Upload
others
View
17
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
1
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
2
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai dapat merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun
2019. Dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) yang merupakan
dokumen awal penyusunan rencana pembangunan tahunan Dinas Kesehatan ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai 2016 – 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019, selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015 – 2019 serta Rencana
Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai 2016-2021. Dengan demikian, pada penyusunan dokumen rancangan awal Rencana Kerja
(Renja) Tahunan ini telah dilakukan penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah bidang kesehatan dengan sasaran, arah
kebijakan, program dan kegiatan sesuai yang tercantum dalam rancangan akhir Renstra Dinas Kesehatan.
Penggambaran seluruh rencana kegiatan pembangunan kesehatan tersebut disusun dalam suatu dokumen perencanaan yang dijadikan tuntunan pelaksanaan kegiatan pembangunan (realisasi) yang
disebut dengan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD), baik gambaran rencana Kabupaten maupun sektor/OPD yang
merupakan Leading pelaksana pembangunan dari masing – masing bidang yang bertanggung jawab.
Guna memenuhi hal tersebut, dalam hal ini OPD Dinas Kesehatan menyusun Renja Tahun 2019, sebagai Koordinator dan penggerak pembangunan kesehatan di Kabupaten Banggai. Sehingga
pembangunan kesehatan dapat disinergikan dengan sasaran dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Banggai.
Kami mengucapkan terima kasih sedalam – dalamnya atas semua pihak yang telah memberikan kontribusi, sehingga penyusunan Renja
ini dapat terselesaikan. Kami menyadari, penyusunan Renja ini masih jauh dari sempurna, sehingga kami sangat membutuhkan masukan dan saran dari seluruh elemen, guna penyempurnaan Renja ini, dan semoga
dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.
Luwuk, Juni 2018 Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Banggai
Dr. dr. ANANG S. OTOLUWA, MPPM
NIP. 19670121 199803 1 006
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
3
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari
pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan
kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap
orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan
program pembangunan kesehatan yang berkesinambungan. Agar
pelaksanaan pembangunan kesehatan dapat terlaksana secara
berkesinambungan, perlu dilakukan perencanaan dan
penganggaran yang terpadu dan terarah.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), menyatakan bahwa
setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah
secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap
terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka
panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan
tahunan. Dokumen perencanaan jangka panjang daerah
dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) Daerah, perencanaan jangka menengah dituangkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan
perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana
Kerja PerubahanPembangunan Daerah (RKPD). Sementara itu,
paralel dengan penyusunan Rencana Kerja
PerubahanPemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU
Nomor 25 tahun 2014 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan
memiliki Rencana Kerja Perubahan(Renja) OPD, yang disusun
dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada
RKPD. Rencana Kerja PerubahanPemerintah Daerah (RKPD)
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
4
Kabupaten Banggai Tahun 2019 yang berfungsi sebagai dokumen
perencanaan tahunan. Sedangkan RKPD dijadikan dasar
penyusunan Rancangan nggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Arah pembangunan kesehatan jangka menengah
dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021.
Pembangunan bidang kesehatan tersebut merupakan upaya
untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan.
Rencana Kerja Perubahan (Renja) OPD adalah dokumen
perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat
perubahan anggaran serta kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh
Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja OPD
mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam
rancangan awal RKPD.
Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai sebagai
penyelenggara pemerintah dalam pembangunan yang
menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab di
bidang kesehatan serta merumuskan kebijakan teknis dalam
mengelola pelayanan kesehatan di daerah, serta melaksanakan
kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan
mengutamakan upaya promotif, preventif, kuratif dan
rehabilitatif. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting,
maka diperlukan Dinas Kesehatan yang handal dengan
dukungan aparatur yang memadai baik dari segi kualitas
maupun kuantitas untuk mendukung pencapaian sasaran dan
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
5
prioritas pembangunan daerah. Dalam rangka melaksanakan
tugas dan fungsi yang dimiliki Dinas Kesehatan, maka
disusunlah Renja Dinas Kesehatan tahun 2018 sebagai dokumen
perencanaan pembangunan OPD tahunan dan merupakan
penjabaran dari Renstra OPD yang telah ditetapkan.
Penyusunan Renja Dinas Kesehatan dilakukan melalui 2
(dua) tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang
berurutan, mencakup (a) Tahap perumusan rancangan renja
OPD dan (b) Tahap Penyajian Rancangan Renja OPD
sebagaimana digambarkan dalam bagan berikut ini.
Gambar 1. Alur/Bagan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan(Renja)
Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai
Berdasarkan gambar 1. Penyusunan Rencana Kerja
PerubahanDinas Kesehatan dilakukan melalui perumusan
rancangan dokumen Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
6
yang dimulai dengan mengumpulkan data, pengolahan data dan
informasi, menganalisis gambaran pelayanan Dinas Kesehatan
Kabupaten Banggai untuk menentukan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten
Banggai. Dalam proses penyusunan rancangan Renja mengacu
pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rangcangan awal
RKPD. Keterkaitan Renja dengan dokumen RKPD dan Renstra
Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai merupakan satu kesatuan
yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja merupakan
penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen
daerah yang ada diatasnya seperti Renstra Dinas Kesehatan
Kabupaten Banggai dan RKPD.
Konsekuensi implementasi Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah adanya
pelimpahan kewenangan dan kewajiban Pemerintah Pusat ke
Pemerintah Daerah di berbagai sektor, salah satu diantaranya
adalah sektor kesehatan. Urusan kesehatan merupakan urusan
pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar,
yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Pelaksanaan
pelayanan dasar urusan kesehatan berpedoman pada Standar
Pelayanan Minimal (SPM) dengan besaran pembiayaan kesehatan
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan bahwa besar anggaran kesehatan Pemerintah
dialokasikan minimal sebesar 5% dari anggaran pendapatan dan
belanja negara diluar gaji, besar anggaran kesehatan Pemerintah
Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% dari
anggaran pendapatan dan belanja daerah diluar gaji.
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
7
1.2 LANDASAN HUKUM
Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2019 Dinas
Kesehatan sebagai berikut:
1.2.1. Landasan Idiil : Pancasila
1.2.2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945
1.2.3. Landasan Operasional :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi,
Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
8
10. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem
Informasi Kesehatan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang
Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem
Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan
Kesehatan;
16. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan
Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
17. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesheatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah;
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-
2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja PerubahanPemerintah Daerah;
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
9
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang
Pusat Kesehatan Masyarakat;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
Nasional;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang
Standar Pelayanan Minimal.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja
Perubahan(Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai tahun
2019.
1.3.1 Maksud
Penyusunan Rencana Kerja Perubahan(Renja) ini
dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur dan alat
bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan
Dinas kesehatan untuk secara konsekuen dan konsisten
menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan
peran yang diemban, serta merupakan evaluasi terhadap
penyerapan realisasi kegiatan baik fisik maupun non fisik
yang tidak dapat terselesaikan sehingga perlu dilakukan
perubahan terhadap rencana kerja selama 1 tahun
anggaran
1.4.1 Tujuan
Penyusunan Rencana Kerja Perubahan(Renja) ini
bertujuan untuk menjadi dasar dalam menyelenggarakan
kegiatan prioritas Dinas Kesehatan serta turut
mendukung suksesnya pencapaian sasaran
pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam
dokumen RKPD. Adapun tujuan spesifik yang ingin
dicapai antara lain:
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
10
1. Menjadi landasan formal, strategis, dan operasional
bagi pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat
dalam upaya menetapkan prioritas program dan
kegiatan yang mendesak diagendakan. Rencana Kerja
Perubahan(Renja) ini juga diharapkan sebagai acuan
dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi
pembangunan bidang kesehatan.
2. Menyediakan salah satu pedoman bagi pemerintah
Kabupaten Banggai dalam membiayai program dan
kegiatan Dinas Kesehatan dalam jangka pendek
(tahunan) secara terpadu, terarah dan terukur.
3. Menggambarkan kondisi umum pelayanan Dinas
Kesehatan saat ini dan menjadi indikator pelayanan
kesehatan secara menyeluruh serta sekaligus
memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai pada
kurun waktu satu tahun ke depan.
4. Menjadi salah satu tolok ukur dalam melakukan
evaluasi kinerja tahunan Dinas Kesehatan.
5. Sebagai salah satu acuan dalam mengukur
keberhasilan visi misi pemerintah daerah khususnya
visi misi Dinas Kesehatan dengan menciptakan
Masyarakat Banggai Sehat dan Mandiri, Produktif dan
Berkeadilan.
6. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas
Kesehatan dalam mencapai tujuan dengan cara
menyusun program dan kegiatan secara terpadu,
terarah, dan terukur sejalan dengan RPJMD dan
RKPD.
7. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas
Kesehatan dalam memahami dan menilai arah
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
11
kebijakan dan program serta kegiatan operasional
tahunan.
8. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja
Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-
OPD) sehingga perencanaan lebih terarah dan terukur,
tepat waktu dan tepat sasaran.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Rencana Kerja PerubahanDinas Kesehatan Kabupaten Banggai
Tahun 2018 secara garis besar disusun dengan sistematika
sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok
dan Fungsi OPD
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Tahun 2019
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA PERUBAHANDAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
12
BAB V PENUTUP
Lampiran – Lampiran
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
13
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN
TAHUN 2017
Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu
ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan OPD dalam
melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi
pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta
hambatan permasalahan yang dihadapi.
Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja
OPD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan
Pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan
pemerintah daerah kabupaten/kota. Review tersebut didasarkan atas
laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2017 dan
Capaian Renstra OPD
Amanat Pasal 29 ayat 1 dan 2 dalam Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional disebutkan bahwa Pimpinan Kementerian/ Lembaga dan
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, menyatakan bahwa setiap dokumen perencanaan harus
dilakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan
masing-masing pada periode sebelumnya. Hal ini berarti kegiatan
pengendalian dan evaluasi merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari kegiatan perencanaan pembangunan.
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
14
Evaluasi pelaksanaan renja OPD tahun lalu dan pencapaian
kinerja Renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana
kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya.
Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun 2017
dan perkiraan capaian tahun 2019 dikaitkan dengan pencapaian
target Renstra Dinas Kesehatan berdasarkan realisasi program dan
kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.
Rencana Kerja PerubahanDinas Kesehatan Kabupaten Banggai
merupakan penjabaran tahunan kegiatan tugas pokok dan fungsi
Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai. Hasil pencapaian
pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat
diketahui berdasarkan laporan kinerja hasil dengan mengacu pada
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terkait dengan hal
tersebut, Rencana Kerja Perubahan(Renja) Dinas Kesehatan
Kabupaten Banggai ini menyajikan dasar pengukuran kinerja
kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran yang telah dicapai atau
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai selama
tahun 2017 dan perkiraan target tahun 2019.
Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra dinas
Kesehatan Kabupaten Banggai dapat dilihat pada tabel. 2.1 berikut
ini:
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
15
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
16
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Terhadap Hasil Renja Tahun 2017
Dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d Tahun 2019 Kabupaten Banggai
Kode
Urusan/ Bidang Pemerintahan
Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra Perangkat Daerah)
Tahun 2021
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Target Program dan
Kegiatan (Renja
Perangkat Daerah Tahun
2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)
1 URUSAN WAJIB
1.02.01 BIDANG URUSAN
KESEHATAN
1.02.01.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Peningkatan Layanan Administrasi Perkantoran
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99,99%
1.02.01.01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Materai 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%
1.02.01.01.02 Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air & listrik
Jumlah rekening listrik, air dan telepon
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%
1.02.01.01.03 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah cleaning service 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%
1.02.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah ATK 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.02.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Persentase cetakan dan penggandaan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.02.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor
Persentase Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor
100% 100% n/a n/a n/a 100% 100% 100%
1.02.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Persentase Bahan Makanan dan Tenaga RS Pratama
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.02.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Persentase Perjalanan Dinas Luar Daerah
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.02.01.01.19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah
Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah
27 PKM 26 PKM 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 26 PKM 96,3%
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
17
Kegiatan s/d tahun 2016
Daerah Tahun 2018)
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)
1.02.01.01.20 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Jumlah penyediaan tenaga administrasi teknis perkantoran
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%
1.02.01.02 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Persentase Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Aparatur
100% 100% 100% 93,30%
1.02.01.02.03 Pembangunan Gedung Kantor
Persentase Pembangunan Gedung Kesehatan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.02.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Persentase kendaraan Dinas operasional
100% 100% 100% 100% 100% n/a n/a n/a
1.02.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Persentase Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
100% n/a 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.02.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor
Persentase pengadaan peralatan gedung kantor
100% 100% 100% 41,10% 41,10% 100% 100% 80,4%
1.02.01.02.10 Pengadaan Meubelair Persentase Pengadaan Meubelair Kantor
100% 95,59% 100% 100% 100% 100% 100% 98,53%
1.02.01.02.22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Persentase Gedung kantor dipelihara
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.02.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Persentase kendaraan dinas operasional dipelihara
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.02.01.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Jumlah Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1 Unit n/a 0 n/a n/a 0 n/a n/a
1.02.01.03 Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase peningkatan disiplin aparatur
100% 100% 100% 75%
1.02.01.03.01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
Jumlah Mesin/ Kartu Absensi
2 Unit n/a 1 Unit 1 Unit 100% n/a n/a 50%
1.02.01.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah pakaian Dinas 145 Pasang n/a n/a n/a n/a 138 Pasang 138 Pasang 100%
1.02.01.03.03 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu
145 Pasang 58 Pasang n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
18
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun 2018)
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)
1.02.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100% 100% 100% 100% 100% 19,08%
1.02.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah SDM kesehatan yang mengikuti pelatihan/ pendidikan formal/informal
50 SDM Kesehatan n/a n/a n/a n/a 25 SDM Kesehatan 0 0 %
1.02.01.05.04 Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur
Jumlah pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur
27 PKM 26 PKM 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 26 PKM 96,30%
Jumlah Laporan Kebutuhan SDM Kesehatan
1 Laporan n/a 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 Laporan 100%
1.02.01.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Persentase dokumen perencanaan pembangunan kesehatan
100% 100% 100% 100% 100% 70,80%
1.02.01.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar OPD
2 Dokumen 2 Dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100% 2 dokumen 2 dokumen 100%
1.02.01.06.03 Penyusunan Pelaporan Prognosis realisasi anggaran
Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
2 Dokumen 2 Dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100% 2 dokumen 1 dokumen 50%
1.02.01.06.05 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran OPD
Jumlah Dokumen Perencanaan OPD
7 Dokumen 7 Dokumen 7 dokumen 7 dokumen 100% 7 dokumen 5 Dokumen 71,4%
1.02.01.06.09 Penyusunan laporan inventarisasi aset PEMDA Banggai (OPD)
Jumlah laporan inventarisasi aset PEMDA Banggai (OPD)
1 Dokumen 1 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 Dokumen 100%
1.02.01.07 Program Pengembangan Sistem Informasi/Data
Persentase Pengembangan Sistem Informasi/ Data
100% 100% 100% 66,70%
1.02.01.07.01 Pemutakhiran sistem informasi data Base
Jumlah dokumen pemutakhiran data SP2TP
1 Dokumen n/a 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
19
Daerah dan Program/ Kegiatan
(outcome)/ Kegiatan (output)
(Renstra Perangkat Daerah)
Tahun 2021
Program dan Keluaran
Kegiatan s/d tahun 2016
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun 2018)
(Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018)
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)
1.02.01.07.03 Penyusunan Profil Perangkat Daerah
Jumlah profil kesehatan dan data dasar yang disusun
2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 0 66,7%
Jumlah dokumen profil SDM Kesehatan
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen 0 66,7
Jumlah penyusunan dokumen profil kepegawaian
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 0 66,7
1.02.01.07.05 Pemutakhiran data kepegawaian
Jumlah penyusunan dokumen analisis jabatan dan evaluasi jabatan
2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 1 Dokumen 83,4
Jumlah dokumen pemutakhiran data SDM
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 0 66,7%
1.02.01.07.06 Pemutakhiran Sistem Informasi Kesehatan
Jumlah Puskesmas yang menerapkan SIKDA Generik
27 PKM 13 PKM 14 PKM 14 PKM 100% 14 PKM 0 66,7%
1.02.01.08 Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan
Persentase dokumen perencanaan pembangunan kesehatan
100% 100% 100% 100% 84,24%
1.02.01.08.02
Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Program dan kegiatan
Jumlah Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan dan kegiatan di Puskesmas
27 PKM 26 PKM 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 26 PKM 100%
1.02.01.08.03
Penyelenggaraan penilaian hasil pelaksanaan kontrak (PHO/FHO)
Persentase Pelaksanaan pemeriksaan hasil pekerjaan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 2,2% 67,4%
Jumlah Dokumen hasil penilaian PHO/FHO
2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 0 66,7%
1.02.01.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Persentase obat dan perbekalan kesehatan
100% 100% 100% 82,52%
1.02.01.15.01 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan
Jumlah obat dan perbekalan kesehatan
3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 100% 3 Jenis 1 Jenis 80%
1.02.01.15.05 Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
Jumlah Pelaksanaan Distribusi Obat dan e-Logistik di Puskesmas dan Jaringannya
27 PKM 26 PKM 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 26 PKM 100%
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Realisasi Renja Perangkat
Realisasi Capaian
Program dan
Realisasi Capaian Program dan
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
20
Daerah Tahun 2017
Daerah Tahun 2017
Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)
Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)
Persentase pelaksanaan pengawasan mutu sarana Produksi PKRT
100% n/a 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase pelaksanaan pengawasan mutu sarana Distribusi PKRT
100% n/a 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.02.01.15.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah monitoring dan evaluasi ketersediaan obat di Puskesmas dan Jaringannyayang dilaksanakan
27 PKM 26 PKM 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 26 PKM 100%
1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Persentase Upaya Kesehatan Masyarakat
100% 100% 100% 66,40%
1.02.01.16.08
Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial
Persentase ketersediaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial
100% 99,48% 100% 100% 100% 100% 0,22% 66,7
1.02.01.16.12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan di daerah terpencil
4 Daerah Terpencil 1 Daerah Terpencil 4 Daerah Terpencil 4 Daerah Terpencil 100% 1 Daerah Terpencil 1 Daerah Terpencil 100%
1.02.01.16.13 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
Persentase Penyediaan dana operasional Puskesmas dan jaringannya
100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 83,4%
1.02.01.16.16 Kerjasama pelayanan Dokter Ahli
Jumlah kunjungan Dokter Ahli ke PKM
8 Kali n/a 2 Kali 2 Kali 100% 2 Kali 1 Kali 80%
1.02.01.16.18 Bantuan Operasional Kesehatan
Persentase penyediaan dana Bantuan Operasional Kesehatan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 25% 75%
1.02.01.16.19 Jaminan Persalinan (Jampersal)
Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan jampersal
100% 26,64% 100% 27,69% 27,69% 100% 8,80% 21,1%
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
21
tahun berjalan (tahun 2018)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)
1.02.01.16.20 Akreditasi Puskesmas Jumlah puskesmas yang dilakukan survei penilaian akreditasi
26 PKM n/a 2 PKM 2 PKM 100% 22 PKM 9 PKM 42,3%
1.02.01.16.23 Pelayanan Kesehatan Matra dan Krisis Kesehatan
Persentase pelaksanaan SPGDT, PSC dan P3K
100% 100% 100% 100% 100% 100% 49,47% 83,2%
1.02.01.16.21 Pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan kesehatan pada penyehat tradisional
27 PKM n/a 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 13 PKM 50%
1.02.01.16.22 pelayanan kesehatan kerja
Persentase Pembinaan dan pelayanan kesehatan pada pekerja formal dan informal
100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 70%
1.02.01.16.24 Pelayanan kesehatan haji persentase CJH yang dilayani
100% 100% 100% 100% 100% 100% 1,83% 67,3%
1.02.01.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan
Persentase Peningkatan pengawasan industri rumah tangga
100% 100% 100% 69,87%
1.02.01.17.02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Jumlah kunjungan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 100% 2 Kali 1 Kali 83,3%
1.02.01.17.03 Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan
Persentase Ketersediaan alat-alat dan bahan laboratorium kesehatan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 19,46% 73,15%
1.02.01.17.06 Pengawasan dan Pengendalian Terpadu Sediaan Farmasi
Persentase pelaksanaan pengawasan apotik dan toko obat
100% n/a 100% 100% 100% 100% 0% 50%
1.02.01.19
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
Persentase Rumah Tangga Sehat
95% 70% 80%
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
22
tahun berjalan (tahun 2018)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)
Persentase Pelayanan kes jasmani dan olahraga
100% 100% 100%
1.02.01.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Persentase Rumah tangga ber PHBS
95% 28,2% 70% 70% 100% 80% n/a 49,1
1.02.01.19.06 Pengembangan desa siaga
Persentase pembentukan, pembinaan dan pelatihan kader desa siaga aktif
95% 100% 70% 70% 100% 80% 40% 80%
1.02.01.19.07 Lomba-lomba bidang kesehatan
Jumlah kunjungan penilaian dan lomba bidang kesehatan
1 Kali 100% 1 Kali 1 Kali 100% 1 Kali 0 66,7%
1.02.01.19.08 Peningkatan KIE Persentase pengadaan sarana KIE pendukung upaya promkes
100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 66,7%
1.02.01.19.09 Pengembangan UKBM Persentase pembinaan dan pemberdayaan posyandu
100% n/a 100% 100% 100% 100% 25% 62,50%
1.02.01.19.10 Pelayanan kesehatan olahraga dan kebugaran
Jumlah pembinaan kegiatan kesehatan olahraga
12 Kali n/a 12 Kali 12 Kali 100% 12 Kali 6 Kali 75%
1.02.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Prevalensi Ibu Hamil KEK dan Anemia
5% 60% 40%
Prevalensi Balita gizi buruk
< 1% < 2% < 1%
1.02.01.20.01 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
Jumlah laporan hasil pemetaan balita berdasarkan indeks growth trajectory
1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 Laporan 100%
1.02.01.20.02 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
Persentase ibu hamil KEK dan anemia yang mendapatkan intervensi penanganan gizi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun 2018)
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
23
Persentase Balita Penderita gizi buruk mendapat PMT pemulihan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.02.01.20.03
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
Persentase balita gizi buruk dengan tanda klinis yang mendapatkan suplemen makanan dan vitamin
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.02.01.20.04
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
Persentase Program PIS PK yang dilaksanakan oleh TPG dan Kader
95% n/a 70% 37,4% 53,43 80% 75% 64,22%
1.02.01.20.05 Penanggulangan gizi lebih
Persentase balita gizi lebih mendapatkan penanggulangan masalah gizi
100% 2,25% 80% 3,6% 4,50% 90% 31,95% 31,95%
1.02.01.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Persentase Kecamatan Sehat
95%
75% 80%
1.02.01.21.01 Pengkajian Pengembangan lingkungan sehat
Jumlah laporan hasil kajian pengembangan lingkungan sehat
1 Buah n/a 1 Buah 1 Buah 100% 1 Buah 0 50%
1.02.01.21.03 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
Persentase pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
100% n/a 100% 100% 100% 100% 0 50%
1.02.01.21.05 Pengembangan lingkungan sehat
Jumlah desa yang melaksanakan STBM
337 Desa/ Kelurahan 73 Desa/ Kelurahan 103 Desa/ Kel 129 Desa/ Kel 125,24 137 Desa/ Kel 53 Desa/ Kel 85%
1.02.01.21.06 Percepatan pengembangan sanitasi masyarakat
Jumlah Puskesmas yang mengimplementasikan program PPSP
27 PKM n/a 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 26 PKM 100%
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
24
tahun berjalan (tahun 2018)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)
1.02.01.21.07 Pemeriksaan air, makanan dan lingkungan
Persentase pelayanan pemeriksaan mutu air, makanan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100%
1.02.01.22
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Wabah
persentase penderita penyakit menular yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
100% 100% 100% 75,45%
Persentase UCI Desa 100% 100% 100% 77,6%
Persentase penanggulangan KLB dan Wabah
100% 100% 100% 100%
1.02.01.22..01 Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk
Persentase pelaksanaan fogging / PSN di kecamatan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 83,3%
1.02.01.22..03 Pengadaan vaksin penyakit menular
Jumlah pengadaan vaksin penyakit menular
372 Vial n/a 280 Vial 280 Vial 100% 280 Vial 50 Vial 58,93%
1.02.01.22..05
Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (filariasi, ISPA, Diare, TB Paru, Kusta, Rabies, Malaria, HIV dan DBD)
Persentase pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah (filariasi, ISPA, Diare, TB Paru, Kusta, Rabies, Malaria, HIV dan DBD)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 25% 75%
1.02.01.22..08 Peningkatan imunisasi
komprehensif
Persentase imunisasi
lengkap bayi usia (0-11) 100% 93% 100% 96,2% 96,2% 100% 43,6% 77,6%
1.02.01.22..09 Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah
Persentase Desa Mengalami KLB Yang Ditangani < 24 Jam
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.02.01.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Persentase Evaluasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan
100% 100% 100% 100% 100%
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat Daerah
Tahun 2017
Realisasi Renja Perangkat Daerah
Tahun 2017
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun
2018)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan (tahun 2018)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
25
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)
1.02.01.23.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
27 PKM 26 PKM 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 26 PKM 100%
1.02.01.23.07 Akreditasi Rumah Sakit Persentase Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit Pratama
100% n/a 0 n/a n/a 0 n/a n/a
1.02.01.25
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
Persentase pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
100% 100% 100% 54,51%
1.02.01.25.01 Pembangunan puskesmas Jumlah Pembangunan
puskesmas 58 Unit 16 Unit 13 Unit 13 Unit 100% 7 Unit 2 Unit 53,45%
1.02.01.25.02 Pembangunan Puskesmas Pembantu
Jumlah Pembangunan Puskesmas Pembantu
26 Unit 4 Unit n/a n/a n/a 6 Unit 1 Unit 19,23%
1.02.01.25.04 Pengadaan puskesmas keliling
Jumlah Pengadaan puskesmas keliling
23 Unit 18 Unit 4 Unit 4 Unit 100% 3 Unit 1 Unit 100%
1.02.01.25.19 Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas rawat inap
Jumlah peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap
1 Unit n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
1.02.01.25.23 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah Monitoring, evaluasi dan pelaporan
27 PKM 26 PKM 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 5 PKM 73,07%
1.02.01.25.24 Pembangunan / Rehab Poskesdes
Jumlah Pembangunan / Rehab Poskesdes
79 Unit 7 Unit 12 Unit 12 Unit 100% 12 Unit 3 Unit 27,85%
1.02.01.25.25 Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas
Jumlah Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas
24 Unit 10 Unit 4 Unit 4 Unit 100% 5 Unit 3 Unit 70,83%
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat Daerah
Tahun 2017
Realisasi Renja Perangkat Daerah
Tahun 2017
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun
2018)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan (tahun 2018)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
26
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)
1.02.01.25.26 Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas Pembantu
Jumlah Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas Pembantu
45 Unit 3 Unit 16 Unit 16 Unit
100% 7 Unit 3 Unit 48,89%
1.02.01.25.27 Pembangunan/Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dokter/Paramedis
Jumlah Pembangunan/Rehabilita
si Sedang/Berat Rumah Dokter/Paramedis
17 Unit 12 Unit 5 Unit 5 Unit 100% n/a n/a 100%
1.02.01.26
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
Persentase pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
100% 100% 100% 0,11%
1.02.01.26.01 Pembangunan rumah sakit
Jumlah Pembangunan rumah sakit
1 Unit n/a n/a n/a n/a 1 Unit 0 0
1.02.01.26.02 Pembangunan Ruang Poliklinik Rumah Sakit
Jumlah Ruang Poliklinik RS
4 Unit n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
1.02.01.26.03 Pengadaan Gudang Obat/Apotik
Jumlah Gudang Obat/Apotik
1 Unit n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
1.02.01.26.04 Penambahan Ruang rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II, III)
Jumlah Ruang rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II, III)
3 Unit n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
1.02.01.26.18 Pengadaan alat-alat rumah sakit
Persentase Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
100% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
1.02.01.26.20 Pengadaan Ambulans/ Mobil Jenazah
Jumlah Ambulans/ Mobil Jenazah
2 Unit n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
1.02.01.26.23 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
Persentase Pengadaan logistik rumah sakit
100% n/a 100% 100% 100% 100% 5,67% 5,67%
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat Daerah
Tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2017
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun
2018)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan (tahun 2018)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
27
1.02.01.26.24 Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit
Persentase Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit
100% n/a 100% 100% 100% 100% 25% 33,33%
1.02.01.28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
Persentase masyarakat yang memiliki JKN
100% 70% 90% 90,76%
1.02.01.28.01 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
Jumlah masyarakat yang telah menerima kartu kepesertaan JKN
386.751 Jiwa 37.234 Jiwa 238.680 Jiwa 236.680 Jiwa 100% 351.000 Jiwa 351.000 Jiwa 90,76%
1.02.01.28.08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Monitoring dan evaluasi kegiatan JKN
27 PKM 26 PKM 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 26 PKM 96,30%
1.02.01.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
Persentase pelayanan kesehatan dasar pada Bayi baru lahir sesuai standar
100% 100% 100%
1.02.01.29.01 Penyelenggaraan peningkatan pelayanan kesehatan Anak Balita
Persentase kunjungan neonatus (KN)
100% 85,29% 100% 99% 99% 100% 95% 93,09%
Persentase pelayanan SKDN di posyandu
100% n/a 75% 66,1% 66,1% 80% n/a n/a
1.02.01.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan Lansia
Persentase Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar
100% 100% 100% 96,30%
1.02.01.30.06 Pelayanan Kesehatan Lansia
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan posbindu lansia
27 PKM 26 PKM 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 26 PKM 96,30%
1.02.01.31 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
Persentase peningkatan mutu pengawasan TTU dan TPM
100% 100% 100% 100%
1.02.01.31.02
Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan hasil produksi rumah tangga
Persentase pembinaan dan pengawasan keamanan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat Daerah
Tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2017
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun
2018)
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
28
1.02.01.31.03
Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Kesehatan Makanan Restaurant
Persentase pembinaan dan pengawasan keamanan kesehatan makanan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.02.01.32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Persentase pelayanan kesehatan dasar pada ibu hamil dan bersalin sesuai standar
100% 100% 100%
Persentase pelayanan kesehatan anak remaja sesuai standar
100% 75% 80%
1.02.01.32.04 Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
Persentase Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal care ( K1 s/d K4)
100% 83,9% 100% 90,09% 90,09% 100% 96% 89,99%
Persentase ibu hamil dengan komplikasi yang mendapatkan pelayanan kesehatan
100% 84,8% 100% 100% 100% 100% 38% 79,3%
Persentase Ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan
100% 86,5% 100% 84,94% 84,94% 100% 85% 85,48
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan posyandu prakonsepsi
27 PKM 26 PKM 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 26 PKM 96,3%
1.02.01.32.05 Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Remaja
Persentase pelayanan kesehatan reproduksi dan prakonsepsi pada remaja
100% n/a 75% 70% 93,33% 80% 68% 69%
1.02.01.34 Program Pencegahan Penyakit Tidak Menular
persentase penderita penyakit tidak menular yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
100% 100% 100%
1.02.01.34.01 Pencegahan Penyakit Tidak Menular
persentase penderita penyakit tidak menular yang ditemukan dan ditangani sesuai standar
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat Daerah
Tahun 2017
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan (tahun 2018)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)
Prevalensi merokok usia < 18 tahun
10% n/a 45% 26,3% 58,4% 30% 28% 58%
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
29
1.02.01.34.02 Pelayanan kesehatan jiwa dan Napza
Persentase ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan
100% n/a 50% 29,8% 59,6% 100% 43,27 43,27
1.02.01.35 Program Sarana dan Prasarana Kesehatan
Persentase peningkatan Alat Kesehatan yang bermutu dan akurat
100% 100% 100% 50%
1.02.01.35.01 Standarisasi peralatan kesehatan
Persentase kalibrasi alat kesehatan
100% n/a 100% 100% 100% 100% 50% 50%
1.02.01.36. Program Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah
Persentase pelayanan kesehatan anak usia sekolah dasar sesuai standar
100% 90% 100%
1.02.01.36.01 Penjaringan kesehatan anak sekolah
Persentase Supervisi Penjaringan kesehatan anak sekolah
100% n/a 90% 57,7% 64,11% 100% 52,57% 52,57%
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
30
a. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target
kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pengadaan meubelair
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
Penyusunan laporan inventarisasi aset PEMDA Banggai
(OPD)
- Program Pengembangan Sistem Informasi/Data
Pemutakhiran sistem informasi data base
Penyusunan profil Perangkat Daerah
Pemutakhiran data kepegawaian
Pemutakhiran Sistem Informasi Kesehatan
- Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan
Kegiatan
Penyelenggaraan penilaian hasil pelaksanaan kontrak
(PHO/FHO)
- Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
- Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Kesehatan
termasuk Obat Generik Esensial
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
Kerjasama pelayanan Dokter Ahli
Jaminan Persalinan
Bantuan Operasional Kesehatan
Akreditasi Puskesmas
Pelayanan Kesehatan Kerja
Pelayanan Kesehatan Matra dan Krisis Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Haji
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
31
- Program Pengawasan Obat dan Makanan
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan
berbahaya
Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat
dan makanan
Pengawasan dan Pengendalian Terpadu Sediaan Farmasi
- Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga
sadar gizi
- Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Pengkajian Pengembangan lingkungan sehat
Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
Pengembangan lingkungan sehat
- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
dan Wabah
Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk
Pengadaan vaksin penyakit menular
Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular
Peningkatan imunisasi komprehensif
- Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
Pembangunan puskesmas
Pembangunan Puskesmas Pembantu
Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas rawat inap
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Pembangunan / Rehab Poskesdes
Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas
Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas Pembantu
- Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana
rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/
rumah sakit mata
Pembangunan rumah sakit
Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat
rumah sakit
- Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- Program peningkatan pelayanan kesehatan Lansia
Pelayanan Kesehatan Lansia
- Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
32
Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu
dan Anak
Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak
Remaja
- Program Pencegahan Penyakit Tidak Menular
Pelayanan kesehatan jiwa dan Napza
- Program Sarana dan Prasarana Kesehatan
Standarisasi peralatan kesehatan
- Program Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah
Penjaringan kesehatan anak sekolah
b. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target
kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan
kantor
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Penyediaan jasa administrasi perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan mesin/kartu absensi
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
- Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan
Kegiatan
Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Program dan
kegiatan
- Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Peningkatan mutu dan penggunaan obat dan PKRT
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
33
- Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah
kesehatan
- Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
Pemberian makanan tambahan (PMT) dan vitamin
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia
Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY),
Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro
Lainnya
- Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Percepatan pengembangan sanitasi masyarakat
Pemeriksaan air, makanan dan lingkungan
- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
dan Wabah
Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan
wabah
- Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
Pengadaan puskesmas keliling
Pembangunan/Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah
Dokter/Paramedis
- Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan
Makanan hasil produksi rumah tangga
Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Kesehatan
Makanan Restaurant
- Program Pencegahan Penyakit Tidak Menular
Pencegahan Penyakit Tidak Menular
c. Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja
hasil/ keluaran yang direncanakan
Tidak ada program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/
keluaran yang direncanakan.
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
34
d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau
melebihi target kinerja program/ kegiatan
Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/
kegiatan adalah :
- Program/kegiatan 2018 dalam proses pelaksanaan, sehingga
belum dapat memenuhi target yang ditetapkan.
- Adanya puskesmas baru yang belum teregistrasi pada tahun
2016-2018, sehingga belum menjadi target pelaksanaan
program/kegiatan hingga tahun 2019.
- Pengumpulan data dan ketepatan waktu laporan belum
optimal baik dari Puskesmas dan jaringannya, maupun dari
mitra kesehatan.
- Penyebaran/ distribusi tenaga kesehatan yang belum merata
untuk di semua kecamatan sehingga mempengaruhi
penemuan dan penanganan kasus/ masalah kesehatan.
- Sumber daya kesehatan baik dalam hal kuantitas maupun
kuantitas belum memenuhi standar/ rasio tenaga kesehatan
terhadap penduduk serta pendayagunaan belum sesuai
potensi dan kebutuhan pemberdayaan SDM Kesehatan.
- Peningkatan mutu sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
belum optimal, dari total 27 Puskesmas baru 7 Puskesmas
yang sudah terakreditasi (25,93%).
e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program
Renstra Perangkat Daerah
Pada beberapa program/kegiatan yang telah tercapai target
capaian program memiliki implikasi terhadap peningkatan
kesadaran (awareness) maupun dedikasi tenaga kesehatan
maupun masyarakat terhadap masalah kesehatan, sedangkan
yang belum mencapai target berdampak pada belum tuntasnya
permasalahan kesehatan yang dihadapi tersebut.
f. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang
perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab
tersebut
Koordinasi dan konsolidasi terhadap misi, sasaran, indikator
serta target yang akan dicapai dalam periode 5 (lima) tahun,
sebagai pengejawantahan tugas, pokok dan fungsi guna
penyeimbangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
35
terarah, bersinergi antara program dan kegiatan serta
penganggaran yang tersedia.
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN
Capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan berdasarkan
indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang
mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur
organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Kesehatan.
Keberhasilan kinerja Dinas Kesehatan dapat dilihat dari
pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan
kinerja pelayanan Dinas Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut
ini :
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
36
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Kesehatan Kab. Banggai
Tahun 2017-2021
No. Indikator SPM/
Standar Nasional
IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
100% - 100% 100% 100% 100% 86,31% 96% 100% 100%
2. Pelayanan Kesehatan
Ibu Bersalin 100% - 100% 100% 100% 100% 84,94% 85% 100% 100%
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
100% - 100% 100% 100% 100% 93% n/a 100% 100%
4. Pelayanan Kesehatan Balita
100% - 100% 100% 100% 100% 72,8% n/a 100% 100%
5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
100% - 100% 100% 100% 100% 96,5% n/a 100% 100%
6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 100% - 100% 100% 100% 100% 73,4% n/a 100% 100%
7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
100% - 100% 100% 100% 100% 88,9% n/a 100% 100%
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
100% - 100% 100% 100% 100% 87,20% n/a 100% 100%
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes melitus
100% - 100% 100% 100% 100% 79,24% n/a 100% 100%
10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan gangguan Jiwa berat
100% - 50% 100% 100% 100% 86% n/a 100% 100%
11. Pelayanan Kesehatan Penderita Tuberkulosis Sesuai Standar
100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV
100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
13. Persentase Balita Penderita gizi buruk
mendapat PMT pemulihan
- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
14. Persentase ibu hamil KEK dan anemia yang mendapatkan intervensi penanganan gizi
- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
15. Persentase balita gizi buruk dengan tanda klinis yang mendapatkan
- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
37
suplemen makanan dan vitamin
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
16. Persentase kunjungan neonatus (KN)
- 100% 100% 100% 100% 100% 99% 95% 100% 100%
17. Persentase pelayanan SKDN di posyandu
- 100% 75% 80% 90% 95% 61,1% n/a 90% 95%
18. Persentase Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal care (K1)
- 100% 100% 100% 100% 100% 97,13% 96% 100% 100%
19. Persentase Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal care (K4)
- 100% 100% 100% 100% 100% 90,09% 88% 100% 100%
20. Persentase ibu hamil dengan komplikasi yang mendapatkan pelayanan kesehatan
- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 38% 100% 100%
21. Persentase Ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan
- 100% 100% 100% 100% 100% 84,94% 85% 100% 100%
22. Persentase pelayanan kesehatan reproduksi dan prakonsepsi pada remaja
- 100% 75% 80% 100% 100% 70% 68% 100% 100%
23. Persentase Supervisi Penjaringan kesehatan anak sekolah
- 100% 90% 100% 100% 100% 57,7% n/a 100% 100%
24. Persentase Rumah tangga ber PHBS
- 100% 70% 80% 85% 100% 100% n/a 100% 100%
25. Jumlah desa yang melaksanakan STBM
- 337 Desa/ Kel 103 Desa/ Kel 137 Desa/ Kel 203 Desa/ Kel 269 Desa/ Kel 167 Desa/ Kel 53 Desa/
Kelurahan 203 Desa/ Kel 269 Desa/ Kel
26. Persentase pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah (filariasi, ISPA, Diare, TB Paru, Kusta, Rabies, Malaria, HIV dan DBD)
- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
27. Prevalensi merokok usia < 18 tahun
- 10% 45% 30% 25% 20% 26,3% 28% 25% 20%
28. Persentase imunisasi lengkap bayi usia (0-11)
- 100% 100% 100% 100% 100% 96,2% 43,6% 100% 100%
29. Jumlah puskesmas yang dilakukan survei penilaian akreditasi
- 26 PKM 2 PKM 22 PKM 26 PKM 26 PKM 2 PKM 7 PKM 22 PKM 26 PKM
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
38
30. Jumlah masyarakat yang telah menerima kartu kepesertaan JKN
- 386.751 Jiwa 238.680 Jiwa 351.000 Jiwa 362.917 Jiwa 374.834 Jiwa 238.680 Jiwa 351.000 Jiwa 362.917 Jiwa 374.834 Jiwa
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
39
Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal
(SPM) Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai tahun 2017, dari 12
indikator SPM, baru 2 (dua) indikator yang mencapai target 100%
yakni Pelayanan Kesehatan Penderita Tuberkulosis Sesuai Standar
serta Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes melitus. Sedangkan
10 (sepuluh) indikator lainnya belum mencapai target, hal ini
disebabkan oleh beberapa faktor yakni :
a. Perubahan SPM yang baru mengharuskan semua target SPM
mencapai 100%, sedangkan sumber daya kesehatan baik dari
segi kuantitas, kualitas, distribusi maupun pendayagunaannya
belum sesuai potensi, kompetensi serta pemberdayaan SDM.
b. Pengumpulan data dan ketepatan waktu pelaporan dari
Puskesmas dan jaringannya maupun lintas sektor masih belum
optimal.
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN OPD
Terwujudnya keadaan sehat dipengaruhi oleh berbagai faktor,
yang tidak hanya menjadi tanggungjawab sektor kesehatan,
melainkan juga tanggungjawab dari berbagai sektor terkait lainnya,
disamping tanggungjawab individu dan keluarga.
Selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banggai,
bahwa urusan kesehatan berada di misi ke-6 yakni meningkatkan
kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah dengan
tujuan meningkatkan indeks pembangunan kesehatan serta sasaran
strategis meningkatnya status kesehatan masyarakat.
Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan
Dinas Kesehatan, permasalahan dan hambatan dalam
penyelenggaraaan tugas, fungsi, capaian terhadap visi dan misi
kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang,
maka ditentukan isu strategis Dinas kesehatan sebagai berikut :
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
40
1. Pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar.
2. Masih tingginya angka kesakitan akibat penyakit infeksi
seperti Malaria, ISPA, dan Diare serta tingginya angka
kesakitan yang disebabkan oleh penyakit menular, TB Paru,
Kusta dan masih terdapat pula kematian akibat penyakit tidak
menular.
3. Masih kurangnya akses air bersih dan sanitasi dasar.
4. Terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang
bermutu, terutama pada kelompok rentan seperti : penduduk
miskin dan daerah terpencil.
5. Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas serta penyebaran
sumber daya manusia kesehatan, dan belum optimalnya
dukungan kerangka regulasi ketenagaan kesehatan.
6. Permasalahan manajerial dalam sinkronisasi perencanaan
kebijakan, program, dan anggaran serta masih terbatasnya
koordinasi dan integrasi lintas sektor.
7. Terbatasnya biaya operasional yang memadai di Puskesmas.
8. Masih kurangnya sarana dan prasarana kesehatan.
9. Transportasi yang masih sulit.
10. Perilaku dan partisipasi masyarakat belum optimal.
11. Masih terbatasnya manajemen dan informasi kesehatan.
Berdasarkan isu-isu strategis tersebut, Dinas Kesehatan
Kabupaten Banggai akan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
a. Menentukan skala prioritas dalam rangka penyusunan
program dan kegiatan;
b. Program dan kegiatan disusun berdasarkan ketersediaan dan
dukungan dana;
c. Seluruh isu-isu strategis akan dijadikan dasar dalam
penyusunan program dan kegiatan.
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
41
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019
Dokumen Rencana Kerja PerubahanPembangunan Daerah
(RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode
satu tahun yang memuat program dan kegiatan seluruh OPD
dengan prediksi pagu anggaran indikatif yang bersumber dari APBD
maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD dan
menjadi pedoman dalam penyusunan Renja OPD serta serta
menjadi acuan proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran
(KUA). Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD perlu
dilakukan review terhadap rancangan awal.
Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk
membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan
program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah
mkinerja yang dicapai oleh dinas Kesehatan, dengan arahan kepala
daerah terkait priorits program dan pagu indikatif yang disediakan
untuk Dinas Kesehatan berdasarkan Rancangan awal RKPD.
Dengan tetap mengacu pada visi dan misi Kabupaten Banggai serta
tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, maka pada tahun 2019
program dan kegiatan yang direncanakan secara umum pada
Rencana Kerja Perubahan(Renja) telah sesuai sebagaimana
tertuang dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Banggai, terdiri
dari 25 program dan 103 kegiatan yang secara umum dapat
digambarkan dalam tabel 2.4 berikut ini :
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
42
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Tahun 2019
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase
peningkatan layanan
perkantoran 100% 9.037.500.000
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase
peningkatan
layanan
perkantoran
100% 9.037.500.000
a. Penyediaan jasa surat menyurat Luwuk Jumlah Penyediaan
jasa surat menyurat
12 Bulan 9.000.000 Penyediaan jasa surat
menyurat
Luwuk Jumlah Penyediaan
jasa surat menyurat
12 Bulan 9.000.000
b. Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik Luwuk, RS Pratama
Jumlah Penyediaan
jasa komunikasi,
sumber daya air dan
listrik
12 Bulan 258.500.000
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Luwuk, RS Pratama
Jumlah Penyediaan
jasa komunikasi,
sumber daya air dan
listrik
12 Bulan 258.500.000
c. Penyediaan jasa kebersihan
kantor Luwuk, RS Pratama
Jumlah penyediaan
jasa kebersihan kantor 12 Bulan 113.300.000 Penyediaan jasa
kebersihan kantor Luwuk, RS Pratama
Jumlah penyediaan
jasa kebersihan
kantor
12 Bulan 113.300.000
d. Penyediaan alat tulis kantor Luwuk, RS Pratama
Persentase
Penyediaan alat tulis
kantor
100% 175.000.000 Penyediaan alat tulis
kantor Luwuk, RS Pratama
Persentase
Penyediaan alat tulis
kantor
100% 175.000.000
e. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Luwuk
Persentase Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
100% 48.400.000
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Luwuk
Persentase Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
100% 48.400.000
f.
Penyediaan komponen
instalasi/penerangan bangunan
kantor
Luwuk
Persentase
Penyediaan komponen
instalasi/penerangan
bangunan kantor
100% 50.000.000
Penyediaan komponen
instalasi/penerangan
bangunan kantor
Luwuk
Persentase
Penyediaan
komponen
instalasi/penerangan
bangunan kantor
100% 50.000.000
g. Penyediaan makanan dan
minuman Luwuk, RS Pratama
Persentase
Penyediaan makanan
dan minuman
100% 75.000.000 Penyediaan makanan
dan minuman Luwuk, RS Pratama
Persentase
Penyediaan makanan
dan minuman
100% 75.000.000
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
43
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
h. Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Luar Daerah
Persentase Rapat-
rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
100% 265.000.000
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
Luar Daerah
Persentase Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 100% 265.000.000
i. Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah Dalam Daerah
Jumlah Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
26 PKM 60.000.000
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
daerah
Dalam Daerah
Jumlah Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi dalam daerah 26 PKM 60.000.000
j.
Penyediaan tenaga pendukung
teknis dan administrasi
perkantoran
Luwuk, RS Pratama
Jumlah Penyediaan
jasa administrasi
perkantoran
12 Bulan 7.982.700.000
Penyediaan tenaga
pendukung teknis dan
administrasi perkantoran
Luwuk, RS
Pratama
Jumlah Penyediaan jasa
administrasi perkantoran 12 Bulan 7.982.700.000
2. Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase
peningkatan kualitas
sarana dan
prasarana aparatur
100% 3.405.520.000
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Persentase
peningkatan kualitas
sarana dan prasarana
aparatur
100% 3.405.520.000
a. Pembangunan gedung kantor Luwuk
Persentase
Pembangunan gedung
kesehatan
100% 709.500.000 Pembangunan gedung
kantor Luwuk
Persentase
Pembangunan gedung
kesehatan
100% 709.500.000
b. Pengadaan Kendaraan Dinas/
Operasional Luwuk, RS Pratama
Persentase
Pengadaan kendaraan
Dinas/ Operasional
100% 700.000.000 Pengadaan Kendaraan
Dinas/ Operasional
Luwuk, RS
Pratama
Persentase Pengadaan
kendaraan Dinas/
Operasional
100% 700.000.000
c. Pengadaan perlengkapan
gedung kantor Luwuk
Persentase
pengadaan
perlengkapan gedung
kantor
100% 260.700.000 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor Luwuk
Persentase pengadaan
perlengkapan gedung
kantor
100% 260.700.000
d. Pengadaan peralatan gedung
kantor Luwuk
Persentase
pengadaan peralatan
gedung kantor
100% 150.000.000 Pengadaan peralatan
gedung kantor Luwuk
Persentase pengadaan
peralatan gedung kantor 100% 150.000.000
e. Pengadaan meubelair Luwuk Persentase
Pengadaan meubelair 100% 1.091.320.000 Pengadaan meubelair Luwuk
Persentase Pengadaan
meubelair 100% 1.091.320.000
f. Pemeliharaan rutin/ berkala
gedung kantor Luwuk
Persentase
Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
100% 200.000.000 Pemeliharaan rutin/
berkala gedung kantor Luwuk
Persentase
Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
100% 200.000.000
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
44
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
g. Pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan dinas/operasional Luwuk
Persentase Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 100% 144.000.000
Pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan
dinas/operasional
Luwuk
Persentase
Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
100% 144.000.000
h. Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor Luwuk
Jumlah Rehabilitasi
sedang/berat gedung
kantor
1 Unit 150.000.000 Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor Luwuk
Jumlah Rehabilitasi
sedang/berat gedung
kantor
1 Unit 150.000.000
3. Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Persentase Peningkatan
Disiplin Aparatur 100% 345.000.000 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Persentase
Peningkatan Disiplin
Aparatur
100% 345.000.000
a. Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya Luwuk
Jumlah Pengadaan
pakaian dinas beserta
perlengkapannya
138 pasang 172.500.000 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya Luwuk
Jumlah Pengadaan
pakaian dinas beserta
perlengkapannya
138 pasang 172.500.000
b. Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-hari Tertentu Luwuk
Jumlah Pengadaan
Pakaian Khusus Hari-Hari
Tertentu
138 pasang 172.500.000 Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-hari Tertentu Luwuk
Jumlah Pengadaan
Pakaian Khusus Hari-
Hari Tertentu
138 pasang 172.500.000
4.
Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Persentase peningkatan
kinerja SDM aparatur 100% 22.000.000
Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Persentase
peningkatan kinerja
SDM aparatur
100% 22.000.000
Persentase Tenaga
Kesehatan yang memiliki
STR Kompetensi
85% 185.000.000
Persentase Tenaga
Kesehatan yang
memiliki STR
Kompetensi
85% 185.000.000
a. Pendidikan dan pelatihan formal Luwuk, Luar daerah
Jumlah SDM kesehatan
yang mengikuti pelatihan/
pendidikan formal/informal
30 SDM
Kesehatan 150.000.000
Pendidikan dan pelatihan
formal Luwuk, Luar daerah
Jumlah SDM kesehatan yang mengikuti pelatihan/ pendidikan formal/informal
30 SDM
Kesehatan 150.000.000
b. Pembinaan dan pemantauan
kerja aparatur
Luwuk Jumlah Kunjungan
lapangan pembinaan
pemantauan kerja aparatur 26 PKM 22.000.000
Pembinaan dan
pemantauan kerja aparatur
Luwuk Jumlah Kunjungan lapangan pembinaan pemantauan kerja aparatur
26 PKM 22.000.000
Jumlah Laporan
Kebutuhan SDM
Kesehatan
1 Laporan 35.000.000
Jumlah Laporan
Kebutuhan SDM
Kesehatan
1 Laporan 35.000.000
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
45
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
5.
Program penigkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase
Akuntabiltas Dokumen
LAKIP
100% 146.000.000
Program penigkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Persentase
Akuntabiltas
Dokumen LAKIP
100% 146.000.000
a.
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Luwuk
Jumlah Penyusunan
laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
2 Dokumen 27.000.000
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Luwuk
Jumlah Penyusunan
laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
2 Dokumen 27.000.000
b. Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi anggaran Luwuk
Jumlah Penyusunan
pelaporan prognosis
realisasi anggaran
2 Dokumen 35.000.000 Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi anggaran Luwuk
Jumlah Penyusunan
pelaporan prognosis
realisasi anggaran
2 Dokumen 35.000.000
c.
Penyusunan dokumen
perencanaan dan anggaran
SKPD
Luwuk Jumlah Penyusunan
Dokumen Perencanaan
dan Anggaran SKPD
7 Dokumen 54.000.000
Penyusunan dokumen
perencanaan dan anggaran
SKPD
Luwuk Jumlah Penyusunan
Dokumen Perencanaan
dan Anggaran SKPD
7 Dokumen 54.000.000
d.
Penyusunan laporan
inventarisasi aset PEMDA
Banggai (OPD)
Luwuk Jumlah laporan
inventarisasi aset PEMDA
Banggai (OPD)
1 Dokumen 30.000.000
Penyusunan laporan
inventarisasi aset PEMDA
Banggai (OPD)
Luwuk Jumlah laporan
inventarisasi aset
PEMDA Banggai (OPD)
1 Dokumen 30.000.000
6. Program pengembangan
Sistem Informasi/Data
Persentase Peningkatan
Pengembangan SDM
Kesehatan 100% 60.000.000
Program pengembangan
Sistem Informasi/Data
Persentase
Peningkatan
Pengembangan SDM
Kesehatan
100% 60.000.000
Persentase peningkatan
pengembangan SIK 100% 754.000.000
Persentase
peningkatan
pengembangan SIK
100% 754.000.000
a. Pemutakhiran Sistem Informasi
Data Base Luwuk
Jumlah dokumen
pemutakhiran data
SP2TP
1 Dokumen 68.500.000 Pemutakhiran Sistem
Informasi Data Base Luwuk
Jumlah dokumen
pemutakhiran data
SP2TP
1 Dokumen 68.500.000
b. Penyusunan profil Perangkat
Daerah Luwuk
Jumlah penyusunan
dokumen profil
kepegawaian
1 Dokumen 25.000.000 Penyusunan profil
Perangkat Daerah Luwuk
Jumlah penyusunan
dokumen profil
kepegawaian
1 Dokumen 25.000.000
Jumlah penyusunan
dokumen profil kesehatan
dan data dasar
Puskesmas
2 Dokumen 45.000.000
Jumlah penyusunan
dokumen profil
kesehatan dan data
dasar Puskesmas
2 Dokumen 45.000.000
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
46
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Jumlah dokumen profil
SDM Kesehatan
1 Dokumen 25.000.000
Jumlah dokumen profil SDM Kesehatan
1 Dokumen 25.000.000
c. Pemutakhiran Data Kepegawaian
Luwuk
Jumlah penyusunan
dokumen analisis jabatan
dan evaluasi jabatan 2 Dokumen 35.000.000
Pemutakhiran Data Kepegawaian
Luwuk
Jumlah penyusunan dokumen analisis jabatan dan evaluasi jabatan
2 Dokumen 35.000.000
Jumlah dokumen
pemutakhiran data SDM 1 Dokumen 35.000.000 Jumlah dokumen
pemutakhiran data SDM
1 Dokumen 35.000.000
d. Pemutakhiran Sistem Informasi Kesehatan
Luwuk
Jumlah Puskesmas yang
menerapkan SIKDA
Generik
26 PKM
580.500.000 Pemutakhiran Sistem Informasi Kesehatan
Luwuk
Jumlah Puskesmas yang menerapkan SIKDA Generik
26 PKM
580.500.000
7. Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan
Persentase
Perencanaan Umum
dan Pengendalian
Pelaksanaan Kegiatan
100% 70.000.000 Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan
Persentase Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan
100% 70.000.000
a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
Luwuk
Jumlah Pembinaan dan
pengendalian
pelaksanaan dan
kegiatan di Puskesmas
26 PKM 35.000.000 Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
Luwuk
Jumlah Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan dan kegiatan di Puskesmas
26 PKM 35.000.000
b. Penyelenggaraan penilaian hasil pelaksanaan kontrak (PHO/ FHO)
Luwuk, Dalam Daerah
Persentase Pelaksanaan
pemeriksaan hasil
pekerjaan 100% 30.000.000
Penyelenggaraan penilaian hasil pelaksanaan kontrak (PHO/ FHO)
Luwuk, Dalam Daerah
Persentase Pelaksanaan pemeriksaan hasil pekerjaan
100% 30.000.000
Jumlah Dokumen hasil
penilaian PHO/FHO 2 Dokumen 5.000.000
Jumlah Dokumen hasil penilaian PHO/FHO 2 Dokumen 5.000.000
8. Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Persentase obat dan
Perbekalan Kesehatan
Rumah tangga yang
tersedia di Puskesmas
dan jaringannya
100% 4.089.090.800 Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Persentase obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah tangga yang tersedia di Puskesmas dan jaringannya
100% 4.089.090.800
a. Pengadaan obat dan perbekalan
kesehatan Luwuk
Jumlah obat, BHP,
Pengisian Tabung
Oksigen yang tersedia di
Puskesmas dan
jaringannya
3 Jenis 3.605.438.000 Pengadaan obat dan
perbekalan kesehatan Luwuk
Jumlah obat, BHP, Pengisian Tabung Oksigen yang tersedia di Puskesmas dan jaringannya
3 Jenis 3.605.438.000
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
47
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
b. Peningkatan mutu Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga
PKM di Kab.
Banggai
Jumlah Pelaksanaan
Distribusi Obat dan e-
Logistik di Puskesmas
dan Jaringannya
26 PKM 413.652.800
Peningkatan mutu
Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga
PKM di Kab.
Banggai
Jumlah Pelaksanaan
Distribusi Obat dan e-
Logistik di Puskesmas
dan Jaringannya
26 PKM 413.652.800
Persentase
pelaksanaan
pengawasan mutu
sarana Produksi PKRT
100% 17.500.000
Persentase
pelaksanaan
pengawasan mutu
sarana Produksi PKRT
100% 17.500.000
Persentase
pelaksanaan
pengawasan mutu
sarana Distribusi
PKRT
100% 17.500.000
Persentase
pelaksanaan
pengawasan mutu
sarana Distribusi PKRT
100% 17.500.000
c. Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
PKM di Kab.
Banggai
Jumlah pelaksanaan
monitoring dan
evaluasi ketersediaan
obat di Puskesmas
dan Jaringannya
26 PKM 35.000.000 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
PKM di Kab.
Banggai
Jumlah pelaksanaan
monitoring dan evaluasi
ketersediaan obat di
Puskesmas dan
Jaringannya
26 PKM 35.000.000
9. Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Persentase
pelayanan kesehatan
dasar pada ibu hamil
dan bersalin sesuai
standar
100% 2.000.000.000 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Persentase pelayanan
kesehatan dasar pada
ibu hamil dan bersalin
sesuai standar
100% 2.000.000.000
Persentase
peningkatan
Ketersediaan Alat
Kesehatan
100% 7.044.225.000
Persentase
peningkatan
Ketersediaan Alat
Kesehatan
100% 7.044.225.000
Persentase
Peningkatan mutu
dan kinerja
pelayanan
Puskesmas
90% 704.834.000
Persentase
Peningkatan mutu
dan kinerja pelayanan
Puskesmas
90% 704.834.000
Persentase
Peningkatan
pelayanan kesehatan
haji
100% 275.000.000
Persentase
Peningkatan
pelayanan kesehatan
haji
100% 275.000.000
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
48
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Persentase Peningkatan
pelayanan kesehatan
matra dan krisis
kesehatan
100% 400.000.000
Persentase
Peningkatan
pelayanan kesehatan
matra dan krisis
kesehatan
100% 400.000.000
Persentase Peningkatan
pelayanan kesehatan
tradisional 100% 45.000.000
Persentase
Peningkatan
pelayanan kesehatan
tradisional
100% 45.000.000
Persentase pelayanan
kesehatan di tempat
kerja dan TTU
100% 35.000.000
Persentase pelayanan
kesehatan di tempat
kerja dan TTU
100% 35.000.000
Persentase Pemanfaatan
Dana Operasional
Puskesmas dan
Jaringannya
100% 19.909.000.000
Persentase
Pemanfaatan Dana
Operasional
Puskesmas dan
Jaringannya
100% 19.909.000.000
a.
Pengadaan peralatan dan
perbekalan kesehatan termasuk
obat generik esensial
Puskesmas di Kab.
Banggai
Persentase peralatan dan
perbekalan kesehatan
yang tersedia di
Puskesmas dan
jaringannya
3 Jenis 7.044.225.000
Pengadaan peralatan dan
perbekalan kesehatan
termasuk obat generik
esensial
Puskesmas di Kab.
Banggai
Persentase peralatan dan perbekalan kesehatan yang tersedia di Puskesmas dan jaringannya
3 Jenis 7.044.225.000
b.
Peningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah
kesehatan
Desa di Kab.
Banggai
Jumlah kegiatan
pelayanan kesehatan di
daerah terpencil
2 Daerah
Terpencil 40.700.000
Peningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah
kesehatan
Desa di Kab.
Banggai
Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan di daerah terpencil
2 Daerah
Terpencil 40.700.000
c. Kerjasama Pelayanan Dokter
Ahli Luwuk
Jumlah kunjungan Dokter
Ahli ke PKM 4 Kali 50.000.000
Kerjasama Pelayanan
Dokter Ahli Luwuk
Jumlah kunjungan Dokter Ahli ke PKM
4 Kali 50.000.000
d. Penyediaan biaya operasional
puskesmas dan jaringannya
Puskesmas, Pustu,
Poskesdes/Polindes
Persentase Penyediaan
dana operasional
Puskesmas dan
jaringannya
100% 4.909.000.000
Penyediaan biaya
operasional puskesmas dan
jaringannya
Puskesmas, Pustu,
Poskesdes/Polindes
Persentase
Penyediaan dana
operasional Puskesmas
dan jaringannya
100% 4.909.000.000
e. Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas di Kab.
Banggai
Persentase penyediaan
dana Bantuan Operasional
Kesehatan
26 PKM 15.000.000.000 Bantuan Operasional
Kesehatan
Puskesmas di Kab.
Banggai
Persentase penyediaan
dana Bantuan
Operasional Kesehatan
26 PKM 15.000.000.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
49
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
(Rp. 000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)
Catatan Penting
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
f. Jaminan Persalinan Puskesmas di Kab.
Banggai
Persentase
Puskesmas yang
melaksanakan
kegiatan jampersal
100% 2.000.000.000 Jaminan Persalinan Puskesmas di Kab.
Banggai
Persentase Puskesmas
yang melaksanakan
kegiatan jampersal 100% 2.000.000.000
g. Akreditasi Puskesmas Puskesmas Hunduhon, Sinorang
Jumlah puskesmas
yang dilakukan survei
penilaian akreditasi
2 PKM 614.134.000 Akreditasi Puskesmas
Puskesmas
Hunduhon,
Sinorang
Jumlah puskesmas
yang dilakukan survei
penilaian akreditasi
2 PKM 614.134.000
h. Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Komplementer
Puskesmas di Kab. Banggai
Jumlah Puskesmas
yang melaksanakan
pembinaan kesehatan
pada penyehat
tradisional
26 PKM 45.000.000
Pelayanan Kesehatan
Tradisional dan
Komplementer
Puskesmas di Kab. Banggai
Jumlah Puskesmas
yang melaksanakan
pembinaan kesehatan
pada penyehat
tradisional
26 PKM 45.000.000
i. Pelayanan Kesehatan Kerja Puskesmas di Kab. Banggai
Persentase
Pembinaan dan
pelayanan kesehatan
pada pekerja formal
dan informal
100% 35.000.000 Pelayanan Kesehatan Kerja Puskesmas di Kab. Banggai
Persentase Pembinaan
dan pelayanan
kesehatan pada pekerja
formal dan informal
100% 35.000.000
j. Pelayanan Kesehatan Matra dan
Krisis Kesehatan Luwuk
Persentase
pelaksanaan SPGDT,
PSC dan P3K
100% 400.000.000 Pelayanan Kesehatan Matra
dan Krisis Kesehatan Luwuk
Persentase
pelaksanaan SPGDT,
PSC dan P3K
100% 400.000.000
k. Pelayanan Kesehatan Haji Dalam dan Luar
Daerah
Jumlah pelayanan pemeriksaan kesehatan Calon Jamaah haji
2 Kali 275.000.000 Pelayanan Kesehatan Haji Dalam dan Luar
Daerah
Jumlah pelayanan
pemeriksaan kesehatan
Calon Jamaah haji 2 Kali 275.000.000
10. Program Pengawasan Obat
dan Makanan
Persentase Peningkatan pengawasan industri rumah tangga
100% 120.000.000 Program Pengawasan
Obat dan Makanan
Persentase
Peningkatan
pengawasan industri
rumah tangga
100% 120.000.000
a.
Peningkatan pengawasan
keamanan pangan dan bahan
berbahaya
Kecamatan di Kab.
Banggai
Jumlah kunjungan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
23 Kecamatan 35.000.000
Peningkatan pengawasan
keamanan pangan dan
bahan berbahaya
Kecamatan di Kab.
Banggai
Jumlah kunjungan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
23 Kecamatan 35.000.000
b.
Peningkatan Kapasitas
Laboratorium Pengawasan Obat
dan Makanan
Luwuk
Persentase Ketersediaan alat-alat dan bahan laboratorium kesehatan
100% 50.000.000
Peningkatan Kapasitas
Laboratorium Pengawasan
Obat dan Makanan
Luwuk
Persentase Ketersediaan alat-alat dan bahan laboratorium kesehatan
100% 50.000.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
50
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
(Rp. 000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)
Catatan Penting
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
c. Pengawasan dan pengendalian
terpadu sediaan farmasi
Kecamatan di Kab.
Banggai
Persentase
pelaksanaan
pengawasan apotik
dan toko obat
100% 35.000.000
Pengawasan dan
pengendalian terpadu
sediaan farmasi
Kecamatan di Kab.
Banggai
Persentase
pelaksanaan
pengawasan apotik dan
toko obat
100% 35.000.000
11.
Program Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan
Masyarakat
Persentase Rumah Tangga Sehat
85% 303.085.000
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Persentase Rumah Tangga Sehat
85% 303.085.000
Persentase Pelayanan Kesehatan Jasmani dan Olahraga
100% 40.000.000
Persentase Pelayanan Kesehatan Jasmani dan Olahraga
100% 40.000.000
a. Penyuluhan masyarakat pola
hidup sehat
Desa di Kab.
Banggai
Persentase Rumah
tangga ber PHBS 85% 44.000.000
Penyuluhan masyarakat
pola hidup sehat
Desa di Kab.
Banggai
Persentase Rumah
tangga ber PHBS 85% 44.000.000
b. Pengembangan desa siaga Desa di Kab.
Banggai
Persentase
pembentukan,
pembinaan dan
pelatihan kader desa
siaga aktif
85% 57.000.000 Pengembangan desa siaga Desa di Kab.
Banggai
Persentase
pembentukan,
pembinaan dan
pelatihan kader desa
siaga aktif
85% 57.000.000
c. Lomba-lomba Kesehatan Desa di Kab.
Banggai
Jumlah kunjungan penilaian dan lomba bidang kesehatan
1 Kali 77.000.000 Lomba-lomba Kesehatan Desa di Kab.
Banggai
Jumlah kunjungan
penilaian dan lomba
bidang kesehatan
1 Kali 77.000.000
d. Peningkatan Komunikasi,
Informasi dan Edukasi (KIE) Luwuk
Persentase pengadaan sarana KIE pendukung upaya promkes
100% 30.085.000 Peningkatan Komunikasi,
Informasi dan Edukasi (KIE) Luwuk
Persentase pengadaan
sarana KIE pendukung
upaya promkes 100% 30.085.000
e. Pengembangan UKBM Kecamatan di Kab.
Banggai
Persentase pembinaan dan pemberdayaan posyandu
100% 95.000.000 Pengembangan UKBM Kecamatan di Kab.
Banggai
Persentase pembinaan
dan pemberdayaan
posyandu
100% 95.000.000
f. Pelayanan Kesehatan Olahraga
dan Kebugaran
Puskesmas di Kab.
Banggai
Jumlah pembinaan kegiatan kesehatan olahraga
12 Kali 40.000.000 Pelayanan Kesehatan
Olahraga dan Kebugaran
Puskesmas di Kab.
Banggai
Jumlah pembinaan
kegiatan kesehatan
olahraga
12 Kali 40.000.000
12. Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Prevalensi Ibu Hamil
KEK dan Anemia 20% 51.975.000
Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Prevalensi Ibu Hamil
KEK dan Anemia 20% 51.975.000
Prevalensi Balita Gizi
Buruk <1 % 437.605.000
Prevalensi Balita Gizi
Buruk <1 % 437.605.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
51
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)
Catatan Penting
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
a. Penyusunan Peta Informasi
Masyarakat Kurang Gizi
Desa di Kab.
Banggai
Jumlah laporan hasil
pemetaan balita
berdasarkan indeks
growth trajectory
1 Laporan 66.605.000 Penyusunan Peta Informasi
Masyarakat Kurang Gizi
Desa di Kab.
Banggai
Jumlah laporan hasil
pemetaan balita
berdasarkan indeks
growth trajectory
1 Laporan 66.605.000
b. Pemberian tambahan makanan
dan vitamin
Desa di Kab.
Banggai
Persentase ibu hamil KEK
dan anemia yang
mendapatkan intervensi
penanganan gizi
100% 51.975.000 Pemberian tambahan
makanan dan vitamin
Desa di Kab.
Banggai
Persentase ibu hamil
KEK dan anemia yang
mendapatkan intervensi
penanganan gizi
100% 51.975.000
Persentase Balita
Penderita gizi buruk
mendapat PMT pemulihan 100% 188.000.000
Persentase Balita
Penderita gizi buruk
mendapat PMT
pemulihan
100% 188.000.000
c.
Penanggulangan kurang gizi
protein (KEP), Amenia gizi besi,
gangguan akibat kurang yodium
(GAKY), Kurang vitamin A, dan
kekurangan zat gizi mikri lainnya
Desa di Kab.
Banggai
Persentase balita gizi
buruk dengan tanda klinis
yang mendapatkan
suplemen makanan dan
vitamin
100% 55.000.000
Penanggulangan kurang gizi
protein (KEP), Amenia gizi
besi, gangguan akibat
kurang yodium (GAKY),
Kurang vitamin A, dan
kekurangan zat gizi mikri
lainnya
Desa di Kab.
Banggai
Persentase balita gizi
buruk dengan tanda
klinis yang
mendapatkan
suplemen makanan dan
vitamin
100% 55.000.000
d. Pemberdayaan Masyarkat untuk
pencapaian keluarga sadar gizi
Desa di Kab.
Banggai
Persentase Program PIS
PK yang dilaksanakan oleh
TPG dan Kader 85% 88.000.000
Pemberdayaan Masyarkat
untuk pencapaian keluarga
sadar gizi
Desa di Kab.
Banggai
Persentase Program
PIS PK yang
dilaksanakan oleh TPG
dan Kader
85% 88.000.000
e. Penanggulangan Gizi Lebih Desa di Kab.
Banggai
Persentase balita gizi lebih
mendapatkan
penanggulangan masalah
gizi
95% 40.000.000 Penanggulangan Gizi Lebih Desa di Kab.
Banggai
Persentase balita gizi
lebih mendapatkan
penanggulangan
masalah gizi
95% 40.000.000
13. Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Persentase Kecamatan
Sehat 85% 380.000.000
Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Persentase
Kecamatan Sehat 85% 380.000.000
a. Pengkajian pengembangan
lingkungan sehat
Desa di Kab.
Banggai
Persentase Desa Sehat 90% 50.000.000
Pengkajian pengembangan
lingkungan sehat
Desa di Kab.
Banggai
Persentase Desa Sehat 90% 50.000.000
b. Sosialisasi kebijakan lingkungan
sehat Luwuk
Persentase pelaksanaan
Sosialisasi Kebijakan
Lingkungan Sehat 100% 55.000.000
Sosialisasi kebijakan
lingkungan sehat Luwuk
Persentase
pelaksanaan
Sosialisasi Kebijakan
Lingkungan Sehat
100% 55.000.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
52
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)
Catatan Penting
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
c. Pengembangan Lingkungan
Sehat
Desa di Kab. Banggai
Jumlah desa yang
melaksanakan STBM
203 Desa/
kelurahan 200.000.000
Pengembangan Lingkungan
Sehat
Desa di Kab. Banggai
Jumlah desa yang
melaksanakan STBM
203 Desa/
kelurahan 200.000.000
d. Percepatan Pengembangan
Sanitasi Masyarakat
Desa di Kab. Banggai
Jumlah Puskesmas yang mengimplementasikan program PPSP 26 PKM 40.000.000
Percepatan Pengembangan
Sanitasi Masyarakat
Desa di Kab. Banggai
Jumlah Puskesmas
yang
mengimplementasikan
program PPSP
26 PKM 40.000.000
e. Pemeriksaan air, makanan dan
lingkungan
Desa di Kab. Banggai
Persentase pelayanan pemeriksaan mutu air, makanan
100% 35.000.000 Pemeriksaan air, makanan
dan lingkungan
Desa di Kab. Banggai
Persentase pelayanan
pemeriksaan mutu air,
makanan
100% 35.000.000
14.
Program Pencegahan dan
Penangulangan Penyakit
Menular
Persentase penderita penyakit menular yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
100% 1.123.000.000
Persentase penderita
penyakit menular
yang mendapatkan
pelayanan kesehatan
sesuai standar
100% 1.123.000.000
Persentase UCI Desa 100% 50.000.000 Persentase UCI Desa 100% 50.000.000
Persentase penanggulangan KLB dan Wabah
100% 40.000.000
Persentase
penanggulangan KLB
dan Wabah
100% 40.000.000
a. Penyemprotan/Fogging Sarang
Nyamuk Desa di Kab. Banggai
Persentase penanggulangan KLB dan Wabah
100% 290.000.000 Penyemprotan/Fogging
Sarang Nyamuk Desa di Kab. Banggai
Persentase penanggulangan KLB dan Wabah
100% 290.000.000
b. Pengadaan Vaksin Penyakit
Menular Luwuk
Jumlah pengadaan vaksin
penyakit menular 308 Vial 118.000.000 Pengadaan Vaksin Penyakit
Menular Luwuk
Jumlah pengadaan
vaksin penyakit
menular
308 Vial 118.000.000
c.
Pelayanan Pencegahan dan
Penanngulangan Penyakit
Menular
Desa di Kab.
Banggai
Persentase pencegahan
dan pemberantasan
penyakit menular dan
wabah (filariasi, ISPA,
Diare, TB Paru, Kusta,
Rabies, Malaria, HIV dan
DBD)
100% 715.000.000
Pelayanan Pencegahan dan
Penanngulangan Penyakit
Menular
Desa di Kab.
Banggai
Persentase
pencegahan dan
pemberantasan
penyakit menular dan
wabah (filariasi, ISPA,
Diare, TB Paru, Kusta,
Rabies, Malaria, HIV
dan DBD)
100% 715.000.000
d. Peningkatan Imunisasi
Komprehensif
Dalam dan Luar
daerah
Persentase imunisasi
lengkap bayi usia (0-11) 100% 50.000.000
Peningkatan Imunisasi
Komprehensif
Dalam dan Luar
daerah
Persentase imunisasi
lengkap bayi usia (0-11) 100% 50.000.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
53
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)
Catatan Penting
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
e.
Peningkatan Surveilance
Epidemiologi dan
Penanngulangan Wabah
Desa di Kab.
Banggai
Persentase Desa
Mengalami KLB Yang
Ditangani < 24 Jam
100% 40.000.000
Peningkatan Surveilance
Epidemiologi dan
Penanngulangan Wabah
Desa di Kab.
Banggai
Persentase Desa
Mengalami KLB Yang
Ditangani < 24 Jam
100% 40.000.000
15. Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
Persentase Evaluasi
Kebijakan Pelayanan
Kesehatan
641.000.000 Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
Persentase Evaluasi
Kebijakan Pelayanan
Kesehatan
641.000.000
a. Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Puskesmas Di Kab.
Banggai
Jumlah pelaksanaan
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
26 PKM 241.000.000 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Puskesmas Di Kab.
Banggai
Jumlah pelaksanaan
Monitoring, evaluasi
dan pelaporan
26 PKM 241.000.000
b. Akreditasi Rumah Sakit RS Pratama Kec.
Pagimana
Jumlah Rumah Sakit yang
dikareditasi 1 RS 400.000.000 Akreditasi Rumah Sakit
RS Pratama Kec.
Pagimana
Jumlah Rumah Sakit
yang dikareditasi 1 RS 400.000.000
16.
Program Pengadaan,
peningkatan dan perbaikan
sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas
pembantu dan jaringannya
Persentase pengadaan,
peningkatan dan
perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas/
puskemas pembantu dan
jaringannya
100% 13.438.512.114
Program Pengadaan,
peningkatan dan
perbaikan sarana dan
prasarana
puskesmas/puskesmas
pembantu dan jaringannya
Persentase
pengadaan,
peningkatan dan
perbaikan sarana dan
prasarana
puskesmas/
puskemas pembantu
dan jaringannya
100% 13.438.512.114
a. Pembangunan Puskesmas Puskesmas di Kab.
Banggai
Jumlah Pembangunan
puskesmas 10 Unit 2.000.000.000 Pembangunan Puskesmas
Puskesmas di Kab.
Banggai
Jumlah Pembangunan
puskesmas 10 Unit 2.000.000.000
b. Pembangunan puskesmas
pembantu
Pustu Tomeang,
Pustu Mayayap,
Pustu Salodik
Jumlah puskesmas
pembantu yang dibangun 4 Unit 750.000.000 Pembangunan puskesmas
pembantu
Pustu Tomeang,
Pustu Mayayap,
Pustu Salodik
Jumlah puskesmas
pembantu yang
dibangun
4 Unit 750.000.000
c. Pengadaan Puskesmas Keliling
PKM Bunta, Poh,
Biak, Kampung
Baru, Luwuk, PKM
Nuhon, Simpang
Raya, Lobu,
Pagimana,
Bualemo, Mantok,
Sinorang, Toili 2
Jumlah Pengadaan
puskesmas keliling 13 Unit 1.673.537.114
Pengadaan Puskesmas
Keliling
PKM Bunta, Poh,
Biak, Kampung
Baru, Luwuk, PKM
Nuhon, Simpang
Raya, Lobu,
Pagimana,
Bualemo, Mantok,
Sinorang, Toili 2
Jumlah Pengadaan
puskesmas keliling 13 Unit 1.673.537.114
d. Peningkatan Puskesmas
Menjadi Puskesmas Rawat Inap PKM Simpang Raya
Jumlah Puskesmas yang
meningkat statusnya 1 Unit 519.275.000
Peningkatan Puskesmas
Menjadi Puskesmas Rawat
Inap
PKM Simpang Raya
Jumlah Puskesmas
yang meningkat
statusnya
1 Unit 519.275.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
54
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)
Catatan Penting
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
e. Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Puskesmas di Kab.
Banggai
Jumlah Monitoring,
evaluasi dan pelaporan 26 PKM 55.000.000
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Puskesmas di Kab.
Banggai
Jumlah Monitoring,
evaluasi dan pelaporan 26 PKM 55.000.000
f. Pembangunan / Rehab Puskesdes
Kel. Nambo Lempek, Mantan A, Balanga, Hohudongan, Sepa, Pakowa, Bungawon, Pohi,
Baya, Soho, Maahas, Sayambongin, Argomulyo, Karya Jaya, Mulyoharjo, Moilong, Lumpoknyo, Mekarsari, Sindang Sari, Mansahang, Mantawa, Gori-gori, balai Gondi
Jumlah Pembangunan / Rehab Poskesdes
23 Unit 4.275.000.000 Pembangunan / Rehab Puskesdes
Kel. Nambo Lempek, Mantan A, Balanga, Hohudongan, Sepa, Pakowa, Bungawon, Pohi,
Baya, Soho, Maahas, Sayambongin, Argomulyo, Karya Jaya, Mulyoharjo, Moilong, Lumpoknyo, Mekarsari, Sindang Sari, Mansahang, Mantawa, Gori-gori, balai Gondi
Jumlah Pembangunan / Rehab Poskesdes
23 Unit 4.275.000.000
g. Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas
PKM Simpang
Raya, Teku,
Balantak, Balantak
Selatan, Bualemo
Jumlah Rehabilitasi
Sedang / Berat Puskesmas 5 Unit 1.915.700.000
Rehabilitasi Sedang / Berat
Puskesmas
PKM Simpang
Raya, Teku,
Balantak, Balantak
Selatan, Bualemo
Jumlah Rehabilitasi
Sedang / Berat
Puskesmas 5 Unit 1.915.700.000
h. Rehabilitasi Sedang / Berat
Puskesmas Pembantu
Pustu Bima Karya,
Boitan, Babang
Buyangge, Moilong,
Minakarya,
Mantawa, Tuntung
Jumlah Rehabilitasi
Sedang / Berat
Puskesmas Pembantu
8 Unit 1.450.000.000 Rehabilitasi Sedang / Berat
Puskesmas Pembantu
Pustu Bima Karya,
Boitan, Babang
Buyangge, Moilong,
Minakarya,
Mantawa, Tuntung
Jumlah Rehabilitasi
Sedang / Berat
Puskesmas Pembantu
8 Unit 1.450.000.000
i. Pembangunan / Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dokter / Paramedis
PKM Lobu, PKM Pagimana, Toili I
Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dokter/Paramedis
4 Unit 800.000.000 Pembangunan / Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dokter / Paramedis
PKM Lobu, PKM Pagimana, Toili I
Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dokter/Paramedis
4 Unit 800.000.000
17.
Program Pengadaaan, Peningkatan Sarana dan prasarana, rumah sakit / rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Persentase pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
100% 3.742.395.000
Program Pengadaaan, Peningkatan Sarana dan prasarana, rumah sakit / rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Persentase pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
100% 3.742.395.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
55
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)
Catatan Penting
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
a. Pembangunan Rumah Sakit RS Pratama Kec.
Pagimana
Jumlah
Pembangunan/Penambah
an Ruang Rumah Sakit 2 Unit 527.100.000 Pembangunan Rumah Sakit
RS Pratama Kec.
Pagimana
Jumlah
Pembangunan/Penamb
ahan Ruang Rumah
Sakit
2 Unit 527.100.000
b. Pembangunan Ruang Poliklinik
Rumah Sakit
RS Pratama Kec.
Pagimana Jumlah Pembangunan
Ruang Poliklinik Rumah
Sakit
1 Unit 450.000.000 Pembangunan Ruang
Poliklinik Rumah Sakit
RS Pratama Kec.
Pagimana Jumlah Pembangunan
Ruang Poliklinik Rumah
Sakit
1 Unit 450.000.000
c. Pembangunan Gudang
Obat/Apotik
RS Pratama Kec.
Pagimana Jumlah Pembangunan
Gudang Obat/Apotik 1 Unit 200.000.000
Pembangunan Gudang
Obat/Apotik
RS Pratama Kec.
Pagimana Jumlah Pembangunan
Gudang Obat/Apotik 1 Unit
200.000.000
d.
Penambahan Ruang Rawat Inap
Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas
I, II, III)
RS Pratama Kec.
Pagimana
Jumlah Penambahan
Ruang Rawat Inap Rumah
Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II,
III)
1 Unit 1.013.295.000
Penambahan Ruang Rawat
Inap Rumah Sakit (VVIP,
VIP, Kelas I, II, III)
RS Pratama Kec.
Pagimana
Jumlah Penambahan
Ruang Rawat Inap
Rumah Sakit (VVIP,
VIP, Kelas I, II, III)
1 Unit 1.013.295.000
e. Pengadaan alat-alat rumah sakit RS Pratama Kec.
Pagimana Jumlah Pengadaan alat-
alat rumah sakit 1 Unit 1.000.000.000
Pengadaan alat-alat rumah
sakit
RS Pratama Kec.
Pagimana Jumlah Pengadaan
alat-alat rumah sakit 1 Unit
1.000.000.000
f. Pengadaan ambulance/ mobil
jenazah
RS Pratama Kec.
Pagimana Jumlah Pengadaan
ambulance/ mobil jenazah 1 Unit 300.000.000 Pengadaan ambulance/
mobil jenazah
RS Pratama Kec.
Pagimana Jumlah Pengadaan
ambulance/ mobil
jenazah
1 Unit 300.000.000
g. Pengadaan bahan-bahan logistik
rumah sakit
RS Pratama Kec.
Pagimana Persentase Pengadaan
logistik rumah sakit 100% 230.000.000
Pengadaan bahan-bahan
logistik rumah sakit
RS Pratama Kec.
Pagimana Persentase Pengadaan
logistik rumah sakit 100% 230.000.000
h. Pengadaan percetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit
RS Pratama Kec. Pagimana
Persentase Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit
100% 22.000.000 Pengadaan percetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit
RS Pratama Kec. Pagimana
Persentase Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit
100% 22.000.000
18. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Persentase masyarakat yang memiliki JKN 100% 42.034.914.000
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Persentase masyarakat yang memiliki JKN
100% 42.034.914.000
a. Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat
Kab. Banggai Jumlah masyarakat yang telah menerima kartu kepesertaan JKN
362.917 Jiwa
41.999.914.000 Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat
Kab. Banggai Jumlah masyarakat yang telah menerima kartu kepesertaan JKN
362.917 Jiwa 41.999.914.000
b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
puskesmas di kab. banggai
Jumlah Monitoring dan evaluasi kegiatan JKN
27 PKM 35.000.000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
puskesmas di kab. banggai
Jumlah Monitoring dan evaluasi kegiatan JKN
27 PKM 35.000.000
19.
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Persentase pelayanan kesehatan dasar pada Bayi baru lahir sesuai standar
100% 185.000.000
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Persentase pelayanan kesehatan dasar pada Bayi baru lahir sesuai standar
100% 185.000.000
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
56
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
a.
Penyelenggaraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Anak
Balita
Puskesmas di Kab.
Banggai
Persentase kunjungan
neonatus (KN) 100% 150.000.000
Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Puskesmas di Kab.
Banggai
Persentase kunjungan
neonatus (KN) 100% 150.000.000
Desa di Kab.
Banggai
Persentase pelayanan
SKDN di posyandu 90% 35.000.000
Desa di Kab.
Banggai
Persentase pelayanan
SKDN di posyandu 90% 35.000.000
20. Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Lansia
Persentase Pelayanan
Kesehatan Usia Lanjut
Sesuai Standar
100% 40.000.000
Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Lansia
Persentase Pelayanan
Kesehatan Usia
Lanjut Sesuai Standar
100% 40.000.000
a. Pelayanan Kesehatan Lansia Puskesmas di Kab.
Banggai
Jumlah Puskesmas yang
melaksanakan posbindu
lansia
27 PKM 40.000.000 Pelayanan Kesehatan
Lansia
Puskesmas di Kab.
Banggai
Jumlah Puskesmas
yang melaksanakan
posbindu lansia
27 PKM 40.000.000
21.
Program Pengawasan dan
Pengendalian Kesehatan
Makanan
Persentase peningkatan
mutu pengawasan TTU
dan TPM 100% 70.000.000
Program Pengawasan dan
Pengendalian Kesehatan
Makanan
Persentase
peningkatan mutu
pengawasan TTU dan
TPM
100% 70.000.000
a.
Pengawasan dan Pengendalian
Keamanan dan Kesehatan
Makanan Hasil Produksi Rumah
Tangga
Kecamatan di Kab.
Banggai
Persentase pembinaan
dan pengawasan
keamanan kesehatan
makanan hasil produksi
rumah tangga
100% 35.000.000
Pengawasan dan
Pengendalian Keamanan
dan Kesehatan Makanan
Hasil Produksi Rumah
Tangga
Kecamatan di Kab.
Banggai
Persentase pembinaan
dan pengawasan
keamanan kesehatan
makanan hasil produksi
rumah tangga
100% 35.000.000
b.
Pengawasan dan Pengendalian
Keamanan dan Kesehatan
Makanan Restaurant
Kecamatan di Kab.
Banggai
Persentase pembinaan
dan pengawasan
keamanan kesehatan
makanan
100% 35.000.000
Pengawasan dan
Pengendalian Keamanan
dan Kesehatan Makanan
Restaurant
Kecamatan di Kab.
Banggai
Persentase pembinaan
dan pengawasan
keamanan kesehatan
makanan
100% 35.000.000
22.
Program Peningkatan
Keselamatan Ibu Melahirkan
dan Anak
Persentase pelayanan
kesehatan dasar pada
ibu hamil dan bersalin
sesuai standar
100% 255.000.000
Program Peningkatan
Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
Persentase pelayanan
kesehatan dasar pada
ibu hamil dan bersalin
sesuai standar
100% 255.000.000
Persentase pelayanan
kesehatan anak remaja
sesuai standar
100% 35.000.000
Persentase pelayanan
kesehatan anak
remaja sesuai standar
100% 35.000.000
a.
Penyelenggaraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Ibu dan
Anak
Puskesmas di Kab.
Banggai
Persentase Ibu hamil yang
mendapatkan pelayanan
antenatal care ( K1 s/d K4) 100% 150.000.000
Penyelenggaraan
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan Anak
Puskesmas di Kab.
Banggai
Persentase Ibu hamil
yang mendapatkan
pelayanan antenatal
care ( K1 s/d K4)
100% 150.000.000
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
57
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Persentase ibu hamil
dengan komplikasi yang
mendapatkan pelayanan
kesehatan
100% 35.000.000
Persentase ibu hamil
dengan komplikasi
yang mendapatkan
pelayanan kesehatan
100% 35.000.000
Persentase Ibu bersalin
yang ditolong oleh tenaga
kesehatan di fasilitas
kesehatan
100% 35.000.000 Persentase Ibu bersalin
yang ditolong oleh
tenaga kesehatan di
fasilitas kesehatan
100% 35.000.000
Jumlah Puskesmas yang
melaksanakan posyandu
prakonsepsi
27 PKM 35.000.000 Jumlah Puskesmas
yang melaksanakan
posyandu prakonsepsi
27 PKM 35.000.000
b.
Penyelenggaraan Peninkatan
Pelayanan Kesehatan Anak
Remaja
Puskesmas di
Kab.Banggai
Persentase pelayanan
kesehatan reproduksi dan
prakonsepsi pada remaja 100% 35.000.000
Penyelenggaraan
Peninkatan Pelayanan
Kesehatan Anak Remaja
Puskesmas di
Kab.Banggai
Persentase pelayanan
kesehatan reproduksi
dan prakonsepsi pada
remaja
100% 35.000.000
23. Program Pencegahan
Penyakit Tidak Menular
persentase penderita
penyakit tidak menular
yang mendapatkan
pelayanan kesehatan
sesuai standar
100% 115.000.000 Program Pencegahan
Penyakit Tidak Menular
persentase penderita
penyakit tidak
menular yang
mendapatkan
pelayanan kesehatan
sesuai standar
100% 115.000.000
a. Pencegahan Penyakit Tidak
Menular
Desa di Kab.
Banggai
persentase penderita
penyakit tidak menular
yang ditemukan dan
ditangani sesuai standar
100% 45.000.000 Pencegahan Penyakit Tidak
Menular
Desa di Kab.
Banggai
persentase penderita
penyakit tidak menular
yang ditemukan dan
ditangani sesuai
standar
100% 45.000.000
Prevalensi merokok usia <
18 tahun 25% 35.000.000
Prevalensi merokok
usia < 18 tahun 25% 35.000.000
b. Pelayanan Kesehatan Jiwa dan
NAPZA
Desa di Kab.
Banggai
Persentase ODGJ berat
yang mendapat pelayanan
kesehatan
100% 35.000.000 Pelayanan Kesehatan Jiwa
dan NAPZA
Desa di Kab.
Banggai
Persentase ODGJ berat
yang mendapat
pelayanan kesehatan
100% 35.000.000
24. Program Sarana dan
Prasarana Kesehatan
Persentase peningkatan
Alat Kesehatan yang
bermutu dan akurat 100% 169.400.000
Program Sarana dan
Prasarana Kesehatan
Persentase
peningkatan Alat
Kesehatan yang
bermutu dan akurat
100% 169.400.000
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
58
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
a. Standarisasi Peralatan
kesehatan
Puskesmas di Kab.
Banggai
Persentase kalibrasi alat
kesehatan 100% 169.400.000
Standarisasi Peralatan
kesehatan
Puskesmas di Kab.
Banggai
Persentase kalibrasi
alat kesehatan 100% 169.400.000
25. Program Peningkatan
Kesehatan Anak Sekolah
Persentase pelayanan
kesehatan anak usia
sekolah dasar sesuai
standar
100% 35.000.000 Program Peningkatan
Kesehatan Anak Sekolah
Persentase pelayanan
kesehatan anak usia
sekolah dasar sesuai
standar
100% 35.000.000
a. Program Peningkatan
Kesehatan Anak Sekolah
Puskesmas di Kab.
Banggai
Persentase Supervisi
Penjaringan kesehatan
anak sekolah
100% 35.000.000 Program Peningkatan
Kesehatan Anak Sekolah
Puskesmas di Kab.
Banggai
Persentase Supervisi
Penjaringan kesehatan
anak sekolah
100% 35.000.000
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
59
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Program dan kegiatan yang diusulkan pada pemangku kepentingan
diperoleh dari usulan masyarakat melalui mekanisme Musrenbang,
pokok pikiran DPRD/ reses serta usulan teknokratis. Kemudian
usulan-usulan tersebut diinventarisasi berdasarkan program dan
kegiatan yang ada di lingkup Dinas Kesehatan. Usulan dari
masyarakat pada umumnya merupakan pemenuhan sarana,
prasarana dan alat kesehatan.
Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai
No. Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/
Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
a Pembangunan gedung kantor Persentase Pembangunan
gedung kesehatan
- Pembuatan Ruang Bebas
Rokok 1 Unit Reses
2 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
a.
Pengadaan peralatan dan
perbekalan kesehatan termasuk
obat generik esensial
Persentase peralatan dan
perbekalan kesehatan yang
tersedia di Puskesmas dan
jaringannya
- Pengadaan alat kesehatan 1 Paket Reses
3
Program Pengadaan,
peningkatan dan perbaikan
sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas
pembantu dan jaringannya
a. Pembangunan Puskesmas Jumlah Pembangunan
puskesmas
-Peningkatan Pembangunan
Rawat Inap Puskesmas Bunta Kec. Bunta 1 Unit Musrenbang
- Pembangunan Pagar
Puskesmas Bualemo Kec. Bualemo 1 Paket Musrenbang
-Penambahan Ruang
Puskesmas mantok Kec.
Mantoh
Kec. Mantoh 1 Unit Musrenbang
- Pembangunan Ruang
Pelayanan Puskesmas
Kampung Baru Kec. Luwuk
Kec. Luwuk 1 Unit Musrenbang
- Penambahan ruang poli gigi
Puskesmas Sinorang Kec. Batui
Selatan
Kec. Batui
Selatan 1 Unit Musrenbang
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
60
- Pembangunan Laboratorium
terpadu Puskesmas Sinorang
Kec. Batui Selatan
Kec. Batui
Selatan 1 Unit Musrenbang
- Pembangunan Pagar
Puskesmas Sinorang Kec. Batui
Selatan
Kec. Batui
Selatan 1 Unit Musrenbang
- Pembangunan Gedung
Pertemuan Puskesmas Toili II
Kec. Toili
Kec. Toili 1 Unit Musrenbang
- Pembangunan Gedung rawat
Inap, Kamar bersalin dan Nifas
Puskesmas Simpong Kec.
Luwuk Selatan
Kec. Luwuk
Selatan 1 Unit Musrenbang
-Pembangunan pagar
puskesmas Saiti Kec. Nuhon Kec. Nuhon 1 Unit Reses
- Pembangunan Gedung Rawat
Inap, Ruang Bersalin dan Nifas 1 Unit Reses
- Pembangunan Ruangan
administrasi Puskesmas toili I
Kec. Moilong
Kec. Moilong 1 Unit Reses
- Pembangunan gudang
peralatan Puskesmas Toili I Kec. Moilong 1 Unit Reses
b. Pembangunan puskesmas
pembantu
Jumlah puskesmas
pembantu yang dibangun
- Pembangunan pagar beton
pustu asaan kec. Pagimana Kec. Pagimana 1 Unit Musrenbang
- Pembangunan Pagar Pustu
Bunga Kec. Luwuk Utara Kec. Luwuk Utara 1 Unit Musrenbang
- Pembangunan Pagar Pustu
Salodik Kec. Luwuk Utara Kec. Luwuk Utara 1 Unit Musrenbang
- Penambahan Ruang Bersalin
Pustu Awu Kec. Luwuk Utara Kec. Luwuk Utara 1 Unit Musrenbang
- Pembangunan Pagar Pustu
Bukit Jaya Kec. Toili Kec. Toili 1 Unit Musrenbang
- Pembangunan Pagar Pustu
Piondo Kec. Toili Kec. Toili 1 Unit Musrenbang
- Pembangunan Pustu Sentral
sari Kec. Toili Kec. Toili 1 Unit Musrenbang
- Pembangunan Pagar Pustu
Rata Kec. Toili Barat Kec. Toili Barat 1 Unit Musrenbang
- Pembangunan pagar pustu
Tomeang Kec. Nuhon Kec. Nuhon 1 Unit Reses
- Pembangunan Pustu Mayayap Kec. Bualemo 1 Unit Reses
- Pembangunan Pagar Pustu
Bantayan Kec. Luwuk Timur 1 Unit Reses
- Pembangunan Pagar Pustu
Salodik Kec. Luwuk Utara Kec. Luwuk Utara 1 Unit Reses
- Pembangunan Pagar Pustu
Desa Minakarya Kec. Moilong 1 Unit Reses
c. Pengadaan Puskesmas Keliling Jumlah Pengadaan
puskesmas keliling
- Pengadaan mobil ambulans 1 Unit Reses
d. Peningkatan Puskesmas
Menjadi Puskesmas Rawat Inap
Jumlah Puskesmas yang
meningkat statusnya
- Peningkatan Status
Puskesmas Non Rawat Inap
Kec. Simpang
Raya 1 Unit Musrenbang
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
61
menjadi Puskesmas Rawat Inap
(Puskesmas Simpang Raya)
- Pembangunan gedung rawat
inap Puskesmas balantak
selatan
Kec. Balantak
Selatan 1 Unit Musrenbang
e. Pembangunan / Rehab
Puskesdes
Jumlah Pembangunan /
Rehab Poskesdes
- Rehabilitasi Polindes
Tombangan Ulos Kec. Bunta Kec. Bunta 1 Unit Musrenbang
- Pembangunan Poskesdes
Longgolian Kec. Bunta Kec. Bunta 1 Unit Musrenbang
- Pembangunan Poskesdes
Balai Gondi Kec. Pagimana Kec. Pagimana 1 Unit Musrenbang
- Pembangunan Poskesdes
Hohudongan Kec. Pagimana Kec. Pagimana 1 Unit Musrenbang
- Pembangunan Pagar Polindes
Bungawon Kec. Pagimana Kec. Pagimana 1 Unit Musrenbang
- Pembangunan Pagar
Poskesdes Samajatem Kec.
Pagimana
Kec. Pagimana 1 Unit Musrenbang
- Rehab Polindes Bualemo A Kec. Bualemo 1 Unit Musrenbang
- Rehab Poskesdes Lembah
Tompotika Makmur Kec. Bualemo 1 Unit Musrenbang
- Pembangunan Pagar
Puskesmas mamping Kec.
Balantak
Kec. Balantak 1 Unit Musrenbang
- Penambahan Ruang Bersalin
Polindes Ondoliang
Kec.Balantak Utara
Kec. Balantak
Utara 1 Unit Musrenbang
- Rehabilitasi Poskesdes
Baruga Kec. Lamala 1 Unit Musrenbang
- Pembangunan pagar desa
pohi kec. Luwuk Timur Kec. Luwuk Timur 1 Unit Musrenbang
- Pengadaan Sarana dan
prasarana poskedes
Tompotika Makmur
Kec. Bualemo 1 Unit Musrenbang
- Pembangunan Pagar Polindes
Bumi Beringin Kec. Luwuk
Utara
Kec. Luwuk Utara 1 Unit Musrenbang
- Pembangunan Ruang
Polindes Kel. Nambo Lempek
Kec. Nambo
Kec. Nambo 1 Unit Musrenbang
- Pembangunan Polindes Kel.
Nambo Lempek Baru Kec.
Nambo
Kec. Nambo 1 Unit Musrenbang
- Pembangunan Polindes Kel.
Lontio Baru Kec. Nambo Kec. Nambo 1 Unit Musrenbang
- Rehabilitasi Polindes
Padungnyo, Kec. Nambo Kec. Nambo 1 Unit Musrenbang
- Rehabilitasi Poskesdes Kel.
Lingkungan II Kec. Batui Kec. Batui 1 Unit Musrenbang
- Pembangunan Polindes Gori-
gori Kec. Batui Selatan
Kec. Batui
Selatan 1 Unit Musrenbang
- Rehabilitasi Poskesdes
Bonebalantak Kec. Batui
Selatan
Kec. Batui
Selatan 1 Unit Musrenbang
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
62
- Rehabilitasi Poskesdes
Mansahang Kec. Toili Kec. Toili 1 Unit Musrenbang
- Pembangunan Pagar
Poskesdes Samalore Kec. Toili Kec. Toili 1 Unit Musrenbang
- Rehabilitasi Berat Poskesdes
Mantan A Kec. Simpang Raya
Kec. Simpang
Raya 1 Unit Reses
- Pagar Poskesdes Balanga
kec. Lobu Kec. Lobu 1 Unit Reses
- Pembangunan Poskesdes
Hohudongan Kec. Pagimana Kec. Pagimana 1 Unit Reses
- Pembangunan Ruang Bersalin
Poskesdes Sepa Kec.
Pagimana
Kec. Pagimana 1 Unit Reses
- Pengadaan Ruang Periksa
dan Perlengkapan Poskesdes
Pakowa Kec. Pagimana
Kec. Pagimana 1 Unit Reses
- Pembangunan Pagar Polindes
Bungawon Kec. Luwuk Timur 1 Unit Reses
- Pembangunan Pagar Polindes
Pohi Kec. Luwuk Timur Kec. Luwuk Timur 1 Unit Reses
- Pagar Poskesdes Baya Luwuk
Timur Kec. Luwuk Timur 1 Unit Reses
- Pembangunan Pagar
Poskesdes Pohi Kec. Luwuk
Timur
Kec. Luwuk Timur 1 Unit Reses
- Pembangunan Pagar
Poskesdes Trans Pohi Kec.
Luwuk Timur
Kec. Luwuk Timur 1 Unit Reses
- Pembangunan pagar
posksdes Soho Kec. Luuwuk 1 Unit Reses
- Rehab poskesdes Mahaas Kec. Luwuk
Selatan 1 Unit Reses
- Rehabilitasi Polindes dan
Ruang Bersalin Sayambongin
Kec. Nambo
Kec. Nambo 1 Unit Reses
- Pembangunan pagar
poskesdes Argo Mulyo Kec.
Moilong
Kec. Moilong 1 Unit Reses
- Pembangunan pagar
poskesdes Karya Jaya Kec.
Moilong
Kec. Moilong 1 Unit Reses
- Rehab Polindes Mulyoharjo Kec. Moilong 1 Unit Reses - Rehab Polindes Moilong Kec. Moilong 1 Unit Reses
- Rehab Pagar Poskesdes
Lumpoknyo Kec. Luwuk 1 Unit Reses
- Rehab berat polindes Mekar
Sari Kec. Toili Barat Kec. Toili Barat 1 Unit Reses
- Rehabilitasi Poskesdes
Sindang sari Kec. Toili Barat Kec. Toili Barat 1 Unit Reses
- Pembangunan Polindes
Mantawa Toili Barat Kec. Toili Barat 1 Unit Reses
f. Rehabilitasi Sedang / Berat
Puskesmas
Jumlah Rehabilitasi Sedang
/ Berat Puskesmas
- Rehabilitasi Puskesmas
Bualemo Kec. Bualemo 1 Unit Musrenbang
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
63
- Rehabilitasi Puskesmas Toili II
Kec. Toili Kec. Toili 1 Unit Musrenbang
- Rehabilitasi Ruang Pelayanan
Puskesmas Kampung Baru Kec. Luwuk 1 Unit Reses
g. Rehabilitasi Sedang / Berat
Puskesmas Pembantu
Jumlah Rehabilitasi Sedang
/ Berat Puskesmas
Pembantu
- Rehabilitasi Pustu Tuntung
Kec. Bunta Kec. Bunta 1 Unit Musrenbang
- Rehabilitasi Ringan Pustu
Bakung Kec. Batui Kec. Batui 1 Unit Musrenbang
- Rehabilitasi Pustu Uwe Mea
Kec. Toili Kec. Toili 1 Unit Musrenbang
- Rehabilitasi Pustu Cendana
Pura Kec. Toili Kec. Toili 1 Unit Musrenbang
- Rehabilitasi Pustu Singkoyo
Kec. Toili Kec. Toili 1 Unit Musrenbang
- Rehab Pustu Bima Karya Kec.
Bualemo Kec. Bualemo 1 Unit Reses
- Rehabilitasi Pustu Boitan Kec. Luwuk Timur 1 Unit Reses
- Rehabilitasi Pustu Babang
Buyangge Kec. Kintom Kec. Kintom 1 Unit Reses
- Rehab Pustu Moilong Kec. Moilong 1 Unit Reses
- Rehab Pustu Minakarya Kec. Moilong 1 Unit Reses
- Rehabilitasi Pustu Mantawa
Kec. Toili Barat Kec. Toili Barat 1 Unit Reses
h.
Pembangunan / Rehabilitasi
Sedang / Berat Rumah Dokter /
Paramedis
Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi
Sedang/Berat Rumah Dokter/Paramedis
- Rehab Berat Rumah Dinas
Dokter Puskesmas Bualemo Kec. Bualemo 1 Unit Musrenbang
- Rehab Ringan Rumah Dinas
Paramedis Puskesmas
Bualemo
Kec. Bualemo 1 Unit Musrenbang
- Rehabilitasi Rumah Dinas
Paramedis Kel. Dale-Dale Kec.
Balantak
Kec. Balantak 1 Unit Musrenbang
- Rehabilitasi Rumah Paramedis Puskesmas Sinorang Kec. Batui Selatan
Kec. Batui
Selatan 1 Unit Musrenbang
- Rehabilitasi Rumah Dokter Puskesmas Toili II Kec. Toili
Kec. Toili 1 Unit Musrenbang
- Rehabilitasi Rumah Paramedis Puskesmas Toili II Kec. Toili
Kec. Toili 1 Unit Musrenbang
- Pembangunan rumah tenaga kesehatan Lobu
Kec. Lobu 1 Unit Reses
- Pembangunan Perumahan Dokter Umum Kec. Pagimana
Kec. Lobu 1 Unit Reses
- Pembangunan Rumah Dinas Dokter Puskesmas Toili I Kec. Moilong
Kec. Moilong 1 Unit Reses
- Pembangunan Rumah Dinas Paramedis Puskesmas Toili I Kec. Moilong
Kec. Moilong 1 Unit Reses
4 Program Pengadaaan, Peningkatan Sarana dan prasarana, rumah sakit /
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
64
rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
a. Pembangunan Rumah Sakit
Jumlah
Pembangunan/Penambahan
Ruang Rumah Sakit
- Pembangunan Rumah Sakit
Pratama Kecamatan Balantak Kec. Balantak 1 Unit Musrenbang
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan
kegiatan Dinas Kesehatan selama tahun 2019 beserta prognosis. Sebelum
merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan
telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah
untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di
daerah.
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Telaahan terhadap kebijakan nasional menyangkut arah kebijakan dan
prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan
fungsi perangkat daerah Dinas Kesehatan. Sasaran Pembangunan
Kesehatan pada RPJMN 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :
a. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat;
b. Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak
menular;
c. Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan;
d. Meningkatnya perlindungan finansial, ketersediaan, penyebaran dan
mutu obat serta Sumber Daya Kesehatan.
Permasalahan kesehatan yang muncul di Kabupaten Banggai antara
lain :
a. Lingkungan strategis baik internal maupun eksternal yang masih
kurang mendukung pembangunan kesehatan. Pada masa yang
akan datang tuntutan akselerasi pembangunan kesehatan
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
65
memerlukan perhatian dengan dukungan lingkungan yang kondusif
termasuk dukungan komitmen pemerintah daerah baik eksekutif
maupun legislatif.
b. Pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang
bermutu belum maksimal terutama pada daerah terpencil dan
kepulauan serta perhatian pada masyarakat miskin dan kelompok
berisiko masih perlu mendapatkan perhatian yang optimal.
c. Pemerataan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia
kesehatan belum sepenuhnya menunjang penyelenggaraan
pembangunan kesehatan.
d. Terjadinya kecenderungan peningkatan penyakit tidak menular
seperti Hipertensi, Diabetes Melitus (DM), Jantung dan Stroke yang
mempunyai kontribusi besar terhadap angka kesakitan dan
kematian.
e. Belum semua penduduk terutama penduduk miskin dan kelompok
rentan lainnya mempunyai jaminan kesehatan sehingga target
pencapaian universal coverage belum dapat tercapai sesuai yang
diharapkan.
f. Pemberdayaan masyarakat, advokasi kesehatan untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
kesehatan masih terbatas.
g. Sarana dan prasarana kesehatan puskesmas dan jaringannya pada
umumnya masih terbatas, sehingga kurang mendukung dan
menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan yang prima.
h. Anggaran pembiayaan kesehatan masih terfokus pada alokasi
upaya kuratif sehingga diperlukan peningkatan anggaran kesehatan
di daerah sesuai dengan amanat undang-undang kesehatan.
Telaahan terhadap kebijakan pembangunan kesehatan baik di
tingkat Pusat maupun Provinsi, merupakan masukan bagi penyusunan
Rencana Kerja Perubahan(Renja) Perangkat Daerah Dinas kesehatan
Kabupaten Banggai, dimana diharapkan adanya sinergisitas kebijakan
pembangunan kesehatan mulai dari tingkat pusat hingga daerah,
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
66
sehingga pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Banggai
dapat menyentuh sasaran yang tepat.
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KESEHATAN
Tujuan Renja disusun merupakan penjabaran atau
implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu terselenggaranya
pembangunan yang merata dan berkelanjutan dalam rangka mencapai
derajat kesehatan yang setinggi tingginya. Dengan diformulasikannya
tujuan strategis ini maka dapat secara tepat mengetahui apa yang
harus dilaksanakan dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu
satu tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan
kemampuan yang dimiliki.
Konteks pembangunan kesehatan Kab. Banggai oleh Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah di rumuskan dalam ruang lingkup
misi ke enam yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan
daya saing Daerah serta melalui tujuan yang ingin dicapai yakni
Meningkatkan Indeks Pembangunan Kesehatan.
Berdasarkan misi tersebut, maka telah dirumuskan tujuan dan
sasaran pembangunan kesehatan di Kabupaten Banggai antara lain :
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
67
Tabel. 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD
Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021
NO TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET KINERJA TAHUN SASARAN PADA TAHUN KE-
2017 2018 2019 2020 2021
1
MENINGKATKAN TATA KELOLA DINAS KESEHATAN YANG BAIK, BERSIH DAN AKUNTABEL
INDEKS REFORMASI BIROKRASI DINAS KESEHATAN
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KESEHATAN
NILAI AKUNTABILITAS KINERJA
BB BB A A A
2
MENINGKATKA
N KUALITAS PEMBANGUNA
N KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN BANGGAI
USIA
HARAPAN HIDUP
MENINGKATN
YA INDIKATOR DERAJAT
KESEHATAN MASYARAKAT KABUPTEN BANGGAI
ANGKA
KEMATIAN IBU
200/100.
000 KH
190/100.
000 KH
180/100.
000 KH
160/100.
000 KH
150/10
0.000 KH
ANGKA
KEMATIAN BAYI (AKB)
10/1000
KH
9/1000
KH
8/1000
KH
7/1000
KH
6/1000
KH
ANGKA KEMATIAN
BAYI (AKB)
10/1000 KH
9/1000 KH
8/1000 KH
7/1000 KH
6/1000 KH
PERSENTASE BALITA STUNTING
35% 32% 30% 27% 25%
INDEKS KELUARGA SEHAT
40% 60% 80% 90% 100%
ANGKA KESAKITAN DAN KEMATIAN AKIBAT PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK
MENULAR
< 1% < 1% < 1% < 1% < 1%
MENINGKATNYA
PEMERATAAN AKSES DAN PELAYANAN KESEHATAN
BERKUALITAS
CAKUPAN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (UHC)
70% 90% 100% 100% 100%
PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN TERAKREDITASI DAN TERSTANDARISASI
100% 100% 100% 100% 100%
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
68
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN
Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk
mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program
dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu
untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai
sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan
dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi,
menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang
yang ada.
Penetapan program dan kegiatan tahun 2019 didasarkan pada
beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan antara lain :
a. Pencapaian visi dan misi perangkat daerah
b. Pencapaian SDG’s
c. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan IKK.
Program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai yang
direncanakan untuk Periode Tahun 2019 terdiri dari 25 progam dan
103 kegiatan dengan sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
didasarkan pada penetapan prioritas usulan musrenbang, pokok
pikiran DPRD maupun usulan teknokratis, road map penanggulangan
masalah kesehatan berdasarkan evidence based serta road map
standarisasi pelayanan kesehatan melalui akreditasi puskesmas yang
telah disepakati dengan Kementerian Kesehatan. Adapun program dan
kegiatan tahun 2019 dari berbagai sumber dana serta perkiraan maju
tahun 2020 beserta prognosisnya dapat dilihat dilampiran tabel. 3.2.
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
69
Tabel 3.2 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN BANGGAI
Nama OPD : Dinas Kesehatan Sumber Dana : APBD
No. Kode
Program/ Kegiatan
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
RENCANA TAHUN 2019 (N)
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KESEHATAN
1 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase peningkatan layanan perkantoran
100%
9.037.500.000
100%
9.151.161.000
01.01 Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah Penyediaan jasa surat menyurat
Luwuk 12 bulan
9.600.000 APBD
12 bulan
4.800.000
01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Luwuk, Rumah Sakit Pratama
12 bulan
258.500.000 APBD
12 bulan
265.000.000
01.08 penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor
Luwuk, Rumah Sakit Pratama
12 bulan
113.300.000 APBD
12 bulan
115.000.000
01.10 Penyediaan alat tulis kantor
Persentase Penyediaan alat tulis kantor
Luwuk, Rumah Sakit Pratama
100%
175.000.000 APBD
100%
176.750.000
01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Persentase Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Luwuk 100%
48.400.000 APBD
100%
48.884.000
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
70
01.12 Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor
Persentase Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor
Luwuk, Rumah Sakit Pratama
100%
50.000.000 APBD
100%
55.000.000
01.17 Penyediaan makanan dan minuman
Persentase Penyediaan makanan dan minuman
Luwuk 100%
75.000.000 APBD
100%
78.000.000
01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Persentae Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Luar Daerah 100%
265.000.000 APBD
100%
275.000.000
01.19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Dalam daerah 26 PKM
60.000.000 APBD
26 PKM
65.000.000
01.20 Penyediaan jasa administrasi perkantoran
Jumlah Penyediaan jasa administrasi perkantoran
Luwuk, Rumah Sakit Pratama
12 bulan
7.982.700.000 APBD
12 bulan
8.062.5270.000
2 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur
100%
3.405.520.000
100%
3.731.402.000
02.03 Pembangunan gedung kantor
Persentase Pembangunan gedung kantor
Luwuk 100% 709.500.000 APBD
100% 716.595.000
02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Persentase Pengadaan kendaraan Dinas/ Operasional
Luwuk 100% 700.000.000 APBD
100% 710.000.000
02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Persentase pengadaan perlengkapan gedung kantor
Luwuk 100% 260.700.000 APBD
100% 263.307.000
02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor
Persentase pengadaan peralatan gedung kantor
Luwuk 100% 150.000.000 APBD
100% 151.500.000
02.10 Pengadaan meubelair Persentase Pengadaan meubelair
Luwuk 100% 1.091.320.000 APBD
1.300.000.000
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
71
02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Persentase Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Luwuk 100% 200.000.000 APBD
100% 250.000.000
02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Persentase Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Luwuk 100%
144.000.000 APBD
100%
180.000.000
02.42 Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor Jumlah Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Luwuk 1 Unit 150.000.000 APBD
1 Unit 160.000.000
3 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur
100%
345.000.000
100%
412.500.000
03.01 Pengadaan mesin/kartu absensi
Jumlah pengadaan mesin/kartu absensi
Luwuk - -
1 Unit 50.000.000
03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Luwuk 138 Pasang 172.500.000 APBD
145 Pasang 181.250.000
03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Luwuk 138 Pasang 172.500.000 APBD
145 Pasang 181.250.000
4 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase peningkatan kinerja SDM aparatur
100%
22.000.000
100%
25.000.000
Persentase Tenaga Kesehatan yang memiliki STR Kompetensi
85% 185.000.000
90% 188.000.000
05.01 Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah SDM kesehatan yang mengikuti pelatihan/ pendidikan formal/informal
Luwuk 30 SDM
Kesehatan 150.000.000 APBD
35 SDM Kesehatan
150.000.000
05.04 Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur
Jumlah Kunjungan lapangan pembinaan pemantauan kerja aparatur
Luwuk 26 PKM 22.000.000 APBD
27 PKM
25.000.000
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
72
Jumlah Laporan Kebutuhan SDM Kesehatan
Luwuk 1 Laporan 35.000.000 APBD
1 Laporan 38.000.000
5 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Akuntabiltas Dokumen LAKIP
100% 146.000.000
100% 150.840.000
06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
Jumlah Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
Luwuk 2 dokumen 27.000.000 APBD
2 dokumen 28.000.000
06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Jumlah Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Luwuk 2 dokumen 35.000.000 APBD
2 dokumen 38.000.000
06.05 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran OPD
Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran OPD
Luwuk 7 dokumen 54.000.000 APBD
7 dokumen 54.540.000
06.09 Penyusunan laporan inventarisasi aset PEMDA Banggai (OPD)
Jumlah laporan inventarisasi aset PEMDA Banggai (OPD)
Luwuk 1 dokumen 30.000.000 APBD
1 dokumen 30.300.000
6 07 Program Pengembangan Sistem Informasi/Data
Persentase peningkatan pengembangan SIK
100% 754.000.000
100% 741.525.000
Persentase Peningkatan Pengembangan SDM Kesehatan
100% 60.000.000
100% 68.000.000
07.01 Pemutakhiran Sistem Informasi Data Base
Jumlah dokumen pemutakhiran data SP2TP
Luwuk 1 Dokumen 68.500.000 APBD
1 Dokumen 38.000.000
07.03 Penyusunan profil Perangkat Daerah
Jumlah penyusunan dokumen profil kepegawaian
Luwuk 1 dokumen 25.000.000 APBD
1 dokumen 28.000.000
Jumlah penyusunan dokumen profil kesehatan dan data dasar Puskesmas
Luwuk 2 dokumen 45.000.000 APBD
2 dokumen 28.000.000
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
73
Jumlah dokumen profil SDM Kesehatan
Luwuk 1 dokumen 25.000.000 APBD
1 dokumen 30.000.000
07.05 Pemutakhiran data kepegawaian Jumlah dokumen
pemutakhiran data SDM Luwuk 1 Dokumen 35.000.000 APBD
1 Dokumen 38.000.000
Jumlah penyusunan dokumen analisis jabatan dan evaluasi jabatan
Luwuk 2 Dokumen 35.000.000 APBD
2 Dokumen 38.000.000
07.06 Pemutakhiran Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Puskesmas yang
menerapkan SIKDA Generik Luwuk 19 PKM 580.500.000 APBD
24 PKM 609.525.000
7 08
Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan
Persentase Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan
100% 70.000.000
100% 73.350.000
08.02
Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan dan kegiatan (08.02)
Jumlah Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan dan kegiatan di Puskesmas
Luwuk 26 PKM 35.000.000 APBD
27 PKM 38.000.000
08.03
Penyelenggaraan penilaian hasil pelaksanaan kontrak (PHO/FHO)
Persentase Pelaksanaan pemeriksaan hasil pekerjaan
Kab. Banggai 100% 30.000.000 APBD
100% 30.300.000
Jumlah Dokumen hasil penilaian PHO/FHO
Luwuk 2 Dokumen 5.000.000 APBD
2 Dokumen 5.050.000
8 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Persentase obat dan PKRT yang tersedia di Puskesmas dan jaringannya
100% 4.089.090.800
100% 4.226.000.000
15.01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Jumlah obat, BHP, Pengisian Tabung Oksigen yang tersedia di Puskesmas dan jaringannya
Puskesmas di Kab. Banggai
3 jenis 3.605.438.000 APBD, DAK
3 jenis 3.700.000.000
15.05 Peningkatan mutu dan penggunaan obat dan PKRT
Jumlah Pelaksanaan Distribusi Obat dan e-Logistik di Puskesmas dan Jaringannya
Puskesmas di Kab. Banggai
26 PKM 413.652.800 APBD, DAK
27 PKM 418.000.000
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
74
Persentase pelaksanaan pengawasan mutu sarana Produksi PKRT
Kecamatan di Kab. Banggai
100% 17.500.000 APBD
100% 35.000.000
Persentase pelaksanaan pengawasan mutu sarana Distribusi PKRT
Kecamatan di Kab. Banggai
100% 17.500.000 APBD
100% 35.000.000
15.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketersediaan obat di Puskesmas dan Jaringannya
Luwuk dan Puskesmas
26 PKM 35.000.000 APBD
27 PKM 38.000.000
9 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Persentase pelayanan kesehatan dasar pada ibu hamil dan bersalin sesuai standar
100% 2.000.000.000
100% 2.020.000.000
Persentase pelayanan kesehatan di tempat kerja
100% 35.000.000
100% 38.000.000
Persentase peningkatan Ketersediaan Alat Kesehatan
100% 7.044.225.000
100% 7.602.352.691
Persentase Peningkatan mutu dan kinerja pelayanan Puskesmas
85% 704.834.000
90% 200.000.000
Persentase Peningkatan pelayanan kesehatan haji
100% 275.000.000
100% 280.000.000
Persentase Peningkatan pelayanan kesehatan matra dan krisis kesehatan
100% 400.000.000
100% 404.000.000
Persentase Peningkatan pelayanan kesehatan tradisional
100% 45.000.000
100% 50.000.000
Persentase Pemanfaatan Dana Operasional Puskesmas dan Jaringannya
100% 19.909.000.000
100% 20.458.090.000
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
75
16.08
Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Kesehatan termasuk Obat Generik Esensial
Persentase peralatan dan perbekalan kesehatan yang tersedia di Puskesmas dan jaringannya
Puskesmas 100% 7.044.225.000 DAK 100% 7.602.352.691
16.12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan di daerah terpencil
Darcil 2 darcil 40.700.000 APBD 3 darcil 45.000.000
16.16 Kerjasama pelayanan Dokter Ahli
Jumlah kunjungan Dokter Ahli ke PKM
Puskesmas 4 kali 50.000.000 APBD 6 Kali 55.000.000
16.17 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
Persentase Penyediaan dana operasional Puskesmas dan jaringannya
Luwuk 100% 4.909.000.000 APBD 100% 4.958.090.000
16.18 Bantuan Operasional Kesehatan
Persentase penyediaan dana Bantuan Operasional Kesehatan
Luwuk 100% 15.000.000.000 DAK 100% 15.000.000.000
16.19 Jaminan Persalinan Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan jampersal
Luwuk 100% 2.000.000.000 DAK 100% 2.020.000.000
16.20 Akreditasi Puskesmas Jumlah puskesmas yang dilakukan survei penilaian akreditasi
Puskesmas 2 PKM 614.134.000 DAK 27 PKM 100.000.000
16.21 Pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan kesehatan pada penyehat tradisional
Luwuk 27 PKM 45.000.000 APBD 27 PKM 50.000.000
16.22 pelayanan kesehatan kerja
Persentase Pembinaan dan pelayanan kesehatan pada pekerja formal dan informal
Luwuk 100% 35.000.000 APBD 100% 38.000.000
16.23 Pelayanan Kesehatan Matra dan Krisis Kesehatan
Persentase pelaksanaan SPGDT, PSC dan P3K
Luwuk 100% 400.000.000 APBD 100% 404.000.000
16.24 Pelayanan kesehatan haji Jumlah pelayanan pemeriksaan kesehatan Calon Jamaah haji
Luwuk 2 kali 275.000.000 APBD 2 kali 280.000.000
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
76
10 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan
Persentase Peningkatan pengawasan industri rumah tangga
100% 120.000.000
100% 151.000.000
17.02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Jumlah kunjungan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Puskesmas di Kab. Banggai
23 Kec. 35.000.000 APBD
23 Kec. 38.000.000
17.03 Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan
Persentase Ketersediaan alat-alat dan bahan laboratorium kesehatan
Luwuk 100% 50.000.000 APBD
100% 75.000.000
17.06 Pengawasan dan Pengendalian Terpadu Sediaan Farmasi
Persentase pelaksanaan pengawasan apotik dan toko obat
Kecamatan di Kab. Banggai
100% 35.000.000 APBD
100% 38.000.000
11 19
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
Persentase Rumah Tangga Sehat
85% 303.085.000
90% 318.000.000
Persentase Pelayanan Kesehatan Jasmani dan Olahraga
100% 40.000.000
100% 45.000.000
19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Persentase Rumah tangga ber PHBS
Desa di Kab. Banggai
85% 44.000.000 APBD
90% 45.000.000
19.06 Pengembangan desa siaga
Persentase pembentukan, pembinaan dan pelatihan kader desa siaga aktif
Desa di Kab. Banggai
85% 57.000.000 APBD
890 60.000.000
19.07 Lomba-lomba bidang kesehatan
Jumlah kunjungan penilaian dan lomba bidang kesehatan
Desa di Kab. Banggai
1 Kali 77.000.000 APBD
1 Kali 80.000.000
19.08 Peningkatan KIE Persentase pengadaan sarana KIE pendukung upaya promkes
Luwuk 100% 30.085.000 APBD
100% 35.000.000
19.09 Pengembangan UKBM Persentase pembinaan dan pemberdayaan posyandu
Kecamatan di Kab. Banggai
100% 95.000.000 APBD
100% 98.000.000
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
77
19.10 Pelayanan kesehatan olahraga dan kebugaran
Jumlah pembinaan kegiatan kesehatan olahraga
Puskemas di Kab. Banggai
12 Kali 40.000.000 APBD
12 Kali 45.000.000
12 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Prevalensi Ibu Hamil KEK dan Anemia
20% 51.975.000
100% 55.000.000
Prevalensi Balita Gizi Buruk < 1% 437.605.000
< 1% 525.000.000
20.01 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
Jumlah laporan hasil pemetaan balita berdasarkan indeks growth trajectory
Luwuk 1 laporan 66.605.000 APBD
1 laporan 70.000.000
20.02 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
Persentase ibu hamil KEK dan anemia yang mendapatkan intervensi penanganan gizi
Luwuk, Puskesmas 100% 51.975.000 APBD
100% 55.000.000
Persentase Balita Penderita gizi buruk mendapat PMT pemulihan
Luwuk, Puskesmas 100% 188.000.000 APBD
100% 190.000.000
20.03
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
Persentase balita gizi buruk dengan tanda klinis yang mendapatkan suplemen makanan dan vitamin
Puskesmas 100% 55.000.000 APBD
100% 100.000.000
20.04
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
Persentase Program PIS PK yang dilaksanakan oleh TPG dan Kader
Luwuk 85% 88.000.000 APBD
90% 90.000.000
20.05 Penanggulangan gizi lebih
Persentase balita gizi lebih mendapatkan penanggulangan masalah gizi
Luwuk 95% 40.000.000 APBD
100% 75.000.000
13 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Persentase Kecamatan Sehat
85% 380.000.000
85%
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
78
21.01 Pengkajian Pengembangan lingkungan sehat
Jumlah laporan hasil kajian pengembangan lingkungan sehat
Desa di Kab. Banggai
1 Laporan 50.000.000 APBD
1 Laporan 50.500.000
21.03 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
Persentase pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
Luwuk 100% 55.000.000 APBD
100% 55.550.000
21.05 Pengembangan lingkungan sehat
Jumlah desa yang melaksanakan STBM
Desa di Kab. Banggai
203 Desa/ Kel 200.000.000 APBD
203 Desa/Kel 250.000.000
21.06 Percepatan pengembangan sanitasi masyarakat
Jumlah Puskesmas yang mengimplementasikan program PPSP
Desa di Kab. Banggai
26 PKM 40.000.000 APBD
27 PKM 45.000.00
21.07 Pemeriksaan air, makanan dan lingkungan
Persentase pelayanan pemeriksaan mutu air, makanan
Desa di Kab. Banggai
100% 35.000.000 APBD
100% 38.000.000
14 22
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Wabah
persentase penderita penyakit menular yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
100% 1.123.000.000
100% 1.134.230.000
Persentase UCI Desa 100% 50.000.000
100% 50.000.000
Persentase penanggulangan KLB dan Wabah
100% 40.000.000
100% 40.400.000
22.01 Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk
Persentase pelaksanaan fogging / PSN di kecamatan
Luwuk 100% 290.000.000 APBD
100% 292.900.000
22.03 Pengadaan vaksin penyakit menular
Jumlah pengadaan vaksin penyakit menular
Luwuk 308 vial 118.000.000 APBD
308 Vial 119.180.000
22.05
Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (filariasi, ISPA, Diare, TB Paru, Kusta, Rabies, Malaria, HIV dan DBD)
Persentase pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah (filariasi, ISPA, Diare, TB Paru, Kusta, Rabies, Malaria, HIV dan DBD)
Luwuk 100% 715.000.000 APBD
100% 722.150.000
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
79
22.08 Peningkatan imunisasi komprehensif
Persentase imunisasi lengkap bayi usia (0-11)
Dalam dan Luar Daerah
100% 50.000.000 APBD
100% 50.000.000
22.09 Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah
Persentase Desa Mengalami KLB Yang Ditangani < 24 Jam
Desa di Kab. Banggai
100% 40.000.000 APBD
100% 40.400.000
15 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Persentase Evaluasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan
100% 641.000.000
100% 243.410.000
23.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Puskesmas di Kab. Banggai
26 PKM 241.000.000 APBD
27 PKM 243.410.000
23.07 Akreditasi Rumah Sakit Jumlah Rumah Sakit yang dikareditasi
RS Pratama Kec. Pagimana
1 RS 400.000.000 DAK
100% -
16 25
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
Persentase pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
100% 13.438.512.114.000
100% 14.063.475.000
25.01 Pembangunan puskesmas
Jumlah Pembangunan puskesmas
Puskesmas di Kab. Banggai
10 unit 2.000.000.000 APBD, DAK
15 Unit 3.253.475.000.
25.02 Pembangunan Puskesmas Pembantu
Jumlah Pembangunan Puskesmas Pembantu
Kec. Nuhon, Bualemo, Luwuk
Timur, Luwuk Utara 4 unit 750.000.000 APBD
8 Unit 1.500.000.000
25.04 Pengadaan puskesmas keliling
Jumlah Pengadaan puskesmas keliling
13 unit 1.673.537.114 DAK
7 Unit 1.700.000.000
25.19 Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Rawat Inap
Jumlah Puskesmas yang meningkat statusnya
Kec. Simpang Raya 1 Unit 519.275.000 DAK
0 0
25.23 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Puskesmas di Kab. Banggai
26 PKM 55.000.000 APBD
27 PKM 60.000.000
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
80
25.24 Pembangunan / Rehab Poskesdes
Jumlah Pembangunan / Rehab Poskesdes
Kec. Nambo, Simpang Raya,
Lobu, Pagimana, Luwuk Timur, Luwuk,
Luwuk Selatan, Nambo, Moilong,
Luwuk, Toili Barat, Toili, Batui Selatan
23 unit 4.275.000.000 APBD
17 Unit 3.000.000.000
25.25 Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas
Jumlah Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas
Kec. Simpang Raya, Balantak, Balantak
Utara, Balantak Selatan, Bualemo
5 unit 1.915.700.000 APBD, DAK
6 Unit 2.000.000.000
25.26 Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas Pembantu
Jumlah Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas Pembantu
Kec. Bualemo, Luwuk Timur,
Kintom, Moilong, Toili Barat, Bunta
8 unit 1.450.000.000 APBD
9 Unit 1.700.000.000
25.43
Pembangunan / Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dokter / Paramedis
Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dokter/Paramedis
Kec. Lobu, Pagimana, Moilong
4 Unit 800.000.000 APBD
5 Unit 850.000.000
17 26
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata (26)
Persentase pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
100% 3.742.395.000
100% 2.987.300.000
26.01 Pembangunan rumah sakit
Jumlah Pembangunan rumah sakit
RS. Pratama Kec. Pagimana
2 unit 527.100.000 DAK
0 0
26.02 Pembangunan Ruang Poliklinik Rumah Sakit
Jumlah Pembangunan Ruang Poliklinik Rumah Sakit
RS. Pratama Kec. Pagimana
1 Unit 450.000.000 DAK
1 Unit 375.000.000
26.03 Pembangunan Gudang Obat/Apotik
Jumlah Pembangunan Gudang Obat/Apotik
RS. Pratama Kec. Pagimana
1 Unit 200.000.000 DAK
0 0
26.04 Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II, III)
Jumlah Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II, III)
RS. Pratama Kec. Pagimana
1 Unit 1.013.295.000 DAK
1 Unit 850.000.000
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
81
26.18 Pengadaan alat-alat rumah sakit
Jumlah Pengadaan alat-alat rumah sakit
RS. Pratama Kec. Pagimana
1 Paket 1.000.000.000 DAK
1 Paket 1.500.000.000
26.20 Pengadaan ambulance/ mobil jenazah
Jumlah Pengadaan ambulance/ mobil jenazah
RS. Pratama Kec. Pagimana
1 Unit 300.000.000 DAK
0 0
26.23 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
Persentase Pengadaan logistik rumah sakit
Luwuk 100% 230.000.000 APBD
100% 232.300.000
26.24 Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit
Persentase Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit
Luwuk 100% 22.000.000 APBD
100% 30.000.000
18 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
Persentase masyarakat yang memiliki JKN
100% 42.034.914.000
100% 42.038.000.000
28.01 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
Jumlah masyarakat yang telah menerima kartu kepesertaan JKN
Kab. Banggai 362.917 Jiwa 41.999.914.000 APBD
374.834 Jiwa 42.000.000.000
28.08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Monitoring dan evaluasi kegiatan JKN
Puskesmas di Kab. Banggai
26 PKM 35.000.000 APBD
27 PKM 38.000.000
19 29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
Persentase pelayanan kesehatan dasar pada Bayi baru lahir sesuai standar
100% 185.000.000
100% 190.000.000
29.08 Penyelenggaraan peningkatan pelayanan kesehatan Anak Balita
Persentase kunjungan neonatus (KN)
Puskesmas di Kab. Banggai
100% 150.000.000 APBD
100% 152.000.000
Persentase pelayanan SKDN di posyandu
Desa di Kab. Banggai
90% 35.000.000 APBD
95% 38.000.000
20 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan Lansia
Persentase Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar
100% 40.000.000
100% 45.000.000
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
82
30.06 Pelayanan Kesehatan Jumlah Puskesmas yang melaksanakan posbindu lansia
Puskesmas di Kab. Banggai
26 PKM 40.000.000 APBD
27 PKM 45.000.000
21 31 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
Persentase peningkatan mutu pengawasan TTU dan TPM
100% 70.000.000
100% 76.000.000
31.02
Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan hasil produksi rumah tangga
Persentase pembinaan dan pengawasan keamanan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
Kecamatan di Kab. Banggai
100% 35.000.000 APBD
100% 38.000.000
31.03
Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Kesehatan Makanan Restaurant
Persentase pembinaan dan pengawasan keamanan kesehatan makanan
Kecamatan di Kab. Banggai
100% 35.000.000 APBD
100% 38.000.000
22 32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Persentase pelayanan kesehatan dasar pada ibu hamil dan bersalin sesuai standar
100% 255.000.000
100% 266.000.000
Persentase pelayanan kesehatan anak remaja sesuai standar
100% 35.000.000
100% 38.000.000
32.04 Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
Persentase Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal care ( K1 s/d K4)
Puskesmas di Kab. Banggai
100% 150.000.000 APBD
100% 152.000.000
Persentase ibu hamil dengan komplikasi yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Puskesmas di Kab. Banggai 100% 35.000.000 APBD
100% 38.000.000
Persentase Ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan
Puskesmas di Kab. Banggai 100% 35.000.000 APBD
100% 38.000.000
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan posyandu prakonsepsi
Puskesmas di Kab. Banggai 27 PKM 35.000.000 APBD
27 PKM 38.000.000
32.05
Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Remaja
Persentase pelayanan kesehatan reproduksi dan prakonsepsi pada remaja
Puskesmas di Kab. Banggai 100% 35.000.000 APBD
100%
38.000.000
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
83
23 34 Program Pencegahan Penyakit Tidak Menular
persentase penderita penyakit tidak menular yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
100% 115.000.000
100% 126.000.000
34.01 Pencegahan Penyakit Tidak Menular
persentase penderita penyakit tidak menular yang ditemukan dan ditangani sesuai standar
Desa di Kab. Banggai
100% 45.000.000 APBD
100% 50.000.000
Prevalensi merokok usia < 18 tahun
Desa di Kab.
Banggai 25% 35.000.000 APBD
20% 38.000.000
34.07 Pelayanan kesehatan jiwa dan Napza
Persentase ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan
Desa di Kab. Banggai
100% 35.000.000 APBD
100% 38.000.000
24 35 Program Sarana dan Prasarana Kesehatan
Persentase peningkatan Alat Kesehatan yang bermutu dan akurat
100% 169.400.000
100% 175.000.000
35.01 Standarisasi alat kesehatan
Persentase kalibrasi alat kesehatan
Puskesmas di Kab. Banggai
100% 169.400.000 APBD
100% 175.000.000
25 36 Program Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah (dst)
Persentase pelayanan kesehatan anak usia sekolah dasar sesuai standar
100% 35.000.000
100% 38.000.000
36.01 Penjaringan kesehatan anak sekolah (dst)
Persentase Supervisi Penjaringan kesehatan anak sekolah
Puskesmas di Kab. Banggai
100% 35.000.000 APBD
100% 38.000.000
TOTAL 111.834.055.914 112.864.085.691
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
84
BAB. IV
RENCANA KERJA PERUBAHANDAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI
Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam
bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan
sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai
dengan tugas dan fungsi, sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut
kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang
dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output)
dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Dinas Kesehatan
Tahun 2019 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara
langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi
pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan
pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi. Pagu indikatif sebagai
wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk
penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas
yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan
acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja
PerubahanPerangkat Daerah (Renja-PD).
Rencana Kerja Perubahanberupa program dan kegiatan sebagai
instrument pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2019 dan
prakiraan maju
Tahun 2020 disajikan pada Tabel 3.2 diatas. Penyajian program dan kegiatan
dilakukan berdasarkan Renstra tahun 2016-2021 dan RKPD tahun 2019
yang sudah ditetapkan. Tujuan Dinas Kesehatan berdasarkan arah
kebijakan tahun 2019 dalam RPJMD adalah meningkatkan indeks
pembangunan kesehatan dengan sasaran strategis yakni meningkatnya status
kesehatan masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, program
prioritas Dinas Kesehatan Tahun 2019 adalah Jaminan Kesehatan bagi seluruh
masyarakat Kabupaten Banggai, penanggulangan stunting, Gerakan
Masyarakat Sehat (GERMAS) serta pelaksanaan Program Indonesia Sehat
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
85
melalui pendekatan keluarga. Disamping itu, untuk dapat mencapai tujuan dan
sasaran Dinas Kesehatan, pada tahun 2019 didukung juga oleh 25 Program dan
103 Kegiatan.
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
86
BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja Perubahan(Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai
tahun 2019 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan dan Rancangan awal RKPD
(Rencana Kerja PerubahanPemerintah Daerah) Kabupaten Banggai Tahun 2019,
yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2019.
Rencana Kerja Perubahanmemuat tujuan dan sasaran, program
kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam
rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas
Kesehatan Kabupaten Banggai. Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian
sumber daya lain yang dimiliki Dinas Kesehatan, penyusunan Renja diharapkan
mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan
lingkungan strategis baik di internal Dinas Kesehatan bersama dengan
jajarannya serta Pemerintah Daerah.
Akhirnya dengan tersusunnya Renja Dinas Kesehatan Kabupaten
Banggai tahun 2019 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu
mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen
RKPD yang akan sekaligus mencapai visi dan misi pemerintah Daerah
Kabupaten Banggai periode 2016-2021.
Luwuk, Juni 2018
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANGGAI
Dr. dr. ANANG S. OTOLUWA, MPPM
NIP.19670121 199803 1 006