RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA TAHUN 2018
1
LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2019
RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD memuat
program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran
pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah
ditentukan. Renja PD disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) PD,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta hasil evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan masalah yang
dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari
masyarakat.
Tahun 2019 merupakan tahun ketiga dalam periode RPJMD Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2016-2021 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-
2021. Renja PD Tahun 2019 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada
RPJMD dan Renstra PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019,
serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya,
sehingga diharapkan ada keterpaduan dan sinkronisasi antara perencanaan
daerah dan perencanaan PD.
Proses penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2019 telah melewati tahap-tahap seperti yang telah
ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan
melibatkan semua pemangku kepentingan ( Stake holder ) yang ada, baik secara
formal maupun non formal serta dengan memperhatikan hasil pelaksanaan di
tahun 2018 sebagai bahan evaluasi kinerja
Dokumen Renja-PD ini, selanjutnya akan menjadi landasan serta pedoman
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan dalam
pelayanan masyarakat tahun 2019, serta menjadi dasar penyusunan RKA PD
2
Tahun Anggaran 2019. Realisasi dari perencanaan yang dituangkan dalam
dokumen Renja-PD akan tercermin pada program dan kegiatan dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD tahun anggaran 2019.
1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja pada tahun 2018 ini adalah :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Dearah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-
2021;
3
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan
Informatika;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2018 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
14. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 050/2139 tentang Pedoman
Penyusunan, Penyempurnaan, dan Penetapan Rencana Kerja Perangkat
Daerah Tahun 2019.
1.3. Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Tahun 2019 dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan
program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Rencana
Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021.
Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 adalah:
1. Sebagai Acuan dalam menyusun program dan kegiatan yang akan di
tuangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk Tahun Anggaran 2019;
2. Sebagai dasar pokok pelaksanaan program kegiatan pelaksanaan dari
Renstra PD dan bahan tolok ukur untuk mencapai target dari Renstra
Perangkat Daerah;
3. Sebagai bahan monitoring/evaluasi Rencana Kerja tahun 2019;
4. Sebagai dasar penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsi dari Pemerintah Kabupaten
Gunungkidul.
1.4. Sistematika Penulisan
Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 tahun 2012
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, Sistematika penyusunan
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
I. BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
II. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
2.3 Isu- isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
4
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
V PENUTUP
5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika
Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, merupakan organisasi perangkat
daerah (OPD) yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan
tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2018, pada tahun 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika
mendapat alokasi anggaran sebesar Rp7.616.765.227,19 (tujuh miliar enam ratus
enam belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh tujuh
rupiah sembilan belas sen), terdiri dari belanja tidak langsung sebesar
Rp2.430.391.227,49 (dua miliar empat ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan
puluh satu ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah empat puluh sembilan sen)
dan belanja langsung sebesar Rp5.186.374.000,00 (lima miliar seratus delapan
puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang dijabarkan
dalam 10 program dan 20 kegiatan.
Realisasi anggaran dan kinerja tahun lalu/Tahun 2017 dan Perkiraan
Capaian tahun berjalan/Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini:
6
Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (akhir periode Renstra
PD)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2017 Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan
(tahun 2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2018
Catatan
Target Realisasi Tingkat Realisasi
(%)
Perkiraan Realisai Capaian Perkiraan Tingkat
Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
2.10.01 URUSAN WAJIB
2.10.01 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.10.2.10.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
59,94
2.10.2.10.01.01.01.
Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
50 Rim kertas HVS;10 Gulung kertas fax;15 Buah tinta refil;8 Botol tinta injek;17 Pak bolpoint;36 Buah jel inkpen;10 Pak snelhecter;20 Pak stopmap;8 Pak isi staples;24 Pak paperklip;12 Buah stapler;36 Buah spidol WB;24 Buah tipex;2 Pak karbon;12 Buah pensil;3 Buah bohlam 3 watt;1 Rol kabel;4 Buah saklar tunggal;5 Buah lampu 20 W;12 Buah lampu TL 18 W;15 Buah lampu 11 W;25 Buah 8 W;2 Set lampu taman;10 Buah Saklar double;10 Buah isolasi;11 Buah roset;2 Buah rol kabel kecil;6 Buah viting tempel;10 Buah stop kontak;5 Bungkus klemp;1 Buah box skering;10 Buah stater;8 Buah sekring;1 Buah konektor genset;
50 Rim kertas HVS;10 Gulung kertas fax;15 Buah tinta refil;0 Botol tinta injek;17 Pak bolpoint;36 Buah jel inkpen;10 Pak snelhecter;20 Pak stopmap;8 Pak isi staples;24 Pak paperklip;12 Buah stapler;36 Buah spidol WB;24 Buah tipex;2 Pak karbon;12 Buah pensil;1 Buah bohlam 3 watt;0 Rol kabel;0 Buah saklar tunggal;3 Buah lampu 20 W;3 Buah lampu TL 18 W;0 Buah lampu 11 W;2 Buah 8 W;0 Set lampu taman;0 Buah Saklar double;2 Buah isolasi;0 Buah roset;2 Buah rol kabel kecil;0 Buah viting tempel;6 Buah stop kontak;0 Bungkus klemp;0 Buah box skering;0 Buah stater;0 Buah sekring;1 Buah konektor genset;
59,4 10 paket pengiriman;12 bulan telepon;36 bulan listrik;36 bulan air;5 Unit pajak kendaraan roda 4;20 Unit pajak kendaraan roda 2;1 Unit komputer;4 Unit pc all in one;2 Unit printer fotocopi;1 Unitprinter dotmatrik;1 Unit mesin ketik;1 Unit kir kendaraan;365 OH jaga malam;300 OH jasa kebersihan;50 rim kertas HVS;10 gulung kertas fax;15 buah tinta refil;8 botol tibta injek;17 pak balpoin;36 buah jen inkpen;10 pak snelhekter;20 pak stopmap;8 pak isi steples ;24 pak paperclip;12 buah stepler;36 buah spidol WB;24 buah tipex;2 pak karbon;12 buah pensil;75 bendel cetak blangko SPPD;25 buah box arsip;100 bendel lembar disposisi;1 rim kop garuda;50 bendel bkp;500 buah amplop dinas;20 bendel blangko BBM;18000 lbr fc;
10 paket pengiriman;12 bulan telepon;36 bulan listrik;36 bulan air;5 Unit pajak kendaraan roda 4;20 Unit pajak kendaraan roda 2;1 Unit komputer;4 Unit pc all in one;2 Unit printer fotocopi;1 Unitprinter dotmatrik;1 Unit mesin ketik;1 Unit kir kendaraan;365 OH jaga malam;300 OH jasa kebersihan;50 rim kertas HVS;10 gulung kertas fax;15 buah tinta refil;8 botol tibta injek;17 pak balpoin;36 buah jen inkpen;10 pak snelhekter;20 pak stopmap;8 pak isi steples ;24 pak paperclip;12 buah stepler;36 buah spidol WB;24 buah tipex;2 pak karbon;12 buah pensil;75 bendel cetak blangko SPPD;25 buah box arsip;100 bendel lembar disposisi;1 rim kop garuda;50 bendel bkp;500 buah amplop dinas;20 bendel blangko BBM;18000 lbr fc;
100%
7
1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
12 Buah sikt Wc;12 Buah sikat logam;120 Buah pembersih Wc;24 Buah pengharum ruangan;60 Pak kapur barus;10 Buah pel lobby;25 Buah sapu rayung;20 Buah refil pel lobby;50 Buah kain pel;8 Buah sulak;9 Buah kanebo;7 Buah wiper;12 Buah pembersih kaca;12 Buah sapu gagang;12 bulan X 3 Rekening telp;12 bulan X 1 Paket sewa bandwidth;12 bulan X 4 Rekening air;100 Eks langganan surat kabar lokal;24 Eks surat kabar nasional;5 Buku bacaan;5 Unit KIR;5 Unit perpanjangan STNK roda empat;20 Unit roda dua;300 Oh jasa cleaning service;30 Paket pengiriman;50 Bendel blangko SPPD;25 Buah box arsip ;50 Bendel lembar disposisi;1 Rim blangko cap garuda;50 Bendel BKP;500 Buah amplop dinas;20 Bendel blangko BBM;20000 Lembar fotocopy;6 buah lampu 47 watt;365 oh Jasa jaga malam;43 oh tenaga administrasi umum
5 Buah sikt Wc;5 Buah sikat logam;22 Buah pembersih Wc;24 Buah pengharum ruangan;28 Pak kapur barus;10 Buah pel lobby;2 Buah sapu rayung;2 Buah refil pel lobby;30 Buah kain pel;4 Buah sulak;2 Buah kanebo;0 Buah wiper;12 Buah pembersih kaca;2 Buah sapu gagang;12 bulan X 3 Rekening telp;12 bulan X 1 Paket sewa bandwidth;12 bulan X 4 Rekening air;96 Eks langganan surat kabar lokal;24 Eks surat kabar nasional;5 Buku bacaan;1 Unit KIR;3 Unit perpanjangan STNK roda empat;14 Unit roda dua;0 Oh jasa cleaning service;0 Paket pengiriman;50 Bendel blangko SPPD;25 Buah box arsip ;50 Bendel lembar disposisi;1 Rim blangko cap garuda;50 Bendel BKP;500 Buah amplop dinas;20 Bendel blangko BBM;19125 Lembar fotocopy;2 buah lampu 47 watt;361 oh Jasa jaga malam;27 oh tenaga administrasi umum
3 buah bilam LED 3w;1 rol kabel;4 buah sklar tunggal;5 buah lampu 20 w;12 buah lampu TL 18 w;15 buah lampu 11 w;25 buah lampu 8 w;6 buah lampu 47 w;2 set lampu taman;10 buah saklar dobel;10 buah isolasi;11 buah roset;2 buah rol kabel kecil;6 buahviting tempel;10 buah stop kontak;5 bungkus klemp;1 buah box sekring;10 buah stater;8 buah sekring;1 buah konektor genset;12 buah alat kebersihan WC;12 buah sikat logam;120 buah pembersih WC;24 buah pengharum ruangan;60 pakkapur barus;10 buah peel loby;25 buah sapu ruyung;20 buah refil pel loby;50 buah kain pel;8 buah sulak;9 buah kanebo;7 buah wiper;12 buah pembersih kaca;12 buah sapu gagang;84 eks surat kabar lokal;24 eks surat kabar nasional;2 buku bacaan
3 buah bilam LED 3w;1 rol kabel;4 buah sklar tunggal;5 buah lampu 20 w;12 buah lampu TL 18 w;15 buah lampu 11 w;25 buah lampu 8 w;6 buah lampu 47 w;2 set lampu taman;10 buah saklar dobel;10 buah isolasi;11 buah roset;2 buah rol kabel kecil;6 buahviting tempel;10 buah stop kontak;5 bungkus klemp;1 buah box sekring;10 buah stater;8 buah sekring;1 buah konektor genset;12 buah alat kebersihan WC;12 buah sikat logam;120 buah pembersih WC;24 buah pengharum ruangan;60 pakkapur barus;10 buah peel loby;25 buah sapu ruyung;20 buah refil pel loby;50 buah kain pel;8 buah sulak;9 buah kanebo;7 buah wiper;12 buah pembersih kaca;12 buah sapu gagang;84 eks surat kabar lokal;24 eks surat kabar nasional;2 buku bacaan
2.10.2.10.01.01.02.
Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
400 Os snack dan minum rapat;250 Os makan dan minum rapat;142 Op SPPD dalam daerah;20 Op SPPD luar daerah
241 Os snack dan minum rapat;321 Os makan dan minum rapat;19 Op SPPD dalam daerah;15 Op SPPD luar daerah
69,26 1200 OR;600 or;223 op;47 op. 1200 OR;600 or;223 op;47 op. 100%
2.10.2.10.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
76,46
8
1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
2.10.2.10.01.02.01.
Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 Unit AC;1 Unit papan nama dinas;1 Unit tangga;4 unit kamera;13 unit laptop;1 unit printer dot matrik;3 unit perangkat kamera;1 unit radio VHF;1 unit recorder;1 paket perangkat peliputan
1 Unit AC;1 Unit papan nama dinas;1 Unit tangga;4 unit kamera;13 unit laptop;1 unit printer dot matrik;3 unit perangkat kamera;1 unit radio VHF;1 unit recorder;1 paket perangkat peliputan
100 1 Unit AC;5 Unit filling cabinet;1 Unit brangkas;2 Unit HT;2 Unit lemari besi;8 Unit meja 1 biro;20 Unit meja 1/2 biro;8 Unit OSC;25 buah kursi meja;1 set meja kursi tamu;3 Unit rak penyimpan arsip;1 Unit meja help desk;4 Unit meja bimbingan teknis;4 Unit rak perangkat jaringan;1 Unit megapone;2 Unit wireles TOA;1 Unit LCD proyektor;2 Unit papan nama;1 Unit genset LPPL;1 Unit kamera drone
1 Unit AC;5 Unit filling cabinet;1 Unit brangkas;2 Unit HT;2 Unit lemari besi;8 Unit meja 1 biro;20 Unit meja 1/2 biro;8 Unit OSC;25 buah kursi meja;1 set meja kursi tamu;3 Unit rak penyimpan arsip;1 Unit meja help desk;4 Unit meja bimbingan teknis;4 Unit rak perangkat jaringan;1 Unit megapone;2 Unit wireles TOA;1 Unit LCD proyektor;2 Unit papan nama;1 Unit genset LPPL;1 Unit kamera drone
100%
2.10.2.10.01.02.02.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 Paket ruang dinas kominfo;5 Unit roda empat;20 Unit roda dua;1 Paket meja kursi kantor;6 Unit komputer;5 Unit printer;6 Unit laptop;7 Unit AC;2 Unit LCD;2 Unit Fax;6 Unit HT;15 Unit radio SSB
1 Paket ruang dinas kominfo;5 Unit roda empat;17 Unit roda dua;1 Paket meja kursi kantor;4 Unit komputer;3 Unit printer;2 Unit laptop;4 Unit AC;0 Unit LCD;0 Unit Fax;0 Unit HT;12 Unit radio SSB
56,85 1 paket ruang dinas;5 Unit roda empat;20 Unit roda dua;20 buah meja kursi kantor;6 Unit komputer;5 Unit printer;6 Unit laptop;7 Unit AC;2 Unit LCD;2 Unit fax;2 Unit HT;4 Unit perawatan Fax;3 Unit kamera video dan peliputan;2 Unit mixer audio;3 Unit komputer studio;1 Unit pemancar radio;2 Unit kamera seksi humas
1 paket ruang dinas;5 Unit roda empat;20 Unit roda dua;20 buah meja kursi kantor;6 Unit komputer;5 Unit printer;6 Unit laptop;7 Unit AC;2 Unit LCD;2 Unit fax;2 Unit HT;4 Unit perawatan Fax;3 Unit kamera video dan peliputan;2 Unit mixer audio;3 Unit komputer studio;1 Unit pemancar radio;2 Unit kamera seksi humas
100%
2.10.2.10.01.03.
Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
Persentase ASN yang terfasilitasi dengan baik
50
2.10.2.10.01.03.02.
Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah
128 Orang 128 Orang 100 36 orang. 36 orang. 100%
2.10.2.10.01.03.03.
Pengembangan Kapasitas Aparatur
8 Orang 8 Orang 100 6 orang. 6 orang. 100%
9
1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
2.10.2.10.01.03.04.
Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat Daerah
10 Orang;1 Tim penilai 0 Orang;0 Tim penilai 0 - -
2.10.2.10.01.04.
Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu
100
2.10.2.10.01.04.01.
Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
12 Dokumen SPJ Bulanan;2 Dokumen Laporan Semesteran;1 Dokumen laporan akhir tahun
12 Dokumen SPJ Bulanan;2 Dokumen Laporan Semesteran;1 Dokumen laporan akhir tahun
100 1 Dokumen;1 Dokumen;12 Dokumen.
1 Dokumen;1 Dokumen;12 Dokumen.
100%
2.10.2.10.01.05.
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
Nilai IKM SKPD
100
2.10.2.10.01.05.01.
Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
1 Dokumen Lakip;1 Dokumen Renstra dan Evaluasi renstra;6 Dokumen Renja, RKA, DPA
1 Dokumen Lakip;1 Dokumen Renstra dan Evaluasi renstra;6 Dokumen Renja, RKA, DPA
100 1 dokumen;1 dokumen;2 dokumen;2 dokumen.
1 dokumen;1 dokumen;2 dokumen;2 dokumen.
100%
2.10.2.10.01.05.02.
Pengendalian Internal Perangkat Daerah
1 Dokumen RTP;12 Dokumen pengedaliain SKPD
1 Dokumen RTP;12 Dokumen pengedaliain SKPD
100 12 dokumen;4 dokumen. 12 dokumen;4 dokumen. 100%
2.10.2.10.01.05.03.
Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah
1 Dokumen profil SKPD 1 Dokumen profil SKPD 100 1 dokumen. 1 dokumen. 100%
2.10.2.10.01.06.
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Nilai IKM SKPD
100
2.10.2.10.01.06.01.
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
2 Dokumen 2 Dokumen 100 2 dokumen;1 dokumen. 2 dokumen;1 dokumen. 100%
10
1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
2.10.2.10.01.15.
Program Pembangunan dan Pembinaan Jaringan Komunikasi Data dan Informatika
Persentase peningkatan kualitas layanan jaringan internet pemerintah
96,88
2.10.2.10.01.15.01.
Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Komunikasi
12 Bulan;1 paket;12 kantor;47 Unit;12 Bulan x 4 orang;2 Paket Pemeliharaan perangkat jaringan;18 kecamatan
12 Bulan;1 paket;12 kantor;47 Unit;12 Bulan x 4 orang;1 Paket Pemeliharaan perangkat jaringan;18 kecamatan
92,86 12 Bulan;10 bulan;3 paket;1 paket;12 bulan.
12 Bulan;10 bulan;3 paket;1 paket;12 bulan.
100%
2.10.2.10.01.15.02.
Pembinaan dan Penyelenggaraan Layanan TIK
1 Kali forum egov;2 Kali forum egov kabupaten;2 Kali forum egov desa;1 Tahun Updating data portal pemkab
1 Kali forum egov;2 Kali forum egov kabupaten;2 Kali forum egov desa;1 Tahun Updating data portal pemkab
100 1 dokumen;1 kali;1 kali. 1 dokumen;1 kali;1 kali. 100%
2.10.2.10.01.15.03.
Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi
1 Dokumen;2 SIM;1 Perbup TIK 1 Dokumen;2 SIM;1 Perbup TIK 100 1 aplikasi;1 paket. 1 aplikasi;1 paket. 100%
2.10.2.10.01.15.04.
Pembinaan dan Pengembangan Telekomunikasi
3 Kali 3 Kali 100 200 tower;95 tower;2 kali. 200 tower;95 tower;2 kali. 100%
2.10.2.10.01.15.05.
Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Elektronik
2 Kali 2 Kali 100 - -
2.10.2.10.01.16.
Program Pembangunan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Persentase peningkatan penyebaran informasi publik
100
2.10.2.10.01.16.01.
Penyelenggaraan Kehumasan
1 Tahun updating data subdomain;1 Tahun layanan aduan (sms center), Iklan layanan mII media cetak;1 Tahun publikasi mII media elektronik;2 Kali feature TV;4 Kali berita TV, Publikasi dengan baliho/ spanduk;500 Buah buku kerja 2018;300 Buah kalender 2018, Jumpa pers, Jumpa netizen;2 kali Jumpa pers;150 buah sambutan naskah bupati;1 kali pers tour
1 Tahun updating data subdomain;1 Tahun layanan aduan (sms center), Iklan layanan mII media cetak;1 Tahun publikasi mII media elektronik;2 Kali feature TV;4 Kali berita TV, Publikasi dengan baliho/ spanduk;500 Buah buku kerja 2018;300 Buah kalender 2018, Jumpa pers, Jumpa netizen;2 kali Jumpa pers;150 buah sambutan naskah bupati;1 kali pers tour
100 1 LS ;6 kali ;6 kali ;6 kali ;1 kali ;1 kali ;500 eks ;300 buah ;1 kali ;100 eksemplar ;300 oh ;300 buah ;1 ls ;1 kali.
1 LS ;6 kali ;6 kali ;6 kali ;1 kali ;1 kali ;500 eks ;300 buah ;1 kali ;100 eksemplar ;300 oh ;300 buah ;1 ls ;1 kali.
100%
11
1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
2.10.2.10.01.16.02.
Penyelenggaraan Peliputan, Dokumentasi dan Publikasi
4 Kali talkshow TV;3000 Eksemplar tabloid dhaksinarga;1000 Eksemplar majalah handayani;1 Tahun siaran LPPL swara dhaksinarga;3 Kali pertunra;6 Kali talkshow radio;1 Tahun dokumentasi kegiatan pemkab, Refleksi akhir tahun 2017;1 dokumen Refleksi akhir tahun
4 Kali talkshow TV;3000 Eksemplar tabloid dhaksinarga;1000 Eksemplar majalah handayani;1 Tahun siaran LPPL swara dhaksinarga;3 Kali pertunra;6 Kali talkshow radio;1 Tahun dokumentasi kegiatan pemkab, Refleksi akhir tahun 2017;1 dokumen Refleksi akhir tahun
100 4 kali ;3000 eksemplar ;1000 eksemplar ;1 tahun ;3 kali ;6 kali ;12 bulan ;1 kali ;20 stel.
4 kali ;3000 eksemplar ;1000 eksemplar ;1 tahun ;3 kali ;6 kali ;12 bulan ;1 kali ;20 stel.
100%
2.10.2.10.01.16.03.
Penyelenggaraan Komunikasi Publik dan Diseminasi Informasi
18 Kali sosialisasi kebijakan pemerintah;2 Kali rakor PPID;4 Kali pemberdayaan KIM ;1 Kali forum KIM;6 Kali temu wicara bupati dan masyarakat;1 Kali study banding
18 Kali sosialisasi kebijakan pemerintah;2 Kali rakor PPID;4 Kali pemberdayaan KIM ;1 Kali forum KIM;6 Kali temu wicara bupati dan masyarakat;1 Kali study banding
100 18 kali ;1 kali ;5 kali ;9 kali ;2 kali rakor, ;12 bulan ;1 kali ;12 bulan ;2 kali ;1 Kali ;12 bulan.
18 kali ;1 kali ;5 kali ;9 kali ;2 kali rakor, ;12 bulan ;1 kali ;12 bulan ;2 kali ;1 Kali ;12 bulan.
100%
2.14.2.10.01.15.
Program Pengembangan Statistik Daerah
Jenis data yang terpublikasi
100
2.14.2.10.01.15.01.
Pengelolaan Data dan Statistik Daerah
11 dokumen;1 kali 11 dokumen;1 kali 100 1 analisis;20 buku;1 analisis;20 buku;50 buku;50 buku;50 buku;50 buku;270 buku;1 kali
1 analisis;20 buku;1 analisis;20 buku;50 buku;50 buku;50 buku;50 buku;270 buku;1 kali
100%
2.15.2.10.01.15.
Program Persandian dan Pengamanan Informasi
Persentase PD yang memperoleh informasi
100
2.15.2.10.01.15.01.
Pengelolaan persandian dan keamanan informasi
47 SKPD 47 SKPD 100 1 Kali;2 kali;2 kali;2 kali;6 kali;2 kali;2 kali.
1 Kali;2 kali;2 kali;2 kali;6 kali;2 kali;2 kali.
100%
12
Program/kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul tahun 2017 sebagian
besar merupakan kelanjutan dari program dan kegiatan tahun 2016 yang ada di
instansi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Bappeda, Bagian
Umum dan Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Gunungkidul Tahun
2016, sebagian lagi merupakan kegiatan baru yang dilaksanakan sebagai usaha
untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Gunungkidul
sekaligus sebagai wujud pelaksanaan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021.
Dari tabel 2.1 di atas terlihat hampir semua target kinerja kegiatan terlaksana
dengan baik, namun demikian terdapat 2 (dua) kegiatan yang realisasi target
kinerjanya rendah yaitu :
1. kegiatan 01.01. Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran, yang hanya terealisasi 59,40%;
2. kegiatan 01.02. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran, yang hanya terealisasi 56,85%.
Kedua kegiatan tersebut tidak bisa terealisasi dengan baik karena kondisi dinas
sendiri yang masih baru dan belum memiliki kantor sendiri, sehingga pengadaan
peralatan kantor dan pemeliharaan sarana prasarana kantor tidak dapat
direalisasikan.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Program/kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul tahun 2018
sebagian besar merupakan kelanjutan dari program dan kegiatan tahun 2017,
sebagian lagi merupakan kegiatan baru yang dilaksanakan sebagai usaha untuk
memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Gunungkidul sekaligus
sebagai wujud pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul, dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul, Dinas Komunikasi dan
Informatika diberi tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas
pembantuan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian di
wilayah Kabupaten Gunungkidul.
Selanjutnya, sebagai alat pengukuran kinerja pelayanan PD disampaikan
IKU (indicator kinerja utama), SPM (standar pelayanan minimal), MDGs
(millennium development goals) dan IKK (indikator kinerja kunci) Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul sebagaimana terlihat pada
Tabel 2.2 berikut ini:
13
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Gunungkidul
NO
Indikator ( IKU, SPM, IKK ) Angka/Nilai
target/standar (IKU, SPM, IKK)
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisa Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2016
Tahun 2017
2018 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
A IKU ( Indikator Kinerja Utama )
1 Indeks kepuasan layanan komunikasi dan informatika
52,93 60,65 68,43 75,59 80,55 - 52,93 60,65 68,43
B SPM (Standart Pelayanan Minimal ) Sesuai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Urusan Komunikasi dan Informatika tidak lagi masuk dalam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga dalam Renstra 2016-2021 tidak ditetapkan target pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika
B.1 BIDANG KOMINFO
Pelaksanaan Dimensi dan Pendistribusian Informasi Nasional :
12 a. Media Massa ( kali/tahun) 12 x /tahun - - - - - 2808 2617 100 100
- Majalah
- Radio
- Televisi
13 b. Media Website/media Online ( hari/tahun)
setiap hari - - - - - 100 100 100 100
14 c. Media Tradisional seperti pertunjukan rakyat ( Kali/tahun)
12 x /tahun - - - - - 17 25 20 20
15 d. Media Interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya
12 x /tahun - - - - - 217 467 100 100
16 e. Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho
12 x /tahun - - - - - 583 158 100 100
17 Pengembangan dan Pemberdayaan KIM
50% - - - - - 67 67 60 70
a. Jumlah Kecamatan yang memiliki
KIM
b. Jumlah Kecamatan di kabupaten
C IKK (Indikator Kerja Kunci )
C.2 Kominfo - - - -
1 Website milik Pemerintah Daerah 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14
Dari tabel 2.2 di atas terlihat bahwa target Renstra untuk indikator kinerja
pelayanan khususnya SPM (standar pelayanan minimal) kosong (kolom 4-8),
karena dalam Renstra 2016-2021 tidak ditetapkan targetnya. Hal ini
dikarenakan, sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah pasal 12, terdapat perubahan tentang urusan wajib yang
terkait dengan pelayanan dasar, dimana disebutkan bahwa urusan wajib yang
terkait dengan dengan pelayanan dasar adalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan
umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, ketentraman,
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial, sedangkan
komunikasi dan informatika masuk dalam urusan wajib yang tidak berkaitan
dengan pelayanan dasar, sehingga pada Renstra 2016-2021 tidak ditetapkan
targetnya. Namun demikian, karena petunjuk pelaksanaan Undang-Undang
tersebut sampai saat ini belum terbit, sesuai kesepakatan dengan Biro Organisasi
dan Tata Laksana Pemerintah DIY, penyusunan evaluasi pelaksanaan SPM masih
mengacu pada undang-undang lama dengan tetap melaporkan 15 bidang urusan
SPM termasuk didalamnya bidang Komunikasi dan Informatika, sehingga
capaiannya tetap dievaluasi dan dilaporkan sampai tahun ini.
Untuk indikator IKU (indikator kinerja utama) telah berhasil dilaksanakan
dengan capaian sampai Tahun 2017 seperti terlihat kolom (10) tabel 2.2 di atas.
Sedangkan IKK (indikator kinerja kunci) capaian sampai dengan Tahun 2017
seperti terlihat pada kolom 10 tabel 2.2 di atas.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- Tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta integrasi data
Pada tanggal 20 April 2018 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul me-
launching Gunungkidul Cyber Regency. Seiring dengan adanya
perkembangan teknologi dan untuk menyesuaikan kegiatan dengan visi
misi Bupati 2016-2021, maka diperlukan updating untuk blueprint
pengembangan TIK Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
Untuk pengelolaan data, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sudah
mempunyai berbagai macam aplikasi/sistem informasi sebagai alat bantu
pengambilan kebijakan, namun masih terpisah-pisah dan berdiri sendiri-
sendiri, sehingga diperlukan suatu integrasi dari berbagai aplikasi
tersebut untuk memudahkan dalam penyajian data dan memantu
pimpinan dalam mengambil kebijakan pembangunan secara cepat dan
berbasis data yang akurat.
- Pengembangan infrastruktur jaringan Pemerintah Kabupaten
Gunungkidul
Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai akselerator
15
pembangunan akan terwujud jika infrastruktur TIK sebagai tempat
jalannya lalu lintas data tersedia dengan baik. Untuk itu diperlukan
penguatan kapasitas jaringan dan NOC yang mendukung terhubungnya
berbagai aplikasi internet dan intranet guna mendukung transparansi,
efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di
Gunungkidul. Selain itu tuntutan terkait dengan pengambilan kebijakan
yang cepat dan efektif dari pimpinan semakin meningkat, namun
terkendala dengan lokasi yang terpisah dan tingginya aktivitas pimpinan,
maka dikembangkan teleconference untuk meningkatkan kualitas dan
efisiensi biaya dari pertemuan secara fisik.
- Peningkatan jaminan keamanan informasi
Guna meningkatkan pengamanan data dan membantu fungsi Pemerintah
Daerah dalam melaksanakan pelayanan publik, terhadap ancaman
berupa interupsi, intersepsi, modifikasi, serta fabrikasi data dan
informasi, maka dilaksanakan pengelolaan persandian dan keamanan
informasi. Fungsi dari kegiatan ini adalah memberikan layanan
persandian dan keamanan informasi, melaksanakan audit keamanan
inofrmasi, mengelola informasi berklasifikasi, meningkatkan kesadaran
keamanan informasi serta mengamankan sinyal frekuensi dan jaringan di
lingkungan pemerintah daerah.
- Layanan informasi masyarakat dan pemberdayaan kelompok informasi
masyarakat
Peran serta masyarakat dalam pembangunan baik pada tahap
perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi diperlukan. Dalam rangka
menjembatani informasi antara masyarakat dan pemerintah baik dalam
penyebaran informasi maupun dalam penyerapan informasi, maka
dikembangkan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat. Selain itu
guna mengoptimalkan penyebaran informasi pembangunan kepada
masyarakat, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul membangun dan
mengembangkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) yang beroperasi
setiap hari.
Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Gunungkidul merupakan wujud komitmen untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai upaya terus dilakukan
guna mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten
Gunungkidul. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih ditemui
berbagai kendala dan hambatan baik yang bersumber dari intern maupun
dari luar dinas.
Tantangan dan peluang yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan
16
fungsi diantaranya adalah :
1. Minimnya infrastrutur dan sumberdaya di bidang teknologi informasi dan
computer (TIK) dalam rangka implementasi system pelayanan pemerintahan
berbasis digital (digital government services/DGS);
2. Belum adanya sistem tunggal layanan DGS yang unggul dan terintegrasi;
3. Belum optimalnya pemberitaan pembangunan yang dilaksanakan oleh
pemerintah pada mass media dan media online;
4. Masih terdapatnya wilayah blank spot yang belum terlayani akses informasi.
Dalam rangka mengoptimalkan capaian kinerja dan pelayanan masyarakat
serta untuk mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa yang akan
datang diperlukan langkah kebijakan teknis/operasional guna mencapai tujuan
sehingga misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul dapat
dilaksanakan.
Langkah-langkah strategis yang perlu diupayakan untuk pencapaian target
kinerja Tahun 2018 antara lain adalah :
1. Mendorong efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan dengan
memaksimalkan keluaran dan hasil (output dan outcome) dengan masukan
(input) yang tersedia. Program dan kegiatan diarahkan untuk memecahkan
isu dan masalah strategis yang dihadapi;
2. Optimalisasi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur TI, pembinaan
jaringan komunikasi data dan informatika serta pembinaan dan
penyelenggaraan TIK;
3. Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dengan terus meningkatkan
kualitas baik sumber daya manusia (SDM) maupun sarana dan
prasarananya;
4. Memaksimalkan fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi agar semua
program/kegiatan dapat terlaksana dengan baik.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Pada tahun 2019 semua program kegiatan yang direncanakan telah sesuai
dengan program dan kegiatan yang ada dalam Rancangan Awal RKPD. Ada satu
kegiatan yang direncanakan dalam Rancangan Awal RKPD yang tidak
dicantumkan dalan Renja yaitu :
- Kegiatan Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Kegiatan ini pada Renja Diskominfo 2019, berdasarkan instruksi dari Bappeda
hanya berisi output pembangunan gedung dan pagar. Output selain itu yang
semula di RKPD dimasukkan dalam kegiatan Pengadaan/Pembangunan
Sarana dan Prasarana Perkantoran digeser ke kegiatan Penyediaan jasa,
peralatan, dan perlengkapan perkantoran. Penjabaran program kegiatan
berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2019 serta hasil analisa kebutuhan
Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.3.
17
Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Kabupaten Gunungkidul SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran
100persen 468.406.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran
100persen 621.770.000
(1) Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Wonosari, Paket pengiriman 10 paket 310.479.000
Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Wonosari, Paket pengiriman 10 paket 440.700.000
1 rekening telepon 12 bulan 3 rekening telepon 36 rekening
3 rekening listrik 36 bulan 3 rekening listrik 36 rekening
3 rekening air 36 bulan 2 rekening air 24 rekening
Pajak kendaraan roda 4 5 unit KIR kendaraan 1 unit
Pajak kendaraan roda 2 20 unit jasa jaga malam 365 oh
KIR kendaraan 1 unit jasa administrasi umum 248 oh
Jasa jaga malam 365 oh ATK 12 paket
Jasa administrasi umum 300 oh alat listrik dan elektonika 4 paket
Kertas HVS 50 rim alat kebersihan dan bahan pembersih
4 paket
Kertas fax 10 gulung 8 surat kabar lokal 84 jenis surat kabar lokal
Tinta refill 15 buah 2 surat kabar nasional 24 jenis surat kabar nasional
Ballpoin 17 pak Barang cetakan 4 paket
Jel inkpen 36 buah AC 8 unit
Snelhekter 10 paket filling cabinet 4 unit
18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Stopmap 20 pak lemari besi 3 unit
Isi steples 8 pak meja kursi tamu 4 set
Paperklip 24 pak korden 1 paket
Stepler 12 buah radio komunikasi (Santik) 1 unit
Spidol WB 36 buah laptop 2 unit
Tipex 24 buah Komputer/PC all in one 2 unit
Karbon 2 pak printer fotokopi 4 unit
Pensil 12 buah laptop programer sandi dan statistik
1 unit
Blangko SPPD 50 bendel jilid 10 bendel
Box arsip 25 buah Fotokopi 25000 lbr
Lembar disposisi 50 bendel STNK Kendaraan roda 2 20 unit
Kop Garuda 1 rim STNK Kendaraan roda 4 5 unit
BKP 50 bendel Brankas untuk sistem persandian
1 unit
Amplop dinas 500 buah Pemeliharaan peralatan kantor
38 unit
Blangko BBM 20 bendel Pemeliharaan mabelair 1 paket
Fotokopi 20000 lbr
Bohlam LED 3 watt 3 buah
Kabel 1 rol
Saklar tunggal 4 buah
Lampu 20 watt 5 buah
Lampu TL 18 watt 12 buah
Lampu 11 watt 15 buah
Lampu 8 watt 25 buah
Lampu 47 watt 6 buah
Lampu taman 2 set
Saklar dobel 10 buah
19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Isolasi 10 buah
Roset 11 buah
Rol kabel kecil 2 buah
Viting tempel 6 buah
Stop kontak 10 buah
Klemp 5 buah
Box sekring 1 buah
Stater 10 buah
Sekring 8 buah
Sikat WC 12 buah
Sikat logam 12 buah
Pembersih WC 120 buah
Pengharum ruangan 24 buah
Kapur barus 60 buah
Pel lobi 10 buah
Sapurayung 25 buah
Refill pel lobi 20 buah
Kain pel 50 buah
Sulak 8 buah
Kanebo 9 buah
Wiper 7 buah
Pembersih kaca 12 buah
Sapu gagang 12 buah
7 surat kabar lokal 84 bulan
2 surat kabar nasional 24 bulan
Laptop 2 unit
PC all in one 2 unit
Printer fotokopi 3 unit
20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(2) Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
Gunungkidul, DIY, Jabodetabek, Jawa Barat, Sumatera, Sulawesi,
makan minum snak rapat 600 or 157.927.000
Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
Gunungkidul, DIY, Jabodetabek, Jawa Barat, Sumatera, Sulawesi,
makan minum snak rapat 180 or 181.070.000
makan minum snak tamu 600 or makan minum snak tamu 120 or
SPPD dalam daerah 84 oh SPPD dalam daerah 231 oh
SPPD luar daerah 48 oh SPPD luar daerah 89 oh
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
100persen 269.895.700
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
100persen 179.250.000
(3) Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Gunungkidul AC 2 unit 84.595.700
Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran
- - - -
Filling cabinet 3 unit
Stabilizer NOC 1 unit
Komputer/PC 1 unit
Laptop 3 unit
Recorder Humas 1 unit
Printer dan scanner warna Humas
1 unit
(3) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
Gunungkidul ruang dinas 1 unit 185.300.000
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
Gunungkidul ruang dinas 1 unit 179.250.000
Kendaraan roda 4 4 unit kendaraan roda 4 5 unit
Kendaraan roda 2 15 unit kendaraan roda 2 20 unit
Mabelair 20 buah
Komputer/PC 6 unit
Printer 5 unit
Laptop 6 unit
21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AC 7 unit
LCD proyektor 2 unit
Faximile 2 unit
HT 6 unit
Radio SSB 15 unit
Penggantian tower 1 set
Perawatan tower 18 unit
Repeater 2 unit
Perawatan PBX 1 unit
3 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
Presentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas
100persen 14.838.000
Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
Presentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas
100persen 19.583.000
(4) Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepega waian Perangkat Daerah
Gunungkidul ASN yang terfasilitasi 34 orang 3.838.000
Penyelenggaraan Ketata laksanaan dan Pengelolaan Kepega waian PerangkatDaerah
Gunungkidul Jumlah ASN yang terfasilitasi administrasi kepegawaian
34 orang 4.213.000
Jenis Fasilitasi (kenaikan pangkat, KGB, KP4, SKP awal, SKP akhir)
5 jenis
(5) Pengembangan Kapasitas Aparatur
Gunungkidul, DIY
ASN yang dikirim diklat 8 orang 11.000.000
Pengembangan Kapasitas Aparatur
Gunungkidul, DIY
ASN yang dikirim diklat 6 orang 15.370.000
Pengiriman peserta pelatihan media peliputan
3 orang
4 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu
100persen 43.615.000
Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu
100persen 8.348.700
(6) Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Gunungkidul, laporan semesteran 1 dokumen 43.615.000
Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Gunungkidul, laporan semesteran 1 dokumen 8.348.700
laporan keuangan akhir tahun
1 dokumen laporan keuangan akhir tahun
1 dokumen
laporan keuangan bulanan
12 dokumen
laporan keuangan bulanan 12 dokumen
22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD
100persen 13.402.000 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD
100persen 10.641.500
(7) Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
Gunungkidul, dokumen LKjIP 1 dokumen 8.539.000 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
Gunungkidul, dokumen LKjIP 1 dokumen 5.094.000
dokumen Renja 1 dokumen dokumen Renja dan Renja Perubahan
2 dokumen
dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)
2 dokumen dokumen pelaksanaan anggaran (DPA & DPPA)
2 dokumen
dokumen rencana kerja dan anggaran (RKA)
2 dokumen dokumen rencana kerja dan anggaran (RKA dan RKA Perubahan)
2 dokumen
ROPK dan ROPK Perubahan
2 dokumen
Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan
2 dokumen
(8) Pengendalian Internal Perangkat Daerah
Gunungkidul, dokumen TEPPA 12 dokumen
3.165.000 Pengendalian Internal Perangkat Daerah
Gunungkidul, dokumen TEPPA 12 dokumen 3.680.000
laporan hasil pelaksanaann Renja (evaluasi hasil RKPD)
4 dokumen laporan hasil pelaksanaann Renja (evaluasi hasil RKPD)
4 dokumen
(9) Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah
Gunungkidul, dokumen profil OPD 1 dokumen 1.698.000 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah
Gunungkidul, dokumen profil perangkat daerah
1 dokumen 1.867.500
6 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Nilai IKM PD 79.75 2.450.000 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Nilai IKM PD 79.75 2.850.000
(10) Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Gunungkidul, dokumen pengukuran IKM
2 dokumen 2.450.000 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Gunungkidul, dokumen pengukuran IKM
2 dokumen 2.850.000
dokumen RTP (SPIP) 1 dokumen dokumen SPIP (dok RTP dan dok Laporan Penyeenggaraan RTP)
2 dokumen
dokumen SOP 1 dokumen
23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 Program Pembangunan dan Pembinaan Jaringan Komunikasi Data dan Informatika
Persentase peningkatan kualitas layanan jaringan komunikasi data dan informatika
80persen 4.857.083.500 Program Pembangunan dan Pembinaan Jaringan Komunikasi Data dan Informatika
Persentase peningkatan kualitas layanan jaringan komunikasi data dan informatika
80persen 7.013.803.500
(11) Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Komunikasi
Gunungkidul, Bandwith dedicate 2 ISP 12 bulan 4.510.320.000 Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Komunikasi
Gunungkidul, Penguatan kapasitas Jaringan dan NOC
4 paket 6.585.805.000
Pembangunan jaringan FO
1 paket 11 THL jaringan komunikasi data
3432 hari
Komputer, laptop, telecon ference, IP CCTV, kabel cat 6, switch gigabite
1 paket Penguatan kapasitas Jaringan dan NOC
4 paket
15 THL jaringan komunikasi data
12 bulan bandwith utama 365 hari
Pengadaan tanah untuk tower repeater
3 titik bandwith back up 365 hari
Pembangunan tower repeater
3 buah bandwith 18 kecamatan, 30 puskesmas
365 hari
Penguatan kapasitas jari ngan dan NOC (29 OPD, 18 kecamatan, 4 desa, 30 puskesmas, 18 BPP) dan aktifasi FO 18 UPT Dinas Pendidikan
1 paket VPN back haul 18 kecamatan
365 hari
Aktivasi fiber optic (18 BPP dan 18 UPT)
365 hari
As number 365 hari
Perpanjangan domain dan sub domain
365 hari
pengadaan tanah untuk tower
2 titik
IP cam indoor 18 buah
IP cam outdoor 18 buah
Server 7 unit
Operating system software
1 unit
24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mini PC 8 unit
Monitor display 8 unit
Pembangunan jaringan FO ring 2
1 paket
Back bone wireless 2 titik
Pemeliharaan tower 30 titik
Monitor digital room 1 paket
Tiang T7 dan T9 40 buah
Wallmount 20 unit
Splicer/Fusion spicer 1 unit
OTDR (optic time domain reflektometer)
1 unit
Tangga lipat PLN Double 6 meter
1 unit
(12) Pembinaan dan Penyelenggaraan Layanan TIK
Gunungkidul, Bimtek aplikasi mandiri 5 kali 77.532.000
Pembinaan dan Penyelenggaraan Layanan TIK
Gunungkidul, Forum e-gov DIY 1 kali 35.726.500
Update website domain dan sub domain
12 bulan Forum e-gov OPD 1 kali
Forum e-goverment DIY 1 kali Forum e-gov desa 1 kali
Forum e-goverment kabupaten
1 kali Forum e-Gov UPT Kesehatan
1 kali
Forum e-goverment desa 1 kali Forum e-Gov UPT Dinas Pertanian
1 kali
Pembangunan digital government services sesuai tema prioritas
48 kali Forum e-Gov UPT Dinas Pendidikan
1 kali
(13) Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi
Gunungkidul, Penyusunan aplikasi pelayanan perkantoran
3 aplikasi 200.631.500
Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi
Gunungkidul, Jumlah aplikasi (dashboard, portal layanan infrastruktur, aplikasi monitoring aplikasi layanan Diskominfo)
3 aplikasi 338.847.000
Jumlah integrasi aplikasi 2 paket
25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(14) Pembinaan dan Pengembangan Telekomunikasi
Gunungkidul, monev menara GSM dan TV
250 buah 68.600.000
Pembinaan dan Pengembangan Telekomunikasi
Gunungkidul, monev menara telekomunikasi
200 tower 53.425.000
monev menara OPD ring 3
80 buah monev/maintenance jarkomdat
95 tower
mobilisasi personil/maintenance/upgrade LAN
300 kali
8 Program Pembangunan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Persentase peningkatan penyebaran informasi publik
43,47persen 1.382.315.500
Program Pembangunan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Persentase peningkatan penyebaran informasi publik
43,47persen 1.208.326.000
(15) Penyelenggaraan Kehumasan
Gunungkidul, Ucapan/iklan media cetak, elektronik, luar ruangan dan siaran keliling
1 LS 479.456.000
Penyelenggaraan Kehumasan
Gunungkidul, Publikasi melalui media cetak (nasional/lokal)
6 kali 463.776.000
liputan khusus TV 6 kali liputan khusus TV 4 kali
feature TV 6 kali berita TV 4 kali
berita TV 6 kali jumpa pers 5 kali
jumpa pers 4 kali pers tour 1 kali
pers tour 1 kali buku kerja 500 eksemplar
buku kerja 500 eks kalender 350 buah
kalender 350 buah bakohumas 1 kali
SMS/WA center 12 bulan bimtek kehumasan 1 kali
bakohumas 1 kali buku sambutan Bupati 100 eksemplar
bimtek kehumasan 1 kali 1 orang tenaga teknik perkantoran
300 hari
buku sambutan Bupati 100 eksemplar
Publikasi melalui media elektronik (online/radio)
12 kali
1 orang tenaga teknik perkantoran
300 hari Publikasi dengan span duk/baliho/luar ruang dll
5 kali
stopmap sambutan Bupati
300 buah
26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
keikutsertaan kursus, bimtek, seminar, pelatuhan
1 kali
(16) Penyelenggaraan Peliputan, Dokumentasi dan Publikasi
Gunungkidul, talkshow TV 4 kali 409.375.000
Penyelenggaraan Peliputan, Dokumentasi dan Publikasi
Gunungkidul, talkshow TV 3 kali 403.462.500
tabloid Dhaksinarga 3000 eksemplar
tabloid Dhaksinarga (3 edisi x 1000 eksemplar)
3 kali
majalah Handayani (1 edisi)
1000 eksemplar
majalah Handayani (1 edisi)
1 kali
siaran LPPL 1 tahun siaran LPPL Swara Dhaksinarga
365 hari
Pertunra 3 kali Pertunjukan rakyat 3 kali
talkshow radio 24 kali talkshow radio 24 kali
dokumentasi kegiatan Pemkab
1 tahun Refleksi akhir tahun 2019 1 kali
Refleksi akhir tahun 2019 1 kali dokumen UPL/UKL 1 dokumen
studi banding LPPL 1 kali
(17) Penyelenggaraan Komunikasi Publik dan Diseminasi Informasi
Gunungkidul, sosialisasi kebijakan pemerintah
18 kali 493.484.500
Penyelenggaraan Komunikasi Publik dan Diseminasi Informasi
Gunungkidul, sosialisasi kebijakan pemerintah
24 kali 341.087.500
rakor PPID 2 kali rakor PPID 2 kali
pemberdayaan KIM 4 kali pemberdayaan KIM 4 kali
forum KIM 1 kali forum KIM 1 kali
temu wicara Bupati dengan masyarakat
6 kali temu wicara Bupati dengan masyarakat
6 kali
studi banding PPID 1 kali kliping berita hari ini 250 kliping
update konten situs web 1 tahun pekan informasi nasional 1 kali
Perbup pengklasifikasian informasi
2 kali bimtek PPID 2 kali
kliping berita hari ini 12 bulan
pekan informasi nasional 1 kali
jasa THL 12 bulan
27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9 Program Pengembangan Statistik Daerah
Persentase data dasar yang tersedia untuk perencanaan
90persen 266.395.000
Program Pengembangan Statistik Daerah
Persentase data dasar yang tersedia untuk perencanaan
90persen 231.325.000
(18) Pengelolaan Data dan Statistik Daerah
Gunungkidul, DIY,
Analisis kemiskinan Kabupaten Gunungkidul
1 analisis 266.395.000
Pengelolaan Data dan Statistik Daerah
Gunungkidul, DIY,
Dokumen Analisis kemiskinan Kabupaten Gunungkidul
1 dokumen 231.325.000
Analisis PDRB Kabupaten Gunungkidul
1 analisis Dokumen Analisis PDRB Kabupaten Gunungkidul
1 dokumen
Analisis indeks harga konsumen Kabupaten Gunungkidul
1 analisis Dokumen Analisis indeks harga konsumen Kabupaten Gunungkidul
1 dokumen
Gunungkidul dalam angka
60 buku Gunungkidul dalam angka
60 buku
Kecamatan dalam angka 270 buku Kecamatan dalam angka 270 buku
Bimtek statistik daerah 1 kali Bimtek statistik daerah 1 kali
10 Program Persandian dan Pengamanan Informasi
Persentase layanan keamanan informatika
60persen Program Persandian dan Pengamanan Informasi
Persentase layanan keamanan informatika
60persen 315.170.000
(19) Pengelolaan persandian dan keamanan informasi
Gunungkidul, bimtek petugas jaringan komunikasi persandian
1 kali Pengelolaan persandian dan keamanan informasi
Gunungkidul, bimtek petugas jaringan komunikasi persandian
1 kali 315.170.000
sterilisasi ruang kerja Bupati
2 kali sterilisasi ruang kerja Bupati
2 kali
sterilisasi ruang kerja Wakil Bupati
2 kali sterilisasi ruang kerja Wakil Bupati
2 kali
sterilisasi ruang kerja sekda
2 kali sterilisasi ruang kerja sekda
2 kali
sterilisasi ruang kerja pimpinan
6 kali sterilisasi ruang kerja pimpinan
6 kali
IT security assesment 2 kali IT security assesment 2 kali
pemanfaatan sertifikat elektronik
2 kali pendampingan pemanfaatan sertifikat elektronik
2 kali
28
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Proses perencanaan diawali dengan musyawarah perencanaan
pembangunan di tingkat desa, agar perencanaan lebih sempurna dan dapat
menyerap usulan dari bawah serta program dan kegiatan mampu memenuhi
kebutuhan, bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya diadakan musrenbang di
semua kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Dalam proses
musrenbang para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM,
asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari masyarakat kecamatan/desa
yang terkait langsung dengan pelayanan PD, diberi kesempatan untuk
mengusulkan program/kegiatan yang terkait langsung dengan pelayanan PD. Hal
ini dimaksudkan agar program/kegiatan yang dilaksanakan PD dapat benar-
benar tepat sasaran, bermanfaat dan mampu menampung kebutuhan
masyarakat Kabupaten Gunungkidul.
Hasil dari usulan yang muncul di musrenbang tersebut dikelompokkan
dalam usulan program kegiatan PIWK dan sektoral. Sebagai langkah
penyempurnaan, hasil rekapan dibahas lagi pada Forum Gabungan Satuan Kerja
Perangkat Daerah. Forum ini dilaksanakan untuk mendapatkan penyempurnaan
atas rekapitulasi usulan hasil musrenbang kecamatan sehingga program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan lebih mengena, sesuai target dan sasaran serta
memberi manfaat yang maksimal bagi masyarakat Gunungkidul. Dalam forum ini
disampaikan rekapitulasi hasil musrenbang, ditanggapi oleh peserta dan
kemudian disepakati bersama hasil forum PD tersebut. Pada Tahun 2019 ini
tidak ada usulan kegiatan PIWK maupun PIS untuk Dinas Komunikasi dan
Informatika.
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Besaran/ Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
- - - - - -
29
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.1.1 Arah kebijakan nasional bidang komunikasi dan informatika
Arah dan kebijakan umum nasional bidang komunikasi dan informatika
adalah 1) Penyusunan kebijakan dan regulasi demi terciptanya penggunaan dan
dan pemanfaatan sumber daya komunikasi dan informatika (telekomunikasi,
media an informatika); 2) Perwujudan penyelenggaraan komunikasi dan
informatika yang efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya seoptimal
mungkin, mewujudkan iklim persaingan sehat, memenuhi standar kualitas
pelayanan prima; 3) Penciptaan sumber daya manusia yang unggul yang mampu
menjadi tenaga ahli dan tenaga terampil untuk mengisi lapangan kerja di bidang
komunikasi dan informatika.
Prioritas pembangunan nasional bidang komunikasi dan informatika
Program prioritas pembangunan bidang komunikasi dan informatika
adalah :
1. Program prioritas pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan
informatika melalui penguatan sarana dan prasarana komunikasi dan
informatika seperti sektor pos, sektor telekomunikasi, sektor penyiaran, sektor
aplikasi dan sektor informasi publik dengan memperhatikan kecenderungan
konvergensi antar sektor. Mendorong terjadinya pemakaian bersama sumber
daya, sarana dan prasarana komunikasi dan informatika dengan seperangkat
kebijakan dan regulasi.
2. Program prioritas penyelenggaraan pos dan informatika melalui penguatan
infrastruktur, layanan dan kandungan informasi, serta menjangkau seluruh
pelosok. Selain itu juga diarahkan pada penguatan kapabilitas masyarakat
melalui pengembangan TIK berbasis lokal, peningkatan e-literacy masyarakat,
pembentukan komunitas informasi masyarakat (KIM) yang secara aktif
menggali, mengolah, dan menyebarkan informasi secara bertanggungjawab,
seta pembangunan desa informatif (information village).
3. Program prioritas aplikasi informatika melalui pengembangan aplikasi
telematika yang dapat menciptakan partisipasi, transparansi dan
akuntabilitas kepada masyarakat, yaitu pengembangan sistem layanan
keperintahan (e-government) yang terintegrasi dan memiliki interoperabilitas
30
yang mampu menciptakan sistem e-government nasional, sekaligus
bermanfaat bagi masyarakat dalam memperoleh layanan publik.
4. Program prioritas pengembangan informasi dan komunikasi publik melalui
penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi dilaksanakan oleh
pemerintah secara aktif mengumpulkan informasi bermanfaat untuk dapat
diakses oleh masyarakat, menyebarkan informasi bermanfaat secara merata
kepada seluruh elemen masyarakat.
3.1.2 Telaah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa
Yogyakarta
Mengacu visi Gubernur DIY periode 2017-2011 “Terwujudnya Peningkatan
Kemuliaan Martabat Manusia Jogja” yang diwujudkan melalui misi-misi
pembangunan DIY tahun 2017-2022: 1) meningkatkan kualitas hidup, kehidupan
dan penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, 2) mewujudkan
tata pemerintahan yang domokratis, maka tujuan pembangunan urusan
komunikasi dan informatika yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan
Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2022 adalah: “Terwujudnya
Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance)”
Sasaran pembangunan urusan komunikasi dan informatika berdasarkan
visi, misi dan tujuan pembangunan DIY adalah “Meningkatnya Tata Kelola
Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi”.
Selain itu, program dan kegiatan tahun 2019 diarahkan untuk mendukung
tema Pembangunan DIY Tahun 2019 yaitu “Pemerataan pembangunan untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan didukung dengan
mainstreaming (kemiskinan, diapritas, optimalisasi kawasan selatan,
kesejahteraan warga) dan tematik serta penganggaran dari skema APBN, APBD
Propinsi dan APBD Kabupaten/Kota”.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
Perumusan tujuan dan sasaran PD didasarkan atas rumusan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran
target kinerja Renstra PD. Sasaran PD dirumuskan berdasar pada sasaran daerah
yang telah disusun menurut tema dan prioritas pembangunan daerah dan
dijabarkan dan dijabarkan dalam sasaran PD tahun 2019 sebagaimana telah
disajikan dalam Rancangan RKPD Tahun 2019. Prioritas dan sasaran, serta
Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019 adalah sebagaimana tabel 3.1, 3.2 dan 3.3 berikut:
31
TABEL 3.1 Prioritas dan Sasaran Utama Dinas Komunikasi dan Informatika
NO PRIORITAS SASARAN
DAERAH
INDIKATOR
SASARAN
DAERAH (OUT COME)
SASARAN PD
INDIKATOR
SASARAN PD
(OUTCOME)
1 Infrastruktur,
Pengembang-an Wilayah
dan Tata
Ruang
Infrastruktur
publik wilayah
meningkat
Indeks
Infrastruktur Wilayah
Kualitas
pelayanan komunikasi
dan
informatika
pemerintah
meningkat
Indeks kepuasan
layanan komunikasi dan
informatika
pemerintah
2 Reformasi
birokrasi dan
pelayanan publik
Akuntabilitas
kinerja
pemerintah daerah
meningkat
Nilai
akuntabilitas
kinerja instansi
pemerintah
(AKIP)
Tabel 3.2 Sasaran Pendukung Tugas dan Fungsi
Dinas Komunikasi dan Informatika
NO SASARAN PD INDIKATOR SASARAN PD (OUTCOME)
1 Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan perangkat daerah (PD)
Presentase kesesuaian program:
- Renja PD terhadap RKPD
- Renstra PD terhadap RPJMD
2 Akuntabilitas pengelolaan keuangan
perangkat daerah meningkat
Persentase laporan keuangan yang
disusun tepat waktu (bulanan,
semesteran, tahunan)
3 Kepuasan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah meningkat
Nilai IKM perangkat daerah
32
Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
NO TUJUAN DAN SASARAN
PD
INDIKATOR TUJUAN DAN
SASARAN PD
TARGET KINERJA
TUJUAN DAN SASARAN TAHUN 2019
1 Tujuan :
Meningkatkan akses
layanan informasi dan
komunikasi
Indek kepuasan layanan
komunikasi dan
informatika
68,43
Sasaran:
a. Kepuasan masyarakat terhadap
penyelenggaraan
pelayanan PD
meningkat
Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)
79,75
b. Kesesuaian program
dalam dokumen
perencanaan perangkat daerah
(PD)
Persentase kesesuaian
program dalam:
- Renja PD terhadap RKPD, - Renstra PD terhadap
RPJMD
100
c. Akuntabilitas
pengeolaan keuangan
perangkat daerah
(PD) meningkat
Persentase laporan
keuangan disusun tepat
waktu (bulanan,
semesteran, tahunan)
100
d. Kualitas pelayanan komunikasi dan
informatika
pemerintah
meningkat
Indeks kepuasan layanan komunikasi dan
informatika pemerintah
68,43
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Gunungkidul ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor
275/KPTS/2017 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan
Informatika, sebagai berikut:
Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
No IKU Indikator Kinerja IKU Target Kinerja IKU
Tahun 2019
1 Kualitas pelayanan
komunikasi dan informatika pemerintah
meningkat
Indeks kepuasan
layanan komunikasi dan informatika
68,43
33
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1. Program dan Kegiatan
Penyusunan rencana program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 mengacu pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2019 guna mencapai sasaran dan tujuan perangkat daerah. Hasil
rumusan tujuan, program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019, secara lengkap diuraikan dalam Tabel 4.1,
Tabel 4.2, Tabel 4.3, Tabel 4.4 dan Tabel 4.5 berikut :
Tabel 4.1 Sasaran dan Program/Kegiatan
NO SASARAN PD NAMA PROGRAM/KEGIATAN
1 Kepuasan masyarakat
terhadap
penyelenggaraan
pelayanan PD
meningkat
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Kegiatan Penyelenggaraan pelayanan publik
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan
perkantoran
Kegiatan Penyediaan rapat-rapat konsultasi dan koordinasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Kegiatan Pengadaan/pembangunan sarana dan
prasarana perkantoran
Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan
prasarana perkantoran
Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengelolaan
kepegawaian perangkat daerah
Kegiatan Pengembangan kapasitas aparatur
2 Kesesuaian program
dalam dokumen perencanaan perangkat
daerah (PD)
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
Kegiatan Perencanaan kinerja PD
Kegiatan Pengendalian internal perangkat daerah
Kegiatan Pengelolaan data dan sistem informasi PD
3 Akuntabilitas
pengelolaan keuangan
perangkat daerah (PD)
meningkat
Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan
Perangkat Daerah
Kegiatan Penyusunan laporan keuangan perangkat
daerah
34
NO SASARAN PD NAMA PROGRAM/KEGIATAN
4 Kualitas pelayanan
komunikasi dan
informatika pemerintah
meningkat
Program Pembangunan dan Pembinaan Jaringan
Komunikasi Data dan Informatika
Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan jaringan
komunikasi
Kegiatan Pembinaan dan penyelenggaraan layanan TIK
Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan aplikasi
Kegiatan Pembinaan dan pengembangan telekomunikasi
Program Pembangunan Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
Kegiatan Penyelenggaraan kehumasan
Kegiatan Penyelenggaraan peliputan, dokumentasi dan publikasi
Kegiatan Penyelenggaraan komunikasi publik dan
desiminasi informasi
Program Persandian dan Pengamanan Informasi
Kegiatan Pengelolaan persandian dan keamanan
informasi
Program Pengembangan Statistik Daerah
Kegiatan Pengelolaan data dan statistik daerah
35
Tabel 4.2
Rekapitulasi Program dan Kegiatan Utama Berdasarkan 6 Prioritas Pembangunan Tahun 2019
No Prioritas
Pembangunan
Nama Program/Kegiatan Pagu Indikatif
(Rp000)
Keterangan
1 Infrastruktur,
Pengembangan
Wilayah dan Tata Ruang
Program Pembangunan
dan Pembinaan Jaringan
Komunikasi Data dan Informatika
7.008.604
Kegiatan Pembangunan
dan pemeliharaan
jaringan komunikasi
Kegiatan Pembinaan dan
penyelenggaraan
layanan TIK Kegiatan Pengelolaan
dan pengembangan
aplikasi
Kegiatan Pembinaan dan
pengembangan telekomunikasi
6.580.605
35.727
338.847
53.425
Program Pembangunan
Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
1.204.726
Kegiatan
Penyelenggaraan
kehumasan
Kegiatan Penyelenggaraan
peliputan, dokumentasi
dan publikasi
Kegiatan
Penyelenggaraan komunikasi publik dan
desiminasi informasi
463.376
400.663
340.688
Program Pengembangan
Statistik Dearah
231.325
Kegiatan Pengelolaan
data dan statistik daerah
231.325
Program Persandian dan
Pengamanan Informasi
314.770
Kegiatan Pengelolaan persandian dan
keamanan informasi
314.770
36
Tabel 4.3 Rekapitulasi Program dan Kegiatan Pendukung
Berdasarkan 6 Prioritas Pembangunan Tahun 2019
No Prioritas
Pembangunan
Nama Program/Kegiatan Pagu Indikatif
(Rp000)
Keterangan
1 Reformasi
Birokrasi dan
Pelayanan Publik
Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
2.850
Kegiatan Penyelenggaraan
pelayanan publik
2.850
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
620.970
Kegiatan Penyediaan jasa,
peralatan, dan perlengkapan
perkantoran
Kegiatan Penyediaan rapat-rapat konsultasi dan koordinasi
439.900
181.070
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
179.250
Kegiatan Pemeliharaan/
rehabilitasi sarana dan prasarana
perkantoran
179.250
Program Peningkatan
Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
19.583
Kegiatan Penyelenggaraan
ketatalaksanaan pengelolaan
kepegawaian perangkat daerah
Kegiatan Pengembangan
kapasitas aparatur
4.213
15.370
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
10.642
Kegiatan Perencanaan kinerja PD
Kegiatan Pengendalian internal
perangkat daerah
Kegiatan Pengelolaan data dan
sistem informasi PD
5.094
3.680
1.868
Program Peningkatan Kualitas
Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
8.349
Kegiatan Penyusunan laporan
keuangan perangkat daerah
8.349
37
Tabel 4.4 Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah
NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU DANA (Rp)
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 621.770.000
01.01. Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
440.700.000
01.02. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi 181.070.000
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 179.250.000
02.02. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
179.250.000
03. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
19.583.000
03.02. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah
4.213.000
03.03. Pengembangan Kapasitas Aparatur 15.370.000
04. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan
Perangkat Daerah
8.348.700
04.01. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 8.348.700
05. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 10.641.500
05.01. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah 5.094.000
05.02. Pengendalian Internal Perangkat Daerah 3.680.000
05.03. Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah 1.867.500
06. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 2.850.000
06.01. Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2.850.000
15. Program Pembangunan dan Pembinaan Jaringan
Komunikasi Data dan Informatika
7.013.803.500
15.01 Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan jaringan
komunikasi
6.585.805.000
15.02 Kegiatan Pembinaan dan penyelenggaraan layanan TIK 35.726.500
15.03 Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan aplikasi 338.847.000
15.04 Kegiatan Pembinaan dan pengembangan telekomunikasi 53.425.000
16. Program Pembangunan Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
1.208.326.000
16.01 Kegiatan Penyelenggaraan kehumasan 463.776.000
16.02 Kegiatan Penyelenggaraan peliputan, dokumentasi dan publikasi
403.462.500
16.03 Kegiatan Penyelenggaraan komunikasi publik dan desiminasi informasi
341.087.500
15. Program Pengembangan Statistik Dearah 231.325.000
15.01 Kegiatan Pengelolaan data dan statistik daerah 231.325.000
15. Program Persandian dan Pengamanan Informasi 315.170.000
15.01 Kegiatan Pengelolaan persandian dan keamanan
informasi
315.170.000
TOTAL 9.611.067.700
38
Tabel 4.5
Proritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019
Prioritas Sasaran Daerah Indikator Sasaran Daerah
Sasaran PD Indikator Sasaran PD Program Kegiatan Dana PD
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
1. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat
1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
1 Kualitas Pelayanan Komunikasi dan Informatika pemerintah meningkat
1 Indeks kepuasan layanan komunikasi dan informatika pemerintah
1 Pembangunan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Penyelenggaraan Kehumasan
463.776.000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyelenggaraan Peliputan, Dokumentasi dan Publikasi
403.462.500
Penyelenggaraan Komunikasi Publik dan Diseminasi Informasi
341.087.500
Persandian dan Pengamanan Informasi
Pengelolaan persandian dan keamanan informasi
315.170.000
2 Kualitas Pelayanan Komunikasi dan Informatika pemerintah meningkat
2 Indeks kepuasan layanan komunikasi dan informatika pemerintah
2 Pengembangan Statistik Daerah
Pengelolaan Data dan Statistik Daerah
231.325.000
Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Tata Ruang
2. Infrastruktur publik wilayah meningkat
2 Indeks Infrastruktur wilayah
3 Kualitas Pelayanan Komunikasi dan Informatika pemerintah meningkat
3 Indeks kepuasan layanan komunikasi dan informatika pemerintah
3 Pembangunan dan Pembinaan Jaringan Komunikasi Data dan Informatika
Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Komunikasi
6.585.805.000
Pembinaan dan Penyelenggaraan Layanan TIK
35.726.500
Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi
338.847.000
Pembinaan dan Pengembangan Telekomunikasi
53.425.000
39
Tabel 4.6 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.10.2.10.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran
100persen 621.770.000 690.987.000
2.10.2.10.01.01.01. Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Wonosari, 440.700.000 PIPD, 483.890.000
Paket pengiriman 10 paket 10 paket
3 rekening telepon 36 rekening 12 bulan
3 rekening listrik 36 rekening 36 bulan
2 rekening air 24 rekening 36 bulan
KIR kendaraan 1 unit 5 unit
jasa jaga malam 365 oh 20 unit
jasa administrasi umum 248 oh 1 unit
ATK 12 paket 365 oh
alat listrik dan elektonika 4 paket 300 oh
alat kebersihan dan bahan pembersih 4 paket 12 paket
8 surat kabar lokal 84 jenis surat kabar lokal
4 paket
2 surat kabar nasional 24 jenis surat kabar nasional
4 paket
Barang cetakan 4 paket 17 pak
AC 8 unit 36 buah
filling cabinet 4 unit 10 pak
40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
lemari besi 3 unit 20 pak
meja kursi tamu 4 set 8 pak
korden 1 paket 24 pak
radio komunikasi (Santik) 1 unit 12 buah
laptop 2 unit 36 buah
Komputer/PC all in one 2 unit 24 buah
printer fotokopi 4 unit 2 pak
laptop programer sandi dan statistik 1 unit 12 buah
jilid 10 bendel 50 bendel
Fotokopi 25000 lembar
25 buah
STNK Kendaraan roda 2 20 unit 50 bendel
STNK Kendaraan roda 4 5 unit
Brankas untuk sistem persandian 1 unit
Pemeliharaan peralatan kantor 38 unit
Pemeliharaan mabelair 1 paket
2.10.2.10.01.01.02. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
Gunungkidul, DIY, Jabodetabek, Jawa Barat, Sumatera, Sulawesi,
181.070.000 PIPD, 207.097.000
makan minum snak rapat 180 or 180 or
makan minum snak tamu 120 or 120 or
SPPD dalam daerah 231 oh 231 oh
SPPD luar daerah 89 oh 89 oh
2.10.2.10.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
100persen 179.250.000 197.175.000
41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.10.2.10.01.02.02. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
Gunungkidul, 179.250.000 PIPD, 197.175.000
ruang dinas 1 unit 1 paket
kendaraan roda 4 5 unit 5 unit
kendaraan roda 2 20 unit 20 unit
2.10.2.10.01.03. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
Presentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas
100persen 19.583.000 21.541.300
2.10.2.10.01.03.02. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah
Gunungkidul, 4.213.000 PIPD, 4.634.300
Jumlah ASN yang terfasilitasi administrasi kepegawaian
34 orang 34 orang
Jenis Fasilitasi (kenaikan pangkat, KGB, KP4, SKP awal, SKP akhir)
5 jenis
2.10.2.10.01.03.03. Pengembangan Kapasitas Aparatur
Gunungkidul, DIY,
15.370.000 PIPD, 16.907.000
ASN yang dikirim diklat 6 orang 8 orang
Pengiriman peserta pelatihan media peliputan
3 orang
2.10.2.10.01.04. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu
100persen 8.348.700 834.870
2.10.2.10.01.04.01. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Gunungkidul, 8.348.700 PIPD, 834.870
laporan semesteran 1 dokumen 1 dokumen
laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen 1 dokumen
laporan keuangan bulanan 12 dokumen
12 dokumen
42
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.10.2.10.01.05. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD
100persen 10.641.500 11.705.980
2.10.2.10.01.05.01. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
Gunungkidul, 5.094.000 PIPD, 5.603.400
dokumen LKjIP 1 dokumen 1 dokumen
dokumen Renja dan Renja Perubahan 2 dokumen 1 dokumen
dokumen pelaksanaan anggaran (DPA dan DPPA)
2 dokumen 2 dokumen
dokumen rencana kerja dan anggaran (RKA dan RKA Perubahan)
2 dokumen 2 dokumen
ROPK dan ROPK Perubahan 2 dokumen
Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan
2 dokumen
2.10.2.10.01.05.02. Pengendalian Internal Perangkat Daerah
Gunungkidul, 3.680.000 PIPD, 4.048.000
dokumen TEPPA 12 dokumen
12 dokumen
laporan hasil pelaksanaann Renja (evaluasi hasil RKPD)
4 dokumen 4 dokumen
2.10.2.10.01.05.03. Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah
Gunungkidul, 1.867.500 PIPD, 2.054.580
dokumen profil perangkat daerah 1 dokumen 1 dokumen
2.10.2.10.01.06. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Nilai IKM PD 79.75 2.850.000 2.964.500
2.10.2.10.01.06.01. Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Gunungkidul, 2.850.000 PIPD, 2.964.500
dokumen pengukuran IKM 2 dokumen 2 dokumen
43
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
dokumen SPIP (dok RTP dan dok Laporan Penyeenggaraan RTP)
2 dokumen 1 dokumen
dokumen SOP 1 dokumen
2.10.2.10.01.15. Program Pembangunan dan Pembinaan Jaringan Komunikasi Data dan Informatika
Persentase peningkatan kualitas layanan jaringan komunikasi data dan informatika
80persen 7.013.803.500 7.712.081.850
2.10.2.10.01.15.01. Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Komunikasi
Gunungkidul, 6.585.805.000 PIPD, 7.238.665.500
Penguatan kapasitas Jaringan dan NOC 4 paket 365 bulan
11 THL jaringan komunikasi data 3432 hari 1 paket
Penguatan kapasitas Jaringan dan NOC 4 paket 2808 hari
bandwith utama 365 hari 3 buah
bandwith back up 365 hari
bandwith 18 kecamatan, 30 puskesmas
365 hari
VPN back haul 18 kecamatan 365 hari
Aktivasi fiber optic (18 BPP dan 18 UPT)
365 hari
As number 365 hari
Perpanjangan domain dan sub domain 365 hari
pengadaan tanah untuk tower 2 titik
IP cam indoor 18 buah
IP cam outdoor 18 buah
Server 7 unit
Operating system software 1 unit
Mini PC 8 unit
Monitor display 8 unit
Pembangunan jaringan FO ring 2 1 paket
44
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Back bone wireless 2 titik
Pemeliharaan tower 30 titik
Monitor digital room 1 paket
Tiang T7 dan T9 40 buah
Wallmount 20 unit
Splicer/Fusion spicer 1 unit
OTDR (optic time domain reflektometer)
1 unit
Tangga lipat PLN Double 6 meter 1 unit
2.10.2.10.01.15.02. Pembinaan dan Penyelenggaraan Layanan TIK
Gunungkidul, 35.726.500 PIPD, 40.047.150
Forum e-gov DIY 1 kali 5 kali
Forum e-gov OPD 1 kali 12 bulan
Forum e-gov desa 1 kali 1 kali
Forum e-Gov UPT Kesehatan 1 kali
Forum e-Gov UPT Dinas Pertanian 1 kali
Forum e-Gov UPT Dinas Pendidikan 1 kali
2.10.2.10.01.15.03. Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi
Gunungkidul, 338.847.000 PIPD, 373.479.700
Jumlah aplikasi (dashboard, portal layanan infrastruktur, aplikasi monitoring aplikasi layanan Diskominfo)
3 aplikasi 3 aplikasi
Jumlah integrasi aplikasi 2 paket
2.10.2.10.01.15.04. Pembinaan dan Pengembangan Telekomunikasi
Gunungkidul, 53.425.000 PIPD, 59.889.500
monev menara telekomunikasi 200 tower 250 buah
monev/maintenance jarkomdat 95 tower 80 buah
mobilisasi personil/maintenance/upgrade LAN
300 kali
45
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.10.2.10.01.16. Program Pembangunan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Persentase peningkatan penyebaran informasi publik
43,47persen 1.208.326.000 1.325.198.600
2.10.2.10.01.16.01. Penyelenggaraan Kehumasan
Gunungkidul, 463.776.000 PIPD, 509.713.600
Publikasi melalui media cetak (nasional/lokal)
6 kali 1 LS
liputan khusus TV 4 kali 6 kali
berita TV 4 kali 6 kali
jumpa pers 5 kali 4 kali
pers tour 1 kali 6 kali
buku kerja 500 eksemplar
1 kali
kalender 350 buah 1 kali
bakohumas 1 kali 500 eksemplar
bimtek kehumasan 1 kali 350 buah
buku sambutan Bupati 100 eksemplar
12 bulan
1 orang tenaga teknik perkantoran 300 hari 1 kali
Publikasi melalui media elektronik (online/radio)
12 kali 1 kali
Publikasi dengan spanduk/baliho/luar ruang dll
5 kali 100 eksemplar
stopmap sambutan Bupati 300 buah 300 hari
keikutsertaan kursus, bimtek, seminar, pelatuhan
1 kali
46
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.10.2.10.01.16.02. Penyelenggaraan Peliputan, Dokumentasi dan Publikasi
Gunungkidul, 403.462.500 PIPD, 440.728.750
talkshow TV 3 kali 4 kali
tabloid Dhaksinarga (3 edisi x 1000 eksemplar)
3 kali 3000 eksemplar
majalah Handayani (1 edisi) 1 kali 1000 eksemplar
siaran LPPL Swara Dhaksinarga 365 hari 365 hari
Pertunjukan rakyat 3 kali 2 kali
talkshow radio 24 kali 6 kali
Refleksi akhir tahun 2019 1 kali 12 bulan
dokumen UPL/UKL 1 dokumen 1 kali
2.10.2.10.01.16.03. Penyelenggaraan Komunikasi Publik dan Diseminasi Informasi
Gunungkidul, 341.087.500 PIPD, 374.756.250
sosialisasi kebijakan pemerintah 24 kali 18 kali
rakor PPID 2 kali 2 kali
pemberdayaan KIM 4 kali 4 kali
forum KIM 1 kali 1 kali
temu wicara Bupati dengan masyarakat
6 kali 6 kali
kliping berita hari ini 250 kliping 1 kali
pekan informasi nasional 1 kali 1 tahun
bimtek PPID 2 kali 1 Perbup
2.14.2.10.01.15. Program Pengembangan Statistik Daerah
Persentase data dasar yang tersedia untuk perencanaan
90persen 231.325.000 254.457.500
2.14.2.10.01.15.01. Pengelolaan Data dan Statistik Daerah
Gunungkidul, DIY,
231.325.000 PIPD, 254.457.500
Dokumen Analisis kemiskinan Kabupaten Gunungkidul
1 dokumen 1 analisis
47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dokumen Analisis PDRB Kabupaten Gunungkidul
1 dokumen 1 analisis
Dokumen Analisis indeks harga konsumen Kabupaten Gunungkidul
1 dokumen 1 analisis
Gunungkidul dalam angka 60 buku 60 buku
Kecamatan dalam angka 270 buku 270 buku
Bimtek statistik daerah 1 kali 1 kali
2.15.2.10.01.15. Program Persandian dan Pengamanan Informasi
Persentase layanan keamanan informatika
60persen 315.170.000 346.247.000
2.15.2.10.01.15.01. Pengelolaan persandian dan keamanan informasi
Gunungkidul, 315.170.000 PIPD, 346.247.000
bimtek petugas jaringan komunikasi persandian
1 kali 1 kali
sterilisasi ruang kerja Bupati 2 kali 2 kali
sterilisasi ruang kerja Wakil Bupati 2 kali 2 kali
sterilisasi ruang kerja sekda 2 kali 2 kali
sterilisasi ruang kerja pimpinan 6 kali 6 kali
IT security assesment 2 kali 2 kali
pendampingan pemanfaatan sertifikat elektronik
2 kali 2 kali
Total 9.611.067.700 10.563.193.600
48
BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019
merupakan landasan, pedoman dan acuan penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Sementara (PPAS) serta Rencana Kinerja
Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2018. Rencana Kerja Tahun 2019 merupakan
dokumen perencanaan OPD yang dalam proses penyusunannya berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2016-2021. Renja Dinas Komunikasi, dan Informatika
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 berisi rancangan program dan kegiatan
pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana
Kerja Anggaran tahun 2019.
Pada bab penutup Rencana Kerja Dinas Komunikasi, dan Informatika
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 mencakup tiga bahasan yaitu :
a. Catatan Penting
Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas
Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Gunungkidul telah dan akan selalu
melibatkan peran stakeholder atau pemangku kepentingan. Pelibatan
stakeholder dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Desa hingga Musrenbang
tingkat Kecamatan dan selanjutnya di proses dalam Forum OPD tingkat
Kabupaten hingga Pusat.
Selanjutnya Rencana Kerja ini menjadi acuan dalam penyusunan
Rencana Kerja Anggaran Tahun 2019. Prioritas program/kegiatan diarahkan
untuk mencapai tujuan, sasaran, misi dan visi juga diarahkan guna
pemenuhan kebutuhan masyarakat. Selain itu juga dalam rangka memberikan
pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Namun demikian besaran pagu
anggaran setiap program/kegiatan menyesuaikan dengan ketersediaan dana
yang ada.
b. Kaidah Pelaksanaan
Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah
kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk
perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan
pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh
seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi
serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya
sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan
(stakeholders), tetap harus di kedepankan.
49
c. Rencana Tindak lanjut
Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk
mencapai suatu kondisi yang lebik baik dimasa yang akan datang dengan
memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya
pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada
pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau
dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan, mendasar pada
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan
yang telah direncanakan, dengan target-target tertentu, dan bagaimana
pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi.
Dengan instrumen pengendalian tersebut, diharapkan terjadi kesesuaian
antara perencanaan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam target
capaian pada setiap tahapan dengan pelaksanaannya, dan apabila terjadi
ketidaksesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya
prefentif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut
menyimpang.
Rencana Kerja Dinas Komunikasi, dan Informatika sebagai acuan dalam
pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat
bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Komitmen,
konsistensi, disiplin, kerja keras, semangat, dan partisipasi seluruh pemangku
kepentingan di Dinas Komunikasi dan Informatika mutlak diperlukan untuk
tercapaianya sasaran Perangkat Daerah tahun 2019.
Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan sebagai landasan,
pedoman dan acuan penyusunan program dan kegiatan yang akan dituangkan
dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2019.
Wonosari, ...........................
BUPATI GUNUNGKIDUL,
BADINGAH