BUPATI MALANG
PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2012
BUPATI MALANG,
Menimbang : bahwa dalam rangka menggali kebutuhan, permasalahan
pembangunan hingga menentukan skala prioritas yang didukung instrumen perencanaan yang terpadu dan partisipatif, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2012 dengan Peraturan Bupati;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
2
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
3
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007
tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam
Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008
tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010–2015;
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan
Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008
Nomor 23/D); Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
4
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2008 tentang
Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 40/D).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2012.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Malang.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disebut RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
11. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Daerah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
5
memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah Daerah.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah.
13. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang.
14. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2012 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2012 adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012.
Pasal 2
RKPD Tahun 2012 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Malang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2012 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.
Pasal 3
(1) RKPD Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
(2) RKPD Tahun 2012 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PEMERINTAHAN.
BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN.
BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2012
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2012.
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
6
BAB VI : PENUTUP.
(3) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 4
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban melaksanakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.
Ditetapkan di Malang
pada tanggal 31 Mei 2011
BUPATI MALANG,
H. RENDRA KRESNA Diundangkan di Malang pada tanggal 31 Mei 2011
SEKRETARIS DAERAH
ABDUL MALIK NIP. 19570830 198209 1 001
Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 5/E
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
i
KATA PENGANTAR
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Daerah Kabupaten Malang
Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan, Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010 – 2015;
dan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun
2011 mulai Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Malang, Propinsi
Jawa Timur dan Nasional; maka dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 15
Tahun 2011 telah ditetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2012 dengan Tema “Percepatan Pembangunan
Infrastruktur untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahateraan
Rakyat serta Meningkatkan Daya Saing Daerah”.
Dalam upaya mengoptimalkan daya dan hasil guna Rencana Kerja
ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang
menyebarluaskan kepada stakeholders untuk dapatnya dijadikan panduan
dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan
di Kabupaten Malang Tahun 2012.
Khusus kepada sejawat Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah agar
menindaklanjuti dengan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renja-SKPD) yang menjabarkan lebih rinci mengenai program, kegiatan dan
target capaian masing-masing.
Demikian, kiranya bermanfaat dan atas kerjasama, semua pihak
disampaikan terima kasih.
Malang, 10 Juni 2011
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang
Dr. Nehruddin, SE. MM. Pembina Utama Muda
NIP. 19531110 1979 031021
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tema Pembangunan
Kabupaten Malang Tahun 2012
“Percepatan Pembangunan Infrastruktur
untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahateraan Rakyat
serta Meningkatkan Daya Saing Daerah”
Dengan pertumbuhan ekonomi 6,54%
Mengandalkan sektor pertanian (pangan,
perkebunan, peternakan, perikanan) sebagai basis;
yang dihela sektor industri, perdagangan,
pariwisata dan investasi
sebagai lokomotif percepatan.
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..................................................................................... i
DAFTAR ISI .................................................................................................... ii
DAFTAR TABEL ........................................................................................... vi
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... I-1
1.1. Latar belakang ……………………………………… ............... I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan .................................................. I-4
1.3. Hubungan Antar Dokumen ................................................... I-6
1.3.1. RTRW Kabupaten Malang ........................................ I-6
1.3.2. RPJPD Kabupaten Malang 2005-2025 ..................... I-6
1.3.3. RPJMD Kabupaten Malang 2010-2015 ..................... I-6
1.3.4. RKPD Kabupaten Malang ......................................... I-7
1.3.5. Renja SKPD .............................................................. I-7
1.4. Sistematika Dokumen RKPD ............................................... I-7
1.5. Maksud dan Tujuan .............................................................. I-8
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN . II-1
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah ....................................... II-1
2.1.1. Kondisi Geografis dan Demografi ............................. II-1
2.1.2. Kondisi Kinerja Perekonomian Daerah ...................... II-2
2.1.2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi ......................... II-3
2.1.3. Kondisi Kesejahteraan Masyarakat .......................... II-7
2.1.3.1 Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) ............................................................. II-7
2.1.3.2 Kemiskinan ................................................... II-7
2.1.3.3 Ketenagakerjaan .......................................... II-8
2.1.4. Kondisi Pelayanan Umum Daerah ............................ II-10
2.1.4.1 Bidang Pendidikan ........................................ II-10
2.1.4.2 Bidang Kesehatan ........................................ II-11
2.1.4.3 Bidang Administrasi Kependudukan ............. II-12
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
iii
2.1.5 Kondisi Daya Saing Daerah ..................................... II-13
2.1.5.1 Ketersediaan Infrastruktur Jalan ................... II-13
2.1.5.2 Ketersediaan Sarana Komunikasi ................ II-15
2.1.5.3 Ketersediaan Lembaga Keuangan ............... II-16
2.1.5.4 Ketersediaan Tenaga Listrik ......................... II-16
2.1.5.5 Sarana Transportasi ..................................... II-17
2.1.5.6 Iklim Berinvestasi .......................................... II-18
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Tahun
2010 dan Realisasi RPJMD ................................................ II-18
2.2.1 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan
Wajib ........................................................................ II-18
2.2.2 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan
Pilihan ....................................................................... II-26
2.3. Capaian Indikator Utama Pembangunan ............................ II-29
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
BESERTA KERANGKA PENDANAAN ........................................ III-1
3.1. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah ................................ III-1
3.1.1 Kondisi Perekonomian Tahun 2010 dan Perkiraan
Tahun 2011 .............................................................. III-2
3.1.2 Permasalahan Pembangunan ................................... III-3
3.1.3 Analisis Lingkungan Strategis .................................... III-4
3.1.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun
2012-2013 ................................................................ III-6
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ....................................... III-13
3.2.1 Arah kebijakan pendapatan daerah ......................... III-13
3.2.2 Arah Kebiajakan Belanja Daerah .............................. III-15
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ........................ III-17
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
DAERAH TAHUN 2012 ................................................................ IV-1
4.1. Tema Pembangunan ............................................................ IV-1
4.2. Prioritas Pembangunan ........................................................ IV-2
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
iv
4.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
Tahun 2012 ......................................................................... IV-3
4.3.1 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas
infrastruktur meliputi kebinamargaan, pengairan,
keciptakaryaan dan listrik perdesaan serta energi
terbarukan ................................................................ IV-3
4.3.2 Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui sektor
andalan pertanian, industri, perdagangan,
pariwisata melalui pengembangan UMKM dan
koperasi serta pemberdayaan masyarakat
perdesaan ................................................................ IV-3
4.3.3 Meningkatkan aksessibilitas dan kualitas pendidikan
dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia
yang produktif dan berdaya saing ............................ IV-5
4.3.4 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dalam
rangka mewujudkan sumber daya manusia yang
produktif dan berdaya saing ..................................... IV-5
4.3.5 Meningkatkan pelayanan publik melalui pelayanan
terpadu perijinan usaha dan pelayanan keliling ........ IV-6
4.3.6 Mewujudkan supremasi hukum dan HAM melalui
penyuluhan hukum serta perlindungan perempuan
dan anak ................................................................... IV-6
4.3.7 Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-
nilai agama, Pancasila, dan budaya lokal ................. IV-6
4.3.8 Meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban
masyarakat melalui pengamanan swakarsa dan
memperkuat peran dan fungsi perlindungan
masyarakat perdesaan ............................................. IV-7
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
v
4.3.9 Peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup,
serta pengelolaan sumberdaya alam yang
berkelanjutan ............................................................ IV-7
4.4. Prioritas dan Program Pembangunan Daerah .................... IV-8
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
TAHUN 2012 ................................................................................. V-1
5.1. Urusan Wajib yang dilaksanakan ........................................ V-1
5.2. Urusan Pilihan yang dilaksanakan ...................................... V-7
BAB VI PENUTUP .................................................................................... VI-1
LAMPIRAN
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
vi
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Sektoral PDRB ADHK Tahun 2006-2010 (dalam persen) ............................... II – 4
Tabel 2.2 Perkembangan Struktur Ekonomi PDRB ADHK Kabupaten Malang Tahun 2006-2010 (dalam persen) ............................. II – 5
Tabel 2.3 Struktur Ekonomi PDRB ADHB Kabupaten Malang Tahun 2006-2010 (dalam persen) ..................................................... II – 6
Tabel 2.4 Perkembangan PDRB, PDRB Per Kapita, Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Tahun 2006-2010 dan Proyeksi sampai Tahun 2013 ................................................................ II – 6
Tabel 2.5 Gambaran IPM Kabupaten Malang ............. II – 7
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Sebaran Kelompok Umur tahun 2010 ............................................................................. II – 9
Tabel 2.7 Prasarana jalan Tahun 2006-2009 ........................................ II – 15
Tabel 2.8 Perkembangan telekomunikasi Tahun 2006-2009 ................. II – 16
Tabel 2.9 Perkembangan Kelistrikan 2006-2009 .................................... II – 16
Tabel 2.10 Perkembangan Sarana Transportasi 2006-2009 .................... II – 17
Tabel 3.1 Prediksi Kontribusi Sektoral Perekonomian Kabupaten Malang Berdasarkan PDRB ADHK ........................................ III – 11
Tabel 3.2 Prediksi Pertumbuhan Sektoral Perekonomian Kabupaten Malang Berdasarkan PDRB ADHK ......................................... III – 12
Tabel 3.3 Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 s/d Tahun 2013.................... III – 14
Tabel 3.4 Realisasi, Plafon dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 s/d Tahun 2013 ...................................... III -16
Tabel 3.5 Realisasi, Rencana dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 s.d Tahun 2013 ................... III – 18
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB I - 1
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR : 15 TAHUN 2011 TANGGAL : 31 MEI 2011
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap daerah
berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah. Salah satu
dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan
pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Proses
penyusunan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 didasarkan atas hasil
evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya dan
hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahunan yang dimulai dari
Musrenbang desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Musrenbang
berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan prioritas pembangunan dan
kesepakatan antar pelaku pembangunan mengenai rancangan RKPD,
yang menitikberatkan pada sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program
dan kegiatan SKPD serta kebutuhan riil masyarakat dalam mencapai
tujuan pembangunan Kabupaten Malang. Penyusunan dokumen RKPD
juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan pemerintah provinsi
maupun pemerintah pusat, hal ini sejalan dengan pasal 2 Undang–Undang
Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa daerah kabupaten/kota
merupakan bagian daerah provinsi serta mempunyai hubungan
wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam
dan sumber daya lainnya.
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB I - 2
RKPD Kabupaten Malang tahun 2012 disusun dengan
menggunakan pendekatan perencanaan sebagai berikut: Pendekatan
Teknokratis (strategis dan berbasis kinerja). Perencanaan dilakukan
dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah, yang
merupakan suatu proses pemikiran strategis. Pendekatan ini tercermin
dari: a) Evaluasi menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu;
b) Rumusan status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan
wajib/pilihan pemerintahan daerah masa kini; c) Rumusan peluang dan
tantangan ke depan yang mempengaruhi penyusunan RKPD; d) Rumusan
tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan; e) Pertimbangan atas
kendala ketersediaan sumberdaya dan dana (kendala fiskal daerah);
f) Rumusan dan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja;
g) Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan;
h) Prakiraan maju pendanaan program dan kegiatan untuk satu tahun
berikutnya; i) Kejelasan siapa bertanggungjawab untuk mencapai tujuan,
sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk review kemajuan
pencapaian sasaran.
Melalui pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan
adanya kerangka pikir komprehensif dan terpadu, serta dapat
dipertanggungjawabkan secara akademis. Pendekatan Demokratis dan
Partisipatif; Peran serta berbagai pihak yang berkepentingan terhadap
pembangunan dimaksudkan agar diperoleh gambaran aspirasinya serta
dapat menciptakan rasa memiliki. Pendekatan demokratis dan partisipatif
diwujudkan dalam RKPD berupa: a) Identifikasi pemangku kepentingan
yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di
setiap tahapan penyusunan RKPD; b) Kesetaraan antara para pemangku
kepentingan dari unsur pemerintah dan non pemerintah dalam
pengambilan keputusan; c) Transparasi dan akuntabilitas dalam proses
perencanaan; d) Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen
masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal; e) Rasa
memiliki masyarakat terhadap RKPD; f) Pelibatan media; g) Pelaksanaan
Musrenbang RKPD yang berkualitas dari segi penerapan perencanaan
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB I - 3
partisipatif; h) Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting
pengambilan keputusan, seperti: perumusan prioritas isu dan
permasalahan, perumusan tujuan, strategi, dan kebijakan serta prioritas
program.
Pendekatan Politis; Perencanaan yang disusun merupakan amanat
RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 (tahun 2010-2015
merupakan tahapan pembangunan kedua RPJPD) dan juga arahan
umum RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 yang merupakan
bentuk konsekuensi politik yang harus dilakukan oleh Kepala Daerah
terpilih. Pendekatan politis tercermin pada RKPD berupa: a) Rapat
Koordinasi Kepala Daerah dengan kepala SKPD membahas hal-hal
strategis yang berkembang baik dari aspek politik, ekonomi dan sosial
budaya masyarakat yang dapat berpengaruh pada penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan tahun 2012; b) Keterlibatan aktif DPRD
dalam Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten/RKPD
termasuk sinergitas hasil jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD;
c) Kedudukan RKPD sebagai Peraturan Bupati mengikat semua pihak
untuk menjadikan RKPD sebagai acuan dalam penyusunan seluruh
dokumen perencanaan termasuk RAPBD.
Pendekatan Top Down; Perencanaan dilaksanakan menurut jenjang
pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui penyelenggaraan
musyawarah perencanaan pembangunan dan rapat koordinasi/rapat kerja,
mulai dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. Pendekatan
perencanaan ini tercermin pada RKPD berupa adanya: a) Sinergi dengan
RKPD dan RENJA SKPD Provinsi Jawa Timur, RKP dan RENJA
Kementerian/Lembaga; b) Konsisten dengan RPJMD maupun RPJPD
Kabupaten Malang; c) Konsisten dengan RTRW Daerah; d) Penanganan
masalah dengan pendekatan holistik dan pendekatan sistem; e) Sinergi
dan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan global
seperti Millenium Development Goals (MDGs), sustainable development,
pemenuhan Hak Asasi Manusia, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
(SPM), dan sebagainya.
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB I - 4
Pendekatan Bottom Up; Perencanaan dilaksanakan menurut
jenjang pemerintahan yang diselaraskan melalui penyelenggaraan
musyawarah perencanaan pembangunan, mulai dari tingkat
desa/kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Pendekatan
perencanaan ini tercermin dari adanya: a) Penjaringan aspirasi dan
kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi, misi, dan
program Kabupaten Malang; b) Memperhatikan hasil proses musrenbang
dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan
daerah. c) Mempertimbangkan hasil Forum SKPD.
Penyusunan RKPD tahun 2012 disesuaikan dengan arahan
RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 serta RPJMD Kabupaten
Malang Tahun 2010-2015 serta inventarisasi kebutuhan riil pembangunan
melalui Musrenbang; memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,
prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik
yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat; substansi RKPD merupakan
acuan bagi SKPD dalam menyusun Renja SKPD disamping Rencana
Strategis (Renstra) SKPD. Selanjutnya RKPD merupakan acuan dalam
rangka penyusunan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD
mengenai Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafond
Anggaran Sementara (PPAS) serta APBD.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD
Kabupaten Malang Tahun 2012 meliputi :
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB I - 5
e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Keuangan Negara/Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan;
j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
m. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
n. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
o. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Malang Tahun 2010-2015.
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB I - 6
1.3. Hubungan Antar Dokumen
1.3.1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang
Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten
Malang adalah 1) Kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah
yang meliputi penetapan struktur ruang wilayah, penetapan pola ruang
wilayah, penetapan kawasan strategis serta penetapan fungsi kawasan
pesisir dan pulau-pulau kecil. 2) Kebijakan dan strategi penetapan
struktur ruang wilayah daerah memuat kebijakan dan strategi sistem
perdesaan; kebijakan dan strategi sistem perkotaan; kebijakan dan
strategi penetapan fungsi kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan;
kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana
wilayah. Dengan 6 Wilayah Pengembangan (WP) dahulu disebut SSWP,
yaitu: 1) WP Ngantang, 2) WP lingkar kota Malang, 3) WP Tumpang,
4) WP Kepanjen, 5) WP Dampit, 6) WP Sumbermanjing Wetan.
1.3.2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Malang Tahun 2005-2025
RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 merupakan tahap
pembangunan kedua dari RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025.
Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan ini mencerminkan urgensi
permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan
permasalahan lainnya. Oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam
setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua berkesinambungan dari
periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok
pembangunan jangka panjang.
1.3.3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2010-2015
RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 merupakan
implementasi dari visi, misi, dan program Pemerintah Kabupaten Malang
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB I - 7
yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten
Malang Tahun 2005-2025 serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa
Timur Tahun 2009-2014 dan RPJM Nasional Tahun 2010-2014 dengan
memperhatikan segala potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh
Kabupaten Malang. RPJMD Kabupaten Malang ini merupakan pedoman,
landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Strategis Satuan
Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kabupaten Malang, dan RKPD
Kabupaten Malang tahunan.
1.3.4. Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Malang (RKPD)
RKPD merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk
periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang
memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah; b) program prioritas
pembangunan daerah dan; c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan
maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-
PPAS dan APBD Tahun Angaran 2012.
1.3.5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
Dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
untuk periode 1 tahun yang merupakan penjabaran dari Renstra SKPD
yang memuat: a) program dan kegiatan; b) lokasi kegiatan; c) indikator
kinerja; d) kelompok sasaran; e) pagu indikatif dan prakiraan maju.
1.4. Sistematika Dokumen RKPD
Adapun sistematika dokumen RKPD adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Hubungan Antar Dokumen
1.4. Sistematika Dokumen RKPD
1.5. Maksud dan Tujuan
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB I - 8
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD
Tahun 2010 dan Realisasinya
2.3. Capaian Indikator Utama Pembangunan
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA
KERANGKA PENDANAAN
3.1. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2012
4.1. Tema Pembangunan
4.2. Prioritas Pembangunan
4.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2012
4.4. Prioritas dan Pembangunan Daerah
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
TAHUN 2012
5.1. Urusan Wajib yang Dilaksanakan
5.2. Urusan Pilihan yang Dilaksanakan
BAB VI PENUTUP
1.5. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan RKPD Tahun 2012:
a. Menjabarkan arahan umum RPJMD Tahun 2010-2015 dikaitkan
dengan hasil kajian mengenai isu stategis yang diperkirakan akan
berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan tahun 2012;
b. Mengakomodasi pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB I - 9
c. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya menjadi
prioritas pembangunan;
d. Mengidentifikasi perkiraan ketersediaan sumberdaya dan dana
pembangunan yang akan dijadikan salah satu kekuatan
pembangunan;
e. Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan
pembangunan.
Adapun tujuannya:
a. Menjadi acuan bagi seluruh SKPD Kabupaten Malang dalam
penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja–
SKPD);
b. Menjadi pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS dan APBD Tahun
Anggaran 2012;
c. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan
pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar
tingkat Pemerintah;
d. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi
sumber daya dalam pembangunan daerah;
e. Menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat, karena memuat
arah dan kebijakan pembangunan.
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
RKPD Kabupaten Malang 2012 BAB II - 1
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU
DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1.1. Kondisi Geografi dan Demografi
Wilayah Kabupaten Malang terletak pada wilayah dataran tinggi
dengan koordinat antara 112O17’10,90” – 112O57’00,00” Bujur Timur,
7O44’55,11” – 8O26’35,45” Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten
Malang adalah 3.534,86 km2 atau 353.486 ha terletak pada urutan luas
terbesar kedua setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 Kabupaten/Kota
di wilayah Provinsi Jawa Timur, terdiri dari 33 Kecamatan 12 kelurahan,
378 desa, 3.185 Rukun Warga (RW) dan 14.667 Rukun Tetangga (RT),
yang tersebar pada wilayah perkotaan dan perdesaan. dan terletak
antara 0–2000 m dari permukaan laut.
Kondisi topografis Kabupaten Malang merupakan dataran tinggi
yang dikelilingi oleh beberapa gunung dan dataran rendah atau daerah
lembah pada ketinggian 250-500 meter dari permukaan laut yang
terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Malang. Daerah dataran
tinggi merupakan daerah perbukitan kapur di bagian Selatan pada
ketinggian 0-650 Meter dari permukaan laut, daerah lereng Tengger
Semeru di bagian Timur membujur dari Utara ke Selatan pada ketinggian
500-3600 meter dari permukaan laut dan daerah lereng Kawi Arjuno di
bagian barat pada ketinggian 500-3.300 meter dari permukaan laut.
Terdapat 9 gunung dan 1 pegunungan yang menyebar merata di
sebelah Utara, Timur, Selatan dan Barat wilayah Kabupaten Malang:
G. Kelud (1.731 m), G. Kawi (2.651 m), G. Panderman (2.040 m),
G. Anjasmoro (2.277 m), G. Welirang (2.156 m), G. Arjuno (3.339 m),
G.Bromo (2.329 m), G. Batok (2.868 m), G.Semeru (3.676 m),
Pegunungan Kendeng (600 m). Dengan kondisi topografi seperti ini Bada
n Perencan
aan Pem
bangu
nan D
aerah
Kabupat
en Mala
ng
RKPD Kabupaten Malang 2012 BAB II - 2
mengindikasikan potensi hutan yang besar, memiliki sumber air yang
cukup yang mengalir sepanjang tahun melalui sungai-sungainya untuk
mengaliri lahan pertanian. Memiliki 18 sungai besar, diantaranya Sungai
Brantas sungai terbesar dan terpanjang di Jawa Timur. Kondisi
topografis pegunungan dan perbukitan menjadikan wilayah Kabupaten
Malang sebagai daerah yang sejuk dan banyak diminati sebagai tempat
tinggal dan tempat peristirahatan.
Suhu udara rata-rata berkisar antara 19,1º C hingga 26,6º C.
Kelembaban udara rata-rata berkisar antara 71º C hingga 89º C dan
curah hujan rata-rata berkisar antara 2 mm hingga 780 mm. Curah hujan
rata-rata terendah terjadi pada bulan Juni, dan tertinggi pada bulan
Desember.
Struktur penggunaan lahan meliputi: permukiman/kawasan
terbangun 22,5%; industri 0,2%; sawah 13%; pertanian lahan kering
23,8%; perkebunan 6%; hutan 28,6%; rawa/waduk 0,2%; tambak kolam
0,1% padang rumput/tanah kosong 0,3%; tanah tandus/tanah rusak
1,5%; tambang galian C 0,3%; lain-lain 3,2%.
Rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Malang dalam 5
tahun terakhir sebesar 2,01% dimana pada tahun 2006 pertumbuhan
penduduk sebesar 1,08% dan pada tahun 2010 sebesar 0,21%. Jumlah
penduduk Kabupaten Malang pada tahun 2006 sebesar 2.419.822 jiwa
yang terdiri dari 1.218.739 jiwa laki-laki dan 1.201.083 jiwa perempuan
dan sementara tahun 2010 sebesar 2.446.218 jiwa terdiri dari 1,229,773
jiwa laki-laki dan 1,216,445 jiwa perempuan. Sedangkan kepadatan
penduduk rata-rata dalam 5 tahun 692 jiwa/km2 .
2.1.2 Kondisi Kinerja Perekonomian Daerah
Untuk melihat sejauh mana kemajuan yang telah dicapai sesuai
dengan target yang diharapkan menurut visi dan misi daerah dan
sebagai bahan untuk menentukan langkah-langkah untuk menyusun
kebijakan yang harus ditempuh berdasarkan kondisi capaiaan yang ada,
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
RKPD Kabupaten Malang 2012 BAB II - 3
maka dalam rangka pelaksanaan pembangunan agar lebih fokus
dilakukan evaluasi keberhasilan kinerja ekonomi untuk menjadi tolok
ukur pelaksanaan pembangunan yaitu :
2.1.2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Malang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa
Timur yang tergolong memiliki tingkat aktifitas ekonomi yang cukup
tinggi, hal ini terlihat dari perkembangan jumlah Produk Domestik
Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten
Malang yang dalam 5 tahun terakhir selalu masuk 5 besar di Jawa Timur.
Dimana trend kenaikan yang positif ini tercermin dari pertumbuhan
PDRB baik Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) maupun Atas Dasar
Harga Berlaku (ADHB). PDRB ADHB akhir tahun 2006 sebesar
Rp. 19.030.257 juta tahun 2010 sebesar Rp. 31,573,866 juta atau
mengalami kenaikan rata-rata 16,5 % per tahun. Sedangkan PDRB
ADHK pada akhir tahun 2006 sebesar Rp. 11.617.937 juta tahun 2010
sebesar Rp.14.537.635 juta atau mengalami kenaikan rata-rata 5,8 %
per tahun. Seiring dengan hal tersebut PDRB ADHB perkapita juga
mengalami kenaikan dimana pada akhir tahun 2006 sebesar Rp.
7.997.915,- tahun 2010 sebesar Rp. 12.981.456,- atau mengalami
kenaikan rata-rata sebesar 15,6%. Kabupaten Malang memiliki jumlah
penduduk sebesar 2.446.218 jiwa (versi BPS) sehingga tingkat PDRB
perkapita masih relatif rendah. Sedangkan pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Malang selama 5 tahun terakhir rata-rata sebesar 5,8% dan
inflasi pada tahun 2010 berkisar 7,35 %.
Trend pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang dengan
kontribusi sektor yang dominan adalah sektor primer yang pada
umumnya menghasilkan nilai tambah yang sedikit atau dengan kata lain
harga jualnya masih relatif rendah dibanding sektor yang lain. Oleh
karena itu kontribusi ekonomi diarahkan bergeser pada sektor industri
olahan (agroindustri dan pertambangan). Pertumbuhan ekonomi sektoral Bada
n Perencan
aan Pem
bangu
nan D
aerah
Kabupat
en Mala
ng
RKPD Kabupaten Malang 2012 BAB II - 4
secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini dimana sektor yang
memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi dibanding pertumbuhan
Kabupaten Malang secara rerata adalah sektor bangunan sebesar 9,8%,
industri pengolahan 7,9%, pertambangan dan penggalian 7,4%, disusul,
perdagangan, hotel dan restoran sebesar 6,2%. Sedangkan
pertumbuhan terendah dan stabil sesuai dengan karakteristiknya adalah
di sektor pertanian 4,4%.
Tabel 2.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Sektoral PDRB ADHK
Tahun 2006-2010 (dalam persen)
Uraian 2006 2007 2008 2009 2010 Rerata
Pertumbuhan ekonomi 5,74 6,09 5,76 5,25 6,27 5,8
Primer
1. Pertanian 4,29 4,28 4,39 4,81 4,88 4,4
2. Pertambangan & Penggalian
7,81 7,89 6,55 7,08 7,76 7,4
Sekunder
3. Industri Pengolahan 8,37 9,54 8,47 6,41 6,56 7,9
4. Listrik, Gas dan Air Bersih
5,32 3,85 6,3 4,81 6,49 5,4
5. Bangunan 9,14 10,49 10,93 10,68 7,85 9,8
Tersier
6. Perdagangan hotel & Restoran
6,54 7,06 5,95 4,72 6,56 6,2
7. Pengangkutan & Komunikasi
4,87 5,37 4,23 3,66 8,88 5,4
8. Keu, Persewaan & Jasa Persh.
6,12 5,14 5,79 5,46 7,49 6,0
9. Jasa-jasa 3,97 4,07 4,59 5,05 6,84 4,9
Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kab. Malang, 2010
Cukup tingginya aktifitas ekonomi di Kabupaten Malang tidak
terlepas dari tingginya aktifitas masyarakat dalam masing-masing sektor
ekonomi produktif yang ada di Kabupaten Malang. Sektor ekonomi yang
memberikan kontribusi paling tinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir
adalah pertanian dengan rata-rata sebesar 30,62%, disusul
perdagangan, hotel dan restoran sebesar 23,93%, dan industri
pengolahan sebesar 18,18%, jasa-jasa sebesar 13,13%. Tumbuhnya
perekonomian Kabupaten Malang juga mengundang sektor retail pasar
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
RKPD Kabupaten Malang 2012 BAB II - 5
modern seperti Indomart, Alfamart dan sejenisnya menjamur. Sektor ini
mulai tumbuh dan mencoba bersaing dengan pasar tradisional yang
terlebih dahulu berkembang, untuk itu Pemerintah Kabupaten Malang
akan menerapkan regulasi yang tepat, guna menyeimbangkan
persaingan pasar tradisional dan pasar modern agar dapat berjalan
selaras dan seimbang dengan terus mendorong tetap eksisnya pasar
tradisional.
Tabel 2.2 Perkembangan Struktur Ekonomi PDRB ADHK Kabupaten Malang
Tahun 2006-2010 (dalam persen)
Uraian 2006 2007 2008 2009 2010 Rerata
Primer 34,03 33,54 33,16 33,08 32,78 33,32
1. Pertanian 31,4 30,87 30,47 30,34 30,01 30,62
2. Pertambangan & Penggalian
2,63 2,67 2,69 2,74 2,8 2,71
Sekunder 20,45 21,05 21,60 21,88 22,10 21,42
3. Industri Pengolahan 17,34 17,91 18,37 18,57 18,7 18,18
4. Listrik, Gas dan Air Bersih
1,57 1,54 1,55 1,54 1,6 1,56
5. Bangunan 1,54 1,60 1,68 1,77 1,9 1,70
Tersier 45,52 45,41 45,24 45,04 45,20 45,28
6. Perdag,Hotel & Rest 23,71 23,93 23,97 23,85 24,0 23,89
7. Pengangkutan & Komunikasi
4,48 4,45 4,38 4,32 4,4 4,41
8. Keu, Persewaan & Jasa Persh.
3,89 3,85 3,85 3,86 3,9 3,87
9. Jasa-jasa 13,44 13,19 13,04 13,00 13,0 13,13
Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kab. Malang, 2010
Dilihat dari Struktur Ekonomi PDRB ADHB Kabupaten Malang
yang dikelompokkan menjadi 3 sektor yaitu primer, sekunder dan tersier;
dimana sektor tersier memberikan kontribusi paling tinggi selama kurun
waktu 5 tahun terakhir dengan rerata sebesar 45,28% disusul sektor
primer 31,39% dan sektor sekunder 23,32% sebagaimana tabel berikut:
Bada
n Perencan
aan Pem
bangu
nan D
aerah
Kabupat
en Mala
ng
RKPD Kabupaten Malang 2012 BAB II - 6
Tabel 2.3 Struktur Ekonomi PDRB ADHB Kabupaten Malang
Tahun 2006-2010 (dalam persen)
Uraian 2006 2007 2008 2009 2010 Rerata
Primer 31,97 31,50 31,1 31,00 30,58 31,39
1. Pertanian 29,75 29,26 28,88 28,74 28,26 29,15
2. Pertambangan & Penggalian
2,22 2,24 2,22 2,26 2,32 2,23
Sekunder 22,36 23,24 23,73 23,96 24,56 23,32
3. Industri Pengolahan
18,86 19,65 20,09 20,26 20,62 19,71
4. Listrik, Gas dan Air Bersih 1,96 1,91 1,8 1,79 1,87 1,86
5. Bangunan 1,54 1,68 1,84 1,91 2,07 1,74
Tersier 45,67 45,24 45,17 45,04 44,86 45,28
6. Perdag,Hotel & Restoran
23,86 23,74 23,93 23,78 23,65 23,82
7. Pengangkutan & Komunikasi 5,35 5,08 4,95 4,92 4,47 5,07
8. Keu, Persewaan & Jasa Persh. 3,66 3,72 3,73 3,74 3,90 3,71
9. Jasa-jasa 12,80 12,70 12,56 12,60 12,84 12,66
Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kab. Malang, 2010
.
Tabel 2.4 Perkembangan PDRB, PDRB Per Kapita, Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Tahun 2006-2010 dan Proyeksi sampai Tahun 2013
Uraian Sat 2006 2007 2008 2009 2010 PROYEKSI
2011 2012 2013
PDRB ADHB Juta
Rp 19.030.257 21.702.482 27.716.128 31.087.994 31.573.866 35.574.189 40.302.895 44.231.925
PDRB ADHK Juta
Rp 11.617.937 12.325.207 13.035.088 14.542.303 14.537.635 15.443.926 16.430.793 17.498.795
PDRB/KAPITA
ADHB Rp. 7.997.915 9.036.586 10.232.446 11.288.183 12.981.456 14.862.778 16.008.123 17.394.768
PDRB/KAPITA
ADHK Rp. 4.882.712 5.132.030 5.400.282 5.619.894 5.977.084 6.452.421 6.526.235 6.881.624
Pertumb.
Ekonomi % 5,74 6,09 5,76 5,25 6,27 6,40 6,54 6,60
INFLASI % 11,76 7,50 7,61 6,01 7,35 6,6-5,9 6,3-5,6 6-5,3
Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kab. Malang, 2010
Bada
n Perencan
aan Pem
bangu
nan D
aerah
Kabupat
en Mala
ng
RKPD Kabupaten Malang 2012 BAB II - 7
2.1.3 Kondisi Kesejahteraan Masyarakat
2.1.3.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
IPM merupakan cerminan status kemampuan dasar penduduk
diantaranya angka harapan hidup, pengetahuan dan ketrampilan serta
akses sumberdaya dalam mencapai hidup yang lebih layak atau
sejahtera; IPM Kabupaten Malang tahun 2010 sebesar 70,30%. Hal ini
mengindikasikan bahwa pelaksanaan program-program pembangunan di
Kabupaten Malang berdampak positif dalam upaya pencapaian tujuan
pembangunan. Perkembangan IPM Kabupaten Malang pada tahun 2006
sebesar 66,93% dan pada tahun 2010 sebesar 70,30%. Kenaikan yang
cukup signifikan ini dipengaruhi pula oleh kenaikan rata-rata indeks
komponen IPM yaitu angka harapan hidup, pendidikan dan daya beli
masyarakat. Bila dibandingkan dengan kenaikan rata-rata keseluruhan
IPM Kabupaten Malang mulai tahun 2006 hingga tahun 2010 sebesar
3,4%, berikut gambaran IPM Kabupaten Malang.
Tabel 2.5 Gambaran IPM Kabupaten Malang
URAIAN Sat
. 2006 2007 2008 2009* 2010
Indeks Harapan Hidup
% 67,30 68,22 68,43 72,56 72,70
Indeks Pendidikan % 73,27 73,50 73,50 74,40 74,60
Indeks Daya Beli % 57,76 65,49 66,72 67,72 63,20
IPM Kab. Malang % 66,93 69,07 69,55 69,89 70,30
Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2010
2.1.3.2 Kemiskinan
Dalam hal penanganan kesejahteraan sosial serta mempercepat
pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan sebagaimana
amanat Millenium Development Goals (MDGs). Dalam kurun 5 tahun
terakhir Pemerintah Kabupaten Malang berupaya mengentaskan
kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja yang dikaitkan dengan Bada
n Perencan
aan Pem
bangu
nan D
aerah
Kabupat
en Mala
ng
RKPD Kabupaten Malang 2012 BAB II - 8
seluruh program prioritas pembangunan yang pada dampaknya dapat
mengurangi angka kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran.
Kondisi rumah tangga miskin berdasarkan Surat Gubernur Jawa
Timur Nomor 414.1/18758/206/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang
Titik Nol Kinerja Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Timur yang
mengacu pada Susenas bulan Maret 2009 dan PPLS 2008 (versi
Bantuan Langsung Tunai) sebesar 155.745 Rumah Tangga Miskin
(RTM) atau 25,50% yang terdiri dari sangat miskin 24.236 RTM atau
3,97%; miskin sebesar 63.470 RTM atau 10,39% dan hampir miskin
68.039 RTM atau 11,14%. Sedangkan angka kemiskinan yang
berdasarkan susenas BPS tahun 2010 adalah sebesar 13,6%.
Pemerintah bersama masyarakat terus melakukan berbagai langkah dan
upaya yang diarahkan untuk pengurangan kemiskinan melalui program-
program pembangunan lintas sektoral, lintas bidang bahkan lintas
pemerintahan. Strategi dan langkah-langkah yang telah diambil dalam
rangka pengentasan kemiskinan diantaranya pembentukan Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dengan memadukan
program-program baik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Kabupaten maupun dari masyarakat serta mengoptimalkan
pemberdayaan masyarakat.
2.1.3.3 Ketenagakerjaan
Dalam hal penanganan ketenagakerjaan dan ketersediaan
lapangan kerja merupakan tantangan yang perlu terus menerus
mendapatkan perhatian tidak hanya dari pemerintah namun perlu
mengikutsertakan partisipasi masyarakat khususnya dunia usaha. Pada
Tahun 2009 jumlah pencari kerja sebanyak 42.263 orang dengan jumlah
penyerapan sebanyak 4.358 orang. Bila dibandingkan dengan usia
angkatan kerja yang sebesar 55,88% atau 1.366.805 orang dari jumlah
penduduk Kabupaten Malang, maka diperlukan upaya mensinergikan Bada
n Perencan
aan Pem
bangu
nan D
aerah
Kabupat
en Mala
ng
RKPD Kabupaten Malang 2012 BAB II - 9
kebutuhan tenaga kerja terhadap penyerapan tenaga kerja melalui
program-program pembinaan dan pengembangan produktivitas tenaga
kerja, perluasan dan pengembangan kesempatan kerja, pembinaan
hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja dan program
transmigrasi penduduk. Disamping itu telah dilakukan beberapa upaya
dengan menstimulasi munculnya lapangan kerja baru maupun penyiapan
pencari kerja siap pakai, menempatkan tenaga kerja melalui Program
Antar Kerja Lokal (AKL), Program Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan
Program Antar Kerja Antar Negara (AKAN).
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Sebaran Kelompok Umur tahun 2010
No
Kel. Umur JENIS KELAMIN
(Tahun) Laki-laki % Perempuan % JUMLAH %
1 0 – 4 100,19 4,09 95,930 3,92 196,039 8,01
2 5 – 9 104,301 4,26 100,023 4,08 204,324 8,35
3 10 – 14 107,041 4,37 101,994 4,17 209,035 8,54
4 15 – 19 97,621 4,00 92,022 3,76 189,643 7,75
5 20 – 24 92,384 3,78 87,244 3,56 179,628 7,34
6 25 – 29 103,984 4,25 99,801 4,1 203,785 8,33
7 30 – 34 98,936 4,04 94,563 3,86 193,499 7,91
8 35 – 49 95,870 3,91 94,871 3,87 190,741 7,80
9 40 – 44 93,089 3,80 93,782 3,83 186,871 7,64
10 45 – 49 83,481 3,41 86,031 3,52 169,512 6,93
11 50 – 54 73,999 3,02 70,782 2,9 144,781 5,92
12 55 – 59 57,365 2,34 51,565 2,1 108,930 4,45
13 60 – 64 38,300 1,56 42,088 1,72 80,388 3,3
14 65– 69 32,864 1,34 37,350 1,53 70,214 2,87
15 70– 74 23,105 0,94 30,302 1,23 53,407 2,18
16 75+ 25,911 1,05 36,730 1,5 62,641 2,56
TOTAL 1,229,773 50,16 1,216,445 49,65 2,446,218 100,00
Sumber Data : BPS Tahun 2010
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
RKPD Kabupaten Malang 2012 BAB II - 10
2.1.4 Kondisi Pelayanan Umum Daerah
Ketersediaan dan rasio pelayanan pegawai negeri sipil, jumlah
PNS Kabupaten Malang sampai dengan tahun 2009 sebanyak 18.364
orang, dan pada akhir tahun 2010 sebanyak 17.989 orang mengalami
penurunan sebanyak 375 orang atau 2,04%, penurunan tersebut
diakibatkan karena adanya PNS yang pensiun. Di sisi lain jumlah
penduduk yang harus dilayani sebanyak 2.446.218 orang (BPS 2010) ;
sehingga 1 orang PNS melayani 136 penduduk. Dibandingkan dengan
jumlah PNS secara nasional berjumlah 4.732.472 orang dengan jumlah
penduduk sebanyak 233.406.643 orang atau 1 orang PNS secara nasional
melayani 49 penduduk.
2.1.4.1 Bidang Pendidikan
Upaya pembangunan dibidang pendidikan tahun 2010 hasilnya
cukup menggembirakan yang ditunjukkan dengan rata rata Angka
Partisipasi Murni (APM), untuk jenjang SD/MI sebesar 99,13%, pada
jenjang SMP/MTs sebesar 76,66%, sedangkan pada jenjang SMA/MA
sebesar 38,95%.
Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SD/MI sebesar
113,06% artinya masih banyak anak didik yang seharusnya memasuki
jenjang pendidikan berikutnya ternyata masih duduk dibangku SD, pada
jenjang SMP/MTs adalah sebesar 94,41% masih ada anak yang belum
memperoleh pendidikan ditingkat lanjutan pertama, dan pada jenjang
SMA/MA adalah sebesar 44,22% bahwa masih ada anak yang belum
memperoleh kesempatan pendidikan baik ditingkat lanjutan pertama
maupun lanjutan atas.
Sedangkan Angka Putus Sekolah (APS) untuk SD/MI sebesar
0,16%, dan pada jenjang SMP/MTs sebesar 0,87% sedang pada jenjang
SMA/SMK/MA sebesar 1,13%. Faktor pendorong rendahnya angka
putus sekolah tersebut karena berkembangnya wawasan pendidikan
serta adanya program retrival atau penarikan kembali siswa yang drop
out untuk mengikuti/menyelesaikan pendidikannya, namun demikian
masih dirasakan beberapa kendala yaitu tingkat sosial ekonomi
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
RKPD Kabupaten Malang 2012 BAB II - 11
masyarakat, kondisi geografis, daya serap rendah serta perkawinan usia
dini. Dalam hal Jumlah guru yang tersedia untuk masing-masing jenjang
SD 12.121 orang, SMP 5.934 orang, SMA/SMK 4.255 orang, sedangkan
ketersediaan guru yang bersertifikasi pendidik antara lain pada jenjang
TK sebanyak 361 orang, SD/MI sebanyak 5.625 orang pada jenjang
SMP/MTs sebanyak 2.139 orang, sedang pada jenjang SMA/MA
sebanyak 1.053 orang, SMK Sebanyak 630 orang, SLB sebanyak
60 orang, pengawas sebanyak 103 orang. Disamping itu upaya yang
telah dilakukan untuk mendukung program pendidikan dasar 9 tahun
untuk daerah terpencil dan sulit dijangkau oleh transportasi melalui
pembangunan 29 unit SD-SMP Satu Atap.
2.1.4.2 Bidang Kesehatan
Upaya pembangunan dibidang kesehatan untuk meningkatkan
status kesehatan masyarakat melalui berbagai indikator kesehatan salah
satunya adalah Angka Usia Harapan Hidup. Angka Usia Harapan Hidup
Kabupaten Malang tahun 2010 adalah 72,70 yang artinya bahwa
seorang anak yang baru lahir di Kabupaten Malang, mempunyai harapan
untuk bisa bertahan hidup hingga usia lebih kurang 72,70 tahun. Faktor
yang mempengaruhi peningkatan peluang hidup ini adalah meningkatnya
perhatian masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dan ditunjang
dengan kemudahan mengakses sarana dan prasarana kesehatan yang
disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang.
Sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada
masyarakat ditunjukkan dengan penduduk yang memanfaatkan
Puskesmas. Pada tahun 2009 masyarakat yang telah memanfaatkan
Puskesmas sebesar 50,36% dari target Nasional sebesar 15%. Namun
demikian upaya peningkatan Puskesmas menjadi Puskemas Ideal
melalui peningkatan kebijakan mutu pelayanan terus diupayakan sesuai
potensi wilayah puskesmas setempat dan sebagai wujud peningkatan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
RKPD Kabupaten Malang 2012 BAB II - 12
Di samping adanya program-program pemerintah Kabupaten
Malang, kinerja pembangunan kesehatan Kabupaten Malang, juga
ditopang oleh peluncuran program Pemerintah Pusat, yaitu Program
Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita (KIBBLA) yang didukung
oleh HSP (Health Service Program) melalui Peningkatan manajemen,
skill dan ketrampilan, kompetensi tenaga kesehatan dan kader
kesehatan dalam proses perencanaan termasuk musrenbang, training,
penyusunan produk hukum dan pelayanan KIBBLA pada 39 Puskesmas
dan 228 Desa. Serta Peningkatan Informasi Kesehatan dan kerjasama
lintas sektor dan lintas program terkait pada seluruh jenjang
pemerintahan mulai tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.
2.1.4.3 Bidang Administrasi Kependudukan
Peningkatan pelayanan publik yang lebih cepat dan murah untuk
rakyat diwujudkan dalam bentuk pengurusan kartu tanda penduduk,
pengurusan pajak daerah serta pengurusan izin-izin usaha. Pelayanan
KTP terus ditingkatkan dengan menyiapkan unit mobil pelayanan keliling
lengkap dengan perlengkapan cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.
Perbaikan pelayanan dilakukan dengan penyederhanaan prosedur,
kepastian tarif, kecepatan pelayanan dengan melakukan modernisasi dan
penerapan sistem teknologi berbasis elektronik serta perizinan satu atap.
Pelayanan dengan unit mobil pelayanan keliling telah dilaksanakan pada
33 kecamatan se Kabupaten Malang secara bergiliran.
Selanjutnya guna memantapkan kinerja organisasi sebagai daya
dukung terhadap kinerja pemerintahan, beberapa Satuan Kerja
Perangkat Daerah telah melaksanakan Standar Pelayanan Minimal
(SPM), dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satunya
melalui pengembangan dan sekaligus pengangkatan Pegawai Negeri
Sipil (PNS) dalam jabatan fungsional, yang dalam pelaksanaan tugasnya
sebagian besar berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga
diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seperti
tenaga kesehatan, tenaga kependidikan dan jabatan fungsional tertentu.
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
RKPD Kabupaten Malang 2012 BAB II - 13
Selain itu dalam peningkatan pelayanan juga diupayakan melalui
berbagai pelatihan, fasilitasi kemampuan kinerja perangkat kecamatan,
desa dan kelurahan. Perhatian tersebut dilakukan, mengingat berbagai
agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat, sesungguhnya secara
operasional berada di kecamatan, desa dan kelurahan.
Dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi dan peningkatan
pelayanan investasi telah diterapkan manajemen pelayanan standar ISO
pada beberapa SKPD dan kemudahan pelayanan perizinan. Jumlah SKPD
yang bersertifikat ISO pada tahun 2009 sebanyak 8 SKPD dan tahun 2010
meningkat menjadi 9 SKPD. Dilihat dari Standar Manajemen Mutu atas
dasar audit, jumlah pelayanan yang memenuhi standar ISO 9001 : 2000
pada tahun 2009 sebesar 75% dan pada tahun 2010 sebesar 85%.
2.1.5 Kondisi Daya Saing Daerah
2.1.5.1 Ketersediaan Infrastruktur Jalan
Sarana yang penting dalam mendukung laju pembangunan adalah
prasarana jalan. Tersedianya jalan untuk menjangkau semua daerah di
suatu wilayah pemerintahan sangat besar pengaruhnya terhadap
kecepatan pendistribusian hasil pembangunan. Jalan merupakan salah
satu prasarana transportasi yang penting guna memperlancar kegiatan
pembangunan. Seiring dengan semakin meningkatnya pembangunan
jalan yang terbagi atas jalan nasional, jalan propinsi dan kabupaten
harus selalu ditingkatkan, baik panjang maupun kualitasnya, agar
pembangunan regional/nasional dapat berjalan lancar.
Sarana dan prasarana strategis dalam rangka mendukung daya
saing daerah a) pengembangan bandar udara Abdul Rachman Saleh
yang dalam kurun waktu 3 tahun terakhir berkembang sangat pesat dan
kedepan perlu di tingkatkan kapasitasnya lebih besar lagi sehingga
dapat menambah maskapai dan jumlah penerbangan sesuai dengan
kebutuhan untuk melayani beberapa Kabupaten/Kota di bagian selatan
tengah Jawa Timur; b) pembangunan jalan tol Pandaan-Malang
melanjutkan tol Surabaya-Pandaan sehingga akan terhubung layanan tol
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
RKPD Kabupaten Malang 2012 BAB II - 14
antara Kota besar Surabaya dengan Malang Raya sebagai salah satu
pusat pertumbuhan dan Kota Malang sebagai kota terbesar kedua di
Jawa Timur; c) pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur dimana
wilayah Kabupaten Malang merupakan titik tengah yang akan
menghubungkan Malang-Jogjakarta ke Barat dan Malang Denpasar Bali
melalui Banyuwangi ke sebelah Timur, dengan demikian potensi yang
selama ini belum tergali karena hambatan transportasi di Malang Selatan
akan segera berkembang seperti potensi pertambangan perkebunan,
dan perikanan laut, serta tidak kalah pentingnya adalah objek wisata
pantai yang cukup banyak di Malang Selatan.
Seiring dengan semakin meningkatnya pembangunan jalan yang
terbagi atas jalan nasional, jalan propinsi dan kabupaten harus selalu
ditingkatkan, baik panjang maupun kualitasnya, agar pembangunan
regional/nasional dapat berjalan lancar. Panjang jalan yang ada di
Kabupaten Malang tahun 2010 mencapai 8.819,64 km terbagi atas jalan
negara jalan negara 115,63 km (1%), Jalan provinsi 128,80 km (1%),
jalan Kabupaten 1.667,31 km (19%) dan jalan desa 6.907,90 km (79%)
sehingga total 8.819,64 km. Kondisi jalan yang baik di Kabupaten
Malang dari tahun 2006–2009 meningkat cukup signifikan yaitu tahun
2006 panjang jalan 1.096 km, tahun 2007 menjadi 1.205 km, tahun 2008
menjadi 1.258 km, dan tahun 2009 menjadi 1.274 km, tahun 2010 1.314
km. Jembatan mantap tahun 2006 sepanjang 1.975 Meter, 2007
sepanjang 2.607 Meter, 2008 sepanjang 2.668 meter, dan tahun 2009
meningkat menjadi sepanjang 2.726 meter, tahun 2010 menjadi
sepanjang 2.803 km.
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
RKPD Kabupaten Malang 2012 BAB II - 15
Tabel 2.7 Prasarana jalan
Tahun 2006-2009
Uraian Satuan 2006 2007 2008 2009 2010
Jalan Negara
km 115,63 115,63 115,63 115,63 115,63
Jalan propinsi
km 118,80 118,80 128,80 128,80 128,80
Panjang Jalan Kabupaten
km 1.667,31 1.667,31 1.667,31 1.668,76 1.668,76
Panjang Jalan desa
km 6.907,90 6.907,90 6.907,90 6.907,90 6.907,90
Sumber : Dinas Bina Marga, 2010
2.1.5.2 Ketersediaan Sarana Komunikasi
Teknologi komunikasi kini semakin dirasakan penting peranannya
dalam penyampaian informasi jarak jauh. Aktifitas pemerintahan, swasta
maupun masyarakat sangat erat kaitannya dengan pos dan
telekomunikasi sebagai sarana untuk pengiriman informasi. Bahkan
ketersediaan teknologi informasi berdampak pada intelektualitas
penduduk, karena dengan tersedianya teknologi dan kemampuan
sumberdaya manusia maka akan sangat mudah membaca kemajuan
yang mutakhir sehingga dapat memacu perkembangan teknologi di
daerah. Untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi masyarakat, dari
tahun ke tahun semakin banyak bermunculan warung telekomunikasi
(wartel) swasta. Jumlah telepon umum koin dari tahun ke tahun semakin
berkurang, sedangkan jasa telekomunikasi dari pemerintah dan rumah
tangga berkembang pesat. Data PT. Telkom Kabupaten Malang
menunjukkan jumlah pelanggan telepon semakin meningkat dari tahun
ke tahun.
Bada
n Perencan
aan Pem
bangu
nan D
aerah
Kabupat
en Mala
ng
RKPD Kabupaten Malang 2012 BAB II - 16
Tabel 2.8 Perkembangan telekomunikasi
Tahun 2006-2009
Uraian Satuan 2006 2007 2008 2009
Kapasitas sentral SST 66.898 66.898 73.299 65.817
Kapasitas terpasang SST 66.898 66.898 73.299 65.817
Kapasitas terpakai SST - - 66.835 51.372
Pelanggan SST 60.539 60.539 49.997 44.662
Telepon koin SST 197 197 169 144
Wartel/kios/TUT SST 3.910 3.910 2.753 2.665
Sumber : Telkom Malang
2.1.5.3 Ketersediaan Lembaga Keuangan
Ketersediaan bank sangat mendorong laju pertumbuhan ekonomi di
segala bidang, khususnya dalam penyediaan modal dan lalu lintas uang
antar daerah, kepentingan lalu lintas uang di Kabupaten Malang sangat
mudah karena telah tersedia bank-bank pemerintah maupun bank
swasta. Bank pemerintah yang terdapat di Kabupaten Malang antara
lain, BRI, BNI’46 dan bank Mandiri, sedangkan swasta BCA, CIMB Bank
dan Bank Jatim, serta BPR-BPR yang berkembang pesat beberapa
tahun terakhir ini.
2.1.5.4 Ketersediaan Tenaga Listrik
Selanjutnya perkembangan ketersediaan energi listrik sebagai
pendukung penting pembangunan dan perekonomian sebagai berikut:
Tabel 2.9 Perkembangan Kelistrikan
2006-2009
Uraian Satuan 2006 2007 2008 2009
Distribusi JTM kms 2.589.630 2.589.630 2.589.630 2.622.990
Distibusi JTR kms 5.317.290 5.317.290 5.317.290 5.350.950
Distribusi GRD unit 3.349 3.349 3.369 3.402
Gardu induk unit 9 9 9 9 Bada
n Perencan
aan Pem
bangu
nan D
aerah
Kabupat
en Mala
ng
RKPD Kabupaten Malang 2012 BAB II - 17
Uraian Satuan 2006 2007 2008 2009
SR buah 687.850 687.850 701.172 716.966
Konsumsi listrik kwh/th 1.359.547.399 1.359.547.399 1.432.837.083 1.508.030.540
Sumber : PLN Malang, 2010
2.1.5.5 Sarana Transportasi
Berikutnya sarana transportasi yang menjamin kelancaran arus
orang dan barang dari sentra produksi ke pasar maupun ke obyek-obyek
wisata adalah sebagai berikut:
Tabel 2.10 Perkembangan Sarana Transportasi
2006-2009
No. Uraian 2006 2007 2008 2009
1. Mobil Penumpang Umum
725 751 761 762
2. Bus umum 2.354 2.402 2.472 2.620
3. Bus bukan umum 122 157 182 213
4. Mobil barang umum 3.194 3.709 4.338 5.244
5. Mobil barang bukan umum
11.165 11.935 12.516 13.494
6. Kereta gandengan 177 180 184 192
7. Kereta tempelan 20 22 33 30
8. Kendaraan khusus 32 34 35 39
JUMLAH 17.789 19.190 20.521 22.594
Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kabupaten Malang, 2010
Dari data diatas diketahui bahwa trend perkembangan sarana
transportasi Kabupaten Malang dalam 5 tahun terakhir menunjukkan
peningkatan yang cukup siginifikan dimana pada tahun 2006 hanya
sebanyak 17.789 tahun 2009 meningkat tajam menjadi 22.594 atau
terjadi kenaikan rata-rata 8% per tahun. Kedepan peningkatan diprediksi
akan lebih tajam lagi dengan selesainya Tol Pandaan-Malang,
selesainya Jalan Lintas Selatan Provinsi Jawa Timur semakin besarnya
kapasitas penerbangan Bandara Abulrachman Saleh dan pindahnya
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
RKPD Kabupaten Malang 2012 BAB II - 18
pusat pemerintahan Kabupaten Malang ke Kota Kepanjen dan
pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik memberi dampak kepada
perkembangan investasi, industri, perdagangan dan perumahan.
2.1.5.6 Iklim Berinvestasi
Iklim berinvestasi sangat ditentukan oleh faktor keamanan dan
ketertiban. Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat
difokuskan pada terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menjaga
keamanan masyarakat lingkungan masing-masing serta peran aktif
masyarakat dalam memberantas kejahatan yang terjadi. Sementara itu,
berdasarkan data yang ada masih terdapat kasus demonstrasi
pemogokan tenaga kerja, kasus politik dan kasus ekonomi, namun
demikian secara umum angka kriminalitas di Kabupaten Malang baik.
Hal lain yang mendukung terjaminnya keamanan wilayah Kabupaten
Malang karena terdapat banyak institusi militer baik dari TNI AD, TNI AU
dan TNI AL yang juga berperan aktif dalam mendukung keamanan dan
ketertiban masyarakat termasuk juga keamanan berinvestasi.
2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM RKPD TAHUN 2010 DAN
REALISASI RPJMD
2.2.1 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Wajib
1. Urusan Pendidikan
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
pendidikan adalah 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini;
2) Program pendidikan Wajar Diknas 9 tahun; 3) Program pendidikan
menengah; 4) Program pendidikan non formal; 5) Program
peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan; 6) Program
manajemen pelayanan pendidikan; 7) Program pengembangan
budaya baca dan pembinaan perpustakaan. Dengan anggaran yang
disediakan sebesar Rp 13.818.501.500,00 terealisasi sebesar
Rp. 12.672.299.200,00 sisa sebesar Rp. 1.147.282.300,00. Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
RKPD Kabupaten Malang 2012 BAB II - 19
2. Urusan Kesehatan
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Kesehatan adalah 1) Program obat dan perbekalan kesehatan;
2) Program upaya kesehatan masyarakat; 3) Program pengawasan
obat dan makanan; 4) Program promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat; 5) Program perbaikan gizi masyarakat;
6) Program pengembangan lingkungan sehat; 7) Program
pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; 8) Program
stadarisasi pelayanan kesehatan; 9) Program pengadaan
peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana/puskesmas/pustu
dan jaringannya; 10) Program pengadaan peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah
sakit mata; 11) Program pengawasan dan pengendalian kesehatan
makanan. Dengan anggaran yang disediakan sebesar direncanakan
sebesar Rp. 91.667.724.460,00 terealisasi sebesar
Rp. 87.483.345.776,00 sisa sebesar Rp. 4.184.378.684,00.
3. Urusan Pekerjaan Umum
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Pekerjaan Umum adalah 1) Program pembangunan jalan dan
jembatan; 2) Program Pembangunan saluran draenase/gorong-
gorong; 3) Program Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan
Penerangan Jalan Umum; 4) Program rehabilitasi/pemeliharaan
jalan dan jembatan; 5) Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan;
6) Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan; 7) Program
peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan; 8) Program
pembangunan infrastruktur perdesaan; 9) Program Pengelolaan
Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan; 10) Program
pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah;
11) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa
dan jaringan pengairan lainnya; 12) Program penyediaan dan
pengolahan air baku; 13) Program pengembangan pengelolaan dan
konversi sungai danau dan sumber air lainnya; 14) Program
pengendalian banjir; 15) Program pengembangan wilayah strategis
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
RKPD Kabupaten Malang 2012 BAB II - 20
dan cepat tumbuh. Dengan anggaran yang disediakan sebesar
Rp. 139.308.333.255,00 terealisasi sebesar Rp. 137.223.436.151,00
sisa sebesar Rp. 2.084.897.104,00
4. Urusan Perumahan
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Perumahan adalah 1). Program lingkungan sehat perumahan;
2) Program pemberdayaan komunitas perumahan; 3) Program
Pengembangan Perumahan; 4) Program peningkatan kesiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran; 5) Program pengelolaan areal
pemakaman Dengan anggaran yang disediakan sebesar
Rp. 931.108.600,00 terealisasi sebesar Rp. 913.212.600,00 sisa
sebesar Rp. 17.896.000,00
5. Urusan Penataan Ruang
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Penataan Ruang adalah 1) Program perencanaan tata ruang;
2) Program pemanfaatan ruang; 3) Program pengendalian
pemanfaatan ruang. Dengan anggaran yang disediakan sebesar
Rp. 2.549.262.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.547.341.700,00 sisa
sebesar Rp. 1.920.300,00.
6. Urusan Perencanaan Pembangunan
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Perencanaan Pembangunan adalah 1) Program pengembangan
data/ informasi; 2) Program pengembangan wilayah perbatasan;
3) Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat
tumbuh; 4) Program peningkatan kapasitas kelembagaan
perencanaan pembangunan daerah; 5) Program perencanaan
pembangunan daerah; 6) Program perencanaan pembangunan
ekonomi; 7) Program perencanaan sosial budaya; 8) Program
perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam. Dengan
anggaran yang disediakan sebesar Rp. 3.795.388.500,00 terealisasi
sebesar Rp. 3.685.457.550,00 sisa sebesar Rp. 109.930.350,00
Bada
n Perencan
aan Pem
bangu
nan D
aerah
Kabupat
en Mala
ng
RKPD Kabupaten Malang 2012 BAB II - 21
7. Urusan Perhubungan
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Perhubungan adalah 1) Program pembangunan prasarana dan
fasilitas perhubungan; 2) Program rehabilitasi dan pemeliharaan
prasarana dan fasilitas; 3) Program peningkatan pelayanan
angkutan; 4) Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas.
Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.289.419.700,00
terealisasi sebesar Rp. 701.879.000,00 sisa sebesar
Rp. 587.540.700,00
8. Urusan Lingkungan Hidup
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Lingkungan Hidup adalah 1) Program pengembangan kinerja
pengelolaan persampahan; 2) Program pengelolaan ruang terbuka
hijau (RTH); 3) Program pengendalian pencemaran dan kerusakan
lingkungan hidup; 4) Program perlindungan konservasi sumber daya
alam; 5) Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber
daya alam dan lingkungan hidup. Dengan anggaran yang disediakan
sebesar Rp. 9.641.391.200,00 terealisasi sebesar
Rp. 9.337.016.200,00 sisa sebesar Rp. 304.375.000,00.
9. Urusan Pertanahan
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Pertanahan adalah 1) Program penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah; 2) Program penyelesaian
konflik-konflik pertanahan direncanakan. Dengan anggaran
yang disediakan sebesar Rp. 13.233.596.500,00 terealisasi sebesar
Rp. 6.463.637.350,00 sisa sebesar Rp. 6.766.211.400,00;
10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Urusan Kependudukan dan
catatan sipil. Dengan anggaran yang disediakan sebesar Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
RKPD Kabupaten Malang 2012 BAB II - 22
Rp. 1.667.044.400,00 terealisasi sebesar Rp. 1.381.960.150,00 Sisa
lebih sebesar Rp. 285.084.250,00.
11. Urusan Pemberdayaan Perempuan
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Pemberdayaan Perempuan adalah 1) Program keserasian kebijakan
peningkatan kualitas anak dan perempuan; 2) Program penguatan
kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak; 3) Program
peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
4) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam
pembangunan Dengan anggaran yang disediakan sebesar
Rp. 938.350.000,00 terealisasi sebesar Rp. 937.230.000,00 Sisa
sebesar Rp. 1.120.000,00.
12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Keluarga Berencana dan keluarga Sejaktera adalah 1) Program
keluarga berencana; 2) Program kesehatan reproduksi remaja;
3) Program pelayanan kontrasepsi; 4) Program pembinaan peran
serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri; 5) Program
pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan
pembinaan tumbuh kembang anak; 6) Program penyiapan tenaga
pendamping kelompok bina keluarga. Dengan anggaran yang
disediakan sebesar Rp. 544.978.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 511.946.400,00 Sisa sebesar Rp. 33.031.600,00.
13. Urusan Sosial
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Sosia adalah 1) Program pemberdayaan fakir miskin komunitas adat
terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial
(PMKS) lainnya; 2) Program pelayanan dan rehabilitasi
kesejahteraan sosial; 3) Program pembinaan anak terlantar;
4) Program pembinaan penyandang cacat dan trauma; 5) Program
pembinaan panti asuhan/panti jompo; 6) Program pembinaan eks
penyandang penyakit sosial; 7) Program pemberdayaan
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
RKPD Kabupaten Malang 2012 BAB II - 23
kelembagaan kesejahteraan sosial. Dengan anggaran yang
disediakan sebesar Rp. 1.287.869.100,00 terealisasi sebesar
Rp. 1.281.239.900,00 sisa sebesar Rp. 6.629.200,00.
14. Urusan Tenaga Kerja
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Tenaga Kerja adalah 1) Program peningkatan kualitas dan
produktivitas tenaga kerja; 2) Program peningkatan kesempatan
kerja; 3) Program perlindungan pengembangan lembaga
ketenagakerjaan. Dengan anggaran yang disediakan sebesar
Rp. 525.144.000,00 terealisasi sebesar Rp. 510.894.000,00 Sisa
sebesar Rp. 14.250.000,00
15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah 1) Program
pengembangan kewirusahaan dan keunggulan kompetitif usaha
kecil menengah; 2) Program pengembangan sistem pendukung
usaha bagi usaha mikro kecil menengah; 3) Program peningkatan
kualitas kelembagaan koperasi; 4) Program penciptaan iklim usaha
kecil menengah yang kondusif; Dengan anggaran yang disediakan
sebesar Rp. 5.478.568.800,00 terealisasi sebesar
Rp. 5.401.807.300,00 sisa sebesar Rp. 76.761.500,00.
16. Urusan Penanaman Modal Daerah
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Penanaman Modal adalah 1) Program peningkatan iklim investasi
dan realisasi investasi; 2) Program peningkatan promosi dan
kerjasama investasi. Dengan anggaran yang disediakan sebesar
Rp. 883.746.000,00 terealisasi sebesar Rp. 853.281.300,00 sisa
sebesar Rp. 30.464.700,00.
17. Urusan Kebudayaan
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Kebudayaan adalah 1) Program pengembangan nilai budaya; Bada
n Perencan
aan Pem
bangu
nan D
aerah
Kabupat
en Mala
ng
RKPD Kabupaten Malang 2012 BAB II - 24
2) Program pengelolaan kekayaan budaya direncanakan; 3) Program
pengelolaan keragaman budaya. Dengan anggaran yang disediakan
sebesar Rp. 705.265.100,00 terealisasi sebesar Rp. 667.768.000,00
sisa sebesar Rp. 37.497.100,00.
18. Urusan Pemuda dan Olah Raga
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Pemuda dan Olah Raga adalah 1) Program peningkatan sarana dan
prasarana olah raga; 2) Program pembinaan dan pemasyarakatan
olah raga; 3) Program peran serta kepemudaan; 4) Program
pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga. Dengan
anggaran yang disediakan sebesar Rp. 2.153.086.500,00 terealisasi
sebesar Rp. 2.143.453.850,00 sisa sebesar Rp. 9.632.650,00.
19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Kesatuan Bangsa dan Politik adalah 1) Program pemeliharaan
kantrantibmas pencegahan tindak kriminal; 2) Program
pengembangan wawasan kebangsaan; 3) Program pendidikan politik
masyarakat; 4) Program pencegahan dini dan penanggulangan
korban bencana alam; 5) Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan. Dengan anggaran yang disediakan
6) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban
dan keamanan. Dengan anggaran yang disediakan sebesar
Rp. 5.216.827.686,00 terealisasi sebesar Rp. 5.099.949.900,00 sisa
sebesar Rp. 116.857.786,00
20. Urusan Pemerintahan Umum
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Pemerintahan Umum adalah 1) Program peningkatan kapasitas
lembaga perwakilan rakyat daerah; 2) Program peningkatan
pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah;
3) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah; 4) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan KDH; 5) Program peningkatan
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
RKPD Kabupaten Malang 2012 BAB II - 25
profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;
6) Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan
prosedur pengawasan; 7) Program optimalisasi pemanfaatan
teknologi informasi; 8) Program penataan peraturan perundang-
undangan; 9) Program peningkatan kerjasama antar pemerintah
daerah; 10) Program penelitian dan pengembangan bidang
pemerintahan; 11) Program mengintensifkan penanganan
pengaduan masyarakat. Dengan anggaran yang disediakan sebesar
Rp. 32.040.823.350,00 terealisasi sebesar Rp. 27.752.576.827,00
sisa sebesar Rp. 4.288.246.473,00.
21. Urusan Kepegawaian
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Kepegawaian adalah 1) Program pendidikan kedinasan; 2) Program
pembinaan dan pengembangan aparatur; 3) Program peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur. Dengan anggaran yang disediakan
sebesar Rp. 5.406.870.700,00 terealisasi sebesar
Rp. 5.333.523.310,00 Sisa sebesar Rp. 73.347.390,00.
22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah 1) Program peningkatan
keberdayaan masyarakat pedesaan; 2) Program pengembangan
lembaga ekonomi pedesaan; 3) Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa; 4) Program peningkatan
kapasitas aparatur pemerintahan desa; 5) Program peningkatan
peran perempuan di pedesaan. Dengan anggaran yang disediakan
sebesar Rp. 3.857.969.200,00 terealisasi sebesar
Rp. 3.406.082.450,00 sisa sebesar Rp. 451.886.750,00.
23. Urusan Statistik
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Statistik adalah : Program pengembangan data/informasi/statistik
daerah. Dengan anggaran yang disediakan sebesar Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
RKPD Kabupaten Malang 2012 BAB II - 26
Rp. 816.531.700,00 terealisasi sebesar Rp. 807.549.700,00 Sisa
sebesar Rp. 8.982.000,00.
24. Urusan Kearsipan
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Kearsipan adalah 1) Program perbaikan sistem administrasi
kearsipan; 2) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip;
3) Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana;
4) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi. Dengan
anggaran yang disediakan sebesar Rp. 133.476.000,00 terealisasi
sebesar Rp. 132.070.000,00 sisa sebesar Rp. 1.406.000,00.
25. Urusan Komunikasi dan Informatika
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Komunikasi dan Informatika adalah 1) Program pengembangan
komunikasi informasi dan media massa; 2) Program kerjasama
informasi dengan massa media; 3) Program fasilitas peningkatan
SDM bidang komonikasi dan informasi. Dengan anggaran yang
disediakan sebesar Rp. 2.605.444.100,00 terealisasi sebesar
Rp. 2.555.986.527,00 sisa sebesar Rp. 49.457.573,00
2.2.2 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pilihan
1. Urusan Pertanian
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Pertanian adalah 1) Program peningkatan kesejahteraan petani;
2) Program peningkatan ketahanan pangan; 3) Program peningkatan
pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan; 4) Program
peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan; 5) Program
Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan;
6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;
7) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; 8) Program
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan; 9)Program
peningkatan produksi pertanian/ perkebunan. Dengan anggaran Bada
n Perencan
aan Pem
bangu
nan D
aerah
Kabupat
en Mala
ng
RKPD Kabupaten Malang 2012 BAB II - 27
yang disediakan sebesar Rp. 10.428.827.980,00 terealisasi sebesar
Rp. 10.280.181.121,00 sisa sebesar Rp. 148.646.859,00
2. Urusan Kehutanan
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Kehutanan adalah 1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya
Hutan; 2) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan; 3) Program
Perlindungan konservasi sumber daya Hutan; 4) Program
perencanaan dan pengembangan hutan. Dengan anggaran yang
disediakan sebesar Rp. 2.093.390.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 1.942.221.150,00 Sisa sebesar Rp. 151.168.850,00.
3. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Energi dan Sumber Daya Mineral adalah 1) Program Pembinaan dan
Pengawasan Bidang Pertambangan; 2) Program Pengawasan dan
Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi merusak lingkungan;
3) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga
listrikan. Dengan anggaran yang disediakan sebesar
Rp. 1.943.150.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.919.666.500,00 sisa
sebesar Rp. 23.483.500,00.
4. Urusan Pariwisata
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Pariwisata adalah 1) Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata; 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
3) Program Pengembangan Kemitraan. Dengan anggaran yang
disediakan sebesar Rp. 2.625.807.800,- terealisasi sebesar
Rp. 2.368.252.301,- sisa sebesar Rp. 257.555.499,-.
5. Urusan Kelautan dan Perikanan
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Kelautan dan Perinanan adalah 1) Program Pemberdayaan ekonomi
masyarakat pesisir; 2) Program Peningkatan Kesadaran dan Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
RKPD Kabupaten Malang 2012 BAB II - 28
Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan sumberdaya laut;
3) Program Pengembangan Budidaya Perikanan; 4) Program
Pengembangan Perikanan Tangkap; 5) Program Peningkatan
mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut; 6) Program
Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan; 7) Program
Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.
Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 4.268.750.000,-
terealisasi sebesar Rp. 4.195.209.928,- sisa sebesar
Rp. 73.540.072,-.
6. Urusan Perdagangan
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Perdagangan adalah 1) Program Perlindungan Konsumen dan
Pengembangan Perdagangan; 2) Program Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor; 3) Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri; 4) Program Peningkatan pengelolaan
pasar dan pembinaan pedagang. Dengan anggaran yang disediakan
sebesar Rp. 674.125.500,- terealisasi sebesar Rp. 654.809.272,-
sisa sebesar Rp. 19.316.228,-.
7. Urusan Perindustrian
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Perindustrian adalah 1) Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah; 2) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;
3) Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial;
4) Program Pembinaan industri rokok dan tembakau. Dengan
anggaran yang disediakan sebesar Rp. 24.687.158.481,- terealisasi
sebesar Rp. 23.671.848.659,00 sisa sebesar Rp. 1.015.309.322,-.
8. Urusan Transmigrasi
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Transmigrasi adalah 1) Program Pengembangan Wilayah
Transmigrasi; 2) Program Transmigrasi Lokal. Dengan anggaran Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
RKPD Kabupaten Malang 2012 BAB II - 29
yang disediakan sebesar Rp. 306.856.000,- terealisasi sebesar
Rp. 305.326.000,- sisa sebesar Rp. 1.530.000,-
2.3 CAPAIAN INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN
Indikator Kinerja Utama daerah bertujuan untuk memberikan
gambaran tentang ukuran keberhasilan dari Kepala Daerah dalam
melaksanakan pembangunan pada setiap tahunnya yang meliputi
5 aspek utama yang dapat dijadikan tolok ukur kinerja pemerintah.
Gambaran kondisi kinerja utama Kabupaten Malang 2009-2010
adalah sebagai berikut :
No Indikator Kinerja Realisasi Kinerja
2009 2010
1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,25 6,27
2 Indeks Pembangunan Manusia
69,89 70,30
3 Tingkat Kemiskinan (%) 14,7 13,57
4 Tingkat Pengangguran Terbuka / TPT (%)
4,10 3,55
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB III - 1
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
BESERTA KERANGKA PENDANAAN
3.1. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah bertujuan sebagai payung dalam
mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta menyelesaikan isu strategis
dan permasalahan daerah melalui perumusan program-program prioritas
dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Prioritas program-
program pembangunan daerah dengan melihat kondisi perekonomian
secara global, nasional dan regional Jawa Timur seperti sekarang ini
hendaknya diutamakan untuk lebih menguatkan dan mengembangkan
perekonomian daerah yang dilengkapi dengan kondisi pelayanan publik
dan infrakstruktur yang semakin baik untuk memacu pertumbuhan
ekonomi.
Sesuai dengan RPJPD Kabupaten Malang tahun 2005-2025,
RPJMD tahun 2010-2015 merupakan tahapan pembangunan kedua.
Sedangkan tahun 2012 merupakan tahun kedua dari periode RPJMD
Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 yang memiliki target pembangunan
dibidang perekonomian yaitu untuk mengembangkan perekonomian
berbasis pertanian, pertambangan, kelautan, industri, perdagangan, dan
pariwisata yang didukung infrastruktur yang memadai. Maka untuk
menunjang pencapaian target tersebut perlu diupayakan pembangunan
prasarana dan sarana transportasi, pengairan dan permukiman untuk
mendukung percepatan pengembangan investasi, pariwisata, dan
pengembangan potensi ekonomi pada umumnya serta pengembangan
etos kerja semangat kewirausahaan dan kemitraan dalam rangka
menciptakan perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan
untuk meningkatkan kekuatan perekonomian. Dalam usaha mendorong
peran masyarakat dalam pembangunan perekonomian daerah terutama
dalam rangka pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lokal
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB III - 2
lainnya. Pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan prinsip-prinsip
memperhatikan kelestarian alam.
Potensi ekonomi Kabupaten Malang yang memiliki sumber daya
alam dan lahan pertanian yang semakin berkurang karena perubahan
pemanfaatan lahan, sebenarnya masih terdapat lahan tidur yang belum
termanfaatkan dengan maksimal. Oleh karena itu upaya untuk mendorong
pertumbuhan perekonomian disamping sektor pertanian harus terus
dilaksanakan dengan mendorong pembangunan di beberapa sektor
potensi lainnya, yaitu sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel dan
restoran, jasa-jasa, pengangkutan dan komunikasi, bangunan konstruksi,
persewaan dan jasa perusahaan serta jasa lainnya. Dengan potensi yang
dimiliki usaha untuk mendorong pertumbuhan perekonomian sangat
dipengaruhi oleh pengaruh eksternal yaitu kebijakan pemerintah pusat
dalam bidang ekonomi, kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur
khususnya kebijakan pengembangan ekonomi wilayah, serta
perkembangan perekonomian daerah sekitar Kabupaten Malang. Faktor
internal yang diupayakan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yaitu
kebijakan fiskal/APBD dalam bidang perekonomian antara lain upaya
penguatan kemandirian perkonomian melalui pembinaan Usaha Kecil,
Mikro dan Menengah (UMKM) dan Koperasi, penyediaan infrastruktur
pertanian, penyediaan modal usaha dengan bunga rendah bagi UMKM
dan koperasi, perbaikan atau pemeliharaan pasar-pasar, dan lain-lain.
Selain dari pada itu faktor non ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat
pertumbuhan perekonomian yaitu kondisi sosial dan politik, kondisi sosial
dan keadaan politik yang stabil diharapkan dapat mendukung upaya
mendorong perekonomian daerah.
3.1.1 Kondisi Perekonomian Tahun 2010 dan Perkiraan Tahun 2011
Perekonomian Kabupaten Malang pada awal tahun 2010
menunjukkan kondisi yang lebih baik, hal tersebut dilihat dari indikator
ekonomi dan perbankan serta didukung oleh keyakinan dari membaiknya
perekonomian di tahun 2010 dan ditargetkan pada tahun 2011 juga
membaik. PDRB ADHK pada tahun 2010 sebesar Rp. 31.573.866 juta
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB III - 3
tahun 2011 meningkat menjadi Rp. 35.574.189 juta; Pertumbuhan
ekonomi tahun 2010 sebesar 6,27% dengan perincian pada tahun 2010
sektor pertanian dengan kontribusi ± 30,0% tumbuh 4,88%; industri
kontribusi 18,7% tumbuh 6,56%; perdagangan kontribusi ± 24,0%
tumbuh 6,56%; jasa-jasa kontribusi ± 13,0% tumbuh 6,84%; sementara
5 sektor lainnya kontribusi ± 14,30% tumbuh rata-rata 6,58%. Sedangkan
pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang optimis
sebesar 6,40%; dengan perincian sektor pertanian dengan kontribusi
± 29,60% tumbuh 4,90%; industri kontribusi ±18,8% tumbuh 6,6%;
perdagangan kontribusi ± 24,1% tumbuh 6,70% jasa-jasa kontribusi
± 12,9% tumbuh 5,2%; sementara 5 sektor lainnya kontribusi ± 14,60%
tumbuh rata-rata 6,86%. Sementara itu pendapatan perkapita juga
mengalami kenaikan dimana tahun 2010 sebesar Rp. 12.981.456,- tahun
2011 sebesar Rp. 14.862.778,- dan inflasi tahun 2010 sebesar 7,35%
tahun 2011 sebesar 6,6-5,9%.
3.1.2. Permasalahan Pembangunan
Dari hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis
kinerja perekonomian dan keuangan daerah, evaluasi kinerja program
RKPD tahun 2010, pokok-pokok pikiran DPRD, prakiraan kinerja RKPD
tahun 2011 dan memperhatikan RPJMD tahun 2010-2015 maka dapat
diambil kesimpulan bahwa permasalahan yang ada adalah sebagai
berikut:
1. Perlunya memajukan pertanian (tanaman pangan, perkebunan,
peternakan, perikanan kelautan) dalam rangka memperkuat basis
ekonomi lokal dan menjamin ketahanan pangan;
2. Perlunya memajukan industri, perdagangan dan pariwisata dalam
rangka pengembangan ekonomi lokal dan dapat lebih berperan dalam
pasar global;
3. Perlunya mengelola sumberdaya alam terutama pertambangan dalam
rangka peningkatan nilai tambah dan perluasan lapangan kerja serta Bada
n Perencan
aan Pem
bangu
nan D
aerah
Kabupat
en Mala
ng
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB III - 4
peningkatan kualitas hutan dan lingkungan hidup agar daya dukung
lingkungan terhadap perekonomian dan kehidupan lebih optimal;
4. Perlunya membangun infrastruktur (kebinamargaan, irigasi, dan
keciptakaryaan), teknologi informasi dan komunikasi publik;
5. Perlunya meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, olahraga dan
seni budaya dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia
terutama generasi muda;
6. Perlunya meningkatkan kualitas keluarga, pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak dan pengentasan keluarga miskin;
7. Perlunya menjamin keamanan, ketertiban dan ketentraman
masyarakat;
8. Perlunya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan
pelayanan publik.
3.1.3. Analisis Lingkungan Strategis
1. Kekuatan
a. Letak geografis dan tata ruang wilayah yang strategis;
b. Tersedia sarana perhubungan darat, laut, udara dan kereta api;
c. Tersedia sumber daya alam pertanian pangan, perkebunan,
peternakan dan perikanan yang cukup besar;
d. Tersedia perusahaan industri dan perdagangan besar serta obyek
wisata;
e. Tersedia lembaga/tokoh/pakar keagamaan dan pendidikan
keagamaan yang cukup banyak;
f. Tersedia sumber daya manusia usia angkatan kerja yang cukup
besar;
g. Tersimpan peninggalan sejarah dan budaya luhur bukti kejayaan
masa lalu.
2. Kelemahan
a. Produktifitas hasil pertanian pangan, perkebunan, peternakan,
dan perikanan sebagai andalan masih belum optimal dan potensi
wisata belum terkelola secara optimal;
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB III - 5
b. Kondisi jalan/jembatan untuk menjamin kelancaran arus barang
dan jasa sebagian belum mantap dan masih kurang serta
keterbatasan akses jalan di beberapa kawasan tertentu dan
didaerah kondisi medan yang sulit;
c. Penduduk miskin dan pengangguran masih cukup banyak;
d. Kebanyakan usaha ekonomi rakyat merupakan usaha non formal,
sehingga seringkali mengalami kesulitan untuk mengakses
permodalan dari lembaga perbankan maupun program-program
penguatan ekonomi rakyat lainnya yang membutuhkan aspek
legal formal, padahal sektor usaha ekonomi rakyat tersebut
merupakan salah satu pilar ekonomi Kabupaten Malang;
e. Terdapat kawasan rawan bencana gunung berapi, tanah longsor,
banjir dan tsunami;
f. Tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan masih
relatif rendah, sehingga daya dukung lingkungannya menjadi
rendah, disamping itu kondisi kesehatan lingkungan perlu banyak
pembenahan, terutama dalam hal penanganan sampah, air
bersih, sanitasi dan polusi;
g. Terbatasnya peluang investasi karena keterbatasan sarana dan
prasarana antara lain belum tersedia kawasan industri.
3. Peluang
a. Adanya political will secara nasional untuk memajukan kualitas
sumber daya manusia Indonesia melalui prioritas pembangunan
pendidikan dan kesehatan;
b. Adanya program nasional percepatan pembangunan infrastruktur
wilayah dibidang kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan/
perumahan rakyat dan energi;
c. Adanya program nasional pengentasan kemiskinan dan
percepatan pembangunan daerah tertinggal/desa tertinggal; Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB III - 6
d. Ditetapkannya Malang Raya sebagai salah satu pusat wilayah
pengembangan Provinsi Jawa Timur dimana Kabupaten Malang
sebagai andalan pertanian pangan, perkebunan, peternakan,
perikanan, industri dan pariwisata;
e. Kapasitas APBD yang rendah masih berpeluang menggali PAD
dan mendapatkan bantuan program, dana dekonsentrasi/tugas
pembantuan dan bantuan dari lembaga lainnya;
f. Terbukanya peluang kerjasama kemitraan dengan berbagai
lembaga pemerintah dan non pemerintah baik antar daerah
didalam maupun di luar negeri;
g. Adanya kebijakan otonomi daerah yang memberi peluang untuk
mengapresiasi kebutuhan masyarakat dan merencanakan
pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah.
4. Ancaman
a. Globalisasi dan perdagangan bebas merupakan tantangan untuk
terus kreatif, inovatif dalam memproduksi barang dan jasa yang
memiliki daya saing;
b. Fluktuasi harga minyak dan perekonomian dunia yang sering kali
berdampak negatif bagi perekonomian daerah perlu disikapi
dengan penguatan struktur perekonomian yang berbasis local dan
penguatan ketahanan pangan masyarakat;
c. Angka pertumbuhan penduduk masih tinggi sehingga perlu
peningkatan kualitas keluarga dan pemasyarakatan kembali
norma keluarga sejahtera;
d. Angka kriminalitas dan gangguan keamanan dan ketertiban
masyarakat berfluktuatif terkadang masih cukup tinggi;
e. Lingkungan hidup yang rusak dan perubahan iklim yang tidak
harmonis perlu terus ditangani dan dikelola secara berkelanjutan.
3.1.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2012 - 2013
Tantangan dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2012-2013
diperkirakan sebagai berikut:
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB III - 7
1. Makin ketatnya persaingan global dan membanjirnya produk impor
sebagai pesaing produk lokal yang dapat menghambat pertumbuhan
produksi dalam negeri dan melemahkan pasar lokal;
2. Infrastruktur yang belum memadai bagi perkembangan investasi,
pariwisata, dan kelancaran arus barang dan orang dari pedesaan
khusus jalan desa masih kurang;
3. Produk SDM yang dihasilkan dunia pendidikan belum mampu
mengimbangi kebutuhan dunia kerja;
4. Kondisi alam dan lingkungan yang rusak dan iklim (cuaca) yang
seringkali berubah-ubah dan sulit diprediksi;
5. Pertumbuhan ekonomi masih lamban sesuai dengan karakter
perekonomian berbasis pertanian, lebih-lebih masih bertumpu pada
komoditas primer atau non olahan;
6. Rumah tangga miskin dan pengangguran masih cukup banyak;
7. Aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan masih perlu
ditingkatkan melalui sekolah unggulan dan sekolah kejuruan,
puskesmas ideal, desa siaga, dan pengembangan program
kesehatan dari dan untuk masyarakat;
8. Pemanfaatan sumber daya alam belum optimal terutama
pertambangan dan pariwisata dan fungsi lingkungan hidup semakin
berkurang terutama lahan terbuka hijau/hutan masih belum
sepenuhnya terhutankan kembali;
9. Pengamalan nilai-nilai agama dan sosial budaya belum berperan
maksimal dalam rangka meningkatkan kesalehan sosial dan menjadi
pendorong dalam pembangunan;
10. Ketentraman dan ketertiban, supremasi hukum dan HAM masih perlu
menjadi perhatian karena ekonomi, politik, sosial budaya masih
rentan mengalami perubahan bahkan sangat cepat karena pengaruh
globalisasi informasi dan reformasi demokrasi;
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB III - 8
11. Pelayanan publik dirasakan belum memuaskan dan sumber
pembiayaan masih sangat terbatas;
12. Pembangunan gedung dan fasilitas perkantoran terutama terkait
dengan pemindahan pusat pemerintahan kabupaten dari Kota
Malang ke Kota Kepanjen sebagai ibukota yang diharapkan menjadi
pendorong percepatan pertumbuhan pembangunan.
Namun demikian kondisi perekonomian pada tahun 2012-2013
diperkirakan akan cenderung stabil bahkan mengalami kenaikan
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan
Kabupaten Malang memiliki beberapa faktor ekonomi: 1) Karakteristik
perekonomian didominasi pertanian primer sebagian besar komoditi
pangan yang merupakan kebutuhan pokok yaitu padi, jagung, tebu,
daging sapi, susu dan ayam; semuanya surplus dan tahun 2012-2013
diperkirakan harga komoditas tersebut akan relatif baik. 2) Pergeseran
peran sektor dari primer ke sekunder dan tersier menunjukkan trend
positif bahkan relatif cepat sehingga akan memacu perolehan nilai
tambah produksi yang cukup signifikan bagi masyarakat lokal atau
semakin terpacunya pertumbuhan PDRB. 3) Pembangunan infrastruktur
jalan, irigasi, air bersih termasuk infrastruktur perdesaan telah ikut
mendorong kelancaran arus barang dan jasa dari pusat-pusat produksi
ke pasar, dan telah mengefisienkan sebaran distribusi barang konsumsi
masyarakat sehingga menahan laju inflasi.4) Sektor UMKM dan koperasi
sebagai pilar penting dalam perekonomian yang tahan krisis, sudah
berperan penting dalam berbagai bidang usaha, kalaupun industri besar
belum sepenuhnya stabil maka UMKM menjadi alternatif lapangan kerja
dan pemerataan pendapatan masyarakat. 5) Untuk tumbuh sekitar
6,4 – 6,8 % memang dibutuhkan investasi baru dan perkembangan
investasi yang sudah ada. Dalam hal ini perlu selalu optimis akan
hadirnya investor untuk menangani sektor-sektor yang memerlukan
teknologi tinggi dan modal yang besar; Namun terhadap kegiatan
ekonomi yang hanya memerlukan teknologi sederhana/tepat guna dan
tidak memerlukan permodalan yang besar diharapkan dapat ditangani
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB III - 9
oleh UMKM dan usaha perseorangan yang diwilayah Kabupaten Malang
cukup banyak terutama usaha-usaha produktif yang berada di tingkat
kecamatan dan perdesaan. 6) Beberapa pengungkit pertumbuhan
ekonomi seperti Bandara Abd. Saleh, Jalan Lintas Selatan (JLS), jalan-
jalan utama menuju obyek wisata/pusat perekonomian, Agropolitan
Poncokusumo, Minapolitan Wajak, Pelabuhan Perikanan Nusantara
Sendangbiru dan pembangunan Ibukota Kabupaten Malang di Kepanjen
dan rencana pembangunan jalan tol Pandaan - Malang; menunjukkan
progres yang sangat baik sehingga akan menambah spirit
perkembangan perekonomian dan investasi. 7) Masih sangat
memungkinkan mengembangkan pasar lokal termasuk pasar Malang
Raya yang jumlah penduduknya ± 3,5 juta jiwa selain itu dapat pula
diadakan gerakan mengkonsumsi produk lokal yang dipelopori
pemerintah daerah. Dalam rangka meningkatkan daya saing daerah
dikembangkan pula gerakan 1 desa/kelurahan 1 produk unggulan dan
1 kecamatan 1 produk unggulan utama; sehingga dalam beberapa tahun
kedepan Kabupaten Malang memiliki produk-produk unggulan yang
mampu bersaing di pasar regional maupun nasional dan sekaligus
mampu meningkatkan daya saing daerah di regional Jawa Timur
maupun di tingkat Nasional.
Disamping itu asumsi-asumsi yang dijadikan pertimbangan dalam
memprakirakan kondisi ekonomi dan keuangan daerah pada tahun 2012
dan 2013 adalah: 1) Apabila perekonomian nasional semakin membaik,
terjadi pertumbuhan ekonomi sekitar 6,4% - 6,9% yang pada gilirannya
terjadi peningkatan APBN dan apabila ketentuan dana perimbangan
tetap atau lebih berpihak kepada daerah, maka dana perimbangan
diprediksikan bisa naik ± 5%; 2) Seiring dengan pertumbuhan ekonomi
nasional maka ekonomi regional akan ikut tumbuh dan apabila
pertumbuhan nasional tahun 2012 diprediksikan 6,4% - 6,9% Provinsi
Jawa Timur 7,5% - 7,7% maka pertumbuhan Kabupaten Malang sekitar
6,4% – 6,8 %. Dan pada saat yang sama maka diprediksikan
pertumbuhan PAD dapat mencapai 10% (kondisi aman dari biaya tinggi);
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB III - 10
3) Porsi belanja langsung APBD (dana pembangunan daerah)
dipengaruhi oleh kondisi rasio peningkatan dana perimbangan dengan
belanja tidak langsung terutama belanja pegawai dan sharing
pembiayaan kemitraan dengan pemerintah pusat; 4) Pelaksanaan APBN
dan APBD sebagai bagian dari investasi pemerintah dan stimulan
perekonomian daerah, berjalan lancar sesuai dengan perencanaan;
5) Perekonomian Nasional maupun lokal tidak terganggu situasi politik
dan keamanan; 6) Tidak terjadinya bencana alam yang merusak
infrastruktur dan sumber perekonomian masyarakat, kalaupun terjadi
kemarau agak panjang namun masih dalam batas-batas yang dapat
dikendalikan dampaknya.
Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kabupaten Malang tahun
2010 dan perkiraan 2011, maka prospek perekonomian tahun 2012-2013
dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2012 diperkirakan akan mengalami
perbaikan yaitu diperkirakan tumbuh hingga 6,4% – 6,8 %. dan tahun
2013 mampu tumbuh hingga 6,5% - 6,9% yang semakin merata
diseluruh kecamatan; yang disebabkan karena meningkatnya
dorongan permintaan (demand driven) dan juga sudah mulai
tumbuhnya investasi karena situasi yang sudah semakin stabil;
2. Inflasi tahun 2012 diperkirakan sekitar 6,3-5,6% dan pada tahun
2013 inflasi diprediksi sebesar 6-5,3%. Hal ini sejalan dengan
semakin stabilnya perekonomian dunia yang berlanjut kepada
perekonomian nasional dan daerah;
3. PDRB (ADHB) pada tahun 2012 diprediksi akan meningkat menjadi
sebesar Rp 40.302.895 juta dan pada tahun 2013 sebesar
Rp 45.366.326 juta; sedangkan PDRB ADHK pada tahun 2012
diprediksi akan menjadi Rp 16.526.479 juta dan pada tahun 2013
Rp 17.617.582,55 juta; Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB III - 11
4. Tingkat kemiskinan diprediksi akan berkurang pada tahun 2012
menjadi sebesar 11,9% dan berkurang lagi pada tahun 2013 menjadi
sebesar 10,1%;
5. Dengan kondisi di atas diharapkan penciptaan lapangan pekerjaan
baru pada sektor formal sehingga tingkat pengangguran terbuka
pada periode yang sama diharapkan dapat ditekan dibawah 5%.
Dalam rangka mencapai target pertumbuhan sebesar 6,4% –
6,8% pada tahun 2012 diperlukan kontribusi sektor-sektor andalan untuk
menjadi lokomotif penggerak perekonomian Kabupaten Malang, hal
tersebut bisa dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.1 Prediksi Kontribusi Sektoral Perekonomian Kabupaten Malang
Berdasarkan PDRB ADHK
SEKTOR 2010 2011 2012 2013
Pertumbuhan Ekonomi 6,27 6,40 6,54 6,60
Primer (Agriculture) 32,78 32,57 32,36 32,13
1. Pertanian 30,01 29,78 29,54 29,29
2. Pertambangan & Penggalian 2,8 2,79 2,82 2,84
Sekunder (Manufaktur) 22,10 28,88 21,95 22,04
3. Industri Pengolahan 18,7 18,57 18,63 18,69
4. Listrik, Gas dan Air Bersih 1,6 1,54 1,54 1,55
5. Bangunan 1,9 1,77 1,78 1,80
Tersier (Service) 45,20 45,56 45,69 45,84
6. Perdagangan, Hotel & Restoran 24,0 24,14 24,19 24,25
7. Pengangkutan & Komunikasi 4,4 4,47 4,48 4,50
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 3,9 3,94 3,97 4,00
9. Jasa-jasa 13,0 13,01 13,05 13,09
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB III - 12
Tabel 3.2 Prediksi Pertumbuhan Sektoral Perekonomian Kabupaten Malang
Berdasarkan PDRB ADHK
SEKTOR 2010 2011 2012 2013
Pertumbuhan Ekonomi 6,27 6,40 6,54 6,80
Primer (Agriculture)
1. Pertanian 4,88 5,56 5,70 5,69
2. Pertambangan & Penggalian
7,76 7,34 7,48 7,53
Sekunder (Manufaktur)
3. Industri Pengolahan 6,56 6,74 6,89 6,95
4. Listrik, Gas dan Air Bersih 6,49 6,71 6,85 6,91
5. Bangunan 7,85 7,24 7,38 7,44
Tersier (Service)
6. Perdagangan, Hotel & Restoran
6,56 6,63 6,78 6,84
7. Pengangkutan & Komunikasi
8,88 6,52 6,76 7,23
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
7,49 7,28 7,42 7,48
9. Jasa-jasa 6,84 6,69 6,84 6,91
Upaya-upaya Pemerintahan Kabupaten Malang yang harus
dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 6,4% – 6,8 % pada
tahun 2012 yaitu: 1) Meningkatkan pengembangan peran produksi
primer dan sekunder sesuai potensi wilayah dengan pendekatan sektoral
dan spasial perwilayah pengembangan (WP); 2) Menciptakan iklim
usaha yang semakin kondusif dan stabilitas keamanan dan ketentraman
sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah bersama aparat
keamanan; 3) Meningkatkan pelayanan publik terutama kemudahan-
kemudahan dalam bidang perijinan usaha dalam rangka peningkatan
investasi; 4) Melanjutkan pembangunan dan melengkapi infrastruktur
kebinamargaan, irigasi dan keciptakaryaan terutama jalan-jalan menuju
pusat produksi dan obyek wisata untuk menunjang pertumbuhan
ekonomi dan kelancaran arus distribusi barang dan jasa; 5) Melanjutkan
pembangunan infrastruktur perdesaan bersama masyarakat dengan pola
kemitraan dalam rangka percepatan pemenuhan jalan desa, air bersih,
irigasi desa dan perumahan keluarga miskin; 6) Melanjutkan penerapan
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB III - 13
sistem pengupahan dalam rangka selalu menjaga keharmonisan
pengusaha dengan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas tenaga
kerja; 7) Melanjutkan pemberdayaan UMKM dan koperasi dalam rangka
peningkatan peran serta dalam perekonomian dan pemberdayaan
masyarakat miskin untuk dapat mengurangi angka kemiskinan;
8) Mengembangkan enterpreneurship dan modal sosial khususnya etos
kerja dalam rangka peningkatan produktivitas dunia usaha dan
masyarakat; 9) Melanjutkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya
dan dana dalam perekonomian daerah sesuai program perencanaan
termasuk ikut mengawal dana-dana dari Provinsi maupun Pusat yang
dilaksanakan kegiatannya di wilayah Kabupaten Malang.
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Kebijakan pendapatan diarahkan untuk penggalian Pendapatan
Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penuh kehati-
hatian (karena sebagian besar sumber Pendapatan Asli Daerah
merupakan pengusaha/wajib pajak golongan kecil menengah) dan
optimalisasi dana perimbangan (DAU, DAK, dan bagi hasil pajak dan
bukan pajak) sehingga lebih proporsional serta menggali potensi
pendapatan lain yang sah.
Pendapatan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain
Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan
cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya
penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah.
Semakin baik kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan
Pemerintah Pusat semakin berkurang. Sedangkan Dana perimbangan
merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari APBN untuk
mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam
mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya
peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB III - 14
baik. Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang tahun 2012
diarahkan pada:
1. Mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan yang dikendalikan oleh
Pemerintah Daerah melalui perbaikan administrasi dan pelayanan
pajak dan retribusi daerah;
2. Pembaharuan (Updating) data base dan pemetaan (mapping) potensi
pajak dan retribusi daerah;
3. Mengefektifkan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak dan
retribusi daerah;
4. Perluasan sumber-sumber penerimaan daerah dengan tetap
menjaga agar tidak terjadi ekonomi biaya tinggi yang memberatkan
masyarakat.
Berikut adalah hasil analisis realisasi, target dan proyeksi pendapatan
daerah Kabupaten Malang:
Tabel 3.3 Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2009 s/d Tahun 2013
NO URAIAN PENDANAAN REALISASI TARGET
TAHUN 2011
PROYEKSI
TAHUN 2009 TAHUN 2010 TAHUN 2012 TAHUN 2013
1 2 3 4 5 6 7 1 PENDAPATAN DAERAH 1.427.167.882.058 1.668.263.268.179 1.792.425.579.000 1.926.684.226.273 2.071.974.546.226
1.1 Pendapatan Asli Daerah 153.526.441.538 133.603.259.819 153.643.749.000 176.690.311.000 203.193.858.000
1.1.1 Pajak Daerah 33.782.874.886 39.362.653.309 45.267.051.367 52.057.108.969 59.865.675.417
1.1.2 Retribusi Daerah 24.512.496.389 29.861.750.127 34.341.012.693 39.492.164.518 45.415.989.274
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
4.920.768.488 6.299.098.670 7.243.963.480 8.330.557.986 9.580.141.700
1.1.4 Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah
90.310.301.775 58.079.757.712 66.791.721.459 76.810.479.526 88.332.051.607
1.2. Dana Perimbangan 1.161.789.799.272 1.204.222.084.704 1.288.517.631.000 1.378.713.865.000 1.475.223.835.000
1.2.1 Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak
108.708.109.272 148.456.035.704 158.847.958.209 169.967.315.263 181.865.027.264
1.2.2 Dana Alokasi umum 959.098.690.000 967.107.349.000 1.034.804.863.470 1.107.241.203.777 1.184.748.087.599
1.2.3 Dana Alokasi khusus 93.983.000.000 88.658.700.000 94.864.809.004 101.505.345.621 108.610.719.774
1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
111.851.641.248 330.437.923.656 350.264.199.000 371.280.051.000 393.556.854.000
1.3.1 Hibah - 15.000.000 - - -
1.3.2 Dana Darurat - - - - -
1.3.3 Dana Bagi Hasil Dari Propinsi
79.883.170.248 94.532.940.056 100.204.916.333 106.217.211.331 112.590.243.993
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
2.127.834.000 166.702.933.600 176.721.009.394 187.324.269.988 198.563.726.157
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi
29.840.637.000 69.187.050.000 73.338.272.908 77.738.569.295 82.402.883.440
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (Maret 2011) dan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2011
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB III - 15
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah
Kebijakan Umum Anggaran Belanja Pembangunan Daerah
diarahkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati seluruh
masyarakat khususnya dalam hal pelayanan publik yang disusun
berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi
dan kemampuan daerah.
Kemampuan anggaran belanja daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik disusun
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah.
Kebijakan Belanja Daerah pada tahun 2012 diarahkan pada hal-
hal sebagai berikut :
1. Stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil menuju kemandirian
perekonomian daerah dalam rangka mengatasi masalah
ketenagakerjaan dan kemiskinan;
2. Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat khususnya
bidang pendidikan dan kesehatan;
3. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) khususnya efektifitas dan Efisiensi pengelolaan
anggaran;
4. Peningkatan infrastuktur pendukung peningkatan perekonomian dan
penataan lingkungan hidup;
5. Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan
program dan kegiatan Tahun Anggaran 2012, memperhatikan hal-hal
sebagai berikut :
a. Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan,
didasarkan pada analisis beban kerja dan kewajaran biaya yang
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB III - 16
dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan, untuk
menghindari adanya pemborosan;
b. Terhadap kegiatan pembangunan fisik, proporsi belanja modal
lebih besar dibandingkan dengan belanja pegawai atau belanja
barang dan jasa. Untuk itu, diberikan batasan jumlah belanja
pegawai dan belanja barang dan jasa yang terkait dengan
pelaksanaan kegiatan.
Mengacu pada kebijakan belanja daerah di atas maka belanja
daerah yang merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk
kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari
program-program yang dilaksanakan dapat dibaca ke arah mana
pembangunan di Kabupaten Malang. Hakekat anggaran daerah pada
dasarnya merupakan salah satu instrumen utama kebijakan publik dalam
upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat,
maka setiap pelaksanaan anggaran sesuai dengan kebijakan
pemerintahan, diharapkan dapat mencerminkan kebutuhan riil
penyelenggaraan pemerintahan sesuai potensi daerah.
Berikut adalah hasil analisis realisasi, plafon dan proyeksi belanja daerah
Kabupaten Malang:
Tabel 3.4
Realisasi, Plafon dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 s/d Tahun 2013
NO URAIAN PENDANAAN REALISASI PLAFON
TAHUN 2011
PROYEKSI
TAHUN 2009 TAHUN 2010 TAHUN 2012 TAHUN 2013
1 2 3 4 5 6 7
2 BELANJA DAERAH 1.387.731.032.459 1.665.244.279.292
1.874.111.127.329
1.926.684.226.273 2.071.974.546.226
2.1 Belanja Tidak Langsung
903.035.160.153 1.154.477.147.099
1.235.345.718.287
1.321.819.917.931 1.414.347.311.922
2.1.1 Belanja Pegawai 713.012.042.019 933.179.332.917 998.546.481.591 1.068.444.734.667 1.143.235.865.829
2.1.2 Belanja Bunga 56.531.484 35.969.459 38.489.040 41.183.273 44.066.102
2.1.3 Belanja Subsidi - - - - -
2.1.4 Belanja Hibah 40.420.470.000 67.257.121.186 71.968.333.795 77.006.117.161 82.396.545.362
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 41.983.285.539 46.923.781.847 50.210.689.000 53.725.437.230 57.486.217.836
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB III - 17
NO URAIAN PENDANAAN REALISASI PLAFON
TAHUN 2011
PROYEKSI
TAHUN 2009 TAHUN 2010 TAHUN 2012 TAHUN 2013
1 2 3 4 5 6 7
2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab/Kota dan Pemdes
10.702.782.111 11.684.516.542
12.502.991.087
13.378.200.463
14.314.674.496
2.1.7 Belanja Bantuan Keu. Kpd Prov./Kab/Kota dan Pemdes
96.399.420.000 95.007.194.648 101.662.238.538 108.778.595.235 116.393.096.902
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 460.629.000 389.230.500 416.495.236 445.649.902 476.845.395
2.2 Belanja Langsung 484.695.872.306 510.767.132.192 557.079.860.214 604.864.308.342 657.627.234.304
2.2.1 Belanja Pegawai 47.739.226.001 55.268.784.107 60.280.164.060 65.450.795.019 71.160.134.129
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 154.166.147.035 185.694.887.324 202.532.377.970 219.904.928.302 239.087.457.823
2.2.3 Belanja Modal 282.790.499.270 269.803.460.762 294.267.318.184 319.508.585.020 347.379.642.352
Surplus/ (Defisit) 39.436.849.599 3.018.988.887
(81.685.548.329)
0 0
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (Maret 2011)
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah berisikan uraian mengenai
kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang akan dilakukan terkait dengan
kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
(SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian
pinjaman, penerimaan piutang daerah, dan kondisi keuangan daerah. Adapun
arah kebijakan penerimaan pembiayaan untuk tahun anggaran 2012 dalah
sebagai berikut:
1. Dalam menetapkan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran Sebelumnya (SiLPA), agar disesuaikan dengan kapasitas potensi
riil sesuai ketentuan yang ada untuk menghindari kendala pendanaan pada
belanja yang telah direncanakan.
2. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari
pencairan dana cadangan, agar waktu penggunaan dan besarnya
disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana
Cadangan. Sedangkan akumulasi penerimaan hasil bunga/deviden dari
dana cadangan dianggarkan pada lain-lain pendapatan asli daerah yang
sah;
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB III - 18
Sedangkan Kebijakan Pengeluaran Pembiayan Daerah sebagai upaya
peningkatan sumber pembiayaan dengan meningkatkan manajemen
pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan
profitabilitas. Sedangkan strategi yang diambil adalah sebagai berikut :
1. Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan Kas
dalam bentuk giro, deposito, penyertaan modal atau sisa lebih perhitungan
anggaran tahun berjalan.
2. Apabila APBD defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal
dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, dan melakukan efisiensi
dan penghematan belanja.
3. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup
defisit APBD, maka ditutup dengan dana pinjaman.
Berikut adalah hasil analisis realisasi, rencana dan proyeksi pembiayaan
daerah Kabupaten Malang:
Tabel 3.5
Realisasi, Rencana dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 s.d Tahun 2013
NO URAIAN PENDANAAN REALISASI RENCANA
TAHUN 2011
PROYEKSI
TAHUN 2009 TAHUN 2010 TAHUN 2012 TAHUN 2013
1 2 3 4 5 6 7
3 PEMBIAYAAN DAERAH
99.792.094.239 153.691.018.512 189.088.504.533 - -
3.1 Penerimaan Pembiayaan
101.965.692.961 156.082.932.839 205.012.504.533 - -
3.1.1 SiLPA 101.965.692.961 139.228.943.839 205.012.504.533 - -
3.1.2 Pencairan Dana cadangan
- 15.000.000.000 - - -
3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan daerah
- - - - -
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah
- - - - -
3.1.5 Penerimaan Kembali pemberian pinjaman
- 1.853.989.000 - - -
3.1.6 Penerimaan piutang daerah
- - - - -
3.2 Pengeluaran Pembiayaan
2.173.598.722 2.391.914.326 15.924.000.000 - -
- -
3.2.1 Pembentukan dana cadangan
- - 10.000.000.000 - -
3.2.2 Penyertaan Modal (investasi) Daerah
2.000.999.973 1.853.989.000 5.750.000.000 - -
3.2.3 Pembayaran pokok utang
172.598.749 537.925.326 174.000.000 - -
3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah
- - - - -
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB III - 19
NO URAIAN PENDANAAN REALISASI RENCANA
TAHUN 2011
PROYEKSI
TAHUN 2009 TAHUN 2010 TAHUN 2012 TAHUN 2013
1 2 3 4 5 6 7
Pembiayaan Netto 99.792.094.239 153.691.018.512 189.088.504.533
-
-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
139.228.943.839 156.710.007.400 (3.924.487.600)
-
- Tahun Berkenaan (SILPA)
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (Maret 2011)
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang perubahan pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, bahwa struktur belanja
terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.
Pada RKPD tahun anggaran 2012 diproyeksikan anggaran untuk belanja tidak
langsung sebesar Rp. 1.321.819.917.931,- meliputi belanja pegawai sebesar
Rp. 1.068.444.734.667 belanja bunga sebesar Rp. 41.183.273,- Belanja hibah
sebesar Rp. 77.006.117.161,- belanja bantuan sosial sebesar
Rp. 53.725.437.230,- Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan
pemerintah desa sebesar Rp. 13.378.200.463,- Belanja bantuan keuangan
kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa sebesar
Rp. 108.778.595.235,- dan belanja tidak terduga sebesar Rp. 445.649.902,-,
sedangkan belanja langsung diproyeksikan anggaran sebesar
Rp. 604.864.308.342,- yang terdiri dari belanja langsung program rutin SKPD
sebesar Rp. 145.972.155.890,- dan program wajib dan pilihan sebesar
Rp. 458.892.152.452,-.
Proyeksi atau asumsi-asumsi pendapatan maupun belanja tahun 2012
tersebut akan dipengaruhi oleh regulasi Peraturan Menteri Keuangan tentang
besaran dana perimbangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang
pedoman penyusunan APBD tahun 2012, sehingga dengan demikian dalam
rangka penyusunan KUA dan PPAS tahun 2012 akan disesuaikan dengan
kondisi tersebut.
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB IV - 1
BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2012
Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2012 merupakan
rumusan kebijakan pembangunan daerah yang merupakan hasil kajian dari
evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi
capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan RPJMD,
aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan
keuangan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.
Selengkapnya tema, prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2012
adalah sebagai berikut:
4.1. Tema Pembangunan
Fokus pembangunan tahun 2012 ditujukan pada: 1) Peningkatan
pembangunan infrastruktur kebinamargaan, pengairan dan
keciptakaryaan; termasuk beberapa kegiatan lanjutan: mendorong
percepatan pembangunan jalan tol Pandaan-Malang, Jalan Lintas
Selatan, jalan lingkar barat Kota Kepanjen, pengembangan bandara
Abdul Rachman Saleh, pelabuhan perikanan nusantara Sendang Biru,
kawasan Agropolitan Poncokusumo, kawasan minapolitan Wajak dan
pembangunan perkantoran Pemerintah Kabupaten Malang di Kepanjen;
serta pengembangan sarana kepariwisataan. 2) Memacu pertumbuhan
sektor andalan pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan,
perikanan kelautan), industri termasuk industri hasil pertanian dan
pertambangan, perdagangan dan pariwisata serta mengembangkan
produk unggulan daerah (produk unggulan skala desa/kelurahan,
kecamatan dan kabupaten) melalui pemberdayaan masyarakat, UMKM
dan koperasi serta secara proaktif mempromosikan peluang investasi
daerah. 3) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama
dibidang pendidikan, kesehatan, ketentraman dan ketertiban, pelayanan
perijinan, pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 4) Meningkatkan
capaian hasil-hasil pembangunan dalam rangka meningkatkan posisi
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB IV - 2
daya saing daerah baik pada tataran provinsi Jawa Timur maupun
Nasional.
Sebagai implementasi fokus pembangunan sebagaimana tersebut
diatas maka tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2012 adalah “Percepatan Pembangunan Infrastruktur
untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahateraan Rakyat
serta Meningkatkan Daya Saing Daerah”
Penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Malang tahun 2012
mengacu pada: 1) target RPJPD Kabupaten Malang tahun 2005-2025
periode ke 2 untuk tahun 2012 dimana tahun 2012 merupakan tahun ke
2 RPJMD 2010-2015 yang diarahkan pada sasaran melanjutkan
program-program pembangunan 5 tahun pertama; 2) Tingkat prioritas
dari usulan musrenbang RKPD; 3) Pokok-pokok pikiran Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ; 4) Memiliki dampak yang sangat signifikan
terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan; 5) Realistis untuk
dilaksanakan ; 6) Isu dan masalah mendesak saat ini yang perlu segera
mendapat penanganan.
4.2. Prioritas Pembangunan
1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur meliputi
kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan dan listrik perdesaan
serta energi terbarukan.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor andalan
pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri,
perdagangan, pariwisata melalui pengembangan UMKM dan koperasi
serta pemberdayaan masyarakat perdesaan.
3. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dalam rangka
mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya
saing. Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB IV - 3
4. Meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan kesehatan dalam
rangka mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan
berdaya saing.
5. Meningkatkan pelayanan publik melalui pelayanan terpadu perijinan
usaha dan pelayanan keliling.
6. Mewujudkan supremasi hukum dan HAM melalui penyuluhan hukum
serta perlindungan perempuan dan anak.
7. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama,
Pancasila, dan budaya lokal.
8. Meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat melalui
pengamanan swakarsa dan memperkuat peran dan fungsi
perlindungan masyarakat di perdesaan.
9. Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta
pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.
4.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2012
4.3.1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur meliputi
kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan dan listrik perdesaan
serta energi terbarukan
1. Tujuan: meningkatnya ketersediaan, kuantitas maupun kualitas
infrastruktur kebinamargaan, pengairan dan
keciptakaryaan/permukiman serta energi untuk mendukung aktivitas
ekonomi sosial dan budaya.
2. Sasaran: pembangunan dalam hal ini adalah terbangun dan
terpeliharanya infrastruktur kebinamargaan, pengairan,
keciptakaryaan/permukiman dan energi untuk mendorong
perekonomian pariwisata dan pengentasan kemiskinan.
3. Indikator: meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur
kebinamargaan, pengairan dan keciptakaryaan/permukiman.
4. Target makro tahun 2012 antara lain :
a. Kondisi Jalan Mantap 85%
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB IV - 4
b. Kondisi Jembatan Mantap 97,4%
c. Panjang irigasi mantap 354.983 m
d. Pelayanan Air Minum Ibukota Kecamatan 43,80%
e. Pelayanan Air minum pedesaan 44%
f. Pelayanan sanitasi 82 desa
g. Persentase desa berlistrik 81%
4.3.2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui sektor andalan
pertanian, industri, perdagangan, pariwisata melalui pengembangan
UMKM dan koperasi serta pemberdayaan masyarakat perdesaan.
1. Tujuan: meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata
hingga perdesaan.
2. Sasaran: meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian dalam arti
luas yaitu pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan
kehutanan sebagai basis peningkatan industri, perdagangan dan
jasa-jasa; serta meningkatnya pertumbuhan sektor potensi
pariwisata, pertambangan dan jasa konstruksi/bangunan yang
mengarusutamakan peran UMKM dan koperasi serta pengentasan
kemiskinan.
3. Indikator: meningkatnya pertumbuhan ekonomi (PDRB, pendapatan
perkapita) dan menurunnya inflasi, angka pengangguran dan
kemiskinan.
4. Target makro tahun 2012 antara lain :
a. PDRB-ADHB Rp.40.302.845 juta
b. PDRB-ADHK Rp.16.706.479 juta
c. Pendapatan Perkapita ADHB Rp. 16.008.100
d. Indeks daya beli 64,6
e. Pertumbuhan Ekonomi 6,4% - 6,8%
f. Inflasi 6,3–5,6%
g. Tingkat Kemiskinan 11,9%
h. Tingkat Pengangguran 3,58%
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB IV - 5
4.3.3. Meningkatkan aksessibilitas dan kualitas pendidikan dalam rangka
mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya
saing
1. Tujuan: meningkatnya kualitas dan produktivitas sumber daya
manusia.
2. Sasaran: semakin mudahnya masyarakat mengakses layanan
pendidikan yang berkualitas.
3. Indikator: semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).
4. Target makro tahun 2012 antara lain :
a. IPM 71,1
b. Indeks Pendidikan 75,5
c. Indeks Pembangunan Gender 67,8
d. Indeks Pemberdayaan Gender 69,5
4.3.4. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka
mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya
saing.
1. Tujuan: meningkatnya kualitas dan produktivitas sumber daya
manusia.
2. Sasaran: semakin mudahnya masyarakat mengakses layanan
Kesehatan yang bermutu.
3. Indikator: semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).
4. Target makro tahun 2012 antara lain :
a. IPM 71,1
b. Indeks Kesehatan 73,34
c. Indeks Pembangunan Gender 67,8
d. Indeks Pemberdayaan Gender 69,5
Bada
n Perencan
aan Pem
bangu
nan D
aerah
Kabupat
en Mala
ng
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB IV - 6
4.3.5. Meningkatkan pelayanan publik melalui pelayanan terpadu perijinan
usaha dan pelayanan keliling.
1. Tujuan: meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah.
2. Sasaran: semakin kuatnya kelembagaan SKPD dalam
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada
masyarakat.
3. Indikator: meningkatnya kepuasan masyarakat dan menurunnya
kasus pengaduan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.
4. Target makro tahun 2012 antara lain :
a. Rasio jumlah PNS terhadap jumlah penduduk 1 : 130
b. Menurunnya kasus pengaduan
c. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat
4.3.6. Mewujudkan supremasi hukum dan HAM melalui penyuluhan
hukum serta perlindungan perempuan dan anak.
1. Tujuan: terwujudnya kesadaran dan tertib hukum masyarakat.
2. Sasaran: terbangunnya sistem informasi dan komunikasi publik serta
terlaksananya sosialisasi, anjangsana dan deseminasi produk
hukum.
3. Indikator: menurunnya kasus hukum dan pelanggaran Hak Asasi
Manusia.
4. Target makro tahun 2012 antara lain :
a. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 1 : 700
b. Menurunnya kasus pelanggaran hukum
c. Terlaksananya anjangsana Kepala Daerah ke kecamatan dan
desa.
4.3.7. Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama,
Pancasila, dan budaya lokal
1. Tujuan: terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, berwawasan
kebangsaan dan berkesholehan sosial.
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB IV - 7
2. Sasaran: meningkatnya peran lembaga/tokoh agama, pendidikan
keagamaan dan sosial budaya dalam pembinaan umat dan
kemasyarakatan.
3. Indikator: peran serta masyarakat dalam pembangunan dan
menurunnya kualitas dan kuantitas bahkan tidak terjadinya kasus
SARA.
4. Target makro tahun 2012 antara lain :
a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
b. Tidak terjadinya konflik dan kasus SARA
c. Terjaganya kondisi kondusif kerukunan masyarakat
4.3.8. Meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat melalui
pengamanan swakarsa dan memperkuat peran dan fungsi
perlindungan masyarakat perdesaan.
1. Tujuan: terwujudnya kondisi masyarakat yang aman tertib dan
damai.
2. Sasaran: terciptanya sistem pengamanan swakarsa di
desa/kelurahan dan kerjasama pengamanan dengan aparat
keamanan.
3. Indikator: menurunnya kasus kriminal dan semakin terjaminnya
keamanan dan ketertiban masyarakat
4. Target makro tahun 2012 antara lain :
a. Rasio Angka Kriminalitas 1 : 34.000
b. Persentase pamswakarsa (kelompok Linmas aktif) 68%
4.3.9. Peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta
pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.
1. Tujuan: meningkatnya kualitas fungsi lingkungan hidup dan
pengelolaan sumber daya alam. Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB IV - 8
2. Sasaran: semakin terkendalinya perencanaan dan pemanfaatan tata
ruang dan pemberian ijin industri yang rentan pencemaran serta
semakin meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam.
3. Indikator: menurunnya kasus pelanggaran lingkungan, meningkatnya
luas lahan yang dihutankan kembali dan penghijauan serta
meningkatnya sumberdaya alam yang terkelola.
4. Target makro tahun 2012 antara lain :
a. Prosentase perusahaan yang memenuhi baku mutu lingkungan
64,2%
b. Luas lahan hutan rakyat yang terkelola 4.644 ha
c. Lahan kritis 7.356 ha
4.4. Prioritas dan Program Pembangunan Daerah
Program pembangunan daerah merupakan alat untuk menjalankan
prioritas pembangunan yang secara khusus dimaksudkan untuk
mengoperasionalkan prioritas pembangunan sehingga dapat mencapai
sasaran pembangunan daerah. Operasionalisasi program baik strategis
maupun prioritas dilaksanakan oleh Kepala SKPD melalui Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).
Berikut matrik prioritas pembangunan, program, sasaran program
dan asumsi pagu indikatif pembangunan daerah (dengan catatan
besaran anggaran untuk masing-masing program akan disesuaikan pada
saat penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan
Plafond Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2012 sesuai
dengan kondisi obyektif ketersediaan dan kebijakan anggaran
berdasarkan regulasi yang ada.
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 1
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2012
Prioritas pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2012 diselaraskan dengan
pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dari
Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta berpedoman pula kepada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan sebagai berikut :
5.1. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN
1. PROGRAM dan KEGIATAN
a. Pendidikan
1). Program Pendidikan Anak Usia Dini
2). Program Pendidikan Wajar Dikdas tahun
3). Program Pendidikan Menengah
4). Program Pendidikan Luar Biasa
5). Program Pendidikan Non Formal
6). Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
7). Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
b. Kesehatan
1). Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
2). Program Upaya Kesehatan Masyarakat
3). Program Pengawasan Obat dan Makanan
4). Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
5). Program Perbaikan Gizi Masyarakat
6). Program Pengembangan Lingkungan Sehat
7). Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
8). Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
9). Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana/Puskesmas/Pustu dan Jaringannya
10). Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Bada
n Perencan
aan Pem
bangu
nan D
aerah
Kabupat
en Mala
ng
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 2
11). Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah
Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
12). Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
c. Pekerjaan Umum
1). Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
2). Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
3). Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
4). Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
5). Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
6). Program tanggap darurat jalan dan jembatan
7). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
8). Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
9). Program pengelolaan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
10). Program pengelolaan pelengkap jalan dan penerangan jalan umum
11). Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan lainnya
12). Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
13). Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai,
Danau dan Sumber Daya Air lainnya
14). Program Pengendalian Banjir
15). Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
16). Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
d. Perumahan
1). Program Pengembangan Perumahan
2). Program Lingkungan Sehat Perumahan
3). Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
4). Program Pengelolaan Areal Pemakaman
5). Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran
e. Penataan Ruang
1). Program Perencanaan Tata Ruang
2). Program Pemanfaatan Ruang
3). Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
f. Perencanaan Pembangunan
1). Program Pengembangan Data/Informasi
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 3
2). Program Kerjasama Pembangunan
3). Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh
4). Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan
Besar
5). Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah
6). Program Perencanaan Pembangunan Daerah
7). Program Perencanaan Sosial Budaya
8). Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
9). Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
g. Perhubungan
1). Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
2). Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ
3). Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
4). Program Pembangunan sarana dan Prasarana Perhubungan
5). Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
6). Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
h. Lingkungan Hidup
1). Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Hidup
2). Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
3). Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup
4). Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH )
5). Program Pengembangan Kinerja Persampahan
i. Pertanahan
1). Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
2). Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
j. Kependudukan dan Catatan Sipil
1). Program Penataan Administrasi Kependudukan
k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1). Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 4
2). Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan
Anak
3). Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
4). Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam
Pembangunan
l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1). Program Keluarga Berencana
2). Program Kesehatan Reproduksi Remaja
3). Program Pelayanan Kontrasepsi
4). Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan
KB/KR yang Mandiri
5). Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan
Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
6). Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
m. Sosial
1). Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat
Terpencil(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) lainnya
2). Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3). Program Pembinaan Anak Terlantar
4). Program Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma
5). Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
6). Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks
Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)
7). Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
n. Ketenagakerjaan
1). Program Peningkatan Kesempatan Kerja
2). Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
3). Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
o. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1). Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)
2). Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah
3). Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 5
4). Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
p. Penanaman Modal
1). Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
2). Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
q. Kebudayaan
1). Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
2). Program Pengembangan Nilai Budaya
3). Program Pengelolaan Keragaman Budaya
r. Kepemudaan dan Olahraga
1). Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
2). Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
3). Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
4). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
5). Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga
s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1). Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
2). Program Pemeliharaan Kantrantibmas Pencegahan Tindak Kriminal
3). Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
4). Program Pendidikan Politik Masyarakat
5). Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana
Alam
6). Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan
Keamanan
t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian
1). Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
2). Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan KDH
3). Program Pendidikan Kedinasan
4). Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
5). Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan
Prosedur Pengawasan
6). Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Bada
n Perencan
aan Pem
bangu
nan D
aerah
Kabupat
en Mala
ng
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 6
7). Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah
8). Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
9). Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan
10). Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
11). Program Peningkatan Pelayanan Publik
12). Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
13). Program Optimalisasai Pemanfaatan Teknologi Informasi
14). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
u. Ketahanan Pangan
1). Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
v. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1). Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
2). Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
3). Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun
Desa
4). Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
5). Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
w. Statistik
1). Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
x. Kearsipan
1). Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
2). Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
3). Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana
Kearsipan
4). Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah
y. Komunikasi dan Informatika
1). Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
2). Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media
3). Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan
Informasi
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 7
z. Perpustakaan
1). Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
5.2. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN
1. PROGRAM dan KEGIATAN
a. Pertanian
1). Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
2). Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
3). Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
/Perkebunan
4). Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
5). Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan
6). Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
7). Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
8). Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
9). Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
b. Kehutanan
1). Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
2). Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
3). Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan
4). Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
c. Energi dan Sumber Daya Mineral
1). Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
2). Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang
Berpotensi merusak lingkungan
3). Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
d. Pariwisata
1). Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
2). Program Pengembangan Kemitraan
3). Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
e. Kelautan dan Perikanan
1). Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
2). Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam
Pendayagunaan Sumberdaya Laut
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 8
3). Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Perkiraan
Iklim Laut
4). Program Pengembangan Budidaya Perikanan
5). Program Pengembangan Perikanan Tangkap
6). Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
7). Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi
Perikanan
f. Perdagangan
1). Program Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Perdagangan
2). Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
3). Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang
4). Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Pasar
5). Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
g. Perindustrian
1). Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau
2). Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
3). Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
4). Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
h. Transmigrasi
1). Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Sedangkan rencana program dan kegiatan sebagai penjabaran dari
prioritas daerah adalah sebagai berikut :
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB VI - 1
BAB VI
P E N U T U P
Dengan RKPD ini diharapkan semua stakeholder pembangunan dapat
memperoleh gambaran tentang arah kebijakan pembangunan Kabupaten
Malang tahun 2012 dan sekaligus dapat menjadikannya sebagai acuan
perencanaan. Khusus kepada Kepala SKPD agar segera menindaklanjuti
dengan menyusun Rencana Kerja SKPD tahun 2012 yang menjabarkan lebih
rinci tentang program, sasaran program termasuk indikator capaian, keluaran
dan hasil kegiatan serta lokasi kegiatan. Selain itu Kepala SKPD segera
menyusun kerangka regulasi dan anggaran untuk mendukung pencapaian
program dimaksud. Regulasi dapat berbentuk Peraturan Daerah, Peraturan
Bupati, Surat Keputusan Bupati dan atau Surat Keputusan Kepala SKPD yang
disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
RKPD ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2012 yang disesuaikan dengan
regulasi antara lain: Peraturan Menteri Keuangan tentang besaran dana
perimbangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman
penyusunan APBD tahun 2012 yang diwujudkan dalam nota kesepakatan
antara Bupati Malang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Malang.
Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan RKPD ini; Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah mengevaluasi program dan indikator
capaian makro melalui laporan Kepala SKPD. Sedangkan untuk mengetahui
keberhasilan program dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja yang
bertanggungjawab terhadap program dimaksud.
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB VI - 2
Bupati/Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD; Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Gubernur Jawa Timur dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat.
BUPATI MALANG,
H. RENDRA KRESNA Diundangkan di Malang pada tanggal 31 Mei 2011
SEKRETARIS DAERAH
ABDUL MALIK NIP. 19570830 198209 1 001
Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 5/E
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Daftar Lampiran
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2011
LAMPIRAN KETERANGAN
Lampiran I Daftar RPJM Desa dan RKP Desa Di Kabupaten Malang
Lampiran II Data Produk Unggulan Kecamatan Di Kabupaten Malang
Lampiran III Data Produk Unggulan Desa Di Kabupaten Malang
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Lampiran 1
Daftar RPJM Desa dan RKP Desa Di Kabupaten Malang
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Lampiran 2
Data Produk Unggulan Kecamatan
Di Kabupaten Malang
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Lampiran 3
Data Produk Unggulan Desa Di Kabupaten Malang
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. URUSAN WAJIB 411,776,938,029
1.01 PENDIDIKAN 55,150,982,594
1 Program Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
319,523,868
Pembangunan gedung sekolah Peningkatan layanan
pendidikan bagi penduduk
usia 4-6 tahun
1 lembaga Tersedianya gedung TK
untuk menampung
penduduk usia 4-6 tahun
12 kegiatan Terlaksananya
pembangunan USB TK
Negeri Pembina
100% 121,417,060 Kab. Malang Dinas Pendidikan
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Peningkatan kualitas guru 140 orang Ketersediaan guru
kompeten dalam
pembelajaran
80 0rg Terlaksananya
kompetensi guru
PAUD/ TK
100% 50,995,165 Kab. Malang Dinas Pendidikan
Pengembangan Pendidikan Anak Usia
Dini
Mutu pembelajaran pada
jenjang PAUD/TK
120 lembaga Tercapainya
peningkatan daya
kreativitas dan
keterampilan siswa
PAUD/TK
12 kegiatan Terlaksananya
kegiatan lomba-lomba
dalam rangka HAN
100% 147,111,642 Kab. Malang Dinas Pendidikan
2 Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9
Tahun
51,206,188,142
Pembangunan gedung sekolah SMP Peningkatan layanan
pendidikan bagi penduduk
usia 13-15 tahun
7.000 anak Tersedianya gedung
sekolah bagi lulusan SD
1 unit Pembangunan Unit
Sekolah Baru (USB)
SMP Negeri
100% 121,417,060 Kab. Malang Dinas Pendidikan
Pembangunan ruang kelas sekolah
SMP
Peningkatan daya tampung
SMP
800 siswa Tersedianya ruang
belajar bagi siswa SMP
20 lokal Terlaksananya
pembangunan RKB
SMP
100% 2,185,507,084 Kab. Malang Dinas Pendidikan
Pembangunan perpustakaan sekolah Peningkatan kualitas sarana
belajar siswa
33 sekolah Tersedianya sarana
belajar siswa yang
memadai
33 unit Pembangunan ruang
perpustakaan sekolah
100% 2,804,734,091 Kab. Malang Dinas Pendidikan
Rehabilitasi sedang/ berat bangunan
sekolah
Peningkatan kelayakan dan
kualitas bangunan sekolah
145 sekolah Terwujudnya
peningkatan kualitas
layanan pembelajaran
600 lokal Terlaksananya
rehabilitasi gedung
sekolah
100% 42,395,559,168 Kab. Malang Dinas Pendidikan
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
SMP
Peningkatan kompetensi guru
dalam metode pembelajaran
380 orang Kompetensi
pelaksanaan pengayaan
materi UN
65 orang Terlaksananya
workshop
pembelajaran dan
pengayaan materi UN
100% 67,993,554 Kab. Malang Dinas Pendidikan
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB
dan SMP/MTs
Kelancaran pelaksanaan
program BOS
12 bulan Pembinaan manajemen
BOS tingkat sekolah
1 kegiatan Administrasi BOS
tingkat kabupaten
100% 150,557,155 Kab. Malang Dinas Pendidikan
Penyediaan dana pengembangan
sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTs
Pelayanan pendidikan SMP
bagi masyarakat terpencil
6.200 anak Tersedianya layanan
pendidikan jenjang SMP
bagi masyarakat
terpencil
28 lembaga Terselenggaranya
KBM pada SD SMP
Satu atap
100% 1,274,879,132 Kab. Malang Dinas Pendidikan
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012
Kabupaten Malang
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 9Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Penyelenggaraan PAKET A setara SD Peningkatan layanan
pendidikan luar sekolah
setara SD
820 WB Terlayaninya pendidikan
setara SD bagi warga
masyarakat yang tidak
tamat SD
820 WB Terselenggaranya
pembelajaran Paket A
100% 47,352,653 Kab. Malang Dinas Pendidikan
Penyelenggaraan PAKET B setara
SMP
Peningkatan layanan
pendidikan luar sekolah
setara SMP
2.987 WB Terlayaninya pendidikan
setara SMP bagi warga
masyarakat yang tidak
tamat SMP
2.987 WB Terselenggaranya
pembelajaran Paket B
100% 103,811,586 Kab. Malang Dinas Pendidikan
Pembelajaran kelembagaan dan
manajemen sekolah dengan penerapan
MBS di satuan pendidikan dasar SD
Peningkatan manajemen
sekolah
1.180
lembaga
Kualitas manajemen
sekolah
100 sekolah Workshop dan
pembinaan MBS
100% 77,706,919 Kab. Malang Dinas Pendidikan
Pembinaan minat dan bakat siswa Meningkatnya pembinaan
minat dan bakat siswa
21 kegiatan Tercapainya
peningkatan kompetensi
dan kreativitas siswa
21 kegiatan Terlaksananya lomba-
lomba dan event
kesiswaan
100% 509,951,653 Kab. Malang Dinas Pendidikan
Penyelenggaraan akreditasi sekolah Penilaian kualitas dan
kelayakan sekolah
400 lembaga Terpantaunya dan
tersusunnya peringkat
kualitas dan kelayakan
sekolah
400 lembaga Terlaksananya
penilaian akreditasi
sekolah
100% 58,280,189 Kab. Malang Dinas Pendidikan
Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah
(UAS)
Evaluasi akhir pembelajaran 1.436
lembaga
Tercapainya kelancaran
evaluasi belajar siswa
1.436
lembaga
Terlaksananya ujian
akhir sekolah
100% 1,408,437,899 Kab. Malang Dinas Pendidikan
3 Pendidikan Menengah 1,966,956,376
Pembangunan gedung sekolah Peningkatan mutu layanan
pendidikan jenjang SMK
4.000 anak Terwujudnya layanan
pendidikan SMK yang
berkualitas
1 unit Terlaksananya
pembangunan USB
SMKN
100% 1,032,045,012 Kab. Malang Dinas Pendidikan
Pengadaan perlengkapan sekolah Peningkatan sarana
prasarana pembelajaran
4 sekolah Tersedianya
perlengkapan
pembelajaran yang layak
dan memadai
4 unit Pengadaan KORSIK 100% 267,117,532 Kab. Malang Dinas Pendidikan
Penyelenggaraan Paket C setara SMU Peningkatan layanan
pendidikan luar sekolah
setara SM
1.964 orang Terlaksananya layanan
pendidikan luar sekolah
setara SM
800 siswa Terselenggaranya
pembelajaran Paket C
100% 131,130,425 Kab. Malang Dinas Pendidikan
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Peningkatan kompetensi guru
dalam metode pembelajaran
480 orang Peningkatan kompetensi
guru pendidikan
menengah
240 orang Terlaksananya
workshop
pembelajaran
pendidikan karakter
100% 87,420,283 Kab. Malang Dinas Pendidikan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Peningkatan jaringan bursa
kerja bagi lulusan SMK
71 lembaga Tercapainya
peningkatan
kesempatan kerja bagi
lulusan SMK
71 lembaga Terlaksananya
workshop terpadu
Kepala SMK dengan
DU/DI
100% 6,070,853 Kab. Malang Dinas Pendidikan
Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah
SMA dan SMK
Peningkatan mutu evaluasi
belajar siswa
141 sekolah Tercapainya kelancaran
penyelenggaraan ujian
akhir sekolah
141 sekolah Terlaksananya ujian
akhir sekolah
100% 443,172,270 Kab. Malang Dinas Pendidikan
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 10Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
4 Program Pendidikan Non Formal 496,595,776
Perencanaan dan Penyusunan
Program Pendidikan Non Formal
(Penguatan Pendidikan Informal dan
Pendidikan Luar Sekolah)
Kasus putus sekolah
dikalanganmasyarakat
berpenghasilan sangat
rendah.
85% Tersedianya jalur-jalur
pendidikan
yangterjangkau oleh
masyarakat
berpenghasilan rendah
100% Tersedianya data
lembaga pendidikan
informal dan
pendidikan alternatif
luar sekolah yang
efektif
85% 121,417,060 Kab. Malang Badan Penelitian dan
Pengembangan
Pengembangan pendidikan
keaksaraan
Pembinaan lanjutan bagi eks
penyandang buta aksara
15.700 WB Terwujudnya
peningkatan wawasan
dan keterampilan warga
masyarakat eks
penyandang buta aksara
15.700 WB Terlaksananya
pembelajaran lanjutan
keaksaraan fungsional
100% 182,125,590 33 kecamatan Dinas Pendidikan
Sosialisasi dan publikasi PNF Wawasan dan pemahaman
tentang PNF
33
kecamatan
Meningkatnya
pemahaman dan
apresiasi masyarakat
terhadap PNF
1 kegiatan Terlaksananya
sosialisasi PNF
100% 47,352,653 33 kecamatan Dinas Pendidikan
Pengembangan pendidikan kecakapan
hidup
Peningkatan wawasan
kewirausahaan masyarakat
10 PKBM Terwujudnya
masyarakat terampil dan
berjiwa wira usaha
200 WB Terlaksananya
pembelajaran
pendidikan kecakapan
hidup
100% 145,700,472 33 kecamatan Dinas Pendidikan
5 Program Pendidikan Luar Biasa 19,426,730
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Peningkatan kompetensi guru
dalam metode pembelajaran
40 orang Peningkatan kompetensi
guru PLB
40 orang Terlaksananya
workshop
pembelajaran PLB
100% 19,426,730 9 kecamatan Dinas Pendidikan
6 Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
783,291,810
Pelaksanaan sertifikasi pendidik Peningkatan profesionalisme
tenaga pendidik
12.000 guru Pemahaman terhadap
tugas dan tanggung
jawab guru yang telah
bersertifikasi
3.000 guru Terlaksananya
pembinaan sertifikasi
guru
100% 133,558,766 Kab. Malang Dinas Pendidikan
Pelaksanaan uji kompetensi pendidik
dan tenaga kependidikan
Penilaian kompetensi bagi
pendidik
100 guru Terpantaunya dan
terdatanya kompetensi
pendidik sesuai bidang
studi yang diajarkan
100 guru Terlaksananya
penilaian dan uji
kompetensi guru
100% 75,278,577 Kab. Malang Dinas Pendidikan
Pelatihan pendidik untuk memenuhi
standart kompetensi
Kompetensi pendidik sesuai
bidang studi
100 guru Tercapainya
peningkatan kompetensi
guru sesuai bidang
studi yang diajarkan
100 guru Terlaksananya
workshop dan
pelatihan pendalaman
bidang studi
100% 86,418,593 Kab. Malang Dinas Pendidikan
Pembinaan Kelompok Kerja Guru
(KKG)
Intensifikasi pembinaan
KKG/MGMP
1.016 guru Tercapainya
peningkatan fungsi dan
peranan KKG/MGMP
1.016 guru Terlaksananya
pembinaan guru
melalui KKG/MGMP
100% 197,302,723 33 kecamatan Dinas Pendidikan
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 11Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Peningkatan lanjutan bagi pendidik
untuk memenuhi standar kualifikasi
Jumlah guru yang layak 500 guru Tercapainya
peningkatan kualifikasi
dan kelayakan guru
sesuai UU no. 14/2005
500 guru Terlaksananya
pendidikan lanjutan
bagi guru
100% 109,275,354 33 kecamatan Dinas Pendidikan
Pengembangan mutu dan kualitas
program pendidikan dan pelatihan bagi
pendidik dan tenaga kependidikan
Peningkatan mutu
perencanaan tenaga pendidik
dan kependidikan
4 kegiatan Tersusunnya
perencanaan dan
pemetaan kebutuhan
dan kekurangan guru
4 kegiatan Terlaksananya
kegiatan pendataan
dan pemetaan PTP
100% 72,182,442 Kab. Malang Dinas Pendidikan
Pengembangan sistem penghargaan
dan perlindungan terhadap pendidik
Peningkatan profesionalisme
tenaga pendidik
400 guru Terlaksananya pemilihan
dan seleksi
Guru/KS/Pengawas
124 guru Tersedianya
Guru/KS/Pengawas
berprestasi
100% 109,275,354 Kab. Malang Dinas Pendidikan
7 Manajemen Pelayanan Pendidikan 358,999,893
Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja
bidang pendidikan
Pembinaan dan evaluasi hasil
kinerja pendidikan
2 kegiatan Tercapainya sinkronisasi
program pengembangna
pendidikan
2 kegiatan Terlaksananya rakor
awal dan akhir tahun
pelajaran
100% 92,325,533 Kab. Malang Dinas Pendidikan
Pembinaan Dewan Pendidikan Pembinaan Dewan
Pendidikan dan Komite
Sekolah
2.032 orang Terwujudnya
peningkatan peran dan
fungsi Dewan
Pendidikan dan Komite
Sekolah
100 orang Terselenggaranya
workshop Dewan
Pendidikan dan Komite
Sekolah
100% 22,018,984 Kab. Malang Dinas Pendidikan
Implementasi SIM dan
pendataan pendidikan
240 sekolah Terwujudnya
pengembangan IT
pendidikan
310 sekolah Terlaksananya
pengembangan
Jardiknas
100% 196,695,638 Kab. Malang Dinas Pendidikan
Tersusunnya profil
pendidikan
Penyelenggaraan pelatihan, seminar
dan lokakarya serta diskusi ilmiah
tentang berbagai isu pendidikan
Peningkatan pemahaman
terhadap perkembangan dan
isu pendidikan
4 kegiatan Sosialisasi
perkembangan dan isu-
isu strategis pendidikan
1 kegiatan Terlaksananya
seminar sosialisasi
perkembangan dan isu-
isu strategis
pendidikan
100.00% 47,959,739 Kab. Malang Dinas Pendidikan
1.02 KESEHATAN 80,662,341,933
1 Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
10,311,608,290
Pengadaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Ketersediaan obat sesuai
kebutuhan
100% Tersedianya obat
pelayanan kesehatan
dasar
38 pusk Penggunaan obat
secara rasional di
puskesmas,
90% 10,248,114,853 Kab. Malang Dinas Kesehatan
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat
dan Perbekalan Kesehatan
Penulisan resep obat generik 60% Terselenggaranya
pengelolaan obat secara
benar
1 Tahun Penggunaan obat
secara rasional di
puskesmas,
38 pusk 63,493,437 Kab. Malang Dinas Kesehatan
2 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
11,342,059,653
Peningkatan Kefarmasian dan alat
kesehatan
Tersedianya alat kesehatan
yang baik
39 Pusk Terlaksananya
pertemuan teknis
program kesehatan
1 Kl Meningkatnya
pelayanan kesehatan
kepada masyarakat
90% 95,087,947 Kab. Malang Dinas Kesehatan
Penerapan SIM Pendidikan
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 12Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Peningkatan Kesehatan Masyarakat Cakupan Bumil K4 dan Bumil
Resti dirujuk
95% Terlaksananya
pertemuan teknis
program kesehatan
4 Kl 1. Meningkatnya
pelayanan kesehatan
kepada masyarakat
90% 222,886,088 Kab. Malang Dinas Kesehatan
Peningkatan Pelayanan dan
Penanggulangan Masalah Kesehatan
Kunjungan bayi dan Bayi
BBLR di tangani
90% Pertemuan peningkatan
mutu pelayanan
kesehatan kepada
masyarakat
4 kali Meningkatnya
pelayanan kesehatan
kepada masyarakat
90% 113,560,985 Kab. Malang Dinas Kesehatan
Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan
Cakupan pertolongan
persalinan oleh bidan/ nakes
yang memiliki kopetensi
kebidanan
90% Terselenggaranya
operasional kegiatan di
puskesmas
12 bulan Meningkatnya
pelayanan kesehatan
90% 10,776,634,041 Kab. Malang Dinas Kesehatan
Penyelenggaraan Penyehatan
Lingkungan
Institusi yang dibina
kesehatan lingkungan
70% Terlaksananya
pertemuan teknis
program kesehatan
Lingkungan/TSSM
1 Kl Meningkatnya
pelayanan kesehatan
kepada masyarakat
90% 88,690,385 Kab. Malang Dinas Kesehatan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Program UKM 100% Terselenggaranya
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Program
UKM
39 Pusk Tersedianya data
capaian program UKM
100% 45,200,207 Kab. Malang Dinas Kesehatan
3 Program Pengawasan Obat dan
Makanan
78,135,833
Peningkatan Pemberdayaan
Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat
dan Makanan
Penggunaan obat rasional 50% Terselenggaranya
pertemuan pengawasan
dan pembinaan
penggunaan obat dan
obat tradisional
7 kali Meningkatnya
pengetahuan
pengelola IRTP dan
sarana salon
kosmetika
90% 39,183,291 Kab. Malang Dinas Kesehatan
Peningkatan Pengawasan Keamanan
Pangan dan Bahan Berbahaya
%Penyuluhan pencegahan
dan penanggulangan
penyalahgunaan NAPZA oleh
petugas kesehatan
15% Terselenggaranya
kegiatan pertemuan tim
pengawasan dan
pengendalian keamanan
obat, makanan,
kosmetika dan alkes
(OMKA).
3 kali Meningkatnya
pengetahuan
pengelola IRTP dan
sarana salon
kosmetika terhadap
bahan berbahaya
90% 38,952,542 Kab. Malang Dinas Kesehatan
4 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
732,141,877
Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan
Sarana dan Prasarana kesehatan
Kabupaten Malang dengan
konsep utama rumah sehat
desa sehat
80% Tersedianya data
peningkatan
perkembangan Kab.
Malang denganrumah
sehat desa sehat bagi
instansi yang terkait
100% Tercukupinya data
peningkatan
perkembangan
kabupaten Malang
dengan rumah sehat
desa sehat bagi
instansi yang terkait
85% 120,746,600 Kab. Malang Badan Penelitian dan
Pengembangan
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 13Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Pengembangan Media Promosi dan
Informasi Sadar Hidup Sehat
Desa Siaga Paripurna 298 desa Tersosialisasinya
kampanye kesehatan
39 Pusk Meningkatnya peran
serta masyarakat
dalam promosi
kesehatan
39 Pusk 232,743,901 Kab. Malang Dinas Kesehatan
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup
Sehat
Desa Siaga Paripurna 298 desa Tersosialisasiny program
Kesehatan dan KIBBLA
100% Tersedianya media
promosi dan informasi
KIBBLA melalui media
elektronik dan cetak
210 kali 156,285,343 Kab. Malang Dinas Kesehatan
Peningkatan pendidikan tenaga
penyuluh kesehatan
Desa Siaga Paripurna 298 desa Terselenggaranya
Peningkatan pendidikan
tenaga penyuluh
kesehatan
39 Pusk Meningkatnya peran
serta masyarakat
dalam promosi
kesehatan
90% 153,848,375 Kab. Malang Dinas Kesehatan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Desa Siaga Paripurna 298 desa Terlaksananya kajian
PHBS di Kabupaten
Malang
1 Dokumen Meningkatnya peran
serta masyarakat
dalam promosi
kesehatan
90% 68,517,658 Kab. Malang Dinas Kesehatan
5 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1,049,354,364
Pemberian Tambahan Makanan dan
Vitamin
Balita Naik berat badannya 80% 1. Tertanganinya ibu
hamil KEK
750 orang Meningkatnya status
gizi dan berat badan
bumil dan balita yang
mendapat PMT
pemulihan
90% 937,099,268 Kab. Malang Dinas Kesehatan
Penanggulangan Kurang Energi
Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,
Gangguan Akibat Kurang Yodium
(GAKY), Kurang Vitamin A dan
Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya.
Balita Gizi Buruk mendapat
perawatan
100% Terselengaranya
pertemuan teknis
program gizi puskesmas
1 kali Meningkatnya status
gizi dan berat badan
bumil dan balita yang
mendapat PMT
pemulihan
90% 82,590,674 Kab. Malang Dinas Kesehatan
Pemberdayaan Masyarakat untuk
Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
Tercapainya Perbaikan Gizi
Bagi Masyarakat
100% Terlaksananya
Sosialisasi Sistem
Kewaspadaan Pangan
dan Gizi
1 Kali PPL dan pihak terkait
lebih waspada dan
mampu antisipasi
terhadap kesulitan
pangan dan penurunan
gizi
20% 29,664,421 Kab. Malang Bagian
Perekonomian Setda
Kabupaten Malang
6 Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
181,684,176
Pengkajian Pengembangan
Lingkungan Sehat
Institusi yang dibina
kesehatan lingkungan
70% Terlaksananya
pembangunan MCK
baru yang memenuhi
syarat
3 dokumen Keterpaduan kegiatan
kesling puskesmas
dan peningkatan
pemanfaatan sarana
MCK percontohan
70% 64,509,396 Kab. Malang Dinas Kesehatan
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 14Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Penyuluhan Menciptakan Lingkungan
Sehat
Sarana TTU memenuhi
syarat kesehatan
80% Terlaksananya
pengawasan dan
pembinaan kualitas
sanitasi lingkungan TTU
Depot Air Minum
15 TTU Diperolehnya
gambaran kualitas
sanitasi TTU Depot Air
Minum
70% 117,174,780 Kab. Malang Dinas Kesehatan
7 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
1,549,844,794
Penyemprotan/ Fogging Sarang
Nyamuk
Penyakit Malaria ditangani 100% Terlaksananya fogging
di wilayah fokus DBD
1.200 lokasi Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
85% 812,881,808 Kab. Malang Dinas Kesehatan
Penyakit DBD ditangani 100% 85% Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
85% 198,744,074 Kab. Malang Dinas Kesehatan
Penyakit Filaria ditangani
Pencegahan Penularan Penyakit
Endemik/Epidemik
Bangunan bebas jentik
nyamuk aegepty
> 95% Terlaksananya
pertemuan perencanaan
dan evaluasi program
penanggulangan DBD
dan Malaria
39 orang Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
85% 149,880,340 Kab. Malang Dinas Kesehatan
Peningkatan Imunisasi Persentase Desa mencapai
UCI
90% Terlaksananya kegiatan
imunisasi dan pelayanan
BIAS DT, TT
90% Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
85% 276,526,618 Kab. Malang Dinas Kesehatan
Peningkatan Surveilance Epidemiologi
dan Penanggulangan Wabah.
Penanganan KLB kurang dari
24 Jam
100% Pertemuan petugas
dalam surveylans
AFP/TN/Campak
38 orang Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
85% 111,811,955 Kab. Malang Dinas Kesehatan
8 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
45,157,315,433
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kualitas dan Jenis layanan
meningkat
100% Terlaksananya
pelayanan kesehatan
100% Meningkatnya
pelayanan kesehatan
100% 33,507,181,471 Kab. Malang RSUD "Kanjuruhan"
Kepanjen Kab.
Malang
Pendukung pelayanan pengetahuan dan Ketrampilan
SDM meningkat/ bertambah
40% Peningkatan kualitas
SDM (Diklat Inhouse
dan Exhouse)
40% Pengetahuan dan
Ketrampilan SDM
meningkat/ bertambah
terkirimnya
tenaga
mrngikuti
pelatihan
10,983,507,379 Kab. Malang RSUD "Kanjuruhan"
Kepanjen Kab.
Malang
Penyusunan Standar Pelayanan
Kesehatan
Tersusunnya Dokumen RKA 100% Terselenggaranya rapat
kerja kesehatan lintas
sektor dan lintas
program
1 kali Tersusunnya standar
kinerja kegiatan tahun
2009
100% 256,403,594 Kab. Malang Dinas Kesehatan
Evaluasi dan pengembangan standar
pelayanan kesehatan
Dokumen LAKIP 100% Terselenggaranya
evaluasi kinerja
puskesmas
39 pusk Tersusunnya standar
kinerja kegiatan tahun
2012
100% 110,805,834 Kab. Malang Dinas Kesehatan
Pelayanan Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
Terlaksananya kegiatan
pelayanan pencegahan
dan pemberantasan
penyakit menular
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 15Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Pembangunan dan Pemutakhiran Data
Dasar Standar Pelayanan Kesehatan
Dokumen Profil Kesehatan 100% Terlaksananya
perjalanan dinas validasi
dan pemutakhiran data
puskesmas
114 kali Tersusunnya standar
kinerja kegiatan tahun
2009
100% 299,417,155 Kab. Malang Dinas Kesehatan
9 Program Pengadaan, Peningkatan,
dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya
6,858,523,998
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Puskesmas
Meningkatnya Ponkesdes,
Puskesmas Ideal
100 Terlaksananya
pengadaan mebelair
ponkesdes
100 unit Meningkatnya daya
jangkau dan kualitas
pelayanan kesehatan
85% 4,483,690,135 Kab. Malang Dinas Kesehatan
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas
Pembantu
Meningkatnya Polindes
menjadi Poskesdes
1 buah Terlaksananya
peningkatan polindes
menjadi poskesdes
1 unit Meningkatnya daya
jangkau dan kualitas
pelayanan kesehatan
85% 2,374,833,863 Kab. Malang Dinas Kesehatan
10 Program Pengadaan, Peningkatan
Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/
Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit
Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata.
3,182,669,369
Peningkatan mutu layanan rumah sakit Terpeliharanya mutu
pelayanan rumah sakit
100 %
standar ISO
9001 : 2008
dan
Akreditasi RS
16 pelayanan
Terlaksananya
standarisasi ISO 9001 :
2008 dan Akreditasi RS
16 pelayanan
Standarisasi
ISO SMM
9001 : 2008
dan
Akreditasi 16
pelayanan
Terlaksananya
standarisasi ISO dan
Akreditasi RS
Standarisasi
ISO SMM
9001 : 2008
dan
Akreditasi 16
pelayanan
atau 100 %
dari target
capaian
program
30,186,650 Kab. Malang RSUD "Kanjuruhan"
Kepanjen Kab.
Malang
Meningkatnya jumlah
puskesmas ideal dan kualitas
RS Lawang
10 buah Tersedianya alat-alat
kesehatan puskesmas
ideal dan RS Lawang
3 paket Meningkatnya daya
jangkau dan kualitas
pelayanan kesehatan
di Puskesmas dan RS
40 lokasi 3,152,482,719 Kab. Malang Dinas Kesehatan
Meningkatnya Jumlah
Ponkesdes
100 Pon Tersedianya alatalat
kesehatan ponkesdes
100 unit Meningkatnya daya
jangkau dan kualitas
pelayanan kesehatan
di desa
85%
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah
Sakit.
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 16Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
11 Program Pengawasan dan
Pengendalian Kesehatan Makanan
68,070,896
Pengawasan dan Pengendalian
Keamanan dan Kesehatan Makanan
hasil Produksi Rumah Tangga
60% Terlaksananya uji
laboratorium sampel
makmin
1 kali Meningkatnya cakupan
IRTP yang
menerapkan CPPB
60% 68,070,896 Kab. Malang Dinas Kesehatan
Terlaksananya
pengawasan dan
pengendalian produk
IRTP
60 kali
12 Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit
150,933,250
Melaksanakan pemeliharaan sarana,
prasarana dan sumber daya rumah
sakit
Terlaksananya pemeliharaan
sarana, prasarana dan
fasilitas pengelolaan limbah
rumah sakit
100% Peralatan dan gedung
terpelihara serta tidak
terjadi pencemaran
lingkungan
100% Meningkatnya kualitas
pelayanan dan
lingkungan terjaga dari
pencemaran
100% 150,933,250 Kab. Malang RSUD "Kanjuruhan"
Kepanjen Kab.
Malang
1.03 PEKERJAAN UMUM 159,668,709,829
1 Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
55,605,818,137
Perencanaan Pembangunan Jalan Tersedianya Produk
Perencanaan Teknis
Pembangunan Jalan
I buku Tersusunya Dokumen
perencanaan teknis
yang tepat waktu
I buku Tersedianya Dokumen
perencanaan teknis
yang tepat waktu
I buku 211,937,081 Kab. Malang Dinas Bina Marga
Pembangunan Jalan Bertambahnya Panjang Jalan
yang baik
72.70 km Jumlah Panjang Jalan
Kabupaten yang
terbangun
72.70 km Jumlah Panjang Jalan
Kabupaten yang
terbangun
72.70 km 48,579,143,314 Kab. Malang Dinas Bina Marga
Perencanaan Pembangunan Jembatan Tersedianya Produk
Perencanaan Teknis
Pembangunan Jembatan
350 M Tersedianya Dokumen
perencanaan teknis
yang tepat waktu
350 M Tersedianya Dokumen
perencanaan teknis
yang tepat waktu
350 M 172,249,075 Kab. Malang Dinas Bina Marga
Pembangunan Jembatan Bertambahnya Panjang
jembatan yang baik
350 M Jumlah Panjang
Jembatan yang
terbangun
350 M Jumlah Panjang
Jembatan yang
terbangun
350 M 4,784,736,016 Kab. Malang Dinas Bina Marga
Pengawasan Teknis Pembangunan
Jalan
Tersedianya jasa
pengawasan teknis
72.70 km Kegiatan pembangnan
jalan yang terawasi
tepat waktu
72.70 km Kegiatan pembangnan
jalan yang terawasi
tepat waktu
72.70 km 1,704,643,941 Kab. Malang Dinas Bina Marga
Pengawasan Teknis Pembangunan
Jembatan
Tersedianya jasa
pengawasan teknis
350 M Jumlah Kegiatan
pembangunan jembatan
yang terawasi tepat
waktu
350 M Jumlah Kegiatan
pembangunan
jembatan yang
terawasi tepat waktu
350 M 153,108,710 Kab. Malang Dinas Bina Marga
% Penyuluhan keamanan
pangan pada industri rumah
tangga pangan (IRTP) oleh
petugas kesehatan
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 17Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
2 Program Pembangunan Saluran
Drainase/ Gorong - Gorong
2,054,848,664
Pembangunan Saluran Drainase/
Gorong-Gorong
Terbangunnya Pembangunan
Saluran Drainase/ Gorong-
Gorong
24 Lokasi Jumlah Sarana dan
prasarana drainase yang
terbangun
24 Lokasi Mendukung perbaikan
sanitasi lingkungan
24 Lokasi 2,054,848,664 Kab. Malang Dinas Cipta Karya
dan Tata Ruang
3 Program Pembangunan Turap/
Talud/ Bronjong
851,678,746
Perencanaan Pembangunan
Turap/Talud/Bronjong
Tersedianya Produk
Perencanaan Teknis
Pembangunan Turap/ Talud/
Bronjong
300 M Tersusunya Dokumen
perencanaan teknis
yang tepat waktu
300 M Tersedia Dokumen
perencanaan teknis
yang tepat waktu
300 M 28,706,995 Kab. Malang Dinas Bina Marga
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Bertambahnya Panjang
Turap/ Talud/ Bronjong
300 M Jumlah Panjang
Plengsengan yang
terbangun
300 M Meningkatnya kualitas
Plengsengan jalan
yang terbangun
300 M 797,456,003 Kab. Malang Dinas Bina Marga
Pengawasan Teknis Pembangunan
Turap/Talud
Tersedianya Jasa
pengawasan teknis
300 M Jumlah Kegiatan
pembangunan
plengsengan yang
terawasi tepat waktu
300 M Jumlah Kegiatan
pembangunan
plengsengan yang
terawasi tepat waktu
300 M 25,515,749 Kab. Malang Dinas Bina Marga
4 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
65,809,151,129
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Terlaksananya
rehabilitasi/pemeliharaan
jalan lingkungan
11 KM Jumlah Sarana dan
prasarana Jalan
Lingkungan yang
terbangun
25 Lokasi Mendukung perbaikan
sanitasi lingkungan
11 KM 2,365,349,744 Kab. Malang Dinas Cipta Karya
dan Tata Ruang
Perencanaan Rehabilitasi
/pemeliharaan jalan
Tersedianya Produk
Perencanaan Teknis
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jalan
58.69 KM Jumlah Kegiatan yang
tersedia Dokumen
perencanaan teknis
yang tepat waktu
58.69 KM Jumlah Kegiatan yang
tersedia Dokumen
perencanaan teknis
yang tepat waktu
58.69 KM 1,205,750,633 Kab. Malang Dinas Bina Marga
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Terpeliharanya Jalan
Kabupaten
58.69 KM Jumlah Panjang Jalan
Kabupaten yang
Terpelihara
58.69 KM Jumlah Panjang Jalan
Kabupaten yang
Terpelihara
58.69 KM 54,602,281,593 Kab. Malang Dinas Bina Marga
Pemeliharaan Rutin Jalan dan
Jembatan
Terjaganya kondisi Jalan
Kabupaten
200 KM Jumlah Kegiatan
rehabilitasi/
pemeliharaan yang
terawasi tepat waktu
200 KM Jumlah Kegiatan
rehabilitasi/
pemeliharaan yang
terawasi tepat waktu
200 KM 6,597,484,287 Kab. Malang Dinas Bina Marga
Pengawasan Teknis Rehabilitasi
/pemeliharaan jalan
Tersedianya Jasa
pengawasan teknis
58.69 KM Terjaganya Kondisi
Jalan Kabupaten Malang
58.69 KM Terjaganya Kondisi
Jalan Kabupaten
Malang
58.69 KM 1,038,284,872 Kab. Malang Dinas Bina Marga
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 18Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
5 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan
Jembatan
48,657,610
Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Terinspeksinya kondisi jalan
dan jembatan Kabupaten
100 % Kondisi Jalan Jalan
Kabupaten terinspeksi
100 % Meningkatnya Kondisi
Jalan Jalan Kabupaten
terinspeksi
100 % 48,657,610 Kab. Malang Dinas Bina Marga
6 Program Tanggap Darurat Jalan dan
Jembatan
125,645,519
Rehabilitasi Jalan dalam kondisi
tanggap darurat
Terlaksananya Rehabilitasi
Jalan Dalam Kondisi Darurat
1 Tahun Jalan yang
membutuhkan
penanganan mendesak
tertangani
1 Tahun Meningktanya kulitas
jalan
100 % 87,727,268 Kab. Malang Dinas Bina Marga
Rehabilitasi Jembatan dalam kondisi
tanggap darurat
Terlaksananya Rehabilitasi
Jembatan Dalam Kondisi
Darurat
1 Tahun Jembatan yang
membutuhkan
penanganan mendesak
tertangani
1 Tahun Jembatan yang
membutuhkan
penanganan
mendesak tertangani
100 % 37,918,251 Kab. Malang Dinas Bina Marga
7 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kebinamargaan
59,347,216
Pengadaan Alat-Alat Berat Bertambahnya Alat berat
penunjang pelaksanaan
kegiatan
4 unit Jumlah Alat Berat
terpelihara bertambah
4 unit Jumlah Alat Berat
terpelihara bertambah
50% 46,198,432 Kab. Malang Dinas Bina Marga
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat
Ukur dan Bahan Labolatorium
Kebinamargaan
Terpeliharanya Alat Ukur dan
Peralatan Laboratorium
1 paket Jumlah Alat
Laboratorium terkalibrasi
1 paket Jumlah Alat
Laboratorium
terkalibrasi
50% 13,148,784 Kab. Malang Dinas Bina Marga
8 Program Pembangunan Infrastruktur
Perdesaan
5,519,011,044
Pembangunan Sarana dan Prasarana
Air Bersih Perdesaan
Terbangunnya infrastruktur
perdesaan (prasarana dan
sarana air bersih) yang
memadai
20 Desa Jumlah sarana dan
prasarana air bersih
yang tersedia.
20 Desa Tersedianya PSD air
bersih yang layak
20 Lokasi 3,910,822,320 Kab. Malang Dinas Cipta Karya
dan Tata Ruang
Perencanaan Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
Tersedianya Produk
Perencanaan Teknis
Pembangunan Jalan dan
Jembatan Perdesaan
29 M Jumlah Panjang
Jembatan Desa
tertangani meningkat
29 M Tersedianya Produk
Perencanaan Teknis
Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perdesaan
29 M 95,879,514 Kab. Malang Dinas Bina Marga
Pembangunan Jalan dan Jembatan
Perdesaan
Bertambahnya Infrastruktur
Jalan Perdesaan yang
dibangun
29 M Jumlah Kegiatan yang
tersedia Dokumen
perencanaan teknis
yang tepat waktu
29 M Bertambahnya
Infrastruktur Jalan
Perdesaan yang
dibangun
29 M 1,289,483,513 Kab. Malang Dinas Bina Marga
Pengawasan Teknis Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
Jumlah Kegiatan yang
terawasi tepat waktu
29 M Jumlah Kegiatan yang
terawasi tepat waktu
29 M Tersedianya Jasa
pengawasan teknis
29 M 130,428,833 Kab. Malang Dinas Bina Marga
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 19Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kualitas Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan yang akurat
100% Termonitoringnya paket
pekerjaan
33 kec. Data base hasil
monitoring
1 buku 92,396,863 Kab. Malang Bagian Adm.
Pembangunan
9 Pengelolaan Sistem Informasi/
Database Jalan dan jembatan
238,454,981
Penyusunan Sistem Informasi/ data
base jalan dan jembatan
Tersedianya data jalan dan
jembatan yang akurat
1 tahun Terlaksananya
Penyusunan Data Base
Jalan Poros Desa dan
PJU
1 Tahun Terkelolanya Data
Base Jalan yang
mutakhir
100% 238,454,981 Kab. Malang Dinas Bina Marga
10 Program Pengelolaan Pelengkap
Jalan dan Penerangan Jalan Umum
6,598,095,528
Perencanaan Pembangunan
Pelengkap Jalan dan Penerangan
Jalan Umum
Tersedianya Dokumen
perencanaan teknis yang
tepat waktu
6.000 M &
209 Titik PJU
Terlaksananya
Perencanaan
Pembangunan
Pelengkap Jalan dan
PJU
6.000 M &
209 Titik PJU
Tersedianya Produk
Perencanaan Teknis
Pembangunan
Pelengkap Jalan dan
PJU
6.000 M &
209 Titik
PJU
275,477,693 Kab. Malang Dinas Bina Marga
Pengadaan dan Pemeliharaan
Penerangan Jalan Umum
Jumlah Titik PJU yang
terpasang bertambah
209 titik Terlaksananya
Pemasangan dan
Pemeliharaan PJU
209 titik Tersedianya
penerangan jalan
Umum dan
terpeliharanya PJU
209 titik 1,837,268,977 Kab. Malang Dinas Bina Marga
Pembangunan Drainase/ Trotoar Panjang Drainase/ Trotoar
meningkat
6000 M Terlaksananya
Pembangunan Drainase/
Trotoar
6000 M Bertambahnya jumlah
drainase dan trotoar
yang ada
6000 M 3,307,630,011 Kab. Malang Dinas Bina Marga
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Drainase/
Trotoar
Jumlah Panjang Drainase/
trotoar yang terpelihara
meningkat
10.000 M Terlaksananya
Rehabilitasi/
Pemeliharaan Drainase/
Trotoar
10.000 M Terpeliharanya
Drainase dan trotoar
10.000 M 761,179,573 Kab. Malang Dinas Bina Marga
Pengelolaan Pohon Tepi Jalan Jumlah pohon tepi jalan
bertambah dan terpelihara
1.000
batang
Terlaksananya
Pengelolaan Pohon Tepi
Jalan
1.000 batang Terkelolanya Pohon
Tepi Jalan
1.000
batang
265,427,758 Kab. Malang Dinas Bina Marga
Pengawasan Teknis Pembangunan
Pelengkap Jalan dan Penerangan
Jalan Umum
Pengawasan teknis
pembangunan pelengkap
jalan dan penerangan jalan
umum
6.000 M &
209 Titik PJU
Terlaksananya
Pengawasan
Pembangunan
Pelengkap Jalan dan
PJU
6.000 M &
209 Titik PJU
Tersedianya Jasa
pengawasan teknis
6.000 M &
209 Titik
PJU
151,111,516 Kab. Malang Dinas Bina Marga
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 20Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
11 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan Lainnya
12,252,463,711
Perencanaan dan Pengawasan
Pembangunan Jaringan Irigasi
Terlaksananya Perencanaan
dan Pengawasan
Pembangunan Jaringan
Irigasi
60% Perencanaan dan
Pengawasan
Pembangunan Jaringan
Irigasi
100% Tercapainya
prosentase fisik
prasarana irigasi yang
terlaksana
perbaikannya
100% 2,093,855,066 Kab. Malang Dinas Pengairan
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan
Irigasi
Terlaksananya rehabilitasi/
pemeliharaan jaringan irigasi
60% Terlaksananya
Rehabilitasi/Pemeliharaa
n Jaringan Irigasi
100% Tercapainya
prosentase fisik
prasarana irigasi yang
terlaksana
perbaikannya
100% 8,795,470,617 Kab. Malang Dinas Pengairan
Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi
yang Telah Dibangun
Terlaksananya
rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
60% Terlaksananya
Optimalisasi Fungsi
Jaringan Irigasi yang
Telah Dibangun
100% Tercapainya
prosentase fisik
prasarana irigasi yang
terlaksana
perbaikannya
100% 302,066,668 Kab. Malang Dinas Pengairan
Pemberdayaan Petani Pemakai Air Terlaksananya
rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
60% Terlaksananya
Pemberdayaan Petani
Pemakai Air
100% Tercapainya
prosentase fisik
prasarana irigasi yang
terlaksana
perbaikannya
100% 351,818,825 Kab. Malang Dinas Pengairan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya
rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
60% Terlaksananya
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
100% Tercapainya
prosentase fisik
prasarana irigasi yang
terlaksana
perbaikannya
100% 44,563,718 Kab. Malang Dinas Pengairan
Pendataan dan Identifikasi Jaringan
Irigasi dan Bangunan Pengairan
Lainnya
Terlaksananya
rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
60% Terlaksananya
Pendataan dan
Identifikasi Jaringan
Irigasi dan Bangunan
Pengairan Lainnya
100% Tercapainya
prosentase fisik
prasarana irigasi yang
terlaksana
perbaikannya
100% 175,909,412 Kab. Malang Dinas Pengairan
Verifikasi Teknis dan Pengendalian
Mutu Bidang Pengairan
Terlaksananya
rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
60% Terlaksananya Verifikasi
Teknis dan
Pengendalian Mutu
Bidang Pengairan
100% Tercapainya
prosentase fisik
prasarana irigasi yang
terlaksana
perbaikannya
100% 105,687,796 Kab. Malang Dinas Pengairan
Perencanaan Angka Kebutuhan Nyata
Operasi dan Pemeliharaan
Terlaksananya
rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
60% Perencanaan Angka
Kebutuhan Nyata
Operasi dan
Pemeliharaan
100% Tercapainya
prosentase fisik
prasarana irigasi yang
terlaksana
perbaikannya
100% 187,636,707 Kab. Malang Dinas Pengairan
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 21Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Pengendalian Aset Tanah Negara yang
dikelola Dinas Pengairan
Terlaksananya
rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
60% Pengendalian Aset
Tanah Negara yang
dikelola Dinas Pengairan
100% Tercapainya
prosentase fisik
prasarana irigasi yang
terlaksana
perbaikannya
100% 195,454,903 Kab. Malang Dinas Pengairan
12 Program Penyediaan dan
Pengolahan Air Baku
4,616,822,486
Pembangunan Prasarana Pengambilan
dan Saluran Pembawa
Meningkatnya pembangunan
Jaringan Irigasi
30% Terlaksananya
Pemeliharaan Prasarana
Pengambilan dan
Saluran Pembawa
100% Tercapainya
prosentase
pemeliharaan dan
peran serta
masyarakat dalam
pengelolaan air baku
100% 2,825,211,774 Kab. Malang Dinas Pengairan
Pemeliharaan Prasarana Pengambilan
dan Saluran Pembawa
Meningkatnya pemeliharaan
Prasarana Pengambilan dan
Saluran Pembawa
30% Terlaksananya
Pemeliharaan Prasarana
Pengambilan dan
Saluran Pembawa
100% Tercapainya
prosentase
pemeliharaan dan
peran serta
masyarakat dalam
pengelolaan air baku
100% 1,208,266,671 Kab. Malang Dinas Pengairan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Pengelolaan Air
Meningkatnya perbaikan
sarana irigasi partisipasi
masyarakat
30% Terlaksananya
Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam
Pengelolaan Air
100% Tercapainya
prosentase
pemeliharaan dan
peran serta
masyarakat dalam
pengelolaan air baku
100% 543,720,002 Kab. Malang Dinas Pengairan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersusunnya Dokumen Hasil
Monev Kegiatan Lapangan
30% Terlaksananya
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
100% Tercapainya
prosentase
pemeliharaan dan
peran serta
masyarakat dalam
pengelolaan air baku
100% 39,624,039 Kab. Malang Dinas Pengairan
13 Program Pengembangan,
Pengelolaan dan Konservasi
Sungai, Danau dan Sumber Daya Air
Lainnya
660,992,943
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Pengelolaan Sungai, Danau &
SDA
Tersedianya program
perencanaan pembangunan
jaringan irigasi
60% Terlaksananya
Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam
Pengelolaan Sungai,
Danau & SDA
100% Pelaku
Pengembangan dan
Pengelolaan Bidang
Sumberdaya Air
100% 607,687,061 Kab. Malang Dinas Pengairan
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 22Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersusunnya dokumen Hasil
Monev Kegiatan Lapangan
60% Terlaksananya
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
100% Arah perencanaan
Pengembangan dan
Rencana Strategis
Kebijakan
Pembangunan
100% 53,305,883 Kab. Malang Dinas Pengairan
14 Program Pengendalian Banjir 2,009,525,160
Rehabilitasi / Pemeliharaan Bantaran
dan Tanggul Sungai
Terpeliharanya bantaran dan
tanggul sungai
50% Terlaksananya
Rehabilitasi /
Pemeliharaan Bantaran
dan Tanggul Sungai
100% Tercapainya
prosentase fisik
infrastruktur pengairan
yang telah diperbaiki
100% 607,687,061 Kab. Malang Dinas Pengairan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Penanggulangan Banjir
Meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam
penanggulangan banjir
50% Terlaksananya
Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam
Penanggulangan Banjir
100% Tercapainya
prosentase fisik
infrastruktur pengairan
yang telah diperbaiki
100% 543,720,002 Kab. Malang Dinas Pengairan
Mengendalikan Banjir Pada Daerah
Tangkapan Air dan Badan Sungai
Meningkatnya pengendalian
banjir pada daerah tangkapan
air dan badan sungai
50% Terlaksananya
Pengendalian Banjir
Pada Daerah
Tangkapan Air dan
Badan Sungai
100% Tercapainya
prosentase fisik
infrastruktur pengairan
yang telah diperbaiki
100% 799,588,238 Kab. Malang Dinas Pengairan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersusunnya dokumen hasil
Monev kegiatan lapangan
50% Terlaksananya
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
100% Tercapainya
prosentase fisik
infrastruktur pengairan
yang telah diperbaiki
100% 58,529,859 Kab. Malang Dinas Pengairan
15 Program Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
710,745,100
Perencanaan Pengembangan
Infrastruktur
Terlaksananya recording data
pelaksanaan pengembangan
infrastruktur pengairan
60% Terlaksananya
Perencanaan
Pengembangan
Infrastruktur
100% Tercapainya
prosentase data
secara efektif
100% 657,439,218 Kab. Malang Dinas Pengairan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya recording data
pelaksanaan pengembangan
infrastruktur pengairan
60% Terlaksananya
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
100% Tercapainya
prosentase data
secara efektif
100% 53,305,883 Kab. Malang Dinas Pengairan
16 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
2,507,451,855
Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air
Limbah
Tersedianya rencana
prasarana dan sarana air
limbah domestik
18 Lokasi Jumlah sarana dan
prasarana air Limbah
yang tersedia.
18 Lokasi Tersedianya sarana
Pengolahan air limbah
rumah tangga
360 KK 1,437,757,024 Kab. Malang Dinas Cipta Karya
dan Tata Ruang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 23Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Fasilitasi pembinaan teknik
pengolahan air minum
Tersedianya rencana
prasarana dan sarana air
limbah domestik
125 Desa Jumlah Pengelola Air
Bersih perdesaan yang
terfasilitasi
125 Desa Terfasilitasinya
himpunan pengelola
air bersih perdesaan
yang mandiri
125 Desa 195,454,903 Kab. Malang Dinas Cipta Karya
dan Tata Ruang
Perencanaan dan Pengawasan Teknis
Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air
Bersih Dan PLP
Tersedianya rencana
prasarana dan sarana air
limbah domestik
16 Paket Jumlah Karya
Perencanaan yang
tersedia
16 Paket Tersedianya Karya
perencanaan air
bersih, drainase, jalan
lingkungan air limbah
16 Paket 874,239,928 Kab. Malang Dinas Cipta Karya
dan Tata Ruang
1.04 PERUMAHAN 4,594,434,045
1 Program Pengembangan
Perumahan
3,493,642,713
Kegiatan Penyusunan Data Base
Pengembangan Perumahan
Tercapainya data base
pengembangan perumahan
100% Terwujudnya data Base
pengembangan
perumahan berdasarkan
peraturan Derah
(RTRW, RJTRK)
secara sinergi
100% Tersediannya data
base pengem- bangan
perumahan diwilayah
Kabupaten Malang
100% 205,508,395 Kab. Malang Kantor Perumahan
Kegiatan Bantuan PSU untuk Kawasan
Skala Kecil dan Kasiba/lisiba
Terselenggaranya PSU
dikawasan skala kecil dan
Kasiba/Lisiba
100% Terbangunnya PSU
pada perumahan
kawasan kecil dan
Kasiba/Lisiba
100% Terwujudnya PSU
yang memadai dan
teratur pada
perumahan kawasan
kecil dan Kasiba/Lisiba
100% 1,027,541,975 Kab. Malang Kantor Perumahan
Kegiatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Rumah Sederhana Sehat
Terwujudnya lingkungan
sehat diperumahan formal
500 unit
perumahan
formal di
wilayah
Kabupaten
Malang
Terwujudnya septitank
komunal di perumahan
formal
12
pengembang
perumahan
formal RST
Tersedianya septitank
komunal di perumahan
formal
Septitank
komunal di
perumahan
formal untuk
500 unit dari
12
pengembang
2,055,083,949 Kab. Malang Kantor Perumahan
Penyediaan makam estate Mewujudkan pola hunian
berimbang
4 kawasan Kelengkapan fasilitas
umum dan fasilitas
sosial
10 Unit Tersedianya peraturan
tentang makam estate
10 Unit 205,508,395 Kab. Malang Kantor Perumahan
2 Lingkungan Sehat Perumahan 450,063,385
Penyusunan Standart Pelayanan
Minimal, Norma Prosedur Standart
Kriteria
Peningkatan kualitas
pembangunan perumahan
80% Tersedianya pelayanan
publik pada pengem-
bang
10
pengembang
perumahan
Tersedianya Standart
pelayanan Minimal
bidang perumahan
10
pengembang
perumahan
411,016,790 Kab. Malang Kantor Perumahan
Sosialisasi Rumah Layak Huni dan
Layak Lingkungan
Pemahaman pentingnya
rumah sehat bagi
masyarakat
80% Tercapainya pemaham-
haman Rumah Layak
Huni
150 org Tercapainya
lingkungan ru- mah
sehat dan layak huni
150 org 20,550,839 Kab. Malang Kantor Perumahan
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 24Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Fasilitasi Program Bantuan Stimulan
PSU Perumahan
Fasilitasi Program Bantuan
Stimulan PSU bagi
pengembang perumahan
RST
80% Turunnya bantuan sti-
mulan PSU Perumahan
untuk Rumah Sejahtera
Tapak ( RST )
10 lokasi
perumahan
RST
Pembangunan PSU
Peruma- han untuk
Rumah Sejahtera
Tapak ( RST )
10 lokasi
perumahan
RST
18,495,756 Kab. Malang Kantor Perumahan
3 Pemberdayaan Komunitas
Perumahan
411,016,790
Fasilitasi dan Stimulasi Bantuan untuk
Keluarga Miskin dan Masyarakat
Berpenghasilan Rendah ( MBR )
Terbantunya MBR dalam
meningkatkan kualitas rumah
dan lingkungan sehat dan
layak huni
200 Tersedianya dan terben-
tuknya rumah dan
lingkungan sehat layak
huni
200 Bantuan kemitraan
perbaikan rumah MBR
menjadi sehat layak
huni
200 411,016,790 Kab. Malang Kantor Perumahan
4 Program Pengelolaan Areal
Pemakaman
66,461,004
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Pemakaman
Pendayagunaan TMP/TMB
sebagai Sarana Pelestarian
dan Pengamalan Nilai
Kepahlawanan Keperintisan
dan kejuangan
11 TMP /
TMB
Terpeliharanya
TMP/TMB dengan baik
sebagai sarana
pelestarian dan
pengamalan nilai-nilai
kepahlawanan,
keperintisan dan
kejuangan
11 TMP /
TMB
Terwujudnya
penghargaan dan
penghormatan kepada
pahlawan
11 TMP /
TMB
36,991,511 Kab. Malang Dinas Sosial
Pelayanan perijinan pemakaman Tersedianya database jumlah
jiwa yang meninggal serta
potensi tempat pemakaman,
dan terpeliharanya prasarana
dan sarana pemakaman
1 Paket Terlayaninya
pemakaman
233 ahli
waris
mengoptimalkan
pemasukan
pendapatan asli
daerah melalui
retribusi pemakaman
233 ahli
waris
29,469,493 Kab. Malang Dinas Cipta Karya
dan Tata Ruang
5 Program Peningkatan Kesiagaan
dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
173,250,153
Pendidikan dan pelatihan pertolongan
dan pencegahan kebakaran
Meningkatnya Pendidikan dan
pelatihan pertolongan dan
pencegahan kebakaran
40% Terealisasinya
Pendidikan dan
Pelatihan Pertolongan
dan Pencegahan
Kebakaran
26 personil Peningkatan
kemampuan dan
ketrampilan petugas
pemadam kebakaran
26 personil 10,443,937 Kab. Malang Dinas Cipta Karya
dan Tata Ruang
Pemeliharaan sarana dan prasarana
pencegahan bahaya kebakaran
Terpeliharaan sarana dan
prasarana pencegahan
bahaya kebakaran
40% terealisasinya
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Pencegahan Bahaya
Kebakaran
3 unit Tersedianya
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Pencegahan Bahaya
Kebakaran
3 unit 162,806,217 Kab. Malang Dinas Cipta Karya
dan Tata Ruang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 25Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
1.05 PENATAAN RUANG 2,360,589,745
1 Program Perencanaan Tata Ruang 1,942,429,957
Fasilitasi Peningkatan Peran serta
Masyarakat Dalam Perencanaan Tata
Ruang
Fasilitasi Peningkatan Peran
serta Masyarakat Dalam
Perencanaan Tata Ruang
1 paket Karya Perencanaan
Tata Ruang
1 paket Peningkatan jumlah
bangunan yang sesuai
tata ruang
1 paket 63,853,797 Kab. Malang Dinas Cipta Karya
dan Tata Ruang
Penyusunan Rencana Tata Bangunan
dan Lingkungan
Penyusunan Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan
1 Buku Karya Perencanaan
RTBL
2 paket Kawasan yang sudah
dilakukan
perencanaan RTBL
2 lokasi 468,261,180 Kab. Malang Dinas Cipta Karya
dan Tata Ruang
Revisi rencana tata ruang Revisi rencana tata ruang 7 lokasi Karya Perencanaan
Tata Ruang
7 paket Kawasan yang sudah
dilakukan
perencanaan tata
ruang
7 lokasi 1,410,314,980 Kab. Malang Dinas Cipta Karya
dan Tata Ruang
2 Program Pemanfaatan Ruang 113,596,757
Fasilitas Peningkatan Peran Serta
Masyarakat Dalam Pemanfaatan
Ruang
Terlaksananya pemanfaatn
ruang yang sesuai dengan
peruntukan rencana tata
ruang dalam 1 tahun
anggaran
33
Kecamatan
Pelayanan perijinan
pemanfaatan ruang yang
sesuai peraturan dan
ISO, dan Penerbitan
perijinan pemanfaatan
ruang yang sesuai
dengan RTR
33
Kecamatan
Tersedaianya
kelengkapan dasar
hukum tentang
pengelolaan dan tata
cara penyelenggaraan
pemanfaatan ruang
serta mekanisme
perijinan,
100% 29,798,439 33 Kecamatan Dinas Cipta Karya
dan Tata Ruang
Survey dan Pemetaan (Perijinan IPPT) Jumlah Ijin IPPT yang
dikeluarkan
70 Wajib
Retribusi
Penerimaan PAD
Daerah
190 Ha 83,798,318 Kab. Malang Dinas Cipta Karya
dan Tata Ruang
3 Program Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
304,563,031
Pelatihan aparat dalam pengendalian
pemanfaatan ruang
Meningkatkan pemahaman
aparat dalam pengendalian
pemanfaatan ruang
80% Terlaksananya pelatihan
aparatur pelaksana
perijinan bangunan
(IMB)
100 0rg Jumlah apartur peserta
pelatihan
100 0rg 127,707,594 Kab. Malang Dinas Cipta Karya
dan Tata Ruang
Pengawasan pemanfaatan ruang
(Wasdal IMB)
Meningkatnya Pengawasan
pemanfaatan ruang (Wasdal
IMB)
80% Terlaksananya pelatihan
aparatur pelaksana
perijinan bangunan
(IMB)
2275 Obyek
Retribusi
Jumlah apartur peserta
pelatihan
2275 Obyek
Retribusi
176,855,436 Kab. Malang Dinas Cipta Karya
dan Tata Ruang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 26Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
1.06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 4,600,000,000
1 Program Pengembangan Data/
Informasi
290,000,000
Penyusunan dan Analisis Data
Informasi Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
Penyusunan dan analisis
perekonomian daerah
sebagai bahan perencanaan
kebijakan perekonomian
90% Terlaksananya kegiatan
penyusunan dan analisis
data/ informasi
perencanaan
pembangunan ekonomi
Kab. Malang
100 buku Tersusunnya bahan
referensi bagi
penyusunan kebijakan
pengembangan
ekonomi daerah
100 buku 125,000,000 Kab. Malang BAPPEDA
Penyusunan dan Pengumpulan Data
Informasi Kebutuhan Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Tingkat ketepatan data yang
terkumpul dari SKPD
100% Terkumpulnya Data
Proyek 2011
33 Kec dan
51 SKPD
Pelaks. Penyusunan
Data Base dan SIM
Pengendalian
Pembangunan
100% 45,000,000 Kab. Malang Bagian Adm.
Pembangunan
Penyusunan dan Pengumpulan Data
Informasi Kebutuhan Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Tercapainya data/informasi
sesuai kebutuhan
penyusunan dokumen
4 Dokumen Data/informasi
kebutuhan dalam rangka
penyusunan dokumen
perencanaan
4 Dokumen Data/informasi yang
akurat dari kebutuhan
di Dinas Cipta Karya
dan Tata Ruang
100 % 25,000,000 Kab. Malang Dinas Cipta Karya
dan Tata Ruang
Penyusunan dan Pengumpulan Data
Informasi kebutuhan penyusunan
dokumen perencanaan
Tercapainya penyusunan dan
penyebaran informasi potensi
wilayah
85% Tersusunnya topik dan
judul penelitian
100% Terjaringnya topik
penelitian melalui
satu pintu
75% 95,000,000 Kab. Malang Badan Penelitian dan
Pengembangan
2 Program Kerjasama Pembangunan 410,000,000
Fasilitasi kerjasama dengan dunia
usaha atau lembaga
Meningkatkan peran dunia
usaha/lembaga dalam
Pembangunan daerah
90% Terlaksananya
pertemuan fasilitasi
kerjasama
4 kali Terfasilitasinya dunia
usaha/ lembaga dalam
pembangunan daerah
90% 150,000,000 Kab. Malang BAPPEDA
Koordinasi kerjasama wilayah
perbatasan
Meningkatnya jalinan
kerjasama dengan daerah
perbatasan sebagai upaya
peningkatan pembangunan di
Wil. Kab. Malang
3 Daerah Fasilitasi Kerjasama
dengan daerah yang
berbatasan dengan
Kabupaten Malang
4 KS/PKS Kesepakatan
Bersama/ Perjanjian
Kerjasama dengan
daerah yang
berbatasan dengan
kabupaten Malang
4 KS/PKS 75,000,000 Kab. Malang Bagian Kerjasama
Koordinasi kerjasama pembangunan
antar daerah
Meningkatnya jalinan
kerjasama dengan daerah
lain sebagai upaya
peningkatan pembangunan di
Wil. Kab. Malang
3 Daerah Fasilitasi Kerjasama
dengan daerah lain
dalam dan Luar propinsi
Jawa Timur
3 KS/PKS Kesepakatan
Bersama/ Perjanjian
Kerjasama dengan
daerah lain dalam dan
luar propinsi Jawa
Timur
3 KS/PKS 50,000,000 Kab. Malang Bagian Kerjasama
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 27Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Fasilitas kerjasama dengan dunia
usaha/lembaga
Peningkatan kualitas
Fasilitasi kerjasama dengan
dunia usaha/lembaga
5 lembaga Fasilitasi kerjasama
pembangunan dengan
lembaga dalam negeri,
swasta dan lembaga
pendidikan baik dari
dalam dan luar negeri
5 KS/PKS Kesepakatan
Bersama/ Perjanjian
kerjasama dengan
lembaga pendidikan
dan lembaga swasta
dari dalam dan Luar
Negeri
5 KS/PKS 90,000,000 Kab. Malang Bagian Kerjasama
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Optimalisasi kegiatan
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan kerjasama dalam
dan luar negeri
1 Tahun Terlaksananya
Monitoring, Evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan
kerjasama
1 Tahun Buku himpunan
kerjasama daerah
100 buku 45,000,000 Kab. Malang Bagian Kerjasama
3 Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah Strategis
dan Cepat Tumbuh
125,000,000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terselenggaranya
perencanaan pengembangan
wilayah strategis dan cepat
tumbuh di Kab. Malang
33 Kec. Terlaksananya
monitoring, evaluasi dan
pelaporan bid.
pengembangan wilayah
5 exp. Terkendalinya
pelaksanaan kegiatan
bid. pengembangan
wilayah
5 exp. 125,000,000 Kab. Malang BAPPEDA
4 Program Perencanaan
Pembangunan Kota-kota Menengah
dan Besar
125,000,000
Koordinasi Perencanaan Penanganan
Perumahan
Terselenggaranya
perencanaan pembangunan
kotakota menengah dan
besar di wilayah Kab. Malang
6 WP Tersusunnya dokumen
rencana induk
perumahan dan
permukiman Kab.
Malang
5 exp. Tersedianya dokumen
sebagai acuan dalam
perencanaan
penanganan
perumahan di Kab.
Malang
5 exp. 125,000,000 Kab. Malang BAPPEDA
5 Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah
610,000,000
Sosialisasi Kebijakan Perencanaan
Pembangunan Daerah (RPJMD)
Pelaksanaan pembangunan
daerah yang terarah
90% Terlaksananya
sosialisasi RPJMD
6x Meningkatnya
pengetahuan aparatur
tentang arah
pembangunan ke
depan
90% 350,000,000 Kab. Malang BAPPEDA
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 28Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Bimbingan Teknis Tentang
Perencanaan Pembagunan Daerah
Meningkatnya kualitas
sumber daya perencana
dalam penyusunan dokumen
perencanaan
33 Kasi
Ekbang PP
Kecamatan
Terlaksannya bimbingan
teknis penyusunan
Dokumen Rencana
Pembangunan Tahunan
Kecamatan
33 Kasi
Ekbang PP
Kecamatan
Tersedianya SDM
perencana yang
mampu
mempersiapkan
Rencana
Pembangunan
Tahunan Kecamatan
sebagai implementasi
UU No. 25 Tahun 2004
100% 125,000,000 Kab. Malang BAPPEDA
Peningkatan Kemampuan Teknis
Aparatur Perencana (Kajian
strategiKebijakan Pemerintah Daerah
Yang Berkelanjutan)
Meningkatnya
kemampuanaparatur
perencana
80 Buku hasil kajian 100% Tercapainya
perencana yang
handal
85% 90,000,000 Kab. Malang Badan Penelitian dan
Pengembangan
Sosialisasi kebijakan perencanaan
pembangunan daerah
Memperluas jaringan
kerjasama dengan melalui
bintek/sosialisasi dengan
pihak-pihak terkait
pelaksanaan kerjasama
daerah
Badan Usaha
dan pihak
Luar Negeri
Tersosialisasinya
peluang dan
pemanfaatan kerjasama
dengan lembaga/Badan
Usaha dari dalam dan
Luar Negeri
80% Fasilitasi Kerjasama
dengan
Lembaga/Badan
Usaha dari dalam dan
Luar Negeri
80% 45,000,000 Kab. Malang Bagian Kerjasama
6 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
1,105,000,000
Koordinasi Penyusunan Laporan
Kinerja Pemerintah daerah
Pelaksanaan pembangunan
daerah yang terarah
90% Terselenggaranya
koordinasi, uki petik
hasil pembangunan
dalam rangka
penyusunan LPPD,
ILPPD dan IKK tahun
2010
50 buku Tersedianya dokumen
LPPD, ILPPD dan IKK
Tahun 2010
50 buku 150,000,000 Kab. Malang BAPPEDA
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tercapainya kesepakatan
atas prioritas program,
kegiatan dan anggaran
pembangunan tahunan
daerah
90% Terselenggaranya
Pramusrenbang,
Musrenbang desa,
Musrenbang Kec., forum
SKPD, Musrenbang
Kab. Th.2011
1 paket Tersedianya usulan
prioritas
program/kegiatan Th.
2012 sesuai program
strategis kab., prioritas
SKPD dan RPJMD
Kab. sebagai bahan
penyusunan RKPD Th.
2012
1 paket 350,000,000 Kab. Malang BAPPEDA
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 29Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Penyusunan Rancangan Awal RKPD
Tahun 2013
Meningkatnya kegiatan
satuan kerja yang mengacu
pada dokumen perencanaan
90% Terselenggaranya
kegiatan penyusunan
rancangan dan draf
Rencana Kerja
Pemerintah Daerah
(RKPD Tahun 2012 dan
KUA dan PPAS Tahun
2012
90% Tersedianya dokumen
RKPD Tahun 2012
dalam bentuk
Peraturan Bupati dan
KUA dan PPAS Tahun
2012
100 buku 275,000,000 Kab. Malang BAPPEDA
Koordinasi Penyusunan Laporan
Keterangan Pertanggung Jawaban
(LKPJ)
Pelaksanaan pembangunan
daerah yang terarah
90% Tersusunnya Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban
(LKPJ) Bupati Tahun
2010
180 buku Tersedianya Dokumen
LKPJ Tahun 2010
180 buku 150,000,000 Kab. Malang BAPPEDA
Monitoring, evaluasi, pengendalian dan
pelaporan pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
Pelaksanaan pembangunan
daerah yang terarah
200 buku Tersedianya buku
monitoring dan evaluasi
200 buku Tersedianya data dan
informasi sebagai
bahan pertimbangan
dan pengambilan
keputusan
200 buku 100,000,000 Kab. Malang BAPPEDA
Koordinasi Penyusunan Laporan
Kinerja Pemerintah Daerah
Terencananya pembangunan
daerah
90% Tersusunnya Laporan
Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Kabupaten
Malang
40 Buku Buku LAKIP 40 Buku 80,000,000 Kab. Malang Bagian Organisasi
7 Program Perencanaan Sosial
Budaya
750,000,000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Bidang Pemerintahan dan Sosbud
Optimalisasi laporan
monitoring, evaluasi dan
pelaporan bidang
pemerintahan dan sosbud
sebagai umpan balik dalam
pengambilan kebijakan
bidang pemsosbud, meliputi :
rencana strategis pelestarian
cagar budaya sebagai obyek
icon pariwisata di Kab
Malang, optimalisasi existensi
TKPK Kab Malang sebagai
wadah koordinasi Program
Penanggulangan Kemiskinan
dan Review dan Revisi
Strategi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah serta
program kegiatan lain-lainnya.
80% Terselenggaranya
koordinasi, monitoring,
evaluasi dan pelaporan
bidang pemerintahan
dan sosbud
100 buku Tersedlenggaranya
dokumen informasi,
hasil evaluasi
program/kegiatan
bidang pemerintahan
dan sosbud
100 buku 750,000,000 Kab. Malang BAPPEDA
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 30Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
8 Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
785,000,000
Koordinasi perencanaan pembangunan
bidang ekonomi
Mengetahui optimalisasi
pembangunan perekonomian
dan kesra
90% Terlaksananya
sinkronisasi dan
koordinasi kegiatan
Agropolitan Minapolitan,
Prima Tani, UMKM dan
IKM
per 3 bln Terarahnya kegiatan
Agropolitan
Minapolitan, Primatani,
UMKM, dan IKM
90% 150,000,000 Kab. Malang BAPPEDA
Penyusunan Masterplan Pembangunan
Ekonomi Daerah
Mengetahui optimalisasi
pembangunan perekonomian
dan kesra
90% Terlaksananya
Penyusunan Masterplan
Pembangunan Ekonomi
Daerah
100 buku Terarahnya kegiatan
bidang ekonomi dan
kesra
100 buku 100,000,000 Kab. Malang BAPPEDA
Monitoring, Evaluasi & Pelaporan Mengetahui optimalisasi
pembangunan perekonomian
dan kesra
90% Terlaksananya Kegiatan
Monitoring, Evaluasi,
dan Pelaporan bidang
Perekonomian dan
Kesra
per 3 bln Terarahnya kegiatan
bidang ekonomi dan
kesra
90% 85,000,000 Kab. Malang BAPPEDA
Penyusunan Perencanaan
Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Meningkatnya daya saing
UKM
80% Tersedianya buku hasil
kajian penelitiantentang
daya saing ekonomi di
Kab. Malang
10 buku Tercapainya daya
saing UKM yang baik
80% 300,000,000 Kab. Malang Badan Penelitian dan
Pengembangan
Kegiatan Penyusunan Masterplan
pembangunan Ekonomi Daerah
Tersusunnya
masterplanpembangunan
ekonomi daerah
80% Tersedianya buku hasil
kajian tentang potensi
investasi di wilayah Kab.
Malang
10 buku Tersedianya daftar
potensi investasi
daerah yang
diperkirakan
memenuhi kelayakan
untuk dikembangkan
menjadi bidang usaha
unggulan.
100% 150,000,000 Kab. Malang Badan Penelitian dan
Pengembangan
9 Program Perencanaan Prasarana
Wilayah dan Sumber Daya Alam
400,000,000
Koordinasi penyusunan masterplan
pengendalian SDA & Lingkungan Hidup
Terselenggaranya
perencanaan prasarana
wilayah dan sumber daya
alam yang terkendali
33 Kec. Tersusunnya masterplan
pengendalian SDA dan
lingkungan hidup di Kab.
Malang
5 exp. Tersedianya dokumen
sebagai acuan dalam
upaya perlindungan
dan pengelolaan SDA
dan lingkungan hidup
5 exp. 150,000,000 Kab. Malang BAPPEDA
Koordinasi penyusunan Masterplan
Prasarana Perhubungan Daerah
Terselenggaranya
perencanaan prasarana
wilayah dan sumber daya
alam yang terkendali
90% Tersusunnya masterplan
infrastuktur kawasan
perkotaan Kepanjen
10 exp. Tersedianya dokumen
sebagai acuan dalam
perencanaan
infrastruktur kawasan
perkotaan Kepanjen
10 exp. 125,000,000 Kab. Malang BAPPEDA
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 31Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Monitoring, Evaluasi, & Pelaporan Terselenggaranya
perencanaan prasarana
wilayah dan sumber daya
alam yang terkendali
33 Kec. Terlaksananya kegiatan
monev bid. perencanaan
sarana dan prasarana
5 exp. Terkendalinya
pelaksanaan kegiatan
bid. sarana dan
prasarana
5 exp. 125,000,000 Kab. Malang BAPPEDA
1.07 PERHUBUNGAN 1,723,821,798
1 Program Pembangunan Prasarana
dan Fasilitas Perhubungan
181,040,645
Sosialisasi kebijakan di bidang
perhubungan
Mengurangi jumlah
kecelakaan LLAJ usia
produktif
583.824
orang usia
Produktif
Meningkatkan
pemahaman masyarakat
agar berperilaku aman
dalam berlalu lintas
0.25% Mengurangi angka
kecelakaan lalu lintas
terutama terhadap usia
paling dominan terlibat
kecelakaan
Menurunkan
angka
kecelakaan
pengguna
sepeda
motor 15%
21,646,164 Kec. Lawang,
Singosari dan
Kepanjen
Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika Kab.
Malang
Sosialisasi kebijakan di bidang
perhubungan.
Meningkatkan kualitas dan
penertiban seluruh juru parkir;
715 orang
juru parkir.
Terlaksananya
sosialisasi peningkatan
kualitas dan penertiban
juru parkir.
715 orang
juru parkir.
Tersedianya kualitas
juru parkir yang tertib.
715 orang
juru parkir.
21,646,164 Kab. Malang Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika Kab.
Malang
Perencanaan pembangunan prasarana
dan fasilitas perhubungan
Meningkatkan penataan
manajemen rekayasa lalu
lintas kota Kepanjen
1 dokumen/
eksemplar
studi
manajemen
rekayasa lalu
lintas di kota
Kepanjen.
Terselesaikannya buku
dokumen hasil studi
manajemen rekatasa
lalu lintas di kota
kepanjen.
1 dokumen /
eksemplar.
Terselesaikannya studi
penataan manajemen
dan rekayasa lalu
lintas di Kota Kepanjen
1 dokumen 137,748,317 Kec. Kepanjen Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika Kab.
Malang
2 Program Rehabilitasi dan
pemeliharaan prasarana dan
fasilitas LLAJ
330,595,961
Rehabilitasi / pemeliharaan terminal Terpeliharanya prasarana dan
fasilitas pendukung LLAJ
7 unit gedung
terminal, 27
unit halte dan
2 unit gedung
pengujian
kendaraan
bermotor
Terlaksananya
pemeliharaan prasarana
dan fasilitas pendukung
LLAJ
7 unit gedung
terminal, 27
unit halte dan
2 unit gedung
pengujian
kendaraan
bermotor
Terpeliharanya fasilitas
pelayanan umum
7 unit
gedung
terminal, 27
unit halte
dan 2 unit
gedung
pengujian
kendaraan
bermotor
291,239,299 Kab. Malang Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika Kab.
Malang
Rehabilitasi / pemeliharaan prasarana
balai pengujian kendaraan bermotor.
Meningkatkan pelayanan
pengujian kendaraan
bermotor
Kalibrasi
untuk 2 unit
alat uji
Terselenggaranya
service, penyediaan
suku cadang dan
kalibrasi alat uji
2 unit alat uji
kendaraan
Tersedianya alat uji
kendaraan bermotor
yang memenuhi
standar
2 unit alat uji
kendaraan di
Talangagung
dan
Karanglo
39,356,662 Kec. Kepanjen
dan Singosari
Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika Kab.
Malang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 32Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
3 Program peningkatan pelayanan
angkutan
78,713,324
Kegiatan pemilihan dan pemberian
penghargaan sopir kendaraan
angkutan umum teladan
Meningkatkan disiplin dan
ketertiban lalu lintas terhadap
pengemudi angkutan
50 orang
pengemudi
Terlaksananya
pembinaan disiplin dan
ketertiban berlalu lintas
50 orang
pengemudi
Meningkatkan kualitas
pelayanan pengemudi
angkutan
50 orang
pengemudi
19,678,331 Kab. Malang Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika Kab.
Malang
Sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalu
lintas dan angkutan
Meningkatkan kinerja LLAJ di
Kota Kepanjen
Kota
Kepanjen
Peningkatan ketertiban
LLAJ
Kota
Kepanjen
Tercapainya
peningkatan ketertiban
LLAJ di Kota Kepanjen
Meningkatny
a kinerja
LLAJ
sebesar 4%
di Kota
Kepanjen
59,034,993 Kecamatan /
Kota Kepanjen
Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika Kab.
Malang
4 Program Pembangunan sarana dan
prasarana perhubungan
340,435,127
Pembangunan halte Meningkatkan pelayanan
angkutan umum di jalan
4 unit halte Tersedianya fasilitas
pendukung LLAJ
Terlaksanany
a 4 unit halte
Tersedianya fasilitas
pendukung LLAJ untuk
penumpang angkutan
umum
4 unit halte 55,099,327 Kab. Malang Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika Kab.
Malang
Pembangunan drainase dan tembok
penahan di terminal
Meningkatkan fasilitas
pendukung di terminal
angkutan jalan
Panjang 70m
dan tembok
penahan 70m
x 2m
Terlaksananya
pembangunan drainase
dan tembok penahan
Panjang 70m;
tembok 70m
x 2 m
Tersedianya fasilitas
pendukung terminal
Fasilitas
pendukung
terminal
berupa
drainase
59,034,993 Kab. Malang Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika Kab.
Malang
Perluasan pembangunan terminal Meningkatkan pelayanan di
terminal angkutan jalan
Bangunan
terminal
Tersedianya bangunan
di terminal
Tersedianya bangunan
terminal penumpang
angkutan umum tahap
I
Perluasan
terminal
tahap I
(30%)
59,034,993 Kab. Malang Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika Kab.
Malang
Pembangunan fasilitas pendukung di
terminal
Meningkatkan pelayanan di
terminal angkutan jalan
Pembanguna
n 1 unit
ruang tunggu
penumpang
dan 2 unit
kios
Tersedianya bangunan
ruang tunggu
penumpang dan kios
1 ruang
tunggu
penumpang
dan 2 unit
kios
Tersedianya ruang
tunggu untuk
penumpang dan kios-
kios untuk pedagang
1 ruang
tunggu
penumpang
dan 2 unit
kios atau
100%
68,874,159 Kab. Malang Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika Kab.
Malang
Pembangunan relokasi gedung
terminal Talangagung (tahap I)
Meningkatkan efektifitas
terminal Talangagung
Relokasi
terminal
Talangagung
Tersedianya bangunan
relokasi terminal tahap I
1 unit gedung
tahap I
Tersedianya bangunan
terminal penumpang
angkutan umum tahap
I
1 gedung
terminal
tahap I
(30%)
98,391,655 Kab. Malang Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika Kab.
Malang
5 Program pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
787,133,241
Pengadaan rambu lalu lintas Meningkatkan pengamanan
lalu lintas
Pemasangan
perlengkapan
jalan
Tersedianya
perlengkapan jalan
1 paket Tersedianya
perlengkapan jalan
untuk pengamanan
berlalu lintas
1 paket 550,993,269 Kab. Malang Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika Kab.
Malang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 33Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Pengadaan marka jalan Meningkatkan pengamanan
lalu lintas
Pemasangan
perlengkapan
jalan
Tersedianya
perlengkapan jalan
5.000 m2
marka jalan
Tersedianya
perlengkapan jalan
untuk pengamanan
berlalu lintas
5.000 m2
marka jalan
236,139,972 Kab. Malang Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika Kab.
Malang
6 Program Peningkatan Kelaikan
Pengoperasian Kendaraan Bermotor
5,903,499
Pengadaan sarana pendukung
pelayanan pengujian kendaraan
bermotor
Meningkatkan sarana
pendukung pelayanan
pengujian kendaraan
bermotor
3 unit
komputer
Tersedianya sarana
untuk pelayanan
3 unit
komputer
Tersedianya sarana
pendukung pelayanan
pengujian kendaraan
bermotor
3 komputer
untuk
pelayanan
5,903,499 Kec. Kepanjen Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika Kab.
Malang
1.08 LINGKUNGAN HIDUP 8,962,751,000
1 Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
1,725,000,000
Koordinasi Kota Sehat/Adipura Berkurangnya pencemaran
dan perusakan lingkungan
hidup
Terselenggaranya
pengelolaan lingkungan
sehat di masyarakat
Kota Kepanjen Berkurangnya polutan
yang dibuang oleh
masyarakat/
pengusaha
Kota Kepanjen 180,000,000 Kab. Malang Badan Lingkungan
Hidup
Pemantauan Kualitas Lingkungan
Hidup
Berkurangnya tingkat
pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup
43 titik Terpantaunya kualitas
lingkungan hidup
43 titik Berkurangnya polutan
yang dibuang oleh
masyarakat atau
perusahaan
100% 835,000,000 Kab. Malang Badan Lingkungan
Hidup
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan
Bidang Lingkungan Hidup
Berkurangnya tingkat
pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup
50
perusahaan
Terlaksananya
pengawasan dan
pengendalian di bidang
lingkungan hidup
50
perusahaan
Terlaksananya
pengawasan dan
pengendalian di bidang
lingkungan hidup
100% 435,000,000 Kab. Malang Badan Lingkungan
Hidup
Pengakajian Dampak Lingkungan Berkurangnya tingkat
pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup
100% Tersedianya laporan
hasil kajian dampak
lingkungan
1 laporan Berkurangnya polutan
yang dibuang oleh
masyarakat atau
perusahaan
1 laporan 95,000,000 Kab. Malang Badan Lingkungan
Hidup
Koordinasi Penyusunan Amdal Berkurangnya tingkat
pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup
100% Tersusunnya dokumen
Pengelolaan Lingkungan
Hidup dari kegiatan
usaha yang ada di
wilayah Kab. Malang
laporan Meningkatnya
kesadaran masyarakat
pelaku usaha terhadap
pentingnya
pengelolaan
lingkungan hidup
60 dokumen pengelolaan lingkungan 80,000,000 Kab. Malang Badan Lingkungan
Hidup
Peningkatan Peran Serta Masyarakat
dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
Berkurangnya pencemaran
dan perusakan lingkungan
hidup
Meningkatnya peran
serta masyarakat dalam
rangka pengendalian
lingkungan hidup
Kota
Kepanjen
Berkurangnya polutan
yang dibuang oleh
masyarakat atau
perusahaan
Kota
Kepanjen
100,000,000 Kab. Malang Badan Lingkungan
Hidup
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 34Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
2 Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
1,215,000,000
Konservasi Sumber Daya Air dan
Pengendalian Keruskan Sumber-
sumber Air
Meningkatnya kelestarian
sumber-sumber air
20 titik
sumber
Terlaksananya
penanaman pohon di
sekitar mata air
15 titik
sumber mata
air
Terjaganya kualitas
dan kuantitas sumber
mata air
90% 405,000,000 Kec. Pujon,
Kec.
Kasembon,
Kec.
Ngantang
Badan Lingkungan
Hidup
Pengendalian dan Pengawasan
Pemanfaatan Sumber Daya Alam
Meningkatnya kelestarian
sumber-sumber air
90% Terlindunginya potensi
SDA dari kerusakan
lingkungan
25
kecamatan
Terjaganya kualitas
dan kuantitas sumber
mata air
90% 405,000,000 Kab. Malang Badan Lingkungan
Hidup
Peningkatan Peran Serta Masyarakat
dalam Perlindungan dan Konservasi
SDA
Meningkatnya kelestarian
sumber-sumber air
90% Terlaksananya
penanaman pohon di
kota kecamatan
15
kecamatan
Terjaganya kualitas
dan lingkungan hidup
90% 405,000,000 Kab. Malang Badan Lingkungan
Hidup
3 Program Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
550,000,000
Peningkatan Edukasi dan Komunikasi
Masyarakat di Bidang Lingkungan
Hidup
Peningkatan kualitas aparatur
tentang lingkungan hidup
70 Tersusunnya Laporan
Status Lingkungan
Hidup
100% Meningkatnya
wawasan aparatur
tentang lingkungan
hidup
75% 200,000,000 Kab. Malang Badan Lingkungan
Hidup
Pengembangan Data dan Informasi
Lingkungan
Meningkatnya kualitas
aparatur tentang lingkungan
hidup
100% Tersusunnya Laporan
Status Lingkungan
Hidup Daerah
1 laporan Meningkatnya
wawasan aparatur
tentang lingkungan
hidup
1 laporan 150,000,000 Kab. Malang Badan Lingkungan
Hidup
Peningkatan edukasi dan komunikasi
masyarakat di bidang lingkungan
Tertatanya kawasan hutan
lindung, hutan budidaya,
hutan wisata
70% Buku hasil kajian 100 Terciptanya kawasan
hutan lindung, hutan
budidaya, hutan kritis,
hutan wisataguna
75% 200,000,000 Kab. Malang Badan Penelitian dan
Pengembangan
4 Program Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH)
1,093,690,000
Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka
Hijau
Peningkatan pemahaman
masyarakat terhadap
pengelolaan RTH
100% Terselenggaranya
pengelolaan RTH
100% Peningkatan
pemahaman
masyarakat terhadap
pengelolaan RTH
100% 350,000,000 Kab. Malang Badan Lingkungan
Hidup
Pemeliharaan RTH Terpeliharanya ruang terbuka
hijau (taman kota) dan
terlaksananya
pengembangan taman kota
(taman rekreasi)
100% Terealisasinya
pemeliharaan taman
kota
11 Lokasi tersedianya taman
kota yang representatif
7 kec 743,690,000 Kab. Malang Dinas Cipta Karya
dan Tata Ruang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 35Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
5 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
4,379,061,000
Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan
Persampahan
Kesadaran masyarakat dalam
pengelolaan sampah
90% Terselenggaranya
sosialisasi UU no. 18
Tahun 2008 tentang
Pengelolaan
Persampahan
Kota
Kepanjen
Meningkatnya
kesadaran dan peran
serta masyarakat
dalam pengelolaan
sampah
100 orang 100,000,000 Kab. Malang Badan Lingkungan
Hidup
Penyediaaan Prasarana dan Sarana
Pengelolaan Persampahan
Kesadaran masyarakat dalam
pengelolaan sampah
90% Tersedianya sarana
persampahan
100 unit
sarana
sampah
Tersedianya tempat
sampah basah dan
kering, gerobak
sampah, motor
sampah
2 unit motor
sampah, 10
gerobak
sampah, 88
unit tenpat
sampah
kering
300,000,000 Kab. Malang Badan Lingkungan
Hidup
Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan
Tersedianya prasarana dan
sarana pengelolaan
persampahan
33 pasar Terlaksananya
prasarana dan sarana
pengelolaan
persampahan
5 pasar Terlaksananya
prasarana dan sarana
pengelolaan
persampahan
5 pasar 310,600,000 Kab. Malang Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan
Pasar
Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan
Meningkatnya Penyediaan
prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan
80% Jumlah sarana
penunjang pelayanan
dan pengangkutan
sampah
1096 unit Peningkatan Volume
sampah terkelola
370 m3/hari 1,458,160,000 Kab. Malang Dinas Cipta Karya
dan Tata Ruang
Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan
Meningkatan operasi dan
pemeliharaan prasarana dan
sarana persampahan
80% Sarana pengangkutan
sampah yang terpelihara
24 unit Volume sampah
terkelola
24 unit 2,074,752,000 Kab. Malang Dinas Cipta Karya
dan Tata Ruang
Pengembangan teknologi pengolahan
persampahan
Tercapainya Pengembangan
teknologi pengolahan
persampahan
80% Jumlah Sarana
Pengolahan sampah 3R
1 unit Volume sampah yang
terolah
12 m3/hari 24,628,000 Kab. Malang Dinas Cipta Karya
dan Tata Ruang
Peningkatan peran serta masyarakat
dalam pengelolaan persampahan
Meningkatan peran serta
masyarakat dalam
pengelolaan persampahan
80% Terselenggaranya
sosialisasi pengelolaan
sampah berbasis
masyarakat
300 KK Jumlah masyarakat
yang tersosialiasi
pengelolaan sampah
secara mandiri
300 KK 110,921,000 Kab. Malang Dinas Cipta Karya
dan Tata Ruang
1.09 PERTANAHAN 5,000,000,000
1 Penataan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah
4,800,000,000
Kegiatan Penataan Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Tersedianya tanah aset
Pemkab. Malang untuk
kepentingan pembangunan
dan terlaksananya
administrasi pertanahan di
Kabupaten Malang
100 Tersedianya tanah aset
Pemkab. Malang untuk
kepentingan
pembangunan
4 lokasi Terlaksananya
pengadaan tanah
untuk kepentingan
pembangunan
100 4,000,000,000 Kab. Malang Bagian Pertanahan
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 36Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Kegiatan Pensertipikatan Tanah Aset
Pemkab Malang
Tersedianya tanah aset
Pemkab. Malang untuk
kepentingan pembangunan
dan terlaksananya
administrasi pertanahan di
Kabupaten Malang
100 Pengamanan tanah aset
Pemkab Malang
60 bidang Terbitnya sertipikat
tanah aset atas nama
Pemkab. Malang
100 400,000,000 Kab. Malang Bagian Pertanahan
Kegiatan Inventarisasi Data Subyek
dan Obyek Redistribusi Tanah
Tersedianya tanah aset
Pemkab. Malang untuk
kepentingan pembangunan
dan terlaksananya
administrasi pertanahan di
Kabupaten Malang
100 Tersedianya data
subyek dan obyek
redistribusi tanah
1 Lokasi Terlaksananya
inventarisasi data
subyek dan obyek
redistribusi tanah
100 100,000,000 Kab. Malang Bagian Pertanahan
Kegiatan Penyuluhan Hukum
Pertanahan
Tersedianya tanah aset
Pemkab. Malang untuk
kepentingan pembangunan
dan terlaksananya
administrasi pertanahan di
Kabupaten Malang
100 Meningkatnya
pengetahuan aparatur
tentang hukum
pertanahan
411 orang Terlaksananya
Penyuluhan Hukum
Pertanahan
100 300,000,000 Kab. Malang Bagian Pertanahan
2 Penyelesaian Konflik-Konflik
Pertanahan
200,000,000
Fasilitasi Masalah Pertanahan di
Kabupaten Malang
Terselesaikannya Konflik-
konflik Pertanahan
100% Tertanganinya masalah
pertanahan di
Kabupaten Malang
3 lokasi Terlaksananya
fasilitasi penyelesaian
masalah pertanahan
100 200,000,000 Kab. Malang Bagian Pertanahan
1.10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
SIPIL
1,841,602,194
1 Program Penataan administrasi
kependudukan
1,841,602,194
Implementasi Sistem Administrasi
Kependudukan
Pengembangan Aplikasi
pendukung SIAK di 33
Kecamatan
100% Tersedianya Sistem
Pelayanan SIAK di 33
Kecamatan bagi seluruh
Wajib KTP pada
Masyarakat Kabupaten
Malang
100% Tersedianya sarana
dan prasarana e - KTP
(Hardware dan
Aplikasi SIAK) guna
mendukung dokumen
kependudukan dan
Pencatatan Sipil
100% 514,953,427 Kab. Malang Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
Pengelolaan Dan Penyusunan Laporan
Informasi Kependudukan
Terwujudnya penerapan
Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan berbasis SIAK
100% Tersediannya pelaporan
dan Sistem informasi
Kependudukan
100% Tersedianya pelaporan
dan sistem informasi
administrasi
Kependudukan pada
masing - masing
Kecamatan
100% 13,839,373 Kab. Malang Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 37Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Peningkatan Pelayanan Publik dalam
bidang kependudukan
Tersedianya blangko
dokumen Kependudukan dan
Akta pencatatan sipil bagi
penduduk Kabupaten Malang
100% Tersedianya blangko
dokumen
Kependudukan dan Akta
pencatatan sipil bagi
penduduk Kabupaten
Malang
100% Tersedianya blangko
dokumen
Kependudukan dan
Akta pencatatan sipil
bagi penduduk
Kabupaten Malang
yang dapat melayani
masyarakat Kabupaten
Malang
100% 1,029,906,854 Kab. Malang Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Meningkatnya kesadaran
masyarakat tentang
pentingnya dokumen
kependudukan di 33
Kecamatan
100% Masyarakat Kabupaten
Malang
100% Terlaksananya
sosialisasi
pelaksanaan kebijakan
kependudukan di
Kabupaten Malang.
100% 53,104,572 Kab. Malang Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
Pelatihan Pengelolaan Tenaga Siak Terwujudnya Operator SIAK
yang tersertifikasi
100% Meningkatny kualitas
SDM bidang teknologi
Informasi dan Pelayanan
pada Masyarakat
Kabupaten Malang
100% Terlaksananya
pelatihan SDM gua
mendukung kualitas
Pelayanan
kependudukan dan
Pencatatan Sipil pada
masyarakat Kabupaten
Malang
100% 43,449,195 Kab. Malang Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
Pengembangan Data Base
Kependudukan
Tersusunnya data base
kearsipan
100% Dokumen Catatan Sipil. 100% Tersedianya data base
kependudukan pada
Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
Kabupaten Malang
100% 32,184,589 Kab. Malang Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
Peningkatan Kapasitas Aparat
Kependudukan dan Catatan Sipil
Terwujudnya peningkatan
kualitas pelayanan
pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil
100% Meningkatnya sistem
pelayanan sehingga
memberi kelancaran dan
kepastian bagi penerima
pelayanan
52 Org Terwujudnya good
governance dan clean
government
dilingkungan Dinas
kependudukan dan
Catatan Sipil
100% 48,276,884 Kab. Malang Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
Penyediaan Informasi yang dapat
diakses masyarakat
Terwujudnya masyarakat
yang dapat mengakses data
kependudukan melalui media
informasi di 33 Kecamatan
100% Jumlah masyarakat yang
mengakses data
kependudukan melalui
internet di 33
Kecamatan
100% Tersedianya sarana
dan informasi
dokumen
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
100% 15,126,757 Kab. Malang Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
Koordinasi Pelaksanaan kebijakan
kependudukan
Terwujudnya Sumber Daya
Manusia pengelolah
administrasi kependudukan
yang berkualitas.
100% Terlaksananya
pengembangan Sumber
Daya Manusia pengelola
administrasi
kependudukan.
100% Terwujudnya data
pengembangan
Sumber Daya Manusia
pengelola administrasi
kependudukan.
100% 31,219,052 Kab. Malang Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 38Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Pembangunan dan pengoperasian
SIAK secara terpadu
Terwujudnya SIAK Online di
33 Kecamatan guna
mendukung tertib administrasi
Kependuduka dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Malang
100% Tersedianya sarana dan
prasarana sistem
informasi administrasi
Kependudukan secara
onlie
100% Pelayanan Dokumen
Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil yang
berbasis SIAK
100% 42,483,658 Kab. Malang Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
Monitoring dan evaluasi kependudukan Terwujudnya Sistem
dokumen Kependudukan dan
Akta Catatan Sipil di
Kabupaten Malang
100% Terlaksananya kegiatan
monitoring dan evaluasi
pada masing - masing
Kecamatan
100% Tersedianya sistem
monitoring dan
evaluasi pada 33
Kecamatan
100% 17,057,832 Kab. Malang Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
1.11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
1,925,000,000
1 Program Peningkatan Kualitas
Hidup dan Perlindungan Perempuan
951,000,000
Penyusunan Sistem PerlindunganBagi
Perempuan (Pelaksanaan HAM di Kab.
Malang)
Meminimalisasi pelanggaran
HAM
80 Tersedianya data
penyebab/ variabel
pelanggaran HAM
100% Tersedianya angka
pelanggaran penyebab
masalah HAM
85% 200,000,000 Kab. Malang Badan Penelitian dan
Pengembangan
Fasilitasi peningkatan kemampuan
perempuan pekerja rumahan
Kelompok pekerja rumahan
yang terhimpun dalam
HWPRI
Anggota
HWPRI
(Himpunan
Wanita
Pekerja
Rumahan
Indonesia)
Meningkatkan
kemampuan
keterampilan dan
motivasi pekerja
rumahan
Anggota
HWPRI
(Himpunan
Wanita
Pekerja
Rumahan
Indonesia)
Meningkatkan
kemampuan
keterampilan dan
motivasi pekerja
rumahan
Anggota
HWPRI
(Himpunan
Wanita
Pekerja
Rumahan
Indonesia)
66,000,000 Kab. Malang KP3A
Pemberdayaan Lansia Pemberian kegiatan dibidang
kesenian, kesehatan,
keterampilan dan pelestarian
budaya
10 kelompok Terwujudnya aktivitas
lansia di berbagai
kegiatan
10 kelompok Terwujudnya aktivitas
lansia di berbagai
kegiatan
10 kelompok 100,000,000 Kab. Malang KP3A
Fasilitasi Gerakan Sayang Ibu (GSI) Pemberian kegiatan dibidang
kesenian, kesehatan,
keterampilan dan pelestarian
budaya
250 KK Adanya bentuk-bentuk
fasilitasi Gerakan
Sayang Ibu oleh
pemerintah
1 desa Adanya bentuk-bentuk
fasilitasi Gerakan
Sayang Ibu oleh
pemerintah
1 desa 30,000,000 Kab. Malang KP3A
Fasilitasi, pendampingan dan advokasi
korban kekerasan - P2TP2A
Terfasilitasinya korban
kekerasan terhadap
perempuan dan anak dalam
menghadapi masalah hukum
maupun kejiwaan (psikis)
25 orang Menurunnya tindak
kekerasan dan
memberikan penguatan
kepada korban
5 kelompok Menurunnya tindak
kekerasan dan
memberikan
penguatan kepada
korban
5 kelompok 500,000,000 Kab. Malang KP3A
Sosialisasi pencegahan dan
penanganan tindak kekerasan
perempuan dan anak melalui kegiatan
interaktif dengan siswa/masyarakat dan
berbagai media
Untuk memberikan
pemahaman pada
masyarakat dan anak didik
terhadap berbagai tindak
kekerasan
33
kecamatan
Adanya pemahaman
dan menumbuhkan
sikap tanggap terhadap
berbagai tindak
kekerasan
33
kecamatan
Adanya pemahaman
dan menumbuhkan
sikap tanggap
terhadap berbagai
tindak kekerasan
33
kecamatan
55,000,000 Kab. Malang KP3A
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 39Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
2 Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender
487,000,000
Fasilitasi penguatan kelembagaan
PUG dan anak
Melibatkan berbagai lembaga
pemerhati perempuan dalam
berbagai aktifitas
pelaksanaan PUG
Orwan, LSM,
PSW, WCC,
dan kaukus
perempuan
Munculnya dukungan
kelembagaan PUG,
pemberdayaan lembaga
yang berbasis gender
Orwan, LSM,
PSW, WCC,
dan kaukus
perempuan
Munculnya dukungan
kelembagaan PUG,
pemberdayaan
lembaga yang berbasis
gender
Orwan, LSM,
PSW, WCC,
dan kaukus
perempuan
24,000,000 Kab. Malang KP3A
Peningkatan pengarusutamaan hak-
hak anak
Fasilitasi kebijakan
kecamatan ramah anak
7 kec. Eks
pembantu
Bupati
Terwujudnya proporsi
hak-hak dalam rangka
menghormati, menjamin
dan memenuhi hak
anak, melindungi hak
anak melindungi dari
tindak kekerasan,
eksploitasi/diskriminasi
secara sadar
menyeluruh dan
berkelanjutan
7 kec. Eks
pembantu
Bupati
Terwujudnya proporsi
hak-hak dalam rangka
menghormati,
menjamin dan
memenuhi hak anak,
melindungi hak anak
melindungi dari tindak
kekerasan,
eksploitasi/diskriminasi
secara sadar
menyeluruh dan
berkelanjutan
7 kec. Eks
pembantu
Bupati
122,000,000 Kab. Malang KP3A
Pemberian Makanan Tambahan bagi
Anak Sekolah (PMTAS)
Terciptanya generasi yang
sehat
30SD/MI Terpenuhinya standar
gizi bagi anak sekolah
30SD/MI Terpenuhinya standar
gizi bagi anak sekolah
30SD/MI 288,000,000 Kab. Malang KP3A
Pengembangan sistem pendataan
dinamika gender
Penggalian data gender yang
mengangkat semua issue
33
kecamatan
Tersusunnya data
terpilah gender/anak
33
kecamatan
Tersusunnya data
terpilah gender/anak
33
kecamatan
53,000,000 Kab. Malang KP3A
3 Program Keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
187,000,000
Sinergitas Implementasi untuk
Kelembagaan PUG dan Anak
Fasilitasi penyusunan
anggaran responsif gender
pada SKPD
Orwan, LSM,
PSW, WCC
dan SKPD
Adanya sinergitas
program / kegiatan
pelaksanaan PUG
Orwan, LSM,
PSW, WCC
dan SKPD
Adanya sinergitas
program / kegiatan
pelaksanaan PUG
Orwan, LSM,
PSW, WCC
dan SKPD
127,000,000 Kab. Malang KP3A
Pelaksanaan komunikasi, informasi
dan edukasi (KIE) kebijakan tentang
perempuan dan anak
Meningkatnya pengetahuan
dan pemahaman masyarakat
terkait dengan kebijakan
perlindungan perempuan dan
anak
33
kecamatan
Penyebarluasan
kebijakan perlindungan
perempuan dan anak
dalam masyarakat
33
kecamatan
Penyebarluasan
kebijakan perlindungan
perempuan dan anak
dalam masyarakat
33
kecamatan
50,000,000 Kab. Malang KP3A
Monitoring pelaksanaan program PP
dan PA
Evaluasi dan penilaian
program PP dan PA di
kecamatan
33
kecamatan
Pemberian penghargaan
panji keberhasilan
kecamatan di bidang PP
dan PA
33
kecamatan
Pemberian
penghargaan panji
keberhasilan
kecamatan di bidang
PP dan PA
33
kecamatan
10,000,000 Kab. Malang KP3A
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 40Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
4 Program Peningkatan Peran Serta
dan Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan
300,000,000
Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan
menuju Keluarga Sehat Sejahtera
(P2WKSS)
Terlaksananya pembinaan
dan penyuluhan kelompok
kegiatan (Poktan) dalam
mewujudkan keluarga sehat
sejahtera
1 desa Meningkatnya peran
perempuan dalam
mewujudkan 8 fungsi
keluarga untuk menuju
keluarga yang sehat
mandiri dan berkualitas
1 desa Meningkatnya peran
perempuan dalam
mewujudkan 8 fungsi
keluarga untuk menuju
keluarga yang sehat
mandiri dan
berkualitas
1 desa 65,000,000 Kab. Malang KP3A
Pembinaan, pendidikan dan pelatihan
peningkatan peran perempuan dalam
kesetaraan gender
Mengikutsertakan
kader/steakholders untuk
mengikuti berbagai pelatihan
sesuai kebutuhan
10 kelompok Meningkatnya
pengetahuan dan
kemampuan/keterampila
n masyarakat dan kader
tentang PP
10 kelompok Meningkatnya
pengetahuan dan
kemampuan/keterampi
lan masyarakat dan
kader tentang PP
10 kelompok 35,000,000 Kab. Malang KP3A
Pemberdayaan Perempuan
Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL)
Kelompok perempuan
pedesaan yang mempunyai
kegiatan usaha yang belum
berjalan maupun yang sudah
berjalan
10 kelompok Adanya peningkatan
usaha kelompok
perempuan di pedesaan
10 kelompok Adanya peningkatan
usaha kelompok
perempuan di
pedesaan
10 kelompok 40,000,000 Kab. Malang KP3A
a. Bantuan alat bagi kelompok usaha
perempuan
Kelompok usaha perempuan
yang telah mendapatkan
bimbingan manajemen
10 kelompok Adanya peningkatan
usaha kelompok
perempuan di pedesaan
10 kelompok Adanya peningkatan
usaha kelompok
perempuan di
pedesaan
10 kelompok 125,000,000 Kab. Malang KP3A
b. Bimbingan manajemen usaha bagi
perempuan dalam mengelola usaha
Kelompok usaha perempuan
di pedesaan
15 kelompok Agar kelompok usaha
perempuan mampu
melaksanakan
manajemen pedesaan
dalam mengelola
usahanya
15 kelompok Agar kelompok usaha
perempuan mampu
melaksanakan
manajemen pedesaan
dalam mengelola
usahanya
15 kelompok 35,000,000 Kab. Malang KP3A
1.12 KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA
1,641,917,988
1 Keluarga Berencana 98,136,937
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat
Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
Peningkatan kesertaan Ber-
KB
100% PUS tidak ingin anak
dan tidak ikut KB dari
Keluarga Pra Sejahtera
dan KS I < 12 %
100% PUS tidak ingin anak
dan tidak ikut KB dari
Keluarga Pra
Sejahtera dan KS I <
12 %
100% 50,418,977 Kab. Malang Badan Keluarga
Berencana
Pelayanan Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE)
Peningkatan kesertaan Ber-
KB
100% Terlaksanya Pelayanan
Komunikasi, Informasi
dan Edukasi (KIE)
100% Meningkatnya
Pelayanan
Komunikasi, Informasi
dan Edukasi (KIE)
100% 9,003,389 Kab. Malang Badan Keluarga
Berencana
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 41Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Peningkatan Perlindungan Hak
Reproduksi Individu
Peningkatan kesertaan Ber-
KB
100% 1. Kasus Komplikasi
pemakaian KB < 1 %
100% 1. Kasus Komplikasi
pemakaian KB < 1 %
100% 23,108,698 Kab. Malang Badan Keluarga
Berencana
2. Kasus Kegagalan ber
KB < 1 %
2. Kasus Kegagalan
ber KB < 1 %
Pembinaan Keluarga Berencana Peningkatan kesertaan Ber-
KB
100% 1, Tingkat Kesertaan
Ber KB > 70 % (PUS
dibagi Peserta KB Aktif x
100 %)
100% Tingkat Kesertaan Ber
KB > 70 % (PUS
dibagi Peserta KB Aktif
x 100 %)
100% 2,100,791 Kab. Malang Badan Keluarga
Berencana
Pengadaan Sarana TIM KB Keliling
(TKBK)
Peningkatan kesertaan Ber-
KB
100% 1. Tersedianya
kendaraan operasional
TKBK guna
Pencapaian Peserta KB
Baru 100 %
terhadap PPM/Target
100% Tersedianya
kendaraan operasional
TKBK guna
Pencapaian Peserta
KB Baru 100 %
terhadap PPM/Target
100% 13,505,083 Kab. Malang Badan Keluarga
Berencana
2 Kesehatan Reproduksi Remaja 47,717,960
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan
Reproduksi Remaja (KRR)
Peningkatan pemahaman
tentang KRR
100% Usia Wanita Nikah < 20
th kurang dari 20 %
100% Usia Wanita Nikah <
20 th kurang dari 20 %
100% 47,717,960 Kab. Malang Badan Keluarga
Berencana
3 Pelayanan Kontrasepsi 1,304,891,137
Pelayanan Konseling KB Peningkatan kesertaan Ber-
KB
100% Tingkat Kesertaan Ber
KB > 70 %
100% Tingkat Kesertaan Ber
KB > 70 %
100% 87,632,983 Kab. Malang Badan Keluarga
Berencana
Pelayanan Kontrasepsi KB Tercapainya Pelayanan
Kontrasepsi KB
100% Terlaksananya
Pelayanan Kontrasepsi
KB
100% Meningkatnya
Pelayanan Kontrasepsi
KB
100% 89,733,774 Kab. Malang Badan Keluarga
Berencana
Pengadaan Alat dan Obat Kontrasepsi Pengadaan Alat dan Obat
Kontrasepsi
100% Ketersediaan Alat dan
Obat Kontrasepsi > 30
% dari seluruh Peserta
KB Aktif
100% Ketersediaan Alat dan
Obat Kontrasepsi > 30
% dari seluruh Peserta
KB Aktif
100% 1,055,797,383 Kab. Malang Badan Keluarga
Berencana
Pelayanan KB Medis Operatif (MO) Pelayanan KB Medis Operatif
(MO)
100% Pria ikut KB > 2 % 100% Pria ikut KB > 2 % 100% 71,726,997 Kab. Malang Badan Keluarga
Berencana
4 Pembinaan Peran Serta Masyarakat
dalam Pelayanan KB / KR Yang
Mandiri
15,605,874
Fasilitasi Pembentukan Kelompok
Masyarakat Peduli KB
Fasilitasi Pembentukan
Kelompok Masyarakat Peduli
KB
100% Terlaksanya
Pembentukan Kelompok
Masyarakat Peduli KB
500 org Meningkatkan
Pembentukan
Kelompok Masyarakat
Peduli KB
100% 15,605,874 Kab. Malang Badan Keluarga
Berencana
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 42Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
5 Pengembangan bahan Informasi
tentang Pengasuhan dan pembinaan
tumbuh kembang anak
117,044,053
Pengumpulan Bahan Informasi tentang
Pengasuhan Tumbuh Kembang Anak
Peningkatan pemahaman
tentang BKB
100% Tersedianya Sarana
Pendukung bagi 700
Kelompok BKB Aktif
Tersedianya Sarana
Pendukung bagi 700
Kelompok BKB Aktif
100% 57,021,462 Kab. Malang Badan Keluarga
Berencana
Pengumpulan bahan informasi tentang
pengasuhan dan pembinaan tumbuh
kembang anak
Kondisi fisik dan psikis anak-
anakyang mengalami KDRT
80% Tersedianya data ttg
profil KDRT
selamasetahun terakhir,
data tentang
kondisitrauma anak-
anak yang mengalami
KDRT
100% Tercukupinya data
tentang profil KDRT
selama setahun
terakhir, data tentang
kondisi trauma anak-
anak yang mengalami
KDRT
80% 60,022,591 Kab. Malang Badan Penelitian dan
Pengembangan
6 Penyiapan tenaga pendamping
Kelompok Bina Keluarga
58,522,027
Pelatihan Tenaga Pendamping
Kelompok Bina Keluarga Di
Kecamatan
Peningkatan pemahaman
tentang BKB, BKL, BKR,
UUPPKS
80% erbentuknya 700
Kelompok BKB baru dan
, Aktif serta < 70 %
ibu balita Anggota BKB
menjadi peserta KB Aktif
100% Terbentuknya 700
Kelompok BKB baru
dan , Aktif serta <
70 % ibu balita
Anggota BKB
menjadi peserta KB
Aktif
80% 58,522,027 Kab. Malang Badan Keluarga
Berencana
1.13 SOSIAL 2,575,000,000
1 Program Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
950,000,000
Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi
Keluarga Miskin
Meningkatkan kesejahteraan
sosial dan Kemandirian bagi
PMKS
833 Orang Terlaksananya
Pembinaan bagi PMKS
yang telah difasilitasi
bidang UEP
800 Orang Terbinanya PMKS
yang telah difasilitasi
bidang UEP
800 Orang 900,000,000 Kab. Malang Dinas Sosial
Meningkatkan Kemampuan Petugas
dan Pendamping Sosial PMKS
Terlaksananya
pembinaan pendamping
sosial PMKS
33 Orang Meningkatnya kualitas
& kemampuan petugas
pendamping PMKS
33 Orang 50,000,000 Kab. Malang Dinas Sosial
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 43Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
300,000,000
Peningkatan kualitas pelayanan,
sarana dan prasarana rehabilitasi
kesejahteraan sosial bagi PMKS
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan, Sarana dan
Prasarana Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial bagi
PMKS
100% Kualitas pelayanan bagi
PMKS yang lebih baik
dan tersedianya sarana
dan prasarana
rehabilitasi
kesejahteraan sosial
bagi PMKS
1 Paket Kualitas pelayanan
bagi PMKS yang lebih
baik dan tersedianya
sarana dan prasarana
rehabilitasi
kesejahteraan sosial
bagi PMKS
1 Paket 150,000,000 Kab. Malang Dinas Sosial
Penanganan Masalah-masalah
Strategis Yang Menyangkut Tanggap
Cepat Darurat Dan Kejadian Luar
Biasa
Tertanganinya Masalah-
masalah Strategis yang
Menyangkut Tanggap Cepat
Darurat dan Kejadian Luar
Biasa
100% Jumlah korban bencana
dan orang terlantar yang
mendapatkan pelayanan
500 KK / 100
OT
Terpenuhinya
kebutuhan dasar
secara darurat bagi
korban bencana, dan
bagi Orang Terlantar
bisa kembali ke tempat
asal
500 KK /
100 OT
150,000,000 Kab. Malang Dinas Sosial
3 Program Pembinaan Anak Terlantar 150,000,000
Pengembangan Bakat dan Ketrampilan
Anak Terlantar
Tersalurkannya bakat dan
ketrampilan anak terlantar
150 Anak Jumlah Anak Terlantar
yang mengikuti
bimbingan motivasi
sosial dan pelatihan
ketrampilan
150 Anak Anak terlantar
memperoleh
ketrampilan sesuai
dengan bakat yang
dimiliki
150 Anak 150,000,000 Kab. Malang Dinas Sosial
4 Program Pembinaan Para
Penyandang Cacat dan Trauma
325,000,000
Pelatihan ketrampilan menjahit bagi
penyandang Cacat di UPTD LBK Pakis
Meningkatnya ketrampilan
menjahit bagi penyandang
Cacat di UPTD LBK Pakis
30 Orang Terlaksananya pelatihan
ketrampilan penyandang
cacat
30 Orang Terciptanya
ketrampilan bagi Paca,
meningkatnya SDM
Paca dan
meningkatnya
kemandirian
penyandang cacat
30 Orang 100,000,000 Kab. Malang Dinas Sosial
Pendayagunaan Para Penyandang
Cacat dan Eks Trauma
Penyandang cacat dan eks
trauma dapat mandiri dan
lebih berdaya guna
200 Orang Jumlah penyandang
cacat yang mengikuti
bimbingan motivasi
sosial
200 Orang Para penyandang
cacat dapat
melaksanakan
kegiatan usaha sosial
ekonomis produktif
200 Orang 225,000,000 Kab. Malang Dinas Sosial
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 44Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
5 Program Pembinaan Panti Asuhan /
Panti Jompo
170,000,000
Pelatihan Ketrampilan bagi Penghuni
Panti Asuhan / Panti Jompo
Meningkatnya pengetahuan
bagi Penghuni Panti Asuhan /
Panti Jompo
40% Terlaksananya keg.
Pelatihan Ketrampilan
bagi penghuni panti
asuhan / panti jompo
10 Panti Meningkatnya
Pengetahuan dan
Ketrampilan bagi
Penghuni Panti
Asuhan / Panti Jompo
10 Panti 110,000,000 Kab. Malang Dinas Sosial
Pelatihan Sistem Manajemen
Pengelola Panti
Meningkatnya SDM tentang
Sistem Manajemen Pengelola
Panti
40% Terlaksananya kegiatan
Pelatihan Sistem
Manajemen Pengelola
Panti
43 Panti Meningkatnya kualitas
SDM Pengelola Panti
yang profesional
43 Panti 60,000,000 Kab. Malang Dinas Sosial
6 Program Pembinaan Eks
Penyandang Penyakit Sosial (Eks
Narapidana, PSK, Narkoba dan
Penyakit Sosial Lainnya)
300,000,000
Penjaringan (razia) Gepeng dan
AnjalPemulangan ke tempat asal /
Pengiriman rujukan
Meningkatnya ketrampilan
bagi gepeng dan anjal
75 Orang Terlaksananya
bimbingan mental sosial
75 Orang Berkurangnya masalah
bagi gepeng dan anjal
dan tersedianya
ketrampilan bagi
gepeng dan anjal
75 Orang 75,000,000 Kab. Malang Dinas Sosial
Pemberdayaan Eks Penyandang
Penyakit Sosial
Penyandang penyakit sosial
dapat mandiri, berdaya guna
dan dapat bersosialisasi di
masyarakat secara wajar
200 Orang Jumlah eks penyandang
penyakit sosial yang
mengikuti bimbingan
sosial
200 Orang Para eks penyandang
penyakit sosial dapat
melaksanakan
kegiatan usaha
ekonomi produktif
200 Orang 225,000,000 Kab. Malang Dinas Sosial
7 Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
380,000,000
Peningkatan Peran Aktif Masyarakat
Dan Dunia Usaha
Terciptanya sumber daya
tenaga kesejahteraan sosial
semakin meningkat peran dan
fungsinya dalam
pembangunan kesejahteraan
sosial
100 Orang Terlaksananya keg.
Penyuluhan sosial dalam
rangka penanganan
PMKS
100 Orang Memahami
permasalahan sosial
yang ada di
masyarakat
100 Orang 35,000,000 Kab. Malang Dinas Sosial
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 45Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Pembinaan Undian Gratis Berhadiah
(UGB) dan Pengumpulan Uang atau
Barang (PUB) pada masyarakat
Terciptanya sumber daya
tenaga kesejahteraan sosial
semakin meningkat peran dan
fungsinya dalam
pembangunan kesejahteraan
sosial
50 Orang Tersebarnya
pengetahuan di
masyarakat ttg
Peraturan Perundangan
Undian Gratis Berhadiah
dan Pengumpulan
Sumbangan
50 Orang Tercapainya
perlindungan
masyarakat terhadap
dampak negatif dari
penyelenggaraan
undian
50 Orang 35,000,000 Kab. Malang Dinas Sosial
Peningkatan Jejaring Kerjasama
Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan
Sosial Masyarakat
Terciptanya sumber daya
tenaga kesejahteraan sosial
semakin meningkat peran dan
fungsinya dalam
pembangunan kesejahteraan
sosial
200 Orang Terlaksananya
bimbingan sosial bagi
Wahana Kesejahteraan
Sosial berbasis
Masyarakat (WKSBM)
200 Orang Terlatihnya SDM
tenaga kesejahteraan
sosial yang memiliki
kegiatan dibidang UKS
200 Orang 150,000,000 Kab. Malang Dinas Sosial
Peningkatan Kualitas SDM
Kesejahteraan Sosial Masyarakat (
Karang Taruna, PSM )
Terciptanya sumber daya
tenaga kesejahteraan sosial
semakin meningkat peran dan
fungsinya dalam
pembangunan kesejahteraan
sosial
120 Orang Terlatihnya tenaga
kesejahteraan sosial
yang mengikuti
pembinaan dan
pemantapan
120 Orang Tersedianya SDM
tenaga kesejahteraan
sosial masy. yang
profesional dalam
penanganan PMKS
120 Orang 160,000,000 Kab. Malang Dinas Sosial
1.14 KETENAGAKERJAAN 1,410,301,000
1 Program Peningkatan Kesempatan
Kerja
227,199,000
Penyebarluasan Informasi Bursa
Tenaga Kerja
Meningkatnya Jumlah
Masyarakat dan Pencaker
yang memperoleh pekerjaan
1 Terlaksananya kegiatan
Penyebarluasan
Informasi Bursa Kerja
1000 orang Meningkatya
Pemahaman dan
Pengetahuan
mengenai Tata cara
Penempatan Ke Luar
Negeri
1000 orang 227,199,000 Kab. Malang Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
2 Program Peningkatan Kualitas dan
Produktifitas Tenaga Kerja
840,000,000
Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Tersusunnya data base
tenagakerja di Kab. Malang
80% Tersedianya buku hasil
kajian tentangkebijakan
pembangunan yang
terarahdan terprogram
10 buku Tersedianya data
kebijakan
pembangunan yang
terarah dan terprogram
100% 150,000,000 Kab. Malang Badan Penelitian dan
Pengembangan
Peningkatan Kualitas dan Produktifitas
Tenaga Kerja
Meningkatnya Pengetahuan
Sumber Daya Masyarakat
dan Produktivitas
1 Terlaksananya
Pelatihan untuk
meningkatkan
keterampilan
180 Org Terciptanya Lapangan
Kerja Baru ,
terserapnya tenaga
kerja yang
menganggur
180 org 690,000,000 Kab. Malang Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 46Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
3 Program Perlindungan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
343,102,000
Fasilitasi Penyellesaian Prosedure
Pemberian Perlindungan Hukum dan
Jaminan Sosial Ketenaga kerjaan
Menurunnya Jumlah Kasus
Perselisihan yang Masuk
100% Terwujudnya Draft
Besaran UMK Tahun
2012
1 Rekom Meningkatnya
Kesejahteraan Pekerja
1 rekm 343,102,000 Kab. Malang Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
1.15 KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH
8,019,427,729
1 Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif KUKM
12,248,130
Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan
Usaha bagi UMKM.
Terlaksananya Program
Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif UKM
100% Terlaksananya
koordinasi Jaringan
Usaha bagi UMKM
30 koperasi Tercapainya Program
Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif
UKM
100% 1,656,782 Kab. Malang Dinas Koperasi dan
UMKM Kab Malang
Penyelenggaraan Pelatihan Wira
usaha baru
Terlaksananya Program
Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
100% terjadinya peningkatan
Pengetahuan
ketrampilan dan
kemampuan UKM
500 Orang Tercapainya Program
Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah
100% 10,591,348 Kab. Malang Dinas Koperasi dan
UMKM Kab Malang
2 Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro
Kecil dan Menengah
4,007,317,039
Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas
Pemerintah Untuk UKM dan Koperasi
Terlaksananya Program
Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha bagi
Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM)
100 Terlaksananya
Pemantauan Bagi
Penerima Calon Dana
Pemerintah dan
Pengendalian Penerima
Permodalan
80 Tercapainya Program
Pengembangan
Sistem Pendukung
Usaha bagi Usaha
Mikro Kecil
Menengah (UMKM)
100 7,307,825 Kab. Malang Dinas Koperasi dan
UMKM Kab Malang
Pengembangan Sarana Pemasaran
Produk UMKM
Terlaksananya Program
Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha bagi
UMKM
100 Terlaksananya Promosi
dan Pameran UMKM
dan Koperasi
80 Tercapaianya Program
Pengembangan
Sistem Pendukung
Usaha bagi UMKM
100 11,702,501 Kab. Malang Dinas Koperasi dan
UMKM Kab Malang
Penyelenggaraan Pembinaan Industri
Rumah Tangga Industri Kecil dan
Industri Menengah
Terlaksananya Program
Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha bagi
Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM)
100 Terlaksananya
Pengembangan Pasar
dan Konsultasi Bisnis
bagi KUKM
100 Tercapainya Program
Pengembangan
Sistem Pendukung
Usaha bagi Usaha
Mikro Kecil
Menengah (UMKM)
100 4,388,438 Kab. Malang Dinas Koperasi dan
UMKM Kab Malang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 47Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Penyelenggaraan Promosi Produk
Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Terlaksananya Program
Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha bagi
Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM)
100 Terlaksananya Promosi
Koperasi dan UMKM
2 Tercapainya Program
Pengembangan
Sistem Pendukung
Usaha bagi Usaha
Mikro Kecil
Menengah (UMKM)
100 2,654,127 Kab. Malang Dinas Koperasi dan
UMKM Kab Malang
Pengembangan Kebijakan dan
Program Ekonomi Lokal
Terlaksananya Program
Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha bagi
Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM)
100 Terlaksananya
Pengembangan Usaha
PK-5
20 Tercapainya Program
Pengembangan
Sistem Pendukung
Usaha bagi Usaha
Mikro Kecil
Menengah (UMKM)
100 1,341,984 Kab. Malang Dinas Koperasi dan
UMKM Kab Malang
Kegiatan Pengendalian dan
Pengawasan Penggunaan Dana
Pemerintah bagi Koperasi
Terlaksananya Program
Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha bagi
Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM)
100 Terlaksanaya Kegiatan
Pengendalian dan
Pengawasan Dana
Pemerintah bagi
Koperasi
25 Tercapainya Program
Pengembangan
Sistem Pendukung
Usaha bagi Usaha
Mikro Kecil
Menengah (UMKM)
100 1,389,672 Kab. Malang Dinas Koperasi dan
UMKM Kab Malang
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pendidikan dan Pelatihan
Perkoperasian
Terlaksananya Program
Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
100 1 Juru Buku dapat
memahami Pencatatan
Sistem Akutansi
Koperasi yang benar
sesuai standart
Akutansi Indonesia
80 Tercapainya Program
Peningkatan Kualitas
Kelembagaan
Koperasi
80 18,898,222 Kab. Malang Dinas Koperasi dan
UMKM Kab Malang
Sosialisasi Prinsip - Prinsip
Pemahaman Koperasi
Terlaksananya Program
Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
100 Dipahaminya Prinsip-
Prinsip Koperasi dan
tata Cara Pembentukan
Koperasi
40 Tercapainya Program
Peningkatan Kualitas
Kelembagaan
Koperasi
80 12,535,806 Kab. Malang Dinas Koperasi dan
UMKM Kab Malang
Pembinaan, Pengawasan dan
Penghargaan Koperasi Berprestasi
Terlaksananya Program
Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
1 Perlaksananya
Penilaian Koperasi
Berprestasi
10 Tercapainya Program
Peningkatan Kualitas
8 3,940,876 Kab. Malang Dinas Koperasi dan
UMKM Kab Malang
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya program
peningkatan kualitas
kelembagaa koperasi
100% Terlaksananya
monitoring evaluasi dan
pelaporan bagi UKM dan
KSP/USP dan penilaian
kesehatan bagi LKM dan
KSP serta USP
100% Tercapainya program
peningkatan kualitas
kelembagaan koperasi
80% 3,943,157,588 Kab. Malang Dinas Koperasi dan
UMKM Kab Malang
3 Program Penciptaan Iklim Usaha
Kecil Menengah yang Kondusif
21,330,068
Penciptaan Iklim Usaha Kecil
Menengah yang Kondusif
Terlaksananya Program
Penciptaan Iklim Usaha Kecil
Menengah yang Kondusif
100 Terjadinya Peningkatan
kepemilikan Sapi Perah
bagi peternak melalui
Koperasi
1 Terwujudnya
Peningkatan Produksi
Susu sapi Perah
1 2,047,938 Kab. Malang Dinas Koperasi dan
UMKM Kab Malang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 48Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil
Menengah
Tercapainya peningkatan
pengetahuan dan
pemahaman perajin tentang
strategi untuk pengembangan
industri kerajinan
100% Terlaksananya
workshop bagi perajin
tentang strategi untuk
pengembangan industri
kerajinan, serta kegiatan
monitoring dan evaluasi
perkembangan industri
kerajinan
1 kali Produk hasil industri
kerajinan meningkat
dan berdaya saing di
pasar regional,
nasional, dan
internasional
100% 7,579,630 Kab. Malang Bagian
Perekonomian Setda
Kabupaten Malang
Pengkajian dampak regulasi/ kebijakan
nasional
Peningkatan usaha
kecilmenengah
80 Buku hasil kajian 100% Mantapnya
pengembangan usaha
kecil menengah
85% 11,702,501 Kab. Malang Badan Penelitian dan
Pengembangan
4 Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
3,978,532,492
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pendidikan dan Pelatihan
Perkoperasian
Terlaksananya Program
Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
100 1 Juru Buku dapat
memahami Pencatatan
Sistem Akutansi
Koperasi yang benar
sesuai standart
Akutansi Indonesia
80 Tercapainya Program
Peningkatan Kualitas
Kelembagaan
Koperasi
80 18,898,222 Kab. Malang Dinas Koperasi dan
UMKM Kab Malang
Sosialisasi Prinsip - Prinsip
Pemahaman Koperasi
Terlaksananya Program
Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
100 Dipahaminya Prinsip-
Prinsip Koperasi dan
tata Cara Pembentukan
Koperasi
40 Tercapainya Program
Peningkatan Kualitas
Kelembagaan
Koperasi
80 12,535,806 Kab. Malang Dinas Koperasi dan
UMKM Kab Malang
Pembinaan, Pengawasan dan
Penghargaan Koperasi Berprestasi
Terlaksananya Program
Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
Perlaksananya Penilaian
Koperasi Berprestasi
10 Tercapainya Program
Peningkatan Kualitas
8 3,940,876 Kab. Malang Dinas Koperasi dan
UMKM Kab Malang
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya program
peningkatan kualitas
kelembagaa koperasi
100% Terlaksananya
monitoring evaluasi dan
pelaporan bagi UKM dan
KSP/USP dan penilaian
kesehatan bagi LKM dan
KSP serta USP
100% Tercapainya program
peningkatan kualitas
kelembagaan koperasi
80% 3,943,157,588 Kab. Malang Dinas Koperasi dan
UMKM Kab Malang
1.16 PENANAMAN MODAL 923,482,070
1 Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
723,482,070
Pengembangan Potensi Unggulan
Daerah
Jumlah Investor PMA/ PMDN 1 PMA/
PMDN baru
Buku Profil Investasi dan
Pra FS
200 buku Tersedianya data,
informasi bidang
penanaman modal
200 buku 150,000,000 Kab. Malang Kantor Penanaman
Modal
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 49Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Koordinasi Perencanaan dan
Pengembangan Penanaman Modal
Jumlah Investor PMA/PMDN 1 PMA/
PMDN baru
Terealisasinya
koordinasi Perencanaan
dan Pengembangan
Penanaman Modal
12 Bulan Tersedianya data dan
informasi sebagai
bahan pengembangan
penanaman modal
20%
mendukung
target
capaian
program
30,000,000 Kabupaten
Malang,
Surabaya,
Jakarta
Kantor Penanaman
Modal
Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama
di Bidang Penanaman Modal dengan
Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha
Jumlah Investor PMA/PMDN 1 PMA/
PMDN baru
Terlaksananya kegiatan
forum invetasi dan temu
usaha
1 kali Terjalinnya komunikasi
dan kerjasama
pemerintah dan
pengusaha
20%
mendukung
target
capaian
program
70,000,000 Kabupaten
Malang
Kantor Penanaman
Modal
Peningkatan Kegiatan Pemantauan,
Pembinaan dan Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman Modal
Jumlah Investor PMA/PMDN 1 PMA/
PMDN baru
Terlaksananya
Pemantauan terhadap
pelaksanaan investasi
perusahaan PMA/PMDN
40
Perusahaan
PMA/ PMDN
Tertibnya pelaksanaan
investasi dan
administrasi pelaporan
kegiatan investasi
20%
mendukung
target
capaian
program
50,000,000 Kabupaten
Malang
Kantor Penanaman
Modal
Peningkatan Kualitas SDM guna
peningkatan pelayanan investasi
Jumlah Investor PMA/PMDN 1 PMA/
PMDN baru
Terlaksananya kegiatan
mengikuti pendidikan
dan pelatihan pelayanan
investasi
30 % staf
KPM
Meningkatnya
kemampuan SDM
apartur dalam
pelayanan investasi
20%
mendukung
target
capaian
program
30,000,000 Malang,
Jakarta,
Surabaya
Kantor Penanaman
Modal
Penyelenggaraan Pameran Investasi Jumlah Investor PMA/PMDN 1 PMA/
PMDN baru
Terlaksanya kegiatan
pameran/promosi
investasi
3 even
Promosi
Investor tertarik
dengan potensi daerah
dan mau berinvestasi
di Kabupaten Malang
1 investor
baru atau
100% dari
target
capaian
program
300,000,000 Jakarta,
Batam,
Jogjakarta
Kantor Penanaman
Modal
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terwujudnya Bahan Promosi
dan Kerjasama Investasi
100% Terselenggaranya
Promosi Potensi
Ekonomi dan Investasi
1 kali Produk Unggulan dan
Potensi Investasi lebih
dikenal masyarakat
100% 93,482,070 Kab. Malang Bagian
Perekonomian Setda
Kabupaten Malang
2 Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi
200,000,000
Memfasilitasi dan Koordinasi
Kerjasama di Bidang Investasi
Meningkatnya Nilai Investasi
PMA/PMDN
Rp. 315
Milyar
Koordinasi dan fasilitasi
terhadap investor/calon
investor
5 investor
yang
terfasilitasi
Meningkatnya nilai
investasi melalui
investasi baru dan
pengembangan
investasi yang sudah
ada
Realisasi
investasi 315
Milyar atau
100% dari
target
capaian
program
25,000,000 Kab. Malang Kantor Penanaman
Modal
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 50Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Pengembangan Sistem Informasi
Penanaman Modal
Meningkatnya Nilai Investasi
PMA/PMDN
Rp. 315
Milyar
Pemutakhiran data dan
informasi Peta realisasi
investasi
1 paket Tersedianya data dan
informasi realisasi
investasi yang akurat
20%
mendukung
target
capaian
program
75,000,000 Kab. Malang Kantor Penanaman
Modal
Penyederhanaan Prosedur Perizinan
dan Peningkatan Pelayanan
Penanaman Modal
Meningkatnya Nilai Investasi
PMA/PMDN
Rp. 315 Milyar Standar operasional
perizinan penanaman
modal
1 perizinan Tersedianya
pelayanan perizinan
yang prima
30%
mendukung
target
capaian
program
50,000,000 Kab. Malang Kantor Penanaman
Modal
Kajian Kebijakan Penanaman Modal Meningkatnya Nilai Investasi
PMA/PMDN
Rp. 315
Milyar
Hasil studi/kajian
kebijakan penanaman
modal
1 paket Tersedianya arah dan
kebijakan di bidang
Penanaman modal
20%
mendukung
capaian
program
50,000,000 Kab. Malang Kantor Penanaman
Modal
1.17 KEBUDAYAAN 1,456,750,000
1 Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya
795,000,000
Pengembangan Kebudayaan dan
Pariwisata
Meningkatnya arus kunjungan
wisatawan
5 kegiatan Peningkatan arus
kunjungan wisatawan
baik domistik maupun
mancanegara ke
Kabupaten Malang
5 kegiatan Terlaksananya
pergelaran seni di
tingkat Kabupaten
Malang dan Nasional
5 kegiatan 395,000,000 Kab. Malang Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Faslitasi Partisipasi Masyarakat dalam
pengelolaan kekayaan budaya
Meningkatnya peran serta
masyarakat
1 kegiatan Terlaksananya Faslitasi
Partisipasi Masyarakat
dalam pengelolaan
kekayaan budaya
1 kegiatan Memotivasi
masyarakat untuk
berperan serta dalam
melestarikan dan
mengembangkan seni
budaya
1 kegiatan 250,000,000 Kab. Malang Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Pengembangan Kesenian dan
Kebudayaan Daerah
Meningkatnya kualitas para
seniman
7 kegiatan Terlaksananya
pengembangan
kesenian dan
kebudayaan daerah
7 kegiatan Memacu para seniman
untuk dapat lebih
kreatif dan inovatif
dalam menghasilkan
karya seni budaya
7 kegiatan 150,000,000 Kab. Malang Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
2 Pengembangan Nilai Budaya 25,000,000
Pelestarian dan Aktualisasi Adat
Budaya Daerah
Meningkatnya Pelestarian
dan Aktualisasi Adat Budaya
Daerah
80% Terlaksananya
Pengiriman
Seniman/Budaya
Pelestarian dan
Monitoring Upacara Adat
Tradisi Masyarakat
80% Meningkatnya promosi
Seniman/Budaya
Pelestarian dan
Upacara Adat Tradisi
Masyarakat
80% 25,000,000 Kab. Malang Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 51Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
3 Pengelolaan Keragaman Budaya 636,750,000
Pengembangan Kesenian dan
Kebudayaan Daerah
Meningkatnya kualitas para
seniman
2 kegiatan Terlaksananya
pengembangan
kesenian dan
kebudayaan daerah
2 kegiatan Memacu para seniman
untuk dapat lebih
kreatif dan inovatif
dalam menghasilkan
karya seni budaya
2 kegiatan 95,000,000 Surabaya Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Fasilitasi penyelenggaraan Festival
Budaya Daerah
Peningkatan pelestarian seni
budaya daerah
26 kegiatan Pertunjukkan seni
budaya daerah
Kabupaten Malang
26 kegiatan Terlaksananya
pertunjukkan seni
budaya daerah
Kabupaten Malang
26 kegiatan 436,750,000 Kab. Malang Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Lomba Fragment budi pekerti
kecamatan se Kab. Malang
Berkurangnya kenakalan
remaja baik di tempat-tempat
umum maupun di sekolah
Remaja
Karang
Taruna se
Kab. Malang
Mengadakan seleksi /
lomba fragmen Budi
Pekerti untuk tingkat
Kabupaten Malang
Remaja
Karang
Taruna se
Kab. Malang
Meningkatkan
kesadaran siswa dan
guru tentang
pemahaman nilai-nilai
budi pekerti
Remaja
Karang
Taruna se
Kab. Malang
30,000,000 Kab. Malang Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Pembinaan penanaman budi pekerti
luhur pada usia remaja
Terciptanya pedoman bagi
orang yang memerlukannya,
karena sampai saat ini belum
ada pihak atau lembaga yang
merasa berkewajiban
menangani budi pekerti
Remaja
Karang
Taruna se
Kab. Malang
Mengadakan pertemuan
/ pembinaan kepada
tokoh masyarakat dan
guru BP untuk
memberikan penanaman
budi pekerti luhur pada
usia dini
Remaja
Karang
Taruna se
Kab. Malang
Meningkatkan
kecintaan terhadap
seni mocopat yang
selama ini hampir
punah dan
menumbuhkembangka
n sikap positif generasi
muda pada mocopat
Remaja
Karang
Taruna se
Kab. Malang
30,000,000 Kab. Malang Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Pembinaan penghayat Tersedianya wadah
penghayat
Mensosialisa
si
perundangan
yang berlaku
Memahami aturan-
aturan yang berlaku
Terlaksanany
a pembinaan
Memahami aturan-
aturan yang berlaku
Kab. Malang 45,000,000 Kab. Malang Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
1.18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2,808,416,623
1 Program Pengembangan dan
Keserasian dan Kebijakan Pemuda
862,352,937
Pembinaan Pemuda Pelopor Meningkatnya pembinaan
Pemuda Usia 16 - 30 tahun
90% Terlaksananya seleksi
Pemuda Pelopor bidang
Pendidikan, bahari,
Wirausaha, Iptek,
SP 3 Terpilihnya Pemuda
Pelopor bidang
Pendidikan, bahari,
Wirausaha, Iptek,
SP 3 36,338,887 Kab. Malang Dinas Pemuda dan
Olah Raga
Pembinaan Pemuda Pelopor Meningkatnya pembinaan
Pemuda Usia 16 - 30 tahun
90% Terpilihnya Pemuda
Pelopor bidang Seni
dan Budaya
Kepeloporan Pembinaan
kesinambungan bagi
Pemuda yang terpilih
dibidang Seni dan
Budaya
Kepeloporan 77,869,044 Kab. Malang Dinas Pemuda dan
Olah Raga
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 52Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Pembinaan Pemuda Berwawasan
Nusantara
Meningkatnya pembinaan
Pemuda Usia 16 - 30 tahun
90% Terpilihnya Pemuda
Berwawasan Nusantara
Kepeloporan Pembinaan
kesinambungan bagi
Pemuda yang
berwawasan
Nusantara
Kepeloporan 38,934,522 Kab. Malang Dinas Pemuda dan
Olah Raga
Pembinaan dan Pelatihan Dasar
Kepemimpinan
Meningkatnya pembinaan
Siswa Siswi SMA / MA
Sederajat
90% Terlaksananya seleksi
dan Diklat Paskibra
1 Pleton Terpilihnya Pasukan
Pengibar Bendera
Tingkat Kabupaten
dan Propinsi
75 org 389,345,218 Kab. Malang Dinas Pemuda dan
Olah Raga
Fasilitasi Pekan Temu Wicara
Organisasi Pemuda
Organisasi Pemuda (OKP) 90% Bersatunya organisasi
Kepemudaan generasi
muda untuk membangun
Kabupaten Malang
(Pertemuan/Rapat)
Mendapatkan
Pengetahuan baru dari
hasil Pertemuan/Rapat
OKP 38,934,522 Kab. Malang Dinas Pemuda dan
Olah Raga
Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda Meningkatnya Pembinaan
Pemuda Produktif Usia 16 -
30 tahun
90% Kewira usahaan KUPP Meningkatnya pertum-
buhan produktifitas
unggulan Daerah
6 KUPP 77,869,044 Kab. Malang Dinas Pemuda dan
Olah Raga
Bakti Pemuda/Pertukaran Pemuda
Antar Propinsi
Meningkatnya Pembinaan
Pemuda Produktif Usia 16 -
30 tahun
90% Terpilihnya Pemuda
Produktif yang memiliki
Ketrampilan dan
menguasai salah satu
kesenian Daerah
10 Jenis
Karya BPAP
Pelestarian Seni dan
Budaya serta Hasil
Karya Daerah
10 Jenis
Karya BPAP
129,781,739 Antar Propinsi Dinas Pemuda dan
Olah Raga
Pembinaan Pemuda Pelopor
Keamanan Lingkungan
Meningkatnya Pembinaan
Pemuda Produktif Usia 16 -
30 tahun
90% Terlaksananya Seleksi
Pemuda Pelopor Bidang
Keamanan Lingkungan
165 Terpilihnya Peserta
Pemuda Pelopor
keamanan Lingkungan
tingkat Kab MLG
13 73,279,961 Kab. Malang Dinas Pemuda dan
Olah Raga
2 Program Peningkatan Peran serta
Kepemudaan
60,997,418
Pendidikan dan Pelatihan Dasar
Kepemimpinan
Meningkatnya Pemahaman
Pendidikan dan Pelatihan
Dasar Kepemimpinan
(PASKIBRA)
350 org Terlaksananya Seleksi
dan Pelatihan
PASKIBRA Tk.
Kabupaten dan Tk.
Propinsi
350 org Terpilihnya PASKIBRA
Tk. Kabupaten dan Tk.
Propinsi
75 org 44,125,791 Kab. Malang Dinas Pemuda dan
Olah Raga
Pembinaan Organisasi Kepemudaan Meningkatnya Pemahaman
bagi organisasi
Kepemudaaan
300 org Terlaksananya
Pembinaan Organisasi
kepemudaan, Kelompok
Pemuda Ponpes
300 org Meningkatnya
menajemen organisasi
dan
ketrampilan/kewirausa
haan pemuda
300 org 10,382,539 Kab. Malang Dinas Pemuda dan
Olah Raga
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 53Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Pembinaan Pemuda Pelopor
Keamanan Lingkungan
Meningkatnya wawasan
kepeloporan pemuda
dibidang pendidikan, budaya,
teknologi tepat guna, dan
kewirausahaan
165 org Terlaksananya Seleksi
Pemuda Pelopor bidang
(pendidikan, budaya,
teknologi tepat guna,
kewirausahaan)
Jambore Pemuda
Indonesia dan Bakti
Pemuda Antar Propinsi
165 org Terpilihnya peserta
Pemuda Pelopor Tk
Kab. bidang
(Pendidikan, Budaya,
Teknologi Tepat guna
dan Kewirausahaan)
JPI dan BPAP
13 org 6,489,087 Kab. Malang Dinas Pemuda dan
Olah Raga
3 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
1,108,419,115
Pembibitan dan Pembinaan Olah
Ragawan Berbakat
Meningkatnya Pembibitan
dan Pembinaan Olahragawan
Berbakat
80% Pemusatan latihan atlit
terpilih
14 cabor Terpilihnya Atlit hasil
seleksi POPDA
maupun POR SD/MI
tingkat Kabupaten
97 orang 77,869,044 Kab. Malang Dinas Pemuda dan
Olah Raga
Pembibitan dan Pembinaan Olah
Ragawan Berbakat
Meningkatnya Pembibitan
dan Pembinaan Olahragawan
Berbakat
80% Pemusatan latihan
terusan secara Khusus
bagi Atlit yang telah
berpristasi di tingkat
Kabupaten, Propinsi,
Asia dan Internasional
Or Terbinanya dan
terkontrol atlit dari
cabang Atletik dan
Sepak Bola
Or 116,803,566 Kab. Malang Dinas Pemuda dan
Olah Raga
Pembibitan dan Pembinaan Olah
Ragawan Berbakat
Meningkatnya Pembibitan
dan Pembinaan Olahragawan
Berbakat
80% Pembentukan Kelas
Prestasi Olahraga
Berbakat
66 Atlit Mendukang Atlit
berprestasi di bidang
Akademik
66 Atlit 308,361,413 Kab. Malang Dinas Pemuda dan
Olah Raga
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Atlit 7 Cabor 80% Pengiriman Atlit
Penyandang Cacat ke
Tingkat Propinsi
7 cabor Mendukung atlit
penyandang cacat
untuk ber olahraga
52 Orang 62,897,422 Kab. Malang Dinas Pemuda dan
Olah Raga
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Atlit 14 Cabor 80% Seleksi POR SD/MI
Pengiriman Kontingen
POPDA ke Tk. Prop.
10 cabor, 14
cabor
Terpilihnya Atlit
berprestasi di tingkat
Kabupaten dan Tk
Prov.
138 Medali
220 medali
241,394,035 Kab. Malang Dinas Pemuda dan
Olah Raga
Pemberian Penghargaan bagi Insan
Olahraga yang Berdedikasi dan
Berprestasi
Atlit dan Pelatih 80% Pemberian Reward
kepada olahragawan
berprestasi
50 orang Meningkatnya
kesejahteraan atlit
berprestasi
50 orang 51,912,696 Kab. Malang Dinas Pemuda dan
Olah Raga
Pengembangan Olahraga Rekreasi Masyarakat Kabupaten
Malang
80% Terlaksananya lomba
OR Rekreasi :
Shabawana, Fan Bike,
jalan sehat, senam
Jantung Sehat, Senam
Lansia sepeda Gunung
6000 orang Terwujudnya
Masyarakat cinta
Olahraga
6000 orang 155,738,087 Kab. Malang Dinas Pemuda dan
Olah Raga
Peningkatan jaminan Kesejahteraan
bagi Masa Depan Atlet dan Pelatih
Atlit dan Pelatih 80% Pemberian jaminan
Asuransi pada Atlit yang
berprestasi
62 orang Terjaminnya masa
depan atlit yang
berprestasi
62 orang 93,442,852 Kab. Malang Dinas Pemuda dan
Olah Raga
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 54Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
4 Program Peningkatan sarana dan
Prasarana Olahraga
605,335,257
Peningkatan pembangunan sarana dan
prasarana olah raga
Meningkatnya sarana dan
prasarana olahraga
80% Terealisasinya
penyediaan sarana dan
parasarana olah raga
mendukung kinerja
pelayanan pengelola
stadion
8 unit terlengkapinya sarana
dan prasarana
penunjang operasional
pengelolaans tadion
8 unit 197,237,096 Kab. Malang Dinas Cipta Karya
dan Tata Ruang
Pemeliharaan rutin/ Berkala Sarana
dan Prasarana Olah Raga
Meningkatnya pemeliharaan
rutin/berkala sarana dan
prasarana olahraga
80% Terealisasinya
pengelolaan dan
pemeliharaan stadion
2 Stadion terpeliharanya fasilitas
stadion
2 Stadion 174,491,030 Kab. Malang Dinas Cipta Karya
dan Tata Ruang
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana
dan Prasarana Olahraga
Meningkatnya pemeliharaan
rutin/berkala sarana dan
prasarana olahraga
80% Terlaksananya
Pemeliharaan Stadion
Kanjuruhan dan Stadion
Talok
90% Terwujudnya
Perawatan rutin
Stadion Kanjuruhan
dan Stadion Talok
Turen
90% 233,607,131 Kab. Malang Dinas Pemuda dan
Olah Raga
5 Program Pengembangan Kebijakan
dan Manajemen Olahraga
171,311,896
Peningkatan Mutu Sertifika-si
Fungsional Organisasi Tenaga Ahli
Pelatih, Wasit dan Offisial Terlaksananya Kursus
/Pelatihan Wasit, Pelatih
dan Offisial
22 cabor 66
orang
Meningkatnya mutu
Kepemimpinan ,
Keberhasilan dan
Pertanggungjawaban
22 cabor 66
orang
171,311,896 Kab. Malang Dinas Pemuda dan
Olah Raga
1.19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DALAM NEGERI
6,952,350,000
1 Program Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan Lingkungan
1,170,000,000
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 33 kecamatan 25
kecamatan
25 kecamatan 15
kecamatan
25 kecamatan 15
kecamatan
250,000,000 Kab. Malang Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Pelatihan pengendalian keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Terlaksananya pembinaan /
sosialisasi penanganan
trantibum pada aparat trantib
kecamatan
4 kegiatan Mantapnya pemahaman
tugas dan koordinasi
penanganan trantibum
dengan aparat trantib
kecamatan
4 kegiatan Meningkatnya
kesadaran aparat
terhadap Perda dan
permasalahan trantib
4 kegiatan 20,000,000 Kab. Malang Satpol PP dan
Linmas
Pengendalian kebisingan dan
gangguan dari kegiatan masyarakat
Terlaksananya pengawasan
dari penertiban terhadap
pelanggaran perda
5.000 kasus Jumlah pelanggaran
yang dapat ditangani
melalui tindakan
pembinaan,
pengawasan dan
penertiban
5.000 kasus Tertanganinya kasus-
kasus jumlah
pelanggaran
5.000 kasus 400,000,000 Kab. Malang Satpol PP dan
Linmas
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 55Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Pengendalian keamanan lingkungan Terlaksananya penegakan
Perda melalui kegiatan
penindakan represif non
justisial maupun represif pro
justisial
131 kasus
{30 kali
(Reklame), 1
kali (Bangli),
5 Sidang
Tipiring (@
20 Perkara}
Jumlah pelanggaran
yang dapat ditangani
melalui tindakan repensif
131 kasus Jumlah pelanggaran
yang dapat ditangani
131 kasus 500,000,000 Kab. Malang Satpol PP dan
Linmas
2 Program Pemeliharaan
Kamtrantibnas dan Pencegahan
Tindak Kriminal
1,200,000,000
Peningkatan Kerjasama dengan Aparat
Keamanan dalam Teknik Pencegahan
Kejahatan
33 kecamatan 15
kecamatan
(yg krng.
kondusif)
25 kasus 25 kasus 12 kali 12 kali 300,000,000 Kab. Malang Satpol PP dan
Linmas
Peningkatan Kapasitas Aparat dalam
rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa
di daerah
20 kecamatan 10
kecamatan
20 kecamatan 10
kecamatan
10 kecamatan 5 kecamatan 200,000,000 Wilayah
Kab. Malang
Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Peningkatan Kapasitas Aparat dalam
rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa
di daerah
Jumlah kegiatan jaga/ piket
rutin di lingkungan
perkantoran dan rumah dinas
pimpinan daerah: Kantor &
rumah Dinas Bupati & Wakil
Bupati, Perkantoran
Kanjuruhan
365 hari Terkendalinya
pengamanan di
lingkungan perkantoran
dan rumah dinas
pimpinan daerah
365 hari Terkendalinya
keamanan dan
ketertiban
365 hari 400,000,000 Kab. Malang Satpol PP dan
Linmas
Peningkatan Kerjasama dengan Aparat
Keamanan dalam Teknik Pencegahan
Kejahatan
Jumlah Kegiatan
Pengamanan dan
Pengendalian yang dapat
dilaksanakan : Pamwal
Pimpinan, Pamdal Unjuk
Rasa
12 bulan Terkendalinya
Pengamanan Kerja
Pimpinan serta tertibnya
peserta aksi unjuk rasa:
Pamwal Pimpinan,
Pamdal Unjuk Rasa
12 bulan Terkendali dan
lancarnya kegiatan
tugas pimpinan dan
dlm rangka pam unjuk
rasa
300,000,000 Kab. Malang Satpol PP dan
Linmas
3 Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan dan Toleransi
Beragama
1,982,350,000
Peningkatan Toleransi dan Kerukunan
dalam Kehidupan Beragama
33 kecamatan 15
kecamatan
20 kecamatan 10
kecamatan
10 kecamatan 5 kecamatan 300,000,000 Kab. Malang Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Peningkatan Rasa Solidaritas dan
Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat
33 kecamatan 15
kecamatan
20 kecamatan 10
kecamatan
10 kecamatan 5 kecamatan 300,000,000 Kab. Malang Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Peningkatan Kesadaran Masyarakat
akan Nilai - nilai Luhur Budaya Bangsa
22 kecamatan 4400 orang 10 kecamatan 2000 orang 11 kecamatan 2700 orang 300,000,000 Kab. Malang Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 56Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Kegiatan sarasehan Ketahanan moral
dan etika bangsa
Terselenggaranya sosialisasi
lintas umat beragama dan
peningkatan kesalehan sosial
dalam beragama
100 Terselenggaranya 7 kali
kegiatan Sarasehan
Ketahanan Moral dan
Etika Bangsa di
Kabupaten Malang
8 Kali Meningkatkan
kesadaran moral dan
ahlaq serta etika pada
masyarakat Kabupaten
Malang sebagai upaya
mengatasi
permasalahan bangsa
terhadap dekadensi
moral terkait dengan
NKRI
100% 351,200,000 Kab. Malang Bagian Bina Mental
dan Kerohanian
Kegiatan Rukyatul Hilal Terselenggaranya koordinasi,
konsultasi, komunikasi antar
institusi yang bergerak
dibidang keagamaan dalam
rangka penetapan awal
Ramadhan, 1 Syawal dan 10
Dzulhijjah sebagai
pertimbangan ke pusat
100 Terselenggaranya
kegiatan Rukyatul Hilal
di Sat Radar TNI-AU
Ngliyeb Desa
Kedungsalam
Kecamatan Donomulyo
3 kali Sebagai dasar
pertimbangan
Pemerintah Pusat
dalam menentukan
awal ramadhan, 1
Syawal dan 1
Dzulhijah
100% 89,700,000 Kab. Malang Bagian Bina Mental
dan Kerohanian
3. Kegiatan Safari Ramadhan Terselenggaranya koordinasi,
konsultasi, komunikasi antar
Ulama, Umaro, dan warga
masyarakat
100 Terselenggaranya
kegiatan Safari
Ramadhan Tingkat
Kabupaten Malang
7 kali Memupuk dan
menambah keimanan
kepada Allah SWT
serta ajang tali
silaturahmi antar
ulama umaro Pemkab
Malang dengan
masyarakat di daerah
100% 117,250,000 Kab. Malang Bagian Bina Mental
dan Kerohanian
Kegiatan Buka Puasa bersama Terselenggaranya koordinasi,
konsultasi antar Ulama
Umaro dan warga masyarakat
Kabupaten Malang
100 Terselenggaranya
kegiatan berbuka
bersama di Pendopo
Agung Kabupaten
Malang
1 Kl Meningkatkan
keimanan dan
ketaqwaan kepada
Allah SWT serta
sebagai Sarana
silaturahmi sekaligus
sebagai pembinaan
mental spiritual
100% 98,000,000 Kab. Malang Bagian Bina Mental
dan Kerohanian
Kegiatan Sholat Tarawih di Musholla
Pemkab
Terselenggaranya Ukhuwah
Islamiyah di Pemerintahan
Kabupaten Malang dalam
merayakan Hari kemenangan
bagi umat Islam
100 Terselenggaranya
Shalat Tarawih dan
Tadarus di Musholla
Kabupaten Malang
30 Kl Meningkatkan
keimanan dan
ketaqwaan kepada
Allah SWT
100% 69,375,000 Kab. Malang Bagian Bina Mental
dan Kerohanian
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 57Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Kegiatan tahlil Rutin Tiap Malam Jum'at
Legi di Peringgitan Pendopo Agung
Kab. Malang
Terselenggaranya koordinasi,
konsultasi antar Pejabat
Pemkab. Malang dan Sarana
Menambah siraman rohani
100 Terselenggaranya
kegiatan tahlil rutin tiap 1
bulan sekali pada malam
jumat legi di Pendopo
Agung Kabupaten
Malang
11 Kl Meningkatkan
keimanan dan
ketaqwaan kepada
Allah SWT,
mendoakan almarhum
para pendiri
Kabupaten Malang,
para pejabat dan
masyarakat Kabupaten
Malang
100% 155,375,000 Kab. Malang Bagian Bina Mental
dan Kerohanian
Kegitan Sholat Idul Fitri Tingkat
Kabupaten Malang
Terselenggaranya Ukhuwah
Islamiyah di Pemerintahan
Kabupaten Malang dalam
merayakan Hari kemenangan
bagi umat Islam
100 Terselenggaranya
kegiatan Sholat Idul Fitri
di Tingkat Kabupaten
Malang
1 Kl Meningkatkan
keimanan dan
ketaqwaan kepada
Allah SWT
100% 16,000,000 Kab. Malang Bagian Bina Mental
dan Kerohanian
Kegitan Sholat Idul Adha Tingkat
Kabupaten Malang
Terselenggaranya Ukhuwah
Islamiyah di Pemerintahan
Kabupaten Malang dalam
merayakan Hari kemenangan
bagi umat Islam
100 Terselenggaranya
kegiatan Sholat Idul
Adha di Tingkat
Kabupaten Malang
1 Kl Meningkatkan
keimanan dan
ketaqwaan kepada
Allah SWT
100% 81,250,000 Kab. Malang Bagian Bina Mental
dan Kerohanian
Kegiatan Peringatan Maulid Nabi
Muhammad SAW
Terselenggaranya Maulid
Nabi Muhammad SAW di
Pemerintah Kabupaten
Malang
100 Terselenggaranya
Maulid Nabi Muhammad
SAW Tingkat Kabupaten
Malang
1 Kl Meningkatkan
keimanan dan
ketaqwaan kepada
Allah SWT
100% 30,000,000 Kab. Malang Bagian Bina Mental
dan Kerohanian
Kegiatan Peringatan Isro' Mi'roj Nabi
Muhammad SAW
Terselenggaranya koordinasi,
konsultasi, komunikasi antar
Pejabat Pemkab Malang dan
Sarana menambah siraman
rohani
100 Terselenggaranya
kegiatan Isro' Mi'roj di
Tingkat Kabupaten
Malang
1 Kl Sebagai dasar untuk
meningkatkan
ketaqwaan kepada
Allah SWT
100% 30,000,000 Kab. Malang Bagian Bina Mental
dan Kerohanian
Kegiatan Khotmil Qur'an Terselenggaranya Ukhuwah
Islamiyah di Pemerintahan
Kabupaten Malang dalam
rangka penghayatan dan
pemahaman makna-makna
yang terkandung dalam Al
Qur'an
100 Terselenggaranya
Khotmil Qur'an Tingkat
Kabupaten Malang
1 Kl Menngkatkan
keimanan dan
ketaqwaan kepada
Allah SWT
100% 28,000,000 Kab. Malang Bagian Bina Mental
dan Kerohanian
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 58Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Musholla Babussalam dan Musholla
Block Office
Terselenggaranya ukhuwah
Islamiyah serta dalam rangka
mewujudkan Kabupaten
Malang yang agamis sesuai
dengan visi misi madep
manteb khususnya bidang
agama
100 Terselenggaranya
Musholla yang
representatif dan efektif
digunakan karyawan /
karyawati melaksanakan
sholat
1 Kl Menngkatkan
keimanan dan
ketaqwaan kepada
Allah SWT
100% 16,200,000 Kab. Malang Bagian Bina Mental
dan Kerohanian
4 Program Pendidikan Politik
Masyarakat
600,000,000
Koordinasi Forum - forum Diskusi
Politik
Kualitas Partai Politik 100% Terlaksananya
koordinasi forum diskusi
para elit politik serta
kader parpol di
Kabupaten Malang
500 peserta Meningkatkan kualitas
para elit politik serta
kader parpol di
Kabupaten Malang
100% 300,000,000 Kab. Malang Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Fasilitas Penyelesaian Perselisihan
Partai Politik
Partai Politik 100 peserta Terselesaikannya
masalah perselisihan
partai politik
Partai Politik 5 keg. 150 peserta 300,000,000 Kab. Malang Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
5 Program Pencegahan Dini dan
Penanggulangan Korban Bencana
Alam
1,000,000,000
Pemantauan dan penyebarluasan
informasi potensi bencana alam
Terlaksananya pemantauan
dan penyebarluasan informasi
potensi bencana alam
33
kecamatan
Jumlah pemantauan
daerah rawan bencana
& bimbingan teknis
antisipasi penanganan
bencana alam yang dp
dilaksanakan:
Pemantauan, Piket
Posko Satlak dan
Kecamatan, Bimtek
33
kecamatan
Terwujudnya masalah
hasil monitoring
bencana
100% 1,000,000,000 Kab. Malang Satpol PP dan
Linmas
6 Program Pemberdayaan Masyarakat
untuk Menjaga Ketertiban dan
Keamanan
1,000,000,000
Penugasan Satlinmas dalam
penanganan ketentraman, ketertiban
dan keamanan
Terlaksananya kegiatan
penugasan Satlinmas dalam
penegakan ketertiban dan
keamanan
33
kecamatan
Terkendalinya kegiatan
penugasan Satlinmas
dalam penegakan
ketentraman, ketertiban
dan keamanan
33
kecamatan
Terlaksananya
kegiatan penugasan
Satlinmas dalam
penegakan
ketentraman,
ketertiban dan
keamanan
100% 1,000,000,000 Kab. Malang Satpol PP dan
Linmas
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 59Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
1.20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
48,724,862,900
1 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
17,156,538,100
Penyusunan rancangan peraturan
daerah tentang APBD
Tersusunnya buku rancangan
peraturan daerah tentang
APBD Pemerintah Kabupaten
Malang
100% Tersusunnya anggaran
pendapatan dan belanja
daerah Kabupaten
Malang
100% Terpenuhinya
kebutuhan belanja
pemerintah daerah dari
APBD sesuai dengan
kemampuan keuangan
daerah
100% 776,201,000 Kab. Malang Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Asset
Penyusunan rancangan peraturan KDH
tentang penjabaran APBD
Rancangan peraturan KDH
tentang penjabaran APBD
Pemerintah Kabupaten
Malang
100% Tersusunnya buku
penjabaran APBD
Kabupaten Malang
100% Penjabaran APBD
sebagai pedoman
dalam pengelolaan
maupun pencairan
keuangan
100% 744,150,000 Kab. Malang Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Asset
Penyusunan rancangan peraturan
daerah tentang perubahan APBD
Rancangan peraturan daerah
tentang perubahan APBD
Pemerintah Kabupaten
Malang
100% Tersusunnya perubahan
APBD Kabupaten
Malang
100% Terakomodasinya
kebutuhan-kebutuhan
baru sesuai dengan
yang telah ditetapkan
dalam rangka
penyelenggaran
pemerintahan pada
masa tahun berjalan
100% 761,777,100 Kab. Malang Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Asset
Penyusunan rancangan peraturan KDH
tentang penjabaran perubahan APBD
Rancangan peraturan KDH
tentang penjabaran
perubahan APBD Pemerintah
Kabupaten Malang
100% Tersusunnya buku
penjabaran perubahan
APBD Kabupaten
Malang
100% Adanya pedoman
dalam melaksanakan
pengelolaan keuangan
dalam rangka
mendukung kebutuhan
penyelenggaraan
pemerintahan
100% 654,390,500 Kab. Malang Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Asset
Penyusunan rancangan peraturan
daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
Meningkatnya tertib
pengelolaan keuangan
daerah
100% Tersusunnya buku
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
100% Terwujudnya daeran
tentang
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
100% 569,523,500 Kab. Malang Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Asset
Penyusunan rancangan peraturan KDH
tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD
Meningkatnya tertib
pengelolaan keuangan
daerah
100% Tersedianya buku
penjabaran
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
100% Terwujudnya peraturan
Bupati tentang
penjabaran
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
100% 551,510,000 Kab. Malang Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Asset
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 60Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Penyusunan standar satuan harga Tersusunnya buku pedoman
standart satuan harga
100% Terwujudnya
pemeliharaan
penganggaran
kebutuhan barang
daerah
100% Tercapainya
perencanaan dan
penentuan kebutuhan
barang secara tepat
100% 348,180,000 Kab. Malang Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Asset
Penyusunan sistem informasi
keuangan
Meningkatnya sistem
informasi keuangan daerah
100% Tersedianya sistem
informasi keuangan
daerah
100% Terwujudnya sistem
informasi keuangan
daerah
100% 445,320,000 Kab. Malang Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Asset
Penyusunan sistem informasi
pengelolaan keuangan
Meningkatnya sistem
informasi pengelolaan
keuangan daerah
100% Tersedianya sistem
informasi pengelolaan
keuangan daerah
100% Terwujudnya sistem
informasi pengelolaan
keuangan daerah
100% 684,335,000 Kab. Malang Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Asset
Peningkatan manajemen aset/barang
daerah
Peningkatan Program
SIMBADA
100% Terwujudnya Aplikasi
SIMBADA
100% Tercapainya
pengelolaan barang
daerah yang informatif
dan akurat
100% 1,254,510,000 Kab. Malang Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Asset
Peningkatan manajemen investasi
daerah
Terwujudnya pengelolaan
keuangan yang profesional
100% Tertib administrasi
manajemen investasi
100% Terwujudnya
manajemen investasi
yang optimal
100% 780,000,000 Kab. Malang Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Asset
Revaluasi/appraisal aset/barang
daerah
Terwujudnya nilai aset/barang
daerah yang akuntabel
100% Tersusunnya nilai
aset/barang yang akurat
100% Tercapainya nilai
aset/barang daerah
yang valid
100% 2,420,655,000 Kab. Malang Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Asset
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-
sumber pendapatan daerah
Peningkatan Pendapatan Asli
Daerah
100% Terselenggaranya
kegiatan intensifikasi
dan ekstensifikasi
sumber Pendapatan Asli
Daerah
100% Optimalisasi
peningkatan
Pendapatan Asli
Daerah
100% 3,095,916,000 Kab. Malang Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Asset
Pengendalian dan pelaporan berkala
dana transfer pemerintah pusat dan
pemerintah daerah
Optimalisasi dana secara
periodik pada masing-masing
SKPD
100% Terwujudnya pelaporan
dana transfer
pemerintah pusat dan
pemerintah daerah
100% Tercapainya pelaporan
dana transfer
100% 283,514,000 Kab. Malang Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Asset
Peningkatan dan pengendalian
manajemen kas daerah
Optimalisasi peningkatan dan
pengendalian manajemen kas
daerah
100% Terwujudnya
manajemen kas daerah
100% Tercapainya
peningkatan dan
pengendalian kas
daerah
100% 416,839,500 Kab. Malang Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Asset
Pengendalian dan pembinaan
keuangan BLUD
Terlaksananya administrasi
perpajakan yang optimal
100% Tertib administrasi
keuangan pada BLUD
100% Terwujudnya tertib
administrasi keuangan
pada BLUD yang
optimal
100% 679,600,000 Kab. Malang Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Asset
Penyediaan administrasi perpajakan Terwujudnya administrasi
perpajakan yang optimal
100% Terwujudnya
administrasi perpajakan
yang optimal
100% Optimalisasi
peningkatan dan
pengendalian
administrasi
perpajakan
100% 1,636,901,500 Kab. Malang Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Asset
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 61Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Pendataan dan pemuthakiran data
obyek pajak
Optimalisasi data potensi
pajak daerah Kabupaten
Malang
100% Tersedianya data
potensi pajak daerah
Kabupaten Malang
100% Optimalisasi
peningkatan dan
pengendalian data
obyek pajak
100% 773,182,500 Kab. Malang Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Asset
Peningkatan Manajemen Investasi
Daerah
Terlaksananya Pengelolaan
Keuangan Daerah
100% Meningkatnya Kualitas
Pelaporan
Kinerja/Keuangan
Direksi Kepada Badan
Pengawas/Komisaris/Pe
milik (Bupati)
3 BUMD Kualitas Pelaporan
Keuangan yang
semakin meningkat
100% 280,032,500 Kab. Malang Bagian
Perekonomian Setda
Kabupaten Malang
2 Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
6,630,000,000
Pelaksanaan Pengawasan Internal
Secara Berkala
Penurunan Jumlah
Pelanggaran Peraturan
Perundangan-undangan
100% Terlaksananya
Pemeriksaan Reguler,
Non Reguler dan
Pemeriksaan lainnya
99% Terbitnya
Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan
99% 2,500,000,000 Kab. Malang Inspektorat
Investarisasi Temuan Pengawasan
(Gelar Pengawasan)
Penurunan Jumlah
Pelanggaran Peraturan
Perundangan-undangan
100% Terselenggaranya Gelar
Pengawasan
100% Tereksposnya Hasil-
hasil Pemeriksaan
100% 95,000,000 Kab. Malang Inspektorat
Tindaklanjut Hasil Temuan
pengawasan
Penurunan Jumlah
Pelanggaran Peraturan
Perundangan-undangan
100% Terinventarisasinya
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan
99% Terlaksananya
Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan
99% 750,000,000 Kab. Malang Inspektorat
Koordinasi Pengawasan yang lebih
Komprehensif
Meningkatnya bantuan
keuangan kemitraan dan
Lembaga Pendidikan Swasta
100% Terlaksananya Keg.
Koord. Bantuan
keuangan kemitraan dan
Lembaga Pendidikan
Swasta
33 Kec. Tercapainya program
kebutuhan dan
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat
100% 110,000,000 Kab. Malang Bagian Adm.
Pembangunan
Pelaksanaan Pengawasan Internal
secara Berkala
Kualitas kegiatan monitoring 100% Terlaksananya kegiatan
monitoring fisik 0%,
50%, 100%
33 Kec. Tertib Administrasi
dalam pelaksanaan
pekerjaan Fisik, SIM
berbasis SIG
100% 100,000,000 Kab. Malang Bagian Adm.
Pembangunan
Pengendalian Manajemen
Pelaksanaan Kebijakan KDH
Kualitas kegiatan pelaporan 100% Terlaksananya kegiatan
pelaporan
Bln 12 bk,
Trw 4 bk, Thn
1 bk
Tertib administrasi
dalam Pelaksanaan
Pekerjaan Fisik
100% 75,000,000 Kab. Malang Bagian Adm.
Pembangunan
Kualitas Kegiatan Pelelangan 100% Terlaksananya Lelang
Eproc
51 SKPD Tertib Administrasi
Pelelangan Eproc
100% 50,000,000 Kab. Malang Bagian Adm.
Pembangunan
Pengendalian manajemen
Pelaksanaan Kebijakan KDH
(Efektivitas peran dan fungsi SKPD
terhadap kinerja Pemerintah Daerah)
Terwujudnya perangkat
organisasi daerah yang
efektif,efisien dan berdaya
guna
90% Buku hasil kajian 10 buku Meningkatnya kualitas
kinerja perangkat
daerah
100% 250,000,000 Kab. Malang Badan Penelitian dan
Pengembangan
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 62Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Penanganan kasus pengaduan pada
wilayah pemerintahan dibawahnya
Mengantisipasi kebutuhan
masyarakat dalam hal
peningkatan pelayanan dan
kepastian hukum dengan
pembentukan hukum lokal
yang responsif dan
akomodatif
100% Terpenuhinya kebutuhan
informasi dan
pengetahuan hukum
masyarakat melalui
bantuan hukum dan
pelayanan hukum yang
tersedia
100% Terwujudnya
kebutuhan informasi
dan pengetahuan
hukum masyarakat
melalui bantuan hukum
dan pelayanan hukum
yang tersedia
100% 200,000,000 Kab. Malang Bagian Hukum
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
KDH
Penurunan Jumlah
Pelanggaran Peraturan
Perundangan-undangan
100% Terlaksannya
Pengawasan Internal
dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH
100% Terlaksannya
Pengawasan Internal
dan Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan KDH
100% 2,500,000,000 Kab. Malang 33 kecamatan
3 Program Pendidikan Kedinasan 60,024,000
Pendidikan Penjenjangan Struktural Terwujudnya kemampuan
SDM Aparatur yang
profesional
250 orang
PNS
Terlaksananya Ujian
Dinas dan Ujian
Penyesuaian Ijazah
250 orang
PNS
Kemampuan aparatur
yang profesional dan
lulus ujian menuju
penataan PNS yang
proporsional
Tercapainya
jumlah 200
PNS yang
lulus ujian,
80 % dari
capaian
program
24,504,000 Kab. Malang Badan Kepegawaian
Daerah
Peningkatan Ketrampilan dan
Prosesionalesme
Terwujudnya pemahaman
dan pengetahuan peraturan
bidang kepegawaian
500 orang
PNS
Terlaksananya jumlah
PNS mengikuti kegiatan
sosialisasi peraturan
bidang kepegawaian
350 orang
PNS
Meningkatnya
ketrampilan dan
pengetahuan PNS
Tercapainya
jumlah PNS
yang
mengikuti
sosialisasi
70 % dari
capaian
program
35,520,000 Kab. Malang Badan Kepegawaian
Daerah
4 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
2,815,867,800
Penyusunan Instrumen Analisis
Jabatan PNS
Tercapainya Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
90% Tersusunan hasil
Analisis Jabatan dan
Standart Kompetensi
Jabatan
4 Unit kerja Tersusunan hasil
Analisis Jabatan dan
Standart Kompetensi
Jabatan
4 Unit kerja 150,000,000 Kab. Malang Bagian Organisasi
Seleksi Penerimaan CPNS Terwujudnya rekruitmen calon
PNS yang profesional dan
proporsional
15000 calon
pelamar
umum
Terlaksananya
rekruitmen calon PNS
dari pelamar umum
Terseleksiny1
0.000 berkas
pelamar
umum yang
memenuhi
syarat untuk
mengikuti
ujian
Diterimanya calon PNS
dari pelamar umum
yang lulus ujian sesuai
formasi Tenaga
Strategis, Pendidikan
dan Kesehatan
sebagai pengganti
PNS yang purna tugas
Tercapainya
jumlah 999
CPNS yang
lulus ujian
sesuai
formasi yang
dibutuhkan
Pemda
400,356,000 Kab. Malang Badan Kepegawaian
Daerah
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 63Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Terlaksananya
penyempurnaan data GTT /
Tenaga Kontrak
8000 GTT
dan Tenaga
Kontrak
Terlaksananya
pendataan berkas GTT
dan Tenaga Kontrak
7949 GTT
dan Tenaga
Kontrak
Tersusunnya data
GTT / Tenaga Kontrak
dalam database
kepegawaian
Tercapainya
pendataan
GTT/Tenaga
Kontrak
sejumlah
600 untuk
pemberkasa
n CPNS
Pemkab
Malang
Penempatan PNS Terwujudnya penataan PNS
yang profesional dan
proporsional
750 orang /
PNS
Tersusunnya sidang
Baperjakat dan
terselenggaranya
penataan personil,
pelantikan dan
penyumpahan jabatan
yang menduduki eselon
95
orang/PNS/p
ejabat eselon
Penempatan jumlah
PNS yang mengikuti
pelantikan untuk
menduduki jabatan
struktural/eselon
Terlaksanan
ya
pelantikan
pejabat
struktural
yang
menduduki
eselon
sejumlah 95
PNS
187,796,400 Kab. Malang Badan Kepegawaian
Daerah
Penataan Tenaga Fungsional
Guru yang proporsional
750 PNS Tersedianya guru SD
diKabupaten Malang
750
PNS/Guru
Peningkatan kualitas
pendidikan
Tersedianya
kebutuhan
guru SD
sejumlah
750 orang
50,000,000 Kab. Malang Badan Kepegawaian
Daerah
Penyusunan standar
kompetensi (SKJ)
343 pejabat
struktural
Penataan personil yang
proporsional melalui pola
dasar karir PNS
343 pejabat
struktural
Meningkatnya pejabat
yang berkualitas
Tersedianya
pejat yang
memenuhi
SKJ 343
pejabat
struktural
50,000,000 Kab. Malang Badan Kepegawaian
Daerah
Penataan Sistem Administrasi
Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
Terwujudnya pemberian hak
dan meningkatnya
kesejahteraan PNS
2642
orang/PNS
Terlaksananya proses
berkas usulan SK
Kenaikan Pangkat PNS
untuk penerbitan Surat
Keputusan
2642
orang/PNS
Peningkatan
penghargaan dan
kesejahteraan PNS
melalui pemberian
Kenaikan pangkat
Tercapainya
proses
usulan
kenaikan
pangkat
PNS 90 %
dari capaian
program
110,453,400 Kab. Malang Badan Kepegawaian
Daerah
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 64Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
2978
orang/PNS
Terlaksananya proses
berkas usulan SK Gaji
berkala untuk penerbitan
Surat Keputusan
2978
orang/PNS
Peningkatan
penghargaan dan
kesejahteraan PNS
melalui pemberian
Kenaikan gaji berkala
Tercapainya
proses
usulan
kenaikan
pangkat
PNS 90 %
dari capaian
program
100,000,000 Kab. Malang Badan Kepegawaian
Daerah
Pembangunan/Pengembangan Sistem
Informasi Kepegawaian Daerah
Peningakatan Sistem
Pelayanan Informasi
Kepegawaian
19.000 data
PNS
Terlaksananya proses
entry data PNS dalam
jaringan database,
pembuatan ID Card PNS
19.000 data
PNS
Terpeliharanya data
PNS sesuai dengan
perkembangan
Tercapainya
pembanguna
n dan
pemeliharaa
n data dalam
jaringan
SIMKA dan
Website
199,932,000 Kab. Malang Badan Kepegawaian
Daerah
Pemberian Penghargaan bagi PNS
yang berprestasi
Terwujudnya proses
administrasi dan usulan SK
Pensiun,
687 berkas
orang/PNS
Terlaksananya proses
berkas administrasi dan
usulan SK Pensiun,
687 berkas
orang/PNS
Penerbitan SK
Pensiun,
Tercapainya
proses
berkas
pensiun 90
% dari
capaian
program
750,000,000 Kab. Malang Badan Kepegawaian
Daerah
Terwujudnya proses
administrasi SK Kenaikan
Pangkat Pengabdian
150 berkas
orang/PNS
Terlaksananya proses
berkas administrasi dan
usulan SK Kenaikan
Pangkat Pengabdian
PNS Purna Tugas
150 berkas
orang/PNS
Penerbitan SK KP
Pengabdian
Tercapainya
proses
berkas 90 %
dari capaian
program
150,000,000 Kab. Malang Badan Kepegawaian
Daerah
Terwujudnya proses
administrasi pengusulan
Tanda Kehormatan Satya
Lencana
200 berkas
orang/PNS
Terlaksananya proses
berkas administrasi
usulan tanda
kehormatan
200 berkas
orang/PNS
Pemberian
penghargaan Tanda
Kehormatan Satya
Lencana bagi PNS
Tercapainya
proses
berkas 90 %
dari capaian
program
75,000,000 Kab. Malang Badan Kepegawaian
Daerah
Terwujudnya proses
administrasi PNS usulan
Karpeg,Karis/Karsu,Taspen
dan Baperarum
200 berkas
orang/PNS
Terlaksananya proses
berkas kebutuhan
administrasi
200 berkas
orang/PNS
Pemberian
administrasi,
Karpeg,Karis/
Karsu,Taspen dan
Baperarum
Tercapainya
proses
berkas 90%
dari capaian
program
150,000,000 Kab. Malang Badan Kepegawaian
Daerah
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 65Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Terwujudnya pemberian
penghargaan bagi PNS yang
Purna Tugas
687 berkas
orang/PNS
Tersedianya Bantuan
Pemulangan Pegawai
yang Pensiun dan
pemberian Tali Asih
687
orang/PNS
Purna Tugas
Pemberian bantuan
biaya pemulangan
PNS Pensiun dan Tali
Asih
Jumlah PNS
yang Purna
Tugas
sejumlah
687 orang
100,000,000 Kab. Malang Badan Kepegawaian
Daerah
Proses Penanganan Kasus - kasus
Pelanggaran Disiplin PNS
Terwujudnya PNS yang
profesional dan berdisiplin
50
orang/PNS
Terlaksananya proses
dan penerbitan sanksi
administrasi
kepegawaian bagi PNS
yang melakukan
pelanggaran disiplin
50
orang/PNS
Pemberian tindakan
dan sanksi indisipliner
bagi PNS yang
melakukan
pelanggaran ringan,
sedang dan berat
35 org PNS
yang
melakukan
pelanggaran
disiplin atau
70% dari
capaian
program
11,760,000 Kab. Malang Badan Kepegawaian
Daerah
Pemberian Bantuan Tugas Belajar
Ikatan Dinas
Terwujudnya pengembangan
dan peningkatan kompetensi
pendidikan bagi PNS
25
orang/PNS
Terlaksananya
pemberian bantuan bagi
PNS yang mengikuti
tugas belajar ikatan
dinas
25
orang/PNS
Meningkatnya jumlah
PNS yang mengikuti
jenjang pendidikan
lebih tinggi melalui
tugas belajar ikatan
dinas
Tercapainya
pemberian
bantuan bagi
PNS yang
lulus ujian
dan
mengikuti
tugas belajar
ikatan dinas
program S-3,
S-2,S1
238,620,000 Kab. Malang Badan Kepegawaian
Daerah
Pemberian Bantuan Penyelenggaraan
Penerimaan Praja IPDN
Terwujudnya rekruitmen calon
praja IPDN
50 orang
pelamar
calon praja
Terlaksananya proses
seleksi jumlah pelamar
IPDN
50 orang
pelamar calon
praja
Diterimanya calon
praja yang lulus ujian
untuk dikirim mengikuti
pendidikan sesuai
formasi
Tercapainya
jumlah calon
praja yang
lulus seleksi
untuk
mengikuti
pendidikan
di IPDN
41,550,000 Kab. Malang Badan Kepegawaian
Daerah
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pembinaan dan pengawasan
melalui monitoring dan Bintek
Administrasi Kepegawaian
SKPD Terlaksananya kegiatan
monitoring, pelaporan
dan Bintek kepegawaian
serta penyusunan buku
asistensi kepegawaian
10 SKPD Penyusunan buku
perkembangan
kepegawaian dan buku
asistensi kepegawaian
Tercapainya
hasil
monitoring
dan
penyusunan
200 buku
asistensi
kepegawaia
n
50,400,000 Kab. Malang Badan Kepegawaian
Daerah
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 66Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
5 Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur, Pengawas
240,000,000
Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan KDH
Penanganan kasus
pengaduan pada wilayah
pemerintahan dibawahnya.
10 kasus Terdatanya kasus pada
wilayah pemerintahan
dibawahnya sesuai
prosedur mutu.
10 kasus Tertanganinya kasus
pada wilayah
pemerintahan
dibawahnya sesuai
prosedur mutu.
100% 200,000,000 Kab. Malang Bagian Hukum
Pelatihan Pengembangan Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Meningkatnya
Profesionalisme
Pengembangan Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
90% Terkirimnya Aparatur
Pengawasan dalam
Pelatihan-pelatihan
90% Terwujudnya Aparatur
Pengawas yang
Profesional
90% 40,000,000 Lingkup
Kabupaten
Malang,
Propinsi dan
Luar Propinsi
Inspektorat
6 Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
6,121,240,000
Pendidikan dan Pelatihan Formal Peningkatan Kualitas SDM
Aparatur Kabupaten Malang
18%, 1.200
orang
Tersedianya aparatur
lembaga diklat yang
kompeten
10 kali
Pengiriman
peserta diklat
Meningkatnya standar
pelayanan kediklatan
10 orang
dari 32 PNS
Pengelola
Diklat atau
0,8 % dari
Target
Capaian
Program
65,000,000 Kabupaten
Malang
Badan Diklat Kab.
Malang
Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan
Peningkatan Kualitas SDM
Aparatur Kabupaten Malang
18%, 1.200
orang
Tersedianya Pejabat
Struktrural yang telah
mengikuti diklat
kepemimpinan sesuai
tingkat jabatannya dan
tersedianya CPNS yang
memiliki wawasan
pengetahuan dan
ketrampilan sesuai
golongannya
5 jenis Diklat Meningkatnya standar
kompetensi pejabat
dan CPNS
3 Jenis
Diklatpim
dan 2 jenis
diklat
Prajabatan,
untuk 699
orang terdiri
Pejabat
eselon II : 10
orang,
Eselon III 60
orang,
Eselon IV :
80 orang
dan CPNS
gol II : 250
orang, gol III
: 300 orang
atau ( 60 % )
dari target
Capaian
Program
3,960,000,000 Kabupaten
Malang
Badan Diklat Kab.
Malang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 67Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peningkatan Kualitas SDM
Aparatur Kabupaten Malang
18%, 1.200
orang
Tersedianya Aparatur
yang telah mengikuti
diklat Teknis sesuai
dengan tugas dan
fungsinya
6 Jenis Diklat Meningkatnya standar
kompetensi aparatur
bidang teknis
6 jenis diklat
teknis untuk
240 orang
aparatur
atau (21%)
dari target
Capaian
Program
960,000,000 Kabupaten
Malang
Badan Diklat Kab.
Malang
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Peningkatan Kualitas SDM
Aparatur Kabupaten Malang
18%, 1.200
orang
Tersedianya Aparatur
yang telah mengikuti
diklat Fungsional sesuai
dengan tugas dan
fungsinya
6 Jenis Diklat Meningkatnya standar
kompetensi aparatur
bidang Fungsional
6 jenis diklat
Fungsional
untuk 260
orang
aparatur
atau
( 17,2% )
dari target
Capaian
Program
990,000,000 Kabupaten
Malang
Badan Diklat Kab.
Malang
Pendidikan dan Pelatihan Formal Peningkatan Kualitas dan
kemampuan teknis PNS
343 org
dikirim untuk
mengikuti
diklat
teknis/fungsi
onal dan TPA
Pejabat
Struktural
Terkirimnya jumlah PNS
untuk mengikuti Diklat
dan terlaksananya Tes
Potensi Akademik bagi
Pejabat Struktural
Jumlah diklat
teknis dan
fungsional
dan TPA
Pejabat
Struktural
Meningkatnya
kemampuan teknis
PNS dalam
memberikan
pelayanan dan
peningkatan potensi
akademik
Tercapainya
jumlah
kebutuhan
diklat yang
diikuti sesuai
tugas pokok
dan fungsi
BKD dan
tercapai TPA
bagi pejabat
struktural
50,000,000 Kabupaten
Malang
Badan Kepegawaian
Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah
Terwujudnya kualitas
pelayanan sesuai SMM ISO
60 PNS Terlaksananya
penyusunan dan
perbaikan terus
menerus (continual
improvement) layanan
SMM ISO 9001 : 2008
60 PNS Meningkatnya layanan
administrasi
kepegawaian
ketepatan
layanan 4
bidang
sesuai
prosedur
SMM ISO
96,240,000 Kabupaten
Malang
Badan Kepegawaian
Daerah
8 Peningkatan Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
8,775,000,000
Rapat rapat alat kelengkapan DPRD Rapat rapat alat kelengkapan
DPRD
Kegiatan 6
alat
kelengkapan
Tercapainya Rapat rapat
alat kelengkapan DPRD
3.018
kegiatan
dalam 1
tahun
Tercapainya Rapat
rapat alat kelengkapan
DPRD
100% 600,000,000 Kab. Malang Sekretariat DPRD
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 68Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Rapat rapat paripurna Rapat rapat Paripurna Rapat
Paripurna
Internal,
Terbuka dan
Istimewa
Tercapainya Rapat rapat
Paripurna
75 kegiatan
dalam satu
tahun
Tercapainya
Rapatrapat Paripurna
Internal, Terbuka dan
Istimewa
100% 950,000,000 Kab. Malang Sekretariat DPRD
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota
DPRD dalam daerah
Kunjungan kerja Pimpinan
dan anggota DPRD dalam
daerah dan luar daerah
50 anggota
DPRD dan
20 orang Staf
Sekretariat
DPRD
Tercapainya Kunjungan
kerja Pimpinan dan
anggota DPRD dalam
daerah dan luar daerah
601 kegiatan
dalam 1
tahun
Tercapainya
Kunjungan kerja
Pimpinan dan anggota
DPRD dalam daerah
dan luar daerah
100% 3,500,000,000 Kab. Malang Sekretariat DPRD
Peningkatan kapasitas Pimpinan dan
Anggota DPRD
Peningkatan kapasitas
Pimpinan dan anggota DPRD
kegiatan
kajian dan
workshop
untuk
Anggota
DPRD dan
Staf
Sekretariat
DPRD
Tercapainya
peningkatan kapasitas
Pimpinan dan anggota
DPRD
16 kegiatan
dalam 1
tahun
Tercapainya
peningkatan kapasitas
Pimpinan dan anggota
DPRD
100% 3,500,000,000 Kab. Malang Sekretariat DPRD
Sosialisasi peraturan perundang
undangan
Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan
8 Raperda
Inisiatif
Tercapainya Sosialisasi
Peraturan Perundang
Undangan
16 kegiatan
dalam 1
tahun
Tercapainya
Sosialisasi Peraturan
Perundang Undangan
100% 225,000,000 Kab. Malang Sekretariat DPRD
9 Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
1,957,193,000
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan
Tertatanya Peraturan
Perundang-Undangan
90% Terbentuknya OPD
serta terlaksananya
evaluasi OPD sehingga
tercipta OPD yang
efektif dan efisien
110 Unit
Kerja
Terbentuknya OPD
serta terlaksananya
evaluasi OPD
sehingga tercipta OPD
yang efektif dan efisien
110 Unit
Kerja
250,000,000 Kab. Malang Bagian Organisasi
Publikasi Peraturan Perundang-
Undangan
Tertatanya Peraturan
Perundang-Undangan
90% Tersusun dan
tersosialisasinya
pedoman Tata Naskah
Dinas
110 Unit
Kerja
Tersusun dan
tersosialisasinya
pedoman Tata Naskah
Dinas
110 Unit
Kerja
150,000,000 Kab. Malang Bagian Organisasi
Penyusunan Rencana Kerja
Rancangan Peraturan Daerah
Terlaksananya Penataan
Peraturan Perundang -
undangan
100% Terlaksananya
Penyusunan Rencana
Kerja Rancangan
Peraturan Daerah
100% Terlaksananya
Penyusunan Rencana
Kerja Rancangan
Peraturan Daerah
100% 264,320,000 Dlm & Luar
Propinsi
Sekretariat DPRD
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 69Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Kajian Peraturan PerUUan Daerah
Terhadap Peraturan PerUUan yang
Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian
Antar Peraturan Perundang - undangan
Daerah
Terlaksananya Penataan
Peraturan Perundang -
undangan
100% Terlaksananya Kajian
Peraturan PerUUan
Daerah Terhadap
Peraturan PerUUan
yang Baru, Lebih Tinggi
dan Keserasian Antar
Peraturan Perundang -
undangan Daerah
100% Terlaksananya Kajian
Peraturan PerUUan
Daerah Terhadap
Peraturan PerUUan
yang Baru, Lebih
Tinggi dan Keserasian
Antar Peraturan
Perundang - undangan
Daerah
100% 772,873,000 Dlm & Luar
Propinsi
Sekretariat DPRD
Penyusunan Rencana Kerja
Rancangan Peraturan Perundang-
undangan.
Meningkatnya kualitas
perencanaan produk-produk
hukum daerah
100% Tersusunnya rencana
kerja rancangan
peraturan perundang-
undangan
100% Terwujudnya rencana
kerja rancangan
peraturan perundang-
undangan
100% 10,000,000 Kab. Malang Bagian Hukum
Legislasi rancangan peraturan
perundang-undangan
Tersusunnya peraturan
perundang-undangan
sesuai kebutuhan
daerah
100% Terwujudnya
perundang-undangan
sesuai kebutuhan
daerah
100% 30,000,000 Kab. Malang Bagian Hukum
Fasilitasi sosialisasi peraturan
perundang-undangan
Terlaksananya fasilitasi
sosialisasi peraturan
perundang-undangan
melalui penyuluhan
hukum terpadu
100% Terwujudnya fasilitasi
sosialisasi peraturan
perundang-undangan
melalui penyuluhan
hukum terpadu.
100% 200,000,000 Kab. Malang Bagian Hukum
Publikasi peraturan perundang-
undangan
Meningkatkan peran
serta masyarakat dalam
kegiatan pembangunan
hukum melalui
penyebarluasan
informasi hukum dan
HAM secara nyata yang
berlandaskan keadilan
dan kebenaran
100% Terwujudnya peran
serta masyarakat
dalam kegiatan
pembangunan hukum
melalui
penyebarluasan
informasi hukum dan
HAM secara nyata
yang berlandaskan
keadilan dan
kebenaran
100% 90,000,000 Kab. Malang Bagian Hukum
Kajian peraturan perundang-undangan
daerah terhadap peraturan perundang-
undangan yang baru, lebih tinggi dan
keserasian antar peraturan perundang-
undangan
Tersusunnya peraturan
perundang-undangan
sesuai kebutuhan
daerah
100% Terwujudnya peraturan
perundang-undangan
sesuai kebutuhan
daerah
100% 40,000,000 Kab. Malang Bagian Hukum
Publikasi peraturan perundang-
undangan (Pembentukan forum kajian
perundang-undangan di Kab. Malang)
Terbentuknya forum kajian
perundang-undangan
80% Buku Panduan 10 Buku Efektifnya forum kajian
perundang- undangan
100% 150,000,000 Kab. Malang Badan Penelitian dan
Pengembangan
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 70Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
10 Program Penataan dan
Penyempurnaan Kebijakan Sistem
dan Prosedur Pengawasan
300,000,000
Penyusunan Kebijakan Sistem dan
Prosedur Pengawasan
Meningkatnya Penataan dan
Penyempurnaan Kebijakan
Sistem dan Prosedur
Pengawasan
90% 1. Tersusunnya Standar
Pelayanan Minimal
1 Bidang
Kewenangan
Buku SPM 1 Bidang
Kewenangan
300,000,000 Kab. Malang Bagian Organisasi
2.Terlaksananya
pemeliharaan prosedur
mutu ISO 9001:2008 di
lingk Sekretariat Daerah
Kab. Malang
11 Bagian Terlaksananya
Pemeliharaan
prosedur mutu ISO
9001:2008 di lingk
Sekretariat Daerah
Kab. Malang
11 Bagian
11 Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
412,000,000
Kunjungan kerja/inspeksi kepala
daerah/wakil kepala daerah
Terwujudnya arsip daerah
tentang pemberitaan daerah
Kab. Malang di media cetak
100% Tercapainya pelayanan
kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala
Daerah
100% Meningkatnya kualitas
data dan informasi
dalam penyampaian
informasi kepada
publik
100% 25,000,000 Kab. Malang Bagian Humas
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat
Negara / Departemen / Lembaga
Pemerintah Non Departemen / Luar
Negeri
Terselenggaranya kegiatan
umum pemerintahan dan
kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
sesuai standar mutu dan etika
pemerintah.
12 kali Protokoler Penerimaan
Tamu Kunjungan Kerja
Pejabat Negara /
Departemen / Lembaga
Pemerintah Non
Departemen / Luar
Negeri ke Pemerintah
Kabupaten Malang.
12 kali Terselenggaranya
Protokoler Penerimaan
Tamu Kunjungan Kerja
Pejabat Negara /
Departemen /
Lembaga Pemerintah
Non Departemen /
Luar Negeri ke
Pemerintah Kabupaten
Malang.
12 kali 65,000,000 Kab. Malang Bagian Umum Dan
Protokol
Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala
Daerah / Wakil Kepala Daerah
Peningkatan kualitas
pelayanan kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
90% Pelayanan keprotokolan
kegiatan inspeksi Kepala
Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
90% Terselenggaranya
kegiatan kedinasan
pemerintahan umum
Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah
90% 200,000,000 Kab. Malang Bagian Umum Dan
Protokol
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat
Negara/Departemen/ Lembaga
Pemerintah Non Departemen/Luar
Negeri
Peningkatan pelayanan
kunjungan kerja dari instansi
lain
75 kali Terlaksananya
penerimaan tamu
kunjungan kerja
75 kali Pelayanan prima bagi
tamu kunjungan kerja
75 kali 122,000,000 Kab. Malang Bagian Tata
Pemerintahan Umum
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 71Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
12 Program Peningkatan Pelayanan
Publik
497,000,000
Pengawasan dan pengendalian teknis Peningkatan pelayanan publik 6.063 izin Terlaksananya survey 5
obyek perizinan
33
kecamatan
Tercapainya
sinkronisasi
administrasi
33
kecamatan
300,000,000 Kab. Malang UPT Perizinan
Kegiatan pelayanan perizinan keliling Peningkatan pelayanan publik Terlaksananya
pelayanan keliling
6 kecamatan Tercapainya
kemudahan pelayanan
perizinan
6 kecamatan 21,000,000 Kab. Malang UPT Perizinan
Sosialisasi standar operasional
pelayanan perizinan kepada aparatur
dan masyarakat
Peningkatan pelayanan publik Terlaksananya
penyampaian informasi
kepasa masyarakat
6 kecamatan Tercapainya
penyampaian informasi
kepada masyarakat
6 kecamatan 76,000,000 Kab. Malang UPT Perizinan
Pemetaan potensi sektor perizinan Peningkatan pelayanan publik Terlaksananya
penyelenggaraan data
base perizinan
5 buku Terciptanya buku data
base perizinan
5 buku 100,000,000 Kab. Malang UPT Perizinan
13 Program Peningkatan Kerjasama
antar Pemerintah Daerah
90,000,000
Fasilitasi/Pembentukan kerjasama
daerah dalam penyediaan Pelayanan
Publik
Terkoordinasi dan
sinkronisasi rencana
kerjasama antar daerah di
bidang pelayanan publik
9 Kali Penawaran/penjajakan
Kerjasama antar daerah
di bidang pelayanan
publik
3 Daerah Koordinasi dan
sinkronisasi rencana
kerjasama antar
daerah di bidang
pelayanan publik
9 Kali 40,000,000 Kab. Malang Bagian Kerjasama
Peningkatan
objek/bidang Kerjasama
antar Daerah dalam
penyediaan Pelayanan
Publik
3 Daerah Fasilitasi Pelaksanaan
Kerjasama antar
Daerah dalam
penyediaan Pelayanan
Publik
4 KS/PKS
Fasilitasi/Pembentukan perkuatan
kerjasama antar daerah pada bidang
ekonomi
Membentuk Jalinan
Kerjasama antar Daerah pada
Bidang Ekonomi
2 Daerah Penawaran/penjajakan
kerjasama antar daerah
pada bidang ekonomi
2 Daerah Koordinasi dan
sinkronisasi rencana
kerjasama daerah
pada bidang ekonomi
4 Kali 25,000,000 Kab. Malang Bagian Kerjasama
Peningkatan
objek/bidang Kerjasama
antar Daerah pada
Bidang Ekonomi
2 Daerah Fasilitasi/Pembentuka
n Perkuatan
Kerjasama antar
Daerah pada Bidang
Ekonomi
2 KS/PKS
Fasilitasi/Pembentukan kerjasama
antar daerah dalam bidang penyediaan
sarana dan prasarana publik
Membentuk Jalinan
Kerjasama antar Daerah
dalam Penyediaan Sarana
Prasarana Publik
2 Daerah Penawaran/penjajakan
kerjasama antar Daerah
dalam Penyediaan
Sarana Prasarana
Publik
3 Daerah Koordinasi dan
sinkronisasi rencana
kerjasama antar
daerah dalam
penyediaan sarana
prasarana publik
8 Kali 25,000,000 Kab. Malang Bagian Kerjasama
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 72Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
14 Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
1,670,000,000
Penyusunan Sistem Informasi
Terhadap Layanan Publik
Mempermudah proses
perizinan
6.063 izin Terlaksananya Sistem
On Line di Perizinan
1 set sistem Terselenggaranya
Sistem On Line di
Perizinan
1 set sistem 150,000,000 Kab. Malang UPT Perizinan
Penyusunan Sistem Informasi
Terhadap Layanan Publik
Pemanfaatan Teknologi
Informasi secara optimal
90% Terlaksananya evaluasi
terhadap pelaksanaan
perijinan dan pelayanan
publik
14 Unit
Kerja
Terlaksananya
evaluasi terhadap
pelaksanaan perijinan
dan pelayanan publik
14 Unit
Kerja
300,000,000 Kab. Malang Bagian Organisasi
Pembangunan 1 unit Telecenter Tersedianya Akses Informasi
Publik dan Kemudahan
Layanan Publik Bagi
Masyarakat Desa
90% Tersedianya tempat
akses masyarakat
berbasis TIK
1 unit
Telecenter
Tersedianya tempat
akses informasi publik
berbasis TIK
1 unit
Telecenter
300,000,000 Kab. Malang Bagian P.D.E.
Pembangunan koneksi 70 Desa Meningkatknay koneksi
Desa
80% Akses TIK yg
menjangkau semua
instanti layanan publik
dan Desa
Koneksi Jar
utk 70 Desa
12 Kel dan 10
puskes.
Tersedianya akses TIK
yg bagi Desa dan
semua instanti layanan
publik
Koneksi TIK
utk 70 Desa
12 Kel dan
10 puskes
920,000,000 Kab. Malang Bagian P.D.E.
16 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2,000,000,000
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah
Gedung Kantor
Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
432 Personil Tersedianya rehabilitasi
sedang/berat gedung
kantor
20 lokasi Kelancaran
pelaksanaan tugas-
tugas kedinasan
20 lokasi 2,000,000,000 Kab. Malang Dinas Cipta Karya
dan Tata Ruang
1.21 KETAHANAN PANGAN 4,482,122,639
1 Program Peningkatan Ketahanan
Pangan
4,482,122,639
Pengembangan Penganekaragaman
Pangan
Meningkatnya perubahan
pola pikir masyarakat menuju
pola konsumsi yang beraneka
ragam
90% Terlaksananya Lomba
Cipta Menu di Tingkat
Kabupaten
1 paket Tersosialisasinya
penganekaragaman
pangan pada
masyarakat luas
90% 35,932,629 Kab. Malang BKP3
Penyuluhan Pola Konsumsi Pangan
Menuju 3B
Meningkatnya perubahan
pola konsumsi pangan yang
3B pada masyarakat
90% Terlaksananya
sosialisasi pola
konsumsi pangan yang
3B
2 kali dalam
satu tahun
Tersosialisasinyapola
konsumsi 3B pada
masyarakat
90% 21,559,578 Kab. Malang BKP3
Pemanfaatan Pekarangan Berkembangan kemampuan
wanita tani dalam memenuhi
kebutuhan pangan dan gizi
dari lahan pekarangan
90% Terlaksananya
pemanfaatan
pekarangan
4 kali dalam
satu tahun
Tercapainya
pemanfaatan
pekarangan
90% 21,559,578 Kab. Malang BKP3
Pengembangan Pangan Lokal Berubahnya pola pikirdan
pemahaman tentangolahan
pangan lokal
33 Kec. Terlaksananya pelatihan
pengenalan aneka
olahan pangan lokal
2 kali dalam
satu tahun
Terwujudnya
pemahaolahan pangan
lokal
90% 17,966,315 Kab. Malang BKP3
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 73Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Pelatihan Mutu dan Keamanan Pangan Peningkatan mutu dan
keamanan pangan antara
produsen dan konsumen
33 Kec. Terlaksananya pelatihan
mutu dan keamanan
pangan
2 kali dalam
satu tahun
Tersosialisasinya
penggunaan BTP pada
produsen sebagai
pelaku usaha
90% 28,746,103 Kab. Malang BKP3
Penanganan Kerawanan Pangan
Dalam Pengembangan SKPG
Berkurangnya masalah rawan
pangan dan gizi
33 Kec. Terlaksananya
penanganan
penanggulangan rawan
pangan & gizi
1 kali dalam
satu tahun
Pelaksanaan
penanganan
penanggulangan
rawan pangan & gizi
akan lebih baik
90% 28,746,103 Kab. Malang BKP3
Peningkatan Sistem Kewaspadaan
Pangan dan Gizi
Meminimalisasi masalah
pangan di suatu wilayah
33 Kec. Situasi pangan di suatu
wilayah dapat diketahui
2 kali dalam
satu tahun
Memudahkan
intervensi SKPG
90% 33,058,019 Kab. Malang BKP3
Pengembangan Lumbung Pangan Meningkatnya cadangan
pangan masyarakat
9 kec Berkembangnya
kelompok lumbung
pangan
9 kec Berkembangnya
kelompok lumbung
pangan
80% 388,072,397 Kab. Malang BKP3
Lembaga Pembelian Gabah (LPG) Pembelian gabah/bahan
pangan lain dengan harga
yang layak minimal sama
dengan HPP
10 lembaga Tersalurnya pinjaman
penguatan modal
bergulir pada 10
lembaga
10 lembaga Tersalurnya pinjaman
penguatan modal
bergulir
80% 1,976,294,615 Kab. Malang BKP3
Pengembangan Sistem Tunda Jual Meningkatnya nilai tambah
produk pangan melalui tunda
jual guna mendapatkan harga
yang layak
10 kel/
gapoktan
Tersalurnya bantuan
bagi kelompok
/gapoktan program
tunda jual
10 kel/
gapoktan
Tersalurnya bantuan
bagi kelompok
/gapoktan program
tunda jual
80% 179,663,147 Kab. Malang BKP3
Demplot Pekarangan (Cadangan
Pekarangan)
Berkembangnya kelompok
cadangan pangan di
7 kec. Tersalurnya bantuan
stimulan cadangan
pangan di pekarangan
7 kec Tersalurnya bantuan
stimulan cadangan
pangan di pekarangan
80% 125,764,203 Kab. Malang BKP3
5. Penguatan Lembaga Distribusi
Pangan Masyarakat (P-LDPM)
Stabilisasi harga
bahanpangan pokok strategis
6 gapoktan Tersalurnya bantuan
stimulan cadangan
pangan di pekarangan
6 gapoktan Tersalurnya bantuan
stimulan cadangan
pangan di pekarangan
80% 215,595,776 Kab. Malang BKP3
Penanganan pasca panen dan
pengolahan hasil pertanian
Peningkatan efisiensi
penanganan pasca panen
dan pengolahan hasil
pertanian
50% Tersedianya alat pasca
panen hasil pertanian
dan terlaksananya
pelatihan dan temu
usaha
6 unit Terbinanya petani
dalam menerapkan
teknologi pasca panen
100 orang 287,461,035 Kab. Malang Dinas Pertanian dan
Perkebunan
Pengembangan intensifikasi tanaman
padi, palawija
Peningkatan mutu
intensifikasi, produksi,
produktivitas pada dan
palawija
6 kecamatan Terselenggaranya
sekolah lapangan untuk
peningkatan intensifikasi
padi dan palawija
6 kelompok
tani
Meningkatnya produksi
padi dan palawija
20% 147,323,780 Kab. Malang Dinas Pertanian dan
Perkebunan
Pengembangan pertanian pada lahan
kering
Peningkatan produksi
komoditi perkebunan
6 kecamatan Tersedianya bibit kopi;
kakao dan bantuan
saprodi perkebunan
6 kecamatan Meningkatnya produksi
kopi dan kakao
20% 467,124,182 Kab. Malang Dinas Pertanian dan
Perkebunan
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 74Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Peningkatan produksi, produktivitas
dan mutu produksi perkebunan, produk
pertanian
Pengembangan komoditas
unggulan hortikultura
3 kelompok
tani
Tersedianya bibit unggul
komoditi hortikultura
3 kelompok
tani
Terlaksananya
pengembangan areal
hortikultura
3 kelompok
tani
143,730,517 Kab. Malang Dinas Pertanian dan
Perkebunan
Pengembangan sistem informasi pasar Terlaksananya peningkatan
pelayanan dan pemeliharaan
STA Mantung
1 paket Tersedianya sarana dan
prasarana STA Mantung
1 paket Peningkatan
pelayanan STA
Mantung
100% 89,831,573 STA Mantung
Kabupaten
Malang
Dinas Pertanian dan
Perkebunan
Penelitian dan pengembangan
sumberdaya pertanian
Peningkatan pemasaran
produk pertanian
100% Terlaksananya pelatihan
bagi petani dan
tersedianya bibit dan alat
pengolah sari buah
3 kali; 1 paket Peningkatan potensi
pemasaran produk
unggul lokal
50% 86,238,310 Kab. Malang Dinas Pertanian dan
Perkebunan
Penelitian dan pengembangan
teknologi pasca panen
Peningkatan pemahaman
teknologi dan penanganan
pasca panen tanaman
perkebunan
100% Tersedianya alat pasca
panen tanaman
perkebunan
2 unit Meningkatnya
mutu/kualitas produk
olahan hasil
perkebunan
20% 79,051,785 Kab. Malang Dinas Pertanian dan
Perkebunan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tercapainya peningkatan
kualitas data untuk
menunjang perencanaan
pembangunan pertanian
100% Terlaksananya pelatihan
ubinan; Sinkronisasi
data SP dan Ubinan;
Pelaksanaan ubinan
33
kecamatan
Terlaksananya
kegiatan monitoring,
evaluasi dan
pelaporan data
pertanian dan
perkebunan
33
kecamatan
108,402,994 Kab. Malang Dinas Pertanian dan
Perkebunan
1.22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
2,799,302,417
1 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan.
1,452,016,786
Pembinaan Adm. Proyek (PAP) PNPM-
MP
Meningkatnya kemampuan
kapasitas masyarakat
perdesaan dalam
merencanakan,
melaksanakan dan
melestarikan hasil-hasil
pembangunan desa.
33 Kec. Terlaksananya
Pembinaan Adm. Proyek
(PAP) PNPM-MP melalui
Pelatihan Bagi
Pelaksanaan PNPM-MP.
26 Kec. Meningkatnya SDM
Pelaksana PNPM-MP,
sehingga PNPM-MP
berjalan tertib baik
administrasi dan
pelaksanannya.
26 Kec. 771,127,558 26 Kec. Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Fasilitasi Sistem Manajemen
Pembangunan Partisipatif (SMPP).
Meningkatnya kemampuan
kapasitas masyarakat
perdesaan dalam
merencanakan,
melaksanakan dan
melestarikan hasil-hasil
pembangunan desa.
33 Kec. Terlaksananya Fasilitasi
Sistem Manajemen
Pembangunan
Partisipatif (SMPP) bagi
120 orang pengurus
lembaga
kemasyarakatan desa di
40 desa.
120 orang Meningkatnya
pemahaman pengurus
lembaga
kemasyarakatan desa,
para pelaku
pembangunan dalam
perencanaan,
pelaksanaan dan
menyusun Dokumen
RPJMDes dan
RKPDes.
120 orang 87,503,836 40 Desa Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 75Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Pelatihan Bagi Pengurus LPMD. Meningkatnya kemampuan
kapasitas masyarakat
perdesaan dalam
merencanakan,
melaksanakan dan
melestarikan hasil-hasil
pembangunan desa.
33 Kec. Terlaksananya Pelatihan
Bagi Pengurus LPMD
sejumlah 270 orang di
270 desa.
270 orang Meningkatnya
kompetensi kualitas
SDM Bagi Pengurus
LPMD.
270 orang 191,414,642 270 Desa. Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Pengadaan Buku Administrasi LPMD. Meningkatnya kemampuan
kapasitas masyarakat
perdesaan dalam
merencanakan,
melaksanakan dan
melestarikan hasil-hasil
pembangunan desa.
33 Kec. Terlaksananya
Pengadaan Buku
Administrasi LPMD
sejumlah 4.690 buku.
4.690 Buku. Tertib Administrasi
kelembagaan LPMD.
4.690 Buku. 41,017,423 Kab. Malang Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Pengentasan Kemiskinan di Dusun
Terpencil
Meningkatnya kemampuan
kapasitas masyarakat
perdesaan dalam
merencanakan,
melaksanakan dan
melestarikan hasil-hasil
pembangunan desa.
33 Kec. Terlaksananya
Pemberian Sarana dan
Prasarana bagi Dusun
Terpencil dan
Penyediaan Dana
Bergulir bagi kelompok
Simpan pinjam dusun
terpencil di 10 desa.
10 Desa Meningkatnya fasilitas
sarana dan prasarana
di dusun terpencil dan
bertambahnya modal
usaha kelompok
simpan pinjam.
10 Desa 109,379,796 10 Desa Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Pemberdayaan UPKu (Unit Pengelola
Keuangan dan Usaha).
Meningkatnya kemampuan
kapasitas masyarakat
perdesaan dalam
merencanakan,
melaksanakan dan
melestarikan hasil-hasil
pembangunan desa.
33 Kec. Terlaksananya
pemberian bantuan
modal usaha bagi UPKu
di 2 Desa.
2 UPKu Meningkatnya kinerja
UPKu dalam
memberikan
pelayanan permodalan
bagi RTM.
2 UPKu 82,034,847 2 Desa Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Updating Data UPK Meningkatnya kemampuan
kapasitas masyarakat
perdesaan dalam
merencanakan,
melaksanakan dan
melestarikan hasil-hasil
pembangunan desa.
33 Kec. Terlaksananya updating
Data UPK.
107 UPK di
107 desa.
Terwujudnya data
UPK.
107 UPK 32,813,939 107 Desa Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi
bagi Masyarakat Desa.
Meningkatnya kemampuan
kapasitas masyarakat
perdesaan dalam
merencanakan,
melaksanakan dan
melestarikan hasil-hasil
pembangunan desa.
33 Kec. Terlaksananya Bintek
dan Pengisian Profil
Desa / Kelurahan
sejumlah 423 orang dan
terlaksananya pengisian
data Profil Desa/Kel
sejumlah 390 Desa/Kel.
423 org / 390
Desa/Kel.
Meningkatnya
Pemahaman pengisian
Data Profil Desa/Kel.
dan terwujudnya data
Base Profil Desa/Kel.
390 Desa /
Kel.
136,724,744 390 Desa /
Kel.
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 76Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
2 Program Pengembangan Lembaga
Ekonomi Pedesaan.
344,546,356
Pelatihan, Fasilitasi Penguatan dan
Pendampingan Pendirian Badan Usaha
Milik Desa.
Meningkatnya perkembangan
lembaga ekonomi perdesaan
390 Desa /
Kel.
Terlaksananya
Pelatihan, Fasilitasi
Penguatan dan
Pendampingan
Pendirian Badan Usaha
Milik Desa di 5 desa.
5 Desa Meningkatnya SDM
pengurusan BUMDes
dan terbentuknya
BUMDes sesuai
peraturan yang
berlaku.
5 Desa 41,017,423 5 Desa Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Pelatihan Manajemen Pengelola Pasar
Desa.
Meningkatnya perkembangan
lembaga ekonomi perdesaan
390 Desa /
Kel.
Terlaksananya Pelatihan
Manajemen Pengelola
Pasar Desa Bagi
Pengurus Pasar Desa
sejumlah 30 orang di 10
desa.
30 orang Meningkatnya SDM
dalam pengelolaan
Pasar Desa.
30 orang 41,017,423 10 Desa. Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Gelar TTG Nasional Tahun 2012. Meningkatnya perkembangan
lembaga ekonomi perdesaan
390 Desa /
Kel.
Terlaksananya Gelar
TTG Nasional Tahun
2012 guna
mempromosikan Produk
TTG dan Produk
Unggulan Kab. Malang.
1 kali Terpromosikannya
produk TTG dan
produk unggulan Kab.
Malang.
1 kali 65,627,877 Lokasi Gelar
TTG 2012
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Bantuan Peralatan TTG Meningkatnya perkembangan
lembaga ekonomi perdesaan
390 Desa /
Kel.
Terlaksananya Bantuan
Peralatan TTG Bagi
Desa Berprestasi.
3 Desa Tercukupinya
kebutuhan Alat TTG
Pokmas.
3 Desa 16,406,969 3 Desa. Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Identifikasi Peralatan TTG Meningkatnya perkembangan
lembaga ekonomi perdesaan
390 Desa /
Kel.
Terlaksananya
Identifikasi Peralatan
TTG.
390
Desa/Kel.
Terwujudnya data
kebutuhan TTG di
Desa.
390
Desa/Kel.
43,751,918 390 Desa/Kel. Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Pengembangan Lab Site di Kabupaten
Malang
Meningkatnya perkembangan
lembaga ekonomi perdesaan
390 Desa /
Kel.
Terlaksananya
Pengembangan Lab Site
di Kabupaten Malang.
33 Kec. Terwujudnya data Lab
Site di Kab. Malang.
33 Kec. 82,034,847 33 Kec. Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Pemberdayaan Lembaga Sanimas dan
Lembaga Nelayan Peternak.
Meningkatnya perkembangan
lembaga ekonomi perdesaan
390 Desa /
Kel.
Terlaksananya
Pemberdayaan
Lembaga Sanimas dan
Lembaga Nelayan
Peternak.
10 Desa. Meningkatnya peranan
dan fungsi Lembaga
Sanimas dan
meningkatnya
kesejahteraan Nelayan
peternak.
10 Desa. 54,689,898 10 Desa. Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
3 Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Membangun Desa
488,654,237
Workshop Pemanfaatan sumber daya
desa (SDD)
Meningkatnya Tingkat
Partisipasi Masyarakat Dalam
pelaksanaan pembangun
desa.
33 Kec. Terlaksananya
Workshop Pemanfaatan
sumber daya desa
(SDD) dengan jumlah
peserta 66 orang di 33
Kec.
66 orang Meningkatnya SDM
dalam Pengelolaan
SDD.
66 orang 16,406,969 33 Kec. Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 77Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Identifikasi Sumber daya desa (SDD) Meningkatnya Tingkat
Partisipasi Masyarakat Dalam
pelaksanaan pembangun
desa.
33 Kec. Terlaksananya
Identifikasi sumber daya
desa (SDD) di 33 Kec.
33 Kec. Terwujudnya data
idenfikasi SDD.
33 Kec. 27,344,949 33 Kec. Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Pelatihan Penguatan Kelembagaan
Sumber daya desa (SDD)
Meningkatnya Tingkat
Partisipasi Masyarakat Dalam
pelaksanaan pembangun
desa.
33 Kec. Terlaksananya Pelatihan
Penguatan
Kelembagaan Sumber
daya desa (SDD) di 33
Kec.
33 Kec. Meningkatnya SDM
Pengelola SDD.
33 Kec. 21,875,959 33 Kec. Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Pelestarian Sumber daya desa (SDD) Meningkatnya Tingkat
Partisipasi Masyarakat Dalam
pelaksanaan pembangun
desa.
33 Kec. Terlaksananya
Pelestarian Sumber
daya desa (SDD) di 6
Kec.
6 Kec. Meningkatnya fungsi
SDD.
6 Kec. 24,610,454 6 Kec. Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah
Pembangunan Desa.
Meningkatnya Tingkat
Partisipasi Masyarakat Dalam
pelaksanaan pembangun
desa.
33 Kec. Terlaksananya
Pencanangan Bulan
Bhakti Gotong Royong
Masyarakat.
1 Desa Meningkatnya
partisipasi masyarakat
dalam pemerintahan,
pembangunan dan
kemasyarakatan.
1 Desa 109,379,796 1 Desa Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Kegiatan Pemberian Stimulan
Pembangunan Desa
Meningkatnya Tingkat
Partisipasi Masyarakat Dalam
pelaksanaan pembangun
desa.
33 Kec. Terlaksananya Evaluasi
Desa Berprestasi /
Lomba Desa Tahun
2012.
3 Desa Terwujudnya Desa
Berprestasi sebagai
contoh bagi Desa/Kel.
dalam pelaksanaan
pembangunan desa.
3 Desa 70,276,519 33 Desa Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Peningkatan monitoring,
evaluasi dan pelaporan
kecamatan
33
kecamatan
Terlaksananya kegiatan
monitoring, evaluasi dan
pelaporan kecamatan
33
kecamatan
Data laporan
kecamatan
33
kecamatan
82,034,847 Kab. Malang Bagian Tata
Pemerintahan Umum
Peningkatan kinerja
kecamatan dalam program
penilaian panji-panji
keberhasilan pembangunan
kecamatan
33
kecamatan
Terlaksananya program
penilaian panji-panji
keberhasilan kecamatan
33
kecamatan
Meningkatnya kinerja
aparatur kecamatan
33
kecamatan
136,724,744 Kab. Malang Bagian Tata
Pemerintahan Umum
4 Program Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah Desa.
404,705,243
Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa
dalam bidang pengelolaan keuangan
desa;
Meningkatnya SDM
Perangkat Desa
1.950 orang Tersedianya Perangkat
yang memadai
1.950 orang Tersedianya
Perangkat yang
memadai untuk
mengelola keuangan
Desa
1.950 orang 82,034,847 Kab. Malang Bagian Tata
Pemerintahan Desa
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 78Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa
dalam Bidang Pembangunan Kawasan
Perdesaan
Meningkatnya kapasitas SDM
Aparatur Pemerintah Desa.
100% Terlaksananya Pelatihan
bagi Sekretaris Desa,
BPD, LPMD dan Tokoh
Masyarakat.
1560 org Meningkatnya SDM
aparatur pemerintah
desa dalam
melaksanakan tugas
pokok dan fungsi.
1560 org 109,379,796 390 Desa/Kel. Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa
Dalam Bidang Pembangunan Kawasan
Perdesaan (Pengembangan
Optimalisasi Sumber Daya Perangkat
Desa dalam rangka peningkatan
pelayanan pembangunan desa di Kab.
Malang
Terwujudnya Pemberdayaan
Perangkat Desa secara
Optimal Dalam Pelayanan
Pembangunan Desa
100 Buku hasil kajian 400 buku Meningkatnya
pelayanan
pembangunan desa
oleh perangkat desa
100% 213,290,601 Kab. Malang Badan Penelitian dan
Pengembangan
5 Program Peningkatan Peran
Perempuan di Perdesaan.
109,379,796
Kegiatan Pelatihan Perempuan di
Perdesaan Dalam Bidang Usaha
Ekonomi Produktif
Meningkatnya peran
perempuan dalam
pembangunan di perdesaan.
100% Terlaksananya
pemberian Bantuan
Peralatan Usaha
Ekonomi Produktif dan
Praktek Ketrampilan
Usaha Ekonomi
Perempuan di 5 Desa.
5 Desa Meningkatnya
kemampuan dan
ketrampilan kelompok
Usaha Ekonomi
Perempuan (UEP).
5 Desa 109,379,796 5 Desa Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
1.23 STATISTIK 181,933,699
1 Program Pengembangan
Data/Informasi/ Statistik Daerah
181,933,699
Penyusunan & pengumplan data &
statistik daerah
Data/Informasi/ Statistik yang
akurat
200 buku/cd Buku dan CD Multimedia
hasil-hasil
Pembangunan berisi
data dan informasi ttg.
gambaran umum,
perkembangan ekonomi
makro, dan hasil-hasil
pembangunan sec.
sektoral
200 buku/cd Tersedianya data
informasi hasil-hasil
pembangunan sebagai
bahan pertimbangan
dan pengambilan
keputusan
200 buku/cd 56,854,281 Kab. Malang BAPPEDA
Pengolahan, Updating dan Analisis
Data dan Statistik Daerah
Data/Informasi/ Statistik yang
akurat
200 buku/cd Buku KMDA dan CD
Multimedia berisi data
geografi dan
iklim,pemerintahan,
kependudukan, sosial
budaya, sarana
prasarana dan kegiatan
perekonomian
200 buku/cd Tersedianya data dan
informasi sebagai
bahan pertimbangan
dan pengambilan
keputusan
200 buku/cd 56,854,281 Kab. Malang BAPPEDA
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 79Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Penyusunan dan Pengumpulan Data
PDRB
Data/Informasi/ Statistik yang
akurat
250 buku/125
cd
Buku PDRB berisi data
indikator makro ekonomi
di Kab. Malang
250 buku/125
cd
Tersedianya data dan
informasi sebagai
bahan pertimbangan
dan pengambilan
keputusan
250
buku/125 cd
68,225,137 Kab. Malang BAPPEDA
1.24 KEARSIPAN 657,982,889
1 Perbaikan Sistem Administrasi
Kearsipan
34,015,174
Pengumpulan data Pengumpulan data yang valid Dokumentasi
kegiatan
DPRD
Tercapainya kegiatan
pengumpulan data yang
valid
250 kegiatan Tercapainya kegiatan
pengumpulan data
yang valid
100% 8,503,793 Kab. Malang Sekretariat DPRD
Pengumpulan data yang valid 90% Tercapainya kegiatan
pengumpulan data yang
valid
90% Tercapainya kegiatan
pengumpulan data
yang valid
90% 8,503,793 Kab. Malang Bagian Humas
Pengklasifikasian data Klasifikasi data Dokumentasi
Kegiatan
DPRD
Tercapainya kegiatan
klasifikasi data
250 kegiatan Tercapainya kegiatan
klasifikasi data
100% 8,503,793 Kab. Malang Sekretariat DPRD
Pengadaan sarana penyimpanan Pengadaan sarana
penyimpanan
Sarana dan
Prasarana
penyimpanan
dokumentasi
Terlaksananya
pengadaan sarana
penyimpanan
1 paket Terlaksananya
pengadaan sarana
penyimpanan
100% 8,503,793 Kab. Malang Sekretariat DPRD
2 Program Peningkatan kualitas
Pelayanan Informasi
13,606,070
Penyusunan dan Penerbitan Naskah
Sumber Arsip
Terpenuhinya penyusunan
dan penerbitan naskah
sumber arsip
400 bk Terlaksananya
penyusunan dan
penerbitan naskah
sumber arsip
100% Terwujudnya
penyusunan dan
penerbitan naskah
sumber
400 buku 5,102,276 Kab. Malang Badan Perpustakaan,
Arsip dan
Dokumentasi
Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan di
lingkungan Kecamatan seKabupaten
Malang
Terselenggaranya sosialisasi
/ penyuluhan kearsipan di
lingkungan kecamatan se
Kab. Malang
66 org (33
kec.)
Terlaksananya sosial
isasi / penyuluhan
kearsipan di lingkungan
kecamatan se
Kabupaten Malang
100% Terwujudnya
sosialisasi penyuluhan
kearsipan /penyu
luhan kearsipan di
lingk Kecamatan se
Kab. Malang
66 org (33
kec.)
8,503,793 Kab. Malang Badan Perpustakaan,
Arsip dan
Dokumentasi
3 Program Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana
Kearsipan
380,969,946
Pemeliharaan rutin/berkala arsip
Daerah
Tertatanya Arsip dan
Dokumentasi
5 SKPD dan
99 Desa
Tertatanya arsip dan
dokumentasi di 5 SKPD
5 SKPD Tersedianya arsip dan
dokumentasi yang
tertata baik
5 SKPD 13,606,070 Kios yang ada
di stadion
Kanjuruan
Badan Perpustakaan,
Arsip dan
Dokumentasi
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 80Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
kondisi situasi data.
Tertatanya Arsip dan
Dokumentasi
5 SKPD dan
99 Desa
Terlaksananya
pembinaan dan
monitoring arsip di 99
desa
99 Desa Terbinanya dan
Terlaksananya
monitoring arsip di 99
desa
99 Desa 27,212,139 Kios yang ada
di stadion
Kanjuruan
Badan Perpustakaan,
Arsip dan
Dokumentasi
Pengadaan Depo Arsip Tersedianya gedung
penyimpanan arsip daerah
1 unit Tersimpannya arsip
Pemkab Malang
1 unit Tersedianya depo
arsip Pemkab Malang
1 unit 340,151,738 Kab. Malang Badan Perpustakaan,
Arsip dan
Dokumentasi
4 Program Penyelamatan dan
Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah
229,391,699
Pendataan dan Penataan Dokumen Terlaksananya pendataan
dan penataan dokumen
pendidikan/ lingkungan hidup,
kesehatan , pariwisata
pertanian dan sosial
5 Buku Terselenggaranya
pendataan dan penataan
dokumen pendidikan/
lingkungan hidup,
kesehatan , pariwisata
pertanian dan sosial
100% Terwujudnya
pendataan dan
penataan dokumen
pendidikan/ lingkungan
hidup, kesehatan ,
pariwisata pertanian
dan sosial
5 Buku 8,503,793 Kab. Malang Badan Perpustakaan,
Arsip dan
Dokumentasi
Pendataan dan penataan
dokumen/arsip daerah
Menyelamatkan dan
mempermudah kembali arsip
6.063 izin Terlaksananya
penyelenggaraan data
base perizinan
5 buku Terciptanya buku data
base perizinan
5 buku 34,015,174 Kab. Malang UPT Perizinan
Pendataan dan penataan dokumen/
arsip daerah
Terlaksananya penyediaan
dokumentasi dalam bentuk
foto dan video
Kualitas hasil
dokumemtasi dalam
bentuk foto dan video
yang lebih baik
100% Tertib dan rapi dalam
pelaksanaan
pendataan dan
penataan dokumen/
arsip daerah
100% 186,872,732 Kab. Malang Bagian Humas
1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2,456,104,937
1 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media
Massa.
1,850,290,443
Pembinaan dan pengembangan
sumber daya komunikasi dan informasi
Meningkatkan ketersediaan
informasi untuk pertimbangan
rekomendasi kajian teknis
pendirian menara
telekomunikasi
Survei
semua
pemohon
pendirian
tower dan
usaha warnet
Terselenggaranya
survey lokasi rencana
pembangunan tower
Survei semua
pemohon
pendirian
tower dan
usaha warnet
Tersedianya data base
sumberdaya
telekomunikasi (tower)
Survei
semua
pemohon
pendirian
tower dan
usaha
warnet
6,622,371 Kab. Malang Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika Kab.
Malang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 81Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Pengembangan Infrastruktur Jaringan
WAVLAN TIK.
Tersedianya infrastruktur
sistem jaringan internet dan
intranet SKPD;
Tersedianya infrastruktur
Sistem Data Center;
Tersedianya infrastruktur
sistem aplikasi back office &
infrastruktur sistem aplikasi
front office; Tersedianya
aplikasi sistem informasi g
14 titik
Menara Mini
Tower BTS.
Tersedianya infras TIK
utk
Koneksi Instansi
pemerintah (SKPD)
14 titik
Menara Mini
Tower BTS.
Tersedianya infras
TIK utk Koneksi
internet dan intranet
instansi pemrt.
14 titik
Menera Mini
Tower BTS
untuk 10
Kec.
148,341,109 Kab. Malang Bagian P.D.E.
Pembangunan Infrastruktur Data
Center
80% Tersedianya
Infrastruktur Sistem Data
Center
1 unit data
center
Tersedianya
Infrastruktur Sistem
Data Center
Terkoneksi Seluruh
SKPD
1 unit data
center yang
dapat
meyimpan
seluruh data.
768,195,030 NOC Pemda
Kab. Malang
(BAGPDE)
Bagian P.D.E.
Pembangunan infrastruktur Sistem
Aplikasi Back Office
Pembangunan infrastruktur
Sistem Aplikasi Back Office
80% Tersedianya Sistem
Aplikasi Back Office
1 aplikasi
e-office dan
1 aplikasi
sistem
anggaran
monitoring
dan evaluasi
Tersedianya Sistem
Aplikasi yang dapat
meningkatkan kinerja
aparatur dan
penggunaan legal
software
2 sistem
aplikasi back
office yang
dapat
meningkatka
n 80 %
kinerja
aparatur dan
SKPD
158,936,903 NOC Pemda
Kab. Malang
(BAGPDE)
Bagian P.D.E.
Pembangunan infrastruktur Sistem
Aplikasi Front Office;
Pembangunan infrastruktur
Sistem Aplikasi Back Office
80% Tersedianya Sistem
Aplikasi Front
Office
1. Aplikasi
sistem
pelayanan
perijinan dan
investasi
1. Aplikasi
sistem
informasi
pelayanan
terpadu
kecamatan
Tersedianya Sistem
Aplikasi yang dapat
memudahkan
pelayanan publik
2 sistem
aplikasi front
office yang
dapat
meningkatka
n
kemudahan
layanan
publik 90 %
397,342,257 NOC Pemda
Kab. Malang
(BAGPDE)
Bagian P.D.E.
Pengembangan Aplikasi Sistem
Informasi Geografis
Pengembangan Aplikasi
Sistem Informasi Geografis
80% Tersedianya data
spasial Kabupaten
Malang berkoordinat dan
berskala
Peta RBI
Kab. Malang
thn 2011 skal
1:25000
Peta Ikonos 5
Kec. skala
1:5000
Tersedianya data
spasial Kab. Malang
berkoordinat dan
berskala tebaru dalam
sistem inf goe
Peta RBI
Kab.Malang
Terbaru skal
1;25.000
dan ikonos 5
kec skala
1:5.000
331,118,547 NOC Pemda
Kab. Malang
(BAGPDE)
Bagian P.D.E.
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 82Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Pembinaan dan Pengembangan
Sumber Daya Komunikasi dan
informasi (Cetak biru/ masterplan e-
Government Pemerintah Kabupaten
Malang)
Adanya Rencana
Pengembangane-government
di PemkabMalang
80% 1. Cetak biru aplikasi 2.
Cetak biru SDM 3.
Cetak biru jaringan 4.
Cetak biru informasi 5.
Cetak biru pendanaan 6.
Cetak biru struktur
organisasi 7. Cetak biru
sistem manajemen dan
proses kerja 8. Cetak
biru perawatan
(maintenance)
10 buku Blue print (cetak
biru/masterplan) e-
government Pemkab
Malang
100% 39,734,226 Kab. Malang Badan Penelitian dan
Pengembangan
2 Program Kerjasama Informasi
dengan Media Massa
539,590,785
Penyebarluasan informasi
pembangunan daerah
Meningkatnya
penyebarluasan informasi
pembangunan daerah
1 paket Terwujudnya
penyebarluasan
informasi tentang
pembangunan daerah
Pemerintah Kabupaten
Malang melalui
peliputan, pemberitaan
dan kemitraan dengan
pers
1 paket Ketersediaan dan
tersebarnya informasi
publik dan
pemberitaan di media
massa
1 paket 245,027,725 Kab. Malang Bagian Humas
Penyebaran Informasi
Pembangunan Daerah
1 Paket Diseminasi informasi
tentang UU No.14
Tahun 2008 tentang KIP
1 Paket Adanya pemahaman
terhadap peraturan
tentang keterbukaan
informasi publik
1 Paket 20,264,455 Kab. Malang Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika
Penyebarluasan informasi
penyelenggaraan pemerintah daerah
Penyebaran informasi secara
internal dan external
4 kali
penerbitan
majalah
suara DPRD
dan 8 kali
publikasi
melalui
media
cetak/elektro
nik
Tercapainya penyebaran
informasi secara internal
dan external
Cetak 6100
majalah suara
DPRD dan 8
kali publikasi
melalui media
massa
Tercapainya
penyebaran informasi
secara internal dan
external
100% 249,001,148 Kab. Malang Sekretariat DPRD
Penyebaran informasi secara
internal dan external
90% Tercapainya penyebaran
informasi secara internal
dan external
90% Tercapainya
penyebaran informasi
secara internal dan
external
90% 25,297,457 Kab. Malang Bagian Humas
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 83Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
3 Program, Fasilitas Peningkatan SDM
Bidang Komunikasi dan Informasi
66,223,709
Pendidikan dan pelatihan teknis bidang
teknologi informasi dan komunikasi
Tersedianya kompetensi
aparatur bidang teknologi
informasi dan komunikasi
90 Orang
SKPD dan 6
orang dgn
spesifikasi
khusus
bersertifikat
Peningkatan kwalitas
dan kompetensi TIK
aparatur
90 Orang
SKPD dan 6
orang
spesifikasi
khusus
Tersedianya aparatur
dengan kompetensi
TIK yang handal
90 Orang
operator dan
6 orang
spesifikasi
khusus
66,223,709 Kab. Malang Bagian P.D.E.
1.26 PERPUSTAKAAN 196,750,000
1 Program Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan Perpustakaan
196,750,000
Penyediaan bantuan pengembangan
perpustakan dan minat baca di daerah
Terwujudnya peningkatan
budaya baca dan pemustaka
100% Terlaksananya
penyediaan bantuan
pengembangan
perpustakaan dan minat
baca di sekolah dan
desa
25 lokasi Bertambahnya
perpustakaan Desa,
Sekolah dan
Pondok Pesantren ;
25 lokasi 32,000,000 BPAD Badan Perpustakaan,
Arsip dan
Dokumentasi
Pengembangan minat dan budaya
baca
Terwujudnya peningkatan
budaya baca dan pemustaka
100% Terlaksananya
peningkatan pelayanan
pada pemustaka
1 Lokasi Bertambahnya
pengunjung di
perpustakaan umum
dengan pelayanan
yang memadai ;
1 Lokasi 45,000,000 BPAD Badan Perpustakaan,
Arsip dan
Dokumentasi
Penyediaan bahan pustaka untuk
perpustakan desa
Terwujudnya peningkatan
budaya baca dan pemustaka
100%, Tersedianya bantuan
buku untuk 3 desa
200 buku Meningkatnya
pengetahuan dan
minat baca
masyarakat
3 desa 28,000,000 BPAD Badan Perpustakaan,
Arsip dan
Dokumentasi
Penyediaan bahan pustaka
perpustakaan umum Daerah;
Tersedianya buku di
perpustakaan umum daerah
sebanyak 780 judul/ 1.835
exp
100% Tersedianya buku di
perpustakaan umum
daerah sebanyak 780
judul/ 1.835 exp
780 judul
1.835 exp
Tersedianya buku
bacaan yang
berkualitas sesuai
kebutuhan
masyarakat
780 judul,
1.835 exp
91,750,000 BPAD Badan Perpustakaan,
Arsip dan
Dokumentasi
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 84Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
2. URUSAN PILIHAN 47,115,214,423
2.01 PERTANIAN 24,574,100,855
1 Program Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian/Perkebunan Lapangan
4,332,175,914
Penyusunan Programa Penyuluhan
Desa, Kecamatan, Kabupaten
Perubahan pengetahuan,
keterampilan dansikap petani
yang berorientasi agribisnis
390 Desa, 33
UPT - BP,
Kabupaten
Tersedianya Programa
Penyuluhan tingkat
Desa, Kecamatan dan
Kabupaten
1 kali dalam
satu tahun
Tersedianya arah dan
tujuan kegiatan
penyuluhan
Programa
Desa,
Programa
Kecamatan,
Programa
Kabupaten
2,643,504,951 390 Desa, 33
UPT - BP,
Kabupaten
BKP3
Temu Teknis Penyuluh a. Tingkat
Kecamatan b. Tingkat Kabupaten
Perubahan pengetahuan,
keterampilan dansikap petani
yang berorientasi agribisnis
33 UPT-BP,
Kabupaten
Terjadinya
transferteknologi dari
lembagapenelitian/Pergu
ruan tinggi ke Penyuluh
2 kali tiap
UPT-BP
Terjadinya perubahan
perilaku penyuluh
UPT-BP 1,057,401,980 Kab. Malang BKP3
Kaji Terap Perubahan pengetahuan,
keterampilan dansikap petani
yang berorientasi agribisnis
33 UPT - BP Terlaksananya kajian
teknologi inovasi baru
hasil penelitian
1 kali tiap
UPT-BP
Terlaksananya
penerapan kajian
teknologi baru
UPT-BP 158,610,297 33 UPT - BP BKP3
Demonstrasi Plot Perubahan pengetahuan,
keterampilan dansikap petani
yang berorientasi agribisnis
33 UPT - BP Terlaksananya
Demonstrasi plot di tiap-
tiap UPT-BP
1 kali tiap
UPT-BP
Terlaksananya
percontohan bagi
petani
UPT-BP 174,471,327 33 UPT - BP BKP3
Pembuatan alat bantu penyuluhan
(media cetak, dll)
Perubahan pengetahuan,
keterampilan dansikap petani
yang berorientasi agribisnis
33 UPT - BP Tersedianya alat bantu
penyuluhan dalam
rangka mempermudah
transfer teknologi ke
petani
1 kali tiap
UPT-BP
Terlaksananya metode
penyuluhan secara
aktif, kreatif, tepat
sasaran
UPT-BP 153,851,988 33 UPT - BP BKP3
Peningkatan SDM Penyuluh melalui
pelatihan Teknologi Informasi ( IT )
Perubahan pengetahuan,
keterampilan dansikap petani
yang berorientasi agribisnis
70 orang Meningkatnya
pengetahuan dan
keterampilan penyuluh
terhadap penggunaan IT
70 orang Terlaksananya Diklat I
T bagi penyuluh
70 penyuluh 144,335,370 Kab. Malang BKP3
2 Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani
1,822,961,014
Penyuluhan dan Pendampingan Petani
dan Pelaku Agribis
Meningkatnya Penyuluhan
dan Pendampingan Petani
dan Pelaku Agribis
33
Kecamatan
Penanganan pasca
panen dan peningkatan
hasil pertanian
33
Kecamatan
Pelaksanaan Bintek 33
Kecamatan
280,211,525 33 Kecamatan BKP3
Peningkatan Kemampuan Lembaga
Tani
Meningkatnya Kemampuan
Lembaga Tani
33
Kecamatan
Tercapainya kelompok
tani yang mandiri dan
peningkatan
kesejahteraan petani
33
Kecamatan
Pelaksanaan Bintek 33
Kecamatan
264,350,495 33 Kecamatan BKP3
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 85Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Peningkatan Kemampuan Lembaga
Petani
30% Tersedianya kebun
pembelajaran
perkebunan yang
produktif
2,5 Ha Terwujudnya petani
ahli Pengendalian
Hama Terpadu (PHT)
10 Kel.tani 364,803,683 Kab. Malang Dinas Pertanian dan
Perkebunan
Terlaksananya Sekolah
Lapang PHT
Perkebunan
250 org
Peningkatan sistem insentif dan
disnisentif petani/kelompok tani
Pengembangan lahan
kawasan hortikultura dan
pengembangan SRI serta
meningkatkan sistem jaringan
irigasi
25% Penyediaan benih bahan
konservasi; rehabilitasi
Jides dan rehabilitasi
Jitut serta pembangunan
jalan produksi
1 paket Optimalisasi kanopi
lahan dan konservasi
1 paket 913,595,311 Kab. Malang Dinas Pertanian dan
Perkebunan
3 Program Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan
885,970,209
Fasilitasi kerjasama regional
Internasional penyediaan hasil produksi
pertanian / perkebunan komplementer
Mewujudkan terjalinnya
kemitraan antara petani dan
pengusaha
25% Terlaksananya temu
bisnis untuk
mewujudkan pemasaran
6 kelompok
tani
Meningkatkan
pemasaran hasil
pertanian/perkebunan
untuk meningkatkan
pendapatan
25% 152,611,709 Kab. Malang Dinas Pertanian dan
Perkebunan
Pembangunan sarana dan prasarana
pasar kecamatan / perdesaan produksi
hasil pertanian / perkebunan
Mewujudkan sarana dan
prasarana pemasaran hasil
pertanian / perkebunan
1 paket Pengadaan sarana
prasarana prosesing
benih dan beras
1 paket Memperkuat
operasional LDM
100% 175,212,037 Kecamatan
Kepanjen
Dinas Pertanian dan
Perkebunan
Promosi atas hasil produksi pertanian /
perkebunan unggul daerah
Meningkatkan pemasaran
hasil pertanian / perkebunan
100% Terlaksananya pameran
komoditi unggulan
daerah
10 kali Meningkatkan
pemasaran hasil
pertanian / perkebunan
100% 164,426,008 Kab. Malang Dinas Pertanian dan
Perkebunan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tercapainya Peningkatan
Produksi Pertanian/
Perkebunan
100% Terlaksananya kegiatan
monitoring dan evaluasi
pupuk bersubsidi
1 tahun Pupuk bersubsidi
tersedia cukup dengan
harga jual sesuai HET
100% 126,726,455 Kab. Malang Bagian
Perekonomian Setda
Kabupaten Malang
Promosi atas Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah
Tercapainya Peningkatan
Promosi Hasil
Pertanian/Perkebunan
100% Terlaksananya
Koordinasi, Monitoring
dan Evaluasi
Pendistribusian RASKIN
155.745 RTS Peningkatan
Kesejahteraan dan
Ketahanan Pangan di
tingkat Rumah Tangga
Miskin
100% 132,175,248 Kab. Malang Bagian
Perekonomian Setda
Kabupaten Malang
Promosi atas hasil produksi pertanian/
perkebunan unggulan daerah
Meningkatnya Promosi hasil
produksi pertanian/
perkebunan unggulan daerah
80% Tersedianya buku hasil
kajian tentang
peningkatan
pertumbuhan ekonomi
sektor
pertanian/perkebunan di
Kab. Malang
10 buku Tercukupinya data
promosi dan
pemasaran yang baik
untuk hasil pertanian
dan perkebunan
100% 134,818,753 Kab. Malang Badan Penelitian dan
Pengembangan
Meningkatkan kualitas
sumberdaya manusia petani
perkebunan
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 86Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
4 Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian / Perkebunan
1,316,465,466
Penelitian dan pengembangan
teknologi pertanian perkebunan tepat
guna
Meningkatkan pendapatan
petani
10% Terlaksananya
pengendalian OPT
Perkebunan
8 kelompok
tani
Berkurangnya
kehilangan hasil
produksi perkebunan
10% 1,004,531,881 Kab. Malang Dinas Pertanian dan
Perkebunan
Pelatihan dan bimbingan
pengoperasian teknologi pertanian
perkebunan tepat guna
Peningkatan keterampilan
pemahaman teknologi
pertanian tanaman pangan
dan hortikultura
4 kecamatan Terlaksananya SLPHT
tanaman pangan dan
hortikultura
4 kecamatan Terbinanya kelompok
tani dalam penerapan
teknologi pengendalian
OPT tanaman pangan
dan hortikultura
4 kecamatan 311,933,584 Kab. Malang Dinas Pertanian dan
Perkebunan
5 Program Peningkatan Produksi
Pertanian/ Perkebunan
10,759,065,151
Penyuluhan Produksi Pertanian/
Perkebunan Guna Menghindari
Tengkulak dan sistem ijon
Tercapainya Peningkatan
Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/ Perkebunan
SeKabupaten
Malang
Terlaksananya kegiatan
monitoring dan evaluasi
pupuk bersubsidi
1 tahun Pupuk bersubsidi
tersedia cukup dengan
harga jual sesuai
Harga Eceran
Tertinggi (HET)
1 tahun 185,045,347 Kab. Malang Bagian
Perekonomian Setda
Kabupaten Malang
Penyediaan sarana produksi
pertanian/perkebunan
Meningkatkan sarana
penunjang produksi pertanian
dan perkebunan
33
kecamatan
Tersedianya bantuan
alat pertanian /
perkebunan
33
kecamatan
Meningkatkan produksi
pertanian / pertanian
33
kecamatan
10,574,019,804 Kab. Malang Dinas Pertanian dan
Perkebunan
6 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Ternak
2,143,195,204
Vaksinasi Flu Burung (AI) Ketahanan ayam terhadap
avian influenza (AI)
250.000 ekor
ayam
Terlaksananya kegiatan
vaksinasi AI pada ayam
250.000 ekor
ayam
Meningkatnya
ketahanan ayam
terhadap AI
250.000 ekor
ayam
146,714,525 Kab. Malang Dinas Peternakan
dan Keswan
Vaksinasi Flu Blrucellosis Ketahanan sapi perah
terhadap penyakit Blrucellosis
1.000 ekor
sapi perah
Terlaksananya kegiatan
vaksinasi Blrucellosis
pada sapi perah
1.000 ekor
sapi perah
Meningkatnya
ketahanan sapi perah
terhadap Brucellosis
1.000 ekor
sapi perah
151,737,184 Sbrpucung,
Wonosari,
Ngajum,Krom
engan,
Kepanjen
Kab.Malang
Dinas Peternakan
dan Keswan
Desinfeksi sanitasi kandang unggas dan
babi
60 liter
desinfektan
Terlaksananya kegiatan
penyemprotan
desinfaktan kandang
unggas dan babi
60 liter
desinfektan
Meningkatnya sanitasi
kandang unggas dan
babi
60 liter
desinfektan
161,200,932 Kab. Malang Dinas Peternakan
dan Keswan
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 87Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Sosialisasi penyakit hewan menular Pengetahuan masyarakat 10
kecamatan
Terlaksananya kegiatan
sosialisasi penyakit
hewan menular
10
kecamatan;
@ 50 orang
Meningkatnya
pengetahuan
masyarakat tentang
penyakit menular
tertentu
10
kecamatan;
@ 50 orang
153,323,287 Kec.
Kepanjen;
Kalipare;
Wonosari;
Wagir; Dau
Kromengan;
Sbrmanjing
Wetan;
sbrpucung;
Pagak dan
Donomulyo
Dinas Peternakan
dan Keswan
Pemeriksaan sample susu Kualitas susu 3.500 sample Terlaksananya
pengambilan sampel
susu
3.500 sample Terpantaunya kualitas
susu yang beredar
3.500
sample
141,163,164 KUD/Kop. Se
Kab. Malang
Dinas Peternakan
dan Keswan
Pemeriksaan sampel daging Kualitas daging 3.000 sampel Terlaksananya
pengambilan sampel
daging, terbinanya jagal
dan penjual daging di
pasar
3.000 sampel Terpantaunya kualitas
daging yang beredar
dan terbinanya jagal
dan penjual daging di
pasar
3.000
sampel
141,427,515 Pasar
tradisional se
Kab. Malang
Dinas Peternakan
dan Keswan
Pengawasan RPH Sanitasi dan hygiene RPH 11 RPH Terlaksananya
pemantauan terhadap
sanitasi dan hygiene
RPH
11 RPH Terpantaunya sanitasi
dan hygiene RPH
11 RPH 132,175,248 RPH se-Kab.
Malang
Dinas Peternakan
dan Keswan
Pengawasan obat hewan Kualitas dan distribusi obat
hewan
7 Poultry
Shop
Terpantaunya kualitas
dan distribusi obat
hewan
7 Poultry
Shop
Terpantaunya kualitas
dan distribusi obat
hewan
7 Poultry
Shop
130,060,444 Poultry Shop
se Kab.
Malang
Dinas Peternakan
dan Keswan
Pengadaan peralatan pemeriksaan
susu
Tersedianya alat pemeriksa
air susu
100% Terlaksananya
pengadaan alat
pemeriksa air susu
1 unit Tersedianya alat
pemeriksa air susu
100% 130,589,145 Kab. Malang Dinas Peternakan
dan Keswan
Pengelolaan limbah RPH/rehab RPH Tersedianya RPH yang
memenuhi standar teknis
100% Terlaksananya
pembangunan tempat
pengolahan limbah di
RPH
4 unit Tersedianya RPH
yang memenuhi
standar teknis
100% 163,897,307 RPH
Kepanjen,
Tumpang,
Singosari dan
Wajak
Dinas Peternakan
dan Keswan
Pengadaan peralatan kebersihan RPH Terlaksananya sanitasi dan
hygiene RPH
100% Tersedianya peralatan
kebersihan RPH
1 paket Terlaksananya sanitasi
dan hygiene RPH
100% 139,577,061 RPH di
Kabupaten
Malang
Dinas Peternakan
dan Keswan
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 88Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Pengobatan ternak massal Menurunnya angka kesakitan
ternak
3.000 ekor
ternak (sapi
potong dan
kambing)
Terlaksananya
pengadaan obat-obatan
hewan dan pengobatan
ternak massal secara
gratis
3.000 ekor
ternak (sapi
potong dan
kambing)
Menurunnya angka
kesakitan ternak
3.000 ekor
ternak (sapi
potong dan
kambing)
145,392,772 Kec.
Singosari,
Lawang,
Poncokusumo
, Wajak,
Tajinan,
Turen,
Gedangan,
Ampelgading,
Pagak,
Kalipare dan
Donomulyo
Dinas Peternakan
dan Keswan
Pengamatan penyakit ternak Menurunnya angka kesakitan
ternak
0.5% Terlaksananya penyakit
TBC pada sapi perah
1.000 ekor
sapi perah
Menurunnya angka
kesakitan ternak
0.5% 140,105,762 Kec.
Tumpang,
Poncokusumo
dan Jabung
Dinas Peternakan
dan Keswan
Pengambilan sampel penyakit hewan Tersedianya data kasus
penyakit parasiter pada sapi
potong
1.500 sampel
feses sapi
potong
Terlaksananya
pengambilan sampel
penyakit hewan
1.500 sampel
feses sapi
potong
Tersedianya sampel
feses sapi potong
1.500
sampel
feses sapi
potong
136,299,115 Kab. Malang Dinas Peternakan
dan Keswan
Pengadaan peralatan kesehatan
hewan
Tersediannya alat kesehatan
hewan
100% Terlaksananya
pengadaan peralatan
kesehatan hewan (bull
restraint, termometer
digital dan jarum suntik)
1 paket Tersedianya alat
kesehatan hewan
100% 129,531,743 Kab. Malang Dinas Peternakan
dan Keswan
7 Program Peningkatan Produksi
Hasil Peternakan
2,360,649,921
Pembibitan dan perawatan ternak Optimalisasi pelaksanaan
Inseminasi Buatan (IB)
66.645 ekor Pengadaan sarana dan
prasarana Inseminasi
Buatan
1 paket Tersedianya sarana
dan prasarana
kegiatan Inseminasi
Buatan
mencukupi
untuk 40.000
akseptor
153,323,287 Kab. Malang Dinas Peternakan
dan Keswan
Pendistribusian bibit ternak kepada
masyarakat
Meningkatnya penyebaran
bibit ternak ke masyarakat
300 ekor Pengadaan bibit ternak 1 paket Terlaksananya
penyebaran bibit
ternak di masyarakat
100% 1,290,030,416 Kab. Malang Dinas Peternakan
dan Keswan
Pembelian dan pendistribusian vaksin
dan pakan ternak
Meningkatnya luas areal hijau
makanan ternak
108 ha Pengadaan bibit hijauan
pakan ternak
800.000 stek Terlaksananya bibit
hijauan pakan ternak
Penanaman
di 80Ha
153,323,287 Kab. Malang Dinas Peternakan
dan Keswan
Teknologi pembuatan biogas dari
limbah kotoran ternak
Bertambahnya unit biogas di
rumah tangga peternak
5 rumah
tangga 1
biogas
Tersedianya biogas di
rumah tangga peternak
10 unit Terbangunnya demplot
biogas
10 unit
biogas untuk
50 rumah
tangga
peternak
126,888,238 Kab. Malang Dinas Peternakan
dan Keswan
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 89Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Demplot teknologi pembuatan pupuk
bokasi dan kotoran ternak
Bertambahnya unit usaha
pupuk bokasi dikelompok
1 kelompok
dan 1 unit
usaha pupuk
bokasi
Tersedianya usaha
pupuk bokasi disetiap
kelompok tani ternak
10 unit Terwujudnya demplot
teknologi pembuatan
pupuk bokasi
10 unit
demplot
pupuk
bokasi di 10
kelompok
tani ternak
116,314,218 Kab. Malang Dinas Peternakan
dan Keswan
Pelatihan penguatan kelembagaan
kelompok
Bertambahnya jumlah
kemandirian kelompok
5 paket Tersedianya kegiatan
pelatihan penguatan
kelompok
5 paket Terlaksananya
kegiatan pelatihan
penguatan kelompok
5 paket 161,253,802 Kab. Malang Dinas Peternakan
dan Keswan
Demplot intensivikasi budidaya ternak
kelinci
Bertambahnya jumlah
peternak dan kelompok
peternak kelinci
4 paket Tersedianya demplot
intensivikasi budidaya
ternak kelinci
4 paket Terlaksananya
demplot intensivikasi
budidaya ternak kelinci
4 paket 173,413,925 Kab. Malang Dinas Peternakan
dan Keswan
Penyebaran informasi teknologi
peternakan
Meningkatnya kualitas
informasi teknologi
peternakan
90% Tersedianya kegiatan
pembuatan
3 paket Terlaksananya
kegiatan
90% 186,102,749 Kab. Malang Dinas Peternakan
dan Keswan
8 Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Peternakan
121,601,228
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Teknologi Peternakan Tepat Guna
Peningkatan produksi hasil
peternakan
80% Terlaksananya
pengadaan mesin
pencacah rumput
(Chopper)
10 unit Tersedianya mesin
pencacah rumput
(Chopper) Tersedianya
peralatan pembuatan
10 unit 121,601,228 Kab. Malang Dinas Peternakan
dan Keswan
9 Program Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi Peternakan
832,016,748
Pembangunan sarana dan prasarana
pasar produksi hasil peternakan
Terlaksananya pembangunan
sarana dan prasarana pasar
produksi hasil peternakan
4 lokasi Terealisasinya
pembangunan Sarana
pasar hewan
4 lokasi Tersedianya sarana
pasar hewan yang
layak
4 lokasi 153,323,287 Kab. Malang Dinas Cipta Karya
dan Tata Ruang
Pelatihan pengolahan hasil peternakan Meningkatnya jumlah Kader
PKK dan Kelompok Wanita
Tani ternak yang mengolah
hasil peternakan
100 orang, 2
kelp
Terlaksananya Kegiatan
pelatihan PHP bagi
kader PKK dan
Kelp.wanita tani ternak.
100 orang, 2
kelp
Meningkatnya jumlah
Kader PKK dan
Kelompok Wanita Tani
ternak yang mengolah
hasil peternakan
100 orang, 2
kelp
162,099,724 Kab. Malang Dinas Peternakan
dan Keswan
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 90Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Sosialisasi perijinan usaha peternakan 1. Meningkatnya jumlah
Usaha Peternakan Rakyat
yang memperoleh Tanda
Daftar Peternakan Rakyat; 2.
Meningkatnya jumlah Usaha
Peternakan yang mengajukan
iijin Usaha Peternakan; 3.
Meningkatnya jumlah pelaku
pemotongan hewan yang
mempunyai ijin pemotongan h
120 orang; 2
perusahaan;
65 orang
Terlaksananya
sosialisasi perijinan
usaha peternakan
120 orang Meningkatnya jumlah
Usaha Peternakan
Rakyat yang
memperoleh Tanda
Daftar Peternakan
Rakyat
120 orang; 2
perusahaan;
65 orang
172,092,172 Kab. Malang Dinas Peternakan
dan Keswan
Pendataan ketersediaan bahan pangan
asal ternak dan harga pasar
1. Meningkatnya jejaring
agribisnis pemasaran produk
peternakan; 2. Terwujudnya
peningkatan diversifikasi dan
konsumsi produk peternakan
(daging, telur, susu)
2 unit Terlaksananya
pendataan ketersediaan
bahan pangan asal
ternak dan harga pasar.
2 unit Meningkatnya jejaring
agribisnis pemasaran
produk peternakan
2 unit 171,616,341 Kab. Malang Dinas Peternakan
dan Keswan
Pengolahan Hasil Peternakan (keju) Meningkatnya diversifikasi
pengolahan hasil peternakan
(susu)
25 Kg Terlaksananya proses
pengulahan susu
menjadi keju malang
25 Kg Terwujutnya produk
keju malang
25 Kg 172,885,224 Kab. Malang Dinas Peternakan
dan Keswan
2.02 KEHUTANAN 1,503,748,934
1 Pemanfaatan Potensi Sumber Daya
Hutan
142,381,544
Optimalisasi PNBP Mempertahankan kontribusi
hasil hutan terhadap PDRB
- 140.000 m3
kayu; - 3.600
ton non kayu
Perhitungan dan
penagihan kewajiban
Provisi Sumber Daya
Hutan
1 Tahun RKT Diperolehnya dana
perimbangan bagi hasil
PSDH sebagai daerah
penghasil
Rp. 300 juta 24,979,218 Kab. Malang Dinas Kehutanan
Pengembangan Industri dan
Pemasaran Hasil Hutan
Mempertahankan kontribusi
hasil hutan terhadap PDRB
- 140.000 m3
kayu; - 3.600
ton non kayu
Jumlah perusahaan
industri primer hasil
hutan kayu yang
mengikuti temu usaha
perkayuan
100 Perush. Meningkatnya jumlah
industri primer hasil
hutan kayu yang
memiliki perijinan
10 Perush. 12,489,609 Kab. Malang Dinas Kehutanan
Pengembangan Pengujian dan
Pengendalian Peredaran Hasil Hutan
Mempertahankan kontribusi
hasil hutan terhadap PDRB
- 140.000 m3
kayu; - 3.600
ton non kayu
Terselenggaranya
pelayanan tata usaha
hasil hutan
100 % Kepuasan Masyarakat
yang menerima
pelayanan tata usaha
hasil hutan dalam
bentuk IKM (Indeks
Kepuasan Masyarakat)
80 % 34,970,905 Kab. Malang Dinas Kehutanan
Pengawasan dan Penertiban
Pelaksanaan Peraturan Daerah
mengenai Pengelolaan Industri Hasil
Hutan
Mempertahankan kontribusi
hasil hutan terhadap PDRB
- 140.000 m3
kayu; - 3.600
ton non kayu
Dokumen hasil
pemeriksaan usaha
industri primer hasil
hutan kayu
1 buku Meningkatnya iklim
kepastian usaha
5 % 19,983,375 Kab. Malang Dinas Kehutanan
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 91Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Pendampingan Kelompok Usaha
Perhutanan Rakyat
Mempertahankan kontribusi
hasil hutan terhadap PDRB
- 140.000 m3
kayu; - 3.600
ton non kayu
Terbentuknya Unit
Kelembagaan
Masyarakat Pengelola
Hutan Rakyat
1 Unit Pengelolaan hutan
rakyat yang lestari dan
berkelanjutan
2052 Ha 49,958,436 Kab. Malang Dinas Kehutanan
2 Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1,086,595,990
Pembuatan Bibit/ Benih Tanaman
Kehutanan
Mempertahankan proporsi
luasan penutupan lahan
berhutan dengan menurunkan
luas lahan kritis
500 Ha Jumlah bibit siap tanam 600000
batang
Bertambahnya luas
lahan yang
direhabilitasi
1500 Ha 89,925,185 Kab. Malang Dinas Kehutanan
Pengembangan Hutan Rakyat dan
Pengkayaan Vegetatif
Mempertahankan proporsi
luasan penutupan lahan
berhutan dengan menurunkan
luas lahan kritis
500 Ha Luas hutan rakyat yang
terbangun
600 Ha Bertambahnya luas
hutan rakyat di Kab.
Malang
43952 Ha 659,451,360 Kab. Malang Dinas Kehutanan
Penghijauan Lingkungan (Lahan
Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial serta
Hamparan Lahan Kosong)
Mempertahankan proporsi
luasan penutupan lahan
berhutan dengan menurunkan
luas lahan kritis
500 Ha Tanaman penghijauan
lingkungan
40000 batang Meningkatnya populasi
pohon di lingkungan
perkantoran dan
pemukiman serta area
publik
100 % 79,933,498 Kab. Malang Dinas Kehutanan
Pembangunan Konservasi Tanah dan
Air (KTA) berupa Dam Pengendali/
Dam Penahan/ Pengendali Jurang)
Mempertahankan proporsi
luasan penutupan lahan
berhutan dengan menurunkan
luas lahan kritis
500 Ha Bangunan Konservasi
Tanah dan Air (15 unit
dam penahan dan 40
unit sumur resapan)
55 unit Tertahannya sedimen
pada genangan dam &
Berkurang Volume
aliran permukaan
9000 M3 &
10000 M2
232,306,729 Kab. Malang Dinas Kehutanan
Penyusunan Rencana Pengelolaan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Mempertahankan proporsi
luasan penutupan lahan
berhutan dengan menurunkan
luas lahan kritis
500 Ha Dokumen Rencana
Pengelolaan Rehabilitasi
Lahan (RPRL) dan
Rencana Tahunan
Rehabilitasi Lahan
(RTnRL)
2 buku Teridentifikasinya
lokasi dan sasaran
Rehabilitasi Hutan dan
Lahan
1 Kab. 24,979,218 Kab. Malang Dinas Kehutanan
3 Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Hutan
74,937,654
Penyuluhan Kesadaran Masyarakat
Mengenai Dampak Perusakan Hutan
Peningkatan cakupan
penghijauan
5 sumber air Tersedianya media
pembelajaran
konservasi di sekolah
(taman koleksi, biopori
dan persemaian)
3 sekolah Model sekolah
konservasi
2 Unit 29,975,062 SMP
Tirtoyudo ;
SMP Wajak ;
SMP Pakisaji
Dinas Kehutanan
Konservasi Daerah Tangkapan Air dan
Sumber Air
Peningkatan cakupan
penghijauan
5 sumber air Jumlah vegetasi
permanen pada Daerah
Tangkapan Air (DTA)
sumber air
6000 batang Kerapatan Daerah
Tangkapan Air (DTA)
sumber air ideal
400 Pohon/
Ha
22,481,296 Kec.
Poncokusumo
; Kec.
Ngantang ;
Kec. Jabung
Dinas Kehutanan
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 92Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Peningkatan cakupan
penghijauan
5 sumber air Tersedianya Unit
Percontohan Tanaman
Konservasi
2 Unit Model Konservasi
tanaman konservasi
2 Unit 22,481,296 Kec.
Ampelgading ;
Kec.
Donomulyo
Dinas Kehutanan
4 Program Pembinaan dan Penertiban
Industri Hasil Hutan
199,833,745
Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu Peningkatan produktifitas
lahan hutan untuk produksi
hasil hutan bukan kayu
1.140 ton Tertanamnya benih
porang
150 Ha Meningkatnya
pengembangan usaha
perhutanan
masyarakat sekitar
hutan
150 Ha 87,427,264 Kab. Malang Dinas Kehutanan
Pengembangan Aneka Usaha
Kehutanan
Peningkatan produktifitas
lahan hutan untuk produksi
hasil hutan bukan kayu
1.140 ton Terlaksananya budidaya
lebah madu
1 paket Meningkatnya
pendapatan
masyarakat dari
pengembangan aneka
usaha kehutanan
100 % 37,468,827 UPTD.
Tumpang
Dinas Kehutanan
Peningkatan Peran Serta Masyarakat
dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Peningkatan produktifitas
lahan hutan untuk produksi
hasil hutan bukan kayu
1.140 ton Terselenggaranya event
Hari Menanam Pohon
Indonesia dan Gerakan
Perempuan Tanam dan
Pelihara Pohon
(GPTPP)
2 event Meningkatnya
keberhasilan kegiatan
penghijauan
lingkungan di
Kabupaten Malang
40000
batang
54,954,280 Kab. Malang Dinas Kehutanan
Meningkatnya kualitas
sumber daya penyuluh
kehutanan
1 unit
demplot
Demplot hutan rakyat
pola agroforestry
1 Ha Tersedianya media
penyuluhan rehabilitasi
hutan dan lahan bagi
masyarakat dan
Penyuluh Kehutanan
1 Unit 19,983,375 Kab. Malang Dinas Kehutanan
2.03 ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL
1,546,436,442
1 Program Pembinaan dan
Pengawasan Bidang Pertambangan
644,348,517
Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan
penambangan bahan galian C
Meningkatnya pemahaman
terhadap tehnik
penambangan yang benar
15
kecamatan
Terselenggaranya
sosialisasi mengenai
tehnik kegiatan
penambangan
15
kecamatan
Banyaknya
masyarakat
penambang yang
mentaati tehnik
penambangan
15
kecamatan
35,797,140 Kab. Malang Dinas ESDM
Monitoring dan pengendalian kegiatan
penambangan bahan galian C
Terselenggaranya monitoring
dan pengendalian kegiatan
pertambangan bahan galian
C
15
kecamatan
Terkendalinya
penambangan bahan
galian C
15
kecamatan
Banyaknya
masyarakat yang
mentaati peraturan
pertambangan
15
kecamatan
29,830,950 Kab. Malang Dinas ESDM
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 93Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Koordinasi dan pendataan tentang hasil
produksi di bidang pertambangan
Data hasil produksi di bidang
pertambangan
100% Terlaksananya
pendataan hasil
produksi pertambangan
95% Tersedianya data hasil
produk pertambangan
95% 45,343,044 Kab. Malang Dinas ESDM
Prastudi kelayakan UPT Pertambangan Data hasil produksi di bidang
pertambangan
1 laporan Terlaksananya hasil
prastudi kelayakan
dibidang pertambangan
1 laporan Tersedianya data hasil
prastudi kelayakan
dibidang
pertambangan
1 laporan 46,536,282 Kab. Malang Dinas ESDM
Pengawasan terhadap pelaksanaan ijin
air bawah tanah (ABT)
Tertibnya kegiatan
pelaksanaan ijin air bawah
tanah
33
kecamatan
Terselenggaranya
pengawasan dan
penertiban kegiatan ijin
air bawah tanah
33
kecamatan
Berkurangnya
masyarakat
33
kecamatan
41,763,330 Kab. Malang Dinas ESDM
Perencanaan, monitoring dan evaluasi
air bawah tanah
Data evaluasi pengembangan
air bawah tanah
33
kecamatan
tersedianya data tentang
pengembangan air
bawah tanah
33
kecamatan
Tersedianya data yang
akurat tentang
pengembangan air
bawah tanah
33
kecamatan
29,830,950 Kab. Malang Dinas ESDM
Pembinaan dibidang air tanah bagi
masyarakat dan pengusaha
Terkendalinya penggunaan
air tanah oleh masyarakat
dan pengusaha
10
kecamatan
Penggunaan air tanah
oleh pengusaha dan
masyarakat sesuai
dengan peraturan dan
persyaratan teknis
10
kecamatan
Meningkatnya
pengetahuan dan
kemampuan
masyarakat dan
pengusaha bidang
penggunaan air tanah
10
kecamatan
35,797,140 Kab. Malang Dinas ESDM
Pembuatan peta wilayah
pertambangan
Mengetahui sebaran geologi
dan potensi pertambangan di
wilayah tersebut
8 kecamatan Diketahui sebaran,
kualitas dan kuantitas
bahan galian yang
berpotensi untuk
ditambang serta batas
wilayah pertambangan
yang benar
8 kecamatan Pemilik pertambangan
investor akan mudah
untuk mendapatkan
Ijin Usaha
Pertambangan (IUP)
pertambangan liar
berkurang
8 kecamatan 286,377,119 Kab. Malang Dinas ESDM
Pemetaan sumber mata air Menggali potensi sumber-
sumber mata air untuk
pemenuhan kebutuhan air
bersih bagi warga/nilai
ekonomis
15 kec. Diketahui sebaran dan
kuantitas suplay sumber
mata air yang berpotensi
untuk dimanfaatkan bagi
warga/investor
15 kec. Masyarakat akan lebih
mudah memanfaatkan
air bersih dan dapat
menarik investor
bisnisnya di Kab.
Malang
15 kec. 45,343,044 Kab. Malang Dinas ESDM
Pendataan pengelolaan pengusahaan
pertambangan umum
Terdatanya pengelolaan
pengusahaan pertambangan
oleh masyarakat
15 kec. Tersedianya data
tentang pengelolaan dan
pengusahaan
pertambangan
15 kec. Diketahui data tentang
pengelolaan dan
pengusahaan
pertambangan di 15
kec.
15 kec. 29,830,950 Kab. Malang Dinas ESDM
Monitoring dan evaluasi pengelolaan
pengusahaan migas
Data pengelolaan
pengusahaan migas
33
kecamatan
Tersedianya data
tentang pengelolaan
pengusahaan migas
33
kecamatan
Tersedianya data yang
akurat tentang
pengusahaan migas
33
kecamatan
17,898,570 Kab. Malang Dinas ESDM
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 94Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
2 Program Pengawasan dan
Penertiban kegiatan rakyat yang
Berpotensi merusak lingkungan
124,096,751
Pengawasan penertiban kegiatan
pertambangan rakyat
Tertibnya kegiatan
pertambangan rakyat
15
kecamatan
Terselenggaranya
pengawasan dan
penertiban kegiatan
rakyat yang merusak
lingkungan
15
kecamatan
Berkurangnya
pertambangan rakyat
yang merusak
lingkungan
15
kecamatan
41,763,330 Kab. Malang Dinas ESDM
Pengawasan Pertambangan Tanpa Ijin
(PETI)
Penertiban kegiatan
pertambangan di Kabupaten
Malang
33
Kecamatan
Banyaknya para
penambangan yang
mentaati peraturan
perundangan
pertambangan
33
kecamatan
Berkurangnya
penambangan tanpa
ijin
33
kecamatan
22,671,522 Kab. Malang Dinas ESDM
Penyebaran peta daerah rawan
bencana alam geologi
Pemetaan daerah rawan
bencana alam geologi
2 kecamatan Terselenggaranya
pemetaan daerah rawan
bencana alam geologi
2 kecamatan Tersedianya peta
daerah rawan bencana
alam geologi
2 kecamatan 59,661,900 Kab. Malang Dinas ESDM
3 Program pembinaan dan
pengembangan bidang
ketenagalistrikkan
777,991,173
Koordinasi pengembangan
ketenagalistrikan
Jaringan listrik 576 KK (6
dusun)
Terpasangnya jaringan
listrik
576 KK (6
dusun)
Tersedianya jaringan
listrik
576 KK (6
dusun)
525,024,718 6 dusun di
Kabupaten
Malang
Dinas ESDM
Survey dan identifikasi Minihidro dan
Mikrohidro di Kabupaten Malang
Adanya potensi air 5 lokasi Terlaksananya laporan
identifikasi minihidro dan
mikrohidro
5 lokasi Selesainya pembuatan
laporan identifikasi
minihidro dan
mikrohidro
5 lokasi 22,671,522 Kab. Malang Dinas ESDM
Perencanaan listrik desa di Kabupaten
Malang
Adanya dusun belum berlistrik 4 dusun Terlaksananya laporan
perencanaan listrik desa
4 dusun Selesainya pembuatan
laporan di dusun
4 dusun 21,478,284 Kab. Malang Dinas ESDM
Pengelolaan listrik dan pemanfaatan
energi
Dilaksanakannya program
hemat energi secara efisien
Kec. Lawang;
Kec.
Singosari;
Kec. Wagir;
Kec. Pakisaji
dan Kec.
Kepanjen
Terselenggaranya
sosialisasi hemat energi
Kec. Lawang;
Kec.
Singosari;
Kec. Wagir;
Kec. Pakisaji
dan Kec.
Kepanjen
Terlaksananya
pemakaian energi
secara efisien
Kec.
Lawang;
Kec.
Singosari;
Kec. Wagir;
Kec. Pakisaji
dan Kec.
Kepanjen
59,661,900 Kab. Malang Dinas ESDM
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 95Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Perencanaan pembuatan kontruksi
biogas
Dilaksanakannya
pemanfaatan energi alternatif
Kec.
Ngantang;
Kec. Dau;
Kec.
Karangploso
dan Kec.
Kasembon
Terselenggaranya
pemanfaatan energi
alternatif
Kec.
Ngantang;
Kec. Dau;
Kec.
Karangploso
dan Kec.
Kasembon
Terlaksananya
pemakaian energi
secara efisien
Kec.
Ngantang;
Kec. Dau;
Kec.
Karangploso
dan Kec.
Kasembon
95,459,040 Kab. Malang Dinas ESDM
Pemeliharaan PLTMH Dilaksanakannya porgram
pemanfaatan energi alternatif
2 turbin Terselenggaranya
pemanfaatan energi
alternatif
2 turbin Terselenggaranya
pemakaian energi
alternatif secara efisien
2 turbin 53,695,710 Kalisukun
Kepanjen
Kabupaten
Malang
Dinas ESDM
2.04 PARIWISATA 4,000,000,000
1 Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
2,650,000,000
Peningkatan pembangunan sarana dan
perasarana pariwisata
Meningkatkan pembangunan
prasarana dan sarana
pariwisata
1 Lokasi Terealisasinya
pembangunan sarana
dan prasaran pariwisata
yang representatif
1 Lokasi Tersedianya fasilitas
pariwisata yang
representatif
1 Lokasi 150,000,000 Kab. Malang Dinas Cipta Karya
dan Tata Ruang
Pengembangan daerah tujuan wisata Meningkatkan pembangunan
pariwisata
1 kegiatan Terselenggaranya event
Gebyar Rafting
Kasembon
1 kegiatan Pengembangan obyek
wisata unggulan
1 kegiatan 90,000,000 Kasembon Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
2 kegiatan Terselenggaranya
pembinaan Koppepar
Desa Wonosari Kec.
Wonosari dan Desa
Ngadas Kec.
Poncokusumo
2 kegiatan Pengembangan obyek
wisata unggulan
Kabupaten Malang
2 kegiatan 90,000,000 Kec. Wonosari
dan Kec.
Poncokusumo
Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Pengembangan jenis dan paket wisata
unggulanga
Meningkatkan pembangunan
pariwisata
3 kegiatan Terselenggaranya
upacara Jalanidhipuja di
Pantai Balekambang;
petik Laut di Pantai
Sendang Biru dan
upacara Suran di
Gunung Kawi
3 kegiatan Pengembangan obyek
wisata unggulan
Kabupaten Malang
3 kegiatan 90,000,000 Pantai
Balekambang;
Pantai
Sendang Biru
dan Gunung
Kawi
Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
(PKL) pada usaha
Meningkatkan pembangunan
pariwisata
1 kegiatan Terselenggaranya
kegiatan pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima
(PKL) lingkungan sehat
pada obyek wisata
1 kegiatan Pengembangan obyek
wisata unggulan
Kabupaten Malang
1 kegiatan 65,000,000 Kec. Pakis Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Pemberdayaan usaha rekreasi dan
hiburan umum
Meningkatkan pembangunan
pariwisata
1 kegiatan Terselenggaranya
pemberdayaan usaha
rekreasi dan hiburan
umum
1 kegiatan Pemberdayaan usaha
rekreasi dan hiburan
umum Kabupaten
Malang
1 kegiatan 65,000,000 Kab. Malang Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 96Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Pengembangan daerah tujuan wisata
unggulan
Meningkatkan pembangunan
pariwisata
1 tahun Terselenggaranya
operasional Wendit
Water Park
1 tahun Pengembangan obyek
wisata unggulan
Kabupaten Malang
1 tahun 2,100,000,000 Kec. Pakis Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
2 Pengembangan Kemitraan 510,000,000
Peningkatan peran serta masyarakat
dalam pengembangan kemitraan
pariwisata (pemilihan duta wisata Jaka
Rara Kabupaten Malang)
Peningkatan peran serta
generasi muda dalam
pengembangan pariwisata
150 peserta Terlaksananya pemilihan
duta wisata Jaka Rara
Kabupaten Malang
40 peserta Meningkatnya SDM
dan peran serta
generasi muda dalam
pengembangan
kepariwisataan di
Kabupaten Malang
10 peserta/5
pasang
175,000,000 Kab. Malang Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Kab.Malang
Peningkatan peran serta masyarakat
dalam pengembangan kemitraan
pariwisata (festival Makanan Khas Kab.
Malang)
Pengembangan produk
makanan khas Kab. Malang
60 peserta Terselenggaranya
Festival Makanan Khas
Kab. Malang
60 peserta Meningkatnya kualitas
dan jenis serta
difersivikasi makanan
khas di Kab. Malang
60 peserta 75,000,000 Kab. Malang Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Kab.Malang
Peningkatan peran serta masyarakat
dalam pengembangan kemitraan
pariwisata (festival Makanan Khas
Jawa Timur)
Pengembangan produk
makanan khas Kab. Malang
4 peserta Mengikuti festival khas
Jawa Timur
4 peserta Meningkatnya kualitas
dan jenis serta
difersivikasi makanan
khas di Kab. Malang
4 peserta 15,000,000 Kab. Malang Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Kab.Malang
Peningkatan peran serta masyarakat
dalam pengembangan kemitraan
pariwisata (pembinaan SDM usaha
akomodasi dan rumah makan)
Peningkatan kualitas SDM
usaha akomodasi dan rumah
makan
50 peserta Terlaksananya bintek
usaha akomodasi dan
rumah makan
50 peserta Meningkatnya kualitas
SDM usaha
akomodasi dan rumah
makan
50 peserta 75,000,000 Kab. Malang Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Kab.Malang
Peningkatan peran serta masyarakat
dalam pengembangan kemitraan
pariwisata (pembinaan SDM usaha biro
perjalanan, agen perjalanan dan
sarana transportasi wisata)
Peningkatan kualitas SDM
usaha biro perjalanan, agen
perjalanan dan sarana
transportasi wisata
50 peserta Terwujudnya
peningkatan kualitas
SDM usaha biro
perjalanan, agen
perjalanan dan sarana
transportasi wisata
50 peserta Meningkatnya kualitas
SDM usaha biro
perjalanan, agen
perjalanan dan sarana
transportasi wisata
50 peserta 45,000,000 Kab. Malang Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Kab.Malang
Pengadaan surat / piagam tanda
pendaftaran usaha dan blanko
pendaftaran usaha jasa dan sarana
wisata
Peningkatnya pemahaman
tentang hak, kewajiban dan
tanggung jawab sebagai
pengusaha terhadap
peraturan perundang-
undangan bidang pariwisata
500 lembar Terwujudnya
peningkatan
pemahaman tentang
hak, kewajiban dan
tanggung jawab sebagai
pengusaha terhadap
peraturan perundang-
undangan bidang
pariwisata
500 lembar Meningkatnya
pemahaman tentang
hak, kewajiban dan
tanggung jawab
sebagai pengusaha
usaha jasa dan sarana
wisata terhadap
peraturan perundang-
undangan bidang
pariwisata
500 lembar 50,000,000 Kab. Malang Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Kab.Malang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 97Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Peningkatan peran serta masyarakat
dalam pengembangan kemitraan
pariwisata (pemantauan dan
pengawasan lingkungan terkait dengan
Amdal, UKL UPL Usaha Jasa dan
sarana wisata)
Peningkatan peran serta
pengusaha jasa dan sarana
wisata tentang Amdal UKL-
UPL
30 peserta Terlaksananya
pemantauan dan
pengawasan lingkungan
terkait dengan Amdal,
UKL UPL Usaha Jasa
dan sarana wisata
30 peserta Meningkatnya
pemantauan dan
pengawasan
lingkungan terkait
dengan Amdal, UKL
UPL Usaha Jasa dan
sarana wisata
30 peserta 75,000,000 Kab. Malang Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Kab.Malang
3 Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
840,000,000
Peningkatan Pemanfaatan Teknologi
Informasi dalam Pemasaran Pariwisata
Teridentifikasinya potensi
wisata Kab. Malang
80% Tersedianya buku hasil
kajian tentang program-
program kegiatan
pariwisata di Kab.
Malang
10 buku Tercapainya program-
program pariwisata di
Kab. Malang
100% 300,000,000 Kab. Malang Badan Penelitian dan
Pengembangan
Pengembangan jaringan kerjasama
promosi pariwisata sub kegiatan
(Farmillarization Trip, dan peningkatan
pelayanan pariwisata bagi pemandu
wisata)
Meningkatnya pengetahuan
dan kinerja petugas dan
aparatur serta stakeholder
pariwisata
2 kegiatan Terlaksananya kegiatan
Famillarization Trip,
Bintek dan peningkatan
pelayanan pariwisata
bagi pemandu wisata
2 kegiatan Meningkatnya
pengetahuan dan
kinerja petugas dan
aparatur
2 kegiatan 150,000,000 Kab. Malang Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Kegiatan pelaksanaan promosi
pariwisata nusantara di dalam dan di
luar negeri
Meningkatkan kunjungan
wisatawan ke Kabupaten
Malang
3 kegiatan Terlaksananya pameran
: 1. Majapahit Travel
Fair di Surabaya; 2.
Gebyar Wisata
Nusantara di Jakarta,
dan 3. Makasar Expo di
Sulawesi Selatan
5 kegiatan Meningkatkan
kunjungan wisatawan
ke Kabupaten Malang
5 kegiatan 340,000,000 Surabaya,
Jakarta dan
Makasar
Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Analisa pasar untuk promosi dan
pemasaran wisata
Meningkatnya informasi data
kepariwisataan dan potensi
wisata Kabupaten Malang
1 kegiatan Terlaksananya analisa
pasar untuk promosi dan
pemasaran wisata
1 kegiatan Tersedianya informasi
data kepariwisataan
dan potensi wisata
Kabupaten Malang
1 kegiatan 50,000,000 Kab. Malang Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
2.05 KELAUTAN DAN PERIKANAN 7,463,782,523
1 Program Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Pesisir
464,984,894
Pembinaan kelompok ekonomi
masyarakat pesisir
Meningkatnya jumlah
pemanfaat usaha mikro di
kawasan pesisir yang
produktif
6.08% Terlaksananya
pembinaan masyarakat
pesisir
1 paket Meningkatnya
keterampilan
masyarakat pesisir
100% 300,096,634 Kec.
Gedangan,
Sumbermanjin
g Wetan,
Bantur,
Donomulyo,
Ampelgading,
Tirtoyudo
Dinas Kelautan dan
Perikanan
Pembinaan kelompok masyarakat
pesisir di Kabupaten Malang
Meningkatnya pengembangan
kawasan pesisir
80 Buku hasil kajian 100% Mantapnya
pengembangan
kawasan pesisir
85% 164,888,260 Kab. Malang Badan Penelitian dan
Pengembangan
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 98Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
2 Program Peningkatan Kesadaran
dan Penegakan Hukum dalam
Pendayagunaan Sumberdaya Laut
375,945,233
Penyuluhan hukum dalam
pendayagunaan sumberdaya laut
8% Terlaksananya
Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
6 kali Meningkatnya
kesadaran masyarakat
tentang hukum
180 orang 375,945,233 Kab. Malang Dinas Kelautan dan
Perikanan
Tersedianya sarana
prasarana pengawasan
di perairan laut
6 kec. Menurunnya tingkat
pelanggaran di
perairan laut
100%
Terlaksananya
penebaran benih ikan di
perairan umum
4 lokasi Meningkatnya populasi
sumberdaya ikan di
perairan umum
4 lokasi
3 Program Peningkatan Mitigasi
Bencana Alam Laut dan Prakiraan
Iklim Laut
237,439,095
Kajian mitigasi bencana alam laut dan
prakiraan iklim laut
Meningkatnya jumlah
kawasan pesisir yang siap
terhadap ancaman bencana
alam laut
8% Terlaksananya
sosialisasi mitigasi
bencana alam laut dan
prakiraan iklim laut
6 kali Meningkatnya
pengetahuan dan
kesiagaan masyarakat
menghadapi bencana
180 orang 237,439,095 Kab. Malang Dinas Kelautan dan
Perikanan
4 Program Pengembangan Budidaya
Perikanan
4,122,206,507
Pengembangan bibit ikan unggul Meningkatnya produksi
perikanan budidaya
45.19% Terpenuhinya kebutuhan
operasional BBI
12 bulan Meningkatnya produksi
benih ikan bermutu
11.00% 263,821,216 Kab. Malang Dinas Kelautan dan
Perikanan
Pendampingan pada kelompok tani
pembudidaya ikan
Meningkatnya produksi
perikanan budidaya
45.19% Terlaksananya kegiatan
APP
2 paket Meningkatnya produksi
perikanan budidaya
45.19% 2,077,592,079 Kab. Malang Dinas Kelautan dan
Perikanan
Pembinaan dan pengembangan
Perikanan
Meningkatnya produksi
perikanan budidaya
45.19% Tersedianya prasarana
dan sarana budidaya air
tawar
5 paket Meningkatnya produksi
perikanan budidaya
45.19% 659,553,041 Kab.Malang Dinas Kelautan dan
Perikanan
Pembinaan kesehatan ikan Meningkatnya produksi
perikanan budidaya
45.19% Tersedianya obat-
obatan dan bahan
kimia/reagen
2 paket Meningkatnya SDM
dan deteksi kesehatan
ikan
75% 263,821,216 Kab.Malang Dinas Kelautan dan
Perikanan
Pengembangan dan pemberdayaan
SDM kelautan dan perikanan
Meningkatnya produksi
perikanan budidaya
45.19% Terlaksananya
pembinaan kelompok
perikanan
10 klp Meningkatnya SDM
kelompok
pembudidaya ikan
10 kelompok 49,466,478 Kab. Malang Dinas Kelautan dan
Perikanan
Kajian pengembangan kawasan
produksi perikanan
Meningkatnya produksi
perikanan budidaya
45.19% Terlaksananya sertifikasi
CPIB di UPR
1 paket Meningkatnya produksi
benih ikan bermutu
11.00% 692,530,693 Kab. Malang Dinas Kelautan dan
Perikanan
Meningkatnya jumlah wilayah
pengelolaan perikanan bebas
IUU (Illegal, Unreported &
Unregulated) fishing
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 99Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Pendataan potensi kelautan dan
perikanan
Meningkatnya produksi
perikanan budidaya
45.19% Tersedianya buku
statistik kelautan dan
perikanan
1 buku Tersedianya informasi
dan data potensi
kelautan dan
perikanan
33 kec. 115,421,782 Kab. Malang Dinas Kelautan dan
Perikanan
5 Program Pengembangan Perikanan
Tangkap
1,115,963,746
Pendampingan pada kelompok
nelayan perikanan tangkap
Meningkatnya produksi
perikanan tangkap
3.10% Terlaksananya
pengadaan sarana dan
alat bantu penangkapan
ikan
6 paket Meningkatnya sarana
penangkapan ikan
nelayan
6 paket 1,069,795,033 Kab. Malang Dinas Kelautan dan
Perikanan
Pembinaan pelelangan ikan Meningkatnya produksi
perikanan tangkap
3.10% Terlaksananya
pengadaan sarana
prasarana pelelangan
ikan
2 paket Meningkatnya sarana
operasional pelelangan
ikan
2 paket 46,168,713 Kab. Malang Dinas Kelautan dan
Perikanan
6 Program Pengembangan Sistem
Penyuluhan Perikanan
13,191,061
Kajian sistem penyuluhan perikanan Meningkatnya SDM penyuluh
dan kelompok
100% Terlaksananya pelatihan
budidaya perikanan
1 paket Meningkatnya SDM
penyuluh dan
kelompok
100% 13,191,061 Kab. Malang Dinas Kelautan dan
Perikanan
7 Program Optimalisasi Pengelolaan
dan Pemasaran Produksi Perikanan
1,134,051,988
Kajian optimalisasi pengelolaan dan
pemasaran produksi perikanan
Meningkatnya volume
pemasaran Ikan
10% Terlaksananya Temu
Kemitraan Usaha
Perikanan
1 paket Meningkatnya volume
pemasaran ikan
10% 469,684,209 Kab. Malang Dinas Kelautan dan
Perikanan
Pengolahan informasi permintaan
pasar atas hasil produksi perikanan
Meningkatnya konsumsi ikan
per kapita/tahun
5% Terlaksananya Gerakan
Memasyarakatkan
Makan Ikan (Gemarikan)
1 paket Meningkatnya
kesukaan makan ikan
pada masyarakat
5% 108,826,252 Kab. Malang Dinas Kelautan dan
Perikanan
Kajian optimalisasi peningkatan mutu
dan pengolahan hasil perikanan
Meningkatnya produksi ikan
olahan
10% Terlaksananya
pembinaan teknis
pengolahan ikan
1 paket Meningkatnya
keterampilan pengolah
ikan
6 kelompok 412,088,740 Kab. Malang Dinas Kelautan dan
Perikanan
Kajian optimalisasi pengembangan
investasi dan permodalan
Meningkatnya Pelayanan
Usaha Perikanan
100% Terlaksananya
pembinaan manajemen
bagi UMKM
1 paket Meningkatnya SDM
pelaku usaha
perikanan
1 paket 143,452,786 Kab. Malang Dinas Kelautan dan
Perikanan
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 100Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
2.06 PERDAGANGAN 1,310,704,901
1 Program Perlindungan Konsumen
dan Pengamanan Perdagangan
150,035,369
Peningkatan Pengawasan Peredaran
Barang dan Jasa
Tercapainya harga jual LPG
3 Kg sesuai HET dan
tersedianya aksesoris LPG
yang berstandar SNI
100% 1. Terlaksananya
kegiatan monitoring dan
evaluasi tentang
pelaksanaan
pendistribusan Tabung
LPG 3 kg, dan Aksesoris
paket LPG 3 , serta
harga jual LPG 3 Kg
sesuai dengan HET dan
meminimalisir peredaran
aksesoris LPG yang
tidak standar (tidak ber
SNI)
1 tahun Distribusi Tabung LPG
3 kg serta harga jual di
pasaran sesuai
dengan HET, serta
penggunaan aksesoris
LPG di masyarakat
memenuhi standar (ber-
SNI)
100% 11,922,435 Kab. Malang Bagian
Perekonomian Setda
Kabupaten Malang
Peningkatan tertib ukur Terlaksananya program
pengamanan perdagangan
dan perlindungan konsumen
120
perusahaan
Terlaksananya
pelaksanaan Ukur,
Takar, Timbang dan
Perlengkapannya
(UTTP) Kemetrologian di
Kabupaten Malang
120
perusahaan
Meningkatnya
perlindungan
konsumen
120
perusahaan
105,228,902 Kab. Malang Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan
Pasar Kabupaten
Malang
Peningkatan pengawasan barang
beredar dan jasa
Terlaksananya program
pengamanan perdagangan
dan perlindungan konsumen
33
kecamatan
Terlaksananya
monitoring harga
sembako dan barang
penting lainnya,
pengawasan barang
beredar, UTTP dan
WTU
33
kecamatan
Tersedianya informasi
harga sembako dan
barang penting
lainnya, terwujudnya
peredaran dan
pengawasan barang
beredar
33
kecamatan
32,884,032 Kab. Malang Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan
Pasar Kabupaten
Malang
2 Program Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor
161,789,437
Sosialisasi kebijakan penyederhanaan
prosedur dan dokumen ekspor impor
Peningkatan dan
pengembangan ekspor
20 orang Terlaksananya pelatihan
kontrak dagang melalui
internet
20 orang Meningkatnya pelaku
usaha untuk
memperluas jaringan
pasar
20 orang 11,838,252 Kab. Malang Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan
Pasar Kabupaten
Malang
Promosi perdagangan Peningkatan dan
pengembangan ekspor
2 kali,
8 komoditi
Terlaksananya pameran
dalam negeri
2 kali,
8 komoditi
Meningkatnya produk-
produk yang
berpotensi untuk
diekspor
2 kali,
8 komoditi
78,921,677 Jakarta Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan
Pasar Kabupaten
Malang
Peningkatan dan
pengembangan ekspor
1 kali,
5 komoditi
Terlaksananya pameran
dalam negeri
1 kali,
5 komoditi
Meningkatnya produk-
produk industri kecil
dan menengah
1 kali,
5 komoditi
39,460,838 Jakarta Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan
Pasar Kabupaten
Malang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 101Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Peningkatan dan
pengembangan ekspor
1 kali,
5 komoditi
Terlaksananya pameran
dalam negeri
1 kali,
5 komoditi
Meningkatnya produk-
produk industri kecil
dan menengah
1 kali,
5 komoditi
26,307,226 Jawa Timur Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan
Pasar Kabupaten
Malang
Monitoring dan evaluasi ekspor impor Peningkatan dan
pengembangan ekspor
70
perusahaan
ekspor/impor
Tersedianya data
ekspor/impor
70
perusahaan
ekspor/impor
Meningkatnya
pertumbuhan ekspor
70
perusahaan
ekspor/impor
5,261,445 Kab. Malang Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan
Pasar Kabupaten
Malang
4 Program Peningkatan Pengelolaan
Pasar dan Pembinaan Pedagang
258,187,004
Intensifikasi dan ekstensifikasi
pungutan retribusi pasar
Tersedianya intensifikasi dan
ekstensifikasi pungutan
retribusi pasar
33 pasar Terlaksananya
intensifikasi dan
ekstensifikasi pungutan
retribusi pasar
Terlaksananya
intensifikasi dan
ekstensifikasi
pungutan retribusi
pasar
32,207,936 Kab. Malang Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan
Pasar Kabupaten
Malang
Pembinaan disiplin pedagang Disiplin pegadang 33 pasar Terlaksananya disiplin
pegadang
20 pasar Meningkatnya
ketertiban pasar
20 pasar 13,350,917 Kab. Malang Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan
Pasar Kabupaten
Malang
Pendidikan dan latihan bagi kepala
pasar dan staf
Kualitas kepala pasar dan
staf
70 orang Terlaksananya kegiatan
diklat
70 orang Meningkatnya kualitas
kepala pasar
70 orang 9,865,210 Kab. Malang Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan
Pasar Kabupaten
Malang
Pengadaan sarana prasarana
ketertiban, keamanan dan kebersihan
pasar
Tersedianya pengadaan
sarana prasarana ketertiban,
keamanan dan kebersihan
pasar
33 pasar Terlaksananya
pengadaan sarana
prasarana ketertiban,
keamanan dan
kebersihan pasar
15 pasar Terlaksananya
pengadaan sarana
prasarana ketertiban,
keamanan dan
kebersihan pasar
15 pasar 196,186,135 Kab. Malang Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan
Pasar Kabupaten
Malang
Pembinaan disiplin pedagang Tersedianya pembinaan 33 pasar Terlaksananya
pembinaan disiplin
33 pasar Terlaksananya
pembinaan disiplin
33 pasar 6,576,806 Kab. Malang Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan
Pasar Kabupaten
Malang
5 Program Pengembangan dan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Pasar
565,750,040
Pemeliharaan dan perbaikan sarana
pasar
Peningkatan kualitas fisik
pasar
33 pasar Terlaksananya
pemeliharaan dan
perbaikan sarana pasar
14 pasar Terlaksananya
pemeliharaan dan
perbaikan sarana
pasar
14 pasar 565,750,040 Kab. Malang Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan
Pasar Kabupaten
Malang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 102Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
6 Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri
174,943,050
Pengembangan Pasar dan Distribusi
Barang/Produk
Terlaksananya
pengembangan pasar dan
distribusi barang/produk
4 Lokasi Terbangunnya pasar
yang representatif,
Terfasilitasinya kegiatan
masyarakat dalam
distribusi barang/produk
4 Lokasi Tersedianya prasarana
dan saran pasar yang
layak
4 Lokasi 51,299,090 Kab. Malang Dinas Cipta Karya
dan Tata Ruang
Peningkatan pengawasan peredaran
barang dan jasa
Terlaksananya program
peningkatan dan efisiensi
perdagangan dalam negeri
20 pasar di
33 kecamaan
Terlaksananya
monitoring harga
sembako dan barang
penting lainnya
20 pasar di
33 kecamaan
Terkendalinya harga
sembako dan barang
penting lainnya
20 pasar di
33
kecamaan
32,884,032 Kab. Malang Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan
Pasar Kabupaten
Malang
Pengembangan pasar dan distribusi
barang/produk
Peningkatan dan efisiensi
perdagangan dalam negeri
2 kali, 1
paket
Terlaksananya kegiatan
pasar lebaran, operasi
lonjakan harga dan
pasar lelang
2 kali, 1 paket Terwujudnya harga
yang terjangkau dan
jaringan pasar
2 kali, 1
paket
59,191,258 Kab. Malang Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan
Pasar Kabupaten
Malang
Pemantauan dan pengendalian
perusahaan
Peningkatan dan efisiensi
perdagangan dalam negeri
160
perusahaan
Terlaksananya
pemantauan dan
pengendalian
perusahaan di
Kabupaten Malang
160
perusahaan
Meningkatnya
kesadaran pelaku
usaha tentang
perijinan dan
Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
160
perusahaan
7,892,168 Kab. Malang Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan
Pasar Kabupaten
Malang
Pengolahan data dan informasi
perusahaan
Peningkatan dan efisiensi
perdagangan dalam negeri
1.200
perusahaan
Terolahnya data dan
informasi perusahaan di
Kabupaten Malang
1.200
perusahaan
Tersedianya buku
informasi perusahaan
1.200
perusahaan
5,261,445 Kab. Malang Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan
Pasar Kabupaten
Malang
Peningkatan sistem dan jaringan
informasi perdagangan
Peningkatan dan efisiensi
perdagangan dalam negeri
60
perusahaan
Terwujudnya
peningkatan efisiensi
perdagangan dalam
negeri
60
perusahaan
Meningkatnya jaringan
informasi usaha
60
perusahaan
18,415,058 Kab. Malang Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan
Pasar Kabupaten
Malang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 103Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
2.07 PERINDUSTRIAN 6,496,440,769
1 Program Pembinaan Industri Rokok
dan Tembakau
5,270,402,859
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil tembakau (DBHCHT)
1. Tersusunnya rancangan
penggunaan DBHCHT dan
laporan pelaksanaan
penggunaan DBHCHT, serta
melaporkannya kepada
Gubernur Jawa Timur.
2. Terlaksananya Monitoring
dan Evaluasi penggunaan
DBHCHT pada SKPD
penerima DBHCHT, terutama
100% 1. Terlaksananya
kegiatan rapat
koordinasi penyusunan
rancangan penggunaan
DBHCHT dan
konsultasi, konsolidasi,
serta laporan
pelaksanaan
penggunaan DBHCHT
kepada Gubernur Jawa
Timur.
2. Terlaksananya
kegiatan Monitoring dan
Ev
1 tahun Tersedianya laporan
penggunaan DBHCHT
sesuai dengan
ketentuan yang
berlaku
100% 30,082,719 Kab. Malang Bagian
Perekonomian Setda
Kabupaten Malang
Pemberantasan barang Kena Cukai
Ilegal
Meningkatnya kesadaran
masyarakat tentang Cukai
Ilegal
80% Terlaksananya
Pemberantasan Barang
Kena Cukai Ilegal
80% Meningkatnya
Pemberantasan
Barang Kena Cukai
Ilegal
80% 13,370,097 Kab. Malang Satpol PP dan
Linmas
Pembinaan Lingkungan Sosial Industri
dan Tanam Tembakau
Peningkatan Kemampuan
dan Kesejahteraan ekonomi
ma- syarakat sekitar industri
rokok serta karyawan pabrik
rokok yang korban PHK
100% Terciptanya Lapangan
Kerja Baru/ Pelatihan
Kewirausahaan,
meningkat nya
keterampilan
180 Peserta Terlaksananya
Kegiatan Pelatihan
Keterampilan
masyarakat di
sekitar industri Rokok
180 Peserta 822,252,152 Kab. Malang Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
Peningkatan Kerja sama antar Wilayah
anttar Pelaku dan Antar Sektor dalam
rangka Pengem- bangan Kawasan
Transmigrasi
Meningkatnya kerja sama
antar wilayah , antar pelaku
dalam rangka pengemba
ngan kawasan transmigrasi
100% Terlaksananya
Koordinasi dengan
Pemda Kalimantan,
Sulawesi dan Sumatera
3 UPT Diperolehnya Daerah
Penempatan
3 UPT 136,274,983 Kalimantan,
Sumatera dan
Sulawesi
Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
Pengerahan dan fasilitasi Perpindahan
serta
Meningkatnya kerja sama
antar wilayah , antar pelaku
dan Antar sektor dalam
rangka pengembangan
Kawasan transmigrasi
100% Pengerahan dan
Fasilitasi Perpindahan
serta Penempatan
transmigrasi untuk
memenuhi SDM
50 KK Diperolehnya Daerah
Penempatan yang
layak dihuni
45 KK 324,244,243 Kab. Malang Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
Pembinaan Industri Rokok dan
Tembakau
Meningkatnya Produktivitas
dan Daya Saing
100% Terlaksananya
penerapan ketentuan
Hak Atas Kekayaan
Intelektual (HAKI)
100% Meningkatnya
penerapan ketentuan
Hak Atas Kekayaan
Intelektual (HAKI)
100% 668,504,859 Kab. Malang Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan
Pasar
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 104Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
Pembinaan Industri Rokok dan
Tembakau
Tersedianya fasilitas
perawatan dan peralatan
akibat dampak rokok
15 buah Terselenggaranya
pengembangan Fasilitas
Peralatan dan
Perawatan Akibat
dampak rokok
15 paket Meningkatnya daya
jangkau dan kualitas
pelayanan kesehatan
akibat dampak rokok
15 buah 2,072,365,062 Kab. Malang Dinas Kesehatan
Pengadaan Mesin dan Peralatan Bagi
IKM Wirausaha Baru
masyarakat / kelompok IKM
di sekitar pabrik rokok
150 orang Tersedianya Peralatan
kerja bagi masyarakat
untuk berwirausaha
100 paket Meningkatnya jumlah
produksi -
Terpenuhinya Mesin
dan peralatan
100% 401,102,915 wilayah
Kabupaten
Malang
Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan
Pasar
Peningkatan kualitas bahan baku Meningkatkan produksi dan
mutu komoditi tembakau
7 kecamatan Tersedianya bantuan
bibit tembakau dan
bantuan alsin tanaman
perkebunan
7 kecamatan Meningkatkan sarana
prasarana petani
tembakau
7 kecamatan 802,205,830 Kab. Malang Dinas Pertanian dan
Perkebunan
2 Program Peningkatan Kemampuan
Teknologi Industri
229,965,671
Pembinaan Kemampuan Teknologi
Industri
Meningkatnya daya saing
industri dan trnasformasi
teknologi
100% Terlaksananya
pembinaan kemampuan
teknologi industri
50 orang Meningkatnya
ketramplan dan
diversifikasi produk
100% 133,700,972 Kab. Malang Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan
Pasar Kabupaten
Malang
Pembinaan kemampuan teknologi
industri (1. Pelatihan SDM; 2. Bantuan
Mesin/alat)
Sentra IKM 40 orang Meningkatnya daya
saing industri logam dan
batik
10 paket Terciptanya hasil
produksi yang
berkualitas
100% 96,264,700 Kab. Malang Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan
Pasar Kabupaten
Malang
3 Program Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah
354,307,575
Monitoring dan Evaluasi Industri Kecil
dan Menengah
Terlaksananya Program
Peningkatan Kemampuan
Teknologi Industri
100% Terlaksananya
Monitoring,
Pengendalian dan
Evaluasi IKM
150
Perusahaan
Tersedianya Data dan
Informasi Untuk
Pengembangan IKM
100% 13,370,097 Kab. Malang Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan
Pasar Kabupaten
Malang
Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu
Produk dan Teknologi
Terlaksananya Program
Peningkatan Kemampuan
Teknologi Industri
100% Terlaksananya Pelatihan
Desain Kemasan
50 Orang Pengusaha Industri
kecil Sktor Makanan
Olahan, Minuman dan
Rokok
100% 20,055,146 Kab. Malang Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan
Pasar Kabupaten
Malang
Fasilitasi bagi industri kecil dan
menengah terhadap pemanfaatan
sumber daya
Meningkatnya kemampuan
manajerial dan ketrampilan
dalam pemanfaatan sumber
daya serta meningkatnya
jumlah industri kecil
100 orang Terlaksananya fasilitasi
bagi industri kecil dan
menengah terhadap
pemanfaatan sumber
daya
120 orang meningkatnya
produktifitas dan
transformasi teknologi
serta ketrampilan
dalam pemanfaatan
sumber daya
100% 320,882,332 Kab. Malang Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan
Pasar Kabupaten
Malang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 105Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Indikatif Lokasi
Indikator
Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanNomor
SKPD Penanggung
jawab
4 Program Pengembangan Sentra
Sentra Industri Potensial
641,764,664
Pengembangan sentra-sentra industri
potensial
Meningkatnya Daya saing
dan Produktifitas
100% Terlaksananya
Pengembangan sentra-
sentra industri potensial
1 paket Berkembangya sentra-
sentra industri
berbasis agro
100% 481,323,498 Kab. Malang Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan
Pasar Kabupaten
Malang
Penyusunan profil sentra dan potensi
sentra
Sentra IKM 50 sentra Tersedianya data dan
profil sentra
200 buku Terciptanya buku profil
dan data sentra di
Kabupaten Malang
100% 106,960,777 Kab. Malang Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan
Pasar
Pelatihan kemampuan dan
keterampilan SDM (1. Bantuan Alat /
Mesin; 2. Bantuan Bahan Baku)
Sentra bordir dan kerajinan
kulit / jaket
40 orang Meningkatnya
keterampilan SDM
sentra
10 paket Peningkatan kapasitas
produksi dan
pengetahuan bagi
pengrajin
100% 53,480,389 Kab. Malang Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan
Pasar
2.08 TRANSMIGRASI 220,000,000
a Program Pengembangan Wilayah
Transmigrasi
220,000,000
Peningkatan Kerja sama antar Wilayah
antar Pelaku dan Antar Sektor dalam
rangka Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Meningkatnya kerja sama
antar wilayah, antar pelaku
dalam rangka pengembangan
kawasan transmigrasi
100% Terlaksananya
Koordinasi dengan
Pemda Kalimantan,
Sulawesi dan Sumatera
3 UPT Diperolehnya Daerah
Penempatan
3 UPT 45,000,000 Luar Jawa Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
Pengerahan dan fasilitasi Perpindahan
serta Penempatan Transmigrasi untuk
memenuhi kebutuhan SDM
Meningkatnya kerja sama
antar wilayah, antar pelaku
dan Antar sektor dalam
rangka pengembangan
Kawasan
100% Pengerahan dan
Fasilitasi Perpindahan
serta Penempatan
transmigrasi untuk
memenuhi SDM
45 KK Diperolehnya Daerah
Penempatan yang
sesuai
45 KK 50,000,000 Luar Jawa Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
Peningkatan Kerjasama antar wilayah,
antar pelaku dan antar sektor dalam
rangka pengembangan kawasan
transmigasi
Membentuk Jalinan
Kerjasama antar wilayah
dalam Pengembangan
kawasan transmigrasi
2 Daerah Penjajakan Kerjasama
antar wilayah dalam
pengembangan
kawasan transmigrasi
2 Daerah Koordinasi dan
sinkronisasi program
pengembangan
kawasan transmigrasi
8 Kali 15,000,000 Bagian Kerjasama
Peningkatan Kerja sama antar Wilayah
antar Pelaku dan Antar Sektor dalam
rangka Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Meningkatnya kerja sama
antar wilayah, antar pelaku
dalam rangka pengembangan
kawasan transmigrasi
100% Terlaksananya
Koordinasi dengan
Pemda Kalimantan,
Sulawesi dan Sumatera
3 UPT Diperolehnya Daerah
Penempatan
3 UPT 45,000,000 Luar Jawa Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
Pengerahan dan fasilitasi Perpindahan
serta Penempatan Transmigrasi untuk
memenuhi kebutuhan SDM
Meningkatnya kerja sama
antar wilayah , antar pelaku
dan Antar sektor dalam
rangka pengembangan
Kawasan transmigrasi
100% Pengerahan dan
Fasilitasi Perpindahan
serta Penempatan
transmigrasi untuk
memenuhi SDM
45 KK Diperolehnya Daerah
Penempatan yang
sesuai
45 KK 65,000,000 Luar Jawa Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
458,892,152,452 TOTAL
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 106Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
DATA PRODUK UNGGULAN DESA DI KABUPATEN MALANG
No. Kecamatan Lokasi
( Desa / Kelurahan )
Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk
Unggulan
Jumlah Produksi Ton/
Tahun
Jumlah/Luas Lahan (Ha) / Pemasaran
Keterangan
1. Ampelgading Mulyoasri Pengembangan Produksi Ternak Kambing PE ( Peranakan Etawa ) Kalimanjing
21,250 1,771 Peternakan
2. Bantur Bantur Kripik pisang/sale - - Produk Olahan Pangan
Pringgodani Tempe - - Produk Olahan Pangan
Wonokerto Susu sapi - - Peternakan
Karangsari Tempe - - Produk Olahan Pangan
Rejoyoso Rengginang - - Produk Olahan Pangan
Wonorejo Dodol salak - - Produk Olahan Pangan
Srigonco
Sumberbening
Bandungrejo
Pantai Balekambang
Pantai Kondang Merak
Taman Ayu
-
-
-
-
-
-
Wisata
3. Bululawang 14 Desa Padi 6,8 s/d 8,7 1.752 Pertanian Pangan
14 Desa Tebu 120 s/d 140 2.479 Pertanian Pangan
Wandanpuro Buah naga 3.000 untuk bibit
7.000 untuk buah
3.000 untuk bibit
7.000 untuk buah
Pertanian Pangan
Kasri, Pringu, dan Kasembon
Jagung 9,5 s/d 10 Ton 407 Pertanian Pangan
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
No. Kecamatan Lokasi
( Desa / Kelurahan )
Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk
Unggulan
Jumlah Produksi Ton/
Tahun
Jumlah/Luas Lahan (Ha) / Pemasaran
Keterangan
3 Desa Lombok 15 Ton 38 Pertanian Pangan
5 Desa Kacang tanah 35 Ton 53 Pertanian Pangan
5 Desa Peternakan 29.000 ekor - Peternakan
1579 ekor
136 ekor
821 ekor
1536 ekor
- Jaket Kulit - - Industri
4. Dampit Dampit Kopi 19.000 2.500 Pertanian Pangan
Sukodono Salak Pondo, Nilam 2 ton per hari 105 Pertanian Pangan
5. Dau Selorejo Jeruk Baby Manis 24 Ton/Ha/Thn 553 Pertanian Pangan
Gadingkulon
Petungsewu
Tegalweru
Gadingkulon Jeruk Keprok Batu 55 18 Ton/Ha/Thn 197 Pertanian Pangan
Selorejo
Petungsewu
Tegalweru
Sumbersekar Pembibitan Ikan Nila 8 juta ekor / thn 2,7 Perikanan Air Tawar
6. Donomulyo Donomulyo, Kakao 7.2 368 Perkebunan
Tulungrejo, Pisang 85 1260 Pertanian Pangan
Sumberoto Kelapa 10 1338 Perkebunan
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
No. Kecamatan Lokasi
( Desa / Kelurahan )
Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk
Unggulan
Jumlah Produksi Ton/
Tahun
Jumlah/Luas Lahan (Ha) / Pemasaran
Keterangan
Purworejo Buah Naga 10.2 10 Pertanian Pangan
Mentaraman Emping mlinjo 50 kg/hari Lokal Produk Olahan Pangan
Tempursari Krupuk ketela pohon 100 kg/hari Lokal Produk Olahan Pangan
Purwodadi Krupuk gadung 25 kg/hari Lokal Produk Olahan Pangan
Tlogosari Krupuk miler 10 kg/hari Lokal Produk Olahan Pangan
Banjarejo Ceriping pisang 50 kg/hari Lokal Produk Olahan Pangan
Kedungsalam Emping mlinjo 25 kg/hari Lokal Produk Olahan Pangan
7. Gedangan Sumberejo Tebu 66.925,6 ton/ha/tahun
952 ha Perkebunan
Segaran Tebu 49.139,7 ton/ha/tahun
699 ha Perkebunan
Sidodadi Kelapa 681,200 ton/ha/tahun
131 ha Perkebunan
Gajahrejo Jagung 865,2 ton/ha/tahun
206 ha Pertanian Pangan
Tumpakrejo Jagung 1.654,8 ton/ha/tahun
394 ha Pertanian Pangan
Gedangan Variasi mobil dan motor 5000 buah/tahun
Malang Industri
Sindurejo Kerajinan tempeh 8855 biji/tahun Gedangan Industri
Girimulyo Kerajinan tempeh 5362 biji/tahun Gedangan Industri
8. Gondanglegi 14 Desa Tebu 180 - 200 2,768 Perkebunan
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
No. Kecamatan Lokasi
( Desa / Kelurahan )
Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk
Unggulan
Jumlah Produksi Ton/
Tahun
Jumlah/Luas Lahan (Ha) / Pemasaran
Keterangan
Pidek – Sepanjang
Bunga klobot dari jagung
Ikan
Ketawang
4 Ton
-
-
-
Perikanan
Industri
9. Jabung
Kemantren Susu 182.000 cup per hari
PT. Pindad Peternakan
10. Kalipare Arjowilangun Kripik Singkong - - Produk Olahan Pangan
Sukowilangun Ubi Kayu 7,200 16 Produk Olahan Pangan
Kaliasri Jamur Tiram 6.000 Bt - Industri
Kalipare Ikan air tawar 65 ton - Perikanan
Sumberpetung Ikan air tawar 35 ton - Perikanan
Putukrejo - - - -
Tumpakrejo Tiwul - - Produk Olahan Pangan
Arjosari - - - -
Kalirejo - - - -
11. Karangploso Donowarih Jeruk Keprok Siam 25 Ton/Ha 28 Pertanian Pangan
Tegalgondo Padi 6 Ton/Ha 4.000 m Pertanian Pangan
Bocek Lombok Merah 3 Ton/Ha 30 ha Pertanian Pangan
Tawangargo Sawi 1.897 ton/ha 114 Pertanian Pangan
12. Kasembon 6 Desa Durian 10.000 Buah 750 Perkebunan
Pondokagung, Bayem, Sukosari
Cabe 1 Ton 700 Pertanian Pangan
Pondok, Bayem, Pait, Wonoagung
Pisang 1000 tundun 34 Pertanian Pangan
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
No. Kecamatan Lokasi
( Desa / Kelurahan )
Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk
Unggulan
Jumlah Produksi Ton/
Tahun
Jumlah/Luas Lahan (Ha) / Pemasaran
Keterangan
6 Desa Padi 8 Ton 300 Pertanian Pangan
6 Desa Jagung 7 Ton 50 Pertanian Pangan
13. Kepanjen Desa Jenggolo Beras Hitam 6 Ton/ Ha 0,5 ha Pertanian Pangan
Desa Talangagung Jamur Tiram - 360 m Produk Olahan Pangan
Kel. Cempokomulyo Beras Hitam dan Beras Merah
6 Ton/ Ha 1 ha Pertanian Pangan
Desa Ngadilangkung Lele Sangkuriang - 0,2 ha Perikanan Air Tawar
14. Kromengan Tersebar di Desa Jambuwer, Peniwen Jatikerto, sebagian besar di Desa Jambuwer
Salak Pondoh 4 Ton/Ha 6 Pertanian Pangan
Karangrejo Jamu Gendong 1500 lt Terdaftar pada kelompok 50 orang dan yang tidak ikut kelompok ± 100 orang
Produk Olahan Pangan
Kromengan dan Jambuwer Buah Naga 1,8 Ton/Ha 1,1 Pertanian Pangan
15. Lawang Sumberngepoh
(terbanyak) dan 9 Desa Lainnya
Padi Organik 7,5 Ton/Ha
60 ha Pertanian Pangan
Srigading Jagung Lokal Putih 3 Ton / Tahun 50 Ha Pertanian Pangan
Turirejo
Kerajinan Kayu
- Miniatur Bus
Diproduksi
sesuai Pesanan
Karoseri dan
perorangan /
-
Industri
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
No. Kecamatan Lokasi
( Desa / Kelurahan )
Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk
Unggulan
Jumlah Produksi Ton/
Tahun
Jumlah/Luas Lahan (Ha) / Pemasaran
Keterangan
Bedali - Kuda-kudaan
pengusaha jasa angkutan
-
Kelurahan Lawang Kue PIA Cap Angsa
(Bahan dasar Kacang Hijau )
Diproduksi sesuai pesanan dan terbatas
-
Produk Olahan Pangan
Wonorejo Susu Kambing PE Produksi ± 20 liter/hari
Pengolahan :
Susu Kefir
Es Krim
Populasi ± 200 ekor Peternakan
16. Ngajum Kranggan Cabe 7,5 60 Pertanian Pangan
Babadan Ubi Jalar 12 67 Pertanian Pangan
Balesari Ubi Jalar 12 69 Pertanian Pangan
Ngajum, Kasamben, Kranggan, Ngasem
Tanaman Tebu 1.200 kwt 1.730.545 Perkebunan
Ngasem, Maguan, Ngajum, Pala’an, Kranggan
Tanaman Padi 6 3.592.939 Pertanian Pangan
Banjarsari Tape 36 ton/tahun Lokal Produk Olahan Pangan
17. Ngantang Pandansari
Kaumrejo
Waturejo
Sumberagung
Durian 6.750.000 Butir 45.000 pohon Perkebunan
Ngantru, Sidodadi
Pagersari
Kentang 45 Ton/Ha/Th 565 ha Pertanian Pangan
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
No. Kecamatan Lokasi
( Desa / Kelurahan )
Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk
Unggulan
Jumlah Produksi Ton/
Tahun
Jumlah/Luas Lahan (Ha) / Pemasaran
Keterangan
Purworejo
Banjarejo
Mulyorejo
Bawang Merah 35 Ton/Ha/Th 575 ha Pertanian Pangan
18. Pagak -
-
-
Gatot Tiwul
Camilan
Pupuk Bokhasi
Industri biji plastik
-
-
-
-
-
-
Produk Olahan Pangan
Produk Olahan Pangan
Industri
Industri
19. Pagelaran 10 Desa Padi 18 300 Pertanian Pangan
Kademangan Salak 4 1 Perkebunan
Banjarejo Jamur Tiram 40 kg 10 unit Produk Olahan Pangan
Suwaru
Kademangan
Kripik salak 50 kg 3 unit Produk Olahan Pangan
Pagelaran Gerabah - - Industri
Balearjo
Kanigoro
Olahan
Enceng gondok
5 kw
-
1 unit
-
Produk Olahan
20. Pakis Pakiskembar Bordir
20 potong per hari
Saudi Arabia, Jakarta Industri
Sumberpasir Bordir
10 potong per hari
Bangil, Surabaya, Jember
Industri
Asrikaton Batik Keris
15 potong per hari
Bali, Jakarta, Surabaya Industri
Mangliawan Pia / Camilan 50 kg per hari
Malang, Surabaya, Kediri
Produk Olahan Pangan
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
No. Kecamatan Lokasi
( Desa / Kelurahan )
Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk
Unggulan
Jumlah Produksi Ton/
Tahun
Jumlah/Luas Lahan (Ha) / Pemasaran
Keterangan
Sekarpuro Tempe dan Tempe Kacang 25 kg per hari
Malang, Blitar, Pasuruan
Produk Olahan Pangan
Kedungrejo Kripik buah 100 kg per hari Batu, Kediri, Blitar
Produk Olahan Pangan
Banjarejo Opak gapit 40 kg per hari Pasuruan, Blitar, Kediri
Produk Olahan Pangan
Tirtomoyo
Anyaman rotan, eceng gondok
sesuai pesanan Bali, Surabaya Industri
Bunutwetan Kripik tempe 5 kg per hari Malang, Batu, Kediri Produk Olahan Pangan
Saptorenggo Kripik tempe 7 kg per hari Malang, Jember, Blitar Produk Olahan Pangan
21. Pakisasi Pakisaji Sinom 1000 karton per bulan
Malang Raya Produk Olahan Pangan
Karangpandan Kerajinan topeng Malangan 15 Set setiap bulan
Internasional Industri
Glanggang Sepatu
100 pasang per bulan
Malang Raya Industri
Wonokerso Budidaya jamur tiram 50 Kg setiap hari
Malang Raya Produk Olahan Pangan
Sutojayan Opak gulung 50 Kg setiap hari
Malang Raya Produk Olahan Pangan
Karangduren Kotak Kardus, Lamaran, Undangan
1000 biji per hari
Antar kota Industri
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
No. Kecamatan Lokasi
( Desa / Kelurahan )
Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk
Unggulan
Jumlah Produksi Ton/
Tahun
Jumlah/Luas Lahan (Ha) / Pemasaran
Keterangan
Kendalpayak Sari Kedelai 750 kemasan per hari
Antar kota Produk Olahan Pangan
Genengan Jamur Tiram 5 kwintal per hari
Antar kota Produk Olahan Pangan
Kebonagung Jahe Merah 50 dos per hari Antar pulau Pertanian
Wadung Kasur 175 Buah per bulan
Antar kota Industri
Jatisari Jamur tiram 600 kg per minggu
Malang Raya Produk Olahan Pangan
Permanu Kripik singkong 30 kg per hari Malang Raya Produk Olahan Pangan
22. Poncokusumo Poncokusumo, Apel 20 915 Pertanian Pangan
Wringinanom 20 132
Gubugklakah 20 97
Pandansari 20 85
Sumberejo 20 78
Ngadireso 20 10
Argosuko Belimbing 30 16 Pertanian Pangan
Ngadas Kentang 15 224 Pertanian Pangan
Ngadireso Kelengkeng 25 kg/pohon 7,95 Pertanian Pangan
2
Poncokusumo Bunga Krisan 1,250,000 1,9 Pertanian Hortikultura
Pandansari
1,250,000 2.2
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
No. Kecamatan Lokasi
( Desa / Kelurahan )
Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk
Unggulan
Jumlah Produksi Ton/
Tahun
Jumlah/Luas Lahan (Ha) / Pemasaran
Keterangan
Ngadas Brambang prei 12 501 Pertanian Pangan
Wonorejo 12 55
Gubugklakah 12
Karanganyar Jeruk 9.6 20.9 Pertanian Pangan
Ngadas Kobis 90 85 Pertanian Pangan
Belung 90 40
Gubugklakah 90 13
Ngebruk 90 30
Wonomulyo 90 38
Karangnongko 90 67
Wonorejo 90 18
Belung Tomat 105 10 Pertanian Pangan
Wonorejo 100 22
Karangnongko 105 17
Wonomulyo 105 3
Ngebruk 105 10
Gubugklakah 105 4
Belung Cabe besar 75 10 Pertanian Pangan
Jambesari 75 40
Wonorejo 75 19
Karangnongko 75 8
Wonomulyo 75 4.5
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
No. Kecamatan Lokasi
( Desa / Kelurahan )
Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk
Unggulan
Jumlah Produksi Ton/
Tahun
Jumlah/Luas Lahan (Ha) / Pemasaran
Keterangan
Ngebruk 75 10
Gubugklakah 75 3
Pajaran Tembakau 3 - Perkebunan
23. Pujon Madiredo Apel Prima 3 ( Apel Go Organik )
40 Ton / Ha / Tahun
290 Pertanian Pangan
24. Singosari Kelurahan Candirenggo Langsep 2 kwintal / pohon
3 Pertanian Pangan
Dengkol Pepaya 1 kwintal / pohon
25 Pertanian Pangan
Gunungrejo Jagung manis 930 ton 62 Pertanian Pangan
Dengkol Waluh 270 ton 30 Pertanian Pangan
Klampok Cabai kecil 70 ton 35 Pertanian Pangan
Klampok Kuda kontes 2ekor Wisata
Tamanharjo Tempe 30 unit Produk Olahan Pangan
Watugede Ragi tempe 1800 kodi per tahun
10 unit Produk Olahan Pangan
Toyomarto Sandal karet Nasional Industri
25. Sumbermanjing Wetan
Argotirto
- Batu Phyropilite
- Batu zyalite
- Ekspor ke Jepang,Cina
Surabaya, Jakarta
Industri
Druju
- BATHIK “ANDHIS”
- Batu Kapur
- Kualitas ekspor
Dibutuhkan pengusaha pabrik gula
Industri
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
No. Kecamatan Lokasi
( Desa / Kelurahan )
Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk
Unggulan
Jumlah Produksi Ton/
Tahun
Jumlah/Luas Lahan (Ha) / Pemasaran
Keterangan
Tambakrejo
- Ikan Tuna Dan Pemindangan
- Ekspor ke Jakarta,Bali, Singapura, Arab Saudi
Produk Olahan Pangan
- Druju
- Klepu
- Kedungbanteng
- Tambakasri
- Sitiarjo
- Minyak Nilam
- Ekspor Singapura, India, Thailand, Malaysia
Industri
- Harjokuncaran
- Argotirto
- Druju
- Sumbermanjing
Home Industri
- Kripik Pisang
- Kripik Ketela Rambat
- Kacang Goreng (oven)
- Sari Jahe
- Pemasaran di luar kecamatan Sumbermanjing Wetan/lokal
Produk Olahan Pangan
26. Sumberpucung 7 Desa Padi 15.152,94 ton 1753,4 Pertanian Pangan
7 Desa Jagung 6.501,6 Ton 500 Pertanian Pangan
Jatiguwi Tembakau 120 Ton 60 Perkebunan
Ngebruk Kendang 350 buah/bulan Lokal/ekspor Industri
Sambigede Rengginang 10 kg/hari Lokal Produk Olahan Pangan
27. Tajinan Tajinan, Randugading,
Sumbersuko,Gunungsari
Nangka 9,8 Ton/Ha/Tahun 28 Perkebunan
Tajinan, Randugading, Sumbersuko,Gunungronggo, Gunungsari
Durian 4,5 Ton/Ha/Tahun
16 Perkebunan
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
No. Kecamatan Lokasi
( Desa / Kelurahan )
Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk
Unggulan
Jumlah Produksi Ton/
Tahun
Jumlah/Luas Lahan (Ha) / Pemasaran
Keterangan
28. Tirtoyudo Tirtoyudo Keripik Salak Monik + 2 Ton/ Tahun ±5Ha (Bahan baku kripik salak)
Produk Olahan Pangan
Minuman Sari Salak Produk Olahan Pangan
Taman kuncaran Keripik Singkong + 6 Ton / Tahun ± 50 Ha (Menjadi bahan baku kripik)
Produk Olahan Pangan
Sumber tangkil Pisang Emas + 65 Ton / Tahun
Pertanian Pangan
Wonoagung Kakao + 202 Ton / Tahun
± 184 Ha Perkebunan
Taman satriyan Buah Kesemek + 660 Ton buah segar
± 120 Ha Pertanian Pangan
Ampelgading Kopi + 282 Ton biji kering
± 282 Ha Perkebunan
Sukorejo + 345 Ton biji ± 65 Ha
Tlogosari + 392Ton biji kering
Jogomulyan +65 Ton biji kering
Kepatihan + 314 Ton biji kering
Pujiharjo Pisang + 7000 Ton / Tahun
± 600 Ha Pertanian Pangan
Purwodadi Cengkeh + 1.200 Ton/ Tahun
± 200 Ha Perkebunan
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
No. Kecamatan Lokasi
( Desa / Kelurahan )
Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk
Unggulan
Jumlah Produksi Ton/
Tahun
Jumlah/Luas Lahan (Ha) / Pemasaran
Keterangan
29. Tumpang Pulungdowo Padi 4.624 578 Pertanian Pangan
Malangsuko Padi 980 140 Pertanian Pangan
Tumpang Kelengkeng 20 17 Perkebunan
Tumpang Nangka 540 2 Perkebunan
Ngingit 600 5
Kidal 600 6
Kambingan 600 6
Pandanajeng Sayuran 35 Pertanian Pangan
Bokor 15
Duwetkrajan Apel Manalagi 340 270 Pertanian Pangan
Benjor 120 70
Duwet Durian 675 6 Perkebunan
Benjor 6
Tulusbesar 4
Kidal Lobak, Kunir, Jehe 200 25 Pertanian Pangan
30. Turen Gedog Wetan
Padi
Jagung
Tebu
Peternakan
297
100
18600
44
43
25
115
8
Pertanian Pangan
Pertanian Pangan
Perkebunan
Peternakan
Talok dan Sedayu Makanan ringan - - Produk Olahan Pangan
31. Wagir Sumbersuko dan Dalisodo Sapi Perah 786.600 Liter / Tahun
255 Ekor Peternakan
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
No. Kecamatan Lokasi
( Desa / Kelurahan )
Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk
Unggulan
Jumlah Produksi Ton/
Tahun
Jumlah/Luas Lahan (Ha) / Pemasaran
Keterangan
Dalisodo Cengkeh 15 Ton / Tahun 300 Batang Perkebunan
10 Desa Tebu 60.000 Ton / Tahun
750 Ha Perkebunan
12 Desa Sapi Potong 2.954 Ton / Tahun
Peternakan
32. Wajak Sumerputih Alpokat 446 15-922 Perkebunan
Bambang 400 14-282
Wonoayu 364 13-017
Dadapan 237 8-460
Sukoanyar Cabai Kriting 5.4 180 Pertanian Pangan
Ngembal
Codo
Bringin
Dadapan
Sumberputih Cabai Rawit 6.7 225 Pertanian Pangan
Patokpicis
Bringin Tomat 20 150 Pertanian Pangan
Bringin Jagung 5 ton/ha 500 Pertanian Pangan
Kidangbang Mendong 20 Industri
Wajak Ikan nila 500 kg/bulan Lokal Perikanan
Blayu Ikan nila 500 kg/bulan Lokal Perikanan
Sukolilo Songkok 120 kodi /tahun Lokal Industri
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
No. Kecamatan Lokasi
( Desa / Kelurahan )
Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk
Unggulan
Jumlah Produksi Ton/
Tahun
Jumlah/Luas Lahan (Ha) / Pemasaran
Keterangan
33. Wonosari Wonosari Kopi 3 kw 7 Ha Perkebunan
Sumberdem Kopi 200 Ton - Perkebunan
Kebobang Dilem 5 Ton 25Ha Perkebunan
Sumbertempur Kopi robusta 4,5 Ton basah 25Ha Perkebunan
Plaosan Kopi 96.5 kw 16.35 ha Perkebunan
Bangelan Ketela pohon 24 ton/tahun 3 ha Pertanian Pangan
Kluwut Tembakau 1,1 ton/ ha 3.5 ha Perkebunan
Arjomulyo Kopi 10.5 ton/tahun 5.5 ha Perkebunan
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
DATA PRODUK UNGGULAN KECAMATAN
DI KABUPATEN MALANG
No Kecamatan Produk Unggulan Keterangan
1. Ampelgading Kambing PE Peternakan
2. Bantur Wisata Pantai Balekambang Wisata
3. Bululawang Jaket Kulit Industri
4. Dampit Kopi, Nilam, Salak Pertanian Pangan
5. Dau Jeruk Baby Manis Pertanian Pangan
6. Donomulyo Emping Mlinjo, Sale Pisang, Criping Produk Olahan Pangan
7. Gedangan Reparasi Mobil dan Motor Industri
8. Gondanglegi Bunga Klobot dari Jagung Industri
9. Jabung Susu Sapi Perah Peternakan
10. Kalipare Kripik Singkong, Ubi Kayu, Jamur Tiram,
Ikan Air Tawar
Produk Olahan Pangan
Industri
Perikanan
11. Karangploso Souvenir Kupu – kupu Industri
No Kecamatan Produk Unggulan Keterangan
12. Kasembon Kripik Gadung, Kripik Tempe, Mbote
Buah Durian, Salak
Produk Olahan Pangan
Pertanian Pangan
13. Kepanjen Kerajinan Kulit (tas, sepatu, dll) Industri
14. Kromengan Jamu Gendong Produk Olahan Pangan
15. Lawang Padi Organik
Bibit Ikan Nila
BUMDES
Sumber Air Krabyak
Pertanian Pangan
Peternakan
Badan Usaha
Wisata
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
No Kecamatan Produk Unggulan Keterangan
16. Ngajum Tempe, Tahu, Brondong
Jahe, Kunir, Asem
Anyaman Besek, Bordir
Produk Olahan Pangan
Pertanian Pangan
Industri
17. Ngantang Saos Tomat, Aneka Macam Kripik
Sayur
Susu Sapi Perah
Kerajinan Cobek, Seni Pahat
Produk Olahan Pangan
Pertanian Pangan
Peternakan
Industri
18. Pagak Gathot – Tiwul
Industri Biji Plastik
Produk Olahan Pangan
Industri
No Kecamatan Produk Unggulan Keterangan
19. Pagelaran Kripik Salak
Kerajinan dari Eceng Gondok
Produk Olahan Pangan
Industri
20. Pakis Bordir Industri
21. Pakisaji Kerajinan Topeng Malangan Industri
22. Poncokusumo Apel Pertanian Pangan
23. Pujon Sayur, Apel, Tonic Apel
Susu Sapi Perah
Produk Olahan Pangan
Peternakan
24. Singosari Industri Sandal Industri
25. Sbrmanjing
Wetan
Abon Tuna, Kacang Open, Bekicot
Batik Druju
Produk Olahan Pangan
Industri
26. Sumberpucung Rengginang, Wingko
Kerajinan Kendang
Produk Olahan Pangan
Industri
27. Tajinan Rengginang, Macho, dan Telor Asin Produk Olahan Pangan
28. Tirtoyudo Kripik Singkong, Kering Jahe
Buah Kesemek
Produk Olahan Pangan
Pertanian Pangan
No Kecamatan Produk Unggulan Keterangan
29. Tumpang Beras Tumpang Pertanian Pangan
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang
No Kecamatan Produk Unggulan Keterangan
30. Turen Kripik Singkong, Marning Jagung Produk Olahan Pangan
31. Wagir Biting Dupa Industri
32. Wajak Keciput, Marning, Kue Bidaran, Kue
Kenari
Bibit Nila, Lele
Tikar Mendong, Songkok
Produk Olahan Pangan
Peternakan
Industri
33. Wonosari Anyaman Bambu Industri
Badan Pere
ncanaan
Pemban
gunan
Daer
ah Kabu
paten M
alang