95
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 50 TAHUN 2018 RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2019 Sarilamak, Juli 2018

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

  • Upload
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 50 TAHUN 2018

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

TAHUN 2019

Sarilamak, Juli 2018

Page 2: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU
Page 3: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU
Page 4: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU
Page 5: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU
Page 6: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU
Page 7: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU
Page 8: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU
Page 9: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

i

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah diucapkan ke hadirat Allah SWT, karena atas izin dan

kesempatan yang diberikan-Nya jugalah penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun

Anggaran 2019 dapat diselesaikan. Renja ini merupakan salah satu dokumen dalam

merencanakan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019.

Yang digambarkan dalam Renja adalah mengenai latar belakang, maksud

dan tujuan penyusunan Renja, Evaluasi Renja Tahun Lalu, Tujuan dan Sasaran

Perangkat Daerah, serta Rencana Kerja dan Pendanaan.

Sebagai sebuah dokumen, tentunya tidak luput dari kekurangan. Karena itu

diharapkan masukan dan saran untuk perbaikan ke depan. Demikianlah dokumen ini

disusun dan disampaikan, atas segala perhatiannya diucapkan terimakasih.

Tabek Panjang, September 2018

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Hj.YUNIRE YUNIRMAN, ST, M.Si NIP. 19690622 199701 2 001

Page 10: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

ii

DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar i Daftar Isi ii Daftar Tabel iii

BAB I : PENDAHULUAN .................................................................... I-1

1.1 Latar Belakang .............................................................. I-1

1.2 Landasan Hukum .......................................................... I-3

1.3 Maksud dan Tujuan ....................................................... I-4

1.4 Sistematika Penulisan ................................................... I-5

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN

LALU .......................................................................................

II-1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang ............................................................................

II-1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang ............................................................

II-3

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang .…………………………………….....…….............

II-4

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ……………... II-6

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-7

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM

DAN PENATAAN RUANG .....................................................

III-1

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ........................ III-1

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang .....................................................

III-3

3.3 Program dan Kegiatan .................................................. III-3

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN

UMUM DAN PENATAAN RUANG .........................................

IV-1

BAB V : PENUTUP ........................................................................ V-1

Page 11: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

iii

DAFTAR TABEL :

Tabel 2.1 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (Tahun Berjalan)

Tabel 2.2 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 2.3 : Riview terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019

Tabel 2.4 : Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019

Tabel 4.1 : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Page 12: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019

I-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perencanaan

pembangunan daerah disusun secara runut mulai dari Rencana Pembangunan

Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan

Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD). Semua jenis perencanaan ini merupakan dokumen perencanaan di tingkat

kabupaten.

Untuk tingkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga dilakukan

penyusunan perencanaan, yaitu Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) dengan

ruang lingkup waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) dengan

ruang lingkup waktu 1 (satu) tahun.

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan penyusunan dan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 10 Tahun 2011

Tentang RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2005-2025 dan Peraturan

Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang RPJMD

Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021.

Penyusunan RPJMD ini dilaksanakan dalam rangka menjabarkan RPJPD.

Penyusunan RPJMD ini didasari oleh visi dan misi serta program prioritas Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya penyusunan RPJMD ini

merupakan penyusunan RPJMD tahap ketiga dalam ruang lingkup RPJPD 2005-

2025.

Pada tingkatan OPD, RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021

ini secara lebih teknis dan operasional dijabarkan dalam Renstra OPD, dimana

Page 13: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019

I-2

muatan yang terkandung dalam Renstra OPD adalah visi, misi, tujuan dan sasaran

yang akan diraih oleh OPD dengan melaksanakan beberapa program dan kegiatan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing selama lima tahun ke

depan. Program kegiatan tersebut tentunya merupakan pelaksanaan sebagian

kebijakan dan program kepala daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD

Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021. Di samping itu tetap mengacu kepada

RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 dan RPJM Nasional.

Terkait dengan Renstra SKPD tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang juga telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Renstra Dinas PUPR) Tahun 2016-2021

yang berfungsi sebagai referensi perencanaan program dan kegiatan Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama lima tahun.

Selanjutnya sebagai salah satu OPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten

Lima Puluh Kota, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga perlu menyusun

perencanaan tahunan, yaitu berupa Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang (Renja Dinas PUPR). Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang ini merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang. Oleh Karena itu, sesuai dengan amanah Permendagri No. 86

Tahun 2017 yang menyatakan bahwa setelah RKPD ditetapkan, Kepala SKPD harus

segera menetapkan Renja OPD masing-masing, maka Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang harus segera menyusun dan menetapkan Renja Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019.

Proses penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

sebagai berikut :

a. Unit kerja menyusun Renja awal berdasarkan kebutuhan masyarakat, hasil

kunjungan lapangan dan usulan Kepala Daerah.

b. Menampung usulan masyarakat dari hasil kegiatan Musrenbang dan

menyaringnya untuk dimasukkan dalam Renja.

c. Menyatukan Renja dari seluruh unit kerja menjadi Renja OPD berdasarkan pagu

indikatif dan menyampaikannya ke Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota.

Page 14: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019

I-3

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota

merupakan salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota,

sehingga Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga bagian dari

RKPD. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 final

tertuang dalam RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019.

Renja yang disusun setiap tahun merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang

disusun untuk 5 tahun. Dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tahun 2019 juga mengusulkan kegiatan yang bersumber dari Dana DAK yang

sumber dananya berasal dari Pemerintah Pusat.

Renja Tahun 2019 ini akan dijadikan bahan dalam menetapkan KUA PPAS dan

penyusunan RAPBD Tahun 2019.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor

66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI

Nomor 4437).

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah

dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Page 15: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019

I-4

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja

Kementerian dan Lembaga.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor

4124.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah.

11. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2005-2025.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2016-2021.

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang ini adalah untuk :

Page 16: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019

I-5

1. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah serta program Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan,

tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Lima Puluh Kota.

2. Memberikan gambaran kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2019 sesuai

dengan urusan dan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan

Dinas Pekerjaan Umum untuk tahun 2019.

Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang ini ditujukan untuk :

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2019.

2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan

sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 ini

terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut :

I. Pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, landasan hukum

penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, yang berisi hasil evaluasi

pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2018.

III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, yang memuat telaahan terhadap tujuan

dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2019.

Page 17: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019

I-6

IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, yang memuat Rencana

Kerja dan Pagu Indikatif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun

2019.

V. Penutup, yang berisi ketentuan penutup.

Page 18: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

}

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019

II-1

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun 2017) dan Pencapaian

Renstra tahun berjalan (tahun 2018) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.

Page 19: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Page 1 of 36

OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Target Renja

Perangkat Daerah

tahun (n-2) / 2017

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

tahun (n-2) / 2017

Tingkat realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan

s/d tahun berjalan

(tahun n-1) / 2018

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 01 URUSAN WAJIB PELAYANAN

DASAR1 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Terlaksananya dengan baik pelayanan

administrasi perkantoran Dinas PU

1 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya komunikasi antar instansi 72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 50

1 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

Terpenuhinya kebutuhan dinas untuk keperluan

komunikasi, sumber daya air dan listrik

72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 50

1 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/ Operasional

Terpenuhinya kebutuhan dinas untuk keperluan

keperluan pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas

72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 50

1 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terpenuhinya kebutuhan dinas untuk keperluan

administrasi keuangan

72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 50

1 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya ruang kerja dan lingkungan kerja

yang bersih

72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 50

1 01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terpeliharanya kondisi peralatan kerja 72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 50

1 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan dinas untuk keperluan

alat tulis kantor

72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 50

1 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan dinas untuk keperluan

cetak dan penggandaan

72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 50

1 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/

Penerangan Bangunan Kantor

Terpenuhinya kebutuhan dinas untuk keperluan

listrik dan penerangan

72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 50

1 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Terpenuhinya kebutuhan dinas untuk keperluan

peralatan dan perlengkapan kantor

300 unit 96 unit 82 unit 100 unit 122% 9 unit 205 unit 68,33

1 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Tersedianya kebutuhan dinas untuk bahan

bacaan dan peraturan perundang-undangan

72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 50

1 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya kebutuhan dinas untuk keperluan

makan dan minum

72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 50

1 01 01 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

Terpenuhinya kebutuhan dinas untuk keperluan

rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah

72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 50

1 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

Meningkatnya penyediaan sarana dan

prasarana kantor

1 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan untuk operasional

kegiatan

13 unit 5 unit 3 unit 3 unit 100% - 8 unit 61,54

1

KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah

dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) /

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2016-

2021

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (Tahun Berjalan)

Kabupaten Lima Puluh Kota

Target Program dan

Kegiatan Renja

Perangkat Daerah

Tahun n - 1) / 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra

Perangkat Daerah s/d tahun berjalanRealisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d tahun (n - 3) /

2016

Target dan Realisai Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun n

- 2) / 2017

Page 20: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Page 2 of 36

Target Renja

Perangkat Daerah

tahun (n-2) / 2017

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

tahun (n-2) / 2017

Tingkat realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan

s/d tahun berjalan

(tahun n-1) / 2018

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)1

KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah

dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) /

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2016-

2021

Target Program dan

Kegiatan Renja

Perangkat Daerah

Tahun n - 1) / 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra

Perangkat Daerah s/d tahun berjalanRealisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d tahun (n - 3) /

2016

Target dan Realisai Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun n

- 2) / 2017

1 01 02 10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya kebutuhan dinas untuk keperluan

mebeleur

150 unit 68 unit 32 unit 32 unit 100% 2 unit 102 unit 68

1 01 02 21 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas Terpeliharanya rumah dinas 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% - 24 bulan 100

1 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 7 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 100% 1 kegiatan 4 kegiatan 57,14

1 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan

Dinas/ Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas 72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 50

1 01 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR

Meningkatnya disipilin aparatur

1 01 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas aparatur 690 stel 395 stel - - - - 395 stel 57,24

1 01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

Meningkatnya kapasitas sumber daya

aparatur

1 01 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-undangan

Terlaksananya bintek per-UU 54 orang 17 orang 20 orang 20 orang 100% 5 orang 42 orang 77,77

1 01 06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Terciptanya pengembangan sistem

pelaporan kinerja

1 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 3 dokumen 50

1 01 06 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi

Anggaran

Tersusunnya dokumen laporan prognosis

realisasi anggaran

6 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 3 dokumen 50

1 01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya dokumen laporan akhir tahun 6 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 3 dokumen 50

1 03 15 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN

JEMBATAN

Terwujudnya pembangunan jalan dan

jembatan kabupaten

1 03 15 01 Perencanaan Pembangunan Jalan Tersusunnya dokumen perencanaan

pembangunan jalan

25 dokumen 5 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 100% 5 dokumen 13 dokumen 52

1 03 15 03 Pembangunan Jalan Terbangunnya jalan 75,55 km 18,9 km 17,5 km 17,5 km 100% 25,6 km 62 km 82,06

1 03 15 04 Perencanaan Pembangunan Jembatan Tersusunnya dokumen perencanaan

pembangunan jembatan

16 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 100% 2 dokumen 10 dokumen 62,5

1 03 15 05 Pembangunan Jembatan Terbangunnya jembatan 15 unit - 7 unit 7 unit 100% 4 unit 11 unit 73,33

1 03 16 PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN

DRAINASE / GORONG-GORONG

Page 21: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Page 3 of 36

Target Renja

Perangkat Daerah

tahun (n-2) / 2017

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

tahun (n-2) / 2017

Tingkat realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan

s/d tahun berjalan

(tahun n-1) / 2018

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)1

KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah

dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) /

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2016-

2021

Target Program dan

Kegiatan Renja

Perangkat Daerah

Tahun n - 1) / 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra

Perangkat Daerah s/d tahun berjalanRealisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d tahun (n - 3) /

2016

Target dan Realisai Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun n

- 2) / 2017

1 03 16 01 Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase

/ Gorong-gorong

Tersusunnya dokumen perencanaan

Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-

gorong

16 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 100% 4 dokumen 10 dokumen 62,5

1 03 16 03 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-

Gorong

Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase

/ Gorong-gorong

25 km 4,19 km 5,46 km 5,46 km 100% 5,61 km 15,26 km 61,04

1 03 18 PROGRAM REHABILITASI/

PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

Terpeliharanya jalan dan jembatan

1 03 18 01 Perencanaan Priodik Jalan Kabupaten Tersusunnya dokumen perencanaan jalan

kabupaten

12 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 3 dokumen 6 dokumen 50

1 03 18 02 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jembatan

Tersusunnya dokumen perencanaan jembatan

kabupaten

6 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 3 dokumen 50

1 03 18 03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Terpeliharanya jalan secara rutin 19,76 km 4 km 6,41 km 6,41 km 100% 5,7 km 16,11 km 81,52

1 03 18 04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Terpeliharanya jembatan kabupaten 22 unit 4 unit 7 unit 7 unit 100% 5 unit 16 unit 72,72

1 03 18 05 Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik Jalan

Kabupaten

Terpeliharanya jalan secara periodik 56,18 km 22,8 km 12 km 12 km 100% 11 km 45,8 km 81,52

1 03 20 PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN

JEMBATAN

Terpeliharanya kondisi jalan dan jembatan

1 03 20 01 Inspeksi Kondisi Jalan Tersedianya dokumen informasi kondisi jalan

terbaru untuk ditingkatkan, overlay atau

dipelihara

11 dokumen 1 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 100% 2 dokumen 8 dokumen 72,72

1 03 23 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA KEBINAMARGAAN

Terlaksananya peningkatan kinerja sarana

prasarana kebinamargaan

1 03 23 10 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-Alat Berat Alat-alat berat yang terpelihara dengan baik 72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 50

1 03 23 12 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan

Bahan Laboratorium Kebinamargaan

Tersedianya peralatan labor dalam kondisi baik 72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 50

1 03 24 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN

PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA

DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA

Meningkatnya pengembangan dan

pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan

jaringan pengairan lainnya

1 03 24 01 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Tersedianya dokumen perencanaan

pembangunan jaringan irigasi yang akan

dibangun

56 dokumen 20 dokumen 21 dokumen 22 dokumen 104,76% 5 dokumen 47 dokumen 83,93

1 03 24 06 Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum Terbangunnya jaringan air bersih/ air minum 60 paket 9 paket 10 paket 9 paket 90% 17 paket 35 paket 58,33

1 03 24 10 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Terlaksananya pemeliharaan Jaringan irigasi 550 jaringan irigasi 129 jaringan irigasi 92 jaringan irigasi 85 jaringan irigasi 92,39% 99 jaringan irigasi 313 jaringan irigasi 56,9

Page 22: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Page 4 of 36

Target Renja

Perangkat Daerah

tahun (n-2) / 2017

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

tahun (n-2) / 2017

Tingkat realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan

s/d tahun berjalan

(tahun n-1) / 2018

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)1

KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah

dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) /

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2016-

2021

Target Program dan

Kegiatan Renja

Perangkat Daerah

Tahun n - 1) / 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra

Perangkat Daerah s/d tahun berjalanRealisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d tahun (n - 3) /

2016

Target dan Realisai Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun n

- 2) / 2017

1 03 24 15 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi

yang Telah Dibangun

Terpeliharanya Jaringan irigasi yang telah

dibangun

200 jaringan irigasi 50 jaringan irigasi 20 jaringan irigasi 20 jaringan irigasi 100% 80 jaringan irigasi 150 jaringan irigasi 75

1 03 26 PROGRAM PENGEMBANGAN,

PENGELOLAAN DAN KONVERSI SUNGAI,

DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA

Terpeliharanya konservasi sungai, danau

dan sumber daya air lainnya

1 03 26 02 Pemeliharaan/Rehabilitasi Embung dan

Penampung Air Lainnya

Terpeliharanya konservasi embung dan

penampung air lainnya

30 embung 5 embung 7 embung 6 embung 85,71% 6 embung 17 embung 56,66

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam

Pengelolaan Sungai,Danau dan Sumber daya

Air

Meningkatnya pengelolaan WISMP 4 paket 4 paket - - - - 4 paket 100

1 03 27 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA

PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR

LIMBAH

Meningkatnya pengembangan kinerja

pengelolaan air minum dan limbah

1 03 27 02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Terbangunnya prasarana dan sarana air limbah 160 unit - 11 paket 11 paket 100% 115 unit 126 unit 78,75

1 03 28 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR Terkendalinya banjir

1 03 28 03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan

Tanggul Sungai

Mengurangi tingkat kerusakan sungai dan

mengurangi terjadinya banjir

150 lokasi 37 lokasi 32 lokasi 32 lokasi 100% 25 lokasi 94 lokasi 62,66

1 03 29 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH

STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

Terlaksananya pengembangan wilayah

strategis dan cepat tumbuh

1 03 29 01 Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Tersusunnya dokumen perencanaan

pengembangan infrastruktur

7 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 2 dokumen 4 dokumen 57,14

1 03 29 02 Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Terlaksananya pembangunan/ peningkatan

infrastruktur

10 unit 1 unit - - - 6 unit 7 unit 70

1 03 30 PROGRAM PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR PERDESAAN

Terlaksananya pembangunan dan

pengembangan infrastruktur pedesaan

1 03 30 02 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Terbangunnya jalan lingkung dan jembatan

perdesaan

200 km jalan dan 15

unit jembatan

62,5 km jalan dan 6

unit jembatan

50,75 km jalan dan 5

unit jembatan

50,75 km jalan dan 1

unit jembatan

98% 50,75 km jalan dan 5

unit jembatan

164 km jalan dan 12 unit

jembatan

81

1 03 30 03 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air

Bersih Perdesaan

Rumah tangga yang menggunakan air bersih 18 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 5 kegiatan 9 kegiatan 50

1 03 30 05 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan Perdesaan

Terpeliharanya jalan dan jembatan perdesaan

yang telah dibangun

2 km jalan dan 10 unit

jembatan

1 unit jembatan 0,5 km jalan & 4 unit

jembatan

0,5 km jalan & 2 unit

jembatan

66,66% 1,25 km jalan dan 4 unit

jembatan

1,75 km jalan dan 7 unit

jembatan

78,75

1 03 32 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Terlaksananya pengembangan kinerja

pengelolaan persampahan

Page 23: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Page 5 of 36

Target Renja

Perangkat Daerah

tahun (n-2) / 2017

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

tahun (n-2) / 2017

Tingkat realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan

s/d tahun berjalan

(tahun n-1) / 2018

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)1

KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah

dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) /

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2016-

2021

Target Program dan

Kegiatan Renja

Perangkat Daerah

Tahun n - 1) / 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra

Perangkat Daerah s/d tahun berjalanRealisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d tahun (n - 3) /

2016

Target dan Realisai Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun n

- 2) / 2017

1 03 32 02 Penyediaan Prasarana dan Sarana

Pengelolaan Persampahan

Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan

persampahan

150 buah 26 buah 60 buah 60 buah 100% 41 buah 101 buah 67,33

1 03 32 04 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Sarana Persampahan

Terlaksananya operasi dan pemeliharaan

prasarana dan sarana persampahan

72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 50

1 03 35 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG Terlaksananya perencanaan tata ruang

1 03 35 02 Penetapan Kebijakan Tentang RDTRK, RTRK,

dan RTBL

Tersusunnya Ranperda tentang RDTRK, RTRK,

dan RTBL

4 dokumen - 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 2 dokumen 50

1 03 35 03 Sosialisasi Peraturan Peraturan Perundang-

Undangan Tentang Rencana Tata Ruang

Terinformasikannya Peraturan Perundang-

Undangan Tentang Penataan Ruang pada

Masyarakat

2 kegiatan - 1 kegiatan 1 kegiatan 50

1 03 35 05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

Kawasan

Tersedianya Dokumen Rencana Detail Tata

Ruang Kawasan

2 dokumen - - 1 dokumen 1 dokumen 50

1 03 35 07 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan

Lingkungan

Tercapainya Penyempurnaan Dokumen

Rencana Tata Ruang Wilayah

4 dokumen - - 2 dokumen 2 dokumen 50

1 03 35 08 Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata

Ruang

Terlaksananya Rapat Koordinasi tentang

Rencana Tata Ruang

24 bulan - - 12 bulan 12 bulan 50

1 03 35 11 Revisi Rencana Tata Ruang Tersusunnya Revisi Rencana Tata Ruang

Wilayah

1 paket - 1 paket 1 paket 100% - 1 paket 100

1 03 35 12 Pelatihan Aparat dalam Perencanaan Tata

Ruang

Meningkatnya Pengetahuan Aparat Terhadap

Rencana Tata Ruang

2 kegiatan - - 1 kegiatan 1 kegiatan 50

1 03 36 PROGRAM PEMANFAATAN RUANG Terlaksananya pemanfaatan tata ruang yang

baik

1 03 36 02 Penyusunan Norma, Standar dan Kriteria

Pemanfaatan Ruang

Terbitnya Norma, Standar dan Kriteria

Pemanfaatan Ruang

2 dokumen - 1 dokumen 1 dokumen 100% - 1 dokumen 50

1 03 36 06 Pelatihan Aparat dalam Pemanfaatan Ruang Terlaksananya Pelatihan Aparat dalam

Pemanfaatan Ruang

10 orang - - - - 5 orang 5 orang 50

PROGRAM PENGENDALIAN

PEMANFAATAN RUANG

Terkendalinya pemanfaatan ruang

1 03 37 05 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Terlaksananya Pengawasan Pemanfaatan

Ruang

72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 50

1 03 37 08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terdapatnya Laporan Pengawasan dan

Pengendalian Ruang

24 bulan - - - - 12 bulan 12 bulan 50

1 04 16 PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN,

PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN

PEMANFAATAN TANAH

Tersusunnya perencanaan pengembangan

wilayah IKK

Page 24: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Page 6 of 36

Target Renja

Perangkat Daerah

tahun (n-2) / 2017

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

tahun (n-2) / 2017

Tingkat realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan

s/d tahun berjalan

(tahun n-1) / 2018

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)1

KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah

dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) /

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2016-

2021

Target Program dan

Kegiatan Renja

Perangkat Daerah

Tahun n - 1) / 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra

Perangkat Daerah s/d tahun berjalanRealisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d tahun (n - 3) /

2016

Target dan Realisai Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun n

- 2) / 2017

1 04 16 01 Penataan Penguasaan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

Tersusunnya perencanaan jalan perkotaan dan

ruang terbuka hijau kota Sarilamak yang lebih

tertata

10 sertifikat - - - - 5 sertifikat 5 sertifikat 50

1 04 17 PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-

KONFLIK PERTANAHAN

Terlaksananya penyelesaian konflik-konflik

pertanahan

1 04 17 01 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik

Pertanahan

Tertanganinya kasus-kasus pertanahan 6 kasus - 6 kasus 1 kasus 16,66% 2 kasus 3 kasus 50

Tabek Panjang, September 2018

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Hj. YUNIRE YUNIRMAN, ST, M.Si

NIP. 19690622 199701 2 001

Page 25: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

}

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019

II-2

Dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun 2017), dapat

disimpulkan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran

yang direncanakan, sebagai berikut :

a. Kegiatan Pembangunan Jalan

b. Kegiatan Pemeliharaan Jalan

c. Program Perencanaan Tata Ruang

d. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan

Tanah

e. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran

yang direncanakan, sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan

Keuangan

b. Kegiatan Pembangunan Jembatan

c. Kegiatan Pemeliharaan Jembatan

d. Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan

Jaringan Pengairan Lainnya

e. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah

f. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan, sebagai berikut :

a. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target

kinerja program/kegiatan, sebagai berikut :

a. Target kinerja tidak tercapai disebabkan oleh :

1. Anggaran yang tersedia untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan

yang mencukupi sebesar yang direncanakan.

Page 26: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

}

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019

II-3

2. Target Perda Tata Ruang tidak bisa diselesaikan karena Anggaran yang

tersedia juga tidak mencukupi.

3. Permasalahan pertanahan yang komplek dan perlu penyelesaian secara

bijaksana dan membutuhkan waktu agak lama.

b. Target kinerja terpenuhi disebabkan oleh :

1. Anggaran yang tersedia mencukupi

2. Kinerja aparatur yang bagus dalam menyelesaikan pekerjaan

3. Pelaksana pekerjaan yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan

pekerjaan.

c. Target kinerja melebihi target disebabkan oleh :

1. Anggaran yang tersedia menunjang untuk menyelesaikan pekerjaan

2. Semangat kerja yang tinggi dari aparatur

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang, sebagai berikut :

a. Pemicu bagi aparatur dalam bekerja memberikan pelayanan kepada

masyarakat.

b. Salah satu tolok ukur untuk menilai keberhasilan organisasi

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk

mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagai berikut :

a. Perencanan kegiatan konstruksi sebaiknya diselesaikan sebelum tahun

anggaran pelaksanaannya.

b. Penganggaran kegiatan infrastruktur perlu diprioritaskan dan dianggarkan

cukup sesuai dengan kebutuhan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Page 27: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Realisasi

Pencapaian

Tahun

2017

(n-2)

Tahun

2018

(n-1)

Tahun

2019

(n)

Tahun

2020

(n+1)

Tahun

2021

(n+2)

Tahun 2017

(n-2)

Tahun

2018

(n-1)

Tahun

2019

(n)

1 Persentase tersedinya air irigasi untuk pertanian rakyat

pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan

kewenangannya

70 69,92 61,34 63,58 65,66 67,86 69,92 61,50 63,58 65,66 Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan

ketersediaan anggaran, namun masih jauh dibawah

target SPM secara nasional

2 Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan

sedang

60 49,74 43,48 44,94 46,44 48,04 49,74 43,38 44,94 46,44 Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan

ketersediaan anggaran, namun masih jauh dibawah

target SPM secara nasional

3 Persentase penduduk yang mendapatkan akses air

minum yang aman

81,77 81.62 75 76.35 77.33 79.42 81.62 75 75.35 77.33 Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan

ketersediaan anggaran, namun masih jauh dibawah

target SPM secara nasional

4 Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah

yang memadai

60 77.16 72 73.73 74,82 75.96 77.16 72,4 73.73 74,82 Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan

ketersediaan anggaran, namun masih jauh dibawah

target SPM secara nasional

5 Persentase pengangkutan sampah 70 8 7,6 7,7 7,8 7,9 8 7,6 7,70 7,8 Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan

ketersediaan anggaran, namun masih jauh dibawah

target SPM secara nasional

6 Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata

ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota berserta rencana

rincinya melalui peta analog dan peta digital

100 66.52 53.84 55 58.84 62.84 66.52 53 55 58,84 Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan

ketersediaan anggaran, namun masih jauh dibawah

target SPM secara nasional

No

Tabel 2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Lima Puluh Kota

Catatan AnalisisIKK

SPM /

standar

nasional

(%)

Indikator

Target Renstra Perangkat Daerah Proyeksi

Tabek Panjang, September 2018

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Hj. YUNIRE YUNIRMAN, ST, M.Si

NIP. 19690622 199701 2 001

Page 28: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

}

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019

II-4

Dari tabel ini terlihat bahwa Target Renstra yang disusun telah disesuaikan dengan

kondisi dan ketersediaan anggaran, namun masih jauh dibawah target SPM secara

nasional. Sehingga perlu dilakukan penambahan anggaran dan alokasi waktu yang

tidak sedikit untuk bisa mencapai target sesuai standar nasional.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan

tugas dan fungsi OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra OPD, maka

dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi

OPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD,

dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan

oprogram dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil

evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra

SKPD.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimaksud sebagai berikut :

1. Tingkat kinerja pelayanan OPD sudah baik namun karena keterbatasan anggaran

maka masih banyak kebutuhan dan usulan masyarakat yang belum terpenuhi.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan

fungsi OPD :

- Ada beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur yang harus dipending

karena ketidaksiapan masyarakat mendukung dalam bentuk pembebasan

lahan.

- Ada oknum masyarakat yang ikut mengatur dan mengkritisi kegiatan

pembangunan infrastruktur yang sedang dilaksanakan.

- Ada oknum masyarakat yang ingin mencari untung dari kegiatan

pembangunan infrastruktur yang sedang dilaksanakan padahal tidak

memenuhi persyaratan.

Page 29: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

}

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019

II-5

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian

program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet

Goals);

- Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang dengan baik, akan mendukung pencapaian Visi dan Misi

Kepala Daerah.

- Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang dengan baik juga ikut menyukseskan tercapainya program

nasional dan internasional di bidang infrastruktur.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD

Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan pada Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang diantaranya :

- Keterbatasan jumlah personil

- Keterbatasan APBD dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap

infrastruktur yang baik.

Peluang dalam meningkatkan pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang diantaranya :

- Masyarakat mempunyai harapan yang besar pada Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang dan siap mendukung program yang dilaksanakan.

- Tersedia peluang meraih dana dari pemerintah pusat untuk peningakatan

infrastruktur.

5. Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan

program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

a. Adanya prioritas usulan kegiatan yang sangat dibutuhkan masyarakat

b. Adanya prioritas kegiatan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala

Daerah serta program nasional/ internasional.

Page 30: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

}

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019

II-6

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD

adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan

Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja OPD tersebut disusun adalah untuk

mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan

kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya,

Renja OPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD

tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Riview Rancangan Awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara

rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Dari hasil Riview Rancangan Awal RKPD diperoleh temuan-temuan dan

catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD sebagai berikut :

1. Terdapat item pekerjaan baru dalam kegiatan yang tidak terdapat di

rancangan awal RKPD

2. Ada beberapa program dan kegiatan yang cocok namun besaran anggaranya

berbeda

3. Belum semua kebutuhan masyarakat tertampung dalam RKPD Awal karena

keterbatasan anggaran.

Riview terhadap rancangan awal RKPD disajikan dalam Tabel 2.3 sebagai

berikut :

Page 31: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program/KegiatanIndikator Kinerja

Program/KegiatanLokasi

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp) Program/KegiatanIndikator Kinerja

Program/KegiatanLokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

(Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I SEKRETARIAT 2.873.127.000 SEKRETARIAT 3.001.127.000 PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Dengan

Baik Pelayanan

Administrasi Perkantoran

100% 1.281.506.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Dengan

Baik Pelayanan

Administrasi Perkantoran

100% 1.289.506.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat

menyurat

Dinas PUPR 100% 7.700.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat

menyurat

Dinas PUPR 100% 7.700.000

1. Belanja Barang dan Jasa 12 bulan 7.700.000 1. Belanja Barang dan Jasa 12 bulan 7.700.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya komunikasi

dan operasional teknologi

penunjang kegiatan

Dinas PUPR 100% 99.600.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya

komunikasi dan

operasional teknologi

Dinas PUPR 100% 99.600.000

1. Belanja Barang dan Jasa : 99.600.000 1. Belanja Barang dan Jasa : 99.600.000 - Biaya Rekening Telepon 12 bulan 1.800.000 - Biaya Rekening Telepon 12 bulan 1.800.000 - Biaya Rekening Air 12 bulan 1.800.000 - Biaya Rekening Air 12 bulan 1.800.000 - Biaya Rekening Listrik 12 bulan 66.000.000 - Biaya Rekening Listrik 12 bulan 66.000.000 - Biaya Internet 12 bulan 30.000.000 - Biaya Internet 12 bulan 30.000.000

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Terpenuhinya kebutuhan

dinas untuk keperluan

perizinan kendaraan dinas

Dinas PUPR 100% 34.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Terpenuhinya kebutuhan

dinas untuk keperluan

perizinan kendaraan

Dinas PUPR 100% 34.000.000

1. Belanja Barang dan Jasa 34.000.000 1. Belanja Barang dan Jasa 34.000.000 - Biaya KIR 1 Tahun 5.000.000 - Biaya KIR 1 Tahun 5.000.000 - Pajak Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 10 Unit 15.000.000 - Pajak Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 10 Unit 15.000.000 - Pajak Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 30 Unit 9.000.000 - Pajak Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 30 Unit 9.000.000 - Pajak Alat Berat 1 Tahun 5.000.000 - Pajak Alat Berat 1 Tahun 5.000.000

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya

administrasi keuangan

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

Dinas PUPR 100% 410.100.000 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya

administrasi keuangan

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

Dinas PUPR 100% 410.100.000

1.Belanja Pegawai : 162.120.000 1.Belanja Pegawai : 162.120.000 - Honorarium PNS 1 Tahun 109.500.000 - Honorarium PNS 1 Tahun 109.500.000 a. Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna

Anggaran

1 Tahun 30.600.000 a. Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna

Anggaran

1 Tahun 30.600.000

b. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK

SKPD) dan Pembantu PPK

1 Tahun 22.200.000 b. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK

SKPD) dan Pembantu PPK

1 Tahun 22.200.000

c. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan

Pembantu PPTK serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SKPD

1 Tahun 15.900.000 c. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan

Pembantu PPTK serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SKPD

1 Tahun 15.900.000

d. Honorarium Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara

Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus Barang

1 Tahun 40.800.000 d. Honorarium Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara

Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus Barang

1 Tahun 40.800.000

- Uang Lembur 1 Tahun 52.620.000 - Uang Lembur 1 Tahun 52.620.000

2. Belanja Barang dan Jasa 247.980.000 2. Belanja Barang dan Jasa 247.980.000 - Honorarium Non PNS 15 orang 247.980.000 - Honorarium Non PNS 15 orang 247.980.000

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terawatnya kantor dan

lingkungan Dinas

Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

Dinas PUPR 100% 41.752.500 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terawatnya kantor dan

lingkungan Dinas

Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

Dinas PUPR 100% 41.752.500

1. Belanja Barang dan Jasa : 41.752.500 1. Belanja Barang dan Jasa : 41.752.500 - Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun 12.592.500 - Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun 12.592.500 - Honorarium THL 2 orang 29.160.000 - Honorarium THL 2 orang 29.160.000

1

Tabel 2.3

Riview terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan

Penting

1

Page 32: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Program/KegiatanIndikator Kinerja

Program/KegiatanLokasi

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp) Program/KegiatanIndikator Kinerja

Program/KegiatanLokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

(Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan

Penting

6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terlaksananya perbaikan

peralatan kerja

Dinas PUPR 100% 22.000.000 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terlaksananya perbaikan

peralatan kerja

Dinas PUPR 100% 30.000.000 Perlu

anggaran

yang

memadai

untuk

perbaikan

peralatan

kerja yang

rusak 1. Belanja Barang dan Jasa : 22.000.000 1. Belanja Barang dan Jasa : 30.000.000 - Biaya Pemeliharaan Komputer/Laptop/Notebook 1 Tahun 10.000.000 - Biaya Pemeliharaan Komputer/Laptop/Notebook 1 Tahun 10.000.000 - Biaya Pemeliharaan Printer 1 Tahun 7.000.000 - Biaya Pemeliharaan Printer 1 Tahun 15.000.000 - Biaya Pemeliharaan AC 1 Tahun 3.000.000 - Biaya Pemeliharaan AC 1 Tahun 3.000.000

- Biaya Pemeliharaan Sound System 1 Tahun 2.000.000 - Biaya Pemeliharaan Sound System 1 Tahun 2.000.000

7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis

pendukung administrasi

perkantoran

Dinas PUPR 100% 154.510.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis

pendukung administrasi

perkantoran

Dinas PUPR 100% 154.510.000

1. Belanja Barang dan Jasa : 154.510.000 1. Belanja Barang dan Jasa : 154.510.000 - Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun 154.510.000 - Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun 154.510.000

8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang

cetakan dan penggandaan

pendukung administrasi

perkantoran

Dinas PUPR 1 Tahun 103.800.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang

cetakan dan

penggandaan pendukung

administrasi perkantoran

Dinas PUPR 1 Tahun 103.800.000

1. Belanja Barang dan Jasa : 103.800.000 1. Belanja Barang dan Jasa : 103.800.000 - Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang

negara

1 Tahun 1.500.000 - Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang

negara

1 Tahun 1.500.000

- Belanja cetak 1 Tahun 36.800.000 - Belanja cetak 1 Tahun 36.800.000 - Belanja Penggandaan 1 Tahun 60.000.000 - Belanja Penggandaan 1 Tahun 60.000.000 - Belanja Penjilidan 1 Tahun 5.500.000 - Belanja Penjilidan 1 Tahun 5.500.000

9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Tersedianya komponen

listrik dalam peningkatan

pelayanan administrasi

perkantoran

Dinas PUPR 100% 13.310.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Tersedianya komponen

listrik dalam peningkatan

pelayanan administrasi

perkantoran

Dinas PUPR 100% 13.310.000

1. Belanja Barang dan Jasa : 13.310.000 1. Belanja Barang dan Jasa : 13.310.000 - Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering,

kabel listrik)

1 Tahun 13.310.000 - Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery

kering, kabel listrik)

1 Tahun 13.310.000

10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan

kantor dalam peningkatan

pelayanan administrasi

perkantoran

Dinas PUPR 33 unit 149.375.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan

kantor dalam

peningkatan pelayanan

administrasi perkantoran

Dinas PUPR 33 unit 149.375.000

1. Belanja Modal 149.375.000 1. Belanja Modal 149.375.000 - Pengadaan Paper Shredder 2 Unit 15.000.000 - Pengadaan Paper Shredder 2 Unit 15.000.000 - Pengadaan Komputer/PC 3 Unit 39.000.000 - Pengadaan Komputer/PC 3 Unit 39.000.000 - Pengadaan Printer A4 5 Unit 15.000.000 - Pengadaan Printer A4 5 Unit 15.000.000 - Pengadaan Kelengkapan Komputer (Mouse, Keyboard,

Hardisk, Speaker)

10 Unit 6.375.000 - Pengadaan Kelengkapan Komputer (Mouse, Keyboard,

Hardisk, Speaker)

10 Unit 6.375.000

- Pengadaan UPS 5 Unit 9.000.000 - Pengadaan UPS 5 Unit 9.000.000 - Pengadaan Sound System beserta Kelengkapannya 1 Set 50.000.000 - Pengadaan Sound System beserta Kelengkapannya 1 Set 50.000.000 - Pengadaan TV Informasi beserta Kelengkapannya 1 Unit 15.000.000 - Pengadaan TV Informasi beserta Kelengkapannya 1 Unit 15.000.000

11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan

dan peraturan perundang -

undangan

Dinas PUPR 100% 16.800.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

Tersedianya bahan

bacaan dan peraturan

perundang - undangan

Dinas PUPR 100% 16.800.000

1. Belanja Barang dan Jasa : 16.800.000 1. Belanja Barang dan Jasa : 16.800.000 - Belanja surat kabar/majalah 1 Tahun 16.800.000 - Belanja surat kabar/majalah 1 Tahun 16.800.000

12 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan,

minum dan snack untuk

rapat dan tamu pada

Dinas PUPR 3400 porsi 47.660.500 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan,

minum dan snack untuk

rapat dan tamu pada

Dinas PUPR 3400 porsi 47.660.500

1. Belanja Barang dan Jasa : 47.660.500 1. Belanja Barang dan Jasa : 47.660.500 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2400 Porsi 33.910.500 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2400 Porsi 33.910.500 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1000 Porsi 13.750.000 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1000 Porsi 13.750.000

13 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya koordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah

Dinas PUPR 12 bulan 180.898.000 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya koordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah

Dinas PUPR 12 bulan 180.898.000

2

Page 33: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Program/KegiatanIndikator Kinerja

Program/KegiatanLokasi

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp) Program/KegiatanIndikator Kinerja

Program/KegiatanLokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

(Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan

Penting

1. Belanja Barang dan Jasa : 180.898.000 1. Belanja Barang dan Jasa : 180.898.000 - Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun 28.025.000 - Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun 28.025.000 - Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun 152.873.000 - Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun 152.873.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Penyediaan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

100% 1.378.850.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya

Penyediaan Sarana dan

Prasarana Aparatur

100% 1.448.850.000

14 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan

dinas roda 4 untuk

operasional kegiatan dinas

Dinas PUPR 2 Unit

Kendaraan

Operasional

626.350.000 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan

dinas roda 4 untuk

operasional kegiatan

Dinas PUPR 2 Unit

Kendaraan

Operasional

626.350.000

1. Belanja Modal 626.350.000 1. Belanja Modal 626.350.000 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 2 Unit 600.000.000 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 2 Unit 600.000.000

- Penunjang Belanja 26.350.000 - Penunjang Belanja 26.350.000

15 Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur

pendukung kegiatan kerja

aparatur

Dinas PUPR 32 Unit 75.000.000 Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur

pendukung kegiatan

kerja aparatur

Dinas PUPR 32 Unit 75.000.000

1. Belanja Modal 75.000.000 1. Belanja Modal 75.000.000 - Pengadaan Meja Rapat 1 Set 15.000.000 - Pengadaan Meja Rapat 1 Set 15.000.000 - Pengadaan Kursi Rapat 30 Unit 45.000.000 - Pengadaan Kursi Rapat 30 Unit 45.000.000 - Pengadaan Sofa Tamu 1 Set 15.000.000 - Pengadaan Sofa Tamu 1 Set 15.000.000

16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemugaran

kantor dan pematangan

lapangan parkir di Dinas

Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas PUPR 2 Paket 407.500.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya

pemugaran kantor dan

pematangan lapangan

parkir di Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Lima

Dinas PUPR 2 Paket 407.500.000

1. Belanja Modal 407.500.000 1. Belanja Modal 407.500.000 - Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Paket 200.000.000 - Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Paket 200.000.000 - Pematangan Lapangan Parkir 1 Paket 200.000.000 - Pematangan Lapangan Parkir 1 Paket 200.000.000

- Penunjang Belanja 7.500.000 - Penunjang Belanja 7.500.000

17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya

pemeliharaan kendaraan

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

Dinas PUPR 1 Tahun 270.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya

pemeliharaan kendaraan

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

Dinas PUPR 1 Tahun 340.000.000

1. Belanja Barang dan Jasa : 270.000.000 1. Belanja Barang dan Jasa : 340.000.000 - Belanja Jasa Service 1 Tahun 30.000.000 - Belanja Jasa Service 1 Tahun 30.000.000 - Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Tahun 80.000.000 - Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Tahun 150.000.000 Banyak

kendaraan

dinas yang

perlu

diperbaiki - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1 Tahun 160.000.000 - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1 Tahun 160.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 105.000.000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 105.000.000 18 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas

aparatur

Dinas PUPR 105.000.000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian

dinas aparatur

Dinas PUPR 105.000.000

1. Belanja Barang dan Jasa 105.000.000 1. Belanja Barang dan Jasa 105.000.000 - Belanja Pakaian Dinas Harian 190 Stel 95.000.000 - Belanja Pakaian Dinas Harian 190 Stel 95.000.000 - Penunjang Belanja Barang 10.000.000 - Penunjang Belanja Barang 10.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.000 19 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang -

Undangan

Meningkatnya kemampuan

teknis aparatur Dinas

PUPR Kabupaten Lima

Sesuai instansi/lembaga

pelaksana

10 orang 50.000.000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang -

Undangan

Meningkatnya

kemampuan teknis

aparatur Dinas PUPR

Sesuai instansi/lembaga

pelaksana

10 orang 100.000.000

1. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 1. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - Belanja Bimbingan Teknis 10 Orang 50.000.000 - Belanja Bimbingan Teknis 20 Orang 100.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

57.771.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

57.771.000

20 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Meningkatnya sistem

pelaporan dan kinerja

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas PUPR 1 Dokumen 41.850.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Meningkatnya sistem

pelaporan dan kinerja

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

Kabupaten Lima Puluh

Dinas PUPR 1 Dokumen 41.850.000

1. Belanja Pegawai 19.510.000 1. Belanja Pegawai 19.510.000 - Uang Lembur 1 Tahun 19.510.000 - Uang Lembur 1 Tahun 19.510.000

3

Page 34: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Program/KegiatanIndikator Kinerja

Program/KegiatanLokasi

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp) Program/KegiatanIndikator Kinerja

Program/KegiatanLokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

(Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan

Penting

2. Belanja Barang dan Jasa 1 Tahun 22.340.000 2. Belanja Barang dan Jasa 1 Tahun 22.340.000 - Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 720.000 - Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 720.000 - Belanja Penggandaan 9.770.000 - Belanja Penggandaan 9.770.000 - Belanja Penjilidan 1.100.000 - Belanja Penjilidan 1.100.000 - Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.750.000 - Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.750.000

21 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Meningkatnya sistem

pelaporan dan kinerja

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas PUPR 1 Dokumen 8.441.000 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Meningkatnya sistem

pelaporan dan kinerja

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

Kabupaten Lima Puluh

Dinas PUPR 1 Dokumen 8.441.000

1. Belanja Pegawai 6.976.000 1. Belanja Pegawai 6.976.000

- Uang Lembur 1 Tahun 6.976.000 - Uang Lembur 1 Tahun 6.976.000

2. Belanja Barang dan Jasa 1 Tahun 1.465.000 2. Belanja Barang dan Jasa 1 Tahun 1.465.000 - Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 300.000 - Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 300.000 - Belanja Penggandaan 1.000.000 - Belanja Penggandaan 1.000.000 - Belanja Penjilidan 165.000 - Belanja Penjilidan 165.000

22 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Meningkatnya sistem

pelaporan dan kinerja

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas PUPR 1 Dokumen 7.480.000 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Meningkatnya sistem

pelaporan dan kinerja

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

Kabupaten Lima Puluh

Dinas PUPR 1 Dokumen 7.480.000

1. Belanja Pegawai 6.380.000 1. Belanja Pegawai 6.380.000 - Uang Lembur 6.380.000 - Uang Lembur 6.380.000

2. Belanja Barang dan Jasa 1.100.000 2. Belanja Barang dan Jasa 1.100.000 - Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 300.000 - Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 300.000 - Belanja Penggandaan 690.000 - Belanja Penggandaan 690.000 - Belanja Penjilidan 110.000 - Belanja Penjilidan 110.000

II BIDANG BINA MARGA 103.224.741.438 BIDANG BINA MARGA 173.224.741.438

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Terwujudnya

Pembangunan Jalan dan

Jembatan Kabupaten

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

61.578.436.550 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Terwujudnya

Pembangunan Jalan dan

Jembatan Kabupaten

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

77.578.436.550

23 Pembangunan Jalan Terbangunnya jalan Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

47.117.286.550 Pembangunan Jalan Terbangunnya jalan Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

63.117.286.550 Masih

banyak ruas

jalan yang Belanja Pegawai 50.000.000 Belanja Pegawai 50.000.000 Belanja Bahan Pakai Habis 16.000.000 Belanja Bahan Pakai Habis 16.000.000 Belanja Jasa Kantor 80.000.000 Belanja Jasa Kantor 80.000.000 Belanja Makanan dan Minuman 8.000.000 Belanja Makanan dan Minuman 8.000.000 Belanja Perjalanan Dinas 173.325.000 Belanja Perjalanan Dinas 173.325.000

Peningkatan Jalan DAK : Peningkatan Jalan DAK :Jl. Batu Balang - Belakang Politani (Koto Harau - Sarilamak) Kec. Harau 6.219.996.750 Jl. Batu Balang - Belakang Politani (Koto Harau - Sarilamak) Kec. Harau 6.219.996.750 Pulutan - Balai Tinggi (R-162) DAK Kec. Harau 2.699.997.300 Pulutan - Balai Tinggi (R-162) DAK Kec. Harau 2.699.997.300

Peningkatan Jalan DAU : Peningkatan Jalan DAU :Jl. Simp. Batu Hampa - Suayan Kecamatan Akabiluru 3.999.996.000 Jl. Simp. Batu Hampa - Suayan Kecamatan Akabiluru 6.999.996.000 Silarak - Batas Kota Kec. Luak 2.970.000.000 Silarak - Batas Kota Kec. Luak 4.970.000.000 Maek - Tanjung Bungo Kec. Bukik Barisan 1.999.998.000 Maek - Tanjung Bungo Kec. Bukik Barisan 6.999.998.000 Jl. Tj. Pati - Ketinggian Kec. Harau 7.999.992.000 Jl. Tj. Pati - Ketinggian Kec. Harau 7.999.992.000

Pelebaran Jl. Tj. Pati - SimalanggangKec. Harau -

Payakumbuh9.999.990.000 Pelebaran Jl. Tj. Pati - Simalanggang

Kec. Harau - Payakumbuh15.999.990.000

Pembangunan Jalan dengan TMMN/D (Bhakti ABRI) Lima Puluh Kota 2.200.000.000 Pembangunan Jalan dengan TMMN/D (Bhakti ABRI) Lima Puluh Kota 2.200.000.000 Sarilamak - Solok Bio Bio Kecamatan Harau 3.999.996.000 Sarilamak - Solok Bio Bio Kecamatan Harau 3.999.996.000 Suliki - Sp. Sei. Dadok (R-27) Segmen Aia Masin Kec. Bukik Barisan 2.499.997.500 Suliki - Sp. Sei. Dadok (R-27) Segmen Aia Masin Kec. Bukik Barisan 2.499.997.500

Jalan Suliki - Sp. Sei. Dadok segmen Bela Negara Kecamatan Gunuang

Omeh

1.999.998.000 Jalan Suliki - Sp. Sei. Dadok segmen Bela Negara Kecamatan Gunuang Omeh 1.999.998.000

Penunjang Belanja Modal 200.000.000 Penunjang Belanja Modal 200.000.000

4

Page 35: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Program/KegiatanIndikator Kinerja

Program/KegiatanLokasi

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp) Program/KegiatanIndikator Kinerja

Program/KegiatanLokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

(Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan

Penting

24 Pembangunan Jembatan Terbangunnya Jembatan Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

14.461.150.000 Pembangunan Jembatan Terbangunnya Jembatan Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

14.461.150.000

Belanja Pegawai 30.000.000 Belanja Pegawai 30.000.000 Belanja Bahan Pakai Habis 2.400.000 Belanja Bahan Pakai Habis 2.400.000 Belanja Jasa Kantor 45.000.000 Belanja Jasa Kantor 45.000.000 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 10.000.000 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 10.000.000 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.000.000 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.000.000 Belanja Makanan dan Minuman 8.250.000 Belanja Makanan dan Minuman 8.250.000 Belanja Perjalanan Dinas 180.000.000 Belanja Perjalanan Dinas 180.000.000

Jembatan Maek Kec. Bukik Barisan 3.999.000.000 Jembatan Maek Kec. Bukik Barisan 3.999.000.000 Jembatan Sipingai Kec. Guguak 1.999.500.000 Jembatan Sipingai Kec. Guguak 1.999.500.000 Jembatan Sopan Gadang Maek Kec. Bukit Barisan 3.000.000.000 Jembatan Sopan Gadang Maek Kec. Bukit Barisan 3.000.000.000

Pembangunan Jembatan Mesjid Raya Jorong Baruah Gunuang II 2.499.000.000 Pembangunan Jembatan Mesjid Raya Jorong Baruah Gunuang II 2.499.000.000 Jembatan Ketinggian Kecamatan Harau 2.499.000.000 Jembatan Ketinggian Kecamatan Harau 2.499.000.000

Penunjang Belanja Modal 185.000.000 Penunjang Belanja Modal 185.000.000

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Terpeliharanya Jalan dan

Jembatan

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

37.510.053.100 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Terpeliharanya Jalan dan

Jembatan

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

79.510.053.100

25 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Terpeliharanya Jalan

Secara Rutin dan Periodik

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

5.352.075.000 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Terpeliharanya Jalan

Secara Rutin dan Periodik

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

35.352.075.000 Masih

banyak ruas

jalan yang

perlu

diperbaiki Belanja Pegawai 45.000.000 Belanja Pegawai 45.000.000 Belanja Bahan Pakai Habis 2.400.000 Belanja Bahan Pakai Habis 2.400.000 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 10.000.000 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 10.000.000 Belanja Makanan dan Minuman 4.675.000 Belanja Makanan dan Minuman 4.675.000 Belanja Perjalanan Dinas 40.000.000 Belanja Perjalanan Dinas 40.000.000

Pemeliharaan Rutin Jalan secara Swakelola 5.000.000.000 Pemeliharaan Rutin Jalan secara Swakelola 35.000.000.000

Penunjang Belanja Modal 250.000.000 Penunjang Belanja Modal 250.000.000

26 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Terpeliharanya Jembatan

Kabupaten

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

727.075.000 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Terpeliharanya Jembatan

Kabupaten

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

727.075.000

Belanja Pegawai 45.000.000 Belanja Pegawai 45.000.000 Belanja Bahan Pakai Habis 2.400.000 Belanja Bahan Pakai Habis 2.400.000 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 9.000.000 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 9.000.000 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.000.000 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.000.000 Belanja Makanan dan Minuman 4.675.000 Belanja Makanan dan Minuman 4.675.000 Belanja Perjalanan Dinas 19.000.000 Belanja Perjalanan Dinas 19.000.000

Perbaikan jembatan Panawan, pukaan dan jembatan sungai Montuang 400.000.000 Perbaikan jembatan Panawan, pukaan dan jembatan sungai Montuang 400.000.000 Pembangunan jembatan Sungai Botuang 200.000.000 Pembangunan jembatan Sungai Botuang 200.000.000

Penunjang Belanja Modal 43.000.000 Penunjang Belanja Modal 43.000.000

27 Rehabilitasi/Pemeliharaan Priodik Jalan Kabupaten Terpeliharanya Jalan

Secara Periodik

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

31.430.903.100 Rehabilitasi/Pemeliharaan Priodik Jalan Kabupaten Terpeliharanya Jalan

Secara Periodik

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

43.430.903.100 Masih

banyak ruas

jalan yang

perlu Belanja Pegawai 45.000.000 Belanja Pegawai 45.000.000 Belanja Bahan Pakai Habis 4.800.000 Belanja Bahan Pakai Habis 4.800.000 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 20.000.000 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 20.000.000 Belanja Cetak dan Penggandaan 8.000.000 Belanja Cetak dan Penggandaan 8.000.000 Belanja Makanan dan Minuman 8.250.000 Belanja Makanan dan Minuman 8.250.000 Belanja Perjalanan Dinas 100.000.000 Belanja Perjalanan Dinas 100.000.000

Pemeliharaan periodik jalan DAK : Pemeliharaan periodik jalan DAK :

Dangung Dangung - Limbanang (R-136) Kec. Guguak 2.399.908.500 Dangung Dangung - Limbanang (R-136) Kec. Guguak 2.399.908.500 Koto Baru - Bukik Apik (R-06) 3.754.985.850 Koto Baru - Bukik Apik (R-06) 3.754.985.850 Alang Laweh - Mangunai (R-36) 3.509.990.550 Alang Laweh - Mangunai (R-36) 3.509.990.550 Manggih - Bts. Kota Payakumbuh (R-105) 1.874.990.700 Manggih - Bts. Kota Payakumbuh (R-105) 1.874.990.700

Pemeliharaan periodik jalan DAU : Pemeliharaan periodik jalan DAU :

5

Page 36: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Program/KegiatanIndikator Kinerja

Program/KegiatanLokasi

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp) Program/KegiatanIndikator Kinerja

Program/KegiatanLokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

(Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan

Penting

Mungka - Padang Lawas (R-13) Kec. Mungka 2.999.997.000 Mungka - Padang Lawas (R-13) Kec. Mungka 6.999.997.000 Padang Japang - Mungka (R-12) Kec. Mungka 2.999.997.000 Padang Japang - Mungka (R-12) Kec. Mungka 5.999.997.000 Piladang - Batu Hampa (R-91) kec. Akabiluru 1.499.998.500 Piladang - Batu Hampa (R-91) kec. Akabiluru 6.499.998.500 Mungo BGS - Pakan Sabtu (R-121) 742.500.000 Mungo BGS - Pakan Sabtu (R-121) 742.500.000 Bukik Apik - Simp. Kuranji 2.999.997.000 Bukik Apik - Simp. Kuranji 2.999.997.000 Simp. Situjuah Batua - Situjuah Batua 2.999.997.000 Simp. Situjuah Batua - Situjuah Batua 2.999.997.000 peningkatan jalan suayan-siamang bunyi 3.999.996.000 peningkatan jalan suayan-siamang bunyi 3.999.996.000 Pemeliharaan jalan simpang tiga mungka ke padang loweh 1.287.495.000 Pemeliharaan jalan simpang tiga mungka ke padang loweh 1.287.495.000

Penujang Belanja Modal 175.000.000 Penujang Belanja Modal 175.000.000

Program Pembangunan Infrastrukur Perdesaan 4.136.251.788 Program Pembangunan Infrastrukur Perdesaan 16.136.251.788

28 Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Terbangunnya jalan dan

jembatan perdesaan

IKK Sarilamak 4.136.251.788 Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Terbangunnya jalan dan

jembatan perdesaan

IKK Sarilamak 16.136.251.788 Masih

banyak ruas

jalan yang

perlu

dibangun Belanja Pegawai 16.000.000 Belanja Pegawai 16.000.000 Belanja Bahan Habis Pakai 3.750.000 Belanja Bahan Habis Pakai 3.750.000 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 10.000.000 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 10.000.000 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.000.000 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.000.000 Belanja Makanan dan Minuman 9.075.000 Belanja Makanan dan Minuman 9.075.000 Belanja Perjalanan Dinas 85.000.000 Belanja Perjalanan Dinas 85.000.000

Perencanaan Jalan dan Jembatan Perdesaan 350.000.000 Perencanaan Jalan dan Jembatan Perdesaan 350.000.000 Laston Jalan IKK 3.553.426.788 Laston Jalan IKK 15.553.426.788

Penunjang Belanja Modal 100.000.000 Penunjang Belanja Modal 100.000.000

III BIDANG PSDA 36.865.691.062 BIDANG PSDA 42.939.514.678

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan Lainnya

28.334.238.476 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan Lainnya

32.988.175.754

29 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Terlaksananya Rehabilitasi

/ Perbaikan Jaringan Irigasi

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

12.207.162.722 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Terlaksananya

Rehabilitasi / Perbaikan

Jaringan Irigasi

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

16.861.100.000 Masih

banyak

Jaringan

irigasi yang

perlu

diperbaiki1. Belanja Pegawai 41.100.000 1. Belanja Pegawai 41.100.000

2. Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 2. Belanja Barang dan Jasa 250.000.000

3. Belanja Modal 11.916.062.722 3. Belanja Modal 16.570.000.000

Pembangunan irigasi Sigalobuak Nagari Ampalu 153.000.000 Pembangunan irigasi Sigalobuak Nagari Ampalu 200.000.000

Pembangunan Sambungan Irigasi Nagari Taeh Baruah 153.000.000 Pembangunan Sambungan Irigasi Nagari Taeh Baruah 200.000.000

SALURAN IRIGASI BANDAR TINGGI - PIOBANG Nagari Taram 153.000.000 SALURAN IRIGASI BANDAR TINGGI - PIOBANG Nagari Taram 200.000.000

Normalisasi tali bandar jorong Tarantang Nagari Tarantang 120.000.318 Normalisasi tali bandar jorong Tarantang Nagari Tarantang 200.000.000

Pembangunan irigasi Padang Rantang ke Balai Betung Nagari Koto Tuo 153.000.000 Pembangunan irigasi Padang Rantang ke Balai Betung Nagari Koto Tuo 200.000.000

Irigasi padang siluak Nagari Maek 153.000.000 Irigasi padang siluak Nagari Maek 200.000.000

Irigasi Pincuran Talang Nagari Situjuah Gadang 153.000.000 Irigasi Pincuran Talang Nagari Situjuah Gadang 200.000.000

Irigasi Tongah Nagari Gurun 153.000.000 Irigasi Tongah Nagari Gurun 200.000.000

Pembuatan Saluran Irigasi Tersir tali Bandar Lakuak

Kamunciang Nagari Bukik Sikumpa 153.000.000

Pembuatan Saluran Irigasi Tersir tali Bandar Lakuak

Kamunciang Nagari Bukik Sikumpa 200.000.000

pembuatan irigasi ekor talau taratak Nagari Tanjuang Gadang 153.000.000 pembuatan irigasi ekor talau taratak Nagari Tanjuang Gadang 200.000.000

Pembangunan Irigasi di beberapa titik di Nagari Talang Maur Nagari Talang Maua 153.000.000 Pembangunan Irigasi di beberapa titik di Nagari Talang Maur Nagari Talang Maua 200.000.000

Saluran Irigasi Padang Longang Nagari Banja Laweh 153.000.000 Saluran Irigasi Padang Longang Nagari Banja Laweh 200.000.000

Irigasi Muaro Padang Nagari Sungai Kamuyang 153.000.000 Irigasi Muaro Padang Nagari Sungai Kamuyang 200.000.000

Pembuatan Irigasi Bonda Roboh Ompongan Karuban Nagari Lubuak Batingkok 153.000.000 Pembuatan Irigasi Bonda Roboh Ompongan Karuban Nagari Lubuak Batingkok 200.000.000

Irigasi Ngalau Sonto Nagari Kurai 153.000.000 Irigasi Ngalau Sonto Nagari Kurai 200.000.000

Pembangunan Saluran irigasi Luak Borang Nagari Tujuah Koto

Talago153.000.000 Pembangunan Saluran irigasi Luak Borang Nagari Tujuah Koto Talago 200.000.000

tali bandar baliak datar Nagari Pauh Sangik 153.000.000 tali bandar baliak datar Nagari Pauh Sangik 200.000.000

Pembangunan /Pembuatan Irigasi Singabu Nagari Kubang 153.000.000 Pembangunan /Pembuatan Irigasi Singabu Nagari Kubang 200.000.000

6

Page 37: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Program/KegiatanIndikator Kinerja

Program/KegiatanLokasi

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp) Program/KegiatanIndikator Kinerja

Program/KegiatanLokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

(Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan

Penting

Perbaikan saluran irigasi Suliki-Sungai Rimbang-Limbanang

(Irigasi Batang Liki) KECAMATAN SULIKI 153.000.000

Perbaikan saluran irigasi Suliki-Sungai Rimbang-Limbanang

(Irigasi Batang Liki) KECAMATAN SULIKI 200.000.000

Irigasi dari gobah ke Titian jopang Nagari Sungai Antuan 153.000.000 Irigasi dari gobah ke Titian jopang Nagari Sungai Antuan 200.000.000

Pembangunan irigasi Jorong Mudiak Liki KECAMATAN SULIKI 153.000.000 Pembangunan irigasi Jorong Mudiak Liki KECAMATAN SULIKI 200.000.000

Peningkatan dan Pembuatan Saluran Irigasi Nagari Sungai Balantiak 153.000.000 Peningkatan dan Pembuatan Saluran Irigasi Nagari Sungai Balantiak 200.000.000

Pembangunan irigasi di Pandam Gadang Nagari Pandam Gadang 153.000.000 Pembangunan irigasi di Pandam Gadang Nagari Pandam Gadang 200.000.000

Pembangunan Irigasi Bonda Panjang Simpang Padang Nagari Talang Anau 153.000.000 Pembangunan Irigasi Bonda Panjang Simpang Padang Nagari Talang Anau 200.000.000

Pembuatan kapalo banda dan jaringan batu lowe Nagari Tungka 108.000.000 Pembuatan kapalo banda dan jaringan batu lowe Nagari Tungka 200.000.000

Sambungan Irigasi Baruah Kampai Nagari Koto Tangah 90.000.000 Sambungan Irigasi Baruah Kampai Nagari Koto Tangah 180.000.000

Irigasi Kayu Bagak- Keluak Naro Nagari Andaleh 153.000.000 Irigasi Kayu Bagak- Keluak Naro Nagari Andaleh 200.000.000

Tali Bandar Gaung Nagari Simpang Sugiran 153.000.000 Tali Bandar Gaung Nagari Simpang Sugiran 200.000.000

Pembangunan Tali Bandar Lurah Pantai Nagari Situjuah Banda

Dalam153.000.000 Pembangunan Tali Bandar Lurah Pantai

Nagari Situjuah Banda

Dalam200.000.000

Betonisasi tali bandar pasia - bonda tongah Nagari Koto Baru

Simalanggang153.000.000 Betonisasi tali bandar pasia - bonda tongah

Nagari Koto Baru

Simalanggang200.000.000

Perbaikan irigasi Surau Darek - Dalam Kampuang Nagari Batuhampar 153.000.000 Perbaikan irigasi Surau Darek - Dalam Kampuang Nagari Batuhampar 200.000.000

Irigasi Dan Dam Parit Bonda Tambak Nagari Durian Gadang 153.000.000 Irigasi Dan Dam Parit Bonda Tambak Nagari Durian Gadang 200.000.000

Rehap Tali Bandar Ciburo-Palakoto Nagari Suayan 153.000.000 Rehap Tali Bandar Ciburo-Palakoto Nagari Suayan 200.000.000

Pembangunan Irigasi DI Lurah Beringin Jr. Padang Kuniang

Nagari Situjuah Gadang

Kecamatan Situjuah

Limo Nagari

150.003.000 Pembangunan Irigasi DI Lurah Beringin Jr. Padang Kuniang

Nagari Situjuah Gadang

Kecamatan Situjuah Limo

Nagari

200.000.000

Pembangunan Irigasi DI Sawah Lua Tanjuang Tatap Nagari Andaleh

Kecamatan Luak150.003.000 Pembangunan Irigasi DI Sawah Lua Tanjuang Tatap

Nagari Andaleh Kecamatan

Luak200.000.000

Pembangunan Irigasi DI Tampuak Kodok

Nagari Balai Panjang

Kecamatan Lareh Sago

Halaban

150.003.000 Pembangunan Irigasi DI Tampuak Kodok

Nagari Balai Panjang

Kecamatan Lareh Sago

Halaban

200.000.000

Pembangunan Irigasi DI Bandar Boso Nagari Sei Balantiak

Kecamatan Akabiluru150.003.000 Pembangunan Irigasi DI Bandar Boso

Nagari Sei Balantiak

Kecamatan Akabiluru200.000.000

Pembangunan Irigasi DI Bandar Tambak Jorong Baringin Nagari Durian Gadang

Kecamatan Akabiluru150.003.000 Pembangunan Irigasi DI Bandar Tambak Jorong Baringin

Nagari Durian Gadang

Kecamatan Akabiluru200.000.000

Pembangunan Irigasi DI Bandar Koto Ranah

Nagari Situjuah Batua

Kecamatan Situjuah

Limo Nagari

150.003.000 Pembangunan Irigasi DI Bandar Koto Ranah

Nagari Situjuah Batua

Kecamatan Situjuah Limo

Nagari

200.000.000

Pembangunan Irigasi DI Empang Nyorok Nagari Sialang

Kecamatan Kapur IX180.000.000 Pembangunan Irigasi DI Empang Nyorok

Nagari Sialang Kecamatan

Kapur IX180.000.000

Pembangunan Irigasi DI Lubuak Talang

Nagari Koto Alam

Kecamatan Pangkalan

Koto Baru

180.000.000 Pembangunan Irigasi DI Lubuak Talang

Nagari Koto Alam

Kecamatan Pangkalan

Koto Baru

180.000.000

Pembangunan Irigasi DI Sialang Batu

Nagari Pangkalan

Kecamatan Pangkalan

Koto Baru

150.003.000 Pembangunan Irigasi DI Sialang Batu

Nagari Pangkalan

Kecamatan Pangkalan

Koto Baru

200.000.000

Pembangunan Irigasi DI Bukik Rambik Nagari Simpang Sugiran

Kecamatan Guguak150.003.000 Pembangunan Irigasi DI Bukik Rambik

Nagari Simpang Sugiran

Kecamatan Guguak200.000.000

Pembangunan Irigasi Batang Kapoan Nagari Kubang

Kecamatan Guguak150.003.000 Pembangunan Irigasi Batang Kapoan

Nagari Kubang Kecamatan

Guguak200.000.000

Pembangunan Irigasi DI Pematang Aur Nagari Sei Naniang

Kecamatan Bukik Barisan150.003.000 Pembangunan Irigasi DI Pematang Aur

Nagari Sei Naniang

Kecamatan Bukik Barisan200.000.000

Pembangunan Irigasi DI Bandar Cimpoa Nagari Taeh Bukik

Kecamatan Payakumbuh150.003.000 Pembangunan Irigasi DI Bandar Cimpoa

Nagari Taeh Bukik

Kecamatan Payakumbuh200.000.000

Pembangunan Irigasi DI Tepak Maur Nagari Talang Maur

Kecamatan Mungka150.003.000 Pembangunan Irigasi DI Tepak Maur

Nagari Talang Maur

Kecamatan Mungka200.000.000

Pembangunan Irigasi DI Lurah Mintago Nagari Sei Kamuyang

Kecamatan Luak150.003.000 Pembangunan Irigasi DI Lurah Mintago

Nagari Sei Kamuyang

Kecamatan Luak200.000.000

Pembangunan Irigasi DI Sitaba

Nagari Sitanang

Kecamatan Lareh Sago

Halaban

150.003.000 Pembangunan Irigasi DI Sitaba

Nagari Sitanang

Kecamatan Lareh Sago

Halaban

200.000.000

Pembangunan Irigasi DI Ulu Banda Nagari Suliki Kecamatan

Suliki150.003.000 Pembangunan Irigasi DI Ulu Banda

Nagari Suliki Kecamatan

Suliki200.000.000

Pembangunan Irigasi DI Buah Sogo Nagari Tanjuang Bungo

Kecamatan Suliki150.003.000 Pembangunan Irigasi DI Buah Sogo

Nagari Tanjuang Bungo

Kecamatan Suliki200.000.000

Irigasi Balai Cubadak Jorong Koto Malintang Nagari Bukik Limbuku 200.008.404 Irigasi Balai Cubadak Jorong Koto Malintang Nagari Bukik Limbuku 200.000.000

Rehab Irigasi D.I Bandar Panjang

Jorong Siamang Bunyi

Nagari Kubang Kec.

Guguak

150.003.000 Rehab Irigasi D.I Bandar Panjang

Jorong Siamang Bunyi

Nagari Kubang Kec.

Guguak

200.000.000

PEMBANGUNAN IRIGASI SUBALADUANG SUBALADUANG 150.003.000 PEMBANGUNAN IRIGASI SUBALADUANG SUBALADUANG 200.000.000

7

Page 38: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Program/KegiatanIndikator Kinerja

Program/KegiatanLokasi

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp) Program/KegiatanIndikator Kinerja

Program/KegiatanLokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

(Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan

Penting

IRIGASI TANAH TERBAN JORONG MADANG KADOK JORONG MADANG

KADOK150.000.000 IRIGASI TANAH TERBAN JORONG MADANG KADOK JORONG MADANG KADOK 200.000.000

‎Irigasi air gonang jorong lubuak simatoSungai Antuan Kec.

Mungka88.000.000 ‎Irigasi air gonang jorong lubuak simato Sungai Antuan Kec. Mungka 180.000.000

Rehab saluran irigasi Ampang Baromban Suayan 150.000.000 Rehab saluran irigasi Ampang Baromban Suayan 180.000.000

PEMBANGUNAN IRIGASI JORONG TIGO BALAI NAGARI PANGKALAN 90.000.000 PEMBANGUNAN IRIGASI JORONG TIGO BALAI NAGARI PANGKALAN 180.000.000

Daerah Irigasi Bulakan-Surau Tanjuang

Jorong Talaweh Nagari

Mungo Kecamatan Luak

Kabupaten Lima Puluh

Kota

150.000.000 Daerah Irigasi Bulakan-Surau Tanjuang

Jorong Talaweh Nagari

Mungo Kecamatan Luak

Kabupaten Lima Puluh Kota

200.000.000

Daerah Irigasi Lurah Cubadak

Jorong Balai Gadang

Nagari Mungo

Kecamatan Luak

Kabupaten Lima Puluh

Kota

150.000.000 Daerah Irigasi Lurah Cubadak

Jorong Balai Gadang

Nagari Mungo Kecamatan

Luak Kabupaten Lima

Puluh Kota

200.000.000

Daerah Irigasi Bandar Masjid Batu Labi

Jorong Batu Labi Nagari

Mungo Kecamatan Luak

Kabupaten Lima Puluh

Kota

150.000.000 Daerah Irigasi Bandar Masjid Batu Labi

Jorong Batu Labi Nagari

Mungo Kecamatan Luak

Kabupaten Lima Puluh Kota

200.000.000

pembamgunan Irigasi Rumbai nagari Lubuak Alai Kec.

Kapur Ix90.000.000 pembamgunan Irigasi Rumbai

nagari Lubuak Alai Kec.

Kapur Ix180.000.000

Irigasi Bandar Kubang

Jor. Koto Tinggi III

Nagari Maek Kec. Bukik

Barisan

90.000.000 Irigasi Bandar Kubang Jor. Koto Tinggi III Nagari

Maek Kec. Bukik Barisan180.000.000

Irigasi Sugak

Jor. Bungo Tanjuang

Nag. Maek Kec. Bukik

Barisan

90.000.000 Irigasi Sugak Jor. Bungo Tanjuang Nag.

Maek Kec. Bukik Barisan180.000.000

Irigasi Batu Majului

Jor. lubuak Simato

Nag.Sungai Antuan Kec.

Mungka

150.000.000 Irigasi Batu Majului

Jor. lubuak Simato

Nag.Sungai Antuan Kec.

Mungka

150.000.000

Irigasi balik bukik

Jorong balik bukik nagari

gunung malintang

kecamatan pangkalan

kabupaten lima puluh

kota

120.000.000 Irigasi balik bukik

Jorong balik bukik nagari

gunung malintang

kecamatan pangkalan

kabupaten lima puluh kota

200.000.000

Irigasi Batu Balah Jorong batu balah nagari

gunung malintang 50.000.000 Irigasi Batu Balah

Jorong batu balah nagari

gunung malintang 180.000.000

Lanjutan Irigasi Masjid Baitussalam - Jor. Sopan Nag. Jopang Mangganti 150.000.000 Lanjutan Irigasi Masjid Baitussalam - Jor. Sopan Nag. Jopang Mangganti 200.000.000

irigasi batang keluaran sawah rumbai sialang bawah kapur IX 150.000.000 irigasi batang keluaran sawah rumbai sialang bawah kapur IX 200.000.000

Irigasi Sawah Baruah

Jor. Koto Kociak Nag.

Taeh Baruah Kec.

Payakumbuh

90.000.000 Irigasi Sawah Baruah

Jor. Koto Kociak Nag.

Taeh Baruah Kec.

Payakumbuh

180.000.000

Pembangunan Irigasi Nagari Labuah Gunuang 120.000.000 Pembangunan Irigasi Nagari Labuah Gunuang 200.000.000

Pembangunan Irigasi Nagari Tanjuang Gadang 120.000.000 Pembangunan Irigasi Nagari Tanjuang Gadang 200.000.000

Pembangunan Jaringan Irigasi Nagari Sitanang 120.000.000 Pembangunan Jaringan Irigasi Nagari Sitanang 200.000.000

Pembangunan Jaringan Irigasi / Tali Bandar

Dekat Lapangan Bola

Balai Rupih Nagari

Simalanggang

120.000.000 Pembangunan Jaringan Irigasi / Tali Bandar Dekat Lapangan Bola Balai

Rupih Nagari Simalanggang200.000.000

pembangunan irigasi

tabek kociak ngun ngun

jorong simpang ganti

nagari batu hampa

90.000.000 pembangunan irigasi

tabek kociak ngun ngun

jorong simpang ganti

nagari batu hampa

180.000.000

pembangunan irigasi bonda tolang jorong

dalam koto taeh baruah50.000.000 pembangunan irigasi

bonda tolang jorong dalam

koto taeh baruah180.000.000

Irigasi Tali Bandar Bayang Solok Suayan Tinggi 150.000.000 Irigasi Tali Bandar Bayang Solok Suayan Tinggi 200.000.000

Irigasi Tali Bandar Ambacang Kambar Sawah Baruah Suayan 150.000.000 Irigasi Tali Bandar Ambacang Kambar Sawah Baruah Suayan 200.000.000

pembangunan irigasi cobodak ompongan solek batu jorong BLK nagari banja

loweh150.000.000 pembangunan irigasi cobodak ompongan solek batu

jorong BLK nagari banja

loweh200.000.000

Pembangunan DI burai jorong koto tuo nagari

mungka150.000.000 Pembangunan DI burai

jorong koto tuo nagari

mungka200.000.000

normalisasi tali bandar penahan tebing buah sago jorong kubu tangah

nagari tanjung bungo75.000.000 normalisasi tali bandar penahan tebing buah sago

jorong kubu tangah nagari

tanjung bungo180.000.000

pembangunan saluran irigasi lurah mesjid al ihsan jorong tebing tinggi

nagari koto tangah75.000.000 pembangunan saluran irigasi lurah mesjid al ihsan

jorong tebing tinggi nagari

koto tangah180.000.000

IRIGASI DI BANDAR PADANG LOEH PULAI BARUAH GUNUANG 150.000.000 IRIGASI DI BANDAR PADANG LOEH PULAI BARUAH GUNUANG 200.000.000

PENUNJANG BELANJA MODAL 320.000.000 PENUNJANG BELANJA MODAL 320.000.000

8

Page 39: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Program/KegiatanIndikator Kinerja

Program/KegiatanLokasi

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp) Program/KegiatanIndikator Kinerja

Program/KegiatanLokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

(Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan

Penting

30 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun Terlaksananya

Pengelolaan Jaringan

Irigasi Dan Jaringan

Pengairan Lainya

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

16.127.075.754 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang Telah

Dibangun

Terlaksananya

Pengelolaan Jaringan

Irigasi Dan Jaringan

Pengairan Lainya

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

16.127.075.754

1. Belanja Pegawai 20.000.000 1. Belanja Pegawai 20.000.000

2. Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 2. Belanja Barang dan Jasa 150.000.000

3. Belanja Modal 11.249.381.754 3. Belanja Modal 11.249.381.754

KEGIATAN DAK 9.000.008.939 KEGIATAN DAK 9.000.008.939 D.I Ampang Gadang Kapur IX 8.800.000.535 D.I Ampang Gadang Kapur IX 8.800.000.535 D.I. Bdr Ateh Rao Akabiluru 200.008.404 D.I. Bdr Ateh Rao Akabiluru 200.008.404

Pengadaan dan Pemasangan Alat Ukur Curah Hujan Manual (13

unit)91.000.000

Pengadaan dan Pemasangan Alat Ukur Curah Hujan Manual

(13 unit)91.000.000

Pada 13 Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Akabiluru Pada 13 Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota AkabiluruBukik Barisan Bukik BarisanGuguak GuguakGunuang Omeh Gunuang OmehHarau Harau Kapur IX Kapur IXLareh Sago Halaban Lareh Sago HalabanLuak LuakMungka MungkaPangkalan Koto Baru Pangkalan Koto BaruPayakumbuh PayakumbuhSitujuah Limo Nagari Situjuah Limo Nagari

Suliki SulikiPembinaan dan Pembentukan P3A (26 P3A) Kab. Lima Puluh Kota 233.350.000 Pembinaan dan Pembentukan P3A (26 P3A) Kab. Lima Puluh Kota 233.350.000

Inventarisasi Jaringan Irigasi ( 5 paket) Kab. Lima Puluh Kota 375.000.000 Inventarisasi Jaringan Irigasi ( 5 paket) Kab. Lima Puluh Kota 375.000.000

PENUNJANG BELANJA MODAL 250.000.000 PENUNJANG BELANJA MODAL 250.000.000

KEGIATAN OP SWAKELOLA 1.300.022.815 KEGIATAN OP SWAKELOLA 1.300.022.815

D.I. Titi Ampera Akabiluru 20.000.351 D.I. Titi Ampera Akabiluru 20.000.351

D.I. Bdr Ateh Rao Akabiluru 20.000.351 D.I. Bdr Ateh Rao Akabiluru 20.000.351

D.I. Bandar Sialang Akabiluru 20.000.351 D.I. Bandar Sialang Akabiluru 20.000.351

D.I. Empang Pematang Akabiluru 20.000.351 D.I. Empang Pematang Akabiluru 20.000.351

D.I. Bdr Baliak Data Akabiluru 20.000.351 D.I. Bdr Baliak Data Akabiluru 20.000.351

D.I. Bandar Baru Bukik Barisan 20.000.351 D.I. Bandar Baru Bukik Barisan 20.000.351

D.I. Kampung Aur Bukik Barisan 20.000.351 D.I. Kampung Aur Bukik Barisan 20.000.351

D.I. Emp Balik Kampuang Bukik Barisan 20.000.351 D.I. Emp Balik Kampuang Bukik Barisan 20.000.351

D.I. Bdr Kubu Bukik Barisan 20.000.351 D.I. Bdr Kubu Bukik Barisan 20.000.351

D.I. Tobek Bukik Barisan 20.000.351 D.I. Tobek Bukik Barisan 20.000.351

D.I. Batang Kapohan Guguak 20.000.351 D.I. Batang Kapohan Guguak 20.000.351

D.I. Taratak Kubang Guguak 20.000.351 D.I. Taratak Kubang Guguak 20.000.351

D.I. Aia Gemuruah Guguak 20.000.351 D.I. Aia Gemuruah Guguak 20.000.351

D.I. Tanah Sirah Guguak 20.000.351 D.I. Tanah Sirah Guguak 20.000.351

D.I. Tanah Runtuah Guguak 20.000.351 D.I. Tanah Runtuah Guguak 20.000.351

D.I. Sawah Andaleh Gunuang Omeh 20.000.351 D.I. Sawah Andaleh Gunuang Omeh 20.000.351

D.I. Batang Silau Gunuang Omeh 20.000.351 D.I. Batang Silau Gunuang Omeh 20.000.351

D.I. Bdr Padang Tangah Gunuang Omeh 20.000.351 D.I. Bdr Padang Tangah Gunuang Omeh 20.000.351

D.I. Bandar Kuluik Gunuang Omeh 20.000.351 D.I. Bandar Kuluik Gunuang Omeh 20.000.351

D.I. Lurah Tuak Itam Gunuang Omeh 20.000.351 D.I. Lurah Tuak Itam Gunuang Omeh 20.000.351

D.I. Batuang Badarah Harau 20.000.351 D.I. Batuang Badarah Harau 20.000.351

D.I. Tarantang Saiyo Harau 20.000.351 D.I. Tarantang Saiyo Harau 20.000.351

D.I. Batang Tadah Harau 20.000.351 D.I. Batang Tadah Harau 20.000.351

D.I. Banda Rogeh Harau 20.000.351 D.I. Banda Rogeh Harau 20.000.351

D.I. Simpang Galobah Harau 20.000.351 D.I. Simpang Galobah Harau 20.000.351

D.I. Ampang Gadang I Kapur IX 20.000.351 D.I. Ampang Gadang I Kapur IX 20.000.351

D.I. Cinta Maju Kapur IX 20.000.351 D.I. Cinta Maju Kapur IX 20.000.351

D.I. Sei Baliak Kapur IX 20.000.351 D.I. Sei Baliak Kapur IX 20.000.351

D.I. Banda Air Tabek Kapur IX 20.000.351 D.I. Banda Air Tabek Kapur IX 20.000.351

D.I. Emp. Lubuak Galak Kapur IX 20.000.351 D.I. Emp. Lubuak Galak Kapur IX 20.000.351

D.I. Batang Lakin Lareh Sago Halaban 20.000.351 D.I. Batang Lakin Lareh Sago Halaban 20.000.351

D.I. Batu Deta Lareh Sago Halaban 20.000.351 D.I. Batu Deta Lareh Sago Halaban 20.000.351

D.I. Tabek Sonsang Lareh Sago Halaban 20.000.351 D.I. Tabek Sonsang Lareh Sago Halaban 20.000.351

D.I. Solok Upiah Lareh Sago Halaban 20.000.351 D.I. Solok Upiah Lareh Sago Halaban 20.000.351

D.I. Sei Uok Lareh Sago Halaban 20.000.351 D.I. Sei Uok Lareh Sago Halaban 20.000.351

9

Page 40: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Program/KegiatanIndikator Kinerja

Program/KegiatanLokasi

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp) Program/KegiatanIndikator Kinerja

Program/KegiatanLokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

(Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan

Penting

D.I. Kapalo Banda Luak 20.000.351 D.I. Kapalo Banda Luak 20.000.351

D.I. Lurah Batapuak Luak 20.000.351 D.I. Lurah Batapuak Luak 20.000.351

D.I. Tan Kaliang Luak 20.000.351 D.I. Tan Kaliang Luak 20.000.351

D.I. Lakuak Cinampek Luak 20.000.351 D.I. Lakuak Cinampek Luak 20.000.351

D.I. Lurah Tobek Luak 20.000.351 D.I. Lurah Tobek Luak 20.000.351

D.I. Lubuak Simato Mungka 20.000.351 D.I. Lubuak Simato Mungka 20.000.351

D.I. Kayu Barambai Mungka 20.000.351 D.I. Kayu Barambai Mungka 20.000.351

D.I. Sei Janiah Mungka 20.000.351 D.I. Sei Janiah Mungka 20.000.351

D.I. Aia Taganang Mungka 20.000.351 D.I. Aia Taganang Mungka 20.000.351

D.I. Empang Solok Mungka 20.000.351 D.I. Empang Solok Mungka 20.000.351

D.I. Lubuak Tabuan Pangkalan Koto Baru 20.000.351 D.I. Lubuak Tabuan Pangkalan Koto Baru 20.000.351

D.I. Pauah Saka Pangkalan Koto Baru 20.000.351 D.I. Pauah Saka Pangkalan Koto Baru 20.000.351

D.I. Dareh Gadang I,II Pangkalan Koto Baru 20.000.351 D.I. Dareh Gadang I,II Pangkalan Koto Baru 20.000.351

D.I. Banjar Ronah Pangkalan Koto Baru 20.000.351 D.I. Banjar Ronah Pangkalan Koto Baru 20.000.351

D.I. Sei. Gantuang Pangkalan Koto Baru 20.000.351 D.I. Sei. Gantuang Pangkalan Koto Baru 20.000.351

D.I. Emp Piobang Payakumbuh 20.000.351 D.I. Emp Piobang Payakumbuh 20.000.351

D.I. Emp Baru Payakumbuh 20.000.351 D.I. Emp Baru Payakumbuh 20.000.351

D.I. Emp. Padang Koteh Payakumbuh 20.000.351 D.I. Emp. Padang Koteh Payakumbuh 20.000.351

D.I. Kampuang Pinang Payakumbuh 20.000.351 D.I. Kampuang Pinang Payakumbuh 20.000.351

D.I. Bandar Cimpua Payakumbuh 20.000.351 D.I. Bandar Cimpua Payakumbuh 20.000.351

D.I. Bdr Gadang Situjuah Limo Nagari 20.000.351 D.I. Bdr Gadang Situjuah Limo Nagari 20.000.351

D.I. Bdr Kaludan Situjuah Limo Nagari 20.000.351 D.I. Bdr Kaludan Situjuah Limo Nagari 20.000.351

D.I. Lurah Guguak Situjuah Limo Nagari 20.000.351 D.I. Lurah Guguak Situjuah Limo Nagari 20.000.351

D.I. Bandar Tangah Situjuah Limo Nagari 20.000.351 D.I. Bandar Tangah Situjuah Limo Nagari 20.000.351

D.I. Siparan Situjuah Limo Nagari 20.000.351 D.I. Siparan Situjuah Limo Nagari 20.000.351

D.I. Ujung Bukit Suliki 20.000.351 D.I. Ujung Bukit Suliki 20.000.351

D.I. Lurah Cimpago Suliki 20.000.351 D.I. Lurah Cimpago Suliki 20.000.351

D.I. Empang Pinago Suliki 20.000.351 D.I. Empang Pinago Suliki 20.000.351

D.I. Banda Pandan Suliki 20.000.351 D.I. Banda Pandan Suliki 20.000.351

D.I. Sungai Sirah Suliki 20.000.351 D.I. Sungai Sirah Suliki 20.000.351

IPDMIP Terpeliharanya jaringan

irigasi secara partisipatif

D.I Batang Mungo, D.I

Batang Sanipan

4.707.694.000 IPDMIP Terpeliharanya jaringan

irigasi secara partisipatif

D.I Batang Mungo, D.I

Batang Sanipan

4.707.694.000

Pengembangan,Pengelolaan dan Konservasi Sungai,Danau dan

Sumber Daya Air Lainnya

2.310.050.424 Pengembangan,Pengelolaan dan Konservasi Sungai,Danau

dan Sumber Daya Air Lainnya

2.480.050.424

31 Pemeliharaan/Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air

Lainnya

Terpeliharanya Konservasi

Embung Pada Daerah

Tangkapan Air Hujan

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

2.310.050.424 Pemeliharaan/Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air

Lainnya

Terpeliharanya

Konservasi Embung Pada

Daerah Tangkapan Air

Hujan

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

2.480.050.424 Perlu

anggaran

yang

memadai

untuk

pembangun

an embung1. Belanja Pegawai 10.000.000 1. Belanja Pegawai 10.000.000

2. Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 2. Belanja Barang dan Jasa 40.000.000

3. Belanja Modal 2.260.050.424 3. Belanja Modal 2.430.050.424

pembangunan embung padang longang banja loweh bukit barisan200.000.000

pembangunan embung padang longang banja loweh bukit barisan200.000.000

Embung Sawah gadang palo aia jorong sariak Nagari Limbanang

Kecamatan Suliki 200.008.404 Embung Sawah gadang palo aia jorong sariak

Nagari Limbanang

Kecamatan Suliki 200.008.404

Embung rawa puncak boboy jor. Kubang bungkuak Nagari situjuah 200.008.404 Embung rawa puncak boboy jor. Kubang bungkuak Nagari situjuah 200.008.404 Pembangunan embung di rimbo boncah panjang taratak Nagari Kubang 200.008.404 Pembangunan embung di rimbo boncah panjang taratak Nagari Kubang 200.008.404 Embung luak tabu Nagari Andaleh 200.008.404 Embung luak tabu Nagari Andaleh 200.008.404 Embung siabu Nagari Ampalu 200.008.404 Embung siabu Nagari Ampalu 200.008.404 Embung lurah talang jorong mudiak liki Kec. Suliki 200.008.404 Embung lurah talang jorong mudiak liki Kec. Suliki 200.008.404

Pembangunan embung Lurah Sampia (1 unit)

Jorong Indobaleh Nagari

Mungo Kecamtan Luak

kaupaten lima puluh Kota 170.000.000 Pembangunan embung Lurah Sampia (1 unit)

Jorong Indobaleh Nagari

Mungo Kecamtan Luak

kaupaten lima puluh Kota 200.000.000

Pembangunan embung Lurah Tanjuang Tangah (1 unit)

Jorong Tanjuang Tangah

Nagari Mungo

Kecamatan Luak

Kabupaten Lima Puluh

Kota

170.000.000 Pembangunan embung Lurah Tanjuang Tangah (1 unit)

Jorong Tanjuang Tangah

Nagari Mungo Kecamatan

Luak Kabupaten Lima

Puluh Kota

200.000.000

10

Page 41: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Program/KegiatanIndikator Kinerja

Program/KegiatanLokasi

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp) Program/KegiatanIndikator Kinerja

Program/KegiatanLokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

(Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan

Penting

Embung Sungai Palopoh

Jorong Balik Bukik

Nagari Gunung

Malintang Kec. Pangkalan 150.000.000 Embung Sungai Palopoh

Jorong Balik Bukik Nagari

Gunung Malintang Kec.

Pangkalan 200.000.000

Pembangunan DAM/Beronjong Tepi Sungai / Pengembangan

lubuk larangan

Lubuk Larangan Jr.Ikan

Banyak Nagari Pandam

Gadang Kec.Gn.Omeh

170.000.000 Pembangunan DAM/Beronjong Tepi Sungai / Pengembangan

lubuk larangan

Lubuk Larangan Jr.Ikan

Banyak Nagari Pandam

Gadang Kec.Gn.Omeh

200.000.000

pembangunan embung solok onou jorong talang nagari

talang maur 170.000.000 pembangunan embung solok onou

jorong talang nagari talang

maur 200.000.000

Penunjang Belanja Modal 30.000.000 Penunjang Belanja Modal 30.000.000

Pengendalian Banjir 6.221.402.162 Pengendalian Banjir 7.471.288.500 32 Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Mengurangi Tingkat

Kerusakan Sungai Dan

Mengurangi Terjadinya

Banjir

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

6.221.402.162 Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Mengurangi Tingkat

Kerusakan Sungai Dan

Mengurangi Terjadinya

Banjir

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

7.471.288.500 Perlu

anggaran

yang

memadai

untuk

pengamana

n sungai1. Belanja Pegawai 20.000.000 1. Belanja Pegawai 20.000.000

2. Belanja Barang dan Jasa 90.000.000 2. Belanja Barang dan Jasa 90.000.000

3. Belanja Modal 6.111.402.162 3. Belanja Modal 7.361.288.500

Normalisasi batang sinamar Jorong Lombah, Sialang, Tanah

Tingkah, Damar Tinggi.

Nagari Sungai Rimbang175.004.706

Normalisasi batang sinamar Jorong Lombah, Sialang, Tanah

Tingkah, Damar Tinggi.

Nagari Sungai Rimbang 200.000.000

Bronjong di Jembatan Tarantang Dalam Nagari Tarantang 175.004.706 Bronjong di Jembatan Tarantang Dalam Nagari Tarantang 200.000.000

Gronjong batang sinamar Nagari Bukik Limbuku 175.004.706 Gronjong batang sinamar Nagari Bukik Limbuku 200.000.000

Batu Bronjong Batang Sinamar Nagari Taeh Bukik 175.004.706 Batu Bronjong Batang Sinamar Nagari Taeh Bukik 200.000.000

Pemasangan Batu Bronjong Sungai Dekat SDN 03 Simpang

Kapuak

Nagari Simpang Kapuak175.004.706

Pemasangan Batu Bronjong Sungai Dekat SDN 03 Simpang

Kapuak

Nagari Simpang Kapuak 200.000.000

Pendaman Batang Sinamar Nagari Jopang Manganti 175.004.706 Pendaman Batang Sinamar Nagari Jopang Manganti 200.000.000

Pembuatan bronjong Sungai Batang Manggilang di Jorong

Sopang Pauh Anok , Tigo Balai

Nagari Pangkalan175.004.706

Pembuatan bronjong Sungai Batang Manggilang di Jorong

Sopang Pauh Anok , Tigo Balai

Nagari Pangkalan 200.000.000

Penguatan Tebing Sungai Batang Kapur Nagari Koto Bangun 175.004.706 Penguatan Tebing Sungai Batang Kapur Nagari Koto Bangun 200.000.000

Normalisasi Batang Kampar Nagari Galugua 175.004.706 Normalisasi Batang Kampar Nagari Galugua 200.000.000

Pembuatan bronjong longuang kapalolan Nagari Muaro Paiti 175.004.706 Pembuatan bronjong longuang kapalolan Nagari Muaro Paiti 200.000.000

Normalisasi Sungai Batang kapur KECAMATAN KAPUR IX 175.004.706 Normalisasi Sungai Batang kapur KECAMATAN KAPUR IX 200.000.000

Pemasangan Batu Bronjong disepanjang batang Maek Godang Nagari Baruah Gunuang175.004.706

Pemasangan Batu Bronjong disepanjang batang Maek Godang Nagari Baruah Gunuang 200.000.000

Pemasangan Bronjong Lubuk Dinding Nagari Gunuang

Malintang175.004.706

Pemasangan Bronjong Lubuk Dinding Nagari Gunuang Malintang 200.000.000

Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Lakin Nagari Labuah

Gunuang ke Pakan Rabaa

Nagari Batu Payuang

Kecamatan Lareh Sago

Halaban

175.003.060 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Lakin Nagari

Labuah Gunuang ke Pakan Rabaa

Nagari Batu Payuang

Kecamatan Lareh Sago

Halaban

200.000.000

Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Sinamar Kecamatan Suliki 175.003.060 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Sinamar Kecamatan Suliki 200.000.000 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Harau Kecamatan Harau 175.004.706 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Harau Kecamatan Harau 200.000.000 Perkuatan tebing batang namang jor kubang tungkek Nagari VIII Koto Talago 175.003.060 Perkuatan tebing batang namang jor kubang tungkek Nagari VIII Koto Talago 200.000.000 Pengamanan Tebing batang ampa jorong ranah Nagari Koto Alam 175.003.060 Pengamanan Tebing batang ampa jorong ranah Nagari Koto Alam 200.000.000

Pengaman tebing batang kampar depan poskesri galugua Kecamatan Kapur IX 175.003.060 Pengaman tebing batang kampar depan poskesri galugua Kecamatan Kapur IX 200.000.000

Pengaman bantaran dan tanggul sungai batang pinago Nagari Sungai Kamuyang 175.003.060 Pengaman bantaran dan tanggul sungai batang pinago Nagari Sungai Kamuyang 200.000.000

Pemasangan bronjong di alai Nagari Tarantang 175.004.706 Pemasangan bronjong di alai Nagari Tarantang 200.000.000 Bronjong Bt Harau Jr Kandang Lamo Nagari Sarilamak 175.004.706 Bronjong Bt Harau Jr Kandang Lamo Nagari Sarilamak 200.000.000 Pemasanngan batu bronjong/normalisasi aliran sungai batang

sinamar Kecamatan Harau 175.004.706

Pemasanngan batu bronjong/normalisasi aliran sungai

batang sinamar Kecamatan Harau 200.000.000

Pengaman tebing lampasi sariak laweh jor. Koto baru nagari sariak laweh 175.003.060 Pengaman tebing lampasi sariak laweh jor. Koto baru nagari sariak laweh 200.000.000 Pengaman tebing lampasi suayan Nagari Suayan 175.003.060 Pengaman tebing lampasi suayan Nagari Suayan 200.000.000 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Bt Namang Kec. Guguak 175.003.060 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Bt Namang Kec. Guguak 200.000.000

Normalisasi dam Perkuatan Tebing Bt Kapoan Nag. Kubang Kec.

Guguak175.003.060 Normalisasi dam Perkuatan Tebing Bt Kapoan Nag. Kubang Kec. Guguak 200.000.000

Normalisasi dam Perkuatan Tebing Bt Sugiran Nag. Simpang Sugiran

Kec. Guguak175.003.060 Normalisasi dam Perkuatan Tebing Bt Sugiran

Nag. Simpang Sugiran Kec.

Guguak 200.000.000

Pendaman Pinggiran Sungai Batang Tolang Nag. Talang Maur Kec.

Mungka150.000.000 Pendaman Pinggiran Sungai Batang Tolang

Nag. Talang Maur Kec.

Mungka 200.000.000

Normalisasi batang air Gonang

Jor. lubuak Simato

Nag.Sungai Antuan Kec.

Mungka

150.000.000 Normalisasi batang air Gonang

Jor. lubuak Simato

Nag.Sungai Antuan Kec.

Mungka

200.000.000

11

Page 42: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Program/KegiatanIndikator Kinerja

Program/KegiatanLokasi

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp) Program/KegiatanIndikator Kinerja

Program/KegiatanLokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

(Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan

Penting

pembanguna DAM muaro jorong dalam koto taeh

baruah100.000.000 pembanguna DAM muaro

jorong dalam koto taeh

baruah 200.000.000

Bronjong Nag. Manggilang Kec.

Pangkalan Koto Baru100.000.000 Bronjong

Nag. Manggilang Kec.

Pangkalan Koto Baru 200.000.000

Beronjong dan Geronsil jor. Sei. Dua anau Nag.

Lubuak alai Kec. Kapur IX150.000.000 Beronjong dan Geronsil

jor. Sei. Dua anau Nag.

Lubuak alai Kec. Kapur IX 200.000.000

Normalisasi Sungai polong Indah / Pengedaman Jor. Suka karya Nag.

Lubuak alai Kec. Kapur IX100.000.000 Normalisasi Sungai polong Indah / Pengedaman

Jor. Suka karya Nag.

Lubuak alai Kec. Kapur IX 200.000.000

Pemasangam Boronjong Kapalo Banda Jorong Tanjung Atas,

Nagari Taram150.000.000 Pemasangam Boronjong Kapalo Banda

Jorong Tanjung Atas,

Nagari Taram 200.000.000

Inspeksi dan Pemetaan Sungai (2 Paket) Kab. Lima Puluh Kota 150.000.000 Inspeksi dan Pemetaan Sungai (2 Paket) Kab. Lima Puluh Kota 200.000.000

Penunjang Belanja Modal 161.288.500 Penunjang Belanja Modal 161.288.500

IV BIDANG CIPTA KARYA 24.580.000.000 BIDANG CIPTA KARYA 28.120.000.000

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 7.250.000.000 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 7.250.000.000

33 Perencanaan pengembangan infrastruktur 220.000.000 Perencanaan pengembangan infrastruktur 220.000.000 1. Belanja Pegawai 20.000.000 1. Belanja Pegawai 20.000.0002. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000Belanja Perencanaan Kantor 2 paket 100.000.000 Belanja Perencanaan Kantor 2 paket 100.000.000Penyusunan RPI2JM 1 Paket 50.000.000 Penyusunan RPI2JM 1 Paket 50.000.000

34 Pembangunan/peningkatan infrastruktur Terlaksananya lanjutan

pembangunan/

peningkatan infrastruktur

IKK

Kabupaten Lima Puluh

Kota

1 unit 7.030.000.000 Pembangunan/peningkatan infrastruktur Terlaksananya lanjutan

pembangunan/

peningkatan infrastruktur

IKK

Kabupaten Lima Puluh Kota 1 unit 7.030.000.000

1. Belanja Pegawai 20.000.000 1. Belanja Pegawai 20.000.0002. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000Penyusunan HSBGN 60.000.000 Penyusunan HSBGN 60.000.000Pembangunan gedung dinas Kesehatan Kecamatan Harau 1 paket 6.900.000.000 Pembangunan gedung dinas Kesehatan Kecamatan Harau 1 paket 6.900.000.000

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 1.910.000.000 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 3.000.000.000 35 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Terlaksananya kegiatan

PAMSIMAS

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

1.910.000.000 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Terlaksananya kegiatan

PAMSIMAS

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

3.000.000.000 Perlu

anggaran

yang

memadai Pengadaan Air Bersih (PAMSIMAS) Nagari Durian Gadang Kec. Akabiluru 1 paket 150.000.000 Pengadaan Air Bersih (PAMSIMAS) Nagari Durian Gadang Kec. Akabiluru 1 paket 200.000.000 Pengadaan Air Bersih (PAMSIMAS) Nagari Batu Hampa Kec. Akabiluru 100.000.000 Pengadaan Air Bersih (PAMSIMAS) Nagari Batu Hampa Kec. Akabiluru 200.000.000 Pengadaan Air Bersih (PAMSIMAS) Nagari Sungai Mangkirai Kec. Gunuang Omeh 150.000.000 Pengadaan Air Bersih (PAMSIMAS) Nagari Sungai Mangkirai Kec. Gunuang Omeh 200.000.000

'Pengadaan Air Bersih (PAMSIMAS) Padang Mangunai Kec. Lareh Sago Halaban 1 paket 100.000.000 'Pengadaan Air Bersih (PAMSIMAS) Padang Mangunai Kec. Lareh Sago Halaban 1 paket 200.000.000

'Pengadaan Air Bersih (PAMSIMAS) Jorong Koto Malintang Kec. Akabiluru 75.000.000 'Pengadaan Air Bersih (PAMSIMAS) Jorong Koto Malintang Kec. Akabiluru 200.000.000

''Pengadaan Air Bersih (PAMSIMAS) Jorong Banja Laweh Kec. Bukit Barisan 150.000.000 ''Pengadaan Air Bersih (PAMSIMAS) Jorong Banja Laweh Kec. Bukit Barisan 200.000.000 Pengadaan Air Bersih (PAMSIMAS) Jorong Mbumbuang Kec. Situjuah Limo

Nagari

150.000.000 Pengadaan Air Bersih (PAMSIMAS) Jorong Mbumbuang Kec. Situjuah Limo Nagari 200.000.000

Pengadaan Air Bersih (PAMSIMAS) Jorong Kampuang Tangah Kec. Mungka 150.000.000 Pengadaan Air Bersih (PAMSIMAS) Jorong Kampuang Tangah Kec. Mungka 200.000.000

Pengadaan Air Bersih (PAMSIMAS) Jorong Ateh Kec. Situjuah Limo

Nagari

100.000.000 Pengadaan Air Bersih (PAMSIMAS) Jorong Ateh Kec. Situjuah Limo Nagari 200.000.000

Pengadaan Air Bersih (PAMSIMAS) Jorong Sawah Padang Kec. Akabiluru 185.000.000 Pengadaan Air Bersih (PAMSIMAS) Jorong Sawah Padang Kec. Akabiluru 200.000.000 Dana Pendamping Program Pamsimas Reguler Vol : 4 Sat 600.000.000 Dana Pendamping Program Pamsimas Reguler Vol : 4 Sat 1.000.000.000

Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong 4.850.000.000 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong 6.400.000.000

12

Page 43: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Program/KegiatanIndikator Kinerja

Program/KegiatanLokasi

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp) Program/KegiatanIndikator Kinerja

Program/KegiatanLokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

(Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan

Penting

36 Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Terealisasinya rumah yang

layak huni dengan adanya

sarana drainase dan

sanitasi

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

4.850.000.000 Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Terealisasinya rumah

yang layak huni dengan

adanya sarana drainase

dan sanitasi

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

6.400.000.000 Perlu

anggaran

yang

memadai

untuk

pembangun

an drainase Drainase Jl. Kab. Padang Jopang - Talago di Jr. Segmen Tobek

Godang Padang Jopang

Kec. Guguak 1 paket 100.000.000 Drainase Jl. Kab. Padang Jopang - Talago di Jr. Segmen

Tobek Godang Padang Jopang

Kec. Guguak 1 paket 200.000.000

Pembuatan Drainase Jalan Simp. Bakia Talago - Padang Jopang

di Jorong Ampang Godang dan Talago

Kec. Guguak 1 paket 100.000.000 Pembuatan Drainase Jalan Simp. Bakia Talago - Padang

Jopang di Jorong Ampang Godang dan Talago

Kec. Guguak 1 paket 200.000.000

Pembuatan Drainase Jalan Tanjung Bodi Nagari Ampalu* Kec. Luak 1 paket 100.000.000 Pembuatan Drainase Jalan Tanjung Bodi Nagari Ampalu* Kec. Luak 1 paket 200.000.000

Drainase Jr. Simpang Tigo - Koto Ronah Nagari Koto Alam* Kec. Pangkalan Koto

Baru

1 paket 100.000.000 Drainase Jr. Simpang Tigo - Koto Ronah Nagari Koto Alam*

Kec. Pangkalan Koto Baru 1 paket 200.000.000

Pembuatan Drainase Tengah kampung Jr. Koto Mesjid Nagari

Gunuang Malintang

Kec. Pangkalan Koto

Baru

1 paket 100.000.000 Pembuatan Drainase Tengah kampung Jr. Koto Mesjid

Nagari Gunuang Malintang

Kec. Pangkalan Koto Baru 1 paket 200.000.000

Pemb. Drainase Jalan Suliki Kec. Suliki Kec. Suliki 1 paket 150.000.000 Pemb. Drainase Jalan Suliki Kec. Suliki Kec. Suliki 1 paket 200.000.000 Pembuatan Drainase Jln. Simp. Muaro - Talang Anau Kec. Gunuang Omeh 1 paket 100.000.000 Pembuatan Drainase Jln. Simp. Muaro - Talang Anau Kec. Gunuang Omeh 1 paket 200.000.000

Pembangunan Drainase Simpang Politani ke Pulutan Kec. Harau Kec. Harau 1 paket 100.000.000 Pembangunan Drainase Simpang Politani ke Pulutan Kec.

Harau

Kec. Harau 1 paket 200.000.000

Drainase Simpang Puskesmas ke Pasar Taram Kec. Harau Kec. Harau 1 paket 100.000.000

Drainase Simpang Puskesmas ke Pasar Taram Kec. Harau Kec. Harau 1 paket 200.000.000

Drainase Jalan Simp. Mushalla Nurul Ittihad - Simp. Amanah

Kec. Guguak

Kec. Guguak 1 paket 100.000.000 Drainase Jalan Simp. Mushalla Nurul Ittihad - Simp. Amanah

Kec. Guguak

Kec. Guguak 1 paket 200.000.000

Drainase Sei. Balantiak Kec. Akabiluru Kec. Akabiluru 1 paket 100.000.000 Drainase Sei. Balantiak Kec. Akabiluru Kec. Akabiluru 1 paket 200.000.000

Drainase Jalan dari Simpang Dangung-Dangung-Arah Mungka Kec. Guguak 100.000.000

Drainase Jalan dari Simpang Dangung-Dangung-Arah Mungka Kec. Guguak 200.000.000

Drainase jalan Perwira III Jr. Purwajaya Kec. Harau 1 paket 100.000.000 Drainase jalan Perwira III Jr. Purwajaya Kec. Harau 1 paket 200.000.000 Drainase Jalan Utama Nagari (Jalan Kab) Sikabu-kabu Tanjung

Haro Padang Panjang

Kec. Luak 100.000.000 Drainase Jalan Utama Nagari (Jalan Kab) Sikabu-kabu

Tanjung Haro Padang Panjang

Kec. Luak 200.000.000

Drainase jalan kabupaten di nagari Piobang Kec. Payakumbuh 100.000.000 Drainase jalan kabupaten di nagari Piobang Kec. Payakumbuh 200.000.000

Drainase Simpang Koto Baru - Parumpuang Kec. Payakumbuh Kec. Payakumbuh 100.000.000

Drainase Simpang Koto Baru - Parumpuang Kec. Payakumbuh Kec. Payakumbuh 200.000.000

Drainase lubuak batingkok- gurun kec.Harau Kec. Harau 200.000.000 Drainase lubuak batingkok- gurun kec.Harau Kec. Harau 200.000.000 Drainase IKK Sarilamak Kec. Harau 1.500.000.000 Drainase IKK Sarilamak Kec. Harau 1.500.000.000 Drainase tanjung pati-simalanggang kec. Harau Kec. Harau 200.000.000 Drainase tanjung pati-simalanggang kec. Harau Kec. Harau 200.000.000 Drainase bukik limbuku -tanjung pati kec.Harau Kec. Harau 200.000.000 Drainase bukik limbuku -tanjung pati kec.Harau Kec. Harau 200.000.000 Drainase boncah - ketinggian sarilamak kec.Harau Kec. Harau 200.000.000 Drainase boncah - ketinggian sarilamak kec.Harau Kec. Harau 200.000.000 Drainase Batu balang- boncah kec.Harau Kec. Harau 200.000.000 Drainase Batu balang- boncah kec.Harau Kec. Harau 200.000.000 Drainase Jln Tambun Ijuak - parik dalam koto tangah

simalanggang

Kec. Payakumbuh 200.000.000 Drainase Jln Tambun Ijuak - parik dalam koto tangah

simalanggang

Kec. Payakumbuh 200.000.000

Drainase jalan kabupaten situjuah batua segmen makam

pahlawan

Kec. Situjuah Limo

Nagari

500.000.000 Drainase jalan kabupaten situjuah batua segmen makam

pahlawan

Kec. Situjuah Limo Nagari 500.000.000

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air

Limbah

100% 6.000.000.000 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan

Air Limbah

100% 6.000.000.000

37 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Limbah Terealisasinya rumah yang

layak huni dengan adanya

sarana air limbah dan

sanitasi sehat

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

6.000.000.000 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Limbah Terealisasinya rumah

yang layak huni dengan

adanya sarana air limbah

dan sanitasi sehat

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

6.000.000.000

DAK Sanitasi 6.000.000.000 DAK Sanitasi 6.000.000.000 Tanki Septik Komunal Nagari Koto Tangah Batu Hampa 300.000.000 Tanki Septik Komunal Nagari Koto Tangah Batu Hampa 300.000.000 Tanki Septik Komunal Nagari Pauah Sangik 300.000.000 Tanki Septik Komunal Nagari Pauah Sangik 300.000.000 Tanki Septik Komunal Nagari Batu Hampa 300.000.000 Tanki Septik Komunal Nagari Batu Hampa 300.000.000 Tanki Septik Komunal Nagari Halaban 300.000.000 Tanki Septik Komunal Nagari Halaban 300.000.000 Tanki Septik Komunal Nagari Balai Panjang 300.000.000 Tanki Septik Komunal Nagari Balai Panjang 300.000.000 Tanki Septik Komunal Nagari Tanjuang Gadang 300.000.000 Tanki Septik Komunal Nagari Tanjuang Gadang 300.000.000 Tanki Septik Komunal Nagari Sitanang 300.000.000 Tanki Septik Komunal Nagari Sitanang 300.000.000 Tanki Septik Komunal Nagari Ampalu 300.000.000 Tanki Septik Komunal Nagari Ampalu 300.000.000 Tanki Septik Komunal Nagari Jopang Mangganti 300.000.000 Tanki Septik Komunal Nagari Jopang Mangganti 300.000.000 Tanki Septik Komunal Nagari Talang Maua 300.000.000 Tanki Septik Komunal Nagari Talang Maua 300.000.000 Tanki Septik Komunal Nagari Simpang Kapuak 300.000.000 Tanki Septik Komunal Nagari Simpang Kapuak 300.000.000 Tanki Septik Komunal Nagari Mungka 300.000.000 Tanki Septik Komunal Nagari Mungka 300.000.000 Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Suliki 300.000.000 Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Suliki 300.000.000 Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Sungai Rimbang 300.000.000 Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Sungai Rimbang 300.000.000 Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Andiang 300.000.000 Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Andiang 300.000.000

13

Page 44: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Program/KegiatanIndikator Kinerja

Program/KegiatanLokasi

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp) Program/KegiatanIndikator Kinerja

Program/KegiatanLokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

(Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan

Penting

Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Koto Tangah 300.000.000 Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Koto Tangah 300.000.000 Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Sungai Naniang 300.000.000 Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Sungai Naniang 300.000.000 Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Baruah Gunuang 300.000.000 Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Baruah Gunuang 300.000.000 Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Piobang 300.000.000 Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Piobang 300.000.000 Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Tanjuang Bolik 300.000.000 Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Tanjuang Bolik 300.000.000

Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya

100% 4.570.000.000 Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya

100% 5.470.000.000

38 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Meningkatnya pelayanan

air bersih dan air minum

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

4.570.000.000 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Meningkatnya pelayanan

air bersih dan air minum

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

5.470.000.000 Perlu

anggaran

yang

memadai

untuk

pembangun

an jaringan

air bersihPembuatan RISPAM Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

500.000.000 Pembuatan RISPAM Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

500.000.000

Pengadaan Pemasangan Jaringan Pipa distribusi Sarilamak

Residence Ketinggian

Kec. Harau 100.000.000 Pengadaan Pemasangan Jaringan Pipa distribusi Sarilamak

Residence Ketinggian

Kec. Harau 200.000.000

Pengadaan pemasangan jaringan pipa distribusi ke Perumnas

Bukit Palano samping Kompi C.

Kec. Harau 100.000.000 Pengadaan pemasangan jaringan pipa distribusi ke Perumnas

Bukit Palano samping Kompi C.

Kec. Harau 200.000.000

Optimalisasi SPAM IKK Sialang (Durian Tinggi) Kec. Kapur IX 100.000.000 Optimalisasi SPAM IKK Sialang (Durian Tinggi) Kec. Kapur IX 200.000.000 Optimalisasi SPAM IKK Pauh Sangik Kec. Akabiluru 100.000.000 Optimalisasi SPAM IKK Pauh Sangik Kec. Akabiluru 200.000.000 Pembuatan DED Batang Manggilang Mati Kec. Pangkalan Koto

Baru

50.000.000 Pembuatan DED Batang Manggilang Mati Kec. Pangkalan Koto Baru 200.000.000

Optimalisasi jaringan pipa IKK Sarilamak (arah kantor Bupati) Kec. Harau 100.000.000 Optimalisasi jaringan pipa IKK Sarilamak (arah kantor Bupati) Kec. Harau 200.000.000

Pembangunan Jaringan Air Bersih Simpang Sugiran Kec. Guguak 100.000.000 Pembangunan Jaringan Air Bersih Simpang Sugiran Kec. Guguak 200.000.000 Pembangunan sarana air bersih Seb. Pasar Manggilang Kec. Pangkalan Koto

Baru

100.000.000 Pembangunan sarana air bersih Seb. Pasar Manggilang Kec. Pangkalan Koto Baru 200.000.000

Pembangunan intek,bak penampung dan jaringan air bersih

Koto Lamo Tanjung Pauh

Kec. Pangkalan Koto

Baru

700.000.000 Pembangunan intek,bak penampung dan jaringan air bersih

Koto Lamo Tanjung Pauh

Kec. Pangkalan Koto Baru 700.000.000

Pembuatan Jaringan Air Bersih dari Padang Ambacang

Subarang Tabek Situjuah Banda Dalam

Kec. Situjuah Limo

Nagari

150.000.000 Pembuatan Jaringan Air Bersih dari Padang Ambacang

Subarang Tabek Situjuah Banda Dalam

Kec. Situjuah Limo Nagari 200.000.000

DAK Air Minum 2.370.000.000 DAK Air Minum 2.370.000.000 DAK Air Minum Perkotaan DAK Air Minum PerkotaanPengembangan Jaringan Perpipaan Nagari Bukik Limbuku 200.000.000 Pengembangan Jaringan Perpipaan Nagari Bukik Limbuku 200.000.000Pengembangan Jaringan Perpipaan Sarilamak 200.000.000 Pengembangan Jaringan Perpipaan Sarilamak 200.000.000Pengembangan Jaringan Perpipaan Simp. Lembaga - Perum Bayangkara Bukit Asri 200.000.000 Pengembangan Jaringan Perpipaan Simp. Lembaga - Perum Bayangkara Bukit Asri 200.000.000Pengembangan Jaringan Perpipaan Jorong Harau - Padang Tarok Nagari Harau 200.000.000 Pengembangan Jaringan Perpipaan Jorong Harau - Padang Tarok Nagari Harau 200.000.000Pengembangan Jaringan Perpipaan Nagari Batu Hampa 200.000.000 Pengembangan Jaringan Perpipaan Nagari Batu Hampa 200.000.000Pengembangan Jaringan Perpipaan Piladang Nagari Batu Hampa 187.500.000 Pengembangan Jaringan Perpipaan Piladang Nagari Batu Hampa 187.500.000 Jaringan Perpipaan Nagari Pauah Sangik 187.500.000 Jaringan Perpipaan Nagari Pauah Sangik 187.500.000Pengembangan Jaringan Perpipaan Nagari Koto Baru Simalanggang 195.000.000 Pengembangan Jaringan Perpipaan Nagari Koto Baru Simalanggang 195.000.000Pengembangan Jaringan Perpipaan Munggu Situjuah Gadang 200.000.000 Pengembangan Jaringan Perpipaan Munggu Situjuah Gadang 200.000.000Pengembangan Jaringan Perpipaan Simp. Jln. Agus Salim - Batas Kota 200.000.000 Pengembangan Jaringan Perpipaan Simp. Jln. Agus Salim - Batas Kota 200.000.000

DAK Air Minum Perdesaan DAK Air Minum PerdesaanPengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Talang Maua Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Talang MauaPengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Ladang Laweh 200.000.000 Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Ladang Laweh 200.000.000Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Koto Lamo 200.000.000 Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Koto Lamo 200.000.000

Perencanaan Pembangunan jaringan air bersih paket 1 50.000.000 Perencanaan Pembangunan jaringan air bersih paket 1 50.000.000

Perencanaan Pembangunan jaringan air bersih paket 2 50.000.000 Perencanaan Pembangunan jaringan air bersih paket 2 50.000.000

V BIDANG PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 6.242.171.500 BIDANG PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 6.242.171.500

Program Perencanaan Tata Ruang Terlaksananya

perencanaan tata

ruang yang baik

100% 1.951.633.000 Program Perencanaan Tata Ruang Terlaksananya

perencanaan tata

ruang yang baik

100% 1.951.633.000

39 Penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang Tersedianya dokumen

kebijakan penyusunan tata

ruang

Dinas PUPR 3 paket 96.938.000 Penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang Tersedianya dokumen

kebijakan penyusunan

tata ruang

Dinas PUPR 3 paket 96.938.000

Uang Lembur PNS dan Non PNS 10.360.000 Uang Lembur PNS dan Non PNS 10.360.000

14

Page 45: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Program/KegiatanIndikator Kinerja

Program/KegiatanLokasi

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp) Program/KegiatanIndikator Kinerja

Program/KegiatanLokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

(Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan

Penting

Belanja ATK Belanja Materai Belanja BBM Belanja Cetak dan

Penggandaan Belanja makan dan Minum25.388.000

Belanja ATK Belanja Materai Belanja BBM Belanja Cetak dan

Penggandaan Belanja makan dan Minum25.388.000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah 61.190.000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah 61.190.000

40 Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL Terbitnya Perda tentang

RDTR IKK Sarilamak

(Gurun Tarantang dan

Lubuak Batingkok) serta

Perda Revisi RTRW

IKK Sarilamak 4 paket 563.446.000 Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL Terbitnya Perda tentang

RDTR IKK Sarilamak

(Gurun Tarantang dan

Lubuak Batingkok) serta

Perda Revisi RTRW

IKK Sarilamak 4 paket 563.446.000

Belanja ATK 747.000 Belanja ATK 747.000

Uang Lembur PNS dan Non PNS 16.900.000 Uang Lembur PNS dan Non PNS 16.900.000

Belanja Materai Belanja BBM Belanja Penggandaan 24.279.000 Belanja Materai Belanja BBM Belanja Penggandaan 24.279.000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah 521.520.000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah 521.520.000

41 Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang Meningkatnya SDM aparat

tentang perencanaan Tata

Ruang

Dinas PUPR 1 keg 138.612.500 Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang Meningkatnya SDM

aparat tentang

perencanaan Tata Ruang

Dinas PUPR 1 keg 138.612.500

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja BBM

Belanja Makan dan Minum Belanja Perjalan Dinas Luar Daerah

dan Luar Provinsi

88.612.500 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja

BBM Belanja Makan dan Minum Belanja Perjalan Dinas Luar

Daerah dan Luar Provinsi

88.612.500

Belanja biaya Bimtek 50.000.000 Belanja biaya Bimtek 50.000.000

42 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata

ruang

Terlaksananya Sosialisasi

Perda RDTR IKK Sarilamak

Dinas PUPR 1 keg 99.717.500 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana

tata ruang

Terlaksananya Sosialisasi

Perda RDTR IKK

Sarilamak

Dinas PUPR 1 keg 99.717.500

Belanja ATK 980.000 Belanja ATK 980.000

Uang Lembur PNS dan Non PNS 13.800.000 Uang Lembur PNS dan Non PNS 13.800.000

Belanja Materai Belanja BBM Belanja Penggandaan Belanja

Makan dan Minum Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan

Luar Daerah

62.137.500 Belanja Materai Belanja BBM Belanja Penggandaan Belanja

Makan dan Minum Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

dan Luar Daerah

62.137.500

Belanja Sosialisasi 22.800.000 Belanja Sosialisasi 22.800.000

43 Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan tersedianya dokumen

rencana detail tata ruang

Kawasan

Kec. Akabiluru, Kec.

Pangkalan Koto Baru

2 paket 802.919.000 Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan tersedianya dokumen

rencana detail tata ruang

Kawasan

Kec. Akabiluru, Kec.

Pangkalan Koto Baru

2 paket 802.919.000

uang lembur PNS dan Non PNS 13.800.000 uang lembur PNS dan Non PNS 13.800.000

Belanja Alat Tulis Kantor 2.570.000 Belanja Alat Tulis Kantor 2.570.000

Belanja BBM Belanja Pengandaan Belanja makan Minum Belanja

Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah81.149.000

Belanja BBM Belanja Pengandaan Belanja makan Minum

Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah81.149.000

Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 705.400.000 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 705.400.000

44 Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Tersedianya Dokumen

Penyusunan IKK Sarilamak

IKK Sarilamak 1 paket 250.000.000 Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan

Lingkungan

Tersedianya Dokumen

Penyusunan IKK

Sarilamak

IKK Sarilamak 1 paket 250.000.000

Honorarium PNS 12.600.000 Honorarium PNS 12.600.000 Uang Lembur PNS 5.000.000 Uang Lembur PNS 5.000.000

Belanja ATK 2.095.000 Belanja ATK 2.095.000

Belanja BBM Belanja Pengandaan Belanja Makan Minum Belanja

Perjalanan Dinas57.430.000

Belanja BBM Belanja Pengandaan Belanja Makan Minum

Belanja Perjalanan Dinas57.430.000

Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 172.875.000 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 172.875.000

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terkendalinya

pemanfaatan ruang

100% 180.631.500 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terkendalinya

pemanfaatan ruang

100% 180.631.500

45 Kegiatan pengawasan Pemanfaatan Ruang Meningkatnya pengawasan

terhadap pemanfatan

ruang di Kab. Lima Puluh

Kota

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

1 paket 100.000.000 Kegiatan pengawasan Pemanfaatan Ruang Meningkatnya

pengawasan terhadap

pemanfatan ruang di

Kab. Lima Puluh Kota

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

1 paket 100.000.000

Belanja Materai Belanja BBM Belanja Penggandaan 22.480.000 Belanja Materai Belanja BBM Belanja Penggandaan 22.480.000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah 77.520.000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah 77.520.000

46 Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan

Ruang Lintas Kabupate/Kota

Terlaksananya Koordinasi

dan Fasilitasi Pengendalian

Pemanfaatan Ruang Lintas

Kabupaten/Kota

Lintas Kabupaten/Kota 1 paket 80.631.500 Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan

Ruang Lintas Kabupate/Kota

Terlaksananya

Koordinasi dan Fasilitasi

Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

Lintas Kabupaten/Kota

Lintas Kabupaten/Kota 1 paket 80.631.500

15

Page 46: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Program/KegiatanIndikator Kinerja

Program/KegiatanLokasi

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp) Program/KegiatanIndikator Kinerja

Program/KegiatanLokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

(Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan

Penting

Belanja ATk 701.500 Belanja ATk 701.500

Belanaja Benda pos Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

Belanja Pengandaan Belanja Makan Minum Belanja Perjalalanan

Dinas Dalam Dan Luar Daerah

79.930.000 Belanaja Benda pos Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

Belanja Pengandaan Belanja Makan Minum Belanja

Perjalalanan Dinas Dalam Dan Luar Daerah

79.930.000

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan

dan pemanfaatan tanah

Terwujudnya Penataan

penguasaan, pemilikan ,

penggunaan dan

pemanfaatan tanah

100% 3.898.254.000 Program Penataan penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah

Terwujudnya Penataan

penguasaan, pemilikan ,

penggunaan dan

pemanfaatan tanah

100% 3.898.254.000

47 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan

pemanfaatan tanah

Tersedianya tanah/lahan

bagi pembangunan

saranan dan prasarana

Pemerintah Kabupaten

bagi kepentingan umum

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

1 paket 3.898.254.000 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan

pemanfaatan tanah

Tersedianya tanah/lahan

bagi pembangunan

saranan dan prasarana

Pemerintah Kabupaten

bagi kepentingan umum

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

1 paket 3.898.254.000

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 148.000.000 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 148.000.000

Honorarium KPA,PPTK dan Pembantu PPTK 26.700.000 Honorarium KPA,PPTK dan Pembantu PPTK 26.700.000 Belanja ATK 3.204.000 Belanja ATK 3.204.000

Belanja bahan/material Belanja Pengandaan Belanja Makan

Minum Belanja Perjalanan Dinas180.350.000

Belanja bahan/material Belanja Pengandaan Belanja Makan

Minum Belanja Perjalanan Dinas180.350.000

Belanja jasa Konsultasi 40.000.000 Belanja jasa Konsultasi 40.000.000

Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk bangunan gedung 3.500.000.000 Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk bangunan gedung 3.500.000.000

Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Terlaksananya Fasilitasi

penyelesaian konflik-

konflik pertanahan

100% 211.653.000 Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Terlaksananya Fasilitasi

penyelesaian konflik-

konflik pertanahan

100% 211.653.000

48 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan Tertanganinya ksusu-

kasus tanah yang ada di

wilayah Kab. Lima Puluh

Kota

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

100% 211.653.000 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan Tertanganinya ksusu-

kasus tanah yang ada di

wilayah Kab. Lima Puluh

Kota

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

100% 211.653.000

Pembangunan Gapura Nagari Sungai Antuan - Pembangunan Gapura Nagari Sungai Antuan -

Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan 51.150.000 Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan 51.150.000

Honorarium PPTK 8.700.000 Honorarium PPTK 8.700.000

Belanja ATK 1.065.000 Belanja ATK 1.065.000

Belanja Materai Belanja BBM Belanja Penggandaan Belanja

Makan Minum50.738.000

Belanja Materai Belanja BBM Belanja Penggandaan Belanja

Makan Minum50.738.000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah 100.000.000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah 100.000.000

VI BIDANG PERENCANAAN 3.184.747.000 BIDANG PERENCANAAN 3.184.747.000

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Terwujudnya

Pembangunan Jalan dan

Jembatan Kabupaten

100% 1.003.761.000 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Terwujudnya

Pembangunan Jalan dan

Jembatan Kabupaten

100% 1.003.761.000

49 Perencanaan Pembangunan Jalan Tersedianya Dokumen

Perencanaan Jalan yang

akan dibangun

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

6 dokumen 525.078.000 Perencanaan Pembangunan Jalan Tersedianya Dokumen

Perencanaan Jalan yang

akan dibangun

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

6 dokumen 525.078.000

1. Belanja Pegawai 76.700.000 1. Belanja Pegawai 76.700.000 2. Belanja Barang dan Jasa 138.928.000 2. Belanja Barang dan Jasa 138.928.000 3. Belanja Modal 309.450.000 3. Belanja Modal 309.450.000

Perencanaan Pembangunan Jalan Paket 1 1 Paket 50.000.000 Perencanaan Pembangunan Jalan Paket 1 1 Paket 50.000.000 Perencanaan Pembangunan Jalan Paket 2 1 Paket 50.000.000 Perencanaan Pembangunan Jalan Paket 2 1 Paket 50.000.000 Perencanaan Pembangunan Jalan Paket 3 1 Paket 50.000.000 Perencanaan Pembangunan Jalan Paket 3 1 Paket 50.000.000 Perencanaan Pelebaran Jl. Tj. Pati -Simalanggang Segmen Lb. Batingkok - Simalanggang 1 Paket 50.000.000 Perencanaan Pelebaran Jl. Tj. Pati -Simalanggang Segmen Lb. Batingkok - Simalanggang 1 Paket 50.000.000 Perencanaan Jl. Batu Balang - Belakang Politani 1 Paket 50.000.000 Perencanaan Jl. Batu Balang - Belakang Politani 1 Paket 50.000.000 Perencanaan Pelebaran Jl. Segmen Tj. Pati -Ketinggian 1 Paket 50.000.000 Perencanaan Pelebaran Jl. Segmen Tj. Pati -Ketinggian 1 Paket 50.000.000

f. Penunjang Biaya Perencanaan 9.450.000 f. Penunjang Biaya Perencanaan 9.450.000

50 Perencanaan Pembangunan Jembatan Tersedianya Dokumen

Perencanaan Jembatan

yang Akan di Bangun

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

5 dokumen 478.683.000 Perencanaan Pembangunan Jembatan Tersedianya Dokumen

Perencanaan Jembatan

yang Akan di Bangun

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

5 dokumen 478.683.000

1. Belanja Pegawai 50.000.000 1. Belanja Pegawai 50.000.000

2. Belanja Barang dan Jasa 173.433.000 2. Belanja Barang dan Jasa 173.433.000 3. Belanja Modal 255.250.000 3. Belanja Modal 255.250.000

16

Page 47: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Program/KegiatanIndikator Kinerja

Program/KegiatanLokasi

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp) Program/KegiatanIndikator Kinerja

Program/KegiatanLokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

(Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan

Penting

a. Perencanaan Pembangunan Jembatan Paket 1 1 Paket 50.000.000 a. Perencanaan Pembangunan Jembatan Paket 1 1 Paket 50.000.000 b. Perencanaan Pembangunan Jembatan Paket 2 1 Paket 50.000.000 b. Perencanaan Pembangunan Jembatan Paket 2 1 Paket 50.000.000 c. Perencanaan Pembangunan Jembatan Paket 3 1 Paket 50.000.000 c. Perencanaan Pembangunan Jembatan Paket 3 1 Paket 50.000.000 d. Perencanaan Pembangunan Jembatan Paket 4 1 Paket 50.000.000 d. Perencanaan Pembangunan Jembatan Paket 4 1 Paket 50.000.000 e. Perencanaan Pembangunan Jembatan Paket 5 1 Paket 50.000.000 e. Perencanaan Pembangunan Jembatan Paket 5 1 Paket 50.000.000

f. Penunjang Belanja Perencanaan 5.250.000 f. Penunjang Belanja Perencanaan 5.250.000

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong Terbangunnya Sarana

Saluran Drainase yang

Refresentatif

434.986.000 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong Terbangunnya Sarana

Saluran Drainase yang

Refresentatif

434.986.000

51 Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Tersedianya Dokumen

Perencanaan Saluran

Drainase Kabupaten

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

5 dokumen 434.986.000 Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Tersedianya Dokumen

Perencanaan Saluran

Drainase Kabupaten

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

5 dokumen 434.986.000

1. Belanja Pegawai 50.000.000 1. Belanja Pegawai 50.000.000 2. Belanja Barang dan Jasa 70.786.000 2. Belanja Barang dan Jasa 70.786.000 3. Belanja Modal 314.200.000 3. Belanja Modal 314.200.000

a. Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Paket 1 1 Paket 50.000.000 a. Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Paket 1 1 Paket 50.000.000 b. Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Paket 2 1 Paket 50.000.000 b. Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Paket 2 1 Paket 50.000.000 c. Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Paket 3 1 Paket 50.000.000 c. Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Paket 3 1 Paket 50.000.000 d. Perencanaan Pembangunan Drainase Perkotaan untuk

Kawasan IKK Sarilamak

1 Paket 100.000.000 d. Perencanaan Pembangunan Drainase Perkotaan untuk

Kawasan IKK Sarilamak

1 Paket 100.000.000

e. Perencanaan Pembangunan Drainase 1 paket 50.000.000 e. Perencanaan Pembangunan Drainase 1 paket 50.000.000 f. Penunjang Biaya Perencanaan 14.200.000 f. Penunjang Biaya Perencanaan 14.200.000

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Terpeliharanya Jalan dan

Jembatan

100% 499.425.000 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Terpeliharanya Jalan dan

Jembatan

100% 499.425.000

52 Perencanaan Periodik Jalan Kabupaten Tersedianya Dokumen

Perencanaan Periodik

Jalan Kabupaten

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

5 dokumen 375.250.000 Perencanaan Periodik Jalan Kabupaten Tersedianya Dokumen

Perencanaan Periodik

Jalan Kabupaten

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

5 dokumen 375.250.000

1. Belanja Pegawai 35.000.000 1. Belanja Pegawai 35.000.000 2. Belanja Barang dan Jasa 85.000.000 2. Belanja Barang dan Jasa 85.000.000 3. Belanja Modal 255.250.000 3. Belanja Modal 255.250.000 a. Perencanaan Periodik Jalan Kabupaten Paket 1 1 Paket 50.000.000 a. Perencanaan Periodik Jalan Kabupaten Paket 1 1 Paket 50.000.000 b. Perencanaan Periodik Jalan Kabupaten Paket 2 1 Paket 50.000.000 b. Perencanaan Periodik Jalan Kabupaten Paket 2 1 Paket 50.000.000 c. Perencanaan Periodik Jalan Kabupaten Paket 3 1 Paket 50.000.000 c. Perencanaan Periodik Jalan Kabupaten Paket 3 1 Paket 50.000.000 d. Perencanaan Periodik Jalan Kabupaten Paket 4 1 Paket 50.000.000 d. Perencanaan Periodik Jalan Kabupaten Paket 4 1 Paket 50.000.000 e. Perencanaan Periodik Jalan Kabupaten Paket 5 1 Paket 50.000.000 e. Perencanaan Periodik Jalan Kabupaten Paket 5 1 Paket 50.000.000 f. Penunjang Biaya Perencanaan 5.250.000 f. Penunjang Biaya Perencanaan 5.250.000

53 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Tersedianya Dokumen

Perencanaan Pemeliharaan

Jembatan Kabupaten

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

5 dokumen 124.175.000 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Tersedianya Dokumen

Perencanaan

Pemeliharaan Jembatan

Kabupaten

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

5 dokumen 124.175.000

1. Belanja Pegawai - 1. Belanja Pegawai - 2. Belanja Barang dan Jasa 22.075.000 2. Belanja Barang dan Jasa 22.075.000 3. Belanja Modal 102.100.000 3. Belanja Modal 102.100.000 a. Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Paket 1 1 Paket 50.000.000 a. Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Paket 1 1 Paket 50.000.000 b. Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Paket 2 1 Paket 50.000.000 b. Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Paket 2 1 Paket 50.000.000

f. Penunjang Biaya Perencanaan 2.100.000 f. Penunjang Biaya Perencanaan 2.100.000

Program Inspeksi Jalan dan Jembatan 665.275.000 Program Inspeksi Jalan dan Jembatan 665.275.000 54 Inspeksi Kondisi Jalan Tersedianya Dokumen

Informasi Kondisi Jalan

Terbaru untuk di

Tingkatkan, Overlay atau

Dipelihara

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

5 dokumen 323.875.000 Inspeksi Kondisi Jalan Tersedianya Dokumen

Informasi Kondisi Jalan

Terbaru untuk di

Tingkatkan, Overlay atau

Dipelihara

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

5 dokumen 323.875.000

1. Belanja Pegawai 20.000.000 1. Belanja Pegawai 20.000.000 2. Belanja Barang dan Jasa 48.625.000 2. Belanja Barang dan Jasa 48.625.000 Inspeksi Kondisi Jalan Paket 1 1 Paket 50.000.000 Inspeksi Kondisi Jalan Paket 1 1 Paket 50.000.000

Inspeksi Kondisi Jalan Paket 2 1 Paket 50.000.000 Inspeksi Kondisi Jalan Paket 2 1 Paket 50.000.000 Inspeksi Kondisi Jalan Paket 3 1 Paket 50.000.000 Inspeksi Kondisi Jalan Paket 3 1 Paket 50.000.000

17

Page 48: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Program/KegiatanIndikator Kinerja

Program/KegiatanLokasi

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp) Program/KegiatanIndikator Kinerja

Program/KegiatanLokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

(Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan

Penting

Inspeksi Kondisi Jalan Paket 4 1 Paket 50.000.000 Inspeksi Kondisi Jalan Paket 4 1 Paket 50.000.000 Inspeksi Kondisi Jalan Paket 5 1 Paket 50.000.000 Inspeksi Kondisi Jalan Paket 5 1 Paket 50.000.000 Penunjang Inspeksi Jalan 5.250.000 Penunjang Inspeksi Jalan 5.250.000

55 Inspeksi Kondisi Jembatan Tersedianya Dokumen

Informasi Kondisi

Jembatan Terbaru untuk di

Tingkatkan, Overlay atau

Dipelihara

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

5 dokumen 341.400.000 Inspeksi Kondisi Jembatan Tersedianya Dokumen

Informasi Kondisi

Jembatan Terbaru untuk

di Tingkatkan, Overlay

atau Dipelihara

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

5 dokumen 341.400.000

1. Belanja Pegawai 20.000.000 1. Belanja Pegawai 20.000.000 2. Belanja Barang dan Jasa 71.400.000 2. Belanja Barang dan Jasa 71.400.000 Inspeksi Kondisi Jembatan Paket 1 1 Paket 50.000.000 Inspeksi Kondisi Jembatan Paket 1 1 Paket 50.000.000 Inspeksi Kondisi Jembatan Paket 2 1 Paket 50.000.000 Inspeksi Kondisi Jembatan Paket 2 1 Paket 50.000.000

Inspeksi Kondisi Jembatan Paket 3 1 Paket 50.000.000 Inspeksi Kondisi Jembatan Paket 3 1 Paket 50.000.000 Inspeksi Kondisi Jembatan Paket 4 1 Paket 50.000.000 Inspeksi Kondisi Jembatan Paket 4 1 Paket 50.000.000 Inspeksi Kondisi Jembatan Paket 5 1 Paket 50.000.000 Inspeksi Kondisi Jembatan Paket 5 1 Paket 50.000.000

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan Lainnya

581.300.000 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan Lainnya

581.300.000

56 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Tersedianya Dokumen

Perencanaan

Pembangunan Jaringan

Irigasi

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

6 dokumen 581.300.000 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Tersedianya Dokumen

Perencanaan

Pembangunan Jaringan

Irigasi

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

6 dokumen 581.300.000

1. Belanja Pegawai 20.000.000 1. Belanja Pegawai 20.000.000 2. Belanja Barang dan Jasa 45.000.000 2. Belanja Barang dan Jasa 45.000.000 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi 260.000.000 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi 260.000.000 Inventarisasi Daerah Irigasi 6 lokasi 250.000.000 Inventarisasi Daerah Irigasi 6 lokasi 250.000.000 Penunjang biaya perencanaan 6.300.000 Penunjang biaya perencanaan 6.300.000

VII UPT ALAT BERAT DAN LABOR 3.619.000.000 UPT ALAT BERAT DAN LABOR 3.819.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Terlaksananya

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Kebinamargaan

100% 3.619.000.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Terlaksananya

Peningkatan Sarana dan

Prasarana

Kebinamargaan

100% 3.819.000.000

57 Pengadaan Alat - Alat Berat Bertambahnya Alat Berat

yang Dapat Menunjang

Program Pembangunan

Daerah

Dinas PUPR 2 unit 2.268.000.000 Pengadaan Alat - Alat Berat Bertambahnya Alat Berat

yang Dapat Menunjang

Program Pembangunan

Daerah

Dinas PUPR 2 unit 2.268.000.000

1.Belanja Pegawai 22.000.000 1.Belanja Pegawai 22.000.000 2.Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 2.Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 3.Belanja Modal : 2.206.000.000 3.Belanja Modal : 2.206.000.000 - Pengadaan Trado 1 Unit 1.000.000.000 - Pengadaan Trado 1 Unit 1.000.000.000 - Pengadaan Exavator 1 Unit 1.200.000.000 - Pengadaan Exavator 1 Unit 1.200.000.000 Penunjang Belanja Modal 6.000.000 Penunjang Belanja Modal 6.000.000

58 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat - alat Berat Alat Berat Terpelihara

dengan Baik

Dinas PUPR 1 Tahun 1.100.000.000 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat - alat Berat Alat Berat Terpelihara

dengan Baik

Dinas PUPR 1 Tahun 1.300.000.000

1.Belanja Pegawai 200.000.000 1.Belanja Pegawai 200.000.000 2.Belanja Barang dan Jasa : 900.000.000 2.Belanja Barang dan Jasa : 1.100.000.000 - Bahan Bakar/Minyak dan Pelumas (Untuk Perawatan) 1 Tahun 150.000.000 - Bahan Bakar/Minyak dan Pelumas (Untuk Perawatan) 1 Tahun 150.000.000 - Penggantian Suku Cadang Alat Berat 1 Tahun 300.000.000 - Penggantian Suku Cadang Alat Berat 1 Tahun 500.000.000 Perlu

anggaran

yang

memadai

untuk

penggantian

suku

cadang alat

berat- Pemeliharaan Alat - Alat Berat 1 Tahun 300.000.000 - Pemeliharaan Alat - Alat Berat 1 Tahun 300.000.000 - Barang dan Jasa 1 Tahun 150.000.000 - Barang dan Jasa 1 Tahun 150.000.000

Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat - Alat Labor dan Bahan

Laboratorium Kebinamargaan

Tersedianya Peralatan

Labor Dalam Kondisi Baik

Dinas PUPR 1 Tahun 251.000.000 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat - Alat Labor dan Bahan

Laboratorium Kebinamargaan

Tersedianya Peralatan

Labor Dalam Kondisi Baik

Dinas PUPR 1 Tahun 251.000.000

1.Belanja Pegawai 76.000.000 1.Belanja Pegawai 76.000.000 2.Belanja Barang dan Jasa : 175.000.000 2.Belanja Barang dan Jasa : 175.000.000

18

Page 49: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Program/KegiatanIndikator Kinerja

Program/KegiatanLokasi

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp) Program/KegiatanIndikator Kinerja

Program/KegiatanLokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

(Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan

Penting

- Pelatihan Tenaga Labor 1 Tahun 50.000.000 - Pelatihan Tenaga Labor 1 Tahun 50.000.000 - Pemeliharaan Alat - Alat Labor Kebinamargaan 1 Tahun 25.000.000 - Pemeliharaan Alat - Alat Labor Kebinamargaan 1 Tahun 25.000.000 - Barang dan Jasa 1 Tahun 100.000.000 - Barang dan Jasa 1 Tahun 100.000.000

JUMLAH 180.589.478.000 JUMLAH 260.531.301.616 -

NIP. 19690622 199701 2 001

Tabek Panjang, September 2018

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGKABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Hj. YUNIRE YUNIRMAN, ST, M.Si

19

Page 50: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

}

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019

II-7

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja SKPD, salah satu tahapan proses yang tidak boleh

diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari

bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting untuk dilaksanakan karena

masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari pogram dan kegiatan yang

dilaksanakan oleh OPD.

Sebagai salah satu SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima

Puluh Kota, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupaya semaksimal

mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam

berbagai kesempatan, termasuk salah satunya pada pelaksanaan Musrenbang, baik

di tingkat nagari, kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Dalam setiap

Musrenbang, banyak aspirasi masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan yang

diarahkan secara khusus untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Sehingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus mampu memilih dan

memperioritaskan usulan yang diterima dan dimasukkan dalam Renja Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Selain melalui Musrenbang, usulan dari masyarakat juga disampaikan secara

langsung ke OPD baik melalui surat ataupun lisan, di lain waktu disela-sela

pertemuan tetap juga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menerima

usulan dari masyarakat, sebagai bukti bahwa masyarakat memiliki harapan yang

sangat besar kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Aspirasi masyarakat yang merupakan harapan sangat dalam tersebut akan

menjadi perhatian serius Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam

pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya, karena luasnya wilayah

Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga tidak diketahui secara detail kondisi seluruh

infrastruktur yang ada.

Aspirasi masyarakat ini sekaligus juga menjadi solusi untuk menyelesaikan

isu-isu penting dan penyelenggaran tugas pelayanan kepada masyarakat sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Page 51: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

}

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019

II-8

Dalam penyusunan Renja Tahun 2019 melalui aplikasi e-planning, aparatur

Nagari dan Kecamatan sudah mengusulkan dan menginput usulan kegiatan tahun

2019 yang berasal dari hasil musrenbang nagari dan kecamatan. Begitupun usulan

kegiatan tahun 2019 yang berasal dari pokok-pokok pikiran anggota DPRD juga

sudah diinput langsung oleh aparatur di Sekretariat DPRD.

Usulan program dan kegiatan tahun 2019 yang ditujukan ke Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Page 52: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No Program / Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Catatan Penting

1 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Kantor Camat Harau,

Poskesri di Nagari Lubuak

Alai

2 usulan Bukan Kewenangan

Dinas PUPR

2 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

Pembangunan Jalan Terbangunnya jalan Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

395 usulan Diterima jika sesuai

dengan prioritas

pembangunan tahun

2019 dan

kewenangan OPD

Pembangunan Jembatan Terbangunnya Jembatan Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

42 usulan Diterima jika sesuai

dengan prioritas

pembangunan tahun

2019 dan

kewenangan OPD

3 PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Terlaksananya Pembangunan

Saluran Drainase / Gorong-

gorong

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota66 usulan Diterima jika sesuai

dengan prioritas

pembangunan tahun

2019 dan

kewenangan OPD

4 PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Terpeliharanya jalan secara rutin Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota57 usulan Diterima jika sesuai

dengan prioritas

pembangunan tahun

2019 dan

kewenangan OPD

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Terpeliharanya jembatan

kabupaten

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota4 usulan Diterima jika sesuai

dengan prioritas

pembangunan tahun

2019 dan

kewenangan OPD

5 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI,

RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA

Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum Terbangunnya jaringan air

bersih/ air minum

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

18 usulan Diterima jika sesuai

dengan prioritas

pembangunan tahun

2019 dan

kewenangan OPD

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Menunjang peningkatan

pendapatan petani melalui

swasembada pangan

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

64 usulan Diterima jika sesuai

dengan prioritas

pembangunan tahun

2019 dan

kewenangan OPD

6 PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONVERSI SUNGAI,

DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA

Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Terbangunnya embung dan

penampung air lainnya

Nagari Mungo, Sialang,

Gunung Malintang, Lubuak

Simato

5 usulan Diterima jika sesuai

dengan prioritas

pembangunan tahun

2019 dan

kewenangan OPD

Pemeliharaan/Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya Terpeliharanya konservasi

embung dan penampung air

lainnya

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

7 usulan Diterima jika sesuai

dengan prioritas

pembangunan tahun

2019 dan

kewenangan OPD

7 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR

Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Mengurangi tingkat kerusakan

sungai dan mengurangi

terjadinya banjir

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

30 usulan Diterima jika sesuai

dengan prioritas

pembangunan tahun

2019 dan

kewenangan OPD

8 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT

TUMBUH

Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Terlaksananya pembangunan/

peningkatan infrastruktur

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

10 usulan Diterima jika sesuai

dengan prioritas

pembangunan tahun

2019 dan

kewenangan OPD

9 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

Besaran / Volume

TABEL 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

1

Page 53: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

No Program / Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Catatan PentingBesaran / Volume

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Terbangunnya jalan lingkung dan

jembatan kawasan permukiman

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

19 usulan Diterima jika sesuai

dengan prioritas

pembangunan tahun

2019 dan

kewenangan OPD

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Rumah tangga yang

menggunakan air bersih

Nagari Koto Tangah Batu

Hampa

1 usulan Belum prioritas

tahun 2019

Tabek Panjang, September 2018

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Hj. YUNIRE YUNIRMAN, ST, M.Si

NIP. 19690622 199701 2 001

2

Page 54: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

}

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019

II-9

Berdasarkan penelaahan oleh Tim Verifikasi terhadap usulan yang diinput

tersebut, disampaikan sebagai berikut:

1. Usulan yang menjadi prioritas daerah dan merupakan kewenangan Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat diterima dan disesuaikan dengan

pagu indikatif. Diantaranya:

a. Pembangunan jalan dan jembatan kabupaten

b. Pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten

c. Pembangunan jaringan air bersih / air minum

d. Pembangunan drainase

e. Pembangunan infrastruktur pemerintah

f. Pembangunan jaringan irigasi

g. Pemeliharaan jaringan irigasi

h. Pembangunan embung

i. Pengamanan sungai

j. Pembangunan rawa

2. Usulan kegiatan yang pada tahun 2019 yang bukan kewenangan Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau kegiatan yang dialihkan

kewenangannya pada pemerintah nagari, belum dapat diakomodir dalam Renja

tahun 2019. Diantaranya :

a. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

b. Pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan

c. Pembangunan jalan usaha tani

d. Pembangunan jalan produksi

e. Pembangunan Balai Adat

f. Pembangunan kantor jorong

g. Pembangunan Puskesri

Page 55: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019

III- 1

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk

merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program

pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan

dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata

oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Tahun 2015-2019, sasaran utama pembangunan nasional yang harus dicapai antara

lain:

1. pencapaian target pertumbuhan ekonomi,

2. penurunan angka pengangguran dan

3. penurunan angka kemiskinan.

Adapun prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN

tersebut meliputi :

1. Pendidikan

2. Kesehatan

3. Perumahan dan `Pemukiman

4. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata

5. Ketahanan Energi

6. Ketahanan Pangan

7. Penanggulangan Kemiskinan

8. Infrastruktur, Konektifitas dan Kemaritiman

9. Pembangunan Wilayah

10. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 prioritas pembangunan

nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN tersebut diwujudkan dalam bentuk

program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan

yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang pro-growth, pro-

Page 56: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019

III- 2

job, pro-poor dan pro-environment. Oleh karena itu perencanaan pembangunan

daerah yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengacu

dan menguatkan serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional ini.

Terkait dengan perencanaan pembangunan daerah, maka kebijakan dan

prioritas perencanaan pembangunan diarahkan kepada peningkatan kualitas

perencanaan pembangunan daerah. Adapun Pemerintah Kabupaten Lima Puluh

Kota sampai saat ini telah mampu memenuhi target nasional tersebut, yaitu dengan

menetapkan Perda No. 10 tahun 2011 tentang RPJPD tahun 2005-2025 dan Perda

No. 6 tahun 2016 tentang RPJMD tahun 2016-2021. Penyusunan RKPD Tahun 2019

yang merupakan penjabaran dari RPJMD juga menjadi prioritas oleh Pemerintah

Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang diarahkan agar dapat memprioritaskan :

1. Penyelesaian penyusunan Rencana Kerja urusan Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang serta urusan Pertanahan.

2. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan seluruh urusan pada

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang baik dalam perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi program dan kegiatan melalui sosialisasi

dan atau bimbingan teknis.

3. Melaksanakan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan dalam Renstra

dan Renja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan prioritas pada

kegiatan untuk peningkatan infrastruktur.

4. Memenuhi kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci

Kabupaten Lima Puluh Kota dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang serta urusan Pertanahan.

Page 57: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019

III- 3

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

yang dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaran tugas dan fungsi serta

sasaran target kinerja Renstra adalah:

NO. TUJUAN SASARAN

1 Meningkatnya pelayanan di bidang infrastruktur dan penataan ruang

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan umum

2. Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi dasar

3. Meningkatnya penataan ruang kawasan yang sesuai dengan RTRW

3.3 Program dan Kegiatan

Penetapan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang untuk Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun

2019 mengacu kepada program dan kegiatan yang ada dalam Renstra Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2016-2021.

Terkait dengan program ini maka program dan kegiatan Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang dikelompokkan ke dalam 2 bagian, yaitu program dan

kegiatan pada setiap SKPD yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat

rutin, dan program kegiatan yang terkait dengan urusan pemerintahan daerah.

Urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan pertanahan.

Ringkasan Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

tahun 2019 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Page 58: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019

III- 4

Program dan kegiatan yang ada pada setiap SKPD

No PROGRAM KEGIATAN

1. Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

4. Penyediaan jasa administrasi

keuangan

5. Penyediaan jasa kebersihan kantor

6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

7. Penyediaan alat tulis kantor

8. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

9. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

10. Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

11. Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

12. Penyediaan makanan dan minuman

13. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

2. Peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

1. Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

2. Pengadaan mebeleur

3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

Page 59: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019

III- 5

dinas/operasional

3. Peningkatan disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

4. Peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur

1. Bimbingan teknis implementasi

peraturan perundang-undangan

5. Peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2. Penyusunan Pelaporan Keuangan

Semesteran

3. Penyusunan Pelaporan Prognosis

Realisasi Anggaran

4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

Program dan Kegiatan Lingkup Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No PROGRAM KEGIATAN

1. Pembangunan Jalan dan

Jembatan

1. Perencanaan Pembangunan Jalan

2. Pembangunan Jalan

3. Perencanaan Pembangunan Jembatan

4. Pembangunan Jembatan

2. Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong - Gorong

1. Perencanaan Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-gorong

2. Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-gorong

3. Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jalan dan Jembatan

1. Perencanaan Rehabilitas/Pemeliharaan

Jalan

2. Perencanaan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

Page 60: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019

III- 6

3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

4. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

5. Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik

Jalan Kabupaten

4. Inspeksi Jalan dan Jembatan 1. Inspeksi Kondisi Jalan

2. Inspeksi Kondisi Jembatan

5. Peningkatan Sarana dan

Prasarana Kebinamargaan

1. Pengadaan Alat - Alat Berat

2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat - alat

Berat

3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat - Alat

Labor dan Bahan Laboratorium

Kebinamargaan

6. Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya

1. Perencanaan Pembangunan Jaringan

Irigasi

2. Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air

Minum

3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan

Irigasi

4. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan

Irigasi yang Telah Dibangun

7. Pengembangan,Pengelolaan

dan Konservasi

Sungai,Danau dan Sumber

Daya Air Lainnya

1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Embung dan

Penampungan Air Lainnya

8. Pengendalian Banjir 1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran

dan Tanggul Sungai

9. Pengembangan Wilayah

Strategis dan Cepat Tumbuh

1. Perencanaan Pengembangan

Infrastruktur

2. Pembangunan/peningkatan

infrastruktur

10. Pembangunan Infrastruktur 1. Pembangunan Jalan dan Jembatan

Page 61: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019

III- 7

Perdesaaan Perdesaan

11. Perencanaan Tata Ruang

1. Penyusunan Kebijakan Tentang

Penyusunan Tata Ruang

2. Penetapan kebijakan tentang RDTRK,

RTRK, dan RTBL

3. Pelatihan aparat dalam perencanaan

tata ruang

4. Sosialisasi Peraturan Perundang -

Undangan Tentang Rencana Tata

Ruang

5. Penyusunan Rencana Detail Tata

Ruang Kawasan

6. Penyusunan Rencana Tata Bangunan

dan Lingkungan

12. Pengendalian Pemanfaatan

Ruang

1. Pengawasan Pemanfaatan Ruang

2. Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian

Pemanfaatan Ruang Lintas

Kabupate/Kota

Program dan Kegiatan Lingkup Urusan Pertanahan

No PROGRAM KEGIATAN

1. Penataan penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah

1. Penataan penguasaan, pemilikan ,

penggunaan dan pemanfaatan tanah

2. Penyelesaian konflik-konflik

pertanahan

1. Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik

pertanahan

Page 62: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019

III- 8

Berdasarkan dua pengelompokan program tersebut maka untuk tahun 2019

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota

melaksanakan 19 program dengan 58 kegiatan dengan Total pagu indikatif sebesar

Rp. 180.589.478.000,- yang bersumber dari :

- Dana DAU sebesar Rp. 142.759.599.411,-

- Dana DAK sebesar Rp. 37.829.878.589,-

Rekap jumlah program dan kegiatan dalam Renja Tahun 2019 Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota :

No Urusan Jumlah

Program

Jumlah

Kegiatan

1 Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

19 56

2 Pertanahan 2 2

TOTAL 21 58

Page 63: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019

IV-1

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Rencana Kerja dan Pendanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Tahun 2019 secara lengkap dapat dibaca pada Tabel 4.1

berikut :

Page 64: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 10 9 10

1. SEKRETARIAT 2.873.127.000 3.160.439.700

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD

-

1 03 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Dengan Baik

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

100% 1.281.506.000 APBD-Kab 100% 1.409.656.600

-

1 03 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat

menyurat

Dinas PUPR 100% 7.700.000 APBD-Kab Kegiatan Wajib 100% 8.470.000

1. Belanja Barang dan Jasa 12 bulan 7.700.000

1 03 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya komunikasi

dan operasional teknologi

penunjang kegiatan

Dinas PUPR 100% 99.600.000 APBD-Kab Kegiatan Wajib 100% 109.560.000

1. Belanja Barang dan Jasa : 99.600.000

- Biaya Rekening Telepon 12 bulan 1.800.000

- Biaya Rekening Air 12 bulan 1.800.000

- Biaya Rekening Listrik 12 bulan 66.000.000

- Biaya Internet 12 bulan 30.000.000

-

1 03 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Terpenuhinya kebutuhan

dinas untuk keperluan

perizinan kendaraan dinas

Dinas PUPR 100% 34.000.000 APBD-Kab Kegiatan Wajib 100% 37.400.000

1. Belanja Barang dan Jasa 34.000.000

- Biaya KIR 1 Tahun 5.000.000

- Pajak Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 10 Unit 15.000.000

- Pajak Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 30 Unit 9.000.000

- Pajak Alat Berat 1 Tahun 5.000.000

-

1 03 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya administrasi

keuangan Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas PUPR 100% 410.100.000 APBD-Kab Kegiatan Wajib 100% 451.110.000

1.Belanja Pegawai : 162.120.000

- Honorarium PNS 1 Tahun 109.500.000

a. Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran 1 Tahun 30.600.000

b. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD)

dan Pembantu PPK

1 Tahun 22.200.000

c. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan

Pembantu PPTK serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SKPD

1 Tahun 15.900.000

d. Honorarium Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara

Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus Barang

1 Tahun 40.800.000

- Uang Lembur 1 Tahun 52.620.000

2. Belanja Barang dan Jasa 247.980.000

- Honorarium Non PNS 15 orang 247.980.000

1 03 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terawatnya kantor dan

lingkungan Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas PUPR 100% 41.752.500 APBD-Kab Kegiatan Wajib 100% 45.927.750

1 8

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2019

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

1

Page 65: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 10 9 101 8

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

1. Belanja Barang dan Jasa : 41.752.500

- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun 12.592.500

- Honorarium THL 2 orang 29.160.000

-

1 03 01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terlaksananya perbaikan

peralatan kerja

Dinas PUPR 100% 22.000.000 APBD-Kab Kegiatan Wajib 100% 24.200.000

1. Belanja Barang dan Jasa : 22.000.000

- Biaya Pemeliharaan Komputer/Laptop/Notebook 1 Tahun 10.000.000

- Biaya Pemeliharaan Printer 1 Tahun 7.000.000

- Biaya Pemeliharaan AC 1 Tahun 3.000.000

- Biaya Pemeliharaan Sound System 1 Tahun 2.000.000

1 03 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis

pendukung administrasi

perkantoran

Dinas PUPR 100% 154.510.000 APBD-Kab Kegiatan Wajib 100% 169.961.000

1. Belanja Barang dan Jasa : 154.510.000

- Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun 154.510.000

1 03 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan

dan penggandaan pendukung

administrasi perkantoran

Dinas PUPR 1 Tahun 103.800.000 APBD-Kab Kegiatan Wajib 100% 114.180.000

1. Belanja Barang dan Jasa : 103.800.000

- Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara 1 Tahun 1.500.000

- Belanja cetak 1 Tahun 36.800.000

- Belanja Penggandaan 1 Tahun 60.000.000

- Belanja Penjilidan 1 Tahun 5.500.000

1 03 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen listrik

dalam peningkatan pelayanan

administrasi perkantoran

Dinas PUPR 100% 13.310.000 APBD-Kab Kegiatan Wajib 100% 14.641.000

1. Belanja Barang dan Jasa : 13.310.000

- Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering, kabel

listrik)

1 Tahun 13.310.000

-

1 03 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan kantor

dalam peningkatan pelayanan

administrasi perkantoran

Dinas PUPR 33 unit 149.375.000 APBD-Kab Kegiatan Wajib 100% 164.312.500

1. Belanja Modal 149.375.000

- Pengadaan Paper Shredder 2 Unit 15.000.000

- Pengadaan Komputer/PC 3 Unit 39.000.000

- Pengadaan Printer A4 5 Unit 15.000.000

- Pengadaan Kelengkapan Komputer (Mouse, Keyboard, Hardisk,

Speaker)

10 Unit 6.375.000

- Pengadaan UPS 5 Unit 9.000.000

- Pengadaan Sound System beserta Kelengkapannya 1 Set 50.000.000

- Pengadaan TV Informasi beserta Kelengkapannya 1 Unit 15.000.000

1 03 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan

dan peraturan perundang -

undangan

Dinas PUPR 100% 16.800.000 APBD-Kab Kegiatan Wajib 100% 18.480.000

1. Belanja Barang dan Jasa : 16.800.000

- Belanja surat kabar/majalah 1 Tahun 16.800.000

-

1 03 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan, minum

dan snack untuk rapat dan

tamu pada Dinas PUPR

Dinas PUPR 3400 porsi 47.660.500 APBD-Kab Kegiatan Wajib 9500 porsi 52.426.550

1. Belanja Barang dan Jasa : 47.660.500

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2400 Porsi 33.910.500

2

Page 66: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 10 9 101 8

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1000 Porsi 13.750.000

-

1 03 01 01 18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Dinas PUPR 12 bulan 180.898.000 APBD-Kab Kegiatan Wajib 12 bulan 198.987.800

1. Belanja Barang dan Jasa : 180.898.000

- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun 28.025.000

- Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun 152.873.000

1 03 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Penyediaan

Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 1.378.850.000 APBD-Kab 100% 1.516.735.000

-

1 03 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas

roda 4 untuk operasional

kegiatan dinas

Dinas PUPR 2 Unit

Kendaraan

Operasional

626.350.000 APBD-Kab Kebutuhan 100% 688.985.000

1. Belanja Modal 626.350.000

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 2 Unit 600.000.000

- Penunjang Belanja 26.350.000

1 03 01 02 10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur

pendukung kegiatan kerja

aparatur

Dinas PUPR 32 Unit 75.000.000 APBD-Kab Kebutuhan 100% 82.500.000

1. Belanja Modal 75.000.000

- Pengadaan Meja Rapat 1 Set 15.000.000

- Pengadaan Kursi Rapat 30 Unit 45.000.000

- Pengadaan Sofa Tamu 1 Set 15.000.000

-

1 03 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemugaran

kantor dan pematangan

lapangan parkir di Dinas

Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten

Lima Puluh Kota

Dinas PUPR 2 Paket 407.500.000 APBD-Kab Kebutuhan 1 tahun 448.250.000

1. Belanja Modal 407.500.000

- Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Paket 200.000.000

- Pematangan Lapangan Parkir 1 Paket 200.000.000

- Penunjang Belanja 7.500.000

-

1 03 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya pemeliharaan

kendaraan Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas PUPR 1 Tahun 270.000.000 APBD-Kab Kebutuhan 1 tahun 297.000.000

1. Belanja Barang dan Jasa : 270.000.000

- Belanja Jasa Service 1 Tahun 30.000.000

- Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Tahun 80.000.000

- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1 Tahun 160.000.000

1 03 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 105.000.000 APBD-Kab 115.500.000

1 03 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas

aparatur

Dinas PUPR 105.000.000 APBD-Kab Kebutuhan 115.500.000

1. Belanja Barang dan Jasa 105.000.000

- Belanja Pakaian Dinas Harian 190 Stel 95.000.000

- Penunjang Belanja Barang 10.000.000

1 03 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000 APBD-Kab 55.000.000

1 03 01 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan Meningkatnya kemampuan

teknis aparatur Dinas PUPR

Kabupaten Lima Puluh Kota

Sesuai instansi/lembaga

pelaksana

10 orang 50.000.000 APBD-Kab Kebutuhan 55.000.000

1. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000

3

Page 67: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 10 9 101 8

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

- Belanja Bimbingan Teknis 10 Orang 50.000.000

-

1 03 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

57.771.000 APBD-Kab 63.548.100

1 03 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Meningkatnya sistem

pelaporan dan kinerja Dinas

Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten

Lima Puluh Kota

Dinas PUPR 1 Dokumen 41.850.000 APBD-Kab Kegiatan Wajib 6 dokumen 46.035.000

1. Belanja Pegawai 19.510.000

- Uang Lembur 1 Tahun 19.510.000

2. Belanja Barang dan Jasa 1 Tahun 22.340.000

- Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 720.000

- Belanja Penggandaan 9.770.000

- Belanja Penjilidan 1.100.000

- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.750.000

1 03 01 06 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Meningkatnya sistem

pelaporan dan kinerja Dinas

Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten

Lima Puluh Kota

Dinas PUPR 1 Dokumen 8.441.000 APBD-Kab Kegiatan Wajib 1 Dokumen 9.285.100

1. Belanja Pegawai 6.976.000

- Uang Lembur 1 Tahun 6.976.000

2. Belanja Barang dan Jasa 1 Tahun 1.465.000

- Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 300.000

- Belanja Penggandaan 1.000.000

- Belanja Penjilidan 165.000

1 03 01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Meningkatnya sistem

pelaporan dan kinerja Dinas

Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten

Lima Puluh Kota

Dinas PUPR 1 Dokumen 7.480.000 APBD-Kab Kegiatan Wajib 1 Dokumen 8.228.000

1. Belanja Pegawai 6.380.000

- Uang Lembur 6.380.000

2. Belanja Barang dan Jasa 1.100.000

- Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 300.000

- Belanja Penggandaan 690.000

- Belanja Penjilidan 110.000

2. BIDANG BINA MARGA 103.025.000.000 113.327.500.000

1 03 01 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Terwujudnya Pembangunan

Jalan dan Jembatan

Kabupaten

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

59.581.975.000 APBD-Kab 100% 65.540.172.500

1 03 01 15 03 Pembangunan Jalan Terbangunnya jalan Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

45.117.325.000 APBD-Kab urusan wajib (DAK)

dan kebutuhan

sesuai dengan Misi

Kepala Daerah

100% 49.629.057.500

Belanja Pegawai 50.000.000

Belanja Bahan Pakai Habis 16.000.000

Belanja Jasa Kantor 80.000.000

Belanja Makanan dan Minuman 8.000.000

Belanja Perjalanan Dinas 173.325.000

bahu jalan ruas pakan rabaa rona -

4

Page 68: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 10 9 101 8

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

pengaspalan beton jalan batu payuang sitanang -

Pembukaan jalan dari koto lamo nagari koto alam ke Banjaranah nagari Pangkalan -

Lanjutan pengaspalan jalan mangunai -

Pengaspalan Jalan Balai Rupih ke Domang ( Batas Kota ) -

Rabat Beton bahu Jalan dan laydam Jalan Bukik Sikumpa Padang Belimbing -

Penguatan Bahu Jalan Lakuak Dama - Katapiang -

Htmix Jln. Tanjuang Simantuang - Batas Kota -

Peningkatan jalan aspal beton congkong kaludan -

Pengaspalan Jalan Kaludan Sawah dalam -

Lanjutan Pengaspalan Jalan Batu Labi - Bukik Sikumpa -

Pengaspalan jalan landai - sungai datar -

Pengecoran Beren Tepi Jalan dari Tanjung Gadang KPL - Balai Gadang Bawah -

Pengaspalan jalan Harau - Landai -

Pengaspalan Jalan Kuaro-Padang Bodak -

Rabat Beton / aspal jalan Kurai-Mudiak Liki -

Lanjutan Aspal Lapen dari Simpang Pasar Baru ke Jorong Alai Baru -

Pengaspalan Jalan Koto Lamo - Tanjung Bungo -

Pembangunan Jalan Kabupaten di Jorong Talang -

Pembangunan Bahu Jalan / Drainase Jalan Kabupaten di sepanjang Jalan Nagari Talang Maur -

Pengaspalan Ruas Jalan Nagari Solok Bio-Bio ke Taeh Bukit -

Sambungan Aspal -

bahu jalan simpang Ampek-talaweh -

perawatan bahu jalan pakan rabaa-talaweh -

Pengecoran bahu jalan Kabupaten kiri kanan dari talago -jembatan -

Pengaspalan Jalan Taram Sitanang -

Pengaspalan jalan Air Randah menuju Koto Malintang -

Pengaspalan (Laston) Ruas Jalan 86 (Kelok Batambuah)Ke Balai Koto -

Pembuatan Drainase dan Trotoar sepanjang Jalan Khatib Sulaiman -

Hot Mix Jalan Alang LAweh - Aia Baba -

Hot Mix Jalan Kubang Lambuk -

Lanjutan Pengaspalan Jalan -

Pengaspalan jalan Kabupaten -

Pengaspalan Jalan Kabupaten -

Hotmix Jalan Radin -

Simp. Kapuak - Kubang Balambak - Ulu Aia -

Jl. Simp. Batu Hampa - Suayan 4.000.000.000

Dangung Dangung - Limbanang -

Mungka - Padang Lawas -

Sialarak - Batas Kota 2.970.000.000

Maek - Tanjung Bungo 2.000.000.000

Tj. Jajaran - Galugua -

Jl. Tj. Pati - Ketinggian 8.000.000.000

Jl. Batu Balang - Belakang Politani (Koto Harau - Sarilamak) DAK 6.220.000.000

Pelebaran Jl. Tj. Pati - Simalanggang 10.000.000.000

Koto Tinggi - Baruah Gunuang -

Ampalu - Sitanang -

Peningkatan Jalan (Tembok Kabun) -

peningkatan jalan kabupaten'' hotmix jalan batu nan pasuak-batu nan gadang''(R-128) -

Aspal Jl. Kabupaten - jor alai Baru -

Rigid beton bahu jalan kabupaten, Pakan Sabtu-BPTU SP Padang Mengatas -

Rigid beton bahu jalan kabupaten Balai Gadang Atas-KPL -

Rigid beton bahu jalan kabupaten Bukik Gombak-Talaweh (R-41) -

Rigid beton bahu jalan kabupaten Sim. Tampasuak-Indobaleh (R-128) -

Betonisasi Ruas Jalan Parumpuang - Koto Panjang -

Lanjutan Pengaspalan jalan tampunik balai rupih -

Lanjutan Pengaspalan Jalan Tambun Ijuk - Taeh Baruah -

5

Page 69: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 10 9 101 8

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Betonisasi Bahu Jalan Simpang Jorong Koto menuju Kapalo Koto -

Laston Jalan Suayan Siamang Bunyi -

Laston Jalan Simpang Kubang - Siamang Bunyi -

Macadam Lapen Jalan Batu Labi-Bukik Gombak Situak (R-155) -

Macadam Lapen Jalan Tabek Buruak-Andaleh -

Pembangunan jalan Koto Tuo-Andaleh (R-120) -

Hotmix jalan balik bukik ke sungai pimping -

Hotmix jalan bukik talau -

Laston Jl. Lampasi - Mungka Ruas Koto Baru Mungka -

Peningkatan Bahu Jalan Ruas Bts Kota-Tj. Haro -

Peningkatan Jalan Simpang kapuak - Kubang Balambak -

Jl. Sungai Data - Kubang Balambak -

Peningkatan Bahu Jalan Batas Kota -Tanjuang Haro -

Peningkatan jalan kabupaten ruas lubuak simato - Padang pinang -

‎Peningkatan jalan kabupaten ruas Padang pinang silaok -

Pengaspalan Jalan (Hotmid) -

Pengaspalan Jalan (Hotmid) -

Pengaspalan Jalan (Hotmid) -

Rabat Beton Bahu Jalan -

Rabat Beton bahu jalan -

Rabat Beton Jalan -

Irigasi Sawah baruah -

Pengaspalan jalan Air randah Koto malintang -

Pengaspalan Jalan -

Pengaspalan Jalan -

PERBAIKAN JALAN PULUTAN KE POLSEK HARAU -

JALAN KABUPATEN BUKIK KAMBUIK - BANDARAIK -

Pendaman bandar tongah jorong sipatai -

JALAN KABUPATEN SULIKI-SUNGAI DADAOK SEGMEN BARUAH GUNUANG KOTO TINGGI -

JEMBATAN TITIAN DUO DI RUAS JALAN SULIKI -SUNGAI DADOK -

Penyambungan Aspal Hotmix Jalan Kabupaten Pinang Balirik - Madang Kadok -

JALAN TALANG ANAU KE LUAK BEGAK -

Peningkatan Jalan Kabupaten Madang Kadok - Lakuang Nan Gadang, Sungai Kamuyang -

Pembangunan Jalan dengan TMMN/D (Bhakti ABRI) 2.200.000.000

Pulutan - Balai Tinggi (R-162) DAK 2.700.000.000

Maek - Tanjung Bungo (R-80) -

Sp. Sei. Ipuh - Ampalu (R-125) -

Solok Bio Bio - Taeh Bukik (R-237) -

Suliki - Sp. Sei. Dadok (R-27) -

Andaleh Baliak Bukik - Bts. Kota Payakumbuh (R-157) -

Andaleh - Mungo (R-120) -

Batang Tabik - Andaleh (R-83) -

Koto Harau - Sarilamak (R-215) -

Hotmix Jalan Balik Bukik ke Sungai Pimping -

Hotmix Jalan Bukit Talau -

Aspal Lapen Ruas Jalan Manggih Kecamatan Situjuah Limo Nagari - batas kota -

Sarilamak - Solok Bio Bio 4.000.000.000

Suliki - Sp. Sei. Dadok (R-27) Segmen Aia Masin 2.500.000.000

Penunjang Belanja Modal 200.000.000

1 03 01 15 05 Pembangunan Jembatan Terbangunnya Jembatan 14.464.650.000 APBD-Kab urusan wajib dan

kebutuhan

sesuai dengan Misi

Kepala Daerah

15.911.115.000

Belanja Pegawai 30.000.000

Belanja Bahan Pakai Habis 2.400.000

6

Page 70: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 10 9 101 8

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Belanja Jasa Kantor 45.000.000

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 10.000.000

Belanja Cetak dan Penggandaan 4.000.000

Belanja Makanan dan Minuman 8.250.000

Belanja Perjalanan Dinas 180.000.000

Pembangunan jembatan Padang Beringin -

Jembatan batang sinamar -

Pembuatan Jembatan Beton Lubuak Bakua Jorong Padang Belimbing Nagari bukik Sikumpa -

Pembangunan Jembatan Batang Tantawan -

Pembangunan Jambatan Padang Dama di ruas jalan Solok Bio-Bio - Nagari Harau -

Pembangunan jembatan 3 Lubuak SImato -

Peningkatan Jembatan Aur Duri -

Pembangunan Jembatan Sungai Batang Kampar Jr. Tanjung Jajaran -

pembangunan jembatan beton batu sibulakti -

Perbaikan dan Pembuatan Jembatan Basung -

Pembangunan Jembatan menuju lubuk Batang -

Pembangunan Jembatan Guguak Jr. Bndar Rait -

Pembangunan Beton Jembatan Mesjid Raya -

jembatan Baliak KotoTuo - Sungei Riau -

Rehab. Jembatang Pincuran Tujuh -

Rehab Berat Jembatan Aur Duri -

Jembatan Kayu Gadang Tj. Pati Ruas Jl. Tj. Pati - Simalanggang -

Jembatan Maek 4.000.000.000

Jembatan Sipingai 2.000.000.000

Jembatan Sei. Mangkairai -

Jembatan Sopan Gadang 3.000.000.000

Jembatan Akabarayun -

Jembatan Siapi Api II -

Jembatan Pingan Ruas Lubuak Alai - Koto Lamo -

Pembangunan Jembatan Kubang Balambak 1 Paket -

Jembatan gantung Sialang Bawah -

Jembatan gantung Lipek Pandan nagari Sialang -

Jembatan Batang Sugak ( Satu Paket) -

JEMBATAN SEDERHANA BATANG LIMPASI -

Rehap Jembatan Taleh Jr Ikan Banyak Nagari Pandam Gadang Kec Gn.Omeh ( 1 unit ) -

Pembangunan Jembatan Jalan Bukik Runciang Jr. Kampuang Melayu Nagari Kototinggi Kec.Gn.Omeh (1 UNIT) -

Pembangunan Jembatan -

JEMBATAN BATANG HARAU PADANG TAROK NAGARI HARAU -

Jembatan Gantung -

Jembatan Gantung -

Pembangunan Jembatan -

PERENCANAAN JEMBATAN -

PEMBANGUANAN JEMBATAN SIMALANGGANG -

pembangunan jembatan -

pembangunan jembatan pedesaan jalan piliang -

Jembatan Bandar Lokuak Jariang ( 4x 3 Meter ) -

Pembangunan Jembatan Gantung ( 20 M ) -

LANJUTAN JALAN NAGARI BARUAH GUNUANG JORONG PAUAH -

JEMBATAN MESJID RAYA BAROH GUNUANG DI RUAS JALAN 2.500.000.000

JEMBATAN GUGUAK DI RUAS JALAN BUKIK KAMBUAK BANDA RAIK -

JEMBATAN SURAU TOPI AIA DI BARUAH GUNUANG -

Rehabilitasi Jembatan Tanjuang -

JEMBATAN PERMANEN LUBUAK NAGO -

JEMBATAN PERMANEN LUBUAK TABUAN -

JEMBATAN GANTUNG JORONG KOTO PANJANG/ JORONG TIGO BALAI -

7

Page 71: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 10 9 101 8

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Pembangunan Jembatan Padang Rillu -

Pembangunan Jembatan Usaha Tani Baruah Ota -

Jembatan Ketinggian 2.500.000.000

Penunjang Belanja Modal 185.000.000

1 03 01 18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Terpeliharanya Jalan dan

Jembatan

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

37.510.200.000 APBD-Kab 41.261.220.000

1 03 01 18 03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Terpeliharanya Jalan Secara

Rutin dan Periodik

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

5.352.075.000 APBD-Kab urusan wajib dan

kebutuhan

sesuai dengan Misi

Kepala Daerah

5.887.282.500

Belanja Pegawai 45.000.000

Belanja Bahan Pakai Habis 2.400.000

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 10.000.000

Belanja Makanan dan Minuman 4.675.000

Belanja Perjalanan Dinas 40.000.000

Hotmic Jalan Pakan Sabtu - Talaweh -

Perbaikan Jalan Simpang Masjid Raya - Tanjung Tangah -

Pengerasan jalan Kabupaten dengan Aspal melingkupi jorong Pasar Buyuh, Jorong Koto Lamo, dan Jorong Pulau Panjang -

Rehab Jalan Kabupaten Ruas Simpang Andiang-Maek Segmen Guntung -

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan, Dam Pingir Jalan Kabupaten -

Pengaspalan jalan poros -

pengaspalan jalan ruas suayan-siamang bunyi km 5 -

Peningkatan mutu jalan kabupaten ruas dari batas Nagari Piobang s/d batas Kota Koto Panjang -

Peningkatan mutu jalan kabupaten ruas simpang tiga s/d batas kota Talang -

Hotmik Jalan Ketaping-simpang kuranji -

peningkatan jalan piladang - batuhampar -

Jalan Durian Gadang - Batuhampar -

peningkatan jalan seberang parit-bumbung -

peningkatan jalan suayan-siamang bunyi -

Pemeliharaan jalan simpang tiga mungka ke padang loweh -

Jl. Pulutan - Balai Tinggi -

Pemeliharaan Rutin Jalan secara Swakelola 5.000.000.000

peningkatan mutu jalan pakan sinayan - pakan rabaa -

Rehap jalan Bukik Talau -

Rehap jalan sungai pimping -

Pengerasan Jalan -

DRAINASE JALAN SIMPANG YENITA SIBALADUANG SUNGAI KAMUYANG -

RABAT BETON BAHU JALAN SIMPANG PINANG BALIRIK SUNGAI KAMUYANG -

RABAT BETON BAHU JALAN SIMPANG YENITA SUNGAI KAMUYANG -

RABAT BETON BAHU JALAN PERJUANGAN SUNGAI KAMUYANG -

LANJUTAN LASTON JALAN KABUPATEN RUAS MUARO PAITI- KOTO BANGUN SEGMEN TRASNMIGRASI -

DRAINASE JALAN KABUPATEN DI JORONG MANGANTI -

DRAENASE JALAN KABUPATEN DI JORONG KOTO KOCIAK -

Rap Tali Bandar Ikua Padang (lanjutan) -

pemeliharaan jalan suliki sungai dodok segmen koto tangah -

pemeliharaan jalan guntuang koto tangah -

Penunjang Belanja Modal 250.000.000

1 03 01 18 04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Terpeliharanya Jembatan

Kabupaten

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

727.075.000 APBD-Kab

Belanja Pegawai 45.000.000

Belanja Bahan Pakai Habis 2.400.000

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 9.000.000

8

Page 72: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 10 9 101 8

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Belanja Cetak dan Penggandaan 4.000.000

Belanja Makanan dan Minuman 4.675.000

Belanja Perjalanan Dinas 19.000.000

Perbaikan jembatan Panawan, pukaan dan jembatan sungai Montuang 400.000.000

Pembangunan jembatan Sungai Botuang 200.000.000

Penunjang Belanja Modal 43.000.000

1 03 01 18 05 Rehabilitasi/Pemeliharaan Priodik Jalan Kabupaten Terpeliharanya Jalan Secara

Periodik

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

31.431.050.000 APBD-Kab urusan wajib dan

kebutuhan

sesuai dengan Misi

Kepala Daerah

34.574.155.000

Belanja Pegawai 45.000.000

Belanja Bahan Pakai Habis 4.800.000

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 20.000.000

Belanja Cetak dan Penggandaan 8.000.000

Belanja Makanan dan Minuman 8.250.000

Belanja Perjalanan Dinas 100.000.000

Mungka - Padang Lawas (R-13) 3.000.000.000

Padang Japang - Mungka (R-12) 3.000.000.000

Dangung Dangung - Limbanang (R-136) DAK 2.400.000.000

Simp. Batu Hampa - Suayan (R-15) -

Piladang - Batu Hampa (R-91) 1.500.000.000

Koto Baru - Bukik Apik (R-06) DAK 3.755.000.000

Alang Laweh - Mangunai (R-36) DAK 3.510.000.000

Manggih - Bts. Kota Payakumbuh (R-105) DAK 1.875.000.000

Baliak Bukik - Sei. Pimpiang (R-110) -

Mungo BGS - Pakan Sabtu (R-121) 742.500.000

Simp. Lareh Nan Panjang - Lareh Nan Panjang (R-207) -

Taram - Sitanang (R-65) -

Pakan Sinayan - Bukik - Sikumpa (R-66) -

Talago - Koto Kociak (R-67) -

Subarang Parik - Padang Siantah (R-98) -

Bukik Apik - Simp. Kuranji 3.000.000.000

Simp. Situjuah Batua - Situjuah Batua 3.000.000.000

peningkatan jalan suayan-siamang bunyi 4.000.000.000

Pemeliharaan jalan simpang tiga mungka ke padang loweh 1.287.500.000

Penujang Belanja Modal 175.000.000

1 03 01 30 Program Pembangunan Infrastrukur Perdesaan 5.932.825.000 APBD-Kab 6.526.107.500

1 03 01 30 02 Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Terbangunnya jalan dan

jembatan perdesaan

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

5.932.825.000 APBD-Kab Kebutuhan sesuai dengan Misi

Kepala Daerah

6.526.107.500

Belanja Pegawai 16.000.000

Belanja Bahan Habis Pakai 3.750.000

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 10.000.000

Belanja Cetak dan Penggandaan 9.000.000

Belanja Makanan dan Minuman 9.075.000

Belanja Perjalanan Dinas 85.000.000

Perencanaan Jalan dan Jembatan Perdesaan 350.000.000

Rabat beton ruas jalan Siamang Bunyi Mudiak Liki segmen Batu Lontiak Jariangau -

Aspal Ulang Jalan Andaleh Batang Tabit -

Hot Mix Jalan Tembok - Kabun -

9

Page 73: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 10 9 101 8

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Peningkatan BPSABS satu paket -

Peningkatan Jl. PNPM - SMAN 1 Mungka -

Sialang - Galugua (R-69) -

Laston Jalan IKK 5.350.000.000

Penunjang Belanja Modal 100.000.000

3. BIDANG PSDA 36.865.432.500 40.551.975.750

1 03 01 24 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya

28.334.144.000 APBD-Kab 31.167.558.400

1 03 01 24 10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Terlaksananya Rehabilitasi /

Perbaikan Jaringan Irigasi

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota12.207.100.000

APBD-Kab urusan wajib dan

kebutuhan

sesuai dengan Misi

Kepala Daerah

13.427.810.000

1. Belanja Pegawai 41.100.000

2. Belanja Barang dan Jasa 250.000.000

3. Belanja Modal 11.916.000.000

Rehap Irigasi Baliak Sarik Nagari Ampalu - Musrembang

Pembangunan irigasi Sigalobuak Nagari Ampalu 153.000.000 Musrembang

Pembangunan Sambungan Irigasi Nagari Taeh Baruah 153.000.000 Musrembang

SALURAN IRIGASI BANDAR TINGGI - PIOBANG Nagari Taram 153.000.000 Musrembang

Normalisasi tali bandar jorong Tarantang Nagari Tarantang 120.000.000 Musrembang

Normalisasi tali bandar jorong lubuak limpato Nagari Tarantang - Musrembang

Pembangunan irigasi Padang Rantang ke Balai Betung Nagari Koto Tuo 153.000.000 Musrembang

Pembangunan irigasi bandar Taratak ke sawah lokung Nagari Koto Tuo - Musrembang

Irigasi padang siluak Nagari Maek 153.000.000 Musrembang

Irigasi Pincuran Talang Nagari Situjuah Gadang 153.000.000 Musrembang

Irigasi Tongah Nagari Gurun 153.000.000 Musrembang

Irigasi Lapangan Bola Kaki Nagari Gurun - Musrembang

Pembuatan Saluran Irigasi Tersir tali Bandar Lakuak Kamunciang Nagari Bukik Sikumpa 153.000.000 Musrembang

pembuatan irigasi ekor talau taratak Nagari Tanjuang Gadang 153.000.000 Musrembang

pembuatan irigasi bandar luak sungai pudiang Nagari Tanjuang Gadang - Musrembang

Pembuatan Bandar Kiri Kanan Jalan Kabupaten Nagari Limbanang - Musrembang

Pembangunan Irigasi di beberapa titik di Nagari Talang Maur Nagari Talang Maua 153.000.000 Musrembang

Pengadaan Pipa Saluran Irigasi Nagari Sarilamak - Musrembang

Saluran Irigasi Padang Longang Nagari Banja Laweh 153.000.000 Musrembang

Jalan dan saluran irigasi bonda panjang Nagari Andiang - Musrembang

Irigasi Muaro Padang Nagari Sungai Kamuyang 153.000.000 Musrembang

Tali Bandar Piliang Sani Nagari Sungai Kamuyang - Musrembang

Pembuatan Irigasi Bonda Roboh Ompongan Karuban Nagari Lubuak Batingkok 153.000.000 Musrembang

Irigasi Ngalau Sonto Nagari Kurai 153.000.000 Musrembang

Nomalisasi sungai KECAMATAN HARAU - Musrembang

Lanjutan rehab irigasi dari Simun sampai Jembatan Nagari Jopang Manganti - Musrembang

Pembangunan Saluran irigasi Luak Borang Nagari Tujuah Koto Talago 153.000.000 Musrembang

tali bandar baliak datar Nagari Pauh Sangik 153.000.000 Musrembang

Pembangunan /Pembuatan Irigasi Singabu Nagari Kubang 153.000.000 Musrembang

Perbaikan saluran irigasi Suliki-Sungai Rimbang-Limbanang (Irigasi Batang

Liki) KECAMATAN SULIKI 153.000.000

Musrembang

Irigasi dari gobah ke Titian jopang Nagari Sungai Antuan 153.000.000 Musrembang

Pembangunan irigasi Jorong Mudiak Liki KECAMATAN SULIKI 153.000.000 Musrembang

Peningkatan dan Perbaikan Irigas Bondar Bukik Badok Nagari Sungai Balantiak - Musrembang

Seluruh Nagari Durian Tinggi Nagari Durian Tinggi - Musrembang

Peningkatan dan Pembuatan Saluran Irigasi Nagari Sungai Balantiak 153.000.000 Musrembang

Pembangunan irigasi di Pandam Gadang Nagari Pandam Gadang 153.000.000 Musrembang

Pembangunan Irigasi Bonda Panjang Simpang Padang Nagari Talang Anau 153.000.000 Musrembang

Pembangunan Irigasi Bonda Panjang Talang Anau Nagari Talang Anau - Musrembang

Pembuatan kapalo banda dan jaringan batu lowe Nagari Tungka 108.000.000 Musrembang

10

Page 74: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 10 9 101 8

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Pembangunan Drainase Bandar Pinang Nagari Situjuah Batua - Musrembang

Sambungan Irigasi Baruah Kampai Nagari Koto Tangah 90.000.000 Musrembang

Irigasi Kayu Bagak- Keluak Naro Nagari Andaleh 153.000.000 Musrembang

Irigasi Banda Tungga- Danau Nagari Andaleh - Musrembang

Pembagunan Irigasi Lurah Sumuah- Tanjuang Murai Nagari Andaleh - Musrembang

Tali Bandar Gaung Nagari Simpang Sugiran 153.000.000 Musrembang

Pembangunan Tali Bandar Lurah Pantai Nagari Situjuah Banda Dalam 153.000.000 Musrembang

Sambungan drainase kuburan tabek panjang - bodi Nagari Koto Baru

Simalanggang-

Musrembang

Betonisasi tali bandar pasia - bonda tongah Nagari Koto Baru

Simalanggang153.000.000

Musrembang

Perbaikan irigasi Surau Darek - Dalam Kampuang Nagari Batuhampar 153.000.000 Musrembang

Perbaikan Tali Bonda Paluang Jalan Negara Nagari Batuhampar - Musrembang

Perbaikan Bonda Jirek - Londia Nagari Batuhampar - Musrembang

Irigasi Dan Dam Parit Bonda Tambak Nagari Durian Gadang 153.000.000 Musrembang

Rehap Tali Bandar Ciburo-Palakoto Nagari Suayan 153.000.000 Musrembang

Rehap Tali bandar Pincuran Ruyuang Nagari Suayan - Musrembang

Pembangunan Irigasi DI Lurah Beringin Jr. Padang Kuniang

Nagari Situjuah Gadang

Kecamatan Situjuah Limo

Nagari

150.000.000 PUPR

Pembangunan Irigasi DI Tanjuang Batauk Nagari Guguak Kecamatan

Guguak-

PUPR

Pembangunan Irigasi DI Bandar Panjang

Jorong Siamang Bunyi

Nagari Kubang Kecamatan

Guguak

- PUPR

Pembangunan Tali Bandar DI Taratak Nagari Kubang Kecamatan

Guguak-

PUPR

Pembangunan Irigasi DI Sawah Lua Tanjuang Tatap Nagari Andaleh Kecamatan

Luak150.000.000

PUPR

Pembangunan Irigasi DI Lurah Sumua Galaga Nagari Andaleh Kecamatan

Luak-

PUPR

Pembangunan Irigasi DI Tampuak Kodok

Nagari Balai Panjang

Kecamatan Lareh Sago

Halaban

150.000.000 PUPR

Pembangunan Irigasi DI Bandar Tangah Sawah Jorong Koto Baru Nagari Sariak Laweh

Kecamatan Akabiluru-

PUPR

Pembangunan Irigasi DI Banda Kajai Nagari Batu Hampa

Kecamatan Akabiluru-

PUPR

Pembangunan Irigasi DI Empang Bandar Ketaping Nagari Sei Balantiak

Kecamatan Akabiluru-

PUPR

Pembangunan Irigasi DI Bandar Boso Nagari Sei Balantiak

Kecamatan Akabiluru150.000.000

PUPR

Pembangunan Irigasi DI Bandar Gadang Nagari Sei Balantiak

Kecamatan Akabiluru-

PUPR

Pembangunan Irigasi DI Batu Barobah Nagari Durian Tinggi

Kecamatan-

PUPR

Pembangunan Irigasi DI Bandar Tambak Jorong Baringin Nagari Durian Gadang

Kecamatan Akabiluru150.000.000

PUPR

Pembangunan Irigasi DI Batang Kasoan Nyiur Kapalo Koto Kecamatan Akabiluru - PUPR

Pembangunan Irigasi Tali Bandar Kapolo Rosom Nagari Pauh Sangik

Kecamatan Akabiluru-

PUPR

Pembangunan Irigasi DI Bandar Sawah Nan Panjang

Nagari Situjuah Batua

Kecamatan Situjuah Limo

Nagari

- PUPR

Pembangunan Irigasi DI Bandar Koto Ranah

Nagari Situjuah Batua

Kecamatan Situjuah Limo

Nagari

150.000.000 PUPR

Pembangunan Irigasi DI Bandar Pulai

Nagari Situjuah Batua

Kecamatan Situjuah Limo

Nagari

- PUPR

Pembangunan Irigasi DI Bandar Koto Ranah Atas

Nagari Situjuah Batua

Kecamatan Situjuah Limo

Nagari

- PUPR

Pembangunan Irigasi DI Bandar Tanjuang Kaliki

Nagari Situjuah Batua

Kecamatan Situjuah Limo

Nagari

- PUPR

Pembangunan Irigasi DI Empang Nyorok Nagari Sialang Kecamatan

Kapur IX180.000.000

PUPR

11

Page 75: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 10 9 101 8

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Pembangunan Irigasi DI Lubuak Talang Nagari Koto Alam Kecamatan

Pangkalan Koto Baru180.000.000

PUPR

Pembangunan Irigasi DI Lubuak Lelo Nagari Pangkalan Kecamatan

Pangkalan Koto Baru-

PUPR

Pembangunan Irigasi DI Pauah Soka Nagari Pangkalan Kecamatan

Pangkalan Koto Baru-

PUPR

Pembangunan Irigasi DI Taluak Tongah Nagari Pangkalan Kecamatan

Pangkalan Koto Baru-

PUPR

Pembangunan Irigasi DI Sialang Batu Nagari Pangkalan Kecamatan

Pangkalan Koto Baru150.000.000

PUPR

Pembangunan Irigasi DI Lampatan Nagari Koto Alam Kecamatan

Pangkalan Koto Baru-

PUPR

Pembangunan Irigasi DI Koto Lamo Nagari Koto Alam Kecamatan

Pangkalan Koto Baru-

PUPR

Pembangunan Irigasi DI Lubuak Tabuan Nagari Pangkalan Kecamatan

Pangkalan Koto Baru-

PUPR

Pembangunan Irigasi DI Bukik Rambik Nagari Simpang Sugiran

Kecamatan Guguak150.000.000

PUPR

Pembangunan Irigasi Batang Kapoan Nagari Kubang Kecamatan

Guguak150.000.000

PUPR

Pembangunan Irigasi DI Bandar Sungkuik Nagari Baruah Gunuang

Kecamatan Bukik Barisan-

PUPR

Pembangunan Irigasi DI Pematang Aur Nagari Sei Naniang

Kecamatan Bukik Barisan150.000.000

PUPR

Pembangunan Irigasi DI Bandar Cimpoa Nagari Taeh Bukik

Kecamatan Payakumbuh150.000.000

PUPR

Pembangunan Irigasi DI Tepak Maur Nagari Talang Maur

Kecamatan Mungka150.000.000

PUPR

Pembangunan Irigasi DI Lakuak Limau Manang Kodok Nagari Sei Kamuyang

Kecamatan Luak-

PUPR

Pembangunan Irigasi DI Lurah Mintago Nagari Sei Kamuyang

Kecamatan Luak150.000.000

PUPR

Pembangunan Irigasi DI Luak Kali Batu Labi Nagari Mungo Kecamatan

Luak-

PUPR

Pembangunan Irigasi DI Lurah Dama-Lurah Konsi Nagari Andaleh Kecamatan

Luak-

PUPR

Pembangunan Irigasi DI Sipunduang

Nagari Labuah Gunung

Kecamatan Lareh Sago

Halaban

- PUPR

Pembangunan Irigasi DI Air Luluih Nagari Sitanang Kecamatan

Lareh Sago Halaban-

PUPR

Pembangunan Irigasi DI Sitaba Nagari Sitanang Kecamatan

Lareh Sago Halaban150.000.000

PUPR

Pembangunan Irigasi DI Sarasah Bulakan Nagari Bulakan Kecamatan

Lareh Sago Halaban-

PUPR

Pembangunan Irigasi DI Ulu Banda Nagari Suliki Kecamatan

Suliki150.000.000

PUPR

Pembangunan Irigasi DI Buah Sogo Nagari Tanjuang Bungo

Kecamatan Suliki150.000.000

PUPR

Pembangunan Irigasi DI Bandar Kubangan Nagari Situjuah Batua - PUPR

Pembangunan Irigasi DI Bandar Tarantang Nagari Situjuah Batua - PUPR

Pembangunan Irigasi DI Bandar Kubang Nagari Situjuah Batua - PUPR

Pembangunan Irigasi DI Bandar Pincuran Napar Nagari Situjuah Batua - PUPR

Pembangunan Irigasi DI Bandar Nan Tuo Nagari Situjuah Gadang - PUPR

Pembangunan Irigasi DI Bandar Kaludan 2 Nagari Situjuah Gadang - PUPR

Pembangunan Irigasi DI Bandar Siparan Nagari Situjuah Gadang - PUPR

Pembangunan Irigasi DI Empang Sei Batuang Nagari Situjuah Bandar Dalam - PUPR

Pembangunan Irigasi DI Bandar Kayu Tanam Nagari Situjuah Bandar Dalam - PUPR

Pembangunan Irigasi DI Bandar Datuak Labu Nagari Situjuah Bandar Dalam - PUPR

12

Page 76: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 10 9 101 8

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Pembangunan Irigasi DI Bandar Tinggi 2 Nagari Situjuah Ladang

Laweh-

PUPR

Pembangunan Irigasi DI Bandar Sawah Parik Nagari Situjuah Ladang

Laweh-

PUPR

Pembangunan Irigasi DI Bandar Pulau Nagari Situjuah Tungka - PUPR

Pembangunan Irigasi DI Bandar Guguak Nunang Nagari Situjuah Tungka - PUPR

Pembangunan Irigasi DI Bandar Guguak Cino Nagari Situjuah Tungka - PUPR

Pembangunan Irigasi DI Baruah Kubu Nagari Guguak Jorong Talago - PUPR

Pembangunan Irigasi DI Tanah Sirah Nagari Kubang - PUPR

Pembangunan Irigasi DI Bandar Sugiran Nagari Simpang Sugiran - PUPR

Pembangunan Irigasi DI Bandar Tongah Nagari Baruah Gunuang - PUPR

Pembangunan Irigasi DI Bandar Mesjid Nagari Banja Laweh - PUPR

Pembangunan Irigasi DI Bandar Rawang Nagari Maek - PUPR

Pembangunan Irigasi DI Empang Baliak Kampuang Nagari Simpang Sugiran - PUPR

Pembangunan Irigasi DI Balik Parik Nagari Taeh Bukik - PUPR

Pembangunan Irigasi DI Empang Padang Kudu Nagari Taeh Bukik - PUPR

Pembangunan Irigasi DI Banda Godang Nagari Sungai Antuan - PUPR

Pembangunan Irigasi DI Lurah Tabing - Rogeh Nagari Sungai Kamuyang - PUPR

Pembangunan Irigasi DI Lurah Tanjuang 2 Tj Kaliang Nagari Sungai Kamuyang - PUPR

Pembangunan Irigasi DI Lurah Rangeh 2 Tj Kaliang Nagari Sungai Kamuyang - PUPR

Pembangunan Irigasi DI Pincuran Gadang Nagari Sungai Kamuyang - PUPR

Pembangunan Irigasi DI Lurah Rawang Nagari Sungai Kamuyang - PUPR

Pembangunan Irigasi DI Kapuak Nagari Sikabu-Kabu - PUPR

Pembangunan Irigasi DI Lubuak Lelo Nagari Sikabu-Kabu - PUPR

Pembangunan Irigasi DI Lurah Data Bukik Kanduang Nagari Sikabu-Kabu - PUPR

Pembangunan Irigasi DI Mudiak Sikali Nagari Sikabu-Kabu - PUPR

Pembangunan Irigasi DI Bandar Kaludan Tj Haro Nagari Sikabu-Kabu - PUPR

Pembangunan Irigasi DI Luak Kali Batu Labi Nagari Mungo - PUPR

Pembangunan Irigasi DI Sawah Baliek Jorong BGS Nagari Mungo - PUPR

Pembangunan Irigasi DI Taruko KPL Nagari Mungo - PUPR

Pembangunan Irigasi DI Bandar Mesjid Jorong Koto Bakuruang Nagari Mungo - PUPR

Pembangunan Irigasi DI Padang Kareh 1 2 Galo Gandang Nagari Andaleh - PUPR

Pembangunan Irigasi DI Sigalabuak Kampuang Tangah Nagari Andaleh - PUPR

Pembangunan Irigasi Ngalau Putiah Nagari Halaban - PUPR

Pembangunan Irigasi DI Siaua Gadang Nagari Ampalu - PUPR

Pembangunan Irigasi DI Empang Mudiak Sungai Nagari Sitanang - PUPR

Pembangunan Irigasi DI Batang Tolang Nagari Balai Panjang - PUPR

Pembangunan Irigasi DI Sarasah Tanggo Nagari Sarilamak - PUPR

Pembangunan Irigasi DI Salimpauang Nagari Sarilamak - PUPR

Pembangunan Irigasi DI Empang Pulau Nagari Taram - PUPR

Pembangunan Irigasi DI BT Mungo I/ Junguik Nagari Taram - PUPR

Pembangunan Irigasi DI Pdg Rukam Nagari Harau - PUPR

Pembangunan Irigasi DI Aia Sirah Nagari Harau - PUPR

Pembangunan Irigasi DI Tarantang Saiyo Nagari Tarantang - PUPR

Pembangunan Irigasi DI Kandang Batu Nagari Tarantang - PUPR

Pembangunan Irigasi DI Empang Kait-Kait Nagari Solok Bio-Bio - PUPR

Pembangunan Irigasi DI Bandar Gadang Nagari Solok Bio-Bio - PUPR

Pembangunan Irigasi DI Empang Piobang Nagari Bukik Limbuku - PUPR

Pembangunan Irigasi DI Balai Cubadak Nagari Bukik Limbuku - PUPR

Pembangunan Irigasi DI Empang Barukie Nagari Bukik Limbuku - PUPR

Pembangunan Irigasi DI Sawah Bonjo Nagari Batu Balang - PUPR

Pembangunan Irigasi DI Sawah Bakuang Nagari Batu Balang - PUPR

Pembangunan Irigasi DI Titian Baru Nagari Suliki - PUPR

Pembangunan Irigasi DI Lakuak Batu Putiah Nagari Tanjuang Bungo - PUPR

Pembangunan Irigasi DI Sari Bulan Nagari Tanjung Pauh - PUPR

Pembangunan Irigasi DI Tambulun Nagari Tanjung Pauh - PUPR

13

Page 77: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 10 9 101 8

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Pembangunan Irigasi DI Empang Pematang Nagari Sariak Laweh - PUPR

Pembangunan Irigasi DI Sawah Liek Nagari Batu Hampa - PUPR

Pembangunan Irigasi DI Empang Baramban Nagari Suayan - PUPR

Irigasi Balai Cubadak Jorong Koto Malintang Nagari Bukik Limbuku 200.000.000 PUPR

Rehab Irigasi D.I Bandar Panjang Jorong Siamang Bunyi

Nagari Kubang Kec. Guguak150.000.000 RESES DEWAN

Pembangunan Irigasi Bonda Aurduri Kayo Horo Jr. Rogeh Nagari Sungai Kamunyang

Kec. Luak-

RESES DEWAN

‎Batu baronjong tali bandar junguk jorong lubuak simato Nagari Sungai Antuan - RESES DEWAN

PEMBANGUNAN IRIGASI SUBALADUANG SUBALADUANG 150.000.000 RESES DEWAN

IRIGASI TANAH TERBAN JORONG MADANG KADOK JORONG MADANG KADOK 150.000.000 RESES DEWAN

IRIGASI TABANDA DALAM KOTO JORONG TABIANG SUNGAI KAMUYANG

JORONG TABIANG-

RESES DEWAN

IRIGASI SAWAH ILIR JORONG MUNGO JORONG MUNGO KEC LUAK - RESES DEWAN

‎Irigasi air gonang jorong lubuak simato Sungai Antuan Kec. Mungka 88.000.000 RESES DEWAN

Rehab saluran irigasi Ampang Baromban Suayan 150.000.000 RESES DEWAN

PEMBANGUNAN IRIGASI DI BANDAR TENGAH BARUAH GUNUANG - RESES DEWAN

IRIGASI DI BANDAR NGARAI BARUAH GUNUANG - RESES DEWAN

RIGASI RIMBO KALAYAU BARUAH GUNUANG - RESES DEWAN

PEMBANGUNAN IRIGASI JORONG TIGO BALAI NAGARI PANGKALAN 90.000.000 RESES DEWAN

PEMBANGUNAN IRIGASI JORONG LUBUAK NAGO NAGARI PANGKALAN - RESES DEWAN

PEMBANGUNAN IRIGASI JORONG LAKUAK GADANG NAGARI PANGKALAN - RESES DEWAN

Daerah Irigasi Bulakan-Surau Tanjuang

Jorong Talaweh Nagari

Mungo Kecamatan Luak

Kabupaten Lima Puluh Kota

150.000.000 RESES DEWAN

Daerah Irigasi Lurah Inai

Jorong Batu Labi Nagari

Mungo Kecamatan Luak

Kabupaten LIma Puluh Kota

- RESES DEWAN

Daerah Irigasi Lurah Cubadak

Jorong Balai Gadang Nagari

Mungo Kecamatan Luak

Kabupaten Lima Puluh Kota

150.000.000

RESES DEWAN

Daerah Irigasi Lurah Situak 1,2,3

Jorong Bukik Gombak Nagari

Mungo Kecamatan Luak

Kabupaten Lima Puluh Kota

-

RESES DEWAN

Daerah Irigasi Bandar Masjid Batu Labi

Jorong Batu Labi Nagari

Mungo Kecamatan Luak

Kabupaten Lima Puluh Kota

- RESES DEWAN

Daerah Irigasi Bandar Masjid Batu Labi

Jorong Batu Labi Nagari

Mungo Kecamatan Luak

Kabupaten Lima Puluh Kota

150.000.000 RESES DEWAN

Daerah Irigasi Lurah Pincuran Tinggi

Jorong Pincuran Tinggi

Nagari Mungo Kecamatan

Luak Kabupaten Lima Puluh

Kota

-

RESES DEWAN

Daerah Irigasi Lurah Mansiang

Jorong KPL Nagari Mungo

Kecamatan Luak Kabupaten

Lima Puluh Kota

- RESES DEWAN

pembamgunan Irigasi Rumbai nagari Lubuak Alai Kec.

Kapur Ix90.000.000

RESES DEWAN

Irigasi Bandar Kubang Jor. Koto Tinggi III Nagari

Maek Kec. Bukik Barisan90.000.000

RESES DEWAN

Irigasi Palansingan Jor. Sopan Tanah Nag. Maek

Kec. Bukik Barisan-

RESES DEWAN

Irigasi Tangah Sawah Jor. Ronah Nag. Maek Kec.

Bukik Barisan-

RESES DEWAN

Irigasi Sugak Jor. Bungo Tanjuang Nag.

Maek Kec. Bukik Barisan90.000.000

RESES DEWAN

Lanjutan Irigasi Air Busuk Jor. Kampung Tengah Nagari

Talang Maur Kec. Mungka-

RESES DEWAN

Lanjutan Irigasi Tepak Jor. Maur Nag. Talang Maur

Kec. Mungka-

RESES DEWAN

Irigasi Batu Majului

Jor. lubuak Simato

Nag.Sungai Antuan Kec.

Mungka

150.000.000 RESES DEWAN

14

Page 78: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 10 9 101 8

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lanjutan Irigasi Bonda Godang

Jor. lubuak Simato

Nag.Sungai Antuan Kec.

Mungka

- RESES DEWAN

Irigasi balik bukik

Jorong balik bukik nagari

gunung malintang kecamatan

pangkalan kabupaten lima

puluh kota

120.000.000

RESES DEWAN

Irigasi Bencah Lumpur

Jorong bencah lumpur nagari

gunung malintang kecamatan

pangkalan kabupaten lima

puluh kota

-

RESES DEWAN

Irigasi Batu Balah Jorong batu balah nagari

gunung malintang kecamatan 50.000.000 RESES DEWAN

Irigasi koto masjid

Jorong koto masjid nagari

gunung malintang kecamatan

pangkalan kabupaten lima

puluh kota

-

RESES DEWAN

Lanjutan Irigasi Masjid Baitussalam - Jor. Sopan Nag. Jopang Mangganti 150.000.000 RESES DEWAN

irigasi batang keluaran sawah rumbai sialang bawah kapur IX 150.000.000 RESES DEWAN

Lanjutan Irigasi Batang Goduang - Beringin Bungkuak

Jor. lubuak Simato

Nag.Sungai Antuan Kec.

Mungka

- RESES DEWAN

Irigasi Sawah Baruah Jor. Koto Kociak Nag. Taeh

Baruah Kec. Payakumbuh90.000.000

RESES DEWAN

Irigasi Sugak Jor. Bungo Tanjuang Nag.

Maek Kec. Bukik Barisan-

RESES DEWAN

IRIGASI KAPALO SUBALADUANG NAGARI SUBALADUANG - RESES DEWAN

Pembangunan Irigasi Nagari Labuah Gunuang 120.000.000 RESES DEWAN

Pembangunan Irigasi Nagari Tanjuang Gadang 120.000.000 RESES DEWAN

Pembangunan Jaringan Irigasi Nagari Sitanang 120.000.000 RESES DEWAN

Pembangunan Jaringan Irigasi / Tali Bandar Dekat Lapangan Bola Balai

Rupih Nagari Simalanggang120.000.000

RESES DEWAN

pembangunan irigasi bonda tobek jorong dalam

koto taeh baruah-

RESES DEWAN

pembangunan irigasi

tabek kociak ngun ngun

jorong simpang ganti nagari

batu hampa

90.000.000 RESES DEWAN

pembangunan tali bandar jorong menara agung nagari

batu hampar-

RESES DEWAN

pemasangan pipanisasi

dari ngun ngun sopan sawah

mudiak sawah tongan jorong

simpang ganti nagari batu

hampa

-

RESES DEWAN

pembangunan irigasi bonda tolang jorong dalam

koto taeh baruah50.000.000

RESES DEWAN

pemasangan batu beronjong batang sinamar jorong koto

kociak nagari taeh baruah-

RESES DEWAN

pemasangan batu beronjong jorong kubu gadang taeh

baruah-

RESES DEWAN

Irigasi Tali Bandar Sawah Liek Atas Suayan - RESES DEWAN

Irigasi Tali Bandar Bayang Solok Suayan Tinggi 150.000.000 RESES DEWAN

Irigasi Tali Bandar Ambacang Kambar Sawah Baruah Suayan 150.000.000 RESES DEWAN

Bendungan Irigasi Batang Sosai Suayan Tinggi - RESES DEWAN

pembangunan irigasi cobodak ompongan solek batu jorong BLK nagari banja

loweh150.000.000

RESES DEWAN

Pembangunan DI burai jorong koto tuo nagari

mungka150.000.000

RESES DEWAN

normalisasi tali bandar penahan tebing buah sago jorong kubu tangah nagari

tanjung bungo75.000.000

RESES DEWAN

pembangunan saluran irigasi lurah mesjid al ihsan jorong tebing tinggi nagari

koto tangah75.000.000

RESES DEWAN

IRIGASI DI BANDAR PADANG LOEH PULAI BARUAH GUNUANG 150.000.000 RESES DEWAN

Pembangunan Irigasi Rumbai Nag. Lubuak alai Kec. Kapur

IX-

RESES DEWAN

PENUNJANG BELANJA MODAL 320.000.000

15

Page 79: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 10 9 101 8

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

1 03 01 24 15 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun Terlaksananya Pengelolaan

Jaringan Irigasi Dan Jaringan

Pengairan Lainya

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

16.127.044.000 APBD-Kab urusan wajib (DAK)

dan kebutuhan

sesuai dengan Misi

Kepala Daerah

17.739.748.400

1. Belanja Pegawai 20.000.000

2. Belanja Barang dan Jasa 150.000.000

3. Belanja Modal 11.249.350.000

KEGIATAN DAK 9.000.000.000

D.I Ampang Gadang Kapur IX 8.800.000.000

D.I. Lubuak Tabuan Pangkalan Koto Baru -

D.I. Lurah Danau Luak -

D.I. Bdr Ateh Rao Akabiluru 200.000.000

D.I. Tambulun Akabiluru -

D.I. Bdr Godang Akabiluru -

D.I. Bandar Kajai Akabiluru -

D.I. Banda Subarang Bukik Barisan -

D.I. Banda Sugak Bukik Barisan -

D.I. Aia Taganang Guguak -

D.I. Tanjuang Bataut Guguak -

D.I. Luak Begak Gunuang Omeh -

D.I. Padang Rukam Harau -

D.I. Sarasah Bulakan Lareh Sago Halaban -

D.I. Bdr Lolo Gadang Lareh Sago Halaban -

D.I. Sei Pinago Luak -

D.I. Lurah Batu Picak Luak -

D.I. Air Burai Mungka -

D.I. Simun I,II Mungka -

D.I. Namang Simalanggang Payakumbuh -

D.I. Bdr Bungkuah Payakumbuh -

D.I. Aia Tajun Situjuah Limo Nagari -

D.I. Kapalo Kincuang Suliki -

D.I. Bdr Sariak Akabiluru -

D.I. Empang Barobah Akabiluru -

D.I. Empang Panarahan Akabiluru -

D.I. Bdr Ngarai Bukik Barisan -

D.I. Sawah Laweh Bukik Barisan -

D.I. Sungai Bukik Bukik Barisan -

D.I. Tumpuan III Bukik Barisan -

D.I. Banda Kosiak Bukik Barisan -

D.I. Banda Kubang Bukik Barisan -

D.I. Aia Batapuak Guguak -

D.I. Buruah Kubu Guguak -

D.I. Emp. Lurah Pasir Guguak -

D.I. Bandar Panjang Gunuang Omeh -

D.I. Sawah Andaleh Gunuang Omeh -

D.I. Banda Lubuk Batu Harau -

D.I. Tarantang Saiyo Harau -

D.I. Emp Ngalau Lobah Harau -

D.I. Bantar Anturo Harau -

D.I. Sei Gemuruh Kapur IX -

D.I. Tadah Aia Sarasah Kapur IX -

D.I. Emp. Muaro Jala Kapur IX -

D.I. Emp. Nyarok Kapur IX -

D.I. Mudiak Mutuang Kapur IX -

D.I. Sei. Dingin Kapur IX -

D.I. Kayu Gadang Lareh Sago Halaban -

16

Page 80: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 10 9 101 8

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

D.I. Batang Kolin Lareh Sago Halaban -

D.I. Dt. Paluga Lareh Sago Halaban -

D.I. Sawah Hilir Lareh Sago Halaban -

D.I. Tabiang Basandiang I,II,III Luak -

D.I. Jungguik Bukik Mungka -

D.I. Banjar Ronah Pangkalan Koto Baru -

D.I. Emp. Padang Koteh Payakumbuh -

D.I. Bandar Tinggi Situjuah Limo Nagari -

D.I. Pincuran Dt. Labu Situjuah Limo Nagari -

D.I. Empang sungai Batuang Situjuah Limo Nagari -

D.I. Lbk Tarunyam Suliki -

D.I. Bdr. Bawah Suliki -

Pengadaan dan Pemasangan Alat Ukur Curah Hujan Manual (13 unit) 91.000.000

Pada 13 Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Akabiluru

Bukik Barisan

Guguak

Gunuang Omeh

Harau

Kapur IX

Lareh Sago Halaban

Luak

Mungka

Pangkalan Koto Baru

Payakumbuh

Situjuah Limo Nagari

Suliki

Pembinaan dan Pembentukan P3A (26 P3A) Kab. Lima Puluh Kota 233.350.000

Inventarisasi Jaringan Irigasi ( 5 paket) 0 Kab. Lima Puluh Kota 375.000.000

PENUNJANG BELANJA MODAL 250.000.000

KEGIATAN OP SWAKELOLA 1.300.000.000

1 D.I. Titi Ampera Akabiluru 20.000.000

2 D.I. Bdr Ateh Rao Akabiluru 20.000.000

3 D.I. Bandar Sialang Akabiluru 20.000.000

4 D.I. Empang Pematang Akabiluru 20.000.000

5 D.I. Bdr Baliak Data Akabiluru 20.000.000

6 D.I. Bandar Baru Bukik Barisan 20.000.000

7 D.I. Kampung Aur Bukik Barisan 20.000.000

8 D.I. Emp Balik Kampuang Bukik Barisan 20.000.000

9 D.I. Bdr Kubu Bukik Barisan 20.000.000

10 D.I. Tobek Bukik Barisan 20.000.000

11 D.I. Batang Kapohan Guguak 20.000.000

12 D.I. Taratak Kubang Guguak 20.000.000

13 D.I. Aia Gemuruah Guguak 20.000.000

14 D.I. Tanah Sirah Guguak 20.000.000

15 D.I. Tanah Runtuah Guguak 20.000.000

16 D.I. Sawah Andaleh Gunuang Omeh 20.000.000

17 D.I. Batang Silau Gunuang Omeh 20.000.000

18 D.I. Bdr Padang Tangah Gunuang Omeh 20.000.000

19 D.I. Bandar Kuluik Gunuang Omeh 20.000.000

20 D.I. Lurah Tuak Itam Gunuang Omeh 20.000.000

21 D.I. Batuang Badarah Harau 20.000.000

22 D.I. Tarantang Saiyo Harau 20.000.000

23 D.I. Batang Tadah Harau 20.000.000

17

Page 81: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 10 9 101 8

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

24 D.I. Banda Rogeh Harau 20.000.000

25 D.I. Simpang Galobah Harau 20.000.000

26 D.I. Ampang Gadang I Kapur IX 20.000.000

27 D.I. Cinta Maju Kapur IX 20.000.000

28 D.I. Sei Baliak Kapur IX 20.000.000

29 D.I. Banda Air Tabek Kapur IX 20.000.000

30 D.I. Emp. Lubuak Galak Kapur IX 20.000.000

31 D.I. Batang Lakin Lareh Sago Halaban 20.000.000

32 D.I. Batu Deta Lareh Sago Halaban 20.000.000

33 D.I. Tabek Sonsang Lareh Sago Halaban 20.000.000

34 D.I. Solok Upiah Lareh Sago Halaban 20.000.000

35 D.I. Sei Uok Lareh Sago Halaban 20.000.000

36 D.I. Kapalo Banda Luak 20.000.000

37 D.I. Lurah Batapuak Luak 20.000.000

38 D.I. Tan Kaliang Luak 20.000.000

39 D.I. Lakuak Cinampek Luak 20.000.000

40 D.I. Lurah Tobek Luak 20.000.000

41 D.I. Lubuak Simato Mungka 20.000.000

42 D.I. Kayu Barambai Mungka 20.000.000

43 D.I. Sei Janiah Mungka 20.000.000

44 D.I. Aia Taganang Mungka 20.000.000

45 D.I. Empang Solok Mungka 20.000.000

46 D.I. Lubuak Tabuan Pangkalan Koto Baru 20.000.000

47 D.I. Pauah Saka Pangkalan Koto Baru 20.000.000

48 D.I. Dareh Gadang I,II Pangkalan Koto Baru 20.000.000

49 D.I. Banjar Ronah Pangkalan Koto Baru 20.000.000

50 D.I. Sei. Gantuang Pangkalan Koto Baru 20.000.000

51 D.I. Emp Piobang Payakumbuh 20.000.000

52 D.I. Emp Baru Payakumbuh 20.000.000

53 D.I. Emp. Padang Koteh Payakumbuh 20.000.000

54 D.I. Kampuang Pinang Payakumbuh 20.000.000

55 D.I. Bandar Cimpua Payakumbuh 20.000.000

56 D.I. Bdr Gadang Situjuah Limo Nagari 20.000.000

57 D.I. Bdr Kaludan Situjuah Limo Nagari 20.000.000

58 D.I. Lurah Guguak Situjuah Limo Nagari 20.000.000

59 D.I. Bandar Tangah Situjuah Limo Nagari 20.000.000

60 D.I. Siparan Situjuah Limo Nagari 20.000.000

61 D.I. Ujung Bukit Suliki 20.000.000

62 D.I. Lurah Cimpago Suliki 20.000.000

63 D.I. Empang Pinago Suliki 20.000.000

64 D.I. Banda Pandan Suliki 20.000.000

65 D.I. Sungai Sirah Suliki 20.000.000

IPDMIP Terpeliharanya jaringan irigasi

secara partisipatif

D.I Batang Mungo, D.I

Batang Sanipan

4.707.694.000 APBD-Kab urusan wajib (dana

LOAN)

peningkatan peran

serta masyarakat

5.178.463.400

1 03 01 26 Pengembangan,Pengelolaan dan Konservasi Sungai,Danau dan

Sumber Daya Air Lainnya

2.310.000.000 APBD-Kab 2.541.000.000

1 03 01 26 02 Pemeliharaan/Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya Terpeliharanya Konservasi

Embung Pada Daerah

Tangkapan Air Hujan

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

2.310.000.000 APBD-Kab urusan wajib dan

kebutuhan

sesuai dengan Misi

Kepala Daerah

2.541.000.000

1. Belanja Pegawai 10.000.000

2. Belanja Barang dan Jasa 40.000.000

3. Belanja Modal 2.260.000.000

pembangunan embung padang longang banja loweh bukit barisan200.000.000

Musrembang

18

Page 82: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 10 9 101 8

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Embung Talago Nagari Sikabu-Kabu Tj. Haro pd. Panjang

Nagari Sikabu-Kabu Tj. Haro

pd. Panjang Kecamatan Luak - PUPR

Embung Bintungan Nagari Sei. Balantiak Nagari Sei. Balantiak

Kecamatan Akabiluru -

PUPR

Embung Sawah gadang palo aia jorong sariak Nagari Limbanang

Kecamatan Suliki 200.000.000

PUPR

Embung Sigalobuak Taeh Baruah Kec. Payakumbuh - PUPR

Embung Aia Baku Kuok Jorong Ateh Nagari situjuah - PUPR

Embung rawa puncak boboy jor. Kubang bungkuak Nagari situjuah 200.000.000 PUPR

Embung boncah jor. Padang kuniang Nagari situjuah - PUPR

Pembangunan embung di rimbo boncah panjang taratak Nagari Kubang 200.000.000 PUPR

Embung sungai bapoboh Nagari gunuang malintang - PUPR

Embung luak limau Nagari mungo - PUPR

Embung luak tabu Nagari Andaleh 200.000.000 PUPR

Embung sikumbang Nagari Andaleh - PUPR

Embung siabu Nagari Ampalu 200.000.000 PUPR

Embung solok kampuang karok Nagari Ampalu - PUPR

Embung lurah talang jorong mudiak liki Kec. Suliki 200.000.000 PUPR

Embung boncah gadang jorong korek ilia Kec. Suliki - PUPR

Pembangunan embung di daerah boncah Nagari Pauh Sangik - PUPR

Pembangunan embung Lurah Kubu Batu Labi sebanyak (1 unit)

Jorong Batu Labi Nagari

Mungo Kecamatan Luak

kabupaten lima puluh kota -

RESES DEWAN

Pembangunan embung Lurah Sampia (1 unit)

Jorong Indobaleh Nagari

Mungo Kecamtan Luak

kaupaten lima puluh Kota 170.000.000

RESES DEWAN

Pembangunan embung Lurah Tanjuang Tangah (1 unit)

Jorong Tanjuang Tangah

Nagari Mungo Kecamatan

Luak Kabupaten Lima Puluh

Kota

170.000.000

RESES DEWAN

bendungan ampang gadang 1 nagari sialang nagari sialang - RESES DEWAN

Bronjong Koto Masjid

Jorong Koto Masjid Nagari

Gunung Malintang Kec.

Pangkalan -

RESES DEWAN

Mantel Bronjong Batu Balah

Jorong Batu Balah Nagari

Gunung Malintang Kec.

Pangkalan -

RESES DEWAN

Embung Sungai Palopoh

Jorong Balik Bukik Nagari

Gunung Malintang Kec.

Pangkalan 150.000.000

RESES DEWAN

Pembangunan DAM/Beronjong Tepi Sungai / Pengembangan lubuk larangan

Lubuk Larangan Jr.Ikan

Banyak Nagari Pandam

Gadang Kec.Gn.Omeh 170.000.000

RESES DEWAN

pembangunan embung solok onou jorong talang nagari talang

maur 170.000.000

RESES DEWAN

LANJUTAN DAM SUNGAI SD 04 MUNGKA KEC MUNGKA LUBUAK

SIMATO -

RESES DEWAN

PENDAMAN ANAK SUNGAI DARI LURAH BATU KANGKUANG KE

JEMBATAN BARUAH BURAI JORONG PADANG KANDI NAGAR VI...

NAGARI VII KOTO TALAGO -

RESES DEWAN

Penunjang Belanja Modal 30.000.000

1 03 01 28 Pengendalian Banjir 6.221.288.500 APBD-Kab 6.843.417.350

1 03 01 28 03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Mengurangi Tingkat

Kerusakan Sungai Dan

Mengurangi Terjadinya Banjir

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

6.221.288.500 APBD-Kab urusan wajib dan

kebutuhan

sesuai dengan Misi

Kepala Daerah

6.843.417.350

1. Belanja Pegawai 20.000.000

2. Belanja Barang dan Jasa 90.000.000

3. Belanja Modal 6.111.288.500

Normalisasi batang sinamar Jorong Lombah, Sialang, Tanah Tingkah,

Damar Tinggi.

Nagari Sungai Rimbang175.000.000

Musrembang

Pemasangan DAM Tebing Sungai Nagari Batu Balang - Musrembang

Bronjong di Alai Nagari Tarantang - Musrembang

19

Page 83: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 10 9 101 8

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Bronjong di Jembatan Tarantang Dalam Nagari Tarantang 175.000.000 Musrembang

Gronjong batang sinamar Nagari Bukik Limbuku 175.000.000 Musrembang

Batu Bronjong Batang Sinamar Nagari Taeh Bukik 175.000.000 Musrembang

Pemasangan Batu Bronjong Sungai Dekat SDN 03 Simpang Kapuak Nagari Simpang Kapuak 175.000.000 Musrembang

Pemasangan Batu Bronjong di Jembatan dari Surau Hilir Balai Nagari Simpang Kapuak - Musrembang

Pendaman Batang Sinamar Nagari Jopang Manganti 175.000.000 Musrembang

Pembuatan bronjong Sungai Batang Manggilang di Jorong Sopang Pauh

Anok , Tigo Balai

Nagari Pangkalan175.000.000

Musrembang

Pendaman / Pemasangan Bronjong Sungai Pajak Titian Nagari Simpang Kapuak - Musrembang

Pembronjongan pinggiran Saluran Irigasi Primer Ampang Gadang I Nagari Sialang - Musrembang

Penguatan Tebing Sungai Batang Kapur Nagari Koto Bangun 175.000.000 Musrembang

Normalisasi Batang Kampar Nagari Galugua 175.000.000 Musrembang

Pembuatan bronjong longuang kapalolan Nagari Muaro Paiti 175.000.000 Musrembang

Pembuatan bronjong paranap Nagari Muaro Paiti - Musrembang

Normalisasi Sungai Batang kapur KECAMATAN KAPUR IX 175.000.000 Musrembang

Pemasangan Batu Bronjong disepanjang batang Maek Godang Nagari Baruah Gunuang 175.000.000 Musrembang

Pemasangan Bronjong Lubuk Dinding Nagari Gunuang Malintang 175.000.000 Musrembang

Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Lakin Nagari Labuah Gunuang

ke Pakan Rabaa

Nagari Batu Payuang

Kecamatan Lareh Sago

Halaban

175.000.000 PUPR

Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Sinamar Kecamatan Suliki 175.000.000 PUPR

Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Sinamar Kecamatan Guguak - PUPR

Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Harau Kecamatan Harau 175.000.000 PUPR

Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Sinamar Kec. Luak - PUPR

Normalisasi Batang Lampasi Nagari Sariak Laweh dan Nagari Pauh Sangik Kecamatan Akabiluru - PUPR

Perkuatan tebing batang namang jor kubang tungkek Nagari VIII Koto Talago 175.000.000 PUPR

Perkuatan tebing batang namang jor kubang talago Nagari VIII Koto Talago - PUPR

Pengamanan tebing sungai batang maek Nagari Pangkalan Kecamatan

Pangkalan Koto Baru-

PUPR

Pengamanan Tebing sungai batang maek Nagari Gunuang Malintang

Kec. Pangkalan Koto Baru-

PUPR

Pengamanan Tebing batang ampa jorong ranah Nagari Koto Alam 175.000.000 PUPR

Pembuatan bronjong pranap Nagari Muaro Paiti - PUPR

Pengaman tebing batang kampar depan poskesri galugua Kecamatan Kapur IX 175.000.000 PUPR

Pengaman bantaran dan tanggul sungai batang pinago Nagari Sungai Kamuyang 175.000.000 PUPR

Pengaman bantaran dan tanggul sungai batang pinago Nagari Labuah Gunuang - PUPR

Pemasangan bronjong di alai Nagari Tarantang 175.000.000 PUPR

Pemasangan bronjong batang sinamar Nagari Bukik Limbuku - PUPR

Pembukaan aliran batang mungo Nagari Taram - PUPR

Bronjong Bt Harau Jr Kandang Lamo Nagari Sarilamak 175.000.000 PUPR

Bronjong batang Sanipan jor. Aia putiah Nagari Sarilamak - PUPR

Bronjong Bt Bulu Kasok Jr Bulu Kasok Nagari Sarilamak - PUPR

Pemasanngan batu bronjong/normalisasi aliran sungai batang sinamar Kecamatan Harau 175.000.000 PUPR

Pengamanan Tebing Sungai di Belakang TK Suci Hati Buluh Kasok Kecamatan Harau - PUPR

Pemeliharaan bantaran dan tanggul batang mungo II jor. Tanjuang ateh

taram Nagari Taram -

PUPR

Pengaman tebing lampasi sariak laweh jor. Koto baru nagari sariak laweh 175.000.000 PUPR

Pengaman tebing lampasi suayan Nagari Suayan 175.000.000 PUPR

Normalisasi dan Perkuatan Tebing Bt Namang Kec. Guguak 175.000.000 PUPR

Normalisasi dam Perkuatan Tebing Bt Galogah Nag. Sipingai Kec. Guguak - PUPR

Normalisasi dam Perkuatan Tebing Bt Kapoan Nag. Kubang Kec. Guguak 175.000.000 PUPR

Normalisasi dam Perkuatan Tebing Bt Sugiran Nag. Simpang Sugiran Kec.

Guguak175.000.000

PUPR

Normalisasi dam Perkuatan Tebing Bt Baliak Sariak Nag. Simpang Sugiran Kec.

Guguak-

PUPR

Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Sinamar Kec. Lareh Sago Halaban - PUPR

Pemasangan bronjong lubuk dingin Nagari Gunuang Malintang

Kec. Pangkalan Koto Baru-

PUPR

20

Page 84: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 10 9 101 8

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Pendaman Pinggiran Sungai Batang Tolang Nag. Talang Maur Kec.

Mungka150.000.000

RESES DEWAN

Normalisasi batang air Gonang

Jor. lubuak Simato

Nag.Sungai Antuan Kec.

Mungka

150.000.000 RESES DEWAN

pembanguna DAM muaro jorong dalam koto taeh

baruah100.000.000

RESES DEWAN

Bronjong Nag. Manggilang Kec.

Pangkalan Koto Baru100.000.000

RESES DEWAN

Beronjong dan Geronsil jor. Sei. Dua anau Nag.

Lubuak alai Kec. Kapur IX150.000.000

RESES DEWAN

Normalisasi Sungai polong Indah / Pengedaman Jor. Suka karya Nag. Lubuak

alai Kec. Kapur IX100.000.000

RESES DEWAN

Pemasangam Boronjong Kapalo Banda Jorong Tanjung Atas, Nagari

Taram150.000.000

RESES DEWAN

Pembanguna Pab Sungai Sumaniak Jorong Tanjung Kubang,

Nagari Taram-

RESES DEWAN

Pemasangan Bronjong Batang Kapoan Jorong Limo Koto Nagari

Kubang Kec. Guguak-

RESES DEWAN

Normalisasi Sungai Batang Sinamar Polak Boda

Sitanang-

RESES DEWAN

Normalisasi Sungai Batang Lakin Labuah

Gunuang Pasca Bencana-

RESES DEWAN

Bronjong nag. manggilang kec.

Pangkalan Koto Baru-

RESES DEWAN

Pembangunan Pompa Air Tenaga Surya (PATS/Solar Cell) Air Permukaan

Batang Namang ( 1 Paket )

Jrg. Guguak Nagari Guguak

VIII Koto-

RESES DEWAN

Dam Sungai Lubuak Panjang Kurai Kurai - RESES DEWAN

Normalisasi Batang Sinamar Lombah Sungai Rimbang - RESES DEWAN

Inspeksi dan Pemetaan Sungai (2 Paket) Kab. Lima Puluh Kota 150.000.000 PUPR

Penunjang Belanja Modal 161.288.500

1 03 01 28 04 Pengembangan pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendali banjir -

1. Belanja Pegawai

2. Belanja Barang dan Jasa

3. Belanja Modal

Rawa Jorong Lubuak Tabuan Nagari Pangkalan Kecamatan

Pangkalan Koto Baru

Rawa Jorong Sopang Nagari Pangkalan Kecamatan

Pangkalan Koto Baru

Rawa Boncah Rosak Nagari Durian Tinggi

Kecamatan Kapur IX

Rawa Sarilamak Nagari Sarilamak Kecamatan

Harau

Penunjang Belanja Modal

4. BIDANG CIPTA KARYA 24.680.000.000 25.047.000.000

1 03 01 29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 7.350.000.000 APBD-Kab 8.085.000.000

1 03 01 29 01 Perencanaan pengembangan infrastruktur 220.000.000 APBD-Kab urusan wajib dan

kebutuhan

sesuai dengan Misi

Kepala Daerah

242.000.000

1. Belanja Pegawai 20.000.000

2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000

Belanja Perencanaan Kantor 2 paket 100.000.000

Penyusunan RPI2JM 1 Paket 50.000.000

21

Page 85: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 10 9 101 8

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

1 03 01 29 02 Pembangunan/peningkatan infrastruktur Terlaksananya lanjutan

pembangunan/ peningkatan

infrastruktur IKK

Kabupaten Lima Puluh Kota 1 unit 7.130.000.000 APBD-Kab urusan wajib dan

kebutuhan

sesuai dengan Misi

Kepala Daerah

7.843.000.000

1. Belanja Pegawai 20.000.000

2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000

Penyusunan HSBGN 60.000.000

Pembangunan gedung dinas Kesehatan Kecamatan Harau 1 paket 7.000.000.000

1 3 1 30 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 1.910.000.000

1 03 01 30 03 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Terlaksananya kegiatan

PAMSIMAS

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

1.910.000.000 APBD-Kab urusan wajib dan

pendamping dana

pusat

peningkatan peran

serta masyarakat

2.101.000.000

Pengadaan Air Bersih (PAMSIMAS) Nagari Durian Gadang Kec. Akabiluru 1 paket 150.000.000

Pengadaan Air Bersih (PAMSIMAS) Nagari Batu Hampa Kec. Akabiluru 100.000.000

Pengadaan Air Bersih (PAMSIMAS) Nagari Sungai Mangkirai Kec. Gunuang Omeh 150.000.000

'Pengadaan Air Bersih (PAMSIMAS) Padang Mangunai Kec. Lareh Sago Halaban 1 paket 100.000.000

'Pengadaan Air Bersih (PAMSIMAS) Jorong Koto Malintang Kec. Akabiluru 75.000.000

''Pengadaan Air Bersih (PAMSIMAS) Jorong Banja Laweh Kec. Bukit Barisan 150.000.000

Pengadaan Air Bersih (PAMSIMAS) Jorong Mbumbuang Kec. Situjuah Limo Nagari 150.000.000

Pengadaan Air Bersih (PAMSIMAS) Jorong Kampuang Tangah Kec. Mungka 150.000.000

Pengadaan Air Bersih (PAMSIMAS) Jorong Ateh Kec. Situjuah Limo Nagari 100.000.000

Pengadaan Air Bersih (PAMSIMAS) Jorong Sawah Padang Kec. Akabiluru 185.000.000

Dana Pendamping Program Pamsimas Reguler Vol : 4 Sat 600.000.000

1 04 01 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong 4.850.000.000 5.335.000.000

1 04 01 16 03 Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Terealisasinya rumah yang

layak huni dengan adanya

sarana drainase dan sanitasi

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

4.850.000.000 APBD-Kab urusan wajib (DAK)

dan kebutuhan

sesuai dengan Misi

Kepala Daerah

100% 5.335.000.000

Drainase Jl. Kab. Padang Jopang - Talago di Jr. Segmen Tobek Godang

Padang Jopang Kec. Guguak 1 paket 100.000.000

Pembuatan Drainase Jalan Simp. Bakia Talago - Padang Jopang di Jorong

Ampang Godang dan Talago Kec. Guguak 1 paket 100.000.000

Pembuatan Drainase Jalan Tanjung Bodi Nagari Ampalu* Kec. Luak 1 paket 100.000.000

Drainase Jr. Simpang Tigo - Koto Ronah Nagari Koto Alam* Kec. Pangkalan Koto Baru 1 paket 100.000.000

Pembuatan Drainase Tengah kampung Jr. Koto Mesjid Nagari Gunuang

Malintang Kec. Pangkalan Koto Baru 1 paket 100.000.000

Pemb. Drainase Jalan Suliki Kec. Suliki Kec. Suliki 1 paket 150.000.000

Pembuatan Drainase Jln. Simp. Muaro - Talang Anau Kec. Gunuang Omeh 1 paket 100.000.000

Pembangunan Drainase Simpang Politani ke Pulutan Kec. Harau Kec. Harau 1 paket 100.000.000

Drainase Simpang Puskesmas ke Pasar Taram Kec. Harau Kec. Harau 1 paket 100.000.000

Drainase Jalan Simp. Mushalla Nurul Ittihad - Simp. Amanah Kec. Guguak Kec. Guguak 1 paket 100.000.000

Drainase Sei. Balantiak Kec. Akabiluru Kec. Akabiluru 1 paket 100.000.000

Drainase Jalan dari Simpang Dangung-Dangung-Arah Mungka Kec. Guguak 100.000.000

Drainase jalan Perwira III Jr. Purwajaya Kec. Harau 1 paket 100.000.000

Drainase Jalan Utama Nagari (Jalan Kab) Sikabu-kabu Tanjung Haro

Padang Panjang Kec. Luak 100.000.000

Drainase jalan kabupaten di nagari Piobang Kec. Payakumbuh 100.000.000

Drainase Simpang Koto Baru - Parumpuang Kec. Payakumbuh Kec. Payakumbuh 100.000.000

Drainase lubuak batingkok- gurun kec.Harau Kec. Harau 200.000.000

Drainase IKK Sarilamak Kec. Harau 1.500.000.000

Drainase tanjung pati-simalanggang kec. Harau Kec. Harau 200.000.000

Drainase bukik limbuku -tanjung pati kec.Harau Kec. Harau 200.000.000

Drainase boncah - ketinggian sarilamak kec.Harau Kec. Harau 200.000.000

Drainase Batu balang- boncah kec.Harau Kec. Harau 200.000.000

Drainase Jln Tambun Ijuak - parik dalam koto tangah simalanggang Kec. Payakumbuh 200.000.000

22

Page 86: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 10 9 101 8

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Drainase jalan kabupaten situjuah batua segmen makam pahlawan Kec. Situjuah Limo Nagari 500.000.000

1 03 01 27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air

Limbah

100% 6.000.000.000 APBD-Kab, DAK 100% 6.600.000.000

1 03 01 27 02 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Limbah Terealisasinya rumah yang

layak huni dengan adanya

sarana air limbah dan sanitasi

sehat

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

6.000.000.000 APBD-Kab, DAK urusan wajib dan

pendamping dana

pusat

100% 6.600.000.000

IPAL Komunal/Toilet Umum/MCK Plus/Sesuai Kebutuhan Masyarakat Kec. Akabiluru 3 Lokasi

IPAL Komunal/Toilet Umum/MCK Plus/Sesuai Kebutuhan Masyarakat Kec. Mungka 3 Lokasi

IPAL Komunal/Toilet Umum/MCK Plus/Sesuai Kebutuhan Masyarakat Kec. Lareh Sago Halaban 5 Lokasi

IPAL Komunal/Toilet Umum/MCK Plus/Sesuai Kebutuhan Masyarakat Kec. Suliki 4 Lokasi

IPAL Komunal/Toilet Umum/MCK Plus/Sesuai Kebutuhan Masyarakat Kec. Bukit Barisan 3 Lokasi

IPAL Komunal/Toilet Umum/MCK Plus/Sesuai Kebutuhan Masyarakat Kec. Harau 2 Lokasi

IPAL Komunal/Toilet Umum/MCK Plus/Sesuai Kebutuhan Masyarakat Kec. Payakumbuh 1 Lokasi

IPAL Komunal/Toilet Umum/MCK Plus/Sesuai Kebutuhan Masyarakat Kec. Pangkalan Koto baru 1 Lokasi

DAK Sanitasi 6.000.000.000

Tanki Septik Komunal Nagari Koto Tangah Batu Hampa 300.000.000

Tanki Septik Komunal Nagari Pauah Sangik 300.000.000

Tanki Septik Komunal Nagari Batu Hampa 300.000.000

Tanki Septik Komunal Nagari Halaban 300.000.000

Tanki Septik Komunal Nagari Balai Panjang 300.000.000

Tanki Septik Komunal Nagari Tanjuang Gadang 300.000.000

Tanki Septik Komunal Nagari Sitanang 300.000.000

Tanki Septik Komunal Nagari Ampalu 300.000.000

Tanki Septik Komunal Nagari Jopang Mangganti 300.000.000

Tanki Septik Komunal Nagari Talang Maua 300.000.000

Tanki Septik Komunal Nagari Simpang Kapuak 300.000.000

Tanki Septik Komunal Nagari Mungka 300.000.000

Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Suliki 300.000.000

Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Kurai

Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Sungai Rimbang 300.000.000

Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Tanjuang Bungo

Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Andiang 300.000.000

Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Koto Tangah 300.000.000

Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Sungai Naniang 300.000.000

Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Baruah Gunuang 300.000.000

Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Piobang 300.000.000

Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Tanjuang Bolik 300.000.000

Pembangunan MCK++ Nagari Tungka

1 03 01 24 Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan

Jaringan Pengairan Lainnya

100% 4.570.000.000 APBD-Kab 100% 5.027.000.000

1 03 01 24 06 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Meningkatnya pelayanan air

bersih dan air minum

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

4.570.000.000 APBD-Kab urusan wajib dan

pendamping dana

pusat

100% 5.027.000.000

Pembuatan RISPAM Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

500.000.000

Pengadaan Pemasangan Jaringan Pipa distribusi Sarilamak Residence

Ketinggian

Kec. Harau 100.000.000

Pengadaan pemasangan jaringan pipa distribusi ke Perumnas Bukit

Palano samping Kompi C.

Kec. Harau 100.000.000

Optimalisasi SPAM IKK Sialang (Durian Tinggi) Kec. Kapur IX 100.000.000

23

Page 87: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 10 9 101 8

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Optimalisasi SPAM IKK Pauh Sangik Kec. Akabiluru 100.000.000

Pembuatan DED Batang Manggilang Mati Kec. Pangkalan Koto Baru 50.000.000

Optimalisasi jaringan pipa IKK Sarilamak (arah kantor Bupati) Kec. Harau 100.000.000

Pembangunan Jaringan Air Bersih Simpang Sugiran Kec. Guguak 100.000.000

Pembangunan sarana air bersih Seb. Pasar Manggilang Kec. Pangkalan Koto Baru 100.000.000

Pembangunan intek,bak penampung dan jaringan air bersih Koto

Lamo Tanjung Pauh

Kec. Pangkalan Koto Baru 700.000.000

Pembuatan Jaringan Air Bersih dari Padang Ambacang Subarang

Tabek Situjuah Banda Dalam

Kec. Situjuah Limo Nagari 150.000.000

DAK Air Minum 2.370.000.000

DAK Air Minum Perkotaan

Pengembangan Jaringan Perpipaan Simp. Batu Nan Limo - Perum Mande Villa Koto Tuo

Pengembangan Jaringan Perpipaan Nagari Lubuak Batingkok

Pengembangan Jaringan Perpipaan Nagari Sialang

Pengembangan Jaringan Perpipaan Nagari Bukik Limbuku 200.000.000

Pengembangan Jaringan Perpipaan Sarilamak 200.000.000

Pengembangan Jaringan Perpipaan Simp. Lembaga - Perum Bayangkara Bukit Asri 200.000.000

Pengembangan Jaringan Perpipaan Jorong Harau - Padang Tarok Nagari Harau 200.000.000

Pengembangan Jaringan Perpipaan Nagari Batu Hampa 200.000.000

Pengembangan Jaringan Perpipaan Piladang Nagari Batu Hampa 187.500.000

Jaringan Perpipaan Nagari Pauah Sangik 187.500.000

Pengembangan Jaringan Perpipaan Nagari Koto Baru Simalanggang 195.000.000

Pengembangan Jaringan Perpipaan Aie Angek Nagari Koto Tinggi

Pengembangan Jaringan Perpipaan Munggu Situjuah Gadang 200.000.000

Pengembangan Jaringan Perpipaan Simp. Jln. Agus Salim - Batas Kota 200.000.000

DAK Air Minum Perdesaan

Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Talang Maua

Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Ladang Laweh 200.000.000

Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Koto Lamo 200.000.000

Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Nagari Situjuah Batua

Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Suliki

Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Nagari Tanjuang Gadang

Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Nagari Kurai

Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Nagari Ampalu

Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Nagarai Kubang

Pengembangan JaringanPerpipaan SPAM Situjuah Batua

Perencanaan Pembangunan jaringan air bersih paket 1 50.000.000

Perencanaan Pembangunan jaringan air bersih paket 2 50.000.000

5. BIDANG PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 6.292.171.500 6.921.388.650

1 03 01 35 Program Perencanaan Tata Ruang Terlaksananya perencanaan

tata ruang yang baik

100% 1.951.633.000 100% 2.146.796.300

Penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang Tersedianya dokumen

kebijakan penyusunan tata

ruang

3 paket 96.938.000 APBD-Kab 100% 106.631.800

Uang Lembur PNS dan Non PNS 10.360.000

Belanja ATK Belanja Materai Belanja BBM Belanja Cetak dan

Penggandaan Belanja makan dan Minum25.388.000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah 61.190.000

24

Page 88: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 10 9 101 8

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL Terbitnya Perda tentang

RDTR IKK Sarilamak (Gurun

Tarantang dan Lubuak

Batingkok) serta Perda Revisi

RTRW

4 paket 563.446.000 APBD-Kab 100% 619.790.600

Belanja ATK 747.000

Uang Lembur PNS dan Non PNS 16.900.000

Belanja Materai Belanja BBM Belanja Penggandaan 24.279.000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah 521.520.000

Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang Meningkatnya SDM aparat

tentang perencanaan Tata

Ruang

1 keg 138.612.500 APBD-Kab 152.473.750

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja BBM

Belanja Makan dan Minum Belanja Perjalan Dinas Luar Daerah dan

Luar Provinsi

88.612.500

Belanja biaya Bimtek 50.000.000

Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang Terlaksananya Sosialisasi

Perda RDTR IKK Sarilamak

1 keg 99.717.500 APBD-Kab 109.689.250

Belanja ATK 980.000

Uang Lembur PNS dan Non PNS 13.800.000

Belanja Materai Belanja BBM Belanja Penggandaan Belanja Makan

dan Minum Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah 62.137.500

Belanja Sosialisasi 22.800.000

Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan tersedianya dokumen rencana

detail tata ruang Kawasan

Kec. Akabiluru, Kec.

Pangkalan

2 paket 802.919.000 APBD-Kab 883.210.900

uang lembur PNS dan Non PNS 13.800.000 Belanja Alat Tulis Kantor 2.570.000 Belanja BBM Belanja Pengandaan Belanja makan Minum Belanja

Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah81.149.000

Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 705.400.000

Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Tersedianya Dokumen

Penyusunan IKK Sarilamak

1 paket 250.000.000 APBD-Kab 275.000.000

Honorarium PNS 12.600.000

Uang Lembur PNS 5.000.000

Belanja ATK 2.095.000

Belanja BBM Belanja Pengandaan Belanja Makan Minum Belanja

Perjalanan Dinas57.430.000

Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 172.875.000

1 03 01 37 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terkendalinya pemanfaatan

ruang

100% 180.631.500 APBD-Kab urusan wajib 100% 198.694.650

Kegiatan pengawasan Pemanfaatan Ruang Meningkatnya pengawasan

terhadap pemanfatan ruang di

Kab. Lima Puluh Kota

1 paket 100.000.000 APBD-Kab 110.000.000

Belanja Materai Belanja BBM Belanja Penggandaan 22.480.000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah 77.520.000

Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Lintas Kabupate/Kota

Terlaksananya Koordinasi dan

Fasilitasi Pengendalian

Pemanfaatan Ruang Lintas

Kabupaten/Kota

1 paket 80.631.500 APBD-Kab 88.694.650

Belanja ATk 701.500

25

Page 89: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 10 9 101 8

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Belanaja Benda pos Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja

Pengandaan Belanja Makan Minum Belanja Perjalalanan Dinas

Dalam Dan Luar Daerah

79.930.000

1 04 01 16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah

Terwujudnya Penataan

penguasaan, pemilikan ,

penggunaan dan

pemanfaatan tanah

100% 3.948.254.000 APBD-Kab 100% 4.343.079.400

1 04 01 16 01 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan

tanah

Tersedianya tanah/lahan bagi

pembangunan saranan dan

prasarana Pemerintah

Kabupaten bagi kepentingan

umum

1 paket 3.948.254.000 APBD-Kab 4.343.079.400

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 198.000.000 Honorarium KPA,PPTK dan Pembantu PPTK 26.700.000

Belanja ATK 3.204.000 Belanja bahan/material Belanja Pengandaan Belanja Makan Minum

Belanja Perjalanan Dinas180.350.000

Belanja jasa Konsultasi 40.000.000 Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk bangunan gedung 3.500.000.000

1 04 01 17 Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Terlaksananya Fasilitasi

penyelesaian konflik-konflik

pertanahan

100% 211.653.000 APBD-Kab 100% 232.818.300

1 04 01 17 01 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan Tertanganinya ksusu-kasus

tanah yang ada di wilayah

Kab. Lima Puluh Kota

100% 211.653.000 APBD-Kab urusan wajib dan

kebutuhan

100% 232.818.300

Pembangunan Gapura Nagari Sungai Antuan - Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan 51.150.000 Honorarium PPTK 8.700.000 Belanja ATK 1.065.000 Belanja Materai Belanja BBM Belanja Penggandaan Belanja Makan

Minum50.738.000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah 100.000.000

6. BIDANG PERENCANAAN 3.234.747.000 3.858.476.100

1 03 01 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Terwujudnya Pembangunan

Jalan dan Jembatan

Kabupaten

100% 1.003.761.000 APBD-Kab 100% 1.104.137.100

1 03 01 15 01 Perencanaan Pembangunan Jalan Tersedianya Dokumen

Perencanaan Jalan yang akan

dibangun

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

9 dokumen 525.078.000 APBD-Kab urusan wajib dan

kebutuhan

100% 603.839.700

1. Belanja Pegawai 76.700.000

2. Belanja Barang dan Jasa 138.928.000

3. Belanja Modal 309.450.000

Perencanaan Pembangunan Jalan Paket 1 1 Paket 50.000.000

Perencanaan Pembangunan Jalan Paket 2 1 Paket 50.000.000

Perencanaan Pembangunan Jalan Paket 3 1 Paket 50.000.000

Perencanaan Pelebaran Jl. Tj. Pati -Simalanggang Segmen Lb. Batingkok - Simalanggang 1 Paket 50.000.000

Perencanaan Jl. Batu Balang - Belakang Politani 1 Paket 50.000.000

Perencanaan Pelebaran Jl. Segmen Tj. Pati -Ketinggian 1 Paket 50.000.000

f. Penunjang Biaya Perencanaan 9.450.000

1 03 01 15 04 Perencanaan Pembangunan Jembatan Tersedianya Dokumen

Perencanaan Jembatan yang

Akan di Bangun

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

5 dokumen 478.683.000 APBD-Kab urusan wajib dan

kebutuhan

100% 574.419.600

26

Page 90: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 10 9 101 8

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

1. Belanja Pegawai 50.000.000

2. Belanja Barang dan Jasa 173.433.000

3. Belanja Modal 255.250.000

a. Perencanaan Pembangunan Jembatan Paket 1 1 Paket 50.000.000

b. Perencanaan Pembangunan Jembatan Paket 2 1 Paket 50.000.000

c. Perencanaan Pembangunan Jembatan Paket 3 1 Paket 50.000.000

d. Perencanaan Pembangunan Jembatan Paket 4 1 Paket 50.000.000

e. Perencanaan Pembangunan Jembatan Paket 5 1 Paket 50.000.000

f. Penunjang Belanja Perencanaan 5.250.000

1 03 01 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong Terbangunnya Sarana Saluran

Drainase yang Refresentatif

434.986.000 APBD-Kab 652.479.000

1 03 01 16 01 Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Tersedianya Dokumen

Perencanaan Saluran Drainase

Kabupaten

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

5 dokumen 434.986.000 APBD-Kab urusan wajib dan

kebutuhan

100% 652.479.000

1. Belanja Pegawai 50.000.000

2. Belanja Barang dan Jasa 70.786.000

3. Belanja Modal 314.200.000

a. Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Paket 1 1 Paket 50.000.000

b. Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Paket 2 1 Paket 50.000.000

c. Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Paket 3 1 Paket 50.000.000

d. Perencanaan Pembangunan Drainase Perkotaan untuk Kawasan

IKK Sarilamak

1 Paket 100.000.000

e. Perencanaan Pembangunan Drainase 5 paket 50.000.000

f. Penunjang Biaya Perencanaan 14.200.000

1 03 01 18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Terpeliharanya Jalan dan

Jembatan

100% 499.425.000 APBD-Kab 549.367.500

1 03 01 18 01 Perencanaan Periodik Jalan Kabupaten Tersedianya Dokumen

Perencanaan Periodik Jalan

Kabupaten

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

4 dokumen 375.250.000 APBD-Kab urusan wajib dan

kebutuhan

100% 412.775.000

1. Belanja Pegawai 35.000.000

2. Belanja Barang dan Jasa 85.000.000

3. Belanja Modal 255.250.000

a. Perencanaan Periodik Jalan Kabupaten Paket 1 1 Paket 50.000.000

b. Perencanaan Periodik Jalan Kabupaten Paket 2 1 Paket 50.000.000

c. Perencanaan Periodik Jalan Kabupaten Paket 3 1 Paket 50.000.000

d. Perencanaan Periodik Jalan Kabupaten Paket 4 1 Paket 50.000.000

e. Perencanaan Periodik Jalan Kabupaten Paket 5 1 Paket 50.000.000

f. Penunjang Biaya Perencanaan 5.250.000

1 03 01 18 02 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Tersedianya Dokumen

Perencanaan Pemeliharaan

Jembatan Kabupaten

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

3 dokumen 124.175.000 APBD-Kab urusan wajib dan

kebutuhan

100% 149.010.000

1. Belanja Pegawai 50.000.000 100%

2. Belanja Barang dan Jasa 74.175.000 100%

3. Belanja Modal 255.250.000

a. Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Paket 1 1 Paket 50.000.000

b. Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Paket 2 1 Paket 50.000.000

c. Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Paket 3 1 Paket 50.000.000

d. Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Paket 4 1 Paket 50.000.000

e. Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Paket 5 1 Paket 50.000.000

27

Page 91: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 10 9 101 8

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

f. Penunjang Biaya Perencanaan 5.250.000

1 03 01 20 Program Inspeksi Jalan dan Jembatan 665.275.000 APBD-Kab 731.802.500

1 03 01 20 01 Inspeksi Kondisi Jalan Tersedianya Dokumen

Informasi Kondisi Jalan

Terbaru untuk di Tingkatkan,

Overlay atau Dipelihara

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

5 dokumen 323.875.000 APBD-Kab urusan wajib dan

kebutuhan

100% 356.262.500

1. Belanja Pegawai 20.000.000 100%

2. Belanja Barang dan Jasa 48.625.000 100%

Inspeksi Kondisi Jalan Paket 1 50.000.000

Inspeksi Kondisi Jalan Paket 2 50.000.000

Inspeksi Kondisi Jalan Paket 3 50.000.000

Inspeksi Kondisi Jalan Paket 4 50.000.000

Inspeksi Kondisi Jalan Paket 5 50.000.000

Penunjang Inspeksi Jalan 5.250.000

1 03 01 20 02 Inspeksi Kondisi Jembatan Tersedianya Dokumen

Informasi Kondisi Jembatan

Terbaru untuk di Tingkatkan,

Overlay atau Dipelihara

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

5 dokumen 341.400.000 APBD-Kab urusan wajib dan

kebutuhan

100% 375.540.000

1. Belanja Pegawai 20.000.000 100%

2. Belanja Barang dan Jasa 71.400.000 100%

Inspeksi Kondisi Jembatan Paket 1 50.000.000

Inspeksi Kondisi Jembatan Paket 2 50.000.000

Inspeksi Kondisi Jembatan Paket 3 50.000.000

Inspeksi Kondisi Jembatan Paket 4 50.000.000

Inspeksi Kondisi Jembatan Paket 5 50.000.000

1 03 01 24 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya

631.300.000 820.690.000

1 03 01 24 01 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Tersedianya Dokumen

Perencanaan Pembangunan

Jaringan Irigasi

Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

6 dokumen 631.300.000 APBD-Kab urusan wajib dan

kebutuhan

100% 820.690.000

1. Belanja Pegawai 20.000.000 100%

2. Belanja Barang dan Jasa 45.000.000 100%

Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi 260.000.000

Inventarisasi Daerah Irigasi 6 lokasi 300.000.000

Penunjang biaya perencanaan 6.300.000

7. UPT ALAT BERAT DAN LABOR 3.619.000.000 3.980.900.000

1 03 01 23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Terlaksananya Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Kebinamargaan

100% 3.619.000.000 APBD-Kab 100% 3.980.900.000

1 03 01 23 04 Pengadaan Alat - Alat Berat Bertambahnya Alat Berat

yang Dapat Menunjang

Program Pembangunan Daerah

Dinas PU 2 unit 2.268.000.000 APBD-Kab urusan wajib dan

kebutuhan

peningkatan

penerimaan PAD

100% 2.494.800.000

1.Belanja Pegawai 22.000.000

2.Belanja Barang dan Jasa 40.000.000

3.Belanja Modal : 2.206.000.000

- Pengadaan Trado 1 Unit 1.000.000.000

- Pengadaan Exavator 1 Unit 1.200.000.000

Penunjang Belanja Modal 6.000.000

1 03 01 23 10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat - alat Berat Alat Berat Terpelihara dengan

Baik

Dinas PU 1 Tahun 1.100.000.000 APBD-Kab urusan wajib dan

kebutuhan

peningkatan

penerimaan PAD

1 tahun 1.210.000.000

28

Page 92: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 10 9 101 8

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

1.Belanja Pegawai 200.000.000

2.Belanja Barang dan Jasa : 900.000.000

- Bahan Bakar/Minyak dan Pelumas (Untuk Perawatan) 1 Tahun 150.000.000

- Penggantian Suku Cadang Alat Berat 1 Tahun 300.000.000

- Pemeliharaan Alat - Alat Berat 1 Tahun 300.000.000

- Barang dan Jasa 1 Tahun 150.000.000

1 03 01 23 12 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat - Alat Labor dan Bahan Laboratorium

Kebinamargaan

Tersedianya Peralatan Labor

Dalam Kondisi Baik

Dinas PU 1 Tahun 251.000.000 APBD-Kab urusan wajib dan

kebutuhan

peningkatan

penerimaan PAD

1 tahun 276.100.000

1.Belanja Pegawai 76.000.000

2.Belanja Barang dan Jasa : 175.000.000

- Pelatihan Tenaga Labor Dinas PU Kab. Lima Puluh

Kota

1 Tahun 50.000.000

- Pemeliharaan Alat - Alat Labor Kebinamargaan Dinas PU Kab. Lima Puluh

Kota

1 Tahun 25.000.000

- Barang dan Jasa Dinas PU Kab. Lima Puluh

Kota

1 Tahun 100.000.000

PERSAMPAHAN DAN PERTAMANAN 1.485.650.000 1.634.215.000

1 03 01 32 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.485.650.000 APBD-Kab 1.634.215.000

1 03 01 32 02 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Tersedianya Prasarana dan

Sarana Pengelolaan

Persampahan

357.500.000 APBD-Kab urusan wajib dan

kebutuhan

393.250.000

1. Belanja Pegawai 12.750.000

2. Belanja Barang dan Jasa 304.750.000

- Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 4.200.000 196.775.000

- Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 192.575.000

a. Pengadaan Gerobak Sorong 2 buah 1.000.000

b. Pengadaan Kontainer Sampah 5 buah 175.000.000

c. Pengadaan Tong Sampah 10 buah 15.000.000

f. Penunjang Belanja 1.575.000

- Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian, Kebudayaan,

Kebersihan, pendidikan)

70.000.000

a. Retribusi pengelolaan sampah ke TPA regional 70.000.000

- Belanja penggandaan 4.300.000

- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.100.000 37.975.000

- Belanja perjalanan dinas luar daerah 21.575.000

3. Belanja Modal 40.000.000

- Becak Motor Dinas PU 2 Unit 40.000.000

1 03 01 32 04 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana

Persampahan

Terlaksananya Operasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan

Sarana Persampahan

UPT Persampahan dan

Pertamanan

1 Tahun 1.128.150.000 APBD-Kab urusan wajib dan

kebutuhan

1.240.965.000

1. Belanja Pegawai 20.000.000

2. Belanja Barang dan Jasa 1.108.150.000

- Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 350 buah 1.500.000

- Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 13.000.000

- Belanja listrik 12 bulan 5.000.000

- Belanja Air 12 bulan 4.000.000

- Belanja Jasa Kebersihan Kantor 7200 oh 432.000.000

- Belanja Jasa Service 35.000.000

- Belanja Penggantian Suku Cadang 150.000.000

- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 350.000.000

- Belanja penggandaan 10.000.000

- Belanja makanan dan minuman rapat pegawai 500 porsi 13.750.000

29

Page 93: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 10 9 101 8

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

- Belanja pakaian kerja lapangan 33.900.000

a. Pakaian kerja petugas kebersihan 54 stel 18.900.000

b. Sepatu Bot Kerja 30 pasang 3.000.000

c. Helm Keselamatan Kerja 30 buah 10.000.000

d. Sarung tangan kerja 40 pasang 2.000.000

- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun 20.000.000

- Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun 40.000.000

USULAN 182.075.128.000 198.481.895.200

Pagu yang diberikan : 182.075.128.000

Kelebihan -

Hj. YUNIRE YUNIRMAN, ST, M.Si

NIP. 19690622 199701 2 001

JUMLAH JUMLAH

Tabek Panjang, Juni 2018

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

30

Page 94: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019

V-1

BAB V

PENUTUP

Terkait dengan penyiapan dan penyediaan dokumen perencanaan

pembangunan di tingkat OPD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah

menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 yang akan

dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama 5 tahun

sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari kedua dokumen perencanaan di atas

maka seluruh OPD perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) masing

masing. Sehubungan dengan ini maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

juga menyusun Rencana Kerja tahun 2019.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Untuk itu diperlukan sikap mental,

tekad, semangat dan kekuatan serta disiplin semua unsur Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan

program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang

akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam

penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut untuk satu tahun yang akan

datang, baik dari segi tata kelola sumber daya manusia, tata kelola anggaran yang

telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada

awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2019, seluruh kebutuhan pelaksanaan

program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Apabila ada kegiatan dalam Renja yang tidak terakomodir nantinya dalam

DPA Tahun 2019, maka kegiatan tersebut menjadi prioritas diusulkan pada tahun

berikutnya.

Page 95: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM ... - PU

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019

V-2

Demikian Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh kota

Tahun 2019 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum

dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.