44
Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 6 Tahun 2011 28 December 2011 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 PENDAPATAN 302.674.567.451,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN ASLI DAERAH 6.270.625.085,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 840.523.085,00 PERDA No. 8 Tahun 2010 PERDA No. 8 Tahun 2010 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 1.995.102.000,00 PERDA No. 9 Tahun 2010 PERDA No. 10 Tahun 2010 PERDA No. 9 Tahun 2010 PERDA No. 11 Tahun 2010 PERDA No. 9 Tahun 2010 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.200.000.000,00 UU No. 1 Tahun 2004 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.235.000.000,00 UU No. 1 Tahun 2004 DANA PERIMBANGAN 279.852.827.490,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 21.401.653.490,00 PMK 197/PMK. 07/2011 PMK 203/PMK. 07/2011 PMK 02/PMK. 07/2012 PMK 202/PMK. 07/2011 PMK 08/PMK. 07/2012 PMK 207/PMK. 07/2012 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 232.990.274.000,00 PP 96/2011 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 25.460.900.000,00 PMK 209/PMK. 07/2011 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 16.551.114.876,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 3.270.154.876,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 9.000.000.000,00 34/PMK. 07/2012 dan 35/PMK. 07/2012 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 4.280.960.000,00 Perda Provsu No. 5 Tahun 2011 BELANJA 328.122.916.868,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 155.186.510.924,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 133.791.267.924,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 Belanja Hibah 5.630.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 10.679.325.000,00 Halaman 1 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

3. Lampiran 3

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 3. Lampiran 3

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

6 Tahun 2011

28 December 2011

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2012

PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 302.674.567.451,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 6.270.625.085,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 840.523.085,00 PERDA No. 8 Tahun 2010

PERDA No. 8 Tahun 2010

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 1.995.102.000,00 PERDA No. 9 Tahun 2010

PERDA No. 10 Tahun 2010

PERDA No. 9 Tahun 2010

PERDA No. 11 Tahun 2010

PERDA No. 9 Tahun 2010

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.200.000.000,00 UU No. 1 Tahun 2004

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.235.000.000,00 UU No. 1 Tahun 2004

DANA PERIMBANGAN 279.852.827.490,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 21.401.653.490,00 PMK 197/PMK. 07/2011

PMK 203/PMK. 07/2011

PMK 02/PMK. 07/2012

PMK 202/PMK. 07/2011

PMK 08/PMK. 07/2012

PMK 207/PMK. 07/2012

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 232.990.274.000,00 PP 96/2011

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 25.460.900.000,00 PMK 209/PMK. 07/2011

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 16.551.114.876,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 3.270.154.876,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 9.000.000.000,00 34/PMK. 07/2012 dan 35/PMK. 07/2012

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 4.280.960.000,00 Perda Provsu No. 5 Tahun 2011

BELANJA 328.122.916.868,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 155.186.510.924,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 133.791.267.924,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 Belanja Hibah 5.630.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 10.679.325.000,00

Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 2: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan

Partai Politik

4.235.918.000,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 850.000.000,00

BELANJA LANGSUNG 172.936.405.944,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 38.300.047.585,00 0.00 . 0.00.00 . 01

661.467.795,00 Penyediaan jasa surat menyurat0.00 . 0.00.00 . 01 . 01

0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.050.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 654.417.795,00

3.341.125.560,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik0.00 . 0.00.00 . 01 . 02

0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.060.375.560,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 280.750.000,00

793.062.750,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor0.00 . 0.00.00 . 01 . 03

0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.850.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.991.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 693.221.750,00

778.937.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional0.00 . 0.00.00 . 01 . 06

0.00 . 0.00.00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 778.937.000,00

654.080.408,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor0.00 . 0.00.00 . 01 . 08

0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 636.410.553,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.969.855,00

221.950.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja0.00 . 0.00.00 . 01 . 09

0.00 . 0.00.00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 221.950.000,00

1.616.488.302,00 Penyediaan alat tulis kantor0.00 . 0.00.00 . 01 . 10

0.00 . 0.00.00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.608.588.302,00

1.126.200.660,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan0.00 . 0.00.00 . 01 . 11

0.00 . 0.00.00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.116.700.660,00

196.513.114,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor0.00 . 0.00.00 . 01 . 12

0.00 . 0.00.00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 650.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 194.613.114,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.250.000,00

1.725.210.450,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor0.00 . 0.00.00 . 01 . 13

0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.700.000,00

Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 3: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.116.700,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.543.393.750,00

93.948.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga0.00 . 0.00.00 . 01 . 14

0.00 . 0.00.00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.850.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.674.750,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 71.423.250,00

410.133.800,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan0.00 . 0.00.00 . 01 . 15

0.00 . 0.00.00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 312.502.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 97.631.800,00

116.199.000,00 Penyediaan bahan logistik kantor0.00 . 0.00.00 . 01 . 16

0.00 . 0.00.00 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.199.000,00

4.668.005.500,00 Penyediaan makanan dan minuman0.00 . 0.00.00 . 01 . 17

0.00 . 0.00.00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.667.005.500,00

1.094.400.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah0.00 . 0.00.00 . 01 . 18

0.00 . 0.00.00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.094.400.000,00

184.800.000,00 Penyediaan jasa tanaga pendukung administrasi teknis perkantoran0.00 . 0.00.00 . 01 . 22

0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 184.800.000,00

6.909.056.516,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran0.00 . 0.00.00 . 01 . 22

0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 715.948.466,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.193.108.050,00

550.322.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrsai teknis perkantoran0.00 . 0.00.00 . 01 . 22

0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 541.322.000,00

12.887.440.000,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah0.00 . 0.00.00 . 01 . 26

0.00 . 0.00.00 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.872.440.000,00

28.285.800,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kinerja SKPD0.00 . 0.00.00 . 01 . 27

0.00 . 0.00.00 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.430.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.855.800,00

164.155.930,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD0.00 . 0.00.00 . 01 . 27

0.00 . 0.00.00 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.862.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 147.293.930,00

78.265.000,00 Acara Silaturahmi Awal Tahun Antara Pemerintah dengan Masyarakat0.00 . 0.00.00 . 01 . 28

Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 4: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.365.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18.094.865.306,00 0.00 . 0.00.00 . 02

236.499.600,00 Pembangunan gedung kantor0.00 . 0.00.00 . 02 . 03

0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.575.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.924.600,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 219.000.000,00

6.104.496.700,00 Pembangunan gedung kantor (DAU)0.00 . 0.00.00 . 02 . 03

0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.650.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 241.846.700,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.835.000.000,00

38.009.750,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas0.00 . 0.00.00 . 02 . 06

0.00 . 0.00.00 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.373.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.836.750,00

823.910.650,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor0.00 . 0.00.00 . 02 . 07

0.00 . 0.00.00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.946.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 777.714.650,00

197.077.500,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas0.00 . 0.00.00 . 02 . 08

0.00 . 0.00.00 . 02 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 191.287.500,00

763.983.917,00 Pengadaan peralatan gedung kantor0.00 . 0.00.00 . 02 . 09

0.00 . 0.00.00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.346.355,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 736.037.562,00

371.265.400,00 Pengadaan mebeleur0.00 . 0.00.00 . 02 . 10

0.00 . 0.00.00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.450.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 361.815.400,00

554.360.000,00 Pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah0.00 . 0.00.00 . 02 . 14

0.00 . 0.00.00 . 02 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 201.850.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 352.510.000,00

285.550.875,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas0.00 . 0.00.00 . 02 . 21

0.00 . 0.00.00 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 285.550.875,00

2.370.698.845,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor0.00 . 0.00.00 . 02 . 22

Halaman 4RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 5: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.125.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 383.473.845,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.968.100.000,00

4.979.758.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional0.00 . 0.00.00 . 02 . 24

0.00 . 0.00.00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.977.008.500,00

193.281.651,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor0.00 . 0.00.00 . 02 . 26

0.00 . 0.00.00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.975.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.841.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 122.465.651,00

348.929.425,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor0.00 . 0.00.00 . 02 . 28

0.00 . 0.00.00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.421.325,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 277.508.100,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 63.000.000,00

88.742.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor0.00 . 0.00.00 . 02 . 30

0.00 . 0.00.00 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.950.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.792.500,00

17.758.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan komunikasi0.00 . 0.00.00 . 02 . 31

0.00 . 0.00.00 . 02 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.558.500,00

148.660.068,00 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor0.00 . 0.00.00 . 02 . 33

0.00 . 0.00.00 . 02 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.610.068,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 115.150.000,00

6.413.300,00 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik0.00 . 0.00.00 . 02 . 38

0.00 . 0.00.00 . 02 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.413.300,00

196.441.900,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas0.00 . 0.00.00 . 02 . 41

0.00 . 0.00.00 . 02 . 41 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.375.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.066.900,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 170.000.000,00

200.572.325,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor0.00 . 0.00.00 . 02 . 42

0.00 . 0.00.00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.450.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.822.325,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 135.300.000,00

18.850.000,00 Pembuatan sarana dan prasarana gedung kantor0.00 . 0.00.00 . 02 . 45

Halaman 5RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 6: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.850.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.000.000,00

65.000.000,00 Pengadaan pemasangan instalasi air (PAM)0.00 . 0.00.00 . 02 . 45

0.00 . 0.00.00 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 65.000.000,00

24.000.000,00 Sewa Rumah Dinas/Rumah Jabatan0.00 . 0.00.00 . 02 . 45

0.00 . 0.00.00 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00

60.603.900,00 Penataan gedung/bangunan0.00 . 0.00.00 . 02 . 46

0.00 . 0.00.00 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 603.900,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur 744.789.400,00 0.00 . 0.00.00 . 03

677.896.275,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya0.00 . 0.00.00 . 03 . 02

0.00 . 0.00.00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.050.000,00

0.00 . 0.00.00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 659.846.275,00

13.252.125,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan0.00 . 0.00.00 . 03 . 03

0.00 . 0.00.00 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.252.125,00

53.641.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu0.00 . 0.00.00 . 03 . 05

0.00 . 0.00.00 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.391.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.663.875.560,00 0.00 . 0.00.00 . 05

5.723.730.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal0.00 . 0.00.00 . 05 . 01

0.00 . 0.00.00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.723.730.000,00

122.894.380,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan0.00 . 0.00.00 . 05 . 02

0.00 . 0.00.00 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.094.380,00

117.750.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan0.00 . 0.00.00 . 05 . 03

0.00 . 0.00.00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.750.000,00

309.250.000,00 Pelatihan SDM0.00 . 0.00.00 . 05 . 06

0.00 . 0.00.00 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 309.250.000,00

21.922.880,00 Sosialisasi pembinaan pemerintahan desa0.00 . 0.00.00 . 05 . 08

0.00 . 0.00.00 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.522.880,00

6.350.000,00 Pembekalan pengurus harian PKK kecamatan dan desa0.00 . 0.00.00 . 05 . 15

0.00 . 0.00.00 . 05 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 05 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.950.000,00

Halaman 6RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 7: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

146.705.300,00 Pembinaan pemerintah desa0.00 . 0.00.00 . 05 . 20

0.00 . 0.00.00 . 05 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.850.000,00

0.00 . 0.00.00 . 05 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.855.300,00

4.962.300,00 Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP)0.00 . 0.00.00 . 05 . 21

0.00 . 0.00.00 . 05 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.025.000,00

0.00 . 0.00.00 . 05 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 937.300,00

79.402.200,00 Sosialiasasi pengadaan barang dan jasa pemerintah0.00 . 0.00.00 . 05 . 23

0.00 . 0.00.00 . 05 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.775.000,00

0.00 . 0.00.00 . 05 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.627.200,00

83.649.900,00 Bimbingan Teknis Penyusunan LAKIP dan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)0.00 . 0.00.00 . 05 . 24

0.00 . 0.00.00 . 05 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.725.000,00

0.00 . 0.00.00 . 05 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.924.900,00

47.258.600,00 Bimtek Penyusunan Laporan Indikator-indikator Ekonomi Daerah Kab. Pakpak Bharat0.00 . 0.00.00 . 05 . 25

0.00 . 0.00.00 . 05 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.175.000,00

0.00 . 0.00.00 . 05 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.083.600,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

546.388.950,00 0.00 . 0.00.00 . 06

82.469.200,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD0.00 . 0.00.00 . 06 . 01

0.00 . 0.00.00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.575.000,00

0.00 . 0.00.00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.894.200,00

53.330.800,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran0.00 . 0.00.00 . 06 . 02

0.00 . 0.00.00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.015.000,00

0.00 . 0.00.00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.315.800,00

111.434.500,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun0.00 . 0.00.00 . 06 . 04

0.00 . 0.00.00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.855.000,00

0.00 . 0.00.00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.579.500,00

199.987.600,00 Penyusunan pelaporan evaluasi administrasi kegiatan pembangunan0.00 . 0.00.00 . 06 . 05

0.00 . 0.00.00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.560.000,00

0.00 . 0.00.00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 137.427.600,00

56.853.700,00 Monitoring dan evaluasi harga sembako0.00 . 0.00.00 . 06 . 06

0.00 . 0.00.00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.825.000,00

0.00 . 0.00.00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.028.700,00

42.313.150,00 Penyusunan penetapan kinerja (TAPKIN)0.00 . 0.00.00 . 06 . 09

0.00 . 0.00.00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.795.000,00

0.00 . 0.00.00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.518.150,00

Halaman 7RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 8: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Program Keluarga Berencana 755.125.800,00 0.00 . 0.00.00 . 15

755.125.800,00 Pengadaan alat keluarga berencana0.00 . 0.00.00 . 15 . 09

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.475.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.691.800,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 728.959.000,00

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.086.669.800,00 0.00 . 0.00.00 . 15

219.059.200,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan0.00 . 0.00.00 . 15 . 01

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 219.059.200,00

63.805.700,00 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan0.00 . 0.00.00 . 15 . 02

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.805.700,00

803.804.900,00 Pengadaan Obat-obatan0.00 . 0.00.00 . 15 . 07

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 803.804.900,00

Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 250.549.400,00 0.00 . 0.00.00 . 15

250.549.400,00 Pengembangan hasil hutan non kayu0.00 . 0.00.00 . 15 . 03

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.050.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 237.999.400,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.500.000,00

Program pembangunan jalan dan jembatan 14.693.220.875,00 0.00 . 0.00.00 . 15

1.724.056.700,00 Pembangunan jalan - Pembukaan jalan (DAU)0.00 . 0.00.00 . 15 . 03

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.050.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.006.700,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.600.000.000,00

499.750.900,00 Pembangunan jembatan0.00 . 0.00.00 . 15 . 05

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.450.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.300.900,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 450.000.000,00

3.382.110.320,00 Pembangunan jalan - Perkerasan jalan (DAU)0.00 . 0.00.00 . 15 . 07

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 142.028.320,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.222.332.000,00

4.209.362.700,00 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAU)0.00 . 0.00.00 . 15 . 08

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.050.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 187.712.700,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.998.600.000,00

4.877.940.255,00 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAK)0.00 . 0.00.00 . 15 . 09

Halaman 8RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 9: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.050.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 296.017.255,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.558.873.000,00

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

61.185.550,00 0.00 . 0.00.00 . 15

61.185.550,00 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial

pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.085.550,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.824.130.710,00 0.00 . 0.00.00 . 15

686.906.600,00 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu0.00 . 0.00.00 . 15 . 01

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.206.600,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 650.000.000,00

61.349.700,00 Pelatihan tenaga pengelola SIAK0.00 . 0.00.00 . 15 . 02

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.270.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.079.700,00

78.738.200,00 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan

pemeliharaan)

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.738.200,00

30.765.760,00 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan0.00 . 0.00.00 . 15 . 06

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.412.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.353.760,00

73.287.700,00 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil0.00 . 0.00.00 . 15 . 10

0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.825.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.462.700,00

132.665.500,00 Sosialisasi kebijakan kependudukan0.00 . 0.00.00 . 15 . 11

0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.875.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.790.500,00

223.054.000,00 Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan0.00 . 0.00.00 . 15 . 12

0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.275.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 185.779.000,00

203.660.500,00 Penyebarluasan Informasi Melalui Media Cetak0.00 . 0.00.00 . 15 . 23

0.00 . 0.00.00 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.850.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.810.500,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80.000.000,00

25.910.350,00 Penyebarluasan Informasi Melalui Media Elektronik0.00 . 0.00.00 . 15 . 24

Halaman 9RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 10: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.382.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.528.350,00

155.615.100,00 Mobilisasi Penerapan e-KTP ke Masyarakat0.00 . 0.00.00 . 15 . 25

0.00 . 0.00.00 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.152.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.463.100,00

152.177.300,00 Peningkatan Kualitas Aparatur0.00 . 0.00.00 . 15 . 26

0.00 . 0.00.00 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.807.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.370.300,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 895.727.300,00 0.00 . 0.00.00 . 15

895.727.300,00 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini0.00 . 0.00.00 . 15 . 59

0.00 . 0.00.00 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 894.077.300,00

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 31.849.900,00 0.00 . 0.00.00 . 15

31.849.900,00 Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan0.00 . 0.00.00 . 15 . 08

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.875.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.974.900,00

Program pengembangan data/informasi 618.073.400,00 0.00 . 0.00.00 . 15

203.332.300,00 Penyusunan buku statistik Kabupaten Pakpak Bharat0.00 . 0.00.00 . 15 . 15

0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 137.245.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.087.300,00

138.812.700,00 Pengembangan Sistem Informasi Manajeman Perencanaan Daerah0.00 . 0.00.00 . 15 . 20

0.00 . 0.00.00 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 117.325.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.487.700,00

164.202.700,00 Up Dating Profil Kabupaten Pakpak Bharat0.00 . 0.00.00 . 15 . 21

0.00 . 0.00.00 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 118.475.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.727.700,00

111.725.700,00 Penyusunan dan Workshop Analisis Standar Biaya0.00 . 0.00.00 . 15 . 22

0.00 . 0.00.00 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 79.625.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.100.700,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 794.170.400,00 0.00 . 0.00.00 . 15

81.333.700,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan0.00 . 0.00.00 . 15 . 02

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.433.700,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00

712.836.700,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan0.00 . 0.00.00 . 15 . 11

Halaman 10RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 11: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.550.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.286.700,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 700.000.000,00

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.153.058.500,00 0.00 . 0.00.00 . 15

984.363.800,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi0.00 . 0.00.00 . 15 . 02

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 954.363.800,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.500.000,00

168.694.700,00 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi0.00 . 0.00.00 . 15 . 05

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 111.094.700,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 56.300.000,00

Program pengembangan pemasaran pariwisata 30.065.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15

30.065.000,00 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri0.00 . 0.00.00 . 15 . 05

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.365.000,00

Program pengembangan wilayah transmigrasi 305.667.900,00 0.00 . 0.00.00 . 15

305.667.900,00 Penyusunan rencana teknis pemukiman (RTSP) calon lokasi permukiman transmigrasi

baru (PTB)

0.00 . 0.00.00 . 15 . 10

0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.550.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 302.117.900,00

Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 634.781.800,00 0.00 . 0.00.00 . 15

634.781.800,00 Dukungan inovasi teknologi untuk pengembangan agribisnis0.00 . 0.00.00 . 15 . 07

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 310.009.600,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 264.672.200,00

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 1.405.235.200,00 0.00 . 0.00.00 . 15

398.390.300,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah0.00 . 0.00.00 . 15 . 01

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 96.543.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 301.847.300,00

17.512.000,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan0.00 . 0.00.00 . 15 . 03

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.112.000,00

177.075.000,00 Kegiatan Reses0.00 . 0.00.00 . 15 . 05

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00

Halaman 11RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 12: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.875.000,00

90.537.900,00 Rapat Kerja Tahunan DPRD0.00 . 0.00.00 . 15 . 09

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.925.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.612.900,00

721.720.000,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah0.00 . 0.00.00 . 15 . 18

0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 721.720.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 542.521.900,00 0.00 . 0.00.00 . 15

492.008.000,00 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan0.00 . 0.00.00 . 15 . 01

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 484.008.000,00

50.513.900,00 Sosialisasi tentang FKUB, FPK dan FKDM0.00 . 0.00.00 . 15 . 08

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.875.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.638.900,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 523.589.200,00 0.00 . 0.00.00 . 15

370.790.100,00 Pembinaan Administrasi Proyek PNPM-MP0.00 . 0.00.00 . 15 . 05

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 243.625.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 127.165.100,00

112.799.100,00 Pembinaan administratsi proyek PNPM-LMP0.00 . 0.00.00 . 15 . 06

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.850.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.949.100,00

40.000.000,00 Pembinaan Administrasi Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (BAPSU)0.00 . 0.00.00 . 15 . 07

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.775.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.225.000,00

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 630.402.200,00 0.00 . 0.00.00 . 15

29.884.500,00 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis0.00 . 0.00.00 . 15 . 01

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.884.500,00

88.065.200,00 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis0.00 . 0.00.00 . 15 . 02

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.865.200,00

247.748.700,00 Peningkatan kemampuan lembaga petani0.00 . 0.00.00 . 15 . 03

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.575.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 191.173.700,00

117.608.800,00 Magang/studi banding bagi petani0.00 . 0.00.00 . 15 . 10

Halaman 12RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 13: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.808.800,00

34.194.000,00 Pembinaan kelompok tani agropolitan di sentra produksi unggulan0.00 . 0.00.00 . 15 . 12

0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.794.000,00

61.643.000,00 Lomba penganekaragaman makanan non beras0.00 . 0.00.00 . 15 . 15

0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.743.000,00

51.258.000,00 Sosialisasi penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi0.00 . 0.00.00 . 15 . 18

0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.908.000,00

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 280.827.916,00 0.00 . 0.00.00 . 15

280.827.916,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja0.00 . 0.00.00 . 15 . 06

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 239.327.916,00

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 54.050.400,00 0.00 . 0.00.00 . 15

25.920.000,00 Pengumpulan data0.00 . 0.00.00 . 15 . 02

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.380.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.420.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.120.000,00

28.130.400,00 Pengklasifikasian data0.00 . 0.00.00 . 15 . 03

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.560.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.570.400,00

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 81.804.600,00 0.00 . 0.00.00 . 15

26.564.200,00 Sosialisasi Tera dan Tera Ulang0.00 . 0.00.00 . 15 . 07

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.205.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.359.200,00

55.240.400,00 Peningkatan Pengawasan Pupuk, Minyak Tanah Bersubsidi dan Barang Beredar0.00 . 0.00.00 . 15 . 09

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.890.400,00

Program Kerjasama Pembangunan 223.877.400,00 0.00 . 0.00.00 . 16

52.079.800,00 Koordinasi pelaksanaan dana tugas pembantuan, dekonsentrasi0.00 . 0.00.00 . 16 . 06

0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.875.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.204.800,00

75.784.200,00 Fasilitasi/Koordinasi program pengembangan kawasan agropolitan/forum kabupaten /

kota

0.00 . 0.00.00 . 16 . 07

Halaman 13RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 14: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.945.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.839.200,00

96.013.400,00 Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal

(PPDT)

0.00 . 0.00.00 . 16 . 08

0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.545.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.468.400,00

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1.287.704.100,00 0.00 . 0.00.00 . 16

1.228.878.600,00 Pengadaan sarana dan prasarana pemdukung rumah tidak layak huni0.00 . 0.00.00 . 16 . 17

0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.221.178.600,00

58.825.500,00 Pelatihan keterampilan dan praktek kerja bagi remaja putus sekolah0.00 . 0.00.00 . 16 . 18

0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.410.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.415.500,00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 231.748.400,00 0.00 . 0.00.00 . 16

37.385.000,00 PAM Hari Besar0.00 . 0.00.00 . 16 . 07

0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.985.000,00

106.873.400,00 Deteksi dini dan analisa konflik yang terjadi di Masyarakat0.00 . 0.00.00 . 16 . 10

0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.525.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.348.400,00

54.440.000,00 PAM kedatangan pejabat0.00 . 0.00.00 . 16 . 12

0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.040.000,00

33.050.000,00 Patroli pengawasan dan pengendalian PERDA0.00 . 0.00.00 . 16 . 13

0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.650.000,00

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 4.185.286.500,00 0.00 . 0.00.00 . 16

4.033.606.300,00 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah0.00 . 0.00.00 . 16 . 01

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 129.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.506.300,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.855.800.000,00

62.886.200,00 Sosialisasi Tata Cara Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah0.00 . 0.00.00 . 16 . 05

0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.225.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.661.200,00

88.794.000,00 Pemasangan Pilar Patok Batas Tanah0.00 . 0.00.00 . 16 . 06

Halaman 14RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 15: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.075.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.719.000,00

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 332.889.900,00 0.00 . 0.00.00 . 16

185.257.500,00 Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah0.00 . 0.00.00 . 16 . 03

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.957.500,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 176.000.000,00

147.632.400,00 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum

dan peninggalan bawah air

0.00 . 0.00.00 . 16 . 05

0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.950.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.682.400,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 138.000.000,00

Program pengembangan destinasi pariwisata 367.886.950,00 0.00 . 0.00.00 . 16

21.461.900,00 Pengembangan objek pariwisata unggulan0.00 . 0.00.00 . 16 . 01

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.211.900,00

346.425.050,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata0.00 . 0.00.00 . 16 . 02

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.650.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.236.600,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 301.538.450,00

Program pengembangan industri kecil dan menengah 401.592.200,00 0.00 . 0.00.00 . 16

135.965.600,00 Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi, Pengujian dan Kualitas

(Magang)

0.00 . 0.00.00 . 16 . 24

0.00 . 0.00.00 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.150.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119.815.600,00

51.701.700,00 Pelatihan dan Fasilitasi Peralatan bagi Pengusaha Makanan dan Minuman Ringan di Desa

Binaan PKK

0.00 . 0.00.00 . 16 . 25

0.00 . 0.00.00 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.551.700,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.050.000,00

69.109.600,00 Magang Pengolahan Gambir dan Kopi0.00 . 0.00.00 . 16 . 28

0.00 . 0.00.00 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.610.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.499.600,00

41.857.500,00 Pelatihan Pengolahan Gambir0.00 . 0.00.00 . 16 . 30

0.00 . 0.00.00 . 16 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.607.500,00

102.957.800,00 Fasilitasi bagi pengembangan industri batako dan pavling blok0.00 . 0.00.00 . 16 . 31

Halaman 15RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 16: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.683.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 31 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 61.924.800,00

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

644.904.100,00 0.00 . 0.00.00 . 16

51.860.000,00 Perayaan Hari Koperasi0.00 . 0.00.00 . 16 . 20

0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.135.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.725.000,00

101.347.500,00 Fasilitasi tim Pokjanis KNPB0.00 . 0.00.00 . 16 . 25

0.00 . 0.00.00 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.247.500,00

31.603.000,00 Survey Lapangan Dana Bergulir KNPB bagi UMKM0.00 . 0.00.00 . 16 . 30

0.00 . 0.00.00 . 16 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.703.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.800.000,00

460.093.600,00 Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM0.00 . 0.00.00 . 16 . 32

0.00 . 0.00.00 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.275.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.818.600,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 32 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 420.000.000,00

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 170.980.200,00 0.00 . 0.00.00 . 16

170.980.200,00 Mengikuti Pameran Teknologi Tepat Guna Tk. Provinsi dan Nasional0.00 . 0.00.00 . 16 . 08

0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.675.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 168.305.200,00

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 153.005.100,00 0.00 . 0.00.00 . 16

51.099.100,00 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)0.00 . 0.00.00 . 16 . 02

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.375.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.724.100,00

39.404.500,00 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak0.00 . 0.00.00 . 16 . 05

0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.950.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.454.500,00

41.563.500,00 Peringatan Hari Anak0.00 . 0.00.00 . 16 . 10

0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.025.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.538.500,00

20.938.000,00 Analisis Gender0.00 . 0.00.00 . 16 . 11

0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.775.000,00

Halaman 16RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 17: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.163.000,00

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 21.256.500,00 0.00 . 0.00.00 . 16

21.256.500,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan0.00 . 0.00.00 . 16 . 09

0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.056.500,00

Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 147.030.300,00 0.00 . 0.00.00 . 16

147.030.300,00 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan0.00 . 0.00.00 . 16 . 09

0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.775.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 141.255.300,00

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 498.293.300,00 0.00 . 0.00.00 . 16

84.093.700,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial

dan kemasyarakatan

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.825.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.268.700,00

131.757.800,00 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA0.00 . 0.00.00 . 16 . 03

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.857.800,00

92.863.000,00 Rapat kerja pemerintahan daerah0.00 . 0.00.00 . 16 . 04

0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.825.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.038.000,00

123.000.000,00 Fasilitasi kesehatan kepala daerah/ wakil kepala daerah0.00 . 0.00.00 . 16 . 07

0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.000.000,00

66.578.800,00 Rapat Koordinasi Camat0.00 . 0.00.00 . 16 . 11

0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.478.800,00

Program peningkatan peran serta kepemudaan 314.166.800,00 0.00 . 0.00.00 . 16

314.166.800,00 Seleksi calon paskibraka0.00 . 0.00.00 . 16 . 13

0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.625.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 252.541.800,00

Program rehabilitasi hutan dan lahan 46.128.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16

46.128.000,00 Penyusunan rencana rehabilitasi hutan dan lahan0.00 . 0.00.00 . 16 . 14

0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.528.000,00

Program transmigrasi lokal 35.786.800,00 0.00 . 0.00.00 . 16

Halaman 17RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 18: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

35.786.800,00 Sosialisasi Program Permukiman Tranmigrasi Baru0.00 . 0.00.00 . 16 . 07

0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.686.800,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2.363.719.150,00 0.00 . 0.00.00 . 16

2.188.990.200,00 Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan

jaringannya

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.657.200,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.068.033.000,00

75.531.750,00 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan0.00 . 0.00.00 . 16 . 12

0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.531.750,00

35.000.000,00 Penyediaan jasa pelayanan kesehatan0.00 . 0.00.00 . 16 . 15

0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00

30.800.500,00 Peringatan hasi kesehatan nasional (HKN)0.00 . 0.00.00 . 16 . 16

0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.275.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.525.500,00

33.396.700,00 Pembentukan dokter kecil0.00 . 0.00.00 . 16 . 18

0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.796.700,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 18.436.618.529,00 0.00 . 0.00.00 . 16

36.275.455,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa0.00 . 0.00.00 . 16 . 18

0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.275.455,00

14.704.826,00 Pengadaan perlengkapan sekolah0.00 . 0.00.00 . 16 . 20

0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.704.826,00

45.621.900,00 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah0.00 . 0.00.00 . 16 . 23

0.00 . 0.00.00 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.621.900,00

28.384.600,00 Sosialisasi ujian sekolah (UASBN) SD/MI0.00 . 0.00.00 . 16 . 87

0.00 . 0.00.00 . 16 . 87 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.825.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.559.600,00

102.280.700,00 Pelaksanaan UASBN SD/MI0.00 . 0.00.00 . 16 . 88

0.00 . 0.00.00 . 16 . 88 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.785.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.495.700,00

25.019.400,00 Lomba cerdas cermat SD/MI0.00 . 0.00.00 . 16 . 90

0.00 . 0.00.00 . 16 . 90 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.625.000,00

Halaman 18RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 19: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.394.400,00

36.237.200,00 Olimpiade MIPA tingkat SD/MI0.00 . 0.00.00 . 16 . 91

0.00 . 0.00.00 . 16 . 91 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.625.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.612.200,00

63.764.800,00 Pelaksanaan ujian SMP/MTs0.00 . 0.00.00 . 16 . 92

0.00 . 0.00.00 . 16 . 92 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.445.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.319.800,00

53.957.000,00 Lomba kreatifitas siswa SD/MI0.00 . 0.00.00 . 16 . 93

0.00 . 0.00.00 . 16 . 93 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.625.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.332.000,00

1.334.312.300,00 Pembangunan Pagar Gedung Sekolah0.00 . 0.00.00 . 16 . 94

0.00 . 0.00.00 . 16 . 94 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.562.300,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 94 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.237.000.000,00

43.085.700,00 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah0.00 . 0.00.00 . 16 . 95

0.00 . 0.00.00 . 16 . 95 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.425.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.660.700,00

36.236.800,00 Fasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C0.00 . 0.00.00 . 16 . 97

0.00 . 0.00.00 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.886.800,00

14.418.179.248,00 Peningkatan fisik dan sarana peningkatan mutu pendidikan0.00 . 0.00.00 . 16 . 100

0.00 . 0.00.00 . 16 . 100 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 417.372.248,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 100 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.965.557.000,00

51.666.600,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan BOS SD/SMP0.00 . 0.00.00 . 16 . 103

0.00 . 0.00.00 . 16 . 103 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.466.600,00

64.432.000,00 Pelatihan pendidikan karakter tingkat SD/MI0.00 . 0.00.00 . 16 . 104

0.00 . 0.00.00 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.425.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.007.000,00

2.082.460.000,00 Penyaluran dana daerah bawahan untuk siswa dan guru0.00 . 0.00.00 . 16 . 105

0.00 . 0.00.00 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.082.460.000,00

Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 417.548.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17

417.548.000,00 Operasi pengamanan hutan lintas daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 06

Halaman 19RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 20: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 370.075.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.273.000,00

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 155.878.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17

77.676.500,00 sosialisasi kode etik jurnalistik0.00 . 0.00.00 . 17 . 02

0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.325.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.351.500,00

78.201.500,00 Peningkatan kapasitas jurnalis0.00 . 0.00.00 . 17 . 03

0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.325.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.376.500,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.500.000,00

Program pelayanan kontrasepsi 213.672.472,00 0.00 . 0.00.00 . 17

86.057.924,00 Bulan bhakti sosial TNI Manunggal KB-KES0.00 . 0.00.00 . 17 . 05

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.975.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.082.924,00

67.217.424,00 Bulan bhakti sosial TP-PKK-KB-KES0.00 . 0.00.00 . 17 . 07

0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.375.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.842.424,00

60.397.124,00 Bulan bhakti sosial Ikatan Bidan Indonesia KB-KES0.00 . 0.00.00 . 17 . 08

0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.825.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.572.124,00

Program pembinaan anak terlantar 40.905.300,00 0.00 . 0.00.00 . 17

40.905.300,00 Peringatan Hari Anak Nasional0.00 . 0.00.00 . 17 . 07

0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.375.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.530.300,00

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 935.485.200,00 0.00 . 0.00.00 . 17

935.485.200,00 Pembangunan dan perluasan jaringan ketenagalistrikan0.00 . 0.00.00 . 17 . 05

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.135.200,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 900.000.000,00

Program Pendidikan Menengah 4.388.642.363,00 0.00 . 0.00.00 . 17

546.651.395,00 Pembangunan gedung sekolah0.00 . 0.00.00 . 17 . 01

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.295.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.856.395,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 507.500.000,00

Halaman 20RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 21: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

530.234.000,00 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah0.00 . 0.00.00 . 17 . 02

0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.375.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.859.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 495.000.000,00

1.433.966.700,00 Penambahan ruang kelas sekolah0.00 . 0.00.00 . 17 . 03

0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 124.975.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.991.700,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.305.000.000,00

386.259.829,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa0.00 . 0.00.00 . 17 . 18

0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.465.173,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 305.794.656,00

649.461.300,00 Pengadaan mebeluer sekolah0.00 . 0.00.00 . 17 . 19

0.00 . 0.00.00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.925.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.536.300,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 635.000.000,00

7.097.939,00 Pengadaan perlengkapan sekolah0.00 . 0.00.00 . 17 . 20

0.00 . 0.00.00 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.097.939,00

44.292.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah0.00 . 0.00.00 . 17 . 23

0.00 . 0.00.00 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.292.000,00

14.750.000,00 Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indutri0.00 . 0.00.00 . 17 . 66

0.00 . 0.00.00 . 17 . 66 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.425.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.325.000,00

41.463.700,00 Olimpiade Sains Tk. SMA0.00 . 0.00.00 . 17 . 82

0.00 . 0.00.00 . 17 . 82 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 82 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.813.700,00

365.360.800,00 Pembangunan Pagar Gedung Sekolah0.00 . 0.00.00 . 17 . 88

0.00 . 0.00.00 . 17 . 88 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 88 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.010.800,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 88 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 325.000.000,00

117.544.000,00 Fasilitasi ujian nasional0.00 . 0.00.00 . 17 . 90

0.00 . 0.00.00 . 17 . 90 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.220.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 90 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.324.000,00

50.000.000,00 Kerjasama, monitoring dan evaluasi mahasiswa yang masuk ke PTN0.00 . 0.00.00 . 17 . 91

0.00 . 0.00.00 . 17 . 91 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 91 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.600.000,00

Halaman 21RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 22: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

64.161.300,00 Ujian SMA/SMK0.00 . 0.00.00 . 17 . 97

0.00 . 0.00.00 . 17 . 97 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.680.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 97 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.481.300,00

43.410.100,00 Pelatihan pendidikan karakter0.00 . 0.00.00 . 17 . 98

0.00 . 0.00.00 . 17 . 98 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.425.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 98 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.985.100,00

27.419.800,00 Lomba tangkas terampil0.00 . 0.00.00 . 17 . 99

0.00 . 0.00.00 . 17 . 99 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.970.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 99 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.449.800,00

20.478.900,00 Story telling0.00 . 0.00.00 . 17 . 100

0.00 . 0.00.00 . 17 . 100 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.870.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 100 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.608.900,00

34.414.000,00 Workshop tim pengembang kurikulum0.00 . 0.00.00 . 17 . 102

0.00 . 0.00.00 . 17 . 102 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.450.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 102 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.964.000,00

11.676.600,00 Olimpiade sains guru Matematika dan Fisika SMA0.00 . 0.00.00 . 17 . 103

0.00 . 0.00.00 . 17 . 103 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.225.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 103 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.451.600,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 127.029.600,00 0.00 . 0.00.00 . 17

127.029.600,00 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 05

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.150.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119.879.600,00

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

51.511.400,00 0.00 . 0.00.00 . 17

51.511.400,00 Inventarisasi usaha mikro, kecil dan menengah0.00 . 0.00.00 . 17 . 18

0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.761.400,00

Program pengembangan wawasan kebangsaan 222.881.800,00 0.00 . 0.00.00 . 17

16.837.900,00 Peringatan hari kesaktian pancasila0.00 . 0.00.00 . 17 . 05

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.437.900,00

17.158.700,00 Peringatan hari kebangkitan nasional0.00 . 0.00.00 . 17 . 06

0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.825.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.333.700,00

15.306.800,00 Peringatan HUT Linmas0.00 . 0.00.00 . 17 . 07

Halaman 22RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 23: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.525.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.781.800,00

173.578.400,00 Peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia0.00 . 0.00.00 . 17 . 08

0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128.328.400,00

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 12.709.200,00 0.00 . 0.00.00 . 17

12.709.200,00 Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 01

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.309.200,00

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1.117.215.067,00 0.00 . 0.00.00 . 17

96.498.900,00 Penyusunan standar satuan harga0.00 . 0.00.00 . 17 . 02

0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.050.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.448.900,00

23.641.900,00 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 03

0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.175.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.466.900,00

86.493.550,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD0.00 . 0.00.00 . 17 . 06

0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.925.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.568.550,00

48.043.050,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD0.00 . 0.00.00 . 17 . 07

0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.950.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.093.050,00

68.090.550,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD0.00 . 0.00.00 . 17 . 08

0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.740.550,00

48.043.050,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD0.00 . 0.00.00 . 17 . 09

0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.050.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.993.050,00

44.393.200,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

0.00 . 0.00.00 . 17 . 10

0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.650.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.743.200,00

32.927.200,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

0.00 . 0.00.00 . 17 . 11

0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.500.000,00

Halaman 23RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 24: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.427.200,00

40.402.400,00 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 15

0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.050.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.352.400,00

14.005.700,00 Peningkatan manajemen aset/barang daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 16

0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.575.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.430.700,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000,00

23.838.210,00 Penelitian dan pengesahan DPA - SKPD0.00 . 0.00.00 . 17 . 26

0.00 . 0.00.00 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.450.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.388.210,00

36.699.935,00 Pendataan subjek dan objek pendapatan asli daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 27

0.00 . 0.00.00 . 17 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.075.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.624.935,00

22.682.322,00 Penertiban administrasi wilayah subjek dan objek PBB0.00 . 0.00.00 . 17 . 28

0.00 . 0.00.00 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.682.322,00

59.453.940,00 Sosialisasi PBB sekaligus penyerahan SPPT PBB0.00 . 0.00.00 . 17 . 31

0.00 . 0.00.00 . 17 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.025.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.428.940,00

57.078.100,00 Pengintensipan Pendapatan Asli Daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 33

0.00 . 0.00.00 . 17 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.050.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.028.100,00

25.068.010,00 Penelitian dan pengesahan DPPA - SKPD0.00 . 0.00.00 . 17 . 35

0.00 . 0.00.00 . 17 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.450.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.618.010,00

28.086.200,00 Sosialisasi tentang Pajak Daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 38

0.00 . 0.00.00 . 17 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.725.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.361.200,00

42.773.850,00 Pengintensipan Pajak Bumi dan Bangunan0.00 . 0.00.00 . 17 . 39

0.00 . 0.00.00 . 17 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.650.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.123.850,00

74.302.500,00 Penghapusan barang milik daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 40

0.00 . 0.00.00 . 17 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.602.500,00

49.500.000,00 Penyusunan laporan barang semester dan tahunan0.00 . 0.00.00 . 17 . 42

Halaman 24RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 25: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 17 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.950.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.550.000,00

38.692.500,00 Pemeliharaan dan Update Aplikasi SIMDA0.00 . 0.00.00 . 17 . 45

0.00 . 0.00.00 . 17 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.225.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.467.500,00

50.000.000,00 Penyusunan standarisasi sarana dan prasarana aparatur pemerintah0.00 . 0.00.00 . 17 . 53

0.00 . 0.00.00 . 17 . 53 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.875.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 53 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.125.000,00

30.000.000,00 Pemeliharaan dan Update SIM BMD0.00 . 0.00.00 . 17 . 54

0.00 . 0.00.00 . 17 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.825.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.175.000,00

16.500.000,00 Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Keuangan0.00 . 0.00.00 . 17 . 55

0.00 . 0.00.00 . 17 . 55 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00

60.000.000,00 Pemutakhiran data barang milik daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 56

0.00 . 0.00.00 . 17 . 56 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.725.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 56 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 56 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.475.000,00

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 653.519.235,00 0.00 . 0.00.00 . 17

259.680.900,00 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa0.00 . 0.00.00 . 17 . 01

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.375.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 205.305.900,00

109.435.685,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa0.00 . 0.00.00 . 17 . 02

0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.735.685,00

82.122.000,00 Pembinaan gotong royong desa0.00 . 0.00.00 . 17 . 05

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.622.000,00

65.746.500,00 Pembinaan desa sadar wisata0.00 . 0.00.00 . 17 . 06

0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.475.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.371.500,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.900.000,00

136.534.150,00 Perlombaan desa0.00 . 0.00.00 . 17 . 07

0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.325.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122.209.150,00

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 245.883.200,00 0.00 . 0.00.00 . 17

Halaman 25RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 26: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

245.883.200,00 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air0.00 . 0.00.00 . 17 . 01

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.050.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.833.200,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 210.000.000,00

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 40.698.800,00 0.00 . 0.00.00 . 17

40.698.800,00 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan0.00 . 0.00.00 . 17 . 04

0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.448.800,00

Pemanfaatan sumber daya mineral dan energi 514.918.800,00 0.00 . 0.00.00 . 18

514.918.800,00 Identifikasi dan pemetaan potensi tambang0.00 . 0.00.00 . 18 . 01

0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 493.018.800,00

Program kerjasama informasi dengan mas media 462.549.300,00 0.00 . 0.00.00 . 18

462.549.300,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah0.00 . 0.00.00 . 18 . 01

0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 293.285.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 169.264.300,00

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 77.017.500,00 0.00 . 0.00.00 . 18

77.017.500,00 Penyusunan nota pengantar dan nota jawaban bupati ttg laporan keuangan0.00 . 0.00.00 . 18 . 06

0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.910.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.107.500,00

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 32.811.200,00 0.00 . 0.00.00 . 18

32.811.200,00 Pemberian Alat Bantu Dengar Untuk Penyandang Cacat0.00 . 0.00.00 . 18 . 07

0.00 . 0.00.00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.161.200,00

Program Pendidikan Non Formal 761.094.106,00 0.00 . 0.00.00 . 18

435.571.206,00 Kegiatan HAI0.00 . 0.00.00 . 18 . 14

0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 134.250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 301.321.206,00

47.552.100,00 Peringatan Hari Pendidikan Nasional0.00 . 0.00.00 . 18 . 15

0.00 . 0.00.00 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.802.100,00

31.902.700,00 Jambore PTK PNF0.00 . 0.00.00 . 18 . 16

0.00 . 0.00.00 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.502.700,00

119.666.300,00 Penyelenggaraan taman bacaan masyarakat0.00 . 0.00.00 . 18 . 21

Halaman 26RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 27: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 18 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.586.300,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.280.000,00

59.982.000,00 Penyelenggaraan pelatihan tenaga pendidik PNF kesetaraan0.00 . 0.00.00 . 18 . 22

0.00 . 0.00.00 . 18 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.130.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.852.000,00

66.419.800,00 Penyelenggaraan pelatihan tenaga pendidik PNF PAUD0.00 . 0.00.00 . 18 . 23

0.00 . 0.00.00 . 18 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.880.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.539.800,00

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 304.990.800,00 0.00 . 0.00.00 . 18

66.576.200,00 Pelaksanaan PRSU0.00 . 0.00.00 . 18 . 10

0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.425.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.151.200,00

75.288.300,00 Rehabilitasi Gedung Paviliun PRSU0.00 . 0.00.00 . 18 . 18

0.00 . 0.00.00 . 18 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.175.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.113.300,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00

163.126.300,00 Fasilitasi Ekspo/Pameran Luar Daerah yang Potensial0.00 . 0.00.00 . 18 . 19

0.00 . 0.00.00 . 18 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.150.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 158.976.300,00

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 2.352.878.800,00 0.00 . 0.00.00 . 18

92.015.100,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa0.00 . 0.00.00 . 18 . 03

0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.450.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.565.100,00

24.663.700,00 Rapat pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa0.00 . 0.00.00 . 18 . 06

0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.325.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.338.700,00

2.236.200.000,00 Penyediaan penghasilan tetap aparatur desa0.00 . 0.00.00 . 18 . 07

0.00 . 0.00.00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.236.200.000,00

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 370.107.100,00 0.00 . 0.00.00 . 18

94.238.000,00 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna0.00 . 0.00.00 . 18 . 04

0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.050.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.188.000,00

121.203.900,00 Operasional UPTD perkebunan0.00 . 0.00.00 . 18 . 10

Halaman 27RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 28: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.003.900,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 22.900.000,00

154.665.200,00 Operasional UPTD Resdes0.00 . 0.00.00 . 18 . 13

0.00 . 0.00.00 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 975.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 153.690.200,00

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 1.430.781.700,00 0.00 . 0.00.00 . 18

1.430.781.700,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan0.00 . 0.00.00 . 18 . 03

0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.050.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.731.700,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.370.000.000,00

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 82.615.500,00 0.00 . 0.00.00 . 19

82.615.500,00 Fasilitasi Penyusunan Program dan Monitoring ADD0.00 . 0.00.00 . 19 . 04

0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.715.500,00

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 320.574.700,00 0.00 . 0.00.00 . 19

73.448.400,00 Pengadaan marka jalan0.00 . 0.00.00 . 19 . 02

0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.748.400,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 58.500.000,00

247.126.300,00 Pengadaan pagar pengaman jalan0.00 . 0.00.00 . 19 . 03

0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.954.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 224.872.300,00

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

56.959.300,00 0.00 . 0.00.00 . 19

56.959.300,00 Penyusunan status lingkungan hidup daerah0.00 . 0.00.00 . 19 . 08

0.00 . 0.00.00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.159.300,00

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 191.430.300,00 0.00 . 0.00.00 . 19

66.446.400,00 Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif0.00 . 0.00.00 . 19 . 01

0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.675.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.771.400,00

63.792.500,00 Pembinaan atas Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat

Sejahtera (PT-P2W-KSS)

0.00 . 0.00.00 . 19 . 02

Halaman 28RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 29: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.975.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.917.500,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.900.000,00

61.191.400,00 Pembinaan atas 10 Program PKK0.00 . 0.00.00 . 19 . 03

0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.225.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.066.400,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.900.000,00

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 6.780.910.038,00 0.00 . 0.00.00 . 19

12.140.900,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan0.00 . 0.00.00 . 19 . 06

0.00 . 0.00.00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.740.900,00

819.492.188,00 Pembangunan BPP (Balai Pertemuan Pertanian)0.00 . 0.00.00 . 19 . 20

0.00 . 0.00.00 . 19 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.025.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.467.188,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 800.000.000,00

5.900.852.000,00 Intensifikasi tanaman gambir0.00 . 0.00.00 . 19 . 23

0.00 . 0.00.00 . 19 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.950.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.672.902.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00

48.424.950,00 Pencegahan dan penanggulangan OPT0.00 . 0.00.00 . 19 . 24

0.00 . 0.00.00 . 19 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 975.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.449.950,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 446.377.158,00 0.00 . 0.00.00 . 19

219.677.700,00 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat0.00 . 0.00.00 . 19 . 01

0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 219.677.700,00

25.331.100,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat0.00 . 0.00.00 . 19 . 02

0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.731.100,00

92.573.600,00 Pengadaan billboard0.00 . 0.00.00 . 19 . 08

0.00 . 0.00.00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.573.600,00

10.037.458,00 Gerakan Cuci Tangan Se Dunia0.00 . 0.00.00 . 19 . 09

0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.237.458,00

39.419.500,00 Pelayanan kesehatan gigi dan mulut0.00 . 0.00.00 . 19 . 10

0.00 . 0.00.00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00

Halaman 29RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 30: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.119.500,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.000.000,00

46.392.800,00 Pemantauan dan pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat dalam RT0.00 . 0.00.00 . 19 . 11

0.00 . 0.00.00 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.392.800,00

12.945.000,00 Promosi informasi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat0.00 . 0.00.00 . 19 . 12

0.00 . 0.00.00 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.545.000,00

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 334.707.912,00 0.00 . 0.00.00 . 20

76.461.400,00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan0.00 . 0.00.00 . 20 . 01

0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.640.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.821.400,00

19.369.900,00 Pemberian penghargaan penyuluh pertanian dan petani berprestasi0.00 . 0.00.00 . 20 . 05

0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.625.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.744.900,00

33.680.300,00 Pengembangan tanaman pekarangan dan apotik hidup di desa percontohan0.00 . 0.00.00 . 20 . 06

0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.280.300,00

27.471.100,00 Penyusunan program kerja penyuluh pertanian0.00 . 0.00.00 . 20 . 10

0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.071.100,00

107.044.600,00 Mengikuti jambore penyuluh pertanian0.00 . 0.00.00 . 20 . 11

0.00 . 0.00.00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.625.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.419.600,00

70.680.612,00 Rapat-rapat koordinasi penyuluh pertanian0.00 . 0.00.00 . 20 . 12

0.00 . 0.00.00 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.280.612,00

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 50.421.800,00 0.00 . 0.00.00 . 20

50.421.800,00 Fasilitasi penyusunan program dan monitoring ADD0.00 . 0.00.00 . 20 . 01

0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.321.800,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 92.056.200,00 0.00 . 0.00.00 . 20

42.154.900,00 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi0.00 . 0.00.00 . 20 . 05

0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.275.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.879.900,00

49.901.300,00 Penyelenggaraan HAORNAS0.00 . 0.00.00 . 20 . 18

Halaman 30RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 31: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.375.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.526.300,00

Program pengembangan budidaya perikanan 24.381.117,00 0.00 . 0.00.00 . 20

24.381.117,00 Pengembangan perikanan kolam air deras0.00 . 0.00.00 . 20 . 04

0.00 . 0.00.00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.381.117,00

Program Peningkatan Fasilitas Pasar 1.331.052.725,00 0.00 . 0.00.00 . 20

1.285.207.900,00 Penyediaan sarana dan prasarana pasar0.00 . 0.00.00 . 20 . 03

0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 219.059.900,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.030.898.000,00

45.844.825,00 Intensifikasi penerimaan retribusi pasar0.00 . 0.00.00 . 20 . 06

0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.444.825,00

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan

daerah

230.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20

230.200.000,00 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana0.00 . 0.00.00 . 20 . 01

0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 230.200.000,00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 459.383.100,00 0.00 . 0.00.00 . 20

62.622.000,00 Pelatihan membuat karya tuli ilmiah bagi guru Gol III dan IV0.00 . 0.00.00 . 20 . 16

0.00 . 0.00.00 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.425.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.197.000,00

28.082.100,00 Sosialisasi Sertifikasi Pendidik0.00 . 0.00.00 . 20 . 22

0.00 . 0.00.00 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.825.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.257.100,00

44.926.900,00 Fasilitasi kepada mahasiswa PGSD S10.00 . 0.00.00 . 20 . 23

0.00 . 0.00.00 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.851.900,00

61.485.500,00 Pelatihan guru olimpiade matematika dan sains SMP0.00 . 0.00.00 . 20 . 24

0.00 . 0.00.00 . 20 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.450.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.035.500,00

61.971.700,00 Pelatihan guru mata pelajaran matematika0.00 . 0.00.00 . 20 . 29

0.00 . 0.00.00 . 20 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.425.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.546.700,00

64.341.100,00 Pelatihan penyusunan perangkat pembelajaran sekolah Tk. SD/MI0.00 . 0.00.00 . 20 . 32

Halaman 31RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 32: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 20 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.425.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.916.100,00

66.729.500,00 Pelatihan guru mata pelajaran muatan lokal dan adat budaya pakpak Tk. SMP0.00 . 0.00.00 . 20 . 43

0.00 . 0.00.00 . 20 . 43 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.450.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.279.500,00

69.224.300,00 Pelatihan guru mata pelajaran muatan lokal dan adat budaya pakpak Tk. SD0.00 . 0.00.00 . 20 . 44

0.00 . 0.00.00 . 20 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.450.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.774.300,00

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 41.474.500,00 0.00 . 0.00.00 . 20

41.474.500,00 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba0.00 . 0.00.00 . 20 . 01

0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.475.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.999.500,00

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

755.689.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20

364.125.000,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala0.00 . 0.00.00 . 20 . 01

0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 364.125.000,00

127.998.000,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan0.00 . 0.00.00 . 20 . 06

0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.512.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.486.000,00

15.188.000,00 Review Laporan Keuangan0.00 . 0.00.00 . 20 . 09

0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.380.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.808.000,00

200.613.500,00 Monitoring distribusi raskin0.00 . 0.00.00 . 20 . 10

0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 166.713.500,00

47.764.500,00 Sosialisasi Manajemen Kebijakan Pengelolaan SDA0.00 . 0.00.00 . 20 . 11

0.00 . 0.00.00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.775.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.989.500,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 220.394.300,00 0.00 . 0.00.00 . 20

123.572.400,00 Pemberian tambahan makanan dan vitamin0.00 . 0.00.00 . 20 . 02

0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.572.400,00

13.170.800,00 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang

Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

0.00 . 0.00.00 . 20 . 03

0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.170.800,00

8.831.800,00 Pendistribusian makanan tambahan0.00 . 0.00.00 . 20 . 09

Halaman 32RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 33: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.831.800,00

53.322.300,00 Pelatihan tatalaksana gizi buruk0.00 . 0.00.00 . 20 . 10

0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.222.300,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.500.000,00

21.497.000,00 Pemberian makanan tambahan dan vitamin bagi bayi, balita dan anak penderita gizi

buruk

0.00 . 0.00.00 . 20 . 11

0.00 . 0.00.00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.497.000,00

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 320.849.600,00 0.00 . 0.00.00 . 21

31.953.300,00 Sosialisasi penanggulangan penyalahgunaan narkoba tingkat remaja0.00 . 0.00.00 . 21 . 09

0.00 . 0.00.00 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.703.300,00

39.293.200,00 Peringatan Hari Pahlawan0.00 . 0.00.00 . 21 . 10

0.00 . 0.00.00 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.193.200,00

137.438.800,00 Operasional taruna siaga bencana dan TKSK0.00 . 0.00.00 . 21 . 13

0.00 . 0.00.00 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 137.438.800,00

39.321.900,00 Sosialisasi dan Monitoring dan evaluasi kelompok usaha bersama (KUBE)0.00 . 0.00.00 . 21 . 14

0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.921.900,00

28.768.100,00 Peringatan Hari Lansia0.00 . 0.00.00 . 21 . 16

0.00 . 0.00.00 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.968.100,00

44.074.300,00 Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Taman Pemakaman Umum0.00 . 0.00.00 . 21 . 17

0.00 . 0.00.00 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.825.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.249.300,00

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 116.397.600,00 0.00 . 0.00.00 . 21

116.397.600,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak0.00 . 0.00.00 . 21 . 02

0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.997.600,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00

Program pendidikan politik masyarakat 152.143.300,00 0.00 . 0.00.00 . 21

36.337.900,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan0.00 . 0.00.00 . 21 . 05

0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.475.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.862.900,00

Halaman 33RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 34: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

63.550.800,00 Sosialisasi Undang-undang Politik0.00 . 0.00.00 . 21 . 12

0.00 . 0.00.00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.125.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.425.800,00

52.254.600,00 Sosialisasi pendewasaan berpolitik dalam masyarakat0.00 . 0.00.00 . 21 . 13

0.00 . 0.00.00 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.025.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.229.600,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 99.191.800,00 0.00 . 0.00.00 . 21

36.568.200,00 Pembuatan jamban keluarga0.00 . 0.00.00 . 21 . 06

0.00 . 0.00.00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.568.200,00

49.545.600,00 Implementasi sanitasi total berbasis masyarakat0.00 . 0.00.00 . 21 . 09

0.00 . 0.00.00 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.345.600,00

13.078.000,00 Pertemuan klinik sanitasi0.00 . 0.00.00 . 21 . 10

0.00 . 0.00.00 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.478.000,00

Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi 24.909.200,00 0.00 . 0.00.00 . 21

24.909.200,00 Pengamanan Idul Fitri dan Tahun Baru0.00 . 0.00.00 . 21 . 05

0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.909.200,00

Program peningkatan kebersihan pasar 37.075.600,00 0.00 . 0.00.00 . 21

37.075.600,00 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kebersihan pasar0.00 . 0.00.00 . 21 . 01

0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.817.200,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.658.400,00

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

163.836.400,00 0.00 . 0.00.00 . 21

143.550.000,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan0.00 . 0.00.00 . 21 . 01

0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143.550.000,00

20.286.400,00 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja0.00 . 0.00.00 . 21 . 02

0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.825.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.461.400,00

Program perencanaan pembangunan daerah 923.889.600,00 0.00 . 0.00.00 . 21

68.780.700,00 Penyusunan rancangan RKPD0.00 . 0.00.00 . 21 . 08

0.00 . 0.00.00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.215.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.565.700,00

68.963.700,00 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)0.00 . 0.00.00 . 21 . 12

Halaman 34RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 35: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.215.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.748.700,00

57.866.600,00 Penyusunan KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)0.00 . 0.00.00 . 21 . 14

0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.627.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.239.600,00

56.030.600,00 Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS)

0.00 . 0.00.00 . 21 . 15

0.00 . 0.00.00 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.627.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.403.600,00

267.502.500,00 Pelaksanaan Musrenbang Daerah, Provinsi dan Nasional0.00 . 0.00.00 . 21 . 20

0.00 . 0.00.00 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.325.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 217.177.500,00

67.201.200,00 Pelaksanaan musrenbang forum SKPD0.00 . 0.00.00 . 21 . 29

0.00 . 0.00.00 . 21 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.550.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.651.200,00

49.100.600,00 Fasilitasi penyusunan RKA SKPD0.00 . 0.00.00 . 21 . 35

0.00 . 0.00.00 . 21 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.095.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.005.600,00

58.162.300,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Implementasinya di Kab. Pakpak Bharat0.00 . 0.00.00 . 21 . 37

0.00 . 0.00.00 . 21 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.075.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.087.300,00

111.855.700,00 Penyusunan analisis beban kinerja SKPD0.00 . 0.00.00 . 21 . 38

0.00 . 0.00.00 . 21 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 81.025.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.830.700,00

118.425.700,00 Fasilitasi penyusunan standart pelayanan minimal SKPD0.00 . 0.00.00 . 21 . 39

0.00 . 0.00.00 . 21 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 85.525.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.900.700,00

Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur

pengawasan

25.234.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22

25.234.000,00 Evaluasi, monitoring dan pelaporan hasil kinerja SKPD se Kab. Pakpak Bharat0.00 . 0.00.00 . 22 . 05

0.00 . 0.00.00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.636.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.598.000,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 284.838.100,00 0.00 . 0.00.00 . 22

20.203.600,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk0.00 . 0.00.00 . 22 . 01

0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.203.600,00

59.347.950,00 Pengadaan vaksin penyakit menular0.00 . 0.00.00 . 22 . 03

Halaman 35RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 36: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.347.950,00

31.918.550,00 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah0.00 . 0.00.00 . 22 . 04

0.00 . 0.00.00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.918.550,00

65.839.200,00 Peningkatan imunisasi0.00 . 0.00.00 . 22 . 08

0.00 . 0.00.00 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.839.200,00

15.083.800,00 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah0.00 . 0.00.00 . 22 . 09

0.00 . 0.00.00 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.083.800,00

50.973.700,00 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular TB - Paru0.00 . 0.00.00 . 22 . 12

0.00 . 0.00.00 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.248.700,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.725.000,00

41.471.300,00 Pelatihan petugas mikroskopis TB bagi petugas puskesmas0.00 . 0.00.00 . 22 . 29

0.00 . 0.00.00 . 22 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.060.300,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.911.000,00

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 860.089.900,00 0.00 . 0.00.00 . 22

113.011.600,00 Pelatihan penanggulangan bencana0.00 . 0.00.00 . 22 . 06

0.00 . 0.00.00 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.614.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.397.600,00

40.946.500,00 Pengadaan peralatan kebutuhan penanggulangan bencana0.00 . 0.00.00 . 22 . 07

0.00 . 0.00.00 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 39.696.500,00

155.342.500,00 Identifikasi dan Pemetaan Daerah Rawan Bencana0.00 . 0.00.00 . 22 . 08

0.00 . 0.00.00 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 104.062.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.280.500,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00

27.789.200,00 Peringatan Hari Pengurangan Resiko Bencana Internasional0.00 . 0.00.00 . 22 . 09

0.00 . 0.00.00 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.325.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.464.200,00

85.705.000,00 Sosialisasi Penanggulangan Bencana0.00 . 0.00.00 . 22 . 10

0.00 . 0.00.00 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.150.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.555.000,00

48.574.100,00 Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah0.00 . 0.00.00 . 22 . 11

0.00 . 0.00.00 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.774.100,00

38.462.100,00 Simulasi Penanggulangan Bencana Daerah0.00 . 0.00.00 . 22 . 12

Halaman 36RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 37: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.245.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.217.100,00

53.258.900,00 Mnitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pasca Bencana0.00 . 0.00.00 . 22 . 13

0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.508.900,00

97.000.000,00 Pelatihan keterampilan berusaha bagi korban bencana alam0.00 . 0.00.00 . 22 . 14

0.00 . 0.00.00 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.390.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.610.000,00

200.000.000,00 Tanggap darurat bencana0.00 . 0.00.00 . 22 . 15

0.00 . 0.00.00 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00

Program peningkatan produksi hasil peternakan 348.044.400,00 0.00 . 0.00.00 . 22

348.044.400,00 Operasional rutin penangkar ternak0.00 . 0.00.00 . 22 . 13

0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 262.844.400,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 49.500.000,00

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 267.275.700,00 0.00 . 0.00.00 . 23

267.275.700,00 Penyusunan Sistem Informasi Citra Pelayanan Prima0.00 . 0.00.00 . 23 . 04

0.00 . 0.00.00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 205.925.700,00

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 4.866.039.300,00 0.00 . 0.00.00 . 23

4.004.370.000,00 Pengadaan alat-alat berat0.00 . 0.00.00 . 23 . 04

0.00 . 0.00.00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.725.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.645.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.985.000.000,00

861.669.300,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat0.00 . 0.00.00 . 23 . 10

0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.525.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 855.144.300,00

Program perencanaan sosial dan budaya 273.304.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23

124.404.350,00 Pemetaan Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat0.00 . 0.00.00 . 23 . 11

0.00 . 0.00.00 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 97.375.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.029.350,00

148.899.650,00 Identifikasi Budaya Pakpak dan Kaitannnya dengan Percepatan Pembangunan0.00 . 0.00.00 . 23 . 13

0.00 . 0.00.00 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 117.375.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.524.650,00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 141.033.700,00 0.00 . 0.00.00 . 23

Halaman 37RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 38: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

34.321.700,00 Rapat kerja kesehatan daerah0.00 . 0.00.00 . 23 . 08

0.00 . 0.00.00 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.075.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.246.700,00

66.712.000,00 Penyusunan standart operating prosedur (SOP) rumah sakit0.00 . 0.00.00 . 23 . 11

0.00 . 0.00.00 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.584.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.128.000,00

40.000.000,00 Pembinaan tenaga kesehatan teladan0.00 . 0.00.00 . 23 . 15

0.00 . 0.00.00 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.675.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.325.000,00

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 1.034.320.400,00 0.00 . 0.00.00 . 24

43.424.400,00 Pelayanan sunatan masal0.00 . 0.00.00 . 24 . 04

0.00 . 0.00.00 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.524.400,00

976.552.300,00 Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah0.00 . 0.00.00 . 24 . 12

0.00 . 0.00.00 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 976.552.300,00

14.343.700,00 Pembuatan Taman Toga0.00 . 0.00.00 . 24 . 14

0.00 . 0.00.00 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.343.700,00

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 360.301.820,00 0.00 . 0.00.00 . 24

92.513.600,00 Pemeliharaan RTH0.00 . 0.00.00 . 24 . 06

0.00 . 0.00.00 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.613.600,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 56.000.000,00

45.715.500,00 Pengembangan taman rekreasi0.00 . 0.00.00 . 24 . 07

0.00 . 0.00.00 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.265.500,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.700.000,00

222.072.720,00 Perawatan/pemeliharaan lampu jalan0.00 . 0.00.00 . 24 . 11

0.00 . 0.00.00 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.950.000,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.991.000,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 204.131.720,00

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan lainnya

2.687.250.470,00 0.00 . 0.00.00 . 24

1.234.406.700,00 Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAU)0.00 . 0.00.00 . 24 . 10

0.00 . 0.00.00 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.950.000,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.456.700,00

Halaman 38RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 39: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.120.000.000,00

1.452.843.770,00 Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK)0.00 . 0.00.00 . 24 . 18

0.00 . 0.00.00 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.441.770,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.284.602.000,00

Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 72.049.100,00 0.00 . 0.00.00 . 24

72.049.100,00 Sosialisasi PERDA tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Pakpak

Bharat

0.00 . 0.00.00 . 24 . 24

0.00 . 0.00.00 . 24 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.125.000,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.924.100,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 50.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 25

50.000.000,00 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik0.00 . 0.00.00 . 25 . 01

0.00 . 0.00.00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

Program peningkatan produksi perikanan 1.112.844.200,00 0.00 . 0.00.00 . 25

1.112.844.200,00 Pembangunan sarana dan prasarana pembibibitan ikan0.00 . 0.00.00 . 25 . 01

0.00 . 0.00.00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.944.200,00

0.00 . 0.00.00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.057.000.000,00

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 656.497.400,00 0.00 . 0.00.00 . 26

146.535.000,00 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan0.00 . 0.00.00 . 26 . 01

0.00 . 0.00.00 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 97.925.000,00

0.00 . 0.00.00 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.610.000,00

123.587.400,00 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan0.00 . 0.00.00 . 26 . 03

0.00 . 0.00.00 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.535.000,00

0.00 . 0.00.00 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.052.400,00

78.686.000,00 Pembahasan rancangan peraturan bupati0.00 . 0.00.00 . 26 . 18

0.00 . 0.00.00 . 26 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.675.000,00

0.00 . 0.00.00 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.011.000,00

57.353.500,00 Evaluasi perbup tentang uraian tugas pokok dan fungsi SKPD se kab. pakpak bharat0.00 . 0.00.00 . 26 . 20

0.00 . 0.00.00 . 26 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.525.000,00

0.00 . 0.00.00 . 26 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.828.500,00

30.218.400,00 Dialog Interaktif Melalui Radio Pemkab Pakpak Bharat0.00 . 0.00.00 . 26 . 25

0.00 . 0.00.00 . 26 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.775.000,00

0.00 . 0.00.00 . 26 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.443.400,00

137.074.900,00 Fasilitasi Sosialisasi Penyuluhan Hukum0.00 . 0.00.00 . 26 . 26

Halaman 39RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 40: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 26 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.925.000,00

0.00 . 0.00.00 . 26 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.149.900,00

55.059.100,00 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Tindak Pidana Korupsi

(TIPIKOR)

0.00 . 0.00.00 . 26 . 28

0.00 . 0.00.00 . 26 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.625.000,00

0.00 . 0.00.00 . 26 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.434.100,00

27.983.100,00 Fasilitasi Sosialisasi dan Pelantikan Panitia Pelaksanaan Rencana Aksi HAM Daerah

Kabupaten Pakpak Bharat (PANLAKRANHAMDA)

0.00 . 0.00.00 . 26 . 29

0.00 . 0.00.00 . 26 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.525.000,00

0.00 . 0.00.00 . 26 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.458.100,00

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

3.754.953.750,00 0.00 . 0.00.00 . 26

1.435.400.000,00 Pengadaan obat-obatan rumah sakit0.00 . 0.00.00 . 26 . 19

0.00 . 0.00.00 . 26 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.426.500.000,00

2.319.553.750,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)0.00 . 0.00.00 . 26 . 29

0.00 . 0.00.00 . 26 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 26 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 26 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.310.603.750,00

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/

rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

62.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 27

37.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit0.00 . 0.00.00 . 27 . 17

0.00 . 0.00.00 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00

25.300.000,00 Kalibarasi alat-alat kesehatan0.00 . 0.00.00 . 27 . 22

0.00 . 0.00.00 . 27 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 27 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.300.000,00

Program Penataan Daerah Otonomi Baru 653.275.800,00 0.00 . 0.00.00 . 27

160.444.400,00 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah0.00 . 0.00.00 . 27 . 03

0.00 . 0.00.00 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.725.000,00

0.00 . 0.00.00 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 111.044.400,00

0.00 . 0.00.00 . 27 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.675.000,00

24.073.000,00 Upacara Hari Otonomi Daerah0.00 . 0.00.00 . 27 . 06

0.00 . 0.00.00 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.775.000,00

0.00 . 0.00.00 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.298.000,00

307.498.300,00 Pembakuan Nama-nama Rupabumi0.00 . 0.00.00 . 27 . 07

0.00 . 0.00.00 . 27 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 182.850.000,00

Halaman 40RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 41: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.648.300,00

161.260.100,00 Perayaan hari jadi Kabupaten Pakpak Bharat0.00 . 0.00.00 . 27 . 08

0.00 . 0.00.00 . 27 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.510.100,00

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 52.161.400,00 0.00 . 0.00.00 . 28

21.875.700,00 Pertemuan sistem pencatatan pelaporan terpadu puskesmas (SP2TP)0.00 . 0.00.00 . 28 . 11

0.00 . 0.00.00 . 28 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.275.700,00

30.285.700,00 Pertemuan kemitraan bidan dan dukun (sibaso)0.00 . 0.00.00 . 28 . 12

0.00 . 0.00.00 . 28 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.885.700,00

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 321.716.800,00 0.00 . 0.00.00 . 28

59.735.600,00 Pembinaan desa percontohan PKK0.00 . 0.00.00 . 28 . 01

0.00 . 0.00.00 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.735.600,00

9.147.200,00 Pembekalan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)0.00 . 0.00.00 . 28 . 02

0.00 . 0.00.00 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.647.200,00

11.475.400,00 Pembinaan kelompok pemanfaat dan pemelihara (KPP) pembangunan desa0.00 . 0.00.00 . 28 . 03

0.00 . 0.00.00 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.175.400,00

116.051.400,00 Penilaian Kecamatan Terbaik Tk. Kabupaten0.00 . 0.00.00 . 28 . 04

0.00 . 0.00.00 . 28 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.225.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.826.400,00

70.332.100,00 Penyusunan LPPD0.00 . 0.00.00 . 28 . 05

0.00 . 0.00.00 . 28 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.763.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.569.100,00

54.975.100,00 Evaluasi Pemerintahan Daerah0.00 . 0.00.00 . 28 . 06

0.00 . 0.00.00 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.175.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.800.100,00

Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan

Pembinaan Kerukunan Beragama

645.458.275,00 0.00 . 0.00.00 . 29

186.942.050,00 Penyelenggaraan MTQ0.00 . 0.00.00 . 29 . 01

0.00 . 0.00.00 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 182.642.050,00

Halaman 41RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 42: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

154.464.000,00 Penyelenggaraan pesta paduan suara gerejawi (PESPARAWI) tingkat kecamatan0.00 . 0.00.00 . 29 . 02

0.00 . 0.00.00 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.164.000,00

99.905.600,00 Perayaan Natal Oikumene0.00 . 0.00.00 . 29 . 03

0.00 . 0.00.00 . 29 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.650.000,00

0.00 . 0.00.00 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.255.600,00

56.414.800,00 Perayaan Halal Bi halal0.00 . 0.00.00 . 29 . 04

0.00 . 0.00.00 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.050.000,00

0.00 . 0.00.00 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.364.800,00

147.731.825,00 Penyelenggaraan HUT RI0.00 . 0.00.00 . 29 . 05

0.00 . 0.00.00 . 29 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 29 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.081.825,00

0.00 . 0.00.00 . 29 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.250.000,00

Program pembangunan infrastruktur perdesaan 3.258.497.310,00 0.00 . 0.00.00 . 30

1.628.251.720,00 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan0.00 . 0.00.00 . 30 . 02

0.00 . 0.00.00 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.550.000,00

0.00 . 0.00.00 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 141.329.720,00

0.00 . 0.00.00 . 30 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.472.372.000,00

764.186.890,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan0.00 . 0.00.00 . 30 . 03

0.00 . 0.00.00 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.050.000,00

0.00 . 0.00.00 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.102.890,00

0.00 . 0.00.00 . 30 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 661.034.000,00

866.058.700,00 Pembangunan sarana sanitasi pedesaan (DAK)0.00 . 0.00.00 . 30 . 11

0.00 . 0.00.00 . 30 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.501.700,00

0.00 . 0.00.00 . 30 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 757.757.000,00

Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama 96.055.875,00 0.00 . 0.00.00 . 30

96.055.875,00 Pembinaan gotong royong0.00 . 0.00.00 . 30 . 01

0.00 . 0.00.00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.755.875,00

0.00 . 0.00.00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.000.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 21.167.300,00 0.00 . 0.00.00 . 30

21.167.300,00 Pelayanan pemeliharaan kesehatan0.00 . 0.00.00 . 30 . 01

0.00 . 0.00.00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.767.300,00

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 61.726.100,00 0.00 . 0.00.00 . 31

Halaman 42RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 43: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

61.726.100,00 Sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Pemilihan Kepala Desa0.00 . 0.00.00 . 31 . 04

0.00 . 0.00.00 . 31 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.450.000,00

0.00 . 0.00.00 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.276.100,00

Program Pendidikan Kedinasan 207.910.300,00 0.00 . 0.00.00 . 32

207.910.300,00 Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme0.00 . 0.00.00 . 32 . 06

0.00 . 0.00.00 . 32 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 138.325.000,00

0.00 . 0.00.00 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.585.300,00

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 73.571.570,00 0.00 . 0.00.00 . 32

14.326.700,00 Pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP)0.00 . 0.00.00 . 32 . 05

0.00 . 0.00.00 . 32 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.926.700,00

59.244.870,00 Pelatihan penanganan asfiksia0.00 . 0.00.00 . 32 . 12

0.00 . 0.00.00 . 32 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 32 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.444.870,00

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.635.290.500,00 0.00 . 0.00.00 . 34

435.500.000,00 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS0.00 . 0.00.00 . 34 . 01

0.00 . 0.00.00 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 435.500.000,00

51.746.200,00 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS0.00 . 0.00.00 . 34 . 04

0.00 . 0.00.00 . 34 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 34 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.996.200,00

8.308.000,00 Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah0.00 . 0.00.00 . 34 . 05

0.00 . 0.00.00 . 34 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.208.000,00

0.00 . 0.00.00 . 34 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.900.000,00

481.000.000,00 Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar0.00 . 0.00.00 . 34 . 07

0.00 . 0.00.00 . 34 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 481.000.000,00

26.784.000,00 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS0.00 . 0.00.00 . 34 . 09

0.00 . 0.00.00 . 34 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.625.000,00

0.00 . 0.00.00 . 34 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.159.000,00

7.908.800,00 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN0.00 . 0.00.00 . 34 . 12

0.00 . 0.00.00 . 34 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00

0.00 . 0.00.00 . 34 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.833.800,00

475.000.000,00 Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan0.00 . 0.00.00 . 34 . 13

0.00 . 0.00.00 . 34 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 475.000.000,00

Halaman 43RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 44: 3. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

4.700.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan0.00 . 0.00.00 . 34 . 15

0.00 . 0.00.00 . 34 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 34 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00

3.768.700,00 Pengambilan sumpah/janji PNS0.00 . 0.00.00 . 34 . 17

0.00 . 0.00.00 . 34 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.768.700,00

36.895.500,00 Pelantikan dalam jabatan0.00 . 0.00.00 . 34 . 19

0.00 . 0.00.00 . 34 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.895.500,00

2.863.000,00 Rapat Baperjakat0.00 . 0.00.00 . 34 . 20

0.00 . 0.00.00 . 34 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.863.000,00

45.161.800,00 sosialisai penilaian angka kredit Bagi jabatan Funsional0.00 . 0.00.00 . 34 . 21

0.00 . 0.00.00 . 34 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.475.000,00

0.00 . 0.00.00 . 34 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.686.800,00

9.283.600,00 rapat koordinasi analisis Kebutuhan Diklat Kabupaten0.00 . 0.00.00 . 34 . 22

0.00 . 0.00.00 . 34 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.283.600,00

46.370.900,00 Pemberian Penghargaan tanda Kehormatan satyalancana danb Purnabakti PNS0.00 . 0.00.00 . 34 . 23

0.00 . 0.00.00 . 34 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 34 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.370.900,00

SURPLUS / (DEFISIT) (25.448.349.417,00)

PEMBIAYAAN DAERAH0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 6

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 27.298.349.417,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 6 . 1

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 27.298.349.417,00

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 1.850.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 6 . 2

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1.850.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO 25.448.349.417,00

SALAK, 28 December 2011

BUPATI PAKPAK BHARAT

REMIGO YOLANDO BERUTU

Halaman 44RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN