View
8
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Menimbang : a.
b.
c.
Mengingat : 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA LANGSA,
QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2010
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu
mengatur Anggaran, Pendapatan Belanja Kota Langsa dalam suatu Qanun;
bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dilakukan agar Qanun
tentang APBK tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Qanun tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK)
untuk memperoleh persetujuan bersama sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor
903 - 15 Tahun 2010 tentang Evaluasi Rancangan Qanun Kota Langsa Tahun 2010 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan
Walikota Langsa Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa
Tahun Anggaran 2010;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4400) ;
8.
9. Undang-Undang….
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19
20.
21.
22.
23.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun
2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun
2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4570);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438) ;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4416) sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indoensia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Negara (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
24.
25.
26.
27.
28.
29. Peraturan Menteri….
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Menetapkan :
1 Pendapatan Daerah
2 Belanja Daerah:
Surplus / (Defisit)
3 Pembiayaan Daerah:
a. Penerimaan
b. Pengeluaran
Pembiayaan Netto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan:
21.898.701.050Rp
38.176.912.808Rp
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk
Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah ;
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 20003
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4693);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita
Daerah;
QANUN KOTA LANGSA TENTANG ANGGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN
ANGGARAN 2010
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2010 dengan rincian sebagai berikut:
(16.278.211.758)Rp
378.134.518.005Rp
361.856.306.247Rp
-Rp
16.278.211.758Rp
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
MEMUTUSKAN :
WALIKOTA LANGSA
dan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
Dengan Persetujuan Bersama :
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 165, Tambahan Lembaran
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4585);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah;
1 Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain Lain Pendapatan Yang Sah
2 Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. Pendapatan Pajak Daerah
b. Retribusi Daerah
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
3 Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. Dana Bagi Hasil
b. Dana Alokasi Umum
c. Dana Alokasi Khusus
4
a. Hibah
b. Dana Darurat
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya
d. Dana Penyesuaian….
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi/dari Pemerintah Daerah lainnya
f. Pendapatan Lainnya
1 Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung
b. Belanja Langsung
2 Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Bunga
c. Belanja Subsidi
d. Belanja Hibah
e. Belanja Bantuan Sosial
f. Belanja Bagi Hasil
g. Belanja Bantuan Keuangan
h. Belanja Tidak Terduga
3 Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
1 Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan
b. Pengeluaran
2 Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya
b. Pencairan Dana Cadangan
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
d. Penerimaan Pinjaman Daerah
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
f. Penerimaan Piutang Daerah
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
-Rp
-Rp
-Rp
-Rp
37.378.388.272Rp
798.524.536Rp
-Rp
37.083.088.196Rp
69.042.229.350Rp
38.176.912.808Rp
21.898.701.050Rp
-Rp
8.833.637.338Rp
200.608.130.606Rp
166.859.191.559Rp
211.275.326.446Rp
-Rp
-Rp
217.501.440Rp
100.000.000Rp
60.733.874.013Rp
-Rp
-Rp
1.680.000.000Rp
8.669.694.400Rp
17.985.816.000Rp
24.384.473.000Rp
21.624.700.000Rp
233.374.492.000Rp
30.683.330.629Rp
4.000.000.000Rp
3.996.121.180Rp
285.682.522.629Rp
24.969.857.280Rp
51.203.926.338Rp
Pasal 3
Pasal 4
Pasal 2
540.000.000Rp
16.433.736.100Rp
3 Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. Pembentukan Dana Cadangan
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
c. Pembayaran Pokok Utang
d. Pemberian Pinjaman Daerah
1 Lampiran I
2 Lampiran II
3 Lampiran III
4 Lampiran IV
5 Lampiran V
6 Lampiran VI
7 Lampiran VII
8 Lampiran VIII
9 Lampiran IX
10 Lampiran X
11 Lampiran XI
12 Lampiran XII
13 Lampiran XIII
Pasal 6….
Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 25 Maret 2010
Diundangkan di Langsa
pada tanggal 25 Maret 2010
LEMBARAN DAERAH TAHUN 2010 NOMOR 245
21.898.701.050Rp
-Rp
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
WALIKOTA LANGSA
ZULKIFLI ZAINON
Daftar Dana Cadangan;
Daftar Piutang Daerah;
-Rp
-Rp
Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Rekapitulasi Belanja Kota untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan
Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD,
Program dan Kegiatan;
S Y A I F U L L A H
KOTA LANGSA
SEKRETARIS DAERAH
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 01
Januari 2010.
Rincian APBK menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan;
Ringkasan APBK menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
Ringkasan APBK;
Pasal 6
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
Pasal 7
Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagai
Landasan Operasional Pelaksanaan APBK.
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1,
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,
terdiri dari :
Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
Lampiran I
Nomor
Tanggal
Peraturan Walikota Langsa
:
:
10 Tahun 2010
25 Maret 2010
RINGKASAN PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2010
PEMERINTAH KOTA LANGSA
NOMOR
URUTURAIAN JUMLAH
1 2 3
1 PENDAPATAN 361.856.306.247,00
1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 24.969.857.280,00
1 . 1 . 1 3.996.121.180,00 Pendapatan Pajak Daerah
1 . 1 . 2 16.433.736.100,00 Hasil Retribusi Daerah
1 . 1 . 3 540.000.000,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1 . 1 . 4 4.000.000.000,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1 . 2 DANA PERIMBANGAN 285.682.522.629,00
1 . 2 . 1 30.683.330.629,00 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
1 . 2 . 2 233.374.492.000,00 Dana Alokasi Umum
1 . 2 . 3 21.624.700.000,00 Dana Alokasi Khusus
1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 51.203.926.338,00
1 . 3 . 1 24.384.473.000,00 Pendapatan Hibah
1 . 3 . 2 17.985.816.000,00 Dana Darurat
1 . 3 . 3 8.833.637.338,00 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
2 BELANJA 378.134.518.005,00
2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 211.275.326.446,00
2 . 1 . 1 200.608.130.606,00 Belanja Pegawai
2 . 1 . 4 1.680.000.000,00 Belanja Hibah
2 . 1 . 5 8.669.694.400,00 Belanja Bantuan Sosial
2 . 1 . 7 217.501.440,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
2 . 1 . 8 100.000.000,00 Belanja Tidak Terduga
2 . 2 BELANJA LANGSUNG 166.859.191.559,00
2 . 2 . 1 60.733.874.013,00 Belanja Pegawai
2 . 2 . 2 37.083.088.196,00 Belanja Barang dan Jasa
2 . 2 . 3 69.042.229.350,00 Belanja Modal
SURPLUS / (DEFISIT) (16.278.211.758,00)
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 38.176.912.808,00
3 . 1 . 1 798.524.536,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
3 . 1 . 4 37.378.388.272,00 Penerimaan Pinjaman Daerah
3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 21.898.701.050,00
3 . 2 . 3 21.898.701.050,00 Pembayaran Pokok Utang
PEMBIAYAAN NETTO 16.278.211.758,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00
Halaman 1 DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET KOTA LANGSA
Lampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
10 Tahun 2010
25 Maret 2010
Peraturan Walikota Langsa
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2010
PEMERINTAH KOTA LANGSA
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 102.151.461.837,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 88.324.639.183,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1
88.324.639.183,00 Non Kegiatan1.01 . 1.01.01 . 00 . 00
Belanja Pegawai 88.324.639.183,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
77.045.324.183,00 Gaji Dan Tunjangan1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 57.413.180.421,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan I : 7 Org
13 Bln x 9.318.855,00 = 121.145.115,00
Golongan II : 291 Org
13 Bln x 455.502.632,00 = 5.921.534.216,00
Golongan III : 589 Org
13 Bln x 1.171.173.235,00 = 15.225.252.055,00
Golongan IV : 1010 Org
13 Bln x 2.689.433.145,00 = 34.962.630.885,00
Accres
1 Thn x 1.182.618.150,00 = 1.182.618.150,00
Tunjangan Keluarga 5.531.860.416,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Golongan I
13 Bln x 1.242.514,00 = 16.152.682,00
Golongan II
13 Bln x 44.333.584,00 = 576.336.592,00
Golongan III
13 Bln x 113.445.070,00 = 1.474.785.910,00
Golongan IV
13 Bln x 256.136.490,00 = 3.329.774.370,00
Accres
1 Thn x 134.810.862,00 = 134.810.862,00
Tunjangan Jabatan 677.246.456,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan I
13 Bln x 1.286.250,00 = 16.721.250,00
Golongan II
Halaman 1DPKA KOTA LANGSA - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
13 Bln x 22.302.000,00 = 289.926.000,00
Golongan III
13 Bln x 16.962.750,00 = 220.515.750,00
Golongan IV
13 Bln x 10.274.250,00 = 133.565.250,00
Accres
1 Thn x 16.518.206,00 = 16.518.206,00
Tunjangan Fungsional 8.855.635.766,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04
Tunjangan Fungsional
Golongan II
13 Bln x 51.051.000,00 = 663.663.000,00
Golongan III
13 Bln x 183.934.800,00 = 2.391.152.400,00
Golongan IV
13 Bln x 429.602.250,00 = 5.584.829.250,00
Accres
1 Thn x 215.991.116,00 = 215.991.116,00
Tunjangan Beras 3.005.368.470,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 225.543.600,00 = 2.932.066.800,00
Accres
1 Thn x 73.301.670,00 = 73.301.670,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.548.347.032,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 1.548.347.032,00 = 1.548.347.032,00
Pembulatan Gaji 13.685.622,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Thn x 13.685.622,00 = 13.685.622,00
11.279.315.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 11.279.315.000,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya
Esselon II b
12 Org/Bln x 375.000,00 = 4.500.000,00
Esselon III a
48 Org/Bln x 350.000,00 = 16.800.000,00
Esselon IV a
144 Org/Bln x 300.000,00 = 43.200.000,00
Esselon IV b
60 Org/Bln x 275.000,00 = 16.500.000,00
Esselon V a
216 Org/Bln x 250.000,00 = 54.000.000,00
Korwas
12 Org/Bln x 275.000,00 = 3.300.000,00
Pengawas
312 Org/Bln x 250.000,00 = 78.000.000,00
Kepala Sekolah Swasta
108 Org/Bln x 200.000,00 = 21.600.000,00
Wakil Kepala Sekolah Swasta
Halaman 2DPKA KOTA LANGSA - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
108 Org/Bln x 200.000,00 = 21.600.000,00
Wali Kelas Sekolah Swasta
360 Org/Bln x 150.000,00 = 54.000.000,00
Non Esselon Gol. IV
36 Org/Bln x 220.000,00 = 7.920.000,00
Non Esselon Gol. III
660 Org/Bln x 205.000,00 = 135.300.000,00
Non Esselon Gol. II
1,404 Org/Bln x 150.000,00 = 210.600.000,00
Non Esselon Gol. I
84 Org/Bln x 130.000,00 = 10.920.000,00
Kepala Sekolah SMP / SMA / SMK
276 Org/Bln x 200.000,00 = 55.200.000,00
Wakil Kepala Sekolah SMP / SMA / SMK
1,056 Org/Bln x 150.000,00 = 158.400.000,00
Wali Kelas SMP / SMA / SMK
4,980 Org/Bln x 100.000,00 = 498.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai Guru
416,240 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 1.664.960.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai (Adm)
38,060 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 152.240.000,00
Bantuan Meugang Esselon II b
3 Org/Kali x 500.000,00 = 1.500.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
12 Org/Kali x 400.000,00 = 4.800.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
36 Org/Kali x 300.000,00 = 10.800.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV b
15 Org/Kali x 300.000,00 = 4.500.000,00
Bantuan Meugang Esselon V a
54 Org/Kali x 250.000,00 = 13.500.000,00
Bantuan Meugang Kepala Sekolah
69 Org/Kali x 300.000,00 = 20.700.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
1,083 Org/Kali x 200.000,00 = 216.600.000,00
Bantuan Meugang Korwas
3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00
Bantuan Meugang Pengawas
78 Org/Kali x 250.000,00 = 19.500.000,00
Bantuan Meugang Guru PNS Sekolah SD
2,619 Org/Kali x 200.000,00 = 523.800.000,00
Bantuan Meugang Guru PNS Sekolah Swasta
300 Org/Kali x 200.000,00 = 60.000.000,00
Bantuan Meugang Guru PNS SMP Negeri
1,170 Org/Kali x 200.000,00 = 234.000.000,00
Bantuan Meugang Guru PNS SMA / SMK Negeri
1,470 Org/Kali x 200.000,00 = 294.000.000,00
Insentif Guru Dalam Wilayah Kota Langsa
17,200 Org/Bln x 100.000,00 = 1.720.000.000,00
Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi
1 Thn x 4.947.675.000,00 = 4.947.675.000,00
BELANJA LANGSUNG 13.826.822.654,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2
Halaman 3DPKA KOTA LANGSA - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
2.137.907.716,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01 . 1.01.01 . 01
13.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
13.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 13.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 ---
Belanja Perangko dan Benda Pos Lainnya
Belanja Perangko dan Benda Pos Lainnya Dinas
Pendidikan, TK, SD, SMP dan SMA/SMK
1 Thn x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
499.080.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
Belanja Barang dan Jasa 499.080.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
499.080.000,00 Belanja Jasa Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 11.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Telpon
Dinas Pendidikan, TK, SD, SMP dan SMA/SMK
1 Thn x 11.200.000,00 = 11.200.000,00
Belanja Air 7.380.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Belanja Air
Dinas Pendidikan, TK, SD, SMP dan SMA/SMK
1 Thn x 7.380.000,00 = 7.380.000,00
Belanja Listrik 480.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Listrik
Dinas Pendidikan, TK, SD, SMP dan SMA/SMK
1 Thn x 480.500.000,00 = 480.500.000,00
103.400.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 08
Belanja Barang dan Jasa 103.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
103.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 103.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
Dinas Pendidikan, TK, SD, SMP dan SMA/SMK
1 Thn x 103.400.000,00 = 103.400.000,00
117.600.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.01 . 1.01.01 . 01 . 09
Belanja Barang dan Jasa 117.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
117.600.000,00 Belanja Pemeliharaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 117.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dinas Pendidikan, TK, SD, SMP dan SMA/SMK
1 Thn x 117.600.000,00 = 117.600.000,00
Halaman 4DPKA KOTA LANGSA - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
376.034.968,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
Belanja Barang dan Jasa 376.034.968,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
376.034.968,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 376.034.968,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Dinas Pendidikan, TK, SD, SMP dan SMA/SMK
1 Thn x 376.034.968,00 = 376.034.968,00
142.338.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
Belanja Barang dan Jasa 142.338.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
142.338.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 112.388.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Dinas Pendidikan, TK, SD, SMP dan SMA/SMK
1 Thn x 112.388.000,00 = 112.388.000,00
Belanja Penggandaan 29.950.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Dinas Pendidikan, TK, SD, SMP dan SMA/SMK
1 Thn x 29.950.000,00 = 29.950.000,00
44.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
Belanja Barang dan Jasa 44.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
44.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 44.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
Dinas Pendidikan, TK, SD, SMP dan SMA/SMK
1 Thn x 44.000.000,00 = 44.000.000,00
89.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 15
Belanja Barang dan Jasa 89.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
89.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 89.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
Dinas Pendidikan, TK, SD, SMP dan SMA/SMK
1 Thn x 89.000.000,00 = 89.000.000,00
75.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
Halaman 5DPKA KOTA LANGSA - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
75.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 70.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Dinas Pendidikan, TK, SD, SMP dan SMA/SMK
1 Thn x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 5.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
Dinas Pendidikan
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
201.960.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
Belanja Barang dan Jasa 201.960.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
201.960.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.160.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 6.160.000,00 = 6.160.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 195.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Dinas Pendidikan, TK, SD, SMP dan SMA/SMK
1 Thn x 195.800.000,00 = 195.800.000,00
476.494.748,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.01 . 1.01.01 . 01 . 19
Belanja Pegawai 476.494.748,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
121.800.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 121.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
45 Org/Bln x 400.000,00 = 18.000.000,00
Pejabat Penatausahaan Keuangan
12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00
Bendahara Pengeluaran Pembantu
45 Org/Bln x 300.000,00 = 13.500.000,00
Staf Pengelola
90 OB x 250.000,00 = 22.500.000,00
Panitia PSB (SMA/SMK)
10 Keg/Sekolah x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
Panitia PSB (SMP)
13 Keg/Sekolah x 1.000.000,00 = 13.000.000,00
Honor Petugas Kelas Unggul SMA 3 dan SMA 1
1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
35.900.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 35.900.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Halaman 6DPKA KOTA LANGSA - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning
Service
1,100 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 4.400.000,00
Bantuan Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service
15 Org/Kali x 100.000,00 = 1.500.000,00
Petugas Jaga Malam
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Cleaning Service
36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00
318.794.748,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 6.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif
Insentif Penjaga Malam dan Cleaning Service
60 Org/Bln x 100.000,00 = 6.000.000,00
Penunjang Kegiatan 312.794.748,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Penunjang Kegiatan
Penunjang Kegiatan Pimpinan
12 Org/Bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00
Operator Komputer Pembuat Daftar Gaji, Pembuat SPM,
SPP dan Laporan Keuangan.
48 Org/Bln x 150.000,00 = 7.200.000,00
Operator Komputer SMA/SMK
120 Org/Bln/Sekolah x 150.000,00 = 18.000.000,00
Operator Komputer SMP
156 Org/Bln/Sekolah x 150.000,00 = 23.400.000,00
Penunjang Kegiatan Pramuka SMA/SMK
10 Thn/Sekolah x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
Penunjang Kegiatan Pramuka SMP
13 Thn/Sekolah x 1.000.000,00 = 13.000.000,00
Penunjang Kegiatan Dunia Usaha dan Dunia Industri (SMK
1)
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Penunjang Kegiatan Dunia Usaha dan Dunia Industri (SMK
3)
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Penunjang Kegiatan Dunia Usaha dan Dunia Industri (SMK
4)
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Penunjang Kegiatan Bendahara Pembantu (Tkt SMP dan
SMA/SMK)
276 Org/Bln x 150.000,00 = 41.400.000,00
Penunjang Kegiatan Pengurus Barang (Tkt SMP dan
SMA/SMK)
276 Org/Bln x 100.000,00 = 27.600.000,00
Pengembangan Tenaga Pendidik PAUD
96 Org/Bln x 200.000,00 = 19.200.000,00
Penunjang Kegiatan Pesantren Kilat Tingkat
SD/MI,/SMP/Mts,/SMA/MA dan SMK Kota Langsa
1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Penunjang Kegiatan Untuk Pelaksanaan Bantuan
Opeasional Sekolah (BOS) Sesuai Dengan Surat Dirjen
Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
1 Keg x 10.994.748,00 = 10.994.748,00
Halaman 7DPKA KOTA LANGSA - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
280.195.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.01 . 1.01.01 . 02
114.195.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 07
Belanja Pegawai 10.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1
10.000.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sharing Sekolah
Bertaraf Internasional
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 85.195.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2
10.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
35.495.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 7.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Biaya cetak proses belajar mengajar (PBM) LKS
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Cetak ulang print out CD pelajaran siswa
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Penggandaan 28.495.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Penggandaan buku pelajaran dalam bahasa inggris
matematika dan science
1 Thn x 28.495.000,00 = 28.495.000,00
4.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 4.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
15.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 15.700.000,00 = 15.700.000,00
20.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 20.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
Belanja Pemeliharaan Komputer
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Modal 19.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
Halaman 8DPKA KOTA LANGSA - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
6.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse,
Keyboard, Hardisk, Speaker)
6.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12 . 09
Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
CD Pembelajaran
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
3.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 20
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi 3.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 20 . 01
Belanja Modal Pengadaan Alat Alat Laboratorium Biologi
Belanja Modal Pengadaan Alat Alat Laboratorium IPA dan
Bahan Praktek
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum 10.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 13
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum
Pengadaan Buku Penunjang Perpustakaan Dalam Bahasa
Inggris
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
32.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
32.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 32.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
Dinas Pendidikan
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
SMA/SMK
10 Thn/Sekolah x 1.500.000,00 = 15.000.000,00
SMP
13 Thn/Sekolah x 1.000.000,00 = 13.000.000,00
134.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24
Belanja Barang dan Jasa 134.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
134.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 18.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Belanja Perawatan Roda Empat
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat
2 Unit x 9.000.000,00 = 18.000.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 116.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09
Belanja Perawatan Roda Dua
Dikjar
35 Unit x 2.000.000,00 = 70.000.000,00
SMA/SMK
Halaman 9DPKA KOTA LANGSA - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
10 Thn/Sekolah x 2.000.000,00 = 20.000.000,00
SMP
13 Thn/Sekolah x 2.000.000,00 = 26.000.000,00
5.735.609.466,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun1.01 . 1.01.01 . 16
116.931.250,00 Penambahan Ruang Kelas Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 03
Belanja Pegawai 3.306.250,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1
3.306.250,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 3.306.250,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Biaya Perencanaan (Dana Pendukung Block Grant)
1 Keg x 1.653.125,00 = 1.653.125,00
Biaya Pengawasan (Dana Pendukung Block Grant)
1 Keg x 991.875,00 = 991.875,00
Biaya Administrasi (Dana Pendukung Block Grant)
1 Keg x 661.250,00 = 661.250,00
Belanja Modal 113.625.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3
113.625.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 113.625.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
Dana Sharing Pembangunan Pusat Sarana Belajar
Pembangunan Pusat Sarana Belajar (PSB) SDN Sidorejo
1 Unit x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
Pembangunan Pusat Sarana Belajar (PSB) SDN 1
Meurandeh
1 Unit x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
Pembangunan Pusat Sarana Belajar (PSB) SDN Langsa
Lama
1 Unit x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
Pembangunan Pusat Sarana Belajar (PSB) SDN 2 Alue Dua
1 Unit x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
Pembangunan Pusat Sarana Belajar (PSB) SDN Tualang
Teungoh
1 Unit x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
Dana Pendukung Block Grand
Penambahan 1 Unit Ruang Lab SMPN 3 Langsa
1 Keg x 14.250.000,00 = 14.250.000,00
Penambahan 1 Unit RKB SMAN 3 Langsa
1 Keg x 11.875.000,00 = 11.875.000,00
Penambahan 1 Unit RKB SMKN 3 Langsa
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Penambahan 1 Unit SMAS Cut Nyak Dhien Langsa
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
13.000.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 18
Belanja Modal 13.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3
13.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 . 20
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah 13.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 . 20 . 09
Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Siswa
Halaman 10DPKA KOTA LANGSA - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
SMP
13 Thn/Sekolah x 1.000.000,00 = 13.000.000,00
5.226.417.400,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 41
Belanja Pegawai 346.927.400,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 1
346.927.400,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 346.927.400,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Biaya Perencanaan
1 Keg x 197.951.600,00 = 197.951.600,00
Biaya Pengawasan
1 Keg x 98.975.800,00 = 98.975.800,00
Biaya Administrasi
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Modal 4.879.490.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 3
4.879.490.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 4.879.490.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor
SDN Alue Pinang
1 Pkt x 329.355.730,00 = 329.355.730,00
SDN Alue Merbau
1 Keg x 329.355.730,00 = 329.355.730,00
SDN SDLB
1 Keg x 329.355.730,00 = 329.355.730,00
SDN Seuriget
1 Keg x 329.355.730,00 = 329.355.730,00
SDN Lhok Banie
1 Keg x 329.355.730,00 = 329.355.730,00
SDN 1 Matang Seulimeng
1 Keg x 329.355.730,00 = 329.355.730,00
SDN Gampong Baroh
1 Keg x 329.355.620,00 = 329.355.620,00
SDN 3
1 keg x 198.000.000,00 = 198.000.000,00
SDN 10
1 Keg x 198.000.000,00 = 198.000.000,00
SDN 13
1 Keg x 198.000.000,00 = 198.000.000,00
SDN 14
1 keg x 198.000.000,00 = 198.000.000,00
SDN Perumnas
1 Keg x 198.000.000,00 = 198.000.000,00
SDN Medang Ara
1 Keg x 198.000.000,00 = 198.000.000,00
SDN 16
1 Keg x 198.000.000,00 = 198.000.000,00
SDN Percontohan
1 Keg x 198.000.000,00 = 198.000.000,00
SDN Sukarejo
1 Keg x 198.000.000,00 = 198.000.000,00
Halaman 11DPKA KOTA LANGSA - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
SDN 2 Alue Dua
1 Keg x 198.000.000,00 = 198.000.000,00
SDN 1 Paya Bujok
1 Keg x 198.000.000,00 = 198.000.000,00
SDN 2 Kebun Lama
1 Keg x 198.000.000,00 = 198.000.000,00
SDN Matang Setui
1 Keg x 198.000.000,00 = 198.000.000,00
59.590.830,00 Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi1.01 . 1.01.01 . 16 . 58
Belanja Pegawai 8.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1
8.000.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Tes Hasil Belajar
Honorarium Panitia Pelaksana Tes Hasil Belajar
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 51.590.830,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2
420.830,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 420.830,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 420.830,00 = 420.830,00
50.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 50.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.170.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 1.170.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Belanja Makan dan Minuman Lainnya
1 Keg x 1.170.000,00 = 1.170.000,00
14.282.728,00 Penyelenggaraan Paket A Setara SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 67
Belanja Pegawai 10.232.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1
7.032.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.032.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 7.032.000,00 = 7.032.000,00
3.200.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 3.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Biaya Penunjang Pengawas UNPK Paket A
64 Org/Keg/Hr x 50.000,00 = 3.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 4.050.728,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2
395.648,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01
Halaman 12DPKA KOTA LANGSA - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Alat Tulis Kantor 395.648,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor 2 Keg
1 Pkt x 395.648,00 = 395.648,00
495.080,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 495.080,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak 2 Keg
1 Pkt x 495.080,00 = 495.080,00
3.160.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 240.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makan dan Minuman Tamu
48 Org/Hr/Keg x 5.000,00 = 240.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 2.920.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Belanja Makan dan Minuman Lainnya
Belanja Makan dan Minuman Lainnya 2 Keg
1 Pkt x 2.920.000,00 = 2.920.000,00
18.204.848,00 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 68
Belanja Pegawai 10.880.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1
2.880.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.880.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 2.880.000,00 = 2.880.000,00
8.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 8.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Biaya Penunjang Pengawas UNPK Paket B
160 Org/Keg/Hr x 50.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 7.324.848,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2
409.448,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 409.448,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor 2 Keg
1 Pkt x 409.448,00 = 409.448,00
2.475.400,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.475.400,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak 2 Keg
1 Pkt x 2.475.400,00 = 2.475.400,00
4.440.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 240.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makan dan Minuman Tamu
Belanja Makan dan Minuman Tamu 2 Keg
Halaman 13DPKA KOTA LANGSA - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Pkt x 240.000,00 = 240.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 4.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Belanja Makan dan Minuman Lainnya
Belanja Makan dan Minuman Lainnya 2 Keg
1 Pkt x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
14.487.659,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di Satuan Pendidikan Dasar
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69
Belanja Pegawai 11.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 1
5.200.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Kegiatan Lomba Gugus SD / MI
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 5.200.000,00 = 5.200.000,00
6.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 6.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Kegiatan Lomba Gugus SD / MI
Biaya Penghargaan Bagi Juara
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 3.287.659,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2
567.659,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 567.659,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Kegiatan Lomba Gugus SD / MI
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 567.659,00 = 567.659,00
300.000,00 Belanja Bahan/Material1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan/Material Lainnya 300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06
Kegiatan Lomba Gugus SD / MI
Piala / Hadiah
1 Set x 300.000,00 = 300.000,00
320.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 320.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Kegiatan Lomba Gugus SD / MI
Belanja Penggandaan
1 Keg x 320.000,00 = 320.000,00
1.100.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 1.100.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Kegiatan Lomba Gugus SD / MI
Belanja Makan dan Minuman Lainnya
1 Keg x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
1.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Kegiatan Lomba Gugus SD / MI
Halaman 14DPKA KOTA LANGSA - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
55.529.788,00 Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 70
Belanja Pegawai 26.752.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1
17.152.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.152.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Pelaksanaan Lomba Olimpiade MIPA SD / MI
Honorarium Panitia Olimpiade
1 Keg x 4.352.000,00 = 4.352.000,00
Pelaksanaan Lomba Mata Pelajaran Agama SD / MI
Honorarium Panitia Lomba Mata Pelajaran Agama
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat SD / MI
Honorarium Panitia Lomba Sekolah Sehat
1 Keg x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
9.600.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 9.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Belanja Penunjang Kegiatan
Pelaksanaan Lomba Olimpiade MIPA SD / MI
1 Keg x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
Pelaksanaan Lomba Mata Pelajaran Agama SD/MI
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat SD / MI
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 28.777.788,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2
1.447.788,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.447.788,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Pelaksanaan Lomba Olimpiade MIPA SD / MI
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 385.697,00 = 385.697,00
Pelaksanaan Lomba Mata Pelajaran Agama SD / MI
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 385.697,00 = 385.697,00
Pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat SD / MI
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 676.394,00 = 676.394,00
6.900.000,00 Belanja Bahan/Material1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan/Material Lainnya 6.900.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06
Pelaksanaan Lomba Olimpiade MIPA SD / MI
Piala
4 Set x 350.000,00 = 1.400.000,00
Pelaksanaan Lomba Mata Pelajaran Agama SD / MI
Piala
14 Set x 350.000,00 = 4.900.000,00
Pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat SD / MI
Piala
Halaman 15DPKA KOTA LANGSA - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
2 Set x 300.000,00 = 600.000,00
1.230.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 1.230.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat SD / MI
Biaya Fotocopy
1 Keg x 490.000,00 = 490.000,00
Pelaksanaan Lomba Olimpiade MIPA SD / MI
Biaya Penggandaan
1 Keg x 320.000,00 = 320.000,00
Lomba Mata Pelajaran Agama SD / MI
Biaya Penggandaan
1 Keg x 420.000,00 = 420.000,00
7.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 7.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Pelaksanaan Lomba Olimpiade MIPA SD / MI
Belanja Makan dan Minuman Lainnya
1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Pelaksanaan Lomba Mata Pelajaran Agama SD / MI
Belanja Makan dan Minuman Lainnya
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat SD / MI
Belanja Makan dan Minuman Lainnya
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.900.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Batik Tradisional 3.900.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03
Pelaksanaan Lomba Olimpiade MIPA SD / MI
Pakaian Batik
5 Bh x 300.000,00 = 1.500.000,00
Pelaksanaan Lomba Mata Pelajaran Agama SD / MI
Pakaian Batik
8 Bh x 300.000,00 = 2.400.000,00
7.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Pelaksanaan Lomba Sehat SD / MI
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Pelaksanaan Lomba Olimpiade MIPA SD / MI
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
Pelaksanaan Lomba Mata Pelajaran Agama SD / MI
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 2.800.000,00 = 2.800.000,00
217.164.963,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.01 . 1.01.01 . 16 . 78
Belanja Pegawai 146.112.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1
146.112.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01
Halaman 16DPKA KOTA LANGSA - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 146.112.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Ujian Akhir Sekolah (UAS)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 35.780.000,00 = 35.780.000,00
Ujian Akhir Sekolah Berstandart Nasional (UASBN)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 110.332.000,00 = 110.332.000,00
Belanja Barang dan Jasa 71.052.963,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2
2.067.963,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.067.963,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Ujian Akhir Sekolah (UAS)
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 971.470,00 = 971.470,00
Ujian Akhir Sekolah Berstandart Nasional (UASBN)
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.096.493,00 = 1.096.493,00
54.320.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 54.320.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Ujian Akhir Sekolah (UAS)
Belanja Penggandaan
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Ujian Akhir Sekolah Berstandart Nasional (UASBN)
Belanja Penggandaan
1 Keg x 14.320.000,00 = 14.320.000,00
14.665.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 14.665.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Ujian Akhir Sekolah (UAS)
Belanja Makan dan Minuman Lainnya
1 Keg x 2.525.000,00 = 2.525.000,00
Ujian Akhir Sekolah Berstandart Nasional (UASBN)
Belanja Makan dan Minuman Lainnya
1 Keg x 12.140.000,00 = 12.140.000,00
5.654.046.205,00 Program Pendidikan Menengah1.01 . 1.01.01 . 17
455.840.000,00 Pembangunan Pepustakaan Sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 12
Belanja Modal 455.840.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 3
455.840.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.01 . 1.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 455.840.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Pengadaan Konstruksi Gedung Kantor
Pembangunan Pustaka SMPN 1 Langsa
1 Keg x 227.920.000,00 = 227.920.000,00
Pembangunan Pustaka SMPN 4 Langsa
1 Keg x 227.920.000,00 = 227.920.000,00
3.487.770.000,00 Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa1.01 . 1.01.01 . 17 . 15
Belanja Modal 3.487.770.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 3
Halaman 17DPKA KOTA LANGSA - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
3.487.770.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan1.01 . 1.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27
Belanja Modal Pengadaan Buku Lainnya 3.487.770.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 26 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Modal Pengadaan Buku Dan Bahan Praktik Sekolah
SMPN 1 Langsa
1 Keg x 231.000.000,00 = 231.000.000,00
SMPN 2 Langsa
1 Keg x 241.890.000,00 = 241.890.000,00
SMPN 3 Langsa
1 Keg x 446.600.000,00 = 446.600.000,00
SMPN 4 Langsa
1 Keg x 275.000.000,00 = 275.000.000,00
SMPN 5 Langsa
1 Keg x 165.000.000,00 = 165.000.000,00
SMPN 6 Langsa
1 Keg x 110.000.000,00 = 110.000.000,00
SMPN 7 Langsa
1 Keg x 341.000.000,00 = 341.000.000,00
SMPN 8 Langsa
1 Keg x 286.000.000,00 = 286.000.000,00
SMPN 9 Langsa
1 Keg x 396.000.000,00 = 396.000.000,00
SMPN 10 Langsa
1 Keg x 231.000.000,00 = 231.000.000,00
SMPN 11 Langsa
1 Keg x 110.880.000,00 = 110.880.000,00
SMPN 12 Langsa
1 Keg x 99.000.000,00 = 99.000.000,00
SMPN 13 Langsa
1 Keg x 220.000.000,00 = 220.000.000,00
SMPN Luar Biasa
1 Keg x 88.000.000,00 = 88.000.000,00
SMPNs Cut Nyak Dhien
1 Keg x 121.000.000,00 = 121.000.000,00
SMPNS Muhammaddiyah
1 Keg x 125.400.000,00 = 125.400.000,00
185.000.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa1.01 . 1.01.01 . 17 . 18
Belanja Modal 185.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3
60.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 60.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02
Belanja Modal Pengadaan Komputer
Pengadaan Komputer Asisted Language Learning
3 Unit x 20.000.000,00 = 60.000.000,00
46.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 . 16
Belanja Modal Pengadaan Proyektor 46.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 . 16 . 03
Belanja Modal Pengadaan Proyektor
Pengadaan Proyektor
8 Unit x 5.800.000,00 = 46.400.000,00
Halaman 18DPKA KOTA LANGSA - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
78.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 . 20
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah 78.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 . 20 . 09
Belanja Modal Pengadaan Alat Alat Peraga / Praktik Sekolah
Pengadaan Alat Alat Peraga / Praktik Sekolah
1 Thn x 78.600.000,00 = 78.600.000,00
1.074.480.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 41
Belanja Modal 1.074.480.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 3
1.074.480.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.01 . 1.01.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 1.074.480.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gedung Kantor
SMPN 2 Langsa
1 Keg x 130.240.000,00 = 130.240.000,00
SMPN 3 Langsa
1 Keg x 260.480.000,00 = 260.480.000,00
SMPN 5 Langsa
1 Keg x 65.120.000,00 = 65.120.000,00
SMPN 7 Langsa
1 Keg x 130.240.000,00 = 130.240.000,00
SMPN 8 Langsa
1 Keg x 130.240.000,00 = 130.240.000,00
SMPN 9 Langsa
1 Keg x 358.160.000,00 = 358.160.000,00
27.790.764,00 Penyelenggaraan Paket C Setara SMU1.01 . 1.01.01 . 17 . 63
Belanja Pegawai 13.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1
5.800.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 5.800.000,00 = 5.800.000,00
7.500.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 7.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Belanja Penunjang Kegiatan
Biaya Penunjang Kegiatan Pengawas UNPK Paket C
1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 14.490.764,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2
625.964,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 625.964,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 625.964,00 = 625.964,00
500.000,00 Belanja Jasa Kantor1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Paket/Pengiriman 500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07
Belanja paket/pengiriman
2 Keg x 250.000,00 = 500.000,00
Halaman 19DPKA KOTA LANGSA - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
9.494.800,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.494.800,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 1.494.800,00 = 1.494.800,00
Belanja Penggandaan 8.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
3.870.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 720.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makan dan Minuman Tamu
1 Keg x 720.000,00 = 720.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 3.150.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Belanja Makan dan Minuman Lainnya
1 Keg x 3.150.000,00 = 3.150.000,00
293.883.098,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.01 . 1.01.01 . 17 . 69
Belanja Pegawai 208.176.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1
145.476.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 145.476.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Tingkat SMP / MTsN, SMA /
MA dan SMK
Honorarium Panitia Pelaksanaan Ujian Nasional (UN)
Tingkat SMP / MTsN, SMA / MA dan SMK
1 Keg x 30.708.000,00 = 30.708.000,00
Honorarium Tim Monitoring
1 Keg x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah Tingkat SMP / MTsN, SMA /
MA dan SMK.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 9.728.000,00 = 9.728.000,00
Honorarium Tim Monitoring
1 Keg x 6.240.000,00 = 6.240.000,00
Honorarium Tim Penyusunan Naskah UAS
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Honorarium Pemeriksa Hasil UAS
1 Keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
Honorarium Pengawas Ujian Akhir Sekolah
1 Keg x 68.000.000,00 = 68.000.000,00
62.700.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 62.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Tingkat SMP / MTsN, SMA /
MA dan SMK
Penunjang Kegiatan UN Untuk Kepolisian di SMK/SMA/MA
dan SMP/MTsN.
1 Keg x 48.000.000,00 = 48.000.000,00
Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah Tingkat SMP / MTsN, SMA /
MA dan SMK.
Operator Komputer UAS
Halaman 20DPKA KOTA LANGSA - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
Biaya Pengetikan Naskah UAS
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Biaya Penulisan Ijazah / Surat Tanda Kelulusan SMP/MTs,
SMA/MA dan SMK
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 85.707.098,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2
2.497.098,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.497.098,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Tingkat SMP / MTsN, SMA /
MA dan SMK
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.174.023,00 = 1.174.023,00
Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah Tingkat SMP / MTsN, SMA /
MA dan SMK.
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.323.075,00 = 1.323.075,00
76.210.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 76.210.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Tingkat SMP / MTsN, SMA /
MA dan SMK
Belanja Penggandaan
1 Keg x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah Tingkat SMP / MTsN, SMA /
MA dan SMK.
Belanja Penggandaan
1 Keg x 74.810.000,00 = 74.810.000,00
7.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Biaya Makan dan Minum Rapat
Belanja Makan dan Minuman Rapat
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 5.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah Tingkat SMP / MTsN, SMA /
MA dan SMK.
Belanja Makan dan Minuman Lainnya
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
129.282.343,00 Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan Siswa1.01 . 1.01.01 . 17 . 70
Belanja Pegawai 56.360.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1
20.840.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.840.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Lomba Kreatifitas Siswa SMA / MA
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 7.440.000,00 = 7.440.000,00
Pelaksanaan Lomba Olimpiade Sains (OSN) Tingkat SMP dan
SMA
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Halaman 21DPKA KOTA LANGSA - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 3.360.000,00 = 3.360.000,00
Honorarium Guru Pembina Tingkat SMP
1 Keg x 2.160.000,00 = 2.160.000,00
Honorarium Guru Pembina Tingkat SMA
1 Keg x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
Honorarium Pembinaan/Seleksi Olimpade Sains Tingkat
SMP dan SMA
1 Keg x 3.080.000,00 = 3.080.000,00
35.520.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 35.520.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Lomba Kreatifitas Siswa SMA / MA
Biaya Penunjang Kegiatan Bantuan Juara I,II dan III 4
Keg
1 Keg x 7.680.000,00 = 7.680.000,00
Lomba Sekolah Sehat dan Indah Tingkat SMP / MTsN, SMA /
MA dan SMK
Biaya Penunjang Kegiatan Bantuan Juara I,II dan III 2
Sekolah
1 Keg x 3.840.000,00 = 3.840.000,00
Pelaksanan LKS Siswa SMK Tingkat Provinsi dan Nasional
Belanja Penunjang Kegiatan Untuk LKS Siswa SMK Tingkat
Prov. dan Nasional
1 Keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 72.922.343,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2
1.051.543,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.051.543,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Lomba Kreatifitas Siswa SMA / MA
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 415.816,00 = 415.816,00
Pelaksanaan Lomba Oliampiade Sain (OSN) FLS2N Tingkat
SMP dan SMA
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 635.727,00 = 635.727,00
2.250.000,00 Belanja Bahan/Material1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan/Material Lainnya 2.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06
Lomba Kreatifitas Siswa SMA / MA
Piala / Tropi
4 Set x 150.000,00 = 600.000,00
Pelaksanaan Lomba Olimpiade Sain (OSN) Tingkat SMP dan
SMA
Piala / Tropi 11 Mata Pelajaran
11 Set x 150.000,00 = 1.650.000,00
4.781.800,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 4.781.800,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Lomba Kreatifitas Siswa SMA / MA
Belanja Cetak
1 Keg x 3.442.800,00 = 3.442.800,00
Pelaksanaan Lomba Olimpiade Sain (OSN) Tingkat SMP dan
SMA
Halaman 22DPKA KOTA LANGSA - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Biaya Cetak
1 Keg x 1.339.000,00 = 1.339.000,00
5.175.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 5.175.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Lomba Kreatifitas Siswa SMA / MA
Belanja Makan dan Minuman Lainnya
1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
Pelaksanaan Lomba Olimpiade Sain (OSN) Tingkat SMP dan
SMA
Belanja Makan dan Minuman Lainnya
1 Keg x 675.000,00 = 675.000,00
59.664.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 59.664.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Pelaksanan LKS Siswa SMK Tingkat Provinsi dan Nasional
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan
Pelaksanan LKS Siswa SMK Tingkat Provinsi dan Nasional
1 Keg x 44.000.000,00 = 44.000.000,00
Pelaksanaan Lomba Olimpiade Sain (OSN) Tingkat SMP dan
SMA
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pelaksanaan Lomba
Olimpiade Sain (OSN) Tingkat SMP dan SMA
1 Keg x 15.664.000,00 = 15.664.000,00
19.064.267,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan1.01 . 1.01.01 . 20
19.064.267,00 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 01
Belanja Pegawai 10.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1
7.280.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.280.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 7.280.000,00 = 7.280.000,00
3.120.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 3.120.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honararium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Tim Penilai
1 Keg x 3.120.000,00 = 3.120.000,00
Belanja Barang dan Jasa 8.664.267,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
1.464.267,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.464.267,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.464.267,00 = 1.464.267,00
1.400.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00
Halaman 23DPKA KOTA LANGSA - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 1.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Belanja Makan dan Minuman Lainnya
1 Keg x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
4.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 4.400.000,00 = 4.400.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (102.151.461.837,00)
Halaman 24DPKA KOTA LANGSA - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 02 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 02 . 01 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 790.321.355,00 1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 382.661.355,00 1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1
382.661.355,00 Non Kegiatan1.01 . 1.01.02 . 00 . 00
Belanja Pegawai 382.661.355,00 1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
337.801.355,00 Gaji Dan Tunjangan1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 250.200.047,00 1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan II : 2 Org
13 Bln x 6.253.005,00 = 81.289.065,00
Golongan III : 5 Org
13 Bln x 12.621.295,00 = 164.076.835,00
Accres
1 Thn x 4.834.147,00 = 4.834.147,00
Tunjangan Keluarga 28.026.140,00 1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Golongan II
13 Bln x 455.420,00 = 5.920.460,00
Golongan III
13 Bln x 1.626.981,00 = 21.150.753,00
Accres
1 Thn x 954.927,00 = 954.927,00
Tunjangan Jabatan 32.879.437,00 1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan II
13 Bln x 378.000,00 = 4.914.000,00
Golongan III
13 Bln x 2.089.500,00 = 27.163.500,00
Accres
1 Thn x 801.937,00 = 801.937,00
Tunjangan Beras 11.542.284,00 1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 862.920,00 = 11.217.960,00
Accres
1 Thn x 324.324,00 = 324.324,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 15.023.746,00 1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 15.023.746,00 = 15.023.746,00
Pembulatan Gaji 129.701,00 1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Thn x 129.701,00 = 129.701,00
44.860.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 44.860.000,00 1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Halaman 1DPKA KOTA LANGSA - 1 . 01 . 02 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya
Esselon III a
12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00
Esselon IV a
48 Org/Bln x 300.000,00 = 14.400.000,00
Non Esselon Gol. III
12 Org/Bln x 205.000,00 = 2.460.000,00
Non Esselon Gol. II
48 Org/Bln x 150.000,00 = 7.200.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
2,200 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 8.800.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
3 Org/Kali x 400.000,00 = 1.200.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
12 Org/Kali x 300.000,00 = 3.600.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
15 Org/Kali x 200.000,00 = 3.000.000,00
BELANJA LANGSUNG 407.660.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 01 . 5 . 2
278.660.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01 . 1.01.02 . 01
1.500.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.01 . 1.01.02 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1.500.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Biaya Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
15.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.01 . 1.01.02 . 01 . 02
Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 3.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Rekening Telepone
Rekening Telepon
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Listrik 12.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Rekening Listrik
1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
3.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 08
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 3.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Halaman 2DPKA KOTA LANGSA - 1 . 01 . 02 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.01 . 1.01.02 . 01 . 09
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.01 . 1.01.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 3.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
22.100.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 10
Belanja Barang dan Jasa 22.100.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
22.100.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 22.100.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Biaya Alat Tulis Kantor
1 Thn x 22.100.000,00 = 22.100.000,00
21.250.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01 . 1.01.02 . 01 . 11
Belanja Barang dan Jasa 21.250.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
21.250.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 17.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Biaya Cetak
1 Thn x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
Belanja Penggandaan 4.250.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Biaya Penggandaan
1 Thn x 4.250.000,00 = 4.250.000,00
3.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 12
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 3.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Biaya Alat Listrik dan Elektronik
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
5.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.01 . 1.01.02 . 01 . 15
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Halaman 3DPKA KOTA LANGSA - 1 . 01 . 02 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Surat Kabar/Majalah 5.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Biaya Surat Kabar dan Majalah
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
9.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.01 . 1.01.02 . 01 . 17
Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
9.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 6.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Biaya Makanan dan Minuman Rapat
Makanan dan Minuman Rapat
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 3.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Biaya Makanan dan Minuman Tamu
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
48.400.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.01 . 1.01.02 . 01 . 18
Belanja Barang dan Jasa 48.400.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
48.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.400.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 4.400.000,00 = 4.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 44.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 44.000.000,00 = 44.000.000,00
147.410.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.01 . 1.01.02 . 01 . 19
Belanja Pegawai 147.410.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
12.450.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.950.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honor Pemimpin Kegiatan Pembantu Bendaharawan dan
Staf Administrasi
1 Thn x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
12 OB x 350.000,00 = 4.200.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.500.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Biaya Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
56.360.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 56.360.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Cleaning Service
Halaman 4DPKA KOTA LANGSA - 1 . 01 . 02 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
Penjaga Malam
12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
Biaya Makan Dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning
Service
440 Org/Hr/Bln x 4.000,00 = 1.760.000,00
Biaya Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service
6 Org/Kali x 100.000,00 = 600.000,00
Petugas Pustaka Gampong
168 Org/Bln x 250.000,00 = 42.000.000,00
78.600.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.01 . 1.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 38.400.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif
Insentif Penjaga Malam dan Cleaning Service
24 Org/Bln x 100.000,00 = 2.400.000,00
Insentif Petugas Operator Komputer
48 OB x 250.000,00 = 12.000.000,00
Insentif Petugas Pustaka
48 OB x 250.000,00 = 12.000.000,00
Insentif Petugas Pustaka Keliling
48 Org/Bln x 250.000,00 = 12.000.000,00
Penunjang Kegiatan 40.200.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Biaya Penunjang Kegiatan
Penunjang Keg. Kepala Kantor
12 Bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
Poding Jaga Malam
12 Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
Penunjang Operasional Petugas Pustaka
1 Thn x 19.200.000,00 = 19.200.000,00
79.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.01 . 1.01.02 . 02
50.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.01 . 1.01.02 . 02 . 22
Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
50.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.01 . 1.01.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 50.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Biaya Sewa Gedung
Biaya Sewa Gedung + Asuransi (2 Gedung)
1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
29.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.01 . 1.01.02 . 02 . 24
Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
29.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.01 . 1.01.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 27.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Biaya Perawatan Kenderaan Roda Empat
3 Unit x 9.000.000,00 = 27.000.000,00
Halaman 5DPKA KOTA LANGSA - 1 . 01 . 02 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 2.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09
Biaya Perawatan Kenderaan Roda Dua
1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
50.000.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan1.01 . 1.01.02 . 21
50.000.000,00 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah1.01 . 1.01.02 . 21 . 09
Belanja Modal 50.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3
50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan1.01 . 1.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum 30.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 13
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum
Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi 20.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 16
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Dan
Teknologi
Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (790.321.355,00)
Halaman 6DPKA KOTA LANGSA - 1 . 01 . 02 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
PENDAPATAN 30.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 30.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1
Hasil Retribusi Daerah 30.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
30.000.000,00 Retribusi Jasa Umum1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01
Retribusi Pelayanan Kesehatan 30.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2008
Retribusi Pelayanan Kesehatan (Puskesmas)
1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
BELANJA 19.547.174.769,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 14.165.605.769,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1
14.165.605.769,00 Non Kegiatan1.02 . 1.02.01 . 00 . 00
Belanja Pegawai 14.165.605.769,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
12.029.925.769,00 Gaji Dan Tunjangan1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 8.991.130.894,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan I : 3 Org
13 Bln x 3.624.495,00 = 47.118.435,00
Golongan II : 196 Org
13 Bln x 313.762.995,00 = 4.078.918.935,00
Golongan III : 161 Org
13 Bln x 338.184.315,00 = 4.396.396.095,00
Golongan IV : 9 Org
13 Bln x 22.492.365,00 = 292.400.745,00
Accres
1 Thn x 176.296.684,00 = 176.296.684,00
Tunjangan Keluarga 704.827.662,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Golongan I
13 Bln x 483.266,00 = 6.282.458,00
Golongan II
13 Bln x 23.905.752,00 = 310.774.776,00
Golongan III
13 Bln x 25.766.424,00 = 334.963.512,00
Golongan IV
13 Bln x 2.998.982,00 = 38.986.766,00
Accres
1 Thn x 13.820.150,00 = 13.820.150,00
Tunjangan Jabatan 440.444.550,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan I
13 Bln x 551.250,00 = 7.166.250,00
Golongan II
13 Bln x 16.065.000,00 = 208.845.000,00
Golongan III
Halaman 1DPKA KOTA LANGSA - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
13 Bln x 9.943.500,00 = 129.265.500,00
Golongan IV
13 Bln x 6.494.250,00 = 84.425.250,00
Accres
1 Thn x 10.742.550,00 = 10.742.550,00
Tunjangan Fungsional 1.169.528.587,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04
Tunjangan Fungsional
Golongan II
13 Bln x 27.174.000,00 = 353.262.000,00
Golongan III
13 Bln x 56.815.500,00 = 738.601.500,00
Golongan IV
13 Bln x 3.780.000,00 = 49.140.000,00
Accres
1 Thn x 28.525.087,00 = 28.525.087,00
Tunjangan Beras 521.373.937,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 39.127.500,00 = 508.657.500,00
Accres
1 Thn x 12.716.437,00 = 12.716.437,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 201.513.715,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 201.513.715,00 = 201.513.715,00
Pembulatan Gaji 1.106.424,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Thn x 1.106.424,00 = 1.106.424,00
2.135.680.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 2.135.680.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Dinas Kesehatan Kota Langsa
Esselon II b
12 Org/Bln x 375.000,00 = 4.500.000,00
Esselon III a
48 Org/Bln x 350.000,00 = 16.800.000,00
Esselon IV a
144 Org/Bln x 300.000,00 = 43.200.000,00
Non Esselon Gol. III
468 Org/Bln x 205.000,00 = 95.940.000,00
Non Esselon Gol. II
360 Org/Bln x 150.000,00 = 54.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
18,920 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 75.680.000,00
Bantuan Meugang Esselon II b
3 Org/Kali x 500.000,00 = 1.500.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
12 Org/Kali x 400.000,00 = 4.800.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
36 Org/Kali x 300.000,00 = 10.800.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
207 Org/Kali x 200.000,00 = 41.400.000,00
Halaman 2DPKA KOTA LANGSA - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Puskesmas Langsa Barat
Dokter Gigi
24 Org/Bln x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
Dokter Umum
48 Org/Bln x 1.000.000,00 = 48.000.000,00
Paramedis
840 Org/Bln x 250.000,00 = 210.000.000,00
Non Para Medis
180 Org/Bln x 175.000,00 = 31.500.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
20,020 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 80.080.000,00
Bantuan Meugang Esselon Kepala Puskesmas
3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
270 Org/Kali x 200.000,00 = 54.000.000,00
Puskesmas Langsa Timur
Dokter Ahli
24 Org/Bln x 2.000.000,00 = 48.000.000,00
Dokter Gigi
24 Org/Bln x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
Dokter Umum
84 Org/Bln x 1.000.000,00 = 84.000.000,00
SKP / SKM
36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00
Non Paramedis
144 Org/Bln x 175.000,00 = 25.200.000,00
Paramedis
840 Org/Bln x 250.000,00 = 210.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
21,120 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 84.480.000,00
Bantuan Meugang Kepala Puskesmas
3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
285 Org/Kali x 200.000,00 = 57.000.000,00
Puskesmas Langsa Baro
Dokter Gigi
12 Org/Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
Dokter Umum
36 Org/Bln x 1.000.000,00 = 36.000.000,00
SKM
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Paramedis
540 Org/Bln x 250.000,00 = 135.000.000,00
Non Paramedis
144 Org/Bln x 175.000,00 = 25.200.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
13,640 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 54.560.000,00
Bantuan Meugang Kepala Puskesmas
3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
183 Org/Kali x 200.000,00 = 36.600.000,00
Puskesmas Langsa Kota
Dokter Umum / Gigi
60 Org/Bln x 1.000.000,00 = 60.000.000,00
Halaman 3DPKA KOTA LANGSA - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
SKP / SKM
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Paramedis
984 Org/Bln x 250.000,00 = 246.000.000,00
Non Paramedis
96 Org/Bln x 175.000,00 = 16.800.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
21,560 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 86.240.000,00
Bantuan Meugang Esselon Kepala Puskesmas
3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
294 Org/Kali x 200.000,00 = 58.800.000,00
BELANJA LANGSUNG 5.381.569.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2
895.687.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02 . 1.02.01 . 01
6.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 6.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 ---
Dinas Kesehatan Kota Langsa
Dinas Kesehatan
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Puskesmas Langsa Kota
1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00
Puskesmas Langsa Timur
1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00
Puskesmas Langsa Baro
1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00
Puskesmas Langsa Lama
1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00
Puskesmas Langsa Barat
1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00
132.600.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
Belanja Barang dan Jasa 132.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
132.600.000,00 Belanja Jasa Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 14.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01 ---
Belanja Telpon
Dinas Kesehatan
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Puskesmas Langsa Kota
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Puskesmas Langsa Timur
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Puskesmas Langsa Baro
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Halaman 4DPKA KOTA LANGSA - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Puskesmas Langsa Lama
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Puskesmas Langsa Barat
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Air 10.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Belanja Air
Dinas Kesehatan
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Puskesmas Langsa Kota
1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
Puskesmas Langsa Timur
1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
Puskesmas Langsa Baro
1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
Puskesmas Langsa Lama
1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
Puskesmas Langsa Barat
1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
Belanja Listrik 108.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 ---
Belanja Listrik
Dinas Kesehatan
1 Thn x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
Puskesmas Langsa Kota
1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Puskesmas Langsa Timur
1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Puskesmas Langsa Baro
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Puskesmas Langsa Lama
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Puskesmas Langsa Barat
1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Puskesmas Pembantu
84 Unit/Bln x 100.000,00 = 8.400.000,00
Polindes/Poskesdes
564 Unit/Bln x 50.000,00 = 28.200.000,00
9.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 08
Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
9.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 9.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 ---
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Dinas Kesehatan
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Puskesmas Langsa Kota
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Puskesmas Langsa Timur
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Puskesmas Langsa Barat
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Halaman 5DPKA KOTA LANGSA - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Puskesmas Langsa Lama
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Puskesmas Langsa Baro
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
15.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.02 . 1.02.01 . 01 . 09
Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
15.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 15.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dinas Kesehatan
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Puskesmas Langsa Kota
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Puskesmas Langsa Timur
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Puskesmas Langsa Barat
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Puskesmas Langsa Lama
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Puskesmas Langsa Baro
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
53.125.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
Belanja Barang dan Jasa 53.125.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
53.125.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 53.125.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Dinas Kesehatan
1 Thn x 21.250.000,00 = 21.250.000,00
Puskesmas Langsa Kota
1 Thn x 6.375.000,00 = 6.375.000,00
Puskesmas Langsa Timur
1 Thn x 6.375.000,00 = 6.375.000,00
Puskesmas Langsa Barat
1 Thn x 6.375.000,00 = 6.375.000,00
Puskesmas Langsa Lama
1 Thn x 6.375.000,00 = 6.375.000,00
Puskesmas Langsa Baro
1 Thn x 6.375.000,00 = 6.375.000,00
42.250.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
Belanja Barang dan Jasa 42.250.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
42.250.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 29.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Halaman 6DPKA KOTA LANGSA - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Cetak
Dinas Kesehatan
1 Thn x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
Puskesmas Langsa Kota
1 Thn x 4.250.000,00 = 4.250.000,00
Puskesmas Langsa Timur
1 Thn x 4.250.000,00 = 4.250.000,00
Puskesmas Langsa Barat
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Puskesmas Langsa Lama
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Puskesmas Langsa Baro
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Penggandaan 13.250.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Dinas Kesehatan
1 Thn x 4.250.000,00 = 4.250.000,00
Puskesmas Langsa Kota
1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
Puskesmas Langsa Timur
1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
Puskesmas Langsa Barat
1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
Puskesmas Langsa Lama
1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
Puskesmas Langsa Baro
1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
32.752.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
Belanja Barang dan Jasa 32.752.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
11.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 11.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
Dinas Kesehatan
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Puskesmas Langsa Kota
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Puskesmas Langsa Timur
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Puskesmas Langsa Barat
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Puskesmas Langsa Lama
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Puskesmas Langsa Baro
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
21.252.000,00 Belanja Pemeliharaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 21.252.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
Halaman 7DPKA KOTA LANGSA - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pemeliharaan Genset Untuk Puskesmas
1 Thn x 21.252.000,00 = 21.252.000,00
12.500.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 15
Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
12.500.000,00 Belanja Jasa Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 12.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
Dinas Kesehatan
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Puskesmas Langsa Kota
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Puskesmas Langsa Timur
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Puskesmas Langsa Barat
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Puskesmas Langsa Lama
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Puskesmas Langsa Baro
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
89.900.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
Belanja Barang dan Jasa 89.900.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
89.900.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 9.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan Minum Rapat
Dinas Kesehatan
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Puskesmas Langsa Kota
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Puskesmas Langsa Timur
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Puskesmas Langsa Barat
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Puskesmas Langsa Lama
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Puskesmas Langsa Baro
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 4.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makan Minum Tamu
Dinas Kesehatan Kota Langsa
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 76.900.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Makan Minum Petugas Jaga Rawat Inap
1 Thn x 76.900.000,00 = 76.900.000,00
84.480.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
Halaman 8DPKA KOTA LANGSA - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 84.480.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
84.480.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14.080.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Dinas Kesehatan
1 Thn x 5.280.000,00 = 5.280.000,00
Puskesmas Langsa Kota
1 Thn x 1.760.000,00 = 1.760.000,00
Puskesmas Langsa Timur
1 Thn x 1.760.000,00 = 1.760.000,00
Puskesmas Langsa Barat
1 Thn x 1.760.000,00 = 1.760.000,00
Puskesmas Langsa Lama
1 Thn x 1.760.000,00 = 1.760.000,00
Puskesmas Langsa Baro
1 Thn x 1.760.000,00 = 1.760.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 70.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Dinas Kesehatan dan Puskesmas Dalam Wilayah Kota
Langsa
1 Thn x 70.400.000,00 = 70.400.000,00
418.080.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
Belanja Pegawai 418.080.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
15.600.000,00 Honorarium PNS1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
PPK
12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00
Staf
36 OB x 300.000,00 = 10.800.000,00
203.880.000,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 203.880.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Dinas Kesehatan Kota Langsa
Cleaning Service
36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00
Petugas Jaga Malam
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning
Service
1,100 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 4.400.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai PTT
9,900 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 39.600.000,00
Bantuan Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service
15 Org/Kali x 100.000,00 = 1.500.000,00
Bantuan Meugang Pegawai PTT
Halaman 9DPKA KOTA LANGSA - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
135 Org/Kali x 100.000,00 = 13.500.000,00
Puskesmas Langsa Kota
Cleaning Service
36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Cleaning Service
660 Org/bln/hr x 4.000,00 = 2.640.000,00
Bantuan Meugang Cleaning Service
9 Org/Kali x 100.000,00 = 900.000,00
Puskesmas Langsa Timur
Cleaning Service
36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00
Petugas Jaga Malam
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning
Service
880 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 3.520.000,00
Bantuan Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service
12 Org/Kali x 100.000,00 = 1.200.000,00
Puskesmas Langsa Barat
Cleaning Service
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Petugas Jaga Malam
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning
Service
660 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 2.640.000,00
Bantuan Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service
9 Org/Kali x 100.000,00 = 900.000,00
Puskesmas Langsa Lama
Cleaning Service
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Penjaga Malam
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Jaga Malam, CS
660 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 2.640.000,00
Bantuan Meugang Jaga Malam, CS
9 Org/Kali x 100.000,00 = 900.000,00
Puskesmas Langsa Baro
Cleaning Service
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Petugas Jaga Malam
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning
Service
660 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 2.640.000,00
Bantuan Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service
9 Org/Kali x 100.000,00 = 900.000,00
198.600.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 25.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif Pegawai Honorer
Dinas Kesehatan Kota Langsa
60 Org/Bln x 100.000,00 = 6.000.000,00
Puskesmas Langsa Barat
Halaman 10DPKA KOTA LANGSA - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
36 Org/Bln x 100.000,00 = 3.600.000,00
Puskesmas Langsa Timur
48 Org/Bln x 100.000,00 = 4.800.000,00
Puskesmas Langsa Baro
36 Org/Bln x 100.000,00 = 3.600.000,00
Puskesmas Langsa Kota
36 Org/Bln x 100.000,00 = 3.600.000,00
Puskesmas Langsa Lama
36 Org/Bln x 100.000,00 = 3.600.000,00
Penunjang Kegiatan 173.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Dinas Kesehatan Kota Langsa
Pegawai PTT
540 Org/Bln x 100.000,00 = 54.000.000,00
Operator Komputer
72 Org/Bln x 150.000,00 = 10.800.000,00
Penunjang Keg. Kepala Dinas
12 Bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00
Poding Jaga Malam
24 Org/Bln x 250.000,00 = 6.000.000,00
Penunjang Kegiatan Ka. Puskesmas
60 Org/Bln x 500.000,00 = 30.000.000,00
Poding Penjaga Gudang
84 Org/Bln x 150.000,00 = 12.600.000,00
Puskesmas Langsa Kota
Operator Komputer
24 OB x 150.000,00 = 3.600.000,00
Puskesmas Langsa Timur
Operator Komputer
24 Org/Bln x 150.000,00 = 3.600.000,00
Poding Jaga Malam
12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00
Puskesmas Langsa Barat
Operator Komputer
24 Org/Bln x 150.000,00 = 3.600.000,00
Poding Jaga Malam
12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00
Puskesmas Langsa Lama
Operator Komputer
24 OB x 150.000,00 = 3.600.000,00
Poding Jaga Malam
12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00
Puskesmas Langsa Baro
Operator Komputer
24 Org/Bln x 150.000,00 = 3.600.000,00
Poding Jaga Malam
12 Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
349.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.02 . 1.02.01 . 02
25.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
Halaman 11DPKA KOTA LANGSA - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
20.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 20.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Tempat / Gedung
Belanja Sewa Puskesmas Kec. Langsa Lama
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 5.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Gedung
Pemeliharaan Gedung
1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Pemeliharaan Gedung Puskesmas Langsa Kota
1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
Pemeliharaan Gedung Puskesmas Langsa Timur
1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
Pemeliharaan Gedung Puskesmas Langsa Barat
1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
Pemeliharaan Gedung Puskesmas Langsa Lama
1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
Pemeliharaan Gedung Puskesmas Langsa Baro
1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
324.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
Belanja Barang dan Jasa 324.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
324.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 144.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Dinas Kesehatan Kota Langsa
Ambulance / Puskesmas Keliling
8 Unit x 9.000.000,00 = 72.000.000,00
Kendaraan Dinas
2 Unit x 9.000.000,00 = 18.000.000,00
Puskesmas Langsa Kota
Ambulance/Puskesmas Keliling
2 Unit x 9.000.000,00 = 18.000.000,00
Puskesmas Langsa Timur
Ambulance / Puskesmas Keliling
1 Unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
Puskesmas Langsa Barat
Ambulance / Puskesmas Keliling
1 Unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
Puskesmas Langsa Lama
Ambulance/Puskesmas Keliling
1 Unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
Puskesmas Baro
Ambulance / Puskesmas Keliling
1 Unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 180.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09
Belanja Perawatan Roda Dua
Dinas Kesehatan Kota Langsa
Halaman 12DPKA KOTA LANGSA - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
25 Unit x 2.000.000,00 = 50.000.000,00
Puskesmas Langsa Barat
15 Unit x 2.000.000,00 = 30.000.000,00
Puskesmas Langsa Timur
15 Unit x 2.000.000,00 = 30.000.000,00
Puskesmas Seuriget
15 Unit x 2.000.000,00 = 30.000.000,00
Puskesmas Langsa Kota
15 Unit x 2.000.000,00 = 30.000.000,00
Puskesmas Langsa Lama
5 Unit x 2.000.000,00 = 10.000.000,00
1.232.980.000,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15
1.232.980.000,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 01
Belanja Pegawai 2.880.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
2.880.000,00 Honorarium PNS1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.880.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 2.880.000,00 = 2.880.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.230.100.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
1.230.100.000,00 Belanja Bahan/Material1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.230.100.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Bahan Obat Obatan
Pengadaan Obat Obatan Untuk Gudang Farmasi Dinas
Kesehatan Kota Langsa
1 Paket x 1.230.100.000,00 = 1.230.100.000,00
176.457.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat1.02 . 1.02.01 . 16
6.635.000,00 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 02
Belanja Pegawai 460.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
460.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 460.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Belanja Penunjang Kegiatan
Keg. Pelaksanaan Calon Jemaah Haji
1 Keg x 460.000,00 = 460.000,00
Belanja Barang dan Jasa 6.175.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
875.000,00 Belanja Jasa Kantor1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 875.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13
Biaya Transportasi dan Akomodasi
1 Keg x 875.000,00 = 875.000,00
300.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 300.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Halaman 13DPKA KOTA LANGSA - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Makan dan Minuman Lainnya
1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
5.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Biaya Mengantar dan Menjemput Jamaah Haji ke
Embarkasi B. Aceh
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
41.050.000,00 Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular
dan Wabah
1.02 . 1.02.01 . 16 . 04
Belanja Barang dan Jasa 41.050.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00
30.000.000,00 Belanja Bahan/Material1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan/Material Lainnya 30.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06
Bahan Penunjang Kegiatan Lainnya
PMT TB (Pemberian Susu)
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
7.500.000,00 Belanja Jasa Kantor1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 7.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13
Belanja Transportasi dan Akomodasi
Transportasi Petugas Supervisi Kasus ISPA
1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
Transportasi Monitoring Pembagian Obat Cacing
1 Keg x 5.475.000,00 = 5.475.000,00
Biaya Transport Pelacakan Kasus Gigitan Rabies
1 Keg x 375.000,00 = 375.000,00
Biaya Transport Evaluasi Petugas Pengelola Kecacingan
1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00
1.650.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 1.650.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 1.650.000,00 = 1.650.000,00
1.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 1.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Belanja Makan dan Minuman Lainnya
Makan Minum Pertemuan Rutin Pengelola Program dan
Petugas Promosi Kesehatan
1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00
Makan Minum Evaluasi Kegiatan Diare
1 Keg x 700.000,00 = 700.000,00
3.560.000,00 Revitalisasi Sistem Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 06
Halaman 14DPKA KOTA LANGSA - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pegawai 1.760.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1
1.760.000,00 Honorarium PNS1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.760.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honor Tim Penyiapan SOP Pelayanan Prima
1 Keg x 1.760.000,00 = 1.760.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
1.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 1.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13
Biaya Transportasi dan Akomodasi
Biaya Transportasi Petugas Pengawas Mutu Pelayanan
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Makan Minum Lainnya
Makan Minum Petugas
1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00
16.760.000,00 Peningkatan Kesehatan Masyarakat1.02 . 1.02.01 . 16 . 09
Belanja Pegawai 5.520.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1
5.520.000,00 Honorarium PNS1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.520.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
1 Keg x 5.520.000,00 = 5.520.000,00
Belanja Barang dan Jasa 11.240.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2
8.040.000,00 Belanja Jasa Kantor1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 8.040.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Kegiatan
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
1 Keg x 8.040.000,00 = 8.040.000,00
3.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 3.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya Kegiatan
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
1 Keg x 3.200.000,00 = 3.200.000,00
2.350.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana1.02 . 1.02.01 . 16 . 11
Belanja Barang dan Jasa 2.350.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2
Halaman 15DPKA KOTA LANGSA - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1.250.000,00 Belanja Jasa Kantor1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 1.250.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13
Biaya Transportasi dan Akomodasi
Biaya Transport Petugas ke Lokasi Bencana
1 Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.100.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 1.100.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Makan Minum Lainnya
Makan Minum Petugas
1 Keg x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
106.102.000,00 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan1.02 . 1.02.01 . 16 . 13
Belanja Pegawai 66.517.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1
9.702.000,00 Honorarium PNS1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.702.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 9.702.000,00 = 9.702.000,00
32.200.000,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 32.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Biaya Perencanaan Teknis
1 Thn x 18.200.000,00 = 18.200.000,00
Biaya Pengawasan Teknis
1 Thn x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
24.615.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 24.615.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Penunjang Kegiatan
Penunjang Kegiatan Panitia Lelang Barang & Jasa (
Konstruksi) DAK
1 Keg x 6.075.000,00 = 6.075.000,00
Penunjang Kegiatan Panitia Lelang Barang & Jasa ( Non
Konstruksi ) DAK
1 Keg x 840.000,00 = 840.000,00
Penunjang Kegiatan Pejabat Pengadaan Barang & Jasa
1 Keg x 450.000,00 = 450.000,00
Penunjang Kegiatan Kelompok Kerja (POKJA) DAK
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Penunjang Kegiatan Kelompok Kerja (POKJA) OTSUS
1 Keg x 9.750.000,00 = 9.750.000,00
Penunjang Kegiatan Petugas Pengawas Teknis Konstruksi
1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
Penunjang Kegiatan Petugas Pemeriksa & Penerima
Barang
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 39.585.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2
Halaman 16DPKA KOTA LANGSA - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
13.585.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 9.835.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 9.835.000,00 = 9.835.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 3.750.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumen/Administrasi Tender
1 Keg x 3.750.000,00 = 3.750.000,00
12.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 12.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 04
Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 4.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
8.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 8.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Belanja Makanan Dan Minuman Lainnya
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
5.300.000,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan1.02 . 1.02.01 . 17
5.300.000,00 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya1.02 . 1.02.01 . 17 . 02
Belanja Barang dan Jasa 5.300.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
4.500.000,00 Belanja Jasa Kantor1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 4.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13
Biaya Transportasi dan Akomodasi
1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Makan Minum Lainnya
Makan Minum Pertemuan Rutin Pengelola Program dan
Petugas Pengawasan Obat dan Makanan
1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00
4.640.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat1.02 . 1.02.01 . 19
4.640.000,00 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 01
Belanja Pegawai 1.440.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1
Halaman 17DPKA KOTA LANGSA - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1.440.000,00 Honorarium PNS1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.440.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Penyuluhan Melalui Radio
1 Keg x 1.440.000,00 = 1.440.000,00
Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
2.400.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 2.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03
Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
Sewa Studio Radio Talk Show
6 kali x 400.000,00 = 2.400.000,00
800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Makan Minum Lainnya
Makan Minum Pertemuan Rutin Pengelola Program dan
Petugas Promosi Kesehatan
1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00
75.300.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat1.02 . 1.02.01 . 20
75.300.000,00 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin1.02 . 1.02.01 . 20 . 02
Belanja Barang dan Jasa 75.300.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2
72.000.000,00 Belanja Bahan/Material1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan/Material Lainnya 72.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06
Bahan / Material Lainnya
Pengadaan MP-ASI pada Kasus Gizi Buruk
6,000 Kasus/Hr x 10.000,00 = 60.000.000,00
Biaya Pengadaan Bahan Makanan Tambahan Bumil KEK
1,200 Kasus/Hr x 10.000,00 = 12.000.000,00
2.500.000,00 Belanja Jasa Kantor1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 2.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13
Biaya Transportasi
Petugas Dinas
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Petugas PKM
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Makan Minum Lainnya
Makan Minum Pertemuan Rutin Pengelola Program dan
Petugas Gizi
1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00
7.915.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat1.02 . 1.02.01 . 21
7.915.000,00 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat1.02 . 1.02.01 . 21 . 01
Halaman 18DPKA KOTA LANGSA - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 7.915.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2
240.000,00 Belanja Bahan/Material1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan/Material Lainnya 240.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06
Belanja Bahan Penunjang Lainnya
1 Keg x 240.000,00 = 240.000,00
6.875.000,00 Belanja Jasa Kantor1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 6.875.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13
Biaya Transportasi dan Akomodasi
Transport Petugas Kaporisasi
1 Keg x 1.875.000,00 = 1.875.000,00
Transport Petugas Pembinaan dan Pengawasan MCK
sekolah
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Makan Minum Lainnya
Makan Minum Pertemuan Rutin Pengelola Program dan
Petugas Kesling
1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00
162.240.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular1.02 . 1.02.01 . 22
108.450.000,00 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk1.02 . 1.02.01 . 22 . 01
Belanja Pegawai 35.823.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1
5.823.000,00 Honorarium PNS1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.823.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 5.823.000,00 = 5.823.000,00
30.000.000,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 30.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Petugas Fogging
400 org/Kasus/kali x 75.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 72.627.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
58.827.000,00 Belanja Bahan/Material1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 32.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05
Bahan Kimia
Malation 95%
200 Ltr x 160.000,00 = 32.000.000,00
Belanja Bahan/Material Lainnya 26.827.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06
Bahan Penunjang Lainnya
Bensin
1,000 Ltr x 4.500,00 = 4.500.000,00
Halaman 19DPKA KOTA LANGSA - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Solar
4,000 Ltr x 4.500,00 = 18.000.000,00
Batre ABC
400 Bh x 4.000,00 = 1.600.000,00
Masker
5 Kotak x 130.000,00 = 650.000,00
Hand Scun
20 Ktk x 103.850,00 = 2.077.000,00
5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 5.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13
Biaya Transportasi
Transportasi Petugas Puskesmas
100 Org/Kasus x 50.000,00 = 5.000.000,00
2.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Jasa Service 2.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01
Belanja Jasa Service
Biaya Service Mesin Swingfog
1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
6.800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 6.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Makan Minum Lainnya
Makan Minum Petugas Fogging
400 Org/Kasus/Kali x 15.000,00 = 6.000.000,00
Makan Minum Pertemuan Rutin Pengelola Program dan
Petugas
40 OH x 20.000,00 = 800.000,00
29.505.000,00 Peningkatan Imunisasi1.02 . 1.02.01 . 22 . 08
Belanja Pegawai 12.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1
12.400.000,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 12.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honor Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Upah Vaksinator Imunisasi Rutin
3,000 Org/Bayi x 1.000,00 = 3.000.000,00
Upah Vaksinator BIAS (Campak)
3,900 Org/Anak x 1.000,00 = 3.900.000,00
Upah Vaksinator BIAS (DT & TT)
11,000 Org/Anak x 500,00 = 5.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 17.105.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2
15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 15.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13
Biaya Transportasi
Biaya Transportasi Evaluasi Kegiatan Imunisasi
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Halaman 20DPKA KOTA LANGSA - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Makan Minum Lainnya
Makan Minum Pertemuan Rutin Pengelola Program dan
Petugas Imunisasi
40 OH x 20.000,00 = 800.000,00
1.305.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.305.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Perjalanan Dinas Luar Daerah
Biaya Pengambilan Vaksin
1 Keg x 1.305.000,00 = 1.305.000,00
24.285.000,00 Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah1.02 . 1.02.01 . 22 . 09
Belanja Pegawai 9.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1
9.000.000,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 9.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli
Honorarium Petugas Supervisi dan Pembinaan Penderita
TB dan Kusta
9 Keg x 800.000,00 = 7.200.000,00
Honorarium Panitia dan Peserta Monitoring dan Evaluasi
TB dan Kusta
1 Keg x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 15.285.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2
13.485.000,00 Belanja Jasa Kantor1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Paket/Pengiriman 2.460.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07
Belanja Paket Pengiriman
1 Keg x 2.460.000,00 = 2.460.000,00
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 11.025.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13
Biaya Transportasi dan Akomodasi
1 Keg x 11.025.000,00 = 11.025.000,00
1.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Biaya Cetak
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Makan Minum Lainnya
Makan Minum Petugas Survellance
1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00
2.444.450.000,00 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 25
1.764.050.000,00 Pembangunan Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 01
Halaman 21DPKA KOTA LANGSA - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Modal 1.764.050.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3
1.764.050.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 1.764.050.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung
Kantor
Pembangunan Puskesmas Kecamatan Langsa Lama
1 Keg x 1.764.050.000,00 = 1.764.050.000,00
465.210.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 07
Belanja Modal 465.210.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3
48.300.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 48.300.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
Pengadaan Filling Kabinet Untuk Puskesmas Wilayah Kota
Langsa
1 Keg x 48.300.000,00 = 48.300.000,00
45.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 45.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
Pengadaan Komputer Untuk Puskesmas Wilayah Kota
Langsa
1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
126.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 13
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 42.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
Pengadaan Meja 1/2 Biro Untuk Puskesmas Wilayah Kota
Langsa
1 Keg x 42.500.000,00 = 42.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 84.300.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
Pengadaan Kursi Lipat Untuk Puskesmas Wilayah Kota
Langsa
1 Keg x 48.300.000,00 = 48.300.000,00
Pengadaan Kursi Tunggu Untuk Puskesmas Wilayah Kota
Langsa
1 Keg x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
245.110.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 19
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum 147.340.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 19 . 01 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Modal Pengadaan Alat Alat Kedokteran Umum
Pengadaan Alat Kesehatan Untuk Puskesmas Wilayah Kota
Langsa
1 Keg x 147.340.000,00 = 147.340.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Anak 97.770.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 19 . 06 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Modal Pengadaan Alat Alat Kedokteran Anak
Pengadaan Bidan Kit Untuk Bidan Desa Wilayah Kota
Langsa
Halaman 22DPKA KOTA LANGSA - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 49.050.000,00 = 49.050.000,00
Pengadaan Doppler Untuk Bidan Desa Wilayah Kota
Langsa
1 Keg x 48.720.000,00 = 48.720.000,00
215.190.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 14
Belanja Barang dan Jasa 79.542.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 14 . 5 . 2 . 2
79.542.000,00 Belanja Bahan/Material1.02 . 1.02.01 . 25 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Baku Bangunan 79.542.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Bahan Baku Bangunan
Penimbunan Halaman Aula dan Pemasangan Jeruji Besi
Puskesmas Langsa Barat
1 Keg x 79.542.000,00 = 79.542.000,00
Belanja Modal 135.648.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 14 . 5 . 2 . 3
46.848.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air1.02 . 1.02.01 . 25 . 14 . 5 . 2 . 3 . 23
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan 46.848.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 14 . 5 . 2 . 3 . 23 . 03 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan
Pembuatan Parit Lingkungan Puskesmas Langsa Timur
1 Keg x 46.848.000,00 = 46.848.000,00
88.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.02 . 1.02.01 . 25 . 14 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya 88.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 14 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Lainnya
Lanjutan Pembuatan Pagar Poskesdes Seuneubok Antara
1 Keg x 60.280.000,00 = 60.280.000,00
Lanjutan Pembuatan Pagar dan Penimbunan Halaman
Poskesdes Blang Pase
1 Keg x 28.520.000,00 = 28.520.000,00
27.600.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita1.02 . 1.02.01 . 29
21.000.000,00 Penyuluhan Kesehatan Anak Balita1.02 . 1.02.01 . 29 . 01
Belanja Pegawai 3.900.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1
1.700.000,00 Honorarium PNS1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.700.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Lomba Balita Sehat 2010
1 Keg x 950.000,00 = 950.000,00
Honorarium Panitia Sosialisasi Audit Maternal Perintal
(AMP)
1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
2.200.000,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 2.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honorarium Dewan Juri Lomba Balita Sehat 2010
5 OK x 200.000,00 = 1.000.000,00
Honorarium Narasumber Kegiatan AMP
Halaman 23DPKA KOTA LANGSA - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
8 Jam x 150.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 17.100.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2
3.050.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.050.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Sosialisasi AMP
61 Paket x 50.000,00 = 3.050.000,00
5.950.100,00 Belanja Bahan/Material1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan/Material Lainnya 5.950.100,00 1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06
Belanja Bahan/Material Lainnya
Hadiah Lomba Balita Sehat
1 Keg x 5.700.000,00 = 5.700.000,00
Bahan Material Kegiatan Sosialisasi AMP
1 Keg x 250.100,00 = 250.100,00
1.857.400,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 1.857.400,00 1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan Kegiatan Lomba Balita Sehat
2,500 Lbr x 200,00 = 500.000,00
Belanja Penggandaan Kegiatan Sosialisasi AMP
6,787 Lbr x 200,00 = 1.357.400,00
1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.742.500,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 4.742.500,00 1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya
Belanja Makanan dan Minuman Lomba Balita Sehat 2010
1 Keg x 1.592.500,00 = 1.592.500,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi AMP
1 Keg x 3.150.000,00 = 3.150.000,00
6.600.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.02 . 1.02.01 . 29 . 07
Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2
6.600.000,00 Belanja Jasa Kantor1.02 . 1.02.01 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 6.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13
Belanja jasa Transportasi dan Akomodasi
2 Keg x 3.300.000,00 = 6.600.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (19.517.174.769,00)
Halaman 24DPKA KOTA LANGSA - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Halaman 25DPKA KOTA LANGSA - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 02 RSUD Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 . 01 RSUD Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
PENDAPATAN 12.000.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 12.000.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1
Hasil Retribusi Daerah 12.000.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
12.000.000.000,00 Retribusi Jasa Umum1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01
Retribusi Pelayanan Kesehatan 12.000.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2008
Rumah Sakit Umum Daerah
1 Thn x 7.000.000.000,00 = 7.000.000.000,00
Penerimaan Jasa Medik Rumah Sakit Umum Daerah Kota
Langsa
1 Thn x 5.000.000.000,00 = 5.000.000.000,00
BELANJA 30.407.920.387,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.159.781.387,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1
19.159.781.387,00 Non Kegiatan1.02 . 1.02.02 . 00 . 00
Belanja Pegawai 19.159.781.387,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
15.902.201.387,00 Gaji Dan Tunjangan1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 11.664.879.866,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan I : 18 Org
13 Bln x 22.056.069,00 = 286.728.897,00
Golongan II : 299 Org
13 Bln x 489.625.605,00 = 6.365.132.865,00
Golongan III : 142 Org
13 Bln x 307.227.375,00 = 3.993.955.875,00
Golongan IV : 22 Org
13 Bln x 60.795.315,00 = 790.339.095,00
Accres
1 Thn x 228.723.134,00 = 228.723.134,00
Tunjangan Keluarga 1.029.127.283,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Golongan I
13 Bln x 2.940.809,00 = 38.230.517,00
Golongan II
13 Bln x 37.304.808,00 = 484.962.504,00
Golongan III
13 Bln x 29.259.750,00 = 380.376.750,00
Golongan IV
13 Bln x 8.106.042,00 = 105.378.546,00
Accres
1 Thn x 20.178.966,00 = 20.178.966,00
Tunjangan Jabatan 506.192.700,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan I
13 Bln x 3.213.000,00 = 41.769.000,00
Halaman 1DPKA KOTA LANGSA - 1 . 02 . 02 RSUD Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Golongan II
13 Bln x 13.586.400,00 = 176.623.200,00
Golongan III
13 Bln x 15.101.100,00 = 196.314.300,00
Golongan IV
13 Bln x 5.921.100,00 = 76.974.300,00
Accres
1 Thn x 14.511.900,00 = 14.511.900,00
Tunjangan Fungsional 1.768.798.630,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04
Tunjangan Fungsional
Golongan II
13 Bln x 59.466.000,00 = 773.058.000,00
Golongan III
13 Bln x 49.582.200,00 = 644.568.600,00
Golongan IV
13 Bln x 21.267.000,00 = 276.471.000,00
Accres
1 Thn x 74.701.030,00 = 74.701.030,00
Tunjangan Beras 687.537.747,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 52.120.368,00 = 677.564.784,00
Accres
1 Thn x 9.972.963,00 = 9.972.963,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 243.952.306,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 243.952.306,00 = 243.952.306,00
Pembulatan Gaji 1.712.855,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Thn x 1.712.855,00 = 1.712.855,00
3.257.580.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 3.257.580.000,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya
Dokter Ahli
264 Org/Bln x 2.000.000,00 = 528.000.000,00
Dokter Gigi
72 Org/Bln x 1.000.000,00 = 72.000.000,00
Dokter Umum
120 Org/Bln x 1.000.000,00 = 120.000.000,00
Apoteker
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Magister Kesehatan
36 Org/Bln x 1.000.000,00 = 36.000.000,00
SKP / SKM / Psikologi
264 Org/Bln x 500.000,00 = 132.000.000,00
Paramedis
3,984 Org/Bln x 325.000,00 = 1.294.800.000,00
Non Paramedis
1,080 Org/Bln x 175.000,00 = 189.000.000,00
Halaman 2DPKA KOTA LANGSA - 1 . 02 . 02 RSUD Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Esselon II b
12 Org/Bln x 375.000,00 = 4.500.000,00
Esselon III a
24 Org/Bln x 350.000,00 = 8.400.000,00
Esselon III b
72 Org/Bln x 325.000,00 = 23.400.000,00
Esselon IV a
144 Org/Bln x 300.000,00 = 43.200.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
116,820 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 467.280.000,00
Bantuan Meugang Esselon II b
3 Org/Kali x 500.000,00 = 1.500.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
6 Org/Kali x 400.000,00 = 2.400.000,00
Bantuan Meugang Esselon III b
18 Org/Kali x 350.000,00 = 6.300.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
36 Org/Kali x 300.000,00 = 10.800.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
1,530 Org/Kali x 200.000,00 = 306.000.000,00
BELANJA LANGSUNG 11.248.139.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 5 . 2
7.949.525.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02 . 1.02.02 . 01
2.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.02 . 1.02.02 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
2.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 2.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 ---
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
406.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.02 . 1.02.02 . 01 . 02
Belanja Barang dan Jasa 406.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
406.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 6.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Telepon
1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Listrik 400.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Listrik
1 Tahun x 400.000.000,00 = 400.000.000,00
100.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 08
Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
100.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Halaman 3DPKA KOTA LANGSA - 1 . 02 . 02 RSUD Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 100.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 ---
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
20.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.02 . 1.02.02 . 01 . 09
Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
20.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.02 . 1.02.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 20.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Pemeliharan Meubeuler
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
38.250.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 10
Belanja Barang dan Jasa 38.250.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
38.250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 38.250.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 ---
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Thn x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis ( SIMRS / IT )
1 Thn x 21.250.000,00 = 21.250.000,00
21.250.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.02 . 1.02.02 . 01 . 11
Belanja Barang dan Jasa 21.250.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
21.250.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.02 . 1.02.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 12.750.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetakan
1 Thn x 12.750.000,00 = 12.750.000,00
Belanja Penggandaan 8.500.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 ---
Belanja Penggandaan
Biaya Foto Copy
1 Thn x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
20.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 12
Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
20.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 20.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03 ---
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Halaman 4DPKA KOTA LANGSA - 1 . 02 . 02 RSUD Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
5.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.02 . 1.02.02 . 01 . 15
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 5.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05 ---
Belanja Surat Kabar/majalah
Belanja Surat Kabar dan Majalah
1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
991.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.02 . 1.02.02 . 01 . 17
Belanja Barang dan Jasa 991.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
991.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 ---
Belanja Makan dan Minum Rapat
1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 3.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03 Lainnya
Belanja Makan dan Minum Tamu
1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 985.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06 ---
Belanja Makan dan Minum Pasien
1 Tahun x 985.000.000,00 = 985.000.000,00
66.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.02 . 1.02.02 . 01 . 18
Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
66.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.02 . 1.02.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 66.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 ---
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Tahun x 66.000.000,00 = 66.000.000,00
6.280.025.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.02 . 1.02.02 . 01 . 19
Belanja Pegawai 6.250.025.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
27.600.000,00 Honorarium PNS1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 25.800.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 ---
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
18 OB x 500.000,00 = 9.000.000,00
Honorarium Staff Pengelola
48 OB x 200.000,00 = 9.600.000,00
Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan
24 OB x 300.000,00 = 7.200.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.800.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Halaman 5DPKA KOTA LANGSA - 1 . 02 . 02 RSUD Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Tim Pengadaaan Barang dan Jasa
6 OB x 300.000,00 = 1.800.000,00
250.000.000,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 250.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
Perpanjangan kontrak Kerjasama SIMRS dengan PT. NCI (
Nuansa Cerah Informasi )
1 Thn x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
5.972.425.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 5.972.425.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02 ---
Belanja Penunjang Kegiatan
Bantuan Khusus Dokter Ahli Part Time Bedah Orthopedi
48 Org/Bln x 400.000,00 = 19.200.000,00
Bantuan Khusus Dokter Ahli Part Time Bedah Vaskuler
48 Org/Bln x 400.000,00 = 19.200.000,00
Bantuan Khusus Dokter Ahli Part Time Anastesi
48 Org/Bln x 400.000,00 = 19.200.000,00
Bantuan Khusus Dokter Ahli Part Time Jiwa
48 Org/Bln x 400.000,00 = 19.200.000,00
Bantuan Khusus Dokter Ahli Part Time Interna
48 Org/Bln x 400.000,00 = 19.200.000,00
Bantuan Khusus Dokter Ahli Part Time Patologi Klinik
48 Org/Bln x 400.000,00 = 19.200.000,00
Bantuan Khusus Dokter Ahli Part Time Neurologi
48 Org/Bln x 400.000,00 = 19.200.000,00
Bantuan Khusus Dokter Ahli Part Time Cardiologi
48 Org/Bln x 400.000,00 = 19.200.000,00
Dokter Jaga Spesialis
156 Org/Bln x 750.000,00 = 117.000.000,00
Dokter Jaga
72 Org/Bln x 550.000,00 = 39.600.000,00
Menko
36 Org/Bln x 300.000,00 = 10.800.000,00
Perawat Konsul
36 Org/Bln x 250.000,00 = 9.000.000,00
Bidan Jaga
12 Org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
Bantuan Khusus Petugas IT (SIMRS)
96 Org/Bln x 500.000,00 = 48.000.000,00
Bantuan Khusus Penanggung Jawab IT
12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
Bantuan Operator Telepon
24 Org/Bln x 200.000,00 = 4.800.000,00
Pengembalian Jasa Medik
1 Tahun x 5.000.000.000,00 = 5.000.000.000,00
Biaya Poding Perawat Jaga Mlm
18,250 Org/Hr x 15.000,00 = 273.750.000,00
Biaya Poding Bidan Jaga Mlm
1,095 Org/Hr x 15.000,00 = 16.425.000,00
Biaya Poding Ptgs Keamanan Dlm
3,650 Org/Hr x 15.000,00 = 54.750.000,00
Halaman 6DPKA KOTA LANGSA - 1 . 02 . 02 RSUD Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Biaya Poding Petugas Teknis
2,190 Org/Hr x 15.000,00 = 32.850.000,00
Biaya Poding Dokter Jaga IGD
730 Org/Hr x 25.000,00 = 18.250.000,00
Biaya Poding Supir Jaga
1,095 Org/Hr x 15.000,00 = 16.425.000,00
Biaya Poding Petugas Rekam Medik
1,095 Org/Hr x 15.000,00 = 16.425.000,00
Biaya Poding Petugas Jaga Apotik
730 Org/Hr x 15.000,00 = 10.950.000,00
Biaya Poding Petugas Laboratorium
730 Org/Hr x 15.000,00 = 10.950.000,00
Biaya Poding Petugas Radiologi
730 Org/Hr x 15.000,00 = 10.950.000,00
Biaya Poding Petugas Kamar Jenazah
730 Org/Hr x 15.000,00 = 10.950.000,00
Biaya Poding Kasir IGD dan Apotik
730 Org/Hr x 15.000,00 = 10.950.000,00
Biaya Buka Puasa / Sahur
2,280 Org/Hr x 25.000,00 = 57.000.000,00
Penguburan ( Pasien Tidak Mampu )
1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Penunjang Keg. Direktur RSUD
12 OB x 2.500.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
30.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas 30.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07 . 01 ---
Belanja Sewa Rumah Jabatan / Rumah Dinas
Belanja Sewa Rumah Dokter Spesialis (Part Time)
6 Org/Thn x 5.000.000,00 = 30.000.000,00
625.374.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.02 . 1.02.02 . 02
400.074.000,00 Pembangunan Gedung Kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 03
Belanja Modal 400.074.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
400.074.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air1.02 . 1.02.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 23
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum 400.074.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 23 . 06
Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum
Pengadaan Water Treatment
1 Keg x 400.074.000,00 = 400.074.000,00
130.300.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 22
Belanja Barang dan Jasa 130.300.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
80.800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 80.800.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 ---
Belanja Bahan Kelengkapan Kamar Operasi
Biaya Bahan Kelengkapan Kamar Operasi
Halaman 7DPKA KOTA LANGSA - 1 . 02 . 02 RSUD Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Belanja Bahan Kelengkapan Ruangan Rawat Jalan dan Rawat
Inap
Bahan Kelengkapan Ruangan Rawat Jalan dan Inap
1 Thn x 55.800.000,00 = 55.800.000,00
49.500.000,00 Belanja Pemeliharaan1.02 . 1.02.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 49.500.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
1 Thn x 49.500.000,00 = 49.500.000,00
95.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.02 . 1.02.02 . 02 . 24
Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
95.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.02 . 1.02.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 81.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08 ---
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat
Kendaraan Roda Empat
9 Unit/Thn x 9.000.000,00 = 81.000.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 14.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09 ---
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua
Kendaraan Roda Dua
7 Unit/Thn x 2.000.000,00 = 14.000.000,00
40.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur1.02 . 1.02.02 . 05
40.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.02 . 1.02.02 . 05 . 01
Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
40.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 40.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
Belanja Kursus Kursus Singkat / Pelatihan
Pelatihan Critical Care ICCU
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Pelatihan Kegawat Daruratan
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.538.240.000,00 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
1.02 . 1.02.02 . 26
2.467.960.000,00 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 18
Belanja Modal 2.467.960.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3
2.467.960.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 19
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Anak 2.467.960.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 19 . 06 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Anak
Pengadaan Alat Kesehatan / Kedokteran Untuk PONEK
1 Paket x 2.467.960.000,00 = 2.467.960.000,00
70.280.000,00 Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 23
Halaman 8DPKA KOTA LANGSA - 1 . 02 . 02 RSUD Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 70.280.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2
70.280.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.02 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 2.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07
Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
10 Tabung x 200.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Pengisian Tabung Gas 68.280.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08
Pengisian Tabung Gas
Elpiji Tabung Besar
120 Tbg/Bln x 385.000,00 = 46.200.000,00
Elpiji Tabung Kecil
276 Tbg/Bln x 80.000,00 = 22.080.000,00
95.000.000,00 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
1.02 . 1.02.02 . 27
75.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 17
Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2
75.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.02 . 1.02.02 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 75.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Pemeliharaan Alat - Alat Kedokteran Dan Laboratorium
Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium Kesehatan
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
20.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 20
Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2
20.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.02 . 1.02.02 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 20.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Sakit
Umum
Pemeliharaan / Maintenance SIMRS
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (18.407.920.387,00)
Halaman 9DPKA KOTA LANGSA - 1 . 02 . 02 RSUD Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Halaman 10DPKA KOTA LANGSA - 1 . 02 . 02 RSUD Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Organisasi : 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
PENDAPATAN 100.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 100.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1
Hasil Retribusi Daerah 100.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
100.000.000,00 Retribusi Jasa Usaha1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 100.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2003
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Alat Berat)
1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
BELANJA 52.103.856.362,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.972.878.362,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1
2.972.878.362,00 Non Kegiatan1.03 . 1.03.01 . 00 . 00
Belanja Pegawai 2.972.878.362,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
2.476.118.362,00 Gaji Dan Tunjangan1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.734.149.678,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan I : 1 Org
13 Bln x 1.323.315,00 = 17.203.095,00
Golongan II : 33 Org
13 Bln x 52.419.780,00 = 681.457.140,00
Golongan III : 31 Org
13 Bln x 60.506.670,00 = 786.586.710,00
Golongan IV : 6 Org
13 Bln x 15.892.800,00 = 206.606.400,00
Accres
1 Thn x 42.296.333,00 = 42.296.333,00
Tunjangan Keluarga 242.498.965,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Golongan I
13 Bln x 185.264,00 = 2.408.432,00
Golongan II
13 Bln x 7.338.769,00 = 95.403.997,00
Golongan III
13 Bln x 8.470.933,00 = 110.122.129,00
Golongan IV
13 Bln x 2.224.992,00 = 28.924.896,00
Accres
1 Thn x 5.639.511,00 = 5.639.511,00
Tunjangan Jabatan 322.919.756,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan I
13 Bln x 178.500,00 = 2.320.500,00
Golongan II
13 Bln x 6.048.000,00 = 78.624.000,00
Golongan III
Halaman 1DPKA KOTA LANGSA - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
13 Bln x 10.389.750,00 = 135.066.750,00
Golongan IV
13 Bln x 7.617.750,00 = 99.030.750,00
Accres
1 Thn x 7.877.756,00 = 7.877.756,00
Tunjangan Beras 103.711.140,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 7.783.200,00 = 101.181.600,00
Accres
1 Thn x 2.529.540,00 = 2.529.540,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 72.429.670,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 72.429.670,00 = 72.429.670,00
Pembulatan Gaji 409.153,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Thn x 409.153,00 = 409.153,00
496.760.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 496.760.000,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan penghasilan berdasarkan objektif lainnya
Esselon II b
12 Org/Bln x 375.000,00 = 4.500.000,00
Esselon III a
72 Org/Bln x 350.000,00 = 25.200.000,00
Esselon IV a
216 Org/Bln x 300.000,00 = 64.800.000,00
Non Esselon Gol. IV
36 Org/Bln x 220.000,00 = 7.920.000,00
Non Esselon Gol. III
540 Org/Bln x 205.000,00 = 110.700.000,00
Non Esselon Gol. II
540 Org/Bln x 150.000,00 = 81.000.000,00
Non Esselon Gol. I
48 Org/Bln x 130.000,00 = 6.240.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
27,500 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 110.000.000,00
Bantuan Meugang Esselon II b
3 Org/Kali x 500.000,00 = 1.500.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
24 Org/Kali x 400.000,00 = 9.600.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
57 Org/Kali x 300.000,00 = 17.100.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
291 Org/Kali x 200.000,00 = 58.200.000,00
BELANJA LANGSUNG 49.130.978.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2
480.910.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.03 . 1.03.01 . 01
3.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.03 . 1.03.01 . 01 . 01
Halaman 2DPKA KOTA LANGSA - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 3.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
34.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
34.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 6.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Telepon
12 Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Listrik 28.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Listrik
1 Thn x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
3.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 08
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 3.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
5.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.03 . 1.03.01 . 01 . 09
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 5.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan Peralatan Kantor
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
21.250.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
Belanja Barang dan Jasa 21.250.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
21.250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 21.250.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Thn x 21.250.000,00 = 21.250.000,00
17.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
Halaman 3DPKA KOTA LANGSA - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
17.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 8.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Thn x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
Belanja Penggandaan 8.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Thn x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
4.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 12
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
4.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 4.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
6.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar / Majalah
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
10.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17
Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
10.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan Minum Rapat
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 5.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makan Minum Tamu
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
139.040.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
Belanja Barang dan Jasa 139.040.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
139.040.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.040.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Halaman 4DPKA KOTA LANGSA - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 TA x 7.040.000,00 = 7.040.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 132.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 132.000.000,00 = 132.000.000,00
238.620.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.03 . 1.03.01 . 01 . 19
Belanja Pegawai 238.620.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
88.200.000,00 Honorarium PNS1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 88.200.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM
1 Keg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
PPTK
54 OB x 500.000,00 = 27.000.000,00
Bendahara Pembantu Pengeluaran
54 OB x 400.000,00 = 21.600.000,00
Staf Administrasi
54 OB x 300.000,00 = 16.200.000,00
Staf Teknis
54 OB x 300.000,00 = 16.200.000,00
28.720.000,00 Honorarium Non PNS1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 28.720.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Cleaning Service
48 Org/Bln x 500.000,00 = 24.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Cleaning Service
880 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 3.520.000,00
Bantuan Meugang Cleaning Service
12 Org/Kali x 100.000,00 = 1.200.000,00
121.700.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 47.700.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif
Insentif Cleaning Service
48 Org/Bln x 100.000,00 = 4.800.000,00
Insentif Operator Alat Berat
1,430 OJ x 30.000,00 = 42.900.000,00
Penunjang Kegiatan 74.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Penunjang Kegiatan
Penunjang Keg. Kepala PU
12 OB x 2.500.000,00 = 30.000.000,00
Poding Jaga Malam
24 OB x 250.000,00 = 6.000.000,00
Penunjang Kegiatan Verifikasi / Pengelola Keuangan
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Operator Komputer
120 OB x 150.000,00 = 18.000.000,00
797.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.03 . 1.03.01 . 02
Halaman 5DPKA KOTA LANGSA - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
600.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 03
Belanja Modal 600.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
600.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 600.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung
Kantor
Pembangunan Ruang Sidang DPR Kota Langsa
1 Keg x 600.000.000,00 = 600.000.000,00
131.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 22
Belanja Barang dan Jasa 131.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
25.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 25.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung Kantor
1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
106.500.000,00 Belanja Pemeliharaan1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 106.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
Pengecatan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota
Langsa
1 Keg x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
Rehab Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
Pemasangan Paving Block Halaman Kantor Tepbek 00 - 44
- 02 B
1 Keg x 49.000.000,00 = 49.000.000,00
66.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 24
Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
66.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 18.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Perawatan Kendaraan Roda Empat
2 Unit x 9.000.000,00 = 18.000.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 8.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09
Perawatan Kendaraan Roda Dua
Kendaraan Roda Dua
4 Unit x 2.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Alat Berat 40.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 11
Perawatan Kendaraan Alat Berat
1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
25.807.153.000,00 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 15
25.807.153.000,00 Pembangunan Jalan1.03 . 1.03.01 . 15 . 03
Belanja Modal 25.807.153.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3
Halaman 6DPKA KOTA LANGSA - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
25.807.153.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 21
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 25.807.153.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 21 . 01
Kegiatan DAK
Pengaspalan Jln. LINUD Ds. Alue Beurawe (Lanj. 2009)
1 Keg x 93.600.000,00 = 93.600.000,00
Pengaspalan Jln. Peutua Usu Ds.Alue Beurawe
1 Keg x 216.000.000,00 = 216.000.000,00
Pengaspalan Jln. Cempaka Lingk. Pahlawan PB.
Seuleumak
1 Keg x 266.400.000,00 = 266.400.000,00
Pengaspalan Jln. Lor. Andika Ds. Geudubang Jawa (Lanj.
2009)
1 Keg x 93.600.000,00 = 93.600.000,00
Pengaspalan Jln. Mawar Lr. D Ds. PB. Tunong
1 Keg x 266.400.000,00 = 266.400.000,00
Pengaspalan Jln. Lr. Makmur PB. Seuleumak (Lanj. 2009)
1 Keg x 121.680.000,00 = 121.680.000,00
Kegiatan APBK
Perencanaan Teknis / Detail Engineering Design Bina
Marga
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Pengawasan Teknis / Supervisi Bina Marga
1 Keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
Kegiatan Hibah Pemerintah Pusat
Pembangunan Jalan Lr Damai
1 Keg x 2.500.000.000,00 = 2.500.000.000,00
Pengaspalan Jalan Syiah Kuala
1 Keg x 2.500.000.000,00 = 2.500.000.000,00
Pengaspalan Jalan TM. Bachrum
1 Keg x 2.200.000.000,00 = 2.200.000.000,00
Pengaspalan Jalan Darussalam, WR. Supratman, Cut Nyak
Dhien
1 Keg x 2.200.000.000,00 = 2.200.000.000,00
Pengaspalan Jalan Teuku Umar - Jalan Terminal Lama -
Pekong
1 Keg x 2.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00
Pengaspalan Jalan TM. Zein
1 Keg x 2.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00
Pengaspalan Jalan Nuruddin Arraniry - Jalan Pipa
1 Keg x 2.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00
Pengaspalan Jalan Sudirman
1 Keg x 1.300.000.000,00 = 1.300.000.000,00
Pengaspalan Jalan Komplek BTN Sei Pauh
1 Keg x 1.300.000.000,00 = 1.300.000.000,00
Pengaspalan Jalan Matang Kitan Desa Alue Beurawe
1 Keg x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
Pengaspalan Jalan T. Chik Tayeb - Kebun Lama
1 Keg x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
Perkerasan Jalan Gg. Durian - Rambutan Paya Bujok
Seuleumak
1 Keg x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
Perkerasan Berbulir Jalan Seuneubok Antara Dusun Upaya
1 Keg x 650.000.000,00 = 650.000.000,00
Halaman 7DPKA KOTA LANGSA - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Perkerasan Jalan Petua Seuman Gp. Paya Bujok Teungoh
1 Keg x 350.000.000,00 = 350.000.000,00
Perkerasan Jalan Rodi SMP Negeri 7 Gp. Asam Peutek
1 Keg x 2.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00
Perkerasan Jalan Matang Cengai - Cinta Raja
1 Keg x 1.134.473.000,00 = 1.134.473.000,00
Perencanaan Jalan dan Jembatan
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Biaya Umum (Termasuk Pengumuman di Surat Kabar)
1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
18.985.485.000,00 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong1.03 . 1.03.01 . 16
18.985.485.000,00 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong1.03 . 1.03.01 . 16 . 03
Belanja Modal 18.985.485.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3
18.985.485.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 23
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan 18.985.485.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 23 . 03
Kegiatan DAK
Pembuatan Parit Beton Lingk. Gp. Sukarejo
1 Keg x 87.000.000,00 = 87.000.000,00
Pembuatan Parit Beton Lingk. BTN Asamera Gp. Matang
Seulimeng
1 Keg x 82.000.000,00 = 82.000.000,00
Pembuatan MCK Pusong Telaga Tujuh / Relokasi Pusong
1 Keg x 77.000.000,00 = 77.000.000,00
Pembuatan Saluran Beton Lingk. Buket Gp. PB. Seulemak
1 Keg x 93.000.000,00 = 93.000.000,00
Pembuatan Saluran Beton Lingk. BTN ABRI Gp.
Geudubang Jawa
1 Keg x 54.500.000,00 = 54.500.000,00
Pembuatan Parit Beton Lingk. Gp. Alue Dua
1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
Pembuatan Parit Beton Jln. Malikul Aidil Gp. Lhok Banie
(Lanjutan)
1 Keg x 55.290.000,00 = 55.290.000,00
Pembuatan Parit Beton Lingk. Gp. Pondok Kelapa
1 Keg x 69.000.000,00 = 69.000.000,00
Kegiatan APBK
Normalisasi Saluran Perumnas PB. Seuleumak (Lanjutan)
1 Keg x 256.884.000,00 = 256.884.000,00
Normalisasi Saluran Birem Puntong (Lanjutan)
1 Keg x 74.995.000,00 = 74.995.000,00
Kegiatan Dana Bantuan Sosial Pasca Bencana Kota Langsa
Sesuai Dengan Surat Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana
Pembangunan Saluran Induk Lapangan Merdeka Langsa
1 Keg x 350.000.000,00 = 350.000.000,00
Pembangunan Saluran Induk Lapangan Merdeka - Sp. Jlm
Iskandar Muda
1 Keg x 850.000.000,00 = 850.000.000,00
Rehabilitasi dan Normalisasi Saluran Induk Lapangan
Merdeka - Matang Seulimeng
1 Keg x 450.000.000,00 = 450.000.000,00
Halaman 8DPKA KOTA LANGSA - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pembangunan Saluran Induk Jln. A. Yani ( Kantor Pos -
Sp. Gp. Sidorejo )
1 Keg x 850.000.000,00 = 850.000.000,00
Pembangunan Saluran Induk Jln. A. Yani ( Sp. Gp.
Sidorejo - Sp. Tugu )
1 Keg x 750.000.000,00 = 750.000.000,00
Pembangunan Saluran Induk Jln. A. Yani ( Sp. Tugu -
POLRES Langsa )
1 Keg x 990.000.000,00 = 990.000.000,00
Pembangunan Saluran Induk Jln. A. Yani ( POLRES Langsa
- Titi Kangkung )
1 Keg x 990.000.000,00 = 990.000.000,00
Pembangunan Saluran Induk Jln. A. Yani ( Titi Kangkung -
MTSN Langsa Lama )
1 Keg x 800.000.000,00 = 800.000.000,00
Pembangunan Saluran Induk Jln. A. Yani ( MTSN Langsa
Lama - Titi Kembar )
1 Keg x 2.400.000.000,00 = 2.400.000.000,00
Pembangunan Saluran Induk Jln. TM. Bachrum
1 Keg x 950.000.000,00 = 950.000.000,00
Pembangunan Saluran Induk Jalan Rel - Mesjid Raya
1 Keg x 700.000.000,00 = 700.000.000,00
Pembangunan Saluran Induk Jalan Mesjid Raya - Terminal
Lama
1 Keg x 950.000.000,00 = 950.000.000,00
Pembangunan Saluran Induk Jalan Terminal Lama - Sp.
Kuala Langsa
1 Keg x 2.500.000.000,00 = 2.500.000.000,00
Peningkatan Dan Normalisasi Saluran Induk Jalan Sp.
Komodor
1 Keg x 850.000.000,00 = 850.000.000,00
Pembangunan Saluran Induk Paya Bujok Seuleumak
1 Keg x 950.000.000,00 = 950.000.000,00
Pembangunan Saluran Induk Petua Bayeun
1 Keg x 2.250.200.000,00 = 2.250.200.000,00
Pembangunan Saluran Induk Jalan Lilawangsa Ujung
1 Keg x 405.616.000,00 = 405.616.000,00
Biaya Umum (Operasional)
1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.343.560.000,00 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 18
1.218.560.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 03
Belanja Modal 1.218.560.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3
1.218.560.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 . 21
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.218.560.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 . 21 . 01 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Kegiatan DAK
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jln. Mawar Gp. PB.
Teungoh
1 Keg x 225.750.000,00 = 225.750.000,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tgk. Muhammad Ds. PB.
Seuleumak
1 Keg x 83.490.000,00 = 83.490.000,00
Halaman 9DPKA KOTA LANGSA - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Nenas PB. Seuleumak
(Lanj. 2009)
1 Keg x 53.750.000,00 = 53.750.000,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Frytama Asri Birem
Puntong
1 Keg x 74.180.000,00 = 74.180.000,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ambalat Dsn. Bahagia PB.
Tunong (Lanj. 2009)
1 Keg x 64.500.000,00 = 64.500.000,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan T. Fakinah
1 Keg x 177.380.000,00 = 177.380.000,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jln. T. Tapa Gp. Jawa
1 Keg x 193.500.000,00 = 193.500.000,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lr. Kurnia PB. Seuleumak
1 Keg x 268.750.000,00 = 268.750.000,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jln. Peutua Zainon (Lanj.
2009)
1 Keg x 77.260.000,00 = 77.260.000,00
125.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 18 . 04
Belanja Modal 125.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3
125.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 . 22
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Orang 125.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 . 22 . 03
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
Penyebrangan Orang
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dalam Wilayah Kota
Langsa
1 Keg x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
58.000.000,00 Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 22
58.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.03 . 1.03.01 . 22 . 03
Belanja Pegawai 35.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1
35.000.000,00 Honorarium PNS1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
Panitia Tim PHO dan Tim FHO
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Tim Pemeriksa Barang
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 20.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumen/Administrasi Tender
Biaya Administrasi Tender
Halaman 10DPKA KOTA LANGSA - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
8.000.000,00 Belanja Bahan/Material1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan/Material Lainnya 8.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06
Biaya Lainnya
Biaya Publikasi
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
5.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 5.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Biaya Cetak
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
5.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Makan Minum Rapat
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.658.370.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya
1.03 . 1.03.01 . 24
760.020.000,00 Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai1.03 . 1.03.01 . 24 . 05
Belanja Modal 760.020.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3
760.020.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air1.03 . 1.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 . 23
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi 760.020.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 . 23 . 05
Kegiatan DAK
Peningkatan Saluran Irigasi Ds. Buket Meutuah - Mtg.
Ceungai (Lanjutan)
1 Keg x 471.020.000,00 = 471.020.000,00
Normalisasi Saluran Induk Ds. Meurandeh (Cot
Kala/UNSAM)
1 Keg x 99.000.000,00 = 99.000.000,00
Kegiatan APBK
Perencanaan Teknis / Detail Engineering Design Pengairan
APBK
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Pengawasan Teknis / Supervisi Pengairan APBK
1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
Perencanaan Teknis / Detail Engineering Design Pengairan
DAK
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Pengawasan Teknis / Supervisi Pengairan DAK
1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
898.350.000,00 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum1.03 . 1.03.01 . 24 . 06
Belanja Modal 898.350.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3
898.350.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3 . 23
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum 898.350.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3 . 23 . 06
Kegiatan DAK
Halaman 11DPKA KOTA LANGSA - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Lr. KNPI Gp.
Sungai Lueng
1 Keg x 172.000.000,00 = 172.000.000,00
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Jln. Syiah Kuala
1 Keg x 160.350.000,00 = 160.350.000,00
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Jln. Lilawangsa Lr.
Mesjid Gp. Geudubang Jawa
1 Keg x 156.000.000,00 = 156.000.000,00
Pembuatan Sumur Dalam Lengkap Sipas di Mesjid Gp.
Baroh Langsa Lama
1 Keg x 170.000.000,00 = 170.000.000,00
Kegiatan APBK
Perencanaan Teknis / Detail Engineering Design Cipta
Karya APBK
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Pengawasan Teknis / Supervisi Cipta Karya APBK
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Perencanaan Teknis / Detail Engineering Design Cipta
Karya DAK Bidang Infrastruktur Air Bersih
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Pengawasan Teknis / Supervisi Cipta Karya DAK Bidang
Infrastruktur Air Bersih
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Perencanaan Teknis / Detail Engineering Design Cipta
Karya DAK Bidang Sanitasi
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Pengawasan Teknis / Supervisi Cipta Karya DAK Bidang
Sanitasi
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (52.003.856.362,00)
Halaman 12DPKA KOTA LANGSA - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 04 Urusan Wajib Perumahan
Organisasi : 1 . 04 . 02 Kantor Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 04 . 02 . 01 Kantor Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
PENDAPATAN 12.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 12.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1
Hasil Retribusi Daerah 12.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
12.000.000,00 Retribusi Jasa Umum1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 12.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 08 Qanun Nomor 11 Tahun 2008
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Racun Api)
1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
BELANJA 2.611.209.097,00 1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 692.783.297,00 1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1
692.783.297,00 Non Kegiatan1.04 . 1.04.02 . 00 . 00
Belanja Pegawai 692.783.297,00 1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
618.883.297,00 Gaji Dan Tunjangan1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 438.762.309,00 1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan I : 2 Org
13 Bln x 2.583.210,00 = 33.581.730,00
Golongan II : 11 Org
13 Bln x 16.931.355,00 = 220.107.615,00
Golongan III : 4 Org
13 Bln x 9.167.130,00 = 119.172.690,00
Golongan IV : 1 Org
13 Bln x 2.745.120,00 = 35.686.560,00
Acress
1 Thn x 30.213.714,00 = 30.213.714,00
Tunjangan Keluarga 58.558.604,00 1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Golongan I
13 Bln x 361.649,00 = 4.701.437,00
Golongan II
13 Bln x 2.370.389,00 = 30.815.057,00
Golongan III
13 Bln x 1.283.398,00 = 16.684.174,00
Golongan IV
13 Bln x 384.316,00 = 4.996.108,00
Acress
1 Thn x 1.361.828,00 = 1.361.828,00
Tunjangan Jabatan 75.482.793,00 1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan I
13 Bln x 367.500,00 = 4.777.500,00
Golongan II
13 Bln x 2.079.000,00 = 27.027.000,00
Golongan III
Halaman 1DPKA KOTA LANGSA - 1 . 04 . 02 Kantor Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
13 Bln x 1.895.250,00 = 24.638.250,00
Golongan IV
13 Bln x 1.323.000,00 = 17.199.000,00
Acress
1 Thn x 1.841.043,00 = 1.841.043,00
Tunjangan Beras 36.309.507,00 1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 2.199.600,00 = 28.594.800,00
Acress
1 Thn x 7.714.707,00 = 7.714.707,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 9.714.707,00 1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 9.714.707,00 = 9.714.707,00
Pembulatan Gaji 55.377,00 1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Thn x 55.377,00 = 55.377,00
73.900.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 73.900.000,00 1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya
Esselon III a
12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00
Esselon IV a
48 Org/Bln x 300.000,00 = 14.400.000,00
Non Esselon Gol. III
12 Org/Bln x 205.000,00 = 2.460.000,00
Non Esselon Gol. II
132 Org/Bln x 150.000,00 = 19.800.000,00
Non Esselon Gol. I
24 Org/Bln x 130.000,00 = 3.120.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
4,180 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 16.720.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
3 Org/Kali x 400.000,00 = 1.200.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
12 Org/Kali x 300.000,00 = 3.600.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
42 Org/Kali x 200.000,00 = 8.400.000,00
BELANJA LANGSUNG 1.918.425.800,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 01 . 5 . 2
1.653.425.800,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.04 . 1.04.02 . 01
2.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.04 . 1.04.02 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
2.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.04 . 1.04.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 2.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Halaman 2DPKA KOTA LANGSA - 1 . 04 . 02 Kantor Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Biaya Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
20.300.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.04 . 1.04.02 . 01 . 02
Belanja Barang dan Jasa 20.300.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
20.300.000,00 Belanja Jasa Kantor1.04 . 1.04.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 3.600.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Rekening Telepone
12 Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Belanja Air 1.200.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Rekening Air
1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Listrik 15.500.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Rekening Listrik
1 Thn x 15.500.000,00 = 15.500.000,00
2.500.800,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.04 . 1.04.02 . 01 . 08
Belanja Barang dan Jasa 2.500.800,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
2.500.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.04 . 1.04.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 2.500.800,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 Thn x 2.500.800,00 = 2.500.800,00
8.500.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.04 . 1.04.02 . 01 . 10
Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
8.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.04 . 1.04.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 8.500.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Biaya Alat Tulis Kantor
1 Thn x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
5.950.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.04 . 1.04.02 . 01 . 11
Belanja Barang dan Jasa 5.950.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
5.950.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.04 . 1.04.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 4.250.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Biaya Cetak
1 Thn x 4.250.000,00 = 4.250.000,00
Belanja Penggandaan 1.700.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Biaya Penggandaan
1 Thn x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
3.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.04 . 1.04.02 . 01 . 12
Halaman 3DPKA KOTA LANGSA - 1 . 04 . 02 Kantor Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.04 . 1.04.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 3.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Biaya Alat Listrik dan Elektronik
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
5.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.04 . 1.04.02 . 01 . 15
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.04 . 1.04.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 5.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Biaya Surat Kabar dan Majalah
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.500.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.04 . 1.04.02 . 01 . 17
Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
4.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.04 . 1.04.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Biaya Makanan dan Minuman Rapat
Makanan dan Minuman Rapat
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 3.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Biaya Makanan dan Minuman Tamu
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
54.560.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.04 . 1.04.02 . 01 . 18
Belanja Barang dan Jasa 54.560.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
54.560.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.04 . 1.04.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.160.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 6.160.000,00 = 6.160.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 48.400.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 48.400.000,00 = 48.400.000,00
1.547.115.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.04 . 1.04.02 . 01 . 19
Belanja Pegawai 1.547.115.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
17.325.000,00 Honorarium PNS1.04 . 1.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.325.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Halaman 4DPKA KOTA LANGSA - 1 . 04 . 02 Kantor Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
PPTK
9 OB x 425.000,00 = 3.825.000,00
Penguji SPM dan Staf Pengelola
1 Thn x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
1.093.100.000,00 Honorarium Non PNS1.04 . 1.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.093.100.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Petugas Pemadam Kebakaran
1,056 Org/Bln x 820.000,00 = 865.920.000,00
Tenaga Cleaning Service
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Premi Jaminan Keselamatan
1,056 Org/Bln x 110.000,00 = 116.160.000,00
Biaya Makan Dan Minum Honorer, Petugas CS dan
Petugas Pemadam
19,580 Org/Hr/Bln x 4.000,00 = 78.320.000,00
Biaya Meugang Honorer dan Petugas Pemadam
267 Org/Kali x 100.000,00 = 26.700.000,00
436.690.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.04 . 1.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 106.800.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif
Insentif Petugas Pemadam Kebakaran dan Cleaning
Service
1,068 Org/Bln x 100.000,00 = 106.800.000,00
Penunjang Kegiatan 329.890.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Biaya Penunjang Kegiatan
Kepala Kantor
12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
Kasie
48 OB x 750.000,00 = 36.000.000,00
Staf Operasional
72 OB x 500.000,00 = 36.000.000,00
Tunjangan Khusus Danru
36 OB x 250.000,00 = 9.000.000,00
Tunjangan Khusus Wadanru
36 OB x 200.000,00 = 7.200.000,00
Tunjangan Khusus Supir
144 OB x 200.000,00 = 28.800.000,00
Belanja Buka Puasa/Sahur
1 Keg x 16.740.000,00 = 16.740.000,00
Bantuan Penunjang Kegiatan Pemadam Kebakaran
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Bantuan Pengamanan Operasional Pemadam Kebakaran
1 Thn x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
Bantuan Uang Poding
9,855 Org/Hari x 10.000,00 = 98.550.000,00
Bantuan Operator Komputer
24 Org/Bln x 150.000,00 = 3.600.000,00
98.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.04 . 1.04.02 . 02
Halaman 5DPKA KOTA LANGSA - 1 . 04 . 02 Kantor Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
27.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor1.04 . 1.04.02 . 02 . 03
Belanja Modal 27.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
27.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.04 . 1.04.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 27.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung
Kantor
Pembuatan Tempat Parkir
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Pembuatan Gudang Penyimpanan
1 Keg x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
71.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.04 . 1.04.02 . 02 . 24
Belanja Barang dan Jasa 71.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
71.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.04 . 1.04.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 69.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Biaya Perawatan Kenderaan Roda Empat
1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
Perawatan Mobil Pemadam Kebakaran
4 Unit x 15.000.000,00 = 60.000.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 2.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09
Biaya Perawatan Kenderaan Roda Dua
1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
167.000.000,00 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran1.04 . 1.04.02 . 19
167.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran1.04 . 1.04.02 . 19 . 12
Belanja Pegawai 167.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1
167.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.04 . 1.04.02 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 167.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Biaya Penunjang Kegiatan
Biaya Penunjang Kegiatan Peningkatan Pelayanan
Penanggulangan Bahaya Kebakaran
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Biaya Penunjang Pelatihan Peningkatan Kesiagaan dan
Pencegahan Bahaya Kebakaran
1 Keg x 117.000.000,00 = 117.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.599.209.097,00)
Halaman 6DPKA KOTA LANGSA - 1 . 04 . 02 Kantor Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Halaman 7DPKA KOTA LANGSA - 1 . 04 . 02 Kantor Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
Organisasi : 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa (BAPPEDA)
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 3.449.011.326,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.627.613.886,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.627.613.886,00 Non Kegiatan1.06 . 1.06.01 . 00 . 00
Belanja Pegawai 1.627.613.886,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.416.213.886,00 Gaji Dan Tunjangan1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 962.821.680,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan II : 11 Org
13 Bln x 16.990.050,00 = 220.870.650,00
Golongan III : 15 Org
13 Bln x 33.609.765,00 = 436.926.945,00
Golongan IV : 7 Org
13 Bln x 17.694.495,00 = 230.028.435,00
Acress
1 Thn x 74.995.650,00 = 74.995.650,00
Tunjangan Keluarga 127.255.059,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Golongan II
13 Bln x 2.378.607,00 = 30.921.891,00
Golongan III
13 Bln x 4.705.367,00 = 61.169.771,00
Golongan IV
13 Bln x 2.477.229,00 = 32.203.977,00
Acress
1 Thn x 2.959.420,00 = 2.959.420,00
Tunjangan Jabatan 240.229.762,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan II
13 Bln x 2.079.000,00 = 27.027.000,00
Golongan III
13 Bln x 6.641.250,00 = 86.336.250,00
Golongan IV
13 Bln x 9.308.250,00 = 121.007.250,00
Acress
1 Thn x 5.859.262,00 = 5.859.262,00
Tunjangan Beras 57.492.045,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 4.314.600,00 = 56.089.800,00
Acress
1 Thn x 1.402.245,00 = 1.402.245,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 28.205.404,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 28.205.404,00 = 28.205.404,00
Pembulatan Gaji 209.936,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
Halaman 1DPKA KOTA LANGSA - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Thn x 209.936,00 = 209.936,00
211.400.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 211.400.000,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya
Esselon II b
12 Org/Bln x 375.000,00 = 4.500.000,00
Esselon III a
12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00
Esselon III b
48 Org/Bln x 325.000,00 = 15.600.000,00
Esselon IV a
180 Org/Bln x 300.000,00 = 54.000.000,00
Non Esselon Golongan IV
24 Org/Bln x 220.000,00 = 5.280.000,00
Non Esselon Golongan III
132 Org/Bln x 205.000,00 = 27.060.000,00
Non Esselon Golongan II
156 Org/Bln x 150.000,00 = 23.400.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
10,340 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 41.360.000,00
Bantuan Meugang Esselon II b
3 Org/Kali x 500.000,00 = 1.500.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
3 Org/Kali x 400.000,00 = 1.200.000,00
Bantuan Meugang Esselon III b
12 Org/Kali x 350.000,00 = 4.200.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
45 Org/Kali x 300.000,00 = 13.500.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
78 Org/Kali x 200.000,00 = 15.600.000,00
BELANJA LANGSUNG 1.821.397.440,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2
474.230.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.06 . 1.06.01 . 01
3.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.06 . 1.06.01 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 3.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
42.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.06 . 1.06.01 . 01 . 02
Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
42.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 6.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Halaman 2DPKA KOTA LANGSA - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Telepon
Jasa Telepon
12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Listrik 36.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Listrik
12 Bln x 3.000.000,00 = 36.000.000,00
5.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 08
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 5.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
33.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.06 . 1.06.01 . 01 . 09
Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
33.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 33.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
1 Thn x 33.000.000,00 = 33.000.000,00
30.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 10
Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
30.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 30.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
21.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 11
Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
21.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 6.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Penggandaan 15.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
5.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 12
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
Halaman 3DPKA KOTA LANGSA - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 5.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
6.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 15
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar dan Majalah
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
14.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 01 . 17
Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
14.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan dan Minuman Rapat
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 4.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makan dan Minuman Tamu
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
179.520.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 18
Belanja Barang dan Jasa 179.520.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
179.520.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.520.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 3.520.000,00 = 3.520.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 176.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 176.000.000,00 = 176.000.000,00
135.710.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.06 . 1.06.01 . 01 . 19
Belanja Pegawai 135.710.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
4.950.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.950.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Penguji SPM
12 OB x 412.500,00 = 4.950.000,00
14.360.000,00 Honorarium Non PNS1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Halaman 4DPKA KOTA LANGSA - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 14.360.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak tetap
Cleaning service
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Harian Cleaning Service
440 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 1.760.000,00
Bantuan Meugang Cleaning Service
6 Org/Kali x 100.000,00 = 600.000,00
116.400.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 2.400.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif
Insentif Cleaning Service
24 Org/Bln x 100.000,00 = 2.400.000,00
Penunjang Kegiatan 114.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Belanja Penunjang Kegiatan
Penunjang Kegiatan Pimpinan
12 Org/Bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00
Penunjang Kegiatan Bagian Sekretariat
12 Org/Bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
Penunjang Kegiatan Bid. Perencanaan Pemb. Ekonomi
12 Org/Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
Penunjang Kegiatan Bid. Perencanaan Sarana dan
Prasarana
12 Org/Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
Penunjang Kegiatan Bid. Penelitian Pengendalian dan
Evaluasi Pemb.
12 Org/Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
Penunjang Kegiatan Bid. Perencanaan Pembangunan
Keistimewaan Aceh dan SDM
12 Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
Penunjang Kegiatan Staf Pengelola Keuangan
36 Org/Bln x 250.000,00 = 9.000.000,00
Penunjang Kegiatan Staf Perencana
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Operator Telpon
12 Org/Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
Poding Jaga Malam
12 Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
39.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.06 . 1.06.01 . 02
18.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 22
Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
18.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 18.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Gedung
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor
1 Thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
21.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.06 . 1.06.01 . 02 . 24
Halaman 5DPKA KOTA LANGSA - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
21.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 9.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat
1 Unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 12.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua
6 Unit x 2.000.000,00 = 12.000.000,00
137.827.500,00 Program Pengembangan Data/Informasi1.06 . 1.06.01 . 15
67.827.500,00 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan
Dokumen Perencanaan
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02
Belanja Pegawai 67.827.500,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
5.827.500,00 Honorarium PNS1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.827.500,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 5.827.500,00 = 5.827.500,00
62.000.000,00 Honorarium Non PNS1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 62.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
Kerjasama dengan BPS Kota Langsa
1 Keg x 62.000.000,00 = 62.000.000,00
70.000.000,00 Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)1.06 . 1.06.01 . 15 . 08
Belanja Pegawai 70.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
70.000.000,00 Honorarium Non PNS1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 70.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
Kerjasama dengan BPS Kota Langsa
1 Keg x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
66.692.000,00 Program Kerjasama Pembangunan1.06 . 1.06.01 . 16
66.692.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.06 . 1.06.01 . 16 . 05
Belanja Pegawai 27.450.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1
25.450.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 25.450.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 25.450.000,00 = 25.450.000,00
2.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06
Halaman 6DPKA KOTA LANGSA - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Penunjang Kegiatan 2.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Penunjang Kegiatan
Operator Komputer
2 Org x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 39.242.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
4.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 4.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
6.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Belanja Penggandaan 4.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
3.750.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.750.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1 Keg x 3.750.000,00 = 3.750.000,00
24.992.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.400.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 4.400.000,00 = 4.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.592.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 20.592.000,00 = 20.592.000,00
250.000.000,00 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar1.06 . 1.06.01 . 19
250.000.000,00 Biaya Operasional Kelompok Kerja Penyusunan Strategi Sanitasi
Perkotaan (SSK)
1.06 . 1.06.01 . 19 . 13
Belanja Pegawai 117.900.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1
60.000.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 60.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.800.000,00 Honorarium Non PNS1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Narasumber
3 OK x 600.000,00 = 1.800.000,00
56.100.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1 . 06
Halaman 7DPKA KOTA LANGSA - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Penunjang Kegiatan 56.100.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Penunjang Kegiatan
Petugas Komputer
3 Org x 3.000.000,00 = 9.000.000,00
Penunjang Kegiatan Peserta
1 Keg x 5.100.000,00 = 5.100.000,00
BOP Lokakarya
2 Keg x 8.000.000,00 = 16.000.000,00
BOP Penyusunan SSK (Study, Penelitian/Pelatihan dan
Survey)
1 Keg x 26.000.000,00 = 26.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 108.414.600,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2
3.689.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.689.600,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 3.689.600,00 = 3.689.600,00
7.850.000,00 Belanja Jasa Kantor1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 1.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Rekening Telepon
1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
Belanja Listrik 6.050.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Rekening Listrik
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Tambahan Daya
1 Keg x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
Perbaikan Listrik
1 Thn x 750.000,00 = 750.000,00
8.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
50 Bh x 50.000,00 = 2.500.000,00
Belanja Penggandaan 6.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
30,000 Lbr x 200,00 = 6.000.000,00
19.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 19.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Sewa Gedung
1 Thn x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
9.375.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 9.375.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya
Belanja Makan dan Minum Lainnya
1 Keg x 9.375.000,00 = 9.375.000,00
Halaman 8DPKA KOTA LANGSA - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
60.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 60.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Belanja Modal 23.685.400,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 3
7.841.400,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan 7.841.400,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07
Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan
Pengadaan AC
1 Unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Kipas Angin
3 Unit x 469.800,00 = 1.409.400,00
Exhouse Fan
1 Unit x 432.000,00 = 432.000,00
15.844.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 10.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02
Pengadaan Komputer/PC
1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Printer 2.844.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04
Pengadaan Printer
1 Unit x 2.844.000,00 = 2.844.000,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer/Internet 3.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 10
Pengadaan Jaringan Komputer / Internet
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
694.575.440,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah1.06 . 1.06.01 . 21
345.000.000,00 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah1.06 . 1.06.01 . 21 . 11
Belanja Pegawai 345.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1
345.000.000,00 Honorarium Non PNS1.06 . 1.06.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 345.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Kerjasama Dengan
Lembaga Pendidikan)
1 Keg x 115.000.000,00 = 115.000.000,00
Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Kerjasama Dengan Lembaga Pendidikan)
1 Keg x 115.000.000,00 = 115.000.000,00
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota
1 Keg x 115.000.000,00 = 115.000.000,00
95.380.440,00 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi dan Nasional1.06 . 1.06.01 . 21 . 16
Belanja Pegawai 20.600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1
Halaman 9DPKA KOTA LANGSA - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
18.600.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Musrenbang
Provinsi dan Nasional
1 Keg x 18.600.000,00 = 18.600.000,00
2.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 2.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Belanja Penunjang Kegiatan
Operator Komputer
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 74.780.440,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.125.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.125.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 1.125.000,00 = 1.125.000,00
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
10,000 Lbr x 200,00 = 2.000.000,00
750.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 750.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan dan Minuman Rapat
1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
69.905.440,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 69.905.440,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 69.905.440,00 = 69.905.440,00
68.095.000,00 Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana1.06 . 1.06.01 . 21 . 21
Belanja Pegawai 32.445.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1
30.445.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.445.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 25.450.000,00 = 25.450.000,00
Honorarium PPTK dan Staf
1 Keg x 4.995.000,00 = 4.995.000,00
2.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 . 06
Halaman 10DPKA KOTA LANGSA - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Penunjang Kegiatan 2.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Belanja Penunjang Kegiatan
Operator Komputer
2 Org x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 35.650.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2
1.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.750.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.750.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 2.750.000,00 = 2.750.000,00
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 3.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Belanja Makan dan Minuman Lainnya
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
26.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 8.800.000,00 = 8.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 17.600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 17.600.000,00 = 17.600.000,00
57.900.000,00 Koordinasi Penyusunan Kegiatan Otsus, Bagi Hasil dan Migas dan DAK1.06 . 1.06.01 . 21 . 22
Belanja Pegawai 26.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1
24.000.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 24.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
2.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 2.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Belanja Penunjang Kegiatan
Belanja Penunjang Kegiatan Pengolahan Data
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 31.900.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2
2.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01
Halaman 11DPKA KOTA LANGSA - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
5,000 Lbr x 200,00 = 1.000.000,00
2.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan dan Minuman Rapat
1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
26.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 26.400.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 26.400.000,00 = 26.400.000,00
128.200.000,00 Penyusunan Dan Pembahasan Program dan Kegiatan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23
Belanja Pegawai 105.200.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1
97.200.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 97.200.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2 Keg x 45.000.000,00 = 90.000.000,00
Honorarium PPTK dan Staf Administrasi
1 Keg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
8.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 8.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Penunjang Kegiatan
Operator Komputer
2 Keg x 4.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Halaman 12DPKA KOTA LANGSA - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
15.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 15.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan dan Minuman Rapat
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
74.077.500,00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi1.06 . 1.06.01 . 22
74.077.500,00 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah1.06 . 1.06.01 . 22 . 02
Belanja Pegawai 37.827.500,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1
35.827.500,00 Honorarium PNS1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35.827.500,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Buku
Potensi Ekonomi Kota Langsa Tahun 2010
1 Keg x 35.827.500,00 = 35.827.500,00
2.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 2.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Penunjang Kegiatan
Operator Komputer
2 Org x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 36.250.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.250.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.250.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
5.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 5.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Belanja Makanan Dan Minuman Lainnya
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
22.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.400.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 4.400.000,00 = 4.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 17.600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Halaman 13DPKA KOTA LANGSA - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 17.600.000,00 = 17.600.000,00
84.995.000,00 Program Perencanaan Sosial dan Budaya1.06 . 1.06.01 . 23
84.995.000,00 Penyusunan Buku Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM)1.06 . 1.06.01 . 23 . 06
Belanja Pegawai 84.995.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1
4.995.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.06.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.995.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 4.995.000,00 = 4.995.000,00
80.000.000,00 Honorarium Non PNS1.06 . 1.06.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 80.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
Kerjasama dengan BPS Kota Langsa
1 Keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (3.449.011.326,00)
Halaman 14DPKA KOTA LANGSA - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 07 Urusan Wajib Perhubungan
Organisasi : 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 07 . 01 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
PENDAPATAN 801.500.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 801.500.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1
Hasil Retribusi Daerah 801.500.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
530.000.000,00 Retribusi Jasa Umum1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum 490.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 05 Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2008
Parkir
1 Thn x 490.000.000,00 = 490.000.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 40.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 07 Qanun No. 3 Tahun 2008
Dinas Perhubungan
1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
262.500.000,00 Retribusi Jasa Usaha1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02
Retribusi Terminal 182.500.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 04 Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2008
Terminal
1 Thn x 182.500.000,00 = 182.500.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir 80.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 05 Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2008
RSUD
1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Mesjid Raya
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
9.000.000,00 Retribusi Lainnya1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04
Retribusi Pengujian Kapal Perikanan 9.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04 . 03 Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2005
Pengujian Kapal Perikanan
1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
BELANJA 2.389.221.402,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.588.181.402,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.588.181.402,00 Non Kegiatan1.07 . 1.07.01 . 00 . 00
Belanja Pegawai 1.588.181.402,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.379.961.402,00 Gaji Dan Tunjangan1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 925.727.418,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan II : 14 Org
13 Bln x 21.853.272,00 = 284.092.536,00
Golongan III : 15 Org
13 Bln x 36.218.910,00 = 470.845.830,00
Golongan IV : 4 Org
13 Bln x 11.400.795,00 = 148.210.335,00
Accress
1 Thn x 22.578.717,00 = 22.578.717,00
Tunjangan Keluarga 129.451.303,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Halaman 1DPKA KOTA LANGSA - 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Golongan II
13 Bln x 3.059.458,00 = 39.772.954,00
Golongan III
13 Bln x 5.070.647,00 = 65.918.411,00
Golongan IV
13 Bln x 1.596.111,00 = 20.749.443,00
Accress
1 Thn x 3.010.495,00 = 3.010.495,00
Tunjangan Jabatan 228.267.243,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan II
13 Bln x 2.646.000,00 = 34.398.000,00
Golongan III
13 Bln x 8.683.500,00 = 112.885.500,00
Golongan IV
13 Bln x 5.801.250,00 = 75.416.250,00
Accress
1 Thn x 5.567.493,00 = 5.567.493,00
Tunjangan Fungsional 7.044.892,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04
Tunjangan Fungsional
Golongan III
13 Bln x 346.500,00 = 4.504.500,00
Accress
1 Thn x 2.540.392,00 = 2.540.392,00
Tunjangan Beras 62.001.225,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 4.653.000,00 = 60.489.000,00
Acress
1 Thn x 1.512.225,00 = 1.512.225,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 27.233.033,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 27.233.033,00 = 27.233.033,00
Pembulatan Gaji 236.288,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Thn x 236.288,00 = 236.288,00
208.220.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 208.220.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya
Esselon II b
12 Org/Bln x 375.000,00 = 4.500.000,00
Esselon III a
60 Org/Bln x 350.000,00 = 21.000.000,00
Esselon IV a
180 Org/Bln x 300.000,00 = 54.000.000,00
Non Esselon Gol. III
72 Org/Bln x 205.000,00 = 14.760.000,00
Non Esselon Gol. II
240 Org/Bln x 150.000,00 = 36.000.000,00
Halaman 2DPKA KOTA LANGSA - 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Biaya Makan dan Minum Pegawai
10,340 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 41.360.000,00
Bantuan Meugang Esselon II b
3 Org/Kali x 500.000,00 = 1.500.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
15 Org/Kali x 400.000,00 = 6.000.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
45 Org/Kali x 300.000,00 = 13.500.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
78 Org/Kali x 200.000,00 = 15.600.000,00
BELANJA LANGSUNG 801.040.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2
554.040.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.07 . 1.07.01 . 01
3.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.07 . 1.07.01 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 3.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 ---
Belanja Perangko dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
67.200.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.07 . 1.07.01 . 01 . 02
Belanja Barang dan Jasa 67.200.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
67.200.000,00 Belanja Jasa Kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 36.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01 ---
Belanja Telpon
Belanja Telepon
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Rekening Internet
12 Bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Air 1.200.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Belanja Air
1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Listrik 30.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 ---
Belanja Listrik
1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
3.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 08
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 3.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 ---
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Halaman 3DPKA KOTA LANGSA - 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
2.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.07 . 1.07.01 . 01 . 09
Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
2.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.07 . 1.07.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 2.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
17.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 10
Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
17.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 17.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Thn x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
12.750.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.07 . 1.07.01 . 01 . 11
Belanja Barang dan Jasa 12.750.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
12.750.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 4.250.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Cetak Keperluan Kantor
1 Thn x 4.250.000,00 = 4.250.000,00
Belanja Penggandaan 8.500.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Foto Copy
1 Thn x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
5.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 12
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 5.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
6.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.07 . 1.07.01 . 01 . 15
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Halaman 4DPKA KOTA LANGSA - 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
9.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.07 . 1.07.01 . 01 . 17
Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
9.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan Minum Rapat
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 4.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makan Minum Tamu
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
75.250.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.07 . 1.07.01 . 01 . 18
Belanja Barang dan Jasa 75.250.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
75.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.250.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 5.250.000,00 = 5.250.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 70.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
353.840.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.07 . 1.07.01 . 01 . 19
Belanja Pegawai 353.840.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
25.000.000,00 Honorarium PNS1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 25.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium PPTK, PPK, Staf Teknis, Staf Administrasi
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
77.840.000,00 Honorarium Non PNS1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 77.840.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap
Cleaning Service
36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00
Petugas Jaga Malam
60 Org/Bln x 500.000,00 = 30.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning
Service
1,760 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 7.040.000,00
Bantuan Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service
18 Org/Kali x 100.000,00 = 1.800.000,00
Jurumudi/Nahkoda
Halaman 5DPKA KOTA LANGSA - 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
12 OB x 750.000,00 = 9.000.000,00
ABK Kapal
24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00
251.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 9.600.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif
Insentif Penjaga Malam dan Cleaning Service
96 Org/Bln x 100.000,00 = 9.600.000,00
Penunjang Kegiatan 241.400.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Belanja Penunjang Kegiatan
Operator Komputer
96 OB x 150.000,00 = 14.400.000,00
Operator Repieter
12 Org/Bln x 175.000,00 = 2.100.000,00
Koordinator Terminal
12 Org/Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
Operator Jaringan
24 OB x 200.000,00 = 4.800.000,00
Internet Operator
36 OB x 200.000,00 = 7.200.000,00
Penunjang Keg. Kepala Dinas
12 Bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00
Poding Jaga Malam
36 OB x 250.000,00 = 9.000.000,00
Biaya Operasional Penertiban Lintas Sektoral
1 Keg x 121.500.000,00 = 121.500.000,00
Biaya Launching Penang Port dan Ekspres Bahagia
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Biaya Operasional BBM
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
97.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.07 . 1.07.01 . 02
10.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor1.07 . 1.07.01 . 02 . 03
Belanja Modal 10.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.07 . 1.07.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya 10.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Lainnya
Pembuatan Kamar Mandi Kantor
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
7.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.07 . 1.07.01 . 02 . 22
Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
7.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 7.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
Halaman 6DPKA KOTA LANGSA - 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
80.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.07 . 1.07.01 . 02 . 24
Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
80.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 18.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Belanja Perawatan Roda Empat
Kendaraan Dinas
1 Unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
Kendaraan Patroli
1 Unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 12.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09
Belanja Perawatan Roda Dua
Biaya Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua
6 Unit x 2.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Perawatan Kenderaan Lainnya 50.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 12
Belanja Perawatan Boat
Perawatan Boat Bantuan Untuk Masy. Pusong
1 Unit x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
7.500.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa1.25 . 1.07.01 . 15
7.500.000,00 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi1.25 . 1.07.01 . 15 . 06
Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
2.500.000,00 Belanja Jasa Kantor1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 2.500.000,00 1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06
Belanja Kawat / Internet / Faksimili
Jasa Hosting Situs Kota Langsa
1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 5.000.000,00 1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
Belanja Pemeliharaan Jaringan Internet
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
52.500.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ1.07 . 1.07.01 . 16
52.500.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu Rambu Lalu Lintas1.07 . 1.07.01 . 16 . 05
Belanja Barang dan Jasa 52.500.000,00 1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
52.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 52.500.000,00 1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Pemeliharaan / Perawatan Traficlight
Pemeliharaan / Perawatan Traficlight Di 7 Titik
7 Titik x 7.500.000,00 = 52.500.000,00
Halaman 7DPKA KOTA LANGSA - 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
90.000.000,00 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas1.07 . 1.07.01 . 19
90.000.000,00 Pengadaan Marka Jalan1.07 . 1.07.01 . 19 . 02
Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2
90.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.07 . 1.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 90.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar dan dan
Battery Kering)
Pengadaan Marka Jalan
1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
Pengadaan Rambu Rambu Lalu Lintas
1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (1.587.721.402,00)
Halaman 8DPKA KOTA LANGSA - 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup
Organisasi : 1 . 08 . 01 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 08 . 01 . 01 Badan Lingkungan Hidup, kebersihan dan Pertamanan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
PENDAPATAN 75.150.000,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 75.150.000,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1
Hasil Retribusi Daerah 75.150.000,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
5.400.000,00 Retribusi Jasa Umum1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 5.400.000,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 02 Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2003
Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Perumahan, PKL dan
lain lain)
1 Thn x 5.400.000,00 = 5.400.000,00
69.750.000,00 Retribusi Jasa Usaha1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 15.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2003
Sewa Alat Berat
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 54.750.000,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 07 Qanun Kota Langsa Nomor 11 Tahun 2007
Penyedotan Kakus
1 Thn x 54.750.000,00 = 54.750.000,00
BELANJA 11.369.568.044,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.086.968.794,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.086.968.794,00 Non Kegiatan1.08 . 1.08.01 . 00 . 00
Belanja Pegawai 1.086.968.794,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
922.708.794,00 Gaji Dan Tunjangan1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 596.325.263,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan II :5 Org
13 Bln x 7.798.350,00 = 101.378.550,00
Golongan III : 10 Org
13 Bln x 21.037.905,00 = 273.492.765,00
Golongan IV : 6 Org
13 Bln x 15.916.110,00 = 206.909.430,00
Acress
1 Thn x 14.544.518,00 = 14.544.518,00
Tunjangan Keluarga 83.388.559,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Golongan II
13 Bln x 1.091.769,00 = 14.192.997,00
Golongan III
13 Bln x 2.945.306,00 = 38.288.978,00
Golongan IV
13 Bln x 2.228.255,00 = 28.967.315,00
Acress
1 Thn x 1.939.269,00 = 1.939.269,00
Tunjangan Jabatan 179.787.562,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Halaman 1DPKA KOTA LANGSA - 1 . 08 . 01 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Golongan II
13 Bln x 945.000,00 = 12.285.000,00
Golongan III
13 Bln x 3.806.250,00 = 49.481.250,00
Golongan IV
13 Bln x 8.741.250,00 = 113.636.250,00
Acress
1 Thn x 4.385.062,00 = 4.385.062,00
Tunjangan Beras 42.635.116,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 2.791.800,00 = 36.293.400,00
Acress
1 Thn x 6.341.716,00 = 6.341.716,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 20.358.046,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 20.358.046,00 = 20.358.046,00
Pembulatan Gaji 214.248,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Thn x 214.248,00 = 214.248,00
164.260.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 164.260.000,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya
Esselon II b
12 Org/Bln x 375.000,00 = 4.500.000,00
Esselon III a
60 Org/Bln x 350.000,00 = 21.000.000,00
Esselon IV a
132 Org/Bln x 300.000,00 = 39.600.000,00
Non Esselon Gol. III
48 Org/Bln x 205.000,00 = 9.840.000,00
Non Esselon Gol. II
108 Org/Bln x 150.000,00 = 16.200.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
7,480 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 29.920.000,00
Bantuan Meugang Esselon II b
3 Org/Kali x 500.000,00 = 1.500.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
60 Org/Bln x 400.000,00 = 24.000.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
33 Org/Kali x 300.000,00 = 9.900.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
39 Org/Kali x 200.000,00 = 7.800.000,00
BELANJA LANGSUNG 10.282.599.250,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2
3.057.596.750,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.08 . 1.08.01 . 01
3.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.08 . 1.08.01 . 01 . 01
Halaman 2DPKA KOTA LANGSA - 1 . 08 . 01 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 3.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 ---
Belanja Perangko dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.516.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.08 . 1.08.01 . 01 . 02
Belanja Barang dan Jasa 2.516.800.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
2.516.800.000,00 Belanja Jasa Kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 1.800.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01 ---
Belanja Telepon
1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
Belanja Listrik 2.515.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 ---
Belanja Listrik
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Biaya Rekening Lampu Penerangan Jalan Umum
1 Thn x 2.500.000.000,00 = 2.500.000.000,00
75.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 08
Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
75.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.08 . 1.08.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 75.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 ---
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 Thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
5.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.08 . 1.08.01 . 01 . 09
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.08 . 1.08.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 5.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
21.250.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 10
Belanja Barang dan Jasa 21.250.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
21.250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.08 . 1.08.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 21.250.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Thn x 21.250.000,00 = 21.250.000,00
7.866.750,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.08 . 1.08.01 . 01 . 11
Halaman 3DPKA KOTA LANGSA - 1 . 08 . 01 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 7.866.750,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
7.866.750,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.08 . 1.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 4.432.750,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Thn x 4.432.750,00 = 4.432.750,00
Belanja Penggandaan 3.434.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Thn x 3.434.000,00 = 3.434.000,00
200.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 12
Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
200.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.08 . 1.08.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 200.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1 Thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
114.680.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 13
Belanja Modal 114.680.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
9.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan 9.600.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Pengadaan AC/Exhouse Fan
Belanja Pengadaan AC
2 Unit x 4.800.000,00 = 9.600.000,00
36.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 13.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
Pengadaan Komputer Note Book
1 Unit x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Printer 13.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Modal Pengadaan Printer
Pengadaan Printer 3 Unit
1 Keg x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 9.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 08 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Modal Pengadaan UPS
Pengadaan UPS
4 Unit x 2.250.000,00 = 9.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse,
Keyboard, Hardisk, Speaker)
1.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 09 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer
Hard Disk Eksternal
1 Unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Halaman 4DPKA KOTA LANGSA - 1 . 08 . 01 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
22.080.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 16.560.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Pengadaan Meja Kerja
Meja Biro Eksekutif
2 Unit x 8.280.000,00 = 16.560.000,00
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 5.520.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Pengadaan Kursi Kerja
Kursi Kerja
2 Unit x 2.760.000,00 = 5.520.000,00
47.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16
Belanja Modal Pengadaan Kamera 12.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 01 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Modal Pengadaan Kamera
Kamera SLR
1 Unit x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Handycam 15.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 02 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Modal Pengadaan Handycam
Pengadaan Handycam
1 Unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Proyektor 20.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 03 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Modal Pengadaan Proyektor
Pengadaan Proyektor
1 Unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
6.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.08 . 1.08.01 . 01 . 15
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
5.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.08 . 1.08.01 . 01 . 17
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan Minum Rapat
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
70.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.08 . 1.08.01 . 01 . 18
Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
70.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.375.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Halaman 5DPKA KOTA LANGSA - 1 . 08 . 01 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 4.375.000,00 = 4.375.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 65.625.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 65.625.000,00 = 65.625.000,00
33.000.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.08 . 1.08.01 . 01 . 19
Belanja Pegawai 33.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
33.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 33.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Penunjang Kegiatan
Penunjang Kegiatan Pimpinan
12 OB x 2.500.000,00 = 30.000.000,00
Poding Jaga Malam
12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00
523.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.08 . 1.08.01 . 02
4.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.08 . 1.08.01 . 02 . 22
Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
4.500.000,00 Belanja Pemeliharaan1.08 . 1.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 4.500.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor
1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
519.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.08 . 1.08.01 . 02 . 24
Belanja Barang dan Jasa 519.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
519.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Penggantian Suku Cadang 250.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02
Belanja Penggantian Suku Cadang
1 Thn x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 77.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Belanja Perawatan Roda Empat
Perawatan Kendaraan Roda Empat
3 Unit x 9.000.000,00 = 27.000.000,00
Perbaikan Kendaraan Roda Empat Khusus Mobil Lab Dinas
Kebersihan dan Lingkungan Hidup
1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 12.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09
Belanja Perawatan Roda Dua
Perawatan Kendaraan Roda Dua
6 Unit x 2.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Alat Berat 180.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 11
Belanja Perawatan Kendaraan Alat Berat
Biaya Perawatan Alat Berat
Halaman 6DPKA KOTA LANGSA - 1 . 08 . 01 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Unit x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Biaya Perbaikan Kendaraan Alat Berat Eksafator / Beckhoe
1 Thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
6.090.682.500,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan1.08 . 1.08.01 . 15
5.498.400.000,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaaan Persampahan1.08 . 1.08.01 . 15 . 02
Belanja Pegawai 5.423.400.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
4.575.000.000,00 Honorarium Non PNS1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4.575.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak tetap
Buruh Kebersihan
134,160 Org/Bln/Hr x 25.000,00 = 3.354.000.000,00
Jamsostek Buruh Kebersihan
1 Thn x 576.000.000,00 = 576.000.000,00
Sumbangan Beras Karyawan
129,000 Org/Bln/Kg x 4.000,00 = 516.000.000,00
Bantuan Meugang
1,290 Org/Kali x 100.000,00 = 129.000.000,00
722.400.000,00 Uang Lembur1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03
Uang Lembur Non PNS 722.400.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02
Uang Lembur Karyawan
5,160 Org/Bln x 140.000,00 = 722.400.000,00
126.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 126.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Belanja Penunjang Kegiatan
Mandor Kebersihan
144 OB x 250.000,00 = 36.000.000,00
Supir Truck
252 OB x 200.000,00 = 50.400.000,00
Petugas LPJU
240 OB x 100.000,00 = 24.000.000,00
Petugas Komputer
84 OB x 150.000,00 = 12.600.000,00
Operator Alat Berat
12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00
Pembantu Operator Alat Berat
12 OB x 100.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
75.000.000,00 Belanja Bahan/Material1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Baku Bangunan 75.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Bahan Baku Bangunan
Pembuatan Tempat Sampah Lengan Ganda
25 Set x 3.000.000,00 = 75.000.000,00
592.282.500,00 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana
Persampahan
1.08 . 1.08.01 . 15 . 04
Halaman 7DPKA KOTA LANGSA - 1 . 08 . 01 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pegawai 61.200.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1
61.200.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 61.200.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Belanja Penunjang Kegiatan
Bantuan Operasional TPA
48 Kali x 900.000,00 = 43.200.000,00
Biaya Pengamanan Sarana dan Prasarana Kebersihan
1 Thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 531.082.500,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Bahan/Material1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan/Material Lainnya 6.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06
Biaya Pemeliharaan Gerobak Sampah Dorong
20 Unit x 300.000,00 = 6.000.000,00
525.082.500,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 525.082.500,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03
Belanja Bahan Bakar Minyak
1 Thn x 525.082.500,00 = 525.082.500,00
364.820.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup1.08 . 1.08.01 . 16
25.000.000,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan1.08 . 1.08.01 . 16 . 03
Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
25.000.000,00 Belanja Bahan/Material1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 25.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05
Belanja Bahan Kimia
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
306.320.000,00 Pengkajian Dampak Lingkungan1.08 . 1.08.01 . 16 . 07
Belanja Modal 306.320.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3
306.320.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium1.08 . 1.08.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 . 20
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi 49.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 . 20 . 01 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Pengadaan Alat Laboratorium Biologi
Alat Pembuatan Lubang Biopori (Bor Biopori)
1 Keg x 49.000.000,00 = 49.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia 257.320.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 . 20 . 03 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Pengadaan Alat Laboratorium Kimia
Mikroskop
1 Unit x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Oil Conten Analyzer
1 Unit x 47.500.000,00 = 47.500.000,00
Sound Level Meter
Halaman 8DPKA KOTA LANGSA - 1 . 08 . 01 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Unit x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
Alat Analisa Kualitas Udara (Portable HVAS)
1 Unit x 48.000.000,00 = 48.000.000,00
Oven
1 Unit x 49.000.000,00 = 49.000.000,00
ORP Meter
1 Unit x 17.820.000,00 = 17.820.000,00
33.500.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.08 . 1.08.01 . 16 . 16
Belanja Pegawai 20.500.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1
20.500.000,00 Honorarium PNS1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.500.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Lainnya
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Honorarium Panitia Lelang
1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
Honorarium Team Status Lingkungan Hidup Daerah
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Honorarium Team Laporan Periodik Sampah
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Honorarium Team Pemantauan Kwalitas Air
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2
2.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 6.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 04
Belanja Jasa Pengumuman Lelang
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
3.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 2.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Belanja Makan dan Minuman Lainnya
Belanja Makan dan Minuman Kegiatan
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
110.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam1.08 . 1.08.01 . 17
Halaman 9DPKA KOTA LANGSA - 1 . 08 . 01 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
110.000.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan
Konservasi SDA
1.08 . 1.08.01 . 17 . 14
Belanja Modal 110.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 3
60.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.08 . 1.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 60.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi
Pembuatan Sumur Resapan
1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak Dan Tanaman1.08 . 1.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 3 . 29
Belanja Modal Pengadaan Tanaman 50.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 3 . 29 . 03 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Modal Pengadaan Tanaman
Penanaman Pohon Disekitar Bantaran Sungai Luar
Kawasan Hutan
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
50.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
1.08 . 1.08.01 . 19
50.000.000,00 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan1.08 . 1.08.01 . 19 . 02
Belanja Modal 50.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3
50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.08 . 1.08.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 50.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tugu Peringatan
Pembuatan Papan Informasi Pengedalian Sumber Daya Air
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
86.000.000,00 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)1.08 . 1.08.01 . 24
31.000.000,00 Penataan RTH1.08 . 1.08.01 . 24 . 05
Belanja Modal 31.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3
31.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman Dan Hutan Kota1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 . 24
Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Jalan 31.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 . 24 . 01
Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Jalan
Pemasangan Meterisasi Jaringan Lampu
1 Keg x 31.000.000,00 = 31.000.000,00
55.000.000,00 Pemeliharaan RTH1.08 . 1.08.01 . 24 . 06
Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2
55.000.000,00 Belanja Bahan/Material1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Baku Bangunan 20.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01
Belanja Bahan Baku Bangunan
Biaya Pemeliharaan Taman
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Halaman 10DPKA KOTA LANGSA - 1 . 08 . 01 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Bahan/Bibit Tanaman 20.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02
Bahan / Bibit Tanaman
Pengadaan Bahan / Bibit Tanaman
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Bahan/Material Lainnya 15.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06
Bahan Penunjang Lainnya
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (11.294.418.044,00)
Halaman 11DPKA KOTA LANGSA - 1 . 08 . 01 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 10 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
Organisasi : 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 10 . 01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
PENDAPATAN 95.741.500,00 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 95.741.500,00 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1
Hasil Retribusi Daerah 95.741.500,00 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
95.741.500,00 Retribusi Jasa Umum1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01
Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil 95.741.500,00 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 03 Qanun Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2008
KTP dan Akte Catatan Sipil
1 Thn x 95.741.500,00 = 95.741.500,00
BELANJA 2.289.499.677,00 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.372.582.120,00 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.372.582.120,00 Non Kegiatan1.10 . 1.10.01 . 00 . 00
Belanja Pegawai 1.372.582.120,00 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.140.192.120,00 Gaji Dan Tunjangan1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 761.632.597,00 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan II : 8 Org
13 Bln x 12.470.745,00 = 162.119.685,00
Golongan III : 14 Org
13 Bln x 29.108.835,00 = 378.414.855,00
Golongan IV : 6 Org
13 Bln x 15.574.936,00 = 202.474.168,00
Acress
1 Thn x 18.623.889,00 = 18.623.889,00
Tunjangan Keluarga 112.699.135,00 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Golongan II
13 Bln x 2.201.457,00 = 28.618.941,00
Golongan III
13 Bln x 4.075.236,00 = 52.978.068,00
Golongan IV
13 Bln x 2.201.457,00 = 28.618.941,00
Acress
1 Thn x 2.483.185,00 = 2.483.185,00
Tunjangan Jabatan 203.572.687,00 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan II
13 Bln x 1.512.000,00 = 19.656.000,00
Golongan III
13 Bln x 6.536.250,00 = 84.971.250,00
Golongan IV
13 Bln x 7.229.250,00 = 93.980.250,00
Acress
1 Thn x 4.965.187,00 = 4.965.187,00
Tunjangan Beras 38.783.745,00 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Halaman 1DPKA KOTA LANGSA - 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 2.910.600,00 = 37.837.800,00
Acress
1 Thn x 945.945,00 = 945.945,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 23.269.428,00 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 23.269.428,00 = 23.269.428,00
Pembulatan Gaji 234.528,00 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Thn x 234.528,00 = 234.528,00
232.390.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 232.390.000,00 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya
Esselon II b
12 Org/Bln x 375.000,00 = 4.500.000,00
Esselon III a
36 Org/Bln x 350.000,00 = 12.600.000,00
Esselon III b
12 Org/Bln x 325.000,00 = 3.900.000,00
Esselon IV a
144 Org/Bln x 300.000,00 = 43.200.000,00
Non Esselon Gol. IV
12 Org/Bln x 220.000,00 = 2.640.000,00
Non Esselon Gol. III
144 Org/Bln x 205.000,00 = 29.520.000,00
Non Esselon Gol. II
192 Org/Bln x 150.000,00 = 28.800.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
10,120 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 40.480.000,00
Bantuan Meugang Esselon II b
3 Org/Kali x 500.000,00 = 1.500.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
9 Org/Kali x 400.000,00 = 3.600.000,00
Bantuan Meugang Esselon III b
3 Org/Kali x 350.000,00 = 1.050.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
144 Org/Bln x 300.000,00 = 43.200.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
87 Org/Kali x 200.000,00 = 17.400.000,00
BELANJA LANGSUNG 916.917.557,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2
535.942.557,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.10 . 1.10.01 . 01
3.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.10 . 1.10.01 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Halaman 2DPKA KOTA LANGSA - 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 3.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 ---
Belanja Perangko dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
50.700.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.10 . 1.10.01 . 01 . 02
Belanja Barang dan Jasa 50.700.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
50.700.000,00 Belanja Jasa Kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 6.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01 ---
Belanja Telpon
Belanja Telepon
12 Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Air 1.200.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Belanja Air
1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Listrik 42.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 ---
Belanja Listrik
1 Thn x 42.000.000,00 = 42.000.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 1.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06
Biaya Kawat/Faximili/Internet
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Paket/Pengiriman 500.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07
Biaya paket/Pengiriman
1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
2.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 08
Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
2.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.10 . 1.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 2.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 ---
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
7.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.10 . 1.10.01 . 01 . 09
Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
7.500.000,00 Belanja Pemeliharaan1.10 . 1.10.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 7.500.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
21.250.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 10
Belanja Barang dan Jasa 21.250.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
Halaman 3DPKA KOTA LANGSA - 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
21.250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.10 . 1.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 21.250.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Thn x 21.250.000,00 = 21.250.000,00
137.237.557,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.10 . 1.10.01 . 01 . 11
Belanja Barang dan Jasa 137.237.557,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
137.237.557,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 128.482.557,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Biaya Cetak
1 Thn x 128.482.557,00 = 128.482.557,00
Belanja Penggandaan 8.755.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Biaya Penggandaan
1 Thn x 8.755.000,00 = 8.755.000,00
3.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 12
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.10 . 1.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 2.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Biaya Bahan Bakar Minyak/Gas
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
6.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.10 . 1.10.01 . 01 . 15
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
8.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.10 . 1.10.01 . 01 . 17
Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
8.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan Minum Rapat
Halaman 4DPKA KOTA LANGSA - 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 3.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makan Minum Tamu
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
82.075.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.10 . 1.10.01 . 01 . 18
Belanja Barang dan Jasa 82.075.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
82.075.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.10 . 1.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 16.450.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 16.450.000,00 = 16.450.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 65.625.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 65.625.000,00 = 65.625.000,00
215.180.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.10 . 1.10.01 . 01 . 19
Belanja Pegawai 215.180.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
22.200.000,00 Honorarium PNS1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.200.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Pejabat Penandatangan / Penguji SPP
12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
Pejabat Penandatanganan SPM
12 OB x 375.000,00 = 4.500.000,00
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
12 OB x 425.000,00 = 5.100.000,00
PPTK
1 OB x 3.150.000,00 = 3.150.000,00
Bend. Pembantu
1 OB x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
Staf Adm / Proyek
2 OB x 1.800.000,00 = 3.600.000,00
52.180.000,00 Honorarium Non PNS1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 52.180.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap
Cleaning Service
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Cleaning Service
220 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 880.000,00
Bantuan Meugang Cleaning Service
3 Org/Kali x 100.000,00 = 300.000,00
Petugas Register
45,000 KK x 1.000,00 = 45.000.000,00
140.800.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Halaman 5DPKA KOTA LANGSA - 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Insentif 1.200.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif
Insentif Cleaning Service
12 Org/Bln x 100.000,00 = 1.200.000,00
Penunjang Kegiatan 139.600.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Belanja Penunjang Kegiatan
Petugas Registrat (Kependudukan)
672 OB x 125.000,00 = 84.000.000,00
Penunjang Kegiatan Kepala Dinas
12 OB x 2.500.000,00 = 30.000.000,00
Operator Komputer
84 OB x 150.000,00 = 12.600.000,00
Poding Jaga Malam
12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00
Penunjang Kegiatan Administrasi Keuangan
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
11.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.10 . 1.10.01 . 02
11.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.10 . 1.10.01 . 02 . 24
Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
11.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 9.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Belanja Perawatan Roda Empat
Kendaraan Dinas
1 Unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 2.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09
Belanja Perawatan Roda Dua
Biaya Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua
1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
369.975.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15
80.460.000,00 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu1.10 . 1.10.01 . 15 . 01
Belanja Pegawai 53.200.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
33.600.000,00 Honorarium PNS1.10 . 1.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 33.600.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Tingkat Kota
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Tingkat Kecamatan
1 Keg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00
Upah Bulanan
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
19.600.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.10 . 1.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 16.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Halaman 6DPKA KOTA LANGSA - 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Insentif
Insentif Pelayanan Kartu Keluarga
1 Keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
Penunjang Kegiatan 3.600.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Biaya Penunjang Kegiatan
Biaya Operasional Server
1 OT x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 27.260.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
15.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.10 . 1.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 15.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
100.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.10 . 1.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 100.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 100.000,00 = 100.000,00
5.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.10 . 1.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan dan Minuman Rapat
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
7.160.000,00 Belanja Pemeliharaan1.10 . 1.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 7.160.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
1 Keg x 7.160.000,00 = 7.160.000,00
56.240.000,00 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 07
Belanja Pegawai 35.640.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
12.000.000,00 Honorarium PNS1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
23.640.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 8.640.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif Pelayanan Akte
1 Keg x 8.640.000,00 = 8.640.000,00
Penunjang Kegiatan 15.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Biaya Penunjang Kegiatan
Biaya Pembekalan Petugas
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 20.600.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
Halaman 7DPKA KOTA LANGSA - 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
2.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.500.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
3.100.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Biaya Cetak Leaflet (60 Desa)
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Penggandaan 100.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Foto Copy Surat-Surat
500 Lbr x 200,00 = 100.000,00
15.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 15.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
233.275.000,00 Pengembangan Data Base Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 08
Belanja Pegawai 94.400.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
24.000.000,00 Honorarium PNS1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 24.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honor Panitia Rapat Kerja Persiapan Verifikasi Data Base
Kependudukan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
68.400.000,00 Honorarium Non PNS1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 68.400.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
Honor Pemateri
3 OK x 300.000,00 = 900.000,00
Honor TK. Gampong
1 Keg x 67.500.000,00 = 67.500.000,00
2.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 2.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Penunjang Kegiatan
Biaya Pembukaan Kegiatan
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 138.875.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
14.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Halaman 8DPKA KOTA LANGSA - 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 4.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumen / Administrasi Tender
Biaya Publikasi dan Dokumentasi
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
90.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 90.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13
Belanja Transportasi dan Akomodasi
Biaya Transport dan Akomodasi Lapangan
900 OH x 100.000,00 = 90.000.000,00
1.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 1.500.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.500.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
Biaya Sewa Gedung Rapat
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
27.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 22.500.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Biaya Makan dan Minum Harian Pegawai
Biaya Makan dan Minum Harian Pegawai
1 Keg x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Belanja Makan dan Minuman Rapat
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.375.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.375.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 4.375.000,00 = 4.375.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.193.758.177,00)
Halaman 9DPKA KOTA LANGSA - 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Halaman 10DPKA KOTA LANGSA - 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 11 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Organisasi : 1 . 11 . 02 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 11 . 02 . 01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 3.306.454.403,00 1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.825.512.734,00 1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1
1.825.512.734,00 Non Kegiatan1.11 . 1.11.02 . 00 . 00
Belanja Pegawai 1.825.512.734,00 1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.626.812.734,00 Gaji Dan Tunjangan1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.135.584.415,00 1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan II : 16 Org
13 Bln x 26.352.270,00 = 342.579.510,00
Golongan III : 21 Org
13 Bln x 45.619.770,00 = 593.057.010,00
Golongan IV : 5 Org
13 Bln x 13.250.055,00 = 172.250.715,00
Acress
1 Thn x 27.697.180,00 = 27.697.180,00
Tunjangan Keluarga 158.797.140,00 1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Golongan II
13 Bln x 3.689.317,00 = 47.961.121,00
Golongan III
13 Bln x 6.386.767,00 = 83.027.971,00
Golongan IV
13 Bln x 1.855.007,00 = 24.115.091,00
Acress
1 Thn x 3.692.957,00 = 3.692.957,00
Tunjangan Jabatan 234.773.175,00 1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan II
13 Bln x 3.024.000,00 = 39.312.000,00
Golongan III
13 Bln x 8.058.750,00 = 104.763.750,00
Golongan IV
13 Bln x 6.536.250,00 = 84.971.250,00
Acress
1 Thn x 5.726.175,00 = 5.726.175,00
Tunjangan Fungsional 14.341.031,00 1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04
Tunjangan Fungsional
Golongan II
13 Bln x 206.850,00 = 2.689.050,00
Golongan III
13 Bln x 869.400,00 = 11.302.200,00
Accress
1 Thn x 349.781,00 = 349.781,00
Tunjangan Beras 57.492.045,00 1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 4.314.600,00 = 56.089.800,00
Halaman 1DPKA KOTA LANGSA - 1 . 11 . 02 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Acress
1 Thn x 1.402.245,00 = 1.402.245,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 25.662.218,00 1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 25.662.218,00 = 25.662.218,00
Pembulatan Gaji 162.710,00 1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Thn x 162.710,00 = 162.710,00
198.700.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 198.700.000,00 1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya
Esselon II b
12 Org/Bln x 375.000,00 = 4.500.000,00
Esselon III a
12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00
Esselon III b
48 Org/Bln x 325.000,00 = 15.600.000,00
Esselon IV a
132 Org/Bln x 300.000,00 = 39.600.000,00
Non Esselon Gol. III
144 Org/Bln x 205.000,00 = 29.520.000,00
Non Esselon Gol. II
204 Org/Bln x 150.000,00 = 30.600.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
10,120 Org/Bln/H x 4.000,00 = 40.480.000,00
Bantuan Meugang Esselon II a
3 Org/Kali x 500.000,00 = 1.500.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
3 Org/Kali x 400.000,00 = 1.200.000,00
Bantuan Meugang Esselon III b
12 Org/Kali x 350.000,00 = 4.200.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
33 Org/Kali x 300.000,00 = 9.900.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
87 Org/Kali x 200.000,00 = 17.400.000,00
BELANJA LANGSUNG 1.480.941.669,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 01 . 5 . 2
471.206.169,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.11 . 1.11.02 . 01
2.850.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.11 . 1.11.02 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 2.850.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
2.850.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.11.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 2.850.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 ---
Belanja Perangko dan Benda Pos Lainnya
Perangko
350 Bh x 3.000,00 = 1.050.000,00
Halaman 2DPKA KOTA LANGSA - 1 . 11 . 02 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Materai 6000
300 Lbr x 6.000,00 = 1.800.000,00
76.700.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.11 . 1.11.02 . 01 . 02
Belanja Barang dan Jasa 76.700.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
76.700.000,00 Belanja Jasa Kantor1.11 . 1.11.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 45.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Telepon
12 Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Internet
12 Bln x 3.250.000,00 = 39.000.000,00
Belanja Air 1.200.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Belanja Air
12 Bln x 100.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Listrik 30.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Listrik
12 Bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Paket/Pengiriman 500.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07
Belanja Paket/Pengiriman
1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
3.037.682,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.11 . 1.11.02 . 01 . 08
Belanja Barang dan Jasa 3.037.682,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
3.037.682,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.11.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 3.037.682,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 Thn x 3.037.682,00 = 3.037.682,00
10.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.11 . 1.11.02 . 01 . 09
Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.11 . 1.11.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 10.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
20.400.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.11 . 1.11.02 . 01 . 10
Belanja Barang dan Jasa 20.400.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
20.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.11.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 20.400.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Thn x 20.400.000,00 = 20.400.000,00
Halaman 3DPKA KOTA LANGSA - 1 . 11 . 02 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
17.613.487,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.11 . 1.11.02 . 01 . 11
Belanja Barang dan Jasa 17.613.487,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
17.613.487,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.11 . 1.11.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 11.332.837,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Thn x 11.332.837,00 = 11.332.837,00
Belanja Penggandaan 6.280.650,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Thn x 6.280.650,00 = 6.280.650,00
5.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.11 . 1.11.02 . 01 . 12
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.11.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 5.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
5.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.11 . 1.11.02 . 01 . 13
Belanja Modal 5.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.11 . 1.11.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer/Internet 5.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 10
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan
Komputer/Internet
Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer/Internet
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
5.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.11 . 1.11.02 . 01 . 15
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.11 . 1.11.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 5.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
8.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.11 . 1.11.02 . 01 . 17
Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
8.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.11 . 1.11.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Halaman 4DPKA KOTA LANGSA - 1 . 11 . 02 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Makan Minum Rapat
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 3.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makan Minum Tamu
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
74.375.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.11 . 1.11.02 . 01 . 18
Belanja Barang dan Jasa 74.375.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
74.375.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.11 . 1.11.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.750.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 8.750.000,00 = 8.750.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 65.625.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 65.625.000,00 = 65.625.000,00
243.230.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.11 . 1.11.02 . 01 . 19
Belanja Pegawai 232.730.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
54.850.000,00 Honorarium PNS1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 43.200.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
PPK
12 Org/Bln x 600.000,00 = 7.200.000,00
PPTK
36 Org/Bln x 400.000,00 = 14.400.000,00
Staf Administrasi
72 Org/Bln x 300.000,00 = 21.600.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 11.650.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1 Keg x 11.650.000,00 = 11.650.000,00
7.180.000,00 Honorarium Non PNS1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 7.180.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap
Penjaga Malam
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam
220 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 880.000,00
Bantuan Meugang Penjaga Malam
3 Org/Kali x 100.000,00 = 300.000,00
170.700.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 1.200.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif
Insentif Penjaga Malam
12 Org/Bln x 100.000,00 = 1.200.000,00
Halaman 5DPKA KOTA LANGSA - 1 . 11 . 02 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Penunjang Kegiatan 169.500.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Belanja Penunjang Kegiatan
Pos KB Desa
612 Org/Bln x 100.000,00 = 61.200.000,00
Sub Pos KB Desa
612 Org/Bln x 75.000,00 = 45.900.000,00
Operasional PLKB
204 Org/Bln x 100.000,00 = 20.400.000,00
Penunjang Kegiatan Kepala Badan
12 OB x 2.500.000,00 = 30.000.000,00
Penunjang Kegiatan Sekretaris Badan
12 ORG/Bln x 750.000,00 = 9.000.000,00
Poding Petugas Jaga Malam
12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 6.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 04
Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang
Biaya Publikasi
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
3.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
756.740.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.11 . 1.11.02 . 02
362.010.000,00 Pembangunan Gedung Kantor1.11 . 1.11.02 . 02 . 03
Belanja Modal 362.010.000,00 1.11 . 1.11.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
362.010.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.11 . 1.11.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 362.010.000,00 1.11 . 1.11.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung
Kantor
Pengadaan Gudang Kantor
1 Keg x 344.010.000,00 = 344.010.000,00
Perencanaan
1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
Pengawasan
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Administrasi Proyek
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
307.230.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.11 . 1.11.02 . 02 . 07
Halaman 6DPKA KOTA LANGSA - 1 . 11 . 02 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 1.11 . 1.11.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2
900.000,00 Belanja Bahan/Material1.11 . 1.11.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Obat-Obatan 900.000,00 1.11 . 1.11.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Bahan Obat Obatan
Pengadaan Obat Anti Rayap
5 Set x 60.000,00 = 300.000,00
Pengadaan Kapur Barus
5 Set x 60.000,00 = 300.000,00
Suntikan Anti Rayap
5 Set x 60.000,00 = 300.000,00
Belanja Modal 306.330.000,00 1.11 . 1.11.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor1.11 . 1.11.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 10
Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran 700.000,00 1.11 . 1.11.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 10 . 11 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran
Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran
1 Unit x 700.000,00 = 700.000,00
18.760.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.11 . 1.11.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan Almari 2.400.000,00 1.11 . 1.11.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Modal Pengadaan Almari
Pengadaan Almari
2 Unit x 1.200.000,00 = 2.400.000,00
Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan 9.840.000,00 1.11 . 1.11.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Modal Pengadaan AC, kipas Angin dan Exhouse Fan
Exhouse Fan
3 Unit x 480.000,00 = 1.440.000,00
Pengadaan AC
2 Unit x 4.200.000,00 = 8.400.000,00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya 6.520.000,00 1.11 . 1.11.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya
Pengadaan Vakum Cleaner
1 Unit x 1.740.000,00 = 1.740.000,00
Pengadaan Tangga Alumunium
1 Unit x 460.000,00 = 460.000,00
Pengadaan Palet
2 Set x 1.560.000,00 = 3.120.000,00
Pengadaan Papan Nama Gudang
1 Unit x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
234.630.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.11 . 1.11.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 234.630.000,00 1.11 . 1.11.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Biaya Modal Pengadaan Komputer Note Book
Note Book (DAK)
18 Unit x 13.035.000,00 = 234.630.000,00
1.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair1.11 . 1.11.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 13
Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/Tv/Kembang 1.800.000,00 1.11 . 1.11.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 13 . 09 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang
Halaman 7DPKA KOTA LANGSA - 1 . 11 . 02 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pengadaan Rak
2 Unit x 900.000,00 = 1.800.000,00
2.040.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur1.11 . 1.11.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 14
Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur Lainnya 2.040.000,00 1.11 . 1.11.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 14 . 08 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur Lainnya
Pengadaan Tempat Sampah
1 Set x 180.000,00 = 180.000,00
Pengadaan Plastik Penutup Debu
2 Set x 180.000,00 = 360.000,00
Pengadaan Troli Pengangkut Berat
1 Unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
48.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi1.11 . 1.11.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 17
Belanja Modal Pengadaan Wireless 48.400.000,00 1.11 . 1.11.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 17 . 08 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Pengadaan Wireless
Pengadaan Wireless
5 Unit x 9.680.000,00 = 48.400.000,00
4.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.11 . 1.11.02 . 02 . 22
Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 1.11 . 1.11.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
4.500.000,00 Belanja Pemeliharaan1.11 . 1.11.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 4.500.000,00 1.11 . 1.11.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
83.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.11 . 1.11.02 . 02 . 24
Belanja Barang dan Jasa 83.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
83.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.11 . 1.11.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 27.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Belanja Perawatan Roda Empat
Kendaraan Roda Empat
3 Unit/Thn x 9.000.000,00 = 27.000.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 56.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09
Belanja Perawatan Roda Dua
Kendaraan Roda Dua
28 Unit/Thn x 2.000.000,00 = 56.000.000,00
93.730.000,00 Program Keluarga Berencana1.12 . 1.11.02 . 15
49.280.000,00 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin1.12 . 1.11.02 . 15 . 01
Belanja Modal 49.280.000,00 1.12 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3
49.280.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan1.12 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27
Belanja Modal Pengadaan Buku Lainnya 49.280.000,00 1.12 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27 . 26 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Modal Pengadaan Buku Lainnya
Halaman 8DPKA KOTA LANGSA - 1 . 11 . 02 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pengadaan BKB KIT
28 Unit x 1.760.000,00 = 49.280.000,00
44.450.000,00 Pembinaan Keluarga Berencana1.12 . 1.11.02 . 15 . 05
Belanja Pegawai 31.350.000,00 1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
1.350.000,00 Honorarium PNS1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.350.000,00 1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan Hari
Keluarga Nasional
1 Keg x 1.350.000,00 = 1.350.000,00
30.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 30.000.000,00 1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Penunjang Kegiatan
Penunjang Kegiatan Hari Keluarga Nasional
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 13.100.000,00 1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
6.750.000,00 Belanja Jasa Kantor1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 6.750.000,00 1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
135 Org x 50.000,00 = 6.750.000,00
600.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 500.000,00 1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Penggandaan 100.000,00 1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 100.000,00 = 100.000,00
1.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 500.000,00 1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 750.000,00 1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya
1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
3.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 500.000,00 1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
Halaman 9DPKA KOTA LANGSA - 1 . 11 . 02 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.000.000,00 1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
26.287.500,00 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
1.11 . 1.11.02 . 15
26.287.500,00 Peningkatan Kapasitas, Kualitas Perempuan dan Anak Di Bidang Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi
1.11 . 1.11.02 . 15 . 05
Belanja Pegawai 5.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
5.000.000,00 Honorarium PNS1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan
Hari Anak Nasional
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 21.287.500,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
1.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.500.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
10.000.000,00 Belanja Bahan/Material1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan/Material Lainnya 10.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06
Belanja Bahan/Material Lainnya
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
600.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 500.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Penggandaan 100.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 100.000,00 = 100.000,00
1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.500.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
5.687.500,00 Belanja Perjalanan Dinas1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.312.500,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Halaman 10DPKA KOTA LANGSA - 1 . 11 . 02 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 1.312.500,00 = 1.312.500,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.375.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 4.375.000,00 = 4.375.000,00
98.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan1.11 . 1.11.02 . 17
57.600.000,00 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan1.11 . 1.11.02 . 17 . 08
Belanja Pegawai 29.500.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1
6.500.000,00 Honorarium PNS1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.500.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
8.000.000,00 Honorarium Non PNS1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 8.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Tim Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
15.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 15.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Penunjang Kegiatan
Santunan Bagi Korban KDRT
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 28.100.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2
1.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.500.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
15.000.000,00 Belanja Bahan/Material1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan/Material Lainnya 15.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06
Belanja Bahan/Material Lainnya
Kegiatan Keterampilan Bagi Korban KDRT
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.600.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Penggandaan 600.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
2.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Halaman 11DPKA KOTA LANGSA - 1 . 11 . 02 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
7.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
40.400.000,00 Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Perempuan Nasional1.11 . 1.11.02 . 17 . 10
Belanja Pegawai 7.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1
6.000.000,00 Honorarium PNS1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Hari Ibu Nasional
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 1.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Penunjang Kegiatan
Penunjang Kegiatan Pelaksanaan Hari Ibu Nasional
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 33.400.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2
1.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.500.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
20.000.000,00 Belanja Bahan/Material1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan/Material Lainnya 20.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06
Belanja Bahan/Material Lainnya
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.400.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 400.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00
1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.500.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11
Halaman 12DPKA KOTA LANGSA - 1 . 11 . 02 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
7.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
34.978.000,00 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR
yang Mandiri
1.12 . 1.11.02 . 18
34.978.000,00 Penyuluhan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Aparatur Pemerintah
Peduli KB
1.12 . 1.11.02 . 18 . 02
Belanja Pegawai 19.650.000,00 1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1
16.400.000,00 Honorarium PNS1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.400.000,00 1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelayanan TNI
Manunggal KB - Kesehatan
1 Keg x 16.400.000,00 = 16.400.000,00
3.250.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 3.250.000,00 1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Penunjang Kegiatan
1 Keg x 3.250.000,00 = 3.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 15.328.000,00 1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.025.000,00 Belanja Jasa Kantor1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 4.025.000,00 1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
1 Keg x 4.025.000,00 = 4.025.000,00
1.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.400.000,00 1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
Belanja Penggandaan 100.000,00 1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 100.000,00 = 100.000,00
Halaman 13DPKA KOTA LANGSA - 1 . 11 . 02 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
7.603.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7.603.000,00 1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 7.603.000,00 = 7.603.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (3.306.454.403,00)
Halaman 14DPKA KOTA LANGSA - 1 . 11 . 02 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 13 Urusan Wajib Sosial
Organisasi : 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 13 . 01 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 4.733.640.088,00 1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.814.267.300,00 1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.814.267.300,00 Non Kegiatan1.13 . 1.13.01 . 00 . 00
Belanja Pegawai 1.814.267.300,00 1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.625.227.300,00 Gaji Dan Tunjangan1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.088.503.859,00 1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan II : 11 Org
13 Bln x 17.756.340,00 = 230.832.420,00
Golongan III : 21 Org
13 Bln x 47.329.905,00 = 615.288.765,00
Golongan IV : 6 Org
13 Bln x 16.602.600,00 = 215.833.800,00
Acress
1 Thn x 26.548.874,00 = 26.548.874,00
Tunjangan Keluarga 152.213.530,00 1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Golongan II
13 Bln x 2.485.887,00 = 32.316.531,00
Golongan III
13 Bln x 6.626.186,00 = 86.140.418,00
Golongan IV
13 Bln x 2.324.364,00 = 30.216.732,00
Acress
1 Thn x 3.539.849,00 = 3.539.849,00
Tunjangan Jabatan 280.244.737,00 1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan II
13 Bln x 2.079.000,00 = 27.027.000,00
Golongan III
13 Bln x 10.505.250,00 = 136.568.250,00
Golongan IV
13 Bln x 8.447.250,00 = 109.814.250,00
Acress
1 Thn x 6.835.237,00 = 6.835.237,00
Tunjangan Beras 69.328.642,00 1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 5.202.900,00 = 67.637.700,00
Accress
1 Thn x 1.690.942,00 = 1.690.942,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 34.690.656,00 1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 34.690.656,00 = 34.690.656,00
Pembulatan Gaji 245.876,00 1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
Halaman 1DPKA KOTA LANGSA - 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Thn x 245.876,00 = 245.876,00
189.040.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 189.040.000,00 1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya
Esselon II b
12 Org/Bln x 375.000,00 = 4.500.000,00
Esselon III a
72 Org/Bln x 350.000,00 = 25.200.000,00
Esselon IV a
216 Org/Bln x 300.000,00 = 64.800.000,00
Non Esselon Gol. III
36 Org/Bln x 205.000,00 = 7.380.000,00
Non Esselon Gol. II
108 Org/Bln x 150.000,00 = 16.200.000,00
Kepala Panti Asuhan
12 Org/Bln x 275.000,00 = 3.300.000,00
Non Esselon Gol. III
12 Org/Bln x 205.000,00 = 2.460.000,00
Non Esselon Gol. II
12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
8,800 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 35.200.000,00
Bantuan Meugang Esselon II b
3 Org/Kali x 500.000,00 = 1.500.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
18 Org/Kali x 400.000,00 = 7.200.000,00
Bantuan Meugang Esselon IVa
45 Org/Kali x 300.000,00 = 13.500.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
21 Org/Kali x 200.000,00 = 4.200.000,00
Bantuan Meugang Kepala Panti Asuhan
3 Org/Kali x 200.000,00 = 600.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
6 Org/Kali x 200.000,00 = 1.200.000,00
BELANJA LANGSUNG 2.919.372.788,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.676.010.604,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.13 . 1.13.01 . 01
9.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.13 . 1.13.01 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 6.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 ---
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Dinas Sosial
1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Panti Asuhan Taman Harapan
1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Halaman 2DPKA KOTA LANGSA - 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Paket/Pengiriman 3.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07 ---
Belanja Paket/Pengiriman
1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
57.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.13 . 1.13.01 . 01 . 02
Belanja Barang dan Jasa 57.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
57.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 17.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01 ---
Dinas Sosial
Belanja Telepon
1 Tahun x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
Panti Asuhan Taman Harapan
Belanja Telepon
1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Air 3.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02 ---
Panti Asuhan Taman Harapan
Belanja Air
1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Listrik 37.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 ---
Dinas Sosial
Belaja Listrik
1 Tahun x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
Panti Asuhan Taman Harapan
Belanja Listrik
1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
78.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 08
Belanja Barang dan Jasa 78.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
78.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 66.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Dinas Sosial
Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Panti Asuhan
Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Belanja Pengisian Tabung Gas 12.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08
Panti Asuhan Taman Harapan
Tabung Gas
1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
20.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.13 . 1.13.01 . 01 . 09
Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
Halaman 3DPKA KOTA LANGSA - 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
20.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.13 . 1.13.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 20.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
86.205.604,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 10
Belanja Barang dan Jasa 86.205.604,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
86.205.604,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 86.205.604,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Dinas Sosial
Alat Tulis Kantor
1 Thn x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
Panti Asuhan Taman Harapan Kota Langsa
Alat Tulis Kantor
1 Thn x 31.205.604,00 = 31.205.604,00
42.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.13 . 1.13.01 . 01 . 11
Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
42.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 26.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Dinas Sosial
Cetak
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Panti Asuhan Taman Harapan
Cetak
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Penggandaan 16.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Dinas Sosial
Penggandaan
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Panti Asuhan Taman Harapan
Penggandaan
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
11.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 12
Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
11.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.13 . 1.13.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 11.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Dinas Sosial
Alat Listrik dan Elektronik
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Panti Asuhan Taman Harapan
Alat Listrik dan Elektronik
Halaman 4DPKA KOTA LANGSA - 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
9.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.13 . 1.13.01 . 01 . 15
Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
9.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 9.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Dinas Sosial
Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Panti Asuhan Taman Harapan
Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
716.700.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.13 . 1.13.01 . 01 . 17
Belanja Barang dan Jasa 716.700.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
716.700.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan dan Minum Rapat
Makan dan Minum Rapat
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 3.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makan dan Minum Tamu
Makan dan Minum Tamu
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 709.700.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Anak Panti Asuhan
Makan dan Minum Anak Panti Asuhan
46,800 Org/Bln/Hr x 15.000,00 = 702.000.000,00
Petugas
Makan dan Minum Petugas Penanggulangan Bencana
1 Thn x 7.700.000,00 = 7.700.000,00
138.125.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.13 . 1.13.01 . 01 . 18
Belanja Barang dan Jasa 138.125.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
138.125.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 18.125.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 13.125.000,00 = 13.125.000,00
Biaya Transportasi dan Akomodasi Barang-barang
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 120.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah
Halaman 5DPKA KOTA LANGSA - 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Thn x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
508.980.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.13 . 1.13.01 . 01 . 19
Belanja Pegawai 508.980.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
20.460.000,00 Honorarium PNS1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.460.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
PPK
12 Org/Bln x 467.500,00 = 5.610.000,00
Penguji SPP
12 Org/Bln x 412.500,00 = 4.950.000,00
Staf ADM
36 Org/Bln x 275.000,00 = 9.900.000,00
168.720.000,00 Honorarium Non PNS1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 168.720.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Dinas Sosial / Panti Asuhan
Honorarium Petugas Kebersihan, Penjaga Malam, Juru
Masak, Petugas Keterampilan dan Operasional Gudang
Bencana
216 Org/Bln x 650.000,00 = 140.400.000,00
Biaya Makan dan Minum Petugas Kebersihan, Penjaga
Malam, Juru Masak, Petugas Keterampilan dan
Operasional Gudang Bencana
3,960 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 15.840.000,00
Bantuan Meugang Petugas Kebersihan, Penjaga Malam,
Juru Masak, Petugas Keterampilan dan Operasional
Gudang Bencana
54 Org/Kali x 100.000,00 = 5.400.000,00
Bantuan Megang Tenaga Kerja Sukarela Kecamatan
(TKSK)
18 Org/Kali x 100.000,00 = 1.800.000,00
Biaya Makan dan Minum Tenaga Kerja Sukarela
Kecamatan (TKSK)
1,320 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 5.280.000,00
319.800.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 28.800.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif
Insentif Petugas Kebersihan, Penjaga Malam, Juru Masak,
Petugas Keterampilan dan Operasional Gudang Bencana
216 Org/Bln x 100.000,00 = 21.600.000,00
Insentif Tenaga Kerja Sukarela Kecamatan (TKSK)
72 Org/Bln x 100.000,00 = 7.200.000,00
Penunjang Kegiatan 291.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Penunjang Kegiatan
Penunjang Kegiatan Kepala Dinas
12 Org/Bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00
Penunjang Kegiatan Bidang
72 Org/Bln x 1.000.000,00 = 72.000.000,00
Penunjang Kegiatan ADM Rutin
Halaman 6DPKA KOTA LANGSA - 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
12 Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
Tagana dan PSM
588 OB x 250.000,00 = 147.000.000,00
Operator Komputer
84 Org/Bln x 150.000,00 = 12.600.000,00
Poding Petugas Jaga Malam
12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00
Operator Komputer Standby
48 Org/Bln x 300.000,00 = 14.400.000,00
151.919.750,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.13 . 1.13.01 . 02
73.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.13 . 1.13.01 . 02 . 24
Belanja Barang dan Jasa 73.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
73.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 33.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat
1 Unit/Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
Pemeliharaan Kendaraan Rescue
12 Unit/Bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 22.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09
Pemeliharaan kendaraan Roda Dua
11 Unit/Thn x 2.000.000,00 = 22.000.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Enam 18.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 10
Pemeliharaan Kendaraan Roda Enam
1 Unit/Thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
78.919.750,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.13 . 1.13.01 . 02 . 42
Belanja Modal 78.919.750,00 1.13 . 1.13.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
78.919.750,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.13 . 1.13.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 78.919.750,00 1.13 . 1.13.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor
Biaya Perencanaan Dana Otsus
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Biaya Pengawasan Dana Otsus
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Administrasi Proyek Dana Otsus
1 Keg x 8.919.750,00 = 8.919.750,00
22.407.520,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.13 . 1.13.01 . 06
22.407.520,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
1.13 . 1.13.01 . 06 . 01
Belanja Pegawai 20.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Halaman 7DPKA KOTA LANGSA - 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
20.000.000,00 Honorarium PNS1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.407.520,00 1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
857.520,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 857.520,00 1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 857.520,00 = 857.520,00
950.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 400.000,00 1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Cetak Laporan
8 Set x 50.000,00 = 400.000,00
Belanja Penggandaan 550.000,00 1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Fotocopy
2,000 Lbr x 275,00 = 550.000,00
600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 600.000,00 1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan dan Minuman Rapat
1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
105.423.581,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial1.13 . 1.13.01 . 16
105.423.581,00 Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap
Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10
Belanja Pegawai 11.650.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1
8.050.000,00 Honorarium PNS1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.050.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 8.050.000,00 = 8.050.000,00
600.000,00 Honorarium Non PNS1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 600.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
3.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 3.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Penunjang Kegiatan
Biaya Penunjang Kegiatan Peserta
60 OH x 50.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 93.773.581,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2
Halaman 8DPKA KOTA LANGSA - 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
3.163.581,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.163.581,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Alat Tulis Kantor
1 Keg x 3.163.581,00 = 3.163.581,00
80.100.000,00 Belanja Bahan/Material1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan/Material Lainnya 80.100.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06
Belanja/Bahan Material Lainnya
Belanja Bantuan Bencana (Sembilan Bahan Pokok)
1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
Belanja Bantuan Bencana Kebakaran
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Pendataan Bencana Alam dan Pelaporan
1 Keg x 5.100.000,00 = 5.100.000,00
Operasional Gudang Stock Bencana
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 5.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
Biaya Transportasi dan Akomodasi
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
710.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 710.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 710.000,00 = 710.000,00
1.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
2 Keg x 500.000,00 = 1.000.000,00
3.800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 3.800.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Belanja Makan dan Minum Lainnya
1 Keg x 3.800.000,00 = 3.800.000,00
110.085.400,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja1.14 . 1.13.01 . 16
110.085.400,00 Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai1.14 . 1.13.01 . 16 . 04
Belanja Pegawai 44.070.000,00 1.14 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1
8.070.000,00 Honorarium PNS1.14 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.070.000,00 1.14 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 8.070.000,00 = 8.070.000,00
Halaman 9DPKA KOTA LANGSA - 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
32.600.000,00 Honorarium Non PNS1.14 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 24.800.000,00 1.14 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber
Narasumber
320 OP x 30.000,00 = 9.600.000,00
Honorarium Peserta Pelatihan
280 OP x 20.000,00 = 5.600.000,00
Honorarium Peserta Pelatihan
640 OP x 15.000,00 = 9.600.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 7.800.000,00 1.14 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Staf Pembantu Keuangan
24 Org/Bln x 175.000,00 = 4.200.000,00
Operator Komputer
24 Org/Bln x 150.000,00 = 3.600.000,00
3.400.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.14 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 3.400.000,00 1.14 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Belanja Penunjang Kegiatan
Biaya Pembukaan Kegiatan
1 Keg x 3.400.000,00 = 3.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 66.015.400,00 1.14 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
695.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.14 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 695.400,00 1.14 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 695.400,00 = 695.400,00
20.000.000,00 Belanja Bahan/Material1.14 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan/Material Lainnya 20.000.000,00 1.14 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06
Belanja Bahan/Material Lainnya
Biaya Bahan Pelatihan Teknisi Komputer
1 Akt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Biaya Bahan Pelatihan Anyaman Tikar
1 Akt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.14 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 15.000.000,00 1.14 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
3.120.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.14 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.620.000,00 1.14 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Biaya Cetak
1 Keg x 2.620.000,00 = 2.620.000,00
Belanja Penggandaan 500.000,00 1.14 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Fotocopy
Halaman 10DPKA KOTA LANGSA - 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
2 Akt x 250.000,00 = 500.000,00
8.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.14 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 8.000.000,00 1.14 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
32 Akt/Hr x 250.000,00 = 8.000.000,00
19.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.14 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 19.200.000,00 1.14 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya
1 Keg x 19.200.000,00 = 19.200.000,00
65.700.000,00 Program Pembinaan Anak Terlantar1.13 . 1.13.01 . 17
65.700.000,00 Penyusunan Data dan Analisis Permasalahan Anak Terlantar1.13 . 1.13.01 . 17 . 03
Belanja Pegawai 41.700.000,00 1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1
36.000.000,00 Honorarium PNS1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 36.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Tim Penjaringan Anak Jalanan
1 Keg x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
5.700.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 5.700.000,00 1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Penunjang Kegiatan
Biaya Pemasangan Iklan Radio
6 Bln x 800.000,00 = 4.800.000,00
Biaya Publikasi di Media Massa
6 Keg x 150.000,00 = 900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
1.640.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.640.000,00 1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.640.000,00 = 1.640.000,00
10.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 10.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13
Belanja Transportasi dan Akomodasi
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.160.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 4.010.000,00 1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 4.010.000,00 = 4.010.000,00
Belanja Penggandaan 150.000,00 1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Fotocopy
500 Lbr x 300,00 = 150.000,00
Halaman 11DPKA KOTA LANGSA - 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
3.200.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 3.200.000,00 1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Sewa Kendaraan Roda Empat
4 Keg x 800.000,00 = 3.200.000,00
5.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 5.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
85.860.000,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan1.14 . 1.13.01 . 17
72.010.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02
Belanja Pegawai 47.200.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
7.200.000,00 Honorarium PNS1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.200.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Lembaga Kerjasama Tripartit
Anggota
18 Org/Bln x 200.000,00 = 3.600.000,00
Dewan Pengupahan
Anggota
18 Org/Bln x 200.000,00 = 3.600.000,00
40.000.000,00 Honorarium Non PNS1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 40.000.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
Lembaga Kerjasama Tripartit & Dewan Pengupahan
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 24.810.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
14.400.000,00 Belanja Jasa Kantor1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 14.400.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13
Lembaga Kerjasama Tripartit
Transportasi Sidang
189 OB x 50.000,00 = 9.450.000,00
Dewan Pengupahan
Akomodasi Sidang
99 OB x 50.000,00 = 4.950.000,00
3.210.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.810.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Lembaga Kerjasama Tripartit
Belanja Cetak
1 Keg x 1.405.000,00 = 1.405.000,00
Dewan Pengupahan
Belanja Cetak
1 Keg x 1.405.000,00 = 1.405.000,00
Halaman 12DPKA KOTA LANGSA - 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Penggandaan 400.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Lembaga Kerjasama Tripartit
Fotocopy
1,000 Lbr x 200,00 = 200.000,00
Dewan Pengupahan
Fotocopy
1,000 Lbr x 200,00 = 200.000,00
7.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 7.200.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Lembaga Kerjasama Tripartit
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya
1 Keg x 4.725.000,00 = 4.725.000,00
Dewan Pengupahan
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya
1 Keg x 2.475.000,00 = 2.475.000,00
13.850.000,00 Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan1.14 . 1.13.01 . 17 . 04
Belanja Pegawai 8.600.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1
3.800.000,00 Honorarium PNS1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.800.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 3.800.000,00 = 3.800.000,00
4.800.000,00 Honorarium Non PNS1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 4.800.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honor Narasumber
Pemateri
8 JP x 100.000,00 = 800.000,00
Honor Peserta Pelatihan
40 Org x 100.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 5.250.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.150.000,00 Belanja Jasa Kantor1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 1.150.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13
Transportasi dan Akomodasi
Transportasi Peserta Pelatihan
40 Org x 25.000,00 = 1.000.000,00
Transportasi Panitia Penyelenggara
6 Org x 25.000,00 = 150.000,00
1.200.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.000.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Halaman 13DPKA KOTA LANGSA - 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Cetak
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 200.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Fotocopy
1,000 Lbr x 200,00 = 200.000,00
750.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 750.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03
Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
Sewa Ruang Rapat Pertemuan
1 Hr x 750.000,00 = 750.000,00
1.150.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 1.150.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya
1 Keg x 1.150.000,00 = 1.150.000,00
75.827.240,00 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma1.13 . 1.13.01 . 18
75.827.240,00 Pendataan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan1.13 . 1.13.01 . 18 . 01
Belanja Pegawai 8.800.000,00 1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1
8.800.000,00 Honorarium PNS1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.800.000,00 1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Pendataan Penyandang
Cacat
1 Keg x 8.800.000,00 = 8.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 14.527.240,00 1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
327.240,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 327.240,00 1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Alat Tulis Kantor
1 Keg x 327.240,00 = 327.240,00
9.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 9.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13
Biaya Transportasi dan Akomodasi
Pertemuan
40 OH x 100.000,00 = 4.000.000,00
Pelacakan Kasus
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
550.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 450.000,00 1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Cuci Cetak Film
3 Roll x 150.000,00 = 450.000,00
Halaman 14DPKA KOTA LANGSA - 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Penggandaan 100.000,00 1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Fotocopy
500 Lbr x 200,00 = 100.000,00
4.650.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 4.650.000,00 1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Makan dan Minum Kegiatan
Pertemuan
36 Org/Hr/Kl x 25.000,00 = 900.000,00
Pelacakan Kasus
1 Keg x 3.750.000,00 = 3.750.000,00
Belanja Modal 52.500.000,00 1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3
52.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 . 19
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Orthopedi 52.500.000,00 1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 . 19 . 11
Belanja Modal Pengadaan Alat Alat Kedokteran Orthopedi
Pengadaan Kursi Roda Penyandang Cacat
35 Org/Unit x 1.500.000,00 = 52.500.000,00
508.899.000,00 Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo1.13 . 1.13.01 . 19
508.899.000,00 Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo1.13 . 1.13.01 . 19 . 03
Belanja Pegawai 90.095.000,00 1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1
90.095.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 90.095.000,00 1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Belanja Penunjang Kegiatan
Biaya Pendidikan Anak Panti Asuhan
1,560 Org/Bln x 30.000,00 = 46.800.000,00
Biaya LKS
500 OBK x 8.000,00 = 4.000.000,00
Biaya Ujian Semester
250 OK x 25.000,00 = 6.250.000,00
Biaya Praktek
732 Org/Keg x 35.000,00 = 25.620.000,00
Biaya Les Wajib
297 Org/Keg x 25.000,00 = 7.425.000,00
Belanja Barang dan Jasa 418.804.000,00 1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2
204.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 204.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13
Biaya Transportasi dan Akomodasi
Biaya Transportasi dan Uang Saku Anak Asuh
39,000 Org/Bln/Hr x 5.000,00 = 195.000.000,00
Biaya Pemulangan Anak Asuh
18 Org x 500.000,00 = 9.000.000,00
214.804.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14
Halaman 15DPKA KOTA LANGSA - 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pakaian Lainnya 214.804.000,00 1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05
Belanja Pakaian Lainnya
Belanja Pakaian Anak Panti
1 Thn x 214.804.000,00 = 214.804.000,00
11.800.000,00 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana,
PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
1.13 . 1.13.01 . 20
11.800.000,00 Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial1.13 . 1.13.01 . 20 . 04
Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1
1.500.000,00 Honorarium PNS1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.500.000,00 1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 10.300.000,00 1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2
10.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 10.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13
Pengembalian/Pemulangan orang terlantar ke Daerah Asal
Bantuan Pemulangan Bagi Orang Terlantar
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
300.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 300.000,00 1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Fotocopy
1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
105.439.693,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial1.13 . 1.13.01 . 21
24.865.000,00 Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha1.13 . 1.13.01 . 21 . 01
Belanja Pegawai 19.275.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1
675.000,00 Honorarium PNS1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 675.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 675.000,00 = 675.000,00
3.600.000,00 Honorarium Non PNS1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 600.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
4 OH x 150.000,00 = 600.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 3.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
30 OH x 100.000,00 = 3.000.000,00
15.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 15.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Halaman 16DPKA KOTA LANGSA - 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Penunjang Kegiatan
Penunjang Kegiatan Karang Taruna
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 5.590.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2
1.230.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.230.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.230.000,00 = 1.230.000,00
610.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 410.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 410.000,00 = 410.000,00
Belanja Penggandaan 200.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1,000 Lbr x 200,00 = 200.000,00
1.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
1 Hr x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 1.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.750.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
24.188.895,00 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat1.13 . 1.13.01 . 21 . 03
Belanja Pegawai 2.550.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1
1.350.000,00 Honorarium PNS1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.350.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 1.350.000,00 = 1.350.000,00
1.200.000,00 Honorarium Non PNS1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.200.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
4 OH x 300.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 21.638.895,00 1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2
9.540.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 4.540.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Halaman 17DPKA KOTA LANGSA - 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 4.540.000,00 = 4.540.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 5.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya
Pengadaan Tas
50 Bh x 100.000,00 = 5.000.000,00
5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 5.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Instruktur dan
Peserta
50 OH x 100.000,00 = 5.000.000,00
1.460.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 410.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 410.000,00 = 410.000,00
Belanja Penggandaan 1.050.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
1.513.895,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.513.895,00 1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Biaya Sewa Ruang Pelatihan
1 Hr x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Biaya Sewa Komputer Lengkap
1 Hr x 513.895,00 = 513.895,00
1.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.625.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.625.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 2.625.000,00 = 2.625.000,00
56.385.798,00 Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial1.13 . 1.13.01 . 21 . 04
Belanja Pegawai 42.250.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1
5.500.000,00 Honorarium PNS1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.500.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
6.750.000,00 Honorarium Non PNS1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02
Halaman 18DPKA KOTA LANGSA - 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 6.750.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap
Perawatan TMT Kebun Baru Langsa
9 Bln x 250.000,00 = 2.250.000,00
Perawatan Makam Pahlawan Gp. Meutia
9 Bln x 250.000,00 = 2.250.000,00
Perawatan Tugu Pahlawan Desa Buket Meutua
9 Bln x 250.000,00 = 2.250.000,00
30.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 30.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Penunjang Kegiatan
Kesekretariatan
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Seksi Tempat dan Upacara
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Seksi Publikasi dan Dokumentasi
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Biaya Pengamanan dan Upacara
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Pemberian Hadiah Kepada Keluarga Pahlawan
50 OK x 500.000,00 = 25.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 14.135.798,00 1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2
1.005.798,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.005.798,00 1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.005.798,00 = 1.005.798,00
2.500.000,00 Belanja Jasa Kantor1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 2.500.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
Bantuan Transportasi bagi Veteran
50 Org x 50.000,00 = 2.500.000,00
1.870.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.720.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 1.720.000,00 = 1.720.000,00
Belanja Penggandaan 150.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Fotocopy
500 Lbr x 300,00 = 150.000,00
2.760.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 2.760.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Peringatan Hari Pahlawan
Makan dan Minum Peringatan Hari Pahlawan
100 Org/Hr x 23.000,00 = 2.300.000,00
Makan dan Minum Panitia
20 Org x 23.000,00 = 460.000,00
Halaman 19DPKA KOTA LANGSA - 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
6.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 6.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Biaya Perawatan Taman Makam Pahlawan
TMP Kebun Baru Langsa
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Makam Pahlawan Gp. Meutia
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (4.733.640.088,00)
Halaman 20DPKA KOTA LANGSA - 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 18 Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga
Organisasi : 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 18 . 02 . 01 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 8.560.567.151,00 1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.651.689.651,00 1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5 . 1
1.651.689.651,00 Non Kegiatan1.18 . 1.18.02 . 00 . 00
Belanja Pegawai 1.651.689.651,00 1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.459.109.651,00 Gaji Dan Tunjangan1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 988.332.106,00 1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan I : 1 Org
13 Bln x 1.323.315,00 = 17.203.095,00
Golongan II : 18 Org
13 Bln x 28.514.010,00 = 370.682.130,00
Golongan III : 14 Org
13 Bln x 30.198.840,00 = 392.584.920,00
Golongan IV : 5 Org
13 Bln x 14.135.100,00 = 183.756.300,00
Acress
1 Thn x 24.105.661,00 = 24.105.661,00
Tunjangan Keluarga 138.205.776,00 1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Golongan I
13 Bln x 185.264,00 = 2.408.432,00
Golongan II
13 Bln x 3.991.961,00 = 51.895.493,00
Golongan III
13 Bln x 4.227.837,00 = 54.961.881,00
Golongan IV
13 Bln x 1.978.914,00 = 25.725.882,00
Acress
1 Thn x 3.214.088,00 = 3.214.088,00
Tunjangan Jabatan 239.740.068,00 1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan I
13 Bln x 183.750,00 = 2.388.750,00
Golongan II
13 Bln x 3.402.000,00 = 44.226.000,00
Golongan III
13 Bln x 7.743.750,00 = 100.668.750,00
Golongan IV
13 Bln x 6.662.250,00 = 86.609.250,00
Acress
1 Thn x 5.847.318,00 = 5.847.318,00
Tunjangan Beras 66.246.635,00 1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 4.983.800,00 = 64.789.400,00
Acress
1 Thn x 1.457.235,00 = 1.457.235,00
Halaman 1DPKA KOTA LANGSA - 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 26.455.365,00 1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 26.455.365,00 = 26.455.365,00
Pembulatan Gaji 129.701,00 1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Thn x 129.701,00 = 129.701,00
192.580.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 192.580.000,00 1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya
Esselon II b
12 Org/Bln x 375.000,00 = 4.500.000,00
Esselon III a
36 Org/Bln x 350.000,00 = 12.600.000,00
Esselon III b
24 Org/Bln x 325.000,00 = 7.800.000,00
Esselon IV a
180 Org/Bln x 300.000,00 = 54.000.000,00
Non Esselon Gol. III
48 Org/Bln x 205.000,00 = 9.840.000,00
Non Esselon Gol. II
204 Org/Bln x 150.000,00 = 30.600.000,00
Non Esselon Gol. I
12 Org/Bln x 125.000,00 = 1.500.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
9,460 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 37.840.000,00
Bantuan Meugang Esselon II b
3 Org/Kali x 500.000,00 = 1.500.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
9 Org/Kali x 400.000,00 = 3.600.000,00
Bantuan Meugang Esselon III b
6 Org/Kali x 350.000,00 = 2.100.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
45 Org/Kali x 300.000,00 = 13.500.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
66 Org/Kali x 200.000,00 = 13.200.000,00
BELANJA LANGSUNG 6.908.877.500,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 01 . 5 . 2
316.390.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.18 . 1.18.02 . 01
3.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.18 . 1.18.02 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.18 . 1.18.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 3.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Halaman 2DPKA KOTA LANGSA - 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
22.200.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.18 . 1.18.02 . 01 . 02
Belanja Barang dan Jasa 22.200.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
22.200.000,00 Belanja Jasa Kantor1.18 . 1.18.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 6.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Telepon
Telepon
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Air 1.200.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Belanja Air
Air
1 thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Listrik 15.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Listrik Kantor
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
3.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.18 . 1.18.02 . 01 . 08
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.18 . 1.18.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 3.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja Alat Pembersih dan Bahan Kebersihan
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.18 . 1.18.02 . 01 . 09
Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
2.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.18 . 1.18.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 2.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
35.500.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.18 . 1.18.02 . 01 . 10
Belanja Barang dan Jasa 35.500.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
35.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.18 . 1.18.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 35.500.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 thn x 35.500.000,00 = 35.500.000,00
21.250.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.18 . 1.18.02 . 01 . 11
Belanja Barang dan Jasa 21.250.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
21.250.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.18 . 1.18.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 8.500.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Halaman 3DPKA KOTA LANGSA - 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Cetak
1 Thn x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
Belanja Penggandaan 12.750.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Thn x 12.750.000,00 = 12.750.000,00
4.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.18 . 1.18.02 . 01 . 12
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
4.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.18 . 1.18.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 4.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
Belanja Peralatan Listrik dan Alat Elektronik Lainnya
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
20.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.18 . 1.18.02 . 01 . 13
Belanja Modal 20.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
4.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.18 . 1.18.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan 4.800.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07
Belanja Modal Pengadaan AC, kipas Angin dan Exhouse Fan
Pengadaan AC
1 Unit x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
15.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.18 . 1.18.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 13.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
Pengadaan Komputer/PC
1 Unit x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Printer 2.200.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04
Belanja Modal Pengadaan Printer
Pengadaan Printer
2 Unit x 1.100.000,00 = 2.200.000,00
5.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.18 . 1.18.02 . 01 . 15
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.18 . 1.18.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 5.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
7.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.18 . 1.18.02 . 01 . 17
Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
7.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.18 . 1.18.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Halaman 4DPKA KOTA LANGSA - 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan dan Minuman Rapat
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 3.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makan dan Minuman Tamu
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
66.500.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.18 . 1.18.02 . 01 . 18
Belanja Barang dan Jasa 66.500.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
66.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.18 . 1.18.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.250.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 5.250.000,00 = 5.250.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 61.250.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 61.250.000,00 = 61.250.000,00
126.940.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.18 . 1.18.02 . 01 . 19
Belanja Pegawai 126.940.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
25.000.000,00 Honorarium PNS1.18 . 1.18.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 25.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan
1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
21.540.000,00 Honorarium Non PNS1.18 . 1.18.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 21.540.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
Honorarium Penjaga Malam
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Honorarium Cleaning Service
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning
Service
660 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 2.640.000,00
Biaya Bantuan Meugang Penjaga Malam dan Cleaning
Service
9 Org/Kali x 100.000,00 = 900.000,00
80.400.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.18 . 1.18.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 3.600.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif
Insentif Penjaga Malam dan Cleaning Service
36 Org/Bln x 100.000,00 = 3.600.000,00
Penunjang Kegiatan 76.800.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Bantuan Penunjang Kegiatan
Operator Komputer
Halaman 5DPKA KOTA LANGSA - 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
72 Org/Bln x 150.000,00 = 10.800.000,00
Bant. Penunjang Keg. Kepala Dinas
12 Org/Bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00
Bant. Penunjang Keg. Bidang
60 Org/Bln x 500.000,00 = 30.000.000,00
Poding Petugas Jaga Malam
24 OB x 250.000,00 = 6.000.000,00
78.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.18 . 1.18.02 . 02
50.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.18 . 1.18.02 . 02 . 22
Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
50.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.18 . 1.18.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 50.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung Kantor
Belanja Sewa Gedung Kantor + Asuransi
1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
28.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.18 . 1.18.02 . 02 . 24
Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
28.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.18 . 1.18.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 18.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat
2 Unit x 9.000.000,00 = 18.000.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 10.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua
5 Unit x 2.000.000,00 = 10.000.000,00
50.000.000,00 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata2.04 . 1.18.02 . 15
50.000.000,00 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar
Negeri
2.04 . 1.18.02 . 15 . 05
Belanja Pegawai 50.000.000,00 2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
50.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 50.000.000,00 2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Biaya Penunjang Kegiatan
Biaya Penunjang Kegiatan Promosi Pariwisata Nusantara
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Penunjang Kegiatan Pengembangan Kemitraan
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
74.487.500,00 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan1.18 . 1.18.02 . 16
74.487.500,00 Pembinaan Organisasi Kepemudaan1.18 . 1.18.02 . 16 . 01
Belanja Pegawai 25.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
20.000.000,00 Honorarium PNS1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia pelaksana Kegiatan
Halaman 6DPKA KOTA LANGSA - 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Kegiatan Paskibraka
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Kegiatan PPAP
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
5.000.000,00 Honorarium Non PNS1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 49.487.500,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
2.237.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.237.500,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Biaya ATK
1 Keg x 2.237.500,00 = 2.237.500,00
2.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Biaya Cetak
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Biaya Penggandaan
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Biaya Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Biaya Sewa Gedung/Kantor/Tempat+SoundSyestem
4 Hari/Keg x 500.000,00 = 2.000.000,00
6.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 6.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya
Biaya Makanan dan Minuman Lainnya
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
25.000.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Lainnya 25.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05
Biaya Pakaian Lainnya
Biaya Pakaian Lapangan Paskibraka
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
12.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12.250.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (PASKIBRAKA)
1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (PPAP)
1 Keg x 5.250.000,00 = 5.250.000,00
25.000.000,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya1.17 . 1.18.02 . 17
Halaman 7DPKA KOTA LANGSA - 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
25.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.18.02 . 17 . 01
Belanja Pegawai 25.000.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
25.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 25.000.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Biaya Penunjang
Biaya Penunjang Pengembangan Kesenian dan
Kebudayaan Daerah
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
6.365.000.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga1.18 . 1.18.02 . 20
6.365.000.000,00 Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Di Tingkat Daerah1.18 . 1.18.02 . 20 . 04
Belanja Pegawai 6.365.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1
10.000.000,00 Honorarium PNS1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Upah Bulanan
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
6.355.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 6.355.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
KONI dan Cabang Olah Raga
Pembinan Cabang Olah Raga
1 Keg x 275.000.000,00 = 275.000.000,00
Operasional KONI Kota Langsa
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Pengcab PSSI
1 Keg x 180.000.000,00 = 180.000.000,00
Biaya Kompetisi Usia 18 PSSI
1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Biaya POPDA
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Biaya PORDA
1 Keg x 3.500.000.000,00 = 3.500.000.000,00
PSBL
Kompetisi Divisi I Liga Amatir Indonesia
1 Keg x 2.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (8.560.567.151,00)
Halaman 8DPKA KOTA LANGSA - 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Halaman 9DPKA KOTA LANGSA - 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Organisasi : 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
Sub Unit Organisasi : 1 . 19 . 01 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 2.021.699.907,00 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.152.574.507,00 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.152.574.507,00 Non Kegiatan1.19 . 1.19.01 . 00 . 00
Belanja Pegawai 1.152.574.507,00 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.024.514.507,00 Gaji Dan Tunjangan1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 685.864.407,00 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan I : 1 Org
13 Bln x 1.291.605,00 = 16.790.865,00
Golongan II : 6 Org
13 Bln x 9.249.765,00 = 120.246.945,00
Golongan III : 12 Org
13 Bln x 26.764.080,00 = 347.933.040,00
Golongan IV : 4 Org
13 Bln x 10.994.970,00 = 142.934.610,00
Acress
1 Thn x 57.958.947,00 = 57.958.947,00
Tunjangan Keluarga 89.999.759,00 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Golongan I
13 Bln x 180.824,00 = 2.350.712,00
Golongan II
13 Bln x 1.294.967,00 = 16.834.571,00
Golongan III
13 Bln x 3.746.971,00 = 48.710.623,00
Golongan IV
13 Bln x 1.539.295,00 = 20.010.835,00
Acress
1 Thn x 2.093.018,00 = 2.093.018,00
Tunjangan Jabatan 186.853.143,00 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan I
13 Bln x 183.750,00 = 2.388.750,00
Golongan II
13 Bln x 1.134.000,00 = 14.742.000,00
Golongan III
13 Bln x 6.609.750,00 = 85.926.750,00
Golongan IV
13 Bln x 6.095.250,00 = 79.238.250,00
Acress
1 Thn x 4.557.393,00 = 4.557.393,00
Tunjangan Beras 40.455.325,00 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 2.961.000,00 = 38.493.000,00
Acress
1 Thn x 1.962.325,00 = 1.962.325,00
Halaman 1DPKA KOTA LANGSA - 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 21.185.823,00 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 21.185.823,00 = 21.185.823,00
Pembulatan Gaji 156.050,00 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Thn x 156.050,00 = 156.050,00
128.060.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 128.060.000,00 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya
Esselon II b
12 Org/Bln x 375.000,00 = 4.500.000,00
Esselon III a
60 Org/Bln x 350.000,00 = 21.000.000,00
Esselon IV a
132 Org/Bln x 300.000,00 = 39.600.000,00
Non Esselon Gol. III
24 Org/Bln x 205.000,00 = 4.920.000,00
Non Esselon Gol. II
72 Org/Bln x 150.000,00 = 10.800.000,00
Non Esselon Gol. I
12 Org/Bln x 130.000,00 = 1.560.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
5,720 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 22.880.000,00
Bantuan Meugang Esselon II b
3 Org/Kali x 500.000,00 = 1.500.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
15 Org/Kali x 400.000,00 = 6.000.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
33 Org/Kali x 300.000,00 = 9.900.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
27 Org/Kali x 200.000,00 = 5.400.000,00
BELANJA LANGSUNG 869.125.400,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 5 . 2
602.405.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.19 . 1.19.01 . 01
1.650.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.19 . 1.19.01 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 1.650.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.650.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1.650.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 ---
Belanja Perangko dan Benda Pos Lainnya
1 Keg x 1.650.000,00 = 1.650.000,00
24.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.19 . 1.19.01 . 01 . 02
Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
Halaman 2DPKA KOTA LANGSA - 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
24.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 6.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01 ---
Belanja Telpon
Belanja Telepon
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Air 1.200.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Belanja Air
1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Listrik 16.800.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 ---
Belanja Listrik
1 Thn x 16.800.000,00 = 16.800.000,00
3.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 08
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 3.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 ---
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
(Kesbang)
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
6.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.19 . 1.19.01 . 01 . 09
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.19 . 1.19.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 6.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor (Kesbang)
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
18.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 10
Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
18.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 18.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
9.350.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.19 . 1.19.01 . 01 . 11
Belanja Barang dan Jasa 9.350.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
Halaman 3DPKA KOTA LANGSA - 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
9.350.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 5.100.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Cetak Keperluan Kantor
1 Thn x 5.100.000,00 = 5.100.000,00
Belanja Penggandaan 4.250.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Foto Copy (Kesbang)
1 Thn x 4.250.000,00 = 4.250.000,00
3.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 12
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 3.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Kesbang)
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
6.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.19 . 1.19.01 . 01 . 15
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
5.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.19 . 1.19.01 . 01 . 17
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan Minum Rapat
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 2.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makan Minum Tamu
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
96.625.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.19 . 1.19.01 . 01 . 18
Belanja Barang dan Jasa 96.625.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
96.625.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.750.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Halaman 4DPKA KOTA LANGSA - 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Thn x 8.750.000,00 = 8.750.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 87.875.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 87.875.000,00 = 87.875.000,00
429.780.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.19 . 1.19.01 . 01 . 19
Belanja Pegawai 429.780.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
35.100.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35.100.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium PPTK
36 OB x 500.000,00 = 18.000.000,00
Honorarium PPK
12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00
Honorarium Penguji SPM
12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00
Honorarium Staf Adm
27 Org/Bln x 300.000,00 = 8.100.000,00
321.480.000,00 Honorarium Non PNS1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 321.480.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap
Honor Anggota Satlinmas
420 Org/Bln x 650.000,00 = 273.000.000,00
Petugas Cleaning Service
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Cleaning Service, Satlinmas
7,920 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 31.680.000,00
Bantuan Meugang Anggota Satlinmas dan Cleaning
Service
108 Org/Kali x 100.000,00 = 10.800.000,00
73.200.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 43.200.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif
Insentif Anggota Satlinmas dan Cleaning Service
432 Org/Bln x 100.000,00 = 43.200.000,00
Penunjang Kegiatan 30.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Biaya Penunjang
Penunjang Kegiatan Kepala Dinas
12 OB x 2.500.000,00 = 30.000.000,00
31.920.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.19 . 1.19.01 . 02
2.920.400,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 22
Belanja Barang dan Jasa 2.920.400,00 1.19 . 1.19.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
2.920.400,00 Belanja Pemeliharaan1.19 . 1.19.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Halaman 5DPKA KOTA LANGSA - 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 2.920.400,00 1.19 . 1.19.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung
Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor
1 Keg x 2.920.400,00 = 2.920.400,00
29.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.19 . 1.19.01 . 02 . 24
Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
29.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 9.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Belanja Perawatan Roda Empat
Kendaraan Dinas
1 Unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 12.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09
Belanja Perawatan Roda Dua
Biaya Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua
6 Unit x 2.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Perawatan Kenderaan Lainnya 8.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 12
Belanja Perawatan Speed Boat
Perawatan Speed Boat
1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
134.800.000,00 Program Pendidikan Politik Masyarakat1.19 . 1.19.01 . 21
84.800.000,00 Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik1.19 . 1.19.01 . 21 . 03
Belanja Pegawai 67.900.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1
65.400.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 65.400.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Dewan Pembina Kominda
1 Keg x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
Honorarium Tim Sekretariat Kominda
1 Keg x 37.400.000,00 = 37.400.000,00
2.500.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 2.500.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Biaya Penunjang Kegiatan
Biaya Petugas Pengumpul Data Lapangan
1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 16.900.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2
3.150.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.150.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Halaman 6DPKA KOTA LANGSA - 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Biaya Dokumentasi/Adm Tender
Belanja Dokumentasi
1 Keg x 1.150.000,00 = 1.150.000,00
2.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Biaya Cetak
Belanja Cetak
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Biaya Penggadaan
Belanja Penggandaan
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Biaya makanan dan Minuman
Belanja Makan dan Minuman Rapat
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
8.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 8.750.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 8.750.000,00 = 8.750.000,00
50.000.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Forum Forum Diskusi Partai Politik1.19 . 1.19.01 . 21 . 07
Belanja Pegawai 23.925.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1
4.925.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.19.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.925.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 4.925.000,00 = 4.925.000,00
19.000.000,00 Honorarium Non PNS1.19 . 1.19.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 19.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1 Keg x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 26.075.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2
2.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumen/Administrasi Tender
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
17.075.000,00 Belanja Bahan/Material1.19 . 1.19.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan/Material Lainnya 17.075.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06
Halaman 7DPKA KOTA LANGSA - 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Bahan Penunjang Lainnya
1 Keg x 17.075.000,00 = 17.075.000,00
1.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.19 . 1.19.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.19 . 1.19.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.19 . 1.19.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya 1.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya
Belanja Sewa Peralatan Pelatihan
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.19 . 1.19.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 4.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Biaya Makan dan Minum Kegiatan
Biaya Makan dan Minum Pembukaan VIP
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
Biaya Makan dan Minum Peserta Pelatihan
1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
100.000.000,00 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam1.19 . 1.19.01 . 22
100.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Petugas Pencegahan Dini dan Penanggulangan
Korban Bencana Alam
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05
Belanja Pegawai 100.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1
100.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 100.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Penunjang Kegiatan
Penunjang Kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas
Pencegahan Dini dan Penaggulangan Korban Bencana
Alam
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.021.699.907,00)
Halaman 8DPKA KOTA LANGSA - 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Halaman 9DPKA KOTA LANGSA - 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
Urusan Pemerintahan : 1 . 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Organisasi : 1 . 19 . 03 Kantor Satpol PP dan WH Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 19 . 03 . 01 Kantor Satpol PP dan WH Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 5.075.260.357,00 1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 861.064.357,00 1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1
861.064.357,00 Non Kegiatan1.19 . 1.19.03 . 00 . 00
Belanja Pegawai 861.064.357,00 1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
707.944.357,00 Gaji Dan Tunjangan1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 507.797.028,00 1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan II : 15 Org
13 Bln x 23.475.900,00 = 305.186.700,00
Golongan III : 6 Org
13 Bln x 12.017.460,00 = 156.226.980,00
Golongan IV : 2 Org
13 Bln x 2.615.235,00 = 33.998.055,00
Acress
1 Thn x 12.385.293,00 = 12.385.293,00
Tunjangan Keluarga 71.008.998,00 1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Golongan II
13 Bln x 3.286.626,00 = 42.726.138,00
Golongan III
13 Bln x 1.682.444,00 = 21.871.772,00
Golongan IV
13 Bln x 366.132,00 = 4.759.716,00
Acress
1 Thn x 1.651.372,00 = 1.651.372,00
Tunjangan Jabatan 85.836.318,00 1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan II
13 Bln x 2.835.000,00 = 36.855.000,00
Golongan III
13 Bln x 2.283.750,00 = 29.688.750,00
Golongan IV
13 Bln x 1.323.000,00 = 17.199.000,00
Acress
1 Thn x 2.093.568,00 = 2.093.568,00
Tunjangan Beras 35.509.792,00 1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 2.664.900,00 = 34.643.700,00
Acress
1 Thn x 866.092,00 = 866.092,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 7.728.589,00 1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 7.728.589,00 = 7.728.589,00
Pembulatan Gaji 63.632,00 1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
Halaman 1DPKA KOTA LANGSA - 1 . 19 . 03 Kantor Satpol PP dan WH Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Thn x 63.632,00 = 63.632,00
153.120.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 153.120.000,00 1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objekif
lainnya
Esselon III a
12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00
Esselon IV a
48 Org/Bln x 300.000,00 = 14.400.000,00
Non Esselon Gol. III
72 Org/Bln x 205.000,00 = 14.760.000,00
Non Esselon Gol. II
372 Org/Bln x 150.000,00 = 55.800.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
9,240 Org/Bln/Org x 4.000,00 = 36.960.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
3 Org/Kali x 400.000,00 = 1.200.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
12 Org/Kali x 300.000,00 = 3.600.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
111 Org/Kali x 200.000,00 = 22.200.000,00
BELANJA LANGSUNG 4.214.196.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 01 . 5 . 2
3.824.246.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.19 . 1.19.03 . 01
1.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.19 . 1.19.03 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
6.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.19 . 1.19.03 . 01 . 02
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Listrik 6.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Rekening Listrik
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
3.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.19 . 1.19.03 . 01 . 08
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 3.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.19 . 1.19.03 . 01 . 09
Halaman 2DPKA KOTA LANGSA - 1 . 19 . 03 Kantor Satpol PP dan WH Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.19 . 1.19.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 3.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
12.750.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.19 . 1.19.03 . 01 . 10
Belanja Barang dan Jasa 12.750.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
12.750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 12.750.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat tulis Kantor
1 Thn x 12.750.000,00 = 12.750.000,00
5.525.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.19 . 1.19.03 . 01 . 11
Belanja Barang dan Jasa 5.525.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
5.525.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.19 . 1.19.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.400.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Thn x 3.400.000,00 = 3.400.000,00
Belanja Penggandaan 2.125.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Thn x 2.125.000,00 = 2.125.000,00
2.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.19 . 1.19.03 . 01 . 12
Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
2.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 2.500.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
5.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.19 . 1.19.03 . 01 . 15
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.19 . 1.19.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 5.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
8.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.19 . 1.19.03 . 01 . 17
Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
8.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.19 . 1.19.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Halaman 3DPKA KOTA LANGSA - 1 . 19 . 03 Kantor Satpol PP dan WH Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 3.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 2.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Biaya Makan dan Minum Lainnya
Makan Tahanan / Pelanggaraan Syari'at Islam dan
Petugas Jaga
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
52.500.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.19 . 1.19.03 . 01 . 18
Belanja Barang dan Jasa 52.500.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
52.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.19 . 1.19.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 52.500.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 52.500.000,00 = 52.500.000,00
3.724.971.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.19 . 1.19.03 . 01 . 19
Belanja Pegawai 3.724.971.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
27.831.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.19.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 27.831.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium PPTK, Bend. Pembantu serta Staf Administrasi
1 Thn x 27.831.000,00 = 27.831.000,00
2.009.140.000,00 Honorarium Non PNS1.19 . 1.19.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.009.140.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Honorarium Pegawai Banpol PP dan Petugas WH
2,640 Org/Bln x 650.000,00 = 1.716.000.000,00
Supir
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Cleaning Service Dan Penjaga Malam
36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai Honorer, Cleaning
Sevice dan Petugas Jaga Malam
49,060 Bln/Bln/Hr x 4.000,00 = 196.240.000,00
Biaya Meugang Honorer, Cleaning Sevice dan Petugas
Jaga Malam
669 Org/Kali x 100.000,00 = 66.900.000,00
1.688.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.19 . 1.19.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 267.600.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif
Insentif Pegawai Honorer, Cleaning Sevice dan Petugas
Jaga Malam
2,676 Org/Bln x 100.000,00 = 267.600.000,00
Penunjang Kegiatan 1.420.400.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Biaya Penunjang Kegiatan
Halaman 4DPKA KOTA LANGSA - 1 . 19 . 03 Kantor Satpol PP dan WH Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Bantuan Provost
60 Org/Bln x 100.000,00 = 6.000.000,00
Bant. Penunjang Keg. Ka. Kantor
12 Org/Bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
Bant. Penunjang Keg. Ka. TU / Kasie
48 Org/Bln x 500.000,00 = 24.000.000,00
Bant. Penunjang Keg. Petugas Satpol Gol. III
24 Org/Bln x 350.000,00 = 8.400.000,00
Bant. Penunjang Keg. Petugas Satpol Gol. II
372 Org/Bln x 350.000,00 = 130.200.000,00
Bant. Penunjang Keg. Petugas Banpol dan WH
2,640 Org/Bln x 325.000,00 = 858.000.000,00
Jamsostek Banpol dan WH
1 Thn x 288.000.000,00 = 288.000.000,00
Poding Petugas Jaga Malam
24 Org/Bln x 250.000,00 = 6.000.000,00
Bant. Penunjang Administrasi Kegiatan
12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00
Biaya Penunjang Penertiban / Penegakan Qanun
1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Biaya Perencanaan / Pengawasan Gedung Kantor
(Kegiatan Fisik Bant. Provinsi Aceh)
1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
66.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.19 . 1.19.03 . 02
35.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.19 . 1.19.03 . 02 . 22
Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
35.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.19 . 1.19.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 35.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
1 Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
31.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.19 . 1.19.03 . 02 . 24
Belanja Barang dan Jasa 31.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
31.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.19 . 1.19.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 27.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat
3 Unit x 9.000.000,00 = 27.000.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 4.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua
2 Unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
323.950.000,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan1.19 . 1.19.03 . 15
54.650.000,00 Pengendalian Kebisingan, dan Gangguan Dari Kegiatan Masyarakat1.19 . 1.19.03 . 15 . 04
Belanja Pegawai 53.900.000,00 1.19 . 1.19.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1
39.900.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.19.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 39.900.000,00 1.19 . 1.19.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Halaman 5DPKA KOTA LANGSA - 1 . 19 . 03 Kantor Satpol PP dan WH Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Operasi
Ketentraman Bulan Suci Ramadhan
1 Keg x 39.900.000,00 = 39.900.000,00
14.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.19 . 1.19.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 14.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Penunjang Kegiatan
Biaya PAM Mesjid
150 OKG x 40.000,00 = 6.000.000,00
Biaya Operasional Bakti Ramadhan Rencong 2010
200 OKG x 40.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 750.000,00 1.19 . 1.19.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 750.000,00 1.19 . 1.19.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
269.300.000,00 Pengendalian Keamanan Lingkungan1.19 . 1.19.03 . 15 . 05
Belanja Pegawai 269.300.000,00 1.19 . 1.19.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
269.300.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.19 . 1.19.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 269.300.000,00 1.19 . 1.19.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Penunjang Kegiatan
Penunjang Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
1 Keg x 249.300.000,00 = 249.300.000,00
Penunjang Kegiatan Penseleksian Ulang Personil WH
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (5.075.260.357,00)
Halaman 6DPKA KOTA LANGSA - 1 . 19 . 03 Kantor Satpol PP dan WH Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 01 Dewan Perwakilan Rakyat Kota
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 01 . 01 Dewan Perwakilan Rakyat Kota
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 3.800.866.383,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.800.866.383,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1
3.800.866.383,00 Non Kegiatan1.20 . 1.20.01 . 00 . 00
Belanja Pegawai 3.800.866.383,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
3.170.866.383,00 Gaji Dan Tunjangan1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 481.320.000,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Ketua
12 Org/Bln x 2.100.000,00 = 25.200.000,00
Wakil Ketua
24 Org/Bln x 1.680.000,00 = 40.320.000,00
Anggota
264 Org/Bln x 1.575.000,00 = 415.800.000,00
Tunjangan Keluarga 67.384.800,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Ketua
12 Org/Bln x 294.000,00 = 3.528.000,00
Wakil Ketua
24 Org/Bln x 235.200,00 = 5.644.800,00
Anggota
264 Org/Bln x 220.500,00 = 58.212.000,00
Tunjangan Jabatan 697.914.000,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Ketua
12 Org/Bln x 3.045.000,00 = 36.540.000,00
Wakil Ketua
24 Org/Bln x 2.436.000,00 = 58.464.000,00
Anggota
264 Org/Bln x 2.283.750,00 = 602.910.000,00
Tunjangan Beras 49.896.000,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRK
12,000 Org/Bln/Kg x 4.158,00 = 49.896.000,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 123.145.008,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Ketua
12 Org/Bln x 797.220,00 = 9.566.640,00
Wakil Ketua
24 Org/Bln x 409.685,00 = 9.832.440,00
Anggota
264 Org/Bln x 392.977,00 = 103.745.928,00
Uang Paket 48.132.000,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 10
Uang Paket
Ketua
12 Org/Bln x 210.000,00 = 2.520.000,00
Wakil Ketua
24 Org/Bln x 168.000,00 = 4.032.000,00
Halaman 1DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 01 Dewan Perwakilan Rakyat Kota
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Anggota
264 Org/Bln x 157.500,00 = 41.580.000,00
Tunjangan Panitia Musyawarah 16.625.700,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 11
Tunjangan Panitia Musyawarah
Ketua
12 Org/Bln x 228.375,00 = 2.740.500,00
Wakil Ketua
24 Org/Bln x 152.250,00 = 3.654.000,00
Sekretaris
12 Org/Bln x 121.800,00 = 1.461.600,00
Anggota
96 Org/Bln x 91.350,00 = 8.769.600,00
Tunjangan Komisi 33.845.175,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 12
Tunjangan Komisi
Ketua
36 Org/Bln x 228.375,00 = 8.221.500,00
Wakil Ketua
36 Org/Bln x 152.250,00 = 5.481.000,00
Sekretaris
36 Org/Bln x 121.800,00 = 4.384.800,00
Anggota
156 Org/Bln x 91.350,00 = 14.250.600,00
Tunjangan Komisi (Penambahan 3 Bulan)
Ketua
3 OB x 228.375,00 = 685.125,00
Wakil Ketua
3 OB x 152.250,00 = 456.750,00
Sekretaris
3 OB x 121.800,00 = 365.400,00
Tunjangan Panitia Anggaran 24.299.100,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 13
Tunjangan Panitia Anggaran
Ketua
12 Org/Bln x 228.375,00 = 2.740.500,00
Wakil Ketua
24 Org/Bln x 152.250,00 = 3.654.000,00
Sekretaris
12 Org/Bln x 121.800,00 = 1.461.600,00
Anggota
180 Org/Bln x 91.350,00 = 16.443.000,00
Tunjangan Badan Kehormatan 6.394.500,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 14
Tunjangan Badan Kehormatan
Ketua
12 Org/Bln x 228.375,00 = 2.740.500,00
Sekretaris
12 Org/Bln x 121.800,00 = 1.461.600,00
Anggota
24 Org/Bln x 91.350,00 = 2.192.400,00
Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 11.510.100,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 15
Tunjangan Kelengkapan Lainnya
Ketua
12 Org/Bln x 228.375,00 = 2.740.500,00
Wakil Ketua
Halaman 2DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 01 Dewan Perwakilan Rakyat Kota
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
12 Org/Bln x 152.250,00 = 1.827.000,00
Sekretaris
12 Org/Bln x 121.800,00 = 1.461.600,00
Anggota
60 Org/Bln x 91.350,00 = 5.481.000,00
Tunjangan Perumahan 1.550.400.000,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 16
Tuinjangan Perumahan
Ketua
12 Org/Bln x 6.000.000,00 = 72.000.000,00
Wakil Ketua
24 Org/Bln x 5.500.000,00 = 132.000.000,00
Anggota
264 Org/Bln x 5.100.000,00 = 1.346.400.000,00
Uang Duka Wafat/Tewas 25.000.000,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 17
Uang Duka / Wafat
Biaya Duka / Wafat
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Bantuan Pengurusan Jenazah
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Uang Jasa Pengabdian 35.000.000,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 18
Uang Jasa Pengabdian
Biaya Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRK Yang
Mengakhiri Masa Jabatan PAW / Meninggal
1 Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
630.000.000,00 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03
Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan Dan Anggota DPRD 630.000.000,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03 . 01
Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan dan
Anggota DPRK
Pimpinan dan Anggota
300 Org/Bln x 2.100.000,00 = 630.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (3.800.866.383,00)
Halaman 3DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 01 Dewan Perwakilan Rakyat Kota
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 02 Walikota dan Wakil Walikota
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 02 . 01 Walikota dan Wakil Walikota
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 494.116.390,00 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 494.116.390,00 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1
494.116.390,00 Non Kegiatan1.20 . 1.20.02 . 00 . 00
Belanja Pegawai 494.116.390,00 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
194.116.390,00 Gaji Dan Tunjangan1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 51.967.500,00 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Walikota dan Wakil
Walikota
13 Org/Bln x 2.100.000,00 = 27.300.000,00
Wakil Walikota
13 Org/Bln x 1.800.000,00 = 23.400.000,00
Accres
1 Thn x 1.267.500,00 = 1.267.500,00
Tunjangan Keluarga 7.275.450,00 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Walikota dan Wakil
Walikota
13 Org/Bln x 294.000,00 = 3.822.000,00
Wakil
13 Org/Bln x 252.000,00 = 3.276.000,00
Acress
1 Thn x 177.450,00 = 177.450,00
Tunjangan Jabatan 93.541.500,00 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Walikota dan Wakil
Walikota
13 Org/Blm x 3.780.000,00 = 49.140.000,00
Wakil
13 Org/Bln x 3.240.000,00 = 42.120.000,00
Acress
1 Thn x 2.281.500,00 = 2.281.500,00
Tunjangan Beras 17.563.647,00 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Walikota dan Wakil
Walikota
52 Org/Bln x 166.320,00 = 8.648.640,00
Wakil
52 Org/Bln x 166.320,00 = 8.648.640,00
Acress
1 Thn x 266.367,00 = 266.367,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 23.532.963,00 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Walikota dan Wakil
1 Thn x 23.532.963,00 = 23.532.963,00
Pembulatan Gaji 235.330,00 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Walikota dan Wakil
1 Thn x 235.330,00 = 235.330,00
300.000.000,00 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03
Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH 300.000.000,00 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03 . 02
Halaman 1DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 02 Walikota dan Wakil Walikota
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Walikota dan Wakil
Walikota
1 Thn x 180.000.000,00 = 180.000.000,00
Wakil
1 Thn x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (494.116.390,00)
Halaman 2DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 02 Walikota dan Wakil Walikota
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 01 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 30.317.484.218,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.288.199.917,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1
6.288.199.917,00 Non Kegiatan1.20 . 1.20.03 . 00 . 00
Belanja Pegawai 6.288.199.917,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
5.473.779.917,00 Gaji Dan Tunjangan1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.791.270.039,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan I : 1 Org
13 Bln x 1.291.605,00 = 16.790.865,00
Golongan II : 58 Org
13 Bln x 90.666.765,00 = 1.178.667.945,00
Golongan III : 61 Org
13 Bln x 122.443.020,00 = 1.591.759.260,00
Golongan IV : 22 Org
13 Bln x 59.865.855,00 = 778.256.115,00
Acress
1 Thn x 225.795.854,00 = 225.795.854,00
Tunjangan Keluarga 511.051.269,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Golongan I
13 Bln x 180.824,00 = 2.350.712,00
Golongan II
13 Bln x 12.693.347,00 = 165.013.511,00
Golongan III
13 Bln x 17.142.022,00 = 222.846.286,00
Golongan IV
13 Bln x 8.381.219,00 = 108.955.847,00
Acress
1 Thn x 11.884.913,00 = 11.884.913,00
Tunjangan Jabatan 844.441.893,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan I
13 Bln x 183.750,00 = 2.388.750,00
Golongan II
13 Bln x 10.773.000,00 = 140.049.000,00
Golongan III
13 Bln x 24.192.000,00 = 314.496.000,00
Golongan IV
13 Bln x 28.224.000,00 = 366.912.000,00
Acress
1 Thn x 20.596.143,00 = 20.596.143,00
Tunjangan Beras 244.059.367,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 18.315.900,00 = 238.106.700,00
Acress
1 Thn x 5.952.667,00 = 5.952.667,00
Halaman 1DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 82.950.360,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 82.950.360,00 = 82.950.360,00
Pembulatan Gaji 6.989,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Thn x 6.989,00 = 6.989,00
814.420.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 160.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
Insentif Kegiatan Administrasi Rutin Setda
1 Thn x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
Insentif Kegiatan Tata Usaha dan Keprotokoleran Setda
1 Thn x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 654.420.000,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya
Esselon IIb
36 Org/Bln x 375.000,00 = 13.500.000,00
Esselon III a
12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00
Esselon III b
36 Org/Bln x 350.000,00 = 12.600.000,00
Esselon IV a
360 Org/Bln x 300.000,00 = 108.000.000,00
Non Esselon Gol. IV
60 Org/Bln x 220.000,00 = 13.200.000,00
Non Esselon Gol. III
408 Org/Bln x 205.000,00 = 83.640.000,00
Non Esselon Gol. II
744 Org/Bln x 150.000,00 = 111.600.000,00
Non Esselon Gol. I
36 Org/Bln x 130.000,00 = 4.680.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
33,000 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 132.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Sekretaris Daerah
1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Assisten I, II dan III
3 Org/Thn x 10.000.000,00 = 30.000.000,00
Bantuan Meugang Esselon II a
3 Org/Kali x 500.000,00 = 1.500.000,00
Bantuan Meugang Esselon II b
9 Org/Kali x 500.000,00 = 4.500.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
39 Org/Kali x 400.000,00 = 15.600.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
90 Org/Kali x 300.000,00 = 27.000.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
312 Org/Kali x 200.000,00 = 62.400.000,00
BELANJA LANGSUNG 24.029.284.301,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2
Halaman 2DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
16.344.393.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.03 . 01
26.200.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 26.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
16.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 16.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Walikota
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 5.200.000,00 = 5.200.000,00
Wakil Walikota
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Sekretariat
Belanja perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
10.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Paket/Pengiriman 10.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07
Belanja Paket/Pengiriman
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
555.600.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
Belanja Barang dan Jasa 555.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
555.600.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 240.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Walikota
Biaya rekening telepon/ Telkomnet
1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Biaya rekening hand phone
1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Wakil Walikota
Biaya rekening telepon/ Telkomnet
1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Biaya rekening hand phone
1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Sekretariat
Belanja Telepon
1 Thn x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
Belanja Air 15.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Biaya Rekening PDAM Walikota
1 tahun x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
Biaya Rekening PDAM Wakil Walikota
1 tahun x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
Biaya Rekening Sekretariat
Belanja Air
12 Bln x 900.000,00 = 10.800.000,00
Halaman 3DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Listrik 300.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Biaya Rekening Listrik Walikota
1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Biaya Rekening Listrik Wakil Walikota
1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Biaya Rekening Sekretariat
Belanja Listrik Kantor
1 Thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
160.000.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS1.20 . 1.20.03 . 01 . 04
Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2
160.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Pemeriksaan / Pengobatan Kesehatan 160.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12
Walikota
Biaya Pemeriksaan / pengobatan kesehatan Walikota &
keluarga
1 tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
Wakil Walikota
Biaya Pemeriksaan / pengobatan kesehatan Wakil
Walikota & keluarga
1 tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
133.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 08
Belanja Barang dan Jasa 133.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
133.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 133.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Walikota dan Wakil Walikota
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
(Walikota)
1 Thn x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Wakil
Walikota)
1 Thn x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
(Kantor Walikota dan Wakil)
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Sekretariat
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
(Kantor Setda)
1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
(Sekda)
1 Thn x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
344.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.03 . 01 . 09
Belanja Barang dan Jasa 344.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
344.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Halaman 4DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 344.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Jasa Service Mobiler Peralatan Kantor Sekretariat
Daerah Kota Langsa
Belanja Pemeliharaan Komputer, Note Book dan Alat-alat
Kantor
1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
1 Thn x 85.000.000,00 = 85.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan Komunikasi Sumber Daya
Air dan Listrik
1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Genset
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Mess Pemko Langsa Di Jakarta
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Jasa Service Mobiler peralatan kantor (Walikota dan
Wakil)
Belanja pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga
1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja pemeliharaan komputer, Note Book, Printer dll
1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Belanja pemeliharaan alat studio dan komunikasi
1 thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja pemeliharaan Genset
1 thn x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
235.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
Belanja Barang dan Jasa 235.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
235.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 235.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor Sekretariat Daerah Kota Langsa
1 Thn x 180.000.000,00 = 180.000.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor Walikota dan Wakil
1 Thn x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
168.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
Belanja Barang dan Jasa 168.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
168.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 78.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Walikota dan Wakil Walikota
Cetak Keperluan Kantor
1 tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
Sekretariat Daerah Kota Langsa
Belanja Cetak
1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Belanja Penggandaan 90.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Halaman 5DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Walikota dan Wakil Walikota
Fotocopy
1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Sekretariat Daerah Kota Langsa
Belanja Penggandaan
1 Thn x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
114.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 12
Belanja Barang dan Jasa 114.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
114.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 114.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Sekretariat Daerah Kota Langsa
Belanja alat Listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery
Kering)
1 Thn x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
Walikota dan Wakil
Walikota
1 Thn x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
Wakil
1 Thn x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
48.600.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.20 . 1.20.03 . 01 . 14
Belanja Barang dan Jasa 48.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
48.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 47.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06
Walikota dan Wakil Walikota
Minyak Genset
1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Pengisian Bahan Bakar Gas
1 Thn x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 1.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07
Walikota
4 Isi x 200.000,00 = 800.000,00
Wakil Walikota
4 Isi x 200.000,00 = 800.000,00
1.181.570.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 01 . 17
Belanja Barang dan Jasa 1.181.570.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.181.570.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 21.120.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Walikota
Makan Minum harian dikantor
1 Tahun x 10.560.000,00 = 10.560.000,00
Wakil Walikota
Halaman 6DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Makan Minum Harian Dikantor
1 Tahun x 10.560.000,00 = 10.560.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 95.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Walikota dan Wakil
1 Thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
Sekretariat
Belanja Makan Minum Rapat
1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 703.450.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Walikota dan Wakil
Walikota
1 Thn x 243.450.000,00 = 243.450.000,00
Wakil
1 Thn x 180.000.000,00 = 180.000.000,00
Sekretariat
Belanja Makan Minum Tamu
1 Thn x 280.000.000,00 = 280.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rumah Tangga 292.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan dan Minuman Rumah Tangga
Makan Minum Keluarga Walikota
1 Thn x 146.000.000,00 = 146.000.000,00
Makan Minum Keluarga Wakil
1 Thn x 146.000.000,00 = 146.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Menyambut Hari Raya 70.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05
Walikota dan Wakil
Walikota
1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Wakil Walikota
1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.581.650.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
Belanja Barang dan Jasa 2.581.650.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
2.531.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 82.650.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Walikota
1 Thn x 21.750.000,00 = 21.750.000,00
Wakil Walikota
1 Thn x 17.400.000,00 = 17.400.000,00
Sekretariat
1 Thn x 43.500.000,00 = 43.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.449.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Walikota, ADC, Supir dan Pendamping
1 Thn x 609.000.000,00 = 609.000.000,00
Wakil Walikota, ADC, Supir dan Pendamping
1 Thn x 435.000.000,00 = 435.000.000,00
Sekretariat
1 Thn x 1.405.000.000,00 = 1.405.000.000,00
Halaman 7DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
50.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 50.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
Belanja Kursus-kursus singkat / pelatihan
Belanja Kursus-kursus singkat/pelatihan
1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
10.796.773.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.03 . 01 . 19
Belanja Pegawai 10.796.773.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
13.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Sekretariat Daerah Kota Langsa
Panitia Bouvaleg
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran
12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00
7.060.373.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 7.060.373.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Sekretariat Daerah Kota Langsa
Pegawai Honorer Dinas Pendidikan
2,160 Org/Bln x 650.000,00 = 1.404.000.000,00
Pegawai Honorer Kantor Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi
156 Org/Bln x 650.000,00 = 101.400.000,00
Pegawai Honorer Dinas Kesehatan dan Puskesmas
552 Org/Bln x 650.000,00 = 358.800.000,00
Pegawai Honorer RSUD Kota Langsa
1,464 Org/Bln x 650.000,00 = 951.600.000,00
Pegawai Honorer Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
264 Org/Bln x 650.000,00 = 171.600.000,00
Pegawai Honorer Kantor Pemadam Kebakaran dan
Penanggulangan Bencana Kota Langsa
60 Org/Bln x 650.000,00 = 39.000.000,00
Pegawai Honorer Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Langsa
156 Org/Bln x 650.000,00 = 101.400.000,00
Pegawai Honorer Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kota Langsa
216 Org/Bln x 650.000,00 = 140.400.000,00
Pegawai Honorer Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan
dan Pertamanan Kota Langsa
60 Org/Bln x 650.000,00 = 39.000.000,00
Pegawai Honorer Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Langsa
60 Org/Bln x 650.000,00 = 39.000.000,00
Pegawai Honorer Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana Kota Langsa
132 Org/Bln x 650.000,00 = 85.800.000,00
Pegawai Honorer Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas
Penduduk Kota Langsa
288 Org/Bln x 650.000,00 = 187.200.000,00
Halaman 8DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pegawai Honorer Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan &
Pariwisata Kota Langsa
144 Org/Bln x 650.000,00 = 93.600.000,00
Pegawai Honorer Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Linmas
96 Org/Bln x 650.000,00 = 62.400.000,00
Pegawai Honorer Kantor Satpol PP dan WH Kota Langsa
72 Org/Bln x 650.000,00 = 46.800.000,00
Pegawai Honorer Sekretariat Daerah Kota Langsa
432 Org/Bln x 650.000,00 = 280.800.000,00
Pegawai Honorer Sekretariat DPR Kota Langsa
192 Org/Bln x 650.000,00 = 124.800.000,00
Pegawai Honorer Dinas Pengelola Keuangan dan Asset
(DPKA) Kota Langsa
228 Org/Bln x 650.000,00 = 148.200.000,00
Pegawai Honorer Inspektorat Kota Langsa
132 Org/Bln x 650.000,00 = 85.800.000,00
Pegawai Honorer Dinas Syariat Islam Kota Langsa
156 Org/Bln x 650.000,00 = 101.400.000,00
Pegawai Honorer Sekretariat KIP/KPU Kota Langsa
60 Org/Bln x 650.000,00 = 39.000.000,00
Pegawai Honorer Kecamatan Langsa Kota
132 Org/Bln x 650.000,00 = 85.800.000,00
Pegawai Honorer Kecamatan Langsa Barat
84 Org/Bln x 650.000,00 = 54.600.000,00
Pegawai Honorer Kecamatan Langsa Timur
156 Org/Bln x 650.000,00 = 101.400.000,00
Pegawai Honorer Kecamatan Langsa Baro
120 Org/Bln x 650.000,00 = 78.000.000,00
Pegawai Honorer Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
(KP2T) Kota Langsa
48 Org/Bln x 650.000,00 = 31.200.000,00
Pegawai Honorer Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kota Langsa
72 Org/Bln x 650.000,00 = 46.800.000,00
Pegawai Honorer Badan Pemberdayaan Masyarakat
96 Org/Bln x 650.000,00 = 62.400.000,00
Pegawai Honorer Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian
Kota Langsa
264 Org/Bln x 650.000,00 = 171.600.000,00
Pegawai Honorer Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM Kota Langsa
168 Org/Bln x 650.000,00 = 109.200.000,00
Biaya Makanan Dan Minuman Kependidikan
43,560 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 174.240.000,00
Biaya Makanan Dan Minuman Non Kependidikan
111,100 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 444.400.000,00
Biaya Meugang Pegawai Honorer Daerah Kota Langsa
2,055 Org/Kali x 100.000,00 = 205.500.000,00
Cleaning Service
288 Org/Bln x 500.000,00 = 144.000.000,00
Meugang Cleaning Service dan Penjaga Malam
78 Org/Kali x 100.000,00 = 7.800.000,00
Meugang Ajudan Pengamanan
Halaman 9DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
24 Org/Kali x 200.000,00 = 4.800.000,00
Biaya Makan Minum Cleaning Service dan Penjaga Malam
5,720 Org/Hr/Bln x 4.000,00 = 22.880.000,00
Ongkos Angkut Beras
3,148,765 Kg x 200,00 = 629.753.000,00
Penjaga Malam
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Walikota dan Wakil
Pembantu Rumah Tangga
48 Org/Bln x 750.000,00 = 36.000.000,00
Petugas Kebersihan
24 Org/Bln x 750.000,00 = 18.000.000,00
Petugas Kebun
24 Org/Bln x 750.000,00 = 18.000.000,00
3.723.400.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 853.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Sekretariat Daerah Kota Langsa
Insentif Pegawai Honorer Daerah Kota Langsa
8,220 Org/Bln x 100.000,00 = 822.000.000,00
Insentif Cleaning Service dan Penjaga Malam
312 Org/Bln x 100.000,00 = 31.200.000,00
Penunjang Kegiatan 2.870.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Belanja Penunjang Kegiatan Sekretariat Bagian Umum dan
Perlengkapan
Ajudan Pengamanan
96 Org/Bln x 2.000.000,00 = 192.000.000,00
Ajudan Adm Walikota/Wakil Walikota/Sekda
84 OB x 1.000.000,00 = 84.000.000,00
Staf Adm Walikota/Wakil Walikota
84 OB x 750.000,00 = 63.000.000,00
Staf Adm Setda Kota
72 OB x 1.000.000,00 = 72.000.000,00
Ajudan Protokoler Walikota/Wkl Walikota
24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00
Pengantar Surat
24 OB x 400.000,00 = 9.600.000,00
Operator Telepon
24 OB x 200.000,00 = 4.800.000,00
Penunjang Lebaran berupa Non Natura untuk PNS, Non
PNS dan Lainnya Sebanyak 8.500 Orang
1 Keg x 1.600.000.000,00 = 1.600.000.000,00
Penunjang Kegiatan Petugas Jaga Malam
72 Org/Bln x 250.000,00 = 18.000.000,00
Penunjang Kegiatan Supir Walikota/Wakil Walikota/Sekda
60 Org/Bln x 250.000,00 = 15.000.000,00
Penunjang Kegiatan Petugas Penjaga Anjungan Kota
Langsa di Taman Safiatuddin B.Aceh
12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
Penunjang Kegiatan Administrasi Keuangan Setda Kota
Langsa
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Penunjang Kegiatan Sekda
Halaman 10DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Thn x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
Penunjang Kegiatan Asisten
3 Org/Thn x 60.000.000,00 = 180.000.000,00
Penunjang Kegiatan Kepala Bagian
108 Org/bln x 2.000.000,00 = 216.000.000,00
Penunjang Kegiatan Kerumah Tanggaan Sekda
1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Penunjang Kegiatan Walikota dan Wakil
Penunjang Kegiatan Pelaksanaan ADM Keuangan
1 Thn x 52.000.000,00 = 52.000.000,00
Penunjang Kegiatan Kepengurusan Rumah Tangga
Walikota dan Wakil
24 Org/Bln x 250.000,00 = 6.000.000,00
Penunjang Kegiatan Komunikasi ADC / Protokoler Walikota
dan Wakil (Bapak dan Ibu)
1 Keg x 50.800.000,00 = 50.800.000,00
Penunjang Kegiatan Komunikasi Ajudan Pengaman
Walikota dan Wakil
1 Thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
Bantuan Meugang Walikota dan Wakil Walikota
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Penunjang Kegiatan Sekretariat Korpri
1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.777.345.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.20 . 1.20.03 . 02
105.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 03
Belanja Modal 105.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
105.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya 105.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Lainnya
Pembuatan Tangga Naik Ke Ruangan Walikota
1 Keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
Pembangunan Tower Air
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
279.119.200,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 07
Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2
20.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 20.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Modal 259.119.200,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
123.008.200,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan Almari 19.429.200,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02
Pengadaan Almari
Lemari Arsip 2 Pintu
2 Unit x 6.609.600,00 = 13.219.200,00
Lemari Pakaian
Halaman 11DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
3 Unit x 2.070.000,00 = 6.210.000,00
Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan 43.579.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07
Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan
Pengadaan AC Split 1.5 PK
2 Unit x 4.500.000,00 = 9.000.000,00
Pengadaan AC Split 2 PK
2 Unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
Pengadaan AC 1/2 PK
4 Unit x 3.500.000,00 = 14.000.000,00
Pengadaan Kipas Angin
1 Unit x 579.000,00 = 579.000,00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya 60.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08
Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya
Pengadaan Plakat Walikota
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Pengadaan Televisi
2 Unit x 17.500.000,00 = 35.000.000,00
Pengadaan Parabola
2 Set x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 10.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02
Pengadaan Komputer/PC
Pengadaan Komputer
1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
105.595.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 13
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 38.665.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01
Pengadaan Meja Kerja
Meja Biro
1 Bh x 1.665.000,00 = 1.665.000,00
Meja Biro Eksklusif
2 Bh x 4.800.000,00 = 9.600.000,00
Meja 1/2 Biro
9 Bh x 1.200.000,00 = 10.800.000,00
Meja Ketapang
2 Bh x 8.300.000,00 = 16.600.000,00
Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 4.100.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 13 . 02
Pengadaan Meja Rapat
Meja Rapat
2 Bh x 2.050.000,00 = 4.100.000,00
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 23.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04
Pengadaan Kursi Kerja
Kursi Putar
7 Bh x 1.600.000,00 = 11.200.000,00
Kursi Tunggu
4 Bh x 3.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur 18.950.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 13 . 07
Pengadaan Tempat Tidur
Pengadaan Tempat Tidur Spring Bed
1 Bh x 6.450.000,00 = 6.450.000,00
Halaman 12DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
5 Bh x 2.500.000,00 = 12.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Sofa 15.280.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 13 . 08
Pengadaan Kursi Tamu
Kursi Tamu
4 Bh x 820.000,00 = 3.280.000,00
Sofa
1 Set x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/Tv/Kembang 5.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 13 . 09
Pengadaan Rak Buku
3 Bh x 1.800.000,00 = 5.400.000,00
18.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 14
Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas 1.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 14 . 02
Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas
Pengadaan Kompor Gas
1 Unit x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
Belanja Modal Pengadaan Dispenser 1.900.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 14 . 04
Pengadaan Dispenser
Pengadaan Dispenser + Galon
1 Bh x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
Belanja Modal Pengadaan Kulkas 11.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 14 . 05
Pengadaan Kulkas
2 Unit x 5.500.000,00 = 11.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur Lainnya 4.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 14 . 08
Pengadaan Alat Dapur Lainnya
Mesin Cuci
1 Unit x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
2.016.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 15
Belanja Modal Pengadaan Penghias Rumah Tangga Lainnya 2.016.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 15 . 03
Pengadaan Penghias Rumah Tangga Lainnya
Karpet Ruangan
10 M x 201.600,00 = 2.016.000,00
423.226.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 21
Belanja Barang dan Jasa 423.226.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2
110.000.000,00 Belanja Bahan/Material1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Baku Bangunan 110.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01
Belanja Bahan Baku Bangunan
Walikota
1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Wakil Walikota
1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Sekretaris Daerah
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
279.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas 279.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 01
Halaman 13DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas
Rumah Dinas Walikota
1 Unit x 124.000.000,00 = 124.000.000,00
Rumah Dinas Wakil Walikota
1 Unit x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Rumah Dinas Sekda
1 Unit x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
Rumah Dinas Asisten
3 Unit x 20.000.000,00 = 60.000.000,00
34.226.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Meja Kursi 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01
Walikota dan Wakil
Walikota (Acara Lebaran)
1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
Wakil (Acara Lebaran)
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Sekda (Acara Lebaran)
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Sewa Tenda 16.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
Walikota dan Wakil
Walikota (Acara Lebaran)
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Wakil (Acara Lebaran)
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Sekda (Acara Lebaran)
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya 3.226.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
Belanja sewa peralatan rumah tangga
Walikota
1 Keg x 1.613.000,00 = 1.613.000,00
Wakil Walikota
1 Keg x 1.613.000,00 = 1.613.000,00
299.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 22
Belanja Barang dan Jasa 299.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
235.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 185.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Gedung Dekranas + Asuransi
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Kantor Perwakilan Pemerintah Kota Langsa di Jakarta +
Asuransi
1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Kantor Dharma Wanita Persatuan + Asuransi
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Kantor Geuchik PB. Seulemak + Asuransi
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Gedung Arsip
1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas 50.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 04
Halaman 14DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana
Mobilitas
Sarana dan Prasarana Kegiatan
1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
64.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 64.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor
Rehab Fasilitas Sarana Olah Raga
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Rehab Gedung Kesenian dan Olah Raga
1 Keg x 49.000.000,00 = 49.000.000,00
656.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
Belanja Barang dan Jasa 656.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
656.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 520.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Belanja Perawatan kendaraan Dinas Roda Empat
Perawatan Kendaraan Dinas Roda Empat Sekretariat
Daerah
25 UT x 9.000.000,00 = 225.000.000,00
Perawatan Kendaraan Dinas Roda Empat Walikota
1 Thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
Perawatan Kendaraan Dinas Roda Empat Wakil Walikota
1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Perbaikan Kendaraan Roda Empat Lingkungan Sekretariat
Kota Langsa
1 Thn x 160.000.000,00 = 160.000.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 100.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09
Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Roda Dua
50 UT x 2.000.000,00 = 100.000.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Enam 36.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 10
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Enam
2 UT x 18.000.000,00 = 36.000.000,00
15.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 25
Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2
15.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06
Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
Belanja Bahan Bakar Minyak Genset
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
93.740.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.20 . 1.20.03 . 03
93.740.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.20 . 1.20.03 . 03 . 02
Halaman 15DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 93.740.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
52.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 01
Belanja Pakaian dinas KDH/WKDH
Walikota dan Wakil Walikota
1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 22.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 02
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
Walikota dan Wakil Walikota
1 Keg x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 25.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
Belanja Pakaian Dinas Sekda
2 OS x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Pakaian Dinas Asisten
3 OS x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian Walikota dan Wakil Walikota
1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 05
Belanja Pakaian Dinas (PDU)
Walikota dan Wakil Walikota
1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
Walikota dan Wakil Walikota
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
40.740.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian KORPRI 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 01
Belanja Pakaian KORPRI
Walikota dan Wakil Walikota
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Pakaian Adat Daerah 16.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02
Belanja pakaian adat daerah
Walikota dan Wakil Walikota
1 keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional 6.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03
Belanja pakaian batik traditional
Walikota dan Wakil Walikota
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Pakaian Olahraga 5.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04
Belanja Pakaian Olah Raga
Walikota dan Wakil Walikota
1 keg x 5.200.000,00 = 5.200.000,00
Belanja Pakaian Lainnya 11.540.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05
Belanja Alat perlengkapan Pakaian dinas
Walikota dan Wakil Walikota
Halaman 16DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 9.400.000,00 = 9.400.000,00
Belanja perlengkapan pakaian kerja Lapangan
Walikota dan Wakil Walikota
1 Keg x 2.140.000,00 = 2.140.000,00
45.550.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur1.20 . 1.20.03 . 05
45.550.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.03 . 05 . 03
Belanja Pegawai 23.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1
23.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Pembinaan PPNS
Honorarium Tim Pendataan PPNS
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Honorarium Tim Pembinaan PPNS
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Honorarium Peserta PPNS
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 22.550.000,00 1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Pembuatan Kartu PPNS
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Biaya Dokumentasi
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Penggandaan 500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
6.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 6.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3 Keg x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
13.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13.050.000,00 1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 13.050.000,00 = 13.050.000,00
45.288.668,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.20 . 1.20.03 . 06
45.288.668,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01
Halaman 17DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pegawai 11.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
11.200.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tim Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
1 Keg x 11.200.000,00 = 11.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 34.088.668,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
7.213.668,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 7.213.668,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 7.213.668,00 = 7.213.668,00
5.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Belanja Cetak
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Belanja Penggandaan
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
21.875.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.375.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 4.375.000,00 = 4.375.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 17.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
566.475.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa1.25 . 1.20.03 . 15
566.475.000,00 Perencanaan Dan Pengembangan Prasarana Kehumasan1.25 . 1.20.03 . 15 . 07
Belanja Pegawai 377.600.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
9.600.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.600.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00
368.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 368.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Belanja Penunjang Kegiatan Kehumasan
Peliputan Berita Anggota Pers
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Halaman 18DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Peliputan Pembangunan Daerah Kota Langsa
1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Dana Kehumasan Pada Hari Besar Islam
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Penunjang Operasional Kehumasan
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Penunjang Konseptor Naskah Pidato
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Pariwara / Liputan Khusus Pembangunan Daerah
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Dana Pembinaan Pers
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 188.875.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Biaya Alat Tulis Kantor
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.000.000,00 Belanja Bahan/Material1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan/Material Lainnya 4.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06
Belanja Bahan/Material Lainnya
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
100.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 100.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
32.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 30.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak Lain-Lain
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Penggandaan 2.500.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
8.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 8.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Belanja Makanan Dan Minuman Lainnya
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
39.375.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.375.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 4.375.000,00 = 4.375.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 35.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
Halaman 19DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
37.625.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan1.22 . 1.20.03 . 15
37.625.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan1.22 . 1.20.03 . 15 . 01
Belanja Pegawai 12.000.000,00 1.22 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
12.000.000,00 Honorarium PNS1.22 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.000.000,00 1.22 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 25.625.000,00 1.22 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.22 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 1.22 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.22 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.000.000,00 1.22 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 2.500.000,00 1.22 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan dan Dokumentasi
1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.22 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.500.000,00 1.22 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
16.625.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.22 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.500.000,00 1.22 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13.125.000,00 1.22 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 13.125.000,00 = 13.125.000,00
7.000.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial1.13 . 1.20.03 . 16
7.000.000,00 Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap
Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa
1.13 . 1.20.03 . 16 . 10
Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2
4.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.13 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 4.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Halaman 20DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
3.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.13 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.428.600.000,00 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
1.09 . 1.20.03 . 16
1.428.600.000,00 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah1.09 . 1.20.03 . 16 . 01
Belanja Pegawai 134.200.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
95.800.000,00 Honorarium PNS1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 95.800.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Panitia Pembebasan Tanah
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Honorarium Upah Bulanan
1 Keg x 55.800.000,00 = 55.800.000,00
38.400.000,00 Honorarium Non PNS1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 38.400.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honorarium Tim Independen
1 Keg x 38.400.000,00 = 38.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
15.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 15.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
15.000.000,00 Belanja Bahan/Material1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan/Material Lainnya 15.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06
Belanja Bahan Penunjang Lainnya
Patok dan Plank Nama
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
30.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Sertifikasi 30.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08
Belanja Sertifikasi
Surat / Akte BPN
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
65.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 15.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan dan Minuman Rapat
Halaman 21DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 50.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Belanja Makan dan Minuman Lainnya
Belanja Makan dan Minuman Kegiatan
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Modal 1.169.400.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3
1.169.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tanah1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 01
Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Pasar 1.100.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 01 . 18
Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Pasar
Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Olah Raga Gp.
Sidorejo
1 Keg x 600.000.000,00 = 600.000.000,00
Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Olah Raga Gp.
Blang
1 Keg x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Lainnya 69.400.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 01 . 31
Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Lainnya
Tanah untuk keperluan lainnya
1 Keg x 69.400.000,00 = 69.400.000,00
1.945.120.200,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
1.20 . 1.20.03 . 16
380.000.000,00 Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota
Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01
Belanja Pegawai 380.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
380.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 380.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Walikota dan Wakil Walikota
Penunjang Kegiatan Dialog Audiensi
1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Penunjang Kegiatan Tokoh Masyarakat/
pimpinan/anggota/organisasi sosial masyarakat
1 Tahun x 270.000.000,00 = 270.000.000,00
Penunjang Kegiatan Administrasi
1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
205.000.000,00 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga
Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02
Belanja Pegawai 205.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
205.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 205.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Walikota dan Wakil Walikota
Penunjang Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat
Negara/Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Dept/
Luar Negeri
Halaman 22DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Penunjang Kegiatan Administrasi
1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
464.600.000,00 Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA1.20 . 1.20.03 . 16 . 03
Belanja Pegawai 464.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1
51.600.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 51.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honor Ketua Muspida
Walikota Langsa
1 Tahun x 27.600.000,00 = 27.600.000,00
Honor Anggota Muspida Plus
Wakil Walikota
1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
413.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 413.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Penunjang Kegiatan Unsur Muspida Langsa (Walikota &
Wakil)
Penunjang Kegiatan Unsur-unsur Muspida Langsa
1 Tahun x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
Rapat Unsur Muspida Langsa
1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Penunjang Kegiatan Administrasi
1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Muspida / Muspida Plus
108 Org/Bln x 1.000.000,00 = 108.000.000,00
125.520.200,00 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 04
Belanja Pegawai 95.074.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1
20.074.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.074.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (Bagian Pemerintahan)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 14.800.000,00 = 14.800.000,00
Honorarium Upah Bulanan
1 Keg x 5.274.000,00 = 5.274.000,00
75.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 75.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Walikota dan Wakil Walikota
Penunjang Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah
Daerah
1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Penunjang Kegiatan Administrasi
1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Halaman 23DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 30.446.200,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
2.841.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.841.200,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (Bagian Pemerintahan)
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 2.841.200,00 = 2.841.200,00
4.800.000,00 Belanja Bahan/Material1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan/Material Lainnya 4.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06
Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (Bagian Pemerintahan)
Belanja Bahan Penunjang Lainnya
60 Bh x 80.000,00 = 4.800.000,00
9.480.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 180.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (Bagian Pemerintahan)
Belanja Cetak
1 Keg x 180.000,00 = 180.000,00
Belanja Penggandaan 9.300.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (Bagian Pemerintahan)
Belanja Penggandaan
1 Keg x 9.300.000,00 = 9.300.000,00
1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (Bagian Pemerintahan)
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
5.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (Bagian Pemerintahan)
Belanja Makan dan Minuman Rapat
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
6.825.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6.825.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (Bagian Pemerintahan)
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 6.825.000,00 = 6.825.000,00
205.000.000,00 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 05
Belanja Pegawai 205.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1
205.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 205.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Walikota dan Wakil Walikota
Halaman 24DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Penunjang Kegiatan Kunjungan kerja/ Inspeksi kepala
daerah/ Wakil kepala daerah
1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Penunjang Kegiatan Administrasi
1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
155.000.000,00 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya1.20 . 1.20.03 . 16 . 06
Belanja Pegawai 155.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1
155.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 155.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Walikota dan Wakil Walikota
Penunjang Kegiatan koordinasi dgn pemerintah daerah
pusat dan pemerintah daerah lainnya
1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Penunjang Kegiatan Administrasi
1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
410.000.000,00 Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Keamanan dan
Kemasyarakatan (Walikota & Wakil Walikota)
1.20 . 1.20.03 . 16 . 07
Belanja Pegawai 410.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1
410.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 410.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Walikota dan Wakil Walikota
Penunjang kegiatan administrasi
1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Penunjang kegiatan koordinasi pemerintahan
1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
Penunjang kegiatan pemerintahan, pembangunan,
keamanan dan Kemasyarakatan
1 Tahun x 330.000.000,00 = 330.000.000,00
73.823.085,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa1.22 . 1.20.03 . 17
73.823.085,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa1.22 . 1.20.03 . 17 . 02
Belanja Pegawai 26.000.000,00 1.22 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
16.000.000,00 Honorarium PNS1.22 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.000.000,00 1.22 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Duek Pakat Antara Ulama dan Umara Serta Tokoh
Masyarakat dan Tokoh Adat
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Honorarium Upah Bulanan
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
10.000.000,00 Honorarium Non PNS1.22 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 10.000.000,00 1.22 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Halaman 25DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Duek Pakat Antara Ulama dan Umara Serta Tokoh
Masyarakat dan Tokoh Adat
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 47.823.085,00 1.22 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
1.048.085,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.22 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.048.085,00 1.22 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Duek Pakat Antara Ulama dan Umara Serta Tokoh
Masyarakat dan Tokoh Adat
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.048.085,00 = 1.048.085,00
8.000.000,00 Belanja Bahan/Material1.22 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan/Material Lainnya 8.000.000,00 1.22 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06
Duek Pakat Antara Ulama dan Umara Serta Tokoh
Masyarakat dan Tokoh Adat
Belanja Bahan Penunjang Lainnya
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.400.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.22 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.000.000,00 1.22 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Duek Pakat Antara Ulama dan Umara Serta Tokoh
Masyarakat dan Tokoh Adat
Belanja Cetak
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Penggandaan 400.000,00 1.22 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Duek Pakat Antara Ulama dan Umara Serta Tokoh
Masyarakat dan Tokoh Adat
Belanja Penggandaan
2,000 Lbr x 200,00 = 400.000,00
4.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.22 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 4.000.000,00 1.22 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Biaya Makan dan Minum Kegiatan
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
32.375.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.22 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.750.000,00 1.22 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Duek Pakat Antara Ulama dan Umara Serta Tokoh
Masyarakat dan Tokoh Adat
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.625.000,00 1.22 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Duek Pakat Antara Ulama dan Umara Serta Tokoh
Masyarakat dan Tokoh Adat
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 30.625.000,00 = 30.625.000,00
103.590.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa1.22 . 1.20.03 . 18
Halaman 26DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
103.590.000,00 Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa dan Aparatur
Pemerintah Desa
1.22 . 1.20.03 . 18 . 06
Belanja Pegawai 69.740.000,00 1.22 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1
35.740.000,00 Honorarium PNS1.22 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35.740.000,00 1.22 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 11.140.000,00 = 11.140.000,00
Honorarium Penanggung Jawab dan Pengawasan
Pemilihan Imum Mukim
1 Keg x 7.400.000,00 = 7.400.000,00
Honorarium Penanggung Jawab dan Pengawasan
Pemilihan Geuchik
1 Keg x 8.200.000,00 = 8.200.000,00
Honorarium PPTK dan Staf Administrasi
1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
34.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.22 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 34.000.000,00 1.22 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Penunjang Kegiatan
Penunjang Kegiatan Pemilihan Imum Mukim dan Geuchik
Gampong dalam Wilayah Kota Langsa
1 Keg x 34.000.000,00 = 34.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 33.850.000,00 1.22 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2
2.850.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.22 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.850.000,00 1.22 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 2.850.000,00 = 2.850.000,00
11.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.22 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 8.000.000,00 1.22 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.22 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.22 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3.000.000,00 1.22 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
2 Hr x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
6.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.22 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.500.000,00 1.22 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 1.000.000,00 1.22 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Halaman 27DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 2.000.000,00 1.22 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya
Belanja Makanan dan Minuman Pelantikan
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
10.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.22 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.500.000,00 1.22 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
134.575.000,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.20 . 1.20.03 . 20
93.575.000,00 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif1.20 . 1.20.03 . 20 . 07
Belanja Pegawai 30.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1
30.200.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan
Harga Minyak Tanah dan Gas Se-Kota Langsa
1 Keg x 11.200.000,00 = 11.200.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Evaluasi Harga
Sembako
1 Keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
Honorarium Upah Bulanan
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 63.375.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2
7.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
2 Keg x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumen/ Administrasi Tender
Belanja Dokumentasi
2 Keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
2 Keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
15.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
39.375.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 17.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Halaman 28DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21.875.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 21.875.000,00 = 21.875.000,00
41.000.000,00 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan1.20 . 1.20.03 . 20 . 09
Belanja Pegawai 12.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1
12.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pengendalian dan Pengawasan
Pelaksanaan Pembangunan
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan dan Minuman Rapat
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
161.500.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial1.13 . 1.20.03 . 21
161.500.000,00 Sinkronisasi dan Koordinasi Kegiatan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat1.13 . 1.20.03 . 21 . 05
Belanja Pegawai 56.600.000,00 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1
21.600.000,00 Honorarium PNS1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 21.600.000,00 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Halaman 29DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 21.600.000,00 = 21.600.000,00
35.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 35.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Belanja Penunjang Kegiatan
1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 104.900.000,00 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2
15.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 15.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
5.900.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 4.900.000,00 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 4.900.000,00 = 4.900.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
17.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 2.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makan dan Minuman Tamu
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 15.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Belanja Makan dan Minuman Lainnya
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
67.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 60.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
118.497.466,00 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
1.20 . 1.20.03 . 21
118.497.466,00 Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja1.20 . 1.20.03 . 21 . 02
Belanja Pegawai 55.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1
20.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Langsa
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Langsa
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Halaman 30DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
35.000.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 35.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Langsa
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 63.497.466,00 1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
4.797.466,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 4.797.466,00 1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Langsa
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 2.497.880,00 = 2.497.880,00
Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Langsa
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 2.299.586,00 = 2.299.586,00
10.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 10.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13
Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Langsa
Belanja Transportasi dan Akomodasi
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
13.200.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 11.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Langsa
Belanja Cetak
1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Langsa
Belanja Cetak
1 Keg x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Langsa
Belanja Penggandaan
10,000 Lbr x 200,00 = 2.000.000,00
5.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 5.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Langsa
Belanja Makan Minum
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Langsa
Belanja Makan Minum
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
30.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Langsa
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Halaman 31DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Langsa
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
345.240.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah1.06 . 1.20.03 . 21
345.240.000,00 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24
Belanja Pegawai 247.740.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1
147.740.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 64.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 64.000.000,00 = 64.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 83.740.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Honorarium Tim Panitia Pemeriksa Barang
1 Keg x 23.040.000,00 = 23.040.000,00
Honorarium Panitia Pengurus Barang Daerah
1 Keg x 14.400.000,00 = 14.400.000,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
9 OB x 700.000,00 = 6.300.000,00
100.000.000,00 Honorarium Non PNS1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 100.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
Konsultan Perencana dan Pengawas
1 Keg x 82.000.000,00 = 82.000.000,00
Pengawasan Tehnik
36 OB x 500.000,00 = 18.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 97.500.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2
20.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 10.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumentasi
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 15.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 04
Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang
Biaya Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang Di Surat
Kabar Nasional
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
8.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 8.500.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Halaman 32DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
15.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan dan Minuman Rapat
Belanja Makan dan Minuman Rapat Aanwijzing
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 10.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
39.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 35.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
103.130.000,00 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur
Pengawasan
1.20 . 1.20.03 . 22
46.000.000,00 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan1.20 . 1.20.03 . 22 . 02
Belanja Pegawai 20.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1
20.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Pembinaan Jasa Konstruksi
Honorarium Tim Pembina Jasa Konstruksi
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Honorarium Tim Penyusun Laporan Jasa Konstruksi
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
4.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Pembinaan Jasa Konstruksi
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
5.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Pembinaan Jasa Konstruksi
Belanja Cetak
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Pembinaan Jasa Konstruksi
Belanja Penggandaan
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Halaman 33DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
2.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Pembinaan Jasa Konstruksi
Belanja Makan dan Minuman Rapat
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
15.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Pembinaan Jasa Konstruksi
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Pembinaan Jasa Konstruksi
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
57.130.000,00 Koordinasi Kegiatan Operasional dan Pembinaan1.20 . 1.20.03 . 22 . 03
Belanja Pegawai 30.130.000,00 1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1
15.130.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.130.000,00 1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tim Penghimpun Usulan Masyarakat
1 Keg x 5.950.000,00 = 5.950.000,00
Honorarium Upah Bulanan
1 Keg x 9.180.000,00 = 9.180.000,00
15.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Belanja Penunjang Kegiatan
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
5.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan dan Minuman Rapat
Halaman 34DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
15.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
155.750.000,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.03 . 25
155.750.000,00 Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan
Pelayanan Publik
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01
Belanja Pegawai 124.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1
24.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 24.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Manasik Haji
1 Keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
Honorarium PPTK dan Staf Administrasi
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
100.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 100.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Penunjang Kegiatan
Penunjang Kegiatan Manasik Haji
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 31.750.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2
1.250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Biaya Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 250.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumentasi
1 Keg x 250.000,00 = 250.000,00
500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
15.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Belanja Makanan Dan Minuman Lainnya
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
15.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Halaman 35DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
230.362.500,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.03 . 26
47.512.500,00 Penyelesaian Sengketa Hukum dan Konsultasi Hukum1.20 . 1.20.03 . 26 . 01
Belanja Pegawai 36.950.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1
21.950.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 21.950.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tim LHKPN
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Honor PPTK
9 Org/Bln x 630.000,00 = 5.670.000,00
Bendahara Pembantu
9 Org/Bln x 460.000,00 = 4.140.000,00
Staf Administrasi
18 Org/Bln x 230.000,00 = 4.140.000,00
15.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Belanja Penunjang Kegiatan
Biaya Kuasa Hukum Pemda
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 10.562.500,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
6.562.500,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6.562.500,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 6.562.500,00 = 6.562.500,00
98.750.000,00 Penyusunan, Harmonisasi dan Pengajuan Rancangan Peraturan
Daerah/Qanun
1.20 . 1.20.03 . 26 . 02
Halaman 36DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pegawai 56.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1
36.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 36.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tim Penyusunan Ranqanun
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Honorarium Petugas Komputer Ranqanun dan Qanun
24 OB x 250.000,00 = 6.000.000,00
20.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 20.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Belanja Penunjang Kegiatan
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 42.750.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2
2.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
3.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Biaya Fotocopy
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
8.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 8.750.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 8.750.000,00 = 8.750.000,00
25.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Sosialisasi 25.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02
Belanja Sosialisasi
Penyiapan Pra Ranqanun dan Penyusunan Naskah
Akademik
5 Qanun x 5.000.000,00 = 25.000.000,00
55.225.000,00 Penguatan dan Penataan Jaringan Dokumentasi Hukum1.20 . 1.20.03 . 26 . 05
Belanja Pegawai 18.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1
18.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Halaman 37DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Honorarium Tim Update Website JDIH Kota Langsa
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 25.625.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2
1.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 5.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit
Pemeliharaan Website JDIH Kota Langsa
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
6.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
50 Buku x 80.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
13.125.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13.125.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 13.125.000,00 = 13.125.000,00
Belanja Modal 11.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 3
11.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 3 . 27
Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan 11.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 3 . 27 . 21
Belanja Modal Buku Hukum/Peraturan Perundang-Undangan
1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Majalah Varia Peradilan
1 Thn x 6.600.000,00 = 6.600.000,00
28.875.000,00 Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan
Perundang-undangan yang baru/lebih tinggi
1.20 . 1.20.03 . 26 . 06
Belanja Pegawai 20.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 1
20.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Tim Pengkaji Penelaahan Peraturan
Perundangan Daerah
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 8.875.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2
Halaman 38DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
2.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan Minum Rapat
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.375.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.375.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 4.375.000,00 = 4.375.000,00
38.950.000,00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru1.20 . 1.20.03 . 27
38.950.000,00 Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran
Daerah
1.20 . 1.20.03 . 27 . 01
Belanja Pegawai 22.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1
22.200.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
Honorarium Upah Bulanan
1 Keg x 6.200.000,00 = 6.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 16.750.000,00 1.20 . 1.20.03 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2
2.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan dan Minuman Rapat
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
8.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Halaman 39DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 8.750.000,00 1.20 . 1.20.03 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 8.750.000,00 = 8.750.000,00
82.660.610,00 Program Pendidikan Kedinasan1.20 . 1.20.03 . 28
82.660.610,00 Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme1.20 . 1.20.03 . 28 . 06
Belanja Pegawai 33.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1
12.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Bimbingan Teknis Penyusunan Lakip
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
20.000.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 20.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Bimbingan Teknis Penyusunan Lakip
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 1.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Bimbingan Teknis Penyusunan Lakip
Operator Komputer
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 46.660.610,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2
4.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Bimbingan Teknis Penyusunan Lakip
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.200.000,00 Belanja Bahan/Material1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan/Material Lainnya 4.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06
Bimbingan Teknis Penyusunan Lakip
Belanja Bahan Penunjang Lainnya
70 Bh x 60.000,00 = 4.200.000,00
9.300.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 9.300.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13
Bimbingan Teknis Penyusunan Lakip
Transportasi Dan Akomodasi
3 Hr x 600.000,00 = 1.800.000,00
Transportasi Dan Akomodasi Peserta
150 OH x 50.000,00 = 7.500.000,00
5.120.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 4.120.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Halaman 40DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Bimbingan Teknis Penyusunan Lakip
Belanja Cetak
1 Keg x 4.120.000,00 = 4.120.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Bimbingan Teknis Penyusunan Lakip
Belanja Penggandaan
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
10.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 10.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Bimbingan Teknis Penyusunan Lakip
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
5.290.610,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 5.290.610,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Bimbingan Teknis Penyusunan Lakip
Belanja Makan Minum Lainnya
1 Keg x 5.290.610,00 = 5.290.610,00
8.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 8.750.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Bimbingan Teknis Penyusunan Lakip
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 8.750.000,00 = 8.750.000,00
Belanja Modal 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 3
3.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 3 . 27
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 3 . 27 . 13
Bimbingan Teknis Penyusunan Lakip
Belanja Buku Aturan Organisasi Dan Kepegawaian
1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
190.068.572,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur1.20 . 1.20.03 . 30
32.408.392,00 Pengembangan dan Penyelenggaraan Kedisiplinan Aparatur1.20 . 1.20.03 . 30 . 17
Belanja Pegawai 14.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 1
12.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.20 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Penunjang Kegiatan
Operator Komputer
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
Honorarium Staf Administrasi
3 Org x 500.000,00 = 1.500.000,00
Halaman 41DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 18.408.392,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2
1.887.892,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.387.892,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.387.892,00 = 1.387.892,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumen / Administrasi Tender
Belanja Dokumentasi
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
3.315.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.115.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 3.115.000,00 = 3.115.000,00
Belanja Penggandaan 200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1,000 Lbr x 200,00 = 200.000,00
3.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan lainnya
Belanja Sewa Peralatan Lainnya
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.455.500,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 1.455.500,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Belanja Makan dan Minum lainnya
1 Keg x 1.455.500,00 = 1.455.500,00
8.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 8.750.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 8.750.000,00 = 8.750.000,00
157.660.180,00 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan
Organisasi Kelembagaan
1.20 . 1.20.03 . 30 . 18
Belanja Pegawai 48.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1
43.400.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 43.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Penyusunan Organisasi Kelembagaan Pemerintah Kota
Langsa
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Pelaksanaan Permendagri No. 54 Tahun 2009
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Pembuatan Kartu Identitas/Name Tag PNS Dan Non PNS
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Peningkatan Sumber Daya Aparatur
Halaman 42DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
Honorarium Upah Bulanan
1 Keg x 7.900.000,00 = 7.900.000,00
5.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 5.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Operator Komputer
Penyusunan Organisasi Kelembagaan Pemerintah Kota
Langsa
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Pelaksanaan Permendagri No. 54 Tahun 2009
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Pembuatan Kartu Identitas/Name Tag PNS Dan Non PNS
2 OK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
Peningkatan Sumber Daya Aparatur
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 109.260.180,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2
16.460.180,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 16.460.180,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Penyusuanan Organisasi Kelembagan Pemerintah Kota
Langsa
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Pelaksanaan Permendagri No. 54 Tahun 2009
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.748.000,00 = 1.748.000,00
Pembuatan Kartu Identitas/Name Tag PNS Dan Non PNS
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 10.997.880,00 = 10.997.880,00
Peningkatan Sumber Daya Aparatur
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.714.300,00 = 1.714.300,00
12.600.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 8.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Penyusuanan Organisasi Kelembagan Pemerintah Kota
Langsa
Belanja Cetak
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Pelaksanaan Permendagri No. 54 Tahun 2009
Belanja Cetak
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Penggandaan 4.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Penyusuanan Organisasi Kelembagan Pemerintah Kota
Langsa
Belanja Penggandaan
10,000 Lbr x 200,00 = 2.000.000,00
Pelaksanaan Permendagri No. 54 Tahun 2009
Belanja Penggandaan
10,000 Lbr x 200,00 = 2.000.000,00
Peningkatan Sumber Daya Aparatur
Halaman 43DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Penggandaan
3,000 Lbr x 200,00 = 600.000,00
15.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Belanja Makan dan Minum Kegiatan
Makan dan Minum Kegiatan
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
65.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Penyusuanan Organisasi Kelembagan Pemerintah Kota
Langsa
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 62.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Penyusuanan Organisasi Kelembagan Pemerintah Kota
Langsa
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 8.750.000,00 = 8.750.000,00
Pelaksanaan Permendagri No. 54 Tahun 2009
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
Peningkatan Sumber Daya Aparatur
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 26.250.000,00 = 26.250.000,00
Pembuatan Kartu Identitas/Name Tag PNS Dan Non PNS
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (30.317.484.218,00)
Halaman 44DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 04 Sekretariat DPR Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 04 . 01 Sekretariat DPR Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 7.482.135.538,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.222.068.463,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1
1.222.068.463,00 Non Kegiatan1.20 . 1.20.04 . 00 . 00
Belanja Pegawai 1.222.068.463,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.057.268.463,00 Gaji Dan Tunjangan1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 573.434.364,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan II : 12 Org
13 Bln x 1.761.468,00 = 22.899.084,00
Golongan III : 12 Org
13 Bln x 27.399.435,00 = 356.192.655,00
Golongan IV : 4 Org
13 Bln x 13.481.895,00 = 175.264.635,00
Acress
1 Thn x 19.077.990,00 = 19.077.990,00
Tunjangan Keluarga 101.484.782,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Golongan II
13 Bln x 1.887.465,00 = 24.537.045,00
Golongan III
13 Bln x 3.835.920,00 = 49.866.960,00
Golongan IV
13 Bln x 1.887.465,00 = 24.537.045,00
Acress
1 Thn x 2.543.732,00 = 2.543.732,00
Tunjangan Jabatan 209.798.793,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan II
13 Bln x 2.268.000,00 = 29.484.000,00
Golongan III
13 Bln x 6.058.500,00 = 78.760.500,00
Golongan IV
13 Bln x 7.418.250,00 = 96.437.250,00
Acress
1 Thn x 5.117.043,00 = 5.117.043,00
Tunjangan Beras 37.764.382,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 2.834.100,00 = 36.843.300,00
Acress
1 Thn x 921.082,00 = 921.082,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 23.588.769,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 23.588.769,00 = 23.588.769,00
Pembulatan Gaji 317.373,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
Halaman 1DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPR Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Thn x 317.373,00 = 317.373,00
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 110.880.000,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 19
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRK Kota Langsa
Ketua
12 Org/Bln x 4.200.000,00 = 50.400.000,00
Wakil Ketua
24 Org/Bln x 2.520.000,00 = 60.480.000,00
164.800.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 164.800.000,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya
Esselon II b
12 Org/Bln x 375.000,00 = 4.500.000,00
Esselon III a
48 Org/Bln x 350.000,00 = 16.800.000,00
Esselon IV a
144 Org/Bln x 300.000,00 = 43.200.000,00
Non Esselon Gol. III
48 Org/Bln x 205.000,00 = 9.840.000,00
Non Esselon Gol. II
192 Org/Bln x 150.000,00 = 28.800.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
8,140 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 32.560.000,00
Bantuan Meugang Esselon II b
3 Org/Kali x 500.000,00 = 1.500.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
12 Org/Kali x 400.000,00 = 4.800.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
36 Org/Kali x 300.000,00 = 10.800.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
60 Org/Kali x 200.000,00 = 12.000.000,00
BELANJA LANGSUNG 6.260.067.075,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2
4.621.706.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.04 . 01
2.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.04 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
2.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 2.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Jasa Surat Menyurat
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
198.864.400,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.20 . 1.20.04 . 01 . 02
Belanja Barang dan Jasa 198.864.400,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
198.864.400,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 15.864.400,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Rekening Telepon
Halaman 2DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPR Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Thn x 15.864.400,00 = 15.864.400,00
Belanja Listrik 99.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Rekening Listrik
1 Thn x 99.000.000,00 = 99.000.000,00
Belanja Jasa Peliputan Radio 9.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14
Belanja Jasa Peliputan Radio
Jasa Peliputan Sidang atas Siaran Radio
1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
Belanja Propaganda, Kehumasan, Pameran dan Dokumentasi 75.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15
Belanja Propaganda, Kehumasan, Pameran dan Dokumentasi
1 Thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
11.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 08
Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
11.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 11.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 Thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
50.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.04 . 01 . 09
Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
50.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.04 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 50.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
90.950.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 10
Belanja Barang dan Jasa 90.950.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
90.950.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 90.950.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat tulis Kantor
1 Thn x 90.950.000,00 = 90.950.000,00
90.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.04 . 01 . 11
Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
90.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 60.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Belanja Penggandaan 30.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
10.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 12
Halaman 3DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPR Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
10.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 10.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
406.250.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 13
Belanja Modal 406.250.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
6.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10
Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung 6.250.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 02
Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung
Pengadaan Kalkulator
25 Unit x 250.000,00 = 6.250.000,00
49.172.160,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan Almari 22.784.160,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02
Belanja Modal Pengadaan Almari
Pengadaan Lemari Kayu 3 Pintu
3 Bh x 4.834.720,00 = 14.504.160,00
Pengadaan Lemari Arsip Kaca 2 Pintu
4 Bh x 2.070.000,00 = 8.280.000,00
Belanja Modal Pengadaan Brankas 9.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 03
Belanja Modal Pengadaan Brankas
Pengadaan Brankas
1 Bh x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 17.388.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
Pengadaan Filling Kabinet
9 Bh x 1.932.000,00 = 17.388.000,00
350.827.840,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 106.060.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
Meja Biro Eksekutif
3 Bh x 8.280.000,00 = 24.840.000,00
Meja Biro 180 x 90 x 75Cm
4 Bh x 5.510.000,00 = 22.040.000,00
Meja Biro 155 x 80 x 75Cm
22 Bh x 2.690.000,00 = 59.180.000,00
Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 138.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 02
Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat
Pengadaan Meja Rapat
5 Set x 27.600.000,00 = 138.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 91.770.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
Pengadaan Kursi Direktur Sandaran Tinggi
9 Bh x 3.450.000,00 = 31.050.000,00
Pengadaan Kursi Direktur Sandaran Rendah
Halaman 4DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPR Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
22 Bh x 2.760.000,00 = 60.720.000,00
Belanja Modal Pengadaan Sofa 14.997.840,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 08
Belanja Modal Pengadaan Sofa
Pengadaan Sofa
2 Bh x 7.498.920,00 = 14.997.840,00
100.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.04 . 01 . 15
Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
100.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 100.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
315.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.04 . 01 . 17
Belanja Barang dan Jasa 315.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
315.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 120.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makanan dan Minuman Rapat
1 Thn x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 85.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
Kebutuhan Dapur Sekretariat DPR Kota Langsa
1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Makan dan Minum Tamu
1 Thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 110.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Belanja Makan dan Minum Lainnya
Belanja Makan dan Minum Pimpinan dan Anggota DPRK
5,500 Org/Bln/Hr x 20.000,00 = 110.000.000,00
1.380.750.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.04 . 01 . 18
Belanja Barang dan Jasa 1.380.750.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.380.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 149.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRK
1 Thn x 108.750.000,00 = 108.750.000,00
Perjalanan Dinas Sekretariat DPRK
1 Thn x 40.750.000,00 = 40.750.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.231.250.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRK
1 Thn x 976.500.000,00 = 976.500.000,00
Perjalanan Dinas Sekretariat DPRK
1 Thn x 254.750.000,00 = 254.750.000,00
1.966.892.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.04 . 01 . 19
Halaman 5DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPR Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pegawai 1.966.892.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
58.800.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 58.800.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Thn x 58.800.000,00 = 58.800.000,00
424.160.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 424.160.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Satpam DPR Kota Langsa
384 Org/Bln x 650.000,00 = 249.600.000,00
Biaya Makan dan Minum Satpam
7,040 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 28.160.000,00
Biaya Meugang Satpam
96 Org/Kali x 100.000,00 = 9.600.000,00
Tenaga Supir Ketua DPRK
12 Org/Bln x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
Tenaga Supir Wakil Ketua DPRK
24 Org/Bln x 1.100.000,00 = 26.400.000,00
Tenaga Supir Komisi A, B, C, D Setwan, Panleg, BKD, dan
Pool Sekretariat
96 Org/Bln x 1.000.000,00 = 96.000.000,00
1.483.932.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 38.400.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif
Insentif Satpam
384 Org/Bln x 100.000,00 = 38.400.000,00
Penunjang Kegiatan 1.445.532.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Biaya Penunjang Kegiatan
Biaya Penyetoran / Iuran Wajib Adeksi dan Asdeksi
1 Thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
Bantuan Meugang Pimpinan dan Anggota Dewan
1 Thn x 118.500.000,00 = 118.500.000,00
Bantuan Tenaga Ahli Dewan
84 Org/Bln x 2.000.000,00 = 168.000.000,00
Bantuan Tenaga Pendamping Fraksi DPRK
48 Org/Bln x 1.000.000,00 = 48.000.000,00
Penunjang Kegiatan Sekwan
1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Penunjang Kegiatan Bagian Umum, Hukum, Keuangan
dan Persidangan DPR Kota Langsa
1 Thn x 270.000.000,00 = 270.000.000,00
Bantuan Penyusunan Laporan Tahunan
1 Thn x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
Biaya Penunjang Petugas Pembantu Kegiatan
Bantuan Staf Pendamping Komisi A, B, C dan D DPR Kota
Langsa
48 Org/Bln x 800.000,00 = 38.400.000,00
Bantuan Staf Pendamping Panitia Legeslatif dan Badan
Kehormatan DPR Kota Langsa
Halaman 6DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPR Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Bantuan Ajudan Administrasi Ketua DPR Kota Langsa
12 Org/Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
Bantuan Staf Adm Ketua DPR Kota Langsa
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Bantuan Ajudan Administrasi Wakil Ketua DPR Kota
Langsa
24 Org/Bln x 900.000,00 = 21.600.000,00
Bantuan Ajudan Rumah Tangga DPR Kota Langsa
36 Org/Bln x 1.500.000,00 = 54.000.000,00
Bantuan Petugas Pengamanan Ketua DPRK Langsa (Dari
Polres)
12 Org/Bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
Bantuan Petugas Pramusaji DPRK Langsa
60 Org/Bln x 500.000,00 = 30.000.000,00
Bantuan Petugas Cleaning Service
60 Org/Bln x 500.000,00 = 30.000.000,00
Bantuan Petugas Kebersihan Halaman Kantor
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Bantuan Petugas Operator Komputer
96 Org/Bln x 500.000,00 = 48.000.000,00
Bantuan Petugas Pengantar Surat
36 Org/Bln x 400.000,00 = 14.400.000,00
Bantuan Operator Telpon
12 Org/Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
Bantuan Untuk Petugas Pengajian dan Saritilawah
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Bantuan Petugas Stand By Ajudan Ketua dan Pengawal
Ketua beserta Ajudan Wakil Ketua
48 Org/Bln x 300.000,00 = 14.400.000,00
Bantuan Petugas Handy Cam
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Bantuan Petugas Sound System
12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00
Bantuan Petugas Perpustakaan
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Bantuan Petugas Pengagenda Surat
36 Org/Bln x 300.000,00 = 10.800.000,00
Bantuan Komunikasi Ajudan Pimpinan dan Pengamanan
Ketua
48 Org/Bln x 200.000,00 = 9.600.000,00
Bantuan Komunikasi Pendamping
72 Org/Bln x 100.000,00 = 7.200.000,00
Biaya Penunjang Kegiatan Pengamanan Kantor
Pembinaan Satpam dan Pelatihan Satpam
1 Thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
Bantuan Pengawas Satpam dari Polres
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Bantuan Tunjangan Koordinator Satpam
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Bantuan Tunjangan Danru Satpam
36 Org/Bln x 150.000,00 = 5.400.000,00
Iuran Jamsostek Satpam
1 Thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
Halaman 7DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPR Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Bantuan Uang Beras Satpam
15,360 Org/Kg/Bln x 4.950,00 = 76.032.000,00
Bantuan Uang Sahur Satpam
320 Hr/Org x 20.000,00 = 6.400.000,00
Bantuan Uang Buka Puasa Satpam
320 Org/Hr x 10.000,00 = 3.200.000,00
Bantuan Uang Saku Satpam
384 Org/Bln x 325.000,00 = 124.800.000,00
Bantuan Uang Poding Satpam
3,520 Org/Hr/Bln x 20.000,00 = 70.400.000,00
Bantuan Penjaga Genset Kantor
12 Org/Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
Bantuan Penjaga Genset Ketua dan Wakil Ketua DPR Kota
Langsa
36 Org/Bln x 200.000,00 = 7.200.000,00
186.850.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.20 . 1.20.04 . 02
19.800.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 22
Belanja Barang dan Jasa 19.800.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
19.800.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 19.800.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Pemeliharaan Gedung Kantor
1 Thn x 19.800.000,00 = 19.800.000,00
167.050.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.04 . 02 . 24
Belanja Barang dan Jasa 167.050.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
167.050.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 157.050.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat
Perawatan Kendaraan Roda Empat Sekwan
2 Unit x 9.000.000,00 = 18.000.000,00
Perawatan Kendaraan Roda Empat Ketua DPRK
1 Thn x 16.350.000,00 = 16.350.000,00
Perawatan Kendaraan Roda Empat Wakil Ketua DPRK
2 Unit x 16.350.000,00 = 32.700.000,00
Perawatan Kendaraan Roda Empat Komisi
4 Unit x 15.000.000,00 = 60.000.000,00
Perawatan Kendaraan Roda Empat Panleg dan BKD
2 Unit x 15.000.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 10.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua
5 Unit x 2.000.000,00 = 10.000.000,00
167.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.20 . 1.20.04 . 03
167.500.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.20 . 1.20.04 . 03 . 02
Belanja Barang dan Jasa 167.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
167.500.000,00 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12
Halaman 8DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPR Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 70.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 02
Belanja Pakaian Dinas Harian
Belanja Pakaian Harian Pimpinan dan Anggota DPRK
50 Org x 1.400.000,00 = 70.000.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 45.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04
Belanja Pakaian Dinas Harian
Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang Pimpinan dan
Anggota DPRK
25 Org x 1.400.000,00 = 35.000.000,00
Atribut Pin Emas Untuk PAW
5 Bh x 2.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 52.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 06
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)
Belanja Pakaian Sipil Resmi Pimpinan dan Anggota DPRK
25 Org x 1.600.000,00 = 40.000.000,00
Belanja Pakaian Sipil Resmi Untuk PAW
5 Org x 2.500.000,00 = 12.500.000,00
1.284.010.675,00 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah1.20 . 1.20.04 . 15
42.235.675,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 01
Belanja Pegawai 17.400.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
17.400.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.400.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 17.400.000,00 = 17.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 24.835.675,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
2.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.835.675,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 2.835.675,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 2.835.675,00 = 2.835.675,00
20.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 20.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makan dan Minuman Tamu
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
40.000.000,00 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan1.20 . 1.20.04 . 15 . 03
Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
40.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 30.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Halaman 9DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPR Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Penggandaan 10.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
190.900.000,00 Kegiatan Reses1.20 . 1.20.04 . 15 . 05
Belanja Pegawai 113.400.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
54.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 54.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 54.000.000,00 = 54.000.000,00
59.400.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 59.400.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Belanja Penunjang Kegiatan
Bantuan Pengamanan
9 Keg x 1.000.000,00 = 9.000.000,00
Bantuan Peserta Konstituante
900 Keg x 50.000,00 = 45.000.000,00
Bantuan Waktu Protokol, Pembacaan Ayat Suci, dan
Saritilawah
9 Keg x 600.000,00 = 5.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 77.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
9.750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumen
Biaya Pelaporan Reses
25 Keg x 100.000,00 = 2.500.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 2.250.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Belanja Spanduk
Spanduk
9 Bh x 250.000,00 = 2.250.000,00
16.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
3 Keg x 500.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 15.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
3 Keg x 5.000.000,00 = 15.000.000,00
25.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 25.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Belanja Makan dan Minuman Lainnya
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Halaman 10DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPR Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
26.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 26.250.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 26.250.000,00 = 26.250.000,00
566.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 07
Belanja Barang dan Jasa 566.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
366.000.000,00 Belanja Premi Asuransi1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 04
Belanja Premi Asuransi Kesehatan 366.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01
Biaya Premi Asuransi Kesehatan
Biaya Premi Asuransi Kesehatan Pimpinan dan Anggota
DPRK Langsa
1 Thn x 366.000.000,00 = 366.000.000,00
200.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Bimbingan Teknis 200.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03
Belanja Bimbingan Teknis
Biaya Kontribusi
1 Thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
444.875.000,00 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 09
Belanja Barang dan Jasa 444.875.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
21.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 18.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
420.875.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 420.875.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 420.875.000,00 = 420.875.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (7.482.135.538,00)
Halaman 11DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPR Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Halaman 12DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPR Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 05 . 01 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa (PPKD)
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
PENDAPATAN 336.886.448.967,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4
DANA PERIMBANGAN 285.682.522.629,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 30.683.330.629,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1
24.642.247.969,00 Bagi Hasil Pajak1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01
Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan 17.728.655.687,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 01 PMK NO.204, 206, 207/ PMK.07/2009
Bagian Daerah
1 Thn x 13.716.513.765,00 = 13.716.513.765,00
Bagian Pusat
1 Thn x 3.473.620.967,00 = 3.473.620.967,00
Bagian Provinsi
1 Thn x 538.520.955,00 = 538.520.955,00
Bagi Hasil Dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 3.290.860.761,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 02 PMK NO.202/PMK.07/2009&PMK NO.205/PMK.07/2009
Bagian Daerah
1 Thn x 309.852.697,00 = 309.852.697,00
Bagian Pusat
1 Thn x 2.981.008.064,00 = 2.981.008.064,00
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak
Orang Pribadi Dalam Negeri
3.622.731.521,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 03 PMK NO.203/PMK.07/2009
PPh WPOPDN
1 Thn x 41.558.847,00 = 41.558.847,00
PPh Pasal 21
1 Thn x 3.581.172.674,00 = 3.581.172.674,00
6.041.082.660,00 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02
Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan 15.120.968,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 02 PMK NO.228/PMK.07/2009 & NO.20/PMK.07/2010
Kehutanan
1 Thn x 15.120.968,00 = 15.120.968,00
Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan 241.448.692,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 07 PMK NO.201/PMK.07/2009
Perikanan
1 Thn x 241.448.692,00 = 241.448.692,00
Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi 5.784.513.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 08 PMK NO.12/PMK.07/2010
Bagi Hasil Migas
1 Thn x 5.784.513.000,00 = 5.784.513.000,00
Dana Alokasi Umum 233.374.492.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2
233.374.492.000,00 Dana Alokasi Umum1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01
Dana Alokasi Umum 233.374.492.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01 . 01 PERPRES NO.53 TAHUN 2009
Dana Alokasi Umum
1 Thn x 233.374.492.000,00 = 233.374.492.000,00
Dana Alokasi Khusus 21.624.700.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3
21.624.700.000,00 Dana Alokasi Khusus1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01
Dana Alokasi Khusus 21.624.700.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 01 PMK NO.175/PMK.07/2009
Pendidikan
1 Thn x 8.997.800.000,00 = 8.997.800.000,00
Halaman 1DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Kesehatan Dasar
1 Thn x 3.340.500.000,00 = 3.340.500.000,00
Kesehatan Rujukan
1 Thn x 2.243.600.000,00 = 2.243.600.000,00
Infrastruktur Jalan
1 Thn x 2.069.400.000,00 = 2.069.400.000,00
Infrastruktur Irigasi
1 Thn x 518.200.000,00 = 518.200.000,00
Infrastruktur Air Bersih
1 Thn x 598.500.000,00 = 598.500.000,00
Sanitasi
1 Thn x 538.900.000,00 = 538.900.000,00
Kelautan Perikanan
1 Thn x 2.074.200.000,00 = 2.074.200.000,00
Lingkungan Hidup
1 Thn x 590.400.000,00 = 590.400.000,00
Keluarga Berencana
1 Thn x 653.200.000,00 = 653.200.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 51.203.926.338,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3
Pendapatan Hibah 24.384.473.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1
24.384.473.000,00 Pendapatan Hibah Dari Pemerintah1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 . 01
Pemerintah 24.384.473.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 . 01 . 01 PMK NO. 494/KMK.07/2009
Dana Hibah Untuk Jalan dan Jembatan
1 Thn x 24.384.473.000,00 = 24.384.473.000,00
Dana Darurat 17.985.816.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 2
17.985.816.000,00 Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 2 . 01
Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam ...... 17.985.816.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 2 . 01 . 01 Surat Kepala BNPB No. B.811/BNPB/XII/2009
Dana Bantuan Sosial Pasca Bencana Kota Langsa Sesuai
Dengan Surat Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor: B.811/BNPB/XII/2009 Tanggal 23
Desember 2009
1 Thn x 17.985.816.000,00 = 17.985.816.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 8.833.637.338,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3
8.833.637.338,00 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01
Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor 1.489.594.145,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 01
Pajak Kendaraan Bermotor
1 Thn x 1.489.594.145,00 = 1.489.594.145,00
Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 4.160.685.555,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 03
Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
1 Thn x 4.160.685.555,00 = 4.160.685.555,00
Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 3.096.882.033,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 05
PBB-KB
1 Thn x 3.096.882.033,00 = 3.096.882.033,00
Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah 86.475.605,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 06
Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah
1 Thn x 86.475.605,00 = 86.475.605,00
Halaman 2DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 10.667.195.840,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.667.195.840,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1
10.667.195.840,00 Non Kegiatan1.20 . 1.20.05 . 00 . 00
Belanja Hibah 1.680.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4
1.680.000.000,00 Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05
Badan/Lembaga/Organisasi Swasta ...... 1.680.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 01
Bantuan Vertikal
Pengadilan Negeri Langsa
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Kejaksaan Negeri Langsa
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Kodim 0104
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Operasional SUBDENPOM IM/1-2 LANGSA
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Perawatan Obat-obatan Napi (LP)
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Polres Langsa
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Pembangunan Pagar Sub DENPOM IM/1-2 Langsa
1 Keg x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
Pembangunan Workshop POLRES Langsa
1 Keg x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
Sepeda Motor 225CC (POLRES Langsa)
11 Unit x 22.000.000,00 = 242.000.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana PERBAKIN
1 Keg x 48.000.000,00 = 48.000.000,00
Pengadaan Mobil Dinas 2400 CC (Kejaksaan Langsa)
1 Unit x 380.000.000,00 = 380.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial 8.669.694.400,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5
8.169.694.400,00 Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 01
Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan ...... 8.169.694.400,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 01 . 01
Bantuan Kepada Organisasi Kemasyarakatan
Organisasi Sosial/Kemasyarakatan/LSM
1 Keg x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
Organisasi Kepemudaan
1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Pembinaan Pramuka Kota Langsa
1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Organisasi Profesi/Yayasan
1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Palang Merah Indonesia
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Pembinaan PKK
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Dharma Wanita Kota Langsa
1 Keg x 243.000.000,00 = 243.000.000,00
Halaman 3DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pembinaan Sanggar Beutari
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Panti Jompo/Fakir Miskin/Anak Yatim dan terlantar
1 Keg x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
Sarana dan Prasarana Keagamaan
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Dayah/Pesantren Dalam Wilayah Kota Langsa
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
MPU
1 Keg x 400.000.000,00 = 400.000.000,00
MPD
1 Keg x 175.000.000,00 = 175.000.000,00
MAA
1 Keg x 175.000.000,00 = 175.000.000,00
Operasional Baitul Mal
1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Operasional LPTQ Tingkat Kecamatan, Kota dan Provinsi
1 Keg x 175.000.000,00 = 175.000.000,00
Persiapan Mengikuti MTQ Tingkat Provinsi
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
BNK Kota Langsa
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Beasiswa Santri Dayah / Pesantren
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Beasiswa Dalam dan Luar Daerah
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Sarana dan Kegiatan Olahraga
1 Keg x 400.000.000,00 = 400.000.000,00
Bantuan Mesjid Darul Fallah
1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Harkamtib dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakan
Hukum
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Panti Asuhan
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Sosial Kemasyarakatan
1 Keg x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
TPA/TPQ
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
PHBN
1 Keg x 431.569.400,00 = 431.569.400,00
Bantuan ONH Bagi Pemenang MTQ Tingkat Provinsi dan
Nasional
5 Org x 40.000.000,00 = 200.000.000,00
BRA
1 Keg x 317.500.000,00 = 317.500.000,00
Bantuan Penyelesaian Kasus KDRT
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Bantuan Penyelesaian Kasus Hukum
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Dekranas
1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Bantuan Kompensasi Bagi Mantan Sekdes
1 Keg x 125.125.000,00 = 125.125.000,00
Halaman 4DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Bantuan Untuk MTQ Tingkat Kota Langsa
1 Keg x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
BKPRMI (Badan Komunikasi Pemuda Remaja Mesjid
Indonesia)
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Majelis Tuha Peuet Kota Langsa
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Bantuan Syiar Mesjid Darul Falah / Siar
1 Thn x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
PHBI
1 Keg x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
Penunjang Kegiatan Dewan Kesenian Aceh
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Biaya Sharing Program PNPM Reguler
1 Thn x 307.500.000,00 = 307.500.000,00
Biaya Sharing Program PNPM Paket
1 Thn x 625.000.000,00 = 625.000.000,00
500.000.000,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 04
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik ...... 500.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 04 . 01
Pembinaan Kepada PARPOL
Parpol yang mendapat kursi di DPRK
1 Thn x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa
217.501.440,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7
217.501.440,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa
Lainnya
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa ...... 217.501.440,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 03
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
JAMSOSTEK (JKK, JKM, JHT)
1 Thn x 49.645.440,00 = 49.645.440,00
Jaminan Kesehatan (ASKES)
1 Thn x 167.856.000,00 = 167.856.000,00
Belanja Tidak Terduga 100.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8
100.000.000,00 Belanja Tidak Terduga1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 . 01
Belanja Tidak Terduga 100.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 . 01 . 01
Belanja Tidak Terduga
Penanggulangan Tanggap Darurat dan Bencana Alam
1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) 326.219.253.127,00
PEMBIAYAAN DAERAH1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 38.176.912.808,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 798.524.536,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1
798.524.536,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 07
Halaman 5DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 798.524.536,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 07 . 01
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1 Thn x 798.524.536,00 = 798.524.536,00
Penerimaan Pinjaman Daerah 37.378.388.272,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 4
37.378.388.272,00 Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bank1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 4 . 03
Bank ...... 37.378.388.272,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 4 . 03 . 01
Penerimaan Pinjaman dari Lembaga Keuangan Daerah
1 Keg x 37.378.388.272,00 = 37.378.388.272,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 21.898.701.050,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2
Pembayaran Pokok Utang 21.898.701.050,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2 . 3
21.898.701.050,00 Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pihak Ketiga1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2 . 3 . 11
Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pihak Ketiga 21.898.701.050,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2 . 3 . 11 . 01
Pembayaran Hutang Jatuh Tempo Kepada Pemerintah
Pusat
1 Keg x 1.600.000.000,00 = 1.600.000.000,00
Pembayaran Hutang Jatuh Tempo Untuk Pagar Komplek
Kejari
1 Keg x 154.560.000,00 = 154.560.000,00
Pembayaran Hutang Jatuh Tempo Untuk Pembuatan Parit
dan Pembuatan Jalan Komplek Perumahan Kejari
1 Keg x 296.669.000,00 = 296.669.000,00
Sisa Realisasi Pada Tahun Sebelumnya Yang Belum
Terbayarkan
1 Keg x 19.847.472.050,00 = 19.847.472.050,00
PEMBIAYAAN NETTO 16.278.211.758,00
Halaman 6DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 05 . 02 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
PENDAPATAN 10.049.918.280,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 10.049.918.280,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1
Pendapatan Pajak Daerah 3.996.121.180,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1
314.603.500,00 Pajak Hotel1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01
Pajak Hotel 314.603.500,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 14 Qanun Kota Langsa Nomor 15 Tahun 2008
Pajak Hotel
1 Thn x 314.603.500,00 = 314.603.500,00
378.250.000,00 Pajak Restoran1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02
Restoran 378.250.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 15 Tahun 2008
Pajak Restoran
1 Thn x 378.250.000,00 = 378.250.000,00
66.000.000,00 Pajak Hiburan1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03
Pajak Hiburan 66.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 20 Qanun Kota Langsa Nomor 15 Tahun 2008
Pajak Hiburan
1 Thn x 66.000.000,00 = 66.000.000,00
150.000.000,00 Pajak Reklame1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04
Pajak Reklame 150.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 11 Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2003
Pajak Reklame
1 Thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
2.000.000.000,00 Pajak Penerangan Jalan1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 05
Pajak Penerangan Jalan PLN 2.000.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 05 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 18 Tahun 2008
Pajak Penerangan Jalan PLN
1 Thn x 2.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00
100.000.000,00 Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 06
Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C Lainnya 100.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 06 . 06 Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2007
Galian C
1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
987.267.680,00 Pajak Daerah Lainnya1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 11
Pajak Pendaftaran Perusahaan 300.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 11 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2003
Pajak Pendaftaran Perusahaan
1 Thn x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
Tunggakan Pajak 687.267.680,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 11 . 02
Tunggakan Pajak
1 Thn x 687.267.680,00 = 687.267.680,00
Hasil Retribusi Daerah 1.513.797.100,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
100.000.000,00 Retribusi Jasa Umum1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 100.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 02 Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2003
Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Perusahaan/Tempat
Usaha)
Halaman 1DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
225.000.000,00 Retribusi Jasa Usaha1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 225.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2003
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
1 Thn x 225.000.000,00 = 225.000.000,00
1.188.797.100,00 Retribusi Lainnya1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04
Tunggakan Retribusi 962.797.100,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04 . 01
Tunggakan Retribusi
1 Thn x 962.797.100,00 = 962.797.100,00
Retribusi Izin Sewa Tanah 226.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04 . 02 Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2008
Izin Sewa Tanah
1 Thn x 226.000.000,00 = 226.000.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 540.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3
540.000.000,00 Bagian Laba Atas Lembaga Keuangan/Bank1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 04
Bagian Laba Atas Lembaga Keuangan/Bank 540.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 04 . 01
Laba Atas Lembaga Keuangan/Bank
1 Thn x 540.000.000,00 = 540.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 4.000.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
400.000.000,00 Penerimaan Jasa Giro1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 02
Jasa Giro Kas Daerah 400.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 02 . 01
Jasa Giro
1 Thn x 400.000.000,00 = 400.000.000,00
600.000.000,00 Penerimaan Bunga Deposito1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 03
Rekening Deposito Pada Bank ...... 600.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 03 . 01
Pendapatan Deposito Bank
1 Thn x 600.000.000,00 = 600.000.000,00
3.000.000.000,00 Penerimaan Lain-Lain1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14
Penerimaan Lain Lain 3.000.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14 . 01
Penerimaan Lain Lain
1 Thn x 3.000.000.000,00 = 3.000.000.000,00
BELANJA 11.554.079.945,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.068.438.075,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1
7.068.438.075,00 Non Kegiatan1.20 . 1.20.05 . 00 . 00
Belanja Pegawai 7.068.438.075,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
5.422.137.120,00 Gaji Dan Tunjangan1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.933.442.442,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan II : 35 Org
13 Bln x 53.797.590,00 = 699.368.670,00
Halaman 2DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Golongan III : 38 Org
13 Bln x 77.853.615,00 = 1.012.096.995,00
Golongan IV : 5 Org
13 Bln x 13.447.665,00 = 174.819.645,00
Acress
1 Thn x 47.157.132,00 = 47.157.132,00
Tunjangan Keluarga 270.367.550,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Golongan II
13 Bln x 7.531.662,00 = 97.911.606,00
Golongan III
13 Bln x 10.899.506,00 = 141.693.578,00
Golongan IV
13 Bln x 1.882.673,00 = 24.474.749,00
Acress
1 Thn x 6.287.617,00 = 6.287.617,00
Tunjangan Jabatan 355.560.318,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan II
13 Bln x 6.426.000,00 = 83.538.000,00
Golongan III
13 Bln x 13.807.500,00 = 179.497.500,00
Golongan IV
13 Bln x 6.426.000,00 = 83.538.000,00
Acress
1 Thn x 8.986.818,00 = 8.986.818,00
Tunjangan Beras 111.038.557,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 8.333.100,00 = 108.330.300,00
Acress
1 Thn x 2.708.257,00 = 2.708.257,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 38.001.528,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 38.001.528,00 = 38.001.528,00
Pembulatan Gaji 316.125,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Thn x 316.125,00 = 316.125,00
Iuran Asuransi Kesehatan 2.713.410.600,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09
Iuran Asuransi Kesehatan
1 Thn x 2.713.410.600,00 = 2.713.410.600,00
1.107.780.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 700.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
Insentif Adm Keuangan
1 Thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Insentif Pengumpulan, Pengolahan dan Penyusunan Data
Keuangan
1 Thn x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
Halaman 3DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Insentif Arsip Keuangan
1 Thn x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja untuk
Seluruh Bendaharawan dan Pengurus Barang
B. Pengeluaran Sekretariat Daerah
12 Org/Bln x 690.000,00 = 8.280.000,00
B. Pengeluaran Sekretariat Daerah (Walikota dan Wakil)
12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00
B. Pengeluaran Sekretariat DPRK Langsa
12 Org/Bln x 550.000,00 = 6.600.000,00
B. Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
12 Org/Bln x 690.000,00 = 8.280.000,00
B. Pengeluaran Bantuan Keuangan
12 Org/Bln x 550.000,00 = 6.600.000,00
B. Pengeluaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika
12 Org/Bln x 360.000,00 = 4.320.000,00
B. Pengeluaran Dinas Kesehatan
12 Org/Bln x 550.000,00 = 6.600.000,00
B. Pengeluaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas
Penduduk
12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00
B. Pengeluaran Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian
12 Org/Bln x 460.000,00 = 5.520.000,00
B. Pengeluaran Dinas Syariat Islam
12 Org/Bln x 360.000,00 = 4.320.000,00
B. Pengeluaran Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM
12 Org/Bln x 325.000,00 = 3.900.000,00
B. Pengeluaran Dinas Pendidikan
12 Org/Bln x 690.000,00 = 8.280.000,00
B. Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
12 Org/Bln x 360.000,00 = 4.320.000,00
B. Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum
12 Org/Bln x 690.000,00 = 8.280.000,00
B. Pengeluaran Inspektorat
12 Org/Bln x 360.000,00 = 4.320.000,00
B. Pengeluaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan
12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00
B. Pengeluaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00
B. Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan
Perlindungan Masyarakat
12 Org/Bln x 360.000,00 = 4.320.000,00
B. Pengeluaran Badan Pemberdayaan Masyarakat
12 Org/Bln x 360.000,00 = 4.320.000,00
B. Pengeluaran Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan
Pertamanan
12 Org/Bln x 690.000,00 = 8.280.000,00
B. Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah
12 Org/Bln x 690.000,00 = 8.280.000,00
B. Pengeluaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana
12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00
Halaman 4DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
B. Pengeluaran Kantor Pemadam Kebakaran dan
Penaggulangan Bencana
12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00
B. Pengeluaran Kantor Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi
12 Org/Bln x 325.000,00 = 3.900.000,00
B. Pengeluaran Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
12 Org/Bln x 360.000,00 = 4.320.000,00
B. Pengeluaran Kantor Satpol PP dan WH
12 Org/Bln x 460.000,00 = 5.520.000,00
B. Pengeluaran Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan
dan Pariwisata
12 Org/Bln x 550.000,00 = 6.600.000,00
B. Pengeluaran Sekretariat KIP/KPU
12 Org/Bln x 290.000,00 = 3.480.000,00
B. Pengeluaran Kecamatan Langsa Lama
12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00
B. Pengeluaran Kecamatan Langsa Kota
12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00
B. Pengeluaran Kecamatan Langsa Baro
12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00
B. Pengeluaran Kecamatan Langsa Timur
12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00
B. Pengeluaran Kecamatan Langsa Barat
12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00
Pengurus Barang
372 Org/Bln x 141.000,00 = 52.452.000,00
B. Penerimaan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
12 Org/Bln x 800.000,00 = 9.600.000,00
B. Penerimaan Dinas Kesehatan
12 Org/Bln x 345.000,00 = 4.140.000,00
B. Penerimaan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian
12 Org/Bln x 575.000,00 = 6.900.000,00
B. Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika
12 Org/Bln x 575.000,00 = 6.900.000,00
B. Penerimaan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
12 Org/Bln x 345.000,00 = 4.140.000,00
B. Penerimaan Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM
12 Org/Bln x 460.000,00 = 5.520.000,00
B. Penerimaan Dinas Pekerjaan Umum
12 Org/Bln x 345.000,00 = 4.140.000,00
B. Penerimaan Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan
Pertamanan
12 Org/Bln x 345.000,00 = 4.140.000,00
B. Penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah
12 Org/Bln x 799.000,00 = 9.588.000,00
B. Penerimaan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
12 Org/Bln x 575.000,00 = 6.900.000,00
B. Penerimaan Kantor Pemadam Kebakaran dan
Penaggulangan Bencana
12 Org/Bln x 345.000,00 = 4.140.000,00
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 407.780.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Halaman 5DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya
Esselon II b
12 Org/Bln x 375.000,00 = 4.500.000,00
Esselon III a
60 Org/Bln x 350.000,00 = 21.000.000,00
Esselon IV a
180 Org/Bln x 300.000,00 = 54.000.000,00
Non Esselon Gol. III
480 Org/Bln x 205.000,00 = 98.400.000,00
Non Esselon Gol. II
480 Org/Bln x 150.000,00 = 72.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
22,220 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 88.880.000,00
Bantuan Meugang Esselon II b
3 Org/Kali x 500.000,00 = 1.500.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
15 Org/Kali x 400.000,00 = 6.000.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
45 Org/Kali x 300.000,00 = 13.500.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
240 Org/Kali x 200.000,00 = 48.000.000,00
538.520.955,00 Biaya Pemungutan Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 04
Biaya Pemungutan PBB 538.520.955,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 04 . 01
Biaya Pemungutan PBB
1 Thn x 538.520.955,00 = 538.520.955,00
BELANJA LANGSUNG 4.485.641.870,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 5 . 2
1.937.028.615,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.05 . 01
5.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.05 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 5.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Biaya Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
66.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.20 . 1.20.05 . 01 . 02
Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
66.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 24.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Rekening Telepon
12 Bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
Belanja Listrik 42.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Rekening Listrik
12 Bulan x 3.500.000,00 = 42.000.000,00
30.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 08
Halaman 6DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
30.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 30.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
97.950.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.05 . 01 . 09
Belanja Barang dan Jasa 97.950.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
97.950.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.05 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 97.950.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
1 Thn x 97.950.000,00 = 97.950.000,00
118.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 10
Belanja Barang dan Jasa 118.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
118.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 118.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Alat Tulis Kantor
1 Tahun x 118.000.000,00 = 118.000.000,00
310.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.05 . 01 . 11
Belanja Barang dan Jasa 310.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
310.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 250.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Biaya Cetak
1 Tahun x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
Belanja Penggandaan 60.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Fotocopy
1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
25.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 12
Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
25.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 25.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
6.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.05 . 01 . 15
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Biaya Surat Kabar dan Majalah
Halaman 7DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
165.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.05 . 01 . 17
Belanja Barang dan Jasa 165.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
165.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 50.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Makan Minum Rapat
1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 15.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Biaya Makan Minum Tamu
Makan Minum Tamu
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 100.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Biaya Makanan dan Minuman Lainnya
Biaya Makanan dan Minuman Diluar Jam Kerja
1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
285.625.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.05 . 01 . 18
Belanja Barang dan Jasa 285.625.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
285.625.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 35.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 250.625.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Tahun x 250.625.000,00 = 250.625.000,00
828.453.615,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.05 . 01 . 19
Belanja Pegawai 828.453.615,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
15.600.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.600.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Panita Pelaksana Kegiatan
Honor PPK
12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00
Staf Administrasi
48 Org/Bln x 250.000,00 = 12.000.000,00
40.720.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 40.720.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Penjaga Malam
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Cleaning Service
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Makan Minum Penjaga Malam dan Cleaning Service
880 Org/Hr/Bln x 4.000,00 = 3.520.000,00
Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service
Halaman 8DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
12 Org/Kali x 100.000,00 = 1.200.000,00
Tenaga Supir
12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
772.133.615,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 4.800.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif
Insentif Penjaga Malam dan Cleaning Service
48 Org/Bln x 100.000,00 = 4.800.000,00
Penunjang Kegiatan 767.333.615,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Penunjang Kegiatan
Penunjang Kegiatan Kepala
12 OB x 2.500.000,00 = 30.000.000,00
Penunjang Kegiatan Esselon III
60 Org/Bln x 375.000,00 = 22.500.000,00
Penunjang Kegiatan Esselon IV
180 Org/Bln x 350.000,00 = 63.000.000,00
Penunjang Kegiatan Golongan III
264 Org/Bln x 310.000,00 = 81.840.000,00
Penunjang Kegiatan Golongan II
504 Org/Bln x 260.000,00 = 131.040.000,00
Penunjang Kegiatan Pegawai Honorer
264 Org/Bln x 210.000,00 = 55.440.000,00
Penunjang Kegiatan Staf
264 Org/Bln x 175.000,00 = 46.200.000,00
Penunjang Kegiatan Penjaga Malam
24 OB x 250.000,00 = 6.000.000,00
Penunjang Kegiatan Administrasi Keuangan
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Penunjang Kegiatan UP PAD Tahun 2009
1 Keg x 50.313.615,00 = 50.313.615,00
Penunjang Kegiatan Pelaporan Pajak
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Penunjang Operator Komputer
Operator Anggaran
84 Org/Bln x 500.000,00 = 42.000.000,00
Operator Akuntansi
72 Org/Bln x 500.000,00 = 36.000.000,00
Operator Asset
60 Org/Bln x 500.000,00 = 30.000.000,00
Operator Sekretariat/TU/Bantuan Keuangan
96 Org/Bln x 500.000,00 = 48.000.000,00
Operator SPP BTL dan BL
84 Org/Bln x 500.000,00 = 42.000.000,00
Operator Bidang Pendapatan
48 Org/Bln x 500.000,00 = 24.000.000,00
Operator Kuasa BUD
48 Org/Bln x 500.000,00 = 24.000.000,00
93.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.20 . 1.20.05 . 02
60.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 22
Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
Halaman 9DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
60.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 60.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
33.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.05 . 02 . 24
Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
33.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.20 . 1.20.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 9.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat
Kendaraan Roda Empat
1 Thn/Unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 24.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua
Kendaraan Roda Dua
12 Thn/Unit x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
2.455.613.255,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17
99.600.255,00 Penyusunan Standar Satuan Harga1.20 . 1.20.05 . 17 . 02
Belanja Pegawai 76.075.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
76.075.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 76.075.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Tim/Panita
Panitia Standarisasi Harga 2011
1 Keg x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
9 OB x 280.000,00 = 2.520.000,00
Bendahara Pengeluaran Pembantu
9 OB x 230.000,00 = 2.070.000,00
Staf
9 OB x 165.000,00 = 1.485.000,00
Belanja Barang dan Jasa 23.525.255,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
3.275.255,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.275.255,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Alat Tulis Kantor
Alat Tulis Kantor
1 Keg x 3.275.255,00 = 3.275.255,00
20.250.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 17.250.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Biaya Cetak
Cetak Draft Buku Standart Harga 2011
50 Bh x 90.000,00 = 4.500.000,00
Cetak Buku Standart Harga 2011
85 bh x 150.000,00 = 12.750.000,00
Halaman 10DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Biaya Penggandaan
Fotocopy
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
876.970.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 06
Belanja Pegawai 492.970.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1
396.970.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 396.970.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Pelaksana Kegiatan
Tim/Panitia Perubahan APBK 2010
1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Tim/Panita KUA & PPAS Perubahan 2010
1 Keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
Tim/Panita Pemeriksa DPA&DPPA 2010
1 Keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
Tim/Panita RKA Perubahan Tahun Anggaran 2010
1 Keg x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
PPTK
9 Org/Bln x 380.000,00 = 3.420.000,00
Bendahara Pengeluaran Pembantu
9 Org/Bln x 275.000,00 = 2.475.000,00
Staf Pengelola Administrasi
27 Org/Bln x 225.000,00 = 6.075.000,00
96.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 96.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Penunjang Kegiatan
Penunjang Kegiatan Petugas Pengelolaan SPD dan SP2D
240 Org/Bln x 400.000,00 = 96.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 335.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2
50.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 50.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Alat Tulis Kantor
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
190.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 170.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Biaya Cetak
1 Keg x 170.000.000,00 = 170.000.000,00
Belanja Penggandaan 20.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Fotocopy
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
45.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11
Halaman 11DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 45.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya
Belanja Makanan dan Minuman Diluar Jam Kerja
1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
50.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 50.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Modal 49.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 3
49.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 25.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 3 . 12 . 08
Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer
Pengadaan UPS 1200 VA
10 Unit x 2.500.000,00 = 25.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse,
Keyboard, Hardisk, Speaker)
24.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 3 . 12 . 09
Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer
Toner HP Laserjet
20 Unit x 1.200.000,00 = 24.000.000,00
419.900.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10
Belanja Pegawai 349.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1
349.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 349.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Panitia Pelaksana Kegiatan
Tim Panitia Pertanggungjawaban APBK 2009
1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Tim Penyusunan Perhitungan Realisasi APBK dan Laporan
Semester Realisasi APBK 2010
1 Keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
Penyusunan Ranperda tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban T.A 2009
1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
Tim Unit Akuntansi Tugas Pembantuan 2010
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
PPTK dan Staf
1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 70.900.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2
18.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 18.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Alat Tulis Kantor
1 Keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
38.900.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06
Halaman 12DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Cetak 31.400.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Biaya Cetak
Cetak
1 Thn x 31.400.000,00 = 31.400.000,00
Belanja Penggandaan 7.500.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Biaya Penggandaan
Fotocopy
1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
10.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 4.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
Belanja Pemeliharaan Komputer
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
356.341.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 12
Belanja Pegawai 211.050.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1
139.050.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 139.050.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Tim BPKP
1 Keg x 139.050.000,00 = 139.050.000,00
72.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 72.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Penunjang Kegiatan
Penunjang Kegiatan Petugas Penyusunan, Pengolahan
Data SIMDA
120 Org/Bln x 600.000,00 = 72.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 145.291.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2
10.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
7.100.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 7.100.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
Belanja Jasa Transportasi Lokal Tim BPKP
1 Keg x 7.100.000,00 = 7.100.000,00
Halaman 13DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
7.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 7.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Belanja Fotocopy
1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
8.150.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 8.150.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya
1 Keg x 8.150.000,00 = 8.150.000,00
100.541.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 100.541.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 100.541.000,00 = 100.541.000,00
12.500.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 12.500.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
Belanja Pemeliharaan Komputer, Laptop dan Printer
1 Thn x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
444.877.000,00 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 16
Belanja Pegawai 314.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1
314.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 314.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Tim Koordinasi Pengalihan Aset / Barang Milik Daerah Dari
Kabupaten Aceh Timur ke Kota Langsa
1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Tim Penyusun Laporan Aset / Barang Milik Daerah
1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Tim Inventarisasi Aset / Barang Milik Daerah
1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Tim Penilaian Aset / Barang Milik Daerah Tahun 2009
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Honorarium Tim Pelaksanaan Penghapusan, Penjualan /
Pelelangan Aset Pemerintah Kota Langsa
1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
PPTK dan Staf Administrasi
1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 130.877.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2
20.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 20.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Halaman 14DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
60.877.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 45.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
Belanja Penggandaan 15.877.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 15.877.000,00 = 15.877.000,00
50.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 50.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
214.625.000,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 19
Belanja Pegawai 21.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1
9.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (PPTK dan Staf)
1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
12.000.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 12.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honor Pengetikan Ketetapan WP/WR Tahun 2008
Honor Pengetikan Ketetapan WP/WR
1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 193.625.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2
7.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 7.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Alat Tulis Kantor
1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
13.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 13.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Makan Mimum Rapat
Makan Minum Rapat Evaluasi PAD & PBB
1 Tahun x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
173.625.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 150.500.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas Pendataan dan Penagihan PAD dan PBB
1 Tahun x 150.500.000,00 = 150.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 23.125.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Tahun x 23.125.000,00 = 23.125.000,00
Halaman 15DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
43.300.000,00 Peningkatan Manajemen Penataan Administrasi Gaji PNS Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 21
Belanja Pegawai 38.300.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1
38.300.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.05 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 38.300.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Operator SIMDA Gaji
48 OB x 350.000,00 = 16.800.000,00
Honorarium Penanggung Jawab
12 OB x 750.000,00 = 9.000.000,00
Honorarium Koordinator
24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00
Honorarium Penanggung Jawab Harian
1 Org x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.05 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (1.504.161.665,00)
Halaman 16DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 07 Inspektorat Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 07 . 01 Inspektorat Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 2.992.624.020,00 1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.316.114.020,00 1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1
2.316.114.020,00 Non Kegiatan1.20 . 1.20.07 . 00 . 00
Belanja Pegawai 2.316.114.020,00 1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.652.714.020,00 Gaji Dan Tunjangan1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.128.115.886,00 1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan II : 6 Org
13 Bln x 9.594.060,00 = 124.722.780,00
Golongan III : 22 Org
13 Bln x 46.996.845,00 = 610.958.985,00
Golongan IV : 10 Org
13 Bln x 28.070.700,00 = 364.919.100,00
Acress
1 Thn x 27.515.021,00 = 27.515.021,00
Tunjangan Keluarga 157.752.781,00 1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Golongan II
13 Bln x 1.343.168,00 = 17.461.184,00
Golongan III
13 Bln x 6.579.558,00 = 85.534.254,00
Golongan IV
13 Bln x 3.929.898,00 = 51.088.674,00
Acress
1 Thn x 3.668.669,00 = 3.668.669,00
Tunjangan Jabatan 159.780.075,00 1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan II
13 Bln x 756.000,00 = 9.828.000,00
Golongan III
13 Bln x 2.493.750,00 = 32.418.750,00
Golongan IV
13 Bln x 8.741.250,00 = 113.636.250,00
Acress
1 Thn x 3.897.075,00 = 3.897.075,00
Tunjangan Fungsional 122.563.350,00 1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04
Tunjangan Fungsional
Golongan II
13 Bln x 504.000,00 = 6.552.000,00
Golongan III
13 Bln x 5.544.000,00 = 72.072.000,00
Golongan IV
13 Bln x 3.150.000,00 = 40.950.000,00
Acress
1 Thn x 2.989.350,00 = 2.989.350,00
Tunjangan Beras 53.883.940,00 1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Halaman 1DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 07 Inspektorat Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 4.103.100,00 = 53.340.300,00
Acress
1 Thn x 543.640,00 = 543.640,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 30.343.390,00 1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 30.343.390,00 = 30.343.390,00
Pembulatan Gaji 274.598,00 1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Thn x 274.598,00 = 274.598,00
663.400.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 432.150.000,00 1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
Inspektur Inspektorat
12 Org/Bln x 1.900.000,00 = 22.800.000,00
Sekretaris / Irban
60 Org/Bln x 1.200.000,00 = 72.000.000,00
Auditor Madya
24 Org/Bln x 900.000,00 = 21.600.000,00
Auditor Ahli Madya
96 Org/Bln x 875.000,00 = 84.000.000,00
Kasubbag / Auditor Ahli Pertama
108 Org/Bln x 825.000,00 = 89.100.000,00
Auditor Pelaksana
48 Org/Bln x 750.000,00 = 36.000.000,00
Staf Golongan III
120 Org/Bln x 550.000,00 = 66.000.000,00
Staf Golongan II
84 Org/Bln x 450.000,00 = 37.800.000,00
Acress
1 Thn x 2.850.000,00 = 2.850.000,00
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 231.250.000,00 1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya
Inspektur Pengendalian Mutu
12 Org/Bln x 375.000,00 = 4.500.000,00
Pengendali Teknis / Irban / Ketua Tim
108 Org/Bln x 350.000,00 = 37.800.000,00
Auditor Madya / Auditor Muda
36 Org/Bln x 325.000,00 = 11.700.000,00
Kasubbag / Auditor Pertama / A. Pelaksana
108 Org/Bln x 300.000,00 = 32.400.000,00
Anggota Tim
168 Org/Bln x 220.000,00 = 36.960.000,00
Staf Gol. III
60 Org/Bln x 205.000,00 = 12.300.000,00
Staf Gol. II
72 Org/Bln x 150.000,00 = 10.800.000,00
Biaya makan dan minum harian pegawai
9,460 Bln/Hr/Org x 4.000,00 = 37.840.000,00
Halaman 2DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 07 Inspektorat Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Inspektur Pengendalian Mutu
3 Org/Kali x 500.000,00 = 1.500.000,00
Pengendali Teknis / Irban / Ketua Tim
27 Org/Kali x 400.000,00 = 10.800.000,00
Auditor Madya / Muda
27 Org/Kali x 350.000,00 = 9.450.000,00
Kasubbag / Auditor Pertama / A. Pelaksana
27 Org/Kali x 300.000,00 = 8.100.000,00
Anggota Tim
42 Org/Kali x 250.000,00 = 10.500.000,00
Staf Gol III dan II
33 Org/Kali x 200.000,00 = 6.600.000,00
BELANJA LANGSUNG 676.510.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 5 . 2
519.010.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.07 . 01
3.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.07 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
2.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 2.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Jasa Surat Menyurat
Materai 6000
200 Bh x 6.000,00 = 1.200.000,00
Materai 3000
200 Bh x 3.000,00 = 600.000,00
Perangko 1000
200 Lbr x 1.000,00 = 200.000,00
1.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Paket/Pengiriman 1.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07
Belanja Paket Pengiriman
Biaya Paket Pengiriman
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
14.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.20 . 1.20.07 . 01 . 02
Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
14.400.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 6.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Rekening Telepon
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Air 1.200.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Rekening Air
1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Listrik 7.200.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Rekening Listrik
1 Thn x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
Halaman 3DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 07 Inspektorat Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
3.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 08
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 3.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
10.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.07 . 01 . 09
Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.07 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 10.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
17.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 10
Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
17.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 17.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat tulis Kantor
1 Thn x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
21.250.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.07 . 01 . 11
Belanja Barang dan Jasa 21.250.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
21.250.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 12.750.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Thn x 12.750.000,00 = 12.750.000,00
Belanja Penggandaan 8.500.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Thn x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
2.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 12
Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
2.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.07 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 2.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Halaman 4DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 07 Inspektorat Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
6.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.07 . 01 . 15
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
3.500.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.07 . 01 . 17
Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
3.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.500.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
315.700.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.07 . 01 . 18
Belanja Barang dan Jasa 315.700.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
315.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 228.200.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 228.200.000,00 = 228.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 87.500.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 87.500.000,00 = 87.500.000,00
123.160.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.07 . 01 . 19
Belanja Pegawai 123.160.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
60.800.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 60.800.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium panitia Pelaksana kegiatan
Honorarium PPTK, Pemb. Bend Pengeluaran serta Staf
1 Thn x 10.800.000,00 = 10.800.000,00
Tim TPTGR
1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
14.360.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 14.360.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Honorarium Penjaga Malam
12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
Halaman 5DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 07 Inspektorat Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Cleaning Service
12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning
Service
440 Bln/Bln/Hr x 4.000,00 = 1.760.000,00
Biaya Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service
6 Org/Kali x 100.000,00 = 600.000,00
48.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.20 . 1.20.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 2.400.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif
Insentif Penjaga Malam dan Cleaning Service
24 Org/Bln x 100.000,00 = 2.400.000,00
Penunjang Kegiatan 45.600.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Biaya Penunjang Kegiatan
Operator Komputer
84 Org/Bln x 150.000,00 = 12.600.000,00
Penunjang Inspektur
12 Org/Bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00
Poding Petugas Jaga Malam
12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00
67.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.20 . 1.20.07 . 02
29.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.07 . 02 . 22
Belanja Barang dan Jasa 29.500.000,00 1.20 . 1.20.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
25.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 25.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung Kantor
Belanja Sewa Gedung Kantor + Asuransi
1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.500.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 4.500.000,00 1.20 . 1.20.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Pemeliharaan Bangunan Gedung
1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
38.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.07 . 02 . 24
Belanja Barang dan Jasa 38.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
38.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 18.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat
2 Unit x 9.000.000,00 = 18.000.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 20.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua
10 Unit x 2.000.000,00 = 20.000.000,00
Halaman 6DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 07 Inspektorat Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
90.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur1.20 . 1.20.07 . 05
90.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.20 . 1.20.07 . 05 . 01
Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
90.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.20 . 1.20.07 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 50.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
Belanja Kursus - Kursus Singkat / Pelatihan
Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Bimbingan Teknis 40.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03
Bimbingan teknis
Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang
Undangan
1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.992.624.020,00)
Halaman 7DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 07 Inspektorat Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 11 Dinas Syariat Islam Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 11 . 01 Dinas Syariat Islam Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 4.377.671.848,00 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.549.968.898,00 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1
1.549.968.898,00 Non Kegiatan1.20 . 1.20.11 . 00 . 00
Belanja Pegawai 1.549.968.898,00 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.358.788.898,00 Gaji Dan Tunjangan1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 917.341.902,00 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan II : 8 Org
13 Bln x 12.254.025,00 = 159.302.325,00
Golongan III : 19 Org
13 Bln x 42.818.055,00 = 556.634.715,00
Golongan IV : 5 Org
13 Bln x 13.771.590,00 = 179.030.670,00
Acress
1 Thn x 22.374.192,00 = 22.374.192,00
Tunjangan Keluarga 125.516.714,00 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Golongan II
13 Bln x 1.715.563,00 = 22.302.319,00
Golongan III
13 Bln x 5.994.527,00 = 77.928.851,00
Golongan IV
13 Bln x 1.715.563,00 = 22.302.319,00
Acress
1 Thn x 2.983.225,00 = 2.983.225,00
Tunjangan Jabatan 232.604.531,00 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan II
13 Bln x 1.512.000,00 = 19.656.000,00
Golongan III
13 Bln x 9.282.000,00 = 120.666.000,00
Golongan IV
13 Bln x 6.662.250,00 = 86.609.250,00
Acress
1 Thn x 5.673.281,00 = 5.673.281,00
Tunjangan Beras 55.405.350,00 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 4.158.000,00 = 54.054.000,00
Acress
1 Thn x 1.351.350,00 = 1.351.350,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 27.728.883,00 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 27.728.883,00 = 27.728.883,00
Pembulatan Gaji 191.518,00 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
Halaman 1DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 11 Dinas Syariat Islam Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Thn x 191.518,00 = 191.518,00
191.180.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 191.180.000,00 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya
Esselon II b
12 Org/Bln x 375.000,00 = 4.500.000,00
Esselon III a
60 Org/Bln x 350.000,00 = 21.000.000,00
Esselon IV a
180 Org/Bln x 300.000,00 = 54.000.000,00
Non Esselon Gol. III
120 Org/Bln x 205.000,00 = 24.600.000,00
Non Esselon Gol. II
120 Org/Bln x 150.000,00 = 18.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
9,020 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 36.080.000,00
Bantuan Meugang Esselon II b
3 Org/Kali x 500.000,00 = 1.500.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
15 Org/Kali x 400.000,00 = 6.000.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
45 Org/Kali x 300.000,00 = 13.500.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
60 Org/Kali x 200.000,00 = 12.000.000,00
BELANJA LANGSUNG 2.827.702.950,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 5 . 2
2.732.902.950,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.11 . 01
1.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.11 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
13.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.20 . 1.20.11 . 01 . 02
Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
13.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 6.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Telepone
Telepone
12 Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Listrik 6.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Listrik
Listrik
Halaman 2DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 11 Dinas Syariat Islam Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
12 Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 1.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06
Biaya Kawat/Faximili/Internet
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 08
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 3.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
5.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.11 . 01 . 09
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.11 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 5.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
17.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 10
Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
17.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 17.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Alat Tulis kantor
1 Thn x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
16.427.950,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.11 . 01 . 11
Belanja Barang dan Jasa 16.427.950,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
16.427.950,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 7.927.950,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Cetak
1 Thn x 7.927.950,00 = 7.927.950,00
Belanja Penggandaan 8.500.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Pengadaan
Fhoto Copy
1 Thn x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
3.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 12
Halaman 3DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 11 Dinas Syariat Islam Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.11 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 3.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
Alat Listrik dan Elektronik
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
15.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 13
Belanja Modal 15.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan1.20 . 1.20.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27
Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan 15.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 10
Belanja Modal Pengadaan Buku Agama
Pengadaan Buku Agama
1 Pkt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
6.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.11 . 01 . 15
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
8.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.11 . 01 . 17
Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
8.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan dan Minum Rapat
Makan dan Minum Rapat
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 3.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makan dan Minum Tamu
Makan dan Minum Tamu
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
43.750.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.11 . 01 . 18
Belanja Barang dan Jasa 43.750.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
43.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Halaman 4DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 11 Dinas Syariat Islam Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.750.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 8.750.000,00 = 8.750.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 35.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
2.601.725.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.11 . 01 . 19
Belanja Pegawai 2.601.725.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
32.925.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 32.625.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
PPTK
9 Org/Bln x 425.000,00 = 3.825.000,00
Penguji SPM
12 OB x 375.000,00 = 4.500.000,00
PPK
12 OB x 425.000,00 = 5.100.000,00
Staf
24 OB x 425.000,00 = 10.200.000,00
Pembantu Bendahara
12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
Staf PPTK
18 Org/Bln x 300.000,00 = 5.400.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 300.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Tim Pengadaan
1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
2.334.000.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.334.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap
Imam Gampong
804 OB x 375.000,00 = 301.500.000,00
Khatib Mesjid
876 OB x 375.000,00 = 328.500.000,00
Imam Dusun
3,888 OB x 300.000,00 = 1.166.400.000,00
Bantuan Untuk Pemandi Mayat Wanita
2,376 OB x 200.000,00 = 475.200.000,00
Imam Mesjid Raya Darul Falah
36 OB x 500.000,00 = 18.000.000,00
Imam Pembantu Mesjid Raya Darul Falah
36 OB x 400.000,00 = 14.400.000,00
Muadzin Mesjid Raya Darul Falah
48 OB x 250.000,00 = 12.000.000,00
Cleaning Service Mesjid Raya Darul Falah
Halaman 5DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 11 Dinas Syariat Islam Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
60 OB x 300.000,00 = 18.000.000,00
234.800.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.20 . 1.20.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 234.800.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Biaya penunjang
Penunjang Kegiatan Kepala Dinas
12 OB x 2.500.000,00 = 30.000.000,00
Poding Petugas Jaga Malam
12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00
Operator komputer
12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00
Penunjang Kegiatan Penegakan Qanun No. 11 Tahun
2002 dan No. 12, 13, 14 Tahun 2003
1 Thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
44.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.20 . 1.20.11 . 02
20.800.000,00 Pembangunan Gedung Kantor1.20 . 1.20.11 . 02 . 03
Belanja Modal 20.800.000,00 1.20 . 1.20.11 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
20.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.20 . 1.20.11 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 20.800.000,00 1.20 . 1.20.11 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung Kantor
Pembuatan Pintu Pagar
3 Mtr x 1.200.000,00 = 3.600.000,00
Pembuatan pagar
26 Mtr x 500.000,00 = 13.000.000,00
Pembuatan Beton Drainase
7 Mtr x 600.000,00 = 4.200.000,00
15.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.11 . 02 . 22
Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
15.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 15.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
9.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.11 . 02 . 24
Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
9.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 9.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Roda Empat
1 Unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur1.20 . 1.20.11 . 05
50.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.20 . 1.20.11 . 05 . 01
Halaman 6DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 11 Dinas Syariat Islam Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pegawai 50.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1
50.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.20 . 1.20.11 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 50.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Biaya Penunjang Kegiatan
Pendidikan Dan Pelatihan
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (4.377.671.848,00)
Halaman 7DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 11 Dinas Syariat Islam Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 13 Sekretariat KIP/KPU Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 13 . 01 Sekretariat KIP/KPU Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 952.282.368,00 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 712.267.368,00 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1
712.267.368,00 Non Kegiatan1.20 . 1.20.13 . 00 . 00
Belanja Pegawai 712.267.368,00 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
559.107.368,00 Gaji Dan Tunjangan1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 396.948.552,00 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan II : 6 Org
13 Bln x 9.455.985,00 = 122.927.805,00
Golongan III : 9 Org
13 Bln x 17.902.080,00 = 232.727.040,00
Golongan IV : 1 Org
13 Bln x 2.431.695,00 = 31.612.035,00
Acress
1 Thn x 9.681.672,00 = 9.681.672,00
Tunjangan Keluarga 55.508.234,00 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Golongan II
13 Bln x 1.323.837,00 = 17.209.881,00
Golongan III
13 Bln x 2.506.291,00 = 32.581.783,00
Golongan IV
13 Bln x 340.437,00 = 4.425.681,00
Acress
1 Thn x 1.290.889,00 = 1.290.889,00
Tunjangan Jabatan 75.902.531,00 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan II
13 Bln x 1.134.000,00 = 14.742.000,00
Golongan III
13 Bln x 3.239.250,00 = 42.110.250,00
Golongan IV
13 Bln x 1.323.000,00 = 17.199.000,00
Acress
1 Thn x 1.851.281,00 = 1.851.281,00
Tunjangan Beras 21.982.252,00 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 1.649.700,00 = 21.446.100,00
Acress
1 Thn x 536.152,00 = 536.152,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 8.690.340,00 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 8.690.340,00 = 8.690.340,00
Pembulatan Gaji 75.459,00 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
Halaman 1DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 13 Sekretariat KIP/KPU Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Thn x 75.459,00 = 75.459,00
153.160.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 153.160.000,00 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya
Esselon III a
12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00
Esselon IV a
48 Org/Bln x 300.000,00 = 14.400.000,00
Non Esselon Gol. III
192 Org/Bln x 205.000,00 = 39.360.000,00
Non Esselon Gol. II
228 Org/Bln x 150.000,00 = 34.200.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
8,800 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 35.200.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
3 Org/Kali x 400.000,00 = 1.200.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
12 Org/Kali x 300.000,00 = 3.600.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
105 Org/Org x 200.000,00 = 21.000.000,00
BELANJA LANGSUNG 240.015.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 5 . 2
181.315.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.13 . 01
2.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.13 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
2.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 2.000.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 ---
Belanja Perangko dan Benda Pos Lainnya
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
500.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.20 . 1.20.13 . 01 . 02
Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
500.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Air 500.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Belanja Air
1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
2.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 08
Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
2.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 2.000.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Halaman 2DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 13 Sekretariat KIP/KPU Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Biaya Peralatan Kebersihan Dan bahan Pembersih
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
6.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.13 . 01 . 09
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.13 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 6.000.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
16.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 10
Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
16.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 16.000.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Thn x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
6.400.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.13 . 01 . 11
Belanja Barang dan Jasa 6.400.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
6.400.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.400.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Cetak Keperluan Kantor
1 Thn x 3.400.000,00 = 3.400.000,00
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Foto Copy
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.200.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 12
Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
3.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 3.200.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1 Thn x 3.200.000,00 = 3.200.000,00
5.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.13 . 01 . 15
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
Halaman 3DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 13 Sekretariat KIP/KPU Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 5.000.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.13 . 01 . 17
Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
2.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan Minum Rapat
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 1.000.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makan Minum Tamu
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
39.375.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.13 . 01 . 18
Belanja Barang dan Jasa 39.375.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
39.375.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.375.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 4.375.000,00 = 4.375.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 35.000.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
98.840.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.13 . 01 . 19
Belanja Pegawai 98.840.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
10.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
PPK, PPTK dan Staf ADM
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
10.840.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 10.840.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap
Biaya Makan dan Minum Anggota KPU
1,210 Org/Hr/Bln x 4.000,00 = 4.840.000,00
Bantuan Meugang Anggota KPU
15 Org/Kali x 400.000,00 = 6.000.000,00
78.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.20 . 1.20.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Halaman 4DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 13 Sekretariat KIP/KPU Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Insentif 60.000.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif
Insentif Anggota KPU
60 Org/Bln x 1.000.000,00 = 60.000.000,00
Penunjang Kegiatan 18.000.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Penunjang Kegiatan
Penunjang Kegiatan Kepala Kantor
12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
58.700.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.20 . 1.20.13 . 02
6.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.13 . 02 . 22
Belanja Barang dan Jasa 6.700.000,00 1.20 . 1.20.13 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
6.700.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.13 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 6.700.000,00 1.20 . 1.20.13 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung
1 Thn x 6.700.000,00 = 6.700.000,00
52.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.13 . 02 . 24
Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00 1.20 . 1.20.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
52.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.20 . 1.20.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 36.000.000,00 1.20 . 1.20.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Belanja Perawatan Roda Empat
Kendaraan Dinas
4 Unit x 9.000.000,00 = 36.000.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 16.000.000,00 1.20 . 1.20.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09
Belanja Perawatan Roda Dua
Biaya Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua
8 Unit x 2.000.000,00 = 16.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (952.282.368,00)
Halaman 5DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 13 Sekretariat KIP/KPU Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 16 Kecamatan Langsa Kota
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 16 . 01 Kecamatan Langsa Kota
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 3.065.950.392,00 1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.659.325.392,00 1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1
1.659.325.392,00 Non Kegiatan1.20 . 1.20.16 . 00 . 00
Belanja Pegawai 1.659.325.392,00 1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.476.115.392,00 Gaji Dan Tunjangan1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.034.864.205,00 1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan I : 4 Org
13 Bln x 6.836.445,00 = 88.873.785,00
Golongan II : 20 Org
13 Bln x 31.926.930,00 = 415.050.090,00
Golongan III : 16 Org
13 Bln x 33.793.410,00 = 439.314.330,00
Golongan IV : 2 Org
13 Bln x 5.106.570,00 = 66.385.410,00
Acress
1 Thn x 25.240.590,00 = 25.240.590,00
Tunjangan Keluarga 144.712.696,00 1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Golongan I
13 Bln x 957.102,00 = 12.442.326,00
Golongan II
13 Bln x 4.469.770,00 = 58.107.010,00
Golongan III
13 Bln x 4.731.077,00 = 61.504.001,00
Golongan IV
13 Bln x 714.919,00 = 9.293.947,00
Acress
1 Thn x 3.365.412,00 = 3.365.412,00
Tunjangan Jabatan 195.527.718,00 1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan I
13 Bln x 918.750,00 = 11.943.750,00
Golongan II
13 Bln x 3.969.000,00 = 51.597.000,00
Golongan III
13 Bln x 7.140.000,00 = 92.820.000,00
Golongan IV
13 Bln x 2.646.000,00 = 34.398.000,00
Acress
1 Thn x 4.768.968,00 = 4.768.968,00
Tunjangan Beras 80.983.773,00 1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 6.083.586,00 = 79.086.618,00
Acress
1 Thn x 1.897.155,00 = 1.897.155,00
Halaman 1DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 16 Kecamatan Langsa Kota
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 19.806.832,00 1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 19.806.832,00 = 19.806.832,00
Pembulatan Gaji 220.168,00 1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Thn x 220.168,00 = 220.168,00
183.210.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 183.210.000,00 1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya
Esselon III a
12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00
Esselon III b
12 Org/Bln x 325.000,00 = 3.900.000,00
Esselon IV a
96 Org/Bln x 300.000,00 = 28.800.000,00
Non Esselon Gol. III
84 Org/Bln x 205.000,00 = 17.220.000,00
Non Esselon Gol. II
312 Org/Bln x 150.000,00 = 46.800.000,00
Non Esselon Gol. I
60 Org/Bln x 130.000,00 = 7.800.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
10,560 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 42.240.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
3 Org/Kali x 400.000,00 = 1.200.000,00
Bantuan Meugang Esselon III b
3 Org/Kali x 350.000,00 = 1.050.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
24 Org/Kali x 300.000,00 = 7.200.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
114 Org/Kali x 200.000,00 = 22.800.000,00
BELANJA LANGSUNG 1.406.625.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 5 . 2
1.321.125.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.16 . 01
1.200.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.16 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1.200.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
13.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.20 . 1.20.16 . 01 . 02
Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
13.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 6.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Halaman 2DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 16 Kecamatan Langsa Kota
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Rekening Telepon
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Listrik 7.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Rekening Listrik
1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
5.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 08
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.16 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 5.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
5.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.16 . 01 . 09
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.16 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 5.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
17.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 10
Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
17.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 17.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat tulis Kantor
1 Thn x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
14.875.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.16 . 01 . 11
Belanja Barang dan Jasa 14.875.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
14.875.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 8.500.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Thn x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
Belanja Penggandaan 6.375.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Thn x 6.375.000,00 = 6.375.000,00
5.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 12
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.16 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 5.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Halaman 3DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 16 Kecamatan Langsa Kota
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
5.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.16 . 01 . 15
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 5.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
8.240.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.16 . 01 . 17
Belanja Barang dan Jasa 8.240.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
8.240.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.16 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 3.240.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1 Thn x 3.240.000,00 = 3.240.000,00
26.250.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.16 . 01 . 18
Belanja Barang dan Jasa 26.250.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
26.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.16 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.750.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 8.750.000,00 = 8.750.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 17.500.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
1.220.560.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.16 . 01 . 19
Belanja Pegawai 1.220.560.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
6.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium panitia Pelaksana kegiatan
Tim Monitoring
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.082.960.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.082.960.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Cleaning Service
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak tetap
440 Bln/Bln/Hr x 4.000,00 = 1.760.000,00
Biaya Meugang Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap
6 Org/Kali x 100.000,00 = 600.000,00
Halaman 4DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 16 Kecamatan Langsa Kota
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Geuchik dan Perangkat Desa Lainnya.
Imam Mukim
24 OB x 1.050.000,00 = 25.200.000,00
Seksi Pemerintahan
24 OB x 300.000,00 = 7.200.000,00
Seksi Perekonomian dan Pembangunan
24 OB x 300.000,00 = 7.200.000,00
Seksi Pelayanan Administrasi
24 OB x 300.000,00 = 7.200.000,00
Imum Chiek
24 OB x 375.000,00 = 9.000.000,00
Keureujen Chiek
24 OB x 300.000,00 = 7.200.000,00
Sekretaris Mukim
24 OB x 450.000,00 = 10.800.000,00
Geuchik
120 OB x 1.000.000,00 = 120.000.000,00
Sekretaris Gampong
36 OB x 600.000,00 = 21.600.000,00
Kaur Gampong
600 OB x 375.000,00 = 225.000.000,00
Kepala Dusun
672 OB x 300.000,00 = 201.600.000,00
Ketua Tuha Peut Gampong
120 OB x 350.000,00 = 42.000.000,00
Wakil Ketua Tuha Peut Gampong
120 OB x 325.000,00 = 39.000.000,00
Sekretaris Tuha Peut Gampong
120 OB x 300.000,00 = 36.000.000,00
Anggota Tuha Peut Gampong
1,008 OB x 300.000,00 = 302.400.000,00
Seksi Keistimewaan Aceh
24 OB x 300.000,00 = 7.200.000,00
131.600.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.20 . 1.20.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 2.400.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif
Insentif Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap
24 Org/Bln x 100.000,00 = 2.400.000,00
Penunjang Kegiatan 129.200.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Biaya Penunjang Kegiatan
Biaya Penunjang Kegiatan Camat
12 OB x 3.000.000,00 = 36.000.000,00
Biaya Penunjang Kegiatan Sekretaris Camat
12 Org/Bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
Anggota Muspika
24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00
Petugas Keamanan
1 Thn x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
Biaya Pembinaan Gampong
10 Desa x 500.000,00 = 5.000.000,00
Poding Petugas Jaga Malam
12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00
Halaman 5DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 16 Kecamatan Langsa Kota
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Operator Komputer
48 OB x 150.000,00 = 7.200.000,00
44.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.20 . 1.20.16 . 02
5.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas1.20 . 1.20.16 . 02 . 21
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.16 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas 5.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 01
Belanja Sewa Rumah Jabatan / Dinas
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.16 . 02 . 22
Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 1.20 . 1.20.16 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
4.500.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.16 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 4.500.000,00 1.20 . 1.20.16 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
35.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.16 . 02 . 24
Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
35.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.20 . 1.20.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 9.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat
1 Unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 26.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua
13 UT x 2.000.000,00 = 26.000.000,00
41.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur1.20 . 1.20.16 . 05
41.000.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.16 . 05 . 02
Belanja Barang dan Jasa 41.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2
41.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.20 . 1.20.16 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Sosialisasi 41.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02
Belanja Sosialisasi
Pelaksanaan Kegiatan Bersifat Islami / Hari Besar
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Pelaksanaan Kegiatan PKK
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Pelaksanaan Kegiatan Dharma Wanita
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Pembinaan Kelembagaan Mukim
1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
Kepemudaan dan Olah Raga
1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
Halaman 6DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 16 Kecamatan Langsa Kota
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
SURPLUS / (DEFISIT) (3.065.950.392,00)
Halaman 7DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 16 Kecamatan Langsa Kota
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 17 Kecamatan Langsa Barat
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 17 . 01 Kecamatan Langsa Barat
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 2.705.234.799,00 1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.087.249.799,00 1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1
1.087.249.799,00 Non Kegiatan1.20 . 1.20.17 . 00 . 00
Belanja Pegawai 1.087.249.799,00 1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
932.129.799,00 Gaji Dan Tunjangan1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 649.132.438,00 1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan I : 1 Org
13 Bln x 1.391.775,00 = 18.093.075,00
Golongan II : 16 Org
13 Bln x 26.204.115,00 = 340.653.495,00
Golongan III : 10 Org
13 Bln x 21.119.490,00 = 274.553.370,00
Acress
1 Thn x 15.832.498,00 = 15.832.498,00
Tunjangan Keluarga 90.772.975,00 1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Golongan I
13 Bln x 194.848,00 = 2.533.024,00
Golongan II
13 Bln x 3.668.576,00 = 47.691.488,00
Golongan III
13 Bln x 2.956.728,00 = 38.437.464,00
Acress
1 Thn x 2.110.999,00 = 2.110.999,00
Tunjangan Jabatan 134.945.606,00 1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan I
13 Bln x 183.750,00 = 2.388.750,00
Golongan II
13 Bln x 3.213.000,00 = 41.769.000,00
Golongan III
13 Bln x 6.730.500,00 = 87.496.500,00
Acress
1 Thn x 3.291.356,00 = 3.291.356,00
Tunjangan Beras 46.782.742,00 1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 3.510.900,00 = 45.641.700,00
Acress
1 Thn x 1.141.042,00 = 1.141.042,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 10.407.510,00 1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 10.407.510,00 = 10.407.510,00
Pembulatan Gaji 88.528,00 1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
Halaman 1DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 17 Kecamatan Langsa Barat
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Thn x 88.528,00 = 88.528,00
155.120.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 155.120.000,00 1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya
Esselon III a
12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00
Esselon III b
12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00
Esselon IV a
96 Org/Bln x 300.000,00 = 28.800.000,00
Non Esselon Gol. II
228 Org/Bln x 150.000,00 = 34.200.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
6,380 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 25.520.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
3 Org/Kali x 400.000,00 = 1.200.000,00
Bantuan Meugang Esselon III b
12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
24 Org/Kali x 300.000,00 = 7.200.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
228 Org/Bln x 200.000,00 = 45.600.000,00
BELANJA LANGSUNG 1.617.985.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 5 . 2
1.534.485.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.17 . 01
1.200.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.17 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1.200.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
14.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.20 . 1.20.17 . 01 . 02
Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
14.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 6.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Rekening Telepon
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Listrik 8.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Rekening Listrik
1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 08
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
4.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.17 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Halaman 2DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 17 Kecamatan Langsa Barat
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 4.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
5.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.17 . 01 . 09
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.17 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 5.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
17.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 10
Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
17.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 17.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat tulis Kantor
1 Thn x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
14.875.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.17 . 01 . 11
Belanja Barang dan Jasa 14.875.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
14.875.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 8.500.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Thn x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
Belanja Penggandaan 6.375.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Thn x 6.375.000,00 = 6.375.000,00
5.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 12
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 5.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
5.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.17 . 01 . 15
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 5.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
8.240.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.17 . 01 . 17
Halaman 3DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 17 Kecamatan Langsa Barat
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 8.240.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
8.240.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 3.240.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1 Thn x 3.240.000,00 = 3.240.000,00
26.250.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.17 . 01 . 18
Belanja Barang dan Jasa 26.250.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
26.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.17 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.750.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 8.750.000,00 = 8.750.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 17.500.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
1.433.920.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.17 . 01 . 19
Belanja Pegawai 1.433.920.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
6.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium panitia Pelaksana kegiatan
Tim Monitoring
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.306.420.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.306.420.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Cleaning Service
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Penjaga Malam
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning
Service
880 Bln/Bln/Hr x 4.000,00 = 3.520.000,00
Biaya Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service
12 Org/Kali x 100.000,00 = 1.200.000,00
Honorarium Geuchik dan Perangkat Desa Lainnya.
Imam Mukim
12 OB x 1.050.000,00 = 12.600.000,00
Seksi Pemerintahan
12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
Seksi Perekonomian dan Pembangunan
12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
Seksi Keistimewaan Aceh
Halaman 4DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 17 Kecamatan Langsa Barat
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
Seksi Pelayanan Administrasi
12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
Imum Chiek
12 OB x 375.000,00 = 4.500.000,00
Keureujen Chiek
12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
Sekretaris Mukim
12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00
Geuchik
168 OB x 1.000.000,00 = 168.000.000,00
Sekretaris Gampong
60 OB x 600.000,00 = 36.000.000,00
Kaur Gampong
840 OB x 375.000,00 = 315.000.000,00
Kepala Dusun
768 OB x 300.000,00 = 230.400.000,00
Ketua Tuha Peut Gampong
168 OB x 350.000,00 = 58.800.000,00
Wakil Ketua Tuha Peut Gampong
168 OB x 325.000,00 = 54.600.000,00
Sekretaris Tuha Peut Gampong
168 OB x 300.000,00 = 50.400.000,00
Anggota Tuha Peut Gampong
1,080 OB x 300.000,00 = 324.000.000,00
121.500.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.20 . 1.20.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 4.800.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif
Insentif Penjaga Malam dan Cleaning Service
48 Org/Bln x 100.000,00 = 4.800.000,00
Penunjang Kegiatan 116.700.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Biaya Penunjang Kegiatan
Biaya Penunjang Kegiatan Camat
12 OB x 3.000.000,00 = 36.000.000,00
Biaya Penunjang Kegiatan Sekretaris Camat
12 Org/Bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
Anggota Muspika
24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00
Petugas Keamanan
1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Biaya Pembinaan Gampong
9 Desa x 500.000,00 = 4.500.000,00
Poding Petugas Jaga Malam
12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00
Operator Komputer
48 OB x 150.000,00 = 7.200.000,00
42.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.20 . 1.20.17 . 02
5.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas1.20 . 1.20.17 . 02 . 21
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2
Halaman 5DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 17 Kecamatan Langsa Barat
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
5.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.17 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas 5.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 01
Belanja Sewa Rumah Jabatan / Dinas
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.17 . 02 . 22
Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 1.20 . 1.20.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
4.500.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 4.500.000,00 1.20 . 1.20.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
33.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.17 . 02 . 24
Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
33.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.20 . 1.20.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 9.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat
1 Unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 24.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua
12 UT x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
41.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur1.20 . 1.20.17 . 05
41.000.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.17 . 05 . 02
Belanja Barang dan Jasa 41.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2
41.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.20 . 1.20.17 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Sosialisasi 41.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02
Belanja Sosialisasi
Pelaksanaan Kegiatan Bersifat Islami / Hari Besar
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Pelaksanaan Kegiatan PKK
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Pelaksanaan Kegiatan Dharma Wanita
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Pembinaan Kelembagaan Mukim
1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
Kepemudaan dan Olah Raga
1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.705.234.799,00)
Halaman 6DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 17 Kecamatan Langsa Barat
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Halaman 7DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 17 Kecamatan Langsa Barat
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 18 Kecamatan Langsa Timur
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 18 . 01 Kecamatan Langsa Timur
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 2.490.644.299,00 1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 877.759.299,00 1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1
877.759.299,00 Non Kegiatan1.20 . 1.20.18 . 00 . 00
Belanja Pegawai 877.759.299,00 1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
786.519.299,00 Gaji Dan Tunjangan1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 545.352.341,00 1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan I : 3 Org
13 Bln x 3.730.230,00 = 48.492.990,00
Golongan II : 14 Org
13 Bln x 20.511.435,00 = 266.648.655,00
Golongan III : 8 Org
13 Bln x 16.685.340,00 = 216.909.420,00
Acress
1 Thn x 13.301.276,00 = 13.301.276,00
Tunjangan Keluarga 76.260.630,00 1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Golongan I
13 Bln x 522.232,00 = 6.789.016,00
Golongan II
13 Bln x 2.871.600,00 = 37.330.800,00
Golongan III
13 Bln x 2.335.947,00 = 30.367.311,00
Acress
1 Thn x 1.773.503,00 = 1.773.503,00
Tunjangan Jabatan 115.357.856,00 1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan I
13 Bln x 551.250,00 = 7.166.250,00
Golongan II
13 Bln x 2.457.000,00 = 31.941.000,00
Golongan III
13 Bln x 5.649.000,00 = 73.437.000,00
Acress
1 Thn x 2.813.606,00 = 2.813.606,00
Tunjangan Beras 40.225.185,00 1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 3.020.220,00 = 39.262.860,00
Acress
1 Thn x 962.325,00 = 962.325,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 9.247.875,00 1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 9.247.875,00 = 9.247.875,00
Pembulatan Gaji 75.412,00 1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
Halaman 1DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 18 Kecamatan Langsa Timur
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Thn x 75.412,00 = 75.412,00
91.240.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 91.240.000,00 1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya
Esselon III a
12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00
Esselon III b
12 Org/Bln x 325.000,00 = 3.900.000,00
Esselon IV a
48 Org/Bln x 300.000,00 = 14.400.000,00
Esselon IV b
36 Org/Bln x 275.000,00 = 9.900.000,00
Non Esselon Gol. III
12 Org/Bln x 205.000,00 = 2.460.000,00
Non Esselon Gol. II
120 Org/Bln x 150.000,00 = 18.000.000,00
Non Esselon Gol. I
24 Org/Bln x 130.000,00 = 3.120.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
4,840 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 19.360.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
3 Org/Kali x 400.000,00 = 1.200.000,00
Bantuan Meugang Esselon III b
3 Org/Kali x 350.000,00 = 1.050.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
12 Org/Kali x 300.000,00 = 3.600.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV b
9 Org/Kali x 250.000,00 = 2.250.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
39 Org/Kali x 200.000,00 = 7.800.000,00
BELANJA LANGSUNG 1.612.885.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 5 . 2
1.521.385.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.18 . 01
1.200.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.18 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1.200.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
14.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.20 . 1.20.18 . 01 . 02
Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
14.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 6.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Rekening Telepon
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Halaman 2DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 18 Kecamatan Langsa Timur
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Listrik 8.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Rekening Listrik
1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 08
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
4.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.18 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 4.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
5.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.18 . 01 . 09
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.18 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 5.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
17.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 10
Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
17.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 17.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat tulis Kantor
1 Thn x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
14.875.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.18 . 01 . 11
Belanja Barang dan Jasa 14.875.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
14.875.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 8.500.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Thn x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
Belanja Penggandaan 6.375.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Thn x 6.375.000,00 = 6.375.000,00
5.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 12
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.18 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 5.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
5.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.18 . 01 . 15
Halaman 3DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 18 Kecamatan Langsa Timur
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 5.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
8.240.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.18 . 01 . 17
Belanja Barang dan Jasa 8.240.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
8.240.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 3.240.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1 Thn x 3.240.000,00 = 3.240.000,00
26.250.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.18 . 01 . 18
Belanja Barang dan Jasa 26.250.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
26.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.18 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.750.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 8.750.000,00 = 8.750.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 17.500.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
1.420.820.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.18 . 01 . 19
Belanja Pegawai 1.420.820.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
6.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium panitia Pelaksana kegiatan
Tim Monitoring
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.290.820.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.290.820.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Cleaning Service
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Penjaga Malam
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning
Service
880 Bln/Bln/Hr x 4.000,00 = 3.520.000,00
Biaya Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service
12 Org/Kali x 100.000,00 = 1.200.000,00
Halaman 4DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 18 Kecamatan Langsa Timur
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Geuchik dan Perangkat Desa Lainnya.
Imam Mukim
12 OB x 1.050.000,00 = 12.600.000,00
Seksi Pemerintahan
12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
Seksi Perekonomian dan Pembangunan
12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
Seksi Keistimewaan Aceh
12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
Seksi Pelayanan Administrasi
12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
Imum Chiek
12 OB x 375.000,00 = 4.500.000,00
Keureujen Chiek
12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
Sekretaris Mukim
12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00
Geuchik
192 OB x 1.000.000,00 = 192.000.000,00
Sekretaris Gampong
96 OB x 600.000,00 = 57.600.000,00
Kaur Gampong
960 OB x 375.000,00 = 360.000.000,00
Kepala Dusun
672 OB x 300.000,00 = 201.600.000,00
Ketua Tuha Peut Gampong
192 OB x 350.000,00 = 67.200.000,00
Wakil Ketua Tuha Peut Gampong
192 OB x 325.000,00 = 62.400.000,00
Sekretaris Tuha Peut Gampong
192 OB x 300.000,00 = 57.600.000,00
Anggota Tuha Peut Gampong
744 OB x 300.000,00 = 223.200.000,00
124.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.20 . 1.20.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 4.800.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif
Insentif Penjaga Malam dan Cleaning Service
48 Org/Bln x 100.000,00 = 4.800.000,00
Penunjang Kegiatan 119.200.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Biaya Penunjang Kegiatan
Biaya Penunjang Kegiatan Camat
12 OB x 3.000.000,00 = 36.000.000,00
Biaya Penunjang Kegiatan Sekretaris Camat
12 Org/Bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
Anggota Muspika
24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00
Petugas Keamanan
1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Biaya Pembinaan Gampong
14 Desa x 500.000,00 = 7.000.000,00
Poding Petugas Jaga Malam
12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00
Halaman 5DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 18 Kecamatan Langsa Timur
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Operator Komputer
48 OB x 150.000,00 = 7.200.000,00
50.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.20 . 1.20.18 . 02
5.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas1.20 . 1.20.18 . 02 . 21
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.18 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas 5.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 01
Belanja Sewa Rumah Jabatan / Dinas
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.18 . 02 . 22
Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
4.500.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 4.500.000,00 1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
41.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.18 . 02 . 24
Belanja Barang dan Jasa 41.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
41.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.20 . 1.20.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 9.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat
1 Unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 32.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua
16 Unit x 2.000.000,00 = 32.000.000,00
41.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur1.20 . 1.20.18 . 05
41.000.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.18 . 05 . 02
Belanja Barang dan Jasa 41.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2
41.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.20 . 1.20.18 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Sosialisasi 41.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02
Belanja Sosialisasi
Pelaksanaan Kegiatan Bersifat Islami / Hari Besar
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Pelaksanaan Kegiatan PKK
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Pelaksanaan Kegiatan Dharma Wanita
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Pembinaan Kelembagaan Mukim
1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
Kepemudaan dan Olah Raga
1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
Halaman 6DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 18 Kecamatan Langsa Timur
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
SURPLUS / (DEFISIT) (2.490.644.299,00)
Halaman 7DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 18 Kecamatan Langsa Timur
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 19 Kecamatan Langsa Lama
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 19 . 01 Kecamatan Langsa Lama
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 2.683.847.370,00 1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 898.442.370,00 1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1
898.442.370,00 Non Kegiatan1.20 . 1.20.19 . 00 . 00
Belanja Pegawai 898.442.370,00 1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
787.102.370,00 Gaji Dan Tunjangan1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 552.890.827,00 1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan I : 2 Org
13 Bln x 2.688.525,00 = 34.950.825,00
Golongan II : 11 Org
13 Bln x 17.820.285,00 = 231.663.705,00
Golongan III : 9 Org
13 Bln x 18.667.425,00 = 242.676.525,00
Golongan IV : 1 Org
13 Bln x 2.316.510,00 = 30.114.630,00
Accress
1 Thn x 13.485.142,00 = 13.485.142,00
Tunjangan Keluarga 77.314.784,00 1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Golongan I
13 Bln x 376.393,00 = 4.893.109,00
Golongan II
13 Bln x 2.494.839,00 = 32.432.907,00
Golongan III
13 Bln x 2.613.439,00 = 33.974.707,00
Golongan IV
13 Bln x 324.311,00 = 4.216.043,00
Accress
1 Thn x 1.798.018,00 = 1.798.018,00
Tunjangan Jabatan 113.049.300,00 1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan I
13 Bln x 367.500,00 = 4.777.500,00
Golongan II
13 Bln x 2.079.000,00 = 27.027.000,00
Golongan III
13 Bln x 4.714.500,00 = 61.288.500,00
Golongan IV
13 Bln x 1.323.000,00 = 17.199.000,00
Accress
1 Thn x 2.757.300,00 = 2.757.300,00
Tunjangan Beras 33.255.202,00 1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 2.495.700,00 = 32.444.100,00
Accress
1 Thn x 811.102,00 = 811.102,00
Halaman 1DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 19 Kecamatan Langsa Lama
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 10.529.978,00 1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 10.529.978,00 = 10.529.978,00
Pembulatan Gaji 62.279,00 1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Thn x 62.279,00 = 62.279,00
111.340.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 111.340.000,00 1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya
Esselon III a
12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00
Esselon III b
12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00
Esselon IV a
96 Org/Bln x 300.000,00 = 28.800.000,00
Non Esselon Gol. III
24 Org/Bln x 205.000,00 = 4.920.000,00
Non Esselon Gol. II
132 Org/Bln x 150.000,00 = 19.800.000,00
Non Esselon Gol. I
24 Org/Bln x 130.000,00 = 3.120.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
5,500 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 22.000.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
3 Org/Kali x 400.000,00 = 1.200.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
27 Org/Kali x 300.000,00 = 8.100.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
75 Org/Kali x 200.000,00 = 15.000.000,00
BELANJA LANGSUNG 1.785.405.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 5 . 2
1.701.905.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.19 . 01
1.200.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.19 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1.200.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
14.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.20 . 1.20.19 . 01 . 02
Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
14.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 6.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Rekening Telepon
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Halaman 2DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 19 Kecamatan Langsa Lama
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Listrik 8.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Rekening Listrik
1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 08
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
4.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.19 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 4.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
5.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.19 . 01 . 09
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.19 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 5.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
17.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 10
Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
17.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 17.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat tulis Kantor
1 Thn x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
14.875.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.19 . 01 . 11
Belanja Barang dan Jasa 14.875.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
14.875.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 8.500.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Thn x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
Belanja Penggandaan 6.375.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Thn x 6.375.000,00 = 6.375.000,00
5.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 12
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.19 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 5.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
5.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.19 . 01 . 15
Halaman 3DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 19 Kecamatan Langsa Lama
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 5.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
8.240.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.19 . 01 . 17
Belanja Barang dan Jasa 8.240.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
8.240.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 3.240.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1 Thn x 3.240.000,00 = 3.240.000,00
26.250.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.19 . 01 . 18
Belanja Barang dan Jasa 26.250.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
26.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.19 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.750.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 8.750.000,00 = 8.750.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 17.500.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
1.601.340.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.19 . 01 . 19
Belanja Pegawai 1.601.340.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
6.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium panitia Pelaksana kegiatan
Tim Monitoring
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.475.040.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.475.040.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Penjaga Malam
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Cleaning Service
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning
Service
660 Bln/Bln/Hr x 4.000,00 = 2.640.000,00
Biaya Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service
9 Org/Kali x 100.000,00 = 900.000,00
Halaman 4DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 19 Kecamatan Langsa Lama
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Geuchik dan Perangkat Desa Lainnya.
Imam Mukim
12 OB x 1.050.000,00 = 12.600.000,00
Seksi Pemerintahan
12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
Seksi Perekonomian dan Pembangunan
12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
Seksi Keistimewaan Aceh
12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
Seksi Pelayanan Administrasi
12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
Imum Chiek
12 OB x 375.000,00 = 4.500.000,00
Keureujen Chiek
12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
Sekretaris Mukim
12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00
Geuchik
180 OB x 1.000.000,00 = 180.000.000,00
Sekretaris Gampong
60 OB x 600.000,00 = 36.000.000,00
Kaur Gampong
900 OB x 375.000,00 = 337.500.000,00
Kepala Dusun
972 OB x 300.000,00 = 291.600.000,00
Ketua Tuha Peut Gampong
180 OB x 350.000,00 = 63.000.000,00
Wakil Ketua Tuha Peut Gampong
180 OB x 325.000,00 = 58.500.000,00
Sekretaris Tuha Peut Gampong
180 OB x 300.000,00 = 54.000.000,00
Anggota Tuha Peut Gampong
1,308 OB x 300.000,00 = 392.400.000,00
120.300.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.20 . 1.20.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 3.600.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif
Insentif Penjaga Malam dan Cleaning Service
36 Org/Bln x 100.000,00 = 3.600.000,00
Penunjang Kegiatan 116.700.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Biaya Penunjang Kegiatan
Biaya Penunjang Kegiatan Camat
12 OB x 3.000.000,00 = 36.000.000,00
Biaya Penunjang Kegiatan Sekretaris Camat
12 Org/Bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
Anggota Muspika
24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00
Petugas Keamanan
1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Biaya Pembinaan Gampong
9 Desa x 500.000,00 = 4.500.000,00
Poding Petugas Jaga Malam
12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00
Halaman 5DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 19 Kecamatan Langsa Lama
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Operator Komputer
48 OB x 150.000,00 = 7.200.000,00
42.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.20 . 1.20.19 . 02
5.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas1.20 . 1.20.19 . 02 . 21
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.19 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas 5.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 01
Belanja Sewa Rumah Jabatan / Dinas
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.19 . 02 . 22
Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 1.20 . 1.20.19 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
4.500.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.19 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 4.500.000,00 1.20 . 1.20.19 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
33.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.19 . 02 . 24
Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
33.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.20 . 1.20.19 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 9.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat
1 Unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 24.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua
12 Unit/Bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
41.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur1.20 . 1.20.19 . 05
41.000.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.19 . 05 . 02
Belanja Barang dan Jasa 41.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2
41.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.20 . 1.20.19 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Sosialisasi 41.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02
Belanja Sosialisasi
Pelaksanaan Kegiatan Bersifat Islami / Hari Besar
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Pelaksanaan Kegiatan PKK
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Pelaksanaan Kegiatan Dharma Wanita
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Pembinaan Kelembagaan Mukim
1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
Kepemudaan dan Olah Raga
1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
Halaman 6DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 19 Kecamatan Langsa Lama
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
SURPLUS / (DEFISIT) (2.683.847.370,00)
Halaman 7DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 19 Kecamatan Langsa Lama
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 20 Kecamatan Langsa Baro
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 20 . 01 Kecamatan Langsa Baro
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 2.692.290.959,00 1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.113.885.959,00 1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1
1.113.885.959,00 Non Kegiatan1.20 . 1.20.20 . 00 . 00
Belanja Pegawai 1.113.885.959,00 1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.000.275.959,00 Gaji Dan Tunjangan1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 698.307.484,00 1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan I : 1 Org
13 Bln x 1.323.315,00 = 17.203.095,00
Golongan II : 12 Org
13 Bln x 18.233.775,00 = 237.039.075,00
Golongan III : 15 Org
13 Bln x 32.848.725,00 = 427.033.425,00
Accress
1 Thn x 17.031.889,00 = 17.031.889,00
Tunjangan Keluarga 97.649.487,00 1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Golongan I
13 Bln x 185.264,00 = 2.408.432,00
Golongan II
13 Bln x 2.552.728,00 = 33.185.464,00
Golongan III
13 Bln x 4.598.821,00 = 59.784.673,00
Accress
1 Thn x 2.270.918,00 = 2.270.918,00
Tunjangan Jabatan 137.883.768,00 1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan I
13 Bln x 183.750,00 = 2.388.750,00
Golongan II
13 Bln x 2.268.000,00 = 29.484.000,00
Golongan III
13 Bln x 7.896.000,00 = 102.648.000,00
Accress
1 Thn x 3.363.018,00 = 3.363.018,00
Tunjangan Beras 51.917.328,00 1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 3.710.556,00 = 48.237.228,00
Accress
1 Thn x 3.680.100,00 = 3.680.100,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 14.424.978,00 1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 14.424.978,00 = 14.424.978,00
Pembulatan Gaji 92.914,00 1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
Halaman 1DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 20 Kecamatan Langsa Baro
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Thn x 92.914,00 = 92.914,00
113.610.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 113.610.000,00 1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya
Esselon III a
12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00
Esselon III b
12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00
Esselon IV a
96 Org/Bln x 300.000,00 = 28.800.000,00
Non Esselon Gol. III
36 Org/Bln x 205.000,00 = 7.380.000,00
Non Esselon Gol. II
120 Org/Bln x 150.000,00 = 18.000.000,00
Non Esselon Gol. I
12 Org/Bln x 130.000,00 = 1.560.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
5,280 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 21.120.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
3 Org/Kali x 400.000,00 = 1.200.000,00
Bantuan Meugang Esselon III b
33 Org/Kali x 350.000,00 = 11.550.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
24 Org/Kali x 300.000,00 = 7.200.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
42 Org/Kali x 200.000,00 = 8.400.000,00
BELANJA LANGSUNG 1.578.405.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 5 . 2
1.494.905.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.20 . 01
1.200.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.20 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1.200.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
14.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.20 . 1.20.20 . 01 . 02
Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
14.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 6.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Rekening Telepon
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Listrik 8.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Rekening Listrik
1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 08
Halaman 2DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 20 Kecamatan Langsa Baro
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
4.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.20 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 4.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
5.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.20 . 01 . 09
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.20 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 5.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
17.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 10
Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
17.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 17.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat tulis Kantor
1 Thn x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
14.875.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.20 . 01 . 11
Belanja Barang dan Jasa 14.875.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
14.875.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 8.500.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Thn x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
Belanja Penggandaan 6.375.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Thn x 6.375.000,00 = 6.375.000,00
5.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 12
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.20 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 5.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
5.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.20 . 01 . 15
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 5.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
Halaman 3DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 20 Kecamatan Langsa Baro
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
8.240.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.20 . 01 . 17
Belanja Barang dan Jasa 8.240.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
8.240.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 3.240.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1 Thn x 3.240.000,00 = 3.240.000,00
26.250.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.20 . 01 . 18
Belanja Barang dan Jasa 26.250.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
26.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.750.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 8.750.000,00 = 8.750.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 17.500.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
1.394.340.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.20 . 01 . 19
Belanja Pegawai 1.394.340.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
6.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium panitia Pelaksana kegiatan
Tim Monitoring
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.268.040.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.268.040.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Cleaning Service
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Penjaga Malam
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning
Service
660 Bln/Bln/Hr x 4.000,00 = 2.640.000,00
Biaya Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service
9 Org/Kali x 100.000,00 = 900.000,00
Honorarium Geuchik dan Perangkat Desa Lainnya.
Imam Mukim
12 OB x 1.050.000,00 = 12.600.000,00
Seksi Pemerintahan
12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
Seksi Perekonomian dan Pembangunan
Halaman 4DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 20 Kecamatan Langsa Baro
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
Seksi Keistimewaan Aceh
12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
Seksi Pelayanan Administrasi
12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
Imum Chiek
12 OB x 375.000,00 = 4.500.000,00
Keureujen Chiek
12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
Sekretaris Mukim
12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00
Geuchik
144 OB x 1.000.000,00 = 144.000.000,00
Sekretaris Gampong
48 OB x 600.000,00 = 28.800.000,00
Kaur Gampong
720 OB x 375.000,00 = 270.000.000,00
Kepala Dusun
804 OB x 300.000,00 = 241.200.000,00
Ketua Tuha Peut Gampong
144 OB x 350.000,00 = 50.400.000,00
Wakil Ketua Tuha Peut Gampong
144 OB x 325.000,00 = 46.800.000,00
Sekretaris Tuha Peut Gampong
144 OB x 300.000,00 = 43.200.000,00
Anggota Tuha Peut Gampong
1,272 OB x 300.000,00 = 381.600.000,00
120.300.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.20 . 1.20.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 3.600.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif
Insentif Penjaga Malam dan Cleaning Service
36 Org/Bln x 100.000,00 = 3.600.000,00
Penunjang Kegiatan 116.700.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Biaya Penunjang Kegiatan
Biaya Penunjang Kegiatan Camat
12 OB x 3.000.000,00 = 36.000.000,00
Biaya Penunjang Kegiatan Sekretaris Camat
12 Org/Bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
Anggota Muspika
24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00
Petugas Keamanan
1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Biaya Pembinaan Gampong
9 Desa x 500.000,00 = 4.500.000,00
Poding Petugas Jaga Malam
12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00
Operator Komputer
48 OB x 150.000,00 = 7.200.000,00
42.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.20 . 1.20.20 . 02
5.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas1.20 . 1.20.20 . 02 . 21
Halaman 5DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 20 Kecamatan Langsa Baro
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.20 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas 5.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 01
Belanja Sewa Rumah Jabatan / Dinas
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.20 . 02 . 22
Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 1.20 . 1.20.20 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
4.500.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.20 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 4.500.000,00 1.20 . 1.20.20 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
33.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.20 . 02 . 24
Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
33.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.20 . 1.20.20 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 9.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat
1 Unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 24.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua
12 UT x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
41.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur1.20 . 1.20.20 . 05
41.000.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.20 . 05 . 02
Belanja Barang dan Jasa 41.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2
41.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.20 . 1.20.20 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Sosialisasi 41.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02
Belanja Sosialisasi
Pelaksanaan Kegiatan Bersifat Islami / Hari Besar
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Pelaksanaan Kegiatan PKK
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Pelaksanaan Kegiatan Dharma Wanita
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Pembinaan Kelembagaan Mukim
1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
Kepemudaan dan Olah Raga
1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.692.290.959,00)
Halaman 6DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 20 Kecamatan Langsa Baro
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Halaman 7DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 20 Kecamatan Langsa Baro
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 21 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 21 . 01 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
PENDAPATAN 664.397.500,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 664.397.500,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1
Hasil Retribusi Daerah 664.397.500,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
481.900.000,00 Retribusi Perizinan Tertentu1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 420.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2003
Izin Mendirikan Bangunan
1 Thn x 420.000.000,00 = 420.000.000,00
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 61.900.000,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 03 Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2005
Retribusi Izin Gangguan/Keramain
1 Thn x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
Gangguan Keramaian HO
1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
182.497.500,00 Retribusi Lainnya1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04
Retribusi SKITU 24.600.000,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04 . 05 Qanun Kota Langsa Nomor 09 Tahun 2005
SITU
1 Thn x 24.600.000,00 = 24.600.000,00
Retribusi SIUP, TDP, TDG, TDI dan IUJK 157.897.500,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04 . 10 Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2005
SIUP/SIPI (Boat Penangkapan Ikan dibawah 7 GT)
1 Thn x 2.894.500,00 = 2.894.500,00
Peternakan (Rumah Potong Hewan & Ternak Hewan)
1 Thn x 250.000,00 = 250.000,00
Izin Hotel
1 Thn x 4.458.000,00 = 4.458.000,00
TDG (Tanda Daftar Gudang)
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Izin Sumur Bor
1 Thn x 625.000,00 = 625.000,00
SIUP
1 Thn x 49.250.000,00 = 49.250.000,00
TDP
1 Thn x 78.050.000,00 = 78.050.000,00
TDI
1 Thn x 1.395.000,00 = 1.395.000,00
IUJK
1 Thn x 19.975.000,00 = 19.975.000,00
BELANJA 1.595.452.444,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 783.269.944,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1
783.269.944,00 Non Kegiatan1.20 . 1.20.21 . 00 . 00
Belanja Pegawai 783.269.944,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
686.049.944,00 Gaji Dan Tunjangan1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 485.847.555,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Halaman 1DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 21 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Golongan II : 9 Org
13 Bln x 13.517.805,00 = 175.731.465,00
Golongan III : 12 Org
13 Bln x 20.736.660,00 = 269.576.580,00
Golongan IV : 1 Org
13 Bln x 2.206.890,00 = 28.689.570,00
Accress
1 Thn x 11.849.940,00 = 11.849.940,00
Tunjangan Keluarga 67.939.636,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Golongan II
13 Bln x 1.892.492,00 = 24.602.396,00
Golongan III
13 Bln x 2.903.132,00 = 37.740.716,00
Golongan IV
13 Bln x 308.964,00 = 4.016.532,00
Accress
1 Thn x 1.579.992,00 = 1.579.992,00
Tunjangan Jabatan 86.046.187,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan II
13 Bln x 1.701.000,00 = 22.113.000,00
Golongan III
13 Bln x 3.433.500,00 = 44.635.500,00
Golongan IV
13 Bln x 1.323.000,00 = 17.199.000,00
Accress
1 Thn x 2.098.687,00 = 2.098.687,00
Tunjangan Beras 35.630.982,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 2.545.614,00 = 33.092.982,00
Accress
1 Thn x 2.538.000,00 = 2.538.000,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 9.647.069,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 9.647.069,00 = 9.647.069,00
Pembulatan Gaji 938.515,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Thn x 938.515,00 = 938.515,00
97.220.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 97.220.000,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya
Esselon III a
12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00
Esselon IV a
60 Org/Bln x 300.000,00 = 18.000.000,00
Non Esselon Gol. III
96 Org/Bln x 205.000,00 = 19.680.000,00
Halaman 2DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 21 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Non Esselon Gol. II
120 Org/Bln x 150.000,00 = 18.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
5,060 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 20.240.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
3 Org/Kali x 400.000,00 = 1.200.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
15 Org/Kali x 300.000,00 = 4.500.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
54 Org/Kali x 200.000,00 = 10.800.000,00
BELANJA LANGSUNG 812.182.500,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 5 . 2
675.560.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.21 . 01
3.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.21 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 3.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Biaya Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
45.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.20 . 1.20.21 . 01 . 02
Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
45.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 6.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Rekening Telepone
Rekening Telepone Kantor
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Listrik 39.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Rekening Listrik
1 Thn x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
Biaya Pergantian Kabel Instalasi Listrik
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
124.300.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.20 . 1.20.21 . 01 . 07
Belanja Pegawai 124.300.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
72.700.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 72.700.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honor Pemimpin Keg, Pejabat Pengadaan, Pembantu
Bendaharawan, Staf Adm.
1 Thn x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
12 OB x 350.000,00 = 4.200.000,00
Tim Terpadu Penerbitan Perizinan (IUJK, SITU, TDP,
SIUP, TDI, Reklame dan IMB)
1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Tim Pengawasan Penyelenggaraan Reklame
Halaman 3DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 21 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Tim Monitoring Perizinan Kota Langsa
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
51.600.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 51.600.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Penunjang Kegiatan
Operator Komputer
144 Org/Bln x 250.000,00 = 36.000.000,00
Cutomer Servis
48 Org/Bln x 250.000,00 = 12.000.000,00
Panitia Pemeriksa Barang
1 Thn x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
4.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 08
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
4.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 4.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
6.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.21 . 01 . 09
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.21 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 6.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
30.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 10
Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
30.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 30.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Biaya Alat Tulis Kantor
1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
42.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.21 . 01 . 11
Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
42.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 30.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Biaya Cetak
1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Penggandaan 12.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Biaya Penggandaan
Biaya Fhoto Copy
1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Halaman 4DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 21 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
6.400.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 12
Belanja Barang dan Jasa 6.400.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
6.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.21 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 6.400.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Biaya Alat Listrik dan Elektronik
1 Thn x 6.400.000,00 = 6.400.000,00
5.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.21 . 01 . 15
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 5.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Biaya Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
6.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.21 . 01 . 17
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.21 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Biaya Makanan dan Minuaman Rapat
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 3.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Biaya Makanan dan Minuman Tamu
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
99.500.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.21 . 01 . 18
Belanja Barang dan Jasa 99.500.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
99.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.21 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 28.750.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Biaya Perjalanan Rutin Kantor
1 Thn x 8.750.000,00 = 8.750.000,00
Biaya Perjalanan Dinas Tim Teknis Perijinan
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 70.750.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 70.750.000,00 = 70.750.000,00
304.360.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.21 . 01 . 19
Belanja Pegawai 304.360.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
14.360.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 14.360.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Honorarium Penjaga Malam
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Halaman 5DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 21 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Cleaning Service
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning
Service
440 Org/Hr/Bln x 4.000,00 = 1.760.000,00
Biaya Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service
6 Org/Kali x 100.000,00 = 600.000,00
290.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.20 . 1.20.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 2.400.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif
Insentif Penjaga Malam dan Cleaning Service
24 Org/Bln x 100.000,00 = 2.400.000,00
Penunjang Kegiatan 287.600.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Belanja Penunjang Kegiatan
Esselon IIIa
12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
Esselon IVa
60 OB x 1.000.000,00 = 60.000.000,00
Pegawai Gol. III
108 OB x 500.000,00 = 54.000.000,00
Pegawai Gol. II
120 OB x 400.000,00 = 48.000.000,00
Pegawai Honorer
72 OB x 300.000,00 = 21.600.000,00
Petugas Perijinan
240 OB x 200.000,00 = 48.000.000,00
Poding Petugas Jaga Malam
12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00
Penunjang Kegiatan Untuk Operasional Pemutihan IMB
1 Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
103.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.20 . 1.20.21 . 02
90.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.21 . 02 . 22
Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
90.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 90.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Biaya Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Biaya Sewa Gedung + Asuransi
1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Biaya Sewa Gedung Penyimpanan Reklame Yang Disita +
Asuransi
1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
13.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.21 . 02 . 24
Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
13.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.20 . 1.20.21 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 9.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Biaya Perawatan Kenderaan Roda Empat
Halaman 6DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 21 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 4.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09
Biaya Perawatan Kenderaan Roda Dua
2 Thn x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
33.622.500,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur1.20 . 1.20.21 . 05
33.622.500,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.21 . 05 . 02
Belanja Pegawai 14.800.000,00 1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1
12.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Panitia Keg. Pemutihan Surat IMB Dalam Wilayah Kota
Langsa
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.800.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 2.800.000,00 1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1 Keg x 2.800.000,00 = 2.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 18.822.500,00 1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2
1.972.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.972.500,00 1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Biaya Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.972.500,00 = 1.972.500,00
6.850.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 6.850.000,00 1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13
Biaya Transportasi dan Akomodasi
1 Keg x 6.850.000,00 = 6.850.000,00
3.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Biaya Cetak
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Penggandaan 500.000,00 1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Biaya Penggandaan
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Biaya Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Biaya Sewa Gedung
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 4.500.000,00 1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Biaya Makanan dan Minuman Lainnya
Halaman 7DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 21 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Biaya Makanan dan Minuman Peserta
1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (931.054.944,00)
Halaman 8DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 21 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 22 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 22 . 01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 27.640.690.888,00 1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 25.222.054.988,00 1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1
25.222.054.988,00 Non Kegiatan1.20 . 1.20.22 . 00 . 00
Belanja Pegawai 25.222.054.988,00 1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
22.219.944.988,00 Gaji Dan Tunjangan1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 16.422.871.648,00 1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan I : 2 Org
13 Bln x 1.931.448,00 = 25.108.824,00
Golongan II : 390 Org
13 Bln x 463.747.660,00 = 6.028.719.580,00
Golongan III : 513 Org
13 Bln x 710.455.020,00 = 9.235.915.260,00
Golongan IV : 35 Org
13 Bln x 71.636.163,00 = 931.270.119,00
Accres
1 Thn x 201.857.865,00 = 201.857.865,00
Tunjangan Keluarga 1.258.323.138,00 1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Golongan I
13 Bln x 314.003,00 = 4.082.039,00
Golongan II
13 Bln x 34.245.936,00 = 445.197.168,00
Golongan III
13 Bln x 52.640.351,00 = 684.324.563,00
Golongan IV
13 Bln x 7.774.326,00 = 101.066.238,00
Accres
1 Thn x 23.653.130,00 = 23.653.130,00
Tunjangan Jabatan 2.416.170.638,00 1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan I
13 Bln x 357.000,00 = 4.641.000,00
Golongan II
13 Bln x 70.089.157,00 = 911.159.041,00
Golongan III
13 Bln x 99.325.894,00 = 1.291.236.622,00
Golongan IV
13 Bln x 12.425.250,00 = 161.528.250,00
Accres
1 Thn x 47.605.725,00 = 47.605.725,00
Tunjangan Beras 1.521.280.153,00 1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 114.994.780,00 = 1.494.932.140,00
Accres
1 Thn x 26.348.013,00 = 26.348.013,00
Halaman 1DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 22 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 597.162.235,00 1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 597.162.235,00 = 597.162.235,00
Pembulatan Gaji 4.137.176,00 1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Thn x 4.137.176,00 = 4.137.176,00
3.002.110.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 3.002.110.000,00 1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya
Esselon II b
12 Org/Bln x 375.000,00 = 4.500.000,00
Esselon III a
24 Org/Bln x 350.000,00 = 8.400.000,00
Esselon III b
36 Org/Bln x 325.000,00 = 11.700.000,00
Esselon IV a
132 Org/Bln x 300.000,00 = 39.600.000,00
Non Esselon Gol. IV
336 Org/Bln x 220.000,00 = 73.920.000,00
Non Esselon Gol. III
5,952 Org/Bln x 205.000,00 = 1.220.160.000,00
Non Esselon Gol. II
3,060 Org/Bln x 150.000,00 = 459.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
175,120 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 700.480.000,00
Bantuan Meugang Esselon II b
3 Org/Kali x 500.000,00 = 1.500.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
6 Org/Kali x 400.000,00 = 2.400.000,00
Bantuan Meugang Esselon III b
9 Org/Kali x 350.000,00 = 3.150.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
33 Org/Kali x 300.000,00 = 9.900.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
2,337 Org/Kali x 200.000,00 = 467.400.000,00
BELANJA LANGSUNG 2.418.635.900,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 5 . 2
567.535.900,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.22 . 01
1.900.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.22 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 1.900.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.900.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1.900.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
48.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.20 . 1.20.22 . 01 . 02
Halaman 2DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 22 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
48.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 6.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Rekening Telepon
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Listrik 42.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Rekening Listrik
1 Thn x 42.000.000,00 = 42.000.000,00
4.778.400,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 08
Belanja Barang dan Jasa 4.778.400,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
4.778.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.22 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 4.778.400,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 Thn x 4.778.400,00 = 4.778.400,00
10.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.22 . 01 . 09
Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.22 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 10.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
42.500.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 10
Belanja Barang dan Jasa 42.500.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
42.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.22 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 42.500.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat tulis Kantor
1 Thn x 42.500.000,00 = 42.500.000,00
22.950.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.22 . 01 . 11
Belanja Barang dan Jasa 22.950.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
22.950.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 12.750.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Thn x 12.750.000,00 = 12.750.000,00
Belanja Penggandaan 10.200.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Thn x 10.200.000,00 = 10.200.000,00
7.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 12
Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
Halaman 3DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 22 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
7.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.22 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 7.500.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
6.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.22 . 01 . 15
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
10.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.22 . 01 . 17
Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
10.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 5.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
220.125.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.22 . 01 . 18
Belanja Barang dan Jasa 220.125.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
220.125.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.625.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 2.625.000,00 = 2.625.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 217.500.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 217.500.000,00 = 217.500.000,00
193.782.500,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.22 . 01 . 19
Belanja Pegawai 193.782.500,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
26.422.500,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26.422.500,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium PPTK, Bend. Pembantu serta Staf Administrasi
1 Thn x 26.422.500,00 = 26.422.500,00
11.960.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 11.960.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Penjaga Malam
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Halaman 4DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 22 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Cleaning Service
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai Honorer, Cleaning
Sevice dan Petugas Jaga Malam
440 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 1.760.000,00
Biaya Meugang, Cleaning Sevice dan Petugas Jaga Malam
6 Org/Kali x 100.000,00 = 600.000,00
155.400.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 2.400.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif
Insentif Cleaning Sevice dan Petugas Jaga Malam
24 Org/Bln x 100.000,00 = 2.400.000,00
Penunjang Kegiatan 153.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Biaya Penunjang Kegiatan
Penunjang Kegiatan Administrasi Kepegawaian
1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Penunjang Kegiatan Kepala Badan
12 OB x 2.500.000,00 = 30.000.000,00
Poding Petugas Jaga Malam
12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00
Penunjang Kegiatan Pelayanan Karpeg, Karis, Karsu,
Berkala.
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Biaya Test Widyaswara Untuk PNS Kota Langsa
2 Org x 20.000.000,00 = 40.000.000,00
69.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.20 . 1.20.22 . 02
39.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.22 . 02 . 22
Belanja Barang dan Jasa 39.500.000,00 1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
30.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 30.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung
Belanja Sewa Gedung Kantor + Asuransi
1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
9.500.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 9.500.000,00 1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Pemeliharaan Gedung Kantor
1 Thn x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
30.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.22 . 02 . 24
Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
30.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.20 . 1.20.22 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 18.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat
2 Unit x 9.000.000,00 = 18.000.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 12.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09
Halaman 5DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 22 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua
6 Unit x 2.000.000,00 = 12.000.000,00
828.000.000,00 Program Pendidikan Kedinasan1.20 . 1.20.22 . 28
828.000.000,00 Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme1.20 . 1.20.22 . 28 . 06
Belanja Pegawai 8.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1
8.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 820.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2
820.000.000,00 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 16
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 470.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 16 . 02
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1
Kontribusi STPDN
1 Thn x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
Tugas Belajar S1
17 Org x 10.000.000,00 = 170.000.000,00
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 350.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 16 . 03
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2
Spesialis
10 Org x 20.000.000,00 = 200.000.000,00
Tugas Belajar S2
15 Org x 10.000.000,00 = 150.000.000,00
592.300.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur1.20 . 1.20.22 . 29
592.300.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah1.20 . 1.20.22 . 29 . 01
Belanja Pegawai 120.800.000,00 1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1
38.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 38.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 38.000.000,00 = 38.000.000,00
78.300.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 78.300.000,00 1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
(Widyaswara)
1 Keg x 78.300.000,00 = 78.300.000,00
4.500.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 4.500.000,00 1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Belanja Penunjang Kegiatan
Operator Komputer
3 Org x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
Halaman 6DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 22 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 471.500.000,00 1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2
26.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Biaya Surat Menyurat
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 15.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Belanja Bahan Penunjang Lainnya
Belanja Kelengkapan Peserta
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.600.000,00 Belanja Bahan/Material1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan/Material Lainnya 1.600.000,00 1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06
Belanja Bahan / Material
Pembuatan Spanduk
8 Bh x 200.000,00 = 1.600.000,00
15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 15.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13
Belanja Transportasi dan Akomodasi
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
7.300.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 5.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Penggandaan 2.300.000,00 1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
45.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 45.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03
Belanja Sewa Rapat
57 Kali x 750.000,00 = 42.750.000,00
Biaya Dekorasi
1 Keg x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
17.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 17.500.000,00 1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Widyaswara
1 Keg x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
359.100.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 359.100.000,00 1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
Belanja Kursus Kursus Singkat
Halaman 7DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 22 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Biaya Kontribusi Prajabatan CPNS Gol. III
1 Keg x 359.100.000,00 = 359.100.000,00
361.300.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur1.20 . 1.20.22 . 30
136.300.000,00 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS1.20 . 1.20.22 . 30 . 01
Belanja Pegawai 126.300.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1
120.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 120.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Tim BAPERJAKAT
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Tim Panitia Administrasi Pelantikan PNS
1 Keg x 32.000.000,00 = 32.000.000,00
Tim Panitia Usulan Kepangkatan
2 Periode x 16.000.000,00 = 32.000.000,00
Tim Panitia Jabatan Fungsional
1 Keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
6.300.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 6.300.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
1 Keg x 6.300.000,00 = 6.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2
10.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 10.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Belanja Makan dan Minuman Lainnya
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
182.000.000,00 Seleksi Penerimaan Calon PNS1.20 . 1.20.22 . 30 . 02
Belanja Pegawai 52.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1
22.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Panitia Pelaksana CPNS
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Panitia Pelaksana STPDN
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
30.000.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 30.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak tetap
Jasa Kebersihan Tempat Seleksi ujian Seleksi CPNS
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Jasa Penempelan Nomor Tempat Seleksi ujian Seleksi
CPNS
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Jasa Pengawasan Ujian Seleksi CPNS
Halaman 8DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 22 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Jasa Tenaga Pengamanan
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
25.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 25.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Belanja Makan dan Minuman Lainnya
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
100.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 100.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
Belanja Kursus Kursus Singkat
Biaya Kontribusi
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
43.000.000,00 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah1.20 . 1.20.22 . 30 . 05
Belanja Pegawai 38.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1
8.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
30.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 30.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Belanja Penunjang kegiatan
Penunjang Kegiatan Kartu Elektronik PNS Kota Langsa
Tahun 2009
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Penunjang Kegiatan Kartu Elektronik PNS Kota Langsa
Tahun 2010
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 5.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Belanja Makan dan Minuman Lainnya
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (27.640.690.888,00)
Halaman 9DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 22 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Halaman 10DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 22 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa
Organisasi : 1 . 22 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 22 . 01 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 1.942.411.989,00 1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.218.906.639,00 1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.218.906.639,00 Non Kegiatan1.22 . 1.22.01 . 00 . 00
Belanja Pegawai 1.218.906.639,00 1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.045.966.639,00 Gaji Dan Tunjangan1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 690.733.475,00 1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan I : 1 Org
13 Bln x 1.323.315,00 = 17.203.095,00
Golongan II : 6 Org
13 Bln x 9.001.125,00 = 117.014.625,00
Golongan III : 15 Org
13 Bln x 33.268.305,00 = 432.487.965,00
Golongan IV : 3 Org
13 Bln x 8.276.940,00 = 107.600.220,00
Accress
1 Thn x 16.427.570,00 = 16.427.570,00
Tunjangan Keluarga 94.184.712,00 1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Golongan II
13 Bln x 1.260.157,00 = 16.382.041,00
Golongan III
13 Bln x 4.657.562,00 = 60.548.306,00
Golongan IV
13 Bln x 1.158.771,00 = 15.064.023,00
Accress
1 Thn x 2.190.342,00 = 2.190.342,00
Tunjangan Jabatan 195.597.675,00 1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan II
13 Bln x 1.134.000,00 = 14.742.000,00
Golongan III
13 Bln x 8.772.750,00 = 114.045.750,00
Golongan IV
13 Bln x 4.772.250,00 = 62.039.250,00
Accress
1 Thn x 4.770.675,00 = 4.770.675,00
Tunjangan Beras 42.869.358,00 1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 3.063.366,00 = 39.823.758,00
Acress
1 Thn x 3.045.600,00 = 3.045.600,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 22.426.745,00 1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 22.426.745,00 = 22.426.745,00
Halaman 1DPKA KOTA LANGSA - 1 . 22 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pembulatan Gaji 154.674,00 1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Thn x 154.674,00 = 154.674,00
172.940.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 172.940.000,00 1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya
Esselon II b
12 Org/Bln x 375.000,00 = 4.500.000,00
Esselon III a
24 Org/Bln x 350.000,00 = 8.400.000,00
Esselon III b
48 Org/Bln x 325.000,00 = 15.600.000,00
Esselon IV a
132 Org/Bln x 300.000,00 = 39.600.000,00
Non Esselon Gol. III
96 Org/Bln x 205.000,00 = 19.680.000,00
Non Esselon Gol. II
120 Org/Bln x 150.000,00 = 18.000.000,00
Non Esselon Gol I
24 Org/Bln x 130.000,00 = 3.120.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
8,360 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 33.440.000,00
Bantuan Meugang Esselon II b
3 Org/Kali x 500.000,00 = 1.500.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
6 Org/Kali x 400.000,00 = 2.400.000,00
Bantuan Meugang Esselon III b
12 Org/Kali x 350.000,00 = 4.200.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
33 Org/Kali x 300.000,00 = 9.900.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
63 Org/Kali x 200.000,00 = 12.600.000,00
BELANJA LANGSUNG 723.505.350,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 5 . 2
338.985.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.22 . 1.22.01 . 01
1.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.22 . 1.22.01 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
29.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.22 . 1.22.01 . 01 . 02
Belanja Barang dan Jasa 29.800.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
29.800.000,00 Belanja Jasa Kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 4.800.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Halaman 2DPKA KOTA LANGSA - 1 . 22 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Rekening Telepon
1 Thn x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
Belanja Listrik 25.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Rekening Listrik
1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
5.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 08
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.22 . 1.22.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 5.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
5.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.22 . 1.22.01 . 01 . 09
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.22 . 1.22.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 5.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
32.450.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 10
Belanja Barang dan Jasa 32.450.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
32.450.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.22 . 1.22.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 32.450.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Thn x 32.450.000,00 = 32.450.000,00
13.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.22 . 1.22.01 . 01 . 11
Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
13.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 5.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Penggandaan 8.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
5.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 12
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.22 . 1.22.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 5.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Halaman 3DPKA KOTA LANGSA - 1 . 22 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
6.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.22 . 1.22.01 . 01 . 15
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
8.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.22 . 1.22.01 . 01 . 17
Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
8.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan Minum Rapat
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 5.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makan dan Minuman Tamu
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
74.375.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.22 . 1.22.01 . 01 . 18
Belanja Barang dan Jasa 74.375.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
74.375.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.375.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 4.375.000,00 = 4.375.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 70.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
159.360.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.22 . 1.22.01 . 01 . 19
Belanja Pegawai 159.360.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
14.360.000,00 Honorarium Non PNS1.22 . 1.22.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 14.360.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Penjaga Malam dan Cleaning Service
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning
Service
440 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 1.760.000,00
Biaya Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service
6 Org/Kali x 100.000,00 = 600.000,00
145.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.22 . 1.22.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 2.400.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif
Insentif Penjaga Malam dan Cleaning Service
24 Org/Bln x 100.000,00 = 2.400.000,00
Halaman 4DPKA KOTA LANGSA - 1 . 22 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Penunjang Kegiatan 142.600.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Biaya Penunjang Kegiatan
Operator Komputer
84 Org/Bln x 150.000,00 = 12.600.000,00
Penunjang Kegiatan PPK
12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00
Penunjang Kegiatan PPTK
9 OB x 500.000,00 = 4.500.000,00
Penunjang Kegiatan Staf Administrasi
45 Org/Bln x 300.000,00 = 13.500.000,00
Penunjang Kegiatan Kepala Badan
12 OB x 2.500.000,00 = 30.000.000,00
Penunjang Kegiatan Bidang
60 Org/Bln x 1.000.000,00 = 60.000.000,00
Penguji SPM
12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00
Penunjang Administrasi Keuangan
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Poding Penjaga Malam
12 Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
54.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.22 . 1.22.01 . 02
35.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.22 . 1.22.01 . 02 . 22
Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
35.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.22 . 1.22.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 35.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung Kantor
Belanja Sewa Gedung Kantor/Asuransi
1 Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
19.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.22 . 1.22.01 . 02 . 24
Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
19.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 9.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat
1 Unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 10.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua
5 Unit x 2.000.000,00 = 10.000.000,00
89.633.400,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan1.22 . 1.22.01 . 15
89.633.400,00 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan
Masyarakat
1.22 . 1.22.01 . 15 . 02
Belanja Pegawai 21.100.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
16.100.000,00 Honorarium PNS1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.100.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Dana Keikut Sertaan TTG Tingkat Nasional
Halaman 5DPKA KOTA LANGSA - 1 . 22 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 6.100.000,00 = 6.100.000,00
Honorarium Upah Bulanan
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
5.000.000,00 Honorarium Non PNS1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Dana Keikut Sertaan TTG Tingkat Nasional
Nara sumber
5 Org x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 68.533.400,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
1.783.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.013.400,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Dana Keikut Sertaan TTG Tingkat Nasional
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.013.400,00 = 1.013.400,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 770.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Dana Keikut Sertaan TTG Tingkat Nasional
Belanja Dokumentasi
1 Keg x 770.000,00 = 770.000,00
25.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 25.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Dana Keikut Sertaan TTG Tingkat Nasional
Belanja Sewa Tempat Gelar TTG
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Sewa Hotel Gelar TTG
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Dekorasi Stand
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
5.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01
Dana Keikut Sertaan TTG Tingkat Nasional
Biaya Sewa Angkutan Darat / Alat Angkutan
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
7.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 7.500.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Dana Keikut Sertaan TTG Tingkat Nasional
Belanja Makan dan Minuman Lainnya
1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
3.000.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Lainnya 3.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05
Dana Keikut Sertaan TTG Tingkat Nasional
Belanja Pakaian Seragam Pameran
10 Stel x 300.000,00 = 3.000.000,00
26.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Halaman 6DPKA KOTA LANGSA - 1 . 22 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 26.250.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Dana Keikut Sertaan TTG Tingkat Nasional
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 26.250.000,00 = 26.250.000,00
51.776.950,00 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan1.22 . 1.22.01 . 16
51.776.950,00 Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa1.22 . 1.22.01 . 16 . 02
Belanja Pegawai 27.500.000,00 1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
5.000.000,00 Honorarium PNS1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
22.500.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 22.500.000,00 1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Penunjang Kegiatan
Piala Lomba Gampong
1 Keg x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 24.276.950,00 1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
1.901.950,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.011.950,00 1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Biaya Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.011.950,00 = 1.011.950,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 890.000,00 1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Biaya Dokumentasi
1 Keg x 890.000,00 = 890.000,00
1.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Biaya Penggandaan
Foto copy
5,000 Lbr x 200,00 = 1.000.000,00
10.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 10.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Biaya Makan Minum Lainnya
Makan Minum Lainnya
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
11.375.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.625.000,00 1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 2.625.000,00 = 2.625.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 8.750.000,00 1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Halaman 7DPKA KOTA LANGSA - 1 . 22 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 8.750.000,00 = 8.750.000,00
67.910.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa1.22 . 1.22.01 . 17
67.910.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa1.22 . 1.22.01 . 17 . 02
Belanja Pegawai 40.500.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
15.000.000,00 Honorarium PNS1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong
Honorarium Panitia Pelaksana Bulan Bakti Gotong Royong
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Honorarium Upah Bulanan
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
25.500.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 25.500.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Penunjang Kegiatan
Penunjang Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong
Masyarakat
51 Desa x 500.000,00 = 25.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 27.410.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
1.760.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 760.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong
Belanja Dokumentasi
1 Keg x 760.000,00 = 760.000,00
2.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong
Belanja Makan Minum Rapat
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 1.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong
Belanja Makan dan Minuman Lainnya
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
18.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.150.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 1.150.000,00 = 1.150.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 17.500.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Halaman 8DPKA KOTA LANGSA - 1 . 22 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
5.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 5.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
Belanja Kursus Singkat Pelatihan
Biaya Pembukaan dan Penutupan
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
121.200.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi1.06 . 1.22.01 . 22
52.585.000,00 Biaya Operasional Proyek (BOP) Modal Bergulir1.06 . 1.22.01 . 22 . 09
Belanja Pegawai 30.000.000,00 1.06 . 1.22.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1
26.850.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.22.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26.850.000,00 1.06 . 1.22.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tim Koordinasi
1 Keg x 4.950.000,00 = 4.950.000,00
Honorarium Tim Monitoring Kegiatan
1 Keg x 12.600.000,00 = 12.600.000,00
Hnorarium Tim Pembimbing
1 Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
Honorarium Upah Bulanan
1 Keg x 8.100.000,00 = 8.100.000,00
3.150.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.06 . 1.22.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 3.150.000,00 1.06 . 1.22.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Penunjang Kegiatan
Operator Komputer
18 Org/Bln x 175.000,00 = 3.150.000,00
Belanja Barang dan Jasa 22.585.000,00 1.06 . 1.22.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2
2.935.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.22.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.275.000,00 1.06 . 1.22.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 2.275.000,00 = 2.275.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 660.000,00 1.06 . 1.22.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumentasi
1 Keg x 660.000,00 = 660.000,00
2.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.22.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.06 . 1.22.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Biaya Penggandaan
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.22.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.500.000,00 1.06 . 1.22.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan dan Minuman Rapat
1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
Halaman 9DPKA KOTA LANGSA - 1 . 22 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
14.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.22.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.150.000,00 1.06 . 1.22.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 2.150.000,00 = 2.150.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12.000.000,00 1.06 . 1.22.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
68.615.000,00 Biaya Operasional Proyek (BOP) Paket P2KP1.06 . 1.22.01 . 22 . 15
Belanja Pegawai 50.500.000,00 1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1
35.000.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35.000.000,00 1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kerja (POKJA) Paket
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
15.500.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 15.500.000,00 1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Penunjang Kegiatan
Biaya Penunjang PJOK
70 Keg x 100.000,00 = 7.000.000,00
Biaya Penunjang POKJA
85 Keg x 100.000,00 = 8.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 18.115.000,00 1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2
2.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.740.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 740.000,00 1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 740.000,00 = 740.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan dan Minum Rapat
Belanja Makan dan Minum Rapat PJOK/POKJA
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 1.500.000,00 1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Makan Minum Lainnya
Makan Minum Lokakarya
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Halaman 10DPKA KOTA LANGSA - 1 . 22 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
11.375.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 11.375.000,00 1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 11.375.000,00 = 11.375.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (1.942.411.989,00)
Halaman 11DPKA KOTA LANGSA - 1 . 22 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 2 . 05 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
Organisasi : 2 . 05 . 01 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 . 01 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
PENDAPATAN 856.455.000,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 856.455.000,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1
Hasil Retribusi Daerah 856.455.000,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
10.000.000,00 Retribusi Jasa Umum2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01
Retribusi Pelayanan Pasar 10.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 06 Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2003
Pasar Hewan Alur Merbau
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
60.225.000,00 Retribusi Jasa Usaha2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 30.900.000,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2003
Sewa Kantin PPI
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Fasilitas Masuk PPI
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
SPDN (Solar Pakai Dealer Nelayan)
1 Thn x 14.900.000,00 = 14.900.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan 29.325.000,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 08 Qanun Kota Langsa Nomor 11 Tahun 2007
Sapi
1 Thn x 23.850.000,00 = 23.850.000,00
Kambing
1 Thn x 1.875.000,00 = 1.875.000,00
Unggas
1 Thn x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
786.230.000,00 Retribusi Lainnya2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04
Retribusi Tempat Pemeriksaan Hewan 21.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04 . 07 Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2008
Sapi
1 Thn x 15.900.000,00 = 15.900.000,00
Kambing
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Unggas
1 Thn x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 738.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04 . 09 Qanun Kota Langsa Nomor 11 Tahun 2005
Pos Alur Merbau
1 Thn x 204.000.000,00 = 204.000.000,00
Pabrik Es
36,000 Btg/Bln x 14.000,00 = 504.000.000,00
Cold Storage
1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Retribusi Lainnya 27.230.000,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04 . 13
Karantina
1 Thn x 7.230.000,00 = 7.230.000,00
Angkutan RPH
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
BELANJA 7.508.685.020,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5
Halaman 1DPKA KOTA LANGSA - 2 . 05 . 01 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.626.265.465,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1
3.626.265.465,00 Non Kegiatan2.05 . 2.05.01 . 00 . 00
Belanja Pegawai 3.626.265.465,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
3.252.385.465,00 Gaji Dan Tunjangan2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.279.585.941,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan I : 1 Org
13 Bln x 1.323.315,00 = 17.203.095,00
Golongan II : 20 Org
13 Bln x 30.344.704,00 = 394.481.152,00
Golongan III : 59 Org
13 Bln x 117.396.825,00 = 1.526.158.725,00
Golongan IV : 8 Org
13 Bln x 22.038.975,00 = 286.506.675,00
Acress
1 Thn x 55.236.294,00 = 55.236.294,00
Tunjangan Keluarga 316.736.642,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Golongan I
13 Bln x 189.000,00 = 2.457.000,00
Golongan II
13 Bln x 4.087.820,00 = 53.141.660,00
Golongan III
13 Bln x 16.435.555,00 = 213.662.215,00
Golongan IV
13 Bln x 3.085.456,00 = 40.110.928,00
Accress
1 Thn x 7.364.839,00 = 7.364.839,00
Tunjangan Jabatan 361.957.293,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan I
13 Bln x 183.750,00 = 2.388.750,00
Golongan II
13 Bln x 3.672.000,00 = 47.736.000,00
Golongan III
13 Bln x 15.986.250,00 = 207.821.250,00
Golongan IV
13 Bln x 7.323.750,00 = 95.208.750,00
Accress
1 Thn x 8.802.543,00 = 8.802.543,00
Tunjangan Fungsional 97.984.981,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04
Tunjangan Fungsional
Golongan III
13 Bln x 5.247.250,00 = 68.214.250,00
Golongan IV
13 Bln x 2.155.000,00 = 28.015.000,00
Acress
1 Thn x 1.755.731,00 = 1.755.731,00
Tunjangan Beras 139.381.038,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Halaman 2DPKA KOTA LANGSA - 2 . 05 . 01 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 9.966.726,00 = 129.567.438,00
Accress
1 Thn x 9.813.600,00 = 9.813.600,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 56.341.671,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 56.341.671,00 = 56.341.671,00
Pembulatan Gaji 397.899,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Thn x 397.899,00 = 397.899,00
373.880.000,00 Tambahan Penghasilan PNS2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 373.880.000,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya
Esselon II b
12 Org/Bln x 375.000,00 = 4.500.000,00
Esselon III a
36 Org/Bln x 350.000,00 = 12.600.000,00
Esselon III b
36 Org/Bln x 325.000,00 = 11.700.000,00
Esselon IV a
192 Org/Bln x 300.000,00 = 57.600.000,00
Non Esselon Gol. IV
40 OB x 220.000,00 = 8.800.000,00
Non Esselon Gol. III
468 Org/Bln x 205.000,00 = 95.940.000,00
Non Esselon Gol. II
252 Org/Bln x 150.000,00 = 37.800.000,00
Non Esselon Gol. I
12 Org/Bln x 130.000,00 = 1.560.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
20,020 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 80.080.000,00
Bantuan Meugang Esselon II b
3 Org/Kali x 500.000,00 = 1.500.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
18 Org/Kali x 400.000,00 = 7.200.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
48 Org/Kali x 300.000,00 = 14.400.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
201 Org/Kali x 200.000,00 = 40.200.000,00
BELANJA LANGSUNG 3.882.419.555,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2
772.484.555,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2.05 . 2.05.01 . 01
3.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat2.05 . 2.05.01 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 3.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Halaman 3DPKA KOTA LANGSA - 2 . 05 . 01 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Perangko dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
33.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik2.05 . 2.05.01 . 01 . 02
Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
33.000.000,00 Belanja Jasa Kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 3.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Telepon
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Listrik 30.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Listrik
1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
20.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 08
Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
20.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 20.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Kantor, Aula, Poskeswan Langsa Barat, Poskeswan Langsa
Timur, BPP Langsa Barat, BPP Langsa Timur, BPP Langsa
Lama, Pos IB, Rumah Lindung RPH, Pasar Hewan, PPI,
Kuala Langsa
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
28.400.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja2.05 . 2.05.01 . 01 . 09
Belanja Barang dan Jasa 28.400.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
28.400.000,00 Belanja Pemeliharaan2.05 . 2.05.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 28.400.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,
Aula, Poskeswan Langsa Barat, Poskeswan Langsa Timur,
BPP Langsa Barat, BPP Langsa Timur, BPP Langsa Lama,
Pos IB, Rumah Lindung RPH, Pasar Hewan, PPI, Kuala
Langsa
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Pompa Air
84 Unit/Bln x 100.000,00 = 8.400.000,00
38.250.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 10
Belanja Barang dan Jasa 38.250.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
38.250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 38.250.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Halaman 4DPKA KOTA LANGSA - 2 . 05 . 01 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Alat Tulis Kantor, Poskeswan Langsa Barat,
Poskeswan Langsa Timur, BPP Langsa Barat, BPP Langsa
Timur, BPP Langsa Lama, Pos IB, Rumah Lindung RPH,
Pasar Hewan, PPI, Kuala Langsa
1 Thn x 38.250.000,00 = 38.250.000,00
28.560.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.05 . 2.05.01 . 01 . 11
Belanja Barang dan Jasa 28.560.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
28.560.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 17.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak Aula, Poskeswan Langsa Barat, Poskeswan
Langsa Timur, BPP Langsa Barat, BPP Langsa Timur, BPP
Langsa Lama, Pos IB, Rumah Lindung RPH, Pasar Hewan,
PPI, Kuala Langsa
1 Thn x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
Belanja Penggandaan 11.560.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan, Aula, Poskeswan Langsa Barat,
Poskeswan Langsa Timur, BPP Langsa Barat, BPP Langsa
Timur, BPP Langsa Lama, Pos IB, Rumah Lindung RPH,
Pasar Hewan, PPI, Kuala Langsa
1 Thn x 11.560.000,00 = 11.560.000,00
8.102.055,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 12
Belanja Barang dan Jasa 8.102.055,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
8.102.055,00 Belanja Bahan Pakai Habis2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 8.102.055,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
Belanja Alat Listrik dan Elektronik Aula, Poskeswan Langsa
Barat, Poskeswan Langsa Timur, BPP Langsa Barat, BPP
Langsa Timur, BPP Langsa Lama, Pos IB, Rumah Lindung
RPH, Pasar Hewan, PPI, Kuala Langsa
1 Thn x 8.102.055,00 = 8.102.055,00
20.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 13
Belanja Modal 20.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Kantor Lainnya 20.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 10
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Kantor Lainnya
Pengadaan Mebeulair Kantor BPPK Langsa Lama
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
6.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 15
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
Halaman 5DPKA KOTA LANGSA - 2 . 05 . 01 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
6.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman2.05 . 2.05.01 . 01 . 17
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan Minum Rapat
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 3.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makan Minum Tamu
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
135.625.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 18
Belanja Barang dan Jasa 135.625.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
135.625.000,00 Belanja Perjalanan Dinas2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.750.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 8.750.000,00 = 8.750.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 126.875.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 126.875.000,00 = 126.875.000,00
445.547.500,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran2.05 . 2.05.01 . 01 . 19
Belanja Pegawai 445.547.500,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
51.447.500,00 Honorarium PNS2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 51.447.500,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
PPK
12 OB x 487.500,00 = 5.850.000,00
Staf Keuangan
84 OB x 300.000,00 = 25.200.000,00
PPTK Kegiatan DAK
9 OB x 552.500,00 = 4.972.500,00
Pembantu Bendahara Kegiatan DAK
9 OB x 325.000,00 = 2.925.000,00
Staf Administrasi Kegiatan DAK
18 OB x 250.000,00 = 4.500.000,00
Honorarium Upah Bulanan APBK
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
227.300.000,00 Honorarium Non PNS2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 227.300.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap
Petugas Jaga Malam Alur Merbau
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Petugas Penyuluh Perikanan
24 Org/Bln x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
Petugas Jaga Malam Ktr & PPI Kuala Langsa
Halaman 6DPKA KOTA LANGSA - 2 . 05 . 01 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Petugas Jaga Malam BPPK Langsa Lama
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Panglima Laot dan Sekretaris Panglima Laot
108 Org/Bln x 500.000,00 = 54.000.000,00
Petugas Pasar Hewan Alur Merbau Kec. Langsa Timur
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Petugas Pencatat Produksi Hewan
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Petugas Kebun Holtikultura Gp. Jawa
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Cleaning Service Ktr & PPI, Puskeswan/POS IB Lgs
Barat/Lgs Timur & Pasar Hewan
60 Org/Bln x 500.000,00 = 30.000.000,00
Biaya Makanan dan Minuman Penjaga Malam, Cleaning
Service dan Petugas Lainnya
5,500 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 22.000.000,00
Bantuan Meugang Penjaga Malam, Cleaning Service dan
Petugas Lainnya
75 Org/Kali x 100.000,00 = 7.500.000,00
Bantuan Meugang Tenaga Penyuluh Pertanian, Penyuluh
Perikanan, Tenaga Polhut
138 Org/Kali x 100.000,00 = 13.800.000,00
Petugas Tenaga Penyuluh Kontrak (2 Bulan)
44 Org/Bln x 500.000,00 = 22.000.000,00
Petugas Operasional PPI Kuala Langsa
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
166.800.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 30.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif
Insentif Penjaga Malam, Cleaning Service dan Petugas
Lainnya
300 Org/Bln x 100.000,00 = 30.000.000,00
Penunjang Kegiatan 136.800.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Belanja Penunjang Kegiatan
Operator Komputer
96 Org/Bln x 200.000,00 = 19.200.000,00
Tenaga Penyuluh Pertanian
276 Org/Bln x 100.000,00 = 27.600.000,00
Tenaga Polhut
252 Org/Bln x 100.000,00 = 25.200.000,00
Petugas Penangkar Hujan
24 Org/Bln x 100.000,00 = 2.400.000,00
Petugas Pengutip Retribusi
36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00
Penunjang Kegiatan Kepala Dinas
12 OB x 2.500.000,00 = 30.000.000,00
Poding Petugas Jaga Malam
48 OB x 250.000,00 = 12.000.000,00
Petugas Informasi Harga Hasil Perikanan
12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00
110.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur2.05 . 2.05.01 . 02
Halaman 7DPKA KOTA LANGSA - 2 . 05 . 01 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
4.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 22
Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
4.500.000,00 Belanja Pemeliharaan2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 4.500.000,00 2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung
Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung Aula, Poskeswan
Langsa Barat, Poskeswan Langsa Timur, BPP Langsa
Barat, BPP Langsa Timur, BPP Langsa Lama, Pos IB,
Rumah Lindung RPH, Pasar Hewan, PPI, Kuala Langsa
1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
106.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional2.05 . 2.05.01 . 02 . 24
Belanja Barang dan Jasa 106.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
106.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 18.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Belanja Perawatan Roda Empat
2 Unit x 9.000.000,00 = 18.000.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 78.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09
Belanja Perawatan Roda Dua
Biaya Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua
39 Unit x 2.000.000,00 = 78.000.000,00
Belanja Perawatan Kenderaan Lainnya 10.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 12
Belanja Perawatan Kenderaan Lainnya
Perbaikan Dan Perawatan Boat Fiber
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.326.000.000,00 Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan
Pengendalian Sumberdaya Kelautan
2.05 . 2.05.01 . 16
2.326.000.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Ekonomi2.05 . 2.05.01 . 16 . 02
Belanja Barang dan Jasa 882.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
882.000.000,00 Belanja Bahan/Material2.05 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Baku Bangunan 882.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Bahan Baku Bangunan
Penimbunan Lahan PPi Kuala Langsa (Lanjutan)
1 Keg x 882.000.000,00 = 882.000.000,00
Belanja Modal 1.444.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3
194.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor2.05 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya 194.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya
Pengadaan Alat Pengolahan Ikan (Keranjang 50Kg)
400 Unit x 247.500,00 = 99.000.000,00
Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan Diatas Kapal Box
Fiber 100 Kg
100 Unit x 950.000,00 = 95.000.000,00
Halaman 8DPKA KOTA LANGSA - 2 . 05 . 01 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1.152.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air2.05 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 23
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi 1.152.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 23 . 05 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi
Pembuatan Talud (Sheet Pile) PPI Kuala Langsa
1 Keg x 930.000.000,00 = 930.000.000,00
Pembuatan Saluran Pembuangan PPI Kuala Langsa
1 Keg x 91.000.000,00 = 91.000.000,00
Biaya Perencanaan, Pengawasan Teknis dan Administrasi
Umum Kegiatan DAK
1 Keg x 130.000.000,00 = 130.000.000,00
Biaya Pengawasan Teknis (Dinas PU Kota Langsa)
2 Org x 500.000,00 = 1.000.000,00
98.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan2.05 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 98.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor
Pembangunan Kedai Pesisir PPI Kuala Langsa
1 Keg x 98.000.000,00 = 98.000.000,00
82.000.000,00 Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan)2.01 . 2.05.01 . 16
82.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan2.01 . 2.05.01 . 16 . 31
Belanja Pegawai 64.500.000,00 2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1
64.500.000,00 Honorarium PNS2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 59.500.000,00 2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
PPTK Kegiatan OTSUS
45 OB x 400.000,00 = 18.000.000,00
Pembantu Bendahara Kegiatan OTSUS
45 OB x 300.000,00 = 13.500.000,00
Staf Administrasi Kegiatan OTSUS
90 OB x 200.000,00 = 18.000.000,00
Honorarium Panitia Pelelangan
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 5.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
Biaya Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00 2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2
10.000.000,00 Belanja Jasa Kantor2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 10.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 04
Biaya Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.500.000,00 2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Biaya Cetak
1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Halaman 9DPKA KOTA LANGSA - 2 . 05 . 01 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Biaya Penggandaan
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Biaya Makanan Dan Minuman Rapat
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
348.450.000,00 Program Penataan Struktur Industri2.07 . 2.05.01 . 18
348.450.000,00 Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri2.07 . 2.05.01 . 18 . 02
Belanja Pegawai 181.000.000,00 2.07 . 2.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1
181.000.000,00 Honorarium Non PNS2.07 . 2.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 181.000.000,00 2.07 . 2.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Pabrik Es PPI Kuala Langsa
Honor Karyawan
120 Org/Bln x 1.300.000,00 = 156.000.000,00
Tunjangan Hari Raya
10 Org x 1.300.000,00 = 13.000.000,00
Lembur
120 Org/Bln x 100.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 167.450.000,00 2.07 . 2.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis2.07 . 2.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 6.000.000,00 2.07 . 2.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Pabrik ES PPI Kuala Langsa
Alat Tulis Kantor
12 Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
10.250.000,00 Belanja Bahan/Material2.07 . 2.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan/Material Lainnya 10.250.000,00 2.07 . 2.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06
Pabrik ES PPI Kuala Langsa
Garam
6,000 Kg x 1.000,00 = 6.000.000,00
Air Tawar
50 Mobil x 85.000,00 = 4.250.000,00
151.200.000,00 Belanja Jasa Kantor2.07 . 2.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 1.200.000,00 2.07 . 2.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Pabrik ES PPI Kuala Langsa
Telepon
12 Bln x 100.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Listrik 150.000.000,00 2.07 . 2.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Pabrik ES PPI Kuala Langsa
Listrik
12 Bln x 12.500.000,00 = 150.000.000,00
156.365.000,00 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan2.01 . 2.05.01 . 19
Halaman 10DPKA KOTA LANGSA - 2 . 05 . 01 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
117.000.000,00 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan2.01 . 2.05.01 . 19 . 02
Belanja Barang dan Jasa 117.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2
117.000.000,00 Belanja Bahan/Material2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan/Bibit Tanaman 20.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02
Belanja Bahan/Bibit Tanaman
Pengadaan Sarana Produksi Sayuran
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 97.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05
Belanja Bahan Kimia dan Pupuk
Pengadaan Racun Tikus
1 Keg x 48.000.000,00 = 48.000.000,00
Pengadaan Racun Keong Emas
1 Keg x 49.000.000,00 = 49.000.000,00
39.365.000,00 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan2.01 . 2.05.01 . 19 . 03
Belanja Pegawai 21.490.000,00 2.01 . 2.05.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1
21.490.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan2.01 . 2.05.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06
Penunjang Kegiatan 21.490.000,00 2.01 . 2.05.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Penunjang Kegiatan
Pembuatan Persemaian Tanaman Trembesi
1 Keg x 21.490.000,00 = 21.490.000,00
Belanja Barang dan Jasa 17.875.000,00 2.01 . 2.05.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2
17.875.000,00 Belanja Bahan/Material2.01 . 2.05.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan/Bibit Tanaman 17.875.000,00 2.01 . 2.05.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02
Belanja Bahan/Bibit Tanaman
Pengadaan Bibit Jamur Merang dan Pengadaan Peralatan
Kerja
1 Keg x 17.875.000,00 = 17.875.000,00
86.620.000,00 Program Pengembangan Budidaya Perikanan2.05 . 2.05.01 . 20
86.620.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan2.05 . 2.05.01 . 20 . 03
Belanja Modal 86.620.000,00 2.05 . 2.05.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3
86.620.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor2.05 . 2.05.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya 86.620.000,00 2.05 . 2.05.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya
Pengadaan Peralatan Penyuluhan
1 Keg x 86.620.000,00 = 86.620.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (6.652.230.020,00)
Halaman 11DPKA KOTA LANGSA - 2 . 05 . 01 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Halaman 12DPKA KOTA LANGSA - 2 . 05 . 01 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 2 . 07 Urusan Pilihan Industri
Organisasi : 2 . 07 . 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 2 . 07 . 01 . 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
PENDAPATAN 284.695.000,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 284.695.000,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1
Hasil Retribusi Daerah 284.695.000,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
284.695.000,00 Retribusi Jasa Umum2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01
Retribusi Pelayanan Pasar 284.695.000,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 06 Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2003
Cukai Harian Pasar Sayur
1 Thn x 57.600.000,00 = 57.600.000,00
Cukai Harian Pasar Eks Terminal Lama
1 Thn x 21.600.000,00 = 21.600.000,00
Cukai Harian Pasar Ikan
1 Thn x 19.440.000,00 = 19.440.000,00
Cukai Harian Pasar Pedagang Kaki Lima
1 Thn x 27.270.000,00 = 27.270.000,00
WC Umum Blok A
1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
WC Umum Pasar Ikan
1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Meja Daging Lembu/Sapi
1 Thn x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
Meja Ayam
1 Thn x 17.280.000,00 = 17.280.000,00
Meja Daging Kambing
1 Thn x 3.780.000,00 = 3.780.000,00
Lapak Daging Meugang
1 Thn x 15.750.000,00 = 15.750.000,00
Lapak Kue Puasa
1 Thn x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
Lapak Bambu Puasa Meugang
1 Thn x 300.000,00 = 300.000,00
Kios Terminal Lama
1 Thn x 54.600.000,00 = 54.600.000,00
Kios Buah Titi Kembar
1 Thn x 33.625.000,00 = 33.625.000,00
BELANJA 2.363.987.133,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.990.127.133,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.990.127.133,00 Non Kegiatan2.07 . 2.07.01 . 00 . 00
Belanja Pegawai 1.990.127.133,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.627.777.133,00 Gaji Dan Tunjangan2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.095.741.533,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan II : 13 Org
13 Bln x 20.154.855,00 = 262.013.115,00
Golongan III : 23 Org
13 Bln x 46.205.880,00 = 600.676.440,00
Halaman 1DPKA KOTA LANGSA - 2 . 07 . 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Golongan IV : 5 Org
13 Bln x 15.871.275,00 = 206.326.575,00
Acress
1 Thn x 26.725.403,00 = 26.725.403,00
Tunjangan Keluarga 161.021.740,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Golongan II
13 Bln x 2.821.679,00 = 36.681.827,00
Golongan III
13 Bln x 6.468.823,00 = 84.094.699,00
Golongan IV
13 Bln x 2.821.679,00 = 36.681.827,00
Accress
1 Thn x 3.563.387,00 = 3.563.387,00
Tunjangan Jabatan 254.850.618,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Golongan II
13 Bln x 2.457.000,00 = 31.941.000,00
Golongan III
13 Bln x 8.515.500,00 = 110.701.500,00
Golongan IV
13 Bln x 8.153.250,00 = 105.992.250,00
Accress
1 Thn x 6.215.868,00 = 6.215.868,00
Tunjangan Beras 59.716.602,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Pegawai
13 Bln x 4.271.454,00 = 55.528.902,00
Accress
1 Thn x 4.187.700,00 = 4.187.700,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 56.215.332,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh
1 Thn x 56.215.332,00 = 56.215.332,00
Pembulatan Gaji 231.308,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Thn x 231.308,00 = 231.308,00
362.350.000,00 Tambahan Penghasilan PNS2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 362.350.000,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya
Esselon II b
12 Org/Bln x 375.000,00 = 4.500.000,00
Esselon III a
12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00
Esselon III b
60 Org/Bln x 325.000,00 = 19.500.000,00
Esselon IV a
216 Org/Bln x 300.000,00 = 64.800.000,00
Non Esselon Gol. III
480 Org/Bln x 205.000,00 = 98.400.000,00
Halaman 2DPKA KOTA LANGSA - 2 . 07 . 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Non Esselon Gol. II
240 Org/Bln x 150.000,00 = 36.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
18,700 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 74.800.000,00
Bantuan Meugang Esselon II b
3 Org/Kali x 500.000,00 = 1.500.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
3 Org/Kali x 400.000,00 = 1.200.000,00
Bantuan Meugang Esselon III b
15 Org/Kali x 350.000,00 = 5.250.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
54 Org/Kali x 300.000,00 = 16.200.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
180 Org/Kali x 200.000,00 = 36.000.000,00
BELANJA LANGSUNG 373.860.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2
347.860.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2.07 . 2.07.01 . 01
3.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat2.07 . 2.07.01 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 3.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 ---
Belanja Perangko dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
30.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik2.07 . 2.07.01 . 01 . 02
Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
30.000.000,00 Belanja Jasa Kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 6.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01 ---
Belanja Telpon
Belanja Telepon
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Listrik 24.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 ---
Belanja Listrik
Biaya Listrik Kantor
1 Thn x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
5.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 08
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 5.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 ---
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Belanja Peralatan Kebersihan
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
10.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja2.07 . 2.07.01 . 01 . 09
Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
Halaman 3DPKA KOTA LANGSA - 2 . 07 . 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan2.07 . 2.07.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 10.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
35.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 10
Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
35.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 35.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
30.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.07 . 2.07.01 . 01 . 11
Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
30.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 20.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Cetak Keperluan Kantor
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Penggandaan 10.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Foto Copy Kantor
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
7.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 12
Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
7.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 7.500.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
6.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan2.07 . 2.07.01 . 01 . 15
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
10.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman2.07 . 2.07.01 . 01 . 17
Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
10.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan Minum Rapat
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Halaman 4DPKA KOTA LANGSA - 2 . 07 . 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 5.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makan Minum Tamu
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
140.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 18
Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
140.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.750.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 8.750.000,00 = 8.750.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 131.250.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 131.250.000,00 = 131.250.000,00
71.360.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran2.07 . 2.07.01 . 01 . 19
Belanja Pegawai 71.360.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
8.400.000,00 Honorarium PNS2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.400.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Pembantu Bendahara Pengeluaran
24 Org/Bln x 350.000,00 = 8.400.000,00
23.960.000,00 Honorarium Non PNS2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 23.960.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap
Cleaning Service
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Petugas Jaga Malam
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning
Service
440 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 1.760.000,00
Bantuan Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service
6 Org/Kali x 100.000,00 = 600.000,00
Tenaga Supir
12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
39.000.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06
Insentif 2.400.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01
Insentif
Insentif Penjaga Malam dan Cleaning Service
24 Org/Bln x 100.000,00 = 2.400.000,00
Penunjang Kegiatan 36.600.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02
Belanja Penunjang Kegiatan
Operator Komputer
24 Org/Bln x 150.000,00 = 3.600.000,00
Penunjang Kegiatan Kepala Dinas
12 OB x 2.500.000,00 = 30.000.000,00
Poding Petugas Jaga Malam
Halaman 5DPKA KOTA LANGSA - 2 . 07 . 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00
26.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur2.07 . 2.07.01 . 02
26.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional2.07 . 2.07.01 . 02 . 24
Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
26.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 18.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Belanja Perawatan Roda Empat
2 Unit x 9.000.000,00 = 18.000.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 8.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09
Belanja Perawatan Roda Dua
Biaya Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua
4 Unit x 2.000.000,00 = 8.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.079.292.133,00)
Halaman 6DPKA KOTA LANGSA - 2 . 07 . 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa
Recommended