Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
4 940 innflyttet1 045 født
4 401 utflyttet391 døde
Netto 1 193endring fra 2015 til 2016
75 298innbyggere per 01.07.2016
Ung befolkning
28 %under 20 år
5 656ansatte
Menn 16%
Kvinner 84%
6,9 %
Sykefravær
Medarbeider
tilfredshet
4,8 av 6,0
27språk
undervises i
Sandnesskolen
2,7 %morsmåls-
opplæring
8,2 %med særskilt
norskopplæring
6,3 %spesial-
undervisning
9 508elever
30skoler
54,9 %6-9 åringer på
SFO 14,2
gjennomsnittlig gruppestørrelse
1. - 10. klasse
87,8 %barn 1-5 år med barnehageplass
Totalt
5 013
Sandnesbarn
i barnehage
350barn med
hjelpetiltak
Private
barnehager
2 634barn
Kommunale
barnehager
2 379barn
392sykehjemsbeboere
2 456mottakere av
pleie- og omsorgstjenester
2 028mottakere av
hjemmetjenester
56
fastlegeavtaler
69 395
pasienter
157mottakere av
avlastning
194mottakere av
støttekontakt
under 67 år55 %
67 - 79 år15 %
over 80 år30 %
3 719 dekarleke- og rekreasjonsarealer
Totalt areal
285,33 km²
land 344 kmturstier og løyper
3 km maskinpreparerte
skiløyper
Jordbruk
76 358
dekar
Produktiv skog
62 540
dekar
Ferskvann
19,1 km²
Strandlinje
63 km
34 206 eiendommer
2 424hytter
746verk, bruk og
næringseiendommer
7 kinosaler
6 513kinoforestillinger
325 936kinobesøk
Barnelitteratur62 %
Voksenlitteratur38 %
187 709bokutlån
294 622
besøkende
4kommunale
fritidssentre
48frivillige barne-
og ungdomsforeninger81frivillige lag som
mottar støtte
330 km private veier149 km fylkes veier
64 km europa- og riksveier
36 371
personbiler
1 280el-biler
1 314offentlige
parkeringsplasser
92,5 %avgiftsbelagt
33plasser for
forflyttningshemmede
340 km kommunale
veier og gater 94 %
med belysning
Agenda
• Sandnesøkonomien – status
• Forutsetninger og sentrale inntekter
• Driftsbudsjett
• Investeringsbudsjett
Målet for økonomiplanperioden 2017-2020
Sørge for at kommunen har en sunn økonomi som sikrer innbyggerne et
godt og mangfoldig tjenestetilbud, ikke bare i 2017, men også i framtiden.
Sandnesøkonomien - særtrekk
-2 845
-1 074
-647
253
-1 466
-3 000
-2 500
-2 000
-1 500
-1 000
-500
0
500
1 000
1 500
Disponibel inntekt Sum IS-sektor eksklusiv admin. Administrasjon Sum andre sektorer Netto renter og avdrag
2013 2014 2015
Grunnskolen ressursbruk
-503
-938
-368
-1295
-2336
-137 -194 -168
162 188
-268
-2500
-2000
-1500
-1000
-500
0
500
1000
1500
2000
2500
SAN STA FRE BÆR DRA KRS BER TRH TRØ OSL ASSS
2013
2014
2015
Barnehager ressursbruk
-75
270
-247-139
-758
-164
276
-57
373
-236-76
-2500
-2000
-1500
-1000
-500
0
500
1000
1500
2000
2500
SAN STA FRE BÆR DRA KRS BER TRH TRØ OSL ASSS
2013
2014
2015
Pleie og omsorg ressursbruk
625
1959
676
1195
-1342-1154
575
-785
2592
379 436
-2500
-2000
-1500
-1000
-500
0
500
1000
1500
2000
2500
SAN STA FRE BÆR DRA KRS BER TRH TRØ OSL ASSS
2013
2014
2015
Forutsetninger
• Befolkningsvekst: 0,9 – 1,4 prosent
• Lønnsvekst 2,7 prosent
• Rentenivå
• Påslag 0,6 prosentpoeng
2017 2018 2019 2020
3 måneders NIBOR 0,83 % 0,87 % 0,93 % 1,20 %
Befolkningsvekst
73 000
74 000
75 000
76 000
77 000
78 000
79 000
80 000
2015 2016 2017 2018 2019 2020
ØP 2015-2018 ØP 2016-2019 ØP 2017-2020
Makroøkonomiske forhold
• Oljepris: 50-60 dollar
• Oljeinvesteringer: nedgangen avtar i 2017 og øker moderat fra 2019
• Arbeidsledigheten i Rogaland: 4,6 prosent i 2016 4,3 prosent i 2017
• Stabil sysselsetting
Skatt per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet
104,5 %
107,8 %
110,1 %
112,7 %
111,7 %
113,1 %
115,5 %
116,4 %
111,6 %
106,6 %106,5 % 106,5 % 106,5 % 106,5 %
109,0 % 109,0 % 109,0 % 109,0 %
114,6 %115,2 %
116,2 %116,7 %
102,0 %
104,0 %
106,0 %
108,0 %
110,0 %
112,0 %
114,0 %
116,0 %
118,0 %
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
Skatt per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet Skatt per innbygger ØP 2017-2020
Skatt per innbygger i ØP 2016-2019 Skatt per innbygger i ØP 2015-2018
Rammetilskudd og skatt
Skatt og rammetilskudd 2017 2018 2019 2020
Innbyggertilskudd (likt beløp per innbygger) 1 755 405 1 756 671 1 782 255 1 808 463
Utgiftsutjevning, inkl. INGAR -151 067 -118 980 -120 811 -129 519
Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehelse) 13 211 13 211 13 211 13 211
Veksttilskudd 35 178 10 069
Sum rammetilskudd uten inntektsutjevning 1 652 727 1 660 971 1 674 655 1 692 155
Netto inntektsutjevning -112 367 -113 613 -115 082 -116 656
Sum rammetilskudd 1 540 000 1 547 000 1 560 000 1 575 000
Rammetilskudd - endring 3,8 % 0,5 % 0,8 % 1,0 %
Skatt på formue og inntekt 2 319 000 2 345 000 2 375 000 2 408 000
Skatteinntekter - endring 2,1 % 1,1 % 1,3 % 1,4 %
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) 3 859 000 3 892 000 3 935 000 3 983 000
Endring fra foregående år 2,8 % 0,8 % 1,1 % 1,2 %
Overføring fra selskaper og kommunale foretak
Totalt kr 157 millioner i 2017
Omstilling og nye innsparinger
2016 2017 2018 2019 2020
Omstilling 2016-2019 -27 942 -35 173 -35 173 -35 173 -35 173
Nye innsparinger 2019-2020 -5 010 -10 010
Omstilling 2016-2019 -16 845 -23 848 -23 848 -23 848 -23 848
Nye innsparinger 2019-2020 -4 600 -9 190
Omstilling 2016-2019 -44 027 -65 062 -76 062 -76 062 -76 062
Nye innsparinger 2019-2020 -7 070 -14 150
Omstilling 2016-2019 -4 772 -5 855 -5 855 -5 855 -5 855
Nye innsparinger 2019-2020 -810 -1 610
Omstilling 2016-2019 -4 562 -5 260 -5 260 -5 260 -5 260
Nye innsparinger 2019-2020 -490 -990
Omstilling 2016-2019 311 -2 793 -2 570 -2 570 -2 570
Nye innsparinger 2019-2020 -230 -460
Omstilling 2016-2019 -2 570 -3 318 -3 318 -3 318 -3 318
Nye innsparinger 2019-2020 -490 -980
Omstilling 2016-2019 -11 652 -21 095 -24 441 -28 305 -28 305
Nye innsparinger 2019-2020 -530 -1 060
Omstilling 2016-2019 -4 155 -4 833 -4 833 -4 833 -4 833
Nye innsparinger 2019-2020 -770 -1 550
-116 214 -167 237 -181 360 -205 224 -225 224
Organisasjon
Eiendom*
Kommune felles
Sum* Som følge av forsinkelser i ENØK-prosjekter er det vedtatt å forskyve innsparinger som følge av ENØK tiltak ut i tid.
Oppvekst skole
Oppvekst barn og unge
Levekår
Kultur og byutvikling
Teknisk
Økonomi
Disposisjonsfond
Art Navn Etter 2. tertialEtter bruk i ØP
2017
Etter bruk i ØP
2018
2570 1110 Kommune felles og prosjekter 6 438 000 6 438 000 6 438 000
2570 1155 Kommunens reservefond 20 697 603 697 603 697 603
2570 1156 Disposisjonsfond 36 540 033 14 540 033 540 033
2570 1157 Næringsutvikling-/byutviklingsfond 19 000 000 19 000 000 19 000 000
2570 1250 Pensjonsfond 142 496 000 142 496 000 116 496 000
2570 xxxx Rentekostnadsfond 20 000 000 20 000 000 20 000 000
xxxx xxxx Disposisjonsfond på tjenesteområdene 150 000 000 150 000 000 150 000 000
395 171 636 353 171 636 313 171 636 Sum
Behov for høyere inntekter
• Lave disponible inntekter
• Skattesvikt
• Veksttilskuddet fases ut
• Lav ressursbruk
• Omstilling pågår og nye innsparinger foreslås
• Kommunereform
Eiendomsskatt – på verk, bruk og næringseiendommer
• Eiendomsskatt på verk, bruk og næringseiendommer
• Alminnelig skattesats 2 promille
• 30 millioner årlige inntekter fra 2018
• Taksering i 2017
Netto driftsresultat 2017-2020
2,9 %
3,8 %
2,7 %
3,1 %
0,2 %
0,3 %
1,3 %1,2 %
4,1 %
3,1 %3,2 %
0,3 %
0,0 %
1,2 % 1,1 %
0,0 %
0,5 %
1,0 %
1,5 %
2,0 %
2,5 %
3,0 %
3,5 %
4,0 %
4,5 %
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsresultat, bykassen Netto driftsresultat, konsern
Netto driftsresultat
2017 2018 2019 2020
Netto driftsresultat rådmannens forslag, kr - 16 088 64 048 59 072
Netto driftsresultat rådmannens forslag, prosent 0,0 % 0,3 % 1,3 % 1,2 %
Netto driftsresultat uten eiendomsskatt, kr 10 000 -13 912 34 048 29 072
Netto driftsresultat uten eiendomsskatt, prosent 0,2 % -0,3 % 0,7 % 0,6 %
Netto driftsresultat uten eiendomsskatt og innsparinger, kr 10 000 -13 912 14 048 -10 928
Netto driftsresultat uten eiendomsskatt og innsparinger, prosent 0,2 % -0,3 % 0,3 % -0,2 %
Driftsbudsjett
2017-2020
Netto driftsrammer tjenesteområdene 2017
23 %
21 %
34 %
6 %
3 %
13 %
Oppvekst skole
Oppvekst barn og unge
Levekår
Kultur, byutvikling og teknisk
Organisasjon og økonomi
Sentrale staber og kommune felles
Endringer etter statsbudsjettet
• Vedlikeholdstilskudd, kr 86 millioner i øremerkede midler.
• Tidlig innsats skole, kr 2 millioner i 2017 og kr 4,7 millioner fra og med 2018.
• Gratis kjernetid for tre-, fire- og femåringer fra familier med lav inntekt, kr 378 000.
• Nye årsverk helsestasjon og skolehelsetjenesten, kr 1,8 millioner hvorav kr 1,2 millioner er øremerkede midler.
• Opptrappingsplan rus, kr 4,5 millioner hvorav kr 600 000 er øremerkede midler.
• Økt innslagspunkt for ressurskrevende brukere, kr 4 millioner.
• Styrke rekruttering av psykologer, øremerkede midler på kr 260 000.
• Dagtilbud til demente, øremerkede midler på kr 585 000.
• Opptrappingsplan for rehabilitering og habilitering, kr 2,6 millioner hvorav kr 1,3 millioner er øremerkede midler.
• Plikt til å tilby øyeblikkelig hjelp døgnopphold for brukere med psykisk helse- og rusproblematikk, kr 1,1 millioner.
• Innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere, kr 780 000 i øremerkede midler.
• Opplæring deltid brannmannskaper, økt overføring på kr 92 000.
• Frivilligsentral, kr 365 000 i særskilt rammetilskudd.
Grunnskole - befolkningsutvikling 6-15 år
10 047
10 277
10 451
10 651
10 766
10 937 11 039
11 089
11 132 11 134 11 153 11 097
11 099
9 400
9 600
9 800
10 000
10 200
10 400
10 600
10 800
11 000
11 200
11 400
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Nye tiltak skole
• Elevtallsvekst
• Læremiddelpakker
• Malmheim skole - kostnader for transport til midlertidig lokaler
• Ingen endring i SFO prisen
Barnehagebarn - befolkningsutvikling 1-5 år
5 657
5 530
5 471
5 394
5 331
5 284
5 269 5 275
5 311
5 358
5 408
5 455
5 503
5 000
5 100
5 200
5 300
5 400
5 500
5 600
5 700
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Nye tiltak oppvekst barn og unge
• Redusert antall barnehageplasser
– 2017: reduserer med 62 plasser og korrigering i forhold til basis
– 2018: reduserer med 46 plasser
– 2019: reduserer med 57 plasser
– 2020: reduserer med 59 plasser
• Nytt analyseverktøy
• Økt tilskudd til private barnehager på kr 12,6 millioner
• Barnehageplasser i andre kommuner
• Økt foreldrebetaling
• Innsparing barne- og familieenheten, kr 4 millioner
Befolkningsutvikling 80 år og eldre
2 148 2 187 2 224
2 283 2 359
2 427 2 510
2 634
2 776
2 930
3 133
3 311
3 496
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Antall plasser med heldøgnsbemanning
Plasser med heldøgnsbemanning 2016 2017 2018 2019 2020
Antall plasser 1.1.2016 474 474 474 474 474
Rundeskogen bo- og aktivitetssenter 38 38 61 61
Reduksjon dobbeltrom -10 -10 -16 -16
Leie Gjesdal kommune -1 -6 -6 -6 -6
Sum disponible plasser per 31.12 per år 473 496 496 513 513
Sandnes kommunes dekningsgrad i prosent 22 % 23 % 22 % 22 % 22 %
Nye botiltak
• Botiltak for personer med nedsatt funksjonsevne– Foreldreinitiativet II, oppstart 10 plasser i 2017
– Aase Gaard, oppstart 10 plasser i 2017
– Nytt botiltak med oppstart av 12 plasser i 2017 (Hanamyrveien)
• Botiltak for personer med psykiske lidelser– Nytt bofellesskap med oppstart av 12 plasser i 2018
• Botiltak for psykisk helse– Nytt bofellesskap i Håholen med oppstart av 7-9 plasser i 2019
Nye tiltak hjemmetjenesten
• Trapper opp med kr 2,5 millioner hvert av årene i planperioden
• Vasking av arbeidstøy i hjemmetjenesten
Andre nye tiltak i levekår
• Styrking i økonomisk sosialhjelp
• 1 årsverk sykehjemslege
Tiltak fellesutgifter
• Lønnsreserven
• Økt tilskudd til Rogaland brann og redning IKS
• Innflytting i nytt rådhus
• Endring i seniorordning
• Stortingsvalg 2017 og kommune- og fylkestingsvalg 2019
• Enøk-tiltak
Mer til vedlikehold
2016 2017 2018 2019 2020
Vedlikehold 12 000 14 825 19 768 23 801 29 557
Løpende drift som bidrar til verdibevaring av bygg 28 928 32 217 33 963 34 509 34 816
Sum drift og vedlikehold 40 928 47 042 53 731 58 310 64 373
Økning i økonomiplan 2017-2020 6 114 12 803 17 382 23 445
Endring i egenbetalinger og gebyrer
2016 2017 Endring i prosent
Foreldrebetaling SFO 2 860 2 860 0,0 %
Foreldrebetaling barnehage 2 655 2 730 2,8 %
Husleie kommunale boliger 5 865 5 967 1,7 %
Praktisk bistand i hjemmet 1,3 % - 5,3 %
Matabonnement i omsorgsboliger 3 065 3 139 2,4 %
Digitalisering i Sandnes kommune
Fornye Forbedre Forenkle
Digitaliseringsprosjekter
• Digitalisering av byggesaksarkivet
• Digitalisering av eldre reguleringsplaner
• Innkjøpsanalysesystem
• Velferdsteknologi
• ID-håndtering
• Green Mountain
Innovasjon – en ny og bedre løsning som er så bra at den tas i bruk
Luftkvalitetsmålinger ved hjelp av
sensorer i lyktestolper.
Utskifting av konvensjonelle gatelys som
inneholder kvikksølv, til mer energieffektive og
miljøvennlige LED-lys med smart
styringsteknologi for ytterligere energibesparelse
og tilpasninger til det enkelte området.
Skeiene ungdomsskole blir det
første bygget i Norge som er
oppvarmet ved hjelp av
massebalanse.
Investeringsbudsjett
2017-2020
Ekspansivt investeringsbudsjett 2017-2020
943
108
1 072
33
501
386
847
116
Skole
Barnehage
Levekår
Kultur og by
Teknisk
VAR
Kommune felles
Eiendom
Utsettelser større investeringsprosjekt
• Bogafjell ungdomsskole, utsettes fra 2020 til 2022
• Skaarlia skole, utsettes fra 2020 til 2023
• Utvidelse Hana skole, utsettes fra 2020 til 2023
• Soma skole legges ned fra 2017
• Asperholen barnehage rives og bygging av ny er forskjøvet ut av
planperioden
• Administrasjonsbygg 2 er tatt ut
Ledig kapasitet
Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser
Barnetrinnet 9 018 336 9 143 338 9 143 338 9 209 338
Ungdomstrinn 3 155 113 3 476 122 3 476 122 3 420 120
Totalt 12 173 449 12 619 460 12 619 460 12 629 458
Prognose elevtall 9 961 10 151 10 414 10 565
Ledig kapasitet 2 212 2 468 2 205 2 064
20202017 2018 2019
Ledig kapasitet skole
Skoler
SkoleForventet
ferdigstilt
Antall nye
plasser
Totalkostnad
for prosjektet
Buggeland skole, utvidelse, B19-skole aug.17 140 34 200
Figgjo skole, nybygg, K20-skole aug.18 560 288 000
Skeiene ungdomsskole, utvidelse, U21-skole aug.18 168 232 000
Malmheim skole, utvidelse, B7 skole 2020 61 800
Ny sentrumsnær barneskole 2021 588 400 000
Ny ungdomsskole på Bogafjell, U18-skole aug.22 504 262 800
Skaarlia skole, B14-skole aug.23 392 201 000
Skaarlia skole, liten flerbrukshall aug.23 34 750
Hana skole B21-skole aug.23 196 87 000
Sum 2 548 1 601 550
Barnehager
Barnehage Forventet
ferdigstilt
Antall nye
plasser
Totalkostnad
for prosjektet
Kleivane barnehage 2017 165 87 500
Langgata 72 helsestasjon 2018 32 000
Sum 165 119 500
Boligsosial handlingsplan/tilrettelagte boliger
Boligsosial handlingplan/boliger for personer
med nedsatt funksjonsevne
Forventet
ferdigstilt
Antall nye
plasser
Totalkostnad
for prosjektet
Nye omsorgsboliger for mennesker med
funksjonsnedsettelser, Aase gaard2017 10 39 100
Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser 2017 12 42 000
Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser 2020 10 48 500
Foreldreinitiativet II 2017 10 39 200
Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg 2018 27 82 500
Boliger for vanskeligstilte 2017 18 50 000
Nybygg Håholen, psykisk helse 2018 9 39 500
Bofellesskap for mennesker med psykisk lidelse 2018 12 50 000
Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer
med store adferdsproblemer2019 4 25 000
Boligsosial handlingsplan, anskaffelse av inntil 30
boenheter per år120
Boliger til flyktninger, 4-5 boenheter per år 20
Nytt avlastningssenter med barnebolig 2018 30 148 000
Sum 282 563 800
Boliger til vanskeligstilte
Bo- og aktivitetssenter
Bo- og aktivitetssenterForventet
ferdigstilt
Totalkostnad
for prosjektet
Rundeskogen bo- og aktivitetssenter 2016 240 000
Nytt bo- og aktivitetssener 2022 240 000
Sum 480 000
Idrettsbygg
Kultur- og idrettsbyggForventet
ferdigstilt
Totalkostnad
for prosjektet
Iglemyr svømmehall 2019 211 000
Giskehallen, rehabilitering 2019 70 000
Sum 281 000
Teknisk
TekniskForventet
ferdigstilt
Totalkostnad
for prosjektet
Nytt produksjonskjøkken på Vatne 2017 43 000
Utskifting av utrangerte gatelys 2019 30 000
Rundkjøring og diagonal Hoveveien 2017 25 000
Sum 98 000
VAR
VARForventet
ferdigstilt
Totalkostnad
for prosjektet
VA-prosjekt Langgata 2017 30 000
Kulvert Stangelandsåna 2018 51 000
Sanering Skeianeområdet, Skogsbakken 2018 30 000
Sanere Foren-området 2020 55 000
Parkveien Nord 2017 30 000
Sum 196 000
Kommune felles
Kommune fellesForventet
ferdigstilt
Totalkostnad
for prosjektet
Ny hovedbrannstasjon 2017 520 500
Nytt rådhus 2018 390 000
Sentrum parkeringsanlegg A8 2020 62 000
Ruten - teknisk plan og offentlig byrom 2020 163 000
Sum 1 135 500
Rehabilitering
Rehabilitering 2017 2018 2019 2020
Skolebygg 10 000 10 000 10 000 10 000
Barnehagebygg 10 000 10 000 10 000 10 000
Omsorgsbygg 10 000 10 000 10 000 10 000
Kommunale boliger, 24 per år 8 000 8 000 8 000 8 000
Kultur- og idrettsbygg 2 000 2 000 2 000 2 000
Sum 40 000 40 000 40 000 40 000
Energi- og miljøtiltak
Energi- og miljøtiltak 2017 2018 2019 2020
Miljøtiltak, kommunale bygg 3 300 3 300 3 300 3 300
Miljøtiltak, utfasing av oljekjeler 1 500 3 000 3 000 3 000
Enøk-solvarmeenergi 2 000
Enova-program, energisparende tiltak for å
redusere energibehov i bygg10 000 10 000
Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg 9 700 4 800
Sum 26 500 21 100 6 300 6 300
Utvikling i langsiktig lånegjeld
2 3672 993
3 4953 861 3 838 4 030
293
283 273263
778
877
978
1 030 1 0801 132
238
217
197
177 157136
116
109
103
96 9084
883
938
983
1 018 1 0431 058
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Startlån
Lån der staten betjener renter eldre/psyk.plan
Lån der staten betjener renter skolebygg
Lån som betjenes av gebyrer i VAR sektoren
Lån som betjenes av Rogaland brann og redning IKS
Lån som betjenes av frie inntekter
6 4816 465
6 049
5 135
4 384
6 703
Netto lånegjeld i kroner per innbygger 31. desember 2015, konsern
45 736 49 229
41 096
66 966
50 161
79 258
85 244
50 099
72 805 74 578
-
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
SAN2014
SAN 2015 STA FRE BÆR DRA KRS BER TRH TRØ
Oppsummering
• En krevende økonomisk situasjon
• Lave disponible inntekter og skatten svikter ytterligere
• Nye innsparinger og bruk av fond
• Reduksjon i investeringsnivået
• Høy vekst i lånegjelden
• Eiendomsskatt på verk, bruk og næringseiendommer
• Mer til vedlikehold og nye botiltak i levekår og boligsosial handlingsplan
• Digitalisering og innovasjon
Her finner du økonomiplanen
www.sandnes.kommune.no/okplan2017