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BILANCIO DI PREVISIONE2017-2019
APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 26/01/2017
SLIDES IN VISIONE AI CITTADINI
COMUNE DI MALALBERGOCittà Metropolitana di Bologna
INDICE
BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019Contesto Demografico pag. 3
Contesto Economico pag. 11Contesto Istituzionale pag. 15La Manovra 2017 pag. 20
Le scelte importani del Comune per Cittadini, Famiglie e Imprese pag. 41
Progetti strategici 2017-2019 pag. 54
4
Popolazione residente Focus 2014-2016
Popolazione all'inizio dell'anno 8,992 8,985 8,943
Popolazione alla fine dell'anno 8,985 8,943 8,972
Popolazione residente
Focus 2014-2016
2014 2015 2016
MATRIMONI/DIVORZI IN COMUNEDAL 2015 ANCHE I DIVORZI IN COMUNE
MATRIMONI
10
78
6
14
4
15
8
CIVILE RELIGIOSO CIVILE FUORI
COMUNE
RELIGIOSO FUORI
COMUNE
2015 2016
DIVORZI
7
33
11
TRIBUNALE MUNICIPIO
2015 2016
7
Composizione nuclei familiari
Famiglie
32%
31%
21%
12%
3%1%
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 o + componenti
Distribuzione per fasce d’età in famiglie con 1 componente
Distribuzione per fasce d’etàin famiglie con 2 componenti
10
Popolazione per fasce d’età 2016
Fasce d'età Totale %Età prescolare 0-5 490 5,46%Età scolare 6-18 1117 12,45%Prima età adulta 19-39 1828 20,37%Seconda età adulta 40-64 3555 39,62%Terza età adulta 65 e oltre 1982 22,09%Totale 8972 100%
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Contesto economico
ECONOMIA INSEDIATA
La tabella sotto riportata mostra la consistenza e la nati-mortalità delle imprese per Comune e Unione
Comunale Terre di Pianura nel primo semestre 2016
Registrate Attive Iscritte Cessate Saldo
TERRE DI PIANURA 6.683 6.037 216 229 -13
Baricella 561 524 12 22 -10
Budrio 1.757 1.607 56 61 -5
Castenaso 1.461 1.330 47 43 +4
Granarolo dell'Emilia 1.252 1.090 38 37 +1
Malalbergo 831 744 29 30 -1
Minerbio 821 742 34 36 -2
Tav. 1.3: Consistenza e nati-mortalità delle imprese per unione comunale e comune.
Area metropolitana di Bologna. 1° semestre 2016
Unione comunale
Comune
Consistenza al 30.6.2016 Nati-mortalità nel 1°semestre 2016
Imprese attive per settore
Baricella 4.561 6.982 108 172 244 0 524Budrio 12.013 18.518 408 407 792 0 1.607Castenaso 3.574 15.191 155 374 800 1 1.330Granarolo dell'Emilia 3.441 11.901 113 339 636 2 1.090Malalbergo 5.383 8.972 121 240 383 0 744Minerbio 4.304 8.783 137 218 387 0 742
TERRE DI PIANURA 33.276 70.347 1.042 1.750 3.242 3 6.037Fonte: Infocamere - Registro Imprese; Elaborazione: Ufficio Statistica Camera di Commercio di Bologna
Consistenza imprese attive al 30.06.2016
AGRICOLUTRA E PESCA
INDUSTRIA SERVIZI *
ALTRO TOTALESUPERF. ABITANTI
* In questa voce sono compresi Servizi di Trasporto, Commercio, Alloggio e Ristorazione, Credito e Assicurazioni, Attività immobiliari e Professionali, Servizi alle imprese, Arte e Intrattenimenti, etc.
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IL MERCATO DEL LAVORODi seguito si riporta una tabella che fotografa il numero di DID (Dichiarazione di immediata disponibilità)
avvenute presso il Centro per l’Impiego di pertinenza, suddivise per ogni singolo comune, per genere e per
popolazione straniera.
Si specifica, infine, che, tutti i dati elaborati di seguito per il presente paragrafo, sono stati estrapolati dai
dati della Città Metropolitana e fanno riferimento alla data del 30/06/2016.
Fonte: Osservatorio locale Città Metropolitana
Comune Femmine Maschi Totale di cui stranieri
Baricella 299 214 513 134
Budrio 638 439 1077 249
Castenaso 441 315 756 158
Granarolo dell'Emilia 356 253 609 147
Malalbergo 325 254 579 121
Minerbio 332 265 597 133
Totale Unione 2391 1740 4131 942
Argelato 293 214 507 119
Bentivoglio 184 140 324 66
CastelMaggiore 535 386 921 192
Castello D'Argile 212 176 388 78
Galliera 196 197 393 106
Molinella 522 409 931 196
Pieve di Cento 206 184 390 76
S.Giorgio di Piano 256 191 447 109
S.Pietro in Casale 393 346 739 176
Totale Distretto 5188 3983 9171 2060
16
Contesto Istituzionale
• Città Metropolitana di Bologna costituita il 1° gennaio
2015 di cui ne fanno parte i Comuni dell’ex Provincia
• Distretto Socio-sanitario: ne fanno parte l’Unione Reno Galliera, l’Unione Terre di Pianura e Molinella
• Unione di Comuni Terre di Pianura (Comuni di Baricella, Budrio, Castenaso, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Minerbio)
• E’ in corso l’analisi per la fusione nell’ambito dell’Unione dei Comuni di:
- Budrio, Castenaso e Granarolo dell’Emilia
- Baricella, Malalbergo e Minerbio
Cos’è la Città Metropolitana?
Nasce il 1° Gennaio 2015 con lo “scioglimento” della Provincia di Bologna
assumendone tutte le sue funzioni. Questo nuovo Ente assicura piena e
leale collaborazione con gli enti locali territoriali, la Regione e lo Stato. Si
occupa inoltre di:
pianificazione territoriale e gestione delle infrastrutture
gestione e organizzazione dei servizi pubblici dell’area metropolitana
mobilità e viabilità
promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale
La Città Metropolitana coordina l’attività delle Unioni e dei singoli Comuni
Il Comune di Malalbergo fa parte di diritto
della Città Metropolitana
Cosa sono le Unioni dei Comuni?
Le Unioni di Comuni sono enti locali, costituiti da due o più Comuni, con un
proprio Statuto e una propria autonomia finanziaria.
Nascono da un’iniziativa spontanea delle Amministrazioni Comunali che
mantengono la propria identità territoriale.
L’Unione Terre di Pianura ha lo scopo di esercitare congiuntamente funzioni
in maniera più efficiente, raggiungendo risultati di qualità ed economie di
scala.
Il Comune di Malalbergo fa parte dell’Unione Terre di Pianura a cui sono
state trasferite le funzioni: Personale, SUAP, gare e contratti, SIA,
Protezione Civile, statistica
Inoltre dall’1-1-2017 la Funzione di Polizia Municipale è esercitata in modo
associato con Baricella e Minerbio
Cosa sono le Fusioni di Comuni ?
La fusione di Comuni è l’accorpamento di due o più comunicontigui che diventano così un nuovo Comune unico.
Vengono istituiti dalle Regioni dopo un’approvazione da parte deiConsigli Comunali e successivamente al Referendum consultivodelle popolazioni interessate.
Lo scopo della fusione è di rispondere ad obiettivi di sviluppoorganizzativo, gestione di servizi e funzioni in ambiti territorialiche consentono un equilibrato sviluppo economico, culturale esociale del territorio.
21
Parte corrente entrateNessun aumento sui tributi
Blocco delle tariffe
Vincolo del pareggio
Il Bilanciofavorisce i cittadini e le imprese con la riduzione dei tributi
garantisce la qualità dei servizi
tutela le fasce deboli della popolazione
individua assi strategici nelle prospettive di investimento
(riqualificazione energetica immobili e manutenzione patrimonio
scolastico)
prevede l’estinzione anticipata di mutui
2222
IRPEFConferma aliquote 2016(stabile dal 2013)
L'addizionale non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sulreddito delle persone fisiche non supera l'importo di € 10.000,00
SCAGLIONI D’IMPOSTA
nella misura dello 0,75% per i redditi da € 0,00 fino a € 15.000,00
nella misura dello 0,77% per i redditi oltre € 15.000,01 fino a € 28.000,00
nella misura dello 0,78% per i redditi oltre € 28.000,01 fino a € 55.000,00
nella misura dello 0,79% per i reddito oltre € 55.000,01 fino a € 75.000,00
nella misura dello 0,80% per i redditi oltre € 75.000,01
PREVISIONE TOTALE GETTITO € 920.000
2323
SI CONFERMA LA RIDUZIONE DELLA TARI
1) La disciplina della Tari riconosce agevolazioni alle imprese che creano occupazione:
- esenzione per le nuove attività intraprese dagli under 40 (per 3 anni)
- agevolazioni per le imprese che assumono a tempo indeterminato (anche stabilizzazioni)
2) Le tariffe saranno definite con riferimento al Piano Economico e Finanziario del servizio senza aumenti rispetto al 2016 grazie alla raccolta differenziata
Nel 2016 le tariffe sono calate mediamente del:
- 5% per le utenze domestiche
- 7% per le utenze non domestiche
2424
TRIBUTI E TARIFFE STABILI
L’abolizione della TASI ha comportato per le famiglie un risparmio di
450.000 Euro già dal 2015 (in media 200 Euro per abitazione)
L’IMU su immobili locati a canone concordato e su alcuni comodati è
scontata:
- immobili locati a canone concordato si pagherà con una riduzione
del 25% di quanto pagato nel 2015
- immobili in comodato (solo nei casi specifici) si pagherà il 50% di
quanto pagato nel 2015
Le tariffe sono invariate (asilo nido, pre-post scuola, refezione scolastica,
trasporto scolastico, prolungamento nido, accompagnamento visite, pasti
anziani, etc)
PROSPETTIVE PER IL SERVIZO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA NEI
PROSSIMI ANNI
Ampliamento e miglioramento del
servizio in aree esterne ai centri abitati
Sistemi per il controllo e monitoraggiodei conferimenti
CALOTTA ELETTRONICA
Analisi della sperimentazione
avviata sulla tariffa puntuale in altri comuni
ATTIVAZIONE
26
Riduzione dell’indebitamento
Il Comune di Malalbergo ha un debito di € 4.973.753 per mutui contratti dall’anno 1964 all’anno 2013.
Il costo annuo sul bilancio è di € 543.550 per rimborso quote capitali e interessi
Già nel 2016 sono stati estinti debiti per € 126.664 con
l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione destinato ad
investimenti.
Nel bilancio 2017-2019 sono previste alienazioni per
ridurre il debito
Importo mutuo € TIPO OPERA ANNOFINE
AMMORTAMENTO
Tasso di interesse Rata €
Debito residuo 2015 €
18.576,35 STRADE COMUNALI 2000 2017 7,00 448,78 852,47
2.975,80
ISTITUTO
PROFESSIONALE 1965 2017 7,00 32,43 61,61
25.365,99 STRADE COMUNALI 1964 2017 7,00 212,80 404,21
4.418,22 SCUOLA MEDIA 1969 2017 7,00 87,03 165,31
7.103,53
OPERE IGIENICHE
VARIE 1972 2017 7,00 184,93 351,25
4.262,10 RETE FOGNARIA 1974 2017 7,00 124,54 236,57
14.101,65
OPERE IGIENICHE
VARIE 1975 2017 7,00 432,65 821,81
17.467,07
INALVEAMENTO
NAVILE 1966 2017 7,00 231,93 440,59
17.043,08 CIMITERO 1986 2017 7,00 596,02 1.132,26
5.164,57 STRADE COMUNALI 1987 2017 7,00 37,19 70,63
10.070,91 STRADE COMUNALI 1987 2017 7,00 72,52 137,68
22.697,00
DANNI CALAMITA'
NATURALI 1987 2017 7,00 163,43 310,44
28.343,15 RETE FOGNARIA 1988 2017 7,00 371,79 706,29
17.136,04 STRADE COMUNALI 1992 2017 7,00 573,22 1.088,94
194.725,46
Sub Totale scad.
2017 6.780,06
MUTUI IN AMMORTAMENTO
Importo mutuo € TIPO OPERA ANNOFINE
AMMORTAMENTO
Tasso di interesse Rata € Debito residuo
2015 €
774.685,35 EDIFICI SCOLASTICI VARI 2002 2036 5,37 23.740,08 577.796,34
179.756,94
OPERE DI VIABILITA'
COMUNALI 2004 2025 4,57 6.878,73 100.588,09
31.245,64 ASILO NIDO 1978 2027 5,79 506,08 8.150,45
41.822,54 RETE FOGNARIA 1981 2027 5,79 723,77 11.656,38
75.128,99 CIMITERO 1988 2027 5,79 412,53 6.643,82
64.283,39 AUTOMEZZI PUBBLICI 1988 2027 5,79 352,98 5.684,69
60.333,85
OPERE ACCESSORIE
SCUOLA 1990 2027 5,79 610,13 9.826,21
161.000,00
OPERE ACCESSORIE
SCUOLA 2006 2027 3,54 5.650,68 102.231,05
190.000,00 STRADE COMUNALI 2007 2027 4,13 7.369,77 129.225,34
189.542,00
STAZIONE ECOLOGICA
ATTREZZATA 2010 2027 3,97 8.447,92 143.897,63
158.468,43 STRADE COMUNALI 2005 2027 3,72 5.642,22 101.110,20
154.937,07 IMMOBILE USO UFFICIO 1980 2031 6,00 3.955,80 75.905,59
171.980,15 IMPIANTI SPORTIVI 1981 2031 6,00 4.478,47 85.934,92
351.190,69 RETE FOGNARIA 1986 2031 6,00 7.735,86 145.156,53
438.988,36 STRADE COMUNALI 1990 2031 6,00 6.680,03 128.179,37
1.172.357,16 SCUOLA ELEMENTARE 1990 2031 6,00 30.142,23 578.382,81
340.000,00 IMMOBILE USO UFFICIO 2013 2034 4,46 12.936,84 323.581,00
104.737,46 IMPIANTI SPORTIVI 1981 2036 5,68 2.251,08 53.405,69
115.082,09 IMMOBILE USO UFFICIO 1981 2036 5,68 2.473,41 58.680,38
110.250,40 CIMITERO 1985 2036 5,68 1.881,61 44.640,22
114.782,55 AUTOMEZZI PUBBLICI 1989 2036 5,68 1.126,35 26.722,07
93.972,36 SCUOLA MEDIA 1990 2036 5,68 1.180,22 28.000,06
103.661,38 OPERE VARIE, MISTE 1996 2036 5,68 1.272,65 30.192,88
56.675,45 IMMOBILE COMUNALE 2001 2036 5,29 1.638,62 40.147,44
246.989,45 IMMOBILE COMUNALE 2002 2036 5,33 7.496,16 183.051,62
170.375,60 CIMITERO 2004 2036 4,65 5.365,34 138.742,50
197.404,97
OPERE DI VIABILITA'
COMUNALI 2005 2036 4,19 5.778,42 155.469,53
5.869.652,27 Sub Totale scad oltre 2017 3.293.002,81
3.299.782,87
MUTUI IN AMMORTAMENTO
TOTALE CDP
Importo mutuo € TIPO OPERA ANNOFINE
AMMORTAMENTO
Tasso di interesse Rata € Debito residuo
2015 €
230.000,00
555.000,00 CENTRO MEDICO 2006 2026 4,27 20.690,86 373.875,33
456.000,00 AREA ECOLOGICA 2006 2026 4,27 17.000,06 307.184,03
775.000,00 IMPIANTO NATATORIO 2005 2035 4,00 22.163,05 608.895,41
371.000,00 PROJECT NIDO 2006 2036 4,44 11.242,29 309.553,89
206.582,76 SPOGL. ALTEDO 2002 2017 5,00 8.763,88 37.130,66
490.634,05 BOCCIODROMO 2001 2017 5,00 20.814,21 88.185,53
2.854.216,81
1.724.824,85
5.254.607,72
280.854,45-
4.973.753,27
TOTALE DEBITO AL 31/12/2015
AMMORTAMENTO ED ESTINZIONE ANTICIPATA 2016
TOTALE DEBITO AL 31/12/2016
MUTUI IN AMMORTAMENTO
Ulteriore quota rimborso capitale sisma
TOTALE ALTRI ISTITUTI
30
Recupero morosità Tributi ComunaliTassa rifiuti
Situazione di forte stallo economico con pesanti ricadute sul sistema produttivo e sull’occupazione e conseguente difficoltà a riscuotere le entrate comunali
AnniTotale dovuto
dai contribuentiCrediti al
31.12.2016Fase
2014 2015 2016
2014 € 1.267.554 49,07 90,88 93,29 85.052 coattivo
2015 € 1.267.500 - 87,05 90,92 114.586
da emettere avvisi di liquidazione
2016 € 1.170.813 - - 88,03 140.568
da emettere 1° sollecito
Totale 340.206
Tari Ordinaria
% di riscossione
Recupero morosità Tributi ComunaliIMU/ICI
E stato attuato un nuovo controllo dell’entrate e recupero dell’evasione: è stata adottata la convenzione Intercenter per migliorare la riscossione delle entrate (ingiunzioni, fermo-auto, pignoramenti)
AnniCrediti al
31.12.2016Fase
Totale dovuto dai
contribuenti2015 2016
2014 154.825dato non disponibile 65,87% 52.842 coattivo
2015 287.425 33,10% 47,73% 150.237 coattivo
2016 264.129 - 50,35% 131.140 da emettere sollecito
334.219 Totale
AVVISI ICI/IMU
% riscossioni
Recupero morosità
Entrate per cui è stata avviata la procedura di riscossione coattiva “Intercenter” che prevede tempi più brevi rispetto ad Equitalia
Entrata Data Consegna N° Doc Carico netto % incassatoICI ANNO 2011 19/11/2015 78 € 27.676 5,68IMU 2012 2013 22/08/2016 137 € 160.821 1,82REFEZIONE SCOL. 2012/13 14/12/2015 69 € 28.273 26,57TARSU ACC. EMESSI 2013 04/12/2015 31 € 34.400 21,55TARSU LIQUIDAZ. 2013 01/07/2016 329 € 109.498 13,59TARSU ACC. EMESSI 2014 09/12/2015 21 € 19.282 16,87TARSU ACC. EMESSI 2015 10/08/2016 35 € 18.344 17,35SANZIONI CDS 2015 02/11/2016 597 € 355.083 2,01
TOTALE 1422 € 793.365 7,22
Di cui riscossi al 31.12.2016 € 57.290 pari ad una percentuale del 7,22 % raggiunta in un solo anno
Dall’anno 2015 è stata abbandonata Equitalia per accelerare la riscossione
Totale carico entrate affidate in riscossione ad Equitalia dal 01.01.2000 € 5.415.574,00
Totale riscossioni al 31.12.2016 € 1.535.059,00percentuale complessiva di riscossione in 16 anni 28,30%
Recupero morosità
34
Quadro Generale riassuntivo di Bilancio
2017TIT. ENTRATE IMPORTI TIT. SPESE IMPORTI
I Entrate tributarie 5.046.241,00 I Spese correnti 6.603.765,00
II Entrate da trasferimenti correnti
295.221,00 II Spese in c/capitale 1.690.000,00
III Entrate extra-tributarie
1.626.473,00 Spese per incremento attività finanziarie
400.000,00
III
IV Entrate in conto capitale
1.850.200,00
V Riduzione di attività finanziarie
400.000,00
Totale entrate finali 9.218.135,00 Totale spese finali 8.693.765,00
VI Accensione mutui 400.000,00 IV Rimborso prestiti 924.370,00
VII Anticipazioni da tesor. 0,00 V Chiusura Anticipazioni da tesor
0,00
VIII Entrate per c/terzi 1.438.396,00 VII Spese per c/terzi 1.438.396,00
TOTALE A PAREGGIO 11.056.531,00 TOTALE A PAREGGIO 11.056.531,00
ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA E PEREQUATIVA 2017
DESCRIZIONE 2012 2013 2014 2015 2016 Assestato 2017
ADDIZIONALE IRPEF 615.000 663.743 843.000 867.825 900.000 920.000
FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 719.411 772.049 403.029 242.023 704.000 704.000
IMU ORDINARIA 2.010.000 2.157.122 1.871.149 1.810.611 1.815.000 1.815.000
ICI/IMU ATTIVITA' DI RECUPERO 150.030 63.275 144.577 361.778 230.000 230.000
ALTRE IMPOSTE PER DIFF 245.532 260.437 137.483 57.899 57.120 70.000
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI 1.101.630 1.105.328 1.267.554 1.267.500 1.171.455 1.175.000
TARI ATTIVITA' DI RECUPERO 72.418 51.354 61.120 57.919 101.510 70.000
TASI 525.025 565.000 27.000 30.000
TOTALE 4.914.021 5.073.308 5.252.937 5.230.555 5.006.085 5.014.000
SPESA TOTALE PER MISSIONI 2017(corrente-investimenti-ammortamento mutui)
DESCRIZIONE
1 Servizi istituzionali generali e di gestione € 1.666.882,37 17,33%
3 Ordine pubblico e sicurezza € 465.133,63 4,84%
4 Istruzione e diritto allo studio € 1.860.877,25 19,35%
5
Tutela/valorizzazione beni e attività produttive € 88.403,43 0,92%
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero € 198.878,12 2,07%
7 Turismo € 505,00 0,01%
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa € 122.703,87 1,28%
9
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio/dell'ambiente € 1.267.612,97 13,18%
10 Trasporti e diritto alla mobilità € 816.598,24 8,49%
11 Soccorso civile € 23.900,00 0,25%
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia € 1.638.588,24 17,04%
14 Sviluppo economico e competitività € 1.377,14 0,01%
18
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali € 161.000,00 1,67%
20 Fondi e accantonamenti € 374.474,74 3,89%
50 Debito pubblico € 931.200,00 9,68%
Totale parte corrente € 9.618.135,00 100,00%
ANDAMENTO SPESA CORRENTE
Anni Spesa corrente2012 € 6.417.859,59
2013 € 7.772.178,14
2014 € 6.710.009,35
2015 € 6.530.955,50
2016
(impegnato pre
consuntivo)
€ 6.493.394,78
2017 * € 6.603.765,00
* Dal 2017 sono inserite le quota di ammortamento mutui sospese a seguito
del sisma pari ad € 133.302 per interessi ed € 155.319 per quota capitale
SPESA CORRENTE PER MISSIONI 2017DESCRIZIONE
1 Servizi istituzionali generali e di gestione € 1.541.882,37 23,35%
3 Ordine pubblico e sicurezza € 442.133,63 6,70%
4 Istruzione e diritto allo studio € 476.787,25 7,22%
5
Tutela/valorizzazione beni e attività produttive € 88.403,46 1,34%
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero € 118.418,12 1,79%
7 Turismo € 505,00 0,01%
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa € 122.703,87 1,86%
9
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio/dell'ambiente € 1.224.992,97 18,55%
10 Trasporti e diritto alla mobilità € 346.598,24 5,25%
11 Soccorso civile € 23.900,00 0,36%
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia € 1.521.588,24 23,04%
14 Sviluppo economico e competitività € 1.377,14 0,02%
18
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali € 161.000,00 2,44%
20 Fondi e accantonamenti € 374.474,74 5,67%
50 Debito pubblico € 159.000,00 2,41%
Totale parte corrente € 6.603.765,03 100,00%
LINEE INVESTIMENTI 2017
Edilizia ScolasticaInterventi di ristrutturazione e di consolidamento statico presso la scuola dell’infanzia «Villa Lelli» € 370.000 (finanziamento regionale 100%)
Strutture SportiveAdeguamento normativa sismica e prevenzione incendi Palestra Comunale di Altedo € 550.000(finanziamento regionale 100%)
Illuminazione PubblicaLavori di efficientamento e ristrutturazione impianti di pubblica illuminazione € 400.000
Manutenzioni Varie su viabilità, cimiteri, videosorveglianza e su parchi pubblici
Trend Iscritti al Servizio D’Infanzia
68
68
53
50
59
57
65
0 10 20 30 40 50 60 70
Anno Ed 2010/2011
Anno Ed 2011/2012
Anno Ed 2012/2013
Anno Ed 2013/2014
Anno Ed 2014/2015
Anno Ed 2015/2016
Anno Ed 2016/2017
Revisione project financing asilo nido di Altedo
Servizio gestito tramite concessione da Gennaio 2008 :
30 a gestione diretta
39 a gestione Consorzio Karabak3
69 postiConvenzionati con il Comune a.s. 2015/16
N. 20 posti
Convenzionati con il Comune a.s. 2016/17
N. 35 posti
OBIETTIVO
Da Settembre 2016 è aperto un tavolo di trattativa trail Comune di Malalbergo e il Consorzio Karabak3 per la
Revisione del costo dei posti convenzionati
Diminuire il costo e aumentare il numero dei posti convenzionati. I posti a gestione comunale
sono destinati a ridursi a causa del pensionamento del personale
Asilo NidoTrend Domande Iscrizione al Servizio D’Infanzia
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Ann
o E
d 20
10/2
011
Ann
o E
d 20
11/2
012
Ann
o E
d 20
12/2
013
Ann
o E
d 20
13/2
014
Ann
o E
d 20
14/2
015
Ann
o E
d 20
15/2
016
Ann
o E
d 20
16/2
017
di cui non residenti
Domande iscrizione asilo nido
47
Potenziamento servizi per l’infanzia
Servizi per l’infanzia Asilo Nido Gattonando:
Rinegoziazione project financing asilo nido
Prolungamento dell’orario del servizio fino alle ore 18:00
Nido estivo nel mese di Luglio
Aiuto ho un’ emergenza
Giochi in città: aperture straordinarie per bambini da 1-5
anni nel periodo di Natale, Pasqua, Agosto e Settembre
Feste di compleanno
9.142 Presenze 28.747 Volumi disponibili € 6.114 Spesa per acquisto libri
99 Classi in visita alla Biblioteca 62 Iniziative e laboratori per l’infanzia
18 Utenti per alfabetizzazione informatica
616 Iscritti refezione 93.121 Pasti erogati (anno 2015)
107 Iscritti pre-scuola 38 Iscritti post-scuola
139 Iscritti scuolabus comunale
17 Incontri Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi
(anno 2015)
33 Beneficiari contributi libri di testo Scuola Media Inferiore (Totale 5.247)
17 Beneficiari contributi libri di testo Scuola Media Superiore (Totale 2.764)
37 Alunni disabili fruitori di sostegno educativo scolastico (A.S 2016/2017)
49
L’Amministrazione si impegna a promuovere sempre più la pratica sportiva, in particolare lo sport giovanile. Sono attivi
progetti di promozione dello sport che coinvolgono l’Istituto Comprensivo statale e le associazioni sportive locali. La
collaborazione con l’associazionismo sportivo locale si è rafforzata attraverso la concessione pluriennale (6 anni) della
gestione degli impianti sportivi comunali, formalizzata nel 2015 con manifestazioni pubbliche di interesse.
Nelle nuove concessioni pluriennali:
- le spese per le utenze sono a carico delle associazioni sportive
- i contributi per le attività sono stati rivisti nell’ottica della razionalizzazione della spesa
- obbligo per le associazioni di presentare il Bilancio economico
Gli impianti sportivi comunali sono 5:
Piscina di Altedo
Campo di calcio di AltedoCampo di calcio di Malalbergo
Palestra di Altedo
Bocciodromo di Malalbergo
Sporting Emilia Poggese ASDCampo da Calcio AltedoCampo da Calcio Malalbergo
Unione Sportiva Altedo Sport e CulturaPalestra di MalalbergoPalestra di AltedoTensostruttura di Altedo
Circolo Arci Bocciofila “La Fontana”Bocciodromo di Malalbergo
ADS Nuovo NuotoPiscina di Altedo
26 Anziani e disabili in assistenza domiciliare 21 Anziani utenti del servizio consegna pasti a domicilio
222 Anziani e disabili accompagnati a visite con volontariato1706 Prenotazioni per accompagnamenti a visite
30 Inserimenti in RSA/assegni di cura/inserimenti in casa protetta(anno 2015)
98 Contributi economici a famiglie indigenti € 40.968 30 Contributi economici straordinari contro la crisi economica € 10.201
32 Assegni nucleo numeroso e maternità € 36.62641 Contributi per calmieramento TARI € 5.73460 Agevolazioni servizio idrico € 8.58076 Bonus gas/elettricità (detrazione in bolletta)
52
Territorio
Superficie totale del Comune ha 5.383.
Superficie urbana (L.865/71) ha 976.
Lunghezza strade esterne Km. 26,94.
Lunghezza strade interne centro abitato Km. 37,40
Illuminazione pubblica lunghezza rete Km. 62 Punti luce n° 2.080
Parchi superficie ha. 20,50 di cui 6 attrezzati
Alloggi in gestione ad ACER n° 104
53
ERP (EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA)(È TUTTORA VIGENTE IL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP APPROVATO DAL
CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 29/04/2011)
35 Altedo
69 Malalbergo
86 Italiani
93 7 Extracomunitari
31 Domande per assegnazione alloggi ERP 20163 Assegnazioni alloggi ERP 2016
54
CULTURA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Qualificazione e potenziamento biblioteca
Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) in biblioteca: Progetto «In book» (con finanziamento regionale)
Mostre d’arte
Biblioteca: incontri con gli autori
Rassegne culturali primavera ed autunno
Promozione di studi sulla storia locale
Valorizzazione opere Gino Zucchini
Valorizzazione del ritrovamento archeologico «La Terramara di Ponticelli»
Promozione delle sagre
55
AMBIENTE
Monitoraggio servizio di raccolta differenziata
Efficientamento energetico (pubblica illuminazione)
Attuazione interventi PAES (Piano d’Azione per l’energia sostenibile)
Protezione civile
Campagna di monitoraggio dell’amianto e interventi conseguenti
ASSOCIAZIONISMO
Consolidamento delle Associazioni e della loro sinergia
Sostegno al volontariato
Gemellaggi
56
LEGALITA’ E SICUREZZA
Nuova Caserma dei Carabinieri di Malalbergo
Potenziamento Video-sorveglianza
Incontri con i cittadini (Polizia stradale e Carabinieri)
Attraversamenti pedonali regolati da semafori a chiamata (Malalbergo e Altedo)
Posizionamento box rilevamento velocità (Pegola)
57
IMPRESE
Creare attrattive per l’insediamento di nuove imprese:
Agevolazioni per giovani imprenditori
Sviluppo banda ultra larga (Progetto PORFESR)
Sostegno alla rete commerciale naturale (esempio: uno Scontrino per la Scuola)
Convenzione con Unindustria
Prontobus: collegamento con San Pietro in Casale
SUAP in Unione
AGRICOLTURA
Promozione dei prodotti tipici locali
VIABILITA’
Completamento Tangenziale ovest di Altedo
Attuazione previsioni nuovo piano sosta e viabilità comunale
Rotatorie SP20 e SS64 (Richiesta Fondi )
59
POLITICHE SOCIALI
Riordino distrettuale funzioni socio-assistenziali
Sostegno alle fragilità attraverso Sportello Sociale: attuazione misure contro la povertà (SIA, RES)
Revisione politiche abitative nell’ambito degli indirizzi condivisi in Città Metropolitana
Regolamento di Unione Terre di Pianura per la gestione degli alloggi ERP
Stabilità tariffaria
Iscrizioni online (semplificazioni)
Coinvolgimento richiedenti asilo per volontariato sociale
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI:
Ampliamento offerta servizi per l’infanzia
Monitoraggio qualità del pasto scolastico (circolo di qualità)
Cucine aperte
Iscrizioni on –line dei servizi scolastici ed educativi
EDIFICI SCOLASTICI:
Miglioramento sismico edifici scolastici (contributo regionale
100 % del finanziamento)
Miglioramento sismico palestra comunale (contributo regionale
100 % del finanziamento)
61
POLITICHE GIOVANILI
Festa dello Sport
Progetti di confronto intergenerazionale
Younger Card
Servizio Civile
SANITA’
Servizi Poliambulatorio Altedo
Iniziative divulgative ai cittadini
Defibrillatori pubblici presso le farmacie del territorio
Defibrillatori negli impianti sportivi
62
PARTECIPAZIONE
Incontri periodici con i cittadini
Sondaggi
CCRR (Consiglio Comunale dei Ragazzi)
Relazione di metà mandato
Assegnazione spazio sul notiziario Comunale alla minoranza Consiliare
Pubblicazione on line delle sedute Consiliari
COMUNICAZIONE
Nuovo sito
Promozione del territorio coordinamento città Metropolitana