TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS
! RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
GASTOS CORRIENTES
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
GASTOS CORRIENTES
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
:ECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
ENDEUDAMIENTO EXTERNO
GASTOS DE CAPITAL
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES O F ICIALES DE
)ONACIONES Y TRANSFERENCIAS
DONACIONES
GASTOS CORRIENTES
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS
GASTOS DE CAPITAL
2 5 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS
GASTOS CORRIENTES
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIA
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS o
2.5 OTROS GASTOS ocep
•
iszerna Integraco de Administración Financiera, loción Nacional de Contabilidad Pública
Sión 10.2.2
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOSEJERCICIO 2009(En Nuevos Soles)
SECTOR 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Fecha 24/03/2010Hora 21:48:49Pag.: 1 de 2
PP2ENTIDAD 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
CONCEPTOPRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DEAPERTURA - PIA
MODIFICACIONES PRESUPUESTOINSTITUCIONAL
MODIFICADO - PIMCRÉDITOS
SUPLEMENTARIOSTRANSFERENCIASINSTITUCIONALES
ANULACIONES YHABILITACIONES
.CURSOS ORDINARIOS
GASTOS CORRIENTES 776,267,767 260,955,931 304,712,740 ( 8,032,646) 1,333,903,792
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 40,250 000 297,500 2,656,773 ( 530,579) 42,673,694
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 72,903,556 2,538,900 1,170,484 ( 268,308) 76,344,632
2.3 BIENES Y SERVICIOS 644,707,831 258,119,531 300,884,4E3 ( 10,041,029) 1,193,670,816
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 10,000 5 217,026 5,227,026
2.5 OTROS GASTOS 18,396,380 1,000 ( 2.409.756) 15,987,624
GASTOS DE CAPITAL 1,893,969,233 488,522,171 ( 96,567,712) 8,032,646 2,293,956,338
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 22,652.976 ( 22,652,976)
2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,871,316,257 488,522,171 ( 96,567,712) 30,685,622 2,293,956.338
r
2,670,237,000 i 749,478,102 208,145.028
226,202,131 53,895,532 ( 12,589,253) 267,508,410
40,408,134 642,074 41,050,208
1,970,000 1,970,000
179,778,069 30,207,832 ( 18,988,418) 190,997,483
750,000 7,980,000 2,801,626 11,531,626
3,295,928 - 15,707,700 2,955,465 21.959,093
22,743,324 39,348,937 12,589,253 74,681,514
1 953,200 ( 1,946,243) 6,957'
20 790,124 39,348 937 14,535,496 74,674,557
63,231,652 63,231,652
20,412 20,412
8,786,489 8,786,489
374,400 374,400
54,050,351 54,050,351
7,980,097 7,980,097
7,980,097 7,980,097
320.157204 93,244,469 413,401,673
270,529,018 / 772,652,146 1,043,181,164
270,529,018 - 772,652,146 1,043,181,164
145.882,199 ( 106,089,961) 39,792,238
124.646,819 772,652,146 106,089 961 1,003,388,926
270,529,018 772.652,146 1,043,181,164
44,760,599 3,044.972 47,805,571
2,517,177 2,517,177
4,704 4,704
2,512,473 2.512,473
44,760,599 527,795 45,288,394
44 760,599 527.795 45.288,394
10,447,200 62,224,763 72,671,963
10,447,200 5,389,515 1,030,155 16,866,870
1,612,273 1,612,273
9,913 9,913
10,447,200 3,310,593 ( 6,104,345) 7,653,448
303,571 7,105,000 7,408,571
153,165 29,500 182,665
as Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el perío o%lo ONP
.............................. ........DIRECTOR DE P
Econ. JORGE ECHEVARRIA AT AGUA
Director de Presupuesto;
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
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........ ......
EJO RANAIREZy Comunicaciones
- •Sistema Integrado de Administración Financiera
Fecha : 24/03/2010, acción Nacional de Contabilidad Pública
Hora. 2148.49
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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOSEJERCICIO 2009(En Nuevos Soles)
SECTOR :36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PP2ENTIDAD : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
CONCEPTOPRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DEAPERTURA - PIA
MODIFICACIONES PRESUPUESTOINSTITUCIONAL
MODIFICADO - PIMCREDITOS
SUPLEMENTARIOSTRANSFERENCIASINSTITUCIONALES
ANULACIONES YHABILITACIONES
GASTOS DE CAPITAL2.6 ADOUISICICN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
56,835,24856,835,248
( 1,030,1551( 1,030,155)
s
55,805,09355,805,093
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 55207,799/ 65,269,735 / , ., 120,477,534
TOTAL GENERAL 3,316,131,021 / 1,680,644,452 / 208,14 028 Y 5204,920,501 ,