40
Oficialía Mayor Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2012 CLAVE : 11CD01 UNIDAD COMPRADORA: INSTITUTO TECNICO DE FORMACION POLICIAL Resumen Presupuestal Capítulo 1000 Servicios Personales 3,060,956.00 Capítulo 2000 Materiales y Suministros 6,686,446.00 Capítulo 3000 Servicios Generales 7,390,000.00 Capítulo 4000 Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias 35,000,000.00 __________________________ TOTAL 52,137,402.00 Resumen de Procedimientos de Adquisición Programados de Conformidad con la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal Artículo 1 35,740,460.00 Artículo 30 11,964,535.50 Artículo 54 822,690.00 Artículo 55 3,609,716.50 __________________________ SUMAS IGUALES 52,137,402.00 Diferencia: 0.00 Vo.Bo. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO NOMBRE: LIC. RAMÓN GONZÁLEZ JAMESON NOMBRE MTRO. JORGE ALEJANDRO ROJAS FERNANDEZ CARGO DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN CARGO COORDINADOR ADMINISTRATIVO TELÉFONO 54902902 TELÉFONO 54902906 FIRMA: FIRMA: 1/1 22-02-2012 10:47:11

Resumen Presupuestal Resumen de Procedimientos de ......Vo.Bo. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO NOMBRE: LIC. ... 55 PIEZA€ 300 35.21 10,563.00 C210000000-4 208,00

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Resumen Presupuestal Resumen de Procedimientos de ......Vo.Bo. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO NOMBRE: LIC. ... 55 PIEZA€ 300 35.21 10,563.00 C210000000-4 208,00

Oficialía MayorDirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2012

CLAVE : 11CD01

UNIDAD COMPRADORA: INSTITUTO TECNICO DE FORMACION POLICIAL

Resumen Presupuestal

Capítulo 1000 Servicios Personales 3,060,956.00

Capítulo 2000 Materiales y Suministros 6,686,446.00

Capítulo 3000 Servicios Generales 7,390,000.00

Capítulo 4000 Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias 35,000,000.00

__________________________

TOTAL 52,137,402.00

Resumen de Procedimientos de Adquisición Programadosde Conformidad con la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal

Artículo 1 35,740,460.00

Artículo 30 11,964,535.50

Artículo 54 822,690.00

Artículo 55 3,609,716.50

__________________________

SUMAS IGUALES 52,137,402.00Diferencia: 0.00

Vo.Bo.DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO

NOMBRE: LIC. RAMÓN GONZÁLEZ JAMESON NOMBRE MTRO. JORGE ALEJANDRO ROJAS FERNANDEZ

CARGO DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN CARGO COORDINADOR ADMINISTRATIVO

TELÉFONO 54902902 TELÉFONO 54902906

FIRMA: FIRMA:

1/1 22-02-2012 10:47:11

Page 2: Resumen Presupuestal Resumen de Procedimientos de ......Vo.Bo. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO NOMBRE: LIC. ... 55 PIEZA€ 300 35.21 10,563.00 C210000000-4 208,00

Oficialía MayorDirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2012

CLAVE : 11CD01UNIDAD COMPRADORA: INSTITUTO TECNICO DE FORMACION POLICIAL

CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CAPITULO: 1000 SERVICIOS PERSONALES

PARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA CABMS

1441 PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL 100,644.00

1442 PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y BOMBEROS 170,731.00

1541 VALES 2,789,581.00

IMPORTE TOTAL CAPITULO 1000 3,060,956.00

1/1 22-02-2012 10:49:28

Page 3: Resumen Presupuestal Resumen de Procedimientos de ......Vo.Bo. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO NOMBRE: LIC. ... 55 PIEZA€ 300 35.21 10,563.00 C210000000-4 208,00

Oficialía MayorDirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2012

CLAVE : 11CD01UNIDAD COMPRADORA: INSTITUTO TECNICO DE FORMACION POLICIAL

CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CAPITULO: 3000 SERVICIOS GENERALES

PARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA CABMS

3121 GAS 600,000.00

3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 50,000.00

3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 222,690.00

3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 2,426,480.00

3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DEADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO

684,500.00

3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO YTECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

360,000.00

3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS YHERRAMIENTAS

1,387,120.00

3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 1,451,210.00

3591 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 208,000.00

IMPORTE TOTAL CAPITULO 3000 7,390,000.00

1/1 22-02-2012 10:50:27

Page 4: Resumen Presupuestal Resumen de Procedimientos de ......Vo.Bo. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO NOMBRE: LIC. ... 55 PIEZA€ 300 35.21 10,563.00 C210000000-4 208,00

Oficialía MayorDirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2012

CLAVE : 11CD01UNIDAD COMPRADORA: INSTITUTO TECNICO DE FORMACION POLICIAL

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS PARTIDA DESCRIPCION ART UNI_MED CANTIDAD PRECIO U. IMPORTE

C811800002 1441PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONALCIVIL 100,644.00

C811800002-12,00 1441 PRIMA POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONALCIVIL

30-I OTROS 1 100644 100,644.00

TOTAL 1441 100,644.00

C811800004 1442PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONALDE SEGURIDAD PÚBLICA Y BOMBEROS 170,731.00

C811800004-6,00 1442 PRIMAS PARA EL SEGURO DE VIDA DELPERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

30-I CONTRATO 1 170731 170,731.00

TOTAL 1442 170,731.00

C811800000 1541VALES

2,789,581.00

C811800000-6,00 1541 VALES DE FIN DE AÑO 30-I CONTRATO 1 2789581 2,789,581.00

TOTAL 1541 2,789,581.00

C210000000 2111MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DEOFICINA 785,402.00

C210000000-4 818,00 2111 LAPIZ BICOLOR SON PINTURA O BARNIZ 55 PIEZA  300 5.36 1,608.00

C210000000-4 867,00 2111 ARILLO METALICO NEGRO DE 5/8" 55 CAJA  30 249.02 7,470.60

C210000000-3 999,00 2111 LIBRETA FORMA FRANCESA C/INDICE DE RAYA96 HOJAS

55 PIEZA  300 29.36 8,808.00

C210000000-5 282,00 2111 CARPETA TIPO REGISTRADOR, TAMAÑO CARTAPARA ARCHIVO, 2 ARGOLLAS METALICAS,PERFORACION POR EL L

55 PIEZA  300 35.21 10,563.00

C210000000-4 208,00 2111 PEGAMENTO LÌQUIDO 55 PIEZA  200 41.93 8,386.00

C210000000-4 550,00 2111 MARCADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO 55 PIEZA  300 6 1,800.00

C210000000-5 363,00 2111 Marcador fluorescente rosa 55 PIEZA  300 6 1,800.00

C210000000-4 861,00 2111 ARILLO METALICO NEGRO DE 1/4" 55 CAJA  30 249.02 7,470.60

C210000000-4 863,00 2111 ARILLO METALICO NEGRO DE 3/8" 55 CAJA  30 249.02 7,470.60

C210000000-4 841,00 2111 BROCHE PARA ARCHIVO DE 8 CMS. 55 PIEZA  220 32.05 7,051.00

C210000000-5 276,00 2111 CAJA DE CARTON MIXTA PARA ARCHIVOMUERTO TAMAÑO CARTA, TAPA INTEGRADA,PERFORACIONES LATERALES

55 PIEZA  200 26.96 5,392.00

1/36 22-02-2012 10:48:53

Page 5: Resumen Presupuestal Resumen de Procedimientos de ......Vo.Bo. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO NOMBRE: LIC. ... 55 PIEZA€ 300 35.21 10,563.00 C210000000-4 208,00

Oficialía MayorDirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2012

CLAVE : 11CD01UNIDAD COMPRADORA: INSTITUTO TECNICO DE FORMACION POLICIAL

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS PARTIDA DESCRIPCION ART UNI_MED CANTIDAD PRECIO U. IMPORTE

C210000000-5 282,00 2111 CARPETA TIPO REGISTRADOR, TAMAÑO CARTAPARA ARCHIVO, 2 ARGOLLAS METALICAS,PERFORACION POR EL L

55 PIEZA  100 36.39 3,639.00

C210000000-4 137,00 2111 CARPETA DE VINIL DE 3" ARILLO EN D T/CARTA 55 PIEZA  200 92.16 18,432.00

C210000000-5 046,00 2111 CARPETA DE ARGOLLAS VINIL 2" 55 PIEZA  250 61.22 15,305.00

C210000000-5 048,00 2111 CARPETA DE ARGOLLAS VINIL 1" 55 PIEZA  250 42.44 10,610.00

C210000000-4 099,00 2111 CINTA ADHESIVA DE 18 X 65 MTS 55 PIEZA  200 9.8 1,960.00

C210000000-5 285,00 2111 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 12MM X33MM

55 PIEZA  100 53.67 5,367.00

C210000000-4 651,00 2111 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 24 MM X65 M., DE CORTE FÁCIL

55 PIEZA  150 12.58 1,887.00

C210000000-4 436,00 2111 CINTA ADHESIVA CANELA 48 MM. x 150 55 PIEZA  200 40.9 8,180.00

C210000000-4 857,00 2111 CINTA PARA MAQUINA OLIVETTI ET 2200 55 PIEZA  50 92.25 4,612.50

C210000000-5 396,00 2111 CLIP DE ALAMBRE TROPICALIZADO DEL NO. 2CAJA CON 90 A 100

55 CAJA  200 5.77 1,154.00

C210000000-4 694,00 2111 CLIP MARIPOSA DEL No. 1, CAJA CON 12PIEZAS

55 CAJA  100 14.06 1,406.00

C210000000-4 695,00 2111 CLIP MARIPOSA DEL No. 2, CAJA CON 50PIEZAS

55 CAJA  100 3.35 335.00

C210000000-4 655,00 2111 CORRECTOR LIQUIDO A BASE DE AGUA CONBROCHA APLICADORA Y EN PRESENTACIÓN DE20 MILILITROS, ECOL

55 PIEZA  200 10.7 2,140.00

C210000000-4 535,00 2111 CUADERNO PROFESIONAL DE CUADRO CHICO,100 HOJAS DE 52 GRS. ESPIRAL DE METAL

55 PIEZA  100 17.28 1,728.00

C210000000-4 191,00 2111 DEDAL DE HULE DEL NO. 11,12 Y 13 55 PIEZA  200 4.19 838.00

C210000000-4 113,00 2111 DEDAL DE HULE NO.11 55 PIEZA  100 3.09 309.00

C210000000-3 928,00 2111 DESPACHADOR DE DIUREX 55 PIEZA  30 95.03 2,850.90

C210000000-5 397,00 2111 ETIQUETA ADHESIVA COLOR AMARILLO E76MM Y 76MM BLOCK CON 90 A 100 HOJAS

55 PAQUETE  500 5.87 2,935.00

C210000000-5 398,00 2111 FOLDER TAMAÑO CARTA CON CEJA DEL LADODERECHO EN PAPEL KRAFT E 180G/ CM2 100%RECICLAO NACIONAL

55 PIEZA  10,000 1 10,000.00

C210000000-5 399,00 2111 FOLDER TAMAÑO OFICIO CON CEJA DEL LADODERECHO EN PAPEL KRAFT DE 180G / CM2100% RECICLADO NACI

55 PIEZA  2,000 1.03 2,060.00

C210000000-4 526,00 2111 FOLIADOR DE 6 DIGITOS 55 PIEZA  10 255.11 2,551.10

C210000000-5 400,00 2111 GOMA BLANCA DE MIGAJON MEDIDAS 5.5 X 2.3CM CON PROTECTOR

55 PIEZA  200 7.04 1,408.00

2/36 22-02-2012 10:48:53

Page 6: Resumen Presupuestal Resumen de Procedimientos de ......Vo.Bo. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO NOMBRE: LIC. ... 55 PIEZA€ 300 35.21 10,563.00 C210000000-4 208,00

Oficialía MayorDirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2012

CLAVE : 11CD01UNIDAD COMPRADORA: INSTITUTO TECNICO DE FORMACION POLICIAL

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS PARTIDA DESCRIPCION ART UNI_MED CANTIDAD PRECIO U. IMPORTE

C210000000-5 401,00 2111 GOMA PARA ENCUADERNAR 55 LITRO  10 220.02 2,200.20

C210000000-5 402,00 2111 BORRADOR TIPO LAPIZ, RETRACTIL, GOMABLANCA QUE NO MANCHA NI DAÑA EL PAPEL,BORRAOR PLASTICO PA

55 PIEZA  200 13.88 2,776.00

C210000074-109,00 2111 GRAPA 55 100 17.62 1,762.00

C210000000-4 107,00 2111 LAPIZ ADHESIVO EN PRESENTACION DE 20 GR 55 PIEZA  150 15.87 2,380.50

C210000000-4 287,00 2111 LIBRETA FORMA ITALIANA RAYADA DE 100HOJAS

55 PIEZA  250 29.36 7,340.00

C210000000-4 010,00 2111 CUADERNO PROFESIONAL RAYADO 55 PIEZA  100 17.29 1,729.00

C210000000-4 002,00 2111 LIGAS DE HULE DEL NO. 18 55 PIEZA  100 20.97 2,097.00

C210000000-5 362,00 2111 Marcador fluorescente azul 55 PIEZA  300 6 1,800.00

C210000000-5 364,00 2111 Marcador fluorescente naranja 55 PIEZA  300 6 1,800.00

C210000000-5 361,00 2111 Marcador fluorescente verde 55 PIEZA  300 6 1,800.00

C210000000-5 406,00 2111 CUADERNO FORMA ITALIANA ENGRAPADO DERAYA DE 100 HOJAS PAPEL BOND

55 PIEZA  10 18.04 180.40

C210000000-4 254,00 2111 MARCADOR PERMANENTE COLORES AZUL,NEGRO, ROJO

55 CAJA  200 20.13 4,026.00

C210000000-5 073,00 2111 MARCADOR PERMANENTE NEGRO 55 PIEZA  300 20.13 6,039.00

C210000000-5 027,00 2111 MARCADOR PERMANENTE DE COLOR ROJO 55 PIEZA  200 20.13 4,026.00

C210000000-5 365,00 2111 Marcador tinta permanente negro 55 PIEZA  100 12.9 1,290.00

C210000000-5 367,00 2111 Marcador tinta permanente rojo 55 PIEZA  100 12.9 1,290.00

C210000000-4 088,00 2111 MARCADORES DIFERENTES COLORESP/PIZARRON

55 PIEZA  100 78.71 7,871.00

C210000000-4 088,00 2111 MARCADORES DIFERENTES COLORESP/PIZARRON

55 PIEZA  100 19.29 1,929.00

C210000000-4 088,00 2111 MARCADORES DIFERENTES COLORESP/PIZARRON

55 PIEZA  100 19.29 1,929.00

C210000000-5 366,00 2111 Marcador tinta permanente azul 55 PIEZA  200 12.9 2,580.00

C210000000-5 365,00 2111 Marcador tinta permanente negro 55 PIEZA  100 12.9 1,290.00

C210000000-4 931,00 2111 BOLÍGRAFOS PUNTO MEDIANO DEDIFERENTES COLORES.

55 PIEZA  350 2.47 864.50

3/36 22-02-2012 10:48:53

Page 7: Resumen Presupuestal Resumen de Procedimientos de ......Vo.Bo. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO NOMBRE: LIC. ... 55 PIEZA€ 300 35.21 10,563.00 C210000000-4 208,00

Oficialía MayorDirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2012

CLAVE : 11CD01UNIDAD COMPRADORA: INSTITUTO TECNICO DE FORMACION POLICIAL

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS PARTIDA DESCRIPCION ART UNI_MED CANTIDAD PRECIO U. IMPORTE

C210000000-5 403,00 2111 JUEGO DE ESCUADRAS ESCOLARES DEPLASTICO TRANSPARENTES DE 5 PIEZAS

55 JUEGO  6 36.22 217.32

C210000000-5 404,00 2111 MOCHILA ESCOLAR 55 PIEZA  15 279.52 4,192.80

C210000000-3 963,00 2111 BLOCK BLANCO T/CARTA 55 PIEZA  13 28.12 365.56

C210000000-4 795,00 2111 PINTURAS DE MADERA CON 12 COLORES 55 CAJA  13 24.88 323.44

C210000000-5 405,00 2111 CUADERNO FORMA ITALIANA ENGARAPADO DECUADRICULA DE 7 MM 100 HOJAS PAPEL BOND

55 PIEZA  10 18.04 180.40

C210000000-5 027,00 2111 MARCADOR PERMANENTE DE COLOR ROJO 55 PIEZA  100 12.9 1,290.00

C210000000-5 407,00 2111 CUADERNO PROFESIONAL BLANCO DE 100HOJAS

55 PIEZA  10 16.06 160.60

C210000000-5 408,00 2111 CUADERNO FORMA ITALIANA 50 HOJAS 55 PIEZA  10 18.04 180.40

C210000000-4 214,00 2111 JUEGO DE GEOMETRIA 55 JUEGO  10 41.08 410.80

C210000000-3 897,00 2111 LAPIZ BICOLOR 55 PIEZA  13 3.09 40.17

C210000000-5 409,00 2111 PAQUETE DE 100 HOJAS DE PAPELREVOLUCIÓN TAMAÑO CARTA

55 PAQUETE  10 20.88 208.80

C450000032-224,00 2111 TRANSPORTADOR 55 10 18.89 188.90

C210000000-4 200,00 2111 TIJERAS 55 PIEZA  10 18.85 188.50

C210000000-4 892,00 2111 HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 30-I CAJA  2,673 50.48 134,933.04

C210000000-5 411,00 2111 PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO DOBLE CARTAPAQUETE 500 HOJAS

30-I CAJA  1 565.96 565.96

C210000000-4 438,00 2111 CINTA ADHESIVA MASKING TAPE 18 MM x 50CM.

55 PIEZA  200 20.13 4,026.00

C210000000-4 387,00 2111 MARCADOR DE TINTA PERMANENTE COLORROJO

55 PIEZA  100 12.9 1,290.00

C210000000-4 667,00 2111 MASKING TAPE DE 24 MM X 50 M., MODELOUSO GENERAL TAPE 125

55 PIEZA  100 22.57 2,257.00

C210000000-4 893,00 2111 MASKING TAPE DE 48 MM X 50 MTS. 55 PIEZA  100 39.42 3,942.00

C210000000-4 588,00 2111 PAPEL OPALINA EXTRA BLANCA TAMAÑOCARTA DE 120 GRS. 21.5 X 28 CMS.

55 PIEZA  360 65.42 23,551.20

C210000000-3 917,00 2111 PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA 55 PAQUETE  351 109.03 38,269.53

C210000000-4 359,00 2111 CARTULINA OPALINA COLOR BLANCO T/CARTA 225grs (PAQ. 100 PZAS)

55 PAQUETE  150 120.77 18,115.50

4/36 22-02-2012 10:48:53

Page 8: Resumen Presupuestal Resumen de Procedimientos de ......Vo.Bo. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO NOMBRE: LIC. ... 55 PIEZA€ 300 35.21 10,563.00 C210000000-4 208,00

Oficialía MayorDirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2012

CLAVE : 11CD01UNIDAD COMPRADORA: INSTITUTO TECNICO DE FORMACION POLICIAL

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS PARTIDA DESCRIPCION ART UNI_MED CANTIDAD PRECIO U. IMPORTE

C210000000-3 946,00 2111 PASTA PARA ENGARGOLAR TRANSPARENTEOFICIO

55 JUEGO  200 6.71 1,342.00

C210000238-163,00 2111 PEGAMENTO LÍQUIDO 55 12 310.31 3,723.72

C210000000-4 920,00 2111 PINCELES NO: 2, 8, 10, 16, 18, 10 55 PIEZA  10 69.19 691.90

C210000000-4 126,00 2111 PLUMIN PUNTO FINO COLOR NEGRO, AZUL YROJO

55 PIEZA  200 20.51 4,102.00

C210000000-5 413,00 2111 REFUERZO DE VINIL TRANSPARETE, DISEÑADOPARA CARPETAS DE ARGOLLAS RISISTENTEADHESIVO QUE PERMI

55 PAQUETE  100 4.52 452.00

C210000000-4 126,00 2111 PLUMIN PUNTO FINO COLOR NEGRO, AZUL YROJO

55 PIEZA  200 20.51 4,102.00

C210000000-4 126,00 2111 PLUMIN PUNTO FINO COLOR NEGRO, AZUL YROJO

55 PIEZA  200 20.51 4,102.00

C210000000-4 826,00 2111 SEPARADORES BRISTOL TAMAÑO TCARTA(JUEGO CON 5)

55 JUEGO  202 13.62 2,751.24

C210000000-5 414,00 2111 SEPARADOR ALFABETICO CON INDICE DE LA AA LA Z TAMAÑO CARTA

55 JUEGO  201 61.22 12,305.22

C210000000-4 516,00 2111 SOBRE KRAFT T/OFICIO PAQ. C/25 55 PAQUETE  1,000 1.94 1,940.00

C210000000-5 185,00 2111 SOBRE DE PAPEL KRAK TAMAÑO CARTA CONHILO

55 PIEZA  1,000 1.55 1,550.00

C210000000-5 415,00 2111 SOBRE TAMAÑO MEMORANDUM PAPEL KRAFTCON HILO SIN GOMA

55 PIEZA  1,000 1.22 1,220.00

C210000000-4 017,00 2111 BOLIGRAFO AZUL PUNTO MEDIANO 55 PIEZA  700 2.47 1,729.00

C210000000-4 055,00 2111 BOLIGRAFO NEGRO PUNTO MEDIANO 55 PIEZA  700 2.47 1,729.00

C210000000-5 391,00 2111 PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA PESODE 75 G/M2 DE PAQUETE DE 500 HOJAS.

30-I PAQUETE  6,800 41.17 279,956.00

C210000000-4 597,00 2111 PEGAMENTO INSTANTANEO DE 2 GRS. 55 PIEZA  50 36.51 1,825.50

C450000070-68,00 2111 COMPÁS 55 8 31.6 252.80

C210000238-163,00 2111 PEGAMENTO LÍQUIDO 55 10 20.28 202.80

TOTAL 2111 785,402.00

C360000000 2121MATERIALES, ÚTILES DE IMPRESIÓN YREPRODUCCIÓN 154,101.00

C360000000-2 700,00 2121 ROLLO DE PELICULA PARA PROCESADOR 55 PIEZA  6 82.12 492.72

5/36 22-02-2012 10:48:54

Page 9: Resumen Presupuestal Resumen de Procedimientos de ......Vo.Bo. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO NOMBRE: LIC. ... 55 PIEZA€ 300 35.21 10,563.00 C210000000-4 208,00

Oficialía MayorDirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2012

CLAVE : 11CD01UNIDAD COMPRADORA: INSTITUTO TECNICO DE FORMACION POLICIAL

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS PARTIDA DESCRIPCION ART UNI_MED CANTIDAD PRECIO U. IMPORTE

C360000000-2 697,00 2121 MANTILLA PARA TAMBOR DE POLYFIBRON 55 PIEZA  6 86.59 519.54

C360000000-2 694,00 2121 ACTIVADOR MITSUBISHI SL-EAC 55 OTROS 8 72.63 581.04

C360000000-1 896,00 2121 CREMA LIMPIA MANOS 55 KILOGRAMO  7 31.08 217.56

C360000000-1 884,00 2121 ESPONJAS COMPRIMIDAS PARA OFSSET 55 PIEZA  30 341.9 10,257.00

C360000000-2 695,00 2121 ESTABILIZADOR TIPO MITSIBISHI SDP-EST LL 55 OTROS 8 244.23 1,953.84

C360000000-2 696,00 2121 LAPIZ BORRA IMAGEN 55 PIEZA  16 1107.89 17,726.24

C360000000-2 698,00 2121 RODILLO MOJADOR PARA MOLLETONDELGADO DE TELA

55 PIEZA  5 259.78 1,298.90

C360000000-2 699,00 2121 RODILLO MOJADOR PARA MOLLETON GRUESO 55 PIEZA  6 7911.46 47,468.76

C360000000-2 703,00 2121 TINTA TIPO TECPRO COLOR BLANCO 55 KILOGRAMO  15 869.8 13,047.00

C360000000-2 368,00 2121 SOLUCION LIMPÌADORA DE RODILLOS WASHV-120

55 BOTE 40 487.11 19,484.40

C360000000-2 367,00 2121 SOLUCION PARA FUENTE ETCH AZUL (W5-3001) 55 BOTE 16 278.12 4,449.92

C360000000-2 701,00 2121 TINTA TIPO TECPRO COLOR AMARILLOCANARIO

55 KILOGRAMO  10 518.03 5,180.30

C360000000-2 702,00 2121 TINTA TIPO TECPRO COLOR AZUL 55 KILOGRAMO  40 517.53 20,701.20

C360000000-2 704,00 2121 TINTA TIPO TECPRO COLOR PURPURA 55 KILOGRAMO  8 808.01 6,464.08

C360000000-2 705,00 2121 TINTA TIPO TECPRO COLOR ROJO 55 KILOGRAMO  10 253.77 2,537.70

C360000000-2 706,00 2121 TINTA TIPO TECPRO COLOR NEGRO 55 KILOGRAMO  60 23.68 1,420.80

C360000000-2 714,00 2121 trapo industrial 55 KILOGRAMO  15 20 300.00

TOTAL 2121 154,101.00

C870000000 2141MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DETECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN YCOMUNICACIONES

222,691.00

C870000000-4 590,00 2141 TONER SAMSUNG 55 PIEZA  60 1370.7 82,242.00

C870000000-4 590,00 2141 TONER SAMSUNG 55 PIEZA  10 1258.15 12,581.50

6/36 22-02-2012 10:48:54

Page 10: Resumen Presupuestal Resumen de Procedimientos de ......Vo.Bo. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO NOMBRE: LIC. ... 55 PIEZA€ 300 35.21 10,563.00 C210000000-4 208,00

Oficialía MayorDirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2012

CLAVE : 11CD01UNIDAD COMPRADORA: INSTITUTO TECNICO DE FORMACION POLICIAL

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS PARTIDA DESCRIPCION ART UNI_MED CANTIDAD PRECIO U. IMPORTE

C870000000-5 005,00 2141 TONER MARCA KYOCERA, MODELO DEIMPRESORA ECOSYS FS-3900 DN, MODELOTONER TK-322

30-II PIEZA  75 1704.9 127,867.50

TOTAL 2141 222,691.00

C420000000 2161MATERIAL DE LIMPIEZA

381,835.00

C420000000-3 567,00 2161 DESPACHADOR DE TOALLA INTERDOBLADA ENACRILICO

55 PIEZA  16 250 4,000.00

C420000000-3 559,00 2161 JABON DE BARRA PARA LAVANDERIA DE 400GRAMOS BIODEGRADABLE

55 PIEZA  150 13.69 2,053.50

C420000000-3 257,00 2161 AROMATIZANTE DE AMBIENTE 55 PIEZA  100 280.65 28,065.00

C420000000-3 558,00 2161 JALADOR DE HULE COMBINADO CON ESPONJAPARA LAVAR CRISTALES

55 PIEZA  100 30 3,000.00

C420000000-3 336,00 2161 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY DE 325GRS

55 PIEZA  400 33.61 13,444.00

C420000000-2 841,00 2161 BLANQUEADOR LIQUIDO AL 6% 55 LITRO  80 147.04 11,763.20

C420000048-282,00 2161 DETERGENTES 55 40 27.73 1,109.20

C420000000-3 012,00 2161 ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO 55 PIEZA  40 29.39 1,175.60

C420000000-3 014,00 2161 FIBRA VERDE 55 PIEZA  588 10.96 6,444.48

C420000000-3 088,00 2161 JABON DE TOCADOR EN PRESENTACION DE100 GRS

55 PIEZA  200 6.9 1,380.00

C420000000-3 565,00 2161 CUBETA DE PLASTICO NUM. 16 55 PIEZA  101 19 1,919.00

C420000000-3 560,00 2161 LIMPIA VIDRIOS ENVASE DE 1 LITRO 55 PIEZA  50 29.33 1,466.50

C420000000-3 199,00 2161 MECHUDO DE HILO PABILO DE ALGODÓN DE400 GRS. CON MANGO DE MADERA

55 PIEZA  294 40.33 11,857.02

C420000000-3 571,00 2161 GEL ANTIBACTERIAL 55 BOTE 8 953.4 7,627.20

C420000000-3 276,00 2161 PASTILLA DESODORANTE PARA W.C. 55 PIEZA  200 7.13 1,426.00

C420000000-3 561,00 2161 JABON LIQUIDO PARA MANOS CUBETA DE 19LITROS

55 OTROS 40 338.62 13,544.80

C420000000-3 257,00 2161 AROMATIZANTE DE AMBIENTE 55 PIEZA  40 268.88 10,755.20

C420000000-2 939,00 2161 DETERGENTE EN POLVO 55 BOLSA 1,100 13.86 15,246.00

7/36 22-02-2012 10:48:54

Page 11: Resumen Presupuestal Resumen de Procedimientos de ......Vo.Bo. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO NOMBRE: LIC. ... 55 PIEZA€ 300 35.21 10,563.00 C210000000-4 208,00

Oficialía MayorDirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2012

CLAVE : 11CD01UNIDAD COMPRADORA: INSTITUTO TECNICO DE FORMACION POLICIAL

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS PARTIDA DESCRIPCION ART UNI_MED CANTIDAD PRECIO U. IMPORTE

C420000000-3 216,00 2161 ESCOBA DE MIJO DE 7 HILOS CON MANGO DEMADERA

55 PIEZA  100 53.78 5,378.00

C420000000-2 845,00 2161 ESCOBA DE VARA 55 PIEZA  100 117.64 11,764.00

C420000000-3 257,00 2161 AROMATIZANTE DE AMBIENTE 55 PIEZA  50 268.88 13,444.00

C420000000-2 990,00 2161 PAPEL HIGÍENICO EN ROLLO 55 ROLLO 1,150 25.21 28,991.50

C420000000-3 507,00 2161 Suavizante de Telas 55 LITRO  120 21.97 2,636.40

C420000000-3 531,00 2161 Papel higiénico doble hoja rollo de 23.7 mts. 55 ROLLO 1,802 34.32 61,844.64

C420000000-3 569,00 2161 BOLSA DE PLASTICO CAL.250GRS, 1.00 X 1.60 55 KILOGRAMO  280 27.7 7,756.00

C420000000-3 154,00 2161 GUANTE DE HULE LATEX No. 8 COLOR ROJO 55 PAR  280 12.6 3,528.00

C420000000-3 155,00 2161 GUANTE DE HULE LATEX No. 9 COLOR ROJO 55 PAR  280 12.6 3,528.00

C420000000-3 562,00 2161 GUANTE DE HULE COLOR ROJO NUM. 10 55 PAR  280 12.6 3,528.00

C420000000-3 463,00 2161 pañuelos 55 PAQUETE  200 12.02 2,404.00

C420000000-3 563,00 2161 BASE PARA PULIDORA 55 PIEZA  1 555.16 555.16

C420000000-3 563,00 2161 BASE PARA PULIDORA 55 PIEZA  1 555.77 555.77

C420000000-3 564,00 2161 AJAX BICLORO BOTE 580 GMS 55 BOTE 51 15 765.00

C420000000-3 186,00 2161 CEPILLO DE CERDA PARA VIDRIOS DE MADERADE 40 CM. DE LARGO (PROVIENE DE BOSQUES,NO ESTA ELABOR

55 PIEZA  50 30 1,500.00

C420000000-3 276,00 2161 PASTILLA DESODORANTE PARA W.C. 55 PIEZA  201 7.13 1,433.13

C420000000-3 015,00 2161 FRANELA 55 100 8 800.00

C420000000-3 566,00 2161 GUANTE DE GAMUSA TIPO ELECTRICISTA 55 PAR  50 150 7,500.00

C420000000-3 280,00 2161 LIMPIADOR PARA MUEBLES EN AEROSOL 55 PIEZA  280 55 15,400.00

C420000112-311,00 2161 PLUMERO 55 50 93 4,650.00

C420000000-3 201,00 2161 RECOGEDOR DE LAMINA PARA BASURAREMACHADO CON MANGO DE TUBO DE LAMINACON TOPE DE HULE NEGRO EN

55 PIEZA  100 102 10,200.00

C420000000-3 002,00 2161 DESPACHADOR DE TOALLA DE PAPEL ENROLLO EQUIPADO CON PALANCAANTIBACTERIAL, LARGO DE 28 CMS

55 PIEZA  15 390 5,850.00

8/36 22-02-2012 10:48:54

Page 12: Resumen Presupuestal Resumen de Procedimientos de ......Vo.Bo. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO NOMBRE: LIC. ... 55 PIEZA€ 300 35.21 10,563.00 C210000000-4 208,00

Oficialía MayorDirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2012

CLAVE : 11CD01UNIDAD COMPRADORA: INSTITUTO TECNICO DE FORMACION POLICIAL

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS PARTIDA DESCRIPCION ART UNI_MED CANTIDAD PRECIO U. IMPORTE

C420000000-2 844,00 2161 CESTO DE BASURA 55 PIEZA  50 124 6,200.00

C420000000-3 568,00 2161 TOALLA INTERDOBLADA TIPO SANITAS HOJADOBLE 24 X 21

55 CAJA  90 193.68 17,431.20

C420000000-3 166,00 2161 DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 55 PIEZA  15 191 2,865.00

C420000000-3 570,00 2161 GEL ANTIBACTERIAL DE 500ML. 55 BOTE 24 42.02 1,008.48

C420000000-3 561,00 2161 JABON LIQUIDO PARA MANOS CUBETA DE 19LITROS

55 OTROS 40 338.62 13,544.80

C420000000-3 561,00 2161 JABON LIQUIDO PARA MANOS CUBETA DE 19LITROS

55 OTROS 31 338.62 10,497.22

TOTAL 2161 381,835.00

C030000000 2171MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA

17,139.00

C030000000-5 348,00 2171 DICCIONARIO LAROUSE 55 PIEZA  13 60 780.00

C660800006-344,00 2171 LIBROS 55 50 327.18 16,359.00

TOTAL 2171 17,139.00

C511000000 2421CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

57,179.00

C511000054-767,00 2421 GRAVA 55 97 250 24,250.00

C511000000-1 088,00 2421 tepetate 55 METRO3 30 250 7,500.00

C511000000-841,00 2421 ARENA 55 METRO3 100 250 25,000.00

C511000000-1 088,00 2421 tepetate 55 METRO3 1 429 429.00

TOTAL 2421 57,179.00

C720200000 2431CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

78,033.00

C720200000-1 626,00 2431 TABLAROCA 1.22 X 2.44 55 HOJA  120 133.13 15,975.60

C720800010-786,00 2431 YESO 55 150 68.1 10,215.00

C720200000-1 373,00 2431 REDIMIX 55 KILOGRAMO  2 46.7 93.40

9/36 22-02-2012 10:48:54

Page 13: Resumen Presupuestal Resumen de Procedimientos de ......Vo.Bo. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO NOMBRE: LIC. ... 55 PIEZA€ 300 35.21 10,563.00 C210000000-4 208,00

Oficialía MayorDirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2012

CLAVE : 11CD01UNIDAD COMPRADORA: INSTITUTO TECNICO DE FORMACION POLICIAL

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS PARTIDA DESCRIPCION ART UNI_MED CANTIDAD PRECIO U. IMPORTE

C720200000-1 627,00 2431 REDIMIX CUBETA DE 25 KILOGRAMOS 55 BOTE 140 300.1 42,014.00

C720800002-783,00 2431 CAL 55 150 64.9 9,735.00

TOTAL 2431 78,033.00

C691000000 2441MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

138,482.00

C691000000-891,00 2441 TRIPLAY DE 1RA DE 3MM X 1.22 X 2.44 55 PIEZA  40 202 8,080.00

C691000000-903,00 2441 TRIPLAY DE 6 MM. X 1.22 X 2.44 MTS. 55 PIEZA  38 287 10,906.00

C691000000-815,00 2441 TABLA DE PINO DE 3/4" X .30 X 2.50 MTS. 55 PIEZA  38 280 10,640.00

C691000000-938,00 2441 FORMAICA BLANCA 55 HOJA  10 347.1 3,471.00

C691000000-938,00 2441 FORMAICA BLANCA 55 HOJA  35 496 17,360.00

C691000000-906,00 2441 TRIPLAY DE PINO DE 18 MM. X 1.22 X 2.44 MTS. 55 PIEZA  25 691 17,275.00

C691000000-939,00 2441 TABLON DE 1A DE PINO 2" X 0.30 X 2.50 MTS 55 PIEZA  75 778 58,350.00

C691000000-940,00 2441 TRIPLAY DE 12 MM DE 1.22 X 2.44 MTS 55 25 496 12,400.00

TOTAL 2441 138,482.00

C030000000 2461MATERIAL ELÉCTICO Y ELECTRÓNICO

250,000.00

C030000000-5 335,00 2461 CINCHOS DE PLASTICO DE 140 MM DE LARGOX3.6 DE ANCHO

30-I PIEZA  150 16 2,400.00

C030000000-3 818,00 2461 EXTENSION DE USO RUDO 30-I PIEZA  10 150 1,500.00

C030000000-4 774,00 2461 CINTA DE AISLAR 30-I PIEZA  100 4.4 440.00

C390000870-879,00 2461 MANTILLA 30-I 40 98.5 3,940.00

C030000000-3 538,00 2461 CINTA SCOTCH AISLANTE ELECTRICO DE VINIL 30-I PIEZA  10 38.61 386.10

C030000000-3 582,00 2461 CLAVIJA POLARIZADA 30-I PIEZA  60 26 1,560.00

C030000000-5 297,00 2461 ACRILICO DE PANAL 30-I PIEZA  50 146.55 7,327.50

10/36 22-02-2012 10:48:54

Page 14: Resumen Presupuestal Resumen de Procedimientos de ......Vo.Bo. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO NOMBRE: LIC. ... 55 PIEZA€ 300 35.21 10,563.00 C210000000-4 208,00

Oficialía MayorDirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2012

CLAVE : 11CD01UNIDAD COMPRADORA: INSTITUTO TECNICO DE FORMACION POLICIAL

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS PARTIDA DESCRIPCION ART UNI_MED CANTIDAD PRECIO U. IMPORTE

C030000000-5 299,00 2461 ACRILICO PARA GABINETE DE LUJO CONLAMPARA 39W

30-I PIEZA  50 146.55 7,327.50

C030000000-5 300,00 2461 ACRILICO PARA GABINETE DE LUJO CONLAMPARA DE 75W

30-I PIEZA  70 109.91 7,693.70

C030000000-5 301,00 2461 PLACA DE TRES UNIDADES COLOR BLANCOMCA. BITICINO TIPO MODUS

30-I PIEZA  10 25 250.00

C030000000-5 281,00 2461 APAGADOR DE ESCALERA TIPO MODOS COLORBLANCO.

30-I PIEZA  50 24.97 1,248.50

C390000010-812,00 2461 APAGADOR SENCILLO 30-I 90 12.31 1,107.90

C030000000-5 302,00 2461 PLACA DE UNA UNIDAD COLOR BLANCO MCA.BITICINO TIPO MODUS

30-I PIEZA  50 25 1,250.00

C030000000-4 529,00 2461 ARRANCADOR MAGNETICO DE 10 HP 30-I PIEZA  1 3081.37 3,081.37

C030000000-4 530,00 2461 ARRANCADOR MAGNETICO DE 15 HP 30-I PIEZA  1 4411.11 4,411.11

C030000000-4 703,00 2461 BALASTRA ELECTRONICA DE 2X32W 30-I PIEZA  60 82.81 4,968.60

C030000000-5 306,00 2461 REACTOR PARA LAMPARA VAPOR DEMERCURIO INTEMPERIE 220 V. 250 W.

30-I PIEZA  5 350 1,750.00

C030000000-5 308,00 2461 SOQUET DE BAQUELITA SENCILLO 30-I PIEZA  50 7 350.00

C030000000-5 307,00 2461 BALASTRO ELECTRONICO DE 2 X 60 Y 2 X 75 30-I PIEZA  35 208.15 7,285.25

C030000000-5 309,00 2461 SOQUET DE ESCUADRA 30-I PIEZA  20 15 300.00

C030000000-3 805,00 2461 BALASTRO ADITIVO METALICOS DE 175, 250,400 Y 1000 WATTS, DE BOTE TENSION DEOPERACION 220 V.

30-I PIEZA  20 389.45 7,789.00

C030000000-5 310,00 2461 SOQUET MOGUL 30-I PIEZA  12 30 360.00

C030000000-5 311,00 2461 BALASTRO PARA FOCO DE VAPO DE 150W 220V 30-I PIEZA  19 389.45 7,399.55

C030000000-5 312,00 2461 BALASTRO PARA FOCO DE VAPOR DEMERCURIO DE 250W 220V

30-I PIEZA  15 410.99 6,164.85

C030000000-5 313,00 2461 BALASTRO PARA FOCO DE VAPOR DE SODIODE 250W 220V

30-I PIEZA  10 410.99 4,109.90

C030000000-5 098,00 2461 BASE PARA LAMPARA 30-I PIEZA  200 5 1,000.00

C030000000-4 258,00 2461 CABLE CAL. 10 30-I ROLLO 5 840 4,200.00

C030000000-4 258,00 2461 CABLE CAL. 10 30-I ROLLO 5 837.81 4,189.05

C030000000-3 532,00 2461 CABLE CALIBRE 12 30-I CAJA  10 582.12 5,821.20

11/36 22-02-2012 10:48:54

Page 15: Resumen Presupuestal Resumen de Procedimientos de ......Vo.Bo. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO NOMBRE: LIC. ... 55 PIEZA€ 300 35.21 10,563.00 C210000000-4 208,00

Oficialía MayorDirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2012

CLAVE : 11CD01UNIDAD COMPRADORA: INSTITUTO TECNICO DE FORMACION POLICIAL

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS PARTIDA DESCRIPCION ART UNI_MED CANTIDAD PRECIO U. IMPORTE

C030000000-3 537,00 2461 CABLE CALIBRE 1O 30-I CAJA  5 848 4,240.00

C030000000-3 856,00 2461 CABLE DE USO RUDO CALIBRE 3X12 30-I ROLLO 5 1890 9,450.00

C030000000-3 558,00 2461 CABLE DUPLEX CALIBRE 14 30-I CAJA  4 962.03 3,848.12

C030000000-5 316,00 2461 CABLE DE COLOR ROJO N° 6 30-I CAJA  2 518 1,036.00

C030000000-5 317,00 2461 CABLE DE COLOR ROJO N° 8 30-I CAJA  2 1948.78 3,897.56

C030000000-5 318,00 2461 CABLE DE USO RUDO DE 3 X 14 30-I ROLLO 5 1974.21 9,871.05

C030000000-3 532,00 2461 CABLE CALIBRE 12 30-I CAJA  10 546.4 5,464.00

C030000000-3 532,00 2461 CABLE CALIBRE 12 30-I CAJA  10 551 5,510.00

C030000000-5 319,00 2461 CABLE DESNUDO No. 12 30-I ROLLO 10 652.68 6,526.80

C030000000-5 320,00 2461 CABLE PARA BAFLE DE USO RUDO 2 X 14 30-I ROLLO 4 1468.43 5,873.72

C030000000-3 610,00 2461 CAJA CHALUPA GALVANIZADA 30-I PIEZA  20 2.53 50.60

C030000000-5 322,00 2461 CAJA REGISTRO CUADRADA 1/2" 30-I PIEZA  20 2.53 50.60

C030000000-5 325,00 2461 CANALETA PLASTICA TIPO THORSMAN 1 1/2" X 2.50M DE LARGO

30-I PIEZA  30 40.36 1,210.80

C030000000-5 326,00 2461 CANALETA PLASTICA TIPO THORSMAN 1 X2.50M DE LARGO

30-I PIEZA  20 202.44 4,048.80

C030000000-5 327,00 2461 CANALETA PLASTICA TIPO THORSMAN 3/4" X2.50M DE LARGO

30-I PIEZA  20 202.44 4,048.80

C030000000-5 328,00 2461 CARTUCHO COMPLETO PARA SWITCH 30 AMP.250V

30-I PIEZA  50 16.83 841.50

C030000000-5 329,00 2461 CARTUCHO COMPLETO PARA SWITCH 60 AMP.300 A 600V

30-I PIEZA  20 146.59 2,931.80

C030000000-4 739,00 2461 CENTRO DE CARGA 30-I PIEZA  2 325 650.00

C030000000-5 330,00 2461 CENTRO DE CARGA NQ0D244AB 12, 3 FASES, 4HILOS INCLUYE INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X 50 A

30-I PIEZA  2 470 940.00

C030000000-4 739,00 2461 CENTRO DE CARGA 30-I PIEZA  5 265 1,325.00

C030000000-4 380,00 2461 CENTRO DE CARGA T/Q0-2 30-I PIEZA  4 229.96 919.84

C030000000-5 303,00 2461 PLACAS DE DOS UNIDADES COLOR BLANCOMCA. BITICINO TIPO MODUS

30-I PIEZA  20 25 500.00

12/36 22-02-2012 10:48:54

Page 16: Resumen Presupuestal Resumen de Procedimientos de ......Vo.Bo. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO NOMBRE: LIC. ... 55 PIEZA€ 300 35.21 10,563.00 C210000000-4 208,00

Oficialía MayorDirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2012

CLAVE : 11CD01UNIDAD COMPRADORA: INSTITUTO TECNICO DE FORMACION POLICIAL

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS PARTIDA DESCRIPCION ART UNI_MED CANTIDAD PRECIO U. IMPORTE

C030000000-5 336,00 2461 CINTA TEFLÓN 1" 30-I ROLLO 100 6.87 687.00

C030000000-5 337,00 2461 CINTA TEFLÓN 3/4" 30-I PIEZA  180 6.2 1,116.00

C030000000-5 338,00 2461 CINTA VULCANIZADA PARA ALTA TENSION 30-I ROLLO 20 6.49 129.80

C030000000-5 339,00 2461 CLAVIJA SENCILLA 30-I PIEZA  60 48 2,880.00

C030000000-4 805,00 2461 CONDULET "FSC" DE 1" 30-I PIEZA  10 45.18 451.80

C030000000-4 831,00 2461 CONDULET TIPO "FS" DE 1/2" 30-I PIEZA  20 109.13 2,182.60

C030000000-4 656,00 2461 CONECTOR TIPO AMERICANO DE ½” 30-I PIEZA  50 2.9 145.00

C030000000-4 657,00 2461 CONECTOR TIPO AMERICANO DE ¾” 30-I PIEZA  20 4.09 81.80

C030000000-4 997,00 2461 APAGADOR DE PARED SENCILLO 30-I PIEZA  50 18.42 921.00

C030000000-3 591,00 2461 CHALUPA PLASTICA DUPLEX 30-I PIEZA  100 14.5 1,450.00

C030000000-4 260,00 2461 CONTACTO DUPLEX CON TAPA 30-I PIEZA  200 11.82 2,364.00

C030000000-4 285,00 2461 CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON TAPA YCAJA CHAPULA

30-I PIEZA  50 12.87 643.50

C030000000-5 227,00 2461 Registro ciegos de lámina galvanizada de 11.9 x11.9 x 5.4 cm

30-I PIEZA  2 150 300.00

C030000000-3 539,00 2461 FOCO DICROICO DE 127 VOLTS 40 WATTS 30-I PIEZA  40 30 1,200.00

C030000078-858,00 2461 ELECTRODOS 30-I 50 40.75 2,037.50

C030000078-858,00 2461 ELECTRODOS 30-I 30 39.65 1,189.50

C030000000-3 953,00 2461 ELECTRONIVEL CON SELECTOR 30-I PIEZA  1 1539.27 1,539.27

C030000000-4 557,00 2461 FUSIBLE TIPO CARTUCHO DE 100 AMP. 30-I PIEZA  10 48 480.00

C030000000-5 345,00 2461 FILAMENTO DE CUARZO 1000W A 127 V 30-I PIEZA  30 150 4,500.00

C030000000-5 346,00 2461 FILAMENTO DE CUARZO 500W A 127 V 30-I PIEZA  70 50 3,500.00

C030000092-867,00 2461 FOCO 30-I 10 500 5,000.00

C030000000-4 200,00 2461 FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRALDE 65 WATTS

30-I PIEZA  20 250 5,000.00

13/36 22-02-2012 10:48:54

Page 17: Resumen Presupuestal Resumen de Procedimientos de ......Vo.Bo. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO NOMBRE: LIC. ... 55 PIEZA€ 300 35.21 10,563.00 C210000000-4 208,00

Oficialía MayorDirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2012

CLAVE : 11CD01UNIDAD COMPRADORA: INSTITUTO TECNICO DE FORMACION POLICIAL

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS PARTIDA DESCRIPCION ART UNI_MED CANTIDAD PRECIO U. IMPORTE

C030000000-4 815,00 2461 LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTAAHORRADORA DE ENERGIA 127 VOLTS 26 W.D/E 4100K CON BASE E 6286

30-I PIEZA  50 60 3,000.00

C030000000-4 665,00 2461 FOCO DE VAPOR DE MERCURIO 250 WATTS 220VOLTS

30-I PIEZA  10 500 5,000.00

C030000000-4 313,00 2461 FOCO SPOT DE 75 WATTS 30-I PIEZA  50 27.79 1,389.50

C030000000-4 313,00 2461 FOCO SPOT DE 75 WATTS 30-I PIEZA  50 29.1 1,455.00

C030000000-4 314,00 2461 FOCO SPOT DE 50 WATTS. 30-I PIEZA  15 13.55 203.25

C030000000-3 561,00 2461 FUSIBLE DE 200 AMP 30-I PIEZA  20 24 480.00

C030000094-868,00 2461 FUSIBLES 30-I 10 43 430.00

C030000094-868,00 2461 FUSIBLES 30-I 50 19 950.00

C030000000-3 770,00 2461 INTERRUPTOR DE SEGURIDAD PARA SERVICIOLIGERO 3 X 3 30 AMP TIPO NAVAJA, TIROSENCILLO C/PORTAFU

30-I PIEZA  10 118.02 1,180.20

C030000000-3 771,00 2461 INTERRUPTOR DE SEGURIDAD TIPO NAVAJASEN GABINETE DE 3 X 100 AMPERES 600 VCA,250 VCD

30-I PIEZA  2 1784.64 3,569.28

C030000000-3 768,00 2461 INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE CUCHILLA 3POLOS DE 200 AMPERES (INCLUYECARTUCHOS)

30-I PIEZA  1 3816.62 3,816.62

C030000000-3 769,00 2461 INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE CUCHILLA 3POLOS DE 60 AMPERES (INCLUYECARTUCHOS)

30-I PIEZA  1 751.92 751.92

C030000000-3 772,00 2461 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 X 15AMPERES

30-I PIEZA  30 86.71 2,601.30

C030000000-3 773,00 2461 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 X 20AMPERES

30-I PIEZA  30 86.7 2,601.00

C030000000-3 749,00 2461 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 X 30AMPERES

30-I PIEZA  10 86.7 867.00

C030000000-4 678,00 2461 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 X 100AMP. TIPO FAL36100

30-I PIEZA  3 1200 3,600.00

C030000000-5 347,00 2461 JUEGO DE PORTA ELECTRODOS 30-I PIEZA  1 200.09 200.09

C030000000-4 728,00 2461 LAMPARA DE 32 WATTS T-12 LUZ DE DIA 30-I PIEZA  100 40 4,000.00

C030000000-4 820,00 2461 LAMPARA FLUORESCENTE NMOD-32 T8U 30-I PIEZA  50 30 1,500.00

C030000000-4 272,00 2461 SWITCH BASE 1000 DE 8 PUERTOS 30-I PIEZA  10 176 1,760.00

TOTAL 2461 250,000.00

C720200000 2471ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LACONSTRUCCIÓN 300,000.00

14/36 22-02-2012 10:48:54

Page 18: Resumen Presupuestal Resumen de Procedimientos de ......Vo.Bo. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO NOMBRE: LIC. ... 55 PIEZA€ 300 35.21 10,563.00 C210000000-4 208,00

Oficialía MayorDirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2012

CLAVE : 11CD01UNIDAD COMPRADORA: INSTITUTO TECNICO DE FORMACION POLICIAL

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS PARTIDA DESCRIPCION ART UNI_MED CANTIDAD PRECIO U. IMPORTE

C720200000-1 658,00 2471 CONECTOR DE CUERDA EXTERIOR DE 2" DECOBRE

30-I PIEZA  10 179.78 1,797.80

C720200000-1 657,00 2471 CONECTOR DE CUERDA DE 1/2" DE PVCHIDRAUILICO

30-I PIEZA  30 1.76 52.80

C720200000-1 670,00 2471 REPUESTO DE LATEX PARA MINGITORIOECOLOGICO

30-I PIEZA  215 200 43,000.00

C720200000-1 643,00 2471 CODO DE COBRE DE 1 1/2" X 90º 30-I PIEZA  20 102.95 2,059.00

C720200000-1 679,00 2471 VALVULA 30-I PIEZA  10 270.27 2,702.70

C720200000-1 631,00 2471 ABRAZADERA METALICA DE CINTURON DE 1‘‘ 30-I PIEZA  50 6.15 307.50

C720200000-1 631,00 2471 ABRAZADERA METALICA DE CINTURON DE 1‘‘ 30-I PIEZA  50 6.15 307.50

C720200000-1 635,00 2471 ABRAZADERA METALICA DE CINTURON DE 3/4‘‘ 30-I PIEZA  50 5.47 273.50

C720200000-1 356,00 2471 ALAMBRE GALVANIZADO 30-I KILOGRAMO  30 23.1 693.00

C720200012-916,00 2471 ALAMBRE RECOCIDO 30-I 50 25.42 1,271.00

C720200000-1 457,00 2471 ANGULO DE 1 1/2" X 1/8" X 6.00 MTS APROXTRAMO

30-I OTROS 20 219.45 4,389.00

C720200000-1 127,00 2471 ANGULO DE 1/8 x 1" 30-I PIEZA  20 153.61 3,072.20

C720200000-1 636,00 2471 ANGULO DE 2" X 1/8" X 6.00 MTS APROX 30-I PIEZA  20 368.44 7,368.80

C720200000-1 484,00 2471 ANGULO DE 3/4" X 1/8" X 6.00 MTS APROXTRAMO

30-I OTROS 20 121.27 2,425.40

C720200000-1 637,00 2471 AUMENTO PARA CESPOL DE LAVABO 30CENTIMETROS

30-I PIEZA  40 530.14 21,205.60

C720200000-1 638,00 2471 CESPOL DE LATON PARA LAVABO ACAVADOCLARO

30-I PIEZA  50 155.43 7,771.50

C720200000-1 035,00 2471 CESPOL PARA FREGADERO DE PVC 30-I PIEZA  30 32.42 972.60

C720200000-1 435,00 2471 CESPOL PARA LAVABO 30-I PIEZA  80 28.88 2,310.40

C720200000-1 639,00 2471 CODO CODUIT DE 1/2" 30-I PIEZA  20 5.67 113.40

C720200000-1 640,00 2471 CODO CODUIT DE 3/4" 30-I PIEZA  20 7.65 153.00

C720200000-1 565,00 2471 CODO DE COBRE DE 1" X 90 30-I PIEZA  20 29.6 592.00

C720200000-1 233,00 2471 CODO DE COBRE DE 1/2 x 90° 30-I PIEZA  50 5.68 284.00

15/36 22-02-2012 10:48:54

Page 19: Resumen Presupuestal Resumen de Procedimientos de ......Vo.Bo. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO NOMBRE: LIC. ... 55 PIEZA€ 300 35.21 10,563.00 C210000000-4 208,00

Oficialía MayorDirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2012

CLAVE : 11CD01UNIDAD COMPRADORA: INSTITUTO TECNICO DE FORMACION POLICIAL

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS PARTIDA DESCRIPCION ART UNI_MED CANTIDAD PRECIO U. IMPORTE

C720200000-1 641,00 2471 CODO DE COBRE DE 3/4" X 90º 30-I PIEZA  30 12.73 381.90

C720200000-1 642,00 2471 CODO DE COBRE DE 2" X 90º 30-I PIEZA  20 192 3,840.00

C720200000-1 644,00 2471 CODO DE PVC HIDRAULICO DE 90° DE 1 1/2" 30-I PIEZA  25 21.61 540.25

C720200000-1 647,00 2471 CODO DE PVC HIDRAULICO DE 90° DE 2" 30-I PIEZA  2 192 384.00

C720200000-1 645,00 2471 CODO DE PVC HIDRAULICO DE 90° DE 1" 30-I PIEZA  50 5.42 271.00

C720200000-1 646,00 2471 CODO DE PVC HIDRAULICO DE 90° DE 1/2" 30-I PIEZA  50 2.04 102.00

C720200000-1 648,00 2471 CODO DE PVC HIDRAULICO DE 90° DE 3/4" 30-I PIEZA  50 3.29 164.50

C720200000-1 649,00 2471 CODO DE PVC SANITARIO DE 45° X 2" 30-I PIEZA  20 23.1 462.00

C720200000-1 650,00 2471 CODO DE PVC SANITARIO DE 90° X 2" 30-I PIEZA  50 17.32 866.00

C720200000-1 651,00 2471 CODO DE PVC SANITARIO DE 90° X 4" 30-I PIEZA  50 34.65 1,732.50

C720200000-1 677,00 2471 TUERCA UNION DE COBRE DE 3/4 55 PIEZA  20 54.9 1,098.00

C720200000-1 652,00 2471 CONECTOR CUERDA EXTERIOR DE 1 1/2" DEPVC HIDRAULICO

30-I PIEZA  20 6.93 138.60

C720200000-1 654,00 2471 CONECTOR CUERDA EXTERIOR DE 1" DE PVCHIDRAULICO

30-I PIEZA  15 3.48 52.20

C720200000-1 656,00 2471 CONECTOR CUERDA EXTERIOR DE 1/2" DECOBRE

30-I PIEZA  30 10.41 312.30

C720200000-1 659,00 2471 CONECTOR DE CUERDA DE 2" DE PVCHIDRAUILICO

30-I PIEZA  30 9.84 295.20

C720200000-1 660,00 2471 CONECTOR DE CUERDA DE 3/4" DE PVCHIDRAUILICO

30-I PIEZA  30 2.64 79.20

C720200000-1 661,00 2471 CONECTOR DE CUERDA DE 3/4" DE COBRE 30-I PIEZA  30 20.16 604.80

C720200000-1 662,00 2471 CONECTOR CUERDA INTERIOR DE 1 1/2" DEPVC HIDRAULICO

30-I PIEZA  15 7.77 116.55

C720200000-1 665,00 2471 CONECTOR CUERDA INTERIOR DE 1 1/2" DECOBRE

30-I PIEZA  15 146.4 2,196.00

C720200000-1 663,00 2471 CONECTOR CUERDA INTERIOR DE 1" DE PVCHIDRAULICO

30-I PIEZA  15 3.51 52.65

C720200000-1 666,00 2471 CONECTOR CUERDA INTERIOR 30-I PIEZA  15 51.57 773.55

C720200000-1 666,00 2471 CONECTOR CUERDA INTERIOR 30-I PIEZA  30 15.3 459.00

16/36 22-02-2012 10:48:54

Page 20: Resumen Presupuestal Resumen de Procedimientos de ......Vo.Bo. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO NOMBRE: LIC. ... 55 PIEZA€ 300 35.21 10,563.00 C210000000-4 208,00

Oficialía MayorDirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2012

CLAVE : 11CD01UNIDAD COMPRADORA: INSTITUTO TECNICO DE FORMACION POLICIAL

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS PARTIDA DESCRIPCION ART UNI_MED CANTIDAD PRECIO U. IMPORTE

C720200000-1 664,00 2471 CONECTOR CUERDA INTERIOR DE 1/2" DE PVCHIDRAULICO

30-I PIEZA  30 2.07 62.10

C720200000-1 666,00 2471 CONECTOR CUERDA INTERIOR 30-I PIEZA  15 10.34 155.10

C720200000-1 666,00 2471 CONECTOR CUERDA INTERIOR 30-I PIEZA  10 197.97 1,979.70

C720200000-1 666,00 2471 CONECTOR CUERDA INTERIOR 30-I PIEZA  30 2.64 79.20

C720200000-1 666,00 2471 CONECTOR CUERDA INTERIOR 30-I PIEZA  30 22.66 679.80

C720200000-1 667,00 2471 COPLE 30-I PIEZA  10 29.83 298.30

C720200000-1 667,00 2471 COPLE 30-I PIEZA  10 46.28 462.80

C720200000-1 667,00 2471 COPLE 30-I PIEZA  30 2.49 74.70

C720200000-1 667,00 2471 COPLE 30-I PIEZA  30 1.66 49.80

C720200000-1 667,00 2471 COPLE 30-I PIEZA  30 4.72 141.60

C720200000-1 667,00 2471 COPLE 30-I PIEZA  30 1.77 53.10

C720200000-1 667,00 2471 COPLE 30-I PIEZA  20 2.69 53.80

C720200000-1 667,00 2471 COPLE 30-I PIEZA  30 11.55 346.50

C720200000-1 667,00 2471 COPLE 30-I PIEZA  30 46.2 1,386.00

C720200000-1 667,00 2471 COPLE 30-I PIEZA  30 12.32 369.60

C720200000-1 667,00 2471 COPLE 30-I PIEZA  105 3.13 328.65

C720200000-1 667,00 2471 COPLE 30-I PIEZA  50 7.01 350.50

C720200000-1 667,00 2471 COPLE 30-I PIEZA  19 4.08 77.52

C720200000-1 667,00 2471 COPLE 30-I PIEZA  10 6.79 67.90

C720200000-1 667,00 2471 COPLE 30-I PIEZA  20 7.5 150.00

C720200000-1 668,00 2471 CUADRO 30-I PIEZA  20 173.25 3,465.00

C720200000-1 668,00 2471 CUADRO 30-I PIEZA  20 421.57 8,431.40

17/36 22-02-2012 10:48:54

Page 21: Resumen Presupuestal Resumen de Procedimientos de ......Vo.Bo. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO NOMBRE: LIC. ... 55 PIEZA€ 300 35.21 10,563.00 C210000000-4 208,00

Oficialía MayorDirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2012

CLAVE : 11CD01UNIDAD COMPRADORA: INSTITUTO TECNICO DE FORMACION POLICIAL

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS PARTIDA DESCRIPCION ART UNI_MED CANTIDAD PRECIO U. IMPORTE

C720200000-1 668,00 2471 CUADRO 30-I PIEZA  20 248.32 4,966.40

C720200000-1 668,00 2471 CUADRO 30-I PIEZA  20 159.39 3,187.80

C720200000-1 668,00 2471 CUADRO 30-I PIEZA  20 329.17 6,583.40

C720200000-1 669,00 2471 JUEGO DE HERRAJES EN PVC PARA TANQUEBAJO

30-I PIEZA  50 64.49 3,224.50

C720200000-913,00 2471 SOLDADURA 30-I ROLLO 10 57.75 577.50

C720200000-913,00 2471 SOLDADURA 30-I ROLLO 8 504.26 4,034.08

C780400016-954,00 2471 SOLERA 30-I 10 150.15 1,501.50

C780400016-954,00 2471 SOLERA 30-I 10 99.33 993.30

C780400016-954,00 2471 SOLERA 30-I 10 202.12 2,021.20

C780400016-954,00 2471 SOLERA 30-I 10 213.67 2,136.70

C720200000-1 671,00 2471 TAPON 30-I PIEZA  10 46.2 462.00

C720200000-1 671,00 2471 TAPON 30-I PIEZA  30 34.65 1,039.50

C720200000-1 671,00 2471 TAPON 30-I PIEZA  30 28.87 866.10

C720200000-1 671,00 2471 TAPON 30-I PIEZA  30 8.08 242.40

C720200000-1 671,00 2471 TAPON 30-I PIEZA  30 13.86 415.80

C720200000-1 209,00 2471 TEE DE COBRE DE 3/4" 30-I PIEZA  50 24.43 1,221.50

C720200000-1 672,00 2471 TEE DE COBRE DE 1 1/2" 30-I PIEZA  10 215.08 2,150.80

C720200000-1 673,00 2471 TEE DE COBRE 30-I PIEZA  20 74.98 1,499.60

C720200000-1 673,00 2471 TEE DE COBRE 30-I PIEZA  50 22.86 1,143.00

C720200000-1 673,00 2471 TEE DE COBRE 30-I PIEZA  10 344.13 3,441.30

C720200000-1 674,00 2471 TUBO CONDUIT 30-I PIEZA  10 69.3 693.00

C720200000-1 674,00 2471 TUBO CONDUIT 30-I PIEZA  15 45.76 686.40

18/36 22-02-2012 10:48:54

Page 22: Resumen Presupuestal Resumen de Procedimientos de ......Vo.Bo. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO NOMBRE: LIC. ... 55 PIEZA€ 300 35.21 10,563.00 C210000000-4 208,00

Oficialía MayorDirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2012

CLAVE : 11CD01UNIDAD COMPRADORA: INSTITUTO TECNICO DE FORMACION POLICIAL

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS PARTIDA DESCRIPCION ART UNI_MED CANTIDAD PRECIO U. IMPORTE

C720200000-1 674,00 2471 TUBO CONDUIT 30-I PIEZA  15 43.11 646.65

C720200000-1 674,00 2471 TUBO CONDUIT 30-I PIEZA  99 46.2 4,573.80

C720200000-1 674,00 2471 TUBO CONDUIT 30-I PIEZA  99 34.65 3,430.35

C720200000-1 369,00 2471 TUBO DE COBRE DE 1 1/2" 30-I PIEZA  10 2184.95 21,849.50

C720200000-972,00 2471 TUBO DE COBRE 30-I PIEZA  6 404.25 2,425.50

C720200000-972,00 2471 TUBO DE COBRE 30-I PIEZA  5 2367.75 11,838.75

C720200000-972,00 2471 TUBO DE COBRE 30-I PIEZA  15 1790.25 26,853.75

C720200000-972,00 2471 TUBO DE COBRE 30-I PIEZA  12 808.5 9,702.00

C720200000-1 675,00 2471 TUBO 30-I PIEZA  10 96.5 965.00

C720200000-1 675,00 2471 TUBO 30-I PIEZA  10 138.6 1,386.00

C720200000-1 675,00 2471 TUBO 30-I PIEZA  200 6.43 1,286.00

C720200000-1 675,00 2471 TUBO 30-I PIEZA  100 58.15 5,815.00

C720200000-1 563,00 2471 TUERCA UNIÒN DE COBRE DE 1" 30-I PIEZA  20 111.57 2,231.40

C720200000-1 366,00 2471 TUERCA UNIÓN DE COBRE DE 1/2" 30-I PIEZA  20 42.43 848.60

C720200000-1 677,00 2471 TUERCA UNION DE COBRE DE 3/4 30-I PIEZA  20 54.9 1,098.00

C720200000-1 678,00 2471 VALVULA ANLGULAR CON ROCA EXTERIOR DE1/2"

30-I PIEZA  50 46.2 2,310.00

C720200000-1 679,00 2471 VALVULA 30-I PIEZA  50 46.2 2,310.00

C720200000-1 679,00 2471 VALVULA 30-I PIEZA  20 115.5 2,310.00

C720200000-1 679,00 2471 VALVULA 30-I PIEZA  50 173.25 8,662.50

C720200000-1 681,00 2471 VARILLA DE 3/8" 30-I TONELADA  1 9261.45 9,261.45

TOTAL 2471 300,000.00

C180000000 2481MATERIALES COMPLEMENTARIOS

500,000.00

19/36 22-02-2012 10:48:54

Page 23: Resumen Presupuestal Resumen de Procedimientos de ......Vo.Bo. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO NOMBRE: LIC. ... 55 PIEZA€ 300 35.21 10,563.00 C210000000-4 208,00

Oficialía MayorDirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2012

CLAVE : 11CD01UNIDAD COMPRADORA: INSTITUTO TECNICO DE FORMACION POLICIAL

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS PARTIDA DESCRIPCION ART UNI_MED CANTIDAD PRECIO U. IMPORTE

C180000000-4 405,00 2481 CRISTAL CLARO 30-I PIEZA  100 500 50,000.00

C180000000-4 405,00 2481 CRISTAL CLARO 30-I PIEZA  100 847 84,700.00

C660600022-1 004,00 2481 PISOS DE HULE (LINOLEO, LOSA, LOSETA) 30-I 400 108.9 43,560.00

C180000000-4 403,00 2481 PERSIANA DE P.V.C. CALIBRE 7 MMDIFERENTES COLORES

30-I METRO2 350 108.9 38,115.00

C180000000-4 053,00 2481 PELICULA DE SEGURIDAD MODELO PLATA DECONTROL SOLAR ANTIREFLEJANTE

30-I METRO2 660 205.7 135,762.00

C180000000-3 681,00 2481 LOSETA VINILICA 30-I CAJA  500 78.65 39,325.00

C180000000-4 048,00 2481 ALFOMBRA USO RUDO DE NUDO PARA OFICINA 30-I METRO2 403 147.4 59,402.20

C210000320-993,00 2481 DEFENSA METALICA 30-I 10 73.58 735.80

C180000000-4 405,00 2481 CRISTAL CLARO 30-I PIEZA  100 484 48,400.00

TOTAL 2481 500,000.00

C390000000 2491OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DECONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 1,100,000.00

C390000000-1 313,00 2491 MEMBRANA DE REFUERZO DE FIBRASSINTETICAS

30-I ROLLO 60 1225.25 73,515.00

C841000036-1 032,00 2491 LACAS INDUSTRIALES 30-I 100 55 5,500.00

C390000000-1 087,00 2491 PEGAMENTO BLANCO PARA MADERA TIPORESISTOL 850

30-I BOTE 100 104.99 10,499.00

C390000000-1 365,00 2491 PEGAMENTO DE CONTACTO 30-I BOTE 100 157.38 15,738.00

C390000000-1 417,00 2491 SELLADORES 30-I LITRO  100 137.5 13,750.00

C390000000-1 211,00 2491 THINER ESTANDAR 30-I LITRO  400 27.5 11,000.00

C390000000-1 211,00 2491 THINER ESTANDAR 30-I LITRO  100 110 11,000.00

C390000000-1 449,00 2491 TINTA COLOR ARCE AL ALCOHOL 30-I LITRO  100 113.1 11,310.00

C390000000-1 450,00 2491 TINTA COLOR NOGAL AL ALCOHOL 30-I LITRO  100 113.1 11,310.00

C390000946-1 018,00 2491 CANAL DE ALAMBRE DE LÁMINA GALVANIZADA 30-I 350 53.11 18,588.50

20/36 22-02-2012 10:48:54

Page 24: Resumen Presupuestal Resumen de Procedimientos de ......Vo.Bo. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO NOMBRE: LIC. ... 55 PIEZA€ 300 35.21 10,563.00 C210000000-4 208,00

Oficialía MayorDirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2012

CLAVE : 11CD01UNIDAD COMPRADORA: INSTITUTO TECNICO DE FORMACION POLICIAL

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS PARTIDA DESCRIPCION ART UNI_MED CANTIDAD PRECIO U. IMPORTE

C390000000-1 112,00 2491 ESMALTE 100 BLANCO CON 19 LT. 30-I OTROS 60 1076.85 64,611.00

C390000000-1 345,00 2491 ESMALTE 100 NEGRO CON 19 LTS 30-I OTROS 60 1076.85 64,611.00

C390000000-1 069,00 2491 ESMALTE ACRILICO 30-I BOTE 60 1076.85 64,611.00

C390000000-1 069,00 2491 ESMALTE ACRILICO 30-I BOTE 60 1076.85 64,611.00

C390000000-1 200,00 2491 PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVOCOLOR AMARILLO TRANSITO, NORMA RA-20,CUBETA CON 19 LTS.

30-I BOTE 60 1006.08 60,364.80

C390000000-1 451,00 2491 MATIZANTE PARA ESMALTE, CUBETA DE 19LITROS

30-I PIEZA  50 4347.6 217,380.00

C390000000-1 308,00 2491 SELLADOR TRANSPARENTE 30-I LITRO  200 116 23,200.00

C390000000-1 318,00 2491 PEGAMENTO PARA PVC DE 480 GRAMOS 30-I BOTE 35 116 4,060.00

C390000000-1 452,00 2491 LIMPIADOR DE PVC, BOTE CON 500 ML 30-I BOTE 35 66.7 2,334.50

C390000000-1 453,00 2491 CISTERNA DE 5000 LITROS 30-I PIEZA  10 8188.98 81,889.80

C390000000-1 126,00 2491 PINTURA VINILICA BLANCO 700 CON 19 LTS. 30-I BOTE 60 946.03 56,761.80

C390000000-1 064,00 2491 PINTURA VINILICA CON 19LTS 30-I OTROS 60 946.03 56,761.80

C390000000-1 064,00 2491 PINTURA VINILICA CON 19LTS 30-I OTROS 60 946.03 56,761.80

C390000000-1 302,00 2491 IMPERMEABILIZANTE TERRACOTA 5 AÑOS CON19 LTS.

30-I BOTE 60 632.07 37,924.20

C390000000-1 234,00 2491 PINTURA ESMALTE 30-I UNI-CONJ  60 1031.78 61,906.80

TOTAL 2491 1,100,000.00

C840200000 2511PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS

220,000.00

C840200000-1 731,00 2511 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65%, CUÑETE 55 PIEZA  22 4121 90,662.00

C840200000-1 732,00 2511 TRICLORO GRANULADO, CUÑETE CON 50 KGS 55 PIEZA  8 4145 33,160.00

C840200000-1 733,00 2511 ALGICIDA, PORRON CON 50 LITROS 55 PIEZA  8 2485 19,880.00

C840200000-1 734,00 2511 ABRILLANTADOR CRISTAL BLUE, CUÑETE CON50 LITROS

55 PIEZA  8 5100 40,800.00

21/36 22-02-2012 10:48:54

Page 25: Resumen Presupuestal Resumen de Procedimientos de ......Vo.Bo. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO NOMBRE: LIC. ... 55 PIEZA€ 300 35.21 10,563.00 C210000000-4 208,00

Oficialía MayorDirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2012

CLAVE : 11CD01UNIDAD COMPRADORA: INSTITUTO TECNICO DE FORMACION POLICIAL

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS PARTIDA DESCRIPCION ART UNI_MED CANTIDAD PRECIO U. IMPORTE

C840200000-1 735,00 2511 super clarificador, porron con 50 litros 55 PIEZA  8 2945 23,560.00

C840200000-1 736,00 2511 carbonato de sodio ligero, costal con 50 kg 55 PIEZA  8 1492.25 11,938.00

TOTAL 2511 220,000.00

C480000000 2531MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

603,079.00

C841600314-1 281,00 2531 METOCARBAMOL 55 1,112 21.42 23,819.04

C480000000-3 196,00 2531 OMEPRAZOL 40MG 55 CAJA  890 44.84 39,907.60

C480000000-1 528,00 2531 LIDOCAINA 1,G/50ML. SOL, INSG AL 2% 55 PIEZA  65 25.3 1,644.50

C480000000-1 816,00 2531 ITRACONAZOL 100 MG. C/15 CAPSULAS 55 CAJA  222 41.4 9,190.80

C480000000-2 530,00 2531 Multivitaminas, vitamina A, D, E, B1, B2, B6, B 12,ácido pantoténico, C, biotina, ácido fólico

55 PIEZA  222 25.3 5,616.60

C480000000-1 910,00 2531 METRONIDAZOL 500 MG 55 CAJA  100 11.5 1,150.00

C480000000-3 042,00 2531 prednisolona sol. oral 100mg/100ml., envase con100 ml.

55 OTROS 222 243.57 54,072.54

C480000000-3 077,00 2531 Cloruro de sodio y Glucosa 0.9 g/5 g/100 ml, sol iny 55 OTROS 222 12.87 2,857.14

C480000000-2 546,00 2531 Solución Hartmann, cloruro de sodio 0.600 g, clorurode potasio 0.030 g, cloruro de calcio dihi

55 PIEZA  222 12.87 2,857.14

C480000000-1 515,00 2531 GLUCOSA AL 5% SOL. 500ML 55 BOLSA 222 12.88 2,859.36

C480000000-2 445,00 2531 Trimetoprima y sulfametoxazol 80 mg y 400 mg,envase c/20 tabletas o comprimidos

55 PIEZA  222 9.66 2,144.52

C480000000-2 402,00 2531 SULFATO DE ATROPINA CON 60 ML. 55 EQUIPO  52 7.76 403.52

C480000000-3 152,00 2531 Electrolitos orales glucosa 20 mg glucosa anhidra13.5 g/KCI 1.5 g Citrato Trisódico Hidratado

55 OTROS 222 284.87 63,241.14

C480000000-3 365,00 2531 NIMESULIDAD 100 MG TAB 55 CAJA  124 10.93 1,355.32

C480000000-3 196,00 2531 OMEPRAZOL 40MG 55 CAJA  124 13.8 1,711.20

C480000000-2 992,00 2531 paracetamol (acetaminofen) 500mg. tabletas,envase con10 tabletas

55 OTROS 124 5.75 713.00

C480000000-2 533,00 2531 Piroxicam 20 mg, envase c/20 cápsulas o tabletas 55 PIEZA  124 10.35 1,283.40

22/36 22-02-2012 10:48:54

Page 26: Resumen Presupuestal Resumen de Procedimientos de ......Vo.Bo. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO NOMBRE: LIC. ... 55 PIEZA€ 300 35.21 10,563.00 C210000000-4 208,00

Oficialía MayorDirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2012

CLAVE : 11CD01UNIDAD COMPRADORA: INSTITUTO TECNICO DE FORMACION POLICIAL

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS PARTIDA DESCRIPCION ART UNI_MED CANTIDAD PRECIO U. IMPORTE

C480000000-2 912,00 2531 ambroxol 300mg/100ml sol. envase con 120ml. 55 OTROS 124 11.5 1,426.00

C480000000-3 361,00 2531 dexametasona 8 mg ampula 55 CAJA  123 9.78 1,202.94

C480000000-1 742,00 2531 OMEPRAZOL CAPSULAS 20 MG CAJA C/14 55 CAJA  124 13.8 1,711.20

C480000000-1 801,00 2531 BETAMETAZONA 0.0643 GM./GENTAMICINA0.100 GM./CLOTRIMAZOL 1.0 GM. TUBO CON 25GM.

55 TUBO  327 80.5 26,323.50

C480000000-1 731,00 2531 DICLOFENACO CAPSULAS 100 MG C/20 55 CAJA  124 12.65 1,568.60

C480000000-1 820,00 2531 IBUPROFENO TABLETAS 400 MG. 55 CAJA  124 7.48 927.52

C480000000-2 582,00 2531 Nitrofurantoina 100 mg, envase c/40 cápsulas 55 PIEZA  112 25.05 2,805.60

C480000000-2 173,00 2531 KETOROLACO 30 MG SOLUCION 55 FRASCO  124 16.1 1,996.40

C480000000-1 548,00 2531 SALBUTAMOL 20 MG. SUSPENSION AEROSOL 55 PIEZA  112 28.53 3,195.36

C480000000-1 785,00 2531 KETOROLACO 30 MG C/ 3 AMPOLLETAS 55 CAJA  124 21.85 2,709.40

C480000000-3 101,00 2531 Loperamida Clorhidrato de 2 mg tabletas 55 OTROS 124 7.48 927.52

C480000000-3 004,00 2531 sulfadiazina de plata 1g/100g. crema. envase con375gr.

55 OTROS 222 44.85 9,956.70

C480000000-1 710,00 2531 LORATADINA 10 MG C/10 CAPSULAS 55 CAJA  124 23.58 2,923.92

C480000000-3 055,00 2531 Metamizol sódico comp. 500 mg 55 OTROS 124 6.9 855.60

C480000000-1 739,00 2531 ACICLOVIR TABLETAS 400 MG C/35 55 CAJA  89 51.75 4,605.75

C480000000-1 916,00 2531 NAPROXENO TABLETAS 500 MG 55 PIEZA  124 18.98 2,353.52

C480000000-2 443,00 2531 Ácido fólico 5 mg, envase c/20 tabletas 55 PIEZA  89 3.16 281.24

C480000000-1 423,00 2531 AMIKACINA 500 MG. / 2 ML. SOLUCIONINYECTABLE ENVASE CON 1 O 2 AMPOLLETASO FRASCO AMPULA CON 2

55 CAJA  335 9.59 3,212.65

C480000000-2 425,00 2531 Óxido de zinc 25 g/100 g, pasta 55 PIEZA  26 5.73 148.98

C480000000-2 686,00 2531 PANTOPRAXOL 40 MG C/7 TABLETAS 55 FRASCO  445 17.25 7,676.25

C480000000-3 138,00 2531 Amoxicilina de 500 mg cápsula 55 OTROS 667 9.78 6,523.26

C480000000-2 992,00 2531 paracetamol (acetaminofen) 500mg. tabletas,envase con10 tabletas

55 OTROS 667 2.01 1,340.67

23/36 22-02-2012 10:48:54

Page 27: Resumen Presupuestal Resumen de Procedimientos de ......Vo.Bo. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO NOMBRE: LIC. ... 55 PIEZA€ 300 35.21 10,563.00 C210000000-4 208,00

Oficialía MayorDirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2012

CLAVE : 11CD01UNIDAD COMPRADORA: INSTITUTO TECNICO DE FORMACION POLICIAL

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS PARTIDA DESCRIPCION ART UNI_MED CANTIDAD PRECIO U. IMPORTE

C480000000-2 994,00 2531 plántago psyllium 49.7g/100g. polvo, envase con400gr.

55 OTROS 222 33.79 7,501.38

C480000000-2 996,00 2531 ranitidina 150mg. tabletas, envase con 20 tabletas 55 OTROS 222 3.89 863.58

C480000000-2 420,00 2531 SALBUTAMOL 2MG/5ML JARABE 55 PIEZA  445 7.19 3,199.55

C480000000-1 804,00 2531 BETAMETAZONA 5 MG. AMPULA DE 1 ML.SOLUCION INYECTABLE

55 CAJA  916 15.81 14,481.96

C480000000-1 960,00 2531 TOBRAMICINA SOL. OFTALMICA 5 ML 55 FRASCO  445 12.22 5,437.90

C480000000-1 855,00 2531 AMPICILINA CAP. 500 MG 55 CAJA  445 13.66 6,078.70

C480000000-2 160,00 2531 CLONIXINATO DE LISINA 55 FRASCO  719 20.7 14,883.30

C480000000-2 532,00 2531 Cloranfenicol levógiro 5 mg/ml, solución oftálmica,envase c/gotero integral con 15 ml

55 PIEZA  392 73.13 28,666.96

C480000000-3 367,00 2531 BENCILIPENCILINA SODICA 55 CAJA  890 6.47 5,758.30

C480000000-2 161,00 2531 COMPLEJO B, TIAMIAN 100 MG, CLORHIDRATODE PIRIDOXINA

55 CAJA  583 156 90,948.00

C480000000-1 725,00 2531 LOPERAMIDA TABLETAS 2 MG C/8 55 CAJA  335 3.45 1,155.75

C480000000-3 368,00 2531 BENCILIPENCILINA PROCAINICA 55 CAJA  3,783 3.21 12,143.43

C480000000-3 085,00 2531 Loratadina 10 mg tabletas 55 CAJA  780 9.2 7,176.00

C480000000-1 471,00 2531 CIPROFLOXACINO TABS.500MG.C/12 55 CAJA  335 19.41 6,502.35

C480000000-2 960,00 2531 metamizol sódico (dipirona) 1g/2ml, apresura sol.inyectable, envase con 3 amoleets de 2 ml.

55 OTROS 489 5.46 2,669.94

C480000000-2 550,00 2531 Metamizol sódico 500 mg, envase c/10 comprimidos 55 PIEZA  557 3.89 2,166.73

C480000000-3 366,00 2531 AMOXICILINA ACIDO CLAVULANICO 55 CAJA  445 23.58 10,493.10

C480000000-2 963,00 2531 metoclopramida 10 mg. tabletas, envase con 20tabletas

55 OTROS 112 2.74 306.88

C480000000-1 815,00 2531 MICONAZOL CREMA 20 GM. 55 TUBO  65 4.03 261.95

C480000000-2 579,00 2531 Nistatina 100,000 UI, envase c/12 óvulos o tabletasvaginales

55 PIEZA  222 12.94 2,872.68

C480000000-1 801,00 2531 BETAMETAZONA 0.0643 GM./GENTAMICINA0.100 GM./CLOTRIMAZOL 1.0 GM. TUBO CON 25GM.

55 TUBO  112 12.41 1,389.92

C480000000-1 875,00 2531 DICLOFENACO SÓDICO TABLETAS 100 MG 55 CAJA  789 5.04 3,976.56

24/36 22-02-2012 10:48:54

Page 28: Resumen Presupuestal Resumen de Procedimientos de ......Vo.Bo. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO NOMBRE: LIC. ... 55 PIEZA€ 300 35.21 10,563.00 C210000000-4 208,00

Oficialía MayorDirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2012

CLAVE : 11CD01UNIDAD COMPRADORA: INSTITUTO TECNICO DE FORMACION POLICIAL

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS PARTIDA DESCRIPCION ART UNI_MED CANTIDAD PRECIO U. IMPORTE

C480000000-2 940,00 2531 dicloxacilina dódica 500mg., envase con 20complimidos

55 OTROS 222 9.06 2,011.32

C480000000-2 452,00 2531 Eritromicina 500 mg, envase c/20 cápsulas otabletas

55 PIEZA  180 23 4,140.00

C480000000-2 520,00 2531 Alantoína 0.2 g, alquitrán de hulla 5 g, clioquinol 3 g,shampoo, frasco 60 g

55 FRASCO  445 5.04 2,242.80

C480000000-2 924,00 2531 bromhexina clorhidrato de 80mg/100ml, so. oral,envase c/100ml.

55 OTROS 680 8.05 5,474.00

C480000000-3 111,00 2531 Butilhiosina 10 mg grageas 55 OTROS 1,073 4.53 4,860.69

C480000000-3 229,00 2531 Cefalexina Monohidratada 500 mg cápsulas 55 OTROS 418 18.11 7,569.98

C480000000-3 091,00 2531 Ciprofloxacino 500 mg tabletas 55 OTROS 418 9.2 3,845.60

C480000000-2 932,00 2531 ceftriaxona 1gr/10ml. sol. inyectable, envase con unfrasco ampula y 10 ml. de diluyente

55 OTROS 719 11.11 7,988.09

C480000000-2 934,00 2531 cloranfenicol levo gro 5mg/ml. sol oftálmica, envasecon gotero integral 15 ml.

55 OTROS 392 7.83 3,069.36

C480000000-3 361,00 2531 dexametasona 8 mg ampula 55 CAJA  1,112 2.74 3,046.88

C480000000-3 094,00 2531 Diclofenaco de 100 mg cápsulas 55 OTROS 667 8.05 5,369.35

C480000000-1 795,00 2531 DIFENIDOL TABS 25 MG CAJA C/25 55 CAJA  180 5.53 995.40

C480000000-2 601,00 2531 Difenidol, clorhidrato de, 40 mg/2 ml, solucióninyectable, envase c/2 ampolletas de 2 ml

55 PIEZA  157 4.31 676.67

C480000000-2 168,00 2531 FENAZOPIRIDINA CLORHIDRATO DE 100 MG.TABLETAS

55 CAJA  44 10.79 474.76

C480000000-1 503,00 2531 FLUCONAZOL DE 100MG TAB. 55 CAJA  112 11.5 1,288.00

C480000000-2 583,00 2531 Gentamicina, sulfato de, 80 mg, solución inyectable,envase c/1 ampolleta de 2 ml

55 PIEZA  112 10.79 1,208.48

C480000000-2 584,00 2531 Gentamicina, sulfato de, 20 mg, solución inyectable,envase c/1 ampolleta de 2 ml

55 PIEZA  112 5.04 564.48

C480000000-2 602,00 2531 Indometacina 25 mg, envase c/30 cápsulas 55 PIEZA  445 7.34 3,266.30

C480000000-1 708,00 2531 BUTILHIOSCINA 20 MG CON METAMIZOL 2.5 GC/3 AMP 5 ML

55 CAJA  916 7.19 6,586.04

C480000000-2 912,00 2531 ambroxol 300mg/100ml sol. envase con 120ml. 55 OTROS 1,670 5.64 9,418.80

C480000000-1 785,00 2531 KETOROLACO 30 MG C/ 3 AMPOLLETAS 55 CAJA  112 4.89 547.68

TOTAL 2531 603,079.00

25/36 22-02-2012 10:48:54

Page 29: Resumen Presupuestal Resumen de Procedimientos de ......Vo.Bo. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO NOMBRE: LIC. ... 55 PIEZA€ 300 35.21 10,563.00 C210000000-4 208,00

Oficialía MayorDirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2012

CLAVE : 11CD01UNIDAD COMPRADORA: INSTITUTO TECNICO DE FORMACION POLICIAL

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS PARTIDA DESCRIPCION ART UNI_MED CANTIDAD PRECIO U. IMPORTE

C480000000 2541MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROSMÉDICOS 350,000.00

C480000000-1 776,00 2541 GUANTE AMBIDERM CHICO C/100 PARES 55 CAJA  150 191.4 28,710.00

C480000000-2 859,00 2541 Sutura sintética no absorbibles monofilamento denylon, calibre sutura 2-0, 12 piezas

55 CAJA  121 49.13 5,944.73

C480000000-2 892,00 2541 CUBREBOCAS CON 100 PIEZAS 55 PAQUETE  80 82.94 6,635.20

C480000000-2 393,00 2541 GUANTE C PROTEC DESECHABLE 55 PAR  190 166.19 31,576.10

C480000000-2 829,00 2541 Jeringa de plástico grado médico, capacidad 10 ml.,aguja calibre 20 G x 36 mm., 100 piezas

55 CAJA  100 376.42 37,642.00

C480000000-2 827,00 2541 Jeringa de plástico grado médico, capacidad 3 ml.,aguja calibre 22 G x 32 mm. de longitud, 100

55 CAJA  160 236.06 37,769.60

C480000000-2 830,00 2541 Jeringa de plástico grado médico, capacidad 5 ml.,aguja calibre 21 G longitud 32 mm., 100 piez

55 CAJA  160 282 45,120.00

C480000000-2 860,00 2541 Sutura sintética no absorbibles monofilamento denylon, calibre sutura 3-0, 12 piezas

55 CAJA  120 49.13 5,895.60

C480000000-2 861,00 2541 Sutura sintética no absorbibles monofilamento denylon, calibre sutura 4-0, 12 piezas

55 CAJA  10 49.13 491.30

C480000000-2 013,00 2541 VENDAS 5 CM 55 PIEZA  1,200 5.21 6,252.00

C480000000-1 567,00 2541 VENDA ELASTICA DE 10 CM 55 PIEZA  1,200 9.95 11,940.00

C480000000-2 059,00 2541 CINTA TRANSPORE DE 5 CMS. CON 6 PZAS. 55 CAJA  48 49.13 2,358.24

C480000150-1 848,00 2541 VENDA 55 600 13.4 8,040.00

C480000150-1 848,00 2541 VENDA 55 400 22.97 9,188.00

C480000000-1 678,00 2541 AGUA INYECTABLE DE 3 ML. 55 CAJA  500 14.29 7,145.00

C480000000-2 178,00 2541 ALCOHOL ETILICO 500 ML 55 OTROS 1 16.98 16.98

C480000000-1 356,00 2541 ALCOHOL 96° CON 1000 ML. 55 FRASCO  79 33.05 2,610.95

C480000000-1 774,00 2541 GASA ESTERIL DE 10 X 10 C/100 55 CAJA  500 103.18 51,590.00

C480000000-2 050,00 2541 CINTA MICROPORE DE 2.5 CMS. CON 12 PZAS. 55 CAJA  70 24.24 1,696.80

C480000000-2 268,00 2541 PUNZOCAT 55 CAJA  120 10.21 1,225.20

26/36 22-02-2012 10:48:54

Page 30: Resumen Presupuestal Resumen de Procedimientos de ......Vo.Bo. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO NOMBRE: LIC. ... 55 PIEZA€ 300 35.21 10,563.00 C210000000-4 208,00

Oficialía MayorDirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2012

CLAVE : 11CD01UNIDAD COMPRADORA: INSTITUTO TECNICO DE FORMACION POLICIAL

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS PARTIDA DESCRIPCION ART UNI_MED CANTIDAD PRECIO U. IMPORTE

C480000000-2 268,00 2541 PUNZOCAT 55 CAJA  120 10.21 1,225.20

C480000138-1 799,00 2541 TELA ADHESIVA 55 70 192.68 13,487.60

C480000000-1 887,00 2541 ABATELENGUAS DE MADERA CON 100 55 PAQUETE  1,500 10.34 15,510.00

C480000000-1 379,00 2541 ALGODON ABSORBENTE 55 PAQUETE  80 132 10,560.00

C480000000-2 747,00 2541 Algodón en torundas 500 g 55 BOLSA 60 105.6 6,336.00

C480000000-2 831,00 2541 Jeringa de plástico grado médico, capacidad de 20ml., aguja calibre 20 G x 32 mm. longitud

55 PIEZA  10 103.35 1,033.50

TOTAL 2541 350,000.00

C120000000 2751BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 208,000.00

C120000000-2 979,00 2751 COBERTORES 55 PIEZA  1,000 208 208,000.00

TOTAL 2751 208,000.00

C240200000 2821MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA

740,460.00

C240200000-2 831,00 2821 CARTUCHO CALIBRE 12 1° MILLAR  30 9680.6 290,418.00

C240200000-2 809,00 2821 CARTUCHO CALIBRE 0.38 SPL 1° MILLAR  30 4653.6 139,608.00

C240200000-2 836,00 2821 CARTUCHO CALIBRE 0.22" A.V. 1° MILLAR  30 903.7 27,111.00

C240200000-2 810,00 2821 CARTUCHO CALIBRE 9 MM 1° MILLAR  30 3742.79 112,283.70

C240200000-2 843,00 2821 cartucho calibre .30" 1° MILLAR  30 5701.31 171,039.30

TOTAL 2821 740,460.00

C420000000 2831PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDADPÚBLICA Y NACIONAL 208,000.00

C420000000-3 066,00 2831 ESCUDO ANTIMOTIN 55 PIEZA  100 2080 208,000.00

TOTAL 2831 208,000.00

C300000000 2911HERRAMIENTAS MENORES

170,000.00

27/36 22-02-2012 10:48:54

Page 31: Resumen Presupuestal Resumen de Procedimientos de ......Vo.Bo. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO NOMBRE: LIC. ... 55 PIEZA€ 300 35.21 10,563.00 C210000000-4 208,00

Oficialía MayorDirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2012

CLAVE : 11CD01UNIDAD COMPRADORA: INSTITUTO TECNICO DE FORMACION POLICIAL

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS PARTIDA DESCRIPCION ART UNI_MED CANTIDAD PRECIO U. IMPORTE

C390000076-2 946,00 2911 CLAVO 30-I 15 24.97 374.55

C390000076-2 946,00 2911 CLAVO 30-I 15 24.97 374.55

C390000076-2 946,00 2911 CLAVO 30-I 15 52.52 787.80

C300000000-3 876,00 2911 LAZO DE PROPILENO 30-I ROLLO 20 72.03 1,440.60

C300000000-3 131,00 2911 PINZA DE PUNTA Y CORTE No. 8 30-I PIEZA  10 108.9 1,089.00

C300000000-3 806,00 2911 PINZA DE CORTE DIAGONAL 30-I PIEZA  10 110 1,100.00

C390000326-3 337,00 2911 TAPA ASIENTO (WC) 30-I 100 81.2 8,120.00

C390000032-2 886,00 2911 BISAGRA 30-I 5 220 1,100.00

C390001036-2 892,00 2911 BOQUILLA PARA TANQUE DE GAS 30-I 3 660 1,980.00

C300000000-3 026,00 2911 ARBOL CON MANERAL Y CHAPETON PARAREGADERA DE BRONCE

30-I PIEZA  100 88 8,800.00

C300000000-3 325,00 2911 BROCA DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD 1/16" 30-I PIEZA  20 6.33 126.60

C300000000-3 326,00 2911 BROCA DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD 1/2" 30-I PIEZA  20 59.93 1,198.60

C300000000-3 327,00 2911 BROCA DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD 1/4" 30-I PIEZA  20 13.61 272.20

C300000000-3 328,00 2911 BROCA DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD 1/8" 30-I PIEZA  20 5.4 108.00

C300000000-3 329,00 2911 BROCA DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD 3/16" 30-I PIEZA  20 9.07 181.40

C300000000-3 330,00 2911 BROCA DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD 3/32" 30-I PIEZA  20 947.1 18,942.00

C300000000-3 331,00 2911 BROCA DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD 3/8" 30-I PIEZA  20 37.6 752.00

C300000000-3 332,00 2911 BROCA DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD 5/16" 30-I PIEZA  20 23.12 462.40

C300000000-3 333,00 2911 BROCA DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD 5/32" 30-I PIEZA  20 19.8 396.00

C300000000-3 334,00 2911 BROCA DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD 5/8" 30-I PIEZA  20 29.7 594.00

C300000000-3 335,00 2911 BROCA DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD 7/162 30-I PIEZA  20 43.59 871.80

C300000000-3 336,00 2911 BROCA DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD 7/32" 30-I PIEZA  21 11.91 250.11

28/36 22-02-2012 10:48:54

Page 32: Resumen Presupuestal Resumen de Procedimientos de ......Vo.Bo. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO NOMBRE: LIC. ... 55 PIEZA€ 300 35.21 10,563.00 C210000000-4 208,00

Oficialía MayorDirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2012

CLAVE : 11CD01UNIDAD COMPRADORA: INSTITUTO TECNICO DE FORMACION POLICIAL

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS PARTIDA DESCRIPCION ART UNI_MED CANTIDAD PRECIO U. IMPORTE

C300000000-3 337,00 2911 BROCA DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD 9/16" 30-I PIEZA  20 32.45 649.00

C300000000-3 338,00 2911 BROCA DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD 9/32" 30-I PAQUETE  20 17.61 352.20

C300000000-2 922,00 2911 BROCA DE CENTRO N°3 30-I PIEZA  20 96.8 1,936.00

C300000000-3 191,00 2911 BROCA DE CENTROS N°4 30-I PIEZA  20 96.8 1,936.00

C300000000-3 191,00 2911 BROCA DE CENTROS N°4 30-I PIEZA  20 148.5 2,970.00

C300000000-3 191,00 2911 BROCA DE CENTROS N°4 30-I PIEZA  20 223.3 4,466.00

C300000000-3 341,00 2911 BROCA DE MANITA P/MADERS 1/2" 30-I PIEZA  15 97.03 1,455.45

C300000000-3 139,00 2911 BROCA PARA CONCRETO DE 1/2 X 12" 30-I PIEZA  15 49.13 736.95

C300000000-3 346,00 2911 BROCA PARA CONCRETO 1/2" LARGO 4" 30-I PIEZA  50 30.58 1,529.00

C300000000-3 139,00 2911 BROCA PARA CONCRETO DE 1/2 X 12" 30-I PIEZA  15 45.65 684.75

C300000000-3 347,00 2911 BROCA PARA CONCRETO 1/4" LARGO 4" 30-I PIEZA  20 6.06 121.20

C300000000-3 136,00 2911 BROCA PARA CONCRETO DE 3/8 X 12" 30-I PIEZA  15 34.89 523.35

C300000000-3 348,00 2911 BROCA PARA CONCRETO 3/8" LARGO 4" 30-I PIEZA  20 8.03 160.60

C300000000-3 349,00 2911 BROCA PARA CONCRETO 5/16" LARGO 4" 30-I PIEZA  20 29.88 597.60

C300000000-3 349,00 2911 BROCA PARA CONCRETO 5/16" LARGO 4" 30-I PIEZA  30 10.57 317.10

C300000000-3 350,00 2911 BROCA PARA ROUTER PECHO PALOMA1/18"X1/2"

30-I PIEZA  30 79.99 2,399.70

C300000000-3 351,00 2911 BROCA PARA ROUTER PECHO PALOMA11/4"X1/2"

30-I PIEZA  30 80.85 2,425.50

C300000000-3 352,00 2911 BROCA PARA ROUTER PECHO PALOMA 1"X1/2" 30-I PIEZA  30 76.23 2,286.90

C300000000-0,00 2911 BROCHA 2" 30-I PIEZA  100 30.36 3,036.00

C300000000-3 284,00 2911 BROCHA 4" 30-I PIEZA  100 33.55 3,355.00

C300000000-2 938,00 2911 BROCHA "6" 30-I PIEZA  100 35.64 3,564.00

C390000060-2 931,00 2911 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS OCHAPAS

30-I 50 77 3,850.00

29/36 22-02-2012 10:48:54

Page 33: Resumen Presupuestal Resumen de Procedimientos de ......Vo.Bo. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO NOMBRE: LIC. ... 55 PIEZA€ 300 35.21 10,563.00 C210000000-4 208,00

Oficialía MayorDirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2012

CLAVE : 11CD01UNIDAD COMPRADORA: INSTITUTO TECNICO DE FORMACION POLICIAL

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS PARTIDA DESCRIPCION ART UNI_MED CANTIDAD PRECIO U. IMPORTE

C390000060-2 931,00 2911 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS OCHAPAS

30-I 100 95.7 9,570.00

C390000060-2 931,00 2911 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS OCHAPAS

30-I 50 108.9 5,445.00

C300000010-2 935,00 2911 CHAROLA JAULA 30-I 16 110 1,760.00

C390000076-2 946,00 2911 CLAVO 30-I 15 33.31 499.65

C390000076-2 946,00 2911 CLAVO 30-I 15 35.53 532.95

C390000076-2 946,00 2911 CLAVO 30-I 15 24.97 374.55

C390000076-2 946,00 2911 CLAVO 30-I 15 24.97 374.55

C390000076-2 946,00 2911 CLAVO 30-I 15 35.54 533.10

C390000076-2 946,00 2911 CLAVO 30-I 15 35.54 533.10

C390000076-2 946,00 2911 CLAVO 30-I 15 35.54 533.10

C390000076-2 946,00 2911 CLAVO 30-I 15 35.54 533.10

C390000076-2 946,00 2911 CLAVO 30-I 15 59.33 889.95

C300000000-3 934,00 2911 PIJA PARA TABLARROCA DE 2" 30-I PIEZA  15 35.17 527.55

C300000000-3 406,00 2911 DISCO ABRASIVO P/CORTE DE METAL 12" 30-I PIEZA  6 770 4,620.00

C300000000-3 004,00 2911 DOBLADORA PARA TUBO CONDUIT 30-I PIEZA  1 428.76 428.76

C300000000-3 004,00 2911 DOBLADORA PARA TUBO CONDUIT 30-I PIEZA  1 829.92 829.92

C300000000-3 004,00 2911 DOBLADORA PARA TUBO CONDUIT 30-I PIEZA  1 515.99 515.99

C300000000-3 004,00 2911 DOBLADORA PARA TUBO CONDUIT 30-I PIEZA  1 609.71 609.71

C300000000-3 639,00 2911 JUEGO DE AUTOCLE DE 70 AUTO-70 PIEZASESTUCHE DE 3/8 1/4

30-I PIEZA  1 4084.06 4,084.06

C390000190-3 095,00 2911 LIJA 30-I 400 5.28 2,112.00

C390000190-3 095,00 2911 LIJA 30-I 200 5.11 1,022.00

C390000658-3 205,00 2911 PERFACINTA 30-I 40 33 1,320.00

30/36 22-02-2012 10:48:54

Page 34: Resumen Presupuestal Resumen de Procedimientos de ......Vo.Bo. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO NOMBRE: LIC. ... 55 PIEZA€ 300 35.21 10,563.00 C210000000-4 208,00

Oficialía MayorDirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2012

CLAVE : 11CD01UNIDAD COMPRADORA: INSTITUTO TECNICO DE FORMACION POLICIAL

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS PARTIDA DESCRIPCION ART UNI_MED CANTIDAD PRECIO U. IMPORTE

C390000238-3 219,00 2911 PIJAS 30-I 50 2.66 133.00

C300000000-3 934,00 2911 PIJA PARA TABLARROCA DE 2" 30-I PIEZA  20 25.35 507.00

C300000000-3 934,00 2911 PIJA PARA TABLARROCA DE 2" 30-I PIEZA  15 38.02 570.30

C300000000-3 934,00 2911 PIJA PARA TABLARROCA DE 2" 30-I PIEZA  50 18.15 907.50

C300000000-3 932,00 2911 PIJA PARA TABLAROCA DE 1 1/2" 30-I PIEZA  50 20.6 1,030.00

C390000922-3 303,00 2911 RODILLO 30-I 100 38.5 3,850.00

C390000922-3 303,00 2911 RODILLO 30-I 100 38.5 3,850.00

C390000086-2 955,00 2911 CONOCESPOL 30-I 20 16.5 330.00

C300000000-3 683,00 2911 TAQUETES 30-I PIEZA  200 5.33 1,066.00

C300000000-3 683,00 2911 TAQUETES 30-I PIEZA  200 1.1 220.00

C300000000-3 223,00 2911 TAQUETE PLASTICO 1 1/2 X 1/4 30-I PIEZA  1,500 1.65 2,475.00

C300000000-3 107,00 2911 TAQUETES DE PLASTICO 30-I PAQUETE  2,500 0.14 350.00

C300000000-3 683,00 2911 TAQUETES 30-I PIEZA  1,500 0.66 990.00

C300000000-3 683,00 2911 TAQUETES 30-I PIEZA  1,000 2.09 2,090.00

C300000000-3 683,00 2911 TAQUETES 30-I PIEZA  2,000 0.44 880.00

C300000000-4 031,00 2911 TIJERAS MULTIUSOS METALICA 30-I PIEZA  4 193.6 774.40

C300000000-2 901,00 2911 TORNILLOS DE MARIPOSA 3/16 MCA. LAMSA 30-I PIEZA  500 2.2 1,100.00

C390000340-3 360,00 2911 TORNILLO 30-I 10 143 1,430.00

C390000340-3 360,00 2911 TORNILLO 30-I 10 132 1,320.00

C390000340-3 360,00 2911 TORNILLO 30-I 3,000 0.55 1,650.00

C390000340-3 360,00 2911 TORNILLO 30-I 4 880 3,520.00

C390000340-3 360,00 2911 TORNILLO 30-I 500 0.55 275.00

31/36 22-02-2012 10:48:54

Page 35: Resumen Presupuestal Resumen de Procedimientos de ......Vo.Bo. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO NOMBRE: LIC. ... 55 PIEZA€ 300 35.21 10,563.00 C210000000-4 208,00

Oficialía MayorDirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2012

CLAVE : 11CD01UNIDAD COMPRADORA: INSTITUTO TECNICO DE FORMACION POLICIAL

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS PARTIDA DESCRIPCION ART UNI_MED CANTIDAD PRECIO U. IMPORTE

C390000340-3 360,00 2911 TORNILLO 30-I 20 143 2,860.00

C390000340-3 360,00 2911 TORNILLO 30-I 20 132 2,640.00

C390000340-3 360,00 2911 TORNILLO 30-I 10 143 1,430.00

C390000340-3 360,00 2911 TORNILLO 30-I 20 143 2,860.00

C390000340-3 360,00 2911 TORNILLO 30-I 10 143 1,430.00

C390000340-3 360,00 2911 TORNILLO 30-I 20 143 2,860.00

C300000000-3 620,00 2911 VOLTEADOR DE ALUMINIO 30-I PIEZA  5 55.77 278.85

TOTAL 2911 170,000.00

C870000000 2941REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DEEQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LAINFORMACIÓN

110,000.00

C870000000-3 832,00 2941 CONECTOR RJ45 ( CAJA CON 100 ) 55 CAJA  8 365.4 2,923.20

C870000156-3 436,00 2941 BOBINA CABLE "UTP" 55 7 2800.18 19,601.26

C870000000-3 879,00 2941 GENERADOR DE TONOS TESTER Y LAPIZ 55 PIEZA  2 858.85 1,717.70

C870000000-4 548,00 2941 MOTHERBOARD GIGABYTE CHIPSET INTELSOCKET 775

55 PIEZA  15 989.63 14,844.45

C870000000-4 480,00 2941 DISCO DURA SEAGATE ESCRITORIO 1TB 55 PIEZA  2 2707.61 5,415.22

C870000000-4 031,00 2941 MEMORIAS PORTATILES TIPO USB DE 16 GB* 55 PIEZA  20 233.86 4,677.20

C870000000-4 044,00 2941 PINZAS PARA PONCHAR CABLE UTP 55 PIEZA  1 511.56 511.56

C870000126-3 425,00 2941 CABLES PARA COMPUTADORA, IMPRESORA,ETC.

55 10 39.59 395.90

C870000000-3 977,00 2941 CABLES DE CORRIENTE, IDE SATA 55 PIEZA  10 108.4 1,084.00

C870000000-3 977,00 2941 CABLES DE CORRIENTE, IDE SATA 55 PIEZA  10 51.77 517.70

C870000000-3 399,00 2941 CABLE DE CORRIENTE Y DATOS PARA DISCODURO SATA

55 PIEZA  10 62.12 621.20

C870000000-4 551,00 2941 PROCESADOR CORE 2 DUO 2.4GHZ 1066MHZ8MB L2

55 PIEZA  2 2801.4 5,602.80

32/36 22-02-2012 10:48:54

Page 36: Resumen Presupuestal Resumen de Procedimientos de ......Vo.Bo. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO NOMBRE: LIC. ... 55 PIEZA€ 300 35.21 10,563.00 C210000000-4 208,00

Oficialía MayorDirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2012

CLAVE : 11CD01UNIDAD COMPRADORA: INSTITUTO TECNICO DE FORMACION POLICIAL

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS PARTIDA DESCRIPCION ART UNI_MED CANTIDAD PRECIO U. IMPORTE

C870000000-4 777,00 2941 ADAPTADOR PARA CONECTAR USB 55 PIEZA  5 387.32 1,936.60

C870000000-4 579,00 2941 SOPLADORA VARIABLE POTENCIA 500 WATTSVOLUMEND EAIRE 1.3 A 2.4 METROS CUBICOSPOR MINUTO

55 PAR  1 3702.72 3,702.72

C870000000-4 999,00 2941 CAUTIN TIPO LAPIZ 55 PIEZA  1 304.5 304.50

C870000000-4 386,00 2941 TESTER (DIGITAL) ANALIZADOR DE SEÑALES 55 PIEZA  1 267.66 267.66

C870000000-3 968,00 2941 DISCO DURO DE 250 GB SATA 55 PIEZA  10 706.44 7,064.40

C870000000-4 542,00 2941 DISCO DURO DE 250GB SATA LAPTOP 55 PIEZA  10 742.98 7,429.80

C870000000-4 937,00 2941 TECLADO GENIUS USB NEGRO. 55 PIEZA  15 146.16 2,192.40

C870000000-3 959,00 2941 MOUSE OPTICO CON SCROLL CONEXION USB 55 PIEZA  15 104.75 1,571.25

C870000000-4 605,00 2941 MEMORIA DDR2 2.0 GB PC667 MHZ 55 PIEZA  10 548.1 5,481.00

C870000000-4 585,00 2941 CABLE INTEMPERIE DE 02 VÍAS, CALIBRE 18AWG, 02 CONDUCTORES DE COBRE SU

55 ROLLO 10 365.4 3,654.00

C870000000-4 650,00 2941 DISCO DURO 160GB SATA 55 PIEZA  10 446.43 4,464.30

C870000000-4 375,00 2941 TECLADO 55 PIEZA  6 1382.43 8,294.58

C870000046-3 394,00 2941 CARGADOR DE BATERÍAS PARA EQUIPO DECÓMPUTO PORTATIL

55 5 1144.92 5,724.60

TOTAL 2941 110,000.00

C030000000 2961REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DEEQUIPO DE TRANSPORTE 92,045.00

C030000000-5 331,00 2961 LLANTA 185/65/R15 30-II PIEZA  12 1320.87 15,850.44

C030000000-5 332,00 2961 LLANTA 11.00/R20 30-II PIEZA  4 6775.58 27,102.32

C030000000-4 981,00 2961 LLANTA MEDIDA 185/70 R 13 30-II PIEZA  12 1091.89 13,102.68

C030000000-5 333,00 2961 LLANTA 11/R22.5 30-II PIEZA  4 6388.43 25,553.72

C030000000-5 334,00 2961 LLANTA 245/75/R16 30-II PIEZA  4 2608.96 10,435.84

TOTAL 2961 92,045.00

C999999999 3121GAS

600,000.00

33/36 22-02-2012 10:48:55

Page 37: Resumen Presupuestal Resumen de Procedimientos de ......Vo.Bo. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO NOMBRE: LIC. ... 55 PIEZA€ 300 35.21 10,563.00 C210000000-4 208,00

Oficialía MayorDirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2012

CLAVE : 11CD01UNIDAD COMPRADORA: INSTITUTO TECNICO DE FORMACION POLICIAL

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS PARTIDA DESCRIPCION ART UNI_MED CANTIDAD PRECIO U. IMPORTE

C999999999-3 729,00 3121 gas lp 54-XVI LITRO  100,000 6 600,000.00

TOTAL 3121 600,000.00

C811400000 3171SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDESY PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 50,000.00

C811400000-3 797,00 3171 servicio de acceso a internet redes y procesamientode informacion

55 CONTRATO 10 5000 50,000.00

TOTAL 3171 50,000.00

C810800000 3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

222,690.00

C810800000-4 003,00 3411 COMISIONES BANCARIAS 54-X OTROS 10 22269 222,690.00

TOTAL 3411 222,690.00

C810600000 3511CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENORDE INMUEBLES 2,426,480.00

C810600000-4 387,00 3511 DESASOLVE 30-I SERVICIO 5 30000 150,000.00

C810600000-4 234,00 3511 MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN YREPARACIÓN A INMUEBLE

30-I SERVICIO 2,965 100 296,480.00

C810600000-4 234,00 3511 MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN YREPARACIÓN A INMUEBLE

30-I SERVICIO 2 50000 100,000.00

C810600000-4 234,00 3511 MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN YREPARACIÓN A INMUEBLE

30-I SERVICIO 2 100000 200,000.00

C810600000-4 234,00 3511 MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN YREPARACIÓN A INMUEBLE

30-I SERVICIO 1 400000 400,000.00

C810600000-4 234,00 3511 MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN YREPARACIÓN A INMUEBLE

30-I SERVICIO 1 200000 200,000.00

C810600000-4 234,00 3511 MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN YREPARACIÓN A INMUEBLE

30-I SERVICIO 1 120000 120,000.00

C810600000-4 234,00 3511 MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN YREPARACIÓN A INMUEBLE

30-I SERVICIO 1 120000 120,000.00

C810600000-4 234,00 3511 MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN YREPARACIÓN A INMUEBLE

30-I SERVICIO 1 220000 220,000.00

C810600000-4 234,00 3511 MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN YREPARACIÓN A INMUEBLE

30-I SERVICIO 1 110000 110,000.00

C810600000-4 234,00 3511 MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN YREPARACIÓN A INMUEBLE

30-I SERVICIO 1 110000 110,000.00

C810600000-4 234,00 3511 MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN YREPARACIÓN A INMUEBLE

30-I SERVICIO 1 400000 400,000.00

34/36 22-02-2012 10:48:55

Page 38: Resumen Presupuestal Resumen de Procedimientos de ......Vo.Bo. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO NOMBRE: LIC. ... 55 PIEZA€ 300 35.21 10,563.00 C210000000-4 208,00

Oficialía MayorDirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2012

CLAVE : 11CD01UNIDAD COMPRADORA: INSTITUTO TECNICO DE FORMACION POLICIAL

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS PARTIDA DESCRIPCION ART UNI_MED CANTIDAD PRECIO U. IMPORTE

TOTAL 3511 2,426,480.00

C810600000 3521INSTALACIÓN, REPARACIÓN YMANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DEADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL YRECREATIVO

684,500.00

C810600000-4 203,00 3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTODE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓNY EDUCACIÓN

30-I OTROS 400 1711.25 684,500.00

TOTAL 3521 684,500.00

C810600000 3531INSTALACIÓN, REPARACIÓN YMANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO YTECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

360,000.00

C810600000-4 390,00 3531 MANTENIMIENTO A SIMULADOR DE MANEJO 55 SERVICIO 3 30000 90,000.00

C810600000-4 389,00 3531 MANTENIMENTO A IMPRESORAS 55 SERVICIO 10 3000 30,000.00

C810600000-4 391,00 3531 MANTENIMIENTO A SIMULADOR DE TIRO 55 SERVICIO 3 80000 240,000.00

TOTAL 3531 360,000.00

C810600000 3571INSTALACIÓN, REPARACIÓN YMANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROSEQUIPOS Y HERRAMIENTAS

1,387,120.00

C810600000-4 045,00 3571 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOAL PARARRAYOS Y TIERRA FISICA

30-I CONTRATO 2 70000 140,000.00

C810600000-4 196,00 3571 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOA SUBESTACION

30-I CONTRATO 2 70000 140,000.00

C810600000-4 195,00 3571 MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES 30-I SERVICIO 1 90000 90,000.00

C810600000-4 395,00 3571 MANTENIMIENTO A LAVADORAS Y AIRESACONDICIONADOS

30-I SERVICIO 4 25000 100,000.00

C810600000-4 396,00 3571 MANTENIMIENTO A PLANTA DE EMERGENCIA 30-I SERVICIO 3 50000 150,000.00

C810600000-4 397,00 3571 MANTENIMIENTO A FILTROS ALBERCA 30-I SERVICIO 2 200000 400,000.00

C810600000-4 398,00 3571 MANTENIMIENTO A PLANTA DE TRATAMIENTO 30-I SERVICIO 1 307120 307,120.00

C810600000-4 399,00 3571 MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE JARDINERÍA 30-I SERVICIO 2 30000 60,000.00

TOTAL 3571 1,387,120.00

C810600000 3581SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DEDESECHOS 1,451,210.00

C810600000-3 875,00 3581 SERVICIO DE LIMPIEZA 30-I SERVICIO 10 145121 1,451,210.00

35/36 22-02-2012 10:48:55

Page 39: Resumen Presupuestal Resumen de Procedimientos de ......Vo.Bo. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO NOMBRE: LIC. ... 55 PIEZA€ 300 35.21 10,563.00 C210000000-4 208,00

Oficialía MayorDirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2012

CLAVE : 11CD01UNIDAD COMPRADORA: INSTITUTO TECNICO DE FORMACION POLICIAL

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS PARTIDA DESCRIPCION ART UNI_MED CANTIDAD PRECIO U. IMPORTE

TOTAL 3581 1,451,210.00

C810800000 3591SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

208,000.00

C810800000-4 006,00 3591 FUMIGACION 55 SERVICIO 10 20800 208,000.00

TOTAL 3591 208,000.00

C812000000 4421BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMASDE CAPACITACIÓN 35,000,000.00

C812000700-3 906,00 4421 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMASDE CAPACITACIÓN

1° 10 3500000 35,000,000.00

TOTAL 4421 35,000,000.00

TOTAL GENERAL 52,137,402.00

36/36 22-02-2012 10:48:55

Page 40: Resumen Presupuestal Resumen de Procedimientos de ......Vo.Bo. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO NOMBRE: LIC. ... 55 PIEZA€ 300 35.21 10,563.00 C210000000-4 208,00

Oficialía MayorDirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2012

CLAVE : 11CD01UNIDAD COMPRADORA: INSTITUTO TECNICO DE FORMACION POLICIAL

CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CAPITULO: 4000 AYUDAS, SUBSIDIOS, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA CABMS

4421 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 35,000,000.00

IMPORTE TOTAL CAPITULO 4000 35,000,000.00

1/1 22-02-2012 10:51:13