Pasqyra Nr.1
PRIORITETE E INVESTIMEVE DHE BURIMET E FINANCIMIT PËR VITET 2018-2020
Nr IDENTIFIKIMI I PROJEKTEVE KAPITALE BURIMI I FINANCIMIT
(I MUNDSHËM)
VLERA
Në mijë/lekë
PËRIUDHA E FINANCIMIT
2018 2019 2020
1 Ndërtimi Terminalit të Udhëtarëve (vazhdim i v.2017) Bashkia Lezhë / FZHR 106,472 8,474/97,998
2 Ndërtim Ujësjellësa fsh.Kallmet Madh/Vogël (v.2017) Bashkia Lezhë / KFW 73,000 8,400/64,600
3 Rehabilitim,asfaltim rruge lagjja e Spitalit (vazh.2017) Bashkia Lezhë 15,000 13,000 2,000
4 Blerje objekti për Qëndrën e Zhvillimit Ditor (v.2017) Bashkia Lezhë 21,000 21,000
5 Rikonstruksion i rrugës Rrilë-Mylte (fshati Rrilë) Bashkia Lezhë 60,000 20,000 40,000
6 Rikonstruksion i rrugëve në lagjen “Sh.Tereza” Bashkia Lezhë 51,033 10,819 20,214 20,000
7 Rikonstruksion rrugë të brendshme në fsh.Grykë Lumi Bashkia Lezhë 40,000 40,000
8 Rehabilitim i rrugës Tale 1 – Tale 2 Bashkia Lezhë / FZHR 30,000 3,000/27,000
9 Sistemim,asfaltim rruga Superstradë-Hidrovor Bashkia Lezhë / FZHR 80,000 8,000/72,000
10 Rikualifikim Blloku i Drinit (Pall.Përsekutuerve) Bashkia Lezhë 15,000 15,000
11 Sistemim, asfaltim rrugë të brendshme L.Skenderbej Bashkia Lezhë 50,000 10,000 40,000
12 Rikualifikim i Shëtitoreve në qytetet Lezhë e Shëngjin. Bashkia Lezhë / FZHR 163,991 14,000/83,991 6,000/60,000
13 Sistemim, asfaltim rruga Barbullojë-Superstradë Bashkia Lezhë / FZHR 50,000 10,000/40,000
14 Sistemim, asfaltim rruga Manati-Superstradë Bashkia Lezhë / FZHR 70,000 11,293/58,707
15 Sistemim rrugë të brendshme fshati Balldre Bashkia Lezhë / FZHR 25,000 5,000/20,000
16 Sistemim,asfaltim rruga Gocaj-Kakarriq Bashkia Lezhë / FZHR 40,000 4,000/36,000
17 Rikonstruksioni rrugës Koljakaj-Torovicë Bashkia Lezhë / FZHR 30,000 3,000/27,000
18 Ndërtimi i Ujësjellësit në fshatrat Gocaj dhe Kakarriq Bashkia Lezhë / FSHZH 30,000 3,000/27,000
19 Ndërtimi i Ujësjellësi në fshatin Koljakaj Bashkia Lezhë / FSHZH 30,000 3,000/27,000
20 Ndërtim rruge 500 ml dhe ure në lagjen Shkëmbi Kuq Bashkia Lezhë 10,000 10,000
21 Rikonstruksion rrugë të brendshme në fshatin Ungrej Bashkia Lezhë 10,000 10,000
22 Rikonstruksion rrugës varrezave në fshatin Rras i Butë Bashkia Lezhë 10,000 10,000
23 Ndërtim Ujësjellësash në fshatrat Kalivaç e Gjobardhaj Bashkia Lezhë 8,000 8,000
24 Ndërtimi urës së varrezave në fshatin Kaluer Bashkia Lezhë 5,000 5,000
25 Rikonstruksion rrugë të brendshme Ishull Lezhë Bashkia Lezhë 20,000 20,000
26 Ndërtim i rrugës Argjinaturës në Kune Bashkia Lezhë / FZHR 50,000 2,500/22,500 2,500/22,500
27 Rehabilitim rrugë të brendshme Shëngjin Bashkia Lezhë / FZHR 60,000 3,000/27,000 3,000/27,000
28 Sistemim, asfaltim ruuga I.Shëngjin-Superstradë Bashkia Lezhë / FZHR 70,000 7,000/63,000
29 Sistemim ,asfaltim rruga Zejmen-Superstradë Bashkia Lezhë / FZHR 40,000 4,000/36,000
30 Sistemim, asfaltim rruga Tresh-Superstradë Bashkia Lezhë / FZHR 40,000 4,000/36,000
31 Sistemim, asfaltim rruga Markatomaj-Superstradë Bashkia Lezhë / FZHR 40,000 4,000/36,000
32 Sistemim,asfaltim rruga Piraj-Superstradë Bashkia Lezhë / FZHR 60,000 6,000/54,000
33 Sistemim, asfaltim rruga Blinisht-Superstradë Bashkia Lezhë 40,000 40,000
34 Ndërtim Ujësjellësash në fshatrat Blinisht dhe Piraj Bashkia Lezhë / FZHSH 40,000 4,000/36,000
35 Sis.asfaltim rrugë brendshme dhe varrezave fsh.Kodhel Bashkia Lezhë 25,000 25,000
36 Sistemim, asfaltim rruga Dajç-Kotërr Bashkia Lezhë / FZHR 65,000 6,500/58,500
37 Sistemim,asfaltim rruga Mabë-Barbullush Bashkia Lezhë / FZHR 60,000 3,000/27,000 3,000/27,000
38 Ndërtim Ujësjellësi në fshatin Mabë Bashkia Lezhë / FZHR 25,000 2,500/22,500
39 Rikualifikim rrugësh dhe kanalizime në fshatin Gramsh Bashkia Lezhë / FZHR 45,000 3,000/30,000 1,200/10,800
40 Ndërtim Ujësjellësi në fshatin Dajç Bashkia Lezhë / FZHR 35,000 3,500/31,500
41 Sistemim, asfaltim rrugës Kishë-Qendër Kallmet Bashkia Lezhë 16,000 16,000
42 Rikonstruksion ujësjellësi në fsh. Mërqi dhe Rraboshtë Bashkia Lezhë 9,000 9,000
43 Rikonstruskion i rrugës Kuvendi i Arbërit Bashkia Lezhë / FZHR 60,000 6,000/54,000
44 Sistemim, afaltim rruga Kallmet-Rraboshtë Bashkia Lezhë / FZHR 35,000 3,500/31,500
45 Rikonstruksion asfaltim rruga Lalm i Ri-Manati Bashkia Lezhë /FZHR 184,000 13,000 5,000/50,000 29,900/86,100
46 Rikonstruksion Shkolla 9 vjeçare “Gjergj Fishta” Bashkia Lezhë 13,000 13,000
47 Blerje autoveturash 6 + 1, 3 copë Bashkia Lezhë 2,000 2,000
48 Rehabilitim lulishte para Gjimnazit Lezhë Bashkia Lezhë 3,000 3,000
49 Blerje autoveture për administratën Bashkia Lezhë 3,000 3,000
50 Ndriçim rruga Kune - Shëngjin Bashkia Lezhë 4,000 4,000
51 Rikonstruksion dhe asfaltim rruga para hotel “Leti” Bashkia Lezhë 5,200 5,200
52 Likuj.detyrime prapambetura FV dyer-dritare shk.Tale Bashkia Lezhë 331 331
53 Rikonstruksion i zyrave tek ish-banka Bashkia Lezhë 14,000 14,000
54 Rikonstruksion sheshi dhe zyrave tek ish-komunalja Bashkia Lezhë 10,000 10,000
55 Blerje libra për bibliotekën Bashkia Lezhë 200 200
56 Studim, projektim, supervizione dhe kolaudime Bashkia Lezhë 1,095 1,095
57 Blerje soba për ngrohje kopështe, shkolla, çerdhe Bashkia Lezhë 640 640
58 Blerje paisje të buta për kopështe e çerdhe Bashkia Lezhë 1,581 1,581
59 Blerje paisje kompjuterike për administratën Bashkia Lezhë 2,000 2,000
60 Rikonstruksion dhe asfaltim rruga Gajush-Shënkoll Bashkia Lezhë 20,000 18,000 2,000
61 Rikonstruksion rrugë+trotuare lagjja Varosh Bashkia Lezhë 45,000 15,000 30,000
62 Rikonstruksion i Kopështit Gurra Bashkia Lezhë 20,000 20,000
63 Sistemime dhe KUZ në qytetin Shëngjin Bashkia Lezhë 15,000 15,000
64 Rik. rrugë+trotuare & asfaltim rruga B.Pacani Bashkia Lezhë 15,000 15,000
65 Rikonstruksion fushe futbolli dhe tribune në Shënkoll Bashkia Lezhë 15,000 15,000
66 Rehabiltim përroj në fshatin Manati Bashkia Lezhë 15,000 15,000
67 Rikonstruksion rrugës në fshatin Ungrej dhe Pllanë Bashkia Lezhë 6,000 6,000
68 Rikonstruksion urës mbi lumin Drin Bashkia Lezhë 20,000 4000/16,000
69 Rehabilitim aksit rrugor Lapidar- Porti Shëngjin Bashkia Lezhë 15,000 15,000
70 Rehabiltim dhe ndërtim mure mbrojtëse rruga Kalasë Bashkia Lezhë 10,000 10,000
71 Sistemim rrugë të brendshme në fshatin Torovicë Bashkia Lezhë 15,000 15,000
72 Rikonstruksion i Sh.M.Bashkuar Zejmen F.II-të Buxheti i Shtetit 44,300 27,507
73 Rikonstruksion i rrugës varrezave Pllanë Bashkia Lezhë 2,500 2,500
74 Rikonstruksion i rrugës varrezave Rras i Butë Bashkia Lezhë 2,500 2,500
75 Sistemim, asfaltim rruga e varrezave Balldre i Ri Bashkia Lezhë 4,000 4,000
76 Riparim ujësjellësi në fshatin Tresh Bashkia Lezhë 1,500 1,500
77 Sistemim sheshi dhe rrugësh lagjja e ish-grumbullimit Bashkia Lezhë 20,000 20,000
78 Blerje çakull dhe granil për rrugët rurale në fshatra Bashkia Lezhë 10,000 10,000
79 Ndëtimi i 2 banjove publike në qytetin Lezhë Bashkia Lezhë 2,000 2,000
80 Bashkëf.10 % Opera Life Q.Shëndetit Gruas-Fëmijëve Bashkia Lezhë 4,499 4,499
T O T A L I (a + b + c) TOTALI 2,404,842 313,165 1,084,677 1,007,000
a Financim nga Bashkia 914,346 204,265 341,188 368,893
b Financim nga FZHR/SH 1,473,703 92,107 743,489 638,107
c Financuar në vitin 2017 16,793 16,793 0 0
Pasqyra Nr 2.
Tabela përmbledhëse e të ardhurave nga të gjitha burimet për vitin 2016-2020
Në mijë lekë
Nr EMERTIMI Fakti 2016 Prit. 2017 Plani 2018 Plani 2019 Plani 2020
I Të ardhurat nga taksat vendore 173,133 234,980 502,926 462,195 467,125
I.1 Taksa mbi vep.ek.të biznesit të vogël 11,843 6,800 11,843 11,843 11,843
I.2 Taksa mbi pasurinë e paluajtshme 60,559 84,700 133,068 121,152 124,582
2.1 Taksa mbi ndertesat 41,886 57,937 60,342 62,000 65,000
2.2 Taksa mbi tokën bujqësore 4,883 8,963 56,600 43,026 43,456
2.3 Taksa e truallit 13,790 17,800 16,126 16,126 16,126
I.3 Taksa e fjetjes në hotel 8,850 8,200 12,467 13,400 13,900
I.4 Taksa e ndikimit infrast.nga nd.reja 76,499 120,000 330,000 300,000 300,000
I.5 Taksa e tabelës dhe reklamës 14,948 14,730 14,948 15,000 16,000
I.6 Taksa e zënies hapësirave publike 0 0 0 0 0
1.7 Taksa të tjera përkohshme 434 550 600 800 800
II Të ardhura nga taksat e ndara 31,033 30,700 32,196 33,150 33,580
II.1 Taksa e kalimit drejtës pronësisë P.P. 10,300 10,200 10,296 10,500 10,500
II.2 Taksa vjetore e mjeteve të përdorura 20,364 20,000 21,396 22,000 22,400
II.3 Renta minerare 369 500 504 650 680
II.4 Tatim mbi të ardhurat personale 0 0 0 0 0
II.5 Taksa e gjelbërt 0 0 0 0 0
III Të ardhurat nga tarifat vendore 85,603 104,880 122,144 126,440 129,824
III.1 Tarifa pastrimit (mbledhje & largim) 34,782 48,500 77,684 78,460 79,244
1.1 Familje
1.2 Institucione
1.3 Biznese
III.2 Tarifa për ndriçim publik 0 5 0 0 0
2.1 Familje
2.2 Institucione
2.3 Biznese
III.3 Tarifë për gjelbërimin 0 0 0 0 0
3.1 Familje
3.2 Institucione
3.3 Biznese
III.4 Tarifa për shërb.administ.bashkiake 13,487 14,818 2,070 2,450 2,500
4.1 Tarifë për shërbimet administrative 4,344 2,000 150 150 150
4.2 Tarifë për leje, liçenca dhe autorizime 1,498 2,280 0 0 0
4.3 Tarifë për zhvillim e kontroll territori 0 2,500 0 0 0
4.4 Tarifë për therje bagëtish/veterinare 285 500 600 650 700
4.5 Tarifë për liçenca transporti 1380 1,400 1,200 1,500 1,500
4.6 Tarifë për ujitjen dhe kullimin 0 0 0 0 0
4.7 Tarifë për përdorim pyje e kullota 0 0 0 0 0
4.8 Tarifë për përdorim zjarrfikëses 138 138 120 150 150
4.9 Tarifë për linja tel.energji,tv e internet 0 0 0 0 0
4.10 Tarifë për dokumenta tenderi 0 0 0 0 0
4.11 Të tjera 5,842 6,000 0 0 0
III.5 Tarifa për zënie hapësirash publike 30,844 34,951 35,600 38,500 41,000
5.1 Tarifë për zënie hapësirash në zona
publike dhe para mjediseve të biznesit 0 1,300 0 0 0
5.2 Tarifë për përdorim të tabelave rekl. 0 0 0 0 0
5.3 Tarifë për zënie hapësirash parkimi 1,154 1,500 600 2,500 3,000
5.4 Tarifa për zënie sip. për kamping,
ngritje tendash e mjete tjera përkohsh. 0 0 0 0 0
5.5 Tarifë për zënie hapësirash brigjesh
ujore për biznes e qëllime të tjera 29,690 32,151 35,000 36,000 38,000
5.6
Tarifë për mbajtjen e përdorimin e
paisjeve e mjeteve të lundrimit e
objekteve tjera në det,lumenj,liqene
0 0 0 0 0
5.7 Tarifa të tjera me vendim këshilli 0 0 0 0 0
III.6 Tarifa e gjelbërimit 0 0 0 0 0
III.7 Tarifa për shërbimet e tjera sociale 6,352 6,376 6,790 7,030 7,080
7.1 Biblioteka 0 50 0 0 0
7.2 Muzeu 809 700 840 900 900
7.3 Sporti 0 0 0 0 0
7.4 Konvikti 74 51 25 30 30
7.5 Kopshte 3,917 3,925 4,100 4,200 4,200
7.6 Çerdhe 1,554 1,650 1,825 1,900 1,950
7.7 Qendra Kulturore e Fëmijëve 0 0 0 0 0
III.8 Tarifë funizimi me ujë & kanalizime 138 230 0 0 0
IV Të ardhura nga asetet dhe qerat 11,035 5,000 5,200 5,250 5,250
IV.1 Të ardhura nga shitja e aseteve 0 0 0 0 0
1.1 Nga shitja e ndërtesave 0 0 0 0 0
1.2 Nga shitja e trojeve 0 0 0 0 0
1.3 Nga shitja e aseteve të tjera 0 0 0 0 0
IV.2 Të ardhura nga qeradhënia 11,035 5,000 5,200 5,250 5,250
2.1 Qera ndërtesa 2,739 2,800 1,700 1,750 1,750
2.2 Qera troje 8,296 2,200 3,500 3,500 3,500
V Të ardhura nga ndërmarrjet 0 0 0 0 0
VI Të ardhura të tjera 6,560 4,902 3,600 3,700 3,800
VI.1 Të ardhura sponsorizime&donacione 4,799 0 0 0 0
VI.2 Të ardhura nga gjobat 1,761 3,000 3,600 3,700 3,800
VI.3 Kredi dhe Hua 0 0 0 0 0
VI.4 Të tjera 0 1,902 0 0 0
VII Të ardhurat e trashëguara 35,092 109,921 0 0 0
VII.1 Tranfertë e pakushtëzuar 15,802 61,497 0 0 0
VII.2 Transfertë specifike dhe kushtëzuar 0 40,211 0 0 0
VII.3 Të ardhura vendore 19,290 8,213 0 0 0
A Totali i të ardhurave të veta (I-VII) 342,456 490,983 666,066 630,735 639,579
B Të ardhurat nga Transfertat 552,030 536,577 516,917 509,433 545,956
B.1 Transferta e Pakushtëzuar 230,553 281,182 301,030 317,286 349,966
B.2 Transferta Specifike 263,804 203,245 188,380 192,147 195,990
B.3 Transfertë e Kushtëzuar 9,500 7,348 0 0 0
B.4 Fondi i Zhvillimit të Rajoneve 48,173 44,802 27,507 0 0
TOTALI I BURIMEVE (A + B) 894,486 1,026,960 1,182,983 1,140,168 1,185,535
Pasqyra Nr.3
PËRMBLEDHËSE E PLANIT TË SHPENZIMEVE PËR VITIN 2018
000/lekë
Nr TË ARDHURA - FINACIME SHUMA Nr Nr.
Prog. PROGRAMI
SHPENZIMET DHE TË DALAT
TOTALI 600 601 602 604 651 230 231
I TË ARDHURAT E VETA 666066 1 P.1 Planifikim-Menaxhim-Administrim 311802 192160 30488 82804 6350
1 ARDHURAT TATIMORE 535122 2 P.2 Shërbimi i Kujdesit Parësor 4499 4499
2 ARDHURAT JOTATIMORE 130944 3 P.3 Mbrojtja Civile dhe Siguria Publike 43894 33881 5482 3881 650
- ARDHURA NGA TARIFAT 122144 4 P.4 Emërgjencat Civile 11928 2004 324 9600
- TË ARDHURAT E TJERA 8800 5 P.5 Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime 11900 11900
3 DONACIONE 6 P.6 Shërbimet Publike Vendore 221446 34293 5493 174660 7000
7 P.7 Arsimi 280949 135128 21997 60765 63059
II TRANSFERTAT 516917 8 P.8 Bujqësia dhe Zhvillimi Rural 27857 12591 2043 13223
1 TRAN. E PAKUSHTËZUAR 301030 9 P.9 Infrastruktura Rrugore 165905 6069 998 30724 11000 117114
2 TRANSFERTË SPECIFIKE 188380 10 P.10 Edukimi dhe Sporti 9330 7318 1412 600
3 TRANSF. E KUSHTËZUAR 27507 11 P.11 Arti, Kultura dhe Turizmi 28795 19548 3108 5939 200
12 P.12 Mbrojtja Mjedisi &Administrimi Pyjeve 17868 15045 2453 370
III TË TRASHEGUARA 13 P.13 Planifikimi Urban 0
1 TRANS. PAKUSHTËZUAR 14 P.14 Shërbimi Social dh Strehimi 33630 12630 21000
2 TË ARDHURA Fondi Rezervë 5000 5000
3 TRANSFERTË SPECIFIKE Fondi i Kontigjencës 5000 5000
4 TRANSF. E KUSHTËZUAR Kuota Qarku 0.5 % 3180 3180
5 DONACIONE
TOTALI 1182983 TOTALI 1182983 458037 73798 395196 13180 11000 0 231772
Pasqyra Nr.3/1
PLANI I SHPENZIMEVE NGA TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR PËR VITIN 2018
000/lekë
Nr ARDHURA - FINACIME SHUMA Nr Nr.
Prog. PROGRAMI
SHPENZIMET DHE TË DALAT
TOTALI 600 601 602 604 651 230 231
I TË ARDHURAT E VETA 1 P.1 Planifikim-Menaxhim-Administrim 123066 92700 15400 8616 6350
1 ARDHURAT TATIMORE 2 P.2 Shërbimi i Kujdesit Parësor 4499 4499
2 ARDHURAT JOTATIMORE 3 P.3 Mbrojtja Civile dhe Siguria Publike 6962 5412 900 650
- ARDHURA NGA TARIFAT 4 P.4 Emërgjencat Civile 0 0
- TË ARDHURAT E TJERA 5 P.5 Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime 10500 10500
3 DONACIONE 6 P.6 Shërbimet Publike Vendore 31360 13602 2268 8490 7000
7 P.7 Arsimi 28404 11016 1836 15552
II TRANSFERTAT 301030 8 P.8 Bujqësia dhe Zhvillimi Rural 1872 1608 264
1 TRANS. PAKUSHTËZUAR 301030 9 P.9 Infrastruktura Rrugore 54295 54295
2 TRANSFERTË SPECIFIKE 10 P.10 Edukimi dhe Sporti 3060 2622 438
3 TRANSF. E KUSHTËZUAR 11 P.11 Arti, Kultura dhe Turizmi 8862 7428 1234 200
12 P.12 Mbrojtja Mjedisi &Administrimi Pyjeve 3150 2700 450
III TË TRASHEGUARA 13 P.13 Planifikimi Urban 0
1 TRANS. PAKUSHTËZUAR 14 P.14 Shërbimi Social dh Strehimi 21000 21000
2 TË ARDHURA Fondi Rezervë 2000 2000
3 DONACIONE Fondi i Kontigjencës 2000 2000
TOTALI 301030 TOTALI 301030 137088 22790 17106 4000 120046
Pasqyra Nr.3/2
PLANI I SHPENZIMEVE NGA TË ARDHURAT VENDORE PËR VITIN 2018
000/lekë
Nr ARDHURA - FINACIME SHUMA Nr Nr.
Prog. PROGRAMI
SHPENZIMET DHE TË DALAT
TOTALI 600 601 602 604 651 230 231
I TË ARDHURAT E VETA 666066 1 P.1 Planifikim-Menaxhim-Administrim 188736 99460 15088 74188
1 ARDHURAT TATIMORE 535122 2 P.2 Shërbimi i Kujdesit Parësor 0
2 ARDHURA JOTATIMORE 130944 3 P.3 Mbrojtja Civile dhe Siguria Publike 7941 5952 900 1089
- ARDHURA NGA TARIFAT 122144 4 P.4 Emërgjencat Civile 11928 2004 324 9600
- TË ARDHURAT E TJERA 8800 5 P.5 Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime 1400 1400
3 DONACIONE 6 P.6 Shërbimet Publike Vendore 190086 20691 3225 166170
7 P.7 Arsimi 98874 15676 2433 60765 20000
II TRANSFERTAT 8 P.8 Bujqësia dhe Zhvillimi Rural 4271 3686 585
1 TRANSF.PAKUSHTËZUAR 9 P.9 Infrastruktura Rrugore 106503 1680 280 30724 11000 62819
2 TRANSFERTË SPECIFIKE 10 P.10 Edukimi dhe Sporti 6270 4696 974 600
3 TRANSF. E KUSHTËZUAR 11 P.11 Arti, Kultura dhe Turizmi 19933 12120 1874 5939
12 P.12 Mbrojtja Mjedisi &Administrimi Pyjeve 8314 7164 1150
III TË TRASHEGUARA 13 P.13 Planifikimi Urban 0
1 TRANSF.PAKUSHTËZUAR 14 P.14 Shërbimi Social dh Strehimi 12630 12630
2 TË ARDHURA Fondi Rezervë 3000 3000
3 DONACIONE Fondi i Kontigjencës 3000 3000
Kuota Qarku 0.5 % 3180 3180
TOTALI 666066 TOTALI 666066 173129 26833 361705 9180 11000 0 84219
Pasqyra Nr.3/3
PLANI I SHPENZIMEVE NGA TRANSFERTA SPECIFIKE PËR VITIN 2018
000/lekë
Nr ARDHURA -FINACIMET SHUMA Nr Nr.
Prog. PROGRAMI
SHPENZIMET DHE TË DALAT
TOTALI 600 601 602 604 651 230 231
I TË ARDHURAT E VETA 1 P.1 Planifikim-Menaxhim-Administrim
1 ARDHURAT TATIMORE 2 P.2 Shërbimi i Kujdesit Parësor
2 ARDHURAT JOTATIMORE 3 P.3 Mbrojtja Civile dhe Siguria Publike 28991 22517 3682 2792
- ARDHURA NGA TARIFAT 4 P.4 Emërgjencat Civile
- TË ARDHURAT E TJERA 5 P.5 Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime
3 DONACIONE 6 P.6 Shërbimet Publike Vendore
7 P.7 Arsimi 126164 108436 17728
II TRANSFERTAT 188380 8 P.8 Bujqësia dhe Zhvillimi Rural 21714 7297 1194 13223
1 TRANSF.PAKUSHTËZUAR 9 P.9 Infrastruktura Rrugore 5107 4389 718
2 TRANSFERTË SPECIFIKE 188380 10 P.10 Edukimi dhe Sporti
3 TRANSF. E KUSHTËZUAR 11 P.11 Arti, Kultura dhe Turizmi
12 P.12 Mbrojtja Mjedisi &Administrimi Pyjeve 6404 5181 853 370
III TË TRASHEGUARA 13 P.13 Planifikimi Urban
1 TRANSFERTË SPECIFIKE 14 P.14 Shërbimi Social dh Strehimi
2 TË ARDHURA
3 DONACIONE
TOTALI 188380 TOTALI 188380 147820 24175 16385 0 0 0 0
Pasqyra Nr.3/4
PLANI I SHPENZIMEVE NGA TRANSFERTA E KUSHTËZUAR PËR VITIN 2018
000/lekë
Nr ARDHURA-FINACIME SHUMA Nr Nr.
Prog. PROGRAMI
SHPENZIMET DHE TË DALAT
TOTALI 600 601 602 604 651 230 231
I TË ARDHURAT E VETA 1 P.1 Planifikim-Menaxhim-Administrim
1 ARDHURAT TATIMORE 2 P.2 Shërbimi i Kujdesit Parësor
2 ARDHURAT JOTATIMORE 3 P.3 Mbrojtja Civile dhe Siguria Publike
- ARDHURA NGA TARIFAT 4 P.4 Emërgjencat Civile
- TË ARDHURAT E TJERA 5 P.5 Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime
3 DONACIONE 6 P.6 Shërbimet Publike Vendore
7 P.7 Arsimi 27507 27507
II TRANSFERTAT 27507 8 P.8 Bujqësia dhe Zhvillimi Rural
1 TRANSF.PAKUSHTËZUAR 9 P.9 Infrastruktura Rrugore
2 TRANSFERTË SPECIFIKE 10 P.10 Edukimi dhe Sporti
3 TRANSF. E KUSHTËZUAR 27507 11 P.11 Arti, Kultura dhe Turizmi
12 P.12 Mbrojtja Mjedisi &Administrimi Pyjeve
III TË TRASHEGUARA 13 P.13 Planifikimi Urban
1 TRANSF. KUSHTËZUAR 14 P.14 Shërbimi Social dh Strehimi
2 TË ARDHURA
3 DONACIONE
TOTALI 27507 TOTALI 27507 0 0 0 0 0 0 27507
Pasqyra nr.4
PLANI I INVESTIMEVE VITI 2018 SIPAS PROGRAMEVE & NJËSIVE
ADMINISTRATIVE Në mijë lekë
Nr Emërtimi Nr.
Prog. TOTALI
Njësia
Administrative
a NGA GRANTI 120,046
1 Blerje objekti për Q.Zh.Ditor Lezhë P.14 21,000 Lezhë
2 Rehabiltim lulishte para gjimnazit Lezhë (shtesë) P.6 3,000 “
3 Rikonstruksion shkolla Gj.Fishta Lezhë P.7 13,000 “
4 Ndriçim të rrugës Kune - Shëngjin P.6 4,000 Shëngjin
5 Rikonstruksion & asfaltim rruga para hotel “Leti” P.9 5,200 Lezhë
6 Rikonstruksion & asfaltim rruga Lalm i Ri Faza I-rë P.9 13,000 Kolsh
7 Rikonstruksion & asfaltim rruga Multe – Rrilë Faza I-rë P.9 20,000 Shënkoll
8 Rehabiltim i aksit rrugor Lapidar-Porti Shëngjin P.9 15,000 Shëngjin
9 Blerje autoveture për administratën P.1 3,000 Lezhë
10 Bashkëf. 10 %. KFW Ujësjellesi Kallmet i Madh & Vogël P.5 7,000 Kallmet
11 Blerje libra për Bibliotekën P.11 200 Lezhë
12 Blerje automjetesh 6 + 1, 2 copë (IVKT + Tatimet) P.1 1,350 “
13 Blerje automjetesh 6 + 1, 1 copë (Policia Bashkiake) P.3 650 “
14 Studim-projektim, supervizione dhe kolaudime P.9 1,095 “
15 Blerje soba dhe paisje për kopështe, shkolla, çerdhe P.7 640 Arsimi
16 Blerje paisje buta për kopështe e çerdhe P.7 1,581 “
17 Blerje paisje zyre e kompjuterike për administratën P.1 2,000 Lezhë
18 Riparim ujësjellësi në fshatin Tresh P.5 1,500 Zejmen
19 Lik.detyrim i prapambetur FV dyer&dritare shk.Tale P.7 331 Shënkoll
20 Ndërtimi i 2 banjove publike në qytetin Lezhë P.5 2,000 Lezhë
21 Bashkëf.10 %.Opera Life Q.Shëndetit Gruas&Fëmijës P.2 4,499 “
b NGA TË ARDHURAT 84,219
1 Bashkëf. 10 %. KFW Ujësjellesi Kallmet i Madh & Vogël P.5 1,400 Kallmet
2 Rikonstruksion & asfaltim rrugësh lagjen N.Tereza F.I-rë P.9 10,819 Lezhë
3 Rikonstruksion rrugësh dhe trotuare në lagjen e Spitalit P.9 13,000 “
4 Blerje çakëll dhe granil për riparim rrugësh rurale P.9 10,000 “
5 Rikonstruksion Kopështi lagjja “Gurra” P.7 20,000 Lezhë
6 Rikonstruksion i rrugës varrezave Pllanë P.9 2,500 Zejmen
7 Rikonstruksion i rrugës varrezave Rras i Butë P.9 2,500 Ungrej
8 Sistemim, asfaltim rruga varrezave Balldre i Ri P.9 4,000 Balldre
9 Sistemim sheshi & rrugësh lagjja e ish-grumbullimit P.9 20,000 Lezhë
c NGA BUXHETI I SHTETIT 27,507
1 Rikonstruksion i Sh.M.Bashkuar Zejmen P.7 27,507 Zejmen
TOTALI (a + b + c) 231,772
Nr Emërtimi Nr. Prog. TOTALI
NGA TË ARDHURAT 11,000
1 Kredia & Interesat (Financim rrugë, sheshe dhe trotuare) 651 11,000 Lezhë
Pasqyra nr.5
Numri i punonjësve sipas programeve dhe burimeve të financimit
Nr Emërtimi dhe Programet Buxhetore Numri i
punonjësve
Me financim nga :
Burimet
e veta
Transferta
Specifike
P1 Planifikim Manaxhim Administrim 251 251 0
P.2 Shërbimi i Kujdesit Parësor 0 0 0
P3. Mbrojtja dhe Siguria Publike 51 21 30
P4. Emërgjencat Civile 8 8 0
P.5 Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime 0 0 0
P.6 Shërbimet Publike Vendore 60 60 0
P.7 Arsimi 235 48 187
P.8 Bujqësia dhe Zhvillimi Rural 19 7 12
P.9 Infrastruktura dhe Transporti Rrugor 10 0 10
P.10 Edukimi dhe Sporti 11 11 0
P.11 Arti, Kultura dhe Turizmi 31 31 0
P.12 Mbrojtja e Mjedisit & Menaxhimi i Pyjeve 23 13 10
P.13 Planifikimi Urban 0 0 0
P.14 Shërbimi Social dhe Strehimi 0 0 0
T O T A L I 699 450 249
BASHKIA LEZHË
Plan BUXHETI PËR VITIN 2018
DHE
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2018-2020
BASHKIA LEZHË
Dhjetor, 2017 _________________________________________________________________
Bashkia Lezhë, Lagjja “Skënderbej”, Kutia Postare 4501 Lezhë, e-mail: [email protected], web: www.lezha.gov.al
Përmbajtja :
I. Mbi procesin e përgatitjes së P/Buxhetit Afatmesëm të Bashkisë për vitet 2018-2020. II. Të Ardhurat e Bashkisë për vitin 2018-2020. A. Të ardhurat e veta vendore;
A.1 Të ardhurat nga burimet e veta vendore. A.1.a Ngarkesa fiskale sipas njësive administrative.
A.1.b Të ardhurat nga taksat vendore. A.1.c Të ardhurat nga tarifat vendore. A.1.d Gjobat dhe të ardhurat e tjera jo tatimore. A.2 Të ardhurat nga Burimet Qendrore. A.2.a Transferta e Pakushtëzuar.
A.2.b Transferta Specifike sipas funksioneve. A.2.c Fondi i Zhvillimit të Rajoneve (FZHR). A.2.d Transferta e Kushtëzuar.
III. Shpenzimet e Bashkisë për vitet 2018-2020, sipas programeve si më poshtë; P1. Planifikim, Menaxhim, Administrim
P2. Shërbimi i Kujdesit Parësor
P3. Mbrojtja dhe Siguria Publike
P4. Emërgjencat Civile
P5. Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime
P6. Shërbimet Publike Vendore P7. Arsimi Parashkollor dhe Parauniversitar
P8. Bujqësia dhe Zhvillimi Rural P9. Infrastruktura dhe Transporti Rrugor
P10. Edukimi dhe Sporti
P11. Arti, Kultura dhe Turizmi
P12. Mbrojtja e Mjedisit dhe Menaxhimi i Pyjeve
P13. Planifikimi Urban
P14. Shërbimi Social dhe Strehimi
Aneksi 1: G.M.S (Grupi për Menaxhimin Strategjik) Aneksi 2: Tabela e Programeve, dhe Funksioneve
Aneksi 3: Tabela përmbledhëse e të ardhurave Aneksi 4: Fishat e kërkesave sipas projekteve Aneksi 5: Baza ligjore
Aneksi 6: Indikatorët
Aneksi 7: P/Plani i Arkës
Aneksi 8: Tabela e të ardhurave, shpenzimeve dhe subvencioneve të sh.a U.K. Lezhë.
I. Mbi proçesin e përgatitjes së Buxheti Afatmesëm të Bashkisë për vitet
2018-2020.
Mbas reformës territoriale Bashkia operon në një territor më të gjerë, pra vendosja e një ekuili-
bri eficient dhe të qëndruëshëm mes tyre kërkoi një vizion të qartë të bazuar në njohje kapilare
të territorit dhe me mbështetje e kontribut aktiv dhe të vazhdueshëm nga institucionet vendore,
qytetarët, bizneset, shoqeria civile, planifikuesit, etj.
Është pikërisht Strategjia e Zhvillimit të Territorit të Lezhës, e cila tashme e përfunduar, që
shihet si lexim e mirëkuptim i kësaj shumëllojshmërie. Ky dokument i integruar dhe dokumen-
tat e tjera strategjike, i shërbeu edhe proçesit të planifikimit të PBA 2018-2020 dhe buxhetit të
vitit 2018. Pra, Bashkia Lezhë, në procesin e planifikimit dhe përfitimeve të komunitetit, nuk
shikohet si një bashkësi prej dhjetë njësish administrative, por si një organizëm i vetëm ku çdo
zonë ose grup banorësh kanë të njëjtat raporte me territorin dhe me administratën vendore.
Vizioni_Bashkisë Lezhë synon të bëhet:
(i)platformë turizmi dhe shkëmbimi tregtar, e kompletuar me logjistikë mbështetëse për flukset
kombëtare dhe ndërkombëtare të njerëzve, mallrave dhe energjisë;
(ii) qendër zhvillimi ekonomik tërheqëse për investimet vendase dhe të huaja;
(iii) qendër urbane policentrike e pjesëshme që do të ofroj shërbime cilësore ndaj qytetarëve të
saj, dhe të vizitorëve;
Politikat Strategjike ;
Objektivi Strategjikë 1: Turizëm i Qëndrueshëm. Lezha, hapësirë me potenciale turisti-
ke, vlera bujqësore, natyrore dhe kulturore.
Objektivi Strategjikë 2: Industria Agro-Ushqimore. Lezha, pol bujqësor, atraktive për
investitorët strategjike në fushën e industrisë agro-ushqimore.
Objektivi Strategjikë 3: Facilitete dhe Shërbime. Lezha për qytetarët, ku do të ofrojë
facilitete dhe shërbime efiçente, cilësore dhe gjithëpërfshirëse.
Bazuar në këtë kuadër planifikimi, shpërndarja e burimeve është adresuar drejt politikave dhe
qëllimeve të zhvillimit strategjik, të cilat orientojnë ;
Ndërtimi e një strukturë urbane optimale që merr parasysh vendndodhjen e zhvillimin e
poleve urbane, denësitetin e sipërfaqes së ndërtuar, sipërfaqeve të hapura e jeshile, dhe siste-
met e transportit, etj;
Përmirësimin e cilësisë së jetesës dhe barazisë sociale për banorët e saj të fokusuar në
gamën e shërbimeve dhe të mirave materiale që i ofron ambienti qytetarëve si dhe mundësit e
aksesit të qytetarëve në to. Këtu mund të përmendim punësimin, shëndetin, arsimimin, kulturën
mbrojtjen sociale, dhe shërbimet e tjera për qytetarët, dhe vizitorët e qyteteve.
Bashkia Lezhë përbëhet nga 10 njësi administative. Ka 2 qytete Lezhën dhe Shëngjinin, si dhe
65 fshatra. Ajo gjendet në veripërendim të vendit dhe kufizohet në veri me bashkitë Shkodër e
Vau-Dejës, në lindje me bashkinë Mirditë, në jug me Bashkinë Kurbin dhe në përendim me
detin Adriatik. Ka një sipërfaqe prej 456.8 km2, ku rreth 65 % e saj është kodrinore e malore
dhe 35 % e sipërfaqes është fushore. Popullsia sipas gjendjes civile është 108,519 banorë, ndër-
sa sipas Census-it është 65,633 banorë. Në qëndrat urbane jetojnë rreth 40 % e popullsisë, ndër-
sa në zonën rurale jetojnë rreth 60 % e popullsisë.Degët bazë të ekonomisë së saj janë bujqësia,
turizmi dhe tregtia. Në territorin e bashkisë zhvillojnë aktivitet pothuajse të gjitha llojet e
transportit, ai rrugor, hekurudhor dhe detar. Në këtë territor ndodhet Porti Detar i Shëngjinit
dhe Airoporti Ushtarak i Gjadrit.
Bujqësia dhe Turizmi janë sektorët më prioritar të zhvillimit, krahas sektorëve të tjerë si pesh-
kimi, industria përpunimit drurit, materialeve të ndërtimit, tregëtisë dhe të shërbimeve.
Turizmi, krahas bujqësisë është një nga sektorët më në rritje e zhvillim, kryesisht ai bregdetar, i
cili zhvillohet në një vijë bregdetare prej 38 km. Krahas këtij turizmi një burim asetesh turistik
janë edhe trashëgimia arkeologjike, etno-kulturore, historike dhe burimet e tjera natyrore dhe të
traditës.
Ndarja në fshatra sipas Njësive Administrative të Bashkisë Lezhë
Bashkia Lezhë Qytetet dhe Fshatrat
Nj.A Lezhë Qyteti Lezhë
Nj.A Shëngjin Qyteti Shëngjin, Fshatrat: Ishull-Shëngjin, Ishull-Lezhe, Mali-Rencit, Mali-Shën-
gjin, Kodër Mulliri.
Nj.A Zejmen Fshatrat: Zejmen, Tresh, Pruell, Bërzane, Pllanë, Markatomaj, Spiten.
Nj.A Shënkoll Fshatrat: Shënkoll, Tale1, Tale 2, Barbullojë, Grykë-Lumi, Gajush, Alk, Rrilë.
Nj.A Balldre Fshatrat: Balldre i Vjetër, Mali-Kakarriq, Qëndër-Kakarriq, Balldren i Ri, Gocaj,
Torovicë, Malecaj, Koljakaj.
Nj.A Kallmet Fshatrat: Kallmet i Madh, Kallmet i Vogël, Rraboshtë, Mërqi.
Nj.A Blinisht Fshatrat: Blinisht, Troshan, Fishtë, Krajën, Piraj, Baqel, Kodhel.
Nj.A Dajc Fshatrat: Dajç, Gjadër, Gramsh, Mabë, Dragushë, Kotërr, Zojs.
Nj.A Ungrej Fshatrat: Ungrej, Kashnjet, Gjobardhaj, Kalivaç, Rras i Butë, Sukaxhi, Fregen,
Zimaj, Kaluer,
Nj.A Kolsh Fshatrat: Kolsh, Gjash, Kacinar, Patalej, Lalm, Lalm-Lukaj, Manati, Velë, Grykë-
Manati, Barbullojë e Re
TOTALI 2 Qytete dhe 65 Fshatra
Hartimi i buxhetit për vitin 2018 dhe PBA për vitet 2018-2020 është realizuar bazuar në ligjin
nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”; në ligjin nr.68/2017 “Për Financat e Vetëqeverisjes
Vendore”; në ligjin nr.10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”; në
ligjin nr.9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Rep.Shqipërisë”; në
Udhëzimin e Ministrisë së Financave nr.23 datë 22.11.2016 “Për procedurat standarte të përga-
titjes së programit buxhetor afatmesëm”; në Udhëzimin e Ministrisë së Financave nr.10/1, datë
28.02.2017 “Për përgatitjen e buxhetit vendor”; në Udhëzimin e Ministrisë së Financave nr.10/
2, datë 13.07.2017 “Për përgatitjen e buxhetit vendor”; dhe në Udhëzimin e M.Financave nr.
10/3, datë 13.07.2017 “Për përgatitjen e PBA 2018-2020”.
Sipas kërkesave të përcaktuara në Udhëzimin e Ministrisë së Financave, Kryetari i Bashkisë ka
miratuar kalendarin e hartimit të Programit Buxhetor Afatmesëm (PBA) 2018-2020, duke për-
caktuar veprimtarinë e punës së Ekipeve të Menaxhimit të Programit (E.M.P), si më poshtë
vijon:
U përcaktua struktura e programeve referuar funksioneve kryesore të përcaktuara në
ligjin nr.139/2015;
Çdo Ekip i Menaxhimit të Programit është udhëzua në lidhje me hartimin dhe zbatimin
e proçedurave të PBA-së;
U diskutua në GMS me drejtuesit e programeve për dokumentin e risqeve të paraqitura;
U përdoren formularë ndihmues për paraqitjen e kërkesave buxhetore për përdorim të
brendshëm në lidhje me përcaktimin e Politikës së Programit dhe Planifikimin e Shpenzimeve;
Prezantimi tek Kryetari i Grupit të Menaxhimit Strategjik të të gjithë dokumentacionit
të kërkesave buxhetore dhe përzgjedhjen e prioriteteve për përiudhën 2018-2020.
Përgatitja e PBA për vitet 2018-2020 u mbështet kryesisht në:
Analizën e të ardhurave dhe të shpenzimeve për dy vitet e fundit, viti 2016 dhe i pritë-
shmi i vitit 2017.
Parashikimin e burimeve financiare për periudhën 2018-2020;
Përcaktimin e tavaneve sipas çdo programi dhe funksioni (për tre vitet e ardhshme);
Përzgjedhjen e prioriteteve të investimeve sipas fushave/programeve, duke u bazuar në
strategjinë e zhvillimit të territorit.
Analizën dhe vlerësimin e projekteve, dhe lidhjen e tyre me Strategjinë e Zhvillimit dhe
Planin e Përgjithshëm Vendor;
Analizën e kontratave të shërbimeve publike, të shpenzimeve të mirëmbajtjes së objek-
teve arsimore e shëndetësore, të rrugëve të urbane dhe rurale;
Për përiudhën fillestare të planifikimit, pas reformës administrative territoriale, ka qenë e vësh-
tirë mbledhja dhe analizimi i të gjitha të dhënave për planifikimin e të ardhurave dhe të shpen-
zimeve si rezultat i mungesës së tyre.
Formulimi dhe prezantimi i buxhetit për vitet 2018-2020 është bërë duke zbatuar me korrektësi
kërkesat e ligjit nr.68/2017 “Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore”; ligjit nr.9936, datë 26.06.
2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, dhe të Udhëzimeve të
Ministrisë së Financave, të orientuar drejt produktit në shërbime dhe mirëqënie për banorët e
bashkisë.
Planifikimi i buxhetit është bërë referuar në Strategjinë e Zhvillimit të Territorit, e pikërisht,
Qëllimet dhe Objektivat strategjike të saj, drejt objektivave të programit, dhe të treguesve të
produkteve, aktiviteteve dhe kostos për përiudhën e planifikimit.
Metodologjia e planifikimit e përdorur sipas skemës së mëposhtme, e bën këtë buxhet të lexue-
shëm dhe të monitorueshëm lehtësisht në çdo kohë, gjatë gjithë procesit të zbatimit, nga çdo-
kush; nga administrata vendore, nga këshilltarët vendore, nga organizatat dhe shoqëria civile.
Bashkia mbi bazën e funksioneve dhe fushave të përcaktuara në ligjin nr.139/2015, dhe që janë
përgjegjësi e bashkisë ka miratuar 14 programe buxhetimi.
Tabela e mëposhtme adreson fondet për çdo program për vitet 2018-2020
mijë/lekë Programet buxhetore Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020
P.1 Planifikim Manaxhim Administrim 314,982 285,566 292,400
P.2 Shërbimi i Kujdesit Parësor 4,499 0,0 0,0
P3. Mbrojtja dhe Siguria Publike 43,894 44,165 44,872
P4. Emërgjencat Civile 11,928 11,606 11,690
P.5 Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime 11,900 10,000 10,000
P.6 Shërbimet Publike Vendore 221,446 149,859 154,230
P.7 Arsimi 280,949 192,670 196,432
P.8 Bujqësia dhe Zhvillimi Rural 27,857 26,126 26,649
Tabela 1. Planifikimi sipas programeve buxhetore.
Sipas klasifikimit ekonomik, shpenzimet janë sipas tabelës më poshtë;
mijë/ lekë
Emërtimi Paga +
Sig.shoq.
Shpenzime
Operative
Subven-
sione Transferta Investime
Fondi
Rezervë
Fondi i
Kontigj. TOTALI
Viti 2018 531,835 395,196 0,0 14,180 231,772 5,000 5,000 1,182,983
Viti 2019 514,632 259,348 0,0 15,000 341,188 5,000 5,000 1,140,168
Viti 2020 528,208 263,434 0,0 15,000 368,893 5,000 5,000 1,185,535
Tabela 2. Planifikimi i buxhetit sipas klasifikimit ekonomik.
26.6 %
0.4 %
3.7 %
1 %
1 %
18.7 %
23.8 %
2.4 %
14.1 %
0.8 %
2.4 %
1.5 %
2.8 %
0.8 %
SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE PËR VITIN 2018
P.1 Planifikim, Menaxhim, Administrim
P.2 Shërbimi i Kujdesit Parësor
P.3 Mbrojtja dhe Siguria Publike
P.4 Emërgjencat Civile
P.5 Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime
P.6 Shërbimet Publike Vendore
P.7 Arsimi
P.8 Bujqësia dhe Zhvillimi Rural
P.9 Infrastruktura dhe Transporti Rrugor
P.10 Edukimi dhe Sporti
P.11 Arti, Kultura dhe Turizmi
P.12 Mbrojtja e Mjedisit & Adm.Pyjeve
P.13 Planifikimi Urban
P.14 Shërbimi Social dhe Strehimi
Fond Rezervë & Kontigjence
P.9 Infrastruktura dhe Transporti Rrugor 165,905 354,637 383,170
P.10 Edukimi dhe Sporti 9,330 6,972 6,972
P.11 Arti, Kultura dhe Turizmi 28,795 27,504 27,792
P.12 Mbrojtja e Mjedisit dhe Menaxhimi i Pyjeve 17,868 13,227 13,492
P.13 Planifikimi Urban 0,0 0,0 0,0
P.14 Shërbimi Social dhe Strehimi 33,630 7,836 7,836
Fondi rezervë 5,000 5,000 5,000
Fondi i Kontigjencës 5,000 5,000 5,000
TOTALI I SHPENZIMEVE 1,182,983 1,140,168 1,185,535
Sipas funksioneve, shpenzimet janë si më poshtë;
1110000
1120000
1130000
1140000
1150000
1160000
1170000
1180000
1190000
viti 2018 viti 2019 viti 2020
STRUKTURA E SHPENZIMEVE
SIPAS VITEVE 2018-2020
45.0 %
34.6 %
19.6 % 0.4 %
0.4 %
SHPENZIMET SIPAS STRUKTURËS
EKONOMIKE VITI 2018
Paga + Sig.shoq.
Shpenzime Operative
Investime
Fondi Rezervë
Fondi i Kontigj.
000/lekë
Nr Programet buxhetore Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020
1. Administrata vendore; 314,982 285,566 292,400
2. Arsimi parashkollor, parauniversitar, kopështe dhe çerdhe; 280,949 192,670 196,432
3. Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve urbane; 129,040 76,260 76,500
4. Ndriçimi i mjediseve publike; 23,148 14,932 16,190
5. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore, tro-
tuareve dhe shesheve publike vendore; 165,905 354,637 383,170
6. Parqet, lulishtet dhe hapësirave të gjelbërta publike; 23,000 20,000 20,000
7. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike si
dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit; 3,410 3,000 3,000
8. Shërbimi i dekorit publik; 5,358 3,800 3,800
9. Emërgjencat Civile dhe administrimi i strukturave përkatëse; 11,928 11,606 11,690
10. Shërbimi zjarrfikës dhe administrimi i strukturave përkatëse; 28,991 29,571 30,162
11.
Organizimi i aktiviteteve sportive dhe rekreacionale, zhvillimi
dhe administrimi i institucioneve dhe objekteve që lidhen me
ushtrimin e këtyre funksioneve;
9,330 6,972 6,972
12. Zhvillimi,mbrojtja, dhe promovimi i bibliotekave, ambientteve
për lexim me qëllim edukimit të përgjithshëm të qytetarëve; 7,858 7,413 7,549
13.
Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit
kombëtar dhe lokal si dhe administrimi i objekteve që lidhen
me ushtrimin e këtyre funksioneve;
8,012 7,846 7,943
14.
Zhvillimi, mbrojtja dhe promovimi i vlerave dhe trashëgimisë
kulturore me interes lokal si dhe administrimi i objekteve që
lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve;
8,605 7,925 7,980
15.
Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale për shtresat në
nevojë, personat me aftësi të kufizuar, fëmijët, gratë, të mo-
shuarit etj, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj;
3,110 2,556 2,556
16. Ndërtimi dhe administrimi i qendrave për ofrimin e shërbime-
ve sociale lokale; 22,200 0,0 0,0
17.
Administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së
ujitjes dhe kullimit të tokave, si dhe menaxhimi i institucio-
neve në shërbim të këtij funksioni, sipas mënyrës së përcaktuar
me ligj;
27,857 26,126 26,649
Tabela 3. Planifikimi i buxhetit sipas funksioneve për vitet 2018-2020
Disa tregues të rëndësishëm për vitet 2018-2020.
Në grupin e të ardhurave, të ardhurat nga taksat zënë pjesën më të rëndësishme, të cilat përbëj-
në 79.1 % e të ardhurave nga burimet e veta, ndërsa shpenzimet me potenciale janë shpenzimet
për paga dhe sigurimet shoqërore e shëndetësore që zënë 44.9 % të totalit të shpenzimeve.
Emertimi Ne % ndaj totalit PBA 2018-2020
1.Të ardhura nga taksat Ndaj totalit të të ardhurave nga burimet e veta 79.1
2.Të ardhura nga tarifat Ndaj totalit të të ardhurave nga burimet e veta 19.5
3.Të ardhura të tjera Ndaj totalit të të ardhurave nga burimet e veta 1.4
4.Shpenzime kapitale Ndaj totalit të shpenzimeve nga burimet e veta 26.8
5. Shpenzime operative Ndaj totalit të shpenzimeve nga burimet e veta 28.3
6. Shpenzime paga & sigurime Ndaj totalit të shpenzimeve nga burimet e veta 44.9
Tabela 4. Tabela e disa treguesve për vitet 2018-2020.
II. Të Ardhurat e Bashkisë për vitin 2018-2020;
Sipas nenit 34, të ligjit Nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, pika 3 dhe 4, njësitë e vetë-
18.
Krijimi dhe administrimi i sistemit vendor të informacionit,
këshillimit bujqësor e rural,dhe kontrolli ushqimor sipas legjis-
lacionit në fuqi;
0,0 0,0 0,0
19.
Administrimin e pyjeve dhe kullotave vendore si dhe menaxhi-
min e institucioneve në shërbim të këtij funksioni, sipas mëny-
rës së përcaktuar me ligj;
17,868 13,227 13,492
20. Planifikimi, administrimi dhe kontrolli i territorit sipas mëny-
rës së përcaktuar me ligj; 0,0 0,0 0,0
21. Shërbimi i Kujdesit Parësor Shendetësor; 4,499 0,0 0,0
22. Mbledhja dhe largimi i ujrave të shiut dhe mbrojtja nga përm-
bytjet në zonat e banuara; 37,490 31,867 34,740
23. Prodhimi, trajtimi, transmetimi e furnizimi me ujë të pijshëm
dhe largim të ujrave të zeza. 11,900 10,000 10,000
24. Zhvillimi i Turizmit; 4,320 4,320 4,320
25.
Ndërtimi dhe administrimi i banesave për strehimin social,
pagesë qiraje për pastrehët, sipas mënyrës së përcaktuar me
ligj, si dhe formave të tjera të strehimit;
8,320 5,280 5,280
26. Siguria Publike, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj; 14,903 14,594 14,710
27. Shërbimi i Gjendjes Civile; 0,0 0,0 0,0
28. Oragnizimi i shërbimeve në mbështetje të zhvillimit ekonomik
vendor (QKB), dhe vënia në dispozicion i aseteve publike etj; 0,0 0,0 0,0
Fondi rezervë; 5,000 5,000 5,000
Fondi i kontingjencës; 5,000 5,000 5,000
TOTAL I SHPENZIMEVE 1,182,983 1,140,168 1.185,535
qeverisjes vendore financohen nga të ardhurat që sigurohen nga taksat, tarifat dhe të ardhurat e
tjera vendore, nga fondet e transferuara nga qeverisja qendrore dhe fondet që u vijnë drejtpër-
drejt atyre nga ndarja e taksave kombëtare, huamarrja vendore, donacionet, si dhe burime të
tjera, të parashikuara në ligj. Njësive të vetëqeverisjes u garantohet me ligj e drejta për krijimin
e të ardhurave në mënyrë të pavarur.
Për vitin 2018 të ardhurat e veta të Bashkisë Lezhë nga të gjitha burimet e financimit parashi-
kohen të jenë 1,182,983 mijë lekë.
Këto të ardhura, sipas ligjit të mësipërm, vijnë nga dy burime të ardhurash si më poshtë:
a) Nga burimet e veta vendore; 666,066 mijë lekë, ku përfshihen të ardhurat tatimore (nga
taksat vendore dhe të ndara kombëtare), të ardhurat nga tarifat për shërbimet publike që ofrojnë
ndaj të tretëve dhe të ardhurat e tjera .
b) Nga burimet qendrore; 516,917 mijë lekë, ku përfshihen transferta e pakushtëzuar, trans-
ferta specifike për funksionet e reja që i transferohen Bashkisë si dhe transferta e kushtëzuar.
Kjo tabelë paraqet të ardhurat e bashkisë për vitin 2018-2020, sipas burimeve të financimit. Në mijë lekë
Nr. Të ardhurat e veta Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020
I Nga burimet e veta vendore 666,066 630,735 639,579
1 Të ardhurat nga taksat 535,122 495,345 500,705
2 Të ardhurat nga tarifat 122,114 126,440 129,824
3 Të ardhura të tjera jotatimore 8,800 8,950 9,050
II Nga burimet qendrore 516,917 509,433 545,956
1 Transferta e pakushtëzuar 301,030 317,286 349,966
2 Transferta Specifike 188,380 192,147 195,990
3 Transferta e kushtëzuar 0 0 0
4 Investime nga FZHR 27,507 0 0
TOTALI 1,182,983 1,140,168 1,185,535
Tabela 5. Të ardhurat e Bashkisë për vitin 2018-2020 sipas çdo burimi
Të ardhurat nga burimet e veta vendore për-
bëjnë burimin kryesor të të ardhurave (të
ardhurat tatimore, nga tarifat dhe të ardhura
të tjera) janë 666,066 mijë lekë, të cilat zënë
56.3 % të totalit të burimeve gjithsej.
Raporti i të ardhurave nga burimet e veta
ruhet me një ritëm nga 2.7-1.4 % ndër vitet
2019-2020, ndërsa transferta e pakushtëzuar
që akordohet nga Qeveria Qendrore ka një
rritje prej 7 % (v.2018), 5.4 % (v.2019) dhe
10.3 % (v.2020).
A. Te ardhurat e veta vendore;
Të ardhurat e veta vendore përfshijnë të gjitha burimet e të ardhurave, me përjashtim të trans-
fertës së kushtëzuar. Këto burime të ardhurash bashkia i përdor për financimin e funksioneve të
përcaktuara nga ligji Nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”. Specifika e këtyre të ardhura-
ve, sipas nenit 40/1 të ligjit është që nëse nuk shpenzohen brenda vitit fiskal, trashëgohen për
vitin tjetër fiskal. Pra, pjesë përbërëse e këtyre të ardhurave janë dhe ato që trashëgohen nga
516,917 509,433 545,956
666,066 630,735 639,579
Grafiku i burimeve të të ardhurave
Nga Burimet e Veta Vendore Nga Burimet Qendrore
2018 2019 2020
viti i mëparshëm.
Planifikimi i të ardhurave nga taksat/tarifat është mbështetur në paketën fiskale të bashkisë, e
cila përcakton llojet e taksave, bazën e taksueshme, kategorizimet dhe nënkategorizimet, këstet
e pagimit, kohën e kryerjes së tyre, kushtet lehtësuese, strukturat përgjegjëse për vjeljen e dety-
rimeve dhe agjentët tatimorë. Ndërsa niveli i transfertës së pakushtëzuar përcaktohet me ligj të
vecantë nga Qeveria Qendrore.
Gjithashtu planifikimi i të ardhurave të veta u realizua si proçes në bashkëpunim me administ-
ratën e bashkisë, me Njësitë Administrative, me Institucionet dhe agjentët tatimorë, etj. Ky pro-
ces bashkëpunues do të mundësojë sigurimin e të ardhurave të mundshme për përmirësimin e
mëtejshëm të shërbimeve që ofron bashkia ndaj qytetarëve të saj, duke realizuar objektivat
madhor në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm të të gjithë territorit të bashkisë.
Tabela e mëposhtme paraqet të ardhurat e veta të bashkisë (transferta e pakushtëzuar të ardhu-
rat nga burimet e veta, dhe transferta specifike) për vitin 2018-2020. Në mijë lekë
Nr EMERTIMI Fakti 2016 Prit. 2017 Plani 2018 Plani 2019 Plani 2020
I Të ardhurat nga taksat vendore 173,133 237,080 502,926 462,195 467,125
I.1 Taksa mbi vep.ek.të biznesit të vogël 11,843 6,800 11,843 11,843 11,843
I.2 Taksa mbi pasurinë e paluajtshme 60,559 84,700 133,068 121,152 124,582
2.1 Taksa mbi ndertesat 41,886 57,937 60,342 62,000 65,000
2.2 Taksa mbi tokën bujqësore 4,883 8,963 56,600 43,026 43,456
2.3 Taksa e truallit 13,790 17,800 16,126 16,126 16,126
I.3 Taksa e fjetjes në hotel 8,850 10,300 12,467 13,400 13,900
I.4 Taksa e ndikimit infrast.nga nd.reja 76,499 120,000 330,000 300,000 300,000
I.5 Taksa e tabelës dhe reklamës 14,948 14,730 14,948 15,000 16,000
I.6 Taksa e zënies hapësirave publike 0 0 0 0 0
1.7 Taksa të tjera përkohshme 434 550 600 800 800
II Të ardhura nga taksat e ndara 31,033 30,700 32,196 33,150 33,580
II.1 Taksa e kalimit drejtës pronësisë P.P. 10,300 10,200 10,296 10,500 10,500
II.2 Taksa vjetore e mjeteve të përdorura 20,364 20,000 21,396 22,000 22,400
II.3 Renta minerare 369 500 504 650 680
II.4 Tatim mbi të ardhurat personale 0 0 0 0 0
II.5 Taksa e gjelbërt 0 0 0 0 0
III Të ardhurat nga tarifat vendore 85,603 104,880 122,144 126,440 129,824
III.1 Tarifa pastrimit (mbledhje & largim) 34,782 48,500 77,684 78,460 79,244
1.1 Familje
1.2 Institucione
1.3 Biznese
III.2 Tarifa për ndriçim publik 0 5 0 0 0
2.1 Familje
2.2 Institucione
2.3 Biznese
III.3 Tarifë për gjelbërimin 0 0 0 0 0
3.1 Familje
3.2 Institucione
3.3 Biznese
III.4 Tarifa për shërb.administ.bashkiake 13,487 14,818 2,070 2,450 2,500
4.1 Tarifë për shërbimet administrative 4,344 2,000 150 150 150
4.2 Tarifë për leje, liçenca dhe autorizime 1,498 2,280 0 0 0
4.3 Tarifë për zhvillim e kontroll territori 0 2,500 0 0 0
4.4 Tarifë për therje bagëtish/veterinare 285 500 600 650 700
4.5 Tarifë për liçenca transporti 1380 1,400 1,200 1,500 1,500
4.6 Tarifë për ujitjen dhe kullimin 0 0 0 0 0
4.7 Tarifë për përdorim pyje e kullota 0 0 0 0 0
4.8 Tarifë për përdorim zjarrfikëses 138 138 120 150 150
4.9 Tarifë për linja tel.energji,tv e internet 0 0 0 0 0
4.10 Tarifë për dokumenta tenderi 0 0 0 0 0
4.11 Të tjera 5,842 6,000 0 0 0
III.5 Tarifa për zënie hapësirash publike 30,844 34,951 35,600 38,500 41,000
5.1 Tarifë për zënie hapësirash në zona
publike dhe para mjediseve të biznesit 0 1,300 0 0 0
5.2 Tarifë për përdorim të tabelave rekl. 0 0 0 0 0
5.3 Tarifë për zënie hapësirash parkimi 1,154 1,500 600 2,500 3,000
5.4 Tarifa për zënie sip. për kamping,
ngritje tendash e mjete tjera përkohsh. 0 0 0 0 0
5.5 Tarifë për zënie hapësirash brigjesh
ujore për biznes e qëllime të tjera 29,690 32,151 35,000 36,000 38,000
5.6
Tarifë për mbajtjen e përdorimin e
paisjeve e mjeteve të lundrimit e
objekteve tjera në det,lumenj,liqene
0 0 0 0 0
5.7 Tarifa të tjera me vendim këshilli 0 0 0 0 0
III.6 Tarifa e gjelbërimit 0 0 0 0 0
III.7 Tarifa për shërbimet e tjera sociale 6,352 6,376 6,790 7,030 7,080
7.1 Biblioteka 0 50 0 0 0
7.2 Muzeu 809 700 840 900 900
7.3 Sporti 0 0 0 0 0
7.4 Konvikti 74 51 25 30 30
7.5 Kopshte 3,917 3,925 4,100 4,200 4,200
7.6 Çerdhe 1,554 1,650 1,825 1,900 1,950
7.7 Qendra Kulturore e Fëmijëve 0 0 0 0 0
III.8 Tarifë funizimi me ujë & kanalizime 138 230 0 0 0
IV Të ardhura nga asetet dhe qerat 11,035 5,000 5,200 5,250 5,250
IV.1 Të ardhura nga shitja e aseteve 0 0 0 0 0
1.1 Nga shitja e ndërtesave 0 0 0 0 0
1.2 Nga shitja e trojeve 0 0 0 0 0
1.3 Nga shitja e aseteve të tjera 0 0 0 0 0
IV.2 Të ardhura nga qeradhënia 11,035 5,000 5,200 5,250 5,250
2.1 Qera ndërtesa 2,739 2,800 1,700 1,750 1,750
2.2 Qera troje 8,296 2,200 3,500 3,500 3,500
V Të ardhura nga ndërmarrjet 0 0 0 0 0
VI Të ardhura të tjera 6,560 4,902 3,600 3,700 3,800
VI.1 Të ardhura sponsorizime&donacione 4,799 0 0 0 0
VI.2 Të ardhura nga gjobat 1,761 3,000 3,600 3,700 3,800
VI.3 Kredi dhe Hua 0 0 0 0 0
VI.4 Të tjera 0 1,902 0 0 0
VII Të ardhurat e trashëguara 35,092 109,921 0 0 0
VII.1 Tranfertë e pakushtëzuar 15,802 61,497 0 0 0
VII.2 Transfertë specifike dhe kushtëzuar 0 40,211 0 0 0
VII.3 Të ardhura vendore 19,290 8,213 0 0 0
A Totali i të ardhurave të veta (I-VII) 342,456 493,083 666,066 630,735 639,579
B Të ardhurat nga Transfertat 552,030 536,577 516,917 509,433 545,956
B.1 Transferta e Pakushtëzuar 230,553 281,182 301,030 317,286 349,966
B.2 Transferta Specifike 263,804 203,245 188,380 192,147 195,990
B.3 Transfertë e Kushtëzuar 9,500 7,348 0 0 0
B.4 Fondi i Zhvillimit të Rajoneve 48,173 44,802 27,507 0 0
TOTALI I BURIMEVE (A + B) 894,486 1,029,060 1,182,983 1,140,168 1,185,535
Tabela 6. Të ardhurat nga burimet e veta të Bashkisë Lezhë për vitet 2018-2020
A.1 Të ardhurat nga burimet e veta vendore;
Këto të ardhura përfshijnë të ardhurat nga taksat vendore, nga tarifat për shërbimet publike dhe
nga të ardhurat e tjera vendore, parashikimi i te cilave është bërë mbështetur në paketën fiskale
të miratuar nga këshilli i bashkisë, e cila përcakton llojet e taksave, bazën e taksueshme, kate-
gorizimet dhe nënkategorizimet, këstet e pagimit, kohën e kryerjes së tyre, kushtet lehtësuese,
strukturat përgjegjëse për vjeljen e detyrimeve dhe agjentët tatimorë.
Sipas nenit 35 tëligjit Nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, bashkitë e ushtrojnë të drej-
tën e vendosjes së nivelit të taksës, mënyrën e llogaritjes së saj, mbledhjen dhe administrimin e
tyre, brenda kufijve dhe kritereve të përcaktuara me ligj si dhe krijojnë të ardhura nga tarifat
për shërbimet publike dhe veprimtaritë e tjera.
Llogaritja e të ardhurave të kësaj kategorie mbështetet edhe në:
1. Ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar;
2. Ligjin nr.9920, datë 26.05.2008 “Për procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”,
i ndryshuar ;
3. Vendimin e Këshillit të Bashkisë Lezhë të vitit 2017 “Për miratimin e Taksave dhe
Tarifave Vendore të Bashkisë Lezhë”.
Në planifikimin e të ardhurave 2018-2020, bashkia u mbështet në realizimin e të ardhurave të
vitit 2016 dhe në realizimin e pritshëm të vitit 2017. Për vitin 2018 të ardhurat janë parashikuar
të jenë 666,066 mijë lekë.
Tabela e mëposhtme pasqyron të ardhurat e planifikuara nga burimet e veta sipas 4 kategorive
(nga taksat, nga tarifat, nga institucionet në vartësisë dhe të ardhurat e tjera jotatimore si gjobat,
qeratë, parkimi, zënia e hapësirave publike etj) , të cilat janë 666,066 mijë lekë për vitin 2018.
Ato janë parashikuar me një trend rritje nga viti në vit. Pjesën më të madhe e të ardhurave, e
përbëjnë të ardhurat nga taksat që zënë 80.3 % të të ardhurave gjithsej.
Nr BURIMET E TË ARDHURAVE Plani 2018 Plani 2019 Plani 2020
A SHUMA E TË ARDHURAVE TË VETA 666,066 630,735 639,579
a Të ardhurat nga taksat vendore 502,926 462,195 467,125
b Të ardhurat nga taksat e ndara 32,196 33,150 33,580
c Të ardhurat nga tarifat vendore 122,144 126,440 129,824
d Të ardhurat nga asetet dhe qerat 5,200 5,250 5,250
e Të ardhurat e tjera vendore 3,600 3,700 3,800
Tabela 7. Të ardhurat nga burimet e veta të Bashkisë për vitet 2018-2020 (000/ lekë)
Struktura e të ardhurave të veta, dhe përqindjet që zënë ndaj totalit të ardhurave dhe burimeve
gjithsej (Ardhura e veta + Transfertat)
Nr TË ARDHURAT NGA BURIMET E
VETA Plani 2018 Plani 2019 Plani 2020
I Të ardhurat nga taksat vendore 502,926 462,195 467,125
Në % ndaj totalit të të ardhurave 75.5 73.3 73.0
Në % ndaj burimeve gjithsej 42.5 40.5 39.4
II Të ardhurat nga taksat e ndara 32,196 33,150 33,580
Në % ndaj totalit të të ardhurave 4.8 5.2 5.2
Në % ndaj burimeve gjithsej 2.7 2.9 2.8
III Të ardhurat nga tarifat vendore 122,144 126,440 129,824
Në % ndaj totalit të të ardhurave 18.4 20.0 20.3
Në % ndaj burimeve gjithsej 10.4 11.1 11.0
IV Të ardhurat nga astet dhe qerat 5,200 5,250 5,250
Në % ndaj totalit të të ardhurave 0.8 0.8 0.8
Në % ndaj burimeve gjithsej 0.4 0.5 0.4
V Të ardhurat e tjera vendore 3,600 3,700 3,800
Në % ndaj totalit të të ardhurave 0.5 0.6 0.6
Në % ndaj burimeve gjithsej 0.3 0.3 0.3
Totali i të ardhurave vendore gjithsej 666,066 630,735 639,579
Në % ndaj burimeve gjithsej 56.3 55.3 53.9
Tabela 8. Struktura ne % e te ardhurave nga burimet e veta të bashkisë për vitet 2018-2020 (000/lekë)
Struktura e të ardhurave sipas llojeve, nga burimet e veta, viti 2018
Konsultimi me qytetarët dhe grupet e interesit;
Në hartimin e paketës fiskale janë përfshirë përfaqësues të bisnesit, banorë të njësive administ-
rative, të qytetit, përfaqësues të komunitetit dhe të grupeve të interesit, si dhe këshilltarët.
Paketa dhe Kapacitetet fiskale;
Është hartuar dhe miratuar një paketë fiskale e integruar, në linjë dhe në zbatim të objektivave
dhe prioriteteve të përcaktuar në Strategjinë e Zhvillimit të Bashkisë Lezhë. Paguesit e taksave
dhe tarifave vendore janë bizneset, institucionet dhe familjet në të gjitha një-sitë administrative.
75.5 %
4.8 %
19.2 %
1.4 %
Struktura e të ardhurave nga burimet e veta
Të ardhurat nga taksat
Të ardhurat nga taksat e ndara
Të ardhurat nga tarifat vendore
Të ardhura të tjera
Për përcaktimin e numrit të tyre janë marrë të dhënat për taksapaguesit, si dhe përjashtimet apo
lehtësitë fiskale sipas paketës fiskale të vitit 2017 të miratuar nga këshilli i bashkisë.
Në total numri taksapaguesve është parashikuar për 22543 familje, 2563 biznese dhe 25 institu-
cione, ku peshën më të rëndësishme të taksapaguesve si numër e përbëjnë familjet me rreth 89
% ndaj totalit të taksapaguesve gjithsej.
i. Taksapaguesit familjarë;
Në total numri i familjeve që parashikohet të përfshihen në skemën e detyrimeve fiskale në
bashki është 22,543 familje. Numri i familjeve në njësinë administrative Lezhë zënë peshën
kryesore me 6,895 familje ose 30.6 % të numrit të përgjithshëm të familjeve në bashki. Familjet
e njësive të tjera administrativesë bashku janë 15,648 familje, që zënë 69.4 % të totalit të famil-
jeve. Parashikimi i të ardhurave nga familjet është bërë duke ju përafruar kapaciteteve reale të
familjeve rezidente.
Në planin e të ardhurave janë parashikuar lehtësi fiskale për familjet me probleme sociale,si për
familjet që janë përfitues të ndihmës ekonomike, për pensionistët, për invalidët etj, të cilët për-
bëjnë rreth 7,950 familjeose 35.3 % të familjeve taksapaguese.
Numri i familjeve taksapaguese sipas Nj.Administrative;
Nr
Taksapaguesit
Totali i
Familjeve
Familje me
taksa/tarifa
të plota
Pensionistë,
invalidë, dhe
familjet që nuk
taksohen
Nga këta sa:
Të sëmurë, para-
plegjik,tetrap-
legjik, të verbër.
Përfitues të
Ndihmës
Ekonomike
1 NjA Lezhë 8,983 6,895 2,180 1066 322
2 NjA Shëngjin 3,399 2,988 733 380 87
3 NjA Zejmen 2,526 1,700 704 290 158
4 NjA Shënkoll 4,879 2,400 1138 543 182
5 NjA Balldre 2,682 2,200 703 333 115
6 NjA Kallmet 1,720 1,500 463 197 98
7 NjA Blinisht 1,515 1,060 297 160 29
8 NjA Dajç 1,922 1,600 353 186 39
9 NjA Ungrej 977 600 652 92 323
10 NjA Kolsh 1,890 1,600 727 245 218
Bashkia Lezhë 30,493 22,543 7,950 3492 1,571
Tabela 9. Nr.familjeve taksapaguese sipas Njësive Administrative
ii. Taksapaguesit biznese dhe institucione.
Bazuar në rregjistrat aktual, në total numri i bizneseve që parashikohet të përfshihen në ske-
mën e detyrimeve fiskale të bashkisë Lezhë është 2,563.
Numri i institucioneve që përfshihen në detyrimet fiskale janë 25, ndër të cilat rreth 80 % e tyre
ndodhen në Njësinë Administrative Lezhë.
Bizneset dhe institucionet janë të përqëndruara në Nj.A Lezhë dhe Shëngjin rreth (77 %). Biz-
neset e vogla janë rreth 2,101 biznese dhe kanë peshën më të rëndësishme taksapaguese, ato
zënë rreth 82 % të numrit të bizneseve dhe institucioneve.
A.1/b Të ardhurat nga taksat vendore dhe të ndara;
Ligji nr.9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore", me ndryshimet përkatëse, për-
bën ligjin bazë i cili përcakton rregullat për ushtrimin e të drejtave dhe detyrave të njësive të
qeverisjes vendore në drejtim të taksave vendore, mbledhjes dhe administrimit e tyre.
Këto të ardhura përbëjnë 45.2 % të totalit të ardhurave (të hyrave) ose 80.3 % të shumës të të
ardhurave nga burimet e veta.
E ARDHURAT NGA BURIMET E VETA Plani 2018 Plani 2019 Plani 2020
Te ardhurat nga taksat vendore dhe të ndara 535,122 495,345 500,705
Ne % ndaj totalit të të ardhurave 80.3 78.5 78.3
Ne % ndaj burimeve te veta 45.2 43.4 42.2
Tabela 10. Struktura e të ardhurave nga taksat vendore dhe të ndara sipas viteve.
Pjesë e rëndësishme për vitin 2018, e ndikimit në këtë kategori të ardhurash zënë të ardhurat
nga taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja, e cila zënë 61.7 % të totalit të kësaj
kategorie dhe taksa mbi pasurinë që zë 24.9 %.
Grafiku.Struktura e të ardhurave nga taksat për vitin 2018 në mijë lekë.
Të ardhurat nga veprimtaria ekonomike e biznesit të vogël
Sipas ligjit nr.142/2015, “Për disa shtesa e ndryshime me ligjin nr.9632, datë 30.08.2006 “Për
sistemin e taksave vendore”, neni 11, ndryshon dhe përcakton se:
Shkalla tatimore për subjektet me xhiro nga 0-5 milion është 0 lekë; ndërsa shkalla tati-
more për subjektet me xhiro nga 5 milion deri në 8 milion është 5 % e fitimit.
Tatimi i thjeshtuar për biznesin e vogël administrohet nga Drejtoria Rajonale Tatimore, e cila
në rolin e agjentit tatimor mban një komision prej 1 % të vlerës së grumbulluar, ndërsa 99 %
kalon në favor të bashkisë.
Parashikimi i të ardhurave për vitet 2018-2020 është si më poshtë në mijë lekë;
Të ardhura Parashikimi 2018 Parashikimi 2019 Parashikimi 2020
Taksa mbi vep.ek. biznes 11,843 11,843 11,843
Tabela 12. Të ardhurat nga veprimtaria ekonomike e biznesit te vogël për vitet 2018-2020 në 000/lekë
2.2 %
24.9 %
2.3 %
61.7 %
2.8 %
1.9 %
4.0 %
0.2 %
Struktura e të Ardhurave nga taksat Taksa mbi vep.ek.të biznesit të vogël
Taksa mbi pasurinë e paluajtshme
Taksa e fjetjes në hotel
Taksa e ndikimit infrast.nga nd.reja
Taksa e tabelës dhe reklamës
Taksa të tjera përkohshme
Taksa e kalimit drejtës pronësisë P.P.
Taksa vjetore e mjeteve të përdorura
Renta minerare
Të ardhurat nga taksa mbi pasurinë e paluajtshme
Në taksën mbi pasurinë e paluajtshme përfshihet: a) taksa mbi ndërtesën, b) taksa mbi tokën
bujqësore dhe c) taksa mbi truallin
a) Të ardhurat nga taksa mbi ndërtesat.
Taksës mbi pasurinë e paluajtshme i nënshtrohen të gjithë personat fizikë ose juridikë, vendas
ose të huaj, pronarë apo përdorues të pasurive të mësipërme, në territorin e Republikës së
Shqipërisë, pavarësisht nga niveli i shfrytëzimit të këtyre pasurive.
Baza e taksës: Është sipërfaqja e ndërtimit në metër katror e ndërtesës ose e pjesës së saj, mbi
dhe nën nivelin e tokës dhe për çdo kat.
Gjatë vitit parashikohet zgjerimi i bazës së taksapaguesve nëpërmjet:
- saktësimit dhe vlerësimit të drejtë të sipërfaqeve nëpërmjet grupeve të punës të ngritura
për këtë qëllim;
- ndarjes në këste të pagesave;
- krijimit të arkave funksionale të agjentit tatimor më pranë zonave të banuara në njësitë
administrative.
Në mungesë të të dhënave, deri në paraqitjen e dokumentacionit të pronësisë ose vetëdeklarimit
të sipërfaqës së ndërtesës, detyrimi vjetor i taksës së ndërtesës është;
i. Për familjet, llogaritet për një sipërfaqemesatare prej100 m2 për të gjitha njësitë admi-
nistrative dhe është bërë diferencimi i banesave para dhe pas vitit 1993.
Kategoritë e
Ndërtesave
NjA Lezhë
NjA të tjera
Nr. i
familjeve
Niveli taksës
lek/m2
Të ardhura
000/l
Nr. i
familjeve
Niveli
taksës l/m2
Të ardhura
000/lekë
a Ndërtuar para vitit
1993 3,800 10 3,800 9,968 5 4,984
b Ndërtuar pas vitit 1993 3,000 12 3,695 5,680 6 3,408
c Ndërtesa në pronësi të
shoqërive ndërtimit të
pashitura me hipotekë 12 100 0 6 0
Shtëpi të dyta banimi 45 24 108 0 12 0
Tabela 13. Të ardhurat nga taksa vendore mbi ndërtesat e banimit për vitin 2018, në 000/lekë
ii. Për ndërtesat e tjera për biznesin, detyrimin për taksën mbi ndërtesën e ka, sipas rastit,
pronari ose bashkëpronari, sipas pjesës që zotëron, apo përdoruesi i pasurisë së paluajtshme.
Politike e Bashkisë është ulja me 10 % e nivelit ligjor për ndërtesat e biznesit.
Tabela e mëposhtme është një përmbedhje e të ardhurave nga taksa mbi ndërtesat sipas taksa-
paguesve për vitet 2018-2020.
Kategorizimi Parashikimi 2018 Parashikimi 2019 Parashikimi 2020
Biznesi 45,000 46,500 49,000
Familjarët 15,342 15,500 16,000
TOTALI 60,342 62,000 65,000
Det.prapamb. 3,000 0 0
Në % / Totalit 9.5 9.8 10.2
Tabela 15. Të ardhurat nga taksa mbi ndërtesat sipas taksapaguesve për vitet 2018-2020 në 000/lekë
b) Të ardhurat nga taksa mbi tokën bujqësore;
Baza e taksës: Është sipërfaqja e tokës bujqësore, në ha, në pronësi apo në përdorim të taksa-
paguesit. Për vitin 2018 do të taksohet një sipërfaqe prej 15,199 ha tokë dhe do të sigurohen
42,600 mijë lekë.
Kategorite e tokës
bujqësore
Për të gjitha Nj.Administrative
Sipërfaqja ha Niveli i taksës l/m2 Të ardhura 000/lekë
I 600 3,920 2,352
II 2,050 3,430 7,032
III 8,084 2,940 23,766
IV 2,455 2,520 6,186
V 535 2,100 1,159
VI 535 1,680 898
VII – X 940 1,260 1,184
Totali 15,199
42,600
Detyrime prapambetura 14,000
Në % / Totalit
8.9 %
Tabela 16. Të ardhurat nga taksa mbi tokën bujqësore për vitet 2018-2020, në 000/lekë
Grafiku. Të ardhurat nga taksa mbi tokën jqësore për vitet 2018-2020, në 000/lekë
bu
c) Të ardhurat nga taksa mbi truallin;
Truall është një sipërfaqe toke, jobujqësore, që ndodhet brenda vijës kufizuese të ndërtimit, e
përcaktuar nëpërmjet dokumenteve ligjore të planifikimit, e miratuar për të ndërtuar mbi të. Në
këtë kategori do të bëjë pjesë e gjithë sipërfaqja jashtë ndërtesës në funksion të saj; në ato raste
kur ajo është në shërbim të prodhimit, tregtimit, magazinimit, riciklimit dhe kur shfrytëzohet
për parkim, rrugë, ambiente rekreative nga subjektet e biznesit të madh.
Baza e taksës: Është sipërfaqja e truallit, në metër katror, në pronësi apo përdorim të taksapa-
guesit. Niveli i taksës është ai sipas ligjit, për individët 0.56 lekë/m2 dhe biznesin 20 lekë/m2.
Kategorizimi Sipërfaqja m2 Niveli l/m2 Viti 2018 Vitit 2019 Viti 2020
Familjarët 5,401,786 0.56 3,025 3,025 3,025
Biznesi 655,050 20 13,101 13,101 13,101
TOTALI 16,126 16,126 16,126
Në % / Totalit 2.5 2.6 2.5
Tabela 17. Të ardhurat nga taksa e truallit sipas taksapaguesve për vitet 2018-2020, në 000/lekë
42,600
43,026
43,456
Të ardhurat nga Taksa mbi Tokën Bujqësore
viti 2018 viti 2019 vit 2020
Grafiku. Të ardhurat nga taksa mbi truallin për vitet 2018-2020, në 000/lekë
Të ardhurat nga taksa e fjetjes në hotel
Taksa e fjetjes në hotel administrohet nga bashkia. Baza e taksës së fjetjes në hotel është numri
i netëve të qëndruara në hotel për person, dhe përcaktohet me ligj. Detyrimi për taksën i takon
klientit që strehohet në hotel, detyrim i cili mbahet nga hoteli për llogari të bashkisë, në terri-
torin e së cilës ndodhet hoteli. Në faturën e hotelit shënohet çmimi i fjetjes, dhe mbi të vlera e
taksës.
Kategorizimi Njësia Niveli l/m2 viti 2018 Viti 2019 Viti 2020
Hotel me 4-5 yje L/natë fjetje 140
Bujtinë,fjetinë,motel e çdo njësi
tjetër akomoduese.
Lekë/natë
fjetje 70
TOTALI 12,467 13,400 13,900
Në % / Totalit 2.0 2.1 2.2
Tabela 18. Të ardhurat nga taksa e fjetjes në hotel sipas kategorive për vitet 2018-2020 në 000/lekë.
Të ardhurat nga taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja
Çmimi i shitjes për metër katror bazohet në vlerën referuese të vlerës së tregut sipas përcakti-
meve të udhëzimit të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e kostos mesatare të ndërtimit të
banesave, nga Enti Kombëtar i Banesave”, që miratohet çdo vit. Bazuar në ligjin nr.9632, datë
30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar me ligjin nr.107/2015 “Për Planifiki-
min dhe Zhvillimin e Territorit”, neni 39 e 46, niveli i taksës së ndikimit në infrastrukturë për
ndërtimet e reja jopublike është parashikuar si më poshtë:
Natyra e Lejave të Ndërtimit Niveli
1. 1.a Ndërtime për njësi shërbimi nga shoqëritë e ndërtimit, të cilat nuk destinohen
për përdorim në sektorin e turizmit, industrisë apo për përdorim publik.
6% e çmimit
të shitjes
1.b Për ndërtime për qëllime banimi nga shoqëritë e ndërtimit, të cilat nuk des-
tinohen për përdorim në sektorin e turizmit, industrisë apo përdorim publik, taksa
e ndikimit në infrastrukturë është
6% e çmimit
të shitjes
2. Në rastin e ndërtimeve të ndryshme nga ato të përcaktuara në pikën 1 3% e vlerës së
investimit
0
5,000
10,000
15,000
20,000
13,101 13,101 13,101
3,025 3,025 3,025
Të Ardhura nga Taksa e Truallit
Biznes Familje
viti 2018 viti 2019 viti 2020
3. Leje ndërtimi për projektet e infrastrukturës, për ndërtimin e rrugëve kombëtare,
të porteve, aeroporteve, tuneleve, digave, ndërtimit të infrastrukturës në energji,
përfshirë makineritë dhe pajisjet për këto projekte.
0,1% e vlerës
së investimit
4. Për ndërtesat, të cilat janë në proces legalizimi 0,5% e vlerës
së investimit
5. Për ndërtime për qëllime banimi (shtëpi banimi private) 4% e vlerës së
shitjes
Tabela 19. Specifikime për taksën e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja
Llogaritur mbi të njëjtat nivele e baza dhe duke parë ecurinë e kësaj takse për vitet 2016-2017,
parashikimi për vitet 2018-2020 është bërë me një rritje prej 2.4 %, në vitin 2018, 4.6 % në vitin
2019 dhe 0.0 % në vitin 2020, si më poshtë:
Emërtimi Parashikimi 2018 Parashikimi 2019 Parashikimi 2020
Taksa e ndikimit infrastrukturës 330,000 300.000 300.000
Tabela 20. Të ardhurat nga taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e rejapër vitet 2018-2020 në 000/lekë
Struktura e ngarkuar për planifikimin dhe vjeljen e kësaj takse është Drejtoria e Urbanistikës
në Bashkinë Lezhë.
Të ardhurat nga taksa mbi kalimin e pronësisë për pasurinë e paluajtshme
Taksa me nivelet sipas ligjit nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i ndry-
shuar paguhet para kryerjes së regjistrimit nga personi që kalon të drejtën e pronësisë mbi pasu-
rinë e paluajtshme, dhe vendoset për ndërtesat e të gjitha pasuritë nga zyrat e regjistrimit të
pasurive të paluajtshme, të cilat, në rolin e agjentit tatimor përfitojnë 3 % të shumës së arkëtuar
dhe diferencën e derdhin për llogari të buxhetit përkatës të bashkisë, jo më vonë se data 30 e
muajit pasardhës.
Taksa mbi kalimin e së drejtës mbi pronësinë e paluajtshme vendoset për ndërtesat dhe të gjitha
pasuritë e paluajtshme si më poshtë:
Emërtimi Njësia Për NjA Lezhe Për NjA Tjera
Ndërtesa banimi Lekë/m2 300 100
Ndërtesat e tjera për tregti dhe shërbime Lekë/m2 700 300
Ndërtesa të tjera Lekë/m2 500 200 Tabela 21. Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë.
Llogaritur mbi të njëjtat nivele e baza dhe duke parë ecurinë e kësaj takse për vitet 2016-2017,
parashikimi për vitet 2018-2020 është bërë në një rritje prej 2 % në çdo vit si më poshtë:
Emërtimi Parashikimi 2018 Parashikimi 2019 Parashikimi 2020
Taksa mbi kalimin e drejtës së pronësisë P.P 10,296 10,500 10,500
Tabela 22. Të ardhurat nga taksa mbi kalimin e pronësisë për pasurinë e paluajtshme për vitet 2018-2020, në 000/lekë
Struktura e ngarkuar për vjeljen e kësaj takse është Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të
Paluajtshme Lezhë.
Të ardhura nga taksa e mjeteve të përdorura
Bazuar në ligjin nr.9975, datë 28.07.2008 “Për Taksat Kombëtare”, të ndryshuar përcaktohet
administrimi i taksës kombëtare të regjistrimit të mjeteve të përdorura, ku pas arkëtimit nga
institucione shtetërore ne rolin e agjentëve tatimorë, një pjesë e këtyre te ardhurave transfero-
hen në buxhetin e njësive të qeverisjes vendore sipas përkatësisë nga burojnë.
Referuar pikës 3, të nenit 4, të ligjit nr.9975, Drejtoria e Përgjithshme e Transportit Rrugor në
rolin e agjentit tatimor, arkëton detyrimin nga pronari i mjetit për vlerën e taksës për automje-
tin, para kryerjes së kontrollit teknik vjetor të detyrueshëm të mjetit. Baza e taksës është lloji i
mjetit të transportit rrugor. Niveli i taksës shprehet në një kuotë të caktuar, sipas llojit të mjetit
të transportit rrugor.
Llogaritur mbi të njëjtat nivele e baza dhe duke parë ecurinë e realizimit të kësaj takse për vitet
2016-2017, dhe ndryshimin e nivelit pjesëmarrjes nga 18 % në 25 %, parashikimi i të ardhura-
ve nga kjo taksë për vitet 2018-2020 është si më poshtë:
Emërtimi Parashikimi 2018 Parashikimi 2019 Parashikimi 2020
Taksa e mjeteve të përdorura 21,396 22,000 22,400
Tabela 23. Të ardhura nga taksa e mjeteve të përdorura për vitet 2018-2020, në 000/lekë
Të ardhura nga taksa e rentës minerare
Baza e taksës: Janë burimet natyrore që nxjerrë nga nëntoka çdo person fizik apo juridik, në
çastin kur ai shet produktin. Çdo person fizik apo juridik që është i liçencuar dhe/ose vepron në
industrinë minerare, sipas një marrëdhënieje kontraktuale me ministrinë përgjegjës për ekono-
minë, duhet të paguajë rentë minerare për burimet natyrore që nxjerr nga nëntoka. Renta mine-
rare llogaritet si detyrim mujor i subjektit taksapagues, në çastin kur ai shet produkte minerare.
Strukturat përgjegjëse për vjeljet e taksës: Struktura e mbledhjes së kësaj takse është dega e
doganës. Ngarkohet për arkëtimin e kësaj rente, në rastin e eksportit të produkteve minerare,
ndërsa degët e tatimeve ngarkohen për arkëtimin e kësaj rente, në rastin e shitjes së produkteve
minerare brenda vendit, (5%) e të ardhurave të realizuara nga kjo taksë i kalon përkatësisht
bashkisë Lezhë në llogarinë e Degës së Thesarit.
Llogaritur mbi të njëjtat nivele e bazë, dhe duke parë ecurinë e kësaj takse për vitet 2016-2017,
parashikimi për vitet 2018-2020 është bërë si më poshtë:
Emërtimi Parashikimi 2018 Parashikimi 2019 Parashikimi 2020
Taksa e Rentës Minerare 504 650 680 Tabela 24. Te ardhura nga taksa e rentës minerare për vitet 2018-2020, në mijë lekë
Të ardhurat nga taksa e tabelës dhe reklamës
Bazuar në ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 ”Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, taksa
e tabelës aplikohet për tre lloje tabelash, të përcaktuara sipas qëllimit të përdorimit dhe mëny-
rës së vendosjes së tyre:
Tabela për qëllime identifikimi, të cilat nëse janë të trupëzuara në sipërfaqen e ndërtesës ose
brenda territorit ku zhvillon aktivitet biznesi. Tabelat me sipërfaqe më të vogël se 2 m² nuk tak-
sohen.
Tabela për qëllime reklamimi, ku përfshihen tabelat që nuk janë brenda territorit të biznesit
ose nuk janë të trupëzuara në sipërfaqen e ndërtesës, dhe që mund të jenë të thjeshta ose elekt-
ronike.
Tabela për qëllime ekspozimi, ku përfshihen tabelat me karakter të përkohshëm, për ekspozi-
meve të ndryshme të hapura, panaire, spektakle, stenda reklamuese, banderola, etj. Taksa e
tabelës aplikohet për të gjitha subjektet të cilët vendosin emërtimin e subjektit në pamjen
ballore të njësisë ku zhvillohet aktiviteti, në hapësira të tjera publike ose private që shërbej-në
për qëllime reklamimi. Llogaritur mbi të njëjtat nivele e baza dhe duke parë ecurinë e kësaj
takse për vitet 2016-2017, parashikimi për vitet 2018-2020 është bërë si më poshtë :
Tabela 25. Të ardhurat nga taksa e tabelës dhe reklamës për vitet 2018-2020, në 000/lekë
Të ardhura nga taksa e përkohshme për infrastrukturën arsimore
Kësaj takse i nënshtrohen të gjitha familjet, personat fizik e juridikë, vendas dhe të huaj, që
ushtrojë aktivitet në territgorinë e bashkisë Lezhë. Kjo taksë do të aplikohet për një përiudhë 5
vjeçare.
Nr Kategoritë Familjarë Biznes i Vogël Biznes i Madh
1 Familjet 1,200 l/vit
2 Tregëti artikuj të ndryshëm 2,000 l/vit 10,000 l/vit
3 Njësi prodhimi 3,000 l/vit 15,000 l/vit
4 Subjekte ndërtimi 9,000 l/vit 20,000 l/vit
5 Njësi shërbimi 4,000 l/vit 10,000 l/vit
6 Profesione të lira 4,000 l/vit 10,000 l/vit
7 Subjekte transporti 4,000 l/vit 30,000 l/vit
8 Shoqata, OJF, ente shtetërore 5,000 l/vit
A.1.cTë ardhurat nga tarifat vendore/ardhurave të tjera;
Referuar ligjit nr.139/2015 ”Për vetëqeverisjen vendore” neni 35/5, bashkitë krijojnë të ardhura
nga tarifat vendore për: shërbimet publike që ato ofrojnë; të drejtën e përdorimit të pronave
publike vendore; dhënien e licencave, të lejeve, autorizimeve dhe për lëshimin e dokumenteve
të tjera, për të cilat ato kanë autoritet të plotë, me përjashtim të rasteve kur përcaktohet ndryshe
me ligj. Bashkitë vendosin vetë për nivelin, mënyrën e mbledhjes dhe të administrimit të tarifa-
ve vendore, në përputhje me politikat dhe parimet e përgjithshme kombëtare të përcaktuara në
ligjet në fuqi.
Tabela e mëposhtme pasqyron të ardhurat nga tarifat për vitin 2018-2020, sipas llojit të shërbi-
meve që bashkia do të ofrojë për qytetaret, bizneset apo institucionet. Këto të ardhura përbëjnë
9.8 % e totalit të të ardhurave gjithsej ose 18-17 % e të ardhurave nga burimet e veta.
Të dhëna për të ardhurat nga tarifat dhe të ardhurat e tjera
Emërtimi Plani 2018 Plani 2019 Plani 2020
Të ardhurat nga tarifat dhe të tjera të ardhura 130,944 135,390 138,874
Në % ndaj totalit të ardhurave të veta 20.6 21.5 21.7
Në % ndaj burimeve gjithsej 11.6 11.9 11.7
Tabela 26. Të ardhurat ne total nga tarifat dhe të ardhurat e tjera për vitet 2018-2020, në mijë lekë
Kategoritë Plani 2018 Plani 2019 Plani 2020
a) Për qëllime identifikimi 8,664 8,700 9,500
b) Për qëllime reklamimi 6,284 6,300 6,500
Nëse i referohemi strukturës të të ardhurave nga tarifat, pjesë e rëndësishme janë të ardhurat
nga tarifat e shërbimeve publike, të cilat zënë 66.9 % të totalit nga kjo kategori.
Të ardhurat nga tarifa e shërbimeve publike (pastrimi).
Tarifës së shërbimeve publike i nënshtrohen të gjithë familjet, personat fizikë / juridikë, vendas
ose të huaj, që banojnë / janë rezidentë dhe ushtrojnë veprimtari ekonomike brenda territorit të
bashkisë. Nivelet, baza e tarifave, kategoritë, nënkategoritë janë kompetencë e plotë e këshillit
të bashkisë.
Në tarifën e shërbimeve publike, përfshihen të gjitha shërbimet e ofruara nga bashkia të tilla si,
pastrimi dhe largimi i mbetjeve, gjelbërimi, ndriçimi dhe dekori.
Kriteri bazë për vendosjen e një tarife për shërbimin publik është kostoja e tij, dhe paguhet nga
familjet apo bizneset të cilët kontribuojnë dhe e përfitojnë këtë shërbim. Politika e bashkisë sy-
non në mbulimin e kostos së shërbimeve. Pjesa më e madhe e kostos ofrohet për Nj.Ad.Lezhë
dhe Nj.A Shëngjin, pra bizneset dhe familjet në këto njësi do të përballojnë edhe pjesën me të
madhe të kostos.
Në bashki 62 % e kostos së pastrimit e mbulojnë familjet dhe 38 % bizneset dhe institucionet.
Tarifa e llogaritur sipas kësaj metodologjie është për mbulimin 100 % të kostos, por tarifa e
propozuar në paketën fiskale është me një ulje gati 25-30 % për përdoruesit e shërbimeve pub-
like.
Ngarkesa e tarifimit është shpërndarë duke u bazuar në:
a) vendndodhjen (bashkia është ndarë në 3 zona, ku zona C ka tarifa me të ulta)
Zona A ka këtë shtrirje: Godina Nj.A Kolsh, qyteti Lezhë, mbikalimi i shinave të trenit,
ura e Drinit (Lezha Petrol), Nj.A Shëngjin, Kodër Marlekaj, Pusi i Shytit, varrezat e qytetit.
Zona B: Nj.A Balldre, Nj.A Kolsh, Nj.A Zejmen, Nj.A Shënkoll.
Zona C: Nj.A Dajç, Nj.A Blinisht, Nj.A Ungrej, Nj.A Kallmet.
b) llojin e aktivitetit (tregti, shërbim, prodhim, profesion i lirë, fermer, aktivitet transporti, ndër-
timi, karburant, institucion, O.J.F, etj)
c) dhe në statusin e subjektit (familjar, biznes i madh, biznes i vogël, institucion shtetëror, am-
bulant etj).
41%
1%
0%1%
0%
19%
0%
18%
4% 2%
1%
3%
3%
1%2%
2%
2%
Struktura e të Ardhurave Jotatimore për vitin 2018Tarifa pastrimit (mbledhje & largim)
Tarifa për shërb.administ.bashkiake
Tarifë për shërbimet administrative
Tarifë për therje bagëtish/veterinare
Tarifë për liçenca transporti
Tarifë për përdorim zjarrfikëses
Tarifa për zënie hapësirash publike
Tarifë për zënie hapësirash parkimi
Tarifë për zënie hapësirash brigjesh
ujore për biznes e qëllime të tjeraTarifa për shërbimet e tjera sociale
Muzeu
Konvikti
Kopshte
Çerdhe
Për familjet në nevoje si më poshte ka lehtësi fiskale:
Nuk do të paguajne tarifën e mësipërme :
- Përfituesit e ndihmës ekonomike;
- Kryefamiljarë pensionistë të vetëm dhe me persona madhorë në ngarkim të papunë;
- Familje që kanë kryefamiljarin invalid;
- Familje që kanë në përbërje të tyre të verbër, paraplegjikë dhe tetraplegjikë;
Për Bizneset (niveli i tarifës mesatare është i detajuar sipas xhiros dhe zonave).
Bazuar në nivelet e tarifave sipas paketës fiskale të miratuar në këshill, të ardhurat nga tarifa e
pastrimit sipas viteve, janë sipas tabelës së mëposhtme:
Tabela 27. Të ardhurat nga tarifa e shërbimeve publike, vitet 2018-2020, në 000/lekë
Të ardhurat nga tarifa për shërbimet administrative;
Në këtë tarifë kemi parasysh shërbimet që ofrohen nga sektorët brenda bashkisë.
i. Nga tarifat për urbanistikë, vërtetime, autorizime,dokumenta të tjera;
Tarifat e miratuara janë si më poshtë:
1.Vërtetime për tender 200 lekë
2.Azhornime për reklama e zënie hapësira publike 2,000 lekë
3.Pranim dosje për shqyrtim dhe aplikim për:
Për nevoja biznesi 5,000 lekë
Për shtëpi banimi 5,000 lekë
Pë ndryshim destinacioni 5,000 lekë
4.Për fasadën e objekteve 30 lekë/m2
5.Kontroll i piketimit të rrethimit dhe të objekteve 5,000 lekë/kontroll
6.Kontroll paspërfundimit të themeleve 5,000 lekë/kontroll
7.Kontroll pas përfundmit të karabinasë 10,000 lekë/kat
8.Kontroll mbi sistemimin e ambjentit rrethues 5,000 lekë
9.Aktkontroll i përfundimit të punimeve për leje përdorimi 50 lekë/m2
10.Azhornim genplanesh për leje ndërtimi 40 lekë/m2
11.Matje dhe përcaktimi i zonës së vendndodhjes së objektit 3,000 lekë/d
12.Tarifë për kryerje punimesh në objekte private,etj. 25,000 lekë
13.Tarifë për punime që kërkojnë deklaratë 3 % e vlerës preventivit
14.Njësim dokumetash me origjinalin 100 lekë/dokument
Tabela 28. Tarifat urbanistikës dhe shërbimeve administrative
Niveli i të ardhurave nga tarifat e shërbimeve administrative për vitet 2018-2020 janë;
Emërtimi Viti 2018 Viti 2019 Viti 2020
Të ardhurat nga shërbimet administrative 2,070 2,450 2,500
Tabela 29. Të ardhurat nga tarifat e shërbimeve administrative për vitet 2018-2020, në 000/lekë
Emërtimi Viti 2018 Viti 2019 Viti 2020
TOTALI 72,684 78,460 79,244
Detyrime prapambetura 5,000 0 0
ii. Nga tarifa për vulosje veterinere të bagëtive të therura;
Tarifat për shërbimet veterinare janë parashikuar si më poshtë:
Nr. Llojet e tarifave Tarifa e shërbimit në lekë
I Tarifa për çdo bagëti të therur
1. Për lopë, ka, buall 100
2. Për viça dhe derra 100
3. Për bagëti të imta 50
II Shërbimi për veterinari për kontrollin
4. Kontrolli i peshkut për çdo parti 100
Tabela 30. Tarifa e shërbimit veterinar
Llogaritur mbi të njëjtat nivele e baza dhe duke parë ecurinë e kësaj takse për vitin 2017, para-
shikimi për vitet 2018-2020 është bërë si më poshtë:
Emërtimi Viti 2018 Viti 2019 Viti 2020
Të ardhura nga tarifat veterinare 600 650 700
Tabela 31. Të ardhurat nga tarifa e shërbimit veterinar
Struktura e ngarkuar për vjeljen e kësaj tarife është sektori i shërbimit veterinar.
iii. Nga Tarifat e liçensimit të veprimtarive të transportit, autorizime etj;
Llogaritur mbi të njëjtat nivele e baza dhe duke parë ecurinë e kësaj takse për vitin 2017, para-
shikimi i të ardhurave për vitet 2018-2020 është bërë si më poshtë:
Emërtimi V.2018 V.2019 V.2020
Të ardhurat nga tarifat për leje transporti 1,200 1,500 1,500
Tabela 32. Të ardhurat nga tarifa për dhënien e lejeve të transporti për vitet 2018-2020, në 000/lekë
iv. Nga tarifat e parkimit për mjetet e liçensuara dhe tarifa për parkimin e automjeteve
në vendparkime publike me pagesë;
Tarifat e parkimit janë;
Nr Kategoria Tarifë parkimi në
vendet e miratuara
Tarifë për
vendqëndrim
Tarifë për parkime
të rezervuara
1 Autobuz linjë ndërqytetëse 25,000 lek/vit
2 Autobuz linjë rrethqytetëse 15,000 lek/vit
3 Autobuz linja të specializuara 10,000 lek/vit
4 Autovetura 50 lek/ora 36,000 lek/vit
5 Taksi 4+1 dhe 8+1 8,000 - 10,000 l/vit
6 Automjete transporti deri 3.5 ton 15,000 lek/vit
7 Automjete transporti mbi 3.5 ton 25,000 lek/vit
Llogaritur mbi të njëjtat nivele e baza dhe duke parë ecurinë e kësaj takse për vitin 2017 para-
shikimi për vitet 2018-2020 është bërë si më poshtë:
Emërtimi V. 2018 V.2019 V.2020
Të ardhurat nga Tarifat e Parkimit 600 2,500 3,000
Tabela 33. Të ardhurat nga tarifa e parkimit për vitet 2018-2020, në 000/lekë
Të ardhurat për shërbimet në institucionet e arsimit,kulturës,sportit,shërbimit social etj;
Sipas nenit 36, të ligjit 139/2015, bashkitë mund të krijojnë të ardhura nga veprimtaritë e tyre
të përcaktuara me ligj.
Të ardhurat nga këto tarifa në total janë 5,180 mijë lekë për vitin 2018, dhe parashikohen krye-
sisht të mbulojnë kostot administrative të shërbimeve që bëhen në kopshte e çerdhe. Sektori i
Financës është struktura përgjegjëse për vjeljen e tarifave të kopshteve dhe çerdheve;
Emërtimi Viti 2018 Viti 2019 Viti 2020
Të ardhura nga çerdhet 1,825 1,900 1,950
Të ardhurat nga kopështet 4,100 4,200 4,200
Të ardhura nga konvikti 25 30 30
TOTALI 5,900 6,130 6,180
Tabela 34. Të ardhurat nga veprimtari e kopështeve dhe çerdheve, në mijë lekë.
Të ardhurat nga tarifa e zënies së hapësirave publike;
Në përputhje me ligjin nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, kësaj tarife i nënshtrohen të
gjitha subjektet të cilat shfrytëzojnë hapësirat publike për qëllimi fitimi. Subjektet duhet të vetë
deklarojnë numrin e tavolinave që kanë vendosur në këto hapësira.
Këto subjekte ndahen në dy kategori:
1.Subjekte që shfrytëzojnë hapësirën publike në qytetet Lezhë dhe Shëngjin me 500 lekë në
muaj
2.Subjekte që shfrytëzojnë hapësirën publike jashtë qyteteve me 200 lekë në muaj.
3.Subjektet që zënë hapësirat publike në plazhe, në Shëngjin 500 lekë në muaj dhe në Tale 300
lekë në muaj
Struktura e ngarkuar për vjeljen e kësaj tarife është sektori i taksave dhe i tarifave pranë bash-
kisë përkatësisht specialisti që mbulon subjektet që kërkojnë ushtrimin e kësaj të drejte, specia-
list i biznesit të vogël.
Të gjitha bizneset që përdorin hapësirën publike paguajnë dyfishin e tarifës. Llogaritur mbi të
njëjtat nivele e baza dhe duke parë ecurinë e kësaj takse për vitet 2016-17 parashikimi për vitet
2018-2020 është bërë si më poshtë:
Emërtimi Viti 2018 Viti 2019 Viti 2020
Të ardhura nga tarifat e hapësirës publike 35,600 38,500 41,000 Tabela 35. Të ardhurat nga tarifa e zënies së hapësirave publike për vitet 2018-2020, në 000/lekë
Të ardhura nga dhënie licensa për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj;
Dhënia e licencave për stacionet e shitjes së karburanteve, për tregtimin me pakicë të karbu-
ranteve, gazit të lëngshëm të naftës, për automjetet, e vajrave lubrifikante dhe të njësive të
lëndëve djegëse për përdorim nga konsumatorët fundorë, bëhet nga bashkia, në rastet kur
stacionet e shitjes së karburanteve, që ushtrojnë veprimtarinë e tregtimit të karburanteve për
automjete, gazit të lëngshëm e vajrave lubrifikante dhe të njësive të shitjes së lëndëve dje-
gëse, që ushtrojnë veprimtarinë e tregtimit të tyre për përdorim nga konsumatorët fundorë,
do të ndërtohen në territor të saj.
Nr Emërtimi Njësia Niveli tarifës
1 Dhënie dhe përsëritje e licençave për stacionet e shitjes së karbu-
ranteve dhe vajrave lubrifikanteme pakicë për 5 vjet. Lekë/liçen 2,000,000
2 Dhënia e liçencave për njësitë e shitjes së lëndëve djegëse, që usht-
rojnë veprimtarinë e tyre për përdorim nga konsumatorët fundor. Lekë/liçen 200,000
Tabelë 36. Dhënie liçensa për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj
Strukturat përgjegjëse për vjeljen e tarifës: Drejtoria e Shërbimeve Publike përcjell informacio-
nin tek Drejtoria e të Ardhurave. Tarifat mbulohen nga subjekti që përfiton shërbimin.Struktura
e ngarkuar për vjeljen e tarifës është Drejtoria e të Ardhurave.
A.1.dGjobat dhe të ardhura të tjera jotatimore ;
Referuar ligjit nr.139/2015 ”Për vetëqeverisjen vendore”, neni 36, pika 2, bashkitë krijojnë të
ardhura nga veprimtaritë e tyre ekonomike,qiratë dhe shitja e pronave,dhuratat,interesat, gjobat,
ndihmat ose donacionet.
i. Dhënia me qira e aseteve ;
Tek ky zë parashikohen të ardhurat prej 2,000 mijë lekë për vitin 2018, 2,040 mijë lekë për
vitin 2019 dhe 2,081 mijë lekë për vitin 2020 nga qirat. Tarifat janë vendosur referuar VKM nr.
529, datë 08.06.2011 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurës dhe të mënyrës së dhënies me
qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”, i ndryshuar.
Pasuritë që jepen me qira janë ndërtesat, trualli i lirë, trualli i lirë funksional (jo nën ndërtesë),
makineritë e pajisjet dhe linjat e prodhimit. Përllogaritja e qirasë bëhet në bazë të kontratave të
nënshkruara nga bashkia me subjektet të cilat janë të interesuar të marrin me qira troje apo ndër
-tesa në pronësi të bashkisë.
Tarifa për dhënien me qira jepet si më poshtë:
Nr Emertimi Njësia Niveli tarifës
1 Qeraja e tregut lirë Lekë/m2/muaj 250
2 Tarifë dhënie me qira mujore për ndërtesat të rikonstrutuara Lekë/m2/muaj 300
3 Tarifë dhënie me qera mujore, ndërtesat të parikonstrutuara Lekë/m2/muaj 200
4 Tarifë për dhënie leje terrene sportive Lekë/aktiviteti 50,000
Tabela 37. Tabela e tarifave për dhënie me qera
Të ardhurat e parashikuara sipas viteve 2018-2020 nga qerat e banesave dhe trojeve janë;
Emërtimi Viti 2018 Viti 2019 Viti 2020
Të ardhurat nga qera trojesh 3,500 3,500 3,500
Të ardhurat nga qera ndërtese 1,700 1,750 1,750
TOTALI 5,200 5,250 5,250 Tabela 38.Të ardhurat nga burime të tjera të bashkisë për 2018-2020, në 000/lekë
ii. Të ardhurat nga kundravajtje administrative (Gjobat);
Gjobat bazohen në ligjin nr.10279, datë 20.05.2010 “Për kundërvajtjet administrative”: Bazuar
në nenin 6.b, ”Shkeljet që përbëjnë kundërvajtje administrative parashikohen me akte të këshi-
llit bashkiak, për shkelje që nuk janë parashikuar si të tilla në ligje të veçanta, që kanë lidhje
me fushat e veprimtarisë së tyre në njësitë territoriale përkatëse, ku sipas ligjit, ushtrojnë funk-
sionet e veta”.
Bazuar në nenin 10, “Masa e dënimit me gjobë përcaktohet nga ligji, i cili ka parashikuar kun-
dërvajtjen administrative. Masa e dënimit me gjobë mund të jetë fikse apo e përcaktuar me
kufij minimalë e maksimal. Në rastet kur kundërvajtjet administrative parashikohen në aktet e
miratuara nga këshilli bashkiak, masa e dënimit përcaktohet në këto akte. Vlera e të ardhurave
parashikuara nga gjoba është për mosshlyerje detyrimi në afate ligjore nga bizneset, gjoba nga
kontrollet dhe inspektimet tatimore, gjoba për kundravajtje administrative që mund të vendosen
nga Policia Bashkiake, dhe nga Inspektoriati V.M.K Territorit. IVMKT dhe Policia Bashkiake
janë përgjegjëse për vjeljen e gjobave.
Llogaritur mbi të njëjtat nivele e baza dhe duke parë ecurinë e kësaj takse për vitet 2016-2017,
parashikimi për vitet 2018-2020 është bërë si më poshtë:
Emërtimi Viti 2018 Viti 2019 Viti 2020
Gjoba I.V.M.K.T & Policia Bashkiake 3,600 3,700 3,800
Tabela 38.Të ardhurat nga burime të tjera të bashkisë për 2018-2020, në 000/lekë.
iii. Të ardhurat nga privatizimet;
Baza ligjore për të ardhurat nga privatizimi është VKM nr.608, datë 05.09.2012 “Për përcak-
timin e proçedurës së kalimit të pronësisë, të pasurive të paluajtshme, të ndërtuara deri më 10.
08.1991, e të truallit funksional të tyre, kur nuk disponon akte fitimi pronësie”, dhe VKM nr.
614, datë 07.07.2015 “Për përcaktimin e proçedurave të privatizimit të banesave dhe të obje-
kteve të kthyera në fond banese, me vendime të organeve të qeverisjes vendore, në pronësi të
njësve të qeverisjes vendore dhe të shtetit, ku janë sistemuar me strehim banorë të pajisur me
autorizim nga organet kompetente”.
Tarifa e shërbimit administrativ 3000 lekë, për çdo aplikim. Të ardhurat nga privatizimi
paguhen nga përfituesi i pronës.
A.2Të ardhurat nga burimet qendrore;
Tabela 39. Burimet qendrore për vitet 2018-2020, në 000/lekë
Në të ardhurat nga burimet qendrore përfshihen transferta e pakushtëzuar, transferta specifike
dhe transfertat e kushtëzuara. Niveli i transfertës së pakushtëzuara, specike dhe të kushtëzuar
për njësitë e vetëqeverisjes vendore përcaktohet çdo vit në ligjin e buxhetit të shtetit.
Për vitin 2018 nga burimet qendrore bashkia ka marrë 516,917 mijë lekë. Pjesën me të madhe
tek këto burime e zë transferta e pakushtëzuar për 58.2 %.
Struktura e Burimeve qendrore për vitin 2018, në 000/lekë
58.2 %36.5 %
5.3 %
STRUKTURA E BURIMEVE QENDRORE
Transferta e pakushtëzuar
Transferta Specifike
Fonde nga FZHR
B. Burimet Qendrore Plani 2018 Plani 2019 Plani 2020
Totali 516,917 509,433 545,956
B.1 Transferta e Pakushtëzuar 301,030 317,286 349,966
B.2 Transferta Specifike 188,380 192,147 195,990
B.3 Transferta e Kushtëzuar 0 0 0
B.4 Fond Investimesh nga FZHR 27,507 0 0
A.2.aTransferta e pakushtëzuar;
Transferta e pakushtëzuar nga buxheti i shtetit është e ardhur për njësitë e qeverisjes vendore, e
përfituar në formën e dhurimit pa kusht kthimi, pa interes, e cila përdoret për financimin e
shpenzimeve për funksionet të njësive të qeverisjes vendore, të përcaktuara në ligjin nr.139/
2015 “Për vetëqeverisjen vendore”. Formula e re e ndarjes së transfertës së pakushtëzuar iden-
tifikon nevojat për shpenzime të bashkive duke u bazuar tek popullsia relative, dendësia e
popullsisë për çdo njësi (që kap diferencat në koston e ushtrimit të funksioneve ndërmjet bash-
kive) dhe tek numri faktik i nxënësve në shkollat 9-vjeçare dhe të mesme në çdo bashki.
Përveç ekualizimit të kostove që bëhet nëpërmjet komponentit të dendësisë, formula e re e
ndarjes së transfertës së pakushtëzuar sjell edhe ekualizimin e kapacitetit fiskal (të matur nga të
ardhurat faktike nga taksat e ndara ndërmjet qeverisë qendrore dhe asaj vendore), të cilat mbli-
dhen dhe u transferohen plotësisht ose pjesërisht bashkive nga administrata tatimore qendrore.
Ekualizimi fiskal bazohet në të ardhurat faktike nga tatim fitimi i thjeshtuar i biznesit të vogël,
nga taksa vjetore e automjeteve të përdorura dhe taksa e kalimit të pasurisë për pasuritë e pa-
uajtshme të shitura nga personat juridikë. Viti 2016, është viti i parë i aplikimit të formulës së
re dhe është përdorur si një mekanizëm tranzitor që siguron që të gjitha njësitë e qeverisjes
vendore, qëtë marrin minimalisht 85 % të transfertës që kanë marrë vitin e mëparshëm.
Bashkisë Lezhë për vitin 2018 i janë akorduar transfertë të pakushtëzuar 301,030 mijë lekë, ose
7 % më shumë në krahasim me vitin 2017.
Bashkia Lezhë ka përfituar transfertë 4,310 lekë për banorë të përhershëm.
Totali i transfertës së pakushtëzuar të alokuar për vitin 2018 për Bashkinë Lezhë është 301,030
mijë lekë, duke përbërë kështu 26.1 % të të ardhurave totale të bashkisë. Për 2019 kjo transfertë
parashikohet të jetë 317,286 mijë lekë, ndërsa për vitin 2020 parashikohet 349,966 mijë lekë.
A.2.b Transferta specifike sipas funksioneve;
Arsimi parauniversitar;
Në transfertën specifike të vitit 2018, Bashkisë Lezhë i janë akorduar fonde për personelin ndi-
mës për arsimin parauniversitar në shumën 10,307 mijë lekë ose 8.6 % më shumë se viti 2017.
Në këtë transfertë përfshihen: fondet për paga dhe sigurime shoqërore të personelit. Në fondet e
personelit ndihmës të arsimit parauniversitar nuk përfshihet arsimi i mesëm profesional.
Standardet dhe kriteret e ofrimit të shërbimit bëhen në përputhje me kuadrin ligjor dhe nënli-
gjor në fuqi. Për arsimin parauniversitar për 2018 është alokuar një fond prej 10,307 mijë lekë
(ku përfshihen pagat dhe sigurimet shoqërore); për vitin 2019 ky fond është parashikuar në
masën 10,513 mijë lekë, ndërsa për vitin 2020 ky fond është parashikuar në masën 10,723 mijë
lekë (ose me 2 % rritje nga viti në vit).
Personeli mësimor dhe jomësimor në arsimin parashkollor;
Në transfertën specifike të vitit 2018, janë alokuar fondet për paga dhe sigurime shoqërore për
personelin edukativ dhe ndihmës të arsimit parashkollor. Standartet dhe kriteret e ofrimit të kë-
tij shërbimi bëhen në përputhje me kuadrin ligjor dhe nënligjor në fuqi. Fondi i alokuar për këtë
funksion për vitin 2018 është 106,649 mijë lekë ose 4.7 % më shumë se viti 2017, për vitin
2019 është parashikuar një fond në masën 108,782 mijë lekë ose 2 % më shumë se viti 2018,
ndërsa në vitin 2020 është parashikuar fondi në masën 110,958 mijë lekë ose 2 % më shumë se
viti 2019.
Konvikti i Shkollës së Mesme Profesionale;
Në transfertën specifike të vitit 2018, janë përfshirë fondet për paga dhe sigurime shoqërore të
personelit kujdestar dhe punonjësve ndihmës të konviktit. Standardet dhe kriteret e ofrimit të
shërbimit bëhen në përputhje me kuadrin ligjor dhe nënligjor në fuqi. Fondi i alokuar për këtë
funksion për vitin 2018 është 9,208 mijë lekë ose 1.9 % më shumë se viti 2017, për vitin 2019
fondi i parashikuar është 9,392 mijë lekë ose 2 % më shumë se viti 2018, ndërsa në vitin 2020
fondi i parashikuar është 9,580 mijë lekë ose 2 % më shumë se viti 2019.
Administrimi i Pyjeve;
Për Administrimin e Pyjeve për vitin 2018 janë alokuar 6,404 mijë lekë ose 3.9 % më shumë se
viti 2017. Në këtë fond bëjnë pjesë pagat, sigurimet shoqërore dhe shpenzimet operative. Stan-
dardet dhe kriteret e ofrimit të këtij shërbimi do të bëhen në përputhje me kuadrin ligjor dhe
nënligjor në fuqi. Fondi i alokuar për këtë funksion për vitin 2019 është parashikuar në masën
6,532 mijë lekë ose 2 % më shumë se viti 2018, ndërsa në vitin 2020 kjo vlerë llogaritet në ma-
sën 6,663 mijë lekë ose 2 % më shumë se viti 2019.
Ujitja dhe Kullimi;
Në transfertën specifike të vitit 2018, janë alokuar fonde për ujitjen dhe kullimin. Në këtë fond
bëjnë pjesë fondet për pagat, sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative.
Fondi i alokuar për këtë funksion për vitin 2018 është 21,714 mijë lekë ose 5.3 % më shumë se
viti 2017, për vitin 2019 është parashikuar fondi prej 22,148 mijë lekë ose 2 % më shumë se
viti 2018, ndërsa në vitin 2020 ky fond është parashikuar në masën 22,591 mijë lekë ose 2 %
më shumë se viti 2019.
Shërbimi i Mbrojtjes nga Zjarri (PMNZSH);
Në transfertën specifike të vitit 2018, është alokuar për Sektorin e Shërbimit të Mbrojtjes nga
Zjarri dhe Shpëtimi një fond prej 28,991 mijë lekë ose 4.8 % më shumë se viti 2017. Në këtë
fond bëjnë pjesë pagat, sigurimet shoqërore të 30 punonjësve dhe shpenzimet operative. Shuma
parashikuar për vitin 2019 është 29,571 mijë lekë ose 2 % më shumë se viti 2018, ndërsa për
vitin 2020 është parashikuar fondi në shumën 30,162 mijë lekë ose 2 % më shumë se viti 2019.
Rrugët Rurale;
Në transfertën specifike të vitit 2018, janë alokuar fonde për rrugët rurale në shumën 5.107
mijë lekë ose 1 % më shumë se viti 2017, për vitin 2019 është parashikuar fondi prej 5.209 mijë
lekë ose 2 % më shumë se viti 2018, ndërsa në vitin 2020 kjo vlerë është në shumën 5,313 mijë
lekë ose 2 % më shumë se viti 2019. Standardet dhe kriteret e ofrimit të këtij shërbimi specifik
do të bëhen në përputhje me kuadrin ligjor dhe nënligjor në fuqi.
Për funksionet e mësipëme transferta specifike në tre vitet paraqitet çdo vit.
Nr. Transferta Specifike/Funksionet Viti 2018 Viti 2019 Viti 2020
1 Arsimi Parashkollor dhe shërbimet mbështetëse 106,649 108,782 110,958
2 Arsimi i Parauniversitar 10,307 10,513 10,723
3 Konvikti i Arsimit Pofesional 9,208 9,392 9,580
4 Administrimi i Pyjeve 6,404 6,532 6,663
5 Rrugët Rurale 5,107 5,209 5,313
6 Shërbimi i Mbrojtjes nga Zjarri (PMNZSH) 28,991 29,571 30,162
7 Ujitja dhe Kullimi 21,714 22,148 22,591
TOTALI 188,380 192,147 195,990
A.2.c Fondi i Investimeve nga FZHR;
Për vitin 2018, Bashkia Lezhë ka përfituar fond nga F.ZH.R për shumën 27,507 mijë lekë. Ky
fond i përfituar do të aplikohet për financimin e projektit “Rikonstruksion i Shkollës së Mesme
të Bashkuar Zejmen me vlerë 27,507 mijë lekë.
A.2.d Transferta e Kushtëzuar;
Transferta e kushtëzuar për vitin 2018 përbëhet nga fondet e deleguara për mbulimin e Shërbi-
mit të Gjendjes Civile, dhe Q.K B, për mbulimin e shpenzimeve të transportit të nxënësve dhe
mësuesve, dhe për bursat e nxënësve të shkollës së mesme profesionale. Këto fonde nuk kanë
ardhur akoma, prandaj nuk ju paraqiten në buxhet, por me të ardhur këto të dhëna nga institu-
cionet qendrore, do t’ju bëhen të njohur.
III. Shpenzimet e Bashkisë për vitin 2018-2020;
Parashikimi i shpenzimeve për vitin 2018 është 1,152,983 mijë lekë. Gjatë viteve 2018-2020,
përmes këtyre shpenzimeve të planifikuara, bashkia synon të punojë duke iu përgjigjur detyri-
meve dhe funksioneve të përcaktuara me ligj.
Nr.Prog PROGRAMET Viti 2018
Në mijë lekë Në %
P.1 Planifikim, Menaxhim, Administrim 314,982 26.6
P.2 Shërbimi i Kujdesit Parësor 4,499 0.4
P.3 Mbrojtja dhe Siguria Publike 43,894 3.7
P.4 Emërgjencat Civile 11,928 1.0
P.5 Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime 11,900 1.0
P.6 Shërbimet Publike Vendore 221,446 18.7
P.7 Arsimi Parashkollor dhe Parauniversitar 280,949 23.8
P.8 Bujqësia dhe Zhvillimi Rural 27,857 2.4
P.9 Infrastrukture dhe Transporti Rrugor 165,905 14.1
P.10 Edukimi dhe Sporti 9,330 0.8
P.11 Arti, Kultura dhe Turizimi 28,795 2.4
P.12 Mbrojtja e Mjedisit dhe Menaxhimi i Pyjeve 17,868 1.5
P.13 Planifikimi Urban 0 0
P.14 Shërbimi Sociale dhe Strehimi 33,630 2.8
Fondi Rezervë 5,000 0.4
Fondi i Kontigjencës 5,000 0.4
TOTALI 1,182,983 100.0
Tabela 42. Shpenzimet totale të Bashkisë Lezhë sipas programeve buxhetore për vitin 2018 në mijë lekë.
Pjesa më e madhe e fondeve në vitin 2018 shkon për Programin Planifikim, Menaxhim, Admi-
nistrim 29.1 %, në Arsim 22.6 %, Shërbimet Publike 18.4 % dhe Infrastruktura Rrugore 11.8 % .
Më poshtë është paraqitur detajimi i buxhetit të programit sipas klasifikimit ekonomik dhe
burimeve të financimit për vitin 2018.
26.6 %
0.4 %
3.7 %
1 %
1 %
18.7 %
23.8 %
2.4 %
14.1 %
0.8 %
2.4 %
1.5 %
2.8 %
0.8 %
SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE PËR VITIN 2018
P.1 Planifikim, Menaxhim, Administrim
P.2 Shërbimi i Kujdesit Parësor
P.3 Mbrojtja dhe Siguria Publike
P.4 Emërgjencat Civile
P.5 Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime
P.6 Shërbimet Publike Vendore
P.7 Arsimi
P.8 Bujqësia dhe Zhvillimi Rural
P.9 Infrastruktura dhe Transporti Rrugor
P.10 Edukimi dhe Sporti
P.11 Arti, Kultura dhe Turizmi
P.12 Mbrojtja e Mjedisit & Adm.Pyjeve
P.13 Planifikimi Urban
P.14 Shërbimi Social dhe Strehimi
Fond Rezervë & Kontigjence
Sipas klasifikimit ekonomik 000/lekë Sipas burimeve të financimit 000/lekë
PROGRAMET Paga&Sig. Operative Transferta Investime
TOTALI
Nga të
Ardhurat Transferta
Pakushtëzuar
Transferta
Specifike Donator
Transferta
Kushtëzuar TOTALI
P1 Pl.Menaxhim Administrim 222,648 82,804 3,180 6,350 314,982 191,916 123,066 314,982
P2 Shërbimi Kujdesit Parësor 4,499 4,499 4,499 4,499
P3 Mbrojtja & Siguria Publike 39,363 3,881 650 43,894 7,941 6,962 28,991 43,894
P4 Emërgjencat Civile 2,328 9,600 11,928 11,928 11,928
P5 Furnizimi me Ujë dhe
Kanalizime 11,900 11,900 1,400 10,500 11,900
P6 Shërbimet Publike Vendore 39,786 174,660 7,000 221,446 190,086 31,360 221,446
P7 Arsimi Parashkollor &
Parauniversitar 157,125 60,765 63,059 280,949 98,874 28,404 126,164 27,507 280,949
P8 Bujqësia & Zhvillimi Rural 14,634 13,223 27,857 4,271 1,872 21,714 27,857
P9 Infrastruktura & Transporti
Rrugor 7,067 30,724 11,000 117,114 165,905 106,503 54,295 5,107 165,905
P10 Edukimi dhe Sporti 8,730 600 9,330 6,270 3,060 9,330
P11 Arti, Kultura dhe Turizmi 22,656 5,939 200 28,795 19,933 8,862 28,795
P12 Mbrojtja e Mjedisit dhe
Menaxhimi i Pyjeve 17,498 370 17,868 8,314 3,150 6,404 17,868
P13 Planifikimi Urban dhe
Strehimi 0 0
P14 Shërbimi Social 12,630 21,000 33,630 12,630 21,000 33,630
Fondi Rezervë 5,000 5,000 3,000 2,000 5,000
Fondi Kontigjencës 5,000 5,000 3,000 2,000 5,000
T O T A L I 531,835 395,196 24,180 231,772 1,182,983 666,066 301,030 188,380 0 27,507 1,182,983
P1. Planifikim, Manaxhim, Administrim;
Programi i administratës vendore përcakton menaxhimin dhe mbështetjen administrative për
programet e tjera të punës, pra është domosdoshmëri zhvillimi i kapaciteteve menaxhuese në të
gjitha nivelet për të mundësuar përgatitjen, zhvillimin dhe zbatimin e politikave dhe kuadrin
ligjor në funksion. Në këtë program përfshihet Funksioni i Administratës Vendore.
Qëllimi i programit: Krijimi i një strukture menaxhuese cilësore në funksion të zbatimit te
qëllimeve dhe objektivave të bashkisë për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve .
Buxhetimi i Programit i Administratës Vendore (Planifikim, Menaxhim, Administrim)
Për realizimin të aktiviteteve të Programit: Planifikim, Menaxhimit dhe Administrimit vendor
planifikohet buxheti me vlerë totale 345,492 mijë lekë për vitin 2018 dhe kryesisht për funksio-
nin e vetëm që perfshin programi për Administratën Vendore.
Për vitin 2018 për Programin: Planifikim, Menaxhimit dhe Administrimit Vendor janë planifi-
kuar gjithsej 345,492 mijë ku përfshihen : Pagat 192,160 mijë lekë, sigurime shoqërore e shën-
detësore 30,488 mijë lekë, shpenzime operative 82,464 mijë lekë, transferta (fondi rezervë dhe
i kontigjencës) për shumën 10,000 mijë lekë, investime 27,200 mijë lekë dhe kuota qarku 3,180
mijë lekë.
Tabela. 43. Struktura ekonomike e shpenzimeve të Programit 1.
68.5 %
29.5 %
2.0 %
PROGRAMI P1: PLANIFIKIM, MENAXHIM, ADMINISTRIM
SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK, VITI 2018
Paga&Sig Operative Investime
TOTALI Paga Sig.Shoq.Sh. Shp.Operative Transferta Investime K.Qarku
324,982 192,160 30,488 82,804 10,000 6,350 3,180
Në % 59.0 9.4 25.5 3.1 2.0 1.0
P1: PLANIFIKIM, MENAXHIM, ADMINISTRIM
P.1. Funksioni 1 : Administrata vendore SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK
Kosto
vjetore
000/lekë
SIPAS BURIMEVE TË
FINANCIMIT
Objektivi Treguesi Situata
aktuale
Situata e
synuar Përshkrimi aktiviteteve
Pag
a
Sig
uri
me
Sh
pen
zim
e
op
era
tiv
e
Tra
nsf
erta
(604
,
609
..
Inv
est
ime
Ng
a t
e a
rd
hu
rat
e
veta
Ng
a T
ran
sfer
ta
e p
ak
ush
tezu
ar
Ng
a t
ra
nsf
erta
e
ku
shezu
ar
P1.F1.O1. Burime
njerëzore të
trajnuara e të kualifikuara
për kryerjen
e funksioneve
Nr. Punonjësve
sipas
strukturës së bashkise
Ka 251 punonjës
në admini-
stratë dhe Nj.Ad
Do të këtë një personel prej
251 vetë
P1.F1.01. A1.
Shpenzimet e personelit të
administratës së
Bashkisë prej 251 vetë 183,520 30,488 214,008 105,908 108,100
P1.F1.01.
A2.
Fond i vecantë për 251
punonjës 8,640 8,640 8,640
Mesatarisht janë
llogaritur ditë udhëtimi dhe
dieta
P1.F1.O1.
A3.
Udhëtime e dieta për
administratën në funksion te kryerjes së
detyrave funksionale
1,593 1,593 1,593
P1.F1.O2 Ndërtesa
administrativ
e në gjendje
të mirë fizike
dhe
funksionale
Nr. e llojet e
shërbimeve
mbështetëse për funksio-
nimin e ad-
ministratës
Janë
lidhur
kontratat për furni-
zimin me
ujë, ener-gji, poste,
telefon për
NJ.Ad.
Do të vazhdojnë
kontratat për
furnizimin me ujë, energji,
telefon, shërbi-
me postare, etj.
P1.F1.O2.
A4.
Mbështetja dhe ofrimi
i shërbimeve nga të
tretë për funksionimin e administratës të
Bashkisë Lezhë
(energji,ujë,telefon, shërbim postar)
13,637 13,637 13,637
Nr. i ndërte-
save admi-
nistrative që mirëmbahen
Aktualisht
ndërtesa
në qendër pronësi e
bashkisë,
dhe 3
ndërtesave
marra me
qira
Do mirëmbahen
13 ndërtesa
adminisrative
P1.F1.O2.
A5.
Qira për ndërtesën e
dhe sigurime
objektesh për 13 ndertesa
13,075 13,075 13,075
P1.F1.O2.
A6.
Shpenzime për
mirëmbajtje objektesh
dhe paisjesh të zyrave 1,000 1,000 1,000
Kontrata për
mirëmbajtjen e
3 sistemeve të informatizuara
(Internet, Alfa dhe Tatimet)
P1.F1.O2.
A7.
Mirëmbajtja e
sitemeve të inormati-
zuara dhe ëeb bashkë me modulet e
integruara të tyre.
2,744 2,744 2,744
P1.F1.O2.
A8. Detyrime tatimore
351 351 351
P1.F1.O3_ Shërbime
mbështetëse
administra-tive
P1.F1.O3.
A9.
Shërbim me kancelari
shtypshkrime për
administratën 3,745 3,745 3,625 120
Nr.automje-
teve funksionale
Bashkia
disponon 3 automjete, 3500
litra mesatarisht
në vit për cdo automjet
P1.F1.O3.
A10.
Shpenzime karburanti
dhe vajra
4,605 4,605 4,605
P1.F1.O3.
A11.
Mbështetje dhe ofrim i
shërbimit të mirëm-bajtjes së mjeteve të
transportit dhe ruajtje
objekti
779 779 779
Planifikuar 5 pritje në vit
P1.F1.O3. A13.
Pritje, përcjellje, dhurata për personali-
tete dhe delegacione të
huaja.
2,237 2,237 2,237
P1.F1.O4.
Informim e komunikim
me publikun
mbështetur
në ligj
Nr.i takime-
ve për
buxhetin , paketën
fiskale, etj
Organizimi të
paktën i 4 mble-
dhjeve me publikun në vit
P1.F1.O4.
A14.
Libra, publikime, foni
1,270 1,270 1,270
P1.F1.O4. A15.
Shpenzime transport 320 320 200 120
P1.F1.O4.
A16.
Blerje paisje
kompjuterike 2,000 2,000
P1.F1.O4. A17.
Ujë i pijshëm 12,500 12,500 12,500
P1.F1.O5. A18.
Leje mjediore 1,500 1,500 1,500
P1.F1.O5.
Organe
përfaqësuese
vendore
Nr.anëtarve
të Këshillit
Bashkiak nr. i Kryetarëve
të fshatrave
41 anëtarë KB dhe 65 kryetarë
fshatrash
P1.F1.O5. A19.
Mbështetje për funk-sionimin e organeve të
zgjedhura vendore
(Kryetarët e Fshatrave) 18,489 18,489 10,113 8,376
P1.F1.O6_ Transferime
dhe detyrime
për të tjerët
P1.F1.O6.
A20.
Kuota anëtarësimit në
Shoqatën e Bashkive 500 500 500
P1.F1.O6.
A21.
Tarifa për rregjistrim
prona 700 700 700
P1.F1.O6.
A22.
Shpenzime gjyqësore 1,000 1,000 1,000
P1.F1.O7_
P1.F1.O6.
A23.
Printime e
fotokopjime 2,759 2,759 2,759
P1.F1.O8_
Mungesë mjetesh për
nevoja pune
Blerje mjetesh për tatimet
IVKT dhe
administatës
P1.F1.O6.A24.
Blerje 3 automjete 4,350 4,350 4,350
P1.F1
Totali v.2018 192,160 30,488 82,804 6,350 311,802 188,736 123,066
Totali v.2019 202,961 32,605 50,000 10,000 0 295,566 171,566 124,000
Totali v.2020 209,150 33,250 50,000 10,000 0 302,400 177,400 125,000
Fond Rezerve 5,000 5,000 3,000 2,000
Fond Kontigjence 5,000 5,000 3,000 2,000
Kuota Qarku 0.5 % 3,180 3,180 3,180
TOTALI v.2018 192,160 30,488 82,804 13,180 6,350 324,982 197,916 127,066
Buxhetimi i Programit i Administratës Vendore (Planifikim, Menaxhim,Administrim)
Për realizimin të aktiviteteve të Programit: Planifikim, Menaxhimit dhe Administrimit vendor
planifikohet buxheti me vlerë totale 366,760 mijë lekë për vitin 2018 dhe kryesisht për funksio-
nin e vetëm që perfshin programi për Administratën Vendore. Për vitet e tjera ulja është mesata-
risht me 6.2 % të buxhetit për vitin 2019, pa përfshirë investimin prej 1,784 mijë lekë për blerje
paisje dhe 6.2 % të buxhetit të vitit 2020 në krahasim me vitin 2019.
Programi dhe Funksioni Sipas
viteve Totali
Paga&
Sigurime Shoq.
Operative&
Transferta Investime
P1_ Planifikim,
Menaxhim,
Administrim
F1_Administrata
Vendore
v.2018 324,982 222,648 95,984 6,350
v.2019 295,566 235,566 60,000 0
v.2020 302,400 242,400 60,000 0
Shpenzimet sipas viteve 2018-2020
Shpenzimet analitike për çdo aktivitet për vitin 2018
BUXHETI SIPAS AKTIVITETEVE, VITI 2018 (000/lekë)
Kodi Aktivitetet TOTALI
Paga &
Sigurime Operative Investime
P1.O1.A.1
Paga dhe kontribute për sigurime të administratës së
Bashkisë Lezhë 214,008 214,008
P1.O1.A.2 Fondi i veçantë 8,640 8,640
P1.O1.A.3 Për trajnimin e punonjësve, dieta dhe udhëtime për
aktivitete te tjera 1,593 1,593
P1.O2.A.4
Furnizimi me ujë, energji elektrike, i ndërtesave të
bashkisë dhe ndërtesave të Nj.A. Shërbime postare,
telefonike, dhe shpenzime për ngrohje, etj. 13,637 13,637
P1.O3.A.5 Qira objektesh 13,075 13,075
P1.O3.A.6
Mirembajtje e ndertesave, pra riparime ndryshme
materiale hidraulike, elektrike, pajisje, informatike, e
të tjera 1,000 1,000
P1.O3.A.7 Mirëmbajtje të sistemeve informatike dhe moduleve
të integruara. 2,744 2,744
P1.O3.A.8 Detyrime tatimore 351 351
P1.O4.A.9 Bazë materiale mbështetese (kancelari, letër, ripari-
me vogla,mjete pastrimi dhe pajisje të tjera shtesa 3,745 3,745
P1.O5.A.10 Mirëmbajtje e mjeteve të transportit të bashkisë,
blerje pjesë këmbimi, furnizimit me karburant, taksa. 4,925 4,925
324,982
295,566
302,400
VITI 2018
VITI 2019
VITI 2020
P.1 Planifikim, Menaxhim, Administrim 2018-2020
P1.O3.A.11 Likujdim taksa dhe detyrime tjera si siguracione,
kolaudime, dhe ruajtje objektesh 779 779
P1.O3.A.12 Pritje zyrtare të kryetarit me delegacione të huaj 2,237 2,237
P1.O3.A.13 Publikime, libra, foni, seminare, konferenca, honora-
re aktivitete tjera sociale. 1,270 1,270
P1.O3.A.14 Funksionimi i Këshillit të Bashkisë dhe Kryepleqve
18,489 18,489
P1.O3.A.15 Kuota qarku dhe kuota anëtarësie
3,680 3,680
P1.O3.A.16 Regjistrim pronash 700 700
P1.O3.A.17 Fond Rezerve & Kontigjence 10,000 10,000
P1.O3.A.18 Shpenzime gjyqësore
1,000 1,000
P1.O5.A.19 Printime e fotokopjime 2,759 2,759
P1.O5.A.20 Blerje automjetesh 3 copë 4,350 4,350
P1.O5.A.21 Blerje paisje komputerike 2,000 2,000
P1.O5.A.22 Ujë i pijshëm 12,500 12,500
P1.O5.A.23 Leje mjedisore 1,500 1,500
VITI 2018 SHUMA 324,982 222,648 95,984 6,350
VITI 2019 SHUMA 285,566 228,840 56,726 0
VITI 2020 SHUMA 292,400 235,400 57,000 0
P6. Shërbimet Publike.
Përshkrimi i programit
Programi i ofrimit të shërbimeve publike qytetarëve, bizneseve dhe të gjithë komunitetit në të
gjithë territorin e bashkisë, përbën një nga kolonat kryesore të programit buxhetor. Ky program
përmbledh disa nga funksionet e veta të bashkisë, të cilat përmbajnë shërbimet më jetike për
komunitetin siç janë: mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve urbane, prodhimi, trajtimi, trans-
metimi dhe furnizimin me ujë të pijshëm, mbledhja, largimi dhe trajtimi i ujërave të ndotura,
mbledhja e largimi i ujërave të shiut dhe mbrojtja nga përmbytjet në zonat e banuara, ndërtimi,
rehabilitimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike, shërbimi i dekorit publik dhe ndriçimi i mje-
diseve publike.
Shërbimet publike, për nga rëndësia e tyre, ndikojnë direkt në cilësinë e jetesës së qytetarëve dhe
janë një parakusht për zhvillimin social ekonomik për të gjithë territorin e bashkisë.
Politikat e programit
-Bashkia e Lezhës është e angazhuar të garantojë për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike
cilësore në të gjithë territorin e saj pavarësisht vendndodhjes së tyre.
-Përmirësimi i efiçencës dhe efektivitetit të shërbimeve publike, modernizimi i tyre nëpërmjet
përmirësimit të vazhdueshëm të teknologjisë, si dhe përmirësimi i përformancës së menaxhimit
të shpenzimeve, duke garantuar të gjitha standartet ligjore.
-Bashkia Lezhë synon rritjen e transparencës në lidhje me ofrimin e shërbimeve publike, duke
siguruar pjesëmarrjen e publikut në procesin e planifikimit dhe ta orientojë atë sipas nevojave të
qytetarëve.
Objektiva gjinorë.
Rritja e cilësisë së jetës së banorëve të qytetit dhe zonave rurale, lehtësimi i lëvizjes së vaj-
zave dhe grave gjatë orëve të mbrëmjes;
Përmirësim i cilësisë së mjedisit dhe jetës së banorëve përmes rehabilitimit të sistemit të
ujësjellësit; përmirësimi i cilësisë së jetesës së grave dhe vajzave.
Të dhëna ndër vite, për pastrimin, dhe gjelbërimin.
Programi dhe Funksioni Sipas
viteve Totali
Paga&
Sigurime Shoq.
Operative&
Transferta Investime
P6_ Shërbimet
Publike
F3_Mbledhja,
largimi dhe trajtimi
i mbetjeve urbane
v.2018 129,040 9,100 119,940
v.2019 76,260 9,238 66,932
v.2020 76,500 9,568 66,932
Të dhëna për shpenzimet sipas strukturës ekonomike për vitet 2018-2020, në mijë lekë
Programi dhe Funksioni Sipas
viteve Totali
Paga&
Sigurime Shoq.
Operative&
Transferta Investime
P6_ Shërbimet
Publike
F6_Parqe. Lulishte
dhe hapësirat e
gjelbërta publike
v.2018 23,000
20,000 3,000
v.2019 20,000
20,000
v.2020 20,000
20,000
Të dhëna për shpenzimet sipas strukturës ekonomike për vitet 2018-2020, në mijë lekë
Programi dhe Funksioni Sipas
viteve Totali
Paga&
Sigurime Shoq.
Operative&
Transferta Investime
P6_ Shërbimet
Publike
F8_Shërbimi i
Dekorit Publik
v.2018 5,358
5,358
v.2019 3,800
3,800
v.2020 3,800
3,800
Të dhëna për shpenzimet sipas strukturës ekonomike për vitet 2018-2020, në mijë lekë
Programi dhe Funksioni Sipas
viteve Totali
Paga&
Sigurime Shoq.
Operative&
Transferta Investime
P6_ Shërbimet
Publike
F7_Shërbimi i
Mirëmbajtjes
varrezave Publik
v.2018 3,410
3,410
v.2019 3,000
3,000
v.2020 3,000
3,000
Të dhëna për shpenzimet sipas strukturës ekonomike për vitet 2018-2020, në mijë lekë
Programi dhe Funksioni Sipas
viteve Totali
Paga&
Sigurime Shoq.
Operative&
Transferta Investime
P6_ Shërbimet
Publike
F23_Furnizimi me
ujë dhe kanalizime
v.2018 11,900 11,900
v.2019 10,000 10,000
v.2020 10,000 10,000
Të dhëna për shpenzimet sipas strukturës ekonomike për vitet 2018-2020, në mijë lekë
Programi dhe Funksioni Sipas
viteve Totali
Paga&
Sigurime Shoq.
Operative&
Transferta Investime
P6_ Shërbimet
Publike
F5_Nd.Rehabilitim
dhe mirëmbajtje e
rrugëve vendore,
trotuareve dhe
shesheve publike
v.2018 37,490 27,000 10,490
v.2019 31,867 22,867 9,000
v.2020 34,740 24,740 10,000
Të dhëna për shpenzimet sipas strukturës ekonomike për vitet 2018-2020, në mijë lekë
Programi dhe Funksioni Sipas
viteve Totali
Paga&
Sigurime Shoq.
Operative&
Transferta Investime
P6_ Shërbimet
Publike
F4_Ndriçimi publik
v.2018 23,148 3,686 15,462 4,000
v.2019 14,932 3,592 11,340 0
v.2020 16,190 3,716 12,474 0
Të dhëna për shpenzimet sipas strukturës ekonomike për vitet 2018-2020, në mijë lekë
P2: SHËRBIMET PUBLIKE
P2. Funksioni 3 : Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve të ngurta shtëpiake SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK
Kosto
vjetore
000/lekë
SIPAS BURIMEVE TË FINANCIMIT
Objektivi Treguesi Situata aktuale Situata e synuar Përshkrimi aktiviteteve
Pag
a
Sig
uri
me
Op
era
tive
Tra
nsf
erta
Inv
est
ime
Ng
a t
ë
ard
hu
rat
e
veta
Ng
a
tra
nsf
erta
e
pa
ku
shte
zu
a
Ng
a
tra
nsf
erta
specif
ike
Ng
a
Do
na
tore
Ng
a
tra
nsf
erta
e
ku
shezu
ar
P2.F3.O1
_Përmirë
simi cilë-sor i kont-
ratave të
mbulimit me
shërbim
të territorit
të NjA
Lezhë dhe NjA
të tjera
-Kontrata
shërbimi që
rinovohen -Mbetje që
largohen
- Familje që pëfitojnë
shërbimin
• NjA Lezhë:
Shërbimi kryhet me
sipërmarje private, deri me 26.12.2016,
mbulon të gjithë
qytetin e Lezhës. • Në 5 NjA ( Dajc,
Blinisht, Kallmet,
Balldre) shërbimi ofrohet nga një
shoqatë. NjA Ungrej
nuk përfiton shërbim.
• Ofrohet me
sipërmarrje në NjA Shënkoll (kontratë 5
vjecare që në
14/07/2014), NjA
Zejmen (Kontratë 2
mujore që në datë
26/09/2016), NjA Kolsh (Kontratë 5
vjecare që në datë
10.12.2010 ), NjA Shëngjin (Kontratë 5
vjecare që në datën
13/09/2012).
Do të rishikohen
kontratat, duke ofruar
shërbim të kontraktuar
për NjA Lezhë dhe
Shëngin. • Sasia e mbetjeve që grumbullohen dhe
trasportohen në landfill
nga NjA Lezhë dhe Shëngjin është 27,5 ton
në ditë ose 10,037
ton/vit • Mbetjet grumbullohen
në 250 kontinjere 1.1 m3.
• Mbulohen me shërbim 12,383 familje në NjA
Lezhë dhe Shëngjin ose
100% e tyre
Do të zbatohet në vitin
2017 Kontrata që
përfshin NjA
Kolsh,Shënkoll dhe
Zejmen • Sasia e mbetjeve do të mblidhe e tranporto-
hen është 10,3 ton/ditë ose 3,760 ton/vit.
• Familje që përfitojnë
shërbim 7,400 ose 80 %.
P2.F3.O1.A1 Kontrata e
shërbimit e NjA
Lezhë
35,012 35,012 35,012
P2.F3.O1.A2 Kontrata Kolsh
–Shënkoll – Zejmen
17,083 17,083 17,083
P2.F3.O1.A3 Kontrata Balld-
re–Ungrej-Dajç
–Blinisht –
Kallmet
13,166 13,166 13,166
P2.F3.O2
_Shërbim
e të tjera cilësore
për NjA
Lezhë dhe
Shëngjin
Sipërfaqe
që fshihen
Në NjA Lezhë fshi-
hen çdo ditë 92,633
m2 sipërfaqe rruge kryesore çdo ditë
dhe 111,050 m2
sipërfaqe rrugë dytë-sore 1 herë në 3
muaj. Rrugët mirëm-
bahen gjatë ditës.
Do të fshihen me fshesë
147,783 m2 sipërfaqe
rrugë të NjA Lezhë gjatë vitit, ndërsa për
NjA Shëngjin 56,200 m2
sipërfaqe rruge do të fshihen për një përiudhë
3 mujore.
P2.F3.O2.A4 Fshirje me
fshesë e rrugëve
të NjA Lezhë dhe Shëngjin
dhe larje
7,800 1,300 1,671 10,771 6,221
4,550
P6.F3.O3 Likuidim
detyrime
të kaluara
100 % detyrime
ndaj totalit
vjetor të kontratave
të
shërbimeve
Janë pa likuiduar nga viti 2016:
Shoqata Ndërko-
munale 5782 mijë lekë, Kontrata e
Landfillit 5782 mijë
lekë dhe kontratat e pastrimit 30,187
mijë lekë
Do të likuidohen 35,969 mijë lekë si detyrime të
viteve të kaluara dhe
13,893 mijë vendim gjykate
P6.F3.O4.A7
53,008 53,008 48,008
5,000
P6.F3
Totali v.2018 7,800 1,300 119,940 129,040 119,490 9,550
Totali v.2019 8,000 1,328 66,932 76,260 71,600 4,660
Totali v.2020 8,200 1,368 66,932 76,500 71,800 4,700
P6. Funksioni 6 : Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbërta publike SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK SIPAS BURIMEVE TË FINANCIMIT
Objektivi Treguesi Situata aktuale Situata e synuar Përshkrimi aktiviteteve
Pag
a
Sig
uri
me
Op
era
tive
Tra
nsf
erta
Inv
est
ime
Kosto
vjetore
000/lekë
Ng
a t
e
ard
hu
rat
e
veta
Ng
a
tra
nsf
erta
e
pa
ku
shte
zu
a
Ng
a
tra
nsf
erta
specif
ike
Ng
a
Do
na
tore
Ng
a
tra
nsf
erta
e
ku
shezu
ar
P6.F6.O1
Mirëmbaj
tje cilësore e
sipërfaqe
ve të gjelbërta.
Sipërfaqe e
gjelbërt e mirëmbajtur
në territorin
e Bashkisë
Shërbimi i mirëm-
bajtjes së sipërfaqës së gjelbërt në qytet
ralizohet nga një
sipërmarje private, me kontrate 5
vjeçare e me datë
01.08.2016 për mirëmbjtjen e
119,000 m2 në 18
lulishtet e qytetit.
Do të vazhdojë ofrimi i
shërbimit të kontraktuar ku do të mirëmbahet:
-Sipërfaqet e luleve të
fushës 2,200 m2 -Sipërfaqe barit të kulti-
vuar 40,000 m2
-Sipërfaqe të barit natyral 49,900 m2
-Sipërfaqet e inerteve
ujore 28,000 m2 -Shërbime në dru
dekorativ 2,496 copë
- Shërbime në shkurre dekorativ 1,729 copë
-Shërbime në bordura të
gjelbëruara 2,841 ML
P6.F6.O1.A1 Mirëmbajtje e
gjebërimit në NjA Lezhë
sipas kontratës
deri me 01.08.2017
16,646 16,646 16,646
P6.F6.O2Përmirësi
mi i
cilësisë së parqeve
ekzistuese
.
Nr. i elementeve
të dëmtuar
Nga vleresimi i drejtorisë së
shërbimeve ka
dëmtime të disa elementeve në park
Do të përmirësohen dhe dsa elemente të parkut të
dëmtuar si 25 stolave
dhe vënia në pune e dy shatërvanëve. Gjithashtu
do të vendosen dhe 50
tabela sensibilizuese për ruajtjen e parkut nga
dëmtimet..
P6.F6.O2.A2 Vendosje në park e 50
tabelave
sensibilizuese
750 750 750
P6.F6.O3_Zgjerimi
Mirëmbaj
tja e gjel-bërimit në
NjA të
tjera
Sipërfaqe e gjelbëruar
që shtohet/
mirëmbahet
NjA Shëngjin ka nevojë për shtim/
mirëmbajtje të
sipërfaqes së gjelbëruar
Do të shtohet shërbimi i mirëmbajtjes së 470 m2
sipërfaqe të gjelbëruar në
NjA Shëngjin
P6.F6.O3.A3 Mirëmbajtje sipërfaqe e
gjelbëruar në
NjA të tjera
649
649
649
P6.F6. O4Likuidim
detyrime të
prapa-mbetura
Detyrimet i takojnë kontraktorit të shërbimit
P6.F6.O4.A4 Likujdim i detyrimeve të
prapambetura
1,955
1,955
1,955
P6.F6. Zgjerim sipërfaqe
lulishte para
gjimnazit
Mungesë hapësirash të gjelbërta në lagjen
11.2 ha
Zgjerim të sipërfaqes së gjelbëruar në këtë lagje
Shtim të sip. gjelbërta në
qytetin Lezhë
3,000 3,000 3,000
P6.F6
Totali v.2018
20,000
3,000 23,000 20,000 3,000
Zgjerimi i shërbimit në NjA të tjera rritet me 5.2 herë krahasuar me v.2016 Totali v.2019
20,000 20,000 20,000
Zgjerohet shërbimi i mirëmbajtjes me 1 herë krahasuar me vitin 2017 Totali v.2020 20,000 20,000 20,000
P6. Funksioni 22 : Mbledhjen dhe largimin e ujrave të shiut dhe mbrojtjen nga
përmbytjet ne zonat e banuara SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK
Kosto
vjetore
000/lekë
SIPAS BURIMEVE TË FINANCIMIT
Objektivi Treguesi Situata aktuale Situata e synuar Përshkrimi aktiviteteve
Pag
a
Sig
uri
me
Op
era
tive
Tra
nsf
erta
Inv
est
ime
Ng
a t
e
ard
hu
rat
e
veta
Ng
a
tra
nsf
erta
e
pa
ku
shte
zu
a
Ng
a
tra
nsf
erta
specif
ike
Ng
a
Do
na
tore
Ng
a
tra
nsf
erta
e
ku
shezu
ar
P6.F22. O1
Strukturë
funksionale për
ofrimin e
shërbimit
Numri i punonjësve
Gjithsej 13
+ sektori i mirëmbajt-
jes së
institucioneve me 18
veta
Do të vazhdojë që rrjeti të mirëmbahet nga
struktura e ndërmarrjes
së bashkisë.
Ka nevojë për 3
komplete veglash të
sigurimit teknik
31 komplete veshje
3 automjete në funksion
të shërbimit
P6.F22.O1.A1
P6.F22.O1.A2
P6.F22.O1.A3
P6.F22.O1.A4
Pagesa e 31 punëtorëve për
mirëmbajtjen e
rrjetit të kanaleve dhe
institucioneve
Blerje komplete
veglash të
sigurimit teknik
Veshje për
puntorët
Shpenzime
karburanti e mirëmbajtje
17,814 2,768
1,000
1,000
20,582
1,000
1,000
10,969
1,000
1,000
9,613
P6.F22. O2
Sigurimi i
funksionimit
normal të
rrjetit të kanalizim
eve të
ujërave të bardha
(shiut) në
qytet dhe grykë
derdhjeve
kryesore
Gjatësia e rrjetit te
ujrave te
shiut
Sistemi kryesor i drenazhimit mbulon
rreth 80% të zonave
formale të qytetit, ndërsa në zonat
informale zë një
mbulim shumë më të ulët.
Ky rrjet ka një
gjatësi prej rreth 10.2 km, nga të cilat
rreth 1 km përbëhet
prej tubacioneve të mbydhur betoni e
plastik dhe pjesa
tjetër janë kanale të hapura.Grykëderdh-
jet e kanalizimeve të
Ujërave të Bardha (
Do të mirëmbahen kanalet ekzistuese prej
10,200 ml dhe pastrimin
e 1,200 pusetave.
P6.F22.O2.A5
P6.F22.O2.A6
Riparim 50
kapake pusetash
Blerje 25 kapake
pusetash
200
800
200
800
200
800
P6.F22.O2.A7 Zhbllokim i
kolektorësh 2,000 2,000 2,000
P6.F22.O2.A8
P6.F22.O2.A9
Blerje material ( inerte,
çimento etj)
Mirëmbajtje të
ndryshme
1,880
120
1,880
120
1,880
120
P6.F22. O2_Dety
rim i pra-
pambetur
Likuidim i detyrimit të prapambetur v.2017
P6.F22.O2. A10
Likuidimi i detyrimit prapa-
mbetur paga
5,500 918 3,490 9,908 6,418 3,490
P6.F22
Totali v.2018 23,314 3,686 10,490 37,490 24,387 13,103
Totali v.2019 19,595 3,272 9,000 31,867 22,200 9,667
Totali v.2020 21,205 3,535 10,000 34,740 25,000 9,740
P6. Funksioni 7 : Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike si dhe
garantimi i shërbimit publik të varrimit; SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK
Kosto
vjetore
000/lekë
SIPAS BURIMEVE TË FINANCIMIT
Objektivi Treguesi Situata aktuale Situata e synuar Pershkrimi aktiviteteve
Pag
a
Sig
uri
me
Op
era
tive
Tra
nsf
erta
Inv
est
ime
Ng
a te
ard
hu
rat
e vet
a
Ng
a tr
ansf
erta
e
pak
ush
tezu
a
Ng
a tr
ansf
erta
spec
ifik
e
Ng
a D
onat
ore
Ng
a tr
ansf
erta
e
ku
shez
uar
P6.F7.O1
_Rritje e cilësisë së
shërbimit
të mire-mbajtjes
së
varrezave
Sipërfaqe varrezash e
mirëmbaj.
Mirëmbahen 7.800 m2 siperfaqe
varrezash, kryesisht
në NjA Lezhë Shërbimet që
ofrohen janë:
-Shërbim i sipërfaqes së luleve
të fushës mbjellje 2
herë në vit 200 m2 - Shërbim i
sipërfaqeve të barit
të kultivuar 424 m2. - Shërbimi i
sipërfaqeve të barit
natyral 5000 m2. - Shërbimet e sip.
inerte (mirëmbajtje
rrugë kryesore 1,600 m2 rrugë dytësore
midis varreve 800
m2 dhe sipërfaqe të
lira për varre 800
m2) punime për
mirëmbajtje varresh 7,800 m2.
v Shërbim me muret
dekorativ 150 copë. v Shërbim me
shkurret dekorative
Vazhdimi i mirëmbajtjes së varrezave nga vetë
njësitë me shërbimin e
pastrimit nga shkurret, barishtet, kositje bari,
lyerje , sistemim varre-
zash , rrethime me tel gabion etj.
Hartimi i rregullores për
të gjitha varrezat e fshatrave për
funksionimin dhe
administrimin e tyre. Monitorimi i tyre.
Investimi në varrezat e
qytetit • Ndërhyrje me investim
për të rrethuar komplet
ambientin e varrezave • Vendosja e tabelave të
lajmërimit e funeraleve
nëpër pikat kryesore të
qytetit.
Shrirja e këtij shërbimi
dhe në Njësitë e tjera Administrative.
P6.F7.O1.A1 Kontrata e Lezhës deri me
31.12.2018
1,656 1,656 1,656
220 copë. v Shërbim në
bordura të gjelbërta
160 ml.
P6.F7.O2Zgjerimi i
shërbimit
të mirëmbajt
jes së
varrezave
Sipërfaqe të reja që
mirëmbahen
sipërfaqe që
rrethohen
Do të shtohen 3,000 m2 sipërfaqe në varrezat e
NjA Lezhë që do të
mirëmbahen , do të
rrethohen varrezat me
200 ml dhe do të
vendosen 40 tabela lajmërimesh funerale
P6.F7.O2.A2 Zgjerim i shër-bimit të mire-
mbajtjes së
varrezave dhe
në Nj.A.
844 844 844
P6.F7.O2.A3 rrethimi i
varrezave
500 500 500
P6.F7.O2.A4 Detyrime
prapambetura 410 410 410
P6.F7
Totali v.2018 3,410
3,410 3,410 - - - -
Totali v.2019 3,000
3,000 3,000
Totali v.2020 3,000
3,000 3,000
P6. Funksioni 8 : Shërbimi i dekorit publik; SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK
Kosto
vjetore
000/lekë
SIPAS BURIMEVE TË FINANCIMIT
Objektivi Treguesi Situata aktuale Situata e synuar Pershkrimi aktiviteteve
Pag
a
Sig
uri
me
Op
era
tive
Tra
nsf
erta
Inv
est
ime
Ng
a t
e
ard
hu
rat
e
veta
Ng
a
tra
nsf
erta
e
pa
ku
shte
zu
a
Ng
a
tra
nsf
erta
specif
ike
Ng
a
Do
na
tore
Ng
a
tra
nsf
erta
e
ku
shezu
ar
P6.F8.O1Përmirësim i dekorit në
të gjithë territorin e Bashkisë
Rrugë e
sheshe të
dekoruara
Dekori i mjediseve
publike realizohet nga nje sipërmarje
private nëpërmjet
kontratës 5 vjecare me datë 04.12.2012
që shtrihet në të
gjithë qytetin. Dekorohet qyteti për
festat e fund vitit, në
rastet e festave
zyrtare si dhe
•Do të vazhdojë kontrata
për dekorimin e qytetit të Lezhës rritet cilësia e
dekorimeve në festat e
fundvitit në qytet dhe do të dekorohen edhe
qendrat e NJA-ve
•Do të shtrihet shëbimi i
dekorimit edhe në NjA
të tjera Shëngjin,
Shënkoll,
P6.F8.O1.A1 Kontrata
ekzistuse e Lezhës për vitin
2018
2,218
2,218
2,218
aktivitete të ndryshme të
Bashkise. Pjesa më e
madhe e dekorit realizohet me
elementë të
investuar në vite, të cilët ruhen dhe
mirëmbahen nga
punonjësit e sektorit. Çdo vit
programohen fonde
modeste për blerjen e elementëve të rinj
për dekorimin e
shesheve kryesore dhe akset kryesore
në qendër të qytetit.
Balldre,Kallmet,Blinisht, Dajç,Ungrej.
P6.F8.O1.A2 Dekorimi i NjA të tjera
Detyrime prapambetura
nga viti 2017
1,582
1,558
1,582
1,558
1,582
1,558
P6.F8
Totali v.2018 5,358 5,358 5,358
Totali v.2019 3,800 3,800 3,800
Totali v.2020 3,800 3,800 3,800
P6. Funksioni 4 : Ndriçimi i Mjediseve Publike SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK
Kosto
vjetore
000/lekë
SIPAS BURIMEVE TË FINANCIMIT
Objektivi Treguesi Situata aktuale Situata e synuar Pershkrimi aktiviteteve
Pag
a
Sig
uri
me
Op
era
tive
Tra
nsf
erta
Inv
est
ime
Ng
a t
e
ard
hu
rat
e
veta
Ng
a
tra
nsf
erta
e
pa
ku
shte
zu
a
Ng
a
tra
nsf
erta
specif
ike
Ng
a
Do
na
tore
Ng
a
tra
nsf
erta
e
ku
shezu
ar
P6.F4.O1
_Rrjeti i ndriçimit
në gjend-
je pune gjatë vitit
Punonjës
shërbimi e mirëmbajtje
Sipërfaqe e
Shërbimi për mirë-
mbajtjen e rrjetit administrohet nga
Drejtoria e
Shërbimeve Publike. Ky sektor ka në
përbërjen e vetë 5
elektriçista.
Sipërfaqja totale e
rrugëve , trotuarëve,
Do të shërbejnë 5
elektriçista dhe 1 shofer
Do të vazhdojnë të mire-
mbahet nga Drejtoria e
P6.F4.O1.A1
P6.F4.O1.A2
Pagesa e punoj-
sëve në fuksion të shërbimit të
mirëmbajtjes të
ndriçimit publik 6 persona (elek-
triçista 5 dhe 1
shofer|) Pages të
prapambetura
nga viti 2017 Blerje komplet
veglash të sigu-
rimit teknik Rehabilitimi i
elementëve të
2,946
233
468
39
200
2,600
3,414
272
200
2,600
1,707
272
200
2,600
1,707
ndriçuar, nr. ndriçuesve
shesheve është afër-sisht 366,544 m2 nga
këto të ndriçuara
janë 286,343 m2 Sipërfaqja totale e
zonave të gjelbërua-
ra 47,150 m2 nga të cilat 29,785 m2 janë
të ndriçuara.
Asete në dispozicion të ndriçimit janë:
• nr. i pikave të funi-
zimit me energji elekrike (11)
• nr. i ndriçuesve të
instaluar janë (850)
Shërbimeve rrjeti i ndri-çimit publik. • 2000 m2
rrugë kryesore dhe dytë-
sore mirëmbahen dhe kanë ndriçim gjatë vitit.
• Do të zëvendsohen 76
ndriçues të dalë jashtë përdorimit.
• Mbulimin 80 % të
kostos së mirëmbajtjes nga të ardhurat nga tarifa
e ndriçimit.
• Do të realizohet lidhja 150 kontratave të reja në
gjithë bashkinë
• Do të rehabilitohen 5 linja në njesitë
administrative.
P6.F4.O1.A3
ndriçimit që mungojnë, janë
të dëmtuar apo
jashtë përdori-mit në Lezhë.
Blerje materiale
elektrike
2,000
2,000
2,000
Numri i ndriçuesve
P6.F4.O1.A4 Ndriçimi i rrugës Kune -
Shëngjin
4,000 4,000 4,000
P6.F4.O2
_Pagesë
në kohë dhe moni-
torim i
vazhdue-
shëm i
faturime-
ve në përputhje
me fuqinë
instaluese
Kontrata të
lidhura
• Në Njesinë
Administrative
Lezhë janë gjithsej 37 kontrata me 850
ndriçues
• Në njesitë admini-
strative e tjera kemi
100 kontrata me
OSHEE
Do të realizohet lidhja
150 kontratave të reja
në gjithë bashkinë
P6.F4.O2.A5 Detyrim tarife
për lidhjen e
kontratave të reja OSHEE
dhe shërbim
eksperti
200
200
200
Do të paguhet konsumi i energjisë për NjA Lezhë
dhe NjA e të tjera. Të
linjave të ndriçimit publik
P6.F4.O2.A6 Pagesa e konsumit të
energjisë NjA
Lezhë
7,800 7,800 7,800
P6.F4.O3Detyrime
të prapa-
mbetura blerje
materiale
viti 2017
Do të paguhen detyrimet e prapambetura për
blerje material elektrike
P6.F4.O2.A7 Likuidimi i detyrimeve të
vitit 2017 të
faturave të palikuiduara
2,662
2,662
2,662
P6.F4
Totali v.2018 3,179 507 15,462 4,000 23,148 17,441 5,707
Totali v.2019 3,100 492 11,340 0 14,932 9,110 5,822
Totali v.2020 3,200 516 12,474 0 16,190 10,250 5,940
P6. Funksioni 23 : Prodhimi, trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me ujë të pijshëm SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK
Kosto
vjetore
000/lekë
SIPAS BURIMEVE TË FINANCIMIT
Objektivi Treguesi Situata aktuale Situata e synuar Përshkrimi aktiviteteve
Pag
a
Sig
uri
me
Op
era
tive
Tra
nsf
erta
Inv
est
ime
Ng
a t
e
ard
hu
rat
e
veta
Ng
a
tra
nsf
erta
e
pa
ku
shte
zu
a
Ng
a
tra
nsf
erta
specif
ike
Ng
a
Do
na
tore
Ng
a
tra
nsf
erta
e
ku
shezu
ar
P6.F23.
O1
Ndërtim
ujësjellësi
Kallmet
Situata e furnizimit
me ujë të pijshëm
është në nivele minimale
Kërkohet furnizimi me
ujë të pijshëm të fshatra-
ve Kallmet i Madh dhe i Vogël me rreth 4500
banorë
Ndërtim i Ri
ujësjellësi me
bashkëfinan-cim KFW
8,400 8,400 1,400 7,000
P6.F24.
O1
Rik.ujësjellësi
fsh.Tresh Mungesë furnizmi
me ujë
Normalizim situate
furnizimi me ujë
Shpim pusi FV
pompe uji
1,500 1,500 1,500
P6.F25.
O1
Ndërtim 2
banjo publike Mungesë e tyre në
qytetin lezhë
Krijim kushtesh për
qytetarët
Nd. 2 banjove
publike
2,000 2,000 2,000
P6.F23
Totali v.2018
-
-
-
- 11,900 11,900 1,400 10,500
-
-
-
Totali v.2019
-
-
-
- 10,000 10,000 10,000 0
-
-
-
Totali v.2020
-
-
-
- 10,000 10,000 10,000 0
-
-
-
221,446
159,859
164,230
PROGRAMI P6: SHËRBIMET PUBLIKE, VITI 2018-2020
viti 2018 viti 2019 viti 2020
Paga & Sig.
17.9 %
Operative
78.9 %
3.2 %
PROGRAMI P6: SHERBIMET PUBLIKE SIPAS
KLASIFIKIMIT EKONOMIK, VITI 2018
Paga&Sig Operative Investime
Përmbledhje e Buxhetimit të Programit të Shërbimeve Publike
Për realizimin të aktiviteteve të Programit P2. planifikohet buxheti me vlerë totale 275,587 mijë lekë per
vitin 2018. Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbejeve perfiton 39.5% te fondeve te programit. 000/leke
Programet dhe Funksionet Shuma
Paga &
Sigurime Operative Investim
P6
P5
Shërbime
Publike
F3 Mbledhja, largimi dhe trajtimi i
mbetjeve të ngurta dhe shtëpiake; 129,040 9,100 119,940 0
F6 Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbërta
publike; 23,000 20,000 3,000
F22
Mbledhja dhe largimi i ujërave të shiut
dhe mbrojtja nga përmbytjet në zonat e
banuara dhe mirëmbajtje tjera;
37,490 27,000 10,490 0
F7
Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e
varrezave publike si dhe garantimi i
shërbimit publik të varrimit;
3,410 3,410 0
F8 Shërbimi i dekorit publik; 5,358 5,358 0
F4 Ndriçimi i mjediseve publike 23,148 3,686 15,462 4,000
F23 Furnizimi me ujë të pijshëm dhe largim
të ujrave të zeza 11,900 11,900
Viti 2018 233,346 39,786 174,660 18,900
Viti 2019 159,859 35,787 114,072 10,000
Viti 2020 164,230 38,024 116,206 10,000
P3. Programi i Infrastrukturës Rrugore dhe Transportit Publik;
Lezha ka një pozitë gjeografike mjaft të favorshme për shkak të afërsisë me kryeqytetin e vendit
Tiranën (50 km), me aeroportin ndërkombëtar të Rinasit (vetëm 45 km), ka në territorin e saj
Portin Detar të Shëngjinit, dhe ka lidhje me sistemin hekurudhor. Kjo pozitë mjaft e favorshme
si dhe më përmirësimin e rrugëve bënë të mundur që një qytetar në Lezhë të udhëtojë për në
Tiranë vetëm për 50 minuta, për në Aeroportin ndërkombëtar “Shën Tereza” për rreth 45 minuta,
gjithmonë në kushte të favorshme të trafikut.
Në këtë kuadër, struktura e rrjetit rrugor zë një peshë të konsiderueshme në zhvillimin e jetës
sociale dhe ekonomikë të Bashkisë Lezhë. Lezha ka 37 rrugë si dhe 2 sheshe publike. Në total
janë rreth 10,455 metra linear rrugë, nga te cilat 5,740 janë të shtruara me asfalt dhe 4,715 janë
në një gjendje që kërkohet ndërhyrje.
Të një rëndësie të veçantë janë nyjet rrugore që lidh Lezhën me të gjitha njësitë administartive,
me Superstradën Tiranë-Shkodër dhe më tej;
Politikat e programit.
-Bashkia Lezhë është e angazhuar për ruajtjen e pasurisë. Vlera e rrugës si një pasuri, ruajtja e
tyre nga dëmtimi nëpërmjet mirëmbajtjes së vazhdueshme.
-Garantimi i sigurisë rrugore.
-Përfitimet ekonmike dhe sociale.
-Përdorimi i standarteve në mirëmbajtje, për të arritur nivele shërbimi specifike.
Përshkrimi i politikave;
Synimi kryesorë në drejtim të sistemit rrugor urban dhe atij rural të Bashkisë së Lezhës do të
jetë: Përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore
rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare dhe
ndërkombëtare. 000/leke
P Programet dhe Funksionet Shuma
Paga
&
Sig.shoq.
Shpenz.
Operat. Investime
P9
Infrastruktura
Rrugore dhe
Transporti
Publik
F5
Ndërtimin, rehabilitimin
dhe mirëmbajtjen e rrugë-
ve vendore dhe sinjalizi-
mit rrugor, të trotuareve
dhe shesheve publike
vendore.
165,905 7,067 41,724 117,114
Viti 2018 165,905 7,067 41,724 117,114
Viti 2019 354,637 5,209 18,240 331,188
Viti 2020 383,170 5,313 18,964 358,893
165,905
354,637
383,170
PROGRAMI P9: INFRASTRUKTURA
RRUGORE VENDORE DHE RURALE
,VITI 2018-2020
2018 2019 2020
4.3 %
25.1 %
70.6 %
Paga&Sig Operative Investime
P9: INFRASTRUKTURA RRUGORE DHE TRANSPORTI PUBLIK
P9. Funksioni 5 : Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore dhe sinjalizimit
rrugor, të trotuareve dhe shesheve publike vendore. SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK
Kosto
vjetore
000/lekë
SIPAS BURIMEVE TË FINANCIMIT
Objektivi Treguesi Situata
aktuale Situata e synuar Përshkrimi aktiviteteve
Pag
a
Sig
uri
me
Op
era
tive
Tra
nsf
erta
Inv
est
ime
Ng
a t
e
ard
hu
rat
e
veta
Ng
a
tra
nsf
erta
e
pa
ku
shte
zu
a
Ng
a
tra
nsf
erta
specif
ike
Do
na
tore
tra
nsf
erta
e
ku
shezu
ar
P9.F5.O1_
Organizmi i
strukturës për
mirëmajtjen
e rrugëve
Numri i punonjës-
ve
Shërbimi kryet nga
Bashkia
nga 10 punonjës
Do të ofrohet si shërbim nga 10
punonjës, që
financohen nga transferta specifike
P9.F5.O1.A1 Pagesa e punonjësve të
mirëmajtjes së
rrugëve
Pagesa të
praapammetura për vitin 2017
4,405
1,680
702
280
5,107
1,960
1,960
5,107
Numri i
mjeteve
Ka në
funksion të shërbi-
mit 2 mje-
te të cilat janë të
amorti-zuara
Do të vazhdojë të
ofrojë shërbimi me mjetet ekzistuese dhe
blerjen e një mjeti
vetshkarkues
P9.F5.O1.A2 Shpenzime
karburanti 1,000 1,000 1,000
P9.F5.O1.A3
Blerje gomina dhe
shërbime
70
70 70
Mungesë
ambjenti
Pagesa e qirasë për
vitin 2018 P9.F5.O1.A4 Pagesë qiraje 792 792 792
P9.F5.O2_
Mirëmbajt-
je e rrugëve dhe
trotuarëve
m2 rrugë
që mirë-
mbahen
Dëmtimi i
asfaltit të
Nj. Lezhë, rrugës së
spitalit,
bulevardit Gj. Fishta
e Nj.A
Shënkoll Shëngjin
Asfaltimi i 1,500 m2
rrugë të dëmtuar dhe
me probleme
P9.F5.O2.A5
Asfaltim dhe
rikualifikim i rrugëve urbane
dhe rurale të
bashkisë
1,000 1,000 1,000
m2
trotuare që mirë-
mbahen
Trotuarët
e rrugët 3000 m2
rezutojnë
me pllaka të dëmtua-
ra
Do të zëvendëso-
hen/mirëmbahen 3000 m2 trotuare të
cilat rezultojnë të
dëmtuara, kryesisht në NjA Lezhë
P9.F5.O2.A6
2,000 2,000 2,000
P9.F5.O3_Përmirësim
i
sinjalistikës rrugore
Elemente të sinjalis-
tikës në
gjendje të mirë
Ka dëmti-me të el-
ementeve
të sinjalis-tikës që
lidhen me
vijëzimet apo
tabelat
Parashikimi për bazë materiale për mire-
mbajtjen e sinjalis-
tikën horizontale e vertikale, kjo bazua
në eksperiencën e
viteve të kaluara. Do përfshihen:-Lyerje
me bojë rrugore e
bardhë 22 000 m/l -Lyerje me bojë
rrugore e verdhe -
Tabela rrugore të ndryshme
P9.F5.O3.A7
Blerje materiale për sinjalistikën
vertikale dhe bojë
për vijizim rrugësh urbane
1,720 1,720 1,720
P9.F5.O4 Shpronë- sime rruge
Vendime gjykate
Likujdim 3 vendime gjykate
24,142 24,142 24,142
P9.F5.O5_Ndërtim e
rehabilitim
i rrugëve urbane dhe
rurale
Rik.akse rrugë e tro-tuare L.Grumbullimit
P9.F5.O5.A8 Rehabilitim rrugë dhe trotuare
20,000 20,000 20,000
Rik. dhe asfaltim
rrugë urbane para hotel Letit dhe në L.
e spitalit, e N.Tereza
P9.F5.O5.A9 Rikonstruksion
asfaltim akse rrugore
16,019 16,019 10,819 5,200
Rikonstruksion rrugë varrezave fsh.Pllanë,
dhe Rras i Butë
P9.F5.O5.A10 Rikosntruksion akse rrugore
5,000 5,000 5,000
Sistem.asfaltim rruga varrezave fsh.Balldre
P9.F5.O5.A11 Sistemim,asfaltim rruge Balldre i Ri
4,000 4,000 4,000
Rikonstruksion akse
rrugësh rurale, Rrilë, dhe Lalm i Ri
P9.F5.O5.A12 Rikonstruksion
asfaltim akse rrugore
33,000 33,000
33,000
Studim – projektime
dhe supervizione
P9.F5.O5.A13 Likujdim kontrata
1,095 1,095 1,095
Rik.aksi rrugor Porti-
Lapidar Shëngjin
P9.F5.O5.A14 Sistemim dhe
asfaltim rruge etj.
15,000 15,000 15,000
Kestë kredie +
interesa P9.F5.O5.A15 Shlyerje kredie
dhe interesa
11,000
11,000 11,000
Rik.akse rrugësh dhe
trotuare L.Spitalit.
P9.F5.O5.A16 Rehabilitim rrugë
dhe trotuare
13,000 13,000 13,000
Rik. Rrugësh rurale P9.F5.O5.A17 Blerje çakulli 10,000 10,000 10,000
P9.F5
Totali v.2018 6,086 981 41,724 117,114 165,905 106,503 54,295 5,107
Totali v.2019 4,493 716 18,240 331,188 354,637 301,918 47,510 5,209
Totali v.2020 4,583 730 18,964 358,893 383,170 326,697 51,160 5,313
P7. Arsimi Parauniversitar dhe Parashkollor.
Përshkrimi i programit.
Sistemi arsimor ka rëndësi të madhe në rritjen e zhvillimit ekonomik dhe social të komunitetit
tonë. Shkolla duhet t’i mundësojë çdo fëmije që të ketë rezultate të kënaqshme në mësime, të
jetë i sigurtë, i shëndetshëm dhe aktiv në jetën komunitare. Me ndarjen e re territoriale, Bashkia
Lezhë duhet të sigurojë mirëmbajtjen e një numri të madh institucionesh arsimore për qytetin e
Lezhës (4 shkolla, 2 kopshte dhe 1 çerdhe) si dhe për nëntë njësitë e saj administrative, që kër-
kojnë një vëmendje të veçantë. Synimi ynë është menaxhimi me efikasitet i fondeve për arsimin
dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim cilësor të infrastrukturës së institucioneve
arsimore në të gjithë territorin e bashkisë. Në kuadër të reformës së re administrative të qeve-
risjes vendore pjesë e këtij programi do të jenë edhe delegimi i funksioneve të reja si: arsimi
parashkollor (edukatorë dhe punonjës kopshtet e fëmijëve); punonjësit në Qendrat Kulturore të
Fëmijëve; punonjësit e shërbimeve mbështetëse në arsimin bazë, arsimin 9-vjecar, dhe puno-
njësit e shërbimeve mbështetëse të arsimit të mesëm.
Përshkrimi i politikave;
Sigurimi i shërbimeve mbështetëse, cilësore në të gjithë territorin, për institucionet e
edukimit parauniversitar dhe atij parashkollor gjatë proçesit të realizimit të programit mësimor
vjetor.
Mbështetja e promovimi i cilësisë së mësimdhënies dhe i rezultateve të larta në shkollë.
Promovimi dhe nxitja e hapjes së strukturave tё edukimit jashtë orarit mësimor, për tё
plotësuar një nga tё drejtat bazë tё fëmijëve, siç ёshtё argëtimi, loja, sporti etj.
Tabela e shpenzimeve për vitet 2018-2020, Arsimi;
Programet dhe Funksionet Shuma Paga &
Sigurime Operative Investime
P7. Arsimi
Parashkollor &
Parauniversitar
dhe Konvikti
F2
Administrimi i Sis-
temit Arsimor Para-
shkollor &Parauni-
versitar
157,125 157,125
F2
Ndërtimi, rehabiliti-
mi dhe mirëmbajtja
e ndërtesave arsimo-
re të sistemit para-
shkollor ¶uni-
versitar.
123,824 60,765 63,059
Viti 2018 280,949 157,125 60,765 63,059
Viti 2019 192,670 156,940 35,730 0
Viti 2020 196,432 160,079 36,353 0
P4:ARSIMI PARASHKOLLOR & PARAUNIVERSITAR
P7. Funksioni 2 : Administrimi i SistemitArsimor Parashkollor & Parauniversitar SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK
Kosto
vjetore
000/leke
SIPAS BURIMEVE TË FINANCIMIT
Objektivi Treguesi Situata aktuale Situata e synuar Përshkrimi aktiviteteve
Pag
a
Sig
uri
me
Op
era
tive
Tra
nsf
erta
Inv
est
ime
Ng
a t
e
ard
hu
rat
e
veta
Ng
a
tra
nsf
erta
e
pa
ku
shte
zu
a
Ng
a
tra
nsf
erta
specif
ike
Do
na
tore
tra
nsf
erta
e
ku
shezu
ar
P7.F2.O1_Mirëfunk-
sionim i
strukturave të arsimit
Numri i punonjësve
të arsimit të
mesëm 18 punonjës
Bashkia emë-
ron dhe trajton punonjësit mbë-
shtetës të arsi-
mit të mesëm
Bashkia do të ketë në përgjegjësinë e saj për
emërimin dhe pagesen e 18
punonjësve mbështetës dhe konkretisht të 16 pastruese-
ve e rojeve, e 2 sekretareve
P7.F2.O1.A1
Paga dhe sigu-
rime shoqëro-
re për puno-
njësit mbësh-tetës të shk. të
mesme
8,857 1,450
10,307 10,307
Numri i
punonjësve
të arsimit 9-vjeçar dhe
QKF
Bashkia emë-
ron dhe trajton
punonjësit mbë-shtetës të
arsimit 9 vjeçar
dhe QKF
Bashkia ka në përgjegjësi-
në e saj për emërimin dhe
pagesën e 154 punonjësve mbështetës të shkollave 9
vjeçare të qytetit dhe
shkollave 9 vjeçare të NjA të tjera. Me specifikisht
Bashkia do të paguaje (55 pastrues e roje, 94 eduka-
tore dhe 5 punonjësit e
QKF.
P7.F2.O1.A2
Paga dhe sigu-
rime shoqëro-
re për puno-njësit edukato-
re të shkollave
9 vjeçare Paga e siguri-
me shoqërore
për punonjësit
mbështetës
shk.9 vjeçare
Paga e siguri-me shoqërore
për punonjësit
edukativ të QKF
91,666 14,983 106,649 106,649
Numri i
punonjësve mbështetës
të konviktit
Bashkia
emëron dhe trajton puno-
njësit mbështe-
tës të konviktit nëpërmjet trans-
fertës specifike.
Bashkia ka 1 Konvikt.
Numri i punonjësve mbë-shtetës në konvikt është 15
punonjës. Bashkia do të
paguaje:2 pastruese, 2 roje, 1 magazinjer, 3
kuzhinjer dhe 7 punonjes
edukative e të tjere.
P7.F2.O1.A3
Paga dhe sigurime
shoqerore per
punonjesit mbështetës te
konvikteve
7,913 1,295 9,208 9,208
P7.F2.O2_ Mirëfunk-
sionimi i
strukturave mësimore
dhe mbësh-
tetës dhe të kopshtëve
Numri i
punonjësve
edukativ dhe puno-
njësve
mbështetës të kopshtë-
ve
Funksionojnë
për mirëmbajt-
jen e objekteve të arsimit është
ngritur sektori
përkatëse
Me specifikisht Bashkia do
të paguaj në arsim dhe
QKF : 12 punonjës edukative,
21 punonjës mbështetës P7.F2.O1.A4
Paga e Siguri-
me shoqerore
per punonjesit mbeshtetes te
arsimit
16,092 2,556 18,648 9,702 8,946
Detyrime
prapambetura paga viti 2017
3,055 510 3,565 3,565
P7.F2.O3_ Mirëfunk-
sionimi i
strukturave të shërbimit
në çerdhe
Personeli i shërbimit
në çerdhe
Bashkia është përgjegjëse për
emërimin dhe
trajtimin si të punonjësve më-
simore ashtu
dhe atyre mbështetës në
çerdhe.
Funksionon 1 çerdhe.
Me specifikisht Bashkia do të paguajë:
15 punonjës shërbimi dhe
konkretisht: 1 përgjegjëse, 7 kujdestare,
2 kuzhinjere dhe nd/
kuzhinjere dhe 5 sanitare.
P7.F2.O1.A5
Paga dhe
sigurimet
shoqërore të punonjësve të
shërbimit në
çerdhe
Paga
prapambetura
7,020
525
1,116
87
8,136
612
4,230
612
3,906
P7.F2.O4_
Shërbime bazë dhe
mbështe-
tëse
Numri i
kontratave për furini-
zimin me
ujë, energji, telefon,
postë.
Ka kontrata të
lidhura për furnizimin me
ujë dhe energji.
Do të rifreskohen kontratat
me të tretët për vitin në vazhdim
P7.F2.O2.A7
Likuidimi i kontratave me
të tretët (ujë,
energji) për Shkollat,
Konviktin,
Kopshtet dhe Çerdhe etj.
19,059 19,059 19,059
Numri i shkollave
që
furnizohen me bazë
materiale
Për kryerjen e funksioneve
shkollat furni-
zohen me kan-celeri, mjete të
tjera mësimore
dhe bazë material si bojë
printer etj
Furnizohen mbi bazën e
një plani, blerje material
pastrimi, dhe shpenzime të
tjera për mirëmbajtje rutinë
dhe shërbime të tjera P7.F2.O3.A8
Blerje dhe furnizim me
bazë materiale
a) shkollat e mesme
b) konvikti
c) Shkollat 9 vjecare
d) Kopshtet
e) Çerdhet
2,928 2,928 2,928
P7.F2.O5_
Akomodimi
dhe trajtimi i nxenësve
e fëmijëve
Numri i nxënësve
dhe fëmijë-
ve që ako-modohen
dhe
trajtohen
Në konviktet dhe në kopsh-
tet dhe çerdhet
trajtohen me ushqim nxënës
dhe fëmijë.
Baza materiale për gatim dhe
trajtime të tjera
si fjetja përbë-het nga lënda
djegëse.
Do të vazhdojnë të trajto-
hen nxënësit në shkolla
dhe fëmijët e kopshteve e
çedheve
P7.F2.O4.A9 Blerje mate-riale për gatim
(lëndë djegëse
enë kuzhine, ushqime
a) Konvikti
b) Kopshte c) çerdhe
3,215 3,215 3,215
P7.F2.O6_ P7.F2.O4.A10 Lik. detyrimi
dyer e dritare
shkolla Tale
331 331 331
Trajtimi
ushqimor i
nxënësve dhe
fëmijëve
Në objektet me ushqim trajto-
hen nxënës dhe
fëmijë
Do të vazhdojnë të tajtohen
55 nxënës P7.F2.O5.A11
Blerje ushqime
a)Konviktorët pa bursë
b)Konviktorët
me bursë c) Kopshtet
d) Çerdhet
-Detyrime
10,000
4,325
10,000
4,325
10,000
4,325
Aktivitete
nga trupa e
Teatrit të Kukllave të
QKF
Do të japin shfaqje teatrale
për nxënësit.
Do të sigurohen aktivitete
levizëse nëpër shkolla P7.F2.O5.A12
Pagesa për
aktorët honorare dhe
shpenzime tjera
216 216 216
P7.F2_O7_ Zhvillimi i
aktiviteteve
jashtëshko-llore për
fëmijë
pranë QKF
Nr. i
fëmijëve që
ndjekin kurset dhe
nr. kurseve
fëmijë të ndarë në 7 grupe
frekuentojnë 7 kurse jashtëshkollore pranë QKF
P7.F2.O6.A13
Shpenzime për funksionimin
e Q.Kulturore
të fëmijëve
500 500 500
Qira objekti
për kopësht
Mungesë
objekti Marrje me qira P7.F2.O6.A14
Qira vjetore +
detyrime të vitit 2017
1,752 1,752 1,752
P7.F2 Totali v.2018 135,128 21,997 41,995 331 199,451 60,104 13,183 126,164
P7.F2 Totali v.2019 134,640 22,300 16,960 173,900 32,104 13,109 128,687
P7.F2 Totali v.2020 137,333 22,746 17,303 177,382 32,750 13,371 131,261
P7.Funksioni 2:Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar,
çedhe, konvikti, me përjashtim të shkollave profesionale. SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK
Kosto
vjetore
000/lekë
SIPAS BURIMEVE TE FINANCIMIT
Objektivi Treguesi Situata aktuale Situata e synuar Përshkrimi
aktiviteteve
Pag
a
Sig
uri
me
Op
era
tive
Tra
nsf
erta
Inv
est
ime
Ng
a t
e
ard
hu
rat
e
veta
Ng
a
tra
nsf
erta
e
pa
ku
shte
zu
a
Ng
a
tra
nsf
erta
specif
ike
Do
na
tore
tra
nsf
erta
e
ku
shezu
ar
P7.F2.O1_
Ambjente
funksionale
të shkolla-ve,konvikt,
kopshte,
dhe çerdhe Ambjente
Numri i
ndërtesave
në gjendje
jo të mirë
nga pikëpa-
mja e sigur.
Numri i
Probleme të evidentuara
janë: mungesa
dhe dëmtime të tyre
- Blerje dhe zëvendesimi i
kabëllit elektrik dhe
pjesëve të ndriçimit
- Blerje dhe vendosje e pjesëve hidraulike për
dëmtimet që pëson rrjeti në
çerdhe, kopshte e konvikte - Vendosja dhe kontrolli i
P7.F2.O1.A1
Blerje dhe
vendosje e
pjesëve të
këmbimi si materialeve
elektrike, dhe
hidraulike. Blerje material
2,898
2,898
2,898
funksionale në shkolla,
në konvikt,
kopshte dhe çerdhe
ndërtesave
në gjendje
jo të mirë
fiksëve të zjarrit - Lyerje e shkollave
- Blerje dhe vendosje e 400
m2 xham në 250 dritare etj. Mirëmbajtje dhe riparime
të ndryshme etj.
P7.F2.O2.A1 të ndryshme ndërtimi dhe
xhama
Detyrimet e prapambetura
dhe të
palikujduara për vitin 2016-
2017
12,578 12,578 12,578
Garantimi i
kushteve
ligjena-sanitare në
shkolla,
çerdhe, kopeshte
dhe konvikt
Lyerje
ambjentesh,
dezinfektim
analiza uji
dhe blerje
material për
fushatën e
pastrimit të
ambjenteve
Krijim i
kushteve të
domosdoshme
Plotësim të nevojave në të
gjitha shkollat P7.F2.O2.A2
Lyerje
ambjentesh
1,800 1,800 1,800
Krijim i kushteve të
domosdoshme
Plotësim të nevojave në të
gjitha shkollat P7.F2.O2.A3
Analiza ujit
pijshëm
120 120 120
Krijim i
kushteve të domosdoshme
Plotësim të nevojave në të
gjitha shkollat&likujdim të detyrimeve prapambetura
P7.F2.O2.A4 Dezifektim të
ambjenteve
1,174 1,174 1,174
Krijim i
kushteve të
domosdoshme
Plotësim i kërkesave të paraqitura
P7.F2.O2.A5
Blerje material
për fushatën e
pastrimit
200 200 200
Krijim i kushteve të
domosdoshme
Plotësim i kërkesave të
paraqitura P7.F2.O2.A6
Blerje paisje dhe soba për
ngrohje
640 640 640
Krijim i
kushteve të
domosdoshme
Plotësim i kërkesave të paraqitura
P7.F2.O2.A7
Blerje paisje
të buta për kopështe,
çerdhe
1,581 1,581 1,581
Rehabilitim
të
ambjenteve
Krijim i
kushteve të
domosdoshme
Plotësim të standarteve të kërkuara në shkolla
P7.F2.O2.A8
Rehabilitim të
ambjenteve në shkollën 9-vj.
Gj.Fishta
13,000 13,000 13,000
Rehabilitim
objekti
Krijim i
kushteve të nevojshme
Plotësim të standarteve të
kërkuara në shkolla P7.F2.O2.A9
Rikonstruks.
Sh.M.B Zejmen
27,507 27,507 27,507
Rehabilitim objekti
Krijim i
kushteve të
nevojshme
Plotësim të standarteve të kërkuara në kopështe
P7.F2.O2.A10
Rikonstruksion Kopështi
Gurra
20,000 20,000 20,000
P7.F2
Totali v.2018 18,770 62,728 81,498 38,770 15,221 27,507
Totali v.2019 18,770 18,770 18,770
Totali v.2020 19,050 19,050 19,050
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000
Viti 2018
Viti 2019
Viti 2020
P.7: ARSIMI, KOPËSHTE DHE ÇERDHE viti 2018-2020
55.9 %21.6 %
22.5 %
P.7: ARSIMI, KOPËSHTET ÇERDHE
SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK, VITI 2018
Paga & Sig.
Shp.Operative
Investime
P13. Planifikimi Urban.
Ky program do të gjejë mbështetje e zhvillim të plotë me miratimin e Planit Vendor të Zhvillimit
të Territorit (Planifikimit të Territorit) nga Qeveria, si dhe strategjisë së zhvillimit hapësinor dhe
territorial.
P14. Strehimi dhe Shërbimet Sociale.
Përshkrimi i programit;
Në Bashkinë Lezhë një shtresë me të ardhura të pakëta janë të ardhurit pas viteve 90. Një tjetër
grup i margjinalizuar janë pjesëtarët e komunitetit Rom dhe Egjyptian; kjo shtresë është akoma
më e vështirë të evidentohet dhe ndihmohet, për faktin që edhe nuk kanë vendbanime të përherë-
shme. Ndërkohë, janë evidentuar 300 familje të cilat kanë nevojë për strehim social në të gjithë
Bashkinë Lezhë, aktualisht bashkia do të mbështet me fonde 55 familje me pagesë qiraje.
Në këtë kuadër, Bashkia e Lezhës synon të mbështesë zhvillimin e integruar dhe të vazhdueshëm
të mirëqenies sociale tё familjes si qeliza bazë e komunitetit.
Përshkrimi i politikave.
Programi i shërbimeve sociale dhe i strehimit bazohet në pesë politika themelore:
Mbulimin sa mё shumë të territorit me Shërbime Sociale duke i harmonizuar me nevojat
dhe interesat e komunitetit.
Gjithëpërfshirja, pjesëmarrja, krijimi i mundësive tё barabarta dhe mosdiskriminimi për
shkak tё aftësive ndryshe, gjinisë, origjinës, minoritetit etj.
Me qëllim fuqizimin e shërbimeve sociale në bashki, është realizuar që shërbimi i strehi-
mit është bërë pjesë e shërbimit social, duke bërë harmonizimin dhe bashkërendimin më efikas
të shërbimeve sociale në mbështetje të grupeve sociale më në nevojë.
Grafiku për Programin e Shërbimit dhe Përkujdesjes Sociale në vite 2018-2020
33,630
7,836
7,836
V I TI 2 0 1 8
V I TI 2 0 1 9
V I TI 2 0 2 0
P14: SHËRBIMI DHE PËRKUJDESI SOCIAL 2018 -2020
P.14. Funksioni 15-16 : Administrimi, shërbimi dhe përkujdesi social ( ambjent me qira për moshën e tretë, dhe Q.Zh.D të fëmijëve me probleme)
shërbime dhe pagesa tjera v.2018
Objektivi Treguesi Situata aktuale Situata e synuar Pershkrimi aktiviteteve Kosto vjetore
(000/leke)
F15.O1.
Suvensionimi i qirasë
së banesave për
familjet në nevoja
strehimi për 55 fam.
Trajtimi me qira të
këtyre familjeve në
bashkëpunim me
Ministrinë nga
bashkia
Janë mbi 200 familje
që kanë nevojë për
mbështetje për strehim,
aktualisht bashkia dotë
mbështes 55 familje
Do ju mundësohet
mbështetja e familjeve
në nevojë që kanë
probleme strehimi P14.F15.O1.A1. Shpenzime për qira të vitit 2018 5,280
F15.O2.
Likujdim detyrime
prapambetura v.2017 Shpenzime për qira të vitit 2017 3,040
F16.O1. Shërbime
për moshën e tretë
Qira objekti dhe
shërbime tjera
Bashkia e ofron objek-
tin me qira pasi nuk
disponon objekt të saj
Për t’í mundësuar
shërbim moshës së tretë P14.F16.O1.A1. Shpenzime qiraja objekti dhe
shërbime të tjera 456
F16.O2.Qira objekti
për Q.Zh.Ditor
Qira objekti Bashkia ofron këtë
shërbimi, pasi nuk
diponon objekt të saj
Për të mundësuar
shërbim ndaj fëmijëve
me probleme.
P14.F.16.O1.A1 Shpenzime për qira objekti 1,200
F.16.O3
Menaxhimi i rasteve
të dhunës në familje
(grave dhe fëmijëve)
Mbështetje të
menjëhershme
financiare dhe
aktivitete
ndërgjegjësimi
Dhuna në familje
problem edhe në
bashkinë Lezhë
Përpjekje për
ndërgjegjësim dhe
mbështetje për rastet e
shfaqura P14.F.16.O1.A3.
Pagesa mbështeteëse për gratë dhe
fëmijët dhe shpenzime
sensibilizimi
400
F.16.O4. Akordim
fondi KKSH dega
Lezhë
Për mbështetje të
familjeve në nevojë
dhe me probleme
social-ekonomike
Në bashkinë Lezhë ka
mjaft familje në nevojë
dhe me probleme
sociale
Përpjekje në bashkë-
punim me KKSh për
uljen e nr.familjeve në
nevojë
P14.F.16.O1.A4. Pagesë në formë transferte 500
F16.O5.Krijim kush-
tesh për Q.Zh.Ditor
Për mbështetje të
fëmijeve më
zhvillim ndryshe
Mungesë objekti të
nevojshëm
Krijimi i kushteve dhe
standarteve për këtë
kategori fëmijësh
P14.F.16.O1.A4 Blerje objekti 21,000
F16.O6.Projekte
sociale dhe rininë
Zbatimi i disa
projekteve me
UNDP
Mungojnë mbështetjet
e duhura në këtë sektor
Krijimi i kushteve të
nevojshme dhe përgatitja
e personelit npm
trajnimeve
P14.F.16.O1.A5 Projekte sociale dhe rinore 1,754
P14.F15-16
Totali v.2018 33,630
Totali v.2019 7,836
Totali v.2020 7,836
P11. Arti, Kultura, dheTurizmi. P.10 Edukimi dhe Sporti
Përshkrimi i programit;
Në qytetin e Lezhës funksionon Qendra e Kulturës në varësi të bashkisë së qytetit, e cila ka si
funksion organizimin e jetës dhe aktiviteteve kulturore në qytet. Si objekt kulture Lezha dispo-
non "Pallatin e Kulturës" që administrohet nga kjo qendër dhe i cili ka një kapacitet prej 400
vendesh të ulura dhe me një akustike të mirë. Lezha është një qytet me një traditë të hershme
sportive. Klubi Sportiv “Besëlidhja” është krijuar që në vitin 1930; ndërsa Klubi Sportiv Shën-
koll është krijuar në dekandën e fundit. Si objekte sportive disponohet një stadium futbolli në
Lezhë dhe një fushë futbolli në Shënkoll.
Një nga prioritetet kryesore të këtij programit do të jetë rivitalizimi i institucioneve aktuale të
kulturës. Pjesë e programit do të jetë mbështetja dhe nxitja e zhvillimit të jetës kulturore dhe
artistike, nëpërmjet institucioneve dhe enteve lokale; organizimi i përvitshëm i aktiviteteve spor-
tive dhe zhvillimi i sportit në komunitet; administrimi dhe funksionimi i Klubit të Futbollit
“Besëlidhja” dhe Shumësporteve. Një mbështetje në të ardhmën do t,ju jepet edhe sporteve të
tjera me traditë si sporti i mundjes, volejbollit, atletikës, si dhe sporteve të të tjera që po zënë një
vend në aktivitetet kombëtare e ndërkombëtare, si sporti i boksit, xhudos dhe karatesë.
Përshkrimi i politikave;
Menaxhimi dhe administrimi i institucioneve kulturoro-artistike, aseteve të trashëgimisë kultu-
rore.
Zbulimin dhe zhvillimin e talenteve në fushën e artit, sportit, si dhe edukimi dhe përçimi
i vlerave kulturore dhe sportive.
Krijimi i infrastrukturës mbështetëse dhe bazës materiale për zhvillimin e proçeseve stër-
vitore për të gjitha ekipet.
Programet dhe Funksionet Shuma
Paga
&
Sigurime
Operative Investim
Arti,Kultura
Turizmi
Edukimi
dhe Sporti
11 Muzeu 8,605 7,556 1,049 0
11 Biblioteka 7,658 7,114 544 200
11 Kultura 8,012 5,066 2,946
0
10 Edukimi dhe Sporti 9,330 8,730 600
0
11 Turizmi 4,320 2,920 1,400
0
Viti 2018 38,125 31,386 6,539 200
Viti 2019 36,834 30,984 5,850 0
Viti 2020 37,122 31,202 5,920 0
Programi dhe Funksioni Sipas
viteve Totali
Paga&
Sigurime Shoq.
Operative&
Transferta Investime
P10_ Edukimi
dhe Sportet
F11_Sporti
v.2018 9,330 8,730 600
v.2019 6,972 6,372 600
v.2020 6,972 6,372 600
Të dhëna për shpenzimet sipas strukturës ekonomike për vitet 2018-2020, në mijë lekë
Programi dhe Funksioni Sipas
viteve Totali
Paga&
Sigurime Shoq.
Operative&
Transferta Investime
P11_ Arti,
Kultura, Sportet,
dhe Turizmi
F12_Biblioteka
v.2018 7,858 7,114 544 200
v.2019 7,413 6,813 600
v.2020 7,549 6,949 600
Të dhëna për shpenzimet sipas strukturës ekonomike për vitet 2018-2020, në mijë lekë
Programi dhe Funksioni Sipas
viteve Totali
Paga&
Sigurime Shoq.
Operative&
Transferta Investime
P11_ Arti,
Kultura, Sportet,
dhe Turizmi
F13_Kultura
v.2018 8,012 5,066 2,946
v.2019 7,846 4,796 3,050
v.2020 7,943 4,843 3,100
Të dhëna për shpenzimet sipas strukturës ekonomike për vitet 2018-2020, në mijë lekë
Programi dhe Funksioni Sipas
viteve Totali
Paga&
Sigurime Shoq.
Operative&
Transferta Investime
P11_ Arti,
Kultura, Sportet,
dhe Turizmi
F14_Muzeu
v.2018 8,605 7,556 1,049
v.2019 7,925 7,725 200
v.2020 7,980 7,760 220
Të dhëna për shpenzimet sipas strukturës ekonomike për vitet 2018-2020, në mijë lekë
Programi dhe Funksioni Sipas
viteve Totali
Paga&
Sigurime Shoq.
Operative&
Transferta Investime
P11_ Arti,
Kultura, Sportet,
dhe Turizmi
F24_Turizmi
v.2018 4,320 2,920 1,400
v.2019 4,320 2,920 1,400
v.2020 4,320 2,920 1,400
Të dhëna për shpenzimet sipas strukturës ekonomike për vitet 2018-2020 (000/l
38,125
34,476
34,764
V IT I 2 0 1 8
V IT I 2 0 1 9
V IT I 2 0 2 0
P .1 1 ART I , KULT URA, SP ORT I ,
DHE T URIZMI 2018 -2 0 2 0
82.3 %
17.2 %
0.5 %
P.11 : ARTI, KULTURA, SPORTI, DHE
TURIZMI 2018-2020
Paga &Sigurime
Shpenzimeoperative
Investime
P10 : EDUKIMI DHE SPORTI
P10. Funksioni 11 : Organizimi i aktiviteteve sportive dhe rekreacioneve, zhvillimi dhe administrimi i
institucioneve dhe objekteve që lidhen me ushtrimin e këyre funksioneve. SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK
Kosto
vjetore
000/lek
SIPAS BURIMEVE TË FINANCIMIT
Objektivi Treguesi Situata
aktuale Situata e synuar Përshkrimi aktiviteteve
Pag
a
Sig
uri
me
Op
era
tive
Tra
nsf
erta
Inv
est
ime
Ng
a t
e a
rd
hu
rat
e v
eta
Ng
a t
ra
nsf
erta
e p
ak
ush
tezu
a
Ng
a t
ra
nsf
erta
specif
ike
Ng
a D
on
ato
re
Ng
a t
ra
nsf
erta
e k
ush
ezu
ar
P10.F11.O1_A1
Funksionimi i strukturave agjencisë
së sporteve, të
klubeve të futbollit dhe sporteve të tjera.
në bashki
Numri i punonjësve
të Klubit të
Futbollit dhe Shumë-
sporteve
Funksion i
administratës
së klubit futbo-llit Besëlidhja
të dhe
shumësporteve cilët përbëhet
nga një struktu-
rë prej 11 vetash.
Synohet privatizimi i klubit të futbollit.
Mbështetje e sporteve
masive nëpërmjet projekteve të ndryshme
P10.F11.O1
A1
Pagesa e punonjësve të klubit të futbollit Besëlidhja,
dhe shumësporteve
Detyrime prapambetura për
vitin 2017
5,496
1,822
876
536
6,372
2,358
3,312
2,358
3,060
Shpenzimet bazë, ujë,
energji, kancelari e
materiale të tjera
P10.F11.O1
A2
Mbulim i shpenzimeve bazë 600 600 600
P10.F11
Totali v.2018 7,318 1,412 600 9,330 6,270 3,060
Totali v.2019 5,460 912 600 6,972 3,786 3,186
Totali v.2020 5,460 912 600 6,972 3,786 3,186
P11 : ARTI, KULTURA DHE TURIZMI
P11. Funksioni 12 : Zhvillimi, mbrojtja, dhe promovimi i biblotekave dhe ambjenteve për lexim me
qëllimin e edukimit të përgjithshëm të qytetarëve. SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK
Kosto
vjetore
000/lek
SIPAS BURIMEVE TË FINANCIMIT
Objektivi Treguesi Situata
aktuale Situata e synuar Përshkrimi aktiviteteve
Pag
a
Sig
uri
me
Op
era
tive
Tra
nsf
erta
Inv
est
ime
Ng
a t
e a
rd
hu
rat
e v
eta
Ng
a t
ra
nsf
erta
e p
ak
ush
tezu
a
Ng
a t
ra
nsf
erta
specif
ike
Ng
a D
on
ato
re
Ng
a t
ra
nsf
erta
e k
ush
ezu
ar
P11.F12.O1_A1
Funksionimi i
biblotekës së qytetit dhe asja të levizshme
Numri i
punonjësve
Funksion i
bibliotekës dhe
administratës së saj me një
strukturë prej 8
vetash.
Synohet promovimi i
librit dhe projekteve të
ndryshme
P11.F12.O1
A1
Pagesa e punonjësve të
biblotekës.
Detyrime prapambetura
paga dhe sigurime nëntor
2017
5,724
420
900
70
6,624
490
3,444
490
3,180
P11.F12.O1
A2
Mirëmbajtje e shërbime
120 120 120
Mbështetja me fonde të
projekte dhe aktiviteteve
që do të zhvillohen
P11.F12.O1
A3 Promovime libri 30 30 30
P11.F12.O1
A3 Panairi i librit 20 20 20
P11.F12.O1
A4 Netët e poezisë 30 30 30
P11.F12.O1
A5 Karburant, siguracione etj 80 80 80
Shpenzimet bazë, ujë,
energji, kancelari e materiale të tjera
P11.F12.O1
A6 Mbulim i shpenzimeve bazë 264 264 264
Pasurimi i bibliotekës
me libra të rinj P11.F12.O1
A6 Blerje librash 200 200 200
P11.F12
Totali v.2018 6,144 970 544 7,858 4.478 3,380
Totali v.2019 5,838 975 600 7,413 4,213 3,200
Totali v.2020 5,955 994 600 7,549 4,349 3,200
P11 : ARTI, KULTURA DHE TURIZMI
P11. Funksioni 13 : Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar dhe lokal, si
dhe administrimi i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK
Kosto
vjetore
000/lek
SIPAS BURIMEVE TË FINANCIMIT
Objektivi Treguesi Situata
aktuale Situata e synuar Përshkrimi aktiviteteve
Pag
a
Sig
uri
me
Op
era
tive
Tra
nsf
erta
Inv
est
ime
Ng
a t
e a
rd
hu
rat
e v
eta
Ng
a t
ra
nsf
erta
e p
ak
ush
tezu
a
Ng
a t
ra
nsf
erta
specif
ike
Ng
a D
on
ato
re
Ng
a t
ra
nsf
erta
e k
ush
ezu
ar
P11.F13.O1_A1
Funksionimi i pallatit të kulturës dhe
objekteve të tjera
kulturore
Numri i
punonjësve
Funksion i
pallatit të
kulturës me një strukturë
prej 6 vetash
dhe bandës së qytetit.
Synohet promovimi i
vlerave kulturore
kombëtare dhe lokale si dhe zbatimi projekteve
dhe aktiviteteve të
ndryshme
P11.F13.O1
A1
Pagesa e punonjësve të pallatit të kulturës.
Detyrime prapambetura
paga dhe sigurime nëntor
2017
4,068 648 4,716 2,454 2,262
300 50 350 350
P11.F13.O1
A2
Mirëmbajtje e shërbime
100 100 100
Mbështetja me fonde të
projekte dhe aktiviteteve që do të zhvillohen
P11.F13.O1
A3
Pagesë banda e qytetit 1,020 1,020 1,020
P11.F13.O1
A4
Aktivitete për 17 janarin dhe
2 marsin 380 380 380
P11.F13.O1
A5 Dita e Shtegëtarëve 1,000 1,000 1,000
P11.F13.O1
A
Aktivitete për Kuvendin e
Lezhës, 5 majin, Nënë
Terezën, dhe Festat e Nëntorit
290 290 290
Shpenzimet bazë, ujë,
energji, kancelari e
materiale të tjera
P11.F13.O1
A7 Mbulim i shpenzimeve bazë 156 156 156
P11.F13
Totali v.2018 4,368 698 2,946 8,012 5,750 2,262
Totali v.2019 4,110 686 3,050 7,846 5,580 2,266
Totali v.2020 4,150 693 3,100 7,943 5,670 2,273
P11 : ARTI, KULTURA DHE TURIZMI
P11. Funksioni 14 : Zhvillimi, mbrojtja, dhe promovimi i vlerave dhe trashegimisë kulturore me interes
lokal, si dhe administrimi i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. Muzeu SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK
Kosto
vjetore
000/lek
SIPAS BURIMEVE TË FINANCIMIT
Objektivi Treguesi Situata
aktuale Situata e synuar Përshkrimi aktiviteteve
Pag
a
Sig
uri
me
Op
era
tive
Tra
nsf
erta
Inv
est
ime
Ng
a t
e a
rd
hu
rat
e v
eta
Ng
a t
ra
nsf
erta
e p
ak
ush
tezu
a
Ng
a t
ra
nsf
erta
specif
ike
Ng
a D
on
ato
re
Ng
a t
ra
nsf
erta
e k
ush
ezu
ar
P11.F14.O1_A1
Funksionimi i
muzeut dhe agjensisë
së monumenteve të
kulturës
Numri i
punonjësve
Funksion i
muzeut dhe
agjencisë së kulturës me një
strukturë prej
10 vetash.
Synohet promovimi i
vlerave historike e
kulturore dhezbatimi i projekteve të ndryshme
P11.F14.O1
A1
Pagesa e punonjësve të
muzeut dhe agjencisë.
5,796 920
6,716 3,496 3,220
Detyrime prapambetura
paga dhe sigurime muaji
nëntor 2017
720 120
840 840
P11.F14.O1
A2
Mirëmbajtje e shërbime
36 36 36
Shpenzimet bazë, ujë,
energji, kancelari e
materiale të tjera
P11.F14.O1
A3
Mbulim i shpenzimeve bazë 144 144 144
P11.F14.O1
A4 Ekzekutim vendimi gjyqësor 869 869 869
P11.F14
Totali v.2018 6,516 1,040 1,049 8,605 5,385 3,220
Totali v.2019 6,620 1,105 200 7,925 4,705 3,220
Totali v.2020 6,650 1,110 220 7,980 4,760 3,220
P11 : ARTI, KULTURA DHE TURIZMI
P11. Funksioni 24 : Zhvillimi i Turizmit. SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK
Kosto
vjetore
000/lek
SIPAS BURIMEVE TË FINANCIMIT
Objektivi Treguesi Situata
aktuale Situata e synuar Përshkrimi aktiviteteve
Pag
a
Sig
uri
me
Op
era
tive
Tra
nsf
erta
Inv
est
ime
Ng
a t
e a
rd
hu
rat
e v
eta
Ng
a t
ra
nsf
erta
e p
ak
ush
tezu
a
Ng
a t
ra
nsf
erta
specif
ike
Ng
a D
on
ato
re
Ng
a t
ra
nsf
erta
e k
ush
ezu
ar
P11.F24.O1_A1
Zhvillimi i Turizmit
Numri i
punonjësve
është sezonal
Funksionimi i
turizmit dhe
mirëmbajtja e zonës bregdetar
me një
strukturë prej 20 vetash.
Synohet funksionimi i
turizmit dhe mirëmbajtja
e zonës bregdetar në Shëngjin dhe Tale
P11.F24.O1.
A1
P7.F24.O1.
A2
Pagesa e punonjësve të
mirëmbajtjes së zones bregdetare.
Sinjalistika turistike
2,520
400
500
2,920
500
2,920
500
P11.F24.O1.
A3
Shpenzime për hapjen e sezonit turistikë
200 200 200
P11.F24.O1.
A4 Fletëpalosje, broshura etj 200 200 200
Qera mjeti detyrim i
prapambetur 500 500 500
P11.F24
Totali v.2018 2,520 400 1,400 4,320 4,320
Totali v.2019 2,520 400 1,400 4,320 4,320
Totali v.2020 2,520 400 1,400 4,320 4,320
P3. Programi i Emërgjencave Civile dhe Sigurisë Publike.
Funksioni 9. Emërgjencat civile, Policia Bashkiake dhe administrimi i strukturave përkatëse;
Situata aktuale;
Bashkia Lezhë ka pësuar një seri ngjarjesh e fatkeqësish natyrore të cilat janë përballuar me an-
gazhimin e shumë aktorëve lokalë dhe kombëtar. Deri me sot nuk ka ekzistuar një skemë funk-
sionale e emërgjencave civile për përballimin e situatave të mundshme të fatkeqësive natyrore që
mund të godasin territorin e Bashkisë Lezhë prandaj është parë e nevojshme hartimi i një skeme
funksionale të burimeve njerëzore dhe logjistikës së nevojshme për përballimin e situatave të fat-
keqësive natyrore që mund të godasin territorin e Bashkisë. Volumi i punës që do mbulojë kjo
strukturë parashikon mbulimin e kryerjes së këtyre detyrave si më poshtë:
Përmirësimi i përformancës në drejtim të veprimtarisë së emërgjencave civile përmes
hartimit të një skeme funksionale,
Rritja e aftësive të personelit për të përballuar një gamë më të gjërë shërbimesh por dhe
rritjen e eficiencës së zjarrfikësit, por të sigurisë së tij personale.
Pajisja me plane evakuimi të të gjitha institucioneve në territorin e Bashkisë. Hartimi dhe
vendosja e planit në objekt.
Mledhja e të dhënave për të gjithë personat, institucionet, OJF, etj, që kanë rol në planizi-
min dhe menaxhimin e EC.
Hartimi i skemës së lajmërimit.
Vlerësimi i rrezikut që egziston, prekëshmërisë dhe aftësive reaguese që disponojmë në
territorin e Bashkisë Lezhë.
Pajisja me plane masash për të gjithë territorin në rast rreziku.
Hartimi i dokumentit: Plani i menaxhimit të EC për të gjitha NJA dhe Bashkinë Lezhë.
Dokumentimi i të dhënave për fermat bujqësore dhe bizneset që ndihmojnë në planizimin dhe
menaxhimin e EC.
Synimi i projektit;
Gjate viteve zona të ndryshme të Lezhës, janë ndeshur kryesisht nga përmbytjet nga reshjet e
dendura si dhe nga dalja e lumenjve nga shtrati i tyre dhe fatkeqësi të tjera të shkaktuara nga
veprimtaria njerëzore.
Në këtë fazë ne synojmë:
Shërbim i qëndrueshëm për mbrotjen civile në çdo pjesë të territorit të Bashkisë Lezhë.
Ngritja e strukturës së vullnetarëve civilë si pjesë e rëndësishme e strukturave të mbrojt-
jes civile.
Përmirësimi i sigurisë publike në të gjithë territorin e Bashkisë Lezhe, duke siguruar
informacion publik të vazhdueshëm për reziqet dhe aktivitetet e Bashkisë, me prioritet paran-
dalimin e situtave që cenojnë sigurinë e jetës dhe pronës së qytetarëve, bizneseve, aseteve admi-
nistrative, pasurive kulturore, natyrore, etj.
Aktivitetet kryesore të projektit;
1. Ndërtimi i database për inventaret e burimeve njerzore dhe mjeteve nga çdo zyrë e insti-
tucion varësie të Bashkisë dhe institucioneve të tjera në territorin e Bashkisë.
2. Kontrollimi i gjendjes dhe funksionimit të mjeteve teknike në dispozicion. Vlerësimi i
disponibilitetit të burimeve njerëzore për përfshirjen e tyre në planizimin dhe menaxhimin e EC.
3. Mbledhja e të dhënave nga të gjitha kompanitë private për mjetet që përdoren nga ana e
tyre dhe që mund të angazhohen në rast te EC.
4. Trajnimi stafit.
5. Dokumentimi i planimetrisë së cdo objekti në territor. Hartimi për ato që nuk kane plani-
metri.
6. Mledhja e të dhënave për të gjithë personat, institucionet, OJF etj. që kanë rol në plani-
zimin dhe menaxhimin e EC.
7. Hartimi i skemës së lajmërimit.
8. Grumbullimi i të gjithe dokumentacionit egzistues për vlerësimin e riskut në territor.
9. Përgatitja e hartave të rrezikut për territoret që mungojnë.
10. Vleresimi i prekshmerisë nga rreziku që ekziston në territor.
11. Vlerësimi i aftësive reaguese ndaj emërgjencës.
12. Takime në çdo NJA, rajon, lagje me përfaqësues komuniteti dhe struktura për hartimin e
planit të masave që merren në rast rreziku.
13. Mledhja e të dhënave nga DBUMK Lezhë, nga NJA për fermat.
14. Mbledhja e të dhënave nga Drejtoria e të ardhurave për bizneset.
P Programet dhe Funksionet Shuma Paga
&
Sigurime
Operative Investime
P4
Emërgjencat
civile dhe
siguria
publike
F9
Emërgjencat civile e
Policia bashkiak dhe
administrimi i
strukturave përka-
tëse
26,831 15,492 10,689 650
Viti 2018 26,831 15,492 10,689 650
Viti 2019 26,200 15,292 10,908
Viti 2020 26,400 15,292 11,108
26,83126,200 26,400
PROGRAMI P4:
E.CIVILE & POLICIA BASHKIAKE,
VITI 2018-2020
2018 2019 2020
57.8 %
39.8 %
2.4 %
PROGRAMI P4
EM.CIV. & P. BASHKIAKE SIPAS
KLASIFIKIMIT EKONOMIK, VITI 2018
Paga &
Sigurime
Shpenzime
operative
Investime
P4: EMËRGJENCAT CIVILE DHE SIGURIA PUBLIKE
P4. Funksioni 9 : Emërgjencat civile, Policia Bashkiake dhe administrimi i strukturave të saj, SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK
Kosto
vjetore
000/lek
SIPAS BURIMEVE TË FINANCIMIT
Objektivi Treguesi Situata
aktuale Situata e synuar Përshkrimi aktiviteteve
Pag
a
Sig
uri
me
Op
era
tive
Tra
nsf
erta
Inv
est
ime
Ng
a t
e a
rd
hu
rat
e v
eta
Ng
a t
ra
nsf
erta
e p
ak
ush
tezu
a
Ng
a t
ra
nsf
erta
specif
ike
Ng
a D
on
ato
re
Ng
a t
ra
nsf
erta
e k
ush
ezu
ar
P4.F9.O1_A1Funksi
onimi i strukturave të emërgjencave civile
për përballimin e nevojave në kohë
krizash dhe trupës
policisë bashkiake për garantimin e
sigurisë
Numri i
punonjësve
26 vetë.
Funksion i
bashkisë.
Sektori përbë-het nga një
strukturë prej
26 vetash.
Sektori do të ketë 5
punonjës të emërgjenave
civile dhe 21 polic bashkiak
P4.F9.O1. A1
Pagesa e punonjësve të
sektorit të emërgjencave dhe
policinë bashkiake
12,624 2,000 14,624 8,312 6,312
Pagesa prapambetura nëntor 744 124 868 868
Mbështetja me fonde e
familjeve të dëmtuara gjatë viteve.
Ndërhyrje emërgjente
gjatë situatave të krijuara
për shkaqe natyrore
P4.F9.O1.
A2
Akordim fondi për familjet e
dëmtuara
4,000 4,000 4,000
P4.F9.O1. A3
Ndërhyrje emërgjente me mjete dhe materiale
5,100 5,100 5,100
Uniforma për Policinë
bashkiake
P4.F9.O1. A4
Blerje uniforme policie detyrim i prapambetur
623 623 623
Disponon 1 mjet
P4.F9.O1.
A5 Shpenzime karburanti 396 396 396
Blerje pjesë këmbimi &
siguracione 70 70 70
Blerje paisje teknike për
emërgjencat civile
P4.F9.O1.A
6 Blerje paisje teknike 500 500 500
Blerje automjeti për
Policinë Bashkiake
P4.F9.O1.A
7 Blerje automjeti 6 + 1 650 650 650
P4.F9
Totali v.2018 13,368 2,124 10,689 650 26,831 19,869 6,962
Totali v.2019 13,104 2,188 10,908 26,200 19,870 6,330
Totali v.2020 13,104 2,188 11,108 26,400 20,070 6,330
Funksioni 3. Shërbimi Zjarrfikës dhe administrimi i strukturave përkatëse;
Situata aktuale;
Bashkia Lezhë ka në administrim që nga viti 2016 shërbimin e mbrojtjes nga zjarri e shpëtimi.
Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri e shpëtimi është strukturë e gatishmërisë së përherëshme. Misioni
i këtij shërbimi është inspektimi, dhe parandalimi me masat e mbrojtjes nga zjarri, ndërhyrja për
shuarjen e zjarreve, shpëtimi i jetës së njerëzve, gjësë së gjallë, pronës, mjedisit, pyjeve dhe
kullotave në aksidente të ndryshme fatkeqësi natyrore si edhe në ato të shkaktuara nga dora e
njeriut. Stacioni PMNZSH Lezhë ka në total tetë automjete zjarrfikëse prej të cilave tre auto-
mjete (Toyota, Opel dhe Ford me targë MR 2338 A) që janë jashtë gatishmërie, pra jo në gjendje
pune dhe pesë automjete tip Steyr (2), Benz, Ford dhe Iveko që janë në gjendje pune, por kanë
nevojë për shërbime të herëpashershme.
Stacioni MZSH ka në pronësi të përkohshme dy varka plastike si dhe 2 motorra YAMAHA të
vënë në dispozicion nga Ministria e Puneve të Brendshme për raste emërgjente përmbytjesh.
Stacioni PMNZSH Lezhë disponon edhe tre pompa thithese të vëna në dispozicion nga Drejtoria
Ruajtjes së Rezervave Materiale të Shtetit, por që janë me kapacitet të ulët. Për të kryer sa më
mirë punën ndaj komunitetit na nevojiten dy pompa thithese me kapacitet thithës me të lartë.
Organika e MZSH Lezhë i përmbahet organikës së miratuar nga Këshilli i Ministrave me ven-
dimin nr.237, datë 23.04.2014. Në total shërbimi MNZSH ka 30 punonjës.
Problemet kryesore që ndesh shërbimi zjarrfikës janë temperaturat e larta gjatë sezonit turistik e
për rrjellojë kemi zjarre në pyje dhe kullota. Ndërsa gjatë sezonit vjeshtë–dimër janë sasia e
lartë e rreshjeve, e në mënyrë të vazhdueshme, që shpesh herë sjellin edhe përmbytje në disa
zona.
Synimi i projektit;
Zbatimi i politikave të veprimtarisë së shërbimit MZSH me qëllim rritjen dhe garantimin e sigu-
risë publike nga zjarri dhe shpëtimin për gjithë Bashkinë e Lezhës dhe njesitë administrative që
kjo bashki ka nën administrim.
28,991
29,571
30,162
PROGRAMI P.3 MBROJTJA CIVILE,
VITI 2018-2020
90.4 %
9.6 %
P3.SHPENZIMET SIPAS STRUKTURËS
EKONOMIKE, VITI 2018
Paga + Sig.shoq.
Shpenzime Operative
P3: MBROJTJA CIVILE (PMNZSH)
P3. Funksioni 10 : Shërbimi zjarrfikës dhe administrimi i strukturave të saj, SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK
Kosto
vjetore
000/lek
SIPAS BURIMEVE TË FINANCIMIT
Objektivi Treguesi Situata
aktuale Situata e synuar Përshkrimi aktiviteteve
Pag
a
Sig
uri
me
Op
era
tive
Tra
nsf
erta
Inv
est
ime
Ng
a t
e a
rd
hu
rat
e v
eta
Ng
a t
ra
nsf
erta
e p
ak
ush
tezu
a
Ng
a t
ra
nsf
erta
specif
ike
Ng
a D
on
ato
re
Ng
a t
ra
nsf
erta
e k
ush
ezu
ar
P3.F10.O1_A1 Funksionimi i
shërbimit zjarrfikës dhe administrimi i
strukturave përkatëse
Numri i punonjësve
të stacionit
të PMNZSH
është 30
vetë
Funksion i
bashkisë.
Sektori përbëhet nga
30 punonjës.
Zbatimi i politikave te veprimtarisë së
shërbimit të MNZSH
me qëllim rritjen dhe garantimin e sigurisë
publike nga zjarri dhe
shpëtimi.
P3.F10.O1.
A1
Pagesa e punonjësve të
sektorit të PMNZSH 22,517
3,682
26,199
26,199
Mbështetja me
mirëmbajtjen e automjeteve
P3.F10.O1.
A2
Kryerja e shërbimeve të
nevojshme mirëmbajtje
1,142 1,142 1,142
P3.F10.O1.
A3
Shpenzime të tjera
transporti, siguracione etj 120 120
120
Uniforma për
personelin zjarrfikës P3.F10.O1.
A4 Blerje uniforme & emblema
120 120 120
Disponon 3 mjete në
gadishmëri P3.F10.O1.
A5 Shpenzim karburanti 1,200 1,200 1,200
Shpenzime per kan-
celari, dokumenta etj P3.F10.O1.
A6
Blerje kancelari e doku-
menta 200 200 200
Paisje P3.F10.O1.
A7 Blerje fikse zjarri dore 10 10 10
P3.F10
Totali v.2018 22,517 3,682 2,792 28,991 28,991
Totali v.2019 22,967 3,756 2,848 29,571 29,571
Totali v.2020 23,426 3,831 2,905 30,162 30,162
P12. Programi i Mjedisit dhe Administrimit të Pyjeve e Kullotave.
Bashkia Lezhë ka në pronësi një fond pyjore prej 22,939 ha, i ndarë : Me pyje të larta 5,293 ha,
Kullota e livadhe 2,315 ha dhe pyje të ulëta (shkurre) 15,331 ha. Kjo sipërfaqe pyjore është e
shtrirënë këto zona si më poshtë; në Ungrej 9,864 ha, në Zadrimë 3,221 ha, në malin e Rrencit
3,410 ha, në Balldre 1,845 ha, në Molungë 4,333 ha, në Shëngjin e Tale 250 ha. Në këto sipër-
faqe pyjore janë të vendosura 35 copë lera.
Zhvillimi i këtij sektori bëhet në mbështetje të këtyre parimive;
-Zhvillim e menxhim të qëndrueshëm e shumë funksional të pyjeve dhe kullotave.
-Nevoja e një vlerëimi më të mirë të burimeve pyjore e kullosore në aspektin shumë funksiona
-Nevoja për ulje në maksimum të shkallës së erozionit vertikal dhe horizontal.
-Nevoja e shfrytëzimit racional të bimëve MTE.
-Nevoja e ushtrimti të gjuetisë turistike e sportive në zonën e Zadrimës .
-Nevoja e ruajtjes dhe përdorimit me efikas të burimeve ujore, si dhe riparimi total i veprave
ujëpirëse (lerave).
-Nevoja e mirëpërdorimit të sipërfaqeve kullosore, si dhe kryerjes së një përmirësimit rrënjësor
të tyre.
Nga mirëpërdorimi i fondit pyjor në territorin e bashkisë mund të merren çdo vit mbi 23
milion lekë të ardhura.
Politika e zhvillimit të këtij sektori;
Është zhvillimi i qëndrueshëm dhe shumë funksional të burimeve pyjore dhe kullosore, që të
sigurojnë ekuilibrin biologjik të ekosistemeve pyjore, ruajtjen e sipërfaqeve pyjore, rritjen e pro-
dhimtarisë dhe aftësisë ripërtëritëse të pyjeve, parandalimin e degradimit të mëtejshëm të tokës. Për realizimin të aktiviteteve të Programit P12 planifikohet buxheti me vlerë totale 12,968 mijë lekë për
vitin 2018 dhe kryesisht të mbështetur nga transferta specifike dhe 4,900 mijë lekë janë paga dhe siguri-
me të papaguara për muajin nëntor 2017.
Zhvillimi i qëndrueshëm dhe shumë funksional të burimeve pyjore dhe kullosore, që të siguroj-
në ekuilibrin biologjik të ekosistemeve pyjore, ruajtjen e sipërfaqeve pyjore, rritjen e prodhim-
tarisë dhe aftësisë ripërtëritëse të pyjeve, parandalimin e degradimit të mëtejshëm të tokës.
Përmbledhje e Buxhetimit te Programit te Mjedisi dhe Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave.
Programet dhe Funksionet Shuma Paga&Sigurime Operative Investime
P12
Mbrojtja
e Pyjeve
dhe
Kullotave
F20
Administrimi i fondit
pyjor dhe kullosor
publik, sipas
legjislacionit në fuqi
Viti 2018 17,868 17,498 370 0
Viti 2019 13,227 12,850 377 0
Viti 2020 13,492 13,107 385 0
P12: MJEDISI DHE ADMINISTRIMI I PYJEVE DHE KULLOTAVE
P12. Funksioni 20 : Administrimi i fondit pyjor dhe kullosor publik, sipas legjislacionit në fuqi. SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK
Kosto
vjetore
000/lek
SIPAS BURIMEVE TË FINANCIMIT
Objektivi Treguesi Situata
aktuale Situata e synuar Përshkrimi aktiviteteve
Pag
a
Sig
uri
me
Op
era
tive
Tra
nsf
erta
Inv
est
ime
Ng
a t
e a
rd
hu
rat
e
veta
Ng
a t
ra
nsf
erta
e
pa
ku
shte
zu
a
Ng
a t
ra
nsf
erta
specif
ike
Ng
a D
on
ato
re
Ng
a t
ra
nsf
erta
e
ku
shezu
ar
P12..F20.O1_Uljen e
aktivitetit të erozionit
Prodhim dru zjarri për nevoja të
bashkisë dhe duke u
ardhur në ndihmë të gjitha familjeve sipas
Nj.A
Numri i punonjësve
Funksion i transferuar në
2016. Sektori
përbëhet nga një strukturë
prej 10 vetash.
Do të shtohen edhe 13 veta ; Pra sektori do të
ketë 23 punonjës, nga të
cilët 16 vetë inspektor pyjesh.
P12.F20.O1.
A1
Pagesa e punonjësve të
shërbimit 10,845
1,753
12,598
3,414
3,150
6,034
Detyrime prapambetura
paga dhe sigurime muaji
nëntor dhe dhjetor
P12.F20.O1.
A2
Paga e sigurime
prapambetura nëntor 2017 4,200 700 4,900 4,900
Disponon 1 mjet si
sector
P12.F20.O1.
A3
Blerje pjesë këmbimi dhe
goma
70
70
70
P12.F20.O1.
A4 Shpenzim karburanti
300
300
300
P12.F20
Totali v.2018 15,045 2,453 370 17,868 8,314 3,150 6,404
Totali v.2019 11,062 1,788 377 13,227 3,482 3,213 6,532
Totali v.2020 11,283 1,824 385 13,492 3,552 3,277 6,663
P8. Programi i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.
Përshkrimi i programit;
Sektori i bujqësisë në vitet e fundit është kthyer në sektorin më të rëndësishëm në ekonominë e
bashkisë Lezhë. Kjo për disa arsye, ku vlen të përmenden;
i) përqendrimi i popullsisë në zonat rurale
ii) tradita në këtë sektor, dhe
iii) niveli i ulët i zhvillimit të sektorit.
Mbarëvajtja e këtij sektori për ekonominë përkthehet në rritje ekonomike, punësim, mirëqenie
dhe zhvillim edhe të sektorëve të tjerë të lidhur si industria e përpunimit të produkteve bujqësore
e blegtorale dhe turizmi etj. Zhvillimi i zonave rurale bazohet në politikën që sjellë popullsinë
dhe ekonominë në një barazpeshë. Synimi afatgjatë kryesor do të jetë menaxhimi më i mirë i
tokës tokës bujqësore, rritja e të ardhurave të fermerëve.
Numri total i fermave në vite për Bashkinë Lezhë varion nga 4,500-5,500 ferma. Rreth 60% e
tyre janë ferma bujqësore e blegtorale (mikse) ku fokus kryesisht mbetet bujqësia. Arsyeja e mbi
zotërimit të këtyre lloj fermave është qëllimi, së pari i plotësimit të nevojave familjare për këto
produkte dhe më pas tregtimi i sasive të mbetura. Fermat kryesisht shfrytëzojnë punën e anëta-
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000
VITI 2018
VITI 2019
VITI 2020
P.12 MBROJTJA E MJEDISIT & ADMINISTRIMI I PYJEVE
97.9 %
2.1 %
PROGRAMI P12: MBROJTJA E MJEDISIT DHE ADMINISTRIMI I
PYJEVE, VITI 2018
Paga&Sig Operative
rëve të familjes për shkak të madhësisë relativisht të vogël të fermave. Bujqësia dhe pylltaria
janë sektorët kyç për përdorimin e tokës dhe menaxhimin e burimeve natyrore në zonat rurale, si
dhe një platformë për diversifikimin ekonomik në komunitetet rurale.
Përshkrimi i politikave;
Prioritetet kryesore për Bashkinë Lezhë në sektorin e bujqësisë janë:
Menaxhimi më i mirë i tokës bujqësore; mbrojtja nga dëmtimet, erozioni etj.
Rritja e të ardhurave të fermerëve
Investime në infrastrukturën bujqësore e kryesisht në sistemet e ujitjes, kullimit dhe
mbrojtjes nga përmbytja
Rehabilitimi i rrjetit të drenazhimit dhe ujitjes, si parakusht për zhvillimin bujqësor.
Të dhëna për shpenzimet sipas strukturës ekonomike për vitet 2018-2020, në mijë lekë Bujësia dhe Zhvillimi Rural.
Programi dhe Funksioni Sipas
viteve Totali
Paga&
Sigurime Shoq.
Operative&
Transferta Investime
P8_ Bujqësia dhe
Zhvillimi Rural
F18_Administrimi
dhe Mirëmbajtja e
Infrastrukturës
Ujitjes e Kullimit
F19_Kontrolli
Ushqimor
v.2018 27,857 14,634 13,223 0
v.2019 26,126 12,639 13,487 0
v.2020 26,649 12,892 13,757 0
27,857
26,126
26,649
PROGRAMI P8: BUJQESIA DHE
ZHVILLIMI RURAL, VITI 2018-2020
viti 2018 viti 2019 viti 2020
52.5 %47.5 %
PROGRAMI P8: BUJQËSIA DHE
ZHVILLIMI RURAL, VITI 2018
Paga & Sig.
Shp.Operative
P.8. Funksioni 18 -19 : Administrimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit të transferuar në pronësi të
Bashkisë , dhe shërbimit veterinar, sipas menyrës së përcaktuar me ligj. Viti 2018
Objektivi Treguesi Situata aktuale Situata e synuar Përshkrimi aktiviteteve Kosto vjetore
(000/leke)
F18.O1.
Të rehabilitohen
skemat ujitëse
kulluese dhe të vihen
në funksionim të
gjithë rezervuarët e
ujitjes.
Pagesa e 12 puno-
njësve të transfe-
ruar dhe 17 puno-
njësve të tjerë nga
bashkia
Funksion i transferuar
në 2016. Sektori
përbëhet nga një
strukture prej 12
vetash. Ky funksion
financohet nga
transferta specifike për
këtë qellim
Do të shtohen edhe 17
punonjës të tjerë që do të
financohen me të
ardhurat e bashkisë P8.F18-19.
O1.A1
Shpenzimet për paga dhe sigurime
për sektorin e ujitjes kullimit. 12,391
Pagat e muajit nëntor
2017 (detyrim i
prapambetur)
P8.F18.O1.A2 Shpenzimet për paga dhe sigurime
për sektorin e ujitjes kullimit. 2,243
Nr. kanaleve ujitëse
e kulluese
Janë të papastruar 50%
e kanaleve kullues dhe
80% e kanaleve ujites
P8.F18.O1.A3 Shpenzime për mirëmbajtje dhe
pastrim kanalesh 12,901
Karburant 9,181
Pjesë këmbimi 2,400
Qera objekti për 1 vit 1,320
Për funksionimin e
punës së drejtorisë
Nevojat për ujë,
energji elektrike,
materiale pastrami,
etj shërbime
Për plotësimin e
nevojave vjetore
322
P8.F.18-19
Totali v.2018 27,857
Totali v.2019 26,126
Totali v.2020 26,649
PLANI I INVESTIMEVE VITI 2018 SIPAS PROGRAMEVE & NJËSIVE
ADMINISTRATIVE Në mijë lekë
Nr Emërtimi Nr.
Prog. TOTALI
Njësia
Administrative
a NGA GRANTI 120,046
1 Blerje objekti për Q.Zh.Ditor Lezhë P.14 21,000 Lezhë
2 Rehabiltim lulishte para gjimnazit Lezhë (shtesë) P.6 3,000 “
3 Rikonstruksion shkolla Gj.Fishta Lezhë P.7 13,000 “
4 Ndriçim të rrugës Kune - Shëngjin P.6 4,000 Shëngjin
5 Rikonstruksion & asfaltim rruga para hotel “Leti” P.9 5,200 Lezhë
6 Rikonstruksion & asfaltim rruga Lalm i Ri Faza I-rë P.9 13,000 Kolsh
7 Rikonstruksion & asfaltim rruga Multe – Rrilë Faza I-rë P.9 20,000 Shënkoll
8 Rehabiltim i aksit rrugor Lapidar-Porti Shëngjin P.9 15,000 Shëngjin
9 Blerje autoveture për administratën P.1 3,000 Lezhë
10 Bashkëf. 10 %. KFW Ujësjellesi Kallmet i Madh & Vogël P.5 7,000 Kallmet
11 Blerje libra për Bibliotekën P.11 200 Lezhë
12 Blerje automjetesh 6 + 1, 2 copë (IVKT + Tatimet) P.1 1,350 “
13 Blerje automjetesh 6 + 1, 1 copë (Policia Bashkiake) P.3 650 “
14 Studim-projektim, supervizione dhe kolaudime P.9 1,095 “
15 Blerje soba dhe paisje për kopështe, shkolla, çerdhe P.7 640 Arsimi
16 Blerje paisje buta për kopështe e çerdhe P.7 1,581 “
17 Blerje paisje zyre e kompjuterike për administratën P.1 2,000 Lezhë
18 Riparim ujësjellësi në fshatin Tresh P.5 1,500 Zejmen
19 Lik.detyrim i prapambetur FV dyer&dritare shk.Tale P.7 331 Shënkoll
20 Ndërtimi i 2 banjove publike në qytetin Lezhë P.5 2,000 Lezhë
21 Bashkëf.10 %.Opera Life Q.Shëndetit Gruas&Fëmijës P.2 4,499 “
b NGA TË ARDHURAT 84,219
1 Bashkëf. 10 %. KFW Ujësjellesi Kallmet i Madh & Vogël P.5 1,400 Kallmet
2 Rikonstruksion & asfaltim rrugësh lagjen N.Tereza F.I-rë P.9 10,819 Lezhë
3 Rikonstruksion rrugësh dhe trotuare në lagjen e Spitalit P.9 13,000 “
4 Blerje çakëll dhe granil për riparim rrugësh rurale P.9 10,000 “
5 Rikonstruksion Kopështi lagjja “Gurra” P.7 20,000 Lezhë
6 Rikonstruksion i rrugës varrezave Pllanë P.9 2,500 Zejmen
7 Rikonstruksion i rrugës varrezave Rras i Butë P.9 2,500 Ungrej
8 Sistemim, asfaltim rruga varrezave Balldre i Ri P.9 4,000 Balldre
9 Sistemim sheshi & rrugësh lagjja e ish-grumbullimit P.9 20,000 Lezhë
c NGA BUXHETI I SHTETIT 27,507
1 Rikonstruksion i Sh.M.Bashkuar Zejmen P.7 27,507 Zejmen
TOTALI (a + b + c) 231,772
Nr Emërtimi Nr. Prog. TOTALI
NGA TË ARDHURAT 11,000
1 Kredia & Interesat (Financim rrugë, sheshe dhe trotuare) 651 11,000 Lezhë
2.7 %0.3 %
5.2 %
3.0 %
27.2 %
1.9 %
50.5 %
0.1 %
9.1 %
STRUKTURA E INVESTIMEVE SIPAS PROGRAMEVE VITI 2018
P1 P2
P3 P4
P5 P6
P7 P8
P9 P10
P11 P12
P13 P14
Aneksi 4: Prioritetet e investimeve për vitet 2018-2020.
PRIORITETE E INVESTIMEVE DHE BURIMET E FINANCIMIT PËR VITET 2018-2020
Nr IDENTIFIKIMI I PROJEKTEVE KAPITALE BURIMI I FINANCIMIT
(I MUNDSHËM)
VLERA
Në mijë/lekë
PËRIUDHA E FINANCIMIT
2018 2019 2020
1 Ndërtimi Terminalit të Udhëtarëve (vazhdim i v.2017) Bashkia Lezhë / FZHR 106,472 8,474/97,998
2 Ndërtim Ujësjellësa fsh.Kallmet Madh/Vogël (v.2017) Bashkia Lezhë / KFW 73,000 8,400/64,600
3 Rehabilitim,asfaltim rruge lagjja e Spitalit (vazh.2017) Bashkia Lezhë 15,000 13,000 2,000
4 Blerje objekti për Qëndrën e Zhvillimit Ditor (v.2017) Bashkia Lezhë 21,000 21,000
5 Rikonstruksion i rrugës Rrilë-Mylte (fshati Rrilë) Bashkia Lezhë 60,000 20,000 40,000
6 Rikonstruksion i rrugëve në lagjen “Sh.Tereza” Bashkia Lezhë 51,033 10,819 20,214 20,000
7 Rikonstruksion rrugë të brendshme në fsh.Grykë Lumi Bashkia Lezhë 40,000 40,000
8 Rehabilitim i rrugës Tale 1 – Tale 2 Bashkia Lezhë / FZHR 30,000 3,000/27,000
9 Sistemim,asfaltim rruga Superstradë-Hidrovor Bashkia Lezhë / FZHR 80,000 8,000/72,000
10 Rikualifikim Blloku i Drinit (Pall.Përsekutuerve) Bashkia Lezhë 15,000 15,000
11 Sistemim, asfaltim rrugë të brendshme L.Skenderbej Bashkia Lezhë 50,000 10,000 40,000
12 Rikualifikim i Shëtitoreve në qytetet Lezhë e Shëngjin. Bashkia Lezhë / FZHR 163,991 14,000/83,991 6,000/60,000
13 Sistemim, asfaltim rruga Barbullojë-Superstradë Bashkia Lezhë / FZHR 50,000 10,000/40,000
14 Sistemim, asfaltim rruga Manati-Superstradë Bashkia Lezhë / FZHR 70,000 11,293/58,707
15 Sistemim rrugë të brendshme fshati Balldre Bashkia Lezhë / FZHR 25,000 5,000/20,000
16 Sistemim,asfaltim rruga Gocaj-Kakarriq Bashkia Lezhë / FZHR 40,000 4,000/36,000
17 Rikonstruksioni rrugës Koljakaj-Torovicë Bashkia Lezhë / FZHR 30,000 3,000/27,000
18 Ndërtimi i Ujësjellësit në fshatrat Gocaj dhe Kakarriq Bashkia Lezhë / FSHZH 30,000 3,000/27,000
19 Ndërtimi i Ujësjellësi në fshatin Koljakaj Bashkia Lezhë / FSHZH 30,000 3,000/27,000
20 Ndërtim rruge 500 ml dhe ure në lagjen Shkëmbi Kuq Bashkia Lezhë 10,000 10,000
21 Rikonstruksion rrugë të brendshme në fshatin Ungrej Bashkia Lezhë 10,000 10,000
22 Rikonstruksion rrugës varrezave në fshatin Rras i Butë Bashkia Lezhë 10,000 10,000
23 Ndërtim Ujësjellësash në fshatrat Kalivaç e Gjobardhaj Bashkia Lezhë 8,000 8,000
24 Ndërtimi urës së varrezave në fshatin Kaluer Bashkia Lezhë 5,000 5,000
25 Rikonstruksion rrugë të brendshme Ishull Lezhë Bashkia Lezhë 20,000 20,000
26 Ndërtim i rrugës Argjinaturës në Kune Bashkia Lezhë / FZHR 50,000 2,500/22,500 2,500/22,500
27 Rehabilitim rrugë të brendshme Shëngjin Bashkia Lezhë / FZHR 60,000 3,000/27,000 3,000/27,000
28 Sistemim, asfaltim ruuga I.Shëngjin-Superstradë Bashkia Lezhë / FZHR 70,000 7,000/63,000
29 Sistemim ,asfaltim rruga Zejmen-Superstradë Bashkia Lezhë / FZHR 40,000 4,000/36,000
30 Sistemim, asfaltim rruga Tresh-Superstradë Bashkia Lezhë / FZHR 40,000 4,000/36,000
31 Sistemim, asfaltim rruga Markatomaj-Superstradë Bashkia Lezhë / FZHR 40,000 4,000/36,000
32 Sistemim,asfaltim rruga Piraj-Superstradë Bashkia Lezhë / FZHR 60,000 6,000/54,000
33 Sistemim, asfaltim rruga Blinisht-Superstradë Bashkia Lezhë 40,000 40,000
34 Ndërtim Ujësjellësash në fshatrat Blinisht dhe Piraj Bashkia Lezhë / FZHSH 40,000 4,000/36,000
35 Sis.asfaltim rrugë brendshme dhe varrezave fsh.Kodhel Bashkia Lezhë 25,000 25,000
36 Sistemim, asfaltim rruga Dajç-Kotërr Bashkia Lezhë / FZHR 65,000 6,500/58,500
37 Sistemim,asfaltim rruga Mabë-Barbullush Bashkia Lezhë / FZHR 60,000 3,000/27,000 3,000/27,000
38 Ndërtim Ujësjellësi në fshatin Mabë Bashkia Lezhë / FZHR 25,000 2,500/22,500
39 Rikualifikim rrugësh dhe kanalizime në fshatin Gramsh Bashkia Lezhë / FZHR 45,000 3,000/30,000 1,200/10,800
40 Ndërtim Ujësjellësi në fshatin Dajç Bashkia Lezhë / FZHR 35,000 3,500/31,500
41 Sistemim, asfaltim rrugës Kishë-Qendër Kallmet Bashkia Lezhë 16,000 16,000
42 Rikonstruksion ujësjellësi në fsh. Mërqi dhe Rraboshtë Bashkia Lezhë 9,000 9,000
43 Rikonstruskion i rrugës Kuvendi i Arbërit Bashkia Lezhë / FZHR 60,000 6,000/54,000
44 Sistemim, afaltim rruga Kallmet-Rraboshtë Bashkia Lezhë / FZHR 35,000 3,500/31,500
45 Rikonstruksion asfaltim rruga Lalm i Ri-Manati Bashkia Lezhë /FZHR 184,000 13,000 5,000/50,000 29,900/86,100
46 Rikonstruksion Shkolla 9 vjeçare “Gjergj Fishta” Bashkia Lezhë 13,000 13,000
47 Blerje autoveturash 6 + 1, 3 copë Bashkia Lezhë 2,000 2,000
48 Rehabilitim lulishte para Gjimnazit Lezhë Bashkia Lezhë 3,000 3,000
49 Blerje autoveture për administratën Bashkia Lezhë 3,000 3,000
50 Ndriçim rruga Kune - Shëngjin Bashkia Lezhë 4,000 4,000
51 Rikonstruksion dhe asfaltim rruga para hotel “Leti” Bashkia Lezhë 5,200 5,200
52 Likuj.detyrime prapambetura FV dyer-dritare shk.Tale Bashkia Lezhë 331 331
53 Rikonstruksion i zyrave tek ish-banka Bashkia Lezhë 14,000 14,000
54 Rikonstruksion sheshi dhe zyrave tek ish-komunalja Bashkia Lezhë 10,000 10,000
55 Blerje libra për bibliotekën Bashkia Lezhë 200 200
56 Studim, projektim, supervizione dhe kolaudime Bashkia Lezhë 1,095 1,095
57 Blerje soba për ngrohje kopështe, shkolla, çerdhe Bashkia Lezhë 640 640
58 Blerje paisje të buta për kopështe e çerdhe Bashkia Lezhë 1,581 1,581
59 Blerje paisje kompjuterike për administratën Bashkia Lezhë 2,000 2,000
60 Rikonstruksion dhe asfaltim rruga Gajush-Shënkoll Bashkia Lezhë 20,000 18,000 2,000
61 Rikonstruksion rrugë+trotuare lagjja Varosh Bashkia Lezhë 45,000 15,000 30,000
62 Rikonstruksion i Kopështit Gurra Bashkia Lezhë 20,000 20,000
63 Sistemime dhe KUZ në qytetin Shëngjin Bashkia Lezhë 15,000 15,000
64 Rik. rrugë+trotuare & asfaltim rruga B.Pacani Bashkia Lezhë 15,000 15,000
65 Rikonstruksion fushe futbolli dhe tribune në Shënkoll Bashkia Lezhë 15,000 15,000
66 Rehabiltim përroj në fshatin Manati Bashkia Lezhë 15,000 15,000
67 Rikonstruksion rrugës në fshatin Ungrej dhe Pllanë Bashkia Lezhë 6,000 6,000
68 Rikonstruksion urës mbi lumin Drin Bashkia Lezhë 20,000 4000/16,000
69 Rehabilitim aksit rrugor Lapidar- Porti Shëngjin Bashkia Lezhë 15,000 15,000
70 Rehabiltim dhe ndërtim mure mbrojtëse rruga Kalasë Bashkia Lezhë 10,000 10,000
71 Sistemim rrugë të brendshme në fshatin Torovicë Bashkia Lezhë 15,000 15,000
72 Rikonstruksion i Sh.M.Bashkuar Zejmen F.II-të Buxheti i Shtetit 44,300 27,507
73 Rikonstruksion i rrugës varrezave Pllanë Bashkia Lezhë 2,500 2,500
74 Rikonstruksion i rrugës varrezave Rras i Butë Bashkia Lezhë 2,500 2,500
75 Sistemim, asfaltim rruga e varrezave Balldre i Ri Bashkia Lezhë 4,000 4,000
76 Riparim ujësjellësi në fshatin Tresh Bashkia Lezhë 1,500 1,500
77 Sistemim sheshi dhe rrugësh lagjja e ish-grumbullimit Bashkia Lezhë 20,000 20,000
78 Blerje çakull dhe granil për rrugët rurale në fshatra Bashkia Lezhë 10,000 10,000
79 Ndëtimi i 2 banjove publike në qytetin Lezhë Bashkia Lezhë 2,000 2,000
80 Bashkëf.10 % Opera Life Q.Shëndetit Gruas-Fëmijëve Bashkia Lezhë 4,499 4,499
T O T A L I (a + b + c) TOTALI 2,404,842 313,165 1,084,677 1,007,000
a Financim nga Bashkia 914,346 204,265 341,188 368,893
b Financim nga FZHR/SH 1,473,703 92,107 743,489 638,107
c Financuar në vitin 2017 16,793 16,793 0 0
Aneksi 1:Grupi i Menaxhimit Strategjik(GMS) i Bashkisë Lezhë
1.Fran Frrokaj Kryetar Kryetar i Bashkisë
2.Enver Hafizi Anëtar N/Kryetar i Bashkisë
3.Alfrida Marku “ “ “
4.Tonine Marku Kordinatore Drejtore e Drejtorisë së Financës dhe Buxhetit
5.Arben Ndoi Anëtar Drejtor i Drejtorisë së të Ardhurave Vendore
6.Ndue Lushi “ Drejtor i Drejtorisë së Shërbimeve Publike & Transp.
7.Petrit Marku “ Drejtor i Drejtorisë Integrimit & Strategjive Zhvillimit
8.Sokol Toma “ Drejtor i Dr.Planifikimit Territorit & Zhvillimit Urban
9.Gjovalin Gjeloshi “ Drejtor i Drejtorisë Bujqësisë, Pyjeve dhe Ujitjes
10.Jak Pjetri “ Drejtor i Drejtorisë Mirëqenies dhe Kujdesit Social
11.Zaim Keqi “ Drejtor i Dr.Emërgjencave Civile & Menaxh.Krizave
12.Ardian Laçi “ Drejtor i Dr. Arsimit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve
13.Ndue Vathi “ Drejtor i Drejtorisë Juridike dhe Prokurimeve Publike
14.Lindita Pali “ Drejtor i Drejtorisë së Burimeve Njerëzore
15.Petrit Marku “ Përgjegjës i Sek.Auditit të Brendshëm
Aneksi 2: Tabela e Programeve, Funksioneve dhe drejtuesit e Ekipit te Mena-
xhimit te Programit (EMP).
Aneksi 3:Tabela përmbledhëse e të ardhurave.
Aneksi 4: Projekt-Prioritetet e investimeve për vitet 2018-2020.
Aneksi 5: Baza ligjore.
Ligji nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”.
Ligji nr.68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”
Ligji nr. 9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Rep. e Shqipërisë”.
Ligji nr. 9632, datë 30.10.2006 “Per sistemin e taksave në Republikën e Shqipërisë”.
Ligji nr.130/2016 “Për buxhetin e vitit 2017”.
Udhëzimi nr.2, datë 06.02.2012, "Për procedurat standarde të zbatimi të buxhetit".
Udhëzimi nr.3, datë 16.01.2015, “Për një shtesë e një ndryshim në Udhëzimin nr.2, datë 06.02.
2012 ”Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”.
Ligji nr.10 296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”.
Ligj nr. 152/2015 “Për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin”.
Udhëzimi i Ministrisë së Financave nr.10/1, datë 28.02.2017 “Për përgatitjen e buxhetit vendor”;
Udhëzimi i Ministrisë së Financave nr.10/2, datë 13.07.2017 “Për përgatitjen e buxhetit vendor”;
Udhëzimi i Ministrisë së Financave nr.10/3, datë 13.07.2017 “Për përgatitjen PBA 2018-2020”.
Aneksi 6 : INDIKATORËT
Nr Emërtimi Sipas viteve në %
2016 2017 2018 2019 2020
1 Norma e të ardhurave gjithsej ndaj totalit të shpenzimeve përgjithshme.
Të ardhurave e veta gjithsej / Shpenzimeve të përgjithshme. 99.2 97.0 97.7 100.0 100.0
2 Norma e të ardhurave nga taksat e tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave.
Taksa dhe tarifa / Ardhura të përgjithshme. 55.5 54.2 56.3 55.3 53.9
3 Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave.
Të ardhurat nga burimet e veta / Të ardhurave të përgjithshme. 74.8 74.1 81.8 83.1 83.5
4 Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit të shpenzimeve të përgjithshme.
Shpenzime kapitale / Shpenzime të përgjithshme. 17.2 21.1 19.6 29.9 31.1
5 Norma e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenzimeve përgjithshme.
Shpenzime personeli / Shpenzime të përgjithshme. 45.6 45.2 45.0 45.8 45.2
6 Norma e shpenzimeve operative ndaj totalit të shpenzimeve përgjithshme.
Shpenzime operative / Shpenzime të përgjithshme. 36.1 31.2 35.4 24.3 23.7
7 Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave gjithsej. 1.5 1.1 0.9 1.0 0.9
8 Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta. 4.2 3.5 1.7 1.7 1.7
9 Norma e detyrimeve të vonuara ndaj totalit të të ardhurave. 61.9 36.2 15.3 0.0 0.0
10 Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve. 0.3 2.0 2.4 0.7 0.7
Aneksi 7 : Plani i Arkës
Detajimi i Planit të Shpenzimeve nga Granti i Pakushtëzuar i vitit 2018
Min Emërtimi Kap Llog.
Ekon.
TOTALI
VJETOR
Ndarë në muaj në mijë lekë
J Sh M P M Q K G Sh T N Dh
00 Bashkia Lezhë 01 60099 137,088 25,213 24,483 21,848 21,848 21,848 21,848 0 0 0 0 0 0
00 Bashkia Lezhë 01 60199 22,790 4,192 4,072 3,632 3,632 3,631 3,631 0 0 0 0 0 0
00 Bashkia Lezhë 01 60299 17,106 698 698 698 698 698 698 9,358 768 698 698 698 698
00 Bashkia Lezhë 01 23199 120,046 0 0 501 0 0 0 12,721 22,311 22,381 19,378 21,377 21,377
00 Bashkia Lezhë 01 60499 4,000 0 0 1,000 0 0 0 1,000 0 0 2,000 0 0
TOTALI 301,030 30,103 29,253 27,679 26,178 26,177 26,177 23,079 23,079 23,079 22,076 22,075 22,075
Detajimi i Planit të Shpenzimeve nga të Ardhurat e vitit 2018
Min Emërtimi Kap Llog.
Ekon.
TOTALI
VJETOR
Ndarë në muaj në mijë lekë
J Sh M P M Q K G Sh T N Dh
00 Bashkia Lezhë 05 60099 173,129 26,431 1,190 1,190 1,190 1,820 1,820 23,668 23,668 23,038 23,038 23,038 23,038
00 Bashkia Lezhë 05 60199 26,833 4,460 17 17 17 116 116 3,748 3,748 3,649 3,649 3,648 3,648
00 Bashkia Lezhë 05 60299 361,705 121,94 42,549 38,097 67,450 28,126 26,667 25,117 30,533 30,052 19,539 19,944 21,437
00 Bashkia Lezhë 05 23199 84,219 0 0 0 0 50,619 33,600 0 0 0 0 0 0
00 Bashkia Lezhë 05 60499 9,180 0 0 0 0 0 0 2,500 1,000 1,000 1,000 1,000 2,680
00 Bashkia Lezhë 05 65199 11,000 0 0 2,750 0 0 2,750 0 0 2,750 0 0 2,750
TOTALI 666066 43,085 43,756 42,054 68,657 80,681 64,953 55,033 58,949 60,489 47,226 47,630 53,553
DETAJIMI I PLANIT TË SHPENZIMEVE PËR FONDET SPECIFIKE DHE NUMRI I PUNONJËSVE PËR VITIN 2018
Nr
Emërtimi Nr.Pu. Kap Prog Llog.
Pl.Vjetor
Ndarë në muaj në mijë lekë
Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor
1
Rrugët Rurale
Nr.Funk. 04520 10
TOTALI 5,107 511 511 511 425 425 425 392 392 392 375 374 374
01 04520 600 4,303 430 430 430 359 359 359 330 330 330 316 315 315
01 04520 601 718 72 72 72 60 60 60 55 55 55 53 52 52
01 04520 606 86 9 9 9 6 6 6 7 7 7 6 7 7
2
Arsimi Parashk.
& Arsimi bazë
Nr.Funk. 09120
154
TOTALI 106,649 10,665 10,665 10,665 8,888 8,888 8,887 8,176 8,176 8,176 7,821 7,821 7,821
01 09120 600 89,719 8,972 8,972 8,972 7,477 7,477 7,477 6,878 6,878 6,878 6,580 6,579 6,579
01 09120 601 14,983 1,498 1,498 1,498 1,249 1,249 1,249 1,149 1,149 1,149 1,099 1,098 1,098
01 09120 606 1,947 195 195 195 162 162 161 149 149 149 142 144 144
3
Arsimi
Parauniversitar
Nr.Funk. 09230
18
TOTALI 10,307 1,031 1,031 1,031 859 859 859 790 790 790 757 756 756
01 09230 600 8,680 868 868 868 723 723 723 666 666 666 636 636 637
01 09230 601 1,450 145 145 145 121 121 121 111 111 111 106 106 107
01 09230 606 177 18 18 18 15 15 15 13 13 13 15 14 12
4 Konvikti Nr.Prog.
09240 15
TOTALI 9,208 921 921 921 767 767 767 706 706 706 676 675 675
01 09230 600 7,758 776 776 776 647 647 647 595 595 595 568 568 568
01 09230 601 1,295 129 129 129 108 108 108 99 99 99 96 96 95
01 09230 606 155 16 16 16 12 12 12 12 12 12 12 11 12
5 PMNZSH
Nr.Prog. 10910 30
TOTALI 28,991 2,899 2,899 2,899 2,416 2,416 2,416 2,223 2,223 2,222 2,126 2,126 2,126
01 10910 600 22,046 2,205 2,205 2,205 1,837 1,837 1,837 1,690 1,690 1,690 1,617 1,617 1,616
01 10910 601 3,682 368 368 368 307 307 307 282 282 282 271 270 270
01 10910 602 2,792 265 265 265 228 228 228 217 217 217 218 215 229
01 10910 606 471 61 61 61 44 44 44 34 34 33 20 24 11
6
Adminiatrimi i
Pyjeve
Nr.Prog. 04260
10
TOTALI 6,404 640 640 640 534 534 534 491 491 491 470 470 469
01 04260 600 5,105 510 510 510 426 426 426 391 391 391 375 375 374
01 04260 601 853 86 85 85 71 71 71 65 65 65 63 63 63
01 04260 602 370 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 30 30
01 04260 606 76 13 14 14 6 6 6 4 4 4 1 2 2
7
Ujitja dhe
Kullimi
Nr.Prog. 04240
12
TOTALI 21,714 2,171 2,171 2,171 1,810 1,810 1,810 1,664 1,664 1,664 1,593 1,593 1,593
01 04240 600 7,147 715 715 715 596 596 596 548 548 548 524 523 523
01 04240 601 1,194 119 119 119 100 100 100 92 92 92 87 87 87
01 04240 602 13,223 1,322 1,322 1,322 1,101 1,102 1,102 1,014 1,014 1,014 970 970 970
01 04240 606 150 15 15 15 13 12 12 10 10 10 12 13 13
T O T A L I 249 188,380 18,838 18,838 18,838 15,699 15,699 15,698 14,442 14,442 14,441 13,817 13,814 13,814
Aneksi 8: Tabela e të ardhurave, shpenzimeve dhe subvencioneve të sh.a U.K. Lezhë.
Në lekë
TË ARDHURAT DHE SHPENZIMET VITI 2018 VITI 2019 VITI 2020
TË ARDHURAT 167,260,900 184,631,500 210,418,328
SHPENZIMET 165,467,223 175,047,483 182,885,650
-Paga 59,708,376 63,569,164 67,868,156
-Sigurime shoqërore 9,587,787 10,207,741 10,898,060
-Materiale 14,748,041 17,083,718 17,918,043
-Energji elekrike 73,000,000 75,090,000 77,013,562
-Të tjera 8,423,019 9,096,860 9,187,829
AMORTIZIMI 75,000,000 70,000,000 68,000,000
SHPENZIMET TOTALE 240,467,223 245,047,483 250,885,650
SUBVENCION 73,206,323 60,415,983 40,467,322
MBULIMI I KOSTOS SË PËRGJITHSHME 70 % 75 % 84 %
MBULIMI I KOSTOS OPERATIVE 101 % 105 % 115 %
Dhjetor, 2017
___________________________________________________________________________________________________________ Bashkia Lezhë, Lagjja “Skënderbej”, Kutia Postare 4501 Lezhë, e-mail: [email protected], web: www.lezha.gov.al