen/laporan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.000.000.000
051 FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN INDUSTRI AGROUNGGULAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PAPUA
PAPUA
(259113)(25)
(02) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGROKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
PAPUA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.02.07) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGROPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.02.07 Program Penumbuhan dan Pengembangan IndustriBerbasis Agro
1.000.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Laju pertumbuhan industri berbasis agro (%)01
Kontribusi industri berbasis agro terhadap PDB nasional (%)02
Kontribusi eksport produk industri berbasis agro terhadap eksportnasional (%)
03
Share Impor Bahan Baku Industri Berbasis Agro terhadap TotalImpor (%)
04
Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri (deltarupiah/tenaga kerja)
05
Pertumbuhan investasi di industri berbasis agro (%)06
Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri agro (JutaOrang)
07
1836 Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan danPengembangan Industri berbasis Agro(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
1.000.000.000
1836.001 Rumusan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi DanPelaporan[Base Line]
1.000.000.000 DK
Lokasi : PAPUA
1 dokumen/laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.000.000.000
051 FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN INDUSTRI AGROUNGGULAN DAERAH PROVINSI PAPUA
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BENGKULU
BENGKULU
(269098)(26)
(02) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGROKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
BENGKULU
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.02.07) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGROPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.02.07 Program Penumbuhan dan Pengembangan IndustriBerbasis Agro
750.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Laju pertumbuhan industri berbasis agro (%)01
Kontribusi industri berbasis agro terhadap PDB nasional (%)02
Kontribusi eksport produk industri berbasis agro terhadap eksportnasional (%)
03
Share Impor Bahan Baku Industri Berbasis Agro terhadap TotalImpor (%)
04
Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri (deltarupiah/tenaga kerja)
05
Pertumbuhan investasi di industri berbasis agro (%)06
Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri agro (JutaOrang)
07
1836 Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan danPengembangan Industri berbasis Agro(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
750.000.000
1836.001 Rumusan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi DanPelaporan[Base Line]
750.000.000 DK
Lokasi : BENGKULU
1 dokumen/laporan
1836.001.200 FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGANINDUSTRI AGRO UNGGULAN DI PROVINSI BENGKULU
750.000.0001 dokumen/laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 750.000.000
051 FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN INDUSTRI AGROUNGGULAN DI DAERAH
750.000.000
750.000.000
750.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN MALUKU UTARA
MALUKU UTARA
(289094)(28)
(02) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGROKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
MALUKU UTARA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.02.07) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGROPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.02.07 Program Penumbuhan dan Pengembangan IndustriBerbasis Agro
1.000.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Laju pertumbuhan industri berbasis agro (%)01
Kontribusi industri berbasis agro terhadap PDB nasional (%)02
Kontribusi eksport produk industri berbasis agro terhadap eksportnasional (%)
03
Share Impor Bahan Baku Industri Berbasis Agro terhadap TotalImpor (%)
04
Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri (deltarupiah/tenaga kerja)
05
Pertumbuhan investasi di industri berbasis agro (%)06
Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri agro (JutaOrang)
07
1836 Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan danPengembangan Industri berbasis Agro(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
1.000.000.000
1836.001 Rumusan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi DanPelaporan[Base Line]
1.000.000.000 DK
Lokasi : MALUKU UTARA
1 dokumen/laporan
1836.001.001 FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGANINDUSTRI AGRO UNGGULAN DAERAH DI MALUKU UTARA
1.000.000.0001 dokumen/laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.000.000.000
051 FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN INDUSTRI AGROUNGGULAN DAERAH DI MALUKU UTARA
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTEN
BANTEN
(299998)(29)
(02) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGROKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
BANTEN
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.02.07) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGROPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.02.07 Program Penumbuhan dan Pengembangan IndustriBerbasis Agro
750.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Laju pertumbuhan industri berbasis agro (%)01
Kontribusi industri berbasis agro terhadap PDB nasional (%)02
Kontribusi eksport produk industri berbasis agro terhadap eksportnasional (%)
03
Share Impor Bahan Baku Industri Berbasis Agro terhadap TotalImpor (%)
04
Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri (deltarupiah/tenaga kerja)
05
Pertumbuhan investasi di industri berbasis agro (%)06
Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri agro (JutaOrang)
07
1836 Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan danPengembangan Industri berbasis Agro(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
750.000.000
1836.001 Rumusan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi DanPelaporan[Base Line]
750.000.000 DK
Lokasi : BANTEN
1 dokumen/laporan
1836.001.200 FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGANINDUSTRI AGRO UNGGULAN DI PROVINSI BANTEN
750.000.0001 dokumen/laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 750.000.000
051 Fasilitasi Dan Koordinasi Pengembangan Industri Agro Unggulan DiProvinsi Banten
750.000.000
750.000.000
750.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BANGKA BELITUNG
(300099)(30)
(02) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGROKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.02.07) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGROPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.02.07 Program Penumbuhan dan Pengembangan IndustriBerbasis Agro
750.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Laju pertumbuhan industri berbasis agro (%)01
Kontribusi industri berbasis agro terhadap PDB nasional (%)02
Kontribusi eksport produk industri berbasis agro terhadap eksportnasional (%)
03
Share Impor Bahan Baku Industri Berbasis Agro terhadap TotalImpor (%)
04
Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri (deltarupiah/tenaga kerja)
05
Pertumbuhan investasi di industri berbasis agro (%)06
Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri agro (JutaOrang)
07
1836 Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan danPengembangan Industri berbasis Agro(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
750.000.000
1836.001 Rumusan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi DanPelaporan[Base Line]
750.000.000 DK
Lokasi : BANGKA BELITUNG
1 dokumen/laporan
1836.001.200 Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan IndustriUnggulan di Provinsi Bangka Belitung
750.000.0001 dokumen/laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 750.000.000
051 Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Industri Agro Unggulan diProvinsi Bangka Belitung
750.000.000
750.000.000
750.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS KOPERASI , PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROV. GORONTALO
GORONTALO
(319199)(31)
(02) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGROKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
GORONTALO
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.02.07) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGROPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.02.07 Program Penumbuhan dan Pengembangan IndustriBerbasis Agro
750.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Laju pertumbuhan industri berbasis agro (%)01
Kontribusi industri berbasis agro terhadap PDB nasional (%)02
Kontribusi eksport produk industri berbasis agro terhadap eksportnasional (%)
03
Share Impor Bahan Baku Industri Berbasis Agro terhadap TotalImpor (%)
04
Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri (deltarupiah/tenaga kerja)
05
Pertumbuhan investasi di industri berbasis agro (%)06
Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri agro (JutaOrang)
07
1836 Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan danPengembangan Industri berbasis Agro(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
750.000.000
1836.001 Rumusan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi DanPelaporan[Base Line]
750.000.000 DK
Lokasi : GORONTALO
1 dokumen/laporan
1836.001.001 FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGANINDUSTRI AGRO UNGGULAN DAERAH DI GORONTALO
750.000.0001 dokumen/laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 750.000.000
051 FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN INDUSTRI AGROUNGGULAN DAERAH DI GORONTALO
750.000.000
750.000.000
750.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROV. RIAU KEPULAUAN
KEPULAUAN RIAU
(329091)(32)
(02) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGROKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
KEPULAUAN RIAU
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.02.07) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGROPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.02.07 Program Penumbuhan dan Pengembangan IndustriBerbasis Agro
1.000.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Laju pertumbuhan industri berbasis agro (%)01
Kontribusi industri berbasis agro terhadap PDB nasional (%)02
Kontribusi eksport produk industri berbasis agro terhadap eksportnasional (%)
03
Share Impor Bahan Baku Industri Berbasis Agro terhadap TotalImpor (%)
04
Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri (deltarupiah/tenaga kerja)
05
Pertumbuhan investasi di industri berbasis agro (%)06
Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri agro (JutaOrang)
07
1836 Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan danPengembangan Industri berbasis Agro(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
1.000.000.000
1836.001 Rumusan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi DanPelaporan[Base Line]
1.000.000.000 DK
Lokasi : KEPULAUAN RIAU
2 dokumen/laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.000.000.000
051 FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN INDUSTRI AGROUNGGULAN DAERAH DI KEPULAUAN RIAU
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROV. PAPUA BARAT
PAPUA BARAT
(339227)(33)
(02) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGROKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
PAPUA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.02.07) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGROPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.02.07 Program Penumbuhan dan Pengembangan IndustriBerbasis Agro
750.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Laju pertumbuhan industri berbasis agro (%)01
Kontribusi industri berbasis agro terhadap PDB nasional (%)02
Kontribusi eksport produk industri berbasis agro terhadap eksportnasional (%)
03
Share Impor Bahan Baku Industri Berbasis Agro terhadap TotalImpor (%)
04
Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri (deltarupiah/tenaga kerja)
05
Pertumbuhan investasi di industri berbasis agro (%)06
Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri agro (JutaOrang)
07
1836 Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan danPengembangan Industri berbasis Agro(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
750.000.000
1836.001 Rumusan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi DanPelaporan[Base Line]
750.000.000 DK
Lokasi : PAPUA BARAT
5 dokumen/laporan
1836.001.200 FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGANINDUSTRI AGRO UNGGULAN PROVINSI
750.000.0005 dokumen/laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 750.000.000
051 FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN INDUSTRI AGROUNGGULAN PROVINSI
750.000.000
750.000.000
750.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH PROV. SULAWESI
PROP. SULAWESI BARAT
(349002)(34)
(02) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGROKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SULAWESI BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.02.07) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGROPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.02.07 Program Penumbuhan dan Pengembangan IndustriBerbasis Agro
500.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Laju pertumbuhan industri berbasis agro (%)01
Kontribusi industri berbasis agro terhadap PDB nasional (%)02
Kontribusi eksport produk industri berbasis agro terhadap eksportnasional (%)
03
Share Impor Bahan Baku Industri Berbasis Agro terhadap TotalImpor (%)
04
Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri (deltarupiah/tenaga kerja)
05
Pertumbuhan investasi di industri berbasis agro (%)06
Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri agro (JutaOrang)
07
1836 Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan danPengembangan Industri berbasis Agro(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
500.000.000
1836.001 Rumusan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi DanPelaporan[Base Line]
500.000.000 DK
Lokasi : PROP. SULAWESI BARAT
1 dokumen/laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 500.000.000
051 Fasilitasi dan koordinasi pengembangan industri agro unggulandaerah
500.000.000
500.000.000
500.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
KALIMANTAN UTARA
(419373)(35)
(02) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGROKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
KALIMANTAN UTARA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.02.07) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGROPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.02.07 Program Penumbuhan dan Pengembangan IndustriBerbasis Agro
500.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Laju pertumbuhan industri berbasis agro (%)01
Kontribusi industri berbasis agro terhadap PDB nasional (%)02
Kontribusi eksport produk industri berbasis agro terhadap eksportnasional (%)
03
Share Impor Bahan Baku Industri Berbasis Agro terhadap TotalImpor (%)
04
Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri (deltarupiah/tenaga kerja)
05
Pertumbuhan investasi di industri berbasis agro (%)06
Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri agro (JutaOrang)
07
1836 Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan danPengembangan Industri berbasis Agro(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
500.000.000
1836.001 Rumusan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi DanPelaporan[Base Line]
500.000.000 DK
Lokasi : KALIMANTAN UTARA
1 dokumen/laporan
1836.001.002 FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGANINDUSTRI AGRO UNGGULAN DI PROVINSI KALIMANTANUTARA
500.000.0001 dokumen/laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 500.000.000
051 FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN INDUSTRI AGROUNGGULAN DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA
500.000.000
500.000.000
500.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL, DAN ANEKA
KOTA JAKARTA SELATAN
(247982)(01)
(03) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL DAN ANEKAKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.03.06) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL, DAN ANEKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.03.06 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia,Tekstil, dan Aneka
205.704.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Laju pertumbuhan PDB industri logam, kimia, tekstil dan aneka01
Kontribusi PDB industri logam, kimia, tekstil dan aneka terhadapPDB nasional
02
Kontribusi ekspor produk industri logam, kimia, tekstil dan anekaterhadap ekspor nasional
03
Pangsa pasar produk industri logam, kimia, tekstil dan anekanasional terhadap total permintaan pasar dalam negeri
04
Jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor industri05
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja di Industri Logam, Kimia,Tekstil dan Aneka
06
Share Impor Bahan Baku Industri Logam, Kimia, Tekstil Dan Anekaterhadap PDB Industri Pengolahan non-Migas
07
Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) pada tahuntersebut
08
Jumlah regulasi teknis pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC secarawajib pada tahun tersebut
09
Nilai investasi di sektor Industri Logam, Kimia, Tekstil, dan Aneka10
Produk industri yang tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri(TKDN)
11
Jumlah industri strategis yang difasilitasi12
Jenis Data yang tersedia pada Sistem Informasi Industri Nasional13
Jenis Informasi yang tersedia pada Sistem Informasi IndustriNasional
14
Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja15
Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumenperencanaan
16
Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan17
Nilai SAKIP Ditjen BIM18
Tingkat kualitas laporan keuangan19
Laju pertumbuhan PDB industri logam, kimia, tekstil dan aneka20
1875 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Tekstil, Kulit,Alas Kaki, dan Aneka(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
94.156.000.000
1875.001 Rekomendasi Kebijakan Penumbuhan dan PengembanganIndustri Tekstil dan Aneka[Base Line]
1.717.154.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
1 usulankebijakan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.717.154.000
051 Menyusun usulan kebijakan penumbuhan dan pengembanganIndustri Tekstil dan Aneka
1.717.154.000
1875.002 Revitalisasi Perusahaan Industri Tekstil dan Aneka[Base Line]
30.210.967.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
40 perusahaan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 30.210.967.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL, DAN ANEKA
KOTA JAKARTA SELATAN
(247982)(01)
(03) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL DAN ANEKAKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.03.06) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL, DAN ANEKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
051 Merevitalisasi Perusahaan Industri Tekstil dan Aneka 28.832.337.000
052 Memfasilitasi Bimbingan Teknis Peningkatan KemampuanPengelolaan Usaha Industri Tekstil dan Aneka
1.378.630.000
1875.003 Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional IndustriTekstil dan Aneka[Base Line]
1.678.072.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
2 RSKKNI
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.678.072.000
051 Menyusun Rancangan Standar Kompetensi Kerja NasionalIndonesia (RSKKNI) Industri Tekstil dan Aneka
1.678.072.000
1875.004 Sertifikasi Sumber Daya Manusia Industri Tekstil danAneka[Base Line]
4.617.922.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
400 orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.617.922.000
051 Memfasilitasi Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi SDMIndustri Tekstil dan Aneka
4.617.922.000
1875.005 Standar Nasional Indonesia Produk Industri Tekstil danAneka[Base Line]
5.055.127.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
5 SNI
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 5.055.127.000
051 Menyusun Rancangan Standar Nasional Indonesia Produk IndustriTekstil dan Aneka
2.573.047.000
052 Menyusun Rancangan Regulasi SNI Wajib Produk Industri Tekstildan Aneka
2.482.080.000
1875.006 Sarana dan Prasarana Laboratorium Pengujian StandarIndustri Tekstil dan Aneka[Base Line]
875.051.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
1 Lab Uji
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 875.051.000
051 Melakukan perencanaan dan pengadaan sarana dan prasaranaLaboratorium Pengujian Standar Industri Tekstil dan Aneka
875.051.000
1875.007 Pengembangan Merk (Branding) Industri Tekstil danAneka[Base Line]
27.652.409.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
20 perusahaan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 24.093.399.000
051 Memfasilitasi Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Merek dan Paten 1.200.000.000
053 Membangun outlet display produk Industri 10.155.000.000
054 Memfasilitasi Pameran Industri Tekstil dan Aneka Di Dalam danLuar Negeri
12.738.399.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.559.010.000
052 Melakukan diseminasi pengembangan Merek Industri Tekstil danAneka
3.559.010.000
1875.008 Pendirian Bufferstock Kapas dan Material Center[Base Line]
16.209.370.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
2 bufferstock
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 16.209.370.000
051 Memfasilitasi pendirian Bufferstock Kapas 10.182.750.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL, DAN ANEKA
KOTA JAKARTA SELATAN
(247982)(01)
(03) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL DAN ANEKAKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.03.06) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL, DAN ANEKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
052 Memfasilitasi pendirian Material Center 6.026.620.000
1875.009 Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Data Industri[Base Line]
6.139.928.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
2 jumlahdokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 6.139.928.000
051 Menyusun Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Data Industri 6.139.928.000
1876 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Hilir(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
32.080.880.000
1876.001 Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional IndustriKimia Hilir[Base Line]
1.400.776.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
2 RSKKNI
1876.001.001 Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional IndustriKimia Hilir
817.766.0001 RSKKNI
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 817.766.000
051 Mempersiapkan Penyusunan RSKKNI 263.356.000
052 Menyelenggarakan Workshop Penyusunan RSKKNI 115.500.000
053 Melaksanakan Rapat Pra Konvensi Penyusunan RSKKNI 219.040.000
054 Melaksanakan Rapat Konvensi Penyusunan RSKKNI 219.120.000
055 Menyusun Laporan Penyusunan RSKKNI 750.000
1876.001.002 Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional IndustriBahan Galian Non Logam
583.010.0001 RSKKNI
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 583.010.000
051 Mempersiapkan Penyusunan RSKKNI (Semen dan Keramik) 250.500.000
052 Menyelenggarakan Workshop Penyusunan RSKKNI 114.200.000
053 Melaksanakan Rapat Pra Konvensi Penyusunan RSKKNI 114.140.000
054 Melaksanakan Rapat Konvensi Penyusunan RSKKNI 103.420.000
055 Menyusun Laporan Penyusunan RSKKNI 750.000
1876.002 Rancangan Standar Nasional Indonesia Produk IndustriKimia Hilir[Base Line]
2.714.450.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
18 RSNI
1876.002.001 Rancangan Standar Nasional Indonesia Produk IndustriKimia Hilir
1.933.750.00010 RSNI
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.933.750.000
051 Menyusun Rancangan SNI Produk Industri Karet dan Plastik 965.850.000
052 Menyusun Rancangan SNI Produk Industri Farmasi dan Kosmetik 238.550.000
053 Menyusun Rancangan SNI Produk Industri Kimia Hilir Lainnya 729.350.000
1876.002.002 Rancangan Standar Nasional Indonesia Produk IndustriBahan Galian Non Logam
780.700.0008 RSNI
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 780.700.000
051 Menyusun Rancangan SNI Produk Industri Semen dan Barang dariSemen
228.350.000
052 Menyusun Rancangan SNI Produk Industri Keramik, Kaca, Gelasdan Refraktori
552.350.000
1876.003 Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ProdukIndustri Kimia Hilir[Base Line]
715.136.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
200 komoditi
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL, DAN ANEKA
KOTA JAKARTA SELATAN
(247982)(01)
(03) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL DAN ANEKAKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.03.06) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL, DAN ANEKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 4KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
1876.003.001 Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ProdukIndustri Kimia Hilir
593.536.000150 komoditi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 593.536.000
051 Melaksanakan Sosialisasi Calon Peserta Verifikasi TKDN 250.468.000
052 Memfasilitasi Verifikasi TKDN Perusahaan Industri Kimia Hilir 92.600.000
053 Menyelenggarakan Workshop TKDN 250.468.000
1876.003.002 Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ProdukIndustri Bahan Galian Non Logam
121.600.00050 komoditi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 121.600.000
051 Melaksanakan Sosialisasi Calon Peserta Verifikasi TKDN 121.600.000
1876.004 Peningkatan akses pasar dalam dan luar negeri[Base Line]
1.528.800.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
40 perusahaan
1876.004.001 Peningkatan akses pasar dalam dan luar negeri IKH 1.064.400.00020 perusahaan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.064.400.000
051 Memfasilitasi Pameran IKH di Dalam Negeri 660.200.000
052 Memfasilitasi Pameran IKH di Luar Negeri 403.450.000
053 Menyusun Laporan Peningkatan akses pasar dalam dan luar negeri 750.000
1876.004.002 Peningkatan akses pasar dalam dan luar negeri IBGNL 464.400.00020 perusahaan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 464.400.000
051 Memfasilitasi Pameran IBGNL di Dalam Negeri 260.200.000
052 Memfasilitasi Pameran IBGNL di Luar Negeri 203.450.000
053 Menyusun laporan peningkatan akses pasar dalam dan luar negeri 750.000
1876.005 Standar Nasional Indonesia Wajib Produk Industri KimiaHilir[Base Line]
3.434.522.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
3 SNI Wajib
1876.005.001 Standar Nasional Indonesia Wajib Produk Industri KimiaHilir
1.642.737.0001 SNI Wajib
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.642.737.000
051 Melakukan Penyusunan dan Penerapan SNI Wajib Produk IndustriKaret dan Plastik
589.122.000
052 Melakukan Fasilitasi dan Monitoring Penerapan SNI Industri KimiaHilir
1.053.615.000
1876.005.002 Standar Nasional Indonesia Wajib Produk Industri BahanGalian Non Logam
1.791.785.0002 SNI Wajib
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.791.785.000
051 Melakukan Penyusunan dan Penerapan SNI Wajib Produk IndustriSemen dan Barang dari Semen
296.350.000
052 Melakukan Penyusunan dan Penerapan SNI Wajib Produk IndustriKeramik, Kaca, Gelas dan Refraktori
439.050.000
053 Melakukan Fasilitasi dan Monitoring Penerapan SNI Wajib IndustriBahan Galian Non Logam
1.056.385.000
1876.006 Fasilitasi Industri Kimia Hilir[Base Line]
12.693.445.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
6,5000 komoditi
1876.006.001 Pembinaan dan Pengawasan Implementasi GHS 384.955.0000,5000 komoditi
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL, DAN ANEKA
KOTA JAKARTA SELATAN
(247982)(01)
(03) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL DAN ANEKAKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.03.06) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL, DAN ANEKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 5KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 384.955.000
051 Melakukan Persiapan Pembinaan dan Pengawasan ImplementasiGHS
126.839.000
052 Melaksanakan Diseminasi Petunjuk Teknis Implementasi GHS 153.200.000
053 Melaksanakan Monitoring Penerapan GHS di Pabrik Produk IndustriKimia Hilir
104.166.000
054 Menyusun Laporan Pembinaan dan Pengawasan Implementasi GHS 750.000
1876.006.002 Pembinaan dan Pengembangan Industri Barang Karet 1.582.749.0000,5000 komoditi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.582.749.000
051 Melakukan Persiapan Pengembangan dan Pembinaan IndustriBarang Karet
180.650.000
052 Melaksanakan Rapat dan Forum Pengembangan terkaitPengembangan Industri Barang Karet
180.699.000
053 Melakukan Partisipasi Internasional dalam Pengembangan IndustriKaret
429.165.000
054 Memfasilitasi Pembangunan Pilot Project Industri Vulkanisir(Retread) Ban Pesawat Terbang
791.485.000
055 Menyusun Laporan Pengembangan dan Pembinaan Industri BarangKaret
750.000
1876.006.003 Pembinaan dan Pengembangan Industri Barang Plastik 1.604.120.0000,5000 komoditi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.604.120.000
051 Melakukan Persiapan Pengembangan dan Pembinaan IndustriKemasan Plastik
150.200.000
052 Melaksanakan Forum dan Rapat Teknis Pengembangan IndustriKemasan Plastik
73.685.000
053 Melaksanakan Pengembangan dan Pembinaan Industri CakramOptik
373.185.000
054 Melaksanakan Pengembangan dan Pembinaan Industri Helm 1.006.300.000
055 Menyusun Laporan Pengembangan dan Pembinaan IndustriKemasan Plastik
750.000
1876.006.004 Pembinaan dan Pengembangan Industri Farmasi danKosmetik
1.701.068.0000,5000 komoditi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.701.068.000
051 Melakukan Persiapan Pembinaan dan Pengembangan IndustriFarmasi dan Kosmetik
193.600.000
052 Melaksanakan Pertemuan Teknis Pengembangan Industri KimiaHilir Lainnya (Kosmetika Nabati)
13.300.000
053 Melaksanakan Pertemuan Teknis Pengembangan Industri KimiaHilir Lainnya (Jamu Herbal)
15.800.000
054 Menyusun Roadmap Industri Kosmetik 451.830.000
055 Menyusun Roadmap Industri Herbal 501.830.000
056 Memfasilitasi penyusunan pusat data base industri kosmetik di CoEPetrokimia
200.000.000
057 Memfasilitasi Pembangunan Pilot Project Industri Obat KankerBerbasis Sumber Daya Lokal
123.958.000
058 Memfasilitasi penyusunan Pusat Inovasi Sumber Daya Alam (SDA)industri kosmetik di CoE Petrokimia
200.000.000
059 Menyusun Laporan Pembinaan dan Pengembangan IndustriFarmasi dan Kosmetik
750.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL, DAN ANEKA
KOTA JAKARTA SELATAN
(247982)(01)
(03) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL DAN ANEKAKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.03.06) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL, DAN ANEKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 6KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
1876.006.005 Pembinaan dan Pengembangan Industri Kimia HilirLainnya
365.380.0000,5000 komoditi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 365.380.000
051 Melakukan Persiapan Pengembangan dan Pembinaan IndustriKimia Hilir Lainnya
173.600.000
052 Melakukan Pembinaan Industri Limbah Non B3 76.555.000
053 Melaksanakan Forum Pengembangan Industri Kimia Hilir Lainnya(Industri Cat)
58.495.000
054 Melaksanakan Forum Pengembangan Industri Kimia Hilir Lainnya(Industri Detergen Multifungsi)
55.980.000
055 Menyusun Laporan Pengembangan dan Pembinaan Industri KimiaHilir Lainnya
750.000
1876.006.006 Peningkatan daya saing Industri Kimia Hilir 807.951.0000,5000 komoditi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 807.951.000
051 Meningkatkan daya saing industri karet dan plastik 305.741.000
052 Meningkatkan daya saing industri farmasi dan kosmetik 259.205.000
053 Meningkatkan daya saing industri kimia hilir lainnya 243.005.000
1876.006.007 Partisipasi IKH dalam Fora Internasional 696.516.0000,5000 komoditi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 696.516.000
051 Melakukan Persiapan Kegiatan Partisipasi IKH dalam ForaInternasional
581.131.000
052 Melaksanakan Rapat Persiapan Sidang Internasional di Dalam danLuar negeri
114.635.000
053 Menyusun Laporan Kegiatan Partisipasi IKH dalam ForaInternasional
750.000
1876.006.008 Pembinaan dan Pengembangan Industri Semen danBarang dari Semen
776.163.0000,5000 komoditi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 776.163.000
051 Melakukan Persiapan Pembinaan dan Pengembangan IndustriSemen dan Barang dari Semen
287.250.000
052 Melaksanakan Rapat dan Forum Pengembangan Industri Semendan Barang dari Semen
136.862.000
053 Melaksanakan Forum Komunikasi Teknologi Industri Semen &Monitoring GRK
175.150.000
054 Melaksanakan Monitoring Obyek Vital Nasional 118.801.000
055 Memfasilitasi Review RPP Ekosistem Karst untuk MemberikanKepastian Usaha pada Industri Semen
28.675.000
056 Memfasilitasi Fasilitasi Jaminan Penyediaan Energi, DMO Batu Baradengan Harga Murah
28.675.000
057 Menyusun Laporan Pembinaan dan Pengembangan Industri Semendan Barang dari Semen
750.000
1876.006.009 Pembinaan dan Pengembangan Industri Keramik,Refraktori, Kaca, dan Gelas
1.707.325.0000,5000 komoditi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.707.325.000
051 Melakukan Persiapan Pengembangan dan Pembinaan IndustriKeramik, Refraktori, Kaca, dan Gelas
287.250.000
052 Melaksanakan Rapat dan Forum Pengembangan terkaitPengembangan Industri Keramik, Refraktori, Kaca, dan Gelas
119.325.000
053 Memfasilitasi Pemetaan Industri Keramik Nasional 900.000.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL, DAN ANEKA
KOTA JAKARTA SELATAN
(247982)(01)
(03) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL DAN ANEKAKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.03.06) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL, DAN ANEKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 7KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
054 Memfasilitasi Penyusunan Roadmap Industri Keramik 200.000.000
055 Memfasilitasi Penyusunan FS Industri Soda Abu sebagai BahanBaku Industri Kaca
200.000.000
056 Menyusun Laporan Pengembangan dan Pembinaan IndustriKeramik, Refraktori, Kaca, dan Gelas
750.000
1876.006.010 Pembinaan dan Pengembangan Industri Barang GalianNon Logam Lainnya
1.328.551.0000,5000 komoditi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.328.551.000
051 Melakukan Persiapan Pengembangan dan Pembinaan IndustriBarang Galian Non Logam Lainnya
287.250.000
052 Melaksanakan Rapat dan Forum Pengembangan Industri BarangGalian Non Logam Lainnya
140.551.000
053 Memfasilitasi Pemetaan Industri Barang Galian Non Logam Lainnya 900.000.000
054 Menyusun Laporan Pengembangan dan Pembinaan Industri BarangGalian Non Logam Lainnya
750.000
1876.006.011 Partisipasi IBGNL dalam Fora Internasional 581.881.0000,5000 komoditi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 581.881.000
051 Melakukan Kegiatan Partisipasi IBGNL dalam Fora Internasional 581.131.000
052 Menyusun Laporan Kegiatan Partisipasi IBGNL dalam ForaInternasional
750.000
1876.006.012 Peningkatan daya saing Industri Barang Galian NonLogam
845.901.0000,5000 komoditi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 845.901.000
051 Meningkatkan daya saing industri semen dan Barang dari Semen 311.341.000
052 Meningkatkan daya saing industri keramik, Kaca, Gelas danRefraktori
271.455.000
053 Meningkatkan daya saing industri barang galian non logam lainnya 263.105.000
1876.006.013 Pengembangan Teknologi Penggunaan tunnel kiln padaindustri keramik
310.885.0000,5000 komoditi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 310.885.000
051 Melakukan Persiapan Kegiatan Pengembangan TeknologiPenggunaan tunnel kiln pada industri keramik
251.250.000
052 Melaksanakan Rapat dan Forum Pengembangan TeknologiPenggunaan Tunnel Kiln pada Industri Keramik
58.885.000
053 Menyusun Laporan Kegiatan Pengembangan TeknologiPenggunaan tunnel kiln pada industri keramik
750.000
1876.007 Restrukturisasi Industri Kimia Hilir[Base Line]
1.000.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
4 perusahaan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.000.000.000
051 Melaksanakan modernisasi peralatan mesin produksi industrikosmetik
1.000.000.000
1876.008 Bantuan mesin dan peralatan[Base Line]
1.000.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
1 unit kerja
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.000.000.000
051 Memfasilitasi Peralatan Pengolahan Limbah Plastik di Jawa Barat 1.000.000.000
1876.009 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit[Base Line]
4.890.331.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
2 Dokumen
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL, DAN ANEKA
KOTA JAKARTA SELATAN
(247982)(01)
(03) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL DAN ANEKAKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.03.06) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL, DAN ANEKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 8KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
1876.009.001 Optimalisasi Perencanaan Industri Kimia Hilir 915.640.0000,5000 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 915.640.000
051 Melakukan Persiapan Perencanaan Industri Kimia Hilir 273.300.000
052 Melakukan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan dan DIPA Tahun 2016 134.800.000
053 Melakukan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017 341.190.000
054 Melaksanakan Ketatausahaan dan Manajemen Kinerja 165.600.000
055 Menyusun Laporan Perencanaan Industri Kimia Hilir 750.000
1876.009.002 Optimalisasi Evaluasi dan Pelaporan Industri Kimia Hilir 1.149.880.0000,5000 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.149.880.000
051 Melakukan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi dan PelaporanIndustri Kimia Hilir
248.850.000
052 Melakukan Koordinasi Evaluasi Bantuan Mesin dan Peralatan Tahun2010-2016
244.000.000
053 Melaksanakan Pertemuan Teknis Profil Komoditi IKH 580.210.000
054 Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2016 76.070.000
055 Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi dan PelaporanIndustri Kimia Hilir
750.000
1876.009.003 Optimalisasi Perencanaan Industri Bahan Galian NonLogam
772.441.0000,5000 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 772.441.000
051 Melakukan Persiapan Perencanaan Industri Bahan Galian NonLogam
257.850.000
052 Melakukan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan dan DIPA Tahun 2016 88.340.000
053 Melakukan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017 295.090.000
054 Melaksanakan Ketatausahaan dan Manajemen Kinerja 130.411.000
055 Menyusun Laporan Perencanaan Industri Bahan Galian Non Logam 750.000
1876.009.004 Optimalisasi Evaluasi dan Pelaporan Industri BarangGalian Non Logam
2.052.370.0000,5000 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.052.370.000
051 Melakukan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi dan PelaporanIndustri Bahan Galian Non Logam
246.900.000
052 Melakukan Koordinasi Evaluasi Bantuan Mesin dan Peralatan Tahun2010-2016
162.700.000
053 Melaksanakan Pertemuan Teknis Profil Komoditi Industri BahanGalian Non Logam
667.950.000
054 Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2016 74.070.000
055 Melakukan Fasilitasi Inventarisasi Pelaksanaan Ekspor dan Imporkomoditi Industri Bahan Galian Non logam
900.000.000
056 Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi dan PelaporanIndustri Bahan Galian Non Logam
750.000
1876.010 Bimbingan Teknis Industri Kimia Hilir[Base Line]
2.703.420.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
40 orang
1876.010.001 Bimbingan Teknis Industri Kimia Hilir 1.411.670.00020 orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.411.670.000
051 Melaksanakan Pelatihan SDM Industri Kimia Hilir berbasis SKKNI 525.700.000
052 Meningkatkan Kompetensi SDM Industri 885.220.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL, DAN ANEKA
KOTA JAKARTA SELATAN
(247982)(01)
(03) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL DAN ANEKAKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.03.06) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL, DAN ANEKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 9KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
053 Menyusun Laporan Bimbingan Teknis Industri Kimia Hilir 750.000
1876.010.002 Bimbingan Teknis Industri Barang Galian Non Logam 1.291.750.00020 orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.291.750.000
051 Melaksanakan Pelatihan SDM Industri Barang Galian Non Logamberbasis SKKNI
775.700.000
052 Meningkatkan Kompetensi SDM Industri 515.300.000
053 Menyusun Laporan Bimbingan Teknis Industri Bahan Galian NonLogam
750.000
1877 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Hulu(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
18.822.377.000
1877.001 Revitalisasi/Penumbuhan Industri Pupuk[Base Line]
1.519.161.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
3 Dokumen
1877.001.001 Fasilitasi Pembangunan atau Revitalisasi 5 (lima) PabrikPupuk
609.528.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 609.528.000
051 Melaksanakan Pertemuan Teknis 390.088.000
052 Melaksanakan Rapat Koordinasi 219.440.000
1877.001.002 Pengamanan Pasokan Bahan Baku Industri Pupuk 475.345.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 475.345.000
051 Melaksanakan Pertemuan Teknis 347.935.000
052 Melaksanakan Rapat Koordinasi 127.410.000
1877.001.003 Pengamanan Produksi Pupuk Dalam MendukungKetahanan Pangan
434.288.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 434.288.000
051 Melaksanakan Pertemuan Teknis 306.618.000
052 Melaksanakan Rapat Koordinasi 127.670.000
1877.002 Pabrik Pupuk Organik Revitalisasi[Base Line]
321.323.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
2 Pabrik
1877.002.001 Optimalisasi Pengoperasian Bantuan Peralatan ProsesPupuk Organik
321.323.0002 Pabrik
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 321.323.000
051 Melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan Pemberian BantuanPeralatan
321.323.000
1877.003 Fasilitasi Penumbuhan dan Pengembangan Industri Garam[Base Line]
988.986.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
2 Unit/Industri
1877.003.001 Forum Komunikasi Pengembangan Industi Garam 486.898.0001 Unit/Industri
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 486.898.000
051 Melaksanakan Pertemuan teknis 234.268.000
052 Melaksanakan Rapat Koordinasi 199.530.000
053 Menyelenggarakan Focus Group Discussion 53.100.000
1877.003.002 Fasilitasi Investasi Industri Garam 502.088.0001 Unit/Industri
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 502.088.000
051 Melaksanakan Pertemuan teknis 206.058.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL, DAN ANEKA
KOTA JAKARTA SELATAN
(247982)(01)
(03) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL DAN ANEKAKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.03.06) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL, DAN ANEKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 10KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
052 Melaksanakan Rapat Koordinasi 296.030.000
1877.004 Rancangan SNI[Base Line]
1.030.683.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
6 RSNI
1877.004.001 Rancangan SNI Industri Kimia Anorganik Hulu 343.561.0002 RSNI
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 343.561.000
051 Melaksanakan Penyusunan PNPS 60.661.000
052 Melaksanakan Rapat Teknis 191.800.000
053 Melaksanakan Rapat Konsensus 91.100.000
1877.004.002 Rancangan SNI Industri Kimia Organik Hulu 343.561.0002 RSNI
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 343.561.000
051 Melaksanakan Penyusunan PNPS 60.661.000
052 Melaksanakan Rapat Teknis 191.800.000
053 Melaksanakan Rapat Konsensus 91.100.000
1877.004.003 Rancangan SNI Industri Kimia Hulu Lainnya 343.561.0002 RSNI
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 343.561.000
051 Melaksanakan Penyusunan PNPS 60.661.000
052 Melaksanakan Rapat Teknis 191.800.000
053 Melaksanakan Rapat Konsensus 91.100.000
1877.005 Penerapan SNI Wajib Industri Kimia Hulu[Base Line]
312.970.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
3 SNI Wajib
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 312.970.000
051 Melaksanakan Koordinasi Penerapan SNI Wajib 83.798.000
052 Melaksanakan Penyusunan/evaluasi Regulasi Penerapan SNI Wajib 27.200.000
053 Melaksanakan Pengawasan Penerapan SNI Wajib Produk IKD 108.232.000
054 Menyelenggarakan Sosialisasi Penerapan SNI Wajib Produk IKD 93.740.000
1877.006 Peningkatan Kerjasama, Iklim Usaha, Promosi, danInvestasi[Base Line]
2.462.067.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
5 Laporan
1877.006.001 Partisipasi Pada Fora Kerjasama Internasional 574.124.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 574.124.000
051 Melaksanakan Rapat Teknis 497.474.000
052 Melaksanakan Rapat Koordinasi 76.650.000
1877.006.002 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Iklim UsahaIndustri Kimia Hulu
620.602.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 620.602.000
051 Melaksanakan Rapat Teknis 468.252.000
052 Melaksanakan Koordinasi Penyediaan Bahan Baku dan EnergiSektor Industri Kimia Dasar
72.750.000
053 Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Iklim Usaha 79.600.000
1877.006.003 Evaluasi Kebijakan Impor Bahan Kimia 197.305.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 197.305.000
051 Melaksanakan Koordinasi Dengan Instansi Terkait Kebijakan Impor 197.305.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL, DAN ANEKA
KOTA JAKARTA SELATAN
(247982)(01)
(03) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL DAN ANEKAKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.03.06) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL, DAN ANEKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 11KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
1877.006.004 Inventarisasi GRK Industri Petrokimia dan PenyusunanBaseline Potensi Penurunan Emisi GRK Industri Pupuk
598.513.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 598.513.000
051 Melaksanakan Inventarisasi Emisi GRK untuk Sektor IndustriPetrokimia
274.313.000
052 Melaksanakan Penyusunan Baseline Potensi Penurunan Emisi GRKSektor Industri Pupuk
324.200.000
1877.006.005 Forum Pengembangan Industri Pestisida 471.523.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 471.523.000
051 Melaksanakan Rapat Koordinasi 365.323.000
052 Melaksanakan Rapat Konsinyering 106.200.000
1877.007 Penyusunan RSKKNI IKD[Base Line]
417.385.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
1 RSKKNI
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 417.385.000
051 Melaksanakan Rapat Internal 156.735.000
052 Melaksanakan Rapat Eksternal (Inisiasi Pengembangan SKKNI) 29.700.000
053 Melaksanakan Rapat Teknis 107.950.000
054 Melaksanakan Rapat Konvensi 123.000.000
1877.008 Peningkatan Kompetensi SDM Industri[Base Line]
620.250.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
85 Orang
1877.008.001 Pelatihan Assesor 224.250.00025 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 224.250.000
051 Melaksanakan Pelatihan Assesor SKKNI 224.250.000
1877.008.002 Pelatihan SDM Industri 396.000.00060 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 396.000.000
051 Melaksanakan Pelatihan SDM Industri 396.000.000
1877.009 Fasilitasi Otoritas Nasional Senjata Kimia[Base Line]
4.042.053.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
3 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.042.053.000
051 Memfasilitasi Pelaksanaan Otoritas Nasional 1.365.819.000
052 Melaksanakan Koordinasi Pengelolaan Bahan Kimia danPenyusunan Pusat Data dan Informasi Nasional tentang BahanKimia
328.000.000
053 Melaksanakan Finalisasi Penyusunan RUU tentang Bahan Kimia 2.348.234.000
1877.010 Fasilitasi Pengembangan Industri Petrokimia Di PapuaBarat[Base Line]
754.660.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
2 Industri
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 754.660.000
051 Melaksanakan Koordinasi Tim Pengembangan Industri PetrokimiaPapua Barat
439.300.000
052 Melaksanakan Tinjauan Lokasi dan Koordinasi Teknis denganInstansi Terkait di Papua Barat
315.360.000
1877.011 Fasilitasi Pengembangan Industri Petrokimia BerbasisMigas[Base Line]
463.488.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
1 Komoditi
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL, DAN ANEKA
KOTA JAKARTA SELATAN
(247982)(01)
(03) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL DAN ANEKAKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.03.06) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL, DAN ANEKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 12KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 463.488.000
051 Menyelenggarakan Forum Komunikasi Pengembangan IndustriPetrokimia
463.488.000
1877.012 Pengoperasian Center of Excellence Industri Petrokimia[Base Line]
3.817.280.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
1 CoE
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.817.280.000
051 Memfasilitasi Operasional CoE Industri Petrokimia 1.049.000.000
052 Melaksanakan Koordinasi Pengelolaan CoE 108.700.000
053 Melaksanakan Koordinasi Penerapan dan Pengembangan TeknologiIndustri Kimia Dasar
71.300.000
054 Memfasilitasi Peningkatan sarana prasarana gedung CoE 2.500.000.000
055 Melakukan Pengelolaan kegiatan peningkatan sarana danprasarana gedung CoE
88.280.000
1877.013 Penyusunan Program Dan Evaluasi Kinerja Industri KimiaHulu[Base Line]
1.165.071.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
3 Dokumen
1877.013.001 Penyusunan Program dan Evaluasi Direktorat IndustriKimia Hulu
453.516.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 453.516.000
051 Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan 230.316.000
052 Menyusun Program 223.200.000
1877.013.002 Penyusunan Kinerja Industri Kimia Hulu 364.858.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 364.858.000
051 Mengevaluasi Kinerja Industri Kimia Dasar 262.458.000
052 Menetapkan Target Kinerja Industri Kimia Dasar 102.400.000
1877.013.003 Penerapan Manajemen Kinerja Internal Direktorat IndustriKimia Hulu
346.697.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 346.697.000
051 Melaksanakan Koordinasi Internal/eksternal Direktorat IndustriKimia Dasar
285.615.000
052 Berpartisipasi dalam Konvensi 5 K 61.082.000
1877.014 Bantuan Peralatan/Mesin dalam Rangka OptimalisasiPupuk Organik[Base Line]
907.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
2 Pabrik
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 907.000.000
051 Melaksanakan Pengadaan Peralatan Tambahan Untuk Pabrik PupukOrganik
907.000.000
1879 Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan danPengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
60.644.743.000
1879.001 Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Monitoring,Evaluasi, Data dan Sistem Informasi[Base Line]
7.000.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
10 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 7.000.000.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL, DAN ANEKA
KOTA JAKARTA SELATAN
(247982)(01)
(03) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL DAN ANEKAKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.03.06) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL, DAN ANEKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 13KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
051 Penyusunan Program Penumbuhan dan Pengembangan IndustriKimia, Tekstil, dan Aneka
2.380.727.000
052 Monitoring dan Evaluasi Program Penumbuhan dan PengembanganIndustri Kimia, Tekstil, dan Aneka
4.619.273.000
1879.002 Laporan Sistem Tata Kelola Keuangan[Base Line]
4.000.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
1 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.000.000.000
051 Menyusun Pedoman Teknis Pelaksanaan DIPA 700.000.000
052 Mengendalikan Kegiatan dan Anggaran 700.000.000
053 Melakukan Tata Kelola Barang Milik Negara 1.450.000.000
054 Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Ditjen IKTA 355.500.000
055 Menganalisa Data Evaluasi Pelaksanaan APBN Ditjen IKTA 355.500.000
056 Memfasilitasi Rencana Aksi Hibah BMN Ditjen IKTA 439.000.000
1879.003 Pembinaan Kompetensi SDM Aparatur[Base Line]
2.429.355.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
168 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.429.355.000
051 Mengembangkan Kompetensi Aparatur Ditjen IKTA 1.506.955.000
052 Memfasilitasi Peningkatan Kinerja Pegawai Ditjen IKTA 922.400.000
1879.004 Dokumen Administrasi dan Layanan Kepegawaian sertaLayanan Publik[Base Line]
3.213.380.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
5 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.213.380.000
051 Mengembangkan Administrasi dan Kepegawaian Ditjen IKTA 1.923.780.000
052 Melakukan Rekonsiliasi Data Pegawai Ditjen IKTA 322.400.000
053 Menyusun Kearsipan Ditjen IKTA 322.400.000
054 Melakukan Inventaris Barang Milik Negara (BMN) Ditjen IKTA 322.400.000
055 Melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi BirokrasiDitjen IKTA
322.400.000
1879.005 Rekomendasi Peningkatan Iklim Usaha, Mutu Produk danKerjasama industri[Base Line]
9.128.702.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
168 DokumenRekomendasi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 9.128.702.000
051 Memfasilitasi Penanganan Permasalahan Energi 1.316.218.000
052 Memfasilitasi Peningkatan Daya Saing Industri Melalui PeningkatanStandardisasi dan HKI
858.400.000
053 Memfasilitasi Peningkatan Kerjasama Internasional Sektor IndustriKimia, Tekstil, dan Aneka
3.010.875.000
054 Memfasilitasi Peningkatan Iklim Usaha Ditjen IKTA 1.607.238.000
055 Memfasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Perundangan 1.135.971.000
056 Memfasilitasi Promosi Ditjen IKTA 1.200.000.000
1879.006 Verifikasi dan Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam NegeriProduk Industri Kimia, Tekstil dan Aneka[Base Line]
4.200.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
350 Sertifikat TKDN
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL, DAN ANEKA
KOTA JAKARTA SELATAN
(247982)(01)
(03) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL DAN ANEKAKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.03.06) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL, DAN ANEKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 14KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.200.000.000
051 Verifikasi dan Sertifikasi TKDN produk industri Kimia, Tekstil danAneka
4.200.000.000
1879.007 Business Matching P3DN Pada Sektor Industri Kimia,Tekstil dan Aneka[Base Line]
2.000.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
17 Sektor
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.000.000.000
051 Melakukan Business Matching P3DN Pada Sektor Industri Kimia,Tekstil dan Aneka
2.000.000.000
1879.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
26.648.426.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
12 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 26.648.426.000
001 Gaji dan Tunjangan 21.902.000.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.469.000.000
011 Layanan Internal Organisasi 3.277.426.000
1879.995 Kendaraan Bermotor[Base Line]
819.880.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
2 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 819.880.000
051 Pengadaan Kendaraan Bermotor 819.880.000
1879.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi[Base Line]
340.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
210 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 340.000.000
051 Pengadaan Perangkat Pengolah Data 340.000.000
1879.998 Gedung/Bangunan[Base Line]
865.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
1.300 M2
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 865.000.000
051 Perbaikan Ruang Kantor 865.000.000
205.704.000.000
205.704.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA:
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKA
KOTA JAKARTA SELATAN
(423089)(01)
(04) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKAKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.04.08) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, DANELEKTRONIKA
PROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.04.08 Program Penumbuhan dan Pengembangan IndustriLogam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika
190.956.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Pertumbuhan industri unggulan berbasis teknologi tinggi (persen)01
Kontribusi industri unggulan berbasis teknologi tinggi terhadap PDBNasional (persen)
02
Kontribusi ekspor produk industri unggulan berbasis teknologitinggi terhadap ekspor nasional (persen)
03
Nilai investasi di sektor industri unggulan berbasis teknologi tinggi(Rp. Triliun)
04
Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri unggulanberbasis teknologi tinggi (juta orang)
05
Kontribusi ekspor produk industri unggulan berbasis teknologitinggi terhadap ekspor nasional
06
Realisasi Investasi di Industri Alat Transportasi, Mesin, Elektronika,dan Alat Pertahanan
07
Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri unggulanberbasis teknologi tinggi (juta orang)
08
Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI)09
Jumlah Standar Kerja Kompetensi Nasional Indonesia (SKKNI)10
Jumlah Tenaga Kerja Industri yang bersertifikat kompetensi(Orang)
11
Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumenperencanaan (persen)
12
Tingkat ketepatan waktu penyampian laporan (persen)13
Nilai SAKIP Ditjen IUBTT14
Tingkat kualitas laporan keuangan (opini BPK)15
Jumlah satker yang melaksanakan sistem pengendalian internal(satker)
16
Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri17
Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja (persen)18
1846 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Maritim, AlatTransportasi, dan Alat Pertahanan(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
20.376.462.000
1846.008 Kebijakan Pengembangan Industri Alat Transportasi[Base Line]
2.456.704.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
4 kebijakan
1846.008.001 Kerja Sama Internasional 750.000.0001 kebijakan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 750.000.000
051 Menghadiri Sidang-Sidang Internasional 594.985.000
053 Sosialisasi Implementasi Sidang-Sidang Internasional 155.015.000
1846.008.002 Rumusan/Review Kebijakan Pengembangan Industri AlatTransportasi Darat
500.000.0001 kebijakan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 500.000.000
051 Melakukan Perumusan/Review Kebijakan Pengembangan IndustriAlat Transportasi Darat
338.268.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA:
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKA
KOTA JAKARTA SELATAN
(423089)(01)
(04) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKAKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.04.08) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, DANELEKTRONIKA
PROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
052 Penerapan Kebijakan Pengembangan Industri Alat TransportasiDarat
161.732.000
1846.008.003 Pengembangan Industri Sepeda 300.000.0001 kebijakan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 300.000.000
051 Workshop Pengembangan Industri Sepeda 300.000.000
1846.008.004 Kebijakan Pengembangan Kendaraan Low CarbonEmission (LCE)
906.704.0001 kebijakan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 906.704.000
051 Merumuskan Kebijakan Low Carbon Emission Car (LCEC) 906.704.000
1846.009 Standar Produk Bidang Industri Alat Transportasi Darat[Base Line]
6.650.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
6 standar
1846.009.001 SNI Wajib 1.050.000.0002 standar
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.050.000.000
051 Penerapan SNI Wajib 1.050.000.000
1846.009.002 RSNI Bidang Industri Alat Transportasi Darat 600.000.0003 standar
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 600.000.000
051 Penyusunan RSNI Bidang Industri Alat Transportasi Darat 600.000.000
1846.009.003 Laboratorium Uji Bidang Industri Alat Transportasi Darat 5.000.000.0001 standar
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 5.000.000.000
051 Fasilitasi Laboratorium Uji Bidang Industri Alat Transportasi Darat 5.000.000.000
1846.011 SDM Industri Alat Transportasi Darat[Base Line]
1.000.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
80 orang
1846.011.001 Kemampuan SDM Industri Alat Transportasi Darat 1.000.000.00080 orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.000.000.000
051 Peningkatan Kemampuan SDM Industri Alat Transportasi Darat 1.000.000.000
1846.012 Teknologi Industri Alat Transportasi Darat[Base Line]
7.841.096.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
4 Unit
1846.012.001 Teknologi KBM Multiguna Pedesaan 4.000.000.0001 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.000.000.000
051 Persiapan Pengembangan Kendaraan Multiguna Pedesaan 154.604.000
052 Pelaksanaan Pengembangan Kendaraan Multiguna Pedesaan 3.844.196.000
054 Finalisasi Pengembangan Kendaraan Multiguna Pedesaan 1.200.000
1846.012.002 Kapasitas Produksi Kereta Api 1.893.296.0001 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.893.296.000
051 Persiapan Fasilitasi Pembuatan Prototype Kereta Api 288.448.000
052 Pelaksanaan Fasilitasi Pembuatan Prototype Kereta Api 1.603.641.000
054 Finalisasi Fasilitasi Pembuatan Prototype Kereta Api 1.207.000
1846.012.003 Kapasitas Industri Komponen KBM 1.000.000.0001 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.000.000.000
051 Persiapan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Industri Komponen 101.494.000
052 Pelaksanaan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Industri Komponen 898.506.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA:
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKA
KOTA JAKARTA SELATAN
(423089)(01)
(04) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKAKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.04.08) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, DANELEKTRONIKA
PROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
1846.012.005 Kemampuan Industri Karoseri 947.800.0001 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 947.800.000
051 Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Industri Karoseri 947.800.000
1846.013 Promosi Kemampuan Industri Alat Transportasi Darat[Base Line]
1.500.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
3 promosi
1846.013.001 Promosi Kemampuan Industri Alat Transportasi Darat 1.500.000.0003 promosi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.500.000.000
051 Mempublikasikan Kemampuan Industri Alat Transportasi Darat 606.147.000
052 Fasilitasi Penyelenggaraan Automotive Industry Award 893.853.000
1846.014 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DirektoratIndustri Alat Transportasi Darat[Base Line]
928.662.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
1 dokumen
1846.014.001 Program dan Kegiatan Direktorat IATD 928.662.0001 dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 928.662.000
051 Penyusunan Program dan Kegiatan Direktorat IATD 928.662.000
1847 Penumbuhan Industri Maritim dan Kedirgantaraan danAlat Pertahanan (Dihapus)(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
24.623.538.000
1847.008 Kebijakan Pengembangan Industri MaritimKedirgantaraan dan Alat Pertahanan[Base Line]
5.629.072.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
3 laporan
1847.008.005 Penguatan Industri Maritim 3.034.520.0001 laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.034.520.000
051 Working Group Penguatan Industri Maritim 2.775.388.000
052 Fasilitasi Perundingan dan Sidang Kerjasama Internasional 256.632.000
053 Finalisasi 2.500.000
1847.008.006 Pengembangan Industri Kedirgantaraan dan AlatPertahanan
1.705.768.0001 laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.705.768.000
051 FGD Pengembangan Industri Kedirgantaraan 443.545.000
052 Pengembangan Industri Kedirgantaraan Nasional 331.961.000
053 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Insentif dalam rangkaPengembangan Industri Alat Pertahanan Non Alutsista
459.953.000
054 Fasilitasi KKIP Bidang Kerjasama dan Pemasaran 467.809.000
055 Finalisasi 2.500.000
1847.008.007 Penyusunan Usulan Kebijakan Insentif Fiskal UntukProduk Industri Alat Transportasi dan Maritim
888.784.0001 laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 888.784.000
051 Penyusunan Usulan Kebijakan Insentif Fiskal Untuk Produk IndustriAlat Transportasi dan Maritim
757.740.000
052 Fasilitasi Sidang Internasional terkait Harmonisasi Tariff 128.544.000
053 Finalisasi 2.500.000
1847.009 Standar Produk Bidang Industri Maritim, Kedirgantaraandan Alat Pertahanan
3.191.072.000 KP6 Standar
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA:
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKA
KOTA JAKARTA SELATAN
(423089)(01)
(04) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKAKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.04.08) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, DANELEKTRONIKA
PROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 4KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
[Base Line]Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
1847.009.004 Bimbingan Teknis Sertifikasi Industri dan ProdukKomponen Perkapalan
805.099.0002 Standar
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 805.099.000
051 Bimbingan Teknis Sertifikasi Industri dan Produk KomponenPerkapalan
802.599.000
052 Finalisasi 2.500.000
1847.009.005 Pendampingan dan Bimbingan Teknis Dalam RangkaPenerapan Standar Mutu Produk Untuk Produk KomponenPesawat
1.817.828.0003 Standar
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.817.828.000
051 Pendampingan dan Bimbingan Teknis Dalam Rangka PenerapanStandar Mutu Produk Untuk Produk Komponen Pesawat
1.815.328.000
052 Finalisasi 2.500.000
1847.009.008 Fasilitasi Lab Uji dalam Rangka Penerapan SNI Wajib LifeJAcket
568.145.0001 Standar
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 568.145.000
051 Koordinasi dan Konsolidasi Penerapan Lab Uji SNI Wajib Life Jacket 128.150.000
052 Fasilitasi Pengembangan Lab Uji Untuk Penerapan SNI Wajib LifeJacket
437.495.000
053 Finalisasi 2.500.000
1847.010 Standar Kompetensi Bidang Industri Maritim,Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan[Base Line]
950.376.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
3 Standar
1847.010.001 Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja(RSKKNI) Industri Alat Transportasi dan Maritim
950.376.0003 Standar
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 950.376.000
051 Harmonisasi Standar Internasional 224.856.000
052 Revisi SKKNI Industri Maritim 244.100.000
053 Penyusunn SKKNI/RSKKNI Untuk Industri Maritim 248.320.000
054 Penyusunan/Revisi RSKKNI Industri Alat Transportasi 230.600.000
055 Finalisasi 2.500.000
1847.011 SDM Industri Maritim, Kedirgantaraan dan AlatPertahanan[Base Line]
6.426.910.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
300 Orang
1847.011.002 PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PENGELASAN KAPALMELALUI SERTIFIKASI KELAS DI KAWASAN INDONESIABARAT
745.430.00060 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 745.430.000
051 Sertifikasi SDM Pengelasan Kapal 742.930.000
052 Finalisasi 2.500.000
1847.011.003 Peningkatan Kemampuan SDM Industri KomponenPerkapalan di Bidang Pengelasanan Non-Ferro
963.258.00040 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 963.258.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA:
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKA
KOTA JAKARTA SELATAN
(423089)(01)
(04) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKAKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.04.08) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, DANELEKTRONIKA
PROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 5KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
051 Peningkatan Kemampuan SDM Industri Komponen Perkapalan diBidang Pengelasanan Non-ferro
960.758.000
052 Finalisasi 2.500.000
1847.011.004 Pelatihan Manajemen Galangan Kapal 708.274.00020 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 708.274.000
051 Pelatihan Manajemen Galangan Kapal 705.774.000
052 Finalisasi 2.500.000
1847.011.005 Pelatihan Pengelasan Bawah Air Untuk SDM IndustriMaritim
668.500.00020 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 668.500.000
051 Pelatihan dan Sertifikasi Pengelasan Bawah Air Untuk SDM IndustriMaritim
666.000.000
052 Finalisasi 2.500.000
1847.011.006 Peningkatan Kemampuan SDM Industri Maritim di bidangWelding Inspector
757.004.00020 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 757.004.000
051 Pelatihan dan Sertifikasi SDM welding inspector 754.504.000
052 Finalisasi 2.500.000
1847.011.007 PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PENGELASAN KAPALMELALUI SERTIFIKASI KELAS POSISI 3G dan 3F DIKAWASAN INDONESIA TIMUR
769.956.00060 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 769.956.000
051 Sertifikasi SDM Pengelasan Kapal 767.456.000
052 Finalisasi 2.500.000
1847.011.011 Peningkatan Kemampuan SDM Blasting dan Coating 682.627.00040 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 682.627.000
051 Pelatihan dan Sertifikasi SDM Blasting dan Coating 680.127.000
052 Finalisasi 2.500.000
1847.011.012 Peningkatan Kemampuan SDM Pengelasan posisi 3G dan3F Bidang Perkapalan
1.131.861.00040 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.131.861.000
051 Pelatihan dan Sertifikasi Pengelasan posisi 3G dan 3F BidangPerkapalan
1.129.361.000
052 Finalisasi 2.500.000
1847.012 Teknologi Industri Maritim, Kedirgantaraan dan AlatPertahanan[Base Line]
4.078.253.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
1 Unit
1847.012.001 Pemberdayaan Potensi Desain Industri PerkapalanNasional
4.078.253.0001 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.078.253.000
051 Persiapan Pelaksanaan Kegiatan 73.000.000
052 Peningkatan Fasilitas PDRKN dan Promosi kemampuan PDRKN 2.717.537.000
053 Pemberdayaan dan peningkatan Kemampuan PDRKN 1.285.216.000
054 Finalisasi 2.500.000
1847.013 Promosi Kemampuan Industri Maritim, Kedirgantaraandan Alat Pertahanan
1.994.836.000 KP7 Promosi
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA:
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKA
KOTA JAKARTA SELATAN
(423089)(01)
(04) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKAKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.04.08) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, DANELEKTRONIKA
PROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 6KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
[Base Line]Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
1847.013.001 Fasilitasi Promosi Industri Alat Transportasi dan Maritim 1.994.836.0007 Promosi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.994.836.000
051 Persiapan 246.264.000
052 Fasilitasi Promosi Industri Alat Transportasi dan Maritim 1.746.072.000
053 Finalisasi 2.500.000
1847.014 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit[Base Line]
2.353.019.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
3 Dokumen
1847.014.002 Pemutakhiran Database Industri Maritim, Kedirgantaraandan Alat Pertahanan
592.032.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 592.032.000
051 Persiapan Penyusunan Database 107.300.000
052 Pemutakhiran Database dan Roadmap Industri Alat Transportasidan Maritim
482.232.000
053 Finalisasi 2.500.000
1847.014.003 Koordinasi Program dan Layanan Kinerja Dit. Ind. Maritim,Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
1.289.757.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.289.757.000
051 Persiapan 95.600.000
052 Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa 52.800.000
053 Fasilitasi Penanganan Isu-isu Aktual 384.557.000
054 Layanan Kinerja Direktorat 754.300.000
055 Finalisasi 2.500.000
1847.014.004 Penyusunan Evaluasi Kinerja dan LAKIP DirektoratIndustri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
471.230.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 471.230.000
051 Persiapan 78.200.000
052 Pelaksanaan penyusunan LAKIP 390.530.000
053 Finalisasi 2.500.000
1848 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Elektronika danTelematika(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
25.000.000.000
1848.008 Kebijakan Penumbuhan dan Pengembangan IndustriElektronika dan Telematika[Base Line]
6.958.838.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
8 Laporan
1848.008.001 Rekomendasi Kebijakan Penguatan Industri ElektronikaKonsumsi dan Komponen
623.643.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 623.643.000
051 Penguatan Struktur Industri Elektronika 217.154.000
052 Penyiapan Posisi Produk Industri Elektronika Konsumsi danKomponen Dalam Kerja Sama Bilateral/Regional/Multilateral
140.950.000
053 Harmonisasi Standard Produk Elektronika dan Telematika, diASEAN dan Penyiapan Posisi Indonesia dalam JSC
201.439.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA:
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKA
KOTA JAKARTA SELATAN
(423089)(01)
(04) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKAKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.04.08) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, DANELEKTRONIKA
PROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 7KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
054 Perundingan Kerja Sama Bilateral/Regional/Multilateral danFasilitasi Temu Usaha Industri Elektronika konsumsi dan Komponen
63.600.000
055 Finalisasi Kegiatan 500.000
1848.008.002 Rekomendasi Kebijakan Penguatan Pusat PengembanganSoftware Konten
2.001.007.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.001.007.000
051 Penguatan Kelembagaan 688.795.000
052 Gelar Kompetisi Produk Kreatif Software Konten 1.022.252.000
053 Koordinasi dengan Industri Telematika dan pihak terkait 145.460.000
054 Fasilitasi Temu Usaha Pelaku Software dan Konten / BusinessMatching
144.000.000
055 Finalisasi Kegiatan 500.000
1848.008.003 Rekomendasi Kebijakan Penguatan Industri TeknologiInformasi dan Komunikasi
924.108.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 924.108.000
051 Penguatan Struktur Industri TIK 285.514.000
052 Peningkatan dan Pengembangan Iklim Investasi Industri TeknologiInformasi dan Komunikasi
437.038.000
053 Koordinasi dengan Industri TIK dan pihak terkait 125.756.000
054 Perundingan Kerja Sama Bilateral/Regional/Multilateral danFasilitasi Temu Usaha Industri TIK
75.300.000
055 Finalisasi Kegiatan 500.000
1848.008.004 Rekomendasi Kebijakan dan Fasilitasi Pengembangan/Penerapan TKDN Sektor Industri Elektronika danTelematika
995.080.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 995.080.000
051 Evaluasi Penerapan TKDN Bidang Elektronika dan Telematika 495.000.000
052 Survei dalam rangka Penerbitan SKKP untuk TKDN 499.580.000
053 Finalisasi Kegiatan 500.000
1848.008.005 Rekomendasi Kebijakan Iklim Usaha dan KerjasamaIndustri Elektronika dan Telematika
500.000.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 500.000.000
051 Usulan BMDTP, Pengurangan/ Pembebasan Pajak serta InsentifLainnya
499.500.000
052 Finalisasi Kegiatan 500.000
1848.008.006 Penyusunan Kebijakan Penerapan Industri ElektronikaRamah Lingkungan
695.000.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 695.000.000
051 Penerapan Pengurangan Penggunaan HCFC, HPMP, MekanismePengurangan Zat/ Gas/ Emisi Pada Produk/ Industri Elektronikadan Telematika
694.500.000
052 Finalisasi Kegiatan 500.000
1848.008.007 Penerapan Pemberlakuan Standar Produk Elektronika danTelematika
575.000.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 575.000.000
051 Perumusan/ Revisi Peraturan Menteri Penerapan SNI ProdukElektronika dan Telematika dan Evaluasi Penerapannya
574.500.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA:
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKA
KOTA JAKARTA SELATAN
(423089)(01)
(04) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKAKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.04.08) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, DANELEKTRONIKA
PROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 8KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
052 Finalisasi Kegiatan 500.000
1848.008.008 Harmonisasi Standar Produk Elektronika dan Telematika 645.000.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 645.000.000
051 Harmonisasi Standar di ASEAN dan Penyiapan Posisi Indonesiadalam JSC
455.000.000
052 Perundingan Kerja Sama Bilateral/Regional/Multilateral di BidangStandardisasi
189.500.000
053 Finalisasi Kegiatan 500.000
1848.009 Standardisasi Produk Sektor Elektronika dan Telematika[Base Line]
765.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
20 Standar
1848.009.001 Penyusunan/ Perumusan/ Revisi R-/SNI ProdukElektronika dan Telematika
765.000.00020 Standar
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 765.000.000
051 Rapat-rapat Pembahasan 499.500.000
052 Penguatan Lab Litbang/ Uji Elektronika dan Telematika 265.000.000
053 Finalisasi Kegiatan 500.000
1848.010 Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia SektorIndustri Elektronika dan Telematika[Base Line]
765.500.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
2 Orang
1848.010.001 Pembahasan Rancangan-/SKKNI Bidang Elektronika danTelematika
765.500.0002 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 765.500.000
051 Rapat-rapat Pembahasan 499.500.000
052 Penguatan LSP dan TUK Elektronika dan Telematika 265.500.000
053 Finalisasi Kegiatan 500.000
1848.011 Sumber Daya Manusia/ Tenaga Kerja Industri SektorElektronika dan Telematika[Base Line]
5.069.900.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
205 Orang
1848.011.001 Peningkatan SDM Bidang Industri Elektronika 1.622.000.00080 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.622.000.000
051 Pelatihan Bidang Elektronika 1.621.500.000
052 Finalisasi Kegiatan 500.000
1848.011.002 Peningkatan SDM Bidang Industri Telematika 3.447.900.000125 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.447.900.000
051 Pelatihan Bidang Telematika (Animasi, Software Konten, Games,Ebook, Programmer)
3.447.400.000
052 Finalisasi Kegiatan 500.000
1848.012 Teknologi Industri Elektronika dan Telematika[Base Line]
2.585.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
1 Unit
1848.012.001 Pengembangan Technopark 2.585.000.0001 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.585.000.000
051 Pembangunan/ Pengembangan Technopark 2.584.500.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA:
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKA
KOTA JAKARTA SELATAN
(423089)(01)
(04) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKAKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.04.08) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, DANELEKTRONIKA
PROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 9KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
052 Finalisasi Kegiatan 500.000
1848.013 Promosi Investasi Kemampuan Industri Elektronika danTelematika[Base Line]
4.801.400.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
4 Promosi
1848.013.001 Promosi Investasi Produk Industri Elektronika danTelematika
4.801.400.0004 Promosi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.801.400.000
051 Promosi Investasi, Fasilitasi Temu Bisnis 1.350.000.000
052 Pameran Produk dan Perusahaan Elektronika dan Telematika 3.450.900.000
053 Finalisasi Kegiatan 500.000
1848.014 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DirektoratIndustri Elektronika dan Telematika[Base Line]
4.054.362.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
4 Dokumen
1848.014.001 Penyusunan Program dan Rencana Kerja DirektoratIndustri Elektronika dan Telematika
1.205.000.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.205.000.000
051 Penyusunan Program Kegiatan Dit. IET 2017 1.204.500.000
052 Finalisasi Kegiatan 500.000
1848.014.002 Koordinasi Pelaksanaan Program dan Monitoring EvaluasiDirektorat Industri Elektronika dan Telematika
1.149.000.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.149.000.000
051 Koordinasi Pelaksanaan Program Dit. IET 2016 983.500.000
052 Koordinasi dengan Industri Elektronika dan Telematika serta pihakterkait
165.000.000
053 Finalisasi Kegiatan 500.000
1848.014.003 Pengembangan Informasi dan Pelaporan DirektoratIndustri Elektronika dan Telematika
1.085.362.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.085.362.000
051 Pengembangan Informasi dan Pelaporan Dit. IET 2016 1.084.862.000
052 Finalisasi Kegiatan 500.000
1848.014.004 Penyusunan LAKIP Direktorat Industri Elektronika danTelematika
615.000.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 615.000.000
051 Koordinasi Penyusunan LAKIP Dit. IET 2016 614.500.000
052 Finalisasi Kegiatan 500.000
1849 Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan danPengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi,dan Elektronika(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
95.956.000.000
1849.003 DUKUNGAN PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSIDITJEN ILMATE[Base Line]
70.133.585.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
22 Dokumen
1849.003.001 Penyusunan Program Ditjen ILMATE 2.528.783.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.528.783.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA:
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKA
KOTA JAKARTA SELATAN
(423089)(01)
(04) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKAKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.04.08) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, DANELEKTRONIKA
PROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 10KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
051 Penyusunan Program dan Kegiatan Ditjen ILMATE 986.104.000
052 Koordinasi Program Ditjen ILMATE 1.542.679.000
1849.003.002 Penyusunan Laporan dan Evaluasi Ditjen ILMATE 2.043.669.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.043.669.000
051 Penyusunan Laporan Ditjen ILMATE 647.340.000
052 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Ditjen ILMATE 1.396.329.000
1849.003.003 Pengembangan ILMATE di Daerah 4.200.000.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.200.000.000
051 Fasilitasi Pengembangan ILMATE 4.200.000.000
1849.003.004 Pembangunan dan Pembentukan Mould and Dies Center 2.400.000.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.400.000.000
051 Pembentukan Mould and Dies Center 2.400.000.000
1849.003.005 Pembangunan ICT Center Bandung Technopark 26.000.000.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 26.000.000.000
051 Pembangunan Bandung Technopark 26.000.000.000
1849.003.006 Pengelolaan Keuangan dan BMN 1.893.719.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.893.719.000
051 Pengelolaan Keuangan dan BMN 1.327.862.000
052 Konsinyering Pengelolaan Keuangan 86.650.000
053 Sosialisasi Pengelolaan Keuangan dan BMN 66.947.000
054 Penyusunan Buku Panduan Pertanggungjawaban Keuangan 40.000.000
055 Koordinasi Kerjasama antar instansi pelaksanaan BMDTP 372.260.000
1849.003.007 Koordinasi, Konsultasi dan Pembinaan ILMATE 1.580.486.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.580.486.000
051 Koordinasi, konsultansi dan Pembinaan ILMATE 1.580.486.000
1849.003.008 Administrasi Pengadaan Barang/Jasa 255.061.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 255.061.000
051 Administrasi pengadaan Barang/Jasa 255.061.000
1849.003.009 Koordinasi Pelaksanaan Anggaran 900.754.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 900.754.000
051 Koordinasi Pelaksanaan Anggaran 788.756.000
052 Bimbingan Teknis Penyusunan PertanggungJawaban Keuangan 111.998.000
1849.003.010 Pengelolaan Kepegawaian Ditjen ILMATE 1.241.372.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.241.372.000
051 Diklat Aparatur Ditjen ILMATE 1.241.372.000
1849.003.011 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 576.542.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 576.542.000
051 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 315.610.000
052 Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Ditjen ILMATE 260.932.000
1849.003.012 Peningkatan Sarana dan Pelayanan Administrasi InternalPendukung TUPOKSI Ditjen ILMATE
2.492.059.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.492.059.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA:
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKA
KOTA JAKARTA SELATAN
(423089)(01)
(04) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKAKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.04.08) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, DANELEKTRONIKA
PROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 11KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
051 Penataan kearsipan ILMATE 450.979.000
052 Koordinasi internal Dilingkungan Ditjen ILMATE 550.680.000
053 Dukungan Administrasi Tupoksi ILMATE 1.490.400.000
1849.003.013 Fasilitasi Pameran Dan Publikasi Kinerja Ditjen ILMATE 1.752.751.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.752.751.000
051 Pameran Dalam Negeri 991.239.000
052 Pameran Luar Negeri 761.512.000
1849.003.014 Pembinaan dan Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual 305.748.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 305.748.000
051 Fasilitasi Pembinaan Dan Pengembangan Hak Atas KekayaanIntelektual
305.748.000
1849.003.015 Fasilitasi Penyiapan Posisi Kerjasama Lingkup ILMATE 1.977.608.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.977.608.000
051 Workshop Posisi ILMATE dalam kerangka kerjasama Internasional 151.124.000
052 Konsinyering Penyusunan Posisi ILMATE Dalam Rangka KerjasamaInternasional
1.826.484.000
1849.003.016 Pembinaan Dan Pemberdayaan Pengelolaan Lingkungan 225.242.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 225.242.000
051 Sosialisasi Di Bidang Lingkungan Hidup 225.242.000
1849.003.017 Pengembangan Standar Dalam Lingkup Ditjen ILMATE 498.475.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 498.475.000
051 Konsinyiring Penyusunan Peraturan di bidang Standar 412.995.000
052 Pengawasan Standar Produk IUBTT 85.480.000
1849.003.018 Fasilitasi Pengembangan Iklim Usaha 387.299.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 387.299.000
051 Konsinyering Rekomendasi Iklim Usaha 257.726.000
052 Konsinyering Penyiapan Insentif ILMATE 82.040.000
053 Fasilitasi FGD BMDTP 47.533.000
1849.003.019 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Terkait Industri Strategis 230.270.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 230.270.000
051 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Terkait Industri Strategis 230.270.000
1849.003.020 Fasilitasi Penyusunan Peraturan PendukungPerundang-Undangan
225.080.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 225.080.000
051 Penyusunan Peraturan Pendukung UU Perindustrian 225.080.000
1849.003.021 Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri ProdukILMATE
4.918.667.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.918.667.000
051 Pelaksanaan Forum Pengembangan Kebijakan P3DN LingkupILMATE
4.918.667.000
1849.003.022 Dukungan Penyelenggaran Tugas dan Fungsi BidangIndustri Logam
13.500.000.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 13.500.000.000
051 Kebijakan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam 4.863.332.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA:
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKA
KOTA JAKARTA SELATAN
(423089)(01)
(04) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKAKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.04.08) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, DANELEKTRONIKA
PROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 12KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
052 Standarisasi Produk Industri Logam 3.937.253.000
053 Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor IndustriLogam
1.344.840.000
054 Sumber Daya Manusia / Tenaga Kerja Industri Sektor IndustriLogam
648.660.000
055 Teknologi Industri Logam 1.066.615.000
056 Promosi Kemampuan Industri Logam 635.800.000
057 Dukungan Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Direktorat IndustriLogam
1.003.500.000
1849.004 PENGEMBANGAN DATA DAN SISTEM INFOMASI[Base Line]
1.116.545.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
2 SistemInformasi
1849.004.001 Pembaharuan Data dan Pengembangan Sistem Informasi 1.116.545.0002 Sistem Informasi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.116.545.000
051 Perbaharuan Database ILMATE 351.762.000
052 Pengembangan Sistem Informasi ILMATE 764.783.000
1849.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
21.922.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
12 Bulan Layanan
1849.994.001 PEMBAYARAN GAJI 19.859.000.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 19.859.000.000
001 Gaji dan Tunjangan 19.859.000.000
1849.994.002 Penyelenggaraan Operasional Dan PemeliharaanPerkantoran
2.063.000.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.063.000.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2.063.000.000
1849.995 Kendaraan Bermotor[Base Line]
2.377.870.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
1 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.377.870.000
051 PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR 1.034.900.000
052 Pengadaan Kendaraan Bermotor 1.342.970.000
1849.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran[Base Line]
406.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
1 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 406.000.000
051 Penyediaan Sarana dan Prasarana Ditjen ILMATE 406.000.000
1850 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Permesinan danAlat Mesin Pertanian(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
25.000.000.000
1850.008 KEBIJAKAN PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGANINDUSTRI PERMESINAN DAN ALAT MESIN PERTANIAN[Base Line]
2.386.690.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
2 RumusanKebijakan
1850.008.001 REKOMENDASI KEBIJAKAN DAN FASILITAS INDUSTRIPERMESINAN DAN ALAT MESIN PERTANIAN
2.386.690.0002 RumusanKebijakan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.386.690.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA:
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKA
KOTA JAKARTA SELATAN
(423089)(01)
(04) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKAKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.04.08) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, DANELEKTRONIKA
PROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 13KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
051 Pelaksanaan Forum Bisnis Industri Permesinan dan Alat MesinPertanian dalam mendukung pembangunan IndustriManufaktur/Infrastruktur
259.638.000
052 Pengembangan Industri Permesinan Pelestari Lingkungan 269.910.000
053 Pengembangan Industri Permesinan Melalui PengembanganIndustri komponen
606.945.000
054 Pengembangan Industri permesinan Melalui KerjasamaInternasional
1.250.197.000
1850.009 STANDARDISASI PRODUK INDUSTRI PERMESINAN DANALAT MESIN PERTANIAN[Base Line]
2.466.681.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
10 Standar
1850.009.001 RSNI PRODUK PERMESINAN DAN ALAT MESINPERTANIAN
1.613.885.0005 Standar
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.613.885.000
051 Perumusan RSNI Bidang Industri Permesinan dan Alat MesinPertanian
1.613.885.000
1850.009.002 SNI WAJIB PRODUK PERMESINAN DAN ALAT MESINPERTANIAN
852.796.0005 Standar
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 852.796.000
051 Penerapan dan Pengawasan SNI Wajib Produk Permesinan danAlat Mesin Pertanian
852.796.000
1850.010 STANDARDISASI KOMPETENSI KERJA NASIONALINDONESIA SEKTOR INDUSTRI PERMESINAN DAN ALATMESIN PERTANIAN[Base Line]
1.219.877.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
1 Standar
1850.010.001 RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONALINDONESIA INDUSTRI PERMESINAN DAN ALAT MESINPERTANIAN
1.219.877.0001 Standar
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.219.877.000
051 Perumusan Rancangan SKKNI Bidang Permesinan dan Alat MesinPertanian
1.219.877.000
1850.011 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) INDUSTRI SEKTORPERMESINAN DAN ALAT MESIN PERTANIAN[Base Line]
2.809.313.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
280 Orang
1850.011.001 PENINGKATAN KEMAMPUAN SDM INDUSTRI PERMESINANDAN ALAT MESIN PERTANIAN
2.809.313.000280 Orang
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.809.313.000
051 Peningkatan Kemampuan SDM Industri Berbasis Kompetensi diBidang Pengecoran
702.281.000
052 Peningkatan Kemampuan SDM Industri Berbasis Kompetensi diBidang Metalworking
702.344.000
053 Peningkatan Kemampuan SDM Industri Berbasis Kompetensi diBidang Pengelasan
702.344.000
054 Peningkatan Kemampuan SDM Industri Berbasis Kompetensi diBidang Alsintan
702.344.000
1850.012 TEKNOLOGI INDUSTRI SEKTOR PERMESINAN DAN ALATMESIN PERTANIAN[Base Line]
9.457.038.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
5 Teknologi/Sertifikat
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA:
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKA
KOTA JAKARTA SELATAN
(423089)(01)
(04) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKAKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.04.08) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, DANELEKTRONIKA
PROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 14KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
1850.012.001 PUSAT PENGEMBANGAN ATAU LAYANAN TEKNISTEKNOLOGI INDUSTRI PERMESINAN DAN ALAT MESINPERTANIAN
6.982.500.0004 Teknologi/Sertifikat
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 6.982.500.000
051 Pembentukan Pusat Pengembangan Teknologi dan Industri MesinPerkakas dan Alat Kesehatan
4.958.432.000
052 Pengembangan Pusat Layanan Teknis Permesinan dan Alat MesinPertanian dan Perkebunan
1.811.480.000
053 Pengembangan Prototipe Produk Permesinan dan Alat MesinPertanian
212.588.000
1850.012.002 PEMBENTUKAN KONSORSIUM DAN SERTIFIKASI TKDNINDUSTRI
2.474.538.0001 Teknologi/Sertifikat
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.474.538.000
051 Pembentukan Konsorsium dan Sertifikasi TKDN Industri MesinPeralatan Pendukung Dalam Pembangunan InfrastrukturKetenagalistrikan 35.000 MW
2.474.538.000
1850.013 PROMOSI KEMAMPUAN INDUSTRI PERMESINAN DANALAT MESIN PERTANIAN[Base Line]
4.674.508.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
13 Promosi
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 4.674.508.000
051 Pengembangan Akses Pasar Melalui P3DN 430.525.000
052 Pengembangan Akses Pasar Melalui Pameran Dalam Negeri 3.121.943.000
053 Pengembangan Akses Pasar Melalui Pameran Luar Negeri 1.122.040.000
1850.014 DUKUNGAN PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSIDIREKTORAT INDUSTRI PERMESINAN DAN ALAT MESINPERTANIAN[Base Line]
1.985.893.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
2 Dokumen
1850.014.001 DOKUMEN PERENCANAAN/EVALUASI/DATABASE/PERMESINAN DAN ALAT MESIN PERTANIAN
1.985.893.0002 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.985.893.000
051 Penyusunan Dokumen Perencanaan Direktorat Industri Permesinandan Alat Mesin Pertanian
1.107.529.000
052 Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Direktorat IndustriPermesinan dan Alat Mesin Pertanian
364.006.000
053 Pemutakhiran Database Direktorat Industri Permesinan dan AlatMesin Pertanian
514.358.000
190.956.000.000
190.956.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
KOTA JAKARTA SELATAN
(247949)(01)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.05.09 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecildan Menengah
299.949.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri01
Terfasilitasinya pengembangan produk02
Terfasilitasinya IKM dalam program restrukturisasi mesin peralatan03
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan UPT04
Pengembangan Mutu dan Standar IKM05
Layanan Desain Kemasan dan Produk IKM06
Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM07
LAYANAN MEDIA UNTUK PUBLIKASI INFORMASI08
Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kerjasama09
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra10
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Industri Baru11
1837 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil danMenengah Pangan, Barang Dari Kayu, dan Furnitur(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
74.000.000.000
1837.002 LAPORAN KEGIATAN/MONEV PENGEMBANGAN IKM[Base Line]
973.715.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
1 LAPORAN
1837.002.001 Laporan Kegiatan/Monev Pengembangan IKM 973.715.0001 LAPORAN
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 973.715.000
051 Persiapan 108.980.000
052 Pelaksanaan Monev 604.195.000
053 Pengolahan Data 80.450.000
054 Penyusunan LAKIP Dit. IKM Wilayah I Tahun 2016 177.090.000
055 Pelaporan 3.000.000
1837.006 IKM YANG MENGIKUTI PROGRAM RESTRUKTURISASI[Base Line]
4.622.410.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
35 IKM
1837.006.001 RESTRUKTURISASI MESIN/PERALATAN IKM 4.622.410.00035 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.622.410.000
051 Persiapan 105.950.000
052 Sosialisasi Restrukturisasi Mesin Peralatan IKM 600.000.000
053 Pembentukan Tim Teknis 137.050.000
054 Penyusunan Petunjuk Teknis 47.610.000
055 Pencetakan Petunjuk Teknis 50.000.000
056 Restrukturisasi mesin peralatan IKM 3.500.000.000
057 Identifikasi Perusahaan IKM 178.800.000
058 Pelaporan 3.000.000
1837.007 UPT YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENINGKATANKEMAMPUAN[Base Line]
6.940.412.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
13 UPT
1837.007.001 Fasilitasi Peningkatan Kemampuan UPT AGRO 4.165.256.0007 UPT
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
KOTA JAKARTA SELATAN
(247949)(01)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.165.256.000
051 Analisis Potensi Pengembangan Packing House dan UPTRotan/Kayu dan IHHP
167.048.000
052 Sosialisasi Pendirian Packing House (Riau, Sumut) 374.516.000
053 Fasilitasi Mesin/Peralatan Packing House (Riau, Lampung, Sumsel,Kalsel)
3.398.080.000
054 Pelatihan Manajemen UPT di Palangkaraya dan Padang 223.112.000
055 Pelaporan 2.500.000
1837.007.002 Fasilitasi Peningkatan Kemampuan UPT KTA 1.379.180.0003 UPT
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.379.180.000
051 Analisis dan Persiapan Kegiatan Revitalisasi dan PengembanganUPT KTA
138.256.000
052 Fasilitasi Mesin/Peralatan UPT Penyamakan Kulit 1.025.808.000
053 Pelatihan Operator UPT Tekstil di Palembang 212.116.000
054 Pelaporan 3.000.000
1837.007.003 Fasilitasi Peningkatan Kemampuan UPT LMATE 1.395.976.0003 UPT
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.395.976.000
051 Fasilitasi Peningkatan Kemampuan UPT LMATE 130.452.000
052 Pelatihan Manajemen Operator UPT (Peserta UPT Pringsewu, HSS,Ulugadut)
231.512.000
053 Fasilitasi Peningkatan Teknologi UPT Logam (UPT Pringsewu, HSS,Ulugadut)
1.031.512.000
054 Pelaporan 2.500.000
1837.008 PENYUSUNAN PERENCANAAN PROGRAM[Base Line]
1.733.358.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
1 DOKUMEN
1837.008.001 Penyusunan Program Pembinaan IKM Wilayah I 1.733.358.0001 DOKUMEN
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.733.358.000
051 Sinkronisasi dan Pengumpulan Bahan Kegiatan 274.520.000
052 Penyusunan Program Pembinaan IKM Wilayah I TA 2017 1.094.538.000
053 Pengembangan Manajemen Kinerja 361.300.000
054 Pelaporan 3.000.000
1837.011 SENTRA YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENINGKATANKEMAMPUAN[Base Line]
22.261.800.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
62 SENTRA
1837.011.001 Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Sentra IKM Agro 8.586.160.00025 SENTRA
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 8.586.160.000
051 Survey dan Overview Potensi IKM Agro 275.160.000
052 Peningkatan Kemampuan Sentra IKM Hasil Laut dan Perikanan (10Sentra, 10 Provinsi)
3.295.818.000
053 Peningkatan Kemampuan Sentra IKM Hasil Pertanian danPerkebunan (10 sentra, 10 provinsi)
3.275.618.000
054 Peningkatan Kemampuan Sentra IKM Furniture Kayu/Rotan/Bambu(5 sentra, 5 provinsi)
1.737.564.000
055 Pelaporan 2.000.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
KOTA JAKARTA SELATAN
(247949)(01)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
1837.011.002 Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Sentra IKM KTA 7.072.646.00020 SENTRA
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 7.072.646.000
051 Survey dan Overview Potensi IKM KTA 276.874.000
052 Peningkatan Kemampuan Sentra IKM Kimia dan Bahan Galian (5Sentra, 5 Provinsi)
1.737.550.000
053 Peningkatan Kemampuan Sentra IKM Tekstil (10 sentra, 10provinsi)
3.276.670.000
054 Peningkatan Kemampuan Sentra IKM Kerajinan dan Aneka (5sentra, 5 provinsi)
1.779.552.000
055 Pelaporan 2.000.000
1837.011.003 Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Sentra IKM LMATE 6.602.994.00017 SENTRA
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 6.602.994.000
051 Survey dan Overview Potensi IKM LMATE 275.160.000
052 Peningkatan Kemampuan Sentra IKM Alsintasn, Logam, danPengelasan (12 Sentra, 7 Provinsi)
4.187.600.000
053 Peningkatan Kemampuan Sentra IKM Kapal Rakyat (5 sentra, 5provinsi)
2.138.234.000
054 Pelaporan 2.000.000
1837.012 WIRAUSAHA INDUSTRI YANG TELAH MENDAPATKANFASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI[Base Line]
24.505.463.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
850 WIRAUSAHAINDUSTRI
1837.012.001 Fasilitasi Pembangunan WUB Industri Kecil Agro 6.695.476.000300 WIRAUSAHAINDUSTRI
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 6.695.476.000
051 Analisis Persiapan Pelaksanaan Fasilitasi Pembangunan WUBIndustri Kecil Agro
277.480.000
052 Peningkatan Kemampuan WUB IK Hasil Laut dan Perikanan (5angkatan, 5 provinsi, 100 orang)
2.149.040.000
053 Peningkatan Kemampuan IK Pertanian/Perkebunan (5 angkatan, 5provinsi, 100 orang)
2.128.392.000
054 Peningkatan Kemampuan IK Furniture Rotan/Kayu/Bambu (5angkatan, 5 provinsi, 100 orang)
2.137.564.000
055 Pelaporan 3.000.000
1837.012.002 Fasilitasi Pembangunan WUB Industri Kecil KTA 5.858.932.000260 WIRAUSAHAINDUSTRI
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 5.858.932.000
051 Analisis Persiapan Pelaksanaan Fasilitasi Pembangunan WUBIndustri Kecil KTA
277.480.000
052 Peningkatan Kemampuan IK Kimia (3 angkatan, 3 provinsi, 60orang)
1.287.606.000
053 Peningkatan Kemampuan IK Tekstil (5 angkatan, 5 provinsi, 100orang)
2.145.230.000
054 Peningkatan Kemampuan IK Kerajinan/Aneka (5 angkatan, 5provinsi, 100 orang)
2.145.616.000
055 Pelaporan 3.000.000
1837.012.003 Fasilitasi Pembangunan WUB Industri Kecil LMATE 5.482.912.000180 WIRAUSAHAINDUSTRI
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 5.482.912.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
KOTA JAKARTA SELATAN
(247949)(01)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 4KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
051 Analisis Persiapan Pelaksanaan Fasilitasi Pembangunan WUBIndustri Kecil LMATE
277.480.000
052 Peningkatan Kemampuan IK Logam, Mesin dan PerbengkelanPengelasan (3 angkatan, 3 provinsi, 60 orang)
1.279.836.000
053 Peningkatan Kemampuan IK Alat Angkut dan Jasa PerbengkelanOtomotif (3 angkatan, 3 provinsi, 60 orang)
1.286.748.000
054 Peningkatan Kemampuan IK Elektronika dan PerbengkelanElektronika (3 angkatan, 3 provinsi, 60 orang)
1.285.848.000
055 Peningkatan Kompetensi SDM LMATE 1.350.000.000
056 Pelaporan 3.000.000
1837.012.004 Penumbuhan Industri Menengah 5.093.466.00050 WIRAUSAHAINDUSTRI
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 5.093.466.000
051 Persiapan 280.616.000
052 Pembentukan Tim Teknis 137.050.000
053 Penumbuhan Industri Menengah 4.500.000.000
054 Identifikasi Perusahaan IKM 172.800.000
055 Pelaporan 3.000.000
1837.012.005 Fasilitasi Pembangunan Wirausaha Industri BerbasisPendidikan Formal (SMK dan Perguran Tinggi)
1.374.677.00060 WIRAUSAHAINDUSTRI
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.374.677.000
051 Analisis Persiapan Pelaksanaan Fasilitasi Pembangunan WirausahaIndustri berbasis Pendidikan Formal (SMK dan Perguran Tinggi)
124.605.000
052 Pelaksanaan Seleksi Peserta/Calon WUB IKM Berbasis PendidikanFormal (SMK dan Perguran Tinggi)
423.536.000
053 Pelaksanaan Pelatihan Penumbuhan dan Pengembangan WUB IKMBerbasis Pendidikan Formal (SMK dan Perguran Tinggi)
823.536.000
054 Pelaporan 3.000.000
1837.013 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI BANTUANINFORMASI PASAR, PROMOSI DAN PAMERAN[Base Line]
6.928.472.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
40 IKM
1837.013.001 Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan PameranIKM Agro
3.424.709.00010 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.424.709.000
051 Survey dan Overview Potensi IKM Dit. IKM Wilayah I 274.000.000
052 Penyusunan Profil Investasi IKM Agro (2 komoditi) 426.858.000
053 Promosi Pemasaran IKM Agro 2.720.851.000
054 Pelaporan 3.000.000
1837.013.002 FASILITASI BANTUAN INFORMASI PASAR, PROMOSI DANPAMERAN IKM KTA
2.102.922.00020 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.102.922.000
051 Survey dan Overview Potensi IKM Dit. IKM Wilayah I 274.000.000
052 Promosi Pemasaran IKM KTA 1.825.922.000
053 Pelaporan 3.000.000
1837.013.003 FASILITASI BANTUAN INFORMASI PASAR, PROMOSI DANPAMERAN IKM LMATE
1.400.841.00010 IKM
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
KOTA JAKARTA SELATAN
(247949)(01)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 5KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.400.841.000
051 Survey dan Overview Potensi IKM Dit. IKM Wilayah I 274.000.000
052 Promosi Pemasaran IKM LMATE 1.123.841.000
053 Pelaporan 3.000.000
1837.014 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENGEMBANGANPRODUK[Base Line]
6.034.370.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
503 IKM
1837.014.001 Fasilitasi Pengembangan Produk IKM Agro 2.078.350.000240 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.078.350.000
051 Survey dan Overview Potensi Produk IKM Agro 275.350.000
052 Fasilitasi Penerapan GMP IKM Pangan (30 IKM) 400.000.000
053 Fasilitasi Penerapan Sertifikasi Halal (80 IKM) 800.000.000
054 Temu bisnis dan Fasilitasi Kerjasama akses bahan baku danpenolong IKM Agro (30 IKM)
200.000.000
055 Sosialisasi dan Pelatihan Singkat Kemasan dan Pengemasan (2angkatan, 100 Orang)
400.000.000
056 Pelaporan 3.000.000
1837.014.002 Fasilitasi Pengembangan Produk IKM KTA 1.833.620.000113 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.833.620.000
051 Survey dan Overview Potensi Produk IKM KTA 272.676.000
052 Pelatihan Peningkatan Kualitas dan Desain IKM Kerajinan di Aceh(1 angkatan 30 Orang)
431.448.000
053 Fasilitasi Sarana Produksi Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi IKMMinyak Atsiri di Kalteng (3 IKM)
526.496.000
054 Temu bisnis dan Fasilitasi Kerjasama akses bahan baku danpenolong IKM Tekstil (30 IKM)
200.000.000
055 Pelatihan Peningkatan Kemampuan Menjahit Bagi IKM Fashion (2angkatan, 50 Orang)
400.000.000
056 Pelaporan 3.000.000
1837.014.003 Fasilitasi Pengembangan Produk IKM LMATE 2.122.400.000150 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.122.400.000
051 Survei dan Overview Potensi IKM LMATE 272.800.000
052 Pelatihan Peningkatan Kualitas dan Desain IKM Alsintan diLampung (1 angkatan 20 Orang)
816.612.000
053 Pelatihan Teknis Jasa Elektroplating Menuju IKM Hijau di Medan(20 IKM)
215.244.000
054 Fasilitasi Sarana Produksi Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi IKMElecktroplating di Medan
215.244.000
055 Temu bisnis dan Fasilitasi Kerjasama akses bahan baku danpenolong IKM Alsintan (30 IKM)
200.000.000
056 Pelatihan Peningkatan Kemampuan IKM Pengelasan (2 angkatan,50 Orang)
400.000.000
057 Pelaporan 2.500.000
1838 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil danMenengah Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
74.000.000.000
1838.002 Laporan Kegiatan/Monev Pengembangan IKM[Base Line]
2.000.000.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
1 Laporan
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
KOTA JAKARTA SELATAN
(247949)(01)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 6KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
1838.002.001 Monitoring dan Evaluasi 2.000.000.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.000.000.000
051 Persiapan dan Pelaporan 131.500.000
052 Sistem Informasi IKM 179.818.000
053 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan IKM 658.670.000
054 Pengumpulan dan Pengolahan Data IKM dan Sentra Prioritas 466.972.000
055 Peningkatan Manajemen Kinerja Organisasi 563.040.000
1838.006 IKM YANG MENGIKUTI PROGRAM RESTRUKTURISASI[Base Line]
11.121.600.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
42 IKM
1838.006.001 Restrukturisasi Mesin Peralatan IKM 11.121.600.00042 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 11.121.600.000
051 Persiapan dan Perencanaan 363.617.000
052 Restrukturisasi Mesin Peralatan IKM 10.193.896.000
053 Sosialisasi Program 564.087.000
1838.007 UPT YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENINGKATANKEMAMPUAN[Base Line]
3.521.076.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
2 Fasilitasi
1838.007.001 PENGEMBANGAN UNIT PELAYANAN TEKNIS 3.521.076.0002 Fasilitasi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.521.076.000
051 Persiapan dan Perencanaan 126.200.000
052 Bantuan Mesin dan Peralatan UPT Logam 1.929.216.000
053 Bimbingan Teknis Peningkatan SDM UPT 689.860.000
054 Kerjasama Unversitas dengan UPT Logam dalam mendukung IKMKapal Rakyat
775.800.000
1838.008 Penyusunan Perencanaan Program[Base Line]
2.000.000.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
1 Dokumen
1838.008.001 Penyusunan Program Pembinaan IKM Wilayah II 2.000.000.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.000.000.000
051 Persiapan dan Pelaporan 213.494.000
052 Penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja 2016 244.163.000
053 Penyusunan Program/Kegiatan IKM Wilayah II Tahun 2017 1.298.856.000
054 Penyusunan Renstra Dit. IKM Wilayah II 2015 - 2019 243.487.000
1838.011 SENTRA YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENINGKATANKEMAMPUAN[Base Line]
7.116.800.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
81 Sentra
1838.011.001 FASILITASI PENINGKATAN KEMAMPUAN SENTRA IKMAGRO
1.868.800.00030 Sentra
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.868.800.000
051 Persiapan dan Perencanaan 131.200.000
052 Bimbingan Teknis GMP IKM Pangan di Jabar, Jateng, Yogyakarta,Jatim dan Bali
968.800.000
053 Pendampingan Teknis Produksi Gula Semut di Jawa Tengah 700.000.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
KOTA JAKARTA SELATAN
(247949)(01)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 7KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
054 Bimbingan Teknis dan Fasilitasi Mesin / Peralatan IKM Abon IkanBagi Masyarakat Nelayan di Kab. Tulungagung
68.800.000
1838.011.002 PENGEMBANGAN SENTRA IKM KTA 3.910.800.00030 Sentra
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.910.800.000
051 Persiapan dan Perencanaan 137.500.000
052 Bimbingan Teknis dan Desain IKM Batik Pewarnaan Alam 800.000.000
053 Bimbingan Teknis dan Desain IKM Alas Kaki 400.000.000
054 Bimbingan Teknis dan Desain IKM Tenun 400.000.000
055 Pengembangan dan Peningkatan Kemampuan IKM Kerajinan diJawa Barat
484.100.000
056 Pengembangan dan Peningkatan Kemampuan IKM Kerajinan di DIY 100.000.000
057 Pengembangan dan Peningkatan Kemampuan IKM Kerajinan 589.200.000
058 Pengembangan Desa Industri Mandiri di Jawa Tengah dan DaerahIstimewa Yogyakarta
376.160.000
059 Fasilitasi Mesin Peralatan IKM DIM di Jawa Barat, Jawa Tengah,dan Daerah Istimewa Yogyakarta
623.840.000
1838.011.003 FASILITASI PENINGKATAN KEMAMPUAN SENTRA IKMILMATE
1.337.200.00021 Sentra
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.337.200.000
051 Persiapan dan Perencanaan 137.200.000
052 Peningkatan kemampuan sentra berbasis daya saing (Bimtekpeningkatan produktifitas sentra, bimbingan teknologi danBimbingan Teknis inovasi)
600.000.000
053 Penguatan keterkaitan dan kemitraan antara IKM denqan sektorekonomi lainnya (Bimbingan Teknis peningkatan kualitas produkkomponen, temu bisnis IKM dengan eksportir/pemasar)
600.000.000
1838.012 WIRAUSAHA INDUSTRI YANG TELAH MENDAPATKANFASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI[Base Line]
35.984.086.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
1.325 Wirausaha
1838.012.001 FASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI AGRO 4.810.160.000260 Wirausaha
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.810.160.000
051 Persiapan dan Pelaporan 185.160.000
052 Penumbuhan dan Pengembangan IKM Pangan di Daerah PesisirBanten
1.050.000.000
053 Penumbuhan dan Pengembangan IKM Pangan di Daerah PesisirJawa Barat
1.050.000.000
054 Penumbuhan dan Pengembangan IKM Pangan di Daerah PesisirJawa Tengah
750.000.000
055 Penumbuhan dan Pengembangan IKM Pangan di Daerah PesisirDIY
975.000.000
056 Penumbuhan dan Pengembangan IKM Pangan di Daerah PesisirJawa Timur
800.000.000
1838.012.002 FASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSHA INDUSTRI KTA 5.262.200.000400 Wirausaha
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 5.262.200.000
051 Persiapan dan Pelaporan 137.200.000
052 Pengembangan WUB IKM Kerajinan Kulit di Propinsi Banten 1.000.000.000
053 Pengembangan WUB IKM Kerajinan Batok Kelapa di PropinsiBanten
1.000.000.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
KOTA JAKARTA SELATAN
(247949)(01)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 8KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
054 Pengembangan WUB IKM Kerajinan Home Dekor dari Tenun Baduydi Propinsi Banten
500.000.000
055 Pengembangan WUB IKM Kerajinan Anyaman Daun Nanas diPropinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur
1.000.000.000
056 Pengembangan WUB IKM Kerajinan Batok Kelapa di Propinsi JawaTimur
625.000.000
057 Pengembangan WUB IKM Kerajinan Perhiasan Batu dan Perak diProvinsi Bali dan Provinsi Jawa Tengah
1.000.000.000
1838.012.003 Fasilitasi Pembangunan Wirausaha Industri ILMATE 8.387.200.000265 Wirausaha
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 8.387.200.000
051 Persiapan dan Perencanaan 137.200.000
052 Pembangunan Kewirausahaan Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi 2.000.000.000
053 Bimbingan Teknis Kewirausahaan bagi IKM Kapal Rakyat diBangkalan, Madura
600.000.000
054 Bimbingan Teknis Kewirausahaan IKM Logam di Desa Suren, Kec.Luano Kutoarjo dan Purworejo
400.000.000
055 Bimbingan Teknis Kewirausahaan IKM Logam pembuatan Pancidan Wajan di Piyungan, Yogyakarta
400.000.000
056 Bimbingan Teknis Kewirausahaan IKM Logam Pembuatan GolokGalongging di desa Manon Jaya, Tasikmalaya
400.000.000
057 Bimbingan Teknis Kewirausahaan bagi IKM komponen 800.000.000
058 Bimbingan Teknis peningkatan mutu IKM komponen kapal rakyat 800.000.000
059 Bimbingan Teknis perbengkelan otomotif modern 600.000.000
060 Bimbingan Teknis produksi/pembuatan game 705.000.000
061 Bimbingan Teknis produksi/pembuatan animasi 705.000.000
062 Bimbingan Teknis produksi/pembuatan desain grafis di JawaTimur, Jawa Tengah dan Jawa Barat
705.000.000
063 Fasilitasi Pendirian Badan Usaha Bagi IKM Telematika 135.000.000
1838.012.004 Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Industri diDaerah Tertinggal dan Program MP3KI
6.000.000.000360 Wirausaha
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 6.000.000.000
051 Persiapan dan Pelaporan 457.004.000
052 Pengembangan WUB IKM di Daerah Tertinggal 3.706.964.000
053 Pengembangan WUB IKM Pangan melalui Program MP3KI 1.836.032.000
1838.012.005 Penumbuhan Wirausaha Industri Menengah 11.524.526.00040 Wirausaha
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 11.524.526.000
051 Persiapan dan Perencanaan 393.017.000
052 Penumbuhan Industri Menengah [Optimalisasi] 10.567.422.000
053 Sosialisasi Program 564.087.000
1838.013 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI BANTUANINFORMASI PASAR, PROMOSI DAN PAMERAN[Base Line]
5.993.224.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
70 IKM
1838.013.001 Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan PameranIKM AGRO
751.600.00025 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 751.600.000
051 Persiapan dan Perencanaan 137.200.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
KOTA JAKARTA SELATAN
(247949)(01)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 9KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
052 Partisipasi Pameran IKM Pangan di Brunai Darussalam 250.000.000
053 Partisipasi Pameran IKM Pangan di Malaysia 239.400.000
054 Partisipasi Pameran IKM Pangan di TEI Jakarta 125.000.000
1838.013.002 Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan PameranIKM KTA
4.241.624.00025 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.760.224.000
051 Persiapan dan Perencanaan 137.200.000
052 Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran Ambiente 1.200.000.000
053 Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran PerhiasanIKM Surabaya dan Jakarta
500.000.000
054 Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran HKTDC 250.000.000
055 Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran CrafinaJakarta
100.000.000
056 Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran InacraftJakarta
200.000.000
057 Partisipasi Pameran Furniture di Dalam Negeri (IFFINA) 150.000.000
058 Partisipasi Pameran IKM Furniture di Luar Negeri 600.000.000
059 Partisipasi Pameran IKM Sandang di USA 407.324.000
060 Partisipasi Pameran IKM Sandang dalam negeri 215.700.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 481.400.000
061 Partisipasi Pameran IKM Sandang di Jepang 265.700.000
062 Partisipasi Pameran IKM Sandang di Hongkong 215.700.000
1838.013.003 Fasilitasi bantuan Informasi Pasar, Promosi, Pameran IKMILMATE
1.000.000.00020 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.000.000.000
051 Persiapan dan Perencanaan 137.200.000
052 Partisipasi Pameran INAPA dan GIIAS 662.800.000
053 Pameran Dalam Negeri 200.000.000
1838.014 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENGEMBANGANPRODUK[Base Line]
6.263.214.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
400 IKM
1838.014.001 Fasilitasi Pengembangan Produk IKM Agro 1.821.420.000150 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.821.420.000
051 Persiapan dan Perencanaan 121.420.000
052 Bimbingan Teknis Kemasan di Banten, Jabar, Jateng, Yogyakarta,Jatim dan Bali
1.200.000.000
053 Fasilitasi Mesin Peralatan Pembuatan Karagenan dari Rumput Lautdi Jawa Tengah
200.000.000
054 Fasilitasi pendampingan sertifikasi SVLK 300.000.000
1838.014.002 FASILITASI PENGEMBANGAN PRODUK IKM KTA 3.104.594.000150 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.104.594.000
051 Persiapan dan Perencanaan 137.200.000
052 Bimbingan Teknis dan Desain IKM Sutera 200.000.000
053 Bimbingan Teknis dan Desain IKM Fesyen 400.000.000
054 Bimbingan Teknis dan Desain Tas dan Dompet 200.000.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
KOTA JAKARTA SELATAN
(247949)(01)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 10KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
055 Pengembangan dan Peningkatan IKM Anyaman di Jawa Barat 400.000.000
056 Pengembangan dan Peningkatan IKM Batik Kayu di Jawa Tengah 400.000.000
057 Pengembangan dan Peningkatan IKM Anyaman Bambu di DIYogyakarta
300.000.000
058 Bimbingan Teknis Desain IKM Furniture Bambu di Purworejo 642.024.000
059 Bimbingan Teknis Teknis Produksi IKM Minyak Atsiri di Garut 425.370.000
1838.014.003 FASILITASI PENGEMBANGAN PRODUK IKM ILMATE 1.337.200.000100 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.337.200.000
051 Persiapan dan Perencanaan 137.200.000
052 Fasilitasi Sertifikasi SNI Produk IKM Logam dan Alat Angkut 300.000.000
053 Bimbingan Teknis Produksi IKM Kapal Rakyat di Cilacap 600.000.000
054 Bimbingan Teknis Produksi/Pembuatan Animasi 300.000.000
1839 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil danMenengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
74.000.000.000
1839.002 Laporan Kegiatan/Monev Pengembangan IKM[Base Line]
1.592.766.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
4 Laporan
1839.002.001 MONITORING DAN EVALUASI 566.250.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 500.166.000
052 Penyusunan LAKIP 2016 500.166.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 66.084.000
051 Persiapan 63.084.000
053 Pelaporan 3.000.000
1839.002.002 DUKUNGAN MANAJEMEN KINERJA INTERNAL DIT IKMWILAYAH III
302.000.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 181.759.000
052 Partisipasi Kegiatan Peningkatan Motivasi dan Manajemen Kinerja 167.359.000
053 Rapat Tim Khusus Pengembangan IKM Wilayah III 14.400.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 120.241.000
051 Persiapan 117.241.000
054 Pelaporan 3.000.000
1839.002.003 PARTISIPASI AKTIF 413.492.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 299.407.000
052 Partisipasi Sidang, Seminar, Kerjasama, Undangan/KunjunganKhusus Dalam Negeri
78.968.000
053 Partisipasi Sidang, Seminar, Kerjasama, Undangan/KunjunganKhusus Luar Negeri
220.439.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 114.085.000
051 Persiapan 111.085.000
054 Pelaporan 3.000.000
1839.002.004 PENGEMBANGAN IKM LINTAS WILAYAH DAN KOMODITI 311.024.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 193.951.000
052 FGD Program/ Kegiatan Lintas Wilayah dan Komoditi 193.951.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 117.073.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
KOTA JAKARTA SELATAN
(247949)(01)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 11KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
051 Persiapan 114.073.000
053 Pelaporan 3.000.000
1839.006 IKM YANG MENGIKUTI PROGRAM RESTRUKTURISASI[Base Line]
6.285.000.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
25 IKM
1839.006.001 RESTRUKTURISASI MESIN PERALATAN IKM 6.285.000.00025 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 5.973.639.000
052 Sosialisasi, Penyusunan dan Pencetakan Juknis RestrukturisasiMesin/ Peralatan 2016, Identifikasi/ Verifikasi Perusahaan
5.973.639.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 311.361.000
051 Persiapan 308.361.000
053 Pelaporan 3.000.000
1839.007 SENTRA YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENINGKATANKEMAMPUAN[Base Line]
4.407.500.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
7 UPT
1839.007.001 Fasilitasi Peningkatan Kemampuan UPT AGRO 1.663.000.0003 UPT
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.511.153.000
052 FASILITASI PENINGKATAN LAYANAN UPT AGRO 1.511.153.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 151.847.000
051 Persiapan 148.847.000
053 Pelaporan 3.000.000
1839.007.002 FASILITASI PENINGKATAN LAYANAN UPT LMATE 1.026.875.0002 UPT
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 905.518.000
052 FASILITASI PENINGKATAN LAYANAN UPT LMATE 905.518.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 121.357.000
051 Persiapan 118.357.000
053 Pelaporan 3.000.000
1839.007.003 FASILITASI PENINGKATAN LAYANAN UPT KTA 1.717.625.0002 UPT
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.560.444.000
052 FASILITASI PENINGKATAN LAYANAN UPT KTA 1.560.444.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 157.181.000
051 Persiapan 154.181.000
053 Pelaporan 3.000.000
1839.008 Penyusunan Perencanaan Program[Base Line]
1.510.000.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
1 Laporan
1839.008.001 Penyusunan Program Pembinaan IKM di Wilayah III 1.510.000.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 507.033.000
051 Persiapan 507.033.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.002.967.000
052 Penyusunan rencana kerja 2016, Pembahasan Usulan Program2017 dan Penyusunan Program 2017
999.967.000
053 Pelaporan 3.000.000
1839.011 SENTRA YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENINGKATANKEMAMPUAN[Base Line]
8.570.000.000 KP27 Sentra
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
KOTA JAKARTA SELATAN
(247949)(01)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 12KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
1839.011.001 Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra (Sentra)AGRO
3.428.000.00011 Sentra
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.275.974.000
052 Peningkatan mutu dan kapasitas produksi industri pada sentraAGRO (prioritas tahu/tempe, hasil laut, makring)
1.727.654.000
053 Penerapan industri hijau dan pencegahan pencemaran lingkungandi sentra AGRO
937.344.000
054 Peningkatan TPL untuk pengembangan sentra AGRO 610.976.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 152.026.000
051 Persiapan 149.026.000
055 Pelaporan 3.000.000
1839.011.002 Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra (Sentra)ILMATE
2.642.500.0007 Sentra
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.487.922.000
052 Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra (Sentra) alatangkut
2.487.922.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 154.578.000
051 Persiapan 151.578.000
053 Pelaporan 3.000.000
1839.011.003 Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra (Sentra)KTA
2.499.500.0009 Sentra
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.307.088.000
052 Peningkatan mutu dan kapasitas produksi industri pada sentraKBB(prioritas minyak atsiri, garam, batako, rotan)
998.592.000
053 Penerapan industri hijau dan pencegahan pencemaran lingkungandi sentra KBB
214.818.000
054 Penguatan kemitraan antara industri di sentra KBB dengan IndustriBesar
218.498.000
055 Pembinaan Sentra di MALUKU 441.564.000
056 Pembinaan Sentra di GORONTALO 433.616.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 192.412.000
051 Persiapan 190.412.000
057 Pelaporan 2.000.000
1839.012 WIRAUSAHA INDUSTRI YANG TELAH MENDAPATKANFASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI[Base Line]
39.445.568.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
745 WirausahaIndustri
1839.012.001 Terfasilitasinya Pembangunan Wirausaha Industri(Wirausaha Industri) AGRO
14.368.176.000288 Wirausaha Industri
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 13.712.382.000
052 Pembinaan Wira Usaha AGRO di NTB 1.494.664.000
053 Penyusunan kebijakan penumbuhan WUB 458.970.000
054 Penumbuhan WUB Pangan di Papua Barat 1.015.552.000
055 Pembinaan Wira Usaha AGRO di Papua 1.492.236.000
056 Penumbuhan WUB Pangan di Gorontalo 867.232.000
057 Penumbuhan WUB AGRO di MALUKU 1.766.256.000
058 Penumbuhan WUB AGRO di SULTENG 432.012.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
KOTA JAKARTA SELATAN
(247949)(01)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 13KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
059 Penumbuhan WUB AGRO di SULBAR 1.295.052.000
060 Penumbuhan WUB AGRO di SULTRA 428.296.000
061 Penumbuhan WUB AGRO di NTT 1.298.652.000
062 Penumbuhan WUB AGRO di SULUT 431.856.000
063 Penumbuhan WUB AGRO di MALUT 1.731.604.000
064 Penumbuhan WUB AGRO (WUB Tambahan) 1.000.000.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 655.794.000
051 Persiapan 653.794.000
065 Pelaporan 2.000.000
1839.012.002 Terfasilitasinya Pembangunan Wirausaha Industri(Wirausaha Industri) ILMATE
9.993.750.000180 Wirausaha Industri
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 9.633.476.000
052 Wira Usaha Ilmate di GORONTALO 1.047.232.000
053 Wira Usaha Ilmate di MALUKU UTARA 1.618.224.000
054 Fasilitasi Pembangunan Wirausaha ILMATE di SULBAR 531.684.000
055 Fasilitasi SKKNI Wirausaha IKM Bidang Logam dan Pengelasan 350.000.000
056 Fasilitasi Pembangunan Wirausaha Industri ILMATE Papua danPapua Barat
1.160.704.000
057 Fasilitasi Pembangunan Wirausaha Industri ILMATE di NTT danMALUKU
1.383.128.000
058 Fasilitasi SKKNI Wirausaha IKM Bidang Otomotif 350.000.000
059 Fasilitasi Pembangunan Wirausaha ILMATE di SULSEL dan SULUT 860.648.000
060 Fasilitasi Pembangunan Wirausaha Industri ilmate di SULUT 481.856.000
061 Fasilitasi SKKNI Wirausaha IKM Bidang Telematika dan Elektronika 350.000.000
062 Penumbuhan WUB ILMATE (WUB Tambahan) 1.500.000.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 360.274.000
051 Persiapan 358.274.000
063 Pelaporan 2.000.000
1839.012.003 Terfasilitasinya Pembangunan Wirausaha Industri(Wirausaha Industri) KTA
11.105.156.000252 Wirausaha Industri
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 10.643.622.000
052 Penumbuhan Wira Usaha Sandang di NTB 526.904.000
053 Penumbuhan Wira Usaha Bahan Bangunan dan Meubel di NTB 452.386.000
054 Penumbuhan Wira Usaha Sandang di PAPUA BARAT 1.115.552.000
055 Penumbuhan WUB KTA \di MALUKU 1.324.692.000
056 Penumbuhan WUB KTA di SULTENG 1.064.024.000
057 Penumbuhan WUB KTA di SULBAR 1.495.052.000
058 Penumbuhan WUB KTA di SULTRA 428.296.000
059 Penumbuhan WUB KTA di SULSEL 428.636.000
060 Penumbuhan WUB KTA di SULUT 963.712.000
061 Penumbuhan WUB KTA di PAPUA BARAT 1.379.960.000
062 Penumbuhan WUB KTA di MALUKU UTARA 464.408.000
063 Penumbuhan WUB KTA (WUB Tambahan) 1.000.000.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 461.534.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
KOTA JAKARTA SELATAN
(247949)(01)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 14KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
051 Persiapan 459.534.000
064 Pelaporan 2.000.000
1839.012.004 Hilirisasi Hasil Tambang ke produk dan jasa industri skalakecil dan menengah
1.125.000.0008 Wirausaha Industri
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.125.000.000
051 Hilirisasi tambang Besi menjadi Alsintan, Komponen Otomotif danKapal di Sulawesi Selatan, NTB, NTT
750.000.000
052 Hilirisasi tambang IKM Komponen Otomotif dan Alat RumahTangga berbasis nikel/stainless steel di Sulawesi Selatan, SulawesiTengah
375.000.000
1839.012.005 Hilirisasi produk-produk pertanian menjadi produkagroindustri
1.493.486.00015 Wirausaha Industri
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.493.486.000
051 Hilirisasi produk pertanian IKM Furniture Rotan dan Kayu dalammemenuhi kebutuhan perabot sekolah di Sulawesi Tengah danSulawesi Tenggara.
1.493.486.000
1839.012.006 Terfasilitasinya Pembangunan Wirausaha Industri KecilMenjadi Wirausaha Menengah
1.360.000.0002 Wirausaha Industri
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.360.000.000
051 Persiapan 82.008.000
052 Terfasilitasinya Pembangunan Wirausaha Industri Kecil MenjadiWirausaha Menengah
1.274.992.000
053 Pelaporan 3.000.000
1839.013 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI BANTUANINFORMASI PASAR, PROMOSI DAN PAMERAN[Base Line]
3.527.121.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
37 IKM
1839.013.001 Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan PameranIKM (IKM) AGRO
1.300.000.00015 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.180.879.000
052 Partisipasi pameran IKM AGRO 602.000.000
053 Fasilitasi promosi IKM AGRO 578.879.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 119.121.000
051 Persiapan 116.121.000
054 Pelaporan 3.000.000
1839.013.002 Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan PameranIKM (IKM) ILMATE
903.121.0009 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 784.000.000
052 Fasilitasi Pameran Produk Logam dan Permesinan 382.000.000
053 Fasilitasi PROMOSI Produk Alat Angkut 402.000.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 119.121.000
051 Persiapan 116.121.000
054 Pelaporan 3.000.000
1839.013.003 Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan PameranIKM (IKM) KTA
1.324.000.00013 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.208.000.000
052 Partisipasi pameran IKM KTA 402.000.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
KOTA JAKARTA SELATAN
(247949)(01)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 15KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
053 Partisipasi pameran luar negeri 301.000.000
054 Fasilitasi sarana promosi KTA 502.000.000
055 Pelaporan 3.000.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 116.000.000
051 Persiapan 116.000.000
1839.014 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENGEMBANGANPRODUK[Base Line]
8.662.045.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
88 IKM
1839.014.001 Terfasilitasinya pengembangan produk (IKM) AGRO 4.317.232.00035 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.107.736.000
052 Peningkatan standar kompetensi SDM, dan sertifikasi SDM 802.000.000
053 Peningkatan standar produk dan mutu serta sertifikasi 1.371.992.000
054 Fasilitasi Atribut Mutu Produk di 12 provinsi 1.365.904.000
055 Pengembangan Produk Agro di PAPUA 347.412.000
056 Fasilitasi Pengembangan Mutu Produk Olahan Hasil Laut di NTB 220.428.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 209.496.000
051 Persiapan 206.496.000
057 Pelaporan 3.000.000
1839.014.002 Terfasilitasinya pengembangan produk (IKM) ILMATE 2.169.118.00022 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.033.474.000
052 Fasilitasi Sertifikasi Produk Logam dan Permesinan Di SULSEL,SULUT, NTB, SULTRA
270.992.000
053 Fasilitasi Sertifikasi Produk Logam dan Permesinan 400.000.000
054 Fasilitasi Sertifikasi Produk Alat Angkut dan Komponen Alat Angkut 435.996.000
055 Fasilitasi Pegembangan Produk Alat Angkut dan Komponennya 235.996.000
056 Fasilitasi Sertifikasi Produk Telematika dan Elektronika 235.996.000
057 Fasilitasi Pengembangan Produk Telematika dan Elektronika 454.494.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 135.644.000
051 Persiapan 132.644.000
058 Pelaporan 3.000.000
1839.014.003 Terfasilitasinya pengembangan produk (IKM) KTA 2.175.695.00031 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.976.205.000
052 Pengembangan Produk Sandang di NTB 420.428.000
053 Pengembangan Produk Sandang di SULTRA 439.856.000
054 Pengembangan Produk di Maluku 341.944.000
055 Pengembangan Produk di NTT 324.913.000
056 Pengembangan Produk di SULSEL 228.636.000
057 Pengembangan produk kerajinan di NTB 220.428.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 199.490.000
051 Persiapan 196.490.000
058 Pelaporan 3.000.000
1840 Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan danPengembangan Industri Kecil dan Menengah(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
77.949.000.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
KOTA JAKARTA SELATAN
(247949)(01)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 16KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
1840.002 DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN[Base Line]
4.034.746.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
35 DOKUMEN
1840.002.001 DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 4.034.746.00035 DOKUMEN
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.034.746.000
051 PENYUSUNAN PROGRAM 2.817.703.000
052 RAPAT KOORDINASI 747.353.000
053 SOSIALISASI 469.690.000
1840.003 LAPORAN KEGIATAN/KEUANGAN/MONEV/PENDUKUNG[Base Line]
5.586.601.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
5 LAPORAN
1840.003.001 LAPORAN KEGIATAN/PEMBINAAN/MONEV 5.586.601.0005 LAPORAN
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.929.118.000
051 DATA IKM NASIONAL 934.082.000
052 LAPORAN KINERJA 995.036.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.657.483.000
053 MONITORING DAN EVALUASI 1.049.833.000
054 LAPORAN KEUANGAN 2.607.650.000
1840.005 LAYANAN MEDIA UNTUK PUBLIKASI INFORMASI[Base Line]
1.732.050.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
3 MEDIA
1840.005.001 LAYANAN MEDIA PUBLIKASI INFORMASI 1.732.050.0003 MEDIA
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.732.050.000
051 PENERBITAN MAJALAH GEMA INDUSTRI KECIL 1.117.350.000
052 PENAYANGAN KEGIATAN IKM MELALUI MEDIA MASSA 614.700.000
1840.006 PENGEMBANGAN MUTU DAN STANDAR IKM[Base Line]
6.343.865.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
1 STANDAR
1840.006.001 PENGEMBANGAN MUTU DAN STANDAR IKM 6.343.865.0001 STANDAR
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 6.343.865.000
051 PENYELENGGARAAN PENGANUGERAHAN PENGHARGAANUPAKARTI
1.677.200.000
052 PENGEMBANGAN DESA INDUSTRI MANDIRI 500.000.000
053 SEKRETARIAT OVOP 800.000.000
054 PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN INDONESIA GOOD DESIGNSELECTION (IGDS)
668.000.000
055 PENINGKATAN STANDAR PRODUK IKM 1.378.830.000
056 PENGEMBANGAN MUTU DAN STANDAR IKM 600.535.000
057 PENYUSUNAN SKKNI 719.300.000
1840.007 LAYANAN DESAIN KEMASAN DAN PRODUK IKM[Base Line]
2.169.400.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
3 IKM
1840.007.001 DESAIN KEMASAN DAN DESAIN PRODUK IKM 2.169.400.0003 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.169.400.000
051 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL IKM 978.500.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
KOTA JAKARTA SELATAN
(247949)(01)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 17KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
052 KLINIK PENGEMBANGAN DESAIN KEMASAN DAN MEREK 1.190.900.000
1840.011 PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KERJASAMA[Base Line]
17.800.803.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
5 KERJASAMA
1840.011.001 LEMBAGA KERJASAMA/KEMITRAAN PENGEMBANGAN IKM 17.800.803.0005 KERJASAMA
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 17.800.803.000
051 KERJASAMA DEWAN KERAJINAN NASIONAL (DEKRANAS) 456.390.000
052 LEMBAGA PENGELOLA PROGRAM RESTRUKTURISASI 2.262.500.000
053 KOORDINASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN IKM 365.355.000
054 PENUMBUHAN WIRAUSAHA BARU INDUSTRI KECIL DANINDUSTRI MENENGAH
8.877.768.000
055 TEMU TEKNIS DENGAN ASOSIASI DAN PENGUSAHA IKM DALAMRANGKA PENGEMBANGAN IKM
801.900.000
056 ADMINISTRASI KEGIATAN PENINGKATAN KERJASAMA LINTASSEKTOR IKM
1.424.500.000
057 PENGEMBANGAN PEMBINAAN IKM MELALUI KERJASAMA DENGANLEMBAGA NASIONAL DAN INTERNASIONAL
2.777.980.000
058 PENGEMBANGAN IKLIM USAHA DAN KELEMBAGAAN 834.410.000
1840.012 PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI[Base Line]
8.017.241.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
3 PELATIHAN
1840.012.001 PELATIHAN IKM 8.017.241.0003 PELATIHAN
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 6.162.260.000
051 TENAGA PENYULUH LAPANGAN 3.567.322.000
052 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN IKM 1.517.628.000
054 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARAT 1.077.310.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.854.981.000
053 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN 1.854.981.000
1840.013 FASILITASI BANTUAN INFORMASI PASAR, PROMOSI DANPAMERAN IKM[Base Line]
9.000.400.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
100 IKM
1840.013.001 PARTISIPASI PAMERAN PRODUK IKM DALAM DAN LUARNEGERI
9.000.400.000100 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 9.000.400.000
051 PAMERAN LUAR NEGERI 1.500.000.000
052 PARTISIPASI PAMERAN DALAM NEGERI 2.000.400.000
053 SWARNA FESTIVAL 1.000.000.000
054 PENGEMBANGAN PUSAT PROMOSI INDUSTRI KREATIF DI BALI 4.500.000.000
1840.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
23.263.894.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
12 Bulan Layanan
1840.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 23.263.894.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.899.260.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 701.850.000
051 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 848.270.000
053 PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN DANDOKUMENTASI
349.140.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
KOTA JAKARTA SELATAN
(247949)(01)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 18KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 21.364.634.000
001 GAJI DAN TUNJANGAN 20.479.034.000
052 HONORARIUM PENGELOLA DIPA DITJEN IKM 885.600.000
299.949.000.000
299.949.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA
DKI JAKARTA
(019070)(01)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.05.09 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecildan Menengah
1.599.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri01
Terfasilitasinya pengembangan produk02
Terfasilitasinya IKM dalam program restrukturisasi mesin peralatan03
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan UPT04
Pengembangan Mutu dan Standar IKM05
Layanan Desain Kemasan dan Produk IKM06
Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM07
LAYANAN MEDIA UNTUK PUBLIKASI INFORMASI08
Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kerjasama09
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra10
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Industri Baru11
1838 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil danMenengah Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
1.599.000.000
1838.009 Daerah Pengembangan Industri Melalui Dekonsentrasi[Base Line]
545.423.000 DK
Lokasi : DKI JAKARTA
1 Daerah
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 545.423.000
016 Pendukung 448.803.000
017 Administrasi Kegiatan 96.620.000
1838.011 SENTRA YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENINGKATANKEMAMPUAN[Base Line]
108.978.000 DK
Lokasi : DKI JAKARTA
1 Sentra
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 108.978.000
012 Fasilitasi Pengembangan Sentra IKM 108.978.000
1838.012 WIRAUSAHA INDUSTRI YANG TELAH MENDAPATKANFASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI[Base Line]
221.290.000 DK
Lokasi : DKI JAKARTA
20 Wirausaha
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 221.290.000
014 Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan IKM 221.290.000
1838.013 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI BANTUANINFORMASI PASAR, PROMOSI DAN PAMERAN[Base Line]
199.920.000 DK
Lokasi : DKI JAKARTA
4 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 199.920.000
015 Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM 199.920.000
1838.014 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENGEMBANGANPRODUK[Base Line]
523.389.000 DK
Lokasi : DKI JAKARTA
24 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 523.389.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA
DKI JAKARTA
(019070)(01)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
011 Fasilitasi Pengembangan Produk IKM 523.389.000
1.599.000.000
1.599.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN JAWA BARAT
JAWA BARAT
(029024)(02)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAWA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.05.09 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecildan Menengah
4.481.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri01
Terfasilitasinya pengembangan produk02
Terfasilitasinya IKM dalam program restrukturisasi mesin peralatan03
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan UPT04
Pengembangan Mutu dan Standar IKM05
Layanan Desain Kemasan dan Produk IKM06
Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM07
LAYANAN MEDIA UNTUK PUBLIKASI INFORMASI08
Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kerjasama09
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra10
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Industri Baru11
1838 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil danMenengah Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
4.481.000.000
1838.007 UPT YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENINGKATANKEMAMPUAN[Base Line]
84.495.000 DK
Lokasi : JAWA BARAT
1 Fasilitasi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 84.495.000
013 FASILITAS PENINGKATAN KEMAMPUAN UPT 84.495.000
1838.009 Daerah Pengembangan Industri Melalui Dekonsentrasi[Base Line]
795.163.000 DK
Lokasi : JAWA BARAT
1 Daerah
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 795.163.000
016 PENDUKUNG KEGIATAN PUSAT 795.163.000
1838.011 SENTRA YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENINGKATANKEMAMPUAN[Base Line]
553.105.000 DK
Lokasi : JAWA BARAT
6 Sentra
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 553.105.000
012 FASILITASI PENINGKATAN KEMANPUAN SENTRA 553.105.000
1838.012 WIRAUSAHA INDUSTRI YANG TELAH MENDAPATKANFASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI[Base Line]
2.168.892.000 DK
Lokasi : JAWA BARAT
275 Wirausaha
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.168.892.000
014 FASILITAS PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI DAN TPL 2.168.892.000
1838.013 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI BANTUANINFORMASI PASAR, PROMOSI DAN PAMERAN[Base Line]
217.220.000 DK
Lokasi : JAWA BARAT
2 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 217.220.000
015 FASILITAS BANTUAN INFORMASI PASAR, PROMOSI DANPAMERAN IKM
217.220.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN JAWA BARAT
JAWA BARAT
(029024)(02)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAWA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
1838.014 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENGEMBANGANPRODUK[Base Line]
662.125.000 DK
Lokasi : JAWA BARAT
145 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 662.125.000
011 FASILITASI PENGEMBANGAN PRODUK IKM 662.125.000
4.481.000.000
4.481.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
JAWA TENGAH
(039032)(03)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAWA TENGAH
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.05.09 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecildan Menengah
6.131.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri01
Terfasilitasinya pengembangan produk02
Terfasilitasinya IKM dalam program restrukturisasi mesin peralatan03
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan UPT04
Pengembangan Mutu dan Standar IKM05
Layanan Desain Kemasan dan Produk IKM06
Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM07
LAYANAN MEDIA UNTUK PUBLIKASI INFORMASI08
Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kerjasama09
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra10
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Industri Baru11
1838 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil danMenengah Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
6.131.000.000
1838.007 UPT YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENINGKATANKEMAMPUAN[Base Line]
105.650.000 DK
Lokasi : JAWA TENGAH
1 Fasilitasi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 105.650.000
015 FASILITASI PENINGKATAN KEMAMPUAN UPT 105.650.000
1838.009 Daerah Pengembangan Industri Melalui Dekonsentrasi[Base Line]
2.653.285.000 DK
Lokasi : JAWA TENGAH
1 Daerah
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.653.285.000
016 TPL PROGRAM BEASISWA 1.816.890.000
017 PENDUKUNG 682.655.000
018 ADMINISTRASI KEGIATAN 153.740.000
1838.011 SENTRA YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENINGKATANKEMAMPUAN[Base Line]
653.800.000 DK
Lokasi : JAWA TENGAH
9 Sentra
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 653.800.000
012 FASILITASI PENINGKATAN KEMAMPUAN SENTRA 653.800.000
1838.012 WIRAUSAHA INDUSTRI YANG TELAH MENDAPATKANFASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI[Base Line]
677.540.000 DK
Lokasi : JAWA TENGAH
150 Wirausaha
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 677.540.000
013 FASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI 677.540.000
1838.013 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI BANTUANINFORMASI PASAR, PROMOSI DAN PAMERAN[Base Line]
239.620.000 DK
Lokasi : JAWA TENGAH
8 IKM
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
JAWA TENGAH
(039032)(03)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAWA TENGAH
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 239.620.000
014 FASILITASI BANTUAN INFORMASI PASAR, PROMOSI DANPAMERAN IKM
239.620.000
1838.014 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENGEMBANGANPRODUK[Base Line]
1.801.105.000 DK
Lokasi : JAWA TENGAH
427 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.801.105.000
011 FASILITASI PENGEMBANGAN PRODUK IKM 1.801.105.000
6.131.000.000
6.131.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM D.I. YOGYAKARTA
DI YOGYAKARTA
(049131)(04)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DI YOGYAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.05.09 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecildan Menengah
3.957.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri01
Terfasilitasinya pengembangan produk02
Terfasilitasinya IKM dalam program restrukturisasi mesin peralatan03
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan UPT04
Pengembangan Mutu dan Standar IKM05
Layanan Desain Kemasan dan Produk IKM06
Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM07
LAYANAN MEDIA UNTUK PUBLIKASI INFORMASI08
Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kerjasama09
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra10
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Industri Baru11
1838 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil danMenengah Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
3.957.000.000
1838.007 UPT YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENINGKATANKEMAMPUAN[Base Line]
93.280.000 DK
Lokasi : DI YOGYAKARTA
1 Fasilitasi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 93.280.000
016 FASILITASI PENINGKATAN KEMAMPUAN UPT 93.280.000
1838.009 Daerah Pengembangan Industri Melalui Dekonsentrasi[Base Line]
624.014.000 DK
Lokasi : DI YOGYAKARTA
1 Daerah
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 624.014.000
015 PENDUKUNG 624.014.000
1838.011 SENTRA YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENINGKATANKEMAMPUAN[Base Line]
763.824.000 DK
Lokasi : DI YOGYAKARTA
10 Sentra
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 763.824.000
012 FASILITASI PENINGKATAN KEMAMPUAN SENTRA 763.824.000
1838.012 WIRAUSAHA INDUSTRI YANG TELAH MENDAPATKANFASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI[Base Line]
877.100.000 DK
Lokasi : DI YOGYAKARTA
20 Wirausaha
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 877.100.000
013 FASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI ( TPL, UPL ) 877.100.000
1838.013 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI BANTUANINFORMASI PASAR, PROMOSI DAN PAMERAN[Base Line]
460.490.000 DK
Lokasi : DI YOGYAKARTA
48 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 460.490.000
014 FASILITASI BANTUAN INFORMASI PASAR, PROMOSI DANPAMERAN IKM
460.490.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM D.I. YOGYAKARTA
DI YOGYAKARTA
(049131)(04)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DI YOGYAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
1838.014 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENGEMBANGANPRODUK[Base Line]
1.138.292.000 DK
Lokasi : DI YOGYAKARTA
319 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.138.292.000
011 FASILITASI PENGEMBANGAN PRODUK IKM 1.138.292.000
3.957.000.000
3.957.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN JAWA TIMUR
JAWA TIMUR
(059029)(05)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAWA TIMUR
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.05.09 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecildan Menengah
7.366.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri01
Terfasilitasinya pengembangan produk02
Terfasilitasinya IKM dalam program restrukturisasi mesin peralatan03
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan UPT04
Pengembangan Mutu dan Standar IKM05
Layanan Desain Kemasan dan Produk IKM06
Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM07
LAYANAN MEDIA UNTUK PUBLIKASI INFORMASI08
Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kerjasama09
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra10
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Industri Baru11
1838 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil danMenengah Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
7.366.000.000
1838.007 UPT YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENINGKATANKEMAMPUAN[Base Line]
225.220.000 DK
Lokasi : JAWA TIMUR
5 Fasilitasi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 225.220.000
014 FASILITASI PENINGKATAN KEMAMPUAN UPT 225.220.000
1838.009 Daerah Pengembangan Industri Melalui Dekonsentrasi[Base Line]
1.077.642.000 DK
Lokasi : JAWA TIMUR
1 Daerah
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.077.642.000
016 PENDUKUNG 886.842.000
017 ADMINISTRASI KEGIATAN 190.800.000
1838.011 SENTRA YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENINGKATANKEMAMPUAN[Base Line]
864.600.000 DK
Lokasi : JAWA TIMUR
11 Sentra
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 864.600.000
012 FASILITASI PENINGKATAN KEMAMPUAN SENTRA 864.600.000
1838.012 WIRAUSAHA INDUSTRI YANG TELAH MENDAPATKANFASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI[Base Line]
3.966.706.000 DK
Lokasi : JAWA TIMUR
270 Wirausaha
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.966.706.000
013 FASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI 3.966.706.000
1838.013 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI BANTUANINFORMASI PASAR, PROMOSI DAN PAMERAN[Base Line]
164.562.000 DK
Lokasi : JAWA TIMUR
6 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 164.562.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN JAWA TIMUR
JAWA TIMUR
(059029)(05)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAWA TIMUR
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
015 FASILITASI BANTUAN INFORMASI PASAR, PROMOSI, DANPAMERAN IKM
164.562.000
1838.014 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENGEMBANGANPRODUK[Base Line]
1.067.270.000 DK
Lokasi : JAWA TIMUR
450 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.067.270.000
011 FASILITASI PENGEMBANGAN PRODUK IKM 1.067.270.000
7.366.000.000
7.366.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
ACEH
(069263)(06)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
ACEH
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.05.09 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecildan Menengah
5.063.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri01
Terfasilitasinya pengembangan produk02
Terfasilitasinya IKM dalam program restrukturisasi mesin peralatan03
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan UPT04
Pengembangan Mutu dan Standar IKM05
Layanan Desain Kemasan dan Produk IKM06
Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM07
LAYANAN MEDIA UNTUK PUBLIKASI INFORMASI08
Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kerjasama09
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra10
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Industri Baru11
1837 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil danMenengah Pangan, Barang Dari Kayu, dan Furnitur(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
5.063.000.000
1837.007 UPT YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENINGKATANKEMAMPUAN[Base Line]
225.880.000 DK
Lokasi : ACEH
2 UPT
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 225.880.000
013 FASILITASI PENINGKATAN KEMAMPUAN UPT 225.880.000
1837.009 DAERAH PENGEMBANGAN INDUSTRI MELALUIDEKONSENTRASI[Base Line]
1.768.244.000 DK
Lokasi : ACEH
1 Daerah
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.768.244.000
016 PENDUKUNG 1.402.414.000
017 ADMINISTRASI KEGIATAN 365.830.000
1837.011 SENTRA YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENINGKATANKEMAMPUAN[Base Line]
530.260.000 DK
Lokasi : ACEH
31 SENTRA
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 530.260.000
012 FASILITASI PENINGKATAN KEMAMPUAN SENTRA (31 Sentra) 530.260.000
1837.012 WIRAUSAHA INDUSTRI YANG TELAH MENDAPATKANFASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI[Base Line]
1.753.356.000 DK
Lokasi : ACEH
40 WIRAUSAHAINDUSTRI
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.753.356.000
014 FASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI (40 IKM) 1.753.356.000
1837.013 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI BANTUANINFORMASI PASAR, PROMOSI DAN PAMERAN[Base Line]
113.560.000 DK
Lokasi : ACEH
8 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 113.560.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
ACEH
(069263)(06)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
ACEH
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
015 FASILITASI BANTUAN INFORMASI PASAR , PROMOSI DANPAMERAN IKM
113.560.000
1837.014 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENGEMBANGANPRODUK[Base Line]
671.700.000 DK
Lokasi : ACEH
140 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 671.700.000
011 FASILITASI PENGEMBANGAN PRODUK IKM (140 IKM, 7 Produk) 671.700.000
5.063.000.000
5.063.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA
SUMATERA UTARA
(079019)(07)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SUMATERA UTARA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.05.09 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecildan Menengah
4.810.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri01
Terfasilitasinya pengembangan produk02
Terfasilitasinya IKM dalam program restrukturisasi mesin peralatan03
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan UPT04
Pengembangan Mutu dan Standar IKM05
Layanan Desain Kemasan dan Produk IKM06
Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM07
LAYANAN MEDIA UNTUK PUBLIKASI INFORMASI08
Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kerjasama09
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra10
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Industri Baru11
1837 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil danMenengah Pangan, Barang Dari Kayu, dan Furnitur(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
4.810.000.000
1837.009 DAERAH PENGEMBANGAN INDUSTRI MELALUIDEKONSENTRASI[Base Line]
615.405.000 DK
Lokasi : SUMATERA UTARA
1 Daerah
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 615.405.000
016 PENDUKUNG 615.405.000
1837.011 SENTRA YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENINGKATANKEMAMPUAN[Base Line]
705.640.000 DK
Lokasi : SUMATERA UTARA
7 SENTRA
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 705.640.000
012 FASILITASI PENINGKATAN KEMAMPUAN SENTRA 705.640.000
1837.012 WIRAUSAHA INDUSTRI YANG TELAH MENDAPATKANFASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI[Base Line]
2.663.145.000 DK
Lokasi : SUMATERA UTARA
200 WIRAUSAHAINDUSTRI
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.663.145.000
013 FASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI (termasukTPL, UPL, PFPP)
2.663.145.000
1837.013 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI BANTUANINFORMASI PASAR, PROMOSI DAN PAMERAN[Base Line]
250.000.000 DK
Lokasi : SUMATERA UTARA
9 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 250.000.000
015 FASILITASI BANTUAN INFORMASI PASAR, PROMOSI DANPAMERAN IKM
250.000.000
1837.014 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENGEMBANGANPRODUK[Base Line]
575.810.000 DK
Lokasi : SUMATERA UTARA
100 IKM
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA
SUMATERA UTARA
(079019)(07)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SUMATERA UTARA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 575.810.000
011 FASILITASI PENGEMBANGAN PRODUK IKM 575.810.000
4.810.000.000
4.810.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat
SUMATERA BARAT
(089264)(08)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SUMATERA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.05.09 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecildan Menengah
4.199.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri01
Terfasilitasinya pengembangan produk02
Terfasilitasinya IKM dalam program restrukturisasi mesin peralatan03
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan UPT04
Pengembangan Mutu dan Standar IKM05
Layanan Desain Kemasan dan Produk IKM06
Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM07
LAYANAN MEDIA UNTUK PUBLIKASI INFORMASI08
Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kerjasama09
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra10
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Industri Baru11
1837 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil danMenengah Pangan, Barang Dari Kayu, dan Furnitur(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
4.199.000.000
1837.009 DAERAH PENGEMBANGAN INDUSTRI MELALUIDEKONSENTRASI[Base Line]
1.025.240.000 DK
Lokasi : SUMATERA BARAT
1 Daerah
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.025.240.000
016 PENDUKUNG 673.920.000
017 ADMINISTRASI KEGIATAN 351.320.000
1837.011 SENTRA YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENINGKATANKEMAMPUAN[Base Line]
416.955.000 DK
Lokasi : SUMATERA BARAT
15 SENTRA
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 416.955.000
012 FASILITASI PENINGKATAN KEMAMPUAN SENTRA 416.955.000
1837.012 WIRAUSAHA INDUSTRI YANG TELAH MENDAPATKANFASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI[Base Line]
1.641.045.000 DK
Lokasi : SUMATERA BARAT
40 WIRAUSAHAINDUSTRI
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.641.045.000
013 FASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA BARU 1.641.045.000
1837.013 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI BANTUANINFORMASI PASAR, PROMOSI DAN PAMERAN[Base Line]
524.675.000 DK
Lokasi : SUMATERA BARAT
24 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 524.675.000
015 FASILITASI BANTUAN INFORMASI PASAR, PROMOSI DANPAMERAN
524.675.000
1837.014 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENGEMBANGANPRODUK[Base Line]
591.085.000 DK
Lokasi : SUMATERA BARAT
135 IKM
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat
SUMATERA BARAT
(089264)(08)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SUMATERA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 591.085.000
011 FASILITASI PENGEMBANGAN PRODUK IKM 591.085.000
4.199.000.000
4.199.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RIAU
RIAU
(099026)(09)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
RIAU
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.05.09 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecildan Menengah
3.038.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri01
Terfasilitasinya pengembangan produk02
Terfasilitasinya IKM dalam program restrukturisasi mesin peralatan03
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan UPT04
Pengembangan Mutu dan Standar IKM05
Layanan Desain Kemasan dan Produk IKM06
Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM07
LAYANAN MEDIA UNTUK PUBLIKASI INFORMASI08
Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kerjasama09
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra10
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Industri Baru11
1837 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil danMenengah Pangan, Barang Dari Kayu, dan Furnitur(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
3.038.000.000
1837.009 DAERAH PENGEMBANGAN INDUSTRI MELALUIDEKONSENTRASI[Base Line]
704.113.000 DK
Lokasi : RIAU
1 Daerah
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 704.113.000
016 PENDUKUNG 422.105.000
017 ADMINISTRASI KEGIATAN 282.008.000
1837.011 SENTRA YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENINGKATANKEMAMPUAN[Base Line]
641.350.000 DK
Lokasi : RIAU
6 SENTRA
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 641.350.000
012 FASILITASI PENINGKATAN KEMAMPUAN SENTRA, 6 SENTRA 641.350.000
1837.012 WIRAUSAHA INDUSTRI YANG TELAH MENDAPATKANFASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI[Base Line]
697.125.000 DK
Lokasi : RIAU
20 WIRAUSAHAINDUSTRI
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 697.125.000
014 FASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI, 20 IKM 697.125.000
1837.013 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI BANTUANINFORMASI PASAR, PROMOSI DAN PAMERAN[Base Line]
108.717.000 DK
Lokasi : RIAU
3 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 108.717.000
015 FASILITASI BANTUAN INFORMASI PASAR, PROMOSI DANPAMERAN IKM, 1 KL, 3 IKM
108.717.000
1837.014 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENGEMBANGANPRODUK[Base Line]
886.695.000 DK
Lokasi : RIAU
140 IKM
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RIAU
RIAU
(099026)(09)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
RIAU
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 886.695.000
011 FASILITASI PENGEMBANGAN PRODUK IKM, 140 IKM, 8 PRODUK 886.695.000
3.038.000.000
3.038.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN JAMBI
JAMBI
(109207)(10)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAMBI
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.05.09 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecildan Menengah
2.513.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri01
Terfasilitasinya pengembangan produk02
Terfasilitasinya IKM dalam program restrukturisasi mesin peralatan03
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan UPT04
Pengembangan Mutu dan Standar IKM05
Layanan Desain Kemasan dan Produk IKM06
Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM07
LAYANAN MEDIA UNTUK PUBLIKASI INFORMASI08
Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kerjasama09
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra10
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Industri Baru11
1837 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil danMenengah Pangan, Barang Dari Kayu, dan Furnitur(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
2.513.000.000
1837.009 DAERAH PENGEMBANGAN INDUSTRI MELALUIDEKONSENTRASI[Base Line]
663.309.000 DK
Lokasi : JAMBI
1 Daerah
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 663.309.000
016 PENDUKUNG 487.691.000
017 ADMINISTRASI KEGIATAN 175.618.000
1837.011 SENTRA YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENINGKATANKEMAMPUAN[Base Line]
252.760.000 DK
Lokasi : JAMBI
3 SENTRA
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 252.760.000
012 FASILITASI PENINGKATAN KEMAMPUAN SENTRA 252.760.000
1837.012 WIRAUSAHA INDUSTRI YANG TELAH MENDAPATKANFASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI[Base Line]
988.790.000 DK
Lokasi : JAMBI
60 WIRAUSAHAINDUSTRI
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 988.790.000
014 FASILITASI PENGEMBANGAN WIRAUSAHA INDUSTRI 988.790.000
1837.013 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI BANTUANINFORMASI PASAR, PROMOSI DAN PAMERAN[Base Line]
155.386.000 DK
Lokasi : JAMBI
7 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 155.386.000
015 FASILITASI BANTUAN INFORMASI PASAR, PROMOSI DANPAMERAN IKM
155.386.000
1837.014 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENGEMBANGANPRODUK[Base Line]
452.755.000 DK
Lokasi : JAMBI
125 IKM
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN JAMBI
JAMBI
(109207)(10)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAMBI
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 452.755.000
011 FASILITASI PENGEMBANGAN PRODUK IKM 452.755.000
2.513.000.000
2.513.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SUMATERA SELATAN
SUMATERA SELATAN
(119028)(11)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SUMATERA SELATAN
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.05.09 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecildan Menengah
3.730.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri01
Terfasilitasinya pengembangan produk02
Terfasilitasinya IKM dalam program restrukturisasi mesin peralatan03
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan UPT04
Pengembangan Mutu dan Standar IKM05
Layanan Desain Kemasan dan Produk IKM06
Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM07
LAYANAN MEDIA UNTUK PUBLIKASI INFORMASI08
Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kerjasama09
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra10
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Industri Baru11
1837 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil danMenengah Pangan, Barang Dari Kayu, dan Furnitur(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
3.730.000.000
1837.007 UPT YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENINGKATANKEMAMPUAN[Base Line]
256.278.000 DK
Lokasi : SUMATERA SELATAN
2 UPT
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 256.278.000
014 FASILITASI PENINGKATAN KEMAMPUAN UPT 256.278.000
1837.009 DAERAH PENGEMBANGAN INDUSTRI MELALUIDEKONSENTRASI[Base Line]
566.544.000 DK
Lokasi : SUMATERA SELATAN
1 Daerah
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 566.544.000
016 PENDUKUNG 382.400.000
017 ADMINISTRASI KEGIATAN 184.144.000
1837.011 SENTRA YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENINGKATANKEMAMPUAN[Base Line]
569.710.000 DK
Lokasi : SUMATERA SELATAN
10 SENTRA
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 569.710.000
012 FASILITASI PENINGKATAN KEMAMPUAN SENTRA 569.710.000
1837.012 WIRAUSAHA INDUSTRI YANG TELAH MENDAPATKANFASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI[Base Line]
1.408.682.000 DK
Lokasi : SUMATERA SELATAN
60 WIRAUSAHAINDUSTRI
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.408.682.000
013 FASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI 1.408.682.000
1837.013 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI BANTUANINFORMASI PASAR, PROMOSI DAN PAMERAN[Base Line]
250.000.000 DK
Lokasi : SUMATERA SELATAN
49 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 250.000.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SUMATERA SELATAN
SUMATERA SELATAN
(119028)(11)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SUMATERA SELATAN
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
015 FASILITASI BANTUAN INFORMASI PASAR, PROMOSI DANPAMERAN
250.000.000
1837.014 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENGEMBANGANPRODUK[Base Line]
678.786.000 DK
Lokasi : SUMATERA SELATAN
215 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 678.786.000
011 FASILITASI PENGEMBANGAN PRODUK IKM 678.786.000
3.730.000.000
3.730.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI LAMPUNG
LAMPUNG
(129024)(12)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
LAMPUNG
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.05.09 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecildan Menengah
3.524.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri01
Terfasilitasinya pengembangan produk02
Terfasilitasinya IKM dalam program restrukturisasi mesin peralatan03
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan UPT04
Pengembangan Mutu dan Standar IKM05
Layanan Desain Kemasan dan Produk IKM06
Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM07
LAYANAN MEDIA UNTUK PUBLIKASI INFORMASI08
Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kerjasama09
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra10
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Industri Baru11
1837 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil danMenengah Pangan, Barang Dari Kayu, dan Furnitur(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
3.524.000.000
1837.009 DAERAH PENGEMBANGAN INDUSTRI MELALUIDEKONSENTRASI[Base Line]
758.605.000 DK
Lokasi : LAMPUNG
1 Daerah
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 758.605.000
016 PENDUKUNG 630.565.000
017 ADMINISTRASI KEGIATAN 128.040.000
1837.011 SENTRA YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENINGKATANKEMAMPUAN[Base Line]
336.100.000 DK
Lokasi : LAMPUNG
10 SENTRA
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 336.100.000
012 FASILITASI PENINGKATAN KEMAMPUAN SENTRA (10 Sentra) 336.100.000
1837.012 WIRAUSAHA INDUSTRI YANG TELAH MENDAPATKANFASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI[Base Line]
1.558.040.000 DK
Lokasi : LAMPUNG
180 WIRAUSAHAINDUSTRI
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.558.040.000
013 FASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI [180 IKM] 1.558.040.000
1837.013 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI BANTUANINFORMASI PASAR, PROMOSI DAN PAMERAN[Base Line]
245.600.000 DK
Lokasi : LAMPUNG
15 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 245.600.000
015 FASILITASI BANTUAN INFORMASI PASAR, PROMOSI DANPAMERAN IKM
245.600.000
1837.014 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENGEMBANGANPRODUK[Base Line]
625.655.000 DK
Lokasi : LAMPUNG
225 IKM
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI LAMPUNG
LAMPUNG
(129024)(12)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
LAMPUNG
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 625.655.000
011 FASILITASI PENGEMBANGAN PRODUK IKM (101 Produk) 625.655.000
3.524.000.000
3.524.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN BARAT
(139243)(13)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
KALIMANTAN BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.05.09 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecildan Menengah
3.333.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri01
Terfasilitasinya pengembangan produk02
Terfasilitasinya IKM dalam program restrukturisasi mesin peralatan03
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan UPT04
Pengembangan Mutu dan Standar IKM05
Layanan Desain Kemasan dan Produk IKM06
Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM07
LAYANAN MEDIA UNTUK PUBLIKASI INFORMASI08
Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kerjasama09
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra10
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Industri Baru11
1837 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil danMenengah Pangan, Barang Dari Kayu, dan Furnitur(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
3.333.000.000
1837.009 DAERAH PENGEMBANGAN INDUSTRI MELALUIDEKONSENTRASI[Base Line]
450.366.000 DK
Lokasi : KALIMANTAN BARAT
1 Daerah
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 450.366.000
015 Pendukung 450.366.000
1837.011 SENTRA YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENINGKATANKEMAMPUAN[Base Line]
685.104.000 DK
Lokasi : KALIMANTAN BARAT
10 SENTRA
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 685.104.000
012 Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Sentra 685.104.000
1837.012 WIRAUSAHA INDUSTRI YANG TELAH MENDAPATKANFASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI[Base Line]
971.372.000 DK
Lokasi : KALIMANTAN BARAT
120 WIRAUSAHAINDUSTRI
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 971.372.000
013 Fasilitasi Pembangunan Wirausaha Industri 971.372.000
1837.013 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI BANTUANINFORMASI PASAR, PROMOSI DAN PAMERAN[Base Line]
418.720.000 DK
Lokasi : KALIMANTAN BARAT
35 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 418.720.000
014 Failitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM 418.720.000
1837.014 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENGEMBANGANPRODUK[Base Line]
807.438.000 DK
Lokasi : KALIMANTAN BARAT
200 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 807.438.000
011 Fasilitasi Pengembangan Produk Industri Kecil Menengah 807.438.000
3.333.000.000
3.333.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN TENGAH
(149215)(14)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
KALIMANTAN TENGAH
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.05.09 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecildan Menengah
3.031.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri01
Terfasilitasinya pengembangan produk02
Terfasilitasinya IKM dalam program restrukturisasi mesin peralatan03
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan UPT04
Pengembangan Mutu dan Standar IKM05
Layanan Desain Kemasan dan Produk IKM06
Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM07
LAYANAN MEDIA UNTUK PUBLIKASI INFORMASI08
Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kerjasama09
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra10
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Industri Baru11
1837 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil danMenengah Pangan, Barang Dari Kayu, dan Furnitur(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
3.031.000.000
1837.007 UPT YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENINGKATANKEMAMPUAN[Base Line]
53.450.000 DK
Lokasi : KALIMANTAN TENGAH
1 UPT
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 53.450.000
014 FASILITASI PENINGKATAN KEMAMPUAN UPT 53.450.000
1837.009 DAERAH PENGEMBANGAN INDUSTRI MELALUIDEKONSENTRASI[Base Line]
694.457.000 DK
Lokasi : KALIMANTAN TENGAH
1 Daerah
1837.009.007 REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL DANMENENGAH
694.457.0001 Daerah
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 694.457.000
016 PENDUKUNG 495.287.000
017 ADMINISTRASI KEGIATAN 199.170.000
1837.011 SENTRA YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENINGKATANKEMAMPUAN[Base Line]
512.740.000 DK
Lokasi : KALIMANTAN TENGAH
3 SENTRA
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 512.740.000
012 FASILITASI PENINGKATAN KEMAMPUAN SENTRA 512.740.000
1837.012 WIRAUSAHA INDUSTRI YANG TELAH MENDAPATKANFASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI[Base Line]
443.641.000 DK
Lokasi : KALIMANTAN TENGAH
60 WIRAUSAHAINDUSTRI
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 443.641.000
013 FASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI 443.641.000
1837.013 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI BANTUANINFORMASI PASAR, PROMOSI DAN PAMERAN[Base Line]
249.377.000 DK
Lokasi : KALIMANTAN TENGAH
6 IKM
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN TENGAH
(149215)(14)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
KALIMANTAN TENGAH
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 249.377.000
015 FASILITASI BANTUAN INFORMASI PASAR, PROMOSI DANPAMERAN IKM
249.377.000
1837.014 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENGEMBANGANPRODUK[Base Line]
1.077.335.000 DK
Lokasi : KALIMANTAN TENGAH
364 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.077.335.000
011 FASILITASI PENGEMBANGAN PRODUK IKM 1.077.335.000
3.031.000.000
3.031.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN SELATAN
(159191)(15)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
KALIMANTAN SELATAN
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.05.09 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecildan Menengah
2.831.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri01
Terfasilitasinya pengembangan produk02
Terfasilitasinya IKM dalam program restrukturisasi mesin peralatan03
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan UPT04
Pengembangan Mutu dan Standar IKM05
Layanan Desain Kemasan dan Produk IKM06
Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM07
LAYANAN MEDIA UNTUK PUBLIKASI INFORMASI08
Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kerjasama09
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra10
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Industri Baru11
1837 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil danMenengah Pangan, Barang Dari Kayu, dan Furnitur(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
2.831.000.000
1837.009 DAERAH PENGEMBANGAN INDUSTRI MELALUIDEKONSENTRASI[Base Line]
478.868.000 DK
Lokasi : KALIMANTAN SELATAN
1 Daerah
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 478.868.000
019 PENDUKUNG 282.168.000
020 ADMINISTRASI KEGIATAN 196.700.000
1837.011 SENTRA YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENINGKATANKEMAMPUAN[Base Line]
275.415.000 DK
Lokasi : KALIMANTAN SELATAN
14 SENTRA
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 275.415.000
016 FASILITASI PENINGKATAN KEMAMPUAN SENTRA 275.415.000
1837.012 WIRAUSAHA INDUSTRI YANG TELAH MENDAPATKANFASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI[Base Line]
1.388.976.000 DK
Lokasi : KALIMANTAN SELATAN
20 WIRAUSAHAINDUSTRI
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.388.976.000
017 FASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI 1.388.976.000
1837.013 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI BANTUANINFORMASI PASAR, PROMOSI DAN PAMERAN[Base Line]
188.227.000 DK
Lokasi : KALIMANTAN SELATAN
4 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 188.227.000
018 FASILITASI BANTUAN INFORMASI PASAR, PROMOSI DANPAMERAN IKM
188.227.000
1837.014 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENGEMBANGANPRODUK[Base Line]
499.514.000 DK
Lokasi : KALIMANTAN SELATAN
109 IKM
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN SELATAN
(159191)(15)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
KALIMANTAN SELATAN
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 499.514.000
015 FASILITASI PENGEMBANGAN PRODUK IKM 499.514.000
2.831.000.000
2.831.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN TIMUR
(169024)(16)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
KALIMANTAN TIMUR
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.05.09 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecildan Menengah
2.191.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri01
Terfasilitasinya pengembangan produk02
Terfasilitasinya IKM dalam program restrukturisasi mesin peralatan03
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan UPT04
Pengembangan Mutu dan Standar IKM05
Layanan Desain Kemasan dan Produk IKM06
Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM07
LAYANAN MEDIA UNTUK PUBLIKASI INFORMASI08
Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kerjasama09
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra10
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Industri Baru11
1837 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil danMenengah Pangan, Barang Dari Kayu, dan Furnitur(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
2.191.000.000
1837.007 UPT YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENINGKATANKEMAMPUAN[Base Line]
364.395.000 DK
Lokasi : KALIMANTAN TIMUR
3 UPT
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 364.395.000
014 FASILITASI PENINGKATAN KEMAMPUAN UPT 364.395.000
1837.009 DAERAH PENGEMBANGAN INDUSTRI MELALUIDEKONSENTRASI[Base Line]
534.472.000 DK
Lokasi : KALIMANTAN TIMUR
1 Daerah
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 534.472.000
016 PENDUKUNG 406.113.000
017 ADMINISTRASI KEGIATAN 128.359.000
1837.011 SENTRA YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENINGKATANKEMAMPUAN[Base Line]
388.360.000 DK
Lokasi : KALIMANTAN TIMUR
3 SENTRA
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 388.360.000
012 FASILITASI PENINGKATAN KEMAMPUAN SENTRA 388.360.000
1837.012 WIRAUSAHA INDUSTRI YANG TELAH MENDAPATKANFASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI[Base Line]
556.148.000 DK
Lokasi : KALIMANTAN TIMUR
60 WIRAUSAHAINDUSTRI
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 556.148.000
013 FASILITASI PEMBANGUNAN WIRA USAHA INDUSTRI 556.148.000
1837.013 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI BANTUANINFORMASI PASAR, PROMOSI DAN PAMERAN[Base Line]
155.140.000 DK
Lokasi : KALIMANTAN TIMUR
4 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 155.140.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN TIMUR
(169024)(16)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
KALIMANTAN TIMUR
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
015 FASILITASI BANTUAN INFORMASI PASAR, PROMOSI DANPAMERAN IKM
155.140.000
1837.014 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENGEMBANGANPRODUK[Base Line]
192.485.000 DK
Lokasi : KALIMANTAN TIMUR
26 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 192.485.000
011 FASILITASI PENGEMBANGAN PRODUK IKM 192.485.000
2.191.000.000
2.191.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SULAWESI UTARA
SULAWESI UTARA
(179214)(17)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SULAWESI UTARA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.05.09 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecildan Menengah
3.371.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri01
Terfasilitasinya pengembangan produk02
Terfasilitasinya IKM dalam program restrukturisasi mesin peralatan03
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan UPT04
Pengembangan Mutu dan Standar IKM05
Layanan Desain Kemasan dan Produk IKM06
Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM07
LAYANAN MEDIA UNTUK PUBLIKASI INFORMASI08
Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kerjasama09
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra10
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Industri Baru11
1839 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil danMenengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
3.371.000.000
1839.007 SENTRA YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENINGKATANKEMAMPUAN[Base Line]
103.800.000 DK
Lokasi : SULAWESI UTARA
1 UPT
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 103.800.000
014 FASILITASI PENINGKATAN KEMAMPUAN UPT 103.800.000
1839.009 Daerah Pengembangan Industri Melalui Dekonsentrasi[Base Line]
897.380.000 DK
Lokasi : SULAWESI UTARA
1 Daerah
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 897.380.000
017 PENDUKUNG 897.380.000
1839.011 SENTRA YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENINGKATANKEMAMPUAN[Base Line]
560.372.000 DK
Lokasi : SULAWESI UTARA
4 Sentra
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 560.372.000
012 FASILITASI PENINGKATAN KEMAMPUAN SENTRA 560.372.000
1839.012 WIRAUSAHA INDUSTRI YANG TELAH MENDAPATKANFASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI[Base Line]
938.161.000 DK
Lokasi : SULAWESI UTARA
20 WirausahaIndustri
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 938.161.000
013 FASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI 938.161.000
1839.013 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI BANTUANINFORMASI PASAR, PROMOSI DAN PAMERAN[Base Line]
299.450.000 DK
Lokasi : SULAWESI UTARA
6 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 299.450.000
015 FASILITASI BANTUAN INFORMASI PASAR, PROMOSI DANPAMERAN IKM
299.450.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SULAWESI UTARA
SULAWESI UTARA
(179214)(17)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SULAWESI UTARA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
1839.014 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENGEMBANGANPRODUK[Base Line]
571.837.000 DK
Lokasi : SULAWESI UTARA
140 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 571.837.000
011 FASILITASI PENGEMBANGAN PRODUK IKM 571.837.000
3.371.000.000
3.371.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
SULAWESI TENGAH
(189023)(18)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SULAWESI TENGAH
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.05.09 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecildan Menengah
3.666.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri01
Terfasilitasinya pengembangan produk02
Terfasilitasinya IKM dalam program restrukturisasi mesin peralatan03
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan UPT04
Pengembangan Mutu dan Standar IKM05
Layanan Desain Kemasan dan Produk IKM06
Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM07
LAYANAN MEDIA UNTUK PUBLIKASI INFORMASI08
Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kerjasama09
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra10
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Industri Baru11
1839 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil danMenengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
3.666.000.000
1839.007 SENTRA YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENINGKATANKEMAMPUAN[Base Line]
92.431.000 DK
Lokasi : SULAWESI TENGAH
2 UPT
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 92.431.000
014 FASILITASI PENINGKATAN KEMAMPUAN UPT. IKM 92.431.000
1839.009 Daerah Pengembangan Industri Melalui Dekonsentrasi[Base Line]
808.312.000 DK
Lokasi : SULAWESI TENGAH
1 Daerah
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 808.312.000
016 PENDUKUNG 708.332.000
017 ADMINISTRASI KEGIATAN PERKANTORAN 99.980.000
1839.011 SENTRA YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENINGKATANKEMAMPUAN[Base Line]
387.182.000 DK
Lokasi : SULAWESI TENGAH
14 Sentra
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 387.182.000
012 FASILITASI PENINGKATAN KEMAMPUAN SENTRA 387.182.000
1839.012 WIRAUSAHA INDUSTRI YANG TELAH MENDAPATKANFASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI[Base Line]
1.364.310.000 DK
Lokasi : SULAWESI TENGAH
190 WirausahaIndustri
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.364.310.000
013 FASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI 1.364.310.000
1839.013 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI BANTUANINFORMASI PASAR, PROMOSI DAN PAMERAN[Base Line]
342.760.000 DK
Lokasi : SULAWESI TENGAH
18 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 342.760.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
SULAWESI TENGAH
(189023)(18)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SULAWESI TENGAH
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
015 FASILITASI INFORMASI BANTUAN PASAR PROMOSI DANPAMERAN IKM
342.760.000
1839.014 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENGEMBANGANPRODUK[Base Line]
671.005.000 DK
Lokasi : SULAWESI TENGAH
165 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 671.005.000
011 FASILITASI PENGEMBANGAN PRODUK IKM 671.005.000
3.666.000.000
3.666.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
SULAWESI SELATAN
(199022)(19)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SULAWESI SELATAN
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.05.09 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecildan Menengah
5.283.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri01
Terfasilitasinya pengembangan produk02
Terfasilitasinya IKM dalam program restrukturisasi mesin peralatan03
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan UPT04
Pengembangan Mutu dan Standar IKM05
Layanan Desain Kemasan dan Produk IKM06
Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM07
LAYANAN MEDIA UNTUK PUBLIKASI INFORMASI08
Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kerjasama09
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra10
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Industri Baru11
1839 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil danMenengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
5.283.000.000
1839.007 SENTRA YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENINGKATANKEMAMPUAN[Base Line]
163.440.000 DK
Lokasi : SULAWESI SELATAN
2 UPT
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 163.440.000
015 FASILITASI PENINGKATAN KEMAMPUAN UPT 163.440.000
1839.009 Daerah Pengembangan Industri Melalui Dekonsentrasi[Base Line]
865.715.000 DK
Lokasi : SULAWESI SELATAN
1 Daerah
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 865.715.000
011 ADMINISTRASI KEGIATAN 223.610.000
017 PENDUKUNG 642.105.000
1839.011 SENTRA YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENINGKATANKEMAMPUAN[Base Line]
519.905.000 DK
Lokasi : SULAWESI SELATAN
5 Sentra
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 519.905.000
013 FASILITASI PENINGKATAN KEMAMPUAN SENTRA 519.905.000
1839.012 WIRAUSAHA INDUSTRI YANG TELAH MENDAPATKANFASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI[Base Line]
2.508.630.000 DK
Lokasi : SULAWESI SELATAN
94 WirausahaIndustri
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.508.630.000
014 FASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI 2.508.630.000
1839.013 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI BANTUANINFORMASI PASAR, PROMOSI DAN PAMERAN[Base Line]
312.000.000 DK
Lokasi : SULAWESI SELATAN
16 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 312.000.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
SULAWESI SELATAN
(199022)(19)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SULAWESI SELATAN
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
016 FASILITASI BANTUAN INFORMASI PASAR, PROMOSI DANPAMERAN IKM
312.000.000
1839.014 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENGEMBANGANPRODUK[Base Line]
913.310.000 DK
Lokasi : SULAWESI SELATAN
225 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 913.310.000
012 FASILITASI PENGEMBANGAN PRODUK IKM 913.310.000
5.283.000.000
5.283.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SULAWESI TENGGARA
SULAWESI TENGGARA
(209188)(20)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SULAWESI TENGGARA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.05.09 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecildan Menengah
4.051.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri01
Terfasilitasinya pengembangan produk02
Terfasilitasinya IKM dalam program restrukturisasi mesin peralatan03
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan UPT04
Pengembangan Mutu dan Standar IKM05
Layanan Desain Kemasan dan Produk IKM06
Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM07
LAYANAN MEDIA UNTUK PUBLIKASI INFORMASI08
Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kerjasama09
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra10
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Industri Baru11
1839 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil danMenengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
4.051.000.000
1839.007 SENTRA YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENINGKATANKEMAMPUAN[Base Line]
238.840.000 DK
Lokasi : SULAWESI TENGGARA
1 UPT
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 238.840.000
015 PENINGKATAN KEMAMPUAN UPT 238.840.000
1839.009 Daerah Pengembangan Industri Melalui Dekonsentrasi[Base Line]
1.820.629.000 DK
Lokasi : SULAWESI TENGGARA
1 Daerah
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.820.629.000
014 RESTRUKTURISASI MESIN DAN PERALATAN 31.860.000
017 TENAGA PENYULUH LAPANGAN (TPL) 656.624.000
018 PENDUKUNG 969.125.000
019 ADMINISTRASI KEGIATAN 163.020.000
1839.011 SENTRA YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENINGKATANKEMAMPUAN[Base Line]
525.112.000 DK
Lokasi : SULAWESI TENGGARA
5 Sentra
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 525.112.000
012 FASILITASI PENGEMBANGAN KEMAMPUAN SENTRA 525.112.000
1839.012 WIRAUSAHA INDUSTRI YANG TELAH MENDAPATKANFASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI[Base Line]
494.332.000 DK
Lokasi : SULAWESI TENGGARA
50 WirausahaIndustri
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 494.332.000
013 FASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI 494.332.000
1839.013 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI BANTUANINFORMASI PASAR, PROMOSI DAN PAMERAN[Base Line]
318.492.000 DK
Lokasi : SULAWESI TENGGARA
15 IKM
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SULAWESI TENGGARA
SULAWESI TENGGARA
(209188)(20)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SULAWESI TENGGARA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 318.492.000
016 FASILITASI BANTUAN INFORMASI PASAR, PROMOSI DANPAMERAN IKM
318.492.000
1839.014 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENGEMBANGANPRODUK[Base Line]
653.595.000 DK
Lokasi : SULAWESI TENGGARA
100 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 653.595.000
011 FASILITASI PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI KECIL DANMENENGAH (IKM)
653.595.000
4.051.000.000
4.051.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN MALUKU
MALUKU
(219024)(21)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
MALUKU
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.05.09 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecildan Menengah
3.424.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri01
Terfasilitasinya pengembangan produk02
Terfasilitasinya IKM dalam program restrukturisasi mesin peralatan03
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan UPT04
Pengembangan Mutu dan Standar IKM05
Layanan Desain Kemasan dan Produk IKM06
Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM07
LAYANAN MEDIA UNTUK PUBLIKASI INFORMASI08
Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kerjasama09
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra10
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Industri Baru11
1839 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil danMenengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
3.424.000.000
1839.009 Daerah Pengembangan Industri Melalui Dekonsentrasi[Base Line]
1.263.410.000 DK
Lokasi : MALUKU
1 Daerah
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.263.410.000
016 PENDUKUNG 967.690.000
017 ADMINISTRASI KEGIATAN 295.720.000
1839.011 SENTRA YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENINGKATANKEMAMPUAN[Base Line]
1.015.585.000 DK
Lokasi : MALUKU
3 Sentra
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.015.585.000
012 FASILITASI PENGEMBANGAN KEMAMPUAN SENTRA 1.015.585.000
1839.012 WIRAUSAHA INDUSTRI YANG TELAH MENDAPATKANFASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI[Base Line]
284.635.000 DK
Lokasi : MALUKU
75 WirausahaIndustri
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 284.635.000
013 FASILITASI PENGEMBANGAN WIRAUSAHA INDUSTRI 284.635.000
1839.013 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI BANTUANINFORMASI PASAR, PROMOSI DAN PAMERAN[Base Line]
402.200.000 DK
Lokasi : MALUKU
10 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 402.200.000
015 FASILITASI BANTUAN INFORMASI PASAR, PROMOSI DANPAMERAN IKM
402.200.000
1839.014 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENGEMBANGANPRODUK[Base Line]
458.170.000 DK
Lokasi : MALUKU
125 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 458.170.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN MALUKU
MALUKU
(219024)(21)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
MALUKU
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
011 FASILITASI PENGEMBANGAN PRODUK IKM 458.170.000
3.424.000.000
3.424.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BALI
BALI
(229163)(22)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
BALI
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.05.09 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecildan Menengah
3.510.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri01
Terfasilitasinya pengembangan produk02
Terfasilitasinya IKM dalam program restrukturisasi mesin peralatan03
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan UPT04
Pengembangan Mutu dan Standar IKM05
Layanan Desain Kemasan dan Produk IKM06
Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM07
LAYANAN MEDIA UNTUK PUBLIKASI INFORMASI08
Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kerjasama09
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra10
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Industri Baru11
1838 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil danMenengah Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
3.510.000.000
1838.009 Daerah Pengembangan Industri Melalui Dekonsentrasi[Base Line]
910.205.000 DK
Lokasi : BALI
1 Daerah
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 910.205.000
015 ADMINISTRASI KEGIATAN 155.405.000
016 PENDUKUNG 754.800.000
1838.011 SENTRA YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENINGKATANKEMAMPUAN[Base Line]
613.849.000 DK
Lokasi : BALI
11 Sentra
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 613.849.000
012 FASILITASI PENINGKATAN KEMAMPUAN SENTRA 613.849.000
1838.012 WIRAUSAHA INDUSTRI YANG TELAH MENDAPATKANFASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI[Base Line]
1.144.874.000 DK
Lokasi : BALI
330 Wirausaha
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.144.874.000
013 FASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI ( TERMASUKTPL, UPL, PFPP )
1.144.874.000
1838.013 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI BANTUANINFORMASI PASAR, PROMOSI DAN PAMERAN[Base Line]
202.912.000 DK
Lokasi : BALI
6 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 202.912.000
014 FASILITASI BANTUAN INFORMASI PASAR , PROMOSI DANPAMERAN IKM
202.912.000
1838.014 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENGEMBANGANPRODUK[Base Line]
638.160.000 DK
Lokasi : BALI
330 IKM
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BALI
BALI
(229163)(22)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
BALI
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 638.160.000
011 FASILITASI PENGEMBANGAN PRODUK IKM 638.160.000
3.510.000.000
3.510.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NUSA TENGGARA BARAT
NUSA TENGGARA BARAT
(239033)(23)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
NUSA TENGGARA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.05.09 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecildan Menengah
3.803.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri01
Terfasilitasinya pengembangan produk02
Terfasilitasinya IKM dalam program restrukturisasi mesin peralatan03
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan UPT04
Pengembangan Mutu dan Standar IKM05
Layanan Desain Kemasan dan Produk IKM06
Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM07
LAYANAN MEDIA UNTUK PUBLIKASI INFORMASI08
Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kerjasama09
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra10
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Industri Baru11
1839 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil danMenengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
3.803.000.000
1839.009 Daerah Pengembangan Industri Melalui Dekonsentrasi[Base Line]
1.040.496.000 DK
Lokasi : NUSA TENGGARA BARAT
1 Daerah
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.040.496.000
016 PENDUKUNG 761.825.000
017 ADMINISTRASI KEGIATAN 278.671.000
1839.011 SENTRA YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENINGKATANKEMAMPUAN[Base Line]
421.635.000 DK
Lokasi : NUSA TENGGARA BARAT
20 Sentra
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 421.635.000
012 FASILITASI PENINGKATAN KEMAMPUAN SENTRA 421.635.000
1839.012 WIRAUSAHA INDUSTRI YANG TELAH MENDAPATKANFASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI[Base Line]
1.683.009.000 DK
Lokasi : NUSA TENGGARA BARAT
165 WirausahaIndustri
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.683.009.000
013 FASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI (TERMASUKTPL, UPL, PFPP)
1.683.009.000
1839.013 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI BANTUANINFORMASI PASAR, PROMOSI DAN PAMERAN[Base Line]
320.160.000 DK
Lokasi : NUSA TENGGARA BARAT
14 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 320.160.000
014 FASILITASI BANTUAN INFORMASI PASAR, PROMOSI DANPAMERAN IKM
320.160.000
1839.014 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENGEMBANGANPRODUK[Base Line]
337.700.000 DK
Lokasi : NUSA TENGGARA BARAT
80 IKM
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NUSA TENGGARA BARAT
NUSA TENGGARA BARAT
(239033)(23)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
NUSA TENGGARA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 337.700.000
011 FASILITASI PENGEMBANGAN PRODUK IKM 337.700.000
3.803.000.000
3.803.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(03)
BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA
KAB. SIDOARJO
(247952)(05)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAWA TIMUR
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.05.09 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecildan Menengah
13.500.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri01
Terfasilitasinya pengembangan produk02
Terfasilitasinya IKM dalam program restrukturisasi mesin peralatan03
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan UPT04
Pengembangan Mutu dan Standar IKM05
Layanan Desain Kemasan dan Produk IKM06
Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM07
LAYANAN MEDIA UNTUK PUBLIKASI INFORMASI08
Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kerjasama09
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra10
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Industri Baru11
1838 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil danMenengah Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
13.500.000.000
1838.007 UPT YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENINGKATANKEMAMPUAN[Base Line]
11.027.344.000 KD
Lokasi : KAB. SIDOARJO
1 Fasilitasi
1838.007.001 Layanan Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia 11.027.344.0001 Fasilitasi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 11.027.344.000
031 Penunjang Perkantoran 2.613.709.000
034 Perkuatan dan Peningkatan Kinerja Standard Layanan 674.150.000
035 Keikutsertaan Dalam Pameran dan Kegiatan Promosi BPIPI 727.500.000
036 Peningkatan Kompetensi dan Pelatihan SDM BPIPI 162.095.000
040 Rekruitmen Peserta Pelatihan BPIPI 159.260.000
041 Program Peningkatan Kualitas Desain Produk Alas Kaki 472.700.000
043 Pelatihan IKM Alas Kaki 2.994.080.000
045 Program Penumbuhan Dan Perkuatan Wirausaha Baru (WUB) 139.350.000
046 Program Pengembangan Branding IKM Alas kaki 3.084.500.000
1838.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
2.472.656.000 KD
Lokasi : KAB. SIDOARJO
12 Bulan Layanan
1838.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.396.966.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.396.966.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.396.966.000
1838.994.002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
1.075.690.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.075.690.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 435.150.000
011 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 640.540.000
13.500.000.000
13.404.998.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
95.002.000
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NUSA TENGGARA TIMUR
NUSA TENGGARA TIMUR
(249294)(24)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
NUSA TENGGARA TIMUR
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.05.09 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecildan Menengah
4.210.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri01
Terfasilitasinya pengembangan produk02
Terfasilitasinya IKM dalam program restrukturisasi mesin peralatan03
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan UPT04
Pengembangan Mutu dan Standar IKM05
Layanan Desain Kemasan dan Produk IKM06
Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM07
LAYANAN MEDIA UNTUK PUBLIKASI INFORMASI08
Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kerjasama09
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra10
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Industri Baru11
1839 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil danMenengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
4.210.000.000
1839.007 SENTRA YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENINGKATANKEMAMPUAN[Base Line]
396.742.000 DK
Lokasi : NUSA TENGGARA TIMUR
1 UPT
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 396.742.000
014 Fasilitasi Peningkatan Kemampuan UPT Logam 396.742.000
1839.009 Daerah Pengembangan Industri Melalui Dekonsentrasi[Base Line]
823.028.000 DK
Lokasi : NUSA TENGGARA TIMUR
22 Daerah
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 823.028.000
016 Pendukung 675.018.000
017 Administrasi Kegiatan 148.010.000
1839.011 SENTRA YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENINGKATANKEMAMPUAN[Base Line]
684.910.000 DK
Lokasi : NUSA TENGGARA TIMUR
6 Sentra
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 684.910.000
012 Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Sentra 684.910.000
1839.012 WIRAUSAHA INDUSTRI YANG TELAH MENDAPATKANFASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI[Base Line]
1.657.739.000 DK
Lokasi : NUSA TENGGARA TIMUR
149 WirausahaIndustri
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.657.739.000
013 Fasilitasi Pembangunan Wirausaha Industri (termasuk TPL, UPL,PFPP)
1.657.739.000
1839.013 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI BANTUANINFORMASI PASAR, PROMOSI DAN PAMERAN[Base Line]
152.310.000 DK
Lokasi : NUSA TENGGARA TIMUR
48 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 152.310.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NUSA TENGGARA TIMUR
NUSA TENGGARA TIMUR
(249294)(24)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
NUSA TENGGARA TIMUR
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
015 Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM 152.310.000
1839.014 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENGEMBANGANPRODUK[Base Line]
495.271.000 DK
Lokasi : NUSA TENGGARA TIMUR
102 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 495.271.000
011 Fasilitasi Pengembangan Produk IKM 495.271.000
4.210.000.000
4.210.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PAPUA
PAPUA
(259247)(25)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
PAPUA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.05.09 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecildan Menengah
3.095.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri01
Terfasilitasinya pengembangan produk02
Terfasilitasinya IKM dalam program restrukturisasi mesin peralatan03
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan UPT04
Pengembangan Mutu dan Standar IKM05
Layanan Desain Kemasan dan Produk IKM06
Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM07
LAYANAN MEDIA UNTUK PUBLIKASI INFORMASI08
Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kerjasama09
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra10
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Industri Baru11
1839 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil danMenengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
3.095.000.000
1839.007 SENTRA YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENINGKATANKEMAMPUAN[Base Line]
183.075.000 DK
Lokasi : PAPUA
1 UPT
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 183.075.000
015 FASILITASI PENINGKATAN KEMAMPUAN UPT 183.075.000
1839.009 Daerah Pengembangan Industri Melalui Dekonsentrasi[Base Line]
1.161.680.000 DK
Lokasi : PAPUA
1 Daerah
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 37.800.000
014 TENAGA PENYULUH LAPANGAN (TPL) 37.800.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.123.880.000
017 PENYUSUNAN PROGRAM, RAPAT KERJA, KOORDINASI DANKONSULTASI, MONEV, DIKLAT
903.060.000
018 ADMINISTRASI KEGIATAN 220.820.000
1839.011 SENTRA YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENINGKATANKEMAMPUAN[Base Line]
200.935.000 DK
Lokasi : PAPUA
1 Sentra
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 200.935.000
012 FASILITASI PENINGKATAN KEMAMPUAN SENTRA 200.935.000
1839.012 WIRAUSAHA INDUSTRI YANG TELAH MENDAPATKANFASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI[Base Line]
517.670.000 DK
Lokasi : PAPUA
20 WirausahaIndustri
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 517.670.000
013 FASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA MANDIRI 517.670.000
1839.013 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI BANTUANINFORMASI PASAR, PROMOSI DAN PAMERAN[Base Line]
93.960.000 DK
Lokasi : PAPUA
2 IKM
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PAPUA
PAPUA
(259247)(25)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
PAPUA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 93.960.000
016 FASILITASI BANTUAN INFORMASI PASAR, PROMOSI DANPAMERAN IKM
93.960.000
1839.014 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENGEMBANGANPRODUK[Base Line]
937.680.000 DK
Lokasi : PAPUA
100 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 937.680.000
011 FASILITASI PENGEMBANGAN PRODUK IKM 937.680.000
3.095.000.000
3.095.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BENGKULU
BENGKULU
(269188)(26)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
BENGKULU
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.05.09 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecildan Menengah
2.851.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri01
Terfasilitasinya pengembangan produk02
Terfasilitasinya IKM dalam program restrukturisasi mesin peralatan03
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan UPT04
Pengembangan Mutu dan Standar IKM05
Layanan Desain Kemasan dan Produk IKM06
Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM07
LAYANAN MEDIA UNTUK PUBLIKASI INFORMASI08
Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kerjasama09
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra10
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Industri Baru11
1837 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil danMenengah Pangan, Barang Dari Kayu, dan Furnitur(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
2.851.000.000
1837.007 UPT YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENINGKATANKEMAMPUAN[Base Line]
41.520.000 DK
Lokasi : BENGKULU
1 UPT
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 41.520.000
013 FASILITASI PENINGKATAN KEMAMPUAN UPT 41.520.000
1837.009 DAERAH PENGEMBANGAN INDUSTRI MELALUIDEKONSENTRASI[Base Line]
1.033.440.000 DK
Lokasi : BENGKULU
1 Daerah
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.033.440.000
016 PENDUKUNG 1.033.440.000
1837.011 SENTRA YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENINGKATANKEMAMPUAN[Base Line]
98.385.000 DK
Lokasi : BENGKULU
1 SENTRA
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 98.385.000
012 FASILITASI PENINGKATAN KEMAMPUAN SENTRA 98.385.000
1837.012 WIRAUSAHA INDUSTRI YANG TELAH MENDAPATKANFASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI[Base Line]
1.089.420.000 DK
Lokasi : BENGKULU
120 WIRAUSAHAINDUSTRI
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.089.420.000
014 FASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI 1.089.420.000
1837.013 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI BANTUANINFORMASI PASAR, PROMOSI DAN PAMERAN[Base Line]
224.640.000 DK
Lokasi : BENGKULU
12 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 224.640.000
015 FASILITASI BANTUAN INFORMASI PASAR, PROMOSI DANPAMERAN IKM
224.640.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BENGKULU
BENGKULU
(269188)(26)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
BENGKULU
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
1837.014 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENGEMBANGANPRODUK[Base Line]
363.595.000 DK
Lokasi : BENGKULU
90 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 363.595.000
011 FASILITASI PENGEMBANGAN PRODUK IKM 363.595.000
2.851.000.000
2.851.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN MALUKU UTARA
MALUKU UTARA
(289168)(28)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
MALUKU UTARA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.05.09 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecildan Menengah
3.306.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri01
Terfasilitasinya pengembangan produk02
Terfasilitasinya IKM dalam program restrukturisasi mesin peralatan03
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan UPT04
Pengembangan Mutu dan Standar IKM05
Layanan Desain Kemasan dan Produk IKM06
Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM07
LAYANAN MEDIA UNTUK PUBLIKASI INFORMASI08
Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kerjasama09
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra10
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Industri Baru11
1839 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil danMenengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
3.306.000.000
1839.009 Daerah Pengembangan Industri Melalui Dekonsentrasi[Base Line]
1.324.934.000 DK
Lokasi : MALUKU UTARA
1 Daerah
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.324.934.000
017 PENDUKUNG 1.029.506.000
018 ADMINISTRASI KEGIATAN 295.428.000
1839.011 SENTRA YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENINGKATANKEMAMPUAN[Base Line]
240.839.000 DK
Lokasi : MALUKU UTARA
2 Sentra
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 240.839.000
012 SENTRA 240.839.000
1839.012 WIRAUSAHA INDUSTRI YANG TELAH MENDAPATKANFASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI[Base Line]
1.239.127.000 DK
Lokasi : MALUKU UTARA
140 WirausahaIndustri
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.239.127.000
011 WIRAUSAHA BARU 854.513.000
013 BIMBINGAN TEKNIS 323.351.000
016 PENINGKATAN AKSES PEMBIAYAAN & PENGUATAN MODAL BAGIWUB
61.263.000
1839.013 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI BANTUANINFORMASI PASAR, PROMOSI DAN PAMERAN[Base Line]
280.562.000 DK
Lokasi : MALUKU UTARA
11 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 280.562.000
015 PENINGKATAN SEGMEN DAN PERLUASAN PASAR 280.562.000
1839.014 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENGEMBANGANPRODUK[Base Line]
220.538.000 DK
Lokasi : MALUKU UTARA
27 IKM
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN MALUKU UTARA
MALUKU UTARA
(289168)(28)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
MALUKU UTARA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 220.538.000
014 PENGEMBANGAN PRODUK 220.538.000
3.306.000.000
3.306.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTEN
BANTEN
(299435)(29)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
BANTEN
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.05.09 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecildan Menengah
1.847.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri01
Terfasilitasinya pengembangan produk02
Terfasilitasinya IKM dalam program restrukturisasi mesin peralatan03
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan UPT04
Pengembangan Mutu dan Standar IKM05
Layanan Desain Kemasan dan Produk IKM06
Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM07
LAYANAN MEDIA UNTUK PUBLIKASI INFORMASI08
Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kerjasama09
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra10
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Industri Baru11
1838 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil danMenengah Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
1.847.000.000
1838.007 UPT YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENINGKATANKEMAMPUAN[Base Line]
436.657.000 DK
Lokasi : BANTEN
1 Fasilitasi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 436.657.000
014 FASILITASI PENINGKATAN KEMAMPUAN UPT 436.657.000
1838.009 Daerah Pengembangan Industri Melalui Dekonsentrasi[Base Line]
384.383.000 DK
Lokasi : BANTEN
1 Daerah
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 384.383.000
016 PENDUKUNG 290.383.000
017 ADMINISTRASI KEGIATAN 94.000.000
1838.011 SENTRA YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENINGKATANKEMAMPUAN[Base Line]
207.154.000 DK
Lokasi : BANTEN
11 Sentra
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 207.154.000
012 FASILITASI PENINGKATAN KEMAMPUAN SENTRA 207.154.000
1838.012 WIRAUSAHA INDUSTRI YANG TELAH MENDAPATKANFASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI[Base Line]
288.022.000 DK
Lokasi : BANTEN
150 Wirausaha
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 288.022.000
013 FASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI 288.022.000
1838.013 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI BANTUANINFORMASI PASAR, PROMOSI DAN PAMERAN[Base Line]
71.400.000 DK
Lokasi : BANTEN
1 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 71.400.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTEN
BANTEN
(299435)(29)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
BANTEN
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
015 FASILITASI BANTUAN INFORMASI PASAR, PROMOSI, DANPAMERAN IKM
71.400.000
1838.014 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENGEMBANGANPRODUK[Base Line]
459.384.000 DK
Lokasi : BANTEN
132 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 459.384.000
011 FASILITASI PENGEMBANGAN PRODUK IKM 459.384.000
1.847.000.000
1.847.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BANGKA BELITUNG
(309028)(30)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.05.09 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecildan Menengah
2.544.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri01
Terfasilitasinya pengembangan produk02
Terfasilitasinya IKM dalam program restrukturisasi mesin peralatan03
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan UPT04
Pengembangan Mutu dan Standar IKM05
Layanan Desain Kemasan dan Produk IKM06
Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM07
LAYANAN MEDIA UNTUK PUBLIKASI INFORMASI08
Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kerjasama09
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra10
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Industri Baru11
1837 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil danMenengah Pangan, Barang Dari Kayu, dan Furnitur(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
2.544.000.000
1837.007 UPT YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENINGKATANKEMAMPUAN[Base Line]
59.300.000 DK
Lokasi : BANGKA BELITUNG
1 UPT
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 59.300.000
014 FASILITASI PENINGKATAN KEMAMPUAN UPT 59.300.000
1837.009 DAERAH PENGEMBANGAN INDUSTRI MELALUIDEKONSENTRASI[Base Line]
591.816.000 DK
Lokasi : BANGKA BELITUNG
1 Daerah
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 591.816.000
016 KEGIATAN PENDUKUNG 370.796.000
017 ADMINISTRASI KEGIATAN 221.020.000
1837.011 SENTRA YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENINGKATANKEMAMPUAN[Base Line]
616.838.000 DK
Lokasi : BANGKA BELITUNG
5 SENTRA
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 616.838.000
012 FASILITASI PENINGKATAN KEMAMPUAN SENTRA (5 SENTRA) 616.838.000
1837.012 WIRAUSAHA INDUSTRI YANG TELAH MENDAPATKANFASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI[Base Line]
653.354.000 DK
Lokasi : BANGKA BELITUNG
66 WIRAUSAHAINDUSTRI
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 653.354.000
013 FASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI (66 IKM) 653.354.000
1837.013 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI BANTUANINFORMASI PASAR, PROMOSI DAN PAMERAN[Base Line]
209.640.000 DK
Lokasi : BANGKA BELITUNG
10 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 209.640.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BANGKA BELITUNG
(309028)(30)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
015 FASILITASI BANTUAN INFORMASI PASAR, PROMOSI DANPAMERAN IKM (10 IKM)
209.640.000
1837.014 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENGEMBANGANPRODUK[Base Line]
413.052.000 DK
Lokasi : BANGKA BELITUNG
120 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 413.052.000
011 FASILITASI PENGEMBANGAN PRODUK IKM (120 IKM,67 PRODUK) 413.052.000
2.544.000.000
2.544.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS KOPERASI , PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROV. GORONTALO
GORONTALO
(319144)(31)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
GORONTALO
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.05.09 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecildan Menengah
3.071.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri01
Terfasilitasinya pengembangan produk02
Terfasilitasinya IKM dalam program restrukturisasi mesin peralatan03
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan UPT04
Pengembangan Mutu dan Standar IKM05
Layanan Desain Kemasan dan Produk IKM06
Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM07
LAYANAN MEDIA UNTUK PUBLIKASI INFORMASI08
Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kerjasama09
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra10
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Industri Baru11
1839 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil danMenengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
3.071.000.000
1839.009 Daerah Pengembangan Industri Melalui Dekonsentrasi[Base Line]
1.182.788.000 DK
Lokasi : GORONTALO
1 Daerah
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.182.788.000
016 PENDUKUNG 981.816.000
017 ADMINISTRASI KEGIATAN 200.972.000
1839.011 SENTRA YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENINGKATANKEMAMPUAN[Base Line]
221.984.000 DK
Lokasi : GORONTALO
4 Sentra
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 221.984.000
012 FASILITASI PENINGKATAN KEMAMPUAN SENTRA 221.984.000
1839.012 WIRAUSAHA INDUSTRI YANG TELAH MENDAPATKANFASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI[Base Line]
409.960.000 DK
Lokasi : GORONTALO
100 WirausahaIndustri
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 409.960.000
013 FASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI (TERMASUKTPL, UPL, PFPP)
409.960.000
1839.013 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI BANTUANINFORMASI PASAR, PROMOSI DAN PAMERAN[Base Line]
454.542.000 DK
Lokasi : GORONTALO
5 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 454.542.000
015 FASILITASI BANTUAN INFORMASI PASAR, PROMOSI, DANPAMERAN IKM
454.542.000
1839.014 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENGEMBANGANPRODUK[Base Line]
801.726.000 DK
Lokasi : GORONTALO
150 IKM
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS KOPERASI , PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROV. GORONTALO
GORONTALO
(319144)(31)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
GORONTALO
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 801.726.000
011 FASILITASI PENGEMBANGAN PRODUK IKM 801.726.000
3.071.000.000
3.071.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROV. RIAU KEPULAUAN
KEPULAUAN RIAU
(329115)(32)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
KEPULAUAN RIAU
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.05.09 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecildan Menengah
3.126.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri01
Terfasilitasinya pengembangan produk02
Terfasilitasinya IKM dalam program restrukturisasi mesin peralatan03
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan UPT04
Pengembangan Mutu dan Standar IKM05
Layanan Desain Kemasan dan Produk IKM06
Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM07
LAYANAN MEDIA UNTUK PUBLIKASI INFORMASI08
Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kerjasama09
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra10
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Industri Baru11
1837 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil danMenengah Pangan, Barang Dari Kayu, dan Furnitur(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
3.126.000.000
1837.009 DAERAH PENGEMBANGAN INDUSTRI MELALUIDEKONSENTRASI[Base Line]
911.810.000 DK
Lokasi : KEPULAUAN RIAU
1 Daerah
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 911.810.000
016 PENDUKUNG 834.330.000
017 ADMINISTRASI KEGIATAN 77.480.000
1837.011 SENTRA YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENINGKATANKEMAMPUAN[Base Line]
358.150.000 DK
Lokasi : KEPULAUAN RIAU
3 SENTRA
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 358.150.000
012 FASILITASI PENINGKATAN KEMAMPUAN SENTRA 358.150.000
1837.012 WIRAUSAHA INDUSTRI YANG TELAH MENDAPATKANFASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI[Base Line]
1.053.010.000 DK
Lokasi : KEPULAUAN RIAU
38 WIRAUSAHAINDUSTRI
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.053.010.000
013 FASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI 1.053.010.000
1837.013 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI BANTUANINFORMASI PASAR, PROMOSI DAN PAMERAN[Base Line]
245.850.000 DK
Lokasi : KEPULAUAN RIAU
6 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 245.850.000
015 FASILITASI BANTUAN INFORMASI PASAR, PROMOSI DANPAMERAN IKM
245.850.000
1837.014 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENGEMBANGANPRODUK[Base Line]
557.180.000 DK
Lokasi : KEPULAUAN RIAU
80 IKM
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROV. RIAU KEPULAUAN
KEPULAUAN RIAU
(329115)(32)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
KEPULAUAN RIAU
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 557.180.000
011 FASILITASI PENGEMBANGAN PRODUK IKM 557.180.000
3.126.000.000
3.126.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROV. PAPUA BARAT
PAPUA BARAT
(339152)(33)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
PAPUA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.05.09 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecildan Menengah
2.520.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri01
Terfasilitasinya pengembangan produk02
Terfasilitasinya IKM dalam program restrukturisasi mesin peralatan03
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan UPT04
Pengembangan Mutu dan Standar IKM05
Layanan Desain Kemasan dan Produk IKM06
Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM07
LAYANAN MEDIA UNTUK PUBLIKASI INFORMASI08
Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kerjasama09
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra10
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Industri Baru11
1839 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil danMenengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
2.520.000.000
1839.009 Daerah Pengembangan Industri Melalui Dekonsentrasi[Base Line]
1.549.760.000 DK
Lokasi : PAPUA BARAT
1 Daerah
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.549.760.000
012 PENDUKUNG 1.549.760.000
1839.012 WIRAUSAHA INDUSTRI YANG TELAH MENDAPATKANFASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI[Base Line]
970.240.000 DK
Lokasi : PAPUA BARAT
120 WirausahaIndustri
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 970.240.000
011 PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN IKM MELALUIKEWIRAUSAHAAN
970.240.000
2.520.000.000
2.520.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROV. SULAWESI BARAT
PROP. SULAWESI BARAT
(340163)(34)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SULAWESI BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.05.09 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecildan Menengah
2.444.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri01
Terfasilitasinya pengembangan produk02
Terfasilitasinya IKM dalam program restrukturisasi mesin peralatan03
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan UPT04
Pengembangan Mutu dan Standar IKM05
Layanan Desain Kemasan dan Produk IKM06
Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM07
LAYANAN MEDIA UNTUK PUBLIKASI INFORMASI08
Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kerjasama09
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra10
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Industri Baru11
1839 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil danMenengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
2.444.000.000
1839.009 Daerah Pengembangan Industri Melalui Dekonsentrasi[Base Line]
509.830.000 DK
Lokasi : PROP. SULAWESI BARAT
1 Daerah
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 509.830.000
016 PENDUKUNG 415.570.000
017 ADMINISTRASI KEGIATAN 94.260.000
1839.011 SENTRA YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENINGKATANKEMAMPUAN[Base Line]
614.840.000 DK
Lokasi : PROP. SULAWESI BARAT
9 Sentra
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 614.840.000
012 FASILITASI PENINGKATAN KEMAMPUAN SENTRA 614.840.000
1839.012 WIRAUSAHA INDUSTRI YANG TELAH MENDAPATKANFASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI[Base Line]
823.010.000 DK
Lokasi : PROP. SULAWESI BARAT
60 WirausahaIndustri
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 823.010.000
013 FASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI (TERMASUKTPL, UPL, PFPP)
823.010.000
1839.013 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI BANTUANINFORMASI PASAR, PROMOSI DAN PAMERAN[Base Line]
264.410.000 DK
Lokasi : PROP. SULAWESI BARAT
10 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 264.410.000
015 FASILITASI BANTUAN INFORMASI PASAR, PROMOSI DANPAMERAN IKM
264.410.000
1839.014 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENGEMBANGANPRODUK[Base Line]
231.910.000 DK
Lokasi : PROP. SULAWESI BARAT
7 IKM
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROV. SULAWESI BARAT
PROP. SULAWESI BARAT
(340163)(34)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SULAWESI BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 231.910.000
011 FASILITASI PENGEMBANGAN PRODUK IKM 231.910.000
2.444.000.000
2.444.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM
KALIMANTAN UTARA
(359901)(35)
(05) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
KALIMANTAN UTARA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.05.09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.05.09 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecildan Menengah
1.500.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri01
Terfasilitasinya pengembangan produk02
Terfasilitasinya IKM dalam program restrukturisasi mesin peralatan03
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan UPT04
Pengembangan Mutu dan Standar IKM05
Layanan Desain Kemasan dan Produk IKM06
Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM07
LAYANAN MEDIA UNTUK PUBLIKASI INFORMASI08
Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kerjasama09
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra10
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Industri Baru11
1837 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil danMenengah Pangan, Barang Dari Kayu, dan Furnitur(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
1.500.000.000
1837.009 DAERAH PENGEMBANGAN INDUSTRI MELALUIDEKONSENTRASI[Base Line]
602.746.000 DK
Lokasi : KALIMANTAN UTARA
1 Daerah
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 602.746.000
016 PENDUKUNG 366.745.000
017 ADMINISTRASI KEGIATAN 236.001.000
1837.013 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI BANTUANINFORMASI PASAR, PROMOSI DAN PAMERAN[Base Line]
173.260.000 DK
Lokasi : KALIMANTAN UTARA
5 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 173.260.000
051 PARTISIPASI PAMERAN 173.260.000
1837.014 IKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENGEMBANGANPRODUK[Base Line]
723.994.000 DK
Lokasi : KALIMANTAN UTARA
105 IKM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 723.994.000
011 FASILITASI PENGEMBANGAN PRODUK IKM 723.994.000
1.500.000.000
1.500.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
KOTA JAKARTA SELATAN
(247885)(01)
(06) INSPEKTORAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.06.03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.06.03 Program Pengawasan dan Peningkatan AkuntabilitasAparatur Kementerian Perindustrian
49.569.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Jumlah Temuan BPK di Bawah Materiality Threshold01
Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Yang TelahDiselesaikan
02
Nilai SAKIP Kementerian03
Persentase Nilai SAKIP Satuan Kerja Eselon I Minimal B04
Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Industri Yang DitindakLanjuti
05
Jumlah Satuan Kerja Yang Menerapkan Sistem Pengendalian InternHingga Level 3
06
Jumlah Satuan Kerja Yang Menerapkan Sistem Pengendalian InternHingga Level 4
07
Jumlah Satuan Kerja Yang Menerapkan Sistem Pengendalian InternHingga Level 5
08
Terbentuknya Satuan Kerja WBK/WBBM09
Persentase Kepatuhan Unit Melaksanaan Pelayanan Publik SesuaiStandar Pelayanan Publik
10
1841 Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas PelaksanaanProgram Pengembangan Industri Inspektorat I(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
4.102.612.000
1841.001 Layanan Audit Inspektorat I[Base Line]
2.008.206.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
28 layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.008.206.000
051 Audit Kinerja Unit Pusat dan Vertikal Satuan Kerja Cakupan TugasInspektorat I
1.039.484.000
052 Audit Dana Dekonsentrasi Perindustrian Wilayah Cakupan TugasInspektorat I
524.960.000
053 Audit dengan tujuan tertentu penugasan pada Inspektorat I 170.820.000
054 Audit tematik sesuai dengan kebijakan pengawasan 272.942.000
1841.002 Layanan Reviu Inspektorat I[Base Line]
731.350.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
34 layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 731.350.000
051 Reviu Laporan Keuangan dan BMN Satuan Kerja Cakupan TugasInspektorat I
727.600.000
052 Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Cakupan TugasInspektorat I
3.750.000
1841.003 Layanan Monitoring dan Evaluasi Cakupan TugasInspektorat I[Base Line]
925.148.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
1 layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 925.148.000
051 Monitoring dan Evaluasi SAKIP satuan kerja cakupan tugasInspektorat I
32.300.000
052 Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata KelolaKepemerintahan sesuai kebijakan pengawasan
892.848.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
KOTA JAKARTA SELATAN
(247885)(01)
(06) INSPEKTORAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.06.03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
1841.004 Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat I[Base Line]
282.980.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
12 layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 282.980.000
051 Pelayanan manajemen kinerja pengawasan Inspektorat I 126.140.000
052 Koordinasi dan konsultasi internal/eksternal Inspektorat I 156.840.000
1841.005 Dokumen Penganggaran dan Akuntabilitas Inspektorat I[Base Line]
154.928.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
12 dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 154.928.000
051 Penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran Inspektorat I 88.280.000
052 Penyusunan dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaanprogram Inspektorat I
66.648.000
1842 Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas PelaksanaanProgram Pengembangan Industri Inspektorat II(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
4.567.719.000
1842.001 Layanan Audit Inspektorat II[Base Line]
1.858.238.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
27 Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.858.238.000
051 Audit Kinerja Unit Pusat dan Vertikal Satuan Kerja Cakupan TugasInspektorat II
858.498.000
052 Audit Dana Dekonsentrasi Perindustrian Wilayah Cakupan TugasInspektorat II
473.178.000
053 Audit Dengan Tujuan Tertentu Penugasan Pada Inspektorat II 253.620.000
054 Audit Tematik Sesuai Dengan Kebijakan Pengawasan 272.942.000
1842.002 Layanan Reviu Inspektorat II[Base Line]
617.172.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
30 Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 617.172.000
051 Reviu Laporan Keuangan dan BMN Satuan Kerja Cakupan TugasInspektorat II
613.422.000
052 Reviu Laporan Keuangan dan Anggaran Satuan Kerja CakupanTugas Inspektorat II
3.750.000
1842.003 Layanan Moitoring dan Evaluasi Cakupan TugasInspektorat II[Base Line]
1.654.401.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
1 Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.654.401.000
051 Monitoring dan Evaluasi SAKIP Satuan Kerja Cakupan TugasInspektorat II
32.300.000
052 Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata KelolaKepemerintahan Sesuai Kebijakan Pengawasan
1.622.101.000
1842.004 Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat II[Base Line]
282.980.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
12 Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 282.980.000
051 Pelayanan Manajemen Kinerja Pengawasan Inspektorat II 126.140.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
KOTA JAKARTA SELATAN
(247885)(01)
(06) INSPEKTORAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.06.03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
052 Koordinasi dan Konsultasi Internal/Eksternal Inspektorat II 156.840.000
1842.005 Dokumen Penganggaran dan Akuntabilitas Inspektoirat II[Base Line]
154.928.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
12 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 154.928.000
051 Penyusunan Dokumen Perencanaan Inspektorat II 88.280.000
052 Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas PelaksanaanProgram Inspektorat II
66.648.000
1843 Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas PelaksanaanProgram Pengembangan Industri Inspektorat III(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
3.909.968.000
1843.001 Layanan Audit Inspektorat III[Base Line]
1.974.761.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
27 Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.974.761.000
051 Audit Kinerja Unit Pusat dan Vertikal Satuan Kerja Cakupan TugasInspektorat III
930.277.000
052 Audit Dana Dekonsentrasi Perindustrian Wilayah Cakupan TugasInspektorat III
600.722.000
053 Audit Dengan Tujuan Tertentu Penugasan Pada Inspektorat III 170.820.000
054 Audit Tematik Sesuai Dengan Kebijakan Pengawasan 272.942.000
1843.002 Layanan Reviu Isnpektorat III[Base Line]
648.832.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
32 Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 648.832.000
051 Reviu Laporan Keuangan dan BMN Satuan Kerja Cakupan TugasInspektorat III
645.082.000
052 Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Cakupan TugasInspektorat III
3.750.000
1843.003 Layanan Monitoring dan Evaluasi Cakupan TugasInspektorat III[Base Line]
848.467.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
1 Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 848.467.000
051 Monitoring dan Evaluasi SAKIP Satuan Kerja Cakupan TugasInspektorat III
32.300.000
052 Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata KelolaKepemerintahan Sesuai Kebijakan Pengawasan
816.167.000
1843.004 Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat III[Base Line]
282.980.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
12 Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 282.980.000
051 Pelayanan Manajemen Kinerja Pengawasan Inspektorat III 126.140.000
052 Koordinasi dan Konsultasi Internal/Eksternal Inspektorat III 156.840.000
1843.005 Dokumen Penganggaran dan Akuntabilitas Inspektorat III[Base Line]
154.928.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
12 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 154.928.000
051 Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat III 88.280.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
KOTA JAKARTA SELATAN
(247885)(01)
(06) INSPEKTORAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.06.03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 4KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
052 Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilias PelaksanaanProgram Inspektorat III
66.648.000
1844 Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas PelaksanaanProgram Pengembangan Industri Inspektorat IV(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
4.117.094.000
1844.001 Layanan Audit Inspektorat IV[Base Line]
2.096.638.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
27 Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.096.638.000
051 Audit Kinerja Unit Pusat dan Vertikal Satuan Kerja Cakupan TugasInspektorat IV
1.110.278.000
052 Audit Dana Dekonsentrasi Perindustrian Wilayah Cakupan TugasInspektorat IV
542.598.000
053 Audit Dengan Tujuan Tertentu Penugasan Pada Inspektorat IV 170.820.000
054 Audit Tematik Sesuai Dengan Kebijakan Pengawasan 272.942.000
1844.002 Layanan Reviu Inspektorat IV[Base Line]
758.924.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
27 Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 758.924.000
051 Reviu Laporan Keuangan dan BMN Satuan Kerja Cakupan TugasInspektorat IV
755.174.000
052 Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Cakupan TugasInspektorat IV
3.750.000
1844.003 Layanan Monitoring dan Evaluasi Cakupan TugasInspektorat IV[Base Line]
823.624.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
2 Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 823.624.000
051 Monitoring dan Evaluasi SAKIP Satuan Kerja Cakupan TugasInspektorat IV
32.300.000
052 Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata KelolaKempemerintahan Sesuai Kebijakan Pengawasan
791.324.000
1844.004 Layanan Manajemen Pengawasa Inspektorat IV[Base Line]
282.980.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
12 Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 282.980.000
051 Pelayanan Manajemen Kinerja Pengawasan Inspektorat IV 126.140.000
052 Koordinasi dan Konsultasi Internal/Eksternal Inspektorat IV 156.840.000
1844.005 Dokumen Penganggaran dan Akuntabilitas Inspektorat IV[Base Line]
154.928.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
1 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 154.928.000
051 Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat IV 88.280.000
052 Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas PelaksanaanProgram Inspektorat IV
66.648.000
1845 Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan TindakLanjut Hasil Pengawasan serta Dukungan Teknis LainnyaInspektorat Jenderal(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
32.871.607.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
KOTA JAKARTA SELATAN
(247885)(01)
(06) INSPEKTORAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.06.03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 5KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
1845.001 Sistem Informasi dan Data Bahan Pengawasan[Base Line]
1.486.018.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
292 paket
1845.001.001 Sistem Informasi dan Website 162.450.00098 paket
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 162.450.000
051 Penataan Sistem Informasi 162.450.000
1845.001.002 Media Cetak Pengawasan 329.160.00096 paket
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 329.160.000
052 Penyusunan majalah solusi 329.160.000
1845.001.003 Profil Satuan Kerja dan Data Bahan Pengawasan 994.408.00098 paket
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 994.408.000
053 Updating data bahan pengawasan 994.408.000
1845.002 Layanan Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut HasilPengawasan[Base Line]
1.947.115.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
94 layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.947.115.000
051 Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan 1.309.370.000
052 Koordinasi pemuktakhiran data tindak lanjut 125.500.000
053 Rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut 418.220.000
054 Forum koordinasi data hasil pemeriksaan internal 94.025.000
1845.003 Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan EvaluasiProgram Inspektorat Jenderal[Base Line]
1.672.090.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
9 dokumen
1845.003.001 Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 930.840.0001 dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 930.840.000
051 Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran InspektoratJenderal
930.840.000
1845.003.002 Dokumen Evaluasi Kegiatan dan Akuntabilitas InspektoratJenderal
741.250.0008 dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 741.250.000
051 penyusunan perjanjian kinerja dan rencana kinerja InspektoratJenderal
63.600.000
052 Penyusunan LAKIP Inspektorat Jenderal 136.100.000
053 Penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan triwulanan (PP39) 85.000.000
054 Evaluasi pelaksanaan program pengawasan Inspektorat Jenderal 456.550.000
1845.004 Dokumen Norma/ Standar/Pedoman/KetentuanPengawasan[Base Line]
757.400.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
2 dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 757.400.000
051 Penyusunan atau reviu pedoman/kebijakan/ketentuan pengawasan 399.300.000
052 Evaluasi dokumen SOP 358.100.000
1845.005 Dokumen Analisis Hasil Pengawasan[Base Line]
617.050.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
1 dokumen
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
KOTA JAKARTA SELATAN
(247885)(01)
(06) INSPEKTORAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.06.03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 6KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 617.050.000
051 Analisis dan evaluasi Laporan Hasil Pengawasan 320.700.000
052 Analisis Hasil Monitoring dan Evaluasi 296.350.000
1845.006 Layanan dukungan pengawasan dan Pelaksanaan TugasPengawasan Lainnya[Base Line]
5.973.903.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
1 layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 5.973.903.000
051 Pembangunan Aksi dan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 749.330.000
052 Penilaian dalam rangka Penganugerahan Cipta Karya Bangsa 758.350.000
053 Evaluasi akuntabilitas kinerja Kementerian Perindustrian 275.090.000
054 Pembinaan dan pengawasan Inspektorat Jenderal 2.226.123.000
055 Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal 249.360.000
056 Evaluasi Laporan Keuangan dan BMN 535.500.000
057 Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja 1.180.150.000
1845.007 Dokumen Administrasi Keuangan dan BMN[Base Line]
669.340.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
6 dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 669.340.000
051 Penyelesaian pertanggungjawaban keuangan dan BMN 183.040.000
052 Penyusunan Laporan keuangan dan BMN Inspektorat Jenderal 403.620.000
053 Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian InspektoratJenderal
34.040.000
054 Sosialisasi Pelaksanaan Pertanggungjawaban keuangan dananggaran
48.640.000
1845.008 Layanan Pengembangan SDM Pengawasan[Base Line]
2.571.651.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
1 layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.571.651.000
051 Pengembangan SDM Inspektorat Jenderal 2.209.947.000
052 Penatausahaan urusan kepegawaian 361.704.000
1845.009 Layanan Urusan Organisasi dan Tata Laksana[Base Line]
1.200.040.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
1 layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.200.040.000
051 Peningkatan Budaya Kerja melalui implementasi 5K 142.300.000
052 Penghapusan Dokumen (Arsip inaktif) 298.820.000
053 Penataan ketata usahaan dan arsip Inspektorat Jenderal 295.360.000
054 Penataan perpustakaan Inspektorat Jenderal 307.960.000
055 Peningkatan Kapabilitas APIP Kementerian 155.600.000
1845.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
14.480.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
12 Bulan Layanan
1845.994.001 LAYANAN PERKANTORAN INSPEKTORAT JENDERAL 14.480.000.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 14.480.000.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 12.673.000.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(54)
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
KOTA JAKARTA SELATAN
(247885)(01)
(06) INSPEKTORAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.06.03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 7KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.807.000.000
1845.995 Kendaraan Bermotor[Base Line]
1.142.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
2 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.142.000.000
007 Peralatan dan Mesin 1.142.000.000
1845.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi[Base Line]
140.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
14 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 140.000.000
007 Peralatan dan Mesin 140.000.000
1845.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran[Base Line]
215.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
1 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 215.000.000
051 Peningkatan Fasilitas Perkantoran 215.000.000
49.569.000.000
49.569.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
KOTA JAKARTA PUSAT
(248035)(01)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.07.12 Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 88.687.051.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Meningkatnya pertumbuhan industri pionir dan industri prioritas(persen)
01
Menurunnya rasio impor produk industri yang SNI, ST dan/atauPTC diberlakukan secara wajib terhadap tahun sebelumnya(persen)
02
Meningkatnya pertumbuhan pengembangan teknologi industri(Persen)
03
Meningkatnya pertumbuhan penerapan inovasi teknologi industri(Persen)
04
Meningkatnya pertumbuhan penerapan HKI di Sektor Industri(Persen)
05
Meningkatnya balai yang difasilitasi untuk mendukung Science Park(Balai)
06
Meningkatnya pertumbuhan industri yang menerapkan konservasienergi (Persen)
07
Meningkatnya pertumbuhan kebijakan dan infrastruktur industrihijau (Persen)
08
Meningkatnya jumlah paket peralatan laboratorium dan saranapendukung di Balai (Paket)
09
Meningkatnya kepuasan pelanggan (Indeks)10
Terwujudnya pertumbuhan infrastruktur pelayanan teknis (Persen)11
Meningkatnya kompetensi SDM BPKIMI (Orang)12
Tersedianya dukungan manajemen yang memadai (Persen)13
1859 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim UsahaIndustri(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
7.297.000.000
1859.001 Rekomendasi Kebijakan teknis dalam meningkatkan iklimusaha industri[Base Line]
2.987.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
2 rekomendasi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.987.000.000
051 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Perpajakan Sektor Industri 1.162.000.000
052 Partisipasi Aktif Pusat PKIUI pada Fora Kerjasama Internasional 550.000.000
053 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Industri di Bidang Tarif danNon Tarif
850.000.000
055 Penyusunan rekomendasi kebijakan kewilayahan dalam rangkapenciptaan iklim usaha industri yang kondusif
425.000.000
1859.002 Diseminasi kebijakan industri[Base Line]
425.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
2 diseminasi
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 425.000.000
051 Diseminasi Kebijakan Iklim Usaha Sektor Industri 425.000.000
1859.003 Dokumen Penelitian dan Pengembangan HarmonisasiKebijakan Industri[Base Line]
1.350.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
1 dokumen
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
KOTA JAKARTA PUSAT
(248035)(01)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.350.000.000
051 Analisis Pemetaan Peluang Usaha 500.000.000
052 Analisis Peningkatan Ekspor dan Produk Industri 300.000.000
054 Analisis Pendalaman dan Penguatan Struktur Industri Nasional 550.000.000
1859.004 Fasilitasi peningkatan iklim usaha industri[Base Line]
850.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
4 rekomendasi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 850.000.000
051 Penyusunan kebijakan industri dalam rangka pengembanganbentuk-bentuk fasilitas nonfiskal
425.000.000
053 Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri Perindustrian tentangPenetapan Pengamanan Objek Vital Nasional Sektor Industri(OVNI)
425.000.000
1859.005 Pembinaan dan Fasilitasi Iklim Usaha Industri[Base Line]
1.150.000.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
2 rekomendasi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.150.000.000
051 Konsultasi Publik Dalam Pengembangan Fasilitas Sektor Industri 800.000.000
052 Analisis Industrial terhadap Isu Aktual Sektor Industri 350.000.000
1859.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
500.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
12 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 500.000.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 500.000.000
1859.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi[Base Line]
35.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
1 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 35.000.000
007 Peralatan dan Mesin 35.000.000
1860 Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
17.975.400.000
1860.001 Penyusunan RSNI, ST, PTC[Base Line]
3.849.668.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
100 Standar
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.849.668.000
051 Perencanaan Perumusan SNI, ST, PTC 335.214.000
052 Perumusan RSNI, ST, PTC 3.003.526.000
053 Verifikasi RSNI Hasil Rapat Konsensus 244.662.000
054 Peninjauan SNI 266.266.000
1860.002 Regulasi Teknis Standardisasi Industri[Base Line]
1.416.748.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
10 Regulasi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.416.748.000
051 Perencanaan Regulasi Teknis 142.010.000
052 Penyusunan Rancangan Regulasi Teknis 378.480.000
053 Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Tentang PenunjukanLPK Dalam Rangka Pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC SecaraWajib
896.258.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
KOTA JAKARTA PUSAT
(248035)(01)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
1860.003 Skema Sertifikasi Produk[Base Line]
1.187.042.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
5 Skema
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.187.042.000
051 PENYUSUNAN SKEMA SERTIFIKASI 1.187.042.000
1860.004 Pengawasan Standardisasi Industri[Base Line]
744.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
2 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 744.000.000
051 PENGAWASAN LPK 510.000.000
052 PERTEMUAN TEKNIS PENGAWASAN LPK 234.000.000
1860.005 SDM dibidang Standardisasi Industri[Base Line]
3.816.334.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
210 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.816.334.000
051 DISEMINASI STANDARDISASI DAN REGULASI TEKNIS 500.000.000
052 PENINGKATAN KEMAMPUAN SDM DALAM RANGKAPEMBERLAKUAN SNI/ST/PTC SECARA WAJIB MELALUI PELATIHANSERTIFIKASI PRODUK
497.900.000
053 PENINGKATAN KEMAMPUAN SDM DALAM RANGKAPEMBERLAKUAN SNI/ST/PTC SECARA WAJIB MELALUI PELATIHANPENGAMBILAN CONTOH
202.455.000
054 PENINGKATAN KEMAMPUAN SDM DALAM RANGKAPEMBERLAKUAN SNI/ST/PTC SECARA WAJIB MELALUI PELATIHANSISTEM MANAJEMEN MUTU
475.750.000
055 PENINGKATAN KEMAMPUAN SDM PENGAWAS SNI MELALUIPELATIHAN PPSI
292.584.000
056 PENINGKATAN KEMAMPUAN SDM PENGAWAS SNI MELALUIPELATIHAN PPNS
1.402.264.000
057 MANAJEMEN JABATAN FUNGSIONAL AMMI 445.381.000
1860.006 Kerjasama Standardisasi Industri[Base Line]
2.533.038.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
4 laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.533.038.000
051 KERJASAMA JEJARING LABORATORIUM PENGUJIAN PANGANINDONESIA (JLPPI)
800.000.000
052 Jejaring Laboratorium Pengujian Produk Karet Indonesia SubKementerian Perindustrian
372.650.000
053 PERSIAPAN POSISI INDONESIA DALAM SIDANG KERJASAMASTANDARDISASI
306.798.000
054 SIDANG KERJASAMA STANDARDISASI DALAM RANGKA FTA 1.053.590.000
1860.007 Penegakan Hukum Standardisasi Industri[Base Line]
1.187.866.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
2 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.187.866.000
051 Manajemen PPNS 679.346.000
052 Peningkatan Kemampuan PPNS 508.520.000
1860.008 Kajian terkait Standardisasi industri[Base Line]
1.306.334.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
3 Laporan
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
KOTA JAKARTA PUSAT
(248035)(01)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 4KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.306.334.000
050 Kajian Pengembangan Standar 480.332.000
051 Kajian Analisa Dampak Regulasi 370.282.000
052 KAJIAN EFEKTIFITAS PENERAPAN SNI 455.720.000
1860.009 Dukungan Teknis Manajemen Kinerja Pusat Standardisasi[Base Line]
1.287.500.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
4 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.287.500.000
051 PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA PUSTAN 2017 345.000.000
052 PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PUSTAN 350.000.000
053 PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI KEBIJAKAN STANDARDISASIINDUSTRI
250.000.000
054 PEMELIHARAAN SISTEM MANAJEMEN MUTU (SMM) 342.500.000
1860.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
471.870.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
12 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 471.870.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 471.870.000
1860.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi[Base Line]
175.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
11 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 175.000.000
051 Peralatan Data dan Informasi 175.000.000
1861 Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau danLingkungan Hidup(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
10.600.000.000
1861.003 Layanan Manajemen Kinerja dan Tata Usaha[Base Line]
400.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
12 bulan
1861.003.001 Layanan Manajemen Kinerja dan Tata Usaha 400.000.00012 bulan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 400.000.000
012 Penyusunan Program dan Rencana Kerja 400.000.000
1861.004 Penghargaan Industri Hijau[Base Line]
1.450.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
1 Penghargaan
1861.004.001 Penghargaan Industri Hijau 1.450.000.0001 Penghargaan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.450.000.000
012 Penghargaan Industri Hijau 1.450.000.000
1861.011 Kebijakan Penurunan Emisi GRK[Base Line]
3.750.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
6 Kebijakan
1861.011.001 Kebijakan Penurunan Emisi GRK 3.750.000.0006 Kebijakan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.750.000.000
012 Kajian Teknologi Rendah Karbon (BAT) di Industri 450.000.000
013 Implementasi Konservasi Energi dan Diversifikasi Energi SektorIndustri
900.000.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
KOTA JAKARTA PUSAT
(248035)(01)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 5KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
014 Monitoring Profil Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Industri 650.000.000
015 Kajian Penerapan Kemasan Ramah Lingkungan (Eco Packaging) diSektor Industri
500.000.000
016 Penyusunan Dokumen Lingkungan 750.000.000
017 Kajian Penyusunan Standar dan Kriteria Refused Derived Fuel(RDF)
500.000.000
1861.012 INFRASTRUKTUR INDUSTRI HIJAU[Base Line]
3.200.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
5 infrastruktur
1861.012.001 INFRASTRUKTUR INDUSTRI HIJAU 3.200.000.0005 infrastruktur
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.200.000.000
012 Penyusunan Standar Industri Hijau 1.250.000.000
013 Kajian Pengelolaan Sumberdaya Air di Sektor Industri 650.000.000
014 Penguatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Industri Hijau 300.000.000
015 Bantuan Sertifikasi Industri Hijau 200.000.000
016 Kajian Konvensi Internasional terkait dengan Pengelolaan HFC danpengendalian emisi merkuri di industri
800.000.000
1861.013 Capacity Building Industri Hijau[Base Line]
300.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
20 orang
1861.013.001 CAPACITY BUILDING INDUSTRI HIJAU 300.000.00020 orang
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 300.000.000
012 Bimbingan Teknis Auditor Industri Hijau 300.000.000
1861.014 Kerjasama dan Sosialisasi Penerapan Industri Hijau[Base Line]
900.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
3 kerjasama
1861.014.001 Kerjasama dan Sosialisasi Penerapan Industri Hijau 900.000.0003 kerjasama
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 900.000.000
012 Forum Koordinasi Nasional dan Internasional Dalam RangkaPengembangan Industri Hijau
750.000.000
013 Campaign Industri Hijau 150.000.000
1861.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
600.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
12 Bulan Layanan
1861.994.001 LAYANAN PERKANTORAN 600.000.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 600.000.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 600.000.000
1862 Penyusunan Rencana dan Evaluasi ProgramPengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
42.562.524.000
1862.002 Dokumen Perencanaan dan Pelaporan BPPI[Base Line]
2.856.073.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
8 Dokumen
1862.002.001 Dokumen Pelaporan Keuangan 788.500.0004 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 788.500.000
011 PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENGELOLAAN SISTEMAKUNTANSI INSTANSI PADA ENTITAS AKUNTANSI DILINGKUNGAN WILAYAH UNIT KERJA ESELON I BPKIMI
788.500.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
KOTA JAKARTA PUSAT
(248035)(01)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 6KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
1862.002.002 Dokumen Pelaksanaan, Perencanaan dan Monev ProgramBPKIMI
2.067.573.0004 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.067.573.000
011 PERENCANAAN KERJA DAN ANGGARAN BPPI 1.618.465.000
013 REVIEW RENSTRA BPPI 2015-2019 449.108.000
1862.003 Laporan Kegiatan/Koordinasi/Pembinaan dan TindakLanjut/Monev[Base Line]
9.694.555.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
18 Laporan
1862.003.001 Laporan Koordinasi/Pembinaan dan Tindak LanjutKeuangan
1.944.217.0006 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.944.217.000
011 PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN KEPATUHAN TERHADAPPERATURAN KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN SATKERVERTIKAL BPKIMI
409.920.000
012 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARADALAM RANGKA TATA TERTIB PENGELOLAAN DI LINGKUNGANSATKER VERTIKAL BPKIMI
487.567.000
013 PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN PENGELOLAAN PNBP DANPEMELIHARAAN BLU PADA SATKER VERTIKAL BPKIMI
436.360.000
051 PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELESAIAN TINDAK LANJUTTEMUAN HASIL PEMERIKSAAN
384.780.000
052 PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN PENGELOLAAN PERSEDIAANSATKER VERTIKAL BPPI
225.590.000
1862.003.002 LAPORAN PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN MONEVPROGRAM DAN KERJASAMA
2.575.000.0006 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.575.000.000
011 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM BPKIMI 1.500.000.000
012 KOORDINASI PENYIAPAN DAN IMPLEMENTASI KERJASAMATEKNIS DALAM DAN LUAR NEGERI
1.075.000.000
1862.003.003 Laporan Kegiatan Peningkatan Kualitas ReformasiBirokrasi dan Pelayanan Litbang Industri
1.995.208.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.995.208.000
011 Peningkatan Hubungan Antar Lembaga/Instansi/Satuan KerjaTerkait
1.995.208.000
1862.003.004 Laporan Kegiatan Peningkatan Manajemen Kinerja danBudaya Kerja Aparatur
3.180.130.0004 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.180.130.000
011 Peningkatan Kualitas Layanan Manajemen Kinerja Sekretariat BPPI 361.425.000
013 Peningkatan Kualitas Budaya Kerja Aparatur dan Inovasi 1.633.791.000
051 PEMBINAAN MANAJEMEN KINERJA UNIT DAN SDM 747.271.000
052 PENINGKATAN PELAYANAN ADMININSTRASI KEPEGAWAIAN 437.643.000
1862.004 SDM yang Dibiina dan Dikembangkan Kompetensinya[Base Line]
3.748.140.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
275 Orang Peserta
1862.004.001 PENGEMBANGAN/PEMBINAAN SDMSTRUKTURAL/FUNGSIONAL
3.748.140.000275 Orang Peserta
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.442.800.000
012 PEMBINAAN DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATANFUNGSIONAL
1.442.800.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
KOTA JAKARTA PUSAT
(248035)(01)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 7KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.305.340.000
011 PENGEMBANGAN/PENINGKATAN KOMPETENSI SDM 2.305.340.000
1862.005 Publikasi[Base Line]
1.391.118.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
5 Publikasi
1862.005.001 FASILITASI/DISEMINASI/VISUALISASI INFORMASIPUBLIK DAN PROMOSI HASIL LITBANG INDUSTRI
1.391.118.0005 Publikasi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.391.118.000
011 Peningkatan Promosi dan Pameran Hasil Litbang Industri 964.602.000
012 Penerbitan dan Penyuluhan Karya Tulis Ilmiah BertarafInternasional
426.516.000
1862.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
24.872.638.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
12 Bulan Layanan
1862.994.001 OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN 24.872.638.00013 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 24.872.638.000
001 Gaji dan Tunjangan 21.827.333.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 3.045.305.000
1863 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri danKekayaan Intelektual(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
10.252.127.000
1863.001 Laporan Kegiatan/Kajian/Monev Kebijakan PusatPengkajian Teknologi, HAKI[Base Line]
1.508.010.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
4 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.508.010.000
051 PEMBINAAN KETERAMPILAN SDM 326.070.000
052 PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA PUSATPENGKAJIAN TEKNOLOGI DAN HKI
318.906.000
053 HASIL LITBANG UNGGULAN BALAI BESAR DAN BARISTANDINDUSTRI
384.844.000
054 KOORDINASI KERJASAMA LUAR NEGERI DI BIDANG TEKNOLOGI 478.190.000
1863.003 Fasilitasi Pemanfaatan dan PenerapanTeknologi Industri[Base Line]
2.784.311.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
5 Industri
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.784.311.000
051 PERCEPATAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI MELALUI PROGRAMDAPATI
950.194.000
052 EXPO INOVASI TEKNOLOGI 1.000.060.000
053 PENYELENGGARAAN PENGHARGAAN RINTISAN TEKNOLOGIINDUSTRI
434.005.000
054 FASILITASI SCIENCE PARK (PENGUATAN INKUBASI BISNIS BALAISEBAGAI PENDUKUNG SCIENCE PARK)
400.052.000
1863.004 Penelitian, Pengembangan, dan Aplikasi TeknologiIndustri[Base Line]
1.224.885.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
6 Paket Penelitian
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.224.885.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
KOTA JAKARTA PUSAT
(248035)(01)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 8KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
051 PENELITIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI INDUSTRI 1.224.885.000
1863.005 Hasil Litbang yang Diusulkan Dipatenkan[Base Line]
2.068.596.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
5 5 Hasil Litbang
1863.005.001 Hasil Litbang Yang Dipatenkan 629.026.0003 5 Hasil Litbang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 629.026.000
051 BIMBINGAN DAN PENERAPAN HKI PADA LITBANG BALAI BESARDAN BARISTAND INDUSTRI
629.026.000
1863.005.002 Layanan Pusat Manajemen HKI Kementerian Perindustrian 1.050.658.0001 5 Hasil Litbang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.050.658.000
051 OPERASIONAL KEGIATAN PUSAT MANAJEMEN HKI KEMENTERIANPERINDUSTRIAN
659.424.000
052 PATEN MAPPING INDUSTRI PRIORITAS 391.234.000
1863.005.003 PENINGKATAN KOMERSIALISASI KEKAYAANINTELEKTUAL
388.912.0001 5 Hasil Litbang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 388.912.000
051 PENINGKATAN KOMERSIALISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL 388.912.000
1863.007 Perumusan dan Penerapan Kebijakan Teknis BidangTeknologi Industri dan HKI[Base Line]
1.940.705.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
2 2 Rekomendasi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.940.705.000
051 PENYUSUNAN PELAKSANAAN UU TENTANG PERINDUSTRIANTERKAIT TEKNOLOGI INDUSTRI
1.260.693.000
052 TINGKAT KESIAPTERAPAN MANUFAKTUR (MANUFACTURINGREADINESS LEVEL)
301.000.000
053 PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI PROGRAM PRIORITASLITBANG INDUSTRI
379.012.000
1863.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
675.620.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
12 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 675.620.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 675.620.000
1863.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran[Base Line]
50.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
3 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 50.000.000
051 PENGADAAN PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN 50.000.000
88.687.051.000
88.687.051.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
BALAI SERTIFIKASI INDUSTRI
KOTA JAKARTA PUSAT
(015118)(01)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.07.12 Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 16.404.869.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Meningkatnya pertumbuhan industri pionir dan industri prioritas(persen)
01
Menurunnya rasio impor produk industri yang SNI, ST dan/atauPTC diberlakukan secara wajib terhadap tahun sebelumnya(persen)
02
Meningkatnya pertumbuhan pengembangan teknologi industri(Persen)
03
Meningkatnya pertumbuhan penerapan inovasi teknologi industri(Persen)
04
Meningkatnya pertumbuhan penerapan HKI di Sektor Industri(Persen)
05
Meningkatnya balai yang difasilitasi untuk mendukung Science Park(Balai)
06
Meningkatnya pertumbuhan industri yang menerapkan konservasienergi (Persen)
07
Meningkatnya pertumbuhan kebijakan dan infrastruktur industrihijau (Persen)
08
Meningkatnya jumlah paket peralatan laboratorium dan saranapendukung di Balai (Paket)
09
Meningkatnya kepuasan pelanggan (Indeks)10
Terwujudnya pertumbuhan infrastruktur pelayanan teknis (Persen)11
Meningkatnya kompetensi SDM BPKIMI (Orang)12
Tersedianya dukungan manajemen yang memadai (Persen)13
5242 Sertifikasi Industri(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
16.404.869.000
5242.001 Layanan Jasa Teknis Kepada Industri[Base Line]
5.793.757.000 KD
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
630 Perusahaan
5242.001.011 Sertifikasi SNI 5.793.757.000630 Perusahaan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 5.793.757.000
050 Pelaksanaan Pelayanan Sertifikasi SNI 168.357.000
051 Sertifikasi SPPT SNI 5.625.400.000
5242.002 Pengembangan Kelembagaan Sertifikasi[Base Line]
4.055.921.000 KD
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
6 Kegiatan
5242.002.011 Pengembangan Balai Sertifikasi Akreditasi KAN 2.651.113.0002 Kegiatan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.651.113.000
050 Pra Asesmen Akreditasi KAN Sertifikasi Produk 400.155.000
051 Asesmen Akreditasi KAN Sertifikasi Produk 450.720.000
052 Kerjasama Laboratorium Pengujian 759.822.000
053 Pengembangan Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu 222.160.000
054 Pengembangan Sistem Informasi dan Dokumentasi 818.256.000
5242.002.012 Pengembangan Balai Sertifikasi Industri Akreditasi IECEECB-SCHEME
791.426.0002 Kegiatan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 791.426.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
BALAI SERTIFIKASI INDUSTRI
KOTA JAKARTA PUSAT
(015118)(01)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
050 Pengembangan Sertifikasi IECEE CB-SCHEME 791.426.000
5242.002.013 Promosi Dan Publikasi Kelembagaan 613.382.0002 Kegiatan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 613.382.000
050 Temu Teknis Pelanggan Jabodetabek 98.380.000
051 Temu Teknis Pelanggan Di Luar Jabodetabek 120.560.000
052 Pameran Jasa Teknis 394.442.000
5242.003 Peningkatan Kemampuan SDM[Base Line]
1.015.575.000 KD
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
9 Kegiatan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.015.575.000
050 Workshop Pemahaman Produk 100.560.000
051 Workshop Pemahaman Produk Elektronik Sertifikasi CB-SCHEME 52.804.000
052 Peningkatan Profesionalisme Auditor 264.477.000
053 Peningkatan Profesionalisme PPC 155.220.000
054 Workshop Kearsipan 18.100.000
055 Pelayanan Publik 49.500.000
056 Evaluasi Pengembangan Personel 162.550.000
057 Magang Perusahaan Industri 51.810.000
058 Pengembangan Manajemen Dasar Kepegawaian 160.554.000
5242.004 DokumenPerencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring danEvaluasi[Base Line]
199.644.000 KD
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
6 Dokumen
5242.004.011 Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring danEvaluasi
199.644.0006 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 199.644.000
050 Perencanaan Penganggaran 71.702.000
051 Monitoring, Pelapporan dan Evaluasi 30.446.000
052 5K Balai Sertifikasi Industri 21.560.000
053 Penyusunan SBK 75.936.000
5242.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
4.769.972.000 KD
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
12 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 4.769.972.000
001 Gaji dan Tunjangan 1.544.455.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 3.225.517.000
5242.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi[Base Line]
187.975.000 KD
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
20 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 187.975.000
051 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 187.975.000
5242.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran[Base Line]
187.810.000 KD
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
20 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 187.810.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
BALAI SERTIFIKASI INDUSTRI
KOTA JAKARTA PUSAT
(015118)(01)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
051 Perangkat fasilitas (inventaris) Perkantoran 187.810.000
5242.998 Gedung/Bangunan[Base Line]
194.215.000 KD
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1.085 M2
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 194.215.000
008 Gedung dan Bangunan 194.215.000
16.404.869.000
5.269.972.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
11.134.897.000
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(52)
BALAI BESAR INDUSTRI AGRO
KOTA BOGOR
(247136)(02)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAWA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.07.12 Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 42.852.890.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Meningkatnya pertumbuhan industri pionir dan industri prioritas(persen)
01
Menurunnya rasio impor produk industri yang SNI, ST dan/atauPTC diberlakukan secara wajib terhadap tahun sebelumnya(persen)
02
Meningkatnya pertumbuhan pengembangan teknologi industri(Persen)
03
Meningkatnya pertumbuhan penerapan inovasi teknologi industri(Persen)
04
Meningkatnya pertumbuhan penerapan HKI di Sektor Industri(Persen)
05
Meningkatnya balai yang difasilitasi untuk mendukung Science Park(Balai)
06
Meningkatnya pertumbuhan industri yang menerapkan konservasienergi (Persen)
07
Meningkatnya pertumbuhan kebijakan dan infrastruktur industrihijau (Persen)
08
Meningkatnya jumlah paket peralatan laboratorium dan saranapendukung di Balai (Paket)
09
Meningkatnya kepuasan pelanggan (Indeks)10
Terwujudnya pertumbuhan infrastruktur pelayanan teknis (Persen)11
Meningkatnya kompetensi SDM BPKIMI (Orang)12
Tersedianya dukungan manajemen yang memadai (Persen)13
1867 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Agro(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
42.852.890.000
1867.001 Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi IndustriAgro[Base Line]
1.305.946.000 KD
Lokasi : KOTA BOGOR
13 Hasil Litbang
1867.001.001 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Agro 1.127.440.00011 Hasil Litbang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 21.614.000
062 In House Research 21.614.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.105.826.000
050 Pembuatan Kit untuk Deteksi Alergen Tepung Terigu dalamProduk Susu
105.870.000
051 Pengembangan Modifikasi Proses Produksi Makanan BerbasisBuah-buahan Tropis ( fruit leather) dalam Skala IKM
90.200.000
053 Uji Manfaat dan Uji Kestabilan Produk Bahan Aktif Skopoletin AsalMengkudu Hasil Filtrasi Membran Keramik (lanjutan)
100.147.000
054 Ekstraksi dan Identifikasi Senyawa Antosianin dari Ubi Jalar Ungu 157.755.000
055 Pembuatan Media Uji Mikrobiologi Siap Pakai Untuk PengujianParameter Angka Lempeng Total
88.321.000
056 Pengembangan dan Aplikasi Teknologi Pembuatan Cincau HitamInstan
79.591.000
057 Implementasi Metode Uji Residu Pestisida dalam Air Minum DalamKemasan (AMDK)
105.120.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(52)
BALAI BESAR INDUSTRI AGRO
KOTA BOGOR
(247136)(02)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAWA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
058 Implementasi Metode Uji DON (Deoxynivetenol) dalam mie keringdan mie basah
124.675.000
059 Pengembangan Proses Pembuatan Dietanolamida dari Asam LemakSawit Destilat dan Minyak Kelapa dengan Metode Asimidasi sertaAplikasinya untuk Produk Kosmetik
119.136.000
060 Kopigmentasi Pewarna Alam Cyanin dan Aplikasinya pada ProdukPangan
61.245.000
061 Separasi MCT (Medium chain triglyceride) dari Minyak KelapaDengan Metode Pemanasan-Pendinginan Sebagai Bahan Farmasidan Pemanfaatan Hasil Samping Asam Lemak Untuk Biodiesel(Lanjutan)
73.766.000
1867.001.002 Perekayasaan Teknologi Industri Agro 178.506.0002 Hasil Litbang
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 178.506.000
051 Pengembangan Disain Alat Pencair dan Pencetak Produk Coklatserta Implementasinya di IKM Coklat
114.646.000
052 Pembuatan Desain Alat Pengupas Kulit Ari Kacang 63.860.000
1867.002 Jasa Layanan Teknis kepada Industri[Base Line]
17.605.721.000 KD
Lokasi : KOTA BOGOR
20 jumlah layanan
1867.002.001 Layanan Jasa Teknis 12.912.339.0008 jumlah layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 12.912.339.000
050 Pengujian Bahan Baku dan Produk 8.296.288.000
051 Kalibrasi Peralatan dan Mesin 1.084.591.000
052 Pelatihan Teknik Operasional 693.480.000
053 Konsultansi 150.000.000
054 Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri 72.600.000
055 Sertifikasi 2.210.150.000
056 Kerjasama Penelitian dan Pengembangan 113.500.000
057 Jasa Lainnya 291.730.000
1867.002.002 Operasional Perkantoran 4.693.382.00012 jumlah layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 4.693.382.000
007 Peralatan dan Mesin 2.634.547.000
008 Gedung dan Bangunan 262.000.000
050 Pengembangan SDM 604.055.000
051 Promosi dan Pameran 697.865.000
052 Akreditasi/Reakreditasi/Surveilen 17.615.000
053 Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik 136.920.000
054 Pengembangan Kelembagaan Lainnya 50.740.000
055 Penyusunan Program dan Rencana Kerja 289.640.000
1867.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
23.941.223.000 KD
Lokasi : KOTA BOGOR
12 Bulan Layanan
1867.994.001 Belanja Gaji dan Tunjangan 17.434.891.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 17.434.891.000
001 Gaji dan Tunjangan 17.434.891.000
1867.994.002 Operasional Perkantoran 6.506.332.00012 Bulan Layanan
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(52)
BALAI BESAR INDUSTRI AGRO
KOTA BOGOR
(247136)(02)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAWA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 6.506.332.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 4.200.000.000
011 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Laboratorium 2.306.332.000
42.852.890.000
22.134.891.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 20.717.999.000
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
BALAI BESAR BAHAN DAN BARANG TEKNIK
KOTA BANDUNG
(247140)(02)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAWA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.07.12 Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 46.952.704.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Meningkatnya pertumbuhan industri pionir dan industri prioritas(persen)
01
Menurunnya rasio impor produk industri yang SNI, ST dan/atauPTC diberlakukan secara wajib terhadap tahun sebelumnya(persen)
02
Meningkatnya pertumbuhan pengembangan teknologi industri(Persen)
03
Meningkatnya pertumbuhan penerapan inovasi teknologi industri(Persen)
04
Meningkatnya pertumbuhan penerapan HKI di Sektor Industri(Persen)
05
Meningkatnya balai yang difasilitasi untuk mendukung Science Park(Balai)
06
Meningkatnya pertumbuhan industri yang menerapkan konservasienergi (Persen)
07
Meningkatnya pertumbuhan kebijakan dan infrastruktur industrihijau (Persen)
08
Meningkatnya jumlah paket peralatan laboratorium dan saranapendukung di Balai (Paket)
09
Meningkatnya kepuasan pelanggan (Indeks)10
Terwujudnya pertumbuhan infrastruktur pelayanan teknis (Persen)11
Meningkatnya kompetensi SDM BPKIMI (Orang)12
Tersedianya dukungan manajemen yang memadai (Persen)13
1872 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Bahan danBarang Teknik(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
46.952.704.000
1872.001 Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi IndustriBahan dan Barang Teknik[Base Line]
1.448.392.000 KD
Lokasi : KOTA BANDUNG
10 Hasil Litbang
1872.001.001 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Bahandan Barang Teknik
731.290.0005 Hasil Litbang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 731.290.000
051 Pembuatan Bantalan Rel Jembatan Kereta Api dari KompositBerstruktur Sandwich dari Honeycomb dan Fiberboard SerabutKelapa dengan Teknologi Tepat Guna
267.980.000
052 Peningkatan Mutu Sambungan Las pada Pipa Baja Tahan Karat danBaja Karbon dilingkungan Korosif
132.870.000
053 Peningkatan Kinerja Beton Semen Portland Pozolan terhadapKetahanan Gempa
116.515.000
054 Pemanfaatan Besi Oksida Hasil Sintesis dari Limbah Besi Bekassebagai Bahan Pengganti Pigmen Impor pada Produk Cat
76.645.000
055 Penelitian Substitusi Pasir Ottawa dengan Pasir Lokal sebagai PasirStandar dalam Pengendalian Mutu Semen Nasional
137.280.000
1872.001.002 Rekayasa Industri Bahan dan Barang Teknik 717.102.0005 Hasil Litbang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 717.102.000
051 Pembuatan dan Integrasi Sistem Batere Lithium-Ion BerteknologiMaterial Maju
142.200.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
BALAI BESAR BAHAN DAN BARANG TEKNIK
KOTA BANDUNG
(247140)(02)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAWA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
052 Pembuatan Purwa Rupa Electronic Control unit pada CNGKonventer Kit sebagai Subtitusi Impor
145.980.000
053 Pembuatan Mini Chamber untuk Under Water Dry Welding 136.740.000
054 Pembuatan CdTe Sel Surya Lapisan Tipis (Thin Film) pada SubstratGelas Skala Laboratoium
142.522.000
055 Pemodelan Pembangkit Listrik Organic Rankine Cycle (ORC)berbasis Panas Matahari
149.660.000
1872.002 Layanan Jasa Teknis[Base Line]
15.245.500.000 KD
Lokasi : KOTA BANDUNG
10 Layanan
1872.002.001 Layanan Jasa Teknik 15.245.500.00010 Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 15.245.500.000
051 Layanan Kegiatan Layanan Sertifikasi 3.445.500.000
052 Pelaksanaan Kegiatan Layanan Pelatihan Teknik untuk Industri 3.100.000.000
053 Pelaksanaan Kegiatan Layanan Inspeksi Teknik 2.000.000.000
054 Pelaksanaan Kegiatan Layanan Standardisasi 6.700.000.000
1872.003 Layanan Dukungan Manajemen[Base Line]
11.106.108.000 KD
Lokasi : KOTA BANDUNG
7 Kegiatan
1872.003.001 Operasional Perkantoran 11.106.108.0007 Kegiatan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 11.106.108.000
007 Peralatan dan Mesin 3.588.075.000
008 Gedung dan Bangunan 900.000.000
050 Peningkatan Kompetensi SDM 918.566.000
051 Pemeliharaan Akreditasi Lembaga/Laboratorium 725.700.000
053 Hak Kekayaan Intelektual 93.680.000
054 Tata Kelola Organisasi 3.153.984.000
055 Perencanaan, Monev dan Pelaporan 601.803.000
056 Promosi dan Publikasi 839.025.000
057 Sistem Informasi 285.275.000
1872.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
19.152.704.000 KD
Lokasi : KOTA BANDUNG
12 Bulan Layanan
1872.994.001 Gaji dan Tunjangan 14.952.704.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 14.952.704.000
001 Gaji dan Tunjangan 14.952.704.000
1872.994.002 Penyelenggaraan Operasional dan PemeliharaanPerkantoran
4.200.000.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 4.200.000.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 4.200.000.000
46.952.704.000
19.452.704.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 27.500.000.000
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
BALAI BESAR KERAMIK
KOTA BANDUNG
(247157)(02)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAWA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.07.12 Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 28.061.427.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Meningkatnya pertumbuhan industri pionir dan industri prioritas(persen)
01
Menurunnya rasio impor produk industri yang SNI, ST dan/atauPTC diberlakukan secara wajib terhadap tahun sebelumnya(persen)
02
Meningkatnya pertumbuhan pengembangan teknologi industri(Persen)
03
Meningkatnya pertumbuhan penerapan inovasi teknologi industri(Persen)
04
Meningkatnya pertumbuhan penerapan HKI di Sektor Industri(Persen)
05
Meningkatnya balai yang difasilitasi untuk mendukung Science Park(Balai)
06
Meningkatnya pertumbuhan industri yang menerapkan konservasienergi (Persen)
07
Meningkatnya pertumbuhan kebijakan dan infrastruktur industrihijau (Persen)
08
Meningkatnya jumlah paket peralatan laboratorium dan saranapendukung di Balai (Paket)
09
Meningkatnya kepuasan pelanggan (Indeks)10
Terwujudnya pertumbuhan infrastruktur pelayanan teknis (Persen)11
Meningkatnya kompetensi SDM BPKIMI (Orang)12
Tersedianya dukungan manajemen yang memadai (Persen)13
1871 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
28.061.427.000
1871.001 Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi IndustriKeramik[Base Line]
1.032.268.000 KD
Lokasi : KOTA BANDUNG
7 Hasil litbang
1871.001.001 Hasil Penelitian Teknologi Keramik Konvensional 249.740.0002 Hasil litbang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 249.740.000
011 Sintesis dan Karakterisasi Pigmen Keramik Berbasis MnO2 dariBahan Alam Pirolusit
124.870.000
012 Pengembangan Keramik Bone China Berbasis Bone Ash Sintesis 124.870.000
1871.001.002 Hasil Penelitian Teknologi Keramik Maju 645.980.0004 Hasil litbang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 645.980.000
011 Pembuatan Tinta Keramik Printer Ink-Jet untuk Aplikasi padaTransfer Paper
161.620.000
012 Pembuatan Refraktori Self Flow Low Cement Castable denganMenggunakan Nanosilika
161.620.000
013 Pembuatan Lapisan Hidrofob untuk Kaca Kendaraan 161.620.000
014 Pengembangan Silika untuk Filler Ban 161.120.000
1871.001.003 Perekayasaan Peralatan Industri 136.548.0001 Hasil litbang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 136.548.000
011 Pengembangan Filter Keramik untuk Industri Minuman dan ObatObatan
136.548.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
BALAI BESAR KERAMIK
KOTA BANDUNG
(247157)(02)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAWA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
1871.002 Fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan teknologi[Base Line]
766.400.000 KD
Lokasi : KOTA BANDUNG
67 paket peralatan
1871.002.001 Perangkat Pengolah Data 222.500.00033 paket peralatan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 222.500.000
011 Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi 222.500.000
1871.002.002 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 543.900.00034 paket peralatan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 543.900.000
011 Pengadaan Sarana Laboratorium Pendukung Layanan Teknis 364.000.000
012 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 179.900.000
1871.003 Pelaksanaan Pembinaan Pelayanan dan PengawasanTeknis Industri[Base Line]
4.398.490.000 KD
Lokasi : KOTA BANDUNG
9 layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.398.490.000
011 Layanan Jasa Teknis Balai Besar Keramik 4.398.490.000
1871.004 Layanan Kepegawaian dan Kelembagaan[Base Line]
1.791.434.000 KD
Lokasi : KOTA BANDUNG
19 kegiatan
1871.004.001 Hasil Peningkatan Kompetensi SDM 757.982.0006 kegiatan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 690.672.000
012 Peninigkatan Kompetensi Calon Fungsional Peneliti 254.496.000
013 Peningkatan Kompetensi Personil Administrasi dan IT 11.500.000
014 Pelatihan Teknis Substantif 11.500.000
015 Peningkatan Optimalisasi Penyelenggaraan ManajemenKepegawaian
69.098.000
016 Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi 344.078.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 67.310.000
011 Layanan Internal Organisasi 67.310.000
1871.004.002 Hasil Peningkatan Kompetensi Lembaga 413.540.0006 kegiatan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 413.540.000
011 Pemeliharaan dan Pengembangan Penerapan Sistem ManajemenMutu ISO 9001:2008
66.290.000
012 Pemeliharaan Status Akreditasi Laboratorium Pengujian danPersiapan Perluasan Ruang Lingkup
125.020.000
013 Pemeliharaan Status Akreditasi KAN Laboratorium Kalibrasi danPelaksanaan Kalibrasi Internal
56.820.000
014 Pengelolaan dan Pengembangan Website Balai Besar Keramik 47.600.000
015 Pembuatan SIM PTSP Balai Besar Keramik Tahap II 70.040.000
016 Pelaksanaan Kegiatan 5K 47.770.000
1871.004.003 Sertifikasi Lembaga/ Laboratorium 161.450.0002 kegiatan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 161.450.000
011 Pemeliharaan dan Pengembangan Akreditasi KAN LembagaSertifikasi Produk CENCERA (LSPro CENCERA)
89.890.000
012 Pemeliharaan Akreditasi KAN dan Migrasi Sertifikasi KesesuaianKlien Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Balai Besar Keramik -Quality Assurance Certification Scheme (BBK - QACS)
71.560.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
BALAI BESAR KERAMIK
KOTA BANDUNG
(247157)(02)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAWA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
1871.004.004 Promosi jasa layanan teknis bbk 258.016.0002 kegiatan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 258.016.000
011 Pameran Hasil Litbang 70.904.000
012 Promosi dan Komersialisasi Jasa Pelayanan Teknis Balai BesarKeramik di Pulau Jawa, Sulawesi Selatan dan Papua
187.112.000
1871.004.005 Publikasi Hasil Litbang 200.446.0003 kegiatan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 200.446.000
011 Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Balai Besar Keramik 111.894.000
012 Penerbitan Majalah ITKG 29.476.000
013 Penerbitan Jurnal JKGI 59.076.000
1871.005 Layanan Administrasi Keuangan dan Pelaporan[Base Line]
522.008.000 KD
Lokasi : KOTA BANDUNG
5 dokumen
1871.005.001 Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Program &Anggaran
104.230.0001 dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 104.230.000
011 Koordinasi Penyusunan Rencana Teknis Tahun 2016 104.230.000
1871.005.002 Dokumen Implementasi Sistem Informasi Manajemen danBMN
150.240.0001 dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 150.240.000
011 Implementasi Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen &Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK - BMN)
150.240.000
1871.005.003 Dokumen Hasil Koordinasi Monitoring dan Evaluasi 149.778.0002 dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 149.778.000
011 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan BalaiBesar Keramik Tahun Anggaran 2016
80.018.000
012 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Balai Besar KeramikTahun Anggaran 2016
69.760.000
1871.005.004 Dokumen Implementasi Pengelolaan Sistem AkuntansiKeuangan
117.760.0001 dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 117.760.000
011 Implementasi Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) 117.760.000
1871.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
19.550.827.000 KD
Lokasi : KOTA BANDUNG
12 Bulan Layanan
1871.994.001 Layanan Perkantoran 19.550.827.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 19.550.827.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 16.378.337.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 3.172.490.000
28.061.427.000
20.050.827.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
8.010.600.000
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI SEMARANG
KOTA SEMARANG
(247161)(03)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAWA TENGAH
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.07.12 Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 28.828.968.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Meningkatnya pertumbuhan industri pionir dan industri prioritas(persen)
01
Menurunnya rasio impor produk industri yang SNI, ST dan/atauPTC diberlakukan secara wajib terhadap tahun sebelumnya(persen)
02
Meningkatnya pertumbuhan pengembangan teknologi industri(Persen)
03
Meningkatnya pertumbuhan penerapan inovasi teknologi industri(Persen)
04
Meningkatnya pertumbuhan penerapan HKI di Sektor Industri(Persen)
05
Meningkatnya balai yang difasilitasi untuk mendukung Science Park(Balai)
06
Meningkatnya pertumbuhan industri yang menerapkan konservasienergi (Persen)
07
Meningkatnya pertumbuhan kebijakan dan infrastruktur industrihijau (Persen)
08
Meningkatnya jumlah paket peralatan laboratorium dan saranapendukung di Balai (Paket)
09
Meningkatnya kepuasan pelanggan (Indeks)10
Terwujudnya pertumbuhan infrastruktur pelayanan teknis (Persen)11
Meningkatnya kompetensi SDM BPKIMI (Orang)12
Tersedianya dukungan manajemen yang memadai (Persen)13
1873 Penelitian dan Pengembangan Teknologi PencegahanPencemaran Industri(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
28.828.968.000
1873.001 Hasil Kajian Penelitaian Penguasaan TeknologiPencegahan Pencemaran Industri[Base Line]
1.362.016.000 KD
Lokasi : KOTA SEMARANG
6 Hasil Litbang
1873.001.001 PENELITIAN DAN KAJIAN TEKNOLOGI PENCEGAHANPENCEMARAN INDUSTRI
1.362.016.0006 Hasil Litbang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.362.016.000
011 PENELITIAN TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI 862.016.000
012 PENGKAJIAN PERMASALAHAN INDUSTRI BIDANG LINGKUNGANSEBAGAI BAHAN LITBANG 2017
100.000.000
013 INHOUSE RESEARCH BIDANG TEKNOLOGI PENCEGAHANPENCEMARAN INDUSTRI
100.000.000
014 PENINGKATAN KAPASITAS PENELITI 300.000.000
1873.003 Layanan Jasa Teknis[Base Line]
7.579.668.000 KD
Lokasi : KOTA SEMARANG
7 Layanan
1873.003.001 Pengujian Pengendalian Pencemaran dan Aneka Komoditi 5.322.479.0001 Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 5.322.479.000
011 PENGUJIAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN ANEKAKOMODITI
5.322.479.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI SEMARANG
KOTA SEMARANG
(247161)(03)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAWA TENGAH
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
1873.003.002 Pelatihan pada Industri 433.342.0001 Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 433.342.000
011 PELATIHAN PADA INDUSTRI DAN IKM 433.342.000
1873.003.003 AUDIT ENERGI DAN LINGKUNGAN 887.072.0001 Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 887.072.000
011 AUDIT ENERGI 682.312.000
012 AUDIT AIR DAN LINGKUNGAN 204.760.000
1873.003.004 SERTIFIKASI 346.705.0001 Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 346.705.000
011 Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu 197.865.000
012 Sertifikasi Produk 105.680.000
014 Bimbingan Set Up Dokumen 43.160.000
1873.003.005 STANDARDISASI 212.200.0001 Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 212.200.000
011 PENGUJIAN SNI 212.200.000
1873.003.006 KALIBRASI 17.100.0001 Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 17.100.000
011 PENGUJIAN KALIBRASI 17.100.000
1873.003.007 KERJASAMA DENGAN DUNIA INDUSTRI 360.770.0001 Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 360.770.000
011 KERJASAMA DENGAN DUNIA INDUSTRI 360.770.000
1873.004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ BaristandIndustri[Base Line]
1.289.939.000 KD
Lokasi : KOTA SEMARANG
4 Kegiatan
1873.004.001 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN BBTPPI 1.289.939.0004 Kegiatan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.289.939.000
011 Pelatihan Personil BBTPPI 229.256.000
012 Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan Usaha 121.630.000
013 Pengembangan Kelembagaan Balai 408.558.000
014 Penyuluhan dan Penyebaran Informasi 490.480.000
015 Layanan Publik 40.015.000
1873.005 Dokumen Perencanaan/ Penganggaran/ Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi[Base Line]
361.099.000 KD
Lokasi : KOTA SEMARANG
3 Dokumen
1873.005.001 DOKUMENPERENCANAAN/PENGANGGARAN/PELAPORAN/MONITORING DAN EVALUASI
361.099.0003 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 361.099.000
011 Perencanaan Program 241.593.000
012 Perencanaan/ Implementasi/ Pengelolaan SAP/ SAK BLU 74.560.000
013 Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Satker 44.946.000
1873.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
16.760.965.000 KD
Lokasi : KOTA SEMARANG
12 Bulan Layanan
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI SEMARANG
KOTA SEMARANG
(247161)(03)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAWA TENGAH
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
1873.994.001 Gaji, Tunjangan & operasional Kantor 16.760.965.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 16.760.965.000
001 Gaji dan Tunjangan 12.633.790.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 3.550.000.000
011 PENYELENGGARAAN LABORATORIUM/ BAHAN 526.735.000
012 PENGELOLAAN LABORATORIUM LIMBAH B3 50.440.000
1873.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi[Base Line]
118.000.000 KD
Lokasi : KOTA SEMARANG
20 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 118.000.000
011 PERALATAN KOMPUTER DAN AKSESORIS 118.000.000
1873.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran[Base Line]
1.357.281.000 KD
Lokasi : KOTA SEMARANG
37 Unit
1873.997.001 SARANA LABORATORIUM DAN PERKANTORAN 1.357.281.00037 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.357.281.000
011 SARANA LABORATORIUM 1.253.081.000
012 SARANA PERKANTORAN 104.200.000
28.828.968.000
16.483.790.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 12.345.178.000
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK
KOTA YOGYAKARTA
(247199)(04)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DI YOGYAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.07.12 Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 25.373.416.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Meningkatnya pertumbuhan industri pionir dan industri prioritas(persen)
01
Menurunnya rasio impor produk industri yang SNI, ST dan/atauPTC diberlakukan secara wajib terhadap tahun sebelumnya(persen)
02
Meningkatnya pertumbuhan pengembangan teknologi industri(Persen)
03
Meningkatnya pertumbuhan penerapan inovasi teknologi industri(Persen)
04
Meningkatnya pertumbuhan penerapan HKI di Sektor Industri(Persen)
05
Meningkatnya balai yang difasilitasi untuk mendukung Science Park(Balai)
06
Meningkatnya pertumbuhan industri yang menerapkan konservasienergi (Persen)
07
Meningkatnya pertumbuhan kebijakan dan infrastruktur industrihijau (Persen)
08
Meningkatnya jumlah paket peralatan laboratorium dan saranapendukung di Balai (Paket)
09
Meningkatnya kepuasan pelanggan (Indeks)10
Terwujudnya pertumbuhan infrastruktur pelayanan teknis (Persen)11
Meningkatnya kompetensi SDM BPKIMI (Orang)12
Tersedianya dukungan manajemen yang memadai (Persen)13
1866 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet danPlastik(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
25.373.416.000
1866.001 Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi IndustriKulit, Karet dan Plastik[Base Line]
1.023.234.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
10 Hasil Litbang
1866.001.001 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet danPlastik
906.274.0008 Hasil Litbang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 906.274.000
012 Penelitian Ekstraksi Keratin dari Limbah Buang Bulu pada ProsesPenyamakan Kulit Domba untuk Body Lotion
70.864.000
013 Peningkatan kinerja flokulan gelatin kulit limbah melalui modifikasidengan akrilamida untuk pengolahan limbah cair
61.660.000
014 Pengembangan Penyamakan Kulit Ramah Lingkungan (BebasKhrom) dengan Bahan Penyamak Nabati untuk Kulit Bagian AtasSepatu (Shoe Upper)
67.540.000
015 Pembuatan Sepatu Pengaman dengan Pre Moulded Insole danKomposit Toecap
66.321.000
016 Komposit Bioplastik Berbasis poli asam laktat (PLA) UntukKomponen Otomotif
71.960.000
017 Optimasi Pembuatan Thermoplastik Elastomer Berbasis Karet Alamuntuk Komponen Otomotif
66.377.000
018 Pembuatan Oil Seal Shock Absorber 71.896.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK
KOTA YOGYAKARTA
(247199)(04)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DI YOGYAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019 Pembuatan Karpet Karet untuk Mobil 72.371.000
020 Penelitian Pengelolaan Limbah Cair Industri Karet Brown Crepe 77.285.000
021 Pembuatan Komposit Plastik untuk Toe Cap Sepatu Pengaman 280.000.000
1866.001.002 Perekayasaan Teknologi Industri Kulit, Karet dan Plastik 60.000.0001 Hasil Litbang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 60.000.000
021 Rekayasa alat peregang (stretcher) sepatu 60.000.000
1866.001.003 Kajian Standar Bidang Kulit, Karet dan Plastik 56.960.0001 Hasil Litbang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 56.960.000
031 Kajian standar bidang kulit, karet dan plastik serta pendukungnya 56.960.000
1866.002 Fasilitasi Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi[Base Line]
3.036.301.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
10 Layanan
1866.002.001 Peralatan laboratorium dan sarana pendukung Litbangdan Layanan Jasa Teknis
690.740.0001 Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 690.740.000
012 Pengadaan alat penelitian dan pengujian 690.740.000
1866.002.002 Layanan Jasa Teknis 2.125.285.0008 Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.125.285.000
021 Pengujian 302.613.000
022 Kerja sama litbang antar lembaga 54.771.000
023 Kerja sama konsultasi 49.966.000
024 Kerja sama RBPI 28.000.000
025 Pelatihan SDM Industri Bidang Kulit, Karet dan Plastik 262.657.000
026 Kalibrasi alat 35.364.000
027 Sertifikasi 1.145.196.000
028 Standardisasi 20.121.000
029 Layanan Jasa Lainnya 226.597.000
1866.002.003 Pendampingan dan transfer teknologi kepada masyarakat 220.276.0001 Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 220.276.000
031 Pendampingan Penyusunan Dokumen SMM 9001, SML ISO14001:2005
65.630.000
032 Penyusunan Usulan HKI 19.045.000
033 Alih teknologi dan pelatihan hasil litbang, Sertifikasi personil 98.357.000
034 Inkubator bisnis 37.244.000
1866.005 Peralatan dan Mesin[Base Line]
265.879.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
39 Unit
1866.005.001 Tidak ada sub output 265.879.00039 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 265.879.000
007 Peralatan dan Mesin 265.879.000
1866.007 Layanan Dukungan Manajemen[Base Line]
943.961.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
11 Kegiatan
1866.007.001 Layanan Kepegawaian 306.157.0001 Kegiatan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 306.157.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK
KOTA YOGYAKARTA
(247199)(04)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DI YOGYAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
012 Pengembangan SDM Aparatur 306.157.000
1866.007.002 Layanan administrasi program dan keuangan 120.181.0003 Kegiatan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 120.181.000
021 Penyusunan Program dan Anggaran 32.285.000
022 Monitoring dan Evaluasi Program 65.155.000
023 Pengeloaan SAI / BMN 22.741.000
1866.007.003 Sistem informasi 38.413.0001 Kegiatan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 38.413.000
031 Pengembangan Sistem Informasi Jasa Proses dan Mesin diLaboratorium Riset Penyamakan Kulit dan Laboratorium FinishingKulit BBKKP
38.413.000
1866.007.004 Data dan Informasi 63.060.0002 Kegiatan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 63.060.000
041 Survei Kepuasan Masyarakat dan Temu Pelanggan 46.805.000
042 Survei kebutuhan litbang industri 16.255.000
1866.007.005 Promosi/ publikasi 240.550.0003 Kegiatan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 240.550.000
051 Gelar Teknologi dalam Memasyarakatkan Hasil Litbang Kulit, Karetdan Plastik
111.961.000
052 Diseminasi Hasil Litbang BBKKP 75.899.000
053 Penyusunan Majalah Kulit, Karet dan Plastik 52.690.000
1866.007.006 Sistem Manajemen 175.600.0001 Kegiatan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 175.600.000
061 Pemeliharaan akreditasi lembaga sertifikasi dan penilaiankesesuaian
175.600.000
1866.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
20.104.041.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
12 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 20.104.041.000
001 Gaji dan Tunjangan 16.704.041.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 3.400.000.000
25.373.416.000
21.284.041.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
4.089.375.000
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
BALAI BESAR KERAJINAN DAN BATIK
KOTA YOGYAKARTA
(247204)(04)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DI YOGYAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.07.12 Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 22.664.249.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Meningkatnya pertumbuhan industri pionir dan industri prioritas(persen)
01
Menurunnya rasio impor produk industri yang SNI, ST dan/atauPTC diberlakukan secara wajib terhadap tahun sebelumnya(persen)
02
Meningkatnya pertumbuhan pengembangan teknologi industri(Persen)
03
Meningkatnya pertumbuhan penerapan inovasi teknologi industri(Persen)
04
Meningkatnya pertumbuhan penerapan HKI di Sektor Industri(Persen)
05
Meningkatnya balai yang difasilitasi untuk mendukung Science Park(Balai)
06
Meningkatnya pertumbuhan industri yang menerapkan konservasienergi (Persen)
07
Meningkatnya pertumbuhan kebijakan dan infrastruktur industrihijau (Persen)
08
Meningkatnya jumlah paket peralatan laboratorium dan saranapendukung di Balai (Paket)
09
Meningkatnya kepuasan pelanggan (Indeks)10
Terwujudnya pertumbuhan infrastruktur pelayanan teknis (Persen)11
Meningkatnya kompetensi SDM BPKIMI (Orang)12
Tersedianya dukungan manajemen yang memadai (Persen)13
1874 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kerajinan danBatik(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
22.664.249.000
1874.001 HASIL KAJIAN/PENELITIAN PENGUASAAN TEKNOLOGIINDUSTRI KERAJINAN DAN BATIK[Base Line]
805.484.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
11 Hasil Litbang
1874.001.001 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kerajinan 249.400.0003 Hasil Litbang
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 249.400.000
051 Pengembangan Disain Batu Akik Untuk Produk Busana (Fashion) 89.800.000
052 Penelitian Penguasaan Teknologi Penggunaan Perekat Alami untukKerajinan
69.800.000
053 Teknologi Proses Pengolahan Serat Batang Dan Daun NipahUntuk Bahan Baku Kerajinan
89.800.000
1874.001.002 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Batik 259.400.0003 Hasil Litbang
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 259.400.000
054 Penelitian Zat Warna Alam Berbahan Baku Lokal (Papua Dan Palu)Untuk Produk Batik
109.800.000
055 Identifikasi Desain Batik Motif Khas Papua 79.800.000
056 Penelitian Karakteristik Produk Tiruan Batik dan Paduan TiruanBatik Dengan Batik
69.800.000
1874.001.003 Rekayasa Industri Kerajinan dan Batik 172.982.0003 Hasil Litbang
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 172.982.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
BALAI BESAR KERAJINAN DAN BATIK
KOTA YOGYAKARTA
(247204)(04)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DI YOGYAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
057 Rekayasa Kompor Gas Batik 58.858.000
058 Perekayasaan Canting Cap Batik Model Pinart 58.032.000
059 Rekayasa Pengolahan Limbah Cair Batik Dengan Teknologi LahanBasah Buatan
56.092.000
1874.001.004 Penerapan Litbang Industri Kerajinan dan Batik 123.702.0002 Hasil Litbang
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 123.702.000
060 Apresiasi Litbang Unggulan 26.000.000
061 Penerapan Hasil Litbang BBKB 97.702.000
1874.002 Layanan Jasa Teknis Industri Kerajinan dan Batik[Base Line]
976.694.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
8 Layanan
1874.002.001 Layanan Jasa Teknis Industri Kerajinan dan Batik 976.694.0008 Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 976.694.000
051 Penelitian dan Pengembangan Untuk Mahasiswa 7.500.000
052 Kunjungan Wisata Teknologi Kerajinan dan Batik 32.365.000
053 Kegiatan Laboratorium Pengujian 250.700.000
054 Kegiatan Lembaga Sertifikasi 84.529.000
055 Kegiatan Laboratorium Kalibrasi 10.200.000
056 Pelatihan Teknis Kerajinan dan Batik Kepada Masyarakat 503.400.000
057 Kerjasama Perekayasaan dan Penelitian 83.000.000
058 Kegiatan Laboratorium Desain Kerajinan dan Batik 5.000.000
1874.003 Layanan Dukungan Manajemen Balai Besar Kerajinan danBatik[Base Line]
2.047.746.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
15 Kegiatan
1874.003.001 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar IndustriKerajinan dan Batik
2.047.746.00015 Kegiatan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.047.746.000
007 Peralatan dan Mesin 432.383.000
008 Gedung dan Bangunan 140.000.000
051 Peningkatan Kompetensi SDM BBKB 368.085.000
052 Promosi dan Diseminasi Hasil Litbang Balai Besar Kerajinan danBatik
263.650.000
053 Penerbitan Jurnal/Majalah Ilmiah Dinamika Kerajinan dan BatikBalai Besar Kerajinan dan Batik
81.810.000
054 Peningkatan Kerjasama Penelitian dan Pengembangan 46.460.000
055 Optimalisasi Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Balai BesarKerajinan dan Batik
76.800.000
056 Penyusunan Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi 42.846.000
057 Fasilitasi Pendaftaran Hki Hasil Litbangyasa Balai Besar KerajinanDan Batik
34.609.000
058 Peningkatan dan Optimalisasi Pengelolaan Lembaga (LaboratoriumUji/Kalibrasi)
94.366.000
059 Peningkatan dan Optimalisasi Pengelolaan Lembaga Sertifikasi 63.510.000
060 Program Penerapan 5 K Pada BBKB 41.227.000
061 Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu-Iso9001:2008 Di BBKB
55.600.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
BALAI BESAR KERAJINAN DAN BATIK
KOTA YOGYAKARTA
(247204)(04)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DI YOGYAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
062 Temu Pelanggan Balai Besar Kerajinan Dan Batik 2016 55.000.000
063 Seminar Dan Workshop Hari Batik Nasional 95.000.000
064 Penyusunan Rencana Teknis 96.400.000
065 Monitoring dan Evaluasi Program 60.000.000
1874.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
18.834.325.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
12 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 18.834.325.000
001 Gaji dan Tunjangan 15.734.325.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 3.100.000.000
22.664.249.000
20.234.325.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
2.429.924.000
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
BARISTAND INDUSTRI SURABAYA
KOTA SURABAYA
(247211)(05)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAWA TIMUR
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.07.12 Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 21.408.186.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Meningkatnya pertumbuhan industri pionir dan industri prioritas(persen)
01
Menurunnya rasio impor produk industri yang SNI, ST dan/atauPTC diberlakukan secara wajib terhadap tahun sebelumnya(persen)
02
Meningkatnya pertumbuhan pengembangan teknologi industri(Persen)
03
Meningkatnya pertumbuhan penerapan inovasi teknologi industri(Persen)
04
Meningkatnya pertumbuhan penerapan HKI di Sektor Industri(Persen)
05
Meningkatnya balai yang difasilitasi untuk mendukung Science Park(Balai)
06
Meningkatnya pertumbuhan industri yang menerapkan konservasienergi (Persen)
07
Meningkatnya pertumbuhan kebijakan dan infrastruktur industrihijau (Persen)
08
Meningkatnya jumlah paket peralatan laboratorium dan saranapendukung di Balai (Paket)
09
Meningkatnya kepuasan pelanggan (Indeks)10
Terwujudnya pertumbuhan infrastruktur pelayanan teknis (Persen)11
Meningkatnya kompetensi SDM BPKIMI (Orang)12
Tersedianya dukungan manajemen yang memadai (Persen)13
3986 Riset dan Standardisasi Bidang Industri(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
21.408.186.000
3986.001 Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi IndustriBanjarbaru[Base Line]
471.823.000 KD
Lokasi : KOTA SURABAYA
12 Hasil litbang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 471.823.000
011 Penelitian, Kajian, dan Rekayasa 471.823.000
3986.003 Penguatan Infrastruktur Litbang dan JPT[Base Line]
4.662.940.000 KD
Lokasi : KOTA SURABAYA
5 unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.531.580.000
011 Penyelenggaraan Laboratorium 1.994.818.000
012 Pengambilan dan Pemeriksaan Sample 531.512.000
014 Sertifikasi Produk Dalam Negeri 2.005.250.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 131.360.000
013 Pembinaan dan Bimbingan Teknis 131.360.000
3986.004 Penguatan Kelembagaan[Base Line]
1.398.165.000 KD
Lokasi : KOTA SURABAYA
5 Kegiatan
3986.004.001 Promosi Teknologi Industri Bidang Riset dan Standarisasi 318.410.0002 Kegiatan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 238.100.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
BARISTAND INDUSTRI SURABAYA
KOTA SURABAYA
(247211)(05)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAWA TIMUR
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
011 Penyuluhan dan Penyebaran Informasi 238.100.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 80.310.000
012 Pengelola Teknologi Informasi 80.310.000
3986.004.002 ORANG PESERTA PENINGKATAN KEMAMPUAN SDM RISETDAN STANDARDISASI
359.100.0001 Kegiatan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 359.100.000
013 Diklat Peningkatan Kemampuan SDM Riset dan Standardisasi 359.100.000
3986.004.003 MAJALAH / JURNAL RISET DAN STANDARDISASI 55.720.0001 Kegiatan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 55.720.000
014 Majalah Berita Litbang Industri 55.720.000
3986.004.004 PENGEMBANGAN AKREDITASI DAN KELEMBAGAANPENILAIAN KESESUAIAN
664.935.0001 Kegiatan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 664.935.000
015 Perluasan Lingkup Akreditasi / Surveilen 664.935.000
3986.005 DokumenPerencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring danEvaluasi[Base Line]
114.897.000 KD
Lokasi : KOTA SURABAYA
4 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 114.897.000
011 PENYUSUNAN PROGRAM RENCANA KERJA/TEKNIS/PROGRAM &EVALUASI / LAPORAN KEGIATAN
114.897.000
3986.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
12.218.691.000 KD
Lokasi : KOTA SURABAYA
12 Bulan Layanan
3986.994.001 Pembayaran Gaji, Lembur dan Tunjangan 9.011.741.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 9.011.741.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 9.011.741.000
3986.994.002 Penyelenggaraan Operasional dan PemeliharaanPerkantoran
3.206.950.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.206.950.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.820.000.000
011 Belanja Pendukung Operasional Perkantoran 386.950.000
3986.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi[Base Line]
84.300.000 KD
Lokasi : KOTA SURABAYA
10 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 84.300.000
011 Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi 84.300.000
3986.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran[Base Line]
707.370.000 KD
Lokasi : KOTA SURABAYA
53 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 707.370.000
011 Penguatan Kompetensi Laboratorium Pengujian 202.725.000
012 Pengadaan Fasilitas (Inventaris) Perkantoran 54.190.000
013 Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri 450.455.000
3986.998 Gedung/Bangunan[Base Line]
1.750.000.000 KD
Lokasi : KOTA SURABAYA
396 M2
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
BARISTAND INDUSTRI SURABAYA
KOTA SURABAYA
(247211)(05)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAWA TIMUR
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.750.000.000
011 Renovasi Gedung Utama dan Laboratorium 1.750.000.000
21.408.186.000
12.331.741.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
9.076.445.000
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
BARISTAND INDUSTRI MEDAN
KOTA MEDAN
(247225)(07)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SUMATERA UTARA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.07.12 Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 18.467.283.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Meningkatnya pertumbuhan industri pionir dan industri prioritas(persen)
01
Menurunnya rasio impor produk industri yang SNI, ST dan/atauPTC diberlakukan secara wajib terhadap tahun sebelumnya(persen)
02
Meningkatnya pertumbuhan pengembangan teknologi industri(Persen)
03
Meningkatnya pertumbuhan penerapan inovasi teknologi industri(Persen)
04
Meningkatnya pertumbuhan penerapan HKI di Sektor Industri(Persen)
05
Meningkatnya balai yang difasilitasi untuk mendukung Science Park(Balai)
06
Meningkatnya pertumbuhan industri yang menerapkan konservasienergi (Persen)
07
Meningkatnya pertumbuhan kebijakan dan infrastruktur industrihijau (Persen)
08
Meningkatnya jumlah paket peralatan laboratorium dan saranapendukung di Balai (Paket)
09
Meningkatnya kepuasan pelanggan (Indeks)10
Terwujudnya pertumbuhan infrastruktur pelayanan teknis (Persen)11
Meningkatnya kompetensi SDM BPKIMI (Orang)12
Tersedianya dukungan manajemen yang memadai (Persen)13
3986 Riset dan Standardisasi Bidang Industri(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
18.467.283.000
3986.002 Peningkatan Layanan Jasa Teknis Kepada Industri[Base Line]
3.090.315.000 KD
Lokasi : KOTA MEDAN
265 Jumlahpelanggan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.090.315.000
011 LAYANAN JASA TEKNIS DAN KERJA SAMA 3.090.315.000
3986.003 Penguatan Infrastruktur Litbang dan JPT[Base Line]
268.500.000 KD
Lokasi : KOTA MEDAN
3 unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 268.500.000
011 Pengadaan Infrastruktur Riset dan Standardisasi Industri 268.500.000
3986.004 Penguatan Kelembagaan[Base Line]
677.668.000 KD
Lokasi : KOTA MEDAN
5 Kegiatan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 677.668.000
011 PENGEMBANGAN SDM,PROMOSI/PUBLIKASI/SOSIALISASI/DESIMINASI
677.668.000
3986.005 DokumenPerencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring danEvaluasi[Base Line]
101.740.000 KD
Lokasi : KOTA MEDAN
1 Dokumen
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
BARISTAND INDUSTRI MEDAN
KOTA MEDAN
(247225)(07)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SUMATERA UTARA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 101.740.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN PROGRAM 101.740.000
3986.007 Penelitian, Kajian dan Rekayasa[Base Line]
348.205.000 KD
Lokasi : KOTA MEDAN
4 Penelitian
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 348.205.000
011 Penelitian Kajian dan Rekayasa 348.205.000
3986.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
13.584.355.000 KD
Lokasi : KOTA MEDAN
12 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 13.584.355.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 10.375.239.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.950.000.000
011 Operasional Penunjang Kegiatan Laboratorium 1.259.116.000
3986.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi[Base Line]
198.000.000 KD
Lokasi : KOTA MEDAN
22 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 198.000.000
011 PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA 198.000.000
3986.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran[Base Line]
198.500.000 KD
Lokasi : KOTA MEDAN
62 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 198.500.000
011 PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN 198.500.000
18.467.283.000
12.825.239.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
5.642.044.000
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(52)
BARISTAND INDUSTRI BANJARBARU
KOTA BANJARBARU
(247232)(15)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
KALIMANTAN SELATAN
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.07.12 Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 13.140.013.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Meningkatnya pertumbuhan industri pionir dan industri prioritas(persen)
01
Menurunnya rasio impor produk industri yang SNI, ST dan/atauPTC diberlakukan secara wajib terhadap tahun sebelumnya(persen)
02
Meningkatnya pertumbuhan pengembangan teknologi industri(Persen)
03
Meningkatnya pertumbuhan penerapan inovasi teknologi industri(Persen)
04
Meningkatnya pertumbuhan penerapan HKI di Sektor Industri(Persen)
05
Meningkatnya balai yang difasilitasi untuk mendukung Science Park(Balai)
06
Meningkatnya pertumbuhan industri yang menerapkan konservasienergi (Persen)
07
Meningkatnya pertumbuhan kebijakan dan infrastruktur industrihijau (Persen)
08
Meningkatnya jumlah paket peralatan laboratorium dan saranapendukung di Balai (Paket)
09
Meningkatnya kepuasan pelanggan (Indeks)10
Terwujudnya pertumbuhan infrastruktur pelayanan teknis (Persen)11
Meningkatnya kompetensi SDM BPKIMI (Orang)12
Tersedianya dukungan manajemen yang memadai (Persen)13
3986 Riset dan Standardisasi Bidang Industri(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
13.140.013.000
3986.001 Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi IndustriBanjarbaru[Base Line]
386.388.000 KD
Lokasi : KOTA BANJARBARU
12 Hasil litbang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 386.388.000
011 Penelitian Produk / Teknik Produksi 386.388.000
3986.003 Penguatan Infrastruktur Litbang dan JPT[Base Line]
1.557.131.000 KD
Lokasi : KOTA BANJARBARU
1 unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.557.131.000
012 Penyelenggaraan Laboratorium 1.557.131.000
3986.004 Penguatan Kelembagaan[Base Line]
794.141.000 KD
Lokasi : KOTA BANJARBARU
13 Kegiatan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 794.141.000
014 Pembuatan Leaflet / Poster 36.750.000
015 Pameran 63.881.000
016 Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan 37.190.000
017 Sosialisasi Kemampuan dan Temu Pelanggan Baristand IndustriBanjarbaru
38.300.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(52)
BARISTAND INDUSTRI BANJARBARU
KOTA BANJARBARU
(247232)(15)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
KALIMANTAN SELATAN
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
018 Pemeliharaan & Pengembangan SMM ISO 17025 100.015.000
019 Pemeliharaan & Pengembangan SMM ISO 9001:2008 56.317.000
020 Pemeliharaan & Pengembangan LS-PRO Baristand IndustriBanjarbaru
78.260.000
021 Penguatan Sentra HKI Baristand Banjarbaru 51.040.000
023 Pemeliharaan & Pengembangan SMM Pranata Litbang 39.340.000
024 Penerbitan Majalah / Jurnal 51.415.000
025 Pendidikan dan Pelatihan Teknis 142.473.000
026 Bimbingan Teknis Tenaga Fungsional (Tim Penilai Peneliti UnitKerja / TP2U)
41.600.000
027 Pelayanan Publik (Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi /PPID)
57.560.000
3986.005 DokumenPerencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring danEvaluasi[Base Line]
96.730.000 KD
Lokasi : KOTA BANJARBARU
2 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 96.730.000
021 Penyusunan Program Litbang Baristand Industri Banjarbaru 68.110.000
022 Penyusunan / Perumusan Sistem & Prosedur Teknis 28.620.000
3986.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
9.682.983.000 KD
Lokasi : KOTA BANJARBARU
12 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 9.682.983.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 7.732.983.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.950.000.000
3986.995 Kendaraan Bermotor[Base Line]
210.000.000 KD
Lokasi : KOTA BANJARBARU
1 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 210.000.000
011 Pengadaan Kendaraan Teknis Laboratorium 210.000.000
3986.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi[Base Line]
32.000.000 KD
Lokasi : KOTA BANJARBARU
7 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 32.000.000
024 Pengadaan Perangkat Pengolah Data & Komunikasi 32.000.000
3986.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran[Base Line]
262.000.000 KD
Lokasi : KOTA BANJARBARU
6 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 262.000.000
025 Pengadaan Alat Laboratorium 200.000.000
026 Pengadaan Peralatan & Fasilitas Perkantoran 62.000.000
3986.998 Gedung/Bangunan[Base Line]
118.640.000 KD
Lokasi : KOTA BANJARBARU
42 M2
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 118.640.000
011 Rehab Gedung / Bangunan Kantor 118.640.000
13.140.013.000
10.282.983.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
2.857.030.000
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
BARISTAND INDUSTRI MANADO
KOTA MANADO
(247246)(17)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SULAWESI UTARA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.07.12 Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 10.968.944.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Meningkatnya pertumbuhan industri pionir dan industri prioritas(persen)
01
Menurunnya rasio impor produk industri yang SNI, ST dan/atauPTC diberlakukan secara wajib terhadap tahun sebelumnya(persen)
02
Meningkatnya pertumbuhan pengembangan teknologi industri(Persen)
03
Meningkatnya pertumbuhan penerapan inovasi teknologi industri(Persen)
04
Meningkatnya pertumbuhan penerapan HKI di Sektor Industri(Persen)
05
Meningkatnya balai yang difasilitasi untuk mendukung Science Park(Balai)
06
Meningkatnya pertumbuhan industri yang menerapkan konservasienergi (Persen)
07
Meningkatnya pertumbuhan kebijakan dan infrastruktur industrihijau (Persen)
08
Meningkatnya jumlah paket peralatan laboratorium dan saranapendukung di Balai (Paket)
09
Meningkatnya kepuasan pelanggan (Indeks)10
Terwujudnya pertumbuhan infrastruktur pelayanan teknis (Persen)11
Meningkatnya kompetensi SDM BPKIMI (Orang)12
Tersedianya dukungan manajemen yang memadai (Persen)13
3986 Riset dan Standardisasi Bidang Industri(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
10.968.944.000
3986.001 Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi IndustriBanjarbaru[Base Line]
571.850.000 KD
Lokasi : KOTA MANADO
12 Hasil litbang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 571.850.000
013 INHOUSE RISET 70.000.000
018 PENELITIAN PRODUK DAN TEKNIK PRODUKSI 501.850.000
3986.002 Peningkatan Layanan Jasa Teknis Kepada Industri[Base Line]
178.150.000 KD
Lokasi : KOTA MANADO
2 Jumlahpelanggan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 178.150.000
019 REKAYASA MESIN / PERALATAN 178.150.000
3986.003 Penguatan Infrastruktur Litbang dan JPT[Base Line]
795.803.000 KD
Lokasi : KOTA MANADO
3 unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 586.703.000
011 PENYELENGGARAAN LABORATORIUM 586.703.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 209.100.000
012 PELATIHAN PENGEMBANGAN IKM 176.400.000
013 LAYANAN SERTIFIKASI PRODUK (LSPRO) 32.700.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
BARISTAND INDUSTRI MANADO
KOTA MANADO
(247246)(17)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SULAWESI UTARA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
3986.004 Penguatan Kelembagaan[Base Line]
286.977.000 KD
Lokasi : KOTA MANADO
9 Kegiatan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 42.300.000
014 PENERBITAN MAJALAH DAN JURNAL 42.300.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 244.677.000
011 PENYULUHAN DAN PENYEBARAN INFORMASI 33.115.000
012 PENYELENGGARAAN SOSIALISASI DAN PUBLIKASI 24.092.000
013 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS 87.000.000
015 PENINGKATAN KEMAMPUAN KELEMBAGAAN BARISTAND MANADO 71.120.000
017 PENYUSUNAN USULAN HKI 14.990.000
018 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 14.360.000
3986.005 DokumenPerencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring danEvaluasi[Base Line]
110.000.000 KD
Lokasi : KOTA MANADO
1 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 110.000.000
011 PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA TEKNIS 110.000.000
3986.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
8.859.164.000 KD
Lokasi : KOTA MANADO
12 Bulan Layanan
3986.994.001 PENGELOLAAN GAJI,HONORARIUM DAN TUNJANGAN 7.359.164.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 7.359.164.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 7.359.164.000
3986.994.002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN 1.500.000.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.500.000.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.500.000.000
3986.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi[Base Line]
20.000.000 KD
Lokasi : KOTA MANADO
4 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 20.000.000
011 PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI 20.000.000
3986.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran[Base Line]
147.000.000 KD
Lokasi : KOTA MANADO
4 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 105.700.000
013 PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM 85.500.000
014 PENGADAAN PERALATAN PERBENGKELAN 20.200.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 41.300.000
012 PENGADAAN PERLENGKAPAN SARANA GEDUNG 24.500.000
015 PENGADAAN BUKU ILMIAH 5.000.000
016 PENGADAAN MEUBELAIR 11.800.000
10.968.944.000
10.359.164.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
609.780.000
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
BALAI BESAR INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN MAKASSAR
KOTA MAKASSAR
(247403)(19)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SULAWESI SELATAN
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.07.12 Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 18.780.799.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Meningkatnya pertumbuhan industri pionir dan industri prioritas(persen)
01
Menurunnya rasio impor produk industri yang SNI, ST dan/atauPTC diberlakukan secara wajib terhadap tahun sebelumnya(persen)
02
Meningkatnya pertumbuhan pengembangan teknologi industri(Persen)
03
Meningkatnya pertumbuhan penerapan inovasi teknologi industri(Persen)
04
Meningkatnya pertumbuhan penerapan HKI di Sektor Industri(Persen)
05
Meningkatnya balai yang difasilitasi untuk mendukung Science Park(Balai)
06
Meningkatnya pertumbuhan industri yang menerapkan konservasienergi (Persen)
07
Meningkatnya pertumbuhan kebijakan dan infrastruktur industrihijau (Persen)
08
Meningkatnya jumlah paket peralatan laboratorium dan saranapendukung di Balai (Paket)
09
Meningkatnya kepuasan pelanggan (Indeks)10
Terwujudnya pertumbuhan infrastruktur pelayanan teknis (Persen)11
Meningkatnya kompetensi SDM BPKIMI (Orang)12
Tersedianya dukungan manajemen yang memadai (Persen)13
1869 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
18.780.799.000
1869.001 Hasil Kajian/ Penelitian Penguasaan Teknologi IndustriHasil Perkebunan[Base Line]
488.182.000 KD
Lokasi : KOTA MAKASSAR
7 Judul
1869.001.001 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri HasilPerkebunan
392.572.0006 Judul
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 392.572.000
011 Penelitian 392.572.000
1869.001.002 Perekayasa Industri Hasil Perkebunan 95.610.0001 Judul
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 95.610.000
015 Perekayasaan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan 95.610.000
1869.002 Layanan Jasa Teknis[Base Line]
1.725.785.000 KD
Lokasi : KOTA MAKASSAR
7 Kegiatan
1869.002.001 Layanan Jasa Teknis 1.725.785.0007 Kegiatan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.725.785.000
011 Layanan Jasa Teknis 1.725.785.000
1869.007 Layanan Dukungan Manajemen[Base Line]
1.958.863.000 KD
Lokasi : KOTA MAKASSAR
27 Kegiatan
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
BALAI BESAR INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN MAKASSAR
KOTA MAKASSAR
(247403)(19)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SULAWESI SELATAN
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
1869.007.001 Pengembangan Kelembagaan 1.120.188.00021 Kegiatan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.120.188.000
011 Pengembangan SDM 357.881.000
012 Reformasi Birokrasi 89.106.000
013 Pengembangan Sistem Informasi 110.280.000
014 Promosi/Publikasi/Diseminasi 271.355.000
015 Pembinaan dan Penerapan Hasil Litbang 110.640.000
016 Akreditasi/Survailen/Reakreditasi 180.926.000
1869.007.002 Perencanaan,Penganggaran,keuangan,Pelaporan,Monitoring dan Evaluasi
279.602.0004 Kegiatan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 279.602.000
011 Penyusunan Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring danEvaluasi
181.680.000
012 Pengelolaan Keuangan 97.922.000
1869.007.003 Pengolah Data dan Komunikasi 167.691.0001 Kegiatan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 167.691.000
011 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 167.691.000
1869.007.004 Peralatan dan Mesin 391.382.0001 Kegiatan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 391.382.000
011 Pengadaan Peralatan dan fasilitas Perkantoran 196.910.000
012 Peralatan dan Fasilitas Laboratorium 194.472.000
1869.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
14.607.969.000 KD
Lokasi : KOTA MAKASSAR
12 Bulan Layanan
1869.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 11.547.969.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 11.547.969.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 11.547.969.000
1869.994.002 Operasional Perkantoran 3.060.000.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.060.000.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 3.060.000.000
18.780.799.000
16.007.969.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
2.772.830.000
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
BALAI BESAR TEXTIL
KOTA BANDUNG
(248042)(02)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAWA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.07.12 Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 22.673.524.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Meningkatnya pertumbuhan industri pionir dan industri prioritas(persen)
01
Menurunnya rasio impor produk industri yang SNI, ST dan/atauPTC diberlakukan secara wajib terhadap tahun sebelumnya(persen)
02
Meningkatnya pertumbuhan pengembangan teknologi industri(Persen)
03
Meningkatnya pertumbuhan penerapan inovasi teknologi industri(Persen)
04
Meningkatnya pertumbuhan penerapan HKI di Sektor Industri(Persen)
05
Meningkatnya balai yang difasilitasi untuk mendukung Science Park(Balai)
06
Meningkatnya pertumbuhan industri yang menerapkan konservasienergi (Persen)
07
Meningkatnya pertumbuhan kebijakan dan infrastruktur industrihijau (Persen)
08
Meningkatnya jumlah paket peralatan laboratorium dan saranapendukung di Balai (Paket)
09
Meningkatnya kepuasan pelanggan (Indeks)10
Terwujudnya pertumbuhan infrastruktur pelayanan teknis (Persen)11
Meningkatnya kompetensi SDM BPKIMI (Orang)12
Tersedianya dukungan manajemen yang memadai (Persen)13
1865 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tekstil(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
22.673.524.000
1865.001 Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi IndustriTekstil[Base Line]
596.793.000 KD
Lokasi : KOTA BANDUNG
10 Litbang
1865.001.001 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Tekstil 596.793.00010 Litbang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 596.793.000
011 Pengembangan Desain Permukaan Kain Tenun di Sentra IKMBandung Barat
91.800.000
012 Pembuatan Jaring dari Sabut Kelapa dan Jute untuk Agrotekstil(Coco Mesh)
27.000.000
013 Penelitian Potensi Serat Kapok Sebagai Penyerap TumpahanMinyak di Laut
27.000.000
014 Karakterisasi Mikrokapsul Minyak Jeruk Nipis (Citrus Aurantifoila)Sebagai Bahan Anti Nyamuk Untuk Proses Penyempurnaan Tekstil
27.000.000
015 Sintesis Membran Serat Nano Melalui Proses Elektrospinning UntukProses Purifikasi Air
27.000.000
016 Aplikasi Surfaktan dari CPO Pupuk Kaltim untuk Tekstil 27.000.000
017 Kontruksi IPAL Laboratorium Pengujian Balai Besar Tekstil Tahap 1 79.500.000
018 Penelitian Pembuatan Penjepit Alat Uji Tarik Zwick Roel denganKapasitas 5000 Kg
64.296.000
019 Modifikasi Crimp Serat Poliester dan Modifikasi Pembuatan SeratGeoteks Nirtenun Gramma Tur Ringan Untuk Mencapai PersyaratanMutu SNI 7718:2011
27.000.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
BALAI BESAR TEXTIL
KOTA BANDUNG
(248042)(02)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAWA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
020 Substitusi Bahan Impor Gum Xanthan dari Bakteri XanthomonasSebagai Pengental untuk Diaplikasikan pada Proses Tekstil
199.197.000
1865.002 Layanan Jasa Teknis Industri tekstil[Base Line]
3.533.762.000 KD
Lokasi : KOTA BANDUNG
9 Layanan
1865.002.001 Layanan Jasa Teknis Industri Tekstil 3.533.762.0009 Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.533.762.000
011 Layanan Pengujian Tekstil dan Lingkungan 2.539.275.000
012 Layanan Kalibrasi 343.087.000
013 Kerjasama Litbang dan Standardisasi 59.169.000
014 Layanan Sertifikasi SMM, SML dan LS Pro 132.090.000
015 Kerjasama Inkubasi/Teknologi Proses 135.311.000
016 Layanan Konsultansi 79.934.000
017 Layanan Pendidikan dan Pelatihan Teknis 221.659.000
018 Layanan Jasa Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri 23.237.000
1865.003 Layanan Dukungan Manajemen Balai Besar Tekstil[Base Line]
1.692.000.000 KD
Lokasi : KOTA BANDUNG
16 Kegiatan
1865.003.001 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar Tekstil 1.692.000.00016 Kegiatan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.605.000.000
051 Peningkatan Kemampuan Teknis SDM BBT 150.670.000
052 Pembinaan dan Penilaian Jabatan Fungsional 18.800.000
053 Pemetaan Kompetensi dan Beban Kerja BBT 97.460.000
054 Ceramah/Sarasehan 32.900.000
055 Outdoor Team Building 499.950.000
056 Integrated System Management 146.660.000
057 Kajian Implementasi Sistem Informasi Berbasis Customer RelationManagement di Balai Besar Tekstil
78.022.000
058 Optimalisasi Media Online dalam Menunjang Pelayanan Publik 52.798.000
059 Penerbitan Majalah Arena Tekstil di Balai Besar Tekstil 74.010.000
060 Diseminasi hasil litbang 45.173.000
061 Business Gathering 35.200.000
062 Pengembangan Wisata Tekstil 29.910.000
063 Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 33.860.000
064 Koordinasi Perencanaan, Monev dan Pelaporan 252.879.000
065 Kegiatan Pengelolaan SAI 56.708.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 87.000.000
007 Peralatan dan Mesin 87.000.000
1865.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
16.850.969.000 KD
Lokasi : KOTA BANDUNG
12 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 16.850.969.000
001 Gaji dan Tunjangan 13.391.169.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 3.459.800.000
22.673.524.000
18.150.166.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
4.523.358.000
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(12)
BALAI BESAR PULP DAN KERTAS
KAB. BANDUNG
(248056)(02)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAWA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.07.12 Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 21.662.244.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Meningkatnya pertumbuhan industri pionir dan industri prioritas(persen)
01
Menurunnya rasio impor produk industri yang SNI, ST dan/atauPTC diberlakukan secara wajib terhadap tahun sebelumnya(persen)
02
Meningkatnya pertumbuhan pengembangan teknologi industri(Persen)
03
Meningkatnya pertumbuhan penerapan inovasi teknologi industri(Persen)
04
Meningkatnya pertumbuhan penerapan HKI di Sektor Industri(Persen)
05
Meningkatnya balai yang difasilitasi untuk mendukung Science Park(Balai)
06
Meningkatnya pertumbuhan industri yang menerapkan konservasienergi (Persen)
07
Meningkatnya pertumbuhan kebijakan dan infrastruktur industrihijau (Persen)
08
Meningkatnya jumlah paket peralatan laboratorium dan saranapendukung di Balai (Paket)
09
Meningkatnya kepuasan pelanggan (Indeks)10
Terwujudnya pertumbuhan infrastruktur pelayanan teknis (Persen)11
Meningkatnya kompetensi SDM BPKIMI (Orang)12
Tersedianya dukungan manajemen yang memadai (Persen)13
1868 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
21.662.244.000
1868.001 Hasil Penelitian dan Pengembangan Industri Pulp danKertas[Base Line]
1.238.210.000 KD
Lokasi : KAB. BANDUNG
14 Judul
1868.001.001 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Pulp danKertas
1.175.410.00013 Judul
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.175.410.000
012 Pembuatan Paper Ropes Sebagai Bahan Baku Furnitur 53.200.000
013 Pemekatan Lindi Hitam Menggunakan Membran dan EvaporasiUntuk Bahan Bakar Gasifikasi pada Industri Pulp
47.900.000
014 Peningkatan Kinerja Absorbent Berbasis Lumpur IPAL IndustriKertas
66.450.000
015 Penggunaan Lakase Pada Proses Refining 74.840.000
016 Penapisan Mikroba Penghasil Xylanase dan Endoglukanase untukPembuatan Dissolving Pulp
87.200.000
017 Pemanfaatan Rejek Industri Kertas Untuk Papan Partikel 64.230.000
018 Potensi Pulp dari Bambu Menggunakan Kalium Hidroksida 67.800.000
019 Potensi Nanas dan Kapuk sebagai Subtitusi Kapas untuk BahanBaku Pembuatan Pulp Kertas Khusus
70.500.000
020 Kajian Serat Sekunder dari Daur Ulang Kemasan Aseptik Bekas danPengaruhnya Terhadap Kualitas Kertas
70.100.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(12)
BALAI BESAR PULP DAN KERTAS
KAB. BANDUNG
(248056)(02)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAWA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
021 Pengaruh Penyisihan Zat Mineral pada Perlakuan Awal bahan BakuNon-Kayu terhadap Kualitas Pulp kraft yang Dihasilkan
51.500.000
022 Pengunaan Polimer Alam Tamarin Untuk Pengolahan Bahan PengisiKertas
44.000.000
023 Dissolving Pulp dari Bambu Beema dan Bambu Industri untuk SeratRayon Viskosa
238.390.000
024 Efisiensi Energi Pada Bioproses Daur Ulang Kertas Tahap IIProduksi Enzim Menggunakan Media Alternatif Pada Bioreaktor 100L
239.300.000
1868.001.002 Perekayasaan Teknologi Industri Pulp dan Kertas 62.800.0001 Judul
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 62.800.000
012 Rekayasa Mesin Hot Press Untuk Meningkatkan Kapasitas &Kualitas Produksi Kertas Seni Berbasis Limbah di Inkubator BisnisBBPK
62.800.000
1868.002 Layanan Litbang dan Jasa Teknis Industri Pulp dan Kertas[Base Line]
2.401.145.000 KD
Lokasi : KAB. BANDUNG
8 Kegiatan
1868.002.001 Kegiatan Pelayanan Jasa Industri Pulp dan Kertas 1.977.722.0007 Kegiatan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.977.722.000
012 Kerjasama Riset 314.712.000
013 Standardisasi 60.000.000
014 Kalibrasi 151.900.000
015 Pengujian 693.700.000
016 Pembinaan dan Konsultansi 43.640.000
017 Sertifikasi 295.840.000
018 Pendidikan dan Pelatihan 417.930.000
1868.002.002 Kegiatan Pengaadaan Alat Layanan Jasa Industri Pulp danKertas
423.423.0001 Kegiatan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 423.423.000
012 Pengadaan Alat Laboratorium Riset dan Pengujian 423.423.000
1868.004 Peralatan dan Mesin[Base Line]
253.086.000 KD
Lokasi : KAB. BANDUNG
5 Paket
1868.004.001 Peralatan dan Mesin 253.086.0005 Paket
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 253.086.000
012 Peralatan Perkantoran 59.387.000
013 Meubelair 48.549.000
014 Buku Perpustakaan 25.000.000
015 Perangkat Pengolah Data 120.150.000
1868.005 Layanan Dukungan Manajemen[Base Line]
1.293.903.000 KD
Lokasi : KAB. BANDUNG
11 Dokumen
1868.005.001 Layanan Dukungan Manajemen 1.293.903.00011 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.293.903.000
012 Pengembangan dan pembinaan kompetensi pegawai 172.150.000
013 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran 72.993.000
014 Monitoring dan Evaluasi 65.580.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(12)
BALAI BESAR PULP DAN KERTAS
KAB. BANDUNG
(248056)(02)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAWA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
015 Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi 36.700.000
016 Pengelolaan Barang Milik Negara 26.300.000
017 Pengelolaan Sistem Mutu dan HKI 168.630.000
018 Pengembangan Ruang Lingkup Inkubator Bisnis & TeknologiBerbasis Diversifikasi Bahan Baku Di Balai Besar Pulp Dan Kertas
43.000.000
019 Penerbitan Jurnal Selulosa 86.510.000
020 Pengelolaan Pelayanan dan Informasi Publik 100.040.000
021 Seminar Internasional Hasil Penelitian dan Pengembangan Pulp danKertas
342.000.000
022 Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Teknologi Pulp dan Kertas 180.000.000
1868.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
16.475.900.000 KD
Lokasi : KAB. BANDUNG
12 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 16.475.900.000
001 Gaji dan Tunjangan 12.875.900.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 3.600.000.000
21.662.244.000
19.053.563.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
2.608.681.000
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
BALAI BESAR LOGAM DAN MESIN BANDUNG
KOTA BANDUNG
(248060)(02)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAWA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.07.12 Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 22.822.184.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Meningkatnya pertumbuhan industri pionir dan industri prioritas(persen)
01
Menurunnya rasio impor produk industri yang SNI, ST dan/atauPTC diberlakukan secara wajib terhadap tahun sebelumnya(persen)
02
Meningkatnya pertumbuhan pengembangan teknologi industri(Persen)
03
Meningkatnya pertumbuhan penerapan inovasi teknologi industri(Persen)
04
Meningkatnya pertumbuhan penerapan HKI di Sektor Industri(Persen)
05
Meningkatnya balai yang difasilitasi untuk mendukung Science Park(Balai)
06
Meningkatnya pertumbuhan industri yang menerapkan konservasienergi (Persen)
07
Meningkatnya pertumbuhan kebijakan dan infrastruktur industrihijau (Persen)
08
Meningkatnya jumlah paket peralatan laboratorium dan saranapendukung di Balai (Paket)
09
Meningkatnya kepuasan pelanggan (Indeks)10
Terwujudnya pertumbuhan infrastruktur pelayanan teknis (Persen)11
Meningkatnya kompetensi SDM BPKIMI (Orang)12
Tersedianya dukungan manajemen yang memadai (Persen)13
1870 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Logam dan Mesin(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
22.822.184.000
1870.001 Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi IndustriLogam dan Mesin[Base Line]
620.602.000 KD
Lokasi : KOTA BANDUNG
5 Hasil Litbang
1870.001.001 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Logamdan Mesin
439.562.0004 Hasil Litbang
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 439.562.000
013 Kajian Teknologi Pembuatan Bahan Baku Magnet Permanen SkalaIndustri
53.138.000
014 Penelitian dan pengembangan Tracklink AMX untuk kehadirantempur tank
121.760.000
015 Implementasi Hasil Litbang BBLM di Industri 46.664.000
051 Optimasi pembuatan paduan logam tanah jarang untuk aplikasibahan baku permanen magnet
218.000.000
1870.001.002 Perekayasaan Industri Logam dan Mesin 181.040.0001 Hasil Litbang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 181.040.000
051 Optimasi bagian mekanik rancangan mesin sortir biji pinang 181.040.000
1870.002 Peningkatan Kualitas Layanan Publik kepada pelaku usahaindustri dan masyarakat[Output Baru - Perubahan Kebijakan]
1.938.883.000 KD
Lokasi : KOTA BANDUNG
11 Kegiatan
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
BALAI BESAR LOGAM DAN MESIN BANDUNG
KOTA BANDUNG
(248060)(02)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAWA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
1870.002.001 Layanan Jasa Teknis 1.790.463.0009 Kegiatan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.790.463.000
012 Menyelenggarakan layanan litbang terapan berbasis problemsolving
83.500.000
013 Menyelenggarakan RBPI 132.100.000
014 Menyelenggarakan pengujian 565.262.000
015 Menyelenggarakan kalibrasi 497.862.000
016 Menyelenggarakan inspeksi 35.700.000
017 Menyelenggarakan sertifikasi produk 274.714.000
018 Menyelenggarakan pelatihan, konsultasi dan supervisi 102.865.000
019 Menyelenggarakan uji kompetensi 77.640.000
020 Menyelenggarakan layanan HKI 20.820.000
1870.002.002 Pengembangan Layanan Teknis 148.420.0002 Kegiatan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 148.420.000
012 Akreditasi dan implementasi sertifikasi LSSM ISO 9001 57.320.000
021 Promosi dan komersialisasi layanan jasa teknis 91.100.000
1870.003 Sistem Informasi yang Handal[Base Line]
146.040.000 KD
Lokasi : KOTA BANDUNG
3 Kegiatan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 146.040.000
013 Penerbitan majalah ilmiah litbang industri logam dan mesin 74.970.000
014 Implementasi teknologi informasi 40.520.000
015 Pengelolaan perpustakaan dan informasi publik 30.550.000
1870.004 Tata laksana yang efektif dan efisien[Output Baru - Perubahan Kebijakan]
998.067.000 KD
Lokasi : KOTA BANDUNG
8 Kegiatan
1870.004.001 Penguatan Kelembagaan 998.067.0008 Kegiatan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 998.067.000
012 Peningkatan kompetensi SDM 545.230.000
013 Perencanaan program dan anggaran 77.317.000
014 Monitoring dan evaluasi program 75.554.000
015 Pengelolaan SAIBA/BMN 130.456.000
016 Implementasi SPIP 38.240.000
017 Implementasi budaya kerja 5K 44.970.000
019 Legalisasi gedung/bangunan kantor 26.000.000
051 Kerjasama supervisi industri dengan JICA 60.300.000
1870.005 Layanan Internal Organisasi[Output Baru - Perubahan Kebijakan]
605.481.000 KD
Lokasi : KOTA BANDUNG
2 Kegiatan
1870.005.001 Layanan internal 605.481.0002 Kegiatan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 605.481.000
007 Peralatan dan Mesin 433.923.000
008 Gedung dan Bangunan 171.558.000
1870.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
18.513.111.000 KD
Lokasi : KOTA BANDUNG
12 Bulan Layanan
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
BALAI BESAR LOGAM DAN MESIN BANDUNG
KOTA BANDUNG
(248060)(02)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAWA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
1870.994.001 Layanan Pembayaran Gaji, Honorarium dan TunjanganPegawai
15.513.111.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 15.513.111.000
001 Gaji dan Tunjangan 15.513.111.000
1870.994.002 Layanan Penyelenggaraan Operasional & PemeliharaanPerkantoran
3.000.000.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.000.000.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 3.000.000.000
22.822.184.000
19.263.111.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
3.559.073.000
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
BARISTAND INDUSTRI BANDA ACEH
KOTA BANDA ACEH
(248124)(06)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
ACEH
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.07.12 Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 12.009.379.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Meningkatnya pertumbuhan industri pionir dan industri prioritas(persen)
01
Menurunnya rasio impor produk industri yang SNI, ST dan/atauPTC diberlakukan secara wajib terhadap tahun sebelumnya(persen)
02
Meningkatnya pertumbuhan pengembangan teknologi industri(Persen)
03
Meningkatnya pertumbuhan penerapan inovasi teknologi industri(Persen)
04
Meningkatnya pertumbuhan penerapan HKI di Sektor Industri(Persen)
05
Meningkatnya balai yang difasilitasi untuk mendukung Science Park(Balai)
06
Meningkatnya pertumbuhan industri yang menerapkan konservasienergi (Persen)
07
Meningkatnya pertumbuhan kebijakan dan infrastruktur industrihijau (Persen)
08
Meningkatnya jumlah paket peralatan laboratorium dan saranapendukung di Balai (Paket)
09
Meningkatnya kepuasan pelanggan (Indeks)10
Terwujudnya pertumbuhan infrastruktur pelayanan teknis (Persen)11
Meningkatnya kompetensi SDM BPKIMI (Orang)12
Tersedianya dukungan manajemen yang memadai (Persen)13
3986 Riset dan Standardisasi Bidang Industri(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
12.009.379.000
3986.001 Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi IndustriBanjarbaru[Base Line]
659.155.000 KD
Lokasi : KOTA BANDA ACEH
7 Hasil litbang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 659.155.000
011 RANCANG BANGUN PERALATAN DAN PROSES PENGOLAHANLIMBAH LABORATORIUM BARISTAND INDUSTRI BANDA ACEH
196.960.000
012 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PROSES DAN PERALATAN UNTUKPRODUKSI GARAM BERYODIUM DI KABUPATEN BIREUN
149.550.000
013 RANCANG BANGUN PERALATAN PENCETAK TORTILLA SISTEMOTOMATIS BERBASIS PNEUMATIK DAN APLIKASINYA PADA UKM"A&R FOOD" BANDA ACEH
73.545.000
014 PEMANFAATAN SISIK IKAN SEBAGAI BAHAN BAKU PEMBUATANPENGAWET BAKSO DAN TAHU
59.875.000
015 PEMANFAATAN LIMBAH KULIT BIJI KOPI SEBAGAI ADSORBENEMISI GAS BUANG
55.025.000
016 PENINGKATAN MUTU MINYAK NILAM RAKYAT DENGANMENGGUNAKAN STEARIN
64.250.000
017 PENYISIHAN LOGAM BERAT DALAM LIMBAH PENGOLAHAN EMASDENGAN MENGGUNAKAN CANGKANG TELUR AYAM SEBAGAIADSORBEN
59.950.000
3986.003 Penguatan Infrastruktur Litbang dan JPT[Base Line]
1.097.135.000 KD
Lokasi : KOTA BANDA ACEH
4 unit
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
BARISTAND INDUSTRI BANDA ACEH
KOTA BANDA ACEH
(248124)(06)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
ACEH
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
3986.003.001 PENGUJIAN 912.760.0002 unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 912.760.000
011 PENGUJIAN BAHAN BAKU DAN PRODUK ANEKA INDUSTRI 437.260.000
012 PENGUJIAN LIMBAH CAIR, UDARA DAN EMISI 475.500.000
3986.003.002 SERTIFIKASI 118.190.0001 unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 118.190.000
011 SERTIFIKASI PRODUK 118.190.000
3986.003.003 PELATIHAN 66.185.0001 unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 66.185.000
011 PELATIHAN PENGOLAHAN MINYAK ATSIRI 66.185.000
3986.004 Penguatan Kelembagaan[Base Line]
443.740.000 KD
Lokasi : KOTA BANDA ACEH
8 Kegiatan
3986.004.001 PENGEMBANGAN SDM 80.900.0001 Kegiatan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 80.900.000
011 PENINGKATAN KEMAMPUAN SDM APARATUR 80.900.000
3986.004.002 PROMOSI/PUBLIKASI/SOSIALISASI/DISEMINASI 203.100.0004 Kegiatan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 203.100.000
011 PAMERAN HASIL LITBANG 37.850.000
012 PENERBITAN MAJALAH/JURNAL 70.480.000
013 SEMINAR HASIL PENELITIAN INDUSTRI 67.850.000
014 KLINIK PENANGANAN LIMBAH INDUSTRI 26.920.000
3986.004.003 AKREDITASI/SURVAILANCE/REAKREDITASI 159.740.0003 Kegiatan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 159.740.000
011 SURVAILANCE LEMBAGA PENGUJI 57.095.000
012 SURVAILANCE LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK 51.185.000
013 SURVAILANCE ISO 9001-2008 51.460.000
3986.005 DokumenPerencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring danEvaluasi[Base Line]
374.920.000 KD
Lokasi : KOTA BANDA ACEH
4 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 374.920.000
011 PERENCANAAN, PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN 132.910.000
012 PERENCANAAN, PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN KERJAPNBP
67.000.000
013 MONITORING DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PROGRAM DANKEGIATAN
66.350.000
014 PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (PENGELOLAAN WEBSITE DANSIL)
37.790.000
015 PENATAAN, PENGELOLAAN LAPORAN KEUANGAN e-MONITORING 70.870.000
3986.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
9.161.429.000 KD
Lokasi : KOTA BANDA ACEH
12 Bulan Layanan
3986.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 9.161.429.00012 Bulan Layanan
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
BARISTAND INDUSTRI BANDA ACEH
KOTA BANDA ACEH
(248124)(06)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
ACEH
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 9.161.429.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 7.261.429.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.900.000.000
3986.995 Kendaraan Bermotor[Base Line]
200.000.000 KD
Lokasi : KOTA BANDA ACEH
1 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 200.000.000
011 PENGADAAN KENDARAAN RODA EMPAT (MOBIL SAMPLING) 200.000.000
3986.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi[Base Line]
28.000.000 KD
Lokasi : KOTA BANDA ACEH
4 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 28.000.000
011 PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA 28.000.000
3986.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran[Base Line]
45.000.000 KD
Lokasi : KOTA BANDA ACEH
8 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 45.000.000
011 PENGADAAN PERALATAN KANTOR 45.000.000
12.009.379.000
10.411.429.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
1.597.950.000
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
BARISTAND INDUSTRI AMBON
KOTA AMBON
(248145)(21)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
MALUKU
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.07.12 Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 11.986.145.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Meningkatnya pertumbuhan industri pionir dan industri prioritas(persen)
01
Menurunnya rasio impor produk industri yang SNI, ST dan/atauPTC diberlakukan secara wajib terhadap tahun sebelumnya(persen)
02
Meningkatnya pertumbuhan pengembangan teknologi industri(Persen)
03
Meningkatnya pertumbuhan penerapan inovasi teknologi industri(Persen)
04
Meningkatnya pertumbuhan penerapan HKI di Sektor Industri(Persen)
05
Meningkatnya balai yang difasilitasi untuk mendukung Science Park(Balai)
06
Meningkatnya pertumbuhan industri yang menerapkan konservasienergi (Persen)
07
Meningkatnya pertumbuhan kebijakan dan infrastruktur industrihijau (Persen)
08
Meningkatnya jumlah paket peralatan laboratorium dan saranapendukung di Balai (Paket)
09
Meningkatnya kepuasan pelanggan (Indeks)10
Terwujudnya pertumbuhan infrastruktur pelayanan teknis (Persen)11
Meningkatnya kompetensi SDM BPKIMI (Orang)12
Tersedianya dukungan manajemen yang memadai (Persen)13
3986 Riset dan Standardisasi Bidang Industri(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
11.986.145.000
3986.001 Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi IndustriBanjarbaru[Base Line]
176.610.000 KD
Lokasi : KOTA AMBON
3 Hasil litbang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 176.610.000
011 Finger Print dan Perbaikan Proses Penyulingan Minyak Kayu Putih 51.535.000
012 Finger Print Chips ATC, Semi Karaginan Dan Karaginan DariEuchema Cotonii Hasil Budidaya Di Maluku Sebagai Bahan BakuIndustri
74.615.000
013 Perancangan Panduan Mutu Terpadu Ikan Asap 50.460.000
3986.002 Peningkatan Layanan Jasa Teknis Kepada Industri[Base Line]
101.450.000 KD
Lokasi : KOTA AMBON
2 Jumlahpelanggan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 101.450.000
011 Penerapan Teknologi/ Alat Pengolahan Sagu Instan Sebagai BerasAlternatif di Kabupaten Seram bagian barat
55.000.000
012 Optimalisasi Peralatan dan Produksi Kitosan Dari Limbah KulitUdang
46.450.000
3986.003 Penguatan Infrastruktur Litbang dan JPT[Base Line]
339.500.000 KD
Lokasi : KOTA AMBON
3 unit
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
BARISTAND INDUSTRI AMBON
KOTA AMBON
(248145)(21)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
MALUKU
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 339.500.000
011 Kerjasama Antar Instansi Pemerintah/Swasta/Lembaga Terkait 87.360.000
012 Rancang Bangun dan Perekayasaan 202.000.000
013 Pengujian Bahan dan Produk 40.500.000
014 Konsultasi dan Bimbingan Teknis 9.640.000
3986.004 Penguatan Kelembagaan[Base Line]
695.210.000 KD
Lokasi : KOTA AMBON
2 Kegiatan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 695.210.000
011 Penguatan Kelembagaan 509.152.000
012 Pengembangan SDM 186.058.000
3986.005 DokumenPerencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring danEvaluasi[Base Line]
274.480.000 KD
Lokasi : KOTA AMBON
4 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 274.480.000
011 Penyusunan Program Dan Rencana Kerja/Teknis/Program 188.620.000
012 Perencanaan/Implementasi/Pengelolaan Sistem Akutansi Instansi 85.860.000
3986.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
9.786.645.000 KD
Lokasi : KOTA AMBON
12 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 9.786.645.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 7.736.645.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.050.000.000
3986.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran[Base Line]
612.250.000 KD
Lokasi : KOTA AMBON
9 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 612.250.000
011 Pengadaan Peralatan Litbang 52.250.000
012 Pengadaan Peralatan Dalam Rangka Kerjasama Antar Instansi 10.000.000
013 Pengadaan Alat Laboratorium 95.000.000
014 Pengadaan Alat Bengkel 95.000.000
015 Pengadaan Peralatan HKI 10.000.000
016 Pengadaan Peralatan Ekstraksi ATC 350.000.000
11.986.145.000
11.636.645.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
349.500.000
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
BARISTAND INDUSTRI PALEMBANG
KOTA PALEMBANG
(248920)(11)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SUMATERA SELATAN
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.07.12 Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 14.076.997.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Meningkatnya pertumbuhan industri pionir dan industri prioritas(persen)
01
Menurunnya rasio impor produk industri yang SNI, ST dan/atauPTC diberlakukan secara wajib terhadap tahun sebelumnya(persen)
02
Meningkatnya pertumbuhan pengembangan teknologi industri(Persen)
03
Meningkatnya pertumbuhan penerapan inovasi teknologi industri(Persen)
04
Meningkatnya pertumbuhan penerapan HKI di Sektor Industri(Persen)
05
Meningkatnya balai yang difasilitasi untuk mendukung Science Park(Balai)
06
Meningkatnya pertumbuhan industri yang menerapkan konservasienergi (Persen)
07
Meningkatnya pertumbuhan kebijakan dan infrastruktur industrihijau (Persen)
08
Meningkatnya jumlah paket peralatan laboratorium dan saranapendukung di Balai (Paket)
09
Meningkatnya kepuasan pelanggan (Indeks)10
Terwujudnya pertumbuhan infrastruktur pelayanan teknis (Persen)11
Meningkatnya kompetensi SDM BPKIMI (Orang)12
Tersedianya dukungan manajemen yang memadai (Persen)13
3986 Riset dan Standardisasi Bidang Industri(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
14.076.997.000
3986.003 Penguatan Infrastruktur Litbang dan JPT[Base Line]
1.628.300.000 KD
Lokasi : KOTA PALEMBANG
6 unit
3986.003.001 Penyelenggaraan Laboratorium 893.850.0002 unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 893.850.000
012 PENYELENGGARAAN LABORATORIUM 893.850.000
3986.003.002 Sertifikasi Produk dan Sistem Mutu 644.150.0002 unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 644.150.000
013 SERTIFIKASI SISTEM MUTU DAN PRODUK 644.150.000
3986.003.003 Pembinaan dan Bimbingan Teknis 90.300.0002 unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 90.300.000
014 PEMBINAAN DAN BIMBINGAN TEKNIS 90.300.000
3986.004 Penguatan Kelembagaan[Base Line]
742.420.000 KD
Lokasi : KOTA PALEMBANG
14 Kegiatan
3986.004.001 PENGEMBANGAN SDM 282.200.0004 Kegiatan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 282.200.000
012 PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KEMAMPUAN SDM 282.200.000
3986.004.002 PROMOSI/PUBLIKASI/SOSIALISASI/DISEMINASI 208.220.0003 Kegiatan
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
BARISTAND INDUSTRI PALEMBANG
KOTA PALEMBANG
(248920)(11)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SUMATERA SELATAN
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 208.220.000
013 PENGEMBANGAN PASAR DAN PAMERAN 50.000.000
014 SOSIALISASI DAN DISEMINASI KEMAMPUAN BALAI 71.020.000
015 PENERBITAN MAJALAH ILMIAH 87.200.000
3986.004.003 AKREDITASI/SURVAILANCE/REAKREDITASI 151.800.0002 Kegiatan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 151.800.000
016 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DAN PENGEMBANGANKELEMBAGAAN LAINNYA
151.800.000
3986.004.004 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI 45.000.0002 Kegiatan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 45.000.000
017 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI 20.000.000
018 PENERAPAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL 25.000.000
3986.004.005 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN LAINNYA 55.200.0003 Kegiatan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 55.200.000
019 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DAN PENGEMBANGANKELEMBAGAAN LAINNYA
55.200.000
3986.005 DokumenPerencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring danEvaluasi[Base Line]
120.000.000 KD
Lokasi : KOTA PALEMBANG
3 Dokumen
3986.005.001 Penyusunan Program 67.770.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 67.770.000
012 PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA/TEKNIS/PROGRAM 67.770.000
3986.005.002 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 52.230.0002 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 52.230.000
013 PELAPORAN KEGIATAN 52.230.000
3986.007 Penelitian, Kajian dan Rekayasa[Base Line]
651.250.000 KD
Lokasi : KOTA PALEMBANG
10 Penelitian
3986.007.001 Penelitian Produk/ Teknik Produksi 651.250.00010 Penelitian
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 651.250.000
012 PENELITIAN PRODUK / TEKNIK PRODUKSI 564.380.000
013 PEREKAYASAAN PERALATAN 86.870.000
3986.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
10.083.440.000 KD
Lokasi : KOTA PALEMBANG
12 Bulan Layanan
3986.994.001 Pelaksanaan kegiatan rutin perkantoran 10.083.440.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 10.083.440.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 7.983.440.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.100.000.000
3986.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi[Base Line]
70.000.000 KD
Lokasi : KOTA PALEMBANG
10 Unit
3986.996.001 Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi 70.000.00010 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 70.000.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
BARISTAND INDUSTRI PALEMBANG
KOTA PALEMBANG
(248920)(11)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SUMATERA SELATAN
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
012 PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI 70.000.000
3986.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran[Base Line]
781.587.000 KD
Lokasi : KOTA PALEMBANG
20 Unit
3986.997.001 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 781.587.00020 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 781.587.000
012 PERALATAN PERKANTORAN 602.837.000
013 HASIL KAJIAN/PENELITIAN PENGUASAAN TEKNOLOGI INDUSTRI 178.750.000
14.076.997.000
11.033.440.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
3.043.557.000
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(55)
BALAI BESAR KIMIA DAN KEMASAN
KOTA JAKARTA TIMUR
(412528)(01)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.07.12 Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 26.668.870.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Meningkatnya pertumbuhan industri pionir dan industri prioritas(persen)
01
Menurunnya rasio impor produk industri yang SNI, ST dan/atauPTC diberlakukan secara wajib terhadap tahun sebelumnya(persen)
02
Meningkatnya pertumbuhan pengembangan teknologi industri(Persen)
03
Meningkatnya pertumbuhan penerapan inovasi teknologi industri(Persen)
04
Meningkatnya pertumbuhan penerapan HKI di Sektor Industri(Persen)
05
Meningkatnya balai yang difasilitasi untuk mendukung Science Park(Balai)
06
Meningkatnya pertumbuhan industri yang menerapkan konservasienergi (Persen)
07
Meningkatnya pertumbuhan kebijakan dan infrastruktur industrihijau (Persen)
08
Meningkatnya jumlah paket peralatan laboratorium dan saranapendukung di Balai (Paket)
09
Meningkatnya kepuasan pelanggan (Indeks)10
Terwujudnya pertumbuhan infrastruktur pelayanan teknis (Persen)11
Meningkatnya kompetensi SDM BPKIMI (Orang)12
Tersedianya dukungan manajemen yang memadai (Persen)13
1864 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kimia danKemasan(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
26.668.870.000
1864.001 Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi IndustriKimia dan Kemasan[Base Line]
1.036.606.000 KD
Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR
6 Hasil Litbang
1864.001.001 Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi IndustriKimia dan Kemasan
666.606.0004 Hasil Litbang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 666.606.000
051 Karakteristik fraksi-fraksi hasil pirolisis plastik untuk diaplikasikanke industri kimia
90.000.000
052 Peningkatan Kualitas dan Keamanan Produk Pangan denganMenggunakan "Smart and Green Packaging" Berbasis Biopolimeruntuk mendukung Industri Hijau
120.000.000
053 Optimalisasi dan Validasi Metoda Sintesa Dendritik Polyglycerol 90.000.000
054 Peningkatan Nilai Tambah Hasil Samping Indutri Timah (Ilmenite)Menjadi TiO2 Sebagai Bahan Penolong Dalam Industri Kimia
366.606.000
1864.001.002 Perekayasaan Teknologi Industi Kimia dan Kemasan 370.000.0002 Hasil Litbang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 370.000.000
051 Rekayasa Alat Uji Jatuh Kemasan Transport 300.000.000
052 Rancang Bangun Sistem Produksi Makanan Berbasis Singkongdengan Pengembangan Sistem Pengemasan Terstandar untukmeningkatkan Daya Saing IKM
70.000.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(55)
BALAI BESAR KIMIA DAN KEMASAN
KOTA JAKARTA TIMUR
(412528)(01)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
1864.002 Fasilitas Layanan Litbang dan Jasa Teknis Industri[Base Line]
3.748.275.000 KD
Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR
7 Layanan
1864.002.002 Fasilitas Layanan Litbang dan Jasa Teknis Industri 3.748.275.0007 Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.748.275.000
051 Pengujian dan Pengendalian Cemaran 2.293.997.000
052 Penyelenggaraan Kalibrasi Alat 78.888.000
053 Sertifikasi Produk dan Pengambilan Contoh/Pengendalian Mutu 1.149.750.000
054 Pelatihan SDM Industri Bidang Kimia dan Kemasan 111.750.000
055 Penyelenggaraan Konsultansi 62.534.000
056 Kerjasama Litbang antar Lembaga dan Industri 23.000.000
057 Kerjasama RBPI 28.356.000
1864.007 Layanan dukungan manajemen[Base Line]
1.273.653.000 KD
Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR
18 Layanan
1864.007.001 Layanan dukungan manajemen 1.273.653.00018 Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.273.653.000
051 Pendidikan, Pelatihan, dan Workshop Pegawai 177.792.000
052 Peningkatan motivasi dan kinerja Pegawai 100.000.000
053 Pelaksanaan Pameran dan Pengembangan Jasa Layanan Teknis 125.000.000
054 Pelaksanaan Temu Teknis Pelanggan 50.000.000
055 Workshop Hasil Litbang 120.000.000
056 Kunjungan Pemasaran 50.000.000
057 Penerbitan Jurnal Kimia dan Kemasan 142.190.000
058 Implementasi Sistem Manajemen Mutu Terpadu BBKK 69.600.000
059 Pengembangan Teknologi Informasi di BBKK 50.040.000
060 Optimalisasi Website BBKK 30.200.000
061 Optimalisasi Klinik HKI 39.658.000
062 Kajian Hasil Litbang Untuk Kesiapan Alih Teknologi dan Inkubasi 62.998.000
063 Pemantauan dan Pengelolaan Limbah Laboratorium 40.000.000
064 Pengelolaan Limbah Berbahaya 35.000.000
065 Optimalisasi Pelaksanaan 5K di BBKK 5.375.000
066 Penyusunan Dokumen Perencanaan 65.000.000
067 Pelaksanaan Kegiatan Sistem Akutansi Instansi dan PengelolaanBarang Milik Negara
65.000.000
068 Monitoring dan Evaluasi Pogram 45.800.000
1864.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
19.821.336.000 KD
Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR
12 Bulan Layanan
1864.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 19.821.336.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 19.821.336.000
001 Gaji dan Tunjangan 16.736.336.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 3.085.000.000
1864.995 Kendaraan Bermotor[Base Line]
317.250.000 KD
Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR
1 Unit
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(55)
BALAI BESAR KIMIA DAN KEMASAN
KOTA JAKARTA TIMUR
(412528)(01)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
1864.995.001 Pengadaan Kendaraan Sampling Kalibrasi 317.250.0001 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 317.250.000
007 Peralatan dan Mesin 317.250.000
1864.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi[Base Line]
110.800.000 KD
Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR
16 Unit
1864.996.001 Alat Pengolah Data 110.800.00016 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 110.800.000
009 Data dan Informasi 110.800.000
1864.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran[Base Line]
360.950.000 KD
Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR
29 Unit
1864.997.001 Sarana dan Prasarana 360.950.00029 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 360.950.000
007 Peralatan dan Mesin 360.950.000
26.668.870.000
20.937.942.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
5.730.928.000
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(55)
BARISTAND INDUSTRI PADANG
KOTA PADANG
(539053)(08)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SUMATERA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.07.12 Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 13.987.806.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Meningkatnya pertumbuhan industri pionir dan industri prioritas(persen)
01
Menurunnya rasio impor produk industri yang SNI, ST dan/atauPTC diberlakukan secara wajib terhadap tahun sebelumnya(persen)
02
Meningkatnya pertumbuhan pengembangan teknologi industri(Persen)
03
Meningkatnya pertumbuhan penerapan inovasi teknologi industri(Persen)
04
Meningkatnya pertumbuhan penerapan HKI di Sektor Industri(Persen)
05
Meningkatnya balai yang difasilitasi untuk mendukung Science Park(Balai)
06
Meningkatnya pertumbuhan industri yang menerapkan konservasienergi (Persen)
07
Meningkatnya pertumbuhan kebijakan dan infrastruktur industrihijau (Persen)
08
Meningkatnya jumlah paket peralatan laboratorium dan saranapendukung di Balai (Paket)
09
Meningkatnya kepuasan pelanggan (Indeks)10
Terwujudnya pertumbuhan infrastruktur pelayanan teknis (Persen)11
Meningkatnya kompetensi SDM BPKIMI (Orang)12
Tersedianya dukungan manajemen yang memadai (Persen)13
3986 Riset dan Standardisasi Bidang Industri(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
13.987.806.000
3986.001 Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi IndustriBanjarbaru[Base Line]
873.510.000 KD
Lokasi : KOTA PADANG
14 Hasil litbang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 873.510.000
011 Penelitian Produk / Teknik Produksi 261.320.000
012 Penelitian Pengembangan Karya Ilmiah 612.190.000
3986.002 Peningkatan Layanan Jasa Teknis Kepada Industri[Base Line]
42.760.000 KD
Lokasi : KOTA PADANG
1 Jumlahpelanggan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 42.760.000
011 Rekayasa 42.760.000
3986.003 Penguatan Infrastruktur Litbang dan JPT[Base Line]
1.842.363.000 KD
Lokasi : KOTA PADANG
4 unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.842.363.000
011 Pengujian Bahan dan Produk 1.711.873.000
012 Kalibrasi Peralatan Uji/Proses Produksi 70.510.000
013 Pelatihan Industri 59.980.000
3986.004 Penguatan Kelembagaan[Base Line]
927.878.000 KD
Lokasi : KOTA PADANG
5 Kegiatan
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(55)
BARISTAND INDUSTRI PADANG
KOTA PADANG
(539053)(08)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SUMATERA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 927.878.000
011 PENGEMBANGAN SDM 204.021.000
012 PROMOSI/PUBLIKASI/SOSIALISASI/ DISEMINASI 320.867.000
013 AKREDITASI/ SURVEILANCE /REAKREDITASI 214.865.000
014 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI 50.000.000
015 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN LAINNYA 138.125.000
3986.005 DokumenPerencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring danEvaluasi[Base Line]
288.638.000 KD
Lokasi : KOTA PADANG
2 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 288.638.000
011 PENYUSUNAN PROGRAM 194.928.000
012 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 93.710.000
3986.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
9.175.396.000 KD
Lokasi : KOTA PADANG
12 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 9.175.396.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 5.975.396.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 3.200.000.000
3986.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi[Base Line]
64.686.000 KD
Lokasi : KOTA PADANG
20 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 64.686.000
011 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 64.686.000
3986.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran[Base Line]
772.575.000 KD
Lokasi : KOTA PADANG
48 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 772.575.000
011 Sarana dan Prasarana Penelitian dan Perekayasaan 341.900.000
012 Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Teknis 229.475.000
013 Sarana dan Prasarana Perkantoran 201.200.000
13.987.806.000
10.475.396.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
3.512.410.000
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(01)
BARISTAND INDUSTRI LAMPUNG
KAB. LAMPUNG SELATAN
(539060)(12)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
LAMPUNG
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.07.12 Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 17.269.877.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Meningkatnya pertumbuhan industri pionir dan industri prioritas(persen)
01
Menurunnya rasio impor produk industri yang SNI, ST dan/atauPTC diberlakukan secara wajib terhadap tahun sebelumnya(persen)
02
Meningkatnya pertumbuhan pengembangan teknologi industri(Persen)
03
Meningkatnya pertumbuhan penerapan inovasi teknologi industri(Persen)
04
Meningkatnya pertumbuhan penerapan HKI di Sektor Industri(Persen)
05
Meningkatnya balai yang difasilitasi untuk mendukung Science Park(Balai)
06
Meningkatnya pertumbuhan industri yang menerapkan konservasienergi (Persen)
07
Meningkatnya pertumbuhan kebijakan dan infrastruktur industrihijau (Persen)
08
Meningkatnya jumlah paket peralatan laboratorium dan saranapendukung di Balai (Paket)
09
Meningkatnya kepuasan pelanggan (Indeks)10
Terwujudnya pertumbuhan infrastruktur pelayanan teknis (Persen)11
Meningkatnya kompetensi SDM BPKIMI (Orang)12
Tersedianya dukungan manajemen yang memadai (Persen)13
3986 Riset dan Standardisasi Bidang Industri(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
17.269.877.000
3986.005 DokumenPerencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring danEvaluasi[Base Line]
201.640.000 KD
Lokasi : KAB. LAMPUNG SELATAN
4 Dokumen
3986.005.001 Dokumen Perencanaan /Penganggaran n/Pelaporan/Monitoring dan evaluasi
201.640.0004 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 201.640.000
011 PENYUSUNAN PROGRAM KEGIATAN BARISTAND INDUSTRILAMPUNG
142.440.000
012 PENYUSUNAN LAPORAN KEGIATAN (LAKIP RENKIN) 50.900.000
013 KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) 8.300.000
3986.006 Orang peserta Peningkatan Kemampuan SDM Riset danStandarisasi[Base Line]
400.575.000 KD
Lokasi : KOTA BANDAR LAMPUNG
105 Peserta
3986.006.041 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 400.575.0005 Peserta
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 400.575.000
051 PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI 212.825.000
052 PENGEMBANGAN SDM BARISTAND INDUSTRI LAMPUNG 187.750.000
3986.007 Penelitian, Kajian dan Rekayasa[Base Line]
689.476.000 KD
Lokasi : KOTA BANDAR LAMPUNG
7 Penelitian
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(01)
BARISTAND INDUSTRI LAMPUNG
KAB. LAMPUNG SELATAN
(539060)(12)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
LAMPUNG
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
3986.007.001 PENELITIAN TEKNOLOGI INDUSTRI DAN PEREKAYASAAN 689.476.0007 Penelitian
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 689.476.000
021 PENELITIAN TEKNIK PRODUKSI 689.476.000
3986.008 Layanan Jasa Teknis[Base Line]
6.952.719.000 KD
Lokasi : KAB. LAMPUNG SELATAN
14 Layanan
3986.008.012 Layanan Jasa Teknis 6.952.719.0007 Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 6.952.719.000
051 LAYANAN KINERJA PENGUJIAN DAN STANDARDISASI 2.832.585.000
052 LAYANAN JASA TEKNIS BARISTAND INDUSTRI 4.120.134.000
3986.009 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/BaristandIndustri[Base Line]
515.700.000 KD
Lokasi : KOTA BANDAR LAMPUNG
19 Kegiatan
3986.009.042 PROMOSI/PUBLIKASI/SOSIALISASI/DISEMINASI 515.700.0007 Kegiatan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 515.700.000
051 PROMOSI DAN PAMERAN LAYANAN BARISTAND INDUSTRILAMPUNG
180.300.000
052 SOSIALISASI STANDARDISASI INDUSTRI 82.650.000
053 PENYEBARLUASAN HASIL LITBANG BARISTAND 108.350.000
054 PENGEMBANGAN IT BARISTAND INDUSTRI LAMPUNG 60.600.000
055 PEMASARAN JASA LAYANAN TEKNIS 83.800.000
3986.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
8.171.877.000 KD
Lokasi : KOTA BANDAR LAMPUNG
12 Bulan Layanan
3986.994.001 LAYANAN PERKANTORAN 8.171.877.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 8.171.877.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 5.251.877.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.920.000.000
3986.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran[Base Line]
337.890.000 KD
Lokasi : KOTA BANDAR LAMPUNG
8 Unit
3986.997.001 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 337.890.0008 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 337.890.000
011 PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN 337.890.000
17.269.877.000
8.871.877.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 8.398.000.000
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
BARISTAND INDUSTRI PONTIANAK
KOTA PONTIANAK
(539074)(13)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
KALIMANTAN BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.07.12 Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 11.732.587.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Meningkatnya pertumbuhan industri pionir dan industri prioritas(persen)
01
Menurunnya rasio impor produk industri yang SNI, ST dan/atauPTC diberlakukan secara wajib terhadap tahun sebelumnya(persen)
02
Meningkatnya pertumbuhan pengembangan teknologi industri(Persen)
03
Meningkatnya pertumbuhan penerapan inovasi teknologi industri(Persen)
04
Meningkatnya pertumbuhan penerapan HKI di Sektor Industri(Persen)
05
Meningkatnya balai yang difasilitasi untuk mendukung Science Park(Balai)
06
Meningkatnya pertumbuhan industri yang menerapkan konservasienergi (Persen)
07
Meningkatnya pertumbuhan kebijakan dan infrastruktur industrihijau (Persen)
08
Meningkatnya jumlah paket peralatan laboratorium dan saranapendukung di Balai (Paket)
09
Meningkatnya kepuasan pelanggan (Indeks)10
Terwujudnya pertumbuhan infrastruktur pelayanan teknis (Persen)11
Meningkatnya kompetensi SDM BPKIMI (Orang)12
Tersedianya dukungan manajemen yang memadai (Persen)13
3986 Riset dan Standardisasi Bidang Industri(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
11.732.587.000
3986.001 Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi IndustriBanjarbaru[Base Line]
132.255.000 KD
Lokasi : KOTA PONTIANAK
7 Hasil litbang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 132.255.000
011 In House Riset 24.330.000
012 Riset Terapan 107.925.000
3986.002 Peningkatan Layanan Jasa Teknis Kepada Industri[Base Line]
7.055.000 KD
Lokasi : KOTA PONTIANAK
1 Jumlahpelanggan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 7.055.000
011 Kegiatan Perekayasaan 7.055.000
3986.003 Penguatan Infrastruktur Litbang dan JPT[Base Line]
2.583.855.000 KD
Lokasi : KOTA PONTIANAK
5 unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.583.855.000
011 Kerja Sama Riset 34.200.000
012 Lembaga Penilai Kesesuaian 2.520.601.000
013 Penyelenggaraan Diklat 29.054.000
3986.004 Penguatan Kelembagaan[Base Line]
586.718.000 KD
Lokasi : KOTA PONTIANAK
15 Kegiatan
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
BARISTAND INDUSTRI PONTIANAK
KOTA PONTIANAK
(539074)(13)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
KALIMANTAN BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 586.718.000
011 Pendidikan dan Pelatihan 102.673.000
012 Promosi Baristand 295.561.000
013 Pemeliharaan Akreditasi Lembaga / Laboratorium 82.330.000
014 Peningkatan Kemampuan Sistem Informasi Publik 39.415.000
015 Pengembangan Kelembagaan Lainnya 66.739.000
3986.005 DokumenPerencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring danEvaluasi[Base Line]
190.094.000 KD
Lokasi : KOTA PONTIANAK
6 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 190.094.000
011 Penyusunan Program dan Anggaran 82.988.000
012 Monitoring dan Evaluasi 60.130.000
013 Penyusunan Laporan Kinerja 13.586.000
014 Penyusunan Laporan Keuangan 33.390.000
3986.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
7.348.034.000 KD
Lokasi : KOTA PONTIANAK
12 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 7.348.034.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 5.098.034.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.250.000.000
3986.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran[Base Line]
648.765.000 KD
Lokasi : KOTA PONTIANAK
18 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 648.765.000
011 Pengadaan Alat Riset Bidang Teknologi Industri 72.275.000
012 Pengadaan Alat Laboratorium 500.698.000
013 Pengadaan Peralatan Rekayasa 24.000.000
014 Pengadaan Peralatan Kantor (Inventaris Kantor) 51.792.000
3986.998 Gedung/Bangunan[Base Line]
235.811.000 KD
Lokasi : KOTA PONTIANAK
150 M2
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 235.811.000
011 Rehabilitasi Pagar dan Pintu Pagar Kantor Baristand IndustriPontianak
171.995.000
012 Pelebaran Jembatan Jalan Kantor Baristand Industri Pontianak 51.116.000
013 Pembuatan Sistem Hydrant 12.700.000
11.732.587.000
8.648.034.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
3.084.553.000
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
BARISTAND INDUSTRI SAMARINDA
KOTA SAMARINDA
(539081)(16)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
KALIMANTAN TIMUR
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.07.12 Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 14.395.615.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Meningkatnya pertumbuhan industri pionir dan industri prioritas(persen)
01
Menurunnya rasio impor produk industri yang SNI, ST dan/atauPTC diberlakukan secara wajib terhadap tahun sebelumnya(persen)
02
Meningkatnya pertumbuhan pengembangan teknologi industri(Persen)
03
Meningkatnya pertumbuhan penerapan inovasi teknologi industri(Persen)
04
Meningkatnya pertumbuhan penerapan HKI di Sektor Industri(Persen)
05
Meningkatnya balai yang difasilitasi untuk mendukung Science Park(Balai)
06
Meningkatnya pertumbuhan industri yang menerapkan konservasienergi (Persen)
07
Meningkatnya pertumbuhan kebijakan dan infrastruktur industrihijau (Persen)
08
Meningkatnya jumlah paket peralatan laboratorium dan saranapendukung di Balai (Paket)
09
Meningkatnya kepuasan pelanggan (Indeks)10
Terwujudnya pertumbuhan infrastruktur pelayanan teknis (Persen)11
Meningkatnya kompetensi SDM BPKIMI (Orang)12
Tersedianya dukungan manajemen yang memadai (Persen)13
3986 Riset dan Standardisasi Bidang Industri(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
14.395.615.000
3986.001 Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi IndustriBanjarbaru[Base Line]
391.109.000 KD
Lokasi : KOTA SAMARINDA
5 Hasil litbang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 391.109.000
011 Penelitian Produk/Teknik Produksi 330.522.000
012 In House Research Produk/Teknik Produksi 60.587.000
3986.002 Peningkatan Layanan Jasa Teknis Kepada Industri[Base Line]
53.653.000 KD
Lokasi : KOTA SAMARINDA
1 Jumlahpelanggan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 53.653.000
011 Rekayasa Produk/Proses Produksi 53.653.000
3986.003 Penguatan Infrastruktur Litbang dan JPT[Base Line]
2.473.711.000 KD
Lokasi : KOTA SAMARINDA
5 unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.473.711.000
011 SERTIFIKASI 86.554.000
012 PENGUJIAN 1.922.612.000
013 SAMPLING 294.545.000
014 KONSULTASI 1.450.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(51)
BARISTAND INDUSTRI SAMARINDA
KOTA SAMARINDA
(539081)(16)
(07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
KALIMANTAN TIMUR
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.07.12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
015 PELATIHAN 120.540.000
016 SURVAILANCE 48.010.000
3986.004 Penguatan Kelembagaan[Base Line]
1.649.518.000 KD
Lokasi : KOTA SAMARINDA
4 Kegiatan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.649.518.000
011 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 473.758.000
012 PROMOSI/PUBLIKASI/SOSIALISASI/DISIMINASI 750.520.000
013 Akreditasi/Survelence/Reakreditasi 280.170.000
014 Pelayanan Publik 28.010.000
015 SOSIALISASI HKI 30.700.000
016 Manajemen Sistem Informasi 86.360.000
3986.005 DokumenPerencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring danEvaluasi[Base Line]
400.013.000 KD
Lokasi : KOTA SAMARINDA
3 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 400.013.000
011 Penyusunan Rencana Kerja/Teknis/Program 248.758.000
012 Penyusunan Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) 56.320.000
013 Monitoring dan Evaluasi 94.935.000
3986.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
8.278.691.000 KD
Lokasi : KOTA SAMARINDA
12 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 8.278.691.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 5.778.691.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.500.000.000
3986.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi[Base Line]
176.600.000 KD
Lokasi : KOTA SAMARINDA
16 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 176.600.000
011 Pengadaan Perangkat Pengolah Data 176.600.000
3986.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran[Base Line]
972.320.000 KD
Lokasi : KOTA SAMARINDA
30 Unit
3986.997.001 Penggadaan Alat dan Fasilitas Perkantoran 119.700.00016 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 119.700.000
011 Penggadaan Alat Perkantoran 5.500.000
012 Pengadaan Meubelair 79.700.000
013 Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 9.000.000
014 Penggadaan Alat Laboratorium dan Invetaris Kantor PenggantiKarena Rusak
25.500.000
3986.997.002 Penggadaan Infrastruktur Litbang dan Laboratorium 852.620.00014 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 852.620.000
011 Infrastruktur Litbang 199.500.000
012 Infrastruktur Laboratorium 653.120.000
14.395.615.000
9.778.691.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
4.616.924.000
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI
DKI JAKARTA
(248037)(01)
(08) DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.08.10) PROGRAM PERCEPATAN PENYEBARAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.08.10 Program Percepatan Penyebaran dan PemerataanPembangunan Industri
513.493.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Meningkatnya Unit Usaha Industri Besar Sedang Di Luar PulauJawa Terhadap Total Populasi Industri Besar Sedang Nasional
01
Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Di Luar Pulau Jawa02
Meningkatnya Kontribusi Investasi Sektor Industri Di Luar PulauJawa
03
Meningkatnya Share Sektor Industri Terhadap Total PDRB Di LuarJawa
04
1851 Pengembangan Wilayah Industri I(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
149.034.000.000
1851.001 Dokumen Perencanaan Pengembangan Wilayah PusatPertumbuhan Industri (WPPI) di Wilayah I (Sumatera danKalimantan)[Base Line]
8.900.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
6 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 8.900.000.000
051 Penyusunan Masterplan Pengembangan WPPI di Sumatera danKalimantan
4.500.000.000
052 Fasilitasi Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri dalam PembangunanInfrastruktur
3.000.000.000
053 Forum Koordinasi Pengembangan WPPI di Sumatera danKalimantan
1.400.000.000
1851.002 Dokumen Perencanaan Pengembangan KawasanPeruntukan Industri di Wilayah I (Sumatera danKalimantan)[Base Line]
3.000.000.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
5 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.000.000.000
051 Fasilitasi Review Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri(KPI) di Sumatra dan Kalimantan
3.000.000.000
1851.003 Dokumen perencanaan pembangunan kawasan industri diWilayah I (Sumatera dan Kalimantan)[Base Line]
6.800.000.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
5 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 6.800.000.000
051 Penyiapan Kawasan Industri di Palembang ((KI Karya Jaya, KISukarami, KI Gandus)
2.840.000.000
052 Penyiapan Kawasan Industri di Kabupaten Mesuji dan KabupatenLampung Selatan
2.460.000.000
053 Penyiapan Kawasan Industri di Padang Pariaman 1.500.000.000
1851.004 Infrastruktur pendukung di dalam kawasan industri diWilayah I (Sumatera dan Kalimantan)[Base Line]
124.934.000.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
7 KawasanIndustri
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 124.934.000.000
051 Pembangunan Drainase di Kawasan Industri Sei Mangkei 30.750.000.000
052 Pembangunan Jalan Poros di Kawasan Industri Sei Mangkei 90.434.000.000
053 Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Industri Prioritas(Kuala Tanjung, Sei Mangkei,Tanggamus, Batulicin, Landak,
1.250.000.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI
DKI JAKARTA
(248037)(01)
(08) DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.08.10) PROGRAM PERCEPATAN PENYEBARAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
Ketapang, Jorong)
054 Operasional Pusat Inovasi KEK Sei Mangkei dalam RangkaPengembangan Inovasi Industri Berbasis Kelapa Sawit
2.500.000.000
1851.005 Dokumen perencanaan pembangunan sentra IKM diWilayah I (Sumatera dan Kalimantan)[Base Line]
3.250.000.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
5 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.250.000.000
051 Penyusunan Pola Pengembangan Sentra IKM di Sumatera danKalimantan (Kab. Aceh Selatan, Kota Padang, KotaTanjung Pinang,Kab. Banyuasin, Kab. Ogan Komering Ulu)
2.500.000.000
052 Koordinasi Percepatan Pembangunan Sentra Industri Kecil danMenengah Koridor Sumatera dan Kalimantan
750.000.000
1851.006 Rekomendasi peningkatan iklim usaha dan kerjasamapengembangan perwilayahan industri di Wilayah I(Sumatera dan Kalimantan)[Base Line]
1.000.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
3 Rekomendasi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.000.000.000
051 Kaji Tindak dan Fasilitasi Permasalahan Pengembangan KawasanIndustri di Wilayah I
1.000.000.000
1851.007 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit[Base Line]
1.150.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
1 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.150.000.000
051 Koordinasi Penyusunan Program Pengembangan Industri DaerahWilayah I (Sinergi, Koordinasi, dan Pertemuan Teknis RKAKL)
500.000.000
052 Layanan Manajemen Kinerja 650.000.000
1852 Pengembangan Wilayah Industri II(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
20.450.000.000
1852.001 Dokumen Perencanaan Pengembangan Wilayah PusatPertumbuhan Industri (WPPI) di Wilayah II (Jawa danBali)[Base Line]
8.800.000.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
4 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 8.800.000.000
051 Penguatan Kerjasama WPPI Jawa dan Luar Jawa 2.500.000.000
052 Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur dalam WPPI di Banten danJawa Tengah
2.000.000.000
053 Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur dalam WPPI di Jawa Baratdan Jawa Timur
2.500.000.000
054 Forum Koordinasi Pengembangan WPPI di Jawa 1.800.000.000
1852.002 Dokumen Perencanaan Pembangunan Kawasan Industri diWilayah II (Jawa dan Bali)[Base Line]
3.000.000.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
3 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.000.000.000
051 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kawasan Industri diJawa Barat & Jawa Timur
2.500.000.000
052 Koordinasi Pembangunan Kawasan Industri di Jawa Barat, JawaTengah, dan Jawa Timur
500.000.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI
DKI JAKARTA
(248037)(01)
(08) DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.08.10) PROGRAM PERCEPATAN PENYEBARAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
1852.003 Dokumen Perencanaan Pengembangan KawasanPeruntukan Industri di Wilayah II (Jawa dan Bali)[Base Line]
3.000.000.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
5 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.000.000.000
051 Fasilitasi Review Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri(KPI) di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yoyakarta, danJawa Timur
3.000.000.000
1852.004 Dokumen Perencanaan Pengembangan Sentra IKM diWilayah II (Jawa dan Bali)[Base Line]
3.000.000.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
3 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.000.000.000
051 Penyusunan Rencana Pembangunan Sentra IKM di Jawa, Bali, danNusa Tenggara
3.000.000.000
1852.005 Rekomendasi Peningkatan Iklim Usaha dan KerjasamaPengembangan Perwilayahan Industri di Wilayah II (Jawadan Bali)[Base Line]
1.500.000.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
2 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.500.000.000
051 Fasilitasi Peningkatan Daya Saing Kawasan Industri Eksisting 1.500.000.000
1852.007 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit[Base Line]
1.150.000.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
3 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.150.000.000
051 Koordinasi Penyusunan Program Pengembangan Industri DaerahWilayah II
500.000.000
052 Layanan Manajemen Kinerja 650.000.000
1853 Pengembangan Wilayah Industri III(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
302.334.000.000
1853.001 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit[Base Line]
2.000.000.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
2 Forum
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.000.000.000
051 Koordinasi Penyusunan Program Pengembangan Industri Daerah 1.000.000.000
052 Layanan Manajemen Kinerja dan Operasional Perkantoran 1.000.000.000
1853.002 Dokumen Perencanaan Pengembangan Wilayah PusatPertumbuhan Industri (WPPI) di Wilayah III (Papua,Maluku, Nusa Tenggara, dan Sulawesi)[Base Line]
21.150.000.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
3 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 21.150.000.000
051 Fasilitasi Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Industri dalamWPPI
3.000.000.000
052 Penyusunan Masterplan/Rencana Induk Pengembangan WPPI 14.000.000.000
053 Forum Koordinasi Pengembangan WPPI di Wilayah III 2.700.000.000
054 Pendampingan Pengembangan Industri Rumput Laut di Tual 600.000.000
055 Pendampingan Pengembangan Industri Rotan di PusatPengembangan Rotan Mamuju
850.000.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI
DKI JAKARTA
(248037)(01)
(08) DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.08.10) PROGRAM PERCEPATAN PENYEBARAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 4KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
1853.003 Dokumen Perencanaan Pembangunan Kawasan Industri diWilayah III (Papua, Maluku, Nusa Tenggara, danSulawesi)[Base Line]
10.000.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
3 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 10.000.000.000
051 Penyusunan Studi Kelayakan Kawasan Industri Teluk Bintuni 2.000.000.000
052 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kawasan Industri diWilayah III
3.000.000.000
053 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur DalamKawasan Industri di Wilayah III
5.000.000.000
1853.004 Pembangunan Kawasan Industri Prioritas di WIlayah III[Base Line]
238.884.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
4 Kawasan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 238.884.000.000
051 Forum Koordinasi Pengembangan Industri Daerah di Wilayah III 6.000.000.000
052 Pembangunan Jalan Poros dan Jalan Lingkungan Dalam KawasanIndustri Bitung
16.884.000.000
053 Pematangan dan Penataan Lahan di Kawasan Industri Bitung 60.000.000.000
054 Pembangunan Jalan Poros dan Jalan Lingkungan Dalam KawasanIndustri Palu
75.000.000.000
055 Peningkatan Kapasitas Politeknik di Kawasan Industri Morowali 31.000.000.000
056 Pembangunan Akademi Komunitas (Politeknik) di Kawasan IndustriBantaeng
45.000.000.000
057 Operasional Pusat Inovasi Rotan Nasional (PIRNas) Palu dalamRangka Pengembangan Industri Rotan
5.000.000.000
1853.005 Fasilitasi Pengembangan Sentra IKM di Wilayah III[Base Line]
27.300.000.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
3 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 27.300.000.000
051 Penyusunan Pola Pengembangan SIKIM di Kab. Maluku Tengahdan Kab. Halmahera Utara
2.000.000.000
052 Penyusunan Pola Pengembangan SIKIM di Kota Manokwari danKab. Bantaeng
2.000.000.000
053 Penyusunan Pola Pengembangan SIKIM di Kab. Parigi Moutong danKab. Jayapura
2.000.000.000
054 Fasilitasi Pengembangan Sentra IKM di Wilayah III 500.000.000
055 Penyusunan Business Plan SIKIM di Kab. Halmahera Barat 800.000.000
056 Pembangunan Sentra IKM di Kab. Sumbawa 20.000.000.000
1853.009 Dokumen Perencanaan Pengembangan KawasanPeruntukan Industri di Wilayah III (Papua, Maluku, NusaTenggara, dan Sulawesi)[Base Line]
3.000.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
4 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.000.000.000
051 Fasilitasi Review Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Wilayah III 3.000.000.000
1854 Penyusunan dan Evaluasi Program PengembanganPerwilayahan Industri(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
41.675.000.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI
DKI JAKARTA
(248037)(01)
(08) DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.08.10) PROGRAM PERCEPATAN PENYEBARAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 5KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
1854.001 Kebijakan Perwilayahan Industri[Base Line]
2.700.000.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
4 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.700.000.000
051 Harmonisasi Peraturan Terkait Perwilayahan Industri 700.000.000
052 Sosialisasi Peraturan Terkait Perwilayahan Industri 300.000.000
053 Koordinasi Perumusan Kebijakan Pengembangan Industri MelaluiPolicy Advisory Unit (PAU)
1.000.000.000
054 Penyusunan Permenperin Terkait Perwilayahan Industri 700.000.000
1854.002 Rekomendasi Peningkatan Iklim Usaha dan KerjasamaPengembangan Perwilayahan Industri[Base Line]
9.450.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
10 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 9.450.000.000
051 Peningkatan Kerjasama Promosi dan Investasi PengembanganIndustri Daerah
700.000.000
052 Fasilitasi Penetapan Objek Vital untuk Kawasan Industri 350.000.000
053 Komite Kawasan Industri 1.300.000.000
054 Koordinasi Pengembangan Perwilayahan Industri 1.000.000.000
055 Kajian Penyusunan Rencana Pemanfaatan Sumber Daya AlamDalam Mendukung Kawasan Industri
600.000.000
056 Kajian Dampak Pembangunan Kawasan Industri TerhadapPerekonomian Wilayah
800.000.000
057 Pedoman Fasilitasi Pembangunan Kawasan Industri dan Sentra IKM 700.000.000
058 Akreditasi Kawasan Industri Tahun 2016 750.000.000
059 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri MelaluiBimbingan Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan IndustriProvinsi/Kab/Kota
1.250.000.000
060 Penyusunan Peta Tematik Perwilayahan Industri (One Map Policy) 2.000.000.000
1854.004 Operasional dan Pemeliharaan Kantor[Base Line]
2.500.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
12 Bulan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.500.000.000
051 Operasional Belanja 2.500.000.000
1854.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit[Base Line]
11.800.000.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
13 Dokumen
1854.005.001 Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 5.250.000.0003 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 5.250.000.000
051 Koordinasi Penyusunan Program Ditjen PPI Tahun 2017 (Sinergi,Koordinasi dan Pertemuan Teknis RKAKL)
1.000.000.000
052 Rapat Koordinasi Pengembangan Industri Daerah denganPemerintah Prov/Kab/Kota
3.750.000.000
053 Penyusunan Renkin dan Tapkin Ditjen PPI Tahun 2017 500.000.000
1854.005.002 Laporan Monitoring dan Evaluasi Serta Updating DataPengembangan Sektor Perwilayahan Industri
2.800.000.0002 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.800.000.000
051 Monitoring dan Evaluasi Fasilitasi Pembangunan 14 KawasanIndustri Prioritas, WPPI dan Sentra IKM
2.300.000.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI
DKI JAKARTA
(248037)(01)
(08) DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.08.10) PROGRAM PERCEPATAN PENYEBARAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN INDUSTRIPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 6KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
052 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PPI (Lakip, Akip,SPIP, PP39 dan Rapat Kerja DPR)
500.000.000
1854.005.003 Laporan Keuangan dan BMN 1.850.000.0005 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.850.000.000
051 Pengembangan Manajemen Keuangan Ditjen PPI 250.000.000
052 Penatausahaan, Pembukuan dan Verifikasi Pelaksanaan AnggaranDitjen PPI
350.000.000
053 Implementasi SAK dan SIMAK BMN Ditjen PPI 750.000.000
054 Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen PPI 350.000.000
055 Pengelolaan & Perbendaharaan Gaji Ditjen PPI 150.000.000
1854.005.004 Pelaksanaan Pembinaan Aparatur 1.900.000.0003 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.900.000.000
051 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan SDM 900.000.000
052 Penataan Manajemen Kepegawaian 500.000.000
053 Penyediaan Sarana Publikasi dan Informasi Ditjen PPI 500.000.000
1854.007 Data dan Informasi[Base Line]
632.000.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
1 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 632.000.000
009 Data dan Informasi 632.000.000
1854.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
13.893.000.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
12 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 13.893.000.000
001 Gaji dan Tunjangan 11.845.000.000
002 Operasional Rutin 2.048.000.000
1854.999 Output Cadangan[Base Line]
700.000.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
1 Cadangan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 700.000.000
007 Peralatan dan Mesin 700.000.000
513.493.000.000
513.493.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional
DKI JAKARTA
(248039)(01)
(09) DIREKTORAT JENDERAL KETAHANAN DAN PENGEMBANGAN AKSES INDUSTRI INTERNASIONALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.09.11) PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN DAN PENGEMBANGAN AKSES INDUSTRI INTERNASIONALPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
019.09.11 Program Peningkatan Ketahanan dan PengembanganAkses Industri Internasional
58.475.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Jumlah Kesepakatan Kerjasama Internasional Bidang Industri01
Jumlah Pemanfaatan Rantai Suplai Global02
Jumlah Kerjasama Teknik Peningkatan Sumber Daya Indsutri03
Jumlah Calon Investor Asing di Sektor Industri04
Jumlah Penyelenggaraan Forum Investasi Industri di Luar Negeri05
Jumlah Industri Dalam Negeri yang Memperoleh Manfaat dariSistem Informasi Ketahanan Industri
06
Jumlah IDN yang memperoleh manfaat dariadvokasi/pendampingan dalam penanganan kasus
07
Jumlah IDN yang dibantu dari dampak KRI yang merugikan08
Tingkat kepuasan pemangku kepentingan eksternal Ditjen KII danSetditjen KII (%)
09
1855 Peningkatan Ketahanan Industri(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
8.595.580.000
1855.007 Dukungan manajemen dan kinerja Direktorat KetahananIndustri[Base Line]
1.317.280.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
2 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.317.280.000
051 Layanan Manajemen Kinerja Direktorat Ketahanan Industri 679.842.000
052 Koordinasi Program Pusat dan Daerah terhadap Ketahanan Industriserta Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Ketahanan Industri
637.438.000
1855.012 Kegiatan/Monev Bidang Ketahanan Industri Internasional[Base Line]
410.300.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
1 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 410.300.000
051 Monitoring dan Evaluasi Akses/Pemanfaatan Sistem InformasiKetahanan Industri (IRIS)
410.300.000
1855.014 Data dan informasi modul IRIS[Base Line]
1.686.200.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
6 Modul
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.686.200.000
051 Pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Industri 1.686.200.000
1855.016 Database kebijakan, regulasi dan iklim usaha yangmengancam ketahanan industri dan mengakibatkankerugian industri dalam negeri[Base Line]
4.331.800.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
1 Jumlahdatabase
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.331.800.000
051 Penyusunan Database Kebijakan, Regulasi, Iklim Usaha yangmengancam ketahanan dan mengakibatkan kerugian IndustriDalam Negeri
140.800.000
052 Partisipasi Aktif dalam Fora Kerja Sama Industri Internasional 1.541.000.000
053 Penyusunan Kajian Analisis dampak Kebijakan, Regulasi dan IklimUsaha yang mengancam Ketahanan
300.000.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional
DKI JAKARTA
(248039)(01)
(09) DIREKTORAT JENDERAL KETAHANAN DAN PENGEMBANGAN AKSES INDUSTRI INTERNASIONALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.09.11) PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN DAN PENGEMBANGAN AKSES INDUSTRI INTERNASIONALPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
054 Penyusunan Peraturan Pelaksana UU No.3 tahun 2014 tentangPerindustrian
350.000.000
055 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Produkdan Jasa Industri
1.000.000.000
056 Penyusunan Kajian Dampak Perjanjian Internasional 1.000.000.000
1855.017 Bahan pertimbangan kepentingan nasional[Base Line]
550.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
1 Dokumenpertimbangan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 550.000.000
051 Pendampingan atau monitoring penyesuaian struktural 550.000.000
1855.018 Advokasi dan pendampingan dalam rangka penanganankasus[Base Line]
300.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
4 Advokasi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 300.000.000
051 Pemberian Advokasi dan Pendampingan Penanganan Kasus DalamRangka Pengamanan dan Peningkatan Ketahanan Sektor Industri
300.000.000
1856 Pengembangan Akses Pasar Industri Internasional(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
11.528.900.000
1856.004 Inisiasi Kerjasama Teknik dengan Mitra Internasional[Base Line]
430.890.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
7 inisiasi
1856.004.001 Dokumen Penyusunan Program dan Laporan KinerjaDirektorat Wilayah I dan Multilateral
430.890.0007 inisiasi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 430.890.000
051 Layanan Manajemen Kinerja di Wilayah I dan Multilateral 210.894.000
052 Koordinasi Program dan Rencana Kerja Kerjasama IndustriInternasional Wilayah Amerika, Eropa, Timur Tengah, danMultilateral
219.996.000
1856.010 Produk dan jasa industri[Base Line]
3.865.121.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
5 Produk/Jasa
1856.010.051 Jumlah Data Pendukung Peningkatan Akses Produk danJasa Industri
3.865.121.0005 Produk/Jasa
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.865.121.000
051 Pameran Produk dan Jasa Industri di Wilayah Amerika, Eropa, danTimur Tengah
3.865.121.000
1856.013 Posisi runding sektor industri[Base Line]
3.785.160.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
6 Dokumen PosisiRundi
1856.013.001 JJumlah Data Pendukung Peningkatan Akses Produk danJasa Industri
3.785.160.0006 Dokumen PosisiRundi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.785.160.000
051 Peningkatan Kerjasama Industri Melalui Fora KerjasamaInternasional di Wilayah Amerika, Eropa, dan TImur Tengah
415.548.000
052 Peningkatan Kerjasama Industri Internasional Melalui ForaMultilateral Lainnya
1.497.028.000
053 Peningkatan Kerjasama Pada WTO dan Organisasi Komoditas 472.584.000
054 Partisipasi Aktif Dalam Kerjasama Industri Internasional 1.400.000.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional
DKI JAKARTA
(248039)(01)
(09) DIREKTORAT JENDERAL KETAHANAN DAN PENGEMBANGAN AKSES INDUSTRI INTERNASIONALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.09.11) PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN DAN PENGEMBANGAN AKSES INDUSTRI INTERNASIONALPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
1856.014 Fasilitasi pemanfaatan rantai suplai global[Base Line]
1.298.110.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
1 FasilitasiPemanfata
1856.014.001 Jumlah Fasilitasi Peningkatan Akses Sektor IndustriInternasional
1.298.110.0001 FasilitasiPemanfata
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.298.110.000
051 Peningkatan Daya Saing Industri Untuk Akses Pasar Dalam RangkaPemanfaatan Rantai Suplai Global
1.298.110.000
1856.015 Penjajakan kerjasama teknik inisiatif baru
[Base Line]
459.235.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
1 InisiasiKerjasama
1856.015.001 Jumlah Kerjasama Teknik yang Mendukung Akses SumberDaya Industri
459.235.0001 Inisiasi Kerjasama
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 459.235.000
051 Koordinasi Inisiasi Kerjasama Teknik Baru di WIlayah Amerika,Eropa, dan Timur Tengah
459.235.000
1856.016 Implementasi kerjasama teknik[Base Line]
336.218.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
2 KerjasamaTeknik
1856.016.001 Jumlah Kerjasama Teknik Yang Mendukung Akses SumberDaya Industri
336.218.0002 Kerjasama Teknik
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 336.218.000
051 Forum Koordinasi dan Monitoring Implementasi Kerjasama TeknikWilayah Amerika, Eropa, dan Timur Tengah
336.218.000
1856.017 Minat investasi dari perusahaan/industri/negara mitra[Base Line]
1.354.166.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
5 Minat Investasi
1856.017.011 Jumlah Rencana Kerjasama Investasi Asing 1.354.166.0005 Minat Investasi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.354.166.000
051 Penyelenggaraan Promosi Investasi Sektor Industri di WIlayahAmerika, Eropa, dan Timur Tengah
1.354.166.000
1857 Pengembangan Akses Sumber Daya Industri Internasional(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
12.067.800.000
1857.004 Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Teknik[Base Line]
772.077.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
7 kerjasamateknik
1857.004.001 Jumlah Laporan Perencanaan dan Pelaksanaan Kerja 772.077.0007 kerjasama teknik
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 772.077.000
051 Layanan manajemen kinerja di wilayah II dan Regional 649.435.000
052 Koordinasi Penanganan Kerjasama Industri Internasional Wilayah II& Regional
122.642.000
1857.010 Produk dan jasa industri[Base Line]
3.209.880.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
6 Produk/Jasa
1857.010.001 JUMLAH DATA PENDUKUNG PENINGKATAN AKSESPRODUK DAN JASA INDUSTRI
3.209.880.0006 Produk/Jasa
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.209.880.000
051 Pameran Produk dan Jasa di Wilayah Asia, Pasifik, Australia danAfrika
3.209.880.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional
DKI JAKARTA
(248039)(01)
(09) DIREKTORAT JENDERAL KETAHANAN DAN PENGEMBANGAN AKSES INDUSTRI INTERNASIONALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.09.11) PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN DAN PENGEMBANGAN AKSES INDUSTRI INTERNASIONALPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 4KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
1857.013 Posisi runding sektor industri[Base Line]
2.654.087.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
30 Dokumen PosisiRundi
1857.013.001 PENINGKATAN KERJASAMA INDUSTRI INTERNASIONAL(BILATERAL & REGIONAL)
2.654.087.00030 Dokumen PosisiRundi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.654.087.000
051 Penyusunan Posisi Runding fora kerjasama Bilateral di wilayah Asia,Pasifik dan Afrika
589.180.000
052 Penyusunan Posisi Runding dalam fora kerjasama Regional diWilayah Asia, Pasifik dan Afrika
614.420.000
053 Diseminasi Perkembangan Kerjasama Industri Internasional di foraRegional
467.200.000
054 Partisipasi Aktif dalam Forum Kerjasama Industri Internasional 983.287.000
1857.014 Fasilitasi pemanfaatan rantai suplai global[Base Line]
566.708.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
1 FasilitasiPemanfata
1857.014.001 JUMLAH PEMANFAATAN RANTAI SUPLAI GLOBAL PADAINDUSTRI DALAM NEGERI
566.708.0001 FasilitasiPemanfata
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 566.708.000
051 Fasilitasi peningkatan pemanfaatan rantai suply global 338.192.000
052 Penjajakan kerjasama internasional bidang industri 228.516.000
1857.015 Penjajakan kerjasama teknik inisiatif baru
[Base Line]
370.047.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
1 InisiasiKerjasama
1857.015.001 JUMLAH KERJASAMA TEKNIK YANG MENDUKUNG AKSESDUMBER DAYA INDUSTRI
370.047.0001 Inisiasi Kerjasama
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 370.047.000
051 Analisa dan Penjajakan kerjasama teknik baru di wilayah Asia,Pasifik, Afrika dan Australia
370.047.000
1857.016 Implementasi kerjasama teknik[Base Line]
2.236.987.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
2 KerjasamaTeknik
1857.016.001 Jumlah Kerjasama Teknik 2.236.987.0002 Kerjasama Teknik
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.236.987.000
051 Peningkatan Kerjasama Teknik dari wilayah II 2.236.987.000
1857.017 Minat investasi dari perusahaan/industri/negara mitra[Base Line]
2.258.014.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
5 Minat Investasi
1857.017.001 JUMLAH RENCANA KERJASAMA INVESTASI ASING 2.258.014.0005 Minat Investasi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.258.014.000
051 Penyelenggaraan promosi investasi sektor industri di wilayah Asia,Pasifik, Australia dan Afrika
1.993.590.000
052 Peningkatan akses sumber investasi industri di wilayah II 264.424.000
1858 Penyusunan dan Evaluasi Program Ketahanan danPengembangan Akses Industri Internasional(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
26.282.720.000
1858.002 Sistem tata kelola keuangan dan BMN yang transparandan akuntabel[Base Line]
2.296.860.000 KP7 persentase
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional
DKI JAKARTA
(248039)(01)
(09) DIREKTORAT JENDERAL KETAHANAN DAN PENGEMBANGAN AKSES INDUSTRI INTERNASIONALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.09.11) PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN DAN PENGEMBANGAN AKSES INDUSTRI INTERNASIONALPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 5KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.296.860.000
051 Forum Konsultasi dan Koordinasi Ditjen KPAII tahun 2016 909.030.000
052 Koordinasi Penyusunan Program dan Rencana Kerja Ditjen KPAII2016
514.040.000
053 Koordinasi penyusunan SAKIP Ditjen KPAII 166.860.000
054 Penyusunan dan Sosialisasi Kebijakan Kerjasama Internasional diBidang Industri
706.930.000
1858.003 Koordinasi fasilitasi pelaksanaan kerjasama teknik danmonev promosi industri di LN[Base Line]
1.117.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
7 persentase
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.117.000.000
051 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Ditjen KPAII TA 2015 dan SPIP 227.460.000
052 Pengelolaan Administrasi Barang Milik Negera (BMN) 212.690.000
053 Pengelolaan Administrasi Keuangan 422.370.000
054 SPIP Ditjen KPAII 254.480.000
1858.004 Membangun kapasitas SDM industri dalam penanganankerjasama internasional bidang industri[Base Line]
2.610.970.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
120 pegawai
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.610.970.000
051 Koordinasi Penanganan Ketahanan dan Pengembangan AksesIndustri Internasional
2.444.070.000
052 Pelaksanaan Manajemen Kinerja 166.900.000
1858.005 Kuatnya Koodinasi Kerjasama Industri Internasional[Base Line]
1.899.196.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
75 persentase
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.899.196.000
051 Koordinasi dan Fasilitasi Rencana Kerjasama Teknik 884.310.000
052 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama 357.976.000
053 Koordinasi Kerjasama Industri Selatan-Selatan (KISS) 101.657.000
054 Koordinasi Rencana Pelaksanaan Promosi Luar Negeri 368.153.000
055 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Promosi Luar Negeri 187.100.000
1858.006 Tersedianya Informasi Kerjasama Internasional yangTerintegrasi[Base Line]
1.121.054.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
6 paket informasi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.121.054.000
051 Konsolidasi Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Direktorat JenderalKPAII
181.570.000
052 Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Melalui KeikutsertaanDalam Diklat Teknis Dan Generik
824.430.000
053 Evaluasi Kinerja Direktorat Jenderal KPAII 115.054.000
1858.007 Profil Informasi Kerjasama Industri Internasional[Base Line]
667.700.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
6 Paket
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 667.700.000
051 Penyusunan Bahan Publikasi Ditjen KPAII 273.330.000
2016
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI:
KEMEN/LEMBUNIT ORG
PROPINSI
::
(019)
(00)
Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional
DKI JAKARTA
(248039)(01)
(09) DIREKTORAT JENDERAL KETAHANAN DAN PENGEMBANGAN AKSES INDUSTRI INTERNASIONALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
(019.09.11) PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN DAN PENGEMBANGAN AKSES INDUSTRI INTERNASIONALPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 6KP/KD/DK/TP
SD/ CPPERHITUNGAN TAHUN 2016 2
015
2017
2018
2019
(8) (9) (10) (11)
052 Penyusunan dan Pengelolaan Database KPAII 207.870.000
053 Koordinasi Dan Fasilitasi Penyusunan Bahan Promosi 186.500.000
1858.012 Dokumen evaluasi, pelaporan data dan informasi DitjenKII
[Base Line]
579.220.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
7 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 579.220.000
051 Koordinasi, Evaluasi Pencapaian Kinerja Ditjen KPAII 352.480.000
052 Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan KerjasamaInternasional di bidang Industri
226.740.000
1858.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
15.990.720.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN
12 Bulan Layanan
1858.994.001 Pembayaran Gaji 13.541.000.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 13.541.000.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 13.541.000.000
1858.994.002 Penyelenggaraan Operasional dan PemeliharaanPerkantoran
2.449.720.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 380.920.000
051 Dukungan Operasional Direktorat Ketahanan Industri 140.620.000
052 Dukungan Operasional Direktorat Wil I dan Multilateral 119.100.000
053 Dukungan Operasional Direktorat Wil II dan Regional 121.200.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.068.800.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.016.000.000
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit 52.800.000
58.475.000.000
58.475.000.000 0 0
RMPLNRMPPNPBLUHIBAH
0
0 0
TOTAL
PDN 0
2016 2015
2016