세출예산사업명세서 - Wanju · 2017-12-20 · 정책:보건 행정서비스의 ......

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 보건의료사업 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2018년도 본예산 일반회계 보건소

보건소 13,601,735 12,298,874 1,302,861

국 1,413,429

지 159,670

기 3,313,532

도 1,172,007

군 7,543,097

보건행정서비스의 수준 향상 13,338,835 12,020,290 1,318,545

국 1,413,429

지 159,670

기 3,313,532

도 1,172,007

군 7,280,197

보건의료사업 지원 5,128,039 5,858,607 △730,568

국 1,285,145

도 321,287

군 3,521,607

보건의날 행사 1,800 0 1,800

201 일반운영비 1,800 0 1,800

01 사무관리비 1,800 0 1,800

○ 보건의 날 운영 1,8002,000,000원*90/100

공중보건의 관리 318,240 293,520 24,720

202 여비 56,160 51,600 4,560

01 국내여비 56,160 51,600 4,560

○ 진료활동 여비 31,200

○ 치과이동진료 추진 여비

4,800

○ 방문주치의제 추진 여비

20,160

100,000원*26명*12월

20,000원*2명*10일*12월

80,000원*21명*12월

301 일반보상금 262,080 241,920 20,160

11 기타보상금 262,080 241,920 20,160

○ 진료활동장려금 249,600

○ 공중보건의사 위험근무수당

12,480

800,000원*26명*12월

40,000원*26명*12월

진료실 운영 63,220 68,000 △4,780

201 일반운영비 52,020 58,800 △6,780

02 공공운영비 52,020 58,800 △6,780

○ 차 량 비 (15대) 52,02057,800,000원*90/100

307 민간이전 11,200 9,200 2,000

01 의료및구료비 11,200 9,200 2,000

○ 일반진료약품 2,000

○ 진료실 및 처치실 운영 소모품 1,000

○ 치과약품 및 소모품 7,200

○ 물리치료실 소모품 1,000

36,000원*100종*2회

- 433 -

부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 보건의료사업 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시설개선 및 장비보강 12,000 37,789 △25,789

401 시설비및부대비 12,000 12,789 △789

01 시설비 12,000 12,789 △789

○ 보건소 유지보수 12,000

보건지소 운영 관리 418,333 394,596 23,737

101 인건비 31,993 25,756 6,237

04 기간제근로자등보수 31,993 25,756 6,237

○ 봉동 보건지소 운영인부임 29,833

― 기 본 급 15,372

― 상 여 금 5,124

― 시간외수당 915

― 명절휴가비 600

― 교 통 비 1,200

― 유급휴일수당 3,172

― 연차수당 610

― 4대 보험료 1,440

― 퇴 직 금 1,400

○ 보건지소 제초작업 인부임 (예초기사용)

2,160

61,000원*1명*252일

15,372,000원*4/12

7,625원*1명*10시간*12월

300,000원*1명*2회

100,000원*1명*12월

61,000원*1명*52일

61,000원*1명*10일

120,000원*1명*12월

1,400,000원*1명

90,000원*6개소*2명*2회

201 일반운영비 102,140 108,640 △6,500

01 사무관리비 35,640 38,640 △3,000

○ 보건지소 사무관리비 27,000

○ 보건지소 무인경비 시스템 용역료

8,640

30,000,000원*90/100

80,000원*9개소*12월

02 공공운영비 66,500 70,000 △3,500

○ 보건지소 공공운영비 66,50070,000,000원*95/100

307 민간이전 250,000 250,000 0

01 의료및구료비 250,000 250,000 0

○ 보건지소 진료약품 및 소모품 등 250,000

401 시설비및부대비 30,200 10,200 20,000

01 시설비 30,200 10,200 20,000

○ 보건지소 유지보수(12개소) 10,200

○ 보건지소 외벽 오일스테인 공사

20,00010,000,000원*2개소

405 자산취득비 4,000 0 4,000

01 자산및물품취득비 4,000 0 4,000

○ 보건지소 물품 구입(봉동지소 외 3개소)

4,000400,000원*10대

보건진료소 운영 관리 325,317 327,200 △1,883

101 인건비 11,117 0 11,117

- 434 -

부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 보건의료사업 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

04 기간제근로자등보수 11,117 0 11,117

○ 보건진료소 시설관리인부임 (운산) 8,957

― 기 본 급 7,015

― 유급휴일수당 1,342

― 보 험 료 600

○ 보건진료소 제초작업 인부임 (예초기사용)

2,160

61,000원*1명*115일

61,000원*1명*22일

120,000원*1명*5월

90,000원*4개소*2명*3회

201 일반운영비 120,500 127,000 △6,500

01 사무관리비 54,000 57,000 △3,000

○ 보건진료소 운영(17개소)

27,000

○ 보건진료소 무인경비시스템 용역료 16,800

○ 보건진료소 CCTV시스템 용역료 10,200

30,000,000원*90/100

02 공공운영비 66,500 70,000 △3,500

○ 보건진료소 운영(17개소)

66,50070,000,000원*95/100

307 민간이전 100,000 100,000 0

01 의료및구료비 100,000 100,000 0

○ 보건진료소 진료약품 및 소모품 100,000

401 시설비및부대비 87,100 100,200 △13,100

01 시설비 87,100 100,200 △13,100

○ 보건진료소 수리 및 보수공사 10,200

○ 대덕보건진료소 주차장 아스콘포장 공사

12,000

○ 대덕보건진료소 옥상 방수 공사

9,900

○ 금당보건진료소 외벽 오일스테인 공사

10,000

○ 보건진료소 방범창 설치(산북,운산,가천)

15,000

○ 제내리보건진료소 이전신축 부지매입 30,000

20,000원*600㎡

55,000원*180㎡

20,000원*500㎡

5,000,000원*3개소

405 자산취득비 6,600 0 6,600

01 자산및물품취득비 6,600 0 6,600

○ 보건진료소 물품 구입 6,600

지역보건의료사업 6,720 6,720 0

202 여비 6,720 6,720 0

01 국내여비 6,720 6,720 0

○ 보건행정팀 출장여비 6,72070,000원*8명*12월

농어촌보건소 등 이전신축(보조) 3,978,409 4,726,782 △748,373

국 1,285,145

도 321,287

군 2,371,977

- 435 -

부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 보건의료사업 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

401 시설비및부대비 3,816,007 4,561,482 △745,475

국 1,176,878

도 294,219

군 2,344,910

01 시설비 3,516,734 4,537,182 △1,020,448

○ 완주군 보건소 이전신축 3,144,234

국 991,125

도 247,781

군 1,905,328

○ 제내리보건진료소 이전신축 372,500

국 185,753

도 46,438

군 140,309

02 감리비 290,000 0 290,000

○ 완주군 보건소 이전신축 290,000

03 시설부대비 9,273 24,300 △15,027

○ 완주군 보건소 이전신축 9,273

405 자산취득비 162,402 165,300 △2,898

국 108,267

도 27,068

군 27,067

01 자산및물품취득비 162,402 165,300 △2,898

○ 보건소 의료장비구입(22종) 162,402

국 108,267

도 27,068

군 27,067

보건행정분야 현안사업 추진 4,000 4,000 0

202 여비 2,000 2,000 0

01 국내여비 2,000 2,000 0

○ 국가예산 확보를 위한 출장여비 2,000

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

○ 보건행정분야 현안사업 시책추진 2,000

건강증진관리 1,531,541 1,546,153 △14,612

국 47,834

지 159,670

기 136,642

도 198,617

군 988,778

임산부 건강관리 15,100 15,040 60

201 일반운영비 900 0 900

01 사무관리비 900 0 900

○ 모자보건사업 유인물 및 홍보물품 구입

9005,000원*200명*90/100

- 436 -

부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

202 여비 4,200 5,040 △840

01 국내여비 4,200 5,040 △840

○ 건강증진팀 출장여비 4,20070,000원*5명*12월

307 민간이전 10,000 10,000 0

01 의료및구료비 10,000 10,000 0

○ 임산부용 영양제구입(엽산제 외2종) 10,000

출산장려금 473,000 400,000 73,000

301 일반보상금 473,000 400,000 73,000

01 사회보장적수혜금 473,000 400,000 73,000

○ 출산장려금 473,000

지역자율형 사회서비스투자사업(산모,신생아 건강관

리)

228,100 144,487 83,613

지 159,670

도 22,810

군 45,620

307 민간이전 228,100 144,487 83,613

지 159,670

도 22,810

군 45,620

05 민간위탁금 228,100 144,487 83,613

○ 산모신생아건강관리 지원 228,100

지 159,670

도 22,810

군 45,620

난임부부시술비(체외수정) 지원(보조) 20,356 259,190 △238,834

기 10,178

도 5,089

군 5,089

301 일반보상금 20,356 259,190 △238,834

기 10,178

도 5,089

군 5,089

01 사회보장적수혜금 20,356 259,190 △238,834

○ 체외수정 시술비 지원 (31건) 20,356

기 10,178

도 5,089

군 5,089

미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(보조) 25,500 43,000 △17,500

기 12,750

도 3,825

군 8,925

301 일반보상금 25,500 43,000 △17,500

기 12,750

도 3,825

군 8,925

- 437 -

부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사회보장적수혜금 25,500 43,000 △17,500

○ 미숙아 및 선천성이상아의료비지원 25,500

기 12,750

도 3,825

군 8,925

선천성대사이상검사 및 환아관리(보조) 23,000 17,152 5,848

기 11,500

도 3,450

군 8,050

301 일반보상금 23,000 17,152 5,848

기 11,500

도 3,450

군 8,050

01 사회보장적수혜금 23,000 17,152 5,848

○ 선천성대사이상검사 및 환아관리 23,000

기 11,500

도 3,450

군 8,050

난청 조기진단(보조) 2,800 2,818 △18

기 1,400

도 420

군 980

301 일반보상금 2,648 2,622 26

기 1,324

도 397

군 927

01 사회보장적수혜금 2,648 2,622 26

○ 신생아난청 조기진단사업 검사비 2,648

기 1,324

도 397

군 927

307 민간이전 152 196 △44

기 76

도 23

군 53

05 민간위탁금 152 196 △44

○ 신생아난청 조기진단사업 홍보비 152

기 76

도 23

군 53

영유아 발달장애 정밀검사비(보조) 800 3,448 △2,648

기 640

도 80

군 80

307 민간이전 800 2,800 △2,000

기 640

도 80

- 438 -

부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 80

01 의료및구료비 800 800 0

○ 영유아발달장애정밀진단비 800

기 640

도 80

군 80

노인건강진단 7,278 8,747 △1,469

도 1,092

군 6,186

307 민간이전 7,278 8,747 △1,469

도 1,092

군 6,186

05 민간위탁금 7,278 8,747 △1,469

○ 노인건강진단비(131명) 7,278

도 1,092

군 6,186

여성결혼이민자 건강검진 3,756 5,041 △1,285

도 1,127

군 2,629

307 민간이전 3,756 5,041 △1,285

도 1,127

군 2,629

05 민간위탁금 3,756 5,041 △1,285

○ 결혼여성이민자 건강검진(35명) 3,756

도 1,127

군 2,629

통합건강증진(헬스존만들기 사업) 86,480 65,200 21,280

201 일반운영비 14,580 14,200 380

01 사무관리비 14,580 14,200 380

○ 건강체조등프로그램운영

1,080

○ 건강체조대회 13,500

1,200,000원*90/100

15,000,000원*90/100

301 일반보상금 71,900 51,000 20,900

11 기타보상금 71,900 51,000 20,900

○ 건강체조등건강생활실천강사수당

67,200

○ 건강체조대회 발표자 상금 4,700

40,000원*30개소*56회

출산취약지역임산부이송지원사업 223,214 225,330 △2,116

도 111,607

군 111,607

101 인건비 22,800 22,200 600

도 11,400

군 11,400

04 기간제근로자등보수 22,800 22,200 600

- 439 -

부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 상담전문요원인건비(1명) 22,800

도 11,400

군 11,400

201 일반운영비 10,000 10,000 0

도 5,000

군 5,000

01 사무관리비 10,000 10,000 0

○ 임산부이송지원교육 및 홍보물품구입 9,400

도 4,700

군 4,700

○ 상담전문요원피복비(2명) 600

도 300

군 300

307 민간이전 190,414 193,130 △2,716

도 95,207

군 95,207

01 의료및구료비 190,414 193,130 △2,716

○ 임산부 이송지원사업 190,414

도 95,207

군 95,207

청소년산모 임신출산 의료비 지원(보조) 4,800 4,800 0

기 2,400

도 1,200

군 1,200

307 민간이전 4,800 4,800 0

기 2,400

도 1,200

군 1,200

05 민간위탁금 4,800 4,800 0

○ 청소년산모 임신출산의료비지원(4명) 4,800

기 2,400

도 1,200

군 1,200

의료급여수급권자 일반검진비 지원(보조) 34,685 24,000 10,685

기 27,745

도 3,470

군 3,470

307 민간이전 34,685 24,000 10,685

기 27,745

도 3,470

군 3,470

05 민간위탁금 34,685 24,000 10,685

○ 의료급여수급권자 건강검진비(370명) 34,685

기 27,745

도 3,470

군 3,470

심뇌혈관질환예방관리사업(만성병조사감시인력) 2,960 3,000 △40

- 440 -

부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 1,480

군 1,480

201 일반운영비 2,960 3,000 △40

기 1,480

군 1,480

01 사무관리비 2,960 3,000 △40

○ 심뇌혈관질환 전문인력교육 2,960

기 1,480

군 1,480

아토피피부염전문치료센터운영 11,734 14,500 △2,766

도 3,520

군 8,214

201 일반운영비 4,734 7,500 △2,766

도 1,420

군 3,314

01 사무관리비 4,734 7,500 △2,766

○ 아토피프로그램운영 및 재료구입 4,734

도 1,420

군 3,314

206 재료비 3,500 3,500 0

도 1,050

군 2,450

01 재료비 3,500 3,500 0

○ 아토피예방사업 케어용품(보습제)등

3,50020,000원*175명

도 1,050

군 2,450

301 일반보상금 3,500 3,500 0

도 1,050

군 2,450

01 사회보장적수혜금 3,500 3,500 0

○ 아토피피부염환자 의료비 지원 3,500

도 1,050

군 2,450

국가암관리(보조) 111,250 94,276 16,974

기 55,625

도 11,125

군 44,500

201 일반운영비 5,560 0 5,560

기 2,780

도 556

군 2,224

01 사무관리비 5,560 0 5,560

○ 암예방 및 검진홍보 5,560

기 2,780

도 556

군 2,224

- 441 -

부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 105,690 94,276 11,414

기 52,845

도 10,569

군 42,276

05 민간위탁금 105,690 94,276 11,414

○ 암검진비(16,851명) 105,690

기 52,845

도 10,569

군 42,276

표준모자보건수첩 제작(보조) 880 836 44

기 440

도 220

군 220

307 민간이전 880 836 44

기 440

도 220

군 220

05 민간위탁금 880 836 44

○ 표준모자보건수첩 880

기 440

도 220

군 220

산모.신생아 건강관리사 지원 100,000 100,000 0

301 일반보상금 100,000 100,000 0

01 사회보장적수혜금 100,000 100,000 0

○ 소득 50% 이하 출산모 48,000

○ 일반 출산모 52,000

경로당노인건강관리지원사업 17,000 17,000 0

도 5,100

군 11,900

201 일반운영비 5,000 5,000 0

도 1,500

군 3,500

01 사무관리비 5,000 5,000 0

○ 건강매트등 프로그램 운영도구 구입 등

5,000500,000원*10개소

도 1,500

군 3,500

301 일반보상금 12,000 12,000 0

도 3,600

군 8,400

11 기타보상금 12,000 0 12,000

○ 강사수당 등 건강증진프로그램 운영

12,0001,200,000원*10개소

도 3,600

군 8,400

- 442 -

부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

고위험임산부 의료비 지원사업(보조) 20,200 20,200 0

기 10,100

도 5,050

군 5,050

307 민간이전 20,200 20,200 0

기 10,100

도 5,050

군 5,050

01 의료및구료비 20,200 20,200 0

○ 고위험임산부 의료비 지원 20,200

기 10,100

도 5,050

군 5,050

저소득층 기저귀.조제분유 지원사업(보조) 95,668 53,888 41,780

국 47,834

도 19,134

군 28,700

307 민간이전 95,668 53,888 41,780

국 47,834

도 19,134

군 28,700

05 민간위탁금 95,668 53,888 41,780

○ 기저귀.조제분유 지원 (172명) 95,668

국 47,834

도 19,134

군 28,700

어르신영양관리 20,000 20,000 0

301 일반보상금 20,000 20,000 0

11 기타보상금 20,000 20,000 0

○ 어르신 건강간식 우유제공 20,000

의료급여수급권자 영유아검진비 지원(보조) 2,332 0 2,332

기 1,866

도 233

군 233

307 민간이전 2,332 0 2,332

기 1,866

도 233

군 233

05 민간위탁금 2,332 0 2,332

○ 영유아 건강검진비(130명) 2,332

기 1,866

도 233

군 233

영유아검진 보건소 유지관리비(보조) 648 0 648

기 518

도 65

- 443 -

부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 65

201 일반운영비 648 0 648

기 518

도 65

군 65

01 사무관리비 648 0 648

○ 영유아건강검진 홍보 648

기 518

도 65

군 65

통합건강증진관리 817,314 864,342 △47,028

기 408,657

도 77,821

군 330,836

지역사회중심금연지원서비스(보조) 280,000 299,448 △19,448

기 140,000

도 28,000

군 112,000

101 인건비 98,000 137,000 △39,000

기 49,000

도 9,800

군 39,200

04 기간제근로자등보수 98,000 137,000 △39,000

○ 금연사업보조인력 98,000

기 49,000

도 9,800

군 39,200

201 일반운영비 89,200 98,448 △9,248

기 44,600

도 8,920

군 35,680

01 사무관리비 88,200 97,448 △9,248

○ 금연프로그램 운영 및 홍보물제작 등

83,120831,200원*10종*10회

기 41,560

도 8,312

군 33,248

○ 전문인력위탁교육비 960240,000원*4명*1회

기 480

도 96

군 384

○ 금연사업피복비 1,600100,000원*8명*2회

기 800

도 160

군 640

○ 금연사업추진급양비 2,5207,000원*6명*5일*12월

기 1,260

도 252

- 444 -

부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 통합건강증진관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 1,008

02 공공운영비 1,000 1,000 0

○ 금연사업 발송용 우표구입

1,000250원*2,000개소*2회

기 500

도 100

군 400

202 여비 3,000 3,000 0

기 1,500

도 300

군 1,200

01 국내여비 3,000 3,000 0

○ 금연절주사업추진여비 3,000100,000원*5명*6일

기 1,500

도 300

군 1,200

301 일반보상금 31,800 3,000 28,800

기 15,900

도 3,180

군 12,720

11 기타보상금 31,800 0 31,800

○ 금연교육 강사수당 3,000100,000원*30회

기 1,500

도 300

군 1,200

○ 금연지도원활동보상금

28,80040,000원*15일*12월*4명

기 14,400

도 2,880

군 11,520

307 민간이전 58,000 58,000 0

기 29,000

도 5,800

군 23,200

01 의료및구료비 58,000 58,000 0

○ 금연보조제 등 의료소모품구입

58,00058,000원*1,000명

기 29,000

도 5,800

군 23,200

지역사회통합건강증진사업(심뇌혈관질환예방)(보조) 25,300 25,300 0

기 12,650

도 2,530

군 10,120

201 일반운영비 15,300 13,300 2,000

기 7,650

도 1,530

군 6,120

- 445 -

부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 통합건강증진관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사무관리비 15,300 13,300 2,000

○ 심뇌혈관교육자료 및 홍보물 제작

15,30076,500원*10종*20회

기 7,650

도 1,530

군 6,120

202 여비 1,000 1,000 0

기 500

도 100

군 400

01 국내여비 1,000 1,000 0

○ 심뇌혈관질환예방관리사업 추진 여비

1,000100,000원*2명*5일

기 500

도 100

군 400

301 일반보상금 1,500 1,500 0

기 750

도 150

군 600

11 기타보상금 1,500 0 1,500

○ 심뇌혈관질환예방관리프로그램운영 및 강사

수당 1,500150,000원*10회

기 750

도 150

군 600

307 민간이전 7,500 9,500 △2,000

기 3,750

도 750

군 3,000

01 의료및구료비 7,500 9,500 △2,000

○ 심뇌혈관질환예방관리 의료소모품 구입

7,50037,500원*10종*20회

기 3,750

도 750

군 3,000

지역사회통합건강증진사업(아토피) 16,000 13,000 3,000

기 8,000

도 1,600

군 6,400

201 일반운영비 1,000 1,000 0

기 500

도 100

군 400

01 사무관리비 1,000 1,000 0

○ 아토피프로그램운영비 1,000

기 500

도 100

- 446 -

부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 통합건강증진관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 400

202 여비 1,000 700 300

기 500

도 100

군 400

01 국내여비 1,000 700 300

○ 아토피예방사업출장여비 1,000

기 500

도 100

군 400

206 재료비 12,000 10,000 2,000

기 6,000

도 1,200

군 4,800

01 재료비 12,000 10,000 2,000

○ 아토피예방사업케어용품(보습제)등

12,00020,000원*600명

기 6,000

도 1,200

군 4,800

301 일반보상금 2,000 1,300 700

기 1,000

도 200

군 800

11 기타보상금 2,000 1,300 700

○ 아토피피부염프로그램운영 및 강사수당

2,000100,000원*20회

기 1,000

도 200

군 800

지역사회통합건강증진사업(영양관리) 239,954 249,000 △9,046

기 119,977

도 23,995

군 95,982

101 인건비 51,700 71,800 △20,100

기 25,850

도 5,170

군 20,680

04 기간제근로자등보수 51,700 71,800 △20,100

○ 영양관리사업 보조인력 51,700

기 25,850

도 5,170

군 20,680

201 일반운영비 40,054 21,000 19,054

기 20,027

도 4,005

군 16,022

01 사무관리비 38,054 20,000 18,054

- 447 -

부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 통합건강증진관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 영양사업교육자료 및 프로그램운영

35,954299,616원*120회

기 17,977

도 3,595

군 14,382

○ 영양사업 추진급량비

2,1007,000원*5명*5일*12개월

기 1,050

도 210

군 840

02 공공운영비 2,000 1,000 1,000

○ 영양사업 발송용 우표구입 2,0006,060장*330원

기 1,000

도 200

군 800

202 여비 2,500 2,500 0

기 1,250

도 250

군 1,000

01 국내여비 2,500 2,500 0

○ 영양사업 출장여비 2,500156,250원*16회

기 1,250

도 250

군 1,000

206 재료비 139,200 148,200 △9,000

기 69,600

도 13,920

군 55,680

01 재료비 139,200 148,200 △9,000

○ 영양플러스 보충식품구입비 139,200

기 69,600

도 13,920

군 55,680

301 일반보상금 4,000 3,000 1,000

기 2,000

도 400

군 1,600

11 기타보상금 4,000 3,000 1,000

○ 영양사업 프로그램운영 및 강사 수당

4,000100,000원*40회

기 2,000

도 400

군 1,600

307 민간이전 2,500 2,500 0

기 1,250

도 250

군 1,000

01 의료및구료비 2,500 2,500 0

- 448 -

부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 통합건강증진관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 영양플러스사업 헤모글로빈검사지구입 등 2,500

기 1,250

도 250

군 1,000

지역사회통합건강증진사업(치매관리) 12,800 42,900 △30,100

기 6,400

도 1,280

군 5,120

307 민간이전 12,800 12,800 0

기 6,400

도 1,280

군 5,120

01 의료및구료비 12,800 12,800 0

○ 치매조기검진사업 및 의료소모품 구입 12,800

기 6,400

도 1,280

군 5,120

지역사회통합건강증진사업(구강보건) 14,860 9,900 4,960

기 7,430

도 1,486

군 5,944

201 일반운영비 2,860 0 2,860

기 1,430

도 286

군 1,144

01 사무관리비 2,860 0 2,860

○ 으뜸완주건강잇몸만들기 2,860114,400*25종

기 1,430

도 286

군 1,144

307 민간이전 12,000 9,900 2,100

기 6,000

도 1,200

군 4,800

01 의료및구료비 12,000 9,900 2,100

○ 어린이충치예방불소도포사업불소바니쉬등구

입 5,000100,000원*50명

기 2,500

도 500

군 2,000

○ 학교(특수)구강보건실운영불소겔등구입

4,000160,000원*25종

기 2,000

도 400

군 1,600

○ 노인불소도포스켈링사업스켈러팁등구입

3,000120,000원*25종

기 1,500

도 300

- 449 -

부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 통합건강증진관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 1,200

지역사회통합건강증진사업(건강생활실천통합) 95,000 92,994 2,006

기 47,500

도 9,500

군 38,000

101 인건비 49,000 48,000 1,000

기 24,500

도 4,900

군 19,600

04 기간제근로자등보수 49,000 48,000 1,000

○ 건강생활실천통합사업보조인력

49,00024,500,000원*2명

기 24,500

도 4,900

군 19,600

201 일반운영비 20,000 15,794 4,206

기 10,000

도 2,000

군 8,000

01 사무관리비 20,000 15,794 4,206

○ 전문인력위탁교육 1,190170,000원*7명

기 595

도 119

군 476

○ 건강생활실천통합사업등추진급량비

1,6807,000원*2명*10일*12개월

기 840

도 168

군 672

○ 건강생활실천통합사업홍보물제작및운영소모

품구입 17,13057,100원*20종*15회

기 8,565

도 1,713

군 6,852

202 여비 3,000 2,200 800

기 1,500

도 300

군 1,200

01 국내여비 3,000 2,200 800

○ 건강생활실천통합사업등추진여비

3,000125,000원*2명*12월

기 1,500

도 300

군 1,200

301 일반보상금 21,000 21,000 0

기 10,500

도 2,100

군 8,400

11 기타보상금 21,000 21,000 0

- 450 -

부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 통합건강증진관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 프로그램운영강사수당

21,00040,000원*1시간*525회

기 10,500

도 2,100

군 8,400

307 민간이전 2,000 6,000 △4,000

기 1,000

도 200

군 800

01 의료및구료비 2,000 6,000 △4,000

○ 의료소모품 구입 2,0005,000원*400명

기 1,000

도 200

군 800

지역사회통합건강증진사업(한의약공공보건) 72,300 70,700 1,600

기 36,150

도 7,230

군 28,920

101 인건비 50,000 48,300 1,700

기 25,000

도 5,000

군 20,000

04 기간제근로자등보수 50,000 48,300 1,700

○ 한의약공공보건사업 보조인력

50,00025,000,000원*2명

기 25,000

도 5,000

군 20,000

201 일반운영비 7,900 9,400 △1,500

기 3,950

도 790

군 3,160

01 사무관리비 7,900 9,400 △1,500

○ 한의약공공보건사업 홍보물 제작 및 프로그

램 운영 6,500650,000원*10회

기 3,250

도 650

군 2,600

○ 한의약공공보건사업 급량비

1,4007,000원*2명*10회*10월

기 700

도 140

군 560

202 여비 2,000 0 2,000

기 1,000

도 200

군 800

01 국내여비 2,000 0 2,000

- 451 -

부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 통합건강증진관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 한의약공공보건사업추진 2,00020,000*10회*10월

기 1,000

도 200

군 800

301 일반보상금 9,000 8,000 1,000

기 4,500

도 900

군 3,600

11 기타보상금 9,000 0 9,000

○ 한의약공공보건사업 프로그램 운영 강사 수

당 9,00090,000*100회

기 4,500

도 900

군 3,600

307 민간이전 3,400 5,000 △1,600

기 1,700

도 340

군 1,360

01 의료및구료비 3,400 5,000 △1,600

○ 한의약공공보건사업 한약재 및 의료소모품

구입 3,40034,000원*20종*5회

기 1,700

도 340

군 1,360

지역사회통합건강증진사업(여성어린이특화) 22,000 22,000 0

기 11,000

도 2,200

군 8,800

201 일반운영비 1,500 1,500 0

기 750

도 150

군 600

01 사무관리비 1,500 1,500 0

○ 임신,출산 프로그램 운영 소모품 500

기 250

도 50

군 200

○ 임산부의날 행사운영비 1,000

기 500

도 100

군 400

202 여비 1,000 1,000 0

기 500

도 100

군 400

01 국내여비 1,000 1,000 0

○ 임신.출산 여비 지급 1,000

기 500

- 452 -

부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 통합건강증진관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 100

군 400

206 재료비 3,000 3,000 0

기 1,500

도 300

군 1,200

01 재료비 3,000 3,000 0

○ 해피맘교실 운영 재료 3,000

기 1,500

도 300

군 1,200

301 일반보상금 6,500 6,500 0

기 3,250

도 650

군 2,600

11 기타보상금 6,500 6,500 0

○ 임신,출산,모유수유교실 강사수당 6,500

기 3,250

도 650

군 2,600

307 민간이전 10,000 10,000 0

기 5,000

도 1,000

군 4,000

01 의료및구료비 10,000 10,000 0

○ 임산부 영양제(엽산,철분제) 10,000

기 5,000

도 1,000

군 4,000

지역사회통합건강증진사업(재활) 39,100 39,100 0

기 19,550

군 19,550

101 인건비 28,600 31,100 △2,500

기 14,300

군 14,300

04 기간제근로자등보수 28,600 31,100 △2,500

○ 지역사회통합건강증진사업 인부임

28,60028,600,000원*1명

기 14,300

군 14,300

201 일반운영비 4,560 2,000 2,560

기 2,280

군 2,280

01 사무관리비 4,560 2,000 2,560

○ 지역사회중심재활사업홍보물 2,880480,000원*6종

기 1,440

군 1,440

- 453 -

부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 통합건강증진관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 지역사회중심재활사업급량비

1,6807,000원*2명*10일*12개월

기 840

군 840

202 여비 2,000 2,000 0

기 1,000

군 1,000

01 국내여비 2,000 2,000 0

○ 지역사회재활사업추진 2,000200,000원*10회

기 1,000

군 1,000

301 일반보상금 1,940 2,000 △60

기 970

군 970

11 기타보상금 1,940 0 1,940

○ 재활사업프로그램운영 1,940194,000원*10회

기 970

군 970

307 민간이전 2,000 2,000 0

기 1,000

군 1,000

01 의료및구료비 2,000 2,000 0

○ 재가장애인 간호용품구입 2,00010,000원*200명

기 1,000

군 1,000

의약관리 1,676,243 1,772,583 △96,340

국 1,400

기 752,036

도 232,187

군 690,620

정기예방접종 사업 140,050 153,600 △13,550

201 일반운영비 6,450 0 6,450

01 사무관리비 3,600 0 3,600

○ 예방접종 소모품 구입

3,6002,000원*2종*1,000개*90/100

02 공공운영비 2,850 0 2,850

○ 백신전용냉장고 수리비

2,850300,000원*10대*95/100

307 민간이전 133,600 153,600 △20,000

01 의료및구료비 133,600 153,600 △20,000

○ 예방접종 기자재 구입 3,600

○ 예방접종 백신 구입 130,000

2,000원*4종*450개

8,000원*16,250건

국가예방접종등록센터운영(보조) 25,351 22,979 2,372

기 12,675

군 12,676

- 454 -

부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 의약관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

101 인건비 25,351 22,979 2,372

기 12,675

군 12,676

04 기간제근로자등보수 25,351 22,979 2,372

○ 예방접종등록요원 인건비 25,35125,351,000원*1명

기 12,675

군 12,676

국가예방접종실시(보조) 1,467,914 1,381,724 86,190

기 733,957

도 220,187

군 513,770

307 민간이전 1,467,914 1,381,724 86,190

기 733,957

도 220,187

군 513,770

01 의료및구료비 1,467,914 1,381,724 86,190

○ 어린이 예방접종 976,74030,000원*32,558명

기 488,370

도 146,510

군 341,860

○ 성인 예방접종 335,38020,000원*16,769명

기 167,690

도 50,307

군 117,383

○ 어린이집,유치원생 및 초등학생 독감예방접

종 실시 152,52417,000원*8,972명

기 76,262

도 22,879

군 53,383

○ B형간염주산기감염 예방접종비 및 검사비 지

원 3,270163,500원*20명

기 1,635

도 491

군 1,144

의약무관리사업 6,120 3,360 2,760

201 일반운영비 3,600 0 3,600

01 사무관리비 3,600 0 3,600

○ 의약업무(마약류합동지도단속) 지도점검에

따른 급량비 900

○ 의약업무관련 홍보물 제작

2,700

1,000,000원*90/100

20,000원*150개소*90/100

202 여비 2,520 3,360 △840

01 국내여비 2,520 3,360 △840

○ 의약관리팀 출장여비 2,52070,000원*3명*12월

지역재난현장출동의료팀운영지원(국내외, 재난의료지

원)(보조)

2,000 2,000 0

국 1,400

- 455 -

부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 의약관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 600

201 일반운영비 2,000 2,000 0

국 1,400

군 600

01 사무관리비 2,000 2,000 0

○ 국내외 재난의료비 지원 2,0002,000,000원*1개소

국 1,400

군 600

공공보건의료기관 확충(보조) 24,000 24,000 0

도 12,000

군 12,000

307 민간이전 24,000 24,000 0

도 12,000

군 12,000

02 민간경상사업보조 24,000 24,000 0

○ 공공보건의료기관 확충 24,00024,000,000원*1개소

도 12,000

군 12,000

자동심장충격기 보급지원(보조) 10,808 13,920 △3,112

기 5,404

군 5,404

307 민간이전 10,808 13,920 △3,112

기 5,404

군 5,404

01 의료및구료비 10,808 13,920 △3,112

○ 자동심장충격기 설치 지원 10,808

기 5,404

군 5,404

감염병관리 287,203 237,663 49,540

국 3,300

기 48,995

도 8,818

군 226,090

감염병예방 관리사업 30,165 24,240 5,925

201 일반운영비 23,925 18,000 5,925

01 사무관리비 23,355 18,000 5,355

○ 발열성질환 쯔쯔가무시증 등 예방물품구입

16,200

○ 감염병예방 홍보소모품구입

4,320

○ 감염병예방 비상근무 급량비

2,835

3,000원*3종*2,000개*90/100

4,800,000원*90/100

3,150,000원*90/100

02 공공운영비 570 0 570

○ 감염병감시 전용 휴대폰 통신비

57050,000원*12월*95/100

- 456 -

부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 감염병관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

202 여비 6,240 6,240 0

01 국내여비 6,240 6,240 0

○ 감염병관리팀 출장여비 5,040

○ 감염병 조사 및 유증상자 가검물 채취 출장

여비 1,200

70,000원*6명*12월

20,000원*3명*20회

방역소독사업 95,786 71,330 24,456

101 인건비 19,740 18,080 1,660

04 기간제근로자등보수 19,740 18,080 1,660

○ 하계방역 기간제근로자 인건비

18,300

○ 하계방역 기간제근로자 4대 보험료

1,440

61,000원*2명*150일

120,000원*2명*6회

201 일반운영비 3,800 0 3,800

02 공공운영비 3,800 0 3,800

○ 방역소독장비 수선유지비(소독기,포충기)

3,8004,000,000원*95/100

206 재료비 63,246 53,250 9,996

01 재료비 63,246 53,250 9,996

○ 방역약품구입 60,996

○ 방역소독 유류 구입 2,250

26,520원*2,300L

1,500원*1,500L

405 자산취득비 9,000 0 9,000

01 자산및물품취득비 9,000 0 9,000

○ 방역소독기 구입(대형1대, 소형15대) 9,000

한센병관리 11,162 6,641 4,521

307 민간이전 11,162 6,641 4,521

05 민간위탁금 11,162 6,641 4,521

○ 한센병환자 관리 6,862

○ 한센병검진 4,300

방사선실운영 16,200 17,000 △800

201 일반운영비 16,200 17,000 △800

01 사무관리비 16,200 17,000 △800

○ 방사선 사진 판독료

7,200

○ 진단용방사선 서버 유지보수 용역

4,200

○ 진단용방사선 팍스(PACS)시스템 유지보수 용

역 4,800

1,000원*8,000명*90/100

350,000원*12월

400,000원*12월

결핵관리사업 1,350 0 1,350

201 일반운영비 1,350 0 1,350

01 사무관리비 1,350 0 1,350

○ 결핵관리사업 1,3501,500원*1,000명*90/100

- 457 -

부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 감염병관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

보건소결핵관리사업(보조) 89,190 96,415 △7,225

기 44,595

도 7,318

군 37,277

101 인건비 32,000 29,400 2,600

기 16,000

군 16,000

04 기간제근로자등보수 32,000 29,400 2,600

○ 결핵관리요원 배치 인건비

28,6002,200,000원*13월

기 14,300

군 14,300

○ 결핵관리요원 4대보험료 및 운영비 등

3,400283,333원*12월

기 1,700

군 1,700

201 일반운영비 5,400 2,600 2,800

기 2,700

군 2,700

01 사무관리비 5,400 2,600 2,800

○ 홍보 및 검체배송비 5,400

기 2,700

군 2,700

202 여비 3,000 1,440 1,560

기 1,500

군 1,500

01 국내여비 3,000 1,440 1,560

○ 결핵역학조사 등 여비 3,00020,000원*15일*10월

기 1,500

군 1,500

307 민간이전 48,790 62,975 △14,185

기 24,395

도 7,318

군 17,077

01 의료및구료비 48,790 7,740 41,050

○ 결핵약품 및 기자재구입 4,400440,000원*10종

기 2,200

도 660

군 1,540

○ 결핵환자접촉자 검진비지원(가족등)

3,39839,511원*86명*1회

기 1,699

도 510

군 1,189

○집단시설종사자잠복결핵검진(의료기관종사자)

1,83622,390원*82명*1회

기 918

도 275

- 458 -

부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 감염병관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 643

○집단시설 종사자 (잠복결핵 검진(어린이집))

2,15628,000원*77명*1회

기 1,078

도 323

군 755

○ 결핵환자 검사및 진단지원

37,00026,523원*1,395명*1회

기 18,500

도 5,550

군 12,950

검사실 운영 29,750 8,000 21,750

201 일반운영비 1,800 0 1,800

01 사무관리비 1,800 0 1,800

○ 검사실 소모품 구입 1,8002,000,000원*90/100

307 민간이전 25,000 8,000 17,000

01 의료및구료비 25,000 8,000 17,000

○ 임상병리실 검사시약 구입 10,000

○ 청년무료건강검진 15,000

5,000원*2,000명

7,500원*2,000명

405 자산취득비 2,950 0 2,950

01 자산및물품취득비 2,950 0 2,950

○ 교반기(혈청 혼합기) 구입 2,950

한센인피해사건 진상조사및위로지원(보조) 1,800 1,800 0

국 1,800

301 일반보상금 1,800 1,800 0

국 1,800

01 사회보장적수혜금 1,800 1,800 0

○ 한센인피해사건 피해자 생활지원

1,800150,000원*12월*1명

국 1,800

진드기매개 감염병 에방관리(보조) 8,800 0 8,800

기 4,400

군 4,400

201 일반운영비 8,800 0 8,800

기 4,400

군 4,400

01 사무관리비 8,800 0 8,800

○ 발열성질환 예방 물품 구입

8,8008,800원*1,000명

기 4,400

군 4,400

생물테러 대비 대응역량 강화 3,000 0 3,000

국 1,500

도 1,500

- 459 -

부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 감염병관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 3,000 0 3,000

국 1,500

도 1,500

01 사무관리비 3,000 0 3,000

○ 생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련

3,0003,000,000원*1식

국 1,500

도 1,500

지역보건 449,118 219,662 229,456

기 162,984

도 52,907

군 233,227

한방진료사업 45,100 43,360 1,740

201 일반운영비 900 0 900

01 사무관리비 900 0 900

○ 한방진료용검진기록부 및 소모품구입

900200,000원*5회*90/100

202 여비 4,200 3,360 840

01 국내여비 4,200 3,360 840

○ 지역보건팀 출장여비 4,20070,000원*5명*12월

307 민간이전 40,000 40,000 0

01 의료및구료비 40,000 40,000 0

○ 한방진료 약품 구입 40,000100,000원*40종*10회

무료노인의치 보철사업 20,000 0 20,000

307 민간이전 20,000 0 20,000

01 의료및구료비 20,000 0 20,000

○ 저소득층 무료 노인의치 보철지원

20,0001,250,000원*16명

치과이동진료차량운영 12,400 0 12,400

201 일반운영비 5,400 0 5,400

01 사무관리비 5,400 0 5,400

○ 치과이동진료 구강위생용품 및 기자재구입

5,400500,000원*12종*90/100

307 민간이전 7,000 0 7,000

01 의료및구료비 7,000 0 7,000

○ 치과이동진료용 치과재료 및 소모품구입

7,000500,000원*14종

노인의치보철사업(보조) 33,000 23,420 9,580

도 9,900

군 23,100

307 민간이전 33,000 23,420 9,580

도 9,900

- 460 -

부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 지역보건 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 23,100

01 의료및구료비 33,000 23,420 9,580

○ 기초생활수급권자 의치 제작비 (25명)

31,8001,272,000원*25명

도 9,540

군 22,260

○ 노인의치 사후관리 (6명) 1,200200,000원*6명

도 360

군 840

치아홈메우기 사업 4,700 4,730 △30

도 1,410

군 3,290

307 민간이전 4,700 4,730 △30

도 1,410

군 3,290

01 의료및구료비 4,700 4,730 △30

○ 치아홈메우기 시술 재료비 구입

4,700188,000*25종

도 1,410

군 3,290

희귀난치성질환자 의료비지원(보조) 93,000 80,000 13,000

기 46,500

도 9,300

군 37,200

307 민간이전 93,000 80,000 13,000

기 46,500

도 9,300

군 37,200

05 민간위탁금 93,000 80,000 13,000

○ 희귀난치성 질환자 의료비 지원(50명) 93,000

기 46,500

도 9,300

군 37,200

지역사회건강조사 조사분석위탁운영(만성병조사감시

체계)

52,968 45,328 7,640

기 26,484

도 5,297

군 21,187

201 일반운영비 500 500 0

기 250

도 50

군 200

01 사무관리비 500 500 0

○ 지역사회설문조사 소모품 구입

20020,000원*10종

기 100

도 20

군 80

- 461 -

부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 지역보건 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 지역사회건강조사원 교육 및 간담회

300150,000원*2회

기 150

도 30

군 120

307 민간이전 52,468 44,828 7,640

기 26,234

도 5,247

군 20,987

02 민간경상사업보조 52,468 44,828 7,640

○ 지역사회설문조사비용 52,468

기 26,234

도 5,247

군 20,987

지역사회중심재활교실운영 2,250 0 2,250

201 일반운영비 2,250 0 2,250

01 사무관리비 2,250 0 2,250

○ 재활 및 작업치료 소모품 구입

2,250100,000원*5종*5회*90/100

치주센터 운영 5,700 0 5,700

201 일반운영비 2,700 0 2,700

01 사무관리비 2,700 0 2,700

○ 으뜸완주만들기 치주센터 구강의료용품 구입

2,700300,000원*10종*90/100

307 민간이전 3,000 0 3,000

01 의료및구료비 3,000 0 3,000

○ 으뜸완주만들기 치주센터 치주치료용 치과소

모품 구입 3,000300,000원*10종

구강건강관리 사업(보건소 구강보건센터 설치) 180,000 0 180,000

기 90,000

도 27,000

군 63,000

401 시설비및부대비 80,000 0 80,000

기 40,000

도 12,000

군 28,000

01 시설비 80,000 0 80,000

○ 구강보건센터(치과진료실, 사업실, 양치교실

, 프로그램실) 내부시설비 80,000

기 40,000

도 12,000

군 28,000

405 자산취득비 100,000 0 100,000

기 50,000

도 15,000

군 35,000

- 462 -

부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 지역보건 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 자산및물품취득비 100,000 0 100,000

○ 치과의료장비 구입(치과 유니트 외 7종) 75,000

기 37,500

도 11,250

군 26,250

○ 구강보건센터 사무기기 구입(진료물품 보관

장 외 12종) 25,000

기 12,500

도 3,750

군 8,750

방문사업 3,449,377 1,521,280 1,928,097

국 75,750

기 1,804,218

도 280,370

군 1,289,039

방문건강관리사업 16,320 15,120 1,200

101 인건비 12,960 11,760 1,200

04 기간제근로자등보수 12,960 11,760 1,200

○ 맞춤형방문건강관리 기간제근로자 인건비(사

업장 보험료 등) 12,9601,080,000원*12월

202 여비 3,360 3,360 0

01 국내여비 3,360 3,360 0

○ 방문사업팀 출장여비 3,36070,000원*4명*12월

방문보건운영 10,000 10,000 0

도 2,000

군 8,000

201 일반운영비 7,900 7,900 0

도 1,580

군 6,320

01 사무관리비 7,900 7,900 0

○ 방문보건인력 피복비 94094,000원*10명

도 188

군 752

○ 방문건강관리 교재 및 홍보물 제작

2,10021,000원*10회*10회

도 420

군 1,680

○ 방문건강관리 업무추진 급량비

1,9607,000원*4명*7회*10월

도 392

군 1,568

○ 방문건강관리사업 프로그램운영

2,900290,000원*10회

도 580

군 2,320

202 여비 2,100 2,100 0

도 420

- 463 -

부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 방문사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 1,680

01 국내여비 2,100 2,100 0

○ 방문보건사업 인력 교육 2,10070,000원*10명*3회

도 420

군 1,680

지역사회 방문건강관리사업 151,500 97,900 53,600

국 75,750

도 15,150

군 60,600

101 인건비 141,400 92,500 48,900

국 70,700

도 14,140

군 56,560

04 기간제근로자등보수 141,400 92,500 48,900

○ 방문건강관리 전문인력 141,400

국 70,700

도 14,140

군 56,560

201 일반운영비 3,100 0 3,100

국 1,550

도 310

군 1,240

01 사무관리비 3,100 0 3,100

○ 교육 자료 및 프로그램 운영 소모품 구입 3,100

국 1,550

도 310

군 1,240

202 여비 1,000 1,000 0

국 500

도 100

군 400

01 국내여비 1,000 1,000 0

○ 방문보건사업 출장여비 1,000

국 500

도 100

군 400

307 민간이전 6,000 4,400 1,600

국 3,000

도 600

군 2,400

01 의료및구료비 6,000 4,400 1,600

○ 방문건강관리 의료소모품 구입 6,000

국 3,000

도 600

군 2,400

재가암관리지원(보조) 5,950 7,300 △1,350

기 2,975

- 464 -

부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 방문사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 595

군 2,380

201 일반운영비 1,550 5,300 △3,750

기 775

도 155

군 620

01 사무관리비 1,550 1,500 50

○ 재가암환자관리프로그램운영 물품구입 1,550

기 775

도 155

군 620

202 여비 1,000 1,000 0

기 500

도 100

군 400

01 국내여비 1,000 1,000 0

○ 재가암환자관리 교육 및 여비 1,000

기 500

도 100

군 400

307 민간이전 3,400 1,000 2,400

기 1,700

도 340

군 1,360

01 의료및구료비 3,400 1,000 2,400

○ 암환자보조식품 및 소모품구입

3,40010,000원*340명

기 1,700

도 340

군 1,360

암환자의료비지원(보조) 109,196 259,190 △149,994

기 54,598

도 10,920

군 43,678

301 일반보상금 109,196 259,190 △149,994

기 54,598

도 10,920

군 43,678

01 사회보장적수혜금 109,196 259,190 △149,994

○ 암환자의료비 지원 109,196

기 54,598

도 10,920

군 43,678

치매존 설치 운영 8,500 9,000 △500

201 일반운영비 4,500 5,000 △500

01 사무관리비 4,500 5,000 △500

- 465 -

부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 방문사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 치매존 설치 운영 물품 구입

4,500250,000원*20회*90/100

301 일반보상금 4,000 4,000 0

11 기타보상금 4,000 0 4,000

○ 치매존(경증치매환자 놀이방) 프로그램 운영

4,000200,000원*20회

치매환자 가족관리 지원 50,550 35,300 15,250

201 일반운영비 8,550 9,500 △950

01 사무관리비 8,550 9,500 △950

○ 치매환자및가족지원프로그램운영및 물품구입

8,550190,000원*50회*90/100

301 일반보상금 6,000 6,000 0

11 기타보상금 6,000 0 6,000

○ 치매환자 및 가족지원프로그램운영 강사수당

6,000100,000원*60회

307 민간이전 36,000 19,800 16,200

01 의료및구료비 36,000 19,800 16,200

○ 치매치료비 지원 36,00030,000원*100명*12월

치매치료관리비지원(보조) 167,291 84,000 83,291

기 83,645

도 25,094

군 58,552

307 민간이전 167,291 84,000 83,291

기 83,645

도 25,094

군 58,552

05 민간위탁금 167,291 84,000 83,291

○ 치매치료관리비 지원 167,291

기 83,645

도 25,094

군 58,552

치매관리체계구축(치매안심센터 설치) 818,750 0 818,750

기 655,000

도 49,125

군 114,625

401 시설비및부대비 788,750 0 788,750

기 655,000

도 49,125

군 84,625

01 시설비 773,922 0 773,922

○ 치매안심센터 신축 773,922

기 655,000

도 49,125

군 69,797

- 466 -

부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 방문사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

02 감리비 9,702 0 9,702

○ 감리비 9,702

03 시설부대비 5,126 0 5,126

○ 시설부대비 5,126

405 자산취득비 30,000 0 30,000

01 자산및물품취득비 30,000 0 30,000

○ 차량 구입 30,000

치매관리체계구축(치매안심센터운영) 1,100,000 0 1,100,000

기 880,000

군 220,000

101 인건비 770,000 0 770,000

기 616,000

군 154,000

04 기간제근로자등보수 770,000 0 770,000

○ 치매안심센터 전문인력(20명) 770,000

기 616,000

군 154,000

201 일반운영비 156,000 0 156,000

기 124,800

군 31,200

01 사무관리비 131,000 0 131,000

○ 사무실 운영 및 위원회 수당 등 30,000

기 24,000

군 6,000

○ 인지개선 교육자료 및 홍보물 제작 등 30,000

기 24,000

군 6,000

○ 치매환자 및 가족 프로그램 등 운영 71,000

기 56,800

군 14,200

02 공공운영비 25,000 0 25,000

○ 치매안심센터 운영 25,000

기 20,000

군 5,000

202 여비 5,000 0 5,000

기 4,000

군 1,000

01 국내여비 5,000 0 5,000

○ 치매예방관리사업 추진 여비 5,000

기 4,000

군 1,000

301 일반보상금 96,000 0 96,000

기 76,800

군 19,200

11 기타보상금 96,000 0 96,000

- 467 -

부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 방문사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 교육 및 프로그램 운영 강사수당 등 96,000

기 76,800

군 19,200

307 민간이전 73,000 0 73,000

기 58,400

군 14,600

01 의료및구료비 73,000 0 73,000

○ 치매조호물품 구입 73,000

기 58,400

군 14,600

정신보건사업 4,200 0 4,200

201 일반운영비 4,200 0 4,200

01 사무관리비 4,200 0 4,200

○ 정신건강심사위원회 운영 4,200

정신재활시설운영(보조) 550,190 535,970 14,220

도 165,057

군 385,133

307 민간이전 550,190 535,970 14,220

도 165,057

군 385,133

02 민간경상사업보조 550,190 535,970 14,220

○ 정신재활시설 운영비 534,350534,350,000원*1개소

도 160,305

군 374,045

○ 정신재활시설 종사자 특별수당

15,84015,840,000원*1개소

도 4,752

군 11,088

지역사회 자살예방상담사업 41,430 46,700 △5,270

도 12,429

군 29,001

307 민간이전 41,430 46,700 △5,270

도 12,429

군 29,001

05 민간위탁금 41,430 46,700 △5,270

○ 지역사회 자살예방상담사업 41,430

도 12,429

군 29,001

정신건강증진센터 운영(보조) 176,000 170,800 5,200

기 88,000

군 88,000

307 민간이전 176,000 170,800 5,200

기 88,000

군 88,000

05 민간위탁금 176,000 170,800 5,200

- 468 -

부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 방문사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 정신건강복지센터 운영 176,000

기 88,000

군 88,000

아동청소년 정신보건사업(보조) 50,000 50,000 0

기 25,000

군 25,000

307 민간이전 50,000 50,000 0

기 25,000

군 25,000

05 민간위탁금 50,000 50,000 0

○ 아동청소년 정신보건사업 50,000

기 25,000

군 25,000

자살예방 및 정신건강증진사업(보조) 30,000 30,000 0

기 15,000

군 15,000

307 민간이전 30,000 30,000 0

기 15,000

군 15,000

05 민간위탁금 30,000 30,000 0

○ 자살예방 및 정신건강증진사업 30,000

기 15,000

군 15,000

의료돌봄서비스사업 159,500 170,000 △10,500

101 인건비 150,000 150,000 0

04 기간제근로자등보수 150,000 150,000 0

○ 의료돌봄서비스 사업 인건비 150,000

201 일반운영비 4,500 10,000 △5,500

01 사무관리비 4,500 10,000 △5,500

○ 의료돌봄 진료용 인쇄물제작 및 용품

4,5001,000,000원*5회*90/100

307 민간이전 5,000 10,000 △5,000

01 의료및구료비 5,000 10,000 △5,000

○ 의료돌봄 진료용 약품 및 소모품

5,0001,000,000원*5회

행정운영경비(보건소) 262,900 278,584 △15,684

기본경비 262,900 278,584 △15,684

기본경비 262,900 278,584 △15,684

201 일반운영비 138,000 153,024 △15,024

01 사무관리비 81,000 91,200 △10,200

○ 사무관리비 81,00090,000,000원*90/100

02 공공운영비 57,000 61,824 △4,824

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부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 공공운영비 57,00060,000,000원*95/100

202 여비 114,600 115,680 △1,080

01 국내여비 37,800 38,880 △1,080

○ 국 내 여 비 37,80090,000원*35명*12월

02 월액여비 76,800 76,800 0

○ 월 액 여 비 76,800160,000원*40명*12월

203 업무추진비 10,300 9,880 420

02 정원가산업무추진비 2,920 2,920 0

○ 정원가산 업무추진비 2,92040,000원*73명

04 부서운영업무추진비 7,380 6,960 420

○ 보건소운영 업무추진비 7,380615,000원*12월

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