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세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 보건소
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 보건의료사업 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2018년도 본예산 일반회계 보건소
보건소 13,601,735 12,298,874 1,302,861
국 1,413,429
지 159,670
기 3,313,532
도 1,172,007
군 7,543,097
보건행정서비스의 수준 향상 13,338,835 12,020,290 1,318,545
국 1,413,429
지 159,670
기 3,313,532
도 1,172,007
군 7,280,197
보건의료사업 지원 5,128,039 5,858,607 △730,568
국 1,285,145
도 321,287
군 3,521,607
보건의날 행사 1,800 0 1,800
201 일반운영비 1,800 0 1,800
01 사무관리비 1,800 0 1,800
○ 보건의 날 운영 1,8002,000,000원*90/100
공중보건의 관리 318,240 293,520 24,720
202 여비 56,160 51,600 4,560
01 국내여비 56,160 51,600 4,560
○ 진료활동 여비 31,200
○ 치과이동진료 추진 여비
4,800
○ 방문주치의제 추진 여비
20,160
100,000원*26명*12월
20,000원*2명*10일*12월
80,000원*21명*12월
301 일반보상금 262,080 241,920 20,160
11 기타보상금 262,080 241,920 20,160
○ 진료활동장려금 249,600
○ 공중보건의사 위험근무수당
12,480
800,000원*26명*12월
40,000원*26명*12월
진료실 운영 63,220 68,000 △4,780
201 일반운영비 52,020 58,800 △6,780
02 공공운영비 52,020 58,800 △6,780
○ 차 량 비 (15대) 52,02057,800,000원*90/100
307 민간이전 11,200 9,200 2,000
01 의료및구료비 11,200 9,200 2,000
○ 일반진료약품 2,000
○ 진료실 및 처치실 운영 소모품 1,000
○ 치과약품 및 소모품 7,200
○ 물리치료실 소모품 1,000
36,000원*100종*2회
- 433 -
부서: 보건소
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 보건의료사업 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
시설개선 및 장비보강 12,000 37,789 △25,789
401 시설비및부대비 12,000 12,789 △789
01 시설비 12,000 12,789 △789
○ 보건소 유지보수 12,000
보건지소 운영 관리 418,333 394,596 23,737
101 인건비 31,993 25,756 6,237
04 기간제근로자등보수 31,993 25,756 6,237
○ 봉동 보건지소 운영인부임 29,833
― 기 본 급 15,372
― 상 여 금 5,124
― 시간외수당 915
― 명절휴가비 600
― 교 통 비 1,200
― 유급휴일수당 3,172
― 연차수당 610
― 4대 보험료 1,440
― 퇴 직 금 1,400
○ 보건지소 제초작업 인부임 (예초기사용)
2,160
61,000원*1명*252일
15,372,000원*4/12
7,625원*1명*10시간*12월
300,000원*1명*2회
100,000원*1명*12월
61,000원*1명*52일
61,000원*1명*10일
120,000원*1명*12월
1,400,000원*1명
90,000원*6개소*2명*2회
201 일반운영비 102,140 108,640 △6,500
01 사무관리비 35,640 38,640 △3,000
○ 보건지소 사무관리비 27,000
○ 보건지소 무인경비 시스템 용역료
8,640
30,000,000원*90/100
80,000원*9개소*12월
02 공공운영비 66,500 70,000 △3,500
○ 보건지소 공공운영비 66,50070,000,000원*95/100
307 민간이전 250,000 250,000 0
01 의료및구료비 250,000 250,000 0
○ 보건지소 진료약품 및 소모품 등 250,000
401 시설비및부대비 30,200 10,200 20,000
01 시설비 30,200 10,200 20,000
○ 보건지소 유지보수(12개소) 10,200
○ 보건지소 외벽 오일스테인 공사
20,00010,000,000원*2개소
405 자산취득비 4,000 0 4,000
01 자산및물품취득비 4,000 0 4,000
○ 보건지소 물품 구입(봉동지소 외 3개소)
4,000400,000원*10대
보건진료소 운영 관리 325,317 327,200 △1,883
101 인건비 11,117 0 11,117
- 434 -
부서: 보건소
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 보건의료사업 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
04 기간제근로자등보수 11,117 0 11,117
○ 보건진료소 시설관리인부임 (운산) 8,957
― 기 본 급 7,015
― 유급휴일수당 1,342
― 보 험 료 600
○ 보건진료소 제초작업 인부임 (예초기사용)
2,160
61,000원*1명*115일
61,000원*1명*22일
120,000원*1명*5월
90,000원*4개소*2명*3회
201 일반운영비 120,500 127,000 △6,500
01 사무관리비 54,000 57,000 △3,000
○ 보건진료소 운영(17개소)
27,000
○ 보건진료소 무인경비시스템 용역료 16,800
○ 보건진료소 CCTV시스템 용역료 10,200
30,000,000원*90/100
02 공공운영비 66,500 70,000 △3,500
○ 보건진료소 운영(17개소)
66,50070,000,000원*95/100
307 민간이전 100,000 100,000 0
01 의료및구료비 100,000 100,000 0
○ 보건진료소 진료약품 및 소모품 100,000
401 시설비및부대비 87,100 100,200 △13,100
01 시설비 87,100 100,200 △13,100
○ 보건진료소 수리 및 보수공사 10,200
○ 대덕보건진료소 주차장 아스콘포장 공사
12,000
○ 대덕보건진료소 옥상 방수 공사
9,900
○ 금당보건진료소 외벽 오일스테인 공사
10,000
○ 보건진료소 방범창 설치(산북,운산,가천)
15,000
○ 제내리보건진료소 이전신축 부지매입 30,000
20,000원*600㎡
55,000원*180㎡
20,000원*500㎡
5,000,000원*3개소
405 자산취득비 6,600 0 6,600
01 자산및물품취득비 6,600 0 6,600
○ 보건진료소 물품 구입 6,600
지역보건의료사업 6,720 6,720 0
202 여비 6,720 6,720 0
01 국내여비 6,720 6,720 0
○ 보건행정팀 출장여비 6,72070,000원*8명*12월
농어촌보건소 등 이전신축(보조) 3,978,409 4,726,782 △748,373
국 1,285,145
도 321,287
군 2,371,977
- 435 -
부서: 보건소
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 보건의료사업 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
401 시설비및부대비 3,816,007 4,561,482 △745,475
국 1,176,878
도 294,219
군 2,344,910
01 시설비 3,516,734 4,537,182 △1,020,448
○ 완주군 보건소 이전신축 3,144,234
국 991,125
도 247,781
군 1,905,328
○ 제내리보건진료소 이전신축 372,500
국 185,753
도 46,438
군 140,309
02 감리비 290,000 0 290,000
○ 완주군 보건소 이전신축 290,000
03 시설부대비 9,273 24,300 △15,027
○ 완주군 보건소 이전신축 9,273
405 자산취득비 162,402 165,300 △2,898
국 108,267
도 27,068
군 27,067
01 자산및물품취득비 162,402 165,300 △2,898
○ 보건소 의료장비구입(22종) 162,402
국 108,267
도 27,068
군 27,067
보건행정분야 현안사업 추진 4,000 4,000 0
202 여비 2,000 2,000 0
01 국내여비 2,000 2,000 0
○ 국가예산 확보를 위한 출장여비 2,000
203 업무추진비 2,000 2,000 0
03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0
○ 보건행정분야 현안사업 시책추진 2,000
건강증진관리 1,531,541 1,546,153 △14,612
국 47,834
지 159,670
기 136,642
도 198,617
군 988,778
임산부 건강관리 15,100 15,040 60
201 일반운영비 900 0 900
01 사무관리비 900 0 900
○ 모자보건사업 유인물 및 홍보물품 구입
9005,000원*200명*90/100
- 436 -
부서: 보건소
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 건강증진관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
202 여비 4,200 5,040 △840
01 국내여비 4,200 5,040 △840
○ 건강증진팀 출장여비 4,20070,000원*5명*12월
307 민간이전 10,000 10,000 0
01 의료및구료비 10,000 10,000 0
○ 임산부용 영양제구입(엽산제 외2종) 10,000
출산장려금 473,000 400,000 73,000
301 일반보상금 473,000 400,000 73,000
01 사회보장적수혜금 473,000 400,000 73,000
○ 출산장려금 473,000
지역자율형 사회서비스투자사업(산모,신생아 건강관
리)
228,100 144,487 83,613
지 159,670
도 22,810
군 45,620
307 민간이전 228,100 144,487 83,613
지 159,670
도 22,810
군 45,620
05 민간위탁금 228,100 144,487 83,613
○ 산모신생아건강관리 지원 228,100
지 159,670
도 22,810
군 45,620
난임부부시술비(체외수정) 지원(보조) 20,356 259,190 △238,834
기 10,178
도 5,089
군 5,089
301 일반보상금 20,356 259,190 △238,834
기 10,178
도 5,089
군 5,089
01 사회보장적수혜금 20,356 259,190 △238,834
○ 체외수정 시술비 지원 (31건) 20,356
기 10,178
도 5,089
군 5,089
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(보조) 25,500 43,000 △17,500
기 12,750
도 3,825
군 8,925
301 일반보상금 25,500 43,000 △17,500
기 12,750
도 3,825
군 8,925
- 437 -
부서: 보건소
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 건강증진관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 사회보장적수혜금 25,500 43,000 △17,500
○ 미숙아 및 선천성이상아의료비지원 25,500
기 12,750
도 3,825
군 8,925
선천성대사이상검사 및 환아관리(보조) 23,000 17,152 5,848
기 11,500
도 3,450
군 8,050
301 일반보상금 23,000 17,152 5,848
기 11,500
도 3,450
군 8,050
01 사회보장적수혜금 23,000 17,152 5,848
○ 선천성대사이상검사 및 환아관리 23,000
기 11,500
도 3,450
군 8,050
난청 조기진단(보조) 2,800 2,818 △18
기 1,400
도 420
군 980
301 일반보상금 2,648 2,622 26
기 1,324
도 397
군 927
01 사회보장적수혜금 2,648 2,622 26
○ 신생아난청 조기진단사업 검사비 2,648
기 1,324
도 397
군 927
307 민간이전 152 196 △44
기 76
도 23
군 53
05 민간위탁금 152 196 △44
○ 신생아난청 조기진단사업 홍보비 152
기 76
도 23
군 53
영유아 발달장애 정밀검사비(보조) 800 3,448 △2,648
기 640
도 80
군 80
307 민간이전 800 2,800 △2,000
기 640
도 80
- 438 -
부서: 보건소
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 건강증진관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 80
01 의료및구료비 800 800 0
○ 영유아발달장애정밀진단비 800
기 640
도 80
군 80
노인건강진단 7,278 8,747 △1,469
도 1,092
군 6,186
307 민간이전 7,278 8,747 △1,469
도 1,092
군 6,186
05 민간위탁금 7,278 8,747 △1,469
○ 노인건강진단비(131명) 7,278
도 1,092
군 6,186
여성결혼이민자 건강검진 3,756 5,041 △1,285
도 1,127
군 2,629
307 민간이전 3,756 5,041 △1,285
도 1,127
군 2,629
05 민간위탁금 3,756 5,041 △1,285
○ 결혼여성이민자 건강검진(35명) 3,756
도 1,127
군 2,629
통합건강증진(헬스존만들기 사업) 86,480 65,200 21,280
201 일반운영비 14,580 14,200 380
01 사무관리비 14,580 14,200 380
○ 건강체조등프로그램운영
1,080
○ 건강체조대회 13,500
1,200,000원*90/100
15,000,000원*90/100
301 일반보상금 71,900 51,000 20,900
11 기타보상금 71,900 51,000 20,900
○ 건강체조등건강생활실천강사수당
67,200
○ 건강체조대회 발표자 상금 4,700
40,000원*30개소*56회
출산취약지역임산부이송지원사업 223,214 225,330 △2,116
도 111,607
군 111,607
101 인건비 22,800 22,200 600
도 11,400
군 11,400
04 기간제근로자등보수 22,800 22,200 600
- 439 -
부서: 보건소
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 건강증진관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 상담전문요원인건비(1명) 22,800
도 11,400
군 11,400
201 일반운영비 10,000 10,000 0
도 5,000
군 5,000
01 사무관리비 10,000 10,000 0
○ 임산부이송지원교육 및 홍보물품구입 9,400
도 4,700
군 4,700
○ 상담전문요원피복비(2명) 600
도 300
군 300
307 민간이전 190,414 193,130 △2,716
도 95,207
군 95,207
01 의료및구료비 190,414 193,130 △2,716
○ 임산부 이송지원사업 190,414
도 95,207
군 95,207
청소년산모 임신출산 의료비 지원(보조) 4,800 4,800 0
기 2,400
도 1,200
군 1,200
307 민간이전 4,800 4,800 0
기 2,400
도 1,200
군 1,200
05 민간위탁금 4,800 4,800 0
○ 청소년산모 임신출산의료비지원(4명) 4,800
기 2,400
도 1,200
군 1,200
의료급여수급권자 일반검진비 지원(보조) 34,685 24,000 10,685
기 27,745
도 3,470
군 3,470
307 민간이전 34,685 24,000 10,685
기 27,745
도 3,470
군 3,470
05 민간위탁금 34,685 24,000 10,685
○ 의료급여수급권자 건강검진비(370명) 34,685
기 27,745
도 3,470
군 3,470
심뇌혈관질환예방관리사업(만성병조사감시인력) 2,960 3,000 △40
- 440 -
부서: 보건소
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 건강증진관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 1,480
군 1,480
201 일반운영비 2,960 3,000 △40
기 1,480
군 1,480
01 사무관리비 2,960 3,000 △40
○ 심뇌혈관질환 전문인력교육 2,960
기 1,480
군 1,480
아토피피부염전문치료센터운영 11,734 14,500 △2,766
도 3,520
군 8,214
201 일반운영비 4,734 7,500 △2,766
도 1,420
군 3,314
01 사무관리비 4,734 7,500 △2,766
○ 아토피프로그램운영 및 재료구입 4,734
도 1,420
군 3,314
206 재료비 3,500 3,500 0
도 1,050
군 2,450
01 재료비 3,500 3,500 0
○ 아토피예방사업 케어용품(보습제)등
3,50020,000원*175명
도 1,050
군 2,450
301 일반보상금 3,500 3,500 0
도 1,050
군 2,450
01 사회보장적수혜금 3,500 3,500 0
○ 아토피피부염환자 의료비 지원 3,500
도 1,050
군 2,450
국가암관리(보조) 111,250 94,276 16,974
기 55,625
도 11,125
군 44,500
201 일반운영비 5,560 0 5,560
기 2,780
도 556
군 2,224
01 사무관리비 5,560 0 5,560
○ 암예방 및 검진홍보 5,560
기 2,780
도 556
군 2,224
- 441 -
부서: 보건소
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 건강증진관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 105,690 94,276 11,414
기 52,845
도 10,569
군 42,276
05 민간위탁금 105,690 94,276 11,414
○ 암검진비(16,851명) 105,690
기 52,845
도 10,569
군 42,276
표준모자보건수첩 제작(보조) 880 836 44
기 440
도 220
군 220
307 민간이전 880 836 44
기 440
도 220
군 220
05 민간위탁금 880 836 44
○ 표준모자보건수첩 880
기 440
도 220
군 220
산모.신생아 건강관리사 지원 100,000 100,000 0
301 일반보상금 100,000 100,000 0
01 사회보장적수혜금 100,000 100,000 0
○ 소득 50% 이하 출산모 48,000
○ 일반 출산모 52,000
경로당노인건강관리지원사업 17,000 17,000 0
도 5,100
군 11,900
201 일반운영비 5,000 5,000 0
도 1,500
군 3,500
01 사무관리비 5,000 5,000 0
○ 건강매트등 프로그램 운영도구 구입 등
5,000500,000원*10개소
도 1,500
군 3,500
301 일반보상금 12,000 12,000 0
도 3,600
군 8,400
11 기타보상금 12,000 0 12,000
○ 강사수당 등 건강증진프로그램 운영
12,0001,200,000원*10개소
도 3,600
군 8,400
- 442 -
부서: 보건소
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 건강증진관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
고위험임산부 의료비 지원사업(보조) 20,200 20,200 0
기 10,100
도 5,050
군 5,050
307 민간이전 20,200 20,200 0
기 10,100
도 5,050
군 5,050
01 의료및구료비 20,200 20,200 0
○ 고위험임산부 의료비 지원 20,200
기 10,100
도 5,050
군 5,050
저소득층 기저귀.조제분유 지원사업(보조) 95,668 53,888 41,780
국 47,834
도 19,134
군 28,700
307 민간이전 95,668 53,888 41,780
국 47,834
도 19,134
군 28,700
05 민간위탁금 95,668 53,888 41,780
○ 기저귀.조제분유 지원 (172명) 95,668
국 47,834
도 19,134
군 28,700
어르신영양관리 20,000 20,000 0
301 일반보상금 20,000 20,000 0
11 기타보상금 20,000 20,000 0
○ 어르신 건강간식 우유제공 20,000
의료급여수급권자 영유아검진비 지원(보조) 2,332 0 2,332
기 1,866
도 233
군 233
307 민간이전 2,332 0 2,332
기 1,866
도 233
군 233
05 민간위탁금 2,332 0 2,332
○ 영유아 건강검진비(130명) 2,332
기 1,866
도 233
군 233
영유아검진 보건소 유지관리비(보조) 648 0 648
기 518
도 65
- 443 -
부서: 보건소
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 건강증진관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 65
201 일반운영비 648 0 648
기 518
도 65
군 65
01 사무관리비 648 0 648
○ 영유아건강검진 홍보 648
기 518
도 65
군 65
통합건강증진관리 817,314 864,342 △47,028
기 408,657
도 77,821
군 330,836
지역사회중심금연지원서비스(보조) 280,000 299,448 △19,448
기 140,000
도 28,000
군 112,000
101 인건비 98,000 137,000 △39,000
기 49,000
도 9,800
군 39,200
04 기간제근로자등보수 98,000 137,000 △39,000
○ 금연사업보조인력 98,000
기 49,000
도 9,800
군 39,200
201 일반운영비 89,200 98,448 △9,248
기 44,600
도 8,920
군 35,680
01 사무관리비 88,200 97,448 △9,248
○ 금연프로그램 운영 및 홍보물제작 등
83,120831,200원*10종*10회
기 41,560
도 8,312
군 33,248
○ 전문인력위탁교육비 960240,000원*4명*1회
기 480
도 96
군 384
○ 금연사업피복비 1,600100,000원*8명*2회
기 800
도 160
군 640
○ 금연사업추진급양비 2,5207,000원*6명*5일*12월
기 1,260
도 252
- 444 -
부서: 보건소
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 통합건강증진관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 1,008
02 공공운영비 1,000 1,000 0
○ 금연사업 발송용 우표구입
1,000250원*2,000개소*2회
기 500
도 100
군 400
202 여비 3,000 3,000 0
기 1,500
도 300
군 1,200
01 국내여비 3,000 3,000 0
○ 금연절주사업추진여비 3,000100,000원*5명*6일
기 1,500
도 300
군 1,200
301 일반보상금 31,800 3,000 28,800
기 15,900
도 3,180
군 12,720
11 기타보상금 31,800 0 31,800
○ 금연교육 강사수당 3,000100,000원*30회
기 1,500
도 300
군 1,200
○ 금연지도원활동보상금
28,80040,000원*15일*12월*4명
기 14,400
도 2,880
군 11,520
307 민간이전 58,000 58,000 0
기 29,000
도 5,800
군 23,200
01 의료및구료비 58,000 58,000 0
○ 금연보조제 등 의료소모품구입
58,00058,000원*1,000명
기 29,000
도 5,800
군 23,200
지역사회통합건강증진사업(심뇌혈관질환예방)(보조) 25,300 25,300 0
기 12,650
도 2,530
군 10,120
201 일반운영비 15,300 13,300 2,000
기 7,650
도 1,530
군 6,120
- 445 -
부서: 보건소
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 통합건강증진관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 사무관리비 15,300 13,300 2,000
○ 심뇌혈관교육자료 및 홍보물 제작
15,30076,500원*10종*20회
기 7,650
도 1,530
군 6,120
202 여비 1,000 1,000 0
기 500
도 100
군 400
01 국내여비 1,000 1,000 0
○ 심뇌혈관질환예방관리사업 추진 여비
1,000100,000원*2명*5일
기 500
도 100
군 400
301 일반보상금 1,500 1,500 0
기 750
도 150
군 600
11 기타보상금 1,500 0 1,500
○ 심뇌혈관질환예방관리프로그램운영 및 강사
수당 1,500150,000원*10회
기 750
도 150
군 600
307 민간이전 7,500 9,500 △2,000
기 3,750
도 750
군 3,000
01 의료및구료비 7,500 9,500 △2,000
○ 심뇌혈관질환예방관리 의료소모품 구입
7,50037,500원*10종*20회
기 3,750
도 750
군 3,000
지역사회통합건강증진사업(아토피) 16,000 13,000 3,000
기 8,000
도 1,600
군 6,400
201 일반운영비 1,000 1,000 0
기 500
도 100
군 400
01 사무관리비 1,000 1,000 0
○ 아토피프로그램운영비 1,000
기 500
도 100
- 446 -
부서: 보건소
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 통합건강증진관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 400
202 여비 1,000 700 300
기 500
도 100
군 400
01 국내여비 1,000 700 300
○ 아토피예방사업출장여비 1,000
기 500
도 100
군 400
206 재료비 12,000 10,000 2,000
기 6,000
도 1,200
군 4,800
01 재료비 12,000 10,000 2,000
○ 아토피예방사업케어용품(보습제)등
12,00020,000원*600명
기 6,000
도 1,200
군 4,800
301 일반보상금 2,000 1,300 700
기 1,000
도 200
군 800
11 기타보상금 2,000 1,300 700
○ 아토피피부염프로그램운영 및 강사수당
2,000100,000원*20회
기 1,000
도 200
군 800
지역사회통합건강증진사업(영양관리) 239,954 249,000 △9,046
기 119,977
도 23,995
군 95,982
101 인건비 51,700 71,800 △20,100
기 25,850
도 5,170
군 20,680
04 기간제근로자등보수 51,700 71,800 △20,100
○ 영양관리사업 보조인력 51,700
기 25,850
도 5,170
군 20,680
201 일반운영비 40,054 21,000 19,054
기 20,027
도 4,005
군 16,022
01 사무관리비 38,054 20,000 18,054
- 447 -
부서: 보건소
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 통합건강증진관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 영양사업교육자료 및 프로그램운영
35,954299,616원*120회
기 17,977
도 3,595
군 14,382
○ 영양사업 추진급량비
2,1007,000원*5명*5일*12개월
기 1,050
도 210
군 840
02 공공운영비 2,000 1,000 1,000
○ 영양사업 발송용 우표구입 2,0006,060장*330원
기 1,000
도 200
군 800
202 여비 2,500 2,500 0
기 1,250
도 250
군 1,000
01 국내여비 2,500 2,500 0
○ 영양사업 출장여비 2,500156,250원*16회
기 1,250
도 250
군 1,000
206 재료비 139,200 148,200 △9,000
기 69,600
도 13,920
군 55,680
01 재료비 139,200 148,200 △9,000
○ 영양플러스 보충식품구입비 139,200
기 69,600
도 13,920
군 55,680
301 일반보상금 4,000 3,000 1,000
기 2,000
도 400
군 1,600
11 기타보상금 4,000 3,000 1,000
○ 영양사업 프로그램운영 및 강사 수당
4,000100,000원*40회
기 2,000
도 400
군 1,600
307 민간이전 2,500 2,500 0
기 1,250
도 250
군 1,000
01 의료및구료비 2,500 2,500 0
- 448 -
부서: 보건소
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 통합건강증진관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 영양플러스사업 헤모글로빈검사지구입 등 2,500
기 1,250
도 250
군 1,000
지역사회통합건강증진사업(치매관리) 12,800 42,900 △30,100
기 6,400
도 1,280
군 5,120
307 민간이전 12,800 12,800 0
기 6,400
도 1,280
군 5,120
01 의료및구료비 12,800 12,800 0
○ 치매조기검진사업 및 의료소모품 구입 12,800
기 6,400
도 1,280
군 5,120
지역사회통합건강증진사업(구강보건) 14,860 9,900 4,960
기 7,430
도 1,486
군 5,944
201 일반운영비 2,860 0 2,860
기 1,430
도 286
군 1,144
01 사무관리비 2,860 0 2,860
○ 으뜸완주건강잇몸만들기 2,860114,400*25종
기 1,430
도 286
군 1,144
307 민간이전 12,000 9,900 2,100
기 6,000
도 1,200
군 4,800
01 의료및구료비 12,000 9,900 2,100
○ 어린이충치예방불소도포사업불소바니쉬등구
입 5,000100,000원*50명
기 2,500
도 500
군 2,000
○ 학교(특수)구강보건실운영불소겔등구입
4,000160,000원*25종
기 2,000
도 400
군 1,600
○ 노인불소도포스켈링사업스켈러팁등구입
3,000120,000원*25종
기 1,500
도 300
- 449 -
부서: 보건소
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 통합건강증진관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 1,200
지역사회통합건강증진사업(건강생활실천통합) 95,000 92,994 2,006
기 47,500
도 9,500
군 38,000
101 인건비 49,000 48,000 1,000
기 24,500
도 4,900
군 19,600
04 기간제근로자등보수 49,000 48,000 1,000
○ 건강생활실천통합사업보조인력
49,00024,500,000원*2명
기 24,500
도 4,900
군 19,600
201 일반운영비 20,000 15,794 4,206
기 10,000
도 2,000
군 8,000
01 사무관리비 20,000 15,794 4,206
○ 전문인력위탁교육 1,190170,000원*7명
기 595
도 119
군 476
○ 건강생활실천통합사업등추진급량비
1,6807,000원*2명*10일*12개월
기 840
도 168
군 672
○ 건강생활실천통합사업홍보물제작및운영소모
품구입 17,13057,100원*20종*15회
기 8,565
도 1,713
군 6,852
202 여비 3,000 2,200 800
기 1,500
도 300
군 1,200
01 국내여비 3,000 2,200 800
○ 건강생활실천통합사업등추진여비
3,000125,000원*2명*12월
기 1,500
도 300
군 1,200
301 일반보상금 21,000 21,000 0
기 10,500
도 2,100
군 8,400
11 기타보상금 21,000 21,000 0
- 450 -
부서: 보건소
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 통합건강증진관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 프로그램운영강사수당
21,00040,000원*1시간*525회
기 10,500
도 2,100
군 8,400
307 민간이전 2,000 6,000 △4,000
기 1,000
도 200
군 800
01 의료및구료비 2,000 6,000 △4,000
○ 의료소모품 구입 2,0005,000원*400명
기 1,000
도 200
군 800
지역사회통합건강증진사업(한의약공공보건) 72,300 70,700 1,600
기 36,150
도 7,230
군 28,920
101 인건비 50,000 48,300 1,700
기 25,000
도 5,000
군 20,000
04 기간제근로자등보수 50,000 48,300 1,700
○ 한의약공공보건사업 보조인력
50,00025,000,000원*2명
기 25,000
도 5,000
군 20,000
201 일반운영비 7,900 9,400 △1,500
기 3,950
도 790
군 3,160
01 사무관리비 7,900 9,400 △1,500
○ 한의약공공보건사업 홍보물 제작 및 프로그
램 운영 6,500650,000원*10회
기 3,250
도 650
군 2,600
○ 한의약공공보건사업 급량비
1,4007,000원*2명*10회*10월
기 700
도 140
군 560
202 여비 2,000 0 2,000
기 1,000
도 200
군 800
01 국내여비 2,000 0 2,000
- 451 -
부서: 보건소
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 통합건강증진관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 한의약공공보건사업추진 2,00020,000*10회*10월
기 1,000
도 200
군 800
301 일반보상금 9,000 8,000 1,000
기 4,500
도 900
군 3,600
11 기타보상금 9,000 0 9,000
○ 한의약공공보건사업 프로그램 운영 강사 수
당 9,00090,000*100회
기 4,500
도 900
군 3,600
307 민간이전 3,400 5,000 △1,600
기 1,700
도 340
군 1,360
01 의료및구료비 3,400 5,000 △1,600
○ 한의약공공보건사업 한약재 및 의료소모품
구입 3,40034,000원*20종*5회
기 1,700
도 340
군 1,360
지역사회통합건강증진사업(여성어린이특화) 22,000 22,000 0
기 11,000
도 2,200
군 8,800
201 일반운영비 1,500 1,500 0
기 750
도 150
군 600
01 사무관리비 1,500 1,500 0
○ 임신,출산 프로그램 운영 소모품 500
기 250
도 50
군 200
○ 임산부의날 행사운영비 1,000
기 500
도 100
군 400
202 여비 1,000 1,000 0
기 500
도 100
군 400
01 국내여비 1,000 1,000 0
○ 임신.출산 여비 지급 1,000
기 500
- 452 -
부서: 보건소
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 통합건강증진관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 100
군 400
206 재료비 3,000 3,000 0
기 1,500
도 300
군 1,200
01 재료비 3,000 3,000 0
○ 해피맘교실 운영 재료 3,000
기 1,500
도 300
군 1,200
301 일반보상금 6,500 6,500 0
기 3,250
도 650
군 2,600
11 기타보상금 6,500 6,500 0
○ 임신,출산,모유수유교실 강사수당 6,500
기 3,250
도 650
군 2,600
307 민간이전 10,000 10,000 0
기 5,000
도 1,000
군 4,000
01 의료및구료비 10,000 10,000 0
○ 임산부 영양제(엽산,철분제) 10,000
기 5,000
도 1,000
군 4,000
지역사회통합건강증진사업(재활) 39,100 39,100 0
기 19,550
군 19,550
101 인건비 28,600 31,100 △2,500
기 14,300
군 14,300
04 기간제근로자등보수 28,600 31,100 △2,500
○ 지역사회통합건강증진사업 인부임
28,60028,600,000원*1명
기 14,300
군 14,300
201 일반운영비 4,560 2,000 2,560
기 2,280
군 2,280
01 사무관리비 4,560 2,000 2,560
○ 지역사회중심재활사업홍보물 2,880480,000원*6종
기 1,440
군 1,440
- 453 -
부서: 보건소
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 통합건강증진관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 지역사회중심재활사업급량비
1,6807,000원*2명*10일*12개월
기 840
군 840
202 여비 2,000 2,000 0
기 1,000
군 1,000
01 국내여비 2,000 2,000 0
○ 지역사회재활사업추진 2,000200,000원*10회
기 1,000
군 1,000
301 일반보상금 1,940 2,000 △60
기 970
군 970
11 기타보상금 1,940 0 1,940
○ 재활사업프로그램운영 1,940194,000원*10회
기 970
군 970
307 민간이전 2,000 2,000 0
기 1,000
군 1,000
01 의료및구료비 2,000 2,000 0
○ 재가장애인 간호용품구입 2,00010,000원*200명
기 1,000
군 1,000
의약관리 1,676,243 1,772,583 △96,340
국 1,400
기 752,036
도 232,187
군 690,620
정기예방접종 사업 140,050 153,600 △13,550
201 일반운영비 6,450 0 6,450
01 사무관리비 3,600 0 3,600
○ 예방접종 소모품 구입
3,6002,000원*2종*1,000개*90/100
02 공공운영비 2,850 0 2,850
○ 백신전용냉장고 수리비
2,850300,000원*10대*95/100
307 민간이전 133,600 153,600 △20,000
01 의료및구료비 133,600 153,600 △20,000
○ 예방접종 기자재 구입 3,600
○ 예방접종 백신 구입 130,000
2,000원*4종*450개
8,000원*16,250건
국가예방접종등록센터운영(보조) 25,351 22,979 2,372
기 12,675
군 12,676
- 454 -
부서: 보건소
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 의약관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
101 인건비 25,351 22,979 2,372
기 12,675
군 12,676
04 기간제근로자등보수 25,351 22,979 2,372
○ 예방접종등록요원 인건비 25,35125,351,000원*1명
기 12,675
군 12,676
국가예방접종실시(보조) 1,467,914 1,381,724 86,190
기 733,957
도 220,187
군 513,770
307 민간이전 1,467,914 1,381,724 86,190
기 733,957
도 220,187
군 513,770
01 의료및구료비 1,467,914 1,381,724 86,190
○ 어린이 예방접종 976,74030,000원*32,558명
기 488,370
도 146,510
군 341,860
○ 성인 예방접종 335,38020,000원*16,769명
기 167,690
도 50,307
군 117,383
○ 어린이집,유치원생 및 초등학생 독감예방접
종 실시 152,52417,000원*8,972명
기 76,262
도 22,879
군 53,383
○ B형간염주산기감염 예방접종비 및 검사비 지
원 3,270163,500원*20명
기 1,635
도 491
군 1,144
의약무관리사업 6,120 3,360 2,760
201 일반운영비 3,600 0 3,600
01 사무관리비 3,600 0 3,600
○ 의약업무(마약류합동지도단속) 지도점검에
따른 급량비 900
○ 의약업무관련 홍보물 제작
2,700
1,000,000원*90/100
20,000원*150개소*90/100
202 여비 2,520 3,360 △840
01 국내여비 2,520 3,360 △840
○ 의약관리팀 출장여비 2,52070,000원*3명*12월
지역재난현장출동의료팀운영지원(국내외, 재난의료지
원)(보조)
2,000 2,000 0
국 1,400
- 455 -
부서: 보건소
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 의약관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 600
201 일반운영비 2,000 2,000 0
국 1,400
군 600
01 사무관리비 2,000 2,000 0
○ 국내외 재난의료비 지원 2,0002,000,000원*1개소
국 1,400
군 600
공공보건의료기관 확충(보조) 24,000 24,000 0
도 12,000
군 12,000
307 민간이전 24,000 24,000 0
도 12,000
군 12,000
02 민간경상사업보조 24,000 24,000 0
○ 공공보건의료기관 확충 24,00024,000,000원*1개소
도 12,000
군 12,000
자동심장충격기 보급지원(보조) 10,808 13,920 △3,112
기 5,404
군 5,404
307 민간이전 10,808 13,920 △3,112
기 5,404
군 5,404
01 의료및구료비 10,808 13,920 △3,112
○ 자동심장충격기 설치 지원 10,808
기 5,404
군 5,404
감염병관리 287,203 237,663 49,540
국 3,300
기 48,995
도 8,818
군 226,090
감염병예방 관리사업 30,165 24,240 5,925
201 일반운영비 23,925 18,000 5,925
01 사무관리비 23,355 18,000 5,355
○ 발열성질환 쯔쯔가무시증 등 예방물품구입
16,200
○ 감염병예방 홍보소모품구입
4,320
○ 감염병예방 비상근무 급량비
2,835
3,000원*3종*2,000개*90/100
4,800,000원*90/100
3,150,000원*90/100
02 공공운영비 570 0 570
○ 감염병감시 전용 휴대폰 통신비
57050,000원*12월*95/100
- 456 -
부서: 보건소
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 감염병관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
202 여비 6,240 6,240 0
01 국내여비 6,240 6,240 0
○ 감염병관리팀 출장여비 5,040
○ 감염병 조사 및 유증상자 가검물 채취 출장
여비 1,200
70,000원*6명*12월
20,000원*3명*20회
방역소독사업 95,786 71,330 24,456
101 인건비 19,740 18,080 1,660
04 기간제근로자등보수 19,740 18,080 1,660
○ 하계방역 기간제근로자 인건비
18,300
○ 하계방역 기간제근로자 4대 보험료
1,440
61,000원*2명*150일
120,000원*2명*6회
201 일반운영비 3,800 0 3,800
02 공공운영비 3,800 0 3,800
○ 방역소독장비 수선유지비(소독기,포충기)
3,8004,000,000원*95/100
206 재료비 63,246 53,250 9,996
01 재료비 63,246 53,250 9,996
○ 방역약품구입 60,996
○ 방역소독 유류 구입 2,250
26,520원*2,300L
1,500원*1,500L
405 자산취득비 9,000 0 9,000
01 자산및물품취득비 9,000 0 9,000
○ 방역소독기 구입(대형1대, 소형15대) 9,000
한센병관리 11,162 6,641 4,521
307 민간이전 11,162 6,641 4,521
05 민간위탁금 11,162 6,641 4,521
○ 한센병환자 관리 6,862
○ 한센병검진 4,300
방사선실운영 16,200 17,000 △800
201 일반운영비 16,200 17,000 △800
01 사무관리비 16,200 17,000 △800
○ 방사선 사진 판독료
7,200
○ 진단용방사선 서버 유지보수 용역
4,200
○ 진단용방사선 팍스(PACS)시스템 유지보수 용
역 4,800
1,000원*8,000명*90/100
350,000원*12월
400,000원*12월
결핵관리사업 1,350 0 1,350
201 일반운영비 1,350 0 1,350
01 사무관리비 1,350 0 1,350
○ 결핵관리사업 1,3501,500원*1,000명*90/100
- 457 -
부서: 보건소
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 감염병관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
보건소결핵관리사업(보조) 89,190 96,415 △7,225
기 44,595
도 7,318
군 37,277
101 인건비 32,000 29,400 2,600
기 16,000
군 16,000
04 기간제근로자등보수 32,000 29,400 2,600
○ 결핵관리요원 배치 인건비
28,6002,200,000원*13월
기 14,300
군 14,300
○ 결핵관리요원 4대보험료 및 운영비 등
3,400283,333원*12월
기 1,700
군 1,700
201 일반운영비 5,400 2,600 2,800
기 2,700
군 2,700
01 사무관리비 5,400 2,600 2,800
○ 홍보 및 검체배송비 5,400
기 2,700
군 2,700
202 여비 3,000 1,440 1,560
기 1,500
군 1,500
01 국내여비 3,000 1,440 1,560
○ 결핵역학조사 등 여비 3,00020,000원*15일*10월
기 1,500
군 1,500
307 민간이전 48,790 62,975 △14,185
기 24,395
도 7,318
군 17,077
01 의료및구료비 48,790 7,740 41,050
○ 결핵약품 및 기자재구입 4,400440,000원*10종
기 2,200
도 660
군 1,540
○ 결핵환자접촉자 검진비지원(가족등)
3,39839,511원*86명*1회
기 1,699
도 510
군 1,189
○집단시설종사자잠복결핵검진(의료기관종사자)
1,83622,390원*82명*1회
기 918
도 275
- 458 -
부서: 보건소
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 감염병관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 643
○집단시설 종사자 (잠복결핵 검진(어린이집))
2,15628,000원*77명*1회
기 1,078
도 323
군 755
○ 결핵환자 검사및 진단지원
37,00026,523원*1,395명*1회
기 18,500
도 5,550
군 12,950
검사실 운영 29,750 8,000 21,750
201 일반운영비 1,800 0 1,800
01 사무관리비 1,800 0 1,800
○ 검사실 소모품 구입 1,8002,000,000원*90/100
307 민간이전 25,000 8,000 17,000
01 의료및구료비 25,000 8,000 17,000
○ 임상병리실 검사시약 구입 10,000
○ 청년무료건강검진 15,000
5,000원*2,000명
7,500원*2,000명
405 자산취득비 2,950 0 2,950
01 자산및물품취득비 2,950 0 2,950
○ 교반기(혈청 혼합기) 구입 2,950
한센인피해사건 진상조사및위로지원(보조) 1,800 1,800 0
국 1,800
301 일반보상금 1,800 1,800 0
국 1,800
01 사회보장적수혜금 1,800 1,800 0
○ 한센인피해사건 피해자 생활지원
1,800150,000원*12월*1명
국 1,800
진드기매개 감염병 에방관리(보조) 8,800 0 8,800
기 4,400
군 4,400
201 일반운영비 8,800 0 8,800
기 4,400
군 4,400
01 사무관리비 8,800 0 8,800
○ 발열성질환 예방 물품 구입
8,8008,800원*1,000명
기 4,400
군 4,400
생물테러 대비 대응역량 강화 3,000 0 3,000
국 1,500
도 1,500
- 459 -
부서: 보건소
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 감염병관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 3,000 0 3,000
국 1,500
도 1,500
01 사무관리비 3,000 0 3,000
○ 생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련
3,0003,000,000원*1식
국 1,500
도 1,500
지역보건 449,118 219,662 229,456
기 162,984
도 52,907
군 233,227
한방진료사업 45,100 43,360 1,740
201 일반운영비 900 0 900
01 사무관리비 900 0 900
○ 한방진료용검진기록부 및 소모품구입
900200,000원*5회*90/100
202 여비 4,200 3,360 840
01 국내여비 4,200 3,360 840
○ 지역보건팀 출장여비 4,20070,000원*5명*12월
307 민간이전 40,000 40,000 0
01 의료및구료비 40,000 40,000 0
○ 한방진료 약품 구입 40,000100,000원*40종*10회
무료노인의치 보철사업 20,000 0 20,000
307 민간이전 20,000 0 20,000
01 의료및구료비 20,000 0 20,000
○ 저소득층 무료 노인의치 보철지원
20,0001,250,000원*16명
치과이동진료차량운영 12,400 0 12,400
201 일반운영비 5,400 0 5,400
01 사무관리비 5,400 0 5,400
○ 치과이동진료 구강위생용품 및 기자재구입
5,400500,000원*12종*90/100
307 민간이전 7,000 0 7,000
01 의료및구료비 7,000 0 7,000
○ 치과이동진료용 치과재료 및 소모품구입
7,000500,000원*14종
노인의치보철사업(보조) 33,000 23,420 9,580
도 9,900
군 23,100
307 민간이전 33,000 23,420 9,580
도 9,900
- 460 -
부서: 보건소
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 지역보건 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 23,100
01 의료및구료비 33,000 23,420 9,580
○ 기초생활수급권자 의치 제작비 (25명)
31,8001,272,000원*25명
도 9,540
군 22,260
○ 노인의치 사후관리 (6명) 1,200200,000원*6명
도 360
군 840
치아홈메우기 사업 4,700 4,730 △30
도 1,410
군 3,290
307 민간이전 4,700 4,730 △30
도 1,410
군 3,290
01 의료및구료비 4,700 4,730 △30
○ 치아홈메우기 시술 재료비 구입
4,700188,000*25종
도 1,410
군 3,290
희귀난치성질환자 의료비지원(보조) 93,000 80,000 13,000
기 46,500
도 9,300
군 37,200
307 민간이전 93,000 80,000 13,000
기 46,500
도 9,300
군 37,200
05 민간위탁금 93,000 80,000 13,000
○ 희귀난치성 질환자 의료비 지원(50명) 93,000
기 46,500
도 9,300
군 37,200
지역사회건강조사 조사분석위탁운영(만성병조사감시
체계)
52,968 45,328 7,640
기 26,484
도 5,297
군 21,187
201 일반운영비 500 500 0
기 250
도 50
군 200
01 사무관리비 500 500 0
○ 지역사회설문조사 소모품 구입
20020,000원*10종
기 100
도 20
군 80
- 461 -
부서: 보건소
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 지역보건 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 지역사회건강조사원 교육 및 간담회
300150,000원*2회
기 150
도 30
군 120
307 민간이전 52,468 44,828 7,640
기 26,234
도 5,247
군 20,987
02 민간경상사업보조 52,468 44,828 7,640
○ 지역사회설문조사비용 52,468
기 26,234
도 5,247
군 20,987
지역사회중심재활교실운영 2,250 0 2,250
201 일반운영비 2,250 0 2,250
01 사무관리비 2,250 0 2,250
○ 재활 및 작업치료 소모품 구입
2,250100,000원*5종*5회*90/100
치주센터 운영 5,700 0 5,700
201 일반운영비 2,700 0 2,700
01 사무관리비 2,700 0 2,700
○ 으뜸완주만들기 치주센터 구강의료용품 구입
2,700300,000원*10종*90/100
307 민간이전 3,000 0 3,000
01 의료및구료비 3,000 0 3,000
○ 으뜸완주만들기 치주센터 치주치료용 치과소
모품 구입 3,000300,000원*10종
구강건강관리 사업(보건소 구강보건센터 설치) 180,000 0 180,000
기 90,000
도 27,000
군 63,000
401 시설비및부대비 80,000 0 80,000
기 40,000
도 12,000
군 28,000
01 시설비 80,000 0 80,000
○ 구강보건센터(치과진료실, 사업실, 양치교실
, 프로그램실) 내부시설비 80,000
기 40,000
도 12,000
군 28,000
405 자산취득비 100,000 0 100,000
기 50,000
도 15,000
군 35,000
- 462 -
부서: 보건소
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 지역보건 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 자산및물품취득비 100,000 0 100,000
○ 치과의료장비 구입(치과 유니트 외 7종) 75,000
기 37,500
도 11,250
군 26,250
○ 구강보건센터 사무기기 구입(진료물품 보관
장 외 12종) 25,000
기 12,500
도 3,750
군 8,750
방문사업 3,449,377 1,521,280 1,928,097
국 75,750
기 1,804,218
도 280,370
군 1,289,039
방문건강관리사업 16,320 15,120 1,200
101 인건비 12,960 11,760 1,200
04 기간제근로자등보수 12,960 11,760 1,200
○ 맞춤형방문건강관리 기간제근로자 인건비(사
업장 보험료 등) 12,9601,080,000원*12월
202 여비 3,360 3,360 0
01 국내여비 3,360 3,360 0
○ 방문사업팀 출장여비 3,36070,000원*4명*12월
방문보건운영 10,000 10,000 0
도 2,000
군 8,000
201 일반운영비 7,900 7,900 0
도 1,580
군 6,320
01 사무관리비 7,900 7,900 0
○ 방문보건인력 피복비 94094,000원*10명
도 188
군 752
○ 방문건강관리 교재 및 홍보물 제작
2,10021,000원*10회*10회
도 420
군 1,680
○ 방문건강관리 업무추진 급량비
1,9607,000원*4명*7회*10월
도 392
군 1,568
○ 방문건강관리사업 프로그램운영
2,900290,000원*10회
도 580
군 2,320
202 여비 2,100 2,100 0
도 420
- 463 -
부서: 보건소
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 방문사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 1,680
01 국내여비 2,100 2,100 0
○ 방문보건사업 인력 교육 2,10070,000원*10명*3회
도 420
군 1,680
지역사회 방문건강관리사업 151,500 97,900 53,600
국 75,750
도 15,150
군 60,600
101 인건비 141,400 92,500 48,900
국 70,700
도 14,140
군 56,560
04 기간제근로자등보수 141,400 92,500 48,900
○ 방문건강관리 전문인력 141,400
국 70,700
도 14,140
군 56,560
201 일반운영비 3,100 0 3,100
국 1,550
도 310
군 1,240
01 사무관리비 3,100 0 3,100
○ 교육 자료 및 프로그램 운영 소모품 구입 3,100
국 1,550
도 310
군 1,240
202 여비 1,000 1,000 0
국 500
도 100
군 400
01 국내여비 1,000 1,000 0
○ 방문보건사업 출장여비 1,000
국 500
도 100
군 400
307 민간이전 6,000 4,400 1,600
국 3,000
도 600
군 2,400
01 의료및구료비 6,000 4,400 1,600
○ 방문건강관리 의료소모품 구입 6,000
국 3,000
도 600
군 2,400
재가암관리지원(보조) 5,950 7,300 △1,350
기 2,975
- 464 -
부서: 보건소
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 방문사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 595
군 2,380
201 일반운영비 1,550 5,300 △3,750
기 775
도 155
군 620
01 사무관리비 1,550 1,500 50
○ 재가암환자관리프로그램운영 물품구입 1,550
기 775
도 155
군 620
202 여비 1,000 1,000 0
기 500
도 100
군 400
01 국내여비 1,000 1,000 0
○ 재가암환자관리 교육 및 여비 1,000
기 500
도 100
군 400
307 민간이전 3,400 1,000 2,400
기 1,700
도 340
군 1,360
01 의료및구료비 3,400 1,000 2,400
○ 암환자보조식품 및 소모품구입
3,40010,000원*340명
기 1,700
도 340
군 1,360
암환자의료비지원(보조) 109,196 259,190 △149,994
기 54,598
도 10,920
군 43,678
301 일반보상금 109,196 259,190 △149,994
기 54,598
도 10,920
군 43,678
01 사회보장적수혜금 109,196 259,190 △149,994
○ 암환자의료비 지원 109,196
기 54,598
도 10,920
군 43,678
치매존 설치 운영 8,500 9,000 △500
201 일반운영비 4,500 5,000 △500
01 사무관리비 4,500 5,000 △500
- 465 -
부서: 보건소
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 방문사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 치매존 설치 운영 물품 구입
4,500250,000원*20회*90/100
301 일반보상금 4,000 4,000 0
11 기타보상금 4,000 0 4,000
○ 치매존(경증치매환자 놀이방) 프로그램 운영
4,000200,000원*20회
치매환자 가족관리 지원 50,550 35,300 15,250
201 일반운영비 8,550 9,500 △950
01 사무관리비 8,550 9,500 △950
○ 치매환자및가족지원프로그램운영및 물품구입
8,550190,000원*50회*90/100
301 일반보상금 6,000 6,000 0
11 기타보상금 6,000 0 6,000
○ 치매환자 및 가족지원프로그램운영 강사수당
6,000100,000원*60회
307 민간이전 36,000 19,800 16,200
01 의료및구료비 36,000 19,800 16,200
○ 치매치료비 지원 36,00030,000원*100명*12월
치매치료관리비지원(보조) 167,291 84,000 83,291
기 83,645
도 25,094
군 58,552
307 민간이전 167,291 84,000 83,291
기 83,645
도 25,094
군 58,552
05 민간위탁금 167,291 84,000 83,291
○ 치매치료관리비 지원 167,291
기 83,645
도 25,094
군 58,552
치매관리체계구축(치매안심센터 설치) 818,750 0 818,750
기 655,000
도 49,125
군 114,625
401 시설비및부대비 788,750 0 788,750
기 655,000
도 49,125
군 84,625
01 시설비 773,922 0 773,922
○ 치매안심센터 신축 773,922
기 655,000
도 49,125
군 69,797
- 466 -
부서: 보건소
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 방문사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
02 감리비 9,702 0 9,702
○ 감리비 9,702
03 시설부대비 5,126 0 5,126
○ 시설부대비 5,126
405 자산취득비 30,000 0 30,000
01 자산및물품취득비 30,000 0 30,000
○ 차량 구입 30,000
치매관리체계구축(치매안심센터운영) 1,100,000 0 1,100,000
기 880,000
군 220,000
101 인건비 770,000 0 770,000
기 616,000
군 154,000
04 기간제근로자등보수 770,000 0 770,000
○ 치매안심센터 전문인력(20명) 770,000
기 616,000
군 154,000
201 일반운영비 156,000 0 156,000
기 124,800
군 31,200
01 사무관리비 131,000 0 131,000
○ 사무실 운영 및 위원회 수당 등 30,000
기 24,000
군 6,000
○ 인지개선 교육자료 및 홍보물 제작 등 30,000
기 24,000
군 6,000
○ 치매환자 및 가족 프로그램 등 운영 71,000
기 56,800
군 14,200
02 공공운영비 25,000 0 25,000
○ 치매안심센터 운영 25,000
기 20,000
군 5,000
202 여비 5,000 0 5,000
기 4,000
군 1,000
01 국내여비 5,000 0 5,000
○ 치매예방관리사업 추진 여비 5,000
기 4,000
군 1,000
301 일반보상금 96,000 0 96,000
기 76,800
군 19,200
11 기타보상금 96,000 0 96,000
- 467 -
부서: 보건소
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 방문사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 교육 및 프로그램 운영 강사수당 등 96,000
기 76,800
군 19,200
307 민간이전 73,000 0 73,000
기 58,400
군 14,600
01 의료및구료비 73,000 0 73,000
○ 치매조호물품 구입 73,000
기 58,400
군 14,600
정신보건사업 4,200 0 4,200
201 일반운영비 4,200 0 4,200
01 사무관리비 4,200 0 4,200
○ 정신건강심사위원회 운영 4,200
정신재활시설운영(보조) 550,190 535,970 14,220
도 165,057
군 385,133
307 민간이전 550,190 535,970 14,220
도 165,057
군 385,133
02 민간경상사업보조 550,190 535,970 14,220
○ 정신재활시설 운영비 534,350534,350,000원*1개소
도 160,305
군 374,045
○ 정신재활시설 종사자 특별수당
15,84015,840,000원*1개소
도 4,752
군 11,088
지역사회 자살예방상담사업 41,430 46,700 △5,270
도 12,429
군 29,001
307 민간이전 41,430 46,700 △5,270
도 12,429
군 29,001
05 민간위탁금 41,430 46,700 △5,270
○ 지역사회 자살예방상담사업 41,430
도 12,429
군 29,001
정신건강증진센터 운영(보조) 176,000 170,800 5,200
기 88,000
군 88,000
307 민간이전 176,000 170,800 5,200
기 88,000
군 88,000
05 민간위탁금 176,000 170,800 5,200
- 468 -
부서: 보건소
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 방문사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 정신건강복지센터 운영 176,000
기 88,000
군 88,000
아동청소년 정신보건사업(보조) 50,000 50,000 0
기 25,000
군 25,000
307 민간이전 50,000 50,000 0
기 25,000
군 25,000
05 민간위탁금 50,000 50,000 0
○ 아동청소년 정신보건사업 50,000
기 25,000
군 25,000
자살예방 및 정신건강증진사업(보조) 30,000 30,000 0
기 15,000
군 15,000
307 민간이전 30,000 30,000 0
기 15,000
군 15,000
05 민간위탁금 30,000 30,000 0
○ 자살예방 및 정신건강증진사업 30,000
기 15,000
군 15,000
의료돌봄서비스사업 159,500 170,000 △10,500
101 인건비 150,000 150,000 0
04 기간제근로자등보수 150,000 150,000 0
○ 의료돌봄서비스 사업 인건비 150,000
201 일반운영비 4,500 10,000 △5,500
01 사무관리비 4,500 10,000 △5,500
○ 의료돌봄 진료용 인쇄물제작 및 용품
4,5001,000,000원*5회*90/100
307 민간이전 5,000 10,000 △5,000
01 의료및구료비 5,000 10,000 △5,000
○ 의료돌봄 진료용 약품 및 소모품
5,0001,000,000원*5회
행정운영경비(보건소) 262,900 278,584 △15,684
기본경비 262,900 278,584 △15,684
기본경비 262,900 278,584 △15,684
201 일반운영비 138,000 153,024 △15,024
01 사무관리비 81,000 91,200 △10,200
○ 사무관리비 81,00090,000,000원*90/100
02 공공운영비 57,000 61,824 △4,824
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부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 기본경비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 공공운영비 57,00060,000,000원*95/100
202 여비 114,600 115,680 △1,080
01 국내여비 37,800 38,880 △1,080
○ 국 내 여 비 37,80090,000원*35명*12월
02 월액여비 76,800 76,800 0
○ 월 액 여 비 76,800160,000원*40명*12월
203 업무추진비 10,300 9,880 420
02 정원가산업무추진비 2,920 2,920 0
○ 정원가산 업무추진비 2,92040,000원*73명
04 부서운영업무추진비 7,380 6,960 420
○ 보건소운영 업무추진비 7,380615,000원*12월
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