1
Lampiran : Pengukuran Kinerja Tahun 2016
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
1Tercapainya penurunan angka kemiskinan
1. Persentase RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) / Keluarga Pra Sejahtera
% 20 26,14 130,7
2. Jumlah kelompok usaha yang mendapat pembinaan Orang 50 50 100
3. Jumlah eksploitasi perdagangan perempuan dan anak mendapat pelatihan
Orang 20 20 100
4. Jumlah masyarakat yang mendapat bantuan korban bencana
Tahun 1 1 100
5. Jumlah operasional bantuan bencana alam Tahun 1 1 100
6. Jumlah Eks. Narapidana yang dilatih
Orang 42 42 1007. Jumlah panti asuhan dan panti
jompo yang dibina Panti 10 10 1008. Jumlah Orsos yang dibina Lembaga 25 25 1009. Jumlah pemeliharaan TMP
SelongUnit 1 1 100
10. Monev Orsos yang mendapat bantuan Lembaga 50 50 100
11. Jumlah pendataan PMKS Kec 10 10 10012. Kelengkapan sarana
administrasi PKH Kec 20 20 10013. Meningkatnya kualitas
pemberdayaan keluarga miskin Paket 80.000 80.000 100
Pengukuran Kinerja LAKIP Tahun 2016 Kabupaten Lombok Timur
2
Lampiran : Pengukuran Kinerja Tahun 2016
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kab. Lotim
14. Mampu memenuhi kabutuhan akan pangan bagi Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) dalam bentuk beras melalui program beras bersubsidi untuk masyarakat miskin/RASKIN
Bulan 13 12 92,30
15. Mengendalikan kelangkaan akan pangan bagi Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) dalam bentuk beras melalui program beras bersubsidi untuk masyarakat miskin/RASKIN
KK 137.973 137.973 100
2 Tercapainya peningkatan pendapatan
1. Pendapatan Pajak Daerah Rp 45.804.857.310
48.151.347.661,96
105,12
2. Hasil Retribusi Daerah Rp 52.557.750.562
32.033.635.656,44 60,95
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp 14.110.733.8
9119.614.770.0
95139,0
14. Lain-lain pendapatan daerah
yang sahRp 140.542.288.1
66132.405.177.416
,1894,21
5. Jumlah peningkatan pelayanan perijinan Rp 123.610.000 92.620.000 74,93
6. Jumlah data potensi perijinan yang akurat guna peningkatan pendapatan daerah Bidang Perijinan
Rp 79.283.900 68.034.900 85,81
7. Persentase pengembalian dana % 100 96 96
Pengukuran Kinerja LAKIP Tahun 2016 Kabupaten Lombok Timur
3
Lampiran : Pengukuran Kinerja Tahun 2016
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %LKM dan Deviden BPR NTB dan Selaparang Finansial sebagai PAD
8. Persentase retribusi tempat penginapan Hotel/Vila dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga
Rp 906.000.000 355.000.000 63,78
3 Tercapainya penurunan kesenjangan pendapatan
1. Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional
Kali 2 2 100
2. Persentase data DME/EBT dan Temuan Teknologi Tepat Guna % 50 50 100
3. Jumlah bantuan water meter kepada kelompok masyarakat pemakai air bersih
Unit 230 230 100
4. Jumlah pelaksanaan perencanaan BBGRM
Kecamatan 1 1 100
4 Tercapainya peningkatan jumlah dan kualitas lembaga keuangan
1. Jumlah lembaga keuangan yang memadai Unit 5 5 100
2. Jumlah data keuangan yang akurat
Kegiatan 14 14 1003. Jumlah data laporan yang
memadaiEkpl 6 6 100
4. Jumlah penyediaan Monev BUMDes
Kecamatan 20 20 100
5. Jumlah kelembagaan BUMDes Desa 50 50 1005 Terwujudnya peningkatan jumlah
investasi1. Persentase peningkatan kinerja
PD. BPR NTB Lombok Timur % 100 96 962. Persentase peningkatan kinerja
BUMD (PT. Selaparang Finansial, PT. Energi Selaparang, PDAM dan PD. Agro Selaparang)
% 100 100 100
Pengukuran Kinerja LAKIP Tahun 2016 Kabupaten Lombok Timur
4
Lampiran : Pengukuran Kinerja Tahun 2016
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %3. Persentase tercapainya
pelaksanaan promosi dalam daerah dan luar daerah- Kontak bisnis antara UKM
dengan Buyer- Pengembangan pada produk
pada sentra industri kecil dan Rumah Tangga
Orang
%
10
100
15
100
150
100
4. Pelaksanaan pengembangan potensi promosi investasi/produk unggulan daerah
Paket 1 1 100
5. Pelaksanaan peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
Paket 1 1 100
6. Jumlah kegiatan pelaksanaan temu bisnis guna pemaparan komoditi investasi unggulan bagi investor
Kegiatan 1 1 100
7. Perkembangan Sektor Industri :a. Jumlah Unit Usaha b. Jumlah Tenaga Kerja c. Jumlah Investasi d. Jumlah Produksi e. Persentase pedagang yang
tertampung prasarana pasarf. Jumlah pasar tradisional yang
direvitalisasi
UnitOrang
RpRp
%
Unit
20.00080.120
115.089.500320.311.400
94,9
16
20,1482,069
125.439.519.000
380.684.928.000
95
12
100,7102,410,9
118,81
100,1
75
6 Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan perizinan
1. Jumlah peningkatan pelayanan perijinan
Rp 123.610.000
92.620.000 74,93
Pengukuran Kinerja LAKIP Tahun 2016 Kabupaten Lombok Timur
5
Lampiran : Pengukuran Kinerja Tahun 2016
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %2. Jumlah pengumpulan dan
pengolahan potensi perijinan di wilayah Kecamatan, Desa dan Kelurahan
Rp 79.283.900 68.034.900 85,81
3. Jumlah pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
Rp32.653.300
29.853.100 91,42
4. Jumlah koordinasi kerjasama SKPD Bidang Penerbitan Perijinan
Rp 75.697.500 70.680.200 93,37
5. Jumlah evaluasi kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Kec 20 20 100
7 Terwujudnya peningkatan jumlah wirausaha
1. Jumlah tenaga kerja terampil yang siap dipakai Orang 30 150 500
2. Jumlah Promosi Produk Unggulan Daerah (PUD) Unit 3 2 66,67
3. Jumlah Usaha Kecil Menengah yang memadai
Unit 350
8 Tercapainya jumlah koperasi berkualitas
1. Jumlah koperasi baru Unit 5 10 2002. Jumlah koperasi yang aktif Unit 5 11 2203. Jumlah koperasi yang
melaksanakan RAT Unit 9 4 44,444. Jumlah Pengelola Koperasi yang
terlatih Orang 5 0 05. Jumlah Koperasi
berkualitas/berperingkat Unit 5 4 806. Rasio koperasi yang merubah
anggaran dasar Unit 10 0 07. Jumlah koperasi / UKM yang
mendapat bantuan permodalan Unit 5 69 1.380
Pengukuran Kinerja LAKIP Tahun 2016 Kabupaten Lombok Timur
6
Lampiran : Pengukuran Kinerja Tahun 2016
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %8. Jumlah peserta pelatihan
operator perkoperasian Orang 5 0 0
9 Terwujudnya perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha
1. Jumlah sosialisasi ketenagakerjaan Kec 20 20 100
2. Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui Terapan Teknologi Tepat Guna (TTG)
Orang 20 20 100
3. Jumlah masyarakat lingkungan penghasil tembakau yang mendapat pelatihan keterampilan kerja alternatif
Orang 20 20 100
4. Jumlah petani tembakau yang mendapat pelatihan Orang 20 20 100
10 Terwujudnya ketrampilan tenaga kerja sektor formal dan informal
1. Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan keriwausahaan dan jumlah mendapat pelatihan keterampilan
Orang 320 320 100
2. Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan dan pendidikan
Orang 315 315 100
11Tersedianya instrumen perlindungan tenaga kerja dan keluarganya
1. Jumlah tenaga kerja yang mendapat pembinaan hubungan industrial
Orang 40 40 100
2. Jumlah penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan
Kasus 15 15 100
12Terwujudnya akses pelayanan pendidikan terutama bagi masyarakat miskin
1. Persentase angka huruf % 96,66 95,15 99,112. Persentase rata-rata lama
sekolah % 8,68 8,68 1003. Persentase pendidikan anak usia % 98 98,31 100,3
Pengukuran Kinerja LAKIP Tahun 2016 Kabupaten Lombok Timur
7
Lampiran : Pengukuran Kinerja Tahun 2016
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %dini 2
4. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Pkt A % 99,40 99,45 100,0
55. Persentase Angka Partisipasi
Murni (APM) SMP/Mts/Pkt B % 97 97,18 100,19
6. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/Pkt C
% 66 66,08 100,12
7. Persentase proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan SD % 100 100 100
8. Persentase proporsi murid kelas 1 yang berhasil menyelesaian 9 tahun Dikdas
% 9,95 99,96 100,01
13 Terwujudnya daya saing pendidikan
1. Persentase Ormas pemuda dan olahraga % 83,50 83,50 100
2. Persentase generasi muda yang berprestasi dalam olahraga % 71 71 100
3. Persentase penyelenggaraan lomba/pertandingan olahraga % 82 82 100
4. Jumlah anggota perpustakaan Orang 20.000 24.184 120,92
5. Jumlah pengunjung perpustakaan Orang 50.000 56.100 112,2
06. Jumlah koleksi buku Eks 1.185 1.185 1007. Jumlah buku yang dipinjam Judul 250.000 270.214 108,0
98. Jumlah pertumbuhan layanan
perpustakaan di tempat keramaian
Lokasi 2 2 100
9. Jumlah perpustakaan yang dibina
Perpustakaan 50 50 100
10. Jumlah pustakawan Orang 5 4 80
Pengukuran Kinerja LAKIP Tahun 2016 Kabupaten Lombok Timur
8
Lampiran : Pengukuran Kinerja Tahun 2016
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %11. Jumlah pengelola perpustakaan
yang dibina Orang 170 170 10014 Tercapainya peningkatnya Umur
harapan hidup1. Jumlah angka usia harapan
hidup Tahun 63,00 62,60 99,372. Persentase Puskesmas
berkinerja baik % 70 58,60 83,713. Jumlah Puskesmas PPGD Puskesma
s 70 29 41,43
4. Persentase tingkat kecukupan obat dan perbekalan kesehatan di Puskesmas
% 90 82,11 91,23
5. Jumlah pelayanan kesehatan terstandarisasi :- Jumlah Puskesmas- Jumlah Puskesmas Pembantu- Jumlah Poskesdes
Puskesmas
PustuPoskesde
s
2161
104
2987
149
138,10
142,62
143,27
6. Jumlah Angka Kematian Ibu Maternal (AKI)
100.000 KH 102 105 102,9
47. Jumlah Angka Kematian Bayi
(AKB) 1.000 KH 22 17 77,278. Persentase Prevalensi Balita
Gizi Buruk % 2,20 2,16 98,189. Persentase remaja dan lansia
yang mendapat pelayanan kesehatan :- Persentase Remaja - Persentase Lansia
%%
5661 16,90
1430,1822,95
10. Prevalensi Penyakit Menular dan Tidak Menular :
Pengukuran Kinerja LAKIP Tahun 2016 Kabupaten Lombok Timur
9
Lampiran : Pengukuran Kinerja Tahun 2016
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %Penyakit Menular
- Prevalensi AFP rate per 100.000 penduduk < 15 tahun
- Persentase penemuan penderita pneumonia
- Persentase penemuan pasien baru TB BTA Positif
- Persentase penderita DBD ditangani
- Persentase penemuan penderita diare
%
%
%
%
%
8
70
55
100
90
8
60,32
87,75
100
85,12
75
86,17
159,55
100
94,58
11. Persentase Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 % 97 98,12 101,1
512. Persentase cakupan Ibu hamil
dengan komplikasi yang ditangani
% 93 122,11 131,30
13. Persentase cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
% 95 97,86 103,01
14. Persentase cakupan pelayanan Ibu Nifas % 95 95,01 100,0
115. Persentase cakupan neonatal
dengan komplikasi yang ditangani
% 93 97,03 104,33
16. Pesentase cakupan kunjungan bayi % 95 95,92 100,9
717. Persentase cakupan
Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
% 100 100 100
Pengukuran Kinerja LAKIP Tahun 2016 Kabupaten Lombok Timur
10
Lampiran : Pengukuran Kinerja Tahun 2016
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %18. Persentase cakupan pelayanan
anak balita % 85 88,79 104,46
19. Persentase cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
% 95 97,97 103,12
20. Persentase cakupan peserta KB Aktif % 73 80,12 109,7
521. Persentase KLB yang dilakukan
penyelidikan epidemiologi <24 jam
% 100 100 10015 Tersedianya akses pelayanan
kesehatan terutama bagi masyarakat miskin
1. Persentase penduduk memiliki jaminan kesehatan % 76 70 92,11
2. Persentase Desa siaga Aktif % 73 95,20 130,41
3. Jumlah Posyandu Aktif dan UKBM lainnya % 89,50 40 44,69
4. Persentase korban bencana alam tertangani pelayanan kesehatannya
% 100 100 100
5. Persentase KK dengan akses sanitasi dasar dan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan :- Akses jamban keluarga- Akses air besih
%%
70,7081,60
70,8078,10
100,14
95,716. Persentase keluarga miskin yang
terlayani (Pra Sejahtera dan CU (Current User) peserta KB aktif
% 70 71,19 101,7
7. - BOR (Bed Occupancy Rate)- LOS (Length Of Stay)- TOI (Term Over Internal)- BTO (Bed Turn Over)- GDR (Gross Death Rate)
%HariHariKl
60 – 85 6 – 9 1 – 3
40 -50 4,5
66,212,491,27
97,214,43
110,35
41,4127
243,0
Pengukuran Kinerja LAKIP Tahun 2016 Kabupaten Lombok Timur
11
Lampiran : Pengukuran Kinerja Tahun 2016
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %- NDR (Net Death Rate) 2,5 1,94 2
98,4477,6
16 Terwujudnya peran perempuan dalam proses pembangunan
1. Persentase peran perempuan dalam pembangunan % 27 37,28 138,1
2. Persentase terbinanya desa/kelurahan lokasi PPKSS % 100 100 100
17 Terwujudnya peningkatan kualitas perumahan dan lingkungannya
Jumlah penataan perumahan dan permukiman Kec 20 20 100
18Tersedianya dukungan penyediaan unit-unit hunian baru yang memadai
Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih Desa 13 13 100
19Terwujudnya penyediaan sarana dan prasarana permukiman transmigrasi yang memadai
1. Jumlah kerjasama antar wilayah Lokasi 2 2 1002. Jumlah kegiatan seleksi calon
transmigrasi Kegiatan 1 1 1003. Jumlah pelaksanaan kegiatan
perpindahan dan penempatan transmigrasi
Jiwa 100 100 100
4. Jumlah penyediaan sarana prasarana Paket 1 1 100
20 Terwujudnya peningkatan Jalan kabupaten
Panjang kemantapan jalan kabupaten Km 48,08 93,08 193
21 Terwujudnya jangkauan jalan perdesaan
1. Panjang jalan kabupaten dengan kondisi baik Km 48,08 93,08 193
2. Jumlah panjang jembatan dalam kondisi baik Unit 5 2 40
22Terwujudnya peningkatan dukungan pembangunan infrastruktur dan transportasi antar wilayah dengan kualitas baik
1. Jumlah dokumen tata ruang kawasan strategis kabupaten Dokumen 2 2 100
2. Jumlah penyerapan informasi tentang penataan ruang wilayah Paket 1 1 100
23 Terwujudnya peningkatan pelayanan air bersih dan sanitasi
Jumlah desa yang terjangkau pelayanan sarana dan prasarana air Lokasi 19 24 126
Pengukuran Kinerja LAKIP Tahun 2016 Kabupaten Lombok Timur
12
Lampiran : Pengukuran Kinerja Tahun 2016
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %lingkungan di perkotaan dan perdesaan bersih
24Tersedianya jangkauan pelayanan listrik dan telekom ke seluruh wilayah kabupaten yang memadai
Jumlah KK yang mendapat pelayanan listrik (pelanggan)
Orang 237.096 265.000 111,8
25Tersedianya peningkatan infrastruktur irigasi untuk mendukung pembangunan sektor lain
1. Jumlah sarana jaringan irigasi Unit 46 47 1002. Jumlah saluran irigasi dalam
keadaan baik Meter 28,333 26,910 95
26Terwujudnya peningkatan ketersediaan dan diversifikasi pangan
1. Jumlah cadangan pangan pemerintah Ton 10 10 100
2. Jumlah perkembangan kawasan mandiri pangan Desa 10 10 100
3. Jumlah pengembangan lumbung pangan masyarakat Unit 6 6 100
4. Jumlah percepatan penganekaragaman konsumsi pangan
Kec 20 20 100
5. Jumlah penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat Gapoktan 12 12 100
6. Jumlah pelaksanaan kegiatan SKPG Laporan 36 36 100
7. Jumlah penyusunan neraca bahan makanan Laporan 8 8 100
8. Jumlah informasi dan pemantauan harga pasar Pasar 4 4 100
9. Jumlah pembinaan lembaga lumbung pangan Kelompok 40 40 100
10. Jumlah optimalisasi pemanfaatan pekarangan Kelompok 6 10 166,6
711. Jumlah penanganan keamanan
pangan segar Kegiatan 2 1 50
Pengukuran Kinerja LAKIP Tahun 2016 Kabupaten Lombok Timur
13
Lampiran : Pengukuran Kinerja Tahun 2016
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %12. Jumlah penyusunan peta
ketahanan dan kerentanan pangan
Buku 150 150 100
27 Tercapainya peningkatnya produksi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan
1. Jumlah Produksi Komoditas Tanaman Pangan Padi Jagung Kedelai
TonTonTon
372.29389.8871.194
442.148112.108
5.810
118,76
124,72
486,60
2. Meningkatnya Produksi Komoditas Tanaman Hortikultura Nanas Pisang Kentang Bawang Putih Cabe
KwintalKwintalKwintalKwintalKwintal
212.428198.36341.32375.165
120.525
432.805248.95034.11733.962
634.859
203,74
125,50
82,5645,18526,7
43. Meningkatnya Populasi Ternak
Populasi Ternak Sapi Populasi Ternak Kambing Populasi Ternak Ayam Populasi Ternak Itik
EkorEkorEkorEkor
105.317102.837
1.280.745146.753
125.85697.314
3.098.081146.760
119,50
94,63241,9
0100
4. Jumlah layanan kesehatan Pelayanan Pengobatan dan
Penyuntikan Ternak Pelayanan Vaksinasi
Ekor
Ekor
14.000
14.661
14.310
15.016
102,21
Pengukuran Kinerja LAKIP Tahun 2016 Kabupaten Lombok Timur
14
Lampiran : Pengukuran Kinerja Tahun 2016
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Pelayanan Inseminasi (IB) Akseptor 7.100 16.027 102,4
2225,7
33. Peningkatan jumlah produksi
perikanan tangkap Ton 14.613,80 14.315,72 97,96
4. Jumlah produksi perikanan budidaya air tawar dan laut:a. Air Tawarb. Rumput lautc. Kerapud. Lobster
TonTonTonTon
4.485,6130.139,2
920,90
177,72
4.542,78140.200,30
30,70150,50
101,27
107,73
146,984,7
5. Jumlah peningkatan areal komoditas tanaman perkebunan (Kelapa)
Batang 12.500 12.500 100
28Terwujudnya nilai tambah hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan
1. Jumlah Kelompok Usaha Pengolahan Hasil Pertanian dan Peternakan
Unit 35 35 100
2. Jumlah Rice Milling Unit Unit 2 2 1003. Jumlah Pemotongan Hewan di
RPH Ekor 8.652 8.397 97,5
29
Tersedianya pemasaran komoditi hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan dengan kualitas baik
1. Persentase peningkatan pendapatan rata-rata petani dan nelayan per bulan
% 35 - 0,00
2. Jumlah Transaksi Penjualan Ternak Ke Luar Daerah Ekor 4.917 15.660 318,6
13. Persentase pelayanan TPI
kepada para nelayan % 80 80 10030 Tersedianya sarana dan prasarana
produksi pertanian, peternakan, 1. Panjang Jalan Usaha Tani Meter 6.000 7.406 123,4
3
Pengukuran Kinerja LAKIP Tahun 2016 Kabupaten Lombok Timur
15
Lampiran : Pengukuran Kinerja Tahun 2016
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan dengan kualitas baik
2. Panjang jaringan irigasi Meter 2.500 51.404 2.056,15
3. Jumlah Embung Rakyat yang dibangun Unit 20 8 40
4. Jumlah sarana Alsintan - Traktor Roda - Pompa Air- Power Threser
UnitUnitUnit
501440
1162012
232142,8
630,00
5. Jumlah bibit unggul hortikultura- Mangga- Jeruk- Durian- Nangka- Pepaya- Manggis
PohonPohonPohonPohonPohonPohon
10.5002.0001.0001.0002.5002.000
-16.000
-1.500
--
0,00800,0
00,00
150,00--
6. Persentase tingkat penurunan kualitas (losses) % 15 15 100
7. Persentase kualitas pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP)
% 20 20 100
8. Jumlah sarana dan prasarana pengamanan dan perlindungan hutan
Unit 6 6 100
9. Jumlah sarana dan prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung/KPHL
Unit 12 12 100
10. Jumlah dusun/desa penerima manfaat Lokasi 2 3 150
31 Tersedianya akses permodalan ke 1. Jumlah verifikasi hibah dana Orang 10.000 15.400 154
Pengukuran Kinerja LAKIP Tahun 2016 Kabupaten Lombok Timur
16
Lampiran : Pengukuran Kinerja Tahun 2016
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
petani/nelayan
bantuan sosial bidang perkebunan
2. Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi Orang 100 100 100
3. Jumlah kredit usaha tani yang disalurkan kepada petani dan nelayan
Rp 8.938.987.980
1.421.050.000
15,9
32 Terwujudnya peningkatan kemampuan kelembagaan petani/nelayan
Jumlah penurunan kasus detructive fishing
Kasus 4 4 100
33Terwujudnya keberpihakan pada pengembangan sektor pertanian dalam arti luas
1. Jumlah areal pertanian yang terlayani prasarana irigasi Ha 10.759 12.029 111,8
2. Jangka waktu pengoperasian air irigasi Bulan 12 12 100
34 Terwujudnya profesionalisme dan kesejahteraan aparatur
1. Persentase pejabat yang memiliki kompetensi
% 19,85 16,25 81,852. Persentase proporsi aparat
berdasarkan tingkat pendidikan % 19,99 19,99 1003. Persentase aparat yang
mendapatkan diklat % 45,11 38,43 106,49
4. Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu
%100 103,38 109,0
05. Penyusunan Standar Pelayanan Jumlah 4 4 1006. Jumlah Perbup SOP SKPD Jumlah 4 4 1007. Jumlah Sasaran Kinerja PNS
pada Setda Kab. Lotim Orang 165 165 1008. Jumlah koordinasi pelayanan
penilaian publikKecamata
n 17 17 10035 Terwujudnya penataan
kelembagaan perangkat daerah 1. Jumlah rancangan Perda SOTK SKPD 32 32 1002. Jumlah penyusunan evaluasi SKPD 5 5 100
Pengukuran Kinerja LAKIP Tahun 2016 Kabupaten Lombok Timur
17
Lampiran : Pengukuran Kinerja Tahun 2016
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
yang efektif dan efisienjabatan
3. Jumlah penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja SKPD 3 3 100
36 Terwujudnya penguatan kapasitas pemerintahan desa yang profesional
1. Jumlah desa/kelurahan yang dibina dan difasilitasi dalam penyusunan profil desa/kelurahan online
Desa/kel 170 170 100
2. Jumlah desa/kelurahan kelompok adat dan tradisi budaya yang diberdayakan
Desa/kel2 2 100
3. Persentase kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah
%100 100 100
4. Jumlah desa dukungan kegiatan PKKPM P2B Desa 4 4 100
5. Jumlah desa pendukung kegiatan PNPM Desa 114 114 100
6. Jumlah desa yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi Desa 239 239 100
7. Jumlah BPD yang dilatih dalam bidang manajemen pemerintahan desa
Orang200 200 100
8. Jumlah desa/kelurahan yang dinilai Desa/kel 23 23 100
9. Jumlah desa peserta rakor dan evaluasi APBDes Desa 239 239 100
10. Jumlah produk hukum daerah yang dihasilkan Buah 6 6 100
11. Jumlah desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa dan secara serentak
Desa51 51 100
12. Jumlah peserta bintek Desa 239 239 100
Pengukuran Kinerja LAKIP Tahun 2016 Kabupaten Lombok Timur
18
Lampiran : Pengukuran Kinerja Tahun 2016
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %kapasitas aparatur desa dan kecamatan
13. Jumlah desa/kelurahan yang difasilitasi dalam musrenbang Desa/Kelurahan/Kecamatan
Desa/Kel20 Kec 80 80 100
37 Terwujudnya akuntibilitas kinerja pemerintah daerah yang baik
1. Persentase Laporan SPM Dokumen 15 0 02. Jumlah Laporan Tahunan LAKIP
Kabupaten Dokumen 12 12 1003. Jumlah Laporan IKU Kabupaten Dokumen 12 12 1004. Jumlah dokumen LKPJ Dokumen 40 40 1005. Jumlah Laporan Triwulan I,II,III
dan IV APBD, DAU dan TP Eks 20 15 756. Laporan Triwulan I, II, III, dan IV
DAK Dokumen 20 15 757. Laporan Triwulan I, II, III, dan IV
Tugas Pembantuan Dokumen 20 15 75
38 Terwujudnya akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan yang baik
1. Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Lombok Timur dengan tepat waktu
Dokumen 1 1 100
2. Penyusunan Standar Satuan Harga Barang Dokumen 2 2 100
3. Jumlah verifikasi dokumen administrasi termin Dokumen 950 950 100
4. Jumlah laporan bulan dan triwulan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kab. Lotim
Dokumen 16 16 100
5. Jumlah Dana Perimbangan Rp 1.944.920.467.773
1.749.586.151.438 89,96
6. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 140.542.288.166132.406.177.416,
18 84,21
7. Belanja Tidak Langsung Rp 400.632.656.90 385.209.222.135, 96,15
Pengukuran Kinerja LAKIP Tahun 2016 Kabupaten Lombok Timur
19
Lampiran : Pengukuran Kinerja Tahun 2016
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %7 67
8. Belanja Langsung Rp 29.104.981.054 26.518.110.450 84,27
9. Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp 109.483.394.865
90.146.547.053,78 82,34
10. Jumlah penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Rp59.024.000 55.469.775 93
39Tersedianya dokumen perencanaan di semua SKPD yang akurat dan akuntabel
1. Jumlah Dokumen Hasil Munrenbang Kabupaten Dokumen 50 50 100
2. Jumlah dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2017 Dokumen 50 50 100
3. Jumlah dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Tahun 2016
Dokumen30 30 100
4. Jumlah Dokumen Forum SKPD Dokumen 50 50 1005. Jumlah Dokumen KUA PPAS
Perubahan 2016 Dokumen 50 50 1006. Jumlah Dokumen KUA PPAS 2017 Dokumen 50 50 1007. Jumlah Dokumen Rencana Kerja
Bappeda Dokumen 20 20 1008. Jumlah Dokumen LAKIP Bappeda Buku 20 20 1009. Jumlah Buku Lombok Timur
Dalam Angka 2016 Buku 150 150 10010. Jumlah Buku PDRB Buku 100 100 10011. Jumlah Buku Kecamatan
Dalam Angka 2016 Buku 200 200 10012. Jumlah buku kajian
pengembangan kapasitas sumber daya daerah
Paket 3 3 100
Pengukuran Kinerja LAKIP Tahun 2016 Kabupaten Lombok Timur
20
Lampiran : Pengukuran Kinerja Tahun 2016
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %40 Terwujudnya kemitraan eksekutif
dan Legislatif yang selaras1. Jumlah kunjungan kerja dari
Pemda lain Kali 20 20 1002. Jumlah Rapat dan Sidang yang
dilaksanakan Kali 146 10 1003. Persentase Peraturan Daerah
yang dihasilkanPerda 10 100 100
4. Persentase kebijakan yang disetujui
% 100 100 1005. Persentase SK Pimpinan DPRD % 100 100 1006. Jumlah SK DPRD Kali 146 146 1007. Persentase SK Sekretariat DPRD % 100 100 100
41 Terwujudnya pencegahan paraktek KKN
1. Persentase temuan % 60 9,48 15,802. Jumlah Obrik yang diperiksa Jumlah 821 835 101,7
03. Jumlah LHP yang terbit Jumlah 120 115 95,834. Jumlah LHP yang ditindaklanjuti Jumlah 120 108 905. Persentase kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan % 90 69 76,67
42 Terwujudnya implementasi program penghijauan dan RTH
Jumlah paket penghijauan di sekitar mata air Paket 1 1 100
43 Terlaksananya kegiatan konservasi sumberdaya kehutanan kelautan dan mata air yang berkesinambungan
1. Jumlah areal pengamanan dan perlindungan pada kawasan hutan
Ha 37.063,37 37.063,37 100
2. Persentase menurunnya kasus peredaran hasil hutan ilegal Kasus 5 5 100
3. Jumlah bangunan konservasi tanah Sipil Teknis Unit 4 4 100
4. Jumlah areal penataan dan pemeliharaan koleksi Kebun Raya Lombok
Vak 34 38 110
Pengukuran Kinerja LAKIP Tahun 2016 Kabupaten Lombok Timur
21
Lampiran : Pengukuran Kinerja Tahun 2016
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %5. Jumlah areal disekitar mata air
yang dilindungi Ha 15 15 1006. Jumlah areal Rehabilitasi Hutan
dan Lahan (RHL) Ha 1.100 1.245 113
44Terlaksananya pengelolaan persampahan dan kebersihan yang baik
1. Jumlah wilayah yang tertangani Kec2 Kec.
Intensif, 7 Kec.
Pengembangan
2 Kec. Intensif. 3 Kec.
pengembangan
85
2. Jumlah sampah yang terangkut ke TPA Ton 50 ton/hari 64 ton/hari 128
3. Persentase taman yang sudah tertata baik % 75 70 93
4. Persentase drainase/gorong-gorong dalam kota yang tertangani
% 75 70 93
45Terwujudnya peningkatan implementasi kesesuaian ruang berbasis potensi dan daya dukung lingkungan yang baik
Jumlah bangunan konservasi tanah Unit 4 4 100
46Terwujudnya peran serta masyarakat untuk berperan aktif dalam pembinaan dan pengawasan LH
1. Persentase kelurahan dan lingkungan serta kota Selong yang bersih dan sehat (keg. Adipura)
% 85 85 100
2. Jumlah sekolah dan kelurahan yang bersih dan sehat
Sekolah,Desa dan Kelurahan
4 4 100
3. Kegiatan pembinaan sekolah yang berwawasan lingkungan Paket 1 1 100
47 Terwujudnya penanganan pencemaran lingkungan hidup yang baik
1. Persentase optimalisasi pelaksanaan 3R (Reduce, Recycle, Reuse)
% 80 80 100
2. Jumlah sarana pengolah sampah Paket 2 2 100
Pengukuran Kinerja LAKIP Tahun 2016 Kabupaten Lombok Timur
22
Lampiran : Pengukuran Kinerja Tahun 2016
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %dan limbah
3. Persentase pengendalian kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dalam bentuk pelaporan
% 80 80 100
4. Persentase pengujian kualitas air sungai yang melintasi kawasan perkebunan tembakau
%80 80 100
5. Jumlah paket sumur resapan (biopori) pengendalian sumber daya air
Paket3 4 133,3
36. Jumlah paket bronjongan ramah
lingkungan pada bantaran sungai
Paket1 1 100
7. Jumlah paket penyediaan sarana dan prasarana laoratorium lingkungan
Paket2 2 100
48 Tersedianya data dan informasi Lingkungan Hidup Daerah (LHD) yang akurat dan akuntabel
1. Persentase data pengelolaan B3 dan limbah B3 % 80 80 100
2. Persentase pemantauan lingkungan hidup bagi usaha/kegiatan yang sudah memiliki izin lingkungan
% 80 80 100
3. Jumlah buku profil Menuju Indonesia Hijau (MIH) Buku 8 8 100
4. Jumlah buku profil Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
Buku8 8 100
5. Jumlah paket pengadaan pendukung ketersediaan data informasi
Paket1 1 100
6. Jumlah data Status Lingkungan Paket 1 1 100
Pengukuran Kinerja LAKIP Tahun 2016 Kabupaten Lombok Timur
23
Lampiran : Pengukuran Kinerja Tahun 2016
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %Hidup Daerah (SLDH) Kabupaten Lombok Timur
7. Jumlah kecamatan inventarisasi dan pendataan sumber mata air di Kabupaten Lombok Timur
Kecamatan20 20 100
49Tersedianya data dan informasi daerah/kawasan rawan bencana yang akurat dan akuntabel
1. Persentase penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana
%100 100 100
2. Persentase penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana
%100 100 100
50Tersedianya sarana dan prasarana mitigasi dan penunjang evakuasi penanggulangan bencana yang memadai
1. Presentase tempat/lokasi yang direhabilitatasi/rekonstruksi % 100 100 100
2. Persentase sarana dan prasarana yang di rehabilitasi dan rekonstruksi
%100 100 100
3. Persentase pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan dan sumberdaya
%100 100 100
4. Persentase korban yang dievakuasi untuk diselamatkan % 100 100 100
5. Persentase kebutuhan dasar yang disalurkan % 100 100 100
51 Terwujudnya peningkatan jumlah majelis taqlim yang terorganisir
1. Persentase peningkatan mutu dan kualitas sarana peribadatan serta lembaga sosial kemasyarakatan lainnya di Kab. Lotim
% 100 100 100
2. Persentase pelaksanaan pembinaan kehidupan beragama bagi masyarakat serta peningkatan pemahaman,
% 100 100 100
Pengukuran Kinerja LAKIP Tahun 2016 Kabupaten Lombok Timur
24
Lampiran : Pengukuran Kinerja Tahun 2016
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %penghayatan dan pengamalan ajaran agama
52 Terwujudnya peningkatnya Zakat untuk kesejahteraan masyarakat
1. Jumlah zakat Rp 10.254.650.059
11.858.066.734
115,63
2. Jumlah infaq/shadaqoh Rp 1.946.573.357
1.574.599.568 80,9
53Tersedianya Informasi budaya dan kearifan lokal yang akurat dan akuntabel
1. Jumlah masyarakat yang sadar dan paham dalam upaya melestarikan budaya dan kearifan lokal melalui berbagai macam festival atau ritual adat
Orang 45.000 46.015 102,25
2. Jumlah kelompok seni dan budaya daerah yang sudah terbina
Kelompok479 60 15,52
3. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara Orang 35.000 5.563 51,08
4. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Orang 15.000 7.663 40,52
54 Terwujudnya peningkatan pelestarian situs-situs budaya
1. Jumlah situs benda cagar budaya bergerak BCB 24 24 100
2. Jumlah situs benda cagar budaya tidak bergerak BCB 89 40 44,94
3. Jumlah potensi obyek wisata yang unggul dan berdaya saing Lokasi 79 4 5,06
4. Persentase peningkatan intensitas pelaku jasa usaha wisata
%95 95 95
55 Terwujudnya penurunan angka konflik antar kelompok maupun golongan masyarakat
1. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
Orang289 289 100
2. Jumlah personil satuan keamanan di lingkungan
Orang 254 - -
Pengukuran Kinerja LAKIP Tahun 2016 Kabupaten Lombok Timur
25
Lampiran : Pengukuran Kinerja Tahun 2016
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %masyarakat yang diberdayakan dari masyarakat
56 Terwujudnya penurunan kasus kriminalitas
1. Jumlah kegiatan kerjasama pengembangan kemampuan Aparat Pol PP dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan
Kegiatan 12 12 100
2. Pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan (Pengamanan/Pengawalan)
Patwal 2 3 150
57Terwujudnya penurunan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan diskriminasi terhadap perempuan
Persentase kasus KTPA/KDRT yang difasilitasi % 335 225 67,16
58 Terwujudnya masyarakat yang taat hukum
1. Jumlah lokasi dan peserta sosialisasi Peraturan Daerah tahun 2017
Lokasi 6/400 Orang
6 Lokasi/400 Orang
00
2. Jumlah Perda yang dipublikasikan melalui Media Elektronik, Audio, surat kabar
Raperda5 5 100
3. Jumlah sasaran Kegiatan Penyuluhan Hukum
Lokasi dan kelompok Kadarkum
55 100
4. Jumlah perkara litigasi Pemerintah Daerah yang terfasilitasi penyelesaiannya di Pengadilan
Kasus Litigasi dan Non Litigasi
5 5 100
5. Persentase penerbitan KK % 100 95,33 95,336. Jumlah lama waktu pelayanan
KK Hari 2 2 1007. Persentase penerbitan kutipan
akta kelahiran % 30,91 39,36 127,34
8. Jumlah lama waktu pelayanan Hari 2 2 100
Pengukuran Kinerja LAKIP Tahun 2016 Kabupaten Lombok Timur
26
Lampiran : Pengukuran Kinerja Tahun 2016
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %kutipan akta kelahiran
9. Persentase penduduk ber KTP per satuan penduduk % 65 67,63 104,0
410.Jumlah lama waktu pelayanan
KTP Hari 2 2 100
59 Terwujudnya peningkatan nilai kebangsaan
1. Jumlah kegiatan Rakor dan Forum Pembauran Kebangsaan Kegiatan 8 6 75
2. Jumlah kegiatan penyuluhan wawasan kebangsaan Orang 150 150 100
3. Jumlah pelaksanaan pendidikan, kegiatan Paskibraka dan pengibaran bendera di Kab. Lotim
Orang 32 32 100
4. Jumlah pemilihan para Pemuda Pelopor yang memiliki skill dan jiwa kepeloporan
Bidang kepelopora
n15 15 100
60 Terwujudnya pengurangan intensitas konflik inter dan antar umat beragama
1. Jumlah kegiatan penyuluhan Dikpolmas
Orang 160 160 100
2. Jumlah kegiatan Rakor/pertemuan Komunitas Intelijen Daerah
Orang 10 10 100
3. Jumlah terjalinnya koordinasi Timdu PKS Tk. Kabupaten dan Kecamatan
Kegiatan 4 4 100
4. Jumlah kegiatan Rakor/pertemuan kewaspadaan dini masyarakat
Kegiatan 10 9 90
5. Jumlah kegiatan monitoring wilayah
Kecamatan 20 20 100
6. Jumlah kegiatan Rakor/pertemuan fasilitasi
Kegiatan 10 9 90
Pengukuran Kinerja LAKIP Tahun 2016 Kabupaten Lombok Timur
27
Lampiran : Pengukuran Kinerja Tahun 2016
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %penyelesaian konflik sosial di masyarakat
7. Jumlah kegiatan monitoring wilayah Orang 31 31 100
8. Jumlah kegiatan penyuluhan pendidikan bagi Ormas Kegiatan 2 2 100
Pengukuran Kinerja LAKIP Tahun 2016 Kabupaten Lombok Timur