Upload
ngobao
View
223
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
SEKRETARIATMAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH2015
RENCANA KINERJA
TAHUN 2015
Rencana Kinerja Tahun 2014
Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh i
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas
rahmat dan karunia-Nya Penyusunan Rencana Kinerja Sekretariat Majelis
Permusyawaratan Ulama Aceh Tahun 2015, telah tersusun dengan baik.
Penyusunan rencana kinerja ini disusun dengan berlandaskan kepada
petunjuk-petunjuk yang berlaku, dokumen ilmiah dan pengamatan
kebutuhan riil yang diharapkan dalam upaya optimalisasi pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi guna mewujudkan visi dan misi Sekretariat Majelis
Permusyawaratan Ulama Aceh.
Rencana Kinerja yang disusun dimaksudkan sebagai rencana untuk
meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur dalam jajaran Pemerintah
Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan demikian penyusunan
Rencana Kinerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tahun
2015, diharapkan dapat bermanfaat dalam penyelenggaraan tugas-tugas
pemerintahan dan pembangunan kemasyarakatan.
Banda Aceh, 14 Maret 2014
KEPALA SEKRETARIAT
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
Saifuddin, SE, MMPEMBINA UTAMA MUDANIP. 19600418 198603 1 004
Rencana Kinerja Tahun 2014
Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................. iDAFTAR ISI ................................................................................................. iiDAFTAR TABEL ......................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... 11.1 Latar Belakang ................................................................... 11.2 Landasan Hukum ............................................................... 51.3 Maksud dan Tujuan ........................................................... 71.4 Sistematika Penulisan ........................................................ 8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIATMAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEHTAHUN 2011 .............................................................................. 102.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Majelis
Permusyawaratan Ulama Aceh Tahun 2012 danCapaian Renstra SKPA.. ..................................................... 10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat MajelisPermusyawaratan Ulama Aceh ......................................... 22
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok danFungsi Sekretariat Majelis PermusyawaratanUlama Aceh......................................................................... 31
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPA ......................... 352.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat …………………………………………......... 58
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ............. 603.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ............................ 603.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kinerja Sekretariat
Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh ............................ 663.3 Program dan Kegiatan ....................................................... 67
BAB VI PENUTUP ................................................................................... 71
Rencana Kinerja Tahun 2014
Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh iii
LAMPIRAN I . Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja danPencapaian Renstra Sekretariat MajelisPermusyawaratan Ulama Aceh s.d Tahun 2012.
LAMPIRAN II. Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SekretariatMajelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
LAMPIRAN III Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPATahun 2014.
LAMPIRAN IV Tabel 2.5 Usulan Program Dan KegiatanSekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama AcehSekretariat Daerah Aceh Tahun 2014.
LAMPIRAN V. Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan KegiatanTahun 2014 Dan Prakiraan Maju Tahun 2015.
Rencana Kinerja Tahun 2014
Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh iv
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Matrik Perbandingan Rencana Kerja Tahun 2010dan Realisasi Rencana............................................................. 11
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 1
BAB I
PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang
Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu tahapan
penyusunan kegiatan-kegiatan pembangunan yang melibatkan semua
stakeholders, guna optimalisasi pengalokasian sumberdaya yang
bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam periode dan
jangka waktu tertentu.
Proses perencanaan pembangunan daerah sebagaimana
diamanatkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, diimplimentasikan melalui
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelalaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mewajibkan setiap
Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja SKPD).
Rencana kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)
merupakan dasar hukum atau kebijakan yang dijadikan landasan
perumusan dan pelaksanaan program pembangunan daerah, yang
dirumuskan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang memuat indikator
kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan, pengangaran dan sumber
daya yang diperlukan.
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 2
Majelis Permusyawaratan Ulama merupakan lembaga
independen, berkedudukan sejajar dengan Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) berfungsi memberikan
pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang
pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan
kemasyarakatan serta memberikan nasehat dan bimbingan kepada
masyarakat berdasarkan ajaran Islam.
Dalam menjalankan fungsinya MPU memiliki kewenangan dan
tugas pokok sebagai berikut :
a. Memberikan masukan, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah
Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan Syari’at
Islam;
b. Memberi fatwa, baik diminta maupun tidak diminta, terhadap
persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan
ekonomi sesuai syari’at Islam;
c. Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masyarakat
tentang masalah keagamaan;
d. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan,
dan kebijakan daerah berdasarkan syari’at Islam;
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 3
e. Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penulisan,
penerbitan, dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang
berkenaan dengan syari’at Islam;
f. Melakukan pengkaderan ulama.
Visi
Terwujudnya peran ulama dalam pembangunan dan
penerapan Syariat Islam secara kaffah.
Misi
1. Meningkatkan peran MPU dalam memberikan pertimbangan,
bimbingan, nasehat, pendapat dan saran dalam penentuan
kebijakan daerah, serta pemantauan terhadap pelaksanaan
kebijakan daerah.
2. Meningkatkan kegiatan penetapan fatwa/hukum syariat islam.
3. Meningkatkan Sumberdaya dan Peran Ulama.
4. Meningkatkan upaya pelaksanaan syariat islam secara kaffah
dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan mencegah
timbulnya kemungkaran.
5. Meningkatkan kegiatan penyuluhan.
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 4
Tujuan
1. Adanya kepastian hukum syari'at terhadap masalah-masalah
yang timbul dalam masyarakat
2. Lahir kebijakan daerah yang tidak menyimpang dari tuntunan
ajaran Islam dalam bidang pemerintahan, kemasyarakatan,
pembangunan dan tatanan ekonomi yang Islami.
3. Berjalannya kebijakan daerah sesuai dengan ketentuan syari'at
Islam.
Sasaran
1. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran masyarakat
dalam melaksanakan syari'at Islam.
2. Optimalisasi sumber daya dan peranan ulama dalam perumusan
kebijakan daerah.
3. Pemantapan uhkwah islamiyah, wathaniyah, insaniyah, dalam
beramar makruf dan nahi mungkar.
Kebijakan
Menetapkan fatwa hukum syari'at, memberikan penyuluhan
syari'at kepada masyarakat, memberikan pertimbangan, bimbingan
nasehat dan saran kepada Pemerintah Daerah dan DPRA dalam
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 5
menentukan kebijakan daerah dari aspek syari'at dan memantau
pelaksanaan agar tetap sesuai dengan syari'at.
Dalam kerangka inilah Sekretariat MPU menyusun perencanaan
kinerja tahun 2012 sebagai suatu proses penetapan kegiatan tahunan dan
indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang akan
dicapai dalam satu tahun anggaran mendatang sesuai arah dan tujuan
yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Sekretariat
MPU Aceh Tahun 2012 s/d 2017.
1.2 Landasan Hukum
Dalam penyusunan Rencana Kinerja Sekretariat MPU yang
dijadikan acuan sebagai dasar hukum adalah sebagai berikut :
1.2.1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
1.2.2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh;
1.2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
1.2.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008
Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 6
1.2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
1.2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
1.2.7 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga
Keistimewaan Aceh;
1.2.8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
1.2.9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
1.2.10 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
1.2.11 Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
1.2.12 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Ulama;
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 7
1.2.13 Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 33
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
1.2.14 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2012 tentang
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh
(RPJMA) Tahun 2012-2017;
1.2.15 Surat Gubernur Aceh Nomor 050/2534 tanggal 28 Januari 2014
tentang Penyusunan Renja SKPA Tahun 2015.
1.3 Maksud dan Tujuan
Renja MPU Aceh tahun 2015 ini sesuai dengan RPJM Aceh periode
2012 -2017 yang telah ditetapkan dengan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun
2013 yang dilaksanakan selama 5 tahun yaitu periode tahun 2013 sampai
dengan tahun 2017. Diharapkan dengan adanya Renja SKPA dapat menjadi
panduan dalam melaksanakan program dan kegiatan SKPA yang telah
direncanakan.
Adapun tujuan dari penyusunan Renja SKPA pada MPU Aceh
adalah untuk mengevaluasi kembali serta menyesuaikan dengan
program/kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan sesuai dengan nilai
tingkat capaian target. Selanjutnya hasil evaluasi dan penyesuaian Renja ini
akan menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
SKPA dalam bentuk dokumen sebagai landasan penyusunan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA di tahun mendatang.
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 8
1.4 Sistematika Penulisan
Rencana kinerja ini disusun dalam sistematika sebagai berikut :
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I, PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang1.2 Landasan Hukum1.3 Maksud dan Tujuan1.4 Sistematika Penulisan
BAB II, EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2013
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA dan Capaian RenstraSKPA (Tabel terlampir)
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPA (Tabel terlampir)2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPA (Tabel
terlampir)2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
(Tabel terlampir)
BAB III, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPA3.3 Program dan Kegiatan (Tabel terlampir)
BAB VI, PENUTUP
LAMPIRAN I Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja danPencapaian Renstra Sekretariat MPU s.d Tahun2012.
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 9
LAMPIRAN II Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SekretariatMPU.
LAMPIRAN III Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPATahun 2015.
LAMPIRAN IV Tabel 2.5 Usulan Program Dan Kegiatan SekretariatMPU Aceh Tahun 2015
LAMPIRAN V Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan KegiatanTahun 2015 Dan Prakiraan Maju Tahun 2016
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 10
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2013
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2013 DANCAPAIAN RENSTRA SKPA
2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013.
Dalam Perencanaan Strategis Sekretariat MPU Tahun 2007 s.d
2012, Sekretariat MPU memiliki 4 (empat) program yaitu program
pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur, program peningkatan disiplin aparatur dan
program peningkatan sumber daya dan peran ulama.
Perencanaan Kinerja Sekretariat MPU Aceh Tahun 2013 telah
disusun berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan
prioritas-prioritas kegiatan sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam
rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Sesuai
perencanaan yang telah disusun tahun 2008, telah direncanakan 39
kegiatan untuk mendukung Program yang ada yaitu sebagaimana
dalam tabel 2 berikut :
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 11
TABEL 1
MATRIK PERBANDINGAN RENCANA KERJA TAHUN 2013DAN REALISASI RENCANA
No Program/Kegiatan Rencana Alokasi Dana Realisasi % Keterangan
1 2 3 4 5 6 7I Pelayanan
AdministrasiPerkantoran
2.675.000.000 2.340.639.250 2.220.198.574 94,85 %
1.1 Penyediaan jasasurat menyurat
20.000.000 20.000.000 8.250.550 41,25 %
1.2 Penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik
305.000.000 304.200.000 278.136.282 91,43 %
1.3 Penyediaan jasapemeliharaan danperizinankenderaan
120.000.000 117.600.000 104.691.500 89,02 %
1.4 Penyediaan jasaadministrasikeuangan
200.000.000 180.780.000 177.210.000 98,03 %
1.5 Penyediaan jasakebersihan kantor
350.000.000 330.000.000 328.451.000 99,53 %
1.6 Penyediaan alattulis kantor
100.000.000 76.844..250 76.844..250 100,00 %
1.7 Penyediaan barangcetakan danpenggandaan
100.000.000 75.000.000 69.485..000 92,65 %
1.8 Penyediaankomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor
20.000.000 15.000.000 15.000.000 100,00
1.9 Penyediaan bahanbacaan danperaturanperundang-undangan
340.000.000 159.580.000 148.373.000 92,98 %
1.10 Penyediaanmakanan danmnuman
50.000.000 46.000.000 43.778.000 95,17 %
1.11 Rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi ke luardaerah
800.000.000 776.060.000 724.771.992 94,61 %
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 12
1.12 Penyediaan jasakeamanan kantor
255.000.000 240.252.000 236.157.000 98,18 %
1.13 Penyediaan bahanoperasionalperkantoran
15.000.000 9.050.000 9.050.000 100,00 %
2. FrogramPeningkatan Saranadan PrasaranaAparatur
3.547.752.000 6.999.014.000 6.794.677.470 97,08 %
2.1 Pembangunangedung kantor
66.000.000 65.615.000 65.615.000 100.00
2.2 Pengadaanperlengkapangedung kantor
157.500.000 592.123.000 586.510..000 99,05 %
2.3 Pengadaanperalatan gedungkantor
23.782.500.000 2.946.502.000 2.855.486.000 96,91 %
2.4 Pengadaanmebeleur
220.100.000 250.100.000 246.400.000 98,52 %
2.5 Pengadaankomputer
299.400.000 263.400.000 261.050.000 99,11 %
2.6 Pemeliharaanrutin/berkalagedung kantor
283.250.000 337.050.000 330.914.000 98,18 %
2.7 Pemeliharaan rutin/berkala pagar danpembataslingkungan
250.000.000 196.400.000 196.400.000 100.00 %
2.8 Pemeliharaan rutin/berkala taman,tempat parkir danhalaman kantor
450.000.000 423.049.000 423.049.000 100.00 %
2.9 Pemeliharaan rutin/berkala dokumendan buku bacaankantor
50.000.000 50.000.000 49.500.000 99.00 %
2.10 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedungkantor
1.200.000.000 1.483.975.000 1.469.660.000 99.04 %
2.11 Penunjang danpembinaankelembagaan
300.000.000 390.800.000 310.093.470 79.35 %
3. ProgramPeningkatanDisiplin Aparatur
233.800.000 233.800.000 231.000.000 98,80 %
3.1 Pengadaan pakaiandinas besertakelengkapannya
233.800.000 233.800.000 231.000.000 98,80 %
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 13
4. ProgramPeningkatanSumber Daya danPeran Ulama
7.197.665.000 5.799.419..000 4.650.202.125 81,44 %
4.1 Pelaksanaan rapatBadan Otonom
430.015.000 255.835.000 146.215.700 57.15 %
4.2 Sidang DewanParipurna Ulama(DPU)
553.270.000 483.150.000 434.543.000 89.54 %
4.3 Pengkaderanulama, lokakaryaulama dan uamaraserta sarasehan
1.500000.000 1.208.922.000 1.201.021.000 99.35 %
4.4 Rapat koodinasiMPU
750.000.000 635.613.000 530.625.000 83,48 %
4.5 Muzakarah masalahkeagamaan
219.830.000 173.780.000 164.902.525 94.89 %
4.6 Penelitian aliransempalan
500.000.000 363.240.000 0 0 %
4.7 Lokakarya ulamadan umara terhadapekonomi syariat
85.000.000 64.600.000 56.605.000 87.34 %
4.8 Penterjemahankitab berbahasaArab ke dalambahasa Indonesia
57.140.000 48.500.000 45.500.000 93,81 %
4.9 Penerbitan MediaMPU
528.200.000 471.200.000 426.706.000 90.56 %
4.10 Nadwah/Mubahasah ilmiah
291.300.000 143.950.000 129.455.000 89.91 %
4.11 Kunjunganmuhibah ulama keNegara sahabat
744.200.000 267.099.000 9.269.500 3,43 %
4.12 Bimbingan danpenyuluhan hokumislam
600.000.000 529.460.000 493.565.000 93.22 %
4.13 Evaluasi dampakpelaksanaanpembangunan yangberkaitan dengankeagamaan
879.240.000 1.099.310.000 957.254.000 94.84 %
4.14 Pembinaanpenyelenggaraanmanasik hajikab/kota
60.000.000 54.760.000 54.540.000 99.60 %
Jumlah34.655.215.000 15.372.872.250 13.896.078.169 90,92 %
Sumber : Dokumen Renja 2013 dan Realisasi Anggaran Sekretariat MPU (data diolah)
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 14
Dari tabel 2 di atas terlihat bahwa usulan program dan kegiatan
sebagaimana telah diajukan dalam dokumen perencanaan Sekretariat
MPU tahun 2013 tidak sepenuhnya dapat terakomodir.
Dari masing-masing program dan kegiatan yang direncanakan hanya
39 (tiga puluh sembilan) kegiatan dan 4 (empat) program yang dapat
teralokir. Hal ini disebabkan karena rendahnya pagu yang dialokasikan
untuk Sekretariat MPU. Dari jumlah kebutuhan dana yang direncanakan
yaitu sebesar Rp. 34.655.215.000,- (tiga puluh emapt milyar enam ratus
lima puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah), namun anggaran
yang ditetapkan untuk Sekretariat MPU hanya sebesar
Rp.15.372.872.250,- (lima belas milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta
delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau
44,35 %, sehingga hanya 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan dan 4
(empat) program dapat dilaksanakan pada tahun 2013.
Dalam tahun 2015 Sekretariat MPU merencanakan usulan
program dan kegiatan dengan mempertimbangkan skala prioritas
terdapat 47 (empat puluh tujuh) kegiatan untuk mendukung 6 (enam)
program yaitu :
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
1. Penyediaan jasa surat menyurat dengan kebutuhan anggaran
sebesar Rp.30.000.000,-
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 15
1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan
kebutuhan anggaran sebesar Rp.550.000.000,-
2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan
dinas/operasional sebesar Rp.180.000.000,-
3. Penyediaan alat tulis kantor dengan kebutuhan anggaran sebesar
Rp.150.000.000,-.
4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan kebutuhan
anggaran sebesar Rp.200.000.000,-.
5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.25.000.000,-.
6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.75.000.000,-.
7. Penyediaan makanan dan minuman dengan kebutuhan anggaran
sebesar Rp.65.000.000,-.
8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan kebutuhan
anggaran sebesar Rp.450.000.000,-.
9. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran sebesar
Rp.1.550.000.000,-.
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan
kegiatan :
1. Pengadaan tanah dengan kebutuhan anggaran sebesar
Rp.10.000.000.000,-.
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 16
2. Pembangunan gedung kantor dengan kebutuhan anggaran sebesar
Rp.4.000.000.000,-.
3. Pengadaan kenderaan dinas/operasional dengan kebutuhan
anggaran sebesar Rp.2.700.000.000,-.
4. Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan kebutuhan
anggaran sebesar Rp.2.000.000.000,-
5. Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kebutuhan anggaran
sebesar Rp.20.000.000.000,-
6. Pengadaan mebeleur dengan kebutuhan anggaran sebesar
Rp.500.000.000,-
7. Pengadaan komputer dengan kebutuhan anggaran sebesar
Rp.500.000.000,-
8. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan kebutuhan
anggaran sebesar Rp.250.000.000,-
9. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan
kebutuhan anggaran sebesar Rp.175.000.000,-
10. Pemeliharaan rutin/berkala pagar dan pembatas lingkungan
kantor dengan kebutuhn anggaran sebesar Rp.250.000.000,-
11. Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman
kantor dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.200.000.000,-
12. Pemeliharaan rutin/berkala jaringan lstrik dengan kebutuhan
anggaran sebesar Rp.50.000.000,-
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 17
13. Pemeliharaan rutin/berkala dokumen dan buku bacaan kantor
dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.200.000.000,-
14. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor dengan
kebutuhan daa sebesar Rp.500.000.000,-
C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan :
1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dengan
kebutuhan anggaran sebesar Rp.275.000.000,-
D. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan, dengan
kegiatan :
1. Pengadaan kitab dan bahan bacaan perpustakaan dengan
kebutuhan dana sebesar Rp.200.000.000,-
E. Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama, dengan
kegiatan ;
1. Pelaksanaan rapat Badan Otonom dengan kebutuhan anggaran
sebesar Rp.250.000.000,-.
2. Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dengan
kebutuhan anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,-.
3. Pengkaderan ulama dengan kebutuhan anggaran sebesar
Rp.7.000.000.000,-.
4. Rapat koordinasi MPU dengan kebutuhan dana sebesar
Rp.750.000.000,-
5. Muzakarah masalah keagamaan dengan kebutuhan anggaran
sebesar Rp.500.000.000,-
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 18
6. Pengkajian aliran sempalan dengan kebutuhan anggaran sebear
Rp.1.000.000.000,-
7. Penterjemahan kitab berbahasa Arab dan penggandaannya
dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.150.000.000,-
8. Kajian terhadap kebijakan Daerah dengan kebutuhan anggaran
sebesar Rp.400.000.000,-
9. Penerbitan buletin MPU dengan kebutuhan anggaran sebesar
Rp.1.000.000.000,-
10. Nadwah/Mubahasah ilmiah dengan kebutuhan anggaran sebesar
Rp.1.000.000.000,-
11. Kunjungan muhibah ulama ke negara sahabat dengan
kebutuahan anggaran sebesar Rp. 500.000.000-
12. Pembinaan sertifikat jaminan halal dengan kebutuhan anggasran
sebesar Rp.500.000.000.-
13. Sosialisasi sertifikasi hala produk makanan, obat-obatan dan
kosmetika dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.1.500.000.000,-
14. Sosialisasi fatwa dan hukum syariah dengan kebutuhan anggaran
sebesar Rp.1.100.000.000,-
15. Evaluasi keserasian pelaksanaan pembangunan dengan kebutuhan
anggaran sebesar Rp.1.200.000.000,-
16. Perencanaan pembangunan peran ulama dengan kebutuhan
anggaran sebesar Rp.1.100.000.000,-
17. Kajian pedoman keagamaan dengan kebutuhan anggaran sebesar
Rp.300.000.000,-
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 19
18. Penyusunan rancangan pedoman keagamaan dengan kebutuhan
dana sebesar Rp.500.000.000,-
19. Dakwah dan pembinaan akhlak bangsa dengan kebutuhan dana
sebesar Rp.500.000.000,-
F. Program Koordinasi dan Silaturrahmi Umara Ulama.
1. Lokakarya ulama umara bidang muamalah dengan kebutuhan
anggaran sebesar Rp.400.000.000,-
2. Zikir dan taushiah dengan kebutuhan dana sebesar
Rp.1.000.000.000,-
3. Eksistensi peran ulama dalam pembangunan daerah dengan
kebutuhan dana sebesar Rp.1.500.000.000,-.
Dari 47 (empat puluh tujuh) kegiatan yang diusulkan dalam
rencana kerja tahun 2015, terdapat 3 (tiga) kegiatan baru yang sangat
prioritas disamping kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam
tahun sebelumnya. Total kebutuhan anggaran untuk mendukung
program dan kegiatan pada Sekretariat MPU dalam tahun 2015 adalah
sebesar Rp.68.225.000.000,- (enam puluh delapan milyar dua ratus dua
puluh lima juta rupiah).
Disamping kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun
2013, kegiatan-kegiatan yang dianggap menjadi prioritas dan perlu
mendapat perhatian khusus untuk dilaksanakan pada tahun 2015 dan
yang belum terlaksanakan pada tahun 2014 adalah :
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 20
1. Pengadaan tanah untuk pembangunan gedung belajar Pendidikan
Kader Ulama, mess putri dan rumah ustad/ustazah serta rumah
jabatan pimpinan MPU Aceh dengan kebutuhan anggaran sebesar
Rp.10.000.000.000,-
2. Pembangunan gedung komisi dan ruang makan dengan kebutuhan
anggaran sebesar Rp.4.000.000.000,-
3. Pengadaan kenderaan dinas pool/operasional dengan kebutuhn
anggaran sebesar Rp.2.700.000.000,-
4. Pengadaan peralatan laboratorium sertifikasi halal dengan kebutuhan
anggaran sebesar Rp.20.000.000.000,-
5. Pengkaderan ulama yang direncanakan 14 (empat belas) angkatan, 4
angkatan dilaksanakan di Provinsi dan 10 (sepuluh) angkatan
dilaksanakan di Kabupaten/Kota dengan kebutuhan anggaran sebesar
Rp.7.000.000.000,-
6. Pembinaan sertifikat jaminan halal, yang direncanakan untuk
pembinaan dan mengaudit produk makanan, obat-obatan dan
kosmetika di Kabupaten/Kota dengan kebutuhan anggaran sebesar
Rp.500.000.000,-
7. Sosialisasi sertifikat halal produk makanan, obat-obatan dan
kosmetika yang direncanakan untuk pelaksanaan seminar produk
halal nasional di Aceh dengan kebutuhan anggaran sebesar
Rp.1.500.000.000,-
8. Kajian terhadap kebijakan daerah dengan kebutuahan anggaran
sebesar Rp.400.000.000-
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 21
9. Perencanaan Pembangunan Peran Ulama dengan kebutuhan
anggaran sebesar Rp.1.100.000.000,-
10. Evaluasi keserasian pelaksanaan pembangunan keagamaan dengan
kebutuhan dana sebesar Rp.1.200.000.000,-
11. Kajian pedoman keagamaan dengan kebutuhan anggaran sebesar
Rp.300.000.000,-
12. Dakwah dan pembinaan akhlak bangsa dengan kebutuhan dana
sebesar Rp.500.000.000,-
13. Zikir dan taushiyah dengan kebutuhan dana sebesar
Rp.1.000.000.000,-
14. Eksistensi peran ulama dalam pembangunan daerah dengan
kebutuhan dana sebesar Rp.1.500.000.000,-
2.1.2. Capaian Rencana Strategis SKPA.
Merespon tuntutan perkembangan dan keterbatasan anggaran
pada Sekretariat MPU dari tahun ke tahun, perencanaan strategis
Sekretariat MPU Tahun 2012 s.d 2017 juga telah mengalami perubahan.
Restrukturisasi organisasi dengan penerapan Qanun Aceh Nomor 5
Tahun 2007 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nanggroe
Aceh Darussalam Nomor 33 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh, telah
mengakibatkan perubahan tugas pokok dan fungsi sehingga perencanaan
strategis yang telah disusun tidak sejalan lagi dengan perencanaan
kinerja tahunan.
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 22
Hal ini menyebabkan indikator kinerja dan indikator kegiatan
yang disusun secara tahunan tidak selaras dengan perencanaan jangka
menengah. Parameter kegiatan sulit diukur karena adanya perubahan
rencana, program dan kegiatan yang kemudian muncul pada tahun 2013
dan tidak dapat mengacu lagi kepada rencana strategis yang disusun
sebelumnya.
Walaupun perencanaan jangka menengah Sekretariat MPU telah
mengalami perubahan, akan tetapi tetap dilakukan semata-mata untuk
mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
Namun demikian juga untuk capaian rencana strategis secara
umum tetap sesuai dengan target rencana kinerja tahunan. Dari formulir
2.1 dapat dilihat pada kolom 8 dimana tingkat realisasi Renja SKPA
dapat direalisasikan hampir 100%. Sementara tingkat capaian Renstra
sampai dengan tahun 2013 sebagian besar telah mencapai 80%, bahkan
ada kegiatan yang telah mencapai angka 100%. Terdapat juga kegiatan
yang masih belum memenuhi target dibawah 80%. Hal ini diakibatkan
ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan seperti telah dibahas di atas,
karena rendahnya alokasi anggaran. Secara lebih mendetail dapat dilihat
pada formulir 2.1 dalam lampiran Renja ini.
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT MPU ACEH
Secara umum analisis kinerja pelayanan Sekretariat MPU Aceh,
target yang ditetapkan dalam kegiatan-kegiatan yang direncanakan
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 23
secara tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam rencana strategis, telah dilaksanakan secara optimal.
Hal ini terlihat dari jumlah alokasi dana dan realisasi anggaran setiap
tahunnya, dapat diserap sesuai target yang ditetapkan secara penuh.
Sebagai ilustrasi untuk mewujudkan program dan kegiatan tahun
anggaran 2013, Sekretariat MPU Aceh mendapatkan alokasi dana
sebesar Rp.22.894.820.966,- dengan realisasi sebesar
Rp.21.402.704.454,- atau 93,48%, kekurangan realisasi sebesar Rp.
1.492.116.512,- atau 6,52%. Adapun uraian tingkat pencapaian realisasi
masing-masing kegiatan sebagai berikut :
b. Belanja Tidak Langsung.
Belanja Tidak Langsung dialokasikan dana sebesar
Rp.7.611.739.716,- dengan realisasi sebesar Rp.7.506.626.285,- atau
98,62% kekurangan realisasi sebesar Rp.105.113.431,- atau 1.38%.
c. Belangsung Langsung.
Belanja Langsung dialokasikan dana sebesar Rp. 15.283.081.250,-
dengan realisasi sebesar Rp. 13.896.078.169,- atau 90,92%
kekurangan realisasi sebesar Rp.1.387.003.081,- atau 9.08%.
Belanja Langsung ini terdiri dari Program/Kegiatan :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
a. Penyediaan jasa surat menyurat dialokasikan anggaran sebesar
Rp.20.000.000,- realisasi sebesar Rp.8.250.550,- atau 41.25%.
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 24
Kekurangan realisasi sebesar Rp.11.749.450,- atau 58,75%
karena sebahagian besar pengiriman surat dapat diatasi dari
dana pada masing-masing kegiatan.
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,
dialokasikan anggaran sebesar Rp.304.200.000,- realisasi
sebesar Rp.278.136.282,- atau 91.43%. Kekurangan realisasi
sebesar Rp.2.063.718,- atau 8,57%.
c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan
dialokasikan anggaran sebesa Rp.117.600.000,- realisasi sebesar
Rp.104.691.500,- atau 89,02%. Kekurangan sebesar
Rp.12.908.500,- atau 10,98%.
d. Penyediaan jasa administrasi keuangan dialokasikan anggaran
sebesar Rp.180.780.000,- realisasi sebesar Rp.177.210.000,-
atau 98,03%. Kekurangan sebesar Rp.3.570.000,- atau 7,97%.
e. Penyediaan jasa kebersihan kantor, dialokasikan anggaran
sebesar Rp.330.000.000,- realisasi sebesar Rp.328.451.000,-
atau 99,53%. Kekurangan realisasi sebesar Rp.1.549.000,- atau
0,47% merupakan sisa kontrak.
f. Penyediaan alat tulis kantor dialokasikan anggaran sebesar
Rp.76.844.250,- realisasi sebesar Rp.76.844.250,- atau 100%.
g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dialokasikan
anggaran sebesar Rp.75.000.000,- realisasi sebesar
Rp.69.485.000,- atau 92.65%. Kekurangan realisasi sebesar
Rp.5.515.000,- atau 7,35% merupakan sisa kontrak.
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 25
h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp.15.000.000,- realisasi
sebesar Rp.15.000.000,- atau 100%.
i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
dialokasikan anggaran sebesar Rp.159.580.000,- realisasi
sebesar Rp.148.373.000,- atau 92,98%. Kekurangan realisasi
sebesar Rp.11.207.000,- atau 7,02% merupakan sisa kontrak.
j. Penyediaan makanan dan minuman dialokasikan anggaran
sebesar Rp.46.000.000,- realisasi sebesar Rp.43.778.000,- atau
95,17%. Kekurangan realisasi sebesar Rp.2.222.000,- atau
4,83% karena adanya efiensi dan sebahagian besar biaya
makan dan minum sudah ditanggulangi pada masing-masing
kegiatan.
k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dialokasikan anggaran
sebesar Rp.766.060.000,- realisasi sebesar Rp.724.771.992,-
atau 94,61%. Kekurangan realisasi sebesar Rp.41.288.008,- atau
5,39% karena adanya efisensi dan pembatasan perjalanan dinas
terhadap kegiatan yang sangat urgen saja.
l. Penyediaan jasa keamanan kantor dialokasikan anggaran
sebesar Rp.240.525.000,- realisasi sebesar Rp.236.157.000,-
atau 98,18%. Kekurangan realisasi sebesar Rp.4.368.000,- atau
1,82% karena sisa kontrak.
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 26
l. Penyediaan bahan operasional perkantoran dialokasikan
anggaran sebesar Rp.9.050.000,- realisasi sebesar
Rp.9.050.000,- atau 100%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan
kegiatan :
a. Pembangunan gedung kantor dialokasikan anggaran sebesar
Rp.65.615.000,- realisasi sebesar Rp.65.615.000,- atau 100%.
b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor dialokasikan anggaran
sebesar Rp.592.123.000,- realisasi sebesar Rp.586.510.000,- atau
99,05%. Kekurangan realisasi sebesar Rp.5.613.000,- atau 0,95%
merupakan sisa kontrak.
c. Pengadaan peralatan gedung kantor dialokasikan anggaran
sebesar Rp.2.946.502.000,- realisasi sebesar Rp.2.855.486.000,-
atau 96,91%. Kekurangan realisasi sebesar Rp.91.016.000,- atau
3,09% karena sisa kontrak.
d. Pengadaan mebeleur dialokasikan sebesar Rp.250.100.000,-
realisasi sebesar Rp.246.400.000,- atau 98,52%. Kekurangan
realisasi sebesar Rp.1.700.000,- atau 1,48% karena sisa kontrak
e. Pengadaan komputer dialokasi anggaran sebesar
Rp.263.400.000,- realisasi sebesar Rp.261.050.000,- atau 99,11%.
Kekurangan realisasi sebesar Rp.2.350.000,-atau 0,89% karena
penghematan dan sisa kontrak.
f. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, dialokasikan
anggaran sebesar Rp.337.050.000,- realisasi sebesar
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 27
Rp.330.914.000,- atau 98.18%. Kekurangan realisasi sebesar
Rp.6.136.000,- atau 1,82% merupakan sisa kontrak.
g. Pemeliharaan rutin/berkala pagar dan pembatas lingkungan
kantor, dialokasikan anggaran sebesar Rp.196.400.000,- realisasi
sebesar Rp.196.400.000,- atau 100%.
h. Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman
kantor direncanakan alokasi anggarannya sebesar
Rp.423.049.000,- realisasi sebesar Rp.423.049.000,- atau 100%.
i. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor dialokasikan
anggaran sebesar Rp.1.483.975.000,- realisasi sebesar
Rp.1.469.660.000,- atau 99,04%. Kekurangan realisasi sebesar
Rp.14.315.000,- atau 0,94% merupakan sisa kontrak.
j. Penunjang dan pembinaan kelembagaan, dialokasikan anggaran
sebesar Rp.390.800.000,- realisasi sebesar Rp.310.093.470,- atau
79,35%. Kekurangan realisasi sebesar Rp.80.706.530,- atau
20,65% karena ada penghematan.
3. Program Peningkatan Disilpin Aparatur, dengan kegiatan :
a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dialokasikan
anggaran sebesar Rp.233.800.000,- realisasi sebesar
Rp.231.000.000,- atau 98,80%. Kekurangan realisasi sebesar
Rp.2.800.00,- atau 1,20% merupakan sisa kontrak.
4. Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama, dengan
kegiatan :
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 28
a. Pelaksanaan rapat Badan Otonom, dialokasikan anggaran
sebesar Rp.255.835.000,- realisasi sebesar Rp. 146.215.700,- atau
57,15%. Kekurangan realisasi sebesar Rp.109.619.300,- atau
42,85% disebabkan terbatasnya waktu para pengelola untuk
melaksanakan kegiatan karena anggota Badan Otonom ini
merupakan PNS pada Instansi lain, seperti dari Balai Pom,
dosen Unsyiah dll.
b. Sidang Dewan Paripurna Ulama (DPU) dialokasikan anggaran
sebesar Rp.483.150.000,- realisasi sebesar Rp.434.543.000,- atau
89,94%. Kekurangan realisasi sebesar Rp.48.607.000,- atau
10,06% karena pelaksanaan sidang panmus dari rencana 22 kali
dalam setahun menjadi 15 kali sidang. Hal ini disebabkan
keterlambatan pengesahan anggaran dan keterbatasan waktu
anggoata DPU karena beradu dengan kegiatan lain.
c. Pengkaderan ulama, lokakarya ulama dan umara serta
sarasehan, dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.208.922.000,-
realisasi sebesar Rp.1.201.021.000,- atau 99,35%. Kekurangan
realisasi sebesar Rp.7.901.000,- atau 0,65% merupakan sisa
kontrak.
d. Rapat koordinasi MPU dialokasikan anggaran sebesar
Rp.635.613.000,- realisasi sebesar Rp.530.625.000,- atau 83,48%.
Kekurangan realisasi sebesar Rp.104.988.000,- atau 16,52%
karena adanya efisiensi perjalanan dinas.
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 29
e. Muzakarah masalah kegamaan dialokasikan anggaran sebesar
Rp.173.780.000,- realisasi sebesar Rp.164.902.525,- atau 94,89%.
Kekurangan realisasi sebesar Rp.8.877.475,- atau 5,11% karena
adanya penghematan pembayaran uang saku dan transport
peserta.
f. Penelitian aliran sempalan dialokasikan anggaran sebesar
Rp.363.240.000,- realisasi sebesar Rp. 0,- karena sesuai dengan
jadwal yang ditetapkan oleh Panitia Musyawarah MPU Aceh
akan dilaksanakan pada bulan Nopember 2013. Namun pada
saat kegiatan ini akan dilakukan tidak lagi mencukupi waktu
untuk pelaksanaannya, sehingga kegiatan ini ditunda
pelaksananaannya pada tahun anggaran 2014.
h. Penterjemahan kitab berbahasa Arab ke dalam bahasa
Indonesia, dialokasikan anggaran sebesar Rp.48.500.000,-
realisasi sebesar Rp.45.500.000,- atau 93,81%. Kekurangan
realisasi sebesar Rp.3.000.000,- atau 6,19% karena penghematan
pada biaya publikasi dan makan dan minum kegiatan.
i. Penerbitan media MPU dialokasikan anggaran sebesar
Rp.471.200.000,- realisasi sebesar Rp.426.706.000,- atau 90,56%.
Kekurangan realisasi sebesar Rp.44.494.000,- atau 9,34% karena
pada kegiatan ini adalah direncanakan untuk mengelola website
sehingga masih terlalu rendahnya pembayaran untuk penulisan
yang ditayangkan di website serta penghematan pada
dokumentasi dan publikasi.
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 30
j. Nadwah/Mubahasah ilmiah dialokasikan anggaran sebesar
Rp.143.950.000,- realisasi sebesar Rp.129.455.000,- atau 89,93%.
Kekurangan realisasi sebesar Rp.14.495.000,- atau 10,07%
karena dilakukan penghematan pada biaya cetak, transport
peserta dan publikasi serta atk.
k. Kunjungan muhibah ulama ke Negara sahabat, dialokasikan
anggaran sebesar Rp.267.099.000,- realisasi sebesar
Rp.9.269.500,- atau 3,47%. Kekurangan realisasi sebesar
Rp.257.829.500,- atau 96,53%, setelah dilakukan pengkajian
mendalam oleh pimpinan MPU Aceh karena permasalahan
yang akan ditinjau ke Negara Malaysia yaitu aliran hakikat
insani yang ajarannya telah berkembang di Provinsi Aceh, telah
mendapat informasi yang akurat pada saat kunjungan Mufti
Negeri Malaysia di MPU Aceh, dimana ajaran tersebut di
Negara Malaysia juga telah dilarang.
l. Bimbingan dan penyuluhan hokum Islam, dialokasikan
anggaran sebesar Rp.529.460.000,- realisasi sebesar
Rp.493.565.000,- atau 93,22%. Kekurangan realisasi sebesar
Rp.35.895.000,- atau 6,78% karena dilakukan penghematan
pada biaya penggandaan dan transportasi peserta serta terjadi
pengurangan tenaga instruktur sehingga berkurangnya
pembayaran honor kepada instruktur.
m. Evaluasi dampak pelaksanaan pembangunan yang berkaitan
dengan keagamaan, dialokasikan anggaran sebesar
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 31
Rp.1.009.310.000,- realisasi sebesar Rp.957.254.000,- atau
94,84%. Kekurangan realisasi sebesar Rp.52.056.000,- atau
5,16% karena dilakukan penghematan pada biaya publikasi,
dokmentasi, makan dan minum serta tidak dibayar honor
PPTK.
n. Pembinaan penyelenggaraan manasik haji kabupaten/kota,
dialokasikan anggaran sebesar Rp.54.760.000,- realisasi sebesar
Rp.54.540.000,- atau 99,60%. Kekurangan realisasi sebesar
Rp.220.000,- atau 0,40% karena penghematan pada biaya
publikasi dan transportasi peserta.
Terdapat beberapa kegiatan yang tidak berlanjut dan rumusan
indikator output dan outcome yang belum sempurna dirumuskan,
sehingga bila dilakukan penghitungan persentase menjadi suatu kendala
tersendiri. Secara lebih terperinci pencapaian kinerja pelayanan SKPA
dapat lihat sebagaimana formulir 2.2 terlampir.
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
Menindaklanjuti amanah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999
telah melahirkan sejumlah peraturan menyangkut dengan Majelis
Permusyawaratan Ulama Aceh, terakhir dengan adanya Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2006 ditetapkan Qanun Nomor 2 Tahun
2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 32
Untuk mendukung kegiatan Majelis Permusyawaratan Ulama,
sebelumnya juga telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Kelembagaan Keistimewaan Aceh yang ditindak lanjuti dengan
Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2008, masih terdapat beberapa
permasalahan dalam pelaksanaan tugas yang harus menjadi tujuan
perbaikan, antara lain :
1. Bagian Umum, meliputi :
a. Masih terkendalanya pelaksanaan tugas dan fungsi bagian
umum karena kepala bagian umu masih kosong.
b. Masih terkendalanya penanganan masalah kepegawaian karena
urusan kepegawaian masih di rangkap oleh sub bagian umum;
c. Belum optimal penggunaan faximile
2. Bagian Keuangan dan Program, meliputi :
a. Belum optimalnya pelaksanaan urusan program karena urusan
program masih sebagai sub bagian atau belum sebagai Bagian
Program sebagaimana pada Dinas/Badan lainnya, sehingga
urusan perenacanaan, evaluasi dan monitoring serta pelaporan
masih dilaksanakan semua oleh sub bagian program dan
pelaporan;
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 33
b. Masih terkendalanya pelaksanaan kegiatan pada sub bagian
program karena hanya baru ada 2 (dua) orang staf untuk
mendukung pelaksanaan urusan perencanaan, evaluasi dan
monitoring serta pelaporan.
3. Bagian Persidangan, meliputi :
a. Belum optimal pelaksanaan persidangan karena persidangan
MPU belum dapat dilaksanakan setiap bulan, hal ini disebabkan
oleh keterbatasan waktu.
b. Belum bisa hadir semua anggota MPU pada setiap persidangan
karena hampir setengah anggota MPU berada di daerah dan
disibukkan dengan kegiatan mereka masing-masing.
4. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat, meliputi :
a. Volume kerja bagian ini sangat banyak karena selain urusan
umum, keuangan dan program serta persidangan, semuanya
menjadi tugas bagian hukum dan hubungan masyarakat, seperti
urusan pendangkalan aqidah, aliran sempalan, sertifikasi halal
dan lokakarya ulama-umara terhadap ekonomi syariah
nadwah/mubahasah ilmiah dan lain-lain. Seharusnya bagian ini
dapat dimekarkan atau ditambah 2 (dua) bagian lagi yaitu
bagian pembinaan aqidah dan dakwah, bagian ekonomi syari’at
dan bagian lingkungan hidup, sedangkan untuk badan otonom
LP-POM dapat dibentuk sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT).
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 34
b. Masih ada kegiatan yang penting tapi belum bisa dilaksanakan,
seperti pendangkalan aqidah, aliran sempalan. Hal ini
disebabkan oleh terbatasnya anggaran yang dialokasikan kepada
Sekretariat MPU.
c. Terbatasnya staf pendukung dari PNS untuk melaksanakan
kegiatan pada bagian ini.
Dalam melaksanakan dan mewujudkan visi dan misi Pemerintah
Aceh terdapat beberapa isu strategis yang berkaitan dengan
permasalahan dalam ruang lingkup Sekretariat MPU di bagian umum,
keuangan dan program, dan persidangan serta hukum dan hubungan
masyarakat, dapat dikemukakan sebagai berikut :
1. Bagian Umum, meliputi :
a. Belum terbentuknya struktur organisasi yang tepat fungsi dan
tepat ukuran (right sizing);
b. Belum maksimalnya tugas sub bagian perlengkapan karena belum
berfungsinya semua gedung, seperti laboratorium halal dan
gedung arsip.
2. Bagian Keuangan dan Program, meliputi :
a. Belum maksimal pelaksanaan urusannya perencanaan, evaluasi
dan pelaporan karena urusan program masih merupakan sub
bagian (belum merupakan bagian);
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 35
b. Masih sangat terbatasnya staf pada sub bagian program dan
pelaporan.
3. Bagian Persidangan, meliputi :
a. Belum maksimalnya pelaksanaan persidangan karena belum dapat
hadirnya semua anggota MPU wakil dari Kabupaten/Kota.
4. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat :
a. Belum maksimalnya hasil pekerjaan pada bagian ini karena
volume kerja terlalu besar dan terbatasnya jumlah staf yang ada;
b. Perlu pemekaran atau penambahan 3 (tiga) bagian lagi pada
bagian ini, yaitu bagian pembinaan aqidah dan dakwah, serta
bagian ekonomi syariah dan bagian lingkungan hidup.
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA
Sejalan dengan arah dan kebijakan pembangunan nasional,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh ditetapkan melalui
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2010 disusun dengan tujuan
utamanya adalah mencapai visi dan misi Pemerintah Aceh. Sesuai arah
dan prioritas pembangunan jangka menengah 2012-2017, kebijakan
yang ditetapkan masing-masing Bidang oleh Pemerintah Aceh adalah
sebagai berikut :
a. Kebijakan Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 36
1) Menciptakan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa,
professional dan Islami;
2) Menciptakan kinerja aparatur yang baik;
3) Mereview struktur kelembagaan pemerintah daerah sesuai
dengan potensi, kewenangan dan kebutuhan;
4) Pembagian job description yang tepat dan terarah sesuai dengan
kebutuhan;
5) Memanfaatkan sarana dan prasarana kerja yang berdaya guna dan
berhasil guna;
6) Melakukan pengaturan yang tegas tentang batas kewenangan
antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
7) Melakukan upaya pro-aktif menfasilitasi penyelesaian masalah
tata ruang dan penataan batas wilayah administrasi bagi
kabupaten/kota pemekaran;
8) Melakukan regulasi tentang pendelegasian kewenangan
bupati/walikota kepada camat, imuem mukim dan geuchik;
9) Melakukan pemetaan dan pemberian nama-nama pulau kecil dan
terluar;
10)Melakukan toponomi pulau-pulau kecil dan terluar;
11)Melakukan penetapan batas wilayah administrasi, titik kordinat,
dan penguasaan wilayah secara ekonomi dan sosial budaya;
12)Melakukan pembenahan struktur kelembagaan diklat;
13)Meningkatkan kapasitas SDM tenaga pengajar diklat;
14)Melakukan penyempurnaan materi dan kurikulum diklat;
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 37
15)Merevitalisasi baperjakat dalam penempatan dan penjenjangan
karir aparatur;
16)Meningkatkan kualitas SDM;
17)Memberikan reward and punishment secara tepat dan tegas;
18)Terjaminnya kesatuan dan persatuan bangsa dalam kerangka
NKRI;
19)Melakukan rekruitment kader politik yang bebas, adil dan islami;
20)Membangun wahana politik yang konstruktif melalui partai lokal;
21)Menciptakan keputusan politik yang memihak kepada
kepentingan masyarakat;
22)Melaksanakan pendidikan politik yang sehat;
23)Memberikan penghargaan terhadap perbedaan pendapat dalam
politik;
24)Membangun etika politik melalui rasa saling percaya dan
menghargai (sportifitas) di dalam kelompok masyarakat;
25)Merevitalisasi fungsi partai politik;
26)Memberikan motivasi kepada seluruh partai politik;
27)Melakukan pengkajian yang mendalam terhadap pembangunan
hukum Aceh;
28)Menyusun prioritas, arah, dan orientasi pembangunan hukum
Aceh;
29)Melakukan penyusunan Prolega (Program Legislasi Aceh);
30)Mempercepat prakarsa penyusunan materi hukum sesuai dengan
amanah UUPA;
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 38
31)Meningkatkan penguatan kapasitas aparat penegak hukum pada
setiap level;
32)Memberikan dukungan sarana dan prasarana hukum;
33)Memberikan bantuan hukum dalam kasus prodeo;
34)Meningkatkan penyuluhan hukum kepada masyarakat;
35)Melakukan sosialisasi pelbagai macam peraturan perundang-
undangan kepada masyarakat;
36)Melakukan pemetaan/inventarisir kebijakan daerah kabupaten/
kota yang bertentangan dengan kepentingan umum dan
ketentuan perundang-undangan lebih tinggi;
37)Memberi arahan terhadap kebijakan daerah kabupaten/kota yang
bertentangan dengan kepentingan umum dan kepentingan lebih
tinggi;
38)Meningkatkan kapasitas aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS);
39)Penyediaan sarana dan prasarana aparatur Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS).
b. Kebijakan Bidang Ekonomi
1) Penyediaan lapangan kerja dan peluang usaha yang seluas-luasnya
kepada masyarakat;
2) Peningkatan kemampuan dasar masyarakat miskin untuk
meningkatkan pendapatan melalui langkah perbaikan perluasan
jaringan kerja serta informasi pasar;
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 39
3) Melibatkan masyarakat miskin dalam keseluruhan proses
penanggulangan kemiskinan, mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, bahkan pada proses
pengambilan keputusan;
4) Menggerakkan potensi dan keswadayaan masyarakat melalui
community based development;
5) Usulan kegiatan ekonomi mengacu kepada identifikasi dan
permasalahan yang ada dalam masyarakat;
6) Meningkatkan Kapasitas Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan
Koperasi (UMKMK);
7) Pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan lebih meningkatkan
lagi peranan institusi kemasyarakatan yang ada di lokasi sasaran
melalui penguatan pendampingan;
8) Revitalisasi pertanian dan perikanan yang difokuskan pada
pengembangan komoditi unggulan dan mendorong
pengembangan kluster-kluster industri pengolahan hasil
pertanian dan perikanan;
9) Mendorong investor luar daerah untuk melakukan investasi di
Aceh;
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 40
10)Meningkatkan lalu lintas perdagangan dan ekspor non migas
melalui perluasan jaringan pasar regional, nasional dan
internasional;
11)Meningkatkan peran daerah dalam hubungan kerjasama
pertumbuhan ekonomi antara Indonesia, Malasyia dan Thailand
(Indonesia, Malasyia and Thailand Growth Triangle – IMTGT)
dan kerjasama internasional lainnya di bidang ekonomi;
12)Pelayanan satu atap ( one stop service) serta membangun sistim
infrastruktur ekonomi yang handal dan efisien;
13)Meningkatkan dan melindungi aset daerah dan masyarakat dari
resiko bencana;
14)Menginventarisasi dan mengoptimalkan penggunaan aset-aset
daerah secara produktif;
15)Menggali sumber-sumber penerimaan baru yang dapat
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
16)Membangun pusat informasi pasar dan akses informasi lainnya
terhadap usaha ekonomi rakyat;
17)Mendorong dan memfasilitasi kelompok masyarakat untuk
bermitra dengan berbagai lembaga ekonomi lokal, nasional
maupun internasional.
c. Kebijakan Bidang Infrastruktur
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 41
1) Mengelola penyelenggaraan konservasi sumber daya air demi
terjaganya kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung,
dan fungsi sumber daya air;
2) Mengelola penyelenggaraan pendayagunaan sumber daya air
demi terwujudnya pemanfaatan sumber daya air secara
berkelanjutan dengan mengutamakan kebutuhan pokok
kehidupan masyarakat secara adil;
3) Mengelola penyelenggaraan pengendalian daya rusak air demi
terwujudnya rasa aman masyarakat terhadap daya rusak air;
4) Mengadakan dan mengelola sistem informasi sumber daya air
demi terwujudnya jaringan informasi sumber daya air yang
tersebar dan dapat diakses oleh berbagai pihak yang
berkepentingan dalam bidang sumber daya air;
5) Membuka dan meningkatkan aksesibilitas daerah terpencil/
terisolir, perbatasan dan kepulauan dengan menyediakan jaringan
jalan/jembatan untuk mendukung kawasan yang berpotensi dan
cepat tumbuh;
6) Meningkatkan pelayanan yang terintegrasi dengan standar
minimal MST 10 ton pada ruas jalan nasional dan provinsi serta
MST 8 ton pada ruas-ruas jalan strategis;
7) Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan ruas-ruas jalan
nasional, provinsi, dan jalan kabupaten/kota, serta jalan strategis
lainnya termasuk jalan desa;
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 42
8) Mewujudkan pembangunan jalan yang menghubungkan Pantai
Barat – Tengah – Pantai Timur untuk menghilangkan disparitas
antar wilayah;
9) Membangun prasarana air minum dan sanitasi baik di perkotaan
maupun di pedesan;
10)Melakukan pembinaan tata bangunan dan pemberdayaan jasa
konstruksi;
11)Meningkatkan keterpaduan tata ruang provinsi dengan tata ruang
kabupaten/kota, dengan titik berat pada penanganan kawasan-
kawasan strategis/prioritas dan kawasan lintas kabupaten;
12)Membangun kawasan perbatasan dan terisolir dalam rangka
peningkatan ekonomi masyarakat;
13)Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana dan sarana
transportasi, pos dan telekomunikasi yang hancur akibat gempa
tektonik dan tsunami;
14)Mengembangkan prasarana dan sarana transportasi, pos dan
telekomunikasi;
15)Membangun dan mengembangkan prasarana dan sarana
transportasi, pos dan telekomunikasi di wilayah perbatasan dan
terisolir;
16)Mengembangkan sistem transportasi wilayah terpadu, harmonis
dan sinergi serta aparatur yang mandiri;
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 43
17)Mengendalikan pencemaran lingkungan melalui pencegahan dan
pengendalian dampak dan meningkatkan peran serta masyarakat
dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
18)Menyediakan peralatan dan sumber daya aparatur dalam
pengendalian dampak lingkungan dengan memanfaatkan media
massa untuk pelayanan informasi lingkungan hidup kepada
masyarakat;
19)Melakukan optimalisasi bentuk dan kinerja institusi pengelolaan
lingkungan serta peningkatan koordinasi antar pemangku
kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
20)Meningkatkan kualitas pelayanan dan administrasi pertanahan
serta penyediaan informasi pertanahan bagi keperluan
pembangunan dan investasi;
21)Melaksanakan penataan dan pengendalian penguasaan,
penggunaan, pemanfaatan dan pemilikan tanah serta
pengembangan dan penguatan lembaga pertanahan;
22)Menyelesaikan sengketa pertanahan, penyusunan neraca
penggunaan tanah, pemetaan/revisi penatagunaan tanah,
konsolidasi tanah, identifikasi dan penegasan tanah negara serta
penertiban administrasi land reform;
23)Melakukan indentifikasi, inventarisasi data dan penyebaran
informasi pembangunan dengan melakukan peningkatan
kerjasama pemerintah daerah dengan organisasi, lembaga pers
dan media massa;
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 44
24)Meningkatkan sarana dan prasarana penyebarluasan informasi
melalui TVRI dan RRI serta melakukan pengawasan terhadap
penyiaran media informasi swasta;
25)Membangun dan mengembangkan e-Government Pemerintah
Aceh guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi
Pemerintahan Aceh yang berbasis teknologi komunikasi dan
informasi dalam rangka memberikan palayanan informasi kepada
publik secara transparan dan akuntabel;
26)Membangun infrastruktur dan mengembangkan Telematika
Daerah dalam rangka meningkatkan jaringan komunikasi dan
informasi untuk akses informasi baik secara regional, nasional
maupun global;
27)Membangun infrastruktur dan mengembangkan Sistem Informasi
untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan elektronik
(e-Government) Pemerintah Aceh;
28)Membangun infrastuktur dan mengelola database Dinas/Badan/
Lembaga Daerah dan bank data Pemerintah Aceh;
29)Melakukan pembinaan sumberdaya aparatur Pemerintah Aceh
yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam mengelola
teknologi komunikasi dan sistem informasi;
30)Melakukan pemberdayaan masyarakat dibidang teknologi
komunikasi dan sistem informasi dalam rangka meningkatkan
kemampuan dan pengetahuan dari seluruh aspek kehidupan
masyarakat;
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 45
31)Melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi di sektor telekomunikasi;
32)Melakukan ”moratorium logging” dilanjutkan dengan penataan
kembali sistem pengusahaan hutan tidak hanya kepada pengusaha
tapi juga pengusahaan hutan yang dikelola masyarakat;
33)Melakukan rehabilitasi hutan dan lahan didalam dan diluar
kawasan hutan;
34)Melakukan pengamanan hutan secara intensif melalui
pemberantasan pencurian kayu dan perdagangan kayu illegal
serta meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Polisi Hutan;
35)Mengoptimalkan kelembagaan dalam penyelenggaraan
pengelolaan hutan, dengan dasar Manajemen Daerah Aliran
Sungai (DAS) dan pemantapan batas kawasan hutan;
36)Meningkatkan peluang eksploitasi pertambangan skala besar,
menengah dan kecil serta membina, mengawasi dan menertibkan
usaha pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan;
37)Meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan dan
pengembangan di bidang usaha pertambangan rakyat;
38)Meningkatkan pemahaman masyarakat penambang dan aparatur
pemerintah daerah khususnya dalam aspek peraturan dan
perundang-undangan di bidang pertambangan;
39)Menyediakan data potensi sumber-sumber energi baru sebagai
energi alternatif dan potensi pertambangan;
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 46
40)Membangun sarana dan prasana sumber-sumber air bawah tanah
yang memenuhi standar kesehatan di kawasan krisis air;
41)Menetapkan arah kebijakan energi daerah;
42)Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap distribusi, kualitas
dan harga BBM;
43)Menyediakan perangkat hukum di bidang energi, mineral,
batubara, panasbumi dan air bawah tanah;
44)Melakukan penyediaan energi listrik melalui pembangunan
pembangkit baik skala besar maupun kecil terutama untuk
pedesaan/kawasan yang tidak terjangkau jaringan listrik PLN;
45)Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas dan harga
hasil industri pertambangan serta pengendalian kualitas dan harga
BBM;
46)Membuat perangkat hukum di bidang sumber daya
energi/mineral dan air bawah tanah;
47)Mengembangkan dan meningkatkan promosi dan destinasi
wisata serta usaha pariwisata;
48)Meningkatkan sarana dan prasarana kepariwisataan sumber daya
pelaku wisata dan pembentukan kelompok-kelompok sadar
wisata (pokdarwis).
d. Kebijakan Bidang Pendidikan
1) Memperluas akses memperoleh layanan dan perawatan PAUD
untuk anak usia 0-6 tahun melalui pendekatan formal dan non
formal dengan meningkatkan partisipasi masyarakat;
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 47
2) Memastikan transisi otomatis dan akses yang merata pendidikan
dasar dan menengah selama 12 tahun dengan menyelenggarakan
pendidikan dasar dan menengah dalam satu atap;
3) Memposisikan kembali program sekolah kejuruan (vokasional)
menjadi pilihan favorit melalui pendekatan yang berdasarkan
permintaan pasar (demand based approach);
4) Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan pelatihan
keterampilan hidup (lifeskills) berbasis sekolah;
5) Mengintegrasikan konsep pendidikan formal dan non formal
kepada dayah salafiyah dan mendorong ulama dayah untuk
memfasilitasi anak-anak usia sekolah belajar di jalur formal atau
non formal;
6) Meningkatkan akses yang merata ke pendidikan tinggi, sejalan
dengan itu dilakukan rasionalisasi dan konsolidasi kemitraan
antara PTN dan PTS baik dalam hal tata kelola (governance)
maupun pembiayaan;
7) Memanfaatkan fasilitas pendidikan secara lebih efektif dan
efisien;
8) Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui
program pengembangan kapasitas (capacity building) berupa
pendidikan dan pelatihan-pelatihan serta mendistribusikan tenaga
pendidik secara lebih merata;
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 48
9) Meningkatkan akses untuk memperoleh bahan–bahan
instruksional dan input–input lainnya untuk tujuan peningkatan
mutu lulusan;
10)Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat, khususnya
dunia usaha, dalam rangka mempersiapkan lulusan yang mandiri,
berdaya saing, dan kompeten;
11)Mempercepat pemanfaatan media Teknologi Komunikasi dan
Informasi (ICT) untuk mendukung pembelajaran dan
memperkecil kesenjangan mutu pendidikan antar daerah;
12)Meningkatkan sarana dan prasarana serta dukungan ketenagaan
yang berkualitas pada sekolah dan dayah unggulan;
13)Memastikan penerapan kurikulum berstandar nasional (sesuai
Standar Nasional Pendidikan) untuk mengantisipasi pesatnya
perubahan lingkungan baik yang berskala nasional, regional, dan
global (internasional);
14)Mengupayakan pembangunan perpustakaan sekolah, dayah,
madrasah, dan perpustakaan umum serta melengkapi koleksi
buku dan pelayanan yang berbasis teknologi informasi;
15)Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kelembagaan,
kurikulum, manajemen, serta akreditasi dayah melalui workshop,
lokakarya, dan pelatihan;
16)Meningkatkan penelitian kependidikan dalam rangka
peningkatan mutu, relevansi dan daya saing;
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 49
17)Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan,
pengelolaan, dan pengawasan kinerja lembaga pendidikan melalui
pemberdayaan Majelis Pendidikan dan Komite Sekolah;
18)Memperkuat manajemen dan tata kelola (governance) sekolah
dengan manajemen berbasis sekolah, termasuk pengelolaan
keuangan yang akuntabel;
19)Meningkatkan dan memperbaiki sistem dan mekanisme serta
standar pemantauan dan evaluasi kinerja yang berorientasi pada
hasil;
20)Meningkatkan upaya pemberantasan kolusi, korupsi dan
nepotisme (KKN) pada institusi-institusi pendidikan melalui
sistem pengendalian internal, pengawasan masyarakat, serta
pengawasan fungsional dari lembaga terkait;
21)Mendorong terciptanya transparansi dalam pengelolaan dana
pendidikan dengan mewajibkan institusi pendidikan memberikan
informasi dan laporan capaian kinerja secara terbuka kepada
publik;
22)Mendorong terbentuknya Kopertis dan Badan Akreditasi
pendidikan;
23)Merumuskan dan mendistribusikan standar operasional dan
prosedur pelaksanaan sistem pendidikan berbasis nilai Islami;
24)Mempercepat tersusunnya kurikulum dan bahan ajar yang
bernuansa Islami untuk setiap jenjang pendidikan;
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 50
25)Meningkatkan kualitas dan kuantitas guru mata pelajaran agama
Islam dan mendistribusikannya secara merata sampai ke daerah-
daerah terpencil;
26)Memprioritaskan pembangunan dan rehabilitasi sarana ibadah,
media pembelajaran yang memadai di setiap sekolah;
27)Menetapkan suatu sistem monitoring dan evaluasi yang efektif
untuk menilai kinerja institusi pendidikan dalam penerapan
sistem pendidikan bernuansa Islami;
28)Meningkatkan kemampuan guru mata pelajaran tentang
pengintegrasian wawasan agama ke dalam pembelajaran.
e. Kebijakan Bidang Kesehatan
1) Pembangunan dan pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan
dasar, rujukan dan pelayanan kesehatan khusus;
2) Menerapkan kebijakan, mekanisme pembiayaan kesehatan yang
sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan penyediaan pelayanan
kesehatan bagi seluruh masyarakat;
3) Penyediaan dan pengembangan tenaga kesehatan melalui
pendidikan dan pelatihan;
4) Penempatan tenaga kesehatan yang proporsional merata di
seluruh kabupaten/kota;
5) Peningkatan dan pemantapan mutu pelayanan kesehatan dasar
dan rujukan;
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 51
6) Pencegahan dan pengendalian penyakit serta kesehatan
lingkungan termasuk kesiap-siagaan terhadap bencana;
7) Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak, gizi dan lanjut usia
(lansia) serta kesehatan jiwa;
8) Penyediaan mekanisme pelayanan rujukan;
9) Peningkatan promosi kesehatan dan penyediaan sistem informasi
kesehatan berbasis data teknologi di tingkat provinsi dan
kabupaten/kota;
10)Penelitian dan kajian masalah kesehatan;
11)Desentralisasi dan dekonsentrasi pembiayaan, perencanaan dan
fungsi administrasi di sektor kesehatan;
12)Melakukan koordinasi dan kerjasama lintas sektor, masyarakat,
termasuk lembaga swadaya masyarakat lokal, nasional dan
internasional disetiap upaya pembangunan kesehatan;
13)Membangun fasilitas pendidikan kesehatan dan kedokteran yang
berkualitas dan memadai;
14)Mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, berkualitas dengan
harga yang terjangkau.
f. Kebijakan Bidang Agama, Sosial dan Budaya.
1) Meningkatkan pelayanan keagamaan kepada masyarakat secara
optimal;
2) Menyediakan sarana dan prasarana keagamaan yang memadai
bagi masyarakat;
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 52
3) Meningkatkan pembinaan Imam Mesjid, khatib, Da’i, Guru
Pengajian, Pengelola zakat dan Tahyiz mayat;
4) Meningkatkan kerukunan hidup intern dan antar umat
beragama; Meningkatkan pembinaan dan pelayanan kehidupan
antar umat beragama;
5) Mengoptimalkan peran ulama dalam setiap pengambilan
kebijakan daerah dan penyelesaian problem keummatan;
6) Memantapkan hubungan dan koordinasi ulama dan umara;
7) Mensosialisasikan program pemerintah dalam segala aspek
pembangunan;
8) Penguatan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga keagamaan
baik nasional dan internasional;
9) Meningkatkan pembinaan kualitas umat beragama melalui
pelatihan dan pengkaderan ulama terutama bidang rukyah dan
hisab bekerjasama dengan badan islam dunia melalui MPU;
10)Memanfaatkan dan memberdayakan alumni dayah dalam
pembangunan di Provinsi NAD;
11)Penambahan jam belajar agama disekolah umum dan perguruan
tinggi;
12)Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran
masyarakat tentang Syari’at Islam;
13)Peningkatan bimbingan dan pemantapan pemahaman dan
pengamalan ajaran agama;
14)Mempersiapkan Qanun pelaksanaan Syariat Islam;
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 53
15)Peningkatan Sosialisasi pelaksanaan Syariat Islam;
16)Meningkatkan kualitas pengetahuan dan pelaksanaan ibadah
umat;
17)Peningkatan Kegiatan Syi’ar Islam;
18)Meningkatkan dan membudayakan Syari’at Islam di kalangan
umat;
19)Meningkatkan kemampuan qari dan qariah agar Aceh dapat
mencerminkan daerah pelaksanaan syariat Islam;
20)Melakukan penelitian dan pengamalan terhadap pelaksanaan
Syari’at Islam;
21)Meningkatkan peran Da’i dan Dayah di Wilayah Perbatasan;
22)Meningkatkan pelayanan lembaga masyarakat dan penegakan
hukum;
23)Menyediakan tenaga pelaksana dan pengawas dalam pelaksanaan
Syari’at Islam;
24)Mewujudkan dan mengembangkan sistem pelatihan yang
representatif dalam rangka menghasilkan tenaga pelaksana dan
pengawas pelaksanaan Syari’at Islam;
25)Menegakkan supremasi hukum di tengah-tengah masyarakat;
26)Mengoptimalkan fungsi Mahkamah Syar'iyah, Kejaksaan,
Kepolisian dan Kanwil Kehakiman sebagai lembaga yang
berkaitan dengan pelaksanaan Syari’at Islam;
27)Meningkatkan peran Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat dalam
pelaksanaan Syari’at Islam;
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 54
28)Mengoptimalkan peran Wilayatul Hisbah dalam pengawasan dan
penyidikan pelanggaran Syari’at Islam;
29)Meningkatkan peran Baital Mal dalam rangka pengelolaan Zakat
dan Harta Agama;
30)Meningkatkan dan memeratakan pelayanan sosial yang lebih adil
kepada PMKS baik sistem panti dan luar panti dan Komunitas
Adat Terpencil (KAT);
31)Meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial baik yang
dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat;
32)Memantapkan manajemen pelayanan sosial;
33)Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pelayanan sosial;
34)Meningkatkan koordinasi dan kemitraan lintas sektor dan lintas
wilayah;
35)Mengidentifikasi sumber-sumber daya sosial;
36)Memperbaiki dan meyempurnakan data Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial;
37)Memberdayakan dan Meningkatkan Kesejahteraan Para
Penyandang Cacat dan Komunitas dhu’afa;
38)Mengadakan penelitian tentang kependudukan di Provinsi NAD;
39)Mensosialisasi kehidupan harmonis antar warga masyarakat;
40)Mengembangkan sumberdaya ekonomi masyarakat pesisir dan
terpencil;
41)Mengembangkan koperasi pedesaan;
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 55
42)Melatih kerajinan tangan bagi yang belum terampil di masyarakat
pedesaan;
43)Meningkatkan peran perempuan dalam proses politik dan jabatan
publik;
44)Memantapkan penentuan Quota 30 % dalam legislatif terhadap
perempuan;
45)Memberikan perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam
rumah tangga;
46)Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan
dan anak dalam rumah tangga;
47)Memperkuat kelembagaan dan jaringan Pengarusutamaan
Gender (PG) dan anak;
48)Menyediakan data base PG dan anak serta dalam peningkatan
kesejahteraan masyarakat;
49)Pecegahan terjadinya trafiking dan eksploitasi terhadap
perempuan dan anak;
50)Meningkatkan taraf pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk
mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan;
51)Meningkatakan partisipasi pemuda dalam pembangunan;
52)Membina potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepoloporan
dan kepemimpinan dalam pembangunan;
53)Memperluas kesempatan pemuda untuk memperoleh pendidikan
dan keterampilan;
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 56
54)Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial,
politik, ekonomi, lingkungan hidup, ketahanan, keamanan serta
budaya dan agama;
55)Melindungi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA,
minuman keras, penyebaran HIV/AIDS, dan penyakit menular
seksual lainnya;
56)Mewujudkan keterpaduan program pembinaan kepemudaan;
57)Mengembangkan kebijakan dan manajemen olahraga dalam
upaya mewujudkan penataan sistem dan pengembangan olahraga
secara terpadu dan berkelanjutan;
58)Meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat secara luas dan
merata demi kesehatan dan kebugaran jasmani untuk
membentuk watak bangsa;
59)Meningkatkan dan memelihara prasarana dan sarana olahraga
yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga;
60)Meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi
olahraga secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan;
61)Membina kewirausahaan melalui kemitraan dalam upaya
menggali potensi ekonomi dengan pengembangan industri
olahraga;
62)Mengembangkan sistem penghargaan bagi olahragawan yang
berprestasi dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih dan
tenaga keolahragaan;
63)Mewujudkan keterpaduan program pembinaan olahraga dan
meningkatkan program pengembangan SDM olahraga;
64)Menambah prasarana dan sarana keolahragaan;
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 57
65)Merancang dan melaksanakan program dan kegiatan untuk
pengembangan nilai seni budaya;
66)Mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya sebagai
upaya untuk memilah-milah nilai budaya yang kondusif dan
serasi dalam menghadapi tantangan pembangunan bangsa di masa
depan;
67)Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak
yang terkait dalam pengembangan budaya aceh sebagai bagian
budaya nasional;
68)Membangun kembali apresiasi masyarakat terhadap budaya, seni,
bahasa dan sastra serta peran lembaga adat Aceh;
69)Membangun institusi seni daerah di Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam;
70)Mengembangkan pemahaman masyarakat terhadap upaya
pelestarian dan pemeliharaan situs cagar budaya, benda-benda
budaya dan pemugaran benda dan bangunan bersejarah;
71)Memberdayakan dan mengembangkan lembaga
adat;Mengadakan penelitian dan pengkajian terhadap seni dan
budaya;
72)Menumbuhkembangkan media massa baik media cetak,
elektronik maupun tradisional.
g. Kebijakan Bidang Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana.
1) Meminimalkan dampak resiko bencana baik jumlah jiwa maupun
materi;
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 58
2) Meningkatkan koordinasi berbagai pihak yang terkait baik
Lembaga pemerintah, NGO maupun masyarat dalam penanganan
bencana;
3) Memenuhi kebutuhan dasar bagi korban pasca bencana;
4) Memfungsikan kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat
bencana;
5) Meningkatkan kemampuan dan kewaspadaan masyarakat dan
aparatur pemerintah dalam upaya mengurangi dampak terhadap
resiko bencana;
6) Memulihkan kembali fungsi sosial masyarakat pasca bencana;
7) Meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan masyarakat dalam
membantu penanggulangan bencana.
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
MASYARAKAT.
Sesuai dengan Rencana Stategis Majelis Permusyawaratan Ulama
(MPU) Aceh tahun 2012 -2017 telah direncanakan program dan kegiatan
yang ditujukan untuk masyarakat, terutama untuk para ulama, cendikiawan
dan tokoh masyarakat, sebagai berikut :
a. Pendidikan kader ulama;
b. Muzakarah masalah keagamaan;
c. Pengkajian aliran sempalan;
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 59
d. Nadwah/mubahasah ilmiah;
e. Pembinaan sertifikasi jaminan halal
f. Sosialisasi sertifikasi halal;
g. Sosialisasi fatwa dan hukum syariah;
h. Kajian pedoman keagamaan;
i. Dakwah dan pembinaan akhlak bangsa;
j. Lokakarya ulama umara bidang muamalah;
k. Zikir dan taushiah; dan
l. Eksistensi peran ulama dalam pembangunan daerah
Dari 12 (dua belas) kegiatan tersebut terdapat 3 (tiga) kegiatan yang
belum pernah dilaksanakan sampai dengan tahun 2013, yaitu kegiatan
Sosialisasi sertifikat halal dan kajian pedoman keagamaan serta dakwah dan
pembinaan akhlak bangsa.
Sementara kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun
sebelumnya dan harus dilakukan penambahan volumenya adalah kegiatan
pendidikan kader ulama, pengkajian aliran sempalan, muzakarah masalah
keagamaan, pembiaan sertifikasi jaminan halal, zikir dan taushiah dan
eksistensi peran ulama dalam pembangunan daerah.
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 60
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJM), kebijakan pembangunan
diprioritaskan kepada lima agenda utama pembangunan nasional tahun
2010-2014, yaitu:
Agenda I : Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan KesejahteraanRakyat
Agenda II : Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan
Agenda III : Penegakan Pilar Demokrasi
Agenda IV : Penegakkan Hukum Dan Pemberantasan Korupsi
Agenda V : Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan.
Sejalan dengan kebijakan nasional yang dituangkan pada RPJM
tahun 2010-2014, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Aceh (RPJMA) tahun 2010-2014, juga diarahkan untuk mendukung
pencapaian visi, dan misi Pemerintah Aceh yaitu ” Terwujudnya
perubahan yang fundamental di Aceh dalam segala sektor kehidupan
Masyarakat Aceh dan pemerintahan, yang menjunjung tinggi azas
transparansi dan akuntabilitas bagi terbentuknya suatu pemerintahan
Aceh yang bebas dari praktek Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan,
sehingga pada tahun 2014 Aceh akan tumbuh menjadi negeri makmur
yang berkeadilan dan adil dalam kemakmuran”.
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 61
Untuk mewujudkan visi tersebut, telah dijabarkan dalam 8 misi
pembangunan yang meliputi : 1) Kepemimpinan yang aspiratif, inovatif
dan intuitif, 2) Aparatur pemerintah yang bersih, kompeten dan
berwibawa, bebas dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan,
3) Penegakan hukum, 4) Pengembangan Sumber Daya Manusia,
5) Pembangunan infrastruktur perekonomian, membangkitkan
semangat perekonomian, 6) Pembangunan politik demi kemandirian
dan kemakmuran bagi rakyat Aceh, 7) Pengembangan Sumber Daya
Alam secara adil, efisien, dan bertanggungjawab, serta 8) Pengembangan
adat istiadat, kebudayaan dan olahraga.
Menyikapi tuntutan perubahan dalam segala aspek pelayanan
kehidupan kemasyarakatan, guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah
Aceh dilaksanakan melalui prioritas pembangunan secara proporsional
yaitu: (1) Pemberdayaan ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan
kerja dan penanggulangan kemiskinan, (2) Pembangunan dan
pemeliharaan insfastruktur dan sumberdaya energi pendukung investasi,
(3) Peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar,
(4) Peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan, (5)
Pembangunan syari’at islam, sosial dan budaya, (6) Penciptaan
pemerintah yang baik dan bersih serta penyehatan birokrasi
pemerintahan, dan (7) Penanganan dan pengurangan resiko bencana.
Dalam kerangka perwujudkan ketujuh prioritas pembangunan
tersebut, sesuai tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat MPU Aceh
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 62
menetapkan visi : Terwujudnya peran ulama dalam pembangunan
dan penerapan Syariat Islam secara kaffah. Untuk mewujudkan
Visi tersebut di atas, Sekretariat MPU Aceh mengemban Misi :
m.Meningkatkan peran MPU dalam memberikan pertimbangan,
bimbingan, nasehat, pendapat dan saran dalam penentuan
kebijakan daerah, serta pemantauan terhadap pelaksanaan
kebijakan daerah.
n. Meningkatkan kegiatan penetapan fatwa/hukum syariat
islam.
o. Meningkatkan Sumberdaya dan Peran Ulama.
p. Meningkatkan upaya pelaksanaan syariat islam secara kaffah
dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan mencegah
timbulnya kemungkaran.
q. Meningkatkan kegiatan penyuluhan.
Sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Aceh dalam
pengembangan kapasitas pemerintahan dan penyelenggaraan otonomi
daerah yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2010-2014, maka sesuai amanat
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/15/M-PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi,
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 63
perwujudan kepemerintahan yang baik ditempuh melalui kebijakan
peningkatan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme sumberdaya
aparatur serta penataan sistem administrasi pemerintahan daerah,
dengan strategi sebagai berikut:
1. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah sesuai
dengan kebutuhan guna mendukung tata kelola kepemerintahan
yang baik.
2. Meningkatkan kualitas tata hubungan kerja antar organisasi
perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Aceh dan Pemerintah
Kabupaten/Kota.
3. Peningkataan kapasitas pengelolaan ketatalaksanaan pemerintahan
melalui penataan sistem dan prosedur.
4. Menyusun dan mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Instansi pemerintah.
5. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja instansi pemerintah melalui
pembinaan aparatur di lingkungan Pemerintah Aceh dan
Pemerintah Kabupaten/Kota.
6. Pengkajian dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota.
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 64
7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan
pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Aceh dan Kabupaten/
Kota.
8. Pengembangan kapasitas aparatur melalui penerapan sanksi dan
penghargaan sesuai peraturan kepegawaian di lingkungan Sekretariat
Daerah Aceh.
Untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam
peningkatan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme sumber daya
aparatur serta penataan sistem administrasi pemerintahan daerah,
Sekretariat MPU Aceh menetapkan kebijakan sebagai berikut :
1. Menetapkan fatwa hukum syari'at;
2. Memberikan penyuluhan syari'at kepada masyarakat;
3. Memberikan pertimbangan, bimbingan nasehat dan saran
kepada Pemerintah Daerah dan DPRA dalam menentukan
kebijakan daerah dari aspek syari'at;
4. Memantau pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai
dengan syari'at.
Kebijakan Nasional reformasi birokrasi pada hakikatnya
merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan
mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 65
menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan
(business prosess) dan sumber daya aparatur.
Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem
penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak
akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi
birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi
birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara
agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas
umum pemerintahan dan pembangunan nasional.
Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan,
teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan
strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan
disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu
harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar,
komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini
merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan
berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang
bersifat radikal dan revolusioner.
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 66
3.2 . TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KINERJA SKPA
3.2.1 Tujuan Rencana Kinerja
Penyusunan Rencana Kinerja bertujuan untuk merumuskan
kembali komitmen Sekretariat MPU Aceh dalam melaksanakan program
dan kegiatan demi pencapaian sasaran yang telah dirumuskan dalam
Renstra Sekretariat MPU Aceh Tahun 2012 – 2017, guna menentukan
arah dalam penetapan prioritas program dan kegiatan tahun 2015 yang
dapat menjadi acuan dalam penyusunan dan pengajuan anggaran yang
berbasis kinerja.
Adapun tujuan penyusunan Rencana Kinerja adalah untuk
menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai ruang
lingkup tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan sasaran yang ingin
dicapai pada tahun 2015.
Dalam kurun waktu 1 s/d 5 tahun, penjabaran/implementasi misi
diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu. Adapun tujuan tersebut
berupa :
4. Adanya kepastian hukum syari'at terhadap masalah-masalah yang timbul
dalam masyarakat
5. Lahir kebijakan daerah yang tidak menyimpang dari tuntunan ajaran Islam
dalam bidang pemerintahan, kemasyarakatan, pembangunan dan tatanan
ekonomi yang Islami.
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 67
6. Berjalannya kebijakan daerah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.
3.2.2 Sasaran Rencana Kinerja
Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Sekretariat MPU
Aceh juga mempunyai beberapa sasaran yang akan dilaksanakan, yaitu :
a. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran
masyarakat dalam melaksanakan syari'at Islam.
b. Optimalisasi sumber daya dan peranan ulama dalam
perumusan kebijakan daerah.
c. Pemantapan uhkwah islamiyah, wathaniyah, insaniyah, dalam
beramar makruf dan nahi mungkar.
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN
3.3.1 Program
Penjabaran kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan,
dirumuskan dalam bentuk program sebagai kumpulan kegiatan nyata,
sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil guna mencapai tujuan
dan sasaran. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 yaitu:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan.
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 68
5. Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama.
6. Program Koordinasi dan Silaturrahmi Umara dan Ulama.
3.3.2 Kegiatan
Sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, program-program
tersebut diatas dijabarkan dalam beberapa kegiatan sebagai tindakan
nyata yang dilakukan pada tahun 2015 dengan memanfaatkan sumber
daya yang ada, yaitu :
1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan
dinas/operasional;
4. Penyediaan alat tulis kantor;
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
8. Penyediaan makanan dan minuman;
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
10. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran;
11. Pengadaan tanah;
12. Pembangunan gedung kantor;
13. Pengadaan kenderaan dinas/operasional;
14. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
15. Pengadaan peralatan gedung kantor;
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 69
16. Pengadaan meubeleur;
17. Pengadaan komputer;
18. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
19. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
20. Pemeliharaan rutin/berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor;
21. Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman
kantor;
22. Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik;
23. Pemeliharaan rutin/berkala dokumen dan buku bacaan kantor;
24. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor;
25. Pengadaan pakaaian dinas beserta perlengkapannya;
26. Pembuatan ruang perpustakaan dan pengisian buku-buku
perpustakaan;
27. Pelaksanaan rapat badan otonom;
28. Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU);
29. Pendidikan kader ulama;
30. Rapat koordinasi MPU;
31. Muzakarah masalah keagamaan;
32. Pengkajian aliran sempalan;
33. Penterjemahan kitab berbahasa Arab dan penggandaannya;
34. Penerbitan media MPU;
35. Nadwah/mubahasah ilmiah;
36. Kunjungan muhibbah ulama;
37. Pembinaan sertifikasi jaminan halal;
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 70
38. Sosialisasi sertifikasi produk halal;
39. Kajian terhadap kebijakan Daerah
40. Evaluasi keserasian pelaksanaan pembangunan
41. Perencanaan pembangunan Peran Ulama
42. Kajian pedoman keagamaan
43. Sosialisasi fatwa dan hukum syariah.
44. Dakwah dan pembinaan akhlak bangsa
45. Lokakarya ulama-umara bidang muamalah
46. Zikir dan tashiah;
47. Eksisitensi peran ulama dalam pembangunan daerah.
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sekretariat MPU Aceh 71
BAB VI
PENUTUP
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
Rencana Kinerja (Renja) Sekretariat MPU Aceh Tahun 2015 merupakan
Dokumen Rencana Kinerja yang diselaraskan dengan Perencanaan Strategis
Sekretariat MPU Aceh dalam rangka pengajuan kebutuhan program,
kegiatan dan pengalokasian anggaran Tahun 2015.
Penyusunan rencana kinerja tahunan Sekretariat MPU Aceh disusun
berdasarkan indentifikasi permasalahan yang perlu ditindaklanjuti sesuai
tugas pokok dan fungi Sekretariat MPU Aceh. Dari 47 (empat puluh tujuh)
kegiatan yang diusulkan dalam rencana kinerja tahun 2015 terdapat 3 (tiga)
kegiatan baru untuk merespon perkembangan dan penerapan syariat Islam
yang kaffah Aceh.
Demikian Rencana Kinerja Tahunan ini dibuat untuk dapat
dipedomani dan dipergunakan seperlunya.
Banda Aceh, 14 Maret 2014
KEPALA SEKRETARIAT
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
Saifuddin, SE, MMPEMBINA UTAMA MUDANIP. 19600418 198603 1 004
2 31 Urusan Wajib1 20 Bidang Urusan Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian danPersandian
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGETRENSTRA SKPD S.D TAHUN BERJALAN
5
INDIKATOR KINERJAPROGRAM (OUTCOME)/
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN2013
TABEL 2.1REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPA S.D TAHUN 2013
SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DANPROGRAM/KEGIATAN
10=(5+7+9)1 11=(10/4*100)
TARGET PROGRAMDAN KEGIATAN
(RENJA SKPD) TAHUN2013)
6
TARGET KINERJACAPAIAN PROGRAM
(RENSTRA SKPD)TAHUN 2012-2017
REALISASI CAPAIANPROGRAM DAN
KEGIATAN S.D TAHUNBERJALAN (TAHUN
2014)
8=(7/6)
TINGKAT REALISASI(%)
4 7
REALISASI TARGETKINERJA HASIL
PROGRAM DANKELUARAN KEGIATAN
S.D TAHUN 2013TARGET RENJA SKPD
TAHUN 2013
9
REALISASI RENJA SKPDTAHUN 2013
TINGKAT CAPAIANREALISASI TARGET
RENSTRA (%)
1 20 Bidang Urusan Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian danPersandian
1 20 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
01 Pengadaan tanah Tersedianya tanah
100.00 % - % - % - % #DIV/0! % - % - % - %
02 Pembangunan gedung kantor Terbangunnya gedungkantor 100.00 % 5.00 % 5.00 % 5.00 % 1.00 % 10.00 % 20.00 % 20.00 %
03 Pengadaan kenderaan dinas/operasionalroda 2 dan 4
Tersedianya kenderaan roda2 dan 4 12.00 unit 8.50 % 35.00 % 8.50 % 0.24 % 50.00 % 67.00 % 558.33 %
04 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapangedung kantor 100.00 % 20.00 % 40.00 20.00 0.50 45.00 85.00 % 85.00 %
;05 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatangedung kantor 100.00 % 10.00 % 20.00 % 10.00 % 0.50 % 20.00 % 40.00 % 40.00 %
06 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur 100.00 % 20.00 % 30.00 20.00 0.67 30.00 70.00 % 70.00 %
07 Pengadaan komputer Tersedianya komputer 100.00 % 20.00 % 20.00 15.00 0.75 20.00 55.00 % 55.00 %
08 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terehabnya gedung kantor
100.00 % 30.00 % 25.00 40.00 1.60 30.00 100.00 % 100.00 %
09 Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor
Terpeliharanya peralatangedung kantor 100.00 % 20.00 % 30.00 20.00 0.67 30.00 70.00 % 70.00 %
10 Pembangunan taman, tempat parkir danhalaman kantor
Terbangunnya taman,tempat parkir dan haamankantor
100.00 % 10.00 % 40.00 % - % - % 50.00 % 60.00 % 60.00 %10 Pembangunan taman, tempat parkir danhalaman kantor
Terbangunnya taman,tempat parkir dan haamankantor
100.00 % 10.00 % 40.00 % - % - % 50.00 % 60.00 % 60.00 %
11 Pembuatan pagar dan pembataslingkungan kantor
Terbangunnya pagar danpembatas lingkungan kantor
100.00 % - % 10.00 % - % - % 10.00 % 10.00 % 10.00 %
12 Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor
Terpeliharanya jaringanlistrik kantor
100.00 % - % 50.00 % - % - % 10.00 % 10.00 % 10.00 %
13 Pemeliharaan rutin/berkala dokumen danbuku bacaan kantor
Terpeliharanya dokumendan buku bacaan kantor
100.00 % 20.00 % - % - % #DIV/0! % 20.00 % 40.00 % 40.00 %
2 3
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGETRENSTRA SKPD S.D TAHUN BERJALAN
5
INDIKATOR KINERJAPROGRAM (OUTCOME)/
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN2013
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DANPROGRAM/KEGIATAN
10=(5+7+9)1 11=(10/4*100)
TARGET PROGRAMDAN KEGIATAN
(RENJA SKPD) TAHUN2013)
6
TARGET KINERJACAPAIAN PROGRAM
(RENSTRA SKPD)TAHUN 2012-2017
REALISASI CAPAIANPROGRAM DAN
KEGIATAN S.D TAHUNBERJALAN (TAHUN
2014)
8=(7/6)
TINGKAT REALISASI(%)
4 7
REALISASI TARGETKINERJA HASIL
PROGRAM DANKELUARAN KEGIATAN
S.D TAHUN 2013TARGET RENJA SKPD
TAHUN 2013
9
REALISASI RENJA SKPDTAHUN 2013
TINGKAT CAPAIANREALISASI TARGET
RENSTRA (%)
14 Rehab sedang/berat rumah gedung kantor Terehabnya mess, gedungserbaguna,gedung lab dangedung arsip
100.00 % 50.00 % 20.00 % 20.00 % 1.00 % 20.00 % 90.00 % 90.00 %
#VALUE! % #VALUE! %1 20 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - % #DIV/0! %
01 Pengadaan Pakaian Dinas besertaperlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas 5.00 psg 2.00 psg 1.00 psg - psg - % 1.00 psg 3.00 % 60.00 %
1 20 29 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Perpustakaan
01 Pengadaan Kitab-kitab dan buku bacaanperpustakaan
Tersedia Kitab-kitab danbuku bacaan perpustakaan 200.00 Kitab 50.00 Kitab - Kitab - kitab #DIV/0! % 20.00 Kitab 70.00 % 35.00 %01 Pengadaan Kitab-kitab dan buku bacaan
perpustakaan Tersedia Kitab-kitab danbuku bacaan perpustakaan 200.00 Kitab 50.00 Kitab - Kitab - kitab #DIV/0! % 20.00 Kitab 70.00 % 35.00 %
1 20 60 Program Peningkatan Sumber Dayadan Peran Ulama
01 Pembinaan Badan Otonomi MPU Terlaksananya rapat kerjaBadan Otonom MPU 100.00 % 40.00 % 20.00 % 5.00 % 0.25 % 20.00 % 65.00 % 65.00 %
02 Sidang Majelis Paripurna Ulama Terlaksananya sidang MPU
100.00 % 40.00 % 20.00 % 18.00 % 0.90 % 20.00 % 78.00 % 78.00 %
03 Rapat koordinasi MPU Terlaksananya rapatkoordinasi MPU dan rapatkerja Sekretariat MPU
100.00 % 40.00 % 20.00 % 25.00 % 1.25 % 20.00 % 85.00 % 85.00 %
04 Pendidikan kader ulama Terlaksananya PendidikanKader Ulama
100.00 % 40.00 % 20.00 % 30.00 % 1.50 % 20.00 % 90.00 % 90.00 %
05 Muzakarah masalah keagamaan Terlaksananya muzakarahkeagamaan
100.00 % 40.00 % 20.00 % 20.00 % 1.00 % 20.00 % 80.00 % 80.00 %
07 Pengkajian aliran sempalan Terdatanya aliran sesat danpendangkalan aqidah
100.00 % 20.00 % 20.00 % - % - % 20.00 % 40.00 % 40.00 %
08 Peta Dakwah Tersedianya Peta Dakwah 100.00 % - % 20.00 % - % - % 20.00 % 20.00 % 20.00 %
09 Penterjemahan kitab berbahasa Arab danpenggandaannya
Tersedianya terjamahanKitab Arab dalam bahasaIndonesia
10.00 Kitab 4.00 % 2.00 Kitab 2.00 Kitab 1.00 % 3.00 Kitab 9.00 % 90.00 %
10 Kajian kebijakan daerah Terkajinya kebijakan daerah
100.00 % - % 20.00 % - % - % 20.00 % 20.00 % 20.00 %
11 Penerbitan media MPU Terlasananya penerbitanbuletin MPU
20.00 kali 4.00 kali 2.00 kali - kali - % 2.00 kali 6.00 % 30.00 %11 Penerbitan media MPU Terlasananya penerbitanbuletin MPU
20.00 kali 4.00 kali 2.00 kali - kali - % 2.00 kali 6.00 % 30.00 %
12 Nadwah/mubahasah ilmiah Terlaksananya Nadwah/mubahasah ilmiah
100.00 % 30.00 % 20.00 % 20.00 % 1.00 % 20.00 % 70.00 % 70.00 %
13 Kunjungan muhibbah ulama Terlasananya kunjunganmuhibah ulama
5.00 kali 1.00 kali 1.00 kali - kali - % 1.00 kali 2.00 % 40.00 %
14 Pembinaan sertifikasi jaminan halal Terauditnya sertifikasijaminan Halal
100.00 % - % 20.00 % - % - % 20.00 % 20.00 % 20.00 %
15 Sosialisasi sertifikasi produk halal Terlasananya sosialisasisertifikasi produk halal
100.00 % - % 20.00 % - % - % 20.00 % 20.00 % 20.00 %
2 3
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGETRENSTRA SKPD S.D TAHUN BERJALAN
5
INDIKATOR KINERJAPROGRAM (OUTCOME)/
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN2013
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DANPROGRAM/KEGIATAN
10=(5+7+9)1 11=(10/4*100)
TARGET PROGRAMDAN KEGIATAN
(RENJA SKPD) TAHUN2013)
6
TARGET KINERJACAPAIAN PROGRAM
(RENSTRA SKPD)TAHUN 2012-2017
REALISASI CAPAIANPROGRAM DAN
KEGIATAN S.D TAHUNBERJALAN (TAHUN
2014)
8=(7/6)
TINGKAT REALISASI(%)
4 7
REALISASI TARGETKINERJA HASIL
PROGRAM DANKELUARAN KEGIATAN
S.D TAHUN 2013TARGET RENJA SKPD
TAHUN 2013
9
REALISASI RENJA SKPDTAHUN 2013
TINGKAT CAPAIANREALISASI TARGET
RENSTRA (%)
16 Sosialisasi fatwa dan hukum syariah Tersosialisasinya fatwa danhukum syariah
100.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 1.00 % 20.00 % 60.00 % 60.00 %
17 Evaluasi keserasian pelaksanaanpembangunan keagamaan
Terevaluasinya keserasianpelaksanaan pembangunankeagamaan
100.00 % 40.00 % 20.00 % 20.00 % 1.00 % 20.00 % 80.00 % 80.00 %
18 Peningkatan pembangunan peran ulama Terlaksananya pening- katanpembangunan peran ulama 100.00 % - % 20.00 % - % - % 20.00 % 20.00 % 20.00 %
19 Kajian pedoman keagamaan Terkajinya pedomankeagamaan
100.00 % - % 20.00 % - % - % 20.00 % 20.00 % 20.00 %19 Kajian pedoman keagamaan Terkajinya pedomankeagamaan
100.00 % - % 20.00 % - % - % 20.00 % 20.00 % 20.00 %
20 Penyusunan rancangan pedomankeagamaan
Tersusunnya rancanganpedoman keagamaan
100.00 % - % - % - % #DIV/0! % - % - % - %
21 Dakwah dan pembinaan akhlak bangsa Terlaksananya danpembinaan akhlak bangsa
100.00 % - % - % - % #DIV/0! % - % - % - %
1 20 94 Program Peningkatan Koordinasi danSilaturrahmi Umara dan Ulama
-
01Lokakarya ulama-umara bidang muamalah
Terlaksananya lokakaryaUlama - Umara bidangmuamalah
100.00 % - % 20.00 % 20.00 % 1.00 % 20.00 % 40.00 % 40.00 %
02 Zikir dan taushiah Terlaksananya zikir dantaushiah
100.00 % - % 20.00 % 20.00 % 1.00 % 20.00 % 40.00 % 40.00 %
03 Eksistensi peran ulama dalampembangunan daerah
Terlaksananya eksistensiperan ulama dalampembangunan
100.00 % - % 20.00 % 20.00 % 1.00 % 20.00 % 40.00 % 40.00 %
Banda Aceh, 14 Maret 2014
KEPALA SEKRETARIATMAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
Saifuddin, SE, MMSaifuddin, SE, MMPembina Utama Muda
NIP. 19600418 198603 1 004
SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Persentase tersedianya tanah 0% 0 0% 70% 30% 0% 0% 70%
2 Persentase terbangunnya gedungkantor
30% 10% 0% 20% 30% 10% 0% 20%
3 4
Tahun 2013IKK
Target Renstra SKPD
TABEL 2.2PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD
PROVINSI ACEH
Tahun 2015
Realisasi Capaian
Tahun 2015Catatan AnalisisNo. Indikator
SPM/StandarNasional
Tahun 2012 Tahun 2014
Proyeksi
Tahun 2014Tahun 2012 Tahun 2013
2 Persentase terbangunnya gedungkantor
30% 10% 0% 20% 30% 10% 0% 20%
3 Persentase tersedianya kenderaanroda 2 dan 4
- 10% 0% 20% - 8,5% 0% 20%
4 Persentase tersedianyaperlengkapan gedung kantor
20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
5 Persentase tersedianya peralatangedung kantor
5% 20% 10% 20% 5% 20% 10% 20%
6 Persentase tersedianya mebeleur
20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
7 Persentase tersedianya komputer
20% 20% 20% 20% 20% 15% 20% 20%
8 Persentase terehabnya gedungkantor
20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
9 Persentase terpeliharanyaperalatan kantor
20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%9 Persentase terpeliharanyaperalatan kantor
20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
10 Persentase terbangunnya taman,tempat parkir dan halaman kantor
20% 10% 10% 20% 20% 10% 10% 20%
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 133 4
Tahun 2013IKK
Target Renstra SKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian
Tahun 2015Catatan AnalisisNo. Indikator
SPM/StandarNasional
Tahun 2012 Tahun 2014
Proyeksi
Tahun 2014Tahun 2012 Tahun 2013
11 Persentase terbangunnya pagardan pembatas lingkungan kantor
20% 0% 0% 20% 20% 0% 0% 20%
12 Persentase terpeliharanya jaringanlistrik dan telepon
0% 10% 20% 20% 0% 10% 20% 20%
13 Persentase terpeliharanya dokumendan buku bacaan kantor 0% 20% 0% 20% 0% 20% 0% 20%
14 Persentase terehabnya mess, gedunglab halal, serbaguna dan arsip
20% 20% 10% 20% 20% 20% 10% 20%14 Persentase terehabnya mess, gedunglab halal, serbaguna dan arsip
20% 20% 10% 20% 20% 20% 10% 20%
15 Persentase tersedianya pakaiandinas
1 psg 1 psg 2 psg 2 psg 1 psg 1 psg 2 psg 2 psg
16 Persentase tersedianya Kitab-kitabdan buku bacaan perpustakaan
50 KITAB 50 KITAB 0 KITAB 50 KITAB 0 kitab 0 kitab 0 kitab 100 Kitab
17 Persentase terlaksananya rapatbadan otonom
20% 20% 20% 20% 10% 10% 20% 20%
18 Persentase terlaksananya sidangMPU
20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
19 Persentase terlaksananya rapatkoordinator MPU dan rapat kerjaSekretariat MPU
20% 20% 20% 20% 20 25% 20% 20%
20 Persentase terlaksananyapendidikan kader ulama
20% 20% 20% 20% 20% 30% 20% 20%
21 Persentase terlaksananyaMuzakarah keagamaan
20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
22 Persentase terdatanya aliransempalan
20% 20% 20% 20% 0% 0% 20% 20%
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 133 4
Tahun 2013IKK
Target Renstra SKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian
Tahun 2015Catatan AnalisisNo. Indikator
SPM/StandarNasional
Tahun 2012 Tahun 2014
Proyeksi
Tahun 2014Tahun 2012 Tahun 2013
23 Persentase tersedianya data PetaDakwah
0% 0% 20% 20% 0% 0% 20% 20%
24 Persentase tersedianya terjamahanKitab Arab dalam bahasa Indonesia 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
25 Persentase terkajinya kebijakandaerah
0% 20% 20% 20% 0% 0% 20% 20%
26 Persentasenya terbitnya buletinMPU
20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%26 Persentasenya terbitnya buletinMPU
20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
27 Persentase terlaksananya Nadwah/mubahasah ilmiah
20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
28 Persentase terlasananyakunjungan muhibah ulama
20% 20% 0% 20% 0% 0% 20% 20%
29 Persentase terauditnya disertifikasijaminan halal
20% 20% 25% 25% 0% 0% 25% 25%
30 Persentase terlaksananyasosialisasi sertifikasi produk halal 20% 20% 30% 30% 0% 0% 30% 30%
31 Persentase terlaksananyasosialisasi fatwa dn hukum syariah 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
32 Persentase terevaluasinyakeserasian pelaksanaanpembangunan keagamaan
20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%32 Persentase terevaluasinyakeserasian pelaksanaanpembangunan keagamaan
20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
33 Persentase terlaksananyapeningkatan pembangunan peranulama
0% 20% 20% 20% 0% 0% 20% 20%
34 Persentase terlaksananya kajianpedoman keagamaan
- 20% 30% 30% 0% 0% 0% 30%
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 133 4
Tahun 2013IKK
Target Renstra SKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian
Tahun 2015Catatan AnalisisNo. Indikator
SPM/StandarNasional
Tahun 2012 Tahun 2014
Proyeksi
Tahun 2014Tahun 2012 Tahun 2013
35 Persentase tersusunnya pedomankeagamaan
- 0% 0% 30% 0% 0% 0% 30%
36 Persentase terlaksananya dakwahdan pembinaan ahklak bangsa - 0% 0% 30% 0% 0% 0% 30%
37 Terlaksananya lokakarya Ulama -Umara bidang muamalah 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
38 Persentase terlaksananya zikir dantaushiah
0% 20% 20% 20% 0% 20% 20% 20%
39 Persentase terlaksananyaeksistensi peran ulama dalam
0% 20% 20% 20% 0% 20% 20% 20%
Banda Aceh, 14 Maret 2014KEPALA SEKRETARIAT
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
SAIFUDDIN, SE, MMPembina Utama Muda
NIP. 19600418 198603 1 004
SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TABEL 2.4REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA TAHUN 2015
PROVINSI ACEH
No.
Rancangan Awal RKPA
Program/KegiatanTarget
Capaian
Penyediaan JasaSurat Menyurat
Indikator KinerjaPagu Indikatif
(Rp.)Target
CapaianLokasi Indikator Kinerja
Catatan PentingProgram/Kegiatan Kebutuhan Dana
Hasil Analisis Kebutuhan
PROGRAMPELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
PROGRAMPELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
Penyediaan JasaSurat Menyurat
1 Outputs : Outputs :20% 30,000,000 20% 30,000,000
Outcomes : Outcomes :
2 Outputs : Outputs :20% 550,000,000 20% 550,000,000
Outcomes : Outcomes :
3 Outputs : Outputs :20% 180,000,000 20% 180,000,000
Tercapainyakomunikasi daninformasi
Penyediaan JasaSurat Menyurat
Tercapainyakomunikasi daninformasi
PROGRAMPELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
PROGRAMPELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
Kelancaranpenyebaran surat
Kelancaranpenyebaran surat
Penyediaan JasaSurat Menyurat
Peningkatankenyamanan kerja
Peningkatankenyamanan kerja
Penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik
Penyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional
Tersedianyapemeliharaankendaraan dinas
Tersedianyapemeliharaankendaraan dinas
Penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik
Penyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional
Efektif pelayananterhadap instansidan masyarakat
Efektif pelayananterhadap instansidan masyarakat
20% 180,000,000 20% 180,000,000
Outcomes : Outcomes :
4 Outputs : Outputs :
Penyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional
Tersedianyapemeliharaankendaraan dinas
Tersedianyapemeliharaankendaraan dinas
Lancarnyaoperasionalkegiatan kantor
Lancarnyaoperasionalkegiatan kantor
Penyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional
Penyediaan alat tuliskantor
Penyediaan alat tuliskantor
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
No.
Rancangan Awal RKPA
Program/KegiatanTarget
CapaianIndikator Kinerja
Pagu Indikatif(Rp.)
TargetCapaian
Lokasi Indikator KinerjaCatatan Penting
Program/Kegiatan Kebutuhan Dana
Hasil Analisis Kebutuhan
20% 150,000,000 20% 150,000,000
Outcomes : Outcomes :
5 Outputs : Outputs :20% 200,000,000 20% 200,000,000
Outcomes : Outcomes :
Penyediaan alat tuliskantor Jumlah alat tulis
kantor 1 tahunJumlah alat tuliskantor 1 tahun
Lancarnyaadministrasi kantor
Lancarnyaadministrasi kantor
Penyediaan alat tuliskantor
Penyediaan barangcetakan danpenggandaan
Penyediaan barangcetakan danpenggandaan
Tersedianya bahancetakan
Tersedianya bahancetakan
Adanya bahancetakan
Adanya bahancetakan
Outcomes : Outcomes :
6 Outputs : Outputs :20% 25,000,000 20% 25,000,000
Outcomes : Outcomes :
7 Outputs : Outputs :20% 75,000,000 20% 75,000,000
Outcomes : Outcomes :
Adanyabacaan/informasi
Meningkatnyawawasan/pengetahuan
Meningkatnyawawasan/pengetahuan
Adanya bahancetakan
Adanya bahancetakan
Penyediaan bahanbacaan danperaturan perundang-undangan
PenyediaanKomponen InstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor
Adanya penerangantempat kerja
Adanya penerangantempat kerja
Penyediaan bahanbacaan dan peraturanperundang-undangan
Adanyabacaan/informasi
Terciptanyakenyamanan kantor
Terciptanyakenyamanan kantor
PenyediaanKomponen InstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor
8 Outputs : Outputs :20% 65,000,000 20% 65,000,000
Outcomes : Outcomes :
Meningkatnyawawasan/pengetahuan
Meningkatnyawawasan/pengetahuan
Penyediaan bahanbacaan danperaturan perundang-undangan
Penyediaan makanandan minuman
Penyediaan makanandan minumanEfektifitas kinerja
aparatur meningkatEfektifitas kinerjaaparatur meningkat
Adanyapeningkatansumber dayaaparatur
Adanyapeningkatansumber dayaaparatur
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
No.
Rancangan Awal RKPA
Program/KegiatanTarget
CapaianIndikator Kinerja
Pagu Indikatif(Rp.)
TargetCapaian
Lokasi Indikator KinerjaCatatan Penting
Program/Kegiatan Kebutuhan Dana
Hasil Analisis Kebutuhan
9 Outputs : Outputs :20% 450,000,000 20% 450,000,000
Outcomes : Outcomes :
Terlaksananyaperjalanan dinas
Peningkatanwawasan dankinerja
Adanyapeningkatansumber dayaaparatur
Adanyapeningkatansumber dayaaparatur
Rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi ke luardaerah
Rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi ke luardaerah
Terlaksananyaperjalanan dinas
Peningkatanwawasan dankinerja
10 Outputs : Outputs :20% 1,550,000,000 20% 1,550,000,000
Outcomes : Outcomes :
1 Pengadaan tanah Outputs : Pengadaan tanah Outputs :20% 10,000,000,000 20% 10,000,000,000Terlaksananya
pengadaan tanah
PROGRAMPENINGKATANSARANA DANPRASARANAAPARATUR
PROGRAMPENINGKATANSARANA DANPRASARANAAPARATUR
Terlaksananyapengadaan tanah
Peningkatanwawasan dankinerja
Peningkatanpelayananadministrasiperkantoran
Peningkatanpelayananadministrasiperkantoran
Terciptanyakeamanan dankebersihan kantor
Terciptanyakeamanan dankebersihan kantor
Miningkatnyakeamanan dankenyamanan kerja
Miningkatnyakeamanan dankenyamanan kerja
Peningkatanwawasan dankinerja
20% 10,000,000,000 20% 10,000,000,000
Outcomes : Outcomes :Tersedianya lahan Tersedianya lahan
2 Outputs : Outputs :20% 4,000,000,000 20% 4,000,000,000
Terlaksananyapengadaan tanah
Pembangunangedung kantor
Terlaksananyapengadaan tanah
Terbangunnyagedung komisi danruang makan
Terbangunnyagedung komisi danruang makan
Pembangunangedung kantor
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
No.
Rancangan Awal RKPA
Program/KegiatanTarget
CapaianIndikator Kinerja
Pagu Indikatif(Rp.)
TargetCapaian
Lokasi Indikator KinerjaCatatan Penting
Program/Kegiatan Kebutuhan Dana
Hasil Analisis Kebutuhan
Outcomes : Outcomes :
3 Outputs : Outputs :10% 2,700,000,000 10% 2,700,000,000
Outcomes : Outcomes :
Jumlah kenderaanroda 4 bertambah
Pengadaankenderaan dinas/operasional
Peningkatankenyamanan kerja
Peningkatankenyamanan kerja
Jumlah kenderaanroda 4 bertambah
Peningkatan kinerja
Pengadaankenderaan dinas/operasional
Terbangunnyagedung komisi danruang makan
Terbangunnyagedung komisi danruang makan
Peningkatan kinerjaOutcomes : Outcomes :
4 Outputs : Aceh Besar Outputs :20% 2,000,000,000 20% 2,000,000,000
Outcomes : Outcomes :
5 Outputs : Outputs :30% 20,000,000,000 30% 20,000,000,000
Outcomes : Outcomes :
Pengadaan peralatan
gedung kantor
Peningkatanproduktivitas kerja
Pengadaan peralatankantorJumlah perlalatan
kantor bertambahJumlah perlalatankantor bertambah
Pengadaanperlengkapan kantorJumlah
perlengkapankantor bertambah
Jumlahperlengkapankantor bertambah
Peningkatan kinerja
Pengadaanperlengkapan gedungkantor
Peningkatanfasilitas kerja kantor
Peningkatanproduktivitas kerja
Peningkatan kinerja
Peningkatanfasilitas kerja kantor
6 Outputs : Outputs :20% 500,000,000 20% 500,000,000
Outcomes : Outcomes :Peningkatankenyamanan kerja
Peningkatanproduktivitas kerja
Pengadaan mebeleur Pengadaan mebeleurJumlah mebeleurbertambah
Jumlah mebeleurbertambah
Peningkatankenyamanan kerja
Peningkatanproduktivitas kerja
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
No.
Rancangan Awal RKPA
Program/KegiatanTarget
CapaianIndikator Kinerja
Pagu Indikatif(Rp.)
TargetCapaian
Lokasi Indikator KinerjaCatatan Penting
Program/Kegiatan Kebutuhan Dana
Hasil Analisis Kebutuhan
7 Outputs : Outputs :20% 500,000,000 20% 500,000,000
Outcomes : Outcomes :
Jumlah komputerbertambah
Peningkatankenyamanan kerja
Pengadaan komputer Pengadaan komputer
Peningkatanfasilitas kerja
Peningkatankenyamanan kerja
Jumlah komputerbertambah
Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor
Peningkatanfasilitas kerja
Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor
8 Outputs : Outputs :20% 250,000,000 20% 250,000,000
Outcomes : Outcomes :
9 Outputs : Outputs :20% 175,000,000 20% 175,000,000
Outcomes : Outcomes :
10 Outputs : Outputs :20% 250,000,000 20% 250,000,000Terbangunnya
pagar dilingkungankantor
Peningkatankenyamanan kerja
Terbangunnyapagar dilingkungankantor
Terehabnya gedungkantor
Terehabnya gedungkantor
Pemeliharaanrutin/berkalaperalatan kantor
Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor
Pemeliharaanrutin/berkala pagardan pembataslingkungan kantor
Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor
Pemeliharaanrutin/berkala pagardan pembataslingkungan kantor
Peningkatankenyamanan kerja
Peningkatankenyamanan kerja
Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor
Terpeliharanyaperalatan kantor
Terpeliharanyaperalatan kantor
Peningkatankenyamanan kerja
Outcomes : Outcomes :
11 Outputs : Outputs :
Terbangunnyapagar dilingkungankantor
Terbangunnyapagar dilingkungankantor
Pemeliharaan
rutin/berkala taman,
tempat parkir dan
halaman kantor
Peningkatankeamananlingkungan kantor
Pemeliharaanrutin/berkala pagardan pembataslingkungan kantor
Pemeliharaan
rutin/berkala taman,
tempat parkir dan
halaman kantor
Peningkatankeamananlingkungan kantor
Pemeliharaanrutin/berkala pagardan pembataslingkungan kantor
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
No.
Rancangan Awal RKPA
Program/KegiatanTarget
CapaianIndikator Kinerja
Pagu Indikatif(Rp.)
TargetCapaian
Lokasi Indikator KinerjaCatatan Penting
Program/Kegiatan Kebutuhan Dana
Hasil Analisis Kebutuhan
20% 200,000,000 20% 200,000,000
Outcomes : Outcomes :
12 Outputs : Outputs :
Peningkatankenyamananlingkungan kantor
Peningkatankenyamananlingkungan kantor
Pemeliharaan
rutin/berkala taman,
tempat parkir dan
halaman kantor
Pemeliharaan
rutin/berkala jaringan
listrik dan telepon
Terpeliharanyajaringan listrik dantelepon
Terbangunnyataman, tempatparkir dan halamankantor
Terbangunnyataman, tempatparkir dan halamankantor
Terpeliharanyajaringan listrik dantelepon
Pemeliharaan
rutin/berkala taman,
tempat parkir dan
halaman kantor
Pemeliharaan
rutin/berkala jaringan
listrik dan telepon
12 Outputs : Outputs :20% 50,000,000 20% 50,000,000
Outcomes : Outcomes :
13 Outputs : Outputs :20% 200,000,000 20% 200,000,000
Outcomes : Outcomes :
14 Outputs : Outputs :20% 500,000,000 20% 500,000,000
Rehabilitasi
sedang/berat rumah
gedung kantor
Terehabnya mess,gedung serba gunadan lab halal
Rehabilitasi
sedang/berat rumah
gedung kantor
Pemeliharaanrutin/berkaladokumen dan bukubacaan kantor
Terpeliharanyadokumen dan bukubacaan kantor
Peningkatanpelayanan informasi
Pemeliharaan
rutin/berkala jaringan
listrik dan telepon
Terpeliharanyajaringan listrik dantelepon
Terehabnya mess,gedung serba gunadan lab halal
Terpeliharanyadokumen dan bukubacaan kantor
Pemeliharaanrutin/berkaladokumen dan bukubacaan kantor
Peningkatanpelayanan informasi
Terpeliharanyajaringan listrik dantelepon
Peningkatankenyamanan kerja
Peningkatankenyamanan kerja
Pemeliharaan
rutin/berkala jaringan
listrik dan telepon
Outcomes : Outcomes :
Rehabilitasi
sedang/berat rumah
gedung kantor
Terehabnya mess,gedung serba gunadan lab halal
Rehabilitasi
sedang/berat rumah
gedung kantor
Terehabnya mess,gedung serba gunadan lab halal
Peningkatankenyamanan kerja
ProgramPeningkatanDisplin Aparatur
Peningkatankenyamanan kerja
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
No.
Rancangan Awal RKPA
Program/KegiatanTarget
CapaianIndikator Kinerja
Pagu Indikatif(Rp.)
TargetCapaian
Lokasi Indikator KinerjaCatatan Penting
Program/Kegiatan Kebutuhan Dana
Hasil Analisis Kebutuhan
1 Outputs : Outputs :20% 275,000,000 20% 275,000,000
Outcomes : Outcomes :Terwujudnyapeningkatan disiplinaparatur
Terwujudnyapeningkatan disiplinaparatur
Tersedianyapakaian dinas
Pengadaan pakaiandinas besertakelengkapannya
ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaPerpustakaan
Pengadaan pakaiandinas besertakelengkapannya
Tersedianyapakaian dinas
1 Outputs : Outputs :20% 200,000,000 20% 200,000,000
Outcomes : Outcomes :
1 Outputs : Outputs :20% 250,000,000 20% 250,000,000
Pengadaan Kitab-kitab /bahan bacaanuntuk perpustakaan
Pengadaan Kitab-kitab /bahan bacaanuntuk perpustakaan
Menambah literaturkeagamaan
Menambah literaturkeagamaan
Tersedianya kitabdan literaturkeagamaan
Tersedianya kitabdan literaturkeagamaan
Pembinaan RapatBadan Otonom
ProgramPeningkatanSumberdaya danPeran Ulama
ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaPerpustakaan
Pelaksanaan rapatBadan OtonomTerlaksananya rapat
badan otonomTerlaksananya rapatbadan otonom
Outcomes : Outcomes :
2 Outputs : Outputs :20% 1,000,000,000 20% 1,000,000,000Terselenggaranya
sidang dan RapatMPU
Meningkatnyakinerja BadanOtonom
Terselenggaranyasidang dan RapatMPU
Sidang MajelisPermusyawaratanUlama (MPU)
Meningkatnyakinerja BadanOtonom
Sidang Majelis
Permusyawaratan
Ulama (MPU)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
No.
Rancangan Awal RKPA
Program/KegiatanTarget
CapaianIndikator Kinerja
Pagu Indikatif(Rp.)
TargetCapaian
Lokasi Indikator KinerjaCatatan Penting
Program/Kegiatan Kebutuhan Dana
Hasil Analisis Kebutuhan
Outcomes : Outcomes :
3 Outputs : Outputs :20% 750,000,000 20% 750,000,000
Rapat Koordinasi MPU
Terselenggaranyasidang dan RapatMPU
Terselenggaranyasidang dan RapatMPU
Terselenggaranyarakor MPU
Terselenggaranyarakor MPU
Ketersediaan fatwa,Tausiah, Saran danPertimbangan MPU
Sidang MajelisPermusyawaratanUlama (MPU)
Ketersediaan fatwa,Tausiah, Saran danPertimbangan MPU
Sidang Majelis
Permusyawaratan
Ulama (MPU)
Rapat KoordinasiMPU
Outcomes : Outcomes :
4 Outputs : Outputs :30% 7,000,000,000 30% 7,000,000,000
Outcomes : Outcomes :
5 Outputs : Outputs :20% 500,000,000 20% 500,000,000
Terselenggaranyarakor MPU
Terselenggaranyarakor MPU
Ketersediaanprogram kerja MPU
Terlaksananyamuzakarahkeagamaan
Peningkatankompetensi kaderulama
Muzakarah masalahkeagamaan
Pendidikan kaderulama
Pendidikan kaderulamaTerlaksananya
pengkaderan ulamaTerlaksananyapengkaderan ulama
Peningkatankompetensi kaderulama
Ketersediaanprogram kerja MPU
Muzakarah masalahkeagamaanTerlaksananya
muzakarahkeagamaan
Outcomes : Outcomes :
6 Outputs : Outputs :30% 1,000,000,000 30% 1,000,000,000Terdatanya
kelompok aliranSempalan
Ketentramanmasyarakat
Terlaksananyamuzakarahkeagamaan
Pengkajian aliranSempalan Tersedianya data
dan informasi aliranSempalan
Pengkajian aliranSempalan
Terlaksananyamuzakarahkeagamaan
Ketentramanmasyarakat
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
No.
Rancangan Awal RKPA
Program/KegiatanTarget
CapaianIndikator Kinerja
Pagu Indikatif(Rp.)
TargetCapaian
Lokasi Indikator KinerjaCatatan Penting
Program/Kegiatan Kebutuhan Dana
Hasil Analisis Kebutuhan
Outcomes : Outcomes :
7 Outputs : Outputs :20% 150,000,000 20% 150,000,000
Outcomes : Outcomes :
Terdatanyakelompok aliranSempalan
Meningkatnyainformasi aliranSempalan
Meningkatnyaketersediaan kitabterjemahan
Tersedianya kitabterjemahan
Tersedianya datadan informasi aliranSempalan
Peterjemahan kitabberbahasa Arab danpenggandaannya
Peterjemahan kitabberbahasa Arab danpenggandaannya
Meningkatnyaketersediaan kitabterjemahan
Tersedianya kitabterjemahan
Meningkatnyainformasi aliranSempalan
8 Outputs : Outputs :20% 400,000,000 20% 400,000,000
Outcomes : Outcomes :
9 Outputs : Outputs :30% 1,000,000,000 30% 1,000,000,000
Outcomes : Outcomes :
Penerbitan mediaMPUTerlaksananya
penerbitan bulletinMPU
Terlaksananyapenerbitan bulletinMPU
Peningkataninformasi danpublikasi
Meningkatnyaketersediaan kitabterjemahan
Peningkataninformasi danpublikasi
Kajian kebijakandaerah
Kajian kebijakandaerahTerlaksananya
kajian kebijakandaerah
Meningkatnyaketersediaan kitabterjemahan
Penerbitan mediaMPU
Terlaksananyakajian kebijakandaerah
Adanya kebijakandaerah yang sesuaisyar'i
Adanya kebijakandaerah yang sesuaisyar'i
Outcomes : Outcomes :
10 Outputs : 20% 1,000,000,000 Outputs : 20% 1,000,000,000
Peningkataninformasi danpublikasi
TerlaksananyaNadwah/muba-hasah ilmiah
Peningkataninformasi danpublikasi
Nadwah/mubahasahilmiah
Nadwah/muba- hasahilmiahTerlaksananya
Nadwah/muba-hasah ilmiah
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
No.
Rancangan Awal RKPA
Program/KegiatanTarget
CapaianIndikator Kinerja
Pagu Indikatif(Rp.)
TargetCapaian
Lokasi Indikator KinerjaCatatan Penting
Program/Kegiatan Kebutuhan Dana
Hasil Analisis Kebutuhan
Outcomes : Outcomes :
11 Outputs : 20% 500,000,000 Outputs : 20% 500,000,000
Outcomes : Outcomes :
Peningkatanwawasan ummat
Kunjungan muhibbahulama
Peningkatanwawasan danrefrerensi ulama
Terlaksananyakunjunganmuhbbah ulama
Peningkatanwawasan ummat
Peningkatanwawasan danrefrerensi ulama
Terlaksananyakunjunganmuhbbah ulama
Kunjungan muhibbahulama
12 Outputs : Outputs :20% 500,000,000 20% 500,000,000
Outcomes : Outcomes :
13 Outputs : 30% 1,500,000,000 Outputs : 30% 1,500,000,000
Outcomes : Outcomes :
Terlaksananyapembinaan danaudit produk halal
Ketersediaan datadan informasiproduk halal
Peningkatanwawasan danrefrerensi ulama
Ketersediaan datadan informasiproduk halal
Terlaksananyasosialisasi sertifikasihalal
Terlaksananyapembinaan danaudit produk halal
Pembinaan sertifikasi
jaminan halal
Peningkatanwawasan danrefrerensi ulama
Pembinaan sertifikasi
jaminan halal
Sosialisasi sertifikasi
produk halal
Sosialisasi sertifikasi
produk halalTerlaksananyasosialisasi sertifikasihalal
Terbinanyapemahamanmasyarakat danprodusen terhadapproduk halal
Terbinanyapemahamanmasyarakat danprodusen terhadapproduk halal
14 Outputs : Outputs :20% 1,100,000,000 20% 1,100,000,000
Sosialisasi fatwa danhukum syariah
Sosialisasi fatwa danhukum syariahTerlaksananya
sosialisasi fatwadan hukum syariah
Terlaksananyasosialisasi fatwadan hukum syariah
Terbinanyapemahamanmasyarakat danprodusen terhadapproduk halal
Terbinanyapemahamanmasyarakat danprodusen terhadapproduk halal
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
No.
Rancangan Awal RKPA
Program/KegiatanTarget
CapaianIndikator Kinerja
Pagu Indikatif(Rp.)
TargetCapaian
Lokasi Indikator KinerjaCatatan Penting
Program/Kegiatan Kebutuhan Dana
Hasil Analisis Kebutuhan
Outcomes : Outcomes :
15 Outputs : 20% 1,200,000,000 Outputs : 20% 1,200,000,000Terlaksananyaevaluasi keserasianpelaksanaanpembangunan
Evaluasi keserasianpelaksanaanpembangunan
Terlaksananyaevaluasi keserasianpelaksanaanpembangunan
Meningkatnyamasyarakat yangmemahami fatwadan hukum syariah
Meningkatnyamasyarakat yangmemahami fatwadan hukum syariah
Terlaksananyasosialisasi fatwadan hukum syariah
Terlaksananyasosialisasi fatwadan hukum syariah
Evaluasi keserasianpelaksanaanpembangunan
15 Outputs : 20% 1,200,000,000 Outputs : 20% 1,200,000,000
Outcomes : Outcomes :
16 Outputs : 20% 1,100,000,000 Outputs : 20% 1,100,000,000
Outcomes : Outcomes :
Terlaksananyaevaluasi keserasianpelaksanaanpembangunan
Peningkatanpembangunanperan ulama
Evaluasi keserasianpelaksanaanpembangunan
Terlaksananyaevaluasi keserasianpelaksanaanpembangunan
Terlaksananyaperencanaanpembangunandibidang peranulama
Ketersediaan datadan informasikeserasianpelaksanaanpembangunan
Peningkatanpembangunanperan ulama
Peningkatanpembangunan PeranUlama
Evaluasi keserasianpelaksanaanpembangunan
Ketersediaan datakeserasianpelaksanaanpembangunan
Terlaksananyaperencanaanpembangunandibidang peranulama
Peningkatanpembangunan PeranUlama
Peningkatanpembangunanperan ulama
Peningkatanpembangunanperan ulama
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
No.
Rancangan Awal RKPA
Program/KegiatanTarget
CapaianIndikator Kinerja
Pagu Indikatif(Rp.)
TargetCapaian
Lokasi Indikator KinerjaCatatan Penting
Program/Kegiatan Kebutuhan Dana
Hasil Analisis Kebutuhan
17 Outputs : Outputs :20% 300,000,000 20% 300,000,000
Outcomes : Outcomes :
18 Outputs : Outputs :20% 500,000,000 20% 500,000,000
Penyusunan
rancangan pedoman
keagamaan
Tersusunnyarancanganpedomankeagamaan
Tersusunnyarancanganpedomankeagamaan
Tersedianyapedomankeagamaan
Tersedianyapedomankeagamaan
Penyusunan pedoman
keagamaan
Kajian pedoman
keagamaanTerlaksananyakajian pedomankeagamaan
Kajian pedomankeagamaan Terlaksananya
kajian pedomankeagamaan
Outcomes : Outcomes :
19 Outputs : Outputs :20% 500,000,000 20% 500,000,000
Outcomes : Outcomes :
Penyusunan
rancangan pedoman
keagamaan
Tersusunnyarancanganpedomankeagamaan
Tersusunnyarancanganpedomankeagamaan
Tersedianyarancanganperaturan pedomankeagamaan yangsesuai syar'i
Penyusunan pedoman
keagamaan
Dakwah danpembinaan ahklakbangsa
Tersedianyarancanganperaturan pedomankeagamaan yangsesuai syar'i
Dakwah danpembinaan ahklakbangsa
Terlaksananyadakwah danpembinaan ahklakbangsa
Terlaksananyadakwah danpembinaan ahklakbangsa
Peningkatan aqidahdan ahklak bangsa
Peningkatan aqidahdan ahklak bangsa
Peningkatan aqidahdan ahklak bangsa
Peningkatan aqidahdan ahklak bangsa
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
No.
Rancangan Awal RKPA
Program/KegiatanTarget
CapaianIndikator Kinerja
Pagu Indikatif(Rp.)
TargetCapaian
Lokasi Indikator KinerjaCatatan Penting
Program/Kegiatan Kebutuhan Dana
Hasil Analisis Kebutuhan
1 Outputs : Outputs :20% 400,000,000 20% 400,000,000
ProgramKoordinasi danSilaturrahmiUmara Ulama
Lokakarya ulama-umara bidangmuamalah
Lokakarya ulama-umara bidangmuamalah
Tersediakesepakatan Ulamadan Umara bidangmuamalah
Tersediakesepakatan Ulamadan Umara bidangmuamalah
Outcomes : Outcomes :
2 Outputs : Outputs :20% 1,000,000,000 20% 1,000,000,000
Outcomes : Outcomes :
Terlaksananya zikirdan taushiah
Peningkatanpemahaman bidangmuamalah
Peningkatanpemahaman bidangmuamalah
Zikir dan taushiyah Zikir dan taushiyah
Peningkatan imandan silaturrahmi
Terlaksananya zikirdan taushiah
Peningkatan imandan silaturrahmi
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
No.
Rancangan Awal RKPA
Program/KegiatanTarget
CapaianIndikator Kinerja
Pagu Indikatif(Rp.)
TargetCapaian
Lokasi Indikator KinerjaCatatan Penting
Program/Kegiatan Kebutuhan Dana
Hasil Analisis Kebutuhan
3 Outputs : Outputs :20% 1,500,000,000 20% 1,500,000,000
Outcomes : Outcomes :
68,225,000,000JUMLAH ANGGARAN 68,225,000,000 JUMLAH ANGGARAN
Peningkatan peranulama dalampembangunan
Peningkatan peranulama dalampembangunan
Eksistensi peranulama dalampembangunan daerah
Eksistensi peran
ulama dalam
pembangunan daerah
Terlaksananyaeksistensi peranulama dalampembangunan
Terlaksananyaeksistensi peranulama dalampembangunan
Banda Aceh, 14 Maret 2013KEPALA SEKRETARIAT
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
SAIFUDDIN, SE, MMPembina Utama Muda
NIP. 19600418 198603 1 004
68,225,000,000JUMLAH ANGGARAN 68,225,000,000 JUMLAH ANGGARAN
SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
1 2 3 5 6 7
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Provinsi Input : - Dana Rupiah 30,000,000Output : - Kelancaran penyebaran surat 100%
Outcome : : Tercapainya komunikasi dan informasi
CATATAN
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN
4
TABEL 2.5USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH TAHUN 2015
NO. PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA SASARAN/VOLUME
Outcome : : Tercapainya komunikasi dan informasi
2 Provinsi Input : - Dana Rupiah 550,000,000Output : - Efektif pelayanan terhadap instansi dan masyarakat 100%
Outcome : : Peningkatan kenyamanan kerja
3 Provinsi Input : - Dana Rupiah 180,000,000Output : - Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas 100%
Outcome : : Lancarnya operasional kegiatan kantor
6 Penyediaan alat tulis kantor Provinsi Input : - Dana Rupiah 150,000,000Output : - Jumlah alat tulis kantor 1 tahun 100%
Outcome : : Lancarnya administrasi kantor
7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Provinsi Input : - Dana Rupiah 200,000,000Output : - Tersedianya bahan cetakan 100%
Outcome : : Adanya bahan cetakan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional
Outcome : : Adanya bahan cetakan
8 Provinsi Input : - Dana Rupiah 25,000,000Output : - Adanya penerangan tempat kerja 100%
Outcome : : Terciptanya kenyamanan kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
1 2 3 5 6 7
CATATAN
4
NO. PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA SASARAN/VOLUME
9 Provinsi Input : - Dana Rupiah 75,000,000Output : - Adanya bacaan/informasi 100%
Outcome : : Meningkatnya wawasan/ pengetahuan
10 Provinsi Input : - Dana Rupiah 65,000,000Output : - Efektifitas kinerja aparatur meningkat 100%
Outcome : : Adanya peningkatan sumber daya aparatur
11 Provinsi Input : - Dana Rupiah 450,000,000Output : - Terlaksananya perjalanan dinas 100%
Outcome : : Peningkatan wawasan dan kinerja
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Outcome : : Peningkatan wawasan dan kinerja
12 Provinsi Input : - Dana Rupiah 1,550,000,000Output : - Terciptanya keamanan dan kebersihan kantor 100%
Outcome : : Miningkatnya keamanan dan kenyamanan kerja
1 Pengadaan tanah Provinsi Input : - Dana Rupiah 10,000,000,000Output : - Terlaksananya pengadaan tanah 100%
Outcome : : Tersedianya lahan
2 Pembangunan gedung kantor Provinsi Input : - Dana Rupiah 4,000,000,000Output : - Terbangunnya gedung komisi dan ruang makan 100%
Outcome : : Peningkatan kenyamanan kerja
3 Provinsi Input : - Dana Rupiah 2,700,000,000Output : - 100%
Pengadaan kenderaan dinas/ operasional
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR
Jumlah kenderaan roda 4 bertambah
Peningkatan kinerjaOutcome : : 100%
4 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Provinsi Input : - Dana Rupiah 2,000,000,000Output : - 100%
Outcome : : 100%
Jumlah kenderaan roda 4 bertambah
Peningkatan kinerja
Jumlah perlengkapan kantor bertambah
Peningkatan fasilitas kerja kantor
1 2 3 5 6 7
CATATAN
4
NO. PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA SASARAN/VOLUME
5 Pengadaan peralatan gedung kantor Provinsi Input : - Dana Rupiah 20,000,000,000Output : - 100%
Outcome : : 100%
6 Pengadaan mebeleur Provinsi Input : - Dana Rupiah 500,000,000Output : - 100%
Outcome : : 100%
7 Pengadaan komputer Provinsi Input : - Dana Rupiah 500,000,000Output : - 100%
Outcome : : 100%
Jumlah komputer bertambah
Peningkatan fasilitas kerja
Peningkatan kenyamanan kerja
Jumlah perlalatan kantor bertambah
Peningkatan produktivitas kerja
Jumlah mebeleur bertambah
Outcome : : 100%
8 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Provinsi Input : - Dana Rupiah 250,000,000Output : - 100%
Outcome : : 100%
9 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Provinsi Input : - Dana Rupiah 175,000,000Output : - 100%
Outcome : : Peningkatan kenyamanan kerja 100%
10 Provinsi Input : - Dana Rupiah 250,000,000Output : - 100%
Outcome : : 100%
11 Provinsi Input : - Dana Rupiah 200,000,000Output : - 100%
Peningkatan fasilitas kerja
Terehabnya gedung kantor
Terbangunnya pagar dilingkungan kantor
Peningkatan keamanan lingkungan kantor
Pemeliharaan rutin/berkala pagar dan pembataslingkungan kantor
Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir danhalaman kantor
Peningkatan kenyamanan kerja
Terpeliharanya peralatan kantor
Terbangunnya taman, tempat parkir dan halamankantor
Outcome : : Peningkatan kenyamanan lingkungan kantor 100%
12 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik dan telepon Provinsi Input : - Dana Rupiah 50,000,000Output : - 100%
Outcome : : Peningkatan kenyamanan kerja 100%
Terpeliharanya jaringan listrik dan telepon
1 2 3 5 6 7
CATATAN
4
NO. PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA SASARAN/VOLUME
13 Provinsi Input : - Dana Rupiah 200,000,000Output : - 100%
Outcome : : 100%
14 Provinsi Input : - Dana Rupiah 500,000,000Output : - 100%
Outcome : : 100%
Program Peningkatan Displin Aparatur
Peningkatan pelayanan informasi
Pemeliharaan rutin/berkala dokumen dan buku bacaankantor Terpeliharanya dokumen dan buku bacaan kantor
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantorTerehabnya mess, gedung serba guna dan lab halal
Peningkatan kenyamanan kerja
Program Peningkatan Displin Aparatur
1 Provinsi Input : - Dana Rupiah 275,000,000Output : - Tersedianya pakaian dinas 100%
Outcome : : Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
1 Provinsi Input : - Dana Rupiah 200,000,000Output : - 100%
Outcome : : Menambah literatur keagamaan
1 Pelaksanaan rapat Badan Otonom Provinsi Input : - Dana Rupiah 250,000,000Output : - 100%
Outcome : :
Pengadaan Kitab-kitab/Bahan bacaan untuk prtpustakaan
Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
Tersedianya kitab dan literatur keagamaan
Program Peningkatan Sumberdaya dan PeranUlama
Terlaksananya rapat badan otonom
Meningkatnya kinerja Badan OtonomOutcome : :
2 Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Input : - Dana Rupiah 1,000,000,000Output : - 100%
Outcome : : Ketersediaan fatwa, Tausiah, Saran dan PertimbanganMPU
3 Rapat Koordinasi MPU Provinsi Input : - Dana Rupiah 750,000,000
Terselenggaranya sidang dan Rapat MPU
Meningkatnya kinerja Badan Otonom
1 2 3 5 6 7
CATATAN
4
NO. PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA SASARAN/VOLUME
Output : - 100%
Outcome : : Ketersediaan program kerja MPU
4 Provinsi Input : - Dana Rupiah 7,000,000,000Output : - 100%
Outcome : : Peningkatan kompetensi kader ulama
5 Muzakarah masalah keagamaan Provinsi Input : - Dana Rupiah 500,000,000Output : - 100%
Outcome : : Ketentraman masyarakat
Pendidikan kader ulama
Terselenggaranya rakor MPU
Terlaksananya pengkaderan ulama
Terlaksananya muzakarah keagamaan
6 Pengkajian aliran Sempalan Provinsi Input : - Dana Rupiah 1,000,000,000Output : - 100%
Outcome : :
7 Provinsi Input : - Dana Rupiah 150,000,000Output : - 100%
Outcome : :
8 Kajian kebijakan daerah Provinsi Input : - Dana Rupiah 400,000,000Output : - Terlaksananya kajian kebijakan daerah 100%
Outcome : :
9 Penerbitan media MPU Provinsi Input : - Dana Rupiah 1,000,000,000Output : - 100%
Outcome : : Peningkatan informasi dan publikasi
Meningkatnya informasi aliran Sempalan
Peterjemahan kitab berbahasa Arab dan penggandaannyaTersedianya kitab terjemahan
Meningkatnya ketersediaan kitab terjemahan
Terlaksananya penerbitan bulletin MPU
Adanya kebijakan daerah yang sesuai dengan syar'i
Tersedianya data dan informasi aliran Sempalan
1 2 3 5 6 7
CATATAN
4
NO. PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA SASARAN/VOLUME
10 Nadwah/mubahasah ilmiah Provinsi Input : - Dana Rupiah 1,000,000,000Output : - 100%
Outcome : : Peningkatan wawasan ummat
11 Kunjungan muhibbah ulama Provinsi Input : - Dana Rupiah 500,000,000Output : - 100%
Outcome : :
12 Pembinaan sertifikasi jaminan halal Provinsi Input : - Dana Rupiah 500,000,000Output : - Terlaksananya pembinaan dan audit produk halal 100%
Outcome : : Ketersediaan data dan informasi produk halal
Terlaksananya Nadwah/muba-hasah ilmiah
Terlaksananya kunjungan muhbbah ulama
Peningkatan wawasan dan refrerensi ulama
Outcome : :
13 Provinsi Input : - Dana Rupiah 1,500,000,000Output : - 100%
Outcome : :
14 Provinsi Input : - Dana Rupiah 1,100,000,000Output : - 100%
Outcome : :
15 Provinsi Input : - Dana Rupiah 1,200,000,000Output : - 100%
Outcome : :
Sosialisasi fatwa dan hukum islamTerlaksananya sosialisasi fatwa dan hukum syariah
Ketersediaan data dan informasi produk halal
Sosialisasi sertifikasi produk halalTerlaksananya sosialisasi sertifikasi halal
Terbinanya pemahaman masyarakat dan produsenterhadap produk halal
Evaluasi keserasian pelaksanaan pembangunanTerlaksananya evaluasi keserasian pelaksanaanpembangunan
Meningkatnya masyarakat yang memahami fatwa danhukum syariah
Ketersediaan data dan informasi keserasianpelaksanaan pembangunan
1 2 3 5 6 7
CATATAN
4
NO. PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA SASARAN/VOLUME
16 Provinsi Input : - Dana Rupiah 1,100,000,000Output : - 100%
Outcome : : Peningkatan pembangunan peran ulama
17 Provinsi Input : - Dana Rupiah 300,000,000Output : - 100%
Outcome : : Tersedianya pedoman keagamaan
18 Penyusunan rancangan pedoman keagamaan Provinsi Input : - Dana Rupiah 500,000,000Output : - 100%
Peningkatan pembangunan Peran Ulama
Kajian pedoman keagamaanTerlaksananya kajian pedoman keagamaan
Terlaksananya perencanaan pembangunan dibidangperan ulama
Tersusunnya rancangan pedoman keagamaanOutput : - 100%
Outcome : :
19 Dakwah dan pembinaan ahklak bangsa Input : - Dana Rupiah 500,000,000Output : - 100%
Outcome : : Peningkatan aqidah dan ahklak bangsa
1 Lokakarya ulama umara bidang muamalah Input : - Dana Rupiah 400,000,000Output : - 100%
Outcome : : Peningkatan pemahaman bidang muamalah
2 Zikir dan taushiyah Input : - Dana Rupiah 1,000,000,000
Program Koordinasi dan Silaturrahmi Umara Ulama
Terlasananya lokakarya ulama umara bidang muamalah
Terlaksananya zikir dan taushiyah
Tersusunnya rancangan pedoman keagamaan
Tersedianya rancangan peraturan pedoman keagamaanyang sesuai syar'i
Terlasananya dakwah dan pembinaan akhlak bangsa
2 Zikir dan taushiyah Input : - Dana Rupiah 1,000,000,000Output : - 100%
Outcome : : Peningkatan iman dan silaturrahmi umat
Terlaksananya zikir dan taushiyah
1 2 3 5 6 7
CATATAN
4
NO. PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA SASARAN/VOLUME
3 Eksistensi peran ulama dalam pembangunan daerah Input : - Dana Rupiah 1,500,000,000Output : - 100%
Outcome : : Peningkatan peran ulama dalam pembangunan
Banda Aceh, 14 Maret 2014
KEPALA SEKRETARIATMAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
JUMLAH ANGGARAN 68,225,000,000
Terlaksananya eksistensi peran ulama dalampembangunan
SAIFUDDIN, SE, MMPembina Utama Muda
NIP. 19600418 198603 1 004
SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
2 4 5 6 7 8 9 10 11
1.20. 01
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPA TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
Rencana Tahun 2015
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2016
1
PROVINSI ACEH
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerahdan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/KegiatanTarget
CapaianKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
TABEL 3.3
SumberDana
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
Lokasi
PROGRAMPELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
01 Outputs : Provinsi 100% 30,000,000 APBA 100% 30,000,000
Outcomes :
02 Outputs : Provinsi 100% 550,000,000 APBA 100% 600,000,000
Outcomes :
06 Outputs : Provinsi 100% 180,000,000 APBA 100% 200,000,000Penyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional
Penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik
Efektif pelayanan terhadap instansidan masyarakat
Peningkatan kenyamanan kerja
PROGRAMPELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
Penyediaan Jasa SuratMenyurat Kelancaran penyebaran surat
Tercapainya komunikasi dan informasi
Tersedianya pemeliharaan kendaraandinas
Outcomes :
10 Outputs : Provinsi 100% 150,000,000 APBA 100% 150,000,000
Lancarnya operasional kegiatankantor
Penyediaan alat tuliskantor
Penyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional
Tersedianya pemeliharaan kendaraandinas
2 4 5 6 7 8 9 10 11
Rencana Tahun 2015
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2016
1
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerahdan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/KegiatanTarget
CapaianKebutuhan Dana /
Pagu IndikatifSumberDana
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
Lokasi
Outcomes :
11 Outputs : Provinsi 100% 200,000,000 APBA 100% 200,000,000
Outcomes :Adanya bahan cetakan
Penyediaan alat tuliskantor Jumlah alat tulis kantor 1 tahun
Lancarnya administrasi kantor
Penyediaan barangcetakan danpenggandaan
Tersedianya bahan cetakan
Adanya bahan cetakan
12 Outputs : Provinsi 100% 25,000,000 APBA 100% 25,000,000
Outcomes :
15 Outputs : Provinsi 100% 75,000,000 APBA 100% 75,000,000
Outcomes :
17 Outputs : Provinsi 100% 65,000,000 APBA 100% 65,000,000
Penyediaan KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor
Penyediaan makanandan minuman Efektifitas kinerja aparatur meningkat
Terciptanya kenyamanan kantor
Adanya bacaan/informasi
Meningkatnya wawasan/ pengetahuan
Penyediaan bahanbacaan dan peraturanperundang-undangan
Adanya penerangan tempat kerja
Outcomes :
18 Outputs : Provinsi 100% 450,000,000 APBA 100% 600,000,000
Penyediaan makanandan minuman
Rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luardaerah
Adanya peningkatan sumber dayaaparatur
Terlaksananya perjalanan dinas
Efektifitas kinerja aparatur meningkat
2 4 5 6 7 8 9 10 11
Rencana Tahun 2015
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2016
1
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerahdan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/KegiatanTarget
CapaianKebutuhan Dana /
Pagu IndikatifSumberDana
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
Lokasi
Outcomes :
22 Outputs : Provinsi 100% 1,550,000,000 APBA 100% 1,650,000,000
Outcomes :
Peningkatan pelayananadministrasiperkantoran
Rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luardaerah
Terlaksananya perjalanan dinas
Peningkatan wawasan dan kinerja
Terciptanya keamanan dankenyamanan kerja
Miningkatnya keamanan kantor
1.20. 02
01 Outputs : Provinsi 100% 10,000,000,000 APBA 100% -
Outcomes :Tersedianya lahan
02 Outputs : Provinsi 100% 4,000,000,000 APBA 100% 5,000,000,000
Miningkatnya keamanan kantor
PROGRAMPENINGKATANSARANA DANPRASARANAAPARATUR
Pembangunan gedungkantor Terbangunnya gedung komisi dan
ruang makan
Pengadaan tanahTerlaksananya pengadaan tanah
Outcomes :Peningkatan kenyamanan kerja
03 Outputs : Provinsi 100% 2,700,000,000 APBA 100% 1,500,000,000Pengadaan kenderaandinas/ operasional Jumlah kenderaan roda 4 bertambah
2 4 5 6 7 8 9 10 11
Rencana Tahun 2015
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2016
1
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerahdan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/KegiatanTarget
CapaianKebutuhan Dana /
Pagu IndikatifSumberDana
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
Lokasi
Outcomes :
07 Outputs : Provinsi 100% 2,000,000,000 APBA 100% 1,000,000,000
Outcomes :
Peningkatan kinerja
Pengadaanperlengkapan gedung Jumlah perlengkapan kantor
bertambah
Peningkatan fasilitas kerja kantor
Pengadaan peralatangedung kantor
09 Outputs : Provinsi 100% 20,000,000,000 APBA 100% 10,000,000,000
Outcomes :
10 Outputs : Provinsi 100% 500,000,000 APBA 100% 500,000,000
Outcomes :
13 Outputs : Provinsi 100% 500,000,000 APBA 100% 500,000,000
Outcomes :
22 Outputs : Provinsi 100% 250,000,000 APBA 100% 550,000,000
Pengadaan mebeleurJumlah mebeleur bertambah
Jumlah komputer bertambah
Peningkatan fasilitas kerja
Peningkatan produktivitas kerja
Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor
Peningkatan kenyamanan kerja
Pengadaan komputer
Terpeliharanya gedung kantor
Peningkatan fasilitas kerja kantor
Pengadaan peralatangedung kantor Jumlah perlalatan kantor bertambah
Outcomes :`
Outputs : Provinsi 100% 175,000,000 APBA 100% 200,000,000Terpeliharanya peralatan kantor
Peningkatan kenyamanan kerja
Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor
Pemeliharaanrutin/berkala peralatankantor
Terpeliharanya gedung kantor
2 4 5 6 7 8 9 10 11
Rencana Tahun 2015
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2016
1
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerahdan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/KegiatanTarget
CapaianKebutuhan Dana /
Pagu IndikatifSumberDana
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
Lokasi
Outcomes :` Peningkatan kenyamanan kerja
09 Outputs : Provinsi 100% 250,000,000 APBA 100% 750,000,000
Outcomes :
Pemeliharaanrutin/berkala pagar danpembatas lingkungankantor
Terbangunnya pagar dilingkungankantor
Peningkatan keamanan lingkungankantor
33 Outputs : Provinsi 100% 200,000,000 APBA 100% 650,000,000
Outcomes :
Outputs : Provinsi 100% 50,000,000 APBA 100% 50,000,000
Outcomes :Peningkatan kenyamanan kerja
11 Outputs : Provinsi 100% 200,000,000 APBA 100% 200,000,000
Peningkatan kenyamanan lingkungankantor
Pemeliharaanrutin/berkala jaringanlistrik dan telepon
Terpeliharanya jaringan listrik dantelepon
Pemeliharaanrutin/berkala dokumendan buku bacaan kantor
Terpeliharanya dokumen dan bukubacaan kantor
Pemeliharaanrutin/berkala taman,tempat parkir danhalaman kantor
Terbangunnya taman, tempat parkirdan halaman kantor
Peningkatan keamanan lingkungankantor
Outcomes :
42 Outputs : Provinsi 100% 500,000,000 APBA 100% 1,000,000,000
Pemeliharaanrutin/berkala dokumendan buku bacaan kantor
Terehabnya mess, gedung serba gunadan lab halal
Terpeliharanya dokumen dan bukubacaan kantor
Peningkatan pelayanan informasi
Rehabilitasisedang/berat rumahgedung kantor
2 4 5 6 7 8 9 10 11
Rencana Tahun 2015
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2016
1
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerahdan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/KegiatanTarget
CapaianKebutuhan Dana /
Pagu IndikatifSumberDana
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
Lokasi
Outcomes :
1.20. 03
01 Outputs : Provinsi 100% 275,000,000 APBA 100% 250,000,000Pengadaan pakaiandinas besertakelengkapannya
Terehabnya mess, gedung serba gunadan lab halal
Peningkatan kenyamanan kerja
Rehabilitasisedang/berat rumahgedung kantor
ProgramPeningkatan DisplinAparatur
Tersedianya pakaian dinas01 Outputs : Provinsi 100% 275,000,000 APBA 100% 250,000,000
Outcomes :
1.20. 29
01 Outputs : Provinsi 100% 200,000,000 APBA 100% 200,000,000
Outcomes :
Pengadaan pakaiandinas besertakelengkapannya
Pengadaan Kitab-kitabdan buku bacaanperpustakaan
ProgramPeningkatan Saranadan PrasaranaPerpustakaan
Tersedianya pakaian dinas
Terwujudnya peningkatan disiplinaparatur
Jumlah kitab dan literatur keagamaanbertambah
Ketersediaan kitab dan literaturkeagamaan
1.20. 60
Ketersediaan kitab dan literaturkeagamaan
ProgramPeningkatanSumberdaya danPeran Ulama
2 4 5 6 7 8 9 10 11
Rencana Tahun 2015
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2016
1
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerahdan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/KegiatanTarget
CapaianKebutuhan Dana /
Pagu IndikatifSumberDana
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
Lokasi
02 Outputs : Provinsi 100% 250,000,000 APBA 100% 250,000,000
Outcomes :
03 Outputs : Provinsi 100% 1,000,000,000 APBA 100% 1,000,000,000
Pembinaan rapat BadanOtonom Terlaksananya rapat badan otonom
Meningkatnya kinerja Badan Otonom
Sidang MajelisPermusyawaratanUlama (MPU)
Terselenggaranya sidang dan RapatMPU
ProgramPeningkatanSumberdaya danPeran Ulama
Outcomes :
04 Outputs : Provinsi 100% 7,000,000,000 APBA 100% 7,000,000,000
Outcomes :
05 Rapat Koordinasi MPU Outputs : Provinsi 100% 750,000,000 APBA 100% 750,000,000
Outcomes :
Ketersediaan fatwa
Sidang MajelisPermusyawaratanUlama (MPU)
Terselenggaranya sidang dan RapatMPU
Terselenggaranya rakor MPU
Ketersediaan program kerja MPU
Pendidikan kader ulama
Muzakarah masalahkeagamaan
Terlaksananya pendidikan kaderulama
Peningkatan kompentensi kader ulama
06 Outputs : Provinsi 100% 500,000,000 APBA 100% 500,000,000
Outcomes :
Terlaksananya muzakarah keagamaan
Ketersediaan program kerja MPU
Muzakarah masalahkeagamaan
2 4 5 6 7 8 9 10 11
Rencana Tahun 2015
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2016
1
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerahdan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/KegiatanTarget
CapaianKebutuhan Dana /
Pagu IndikatifSumberDana
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
Lokasi
07 Outputs : Provinsi 100% 1,000,000,000 APBA 100% 1,000,000,000
Outcomes :
Ketentraman masyarakat
Pengkajian aliranSempalan Tersedianya data dan informasi aliran
Sempalan
Meningkatnya informasi aliranSempalan
Peterjemahan kitabberbahasa Arab danpenggandaannya
09 Outputs : Provinsi 100% 150,000,000 APBA 100% 200,000,000
Outcomes :
10 Outputs : Provinsi 100% 400,000,000 APBA 100% 500,000,000Terkajinya kebijakan daerah
Outcomes :
11 Outputs : Provinsi 100% 1,000,000,000 APBA 100% 1,000,000,000
Outcomes :Peningkatan informasi dan publikasi
Terlaksananya penerbitan bulletinMPU
Adanya kebijakan daerah yang sesuaidengan syar'i
Kajian kebijakan daerah
Meningkatnya ketersediaan kitabterjemahan
Penerbitan media MPU
Peterjemahan kitabberbahasa Arab danpenggandaannya
Tersedianya kitab terjemahan
Peningkatan informasi dan publikasi
12 Outputs : Provinsi 100% 1,000,000,000 APBA 100% 1,000,000,000Nadwah/mubahasahilmiah Terlaksananya Nadwah/muba-hasah
ilmiah
2 4 5 6 7 8 9 10 11
Rencana Tahun 2015
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2016
1
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerahdan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/KegiatanTarget
CapaianKebutuhan Dana /
Pagu IndikatifSumberDana
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
Lokasi
Outcomes :
13 Outputs : Provinsi 100% 500,000,000 APBA 100% 500,000,000
Outcomes :Peningkatan wawasan dan refrerensiulama
Peningkatan wawasan ummat
Kunjungan muhibbahulama Terlaksananya kunjungan muhbbah
ulama
14 Outputs : Provinsi 100% 500,000,000 APBA 100% 650,000,000
Outcomes :
15 Outputs : Provinsi 100% 1,500,000,000 APBA 100% 500,000,000
Outcomes :
16 Outputs : Provinsi 100% 1,100,000,000 APBA 100% 500,000,000
Terlaksananya sosialisasi sertifikasihalal
Terbinanya pemahaman masyarakatdan produsen terhadap produk halal
Sosialisasi fatwa danhukum islam Terlaksananya sosialisasi fatwa dan
hukum syariah
Sosialisasi sertifikasiproduk halal
Pembinaan sertifikasijaminan halal
Peningkatan wawasan dan refrerensiulama
Terlaksananya pembinaan dan auditproduk halal
Ketersediaan data dan informasiproduk halal
Outcomes :
17 Outputs : Provinsi 100% 1,200,000,000 APBA 100% 1,200,000,000
Sosialisasi fatwa danhukum islam
Meningkatnya masyarakat yangmemahami fatwa dan hukum syariah
Terlaksananya sosialisasi fatwa danhukum syariah
Evaluasi keserasianpelaksanaanpembangunan
2 4 5 6 7 8 9 10 11
Rencana Tahun 2015
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2016
1
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerahdan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/KegiatanTarget
CapaianKebutuhan Dana /
Pagu IndikatifSumberDana
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
Lokasi
Outcomes :
18 Outputs : Provinsi 100% 1,100,000,000 APBA 100% 1,200,000,000Peningkatanpembangunan PeranUlama
Evaluasi keserasianpelaksanaanpembangunan
Terlaksananya evaluasi keserasianpelaksanaan pembangunan
Ketersediaan data dan informasikeserasian pelaksanaanpembangunan
Terlaksananya perencanaanpembangunan dibidang peran ulama
Outcomes :
19 Outputs : Provinsi 100% 300,000,000 APBA 100% 500,000,000
Outcomes :Tersedianya pedoman keagamaan
20 Outputs : Provinsi 100% 500,000,000 APBA 100% 600,000,000
Terlaksananya kajian pedomankeagamaan
Penyusunan rancanganpedoman keagamaan
Kajian pedomankeagamaan
Peningkatanpembangunan PeranUlama
Tersusunnya rancangan pedomankeagamaan
Terlaksananya perencanaanpembangunan dibidang peran ulama
Peningkatan pembangunan peranulama
2 4 5 6 7 8 9 10 11
Rencana Tahun 2015
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2016
1
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerahdan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/KegiatanTarget
CapaianKebutuhan Dana /
Pagu IndikatifSumberDana
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
Lokasi
Outcomes :
21 Outputs : Provinsi 100% 500,000,000 APBA 100% 600,000,000
Outcomes :
Dakwah dan pembinaanakhlak bangsa Terlaksananya dakwah dan pembinaan
akhlak bangsa
Peningkatan aqidah dan akhlakbangsa
Tersedianya rancangan peraturanpedoman keagamaan yang sesuaisyar'i
Outcomes :
01 Outputs : Provinsi 100% 400,000,000 APBA 100% 600,000,000
Outcomes :
02 Zikir dan taushiyah Outputs : Provinsi 100% 1,000,000,000 APBA 100% 1,200,000,000Terlaksananya zikir dan taushiyah
Lokakarya ulama-umara bidangmuamalah
Terlaksananya dakwah dan pembinaanakhlak bangsa
Program Koordinasidan SilaturrahmiUmara Ulama
Peningkatan aqidah dan akhlakbangsa
Peningkatan aqidah dan akhlakbangsa
Outcomes :Peningkatan iman dan silaturrahmi
2 4 5 6 7 8 9 10 11
Rencana Tahun 2015
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2016
1
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerahdan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/KegiatanTarget
CapaianKebutuhan Dana /
Pagu IndikatifSumberDana
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
Lokasi
03 Outputs : Provinsi 100% 1,500,000,000 APBA 100% 1,750,000,000
Outcomes :
48,945,000,000JUMLAH ANGGARAN 68,225,000,000
Peningkatan peran ulama dalampembangunan
Eksistensi peran ulamadalam pembangunandaerah
Terlaksananya eksistensi peran ulamadalam pembangunan daerah
Banda Aceh, 14 Maret 2014KEPALA SEKRETARIAT
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
SAIFUDDIN, SE, MMPembina Utama Muda
NIP. 19600418 198603 1 004
Banda Aceh, 14 M a r e t 2014 M16 Jumadil Awal 1435 H
Nomor : 903/536Lampiran : 1 (satu) Berkas.- Yang terhormat,S i f a t : Penting/Segera.H a l : Penyampaian Renja KEPALA BAPPEDA ACEH
Tahun 2015.di-
Banda Aceh
1. Sehubungan dengan surat Gubernur Aceh Nomor 050/2534 tanggal 28
Januari 2014 tentang hal tersebut di atas, terlampir kami sampaikan
Rencana Kinerja (Renja) Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
untuk ditindaklanjuti dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.
2. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkanterima kasih.
KEPALA SEKRETARIAT
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
Saifuddin, SE, MMPEMBINA UTAMA MUDANIP. 19600418 198603 1 004
Tembusan :
1. Guberbur Aceh (sebagai laporan);2. Inspektur Aceh;3. Kepala Dinas Keuangan Aceh.