Stadtgemeinde Horn
3580 Horn, Rathausplatz 4
Bundesland: Niederösterreich
Bezirk: Horn
Gemeindekennzahl: 31109
Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2018
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Kassenistabschluss - Gesamtabschluss
Rechnungsabschluss 2018
Kassenistabschluss - Gesamtabschluss (gemäß § 14 VRV)Stadtgemeinde Horn
GesamtausgabenAnf. Stand Einnahmen lfd. Jahr Ausgaben lfd. Jahr Gesamteinnahmen Schl. Stand
Gebarungsarten
Seite 4
210.399,65 256.267,18Ordentlicher Haushalt 18.912.245,87 19.122.645,52 18.866.378,3418.866.378,34
704.494,53 2.205.808,27Außerordentlicher Haushalt 4.055.490,91 4.759.985,44 2.554.177,172.554.177,17
265.281,51 -69.945,68Verwahrgelder 6.342.237,67 6.607.519,18 6.677.464,866.677.464,86
119.162,81 198.317,82Vorschüsse 1.840.448,31 1.959.611,12 1.761.293,301.761.293,30
Summe 1.299.338,50 2.590.447,5931.150.422,76 32.449.761,26 29.859.313,6729.859.313,67
Einnahmen lfd. Jahr Ausgaben lfd. Jahr 29.859.313,6731.150.422,76
Gesamtsumme 32.449.761,26 32.449.761,26
Rechnungsabschluss 2018
Kassenistabschluss - Gesamtabschluss (gemäß § 14 VRV)Stadtgemeinde Horn
Anf. Stand 2018 2019 Summe Schl. StandZW
Bezeichnung
2018 2019 Summe
Auszug Nr.
Datum
Einnahmen Ausgaben
IBAN / BIC Stand 2018
Tatsächlicher Kassenbestand
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1 Barkasse 1.247,88 99.199,89 23.457,25 98.476,84 24.080,74 1.347,44 0
28.12.2018
123.905,02 122.557,58 1.970,93
1.247,88 99.199,89 23.457,25 98.476,84 24.080,74 122.557,58 1.347,44Bar 123.905,02 1.970,93
2 SPK 0000-095018 1.223.380,44 18.660.050,57 3.408.058,32 17.928.868,95 4.223.435,43 1.139.184,95 253
31.12.2018
23.291.489,33
AT242022100000095018 / SPHNAT21XXX
22.152.304,38 1.954.562,06
3 SPK 0006-002141 42.816,50 557.630,81 0,00 29.403,39 0,00 571.043,92 9
31.12.2018
600.447,31
AT502022100006002141 / SPHNAT21XXX
29.403,39 571.043,92
4 SPK 0000-095000 16.378,56 40.327,66 4.948,46 27.126,11 0,00 34.528,57 68
31.12.2018
61.654,68
AT252022100000095000 / SPHNAT21XXX
27.126,11 29.580,11
5 RAIBA 3800711 15.515,12 376.795,80 0,00 359.020,35 0,00 33.290,57 14
31.12.2018
392.310,92
AT393299000003800711 / RLNWATWWZWE
359.020,35 33.290,57
8 HYPO 3355-000051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00
AT535310003355000051 / HYINAT22XXX
0,00 0,00
1.298.090,62 19.634.804,84 3.413.006,78 18.344.418,80 4.223.435,43 22.567.854,23 1.778.048,01Bankkonto 24.345.902,24 2.588.476,66
10 Verrechnung 0,00 11.585.244,82 1.784.860,13 11.585.244,82 1.784.860,13 0,00 013.370.104,95 13.370.104,95 0,00
98 HBA-NICHT ÜBERGEL. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00
AT /
0,00 0,00
0,00 11.585.244,82 1.784.860,13 11.585.244,82 1.784.860,13 13.370.104,95 0,00Verrechnung 13.370.104,95 0,00
Minus Einnahmen 2019
Plus Ausgaben 2019
5.221.324,16
6.032.376,30
Gesamtkassenbestand 2018 2.590.447,59
Minus schließlicher Kassenbestand
Differenz
2.590.447,59
0,00
1.779.395,45Gesamtsumme 1.299.338,50 31.319.249,55 5.221.324,16 30.028.140,46 6.032.376,30 36.060.516,7637.839.912,21 2.590.447,59
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Gesamtübersicht nach Gruppen OH
Rechnungsabschluss 2018
Gesamtübersicht nach Gruppen OHStadtgemeinde Horn
Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestGruppe
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VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 316.322,13 332.032,59 300.694,5915.710,46 31.338,00 311.700,00 4.622,130
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 11.336,44 11.338,56 11.326,372,12 12,19 11.200,00 136,441
UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 671.072,97 710.728,23 674.167,7339.655,26 36.560,50 717.300,00 -46.227,032
KUNST, KULTUR UND KULTUS 40.593,68 40.593,68 40.593,680,00 0,00 37.800,00 2.793,683
SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 78.336,37 78.336,37 78.336,370,00 0,00 134.000,00 -55.663,634
GESUNDHEIT 550.223,31 551.567,89 559.178,651.344,58 -7.610,76 560.900,00 -10.676,695
STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR 232.484,44 232.484,44 232.484,440,00 0,00 201.800,00 30.684,446
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 2.135,80 2.135,80 2.135,800,00 0,00 2.500,00 -364,207
DIENSTLEISTUNGEN 6.179.472,26 6.318.943,76 6.138.227,27139.471,50 180.716,49 6.013.500,00 165.972,268
FINANZWIRTSCHAFT 10.768.339,98 10.815.750,25 10.756.354,2947.410,27 59.395,96 9.775.600,00 992.739,989
Summe 17.766.300,0018.793.499,1918.850.317,38 19.093.911,57 300.412,38 1.084.017,38243.594,19
Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) 0,00 210.399,65 210.399,65210.399,65 0,00 0,00 0,00961000
Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) 118.746,68 118.746,68 118.746,680,00 0,00 118.700,00 46,68963000
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre 17.885.000,0019.122.645,5218.969.064,06 19.423.057,90 300.412,38 1.084.064,06453.993,84
Ist-Überschuss laufendes Jahr 256.267,18 256.267,18 0,000,00 256.267,18965000
Gesamtsumme 453.993,84 19.122.645,5219.225.331,24 19.679.325,08 556.679,56
Rechnungsabschluss 2018
Gesamtübersicht nach Gruppen OHStadtgemeinde Horn
Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestGruppe
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2.071.562,48 2.093.244,48 2.087.425,9821.682,00 2.139.300,00 -67.737,525.818,50VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG0
213.509,59 217.628,41 214.470,984.118,82 223.000,00 -9.490,413.157,43ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT1
2.669.875,00 2.879.630,88 2.673.794,35209.755,88 2.723.400,00 -53.525,00205.836,53UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT2
621.176,63 622.591,98 577.630,731.415,35 604.600,00 16.576,6344.961,25KUNST, KULTUR UND KULTUS3
1.503.977,05 1.504.247,05 1.491.469,85270,00 1.586.000,00 -82.022,9512.777,20SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG4
3.038.924,41 3.040.426,41 3.039.286,861.502,00 3.065.800,00 -26.875,591.139,55GESUNDHEIT5
265.776,13 272.285,01 247.661,766.508,88 283.000,00 -17.223,8724.623,25STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR6
113.739,28 113.777,06 108.647,8737,78 129.900,00 -16.160,725.129,19WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG7
7.084.985,69 7.173.925,34 6.991.775,4888.939,65 6.504.800,00 580.185,69182.149,86DIENSTLEISTUNGEN8
1.314.522,30 1.315.539,10 1.315.467,801.016,80 625.200,00 689.322,3071,30FINANZWIRTSCHAFT9
Summe 17.885.000,00335.247,16 18.747.631,6618.898.048,56 19.233.295,72 485.664,06 1.013.048,56
0,00 118.746,68 118.746,68118.746,68 0,00 0,000,00Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)963000
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre 17.885.000,00453.993,84 18.866.378,3418.898.048,56 19.352.042,40 485.664,06 1.013.048,56
256.267,18 256.267,18 256.267,180,00 0,00Ist-Überschuss laufendes Jahr965000
71.015,50 71.015,50 0,000,00 71.015,50Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr967000
Gesamtsumme 453.993,84 19.122.645,5219.225.331,24 19.679.325,08 556.679,56
Gesamtabschluss des ordentlichen Haushalts
18.866.378,34
256.267,18
300.412,38
556.679,56
485.664,06
71.015,50
Einnahmenabstattung
-
=
+
=
=
-
Ausgabenabstattung
Kassen(fehl)betrag
Einnahmenrückstände
Zwischensumme
Ausgabenrückstände
Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) = 71.015,50
18.969.064,06
18.898.048,56
Einnahmenvorschreibung
- Ausgabenvorschreibung
19.122.645,52
Seite 10
Seite 11
Gesamtübersicht nach Gruppen AOH
Rechnungsabschluss 2018
Gesamtübersicht nach Gruppen AOHStadtgemeinde Horn
Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestGruppe
Seite 12
VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 9.918,18 9.918,18 9.918,180,00 0,00 0,00 9.918,180
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 150.162,65 150.162,65 150.162,650,00 0,00 50.000,00 100.162,651
UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 834.032,08 834.032,08 834.032,080,00 0,00 1.435.800,00 -601.767,922
KUNST, KULTUR UND KULTUS 455.479,15 455.479,15 455.479,150,00 0,00 365.400,00 90.079,153
STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR 1.005.822,50 1.005.822,50 1.005.822,500,00 0,00 717.200,00 288.622,506
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 28.495,19 28.495,19 28.495,190,00 0,00 41.700,00 -13.204,817
DIENSTLEISTUNGEN 545.833,59 705.833,59 705.833,59160.000,00 0,00 1.037.700,00 -491.866,418
Summe 3.647.800,003.189.743,343.029.743,34 3.189.743,34 0,00 -618.056,66160.000,00
Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) 0,00 873.321,32 873.321,32873.321,32 0,00 0,00 0,00961000
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
Abwicklung Soll-Überschüsse VJ 837.472,46 837.472,46 837.472,460,00 0,00 681.200,00 156.272,46963000
Abwickl. Soll-Abgang Vorjahre 0,00 28.275,11 28.275,1128.275,11 0,00 0,00 0,00964000
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre 4.329.000,004.928.812,233.867.215,80 4.928.812,23 0,00 -461.784,201.061.596,43
Ist-Überschuss laufendes Jahr 2.205.808,27 2.205.808,27 0,000,00 2.205.808,27965000
0,00 0,00 0,000,00 0,00
Gesamtsumme 1.061.596,43 4.928.812,236.073.024,07 7.134.620,50 2.205.808,27
Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts
2.723.003,96
2.205.808,27
0,00
2.205.808,27
122.309,31
2.083.498,96
Einnahmenabstattung
-
=
+
=
=
-
Ausgabenabstattung
Kassen(fehl)betrag
Einnahmenrückstände
Zwischensumme
Ausgabenrückstände
Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) = 2.083.498,96
3.867.215,80
1.783.716,84
Einnahmenvorschreibung
- Ausgabenvorschreibung
4.928.812,23
Rechnungsabschluss 2018
Gesamtübersicht nach Gruppen AOHStadtgemeinde Horn
Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestGruppe
Seite 13
49.918,18 50.702,98 50.702,98784,80 40.000,00 9.918,180,00VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG0
182.394,37 182.394,37 182.394,370,00 119.900,00 62.494,370,00ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT1
410.795,75 429.710,81 429.710,8118.915,06 1.407.500,00 -996.704,250,00UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT2
291.416,98 291.473,04 243.222,5656,06 352.000,00 -60.583,0248.250,48KUNST, KULTUR UND KULTUS3
644.193,84 676.663,28 608.840,0532.469,44 1.044.100,00 -399.906,1667.823,23STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR6
33.771,78 33.771,78 33.771,780,00 50.000,00 -16.228,220,00WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG7
142.950,83 146.022,65 139.787,053.071,82 983.800,00 -840.849,176.235,60DIENSTLEISTUNGEN8
Summe 3.997.300,0055.297,18 1.688.429,601.755.441,73 1.810.738,91 122.309,31 -2.241.858,27
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00
0,00 168.826,79 168.826,79168.826,79 0,00 0,000,00Abwicklung Ist-Abgang Vorjahre962000
0,00 837.472,46 837.472,46837.472,46 0,00 0,000,00Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)963000
28.275,11 28.275,11 28.275,110,00 41.700,00 -13.424,890,00Abwickl. Soll-Abgang Vorjahre964000
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre 4.039.000,001.061.596,43 2.723.003,961.783.716,84 2.845.313,27 122.309,31 -2.255.283,16
2.205.808,27 2.205.808,27 2.205.808,270,00 0,00Ist-Überschuss laufendes Jahr965000
2.083.498,96 2.083.498,96 0,000,00 2.083.498,96Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr967000
Gesamtsumme 1.061.596,43 4.928.812,236.073.024,07 7.134.620,50 2.205.808,27
Rechnungs(=Soll)-Abschluss (§ 17 Abs. 1 Z. 2 VRV)
Ergebnis des Vorjahres
+ Einnahmen lfd. Jahr (ohne Überschuss Vorjahre)
Summe A
Ausgaben lfd. Jahr (ohne Abgang Vorjahre)
Jahresergebnis
Summe B = Summe A
118.746,68
18.850.317,38
18.969.064,06
18.898.048,56
18.969.064,06
71.015,50
OH (Vorschreibung)
809.197,35
3.029.743,34
3.838.940,69
1.755.441,73
3.838.940,69
2.083.498,96
927.944,03
21.880.060,72
22.808.004,75
20.653.490,29
22.808.004,75
2.154.514,46
AOH (Vorschreibung) Gesamthaushalt
Seite 14
Seite 15
Gesamtübersicht nach Vorhaben
Rechnungsabschluss 2018
Gesamtübersicht nach VorhabenStadtgemeinde Horn
Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestVorhaben
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Amtsgebäude 9.918,18 9.918,18 9.918,180,00 0,00 0,00 9.918,18029000
Brandbekämpfung u. -verhütung - Fahrzeuge 108.500,00 108.500,00 108.500,000,00 0,00 50.000,00 58.500,00164000
Brandbekämpfung u. -verhütung - Steuer FF-Auto 41.662,65 41.662,65 41.662,650,00 0,00 0,00 41.662,65164900
Brandbekämpfung u. -verhütung - Steuer FF-Auto 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00165000
Volksschule Horn 88.000,00 88.000,00 88.000,000,00 0,00 55.000,00 33.000,00211000
Kindergärten Adaptierung 5.750,00 5.750,00 5.750,000,00 0,00 5.700,00 50,00240000
Kindertagesbetreuung Scholz-Straße 740.001,43 740.001,43 740.001,430,00 0,00 1.350.000,00 -609.998,57240300
Kindergarten Mödringer Straße 280,65 280,65 280,650,00 0,00 25.100,00 -24.819,35240500
Städt.Museen - Höbarth-Mader-Museum 79.377,00 79.377,00 79.377,000,00 0,00 103.400,00 -24.023,00340000
Stadterneuerung 376.102,15 376.102,15 376.102,150,00 0,00 262.000,00 114.102,15363000
Straßenbau u. Beleuchtung 697.416,71 697.416,71 697.416,710,00 0,00 428.400,00 269.016,71612000
Straßenbau Horn-Süd 333,36 333,36 333,360,00 0,00 300,00 33,36612100
Straßenbau Gewerbepark - Anbindung B2/B38 793,56 793,56 793,560,00 0,00 800,00 -6,44612200
Straßenbau Bushaltestellen 30.520,07 30.520,07 30.520,070,00 0,00 11.000,00 19.520,07612300
Hochwasserschutz Mödring 276.758,80 276.758,80 276.758,800,00 0,00 276.700,00 58,80639100
Land- u. forstwirtschaftlicher Wegebau - Güterwege 18.495,19 18.495,19 18.495,190,00 0,00 31.700,00 -13.204,81710000
Innenstadt Qualitäts- und Strukturverbesserung 10.000,00 10.000,00 10.000,000,00 0,00 10.000,00 0,00789100
Freibad 0,00 0,00 0,000,00 0,00 5.000,00 -5.000,00831000
Grundan- u. -verkäufe 435.743,15 595.743,15 595.743,15160.000,00 0,00 426.700,00 9.043,15840000
Veräußerung Gemeindevermögen 100.227,66 100.227,66 100.227,660,00 0,00 289.100,00 -188.872,34840100
Wasserleitungsbau 6.635,88 6.635,88 6.635,880,00 0,00 75.600,00 -68.964,12850000
Kanalbau 3.226,90 3.226,90 3.226,900,00 0,00 241.300,00 -238.073,10851000
Summe 3.647.800,003.189.743,343.029.743,34 3.189.743,34 0,00 -618.056,66160.000,00
Abwickl. Ist-Überschuss Vorj. (Amtsgebäude) 0,00 40.784,80 40.784,8040.784,80 0,00 0,00 0,00961000
Abwicklung Soll-Überschüsse VJ (Amtsgebäude) 40.000,00 40.000,00 40.000,000,00 0,00 40.000,00 0,00963000
Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Brandbekämpfung u. -verhütung - Fahrzeuge) 0,00 69.900,40 69.900,4069.900,40 0,00 0,00 0,00961000
Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Brandbekämpfung u. -verhütung - Fahrzeuge) 69.900,40 69.900,40 69.900,400,00 0,00 69.900,00 0,40963000
Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Brandbekämpfung u. -verhütung - Steuer FF-Auto) 0,00 62.493,97 62.493,9762.493,97 0,00 0,00 0,00961000
Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Brandbekämpfung u. -verhütung - Steuer FF-Auto) 62.493,97 62.493,97 62.493,970,00 0,00 0,00 62.493,97963000
Abwickl. Soll-Abgang Vorjahre (Volksschule Horn) 0,00 28.275,11 28.275,1128.275,11 0,00 0,00 0,00964000
Rechnungsabschluss 2018
Gesamtübersicht nach VorhabenStadtgemeinde Horn
Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestVorhaben
Seite 17
49.918,18 50.702,98 50.702,98784,80 40.000,00 9.918,180,00Amtsgebäude029000
119.900,40 119.900,40 119.900,400,00 119.900,00 0,400,00Brandbekämpfung u. -verhütung - Fahrzeuge164000
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00Brandbekämpfung u. -verhütung - Steuer FF-Auto164900
62.493,97 62.493,97 62.493,970,00 0,00 62.493,970,00Brandbekämpfung u. -verhütung - Steuer FF-Auto165000
22.284,09 28.914,36 28.914,366.630,27 26.700,00 -4.415,910,00Volksschule Horn211000
0,00 12.284,79 12.284,7912.284,79 5.700,00 -5.700,000,00Kindergärten Adaptierung240000
388.231,01 388.231,01 388.231,010,00 1.350.000,00 -961.768,990,00Kindertagesbetreuung Scholz-Straße240300
280,65 280,65 280,650,00 25.100,00 -24.819,350,00Kindergarten Mödringer Straße240500
54.284,33 54.284,33 53.152,330,00 90.000,00 -35.715,671.132,00Städt.Museen - Höbarth-Mader-Museum340000
237.132,65 237.188,71 190.070,2356,06 262.000,00 -24.867,3547.118,48Stadterneuerung363000
406.937,46 439.406,90 372.009,1132.469,44 671.700,00 -264.762,5467.397,79Straßenbau u. Beleuchtung612000
333,36 333,36 333,360,00 300,00 33,360,00Straßenbau Horn-Süd612100
78.416,71 78.416,71 78.416,710,00 78.400,00 16,710,00Straßenbau Gewerbepark - Anbindung B2/B38612200
30.520,07 30.520,07 30.520,070,00 11.000,00 19.520,070,00Straßenbau Bushaltestellen612300
127.986,24 127.986,24 127.560,800,00 282.700,00 -154.713,76425,44Hochwasserschutz Mödring639100
23.771,78 23.771,78 23.771,780,00 40.000,00 -16.228,220,00Land- u. forstwirtschaftlicher Wegebau - Güterwege710000
10.000,00 10.000,00 10.000,000,00 10.000,00 0,000,00Innenstadt Qualitäts- und Strukturverbesserung789100
41.287,56 41.287,56 41.287,560,00 50.200,00 -8.912,440,00Freibad831000
65.532,21 68.604,03 68.604,033.071,82 136.700,00 -71.167,790,00Grundan- u. -verkäufe840000
207,66 207,66 207,660,00 289.100,00 -288.892,340,00Veräußerung Gemeindevermögen840100
10.353,10 10.353,10 8.947,820,00 138.500,00 -128.146,901.405,28Wasserleitungsbau850000
25.570,30 25.570,30 20.739,980,00 369.300,00 -343.729,704.830,32Kanalbau851000
Summe 3.997.300,0055.297,18 1.688.429,601.755.441,73 1.810.738,91 122.309,31 -2.241.858,27
0,00 40.000,00 40.000,0040.000,00 0,00 0,000,00Abwickl. Soll-Überschuss Vorj. (Amtsgebäude)963000
0,00 69.900,40 69.900,4069.900,40 0,00 0,000,00Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Brandbekämpfung u. -verhütung - Fahrzeuge)963000
0,00 62.493,97 62.493,9762.493,97 0,00 0,000,00Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Brandbekämpfung u. -verhütung - Steuer FF-Auto)963000
0,00 21.644,84 21.644,8421.644,84 0,00 0,000,00Abwicklung Ist-Abgang Vorjahre (Volksschule Horn)962000
28.275,11 28.275,11 28.275,110,00 28.300,00 -24,890,00Abwickl. Soll-Abgang Vorjahre (Volksschule Horn)964000
Rechnungsabschluss 2018
Gesamtübersicht nach VorhabenStadtgemeinde Horn
Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestVorhaben
Seite 18
Abwicklung Ist-Überschüsse VJ (Kindergärten Adaptierung) 0,00 12.284,79 12.284,7912.284,79 0,00 0,00 0,00961000
Abwickl. Ist-Überschuss Vorj. (Kindergarten Mödringer Straße) 0,00 80.804,25 80.804,2580.804,25 0,00 0,00 0,00961000
Abwickl. Soll-Überschuss Vorj. (Kindergarten Mödringer Straße) 80.804,25 80.804,25 80.804,250,00 0,00 0,00 80.804,25963000
Abwickl. Ist-Überschuss Vorj. (Stadterneuerung) 0,00 56,06 56,0656,06 0,00 0,00 0,00961000
Abwicklung Ist-Überschüsse VJ (Straßenbau u. Beleuchtung) 0,00 275.772,85 275.772,85275.772,85 0,00 0,00 0,00961000
Abwicklung Soll-Überschüsse VJ (Straßenbau u. Beleuchtung) 243.303,41 243.303,41 243.303,410,00 0,00 243.300,00 3,41963000
Abwickl. Ist-Überschuss Vorj. (Straßenbau Gewerbepark - Anbindung B2/B38) 0,00 77.623,15 77.623,1577.623,15 0,00 0,00 0,00961000
Abwicklung Soll-Überschüsse VJ (Straßenbau Gewerbepark - Anbindung B2/B38) 77.623,15 77.623,15 77.623,150,00 0,00 77.600,00 23,15963000
Abwickl. Ist-Überschuss Vorj. (Hochwasserschutz Mödring) 0,00 5.981,81 5.981,815.981,81 0,00 0,00 0,00961000
Abwickl. Soll-Überschuss Vorj. (Hochwasserschutz Mödring) 5.981,81 5.981,81 5.981,810,00 0,00 6.000,00 -18,19963000
Abwickl. Ist-Überschuss Vorj. (Land- u. forstwirtschaftlicher Wegebau - Güterwege) 0,00 8.294,64 8.294,648.294,64 0,00 0,00 0,00961000
Abwickl. Soll-Überschuss Vorj. (Land- u. forstwirtschaftlicher Wegebau - Güterwege) 8.294,64 8.294,64 8.294,640,00 0,00 8.300,00 -5,36963000
Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Freibad) 0,00 45.173,73 45.173,7345.173,73 0,00 0,00 0,00961000
Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Freibad) 45.173,73 45.173,73 45.173,730,00 0,00 45.200,00 -26,27963000
Abwicklung Soll-Überschüsse VJ (Grundan- u. -verkäufe) 9.746,23 9.746,23 9.746,230,00 0,00 0,00 9.746,23963000
Abwickl. Ist-Überschuss Vorj. (Veräußerung Gemeindevermögen) 0,00 3.190,00 3.190,003.190,00 0,00 0,00 0,00961000
Abwicklung Soll-Überschüsse VJ (Veräußerung Gemeindevermögen) 3.190,00 3.190,00 3.190,000,00 0,00 0,00 3.190,00963000
Abwicklung Ist-Überschüsse VJ (Wasserleitungsbau) 0,00 62.900,55 62.900,5562.900,55 0,00 0,00 0,00961000
Abwicklung Soll-Überschüsse VJ (Wasserleitungsbau) 62.900,55 62.900,55 62.900,550,00 0,00 62.900,00 0,55963000
Abwicklung Ist-Überschüsse VJ (Kanalbau) 0,00 128.060,32 128.060,32128.060,32 0,00 0,00 0,00961000
Abwicklung Soll-Überschüsse VJ (Kanalbau) 128.060,32 128.060,32 128.060,320,00 0,00 128.000,00 60,32963000
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre 4.329.000,004.928.812,233.867.215,80 4.928.812,23 0,00 -461.784,201.061.596,43
Ist-Überschuss laufendes Jahr (Brandbekämpfung u. -verhütung - Fahrzeuge) 58.500,00 58.500,00 0,000,00 58.500,00965000
Ist-Überschuss laufendes Jahr (Brandbekämpfung u. -verhütung - Steuer FF-Auto) 41.662,65 41.662,65 0,000,00 41.662,65965000
Ist-Überschuss laufendes Jahr (Volksschule Horn) 37.440,80 37.440,80 0,000,00 37.440,80965000
Ist-Überschuss laufendes Jahr (Kindergärten Adaptierung) 5.750,00 5.750,00 0,000,00 5.750,00965000
Rechnungsabschluss 2018
Gesamtübersicht nach VorhabenStadtgemeinde Horn
Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestVorhaben
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0,00 80.804,25 80.804,2580.804,25 0,00 0,000,00Abwickl. Soll-Überschuss Vorj. (Kindergarten Mödringer Straße)963000
0,00 0,00 0,000,00 13.400,00 -13.400,000,00Abwickl. Soll-Abgang Vorjahre (Städt.Museen - Höbarth-Mader-Museum)964000
0,00 243.303,41 243.303,41243.303,41 0,00 0,000,00Abwickl. Soll-Überschuss Vorj. (Straßenbau u. Beleuchtung)963000
0,00 77.623,15 77.623,1577.623,15 0,00 0,000,00Abwickl. Soll-Überschuss Vorj. (Straßenbau Gewerbepark - Anbindung B2/B38)963000
0,00 5.981,81 5.981,815.981,81 0,00 0,000,00Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Hochwasserschutz Mödring)963000
0,00 8.294,64 8.294,648.294,64 0,00 0,000,00Abwickl. Soll-Überschuss Vorj. (Land- u. forstwirtschaftlicher Wegebau - Güterwege)963000
0,00 45.173,73 45.173,7345.173,73 0,00 0,000,00Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Freibad)963000
0,00 147.181,95 147.181,95147.181,95 0,00 0,000,00Abwicklung Ist-Abgänge VJ (Grundan- u. -verkäufe)962000
0,00 9.746,23 9.746,239.746,23 0,00 0,000,00Abwicklung Soll-Überschüsse VJ (Grundan- u. -verkäufe)963000
0,00 3.190,00 3.190,003.190,00 0,00 0,000,00Abwickl. Soll-Überschuss Vorj. (Veräußerung Gemeindevermögen)963000
0,00 62.900,55 62.900,5562.900,55 0,00 0,000,00Abwicklung Soll-Überschüsse VJ (Wasserleitungsbau)963000
0,00 128.060,32 128.060,32128.060,32 0,00 0,000,00Abwicklung Soll-Überschüsse VJ (Kanalbau)963000
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre 4.039.000,001.061.596,43 2.723.003,961.783.716,84 2.845.313,27 122.309,31 -2.255.283,16
58.500,00 58.500,00 58.500,000,00 0,00Ist-Überschuss laufendes Jahr (Brandbekämpfung u. -verhütung - Fahrzeuge)965000
58.500,00 58.500,00 0,000,00 58.500,00Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr (Brandbekämpfung u. -verhütung - Fahrzeuge)967000
41.662,65 41.662,65 41.662,650,00 0,00Ist-Überschuss laufendes Jahr (Brandbekämpfung u. -verhütung - Steuer FF-Auto)965000
41.662,65 41.662,65 0,000,00 41.662,65Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr (Brandbekämpfung u. -verhütung - Steuer FF-Auto)967000
37.440,80 37.440,80 37.440,800,00 0,00Ist-Überschuss laufendes Jahr (Volksschule Horn)965000
37.440,80 37.440,80 0,000,00 37.440,80Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr (Volksschule Horn)967000
5.750,00 5.750,00 5.750,000,00 0,00Ist-Überschuss laufendes Jahr (Kindergärten Adaptierung)965000
Rechnungsabschluss 2018
Gesamtübersicht nach VorhabenStadtgemeinde Horn
Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestVorhaben
Seite 20
Ist-Überschuss laufendes Jahr (Kindertagesbetreuung Scholz-Straße) 351.770,42 351.770,42 0,000,00 351.770,42965000
Ist-Überschuss laufendes Jahr (Kindergarten Mödringer Straße) 80.804,25 80.804,25 0,000,00 80.804,25965000
Ist-Überschuss laufendes Jahr (Städt.Museen - Höbarth-Mader-Museum) 26.224,67 26.224,67 0,000,00 26.224,67965000
Ist-Überschuss laufendes Jahr (Stadterneuerung) 186.087,98 186.087,98 0,000,00 186.087,98965000
Ist-Überschuss laufendes Jahr (Straßenbau u. Beleuchtung) 601.180,45 601.180,45 0,000,00 601.180,45965000
Ist-Überschuss laufendes Jahr (Hochwasserschutz Mödring) 155.179,81 155.179,81 0,000,00 155.179,81965000
Ist-Überschuss laufendes Jahr (Land- u. forstwirtschaftlicher Wegebau - Güterwege) 3.018,05 3.018,05 0,000,00 3.018,05965000
Ist-Überschuss laufendes Jahr (Freibad) 3.886,17 3.886,17 0,000,00 3.886,17965000
Ist-Überschuss laufendes Jahr (Grundan- u. -verkäufe) 379.957,17 379.957,17 0,000,00 379.957,17965000
Ist-Überschuss laufendes Jahr (Veräußerung Gemeindevermögen) 103.210,00 103.210,00 0,000,00 103.210,00965000
Ist-Überschuss laufendes Jahr (Wasserleitungsbau) 60.588,61 60.588,61 0,000,00 60.588,61965000
Ist-Überschuss laufendes Jahr (Kanalbau) 110.547,24 110.547,24 0,000,00 110.547,24965000
Gesamtsumme 1.061.596,43 4.928.812,236.073.024,07 7.134.620,50 2.205.808,27
Rechnungsabschluss 2018
Gesamtübersicht nach VorhabenStadtgemeinde Horn
Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestVorhaben
Seite 21
5.750,00 5.750,00 0,000,00 5.750,00Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr (Kindergärten Adaptierung)967000
351.770,42 351.770,42 351.770,420,00 0,00Ist-Überschuss laufendes Jahr (Kindertagesbetreuung Scholz-Straße)965000
351.770,42 351.770,42 0,000,00 351.770,42Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr (Kindertagesbetreuung Scholz-Straße)967000
80.804,25 80.804,25 80.804,250,00 0,00Ist-Überschuss laufendes Jahr (Kindergarten Mödringer Straße)965000
80.804,25 80.804,25 0,000,00 80.804,25Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr (Kindergarten Mödringer Straße)967000
26.224,67 26.224,67 26.224,670,00 0,00Ist-Überschuss laufendes Jahr (Städt.Museen - Höbarth-Mader-Museum)965000
25.092,67 25.092,67 0,000,00 25.092,67Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr (Städt.Museen - Höbarth-Mader-Museum)967000
186.087,98 186.087,98 186.087,980,00 0,00Ist-Überschuss laufendes Jahr (Stadterneuerung)965000
138.969,50 138.969,50 0,000,00 138.969,50Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr (Stadterneuerung)967000
601.180,45 601.180,45 601.180,450,00 0,00Ist-Überschuss laufendes Jahr (Straßenbau u. Beleuchtung)965000
533.782,66 533.782,66 0,000,00 533.782,66Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr (Straßenbau u. Beleuchtung)967000
155.179,81 155.179,81 155.179,810,00 0,00Ist-Überschuss laufendes Jahr (Hochwasserschutz Mödring)965000
154.754,37 154.754,37 0,000,00 154.754,37Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr (Hochwasserschutz Mödring)967000
3.018,05 3.018,05 3.018,050,00 0,00Ist-Überschuss laufendes Jahr (Land- u. forstwirtschaftlicher Wegebau - Güterwege)965000
3.018,05 3.018,05 0,000,00 3.018,05Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr (Land- u. forstwirtschaftlicher Wegebau - Güterwege)967000
3.886,17 3.886,17 3.886,170,00 0,00Ist-Überschuss laufendes Jahr (Freibad)965000
3.886,17 3.886,17 0,000,00 3.886,17Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr (Freibad)967000
379.957,17 379.957,17 379.957,170,00 0,00Ist-Überschuss laufendes Jahr (Grundan- u. -verkäufe)965000
379.957,17 379.957,17 0,000,00 379.957,17Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr (Grundan- u. -verkäufe)967000
0,00 0,00 0,000,00 0,00Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr (Grundan- u. -verkäufe)967000
103.210,00 103.210,00 103.210,000,00 0,00Ist-Überschuss laufendes Jahr (Veräußerung Gemeindevermögen)965000
103.210,00 103.210,00 0,000,00 103.210,00Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr (Veräußerung Gemeindevermögen)967000
60.588,61 60.588,61 60.588,610,00 0,00Ist-Überschuss laufendes Jahr (Wasserleitungsbau)965000
59.183,33 59.183,33 0,000,00 59.183,33Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr (Wasserleitungsbau)967000
110.547,24 110.547,24 110.547,240,00 0,00Ist-Überschuss laufendes Jahr (Kanalbau)965000
105.716,92 105.716,92 0,000,00 105.716,92Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr (Kanalbau)967000
Gesamtsumme 1.061.596,43 4.928.812,236.073.024,07 7.134.620,50 2.205.808,27
Rechnungsabschluss 2018
Gesamtübersicht nach VorhabenStadtgemeinde Horn
Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestVorhaben
Seite 22
Rechnungsabschluss 2018
Gesamtübersicht nach VorhabenStadtgemeinde Horn
Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestVorhaben
Seite 23
Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts
2.723.003,96
2.205.808,27
0,00
2.205.808,27
122.309,31
2.083.498,96
Einnahmenabstattung
-
=
+
=
=
-
Ausgabenabstattung
Kassen(fehl)betrag
Einnahmenrückstände
Zwischensumme
Ausgabenrückstände
Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) = 2.083.498,96
3.867.215,80
1.783.716,84
Einnahmenvorschreibung
- Ausgabenvorschreibung
4.928.812,23
Seite 24
Seite 25
Rechnungsquerschnitt
Rechnungsabschluss 2018
Querschnitt (Anlage 5b)Stadtgemeinde Horn
Summe o + aoH davon A 85 - 89 Summe ohne A 85 - 89Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden
Seite 26
I. Querschnitt
Einnahmen der laufenden Gebarung
Eigene Steuern10 4.718.904,65 167.895,35 4.551.009,30Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858und 859
Ertragsanteile11 5.363.234,89 0,00 5.363.234,89Gruppen 858 und 859
Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen12 3.184.202,23 3.066.766,08 117.436,15Gruppe 852
Einnahmen aus Leistungen13 3.398.790,35 654.805,69 2.743.984,66Unterklasse 81
Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit14 588.264,25 414.720,98 173.543,27Gruppen 820, 822 bis 825
Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts15 238.916,77 168.234,92 70.681,85Gruppen 860 bis 864, 888
Sonstige laufende Transfereinnahmen16 424.430,33 12.772,04 411.658,29Gruppen 865 bis 868, 880
Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betriebender Gemeinde (A 85-89)
17 711.504,44 0,00 711.504,44Gruppe 869
Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen18 191.444,88 37.026,97 154.417,91Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829
18.819.692,79 4.522.222,03 14.297.470,76Summe 1 (laufende Einnahmen)19
Ausgaben der laufenden Gebarung
Leistungen für Personal20 4.220.517,96 580.503,90 3.640.014,06Klasse 5
Pensionen und sonstige Ruhebezüge21 887.701,68 71.848,84 815.852,84Gruppe 760
Bezüge der gewählten Organe22 286.079,83 0,00 286.079,83Gruppe 721
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren23 359.811,41 65.913,40 293.898,01Klasse 4
Verwaltungs- und Betriebsaufwand24 5.130.133,45 1.134.314,68 3.995.818,77Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654,Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721
Zinsen für Finanzschulden25 113.765,96 95.319,12 18.446,84Gruppen 650, 651, 653 und 654
Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts26 5.148.482,73 733.678,84 4.414.803,89Gruppen 750 bis 754
Sonstige laufende Transferzahlungen27 232.039,88 0,00 232.039,88Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780
Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betriebender Gemeinde (A 85-89)
28 711.504,44 711.504,44 0,00Gruppe 769
17.090.037,34 3.393.083,22 13.696.954,12Summe 2 (laufende Ausgaben)29
1.729.655,45 1.129.138,81 600.516,64Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung91 Summe 1 minus Summe2
Rechnungsabschluss 2018
Querschnitt (Anlage 5b)Stadtgemeinde Horn
Summe o + aoH davon A 85 - 89 Summe ohne A 85 - 89Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden
Seite 27
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen
Veräußerung von unbeweglichem Vermögen30 414.501,53 0,00 414.501,53Unterklassen 00, 01 und 05
Veräußerung von beweglichem Vermögen31 0,00 0,00 0,00Unterklassen 02 bis 04
Veräußerung aktivierungsfähiger Rechten32 0,00 0,00 0,00Unterklasse 07
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts33 1.198.797,50 5.500,00 1.193.297,50Gruppen 870 bis 874, 889
Sonstige Kapitaltransfereinnahmen34 14.251,63 0,00 14.251,63Gruppen 875 bis 878, 885
1.627.550,66 5.500,00 1.622.050,66Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen39
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen
Erwerb von unbeweglichem Vermögen40 1.040.035,88 5.760,28 1.034.275,60Unterklassen 00, 01 und 05
Erwerb von beweglichem Vermögen41 214.038,45 13.863,75 200.174,70Unterklassen 02 bis 04
Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten42 0,00 0,00 0,00Unterklasse 07
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts43 20.831,32 0,00 20.831,32Gruppen 770 bis 774
Sonstige Kapitaltransferzahlungen44 9.660,00 0,00 9.660,00Gruppen 775 bis 778, 785
1.284.565,65 19.624,03 1.264.941,62Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen49
342.985,01 -14.124,03 357.109,04Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen92 Summe 3 minus Summe 4
Rechnungsabschluss 2018
Querschnitt (Anlage 5b)Stadtgemeinde Horn
Summe o + aoH davon A 85 - 89 Summe ohne A 85 - 89Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden
Seite 28
Einnahmen aus Finanztransaktionen
Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen50 0,00 0,00 0,00Unterklasse 08, Gruppe 220
Entnahmen aus Rücklagen51 2.305,32 2.305,32 0,00Gruppe 298
Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts52 0,00 0,00 0,00Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254
Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen53 2.124,96 0,00 2.124,96Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259
Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts54 4.362,78 4.362,78 0,00Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354
Aufnahme von Finanzschulden von anderen55 270.000,00 0,00 270.000,00Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betriebe derGemeinde und der Gemei
56 0,00 0,00 0,00Gruppe 879
278.793,06 6.668,10 272.124,96Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen59
Ausgaben aus Finanztransaktionen
Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen60 0,00 0,00 0,00Unterklasse 08, Gruppe 220
Zuführung an Rücklagen61 137.907,41 102.403,87 35.503,54Gruppe 298
Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts62 0,00 0,00 0,00Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254
Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen63 0,00 0,00 0,00Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259
Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts64 87.531,22 5.500,00 82.031,22Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354
Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen65 899.424,46 770.991,60 128.432,86Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben derGemeinde und der Geme
66 0,00 0,00 0,00Gruppe 779
1.124.863,09 878.895,47 245.967,62Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen69
-846.070,03 -872.227,37 26.157,34Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen93 Summe 5 minus Summe 6
Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt ohne Abwicklung 1.226.570,43 242.787,41 983.783,0294
Rechnungsabschluss 2018
Querschnitt (Anlage 5b)Stadtgemeinde Horn
Summe o + aoH davon A 85 - 89 Summe ohne A 85 - 89Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden
Seite 29
II. Ableitung des Finanzierungssaldos
Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen70 957.625,68Saldo 1 plus Saldo 2
Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 8971 242.787,41Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89”
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)95 1.200.413,09
III. Übersicht Gesamthaushalt
Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung80 20.726.036,51Summen 1, 3 und 5
Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt81 1.154.024,21Gruppe 910
Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr82 956.219,14Gruppe 963
Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr83 0,00Gruppe 968
22.836.279,86Summe 7: Gesamteinnahmen79
Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung84 19.499.466,08Summen 2, 4 und 6
Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt85 1.154.024,21Gruppe 910
Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre86 28.275,11Gruppe 964
Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr87 2.154.514,46Gruppe 967
22.836.279,86Summe 8: Gesamtausgaben89
0,00Administratives Jahresergebnis99 Summe 7 minus Summe 8
Seite 30
Seite 31
Haushaltskonten OH
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 32
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
00 Gewählte Gemeindeorgane
000 Gewählte Gemeindeorgane
000000 Gewählte Gemeindeorgane
Verwaltungskostenbeitrag Betrieb Wasserversorgung2/000000+817810 13.600,00 13.600,00 13.600,000,00 0,00 13.600,00 0,0013
Verwaltungskostenbeitrag Betrieb Abwasserbeseitigung2/000000+817820 13.600,00 13.600,00 13.600,000,00 0,00 13.600,00 0,0013
Pensionsbeitrag Bürgermeister2/000000+868000 1.055,60 1.055,60 1.055,600,00 0,00 1.100,00 -44,4016
Gewählte Gemeindeorgane000 0,00 28.300,0028.255,6028.255,60 28.255,60 0,00 -44,40
Gewählte Gemeindeorgane00 0,00 28.300,0028.255,6028.255,60 28.255,60 0,00 -44,40
01 Hauptverwaltung
010 Zentralamt
010000 Zentralamt
Portorückersätze2/010000+817100 8.070,72 8.070,72 8.070,720,00 0,00 8.000,00 70,7213
Ersätze für Fotokopien und Büromaterial2/010000+817200 295,70 295,70 295,700,00 0,00 300,00 -4,3013
Verwaltungskostenbeitrag Mittelschulgemeinde2/010000+817600 3.440,00 3.440,00 3.440,000,00 0,00 3.400,00 40,0013
Verwaltungskostenbeitrag Standesamt s-u.Staatsbürgerschaftsverband2/010000+817801 380,00 380,00 380,000,00 0,00 400,00 -20,0013
Verwaltungskostenbeitrag Gdeverb.Abwasserbes.2/010000+817802 3.050,00 3.050,00 3.050,000,00 0,00 3.100,00 -50,0013
Verwaltungskostenbeitrag Gdeverb.Wasserversorgung2/010000+817803 2.770,00 2.770,00 2.770,000,00 0,00 2.800,00 -30,0013
Verwaltungskostenbeitrag Musikschulverband2/010000+817804 6.000,00 6.000,00 6.000,000,00 0,00 6.000,00 0,0013
Verwaltungskostenbeitrag Schulgemeinde der Polytechn.2/010000+817805 3.270,00 3.270,00 3.270,000,00 0,00 3.300,00 -30,0013
Verwaltungskostenbeitrag Sonderschulgemeinde2/010000+817900 1.460,00 1.460,00 1.460,000,00 0,00 1.500,00 -40,0013
Personalkostenersatz diverse Haushaltsstellen2/010000+827000 21.741,50 37.031,50 6.111,5015.290,00 30.920,00 21.000,00 741,5018
Pensionsbeiträge, Beiträge nach § 85a GBDO2/010000+868000 1.273,80 1.273,80 1.273,800,00 0,00 2.200,00 -926,2016
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 33
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
00 Gewählte Gemeindeorgane
000 Gewählte Gemeindeorgane
000000 Gewählte Gemeindeorgane
Versicherungen1/000000-670000 2.451,13 2.451,13 2.451,130,00 2.600,00 -148,8724 0,00
Kranken- u. Unfallversicherung1/000000-670100 16.565,65 16.565,65 16.565,650,00 16.300,00 265,6524 0,00
Aufwandsentschädigung1/000000-721000 293.193,30 293.193,30 293.193,300,00 300.400,00 -7.206,7022 0,00
Reisekosten u. Diäten1/000000-721100 467,33 467,33 467,330,00 1.500,00 -1.032,6722 0,00
Anrechnungsbetrag Bürgermeister1/000000-721200 -13.863,08 0,00 0,0013.863,08 13.900,00 -27.763,0822 0,00
Pensionskassenbeitrag Bürgermeister1/000000-721300 6.282,28 6.282,28 6.282,280,00 6.400,00 -117,7222 0,00
Schulungen1/000000-729000 13.642,78 13.642,78 13.642,780,00 13.600,00 42,7824 0,00
Pensionen1/000000-760000 31.987,92 31.987,92 31.987,920,00 32.500,00 -512,0821 0,00
Gewählte Gemeindeorgane000 387.200,0013.863,08 364.590,39350.727,31 364.590,39 0,00 -36.472,69
Gewählte Gemeindeorgane00 387.200,0013.863,08 364.590,39350.727,31 364.590,39 0,00 -36.472,69
01 Hauptverwaltung
010 Zentralamt
010000 Zentralamt
Amtsausstattung1/010000-042000 2.538,36 4.130,12 4.130,121.591,76 1.900,00 638,3641 0,00
Kanzleiaufwand1/010000-456000 1.614,64 1.674,02 1.619,5459,38 3.800,00 -2.185,3623 54,48
Druckwerke1/010000-457000 700,57 700,57 700,570,00 1.000,00 -299,4323 0,00
Pers.Aufwand Angestellte1/010000-510000 423.125,68 423.125,68 423.125,680,00 425.500,00 -2.374,3220 0,00
Pers.Aufwand Arbeiter Kat.Gemeinden1/010000-511000 4.588,80 4.588,80 4.588,800,00 4.600,00 -11,2020 0,00
Pers.Aufwand Reinigung1/010000-511100 21.323,16 21.323,16 21.323,160,00 21.800,00 -476,8420 0,00
Pers.Aufwand Angestellte Ferialbedienstete1/010000-522000 1.131,63 1.131,63 1.131,630,00 0,00 1.131,6320 0,00
Reisegebühren1/010000-560000 3.068,43 3.068,43 3.068,430,00 3.300,00 -231,5720 0,00
Weggebühren Amtswart1/010000-560100 2.604,00 2.604,00 2.604,000,00 2.700,00 -96,0020 0,00
Pers.Aufwand Fehlgeldentsch.1/010000-569000 149,88 149,88 149,880,00 800,00 -650,1220 0,00
DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen1/010000-580000 17.576,50 17.576,50 17.576,500,00 18.400,00 -823,5020 0,00
Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit1/010000-581000 88.622,53 88.622,53 88.622,530,00 88.700,00 -77,4720 0,00
Abfertigungsversicherung1/010000-581800 24.863,44 24.863,44 24.863,440,00 25.000,00 -136,5620 0,00
Instandhaltung Amtseinrichtung1/010000-618000 374,43 374,43 354,130,00 1.200,00 -825,5724 20,30
Instandhaltung Amtseinrichtung E-Gouvernment1/010000-618100 1.529,25 1.529,25 1.274,780,00 1.200,00 329,2524 254,47
Instandhaltung Amtseinrichtung - Datenschutz1/010000-618900 2.330,37 2.330,37 2.330,370,00 2.000,00 330,3724 0,00
Porto1/010000-630000 21.024,39 21.689,55 20.689,85665,16 19.000,00 2.024,3924 999,70
Telefon inkl.Wartung1/010000-631000 10.040,15 10.552,04 10.040,59511,89 8.000,00 2.040,1524 511,45
Rechts- u.Beratungskosten1/010000-640000 0,00 0,00 0,000,00 400,00 -400,0024 0,00
Versicherungen1/010000-670000 7.792,91 7.792,91 7.792,910,00 7.900,00 -107,0924 0,00
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 34
Zentralamt010 15.290,00 52.000,0036.121,7251.751,72 67.041,72 30.920,00 -248,28
015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit
015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit
Inseratenerlöse Kulturbrief2/015000+813000 31.420,89 31.791,52 31.373,52370,63 418,00 28.100,00 3.320,8913
Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit015 370,63 28.100,0031.373,5231.420,89 31.791,52 418,00 3.320,89
019 Repräsentationen
019000 Repräsentationen
Repräsentationen019 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00
Hauptverwaltung01 15.660,63 80.100,0067.495,2483.172,61 98.833,24 31.338,00 3.072,61
02 Hauptverwaltung
021 Statistisches Amt
021000 Statistisches Amt
Ersätze für stat.Erhebungen2/021000+817100 0,00 0,00 0,000,00 0,00 100,00 -100,0013
Statistisches Amt021 0,00 100,000,000,00 0,00 0,00 -100,00
022 Standesamt
022000 Standesamt u. Staatsbürgerschaft
Personalkostenersatz von Standesamts- u.Staatsbürger2/022000+817800 143.458,80 143.458,80 143.458,800,00 0,00 141.800,00 1.658,8013
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 35
Kranken- u. Unfallversicherung Pensionisten1/010000-670100 1.777,28 1.777,28 1.777,280,00 1.800,00 -22,7224 0,00
Miete Kopierer u. Drucker1/010000-700200 2.923,69 2.923,69 2.923,690,00 2.900,00 23,6924 0,00
Leasing EDV - Server1/010000-702000 5.917,68 5.917,68 5.917,680,00 6.000,00 -82,3224 0,00
Ausgleichstaxe gem. Behinderteneinstellungsgesetz1/010000-710000 4.260,00 4.260,00 4.260,000,00 4.300,00 -40,0024 0,00
Programmwartung EDV1/010000-728000 20.384,86 21.001,65 20.030,95616,79 28.000,00 -7.615,1424 970,70
Betreuung im Rahmen des NÖ Bediensteten-Schutzgesetzes1/010000-728001 1.338,11 1.338,11 975,830,00 1.200,00 138,1124 362,28
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes1/010000-728500 5.805,00 5.805,00 5.805,000,00 6.000,00 -195,0024 0,00
Ersätze f. Personalleistungen1/010000-729700 1.865,09 2.046,09 2.046,09181,00 0,00 1.865,0924 0,00
Pensionen1/010000-760000 71.968,40 71.968,40 71.968,400,00 73.800,00 -1.831,6021 0,00
Zentralamt010 761.200,003.625,98 751.691,83751.239,23 754.865,21 3.173,38 -9.960,77
015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit
015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit
Herstellungskosten Stadtnachrichten1/015000-457000 45.896,95 45.896,95 45.896,950,00 42.200,00 3.696,9523 0,00
Pers.Aufwand Angestellte1/015000-510000 30.432,40 30.432,40 30.432,400,00 30.600,00 -167,6020 0,00
Pers.Aufwand Angestellte Ferialbedienstete1/015000-522000 2.546,04 2.546,04 2.546,040,00 0,00 2.546,0420 0,00
Reisegebühren1/015000-560000 135,74 135,74 135,740,00 800,00 -664,2620 0,00
DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen1/015000-580000 1.286,19 1.286,19 1.286,190,00 1.200,00 86,1920 0,00
Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit1/015000-581000 7.045,13 7.045,13 7.045,130,00 6.600,00 445,1320 0,00
Porto1/015000-630000 5.500,50 5.500,50 5.500,500,00 5.000,00 500,5024 0,00
Telefon1/015000-631000 188,90 188,90 106,080,00 0,00 188,9024 82,82
Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit015 86.400,000,00 92.949,0393.031,85 93.031,85 82,82 6.631,85
019 Repräsentationen
019000 Repräsentationen
Repräsentationsausgaben Gemeinderat1/019000-723000 17.096,43 17.996,37 17.852,37899,94 15.000,00 2.096,4324 144,00
Repräsentationsausgaben Bürgermeister1/019000-723100 8.141,33 8.358,30 7.286,30216,97 9.000,00 -858,6724 1.072,00
Repräsentationen019 24.000,001.116,91 25.138,6725.237,76 26.354,67 1.216,00 1.237,76
Hauptverwaltung01 871.600,004.742,89 869.779,53869.508,84 874.251,73 4.472,20 -2.091,16
02 Hauptverwaltung
021 Statistisches Amt
021000 Statistisches Amt
Entgelte u. Sachaufwand1/021000-728000 0,00 0,00 0,000,00 100,00 -100,0024 0,00
Statistisches Amt021 100,000,00 0,000,00 0,00 0,00 -100,00
022 Standesamt
022000 Standesamt u. Staatsbürgerschaft
Pers.Aufwand Angestellte1/022000-510000 111.382,93 111.382,93 111.382,930,00 116.200,00 -4.817,0720 0,00
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 36
Standesamt022 0,00 141.800,00143.458,80143.458,80 143.458,80 0,00 1.658,80
023 Einwohneramt
023000 Einwohneramt
Erlös aus Verkauf Drucksorten2/023000+803000 210,00 210,00 210,000,00 0,00 100,00 110,0018
Sonstige Ersätze2/023000+829000 76,18 76,18 76,180,00 0,00 100,00 -23,8218
Einwohneramt023 0,00 200,00286,18286,18 286,18 0,00 86,18
024 Wahlangelegenheiten
024000 Wahlamt
Kostenbeiträge NÖ Land2/024000+817000 8.502,98 8.502,98 8.502,980,00 0,00 6.500,00 2.002,9813
Kostenbeiträge Bund2/024000+817100 7.517,98 7.517,98 7.517,980,00 0,00 4.900,00 2.617,9813
Wahlangelegenheiten024 0,00 11.400,0016.020,9616.020,96 16.020,96 0,00 4.620,96
029 Amtsgebäude
029000 Amtsgebäude
Mieten und Betriebskosten2/029000+824000 30.705,05 30.705,05 30.705,050,00 0,00 32.400,00 -1.694,9514
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 37
Pers.Aufwand Reinigung Trauungssaal1/022000-511100 308,40 308,40 308,400,00 300,00 8,4020 0,00
Reisegebühren1/022000-560000 656,28 656,28 656,280,00 300,00 356,2820 0,00
Jubiläumsgaben1/022000-566000 5.962,84 5.962,84 5.962,840,00 0,00 5.962,8420 0,00
DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen1/022000-580000 1.923,05 1.923,05 1.923,050,00 1.900,00 23,0520 0,00
Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit1/022000-581000 23.225,30 23.225,30 23.225,300,00 23.100,00 125,3020 0,00
Umlage an Standesamtsverband1/022000-752000 77.590,46 77.590,46 77.590,460,00 82.700,00 -5.109,5426 0,00
Standesamt022 224.500,000,00 221.049,26221.049,26 221.049,26 0,00 -3.450,74
023 Einwohneramt
023000 Einwohneramt
Kanzleiaufwand1/023000-456000 583,67 583,67 583,670,00 900,00 -316,3323 0,00
Pers.Aufwand Angestellte1/023000-510000 48.880,73 48.880,73 48.880,730,00 49.700,00 -819,2720 0,00
Reisegebühren1/023000-560000 61,32 61,32 61,320,00 500,00 -438,6820 0,00
DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen1/023000-580000 1.894,66 1.894,66 1.894,660,00 2.000,00 -105,3420 0,00
Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit1/023000-581000 10.412,99 10.412,99 10.412,990,00 10.600,00 -187,0120 0,00
Porto1/023000-630000 405,52 405,52 405,520,00 300,00 105,5224 0,00
Telefon1/023000-631000 375,89 406,90 375,8931,01 400,00 -24,1124 31,01
Programmwartung EDV1/023000-728000 4.145,19 4.875,23 4.131,48730,04 6.800,00 -2.654,8124 743,75
Einwohneramt023 71.200,00761,05 66.746,2666.759,97 67.521,02 774,76 -4.440,03
024 Wahlangelegenheiten
024000 Wahlamt
Kanzleiaufwand1/024000-456000 5.016,68 5.016,68 5.016,680,00 6.000,00 -983,3223 0,00
Entgelte u. Vergütungen1/024000-728000 10.008,17 10.008,17 10.008,170,00 8.000,00 2.008,1724 0,00
Entschädigung Wahlbehörden1/024000-728100 0,00 0,00 0,000,00 4.200,00 -4.200,0024 0,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes1/024000-728500 1.695,03 1.695,03 1.695,030,00 800,00 895,0324 0,00
Wahlangelegenheiten024 19.000,000,00 16.719,8816.719,88 16.719,88 0,00 -2.280,12
029 Amtsgebäude
029000 Amtsgebäude
Reinigungsmittel1/029000-454000 2.975,74 2.975,74 2.975,740,00 5.500,00 -2.524,2623 0,00
Sonstige Verbrauchsgüter1/029000-459000 46,73 46,73 46,730,00 100,00 -53,2723 0,00
Strom1/029000-600000 3.763,34 3.763,34 3.763,340,00 5.000,00 -1.236,6624 0,00
Fernwärme1/029000-603000 27.379,11 27.379,11 27.379,110,00 32.000,00 -4.620,8924 0,00
Instandhaltung1/029000-614000 8.138,89 9.122,13 8.846,52983,24 8.000,00 138,8924 275,61
Instandhaltung Heizungsanlage1/029000-616000 0,00 0,00 0,000,00 100,00 -100,0024 0,00
Versicherungen1/029000-670000 4.808,42 4.808,42 4.808,420,00 4.800,00 8,4224 0,00
Öffentliche Abgaben - Ausgaben1/029000-710000 74,50 74,50 74,500,00 100,00 -25,5024 0,00
Müllabfuhrgebühren1/029000-710200 371,04 371,04 371,040,00 400,00 -28,9624 0,00
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 38
32.400,000,00 30.705,05Amtsgebäude029000 30.705,05 30.705,05 0,00 -1.694,95
029100 Dorfgemeinschaftsräume KatGden
Mieten2/029100+824000 40,00 89,83 89,8349,83 0,00 0,00 40,0014
Ersatz Betriebskosten2/029100+828200 0,00 0,00 0,000,00 0,00 800,00 -800,0018
800,0049,83 89,83Dorfgemeinschaftsräume KatGden029100 40,00 89,83 0,00 -760,00
Amtsgebäude029 49,83 33.200,0030.794,8830.745,05 30.794,88 0,00 -2.454,95
Hauptverwaltung02 49,83 186.700,00190.560,82190.510,99 190.560,82 0,00 3.810,99
03 Bauverwaltung
030 Bauamt
030000 Bauverwaltung
Kostenersätze2/030000+815000 301,03 301,03 301,030,00 0,00 400,00 -98,9713
Personalkostenersatz diverse Haushaltsstellen2/030000+827000 7.370,13 7.370,13 7.370,130,00 0,00 8.700,00 -1.329,8718
Bauamt030 0,00 9.100,007.671,167.671,16 7.671,16 0,00 -1.428,84
031 Raumordnung und Raumplanung
031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung
Raumordnung und Raumplanung031 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00
Bauverwaltung03 0,00 9.100,007.671,167.671,16 7.671,16 0,00 -1.428,84
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 39
Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen1/029000-711000 7.766,24 7.766,24 7.766,240,00 7.700,00 66,2424 0,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes1/029000-728500 9.773,75 9.773,75 9.773,750,00 15.000,00 -5.226,2524 0,00
Amtsgebäude029000 78.700,00983,24 65.805,3965.097,76 66.081,00 275,61 -13.602,24
029100 Dorfgemeinschaftsräume KatGden
Instandhaltung1/029100-614000 636,08 636,08 418,900,00 1.400,00 -763,9224 217,18
Betriebskosten, Erhaltung1/029100-700000 3.642,45 3.642,45 3.642,450,00 3.400,00 242,4524 0,00
Miete Mödring - Horner Kommunalgesellschaft1/029100-700700 21.802,12 21.802,12 21.802,120,00 21.800,00 2,1224 0,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes1/029100-728500 1.458,00 1.458,00 1.458,000,00 200,00 1.258,0024 0,00
Dorfgemeinschaftsräume KatGden029100 26.800,000,00 27.321,4727.538,65 27.538,65 217,18 738,65
Amtsgebäude029 105.500,00983,24 93.126,8692.636,41 93.619,65 492,79 -12.863,59
Hauptverwaltung02 420.300,001.744,29 397.642,26397.165,52 398.909,81 1.267,55 -23.134,48
03 Bauverwaltung
030 Bauamt
030000 Bauverwaltung
Amtsausstattung1/030000-042000 1.054,09 1.054,09 1.054,090,00 900,00 154,0941 0,00
Kanzleiaufwand1/030000-456000 697,74 697,74 697,740,00 1.900,00 -1.202,2623 0,00
Pers.Aufwand Angestellte1/030000-510000 179.811,36 179.811,36 179.811,360,00 180.800,00 -988,6420 0,00
Pers.Aufwand Angestellte Ferialbedienstete1/030000-522000 282,87 282,87 282,870,00 0,00 282,8720 0,00
Reisegebühren1/030000-560000 1.754,89 1.754,89 1.754,890,00 2.400,00 -645,1120 0,00
Jubiläumsgaben1/030000-566000 5.846,02 5.846,02 5.846,020,00 5.900,00 -53,9820 0,00
DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen1/030000-580000 7.221,05 7.221,05 7.221,050,00 7.300,00 -78,9520 0,00
Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit1/030000-581000 36.017,67 36.017,67 36.017,670,00 36.200,00 -182,3320 0,00
Telefon1/030000-631000 776,70 841,24 776,7064,54 1.100,00 -323,3024 64,54
Miete Kopierer u. Drucker1/030000-700200 1.216,48 1.216,48 1.216,480,00 1.200,00 16,4824 0,00
Programmwartung EDV1/030000-728000 6.220,40 7.185,20 7.170,99964,80 9.000,00 -2.779,6024 14,21
Bauamt030 246.700,001.029,34 241.849,86240.899,27 241.928,61 78,75 -5.800,73
031 Raumordnung und Raumplanung
031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung
Planungskosten Bebauungsplan, DKM, Naturstandsdatenerhebung1/031000-728000 39.282,60 39.282,60 39.282,600,00 34.000,00 5.282,6024 0,00
Raumordnung und Raumplanung031 34.000,000,00 39.282,6039.282,60 39.282,60 0,00 5.282,60
Bauverwaltung03 280.700,001.029,34 281.132,46280.181,87 281.211,21 78,75 -518,13
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 40
06 Sonstige Massnahmen
060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen
060000 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen
Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen060 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00
062 Ehrungen und Auszeichnungen
062000 Ehrungen und Auszeichnungen
Ehrungen und Auszeichnungen062 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00
063 Städtekontakte und Partnerschaften
063000 Städtekontakte und Partnerschaften
Städtekontakte und Partnerschaften063 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Massnahmen06 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00
08 Pensionen
080 Pensionen
080000 Pensionen
Pensionsbeiträge, Beiträge nach § 85a GBDO2/080000+868000 4.586,81 4.586,81 4.586,810,00 0,00 5.400,00 -813,1916
Pensionen080 0,00 5.400,004.586,814.586,81 4.586,81 0,00 -813,19
Pensionen08 0,00 5.400,004.586,814.586,81 4.586,81 0,00 -813,19
09 Personalbetreuung
090 Bezugsvorschüsse und Darlehen
090000 Bezugsvorschüsse und Darlehen
Rückzahlung Bezugsvorschüsse2/090000+256000 2.124,96 2.124,96 2.124,960,00 0,00 2.100,00 24,9653
Bezugsvorschüsse und Darlehen090 0,00 2.100,002.124,962.124,96 2.124,96 0,00 24,96
091 Personalausbildung und Personalfortbildung
091000 Personalausbildung und Personalfortbildung
Personalausbildung und Personalfortbildung091 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00
099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
099000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 41
06 Sonstige Massnahmen
060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen
060000 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen
Mitgliedsbeiträge1/060000-726000 36.052,40 36.052,40 36.052,400,00 36.600,00 -547,6024 0,00
Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen060 36.600,000,00 36.052,4036.052,40 36.052,40 0,00 -547,60
062 Ehrungen und Auszeichnungen
062000 Ehrungen und Auszeichnungen
Kosten1/062000-728000 8.163,70 8.163,70 8.163,700,00 8.000,00 163,7024 0,00
Ehrungen und Auszeichnungen062 8.000,000,00 8.163,708.163,70 8.163,70 0,00 163,70
063 Städtekontakte und Partnerschaften
063000 Städtekontakte und Partnerschaften
Kosten1/063000-728000 145,00 145,00 145,000,00 500,00 -355,0024 0,00
Städtekontakte und Partnerschaften063 500,000,00 145,00145,00 145,00 0,00 -355,00
Sonstige Massnahmen06 45.100,000,00 44.361,1044.361,10 44.361,10 0,00 -738,90
08 Pensionen
080 Pensionen
080000 Pensionen
Kranken- u. Unfallversicherung Pensionisten1/080000-670100 2.538,88 2.538,88 2.538,880,00 2.600,00 -61,1224 0,00
Pensionen1/080000-760000 118.046,32 118.046,32 118.046,320,00 121.000,00 -2.953,6821 0,00
Pensionen080 123.600,000,00 120.585,20120.585,20 120.585,20 0,00 -3.014,80
Pensionen08 123.600,000,00 120.585,20120.585,20 120.585,20 0,00 -3.014,80
09 Personalbetreuung
090 Bezugsvorschüsse und Darlehen
090000 Bezugsvorschüsse und Darlehen
Bezugsvorschüsse und Darlehen090 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
091 Personalausbildung und Personalfortbildung
091000 Personalausbildung und Personalfortbildung
Schulungen1/091000-729000 5.732,64 6.035,04 6.035,04302,40 9.300,00 -3.567,3624 0,00
Personalausbildung und Personalfortbildung091 9.300,00302,40 6.035,045.732,64 6.035,04 0,00 -3.567,36
099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
099000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 42
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen099 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00
Personalbetreuung09 0,00 2.100,002.124,962.124,96 2.124,96 0,00 24,96
VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG0 15.710,46 311.700,00300.694,59316.322,13 332.032,59 31.338,00 4.622,13
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 43
Sonstige Ausgaben1/099000-729000 3.300,00 3.300,00 3.300,000,00 1.500,00 1.800,0024 0,00
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen099 1.500,000,00 3.300,003.300,00 3.300,00 0,00 1.800,00
Personalbetreuung09 10.800,00302,40 9.335,049.032,64 9.335,04 0,00 -1.767,36
VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG0 2.139.300,0021.682,00 2.087.425,982.071.562,48 2.093.244,48 5.818,50 -67.737,52
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 44
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
12 Sicherheitspolizei
120 Allgemeine Angelegenheiten
120000 Allgemeine Angelegenheiten
Allgemeine Angelegenheiten120 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00
Sicherheitspolizei12 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00
13 Sonderpolizei
131 Bau- und Feuerpolizei
131000 Bau- und Feuerpolizei
Ersätze Sachverständigenhonorar2/131000+817000 5.101,71 5.101,71 5.101,710,00 0,00 4.400,00 701,7113
Bau- und Feuerpolizei131 0,00 4.400,005.101,715.101,71 5.101,71 0,00 701,71
133 Veterinärpolizei
133000 Veterinärpolizei
Förderung NÖ Land2/133000+871000 240,00 240,00 240,000,00 0,00 200,00 40,0033
Veterinärpolizei133 0,00 200,00240,00240,00 240,00 0,00 40,00
Sonderpolizei13 0,00 4.600,005.341,715.341,71 5.341,71 0,00 741,71
16 Feuerwehrwesen
163 Freiwillige Feuerwehren
163000 Freiwillige Feuerwehren
Mieten Raabser Str.282/163000+824000 5.580,19 5.582,31 5.570,122,12 12,19 5.200,00 380,1914
Ersatz Betriebskosten2/163000+828200 0,00 0,00 0,000,00 0,00 1.400,00 -1.400,0018
Ersätze von Versicherungen / Sonstige Ersätze2/163000+829000 414,54 414,54 414,540,00 0,00 0,00 414,5418
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 45
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
12 Sicherheitspolizei
120 Allgemeine Angelegenheiten
120000 Allgemeine Angelegenheiten
Instandhaltung d.Einrichtungen1/120000-618000 0,00 0,00 0,000,00 100,00 -100,0024 0,00
Entgelte f. sonst. Leistungen1/120000-728000 0,00 3.000,00 0,003.000,00 0,00 0,0024 3.000,00
Allgemeine Angelegenheiten120 100,003.000,00 0,000,00 3.000,00 3.000,00 -100,00
Sicherheitspolizei12 100,003.000,00 0,000,00 3.000,00 3.000,00 -100,00
13 Sonderpolizei
131 Bau- und Feuerpolizei
131000 Bau- und Feuerpolizei
Komm.Gebühren Bedienstete1/131000-569000 508,08 508,08 508,080,00 100,00 408,0820 0,00
Komm.Fahrten Bauverhandlungen1/131000-620000 0,00 0,00 0,000,00 300,00 -300,0024 0,00
Sachverständigenhonorar1/131000-642000 5.280,35 5.280,35 5.280,350,00 5.000,00 280,3524 0,00
Bau- und Feuerpolizei131 5.400,000,00 5.788,435.788,43 5.788,43 0,00 388,43
133 Veterinärpolizei
133000 Veterinärpolizei
Entgelte f. sonst. Leistungen1/133000-728000 480,00 480,00 480,000,00 500,00 -20,0024 0,00
Veterinärpolizei133 500,000,00 480,00480,00 480,00 0,00 -20,00
Sonderpolizei13 5.900,000,00 6.268,436.268,43 6.268,43 0,00 368,43
16 Feuerwehrwesen
163 Freiwillige Feuerwehren
163000 Freiwillige Feuerwehren
Anschaffungsbeiträge1/163000-043000 3.700,00 3.700,00 3.700,000,00 3.700,00 0,0041 0,00
Instandhaltung Gebäude1/163000-614000 1.773,04 2.734,64 2.734,64961,60 2.500,00 -726,9624 0,00
Instandhaltung Fahrzeuge1/163000-617000 0,00 0,00 0,000,00 1.500,00 -1.500,0024 0,00
Telefon inkl. Sirenensteuerungen1/163000-631000 2.532,96 2.690,18 2.532,75157,22 2.200,00 332,9624 157,43
Versicherungen1/163000-670000 1.582,15 1.582,15 1.582,150,00 1.700,00 -117,8524 0,00
Betriebskosten Horn1/163000-700000 9.072,46 9.072,46 9.072,460,00 9.100,00 -27,5424 0,00
Betriebskosten Mödring1/163000-700100 80,00 80,00 80,000,00 200,00 -120,0024 0,00
Betriebskosten Breiteneich1/163000-700200 519,75 519,75 519,750,00 500,00 19,7524 0,00
Miete Horn - Horner Kommunalgesellschaft m.b.H.1/163000-700700 88.577,61 88.577,61 88.577,610,00 92.700,00 -4.122,3924 0,00
Miete Mödring - Horner Kommunalgesellschaft m.b.H.1/163000-700800 11.514,10 11.514,10 11.514,100,00 11.600,00 -85,9024 0,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes1/163000-728500 7.439,00 7.439,00 7.439,000,00 11.000,00 -3.561,0024 0,00
Beiträge z. Betriebsaufwand1/163000-754000 51.833,17 51.833,17 51.833,170,00 52.200,00 -366,8326 0,00
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 46
Freiwillige Feuerwehren163 2,12 6.600,005.984,665.994,73 5.996,85 12,19 -605,27
164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung
164000 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung - Fahrzeuge
Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung164 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00
Feuerwehrwesen16 2,12 6.600,005.984,665.994,73 5.996,85 12,19 -605,27
17 Katastrophendienst
179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
179000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen179 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00
Katastrophendienst17 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00
18 Landesverteidigung
180 Zivilschutz
180000 Zivilschutz
Zivilschutz180 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00
Landesverteidigung18 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT1 2,12 11.200,0011.326,3711.336,44 11.338,56 12,19 136,44
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 47
Beitrag für Bezirksalarmzentrale1/163000-757001 1.453,76 1.453,76 1.453,760,00 1.500,00 -46,2427 0,00
Beitrag für Sonderdienste1/163000-757002 991,20 991,20 991,200,00 1.000,00 -8,8027 0,00
Ausbildungszuschüsse und Sonstige Zuwendungen1/163000-768000 782,20 782,20 782,200,00 600,00 182,2027 0,00
Freiwillige Feuerwehren163 192.000,001.118,82 182.812,79181.851,40 182.970,22 157,43 -10.148,60
164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung
164000 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung - Fahrzeuge
Hydranten u. Sirenen1/164000-050000 6.621,28 6.621,28 6.621,280,00 1.000,00 5.621,2840 0,00
Löschteiche1/164000-612000 0,00 0,00 0,000,00 6.000,00 -6.000,0024 0,00
Instandhaltung Hydranten1/164000-619000 9.992,04 9.992,04 9.992,040,00 10.000,00 -7,9624 0,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes1/164000-728500 7.587,00 7.587,00 7.587,000,00 6.500,00 1.087,0024 0,00
Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung164 23.500,000,00 24.200,3224.200,32 24.200,32 0,00 700,32
Feuerwehrwesen16 215.500,001.118,82 207.013,11206.051,72 207.170,54 157,43 -9.448,28
17 Katastrophendienst
179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
179000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
Zuwendungen1/179000-768000 0,00 0,00 0,000,00 100,00 -100,0027 0,00
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen179 100,000,00 0,000,00 0,00 0,00 -100,00
Katastrophendienst17 100,000,00 0,000,00 0,00 0,00 -100,00
18 Landesverteidigung
180 Zivilschutz
180000 Zivilschutz
Mitgliedsbeitrag Ö.Zivilschutzverband1/180000-726000 1.189,44 1.189,44 1.189,440,00 1.200,00 -10,5624 0,00
Sonstige Ausgaben1/180000-729000 0,00 0,00 0,000,00 200,00 -200,0024 0,00
Zivilschutz180 1.400,000,00 1.189,441.189,44 1.189,44 0,00 -210,56
Landesverteidigung18 1.400,000,00 1.189,441.189,44 1.189,44 0,00 -210,56
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT1 223.000,004.118,82 214.470,98213.509,59 217.628,41 3.157,43 -9.490,41
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 48
2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT
21 Allgemeinbildender Unterricht
211 Volksschulen
211000 Volksschule
Schulerhaltungsbeiträge2/211000+817900 2.580,38 2.580,38 2.580,380,00 0,00 3.900,00 -1.319,6213
Benützungsentgelt für Turnsaal2/211000+824000 3.892,00 5.276,00 3.748,001.384,00 1.528,00 4.800,00 -908,0014
Schadenersätze von Versicherungen und Privaten2/211000+829000 0,00 0,00 0,000,00 0,00 100,00 -100,0018
Zuschuss Bundesamt Soziales und Behindertenwesen2/211000+860500 3.000,00 3.000,00 3.000,000,00 0,00 3.000,00 0,0015
Zinsenzuschuss NÖ Land Hypo 635018259 Generalsan.2/211000+861000 2.091,06 2.091,06 2.091,060,00 0,00 1.600,00 491,0615
Zinsenzuschuss NÖ Land Hypo 635018666 Generalsan.2/211000+861100 0,00 0,00 0,000,00 0,00 300,00 -300,0015
Zinsenzuschuss NÖ Land Hypo 635011890, 635011645,2/211000+861200 40,91 40,91 40,910,00 0,00 0,00 40,9115
Kostenbeiträge für Beschäftigungsmaterial2/211000+868000 1.502,00 1.674,00 1.460,00172,00 214,00 1.500,00 2,0016
Kostenersätze für Mittagessen2/211000+868100 24.980,90 27.362,65 24.968,452.381,75 2.394,20 20.000,00 4.980,9016
Kostenbeiträge für Nachmittagsbetreuung2/211000+868200 51.634,25 56.995,12 51.646,225.360,87 5.348,90 48.000,00 3.634,2516
Förderung Bund Nachmittagsbetreuung2/211000+870000 36.000,00 36.000,00 36.000,000,00 0,00 36.000,00 0,0033
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 49
2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT
21 Allgemeinbildender Unterricht
211 Volksschulen
211000 Volksschule
Schulmöbel1/211000-043000 6.219,06 6.219,06 6.219,060,00 6.200,00 19,0641 0,00
Lehrmittel1/211000-043100 4.790,28 5.288,13 5.288,13497,85 5.000,00 -209,7241 0,00
Einrichtung EDV1/211000-043200 829,00 829,00 829,000,00 400,00 429,0041 0,00
Tilgung Darlehen 2006 UniCredit Bank Austria AG1/211000-346008 32.025,86 32.025,86 32.025,860,00 32.100,00 -74,1465 0,00
Mittagessen/Jause1/211000-430000 24.827,05 26.855,80 24.876,852.028,75 20.000,00 4.827,0523 1.978,95
Beheizung1/211000-451000 13.786,50 13.786,50 13.786,500,00 26.000,00 -12.213,5023 0,00
Reinigungsmittel1/211000-454000 4.770,28 4.828,71 4.828,7158,43 3.700,00 1.070,2823 0,00
Kanzleibedarf1/211000-456000 2.595,39 2.595,39 2.470,580,00 2.700,00 -104,6123 124,81
Klassenbedarf (Lernmittel)1/211000-459100 3.870,76 4.164,77 3.914,77294,01 5.000,00 -1.129,2423 250,00
Beschäftigungsmaterial Nachmittagsbetreuung1/211000-459300 1.513,94 1.513,94 1.513,940,00 1.500,00 13,9423 0,00
Pers.Aufwand Arbeiter1/211000-511000 2.390,67 2.390,67 2.390,670,00 2.400,00 -9,3320 0,00
Pers.Aufwand Reinigung1/211000-511100 71.800,22 71.800,22 71.800,220,00 72.100,00 -299,7820 0,00
DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen1/211000-580000 2.280,29 2.280,29 2.280,290,00 2.500,00 -219,7120 0,00
Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit1/211000-581000 15.358,88 15.358,88 15.358,880,00 15.400,00 -41,1220 0,00
Strom1/211000-600000 6.908,30 6.908,30 6.908,300,00 9.000,00 -2.091,7024 0,00
Instandhaltung Grund u. Boden1/211000-610000 1.701,28 1.701,28 1.701,280,00 1.600,00 101,2824 0,00
Instandhaltung Gebäude1/211000-614000 6.608,83 6.630,21 6.333,8621,38 5.800,00 808,8324 296,35
Instandhaltung Einrichtung1/211000-618000 2.200,06 2.593,55 2.593,55393,49 2.500,00 -299,9424 0,00
Transportkosten1/211000-620000 1.616,81 2.880,41 2.880,411.263,60 3.000,00 -1.383,1924 0,00
Transportkosten allgemein1/211000-620010 2.266,00 2.266,00 2.266,000,00 2.200,00 66,0024 0,00
Porto1/211000-630000 136,99 136,99 136,990,00 200,00 -63,0124 0,00
Telefon1/211000-631000 412,38 880,38 880,38468,00 1.200,00 -787,6224 0,00
Zinsen Darlehen 2006 UniCredit Bank Austria AG1/211000-650008 317,90 317,90 317,900,00 500,00 -182,1025 0,00
Versicherungen1/211000-670000 5.383,30 5.383,30 5.383,300,00 5.700,00 -316,7024 0,00
Müllabfuhrgebühren1/211000-710200 1.157,64 1.157,64 1.157,640,00 1.200,00 -42,3624 0,00
Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen1/211000-711000 13.287,82 13.287,82 13.287,820,00 13.300,00 -12,1824 0,00
Lehrer- und Schülerbücherei1/211000-725000 2.191,52 2.191,52 2.169,110,00 2.000,00 191,5224 22,41
Unterrichtsfilmbeitrag1/211000-728000 1.371,93 1.371,93 1.371,930,00 1.500,00 -128,0724 0,00
Wartung EDV u. EDV-Anlage1/211000-728001 3.438,50 3.438,50 3.438,500,00 5.000,00 -1.561,5024 0,00
Schulärztliche Untersuchung1/211000-728002 3.506,20 3.506,20 3.506,200,00 3.600,00 -93,8024 0,00
Betreuung im Rahmen des NÖ Bediensteten-Schutzgesetzes1/211000-728003 20,00 104,28 104,2884,28 200,00 -180,0024 0,00
Benützungsentgelt Sporthalle Horn1/211000-728004 2.396,98 2.396,98 2.396,980,00 2.200,00 196,9824 0,00
Führung Schulmatrik1/211000-728005 589,69 1.164,12 1.164,12574,43 700,00 -110,3124 0,00
Entgelte f.Arbeitsverträge - Nachmittagsbetreuung1/211000-728007 104.820,00 104.820,00 100.720,000,00 98.000,00 6.820,0024 4.100,00
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 50
119.200,009.298,62 125.535,02Volksschule211000 125.721,50 135.020,12 9.485,10 6.521,50
211100 Volksschulen
0,000,00 0,00Volksschulen211100 0,00 0,00 0,00 0,00
Volksschulen211 9.298,62 119.200,00125.535,02125.721,50 135.020,12 9.485,10 6.521,50
212 Mittelschule
212000 Mittelschule
Personalkostenersatz inkl. Pensionen2/212000+817800 140.268,41 140.268,41 140.268,410,00 0,00 147.300,00 -7.031,5913
Mittelschule212 0,00 147.300,00140.268,41140.268,41 140.268,41 0,00 -7.031,59
213 Sonderschulen
213000 Sonderschule
Personalkostenersatz2/213000+817800 144.963,42 144.963,42 144.963,420,00 0,00 148.000,00 -3.036,5813
Sonderschulen213 0,00 148.000,00144.963,42144.963,42 144.963,42 0,00 -3.036,58
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 51
Entgelte für sonst. Leistungen (Rundfunk- u. Fernsehgebühren)1/211000-728200 315,97 315,97 315,970,00 300,00 15,9724 0,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes1/211000-728500 9.143,40 9.143,40 9.143,400,00 9.000,00 143,4024 0,00
Beiträge zu schulkulturellen Veranstaltungen1/211000-768000 1.762,26 1.762,26 1.762,260,00 1.500,00 262,2627 0,00
Volksschule211000 365.200,005.684,22 357.523,64358.611,94 364.296,16 6.772,52 -6.588,06
211100 Volksschulen
Schulerhaltungsbeiträge Diverse1/211100-752000 0,00 0,00 0,000,00 1.900,00 -1.900,0026 0,00
Volksschulen211100 1.900,000,00 0,000,00 0,00 0,00 -1.900,00
Volksschulen211 367.100,005.684,22 357.523,64358.611,94 364.296,16 6.772,52 -8.488,06
212 Mittelschule
212000 Mittelschule
Pers.Aufwand Reinigung1/212000-511100 101.353,45 101.353,45 101.353,450,00 106.600,00 -5.246,5520 0,00
DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen1/212000-580000 3.242,09 3.242,09 3.242,090,00 3.400,00 -157,9120 0,00
Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit1/212000-581000 21.231,43 21.231,43 21.231,430,00 22.800,00 -1.568,5720 0,00
Kranken- u. Unfallversicherung Pensionisten1/212000-670100 493,08 493,08 493,080,00 500,00 -6,9224 0,00
Schulgemeindeverbandsumlagen Mittelschulgemeinde Horn1/212000-752000 215.090,45 215.090,45 215.090,450,00 213.600,00 1.490,4526 0,00
Schulgemeindeverbandsumlagen Diverse1/212000-752100 62.735,38 62.735,38 62.735,380,00 62.700,00 35,3826 0,00
Pensionen1/212000-760000 13.948,36 13.948,36 13.948,360,00 14.000,00 -51,6421 0,00
Mittelschule212 423.600,000,00 418.094,24418.094,24 418.094,24 0,00 -5.505,76
213 Sonderschulen
213000 Sonderschule
Pers.Aufwand Betreuung1/213000-511000 95.293,17 95.293,17 95.293,170,00 100.200,00 -4.906,8320 0,00
Pers.Aufwand Reinigung1/213000-511100 20.304,42 20.304,42 20.304,420,00 17.900,00 2.404,4220 0,00
Reisegebühren1/213000-560000 232,02 232,02 232,020,00 100,00 132,0220 0,00
DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen1/213000-580000 4.496,65 4.496,65 4.496,650,00 4.300,00 196,6520 0,00
Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit1/213000-581000 24.637,16 24.637,16 24.637,160,00 25.500,00 -862,8420 0,00
Schulgemeindeverbandsumlagen Sonderschulgemeinde Horn1/213000-752000 31.773,00 31.773,00 31.773,000,00 40.800,00 -9.027,0026 0,00
Schulgemeindeverbandsumlagen Diverse1/213000-752100 1.552,01 1.552,01 1.552,010,00 4.200,00 -2.647,9926 0,00
Sonderschulen213 193.000,000,00 178.288,43178.288,43 178.288,43 0,00 -14.711,57
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 52
214 Polytechnische Schulen
214000 Polytechnische Schule
Personalkostenersatz2/214000+817800 73.294,22 73.294,22 73.294,220,00 0,00 81.500,00 -8.205,7813
Polytechnische Schulen214 0,00 81.500,0073.294,2273.294,22 73.294,22 0,00 -8.205,78
Allgemeinbildender Unterricht21 9.298,62 496.000,00484.061,07484.247,55 493.546,17 9.485,10 -11.752,45
22 Berufsbildender Unterricht Anstalt.d.Lehrer-u.Erzieherbildung
220 Berufsbildende Pflichtschulen
220000 Berufsbildende Pflichtschulen
Berufsbildende Pflichtschulen220 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00
Berufsbildender Unterricht Anstalt.d.Lehrer-u.Erzieherbildung22 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00
24 Vorschulische Erziehung
240 Kindergärten
240000 Kindergarten Kurz-Gasse
Zinsenzuschuss NÖ Land Hypo 6350134272/240000+861200 331,51 331,51 331,510,00 0,00 300,00 31,5115
Elternbeiträge Beschäftigungsmaterial2/240000+868000 8.409,60 8.409,60 8.409,600,00 0,00 8.400,00 9,6016
Kostenersätze für Mittagessen2/240000+868100 7.597,17 7.597,17 7.597,170,00 0,00 7.000,00 597,1716
Kostenbeiträge für Erziehungs- u.Betreuungszeit2/240000+868200 8.752,65 8.752,65 8.752,650,00 0,00 8.000,00 752,6516
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 53
214 Polytechnische Schulen
214000 Polytechnische Schule
Pers.Aufwand Reinigung1/214000-511100 58.373,21 58.373,21 58.373,210,00 64.500,00 -6.126,7920 0,00
Reisegebühren1/214000-560000 163,40 163,40 163,400,00 0,00 163,4020 0,00
DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen1/214000-580000 2.264,83 2.264,83 2.264,830,00 2.400,00 -135,1720 0,00
Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit1/214000-581000 12.492,78 12.492,78 12.492,780,00 14.600,00 -2.107,2220 0,00
Schulgemeindeverbandsumlagen Schulgemeinde der Polytechn.1/214000-752000 61.486,18 61.486,18 61.486,180,00 61.100,00 386,1826 0,00
Polytechnische Schulen214 142.600,000,00 134.780,40134.780,40 134.780,40 0,00 -7.819,60
Allgemeinbildender Unterricht21 1.126.300,005.684,22 1.088.686,711.089.775,01 1.095.459,23 6.772,52 -36.524,99
22 Berufsbildender Unterricht Anstalt.d.Lehrer-u.Erzieherbildung
220 Berufsbildende Pflichtschulen
220000 Berufsbildende Pflichtschulen
Berufschulerhaltungsbeitrag1/220000-729000 173.430,00 347.310,00 173.880,00173.880,00 173.900,00 -470,0024 173.430,00
Berufsbildende Pflichtschulen220 173.900,00173.880,00 173.880,00173.430,00 347.310,00 173.430,00 -470,00
Berufsbildender Unterricht Anstalt.d.Lehrer-u.Erzieherbildung22 173.900,00173.880,00 173.880,00173.430,00 347.310,00 173.430,00 -470,00
24 Vorschulische Erziehung
240 Kindergärten
240000 Kindergarten Kurz-Gasse
Einrichtung1/240000-043000 1.564,31 1.564,31 1.418,070,00 1.400,00 164,3141 146,24
Tilgung Darlehen 1996 NÖ Kinderg.Fonds 006150730161/240000-344026 2.805,24 2.805,24 2.805,240,00 600,00 2.205,2464 0,00
Mittagessen1/240000-430000 7.942,90 8.537,90 8.016,20595,00 7.000,00 942,9023 521,70
Reinigungsmittel1/240000-454000 2.150,84 2.630,34 2.333,84479,50 1.500,00 650,8423 296,50
Kanzleiaufwand1/240000-456000 385,75 385,75 385,750,00 200,00 185,7523 0,00
Sonstige Verbrauchsgüter1/240000-459000 72,76 72,76 72,760,00 200,00 -127,2423 0,00
Beschäftigungsmaterial1/240000-459100 8.103,73 8.462,06 7.498,85358,33 8.400,00 -296,2723 963,21
Pers.Aufwand Betreuung1/240000-511000 108.617,29 108.617,29 108.617,290,00 116.900,00 -8.282,7120 0,00
Pers.Aufwand Reinigung1/240000-511100 15.354,00 15.354,00 15.354,000,00 15.400,00 -46,0020 0,00
Pers.Aufwand Arbeiter Ferialbedienstete1/240000-523000 742,60 742,60 742,600,00 0,00 742,6020 0,00
Reisegebühren1/240000-560000 142,23 142,23 142,230,00 200,00 -57,7720 0,00
Jubiläumsgaben1/240000-566000 2.120,74 2.120,74 2.120,740,00 2.200,00 -79,2620 0,00
DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen1/240000-580000 4.899,70 4.899,70 4.899,700,00 5.400,00 -500,3020 0,00
Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit1/240000-581000 26.739,12 26.739,12 26.739,120,00 28.300,00 -1.560,8820 0,00
Strom1/240000-600000 2.089,71 2.089,71 2.089,710,00 2.100,00 -10,2924 0,00
Fernwärme1/240000-603000 8.475,68 8.475,68 8.475,680,00 9.200,00 -724,3224 0,00
Instandhaltung Grund u. Boden1/240000-610000 1.255,46 1.395,46 1.395,46140,00 7.500,00 -6.244,5424 0,00
Instandhaltung Gebäude1/240000-614000 2.005,67 2.005,67 1.858,610,00 1.800,00 205,6724 147,06
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 54
23.700,000,00 25.090,93Kindergarten Kurz-Gasse240000 25.090,93 25.090,93 0,00 1.390,93
240100 Kindergarten Scholz-Straße
Schadenersätze und diverse Ersätze2/240100+829400 17,52 17,52 17,520,00 0,00 0,00 17,5218
Zinsenzuschuss NÖ Land Hypo 635017430 Dachsan.2/240100+861000 681,14 681,14 681,140,00 0,00 600,00 81,1415
Elternbeiträge Beschäftigungsmaterial2/240100+868000 8.052,98 8.052,98 8.052,980,00 0,00 8.400,00 -347,0216
Kostenersätze für Mittagessen2/240100+868100 7.137,17 7.137,17 7.137,170,00 0,00 7.200,00 -62,8316
Kostenbeiträge für Erziehungs- u. Betreuungszeit2/240100+868200 9.752,61 9.752,61 9.752,610,00 0,00 8.400,00 1.352,6116
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 55
Inst.Hltg. Maschinen u. masch. Anlagen1/240000-616000 112,60 112,60 112,600,00 100,00 12,6024 0,00
Instandhaltung Einrichtung1/240000-618000 514,37 514,37 498,150,00 500,00 14,3724 16,22
Telefon1/240000-631000 611,02 851,78 801,02240,76 600,00 11,0224 50,76
Versicherungen1/240000-670000 1.153,02 1.153,02 1.153,020,00 1.800,00 -646,9824 0,00
Miete1/240000-700000 19.248,00 19.248,00 19.248,000,00 20.400,00 -1.152,0024 0,00
Öffentliche Abgaben - Ausgaben1/240000-710000 4.290,84 4.290,84 4.290,840,00 4.100,00 190,8424 0,00
Müllabfuhrgebühren1/240000-710200 246,10 246,10 246,100,00 300,00 -53,9024 0,00
Gebühren für die Benützung von Gemeindeinrichtungen1/240000-711000 2.661,22 2.661,22 2.661,220,00 2.800,00 -138,7824 0,00
Entgelte f. sonst. Leistungen1/240000-728001 100,00 100,00 100,000,00 400,00 -300,0024 0,00
Betreuung im Rahmen des NÖ Bediensteten-Schutzgesetzes1/240000-728002 151,75 221,97 221,9770,22 200,00 -48,2524 0,00
Entgelte für sonst. Leistungen (Rundfunk- u. Fernsehgebühren)1/240000-728200 82,08 82,08 82,080,00 100,00 -17,9224 0,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes1/240000-728500 32.034,13 32.034,13 32.034,130,00 22.000,00 10.034,1324 0,00
Kindergarten Kurz-Gasse240000 261.600,001.883,81 256.414,98256.672,86 258.556,67 2.141,69 -4.927,14
240100 Kindergarten Scholz-Straße
Einrichtung1/240100-043000 1.458,20 1.458,20 1.458,200,00 1.900,00 -441,8041 0,00
Ankauf Spielgeräte1/240100-043100 514,80 514,80 514,800,00 0,00 514,8041 0,00
Tilgung Darlehen 2006 UniCredit Bank Austria AG1/240100-346025 11.541,72 11.541,72 11.541,720,00 11.600,00 -58,2865 0,00
Mittagessen1/240100-430000 7.767,50 8.219,00 7.553,00451,50 7.200,00 567,5023 666,00
Reinigungsmittel1/240100-454000 1.912,91 1.912,91 1.912,910,00 1.500,00 412,9123 0,00
Kanzleiaufwand1/240100-456000 294,75 294,75 294,750,00 200,00 94,7523 0,00
Sonstige Verbrauchsgüter1/240100-459000 45,70 45,70 45,700,00 100,00 -54,3023 0,00
Beschäftigungsmaterial1/240100-459100 8.578,07 8.622,20 8.622,2044,13 8.400,00 178,0723 0,00
Pers.Aufwand Betreuung1/240100-511000 111.597,57 111.597,57 111.597,570,00 108.200,00 3.397,5720 0,00
Pers.Aufwand Reinigung1/240100-511100 6.438,13 6.438,13 6.438,130,00 12.700,00 -6.261,8720 0,00
Reisegebühren1/240100-560000 98,04 98,04 98,040,00 200,00 -101,9620 0,00
Jubiläumsgaben1/240100-566000 3.701,20 3.701,20 3.701,200,00 3.800,00 -98,8020 0,00
DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen1/240100-580000 4.724,34 4.724,34 4.724,340,00 4.900,00 -175,6620 0,00
Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit1/240100-581000 25.585,88 25.585,88 25.585,880,00 26.500,00 -914,1220 0,00
Strom1/240100-600000 1.424,56 1.424,56 1.424,560,00 2.000,00 -575,4424 0,00
Gas1/240100-601000 2.928,33 2.928,33 2.928,330,00 3.800,00 -871,6724 0,00
Instandhaltung Grund u. Boden1/240100-610000 298,17 298,17 298,170,00 1.500,00 -1.201,8324 0,00
Instandhaltung Gebäude1/240100-614000 1.431,55 3.824,12 3.824,122.392,57 1.000,00 431,5524 0,00
Instandhaltung Einrichtung1/240100-618000 850,80 850,80 834,570,00 800,00 50,8024 16,23
Telefon1/240100-631000 406,08 629,92 596,08223,84 600,00 -193,9224 33,84
Zinsen Darlehen 2006 UniCredit Bank Austria AG1/240100-650025 101,02 101,02 101,020,00 400,00 -298,9825 0,00
Versicherungen1/240100-670000 864,12 864,12 864,120,00 1.100,00 -235,8824 0,00
Öffentliche Abgaben - Ausgaben1/240100-710000 3.634,06 3.634,06 3.634,060,00 3.400,00 234,0624 0,00
Müllabfuhrgebühren1/240100-710200 596,20 596,20 596,200,00 600,00 -3,8024 0,00
Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen1/240100-711000 2.181,24 2.181,24 2.181,240,00 2.600,00 -418,7624 0,00
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 56
24.600,000,00 25.641,42Kindergarten Scholz-Straße240100 25.641,42 25.641,42 0,00 1.041,42
240200 Kindergarten Breiteneich
Zuschuss AMS NÖ Altersteilzeitbeschäftigung2/240200+860005 5.213,36 5.213,36 5.213,360,00 0,00 5.200,00 13,3615
Zinsenzuschuss NÖ Land Hypo 6350134352/240200+861200 72,68 72,68 72,680,00 0,00 100,00 -27,3215
Elternbeiträge Beschäftigungsmaterial2/240200+868000 1.633,60 1.633,60 1.633,600,00 0,00 1.500,00 133,6016
Kostenbeiträge für Nachmittagsbetreuung2/240200+868200 0,00 0,00 0,000,00 0,00 200,00 -200,0016
7.000,000,00 6.919,64Kindergarten Breiteneich240200 6.919,64 6.919,64 0,00 -80,36
240500 Kindergarten Mödringer Straße
Zinsenzuschuss NÖ Land Hypo 635023317,635024003,2/240500+861200 11.375,44 11.375,44 11.375,440,00 0,00 13.000,00 -1.624,5615
Elternbeiträge Beschäftigungsmaterial2/240500+868000 5.918,10 5.918,10 5.918,100,00 0,00 6.300,00 -381,9016
Kostenersätze für Mittagessen2/240500+868100 2.903,38 2.903,38 2.903,380,00 0,00 5.000,00 -2.096,6216
Kostenbeiträge für Erziehungs- u. Betreuungszeit2/240500+868200 7.141,89 7.141,89 7.141,890,00 0,00 5.800,00 1.341,8916
Zuführung ao. Vorhaben 2405 Kindergarten Mödringer Straße2/240500+910051 0,00 0,00 0,000,00 0,00 24.800,00 -24.800,0081
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 57
Entgelte f. sonst. Leistungen1/240100-728001 100,00 100,00 100,000,00 400,00 -300,0024 0,00
Betreuung im Rahmen des NÖ Bediensteten-Schutzgesetzes1/240100-728002 151,75 151,75 151,750,00 200,00 -48,2524 0,00
Entgelte f.Arbeitsleihverträge1/240100-728009 1.751,85 1.751,85 1.751,850,00 0,00 1.751,8524 0,00
Entgelte für sonst.Leistungen (Rundfunk- u. Fernsehgebühren)1/240100-728200 82,08 82,08 82,080,00 100,00 -17,9224 0,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes1/240100-728500 29.919,85 29.919,85 29.919,850,00 19.000,00 10.919,8524 0,00
Kindergarten Scholz-Straße240100 224.700,003.112,04 233.376,44230.980,47 234.092,51 716,07 6.280,47
240200 Kindergarten Breiteneich
Einrichtung1/240200-043000 255,65 255,65 255,650,00 400,00 -144,3541 0,00
Reinigungsmittel1/240200-454000 1.025,59 1.025,59 1.025,590,00 300,00 725,5923 0,00
Kanzleiaufwand1/240200-456000 59,40 59,40 59,400,00 100,00 -40,6023 0,00
Sonstige Verbrauchsgüter1/240200-459000 16,66 16,66 16,660,00 100,00 -83,3423 0,00
Beschäftigungsmaterial1/240200-459100 1.374,61 1.374,61 1.372,000,00 1.500,00 -125,3923 2,61
Pers.Aufwand Betreuung1/240200-511000 23.013,41 23.013,41 23.013,410,00 16.200,00 6.813,4120 0,00
Pers.Aufwand Reinigung1/240200-511100 4.771,89 4.771,89 4.771,890,00 5.700,00 -928,1120 0,00
DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen1/240200-580000 1.165,57 1.165,57 1.165,570,00 1.100,00 65,5720 0,00
Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit1/240200-581000 9.114,65 9.114,65 9.114,650,00 4.800,00 4.314,6520 0,00
Strom1/240200-600000 590,96 590,96 590,960,00 600,00 -9,0424 0,00
Gas1/240200-601000 1.905,14 1.905,14 1.905,140,00 3.100,00 -1.194,8624 0,00
Instandhaltung Grund u. Boden1/240200-610000 55,98 55,98 55,980,00 400,00 -344,0224 0,00
Instandhaltung Gebäude1/240200-614000 637,12 668,93 662,5731,81 1.000,00 -362,8824 6,36
Instandhaltung Einrichtung1/240200-618000 218,06 218,06 201,840,00 200,00 18,0624 16,22
Telefon1/240200-631000 300,56 309,02 300,568,46 400,00 -99,4424 8,46
Versicherungen1/240200-670000 230,40 230,40 230,400,00 300,00 -69,6024 0,00
Öffentliche Abgaben - Ausgaben1/240200-710000 907,61 907,61 907,610,00 800,00 107,6124 0,00
Müllabfuhrgebühren1/240200-710200 127,60 127,60 127,600,00 200,00 -72,4024 0,00
Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen1/240200-711000 910,54 910,54 910,540,00 900,00 10,5424 0,00
Betreuung im Rahmen des NÖ Bediensteten-Schutzgesetzes1/240200-728000 0,00 0,00 0,000,00 100,00 -100,0024 0,00
Entgelte f. sonst. Leistungen1/240200-728001 0,00 0,00 0,000,00 200,00 -200,0024 0,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes1/240200-728500 7.658,58 7.658,58 7.658,580,00 4.000,00 3.658,5824 0,00
Kindergarten Breiteneich240200 42.400,0040,27 54.346,6054.339,98 54.380,25 33,65 11.939,98
240500 Kindergarten Mödringer Straße
Einrichtung1/240500-043000 2.446,75 2.446,75 2.446,750,00 2.400,00 46,7541 0,00
Tilgung Darlehen 2010 - SPK 7262-0003131/240500-346028 23.316,10 23.316,10 23.316,100,00 23.400,00 -83,9065 0,00
Mittagessen1/240500-430000 2.932,80 3.237,30 3.067,10304,50 5.000,00 -2.067,2023 170,20
Reinigungsmittel1/240500-454000 1.094,35 1.123,52 1.123,5229,17 1.200,00 -105,6523 0,00
Kanzleiaufwand1/240500-456000 120,46 120,46 120,460,00 200,00 -79,5423 0,00
Verbrauchsgüter1/240500-459000 25,58 25,58 25,580,00 100,00 -74,4223 0,00
Beschäftigungsmaterial1/240500-459100 5.107,80 6.162,66 6.162,661.054,86 6.300,00 -1.192,2023 0,00
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Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 58
54.900,000,00 27.338,81Kindergarten Mödringer Straße240500 27.338,81 27.338,81 0,00 -27.561,19
Kindergärten240 0,00 110.200,0084.990,8084.990,80 84.990,80 0,00 -25.209,20
Vorschulische Erziehung24 0,00 110.200,0084.990,8084.990,80 84.990,80 0,00 -25.209,20
25 Außerschulische Jugenderziehung
250 Schülerhorte
250000 Schülerhorte
Schülerhorte250 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00
259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
Sonstige Einnahmen2/259000+829000 81,82 81,82 81,820,00 0,00 0,00 81,8218
Kostenersätze Material u. Sonstiges Ferienbetreuung2/259000+868000 0,00 0,00 0,000,00 0,00 300,00 -300,0016
Kostenersätze für Mittagessen Ferienbetreuung2/259000+868100 1.987,50 1.987,50 1.987,250,00 0,25 1.700,00 287,5016
Kostenbeiträge für Betreuungszeit Ferienbetreuung2/259000+868200 8.722,00 8.722,00 8.722,000,00 0,00 8.700,00 22,0016
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Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 59
Pers.Aufwand Betreuung1/240500-511000 74.852,88 74.852,88 74.852,880,00 75.900,00 -1.047,1220 0,00
Pers.Aufwand Reinigung1/240500-511100 12.750,10 12.750,10 12.750,100,00 13.200,00 -449,9020 0,00
Reisegebühren1/240500-560000 0,00 0,00 0,000,00 600,00 -600,0020 0,00
Jubiläumsgaben1/240500-566000 3.133,62 3.133,62 3.133,620,00 0,00 3.133,6220 0,00
DBG für Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen1/240500-580000 3.515,47 3.515,47 3.515,470,00 3.900,00 -384,5320 0,00
Sonstige Dienstgeberbeiträge für soziale Sicherheit1/240500-581000 19.332,64 19.332,64 19.332,640,00 19.900,00 -567,3620 0,00
Strom1/240500-600000 1.554,29 1.554,29 1.554,290,00 1.700,00 -145,7124 0,00
Fernwärme1/240500-603000 3.641,12 3.641,12 3.641,120,00 3.800,00 -158,8824 0,00
Instandhaltung von Grund und Boden1/240500-610000 56,14 56,14 56,140,00 0,00 56,1424 0,00
Instandhaltung Gebäude1/240500-614000 717,98 740,34 566,3422,36 600,00 117,9824 174,00
Instandhaltung Einrichtung1/240500-618000 485,06 485,06 468,840,00 700,00 -214,9424 16,22
Telefon1/240500-631000 622,39 647,77 622,3925,38 500,00 122,3924 25,38
Zinsen Darlehen 2010 - SPK 7262-0003131/240500-650028 1.392,68 1.392,68 1.392,680,00 1.400,00 -7,3225 0,00
Versicherungen1/240500-670000 40,21 40,21 40,210,00 100,00 -59,7924 0,00
Miete1/240500-700000 41.588,04 41.588,04 41.588,040,00 44.300,00 -2.711,9624 0,00
Betriebskosten1/240500-700900 11.818,47 11.818,47 11.818,470,00 11.400,00 418,4724 0,00
Pacht1/240500-701000 2.000,00 4.000,00 4.000,002.000,00 2.000,00 0,0024 0,00
Öffentliche Abgaben - Ausgaben1/240500-710000 2.704,11 2.704,11 2.704,110,00 3.000,00 -295,8924 0,00
Müllabfuhrgebühren1/240500-710200 320,14 320,14 320,140,00 300,00 20,1424 0,00
Entgelte f. sonst. Leistungen1/240500-728001 150,00 150,00 150,000,00 400,00 -250,0024 0,00
Betreuung im Rahmen des NÖ Bediensteten-Schutzgesetzes1/240500-728002 0,00 0,00 0,000,00 100,00 -100,0024 0,00
Entgelte für sonst.Leistungen (Rundfunk- u. Fernsehgebühren)1/240500-728200 0,00 0,00 0,000,00 100,00 -100,0024 0,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes1/240500-728500 14.257,74 14.257,74 14.257,740,00 13.000,00 1.257,7424 0,00
Kindergarten Mödringer Straße240500 235.500,003.436,27 233.027,39229.976,92 233.413,19 385,80 -5.523,08
Kindergärten240 764.200,008.472,39 777.165,41771.970,23 780.442,62 3.277,21 7.770,23
Vorschulische Erziehung24 764.200,008.472,39 777.165,41771.970,23 780.442,62 3.277,21 7.770,23
25 Außerschulische Jugenderziehung
250 Schülerhorte
250000 Schülerhorte
Zuschuss Betreibung Hort Altenburger Sängerknaben1/250000-768000 0,00 0,00 0,000,00 1.400,00 -1.400,0027 0,00
Schülerhorte250 1.400,000,00 0,000,00 0,00 0,00 -1.400,00
259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
Entgelte für sonstige Leistungen1/259000-728000 118,73 118,73 118,730,00 1.200,00 -1.081,2724 0,00
Projekt "Schulkunst" u. Veranstaltungen1/259000-728300 35,00 35,00 35,000,00 0,00 35,0024 0,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes1/259000-728500 0,00 0,00 0,000,00 1.500,00 -1.500,0024 0,00
Entgelte sonstige Leistungen - Jugend + Erwachsenenbildung1/259000-728600 817,97 817,97 817,970,00 1.500,00 -682,0324 0,00
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Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 60
NÖ Land - Förderung Ferienbetreuung2/259000+871700 3.500,00 3.500,00 3.500,000,00 0,00 1.700,00 1.800,0033
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen259 0,00 12.400,0014.291,0714.291,32 14.291,32 0,25 1.891,32
Außerschulische Jugenderziehung25 0,00 12.400,0014.291,0714.291,32 14.291,32 0,25 1.891,32
26 Sport und außerschul. Leibeserziehung
262 Sportplätze
262000 Sportplatz Union Hopfengartenstraße
0,000,00 0,00Sportplatz Union Hopfengartenstraße262000 0,00 0,00 0,00 0,00
262100 Sportplatz Zwischenplatz
0,000,00 0,00Sportplatz Zwischenplatz262100 0,00 0,00 0,00 0,00
262200 Sportplatz Mödring
0,000,00 0,00Sportplatz Mödring262200 0,00 0,00 0,00 0,00
262300 Sportplatz Breiteneich
0,000,00 0,00Sportplatz Breiteneich262300 0,00 0,00 0,00 0,00
262400 Sportplatz SV Horn
Rückersatz Annuitätendienst SV Horn2/262400+829000 4.784,48 4.784,48 4.784,480,00 0,00 4.800,00 -15,5218
4.800,000,00 4.784,48Sportplatz SV Horn262400 4.784,48 4.784,48 0,00 -15,52
Sportplätze262 0,00 4.800,004.784,484.784,48 4.784,48 0,00 -15,52
263 Turn- und Sporthallen
263000 Sporthalle
Ersätze für Leistungen des Wirtschaftshofes intern2/263000+817400 378,42 378,42 378,420,00 0,00 0,00 378,4213
Vermietung2/263000+824000 42.240,44 55.609,83 44.126,3713.369,39 11.483,46 42.000,00 240,4414
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 61
Sonstige Ausgaben - Ferien in Horn1/259000-729000 1.076,96 1.076,96 1.076,960,00 2.500,00 -1.423,0424 0,00
Sonstige Ausgaben - Ferienbetreuung1/259000-729200 14.241,19 14.241,19 14.241,190,00 14.200,00 41,1924 0,00
Subventionen1/259000-757000 350,00 350,00 350,000,00 600,00 -250,0027 0,00
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen259 21.500,000,00 16.639,8516.639,85 16.639,85 0,00 -4.860,15
Außerschulische Jugenderziehung25 22.900,000,00 16.639,8516.639,85 16.639,85 0,00 -6.260,15
26 Sport und außerschul. Leibeserziehung
262 Sportplätze
262000 Sportplatz Union Hopfengartenstraße
Strom1/262000-600000 0,00 0,00 0,000,00 500,00 -500,0024 0,00
Instandhaltung u. Betreuung1/262000-610000 3.678,65 3.678,65 3.678,650,00 3.700,00 -21,3524 0,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes1/262000-728500 0,00 0,00 0,000,00 1.000,00 -1.000,0024 0,00
Sportplatz Union Hopfengartenstraße262000 5.200,000,00 3.678,653.678,65 3.678,65 0,00 -1.521,35
262100 Sportplatz Zwischenplatz
Instandhaltung u. Betreuung1/262100-610000 3.678,49 3.678,49 3.678,490,00 3.600,00 78,4924 0,00
Sportplatz Zwischenplatz262100 3.600,000,00 3.678,493.678,49 3.678,49 0,00 78,49
262200 Sportplatz Mödring
Instandhaltung1/262200-610000 0,00 0,00 0,000,00 1.100,00 -1.100,0024 0,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes1/262200-728500 0,00 0,00 0,000,00 1.000,00 -1.000,0024 0,00
Sportplatz Mödring262200 2.100,000,00 0,000,00 0,00 0,00 -2.100,00
262300 Sportplatz Breiteneich
Instandhaltung1/262300-610000 0,00 0,00 0,000,00 100,00 -100,0024 0,00
Pacht1/262300-701000 1.141,09 1.141,09 1.141,090,00 1.100,00 41,0924 0,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes1/262300-728500 0,00 0,00 0,000,00 100,00 -100,0024 0,00
Sportplatz Breiteneich262300 1.300,000,00 1.141,091.141,09 1.141,09 0,00 -158,91
262400 Sportplatz SV Horn
Tilgung Darlehen 1983 NÖ Land 0073203930051/262400-341085 4.460,25 4.460,25 4.460,250,00 4.400,00 60,2564 0,00
Zinsen Darlehen 1983 NÖ Land 0073203930051/262400-650085 324,23 324,23 324,230,00 400,00 -75,7725 0,00
Sportplatz SV Horn262400 4.800,000,00 4.784,484.784,48 4.784,48 0,00 -15,52
Sportplätze262 17.000,000,00 13.282,7113.282,71 13.282,71 0,00 -3.717,29
263 Turn- und Sporthallen
263000 Sporthalle
Ankauf Fahrzeuge1/263000-040000 9.000,60 9.000,60 9.000,600,00 9.000,00 0,6041 0,00
Betriebsausstattung1/263000-043000 13.382,64 13.382,64 13.382,640,00 11.300,00 2.082,6441 0,00
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 62
Verpachtung Gastgewerbe2/263000+824001 3.600,00 3.600,00 3.600,000,00 0,00 3.600,00 0,0014
Ersatz Betriebskosten Schulgde Polytechnische Schule2/263000+825000 15.475,39 31.917,77 16.442,3816.442,38 15.475,39 19.000,00 -3.524,6114
Ersatz Betriebskosten Gastgewerbe2/263000+825001 3.294,60 3.294,60 3.294,600,00 0,00 2.400,00 894,6014
Schadenersätze von Versicherungen und Privaten2/263000+829000 0,00 22,42 22,4222,42 0,00 100,00 -100,0018
Turn- und Sporthallen263 29.834,19 67.100,0067.864,1964.988,85 94.823,04 26.958,85 -2.111,15
264 Eislaufplatz
264000 Eislaufplatz
Benützungsgebühren2/264000+810000 177,17 177,17 177,170,00 0,00 1.000,00 -822,8313
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 63
Treibstoffe1/263000-452000 167,32 167,32 74,760,00 0,00 167,3223 92,56
Reinigungsmittel1/263000-454000 4.282,38 4.282,38 4.282,380,00 3.200,00 1.082,3823 0,00
Kanzleiaufwand1/263000-456000 210,09 210,09 210,090,00 200,00 10,0923 0,00
Sonstige Verbrauchsgüter1/263000-459000 270,33 364,95 364,9594,62 100,00 170,3323 0,00
Pers.Aufwand Angestellte1/263000-510000 5.296,16 5.296,16 5.296,160,00 5.400,00 -103,8420 0,00
Pers.Aufwand Arbeiter1/263000-511000 26.477,55 26.477,55 26.477,550,00 26.200,00 277,5520 0,00
Reisegebühren1/263000-560000 26,06 26,06 26,060,00 100,00 -73,9420 0,00
DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen1/263000-580000 1.352,63 1.352,63 1.352,630,00 1.500,00 -147,3720 0,00
Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit1/263000-581000 6.690,55 6.690,55 6.690,550,00 6.800,00 -109,4520 0,00
Strom1/263000-600000 14.926,69 16.511,08 14.843,491.584,39 15.000,00 -73,3124 1.667,59
Fernwärme1/263000-603000 23.114,38 23.114,38 23.114,380,00 23.100,00 14,3824 0,00
Instandhaltung Grund u. Boden1/263000-610000 10,89 10,89 10,890,00 200,00 -189,1124 0,00
Instandhaltung Gebäude1/263000-614000 6.611,41 7.134,31 7.120,37522,90 6.500,00 111,4124 13,94
Inst.Hltg. Maschinen u. masch. Anlagen1/263000-616000 5.404,10 5.404,10 5.404,100,00 5.000,00 404,1024 0,00
Instandhaltung von Fahrzeugen1/263000-617000 11,30 11,30 11,300,00 0,00 11,3024 0,00
Instandhaltung Einrichtung1/263000-618000 2.293,33 2.321,53 2.321,5328,20 2.500,00 -206,6724 0,00
Telefon1/263000-631000 106,44 304,32 295,45197,88 400,00 -293,5624 8,87
Rechts- u. Beratungskosten1/263000-640000 0,00 0,00 0,000,00 200,00 -200,0024 0,00
Versicherungen1/263000-670000 2.184,99 2.184,99 2.184,990,00 2.200,00 -15,0124 0,00
Leasingrate Errichtung1/263000-702000 176.695,16 176.695,16 176.695,160,00 174.200,00 2.495,1624 0,00
Öffentliche Abgaben - Ausgaben1/263000-710000 1.595,33 1.595,33 1.595,330,00 3.800,00 -2.204,6724 0,00
Müllabfuhrgebühren1/263000-710200 1.077,96 1.077,96 1.077,960,00 1.100,00 -22,0424 0,00
Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen1/263000-711000 6.269,96 6.269,96 6.269,960,00 6.400,00 -130,0424 0,00
Ersatz Anteil Hallenmiete an Schulgde Polytechnische Schule1/263000-722000 17.018,43 35.095,29 18.076,8618.076,86 16.000,00 1.018,4324 17.018,43
Programmwartung EDV1/263000-728100 291,60 291,60 291,600,00 300,00 -8,4024 0,00
Entgelte für sonst. Leistungen (Rundfunk- u. Fernsehgebühren)1/263000-728200 139,97 139,97 139,970,00 100,00 39,9724 0,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes1/263000-728500 17.387,05 17.387,05 17.387,050,00 7.000,00 10.387,0524 0,00
Turn- und Sporthallen263 327.800,0020.504,85 343.998,76342.295,30 362.800,15 18.801,39 14.495,30
264 Eislaufplatz
264000 Eislaufplatz
Beheizung1/264000-451000 378,33 378,33 378,330,00 400,00 -21,6723 0,00
Reinigungsmaterial1/264000-454000 0,00 0,00 0,000,00 100,00 -100,0023 0,00
DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen1/264000-580000 49,46 49,46 49,460,00 0,00 49,4620 0,00
Strom1/264000-600000 971,67 971,67 971,670,00 1.000,00 -28,3324 0,00
Instandhaltung1/264000-619000 0,00 16,95 16,9516,95 500,00 -500,0024 0,00
Versicherungen1/264000-670000 0,00 0,00 0,000,00 100,00 -100,0024 0,00
Öffentliche Abgaben - Ausgaben1/264000-710000 90,65 461,59 387,64370,94 100,00 -9,3524 73,95
Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen1/264000-711000 1.966,14 1.966,14 1.966,140,00 2.100,00 -133,8624 0,00
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 64
Eislaufplatz264 0,00 1.000,00177,17177,17 177,17 0,00 -822,83
269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
0,000,00 0,00Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen269000 0,00 0,00 0,00 0,00
269100 Freizeitzentrum Raabser Straße
Miete Arena2/269100+824000 0,00 0,00 0,000,00 0,00 500,00 -500,0014
Benützungsentgelt für Musikprobenraum2/269100+825000 1.200,07 1.200,07 1.200,070,00 0,00 2.000,00 -799,9314
Ersatz Betriebskosten2/269100+828200 1.200,00 1.200,00 1.200,000,00 0,00 1.200,00 0,0018
Schadenersätze2/269100+829000 0,00 0,00 0,000,00 0,00 100,00 -100,0018
3.800,000,00 2.400,07Freizeitzentrum Raabser Straße269100 2.400,07 2.400,07 0,00 -1.399,93
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen269 0,00 3.800,002.400,072.400,07 2.400,07 0,00 -1.399,93
Sport und außerschul. Leibeserziehung26 29.834,19 76.700,0075.225,9172.350,57 102.184,76 26.958,85 -4.349,43
27 Erwachsenenbildung
270 Volkshochschulen
270000 Volkshochschule
Anteil aus Betriebsergebnis2/270000+810100 0,00 0,00 0,000,00 0,00 5.000,00 -5.000,0013
Schadenersätze2/270000+829000 3.020,71 3.020,71 3.020,710,00 0,00 3.000,00 20,7118
Zinsenzuschuss NÖ Land2/270000+861200 1.417,52 1.417,52 1.417,520,00 0,00 1.400,00 17,5215
Zuschuss Bund für päd. Mitarbeiter2/270000+870000 5.562,51 5.562,51 5.562,510,00 0,00 5.700,00 -137,4933
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 65
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes1/264000-728500 7.627,32 7.627,32 7.627,320,00 16.000,00 -8.372,6824 0,00
Eislaufplatz264 20.300,00387,89 11.397,5111.083,57 11.471,46 73,95 -9.216,43
269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
Allgemeine Sportförderung1/269000-403000 4.688,48 4.688,48 4.688,480,00 10.000,00 -5.311,5223 0,00
Veranstaltungen - Mitveranstalterbeiträge1/269000-728300 6.760,20 6.760,20 6.760,200,00 2.500,00 4.260,2024 0,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes1/269000-728500 1.404,00 1.404,00 1.404,000,00 1.000,00 404,0024 0,00
Subventionen an Vereine1/269000-757000 57.969,04 57.969,04 55.114,120,00 71.000,00 -13.030,9627 2.854,92
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen269000 84.500,000,00 67.966,8070.821,72 70.821,72 2.854,92 -13.678,28
269100 Freizeitzentrum Raabser Straße
Strom1/269100-600000 919,69 919,69 919,690,00 1.600,00 -680,3124 0,00
Instandhaltung1/269100-619000 749,34 1.095,73 1.095,73346,39 10.000,00 -9.250,6624 0,00
Versicherungen1/269100-670000 642,11 642,11 642,110,00 800,00 -157,8924 0,00
Betriebskosten1/269100-700000 0,00 0,00 0,000,00 100,00 -100,0024 0,00
Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen1/269100-711000 654,26 654,26 654,260,00 1.000,00 -345,7424 0,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes1/269100-728500 2.449,94 2.449,94 2.449,940,00 3.000,00 -550,0624 0,00
Freizeitzentrum Raabser Straße269100 16.500,00346,39 5.761,735.415,34 5.761,73 0,00 -11.084,66
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen269 101.000,00346,39 73.728,5376.237,06 76.583,45 2.854,92 -24.762,94
Sport und außerschul. Leibeserziehung26 466.100,0021.239,13 442.407,51442.898,64 464.137,77 21.730,26 -23.201,36
27 Erwachsenenbildung
270 Volkshochschulen
270000 Volkshochschule
Tilgung Darlehen 2016 RAIBA Reg.Waldv.42-03.800.7111/270000-346035 11.730,69 11.730,69 11.730,690,00 11.700,00 30,6965 0,00
Reinigungsmittel1/270000-454000 852,33 852,33 852,330,00 500,00 352,3323 0,00
Kanzleiaufwand1/270000-456000 0,00 0,00 0,000,00 100,00 -100,0023 0,00
Druckwerke u. Werbung1/270000-457000 0,00 0,00 0,000,00 100,00 -100,0023 0,00
Pers.Aufwand Angestellte1/270000-510000 46.212,23 46.212,23 46.212,230,00 45.500,00 712,2320 0,00
Pers.Aufwand Reinigung1/270000-511100 6.375,15 6.375,15 6.375,150,00 6.600,00 -224,8520 0,00
Reisegebühren1/270000-560000 190,20 190,20 190,200,00 300,00 -109,8020 0,00
DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen1/270000-580000 2.028,35 2.028,35 2.028,350,00 2.100,00 -71,6520 0,00
Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit1/270000-581000 11.677,54 11.677,54 11.677,540,00 10.300,00 1.377,5420 0,00
Strom1/270000-600000 889,34 889,34 889,340,00 1.300,00 -410,6624 0,00
Fernwärme1/270000-603000 4.042,99 4.042,99 4.042,990,00 4.200,00 -157,0124 0,00
Instandhaltung Gebäude1/270000-614000 11.182,62 11.182,62 11.182,620,00 9.100,00 2.082,6224 0,00
Instandhaltung Einrichtung1/270000-618000 0,00 0,00 0,000,00 400,00 -400,0024 0,00
Porto1/270000-630000 2.027,61 2.027,61 2.027,610,00 2.000,00 27,6124 0,00
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 66
Volkshochschulen270 0,00 15.100,0010.000,7410.000,74 10.000,74 0,00 -5.099,26
273 Volksbüchereien
273000 Volksbücherei
Entlehnungsgebühren2/273000+810000 4.091,99 4.614,44 4.498,14522,45 116,30 5.300,00 -1.208,0113
Sonstige Einnahmen2/273000+829000 0,00 0,00 0,000,00 0,00 500,00 -500,0018
Subvention NÖ Land2/273000+871000 1.100,00 1.100,00 1.100,000,00 0,00 1.100,00 0,0033
Volksbüchereien273 522,45 6.900,005.598,145.191,99 5.714,44 116,30 -1.708,01
Erwachsenenbildung27 522,45 22.000,0015.598,8815.192,73 15.715,18 116,30 -6.807,27
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
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Telefon1/270000-631000 942,19 942,19 942,190,00 1.000,00 -57,8124 0,00
Zinsen Darlehen 2016 RAIBA Reg.Waldv.42-03.800.7111/270000-650035 1.751,00 1.751,00 1.751,000,00 1.800,00 -49,0025 0,00
Versicherungen1/270000-670000 637,33 637,33 637,330,00 900,00 -262,6724 0,00
Öffentliche Abgaben - Ausgaben1/270000-710000 1.827,47 1.827,47 1.827,470,00 2.400,00 -572,5324 0,00
Müllabfuhrgebühren1/270000-710200 82,88 82,88 82,880,00 100,00 -17,1224 0,00
Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen1/270000-711000 1.540,23 1.540,23 1.540,230,00 2.000,00 -459,7724 0,00
Aufwandsentschädigung u. Reisekosten1/270000-728000 3.390,48 3.390,48 3.390,480,00 100,00 3.290,4824 0,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes1/270000-728500 8.095,09 8.095,09 8.095,090,00 3.700,00 4.395,0924 0,00
Volkshochschulen270 106.200,000,00 115.475,72115.475,72 115.475,72 0,00 9.275,72
273 Volksbüchereien
273000 Volksbücherei
Einrichtung1/273000-042000 0,00 0,00 0,000,00 400,00 -400,0041 0,00
Ankauf Bücher und sonstige Medien1/273000-043000 2.643,09 3.101,64 3.101,64458,55 2.600,00 43,0941 0,00
EDV-Ausstattung Hard- u. Software1/273000-043100 0,00 0,00 0,000,00 200,00 -200,0041 0,00
Reinigungsmittel1/273000-454000 43,11 43,11 43,110,00 100,00 -56,8923 0,00
Kanzleiaufwand1/273000-456000 1.755,85 1.755,85 1.754,190,00 1.700,00 55,8523 1,66
Druckwerke u. Werbung1/273000-457000 107,27 107,27 107,270,00 200,00 -92,7323 0,00
Pers.Aufwand Angestellte1/273000-510000 24.379,32 24.379,32 24.379,320,00 24.800,00 -420,6820 0,00
Pers.Aufwand Reinigung1/273000-511100 1.800,46 1.800,46 1.800,460,00 2.400,00 -599,5420 0,00
Reisegebühren1/273000-560000 45,96 45,96 45,960,00 100,00 -54,0420 0,00
DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen1/273000-580000 1.021,10 1.021,10 1.021,100,00 1.100,00 -78,9020 0,00
Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit1/273000-581000 5.519,96 5.519,96 5.519,960,00 5.600,00 -80,0420 0,00
Strom1/273000-600000 475,20 475,20 475,200,00 900,00 -424,8024 0,00
Fernwärme1/273000-603000 2.494,98 2.494,98 2.494,980,00 3.000,00 -505,0224 0,00
Instandhaltung Gebäude1/273000-614000 1.118,03 1.118,03 501,610,00 500,00 618,0324 616,42
Instandhaltung Einrichtung1/273000-618000 4,11 4,11 4,110,00 200,00 -195,8924 0,00
Porto1/273000-630000 18,02 31,15 31,1513,13 100,00 -81,9824 0,00
Telefon1/273000-631000 101,52 109,98 101,528,46 100,00 1,5224 8,46
Miete u. Betriebskosten1/273000-700000 8.073,00 8.073,00 8.073,000,00 8.200,00 -127,0024 0,00
Miete Kopierer u. Drucker1/273000-700200 391,26 391,26 391,260,00 400,00 -8,7424 0,00
Pflege u.Instandhaltung Bücher1/273000-725000 447,42 447,42 447,420,00 300,00 147,4224 0,00
Mitgliedsbeiträge1/273000-726000 50,00 50,00 50,000,00 0,00 50,0024 0,00
Veranstaltungen u. Lesungen1/273000-728000 36,39 36,39 36,390,00 700,00 -663,6124 0,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes1/273000-728500 540,00 540,00 540,000,00 800,00 -260,0024 0,00
Ersätze f. Personalleistungen1/273000-729000 796,00 796,00 796,000,00 1.400,00 -604,0024 0,00
Volksbüchereien273 55.800,00480,14 51.715,6551.862,05 52.342,19 626,54 -3.937,95
Erwachsenenbildung27 162.000,00480,14 167.191,37167.337,77 167.817,91 626,54 5.337,77
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 68
28 Forschung und Wissenschaft
282 Studienbeihilfen
282000 Studienbeihilfen
Studienbeihilfen282 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00
Forschung und Wissenschaft28 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00
UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT2 39.655,26 717.300,00674.167,73671.072,97 710.728,23 36.560,50 -46.227,03
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Seite 69
28 Forschung und Wissenschaft
282 Studienbeihilfen
282000 Studienbeihilfen
NÖ Land - NÖ Semesterticket1/282000-768000 7.823,50 7.823,50 7.823,500,00 8.000,00 -176,5027 0,00
Studienbeihilfen282 8.000,000,00 7.823,507.823,50 7.823,50 0,00 -176,50
Forschung und Wissenschaft28 8.000,000,00 7.823,507.823,50 7.823,50 0,00 -176,50
UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT2 2.723.400,00209.755,88 2.673.794,352.669.875,00 2.879.630,88 205.836,53 -53.525,00
Rechnungsabschluss 2018
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Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 70
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS
31 Bildende Künste
312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste
312000 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste
Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste312 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00
Bildende Künste31 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00
32 Musik und darstellende Kunst
320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst
320000 Musikschule
Zinsenzuschuss NÖ Land2/320000+861200 1.913,11 1.913,11 1.913,110,00 0,00 1.900,00 13,1115
Ausbildung in Musik und darstellender Kunst320 0,00 1.900,001.913,111.913,11 1.913,11 0,00 13,11
Musik und darstellende Kunst32 0,00 1.900,001.913,111.913,11 1.913,11 0,00 13,11
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Seite 71
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS
31 Bildende Künste
312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste
312000 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste
Beitrag Betriebsaufwand Malakademie1/312000-729000 3.500,00 3.500,00 3.500,000,00 4.200,00 -700,0024 0,00
Zusch.Betriebsabgangsdeckung F.Graf Kurz-Stiftung1/312000-757000 2.834,26 2.834,26 2.834,260,00 3.000,00 -165,7427 0,00
Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste312 7.200,000,00 6.334,266.334,26 6.334,26 0,00 -865,74
Bildende Künste31 7.200,000,00 6.334,266.334,26 6.334,26 0,00 -865,74
32 Musik und darstellende Kunst
320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst
320000 Musikschule
Einrichtung1/320000-043000 1.861,00 1.861,00 1.861,000,00 1.800,00 61,0041 0,00
Tilgung Darlehen 2016 RAIBA Reg.Waldv.42-03.800.7111/320000-346035 15.832,02 15.832,02 15.832,020,00 15.900,00 -67,9865 0,00
Reinigungsmittel1/320000-454000 1.176,40 1.176,40 1.176,400,00 900,00 276,4023 0,00
Pers.Aufwand Angestellte1/320000-510000 1.410,51 1.410,51 1.410,510,00 0,00 1.410,5120 0,00
Pers.Aufwand Reinigung1/320000-511100 6.374,89 6.374,89 6.374,890,00 6.600,00 -225,1120 0,00
DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen1/320000-580000 302,87 302,87 302,870,00 300,00 2,8720 0,00
Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit1/320000-581000 1.663,39 1.663,39 1.663,390,00 1.500,00 163,3920 0,00
Strom1/320000-600000 2.042,91 2.042,91 2.042,910,00 4.000,00 -1.957,0924 0,00
Gas Arena1/320000-601000 2.871,83 2.871,83 2.871,830,00 3.700,00 -828,1724 0,00
Fernwärme1/320000-603000 5.456,11 5.456,11 5.456,110,00 6.200,00 -743,8924 0,00
Instandhaltung Gebäude1/320000-614000 8.154,86 8.154,86 8.154,860,00 15.000,00 -6.845,1424 0,00
Instandhaltung Einrichtung1/320000-618000 209,19 209,19 209,190,00 800,00 -590,8124 0,00
Zinsen Darlehen 2016 RAIBA Reg.Waldv.42-03.800.7111/320000-650035 2.363,21 2.363,21 2.363,210,00 2.400,00 -36,7925 0,00
Versicherungen1/320000-670000 860,18 860,18 860,180,00 1.000,00 -139,8224 0,00
Öffentliche Abgaben - Ausgaben1/320000-710000 223,12 223,12 223,120,00 200,00 23,1224 0,00
Müllabfuhrgebühren1/320000-710200 111,88 111,88 111,880,00 200,00 -88,1224 0,00
Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen1/320000-711000 2.078,73 2.078,73 2.078,730,00 2.000,00 78,7324 0,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes1/320000-728500 10.449,83 10.449,83 10.449,830,00 7.000,00 3.449,8324 0,00
Kostenbeitrag an Gdeverband der Musikschule Horn1/320000-752000 141.487,67 141.487,67 99.087,670,00 141.500,00 -12,3326 42.400,00
Subventionen1/320000-757000 250,00 250,00 250,000,00 300,00 -50,0027 0,00
Ausbildung in Musik und darstellender Kunst320 211.300,000,00 162.780,60205.180,60 205.180,60 42.400,00 -6.119,40
Musik und darstellende Kunst32 211.300,000,00 162.780,60205.180,60 205.180,60 42.400,00 -6.119,40
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 72
34 Museen und sonstige Sammlungen
340 Museen
340000 Höbarth-Mader-Museum
Verkauf durch Museumsshop u. Katalog Sonderausstellung2/340000+803000 2.332,33 2.332,33 2.332,330,00 0,00 3.000,00 -667,6718
Eintrittsgebühren2/340000+810000 3.817,74 3.817,74 3.817,740,00 0,00 3.000,00 817,7413
Einnahmen aus Vermietung2/340000+824000 1.816,66 1.816,66 1.816,660,00 0,00 1.700,00 116,6614
Anerkennungsbetrag f. Räume Wiener Strasse 4 von Waldv.2/340000+825000 6,25 6,25 6,250,00 0,00 0,00 6,2514
Personalkostenersatz diverse Haushaltsstellen2/340000+827000 1.865,09 1.865,09 1.865,090,00 0,00 0,00 1.865,0918
Schadenersätze2/340000+829000 895,81 895,81 895,810,00 0,00 200,00 695,8118
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 73
34 Museen und sonstige Sammlungen
340 Museen
340000 Höbarth-Mader-Museum
Erwerb v. Ausstellungsgegenständen1/340000-043000 0,00 0,00 0,000,00 300,00 -300,0041 0,00
Einrichtung1/340000-043001 1.865,60 1.865,60 1.865,600,00 1.900,00 -34,4041 0,00
EDV-Ausstattung Hard- u. Software1/340000-043100 645,85 645,85 645,850,00 500,00 145,8541 0,00
Tilgung Darlehen 2004 Hypo NOE 004661214011/340000-346001 15.599,79 15.599,79 15.599,790,00 15.600,00 -0,2165 0,00
Reinigungsmittel1/340000-454000 960,12 960,12 960,120,00 400,00 560,1223 0,00
Kanzleiaufwand1/340000-456000 1.901,84 1.962,57 1.962,5760,73 1.500,00 401,8423 0,00
Druckwerke u. Werbung1/340000-457000 2.384,77 2.516,02 2.516,02131,25 2.000,00 384,7723 0,00
Handelswaren für Verkauf im Museumsshop1/340000-459000 2.190,61 2.190,61 2.190,610,00 3.000,00 -809,3923 0,00
Pers.Aufwand Angestellte1/340000-510000 51.745,55 51.745,55 51.745,550,00 48.100,00 3.645,5520 0,00
Pers.Aufwand Aufsicht1/340000-511000 15.818,08 15.818,08 15.818,080,00 16.200,00 -381,9220 0,00
Pers.Aufwand Reinigung1/340000-511100 9.984,00 9.984,00 9.984,000,00 10.100,00 -116,0020 0,00
Pers.Aufwand Angestellte Ferialbedienstete1/340000-522000 961,48 961,48 961,480,00 0,00 961,4820 0,00
Reisegebühren1/340000-560000 772,96 772,96 772,960,00 400,00 372,9620 0,00
Jubiläumsgaben1/340000-566000 1.373,10 1.373,10 1.373,100,00 0,00 1.373,1020 0,00
DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen1/340000-580000 2.498,79 2.498,79 2.498,790,00 2.400,00 98,7920 0,00
Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit1/340000-581000 16.505,50 16.505,50 16.505,500,00 15.400,00 1.105,5020 0,00
Strom1/340000-600000 3.062,03 3.062,03 3.062,030,00 2.600,00 462,0324 0,00
Gas Kulturparkhalle1/340000-601000 3.325,56 3.325,56 3.325,560,00 4.800,00 -1.474,4424 0,00
Fernwärme Museum1/340000-603000 5.653,78 5.653,78 5.653,780,00 7.600,00 -1.946,2224 0,00
Instandhaltung Gebäude1/340000-614000 6.468,22 6.612,27 6.466,47144,05 8.000,00 -1.531,7824 145,80
Instandhaltung Gebäude - Depot Frauenhofner Straße1/340000-614100 0,00 0,00 0,000,00 300,00 -300,0024 0,00
Instandhaltung Einrichtung1/340000-618000 1.169,55 1.169,55 1.169,550,00 800,00 369,5524 0,00
Instandhaltung Ausstellungsgegenstände und Ausstellung1/340000-618900 563,34 563,34 563,340,00 600,00 -36,6624 0,00
Porto1/340000-630000 19,57 19,57 19,570,00 200,00 -180,4324 0,00
Telefon1/340000-631000 587,56 616,87 581,7329,31 900,00 -312,4424 35,14
Zinsen Darlehen 2004 Hypo NOE 004661214011/340000-650001 47,05 47,05 47,050,00 100,00 -52,9525 0,00
Versicherungen1/340000-670000 4.011,73 4.011,73 4.011,730,00 4.200,00 -188,2724 0,00
Miete Kopierer u. Drucker1/340000-700200 1.120,76 1.120,76 1.120,760,00 1.100,00 20,7624 0,00
Pacht1/340000-701000 5.723,40 5.723,40 5.723,400,00 6.000,00 -276,6024 0,00
Öffentliche Abgaben - Ausgaben1/340000-710000 2.385,07 2.385,07 2.385,070,00 2.600,00 -214,9324 0,00
Müllabfuhrgebühren1/340000-710200 356,64 356,64 356,640,00 400,00 -43,3624 0,00
Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen1/340000-711000 10.299,88 10.299,88 10.299,880,00 10.300,00 -0,1224 0,00
Mitgliedsbeiträge1/340000-726000 75,00 75,00 75,000,00 0,00 75,0024 0,00
Restaurierungen1/340000-728000 0,00 0,00 0,000,00 3.000,00 -3.000,0024 0,00
Betreuung im Rahmen des NÖ Bediensteten-Schutzgesetzes1/340000-728001 157,67 227,90 227,9070,23 100,00 57,6724 0,00
Entgelte für Führungen1/340000-728003 0,00 0,00 0,000,00 200,00 -200,0024 0,00
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 74
Museen340 0,00 7.900,0010.733,8810.733,88 10.733,88 0,00 2.833,88
Museen und sonstige Sammlungen34 0,00 7.900,0010.733,8810.733,88 10.733,88 0,00 2.833,88
36 Heimatpflege
361 Nichtwissenschaftliche Archive
361000 Gemeindearchiv
Spenden2/361000+878000 2.736,00 2.736,00 2.736,000,00 0,00 2.700,00 36,0034
Nichtwissenschaftliche Archive361 0,00 2.700,002.736,002.736,00 2.736,00 0,00 36,00
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 75
Entgelte f.Arbeitsleihverträge1/340000-728009 350,00 350,00 350,000,00 0,00 350,0024 0,00
Entgelte f. sonst. Leistungen - Inventarisierungen1/340000-728400 764,15 764,15 764,150,00 700,00 64,1524 0,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes1/340000-728500 14.390,26 14.390,26 14.390,260,00 5.000,00 9.390,2624 0,00
Sonderausstellung1/340000-729000 423,85 423,85 423,850,00 3.000,00 -2.576,1524 0,00
Sonstige Ausgaben - Entschädigung Museumsführer1/340000-729100 234,00 234,00 234,000,00 0,00 234,0024 0,00
Ersätze f. Personalleistungen1/340000-729700 606,00 606,00 606,000,00 900,00 -294,0024 0,00
Museen340 181.200,00435,57 187.257,74187.003,11 187.438,68 180,94 5.803,11
Museen und sonstige Sammlungen34 181.200,00435,57 187.257,74187.003,11 187.438,68 180,94 5.803,11
36 Heimatpflege
361 Nichtwissenschaftliche Archive
361000 Gemeindearchiv
Einrichtung1/361000-042000 0,00 0,00 0,000,00 400,00 -400,0041 0,00
Reinigungsmittel1/361000-454000 0,00 0,00 0,000,00 100,00 -100,0023 0,00
Kanzleiaufwand1/361000-456000 151,57 228,45 228,4576,88 800,00 -648,4323 0,00
Druckwerke, Foto- u. Filmreportagen1/361000-457000 1.855,74 1.855,74 1.765,740,00 2.500,00 -644,2623 90,00
Pers.Aufwand Reinigung1/361000-511100 308,40 308,40 308,400,00 0,00 308,4020 0,00
DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen1/361000-580000 12,00 12,00 12,000,00 0,00 12,0020 0,00
Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit1/361000-581000 608,68 608,68 608,680,00 0,00 608,6820 0,00
Strom1/361000-600000 570,24 570,24 570,240,00 800,00 -229,7624 0,00
Fernwärme1/361000-603000 2.494,98 2.494,98 2.494,980,00 3.000,00 -505,0224 0,00
Instandhaltung Einrichtung1/361000-618000 0,00 0,00 0,000,00 100,00 -100,0024 0,00
Porto1/361000-630000 0,00 0,00 0,000,00 100,00 -100,0024 0,00
Telefon1/361000-631000 171,96 186,29 171,9614,33 100,00 71,9624 14,33
Versicherungen1/361000-670000 0,00 0,00 0,000,00 100,00 -100,0024 0,00
Miete u. Betriebskosten1/361000-700000 5.819,00 5.819,00 5.819,000,00 6.200,00 -381,0024 0,00
Gebühren für die Benützung von Gemeindeinrichtungen1/361000-711000 736,92 736,92 736,920,00 800,00 -63,0824 0,00
Instandhaltung v. Archivalien1/361000-725000 5.306,00 5.306,00 5.306,000,00 4.900,00 406,0024 0,00
Transkriptionen1/361000-725100 5.728,00 5.728,00 5.728,000,00 3.000,00 2.728,0024 0,00
Mitgliedsbeiträge1/361000-726000 120,00 120,00 120,000,00 200,00 -80,0024 0,00
Aufwandsentschädigung u. Reisekosten1/361000-728000 4.354,32 4.354,32 4.354,320,00 4.900,00 -545,6824 0,00
Entgelte f.Arbeitsleihverträge1/361000-728009 1.843,01 1.843,01 1.400,000,00 0,00 1.843,0124 443,01
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes1/361000-728500 54,00 54,00 54,000,00 400,00 -346,0024 0,00
Buchprojekte1/361000-728800 0,00 0,00 0,000,00 1.000,00 -1.000,0024 0,00
Nichtwissenschaftliche Archive361 29.400,0091,21 29.678,6930.134,82 30.226,03 547,34 734,82
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 76
362 Denkmalpflege
362000 Denkmalpflege
Denkmalpflege362 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00
363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege
363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege
Verkaufserlöse Broschüre "Horn, die Stadt und ihre Mauern"2/363000+803000 270,00 270,00 270,000,00 0,00 100,00 170,0018
Altstadterhaltung und Ortsbildpflege363 0,00 100,00270,00270,00 270,00 0,00 170,00
369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
369000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
Verleih v. Fahnen, Rednerpult, Podiumselemente, Sessel etc.2/369000+824000 378,00 378,00 378,000,00 0,00 1.000,00 -622,0014
Ersätze Stromverteiler und Strombezug2/369000+829000 0,00 0,00 0,000,00 0,00 100,00 -100,0018
Förderung NÖ Land - Ausstellung "NöART"2/369000+871013 7.500,00 7.500,00 7.500,000,00 0,00 7.600,00 -100,0033
8.700,000,00 7.878,00Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen369000 7.878,00 7.878,00 0,00 -822,00
369100 Veranstaltungszentrum mit Schulungsräumen
Miete2/369100+824000 12.480,00 12.480,00 12.480,000,00 0,00 12.500,00 -20,0014
Ersatz Betriebskosten2/369100+828200 4.582,69 4.582,69 4.582,690,00 0,00 4.000,00 582,6918
16.500,000,00 17.062,69Veranstaltungszentrum mit Schulungsräumen369100 17.062,69 17.062,69 0,00 562,69
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen369 0,00 25.200,0024.940,6924.940,69 24.940,69 0,00 -259,31
Heimatpflege36 0,00 28.000,0027.946,6927.946,69 27.946,69 0,00 -53,31
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 77
362 Denkmalpflege
362000 Denkmalpflege
Kosten für Instandhaltung1/362000-728000 900,00 911,57 911,5711,57 3.000,00 -2.100,0024 0,00
Denkmalpflege362 3.000,0011,57 911,57900,00 911,57 0,00 -2.100,00
363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege
363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege
Mitgliedsbeiträge an Institutionen1/363000-726000 1.200,00 1.200,00 1.200,000,00 1.200,00 0,0024 0,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes1/363000-728500 1.107,00 1.107,00 1.107,000,00 1.500,00 -393,0024 0,00
Kulturparcours1/363000-729100 0,00 0,00 0,000,00 100,00 -100,0024 0,00
Kunst im öffentlichen Raum1/363000-729200 255,51 255,51 255,510,00 200,00 55,5124 0,00
Erhaltung Stadtmauern u. diverse Kosten1/363000-729600 105,33 105,33 105,330,00 3.500,00 -3.394,6724 0,00
Zuschüsse Dorferneuerung1/363000-757000 1.200,00 1.200,00 1.200,000,00 1.200,00 0,0027 0,00
Altstadterhaltung und Ortsbildpflege363 7.700,000,00 3.867,843.867,84 3.867,84 0,00 -3.832,16
369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
369000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
Strom1/369000-600000 565,79 565,79 565,790,00 800,00 -234,2124 0,00
Versicherungen für Veranstaltungen1/369000-670000 120,29 120,29 120,290,00 200,00 -79,7124 0,00
Feste u. Feiern1/369000-728000 1.391,04 1.391,04 1.391,040,00 1.500,00 -108,9624 0,00
Weihnachtsbeleuchtung und Dekoration1/369000-728001 464,39 1.231,09 1.231,09766,70 5.000,00 -4.535,6124 0,00
Ausstellung "NöART"1/369000-728013 7.583,10 7.583,10 7.583,100,00 7.600,00 -16,9024 0,00
Veranstaltungen - Mitveranstalterbeiträge1/369000-728300 13.513,32 13.513,32 13.253,320,00 11.000,00 2.513,3224 260,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes1/369000-728500 50.980,96 50.980,96 50.980,960,00 15.000,00 35.980,9624 0,00
Sonstige Ausgaben1/369000-729000 360,56 360,56 360,560,00 1.500,00 -1.139,4424 0,00
Subventionen an Kultur- u. Heimatvereine1/369000-757000 78.800,00 78.800,00 78.800,000,00 88.000,00 -9.200,0027 0,00
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen369000 130.600,00766,70 154.286,15153.779,45 154.546,15 260,00 23.179,45
369100 Veranstaltungszentrum mit Schulungsräumen
Instandhaltung Gebäude1/369100-614000 20.615,04 20.725,34 19.260,80110,30 18.700,00 1.915,0424 1.464,54
Versicherungen1/369100-670000 438,97 438,97 438,970,00 600,00 -161,0324 0,00
Öffentliche Abgaben1/369100-710000 552,60 552,60 552,600,00 600,00 -47,4024 0,00
Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen1/369100-711000 2.125,14 2.125,14 2.125,140,00 2.400,00 -274,8624 0,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes1/369100-728500 4.992,49 4.992,49 4.992,490,00 1.500,00 3.492,4924 0,00
Veranstaltungszentrum mit Schulungsräumen369100 23.800,00110,30 27.370,0028.724,24 28.834,54 1.464,54 4.924,24
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen369 154.400,00877,00 181.656,15182.503,69 183.380,69 1.724,54 28.103,69
Heimatpflege36 194.500,00979,78 216.114,25217.406,35 218.386,13 2.271,88 22.906,35
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 78
39 Kultus
390 Kirchliche Angelegenheiten
390000 Kirchliche Angelegenheiten
0,000,00 0,00Kirchliche Angelegenheiten390000 0,00 0,00 0,00 0,00
390100 Bildstöcke
0,000,00 0,00Bildstöcke390100 0,00 0,00 0,00 0,00
Kirchliche Angelegenheiten390 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00
Kultus39 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00
KUNST, KULTUR UND KULTUS3 0,00 37.800,0040.593,6840.593,68 40.593,68 0,00 2.793,68
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 79
39 Kultus
390 Kirchliche Angelegenheiten
390000 Kirchliche Angelegenheiten
Strom Kapellen Kat.Gemeinden1/390000-600000 613,80 613,80 613,800,00 600,00 13,8024 0,00
Instandhaltung Kapellen1/390000-614000 390,86 390,86 282,430,00 1.000,00 -609,1424 108,43
Versicherungen1/390000-670000 402,15 402,15 402,150,00 400,00 2,1524 0,00
Organistendienst1/390000-728000 160,00 160,00 160,000,00 200,00 -40,0024 0,00
Abhaltung v. Messen u. Feiern1/390000-728002 2.794,50 2.794,50 2.794,500,00 2.000,00 794,5024 0,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes1/390000-728500 675,00 675,00 675,000,00 3.000,00 -2.325,0024 0,00
Subventionen1/390000-768000 0,00 0,00 0,000,00 500,00 -500,0027 0,00
Kirchliche Angelegenheiten390000 7.700,000,00 4.927,885.036,31 5.036,31 108,43 -2.663,69
390100 Bildstöcke
Restaurierungen Bildstöcke1/390100-728000 0,00 0,00 0,000,00 2.500,00 -2.500,0024 0,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes1/390100-728500 216,00 216,00 216,000,00 200,00 16,0024 0,00
Bildstöcke390100 2.700,000,00 216,00216,00 216,00 0,00 -2.484,00
Kirchliche Angelegenheiten390 10.400,000,00 5.143,885.252,31 5.252,31 108,43 -5.147,69
Kultus39 10.400,000,00 5.143,885.252,31 5.252,31 108,43 -5.147,69
KUNST, KULTUR UND KULTUS3 604.600,001.415,35 577.630,73621.176,63 622.591,98 44.961,25 16.576,63
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 80
4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt
413 Maßnahmen der Behindertenhilfe
413000 Maßnahmen der Behindertenhilfe
Maßnahmen der Behindertenhilfe413 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00
419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
419000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
Rückersatz f. Hilfe zum Lebensunterhalt2/419000+817000 78.336,37 78.336,37 78.336,370,00 0,00 124.700,00 -46.363,6313
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen419 0,00 124.700,0078.336,3778.336,37 78.336,37 0,00 -46.363,63
Allgemeine öffentliche Wohlfahrt41 0,00 124.700,0078.336,3778.336,37 78.336,37 0,00 -46.363,63
42 Freie Wohlfahrt
423 Essen auf Rädern
423000 Essen auf Rädern
Essen auf Rädern423 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00
429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
Förderung NÖ Land - LEADER Generationsspielplatz2/429000+871400 0,00 0,00 0,000,00 0,00 9.300,00 -9.300,0033
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen429 0,00 9.300,000,000,00 0,00 0,00 -9.300,00
Freie Wohlfahrt42 0,00 9.300,000,000,00 0,00 0,00 -9.300,00
43 Jugendwohlfahrt
439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen439 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00
Jugendwohlfahrt43 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 81
4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt
413 Maßnahmen der Behindertenhilfe
413000 Maßnahmen der Behindertenhilfe
Subventionen an Vereine1/413000-757000 150,00 150,00 150,000,00 600,00 -450,0027 0,00
Maßnahmen der Behindertenhilfe413 600,000,00 150,00150,00 150,00 0,00 -450,00
419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
419000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
Sonstige Entgelte Bestattungspflicht gem.§ 11(4)1/419000-728000 3.650,22 3.650,22 3.650,220,00 4.000,00 -349,7824 0,00
Hilfe zum Lebensunterhalt 50 %iger Aufwand1/419000-751000 195.212,57 195.212,57 195.212,570,00 264.200,00 -68.987,4326 0,00
Sozialhilfebeitrag1/419000-751100 1.120.542,70 1.120.542,70 1.120.542,700,00 1.120.600,00 -57,3026 0,00
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen419 1.388.800,000,00 1.319.405,491.319.405,49 1.319.405,49 0,00 -69.394,51
Allgemeine öffentliche Wohlfahrt41 1.389.400,000,00 1.319.555,491.319.555,49 1.319.555,49 0,00 -69.844,51
42 Freie Wohlfahrt
423 Essen auf Rädern
423000 Essen auf Rädern
Beitrag zum Betriebsaufwand1/423000-777000 6.000,00 6.000,00 6.000,000,00 6.000,00 0,0044 0,00
Essen auf Rädern423 6.000,000,00 6.000,006.000,00 6.000,00 0,00 0,00
429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
Errichtung Generationsspielplatz1/429000-050180 10.327,20 10.327,20 0,000,00 13.300,00 -2.972,8040 10.327,20
Heizkostenzuschuss an Sozialbedürftige1/429000-729000 4.963,60 4.963,60 2.663,600,00 6.000,00 -1.036,4024 2.300,00
Altenbetreuung Sonstige Ausgaben1/429000-729100 0,00 0,00 0,000,00 200,00 -200,0024 0,00
Subventionen Altenbetreuung1/429000-757000 870,00 870,00 870,000,00 1.500,00 -630,0027 0,00
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen429 21.000,000,00 3.533,6016.160,80 16.160,80 12.627,20 -4.839,20
Freie Wohlfahrt42 27.000,000,00 9.533,6022.160,80 22.160,80 12.627,20 -4.839,20
43 Jugendwohlfahrt
439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
Jugendwohlfahrtsumlage1/439000-751000 151.623,61 151.623,61 151.623,610,00 151.600,00 23,6126 0,00
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen439 151.600,000,00 151.623,61151.623,61 151.623,61 0,00 23,61
Jugendwohlfahrt43 151.600,000,00 151.623,61151.623,61 151.623,61 0,00 23,61
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 82
46 Familienpolitische Maßnahmen
469 Sonstige Maßnahmen
469000 Sonstige Maßnahmen
Sonstige Maßnahmen469 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00
Familienpolitische Maßnahmen46 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00
48 Wohnbauförderung
489 Sonstige Maßnahmen
489000 Sonstige Maßnahmen
Sonstige Maßnahmen489 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00
Wohnbauförderung48 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00
SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG4 0,00 134.000,0078.336,3778.336,37 78.336,37 0,00 -55.663,63
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 83
46 Familienpolitische Maßnahmen
469 Sonstige Maßnahmen
469000 Sonstige Maßnahmen
Säuglingswäschepakete1/469000-403000 1.753,20 1.753,20 1.753,200,00 2.500,00 -746,8023 0,00
Veranstaltungen - Mitverwanstalterbeiträge1/469000-728300 150,00 150,00 150,000,00 0,00 150,0024 0,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes1/469000-728500 27,00 27,00 27,000,00 0,00 27,0024 0,00
Subventionen1/469000-757000 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 2.400,00 -1.400,0027 0,00
Sonstige Familienförderung1/469000-768000 202,50 202,50 202,500,00 200,00 2,5027 0,00
Maßnahmen Integration1/469000-768100 0,00 0,00 0,000,00 1.000,00 -1.000,0027 0,00
Zuschüsse für Kinderbetreuungseinrichtungen1/469000-777000 3.660,00 3.930,00 3.780,00270,00 8.000,00 -4.340,0044 150,00
Sonstige Maßnahmen469 14.100,00270,00 6.912,706.792,70 7.062,70 150,00 -7.307,30
Familienpolitische Maßnahmen46 14.100,00270,00 6.912,706.792,70 7.062,70 150,00 -7.307,30
48 Wohnbauförderung
489 Sonstige Maßnahmen
489000 Sonstige Maßnahmen
Mitgliedsbeitrag "Wohnen im Waldviertel"1/489000-726000 2.704,45 2.704,45 2.704,450,00 2.700,00 4,4524 0,00
Sonstige Kosten "Wohnen im Waldviertel"1/489000-728000 1.140,00 1.140,00 1.140,000,00 1.200,00 -60,0024 0,00
Sonstige Maßnahmen489 3.900,000,00 3.844,453.844,45 3.844,45 0,00 -55,55
Wohnbauförderung48 3.900,000,00 3.844,453.844,45 3.844,45 0,00 -55,55
SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG4 1.586.000,00270,00 1.491.469,851.503.977,05 1.504.247,05 12.777,20 -82.022,95
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 84
5 GESUNDHEIT
51 Gesundheitsdienst
510 Medizinische Bereichsversorgung
510000 Medizinische Bereichsversorgung
Gemeindearzt - Vergütung für Ordinationsräume2/510000+824000 10.000,08 10.000,08 10.000,080,00 0,00 10.000,00 0,0814
Medizinische Bereichsversorgung510 0,00 10.000,0010.000,0810.000,08 10.000,08 0,00 0,08
511 Familienberatung
511000 Familienberatung
Mieten - Storchennest Wiener Straße 352/511000+824000 2.365,76 2.378,26 2.357,4312,50 20,83 2.200,00 165,7614
Spenden - Storchennest Wiener Straße 352/511000+878000 55,39 55,39 55,390,00 0,00 0,00 55,3934
Familienberatung511 12,50 2.200,002.412,822.421,15 2.433,65 20,83 221,15
512 Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung
512000 Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung
Spenden u. Beiträge - Ersätze2/512000+868000 124,80 124,80 124,800,00 0,00 0,00 124,8016
0,000,00 124,80Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung512000 124,80 124,80 0,00 124,80
512100 Sonst.med.Beratung u.Betreuung
Eintrittsgebühren u. Spenden Gesundheitsveranstaltungen2/512100+810000 0,00 0,00 0,000,00 0,00 100,00 -100,0013
Förderung NÖ Land2/512100+871000 0,00 0,00 0,000,00 0,00 400,00 -400,0033
500,000,00 0,00Sonst.med.Beratung u.Betreuung512100 0,00 0,00 0,00 -500,00
Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung512 0,00 500,00124,80124,80 124,80 0,00 -375,20
Gesundheitsdienst51 12,50 12.700,0012.537,7012.546,03 12.558,53 20,83 -153,97
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 85
5 GESUNDHEIT
51 Gesundheitsdienst
510 Medizinische Bereichsversorgung
510000 Medizinische Bereichsversorgung
Pers.Aufwand Gemeindearzt1/510000-500000 8.005,12 8.005,12 8.005,120,00 8.200,00 -194,8820 0,00
Gemeindearzt Besondere Gebühr Totenbeschau1/510000-564000 3.043,18 4.091,18 3.567,181.048,00 2.600,00 443,1820 524,00
Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit1/510000-581000 271,24 271,24 271,240,00 300,00 -28,7620 0,00
Gemeindearzt Miete Ordination+Abstellplatz1/510000-700000 17.595,13 17.595,13 17.595,130,00 17.800,00 -204,8724 0,00
Honorar für Gemeindearzt1/510000-728000 0,00 0,00 0,000,00 1.000,00 -1.000,0024 0,00
Pensionsumlage NÖ Gdeärzte1/510000-751000 22.136,12 22.136,12 22.136,120,00 23.800,00 -1.663,8826 0,00
Medizinische Bereichsversorgung510 53.700,001.048,00 51.574,7951.050,79 52.098,79 524,00 -2.649,21
511 Familienberatung
511000 Familienberatung
Ausstattung Storchennest Wiener Straße 351/511000-043000 0,00 0,00 0,000,00 1.000,00 -1.000,0041 0,00
Betriebskosten Storchennest Wiener Straße 351/511000-700000 2.547,75 2.547,75 2.547,750,00 2.200,00 347,7524 0,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes1/511000-728500 3.105,00 3.105,00 3.105,000,00 5.000,00 -1.895,0024 0,00
Familienberatung511 8.200,000,00 5.652,755.652,75 5.652,75 0,00 -2.547,25
512 Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung
512000 Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung
Massnahmen zur Suchtprävention1/512000-728000 0,00 0,00 0,000,00 500,00 -500,0024 0,00
Veranstaltungen - Mitveranstalterbeiträge1/512000-728300 200,00 200,00 200,000,00 300,00 -100,0024 0,00
Impfungen u. Vorsorgeunter- suchungen1/512000-751000 164,35 164,35 124,800,00 800,00 -635,6526 39,55
Subventionen und Förderung Hospizeinrichtungen1/512000-757000 1.450,00 1.450,00 1.450,000,00 1.500,00 -50,0027 0,00
Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung512000 3.100,000,00 1.774,801.814,35 1.814,35 39,55 -1.285,65
512100 Sonst.med.Beratung u.Betreuung
Horner Gesundheitstage u. Gesunde Gemeinde1/512100-728000 484,97 484,97 484,970,00 2.000,00 -1.515,0324 0,00
Gesundheitsfolder1/512100-729000 1.020,00 1.020,00 1.020,000,00 1.000,00 20,0024 0,00
Sonst.med.Beratung u.Betreuung512100 3.000,000,00 1.504,971.504,97 1.504,97 0,00 -1.495,03
Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung512 6.100,000,00 3.279,773.319,32 3.319,32 39,55 -2.780,68
Gesundheitsdienst51 68.000,001.048,00 60.507,3160.022,86 61.070,86 563,55 -7.977,14
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 86
52 Umweltschutz
528 Tierkörperbeseitigung
528000 Tierkörperbeseitigung
Tierkörperbeseitigung528 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00
529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
529000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
Verkaufserlös Wassergläser, -karaffen und Geschenkboxen2/529000+803000 178,00 178,00 178,000,00 0,00 100,00 78,0018
Leistungserlöse E-Bike-Verleih2/529000+810000 140,00 140,00 140,000,00 0,00 200,00 -60,0013
Sonstige Ersätze2/529000+829000 1.602,43 1.602,43 1.602,430,00 0,00 1.600,00 2,4318
Spenden "Ganz Horn fährt Rad"2/529000+878000 760,00 760,00 760,000,00 0,00 1.100,00 -340,0034
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen529 0,00 3.000,002.680,432.680,43 2.680,43 0,00 -319,57
Umweltschutz52 0,00 3.000,002.680,432.680,43 2.680,43 0,00 -319,57
53 Rettungs- und Warndienste
530 Rettungsdienste
530000 Rettungsdienste
Rettungsdienste530 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00
Rettungs- und Warndienste53 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00
56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger
560 Betriebsabgangsdeckung
560100 Betriebsabgangsdeckung NÖ Land - WVK Horn
Pensionskostenersatz Land NÖ - Waldviertelklinikum2/560100+817000 520.368,41 521.700,49 529.332,081.332,08 -7.631,59 527.400,00 -7.031,5913
Pensionsbeiträge, Beiträge nach § 85a GBDO2/560100+868000 14.628,44 14.628,44 14.628,440,00 0,00 17.800,00 -3.171,5616
Betriebsabgangsdeckung560 1.332,08 545.200,00543.960,52534.996,85 536.328,93 -7.631,59 -10.203,15
561 Errichtung und Ausgestaltung
561000 Errichtung und Ausgestaltung
Errichtung und Ausgestaltung561 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 87
52 Umweltschutz
528 Tierkörperbeseitigung
528000 Tierkörperbeseitigung
Sonstige Ausgaben1/528000-729000 64,20 64,20 64,200,00 200,00 -135,8024 0,00
Tierkörperbeseitigung528 200,000,00 64,2064,20 64,20 0,00 -135,80
529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
529000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
Instandhaltung Elektrofahrzeuge1/529000-617000 45,97 45,97 45,970,00 200,00 -154,0324 0,00
Umweltaktionen1/529000-728000 8.020,99 8.104,99 7.528,9984,00 7.300,00 720,9924 576,00
Veranstaltungen - Mitverwanstalterbeiträge1/529000-728300 620,00 990,00 990,00370,00 1.000,00 -380,0024 0,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes1/529000-728500 534,00 534,00 534,000,00 4.500,00 -3.966,0024 0,00
Veranstaltungen - Radtag1/529000-728600 226,11 226,11 226,110,00 500,00 -273,8924 0,00
Förderung ökologische Maßnahmen1/529000-757000 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 5.000,00 -4.000,0027 0,00
Subventionen1/529000-757001 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 1.000,00 0,0027 0,00
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen529 19.500,00454,00 11.325,0711.447,07 11.901,07 576,00 -8.052,93
Umweltschutz52 19.700,00454,00 11.389,2711.511,27 11.965,27 576,00 -8.188,73
53 Rettungs- und Warndienste
530 Rettungsdienste
530000 Rettungsdienste
Beitrag an Rotes Kreuz für laufenden Betrieb1/530000-757000 40.617,38 40.617,38 40.617,380,00 40.600,00 17,3827 0,00
Rettungsdienste530 40.600,000,00 40.617,3840.617,38 40.617,38 0,00 17,38
Rettungs- und Warndienste53 40.600,000,00 40.617,3840.617,38 40.617,38 0,00 17,38
56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger
560 Betriebsabgangsdeckung
560100 Betriebsabgangsdeckung NÖ Land - WVK Horn
Kranken- u. Unfallversicherung Pensionisten1/560100-670100 18.020,41 18.020,41 18.020,410,00 18.300,00 -279,5924 0,00
Pensionen1/560100-760000 516.976,44 516.976,44 516.976,440,00 526.900,00 -9.923,5621 0,00
Betriebsabgangsdeckung560 545.200,000,00 534.996,85534.996,85 534.996,85 0,00 -10.203,15
561 Errichtung und Ausgestaltung
561000 Errichtung und Ausgestaltung
Miete an Aventin für Altbestand u. Grundzukauf1/561000-700000 636,30 636,30 636,300,00 700,00 -63,7024 0,00
Leasingrate Neubau Immobilien1/561000-700200 116.431,13 116.431,13 116.431,130,00 116.500,00 -68,8724 0,00
Errichtung und Ausgestaltung561 117.200,000,00 117.067,43117.067,43 117.067,43 0,00 -132,57
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 88
562 Sprengelbeiträge
562000 Sprengelbeiträge
0,000,00 0,00Sprengelbeiträge562000 0,00 0,00 0,00 0,00
562100 Sprengelbeiträge
0,000,00 0,00Sprengelbeiträge562100 0,00 0,00 0,00 0,00
562200 Sprengelbeiträge
0,000,00 0,00Sprengelbeiträge562200 0,00 0,00 0,00 0,00
Sprengelbeiträge562 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00
Krankenanstalten anderer Rechtsträger56 1.332,08 545.200,00543.960,52534.996,85 536.328,93 -7.631,59 -10.203,15
GESUNDHEIT5 1.344,58 560.900,00559.178,65550.223,31 551.567,89 -7.610,76 -10.676,69
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 89
562 Sprengelbeiträge
562000 Sprengelbeiträge
NÖ Krankenanstaltensprengel Beitrag Zweckaufwand1/562000-752000 1.813.573,08 1.813.573,08 1.813.573,080,00 1.813.500,00 73,0826 0,00
Sprengelbeiträge562000 1.813.500,000,00 1.813.573,081.813.573,08 1.813.573,08 0,00 73,08
562100 Sprengelbeiträge
NÖ Krankenanstaltensprengel Beitrag Verwaltungsaufwand1/562100-752000 35,79 35,79 35,790,00 0,00 35,7926 0,00
Sprengelbeiträge562100 0,000,00 35,7935,79 35,79 0,00 35,79
562200 Sprengelbeiträge
NÖGUS Standortbeitrag1/562200-751000 461.099,75 461.099,75 461.099,750,00 461.600,00 -500,2526 0,00
Sprengelbeiträge562200 461.600,000,00 461.099,75461.099,75 461.099,75 0,00 -500,25
Sprengelbeiträge562 2.275.100,000,00 2.274.708,622.274.708,62 2.274.708,62 0,00 -391,38
Krankenanstalten anderer Rechtsträger56 2.937.500,000,00 2.926.772,902.926.772,90 2.926.772,90 0,00 -10.727,10
GESUNDHEIT5 3.065.800,001.502,00 3.039.286,863.038.924,41 3.040.426,41 1.139,55 -26.875,59
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 90
6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR
61 Straßenbau
612 Gemeindestraßen
612000 Gemeindestraßen
Hausnummerntafeln2/612000+803000 35,00 35,00 35,000,00 0,00 400,00 -365,0018
Ersätze für Beschädigungen, Kostenersätze2/612000+829000 0,00 0,00 0,000,00 0,00 400,00 -400,0018
Geldstrafen2/612000+868000 231.868,32 231.868,32 231.868,320,00 0,00 200.000,00 31.868,3216
Gemeindestraßen612 0,00 200.800,00231.903,32231.903,32 231.903,32 0,00 31.103,32
Straßenbau61 0,00 200.800,00231.903,32231.903,32 231.903,32 0,00 31.103,32
63 Schutzwasserbau
631 Konkurrenzgewässer
631000 Konkurrenzgewässer
Konkurrenzgewässer631 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00
639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
639000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen639 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00
Schutzwasserbau63 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00
64 Straßenverkehr
640 Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung
640000 Einrichtung und Maßnahmen nach der Strassenverkehrsordnung
Ersätze f. Beschädigung Verkehrstafeln2/640000+829000 186,92 186,92 186,920,00 0,00 500,00 -313,0818
Kostenersätze2/640000+829100 394,20 394,20 394,200,00 0,00 500,00 -105,8018
Rechnungsabschluss 2018
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Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 91
6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR
61 Straßenbau
612 Gemeindestraßen
612000 Gemeindestraßen
Tilgung Darlehen 2006 ECO Plus - Gewerbegebiet1/612000-341032 9.875,00 9.875,00 9.875,000,00 9.900,00 -25,0064 0,00
Tilgung Darlehen 2014 - ECO Plus - Horn-Süd1/612000-341042 3.056,31 3.056,31 3.056,310,00 3.100,00 -43,6964 0,00
Tilgung Darlehen 2016 - NÖ Grenzlandförderung -1/612000-341044 49.033,98 49.033,98 49.033,980,00 56.000,00 -6.966,0264 0,00
Tilgung Darlehen 2014 Horn-Süd Hypo NOE 466-2193041/612000-346041 9.860,40 9.860,40 9.860,400,00 9.900,00 -39,6065 0,00
Hausnummern- u. Straßentafeln1/612000-403000 164,16 164,16 164,160,00 400,00 -235,8423 0,00
Instandhaltung1/612000-611000 43.543,08 46.324,66 30.492,802.781,58 35.000,00 8.543,0824 15.831,86
Telefon1/612000-631000 48,38 48,38 48,380,00 100,00 -51,6224 0,00
Zinsen Darlehen 2014 Horn-Süd Hypo NOE 466-2193041/612000-650041 653,32 653,32 653,320,00 700,00 -46,6825 0,00
Zinsen Darlehen 2016 NÖ Grenzlandförd.Gewerbepark1/612000-650044 8.458,47 8.458,47 8.458,470,00 10.200,00 -1.741,5325 0,00
Versicherungen1/612000-670000 1.810,39 1.810,39 1.810,390,00 1.900,00 -89,6124 0,00
Pachte1/612000-700000 41,05 41,05 41,050,00 100,00 -58,9524 0,00
Kosten für die Überwachung der Parkräume1/612000-728000 53.709,29 57.436,59 53.798,863.727,30 55.000,00 -1.290,7124 3.637,73
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes1/612000-728500 36.722,81 36.722,81 36.722,810,00 38.000,00 -1.277,1924 0,00
Gemeindestraßen612 220.300,006.508,88 204.015,93216.976,64 223.485,52 19.469,59 -3.323,36
Straßenbau61 220.300,006.508,88 204.015,93216.976,64 223.485,52 19.469,59 -3.323,36
63 Schutzwasserbau
631 Konkurrenzgewässer
631000 Konkurrenzgewässer
Flußregulierung - Beitrag an Taffa-Wasserverband1/631000-752000 6.867,60 6.867,60 6.867,600,00 6.900,00 -32,4026 0,00
Konkurrenzgewässer631 6.900,000,00 6.867,606.867,60 6.867,60 0,00 -32,40
639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
639000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
Instandhaltung u. Sicherung Wasserläufe1/639000-612000 3.207,77 3.207,77 3.207,770,00 4.000,00 -792,2324 0,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes1/639000-728500 3.442,00 3.442,00 3.442,000,00 8.000,00 -4.558,0024 0,00
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen639 12.000,000,00 6.649,776.649,77 6.649,77 0,00 -5.350,23
Schutzwasserbau63 18.900,000,00 13.517,3713.517,37 13.517,37 0,00 -5.382,63
64 Straßenverkehr
640 Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung
640000 Einrichtung und Maßnahmen nach der Strassenverkehrsordnung
Verkehrszeichen u. Massnahmen1/640000-050000 9.423,05 9.423,05 6.436,410,00 8.000,00 1.423,0540 2.986,64
Ankauf "Mitfahrbankerl NOE Regional"1/640000-050200 0,00 0,00 0,000,00 5.000,00 -5.000,0040 0,00
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Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 92
Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung640 0,00 1.000,00581,12581,12 581,12 0,00 -418,88
Straßenverkehr64 0,00 1.000,00581,12581,12 581,12 0,00 -418,88
STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR6 0,00 201.800,00232.484,44232.484,44 232.484,44 0,00 30.684,44
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Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
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Warnlichtanlagen Inst.Hltg.1/640000-614000 1.318,04 1.318,04 1.318,040,00 4.800,00 -3.481,9624 0,00
Verkehrstafeln u. -zeichen Instandhaltung1/640000-619000 2.739,52 2.739,52 572,500,00 1.000,00 1.739,5224 2.167,02
Strassenmarkierungen1/640000-619100 5.864,92 5.864,92 5.864,920,00 8.000,00 -2.135,0824 0,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes1/640000-728500 15.936,59 15.936,59 15.936,590,00 17.000,00 -1.063,4124 0,00
Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung640 43.800,000,00 30.128,4635.282,12 35.282,12 5.153,66 -8.517,88
Straßenverkehr64 43.800,000,00 30.128,4635.282,12 35.282,12 5.153,66 -8.517,88
STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR6 283.000,006.508,88 247.661,76265.776,13 272.285,01 24.623,25 -17.223,87
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Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 94
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft
710 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau
710000 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau
Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau710 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00
Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft71 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00
74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft
742 Produktionsförderung
742000 Produktionsförderung
Produktionsförderung742 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft74 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00
77 Förderung des Fremdenverkehrs
771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs
771000 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs
Verkaufserlöse f.Wanderkarten, Hist. Horn-Führer2/771000+803000 89,80 89,80 89,800,00 0,00 200,00 -110,2018
Entgelte Stadtführungen2/771000+810000 496,00 496,00 496,000,00 0,00 800,00 -304,0013
Sonstige Einnahmen - Beiträge Werbemaßnahmen2/771000+829000 1.550,00 1.550,00 1.550,000,00 0,00 1.500,00 50,0018
Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs771 0,00 2.500,002.135,802.135,80 2.135,80 0,00 -364,20
Förderung des Fremdenverkehrs77 0,00 2.500,002.135,802.135,80 2.135,80 0,00 -364,20
Rechnungsabschluss 2018
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Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 95
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft
710 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau
710000 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau
Instandhaltung1/710000-611000 1.367,79 1.367,79 1.367,790,00 1.500,00 -132,2124 0,00
Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau710 1.500,000,00 1.367,791.367,79 1.367,79 0,00 -132,21
Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft71 1.500,000,00 1.367,791.367,79 1.367,79 0,00 -132,21
74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft
742 Produktionsförderung
742000 Produktionsförderung
Förderungsbeiträge für künstliche Besamung1/742000-728000 1.245,60 1.245,60 1.245,600,00 1.200,00 45,6024 0,00
Produktionsförderung742 1.200,000,00 1.245,601.245,60 1.245,60 0,00 45,60
Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft74 1.200,000,00 1.245,601.245,60 1.245,60 0,00 45,60
77 Förderung des Fremdenverkehrs
771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs
771000 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs
Druckwerke u. Werbung1/771000-457000 7.372,84 7.372,84 7.372,840,00 14.500,00 -7.127,1623 0,00
Bewerbung Buchstadt u. Slow-City1/771000-457100 0,00 0,00 0,000,00 100,00 -100,0023 0,00
Pers.Aufwand FV-Infostelle1/771000-511000 15.817,88 15.817,88 15.817,880,00 16.200,00 -382,1220 0,00
Reisegebühren1/771000-560000 177,43 177,43 177,430,00 200,00 -22,5720 0,00
Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit1/771000-581000 2.884,07 2.884,07 2.884,070,00 3.000,00 -115,9320 0,00
Porto Aussendung Prospekte1/771000-630000 5,50 5,50 5,500,00 100,00 -94,5024 0,00
Telefon1/771000-631000 460,56 460,56 460,560,00 600,00 -139,4424 0,00
Versicherungen1/771000-670000 77,60 77,60 77,600,00 100,00 -22,4024 0,00
Mitgliedsbeiträge Fremdenverkehrsverbände u.1/771000-726100 12.085,14 12.085,14 12.085,140,00 12.200,00 -114,8624 0,00
Teilnahme LEADER-Programm 2014-20201/771000-726300 19.432,90 19.432,90 19.432,900,00 20.600,00 -1.167,1024 0,00
Veranstaltungen - Mitveranstalterbeiträge1/771000-728300 10.550,00 10.550,00 10.550,000,00 9.500,00 1.050,0024 0,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes1/771000-728500 3.345,67 3.345,67 3.345,670,00 7.000,00 -3.654,3324 0,00
Entgelte sonstige Leistungen - Elektronische Info-Systeme1/771000-728600 5.798,46 5.798,46 5.729,270,00 5.700,00 98,4624 69,19
Diverse Ausgaben1/771000-729000 978,06 1.015,84 955,8437,78 1.500,00 -521,9424 60,00
Ersätze f. Personalleistungen1/771000-729700 606,00 606,00 606,000,00 900,00 -294,0024 0,00
Subventionen1/771000-757000 0,00 0,00 0,000,00 4.700,00 -4.700,0027 0,00
Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs771 96.900,0037,78 79.500,7079.592,11 79.629,89 129,19 -17.307,89
Förderung des Fremdenverkehrs77 96.900,0037,78 79.500,7079.592,11 79.629,89 129,19 -17.307,89
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 96
78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie
789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
789000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen789 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00
Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie78 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG7 0,00 2.500,002.135,802.135,80 2.135,80 0,00 -364,20
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 97
78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie
789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
789000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
Zuschüsse Pro Wirtschaft Horn 20071/789000-756000 1.533,78 1.533,78 1.533,780,00 1.500,00 33,7827 0,00
Förderung Gewerbe u.Wirtschaft1/789000-756100 30.000,00 30.000,00 25.000,000,00 28.800,00 1.200,0027 5.000,00
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen789 30.300,000,00 26.533,7831.533,78 31.533,78 5.000,00 1.233,78
Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie78 30.300,000,00 26.533,7831.533,78 31.533,78 5.000,00 1.233,78
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG7 129.900,0037,78 108.647,87113.739,28 113.777,06 5.129,19 -16.160,72
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
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8 DIENSTLEISTUNGEN
81 Öffentliche Einrichtungen
812 WC-Anlagen
812000 WC-Anlagen
Ersätze f. Beschädigungen2/812000+829000 4.151,28 4.151,28 4.151,280,00 0,00 200,00 3.951,2818
WC-Anlagen812 0,00 200,004.151,284.151,28 4.151,28 0,00 3.951,28
814 Straßenreinigung
814000 Straßenreinigung
Verkauf Streusand2/814000+803000 0,00 0,00 0,000,00 0,00 200,00 -200,0018
Ersätze f. Kehrmaschine2/814000+817400 1.848,00 1.848,00 1.848,000,00 0,00 2.500,00 -652,0013
Werbeflächen Kehrmaschine2/814000+824000 852,80 852,80 852,800,00 0,00 900,00 -47,2014
Kostenersätze2/814000+827000 8.898,80 8.898,80 8.898,800,00 0,00 8.400,00 498,8018
Straßenreinigung814 0,00 12.000,0011.599,6011.599,60 11.599,60 0,00 -400,40
815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze
815000 Park- und Gartenanlagen, Verkehrsinseln
Kostenersätze2/815000+817400 3.614,70 3.614,70 3.614,700,00 0,00 3.800,00 -185,3013
Schadenersätze2/815000+829000 380,00 380,00 380,000,00 0,00 0,00 380,0018
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
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8 DIENSTLEISTUNGEN
81 Öffentliche Einrichtungen
812 WC-Anlagen
812000 WC-Anlagen
Reinigungsmittel1/812000-454000 2.989,61 2.989,61 2.989,610,00 1.200,00 1.789,6123 0,00
Verbrauchsgüter1/812000-459000 0,00 0,00 0,000,00 100,00 -100,0023 0,00
Strom1/812000-600000 992,72 992,72 992,720,00 1.100,00 -107,2824 0,00
Instandhaltung1/812000-614000 4.971,98 5.292,38 4.907,83320,40 6.000,00 -1.028,0224 384,55
Versicherungen1/812000-670000 195,03 195,03 195,030,00 400,00 -204,9724 0,00
Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen1/812000-711000 1.482,48 1.482,48 1.482,480,00 1.400,00 82,4824 0,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes1/812000-728500 21.482,85 21.482,85 21.482,850,00 17.000,00 4.482,8524 0,00
WC-Anlagen812 27.200,00320,40 32.050,5232.114,67 32.435,07 384,55 4.914,67
814 Straßenreinigung
814000 Straßenreinigung
Ankauf Fahrzeuge-Maschinen-Geräte1/814000-040000 5.950,00 5.950,00 5.950,000,00 6.000,00 -50,0041 0,00
Verbrauchsgüter (Schnee- schaufeln, -scherer, Besen)1/814000-402000 2.341,02 2.341,02 2.033,220,00 2.100,00 241,0223 307,80
Abfallbehälter1/814000-403000 1.251,52 1.251,52 1.251,520,00 2.000,00 -748,4823 0,00
Treibstoffe Kehrmaschine1/814000-452000 9.412,61 9.829,92 9.322,06417,31 13.000,00 -3.587,3923 507,86
Streuriesel bzw. Streumittel1/814000-459000 9.745,98 11.213,72 8.546,981.467,74 10.000,00 -254,0223 2.666,74
Instandhaltung Kehrmaschine1/814000-617000 14.387,17 15.005,73 13.567,91618,56 14.000,00 387,1724 1.437,82
Instandhaltung Streugerät, Streugutbehälter, Schneepflug,1/814000-617100 2.103,77 5.063,75 5.055,952.959,98 2.800,00 -696,2324 7,80
Transporte1/814000-620000 3.325,02 3.498,60 1.425,64173,58 2.800,00 525,0224 2.072,96
Versicherungen1/814000-670000 551,55 551,55 551,550,00 600,00 -48,4524 0,00
Entgelte f. Rein.Arbeiten bzw. Winterdienst1/814000-728000 38.392,80 39.167,62 30.078,03774,82 30.000,00 8.392,8024 9.089,59
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes1/814000-728500 195.885,46 195.885,46 195.885,460,00 180.000,00 15.885,4624 0,00
Straßenreinigung814 263.300,006.411,99 273.668,32283.346,90 289.758,89 16.090,57 20.046,90
815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze
815000 Park- und Gartenanlagen, Verkehrsinseln
Ankauf Rasenmäher u. andere Geräte1/815000-040000 6.243,18 6.243,18 6.243,180,00 8.300,00 -2.056,8241 0,00
Pflanzenankauf1/815000-420000 7.500,38 7.500,38 7.500,380,00 7.000,00 500,3823 0,00
Treibstoffe1/815000-452000 1.934,24 1.934,24 1.934,240,00 2.500,00 -565,7623 0,00
Strom Springbrunnen Kirchenplatz1/815000-600000 736,13 736,13 736,130,00 800,00 -63,8724 0,00
Strom Stadtpark1/815000-600001 178,64 178,64 178,640,00 200,00 -21,3624 0,00
Instandhaltung1/815000-610000 15.300,57 15.356,03 10.982,5755,46 16.000,00 -699,4324 4.373,46
Baumkataster/Baumpflege1/815000-610100 14.558,31 14.558,31 14.558,310,00 18.000,00 -3.441,6924 0,00
Instandhaltung Rasenmäher u. sonstige Geräte1/815000-617000 10.757,15 10.757,15 10.200,260,00 8.100,00 2.657,1524 556,89
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 100
3.800,000,00 3.994,70Park- und Gartenanlagen, Verkehrsinseln815000 3.994,70 3.994,70 0,00 194,70
815100 Kinderspielplätze
0,000,00 0,00Kinderspielplätze815100 0,00 0,00 0,00 0,00
Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze815 0,00 3.800,003.994,703.994,70 3.994,70 0,00 194,70
816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren
816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren
Ersätze Stromkosten2/816000+829001 232,32 232,32 232,320,00 0,00 300,00 -67,6818
300,000,00 232,32Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren816000 232,32 232,32 0,00 -67,68
816100 Öffentliche Beleuchtung u. öffentliche Uhren
0,000,00 0,00Öffentliche Beleuchtung u. öffentliche Uhren816100 0,00 0,00 0,00 0,00
Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren816 0,00 300,00232,32232,32 232,32 0,00 -67,68
817 Friedhöfe
817000 Friedhof
Verkauf Grüfte / Einfassungen2/817000+050000 0,00 0,00 0,000,00 0,00 7.500,00 -7.500,0030
Entnahme Rücklage2/817000+298000 0,00 0,00 0,000,00 0,00 26.100,00 -26.100,0051
Veräusserung Altmaterial2/817000+806000 0,00 0,00 0,000,00 0,00 300,00 -300,0018
Ersatz Kriegsgräberpflege Sowj. Soldatenfriedhof2/817000+814000 5.370,00 5.370,00 5.370,000,00 0,00 5.300,00 70,0013
Schadenersätze2/817000+829000 120,00 120,00 120,000,00 0,00 100,00 20,0018
Grabstellengebühren2/817000+852000 45.472,49 45.472,49 45.472,490,00 0,00 41.000,00 4.472,4912
Beerdigungs- u. Enterdigungs- gebühren2/817000+852100 40.801,66 40.801,66 40.801,660,00 0,00 40.500,00 301,6612
Benützungsgebühren Leichenhalle2/817000+852200 30.920,00 30.920,00 30.920,000,00 0,00 36.000,00 -5.080,0012
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 101
Versicherungen1/815000-670000 260,98 260,98 260,980,00 200,00 60,9824 0,00
Öffentliche Abgaben - Ausgaben1/815000-710000 0,00 27,60 27,6027,60 0,00 0,0024 0,00
Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen1/815000-711000 92,64 92,64 92,640,00 200,00 -107,3624 0,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes1/815000-728500 234.450,95 234.450,95 234.450,950,00 250.000,00 -15.549,0524 0,00
Park- und Gartenanlagen, Verkehrsinseln815000 311.300,0083,06 287.165,88292.013,17 292.096,23 4.930,35 -19.286,83
815100 Kinderspielplätze
Ankauf Spielgeräte1/815100-043000 4.682,30 4.682,30 4.682,300,00 6.000,00 -1.317,7041 0,00
Errichtung u. Instandhaltung1/815100-610000 8.161,82 8.161,82 7.496,070,00 8.000,00 161,8224 665,75
Pachte1/815100-701000 1.123,88 1.123,88 1.123,880,00 1.300,00 -176,1224 0,00
Müllabfuhrgebühren1/815100-710200 103,52 103,52 103,520,00 100,00 3,5224 0,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes1/815100-728500 26.799,04 26.799,04 26.799,040,00 9.000,00 17.799,0424 0,00
Kinderspielplätze815100 24.400,000,00 40.204,8140.870,56 40.870,56 665,75 16.470,56
Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze815 335.700,0083,06 327.370,69332.883,73 332.966,79 5.596,10 -2.816,27
816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren
816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren
Instandhaltung1/816000-613000 141,10 141,10 141,100,00 2.600,00 -2.458,9024 0,00
Betreuung u. Instandhaltung durch EVN1/816000-728000 154.950,50 154.950,50 154.950,500,00 149.300,00 5.650,5024 0,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes1/816000-728500 0,00 0,00 0,000,00 1.000,00 -1.000,0024 0,00
Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren816000 152.900,000,00 155.091,60155.091,60 155.091,60 0,00 2.191,60
816100 Öffentliche Beleuchtung u. öffentliche Uhren
Instandhaltung u. Betreuung1/816100-728000 325,00 325,00 325,000,00 300,00 25,0024 0,00
Öffentliche Beleuchtung u. öffentliche Uhren816100 300,000,00 325,00325,00 325,00 0,00 25,00
Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren816 153.200,000,00 155.416,60155.416,60 155.416,60 0,00 2.216,60
817 Friedhöfe
817000 Friedhof
Betriebsausstattung1/817000-043000 0,00 0,00 0,000,00 2.000,00 -2.000,0041 0,00
Herstellung Grüfte / Urnenmauer1/817000-050000 0,00 5.047,77 0,005.047,77 0,00 0,0040 5.047,77
Zuführung Rücklage Instandhaltung1/817000-298000 15,23 15,23 15,230,00 0,00 15,2361 0,00
Tilgung Darlehen 1994 Spk 0062-0010031/817000-344024 12.800,44 12.800,44 12.800,440,00 12.800,00 0,4464 0,00
Tilgung Darlehen 2014 Hypo NOE 466-2194011/817000-346017 8.526,28 8.526,28 8.526,280,00 8.600,00 -73,7265 0,00
Werkzeuge1/817000-402000 160,66 160,66 160,660,00 3.000,00 -2.839,3423 0,00
Treibstoffe1/817000-452000 49,24 49,24 49,240,00 100,00 -50,7623 0,00
Reinigungsmittel1/817000-454000 280,12 280,12 280,120,00 400,00 -119,8823 0,00
Pers.Aufwand Angestellte1/817000-510000 10.873,19 10.873,19 10.873,190,00 11.300,00 -426,8120 0,00
Pers.Aufwand Arbeiter1/817000-511000 10.942,93 10.942,93 10.942,930,00 14.500,00 -3.557,0720 0,00
Reisegebühren1/817000-560000 263,42 263,42 263,420,00 300,00 -36,5820 0,00
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 102
156.800,000,00 122.684,15Friedhof817000 122.684,15 122.684,15 0,00 -34.115,85
817100 Jüdischer Friedhof Horn
0,000,00 0,00Jüdischer Friedhof Horn817100 0,00 0,00 0,00 0,00
Friedhöfe817 0,00 156.800,00122.684,15122.684,15 122.684,15 0,00 -34.115,85
Öffentliche Einrichtungen81 0,00 173.100,00142.662,05142.662,05 142.662,05 0,00 -30.437,95
82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe
820 Wirtschaftshöfe
820000 Wirtschaftshof
Veräusserung v.Gebrauchsgütern2/820000+805000 100,00 100,00 100,000,00 0,00 200,00 -100,0018
Leistungserlöse2/820000+810000 30.756,50 30.756,50 30.756,500,00 0,00 29.000,00 1.756,5013
Ersätze Verbände und Schulgemeinden2/820000+817000 56.808,00 56.808,00 56.808,000,00 0,00 44.000,00 12.808,0013
Ersätze f. Maschinen2/820000+817400 0,00 0,00 0,000,00 0,00 200,00 -200,0013
Ersätze für Leistungen des Wirtschaftshofes intern2/820000+817800 1.142.664,75 1.142.664,75 1.142.664,750,00 0,00 1.027.000,00 115.664,7513
Mieten2/820000+824000 5.010,00 5.010,00 5.010,000,00 0,00 5.100,00 -90,0014
Sonstige Ersätze2/820000+829200 787,00 787,00 787,000,00 0,00 600,00 187,0018
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 103
DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen1/817000-580000 851,51 851,51 851,510,00 1.000,00 -148,4920 0,00
Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit1/817000-581000 4.688,77 4.688,77 4.688,770,00 5.500,00 -811,2320 0,00
Strom1/817000-600000 919,32 919,32 919,320,00 1.400,00 -480,6824 0,00
Instandhaltung1/817000-610000 13.266,82 13.266,82 13.002,930,00 24.500,00 -11.233,1824 263,89
Instandhaltung Friedhofsbagger1/817000-617000 0,00 0,00 0,000,00 800,00 -800,0024 0,00
Betriebsaufwand1/817000-618000 793,69 793,69 793,690,00 1.200,00 -406,3124 0,00
Instandhaltung Kriegsgräber1/817000-619000 807,69 807,69 721,290,00 1.000,00 -192,3124 86,40
Zinsen Darlehen 2014 Hypo NOE 466-2194011/817000-650017 478,90 478,90 478,900,00 500,00 -21,1025 0,00
Zinsen Darlehen 1994 SPK 0062-0010031/817000-650024 2.559,06 2.559,06 2.559,060,00 2.700,00 -140,9425 0,00
Versicherungen1/817000-670000 1.895,97 1.895,97 1.895,970,00 2.200,00 -304,0324 0,00
Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen1/817000-711000 1.702,08 1.702,08 1.702,080,00 1.600,00 102,0824 0,00
Entgelte sonstige Leistungen (Steinmetz)1/817000-728000 10.496,00 20.905,00 10.409,0010.409,00 12.000,00 -1.504,0024 10.496,00
Entgelte f.Arbeitsleihverträge1/817000-728009 7.478,00 7.478,00 7.478,000,00 0,00 7.478,0024 0,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes1/817000-728500 32.850,61 32.850,61 32.850,610,00 27.000,00 5.850,6124 0,00
Friedhof817000 134.400,0015.456,77 122.262,64122.699,93 138.156,70 15.894,06 -11.700,07
817100 Jüdischer Friedhof Horn
Beitrag Kosten Pflege und Betreuung1/817100-757000 0,00 0,00 0,000,00 100,00 -100,0027 0,00
Jüdischer Friedhof Horn817100 100,000,00 0,000,00 0,00 0,00 -100,00
Friedhöfe817 134.500,0015.456,77 122.262,64122.699,93 138.156,70 15.894,06 -11.800,07
Öffentliche Einrichtungen81 913.900,0022.272,22 910.768,77926.461,83 948.734,05 37.965,28 12.561,83
82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe
820 Wirtschaftshöfe
820000 Wirtschaftshof
Ankauf Baumaschinen und Geräte1/820000-020000 1.704,72 1.704,72 1.704,720,00 1.700,00 4,7241 0,00
Bekleidung u. Ausrüstung1/820000-400000 12.106,60 12.552,23 12.458,85445,63 6.300,00 5.806,6023 93,38
Werkzeuge1/820000-402000 13.292,48 13.416,61 13.416,61124,13 9.100,00 4.192,4823 0,00
Treibstoffe1/820000-452000 446,14 446,14 369,780,00 400,00 46,1423 76,36
Reinigungsmaterial1/820000-454000 2.009,33 2.009,33 2.009,330,00 1.300,00 709,3323 0,00
Impfstoffe1/820000-458000 298,46 298,46 138,770,00 300,00 -1,5423 159,69
Verbrauchsgüter1/820000-459000 10.702,12 11.009,78 10.934,61307,66 7.500,00 3.202,1223 75,17
Pers.Aufwand Arbeiter1/820000-511000 856.997,77 856.997,77 856.997,770,00 903.000,00 -46.002,2320 0,00
Pers.Aufwand Reinigung1/820000-511100 2.394,44 2.394,44 2.394,440,00 4.800,00 -2.405,5620 0,00
Pers.Aufwand Arbeiter Ferialbeschäftigte1/820000-523000 4.364,00 4.364,00 4.364,000,00 0,00 4.364,0020 0,00
Reisegebühren1/820000-560000 1.684,24 1.684,24 1.684,240,00 1.500,00 184,2420 0,00
DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen1/820000-580000 32.840,29 32.840,29 32.840,290,00 36.300,00 -3.459,7120 0,00
Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit1/820000-581000 176.759,53 176.759,53 176.759,530,00 189.000,00 -12.240,4720 0,00
Strom1/820000-600000 6.622,25 6.622,25 6.622,250,00 6.200,00 422,2524 0,00
Gas1/820000-601000 2.520,74 2.520,74 2.520,740,00 3.100,00 -579,2624 0,00
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 104
Wirtschaftshöfe820 0,00 1.106.100,001.236.126,251.236.126,25 1.236.126,25 0,00 130.026,25
821 Fuhrpark
821000 Fuhrpark
Veräusserung ausgeschiedene Fahrzeuge2/821000+806000 0,00 0,00 0,000,00 0,00 500,00 -500,0018
Leistungserlöse2/821000+810000 1.816,75 1.816,75 1.816,750,00 0,00 4.000,00 -2.183,2513
Ersätze Verbände und Schulgemeinden2/821000+817000 5.203,28 5.203,28 5.203,280,00 0,00 4.000,00 1.203,2813
Ersätze für Leistungen des Wirtschaftshofes intern2/821000+817400 149.745,34 149.745,34 149.745,340,00 0,00 163.000,00 -13.254,6613
Fuhrpark821 0,00 171.500,00156.765,37156.765,37 156.765,37 0,00 -14.734,63
827 Öffentliche Waagen
827000 Öffentliche Waagen
Öffentliche Waagen827 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00
828 Sonstige Märkte
828000 Sonstige Märkte
Leistungserlöse Marktstände2/828000+810000 60,00 60,00 60,000,00 0,00 0,00 60,0013
Marktstandsgebühren2/828000+852000 242,00 242,00 242,000,00 0,00 300,00 -58,0012
Sonstige Märkte828 0,00 300,00302,00302,00 302,00 0,00 2,00
Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe82 0,00 1.277.900,001.393.193,621.393.193,62 1.393.193,62 0,00 115.293,62
83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe
831 Freibäder
831000 Freibad
Leistungserlöse2/831000+810000 22.022,00 22.022,00 22.022,000,00 0,00 21.900,00 122,0013
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 105
Instandhaltung Gebäude1/820000-614000 1.083,90 1.287,89 1.287,89203,99 4.000,00 -2.916,1024 0,00
Instandhaltung Werkzeuge1/820000-618000 8.313,58 8.339,40 8.291,8525,82 6.300,00 2.013,5824 47,55
Telefon1/820000-631000 233,75 253,20 233,4019,45 500,00 -266,2524 19,80
Versicherungen1/820000-670000 2.659,36 2.659,36 2.659,360,00 2.700,00 -40,6424 0,00
Öffentliche Abgaben - Ausgaben1/820000-710000 18,90 18,90 18,900,00 100,00 -81,1024 0,00
Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen1/820000-711000 1.452,16 1.452,16 1.452,160,00 1.500,00 -47,8424 0,00
Betreuung im Rahmen des NÖ Bediensteten-Schutzgesetzes1/820000-728000 1.675,39 1.675,39 1.308,000,00 1.500,00 175,3924 367,39
Entgelte f.Arbeitsleihverträge1/820000-728009 5.525,12 5.525,12 3.573,120,00 0,00 5.525,1224 1.952,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes (Werkzeuge)1/820000-728510 378,00 378,00 378,000,00 2.000,00 -1.622,0024 0,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes (Gebäude)1/820000-728520 14.071,92 14.071,92 14.071,920,00 16.000,00 -1.928,0824 0,00
Wirtschaftshöfe820 1.205.100,001.126,68 1.158.490,531.160.155,19 1.161.281,87 2.791,34 -44.944,81
821 Fuhrpark
821000 Fuhrpark
Treibstoffe1/821000-452000 9.786,57 10.519,23 9.491,68732,66 12.000,00 -2.213,4323 1.027,55
Instandhaltung Fahrzeuge1/821000-617000 14.402,68 15.594,36 15.183,011.191,68 24.000,00 -9.597,3224 411,35
Versicherungen1/821000-670000 6.934,54 6.934,54 6.934,540,00 8.800,00 -1.865,4624 0,00
Öffentliche Abgaben - Ausgaben1/821000-710000 932,76 932,76 932,760,00 1.400,00 -467,2424 0,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes1/821000-728500 188.649,00 188.649,00 188.649,000,00 182.500,00 6.149,0024 0,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes (Reparatur1/821000-728510 54,00 54,00 54,000,00 600,00 -546,0024 0,00
Fuhrpark821 229.300,001.924,34 221.244,99220.759,55 222.683,89 1.438,90 -8.540,45
827 Öffentliche Waagen
827000 Öffentliche Waagen
Instandhaltung Gebäude1/827000-614000 13,68 13,68 13,680,00 0,00 13,6824 0,00
Versicherungen1/827000-670000 54,12 54,12 54,120,00 100,00 -45,8824 0,00
Öffentliche Waagen827 100,000,00 67,8067,80 67,80 0,00 -32,20
828 Sonstige Märkte
828000 Sonstige Märkte
Sonstige Ausgaben1/828000-728000 6.032,10 6.032,10 6.032,100,00 6.000,00 32,1024 0,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes1/828000-728500 4.252,62 4.252,62 4.252,620,00 1.000,00 3.252,6224 0,00
Sonstige Märkte828 7.000,000,00 10.284,7210.284,72 10.284,72 0,00 3.284,72
Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe82 1.441.500,003.051,02 1.390.088,041.391.267,26 1.394.318,28 4.230,24 -50.232,74
83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe
831 Freibäder
831000 Freibad
Ankauf Betriebsausstattung1/831000-043000 3.579,85 3.579,85 3.579,850,00 4.500,00 -920,1541 0,00
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 106
Vermietung von Booten2/831000+824000 348,41 348,41 348,410,00 0,00 400,00 -51,5914
Verpachtung Klärteich2/831000+824001 1.500,00 1.500,00 1.500,000,00 0,00 1.500,00 0,0014
Kostenersätze Personalüberlassung2/831000+827000 21.829,60 21.829,60 21.829,600,00 0,00 22.500,00 -670,4018
Schadenersätze von Versicherungen2/831000+829000 0,00 0,00 0,000,00 0,00 100,00 -100,0018
Spenden2/831000+829100 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,0018
46.400,000,00 45.800,01Freibad831000 45.800,01 45.800,01 0,00 -599,99
831100 Freibad Mödring
0,000,00 0,00Freibad Mödring831100 0,00 0,00 0,00 0,00
Freibäder831 0,00 46.400,0045.800,0145.800,01 45.800,01 0,00 -599,99
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 107
Reinigungsmittel1/831000-454000 1.480,35 1.480,35 1.480,350,00 1.400,00 80,3523 0,00
Chemikalien für Wasseraufbereitung1/831000-455000 2.410,35 2.410,35 2.410,350,00 2.500,00 -89,6523 0,00
Kanzleiaufwand1/831000-456000 420,91 420,91 420,910,00 400,00 20,9123 0,00
Druckwerke u. Werbung1/831000-457000 2.188,58 2.319,83 2.319,83131,25 2.000,00 188,5823 0,00
Sonstige Verbrauchsgüter1/831000-459000 280,82 280,82 280,820,00 200,00 80,8223 0,00
Pers.Aufwand Arbeiter1/831000-511000 16.422,86 16.422,86 16.422,860,00 16.900,00 -477,1420 0,00
Pers.Aufwand Arbeiter Ferialbedienstete1/831000-523000 2.919,54 2.919,54 2.919,540,00 0,00 2.919,5420 0,00
Reisegebühren1/831000-560000 787,92 787,92 787,920,00 1.100,00 -312,0820 0,00
DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen1/831000-580000 959,97 959,97 959,970,00 1.000,00 -40,0320 0,00
Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit1/831000-581000 4.100,82 4.100,82 4.100,820,00 4.000,00 100,8220 0,00
Strom1/831000-600000 4.044,61 4.044,61 4.044,610,00 4.500,00 -455,3924 0,00
Instandhaltung1/831000-619000 14.675,60 16.407,67 16.407,671.732,07 21.300,00 -6.624,4024 0,00
Telefon1/831000-631000 263,07 282,15 263,0719,08 300,00 -36,9324 19,08
Versicherungen1/831000-670000 1.117,74 1.117,74 1.117,740,00 1.100,00 17,7424 0,00
Öffentliche Abgaben - Ausgaben1/831000-710000 2.916,76 3.927,15 2.859,211.010,39 3.000,00 -83,2424 1.067,94
Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen1/831000-711000 9.254,56 9.254,56 9.254,560,00 9.200,00 54,5624 0,00
Badfest, Anglerfest1/831000-728000 0,00 0,00 0,000,00 1.000,00 -1.000,0024 0,00
Entgelte für sonst. Leistungen (Rundfunk- u. Fernsehgebühren)1/831000-728200 82,08 82,08 82,080,00 100,00 -17,9224 0,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes1/831000-728500 118.598,47 118.598,47 118.598,470,00 93.500,00 25.098,4724 0,00
Bekämpfung von Ungeziefer und Schädlingen1/831000-728800 15.600,00 15.600,00 15.600,000,00 12.300,00 3.300,0024 0,00
Wasseruntersuchung1/831000-729000 1.480,60 1.480,60 1.480,600,00 1.500,00 -19,4024 0,00
Freibad831000 181.800,002.892,79 205.391,23203.585,46 206.478,25 1.087,02 21.785,46
831100 Freibad Mödring
Instandhaltung1/831100-619000 103,69 103,69 103,690,00 1.200,00 -1.096,3124 0,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes1/831100-728500 0,00 0,00 0,000,00 1.500,00 -1.500,0024 0,00
Freibad Mödring831100 2.700,000,00 103,69103,69 103,69 0,00 -2.596,31
Freibäder831 184.500,002.892,79 205.494,92203.689,15 206.581,94 1.087,02 19.189,15
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 108
839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen
839100 Parkdeck Mühlgasse
Mieten Stellplätze2/839100+824800 12.143,78 12.143,78 12.143,780,00 0,00 11.000,00 1.143,7814
Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen839 0,00 11.000,0012.143,7812.143,78 12.143,78 0,00 1.143,78
Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe83 0,00 57.400,0057.943,7957.943,79 57.943,79 0,00 543,79
84 Liegenschaften, Wohn- u. Geschäfts- gebäude
840 Grundbesitz
840000 Grundbesitz
Ackerpachte2/840000+824000 4.234,45 4.264,33 4.225,9829,88 38,35 3.800,00 434,4514
Grundpachte2/840000+824010 10.601,13 10.629,52 10.538,3028,39 91,22 10.100,00 501,1314
Jagdpachtschilling2/840000+824100 1.451,00 1.451,00 1.451,000,00 0,00 1.400,00 51,0014
15.300,0058,27 16.215,28Grundbesitz840000 16.286,58 16.344,85 129,57 986,58
840100 Festgelände
Leistungserlöse Strom Wohnmobilstellplätze2/840100+810000 157,00 157,00 157,000,00 0,00 0,00 157,0013
Leistungserlöse Wasser Wohnmobilstellplätze2/840100+810100 59,00 59,00 59,000,00 0,00 0,00 59,0013
0,000,00 216,00Festgelände840100 216,00 216,00 0,00 216,00
Grundbesitz840 58,27 15.300,0016.431,2816.502,58 16.560,85 129,57 1.202,58
841 Grundstücksgleiche Rechte
841000 Grundstücksgleiche Rechte
Baurechtszins Sozialwohnungen2/841000+824000 1.469,46 1.469,46 1.469,460,00 0,00 1.500,00 -30,5414
Grundstücksgleiche Rechte841 0,00 1.500,001.469,461.469,46 1.469,46 0,00 -30,54
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 109
839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen
839100 Parkdeck Mühlgasse
Strom1/839100-600000 826,11 826,11 826,110,00 2.000,00 -1.173,8924 0,00
Versicherungen1/839100-670000 785,49 785,49 785,490,00 900,00 -114,5124 0,00
Miete und Betriebskosten - Garage1/839100-700800 91.289,70 91.289,70 91.289,700,00 98.000,00 -6.710,3024 0,00
Miete und Betriebskosten - öffentliche Fläche1/839100-700900 91.302,48 91.302,48 91.302,480,00 98.000,00 -6.697,5224 0,00
Öffentliche Abgaben - Ausgaben1/839100-710000 0,00 0,00 0,000,00 1.300,00 -1.300,0024 0,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes1/839100-728500 324,00 324,00 324,000,00 600,00 -276,0024 0,00
Sonstige Ausgaben1/839100-729000 1.200,00 1.200,00 1.200,000,00 1.200,00 0,0024 0,00
Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen839 202.000,000,00 185.727,78185.727,78 185.727,78 0,00 -16.272,22
Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe83 386.500,002.892,79 391.222,70389.416,93 392.309,72 1.087,02 2.916,93
84 Liegenschaften, Wohn- u. Geschäfts- gebäude
840 Grundbesitz
840000 Grundbesitz
Strom1/840000-600000 0,00 0,00 0,000,00 400,00 -400,0024 0,00
Instandhaltung Grund u. Boden1/840000-610000 9.233,33 9.233,33 9.233,330,00 10.400,00 -1.166,6724 0,00
Versicherungen1/840000-670000 347,82 347,82 347,820,00 300,00 47,8224 0,00
Öffentliche Abgaben - Ausgaben1/840000-710000 3.263,90 3.263,90 3.263,900,00 3.500,00 -236,1024 0,00
Entgelte sonstige Leistungen - Grabpflege Öhlknecht1/840000-728000 271,00 271,00 0,000,00 300,00 -29,0024 271,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes1/840000-728500 0,00 0,00 0,000,00 1.500,00 -1.500,0024 0,00
Grundbesitz840000 16.400,000,00 12.845,0513.116,05 13.116,05 271,00 -3.283,95
840100 Festgelände
Strom Wohnmobilstellplätze1/840100-600000 155,56 155,56 155,560,00 400,00 -244,4424 0,00
Instandhaltung1/840100-610000 1.107,81 1.107,81 881,050,00 1.200,00 -92,1924 226,76
Versicherungen1/840100-670000 126,68 126,68 126,680,00 100,00 26,6824 0,00
Öffentliche Abgaben - Ausgaben1/840100-710000 829,92 829,92 829,920,00 800,00 29,9224 0,00
Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen - Freizeitanl1/840100-711000 1.988,48 1.988,48 1.988,480,00 1.900,00 88,4824 0,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes1/840100-728500 10.318,94 10.318,94 10.318,940,00 6.000,00 4.318,9424 0,00
Festgelände840100 10.400,000,00 14.300,6314.527,39 14.527,39 226,76 4.127,39
Grundbesitz840 26.800,000,00 27.145,6827.643,44 27.643,44 497,76 843,44
841 Grundstücksgleiche Rechte
841000 Grundstücksgleiche Rechte
Grundstücksgleiche Rechte841 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 110
842 Waldbesitz Gemeindewald
842000 Waldbesitz Gemeindewald
Holzverkauf2/842000+807000 36.136,34 36.136,34 36.136,340,00 0,00 34.500,00 1.636,3418
Eigenverbrauch Holz2/842000+807100 2.949,29 2.949,29 2.949,290,00 0,00 3.000,00 -50,7118
Waldbesitz Gemeindewald842 0,00 37.500,0039.085,6339.085,63 39.085,63 0,00 1.585,63
849 Sonstige Liegenschaften
849000 Sonstige Liegenschaften
Mieten2/849000+824000 0,00 0,00 0,000,00 0,00 100,00 -100,0014
Sonstige Liegenschaften849 0,00 100,000,000,00 0,00 0,00 -100,00
Liegenschaften, Wohn- u. Geschäfts- gebäude84 58,27 54.400,0056.986,3757.057,67 57.115,94 129,57 2.657,67
85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit
850 Betriebe der Wasserversorgung
850000 Betriebe der Wasserversorgung
Leistungserlöse-Kostenersätze2/850000+810000 4.898,61 4.898,61 4.865,280,00 33,33 3.000,00 1.898,6113
Ersätze für Leistungen Personal Wasserversorgung2/850000+810100 69.957,00 69.957,00 69.957,000,00 0,00 54.000,00 15.957,0013
Ersätze Verbände und Schulgemeinden2/850000+817000 837,00 837,00 837,000,00 0,00 1.000,00 -163,0013
Ersätze für Leistungen des Wirtschaftshofes intern2/850000+817400 3.225,34 3.225,34 3.225,340,00 0,00 0,00 3.225,3413
Personalkostenersatz GdeVerband Wasserversorgung2/850000+817800 125.209,54 125.209,54 125.209,540,00 0,00 139.200,00 -13.990,4613
Ersätze sonstige2/850000+829005 1.907,50 1.907,50 1.907,500,00 0,00 0,00 1.907,5018
Ersätze Darlehen2/850000+829009 12.177,82 12.177,82 12.177,820,00 0,00 12.400,00 -222,1818
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 111
842 Waldbesitz Gemeindewald
842000 Waldbesitz Gemeindewald
Werkzeuge1/842000-030000 39,73 39,73 39,730,00 1.800,00 -1.760,2741 0,00
Bekleidung u. Ausrüstung1/842000-400000 229,53 285,63 285,6356,10 600,00 -370,4723 0,00
Pflanzenankauf1/842000-401000 0,00 0,00 0,000,00 6.000,00 -6.000,0023 0,00
Treibstoffe1/842000-452000 343,06 343,06 318,330,00 200,00 143,0623 24,73
Sonstige Verbrauchsgüter1/842000-459000 132,89 132,89 132,890,00 200,00 -67,1123 0,00
Lohnschnitt Rund- u.Stammholz1/842000-480000 895,88 1.064,26 453,01168,38 2.000,00 -1.104,1223 611,25
DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen1/842000-580000 73,66 73,66 73,660,00 0,00 73,6620 0,00
Instandhaltung Grund u. Boden1/842000-610000 1.404,78 1.404,78 1.404,780,00 1.000,00 404,7824 0,00
Instandhaltung von Maschinen1/842000-616000 2.185,21 2.493,11 2.231,64307,90 2.000,00 185,2124 261,47
Versicherungen1/842000-670000 475,84 475,84 475,840,00 500,00 -24,1624 0,00
Öffentliche Abgaben - Ausgaben1/842000-710000 2.284,68 2.837,20 2.092,87552,52 2.100,00 184,6824 744,33
Werklohn für Holzschlägerung1/842000-728000 15.922,07 15.922,07 15.922,070,00 16.000,00 -77,9324 0,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes1/842000-728500 63.262,24 63.262,24 63.262,240,00 48.000,00 15.262,2424 0,00
Waldbesitz Gemeindewald842 80.400,001.084,90 86.692,6987.249,57 88.334,47 1.641,78 6.849,57
849 Sonstige Liegenschaften
849000 Sonstige Liegenschaften
Strom1/849000-600000 0,00 0,00 0,000,00 100,00 -100,0024 0,00
Instandhaltung1/849000-614000 0,00 0,00 0,000,00 400,00 -400,0024 0,00
Versicherungen1/849000-670000 195,32 195,32 195,320,00 200,00 -4,6824 0,00
Öffentliche Abgaben1/849000-710000 398,96 398,96 398,960,00 800,00 -401,0424 0,00
Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen1/849000-711000 2.401,60 2.401,60 2.401,600,00 2.400,00 1,6024 0,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes1/849000-728500 183,68 183,68 183,680,00 500,00 -316,3224 0,00
Sonstige Liegenschaften849 4.400,000,00 3.179,563.179,56 3.179,56 0,00 -1.220,44
Liegenschaften, Wohn- u. Geschäfts- gebäude84 111.600,001.084,90 117.017,93118.072,57 119.157,47 2.139,54 6.472,57
85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit
850 Betriebe der Wasserversorgung
850000 Betriebe der Wasserversorgung
Ankauf Maschinen und Geräte1/850000-020000 0,00 0,00 0,000,00 2.000,00 -2.000,0041 0,00
Zuführung Reparaturrücklage1/850000-298000 40.024,04 40.024,04 40.024,040,00 0,00 40.024,0461 0,00
Tilgung Investitionsdarlehen NÖ WWF1/850000-341000 5.500,00 5.500,00 5.500,000,00 0,00 5.500,0064 0,00
Tilgung Darlehen 1994 BA.03 SPK 0062-0009711/850000-346012 6.957,21 6.957,21 6.957,210,00 7.000,00 -42,7965 0,00
Tilgung Darlehen 1994 BA.03 Volksbank 102-02.250.2071/850000-346014 7.881,48 7.881,48 7.881,480,00 7.900,00 -18,5265 0,00
Tilgung Darlehen 1994 BA.03 RAIBA Region Waldviertel1/850000-346015 7.682,56 7.682,56 7.682,560,00 7.700,00 -17,4465 0,00
Tilgung Darlehen 2002 BA.04 SPK 0062-0015811/850000-346054 44.034,48 44.034,48 44.034,480,00 44.100,00 -65,5265 0,00
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 112
Wasseranschlussabgaben2/850000+850000 63.973,68 63.973,68 50.084,220,00 13.889,46 51.000,00 12.973,6810
Wasserbezugsgebühren2/850000+852000 861.793,98 872.103,48 857.961,2410.309,50 14.142,24 830.200,00 31.593,9812
Bereitstellungsgebühren2/850000+852100 140.980,00 143.696,95 140.757,372.716,95 2.939,58 141.000,00 -20,0012
Nutzwassergebühren2/850000+852200 7.069,00 7.487,75 6.987,50418,75 500,25 7.200,00 -131,0012
Annuitätenzuschuss Bund BA.03 KPC 92006942/850000+860000 6.553,86 6.553,86 6.553,860,00 0,00 5.700,00 853,8615
Annuitätenzuschuss Bund BA.04 KPC A4002072/850000+860001 10.124,29 10.124,29 10.124,290,00 0,00 8.800,00 1.324,2915
Pensionsbeiträge Beiträge nach § 85a GBDO2/850000+868000 181,97 181,97 181,970,00 0,00 300,00 -118,0316
Verrechnung ao. Vorhaben 8500 Zinsen Darlehen NÖ WWF BA.052/850000+910018 248,53 248,53 248,530,00 0,00 300,00 -51,4781
Verrechnung ao. Vorhaben 8500 Zinsen Darlehen NÖ WWF BA.082/850000+910026 0,00 0,00 0,000,00 0,00 100,00 -100,0081
Verrechnung ao. Vorhaben 8500 Zinsen Darlehen NÖ WWF BA.092/850000+910027 44,92 44,92 44,920,00 0,00 200,00 -155,0881
Verrechnung ao. Vorhaben 8500 Zinsen Darlehen NÖ WWF BA.042/850000+910900 567,43 567,43 567,430,00 0,00 600,00 -32,5781
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
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Tilgung Darlehen 2009 BA.07 SPK 7262-0002971/850000-346055 3.927,97 3.927,97 3.927,970,00 4.000,00 -72,0365 0,00
Tilgung Darlehen 2015 BA.09 SPK 7207-0479081/850000-346056 4.152,22 4.152,22 4.152,220,00 4.100,00 52,2265 0,00
Tilgung Darlehen 2006 BA.05 UniCredit Bank Austria AG1/850000-346063 16.829,88 16.829,88 16.829,880,00 16.900,00 -70,1265 0,00
Tilgung Darlehen 2008 BA.06 RAIBA Region Waldviertel1/850000-346064 3.465,84 3.465,84 3.465,840,00 3.600,00 -134,1665 0,00
Bekleidung u. Ausrüstung1/850000-400000 182,83 205,17 205,1722,34 500,00 -317,1723 0,00
Werkzeuge1/850000-402000 502,65 667,52 667,52164,87 1.500,00 -997,3523 0,00
Treibstoffe1/850000-452000 1.845,87 1.964,87 1.801,57119,00 1.700,00 145,8723 163,30
Kanzleiaufwand1/850000-456000 337,93 387,93 387,9350,00 1.000,00 -662,0723 0,00
Sonstige Verbrauchsgüter1/850000-459000 461,30 461,30 461,300,00 1.200,00 -738,7023 0,00
Pers.Aufwand Angestellte1/850000-510000 44.425,86 44.425,86 44.425,860,00 44.300,00 125,8620 0,00
Pers.Aufwand Arbeiter1/850000-511000 108.056,46 108.056,46 108.056,460,00 109.100,00 -1.043,5420 0,00
Reisegebühren1/850000-560000 644,81 644,81 644,810,00 900,00 -255,1920 0,00
Jubiläumsgaben1/850000-566000 1.948,67 1.948,67 1.948,670,00 2.000,00 -51,3320 0,00
DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen1/850000-580000 6.018,45 6.018,45 6.018,450,00 6.600,00 -581,5520 0,00
Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit1/850000-581000 31.223,32 31.223,32 31.223,320,00 31.500,00 -276,6820 0,00
Abfertigungsversicherung1/850000-581800 24.856,88 24.856,88 24.856,880,00 25.000,00 -143,1220 0,00
Strom1/850000-600000 1.242,41 1.242,41 1.242,410,00 1.600,00 -357,5924 0,00
Gas Raabser Str. 531/850000-601000 938,02 938,02 938,020,00 1.400,00 -461,9824 0,00
Instandhaltung Grundstücke1/850000-612000 150,74 150,74 150,740,00 1.200,00 -1.049,2624 0,00
Instandhaltung Gebäude1/850000-614000 233,90 233,90 233,900,00 10.000,00 -9.766,1024 0,00
Inst.Hltg. Maschinen u. maschinelle Anlagen1/850000-616000 53,49 53,49 53,490,00 3.000,00 -2.946,5124 0,00
Instandhaltung Fahrzeuge1/850000-617000 1.796,70 2.797,02 2.797,021.000,32 2.000,00 -203,3024 0,00
Instandhaltung Rohrnetz1/850000-619000 65.105,59 73.085,60 71.100,837.980,01 75.000,00 -9.894,4124 1.984,77
Instandhaltung Hochbehälter1/850000-619100 676,48 676,48 676,480,00 15.500,00 -14.823,5224 0,00
Porto1/850000-630000 3.648,56 3.648,56 3.648,560,00 3.500,00 148,5624 0,00
Telefon1/850000-631000 0,00 0,00 0,000,00 100,00 -100,0024 0,00
Zinsen Darlehen NÖ WWF BA.041/850000-650002 567,43 567,43 567,430,00 600,00 -32,5725 0,00
Zinsen Darlehen 1994 BA.03 SPK 0062-0009711/850000-650012 93,79 93,79 93,790,00 300,00 -206,2125 0,00
Zinsen Darlehen 1994 BA.03 Volksbank 102-02.250.2071/850000-650014 420,52 420,52 420,520,00 500,00 -79,4825 0,00
Zinsen Darlehen 1994 BA.03 RAIBA Region Waldviertel1/850000-650015 113,41 113,41 113,410,00 300,00 -186,5925 0,00
Zinsen Darlehen 2002 BA.04 SPK 0062-0015811/850000-650054 4.106,42 4.106,42 4.106,420,00 4.200,00 -93,5825 0,00
Zinsen Darlehen 2009 BA.07 SPK 7262-0002971/850000-650055 583,45 583,45 583,450,00 600,00 -16,5525 0,00
Zinsen Darlehen 2015 BA.09 SPK 7207-0479081/850000-650056 680,11 680,11 680,110,00 700,00 -19,8925 0,00
Zinsen Darlehen 2006 BA.05 UniCredit Bank Austria AG1/850000-650063 566,97 566,97 566,970,00 800,00 -233,0325 0,00
Zinsen Darlehen 2008 BA.06 RAIBA Region Waldviertel Mitte1/850000-650064 689,66 689,66 689,660,00 700,00 -10,3425 0,00
Zinsen Darlehen NÖ WWF BA.081/850000-650069 0,00 0,00 0,000,00 100,00 -100,0025 0,00
Zinsen Darlehen NÖ WWF BA.091/850000-650070 44,92 44,92 44,920,00 200,00 -155,0825 0,00
Zinsen Darlehen NÖ WWF BA.051/850000-650071 248,53 248,53 248,530,00 300,00 -51,4725 0,00
Versicherungen1/850000-670000 3.524,85 3.524,85 3.524,850,00 3.800,00 -275,1524 0,00
Kranken- u. Unfallversicherung Pensionisten1/850000-670100 279,87 279,87 279,870,00 300,00 -20,1324 0,00
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Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
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Betriebe der Wasserversorgung850 13.445,20 1.255.000,001.291.690,811.309.750,47 1.323.195,67 31.504,86 54.750,47
851 Betriebe der Abwasserbeseitigung
851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung
Personalkostenersatz GdeVerb.Abwasserbes.2/851000+817800 163.911,74 163.911,74 163.911,740,00 0,00 165.900,00 -1.988,2613
Schadenersätze Diverse und Versicherungen2/851000+829000 0,00 0,00 0,000,00 0,00 200,00 -200,0018
Anerkennungsbeiträge Kanalbenützung2/851000+829100 2.602,45 2.602,45 2.602,450,00 0,00 2.600,00 2,4518
Kanaleinmündungsabgaben2/851000+850000 103.921,67 103.921,67 77.377,030,00 26.544,64 87.000,00 16.921,6710
Benützungsgebühren2/851000+852000 2.056.923,10 2.091.198,47 2.052.675,1034.275,37 38.523,37 2.057.000,00 -76,9012
Annuitätenzuschuss Bund BA.07 KPC 92007092/851000+860000 60.478,82 60.478,82 60.478,820,00 0,00 60.300,00 178,8215
Annuitätenzuschuss Bund BA.08 KPC 95008552/851000+860001 13.674,76 13.674,76 13.674,760,00 0,00 13.800,00 -125,2415
Annuitätenzuschuss Bund BA.09 KPC 97000152/851000+860002 10.717,58 10.717,58 10.717,580,00 0,00 10.700,00 17,5815
Annuitätenzuschuss Bund BA.10 KPC A4003732/851000+860003 37.259,13 37.259,13 37.259,130,00 0,00 35.600,00 1.659,1315
Annuitätenzuschuss Bund BA.15 KPC A6005362/851000+860004 3.622,06 3.622,06 3.622,060,00 0,00 3.500,00 122,0615
Annuitätenzuschuss Bund BA.16 KPC A7013212/851000+860005 11.771,00 11.771,00 11.771,000,00 0,00 11.500,00 271,0015
Annuitätenzuschuss Bund BA.18 KPC A8013432/851000+860006 6.568,00 6.568,00 6.568,000,00 0,00 6.400,00 168,0015
Pensionsbeiträge Beiträge nach § 85a GBDO2/851000+868000 363,94 363,94 363,940,00 0,00 600,00 -236,0616
Verrechnung ao.Vorhaben 8510 Zinsen Darlehen NÖ WWF BA.152/851000+910019 173,85 173,85 173,850,00 0,00 200,00 -26,1581
Verrechnung ao.Vorhaben 8510 Zinsen Darlehen NÖ WWF BA.182/851000+910040 421,02 421,02 421,020,00 0,00 400,00 21,0281
Verrechnung ao.Vorhaben 8510 Zinsen Darlehen NÖ WWF BA.202/851000+910044 0,00 0,00 0,000,00 0,00 700,00 -700,0081
Verrechnung ao.Vorhaben 8510 Zinsen Darlehen NÖ WWF BA.102/851000+910900 2.632,03 2.632,03 2.632,030,00 0,00 2.600,00 32,0381
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 115
Miete u. Betriebskosten1/850000-700000 2.646,67 2.646,67 2.646,670,00 2.800,00 -153,3324 0,00
Öffentliche Abgaben - Ausgaben1/850000-710000 22.390,57 22.390,57 22.390,570,00 21.600,00 790,5724 0,00
Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen1/850000-711000 874,34 874,34 874,340,00 700,00 174,3424 0,00
Verwaltungskostenbeitrag Finanzverwaltung1/850000-720000 28.300,00 28.300,00 28.300,000,00 28.300,00 0,0024 0,00
Verwaltungskostenbeitrag Mandatare1/850000-720100 13.600,00 13.600,00 13.600,000,00 13.600,00 0,0024 0,00
Mitgliedsbeiträge1/850000-726000 1.130,00 1.130,00 1.130,000,00 1.200,00 -70,0024 0,00
Zählerablesung u. Verrechnung1/850000-728000 1.523,21 1.523,21 1.523,210,00 2.000,00 -476,7924 0,00
Betreuung im Rahmen des NÖ Bediensteten-Schutzgesetzes1/850000-728001 221,71 221,71 221,710,00 100,00 121,7124 0,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes1/850000-728500 2.405,05 2.405,05 2.405,050,00 8.000,00 -5.594,9524 0,00
Trinkwasseruntersuchung1/850000-729000 1.654,40 1.654,40 1.073,800,00 1.700,00 -45,6024 580,60
Beitrag an Gemeindeverband Horn für Wasserversorgung1/850000-752000 423.353,52 423.353,54 358.564,560,02 454.300,00 -30.946,4826 64.788,98
Pensionen1/850000-760000 11.015,36 11.015,36 11.015,360,00 11.300,00 -284,6421 0,00
Gewinnentnahme "Maastricht"1/850000-769000 100.431,64 100.431,64 100.431,640,00 0,00 100.431,6428 0,00
Betriebe der Wasserversorgung850 994.900,009.336,56 998.091,911.056.273,00 1.065.609,56 67.517,65 61.373,00
851 Betriebe der Abwasserbeseitigung
851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung
Ankauf Maschinen und Geräte1/851000-020000 1.679,52 1.679,52 1.679,520,00 1.700,00 -20,4841 0,00
Zuführung Reparaturrücklage1/851000-298000 60.073,75 60.073,75 60.073,750,00 0,00 60.073,7561 0,00
Tilgung Darlehen 1994 BA.07 Volksbank 103-02.250.2071/851000-346020 59.577,29 59.577,29 59.577,290,00 59.600,00 -22,7165 0,00
Tilgung Darlehen 1994 BA.07 RAIBA Reg.Waldv.2-03.800.7111/851000-346021 59.457,83 59.457,83 59.457,830,00 59.800,00 -342,1765 0,00
Tilgung Darlehen 1994 BA.07 SPK 0062-0009971/851000-346023 58.540,46 58.540,46 58.540,460,00 58.500,00 40,4665 0,00
Tilgung Darlehen 1997 BA.08 SPK 0062-0011771/851000-346031 44.217,12 44.217,12 44.217,120,00 44.200,00 17,1265 0,00
Tilgung Darlehen 1989 UWF Hypo Alpe-Adria-Bank AG1/851000-346033 37.702,01 37.702,01 37.702,010,00 37.700,00 2,0165 0,00
Tilgung Darlehen 1997 BA.09 SPK 0062-0011851/851000-346034 31.049,44 31.049,44 31.049,440,00 31.100,00 -50,5665 0,00
Tilgung Darlehen 2015 Hochwasserschutz Mödringbach1/851000-346049 23.766,76 23.766,76 23.766,760,00 18.500,00 5.266,7665 0,00
Tilgung Darlehen 2002 BA.10 RAIBA Reg.WV - SPK Horn AG1/851000-346060 180.965,04 180.965,04 180.965,040,00 181.000,00 -34,9665 0,00
Tilgung Darlehen 2014 BA20/3 I Hypo NOE 466-2192071/851000-346072 10.758,39 10.758,39 10.758,390,00 10.800,00 -41,6165 0,00
Tilgung Darlehen 2014 BA20/3II RAIBA Reg.Waldv.40-03.800.7111/851000-346073 8.112,29 8.112,29 8.112,290,00 8.000,00 112,2965 0,00
Tilgung Darlehen 2015 BA.20/3 III+BA.17 RAIBA Reg.Waldv.41-03.800.7111/851000-346074 17.004,56 17.004,56 17.004,560,00 17.000,00 4,5665 0,00
Tilgung Darlehen 2006 BA.15 UniCredit Bank Austria AG1/851000-346077 14.590,42 14.590,42 14.590,420,00 14.600,00 -9,5865 0,00
Tilgung Darlehen 1981 UWF Hypo Alpe-Adria-Bank AG1/851000-346078 6.725,83 6.725,83 6.725,830,00 6.800,00 -74,1765 0,00
Tilgung Darlehen 2008 BA.16 RAIBA Reg.Waldv.9-03.800.7111/851000-346079 6.881,63 6.881,63 6.881,630,00 6.900,00 -18,3765 0,00
Tilgung Darlehen 2008 BA.18 RAIBA Reg.Waldv.6-03.800.7111/851000-346080 27.283,94 27.283,94 27.283,940,00 27.300,00 -16,0665 0,00
Tilgung Darlehen 2009 BA.19 SPK 7262-0003051/851000-346081 4.664,44 4.664,44 4.664,440,00 4.700,00 -35,5665 0,00
Tilgung Darlehen 2013 BA20/1+2 Hypo NOE 466-1993031/851000-346082 18.095,83 18.095,83 18.095,830,00 18.100,00 -4,1765 0,00
Bekleidung u. Ausrüstung1/851000-400000 27,70 27,70 27,700,00 500,00 -472,3023 0,00
Treibstoffe1/851000-452000 3.933,17 4.112,63 3.752,97179,46 3.500,00 433,1723 359,66
Kanzleiaufwand1/851000-456000 103,59 153,59 153,5950,00 200,00 -96,4123 0,00
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
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Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 117
Verbrauchsgüter1/851000-459000 7,18 7,18 7,180,00 200,00 -192,8223 0,00
Pers.Aufwand Angestellte1/851000-510000 35.380,06 35.380,06 35.380,060,00 34.900,00 480,0620 0,00
Pers.Aufwand Kläranlage1/851000-511000 106.546,54 106.546,54 106.546,540,00 106.200,00 346,5420 0,00
Reisegebühren1/851000-560000 481,64 481,64 481,640,00 600,00 -118,3620 0,00
Jubiläumsgaben1/851000-566000 1.948,67 1.948,67 1.948,670,00 2.000,00 -51,3320 0,00
DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen1/851000-580000 5.559,16 5.559,16 5.559,160,00 5.800,00 -240,8420 0,00
Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit1/851000-581000 27.780,73 27.780,73 27.780,730,00 27.900,00 -119,2720 0,00
Abfertigungsversicherung1/851000-581800 24.856,96 24.856,96 24.856,960,00 25.000,00 -143,0420 0,00
Strom Pumpwerke1/851000-600000 5.924,85 5.924,85 5.924,850,00 9.500,00 -3.575,1524 0,00
Instandhaltung1/851000-612000 69.581,70 74.536,30 60.312,024.954,60 93.000,00 -23.418,3024 14.224,28
Instandhaltung Hebewerke u. Regenüberlaufbecken1/851000-616000 10.901,50 45.308,50 10.901,5034.407,00 21.000,00 -10.098,5024 34.407,00
Instandhaltung Fahrzeuge1/851000-617000 2.019,81 2.019,81 2.019,810,00 1.800,00 219,8124 0,00
Porto1/851000-630000 1.013,80 1.013,80 1.013,800,00 1.100,00 -86,2024 0,00
Telefon1/851000-631000 537,42 564,66 537,3327,24 800,00 -262,5824 27,33
Zinsen Darlehen 1994 BA.07 Volksbank 103-02.250.2071/851000-650020 6.206,71 6.206,71 6.206,710,00 6.400,00 -193,2925 0,00
Zinsen Darlehen 1994 BA.07 RAIBA Reg.Waldv.2-03.800.7111/851000-650021 1.675,50 1.675,50 1.675,500,00 1.400,00 275,5025 0,00
Zinsen Darlehen 1994 BA.07 SPK 0062-0009971/851000-650023 2.346,42 2.346,42 2.346,420,00 2.400,00 -53,5825 0,00
Zinsen Darlehen 1997 BA.08 SPK 0062-0011771/851000-650031 1.971,58 1.971,58 1.971,580,00 2.000,00 -28,4225 0,00
Zinsen Darlehen 1989 UWF Hypo Alpe-Adria-Bank AG1/851000-650033 3.193,45 3.193,45 3.193,450,00 3.000,00 193,4525 0,00
Zinsen Darlehen 1997 BA.09 SPK 0062-0011851/851000-650034 1.631,54 1.631,54 1.631,540,00 1.800,00 -168,4625 0,00
Zinsen Darlehen 2015 - Hochwasserschutz Mödringbach1/851000-650049 3.791,50 3.791,50 3.791,500,00 3.700,00 91,5025 0,00
Zinsen Darlehen NÖ WWF BA.101/851000-650053 2.632,03 2.632,03 2.632,030,00 2.600,00 32,0325 0,00
Zinsen Darlehen 2002 BA.10 RAIBA Reg.WV - SPK Horn AG1/851000-650060 32.160,88 32.160,88 32.160,880,00 32.200,00 -39,1225 0,00
Zinsen Darlehen 2014 BA.20/3 I Hypo NOE 466-2192071/851000-650072 2.534,09 2.534,09 2.534,090,00 2.600,00 -65,9125 0,00
Zinsen Darlehen 2014 BA20/3 II RAIBA Reg.Waldv. 40-03.800.7111/851000-650073 1.666,35 1.666,35 1.666,350,00 1.800,00 -133,6525 0,00
Zinsen Darlehen 2015 BA.20/3 III+BA.17 RAIBA Reg.Waldv.41-03.800.7111/851000-650074 3.001,34 3.001,34 3.001,340,00 3.100,00 -98,6625 0,00
Zinsen Darlehen 2006 BA.15 UniCredit Bank Austria AG1/851000-650077 491,52 491,52 491,520,00 700,00 -208,4825 0,00
Zinsen Darlehen 1981 UWF Hypo Alpe-Adria-Bank AG1/851000-650078 780,39 780,39 780,390,00 800,00 -19,6125 0,00
Zinsen Darlehen 2008 BA.16 RAIBA Reg.Waldv.9-03.800.7111/851000-650079 1.924,11 1.924,11 1.924,110,00 2.000,00 -75,8925 0,00
Zinsen Darlehen 2008 BA.18 RAIBA Reg.Waldv.6-03.800.7111/851000-650080 6.908,70 6.908,70 6.908,700,00 7.000,00 -91,3025 0,00
Zinsen Darlehen 2009 BA.19 SPK 7262-0003051/851000-650081 692,84 692,84 692,840,00 700,00 -7,1625 0,00
Zinsen Darlehen 2013 BA.20/1+2 Hypo NOE 466-1993031/851000-650082 5.020,49 5.020,49 5.020,490,00 5.100,00 -79,5125 0,00
Zinsen Darlehen NÖ WWF BA.181/851000-650084 421,02 421,02 421,020,00 400,00 21,0225 0,00
Zinsen Darlehen NÖ WWF BA.201/851000-650086 0,00 0,00 0,000,00 700,00 -700,0025 0,00
Zinsen Darlehen NÖ WWF BA.151/851000-650087 173,85 173,85 173,850,00 200,00 -26,1525 0,00
Versicherungen1/851000-670000 2.550,06 2.550,06 2.550,060,00 2.600,00 -49,9424 0,00
Kranken- u. Unfallversicherung Pensionisten1/851000-670100 507,66 507,66 507,660,00 600,00 -92,3424 0,00
Öffentliche Abgaben - Ausgaben1/851000-710000 23.185,21 23.185,21 23.185,210,00 22.400,00 785,2124 0,00
Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen1/851000-711000 1.195,74 1.195,74 1.195,740,00 1.200,00 -4,2624 0,00
Verwaltungskostenbeitrag Finanzverwaltung1/851000-720000 37.400,00 37.400,00 37.400,000,00 37.400,00 0,0024 0,00
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 118
Betriebe der Abwasserbeseitigung851 34.275,37 2.459.000,002.444.248,512.475.041,15 2.509.316,52 65.068,01 16.041,15
852 Betriebe der Müllbeseitigung
852000 Betriebe der Müllbeseitigung
Nachgeholte Müllsäcke2/852000+803000 1.321,19 1.321,19 1.321,190,00 0,00 1.400,00 -78,8118
Sonstige Einnahmen2/852000+829000 458,47 458,47 458,470,00 0,00 0,00 458,4718
1.400,000,00 1.779,66Betriebe der Müllbeseitigung852000 1.779,66 1.779,66 0,00 379,66
852100 Betriebe der Müllbeseitigung
0,000,00 0,00Betriebe der Müllbeseitigung852100 0,00 0,00 0,00 0,00
Betriebe der Müllbeseitigung852 0,00 1.400,001.779,661.779,66 1.779,66 0,00 379,66
853 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.
853000 Wohngebäude
Entnahme Reparaturrücklage2/853000+298000 2.305,32 2.305,32 2.305,320,00 0,00 2.400,00 -94,6851
Zinsen Rücklage SPK Spb. 0011-5580612/853000+823000 1,02 1,02 1,020,00 0,00 0,00 1,0214
Mieten2/853000+824000 242,16 277,85 229,2035,69 48,65 200,00 42,1614
Betriebskosten2/853000+824100 20.363,22 21.379,28 20.382,431.016,06 996,85 14.900,00 5.463,2214
Mieten Prager Straße 262/853000+824101 18.049,17 18.049,17 18.049,170,00 0,00 15.700,00 2.349,1714
Mieten Prager Straße 282/853000+824102 17.650,59 19.082,26 12.935,611.431,67 6.146,65 16.700,00 950,5914
Mieten Rudolf-Fischer-Weg 32/853000+824103 18.057,81 22.185,00 17.063,614.127,19 5.121,39 14.900,00 3.157,8114
Mieten Rudolf-Fischer-Weg 52/853000+824104 17.772,50 17.772,50 17.772,500,00 0,00 15.800,00 1.972,5014
Mieten Raabser Straße 592/853000+824105 26.719,73 26.719,73 26.719,730,00 0,00 29.000,00 -2.280,2714
Mieten Raabser Straße 612/853000+824106 35.218,28 35.218,28 35.218,280,00 0,00 32.600,00 2.618,2814
Mieten Ahornweg 32/853000+824107 16.908,32 19.735,56 16.908,322.827,24 2.827,24 16.200,00 708,3214
Mieten Ahornweg 52/853000+824108 13.098,65 13.098,65 13.098,650,00 0,00 12.900,00 198,6514
Mieten Sportplatzweg 22/853000+824109 10.059,66 10.059,66 10.059,660,00 0,00 10.000,00 59,6614
Mieten Sportplatzweg 42/853000+824110 16.690,64 16.690,64 16.690,640,00 0,00 15.800,00 890,6414
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 119
Verwaltungskostenbeitrag Mandatare1/851000-720100 13.600,00 13.600,00 13.600,000,00 13.600,00 0,0024 0,00
Betreuung im Rahmen des NÖ Bediensteten-Schutzgesetzes1/851000-728001 0,00 70,22 70,2270,22 100,00 -100,0024 0,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes1/851000-728500 55.127,24 55.127,24 55.127,240,00 59.000,00 -3.872,7624 0,00
Ersätze f. Verrechnung Kanalbenützungsgebühren1/851000-729000 1.057,00 1.057,00 1.057,000,00 1.000,00 57,0024 0,00
Beitrag an Gemeindeverband Horn für Abwasserbeseitigung1/851000-752000 310.325,32 310.325,32 307.964,350,00 374.000,00 -63.674,6826 2.360,97
Pensionen1/851000-760000 20.562,48 20.562,48 20.562,480,00 21.100,00 -537,5221 0,00
Gewinnentnahme "Maastricht"1/851000-769000 611.072,80 611.072,80 611.072,800,00 0,00 611.072,8028 0,00
Betriebe der Abwasserbeseitigung851 1.553.900,0039.688,52 2.111.868,132.123.558,85 2.163.247,37 51.379,24 569.658,85
852 Betriebe der Müllbeseitigung
852000 Betriebe der Müllbeseitigung
Sonstige Verbrauchsgüter1/852000-459000 1.239,06 1.339,06 1.239,06100,00 1.400,00 -160,9423 100,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes1/852000-728500 54,18 54,18 54,180,00 5.000,00 -4.945,8224 0,00
Betriebe der Müllbeseitigung852000 6.400,00100,00 1.293,241.293,24 1.393,24 100,00 -5.106,76
852100 Betriebe der Müllbeseitigung
Versicherungen1/852100-670000 120,29 120,29 120,290,00 100,00 20,2924 0,00
Problemstoffentsorgung1/852100-728000 0,00 0,00 0,000,00 300,00 -300,0024 0,00
Sperrmüllentsorgung1/852100-728001 197,37 197,37 197,370,00 100,00 97,3724 0,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes1/852100-728500 13.378,82 13.378,82 13.378,820,00 12.000,00 1.378,8224 0,00
Betriebe der Müllbeseitigung852100 12.500,000,00 13.696,4813.696,48 13.696,48 0,00 1.196,48
Betriebe der Müllbeseitigung852 18.900,00100,00 14.989,7214.989,72 15.089,72 100,00 -3.910,28
853 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.
853000 Wohngebäude
Zuführung Rücklage Instandhaltung1/853000-298000 2.306,08 2.306,08 2.306,080,00 2.400,00 -93,9261 0,00
Strom1/853000-600000 549,02 549,02 549,020,00 400,00 149,0224 0,00
Gas1/853000-601000 128,41 128,41 128,410,00 100,00 28,4124 0,00
Instandhaltung Gebäude1/853000-614000 56.204,35 59.846,50 50.466,683.642,15 45.000,00 11.204,3524 9.379,82
Rechtskosten1/853000-640000 0,00 0,00 0,000,00 500,00 -500,0024 0,00
Versicherungen1/853000-670000 3.178,70 3.178,70 3.178,700,00 3.400,00 -221,3024 0,00
Rauchfangkehrergebühren1/853000-700100 305,45 603,01 603,01297,56 300,00 5,4524 0,00
Miete - Generalmiete Horner Kommunalgesellschaft m.b.H.1/853000-700700 374.584,48 374.584,48 374.584,480,00 374.200,00 384,4824 0,00
Grundsteuer1/853000-710000 363,72 363,72 363,720,00 400,00 -36,2824 0,00
Abwasserbeseitigungsgebühr1/853000-710100 5.467,60 5.467,60 5.467,600,00 5.500,00 -32,4024 0,00
Müllabfuhrgebühren1/853000-710200 693,12 693,12 693,120,00 700,00 -6,8824 0,00
Wasserbezugsgebühren1/853000-710300 573,75 573,75 573,750,00 800,00 -226,2524 0,00
Rattenbekämpfung1/853000-728000 0,00 0,00 0,000,00 100,00 -100,0024 0,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes1/853000-728500 3.500,52 3.500,52 3.500,520,00 4.000,00 -499,4824 0,00
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 120
Mieten Sportplatzweg 62/853000+824111 13.587,47 13.587,47 13.587,470,00 0,00 13.200,00 387,4714
Mieten Altbachweg 42/853000+824112 28.087,89 32.355,03 29.988,034.267,14 2.367,00 26.200,00 1.887,8914
Mieten Lindengasse 2-42/853000+824113 24.192,08 24.192,08 20.276,320,00 3.915,76 21.800,00 2.392,0814
Mieten Thurnhofgasse 12/853000+824114 21.750,74 21.750,74 21.750,740,00 0,00 21.700,00 50,7414
Mieten Puechhaimgasse 322/853000+824115 19.726,06 19.726,06 19.726,060,00 0,00 18.300,00 1.426,0614
Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.853 13.704,99 298.300,00312.762,76320.481,31 334.186,30 21.423,54 22.181,31
859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit
859000 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit
Zinsenzuschuss NÖ Land Finanzierung2/859000+861299 7.465,42 7.465,42 7.465,420,00 0,00 8.200,00 -734,5815
Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit859 0,00 8.200,007.465,427.465,42 7.465,42 0,00 -734,58
Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit85 61.425,56 4.021.900,004.057.947,164.114.518,01 4.175.943,57 117.996,41 92.618,01
87 Wirtschaftliche Unternehmungen
870 Elektrizitätsversorgung
870000 Elektrizitätsversorgung
Erlöse Stromeinspeisung Photovoltaikanlagen2/870000+865000 10.897,25 10.897,25 10.897,250,00 0,00 10.100,00 797,2516
Elektrizitätsversorgung870 0,00 10.100,0010.897,2510.897,25 10.897,25 0,00 797,25
Wirtschaftliche Unternehmungen87 0,00 10.100,0010.897,2510.897,25 10.897,25 0,00 797,25
88 Wirtschaftliche Unternehmungen
886 Steinbrüche, Sand- und Schottergruben
886000 Steinbrüche, Sand- und Schottergruben
Steinbrüche, Sand- und Schottergruben886 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00
888 Bestattungsunternehmungen
888000 Bestattung
Leistungserlöse2/888000+810000 258.732,25 333.991,69 266.136,1875.259,44 67.855,51 269.000,00 -10.267,7513
Leistungserlöse Bestattungsauto2/888000+810100 28.034,21 28.034,21 28.034,210,00 0,00 29.000,00 -965,7913
Pensionsbeiträge Beiträge nach § 85a GBDO2/888000+868000 1.328,88 1.328,88 1.328,880,00 0,00 1.400,00 -71,1216
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 121
Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.853 437.800,003.939,71 442.415,09447.855,20 451.794,91 9.379,82 10.055,20
859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit
859000 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit
Tilgung Darlehen 2008/2013 SPK 7262-0002061/859000-346099 66.666,68 66.666,68 66.666,680,00 66.700,00 -33,3265 0,00
Zinsen Darlehen 2008/2013 SPK 7262-0002061/859000-650099 7.979,60 7.979,60 7.979,600,00 8.000,00 -20,4025 0,00
Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit859 74.700,000,00 74.646,2874.646,28 74.646,28 0,00 -53,72
Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit85 3.080.200,0053.064,79 3.642.011,133.717.323,05 3.770.387,84 128.376,71 637.123,05
87 Wirtschaftliche Unternehmungen
870 Elektrizitätsversorgung
870000 Elektrizitätsversorgung
Instandhaltung Photovoltaikanlagen1/870000-619100 51,82 51,82 51,820,00 200,00 -148,1824 0,00
Öffentliche Abgaben - Ausgaben1/870000-710000 757,00 757,00 757,000,00 2.300,00 -1.543,0024 0,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes1/870000-728500 135,00 135,00 135,000,00 100,00 35,0024 0,00
Elektrizitätsversorgung870 2.600,000,00 943,82943,82 943,82 0,00 -1.656,18
Wirtschaftliche Unternehmungen87 2.600,000,00 943,82943,82 943,82 0,00 -1.656,18
88 Wirtschaftliche Unternehmungen
886 Steinbrüche, Sand- und Schottergruben
886000 Steinbrüche, Sand- und Schottergruben
Instandhaltung1/886000-610000 0,00 0,00 0,000,00 100,00 -100,0024 0,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes1/886000-728500 0,00 0,00 0,000,00 100,00 -100,0024 0,00
Steinbrüche, Sand- und Schottergruben886 200,000,00 0,000,00 0,00 0,00 -200,00
888 Bestattungsunternehmungen
888000 Bestattung
Amtseinrichtung1/888000-042000 0,00 0,00 0,000,00 1.000,00 -1.000,0041 0,00
Betriebsausstattung1/888000-043000 295,49 295,49 295,490,00 1.000,00 -704,5141 0,00
Bekleidung u. Ausrüstung1/888000-400000 1.841,34 1.841,34 1.841,340,00 1.800,00 41,3423 0,00
Särge1/888000-403000 26.757,71 26.792,99 26.792,9935,28 33.000,00 -6.242,2923 0,00
Särge-Zubehör und sonstige Verkaufsware1/888000-403001 2.705,23 2.705,23 2.705,230,00 3.500,00 -794,7723 0,00
Trauerparten u. -briefe1/888000-403100 23.814,17 23.814,17 23.039,170,00 27.000,00 -3.185,8323 775,00
Treibstoffe1/888000-452000 734,31 815,87 815,8781,56 700,00 34,3123 0,00
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 122
Bestattungsunternehmungen888 75.259,44 299.400,00295.499,27288.095,34 363.354,78 67.855,51 -11.304,66
Wirtschaftliche Unternehmungen88 75.259,44 299.400,00295.499,27288.095,34 363.354,78 67.855,51 -11.304,66
89 Wirtschaftliche Unternehmungen
891 Gast- und Schankbetriebe
891100 Gast- u. Schankbetriebe
Pacht Freibad2/891100+824000 1.185,40 2.495,30 2.495,301.309,90 0,00 1.800,00 -614,6014
Gast- und Schankbetriebe891 1.309,90 1.800,002.495,301.185,40 2.495,30 0,00 -614,60
894 Stadthallen, Kongresshäuser
894000 Vereinshaus
Vermietung2/894000+824000 27.440,67 28.859,00 31.924,001.418,33 -3.065,00 29.000,00 -1.559,3314
Verpachtung Gastgewerbe2/894000+824001 12.000,00 12.000,00 12.000,000,00 0,00 12.000,00 0,0014
Ersatz Betriebskosten2/894000+828200 1.200,00 1.200,00 1.200,000,00 0,00 1.200,00 0,0018
Schadenersätze / Sonstige Ersätze2/894000+829001 1.082,03 1.082,03 1.082,030,00 0,00 1.000,00 82,0318
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 123
Kanzleiaufwand1/888000-456000 193,39 243,39 243,3950,00 1.000,00 -806,6123 0,00
Sonstige Verbrauchsgüter1/888000-459000 137,90 137,90 137,900,00 1.400,00 -1.262,1023 0,00
Pers.Aufwand Angestellte1/888000-510000 32.801,75 32.801,75 32.801,750,00 33.700,00 -898,2520 0,00
Pers.Aufwand Arbeiter1/888000-511000 32.944,22 32.944,22 32.944,220,00 29.300,00 3.644,2220 0,00
Reisegebühren1/888000-560000 1.786,37 1.786,37 1.786,370,00 1.400,00 386,3720 0,00
DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen1/888000-580000 2.833,27 2.833,27 2.833,270,00 2.700,00 133,2720 0,00
Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit1/888000-581000 13.993,21 13.993,21 13.993,210,00 13.300,00 693,2120 0,00
Instandhaltung Bestattungsauto1/888000-617000 721,38 721,38 721,380,00 2.500,00 -1.778,6224 0,00
Instandhaltung1/888000-618000 157,00 157,00 157,000,00 1.000,00 -843,0024 0,00
Porto1/888000-630000 884,16 884,16 884,160,00 700,00 184,1624 0,00
Telefon1/888000-631000 318,09 342,97 318,8124,88 600,00 -281,9124 24,16
Rechtskosten1/888000-640000 116,57 116,57 116,570,00 400,00 -283,4324 0,00
Versicherungen1/888000-670000 2.710,70 2.710,70 2.710,700,00 2.700,00 10,7024 0,00
Kranken- u. Unfallversicherung Pensionisten1/888000-670100 1.423,52 1.423,52 1.423,520,00 1.500,00 -76,4824 0,00
Miete u. Betriebskosten1/888000-700000 5.838,43 6.916,99 5.818,271.078,56 6.400,00 -561,5724 1.098,72
Miete Kopierer u. Drucker1/888000-700200 586,90 586,90 586,900,00 600,00 -13,1024 0,00
Öffentliche Abgaben - Ausgaben1/888000-710000 4.048,69 5.288,69 4.048,691.240,00 3.800,00 248,6924 1.240,00
Entgelte f.sonstige Leistungen bzw. Leistungen Dritter1/888000-728000 52.333,45 53.545,45 53.395,451.212,00 55.200,00 -2.866,5524 150,00
Betreuung im Rahmen des NÖ Bediensteten-Schutzgesetzes1/888000-728001 16,67 16,67 16,670,00 100,00 -83,3324 0,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes1/888000-728500 50.204,16 50.204,16 50.204,160,00 44.000,00 6.204,1624 0,00
Ersätze f. Personalleistungen1/888000-729000 11.342,13 11.342,13 11.342,130,00 9.800,00 1.542,1324 0,00
Pensionen1/888000-760000 40.271,00 40.271,00 40.271,000,00 40.700,00 -429,0021 0,00
Bestattungsunternehmungen888 320.800,003.722,28 312.245,61311.811,21 315.533,49 3.287,88 -8.988,79
Wirtschaftliche Unternehmungen88 321.000,003.722,28 312.245,61311.811,21 315.533,49 3.287,88 -9.188,79
89 Wirtschaftliche Unternehmungen
891 Gast- und Schankbetriebe
891100 Gast- u. Schankbetriebe
Strom1/891100-600000 0,00 0,00 0,000,00 100,00 -100,0024 0,00
Öffentliche Abgaben - Ausgaben1/891100-710000 70,42 70,42 70,420,00 100,00 -29,5824 0,00
Sonstige Ausgaben1/891100-729000 2,61 2,61 2,610,00 200,00 -197,3924 0,00
Gast- und Schankbetriebe891 400,000,00 73,0373,03 73,03 0,00 -326,97
894 Stadthallen, Kongresshäuser
894000 Vereinshaus
Betriebsausstattung1/894000-043000 0,00 0,00 0,000,00 5.000,00 -5.000,0041 0,00
Bekleidung u. Ausrüstung1/894000-400000 0,00 0,00 0,000,00 100,00 -100,0023 0,00
Reinigungsmittel1/894000-454000 985,16 985,16 985,160,00 2.000,00 -1.014,8423 0,00
Kanzleiaufwand1/894000-456000 102,91 102,91 102,910,00 100,00 2,9123 0,00
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 124
43.200,001.418,33 46.206,03Vereinshaus894000 41.722,70 43.141,03 -3.065,00 -1.477,30
894100 Kunsthaus
Veräußerung ausgeschiedene Gegenstände2/894100+806000 116,67 116,67 116,670,00 0,00 0,00 116,6718
Verpachtung Gastgewerbe2/894100+824001 12.000,00 12.000,00 13.000,000,00 -1.000,00 12.000,00 0,0014
Vermietung Horner Kommunalgesellschaft2/894100+824002 43.918,92 43.918,92 43.918,920,00 0,00 43.900,00 18,9214
Personalkostenersatz diverse Haushaltsstellen2/894100+827000 2.008,00 2.008,00 2.008,000,00 0,00 3.200,00 -1.192,0018
Ersatz Betriebskosten2/894100+828200 5.819,51 5.819,51 7.019,510,00 -1.200,00 6.400,00 -580,4918
Schadenersätze2/894100+829000 0,00 0,00 0,000,00 0,00 500,00 -500,0018
Ersätze durch Hauseigentümer2/894100+829100 8.333,33 8.333,33 8.333,330,00 0,00 8.300,00 33,3318
74.300,000,00 74.396,43Kunsthaus894100 72.196,43 72.196,43 -2.200,00 -2.103,57
Stadthallen, Kongresshäuser894 1.418,33 117.500,00120.602,46113.919,13 115.337,46 -5.265,00 -3.580,87
Wirtschaftliche Unternehmungen89 2.728,23 119.300,00123.097,76115.104,53 117.832,76 -5.265,00 -4.195,47
DIENSTLEISTUNGEN8 139.471,50 6.013.500,006.138.227,276.179.472,26 6.318.943,76 180.716,49 165.972,26
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 125
Sonstige Verbrauchsgüter1/894000-459000 0,00 0,00 0,000,00 100,00 -100,0023 0,00
Pers.Aufwand Arbeiter1/894000-511000 31.028,80 31.028,80 31.028,800,00 31.600,00 -571,2020 0,00
Pers.Aufwand Reinigung1/894000-511100 459,18 459,18 459,180,00 0,00 459,1820 0,00
Reisegebühren1/894000-560000 0,00 0,00 0,000,00 100,00 -100,0020 0,00
DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen1/894000-580000 1.344,25 1.344,25 1.344,250,00 1.400,00 -55,7520 0,00
Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit1/894000-581000 6.661,90 6.661,90 6.661,900,00 6.700,00 -38,1020 0,00
Strom1/894000-600000 7.810,71 7.810,71 7.810,710,00 10.000,00 -2.189,2924 0,00
Fernwärme1/894000-603000 20.566,40 20.566,40 20.566,400,00 20.400,00 166,4024 0,00
Instandhaltung Gebäude1/894000-614000 5.942,00 6.011,98 5.099,9869,98 11.000,00 -5.058,0024 912,00
Instandhaltung Maschinen u. maschinelle Anlagen1/894000-616000 2.106,44 2.106,44 2.024,940,00 6.000,00 -3.893,5624 81,50
Instandhaltung Einrichtung1/894000-618000 87,19 245,58 158,39158,39 2.000,00 -1.912,8124 87,19
Telefon1/894000-631000 995,84 1.036,79 995,1740,95 800,00 195,8424 41,62
Versicherungen1/894000-670000 4.527,95 4.527,95 4.527,950,00 4.700,00 -172,0524 0,00
Mieten u. Betriebskosten1/894000-700000 5.012,49 5.012,49 5.012,490,00 5.800,00 -787,5124 0,00
Öffentliche Abgaben - Ausgaben1/894000-710000 5.586,93 5.586,93 5.586,930,00 6.700,00 -1.113,0724 0,00
Müllabfuhrgebühren1/894000-710200 331,40 331,40 331,400,00 300,00 31,4024 0,00
Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen1/894000-711000 8.181,22 8.181,22 8.181,220,00 8.700,00 -518,7824 0,00
Betreuung im Rahmen des NÖ Bediensteten-Schutzgesetzes1/894000-728001 0,00 0,00 0,000,00 100,00 -100,0024 0,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes1/894000-728500 7.219,99 7.219,99 7.219,990,00 11.000,00 -3.780,0124 0,00
Vereinshaus894000 134.600,00269,32 108.097,77108.950,76 109.220,08 1.122,31 -25.649,24
894100 Kunsthaus
Betriebsausstattung Gastro1/894100-043000 11.888,74 11.888,74 11.888,740,00 11.900,00 -11,2641 0,00
Pers.Aufwand Angestellte1/894100-510000 27.702,46 27.702,46 27.702,460,00 27.900,00 -197,5420 0,00
Pers.Aufwand Angestelle Ferialbedienstete1/894100-522000 1.697,36 1.697,36 1.697,360,00 0,00 1.697,3620 0,00
DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen1/894100-580000 1.251,29 1.251,29 1.251,290,00 1.300,00 -48,7120 0,00
Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit1/894100-581000 6.271,63 6.271,63 6.271,630,00 6.000,00 271,6320 0,00
Instandhaltung Gebäude1/894100-614000 11.495,68 11.495,68 8.888,880,00 8.400,00 3.095,6824 2.606,80
Instandhaltung Gebäude - Adaptierung Tonkeller1/894100-614100 11.214,91 13.764,91 13.299,672.550,00 10.700,00 514,9124 465,24
Instandhaltung Einrichtung1/894100-618000 972,91 972,91 972,910,00 1.500,00 -527,0924 0,00
Telefon1/894100-631000 236,10 268,43 231,7832,33 300,00 -63,9024 36,65
Versicherungen1/894100-670000 11.823,25 11.823,25 11.823,250,00 13.000,00 -1.176,7524 0,00
Miete1/894100-700000 13.869,96 13.869,96 13.869,960,00 13.900,00 -30,0424 0,00
Betriebskosten1/894100-700900 8.405,12 8.405,12 8.405,120,00 7.700,00 705,1224 0,00
Öffentliche Abgaben - Ausgaben1/894100-710000 1.705,20 1.705,20 873,010,00 900,00 805,2024 832,19
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes1/894100-728500 12.130,62 12.130,62 12.130,620,00 9.000,00 3.130,6224 0,00
Kunsthaus894100 112.500,002.582,33 119.306,68120.665,23 123.247,56 3.940,88 8.165,23
Stadthallen, Kongresshäuser894 247.100,002.851,65 227.404,45229.615,99 232.467,64 5.063,19 -17.484,01
Wirtschaftliche Unternehmungen89 247.500,002.851,65 227.477,48229.689,02 232.540,67 5.063,19 -17.810,98
DIENSTLEISTUNGEN8 6.504.800,0088.939,65 6.991.775,487.084.985,69 7.173.925,34 182.149,86 580.185,69
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 126
9 FINANZWIRTSCHAFT
90 GESONDERTE VERWALTUNG
900 Finanzverwaltung
900000 Gesonderte Verwaltung
Verwaltungskostenbeiträge diverse Gemeindeverbände2/900000+817000 10.390,00 10.390,00 10.390,000,00 0,00 10.400,00 -10,0013
Verwaltungskostenbeitrag Betrieb Wasserversorgung2/900000+817850 28.300,00 28.300,00 28.300,000,00 0,00 28.300,00 0,0013
Verwaltungskostenbeitrag Betrieb Abwasserbeseitigung2/900000+817851 37.400,00 37.400,00 37.400,000,00 0,00 37.400,00 0,0013
Stundungszinsen2/900000+823000 0,00 0,00 0,000,00 0,00 100,00 -100,0014
Kostenersätze Personalüberlassung2/900000+827000 11.810,00 23.380,00 0,0011.570,00 23.380,00 11.500,00 310,0018
Personalkostenersatz div. Haushaltsstellen2/900000+827100 5.164,00 5.164,00 5.164,000,00 0,00 5.000,00 164,0018
Zuschuss AMS NÖ Altersteilzeitbeschäftigung2/900000+860005 11.198,12 11.198,12 11.198,120,00 0,00 10.800,00 398,1215
Pensionsbeiträge Beiträge nach § 85a GBDO2/900000+868000 1.994,72 1.994,72 1.994,720,00 0,00 2.000,00 -5,2816
Finanzverwaltung900 11.570,00 105.500,0094.446,84106.256,84 117.826,84 23.380,00 756,84
GESONDERTE VERWALTUNG90 11.570,00 105.500,0094.446,84106.256,84 117.826,84 23.380,00 756,84
91 Kapitalvermögen u.Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit
910 Geldverkehr
910000 Geldverkehr
Zinsen2/910000+823000 2.857,75 2.857,75 2.857,750,00 0,00 1.700,00 1.157,7514
Spesen Rückbuchung Kunden Einzüge2/910000+829000 119,71 126,22 105,726,51 20,50 0,00 119,7118
Kassenmehrvorfunde, nicht behobene Fundgelder u. -erlöse2/910000+878000 10,05 10,05 10,050,00 0,00 0,00 10,0534
Geldverkehr910 6,51 1.700,002.973,522.987,51 2.994,02 20,50 1.287,51
912 Rücklagen
912000 Rücklagen
Rücklagen912 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 127
9 FINANZWIRTSCHAFT
90 GESONDERTE VERWALTUNG
900 Finanzverwaltung
900000 Gesonderte Verwaltung
Amtseinrichtung1/900000-042000 32,32 32,32 32,320,00 500,00 -467,6841 0,00
Kanzleiaufwand1/900000-456000 1.001,55 1.001,55 1.001,550,00 1.400,00 -398,4523 0,00
Pers.Aufwand Angestellte1/900000-510000 213.618,96 213.618,96 213.618,960,00 213.400,00 218,9620 0,00
Pers.Aufwand Angestellte Ferialbedienstete1/900000-522000 282,86 282,86 282,860,00 0,00 282,8620 0,00
Reisegebühren1/900000-560000 192,48 192,48 192,480,00 300,00 -107,5220 0,00
DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen1/900000-580000 8.363,03 8.363,03 8.363,030,00 8.800,00 -436,9720 0,00
Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit1/900000-581000 46.974,34 46.974,34 46.974,340,00 46.600,00 374,3420 0,00
Instandhaltung Einrichtung1/900000-618000 0,00 0,00 0,000,00 200,00 -200,0024 0,00
Telefon1/900000-631000 442,60 479,27 442,6036,67 500,00 -57,4024 36,67
Rechts- u. Beratungskosten1/900000-640000 487,80 487,80 487,800,00 600,00 -112,2024 0,00
Kranken- u. Unfallversicherung Pensionisten1/900000-670100 2.224,44 2.224,44 2.224,440,00 2.300,00 -75,5624 0,00
Miete Kopierer u. Drucker1/900000-700200 443,69 443,69 443,690,00 400,00 43,6924 0,00
Kosten EDV-Anlage u. Programmwartung1/900000-728000 6.021,96 6.021,96 6.021,960,00 8.000,00 -1.978,0424 0,00
Pensionen1/900000-760000 62.925,40 62.925,40 62.925,400,00 64.200,00 -1.274,6021 0,00
Finanzverwaltung900 347.200,0036,67 343.011,43343.011,43 343.048,10 36,67 -4.188,57
GESONDERTE VERWALTUNG90 347.200,0036,67 343.011,43343.011,43 343.048,10 36,67 -4.188,57
91 Kapitalvermögen u.Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit
910 Geldverkehr
910000 Geldverkehr
Geldverkehrsspesen1/910000-657000 12.817,80 12.817,80 12.817,800,00 14.000,00 -1.182,2024 0,00
Spesen Rückbuchung Kunden Einzüge1/910000-657100 135,11 135,11 135,110,00 0,00 135,1124 0,00
Kapitalertragssteuer1/910000-710000 714,71 714,71 714,710,00 500,00 214,7124 0,00
Geldverkehr910 14.500,000,00 13.667,6213.667,62 13.667,62 0,00 -832,38
912 Rücklagen
912000 Rücklagen
Zuführung Rücklage allgemein1/912000-298012 35.000,00 35.000,00 35.000,000,00 0,00 35.000,0061 0,00
Rücklagen912 0,000,00 35.000,0035.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 128
914 Beteiligungen
914000 Beteiligungen
Gewinnabfuhr "Maastricht"2/914000+869000 711.504,44 711.504,44 711.504,440,00 0,00 0,00 711.504,4417
Beteiligungen914 0,00 0,00711.504,44711.504,44 711.504,44 0,00 711.504,44
Kapitalvermögen u.Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit91 6,51 1.700,00714.477,96714.491,95 714.498,46 20,50 712.791,95
92 Öffentliche Abgaben
920 Ausschließliche Gemeindeabgaben
920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben
Grundsteuer A2/920000+830000 21.672,11 21.795,76 21.616,77123,65 178,99 22.800,00 -1.127,8910
Grundsteuer B2/920000+831000 782.511,68 792.338,78 782.010,309.827,10 10.328,48 780.200,00 2.311,6810
Kommunalsteuer2/920000+833001 3.200.867,02 3.213.505,92 3.201.159,0712.638,90 12.346,85 3.090.600,00 110.267,0210
Lustbarkeitsabgabe2/920000+837000 13.809,99 13.809,99 13.809,990,00 0,00 9.500,00 4.309,9910
Vergnügungsabgabe2/920000+837100 1.450,00 1.450,00 1.450,000,00 0,00 1.200,00 250,0010
Hundeabgabe2/920000+838000 12.282,00 14.551,05 12.497,502.269,05 2.053,55 12.500,00 -218,0010
Ankündigungsabgabe2/920000+840000 46,00 46,00 46,000,00 0,00 0,00 46,0010
Gebrauchsabgabe2/920000+841000 19.604,88 20.045,48 19.934,48440,60 111,00 20.400,00 -795,1210
Gebrauchsabgabe - Leitungen2/920000+841008 79.146,45 79.146,45 79.155,500,00 -9,05 79.100,00 46,4510
Entgelt Sondernutzung öffentl.Gut2/920000+841100 3.251,10 3.251,10 970,100,00 2.281,00 1.800,00 1.451,1010
Mahngebühren2/920000+849000 2.085,99 3.358,74 1.943,601.272,75 1.415,14 3.600,00 -1.514,0110
Säumniszuschlag2/920000+849100 1.555,32 2.399,39 1.635,56844,07 763,83 1.800,00 -244,6810
Zwangsstrafen2/920000+849200 300,00 4.400,00 1.300,004.100,00 3.100,00 300,00 0,0010
Gerichtsgebühren2/920000+849400 4.470,18 4.470,18 2.563,780,00 1.906,40 800,00 3.670,1810
Aufschließungsabgaben2/920000+850000 235.360,90 235.360,90 235.360,900,00 0,00 120.400,00 114.960,9010
Abstellplatz-Ausgleichsabgaben2/920000+850100 0,00 0,00 0,000,00 0,00 4.400,00 -4.400,0010
Grundabtretung-Ausgleichs- abgaben2/920000+850200 0,00 0,00 0,000,00 0,00 700,00 -700,0010
Spielplatz-Ausgleichsabgaben2/920000+850300 0,00 0,00 0,000,00 0,00 1.000,00 -1.000,0010
Verwaltungsabgaben2/920000+856000 15.681,80 15.681,80 15.681,800,00 0,00 16.000,00 -318,2010
Kommissionsgebühren Baupolizei2/920000+857000 414,00 414,00 414,000,00 0,00 1.000,00 -586,0010
Kommissionsgeb. Totenbeschau2/920000+857100 29.078,50 29.078,50 29.078,500,00 0,00 23.000,00 6.078,5010
Ausschließliche Gemeindeabgaben920 31.516,12 4.191.100,004.420.627,854.423.587,92 4.455.104,04 34.476,19 232.487,92
921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben
921000 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben
Interessentenbeiträge2/921000+834000 115.631,30 119.948,94 118.429,674.317,64 1.519,27 113.200,00 2.431,3010
Nächtigungstaxe2/921000+834100 11.790,08 11.790,08 11.790,080,00 0,00 9.500,00 2.290,0810
Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben921 4.317,64 122.700,00130.219,75127.421,38 131.739,02 1.519,27 4.721,38
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 129
914 Beteiligungen
914000 Beteiligungen
Beteiligungen914 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
Kapitalvermögen u.Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit91 14.500,000,00 48.667,6248.667,62 48.667,62 0,00 34.167,62
92 Öffentliche Abgaben
920 Ausschließliche Gemeindeabgaben
920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben
Hundekennmarken1/920000-403000 0,00 0,00 0,000,00 100,00 -100,0023 0,00
Kanzleiaufwand1/920000-456000 1.627,20 2.572,70 2.572,70945,50 1.000,00 627,2023 0,00
Telefon1/920000-631000 415,56 450,19 415,5634,63 500,00 -84,4424 34,63
Gerichtskosten1/920000-640000 2.907,40 2.907,40 2.907,400,00 2.100,00 807,4024 0,00
Miete Kopierer u. Drucker1/920000-700200 939,03 939,03 939,030,00 900,00 39,0324 0,00
Überprüfungskosten1/920000-728000 0,00 0,00 0,000,00 200,00 -200,0024 0,00
Ausschließliche Gemeindeabgaben920 4.800,00980,13 6.834,695.889,19 6.869,32 34,63 1.089,19
921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben
921000 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben
Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben921 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 130
925 Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben
925000 Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben
Ertragsanteile n. abgestuften Bevölkerungsschlüssel2/925000+859400 5.363.234,89 5.363.234,89 5.363.234,890,00 0,00 5.321.300,00 41.934,8911
Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben925 0,00 5.321.300,005.363.234,895.363.234,89 5.363.234,89 0,00 41.934,89
Öffentliche Abgaben92 35.833,76 9.635.100,009.914.082,499.914.244,19 9.950.077,95 35.995,46 279.144,19
94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse
941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG
941000 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG
Finanzzuweisung des Bundes gem. § 24 (2) FAG 20172/941000+860000 33.347,00 33.347,00 33.347,000,00 0,00 33.300,00 47,0015
Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG941 0,00 33.300,0033.347,0033.347,00 33.347,00 0,00 47,00
Finanzzuweisungen und Zuschüsse94 0,00 33.300,0033.347,0033.347,00 33.347,00 0,00 47,00
98 Haushaltsausgleich
980 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt
980000 Zuführungen an d. außerord.Haushalt bzw.Zuführungen aus d. ord.Haushalt
Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt980 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltsausgleich98 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00
99 Jahresergebnis,Überg. u.Übern.d.JE. Abwicklung der Vorjahre
990 Überschüsse und Abgänge
990000 Überschüsse und Abgänge
Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)2/990000+961000 0,00 210.399,65 210.399,65210.399,65 0,00 0,00 0,00
Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)2/990000+963000 118.746,68 118.746,68 118.746,680,00 0,00 118.700,00 46,6882
Überschüsse und Abgänge990 210.399,65 118.700,00329.146,33118.746,68 329.146,33 0,00 46,68
Jahresergebnis,Überg. u.Übern.d.JE. Abwicklung der Vorjahre99 210.399,65 118.700,00329.146,33118.746,68 329.146,33 0,00 46,68
FINANZWIRTSCHAFT9 257.809,92 9.894.300,0011.085.500,6210.887.086,66 11.144.896,58 59.395,96 992.786,66
Gesamtsumme 453.993,84 17.885.000,0019.122.645,5218.969.064,06 19.423.057,90 300.412,38 1.084.064,06
Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 131
925 Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben
925000 Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben
Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben925 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
Öffentliche Abgaben92 4.800,00980,13 6.834,695.889,19 6.869,32 34,63 1.089,19
94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse
941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG
941000 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG
Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG941 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
Finanzzuweisungen und Zuschüsse94 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
98 Haushaltsausgleich
980 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt
980000 Zuführungen an d. außerord.Haushalt bzw.Zuführungen aus d. ord.Haushalt
Zuführung oa.Vorhaben 6120 Strassenbau und Beleuchtung1/980000-910011 200.000,00 200.000,00 200.000,000,00 0,00 200.000,0085 0,00
Zuführung ao.Vorhaben 2403 Kinderbetreuung Scholz-Straße1/980000-910022 307.200,00 307.200,00 307.200,000,00 118.700,00 188.500,0085 0,00
Zuführung ao.Vorhaben 0290 Amtsgebäude1/980000-910058 9.648,18 9.648,18 9.648,180,00 0,00 9.648,1885 0,00
Zuführung ao. Vorhaben 3630 Stadterneuerung1/980000-910061 266.617,57 266.617,57 266.617,570,00 140.000,00 126.617,5785 0,00
Zuführung ao. Vorhaben 2110 Volksschule Horn1/980000-910065 33.000,00 33.000,00 33.000,000,00 0,00 33.000,0085 0,00
Zuführung ao. Vorhaben 2405 Kindergarten Mödringer Straße1/980000-910093 280,65 280,65 280,650,00 0,00 280,6585 0,00
Zuführung ao. Vorhaben 8401 Veräusserung Gemeindevermögen1/980000-910094 100.207,66 100.207,66 100.207,660,00 0,00 100.207,6685 0,00
Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt980 258.700,000,00 916.954,06916.954,06 916.954,06 0,00 658.254,06
Haushaltsausgleich98 258.700,000,00 916.954,06916.954,06 916.954,06 0,00 658.254,06
99 Jahresergebnis,Überg. u.Übern.d.JE. Abwicklung der Vorjahre
990 Überschüsse und Abgänge
990000 Überschüsse und Abgänge
Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)1/990000-963000 0,00 118.746,68 118.746,68118.746,68 0,00 0,000,00
Überschüsse und Abgänge990 0,00118.746,68 118.746,680,00 118.746,68 0,00 0,00
Jahresergebnis,Überg. u.Übern.d.JE. Abwicklung der Vorjahre99 0,00118.746,68 118.746,680,00 118.746,68 0,00 0,00
FINANZWIRTSCHAFT9 625.200,00119.763,48 1.434.214,481.314.522,30 1.434.285,78 71,30 689.322,30
Gesamtsumme 17.885.000,00453.993,84 18.866.378,3418.898.048,56 19.352.042,40 485.664,06 1.013.048,56
Seite 132
Seite 133
Haushaltskonten Vorhaben (AOH)
Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 134
029000 Amtsgebäude
Sonstige Einnahmen - div.Ersätze6/029000+829000 270,00 270,00 270,000,00 0,00 0,00 270,0018
Zuführung ordentlicher Haushalt 1/98006/029000+910058 9.648,18 9.648,18 9.648,180,00 0,00 0,00 9.648,1881
029000 Amtsgebäude 0,00 0,009.918,189.918,18 9.918,18 0,00 9.918,18
Abwickl. Ist-Überschuss Vorj.961000 0,00 40.784,80 40.784,8040.784,80 0,00 0,00 0,00
Abwicklung Soll-Überschüsse VJ963000 40.000,00 40.000,00 40.000,000,00 0,00 40.000,00 0,0082
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr 40.784,80 40.000,0090.702,9849.918,18 90.702,98 0,00 9.918,18
Gesamtsumme 40.784,80 40.000,0090.702,9849.918,18 90.702,98 0,00 9.918,18
Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 135
029000 Amtsgebäude
EDV-Ausstattung5/029000-010001 0,00 784,80 784,80784,80 2.000,00 -2.000,0040 0,00
Werbeartikel - Logo neu5/029000-457000 7.721,13 7.721,13 7.721,130,00 14.000,00 -6.278,8723 0,00
Entgelte sonstige Leistungen - Homepage und Logo5/029000-728100 42.197,05 42.197,05 42.197,050,00 24.000,00 18.197,0524 0,00
784,80029000 Amtsgebäude 40.000,0050.702,9849.918,18 50.702,98 0,00 9.918,18
Abwickl. Soll-Überschuss Vorj.963000 0,00 40.000,00 40.000,0040.000,00 0,00 0,000,00
40.784,80Summe inkl. Abwicklung Vorjahr 40.000,0090.702,9849.918,18 90.702,98 0,00 9.918,18
Gesamtsumme 40.000,0040.784,80 90.702,9849.918,18 90.702,98 0,00 9.918,18
Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 136
164000 Brandbekämpfung u. -verhütung - Fahrzeuge
Förderung NÖ Land - Landesfeuerwehrverband6/164000+871000 50.000,00 50.000,00 50.000,000,00 0,00 50.000,00 0,0033
Bedarfszuweisung NÖ Land Feuerwehr6/164000+871100 50.000,00 50.000,00 50.000,000,00 0,00 0,00 50.000,0033
Beitrag FF Horn6/164000+877400 8.500,00 8.500,00 8.500,000,00 0,00 0,00 8.500,0034
164000 Brandbekämpfung u. -verhütung - Fahrzeuge 0,00 50.000,00108.500,00108.500,00 108.500,00 0,00 58.500,00
Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)961000 0,00 69.900,40 69.900,4069.900,40 0,00 0,00 0,00
Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)963000 69.900,40 69.900,40 69.900,400,00 0,00 69.900,00 0,4082
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr 69.900,40 119.900,00248.300,80178.400,40 248.300,80 0,00 58.500,40
Ist-Überschuss laufendes Jahr965000 58.500,00 58.500,00 0,000,00 58.500,00 0,00 58.500,00
Gesamtsumme 69.900,40 119.900,00248.300,80236.900,40 306.800,80 58.500,00 117.000,40
Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 137
164000 Brandbekämpfung u. -verhütung - Fahrzeuge
FF Breiteneich - Kauf HLF 15/164000-040318 119.900,40 119.900,40 119.900,400,00 119.900,00 0,4041 0,00
0,00164000 Brandbekämpfung u. -verhütung - Fahrzeuge 119.900,00119.900,40119.900,40 119.900,40 0,00 0,40
Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)963000 0,00 69.900,40 69.900,4069.900,40 0,00 0,000,00
69.900,40Summe inkl. Abwicklung Vorjahr 119.900,00189.800,80119.900,40 189.800,80 0,00 0,40
Ist-Überschuss laufendes Jahr965000 58.500,00 58.500,00 58.500,000,00 0,00 58.500,000,00
Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr967000 58.500,00 58.500,00 0,000,00 0,00 58.500,0058.500,00
Gesamtsumme 119.900,0069.900,40 248.300,80236.900,40 306.800,80 58.500,00 117.000,40
Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 138
164900 Brandbekämpfung u. -verhütung - Steuer FF-Auto
Zuführung ao. Vorhaben 1650 Brandbekämpfung u. -verhütung - Steuer FF-Auto6/164900+910032 41.662,65 41.662,65 41.662,650,00 0,00 0,00 41.662,6581
164900 Brandbekämpfung u. -verhütung - Steuer FF-Auto 0,00 0,0041.662,6541.662,65 41.662,65 0,00 41.662,65
Ist-Überschuss laufendes Jahr965000 41.662,65 41.662,65 0,000,00 41.662,65 0,00 41.662,65
Gesamtsumme 0,00 0,0041.662,6583.325,30 83.325,30 41.662,65 83.325,30
Rechnungsabschluss 2018
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Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 139
164900 Brandbekämpfung u. -verhütung - Steuer FF-Auto
0,00164900 Brandbekämpfung u. -verhütung - Steuer FF-Auto 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00
Ist-Überschuss laufendes Jahr965000 41.662,65 41.662,65 41.662,650,00 0,00 41.662,650,00
Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr967000 41.662,65 41.662,65 0,000,00 0,00 41.662,6541.662,65
Gesamtsumme 0,000,00 41.662,6583.325,30 83.325,30 41.662,65 83.325,30
Rechnungsabschluss 2018
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Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 140
165000 Brandbekämpfung u. -verhütung - Steuer FF-Auto
165000 Brandbekämpfung u. -verhütung - Steuer FF-Auto 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00
Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)961000 0,00 62.493,97 62.493,9762.493,97 0,00 0,00 0,00
Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)963000 62.493,97 62.493,97 62.493,970,00 0,00 0,00 62.493,9782
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr 62.493,97 0,00124.987,9462.493,97 124.987,94 0,00 62.493,97
Gesamtsumme 62.493,97 0,00124.987,9462.493,97 124.987,94 0,00 62.493,97
Rechnungsabschluss 2018
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Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 141
165000 Brandbekämpfung u. -verhütung - Steuer FF-Auto
Weiterleitung USt-Anteil an FF5/165000-774018 20.831,32 20.831,32 20.831,320,00 0,00 20.831,3243 0,00
Zuführung ao.Vorhaben 1640 Brandbekämpfung u.- verhütung - Fahrzeuge5/165000-910032 41.662,65 41.662,65 41.662,650,00 0,00 41.662,6585 0,00
0,00165000 Brandbekämpfung u. -verhütung - Steuer FF-Auto 0,0062.493,9762.493,97 62.493,97 0,00 62.493,97
Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)963000 0,00 62.493,97 62.493,9762.493,97 0,00 0,000,00
62.493,97Summe inkl. Abwicklung Vorjahr 0,00124.987,9462.493,97 124.987,94 0,00 62.493,97
Gesamtsumme 0,0062.493,97 124.987,9462.493,97 124.987,94 0,00 62.493,97
Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
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211000 Volksschule Horn
Förderung NÖ Land - infrastrukturelle Maßnahmen6/211000+871013 55.000,00 55.000,00 55.000,000,00 0,00 55.000,00 0,0033
Zuführung ordentl. Haushalt 1/98006/211000+910065 33.000,00 33.000,00 33.000,000,00 0,00 0,00 33.000,0081
211000 Volksschule Horn 0,00 55.000,0088.000,0088.000,00 88.000,00 0,00 33.000,00
Abwickl. Soll-Abgang Vorjahre964000 0,00 28.275,11 28.275,1128.275,11 0,00 0,00 0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr 28.275,11 55.000,00116.275,1188.000,00 116.275,11 0,00 33.000,00
Ist-Überschuss laufendes Jahr965000 37.440,80 37.440,80 0,000,00 37.440,80 0,00 37.440,80
Gesamtsumme 28.275,11 55.000,00116.275,11125.440,80 153.715,91 37.440,80 70.440,80
Rechnungsabschluss 2018
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Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 143
211000 Volksschule Horn
Umbau - Nachmittagsbetreuung 3.+4.Gruppe5/211000-010013 19.011,17 25.641,44 25.641,446.630,27 23.400,00 -4.388,8340 0,00
Einrichtung Nachmittagsbetreuung5/211000-043117 3.272,92 3.272,92 3.272,920,00 3.300,00 -27,0841 0,00
6.630,27211000 Volksschule Horn 26.700,0028.914,3622.284,09 28.914,36 0,00 -4.415,91
Abwicklung Ist-Abgang Vorjahre962000 0,00 21.644,84 21.644,8421.644,84 0,00 0,000,00
Abwickl. Soll-Abgang Vorjahre964000 28.275,11 28.275,11 28.275,110,00 28.300,00 -24,8986 0,00
28.275,11Summe inkl. Abwicklung Vorjahr 55.000,0078.834,3150.559,20 78.834,31 0,00 -4.440,80
Ist-Überschuss laufendes Jahr965000 37.440,80 37.440,80 37.440,800,00 0,00 37.440,800,00
Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr967000 37.440,80 37.440,80 0,000,00 0,00 37.440,8037.440,80
Gesamtsumme 55.000,0028.275,11 116.275,11125.440,80 153.715,91 37.440,80 70.440,80
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Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
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240000 Kindergärten Adaptierung
Sonstige Einnahmen - Sponsorbeiträge6/240000+829000 1.450,00 1.450,00 1.450,000,00 0,00 1.400,00 50,0018
Beitrag NÖ Kindergartenfonds6/240000+871000 4.300,00 4.300,00 4.300,000,00 0,00 4.300,00 0,0033
240000 Kindergärten Adaptierung 0,00 5.700,005.750,005.750,00 5.750,00 0,00 50,00
Abwicklung Ist-Überschüsse VJ961000 0,00 12.284,79 12.284,7912.284,79 0,00 0,00 0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr 12.284,79 5.700,0018.034,795.750,00 18.034,79 0,00 50,00
Ist-Überschuss laufendes Jahr965000 5.750,00 5.750,00 0,000,00 5.750,00 0,00 5.750,00
Gesamtsumme 12.284,79 5.700,0018.034,7911.500,00 23.784,79 5.750,00 5.800,00
Rechnungsabschluss 2018
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Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 145
240000 Kindergärten Adaptierung
Kurz-Gasse - Renovierungen5/240000-010102 0,00 12.284,79 12.284,7912.284,79 5.700,00 -5.700,0040 0,00
12.284,79240000 Kindergärten Adaptierung 5.700,0012.284,790,00 12.284,79 0,00 -5.700,00
12.284,79Summe inkl. Abwicklung Vorjahr 5.700,0012.284,790,00 12.284,79 0,00 -5.700,00
Ist-Überschuss laufendes Jahr965000 5.750,00 5.750,00 5.750,000,00 0,00 5.750,000,00
Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr967000 5.750,00 5.750,00 0,000,00 0,00 5.750,005.750,00
Gesamtsumme 5.700,0012.284,79 18.034,7911.500,00 23.784,79 5.750,00 5.800,00
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Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 146
240300 Kindertagesbetreuung Scholz-Straße
Bankdarlehen6/240300+346027 0,00 0,00 0,000,00 0,00 610.000,00 -610.000,0055
Förderung Bund6/240300+870010 310.000,00 310.000,00 310.000,000,00 0,00 310.000,00 0,0033
Förderung Bund - Kommunalinvestitionsgesetz6/240300+870011 122.801,43 122.801,43 122.801,430,00 0,00 122.800,00 1,4333
Zuführung ordentlicher Haushalt 1/98006/240300+910022 307.200,00 307.200,00 307.200,000,00 0,00 118.700,00 188.500,0081
Zuführung ao.Vorhaben 8401 Veräußerung Gemeindevermögen6/240300+910034 0,00 0,00 0,000,00 0,00 188.500,00 -188.500,0081
240300 Kindertagesbetreuung Scholz-Straße 0,00 1.350.000,00740.001,43740.001,43 740.001,43 0,00 -609.998,57
Ist-Überschuss laufendes Jahr965000 351.770,42 351.770,42 0,000,00 351.770,42 0,00 351.770,42
Gesamtsumme 0,00 1.350.000,00740.001,431.091.771,85 1.091.771,85 351.770,42 -258.228,15
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Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 147
240300 Kindertagesbetreuung Scholz-Straße
Errichtung5/240300-010000 309.420,30 309.420,30 309.420,300,00 1.110.000,00 -800.579,7040 0,00
Einrichtung+EDV5/240300-042000 0,00 0,00 0,000,00 103.500,00 -103.500,0041 0,00
Entgelte für sonstige Leistungen - Planung5/240300-728000 77.040,00 77.040,00 77.040,000,00 136.500,00 -59.460,0024 0,00
Sonstige Kosten5/240300-728100 1.770,71 1.770,71 1.770,710,00 0,00 1.770,7124 0,00
0,00240300 Kindertagesbetreuung Scholz-Straße 1.350.000,00388.231,01388.231,01 388.231,01 0,00 -961.768,99
Ist-Überschuss laufendes Jahr965000 351.770,42 351.770,42 351.770,420,00 0,00 351.770,420,00
Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr967000 351.770,42 351.770,42 0,000,00 0,00 351.770,42351.770,42
Gesamtsumme 1.350.000,000,00 740.001,431.091.771,85 1.091.771,85 351.770,42 -258.228,15
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Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 148
240500 Kindergarten Mödringer Straße
Entnahme Rücklage6/240500+298000 0,00 0,00 0,000,00 0,00 24.800,00 -24.800,0051
Zuführung ordentlicher Haushalt 1/98006/240500+910093 280,65 280,65 280,650,00 0,00 300,00 -19,3581
240500 Kindergarten Mödringer Straße 0,00 25.100,00280,65280,65 280,65 0,00 -24.819,35
Abwickl. Ist-Überschuss Vorj.961000 0,00 80.804,25 80.804,2580.804,25 0,00 0,00 0,00
Abwickl. Soll-Überschuss Vorj.963000 80.804,25 80.804,25 80.804,250,00 0,00 0,00 80.804,2582
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr 80.804,25 25.100,00161.889,1581.084,90 161.889,15 0,00 55.984,90
Ist-Überschuss laufendes Jahr965000 80.804,25 80.804,25 0,000,00 80.804,25 0,00 80.804,25
Gesamtsumme 80.804,25 25.100,00161.889,15161.889,15 242.693,40 80.804,25 136.789,15
Rechnungsabschluss 2018
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Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 149
240500 Kindergarten Mödringer Straße
Zuführung Rücklage Finanzierungsbeitrag5/240500-298000 280,65 280,65 280,650,00 300,00 -19,3561 0,00
Zuführung ord. Haushalt 2/2405 für Kindergarten Mödringer Straße5/240500-910051 0,00 0,00 0,000,00 24.800,00 -24.800,0085 0,00
0,00240500 Kindergarten Mödringer Straße 25.100,00280,65280,65 280,65 0,00 -24.819,35
Abwickl. Soll-Überschuss Vorj.963000 0,00 80.804,25 80.804,2580.804,25 0,00 0,000,00
80.804,25Summe inkl. Abwicklung Vorjahr 25.100,0081.084,90280,65 81.084,90 0,00 -24.819,35
Ist-Überschuss laufendes Jahr965000 80.804,25 80.804,25 80.804,250,00 0,00 80.804,250,00
Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr967000 80.804,25 80.804,25 0,000,00 0,00 80.804,2580.804,25
Gesamtsumme 25.100,0080.804,25 161.889,15161.889,15 242.693,40 80.804,25 136.789,15
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Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 150
340000 Städt.Museen - Höbarth-Mader-Museum
Ersätze für Leistungen des Wirtschaftshofes intern6/340000+817800 9.377,00 9.377,00 9.377,000,00 0,00 5.000,00 4.377,0013
Förderung NÖ Land6/340000+871000 70.000,00 70.000,00 70.000,000,00 0,00 0,00 70.000,0033
Förderung NÖ Land - Sonderausstellung6/340000+871002 0,00 0,00 0,000,00 0,00 800,00 -800,0033
Förderung NÖ Land - Wissenschaftliche Bearbeitung6/340000+871081 0,00 0,00 0,000,00 0,00 20.000,00 -20.000,0033
Sponsorbeiträge Druckwerke6/340000+878016 0,00 0,00 0,000,00 0,00 1.000,00 -1.000,0034
Zuführung ao.Vorhaben 8401 Veräußerung Gemeindevermögen6/340000+910056 0,00 0,00 0,000,00 0,00 76.600,00 -76.600,0081
340000 Städt.Museen - Höbarth-Mader-Museum 0,00 103.400,0079.377,0079.377,00 79.377,00 0,00 -24.023,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr 0,00 103.400,0079.377,0079.377,00 79.377,00 0,00 -24.023,00
Ist-Überschuss laufendes Jahr965000 26.224,67 26.224,67 0,000,00 26.224,67 0,00 26.224,67
Gesamtsumme 0,00 103.400,0079.377,00105.601,67 105.601,67 26.224,67 2.201,67
Rechnungsabschluss 2018
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Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 151
340000 Städt.Museen - Höbarth-Mader-Museum
Sanierungen und Adaptierungen Scheune5/340000-010000 1.629,04 1.629,04 1.629,040,00 0,00 1.629,0440 0,00
Druckwerke - Stadtchronik / Buchprojekte5/340000-457016 283,14 283,14 283,140,00 25.000,00 -24.716,8623 0,00
Entgelte sonstige Leistungen - Umsetzung Neukonzeptionierung5/340000-728200 42.995,15 42.995,15 41.863,150,00 60.000,00 -17.004,8524 1.132,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes5/340000-728500 9.377,00 9.377,00 9.377,000,00 5.000,00 4.377,0024 0,00
0,00340000 Städt.Museen - Höbarth-Mader-Museum 90.000,0053.152,3354.284,33 54.284,33 1.132,00 -35.715,67
Abwickl. Soll-Abgang Vorjahre964000 0,00 0,00 0,000,00 13.400,00 -13.400,0086 0,00
0,00Summe inkl. Abwicklung Vorjahr 103.400,0053.152,3354.284,33 54.284,33 1.132,00 -49.115,67
Ist-Überschuss laufendes Jahr965000 26.224,67 26.224,67 26.224,670,00 0,00 26.224,670,00
Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr967000 25.092,67 25.092,67 0,000,00 0,00 25.092,6725.092,67
Gesamtsumme 103.400,000,00 79.377,00105.601,67 105.601,67 26.224,67 2.201,67
Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 152
363000 Stadterneuerung
Ersätze für Leistungen des Wirtschaftshofes intern6/363000+817800 4.435,00 4.435,00 4.435,000,00 0,00 3.000,00 1.435,0013
Förderung NÖ Land - STERN Freizeitanlage Arena6/363000+871014 3.000,00 3.000,00 3.000,000,00 0,00 3.000,00 0,0033
Förderung NÖ Land - STERN Jugendsportanlage Festgelände6/363000+871015 20.000,00 20.000,00 20.000,000,00 0,00 20.000,00 0,0033
Förderung NÖ Land - Gestaltung Kreisverkehre6/363000+871017 0,00 0,00 0,000,00 0,00 1.400,00 -1.400,0033
Zuführung ao. Vorhaben 6120 Strassenbau u. Beleuchtung6/363000+910023 82.049,58 82.049,58 82.049,580,00 0,00 89.000,00 -6.950,4281
Zuführung ordentlicher Haushalt 1/98006/363000+910061 266.617,57 266.617,57 266.617,570,00 0,00 140.000,00 126.617,5781
Zuführung ao. Vorhaben 8401 Veräusserung Gemeindevermögen6/363000+910068 0,00 0,00 0,000,00 0,00 5.600,00 -5.600,0081
363000 Stadterneuerung 0,00 262.000,00376.102,15376.102,15 376.102,15 0,00 114.102,15
Abwickl. Ist-Überschuss Vorj.961000 0,00 56,06 56,0656,06 0,00 0,00 0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr 56,06 262.000,00376.158,21376.102,15 376.158,21 0,00 114.102,15
Ist-Überschuss laufendes Jahr965000 186.087,98 186.087,98 0,000,00 186.087,98 0,00 186.087,98
Gesamtsumme 56,06 262.000,00376.158,21562.190,13 562.246,19 186.087,98 300.190,13
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Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 153
363000 Stadterneuerung
Baukosten Gehsteige - Umbau Barrierefreiheit5/363000-002015 113.049,58 113.049,58 65.969,500,00 89.000,00 24.049,5840 47.080,08
Baukosten Freizeitzentrum Arena5/363000-002016 15.211,48 15.267,54 15.267,5456,06 55.300,00 -40.088,5240 0,00
Gestaltung Kreisverkehre5/363000-050017 13.088,50 13.088,50 13.088,500,00 14.700,00 -1.611,5040 0,00
Weihnachtsbeleuchtung - Neuausrichtung Beleuchtung5/363000-050018 91.348,09 91.348,09 91.309,690,00 100.000,00 -8.651,9140 38,40
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrpark5/363000-728500 4.435,00 4.435,00 4.435,000,00 3.000,00 1.435,0024 0,00
56,06363000 Stadterneuerung 262.000,00190.070,23237.132,65 237.188,71 47.118,48 -24.867,35
56,06Summe inkl. Abwicklung Vorjahr 262.000,00190.070,23237.132,65 237.188,71 47.118,48 -24.867,35
Ist-Überschuss laufendes Jahr965000 186.087,98 186.087,98 186.087,980,00 0,00 186.087,980,00
Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr967000 138.969,50 138.969,50 0,000,00 0,00 138.969,50138.969,50
Gesamtsumme 262.000,0056,06 376.158,21562.190,13 562.246,19 186.087,98 300.190,13
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Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 154
612000 Straßenbau u. Beleuchtung
Bedarfszuweisung NÖ Land Straßenbau6/612000+871100 200.000,00 200.000,00 200.000,000,00 0,00 300.000,00 -100.000,0033
Sonderbedarfszuweisung NÖ Land Straßenbau6/612000+871104 200.000,00 200.000,00 200.000,000,00 0,00 0,00 200.000,0033
Sonderbedarfszuweisung NÖ Land Gemeindewegdotation Mödring Kellergasse6/612000+871106 19.000,00 19.000,00 19.000,000,00 0,00 0,00 19.000,0033
Zuführung ordentlicher Haushalt 1/98006/612000+910011 200.000,00 200.000,00 200.000,000,00 0,00 0,00 200.000,0081
Zuführung oa.Vorhaben 6122 Strassenbau Gewerbepark-Anbindung B2/B386/612000+910030 78.416,71 78.416,71 78.416,710,00 0,00 78.400,00 16,7181
Zuführung ao.Vorhaben 8400 Grundan- u. -verkäufe6/612000+910100 0,00 0,00 0,000,00 0,00 50.000,00 -50.000,0081
612000 Straßenbau u. Beleuchtung 0,00 428.400,00697.416,71697.416,71 697.416,71 0,00 269.016,71
Abwicklung Ist-Überschüsse VJ961000 0,00 275.772,85 275.772,85275.772,85 0,00 0,00 0,00
Abwicklung Soll-Überschüsse VJ963000 243.303,41 243.303,41 243.303,410,00 0,00 243.300,00 3,4182
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr 275.772,85 671.700,001.216.492,97940.720,12 1.216.492,97 0,00 269.020,12
Ist-Überschuss laufendes Jahr965000 601.180,45 601.180,45 0,000,00 601.180,45 0,00 601.180,45
Gesamtsumme 275.772,85 671.700,001.216.492,971.541.900,57 1.817.673,42 601.180,45 870.200,57
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Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 155
612000 Straßenbau u. Beleuchtung
Str.Bau Frauenhofner Str. West - Erschließung 1.Teil5/612000-002000 0,00 0,00 0,000,00 180.000,00 -180.000,0040 0,00
Str.Bau Gartengasse5/612000-002005 9.031,98 9.031,98 0,000,00 0,00 9.031,9840 9.031,98
Str.Bau Mödring Kellergasse5/612000-002019 71.146,42 71.146,42 71.146,420,00 80.000,00 -8.853,5840 0,00
Str.Bau C.Leusering-Straße5/612000-002028 0,00 0,00 0,000,00 31.000,00 -31.000,0040 0,00
Str.Bau Juliane-Mittermaier-Straße5/612000-002036 136.224,05 168.693,49 168.693,4932.469,44 144.000,00 -7.775,9540 0,00
Str.Bau Canisiusgasse5/612000-002037 6.904,94 6.904,94 6.904,940,00 6.900,00 4,9440 0,00
Str.Bau Verschleißschichten u. Straßenerneuerungen5/612000-002900 58.365,81 58.365,81 0,000,00 117.100,00 -58.734,1940 58.365,81
Sonstige Ausgaben - Ausbau NÖGIG Glasfaserleitung5/612000-729700 12.361,25 12.361,25 12.361,250,00 12.400,00 -38,7524 0,00
Zuführung ao. Vorhaben 3630 Stadterneuerung5/612000-910023 82.049,58 82.049,58 82.049,580,00 89.000,00 -6.950,4285 0,00
Zuführung oa.Vorhaben 6123 Strassenbau Bushaltestellen5/612000-910031 30.520,07 30.520,07 30.520,070,00 11.000,00 19.520,0785 0,00
Zuführung ao. Vorhaben 6121 Straßenbau Horn-Süd5/612000-910065 333,36 333,36 333,360,00 300,00 33,3685 0,00
32.469,44612000 Straßenbau u. Beleuchtung 671.700,00372.009,11406.937,46 439.406,90 67.397,79 -264.762,54
Abwickl. Soll-Überschuss Vorj.963000 0,00 243.303,41 243.303,41243.303,41 0,00 0,000,00
275.772,85Summe inkl. Abwicklung Vorjahr 671.700,00615.312,52406.937,46 682.710,31 67.397,79 -264.762,54
Ist-Überschuss laufendes Jahr965000 601.180,45 601.180,45 601.180,450,00 0,00 601.180,450,00
Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr967000 533.782,66 533.782,66 0,000,00 0,00 533.782,66533.782,66
Gesamtsumme 671.700,00275.772,85 1.216.492,971.541.900,57 1.817.673,42 601.180,45 870.200,57
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Außerordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 156
612100 Straßenbau Horn-Süd
Zuführung ao. Vorhaben 6120 Strassenbau u. Beleuchtung6/612100+910065 333,36 333,36 333,360,00 0,00 300,00 33,3681
612100 Straßenbau Horn-Süd 0,00 300,00333,36333,36 333,36 0,00 33,36
Gesamtsumme 0,00 300,00333,36333,36 333,36 0,00 33,36
Rechnungsabschluss 2018
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Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 157
612100 Straßenbau Horn-Süd
Errichtung und Ausbau Gemeindestraße -5/612100-002022 333,36 333,36 333,360,00 300,00 33,3640 0,00
0,00612100 Straßenbau Horn-Süd 300,00333,36333,36 333,36 0,00 33,36
Gesamtsumme 300,000,00 333,36333,36 333,36 0,00 33,36
Rechnungsabschluss 2018
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Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 158
612200 Straßenbau Gewerbepark - Anbindung B2/B38
Beitrag NÖ Land - Straßendienst6/612200+871100 793,56 793,56 793,560,00 0,00 800,00 -6,4433
612200 Straßenbau Gewerbepark - Anbindung B2/B38 0,00 800,00793,56793,56 793,56 0,00 -6,44
Abwickl. Ist-Überschuss Vorj.961000 0,00 77.623,15 77.623,1577.623,15 0,00 0,00 0,00
Abwicklung Soll-Überschüsse VJ963000 77.623,15 77.623,15 77.623,150,00 0,00 77.600,00 23,1582
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr 77.623,15 78.400,00156.039,8678.416,71 156.039,86 0,00 16,71
Gesamtsumme 77.623,15 78.400,00156.039,8678.416,71 156.039,86 0,00 16,71
Rechnungsabschluss 2018
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Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 159
612200 Straßenbau Gewerbepark - Anbindung B2/B38
Zuführung oa.Vorhaben 6120 Strassenbau u. Beleuchtung5/612200-910030 78.416,71 78.416,71 78.416,710,00 78.400,00 16,7185 0,00
0,00612200 Straßenbau Gewerbepark - Anbindung B2/B38 78.400,0078.416,7178.416,71 78.416,71 0,00 16,71
Abwickl. Soll-Überschuss Vorj.963000 0,00 77.623,15 77.623,1577.623,15 0,00 0,000,00
77.623,15Summe inkl. Abwicklung Vorjahr 78.400,00156.039,8678.416,71 156.039,86 0,00 16,71
Gesamtsumme 78.400,0077.623,15 156.039,8678.416,71 156.039,86 0,00 16,71
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Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 160
612300 Straßenbau Bushaltestellen
Zuführung oa.Vorhaben 6120 Strassenbau u. Beleuchtung6/612300+910031 30.520,07 30.520,07 30.520,070,00 0,00 11.000,00 19.520,0781
612300 Straßenbau Bushaltestellen 0,00 11.000,0030.520,0730.520,07 30.520,07 0,00 19.520,07
Gesamtsumme 0,00 11.000,0030.520,0730.520,07 30.520,07 0,00 19.520,07
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Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 161
612300 Straßenbau Bushaltestellen
Baukosten Prager Straße Lidl/Avanti5/612300-002021 27.160,07 27.160,07 27.160,070,00 7.600,00 19.560,0740 0,00
Planungskosten Bahnstraße Busbahnhof5/612300-728011 2.310,00 2.310,00 2.310,000,00 2.300,00 10,0024 0,00
Planungskosten Prager Straße Lidl/Avanti5/612300-728021 1.050,00 1.050,00 1.050,000,00 1.100,00 -50,0024 0,00
0,00612300 Straßenbau Bushaltestellen 11.000,0030.520,0730.520,07 30.520,07 0,00 19.520,07
Gesamtsumme 11.000,000,00 30.520,0730.520,07 30.520,07 0,00 19.520,07
Rechnungsabschluss 2018
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Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 162
639100 Hochwasserschutz Mödring
Bankdarlehen 20156/639100+346049 270.000,00 270.000,00 270.000,000,00 0,00 270.000,00 0,0055
Sonstige Ersätze6/639100+829000 6.758,80 6.758,80 6.758,800,00 0,00 6.700,00 58,8018
639100 Hochwasserschutz Mödring 0,00 276.700,00276.758,80276.758,80 276.758,80 0,00 58,80
Abwickl. Ist-Überschuss Vorj.961000 0,00 5.981,81 5.981,815.981,81 0,00 0,00 0,00
Abwickl. Soll-Überschuss Vorj.963000 5.981,81 5.981,81 5.981,810,00 0,00 6.000,00 -18,1982
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr 5.981,81 282.700,00288.722,42282.740,61 288.722,42 0,00 40,61
Ist-Überschuss laufendes Jahr965000 155.179,81 155.179,81 0,000,00 155.179,81 0,00 155.179,81
Gesamtsumme 5.981,81 282.700,00288.722,42437.920,42 443.902,23 155.179,81 155.220,42
Rechnungsabschluss 2018
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Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 163
639100 Hochwasserschutz Mödring
Baukosten - Interessentenbeitrag5/639100-050000 125.012,50 125.012,50 125.012,500,00 280.100,00 -155.087,5040 0,00
Sonstige Ausgaben5/639100-729000 2.973,74 2.973,74 2.548,300,00 2.600,00 373,7424 425,44
0,00639100 Hochwasserschutz Mödring 282.700,00127.560,80127.986,24 127.986,24 425,44 -154.713,76
Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)963000 0,00 5.981,81 5.981,815.981,81 0,00 0,000,00
5.981,81Summe inkl. Abwicklung Vorjahr 282.700,00133.542,61127.986,24 133.968,05 425,44 -154.713,76
Ist-Überschuss laufendes Jahr965000 155.179,81 155.179,81 155.179,810,00 0,00 155.179,810,00
Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr967000 154.754,37 154.754,37 0,000,00 0,00 154.754,37154.754,37
Gesamtsumme 282.700,005.981,81 288.722,42437.920,42 443.902,23 155.179,81 155.220,42
Rechnungsabschluss 2018
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Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 164
710000 Land- u. forstwirtschaftlicher Wegebau - Güterwege
Ersätze für Leistungen des Wirtschaftshofes intern6/710000+817800 12.805,00 12.805,00 12.805,000,00 0,00 10.000,00 2.805,0013
Bedarfszuweisung NÖ Land6/710000+871100 1.750,00 1.750,00 1.750,000,00 0,00 1.700,00 50,0033
Beitrag NÖ Land - ST86/710000+871200 1.750,00 1.750,00 1.750,000,00 0,00 1.800,00 -50,0033
Nicht behobener Jagdpacht6/710000+878000 2.190,19 2.190,19 2.190,190,00 0,00 0,00 2.190,1934
Zuführung ao. Vorhaben 8401 Veräusserung Gemeindevermögen6/710000+910100 0,00 0,00 0,000,00 0,00 18.200,00 -18.200,0081
710000 Land- u. forstwirtschaftlicher Wegebau - Güterwege 0,00 31.700,0018.495,1918.495,19 18.495,19 0,00 -13.204,81
Abwickl. Ist-Überschuss Vorj.961000 0,00 8.294,64 8.294,648.294,64 0,00 0,00 0,00
Abwickl. Soll-Überschuss Vorj.963000 8.294,64 8.294,64 8.294,640,00 0,00 8.300,00 -5,3682
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr 8.294,64 40.000,0035.084,4726.789,83 35.084,47 0,00 -13.210,17
Ist-Überschuss laufendes Jahr965000 3.018,05 3.018,05 0,000,00 3.018,05 0,00 3.018,05
Gesamtsumme 8.294,64 40.000,0035.084,4729.807,88 38.102,52 3.018,05 -10.192,12
Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 165
710000 Land- u. forstwirtschaftlicher Wegebau - Güterwege
Errichtung u. Instandhaltung Güterwege5/710000-002000 10.966,78 10.966,78 10.966,780,00 30.000,00 -19.033,2240 0,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrpark5/710000-728500 12.805,00 12.805,00 12.805,000,00 10.000,00 2.805,0024 0,00
0,00710000 Land- u. forstwirtschaftlicher Wegebau - Güterwege 40.000,0023.771,7823.771,78 23.771,78 0,00 -16.228,22
Abwickl. Soll-Überschuss Vorj.963000 0,00 8.294,64 8.294,648.294,64 0,00 0,000,00
8.294,64Summe inkl. Abwicklung Vorjahr 40.000,0032.066,4223.771,78 32.066,42 0,00 -16.228,22
Ist-Überschuss laufendes Jahr965000 3.018,05 3.018,05 3.018,050,00 0,00 3.018,050,00
Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr967000 3.018,05 3.018,05 0,000,00 0,00 3.018,053.018,05
Gesamtsumme 40.000,008.294,64 35.084,4729.807,88 38.102,52 3.018,05 -10.192,12
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Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
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789100 Innenstadt Qualitäts- und Strukturverbesserung
Förderung Projekt "Bildungscampus"6/789100+871718 10.000,00 10.000,00 10.000,000,00 0,00 10.000,00 0,0033
789100 Innenstadt Qualitäts- und Strukturverbesserung 0,00 10.000,0010.000,0010.000,00 10.000,00 0,00 0,00
Gesamtsumme 0,00 10.000,0010.000,0010.000,00 10.000,00 0,00 0,00
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Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
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789100 Innenstadt Qualitäts- und Strukturverbesserung
Projektkosten "Bildungscampus"5/789100-728718 10.000,00 10.000,00 10.000,000,00 10.000,00 0,0024 0,00
0,00789100 Innenstadt Qualitäts- und Strukturverbesserung 10.000,0010.000,0010.000,00 10.000,00 0,00 0,00
Gesamtsumme 10.000,000,00 10.000,0010.000,00 10.000,00 0,00 0,00
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Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
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831000 Freibad
Ersätze für Leistungen des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes6/831000+817800 0,00 0,00 0,000,00 0,00 5.000,00 -5.000,0013
831000 Freibad 0,00 5.000,000,000,00 0,00 0,00 -5.000,00
Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)961000 0,00 45.173,73 45.173,7345.173,73 0,00 0,00 0,00
Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)963000 45.173,73 45.173,73 45.173,730,00 0,00 45.200,00 -26,2782
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr 45.173,73 50.200,0090.347,4645.173,73 90.347,46 0,00 -5.026,27
Ist-Überschuss laufendes Jahr965000 3.886,17 3.886,17 0,000,00 3.886,17 0,00 3.886,17
Gesamtsumme 45.173,73 50.200,0090.347,4649.059,90 94.233,63 3.886,17 -1.140,10
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Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
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831000 Freibad
Sanierungen+Adaptierungen5/831000-619000 41.287,56 41.287,56 41.287,560,00 45.200,00 -3.912,4424 0,00
Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes5/831000-728500 0,00 0,00 0,000,00 5.000,00 -5.000,0024 0,00
0,00831000 Freibad 50.200,0041.287,5641.287,56 41.287,56 0,00 -8.912,44
Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)963000 0,00 45.173,73 45.173,7345.173,73 0,00 0,000,00
45.173,73Summe inkl. Abwicklung Vorjahr 50.200,0086.461,2941.287,56 86.461,29 0,00 -8.912,44
Ist-Überschuss laufendes Jahr965000 3.886,17 3.886,17 3.886,170,00 0,00 3.886,170,00
Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr967000 3.886,17 3.886,17 0,000,00 0,00 3.886,173.886,17
Gesamtsumme 50.200,0045.173,73 90.347,4649.059,90 94.233,63 3.886,17 -1.140,10
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Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 170
840000 Grundan- u. -verkäufe
Verkauf Grundstück Prager Strasse -6/840000+001013 8.895,46 168.895,46 168.895,46160.000,00 0,00 0,00 8.895,4630
Verkauf Grundstück Breiteneicher Straße6/840000+001016 29.755,05 29.755,05 29.755,050,00 0,00 29.700,00 55,0530
Verkauf Grundstück Hopfengartenstraße6/840000+001023 375.831,02 375.831,02 375.831,020,00 0,00 375.800,00 31,0230
Sonstige Ersätze6/840000+829000 261,62 261,62 261,620,00 0,00 200,00 61,6218
Förderung NÖ Land - LEADER6/840000+871400 21.000,00 21.000,00 21.000,000,00 0,00 21.000,00 0,0033
840000 Grundan- u. -verkäufe 160.000,00 426.700,00595.743,15435.743,15 595.743,15 0,00 9.043,15
Abwicklung Soll-Überschüsse VJ963000 9.746,23 9.746,23 9.746,230,00 0,00 0,00 9.746,2382
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr 160.000,00 426.700,00605.489,38445.489,38 605.489,38 0,00 18.789,38
Ist-Überschuss laufendes Jahr965000 379.957,17 379.957,17 0,000,00 379.957,17 0,00 379.957,17
Gesamtsumme 160.000,00 426.700,00605.489,38825.446,55 985.446,55 379.957,17 398.746,55
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Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 171
840000 Grundan- u. -verkäufe
Öffentliche Abgaben5/840000-710000 63.097,91 63.647,91 63.647,91550,00 63.100,00 -2,0924 0,00
Sonstige Kosten5/840000-729000 2.434,30 4.956,12 4.956,122.521,82 23.600,00 -21.165,7024 0,00
Zuführung oa. Vorhaben 6120 Strassenbau u. Beleuchtung5/840000-910014 0,00 0,00 0,000,00 50.000,00 -50.000,0085 0,00
3.071,82840000 Grundan- u. -verkäufe 136.700,0068.604,0365.532,21 68.604,03 0,00 -71.167,79
Abwicklung Ist-Abgänge VJ962000 0,00 147.181,95 147.181,95147.181,95 0,00 0,000,00
Abwicklung Soll-Überschüsse VJ963000 0,00 9.746,23 9.746,239.746,23 0,00 0,000,00
160.000,00Summe inkl. Abwicklung Vorjahr 136.700,00225.532,2165.532,21 225.532,21 0,00 -71.167,79
Ist-Überschuss laufendes Jahr965000 379.957,17 379.957,17 379.957,170,00 0,00 379.957,170,00
Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr967000 379.957,17 379.957,17 0,000,00 0,00 379.957,17379.957,17
Gesamtsumme 136.700,00160.000,00 605.489,38825.446,55 985.446,55 379.957,17 688.746,55
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Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 172
840100 Veräußerung Gemeindevermögen
Veräusserung von Gemeindevermögen6/840100+010000 20,00 20,00 20,000,00 0,00 0,00 20,0030
Entnahme Rücklage allgemein6/840100+298012 0,00 0,00 0,000,00 0,00 288.900,00 -288.900,0051
Zuführung ordentlicher Haushalt 1/98006/840100+910094 100.207,66 100.207,66 100.207,660,00 0,00 200,00 100.007,6681
840100 Veräußerung Gemeindevermögen 0,00 289.100,00100.227,66100.227,66 100.227,66 0,00 -188.872,34
Abwickl. Ist-Überschuss Vorj.961000 0,00 3.190,00 3.190,003.190,00 0,00 0,00 0,00
Abwicklung Soll-Überschüsse VJ963000 3.190,00 3.190,00 3.190,000,00 0,00 0,00 3.190,0082
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr 3.190,00 289.100,00106.607,66103.417,66 106.607,66 0,00 -185.682,34
Ist-Überschuss laufendes Jahr965000 103.210,00 103.210,00 0,000,00 103.210,00 0,00 103.210,00
Gesamtsumme 3.190,00 289.100,00106.607,66206.627,66 209.817,66 103.210,00 -82.472,34
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Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 173
840100 Veräußerung Gemeindevermögen
Zuführung Rücklage allgemein5/840100-298012 207,66 207,66 207,660,00 200,00 7,6661 0,00
Zuführung ao.Vorhaben 2403 Kindertagesbetreuung Scholz-Straße5/840100-910034 0,00 0,00 0,000,00 188.500,00 -188.500,0085 0,00
Zuführung ao. Vorhaben 3400 Museen5/840100-910056 0,00 0,00 0,000,00 76.600,00 -76.600,0085 0,00
Zuführung ao. Vorhaben 7100 Güterwege5/840100-910300 0,00 0,00 0,000,00 18.200,00 -18.200,0085 0,00
Zuführung ao. Vorhaben 3630 Stadterneuerung5/840100-910400 0,00 0,00 0,000,00 5.600,00 -5.600,0085 0,00
0,00840100 Veräußerung Gemeindevermögen 289.100,00207,66207,66 207,66 0,00 -288.892,34
Abwickl. Soll-Überschuss Vorj.963000 0,00 3.190,00 3.190,003.190,00 0,00 0,000,00
3.190,00Summe inkl. Abwicklung Vorjahr 289.100,003.397,66207,66 3.397,66 0,00 -288.892,34
Ist-Überschuss laufendes Jahr965000 103.210,00 103.210,00 103.210,000,00 0,00 103.210,000,00
Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr967000 103.210,00 103.210,00 0,000,00 0,00 103.210,00103.210,00
Gesamtsumme 289.100,003.190,00 106.607,66206.627,66 209.817,66 103.210,00 -82.472,34
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Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 174
850000 Wasserleitungsbau
Entnahme Rücklage6/850000+298000 0,00 0,00 0,000,00 0,00 16.400,00 -16.400,0051
Darlehen BA.04 NÖ WWF6/850000+341000 567,43 567,43 567,430,00 0,00 600,00 -32,5754
Darlehen BA.05 NÖ WWF6/850000+341200 248,53 248,53 248,530,00 0,00 300,00 -51,4754
Darlehen BA.08 NÖ WWF6/850000+341500 275,00 275,00 275,000,00 0,00 100,00 175,0054
Darlehen BA.09 NÖ WWF6/850000+341600 44,92 44,92 44,920,00 0,00 200,00 -155,0854
Bankdarlehen BA.10 Erschließung Frauenhofner Straße6/850000+346058 0,00 0,00 0,000,00 0,00 58.000,00 -58.000,0055
Investitionskostenzuschuss NÖ WWF BA.086/850000+871008 5.500,00 5.500,00 5.500,000,00 0,00 0,00 5.500,0033
850000 Wasserleitungsbau 0,00 75.600,006.635,886.635,88 6.635,88 0,00 -68.964,12
Abwicklung Ist-Überschüsse VJ961000 0,00 62.900,55 62.900,5562.900,55 0,00 0,00 0,00
Abwicklung Soll-Überschüsse VJ963000 62.900,55 62.900,55 62.900,550,00 0,00 62.900,00 0,5582
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr 62.900,55 138.500,00132.436,9869.536,43 132.436,98 0,00 -68.963,57
Ist-Überschuss laufendes Jahr965000 60.588,61 60.588,61 0,000,00 60.588,61 0,00 60.588,61
Gesamtsumme 62.900,55 138.500,00132.436,98130.125,04 193.025,59 60.588,61 -8.374,96
Rechnungsabschluss 2018
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Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 175
850000 Wasserleitungsbau
Baukosten5/850000-004000 2.924,66 2.924,66 2.924,660,00 2.900,00 24,6640 0,00
Baukosten BA.09/II - Knotenpunkte Austausch5/850000-004015 0,00 0,00 0,000,00 60.000,00 -60.000,0040 0,00
Baukosten BA.10 - Erschließung Frauenhofner Straße West5/850000-004017 0,00 0,00 0,000,00 58.000,00 -58.000,0040 0,00
Ziviltechnikerleistungen BA.10 - Erschließung Frauenhofner Straße West5/850000-728017 6.567,56 6.567,56 5.162,280,00 16.400,00 -9.832,4424 1.405,28
Verrechnung ord.Haushalt 2/8500 Zinsen Darlehen BA.055/850000-910018 248,53 248,53 248,530,00 300,00 -51,4785 0,00
Verrechnung ord.Haushalt 2/8500 Zinsen Dalrehen BA.085/850000-910026 0,00 0,00 0,000,00 100,00 -100,0085 0,00
Verrechnung ord.Haushalt 2/8500 Zinsen Darlehen BA.095/850000-910027 44,92 44,92 44,920,00 200,00 -155,0885 0,00
Verrechnung ord.Haushalt 2/8500 Zinsen Darlehen BA.045/850000-910900 567,43 567,43 567,430,00 600,00 -32,5785 0,00
0,00850000 Wasserleitungsbau 138.500,008.947,8210.353,10 10.353,10 1.405,28 -128.146,90
Abwicklung Soll-Überschüsse VJ963000 0,00 62.900,55 62.900,5562.900,55 0,00 0,000,00
62.900,55Summe inkl. Abwicklung Vorjahr 138.500,0071.848,3710.353,10 73.253,65 1.405,28 -128.146,90
Ist-Überschuss laufendes Jahr965000 60.588,61 60.588,61 60.588,610,00 0,00 60.588,610,00
Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr967000 59.183,33 59.183,33 0,000,00 0,00 59.183,3359.183,33
Gesamtsumme 138.500,0062.900,55 132.436,98130.125,04 193.025,59 60.588,61 -8.374,96
Rechnungsabschluss 2018
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Einnahmen Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 176
851000 Kanalbau
Entnahme Rücklage6/851000+298000 0,00 0,00 0,000,00 0,00 50.400,00 -50.400,0051
Darlehen BA.10 NÖ WWF6/851000+341000 2.632,03 2.632,03 2.632,030,00 0,00 2.600,00 32,0354
Darlehen BA.15 NÖ WWF6/851000+341200 173,85 173,85 173,850,00 0,00 200,00 -26,1554
Darlehen BA.18 NÖ WWF6/851000+341500 421,02 421,02 421,020,00 0,00 400,00 21,0254
Darlehen BA.20 NÖ WWF6/851000+341700 0,00 0,00 0,000,00 0,00 700,00 -700,0054
Bankdarlehen BA.22 Erweiterung Frauenhofner Straße6/851000+346076 0,00 0,00 0,000,00 0,00 187.000,00 -187.000,0055
851000 Kanalbau 0,00 241.300,003.226,903.226,90 3.226,90 0,00 -238.073,10
Abwicklung Ist-Überschüsse VJ961000 0,00 128.060,32 128.060,32128.060,32 0,00 0,00 0,00
Abwicklung Soll-Überschüsse VJ963000 128.060,32 128.060,32 128.060,320,00 0,00 128.000,00 60,3282
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr 128.060,32 369.300,00259.347,54131.287,22 259.347,54 0,00 -238.012,78
Ist-Überschuss laufendes Jahr965000 110.547,24 110.547,24 0,000,00 110.547,24 0,00 110.547,24
Gesamtsumme 128.060,32 369.300,00259.347,54241.834,46 369.894,78 110.547,24 -127.465,54
Gesamtsumme 1.061.596,43 4.329.000,004.928.812,236.073.024,07 7.134.620,50 2.205.808,27 1.744.024,07
Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher HaushaltStadtgemeinde Horn
Ausgaben Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VAAnf. RestRQ
Seite 177
851000 Kanalbau
Baukosten5/851000-004000 2.835,62 2.835,62 2.835,620,00 3.000,00 -164,3840 0,00
Baukosten BA.21 - Kanalsanierungen5/851000-004014 0,00 0,00 0,000,00 125.000,00 -125.000,0040 0,00
Baukosten BA.22 - Erschließung Frauenhofner Straße West5/851000-004017 0,00 0,00 0,000,00 187.000,00 -187.000,0040 0,00
Ziviltechnikerleistungen BA.22 - Erschließung Frauenhofner Straße West5/851000-728017 19.507,78 19.507,78 14.677,460,00 50.400,00 -30.892,2224 4.830,32
Verrechnung ord.Haushalt 2/8510 Zinsen Darlehen BA.155/851000-910019 173,85 173,85 173,850,00 200,00 -26,1585 0,00
Verrechnung ord.Haushalt 2/8510 Zinsen Darlehen BA.185/851000-910040 421,02 421,02 421,020,00 400,00 21,0285 0,00
Verrechnung ord.Haushalt 2/8510 Zinsen Darlehen BA.205/851000-910044 0,00 0,00 0,000,00 700,00 -700,0085 0,00
Verrechnung ord.Haushalt 2/8510 Zinsen Darlehen BA.105/851000-910900 2.632,03 2.632,03 2.632,030,00 2.600,00 32,0385 0,00
0,00851000 Kanalbau 369.300,0020.739,9825.570,30 25.570,30 4.830,32 -343.729,70
Abwicklung Soll-Überschüsse VJ963000 0,00 128.060,32 128.060,32128.060,32 0,00 0,000,00
128.060,32Summe inkl. Abwicklung Vorjahr 369.300,00148.800,3025.570,30 153.630,62 4.830,32 -343.729,70
Ist-Überschuss laufendes Jahr965000 110.547,24 110.547,24 110.547,240,00 0,00 110.547,240,00
Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr967000 105.716,92 105.716,92 0,000,00 0,00 105.716,92105.716,92
Gesamtsumme 369.300,00128.060,32 259.347,54241.834,46 369.894,78 110.547,24 -127.465,54
Gesamtsumme 4.039.000,001.061.596,43 4.928.812,236.073.024,07 7.134.620,50 2.205.808,27 2.034.024,07
Seite 178
Seite 179
Darlehensnachweis nach Kategorie
Rechnungsabschluss 2018
Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)Stadtgemeinde Horn
Kontonummer
Beschlussdatum
Darl. Nr./Pos.
Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers
Aktenzahl
Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk
Verwendungszweck
Währung
Zinssatz
Laufzeit HH-Stelle Zinsen
HH-Stelle ZugangHH-Stelle Tilgung
HH-Stelle Ersatz
Positionsbezeichnung
Seite 180
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind
1/1
10000 1/340000-346001
1/340000-650001
HYPO NOE Landesbank AG /AT
Hypo NÖ 466-121401
30.06.2004
Dachsanierung Museen 0,170%
01.01.2004 - 31.12.2019
EUR Museen
41/1
10000 1/612000-346041
1/612000-650041
HYPO NOE Landesbank AG /AT
Hypo NÖ 466-219304
26.03.2014
Straßenbau Horn-Süd 0,940%
01.01.2015 - 31.12.2024
EUR Gemeindestraßen
8/1
10002 1/211000-346008
1/211000-650008
6/211000+346000
2/211000+861000
UniCredit Bank Austria AG /AT
Bank Austria 53702/903.138
21.06.2006
Umbauten Volksschule
13.07.2006/NÖ Land
0,230%
01.01.2007 - 31.12.2022
EUR Volksschulen
25/1
10002 1/240100-346025
1/240100-650025 2/240100+861000
UniCredit Bank Austria AG /AT
Bank Austria 53550/303.134
21.06.2006
Dachsanierung KiGa Scholz-Straße 0,230%
01.01.2006 - 31.12.2021
EUR Kindergärten
28/1
10003 1/240500-346028
1/240500-650028 2/240500+861200
Sparkasse Horn AG /AT
SPK 7262-000313
13.12.2010
KiGa Mödringerstr.-Errichtung 0,750%
01.01.2011 - 31.12.2026
EUR Kindergarten Mödringer Straße
99/1
10003 1/859000-346099
1/859000-650099 2/859000+861299
Sparkasse Horn AG /AT
SPK 7262-000206
03.04.2008
LA 2009 - Finanzierung 1,115%
01.01.2008 - 31.12.2028
EUR Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit
35/1
10005 1/320000-346035
1/320000-650035
6/840000+346035
2/320000+861200
Raiffeisenbank Region Waldv.Mitte /AT
Raiba 42-03.800.711
29.03.2016
Musikschule/VHS - Ankauf 0,730%
01.01.2017 - 31.12.2036
EUR Ausbildung in Musik und darstellender Kunst
35/2
10005 1/270000-346035
1/270000-650035
6/840000+346035
2/270000+861200
Raiffeisenbank Region Waldv.Mitte /AT
Raiba 42-03.800.711
29.03.2016
Musikschule/VHS - Ankauf 0,730%
01.01.2017 - 31.12.2036
EUR Volkshochschulen
26/1
10006 1/240000-344026NÖ Kindergartenfonds /AT
Hypo NÖ 615073016
20.06.1996
KiGa Kurz-Gasse 0,000%
01.01.1997 - 31.12.2022
EUR Kindergärten
32/1
10007 1/612000-341032NÖ Land - ECO Plus /AT
ECO-Plus 2006 RU3-F-153029/001-2005
22.06.2005
Straßenbau Gewerbegebiet 0,000%
01.01.2006 - 31.12.2019
EUR Gemeindestraßen
42/1
10007 1/612000-341042NÖ Land - ECO Plus /AT
ECO-Plus 2014 WST3-F-31109/005-2013
16.12.2013
Straßenbau Horn-Süd
NÖ Land
0,000%
01.01.2014 - 31.12.2031
EUR Gemeindestraßen
Rechnungsabschluss 2018
Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)Stadtgemeinde Horn
ZinsenTilgungZugang
Ursprüngliche
Darlehenshöhe
Gesamt
Darlehensrest
Jahresanfang
Gesamt
Kontonummer
Darl. Nr./Pos.
Gesamt
Schuldendienst Ersätze Nettoaufwand
Darlehensrest
Jahresende
Gesamt
Seite 181
1/1
10000
31.226,43 0,00 15.599,79 47,05 15.646,84 0,00 15.646,84 15.626,64210.000,00
41/1
10000
71.031,03 0,00 9.860,40 653,32 10.513,72 0,00 10.513,72 61.170,63100.000,00
8/1
10002
144.704,91 0,00 32.025,86 317,90 32.343,76 2.091,06 30.252,70 112.679,05446.000,00
25/1
10002
46.328,46 0,00 11.541,72 101,02 11.642,74 681,14 10.961,60 34.786,74159.200,00
28/1
10003
191.508,84 0,00 23.316,10 1.392,68 24.708,78 11.375,44 13.333,34 168.192,74344.600,00
99/1
10003
699.999,94 0,00 66.666,68 7.979,60 74.646,28 7.465,42 67.180,86 633.333,265.000.000,00
35/1
10005
323.180,35 0,00 15.832,02 2.363,21 18.195,23 1.913,11 16.282,12 307.348,33338.896,00
590.000,00 535.077,17562.639,88
35/2
10005
239.459,53 0,00 11.730,69 1.751,00 13.481,69 1.417,52 12.064,17 227.728,84251.104,00
590.000,00 535.077,17562.639,88
26/1
10006
2.805,24 0,00 2.805,24 0,00 2.805,24 0,00 2.805,24 0,0014.025,86
32/1
10007
19.750,00 0,00 9.875,00 0,00 9.875,00 0,00 9.875,00 9.875,0098.750,00
42/1
10007
30.563,10 0,00 3.056,31 0,00 3.056,31 0,00 3.056,31 27.506,7930.563,10
Rechnungsabschluss 2018
Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)Stadtgemeinde Horn
Kontonummer
Beschlussdatum
Darl. Nr./Pos.
Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers
Aktenzahl
Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk
Verwendungszweck
Währung
Zinssatz
Laufzeit HH-Stelle Zinsen
HH-Stelle ZugangHH-Stelle Tilgung
HH-Stelle Ersatz
Positionsbezeichnung
Seite 182
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind
43/1
10007 1/612000-341043 6/612200+341000NÖ Land - ECO Plus /AT
ECO-Plus 2016 WST3-F-31109/006-2015
04.11.2015
Straßenbau Gewerbepark
NÖ Land
1,000%
01.01.2016 - 31.12.2028
EUR Gemeindestraßen
44/1
751080 1/612000-341044
1/612000-650044
6/612200+341100NÖ GrenzlandförderungsgesmbH /AT
NÖG 2015, Haftung SPK 7279-005420
06.12.2015
Straßenbau Gewerbepark 1,000%
01.01.2016 - 31.12.2028
EUR Gemeindestraßen
Summe Schuldenart 1 lt. VRV
Rechnungsabschluss 2018
Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)Stadtgemeinde Horn
ZinsenTilgungZugang
Ursprüngliche
Darlehenshöhe
Gesamt
Darlehensrest
Jahresanfang
Gesamt
Kontonummer
Darl. Nr./Pos.
Gesamt
Schuldendienst Ersätze Nettoaufwand
Darlehensrest
Jahresende
Gesamt
Seite 183
43/1
10007
200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00200.000,00
44/1
751080
392.271,82 0,00 49.033,98 8.458,47 57.492,45 0,00 57.492,45 343.237,84441.305,80
2.392.829,65 0,00 251.343,79 23.064,25 274.408,04 24.943,69 249.464,35 2.141.485,867.634.444,76Summe Schuldenart 1 lt. VRV
Rechnungsabschluss 2018
Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)Stadtgemeinde Horn
Kontonummer
Beschlussdatum
Darl. Nr./Pos.
Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers
Aktenzahl
Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk
Verwendungszweck
Währung
Zinssatz
Laufzeit HH-Stelle Zinsen
HH-Stelle ZugangHH-Stelle Tilgung
HH-Stelle Ersatz
Positionsbezeichnung
Seite 184
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichenAusgaben erzielt werden
33/1
1589 1/851000-346033
1/851000-650033
Austrian Anadi Bank /AT
Austrian Anadi Bank 828633015
21.11.1988
Kanalbau BA.05+06 UWF 880689 2,000%
01.01.1992 - 31.12.2021
EUR Betriebe der Abwasserbeseitigung
78/1
1589 1/851000-346078
1/851000-650078
Austrian Anadi Bank /AT
Austrian Anadi 828630016,828631012
21.12.1981
Kanalbau BA.05 UWF 800301 2,000%
01.01.1981 - 31.12.2026
EUR Betriebe der Abwasserbeseitigung
17/1
10000 1/817000-346017
1/817000-650017
HYPO NOE Landesbank AG /AT
Hypo NÖ 466-219401
26.03.2014
Friedhofsbagger 0,940%
01.01.2014 - 31.12.2023
EUR Friedhöfe
72/1
10000 1/851000-346072
1/851000-650072
HYPO NOE Landesbank AG /AT
Hypo NÖ 466-219207
26.03.2014
Kanalbau BA.20/03 I 0,940%
01.01.2015 - 31.12.2040
EUR Betriebe der Abwasserbeseitigung
82/1
10000 1/851000-346082
1/851000-650082
HYPO NOE Landesbank AG /AT
Hypo NÖ 466-199303
03.04.2013
Kanalbau BA.20/1+2
10.07.2013/NÖ Land
1,140%
01.01.2015 - 31.12.2039
EUR Betriebe der Abwasserbeseitigung
2/1
10001
1/850000-650002
6/850000+341000NÖ WWF /AT
NÖ WWF 602506088
30.06.2004
Wasserversorgung BA.04, 25 Jahre tilgungsfrei 1,000%
01.01.2005 - 31.12.2040
EUR Betriebe der Wasserversorgung
53/1
10001
1/851000-650053
6/851000+341000NÖ WWF /AT
NÖ WWF 602506061
30.06.2004
Kanalbau BA.10, 25 Jahre tilgungsfrei 1,000%
01.01.2005 - 31.12.2038
EUR Betriebe der Abwasserbeseitigung
69/1
10001 1/850000-341000
1/850000-650069
6/850000+341500NÖ WWF /AT
NÖ WWF B500280/30171008
23.06.2015
Wasserversorgung BA.08, 25 Jahre tilgungsfrei 1,000%
01.01.2015 - 31.12.2018
EUR Betriebe der Wasserversorgung
70/1
10001
1/850000-650070
6/850000+341600NÖ WWF /AT
NÖ WWF 602529398
Wasserversorgung BA.09, 25 Jahre tilgungsfrei 1,000%
01.01.2017 - 31.12.2051
EUR Betriebe der Wasserversorgung
71/1
10001
1/850000-650071
6/850000+341200NÖ WWF /AT
NÖ WWF 602512533
29.03.2006
Wasserversorgung BA.05, 25 Jahre tilgungsfrei 1,000%
01.01.2007 - 31.12.2042
EUR Betriebe der Wasserversorgung
84/1
10001
1/851000-650084
6/851000+341500NÖ WWF /AT
NÖ WWF 602517187/30172018
26.06.2008
Kanalbau BA.18, 25 Jahre tilgungsfrei 1,000%
01.01.2009 - 31.12.2038
EUR Betriebe der Abwasserbeseitigung
Rechnungsabschluss 2018
Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)Stadtgemeinde Horn
ZinsenTilgungZugang
Ursprüngliche
Darlehenshöhe
Gesamt
Darlehensrest
Jahresanfang
Gesamt
Kontonummer
Darl. Nr./Pos.
Gesamt
Schuldendienst Ersätze Nettoaufwand
Darlehensrest
Jahresende
Gesamt
Seite 185
33/1
1589
155.416,39 0,00 37.702,01 3.193,45 40.895,46 0,00 40.895,46 117.714,38866.187,51
78/1
1589
63.017,38 0,00 6.725,83 780,39 7.506,22 0,00 7.506,22 56.291,55912.044,07
17/1
10000
52.394,31 0,00 8.526,28 478,90 9.005,18 0,00 9.005,18 43.868,0385.500,00
72/1
10000
268.601,24 0,00 10.758,39 2.534,09 13.292,48 0,00 13.292,48 257.842,85295.000,00
82/1
10000
438.919,12 0,00 18.095,83 5.020,49 23.116,32 0,00 23.116,32 420.823,29500.000,00
2/1
10001
55.824,23 567,43 0,00 567,43 567,43 0,00 567,43 56.391,6655.824,23
53/1
10001
258.941,83 2.632,03 0,00 2.632,03 2.632,03 0,00 2.632,03 261.573,86258.941,83
69/1
10001
5.225,00 275,00 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00 0,005.500,00
70/1
10001
4.418,84 44,92 0,00 44,92 44,92 0,00 44,92 4.463,7615.500,00
71/1
10001
24.450,78 248,53 0,00 248,53 248,53 0,00 248,53 24.699,3124.450,78
84/1
10001
41.419,78 421,02 0,00 421,02 421,02 0,00 421,02 41.840,8041.419,78
Rechnungsabschluss 2018
Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)Stadtgemeinde Horn
Kontonummer
Beschlussdatum
Darl. Nr./Pos.
Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers
Aktenzahl
Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk
Verwendungszweck
Währung
Zinssatz
Laufzeit HH-Stelle Zinsen
HH-Stelle ZugangHH-Stelle Tilgung
HH-Stelle Ersatz
Positionsbezeichnung
Seite 186
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichenAusgaben erzielt werden
87/1
10001
1/851000-650087
6/851000+341200NÖ WWF /AT
NÖ WWF 602512525
29.09.2006
Kanalbau BA.15, 25 Jahre tilgungsfrei 1,000%
01.01.2007 - 31.12.2036
EUR Betriebe der Abwasserbeseitigung
63/1
10002 1/850000-346063
1/850000-650063
UniCredit Bank Austria AG /AT
Bank Austria 53661/998.152
29.03.2006
Wasserversorgung BA.05 incl.San.Mödring 0,230%
01.01.2006 - 31.12.2032
EUR Betriebe der Wasserversorgung
77/1
10002 1/851000-346077
1/851000-650077 2/851000+860004
UniCredit Bank Austria AG /AT
Bank Austria 53594/852.344
29.03.2006
Kanalbau BA.15 0,230%
01.01.2006 - 31.12.2032
EUR Betriebe der Abwasserbeseitigung
12/1
10003 1/850000-346012
1/850000-650012 2/850000+860000
Sparkasse Horn AG /AT
SPK 0062-000971
24.03.1994
Wasserversorgung BA.03 Mühlfeld 0,595%
01.01.1994 - 31.12.2020
EUR Betriebe der Wasserversorgung
23/1
10003 1/851000-346023
1/851000-650023 2/851000+860000
Sparkasse Horn AG /AT
SPK 0062-000997
24.03.1994
Kanalbau BA.07 0,750%
01.01.1998 - 31.12.2023
EUR Betriebe der Abwasserbeseitigung
24/1
10003 1/817000-344024
1/817000-650024
Sparkasse Horn AG /AT
SPK 0062-001003
20.12.1994
Aufbahrungshalle 2,530%
01.01.1995 - 31.12.2025
EUR Friedhöfe
31/1
10003 1/851000-346031
1/851000-650031 2/851000+860001
Sparkasse Horn AG /AT
SPK 0062-001177
29.09.1998
Kanalbau BA.08 0,750%
01.01.1999 - 31.12.2023
EUR Betriebe der Abwasserbeseitigung
34/1
10003 1/851000-346034
1/851000-650034 2/851000+860002
Sparkasse Horn AG /AT
SPK 0062-001185
05.05.1997
Kanalbau BA.09 0,750%
01.01.1999 - 31.12.2024
EUR Betriebe der Abwasserbeseitigung
49/1
10003 1/851000-346049
1/851000-650049
6/639100+346049Sparkasse Horn AG /AT
SPK 7207-047924
23.06.2015
Hochwasserschutz Mödringbach 0,690%
01.01.2017 - 31.12.2041
EUR Hochwasserschutz Mödringbach
54/1
10003 1/850000-346054
1/850000-650054 2/850000+860001
Sparkasse Horn AG /AT
SPK 0062-001581
21.03.2002
Wasserversorgung BA.04 0,750%
01.01.2003 - 31.12.2029
EUR Betriebe der Wasserversorgung
55/1
10003 1/850000-346055
1/850000-650055
Sparkasse Horn AG /AT
SPK 7262-000297
23.09.2010
Wasserversorgung BA.07 0,750%
01.01.2011 - 31.12.2036
EUR Betriebe der Wasserversorgung
Rechnungsabschluss 2018
Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)Stadtgemeinde Horn
ZinsenTilgungZugang
Ursprüngliche
Darlehenshöhe
Gesamt
Darlehensrest
Jahresanfang
Gesamt
Kontonummer
Darl. Nr./Pos.
Gesamt
Schuldendienst Ersätze Nettoaufwand
Darlehensrest
Jahresende
Gesamt
Seite 187
87/1
10001
17.103,53 173,85 0,00 173,85 173,85 0,00 173,85 17.277,3821.500,00
63/1
10002
247.904,36 0,00 16.829,88 566,97 17.396,85 0,00 17.396,85 231.074,48396.800,00
77/1
10002
214.917,12 0,00 14.590,42 491,52 15.081,94 3.622,06 11.459,88 200.326,70344.000,00
12/1
10003
20.975,55 0,00 6.957,21 93,79 7.051,00 2.184,62 4.866,38 14.018,34138.078,38
23/1
10003
327.464,01 0,00 58.540,46 2.346,42 60.886,88 20.159,61 40.727,27 268.923,551.113.347,82
24/1
10003
104.328,57 0,00 12.800,44 2.559,06 15.359,50 0,00 15.359,50 91.528,13348.829,60
31/1
10003
270.403,58 0,00 44.217,12 1.971,58 46.188,70 13.674,76 32.513,94 226.186,46755.797,48
34/1
10003
222.373,11 0,00 31.049,44 1.631,54 32.680,98 10.717,58 21.963,40 191.323,67639.520,94
49/1
10003
470.402,24 270.000,00 23.766,76 3.791,50 27.558,26 0,00 27.558,26 716.635,48760.000,00
54/1
10003
551.109,04 0,00 44.034,48 4.106,42 48.140,90 10.124,29 38.016,61 507.074,56977.900,00
55/1
10003
77.716,81 0,00 3.927,97 583,45 4.511,42 0,00 4.511,42 73.788,84101.900,00
Rechnungsabschluss 2018
Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)Stadtgemeinde Horn
Kontonummer
Beschlussdatum
Darl. Nr./Pos.
Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers
Aktenzahl
Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk
Verwendungszweck
Währung
Zinssatz
Laufzeit HH-Stelle Zinsen
HH-Stelle ZugangHH-Stelle Tilgung
HH-Stelle Ersatz
Positionsbezeichnung
Seite 188
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichenAusgaben erzielt werden
56/1
10003 1/850000-346056
1/850000-650056
Sparkasse Horn AG /AT
SPK 7207-047908
23.06.2015
Wasserversorgung BA.09/I 0,690%
01.01.2017 - 31.12.2041
EUR Betriebe der Wasserversorgung
81/1
10003 1/851000-346081
1/851000-650081
Sparkasse Horn AG /AT
SPK 7262-000305
23.09.2010
Kanalbau BA.19 0,750%
01.01.2011 - 31.12.2036
EUR Betriebe der Abwasserbeseitigung
14/1
10004 1/850000-346014
1/850000-650014 2/850000+860000
Volksbank Wien AG /AT
Volksbank 102-02.250.207
24.03.1994
Wasserversorgung BA.03 Mühlfeld 1,875%
01.01.1997 - 31.12.2020
EUR Betriebe der Wasserversorgung
20/1
10004 1/851000-346020
1/851000-650020 2/851000+860000
Volksbank Wien AG /AT
Volksbank 103-02.250.207
24.03.1994
Kanalbau BA.07 1,875%
01.01.1998 - 31.12.2023
EUR Betriebe der Abwasserbeseitigung
15/1
10005 1/850000-346015
1/850000-650015 2/850000+860000
Raiffeisenbank Region Waldv.Mitte /AT
Raiba 1-03.800.711
24.03.1994
Wasserversorgung BA.03 Mühlfeld 0,629%
01.01.1997 - 31.12.2020
EUR Betriebe der Wasserversorgung
21/1
10005 1/851000-346021
1/851000-650021 2/851000+860000
Raiffeisenbank Region Waldv.Mitte /AT
Raiba 2-03.800.711
24.03.1994
Kanalbau BA.07 0,629%
01.01.1998 - 31.12.2023
EUR Betriebe der Abwasserbeseitigung
60/1
10005 1/851000-346060
1/851000-650060 2/851000+860003
Raiffeisenbank Region Waldv.Mitte /AT
Raiba/SPK 5-03.800.711
21.03.2002
Kanalbau BA.10 1,375%
01.01.2002 - 31.12.2030
EUR Betriebe der Abwasserbeseitigung
64/1
10005 1/850000-346064
1/850000-650064
Raiffeisenbank Region Waldv.Mitte /AT
Raiba 7-03.800.711
26.06.2008
Wasserversorgung BA.06 1,375%
01.01.2009 - 31.12.2034
EUR Betriebe der Wasserversorgung
73/1
10005 1/851000-346073
1/851000-650073
Raiffeisenbank Region Waldv.Mitte /AT
Raiba 40-03.800.711
30.09.2014
Kanalbau BA.20/03 II 0,830%
01.01.2015 - 31.12.2040
EUR Betriebe der Abwasserbeseitigung
74/1
10005 1/851000-346074
1/851000-650074
6/851000+346074Raiffeisenbank Region Waldv.Mitte /AT
Raiba 41-03.800.711
06.10.2015
Kanalbau BA.20/03 III + BA.17 0,680%
01.01.2016 - 31.12.2040
EUR Betriebe der Abwasserbeseitigung
79/1
10005 1/851000-346079
1/851000-650079 2/851000+860005
Raiffeisenbank Region Waldv.Mitte /AT
Raiba 9-03.800.711
26.06.2008
Kanalbau BA.16 1,375%
01.01.2011 - 31.12.2035
EUR Betriebe der Abwasserbeseitigung
Rechnungsabschluss 2018
Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)Stadtgemeinde Horn
ZinsenTilgungZugang
Ursprüngliche
Darlehenshöhe
Gesamt
Darlehensrest
Jahresanfang
Gesamt
Kontonummer
Darl. Nr./Pos.
Gesamt
Schuldendienst Ersätze Nettoaufwand
Darlehensrest
Jahresende
Gesamt
Seite 189
56/1
10003
97.576,82 0,00 4.152,22 680,11 4.832,33 0,00 4.832,33 93.424,60104.000,00
81/1
10003
92.287,95 0,00 4.664,44 692,84 5.357,28 0,00 5.357,28 87.623,51121.000,00
14/1
10004
24.098,39 0,00 7.881,48 420,52 8.302,00 2.184,62 6.117,38 16.216,91134.444,74
20/1
10004
341.448,45 0,00 59.577,29 6.206,71 65.784,00 20.159,60 45.624,40 281.871,161.106.080,54
15/1
10005
23.173,31 0,00 7.682,56 113,41 7.795,97 2.184,62 5.611,35 15.490,75134.444,74
21/1
10005
330.981,31 0,00 59.457,83 1.675,50 61.133,33 20.159,61 40.973,72 271.523,481.106.080,54
60/1
10005
2.352.545,56 0,00 180.965,04 32.160,88 213.125,92 37.259,13 175.866,79 2.171.580,523.709.783,36
64/1
10005
50.342,14 0,00 3.465,84 689,66 4.155,50 0,00 4.155,50 46.876,3088.000,00
73/1
10005
200.058,46 0,00 8.112,29 1.666,35 9.778,64 0,00 9.778,64 191.946,17220.000,00
74/1
10005
439.612,07 0,00 17.004,56 3.001,34 20.005,90 0,00 20.005,90 422.607,51456.500,00
79/1
10005
139.750,98 0,00 6.881,63 1.924,11 8.805,74 11.771,00 -2.965,26 132.869,35187.500,00
Rechnungsabschluss 2018
Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)Stadtgemeinde Horn
Kontonummer
Beschlussdatum
Darl. Nr./Pos.
Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers
Aktenzahl
Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk
Verwendungszweck
Währung
Zinssatz
Laufzeit HH-Stelle Zinsen
HH-Stelle ZugangHH-Stelle Tilgung
HH-Stelle Ersatz
Positionsbezeichnung
Seite 190
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichenAusgaben erzielt werden
80/1
10005 1/851000-346080
1/851000-650080 2/851000+860006
Raiffeisenbank Region Waldv.Mitte /AT
Raiba 6-03.800.711
26.06.2008
Kanalbau BA.18
03.10.2008/NÖ Land
1,375%
01.01.2009 - 31.12.2034
EUR Betriebe der Abwasserbeseitigung
Summe Schuldenart 2 lt. VRV
Rechnungsabschluss 2018
Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)Stadtgemeinde Horn
ZinsenTilgungZugang
Ursprüngliche
Darlehenshöhe
Gesamt
Darlehensrest
Jahresanfang
Gesamt
Kontonummer
Darl. Nr./Pos.
Gesamt
Schuldendienst Ersätze Nettoaufwand
Darlehensrest
Jahresende
Gesamt
Seite 191
80/1
10005
502.435,25 0,00 27.283,94 6.908,70 34.192,64 6.568,00 27.624,64 475.151,31720.000,00
8.487.637,51 274.362,78 731.151,64 90.377,48 821.529,12 160.769,50 660.759,62 8.030.848,6516.745.876,34Summe Schuldenart 2 lt. VRV
Rechnungsabschluss 2018
Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)Stadtgemeinde Horn
Kontonummer
Beschlussdatum
Darl. Nr./Pos.
Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers
Aktenzahl
Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk
Verwendungszweck
Währung
Zinssatz
Laufzeit HH-Stelle Zinsen
HH-Stelle ZugangHH-Stelle Tilgung
HH-Stelle Ersatz
Positionsbezeichnung
Seite 192
Schuldenart 4 lt. VRV Schulden, die für sonstige Rechtsträger (physische und juristische Personen) aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst zur Gänzeoder mindestens zur Hälfte der Gemeinde rückerstattet wird
85/1
10000 1/262400-341085
1/262400-650085 2/262400+829000
HYPO NOE Landesbank AG /AT
NÖ Hypo 007320393005
26.04.1983
Kabinengeb.SV Horn 0,500%
01.01.1985 - 31.12.2032
EUR Sportplätze
Summe Schuldenart 4 lt. VRV
Rechnungsabschluss 2018
Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)Stadtgemeinde Horn
ZinsenTilgungZugang
Ursprüngliche
Darlehenshöhe
Gesamt
Darlehensrest
Jahresanfang
Gesamt
Kontonummer
Darl. Nr./Pos.
Gesamt
Schuldendienst Ersätze Nettoaufwand
Darlehensrest
Jahresende
Gesamt
Seite 193
85/1
10000
65.961,06 0,00 4.460,25 324,23 4.784,48 4.784,48 0,00 61.500,81136.697,60
65.961,06 0,00 4.460,25 324,23 4.784,48 4.784,48 0,00 61.500,81136.697,60Summe Schuldenart 4 lt. VRV
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Rechnungsabschluss 2018
InhaltsverzeichnisStadtgemeinde Horn
InhaltSeite
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Deckblatt1
Kassenistabschluss - Gesamtabschluss3
Gesamtübersicht nach Gruppen OH7
Gesamtübersicht nach Gruppen AOH11
Gesamtübersicht nach Vorhaben15
Rechnungsquerschnitt25
Haushaltskonten OH31
Haushaltskonten Vorhaben (AOH)133
Darlehensnachweis nach Kategorie179