View
8
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
GUBERNUR BENGKULU
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2019
ii
DAFTAR ISI
Hal
KATA PENGANTAR......................................................................................... i
DAFTAR ISI...................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1
1.1. LATAR BELAKANG ......................................................... 1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN RKPD………………… 5
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN ………………………... 6
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN ………………………………… 11
1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD.................................. 11
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
14
2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH……………… 14
2.1.1.ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI ………... 14
2.1.2.ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT…… 40
2.1.3.ASPEK PELAYANAN UMUM …………………… 50
2.1.4.ASPEK DAYA SAING DAERAH………………… 63
2.2. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD........................................................
66
2.3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH..................................
113
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH…………………………
139
3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH....…………. 134
3.1.1. KONDISI EKONOMI DAERAH TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN TAHUN 2017......................................
134
3.1.2. TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019..............
138
iii
3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH......………… 139
3.2.1. PROYEKSI KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN......................................
139
3.2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.............. 141
3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah........... 141
3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah................... 143
3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah........... 145
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH…….... 147
4.1. VISI DAN MISI...................................…………....………. 147
4.2. TUJUAN DAN SASARAN........................………………. 152
4.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN.......................................... 176
BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA 185
BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH……………. 190
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 360
BAB VI PENUTUP.....………………………………………………………. 366
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka
mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya. Proses
pembangunan dilaksanakan melalui optimalisasi sumberdaya dengan tetap
menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Optimalisasi
sumberdaya mempunyai arti bahwa pembangunan diharapkan dapat
mendayagunakan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia agar
memiliki nilai kemanfaatan lebih baik bagi masyarakat. Sedangkan
kesinambungan dan kualitas lingkungan yang baik tidak hanya mengenai
lingkungan alam namun juga lingkungan sosial, budaya dan politik. Pencapaian
tujuan pembangunan dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahapan yang
bersifat jangka panjang, menengah dan tahunan.
Proses pembangunan setiap tahunnya, sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, harus dimulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) yang merupakan penjabaran dari pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dan memuat rancangan kerangka ekonomi
daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan
dan prakiraan maju.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2019 ini
diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan antara perencanaan dan
penganggaran. Dimana pengambilan keputusan penetapan program dan
kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan
penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin
tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah.
Pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2019 dilakukan melalui
pendekatan Common Goals serta kewilayahan dengan mengevaluasi
pencapaian target kinerja tahun sebelumnya serta penetapan anggaran untuk
mencapai target pembangunan yang ditetapkan.
2
Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan
yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat
beberapa hal sebagai berikut :
1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan
penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah
yang ditetapkan dalam RPJMD ke dalam program dan kegiatan
pembangunan tahunan daerah;
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam
menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD);
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan
kebijakan umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran
sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta menjadi referensi
RKPD Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bengkulu; serta
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini
dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud
dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun
berkenaan.
Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019
dapat dilihat dan dijelaskan oleh bagan berikut :
Gambar 1.1
Bagan Alur Proses Penyusunan RKPD
3
Penyusunan RKPD tahun 2019 dilaksanakan melalui 4 tahapan yaitu
penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD,
penyusunan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD dengan
menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, bottom–up dan top-down.
Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka
berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan
perencanaan pembiayaan, termasuk melalui proses konsultasi dengan para
pakar. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh
pemangku kepentingan pembangunan antara lain melalui mekanisme
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses bottom–up
dilakukan secara berjenjang mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi
dan Nasional. Sedangkan proses top-down antara lain diimplementasikan dalam
bentuk Dedicated Program.
Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan
pemerintahan tersebut, maka perhatian yang besar harus diberikan sejak awal
penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD sehingga dapat dihasilkan
dokumen RKPD yang berkualitas. Dokumen RKPD Provinsi Bengkulu Tahun
2019 disusun dengan tahapan sebagai berikut :
1. Persiapan Penyusunan RKPD
Tahap persiapan penyusunan RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2019
meliputi:
a. Penyusunan Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Pembentukan Tim
Penyusun RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2019;
b. Orientasi mengenai RKPD kepada seluruh anggota tim untuk
penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai
Peraturan Perundang-undangan kebijakan pemerintah berkaitan
dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah;
c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD;
d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD
Tahap penyusunan rancangan awal RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2019
terdiri atas perumusan dan penyajian rancangan awal RKPD.
a. Perumusan rancangan awal RKPD
Perumusan rancangan awal RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2019
mencakup:
1) Pengolahan data dan informasi;
4
2) Analisis gambaran umum kondisi daerah;
3) Analisis ekonomi dan keuangan daerah;
4) Evaluasi kinerja tahun lalu;
5) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
6) Perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
7) Perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan
keuangan daerah;
8) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta
pagu indikatif;
9) Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu
indikatif.
b. Penyajian rancangan awal RKPD
Rancangan awal RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2019 disusun dengan
sistematika sebagai berikut:
1) Pendahuluan;
2) Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
3) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka
pendanaan;
4) Prioritas dan sasaran pembangunan; dan
5) Rencana program prioritas daerah.
3. Pelaksanaan Musrenbang RKPD
Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu dilaksanakan untuk penajaman,
penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun 2019. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan
kesepakatan tersebut mencakup:
a. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan,
prioritas dan sasaran pembangunan daerah;
b. Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat
kepada pemerintah daerah provinsi pada musrenbang RKPD di Provinsi
Bengkulu;
c. Indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah provinsi;
d. Prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas
daerah;
e. Sinergi dengan RKP Tahun 2019
5
4. Perumusan Rancangan Akhir RKPD
Perumusan rancangan akhir RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2019
dilakukan berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD
Provinsi Bengkulu.
5. Penetapan RKPD
RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2019 ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur Bengkulu. RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2019 yang telah
ditetapkan dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD
Provinsi Bengkulu Tahun 2019. Selain itu, RKPD yang telah ditetapkan
tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah
Provinsi Bengkulu tentang APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2019 untuk
memastikan APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2019 telah disusun
berlandaskan RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2019.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan RKPD
Kewajiban daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
sebagai dasar dan acuan penyusunan RAPBD diamanatkan melalui beberapa
Peraturan Perundangan, antara lain:
1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor );
9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu
Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu
Tahun 2010 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Lembaran
Daerah Tahun 2012 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu
(Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2017 tentang
perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2017
Nomor 7).
1.3. Hubungan Antar Dokumen
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu Tahun
2019 memiliki keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan lainnya.
Penyusunan RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2019 mengacu dan diserasikan
7
dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 dan merupakan
penjabaran dari RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 serta Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 juga
memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Tahun 2015-2019, RPJMD dan RTRW Provinsi tetangga.
Gambar 1.2.
Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Daerah dan Nasional
Secara lebih terperinci hubungan antara RKPD dengan dokumen perencanaan
lainnya adalah sebagai berikut :
A. RKPD dan RPJPD Provinsi Bengkulu
RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2019 merupakan penjabaran dari RPJMD
2016-2021. Oleh sebab itu, penyusunan pada RPJMD selain memuat visi, misi
dan program Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2016-2021, juga
berpedoman pada visi dan misi Provinsi Bengkulu beserta arah
pembangunannya dalam RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi Pembangunan Nasional
Tahun 2005-2025 yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional.
Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang “Provinsi Bengkulu
yang sejahtera, adil dan demokrasi bertumpu pada sumber daya manusia
unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh”, ditempuh melalui 5 (lima)
misi pembangunan yaitu :
1. Mewujudkan sumber daya manusia yang menguasai IPTEK dan IMTAQ;
2. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas, merata dan bermanfaat;
8
3. Mewujudkan perekonomian yang berdaya saing tinggi;
4. Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang
berkelanjutan;
5. Mewujudkan masyarakat adil dan demokrasi.
Pada tahap ketiga RPJPD Provinsi Bengkulu, fokus pembangunan
masing-masing misi diarahkan pada pemanfaatkan pembangunan secara
menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing
kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan
sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang
terus meningkat, yang difokuskan kepada:
1. Kesejahteraan masyarakat Provinsi Bengkulu terus meningkat sebanding
dengan tingkat kesejahteraan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang
berpenghasilan menengah, dan merata yang didorong oleh meningkatnya
pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai terwujudnya lembaga
jaminan sosial. Kualitas sumberdaya manusia terus membaik ditandai
oleh meningkatnya kualitas relevasi pendidikan, termasuk yang berbasis
keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayanan pendidikan
yang efisien dan efektif; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi
masyarakat; meningkatnya kesejahteraan gender; meningkatnya tumbuh
kembang optimal, serta, kesejahteraan dan perlindungan anak;
tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang; dan mantapnya budaya
dan karakter bangsa.
2. Pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan yang semakin mantap
dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan
pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan
perekonomian secara serasi, seimbang dan lestari; terus membaiknya
pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi
dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh
meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta
semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di
seluruh wilayah Provinsi Bengkulu.
Peningkatan pemantapan pembangunan kelembagaan dan kapasitas
antisipatif serta penanggulangan bencana di setiap tingkatan
pemerintahan dan disertai partisipasi aktif masyarakat dalam
penanggulangan bencana alam.
9
3. Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat,
terutama industri rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi
pertanian, kelautan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan;
terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya
kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya
pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri
serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong
peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan
teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.
4. Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang
ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi;
peningkatan pasokan tenaga listrik yang lebih optimal dan efisien sesuai
kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi
perdesaan dapat teratasi dengan baik; terselenggaranya pelayanan pos
dan telematika yang efisien; terwujudnya konservasi sumber daya air
yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan
pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air
minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu,
pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan,
terutama untuk mendukung pembangunan pertanian. Sejalan dengan itu,
pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan
sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat karena
didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan
berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Kondisi itu semakin mendorong
terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh.
5. Pembangunan kelembagaan politik dan hukum terus ditingkatkan dan
diupayakan dalam rangka terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh
dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan
penegakan hak-hak asasi manusia; peningkatan pembangunan tata
kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan
hukum, serta birokrasi yang profesional dan netral lebih ditingkatkan demi
terwujudnya masyarakat Provinsi Bengkulu yang sejahtera, adil dan
demokratis.
10
B. RKPD dengan RTRW Provinsi Bengkulu
Penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola
dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah
Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032, sebagai acuan untuk
mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang
berkaitan pemanfaatan ruang.
Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka
pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.
Kebijakan penataan ruang Provinsi Bengkulu sesuai dengan RPJPD Tahun
2012-2032 dalam rangka mendukung capaian RPJMD Provinsi Bengkulu
Tahun 2016-2021 dilakukan untuk :
1. Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi
dan budaya ke seluruh wilayah provinsi;
2. Memelihara dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, serta
mengurangi resiko bencana alam;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan budidaya sesuai dengan
daya dukung dan daya tampung lingkungan;
4. Meningkatkan produktifitas sektor-sektor unggulan sesuai dengan daya
dukung lahan;
5. Membuka peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian
wilayah dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan
memperhatikan kelestarian lingkungan hidup ;
6. Mengentaskan kemiskinan di kawasan tertinggal;
7. Mendukung fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan
Dalam menyusun RPJMD ini juga selain berpedoman pada RTRW daerah
sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW daerah lain, guna tercipta
sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar
kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota
lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu
kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, dan atau yang memiliki
hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan
daerah.
11
C. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan RPJMD
Pelaksanaan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 setiap tahunnya
akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai
suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang
memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat
Daerah. RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Provinsi Bengkulu yang
dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa hingga Kabupaten
1.4. Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2019
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu)
tahun dan ditetapkan dengan maksud sebagai acuan bagi daerah dalam
menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
Tahun 2019. Maksud dan Tujuan penyusunan serta penetapan RKPD Provinsi
Bengkulu mencakup sebagai berikut:
1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
2. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
3. Mengarahkan proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan RKA PD;
4. Menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KUAPBD, PPAS, RAPBD dan
APBD;
5. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja
penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah,
mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah,
mengukur capaian standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja
pelayanan OPD, sebagai acuan LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada
DPRD dan LPPD kepada masyarakat; serta
6. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada
Pemerintah Pusat.
1.5. Sistematika Dokumen RKPD
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Penyusunan RKPD
Menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2019.
12
1.2. Dasar Hukum
Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2019.
1.3. Hubungan Antar Dokumen
Menjelaskan tentang hubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2019 dengan dokumen-dokumen
perencanaan lainnya.
1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD
Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2019.
1.5. Sistematika Penyusunan RKPD
Memuat sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bengkulu Tahun 2019.
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah
Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis,
gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan
demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah
daerah.
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun
berjalan dan Realisasi RPJMD.
2.3. Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum
permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas
pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang
berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat
Daerah.
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang
bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang
ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi/kabupaten/kota. Arah
kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan
program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta
permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas
program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada
tahun rencana.
13
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh
Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah,
pembiayaan daerah dan belanja daerah..
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran
pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD
4.2. Prioritas Pembangunan
Mengemukakan gambaran prioritas pembangunan tahun rencana
yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah
(RPJMD) tahun rencana.
BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA
Mengemukakan tentang kebijakan pembangunan dikabupaten/kota
yang dilengkapi dengan target indikator makro setiap kabupaten/kota.
BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan
prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan
tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang
direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas
harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan
yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun
Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.
BAB VIII PENUTUP
14
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1.1.Karakteristik Lokasi dan Wilayah
Provinsi Bengkulu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828). Pada
awalnya, Provinsi Bengkulu merupakan Karesidenan yang tergabung dengan Provinsi
Sumatera Selatan. Sejak Tahun 1967, Provinsi Bengkulu mengalami beberapa kali
pemekaran. Semula Provinsi Bengkulu terdiri dari 3 (tiga) Kabupaten dan 1 (satu) Kota,
akan tetapi sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur kemudian
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan
Kabupaten Kepahiang, serta dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng), maka Provinsi
Bengkulu terdiri dari 9 (Sembilan) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, dan 128(seratus dua
puluh delapan) Kecamatan.
Provinsi Bengkulu terletak di wilayah pantai barat Pulau Sumatera yang berhadapan
langsung dengan Samudera Hindia dengan garis pantai sepanjang 525 km. Wilayah di
bagian timur merupakan daerah berbukit-bukit yang merupakan bagian dari Bukit Barisan
yang membentang di sepanjang Pulau Sumatera dan bagian lainnya merupakan wilayah
yang relatif datar. Secara astronomis, Provinsi Bengkulu terletak di pantai barat Pulau
Sumatera pada garis lintang2°16´ - 3°31’ LS dan garis bujur 101°1´ - 103°41’
BT,sedangkan secara administratif berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut:
1. Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Barat
2. Sebelah Selatan dengan Samudera Hindia dan Provinsi Lampung.
3. Sebelah Barat dengan Samudera Hindia.
4. Sebelah Timur dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan.
15
Adapun luas wilayahnya sendiri mencapai ± 32.365,6 Km² dengan luas daratan ±
20.030,5 Km² dan luas perairan (laut) mencapai ± 12.335,2 Km² dengan panjang garis
pantai mencapai ±525 Km yang seluruhnya terletak di bagian barat Provinsi Bengkulu.
Selain itu, Provinsi Bengkulu memiliki beberapa pulau kecil baik yang berpenghuniseperti
Pulau Enggano, serta pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni seperti Pulau Dua, Pulau
Merbau, Pulau Bangkai, Pulau Satu, Pulau Mega dan Pulau Tikus.
Tabel 2.1
Luas Wilayah Provinsi Bengkulu dirinci menurut Kabupaten/Kota
No. Kabupaten/ kota Luas darat (km²) Luas Laut(km²)
1 Bengkulu Selatan 1.218,5 307,7
2 Rejang Lebong 1.506,8 0,0
3 Bengkulu Utara 4.392,96 1.495,93
4 Kaur 2.547,0 606,0
5 Seluma 2.461,5 422,7
6 Mukomuko 4.143,7 862,2
7 Lebong 1.672,2 0,0
8 Kepahiang 713,1 0,0
9 Kota Bengkulu 151,7 387,6
10. Bengkulu Tengah 1.223,94 622,27
Jumlah 20.030,5 12.335,2
Sumber :RTRW Provinsi Bengkulu 2012-2032
Berdasarkan luas wilayah,Kabupaten Bengkulu Utara merupakan kabupaten yang paling
luas yang mencapai 4.392,96Km², atau sebesar 21,93% dari total wilayah Provinsi
Bengkulu. Sedangkan Kota Bengkulu menjadi satu-satunya kota administratif di Provinsi
Bengkulu, yang juga menjadi Ibukota Provinsi dan memiliki wilayah terkecil.
16
Gambar 2.1
Peta Administratif Provinsi Bengkulu
Sumber : RTRW Provinsi Bengkulu 2012-2032
Provinsi Bengkulu terdiri dari 128 Kecamatan dan 1.515 Desa/Kelurahan. Jumlah
Kecamatan dan Desa/Kelurahan dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut :
Tabel 2.2 Jumlah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa
Provinsi Bengkulu Tahun 2016
No Kabupaten/Kota Ibu Kota Kecamatan Desa/Kelurahan
1 Bengkulu Selatan Manna 11 159
2 Rejang Lebong Curup 15 156
3 Bengkulu Utara Arga Makmur 19 220
4 Kaur Bintuhan 15 195
5 Seluma Tais 14 202
6 Mukomuko Mukomuko 15 152
7 Lebong Muara Aman 12 104
8 Kepahiang Kepahiang 8 117
9 Bengkulu Tengah Karang Tinggi 10 143
10 Kota Bengkulu Kota Bengkulu 9 67
J u m l a h 128 1.515
Sumber :Bengkulu Dalam Angka Tahun, 2017.
17
Secara geografis, Provinsi Bengkulu terletak di Pantai Barat Pulau Sumatera, membujur
dari Utara ke Selatan.Di sebelah Timur merupakan hutan suaka alam dan hutan lindung,
dan Samudera Indonesia di sebelah Barat serta dataran tinggi yang membentang dari
ujung utara sampai ujung selatan dengan lebar +50 Km.Dataran tinggi merupakan bagian
dari Pegunungan Bukit Barisan. Provinsi Bengkulu memiliki bentuk wilayah relatif
memanjang sejajar garis pantai, dengan panjang garis pantai +525 Km. Wilayah Provinsi
Bengkulu memiliki kontur yang bergelombang dengan ketinggian tempat (altitude)
berkisar antara 0-1.938 meter di atas permukaan laut (dpl). Titik terendah dijumpai di
sepanjang pantai sedang titik tertinggi terletak di Puncak Gunung Kaba. Ditinjau
berdasarkan kelas ketinggian tempat, maka wilayah Provinsi Bengkulu dapat
dikelompokkan sebagai berikut:
a. Wilayah dengan ketinggian tempat 0 - 250 m dpl, meliputi areal seluas 976.624 ha
yang menyebar disepanjang pantai dari utara sampai bagian selatan yang merupakan
dataran aluvium;
b. Wilayah dengan ketinggian tempat >250 - 500 m dpl, meliputi areal seluas 338.365 ha
yang menyebar disepanjang pantai dari utara sampai bagian selatan yang merupakan
peralihan dari aluvium ke perbukitan;
c. Wilayah dengan ketinggian tempat >500 - 750 m dpl, meliputi areal seluas 228.881 ha
yang menyebar disebagian besar Kabupaten Lebong dan Kabupaten Rejang Lebong;
d. Wilayah dengan ketinggian tempat >750 - 1000 m dpl, meliputi areal seluas 181.548 ha
yang menyebar di Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten
Kaur yang merupakan Taman Nasional;
e. Wilayah dengan ketinggian tempat >1.000 - 1.250 m dpl, meliputi areal seluas 128.664
ha di sepanjang bagian bawah pegunungan bukit barisan yang merupakan Taman
Nasional;
f. Wilayah dengan ketinggian tempat >1.250 - 1.500 m dpl, meliputi areal seluas 78.630
ha yang sebagian besar menyebar di sepanjang bagian bawah pegunungan bukit
barisan di Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kaur;
g. Wilayah dengan ketinggian tempat >1.500 - 2.000 m dpl, meliputi areal seluas 70.338
ha yang merupakan puncak gunung-gunung di sepanjang pegunungan Bukit Barisan.
18
Gambar 2.2
Ketinggian Tempat di Provinsi Bengkulu
Sumber :Bengkulu Dalam Angka Tahun, 2017.
Pada tahun 2016, total luas areal hutan di Provinsi Bengkulu adalah 924.630,77 hektar
yang terdiri atas: hutan lindung seluas 250.749,96 ha, suaka alam seluas 462.964,33 ha,
hutan produksi terbatas seluas 173.280,03 ha, hutan produksi tetap seluas 25.871,7 ha
dan hutan fungsi khusus seluas 11.762,75 ha. Komoditas hasil hutan Provinsi Bengkulu
adalah kayu bulat dan kayu gergajian.
19
Tabel 2.3 Luas Hutan Menurut Fungsinya Dan Kabupaten/Kota (Ha)
Provinsi Bengkulu Tahun 2016
Uraian
Kabupaten/Kota - Regency/Municipality
Bengkulu
Selatan
Rejang
Lebong
Bengkulu
Utara Kaur Seluma Mukomuko Kepahiang Lebong
Bengkulu
Tengah
Kota
Bengkulu
A. Kawasan Swaka
Alam/Pelestarian Alam
594,7 32.492,4 89.854,53 66.560,9 6.163,7 150.817,5 8.456,9 101.282,7 4.957,8 1.783,2
- Taman Nasional 0 25.813,9 72.973,56 66.483,1 0 148.649,9 0 98.404,1 0 0
- Cagar Alam 0 0,6 2.656,91 0 748,6 124,1 8,8 154,1 3,7 610,6
- Taman Wisata Alam 8,7 6.677,9 6.469,27 77,8 0 2.043,5 8.448,1 2.724,5 0 1.172,6
- Taman Buru 0 0 7.754,79 0 5.415,1 0 0 0 3.792,4 0
- Taman Hutan Raya 586 0 0 0 0 0 0 0 1.161,7 0
B. Hutan Lindung 32.756,2 20.830,4 40.821,36 44.584,1 66.527,6 0 9.245 17.557,6 18.427,7 0
C. Hutan Produksi
terbatas
14.244,6 125,4 45.306,93 31.565,4 15.708,6 63.356,2 0 46,7 2.927,2 0
D. Hutan Produksi Tetap 1.704,2 0 9.762,6 2.069,4 0 11.318,8 0 0 1.017,7 0
E. Konversi 0 0 8.877,25 0 0 2.885,5 0 0 0 0
Sumber : Bengkulu Dalam Angka, 2017.
20
2.1.1.2.Potensi Pengembangan Wilayah
A.Pertanian Tanaman Pangan
Sektor pertanian berperan penting dalam perekonomian Provinsi Bengkulu karena
merupakan sektor utama yang memberikan peranan terbesar dalam pembentukan
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2016 rata-rata produksi/Ha padi
mencapai 4,33 ton/ha dan tahun 2017 sebesar sebesar 4,39 ton/ha. Untuk total produksi
tahun 2016 sebesar sebesar 642.753 ton dan tahun 2017 sebesar 704.492 ton.
Tabel 2.4
Luas Panen dan Produksi Padi Sawah dan Ladang menurut Kabupaten/Kota,
Provinsi Bengkulu Tahun 2016 dan Tahun 2017
Kabupaten/
Kota
Padi Sawah
Luas Panen (Ha) Produksi (Ton)
2016 2017 2016 2017
Bengkulu Selatan 18.554 20.000 81.459 89.282
Rejang Lebong 21.962 22.881 85.917 93.221
Bengkulu Utara 26.934 24.344 101.154 96.569
Kaur 12.050 11.695 50.699 51.997
Seluma 23.943 23.771 94.786 97.212
Mukomuko 14.930 14.997 82.270 82.954
Lebong 9.727 11.975 51.592 66.119
Kepahiang 11.423 13.526 52.256 55.804
Bengkulu Tengah 7.615 15.409 34.154 63.844
Kota Bengkulu 1.862 1.732 8.466 7.489
Provinsi Bengkulu
Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2018.
B. Perkebunan
Selain pertanian tanaman pangan, perkebunan juga merupakan salah satu sub sektor
penyumbang PDRB yang cukup besar di Provinsi Bengkulu. Dukungan luas wilayah dan
kondisi lahan di Provinsi Bengkulu terhadap komoditas tanaman perkebunan menjadikan
wilayah ini banyak dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan. Selain dikelola oleh
perusahaan pemerintah (Perkebunan Besar Negara) dan swasta (Perkebunan Besar
Swasta), terdapat juga perkebunan yang dimiliki dan dikelola rakyat. Komoditi yang
dihasilkan antara lain kelapa sawit, karet, kopi, dan lain- lain. Pada tahun 2015, kelapa
sawit dengan produksi sebesar 451.919 ton atau 73,42 %, karet dengan produksi sebesar
88.476 ton atau 14,37 %, dan kopi robusta dengan produksi sebesar 55.168 atau 8,96%
ton.
21
Tabel 2.5
Luas Areal dan Produksi Perkebunan Besar Swasta Menurut Lokasi Komoditi dan Keadaan Tanaman
Provinsi Bengkulu Tahun 2015 dan 2016
Lokasi
Komoditi
Keadaan Tanaman (Ha)
Produksi (ton)
Produksi Rata-
Rata (ton/Ha) TBM TM TTM Jumlah
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Bengkulu Utara Kelapa Sawit 2.739 2.690 18.139 18.139 - 49 20.787 20.878 74.188 74.200 4,09 4,09
Karet 1.178 1.178 3.299 3.299 - - 4.477 4.477 5.262 5.264 1,59 1,59
Seluma Kelapa Sawit 1.454 1.404 6.375 6.425 - - 7.829 7.829 24.964 25.100 3,91 3,90
Bengkulu Tengah Kelapa Sawit 1.762 1.762 10.635 10.635 - - 12.397 12.397 34.702 34.700 3,26 3,26
Mukomuko Kelapa Sawit 8.884 8.884 31.251 31.251 296 296 40.431 40.431 125.879 125.879 4,02 4,02
Karet 409 489 1.560 1.560 - - 2.0049 2.049 2.546 2.549 1,63 1,63
Kaur Kelapa Sawit 1.164 11.055 350 500 - - 1.514 11.555 1.053 1.504 3,01 3,01
Rejang Lebong Teh 268 268 141 141 - - 1.514 409 214 214 1,51 1,51
Lebong Kopi Arabika 5 5 192 192 208 208 405 405 144 140 0,75 0,72
Kepahiang Teh - 67 539 544 275 270 814 881 1.102 1.105 2,04 2,03
Provinsi Bengkulu Total 17.943 27.802 72.481 72.686 779 823 91.203 101.311 270.054 270.655
Sumber: Bengkulu Dalam Angka, 2017
22
Dari data produksi perkebunan besar swasta per kabupaten terlihat bahwakomoditi
kelapa sawit paling besar di produksi di Kabupaten Mukomuko yaitu pada tahun
2015sebesar 125.879ton dan pada tahun 2016 sebesar 125.879 tonsedangkan
diKabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2015sebesar 74.188 ton dan pada tahun 2016
sebesar 74.200 ton. Untuk komoditi karet paling besar diproduksi di Kabupaten Bengkulu
Utara yaitu pada tahun 2015sebesar 5.262 ton dan tahun 2016 sebesar 5.264 tonserta di
Kabupaten Mukomuko pada tahun 2015sebesar 2.546 ton dan pada tahun 2016 sebesar
2.549 ton.
Tabel 2.6 Luas Areal dan Produksi Perkebunan Rakyat Menurut
Kabupaten/Kota, Provinsi Bengkulu Tahun 2015 dan 2016
Kabupaten/Kota Luas Areal (Ha) Produksi (Ton)
2015 2016 2015 2016
Bengkulu Selatan 24.264 24.452 40.854 21.186
Rejang Lebong 35.686 35.682 21.305 21.102
Bengkulu Utara 75.157 75.256 102.380 102.340
Kaur 24.479 33.215 21.335 21.690
Seluma 68.850 68.835 100.135 99.821
Mukomuko 110.288 110.969 282.242 285.654
Lebong 26.195 26.403 8.098 7.652
Kepahiang 33.253 33.238 22.120 22.076
Bengkulu Tengah 25.429 25.439 27.871 28.154
Kota Bengkulu 2.213 2.220 6.586 5.778
Provinsi
Bengkulu
434.101 435.723 637.969 615.455
Sumber : Bengkulu Dalam Angka, 2017.
Dari data per kabupaten/kota, produksi perkebunan rakyat terbesar ada di Kabupaten
Mukomuko yaitu pada tahun 2015sebesar 282.242 ton dan tahun 2016 sebesar 285.654
ton, diikuti Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2015sebesar 102.380 tondan tahun
2016 sebesar 102.340ton. Selanjutnya Kabupaten Seluma pada tahun 2015sebesar
100.135ton dan tahun 2016 sebesar 99.821.
C. Pertambangan dan Industri
Subsektor pertambangan juga merupakan subsektor yang kecil peranannya dalam
perekonomian Provinsi Bengkulu seperti terlihat dari relatif rendahnya peranan subsektor
pertambangan dalam PDRB Provinsi Bengkulu.
23
Selama waktu 2000-2016 peranan subsektor pertambangan dalam PDRB rata-rata
berkisar antara 3% - 4% per tahun. Rendahnya peranan subsektor pertambangan dalam
perekonomian disebabkan belum optimalnya eksploitasi bahan-bahan tambang yang
terkandung di bumi Provinsi Bengkulu.
Batubara merupakan bahan tambang unggulan pada subsektor pertambangan di Provinsi
Bengkulu. Pada tahun 2016,produksi batubara di Provinsi Bengkulu mencapai 3,16 juta
ton, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 4,54 juta ton dan tahun 2014
sebesar 6,29 juta ton. Sedangkan volume penjualan juga mengalami penurunan selama 3
tahun terakhir dimana volume penjualan tahun 2014 sebesar 5,6 juta ton, turun menjadi
4,85 juta ton tahun 2015 dan turun lagi menjadi 4,27 juta ton tahun 2016.
Potensi tambang di Provinsi Bengkulu meliputi batubara, pasir besi, serta emas dan
mineral pengikutnya. Kegiatan eksploitasi tambang batubara berada di Kabupaten
Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah danKabupaten Seluma. Di Kabupaten
Bengkulu Utara kegiatan eksplorasi batubara berada di beberapa wilayah seperti
Kecamatan Ketahun, Kecamatan Batik NaudanKecamatan Lais.Sementara di Kabupaten
Bengkulu Tengah eksplorasi batubara berada di wilayah Kecamatan Air Napal,
Kecamatan Karang Tinggidan Kecamatan Taba Penanjung. Di Kabupaten Seluma
eksplorasi batubara berada di wilayah kecamatan Sukaraja, Kecamatan Seluma
danKecamatan Talo.Di Kabupaten Bengkulu Selatan eksplorasi batubara berada di
wilayah Kecamatan Kedurang. Di Kabupaten Kaureksplorasi batubara berada di wilayah
Kecamatan Kaur Utara.
Kegiatan pertambangan pasir besi di Provinsi Bengkulu, pada umumnya terdapat di
kawasan pantai barat yang tersebar di beberapa wilayah di masing-masing Kabupaten.
Sedangkan untuk potensi tambang emas dan mineral pengikutnya (dmp), telah
dikeluarkan beberapa SIPP (Surat Ijin Penyelidikan Pendahuluan) di Kabupaten
Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong,
Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur.
D. Kelautan dan Perikanan
Subsektor perikanan memiliki potensi yang cukup besar, terutama perikanan laut. Hal ini
disebabkan letak wilayah Provinsi Bengkulu yang sebagian besar menghadap ke
Samudera Hindia dengan panjang pantai ±525 Km, dengan luas Laut Teritorial sebesar
11.667,6 km2 dan luas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu batas jarak 12-200
mil laut dari pantai dengan luas sebesar 194.460 km2.
24
Wilayah Provinsi Bengkulu yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia
menunjukkan besarnya potensi perikanan tangkap. Produksi perikanan tangkap pada
tahun 2016 sebesar 65.749 ton,turun dari produksi perikanan tahun
2015sebesar65.827ton. Sedangkan total rumah tangga perikanan tahun 2016 sebanyak
16.437 rumah tangga turun dibandingkan dengan tahun 2015 sebanyak 17.001.
Sementara itu, usaha budidaya pengembangan perikanan air tawar (perikanan darat) di
Provinsi Bengkulu pada umumnya diusahakan melalui tambak, keramba, sawah dan
perairan umum lainnya. Adapun luasnya mencapai 50.867,5 ha yang tersebar di
Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Kabupaten
Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong,
serta Kabupaten Lebong. Luas kawasan yang digunakan untuk perikanan darat di
Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko mencapai 14.106,25 ha, dan di
Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, serta Kabupaten Kaur seluas 19.545
ha. Sedangkan di Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, dan Kabupaten
Lebong mencapai 10.000 ha.
Tabel 2.7
Produksi dan Rumah Tangga NelayanProvinsi Bengkulu Tahun 2015 dan 2016
No
Usaha
Perikanan
Produksi (Ton) Nilai (juta Rp)
Rumah
Tangga
Nelayan
2015 2016 2015 2016 2015 2016
1 Perikanan
Laut
62.290 62.213 1.345.008 1.383.751 7.583 7.583
2 Perairan
Umum :
1.769 1.790 48.899 49.335 4.709 4.427
a Sungai
1.106 1.122 31.478 31.923 3.869 3.869
b Waduk
201 207 5.143 5.266 291 254
c Danau
80 70 2.485 2.159 296 51
d Rawa
381 389 9.793 9.986 253 253
Jumlah
65.827 65.791 1.442.806 1.482.420 17.001 16.437
Sumber : Bengkulu dalam Angka 2017
25
E. Pariwisata dan Budaya
Sumberdaya pariwisata di Provinsi Bengkulu pada dasarnya cukup potensial untuk
dikembangkan agar berdaya saing tinggi dibandingkan dengan provinsi sekitar. Namun
demikian, dari data yang ada jumlah wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Bengkulu
relatif masih terbatas. Pada tahun 2016, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Provinsi
Bengkulu berjumlah 492.841 orang dengan tingkat hunian hotel dan rata-rata lama
menginap untuk hotel berbintang sebesar 57 persen dan 1,54 hari serta hotel melati
sebesar 22 persen dan 1,17 hari. Sedangkan jumlah hotel tahun 2016 sebanyak 60 hotel
terdiri atas hotel berbintang sebanyak 9 hotel dan hotel melati sebanyak 51 hotel.
Berikut ini merupakan beberapa objek wisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu adalah
sebagai berikut: Kota Bengkulu; (1) Pantai Panjang (2) Danau Dendam Tak Sudah (3)
Tapak Padri & Pantai Jakat, (4) Benteng Marlborough, (5) Rumah Peninggalan Bung
Karno, (6) Monumen Parr & Hamilton (7) Makam Sentot Ali Basya (8) Masjid Jamik.
Kabupaten Rejang Lebong; (1) Telaga 7 Warna (2) Air Terjun &Air Panas Suban, (3)
Bukit Kaba. Kabupaten Lebong (1) Danau Tes. Kabupaten Bengkulu Utara; (1) Pantai
Lais, (2)Air Terjun Kemumu, (3) Taman Nasional Kerinci Seblat, (4) Air Terjun 9 Tingkat,
(5) Danau Gedang, (6) Peninggalan Kerajaan Balai Buntar. Kabupaten Bengkulu Selatan;
(1) Pantai Pasar Bawah, (2) Danau Ulu Seginim, (3) Pantai Gunung Perak Mutiara
Kedurang, (4) Air Sungai Manna. Kabupaten Mukomuko; (1) Pantai Indah, (2) Bendungan
Air Manjunto. Kabupaten Kaur; (1) Pantai Muara Kedurang, (2) Pantai Linau. Kabupaten
Seluma; (1) Air Terjun Batu Bekinyau, (2) Bendungan Seluma, (3) Pantai Seluma.
Kabupaten Kepahiang; (1) Air Terjun Curug Embun Kabawetan, (2) Kebun Teh
Kabawetan, (3) Cagar Alam Bunga Rafflesia. Kabupaten Bengkulu Tengah; (1) Pantai
Sungai Suci
Saat ini jenis wisata yang dapat menarik perhatian wisatawan mancanegara maupun
domestik adalah wisata budaya berupa perayaan Tabot yang setiap tahunnya
diagendakan pemerintah daerah dengan acara puncaknya setiap tanggal 10 Muharam
Tahun Hijriah.Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan
dilaksanakan secara lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas/ instansi terkait
melalui program multi years seperti penataan kawasan wisata pantai panjang, berupa
pembuatan jalan dua jalur, jogging track, sea wall, sunset deck, gazebo, revitalisasi objek
wisata sejarah, panggung terbuka, sport center, view tower, mess pemda, marina, dan
lain-lain.
26
2.1.1.3.Wilayah Rawan Bencana
Secara geomorfologi Provinsi Bengkulu mempunyai empat karakter utama yaitu dataran
pantai yang membentang dari Kabupaten Mukomuko sampai Kabupaten Kaur, dataran
alluvial dan zona vulkanik yang merupakan bagian dari Pegunungan Bukit Barisan
dengan karakter pegunungan yang dikenal dengan Patahan Semangko. Dengan kondisi
ini, maka Provinsi Bengkulu termasuk wilayah yang rawan bencana, terutama untuk
pulau-pulau kecil yang berada di Samudera Hindia seperti Pulau Enggano, Pulau Merbau,
Pulau Tapak Balai dan lain-lain.
Tabel 2.8
Potensi Bencana Alam di Provinsi Bengkulu
NO JENIS BENCANA LOKASI KETERANGAN
1 Banjir (Rawan
Banjir)
Kota Bengkulu Muara Bangkahulu,
Bengkulu Utara Talang Empat
Mukomuko Mukomuko Utara
Lebong Lebong Selatan, Lebong Tengah
Kepahyang Bermani Ilir
Seluma Ilir Talo, Sukaraja dan Air Periukan.
Kaur Kaur Selatan, Nasal, Tanjung Iman
2 Tanah longsor Bengkulu Utara Pagar Jati, Taba Penanjung, Karang Tinggi
Mukomuko Lubuk Pinang, Teras Terunjam, Pondok
Suguh
Rejang Lebong Bermani Ulu Raya, Padang Ulak Tanding,
Lebong Lebong Selatan, dan Lebong Atas
Kepahyang Bermani Ilir
Seluma Ulu Talo, Talo, Seluma Utara dan Lubuk
Sandi
Bengkulu Selatan Pino Raya, Ulu Manna, Kedurang Ilir
Kaur Nasal, Tanjung Iman, Tanjung Kemuning
3 Gunung Berapi Rejang Lebong Gunung Kaba
Lebong Gunung Belerang
4 Gempa bumi Gempa mengguncang pada tanggal 20 Juni
2000 sekitar pukul 23.38 WIB kekuatan 7,3
SR dan hari Rabu tanggal 12 September
2007 sekitar pukul 18.10 WIB.
Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu 2010-2030
27
Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menetapkan prioritasnya yaitu mengurangi dampak
bencana dengan mengidentifikasi daerah-daerah rawan bencana, mengurangi
kerentanan bencana dan meningkatkan kapasitas untuk menanggapi bencana alam, yang
didukung oleh Bappenas dan UNDP melalui program kerjasama SCDRR (Safer
Communities Through DisasterRisk Reduction). Dalam rangka program BDRM (Bengkulu
Disaster RiskMapping), Pemerintah Provinsi Bengkulu telah membentuk tim kerja multi-
stakeholder sebagai ‘pemain’ utama, yang dibantu oleh tim ahli dari Swisscontact sebagai
‘pelatih’. Tim kerja multi-stakeholder ini terdiri atas perwakilan dari pemerintah provinsi
dan kabupaten/kota, DPRD, masyarakat, sektor swasta, lembaga perguruan tinggi dan
media massa.
Berdasarkan masukan dari tim kerja multi-stakeholder, telah disiapkan peta detail tentang
risiko bencana yang dipresentasikan dalam atlas. Tipe-tipe bencana yang terkait dengan
Provinsi Bengkulu adalah gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, angin puting
beliung, kekeringan, banjir, tanah longsor, abrasi pantai dan kebakaran hutan. Untuk
masing-masing tipe bencana, juga telah disiapkan peta tematis yang meliputi Peta
Bahaya, Peta Kerentanan, Peta Kapasitas dan Peta Risiko. Peta risiko bencana ini
berfungsi sebagai dasar untuk merumuskan rekomendasi untuk menyiapkan Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berbasis mitigasi bencana seperti dimandatkan oleh
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.
2.1.1.4. Demografi
Jumlah penduduk Provinsi Bengkulu pada tahun 2016 berjumlah 1.904.793 jiwa
sedangkan pada tahun 2015 berjumlah 1.874.900.Kepadatan rata-ratanya 91 jiwa/meter
persegi dan tingkat pertumbuhan penduduk kurun waktu tahun 2011-2016 sebesar 1,70%
per tahun di atas rata-rata pertumbuhan penduduk nasional sebesar 1,40 %.
28
Tabel 2.9
Jumlah Penduduk Menurut Kab/Kota Tahun 2012 – 2016
No Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk (jiwa)
2012 2013 2014 2015 2016
1. Bengkulu Selatan 147.106 148.854 150.601 152.200 153.930
2. Rejang Lebong 251.201 253.020 254.583 256.100 257.498
3. Bengkulu Utara 270.216 275.858 281.699 287.400 293.099
4. Kaur 111.405 112.894 114.398 115.800 117.269
5. Seluma 178.888 181.242 183.420 185.600 187.807
6. Mukomuko 164.603 168.654 172.882 177.100 181.343
7. Lebong 103.505 105.421 107.296 109.200 111.063
8. Kepahiang 128.179 129.706 131.016 132.400 133.703
9. Bengkulu Tengah 102.403 104.179 106.017 107.800 109.593
10. Kota Bengkulu 326.219 334.529 342.876 351.300 359.488
JUMLAH 1.783.725 1.814.357 1.844.788 1.874.900 1.904.793
Sumber : Bengkulu Dalam Angka Tahun 2017
Hasil analisa Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi
Bengkulu terhadap Bonus Demografi menggunakan proyeksi Penduduk dari Sensus
Penduduk tahun 2010, Provinsi Bengkulu telah memasuki apa yang disebut dengan
Bonus Demografi tahun 2015 dan pada masa tahun tersebut di proyeksikan fertilitas pada
2,3 rata-rata anak per Wanita Usia Subur dan akan memasuki masa Window Of
Opportunity pada tahun 2026 suatu kondisi dimana wilayah bersangkutan masyarakatnya
maju, mandiri, adil, makmur dan sejahtera , rentang masa panjang dari 2015 sampai
tahun 2026 harus dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam pembangunan berwawasan
kependudukan, hal ini disebabkan tingkat pendidikan, kemiskinan, fertilitas masih menjadi
catatan garapan serius bagi pembangunan di Provinsi Bengkulu.Pada tahun 2029 akan
terjadi peledakan penduduk usia lanjut (Lansia) atau Population Aging Explosionsuatu
kondisi yang tidak menguntungkan bilamana Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak dapat
memperbaiki kondisi terutama bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
Total Fertility Rate (TFR) Tahun 2013 hasil olahan BKKBN sebesar 2,38 denganAge
Spesific Fertility Rate(ASFR) pada kelompok umur muda yaitu kelompok umur 15 – 19
tahun jumlah anak dilahirkan sebesar 43, tertinggi di Kabupaten Seluma dan Bengkulu
Tengah masing-masing 74 dan 69, terendah Kota Bengkulu sebesar 8, pada kelompok
umur 25 – 29 tahun sebesar 133, kelompok 30 – 34 sebesar 101, pada kelompok umur
35 – 39 tahun sebesar 57, kelompok umur 40 – 44 tahun sebesar 17 dan kelompok umur
45 – 49 tahun sebesar 3.
29
Tingginya anak dilahirkan pada kelompok 15 – 19 tahun disebabkan oleh Usia Kawin
Pertama 19,57 tahun dan Usia kawin Pertama dibawah 14 tahun sebesar 2,99%, Usia
kawin Pertama 15 – 16 tahun sebesar 15,74%, Usia Kawin Pertama 17 – 18 tahun
sebesar 24,77%.
2.1.1.5.Struktur Ruang dan Pola Ruang
A. Rencana Struktur Ruang
Rencana struktur ruang yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup, meliputi: a) sistem perkotaan; b) sistem jaringan trasportasi; c) sistem jaringan
energi; d) sistem jaringan telekomunikasi; e) sistem jaringan sumberdaya air; f) sistem
prasarana lingkungan.
A.1. Rencana Sistem Perkotaan
Berdasarkan kriteria dan arahan kebijakan pengembangan tata ruang Provinsi Bengkulu,
maka rencana struktur pusat kegiatan di Provinsi Bengkulu sampai tahun 2032 terdiri dari
1 (satu) kota PKNp yaitu ibukota Provinsi Bengkulu yaitu Kota Bengkulu yang
dipromosikan menjadi PKN, 3 (tiga) kota PKW, 3 (tiga) Kota PKL yang diusulkan menjasi
PKWpromosi(PKWp) dan 10 (sepuluh) Pusat Kegiatan Lokal Kota PKL. Sistem
Perkotaan fungsional wilayah Provinsi Bengkulu diarahkan memiliki 3 (tiga) hirarki pusat
pelayanan, yaitu:
1. Pusat Kegiatan Nasional promosi(PKNp) yaitu pusat yang melayani wilayah Provinsi
Bengkulu dan wilayah nasional/internasional yang lebih luas. Pusat pelayanan ini
terletak di kawasan perkotaan Bengkulu (Bengkulu, Sungai Hitam, Betungan dan
Nakau). Pengembangan Kota Bengkulu dan sekitarnya ini dipromosikan sebagai
pusat pelayanan primer.
2. Pusat Kegiatan Wilayah(PKW) yaitu pusat yang melayani satu atau lebih daerah
Kabupaten/Kota. Pusat pelayanan sekunder ini dikembangkan dengan intensitas
yang lebih tinggi untuk memacu pertumbuhan perekonomian di wilayah sekitarnya.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008,maka ada 3 (tiga) Pusat
Kegiatan Wilayah yang telah ditetapkan yaitu Kota Curup(ibukota Kabupaten Rejang
Lebong), Manna (ibukota Kabupaten Bengkulu Selatan) dan Mukomuko ibukota
Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya, selain PKW yang sudah ditetapkan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, maka ibukota-ibukota kabupaten yang
merupakan hasil pemekaran dan saat ini berstatus sebagai PKL dipromosikan dalam
perencanaan Provinsi Bengkulu 20 (dua puluh) tahun mendatang untuk menjadi
PKWp yaitu Kota Kepahiang, Arga Makmur dan Bintuhan.
30
3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu kota-kota pusat pelayanan tersier yang
dikembangkan untuk melayani satu atau lebih kecamatan. Pusat pelayanan tersier ini
terutama dikembangkan untuk menciptakan satuan ruang wilayah yang lebih efisien
sebagai sentra pelayanan kegiatan lokal. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditentukan
berdasarkan analisis kebutuhan ruang kawasan perkotaan di Provinsi Bengkulu
hingga akhir tahun perencanaan adalah meliputi Kota Ipuh di Kabupaten Mukomuko;
Ketahun dan Malakoni(Pulau Enggano) di Kabupaten Bengkulu Utara; Karang Tinggi
di Kabupaten Bengkulu Tengah; Kota Padang di Kabupaten Rejang Lebong; Dan
selanjutnya Bermani Ilir di Kabupaten Kepahiang, Kota Muara Aman di Kabupaten
Lebong, Kota Tais di Kabupaten Seluma, Kota Linau di Kabupaten Kaur dan Kota
Masat di Kabupaten Bengkulu Selatan;
A.2. Rencana Sistem Jaringan Transportasi
Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi, terdiri atas: a) Sistem jaringan
transportasi darat; b) Sistem jaringan transportasi laut; c) Sistem jaringan transportasi
udara; d) Sistem jaringan transportasi perkeretaapian.
Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat
1. Pengembangan dan pemantapan jaringan jalan Lintas Barat serta jaringan jalan
penghubung yang berfungsi menghubungkan Jalan Lintas Barat dengan Jalan Lintas
Tengah Sumatera, yaitu:
a. Pemantapan jaringan jalan arteri primer meliputi Nakau-Batas Kota Kepahiang,
Jalan Santoso, Jalan Lintas Bengkulu di kepahiang, Batas Kota Kepahiang – SP
Taba Mulan – Batas Kota Curup, Jalan Thamrin, Jalan Merdeka, Jalan A. Yani,
Curup – S. Nangka, SP. Nangka – Batas Prov. Sumsel;
b. Pengembangan jaringan jalan kolektor primer 1 yang berfungsi sebagai jaringan
jalan penghubung mulai dari Manna-Batas Provinsi Sumsel;
c. Pengembangan Jaringan Jalan Kolektor primer 2 dan 3 yang berfungsi sebagai
jaringan jalan penghubung mulai dari Tanjung Iman – Muara Sahung, Muara
Sahung – Air Tembok.
2. Pengembangan jaringan jalan kolektor primer 2 dan 3 meliputi ruas jalan dan jembatan
yaitu yang direncanakan sebagai Jaringan Lintas Tengah Provinsi Bengkulu meliputi
ruas jalan dimulai dari Batas Provinsi Lampung – Muara Dua – Muara Sahung – Datar
Lebar – Batu Ampar – Palak Bengkerung -Simpang Pino – Sendawar – Padang Capo
– Lubuk Sini – Pelajau – Lubuk Durian – Gunung Selan – Giri Mulya – Dusun Baru –
Napal Putih – Suka Merindu – Talang Gelumbang -Talang Arah – Tunggang – Bunga
Tanjung – Lubuk Saung – Lalang Petai – Lubuk Pinang – Batas Sumatera Barat.
31
3. Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan, yaitu ruas jalan yang menghubungkan
Linggau-Curup – Bengkulu dan Bengkulu Outer Ring Road (BORR).
4. Pengembangan dan pemberdayaan sistem terminal meliputi terminal regional tipe A
dan terminal regional tipe B serta pengembangan angkutan massal perkotaan.
Rencana Sistem Jaringan Transportasi Laut
Pengembangan sistem transportasi laut dilakukan melalui pengembangan dan/atau
pengembangan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta pembangunan
pelabuhan pengumpan.Untuk menunjang pengembangan ekonomi daerah,
pengembangan dilakukan melalui:
a. Meningkatkan pelabuhan pengumpul Pulau Baai yang direncanakan menjadi
Pelabuhan Utama
b. Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan pengumpan yaitu pelabuhan linau yang
direncanakan menjadi pelabuhan pengumpul dan pelabuhan Malakoni dan Bantal
direncanakan menjadi pelabuhan pengumpan serta beberapa titik pengembangan di
pesisir pantai barat.
Rencana Sistem Jaringan Transportasi Udara
Rencana pengembangan bandar udara sebagai pusat penerbangan terdiri atas:
a. Pengembangan bandar udara Fatmawati Soekarno sebagai bandar udara pengumpul
dan bandara evakuasi saat bencana alam
b. Pendayagunaan bandar udara Mukomuko dan Bandar udara Enggano sebagai bandar
udara pengumpan
c. Pengembangan bandar udara Mukomuko dan Bandar udara Enggano untuk
mendukung aktivitas perkebunan, untuk menunjang kegiatan pariwisata, untuk navigasi
dan mitigasi bencana.
Rencana Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian
Pengembangan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk
meningkatkan perekonomian daerah, angkutan barang dan angkutan penumpang serta
keterpaduan antar moda transportasi yang dilakukan melalui :
a. Pelayanan kawasan sentra produksi pertanian, perkebunan, pertambangan, industri
dan sinergi dengan pelabuhan Pulau Baai dan Linau yaitu jalur jaringan kereta api Kota
Padang-Bengkulu dan jalur jaringan kereta api Tanjung Enim – Linau.
32
b. Pengoperasian kereta api penumpang reguler, wisata dan barang memperkuat posisi
jaringan kereta api Bengkulu dalam rencana pengembangan jaringan jalur kereta api
Trans Sumatera ( Trans Sumatera Railways), perbatasan Provinsi Sumatera Barat-
Kota Bengkulu – perbatasan Provinsi Lampung.
A.3. Rencana Sistem Jaringan Energi
Sistem jaringan energi Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1)
huruf c terdiri atas pengembangan pembangkit listrik, meliputi:
a. Peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Air, yakni PLTA Tes dan PLTA Musi;
b. Pengembangan potensi panas bumi di Tambang Sawah, Suban, dan Lebong
Simpang, Potensi panas bumi tersebut dapat dikembangkan menjadi Pembangkit
Listrik Tenaga Panas Bumi;
c. Pembangunan pembangkit listrik baru, meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Panas
Bumi (PLTPB) Hulu Lais;
d. Pembangunan listrik pembangkit baru, meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
di Napal Putih;
e. Pengembangan Energi Pembangkit Listrik Tenaga Air di Provinsi Bengkulu, meliputi Air
Ketahun, Air Elang, Air Numan, Air Nasal, Air Padang Guci, dan Air Seginim.
Pengembangan jaringan listrik untuk wilayah terisolasi pada pulau-pulau kecil atau gugus
pulau serta daerah terpencil dilaksanakan dengan menggunakan sistem pembangkit
tenaga air skala kecil, tenaga surya, tenaga angin, dan tenaga diesel serta lebih
mengutamakan potensi energi yang ada di daerahnya.
A.4 Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pengembangan prasarana telekomunikasi meliputi sistem terestrial yang terdiri dari
sistem kabel, sistem seluler, dan sistem satelit sebagai penghubung antara pusat-pusat
pertumbuhan. Pengembangan prasarana telekomunikasi dilakukan hingga ke pelosok
wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telekomunikasi sampai keperdesaan.
A.5 Rencana dan Kriteria Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pengembangan jaringan irigasi diutamakan untuk mengairi areal pertanian potensial yang
antara lain wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kaur,
Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten
Seluma, dan Kabupaten Bengkulu Selatan. Pengembangan sarana atau prasarana
sumber daya air, yaitu pemeliharaan kawasan di sekitar bendung yang meliputi Bendung
Mukomuko Kiri, Bendung Air Manjuto, Bendung Air Kesubun, Bendung Air Lais Kurotidur,
Bendung Air Seluma, Bendung Air Selebang Kedurang, dan Bendung Batutegi.
33
B. Rencana Pola Ruang
Rencana pola ruang meliputi pola ruang kawasan lindung dan pola ruang kawasan
budidaya.
B.1 Pola Ruang Kawasan Lindung
Rencana pengelolaan kawasan lindung, meliputi:
1. Kawasan hutan lindung
Kawasan hutan lindung, letaknya tersebar dan terdiri dari Hutan Lindung Bukit Raja
Mendara dengan luas kurang lebih 63.294 ha, Hutan Lindung Bukit Sanggul dengan
luas kurang lebih 70.924 ha, Hutan Lindung Bukit Riki dengan luas kurang lebih 4.370
ha, Hutan Lindung Bukit Daun dengan luas kurang lebih 90.800 ha, Hutan Lindung
Koho Buwabuwa dengan luas kurang lebih 3.450 ha, Hutan Lindung Rimbo Donok
dengan luas kurang lebih 433 ha, Hutan Lindung Balai Rejang dengan luas kurang
lebih 18.069 ha, Hutan Lindung Bukit Basa dengan luas kurang lebih 128 ha, dan
Hutan Lindung Konak dengan luas kurang lebih 11 ha.
2. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya
Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya meliputi:
a. Kawasan bergambut letaknya menyebar, yaitu di kabupaten Seluma, Bengkulu
Utara, dan Muko Muko yang secara rinci kawasan tersebut akan ditetapkan oleh
masing-masing kabupaten yang bersangkutan
b. Kawasan resapan air terletak menyebar di wilayah kabupaten/kota, yang secara
rinci kawasan tersebut akan ditetapkan oleh masing – masing kabupaten/kota
c. Kawasan Lindung sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan pelindung
sumber-sumber air alam dan buatan, seperti danau, waduk, sungai, dan sumber
daya air lainnya yang secara rinci kawasan tersebut ditetapkan oleh masing-masing
kabupaten/kota
d. Kawasan-kawasan di luar kawasan hutan yang memiliki lereng lapangan lebih besar
atau sama dengan 40% dan memberikan perlindungan terhadap kawasan di
bawahnya, akan ditetapkan sebagai kawasan lindung oleh gubernur atas usulan
masing-masing kabupaten/kota.
3. Kawasan perlindungan setempat
Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf c,
terdiri atas:
a. Kawasan sempadan pantai, meliputi dataran sepanjang tepian pantai yang lebarnya
proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dihitung dari
titik pasang tertinggi ke arah daratan.
34
b. Kawasan sempadan sungai, meliputi daratan sepanjang kiri dan kanan sungai-
sungai besar dan kecil yang akan diatur oleh masing-masing kabupaten dan kota
c. Kawasan sekitar danau/waduk, meliputi daratan sekeliling tepian yang lebarnya
proporsional dengan bentuk kondisi fisik danau/waduk (antara 50 – 100 meter dari
titik pasang tertinggi ke arah daratan)
d. Kawasan sekitar mata air, meliputi kawasan sekurang-kurangnya dengan radius 200
meter di sekililing mata air, kecuali untuk kepentingan umum
e. Ruang terbuka hijau kota paling sedikit 30% dari luas wilayah dengan dominasi
komunitas tumbuhan yang dapat berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur,
dan/atau kombinasi keduanya, yang akan diatur oleh masing-masing kabupaten dan
kota.
4. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar alam, dan taman hutan raya
Kawasan Suaka, Kawasan Pelestarian Alam, dan Cagar Alam, dan Taman Hutan Raya
terdiri atas:
a. kawasan Suaka Alam, meliputi:
1) Cagar Alam terdiri Cagar Alam Mukomuko 1 dengan luas kurang lebih 230
ha, Cagar Alam Mukomuko 2 dengan luas kurang lebih 103 ha, Cagar Alam
Air Rami 1 dengan luas kurang lebih 233 ha , Cagar Alam Air Rami 2 dengan
luas kurang lebih 38 ha, Cagar Alam Danau Menghijau dengan luas kurang
lebih 139 ha, Cagar Alam Danau Tes dengan luas kurang lebih 2.882 ha,
Cagar Alam Talang Ulu 1 dengan luas kurang lebih 1 ha, Cagar Alam Talang
Ulu 2 dengan luas kurang lebih 1 ha, Cagar Alam Pagar Gunung 1 dengan
luas kurang lebih 2 ha, Cagar Alam Pagar Gunung 2 dengan luas kurang
lebih 1 ha, Cagar Alam Pagar Gunung 3 dengan luas kurang lebih 1 ha,
Cagar Alam Pagar Gunung 4 dengan luas kurang lebih 1 ha, Cagar Alam
Pagar Gunung 5 dengan luas kurang lebih 1 ha, Cagar Alam Seblat dengan
luas kurang lebih 89 ha, Cagar Alam Danau Dusun Besar dengan luas kurang
lebih 577 ha, Cagar Alam Taba Penanjung 1 dengan luas kurang lebih 2 ha,
Cagar Alam Taba Penanjung 2 dengan luas kurang lebih 2 ha, Cagar Alam
Tanjung Laksaha dengan luas kurang lebih 333 ha, Cagar Alam Teluk Klowe
dengan luas kurang lebih 331 ha, Cagar Alam Sungai Bahewo dengan luas
kurang lebih 495 ha, Cagar Alam Kloyo 1,2 dengan luas kurang lebih 305 ha ,
Cagar Alam Pasar Seluma dengan luas kurang lebih 159 ha, Cagar Alam
Pasar Ngalam dengan luas kurang lebih 256 ha, Cagar Alam Pasar Talo
dengan luas kurang lebih 487 ha, Cagar Alam Air Alas dengan luas kurang
lebih 59 ha.
35
2) Taman Nasional terdiri Taman Nasional Kerinci Sebelat dengan luas kurang
lebih 340.575 ha dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dengan luas
kurang lebih 64.711 ha.
3) Taman Wisata Alam terdiri Taman Wisata Alam Air Hitam dengan luas kurang
lebih 433 ha, Taman Wisata Alam Pantai Panjang dan Pulau Baai dengan
luas kurang lebih 967 ha, Taman Wisata Alam Way Hawang dengan luas
kurang lebih 64ha, Taman Wisata Alam Bukit Kaba dengan luas kurang lebih
13.490 ha, Taman Wisata Alam Lubuk Tapi Kayu Ajaran dengan luas kurang
lebih 6 ha, dan Tahura Raja lelo dengan luas kurang lebih 1.122 ha.
b. Kawasan Pantai Berhutan Bakau dengan jarak minimal 130 kali nilai rata-rata
tahunan perbedaan tinggi air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari
garis surut terendah ke arah darat. Pada areal kawasan pantai berhutan yang
terletak di luar kawasan hutan ditetapkan oleh Gubernur atas usulan Bupati dan
Walikota;
c. Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, meliputi kawasan berhutan atau
bervegetasi tetap yang memiliki flora dan fauna beraneka ragam, bentang alam
yang baik dan akses yang baik untuk keperluan pariwisata, terletak di:
1) Taman Wisata Alam Air Hitam dengan luas kurang lebih 433 ha;
2) Taman Wisata Alam Bukit Kaba dengan luas kurang lebih 13.490 ha;
3) Taman Wisata Alam Pantai Panjang dan Pulau Baai dengan luas kurang
lebih 967.20 ha;
4) Taman Wisata Alam Lubuk Tapi-Kayu Ajaran dengan luas kurang lebih 6 ha;
5) Taman Wisata Alam Way Hawang dengan luas kurang lebih 64 ha;
6) Tahura Rajalelo Bengkulu dengan luas kurang lebih 1.122 ha.
5. Kawasan lindung geologi
Kawasan lindung geologi terdiri kawasan Tanah Longsor (Kabupaten Lebong,
Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Seluma, dan
Kabupaten Kaur), Gempa Bumi, Tsunami, dan Gelombang Pasang (sepanjang pesisir
pantai wilayah Provinsi Bengkulu) serta Gunung Berapi (Kabupaten Rejang Lebong).
6. Kawasan rawan bencana alam
Kawasan Rawan Bencana terdiri daerah yang sering dan berpotensi tinggi mengalami
bencana alam, seperti Kebakaran Hutan (Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur,
Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Lebong, dan
Kabupaten Bengkulu Tengah), banjir (tersebar di Kota Bengkulu, Kabupaten
Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur).
36
7. Kawasan lindung lainnya.
Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g terdiri Taman
Buru Semidang Bukit Kabu dengan luas kurang lebih 9.031 ha dan Taman Buru
Gunung Nanu’ua dengan luas kurang lebih 7.271ha.
B.2. Pola Ruang Kawasan Budidaya
Rencana pola ruang kawasan budidaya meliputi :
1. Kawasan peruntukan hutan produksi
Rencana pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi meliputi:
a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dikembangkan di Kabupaten
seluruh wilayah Provinsi Bengkulu, yaitu Kabupaten Mukomuko, Kabupaten
Bengkulu Utara, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten
Kaur, yaitu HPT Air Manjunto dengan luas kurang lebih 28.763 ha, HPT Air Ipuh I
dengan luas kurang lebih 20.544 ha, HPT Air Ipuh II dengan luas kurang lebih
20.667 ha, HPT Lebong Kandis dengan luas kurang lebih 31.967 ha, HPT Air
Ketahun dengan luas kurang lebih 15.011 ha, HPT Air Hulu Malakoni dengan luas
kurang lebih 2.191 ha, HPT Bukit Badas dengan luas kurang lebih 9.044 ha, HPT Air
Talo dengan luas kurang lebih 2.534 ha, HPT Bukit Rabang dengan luas kurang
lebih 6.849 ha, HPT Peraduan Tinggi dengan luas kurang lebih 9.158 ha, HPT Air
Kedurang dengan luas kurang lebih 5.247 ha, HPT Air Kinal dengan luas kurang
lebih 5.568 ha, HPT Kaur Tengah dengan luas kurang lebih 13.932 ha, dan HPT
Bukit Kumbang dengan luas kurang lebih 10.733 ha
b. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Tetap (HP) terletak di Kabupaten Mukomuko,
Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu
Selatan, dan Kabupaten Kaur, yaitu HP Air Dikit dengan luas kurang lebih 2.730 ha,
HP Air Teramang dengan luas kurang lebih 4.854 ha, HP Air Rami dengan luas
kurang lebih 13.763 ha, HP Urai-Serangai dengan luas kurang lebih 6.640 ha, HP
Air Bintunan dengan luas kurang lebih 3.461 ha, HP Air Rindu Hati1,2 dengan luas
kurang lebih 1.046 ha, HP Air Bengkenang dengan luas kurang lebih 1.579 ha, dan
HP Air Sambat dengan luas kurang lebih 1.938 ha.
2. Kawasan peruntukan hutan rakyat
Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf b
ditetapkan dengan kriteria kawasan yang dapat diusahakan sebagai hutan pada tanah
yang dibebani hak milik, Kriteria teknis kawasan peruntukan hutan rakyat ditetapkan
oleh dinas yang bertanggung jawab di bidang kehutanan, arahan pengembangan
kawasan hutan rakyat di wilayah Provinsi Bengkulu adalah kurang lebih 40.489 ha atau
merupakan 2,02% dari luas wilayah total Provinsi Bengkulu.
37
3. Kawasan peruntukan pertanian
Kawasan peruntukan pertanian berupa:
a. Kawasan peruntukan tanaman pangan
Kawasan peruntukan pangan meliputi kawasan budidaya pertanian tanaman pangan
lahan basah yang tersebar diseluruh pertanian pangan kabupaten/ kota di wilayah
Provinsi Bengkulu, kecuali Kota Bengkulu dan pengembangan kawasan budidaya
pertanian tanaman pangan rakyat di lahan kering dengan tanaman yang sesuai
dengan potensi daerah.
b. Kawasan peruntukan hortikultura
Kawasan peruntukan hortikultura dapat dikembangkan tersendiri atau terpadu
dengan kawasan lain yang tersebar di seluruh kabupaten/ kota di wilayah Provinsi
Bengkulu.
c. Kawasan peruntukan peternakan
Kawasan peruntukan peternakan terdiri dari kawasan usaha pembibitan, kawasan
budidaya, dan kawasan usaha pengolahan yang dapat dilakukan secara terpadu
dan optimal dengan melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, dan swasta atau
dunia usaha di seluruh kabupaten/ kota di wilayah Provinsi Bengkulu.
d. Kawasan peruntukan perkebunan
Kawasan peruntukan perkebunan tersebar di wilayah Kabupaten Seluma,
Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara,
Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Rejang Lebong,
Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang.
4. Kawasan peruntukan perikanan
Kawasan peruntukan perikanan di Provinsi Bengkulu terdiri dari:
a. Pengembangan kawasan budi daya perikanan darat di Kabupaten Lebong, Rejang
Lebong, Kepahiang, Bengkulu Utara, Seluma, Bengkulu Selatan ,Bengkulu Tengah,
Mukomuko, dan Kaur
b. Pengembangan kawasan budi daya perikanan laut dan fasilitas pelabuhan
perikanan di daerah pesisir pantai barat. Pengembangan pertambakan terdapat di
pesisir barat dilaksanakan dengan sangat memperhatikan kelestarian hutan
mangrove.
5. Kawasan peruntukan pertambangan
Kawasan pertambangan di Provinsi Bengkulu tersebar di Kabupaten Seluma (batu
bara dan Pasir Besi), Bengkulu Utara, Mukomuko, Bengkulu Tengah (batu bara),
Lebong (Granit, mangan, dan emas), dan Kaur, Kepahiang (pasir kuarsa, migas,
emas, andesit, dan marmer).
38
6. Kawasan peruntukan permukiman
Kawasan peruntukan permukiman di Provinsi Bengkulu diarahkan untuk permukiman
berkepadatan tinggi (Kota Bengkulu, Kota Manna, Kota Curup); kepadatan sedang
(Kota Mukomuko, Kota Kepahiang, Kota Arga Makmur, Kota Bintuhan); kepadatan
rendah (Kota Karang Tinggi, Kota Tais, Kota Muara Aman)
7. Kawasan peruntukan industri
Jenis dan sebaran kawasan industri Provinsi Bengkulu terletak di Kota Bengkulu,
Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu
Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan
kesesuaian lokasi, tata guna lahan, dukungan prasarana, dan potensi daerah sekitar
yang ditetapkan berdasarkan analisa daya dukung ekosistem.
8. Kawasan peruntukan pariwisata
Jenis dan sebaran kawasan peruntukan pariwisata Provinsi Bengkulu meliputi:
a. Wisata alam dikembangkan di Kabupaten Kaur, Kabupaten Lebong, Kabupaten
Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kota
Bengkulu, Pulau Tikus dan Kepulauan Enggano
b. Wisata budaya dikembangkan di Kota Bengkulu, Curup, Kepahiang, Kaur, dan
Mukomuko
c. Wisata buatan (man made) dikembangkan di Kota Bengkulu (LAMBAITARITAM),
Curup (Danau Harun Bestari dan Suban Air Panas), Kepahiang dan Bengkulu
Tengah (PLTA Musi), serta Lebong (Danau Tes).
9. Kawasan peruntukan lainnya
2.1.2 .Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2012-2016, kinerja perekonomian
Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. PDRB menggambarkan
kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor
produksi lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas
perekonomian disuatu daerah. Nilai PDRB Atas dasar Harga Berlaku dan Harga
Konstan di Provinsi Bengkulu dari tahun 2012- 2016 untuk jelasnya dapat dilihat pada
indikator dibawah ini.
39
Tabel 2.10
PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2016
Uraian 2012 2013 2014 2015 2016
PDRB ADHB
(Miliar Rupiah) 36.207,6 40.565,5 45.389,9 50.337 55.402,5
PDRB ADHK
2010 (Miliar
Rupiah)
32.363 34.326,4 36.206,7 38.067,5 40.082,9
Jumlah Penduduk
(Orang) 1.783.725 1.814.357 1.844.788 1.874.900 1.904.793
PDRB perkapita
(Rupiah) 20.298.912 22.358.053 24.604.401 26.847.196 29.085.841
Pertumbuhan
Ekonomi (%) 6,83 6,07 5,48 5,13 5,3
Sumber : Bengkulu Dalam Angka, 2017.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator untuk mengukur
pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pada tahun 2015 PDRB Provinsi Bengkulu atas
dasar harga berlaku telah mencapai 50,34 triliun rupiah, sedangkan PDRB atas dasar
harga konstan 2010 sebesar 38,07 triliun rupiah. Sedangkan pada tahun 2016 PDRB
Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku telah mencapai 55,40 triliun rupiah,
sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 sebesar 40,08 triliun rupiah.
Sedangkan pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan dari tahun 2015 sebesar 5,13
persen menjadi 5,30 persen di tahun 2016.
Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2016
masih sangat dominan. Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam
perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya.
Fenomena itu terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi
Bengkulu atas dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya. Nilai nominal
PDRB sektor pertanian atas dasar harga berlaku pada tahun 201616.537,9Miliar Rupiah
dan peranannya dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 29,85%. Kemudian diikuti
sektor perdagangan besar dan eceran dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku
pada tahun 2016 sebesar 7.688,8 Miliar Rupiah dengan peran sebesar 13,88%.
Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas dimana PDRB atas harga
berlaku untuk sektor tersebut adalah 43,8 Miliar Rupiah dan perannya dalam PDRB
Provinsi Bengkulu sebesar 0,08%.
40
Pada tahun 2016, tiga wilayah dengan tingkat PDRB tinggi di Provinsi Bengkulu adalah
Kota Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan
yang terendah adalah Kabupaten Lebong.
Tabel 2.11
PDRB ADHB per Kabupaten/KotaProvinsi Bengkulu Tahun 2013-2016
No Kabupaten/Kota PDRB ADHB (Miliar Rp)
2013 2014 2015 2016
1 Bengkulu Selatan 3.225,33 3.621,88 4.038,67 4.431,85
2 Rejang Lebong 5.344,36 5.951,12 6.621,25 7.261,64
3 Bengkulu Utara 4.607,41 5.154,38 5.735,88 6.353,62
4 Kaur 1.914,7 2.106,32 2.345,76 2.715,1
5 Seluma 2.582,54 2.886,39 3.198,2 3.502,08
6 Mukomuko 2.860,42 3.230,73 3.564,97 3.950,32
7 Lebong 1.858,93 2.088,13 2.330,47 2.593,89
8 Kepahiang 2.365,95 2.636,38 2.951,86 3.284,50
9 Bengkulu Tengah 2.612,05 2.952,17 3.286,03 3.559,07
10 Kota Bengkulu 12.710,34 14.190,37 15.815,37 17.510,86
Provinsi Bengkulu 40.565,49 45.389,90 50.336,99 55.402,50
Sumber: Bengkulu Dalam Angka, 2017.
Perekonomian Provinsi Bengkulu sepanjang tahun 2016 tercatat mengalami pertumbuhan
sebesar 5,30%. Pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi dari tahun 2015 sebesar
5,14%.Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila dibandingkan ekonomi
Nasional yang tumbuh sebesar 5,02% pada periode yang sama. Namun kontribusi PDRB
Provinsi Bengkulu terhadap PDB Nasional tahun 2016 masih sangat kecil yaitu sebesar
0,44 %.
Tabel 2.12
Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan
PDB Nasional Tahun 2012 – 2016
Tahun
PDRB Provinsi Bengkulu (juta rupiah) PDB Indonesia (triliun rupiah)
Harga berlaku Harga
Konstan 2010
Pertumb
uhan
(%)
Harga
berlaku
Harga
Konstan
2010
Pertumbu
han
(%)
2012 36.207.676,97 32.363.037,83 6,83 8.615,70 7.727,08 6,03
2013 40.565.490,15 34.326.371,68 6,07 9.546,13 8.156,49 5,56
2014 45.392.750,77 36.206.678,91 5,48 10.569,70 8.564,90 5,02
2015 50.341.717,69 38.067.501,98 5,14 11.531,70 8.982,50 4,79
2016 55.402.507,51 40.082.870,83 5,30 12.406,80 9.433,00 5,02
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu, 2017.
41
B. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pencapaian hasil pembangunan dari
suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu: pendidikan,
kesehatan dan pengeluaran. Kegunaan IPM adalah untuk mengklasifikasikan apakah
sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan
juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, IPM Provinsi Bengkulu tahun 2016 berada pada
nilai69,33, naik dari tahun 2015 sebesar 68,59namun lebih rendah dari IPM Indonesia
secara keseluruhan sebesar 70,18. Angka IPM di Provinsi Bengkulu tercatat terus
mengalami kenaikan sejak tahun 2010 yang berada pada nilai65,35. Hal tersebut
menunjukkan terjadinya peningkatan kualitas hidup manusia di Provinsi Bengkulu.
Gambar 2.3
Perkembangan IPM Provinsi Bengkulu dan Nasional Tahun 2011-2016
Sumber : BPS Provinsi Bengkulu dan BPS RI Tahun 2016.
Dengan tingkat IPM sebesar 69,33Provinsi Bengkulutergolong ke dalam wilayah dengan
kategori IPM sedang. Provinsi dengan tingkat IPM tertinggi di Indonesia adalah DKI
Jakarta dengan IPM 79,60sedangkan provinsi yang memiliki IPM terendah adalah Papua,
yang tercatat memiliki IPM sebesar 58,05.
65.96
66.61
67.50
68.0668.59
69.33
66.53
67.30
68.20
68.90
69.5570.18
64
65
66
67
68
69
70
71
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bengkulu
Nasional
42
Tabel 2.13
Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Provinsi Bengkulu
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011 – 2016
Kabupaten/Kota IPM
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bengkulu Selatan 66,50 66,77 67,61 68,28 68,57 68,71
Rejang Lebong 64,92 65,51 66,11 66,55 67,51 68,34
Bengkulu Utara 64,61 65,47 66,67 67,27 67,46 67,63
Kaur 61,85 62,32 63,17 63,75 64,47 64,95
Seluma 61,01 61,55 62,10 62,94 63,41 64,04
Muko – Muko 63,71 64,79 64,79 65,31 65,77 66,52
Lebong 62,43 62,84 63,15 63,90 64,72 65,58
Kepahiang 63,44 63,86 64,44 65,22 65,45 66,35
Bengkulu Tengah 62,54 63,12 63,71 64,10 64,68 65,44
Kota Bengkulu 75,31 75,71 76,16 76,49 77,16 77,94
Provinsi Bengkulu 65,96 66,61 67,50 68,06 68,59 69,33
Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2017.
BerdasarkanKabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bengkulu, IPM tertinggi dicapai oleh
Kota Bengkulu sebesar 77,94. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kualitas hidup
dengan kriteria pendidikan, kesehatan dan pendapatan di wilayah Kota Bengkulu lebih
baik daripada wilayah lain di Provinsi Bengkulu. Kabupaten dengan IPM terendah adalah
Kabupaten Seluma, dengan indeks sebesar 64,04. Seluruh Kabupaten/Kota di wilayah
Provinsi Bengkulu juga masuk dalam kategori wilayah dengan nilai IPM sedang.
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial
1. Pendidikan
a. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)
Indikator kemajuan pendidikan dapat diukur dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan
Angka Partisipasi Murni (APM) disetiap jenjag pendidikan. Di Provinsi Bengkulu APK dan
APM tiap jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.14.
Tabel 2.14
Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)
Provinsi BengkuluTahun 2011 – 2016
Jenjang
Pendidikan
APK (%) APM (%)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016
SD 105,4 107,6 111,3 113,9 116,1 113,1 92,6 94,1 97,3 98 98,1 98,2
SLTP 91,33 95,93 85,06 88,23 88,79 90,38 68,81 71,9 73 76,4 76,8 77
SLTA 67,61 67,42 72,71 79,49 82,79 83,56 50,78 50,8 60,3 64,6 64,9 65,2
43
Sumber : Bengkulu Dalam Angka, 2017.
Dari Tabel 2.18 dapat dilihat untuk tingkat SD, Angka Partisipasi Kasar (APK) sudah
melebihi 100 %. Ini artinya masih banyak siswa yang berumur di bawah tujuh tahun
(underage) dan di atas 12 tahun (overage) yang masih mengikuti pendidikan di tingkat
SD.
Angka Partisipasi Murni(APM) menurut jenjang pendidikan bertujuan mengukur
banyaknya usia sekolah yang bersekolah tepat waktu dalam suatu jenjang pendidikan
dari setiap 100 penduduk usia sekolah, yaitu SD 7-12 tahun, SLTP 13-15 tahun dan SLTA
16-18 tahun. Dari data diatas terlihat bahwa, semakin tinggi tingkat pendidikan maka
tingkat partisipasi sekolah semakin kecil,hal ini di sebabkan oleh kurangnya fasilitas
pendidikan dan keterbatasan ekonomi yang memaksa mereka harus bekerja untuk
memenuhi kebutuhan hidup.Angka Partisipasi Murni (APM) per jenjang pendidikan terus
meningkat selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Ini menunjukan bahwa akses
masyarakat untuk memasuki sekolah per jenjang pendidikan terus meningkat.
b. Angka Melek Huruf
Pendidikan merupakan sarana dalam pemberantasan buta huruf. Angka melek huruf juga
merupakan indikator kualitas sumber daya manusia dan sekaligus merupakan indikator
ekonomi daerah. Semakin tinggi angka melek huruf maka semakin kecil tingkat buta
huruf, demikian juga sebaliknya.Angka melek huruf di Provinsi Bengkulu dapat dilihat
pada Gambar 2.4 berikut ini :
Gambar 2.4
Angka Melek Huruf Menurut Kab/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2016
Dari data angka melek huruf per Kabupaten/Kota tahun 2016 dapat terlihat bahwa Kota
Bengkulu mencapai angka melek huruf paling tinggi sebesar 99,38 % disusul Kabupaten
Lebong sebesar 98,96%. Sedangkan Kabupaten dengan angka melek huruf paling
rendah yaitu Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 93,29%.
44
2. Kesehatan
a. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI)
Salah satu indikator dalam penilaian tingkat kesehatan masyarakat adalah Angka
Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI). Angka kematian bayi adalah angka
kematian yang terjadi pada bayi sebelum mencapai usia satu tahun. Angka kematian bayi
(umur penduduk dibawah satu tahun) adalah jumlah kematian bayi yang dibandingkan
dengan jumlah kelahiran bayi pada tahun tertentu per seribu kelahiran hidup. Angka
kematian ibu adalah merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan
perempuan. Salah satu faktor tingginya angka kematian ibu di Indonesia adalah
disebabkan karena relatif masih rendahnya pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan. Penurunan angka kematian Ibu, bukan saja disebabkan oleh faktor
kesehatan, ekonomi, dan cultur tetapi juga ditentukan oleh kecenderungan usia
perkawinan.
Angka kematian bayi di Provinsi Bengkulu sejak 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan
kecenderungan menurun.Pada tahun 2012angka kematian bayi sebesar 27 dan menurun
menjadi 10,1 pada tahun 2016. Provinsi Bengkulu memiliki angka kematian ibu yang
cukup tinggi. Pada tahun 2012 AKI di Provinsi Bengkulu adalah sebesar 124 dan
menurun menjadi 117 pada tahun 2016.seperti pada tabel 2.15.
Tabel 2.15
Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Bayi dan Angka Kematian Ibu
Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2016
Item 2012 2013 2014 2015 2016
Angka Kematian Bayi
(AKB)
27 23 29,7 10 10,1
Angka Kematian Ibu (AKI) 124 102 149 162 117
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, 2017.
b. Angka Harapan Hidup
Dari tahun ke tahun, angka harapan hidup di Provinsi Bengkulu terus mengalami
kenaikan. Jika pada tahun 2011, angka harapan hidup di Provinsi Bengkulu berada pada
69,31 tahun maka pada tahun 2016 angka tersebut naik menjadi 69,92 tahun,artinya anak
yang lahir hidup pada tahun 2016 diperkirakan akan hidup sampai usia rata-rata 69,92
tahun.
45
Gambar 2.5
Angka Harapan Hidup Provinsi Bengkulu Tahun 2011-2016
Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat, BPS 2016
3. Kemiskinan
Persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan selama 7 tahun terakhir.
Selama tahun 2011-2016 angka kemiskinan cenderung stagnan dimana tahun 2011
sebesar 17,36 % dan tahun 2016 sebesar 17,03 %. Namun dalam periode 2016-2017,
angka kemiskinan turun cukup drastis sebanyak 0,58 % dimana angka kemiskinan per
Maret 2017 sebesar 16,45 %.
Tabel 2.16
Angka Kemiskinan Provinsi Bengkulu Tahun 2011 – 2017
Item Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Provinsi
Bengkulu
% 17,36 17,51 17,75 17,09 17,16 17,03 16,45
Nasional % 12,49 11,66 11,37 10,96 11,13 10,70 10,12
Sumber:BPSNasional, 2017
Tabel 2.17
Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (%)
Provinsi Bengkulu Tahun 2013-2017
Kab/Kota 2013 2014 2015 2016 Maret
2017
Bengkulu Selatan 22,59 21,91 22,76 22,10 21,06
Rejang Lebong 18,48 17,99 18,03 17,81 16,97
Bengkulu Utara 14,50 13,95 14,78 13,67 13,11
Kaur 23,25 21,96 22,87 22,36 21,54
Seluma 21,84 21,17 22,98 21,68 20,73
Mukomuko 12,98 12,48 13,45 13,01 12,20
Lebong 12,89 12,44 12,32 12,26 11,83
Kepahiang 16,13 15,65 16,83 16,31 15,95
Bengkulu Tengah 7,24 8,22 8,33 8,71 8,41
Kota Bengkulu 21,51 20,16 21,14 20,72 19,18
Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2017.
46
Dari data persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota tahun 2015terlihat bahwa
kabupaten dengan persentase penduduk miskin tertinggi berada di Kabupaten
Kaursebesar 21,54% dan terendah berada di Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar
8,41%.
Tabel 2.18
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan dan Koefisien Gini
Provinsi Bengkulu Tahun 2014-2017
Uraian 2014 2015 2016 2017
Penduduk Miskin (Ribu jiwa) 316,5 322,8 325,6 302,62
% Penduduk Miskin 17,09 17,16 17,73 15,59
Garis Kemiskinan (000
Rp/kap/bln) 356,6
410,8
437,18
462,77
Koefisien Gini 0,36 0,37 0,35 0,35
Sumber: BPS Provinsi Bengkulu 2017
Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per
bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan adalah nilai pengeluaran
kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per hari ditambah
kebutuhan minimum non makanan yang mencakup perumahan, sandang, pendidikan dan
kesehatan. Angka Koefisien Gini merupakan ukuran kemerataan pendapatan yang
dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Angka koefisien Gini terletak antara 0 (nol) dan 1
(satu). Nol merupakan kemerataan sempurna dan satu menggambarkan ketidakmerataan
sempurna.
4. Kesempatan kerja
Jumlah angkatan kerja keadaan Februari 2017 sebanyak 1,03 juta orang, bila angka
angkatan kerja tersebut dibagi denganjumlah penduduk usia kerja maka diperoleh Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) keadaan Februari 2017 sebesar 74,59
persen.Dibandingkan dengan keadaan Agustus 2016 jumlah angkatan kerja bertambah
sebanyak 35,7 ribu orang atau naik sebesar 3,57persen. Namun jika dibandingkan
dengan keadaan Februari 2016, jumlah angkatan kerja mengalami peningkatan sebanyak
33,7ribu orang atau naik sebesar 3,37 persen.
Jumlah penduduk yang bekerja keadaan Februari 2017 sebanyak 1,0 juta orang, bila
angka penduduk yang bekerja tersebutdibagi dengan jumlah angkatan kerja maka
diperoleh Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) keadaan Februari 2017 sebesar 97,2
persen.Dibandingkan dengan keadaan Agustus 2016 jumlah penduduk yang bekerja
bertambah sebanyak 39,6 ribu orang atau naik sebesar4,1 persen. Apabila dibandingkan
dengan keadaan Februari 2016 jumlah penduduk yang bekerja mengalami peningkatan
sebanyak43,1 ribu orang atau naik sebesar 4,5 persen.
47
Jumlah pengangguran terbuka keadaan Februari 2017 sebanyak 29,0 ribu orang, bila
angka pengangguran terbuka tersebut dibagi dengan jumlah angkatan kerja maka
diperoleh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) keadaan Februari 2017 sebesar 2,81
persen. Dibandingkan keadaan Agustus 2016 jumlah pengangguran terbuka berkurang
sebanyak 3,9 ribu orang atau turun sebesar 11,9 persen. Bila dibandingkan dengan
keadaan Februari 2016 jumlah pengangguran terbuka mengalami penurunan sebanyak
9,3 ribu orang atau turun 24,3 persen.
5. Kriminalitas
Di bidang keamanan, jumlah tindakkejahatan yang berkaitan denganpenganiayaan,
pencurian/ perampokan,pembunuhan, penipuan, kesusilaan danpelanggaran lainnya
disajikan menurutkabupaten/kota. Secara umum jumlahtindak kejahatan yang dilaporkan
padatahun 2016 mengalami peningkatandibanding tahun sebelumnya yaitu dari4.562
kasus menjadi 5.375 kasus ditahun 2016. Demikian juga halnyadengan jumlah
kecelakaan lalu lintasyang mengalami peningkatan dari 551kasus tahun 2015 menjadi
631 kasuspada tahun 2016.
2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga
Pembangunan bidang seni dan budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia
dan masyarakat. Pembangunan sektor kebudayaan di Provinsi Bengkulu harus terus
dilakukan untuk menjaga kultur budaya Bengkulu yang dihormati dan dijunjung tinggi.
Pada tahun 2015, tercatat sedikitnya terdapat 50 grup kesenian di Provinsi Bengkulu.
Grup kesenian tersebut merupakan grup kesenian yang bergerak dibidang tari
kebudayaan, teater dan musik daerah. Perwujudan Bengkulu yang Berdaya Saing Tinggi
diperlukan dengan memulai penguatan pondasi kultur dan budaya melalui grup-grup
kesenian daerah. Terkait dengan bidang olahraga, sampai dengan tahun 2015
Pemerintah Provinsi Bengkulu telah membangun sedikitnys 13 sarana olahraga.
Tabel 2.19. Jenis dan Jumlah Sarana Olahraga Pemprov Bengkulu
No. Jenis Sarana Nama Sarana
1. Gedung Olah Raga 1. GOR Sawah Lebar
2. Stadion 1. Stadion Sawah Lebar
3. Lapangan Tenis 1. Lapangan Tenis Sawah Lebar 2. Lapangan Tenis Timur Indah 3. Lapangan Tenis Dinkes 4. Lapangan Tenis Pemprov 5. Lapangan Tenis Kolam Raflesia
4. Kolam Renang 1. Kolam Renang Raflesia 2. Kolam Renang Pantai Panjang
5. Lapangan Futsal 1. Lapangan Futsal Sawah Lebar
6. Lapangan Basket 1. Lapangan Basket Sprot Center 2. Lapangan Basket Sawah Lebar 3. Lapangan Basket Raflesia
7. Lapangan Volly 1. Lapangan Volly Pantai 2. Lapangan Volly Sawah Lebar
Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu, 2016
48
Dari segi prestasi olahraga, pada gelaran PON Tahun 2012, Provinsi Bengkulu berhasil
meraih medali berupa 2 Medali Perak dan 4 Medali Perunggu dan menduduki peringkat
31 Nasional. Selain PON, capaian prestasi yang berhasil diraih oleh Provinsi Bengkulu
salah satunya adalah pada gelaran POPNAS yaitu sebagai berikut:
Tabel 2.20
Prestasi POPNAS Provinsi Bengkulu
No. Tahun Peringkat
Provinsi
Emas Perak Perunggu
1. 2009 24 1 1 2
2. 2011 25 1 2 3
3. 2013 23 1 3 -
4. 2015 30 - 2 4
Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu, 2016
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib
1. Pendidikan
Rasio murid-sekolah dan rasio murid-guru adalah indikator yang dapat digunakan untuk
mengevaluasi kebijakan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. Jumlah murid per
sekolah adalah indikator input yang erat kaitannya untuk menentukan perlunya suatu
sekolah baru harus dibangun di suatu wilayah. Sedangkan rasio murid-guru digunakan
untuk menggambarkan beban guru dalam mengajar.
Berdasarkan Tabel 2.21, pada tahun ajaran 2016/2017 rasio muridsekolahjenjang
pendidikan SD, SMP, dan SMA menunjukkan masihkurang ideal. Di jenjang pendidikan
SD rasio murid-sekolah sebesar160,29, di jenjang pendidikan SMP sebesar 214,00 dan di
jenjangpendidikan SMA sebesar 358,54. Angka-angka tersebut mencerminkanbahwa
penyediaan sarana pendidikan di semua jenjang pendidikanbelum dapat mengimbangi
pertambahan murid. Diharapkanpeningkatan fasilitas belajar pada pendidikan dasar dan
menengahakan meningkatkan partisipasi sekolah penduduk pada kedua
jenjangpendidikan tersebut.
Rasio murid-guru di jenjang pendidikan SD pada tahun ajaran2016/2017 sebesar 15,82.
Rasio murid-guru di jenjang SD tersebutmengungkapkan bahwa secara rata-rata setiap
satu guru untuk lebihkurang 16 orang murid. Rasio murid-guru yang relatif kecil juga
terdapatdijenjang pendidikan SMP dan SMA yaitu sebesar 12,69 untuk SMP dan12,49
untuk SMA. Rasio murid-guru di SMP dan SMA yang rendah,mengindikasikan bahwa
rasio murid-guru semakin ideal.
49
Tabel 2.21
Rasio Murid-Guru dan Murid-Sekolah
Sedangkan jika melihat data akreditasi SD di Provinsi Bengkulu tahun 2015, dari total
1.330 SD se Provinsi Bengkulu, SD yang belum terakreditasi sebanyak 185 SD atau
13,91 % dimana Kabupaten belum memiliki akreditasi tertinggi adalah Kabupaten Kaur
sebanyak 59 SD sedangkan Kota Bengkulu tinggal 1 SD yang belum terakreditasi.
Tabel 2.22
Data Akreditasi SD Di Provinsi Bengkulu Tahun 2015
Kab/Kota Jumlah
Sekolah
Terakreditasi Belum
terakreditasi A B C Jumlah
Kota Bengkulu 91 30 54 6 90 1
Bengkulu Utara 225 14 97 84 195 30
Bengkulu Selatan 124 10 66 37 113 11
Rejang Lebong 180 16 93 58 167 13
Kaur 131 2 21 49 72 59
Seluma 179 5 52 99 156 23
Bengkulu Tengah 91 1 32 47 80 11
Kepahiang 97 4 50 24 78 19
Lebong 96 2 36 51 89 7
Mukomuko 116 3 61 41 105 11
Provinsi Bengkulu 1.330 87 562 496 1.145 185
Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Bengkulu, 2016.
50
Data akreditasi SLTP di Provinsi Bengkulu tahun 2015, dari total 406 SLTP se Provinsi
Bengkulu, SLTP yang belum terakreditasi sebanyak 70 SLTP dimana Kabupaten belum
memiliki akreditasi tertinggi adalah Kabupaten Kaur dan Mukomuko masing-masing
sebanyak sebanyak 14 SLTP sedangkan kabupaten Lebong dan Kota Bengkulu masing-
masing tinggal 1 SLTP dan 2 SLTP yang belum terakreditasi.
Tabel 2.23
Data Akreditasi SLTP Di Provinsi Bengkulu Tahun 2015
Kab/Kota Jumlah
Sekolah
Terakreditasi Belum di-
akreditasi A B C Jumlah
Kota Bengkulu 37 17 14 4 35 2
Bengkulu Utara 69 14 23 24 61 8
Bengkulu Selatan 35 7 12 12 31 4
Rejang Lebong 50 12 19 10 41 9
Kaur 39 4 10 11 25 14
Seluma 47 3 19 18 40 7
Bengkulu Tengah 32 3 10 11 24 8
Kepahiang 28 4 10 11 25 3
Lebong 24 4 8 11 23 1
Mukomuko 45 4 17 10 31 14
Provinsi Bengkulu 406 72 142 122 336 70
Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Bengkulu, 2016
Data akreditasi SLTA di Provinsi Bengkulu tahun 2015, dari total 123 SLTA se Provinsi
Bengkulu, SLTA yang belum terakreditasi sebanyak 3 SLTA tersebar di kabupaten
Rejang Lebong, Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma.
51
Tabel 2.24
Data Akreditasi SLTA Di Provinsi Bengkulu Tahun 2015
Kab/Kota Jumlah
Sekolah
Terakreditasi Belum di-
akreditasi A B C Jumlah
Kota Bengkulu 22 12 8 2 22 -
Bengkulu Utara 15 8 5 2 15 -
Bengkulu Selatan 14 6 5 3 14 -
Rejang Lebong 15 7 6 1 14 1
Kaur 11 2 4 4 10 1
Seluma 11 2 5 3 10 1
Bengkulu Tengah 6 2 2 2 6 -
Kepahiang 8 2 4 2 8 -
Lebong 7 2 4 1 7 -
Mukomuko 14 5 3 6 14 -
Provinsi Bengkulu 123 48 46 26 120 3
Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Bengkulu, 2016
Data akreditasi SMK di Provinsi Bengkulu tahun 2015, dari total 233 kompetensi kejuruan
se Provinsi Bengkulu, kompetensi kejuruan yang belum terakreditasi sebanyak 21
kompetensi kejuruan.
Tabel 2.25
Data Akreditasi SMK Di Provinsi Bengkulu Tahun 2015
Kab/Kota
Kompetensi Kejuruan (KK) KK Belum di-
akreditasi Jumlah
Sekolah
Jumlah
KK
Terakreditasi
A B C Jumlah
Kota Bengkulu 20 68 24 40 2 66 2
Bengkulu Utara 10 33 4 18 9 31 2
Bengkulu Selatan 5 18 2 10 3 15 3
Rejang Lebong 13 37 5 24 7 36 1
Kaur 7 16 - 8 4 12 4
Seluma 3 11 - 4 6 10 1
Bengkulu Tengah 2 6 - 2 2 4 2
Kepahiang 6 19 - 13 2 15 4
Lebong 4 12 - 6 6 12 -
Mukomuko 5 13 - 8 3 11 2
Provinsi Bengkulu 75 233 35 133 44 212 21
Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Bengkulu, 2016.
52
2. Kesehatan
Fasilitas kesehatan merupakan salahsatu tolak ukur dalam pencapaianpelaksanaan
pembangunan di ProvinsiBengkulu. Pada tahun 2016 terdapat 20rumah sakit di wilayah
ProvinsiBengkulu, baik rumah sakit pemerintahmaupun swasta. Jumlah Puskesmas di
Provinsi Bengkulu pada tahun 2016 tidak mengalami penambahan, yaitu sebanyak 180
puskesmas. Terdiri dari 45 puskesmas perawatan dan 135 puskesmas non perawatan.
Hingga tahun 2016, 30.000 jiwa penduduk Provinsi Bengkulu sudah dapat dilayani 3
Puskesmas atau 1 puskesmas sudah dapat melayani 10.000 jiwa penduduk. Untuk
jumlah puskesmas pembantu di Provinsi Bengkulu pada tahun 2016 belum mengalami
penambahanmasih berjumlah469 puskesmas pembantu, dengan Rasio 1 pustu per
2.500 jiwa penduduk.
Gambar 2.6
Jumlah Puskesmas Per Kabupaten/Kota Tahun 2015
Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun 2016
53
Gambar 2.7
Jumlah Puskesmas Pembantu Per Kabupaten/Kota Tahun 2016
Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun 2016
Data tenaga kesehatan yang disajikan terdiri dari tenaga medis (Dokter umum, Dokter
Gigi, Dr/Drg Spesialis), perawat & bidan (termasuk lulusan DIII dan S1), farmasi
(Apoteker, Asisten Apoteker), gizi (Lulusan D-I, D-III Gizi (SPAG dan AKZI dan D-IV),
teknisi medis (Analis, ATEM dan Penata Rontgen, Penata Anestesi, Fisioterapi), sanitasi
(Lulusan SPPH, APK, dan DIII Kesehatan Lingkungan) dan kesehatan masyarakat
(SKM),dll. Persentase tenaga kesehatan menurut jenisnya disajikan pada gambar berikut:
Gambar 2.8
Jumlah tenaga kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun 2015
Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun 2016
54
Apabila mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1202 Tahun 2003 standar
Indonesia Sehat, rasio dokter dengan jumlah penduduk adalah 1 banding 2.500 orang
(40 dokter untuk 100 ribu penduduk). Jumlah Dokter di Provinsi Bengkulu pada tahun
2015 ada 529 orang (29 dokter per.100 ribu penduduk),. Sehingga dapat diasumsikan
jumlah dokter di Bengkulu untuk melayani 1.874.944 jiwa dibutuhkan sekitar 720 dokter
maka dengan demikian menurut perhitungan metode ratio Provinsi Bengkulu masih
mengalami kekurangan sekitar 191 dokter. Secara keseluruhan Rasio tenaga kesehatan
di Provinsi Bengkulu tahun 2015 sebesar 464 per 100.000 penduduk. Ini berarti bahwa
setiap 100.000 penduduk dilayani oleh sekitar 464 tenaga kesehatan. Rasio untuk
masing-masing jenis tenaga kesehatan per 100.000 penduduk dapat dilihat pada gambar
berikut:
Gambar 2.9
Rasio Tenaga Kesehatan per 100.000 penduduk tahun 2015
Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun 2016
Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa rasio tenaga kesehatan terbesar adalah rasio
tenaga bidan yaitu sebesar 309 per 100.000 penduduk, dan tenaga Perawat 177 per
100.000 penduduk, dan rasio yang paling kecil adalah rasio dokter spesilais yaitu sebesar
0,2 per 100.000 penduduk.
Persebaran tenaga kesehatan menurut unit kerja, sebagian besar tersebar di Puskesmas
(termasuk Pustu dan Polindes) yaitu sebesar 60%, di Rumah sakit sebesar (31%), Klnik
di Dinas Kesehatan Kab/Kota 8%, di Institusi sarana kesehatan lain 1% dan Klinik di
Institusi Diklat/Diknakes 0%.
55
Gambar 2.10
Sebaran Tenaga Kesehatan menurut Sarana Kesehatan Tahun 2015
Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun 2016
3. Sarana Prasarana Jalan
Pembangunan dan peningkatan fasilitas transportasi seperti jalan dan jembatan penting
demi memudahkan hubungan komunikasi dan proses mobilisasi penduduk antar daerah
dalam menunjang kelancaran distribusi barang dan jasa sehingga berdampak pada
peningkatan pertumbuhan ekonomi, utamanya untuk daerah-daerah yang sulit terjangkau
dan terisolir. Pada tahun 2017, panjang jalan Provinsi Bengkulu adalah 1.562,6 km.
Sekitar 54,51 persen dari panjang tersebut dalam kondisi baik; 10,42 persen dalam
kondisi sedang, kondisi rusak ringan sebesar 20,10 persen serta kondisi rusak berat
sebesar 12,74 persen.
Tabel 2.26
Kondisi Jalan di Provinsi Bengkulu Tahun 2016
Kabupaten/kota
Kondisi jalan (km)
Baik Sedang Rusak Rusak
Berat
Belum
tembus
Bengkulu selatan 39,9 39,9 21,8 62,2
Rejang lebong 51,7 21,7 19,3 57,27
Bengkulu utara 112,78 93 120,77 245,53
Kaur 41,65 18 28,8 31,85
Seluma 24,2 23,8 30,2 58,3 38,8
Mukomuko 15,96 38,87 19,17 23,22
Lebong 13,8 15,5 8,2 28,66
Kepahiang 29 20,5 19,72 54,4
Bengkulu tengah 9,1 10,3 11,5 20
Kota bengkulu 33,9 4,18 3,3 2,8
Sumber : Bengkulu Dalam Angka, 2017
56
Kondisi jalan rusak di Provinsi Bengkulu diakibatkan percepatan kerusakan yang sangat
signifikan karena perkerasan yang semula kondisi rusak ringan kemudian menjadi rusak
berat dan tidak diimbangi pendanaan yang cukup serta kondisi Momen Sumbu Tekan
(MST) jalan yang tidak seragam ditambah kendaraan yang lewat melebihi tonase, juga
disebabkan Provinsi Bengkulu belum memiliki Jalan Lingkar Luar (Outer Ring Road) yang
saat ini masih dalam proses penyelesaian izin prinsip dari Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan.
Tabel 2.27
Kondisi Jalan Desa se Provinsi Bengkulu Tahun 2015
NO
KABUPATEN
KONDISI JALAN DESA
TIDAK
ADA
JALAN
TANAH BATU
KERIKIL
JALAN
SETAPAK AIR
RUSAK
BERAT
1 SELUMA - 10 51 1 - 5
2 BENGKULU
SELATAN - 1 18 - - 1
3 KAUR 3 12 18 - - 12
4 KEPAHIANG 1 1 5 - - -
5 REJANG LEBONG - 2 2 - - 1
6 LEBONG 10 - 10 1 - 1
7 BENGKULU TENGAH - 9 37 1 - 6
8 BENGKULU UTARA - 6 9 1 1 18
9 MUKOMUKO 3 4 21 - - 1
JUMLAH 17 45 171 4 1 45
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, 2016.
4. Transportasi
Provinsi Bengkulu saat ini memiliki bandara Fatmawati Soekarno yang merupakan
gerbang utama lalu lintas angkutan udara di Provinsi Bengkulu, yang saat ini dapat
melayani pesawat jenis Boeing 737 – 900, serta memiliki Bandara Perintis di Mukomuko
dan Pulau Enggano.Bandara Fatmawati saat ini memiliki Panjang Landasan 2.250 M dan
Lebar 45 M. Pengembangan Bandara Fatmawati Soekarno dari bandara domestik
menjadi bandara bertaraf Internasional dan Embarkasi Haji Antara serta Bandara
Evakuasi Bencana. Untuk rencana kedepan akan dilakukan Perluasan dan penambahan
gedung terminal, perluasan dan penambahan jalur masuk dan keluar bandara serta
perpanjangan runway. Jadwal Penerbangan Eksisting Domestik dan Perintis di Provinsi
Bengkulu dapat dilihat dari tabel berikut ini :
57
Tabel 2.28
Jalur Penerbangan di Provinsi Bengkulu Tahun 2017
NO MASKAPAI RUTE JADWAL FREKUENSI
1 Lion Air Bengkulu-Jakarta Setiap Hari 4 x
2 Garuda Indonesia Bengkulu-Jakarta Setiap Hari 2 x
Bengkulu-
Palembang
Setiap Hari 2 x
3 Citilink Bengkulu-Jakarta Setiap Hari 1 x
4 Sriwijaya Air Bengkulu-Jakarta Setiap Hari 2 x
5 Batik Air Bengkulu-Jakarta Setiap Hari 2 x
6 Wings Air Bengkulu-Batam Setiap Hari 1 x
Bengkulu-
Palembang
Setiap Hari 2 x
7 Susi Air Bengkulu-
Mukomuko-Padang
2 x seminggu 1 x
Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu, 2017
Dari tahun ke tahun jumlah penumpangyang memanfaatkan transportasi udara diProvinsi
Bengkulu selalu mengalamipeningkatan. Peningkatannya sebesar 16,20persen dari tahun
2015 ke tahun 2016.Pada tahun 2016, dalam waktu satu tahunjumlah penumpang yang
berangkatsebanyak 441.750 orang, sedangkan yangdatang sebanyak 468.436 orang.
Transportasi laut melalui Pelabuhan Pulau Baai yang merupakan pintu gerbang utama
lalu lintas angkutan barang melalui Barat Laut bagi Provinsi Bengkulu yang terletak
sekitar 25 km dari pusat kota dan mempunyai akses yang cukup dekat dengan sentra
produksi pertanian di bagian Selatan Pulau Sumatera. Dan secara ekonomis mempunyai
potensi strategis sebagai Pelabuhan untuk laut lepas di bagian Barat Pulau Sumatera.
Pelabuhan Pulau Baai ditunjang dengan prasarana pokok seperti : lahan Pelabuhan
seluas 1.200 Ha, wilayah perairan seluas 3.180 Ha, kolam pelabuhan seluas 250 Ha.
Kondisi fisik Pelabuhan Pulau Baai saat ini panjang alur masuk pelabuhan adalah 800 m
dengan jumlah dermaga sebanyak 3 buah yaitu Dermaga Samudera panjang 165 m dan
lebar 18 m, Dermaga Nusantara panjang 84 m dan lebar 18 m serta Dermaga Lokal
panjang 124 m dan lebar 10 m. Peralatan bongkar muat sebanyak 2 unit dengan
kapasitas 500 ton/jam dan 1000 ton/jam. Break water kanan panjang 420 m dan tinggi 4,7
m; break water kiri panjang 395 m dan tinggi 4,7 m.
58
Sebagai pelabuhan terbesar danmerupakan pintu utama transportasi laut di Provinsi
Bengkulu, Pelabuhan Pulau Baaimenjadi pelabuhan terpenting di ProvinsiBengkulu. Pada
tahun 2016, volume barangangkutan dalam negeri yang dimuat dipelabuhan ini sebanyak
738,83 ribu ton,demikian halnya dengan volume barangyang dibongkar pula pada tahun
yang samatercatat 881,34 ribu ton.
2.1.3.2.Fokus Layanan Urusan Pilihan
A.IndustriKecil Dan Menengah
Jumlah industri di Provinsi Bengkulu tahun 2016 berjumlah 5.642 unit terdiri dari 37
industri menengah dan besar dan 5.605 industri kecil. Industri kecil ini tersebar di seluruh
kabupaten/kota se Provinsi Bengkulu dimana pada tahun 2016, jumlah industri kecil
terbanyak terdapat di Kabupaten Mukomuko sebanyak 1.160 unit dan paling sedikit
terdapat di Kabupaten Kaur sebanyak 210 unit.
Jumlah industri kecil meningkat sebanyak 699 unit selama periode 2015-2016 dimana
jumlah jumlah industri kecil pada tahun 2015 berjumlah 4.906 unit.Selain jumlah industri,
kenaikan juga terjadi pada nilai investasi dan jumlah tenaga kerja yang terserap. Jumlah
investasi pada tahun 2015 sebesar Rp. 162 M dan naik sebesar menjadi Rp. 169 M pada
tahun 2016. Sedangkan jumlah tenaga kerja naik dari 14.872 orang pada tahun 2015
menjadi 16.141 orang tahun 2016. Namun sebaliknya jumlah produksi mengalami
penurunan yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp. 559 M menjadi sebesar Rp. 420 M tahun
2015.
B.Ketenagakerjaan
Perkembangan ekonomi suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap kondisi
ketenagakerjaan di wilayah tersebut. Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah
memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja maupun belum bekerja atau sedang
mencari pekerjaan. Beberapa permasalahan dalamketenagakerjaan yang ditemui
masyarakat antara lain terkait dengan tingginya tingkat pengangguran, penyediaan
lapangan kerja yang terbatas,serta produktivitas tenaga kerja yang rendah. Penyelesaian
dari permasalahan tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu barometer keberhasilan
pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menciptakan
lapangan kerja baru sehingga tingkat pengangguran dapat berkurang.
59
Dilihat dari status pekerjaan utama, penduduk yang bekerja pada tahun 2017 lebih
banyak bekerja dengan status buruhkaryawan sebanyak 252,6 ribu orang atau sebesar
25,14 persen. Bila dibandingkan dengan kondisi Agustus 2016 penduduk yangbekerja
dengan status buruh karyawan mengalami peningkatan sebanyak 42,8 ribu orang atau
turun sebesar 14,5 persen.Penduduk yang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh
tidak tetap sebesar 23,03 persen atau sebanyak 231,4 ribu orang,sedangkan pekerja
keluarga sebanyak 221,9 ribu orang atau 22,09 persen.
Penduduk yang bekerja di Provinsi Bengkulu pada tahun 2017 pada umumnya masih
berpendidikan rendah yaitu berpendidikan SD ke bawah sebanyak 447,8 ribu orang atau
sebanyak 44,57 persen, bila dibandingkan dengan kondisi Agustus 2016 mengalami
peningkatan sebanyak 103,4 ribu orang atau 30,0 persen. Sedangkan penduduk yang
bekerja dengan tingkat pendidikantinggi yaitu diploma dan universitas sebanyak 107,0
ribu orang atau sebesar 10,65 persen.
Gambar 2.11
Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Februari 2017
C.Keluarga Berencana
Di bidang Keluarga Berencana (KB),berdasarkan data dari BKKBN ProvinsiBengkulu
menunjukkan bahwa jumlahpeserta KB aktif atau akseptor aktif diProvinsi Bengkulu
mengalamipeningkatan dibanding tahun 2015.Pada tahun 2016 jumlah akseptor aktifdi
Provinsi Bengkulu sebanyak 253.911pasangan sedangkan tahun 2015 sebanyak 220.896
pasangan. Hal inidikarenakan jumlah pasangan usiasubur (PUS) di Provinsi
Bengkulumengalami peningkatan dari 304.950tahun 2015 menjadi 318.822 pasangandi
tahun 2016.
60
D. Pembangunan dan Pemberdayaan Gender
Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar
pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan
gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan
menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk
mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Indeks Pembangunan
Gender (IPG) Provinsi Bengkulu dalam kurun waktu 2005 – 2014, terus mengalami
kenaikan dan selalu berada di atas rata – rata Nasional. Terakhir posisi IPG Prov.
Bengkulu tahun 2015 berada di angka 91,02. Hal ini menandakan bahwa disparitas
gender dalam pembangunan di Provinsi Bengkulu sudah dapat ditekan pada level yang
lebih rendah.
Tabel 2.29
IPG Provinsi Bengkulu Tahun 2014-2015
Kabupaten/Kota Angka
Harapan
Hidup
(Tahun)
Harapan
Lama
Sekolah
(Tahun)
Rata-rata
lama Sekolah
(Tahun)
Pengeluaran
per Kapita
disesuaikan
(Ribu Rupiah)
IPG
L P L P L P L P 2014 2015
BENGKULU 66.47 70.35 12.86 13.19 8.67 7.88 12,653 7,489 90.55 91.02
Bengkulu Selatan 65.12 68.91 13.03 13.60 9.23 8.26 11,954 8,749 93.60 94.00
Rejang Lebong 65.46 69.28 12.73 12.78 7.94 7.13 12,376 8,447 92.44 92.55
Bengkulu Utara 65.40 69.23 12.40 13.10 8.29 7.28 13,554 8,047 91.09 91.32
Kaur 63.54 67.28 13.11 12.40 8.40 7.14 10,884 5,525 85.34 85.66
Seluma 64.46 68.24 12.18 12.92 7.87 6.86 10,725 4,578 83.51 84.80
Mukomuko 63.89 67.65 11.75 12.46 7.82 6.93 14,303 5,293 83.84 84.25
Lebong 60.17 63.76 10.97 11.87 8.05 7.18 15,874 8,847 90.45 91.11
Kepahiang 64.70 68.49 12.01 12.92 8.39 7.29 10,631 8,325 93.75 94.99
Bengkulu Tengah 65.64 69.47 12.50 12.18 7.52 6.20 12,250 5,544 80.83 84.68
Kota Bengkulu 67.46 71.35 14.19 14.52 11.75 11.15 14,968 11,716 94.34 95.71
Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2015.
61
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan ukuran untuk menggambarkan
persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam aspek-aspek tersebut yaitu
kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Sehingga, IDG menggambarkan
besarnya peranan perempuan dalam hal pencapaian kapabilitas berdasarkan status dan
kedudukan perempuan dibandingkan dengan laki-laki. IDG Provinsi Bengkulu Tahun
2015 merupakan IDG tertinggi yang mencapai 73,45, lebih tinggi dari tahun 2014 yang
sebesar 68,76 dan berada di bawah capaian IDG Nasional. Hal ini menadakan jika
semakin sempitnya peluang perempuan untuk berpartisipasi di dalam penciptaan output
perekonomian, pengambilan keputusan, dan kapabilitasnya sebagai bagian dari angkatan
kerja.
Tabel 2.30
IDG Provinsi Bengkulu Tahun 2014-2015
Kabupaten/Kota Keterlibatan
Perempuan dalam
Parlemen (%)
Perempuan
sbg Tenaga
Profesional
(%)
Sumbangan
Pendapatan
Perempuan (%)
IDG
2015 2014
BENGKULU 15.56 50.75 34.34 73.45 68.76
Bengkulu Selatan 4.00 57.57 41.61 63.45 58.63
Rejang Lebong 13.33 50.99 23.97 57.23 57.76
Bengkulu Utara 10.00 53.16 38.25 64.81 65.15
Kaur 8.00 46.11 36.68 60.77 61.69
Seluma 16.67 57.45 33.32 68.56 66.86
Mukomuko 8.00 57.80 32.54 54.21 59.74
Lebong 28.00 41.31 37.93 69.77 77.91
Kepahiang 28.00 51.89 35.56 66.65 77.61
Bengkulu Tengah 12.00 49.98 40.00 64.50 66.22
Kota Bengkulu 25.71 47.86 32.08 75.64 75.97
Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2016.
E. Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak
Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Bengkulu masih
tergolong tinggi. Pada tahun 2015, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan
anak tercatat sebanyak 425 kasus. Kasus kekerasan fisik adalah kasus terbanyak yang
dialami oleh perempuan dan anak dengan persentase sebesar 48,3%, dan kasus human
traficking adalah jenis kasus terkecil yang ditemukan yang hanya sebesar 0,5%.
62
Gambar 2.12
Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
menurut Jenis Kekerasan di Provinsi Bengkulu Tahun 2015
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
2.1.4.1. FokusKemampuan Ekonomi Daerah
Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) merupakan indikator untukmengukur
pertumbuhan ekonomi suatuwilayah. Pada tahun 2016 PDRB ProvinsiBengkulu atas
dasar harga berlaku telahmencapai 55.402,5 miliar Rupiah,sedangkan PDRB atas dasar
harga konstan2010 sebesar 40.082,9 miliar Rupiah.Apabila dibandingkan dengan tahun
2015,PDRB Provinsi Bengkulu tahun 2016 atasdasar harga berlaku telah
mengalamiperkembangan sebesar 10,06 persen,sedangkan PDRB Provinsi Bengkulu
tahun2016 atas dasar harga konstan 2010mengalami pertumbuhan sebesar 5,30persen.
Provinsi Bengkulu mempunyai potensi yang cukup besar dalam perdagangan luar negeri
melalui ekspor berbagai komoditas, khususnya komoditas yang berasal dari sumber daya
alam. Komoditas ekspor Provinsi Bengkulu antara lain cangkang sawit, CPO, batubara
dan karet. Pada tahun 2016, total nilai ekspor mencapai 158,8879 juta US dollar. Apabila
ditinjau dari nilai ekspor tersebut, batubara merupakan komoditas utama ekspor Provinsi
Bengkulu yaitu senilai 66,8464 juta US dollar dengan persentase 42,07 persen dari total
ekspor, kemudian diikuti komoditas CPO 34,25 persen dan karet 19,99 persen.
48.3%
6.2%
38.1%
3.1%0.5%
3.8%
FISIK PSIKIS SEKSUAL PENELANTARAN TRAFIKING LAINNYA
Sumber: BPPPA Provinsi Bengkulu, 2016.
63
Komoditas sumber daya alam yangdihasilkan Provinsi Bengkulu diekspor kebeberapa
negara. Inggris dan Belandamerupakan negara tujuan utama eksporyang berasal dari
Provinsi Bengkulu,masing-masing nilai ekspornya sebesar34,3720 juta US dollar dan
20,0518 jutaUS dollar. Selain itu negara yangmerupakan tujuan utama ekspor diASEAN
adalah Philipina dengan nilaiekspornya sebesar 18,6182 juta US dollar.
2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur
Energi yang potensial dikembangkan di Provinsi Bengkulu adalah energi kelistrikan, baik
yang berasal dari pembangkit listrik tenaga air skala besar (PLTA), pembangkit listrik
tenaga skala mikro hidro (PLTMH), pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), dan
pembangkit listrik tenaga geothermal (PLTG).Sebaran pembangkit listrik di Provinsi
Bengkulu adalah sebagai berikut:
- Pembangkit listrik PLTA Tes 1 dengan kapasitas 16 MW, PLTA Tes 2, dan PLTA Musi
dengan kapasitas 3x70.000 MW.
- Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro tersebar di beberapa wilayah kabupaten seperti
PLTMH Air Ketahun dengan kapasitas 12 KW, PLTMA Air Seginim di Kabupaten
Bengkulu Selatan, PLTMH Air Kulik di Kabupaten Kaur
- Pembangkit Listrik Tenaga Uap batubara terdapat di Kota Bengkulu dan di Ketahun
dengan kapasitas 2x50 MW
- Pembangkit Listrik Tenaga Geothermal di Desa Hulu Lais 660 MW, Tambang Sawah
250 MW dan Bukit Danau 173 MW di Kabupaten Lebong.
Sedangkan untuk bidang energi, sumber daya energi listrik di Provinsi Bengkulu
memanfaatkan tenaga diesel dan sumber daya alam yaitu Pembangkit listrik Tenaga Air
(PLTA). Provinsi Bengkulu memiliki 2 PLTA yaitu PLTA Danau Tes dan PLTA Musi.
PLTA Danau Tes menghasilkan listrik dengan kapasitas 2 x 660 KW dan 4 x 4.410 KW
(18.960 KW), sedangkan PLTA Musi mempunyai kapasitas pembangkit 3x70 MW (210
MW) yang mampu membangkitkan energi listrik sebesar 1.140 GWH/tahun. Daya listrik
yang dibangkitkan PLTA Musi untuk memenuhi dan mensuplai listrik seluruh wilayah
Sumatera melalui jaringan interkoneksi 150 kV/275 kV baik untuk wilayah bagian selatan
maupun utara.
64
Jumlah kecamatan yang belum teraliri listrik Tahun 2015 sebesar 27 (dua puluh tujuh)
Kecamatan dan 57 (lima puluh tujuh) Desa dari 1.524 (seribu lima ratus dua puluh empat)
desa di Provinsi Bengkulu dimana kabupaten terbanyak yang belum teraliri listrik adalah
Kabupaten Mukomuko dan terendah adalah Kabupaten Kaur.
Tabel 2.31
Jumlah Kecamatan dan Desa di Provinsi Bengkulu
Yang Belum Teraliri Listrik Tahun 2016
No Kabupaten/Kota Kecamatan Desa
1. Mukomuko 4 14
2. Bengkulu Utara 5 12
3. Rejang Lebong 6 11
4. Lebong - -
5. Kaur 2 4
6. Seluma 7 9
7. Kota Bengkulu - -
8. Bengkulu Tengah - -
9. Kepahiang 3 7
10 Bengkulu Selatan - -
Jumlah 27 57
Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu, 2016.
2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi
Pada tahun 2016, nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi
Bengkulu mencapai angka Rp. 949 M dengan total proyek investasi sebanyak 31 proyek.
Angka ini menempatkan Provinsi Bengkulu pada posisi ke 25 dari 34 provinsi se
Indonesia berdasarkan nilai investasi yang masuk sepanjang tahun 2016. Namun jika
dibandingkan dengan tahun 2015, nilai investasi PMDN Provinsi Bengkulu naik cukup
drastis, dimana nilai investasi PMDN Provinsi Bengkulu tahun 2015 adalah sebesar Rp.
554 M dengan total proyek sebanyak 18 buah (sumber : BKPM 2017).
65
Dari sisi Penanaman Modal Asing (PMA), pada tahun 2016 Provinsi Bengkulu menempati
posisi ke 30 dengan total investasi sebesar 55,7 juta US$ dan total proyek sebanyak 59
buah. Angka ini juga naik cukup drastis jika dibandingkan dengan tahun 2015, dimana
nilai investasi PMA sebesar 20,6 juta US$ dengan total proyek sebanyak 32
buah(sumber : BKPM 2017).
2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia
Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan
daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini
berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan
kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat
ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang
ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya.
Penyerapan tenaga kerja hingga Februari 2016 masih didominasi oleh penduduk bekerja
berpendidikan rendah SD ke bawah sebanyak 367,3 ribu orang atau 38,20 persen dan
Sekolah Menengah Atas sebanyak 188,1 ribu orang atau 19,57 persen. Penduduk
bekerja berpendidikan tinggi hanya sebanyak 140,9 ribu orang atau 14,66 persen yang
terdiri dari 27,8 ribu orang berpendidikan Diploma atau 2,90 persen dan 113,1 ribu orang
atau 11,76 persen berpendidikan S1/DIV keatas.Perbaikan kualitas penduduk yang
bekerja ditunjukkan oleh kecenderungan menurunnya penduduk bekerja berpendidikan
rendah atau tamat SD kebawah serta meningkatnya penduduk bekerja berpendidikan
tinggi atau tamat Diploma dan Universitas. Dalam setahun terakhir Februari 2015-
Februari 2016 penduduk bekerja berpendidikan rendah berkurang sebanyak 23,8 ribu
orang atau turun 6,08 persen. Sementara itu penduduk bekerja berpendidikan tinggi
bertambah sebanyak 17,7 ribu orang atau naik 21,74 persen.
66
Tabel 2.32
Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan di Provinsi Bengkulu
Pendidikan Tertitinggi
2014 2015 2016
(000
orang)
% (000
orang)
% (000
orang)
%
1. SD kebawah 417,4 43,82 391,1 41,43 367,3 38,20
2. SMP 188,5 19,79 181,5 19,20 182,1 18,94
3. SMA 181,3 19,04 171,2 18,14 188,1 19,57
4. SMK 69,6 7,31 77,1 8,17 83,0 8,63
5. DI/DII/DIII 15,3 1,60 26,6 2,82 27,8 2,90
6. S1/DIV keatas 80,4 8,44 96,7 10,25 113,1 11,76
Jumlah 952,5 100 943,9 100 961,5 100
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu, 2016
2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Sampai Tahun
Berjalan dan Realisasi RPJMD
Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan
dan realisasi RPJMD merupakan bagian penting daro siklus perencanaan yang befungsi
untuk memberikan masukan balik (feedback) terhadap perencanaan program dan
kegiatan pada tahun rencana dan sebagai kontrol terhadap pencapaian target RPJMD.
Secara detil dapat dilihat pada tabel berikut :
Target
RKPD
tahun
2017
Realisasi
RKPD
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian s/d
tahun 2018
Tingkat
capaian
realisasi target
s/d tahun 2018
(%)1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11
Urusan pemerintahan wajib yang
berkaitan dengan pelayanan
dasar
Pendidikan
Angka partisipasti murni
(APM) SLTA (%)
100 65.2 74,61 74,61 100 79.61 79.61 79.61 Dikbud
Persentase SLTA yang
terakreditasi
100 92 99 98 99 100 99 99 Dikbud
Pembangunan gedung sekolah
SMA/SMK
Jumlah gedung SMA yang
dibangun (unit)
8 0 1 1 100 1 2 25 Dikbud
Rehabilitasi sedang/berat Gedung
SMA
Jumlah Gedung SMA yang
direhab (unit)
65 0 2 2 100 25 27 42 Dikbud
Rehabilitasi sedang/berat Gedung
SMK
Jumlah Gedung SMK yang
direhab (unit)
78 11 0 0 100 5 16 21 Dikbud
Penambahan RKB SMA Jumlah RKB SMA yang
dibangun (unit)
60 5 0 0 100 28 31 52 Dikbud
Penambahan RKB SMK Jumlah RKB SMK yang
dibangun (unit)
59 4 0 0 100 6 10 17 Dikbud
Pengadaan Perlengkapan Siswa
Miskin
Jumlah siswa miskin yang
menerima perlengkapan
(orang)
13,545 0 750 750 100 2,750 3,500 26 Dikbud
Pengadaan Meubeler SMK/SMA Jumlah ruang kelas yang
diadakan Meubeler (ruang)
856 0 80 80 100 12 92 11 Dikbud
Pembangunan Perpustakaan
SMK
Jumlah sekolah yang
dibangun gedung
perpustakaan
20 0 0 0 100 3 3 15 Dikbud
Realisasi
target
kinerja s/d
tahun 2016
Target
capaian
kinerja
RPJMD sd
Tahun
2021
Target
program /
kegiatan
RKPD
tahun 2018
Program Pendidikan Menengah
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
tahun 2017
Perkiraan realisasi capaian
target RPJMD sampai
dengan tahun berjalan PD
PENANGGUNG
JAWAB
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
67
Target
RKPD
tahun
2017
Realisasi
RKPD
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian s/d
tahun 2018
Tingkat
capaian
realisasi target
s/d tahun 2018
(%)1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11
Realisasi
target
kinerja s/d
tahun 2016
Target
capaian
kinerja
RPJMD sd
Tahun
2021
Target
program /
kegiatan
RKPD
tahun 2018
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
tahun 2017
Perkiraan realisasi capaian
target RPJMD sampai
dengan tahun berjalan PD
PENANGGUNG
JAWAB
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pembangunan Perpustakaan
SMA
Jumlah sekolah yang
dibangun gedung
perpustakaan
12 0 0 0 100 2 2 17 Dikbud
Pembangunan Ruang
Laboratorium Sekolah
Jumlah sekolah yang
dibangun laboratorium
12 0 0 0 100 1 1 8 Dikbud
Persentase Guru SLTA
bersertifikasi (%)
100 50,96 63,22 63,22 100 75.48 75.48 75.48 Dikbud
Persentase Guru SLTA
yang berpendidikan Minimal
S1 (%)
100 96,8 97,6 97,6 100 98.4 98.4 98.4 Dikbud
Sertifikasi Guru SMA dan SMK Jumlah guru yang
disertifikasi (orang)
800 0 0 0 0 200 200 25 Dikbud
Peningkatan Kualifikasi Guru
SMA dan SMK dan Penyetaraan
Guru SLB
Jumlah guru SMA dan SMK
yang disekolahkan S1
(orang)
480 0 0 0 0 120 120 25 Dikbud
Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
68
Target
RKPD
tahun
2017
Realisasi
RKPD
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian s/d
tahun 2018
Tingkat
capaian
realisasi
target s/d
tahun 2018
(%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11
Urusan pemerintahan wajib yang
berkaitan dengan pelayanan dasar
Kesehatan
Angka kematian bayi per 1000
kelahiran hidup
8 10,14 10 10 100 9 9 89 Dinkes
Angka kematian ibu per
100.000 kelahiran hidup
111 117 116 116 100 115 115 97 Dinkes
Pelatihan asuhan persalinan normal
bagi bidan
Jumlah tenaga kesehatan
terorientasi pelayanan
antenatal sesuai standar
(orang)
350 70 70 70 100 0 140 40 Dinkes
Pengadaan bidan kit untuk tenaga
bidan di desa tertinggal
Persentase persalinan
komplikasi tertangani (%)
305 56 58 58 100 0 114 37 Dinkes
Orientasi pelaksanaan kelas ibu hamil
di Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang
melaksanakan kelas ibu hamil
(unit)
96 81 84 84 100 84 84 88 Dinkes
Angka kematian bayi per 1000
kelahiran hidup
8 10,14 10 10 100 9 9 89 Dinkes
Angka kematian ibu per
100.000 kelahiran hidup
111 117 116 116 100 115 115 97 Dinkes
Persentase Gizi Buruk dan Gizi
Kurang (%)
7 8,7 8,5 8,5 100 8.3 8.3 84 Dinkes
Pengadaan Makanan Tambahan Bumil
KEK
Jumlah makanan tabahan
bumil KEK yang diadakan
(paket)
527 85 97 97 100 80 262 50 Dinkes
Perkiraan realisasi
capaian target RPJMD
sampai dengan tahun
berjalan
PD
PENANGGUNG
JAWAB
Program peningkatan kesehatan ibu,
anak dan reproduksi
Program perbaikan gizi masyarakat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Target
capaian
kinerja
RPJMD sd
Tahun
2021
Realisasi
target
kinerja s/d
tahun 2016
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
tahun 2017
Target
program /
kegiatan
RKPD
tahun 2018
69
Target
RKPD
tahun
2017
Realisasi
RKPD
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian s/d
tahun 2018
Tingkat
capaian
realisasi
target s/d
tahun 2018
(%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11
Perkiraan realisasi
capaian target RPJMD
sampai dengan tahun
berjalan
PD
PENANGGUNG
JAWAB
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Target
capaian
kinerja
RPJMD sd
Tahun
2021
Realisasi
target
kinerja s/d
tahun 2016
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
tahun 2017
Target
program /
kegiatan
RKPD
tahun 2018
Pengadaan tablet FE untuk ibu hamil Jumlah tablet Fe untuk Ibu
Hamil yang diadakan (paket)
559 77 90 90 100 95 262 47 Dinkes
Pengadaan vitamin A merah dan biru Persentase ibu hamil KEK
mendapatkan vit A (%)
527 85 97 97 100 95 277 53 Dinkes
Pengadaan makanan tambahan dan
vitamin bagi balita
Persentase balita kurang gizi
yang mendapatkan makanan
tambahan dan vitamin (%)
90 89 80 80 100 47 216 240 Dinkes
Jumlah Kab/Kota mencapai
eliminasi malaria (kab/kota)
10 3 5 5 100 7 7 70 Dinkes
Angka kejadian DBD per
100.000 penduduk
35 89 60 60 100 50 50 70 Dinkes
Pengobatan malaria sesuai standar Persentase kasus malaria
positif yang diobati sesuai
standar
100 88,7 90 90 100 90 90 100 Dinkes
Pembentukan gerakan 1 rumah 1
jumantik
Jumlah kab/kota yang
melaksanakan gerakan 1
rumah 1 jumantik
10 1 2 2 100 4 4 40 Dinkes
Deteksi dini penyakit DBD Persentase puskesmas rawat
inap yang mampu melakukan
deteksi dini DBD (%)
>50 32 >50 >50 100 >50 >50 100 Dinkes
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
dan PSN
Jumlah kab/kota yang
mendapatkan penyemprotan
10 10 10 10 100 10 10 100 Dinkes
Pengadaan alat fogging dan bahan-
bahan fogging
Jumlah kab/kota yang
mendapatkan alat dan bahan
fogging
10 10 10 10 100 10 10 100 Dinkes
Pengendalian daerah fokus malaria Jumlah daerah fokus malaria
yang dikendalikan (kab/kota)
10 10 10 10 100 10 10 100 Dinkes
Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
70
Target
RKPD
tahun
2017
Realisasi
RKPD
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian s/d
tahun 2018
Tingkat
capaian
realisasi
target s/d
tahun 2018
(%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11
Urusan pemerintahan wajib yang
berkaitan dengan pelayanan dasar
Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase staf di area kritis yang
mendapat pelatihan 20 jam/orang per
tahun
100 60 70 70 100 80 80 80 RSUD
Pendidikan dan pelatihan Medis dan
Non Medis di luar provinsi
Jumlah Petugas medis dan non medis
yang mendapatkan pelatihan diluar
provinsi (orang)
120 0 20 20 100 100 120 100 RSUD
In house training medis dan non medis Jumlah Petugas medis dan non medis
yang mendapatkan pelatihan di dalam
provinsi (orang)
300 50 50 50 100 100 200 67 RSUD
Program Pengadaan, Peningkatan
Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
Persentase sarana dan prasarana
sesuai standar RS Kelas A
90 60 70 70 100 70 70 78 RSUD
Peningkatan gedung rawat inap Jumlah Gedung Rawat inap yang di
bangun (unit)
1 0 0 0 0 1 1 100
Pembangunan Gedung Rawat Jalan
dan SMF (B1)
Jumlah Gedung Rawat Jalan yang
dibangun (unit)
2 0 1 1 0 0 1 50 RSUD
Pengadaan Alat-alat Kesehatan
Rumah Sakit
Jumlah Paket Alat-Alat Kesehatan
yang tersedia
6 1 1 1 100 1 3 50 RSUD
Program Peningkatan Mutu Pelayanan
Kesehatan
Kepatuhan terhadap Clinical Pathway 3 1 1 1 100 2 2 67 RSUD
Perkiraan realisasi
capaian target RPJMD
sampai dengan tahun
berjalan
PD
PENANGGUNG
JAWAB
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Target
capaian
kinerja
RPJMD sd
Tahun
2021
Realisasi
target
kinerja s/d
tahun 2016
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
tahun 2017
Target
program /
kegiatan
RKPD
tahun 2018
71
Target
RKPD
tahun
2017
Realisasi
RKPD
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian s/d
tahun 2018
Tingkat
capaian
realisasi
target s/d
tahun 2018
(%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11
Perkiraan realisasi
capaian target RPJMD
sampai dengan tahun
berjalan
PD
PENANGGUNG
JAWAB
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Target
capaian
kinerja
RPJMD sd
Tahun
2021
Realisasi
target
kinerja s/d
tahun 2016
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
tahun 2017
Target
program /
kegiatan
RKPD
tahun 2018
Audit Clinical Pathway Jumlah dokumen CP yang dilakukan
audit
25 0 5 5 0 5 10 40 RSUD
Gugus Kendali Obat Persentase kepatuhan penggunaan
formularium nasional
90 0 75 75 0 75 75 83 RSUD
Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/ RSJiwa/ RS
Paru-paru/ RS Mata
Persentase Sarana Prasarana sesuai
standar RS Kelas A
90 60 70 70 100 70 70 78 RSUD
Pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat
kesehatan rumah sakit
Persentase Sarana Prasarana sesuai
standar RS Kelas A
90 60 70 70 100 70 70 78 RSUD
72
Target
RKPD
tahun
2017
Realisasi
RKPD
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian s/d
tahun 2018
Tingkat
capaian
realisasi
target s/d
tahun 2018
(%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11
Urusan pemerintahan wajib yang
berkaitan dengan pelayanan dasar
Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan
Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit
Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
persentase menuju Akreditasi
Paripurna dan persentase
peningkatan BOR RSKJ.
100 20 35 35 100 60 60 60 RSJ
Penambahan ruang rawat inap Rumah
sakit (VVIP, VIP, kelas I, II, dan III)
(unit)
Jumlah penambahan ruang
rawat inap yang tersedia dan
sesuai standar
3 1 0 0 100 1 2 67 RSJ
Rehabilitasi Gedung rawat inap kelas III Jumlah gedung rawat inap
yang direhabilitasi (unit)
9 1 2 2 100 1 4 44 RSJ
Pengembangan ruang terapi jumlah ruangan yang dibangun
(unit)
1 0 0 0 0 1 1 100 RSJ
Pengadaan dan Peningkatan Fasilitas
Sarana dan Prasarana RS Meubelair
RS
jumlah fasilitas peralatan yang
tersedia (unit)
5 0 0 0 0 4 4 80 RSJ
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana RSKJ
persentase menuju Akreditasi
Paripurna dan persentase
peningkatan BOR RSKJ.
100 20 35 35 100 60 60 60 RSJ
Perkiraan realisasi
capaian target RPJMD
sampai dengan tahun
berjalan
PD
PENANGGUNG
JAWAB
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Target
capaian
kinerja
RPJMD sd
Tahun
2021
Realisasi
target
kinerja s/d
tahun 2016
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
tahun 2017
Target
program /
kegiatan
RKPD
tahun 2018
73
Target
RKPD
tahun
2017
Realisasi
RKPD
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian s/d
tahun 2018
Tingkat
capaian
realisasi
target s/d
tahun 2018
(%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11
Perkiraan realisasi
capaian target RPJMD
sampai dengan tahun
berjalan
PD
PENANGGUNG
JAWAB
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Target
capaian
kinerja
RPJMD sd
Tahun
2021
Realisasi
target
kinerja s/d
tahun 2016
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
tahun 2017
Target
program /
kegiatan
RKPD
tahun 2018
Pengadaan alat-alat kesehatan RS jumlah unit alkes 25 15 1 1 100 2 18 72 RSJ
Program Peningkatan Mutu Pelayanan
Kesehatan
persentase menuju Akreditasi
Paripurna dan persentase
peningkatan BOR RSKJ.
100 20 35 35 100 60 60 60 RSJ
Peningkatan Pelayanan dan
Pendukung Pelayanan BLUD
Mutu pelayanan dan
pendukung pelayanan BLUD
meningkat
95 75 90 90 100 90 90 100 RSJ
74
Target
RKPD
tahun 2017
Realisasi
RKPD
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian s/d
tahun 2018
Tingkat
capaian
realisasi
target s/d
tahun 2018
(%)1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11
Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan
dengan pelayanan dasar
Pekerjaan umum dan penataan ruang
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Persentase jalan Propinsi dalam kondisi
baik/sedang
82 46 58 58 100 64 64 78 PUPR
Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Desa Tertinggal
Jumlah Desa Tertinggal yang belum di
hotmix pada ruas jalan provinsi (desa)
15 62 56 56 100 48 48 31 PUPR
Program Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Persentase jalan Propinsi dalam kondisi
baik/sedang
82 46 58 58 100 64 64 78 PUPR
Program Pengembangan Wilayah Strategis
Cepat Tumbuh
Persentase Bangunan Gedung Strategis
Provinsi dalam Keadaan Baik (%)
75 50 55 55 100 60 60 80 PUPR
Persentase Akses air minum aman dengan
sistem perpipaan (%)
36 20 21 21 100 23 23 64 PUPR
Persentase Akses sanitasi layak (%) 17.3 12.3 13.3 13.3 100 14.3 14.3 83 PUPR
Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan
Pengairan lainnya
Persentase Jaringan Irigasi Wewenang
Propinsi dalam Keadaan Baik (%)
68 60 62 62 100 62.3 62.3 92 PUPR
Program Pengendalian Banjir Panjang Sungai yang dinormalisasi (Km) 12.5 1.5 8.5 8.5 100 8.7 8.7 70 PUPR
Program Perencanaan Penataan Ruang Persentase Tersedianya Informasi Mengenai
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Provinsi Beserta Rencana Rinci Tata Ruang
Kawasan Strategis Provinsi (%)
100 62.5 75 75 100 87.5 87.5 87.5 PUPR
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
air Minum dan Air Limbah
Perkiraan realisasi
capaian target RPJMD
sampai dengan tahun
berjalan PD
PENANGGUNG
JAWAB
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanIndikator Kinerja
Target
capaian
kinerja
RPJMD sd
Tahun 2021
Realisasi
target
kinerja s/d
tahun 2016
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
tahun 2017 Target
program /
kegiatan
RKPD
tahun 2018
75
Target
RKPD
tahun 2017
Realisasi
RKPD
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian s/d
tahun 2018
Tingkat
capaian
realisasi
target s/d
tahun 2018
(%)1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11
Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan
dengan pelayanan dasar
Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
Program Pengembangan Perumahan Jumlah rumah layak huni yang dibangun
(unit)
1,116 0 44 44 100 70 114 10 Dinas Perkim
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab
(unit)
44 0 44 44 100 70 114 259 Dinas Perkim
Perencanaan RP3KP di 10 Kab/Kota Data dan Arahan Kebijakan (dokumen) 1 0 1 1 100 0 1 100 Dinas Perkim
Penyusunan Data Base Perumahan Provinsi
Bengkulu
jumlah dokumen database perumahan 2 0 1 1 100 1 2 100 Dinas Perkim
DED rumah khusus Jumlah Dokumen 1 0 1 1 100 0 1 100 Dinas Perkim
DED homestay jumlah dokumen 1 0 1 1 100 0 1 100 Dinas Perkim
Pembangunan rumah khusus Jumlah Rumah khusus (unit) 32 0 0 0 0 7 7 22 Dinas Perkim
Peningkatan rumah menjadi home stay jumlah home stay layak guna (unit) 198 0 0 0 0 50 50 25 Dinas Perkim
Program Perbaikan Perumahan akibat
Bencana Alam/Sosial
Jumlah rumah yang diperbaiki dari area
rawan bencana alam/sosial (unit)
22 0 0 0 0 3 3 14 Dinas Perkim
DED relokasi rumah pada area rawan
bencana dan pasca bencana
Jumlah dokumen relokasi rumah pada area
rawan bencana dan pasca bencana
1 0 1 1 100 0 1 100 Dinas Perkim
Relokasi Rumah Pada Area Rawan Bencana
dan pasca bencana
Jumlah Rumah Aman dari Area Rawan
Bencana/pasca bencana (unit)
22 0 0 0 0 3 3 14 Dinas Perkim
Program pengembangan lingkungan sehat
perumahan dan permukiman
jumlah permukiman kumuh yang
ditingkatkan kualitasnya (kawasan)
15 0 0 0 0 2 2 13 Dinas Perkim
Perkiraan realisasi
capaian target RPJMD
sampai dengan tahun
berjalan
PD
PENANGGUNG
JAWAB
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Target
capaian
kinerja
RPJMD sd
Tahun 2021
Realisasi
target
kinerja s/d
tahun 2016
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
tahun 2017
Target
program /
kegiatan
RKPD
tahun 2018
76
Target
RKPD
tahun 2017
Realisasi
RKPD
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian s/d
tahun 2018
Tingkat
capaian
realisasi
target s/d
tahun 2018
(%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11
Urusan pemerintahan wajib yang
berkaitan dengan pelayanan dasar
ketenteraman, ketertiban umum, dan
pelindungan masyarakat
Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Jumlah Masyarakat yang memahami
Wawasan Kebangsaan (orang)
1,797 655 200 200 100 216 1,071 60 Kesbangpol
Fasilitasi Peningkatan Wawasan
Kebangsaan
Jumlah masyarakat yang memahami
tentang Wawasan Kebangsaan
538 140 70 70 100 74 284 53 Kesbangpol
Pembentukan Kader Penggerak
Wawasan Kebangsaan
Jumlah Tenaga Penggerak Wawasan
Kebangsaan yang mampu dilatih
(orang)
398 100 50 50 100 54 204 51 Kesbangpol
Sosialisasi Nilai-Nilai / Norma Agama
dan Adat Istiadat pada Kelompok
Masyarakat
Jumlah masyarakat yang memahami
nilai-nilai/norma agama dan adat
istiadat pada kelompok masyarakat
(orang)
306 100 40 40 100 44 184 60 Kesbangpol
Pelatihan Tenaga Pelatih Pembauran
Daerah (TPPD)
Jumlah Tenaga Pelatih Pembauran di
daerah yang mampu dilatih (orang)
340 100 40 40 100 44 184 54 Kesbangpol
Program Pengembangan Kemitraan
Wawasan Kebangsaan
Jumlah Masyarakat yang Menyadari
Pentingnya Ideologi Negara (orang)
3,259 820 535 535 100 445 1,800 55 Kesbangpol
Penguatan Ideologi Negara Jumlah Peningkatan Pemahaman
Ketahanan Ideologi Negara Pada
Masyarakat (orang)
170 80 90 90 100 0 170 100 Kesbangpol
Sosialisasi Peningkatan Kesadaran
Bela Negara bagi Generasi Muda
Jumlah Generasi Muda yang mengerti
pentingnya Bela Negara (orang)
1,065 225 140 140 100 160 525 49 Kesbangpol
Program Pendidikan Politik
Masyarakat
Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi
Bengkulu
77 74 75 75 100 75.4 75.4 98 Kesbangpol
Forum Komunikasi dan Konsultasi
(FORKOMKON) Ormas dan LSM
Provinsi Bengkulu
Jumlah Ormas dan LSM yang
mengikuti Kegiatan
36 6 6 6 100 6 18 50 Kesbangpol
Perkiraan realisasi capaian
target RPJMD sampai
dengan tahun berjalan
PD
PENANGGUNG
JAWAB
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Target
capaian
kinerja
RPJMD sd
Tahun 2021
Realisasi
target
kinerja s/d
tahun 2016
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
tahun 2017
Target
program /
kegiatan
RKPD
tahun
2018
77
Rapat Koordinasi Bidang Komunikasi
Politik dan Kemasyarakatan
Jumlah Rapat Koordinasi yang
dilaksanakan (kali)
6 1 1 1 100 1 3 50 Kesbangpol
Sosialisasi dan Fasilitasi Kelompok
Kerja (POKJA) Indeks Demokrasi
Indonesia
Jumlah Laporan IDI yang disusun
(dok)
10 0 2 2 0 2 4 40 Kesbangpol
78
Target
RKPD
tahun 2017
Realisasi
RKPD
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian s/d
tahun 2018
Tingkat
capaian
realisasi
target s/d
tahun 2018
(%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11
Urusan pemerintahan wajib yang
berkaitan dengan pelayanan dasar
ketenteraman, ketertiban umum, dan
pelindungan masyarakat
Program Peningkatan kapasitas Sumber
Daya Aparatur
jumlah SDM Aparatur yang
ditingkatkan kapasitas tugasnya
635 65 145 145 100 125 335 53 Satpol PP
Pelatihan Pengendali Massa
(Dalmas)lanjutan
Jumlah Peserta Pelatihan Dalmas 275 30 145 145 100 30 205 75 Satpol PP
Program Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
jumlah patroli yang dilaksanakan (kali) 360 60 60 60 100 60 180 50 Satpol PP
Penyelenggaraan pengendalian
kamtibmas
Jumlah Penyelenggaraan
pengendalian kamtibmas (bulan)
12 12 12 12 100 12 12 100 Satpol PP
Pengawasan dan Pengendalian
Ketertiban Umum
Jumlah Pengawasan dan
Pengendalian Ketertiban Umum
(bulan)
12 12 12 12 100 12 12 100 Satpol PP
Program Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
jumlah perda/pergub yang ditegakkan 35 10 5 5 100 5 20 57 Satpol PP
Pengawasan Penegakan Perda / Pergub jumlah pengawasan penegakan
perda/pergub
35 10 5 5 100 5 20 57 Satpol PP
Perkiraan realisasi
capaian target RPJMD
sampai dengan tahun
berjalan
PD
PENANGGUNG
JAWAB
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Target
capaian
kinerja
RPJMD sd
Tahun 2021
Realisasi
target
kinerja s/d
tahun 2016
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
tahun 2017
Target
program /
kegiatan
RKPD
tahun 2018
78
Target
RKPD
tahun
2017
Realisasi
RKPD
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian s/d
tahun 2018
Tingkat
capaian
realisasi
target s/d
tahun 2018
(%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11
Urusan pemerintahan wajib yang
berkaitan dengan pelayanan dasar
ketenteraman, ketertiban umum, dan
pelindungan masyarakat
Persentase Desa Tangguh Bencana 100 30 45 45 100 60 60 60 BPBD
Persentase Kegiatan Mitigasi Bencana 100 0 45 45 0 60 60 60 BPBD
Pembentukan Desa Tangguh BencanaJumlah Desa/ Kelurahan tangguh
bencana di Provinsi Bengkulu
15 0 3 3 0 3 6 40 BPBD
Kerjasama dengan perguruan tinggi
untuk pengurangan risiko bencana
Jumlah perguruan tinggi yang
bekerjasama untuk pengurangan
risiko bencana
5 0 5 5 0 5 5 100 BPBD
Pembuatan dan pemasangan Tanda
Peringatan dini, Jalur evakuasi, titik
kumpul, dan tanda peringatan pada
kawasan rawan bencana
Jumlah Kab/Kota yang dipasang
Tanda Peringatan dini, Jalur evakuasi,
titik kumpul, dan tanda peringatan
pada kawasan rawan bencana
10 0 0 0 0 3 3 30 BPBD
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Logistik
Persentase sarana dan pra sarana
logistik
100 75 80 80 100 85 85 85 BPBD
Penyiapan Logistik dikawasan Rawan
Bencana
Jumlah kab/kota pengadaan logistik 10 10 10 10 100 10 10 100 BPBD
Fasilitasi dan Operasional Peralatan
Penanggulangan Bencana
Jumlah Peralatan yang siap siaga
menghadapi bencana (unit/orang)
30/40 30/40 30/40 30/40 100 30/40 30/40 100 BPBD
Perkiraan realisasi
capaian target RPJMD
sampai dengan tahun
berjalan
PD
PENANGGUNG
JAWAB
Program Pencegahan dan Mitigasi
Bencana
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Target
capaian
kinerja
RPJMD sd
Tahun
2021
Realisasi
target
kinerja s/d
tahun 2016
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
tahun 2017
Target
program /
kegiatan
RKPD
tahun 2018
79
Target
RKPD
tahun
2017
Realisasi
RKPD
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian s/d
tahun 2018
Tingkat
capaian
realisasi
target s/d
tahun 2018
(%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11
Urusan pemerintahan wajib yang
berkaitan dengan pelayanan dasar
Sosial
Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
Jumlah Kepala keluarga miskin yang
diberdayakan (KK)
8,100 1,350 1,350 1,350 100 1,190 3,890 48 Dinas Sosial
Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Jumlah Fakir Miskin perdesaan yang
ditangani (KK)
3,660 0 0 0 0 500 500 14 Dinas Sosial
Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Jumlah Fakir Miskin perkotaan yang
ditangani (KK)
1,430 0 0 0 0 300 300 21 Dinas Sosial
Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan
Pulau Terluar
Jumlah Fakir Miskin pesisir yang ditangani
(KK)
1,400 0 0 0 0 200 200 14 Dinas Sosial
Penanganan Fakir Miskin
(Kedaruratan)
Jumlah Fakir Miskin (kedaruratan) yang
ditangani (KK)
240 0 40 40 100 40 80 33 Dinas Sosial
Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak
Huni
Jumlah rumah fakir miskin yang
direhabilitasi (unit)
520 200 0 0 0 150 350 67 Dinas Sosial
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Jumlah penyandang masalah
Kesejahteraan sosial yang dibina, direhab
dan dilayani (Orang)
2,320 420 380 380 100 980 1,780 77 Dinas Sosial
Pelayanan dan Pembinaan Lansia
dalam Balai Pelayanan dan
Penyantunan Lanjut Usia
Jumlah lansia yang mendapatkan
pelayanan dan pembinaan dalam Balai
Pelayanan dan Penyantunan Lanjut Usia
(orang)
360 60 60 60 100 60 180 50 Dinas Sosial
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Tuna Sosial
Jumlah orang yang mendapatkan
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna
Sosial
560 180 180 180 100 180 540 96 Dinas Sosial
Perkiraan realisasi
capaian target RPJMD
sampai dengan tahun
berjalan
PD
PENANGGUNG
JAWAB
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Target
capaian
kinerja
RPJMD sd
Tahun
2021
Realisasi
target
kinerja s/d
tahun 2016
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
tahun 2017
Target
program /
kegiatan
RKPD
tahun 2018
80
Target
RKPD
tahun
2017
Realisasi
RKPD
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian s/d
tahun 2018
Tingkat
capaian
realisasi
target s/d
tahun 2018
(%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11
Perkiraan realisasi
capaian target RPJMD
sampai dengan tahun
berjalan
PD
PENANGGUNG
JAWAB
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Target
capaian
kinerja
RPJMD sd
Tahun
2021
Realisasi
target
kinerja s/d
tahun 2016
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
tahun 2017
Target
program /
kegiatan
RKPD
tahun 2018
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Penyandang Cacat
Jumlah alat bantu yang disalurkan untuk
penyandang cacat (paket)
45 5 10 10 100 14 29 64 Dinas Sosial
Pelatihan Keterampilan dan Praktek
Belajar Kerja bagi anak putus sekolah
Jumlah anak putus sekolah yang
mendapatkan Pelatihan Keterampilan dan
Praktek Belajar Kerja (orang)
480 120 120 120 100 120 360 75 Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Jumlah partisipasi masyarakat dalam
potensi dan sumber kesejahteraan sosial
(Orang)
1,630 530 220 220 100 456 1,206 74 Dinas Sosial
Pelatihan Manajemen Dasar
Kepemimpinan Kelembagaan Sosial
Masyarakat
Jumlah kelembagaan Sosial Masyarakat
yang terlatih
270 40 40 40 100 40 120 44 Dinas Sosial
Bimbingan Teknis Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Jumlah TKSK yang mendapatkan
bimbingan teknis
126 126 126 126 100 126 378 300 Dinas Sosial
Pemberdayaan Karang Taruna Jumlah Karang Taruna yang diberdayakan 490 40 50 50 100 50 140 29 Dinas Sosial
Program Bantuan dan Jaminan
Kesejahteraan Sosial
Jumlah orang yang Menerima
Perlindungan dan Bantuan Jaminan Sosial
(orang)
6,064 864 1,050 1,050 100 1,050 2,964 49 Dinas Sosial
Program Keluarga Harapan Jumlah orang yang terlibat dalam
pendampingan program keluarga harapan
1,900 300 350 350 100 350 1,000 53 Dinas Sosial
Perlindungan Sosial Korban Bencana
Sosial
Jumlah orang yang mendapatkan
Perlindungan Sosial Korban Bencana
Sosial
614 114 100 100 100 100 314 51 Dinas Sosial
Perlindungan Sosial Korban Bencana
Alam
Jumlah orang yang mendapatkan
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
2,900 400 500 500 100 500 1,400 48 Dinas Sosial
81
Target
RKPD
tahun
2017
Realisasi
RKPD
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian
s/d tahun
2018
Tingkat
capaian
realisasi
target s/d
tahun 2018
(%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak
berkaitan dengan Pelayanan Dasar
Tenaga kerja
Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan
pelatihan keterampilan
2,349 96 80 80 100 336 512 22 Disnaker
Jumlah tenaga kerja yang mendapat
sertifikasi kompetensi (orang)
532 0 32 32 100 110 142 27 Disnaker
Sertifikasi Kompetensi lulusan pelatihan kerja
BLK
Jumlah peserta Lulusan yang
mendapatkan Sertifikat Kompetensi
532 0 32 32 100 110 142 27 Disnaker
Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi
pencari kerja (BLK Bkl)
Jumlah peserta pelatihan (orang) 1,301 48 48 48 100 176 272 21 Disnaker
Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi
pencari kerja (BLK Kph)
Jumlah peserta pelatihan (orang) 1,192 48 32 32 100 149 229 19 Disnaker
Penyiapan tenaga kerja siap pakai/
Pemagangan Dalam Negeri / Luar Negeri
Jumlah tenaga kerja siap pakai (Org) 750 0 100 100 100 100 200 27 Disnaker
Program Peningkatan Kesempatan Kerja Jumlah pencari kerja yang ditempatkan 1,636 140 200 200 100 225 565 35 Disnaker
Penciptaan WUB melalui pemberdayaan TKM Jumlah Wira Usaha Baru yang tercipta 175 0 25 25 100 0 25 14 Disnaker
Pelatihan keterampilan untuk masyarakat
kurang mampu
Jumlah Masyarakat yang dilatih (orang) 2,030 0 80 80 100 300 380 19 Disnaker
Program Perlindungan dan Pengembangan
Lembaga Tenaga Kerja
Jumlah perusahaan yang diperiksa 295 20 20 20 100 40 14 Disnaker
Pengawasan norma keselamatan dan
kesehatan kerja di perusahaan
Jumlah perusahaan yang diperiksa 200 10 20 20 100 30 15 Disnaker
Perkiraan realisasi
capaian target RPJMD
sampai dengan tahun
berjalan
PD
PENANGGUN
G JAWAB
Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Target
capaian
kinerja
RPJMD sd
Tahun
2021
Realisasi
target
kinerja s/d
tahun
2016
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
tahun 2017
Target
program /
kegiatan
RKPD
tahun
2018
82
Target
RKPD
tahun
2017
Realisasi
RKPD
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian s/d
tahun 2018
Tingkat
capaian
realisasi
target s/d
tahun 2018
(%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak
berkaitan dengan Pelayanan Dasar
Tenaga kerja
Pertumbuhan penduduk 1.36 1.69 1.55 1.55 100 1.50 1.50 91 BP3APPKB
Persentase remaja perempuan 15-
19 tahun yang melahirkan (%)
27.5 41.57 38.31 38.31 100 35.31 35.31 78 BP3APPKB
Pembentukkan kelompok Masyarakat peduli
KB
Jumlah kelompok Masyarakat peduli
KB yang dibentuk
28 0 0 0 0 7 7 25 BP3APPKB
Penyuluhan dan edukasi pesertaan ber KB
bagi Pasangan Usia Subur (PUS) usia
kurang dari 21 tahun
Jumlah penyuluhan Peningkatan
pengetahuan tentang KB
13 0 0 0 0 2 2 15 BP3APPKB
Pelayanan KB terpadu di daerah pesisir Jumlah Pelayanan KB terpadu di
daerah pesisir pantai (kab/kota)
7 0 0 0 0 7 7 100 BP3APPKB
Perkiraan realisasi
capaian target RPJMD
sampai dengan tahun
berjalan
PD
PENANGGUNG
JAWAB
Program keluarga Berencana
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Target
capaian
kinerja
RPJMD sd
Tahun
2021
Realisasi
target
kinerja s/d
tahun 2016
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
tahun 2017
Target
program /
kegiatan
RKPD
tahun 2018
83
Target
RKPD
tahun
2017
Realisasi
RKPD
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian s/d
tahun 2018
Tingkat
capaian
realisasi
target s/d
tahun 2018
(%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11
Perkiraan realisasi
capaian target RPJMD
sampai dengan tahun
berjalan
PD
PENANGGUNG
JAWAB
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Target
capaian
kinerja
RPJMD sd
Tahun
2021
Realisasi
target
kinerja s/d
tahun 2016
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
tahun 2017
Target
program /
kegiatan
RKPD
tahun 2018
Program keserasian kebijakan peningkatan
kualitas Anak dan Perempuan
Indeks pembangunan gender (IPG) 94.02 91.52 92.02 92.02 100 92.52 92.52 98 BP3APPKB
Pelatihan pendamping Anak berhadapan
dengan hukum (ABH)
Jumlah pelatihan pendamping Anak
berhadapan dengan hukum (ABH)
yang dilatih
8 0 0 0 0 2 2 25 BP3APPKB
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
Indeks pembangunan gender (IPG) 94.02 91.52 92.02 92.02 100 92.52 92.52 98 BP3APPKB
Penyusunan data terpilah dan profil gender
dan anak
Jumlah dokumen mengenai profil
gender dan anak
10 2 2 2 100 2 6 60 BP3APPKB
Peningkatan kapasitas SDM perempuan
bidang ekonomi
Jumlah SDM perempuan yang
mengikuti pelatihan bidang ekonomi
200 0 0 0 0 50 50 25 BP3APPKB
Pembinaan koperasi perempuan Jumlah koperasi perempuan yang
dibina
40 0 0 0 0 10 10 25 BP3APPKB
84
Target
RKPD
tahun
2017
Realisasi
RKPD
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian s/d
tahun 2018
Tingkat
capaian
realisasi
target s/d
tahun 2018
(%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak
berkaitan dengan Pelayanan Dasar
Pangan
Jumlah desa mandiri pangan yang di
bina dan Kawasan Mandiri Pangan
yang diKembangkan :
a. desa 185 60 10 10 100 5 75 41 Dinas Ketahanan
Pangan
b. kawasan 12 2 2 2 100 2 6 50 Dinas Ketahanan
Pangan
Jumlah Penumbuhan Desa Mandiri
Pangan
67 22 5 5 100 5 32 48 Dinas Ketahanan
Pangan
Pemantapan Ketersediaan Pangan
(NBM)
Peningkatan Ketersediaan Energi dan
Protein (minimal 2400 Kkal/kap/hari)
4,000 3,700 3,750 3,750 100 3,800 3,800 95 Dinas Ketahanan
Pangan
Jumlah desa mandiri pangan yang di
bina dan Kawasan Mandiri Pangan
diKembangkana. desa 185 60 10 10 100 5 75 41 Dinas Ketahanan
Pangan
b. kawasan 12 2 2 2 100 2 6 50 Dinas Ketahanan
Pangan
Penumbuhan Desa Mandiri Pangan Jumlah Penumbuhan Desa Mandiri
Pangan
67 22 5 5 100 5 32 48 Dinas Ketahanan
Pangan
Program Peningkatan Diversifikasi dan
Ketahanan Pangan
Nilai Skor PPH 88 80 82 82 100 84 84 95 Dinas Ketahanan
Pangan
Penyusunan Pola Pangan Harapan
(PPH) Provinsi Bengkulu
Jumlah Dokumen PPH 6 1 1 1 100 1 3 50 Dinas Ketahanan
Pangan
Pembinaan desa mandiri Pangan dan
Pengembangan kawasan mandiri
pangan
Perkiraan realisasi
capaian target RPJMD
sampai dengan tahun
berjalan
PD PENANGGUNG
JAWAB
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Target
capaian
kinerja
RPJMD sd
Tahun
2021
Realisasi
target
kinerja s/d
tahun 2016
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
tahun 2017
Target
program /
kegiatan
RKPD
tahun 2018
Program kemandirian pangan
85
Target
RKPD
tahun 2017
Realisasi
RKPD
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian s/d
tahun 2018
Tingkat
capaian
realisasi
target s/d
tahun 2018
(%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11
Urusan Pemerintahan Pilihan
Pertanian
Jumlah populasi sapi potong meningkat
(ekor)
707,658 125,837 133,236 133,236 100 141,071 400,144 57 Disnakeswan
Jumlah populasi Unggas lokal meningkat
(ekor)
342,198,769 23,354,259 35,007,451 35,007,451 100 54,433,329 112,795,039 33 Disnakeswan
Jumlah populasi Kambing/domba
meningkat (ekor)
4,150,515 512,677 637,029 637,029 100 791,842 1,941,548 47 Disnakeswan
Produksi Daging (ton) 8,944 6,460 6,482 6,482 100 6,973 6,973 78 Disnakeswan
Produksi telur (ton) 6,074 3,902 4,351 4,351 100 4,858 4,858 80 Disnakeswan
Pengembangan Ternak Sapi Potong
(termasuk untuk pengembangan
kawasan nelayan terpadu)
Jumlah anakan sapi hasil IB (ekor) 30,000 0 6,000 6,000 100 6,000 12,000 40 Disnakeswan
Penyediaan sarana dan prasarana
dalam rangka pengembangan Inseminasi
Buatan
Jumlah sarana dan prasarana inseminasi
buatan yang tersedia (unit)
41 18 3 3 100 5 26 63 Disnakeswan
Jumlah sarana dan prasarana
inseminasi buatan yang tersedia
Jumlah Plasma Nutfah Sapi Kaur hasil
sinkronisasi Inseminasi Buatan (ekor)
750 150 0 0 100 150 300 40 Disnakeswan
Pengembangan Ternak Kambing
(termasuk untuk pengembangan
kawasan nelayan terpadu)
Jumlah ternak kambing yang
dikembangkan (ekor)
2,710 500 810 810 100 350 1,660 61 Disnakeswan
Pengembangan Ternak Unggas Lokal Jumlah unggas lokal yang dikembangkan
(ekor)
4,000 0 0 0 0 1,000 1,000 25 Disnakeswan
Pengembangan Itik Talang Benih
sebagai plasma nutfah
Jumlah Itik talang benih yang tersedia
(ekor)
7,750 0 1,550 1,550 100 1,200 2,750 35 Disnakeswan
Perkiraan realisasi
capaian target RPJMD
sampai dengan tahun
berjalan
PD
PENANGGUNG
JAWAB
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI
HASIL PETERNAKAN
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Target
capaian
kinerja
RPJMD sd
Tahun 2021
Realisasi
target
kinerja s/d
tahun 2016
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
tahun 2017
Target
program /
kegiatan
RKPD
tahun 2018
86
Target
RKPD
tahun 2017
Realisasi
RKPD
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian s/d
tahun 2018
Tingkat
capaian
realisasi
target s/d
tahun 2018
(%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak
berkaitan dengan Pelayanan Dasar
lingkungan hidup
Program Pemanfaatan Potensi Sumber
Daya Hutan
Luas hutan yang dikelola masyakat
(ha)
107,452 31,535 49,990 49,990 100 72,847 72,847 68 DLHK
Kegiatan Pengembangan hasil hutan non
kayu dan Jasa Lingkungan
Jumlah potensi sumber daya hutan
yang dimanfaatkan
5 0 0 0 0 2 2 40 DLHK
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Persentase luas tutupan lahan di
luar kawasan meningkat
3,36 3,11 3,16 3,16 100 3.21 3.21 96 DLHK
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
pada KPH Bukit Balai Rejang
Jumlah desa yang diberdayakan
masyarakatnya
5 0 1 1 100 1 2 40 DLHK
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
pada KPH Seluma
Jumlah desa yang diberdayakan
masyarakatnya
5 0 1 1 100 1 2 40 DLHK
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
pada KPH Mukomuko
Jumlah desa yang diberdayakan
masyarakatnya
5 0 0 0 0 1 1 20 DLHK
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
pada KPH Bengkulu utara
Jumlah desa yang diberdayakan
masyarakatnya
5 0 0 0 0 1 1 20 DLHK
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
pada KPH bengkulu selatan
Jumlah desa yang diberdayakan
masyarakatnya
5 0 0 0 0 1 1 20 DLHK
Perkiraan realisasi
capaian target RPJMD
sampai dengan tahun
berjalan
PD
PENANGGUNG
JAWAB
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Target
capaian
kinerja
RPJMD sd
Tahun 2021
Realisasi
target
kinerja s/d
tahun 2016
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
tahun 2017
Target
program /
kegiatan
RKPD
tahun 2018
87
Target
RKPD
tahun 2017
Realisasi
RKPD
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian s/d
tahun 2018
Tingkat
capaian
realisasi
target s/d
tahun 2018
(%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11
Perkiraan realisasi
capaian target RPJMD
sampai dengan tahun
berjalan
PD
PENANGGUNG
JAWAB
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Target
capaian
kinerja
RPJMD sd
Tahun 2021
Realisasi
target
kinerja s/d
tahun 2016
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
tahun 2017
Target
program /
kegiatan
RKPD
tahun 2018
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
pada KPH bukit daun
Jumlah desa yang diberdayakan
masyarakatnya
5 0 0 0 0 1 1 20 DLHK
Pengembangan Perbenihan Tanaman
Hutan
Jumlah Sertifikat yang dikeluarkan 100 0 20 20 100 15 35 35 DLHK
Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Hutan
Persentase laju deforestrasi dari
luas tutupan lahan yang berhutan
pada kawasan hutan.
69,74 71,06 70,79 70,79 100 70.53 70.53 101 DLHK
Kegiatan Pengamanan dan penyelesian
kasus kehutanan Provinsi Bengkulu
Jumlah kasus yang ditangani 16 4 4 4 100 3 7 44 DLHK
Kegiatan Pengamanan dan penyelesian
kasus kehutanan Wilayah KPH Muko-
muko
Jumlah kasus yang ditangani 9 0 1 1 100 2 3 33 DLHK
Kegiatan Pengamanan dan penyelesian
kasus kehutanan Wilayah KPH Bengkulu
Utara
Jumlah kasus yang ditangani 9 0 1 1 100 2 3 33 DLHK
Kegiatan Pengamanan dan penyelesian
kasus kehutanan Wilayah KPH Bukit
Daun
Jumlah kasus yang ditangani 9 0 1 1 100 2 3 33 DLHK
Kegiatan Pengamanan dan penyelesian
kasus kehutanan Wilayah KPH Bukit
Balai Rejang
Jumlah kasus yang ditangani 9 0 1 1 100 2 3 33 DLHK
Kegiatan Pengamanan dan penyelesian
kasus kehutanan Wilayah KPH Seluma
Jumlah kasus yang ditangani 9 0 1 1 100 2 3 33 DLHK
88
Target
RKPD
tahun 2017
Realisasi
RKPD
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian s/d
tahun 2018
Tingkat
capaian
realisasi
target s/d
tahun 2018
(%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11
Perkiraan realisasi
capaian target RPJMD
sampai dengan tahun
berjalan
PD
PENANGGUNG
JAWAB
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Target
capaian
kinerja
RPJMD sd
Tahun 2021
Realisasi
target
kinerja s/d
tahun 2016
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
tahun 2017
Target
program /
kegiatan
RKPD
tahun 2018
Kegiatan Pengamanan dan penyelesian
kasus kehutanan Wilayah KPH Bengkulu
Selatan
Jumlah kasus yang ditangani 9 0 1 1 100 2 3 33 DLHK
Kegiatan Pengamanan dan penyelesian
kasus kehutanan Wilayah KPH Kaur
Jumlah kasus yang ditangani 9 0 1 1 100 2 3 33 DLHK
Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan Jumlah titk api/hot spot berkurang 10 0 4 4 100 4 4 40 DLHK
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Jumlah unit Pengelolaan
Persampahan yang
dibangun/diadakan (unit)
20 0 2 2 100 2 4 20 DLHK
Pemanfaatan Limbah (Bio gas dan Bio
Elektrik)
Jumlah Instalasi Bio gas dan Bio
Elektrik (unit)
10 0 2 2 100 2 4 40 DLHK
Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Ling. Hidup
Indeks Kualitas Air 70 0 66 66 100 0 66 94 DLHK
Inventarisasi kualitas air sungai dan
perhitungan beban pencemar
Jumlah Sungai yang dipantau dan
sumber pencemar yang dihitung6 0 3 3 100 0 6 100 DLHK
Inventarisasi bahan perusak ozon (BPO) jumlah dokumen inventarisasi BPO 9 0 1 1 100 2 3 33 DLHK
89
Target
RKPD
tahun 2017
Realisasi
RKPD
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian s/d
tahun 2018
Tingkat
capaian
realisasi
target s/d
tahun 2018
(%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11
Perkiraan realisasi
capaian target RPJMD
sampai dengan tahun
berjalan
PD
PENANGGUNG
JAWAB
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Target
capaian
kinerja
RPJMD sd
Tahun 2021
Realisasi
target
kinerja s/d
tahun 2016
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
tahun 2017
Target
program /
kegiatan
RKPD
tahun 2018
Program Kampung Iklim (Proklim) Jumlah Kampung Iklim Yang
dibentuk dan dibina13 2 2 2 100 3 7 54 DLHK
Inventarisasi dan Pengendalian RAD Gas
Rumah Kaca (GRK) Provinsi Bengkulu
Jumlah dokumen GRK 13 0 1 1 100 3 4 31 DLHK
Program Peningkatan Pengendalian
Polusi
Indek Kualitas Udara 85 0 85 85 100 85 85 100 DLHK
Pemantauan Kualitas udara Ambient Jumlah Kab/kota yang dipantau
10 0 3 3 100 10 10 100 DLHK
90
Target
RKPD
tahun 2017
Realisasi
RKPD
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian s/d
tahun 2018
Tingkat
capaian
realisasi
target s/d
tahun 2018
(%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak
berkaitan dengan Pelayanan Dasar
Pemberdayaan masyarakat dan Desa
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Jumlah masyarakat perdesaan yang
ditingkatkan keberdayaannya (orang)
980 50 170 170 100 190 410 42 DPMPD
Fasilitasi Pembinaan Pos Pelayanan
Teknologi Tepak Guna (Posyantek)
Jumlah Posyantek yang dibina dan
berfungsi (unit)
320 0 80 80 100 80 160 50 DPMPD
Fasilitasi Pemetaan Potensi SDA dan
Kebutuhan TTG Perdesaan
Jumlah Pemetaan Potensi SDA dan
Kebutuhan TTG perdesaan (orang)
160 0 40 40 100 60 100 63 DPMPD
Kegiatan Supervisi, Monitoring dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa
Jumlah Desa yang dilakukan Supervisi,
Monitoring dan evaluasi
478 0 118 118 100 118 236 49 DPMPD
Program Pengembangan Lembaga
Ekonomi Perdesaan
Jumlah Bumdes yang Difasilitasi dalam
Pembentukan & Pengembangan (Bumdes)
300 116 60 60 100 60 236 79 DPMPD
Pembinaan & Pengembangan Bumdes Jumlah Bumdes yang Difasilitasi dalam
Pembentukan & Pengembangan
300 116 60 60 100 60 236 79 DPMPD
Peningkatan Fungsi Sarana Pasar Desa
& Peran Pengelola Pasar Desa serta
Informasi Pasar Produk
Jumlah Pengelola Pasar Desa yang Dibina
dalam Peningkatan Fungsi Sarana &
Informasi Pasar Produk Unggulan Desa
200 60 40 40 100 120 220 110 DPMPD
Program Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah Desa
Jumlah Aparatur desa yang ditingkatkan
kapasitasnya
4,705 280 481 481 100 1,348 2,109 45 DPMPD
Kegiatan Bimbingan Teknis Profil
Desa,Penataan dan Administrasi
Pemerintahan Desa
Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Profil
Desa,Penataan dan Administrasi
Pemerintahan Desa
944 0 236 236 100 258 494 52 DPMPD
Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan
Keuangan dan Aset Desa
Jumlah Peserta Bimbingan Teknis
Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
1032 0 0 0 0 258 258 25 DPMPD
Kegiatan Bimbingan Teknis
Pengembangan Kapasitas
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Jumlah Peserta Bimbingan Teknis
Pengembangan Kapasitas
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
960 0 0 0 0 240 240 25 DPMPD
Perkiraan realisasi
capaian target RPJMD
sampai dengan tahun
berjalan
PD
PENANGGUNG
JAWAB
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Target
capaian
kinerja
RPJMD sd
Tahun 2021
Realisasi
target
kinerja s/d
tahun 2016
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
tahun 2017
Target
program /
kegiatan
RKPD
tahun 2018
91
Target
RKPD
tahun
2017
Realisasi
RKPD
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian s/d
tahun 2018
Tingkat
capaian
realisasi
target s/d
tahun 2018
(%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak
berkaitan dengan Pelayanan Dasar
Perhubungan
Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
Persentase Rencana Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
80 10 20 20 100 30 30 38 Dishub
Perencanaan Pembangunan Prasarana
dan Fasilitas Perhubungan
Jumlah Rakorbang yang Terlaksana
(kali)
6 1 1 1 100 1 3 50 Dishub
Koordinasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Program Bidang
Perhubungan
Jumlah Dokumen Koordinasi dan
Sinkronisasi Perencanaan Program
Bidang Perhubungan (dok)
6 1 1 1 100 1 3 50 Dishub
Koordinasi Aksebilitasi dan Konektivitas
Pehubungan
Jumlah Koordinasi aksebilitas dan
konektivitas Perhubungan (kali)
5 0 1 1 100 1 2 40 Dishub
Pembangunan shelter Jumlah Shelter yang dibangun (unit)20 0 0 0 0 10 10 50 Dishub
Pengembangan Terminal Type B Jumlah terminal type B yang di
kembangkan (unit)
4 0 0 0 0 1 1 25 Dishub
Program Peningkatan Pelayanan
Angkutan
Persentase Peningkatan Pelayanan
Angkutan
80 10 20 20 100 30 30 38 Dishub
Peningkatan Disiplin Masyarakat
Menggunakan Angkutan
Jumlah Pengawasan Muatan
Angkutan Kendaraan di Jalan (kali)
150 0 30 30 100 30 60 40 Dishub
Posko Lebaran dan Tahun Baru dan
Angkutan Haji
Jumlah Monitoring dan Pengawasan
Posko Lebaran, Tahun Baru dan
Angkutan Haji (kali)
18 3 3 3 100 3 9 50 Dishub
Uji Kelaikan Sarana Transportasi Guna
Keselamatan Penumpang
Jumlah Dokumen Pembinaan Penguji
Kendaraan Bermotor Tingkat Provinsi
dan Nasional (dok)
6 1 1 1 100 1 3 50 Dishub
Perkiraan realisasi
capaian target RPJMD
sampai dengan tahun
berjalan
PD
PENANGGUNG
JAWAB
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Target
capaian
kinerja
RPJMD sd
Tahun
2021
Realisasi
target
kinerja s/d
tahun 2016
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
tahun 2017
Target
program /
kegiatan
RKPD
tahun 2018
92
Target
RKPD
tahun
2017
Realisasi
RKPD
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian s/d
tahun 2018
Tingkat
capaian
realisasi
target s/d
tahun 2018
(%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11
Perkiraan realisasi
capaian target RPJMD
sampai dengan tahun
berjalan
PD
PENANGGUNG
JAWAB
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Target
capaian
kinerja
RPJMD sd
Tahun
2021
Realisasi
target
kinerja s/d
tahun 2016
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
tahun 2017
Target
program /
kegiatan
RKPD
tahun 2018
Pembinaan perusahaan EMKL dan
Perusahan Bongkar Muat di Propinsi
Bengkulu
Jumlah Peserta pembinaan (orang) 440 0 60 60 100 80 140 32 Dishub
Program Pengendalian dan Pengamanan
Lalu LintasJumlah Jenis Sarana dan Prasarana
Transportasi Darat (jenis)
6 3 6 6 100 6 6 100 Dishub
Pengadaan dan pemasangan Rambu-
Rambu di jalan Propinsi
Jumlah Rambu-Rambu yang
terpasang (unit)
629 88 134 134 100 90 312 50 Dishub
Pengadaan dan pemasangan Marka
Jalan Propinsi
Jumlah Marka Jalan yang Terpasang
(m)
61,875 8,565 11,250 11,250 100 11,250 31,065 50 Dishub
Pengadaan dan pemasangan APILL di
jalan Propinsi
Jumlah APILL yang Terpasang
(lokasi)
64 0 15 15 100 15 30 47 Dishub
Pengadaan dan pemasangan Delineator
di jalan Propinsi
Jumlah Delineator yang Terpasang
(unit)
1,334 0 250 250 100 0 250 19 Dishub
Pengadaan dan pemasangan Pagar
Pengaman Jalan di jalan Propinsi
Jumlah Pagar Pengaman Jalan yang
Terpasang (unit)
4,062 2,128 312 312 100 1,250 3,690 91 Dishub
93
Target
RKPD
tahun
2017
Realisasi
RKPD
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian s/d
tahun 2018
Tingkat
capaian
realisasi
target s/d
tahun 2018
(%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak
berkaitan dengan Pelayanan Dasar
komunikasi dan informatika
Program Pengembangan Teknologi
Informatika
Jumlah Teknologi Informatikan yang
dikembangkan (paket)
15 0 0 0 0 3 3 20 Dinas Kominfo
Pengembangan Sistem Aplikasi dan
Integritas Database E-Government
Jumlah Sistem Aplikasi dan database
E-Government (paket)
4 0 0 0 0 1 1 25 Dinas Kominfo
Pengembangan dan Pemeliharaan
Server
Jumlah pemeliharaan Server (paket) 4 0 0 0 0 1 1 25
PEMELIHARAAN DAN
PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR
(TIK)
Jumlah pengembangan dan
pemeliharaan jaringan intranet OPD
Prov Bkl serta jaringan internet
wilayah terpencil (titik)
113 0 0 0 0 57 57 50 Dinas Kominfo
Pengembangan Infrastruktur TIK
Daerah Terpencil di Prov. Bkl
Jumlah akses internet pada lokasi
Wisata dan Desa (titik)
80 0 0 0 0 50 50 63 Dinas Kominfo
Pengadaan Sarana dan Pengendalian
Smart Province
Jumlah Jaringan dan fasilitasnya (titik) 8 0 0 0 0 2 2 25 Dinas Kominfo
KERJASAMA INFORMASI DAN MASS
MEDIA
Persentase Penyebarluasan Informasi
Kepada Masyarakat
100 9 19 19 100 39 39 39 Dinas Kominfo
Diseminasi informasi melalui media Jumlah diseminasi informasi melalui
media (media)
11 0 0 0 0 3 3 27 Dinas Kominfo
Optimalisasi pengelolaan situs resmi
bengkuluprov.g.id
Jumlah Dokumen Informasi
Pembangunan yang diekspos (konten)
5200 700 700 700 100 900 2300 44 Dinas Kominfo
Perkiraan realisasi
capaian target RPJMD
sampai dengan tahun
berjalan
PD
PENANGGUNG
JAWAB
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Target
capaian
kinerja
RPJMD sd
Tahun
2021
Realisasi
target
kinerja s/d
tahun 2016
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
tahun 2017
Target
program /
kegiatan
RKPD
tahun 2018
94
Target
RKPD
tahun
2017
Realisasi
RKPD
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian s/d
tahun 2018
Tingkat
capaian
realisasi
target s/d
tahun 2018
(%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak
berkaitan dengan Pelayanan Dasar
Koperasi dan usaha kecil menengah
Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
Jumlah Koperasi Sehat Dan Aktif
(koperasi)
2175 1932 1975 1975 100 2025 2025 93 Dinas koperasi dan
UKM
Penatusahaan Kelembagaan Koperasi Jumlah pra
‑
koperasi dan koperasi
yang mendapat sosialisasi,
pembinaan dan diberi
penghargaan serta Koperasi tidak
aktif dan tidak melakukan RAT
(koperasi)
2500 0 100 100 100 500 600 24 Dinas koperasi dan
UKM
Penyelenggaraan Perizinan Dan
Pembentukan Badan Hukum Koperasi
Jumlah Pra-Koperasi dan
Koperasi yang pengajuan Badan
Hukum diselesiaikan
250 0 100 100 100 50 150 60 Dinas koperasi dan
UKM
Program Pemberdayaan Dan
Pengembangan Usaha Koperasi
Persentase Peningkatan Volume
Usaha Koperasi
75 0 0 0 0 15 15 20 Dinas koperasi dan
UKM
Perkiraan realisasi
capaian target RPJMD
sampai dengan tahun
berjalan
PD PENANGGUNG
JAWAB
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Target
capaian
kinerja
RPJMD sd
Tahun
2021
Realisasi
target
kinerja s/d
tahun 2016
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
tahun 2017
Target
program /
kegiatan
RKPD
tahun 2018
95
Target
RKPD
tahun
2017
Realisasi
RKPD
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian s/d
tahun 2018
Tingkat
capaian
realisasi
target s/d
tahun 2018
(%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11
Perkiraan realisasi
capaian target RPJMD
sampai dengan tahun
berjalan
PD PENANGGUNG
JAWAB
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Target
capaian
kinerja
RPJMD sd
Tahun
2021
Realisasi
target
kinerja s/d
tahun 2016
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
tahun 2017
Target
program /
kegiatan
RKPD
tahun 2018
Pengembangan Jaringan Pemasaran
Produk Usaha Koperasi
Jumlah Koperasi Yang Pemasaran
Produk Usahanya Meningkat
400 0 80 80 100 80 180 45 Dinas koperasi dan
UKM
Peningkatan Kemampuan Teknis
Pembina KUKM
Jumlah Aparatur Pembina KUKM
dilatih dan ditingkatkan
kapasitasnya (orang)
115 0 0 0 100 25 25 22
Program Pemberdayaan Usaha Kecil
Dan Kewirausahaan
Persentase Pertumbuhan
Kelompok Usaha Baru (KUB)/Wira
Usaha Baru (WUB)
100 0 20 20 100 25 25 25 Dinas koperasi dan
UKM
Jumlah Sentra Usaha Mikro, Kecil
Dan Menengah Yang Dibangun
200 0 20 20 100 30 50 25 Dinas koperasi dan
UKM
Promosi Produk Koperasi Dan Usaha
Kecil Menengah
Jumlah KUKM yang difasilitasi
untuk mengikuti pameran
1,250 0 125 125 100 200 325 26 Dinas koperasi dan
UKM
Peningkatan Dan Perluasan
Pemanfaatan KUR/UMI Bagi UMKM
Jumlah UMKM Yang Difasilitasi
Untuk Mendapatkan KUR/UMI
500 0 150 150 100 20 170 34 Dinas koperasi dan
UKM
Pembinaan Dan Pengembangan
Sentra Usaha Kecil Menengah
Jumlah Sentra UKM Yang Dibina 175 0 20 20 100 25 45 26 Dinas koperasi dan
UKM
96
Target
RKPD
tahun
2017
Realisasi
RKPD
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian s/d
tahun 2018
Tingkat capaian
realisasi target s/d
tahun 2018 (%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11
Urusan Pemerintahan Wajib yang
tidak berkaitan dengan layanan
Dasar
Penanaman modal
Program Mengintensifkan
Pengaduan Masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Pemerintah Provinsi Bengkulu pada
perizinan pelayanan terpadu
85 80 81 81 100 82 82 96 DTMPTSP
Pengukuran Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap pelayanan
perizinan dan non perizinan
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 85 80 81 81 100 82 82 96 DTMPTSP
Penanganan dan Pemeriksaan
kasus Pengaduan Masyarakat
Jumlah tindak lanjut penanganan
pengaduan masyarakat bidang perizinan
non perizinan (kasus)
145 0 20 20 100 25 45 31 DTMPTSP
Program Peningkatan Pelayanan
Publik
Jumlah jenis perizinan/nonperizinan yang
dilayani (jenis)
226 96 97 97 100 217 217 96 DTMPTSP
Pengembangan Sistem PM &
Pelayanan Perizinan/Nonperizinan
Secara Elektronik
Jumlah Izin Yang Dikembangkan Secara
Elektronik
226 0 97 97 100 217 217 96 DTMPTSP
Survey dan pemeriksaan prasyarat
perizinan dan non perizinan
Jumlah Pelaksanaan Survey dan
Pemeriksaan Lokasi Perizinan dan
Nonperizinan
390 10 50 50 100 70 130 33 DTMPTSP
Perkiraan realisasi capaian target
RPJMD sampai dengan tahun
berjalan
PD PENANGGUNG
JAWAB
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Target
capaian
kinerja
RPJMD sd
Tahun
2021
Realisasi
target
kinerja s/d
tahun 2016
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
tahun 2017
Target
program /
kegiatan
RKPD
tahun 2018
97
Target
RKPD
tahun
2017
Realisasi
RKPD
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian s/d
tahun 2018
Tingkat capaian
realisasi target s/d
tahun 2018 (%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11
Perkiraan realisasi capaian target
RPJMD sampai dengan tahun
berjalan
PD PENANGGUNG
JAWAB
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Target
capaian
kinerja
RPJMD sd
Tahun
2021
Realisasi
target
kinerja s/d
tahun 2016
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
tahun 2017
Target
program /
kegiatan
RKPD
tahun 2018
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
Nilai Rencana Investasi yang Disetujui
Per tahun (Rp trilyun)
16 1,9 2.4 2.4 100 2.7 7 44 DTMPTSP
Jumlah partisipasi pada kegiatan promosi
terpadu dalam dan luar negeri (kali)
28 0 4 4 100 5 9 32 DTMPTSP
Jumlah Calon Investor pada event
promosi
150 0 25 25 100 30 55 37 DTMPTSP
Publikasi Branding Image/Positioning
Provinsi Bengkulu
Frekuensi Branding Image/Positioning
Provinsi Bengkulu (kali)
12 3 0 0 0 3 3 25 DTMPTSP
Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi
Persentase Laju Investasi pertahun (%) 12,5 12,2 12,3 12,3 100 12.5 12.5 100 DTMPTSP
Penyusunan Master Plan
Pengembangan Penanaman Modal
Jumlah dokumen masterplan yang
disusun (dok)
5 0 1 1 100 1 2 40 DTMPTSP
Penyusunan Rencana Detail Profile
Proyek (Detail Plan Bengkulu
Investment Project profile)
Jumlah Detail Proyek Investasi Per
Tahun (FS)
8 2 0 0 100 2 4 50 DTMPTSP
Pelaksanaan Promosi Investasi
Daerah
98
Target
RKPD
tahun 2017
Realisasi
RKPD
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian s/d
tahun 2018
Tingkat
capaian
realisasi
target s/d
tahun 2018
(%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak
berkaitan dengan Pelayanan Dasar
kepemudaan dan olahraga
Program Pengembangan Pemuda Jumlah Pemuda Kader, Pemuda
Pelopor, anggota pramuka dan
Pemuda Wirausaha Tingkat Provinsi
25,140 4,190 4,190 4,190 100 159 8,539 34 Dispora
Pelaksanaan Paskibraka Provinsi
Bengkulu
Terlaksananya Pelaksanaan
PASKIBRAKA Provinsi Bengkulu
(orang)
280 56 56 56 100 56 168 60 Dispora
Seleksi Pemuda Pelopor Terlaksananya Jumlah Pemuda
Pelopor yg diseleksi (orang)
90 0 10 10 100 20 30 33 Dispora
Pembinaan Ekstra kurikuler pramuka di
kab/kota
jumlah anggota pramuka yang dibina
(orang)
16,000 4,000 0 0 100 4,000 8,000 50 Dispora
Program peningkatan upaya
penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
Jumlah Kelompok Usaha Pemuda
produktif yang dibina dan
dikembangkan (Kelompok)
100 0 10 10 100 33 43 43 Dispora
Pemilihan Kelompok Usaha Pemuda
Produktif (KUPP) yang Terbaik
Terbinanya KUPP Terbaik
(kelompok)
29 0 20 20 100 3 23 79 Dispora
Perkiraan realisasi
capaian target RPJMD
sampai dengan tahun
berjalan
PD
PENANGGUNG
JAWAB
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Target
capaian
kinerja
RPJMD sd
Tahun 2021
Realisasi
target
kinerja s/d
tahun 2016
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
tahun 2017
Target
program /
kegiatan
RKPD
tahun 2018
99
Target
RKPD
tahun 2017
Realisasi
RKPD
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian s/d
tahun 2018
Tingkat
capaian
realisasi
target s/d
tahun 2018
(%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11
Perkiraan realisasi
capaian target RPJMD
sampai dengan tahun
berjalan
PD
PENANGGUNG
JAWAB
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Target
capaian
kinerja
RPJMD sd
Tahun 2021
Realisasi
target
kinerja s/d
tahun 2016
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
tahun 2017
Target
program /
kegiatan
RKPD
tahun 2018
Pembinaan Kelompok Usaha Pemuda
Produktif (KUPP) Pariwisata
Jumlah KUPP pariwisata yang dibina
(kelompok)
100 0 0 0 0 30 30 30 Dispora
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
Jumlah sarana dan prasarana olah
raga yang dibangun dan
ditingkatkan
9 0 2 2 100 7 9 100 Dispora
Pembangunan Lintasan Lari Sintetis
Tahun 2016 di Stadion Semarak untuk
Cabor Atletik
Jumlah Lintasan Lari Sintetis Tahun
2016 di Stadion Semarak untuk
Cabor Atletik (unit)
1 0 0 0 100 1 1 100 Dispora
Rehabilitasi Stadion sepak bola
semarak bengkulu
terlaksananya Rehabilitasi Stadion
sepak bola semarak bengkulu (unit)
1 0 1 1 100 1 1 100 Dispora
Pembangunan Prasarana Nomor Atletik
(Lompat Tinggi, Lompat Jauh, Lompat
Jangkit, Lontar Martil, Tolak Peluru dll)
Terciptanya pembangunan
prasarana nomor atletik (unit)
1 0 0 0 0 1 1 100 Dispora
Rehab GOR Sawah Lebar untuk Cabor
Basket
Jumlah GOR Sawah Lebar untuk
Cabor Basket
1 0 0 0 0 1 1 100 Dispora
Pembangunan GOR Mini untuk Cabor
Bulu Tangkis
Jumlah GOR Mini untuk Cabor Bulu
Tangkis
1 0 0 0 0 1 1 100 Dispora
Pembangunan GOR Mini untuk Cabor
Sepak Takraw
Jumlah GOR Mini untuk Cabor
Sepak Takraw
1 0 0 0 0 1 1 100 Dispora
100
Target
RKPD
tahun 2017
Realisasi
RKPD
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian s/d
tahun 2018
Tingkat
capaian
realisasi
target s/d
tahun 2018
(%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11
Perkiraan realisasi
capaian target RPJMD
sampai dengan tahun
berjalan
PD
PENANGGUNG
JAWAB
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Target
capaian
kinerja
RPJMD sd
Tahun 2021
Realisasi
target
kinerja s/d
tahun 2016
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
tahun 2017
Target
program /
kegiatan
RKPD
tahun 2018
Program Pembinaan Olahraga
Prestasi
Peringkat Prestasi Olahraga
Berskala Nasional
Dispora
a. PON 20-10 20-10 - - 100 0 0 0 Dispora
b. POPNAS 20-10 - 32-20 32-20 100 0 0 0 Dispora
c. POMNAS 20-10 - 28-20 28-20 100 0 0 0 Dispora
Event-Event Olahraga Prestasi Cabang
Atletik Lomba Lari Lari 10 KM dan
Kejurnas Volly Pantai
Terlaksananya Event-Event
Olahraga Prestasi Cabang Atletik
Lomba Lari 10 KM dan Kejurnas
Volly Pantai (event)
10 1 4 4 100 2 7 70 Dispora
Pembinaan Cabor Bulutangkis Terbinanya cabor bulutangkis (kali) 1 0 1 1 100 1 1 100 Dispora
Pembinaan Cabor Futsal Terbinanya Cabor futsal (kali) 1 0 1 1 100 1 1 100 Dispora
Pembinaan Kejurda SILAT Sehati Terbinanya kejurda silat sehati (kali) 1 0 1 1 100 1 1 100 Dispora
Pembinaan Angkat Besi Terbinanya angkat besi (kali) 2 1 1 1 100 1 1 50 Dispora
Pembinaan PERBASI Terbinanya PERBASI (kali) 1 0 1 1 100 1 1 100 Dispora
Pembinaan Olahraga POSSI Terbinanya Olahraga POSSI (kali) 1 0 1 1 100 1 1 100 Dispora
Pembinaan cabor sepak takraw Terbinanya sepak takraw (kali) 1 0 1 1 100 1 1 100 Dispora
101
Target
RKPD
tahun 2017
Realisasi
RKPD
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian s/d
tahun 2018
Tingkat
capaian
realisasi
target s/d
tahun 2018
(%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11
Perkiraan realisasi
capaian target RPJMD
sampai dengan tahun
berjalan
PD
PENANGGUNG
JAWAB
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Target
capaian
kinerja
RPJMD sd
Tahun 2021
Realisasi
target
kinerja s/d
tahun 2016
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
tahun 2017
Target
program /
kegiatan
RKPD
tahun 2018
Pembinaan Inkanas Terbinanya Inkanas (kali) 1 0 1 1 100 1 1 100 Dispora
Pembinaan Cabang Olahraga Panahan Terlaksananya Pembinaan Cabang
Olahraga Panahan (kali)
1 1 0 0 0 1 1 100 Dispora
Pembinaan Cabang Olahraga Tenis
meja
Terlaksananya Pembinaan Cabang
Olahraga Tenis Lapangan (kali)
1 1 0 0 0 1 1 100 Dispora
Pembinaan Cabang Olahraga Atletik Terlaksananya Pembinaan Cabang
Olahraga Atletik (kali)
1 0 0 0 0 1 1 100 Dispora
102
Target
RKPD
tahun 2017
Realisasi
RKPD
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian s/d
tahun 2018
Tingkat
capaian
realisasi
target s/d
tahun 2018
(%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak
berkaitan dengan Pelayanan Dasar
perpustakaan dan kearsipan
Prosentase sarana dan prasarana digital
Perpustakaan Provinsi sesuai standar
Nasional (1 komputer layanan/100.000
penduduk)
100 42 63 63 100 100 100 100 BPAD
prosentase sarana dan prasarana digital
Perpustakaan sekolah sesuai standar
Nasional
100 0 40 40 100 70 70 70 BPAD
Jumlah Koleksi Perpustakaan Provinsi
(judul buku)
64,190 50,295 52,809 52,809 100 55,450 55,450 86 BPAD
Jumlah Pengunjung Perpustakaan
(orang/bulan)
29,490 24,610 23,437 23,437 100 24,610 24,610 83 BPAD
Pengadaan digital Library Perpustakaan
provinsi
Prosentase ketersediaan sarana digital
Perpustakaan Provinsi sesuai standar
Nasional
100 42 63 63 100 100 100 100 BPAD
Pengadaan sarana otomasi digital library
Perpustakaan SMA/SMK/MA
prosentase sekolah yang mendapatkan
bantuan sarana otomasi digital library
100 0 0 0 0 30 30 30 BPAD
Perkiraan realisasi
capaian target RPJMD
sampai dengan tahun
berjalan
PD
PENANGGUNG
JAWAB
Program Pengembangan Budaya Baca
dan Pembinaan Perpustakaan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Target
capaian
kinerja
RPJMD sd
Tahun 2021
Realisasi
target
kinerja s/d
tahun 2016
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
tahun 2017
Target
program /
kegiatan
RKPD
tahun 2018
103
Target
RKPD
tahun 2017
Realisasi
RKPD
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian s/d
tahun 2018
Tingkat
capaian
realisasi
target s/d
tahun 2018
(%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11
Perkiraan realisasi
capaian target RPJMD
sampai dengan tahun
berjalan
PD
PENANGGUNG
JAWAB
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Target
capaian
kinerja
RPJMD sd
Tahun 2021
Realisasi
target
kinerja s/d
tahun 2016
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
tahun 2017
Target
program /
kegiatan
RKPD
tahun 2018
Pengadaan Bahan Bacaan Berkala,
Majalah, Surat Kabar, Tabloid, Buku
Berkala,
Jumlah judul bahan bacaan berkala (buku,
majalah, tabloid, surat kabar, buku berkala)
1,750 350 700 700 100 1,050 1,050 60 BPAD
Pengolahan bahan perpustakaan dan
Pelestarian Bahan Pustaka
jumlah bahan pustaka yang siap
pakai/layan dan dientry ke katalog digital
61,133 47,900 50,295 50,295 100 52,809 52,809 86 BPAD
Pelestarian Bahan Pustaka jumlah bahan pustaka yang mendapatkan
perbaikan
2,500 500 1,000 1,000 100 1,500 1,500 60 BPAD
Pengadaan Bahan perpustakaan non
mata pelajaran koleksi perpustakaan
sekolah
bahan bacaan koleksi perpustakaan (ebook
dan non ebook)
321,667 249,261 261,761 261,761 100 277,761 277,761 86 BPAD
Pengolahan bahan perpustakaan
sekolah
judul buku siap pakai/layan 321,667 249,261 261,761 261,761 100 277,761 277,761 86 BPAD
Layanan Perpustakaan Keliling, Wisata
Baca dan LTPS
jumlah pos perpustakaan keliling dan LTPS 36 0 36 36 100 36 36 100 BPAD
104
Target
RKPD
tahun 2017
Realisasi
RKPD
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian s/d
tahun 2018
Tingkat
capaian
realisasi
target s/d
tahun 2018
(%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11
Perkiraan realisasi
capaian target RPJMD
sampai dengan tahun
berjalan
PD
PENANGGUNG
JAWAB
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Target
capaian
kinerja
RPJMD sd
Tahun 2021
Realisasi
target
kinerja s/d
tahun 2016
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
tahun 2017
Target
program /
kegiatan
RKPD
tahun 2018
Kegiatan pembudayaan gemar membaca
Provinsi Bengkulu
jumlah kegiatan pembudayaan gemar
membaca
32 4 8 8 100 20 32 100 BPAD
story telling layanan anak jumlah kegiatan story telling 120 4 30 30 100 16 50 42 BPAD
Program Penyelamatan Arsip jumlah arsip yang terkumpul (statis dan
dinamis)
31,656 28,200 28,750 28,750 100 29,550 29,550 93 BPAD
Pendataan dan Penataan Arsip Statis
dan Dinamis
Jumlah arsip dinamis, arsip statis Provinsi
Bengkulu
31,656 28,200 28,750 28,750 100 29,550 29,550 93 BPAD
Penelusuran Arsip Provinsi Jumlah arsip yang ditelusuri 31,656 28,200 28,750 28,750 100 29,550 29,550 93 BPAD
105
Target
RKPD
tahun 2017
Realisasi
RKPD
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian s/d
tahun 2018
Tingkat
capaian
realisasi
target s/d
tahun 2018
(%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11
Urusan pilihan
Kelautan dan perikanan
Program pengembangan perikanan
tangkap
Produksi perikanan tangkap (ton) 75,618 64,110 66,003 66,003 100 68,344 68,344 90 DKP
Pengadaan mesin kapal dan alat tangkap Jumlah mesin kapal dan alat tangkap
yang diadakan (paket)
11 0 1 1 100 4 5 45 DKP
Penguatan kelembagaan usaha
perikanan tangkap menjadi berbadan
hukum
Jumlah nelayan/KUB yang dikuatkan
kelembagaannya menjadi berbadan
hukum
125 0 25 25 100 25 50 40 DKP
Sekolah lapang/praktek penggunaan
API
Jumlah angkatan sekolah lapang/praktek
penggunaan API yang diikuti
10 0 2 2 100 3 5 50 DKP
Pelatihan keterampilan teknis awak
kapal perikanan (SKK30 dan 60)
jumlah angkatan pelatihan keterampilan
teknis awak kapal perikanan (SKK30
dan 60)
10 0 1 1 100 1 2 20 DKP
Penerapan program logbook dan
observer di atas kapal
Jumlah peserta sosialisasi penerapan
program logbook dan observer di atas
kapal
200 0 40 40 100 40 80 40 DKP
Program pengembangan budidaya
perikanan
Produksi perikanan budidaya (ton) 131,538 90,530 97,101 97,101 100 106,957 106,957 81 DKP
Pengadaan Calon Induk Untuk BBIS dan
Instalasi Mendukung BSC
Jumlah pengadan calon induk ikan untuk
BBIS dan Instalasi Mendukung BSC
(jenis)
10 0 2 2 100 2 4 40 DKP
Pengadaan pakan untuk BBIS dan
Instalasi mendukung BSC
Jumlah pakan yang tersedia Untuk BBIS
dan Instalasi Mendukung BSC (kg)
117,850 0 16,175 16,175 100 28,500 44,675 38 DKP
Pelatihan Pembudidaya Udang Jumlah petambak yang dilatih (orang) 210 0 30 30 100 30 60 29 DKP
Pengembangan bibit calon induk ikan
laut pantai
Jumlah bibit calon induk ikan laut pantai
yang tersedia (bibit dan pakan ikan)
(paket)
6 0 2 2 100 1 3 50 DKP
Pelatihan Pakan Mandiri Jumlah pembudidaya yang dilatih
membuat pakan ikan (orang)
330 0 30 30 100 90 120 36 DKP
Perkiraan realisasi
capaian target RPJMD
sampai dengan tahun
berjalan
PD
PENANGGUNG
JAWAB
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Target
capaian
kinerja
RPJMD sd
Tahun 2021
Realisasi
target
kinerja s/d
tahun 2016
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
tahun 2017
Target
program /
kegiatan
RKPD
tahun 2018
106
Target
RKPD
tahun 2017
Realisasi
RKPD
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian s/d
tahun 2018
Tingkat
capaian
realisasi
target s/d
tahun 2018
(%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11
Urusan pilihan
Pariwisata
Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
Jumlah promosi yang dilaksanakan (kali) 63 8 8 8 100 18 34 54 Dinas Pariwisata
Pengembangan jaringan kerjasama
promosi
jumlah dan jenis kerjasama promosi yang
dilaksanakan
3 0 1 1 100 2 3 100 Dinas Pariwisata
Pembinaan Kelompok Sadar Wisatajumlah masyarakat sadar wisata yang
dibina (orang)
250 0 50 50 100 50 100 40 Dinas Pariwisata
Promosi Pariwisata Nasionaljumlah dan jenis promosi pariwisata luar
daerah yang diikuti (kali)
29 4 4 4 100 4 12 41 Dinas Pariwisata
Promosi Pariwisata Luar Negerijumlah dan jenis promosi pariwisata luar
negeri yang diikuti (kali)
5 0 1 1 100 1 2 40 Dinas Pariwisata
Jumlah Obyek Wisata unggulan
Kabupaten/Kota yang di kembangkan
10 0 10 10 100 10 10 100 Dinas Pariwisata
jumlah obyek wisata yang dibangun 10 0 1 1 100 5 6 60 Dinas Pariwisata
Pengembangan Obyek Wisata Bahari/
DPN
Jumlah wisata bahari yang
dikembangkan
4 0 1 1 100 1 2 50 Dinas Pariwisata
Optimalisasi Pemeliharaan dan
Perawatan Obyek Wisata dan Aset
Pemerintah
jumlah jenis obyek wisata yang dirawat 15 3 1 1 100 2 6 40 Dinas Pariwisata
Pemetaan dan klasifikasi daya tarik
obyek wisata di kabupaten/Kota se
Provinsi Bengkulu
Jumlah obyek wisata yang terdata
(kab/kota)
10 0 10 10 100 10 10 100 Dinas Pariwisata
Program Pengembangan Produk dan
Pelayanan Wisata
Jumlah SDM pariwisata yang memiliki
kompetensi dibidang industri pariwisata
350 50 50 50 100 50 150 43 Dinas Pariwisata
Pengembangan SDM dan
profesionalisme bidang usaha jasa
pariwisata
jumlah SDM yang memilikki kompetensi 300 50 50 50 100 50 150 50 Dinas Pariwisata
Pelatihan Pemandu Wisatajumlah peserta yang mengikuti pelatihan
pemandu wisata
330 50 50 50 100 50 150 45 Dinas Pariwisata
Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
Perkiraan realisasi
capaian target RPJMD
sampai dengan tahun
berjalan
PD
PENANGGUNG
JAWAB
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Target
capaian
kinerja
RPJMD sd
Tahun 2021
Realisasi
target
kinerja s/d
tahun 2016
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
tahun 2017
Target
program /
kegiatan
RKPD
tahun 2018
107
Target
RKPD
tahun 2017
Realisasi
RKPD
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian s/d
tahun 2018
Tingkat
capaian
realisasi
target s/d
tahun 2018
(%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11
Urusan pilihan
Pertanian
Produksi Padi (ton) 716,081 668,140 668,140 668,140 100 695,000 695,000 97 Dinas TPHP
Produksi Jagung (ton) 112,152 95,707 99,640 99,640 100 99,640 99,640 89 Dinas TPHP
Produksi Kedelai (ton) 6,191 5,949 5,388 5,388 100 6,000 6,000 97 Dinas TPHP
Produksi Kelapa Sawit (ton) 709,156 509,639 553,519 553,519 100 553,519 553,519 78 Dinas TPHP
Produksi Karet (ton) 108,874 96,433 99,403 99,403 100 99,403 99,403 91 Dinas TPHP
Produksi Kopi (ton) 103,178 63,618 71,793 71,793 100 71,793 71,793 70 Dinas TPHP
Produksi Pala (ton) 200 44 75 75 100 100 100 50 Dinas TPHP
Pengadaan Bibit unggul tanaman
perkebunan
Jumlah bibit unggul tanaman
perkebunan yang tersalur ke petani
(batang)
550,000 46,557 125,000 125,000 100 125,000 296,557 54 Dinas TPHP
Pengendalian Organisme
Pengganggu Tanaman (OPT)
Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan
Luas pengendalian OPT Perkebunan
(ha)
500 - 100 100 100 100 200 40 Dinas TPHP
Pengembangan benih holtikultura di
BBIH
Produksi benih pokok buah-buahan
(batang)
10,000 2,000 2,000 2,000 100 2,000 6,000 60 Dinas TPHP
Pengembangan benih tanaman
pangan di BBIPP
Produksi Benih Sumber Padi dan
Palawija (ton)
69 0 13 13 100 14 27 39 Dinas TPHP
Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian
(Alsintan)
Alat mesin pertanian yang disediakan
(unit)
589 0 80 80 100 200 280 48 Dinas TPHP
Fasilitasi pembinaan dan pengawasan
pupuk dan pestisida
Jumlah peserta pertemuan
pengawasan komisi pengawasan
pupuk dan pestisida (KP3)
150 0 30 30 100 10 40 27 Dinas TPHP
Pengembangan Mekanisasi Pertanian
di UPTD Mekanisasai Pertanian
Jumlah handtraktor petani yang
mendapat fasilitasi perbaikan (unit)
400 0 0 0 0 100 100 25 Dinas TPHP
Rehabilitasi Kopi Robusta dengan
Sistem Sambung Pucuk
Luas Lahan yang direhab dengan
sambung pucuk (ha)
800 0 0 0 0 200 200 25 Dinas TPHP
Pengembangan padi Aromatik
Organik
Luas Usaha tani Padi Aromatik Organik
(ha)
240 0 0 0 0 60 60 25 Dinas TPHP
Pengawalan Intesifikasi Jagung di
Lahan Kering
Luas intensifikasi tanaman jagung di
lahan kering (Ha) yang terkawal
37,128 0 0 0 0 8,000 8,000 22 Dinas TPHP
Perkiraan realisasi
capaian target RPJMD
sampai dengan tahun
berjalan
PD
PENANGGUNG
JAWAB
Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Target
capaian
kinerja
RPJMD sd
Tahun 2021
Realisasi
target
kinerja s/d
tahun 2016
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
tahun 2017
Target
program /
kegiatan
RKPD
tahun 2018
108
Target
RKPD
tahun
2017
Realisasi
RKPD
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian s/d
tahun 2018
Tingkat
capaian
realisasi
target s/d
tahun 2018
(%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11
Fungsi penunjang Urusan Pemerintahan
keuangan
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Opini atas laporan keuangan
Pemerintah Provinsi
WTP WTP WTP WTP 100 WTP WTP 100 BPKD
Penyusunan APBD Provinsi Bengkulu Jumlah dokumen Peraturan Daerah
Tentang APBD yang disusun (dok)
6 1 1 1 100 1 3 50 BPKD
Penyusunan Pergub tentang APBD Jumlah Peraturan Gubernur Tentang
Penjabaran APBD yang disusun (dok)
6 1 1 1 100 1 3 50 BPKD
Penyusunan Raperda tentang
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
dan Rapergub Tentang Penjabaran
Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD
Jumlah Raperda dan Rapergub
Pertanggungjawaban APBD yang
disusun (dok)
12 2 2 2 100 2 6 50 BPKD
Penyusunan dan Rekonsiliasi pelaporan
realisasi anggaran Konsilidasi
Jumlah dokumen realisasi konsolidasi
anggaran yang disusun (dok)
6 1 1 1 100 1 3 50 BPKD
Pembina Pengelola Sistem akutansi dalam
penyusunan Laporan Keuangan berbasis
akrual
Pengelolaan keuangan menggunakan
sistem keuangan daerah dengan data
elektronik (th)
6 1 1 1 100 1 3 50 BPKD
Peningkatan Administrasi pelaporan
persediaan serta rekonsiliasi dan
pemetaan Data asset
Laporan persediaan dan laporan data
aset pemerintah provinsi Bengkulu
(laporan)
6 1 1 1 100 1 3 50 BPKD
PROGRAM PENINGKATAN
PENGELOLAAN ASET PROVINSI
Opini atas laporan keuangan
Pemerintah Provinsi
WTP WTP WTP WTP 100 WTP WTP 100 BPKD
Inventarisasi, Pembukuan dan Pembinaan
Barang Milik Daerah
Jumlah OPD yang diinventarisasi
asetnya
49 49 49 49 100 49 49 100 BPKD
Implementasi Sistem Informasi Barang
Milik Daerah (SIMDA BMD)
Jumlah OPD yang masuk dalam
SIMDA MBD
49 49 49 49 100 49 49 100 BPKD
Penilaian Asset milik Pemerintah Provinsi
Bengkulu
Jumlah Aset yang dinilai (paket) 30 5 5 5 100 5 15 50 BPKD
Penyertifikatan Tanah Milik Daerah Luas tanah yang disertifikasi (persil) 175 0 35 35 100 35 70 40 BPKD
Penatausahaan pemindah tanganan dan
Penghapusan Aset Milik Daerah
Jumlah dokumen pemindahtanganan
dan penghapusan aset yang disusun
10 0 2 2 100 2 4 40 BPKD
Perkiraan realisasi
capaian target RPJMD
sampai dengan tahun
berjalan
PD
PENANGGUNG
JAWAB
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Target
capaian
kinerja
RPJMD sd
Tahun
2021
Realisasi
target
kinerja s/d
tahun 2016
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
tahun 2017
Target
program /
kegiatan
RKPD
tahun 2018
109
Target
RKPD
tahun
2017
Realisasi
RKPD
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian s/d
tahun 2018
Tingkat
capaian
realisasi
target s/d
tahun 2018
(%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11
Fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan
kepegawaian serta pendidikan dan
pelatihan
Persentase penempatan pejabat ASN
pemerintah provinsi berdasarkan kualifikasi
pendidikan:
Eselon II 100 80 85 85 100 90 90 100 BKD
Eselon III 100 88 95 95 100 100 100 100 BKD
Eselon IV 100 88 95 95 100 100 100 100 BKD
Persentase SKPD provinsi yang memiliki jumlah
ASN sesuai dengan kebutuhan (%)
100 25 50 50 100 75 75 100 BKD
Perencanaan dan Pengembangan
dan Penataan Jabatan Struktural
Jumlah aparatur yang menduduki jabatan
struktural berdasarkan kualifikasi dan
kompetensi (orang)
1,128 60 282 282 100 282 624 55 BKD
Kegiatan mutasi penempatan dan
peninjauan masa kerja ASN
Jumlah aparatur yang ditempatkan berdasarkan
kualiifikasi dan kompetensi (orang)
12,886 0 2,574 2,574 100 1,000 3,574 28 BKD
Penataan PNS/ASN di lingkungan
Pemda Prov. Bengkulu
Jumlah dokumen Penataan dan formasi ASN
yang disusun (dok)
6 1 1 1 100 2 4 67 BKD
Persentase pejabat struktural Pemprov yang
telah mengikuti diklat kepemimpinan (%) :
Eselon II 100 58 58 58 100 65 65 65 BKD
Eselon III 100 33 52 52 100 71 71 71 BKD
Eselon IV 100 26 44 44 100 62 62 62 BKD
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
Non Formal
Jumlah SDM aparatur yang mengikuti diklat
fungsional, teknis dan kepemimpinan (orang)
670 55 50 50 100 40 145 22 BKD
Pembinaan, dan pengembangan
potensi serta Kompetensi Aparatur
Jumlah aparatur yang dibina dan dikembangkan
potensi dan kompetensinya (orang)
4,000 0 800 800 100 800 1,600 40 BKD
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Perkiraan realisasi
capaian target RPJMD
sampai dengan tahun
berjalan
PD
PENANGGUNG
JAWAB
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Target
capaian
kinerja
RPJMD sd
Tahun
2021
Realisasi
target
kinerja s/d
tahun 2016
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
tahun 2017
Target
program /
kegiatan
RKPD
tahun 2018
110
Target
RKPD
tahun
2017
Realisasi
RKPD
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian s/d
tahun 2018
Tingkat
capaian
realisasi
target s/d
tahun 2018
(%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11
Fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan
fungsi lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
Persentase kasus dan temuan yang
diselesaikan (%)
90 75 80 80 100 85 85 94 Inspektorat
Tingkat/Level Maturitas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP)
3 2 2 2 100 2 2 67 Inspektorat
Jumlah SKPD Provinsi yang
memperoleh nilai SAKIP minimal BB
(SKPD)
39 10 23 23 100 31 31 79 Inspektorat
Pelaksanaan Pengawasan Internal
Secara berkala
Jumlah laporan hasil pemeriksaan
yang disusun (laporan)
990 165 165 165 100 165 495 50 Inspektorat
Inventarisasi Temuan Pengawasan Jumlah Temuan Pengawasan
(laporan)
62 2 12 12 100 10 24 39 Inspektorat
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Jumlah temuan yang ditindaklanjuti
(laporan)
80 20 12 12 100 20 52 65 Inspektorat
Quality Assurance Pelaksanaan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
Jumlah Laporan Quality Assurance
Pelaksanaan SPIP (laporan)
6 1 1 1 100 1 3 50 Inspektorat
Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi
Pemerintah (AKIP)
Jumlah LHE SAKIP (laporan) 432 42 78 78 100 54 174 40 Inspektorat
Program Peningkatan Profesional
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
Tingkat Kapabilitas Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP)
3 2 2 2 100 2 2 67 Inspektorat
Peningkatan Sumber Daya Tenaga
Fungsional
Jumlah tenaga sumber daya
fungsional yang ditingkatkan (orang)
79 50 50 50 100 38 138 175 Inspektorat
Perkiraan realisasi
capaian target RPJMD
sampai dengan tahun
berjalan
PD
PENANGGUNG
JAWAB
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan KDH
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Target
capaian
kinerja
RPJMD sd
Tahun
2021
Realisasi
target
kinerja s/d
tahun 2016
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
tahun 2017
Target
program /
kegiatan
RKPD
tahun 2018
111
Target
RKPD
tahun
2017
Realisasi
RKPD
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian s/d
tahun 2018
Tingkat
capaian
realisasi
target s/d
tahun 2018
(%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11
Fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan
fungsi lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
Program ketatalaksanaan dan
pelayanan publik
Nilai Pelayanan Publik Provinsi Bengkulu Hijau Hijau Hijau Hijau 100 Hijau Hijau 100 Biro Organisasi
Peningkatan mutu pelayanan publik di
lingkungan Pemprov Bengkulu
Jumlah unit pelayanan publik yang dibina
(unit)
10 10 10 10 100 10 10 100 Biro Organisasi
Peningkatan mutu pelayanan publik se
Provinsi Bengkulu
Jumlah unit pelayanan publik yang dibina
(unit)
23 23 23 23 100 23 23 100 Biro Organisasi
Program pengembangan kinerja dan
reformasi birokrasi
Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi A B B B 100 BB BB 100 Biro Organisasi
Hasil penilaian mandiri pelaksanaan
reformasi birokrasi
BB C CC CC 100 CC CC 100 Biro Organisasi
Penyusunan laporan kinerja dan
pengumpulan data kinerja
Jumlah dokumen laporan kinerja yang
disusun (dok)
1 1 0 0 100 1 1 100 Biro Organisasi
Peningkatan implementasi SAKIP Jumlah dokumen SAKIP yang disusun
(dok)
3 0 3 3 100 3 3 100 Biro Organisasi
Penilaian mandiri pelaksanaan
reformasi birokrasi
Hasil penilaian mandiri pelaksanaan
reformasi birokrasi
BB C CC CC 100 CC CC 100 Biro Organisasi
Perkiraan realisasi
capaian target RPJMD
sampai dengan tahun
berjalan
PD
PENANGGUNG
JAWAB
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Target
capaian
kinerja
RPJMD sd
Tahun
2021
Realisasi
target
kinerja s/d
tahun 2016
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
tahun 2017
Target
program /
kegiatan
RKPD
tahun 2018
112
113
2.3. Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
2.3.1. Permasalahan Pembangunan
1. Kondisi Makro Perekonomian Provinsi Bengkulu
Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan
pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) sebesar 69,33 tahun 2016 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional
yang sebesar 70,18. Berdasarkan pada IPM kabupaten/kota, hanya Kota Bengkulu yang
memiliki IPM di atas rata-rata provinsi, yaitu sebesar 77,94.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku mencapai
Rp 55,40 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 29,08 Juta, menduduki urutan 27 dari
34 provinsi yang ada. Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2016 tumbuh 5,30 persen lebih
tinggi dibanding tahun 2015 sebesar 5,14 persen.
Sementara itu, hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun
2015, persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten,
dapat dideskripsikan sebagai berikut. Pertama; Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten
Kepahiang, Kabupaten Mukomuko, dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten
dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata
provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong
perluasan lapangan kerja (pro-growth, pro-job). Tantangan yang dihadapi oleh
pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan
produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja seperti
pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan. Kedua ; Kabupaten Seluma dan
Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan
pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata, tapi pengurangan pengangguran di atas rata-
rata (low growth, pro–job). Hal ini mengindikasikan bahwa perluasan lapangan kerja
terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti pertanian dan
perikanan. Ketiga; Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran III dengan
rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata
provinsi (low growth, less pro–job). Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus
bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu
menyerap tenaga kerja secara lebih besar. Keempat ; Kabupaten Bengkulu Tengah dan
Kota Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata -rata pertumbuhan tinggi di atas rata-
rata, tapi pengurangan pengangguran di bawah rata -rata (high-growth, less–pro job). Hal
ini menunjukan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut,
tetapi tidak dapat menurunkan jumlah pengangguran.
114
2. Tata Kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kondisi APBD Bengkulu menunjukkan relatif sempitnya ruang fiskal untuk membiayai
kegiatan yang menjadi prioritas. Sebagai ilustrasi, hasil deskripsi dan analisis APBD 2014
oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia menunjukkan bahwa secara nasional,
rata-rata pemerintah provinsi di Indonesia memiliki ruang fiskal sebesar 57,97 persen dari
total pendapatannya. Sementara, Provinsi Bengkulu memiliki ruang fiskal sebesar
52,3 persen, masih berada di bawah rata-rata Nasional. Sementara itu, total Pendapatan
APBD Tahun 2014 sebesar Rp 1,805 Trilyun dan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp
532 Milyar atau 29,52 persen. Dengan demikian, rasio kemandirian keuangan daerah dan
derajat desentralisasi keuanganya berada dalam kategori “Cukup”. Artinya,
ketergantungan kebutuhan biaya pembangunan untuk percepatan pembangunan di
Provinsi Bengkulu pada dana pusat/fiskal pusat masih sangat besar, yakni Rp.1,272
Trilyun atau 70,48 persen.
Sementara itu, rasio PAD dan rasio dana transfer terhadap total pendapatan daerah
menjadi indikator ketergantungan provinsi terhadap bantuan pihak eksternal. Untuk
tingkat pemerintah provinsi di Indonesia, rata-rata rasio PAD terhadap pendapatan adalah
36,3 persen dan untuk rasio dana transfer terhadap pendapatan sebesar 62,6 persen.
Rasio PAD terhadap pendapatan daerah Provinsi Bengkulu sebesar 28 persen dan rasio
dana transfer sebesar 72 persen. Artinya, ketergantungan Provinsi Bengkulu sangat tinggi
terhadap dana eksternal.
Berdasarkan pada belanja APBD, rata-rata nasional rasio belanja pegawai terhadap
belanja daerah pemerintah provinsi sebesar 19,33 persen, sementara Provinsi Bengkulu
memiliki rasio 30,72 persen, terbesar di seluruh provinsi di Indonesia. Sementara itu,
rasio belanja modal terhadap belanja daerah secara nasional sebesar 18,85 persen dan
Provinsi Bengkulu sekitar 17 persen lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata
nasional, begitu pula dengan rata-rata provinsi di sumatera sebesar 25,35 persen.
Oleh karena itu, diperlukan re-orientasi pemanfaatan dan penggunaan APBD melalui
reformasi perencanaan dan penganggaran yang lebih transparan, akuntabel dan
berorientasi pada upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.
115
3. Tata Kelola Pemerintahan
Data tahun 2014 yang dilansir Bappenas terkait dengan tata kelola pemerintahan,
Provinsi Bengkulu menduduki urutan ke 31 dari 34 provinsi di Indonesia. Merujuk pada
data yang disajikan Bappenas terkait dengan tata kelola pemerintahan yang baik tahun
2014 menunjukkan bahwa Provinsi Bengkulu menduduki 5 (lima) provinsi yang tata kelola
pemerintahannya berkategori buruk atau ranking 31 dari 34 provinsi di Indonesia, seperti
ilustrasi berikut: Provinsi Maluku Utara (4.45), Provinsi Papua Barat (4.48), Provinsi
Bengkulu (4.48), Provinsi Nusa Tenggara Timur (4.87), dan Provinsi Papua (4.88).
Bandingkan dengan Provinsi Jambi (urutan 4), Provinsi Sumatera Selatan (urutan 6), dan
Provinsi Lampung (urutan 10).
Sementara itu, 10 persen OPD Provinsi yang memperoleh nilai SAKIP minimal BB dan
kondisi ini memang masih cukup mengkhawatirkan. Selain itu, hasil Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi, pelayanan birokrasi Provinsi
Bengkulu masih berada dalam kategori C.
Kondisi ini juga ditunjang oleh lemahnya kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Persentase SKPD provinsi yang memiliki jumlah ASN sesuai dengan kebutuhan tahun
2016 sebesar 25%. Sedangkan persentase penempatan pejabat ASN pemerintah
provinsi berdasarkan kualifikasi pendidikan tahun 2016, eselon II sebesar 80%
sedangkan eselon III dan IV masing-masing sebesar 88%. Nilai pelayanan publik provinsi
Bengkulu tahun 2016 berada pada posisi hijau dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Pemerintah Provinsi Bengkulu pada perizinan pelayanan terpadu sebesar 80.
Sampai saat ini, Provinsi Bengkulu masih dihadapkan pada persoalan tata kelola
pemerintahan yang ditunjukkan oleh belum optimalnya pengelolaan pemerintahan dan
birokrasi. Data hasil penelitian IGI (Index Governance Indonesia) dari Kemitraan tahun
2014 menunjukan bahwa peringkat Provinsi Bengkulu masih sangat rendah yaitu
peringkat 30 dari 33 provinsi dengan indeks secara keselurahan 4,81.
Skor tata kelola pemerintahan merupakan indeks komposit dari beberapa variabel yang
bersumber dari data primer dan data sekunder (data obyektif). Skor ini merupakan
parameter dari peran institusi strategis yang dalam penelitian ini disebut dengan arena
yaitu pemerintah, birokrasi, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi. Rendahnya indeks
tata kelola pemerintahan di Bengkulu disebabkan oleh arena pemerintah dan birokrasi.
Skor untuk Pemerintah hanya 3,98 dibawah rata-rata nasional yang mencapai 5,28.
Sedangkan skor untuk arena Birokrasi hanya 4,50 dibawah rata-rata nasional yang
mencapai 5,68. Dengan skor tersebut maka Tata Kelola Pemerintahan di Bengkulu
tergolong “buruk”. Tingkat Governance dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni “baik”
(indeks > 8), “sedang” (indeks 6 – 8), dan “buruk” (indeks < 6). Rendahnya skor arena
116
Pemerintah ini disumbang oleh rendahnya skor prinsip tata kelola pemerintahan
khususnya prinsip transparansi dan keadilan, masing-masing 2,99 dan 3,19.
Indikator dominan yang berhubungan secara signifikan dengan rendahnya skor prinsip
tata kelola pemerintahan tersebut adalah politik anggaran yang dirasakan tidak adil, tidak
transparan dan inefisiensi. Hal ini diperkuat dengan hasil workshop WIP yang
menyatakan transparansi dan alokasi anggaran yang tidak adil khususnya terkait dengan
anggaran penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan perempuan. Lebih jauh, skor
alokasi anggaran APBD untuk penanganan kemiskinan dan pendidikan yang merupakan
aspek krusial di negeri ini masih relatif rendah yaitu 1,46 dan 2,52.
Pada Arena Birokrasi menunjukan fenomena yang hampir sama, di mana skor pada
implementasi prinsip-prinsip good governance pada arena ini juga relatif lebih rendah
dibandingkan dengan capaian skor rata-rata secara nasional, 4,50 dibanding dengan
5,68. Artinya penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik berada dalam
kategori “buruk”.
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka diperlukan reformasi dalam arena
pemerintah, birokrasi, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi dalam rangka
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan
yang bersih (clean government). Hal ini menjadi sangat penting mengingat Provinsi
Bengkulu memerlukan percepatan dalam pembangunannya untuk mengejar
ketertinggalan dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia.
4. Penyelenggaraan Sistem Demokrasi
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan pengukuran sejauh mana konsolidasi
demokrasi telah dilakukan di Indonesia dengan menilai kemajuan setiap provinsi dari segi
tiga pilar demokrasi-Kebebasan Sipil, Hak Politik, dan Lembaga Demokrasi. Indeks
Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Bengkulu 2016 mencapai angka 74,23 (dalam skala 0
sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2015
yang sebesar 73,60 (naik 0,63 poin). Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih
berada pada kategori “sedang”. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga
kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).
Perubahan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Bengkulu dari 2015-2016
dipengaruhi oleh dua aspek demokrasi yakni (1) Kebebasan Sipil yang naik 6,64 poin
(dari 78,50 menjadi 85,14), (2) Lembaga-lembaga Demokrasi yang naik 1,4 poin (dari
75,61 menjadi 77,01) sedangkan 1 Aspel lainnya yakni Hak-hak Sipil mengalami
penurunan sebesar 4,61 poin
117
5. Kemiskinan dan Ketertinggalan
Terkait dengan kemiskinan, dari data yang tersedia menunjukkan bahwa jumlah
penduduk miskin di Provinsi Bengkulu tahun 2015 tercatat 17,88 persen atau di atas rata-
rata nasional sebesar 11,37 persen. Tahun 2016, angka kemiskinan Provinsi Bengkulu
turun menjadi 17,03 persen dan per Maret 2017 turun lagi menjadi sebesar 16,45 persen.
Jumlah tersebut termasuk urutan ke tujuh provinsi termiskin tingkat nasional dan termiskin
kedua se-Sumatera setelah Aceh.
Dari sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, wilayah selatan provinsi merupakan
daerah dengan persentase penduduk miskin paling besar dibanding daerah lainnya, yaitu
Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur dan Seluma masing-masing sebesar
21,06 persen, 21,54 persen dan 20,73 persen disusul Kota Bengkulu sebesar 19,18
persen.
Sampai saat ini, Provinsi Bengkulu masih dihadapkan pada tingkat kemiskinan yang
cukup rentan. Jumlah penduduk miskin usia 15 tahun ke atas berdasarkan status
pekerjaan, misalnya, sebanyak 51,79 persen miskin, meskipun mereka bekerja di sektor
informal dan ada sekitar 31,82 persen yang miskin dan tidak bekerja. Berdasarkan pada
tingkat pendidikan, 25,70 persen penduduk yang tidak tamat SD berkategori miskin.
Paling besar proporsi penduduk yang miskin adalah mereka yang berpendidikan tamat
SD dan SMP sebesar 51,70 persen dan bahkan 22,60 persen mereka yang tamat SLTA
dan PT masih masuk dalam kategori miskin. Artinya, potensi kemiskinan tersebut berada
di hampir semua tingkat pendidikan.
Ketertinggalan Provinsi Bengkulu dapat diilustrasikan dari beberapa kasus dibidang
pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan. Sampai tahun 2015 terdapat 120 desa
tertinggal yang belum memiliki gedung sekolah dasar (SD); 13 kecamatan yang belum
memiliki minimal dua SLTP dan 19 kecamatan yang memiliki sekolah SMU/SMK.
Dibidang pelayanan kesehatan terdapat 10 kecamatan yang belum memiliki Puskesmas.
Selain itu, terdapat 191 desa yang sama sekali belum memiliki sarana dan prasarana
kesehatan, dan 129 desa yang belum memiliki bidan desa.
Ketertinggalan dan keterisolasian Provinsi Bengkulu juga sangat dipengaruhi oleh
terbatasnya akses terhadap provinsi sekitar. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis
dan peruntukan wilayah yang sebagian besar berupa hutan konservasi baik hutan lindung
maupun taman nasional. Keterisolasian ini secara langsung maupun tidak langsung
berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas arus barang dan orang dari dan ke Provinsi
Bengkulu.
118
6. Daya Saing Daerah dan Investasi
Dalam kaitannya dengan investasi, daya saing investasi di beberapa kabupaten
menunjukkan posisi yang relatif rendah. Sebagai ilustrasi, berdasarkan data yang dirilis
Komite Pemantauaan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) pada 2012 lalu misalnya,
Indeks Layanan Investasi Kota Bengkulu menduduki peringkat 57 dari 74 kota.
Kabupaten Seluma berada di peringkat 107 dari 217 kabupaten. Sedangkan Kabupaten
Bengkulu Utara (BU) menduduki peringkat 126, diikuti Kabupaten Kepahiang (207),
Kabupaten Bengkulu Selatan (210), Kabupaten Rejang Lebong (211) dan Kabupaten
Lebong (215). Berdasarkan data tersebut, tingkat investasi di Provinsi Bengkulu
dikategorikan rendah.
Terkait dengan iklim investasi, berdasarkan hasil kajian Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM) dan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) tahun
2012, Indeks Iklim Investasi di Provinsi Bengkulu relatif kurang yakni 50,18 atau urutan 31
dari 34 provinsi yang ada. Indeks Kelembagaan Pelayanan Modal Bengkulu sebesar
43,98 menempati urutan 33. Demikian juga, Indeks Promosi Investasi Daerah Provinsi
Bengkulu menempati urutan 32 dengan besaran 35,50. Indeks Komitmen Pemerintah
Provinsi Bengkulu juga masih relatif rendah, yakni menduduki peringkat 25 dengan skor
53,48.
Temuan tersebut memang konsisten dengan hasil kajian Asia Competitiveness Institute
National University of Singapore, stabilitas makro Provinsi Bengkulu menduduki perigkat
ke 31 tahun 2014, menurun dibandingkan dengan tahun 2013 pada posisi 20. Demikian
juga, peringkat perencanaan daerah dan institusi, Provinsi Bengkulu masih menduduki
posisi ke 30.
Secara keseluruhan, kerangka daya saing daerah yang diukur dari stabilitas ekonomi
makro, perencanaan pemerintah dan institusi, kondidi keuangan, bisnis, dan tenaga kerja
serta kualitas hidup dan pembangunan infrastrukur, Provinsi Bengkulu berada dalam 10
provinsi yang memiliki daya saing rendah, bersama-sama dengan Provinsi Aceh, Provinsi
Sumatera Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi
Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi
Gorontalo, dan Provinsi Maluku Utara.
7. Aparatur Negara yang Baik dan Bersih
Demokratisasi dalam banyak aspek, termasuk pengelolaan pemerintahan yang baik dan
pemerintah yang bersih (good governance and clean government) yang ditunjukkan
dengan desentralisasi substansial telah melahirkan prinsip-prinsip dasar pengelolaan
pemerintahan. Dimensi-dimensi transparansi, partisipasi dan akuntablitas pemerintah
menjadi indikator, apakah pengelolaan pemerintahan berjalan baik ataukah tidak. Oleh
119
karena itu, ukuran-ukuran penilaian atas kinerja lembaga pelayan publik menjadi isu
sentral ketika mengukur kinerja pemerintahan.
Dalam banyak kasus, pengelolaan pemerintahan yang baik selalu dikaitkan dengan isu-
isu korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran
(Fitra), misalnya, telah merilis hasil kajian tentang provinsi terkorup di Indonesia tahun
2014. Provinsi Bengkulu menduduki urutan ke 10 sebagai provinsi terkorup dengan
kerugian Rp 123 Milyar dengan 257 kasus. Dalam beberapa kasus, terdapat
perencanaan pembangunan yang relatif belum baik sehingga menimbulkan
penyimpangan dan pemborosan keuangan negara. Kasus-kasus yang ada secara
langsung mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara
pemerintahan di daerah. Ini akan menimbulkan apatisme publik sehingga dikhawatirkan
berpengaruh terhadap kinerja pembangunan Provinsi Bengkulu ke depan.
8. Kondisi Infrastruktur Strategis
Di Provinsi Bengkulu, jaringan listrik dan infrastruktur perhubungan menjadi persoalan
yang harus segera diselesaikan. Terkait dengan intrastruktur strategis, paling tidak
terdapat tiga hal yang harus dibenahi Bengkulu: (1) Jaringan transmisi listrik; (2)
kapasitas pelabuhan Pulai Baai, dan (3) Bandar Udara Fatmawati. Ketiganya memiliki
kaitan dengan percepatan pembangunan daerah Bengkulu. Infrastruktur jalan yang ada
belum mendukung kelancaran distribusi peti kemas dari Pulau Baai ke berbagai daerah di
sekitar Bengkulu. Jalan yang meghubungkan Kota Bengkulu dengan Kota Lubuk Linggau
(Sumatera Selatan) harus di revitalisasi agar mampu dilewati peti kemas dan
mempersingkat waktu tempuh ke arah timur yang merupakan koridor ekonomi Sumatera.
Demikian juga, hal yang harus dibenahi dan sangat penting untuk menunjang
perekonomian Provinsi Bengkulu adalah Bandara Udara Fatmawati. Mantan Menko
Perekonomian waktu itu, berharap Bandara Fatmawati dapat menjadi simpul konektivitas
bagi daerah-daerah sekitar Provinsi Bengkulu.
Kondisi infrastruktur jalan provinsi tahun 2016 memang cukup memprihatinkan. Sekitar 58
persen jalan provinsi, misalnya, dalam kondisi buruk dan rusak. Hal ini membutuhkan
penanganan khusus untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas arus barang dan orang.
Tentunya, kondisi jalan provinsi ini akan sangat tergantung pada ketersediaan anggaran
yang ada di APBD yang memang ruang fiskalnya relatif sangat terbatas.
9. Infrastruktur Dasar
Pembangunan yang dilaksanakan selama ini, dalam satu sisi telah menunjukkan
kemajuan yang substansial, namun di sisi lain masih banyak desa di Provinsi Bengkulu
yang memang belum menikmati makna dari demokratisasi dan otonomi. Menurut data
dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Aparatur Desa (BPMD) Provinsi Bengkulu,
120
misalnya, masih terdapat 653 desa atau 48,69 persen dari di Bengkulu yang masih
berada dalam kategori tertinggal. Indikator yang dijadikan parameter ketertinggalan
tersebut antara lain belum ada aliran listrik; minim sarana dan prasarana pendidikan dan
kesehatan; dan minimnya infrastruktur desa seperti jalan usaha tani, jembatan, jalan
penghubung antar desa, air bersih dan sanitasi.
Terkait dengan infrastruktur jalan misalnya, kondisi jalan nasional, provinsi dan kabupaten
secara akumulatif mengalami kerusakan, baik ringan dan berat. Pada tahun 2014 dari
783,86 Km panjang jalan nasional 4,85 persen di antaranya dalam kondisi rusak berat.
Sementara itu, jalan provinsi mengalami hal yang sama yakni 41,74 persen atau 652,26
Km dalam kondisi rusak berat dan ringan dari panjang jalan 1.562,67 Km (Sumber:
Bengkulu Dalam Angka, 2015). Kondisi ini memang sangat berpengaruh terhadap
mobilitas angkutan barang dan orang dan ekonomi biaya tinggi termasuk hambatan
dalam kenyamanan investor dalam berusaha.
Selain itu, infrastruktur perdesaan seperti irigasi dan jaringan jalan ke pusat-pusat
produksi pertanian relatif masih terbatas. Jaringan irigasi ini menjadi sangat penting
mengingat sektor pertanian di Provinsi Bengkulu masih cukup dominan menyumbang
PDRB yakni sekitar 30,66 persen pada tahun 2015 dengan nilai nominal Rp 15,4 Triliun.
Rata-rata produksi per hektar padi sawah mencapai 4,49 ton menghasilkan produksi
578.654 ton.
Produksi padi per hektar sebenarnya dapat lebih ditingkatkan apabila infrastruktur irigasi
direvitalisasi dan ditingkatkan kapasitasnya. Tahun 2013, irigasi yang ada mampu
mengaliri sawah seluas 67.672 hektar dan menurun menjadi 66.128 hektar pada tahun
2014. Ini menunjukkan penurunan dalam kapasitas irigasi yang ada.
10. Pembangunan Kemaritiman
Dengan panjang pantai hampir 525 Km, Provinsi Bengkulu memiliki potensi kemaritiman
yang luar biasa. Namun demikian, potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan dengan
optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Di Bengkulu terdapat 17.001 rumah tangga
nelayan pada tahun 2015 dan menurun menjadi 16.437 rumah tangga tahun 2016
(Sumber: Bengkulu Dalam Angka, 2017). Produksi perikanan tangkap pada tahun 2016
sebesar 65.91 ton, turun dibandingkan produksi tahun 2015 yang sebesar 65.827 ton.
Penggunaan teknologi tangkap hanya berupa pukat kantong dan jaring angkat.
Diperkirakan nilai produksi ikan tangkap akan jauh lebih meningkat apabila ada
penerapan teknologi tangkap yang sesuai dengan perairan Bengkulu.
121
Pembangunan kemaritiman yang terpadu memerlukan kebijakan khusus sehingga benar-
benar mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
Provinsi Bengkulu. Pembangunan kemaritiman harus diselaraskan dengan kebijakan
nasional terkait dengan poros maritim, infrastruktur pelabuhan utama dan pengumpan,
infrastruktur jalan, pembangunan kepariwisataan, pemberdayaan masyarakat nelayan
dan berbagai kebijakan pendukung lainnya. Pembangunan kemaritiman harus benar-
benar berbasis potensi lokal dan oleh karenanya memerlukan kebijakan pembangunan
khusus yang berorientasi pada penurunan tingkat kemiskinan nelayan, perbaikan
permukiman dan diversifikasi lapangan kerja bagi masyarakat nelayan.
11. Kepariwisataan
Sumberdaya pariwisata di Provinsi Bengkulu pada dasarnya cukup potensial untuk
dikembangkan agar berdaya saing tinggi dibandingkan dengan provinsi sekitar. Namun
demikian, dari data yang ada jumlah wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Bengkulu
relatif masih terbatas. Pada tahun 2016, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Provinsi
Bengkulu berjumlah 492.841 orang dengan tingkat hunian hotel dan rata-rata lama
menginap untuk hotel berbintang sebesar 57 persen dan 1,54 hari serta hotel melati
sebesar 22 persen dan 1,17 hari. Sedangkan jumlah hotel stahun 2016 sebanyak 60 hotel
terdiri atas hotel berbintang sebanyak 9 hotel dan hotel melati sebanyak 51 hotel.
12. Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan
Provinsi Bengkulu memiliki kekayaan hutan dan hasil ikutannya yang cukup melimpah.
Sekitar 56 persen wilayah Bengkulu terdiri dari kawasan hutan, baik hutan lindung, taman
nasional, cagar alam, maupun hutan produksi. Namun demikian, keberadaan kawasan
hutan itu sudah mulai terancam oleh kegiatan-kegiatan perkebunan dan perladangan
penduduk maupun perusahaan yang mengkonversi hutan menjadi perkebunan.
Keberadaan hutan juga belum memberikan kontribusi kepada kesejahteraan penduduk.
Selain itu, Provinsi Bengkulu sangat kaya dengan aliran sungai yang mengandung
konsekuensi banyaknya daerah aliran sungai (DAS) yang sekarang mulai mengalami
kerusakan akibat perkebunan dan perladangan rakyat serta pertambangan. DAS yang
mengalami kerusakan pada gilirannya akan mempengaruhi pasokan air yang dibutuhkan
untuk pembangkit tenaga listrik dan atau kebutuhan baku air minum. Kasus yang terjadi,
perusahaan batu bara dan atau pabrik pengolahan karet yang membuang limbah ke
sungai sehingga mempengaruhi kualitas air. Semua ini sebagai akibat lemahnya
penegakan hukum dan pengendalian yang terlalu longgar.
122
Dalam kasus lain, Provinsi Bengkulu memiliki kekayaan sumberdaya pertambangan
seperti batu bara, emas, dan bijih besi yang relatif cukup melimpah. Namun demikian,
citra pertambangan ini cenderung merusak lingkungan, termasuk kerusakan infrastruktur
jalan. Pembuangan limbah pertambangan di sisi yang lain ternyata mempengaruhi air
baku untuk sumber air bersih.
Sumberdaya kelautan yang terbentang sepanjang 525 Km masih belum dioptimalkan
dengan baik. Sumberdaya potensial maupun aktual dari kelautan belum didayagunakan
secara maksimal. Kondisi ini lebih diperparah oleh fenomena merebaknya pencurian ikan
dan pola-pola penangkapan ikan yang merusak. Kerapkali pencurian tersebut dilakukan
di pulau-pulau terluar seperti Pulau Enggano yang masih belum dikelola dengan baik.
Potensi kelautan belum dapat dioptimalkan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat.
13. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
Indeks pembangunan gender (IPG) di Bengkulu sudah baik yakni 91,02 atau melebihi
IPG nasional sebesar 90,34. Namun indeks pemberdayaan perempuan yang mencapai
68.76 dan ini terutama disebabkan oleh kesenjangan dalam bidang jabatan publik dimana
hanya 34,28 persen perempuan yang menduduki jabatan publik.
Isu tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi sangat penting
mengingat jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai 539 kasus
tahun 2015. Selain itu, pemberdayaan perempuan terutama di bidang ekonomi dan politik
menjadi sangat penting untuk menempatkan perempuan sejajar dengan laki-laki dalam
proses pembangunan Bengkulu.
14. Ketertiban dan Keamanan
Ketertiban dan keamanan masyarakat juga menjadi sangat penting untuk dijadikan
sebagai isu strategis karena akan berkait dengan sektor-sektor ekonomi lainnya. Terdapat
4 (empat) jenis kejahatan yang mendominasi Bengkulu dari tahun ke tahun yakni
pencurian dengan pemberatan (644 kasus); pencurian dengan kekerasan (181 kasus);
penganiayaan berat (293 kasus); pencurian kendaraan bermotor (372 kasus). Oleh
karena itu, Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (per 100.000) menurut Kepolisian
Daerah di Pulau Sumatera, Provinsi Bengkulu relatif cukup tinggi, yakni 258, menduduki
urutan keempat setelah Provinsi Sumatera Utara (308), Provinsi Sumatera Selatan (297),
dan Provinsi Sumatera Barat (289). Berdasarkan wilayah, terdapat beberapa wilayah di
Provinsi Bengkulu yang cenderung bergejolak dan membutuhkan perhatian khusus.
Kasus-kasus pemerkosaan dan perampokan menjadi sangat dominan terjadi di wilayah
tersebut.
123
15. Kerukunan Umat Beragama
Provinsi Bengkulu ini dikenal sebagai miniatur Indonesia yang terdiri dari beragam etnis
dan keyakinan. Oleh karena itu, penciptaan kerukunan umat beragama menjadi sangat
penting agar proses pembangunan daerah tidak terganggu. Keragaman ini menjadi modal
utama pembangunan daerah apabila dapat dikelola dengan baik. Sebaliknya akan sangat
berbahaya apabila keberbedaan tersebut justru dijadikan sebagai faktor yang
menonjolkan prinsip-prinsip eksklusivitas etnis dan atau golongan serta keyakinan.
2.3.2. Isu Strategis
Berdasarkan permasalahan pembangunan di atas serta memperhatikan arah kebijakan
pembangunan Perubahan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 dan RKP 2019,
dapat diinventarisasi beberapa isu strategis untuk dijadikan sebagai basis pertimbangan
dalam perumusan kebijakan pembangunan, antara lain:
1. Belum optimalnya penerapan pemerintahan yang baik (good governance) dan
pemerintahan yang bersih (clean government)
Reformasi tata kelola pemerintahan dilakukan dalam kaitannya dengan: perencanaan dan
peningkatan akuntabilitas publik; perkuatan kelembagaan dan ketata laksanaan;
manajemen sumberdaya aparatur pemerintah; manajemen keuangan (pengelolaan
APBD) yang baik dan transparan; serta perbaikan sistem pengawasan internal. Isu ini
dapat diwujudkan melalui peningkatan kinerja pemerintahan melalui profesionalisme tata
kelola dan perluasan partisipasi publik, pemberian insentif dan fasilitas kerja bagi aparatur
pemerintahan, serta transparansi data dan program pembangunan. Kualitas tata kelola
pemerintahan juga dapat dilakukan melalui perubahan pola pikir (mindset) aparatur terkait
dengan: peningkatan kualitas pelayanan publik; program-program yang menguntungkan
daerah dan rakyat; kepercayaan, integritas dan semangat kerja; transparansi dan
akuntabilitas; orietasi ke masa depan, dan orientasi pada hasil kerja
2. Belum optimalnya sistem pengelolaan APBD yang akuntabel, transparan, dan
berorientasi pada pelayanan publik
Manajemen APBD setidaknya mencerminkan hal-hal sebagai berikut: menerapkan
konsistensi dengan dokumen perencanaan; kosisten dengan penerapan instrumen dalam
bentuk target-target kinerja; konsisten dengan pengendalian dan konsisten dalam
pengawasan atau akuntabilitas. Oleh karena itu, reformasi dalam pengelolaan APBD
berorientasi pada: perubahan pola pikir aparatur pemerintah; membangun sistem dan
mekanisme anggaran yang akuntabel dan transparan; menyelaraskan strategi dan
program kerja pada tingkat operasional; menciptakan jajaran kepemimpinan yang mampu
melakukan perkuatan (empowering) dan budaya kerja yang baik.
124
Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan APBD, diperlukan terobosan kebijakan fiskal
daerah, yakni mengurangi belanja pegawai baik lagsung ataupun tidak langsung dan
sekaligus memperbesar belaja modal. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan
rangsangan investasi dan pertumbuhan ekonomi yang dinamis.
3. Rendahnya kualitas dan kuantitas layanan dasar
A. Bidang Pendidikan
Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan untuk semua lapisan
masyarakat; peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; dan peningkatan
kuantitas/kualitas guru (kualitas pendidikan); peningkatan kualitas pembelajaran (daya
saing di pasar kerja); pemerataan kualifikasi dan penempatan guru; dan pemantapan
kesejahteraan guru.
B. Kesehatan
Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai; peningkatan akses
pelayanan kesehatan di wilayah-wilayah terpencil; peningkatan kuantitas dan kualitas
dokter dan paramedis; kepastian layanan jaminan kesehatan; pengembangan program
kader dokter desa bekerja sama dengan UNIB; dan pemantapan kesejahteraan dokter
dan paramedis.
C. Pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis keunggulan lokal
Peningkatan akses permodalan bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi dalam
bentuk kemitraan yang saling menguntungkan; peningkatan daya saing produk UKMK
melalui pelatihan dan pendampingan; pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi
lokal; revitalisasi koperasi dan kelompok usaha baru (KUB); menggalakkan ekspose
produk UKMK di tingkat nasional dan regional.
4. Rendahnya kapasitas infrastruktur dasar
Peningkatan kapasitas dan pembangunan irigasi perdesaan; peningkatan kualitas jalan
dan jembatan; peningkatan jangkauan listrik perdesaan; dan pembangunan dan atau
perbaikan jalan desa ke sentra-sentra produksi; dan peningkatan akses penduduk
terhadap sanitasi dan air bersih. Isu ini harus menghasilkan dihapuskannya desa-desa
yang tidak terjagkau pelayanan dasar pemerintah.
5. Rendahnya daya saing dan iklim investasi daerah
Isu ini menjadi sangat penting untuk meningkatkan daya saing daerah dan iklim investasi
di Bengkulu. Arah kebijakan ke depan dapat dilakukan, misalnya, melalui: deregulasi
investasi yang berorientasi pada pengurangan ekonomi biaya tinggi; perbaikan dalam hal
iklim berusaha dan investasi; pemantapan kelembagaan pelayanan penanaman modal,
promosi investasi daerah, komitmen pemerintah daerah terhadap investasi, penjaminan
keamanan usaha dan investasi; dan perbaikan infrastruktur daerah.
125
6. Belum teruwujudnya aparatur yang bersih dan berwibawa
Isu ini dapat dicapai melalui indikator-indikator reformasi mental dan pola pikir seperti:
menciptakan hubungan saling percaya (trust) antara aparatur dan masyarakat;
menonjolkan keteladanan pemimpin untuk bersih dan berwibawa; berorientasi pada hasil
kerja dan kinerja aparatur; pengawasan internal terhadap kinerja birokrasi; pelibatan
publik yang lebih besar dalam hal pengawasan; perkuatan nilai dan budaya kerja yang
jujur dan bersih di setiap jenjang birokrasi.
7. Belum Optimalnya pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan dan
berkelanjutan
Isu ini dapat dicapai melalui program-program antara lain: mengoptimalkan pemanfaatan
sumberdaya mineral yang berkelanjutan; meningkatkan akses masyarakat terhadap
sumber daya laut; memanfaatkan sumberdaya panas bumi (geothermal) untuk memenuhi
kebutuhan listrik lokal dan regional; pemanfaatan batu bara untuk kebutuhan pembangkit
tenaga listrik; penciptaan nilai tambah produksi perkebunan; pengelolaan sumber daya
hutan berbasis masyarakat; pengolahan produksi hasil ikutan hutan untuk menciptakan
nilai tambah; pemanfaatan sumber daya mineral untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat; dan optimalisasi produksi ikan tangkap dan ikan budidaya.
8. Rendahnya kapasitas infrastruktur strategis dan berdaya saing
A. Rendahnya kapasitas Pelabuhan Pulau Baai
Mengingat potensi peran Pelabuhan Pulau Baai dalam pembangunan ekonomi Provinsi
Bengkulu, maka diperlukan adanya terobosan kebijakan untuk optimalisasi kapasitas
pelabuhan melalui: peningkatan kapasitas sarana dan prasarananya, maupun tata
kelolanya; pembangunan dan pembangunan beberapa terminal pelabuhan (seperti peti
kemas, benda cair, karantina hewan, terminal pengantongan semen curah);
pengembangan kerjasama dengan multi pihak untuk menjadikan Pelabuhan Pulau Baai
sebagai pusat koneksi pelabuhan samudera di Indonesia Bagian Barat. Peningkatan
kapasitas pelabuhan ini harus mencerminkan adanya keunggulan komparatif dan
keunggulan kompetitif dibandingkan dengan pelabuhan sejenis yang ada di provinsi lain.
B. Rendahnya Kapasitas Bandara udara Fatmawati
Perluasan kapasitas bandara sebagai sarana transportasi orang dan barang;
pembangunan sarana dan prasarana kargo sesuai dengan standar internasional;
menjadikan Bandara Fatmawati sebagai pusat kegiatan lalu intas arus barang dan orang,
paling tidak di wilayah sumatera bagian selatan. Perluasan kapasitan bandara ini juga
harus mampu mencerminkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif
dibandingkan dengan bandara lain.
126
C. Belum Optimalnya Infrastrukur Kelistrikan
Pembangunan jaringan internal provinsi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan
industri; pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara (padat dan cair);
pembangunan transmisi yang menjangkau provins-provinsi tetangga; re-orientasi bisnis
kelistrikan Bengkulu sebagai pemasok tenaga listrik provinsi-provinsi di wilayah Sumatera
bagian Selatan.
D. Rendahnya konektivitas akses Lintas Provinsi
Isu ini adalah: membuka keterisolasian dan atau kelancaran arus barang dan orang dari
dan ke Provinsi Bengkulu; membangun dan atau meningkatkan kapasitas infrastruktur
jalan lintas provinsi dari aspek jarak tempuh dan pengurangan biaya angkut; membangun
kerjasama dengan provinsi sekitar untuk membangun pola-pola pembangunan koridor.
Peningkatan akses lintas provinsi ini ditujukan agar Bengkulu memiliki keunggulan
kompetitif dan berdaya saing untuk menarik minat investor.
9. Belum optimalnya pengelolaan kepariwisataan
Isu ini dapat dilakukan melalui kebijakan dan atau program antara lain: (1) re-orientasi
kebijakan yang integratif kepariwisataan di Provinsi Bengkulu; (2) peningkatan kapasitas
sarana dan prasarana kepariwisataan; (3) peningkatan kapasitas insan kepariwisataan;
(4) optimalisai promosi dan ekspose potensi wisata Provinsi Bengkulu; (5) penyediaan
tenaga ahli dan terampil dalam bidang manajemen kepariwisataan; membangun jaringan
wisata internasional; dan (6) kemudahan investasi dibidang kepariwisataan.
10. Belum optimalnya pembangunan kemaritiman yang integratif, berdaya saing
dan berkelanjutan
Pembangunan kemaritiman diarahkan untuk menunjang pembangunan poros maritim
nasional melalui perumusan kebijakan dan program penanganan sektor-sektor kelautan
antara lain (1) Sektor perikanan tangkap melalui modernisasi alat tangkap dan
pengolahan; (2) Sektor wisata bahari, pemanfaatan maritim sebagai obyek dan daya tarik
seperti wisata pantai, keragaman hayati, seperti taman laut wisata alam, wisata bisnis,
wisata budaya, maupun wisata olah raga; (3) Sektor Transportasi Laut yakni
memanfaatkan transportasi laut sebagai penunjang aktivitas ekspor dn impor Bengkulu;
(4) Industri maritim seperti Pembangunan Industri Kelautan dengan berbagai jenis industri
sebagai penciptaan nilai tambah; pengembangan industri pariwisata bahari;
pengembangan indiustri kreatif kebaharian; pembangunan infrastruktur kelautan seperti
pelabuhan dan Industri Perkapalan baik yang kecil, menengah, dan besar, industri
pemeliharaan dan perbaikan kapal dan atau galangan kapal; (5) Sektor pertambangan
(Energi dan Sumberdaya Mineral) yaitu mengoptimalkan sumberdaya mineral di kawasan
laut Bengkulu, baik yang bersifat potensial maupun aktual; (6) Sektor bangunan laut,
127
yakni peningkatan kualtas, kuantitas serta kapasitas pelabuhan laut yang ada di Bengkulu
sebagai pusat aktivitas perekonomian barang dan jasa (antar pulau, ekspor maupun
impor), sehingga keberadaannya sangat diperlukan dalam pembangunan kelautan ; (7)
Sektor jasa kelautan dapat berupa aktivitas ekonomi yang meliputi jasa perdagangan,
penelitian dibidang kelautan, dan jasa-jasa lainnya.
11. Belum Optimalnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Isu ini dilakukan melalui kebijakan-kebijakan dan atau program antara lain: (1)
Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan dasar bagi perempuan (pendidikan,
kesehatan, ekonomi); (2) Memperkuat kapasitas kelembagaan pengarusutamaan
(mainstreaming) gender dalam setiap tahapan pembangunan; (3) Meningkatkan
keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik dengan tidak
menghilangkan kodratnya sebagai perempuan;
(4) Menghapus berbagai bentuk kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan dan
anak; (5) Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak; (6)
Meningkatkan akses pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan peningkatan peran kaum
laki-laki ber-KB; (7) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan reproduksi remaja
berbasis gender; (8) perlindungan anak dari tindakan kekerasan; dan (9) Menyediakan
data dan informasi program pemberdayaan perempuan dan keluarga.
12. Belum Optimalnya Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan
Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dilakukan melalui kebijakan antara lain: (1)
Mengembangkan dan meningkatkan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan
hidup; (2) Meningkatkan efektivitas pengelolaan, konservasi, dan rehabilitasi sumberdaya
alam; (3) Mencegah dan mengendalikan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup;
(4) Menata kelembagaan daerah dalam pengelolaan sumbe rdaya alam dan pelestarian
lingkungan hidup serta penegakan hukum; (5) Meningkatkan peranan masyarakat dalam
pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan
berbasiskan adat istiadat dan kearifan lokal; (6) menggali potensi sumberdaya yang
terbarukan bekerjasama dengan multi stakeholders; dan (7) meningkatkan pengetahuan
dan pemahaman pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di kalangan
generasi muda dan anak usia sekolah.
13. Rendahnya Peningkatan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan
Peningkatan daya saing kepemudaan dilakukan: (1) Peningkatan kompetensi pemuda
melalui pola pengkaderan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan sesuai dengan
metode pendidikan, pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, serta
pemanfaatan kajian, kemitraan; (2) Pengembangan kapasitas kepemudaan sebagai agen
128
pembangunan dan perubahan yang bertanggung jawab, berjiwa wirausaha dan
mandiri; (3) Peningkatan pengetahuan pemuda dini terhadap bahaya penyalahgunaan
narkotika dan obat-obat terlarang lainnya sejak dini; (4) Pembentukan dan
pengembangan kelompok-kelompok kepemudaan sebagai media penyaluran minat dan
bakat; dan (5) Peningkatan profesionalisme dan etika pembina, penyelenggara, dan
pengelola kegiatan kepemudaan.
Peningkatan daya saing keolahragaan dilakukan melalui : (1) Pemanfaatan kemitraan
lintas sektoral, antar tingkat pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha untuk
mendukung pemassalan, pembudayaan, serta pengembangan industri dan sentra-sentra
olahraga; (2) Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana olah raga yang menunjang
pencapaian prestasi agar mampu bersaing tingkat nasional, regional maupun
internasioanl;
(3) Mewujudkan yang olahragawan berprestasi pada kompetisi bertaraf nasional, regional
dan internasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda
potensial dan olahragawan andalan nasional secara sistematis, terpadu, berjenjang, dan
berkelanjutan; dan (4) Meningkatkan profesionalisme dan etika pembina, penyelenggara,
pengelola dan pelaksana kegiatan keolahragaan.
14. Tingginya Angka Kemiskinan dan Ketertinggalan
Penanggulangan kemiskinan dan ketertinggalan yang ada di Provinsi Bengkulu terutama
ditujukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan ketertinggalan, baik antara kelompok
masyarakat maupun antar wilayah. Isu-isu pembangunan yang sebaiknya diperhatikan
antara lain:
a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan layanan pemenuhan hak-hak
dasar berusaha masyarakat tanpa membedakan suku, agama, dan golongan.
b. Pembukaan kesempatan kerja yang adil dan transparan, terutama bagi penurunan
angka pengangguran di kalangan terdidik melalui pendidikan dan pelatihan yang
berorientasi pada pasar kerja.
c. Mengembangkan program penciptaan wirausaha baru yang kompetitif dan berdaya
saing dalam pembangunan ekonomi Bengkulu.
d. Meningkatkan infrastruktur jalan ke sentra-sentra produksi yang memungkinkan arus
barang dan manusia berlangsung dengan lancar dan sekaligus mengurangi ekonomi
berbiaya tinggi.
e. Meningkatkan daya beli masyarakat miskin melalui pola-pola pemberdayaan yang
berorientasi pada kemandirian berusaha dan berkarya.
129
15. Belum Optimalnya Peranan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK)
Kebijakan utama bagi pelaku usaha ini adalah meningkatkan peranan UKMK sebagai
pelaku yang strategis dalam pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu. Oleh karena itu,
program pembangunan yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan peran UKMK
tersebut antara lain:
a. Meningkatkan keterampilan pelaku UKMK melalui berbagai pelatihan dan pendidikan,
promosi produk, pendampingan manajerial usaha dan penguatan kelembagaan
secara berkelanjutan.
b. Meningkatkan akses permodalan UKMK terhadap sumber-sumber pembiayaan baik
perbankan maupun BUMN melalui pola-pola kemitraan yang bersifat mutualistik dan
saling menguntungkan.
c. Menciptakan pelaku usaha UKMK yang dapat dijadikan sebagai lokomotif pelaku
ekonomi melalui program-program bantuan dan hibah yang bersifat kompetitif,
transparan, dan berkeadilan.
16. Minimnya infrastruktur dibidang Informasi dan Telematika
Globalisasi menuntut adanya kecukupan infrastruktur informasi dan telematika yang
memungkinkan Provinsi Bengkulu menjadi bagian integral dari sistem informasi global.
Oleh karena itu, pembangunan jaringan telematika untuk kebutuhan peningkatan kualitas
pengelolaan pemerintahan (e-goverment) dan pelayanan publik menjadi isu
pembangunan yang sangat penting. Pembangunan kuantitas dan kualitas infrastruktur
telematika diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah, baik dalam bidang
ekonomi, pariwisata maupun komoditas unggulan daerah.
Dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, pengembangan infrastruktur di
bidang informasi, komunikasi dan telematika menjadi sangat penting. Sudah menjadi isu
nasional apabila e-goverment harus sudah mulai diimplementasikan ke dalam setiap
aspek pemerintahan dan pelayanan publik.
17. Belum optimalnya kehidupan berdemokrasi, pengembangan budaya daerah
dan penerapan nilai-nilai agama
Provinsi Bengkulu merupakan miniatur Indonesia yang di dalamnya terdiri dari berbagai
suku, agama dan golongan dengan beragam kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan
peran pemerintah daerah untuk menjaga dan menjamin rasa aman bagi umat beragama
dalam menjalankan aktivitas-aktivitas keagamaannya.
Pemerintah provinsi harus mampu memfasilitasi dialog antar umat beragama untuk
menyamakan pandangan terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dialog-
dialog tersebut dipandang sangat penting untuk menciptakan kepercayaan (trust) umat
130
beragama. Selain itu, peningkatan peran tokoh-tokoh agama untuk berperan aktif sebagai
agen perubahan (agents of change) untuk membina umat menjadi sangat penting. Dan
yang lebih penting adalah menciptakan kondisi dimana prinsip-prinsip keagamaan
diintegrasikan ke dalam kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan demikian,
diharapkan aparatur pemerintahan mampu mengontrol diri dan mencegah perbuatan-
perbuatan yang melanggar aturan dan hukum yang ada.
Dalam kaitannya dengan kebudayaan, Provinsi Bengkulu ini terdiri dari sembilan etnis
dengan segala atribut kebudayaannya. Keragaman ini menjadi sangat berharga dan
memerlukan penanganan tersendiri agar budaya menjadi akar bagi masyarakat Bengkulu
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
TABEL 2.34 SINKRONISASI HASIL EVALUASI DENGAN ISU STRATEGIS
NO HASIL EVALUASI ISU STRATEGIS
1 1. Nilai Laporan Opini Keuangan Tahun 2016 Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
2. Tata Kelola Pemerintahan, Provinsi Bengkulu menduduki urutan ke 31 dari 34 Provinsi di Indonesia.
3. Persentase SKPD provinsi yang memiliki jumlah ASN sesuai dengan kebutuhan tahun 2016 sebesar 25%
Belum optimalnya penerapan pemerintahan
yang baik (good governance) dan
pemerintahan yang bersih (clean
government)
2 1. Nilai Laporan Opini Keuangan Tahun 2016 Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
2. Rasio belanja modal terhadap belanja daerah secara nasional sebesar 18,85 persen dan Provinsi Bengkulu sekitar 17 persen lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional
Belum optimalnya sistem pengelolaan APBD yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik
3 Rendahnya kualitas dan kuantitas layanan
dasar
1. Sampai tahun 2015 terdapat 120 desa tertinggal yang belum memiliki gedung sekolah dasar (SD); 13 kecamatan yang belum memiliki minimal dua SLTP dan 19 kecamatan yang memiliki sekolah SMU/SMK
2. APM SD Tahun 2016 98,33 APM SLTP Tahun 2016 80,14 APM SLTA Tahun 2016 69,61 Dari data diatas terlihat bahwa terjadi angka putus sekolah yang cukup tinggi pada jenjang SLTP dan SLTA.
a. Pendidkan
131
1. Dibidang pelayanan kesehatan terdapat 10 kecamatan yang belum memiliki Puskesmas. Selain itu, terdapat 191 desa yang sama sekali belum memiliki sarana dan prasarana kesehatan, dan 129 desa yang belum memiliki bidan desa.
2. Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) /100.000 kelahiran hidup yaitu 117.15
3. Masih kurangnya jumlah dokter Umum per/100.000 penduduk yang baru mencapai 22 dokter umum.
b. Kesehatan
1. Masih rendahnya laju pertumbuhan PDRB dari sisi eksport yang baru mencapai 8,9 %
2. Presentase pertumbuhan unit industri kecil yang tumbuh sebesar 14 %
c. Pemberdayaan Ekonomi rakyat berbasis keunggulan lokal
4 1. Presentase jalan provinsi dalam kondisi baik/sedang tahun 2016 baru mencapai 46 %
2. Jumlah desa tertinggal yang belum dihotmix pada ruas jalan Provinsi masih sebanyak 62 Desa.
3. Masih terdapat 31.770 rumah tidak layak huni se Provinsi Bengkulu sampai dengan Tahun 2017.
4. Presentase Rumah Tangga berakses air bersih baru mencapai 62 % Tahun 2016
5. Persentase Rumah tangga terlayani pengolahan air limbah bersanitasi baru mencapai 41.6 % tahun 2016
Rendahnya Kapasitas Infrastuktur Dasar
5 1. Indeks Iklim Investasi di Provinsi Bengkulu relatif kurang yakni 50,18 atau urutan 31 dari 34 provinsi yang ada
2. Indeks Kelembagaan Pelayanan Modal Bengkulu sebesar 43,98 menempati urutan 33 dari 34 Provinsi.
3. Indeks Promosi Investasi Daerah Provinsi Bengkulu menempati urutan 32 dari 34 Provinsi dengan besaran 35,50
4. Indeks Komitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu juga masih relatif rendah, yakni menduduki peringkat 25 dari 34 Provinsi dengan skor 53,48.
Rendahnya Daya Saing dan Iklim Investasi
Daerah
6 Provinsi Bengkulu menduduki urutan ke 10 dari 34 sebagai provinsi terkorup dengan kerugian Rp 123 Milyar dengan 257 kasus.
Belum Terwujudnya aparatur bersih dan
berwibawa
132
7 1. Rendahnya peranan subsektor pertambangan dalam perekonomian yaitu sebesar 3,71 % 2016 Provinsi Bengkulu
2. Rendahnya peranan subsektor perikanan dalam perekonomian yaitu sebesar 6.85 % 2016 Provinsi Bengkulu
Belum Optimalnya pengelolaan sumberdaya
alam yang berkeadilan dan berkelanjutan
8 1. Jumlah Volume Bongkar Muat di Pelabuhan Pulau Baai baru sebesar 2.5 Juta Ton pertahun
2. Ekspor CPO masih banyak yang melalui pelabuhan tetangga seperti Teluk Bayur dan Bakaheuni
3. Bandara Fatmawati belum berstandart Internasional dan masih dikelola oleh Kementerian Perhubungan, sedangkan sebagian besar bandara setingkat Provinsi sudah dikelola oleh PT. Angkasa Pura.
Rendahnya kapasitas infrastruktur strategis
dan berdaya saing
9 Masih rendahnya Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Bengkulu berjumlah 492.841 orang dengan tingkat hunian hotel dan rata-rata lama menginap untuk hotel berbintang sebesar 57 persen dan 1,54 hari serta hotel melati sebesar 22 persen dan 1,17 hari. Sedangkan jumlah hotel tahun 2016 sebanyak 60 hotel terdiri atas hotel berbintang sebanyak 9 hotel dan hotel melati sebanyak 51 hotel.
Belum optimalnya pengelolaan
kepariwisataan
10 Pelabuhan Laut di Provinsi Bengkulu masih sekelas Pelabuhan Pengumpan seperti Pelabuhan Linau, Pelabuhan Bantal dan Pelabuhan Malakoni
Belum optimalnya pembangunan
kemaritiman yang integratif, berdaya saing
dan berkelanjutan
11 1. Indeks pemberdayaan perempuan yang mencapai 68.76 dan ini terutama disebabkan oleh kesenjangan dalam bidang jabatan publik dimana hanya 34,28 persen perempuan yang menduduki jabatan publik.
2. Masih tingginya Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai 539 kasus tahun 2015
Belum Optimalnya Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
12 Tingginya alih fungsi lahan dari Pertanian ke Perkebunan
Belum Optimalnya Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan
13 Masih minimnya Peringkat Prestasi Olahraga Berskala Nasional Provinsi Bengkulu (PON, POPNAS, POMNAS) yaitu 32
Rendahnya Peningkatan daya saing
Kepemudaan dan Keolahragaan
133
14 1. Masih tingginya angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu mencapai 17.03 % di Tahun 2016
2. Masih terdapat 653 desa atau 48,69 persen dari di Bengkulu yang masih berada dalam kategori tertinggal
Tingginya Angka Kemiskinan dan
Ketertinggalan
15 1. Masih rendahnya Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi di Tahun 2016 sebesar 15 %
2. Rendahnya Jumlah Sentra Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Yang Dibangun sebanyak 20 Sentra
Belum Optimalnya Peranan Usaha Kecil,
Menengah dan Koperasi (UKMK)
16 Masih rendah Persentase Jangkauan daerah terakses infrastruktur TIK sebesar 20 (%) di 653 desa tertinggal Tahun 2016
Minimnya infrastruktur dibidang Informasi dan
Telematika
17 Masih rendahnya pengembangan hak-hak politik masyarakat yang baru mencapai 63.84 %
Belum optimalnya kehidupan berdemokrasi.
134
BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan 2017
Perekonomian Provinsi Bengkulu tahun 2016 yang diukur berdasarkan Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 55,40 triliun dan atas
dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 40,08 triliun. Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun
2016 tumbuh sebesar 5,30 persen, meningkat dibandingkan tahun 2015 yang tumbuh
5,13 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha
pengadaan listrik dan gas sebesar 17,8 persen dan penyediaan akomodasi dan makan
minum sebesar 9,67 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi
dicapai komponen ekspor barang dan jasa sebesar 7,21 persen.
Struktur perekonomian Provinsi Bengkulu tahun 2016 masih didominasi oleh lapangan
usaha pertanian; perdagangan besar dan eceran; dan administrasi pemerintahan.
Besaran peranan ketiga lapangan usaha ini yaitu masing-masing, pertanian sebesar
28,82 persen, perdagangan besar dan eceran sebesar 14,91 persen dan administrasi
pemerintahan sebesar 8,77 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi
oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dan impor barang dan jasa masing-
masing sebesar 65,85 persen dan 65,59 persen.
Pada tahun 2016 Ekonomi Provinsi Bengkulu meningkat 5,30 persen dari tahun 2015.
Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Pengadaan listrik dan gas
merupakan lapangan usaha yang pertumbuhannya tertinggi yaitu 17,80 persen, diikuti
penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 9,67 persen. Sementara
pertumbuhan terendah pada lapangan usaha pengadaan air sebesar 0,70 persen.
Sumber utama pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2016 adalah
perdagangan besar dan eceran sebesar 1,14 persen; diikuti pertanian, kehutanan dan
perikanan sebesar 0,93 persen diikuti administrasi pemerintahan sebesar 0,49 persen.
Sementara yang terendah adalah pengadaan air sebesar 0,0016 persen. Secara rinci
dapat dilihat pada gambar berikut :
135
Gambar 3.1
Pertumbuhan ekonomi dan sumber pertumbuhan ekonomi Tahun 2016
Sumber : BPS Provinsi Bengkulu 2016
Mengamati kondisi perekonomian dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi tahun
2016 tumbuh sebesar 5,30 persen mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015
yang tumbuh sebesar 5,13 persen. Pertumbuhan tersebut didorong oleh kenaikan hampir
seluruh komponen PDRB menurut pengeluaran. Ekspor barang dan jasa merupakan
komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,21 persen diikuti komponen
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 6,21 persen, impor barang dan jasa
sebesar 6,05 persen, pengeluaran konsumsi LNPRT sebesar 5,94 persen, pengeluaran
konsumsi rumah tangga sebesar 5,84 persen, pengeluaran konsumsi pemerintah
sebesar 2,30 persen, sedangkan komponen perubahan inventori mengalami kontraksi
10,82 persen.
Struktur ekonomi Provinsi Bengkulu menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku
tahun 2016 tidak menunjukan perubahan yang berarti apabila dibandingkan tahun
sebelumnya. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi dua komponen terbesar yaitu
pengeluaran konsumsi rumah tangga (65,85 persen) dan impor barang dan jasa (65,59
persen) kemudian diikuti komponen PMTB (41,10 persen), ekspor barang dan jasa
(33,71 persen), dan pengeluaran konsumsi pemerintah (20,29 persen).
136
Perekonomian Provinsi Bengkulu tahun 2017 yang diukur berdasarkan Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 60,68 triliun dan atas
dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 42,08 triliun. Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun
2017 tumbuh sebesar 4,99 persen, melambat dibandingkan tahun 2016 yang tumbuh
5,29 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa
lainnya sebesar 10,93 persen dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar
9,09 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai komponen
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 5,66 persen.
Struktur perekonomian Provinsi Bengkulu tahun 2017 masih didominasi oleh lapangan
usaha pertanian; perdagangan besar dan eceran; dan administrasi pemerintahan.
Besaran peranan ketiga lapangan usaha ini yaitu masing-masing, pertanian sebesar
29,22 persen, perdagangan besar dan eceran sebesar 14,34 persen dan administrasi
pemerintahan sebesar 9,83 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi
oleh komponen impor barang dan jasa dan pengeluaran konsumsi rumah tangga,
masing-masing sebesar 65,40 persen dan 64,80 persen.
Gambar 3.2
Pertumbuhan ekonomi dan sumber pertumbuhan ekonomi Tahun 2017
137
Tabel 3.1 PDRB Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2017 (Rp M)
138
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018 dan Tahun 2019
Bank Indonesia (BI) memperingatkan beberapa faktor global yang akan menghantui
perekonomian Indonesia tahun depan. Faktor tersebut, rencana kenaikan suku bunga
acuan The Federal Reserves, pelemahan ekonomi China, penurunan harga komoditas
dan potensi keluarnya aliran modal dari Indonesia ke negara lain. Perekonomian Amerika
Serikat (AS) dalam kondisi rendah atau mendekati nol persen selama 7 tahun. Selama itu
pula, AS telah menggelontorkan dana hingga US$ 3,5 triliun untuk memulihkan
perekonomiannya. Setelah melihat faktanya perekonomian AS meningkat, Fed Fund
Rate (FFR) berencana naik di akhir tahun ini. Kondisi pelemahan ekonomi China akan
mengganggu pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
Pertumbuhan ekonomi akan terkoreksi 0,4-0,6 persen apabila pertumbuhan ekonomi
China turun 1 persen.
Sedangkan Indonesia mesti berhati-hati dengan pelemahan harga komoditas mengingat
terjadi defisit transaksi berjalan selama 3 tahun akibat harga jual komoditas yang turun.
Indonesia yang selama ini menjadikan RRC sebagai mitra dagang utama dan sejak
2014/2015 sudah telanjur memilih Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Jepang sebagai
mitra utama, tentu akan terpengaruh signifikan oleh penurunan ekonomi Republik Rakyat
Tiongkok (RRT). Pemerintah mesti kerja lebih cepat menggelontorkan APBN dan APBD,
bekerja lebih efektif, dan masuk lebih dalam ke dunia usaha dan masyarakat untuk
menjaga dan meningkatkan "trustworthy" mereka yang menurut CIA (Badan Intelijen AS)
sudah menurun 18 persen sejak Januari sampai Juli 2015. Arena persaingan dalam MEA
juga berlapis-lapis. Lapisan pertama adalah antar negara ASEAN. Lapisan kedua adalah
antar negara-negara ASEAn versus Australia dan New Zealand. Lapisan ketiga adalah
menjaga kestabilan pengaruh RRT, AS, dan negara-negara Eropa di ASEAN.
Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Indonesia telah terbukti lebih tahan terhadap
krisis ekonomi. Sebanyak 50 persen kontribusi pertumbuhan ekonomi disumbang dari
UMKM dan 90 persen pengusaha Indonesia merupakan UMKM. Saat ini, Indonesia
berada pada urutan keenam belas negara dengan GDP ekonomi terbesar yang memiliki
45 juta penduduk kelas menengah. Sebanyak 53 persen populasi di kota
menyumbangkan 71 persen GDP total dengan 55 juta tenaga kerja terampil dari 118 juta
tenaga kerja. Peluang pasar Indonesia saat ini mencapai 0,5 triliun dollar AS per tahun.
139
Memperhatikan kondisi dan dinamika perekonomian global, nasional, regional maupun
daerah beberapa tahun sebelumnya serta proyeksi perkembangan ekonomi secara
makro, maka prospek pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu diprediksi masih dalam
kondisi yang cukup stabil walaupun dihadapkan pada tantangan kondisi perekonomian
global yang penuh ketidak pastian. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu dari sisi
produksi akan didorong sektor Pertanian, Pertambangan, Industri Pengolahan,
Penyediaan Makan Minum, dan Administrasi Pemerintahan.
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya
bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang
tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan
mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Proyeksi
pendanaan tahun 2019 dalam RKPD lebih kecil dari RPJMD karena proyeksi dana
perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam RPJMD diproyeksikan
mengalami kenaikan dibanding tahun 2018 sedangkan dalam RKPD disamakan pagunya
dengan anggaran tahun 2018. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri
Nomor 38 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2019. Realisasi dan
proyeksi pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.2. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Provinsi Bengkulu
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu, 2018
140
Tabel 3.3
Realiasasi dan Proyeksi Belanja Provinsi Bengkulu
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu, 2018
Tabel 3.4
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Bengkulu
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu, 2018
141
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019, diarahkan kepada upaya
peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana
Perimbangan. Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk
meningkatkan Pendapatan Daerah melalui intesifikasi dan ekstensifikasi, antara lain:
1. Menerapkan secara penuh penyesuaian tarif terhadap Pajak Daerah;
2. Meningkatkan koordinasi secara sinergis dibidang Pendapatan Daerah dengan
Pemerintah Pusat, OPD Penghasil, Kabupaten/Kota dan POLRI;
3. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatan kontribusi
secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
4. Meningkatkan peran dan fungsi UPT dan Badan Layanan Umum dalam meningkatkan
pelayanan dan pendapatan;
5. Meningkatkan pendayagunaan dan pengelolaan aset dan keuangan daerah; dan
6. Meningkatkan kinerja Pendapatan Daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi
dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai
upaya peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah adalah:
1. Mengoptimalkan penerimaan dari Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN),
PPh Pasal 21, Pajak Ekspor dan PPh Badan;
2. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan Bagi
Hasil dalam Dana Perimbangan; dan
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota.
Berdasarkan Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah tersebut diatas, maka untuk
dapat merealisasikan perkiraan rencana penerimaan Pendapatan Daerah (target)
diperlukan strategi pencapaian, antara lain sebagai berikut:
A. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, ditempuh melalui :
1. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan realisasi
penyesuaian tarif pungutan;
2. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem
operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi
kewajibannya;
3. Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan
kemampuan anggaran;
4. Melaksanakan pelayanan secara khusus untuk lebih memperhatikan dan
memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak, seperti drive
thru, Gerai Samsat dan Samsat Mobile serta Samsat Outlet;
142
5. Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik dibeberapa Kantor
Bersama/Samsat, UPT dan Badan Layanan Umum dengan mempergunakan
parameter ISO 9001-2008;
6. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi dibidang Pendapatan Daerah
dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi
dan lain-lain;
7. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya agar dapat memberikan kontribusi
terhadap Pendapatan Daerah, antara lain melalui peningkatan sarana, prasarana,
kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah dalam meningkatkan
persaingan usaha serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD
berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
8. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan kepada
peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
9. Melakukan pembinaan secara teknis fungsional dalam upaya peningkatan fungsi dan
peran SKPD sebagai unit kerja penghasil dibidang Pendapatan Daerah; dan
10. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian
Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan Kabupaten/Kota termasuk
dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan
Pendapatan Daerah serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan
OPD penghasil.
11. Membuat Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman kepada
pihak-pihak terkait yang berpotensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD).
B. Strategi Pencapaian Target Dana Perimbangan ditempuh melalui :
1. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan Pajak Penghasilan dalam
upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
2. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya
alam bekerja sama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak
sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil;
3. Peningkatan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam perhitungan lifting migas
dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian
yang sesuai dengan potensi;
4. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Keuangan, Kementerian Teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk
mengupayakan peningkatan besaran Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan
Pajak, DAU, dan DAK; serta
5. Meningkatkan koordinasi dan konfirmasi kepada Kementerian ESDM dan SKK
MIGAS untuk mendapatkan data penyaluran BBM.
143
3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah
Belanja Daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi
pembangunan lima tahun ke depan ditambah satu tahun transisi. Sesuai dengan visi
pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai
instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan,
pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas,
efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Belanja harus diarahkan untuk mendukung
kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara
masukan dan keluaran (efisiensi). Keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat
dinikmati hasilnya oleh masyarakat (efektifitas). Selanjutnya alokasi anggaran perlu
dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan
(transparansi), selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan dan
dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
(akuntabilitas).
Belanja Daerah, atau yang dikenal dengan pengeluaran pemerintah daerah dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan salah satu faktor
pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, belanja daerah dikenal
sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah
(pemerintah daerah), di samping pos pendapatan pemerintah daerah. Semakin
besar belanja daerah diharapkan akan makin meningkatkan kegiatan perekonomian
daerah (terjadi ekspansi perekonomian).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menegaskan, belanja
daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang
mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun
anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja
daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan pemerintah daerah (propinsi ataupun kabupaten/kota) yang meliputi
urusan wajib dan urusan pilihan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 juga telah menentukan, struktur belanja terdiri dari belanja tidak langsung,
dan belanja langsung.
Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi: belanja
pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi
hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung
merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan
program dan kegiatan yang meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa,
serta belanja modal.
144
Selain itu belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 diprioritaskan untuk
melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya
memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan
dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta
mengembangkan sistem jaminan sosial.
Arah kebijakan belanja tidak langsung sampai dengan tahun 2016-2021
diperkirakan akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi
terbesar. Proporsi pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada
belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota. Kemungkinan dalam lima tahun ke depan
pemerintah akan menaikkan kembali gaji PNS, sehingga selama lima tahun mendatang
diperkirakan belanja tidak langsung akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan
terutama untuk biaya gaji tetap. Kenaikan gaji PNS tersebut dibiayai oleh sumber
pendapatan dari DAU. Dengan demikian kenaikan gaji pegawai diharapkan dapat
diikuti oleh kenaikan DAU. Belanja yang signifikan pada kelompok belanja tidak
langsung adalah belanja bantuan hibah. Alokasi belanja hibah diarahkan kepada
berbagai organisasi baik profesi maupun kemasyarakatan. Tujuan alokasi belanja
hibah merupakan manifestasi pemerintah dalam memberdayakan masyarakat.
Belanja langsung adalah belanja pemerintah daerah yang berhubungan langsung
dengan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang diusulkan pada belanja
langsung disesuaikan dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran, dan
Rencana Strategis SKPD. Belanja langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang
dan jasa, serta belanja modal. Belanja pegawai dalam belanja langsung ini berbeda
dengan belanja pegawai pada belanja tidak langsung. Belanja pegawai pada belanja
langsung antara lain untuk honorarium, uang lembur, belanja beasiswa pendidikan, dan
belanja kursus.
Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada
pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu, antara lain untuk
peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehaptan, pengurangan kemiskinan,
eksplorasi potensi pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan
pelayanan jasa. Besarnya dana yang dikeluarkan untuk masing–masing kegiatan juga
diperkirakan akan meningkat. Sementara itu, khusus untuk belanja modal, pengeluaran
belanja modal pada Lima tahun mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana
dan sarana yang mendukung tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu.
145
Untuk mewujudkan sasaran tersebut, maka pengelolaan belanja daerah
dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan, sebagai berikut:
1. Belanja daerah diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan
secara efisien dan efektif. Belanja daerah disusun atas dasar kebutuhan
nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan
pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi belanja daerah untuk
pembangunan infrastruktur publik dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.
2. Memprioritaskan alokasi anggaran belanja daerah pada sektor-sektor
peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan
fasilitas umum yang berkualitas, serta mengembangkan sistem jaminan sosial,
sesuai amanat undang-undang, serta visi, misi dan program kepala/wakil kepala
daerah.
3. Meningkatkan anggaran belanja daerah untuk program-program penanggulangan
kemiskinan.
4. Mengarahkan alokasi anggaran belanja daerah pada pembangunan infrastruktur
yang mendukung pembangunan sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan .
5. Meningkatkan kepedulian terhadap penerapan prinsip-prinsip efisiensi belanja
dalam pelayanan publik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007,
yang meliputi manfaat ekonomi, faktor eksternalitas, kesenjangan potensi
ekonomi, dan kapasitas administrasi, kecenderungan masyarakat terhadap
pelayanan publik, serta pemeliharaan stabilitas ekonomi makro.
6. Meningkatkan efektivitas kebijakan belanja daerah melalui penciptaan kerja
sama yang harmonis antara eksekutif, legislatif, serta partisipasi masyarakat
dalam pembahasan dan penetapan anggaran belanja daerah.
7. Setiap pengeluaran belanja, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, melalui publikasi masyarakat sehingga mudah
dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja.
Pertanggungjawaban belanja tidak hanya menyangkut aspek administrasi
keuangan, tetapi juga proses, keluaran dan hasil.
3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD
dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Pembiayaan defisit anggaran antara lain
bersumber dari pinjaman daerah, sisa lebih perhitungan anggaran, dana cadangan dan
penjualan aset. Pemerintah daerah juga berhak melakukan pinjaman daerah. Selain
dilakukan secara hati-hati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, pinjaman yang
dilakukan harus tepat sasaran. Alokasi pinjaman daerah selain memberikan pemasukan
pada PAD juga diharapkan mampu untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi
dengan berkembangnya sektor perdagangan dan jasa. Selanjutnya untuk pengeluaran
146
pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk
pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.
Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk
penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan penyertaan modal yang
dilakukan diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan
pendapatan daerah sekaligus kinerja lembaga yang mendapat tambahan modal dalam
melayani masyarakat.
147
BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
4.1. Visi dan Misi
Visi
Berdasarkan pada kondisi makro, permasalahan dan isu-isu strategis yang telah
dijelaskan pada bab sebelumnya, maka visi Provinsi Bengkulu yang hendak dicapai tahun
2016-2021 adalah:
“ TERWUJUDNYA BENGKULU YANG MAJU, SEJAHTERA, BERMARTABAT,
DAN BERDAYA SAING TINGGI“
Pemahaman Bengkulu maju, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi adalah
(1) terpenuhinya kebutuhan layanan dasar masyarakat yang berkualitas; (2)
meningkatnya hasil-hasil pembangunan yang berkeadilan dengan didukung oleh kondisi
aman, pemerintahan bersih dan berwibawa, efektif, transparan dan mengayomi; (3)
mewujudkan masyarakat Provinsi Bengkulu yang berjiwa menghargai keberbedaan,
memiliki kebanggaan terhadap sumber daya yang ada dan menjunjung tinggi martabat
bangsa; (4) meningkatnya daya saing Provinsi Bengkulu dalam beragam aspek
kehidupan dan pembangunan.
Misi
Untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Bengkulu yang maju, sejahtera dan
bermartabat, maka misi yang diemban lima tahun ke depan adalah:
Misi Pertama: Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan
akuntabel melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi
pada pelayanan public
Misi ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional melalui
perbaikan tata kelola pemerintahan; pengelolaan APBD yang efisien, transparan,
akuntabel dan partisipatif serta konsisten dengan perencanaan daerah; peningkatan daya
saing daerah dan investasi; mewujudkan aparatur yang bersih dan berwibawa;
peningkatan kualitas pengelolaan pemerintahan melalui model e-goverment.
Misi Kedua: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka
pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
148
Misi ini difokuskan pada uaya-upaya meningkatkan kualitas perlindungan sosial,
rehabilitasi sosial dan pembangunan sosial lainnya, termasuk di dalamnya penanganan
kebencanaan. Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan untuk semua
lapisan masyarakat; peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; dan peningkatan
kuantitas/kualitas guru (kualitas pendidikan); peningkatan kualitas pembelajaran (daya
saing di pasar kerja); pemerataan kualifikasi dan penempatan guru; dan pemantapan
kesejahteraan guru. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai;
peningkatan akses pelayanan kesehatan di wilayah-wilayah terpencil; peningkatan
kuantitas dan kualitas dokter dan paramedis; kepastian layanan jaminan kesehatan;
pengembangan program kader dokter desa; dan pemantapan kesejahteraan dokter dan
paramedis. Peningkatan akses permodalan bagi pengusaha kecil, menengah dan
koperasi dalam bentuk kemitraan yang saling menguntungkan; peningkatan daya saing
produk UKMK melalui pelatihan dan pendampingan; pengembangan ekonomi kreatif
berbasis potensi lokal; revitalisasi koperasi dan kelompok usaha baru (KUB);
menggalakkan ekspose produk UKMK di tingkat nasional dan regional.
Misi Ketiga: Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan
infrastruktur strategis
Misi ini bertujuan untuk mewujudkan Provinsi Bengkulu maju, sehat dan cerdas melalui
peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis. Kualitas
dan kuantitas infrastruktur dasar dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan
pembangunan sarana dan prasarana irigasi perdesaan; jalan dan jembatan; peningkatan
jangkauan listrik perdesaan; pembangunan dan atau perbaikan jalan desa ke sentra-
sentra produksi; dan peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi dan air bersih dan
revitalisasi pasar desa. Misi ini terutama ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan dan
ketertinggalan desa-desa terpencil dan terisolir.
Mengingat potensi peran Pelabuhan Pulau Baai dalam pembangunan ekonomi Provinsi
Bengkulu, maka diperlukan adanya terobosan kebijakan untuk optimalisasi kapasitas
pelabuhan melalui: peningkatan kapasitas sarana dan prasarananya, maupun tata
kelolanya; dan pembangunan beberapa terminal pelabuhan (seperti peti kemas, benda
cair, karantina hewan, pengantongan semen curah pengembangan kerjasama dengan
multi pihak untuk menjadikan Pelabuhan Pulau Baai sebagai pusat koneksi pelabuhan
samudera di Indonesia Bagian Barat.
Peningkatan kapasitas pelabuhan ini harus mencerminkan adanya keunggulan komparatif
dan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan pelabuhan sejenis yang ada di provinsi
lain.
149
Perluasan kapasitas bandara sebagai sarana transportasi orang dan barang;
pembangunan sarana dan prasarana kargo sesuai dengan standar internasional;
menjadikan Bandara Fatmawati sebagai pusat kegiatan lalu intas arus barang dan orang,
paling tidak di wilayah sumatera bagian selatan. Perluasan kapasitan bandara ini juga
harus mampu mencerminkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif
dibandingkan dengan bandara lain.
Pembangunan jaringan internal provinsi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan
industri; pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara (padat dan cair);
pembangunan transmisi yang menjangkau provins-provinsi tetangga; re-orientasi bisnis
kelistrikan Provinsi Bengkulu sebagai pemasok tenaga listrik provinsi-provinsi di wilayah
sumatera bagian selatan.
Tujuan misi ini adalah: membuka keterisolasian dan atau kelancaran arus barang dan
orang dari dan ke Provinsi Bengkulu; membangun dan atau meningkatkan kapasitas
infrastruktur jalan lintas provinsi dari aspek jarak tempuh dan pengurangan biaya angkut;
membangun kerjasama dengan provinsi sekitar untuk membangun pola-pola
pembangunan koridor. Peningkatan akses lintas provinsi ini ditujukan agar Provinsi
Bengkulu memiliki keunggulan kompetitif dan berdaya saing untuk menarik minat investor
Misi Keempat: Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan
pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan
dan berkelanjutan berbasis keunggulan lokal
Misi ini bertujuan untuk mewujudkan Provinsi Bengkulu yang sejahtera, bermartabat dan
berdaya saing melalui program-program antara lain: mengoptimalkan pemanfaatan
sumberdaya mineral yang berkelanjutan; meningkatkan akses masyarakat terhadap
sumberdaya laut; memanfaatkan sumberdaya panas bumi (geothermal) untuk memenuhi
kebutuhan listrik lokal dan regional; pemanfaatan batubara untuk kebutuhan pembangkit
tenaga listrik; penciptaan nilai tambah produksi perkebunan; pengelolaan sumberdaya
hutan berbasis masyarakat; pengolahan produksi hasil ikutan hutan untuk menciptakan
nilai tambah; pemanfaatan sumberdaya mineral untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat dan optimalisasi produksi ikan tangkap dan ikan budidaya.
150
Selain itu, misi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan dan
berkeadilan ini juga diarahkan untuk mewujudkan pembangunan kepariswisataan yang
tangguh dan berdaya saing. Misi ini dapat dilakukan melalui kebijakan dan atau program
antara lain: (1) re-orientasi kebijakan yang integratif kepariwisataan di Provinsi Bengkulu;
(2) peningkatan kapasitas sarana dan prasarana kepariwisataan; (3) peningkatan
kapasitas insan kepariwisataan; (4) optimalisai promosi dan ekspose potensi wisata
Provinsi Bengkulu; (5) penyediaan tenaga ahli dan terampil dalam bidang manajemen
kepariwisataan; membangun jaringan wisata internasional; dan (6) kemudahan investasi
dibidang kepariwisataan.
Misi Kelima: Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya
saing
Pembangunan kemaritiman diarahkan untuk menunjang pembangunan poros maritim
nasional melalui perumusan kebijakan dan program penanganan sektor- sektor
kelautan antara lain (1) Sektor perikanan tangkap melalui modernisasi alat tangkap dan
pengolahan; (2) Sektor wisata bahari, pemanfaatan maritim sebagai obyek dan daya tarik
seperti wisata pantai, keragaman hayati, seperti taman laut wisata alam, wisata bisnis,
wisata budaya maupun wisata olah raga, (3) Sektor transportasi laut yakni memanfaatkan
transportasi laut sebagai penunjang aktivitas ekspor dan impor Provinsi Bengkulu; (4)
industri maritim seperti Pembangunan Industri Kelautan dengan berbagai jenis industri
sebagai penciptaan nilai tambah; pengembangan Industri Pariwisata Bahari;
pengembangan Industri Kreatif Kebaharian; pembangunan Infrastruktur Kelautan, seperti
pelabuhan dan Industri Perkapalan baik yang kecil, menengah dan besar, industri
pemeliharaan dan perbaikan kapal dan atau galangan kapal; (5) Sektor pertambangan
(Energi dan Sumberdaya Mineral), yaitu mengoptimalkan sumberdaya mineral di
kawasan laut Provinsi Bengkulu, baik yang bersifat potensial maupun aktual; (6) Sektor
bangunan laut yakni peningkatan kualitas, kuantitas serta kapasitas pelabuhan laut yang
ada di Provinsi Bengkulu sebagai pusat aktivitas perekonomian barang dan jasa (antar
pulau, ekspor maupun impor), sehingga keberadaannya sangat diperlukan dalam
pembangunan kelautan; (7) Sektor jasa kelautan dapat berupa aktivitas ekonomi yang
meliputi jasa perdagangan, penelitian dibidang kelautan dan jasa-jasa lainnya.
151
Misi Keenam: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Misi ini dilakukan melalui kebijakan-kebijakan dan atau program antara lain: (1)
Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan dasar bagi perempuan (pendidikan,
kesehatan dan ekonomi); (2) Memperkuat kapasitas kelembagaan pengarusutamaan
(mainstreaming) gender dalam setiap tahapan pembangunan; (3) Meningkatkan
keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik dengan tidak
menghilangkan kodratnya sebagai perempuan; (4) Menghapus berbagai bentuk
kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan dan anak; (5) Meningkatkan
kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak; (6) Meningkatkan akses
pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan peningkatan peran kaum laki-laki ber-KB;
(7) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan reproduksi remaja berbasis gender; (8)
Perlindungan anak dari tindakan kekerasan; dan (9) Menyediakan data dan informasi
Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga.
Misi Ketujuh: Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan
Peningkatan daya saing kepemudaan dilakukan : (1) Peningkatan kompetensi pemuda
melalui pola pengkaderan secara terencana sistematis dan berkelanjutan sesuai dengan
metode pendidikan, pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, serta
pemanfaatan kajian, kemitraan; (2) Pengembangan kapasitas kepemudaan sebagai agen
pembangunan dan perubahan yang bertanggung jawab, berjiwa wirausaha dan
mandiri; (3) Peningkatan pengetahuan pemuda dini terhadap bahaya penyalahgunaan
narkotika dan obat-obat terlarang lainnya sejak dini; (4) Pembentukan dan
pengembangan kelompok-kelompok kepemudaan sebagai media penyaluran minat dan
bakat; (5) Peningkatan profesionalisme dan etika pembina, penyelenggara dan pengelola
kegiatan kepemudaan;
Peningkatan daya saing keolahragaan dilakukan melalui: (1) Pemanfaatan kemitraan
lintas sektoral antar tingkat pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha untuk
mendukung pemassalan, pembudayaan, serta pengembangan industri dan sentra-sentra
olahraga; (2) Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana olah raga yang
menunjang pencapaian prestasi agar mampu bersaing tingkat nasional, regional
maupun internasional; (3) Mewujudkan yang olahragawan berprestasi pada kompetisi
bertaraf nasional, regional dan internasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi
olahragawan muda potensial dan olahragawan andalan nasional secara sistematis,
terpadu, berjenjang dan berkelanjutan; (4) Meningkatkan profesionalisme dan etika
pembina, penyelenggara, pengelola dan pelaksana kegiatan keolahragaan.
152
Misi Kedelapan: Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis, berbudaya,
berkesadaran wisata dan demokratis
Misi ini bertujuan untuk mewujudkan Provinsi Bengkulu yang sejahtera dan bermartabat.
Sebagai provinsi yang merefleksikan miniatur Indonesia yang didalamnya terdiri dari
berbagai suku, agama dan golongan dengan beragam kepentingan. Oleh karena itu,
diperlukan peran pemerintah daerah untuk menjaga dan menjamin rasa aman bagi umat
beragama dalam menjalankan aktivitas-aktivitas keagamaannya. Oleh karena itu,
program yang harus dilakukan antara lain:
a. Memfasilitasi dialog antar umat beragama untuk menyamakan pandangan terhadap
kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
b. Meningkatkan peran tokoh-tokoh agama untuk berperan aktif sebagai agen
perubahan (agents of change) untuk membina umat;
c. Menciptakan kondisi dimana prinsip-prinsip keagamaan diintegrasikan ke dalam
kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik;
d. Meningkatkan indeks demokrasi sebagai cerminan masyarakat Provinsi Bengkulu
yang demokratis dan berbudaya;
e. Melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap insan budaya Provinsi
Bengkulu melalui pagelaran-pagelaran seni budaya; dan
f. Mempromosikan budaya daerah ke kancah nasional sebagai perwujudan ciri
kepribadian masyarakat Provisi Bengkulu.
4.2. Tujuan dan Sasaran
Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan, maka disusunlah tujuan dan sasaran
pembangunan sebagai berikut :
STRATEGI
ARAH
KEBIJAKAN
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Pemerintah Provinsi
Bengkulu pada
perizinan pelayanan
terpadu
83 Program Mengintensifkan
Pengaduan Masyarakat
APBD PROV DPMPTSP Transformasi Birokrasi dan
Tata Kelola Pemerintahan
berbasis IT
Nilai Pelayanan Publik
Provinsi Bengkulu
Hijau Program ketatalaksanaan
dan pelayanan publik
APBD PROV Biro Organisasi Transformasi Birokrasi dan
Tata Kelola Pemerintahan
berbasis IT
Jumlah jenis
perizinan/nonperizinan
yang dilayani (jenis)
220 Program Peningkatan
Pelayanan Publik
APBD PROV DPMPTSP Transformasi Birokrasi dan
Tata Kelola Pemerintahan
berbasis IT
Persentase penempatan
pejabat ASN pemerintah
provinsi berdasarkan
kualifikasi pendidikan
(%) :
Eselon II 95
Eselon III 100
Eselon IV 100
Persentase SKPD
provinsi yang memiliki
jumlah ASN sesuai
dengan kebutuhan (%)
100 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
APBD PROV BKD Transformasi Birokrasi dan
Tata Kelola Pemerintahan
berbasis IT
Program pembinaan dan
pengembangan aparatur
BKD
- Eselon II 70
- Eselon III 90
- Eselon IV 75
TABEL 4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Meningkatnya
profesionalisme
Aparatur
Meningkatnya
kualitas pelayanan
publik
Transformasi Birokrasi dan
Tata Kelola Pemerintahan
berbasis IT
NO MISI SASARAN INDIKATOR SASARAN SUMBER
DANA
PROGRAM PRIORITAS
Arah Kebijakan:
Meningkatkan
standar kualitas
pelayanan publik
PROGRAM OPD
PENANGGUNG
JAWAB
Strategi: Meningkatkan dan memperluas pelayanan publik Mewujudkan
pemerintahan
yang baik,
bersih,
transparan, dan
akuntabel
melalui
reformasi tata
kelola
pemerintahan
yang
berorientasi
pada pelayanan
publik
Arah Kebijakan :
Meningkatkan
pengetahuan dan
kemampuan
aparatur berbasis
kompetensi
Persentase pejabat
struktural Pemprov yang
telah mengikuti diklat
kepemimpinan (%) Program peningkatan
kapasitas sumberdaya
aparatur
BPSDM
TARGET 2019
Transformasi Birokrasi dan
Tata Kelola Pemerintahan
berbasis IT
APBD PROV
1
BKDArah kebijakan :
Penempatan dan
distribusi ASN
sesuai dengan
kualifikasi
pendidikan dan
kebutuhan
TUJUAN
Meningkatnya
kualitas tata
kelola
pemerintahan
dalam rangka
pencapaian
pemerintahan
yang baik dan
bersih
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
APBD PROV
153
STRATEGI
ARAH
KEBIJAKAN
NO MISI SASARAN INDIKATOR SASARAN SUMBER
DANA
PROGRAM PRIORITASPROGRAM OPD
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2019TUJUAN
Jumlah ASN yang
mengikuti diklat formal
(orang) :
- Spesialis Kedokteran Lama : 6
Baru : 1
- S2 Lama : 4
Baru : 2
- S3 Lama : 4
Baru : 2
Persentase kasus dan
temuan yang
diselesaikan (%)
85
Tingkat/Level Maturitas
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP)
3
Tingkat Kapabilitas
Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP)
3 Program Peningkatan
Profesional Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
Meningkatnya
kualitas
pengelolaan
pemerintahan
Nilai Evaluasi SAKIP
Pemerintah Provinsi
BB Program pengembangan
kinerja dan reformasi
birokrasi
APBD Prov Setda/ Bappeda/
Inspektorat
Transformasi Birokrasi dan
Tata Kelola Pemerintahan
berbasis IT
Jumlah SKPD Provinsi
yang memperoleh nilai
SAKIP minimal BB
(SKPD)
35 Program Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan KDH
APBD Prov Setda/ Bappeda/
Inspektorat
Transformasi Birokrasi dan
Tata Kelola Pemerintahan
berbasis IT
Arah Kebijakan:
Optimalisasi
pengelolaan
keuangan dan
aset daerah
Opini atas laporan
keuangan Pemerintah
Provinsi
WTP Program Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
APBD Prov BPKD Transformasi Birokrasi dan
Tata Kelola Pemerintahan
berbasis IT
Meningkatnya
kinerja
Pengawasan
internal
Arah kebijakan :
Penguatan sistem
pengendalian
internal
Meningkatnya
profesionalisme
Aparatur
Mewujudkan
pemerintahan
yang baik,
bersih,
transparan, dan
akuntabel
melalui
reformasi tata
kelola
pemerintahan
yang
berorientasi
pada pelayanan
publik
Arah Kebijakan :
Meningkatkan
pengetahuan dan
kemampuan
aparatur berbasis
kompetensi
Transformasi Birokrasi dan
Tata Kelola Pemerintahan
berbasis IT
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1
APBD
PROV/APBN
APBD Prov Inspektorat
Strategi : Meningkatkan kinerja pengawasan Pemerintahan Daerah
Arah Kebijakan:
Optimalisasi
penerapan sistem
akuntabilitas
kinerja
BKD
Program Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan KDH
Transformasi Birokrasi dan
Tata Kelola Pemerintahan
berbasis IT
154
STRATEGI
ARAH
KEBIJAKAN
NO MISI SASARAN INDIKATOR SASARAN SUMBER
DANA
PROGRAM PRIORITASPROGRAM OPD
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2019TUJUAN
Arah Kebijakan:
Optimalisasi
pelaksanaan
reformasi birokrasi
Hasil Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Pemerintah
Provinsi
B Program Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan KDH
APBD Prov Inspektorat Transformasi Birokrasi dan
Tata Kelola Pemerintahan
berbasis IT
Program Pengembangan
Teknologi Informatika
Program pengkajian dan
penelitian bidang
komunikasi, Informatika
dan Statistik
Jumlah OPD yang
memanfaatkan Sitem
Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK)
5 Penataan Administrasi
Kependudukan
APBD PROV Dinas
Kependudukan
dan Catatan Sipil
Transformasi Birokrasi dan
Tata Kelola Pemerintahan
berbasis IT
Jumlah desa yang belum
terkoneksi oleh jaringan
TIK (desa)
55 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
APBD Prov Dinas
Komunikasi,
Informatika dan
Statistik
1. Pengentasan Kemisikinan
dan Peretasan Ketertinggal; 2.
Transformasi Birokrasi dan
Tata Kelola Pemerintahan
berbasis IT Jumlah objek wisata
yang terkoneksi jaringan
TIK (obyek)
3 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
APBD Prov Dinas
Komunikasi,
Informatika dan
Statistik
1. Transformasi Birokrasi &
Tata Kelola Pemerintahan
Berbasis IT; 2. Visit 2020
Wonderful Bengkulu
Transformasi Birokrasi dan
Tata Kelola Pemerintahan
berbasis IT
Arah kebijakan:
Penerapan e-
government
dalam pengelolaan
pemerintahan
APBD PROVJumlah aplikasi
elektronik yang
dikembangkan (aplikasi)
Dinas Komunikasi
Informatika dan
Statistik
18
155
STRATEGI
ARAH
KEBIJAKAN
NO MISI SASARAN INDIKATOR SASARAN SUMBER
DANA
PROGRAM PRIORITASPROGRAM OPD
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2019TUJUAN
Arah Kebijakan :
Meningkatkan
jumlah Rancangan
Perda yang
disahkan
Persentase Raperda
yang ditetapkan menjadi
Perda (%)
100 Program Peningkatan
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
APBD PROV Sekretariat DPRD Transformasi Birokrasi dan
Tata Kelola Pemerintahan
berbasis IT
Arah Kebijakan :
Peningkatan
Penyelesaian
Batas Daerah
Persentase Segmen
Batas Daerah Yang
Diselesaikan (%)
100 Program Peningkatan Bina
Administrasi Kewilayahan
APBD PROV Biro
Pemerintahan dan
Kesejahteraan
Rakyat SETDA
Transformasi Birokrasi dan
Tata Kelola Pemerintahan
berbasis IT
Arah Kebijakan :
Peningkatan
sarana dan
Prasarana IT
Kearsipan
Persentase OPD yang
menyelenggarakan
penataan kearsipan
berbasis IT (%)
50 Program Preservasi Arsip APBD PROV DINAS
PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
Transformasi Birokrasi dan
Tata Kelola Pemerintahan
berbasis IT
1. Program
Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
2. Program Penanganan
Fakir Miskin
1. Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
2. Program Rehabilitasi
Sosial
Meningkatkan
kualitas dan
kuantitas
pelayanan dasar
dalam rangka
pengentasan
kemiskinan dan
peretasan
ketertinggalan
2 Meningkatnya
layanan kualitas
dan kuantitas
pelayanan
kesejahteraan
sosial
Arah kebijakan:
Meningkatkan
kualitas pelayanan
sosial masyarakat
dan penyandang
kesejahteraan
sosial.
Dinas Sosial 2,928
Strategi : Meningkatkan kerja sama antara Eksekutif dan legislatif
Strategi : Percepatan Penanganan Penyelesaian Batas Daerah
Strategi : Peningkatan sistem pelayanan arsip OPD
Strategi : Pencegahan,Pengurangan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Jumlah penyandang
masalah Kesejahteraan
sosial yang dibina,
direhab dan dilayani
(Orang)
1,785
Jumlah Kepala keluarga
miskin yang
diberdayakan (KK)
APBD
Prov/kab/kot
a dan APBN
Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas
pelayanan
kesejahteraan
sosial dan
layanan dasar
Pengentasan Kemiskinan &
Peretasan Ketertinggalan
Pengentasan Kemiskinan &
Peretasan Ketertinggalan
156
STRATEGI
ARAH
KEBIJAKAN
NO MISI SASARAN INDIKATOR SASARAN SUMBER
DANA
PROGRAM PRIORITASPROGRAM OPD
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2019TUJUAN
1. Program Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
2. Program Pemberdayaan
Sosial
1. Program Bantuan dan
Jaminan Kesejahteraan
Sosial
2. Program Perlindungan
dan Jaminan Sosial
Angka partisipasti murni
(APM) PAUD (%)
85,8 Program pendidikan anak
usia dini
APBD
Kab/kota
Dikbud Pengentasan Kemiskinan &
Peretasan Ketertinggalan
Angka partisipasti murni
(APM) SD (%)
99,39 Program wajib belajar
pendidikan dasar sembilan
tahun
APBD
Kab/kota dan
APBN
Dikbud Pengentasan Kemiskinan &
Peretasan Ketertinggalan
Program wajib belajar
pendidikan dasar sembilan
tahun
APBD
Kab/kota dan
APBN
Dikbud Pengentasan Kemiskinan &
Peretasan Ketertinggalan
Bantuan keuangan kepada
kab/kota
APBD Prov BPKD Pengentasan Kemiskinan &
Peretasan Ketertinggalan
Angka partisipasti murni
(APM) SLTP (%)
91,24 Program wajar dikdas APBD
Kab/kota dan
APBN
Dikbud Pengentasan Kemiskinan &
Peretasan Ketertinggalan
Program wajib belajar
pendidikan dasar sembilan
tahun
APBD
Kab/kota dan
APBN
Dikbud Pengentasan Kemiskinan &
Peretasan Ketertinggalan
Bantuan Keuangan
kepada kab/kota
APBD Prov BPKD Pengentasan Kemiskinan &
Peretasan KetertinggalanAngka partisipasti murni
(APM) SMA (%)
84.61 APBD Prov
dan APBN
Dikbud Pengentasan Kemiskinan &
Peretasan Ketertinggalan
Meningkatkan
kualitas dan
kuantitas
pelayanan dasar
dalam rangka
pengentasan
kemiskinan dan
peretasan
ketertinggalan
Jumlah SLTP yang
dibangun
1
2
Meningkatnya
akses dan
pemerataan
layanan
pendidikan serta
meningkatnya
minat baca di
semua lapisan
masyarakat
Jumlah orang yang
Menerima Perlindungan
dan Bantuan Jaminan
Sosial (orang)
Meningkatnya
layanan kualitas
dan kuantitas
pelayanan
kesejahteraan
sosial
Arah kebijakan:
Meningkatkan
kualitas pelayanan
sosial masyarakat
dan penyandang
kesejahteraan
sosial.
Dinas Sosial
Jumlah partisipasi
masyarakat dalam
potensi dan sumber
kesejahteraan sosial
(Orang)
2,204
107 - 78
Strategi : Meningkatkan jangkauan dan akses layanan pendidikan yang adil, merata dan berkualitas
1,472
Jumlah Desa Tertinggal
yang belum memiliki SD
(Desa)
Program pendidikan
menengah
Arah Kebijakan :
Pembangunan dan
perbaikan sarana
& prasarana
pendidikan dan
peningkatan pusat -
pusat
Pembelajaran dan
Pelatihan serta
meningkatkan
minat baca
masyarakat
APBD
Prov/kab/kot
a dan APBN
Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas
pelayanan
kesejahteraan
sosial dan
layanan dasar
Pengentasan Kemiskinan &
Peretasan Ketertinggalan
Pengentasan Kemiskinan &
Peretasan Ketertinggalan
157
STRATEGI
ARAH
KEBIJAKAN
NO MISI SASARAN INDIKATOR SASARAN SUMBER
DANA
PROGRAM PRIORITASPROGRAM OPD
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2019TUJUAN
Jumlah Kecamatan yang
belum memiliki SMA
(Kecamatan)
10 APBD Prov
dan APBN
Dikbud Pengentasan Kemiskinan &
Peretasan Ketertinggalan
Angka buta aksara (%) 0,44 Program pendidikan non
formal
APBD Prov Dikbud Pengentasan Kemiskinan &
Peretasan Ketertinggalan
ARAH
KEBIJAKAN :
Peningkatan
sarana dan
prasarana,
promosi gemar
membaca
Jumlah pengunjung
perpustakaan
(orang/bulan)
26110 PROGRAM
PENINGKATANAN
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR, Program
Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
APBD Prov DINAS
PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
Pengentasan Kemiskinan &
Peretasan Ketertinggalan
ARAH
KEBIJAKAN :
Peningkatan
sarana dan
prasarana
perpustakaan
sekolah
Prosentase sarana dan
prasarana digital
Perpustakaan sekolah
sesuai standar Nasional
(%)
70 Program Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
APBD Prov DINAS
PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
Pengentasan Kemiskinan &
Peretasan Ketertinggalan
Persentase Guru SLTA
yang berpendidikan
Minimal S1 (%)
99,2 Program Peningkatan
Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
APBD Prov Dikbud Pengentasan Kemiskinan &
Peretasan Ketertinggalan
Persentase Guru SLTA
bersertifikasi (%)
87,74 Program Peningkatan
Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
APBD Prov Dikbud Pengentasan Kemiskinan &
Peretasan Ketertinggalan
Persentase SD yang ter-
akreditasi (%)
96 Program Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
APBD
kab/kota
Dikbud Pengentasan Kemiskinan &
Peretasan Ketertinggalan
Persentase SLTP yang
ter-akreditasi (%)
95 Program Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
APBD
kab/kota
Dikbud Pengentasan Kemiskinan &
Peretasan Ketertinggalan
Persentase SLTA yang
ter-akreditasi (%)
100 Program pendidikan
menengah
APBD Prov Dikbud Pengentasan Kemiskinan &
Peretasan Ketertinggalan
Meningkatkan
kualitas dan
kuantitas
pelayanan dasar
dalam rangka
pengentasan
kemiskinan dan
peretasan
ketertinggalan
Meningkatnya
standar layanan
pendidikan dan
relevansi
pendidikan
terhadap
pengembangan
potensi daerah
Arah Kebijakan :
Peningkatan Mutu
pendidikan dan
Kompetensi
Tenaga Pendidik
Arah Kebijakan :
Meningkatkan
standar akreditasi
pendidikan
2
Meningkatnya
akses dan
pemerataan
layanan
pendidikan serta
meningkatnya
minat baca di
semua lapisan
masyarakat
Strategi : Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan standar pendidikan
Program pendidikan
menengah
Arah Kebijakan :
Pembangunan dan
perbaikan sarana
& prasarana
pendidikan dan
peningkatan pusat -
pusat
Pembelajaran dan
Pelatihan serta
meningkatkan
minat baca
masyarakat
Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas
pelayanan
kesejahteraan
sosial dan
layanan dasar
STRATEGI : Peningkatan kualitas layanan dan pembudayaan gemar membaca
158
STRATEGI
ARAH
KEBIJAKAN
NO MISI SASARAN INDIKATOR SASARAN SUMBER
DANA
PROGRAM PRIORITASPROGRAM OPD
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2019TUJUAN
Persentase Kompetensi
Kejurusan SMK yang ter-
akreditasi (%)
98 Program pendidikan
menengah
APBD Prov Dikbud Penguatan komoditas
unggulan agromaritim dan
hilirisasi
Jumlah SMK berbasis
potensi unggulan daerah
yang dibangun (Unit)
1 Program pendidikan
menengah
APBD Prov Dikbud Penguatan komoditas
unggulan agromaritim dan
hilirisasi
Angka Kematian Bayi
(AKB)/1000 kelahiran
hidup
9
Angka Kematian Ibu
(AKI) /100.000 kelahiran
hidup
114
Persentase Gizi Buruk
dan Gizi Kurang (%)
7.9 Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Jumlah Kab/Kota
mencapai eliminasi
malaria (kab/kota)
8
Angka kejadian DBD per
100.000 penduduk
45
Persentase Penderita
Penyakit Hipertensi Usia
> 18 Th (%)
20,75
Persentasi Penderita
Penyakit Diabetes Militus
usia > 15 Th (%)
0,80
Jumlah Puskesmas yang
Terakreditasi (unit)
180 Program Pengadaaan
Sarana dan
PrasaranaPuskesmas dan
Jaringannya
APBD
Prov/kab/kot
a dan APBN
Dinkes
Meningkatkan
kualitas dan
kuantitas
pelayanan dasar
dalam rangka
pengentasan
kemiskinan dan
peretasan
ketertinggalan
Meningkatnya
kualitas kesehatan
masyarakat
Meningkatnya
akses,
pemerataan dan
standar layanan
kesehatan
Arah kebijakan:
Pemenuhuan
kebutuhan
sumberdaya di
setiap fasilitas
pelayanan
kesehatan
jaringannya
Meningkatnya
standar layanan
pendidikan dan
relevansi
pendidikan
terhadap
pengembangan
potensi daerah
Arah Kebijakan :
Meningkatkan
standar akreditasi
pendidikan
Dinkes
2
Program Peningkatan
kesehatan Ibu, Anak dan
Reproduksi
Program Pencegahan dan
pengendalian Penyakit
Menular
Program Pencegahan dan
pengendalian Penyakit
Tidak Menular
Strategi:Meningkatkan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar
Pengentasan Kemiskinan dan
Peretasan Ketertinggalan
Arah Kebijakan:
Meningkatkan
pencegahan dan
penanggulangan
penyakit menular
Pengentasan Kemiskinan dan
Peretasan Ketertinggalan
Arah Kebijakan:
Meningkatkan
kualitas kesehatan
ibu dan anak
APBD
Prov/kab/kot
a dan APBN
Strategi: Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas
pelayanan
kesejahteraan
sosial dan
layanan dasar
159
STRATEGI
ARAH
KEBIJAKAN
NO MISI SASARAN INDIKATOR SASARAN SUMBER
DANA
PROGRAM PRIORITASPROGRAM OPD
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2019TUJUAN
Jumlah Rumah Sakit
yang ditingkatkat kelas
dari B ke A
1 Program
pengadaan/peningkatan
sarana dan prasarana RS
APBD Prov
dan APBN
RSUD M Yunus
Jumlah Kecamatan yang
belum memiliki
Puskesmas (unit)
3 Program Pengadaaan
Sarana dan
PrasaranaPuskesmas dan
Jaringannya
APBD
Prov/kab/kot
a dan APBN
Dinkes
Persentase masyarakat
yang memiliki jaminan
kesehatan (%)
100 Program Jaminan
Kesehatan Nasional
APBD
Prov/kab/kot
a dan APBN
Dinkes/Dinsos/
BPJS
Jumlah Desa Tertinggal
yang belum memiliki
sarana kesehatan (desa)
131-101 Program Pembangunan
sarana kesehatan/Bantuan
keuangan kepada kab/kota
APBD
Prov/kab/kot
a
Dinkes/BPKD
Jumlah Pelayanan
kesehatan spesialistik di
DTPK (desa)
45 Program Kemitraan
Pelayanan Kesehatan
APBD
Prov/kab/kot
a
Dinkes
Program keluarga
Berencana
Program Pengembangan
Pusat Pelayanan Informasi
dan Konseling KRR
Program Keluarga
Berencana
Program Pelayanan
KontrasepsiProgram Kesehatan
Reproduksi Remaja
Meningkatkan
kualitas dan
kuantitas
pelayanan dasar
dalam rangka
pengentasan
kemiskinan dan
peretasan
ketertinggalan
Meningkatnya
akses,
pemerataan dan
standar layanan
kesehatan
Arah kebijakan:
Pemenuhuan
kebutuhan
sumberdaya di
setiap fasilitas
pelayanan
kesehatan
jaringannya
Arah kebijakan:
Meningkatkan
akses dan
pemerataan
layanan kesehatan
di daerah
terpencil,
perbatasan dan
kepualauan
(DTPK)
Meningkatnya
akses dan kualitas
pelayanan
pengendalian
penduduk, KB dan
kesehatan
reproduksi remaja
71
2
P3A, PP & KB
APBD
Prov/kab/kot
a dan APBN
Persentase remaja
perempuan 15-19 tahun
yang melahirkan (%)
Pengentasan Kemiskinan dan
Peretasan Ketertinggalan
APBD
Prov/kab/kot
a dan APBN
Persentase Rasio
Akseptor KB
Strategi : Menurunkan angka kelahiran penduduk dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja
Pengentasan Kemiskinan dan
Peretasan Ketertinggalan
Pertumbuhan Penduduk
(%)
1.45
Pengentasan Kemiskinan dan
Peretasan Ketertinggalan
P3A, PP & KB
Arah Kebijakan :
Peningkatan
intensitas layanan
kesehatan
reproduksi bagi
remaja guna
mencegah
kelahiran di usia
remaja
Arah Kebijakan :
Peningkatan akses
dan pelayanan KB
yang merata dan
berkualitas
Pengentasan Kemiskinan dan
Peretasan Ketertinggalan
Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas
pelayanan
kesejahteraan
sosial dan
layanan dasar
32,55 APBD
Prov/kab/kot
a dan APBN
P3A, PP & KB
160
STRATEGI
ARAH
KEBIJAKAN
NO MISI SASARAN INDIKATOR SASARAN SUMBER
DANA
PROGRAM PRIORITASPROGRAM OPD
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2019TUJUAN
Program Pengembangan
Pusat Pelayanan Informasi
dan Konseling KRR
Program Pengembangan
Sentra-Sentra Industri
Potensial
Disperindag
Program Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor
Program Penataan
Struktur Industri
Program Pengembangan
Industri Agro
Program Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat
Pesisir
APBD DKP
Program Pengembangan
Perikanan tangkap
APBD DAN
APBN
DKP
Program optimalisasi
pengelolaan dan
pemasaran produksi
perikanan
APBD DKP
Program Pengembangan
Wilayah Strategis Cepat
Tumbuh
APBD Dinas PUTR
Program Peningkatan
Kelembagaan Koperasi
APBD DAN
APBN
DiskopUKM
Meningkatkan
kualitas dan
kuantitas
pelayanan dasar
dalam rangka
pengentasan
kemiskinan dan
peretasan
ketertinggalan
Meningkatnya
akses dan kualitas
pelayanan
pengendalian
penduduk, KB dan
kesehatan
reproduksi remaja
Meningkatnya
pemberdayaan
ekonomi rakyat
berbasis
kewilayahan dan
keunggulan lokal
2
P3A, PP & KB
Arah Kebijakan :
Mengembangkan
industri berbasis
sumber daya lokal
Persentase remaja
perempuan 15-19 tahun
yang melahirkan (%)
Arah Kebijakan :
Mengembangkan
kawasan kampung
nelayan terpadu
berbasis agro
maritim
Jumlah kawasan
kampung nelayan
terpadu yang
dikembangkan
Strategi : Mengembangkan kawasan ekonomi terpadu
1. Pengentasan kemiskinan
dan peretasan ketertinggalan;
2. Penguatan komoditas
unggulan agromaritim dan
hilirisasi
Jumlah Sentra IKM yang
dikembangkan
APBD
Prov/kab/kot
a dan APBN
20 sentra 1. Pengentasan kemiskinan
dan peretasan ketertinggalan;
2. Penguatan komoditas
unggulan agromaritim dan
hilirisasi; 3. Pengembangan
infrastruktur strategis dan
industrialisasi
7
Pengentasan Kemiskinan dan
Peretasan Ketertinggalan
Arah Kebijakan :
Peningkatan
intensitas layanan
kesehatan
reproduksi bagi
remaja guna
mencegah
kelahiran di usia
remaja
Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas
pelayanan
kesejahteraan
sosial dan
layanan dasar
32,55 APBD
Prov/kab/kot
a dan APBN
161
STRATEGI
ARAH
KEBIJAKAN
NO MISI SASARAN INDIKATOR SASARAN SUMBER
DANA
PROGRAM PRIORITASPROGRAM OPD
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2019TUJUAN
Program Pengembangan
Sistem Pendukung Usaha
Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
APBD DAN
APBN
DiskopUKM
Program Peningkatan
Produksi Hasil Peternakan
APBD DAN
APBN
Dinas Peternakan
dan keswan
Program Peningkatan
Produksi
Pertanian/Perkebunan
APBD DAN
APBN
Dinas tanaman
pangan,hortikultur
a dan perkebunan
Program Peningkatan
Diversifikasi Pangan
APBD BKP
Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah
Strategis dan cepat
tumbuh
APBD BAPPEDA
Program wajib belajar
pendidikan dasar sembilan
tahun
APBD Dikbud
Ptogram pelayanan
kesehatan penduduk
miskin
APBD Dinkes
Program pengembangan
perumahan
APBD DAN
APBN
Dinas perumahan
rakyat
Program Pengembangan
Lembaga Ekonomi
Perdesaan
APBD DPMPD
Program Pengembangan
Industri Kecil dan
Menengah
APBD Disperindag
Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata
APBD Dinas Pariwisata
Program Pemberdayaan
Fakir Miskin , KAT dan
PMKS Lainnya.
APBD/APBN Dinas sosial
Program pengembangan
ketenagalistrikan
APBD/APBN Dinas ESDM
Meningkatkan
kualitas dan
kuantitas
pelayanan dasar
dalam rangka
pengentasan
kemiskinan dan
peretasan
ketertinggalan
Meningkatnya
pemberdayaan
ekonomi rakyat
berbasis
kewilayahan dan
keunggulan lokal
2
Arah Kebijakan :
Mengembangkan
kawasan kampung
nelayan terpadu
berbasis agro
maritim
Jumlah kawasan
kampung nelayan
terpadu yang
dikembangkan
1. Pengentasan kemiskinan
dan peretasan ketertinggalan;
2. Penguatan komoditas
unggulan agromaritim dan
hilirisasi
7
Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas
pelayanan
kesejahteraan
sosial dan
layanan dasar
162
STRATEGI
ARAH
KEBIJAKAN
NO MISI SASARAN INDIKATOR SASARAN SUMBER
DANA
PROGRAM PRIORITASPROGRAM OPD
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2019TUJUAN
Program Peningkatan
Kesempatan Kerja
APBD Disnakertrans
Program Pemanfaatan
Potensi Sumber Daya
Hutan
APBD/APBN DishutLH
Program keluarga
Berencana dan Program
Peningkatan Peran Serta
Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan
APBD BP3AKB
Persentase Peningkatan
Volume Usaha Koperasi
15% Program Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif
APBD DAN
APBN
Program Pengembangan
Sentra-Sentra Industri
Potensial
Program Pengembangan
Industri Kecil dan
Menengah
Persentase
Pertumbuhan Unit
industri kecil
15.00% Program Pengembangan
Industri Kecil dan
Menengah
Nilai Investasi Sektor
Industri
185 Milyar Program Pengembangan
Industri Kecil dan
Menengah
Arah Kebijakan :
Mengembangkan
sarana
perekonomian
rakyat
Jumlah pasar tradisional
yang di revitalisasi
11 Program Peningkatan
Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri
APBD DAN
APBN
Disperindag pengentasan kemiskinan dan
peretasan ketertinggalan
Meningkatnya
kapasitas
Koperasi Usaha
Kecil Menengah
(KUKM) dan
Industi Kecil
Menengah (IKM)
serta
berkembangnya
sarana
perekonomian
rakyat
Meningkatkan
kualitas dan
kuantitas
pelayanan dasar
dalam rangka
pengentasan
kemiskinan dan
peretasan
ketertinggalan
Meningkatnya
pemberdayaan
ekonomi rakyat
berbasis
kewilayahan dan
keunggulan lokal
2
APBD DAN
APBN
40 sentra
Arah Kebijakan :
Meningkatkan
kapasitas teknis,
permodalan dan
peralatan KUKM
dan IKM
Arah Kebijakan :
Mengembangkan
kawasan kampung
nelayan terpadu
berbasis agro
maritim
Jumlah kawasan
kampung nelayan
terpadu yang
dikembangkan
1. Pengentasan kemiskinan
dan peretasan ketertinggalan;
2. Penguatan komoditas
unggulan agromaritim dan
hilirisasi
7
Disperindag 1. Pengentasan kemiskinan
dan peretasan ketertinggalan;
2. Penguatan komoditas
unggulan agromaritim dan
hilirisasi
Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas
pelayanan
kesejahteraan
sosial dan
layanan dasar
Strategi : meningkatkan daya saing KUKM dan IKM serta mengembangkan sarana perdagangan rakyat
APBD DAN
APBN
Jumlah Sentra Usaha
Mikro, Kecil Dan
Menengah Yang
Dibangun
Diskop UKM 1. Pengentasan kemiskinan
dan peretasan ketertinggalan;
2. Penguatan komoditas
unggulan agromaritim dan
hilirisasi
163
STRATEGI
ARAH
KEBIJAKAN
NO MISI SASARAN INDIKATOR SASARAN SUMBER
DANA
PROGRAM PRIORITASPROGRAM OPD
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2019TUJUAN
Jumlah tenaga kerja
yang mendapatkan
pelatihan
keterampilan/berbasis
kompetensi/berbasis
masyarakat
387 Program Peningkatan
Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
1. Pengentasan Kemiskinan &
Peretasan Ketertinggalan
2. Penguatan Komoditas
Unggulan Agro-Maritim &
Hilirisasi
Jumlah tenaga kerja
yang mendapatkan
sertifikat kompetensi
224 Program Peningkatan
Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
1. Pengentasan Kemiskinan &
Peretasan Ketertinggalan
Jumlah masyarakat
kurang mampu yang
mengikuti pelatihan
kewirausahaan,
keterampilan dan
keahlian dalam memulai
usaha
400 Program Peningkatan
Kesempatan Kerja
1. Pengentasan Kemiskinan &
Peretasan Ketertinggalan
2. Penguatan Komoditas
Unggulan Agro-Maritim &
Hilirisasi
Jumlah pencari kerja
yang ditempatkan
250 Program Peningkatan
Kesempatan Kerja
1. Pengentasan Kemiskinan &
Peretasan Ketertinggalan
Arah Kebijakan:
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana
Pelatihan Kerja
Jumlah BLK yang
ditingkatkan dari tipe B
ke A
1 Program Peningkatan
Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
1. Pengentasan Kemiskinan &
Peretasan Ketertinggalan
2. Penguatan Komoditas
Unggulan Agro-Maritim &
Hilirisasi
Jumlah Bumdes yang
Difasilitasi dalam
Pembentukan &
Pengembangan
(Bumdes)
60
Jumlah masyarakat yang
ditingkatkan
kapasitasnya dalam
bidang ekonomi
produktif
240
Meningkatnya
kesempatan kerja
dan kompetensi
tenaga kerja
Meningkatnya
Perekonomian
Perdesaan dan
Kapasitas
Aparatur Desa
Arah Kebijakan:
Meningkatkan
pemberdayaan
ekonomi
perdesaan
Meningkatkan
kualitas dan
kuantitas
pelayanan dasar
dalam rangka
pengentasan
kemiskinan dan
peretasan
ketertinggalan
Arah kebijakan:
Meningkatkan
kesempatan dan
Kompetensi
Tenaga Kerja
melalui pendidikan
dan pelatihan yang
berorientasi pada
pasar kerja.
2
DisnakertransAPBD DAN
APBN
Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas
pelayanan
kesejahteraan
sosial dan
layanan dasar
Strategi: Meningkatkan kesempatan kerja dan kompetensi tenaga kerja serta pengembangan sarana prasarana pelatihan kerja
Strategi: Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan pemberdayaan ekonomi perdesaan
Program Pengembangan
Lembaga Ekonomi
Perdesaan
1.Pengentasan Kemiskinan
dan Peretasan Ketertinggalan
APBD DPMPD
164
STRATEGI
ARAH
KEBIJAKAN
NO MISI SASARAN INDIKATOR SASARAN SUMBER
DANA
PROGRAM PRIORITASPROGRAM OPD
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2019TUJUAN
Arah Kebijakan:
Meningkatkan
kapasitas aparat
pemerintah desa
Jumlah Aparatur desa
yang ditingkatkan
kapasitasnya
1056 Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa
Arah kebijakan :
Pembangunan,
pengembangan
dan pemeliharaan
infrastruktur listrik
Persentase desa yang
belum teraliri listrik (%)
3,5-2 Program Pembinaan dan
Pengembangan
Ketenagalistrikan
APBD
PROV,
APBD
KAB/KOTA,
APBN
ESDM pengentasan kemiskinan dan
peretasan ketertinggalan
Panjang jalan usaha tani
yang dibangun (m)
16,000 APBD
PROV,
APBD
KAB/KOTA
Dinas TPHP
Panjang jalan usaha
Tani yang direhabilitasi
(m)
6,000 APBD Prov/
APBD
Kab/Kota
Dinas TPHP
Panjang jalan sentra
produksi yang di bangun
(m)
5,000 APBD
PROV,
APBD
KAB/KOTA
Dinas TPHP
Panjang Jalan sentra
Produksi yang
ditingkatkan kualitasnya
(M)
10,000 APBD Dinas TPHP
Program Peningkatan
Produksi
Pertanian/Perkebunan
APBD
PROV,
APBD
Dinas TPHP
Program Penyediaan dan
pengembangan prasarana
dan sarana pertanian
APBN Kementan
Persentase jaringan
irigasi wewenang
provinsi dalam kondisi
baik (%)
62.5 Program : Pengembangan
dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa, dan
Jaringan Pengairan
APBD PROV Dinas PU dan
Tata Ruang
Meningkatnya
Perekonomian
Perdesaan dan
Kapasitas
Aparatur Desa
Program Peningkatan
Produksi
Pertanian/Perkebunan
Arah kebijakan :
Pembangunan,
pengembangan
dan pemeliharaan
infrastruktur
pertanian
Meningkatkan
kualitas dan
kuantitas
pelayanan dasar
dalam rangka
pengentasan
kemiskinan dan
peretasan
ketertinggalan
2
3 Meningkatkan
dan
memantapkan
kapasitas
infrastruktur
dasar dan
infrastruktur
strategis
Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas
infrastruktur dasar
1. Pengentasan Kemiskinan &
Peretasan Ketertinggalan
2. Penguatan Komoditas
Unggulan Agro-Maritim &
Hilirisasi
-
Program Peningkatan
Produksi
Pertanian/Perkebunan
Luas Jaringan irigasi
usaha tani yang
diperbaiki/dibangun (Ha)
Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas
pelayanan
kesejahteraan
sosial dan
layanan dasar
Meningkatnya
ketersediaan
infrastruktur dasar
dan infrastruktur
strategis dalam
rangka
peningkatan
produktivitas
ekonomi dan
layanan dasar
Strategi : Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur dasar di seluruh wilayah
1.Pengentasan Kemiskinan
dan Peretasan Ketertinggalan
APBD DPMPD
165
STRATEGI
ARAH
KEBIJAKAN
NO MISI SASARAN INDIKATOR SASARAN SUMBER
DANA
PROGRAM PRIORITASPROGRAM OPD
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2019TUJUAN
Persentase jalan provinsi
dalam kondisi
baik/sedang(%)
78 1. Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan
APBD PROV Dinas PU dan
Tata Ruang
pengembangan infrastruktur
strategis dan industrialisasi
Jumlah desa tertinggal
yang belum dihotmix
pada ruas jalan provinsi
(desa)
30 1. Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan
APBD PROV Dinas PU dan
Tata Ruang
pengentasan kemiskinan dan
peretasan ketertinggalan
Persentase rumah
tangga berakses air
bersih (%)
91,2 Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan air
Minum dan Air Limbah
APBD
PROV,
APBD
KAB/KOTA,
APBN
PUTR, DINKES,
PDAM, ESDM,
DINAS PKPP,
DPMPD
pengentasan kemiskinan dan
peretasan ketertinggalan
Persentase rumah
tangga terlayani
pengelolaan air limbah
bersanitasi (%)
86,9 APBD
PROV,
APBD
KAB/KOTA,
APBN
PUTR, DINKES,
Dinas LH dan
HUT, DPMPD
pengentasan kemiskinan dan
peretasan ketertinggalan
Persentase rumah
tangga terlayani
pengelolaan
persampahan (%)
87 APBD
PROV,
APBD
KAB/KOTA,
APBN
PUTR, DINKES,
Dinas LH dan
HUT
pengentasan kemiskinan dan
peretasan ketertinggalan
Jumlah rumah layak huni
yang dibangun (unit)
200 Program pengembangan
perumahan
APBD
PROV,
APBD
KAB/KOTA,
APBNLuas kawasan
permukiman yang
ditingkatkan kualitasnya
(ha)
3 Program pengembangan
infrastruktur dasar
perumahan dan
permukiman
APBD
PROV,
APBD
KAB/KOTA,
APBN
Arah kebijakan :
Peningkatan
cakupan sarana
informasi dan
komunikasi msy
Persentase Jangkauan
daerah terakses
infrastruktur TIK (%)
60-75 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
APBD
Provinsi/
APBD
Kab/Kota
Dinas
Komunikasi,
Informatika dan
Statistik
1.pengentasan kemiskinan
dan peretasan ketertinggalan;
2. transformasi birokrasi dan
pengelolaan pemerintahan
berbasis IT
Arah kebijakan :
Pembangunan,
pengembangan
dan pemeliharaan
jalan dan jembatan
Dinas perumahan
rakyat
pengentasan kemiskinan dan
peretasan ketertinggalan
Arah kebijakan :
Pembangunan
infrastruktur
perumahan dan
permukiman
Arah Kebijakan :
Peningkatan akses
penduduk
terhadap sanitasi
dan air bersih.
3 Meningkatkan
dan
memantapkan
kapasitas
infrastruktur
dasar dan
infrastruktur
strategis
Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas
infrastruktur dasar
Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan air
Minum dan Air Limbah
Meningkatnya
ketersediaan
infrastruktur dasar
dan infrastruktur
strategis dalam
rangka
peningkatan
produktivitas
ekonomi dan
layanan dasar
166
STRATEGI
ARAH
KEBIJAKAN
NO MISI SASARAN INDIKATOR SASARAN SUMBER
DANA
PROGRAM PRIORITASPROGRAM OPD
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2019TUJUAN
Arah Kebiijakan :
Peningkatan
cakupan dan
akses masyarakat
terhadap
ketenagalistrikan
Rasio Elektrifikasi (%) 94,5 Program Pembinaan dan
Pengembangan
Ketenagalistrikan
APBN/APBD
PROV
ESDM pengembangan infrastruktur
strategis dan industrialisasi
Persentase Peningkatan
Kapasitas Sarana dan
Prasarana Bandara (%)
20
Jumlah Bandara
Pengumpul Yang
dikembangkan (unit)
3
Arah Kebijakan :
Peningkatan
Kapasitas
pelabuhan
Jumlah Volume
Bongkar/muat (ton)
2,732,269 Program peningkatan
sarana dan prasarana
perhubungan
APBN/APBD
PROV
Dishub/Kemenhu
b
pengembangan infrastruktur
strategis dan industrialisasi
Arah Kebijakan :
Peningkatan akses
lintas Prov
Jumlah ruas jalan
konektivitas antar
provinsi (ruas)
9 Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan
APBD DAN
APBN
Dinas PU dan
Tata Ruang
pengembangan infrastruktur
strategis dan industrialisasi
Arah kebijakan :
Meningkatkan
Sarana dan
Prasarana
Pelayanan dan
Keselamatan
transportasi darat
Jumlah Jenis Sarana
dan Prasarana
Transportasi Darat yang
dibangun (jenis)
6 Program peningkatan
sarana dan prasarana
perhubungan
APBN/APBD
PROV
Dishub/kemenhub pengembangan infrastruktur
strategis dan industrialisasi
Arah Kebijakan :
Peningkatan
Kapasitas Bandar
Udara
3 Meningkatkan
dan
memantapkan
kapasitas
infrastruktur
dasar dan
infrastruktur
strategis
Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas
infrastruktur dasar
Strategi : Membangun, mengembangkan dan memelihar infrastruktur strategis
Meningkatnya
ketersediaan
infrastruktur dasar
dan infrastruktur
strategis dalam
rangka
peningkatan
produktivitas
ekonomi dan
layanan dasar
Program peningkatan
sarana dan prasarana
perhubungan
APBN/APBD
PROV
pengembangan infrastruktur
strategis dan industrialisasi
Dishub/kemenhub
167
STRATEGI
ARAH
KEBIJAKAN
NO MISI SASARAN INDIKATOR SASARAN SUMBER
DANA
PROGRAM PRIORITASPROGRAM OPD
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2019TUJUAN
4
Arah Kebijakan :
Meningkatkan
promosi investasi
dan
memperbanyak
sumber dan jenis
investasi
Nilai Investasi (Rp
trilyun)
3 Program Peningkatan
Promosi dan Kerjasama
Investasi
APBD Prov, DPMPTSP Pengentasan Kemiskinan dan
Peretasan Ketertinggalan
Program peningkatan
produksi
pertanian/perkebunan
APBD
PROV,
APBD
KAB/KOTA
Dinas TPHP
Program Penyediaan dan
pengembangan prasarana
dan sarana pertanian
APBN Kementan
Produksi Tanaman
Pangan dan hortikultura
(ton) :
Program Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Produksi
APBD
PROV,
APBD
KAB/KOTA
Dinas TPHP
a. padi 701,972
b. Jagung 104,381
c. Kedelai 6,069 Program Penyediaan dan
Pengembangan Prasarana
dan Sarana Pertanian
APBN Kementan
d.Cabe Merah 48,458 Program Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Produksi
APBD
PROV,
APBD
KAB/KOTA
Dinas TPHP
e. Bawang Merah 693 APBD
PROV,
APBD
Dinas TPHP
f- Jeruk 8,488
APBD
PROV,
APBD
KAB/KOTA
Dinas TPHP
Meningkatkan
Investasi
Meningkatnya
pemanfaatan dan
pengelolaan
sumber daya alam
bagi
pembangunan
100
Program Peningkatan
Teknologi, Sarana dan
Prasarana Pertanian
Mewujudkan
pembangunan
kepariwisataan
yang tangguh
dan pengelolaan
sumber daya
alam serta
lingkungan yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
berbasis
keunggulan lokal Cetak sawah baru (ha)
Strategi : Optimalisasi Pengelolaan Investasi
Strategi: Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam
Terjaminnya
pengelolaan
sumberdaya alam
dan lingkungan
yang adil dan
berkelanjutan
Arah Kebijakan:
Peningkatan
produksi,
produktifitas dan
mutu hasil
pertanian melalui
ekstensifikasi dan
intensifikasi
pertanian dan
perkebunan
Program Peningkatan
Teknologi, Sarana dan
Prasarana Pertanian
1. Pengentasan Kemiskinan &
Peretasan Ketertinggalan
2. Penguatan Komoditas
Unggulan Agro-Maritim &
Hilirisasi
168
STRATEGI
ARAH
KEBIJAKAN
NO MISI SASARAN INDIKATOR SASARAN SUMBER
DANA
PROGRAM PRIORITASPROGRAM OPD
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2019TUJUAN
Jumlah Desa Mandiri
Benih yang dibangun
5 Program Peningkatan
Produksi, Produktivitas
dan Mutu Hasil Tanaman
Pangan
APBN Kementan
7
3
Jumlah Penumbuhan
Desa Mandiri Pangan
5
Jumlah Gapoktan untuk
pengembangan
Packaging Beras
5 Program pengembangan
sistem distribusi dan
stabilitas harga pangan
APBD Dinas Ketahanan
Pangan
Produksi Perkebunan
unggulan (ton)
Program peningkatan
produksi pertanian /
perkebunan
APBD
PROV,
APBD
KAB/KOTA
Dinas TPHP
a. Kelapa Sawit 652,938 Program Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Produksi
APBD
PROV,
APBD
KAB/KOTA
Dinas TPHP
b.Karet 105,621 Program Peningkatan
Teknologi, Sarana dan
Prasarana Pertanian
APBD
PROV,
APBD
KAB/KOTA
Dinas TPHP
c. Kopi 91,429 Program Penyediaan dan
Pengembangan Prasarana
dan Sarana Pertanian
APBN Kementan
d. Pala 215
Jumlah Bibit Pala yang
tersalur ke petani
(batang)
1,000
Rasio Penyuluh
terhadap Kelompok Tani
1:12 Program Program
Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian/Perkebunan
Lapangan
APBD
PROV,
APBD
KAB/KOTA,
APBN
Dinas TPHPArah kebijakan:
Meningkatkan
kualitas dan
kuantitas penyuluh
Kementan
Meningkatnya
pemanfaatan dan
pengelolaan
sumber daya alam
bagi
pembangunan
Mewujudkan
pembangunan
kepariwisataan
yang tangguh
dan pengelolaan
sumber daya
alam serta
lingkungan yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
berbasis
keunggulan lokal
APBD
PROV,
APBD
KAB/KOTA
Program Peningkatan
Produksi Komoditas
Perkebunan Berkelanjutan
Program kemandirian
pangan
Jumlah desa mandiri
pangan yang di bina dan
Kawasan Mandiri
Pangan yang
diKembangkan
Terjaminnya
pengelolaan
sumberdaya alam
dan lingkungan
yang adil dan
berkelanjutan
Arah Kebijakan:
Peningkatan
produksi,
produktifitas dan
mutu hasil
pertanian melalui
ekstensifikasi dan
intensifikasi
pertanian dan
perkebunan
1. Pengentasan Kemiskinan &
Peretasan Ketertinggalan
2. Penguatan Komoditas
Unggulan Agro-Maritim &
Hilirisasi
APBN
Dinas Ketahanan
Pangan
169
STRATEGI
ARAH
KEBIJAKAN
NO MISI SASARAN INDIKATOR SASARAN SUMBER
DANA
PROGRAM PRIORITASPROGRAM OPD
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2019TUJUAN
Jumlah Penyuluh Yang
ditingkatkan
Kompetensinya
120 Program Peningkatan
Penyuluhan dan Pelatihan
Pertanian
APBN Kementan
Produksi daging ternak
(ton)
a. Sapi Potong 4134
b. Kambing / Domba 351
Program Peningkatan
Produksi hasil peternakan
APBD
PROV,
APBD
Disnak Keswan
dan Kementan
d. Produksi telur 5429 Program Pemenuhan
Pangan Asal Ternak dan
Agribisnis Peternakan
Rakyat
APBN Disnak Keswan
dan Kementan
Program Peningkatan
Produksi hasil peternakan
APBD
PROV,
APBD
Kab/kota,
Disnak Keswan
dan Kementan
Program Pemenuhan
Pangan Asal Ternak dan
Agribisnis Peternakan
Rakyat
APBN Disnak Keswan
dan Kementan
Program Peningkatan
Produksi Hasil Peternakan
APBD
PROV,
APBD
Kab/kota,
Disnak Keswan
dan Kementan
Program Pemenuhan
Pangan Asal Ternak dan
Agribisnis Peternakan
APBN Disnak Keswan
dan Kementan
Arah kebijakan:
Meningkatkan
kualitas dan
kuantitas penyuluh
Arah Kebijakan :
meningkatkan nilai
tambah produk
peternakan
Jumlah unit pengolahan
hasil peternakan yang
direvitalisasi
Program Pemenuhan
Pangan Asal Ternak dan
Agribisnis Peternakan
Rakyat
Meningkatnya
pemanfaatan dan
pengelolaan
sumber daya alam
bagi
pembangunan
Arah Kebijakan :
Meningkatkan
Produksi,
produktifitas, dan
mutu hasil
peternakan melalui
eksentensifikasi
dan intensifikasi
peternakan
Populasi Sapi Perah
((ekor)
Mewujudkan
pembangunan
kepariwisataan
yang tangguh
dan pengelolaan
sumber daya
alam serta
lingkungan yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
berbasis
keunggulan lokal
3094
2
3.380
APBN Disnak Keswan
dan Kementan
c. Ungggas
Terjaminnya
pengelolaan
sumberdaya alam
dan lingkungan
yang adil dan
berkelanjutan
1. Pengentasan Kemiskinan &
Peretasan Ketertinggalan
2. Penguatan Komoditas
Unggulan Agro-Maritim &
Hilirisasi
170
STRATEGI
ARAH
KEBIJAKAN
NO MISI SASARAN INDIKATOR SASARAN SUMBER
DANA
PROGRAM PRIORITASPROGRAM OPD
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2019TUJUAN
Arah kebijakan :
Meningkatkan
produksi dan
pengolahan hasil
perikanan tangkap
Produksi Perikanan
Tangkap (Ton)
70,804 Program Pengembangan
Perikanan Tangkap
APBD
PROV,
APBD
Kab/kota,
DKP/kemen KKP
Arahnkebijakan :
Meningkatkan
produksi dan
pengolahan hasil
perikanan
budidaya
Produksi Perikanan
Budidaya (Ton)
119,580 Program pengembangan
budidaya perikanan
APBD
PROV,
APBD
Kab/kota,
DKP/kemen KKP
Arah kebijakan :
Meningkatkan
eksplorasi sumber
daya alam
Jumlah Penerimaan
Negara Bukan Pajak
Sektor Energi dan
Sumber Daya Mineral
(Rp M)
110-115 Program Optimalisasi
penerimaan negara
dibidang pertambangan
APBD Prov,
APBD
Kab/Kota
ESDM Pengentasan Kemiskinan dan
Peretasan Ketertinggalan;
Pengembangan infrastruktur
strategis dan industrialisasi
Arah kebijakan :
Mengurangi
dampak negatif
pemanfaatan
mineral, batu bara
dan batuan
terhadap
lingkungan
Persentase Luas Lahan
Reklamasi (%)
40% Program Pembinaan dan
Pengawasan Bidang
Pertambangan
APBD ESDM Pengembangan infrastruktur
strategis dan industrialisasi
Luas hutan yang dikelola
masyakat (ha)
83,192 Pengentasan kemiskinan dan
peretasan ketertinggalan
Jumlah bahan baku
industri hasil hutan (btg)
30 Penguatan komoditas
unggulan agromaritim dan
hilirisasi
Jumlah wisatawan
Mancanegara
4995
Jumlah Wisatawan
Nusantara
420,025
Arah Kebijakan :
Peningkatan
pengembangan
pemasaran seni
budaya dan
pariwisata dalam
meningkatkan
kunjungan
wisatawan
Berkembangnya
Sektor Pariwisata
Meningkatnya
pemanfaatan dan
pengelolaan
sumber daya alam
bagi
pembangunan
Arah kebijakan :
Optimalisasi
pengelolaan
sumber daya
hutan untuk
menciptakan nilai
tambah berbasis
masyarakat
Program Pemanfaatan
Potensi Sumber Daya
Hutan
Mewujudkan
pembangunan
kepariwisataan
yang tangguh
dan pengelolaan
sumber daya
alam serta
lingkungan yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
berbasis
keunggulan lokal
APBD DAN
APBN
DishutLH
Strategi : Mengembangkan destinasi wisata unggulan
APBD
PROV,
APBD
Kab/kota dan
APBN
Visit 2020 wonderful BengkuluProgram Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Dinas Pariwisata
Terjaminnya
pengelolaan
sumberdaya alam
dan lingkungan
yang adil dan
berkelanjutan
1. Pengentasan Kemiskinan &
Peretasan Ketertinggalan
2. Penguatan Komoditas
Unggulan Agro-Maritim &
Hilirisasi
171
STRATEGI
ARAH
KEBIJAKAN
NO MISI SASARAN INDIKATOR SASARAN SUMBER
DANA
PROGRAM PRIORITASPROGRAM OPD
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2019TUJUAN
Persentase tingkat
hunian hotel
73
Rata- rata lama tinggal 2,7
Arah kebijakan :
Peningkatan
kualitas objek
wisata unggulan
dan seni budaya
daerah
Jumlah obyek wisata
unggulan
kabupaten/Kota yang
dikembangkan
10 Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata
APBD dan
APBN
Dinas Pariwisata Visit 2020 wonderful Bengkulu
Indeks kualitas air 67
Indeks kualitas udara 69,2
Arah kebijakan :
Meningkatkan
kebersihan dan
penataan
lingkungan
perkotaan
Persentase kota sehat
adipura (%)
60% Program Pengembangan
kinerja pengelolaan
persampahan
APBD Prov /
Kab
Dinas LHK Visit 2020 wonderful Bengkulu
Arah Kebijakan :
Peningkatan
pengembangan
pemasaran seni
budaya dan
pariwisata dalam
meningkatkan
kunjungan
wisatawan
Menurunnya
Pencemaran
Lingkungan
Mewujudkan
pembangunan
kepariwisataan
yang tangguh
dan pengelolaan
sumber daya
alam serta
lingkungan yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
berbasis
keunggulan lokal
Program Pengendalian
Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan
Meningkatnya
jumlah daerah
yang bersih dan
tertata
Arah kebijakan :
Peningkatan
pengendalian
pencemaran
lingkungan air dan
udara dengan
meningkatkan
daya dukung
penahanan laju
kerusakan
lingkungan
APBD Prov /
Kab
Dinas LHK Visit 2020 wonderful Bengkulu
Strategi : Meningkatkan kebersihan dan penataan lingkungan perkotaan
APBD
PROV,
APBD
Kab/kota dan
APBN
Visit 2020 wonderful Bengkulu
Strategi : Pengembangan objek wisata dan produk unggulan daerah yang terintegrasi
Strategi : Menurunkan beban pencemaran lingkungan
Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Dinas Pariwisata
Terjaminnya
pengelolaan
sumberdaya alam
dan lingkungan
yang adil dan
berkelanjutan
172
STRATEGI
ARAH
KEBIJAKAN
NO MISI SASARAN INDIKATOR SASARAN SUMBER
DANA
PROGRAM PRIORITASPROGRAM OPD
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2019TUJUAN
1. Program pengurangan
risiko bencana
2. Program Pencegahan
dan Mitigasi Bencana
3. Program Peningkatan
Kesiapsiagaan
Menghadapi Bencana
4. Program Pemulihan
Dengan Segera Sarana
Dan Prasarana Vital
Arah kebijakan :
Pemulihan lahan
kritis
Persentase luas tutupan
lahan di luar kawasan
meningkat
3,26 Program Rehabilitasi
Hutan dan Lahan
APBD Prov Dinas LHK Visit 2020 wonderful Bengkulu
Arah Kebijakan :
Meningkatkan
pengelolaan dan
pengembangan
sarana sumber
daya kemaritiman
Jumlah kawasan wisata
bahari yang
dikembangkan
(kawasan)
1 Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata
APBD
PROV,
APBN
DKP, Kemen
Pariwisata,
Kemen KKP
Visit 2020 Wonderful
Bengkulu
Jumlah Pelabuhan
Perikanan Yang
dikembangkan(unit) :
1 Program Pengembangan
Perikanan Tangkap
APBD DAN
APBN
DKP, Kemen KKP Pengembangan Infrastruktur
Strategis dan Industrialisasi
Persentase peningkatan
pelabuhan pengumpan
(%)
- Program peningkatan
sarana dan prasarana
perhubungan
APBN/APBD
PROV
Dishub/Kemenhu
b
pengembangan infrastruktur
strategis dan industrialisasi
Strategi : Mempertahankan fungsi hutan
Strategi : Optimalisasi pendayagunaan dan pengendalian kemaritimanMewujudkan
pembangunan
kemaritiman
yang integratif
dan berdaya
saing
5
60-75
Meningkatnya
Penyelenggaraan
Penanggulangan
Bencana
Persentase desa
tangguh bencana
Arah Kebijakan :
Pembangunan dan
peningkatan fungsi
pelabuhan
Mewujudkan
pembangunan
kepariwisataan
yang tangguh
dan pengelolaan
sumber daya
alam serta
lingkungan yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
berbasis
keunggulan lokal
Meningkatnya
pembangunan
industri maritim
dan transportasi
laut yang integratif
dan berdaya saing
Arah Kebijakan :
Meningkatkan
peran serta dunia
usaha, swasta dan
masyarakat dalam
Pra, Saat dan
Pasca Bencana
BPBD
Menurunnya luas
lahan kritis
Visit 2020 wonderful Bengkulu
Strategi : Meningkatkan kesiapsiagaan, pengendalian dan pemulihan akibat bencana
APBD
Provinsi/
APBD
Kab/Kota
Terjaminnya
pengelolaan
sumberdaya alam
dan lingkungan
yang adil dan
berkelanjutan
Terwujudnya
Bengkulu sebagai
daerah maritim
yang berdaya
saing
173
STRATEGI
ARAH
KEBIJAKAN
NO MISI SASARAN INDIKATOR SASARAN SUMBER
DANA
PROGRAM PRIORITASPROGRAM OPD
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2019TUJUAN
Pemberdayaan
Perempuan dan Indeks pembangunan
gender (IPG)
93,02 Program Peningkatan
Peran Serta Kesetaraan
Gender dalam
Pembangunan
perempuan dalam
pembangunan
Indeks Pemberdayaan
Gender (IDG)
73,06 Program Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender
dan Anak
Program keserasian
kebijakan peningkatan
kualitas Anak dan
Perempuan
Program Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender
dan Anak
Program Peningkatan
Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
Program Peningkatan
Peran Serta Kesetaraan
Gender dalam
Pembangunan
Jumlah anak yang
dilayani dan dilindungi di
dalam dan luar panti
(orang)
194 Program Pelayanan dan
Perlindungan Sosial Anak
APBD PROV Dinkesos
Jumlah kelompok usaha
pemuda produktif yang
dibina dan
dikembangkan
(kelompok)
20 Program peningkatan
upaya penumbuhan
kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
APBD
PROV,
APBD
KAB/KOTA,
APBN
DISPORA pengentasan kemiskinan dan
peretasan ketertinggalan
PP dan PA Pengentasan kemiskinan dan
peretasan ketertinggalan
Strategi : Meningkatkan peran dan akses perempuan dalam pembangunan
Meningkatnya
layanan
perlindungan
terhadap
perempuan dan
anak
Meningkatkan
layanan
perlindungan
kepada
perempuan dan
anak korban tindak
kekerasan
Persentase kasus
kekerasan perempuan
dan anak yang
diselesaikan di
DP3APPKB (%)
100%
Arah Kebijakan :
Peningkatan
Pengarusutaman
Gender dalam
pembangunan
APBD Prov
PP dan PA
Strategi : Melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan
7 Meningkatkan
daya saing
Kepemudaan
dan
Keolahragaan
Arah kebijakan:
Peningkatan
peran, kompetensi
pemuda melalui
pola pengkaderan
secara terencana
sistematis dan
berkelanjutan
Strategi: Meningkatkan peran, potensi, prestasi pemuda dan olahraga
6
Pengentasan kemiskinan dan
peretasan ketertinggalan
APBD PROV
Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas
pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak
Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas layanan
dasar bagi
perempuan dan
peningkatan peran
Meningkatnya
kapasitas
pemuda sebagai
agen
pembangunan
dan perubahan
Meningkatnya
kapasitas
pemuda sebagai
agen
pembangunan
dan perubahan
174
STRATEGI
ARAH
KEBIJAKAN
NO MISI SASARAN INDIKATOR SASARAN SUMBER
DANA
PROGRAM PRIORITASPROGRAM OPD
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2019TUJUAN
yang bertanggung
jawab, berjiwa
wirausaha dan
mandiri
yang bertanggung
jawab, berjiwa
wirausaha dan
mandiri;
Jumlah Pemuda kader,
pemuda pelopor dan
pemuda wirausaha,
Pramuka tingkat Provinsi
(orang)
4,190 Program peningkatan
peran serta kepemudaan
APBD Prov/
APBN
DISPORA visit 2020 wonderful bengkulu
Peringkat Prestasi
Olahraga Berskala
Nasional
a. PON -b. POPNAS 20-10c. POMNAS 20-10
d. PORWIL 6 - 5
Arah Kebijakan:
Pembangunan
Kawasan olahraga
terpadu berstandar
Internasional
Persentase
Pembangunan kawasan
Internasional Sport
Center di Provinsi
Bengkulu (BISC) (%)
55-90% Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Olahraga
APBD Prov/
APBD
Kab/Kota
DISPORA
Arah Kebijakan :
Peningkatan
profesionalisme
pembina,
pengelola dan
pelaksana
kegiatan
keolahragaan
Jumlah
Wasit/Pelatih/Juri
110 Program Pengembangan
Kebijakan dan Manajemen
Olahraga
APBD Prov/
APBD
Kab/Kota
DISPORA
Arah Kebijakan:
Menciptakan
kondisi yang
kondusif dalam
kehidupan di
masyarakat
Rasio Stabilitas
Kesatuan Bangsa
0.65 Program pengembangan
wawasan kebangsaan
APBD
Provinsi/
APBD
Kab/Kota
Kesbangpol
Arah Kebijakan :
Meningkatkan
penerapan
Demokrasi dalam
kehidupan
bernegara
Indeks Demokrasi
Indonesia Prov.
Bengkulu
76.00 Program Pendidikan Politik
Masyarakat
APBD
Provinsi/
APBD
Kab/Kota
Kesbangpol
visit 2020 wonderful bengkulu
DISPORAAPBD Prov/
APBD
Kab/Kota
visit 2020 wonderful bengkulu
7 Meningkatkan
daya saing
Kepemudaan
dan
Keolahragaan
Arah kebijakan:
Peningkatan
peran, kompetensi
pemuda melalui
pola pengkaderan
secara terencana
sistematis dan
berkelanjutan
Meningkatnya
daya saing dan
prestasi olahragaArah Kebijakan:
Peningkatan
kompetensi dan
prestasi di bidang
olah raga
8 Mewujudkan
Masyarakat
Bengkulu yang
Agamis,
Berbudaya,
berkesadaran
wisata dan
Demokratis
Meningkatnya
kondisi dimana
prinsip-prinsip
keagamaan ,
Budaya dan
Demokratis
terintegrasikan
dengan baik
dalam kegiatan
pemerintahan dan
masyarakat
Strategi: Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga
Strategi : Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, budaya dan demokrasi dalam masyarakat.
Program Pembinaan
Olahraga Prestasi/
Program Pemberdayaan
dan Pemasyarakatan
Olahraga
Meningkatnya
kualitas
keagamaan,
kebudayaan, dan
demokrasi
masyarakat
Bengkulu
Meningkatnya
daya saing dan
prestasi olahraga
175
176
4.3. Proritas Pembangunan
Dalam melaksanakan visi dan misi pembangunan, maka Pemerintah Provinsi
menetapkan 7 (tujuh) prioritas pembangunan dan 5 (lima) program prioritas. Tujuh
prioritas pembangunan tahun 2019 yaitu :
1. Bengkulu Sehat
2. Bengkulu Cerdas
3. Bengkulu Maju
4. Bengkulu Mapan
5. Bengkulu Bersih Profesional
6. Bengkulu Berbudaya Wisata
7. Bengkulu Beriman
Sedangkan 5 (lima) Program Prioritas Provinsi Bengkulu Tahun 2019 yaitu :
1. Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan
Program pengentasan kemiskinan dan perentasan ketertinggalan merupakan salah satu
program prioritas yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan
daerah di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan pada sifat dan karakteristik kemiskinan yang
ada, maka strategi pengentasan kemiskinan dan perentasan ketertinggalan dalam
dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bentuk pendekatan yakni :
1.1. Bantuan Masyarakat Miskin
Strategi penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga miskin sebaiknya
mencakup penyediaan beberapa bantuan sosial yang akan diberikan kepada keluarga
miskin, antara lain:
Pertama, Bantuan langsung kepada keluarga miskin dan hampir miskin. Bantuan
langsung dapat berupa bantuan langsung tunai bersyarat, bantuan langsung tunai tanpa
syarat, bantuan langsung dalam bentuk barang, seperti pemberian beras bagi masyarakat
miskin (raskin), serta bantuan bagi kelompok masyarakat rentan seperti mereka yang
cacat, lansia, yatim/piatu dan sebagainya. Penyediaan bantuan yang diadakan oleh
pemerintah provinsi ini sekaligus melengkapi prioritas Pemerintah Pusat sehingga
dampaknya bagi rumah tangga miskin penerima manfaat strategi akan akan semakin
diperkuat.
177
Kedua, bantuan pendidikan berupa beasiswa dan pendidikan anak usia dini. Bantuan ini
diberikan kepada anggota keluarga rumah tangga miskin dan hampir miskin yang masih
berusia sekolah melalui pemberian uang, dimana sebagai imbalannya keluarga penerima
diwajibkan untuk menyekolahkan anaknya yang berada dalam kategori usia sekolah.
Termasuk dalam strategi ini memberikan insentif bagi kepala keluarga rumah tangga
miskin untuk memasukkan anak-anak usia sekolah yang tidak berada di sekolah, seperti
pekerja anak, untuk kembali ke bangku sekolah. Bantuan-bantuan tersebut secara
langsung melengkapi program-program nasional seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Ketiga, bantuan ini dilakukan melalui pemberi pelayanan kesehatan yang ditunjuk.
Bantuan ini diberikan kepada ibu-ibu hamil atau yang sedang mengasuh anak balita
dalam rumah tangga miskin dan hampir miskin dengan syarat ibu-ibu hamil atau yang
sedang mengasuh anak balita tersebut memeriksakan kesehatan mereka atau anak balita
mereka ke Puskesmas. Selain itu, bantuan kesehatan ini dapat berupa jaminan
kesehatan daerah, Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan sebagainya.
Keempat, bantuan tunai untuk penanggulangan pengangguran sementara. Bantuan ini
disediakan bagi anggota keluarga rumah tangga miskin yang sudah berusia antara 15-24
tahun namun masih belum mempunyai pekerjaan tetap. Mereka akan diberikan modal
kerja sementara untuk mempersiapkan memperoleh pekerjaan yang sesuai. Selain itu,
mereka juga akan diberikan pelatihan peningkatan kompetensi untuk dapat bersaing di
pasar kerja.
Kelima, bantuan permodalan atau penyediaan kredit usaha bersama bagi kelompok
rumah tangga miskin. Program ini ditujukan untuk memberikan kesempatan pada
kelompok-kelompok rumah tangga miskin dan hampir miskin yang memiliki anggota
keluarga produktif untuk memiliki usaha mikro dan kecil. Dengan demikian, mereka dapat
meningkatkan akses terhadap permodalan, teknologi dan pasar. Strategi
penanggulangan kemiskinan berbasis individu terpilih sebagai pemicu pencapaian
peningkatan pendapatan bagi kelompok rumah tangga miskin produktif ini akan
bersinergi dengan program KUR sehingga diharapkan akan berlangsung akselerasi
pengembangan kegiatan perekonomian terutama di sektor riil, perluasan kesempatan
kerja, dan peningkatan pendapatan keluarga miskin dan hampir miskin.
178
1.2. Pembangunan Sarana dan prasarana Desa tertinggal
1.2.1. Pembangunan sarana dan prasarana untuk pemerataan Pendidikan
Masih banyaknya desa-desa yang belum memiliki sarana dan prasaran pendidikan.
Apabila satu desa tidak memungkinkan dibangun SD karena rasio penduduk tidak
memungkinkan, maka perlu dibangun SD berdasarkan kluster desa-desa terdekat. Pola
kluster ini juga dapat diterapkan untuk SLTP, dan SLTA. Tujuan program ini adalah untuk
meningkatkan pemerataan akses pendidikan untuk masyarakat miskin dan hampir miskin
agar mereka mampu bersekolah dengan baik.
1.2.2. Pembangunan sarana dan prasarana untuk pemerataan pelayanan Kesehatan
Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan menjadi sangat
krusial. Diperlukan pemerataan akses pelayanan kesehatan untuk keluarga miskin dna
hampir miskin. Setiap desa sebaiknya sudah memiliki pusat-pusat pelayanan kesehatan
(polindes, misalnya) agar kesehatan masyarakat miskin dapat terlayani dengan baik.
Demikian juga, diperlukan peningkatan jumlah paramedis yang bertugas di pusat-pusat
pelayanan kesehatan desa, misalnya bidan dan perawat apabila penyediaan dokter tidak
memungkinkan.
1.2.3. Pembangunan Sarana dan prasarana ekonomi desa
Peningkatan aktivitas perekonomian desa dapat ditingkatan melalui penyediaan sarana
dan prasarana yang diperlukan. Diperlukan program revitalisasi pasar desa (pasar
kalangan), termasuk di dalamnya revitalisasi pasar-pasar tradisional. Program ini menjadi
sangat penting agar keluarga miskin mampu mengases pasar untuk melakukan transaksi
jual beli komoditas yang diusahakan keluarga miskin.
Angka kemiskinan tidak mungkin dapat diturunkan dengan baik apabila masalah
ketertinggalan dan keterisolasian desa tidak segera dipecahkan. Oleh karena itu,
pembangunan jalan desa ke pusat-pusat ekonomi dan produksi menjadi sangat
mendesak. Hal ini ditujukan agar keluarga miskin dapat menjual hasil produksi
pertaniannya dengan biaya yang jauh lebih rendah. Dengan kata lain, pembangunan jalan
desa ini ditujukan untuk meningkatkan arus barang dan orang. Untuk meningkatkan
produksi pertanian dan perkebunan, diperlukan adanya pembangunan jalan ke sentra-
sentra usahatani dan sentra-sentra produksi. Selain itu, untuk meningkatkan produksi
pangan, maka pembangunan dan atau rehabilitasi saluran irigasi harus menjadi
perhatian. Demikian juga pengadaan sarana dan prasarana pertanian baik pangan,
perikanan dan peternakan, pembangunan industri pengolahan serta pasar hasil-hasil
179
produksi pertanian, menjadi program-program yang langsung maupun tidak langsung
mempengaruhi penurunan angka kemiskinan.
1.3. Pemberdayaan Masyarakat Miskin
Strategi pengentasan kemiskinan dan perentasan ketertinggalan dapat dilakukan melalui
pendekatan komunitas, atau dapat saja disebut sebagai pemberdayaan kelompok rumah
tangga miskin. Strategi ini bertujuan untuk: (1) membiasakan para rumah tangga miskin
agar berkelompok, belajar mengelola kegiatan secara bersama, memupuk solidaritas
sosial; (2) meningkatkan peranserta aktif kelompok rumah tangga miskin dalam satu
satuan wilayah terkecil; (3) meningkatkan akses bagi anggota masyarakat miskin kepada
pelayanan sosial maupun sarana dan prasarana sosial dasar. Pemberdayaan pada
prinsipnya bertujuan untuk memberikan kekuatan kepada pihak yang kurang berdaya
agar memiliki kemampuan untuk aktualisasi diri. Pemberdayaan masyarakat merupakan
suatu proses yang berkelanjutan sehingga dibutuhkan partisipasi masyarakat agar
mampu menyuarakan aspirasi mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan
keputusan yang berkaitan dengan dengan kebijakan publik yang berorientasi terhadap
masyarakat miskin.
2. Penguatan Komoditas Unggulan Agro-Maritim & Hilirisasi
Berdasarkan pada potensi dan agro-klimate Bengkulu, maka komoditas unggulan di
Provinsi dapat digolongkan ke dalam empat kelompok besar, yakni: (1) Komoditas
pertambangan dan energi; (2) Komoditas unggulan agro-maritim; dan (3) Komoditas
unggulan wisata. Strategi perkuatan komoditas unggulan dapat dilakukan melalui
program-program berikut ini:
2.1. Inventarisasi produk-produk unggulan, baik yang potensial maupun actual
2.2. Intensifikasi produk
2.3. Ekstensifikasi produk
2.4. Diversifikasi produk
2.5. Pengaturan distribusi dan perluasan pasar
2.6. Penguatan kelembagaan dan Iptek
2.7. Akses keuangan dan permodalan
2.8. Penciptaan nilai tambah produk (hilirisasi)
180
3. Pengembangan Infrastruktur Strategis & Industrialisasi
Beberapa program prioritas dalam pengembangan infrastruktur strategis dan
industrialisasi di Provinsi Bengkulu antara lain:
3.1. Pembukaan Akses dan Konektifitas Pesisir Barat Sumatera;
3.2. Pengembangan Pelabuhan Laut, Bandara, Pembangkit Listrik dan Air Bersih;
3.3. Perintisan Kawasan Industri dan Kawasan Khusus;
3.4. Optimalisasi Potensi Pertambangan;
3.5. Pengembangan Pelabuhan Pulai Baii sebagai Poros Maritim Indonesia;
3.6. Pengembangan Bandara Perintis Pulau Enggano
4. Transformasi Birokrasi & Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT
Beberapa program prioritas dalam peningkatan Transformasi Birokrasi & Tata Kelola
Pemerintahan Berbasis IT diantaranya :
4.1. Peningkatan Kualitas Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Perizinan;
4.2. Penempatan ASN berdasarkan Kualifikasi Kompetensi;
4.3. Penerapan E-government;
4.4. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
4.5. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja SAKIP
5. Visit 2020 Wonderful Bengkulu
Berdasarkan pada kriteria atau unsur yang harus dipenuhi apabila kita ingin
mengembangkan kepariwisataan, maka pembangunan kepariwisataan di Bengkulu dapat
dilakukan melalui program-program sebagai berikut:
5.1. Penataan ruang pariwisata : wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, wisata
religi, wisata kuliner dan wisata buatan;
5.2. Pengembangan destinasi wisata : daya tarik (even dan produk), aksesibilitas, sarana
dan prasarana dan pengembangan masyarakat sadar wisata;
5.3. Penguatan kelembagaan pariwisata : organisasi, sumberdaya manusia terampil serta
penelitian dan pengembangan;
5.4. Pengembangan pemasaran wisata : pasar, citra, kemitraan dan promosi;
5.5. Industri pariwisata : produk, teknologi, jaringan dan even.
181
Tabel 4.2
Hubungan Prioritas Daerah dengan Program Prioritas Daerah
dan Prioritas Nasional tahun 2019
No Prioritas Daerah Program Prioritas Daerah Prioritas Nasional
1 Bengkulu Sehat Pengentasan kemiskinan
dan peretasan
ketertinggalan
Pembangunan manusia
melalui pengurangan
kemiskinan dan peningkatan
pelayanan dasar
2 Bengkulu Cerdas Pengentasan kemiskinan
dan peretasan
ketertinggalan
Pembangunan manusia
melalui pengurangan
kemiskinan dan peningkatan
pelayanan dasar
3 Bengkulu Maju 1. Pengembangan
infrastruktur strategis dan
industrialisasi
2. Penguatan komoditas
unggulan agromaritim
dan hilirisasi
1. Pengurangan
kesenjangan antarwilayah
melalui penguatan
konektivitas dan
kemaritiman
2. Pemantapan ketahanan
energi, pangan dan
sumberdaya air
4 Bengkulu Mapan 1. Pengembangan
infrastruktur strategis dan
industrialisasi
2. Penguatan komoditas
unggulan agromaritim
dan hilirisasi
1. Pengurangan
kesenjangan antarwilayah
melalui penguatan
konektivitas dan
kemaritiman
2. Pemantapan ketahanan
energi, pangan dan
sumberdaya air
5 Bengkulu Bersih Profesional Transformasi birokrasi dan
tata kelola pemerintahan
berbasis IT
Stabilitas keamanan
nasional dan kesuksesan
pemilu
6 Bengkulu Berbudaya Wisata Visit 2020 Wonderful
Bengkulu
Peningkatan nilai tambah
ekonomi melalui pertanian,
industri dan jasa produktif
7 Bengkulu Beriman Transformasi birokrasi dan
tata kelola pemerintahan
berbasis IT
Stabilitas keamanan
nasional dan kesuksesan
pemilu
182
Tabel 4.3
Hubungan antara Prioritas Daerah dan Program Prioritas Daerah
Dengan Indikator Sasaran Pembangunan
No Prioritas
Daerah
Indikator Sasaran Program
Prioritas Daerah
Indikator Sasaran
1 Bengkulu
Sehat
Usia harapan hidup
Pengentasan
kemiskinan dan
peretasan
ketertinggalan
1. Angka Kematian Bayi
(AKB)
2. Angka Kematian Ibu
(AKI)
3. Persentase Gizi
Buruk/Kurang
4. Persentase masyarakat
yang memiliki jaminan
kesehatan
5. Angka kejadian malaria
6. Jumlah Kecamatan
yang belum memiliki
Puskesmas
7. Jumlah Desa yang
belum memiliki sarana
kesehatan
2 Bengkulu
Cerdas
1. Angka buta aksara
2. APM SD
3. APM SLTP
4. APM SLTA
Pengentasan
kemiskinan dan
peretasan
ketertinggalan
1. Jumlah desa yang
belum memiliki SD
2. Jumlah kecamatan
yang belum memiliki
minimal 2 SLTP
3. Jumlah kecamatan
yang belum memiliki
SLTA
4. Jumlah siswa miskin
yang diberikan
beasiswa
3 Bengkulu
Maju
1. Pertumbuhan
ekonomi
2. PDRB perkapita
3. Inflasi
4. IPM
1. Pengembangan
infrastruktur
strategis dan
industrialisasi
2. Penguatan
komoditas
unggulan
agromaritim
dan hilirisasi
1. Persentase jalan
provinsi dalam kondisi
baik dan sedang
2. Persentase
peningkatan kapasitas
sarana dan prasarana
bandar udara
3. Jumlah bandara
pengumpul yang
dikembangkan
4. Persentase
peningkatan
pelabuhan
pengumpan
5. Jumlah pelabuhan
perikanan yang
dikembangkan
6. Jumlah kawasan
wisata bahari yang
183
dikembangkan
7. Jumlah gapoktan
untuk pengembangan
packaging beras
8. Jumlah unit
pengolahan hasil
peternakan yang
direvitalisasi
9. Produksi padi
10. Produksi daging
ternak
11. Produksi perikanan
tangkap
12. Produksi perikanan
budidaya
4 Bengkulu
Mapan
1. Angka kemiskinan
2. Angka
pengangguran
3. Indeks gini
1. Pengembangan
infrastruktur
strategis dan
industrialisasi
2. Penguatan
komoditas
unggulan
agromaritim
dan hilirisasi
1. Volume bongkar muat di
pelabuhan
2. Jumlah sentra ikm yang
dikembangkan
3. Jumlah sentra usaha
mikro, kecil dan
menengah yang
dibangun
4. Persentase
pertumbuhan unit
industri kecil
5. Nilai investasi sektor
industri
5 Bengkulu
Bersih
Profesional
1. Opini laporan
keuangan
2. Nilai SAKIP
3. Hasil Penilaian
Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
4. Nilai Pelayanan
Publik
Transformasi
birokrasi dan tata
kelola
pemerintahan
berbasis IT
1. Persentase kasus dan
temuan yang
diselesaikan
2. Tingkat/Level Maturitas
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah
3. Tingkat Kapabilitas
Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah
4. Jumlah SKPD Provinsi
yang memperoleh nilai
SAKIP minimal BB
5. IKM pada perizinan
pelayanan terpadu
6. Jumlah jenis
perizinan/nonperizinan
yang dilayani
7. Jumlah aplikasi
elektronik yang
dikembangkan
184
6 Bengkulu
Berbudaya
Wisata
1. Jumlah wisatawan
domestik
2. Jumlah wisatawan
mancanegara
3. Persentase tingkat
hunian hotel
Visit 2020
Wonderful
Bengkulu
1. Jumlah obyek wisata
unggulan
kabupaten/Kota yang
dikembangkan
2. Jumlah kawasan wisata
bahari yang
dikembangkan
3. Jumlah even wisata
yang diselenggarakan
dan
4. Jumlah pelaku industri
wisata yang dibina
5. Jumlah masyarakat
sadar wisata yang
dibentuk/dibina
7 Bengkulu
Beriman
1. Rasio stabilitas
kesatuan bangsa
2. Indeks demokrasi
Transformasi
birokrasi dan tata
kelola
pemerintahan
berbasis IT
1. Jumlah masyarakat
yang memahami
wawasan kebangsaan
2. Jumlah masyarakat
yang menyadari
pentingnya ideologi
negara
3. Jumlah masyarakat,
aparat yang mengerti
pentingnya ketertiban
dan keamanan
185
BAB V
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA
Rencana struktur ruang yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup, meliputi: a) sistem perkotaan; b) sistem jaringan trasportasi; c) sistem jaringan
energi; d) sistem jaringan telekomunikasi; e) sistem jaringan sumberdaya air; f) sistem
prasarana lingkungan.
A.1. Rencana Sistem Perkotaan
Berdasarkan kriteria dan arahan kebijakan pengembangan tata ruang Provinsi Bengkulu,
maka rencana struktur pusat kegiatan di Provinsi Bengkulu sampai tahun 2032 terdiri dari
1 (satu) kota PKNp yaitu ibukota Provinsi Bengkulu yaitu Kota Bengkulu yang
dipromosikan menjadi PKN, 3 (tiga) kota PKW, 3 (tiga) Kota PKL yang diusulkan menjasi
PKWpromosi(PKWp) dan 10 (sepuluh) Pusat Kegiatan Lokal Kota PKL. Sistem Perkotaan
fungsional wilayah Provinsi Bengkulu diarahkan memiliki 3 (tiga) hirarki pusat pelayanan,
yaitu:
1. Pusat Kegiatan Nasional promosi(PKNp) yaitu pusat yang melayani wilayah Provinsi
Bengkulu dan wilayah nasional/internasional yang lebih luas. Pusat pelayanan ini
terletak di kawasan perkotaan Bengkulu (Bengkulu, Sungai Hitam, Betungan dan
Nakau). Pengembangan Kota Bengkulu dan sekitarnya ini dipromosikan sebagai pusat
pelayanan primer.
2. Pusat Kegiatan Wilayah(PKW) yaitu pusat yang melayani satu atau lebih daerah
Kabupaten/Kota. Pusat pelayanan sekunder ini dikembangkan dengan intensitas yang
lebih tinggi untuk memacu pertumbuhan perekonomian di wilayah sekitarnya.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008,maka ada 3 (tiga) Pusat
Kegiatan Wilayah yang telah ditetapkan yaitu Kota Curup(ibukota Kabupaten Rejang
Lebong), Manna (ibukota Kabupaten Bengkulu Selatan) dan Mukomuko ibukota
Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya, selain PKW yang sudah ditetapkan dalam
Peraturan PemerintahNomor 26Tahun 2008, maka ibukota-ibukota kabupaten yang
merupakan hasil pemekaran dan saat ini berstatus sebagai PKL dipromosikan dalam
perencanaan Provinsi Bengkulu 20 (dua puluh) tahun mendatang untuk menjadi
PKWp yaitu Kota Kepahiang, Arga Makmur dan Bintuhan.
3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu kota-kota pusat pelayanan tersier yang
dikembangkan untuk melayani satu atau lebih kecamatan. Pusat pelayanan tersier ini
terutama dikembangkan untuk menciptakan satuan ruang wilayah yang lebih efisien
sebagai sentra pelayanan kegiatan lokal.
Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan ruang
kawasan perkotaan di Provinsi Bengkulu hingga akhir tahun perencanaan adalah
meliputi Kota Ipuh di Kabupaten Mukomuko; Ketahun dan Malakoni(Pulau Enggano) di
Kabupaten Bengkulu Utara; Karang Tinggi di Kabupaten Bengkulu Tengah; Kota
Padang di Kabupaten Rejang Lebong; Dan selanjutnya Bermani Ilir di Kabupaten
Kepahiang, Kota Muara Aman di Kabupaten Lebong, Kota Tais di Kabupaten Seluma,
Kota Linau di Kabupaten Kaur dan Kota Masat di Kabupaten Bengkulu Selatan;
A.2. Rencana Sistem Jaringan Transportasi
Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi, terdiri atas: a) Sistem jaringan
transportasi darat; b) Sistem jaringan transportasi laut; c) Sistem jaringan transportasi
udara; d) Sistem jaringan transportasi perkeretaapian.
Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat
186
1. Pengembangan dan pemantapan jaringan jalan Lintas Barat serta jaringan jalan
penghubung yang berfungsi menghubungkan Jalan Lintas Barat dengan Jalan Lintas
Tengah Sumatera, yaitu:
a. Pemantapan jaringan jalan arteri primer meliputi Nakau-Batas Kota Kepahiang, Jalan
Santoso, Jalan Lintas Bengkulu di kepahiang, Batas Kota Kepahiang – SP Taba
Mulan – Batas Kota Curup, Jalan Thamrin, Jalan Merdeka, Jalan A. Yani, Curup – S.
Nangka, SP. Nangka – Batas Prov. Sumsel;
b. Pengembangan jaringan jalan kolektor primer 1 yang berfungsi sebagai jaringan jalan
penghubung mulai dari Manna-Batas Provinsi Sumsel;
c. Pengembangan Jaringan Jalan Kolektor primer 2 dan 3 yang berfungsi sebagai
jaringan jalan penghubung mulai dari Tanjung Iman – Muara Sahung, Muara Sahung
– Air Tembok.
2. Pengembangan jaringan jalan kolektor primer 2 dan 3 meliputi ruas jalan dan jembatan
yaitu yang direncanakan sebagai Jaringan Lintas Tengah Provinsi Bengkulu meliputi
ruas jalan dimulai dari Batas Provinsi Lampung – Muara Dua – Muara Sahung – Datar
Lebar – Batu Ampar – Palak Bengkerung -Simpang Pino – Sendawar – Padang Capo –
Lubuk Sini – Pelajau – Lubuk Durian – Gunung Selan – Giri Mulya – Dusun Baru –
Napal Putih – Suka Merindu – Talang Gelumbang -Talang Arah – Tunggang – Bunga
Tanjung – Lubuk Saung – Lalang Petai – Lubuk Pinang – Batas Sumatera Barat.
3. Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan, yaitu ruas jalan yang menghubungkan
Linggau-Curup – Bengkulu dan Bengkulu Outer Ring Road (BORR).
4. Pengembangan dan pemberdayaan sistem terminal meliputi terminal regional tipe A
dan terminal regional tipe B serta pengembangan angkutan massal perkotaan.
Rencana Sistem Jaringan Transportasi Laut
Pengembangan sistem transportasi laut dilakukan melalui pengembangan dan/atau
pengembangan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta pembangunan
pelabuhan pengumpan.Untuk menunjang pengembangan ekonomi daerah,
pengembangan dilakukan melalui:
a. Meningkatkan pelabuhan pengumpul Pulau Baai yang direncanakan menjadi Pelabuhan
Utama
b. Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan pengumpan yaitu pelabuhan linau yang
direncanakan menjadi pelabuhan pengumpul dan pelabuhan Malakoni dan Bantal
direncanakan menjadi pelabuhan pengumpan serta beberapa titik pengembangan di
pesisir pantai barat.
Rencana Sistem Jaringan Transportasi Udara
Rencana pengembangan bandar udara sebagai pusat penerbangan terdiri atas:
a. Pengembangan bandar udara Fatmawati Soekarno sebagai bandar udara pengumpul
dan bandara evakuasi saat bencana alam
b. Pendayagunaan bandar udara Mukomuko dan Bandar udara Enggano sebagai bandar
udara pengumpan
c. Pengembangan bandar udara Mukomuko dan Bandar udara Enggano untuk
mendukung aktivitas perkebunan, untuk menunjang kegiatan pariwisata, untuk navigasi
dan mitigasi bencana.
Rencana Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian
Pengembangan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk
meningkatkan perekonomian daerah, angkutan barang dan angkutan penumpang serta
keterpaduan antar moda transportasi yang dilakukan melalui :
187
a. Pelayanan kawasan sentra produksi pertanian, perkebunan, pertambangan, industri dan
sinergi dengan pelabuhan Pulau Baai dan Linau yaitu jalur jaringan kereta api Kota
Padang-Bengkulu dan jalur jaringan kereta api Tanjung Enim – Linau.
b. Pengoperasian kereta api penumpang reguler, wisata dan barang memperkuat posisi
jaringan kereta api Bengkulu dalam rencana pengembangan jaringan jalur kereta api
Trans Sumatera ( Trans Sumatera Railways), perbatasan Provinsi Sumatera Barat-Kota
Bengkulu – perbatasan Provinsi Lampung.
A.3. Rencana Sistem Jaringan Energi
Sistem jaringan energi Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1)
huruf c terdiri atas pengembangan pembangkit listrik, meliputi:
a. Peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Air, yakni PLTA Tes dan PLTA Musi;
b. Pengembangan potensi panas bumi di Tambang Sawah, Suban, dan Lebong Simpang,
Potensi panas bumi tersebut dapat dikembangkan menjadi Pembangkit Listrik Tenaga
Panas Bumi;
c. Pembangunan pembangkit listrik baru, meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
(PLTPB) Hulu Lais;
d. Pembangunan listrik pembangkit baru, meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
di Napal Putih;
e. Pengembangan Energi Pembangkit Listrik Tenaga Air di Provinsi Bengkulu, meliputi Air
Ketahun, Air Elang, Air Numan, Air Nasal, Air Padang Guci, dan Air Seginim.
Pengembangan jaringan listrik untuk wilayah terisolasi pada pulau-pulau kecil atau gugus
pulau serta daerah terpencil dilaksanakan dengan menggunakan sistem pembangkit
tenaga air skala kecil, tenaga surya, tenaga angin, dan tenaga diesel serta lebih
mengutamakan potensi energi yang ada di daerahnya.
A.4 Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pengembangan prasarana telekomunikasi meliputi sistem terestrial yang terdiri dari sistem
kabel, sistem seluler, dan sistem satelit sebagai penghubung antara pusat-pusat
pertumbuhan. Pengembangan prasarana telekomunikasi dilakukan hingga ke pelosok
wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telekomunikasi sampai keperdesaan.
A.5 Rencana dan Kriteria Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pengembangan jaringan irigasi diutamakan untuk mengairi areal pertanian potensial yang
antara lain wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kaur,
Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten
Seluma, dan Kabupaten Bengkulu Selatan. Pengembangan sarana atau prasarana
sumber daya air, yaitu pemeliharaan kawasan di sekitar bendung yang meliputi Bendung
Mukomuko Kiri, Bendung Air Manjuto, Bendung Air Kesubun, Bendung Air Lais Kurotidur,
Bendung Air Seluma, Bendung Air Selebang Kedurang, dan Bendung Batutegi.
Sedangkan target pembangunan Provinsi Bengkulu beserta Kabupaten/Kota dapat
dirincikan sebagai berikut :
1. Pertumbuhan Ekonomi
Target pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2019 sebesar 5,90 % dengan
target setiap kabupaten/kota sebagai berikut :
188
Tabel 5.1
Target pertumbuhan ekonomi per kab/kota tahun 2019
Kab/kota Target 2019
Kab. Bengkulu Tengah 5,50 %
Kab. Bengkulu Selatan 6,10 %
Kab. Bengkulu Utara 5,65 %
Kab. Kaur 5,62 %
Kab. Kepahiang 6,11 %
Kab. Lebong 6,13 %
Kab. Mukomuko 6,17 %
Kab. Rejang Lebong 6,13 %
Kab. Seluma 5,50 %
Kota Bengkulu 6,10 %
Provinsi Bengkulu 5,90 %
2. PDRB Perkapita
Target PDRB Perkapita Provinsi Bengkulu tahun 2019 sebesar Rp. 33,05 Juta dengan
target setiap kabupaten/kota sebagai berikut :
Tabel 5.2
Target PDRB Perkapita per kab/kota tahun 2019
Kab/kota Target 2019
Kab. Bengkulu Tengah 32,48 juta
Kab. Bengkulu Selatan 35 juta
Kab. Kaur 29,6 juta
Kab. Kepahiang 30,5 juta
Kab. Lebong 31,8 juta
Kab. Mukomuko 29,2 juta
Kab. Rejang Lebong 33,8 juta
Kab. Seluma 28,8 juta
Kab. Bengkulu Utara 30,58 juta
Kota Bengkulu 48,80 Juta
Provinsi Bengkulu 33,05 juta
3. Angka Kemiskinan
Target Angka Kemiskinan Provinsi Bengkulu tahun 2019 sebesar 13,41 % dengan
target setiap kabupaten/kota sebagai berikut :
Tabel 5.3
Target Angka kemiskinan per kab/kota tahun 2019
Kab/kota Target 2019
Kab. Bengkulu Tengah 7,21 %
Kab. Bengkulu Selatan 17,6 %
Kab. Bengkulu Utara 10,67 %
Kab. Kaur 17,86 %
Kab. Kepahiang 13,31 %
Kab. Lebong 9,26 %
Kab. Mukomuko 10,01 %
Kab. Rejang Lebong 14,81 %
Kab. Seluma 17,18 %
Kota Bengkulu 16,22 %
Provinsi Bengkulu 13,41 %
189
4. Angka Pengangguran
Target Angka Pengangguran Provinsi Bengkulu tahun 2019 sebesar 3,14 % dengan
target setiap kabupaten/kota sebagai berikut :
Tabel 5.4
Target Angka Pengangguran per kab/kota tahun 2019
Kab/kota Target 2019
Kab. Bengkulu Selatan 3,30 %
Kab. Bengkulu Utara 3,33 %
Kab. Kaur 3,43 %
Kab. Kepahiang 3,30 %
Kab. Mukomuko 2,27 %
Kab. Rejang Lebong 3,39 %
Kab. Seluma 2,14 %
Kab. Lebong 3,25 %
Kab. Bengkulu Tengah 3,0 %
Kota Bengkulu 4,0 %
Provinsi Bengkulu 3,14 %
5. Indeks Pembangunan Manusia
Target Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bengkulu tahun 2019 sebesar 71,13
dengan target setiap kabupaten/kota sebagai berikut :
Tabel 5.5
Target IPM per kab/kota tahun 2019
Kab/kota Target 2019
Kab. Be
ngkulu Tengah
68,44
Kab. Bengkulu Selatan 71,20
Kab. Kaur 69,32
Kab. Kepahiang 72,12
Kab. Lebong 68,58
Kab. Mukomuko 69,52
Kab. Rejang Lebong 72,04
Kab. Seluma 68,44
Kab. Bengkulu Utara 70,73
Kota Bengkulu 80,94
Provinsi Bengkulu 71,13
190
BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Berdasarkan pemasalahan dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2019 dan mengingat
ketersediaan sumber daya yang terbatas serta mengacu kepada Prioritas Pembangunan
Nasional dan Prioritas Pembangunan Daerah yang tertuang dalam RPJPD Provinsi
Bengkulu 2005 – 2025 dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2016 – 2021 serta Tema RKPD Provinsi Bengkulu
Tahun 2019, maka Program dan Kegiatan pada tahun 2019 diarahkan pada upaya
peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang menjadi kewenangan
Pemerintah Provinsi Bengkulu, seperti jalan dan jembatan irigasi serta pemenuhan
pelayanan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan dan kesejateraan sosial.
Secara lebih terperinci, Sasaran dan Program Pembangunan yang akan dilaksanakan
pada APBD Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada Tabel 5.1 sebagai berikut :
NO URUSAN/OPD PAGU 2019
I URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1.01 Pendidikan
1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu 175,575,293,840
1.02 Kesehatan
1.02.01 Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 18,826,750,000
1.02.02 RSUD. M. YUNUS Bengkulu 161,520,309,279
1.02.03 RSJKO Soeprapto Bengkulu 20,400,000,000
1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Bengkulu 469,299,199,335
1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan pertanahan Provinsi Bengkulu 17,257,060,000
1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
1.05.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu 8,007,070,000
1.05.02 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu 9,771,050,000
1.05.03 Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Bengkulu 9,781,960,000
1.06 Sosial
1.06.01 Dinas Sosial Provinsi Bengkulu 9,650,510,000
II Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
2.01 Ketenagakerjaan
2.01.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu 9,704,304,000
2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu6,452,745,000
2.03 Pangan
2.03.01 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu 5,425,782,000
2.03.02 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu 22,145,090,000
2.04 Pertanahan
2.05 Lingkungan Hidup
2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu 15,109,798,000
2.06 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu 3,732,073,200
2.07 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Provinsi Bengkulu 16,821,460,000
2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.09 Perhubungan
2.09.01 Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu 12,620,630,000
2,10 Komunikasi dan Informatika
2.,10.01 Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bengkulu 12,710,700,000
2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.11.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Bengkulu 7,084,990,000
2.12 Penanaman Modal
2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu 7,003,870,000
TABEL 6.1
REKAPITULASI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
191
NO URUSAN/OPD PAGU 2019
2.13 Kepemuda dan Olah Raga
2.13.01 Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Bengkulu 40,473,900,000
2.14 Statistik
2.15 Persandian
2.16 Kebudayaan
2.17 Perpustakaan
2.17.01 Badan Pepustakaan dan Arsip Provinsi Bengkulu 7,124,031,752
2.18 Kearsipan
III. Urusan Pilihan
3.01 Kelautan dan Perikanan
3.01.01 Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bengkulu 11,334,411,000
3.02 Pariwisata
3.02.01 Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu 21,124,335,000
3.03 Pertanian
3.03.01 Dinas Tanaman Pangan, Holtikulturan dan Perkebunan Provinsi Bengkulu 47,510,382,015
3.04 Kehutanan
3.05 Energi dan Sumber daya Mineral
3.05.01 Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu 6,202,740,000
3.06 Perdagangan
3.06.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu 9,161,360,000
3.07 Perindustrian
3.08 Transmigrasi
IV. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
4.01 Perencanaan
4.01.01 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov Bengkulu 18,223,000,000
4.02 Keuangan
4.02.01 Badan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu 31,871,610,600
4.03 Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan
4.03.01 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu 6,968,187,000
4.03.02 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu 15,631,216,970
4.04 Penelitian dan Pengembangan
4.05 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah
4.05.01 Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu
Biro Umum 72,720,964,590
Biro Organisasi 3,165,000,000
Biro Pemerintahan 12,802,000,000
Biro Perekonomian 3,078,000,000
Biro Pembangunan Daerah 4,175,000,000
Biro Hukum 5,478,000,000
4.05.02 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu 71,050,022,500
4.05.03 Inspektorat Provinsi Bengkulu 13,710,000,000
4.05.04 Badan Penghubung Provinsi Bengkulu 8,197,360,000
1,428,902,166,081 J U M L A H
192
Lokasi Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
1 2 3 4 6 7 8 9
Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Pendidikan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Bengkulu
I Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi
Perkantoran yang dilaksanakan
Provinsi Bengkulu 20 Jenis 16,640,293,840 APBD 20Jenis 17,472,308,532
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat yang Didistribusikan Provinsi Bengkulu 100 Surat 16,000,000 APBD 100Surat 16,800,000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Provinsi Bengkulu 12 Bulan 300,000,000 APBD 12Bulan 315,000,000
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah penyelenggara keuangan OPD Provinsi Bengkulu 30 Orang 400,000,000 APBD 30Orang 420,000,000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan kantor Provinsi Bengkulu 25 Orang 569,859,400 APBD 25Orang 598,352,370
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis Kantor yang diadakan Provinsi Bengkulu 12 Bulan 300,000,000 APBD 12Bulan 315,000,000
6 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah cetak dan penggandaan yang
diadakan
Provinsi Bengkulu 12 Bulan 100,000,000 APBD 12Bulan 105,000,000
7 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik yang
diadakan
Provinsi Bengkulu 2 Paket 40,000,000 APBD 2Paket 42,000,000
8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah yang diadakan Provinsi Bengkulu 1 Paket 50,000,000 APBD 1Paket 52,500,000
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundangan yang diadakan
Provinsi Bengkulu 20 Judul 100,000,000 APBD 20Judul 105,000,000
10 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Jumlah rapat Koordinasi dan konsultasi
yang dilaksanakan
Provinsi Bengkulu 12 Bulan 300,000,000 APBD 12Bulan 315,000,000
11 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jumlah petugas keamanan kantor Provinsi Bengkulu 25 Orang 569,859,400 APBD 25Orang 598,352,370
12 Pendataan, Pengamanan dan Inventarisir
Aset/Barang Milik Daerah
Jumlah Aset/Barang Milik Daerah yang
didata, damankan dan di inventarisir
Provinsi Bengkulu 1 Kegiatan 150,000,000 APBD 1Kegiatan 157,500,000
13 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran
Jumlah petugas Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Provinsi Bengkulu 800 Orang 12,184,575,040 APBD 800Orang 12,793,803,792
14 Penyediaan administrasi pengelolaan dana
hibah dan bantuan sosial
Jumlah sekolah yang di bantu Provinsi Bengkulu 25 Sekolah 60,000,000 APBD 25Sekolah 63,000,000
15 Operasional Cabang Dinas wilayah I Jumlah Kebutuhan Oprasional yang di
butuhkan
Provinsi Bengkulu 1 Cabang
Dinas
200,000,000 APBD 1Cabang Dinas 210,000,000
Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
5
KODE Program dan Kegiatan Sasaran
Perkiraan Maju Rencana tahun
2020Target Capaian
Kinerja
Program/ Kegiatan Tahun 2019
193
Lokasi Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
1 2 3 4 6 7 8 95
KODE Program dan Kegiatan Sasaran
Perkiraan Maju Rencana tahun
2020Target Capaian
Kinerja
Program/ Kegiatan Tahun 2019
16 Operasional Cabang Dinas wilayah II Jumlah Kebutuhan Oprasional yang di
butuhkan
Provinsi Bengkulu 1 Cabang
Dinas
200,000,000 APBD 1Cabang Dinas 210,000,000
17 Operasional Cabang Dinas wilayah III Jumlah Kebutuhan Oprasional yang di
butuhkan
Provinsi Bengkulu 1 Cabang
Dinas
200,000,000 APBD 1Cabang Dinas 210,000,000
Pengelolaan pelayanan UPTD Teknologi
Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan
Kebudayaan (TIKP dan Kebudayaan)
Jumlah Kebutuhan Oprasional yang di
butuhkan
Provinsi Bengkulu 1 UPTD
DIKBUD
250,000,000 APBD 1UPTD DIKBUD 262,500,000
18 Pengelolaan pelayanan UPTD Taman Budaya
Prov. Bengkulu
Jumlah Kebutuhan Oprasional yang di
butuhkan
Provinsi Bengkulu 1 UPTD
DIKBUD
275,000,000 APBD 1UPTD DIKBUD 288,750,000
19 Pengelolaan pelayanan UPTD Museum Prov.
Bengkulu
Jumlah Kebutuhan Oprasional yang di
butuhkan
Provinsi Bengkulu 1 UPTD
DIKBUD
275,000,000 APBD 1UPTD DIKBUD 288,750,000
21 Penyediaan Jasa Kantor Terlaksanaknya publikasi pendidikan Provinsi Bengkulu 1 keg 100,000,000 APBD 1keg 105,000,000
II Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah Sarana Prasarana perkantoran
yang dibangun/direhab/dipelihara
Provinsi Bengkulu 44 unit 1,025,000,000 APBD 44unit 1,076,250,000
1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung kantor Provinsi Bengkulu 3 Paket 150,000,000 APBD 3Paket 157,500,000
2 Pengadaan Mebeleur Jumlah Meubeler yang diadakan Provinsi Bengkulu 2 Paket - APBD 2Paket -
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Jumlah Rumah Dinas yang dipelihara Provinsi Bengkulu 3 Unit 50,000,000 APBD 3Unit 52,500,000
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara Provinsi Bengkulu 10 Unit 150,000,000 APBD 10Unit 157,500,000
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional
yang dipelihara
Provinsi Bengkulu 21 Unit 250,000,000 APBD 21Unit 262,500,000
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung
kantor
Jumlah Peralatan Gedung kantor yang
dipelihara
Provinsi Bengkulu 2 Paket 50,000,000 APBD 2Paket 52,500,000
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan Gedung kantor
yang dipelihara
Provinsi Bengkulu 1 Paket 100,000,000 APBD 1Paket 105,000,000
8 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah Gedung kantor yang direhap Provinsi Bengkulu 10 Unit APBD 10Unit -
9 Operasional E-Pendidikan Jumlah Hadrware dan Software Data
Center yang diadakan
Provinsi Bengkulu 1 Aplikasi 125,000,000 APBD 1Aplikasi 131,250,000
10 Pengadaan perlengkapan rumah dinas Jumlah Perlengkapan yang diadakan Provinsi Bengkulu 1 Paket - APBD 1Paket -
11 Pengadaan Meubeler Cabang Dinas Jumlah Meubeler yang diadakan Provinsi Bengkulu 3 Cabang
Dinas
150,000,000 APBD 3Cabang Dinas 157,500,000
III Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Jumlah Dokumen perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan yang
disusun
Provinsi Bengkulu 10 Dokumen 150,000,000 APBD 10Dokumen 157,500,000
1 Penyusunan Program Perencanaan
Penganggaran dan Pelaporan
Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan
yang direncanakan, dilaporkan dan
penganggaran yang disusun
Provinsi Bengkulu 10 Dokumen 150,000,000 APBD 10Dokumen 157,500,000
194
Lokasi Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
1 2 3 4 6 7 8 95
KODE Program dan Kegiatan Sasaran
Perkiraan Maju Rencana tahun
2020Target Capaian
Kinerja
Program/ Kegiatan Tahun 2019
IV Program Pendidikan Menengah Angka partisipasti murni (APM) (%)
SLTA
Provinsi Bengkulu 74,61 -
79,61%
% 30,800,000,000 APBD 74,61 - 79,61%% 32,340,000,000
Persentase SLTA yang ter-akreditasi Provinsi Bengkulu 100 % APBD 100% -
1 Pembangunan gedung sekolah SMK Jumlah SMK yang dibangun Provinsi Bengkulu 2 Sekolah 5,500,000,000 APBD 2Sekolah 5,775,000,000
2 Rehabilitasi sedang/berat Gedung SMA Jumlah Gedung SMA yang direhab Provinsi Bengkulu 7 Sekolah 1,500,000,000 APBD 7Sekolah 1,575,000,000
3 Rehabilitasi sedang/berat Gedung SMK Jumlah Gedung SMK yang direhab Provinsi Bengkulu 7 Sekolah 1,500,000,000 APBD 7Sekolah 1,575,000,000
4 Penambahan RKB SMA Jumlah RKB SMA yang dibangun Provinsi Bengkulu 7 Unit 1,500,000,000 APBD 7Unit 1,575,000,000
5 Penambahan RKB SMK Jumlah RKB SMK yang dibangun Provinsi Bengkulu 7 Unit 1,500,000,000 APBD 7Unit 1,575,000,000
6 Beasiswa siswa miskin berprestasi Jumlah siswa miskin berprestasi yang
menerima beasiswa
Provinsi Bengkulu 80 org 200,000,000 APBD 80org 210,000,000
7 Pengadaan Meubeler SMA Jumlah Meubeler SMA yang diadakan Provinsi Bengkulu 19 Ruang 1,500,000,000 APBD 19Ruang 1,575,000,000
8 Pengadaan Meubeler SMK Jumlah Meubeler SMK yang diadakan Provinsi Bengkulu 40 Ruang 1,500,000,000 APBD 40Ruang 1,575,000,000
9 Pembangunan Perpustakaan SMA Jumlah sekolah yang dibangun gedung
perpustakaan
Provinsi Bengkulu 5 Sekolah 1,000,000,000 APBD 5Sekolah 1,050,000,000
10 Pembangunan Perpustakaan SMK Jumlah sekolah yang dibangun gedung
perpustakaan
Provinsi Bengkulu 5 Sekolah 1,000,000,000 APBD 5Sekolah 1,050,000,000
11 Pembangunan Ruang Laboratorium Sekolah Jumlah sekolah yang dibangun ruang
laboratorium
Provinsi Bengkulu 3 Sekolah 1,000,000,000 APBD 3Sekolah 1,050,000,000
12 Pembangunan sarana dan prasarana SMK 7
Pariwisata
Jumlah sarana dan prasana SMK 7 yang
dikembangkan
Provinsi Bengkulu 2 paket 5,500,000,000 APBD 2paket 5,775,000,000
13 Pembebasan lahan untuk pembangunan
gedung sekolah
Luas lahan yang dibebaskan Provinsi Bengkulu 1 keg 500,000,000 APBD 1 keg 525,000,000
14 Penyelenggaraan Sekolah SMA 10 Pentagon
Kaur
Jumlah Sekolah yang Diselenggarakan Provinsi Bengkulu 1 Sekolah 750,000,000 APBD 1Sekolah 787,500,000
15 Penyelenggaraan SMK Negeri 8 Pusaka Kaur Penylenggaraan Sekolah Provinsi Bengkulu 1 Sekolah 400,000,000 APBD 1Sekolah 420,000,000
16 Penyelenggaraan SMK Negeri 7 Merdeka Penylenggaraan Sekolah Provinsi Bengkulu 1 Sekolah 500,000,000 APBD 1Sekolah 525,000,000
17 Penyelenggaraan SMA Negeri 11 PKLK Kaur Penyelenggaraan Sekolah Provinsi Bengkulu 1 Sekolah 400,000,000 APBD 1Sekolah 420,000,000
195
Lokasi Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
1 2 3 4 6 7 8 95
KODE Program dan Kegiatan Sasaran
Perkiraan Maju Rencana tahun
2020Target Capaian
Kinerja
Program/ Kegiatan Tahun 2019
18 Pengadaan meubeler sekolah berasrama di
Kaur
Jumlah sekolah berasrama yang di
adakan meubeler
Provinsi Bengkulu 4 (SMK 8
Pusaka
Kaur,
SMK 7
Merdeka
Kaur,
SMA 10
Pentagon
Kaur,
SMAN 11
PKLK
Kaur)
400,000,000 APBD4 (SMK 8 Pusaka Kaur, SMK 7 Merdeka Kaur, SMA 10 Pentagon Kaur, SMAN 11 PKLK Kaur) 420,000,000
19 Peningkatan Mutu Siswa SMA (Lomba OSN,
O2SN, FLS2N)
Penyelenggaraan Lomba O2SN, FLS2N,
OSN
Provinsi Bengkulu 3 Kegiatan 900,000,000 APBD 3Kegiatan 945,000,000
20 Peningkatan Mutu Siswa SMK (Lomba O2SN,
FLS2N)
Penyelenggaraan Lomba O2SN, FLS2N Provinsi Bengkulu 2 Kegiatan 700,000,000 APBD 2Kegiatan 735,000,000
21 Lomba Kompetensi Siswa SMK Jumlah Mata Lomba yang
diselenggarakan
Provinsi Bengkulu 7 Mata
Lomba
350,000,000 APBD 7Mata Lomba 367,500,000
22 Penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat UUD
1945
Lomba UUD 1945 dan Debat Bahasa
Inggris SMA Provinsi Bengkulu
Provinsi Bengkulu 1 Kegiatan 200,000,000 APBD 1Kegiatan 210,000,000
23 Pembinaan OSIS SMK Jumlah siswa yang dibina Provinsi Bengkulu 62 Orang 50,000,000 APBD 62Orang 52,500,000
24 Pembinaan OSIS SMA Jumlah siswa yang dibina Provinsi Bengkulu 104 Orang 50,000,000 APBD 104Orang 52,500,000
25 Jambore pramuka SMA/SMK Jumlah regu yang ikut jambore Provinsi Bengkulu 30 Regu 150,000,000 APBD 30Regu 157,500,000
26 Pemberian Penghargaan Siswa Berprestasi
tingkat nasional
Jumlah siswa yang mendapat fasilitasi
beasiswa berprestasi
Provinsi Bengkulu 100 Orang 500,000,000 APBD 100Orang 525,000,000
27 Beasiswa Berprestasi untuk SMA Taruna di
Magelang
Jumlah siswa yang mendapat beasiswa
berprestasi
Provinsi Bengkulu 1 kegiatan - APBD 1kegiatan -
28 Pengadaan Alat Praktik SMK Jumlah alat praktek/peraga yang
diadakan
Provinsi Bengkulu 1 paket 1,250,000,000 APBD 1paket 1,312,500,000
29 Pembuatan pagar SMK Jumlah sekolah yang dibuat pagarnya Provinsi Bengkulu 3 Sekolah 500,000,000 APBD 3Sekolah 525,000,000
V Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Persentase SLTA yang ter-akreditasi Provinsi Bengkulu 100 % 15,760,000,000 APBD 100 % 16,548,000,000
Angka Buta Aksara Provinsi Bengkulu 0.44% APBD 0,0044 -
2 Sertifikasi kompetensi Siswa SMK Jumlah siswa yang diuji kompetensi Provinsi Bengkulu 500 Orang 250,000,000 APBD 500Orang 262,500,000
3 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Jumlah kab/kota yang melaksanakan
pendidikan keaksaraan
Provinsi Bengkulu 10 Kab/Kota 200,000,000 APBD 10Kab/Kota 210,000,000
4 Pelaksanaan Kuis Kihajar Tingkat Provinsi bagi
Siswa SD, SMP dan SMA
Jumlah jenis lomba diadakan Provinsi Bengkulu 7 Jenis 250,000,000 APBD 7Jenis 262,500,000
196
Lokasi Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
1 2 3 4 6 7 8 95
KODE Program dan Kegiatan Sasaran
Perkiraan Maju Rencana tahun
2020Target Capaian
Kinerja
Program/ Kegiatan Tahun 2019
5 Penyelenggaraan Pelajar Tangkas SMP,
SMA/SMK tingkat Provinsi
Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan Provinsi Bengkulu 1 Kegiatan 250,000,000 APBD 1Kegiatan 262,500,000
6 Lomba Debat Bahasa SMA dan SMK Jumlah Mata Lomba yang
diselenggarakan
Provinsi Bengkulu 2 Kegiatan 450,000,000 APBD 2Kegiatan 472,500,000
7 Lomba diskusi parade cinta tanah air Jumlah Tim Peserta yang Mengikuti
Lomba
Provinsi Bengkulu 44 Tim 300,000,000 APBD 44Tim 315,000,000
8 Koordinasi dan Monev DAK Jumlah Dokumen DAK Provinsi Bengkulu 1 dokumen 200,000,000 APBD 1dokumen 210,000,000
9 Penyusunan profil pendidikan Jumlah profil pendidikan Provinsi Bengkulu 1 dokumen 200,000,000 APBD 1dokumen 210,000,000
10 Koordinasi dan Sinkronisasi Program
Pendidikan
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi yang
dilaksanakan
Provinsi Bengkulu 1 dokumen 250,000,000 APBD 1dokumen 262,500,000
11 Pelaksanaan USBN SMA/ SMK dan ujian
SMP/SMA/SMK
Jumlah Ujian yang Dilaksanakan Provinsi Bengkulu 2 Kegiatan 2,000,000,000 APBD 2Kegiatan 2,100,000,000
13 Pembinaan dan pengawasan BOS Jumlah pembinaan dan monitoring BOS
yang akan dilaksanakan
Provinsi Bengkulu 1 Kegiatan 250,000,000 APBD 1Kegiatan 262,500,000
14 Pelaksanaan Gebyar Pendidikan Jumlah pelaksanaan hari-hari besar Provinsi Bengkulu 6 momentu
m
250,000,000 APBD 6momentum 262,500,000
15 Rakor Pendidikan Provinsi Bengkulu Jumlah Instansi terkait dan Kepala
Daerah
Provinsi Bengkulu 200 orang 350,000,000 APBD 200orang 367,500,000
16 Peningkatan Kinerja dan Penilaian Bunda
Paud Tingkat Provinsi
Jumlah Capaian Kinerja dan Penilaian
Bunda Paud
Provinsi Bengkulu 2 Jenis 500,000,000 APBD 2Jenis 525,000,000
17 Peningkatan Mutu Pengelolaan gabungan
organisasi pengurus taman Kanak Kanak
Indonesia (GOPTKI)
Jumlah Jenis Lomba yang diadakan Provinsi Bengkulu 15 Jenis 400,000,000 APBD 15Jenis 420,000,000
18 Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga
nasioanal Tingkat Provinsi dan nasional SD
dan SMP (OOSN)
Jumlah Jenis Lomba yang diadakan Provinsi Bengkulu 14 Jenis 700,000,000 APBD 14Jenis 735,000,000
19 Penyelenggaraan Festival Dan Lomba Seni
Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Provinsi dan
Nasional SD dan SMP
Jumlah Jenis Lomba yang diadakan Provinsi Bengkulu 29 Jenis 600,000,000 APBD 29Jenis 630,000,000
20 Penyelenggaraan OSN dan LOMOJARI
Tingkat Provinsi dan Nasional SD dan SMP
Jumlah Jenis Lomba Yang
Diselenggarakan
Provinsi Bengkulu 3 Mata
Lomba
600,000,000 APBD 3Mata Lomba 630,000,000
21 Bengkulu Expo Jumlah Penyelenggaraan Event bengkulu
Expo
Provinsi Bengkulu 1 Event 100,000,000 APBD 1Event 105,000,000
22 Penyelenggaraan Apresiasi GTK/PAUDNI Jumlah Jenis Lomba yang Diadakan Provinsi Bengkulu 16 Jenis
Lomba
260,000,000 APBD 16Jenis Lomba 273,000,000
23 Penyelenggaraan Dewan Pendidikan Provinsi
Bengkulu
Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan Provinsi Bengkulu 1 dokumen 200,000,000 APBD 1dokumen 210,000,000
24 Pembangunan/rehabilitasi Sarana Air
Bersih/Sanitasi Sekolah
Jumlah sekolah yang dibangun sarana air
bersih/sanitasi sekolah
Provinsi Bengkulu 15 Sekolah 600,000,000 APBD 15Sekolah 630,000,000
197
Lokasi Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
1 2 3 4 6 7 8 95
KODE Program dan Kegiatan Sasaran
Perkiraan Maju Rencana tahun
2020Target Capaian
Kinerja
Program/ Kegiatan Tahun 2019
25 Pengadaan alat laboratorium komputer Jumlah lab komputer yang diadakan
(UNBK)
Provinsi Bengkulu Ruang 4,400,000,000 APBD Ruang 4,620,000,000
26 Beasiswa Siswa Berprestasi ke luar Negeri Jumlah siswa yang mendapat fasilitasi
beasiswa berprestasi
Provinsi Bengkulu 8 Orang 1,700,000,000 APBD 8Orang 1,785,000,000
27 Peningkatan mutu tenaga fungsional Jumlah PNS mengikuti diklat fungsional Provinsi Bengkulu 100 Org 150,000,000 APBD 100Org 157,500,000
28 Penghargaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Berprestasi
Jumlah pendidik dan tenaga pendidik
yang mendapat penghargaan
Provinsi Bengkulu 50 Orang 350,000,000 APBD 50Orang 367,500,000
VI Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Persentase Guru SLTA bersertifikasi
(%)
Provinsi Bengkulu63,22 - 75,48 % 1,000,000,000 APBD 63,22 - 75,48 % 1,050,000,000
1 Pemilihan dan Pembekalan Guru, Kepsek,
Pengawas Berprestasi dan berdedikasi Tingkat
provinsi
Jumlah peserta Berprestasi dan
Berdedikasi
Provinsi Bengkulu 300 Orang 300,000,000 APBD 300Orang 315,000,000
2 Tim Penilai Penetapan Angka Kredit (PAK)
Provinsi
Jumlah Dokumen yang Dihasilkan Provinsi Bengkulu 2 Dokumen 200,000,000 APBD 2Dokumen 210,000,000
4 Peningkatan Kompetensi Guru PKLK Jumlah peserta yang ditingkatkan
kompetensinya
Provinsi Bengkulu 50 Orang 150,000,000 APBD 50Orang 157,500,000
6 Penyelenggaraan Workshop Guru Terapis
Siswa Autis
Jumlah workshop yang dilaksanakan Provinsi Bengkulu 1 Kali 100,000,000 APBD 1Kali 105,000,000
7
Penyelenggaraan Olimpiade Guru Nasional
(OGN) Guru SD, SMP, SMA, SMK Tingkat
Provinsi
Jumlah Guru Peserta Olimpiade
Provinsi Bengkulu
240 Orang 250,000,000
APBD 240Orang 262,500,000
8
Inventarisasi Data Sumber Daya Manusia
Bidang KebudayaanJumlah tenaga Kebudayaan yang didata
Provinsi Bengkulu10 kab/kota -
APBD 10kab/kota -
VII Program Pendidikan Luar Biasa Angka partisipasti murni (APM) (%)
SLTA
Provinsi Bengkulu 74,61 -
79,61%
% 6,950,000,000 APBD 74,61 - 79,61%% 7,297,500,000
1 Penyelenggaraan pendidikan inklusi Meningkatkan penyelenggaran
pendidikan inklusi
Provinsi Bengkulu 10 Sekolah 150,000,000 APBD 10Sekolah 157,500,000
2 Penyelenggaraan Autis Center Operasional Autis Center Provinsi Bengkulu 1 Kegiatan 750,000,000 APBD 1Kegiatan 787,500,000
3 Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa Provinsi Bengkulu 160 orang/bln 2,500,000,000 APBD 160orang/bln 2,625,000,000
4 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
Sekolah
Jumlah Sekolah yang direhab Provinsi Bengkulu 1 Sekolah 500,000,000 APBD 1Sekolah 525,000,000
5 Penyelenggaraan Sekolah Keberbakatan
Olahraga (SKO)
Penyelenggaraan Sekolah Provinsi Bengkulu 12 Bulan 2,000,000,000 APBD 12Bulan 2,100,000,000
6 Penyelenggaraan Jambore
SDLB/SMPLB/SMALB
Jumlah Jenis Lomba yang dilaksanakan Provinsi Bengkulu 1 Kegiatan 150,000,000 APBD 1Kegiatan 157,500,000
7 Penyelenggaraan Ujian Sekolah Luar Biasa
(SLB)
Jumlah mata Pelajaran yang diujikan Provinsi Bengkulu 12 Mata
pelajaran
400,000,000 APBD12Mata pelajaran 420,000,000
198
Lokasi Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
1 2 3 4 6 7 8 95
KODE Program dan Kegiatan Sasaran
Perkiraan Maju Rencana tahun
2020Target Capaian
Kinerja
Program/ Kegiatan Tahun 2019
8 Lomba kreatifitas Anak dan Guru Serta
Pameran (Gebyar Hasil Karya Anak dan Guru)
Jumlah Jenis Lomba yang dilaksanakan Provinsi Bengkulu 1 Kegiatan 500,000,000 APBD 1Kegiatan 525,000,000
VIII Program Pengembangan Nilai Budaya jumlah wisatawan mencanegara Provinsi Bengkulu 4995 orang 2,800,000,000 APBD 4995orang 2,940,000,000
jumlah wisatawan nusantara Provinsi Bengkulu 420,025 orang APBD 420025orang -
Pengiriman Misi kebudayaan/ Diplomasi
Budaya
Jumlah Misi Kebudayaan / diplomasi
Budaya
Provinsi Bengkulu 1 kali 200,000,000 APBD 1kali 210,000,000
Temu Budaya Nasional Jumlah Pertemuan Budaya Nasional Provinsi Bengkulu 1 Event 200,000,000 APBD 1Event 210,000,000
Pergelaran Seni Budaya dalam dan Luar
Daerah
Jumlah Pentas Seni Provinsi Bengkulu ,30/14 Pentas/C
ab
1,700,000,000 APBD,30/14Pentas/Cab 1,785,000,000
Penatagunaan Koleksi Museum Jumlah Koleksi Museum yang Ditata dan
dirawat
Provinsi Bengkulu 1,000 Koleksi 100,000,000 APBD 1000Koleksi 105,000,000
Seleksi Lomba cerdas cermat museum SLTP
Tk. Nasional
Jumlah Peserta Provinsi Bengkulu 20 Tim 150,000,000 APBD 20Tim 157,500,000
Sosialisasi dan pameran bersama koleksi
museum
Jumlah sosialisasi dan pameran museum Provinsi Bengkulu 3 Kab 300,000,000 APBD 3Kab 315,000,000
Rembuk Budaya Bengkulu Jumlah peserta Dialog Budaya dengan
Komunitas kebudayaan
Provinsi Bengkulu 150 Peserta 150,000,000 APBD 150Peserta 157,500,000
IX Program Pengelolaan Keragaman Budaya jumlah wisatawan mencanegara Provinsi Bengkulu 4995 orang 350,000,000 APBD 4995orang 367,500,000
jumlah wisatawan nusantara Provinsi Bengkulu 420,025 orang APBD 420025orang -
1 Audisi Gita Bahana Nusantara Jumlah Hasil Siswa yang di audisi Provinsi Bengkulu 4 Orang 150,000,000 APBD 4Orang 157,500,000
Audisi Suara Alto, Tenor, Bas,
Mesosofran
Provinsi Bengkulu APBD -
2 Pameran dan Pergelaran Seni Se-Sumatera Jumlah Pameran dan Pergelaran Provinsi Bengkulu 1 Pameran/
pergelara
n
200,000,000 APBD1Pameran/pergelaran 210,000,000
X Program Pengelolaan Kekayaan Budaya jumlah wisatawan mencanegara Provinsi Bengkulu 4995 orang APBD 4995orang -
jumlah wisatawan nusantara Provinsi Bengkulu 420,025 orang APBD 420025orang -
1 Pameran Bersama Koleksi Museum Jumlah pameran yang diikuti Provinsi Bengkulu 5 pameran - APBD 5pameran -
XI Program Pengelolaan Keragaman Budaya jumlah wisatawan mencanegara Provinsi Bengkulu 4995 orang 100,000,000 APBD 4995orang 105,000,000
jumlah wisatawan nusantara Provinsi Bengkulu 420,025 orang APBD 420025orang -
1 Pendataan Aset budaya Tradisi, Kesenian dan
Cagar Budaya
Data Aset budaya Tradisi, Kesenian dan
Cagar Budaya yang di kelola
Provinsi Bengkulu 3 Laporan 100,000,000 APBD 3Laporan 105,000,000
XII Program Dana BOS Angka partisipasti murni (APM) (%)
SLTA
Provinsi Bengkulu 74,61 -
79,61%
% 100,000,000,000 APBD 74,61 - 79,61%% 105,000,000,000
1 Dana BOS Jumlah Dana Bos yang diserahkan Provinsi Bengkulu 100,000,000,000 APBD 105,000,000,000
199
Lokasi Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
1 2 3 4 6 7 8 95
KODE Program dan Kegiatan Sasaran
Perkiraan Maju Rencana tahun
2020Target Capaian
Kinerja
Program/ Kegiatan Tahun 2019
175,575,293,840 184,354,058,532 JUMLAH
200
Lokasi Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
1 2 3 4 6 7 8 9
Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Kesehatan
Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
I Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Jumlah, Jenis Layanan Administrasi
Perkantoran yang dilaksanakan
Provinsi
Bengkulu
20 Jenis 2,756,250,000 APBD 20Jenis 2,894,062,500
1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan Provinsi
Bengkulu
4500 surat 27,000,000 APBD 4500 surat 28,350,000
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrk
Provinsi
Bengkulu
12 Bulan 810,000,000 APBD 12Bulan 850,500,000
3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah Provinsi
Bengkulu
18 OB 100,000,000 APBD 18OB 105,000,000
4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional dilakukan
Provinsi
Bengkulu
30 Kendaraan 180,000,000 APBD 30Kendaraan 189,000,000
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi
keuangan
Provinsi
Bengkulu
16 OB 200,000,000 APBD 16OB 210,000,000
6 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor Provinsi
Bengkulu
12 OB 302,750,000 APBD 12 OB 317,887,500
7 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann Provinsi
Bengkulu
1 Keg 200,000,000 APBD 1Keg 210,000,000
8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan
yang diadakan
Provinsi
Bengkulu
1 Keg 50,000,000 APBD 1Keg 52,500,000
9 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Provinsi
Bengkulu
1 Keg 25,000,000 APBD 1 Keg 26,250,000
10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Provinsi
Bengkulu
20 Set 75,000,000 APBD 20Set 78,750,000
11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan diadkan
Provinsi
Bengkulu
20 Buku 25,000,000 APBD 20 Buku 26,250,000
12 Penyediaan Makanan dan minuman Jumlah Makanan dan minuman Rapat, tamu
dan kegiatan diadakan
Provinsi
Bengkulu
1 Keg 75,000,000 APBD 1 Keg 78,750,000
13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah dilaksanakan
Provinsi
Bengkulu
48 Kali 200,000,000 APBD 48 Kali 210,000,000
14 Penyediaan Jasa administrasi dan Teknis
Perkantoran
Jumlah Jasa administrasi dan Teknis
Perkantoran diadakan
Provinsi
Bengkulu
4 OB 80,000,000 APBD 4 OB 84,000,000
Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
KODE Program dan Kegiatan Sasaran
Program/ Kegiatan Tahun 2019 Perkiraan Maju Rencana tahun 2020
Target Capaian
Kinerja
5
200
Lokasi Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
1 2 3 4 6 7 8 9
KODE Program dan Kegiatan Sasaran
Program/ Kegiatan Tahun 2019 Perkiraan Maju Rencana tahun 2020
Target Capaian
Kinerja
5
15 Penyediaan Jasa Keamanan kantor Terciptanya keamanan kantor Provinsi
Bengkulu
12 12 OB 331,500,000 APBD 1212 OB 348,075,000
16 Penatausahaan kearsipan dan inventarisir
barang milik daerah
Penatausahaan kearsipan dan inventarisir
barang milik daerah
Provinsi
Bengkulu
12 OB 25,000,000 APBD 12OB 26,250,000
17 Penyediaan perawatan peralatan kantor Jumlah peralatan kantor yang diadakan Provinsi
Bengkulu
25 Unit 25,000,000 APBD 25Unit 26,250,000
18 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga Provinsi
Bengkulu
10 Set 25,000,000 APBD 10 Set 26,250,000
II Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Jumlah Sarana dan Prasarana perkantoran
yang diadakan/dibangun/direhab/dipelihara
Provinsi
Bengkulu
27 unit 1,863,500,000 APBD 27unit 1,956,675,000
1 Pengadaan sarana dan prasarana Gedung
Kantor Dinkes dan UPT
Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor
Dinkes diadakan
Provinsi
Bengkulu
1 keg 200,000,000 APBD 1keg 210,000,000
2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional dilakukan pemeliharaan
Provinsi
Bengkulu
1 Keg 113,500,000 APBD 1Keg 119,175,000
3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor dilakukan pemeliharaan
Provinsi
Bengkulu
1 Unit 75,000,000 APBD 1Unit 78,750,000
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Air
Minum,Listrik dan Komunikasi Bapelkes
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala
Jaringandilakukan pemeliharaan
Provinsi
Bengkulu
1 Unit 75,000,000 APBD 1Unit 78,750,000
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Laboratorium
Jumlah pemeliharaan rutin / berkala peralatan
dan perlengkapan Laboratorium
Provinsi
Bengkulu
1 Unit 100,000,000 APBD 1Unit 105,000,000
6 Penyediaan Bahan Laboratorium Jumlah Bahan Laboratorium diadakan Provinsi
Bengkulu
1 Pt 600,000,000 APBD 1Pt 630,000,000
7 Operasional Rutin/Berkala Gudang Vaksin Jumlah Operasional Gudang Vaksin Provinsi
Bengkulu
1 Pt 50,000,000 APBD 1Pt 52,500,000
8 Pengadaan Mebeuler (rak arsiparis), meja dan
kursi
Jumlah mebelelur ( rak arsiparis ) diadakan Provinsi
Bengkulu
1 Pt 150,000,000 APBD 1Pt 157,500,000
9 Monitoring ,evaluasi dan pelaporan dalam
daerah
Jumlah Monitoring ,evaluasi dan pelaporan
dalam daerah
Provinsi
Bengkulu
10 kab/kota - APBD 10kab/kota -
10 Pengadaan Sarana prasarana penunjang
penanggulangan krisis kesehatan
Jumlah sarana prasarana penunjang
penanggulangan krisis kesehatan diadakan
Provinsi
Bengkulu
1 Pt 100,000,000 APBD 1Pt 105,000,000
11 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dinkes Jumlah Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor dinkes
Provinsi
Bengkulu
2 unit 400,000,000 APBD 2unit 420,000,000
201
Lokasi Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
1 2 3 4 6 7 8 9
KODE Program dan Kegiatan Sasaran
Program/ Kegiatan Tahun 2019 Perkiraan Maju Rencana tahun 2020
Target Capaian
Kinerja
5
III Program peningkatan kapasitas sumberdaya
aparatur
Jumlah ASN yang ditingkatkan
kapasitasnya
Provinsi
Bengkulu
34 orang 250,000,000 APBD 34orang 262,500,000
1 Pengawasan pembinaan dan penegakan
hukum bidang kesehatan
Jumlah Pengawasan pembinaan dan
penegakan hukum bidang kesehatan
Provinsi
Bengkulu
1 keg - APBD 1keg -
2 Pendidikan dan Pelatihan formal Jumlah Nakes yang mengikuti pendidikan dan
Pelatihan Formal
Provinsi
Bengkulu
30 Orang 150,000,000 APBD 30Orang 157,500,000
3 Uji kompetensi aparatur Jumlah aparatur yang di uji kompetensi Provinsi
Bengkulu
1 keg 100,000,000 APBD 1keg 105,000,000
IV Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Jumlah dokumen
perencanaan,pengangggaran dan
pelaporan yang disusun
Provinsi
Bengkulu
8 dok 650,000,000 APBD 8dok 682,500,000
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang
disusun
Provinsi
Bengkulu
8 dok - APBD 8dok -
2 Penyusunan rencana anggaran, kegiatan dan
pelaporan serta capaian kinerja
Jumlah dokumen rencana anggaran, kegiatan
dan pelaporan serta capaian kinerja yang
disusun
Provinsi
Bengkulu
8 dok 150,000,000 APBD 8dok 157,500,000
3 Monitoring dan Evaluasi Program/kegiatan
bidang kesehatan
Jumlah kab/kota yang dilakukan monev Provinsi
Bengkulu
10 kab/kota 250,000,000 APBD 10kab/kota 262,500,000
4 Rapat Koordinasi Teknis (RAKONTEK)
perencanaan bidang kesehatan
Jumlah RAKONTEK perencanaan bidang
kesehatan yang dilaksanakan
Provinsi
Bengkulu
1 Keg 250,000,000 APBD 1Keg 262,500,000
V Program Kebijakan dan Manajemen
Pembangunan Kesehatan
Jumlah Dokumen perencanaan
pembangunan kesehatan yang disusun
Provinsi
Bengkulu
4 dok 790,000,000 APBD 4dok 829,500,000
1 Koordinasi & sinkronisasi Perencanaan
pembanguan Bidang kesehatan
Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi
yang disusun
Provinsi
Bengkulu
1 dok - APBD 1dok -
2 Rapat Kerja Kesehatan Daerah Jumlah Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi
Bengkulu
1 Dok 490,000,000 APBD 1Dok 514,500,000
3 Pelayanan Pusat Informasi Daerah Dinkes dan
UPT
Jumlah Informasi Publik Provinsi
Bengkulu
1 Dok 100,000,000 APBD 1Dok 105,000,000
4 Penyelenggaraan even even penting bidang
kesehatan
Jumlah Penyelenggaraan even even penting
bidang kesehatan
Provinsi
Bengkulu
1 Dok 200,000,000 APBD 1Dok 210,000,000
VI Program Pengembangan Sistem Informasi
kesehatan
Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang
dikembangkan (Aplikasi)
Provinsi
Bengkulu
1 aplikasi 800,000,000 APBD 1aplikasi 840,000,000
1 Peningkatan Kapasitas Sistem Informasi
Kesehatan
Jumlah Tenaga SIP yang dilatih Provinsi
Bengkulu
1 keg 150,000,000 APBD 1keg 157,500,000
2 Pengadaan perlengkapan Sistem Informasi
Kesehatan (SIK)
Jumlah perlengkapan Sistem Informasi
Kesehatan (SIK) yang disusun
Provinsi
Bengkulu
1 keg 150,000,000 APBD 1keg 157,500,000
202
Lokasi Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
1 2 3 4 6 7 8 9
KODE Program dan Kegiatan Sasaran
Program/ Kegiatan Tahun 2019 Perkiraan Maju Rencana tahun 2020
Target Capaian
Kinerja
5
3 Penyusunan Profil dan Buku Saku kesehatan
Provinsi Bengkulu
Jumlah Profil kesehatan Provinsi Bengkulu
yang disusun
Provinsi
Bengkulu
1 Dok 150,000,000 APBD 1Dok 157,500,000
4 Penyusunan Data Standar Pelayanan Minimal
(SPM)
Jumlah Data Standar Pelayanan Minimal
(SPM) yang disusun
Provinsi
Bengkulu
1 Dok 100,000,000 APBD 1Dok 105,000,000
5 Pengembangan E-Kes Jumlah Aplikasi e-kes yang dikembangkan Provinsi
Bengkulu
1 Aplikasi 150,000,000 APBD 1Aplikasi 157,500,000
6 Pengadaan Sistem Informasi dan Jaringan
Penanggulangan Krisis Kesehatan
Jumlah Sistem Informasi dan jaringan
penanggulangan krisis kesehatan diadakan
Provinsi
Bengkulu
1 Pt 100,000,000 APBD 1Pt 105,000,000
VII Program Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak
dan Reproduksi
Angka Kematian Bayi (AKB)/1000 Kelahiran
Hidup
Provinsi
Bengkulu
9 jiwa 300,000,000 APBD 9jiwa 315,000,000
Angka Kematian Ibu (AKI) /100.000
kelahiran hidup
Provinsi
Bengkulu
115 jiwa APBD 115jiwa -
1 Pertemuan Orientasi Fasilitator Pelaksanaan
Kelas Ibu
Jumlah Pertemuan Orientasi Fasilitator
Pelaksanaan Kelas Ibu dilaksanakan
Provinsi
Bengkulu
40 orang 100,000,000 APBD 40orang 105,000,000
2 Orientasi Pencegahan Penularan HIV dan
Sipilis dari Ibu ke Anak bagi tenaga kesehatan
di Provinsi Bengkulu
Jumlah Kegiatan Orientasi Pencagahan
Penularan HIV dan Sipilis dari Ibu ke Anak
bagi tenaga kesehatan di Provinsi Bengkulu
dilaksanakan
Provinsi
Bengkulu
44 org 100,000,000 APBD 44org 105,000,000
3 Orientasi tenaga kesehatan dalam rangka
pelayanan kesehatan reproduksi terpadu di
prov. Bengkulu
Jumlah Kegiatan Orientasi tenaga kesehatan
dalam rangka pelayanan kesehatan reproduksi
terpadu di prov. Bengkulu dilaksanakan
Provinsi
Bengkulu
40 org - APBD 40org -
4 Bintek dan Monev Kesehatan reproduksi, dan
Maternal
Jumlah kab/kota yang dilaksanakan Bintek dan
Monev Kesehatan reproduksi, dan Maternal
Provinsi
Bengkulu
10 kab/kota 100,000,000 APBD 10kab/kota 105,000,000
VIII Program Kesehatan Bayi, anak, dan Remaja Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi,
anak, dan Remaja
Provinsi
Bengkulu
92 % 350,000,000 APBD 92% 367,500,000
1 Orientasi Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja
dan UKS
Jumlah petugas PKPR dan UKS yang
diorentasi
Provinsi
Bengkulu
180 Orng 100,000,000 APBD 180Orng 105,000,000
2 Pembinaan dan Pendampingan sekolah sehat Jumlah Kab/kota yang dilakukan pembinaan
dan pendampingan dutuk sekolah sehat
Provinsi
Bengkulu
10 Kab/kota 75,000,000 APBD 10Kab/kota 78,750,000
3 Pengadaan buku KIA Jumlah UKS KIT yang diadakan Provinsi
Bengkulu
1 paket 100,000,000 APBD 1paket 105,000,000
5 Monev Kesehatan Bayi, Anak dan Remaja Jumlah Monev Kesehatan Bayi, Anak dan
Remaja
Provinsi
Bengkulu
3 Keg 75,000,000 APBD 3Keg 78,750,000
203
Lokasi Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
1 2 3 4 6 7 8 9
KODE Program dan Kegiatan Sasaran
Program/ Kegiatan Tahun 2019 Perkiraan Maju Rencana tahun 2020
Target Capaian
Kinerja
5
IX Program Kesehatan Lanjut Usia Persentase Pelayanan Kesehatan Lanjut
Usia
Provinsi
Bengkulu
40 % 175,000,000 APBD 40% 183,750,000
1 Orientasi pelayanan Kesehatan Santun Lansia
bagi Tenaga kesehatan Puskesmas dan
Rumah Sakit
Jumlah Orientasi pelayanan Kesehatan Santun
Lansia bagi Tenaga kesehatan Puskesmas
dan Rumah Sakit dilaksanakan
Provinsi
Bengkulu
1 Keg 100,000,000 APBD 1Keg 105,000,000
2 Pengadaan Buku pemantauan Kesehatan
Pribadi Lanjut Usia
Jumlah Buku pemantauan Kesehatan Pribadi
Lanjut Usia diadakan
Provinsi
Bengkulu
1 Paket 75,000,000 APBD 1Paket 78,750,000
X Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang (%) Provinsi
Bengkulu
8.3 % 1,150,000,000 APBD 8,3% 1,207,500,000
1 Penguatan lintas program dan lintas sektor
dalam pengentasan stunting
Jumlah Rakor Provinsi
Bengkulu
1 Kali 100,000,000 APBD 1Kali 105,000,000
2 Peningkatan kapasitas tenaga gizi puskesmas
dalam pengukuran status gizi PKM lokus
stunting
Jumlah tenaga pengelola gizi puskesmas yang
mampu mengukur status gizi di PKM lokus
Provinsi
Bengkulu
50 orang 100,000,000 APBD 50orang 105,000,000
3 Lomba Balita Sehat Jumlah Lomba Balita Sehat diadakan Provinsi
Bengkulu
1 kali 200,000,000 APBD 1kali 210,000,000
4 Pengadaan antoprometri KIT dan blok SKDN Jumlah antropometri KIT yang diadakan Provinsi
Bengkulu
26/81 Puskesmas
/Balok
SKDN
300,000,000 APBD 26/81Puskesmas/Balok SKDN315,000,000
5 Pengadaan obat-obatan gizi Jumlah obat-obatan gizi (tablet FE, vit A,
taburia) yang diadakan
Provinsi
Bengkulu
1 paket 250,000,000 APBD 1paket 262,500,000
6 Pencanangan pemberian tablet tambah darah
di sekolah pada daerah lokus stunting
Jumlah sekolah yang dicanangkan pemberian
tablet tambah darah
Provinsi
Bengkulu
2 sekolah - APBD 2sekolah -
7 Skrining Bumil Resti (anemia dan KEK) di
daerah lokus stunting (kaur, BU)
Jumlah Kab/ Kota Yang dilakukan Skrining
Bumil Resti
Provinsi
Bengkulu
2 Kab/Kota 100,000,000 APBD 2Kab/Kota 105,000,000
9 Pencanangan dan Sosialisasi pemberian tablet
tambah darah di sekolah di kabupaten lokus
stunting
Jumlah Sosialisasi pemberian tablet tambah
darah di sekolah di kabupaten lokus stunting
Provinsi
Bengkulu
2 kab 100,000,000 APBD 2kab 105,000,000
XI Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah Tema Pesan dalam Komunikasi,
informasi dan edukasi kepada masyarakat
Provinsi
Bengkulu
10 tema 285,000,000 APBD 10tema 299,250,000
Jumlah Kab/Kota yang memiliki kebijakan
PHBS
Provinsi
Bengkulu
10 kab/kota APBD 10kab/kota -
1 Pembinaan forum germas di Prov dan kab/kota Jumlah forum germas yang dibina Provinsi
Bengkulu
10 Kab/ Kota 135,000,000 APBD 10Kab/ Kota 141,750,000
204
Lokasi Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
1 2 3 4 6 7 8 9
KODE Program dan Kegiatan Sasaran
Program/ Kegiatan Tahun 2019 Perkiraan Maju Rencana tahun 2020
Target Capaian
Kinerja
5
2 Sosialisasi program prioritas (stunting, TBC,
imunisasi dll) melalui berbagai media
Jumlah program prioritas (stunting, TBC,
imunisasi dll) yang disosialisasikan melalui
berbagai media
Provinsi
Bengkulu
10 Kab/ Kota 150,000,000 APBD 10Kab/ Kota 157,500,000
XII Program Pencegahan dan pengendalian
Penyakit Menular
Jumlah Kab/Kota mencapai eliminasi
malaria (kab/kota)
Provinsi
Bengkulu
7 Kab/ Kota 3,220,000,000 APBD 7Kab/ Kota 3,381,000,000
1 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menular Langsung
Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Subses
Rate)
Provinsi
Bengkulu
> 85 % 1,000,000,000 APBD > 85% 1,050,000,000
Jumlah Kasus TB yang ditemukan dan di Obati Provinsi
Bengkulu
4000 Orang APBD 4000Orang -
Prevalensi HIV Provinsi
Bengkulu
< 0,5 % APBD < 0,5% -
Jumlah Fasyankes yang memberikan terapi
ARV pada ODHA
Provinsi
Bengkulu
7 Fasyankes APBD 7Fasyankes -
Jumlah populasi kunci, khusus dan umum
yang dilakukan test hiv dan tahun statusnya
Provinsi
Bengkulu
20,000 Orang APBD 20000Orang -
Kab/Kota Meakukan Pencegahan Hepatitis
dan ISP
Provinsi
Bengkulu
10 kab/ Kota APBD 10kab/ Kota -
Jumlah Puskesmas yang mempunyai LROA Provinsi
Bengkulu
162 Puskesmas APBD 162Puskesmas -
Persentase Kab/Kota yang melaksanakan
diteksi Dinni hepatitis Pada populasi berisiko
Provinsi
Bengkulu
6 kab/ Kota APBD 6kab/ Kota -
Persentase Kasus baru Kusta dangan Cacaat
Tk. II
Provinsi
Bengkulu
5 % APBD 5% -
Persentase Pemeriksaan kontaK pada kasus
kusta
Provinsi
Bengkulu
70 % APBD 70% -
Persentase Kasus baru ditemukan tanpa cacat Provinsi
Bengkulu
91 % APBD 91% -
Pervalensi Pneumonia pada balita Provinsi
Bengkulu
< 10 Per 1000 APBD < 10Per 1000 -
% Puskesmas yang melaksanakan tatalaksana
kasus ispa sesuai standar
Provinsi
Bengkulu
> 50 % APBD > 50% -
Jumlah penyakit Endemik/Epidemik dilakukan
Pencegahan penularanya
Provinsi
Bengkulu
10 kab/ Kota APBD 10kab/ Kota -
Jumlah edemisitas Tropical negleted diseases
dipetakan
Provinsi
Bengkulu
10 kab/ Kota APBD 10kab/ Kota -
205
Lokasi Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
1 2 3 4 6 7 8 9
KODE Program dan Kegiatan Sasaran
Program/ Kegiatan Tahun 2019 Perkiraan Maju Rencana tahun 2020
Target Capaian
Kinerja
5
Jumlah Pelatihan peningkatan kapasitas
petugas untuk penyakit tropis terabaikan
Provinsi
Bengkulu
10 kab/ Kota APBD 10kab/ Kota -
Jumlah penderita TB ditemukan secara aktif
dan Fasif
Provinsi
Bengkulu
10 kab/ Kota APBD 10kab/ Kota -
Jumlah petugas TB Faskes ditingkatkan
kapsitasnya
Provinsi
Bengkulu
10 kab/ Kota APBD 10kab/ Kota -
Jumlah kasus HIV & IMS melalui KTS dan
KTIP ditanganani
Provinsi
Bengkulu
10 kab/ Kota APBD 10kab/ Kota -
2 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular
Vektor dan Zoonotik
Persenatase Kasus malaria positif diobatai
sesuai standar
Provinsi
Bengkulu
90 % 1,620,000,000 APBD 90% 1,701,000,000
Jumlah Kab/kota yang melakukan
pengendalian vektor terpadu
Provinsi
Bengkulu
6 kab/Kota APBD 6kab/Kota -
Angka kejadian DBD per 100.000 penduduk Provinsi
Bengkulu
50 per 100000 APBD 50per 100000 -
Kab/kota yaang melaksanakan geraakan 1
rumah 1 jumantik
Provinsi
Bengkulu
4 kab/ Kota APBD 4kab/ Kota -
Persentasse Puskesmas riwat inap yang
mampu melaakukan deteksi dini penaykit DBD
Provinsi
Bengkulu
> 50 % APBD > 50% -
Kab/Kota Endemis Filariasis yang melakukann
POPM Mampu menurunkan MF Rate < 1 %
Provinsi
Bengkulu
5 kab/ Kota APBD 5kab/ Kota -
% Cakupan POPM Filariasis Provinsi
Bengkulu
> 95 % APBD > 95% -
Jumlah anak yang minum obat cacing Provinsi
Bengkulu
286,458 Orang APBD 286458Orang -
Kab/Kota yang eliminasi rabies Provinsi
Bengkulu
4 kab/ Kota APBD 4kab/ Kota -
Jumlah Persentaase Kasus GHPR yang
dilakukan tatalaksana sesuaai dengan standar
Provinsi
Bengkulu
85 % APBD 85% -
Jumlah Penyemprotan/Fogging sarang
Nyamuk Dan PSN
Provinsi
Bengkulu
10 kab/ Kota APBD 10kab/ Kota -
Jumlah alat fogging dan bahan-bahan fogging
diadakan
Provinsi
Bengkulu
10 kab/ Kota APBD 10kab/ Kota -
Kab/Kota Eliminasi Malaria Provinsi
Bengkulu
10 kab/ Kota APBD 10kab/ Kota -
206
Lokasi Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
1 2 3 4 6 7 8 9
KODE Program dan Kegiatan Sasaran
Program/ Kegiatan Tahun 2019 Perkiraan Maju Rencana tahun 2020
Target Capaian
Kinerja
5
3 Peningkatan mutu pelayanan imunisasi dan
surveilans penyakit
Jumlah Vaksin diawasi distribusinya Provinsi
Bengkulu
10 kab/ Kota 600,000,000 APBD 10kab/ Kota 630,000,000
Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Provinsi
Bengkulu
92,5 APBD 92,5 -
Jumlah Advokasi sosilaisasi dan koordinasi
dalam rangka introduksi vaksin baru (MR)
dilaksanakan
Provinsi
Bengkulu
10 kab/ Kota APBD 10kab/ Kota -
Jumlah Workshop petugas imunisasi dlm
rangka introduksi vaksin baru (MR)
dilaksanakan
Provinsi
Bengkulu
10 kab/ Kota APBD 10kab/ Kota -
Jumlah Desa/Kelurahan mencapai UCI Provinsi
Bengkulu
10 kab/ Kota APBD 10kab/ Kota -
Jumlah Imunisasi lanjutan pada anak Provinsi
Bengkulu
10 kab/ Kota APBD 10kab/ Kota -
Jumlah Bimbingan teknis UCI Desa dilakukan Provinsi
Bengkulu
10 kab/ Kota APBD 10kab/ Kota -
Jumlah Monitoring dan evaluasi manajemen
coldchain program imunisasi dilakukan
Provinsi
Bengkulu
10 kab/ Kota APBD 10kab/ Kota -
terjaganya kualitas vaksin Provinsi
Bengkulu
10 kab/ Kota APBD 10kab/ Kota -
KLB Ditanggulangi < 24 Jam Provinsi
Bengkulu
15 Kasus/
Kejadian
APBD 15Kasus/ Kejadian -
Jumlah Petugas yang terlatih dalam respon
KLB dan Wabah
Provinsi
Bengkulu
40 Orang APBD 40Orang -
Jumlah kasus discarded campak dan PD3I
lainnya yang ditemukan
Provinsi
Bengkulu
115 Kasus APBD 115Kasus -
Jumlah Kegiatan Advokasi dan Sosialisasi KLB Provinsi
Bengkulu
3 Kali/
Kegiatan
APBD 3Kali/ Kegiatan -
Jumlah Petugas Surveilans Puskesmas yang
dilatih
Provinsi
Bengkulu
50 Orang APBD 50Orang -
XIII Program Pencegahan dan pengendalian
Penyakit Tidak Menular
Persentasi Penderita Penyakit Diabetes
Militus usia > 15 Th (%) yg mendapat
pelayanan sesuai standart
Provinsi
Bengkulu
100 % 575,000,000 APBD 100% 603,750,000
1 Pelatihan Pandu PTM di FKTP Jumlah Pelatihan Pandu PTM di FKTP
dilaksanakan
Provinsi
Bengkulu
1 Keg 100,000,000 APBD 1Keg 105,000,000
207
Lokasi Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
1 2 3 4 6 7 8 9
KODE Program dan Kegiatan Sasaran
Program/ Kegiatan Tahun 2019 Perkiraan Maju Rencana tahun 2020
Target Capaian
Kinerja
5
2 Peningkatan Posbindu Jumlah Pelatihan Kader Posbindu
dilaksanakan
Provinsi
Bengkulu
2 Kali 100,000,000 APBD 2Kali 105,000,000
3 Deteksi Dini Faktor Resiko PTM Jumlah Deteksi Dini Faktor Resiko PTM
dilaksanakan
Provinsi
Bengkulu
10 Kab/ Kota 100,000,000 APBD 10Kab/ Kota 105,000,000
5 Pelayanan kesehatan spesialistik kesehatan
jiwa di desa tertinggal
Jumlah Pelayanan kesehatan spesialistik
kesehatan jiwa di desa tertinggal
Provinsi
Bengkulu
1 Keg 100,000,000 APBD 1Keg 105,000,000
6 Screening dan Konseling UBM di sekolah Jumlah Screening dan Konseling UBM di
sekolah dilaksanakan
Provinsi
Bengkulu
5 Lokasi 75,000,000 APBD 5Lokasi 78,750,000
7 Pelatihan teknis penggunaan Crazon Trapi bagi
tenaga kesehatan
Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih Provinsi
Bengkulu
10 Kab/Kota 100,000,000 APBD 10Kab/Kota 105,000,000
XIV Program Pengembangan SDM Kesehatan Jumlah SDM kesehatan yang
dikembangkan
Provinsi
Bengkulu
orang 382 925,000,000 APBD orang382 971,250,000
1 Peningkatan Mutu Pelayanan Medik dan
Sarana Kesehatan
Jumlah RS dan PKM yang siap di akreditasi Provinsi
Bengkulu
10 Kab/ Kota 575,000,000 APBD 10Kab/ Kota 603,750,000
2 Pemetaan dan perencanaan tenaga kesehatan
se Provinsi Bengkulu
Jumlah Dokter, Perawat dan bidan desa yang
didata
Provinsi
Bengkulu
382 orang 75,000,000 APBD 382orang 78,750,000
3 Penyusunan dan Update data dasar tenaga
kesehatan
Jumlah Penyusunan dan Update data dasar
tenaga kesehatan diadakan
Provinsi
Bengkulu
1 Dok - APBD 1Dok -
4 Monev Pelaksanaan Kegiatan Nusantara Sehat Jumlah Lokasi Nusantara Sehat dilakukan
monev
Provinsi
Bengkulu
1 Keg 75,000,000 APBD 1Keg 78,750,000
5 Pemberdayaan masyarakat dan Peningkatan
Kapasitas SDM Kesehatan dalam
penanggulangan krisis kesehatan
Jumlah Pemberdayaan masyarakat dalam
kegiatan kesiapsiagaan krisis kesehatan
Provinsi
Bengkulu
2 Keg 200,000,000 APBD 2Keg 210,000,000
XV Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Jumlah Puskesmas yang terakreditasi Provinsi
Bengkulu
49 Unit 1,837,000,000 APBD 49Unit 1,928,850,000
1 Akreditasi Puskesmas (Unit) Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi (unit) Provinsi
Bengkulu
45 Unit 100,000,000 APBD 45Unit 105,000,000
2 Pemantapan Mutu Internal dan eksternal
Labkesda
Persentase Pemantapan Mutu Internal dan
eksternal Labkesda
Provinsi
Bengkulu
2 Keg 100,000,000 APBD 2Keg 105,000,000
3 Inhouse Training Labkesda Pelaksanaan Inhouse Training Labkesda Provinsi
Bengkulu
1 Keg 100,000,000 APBD 1Keg 105,000,000
5 Akreditasi Labkesda Terlaksananya akreditasi labkesda Provinsi
Bengkulu
1 keg 187,000,000 APBD 1keg 196,350,000
6 Operasional Kalibrasi Labkesda Jumlah kegiatan kalibrasi dilaksanakan Provinsi
Bengkulu
1 Keg 100,000,000 APBD 1Keg 105,000,000
7 Pengadaan Alat kesehatan Labkesda Jumlah Alat kesehatan Labkesda yang
diadakan
Provinsi
Bengkulu
1 Keg 500,000,000 APBD 1Keg 525,000,000
208
Lokasi Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
1 2 3 4 6 7 8 9
KODE Program dan Kegiatan Sasaran
Program/ Kegiatan Tahun 2019 Perkiraan Maju Rencana tahun 2020
Target Capaian
Kinerja
5
8 Evaluasi dan Pengembangan Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Jumlah RS yang sesuai standar pelayanan
minimal
Provinsi
Bengkulu
23 RS 100,000,000 APBD 23RS 105,000,000
9 Pengawasan Mutu Layanan Rumah Sakit Oleh
BPRS
Jumlah RS diawasi Pelayanannya Provinsi
Bengkulu
23 RS 350,000,000 APBD 23RS 367,500,000
10 Penilian Puskesmas Berprestasi dan tenaga
kesehatan teladan
Jumlah Puskesmas dilakukan penilaian Provinsi
Bengkulu
10 Kab/ Kota 200,000,000 APBD 10Kab/ Kota 210,000,000
11 Operasional penanggulangan reaksi cepat
krisis kesehatan
Jumlah Operasional penanggulangan reaksi
cepat krisis kesehatan dilakukan
Provinsi
Bengkulu
1 Pt 100,000,000 APBD 1Pt 105,000,000
XVI Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Jumlah Puskesmas yang melaksanakan
Pelayanan Kefarmasian sesuai Standart
Provinsi
Bengkulu
175 unit 225,000,000 APBD 175unit 236,250,000
1 Monitoring dan Evaluasi Pelayanan
Kefarmasian di Sarana Kesehatan
Jumlah sarana yang telah dilakukan
monitoring dan Evaluasi
Provinsi
Bengkulu
10 Kab/ Kota 75,000,000 APBD 10Kab/ Kota 78,750,000
2 Kegiatan Pembinaan Penggunaan Obat
Rasional(POR) di sarkes
Jumlah Pembinaan Penggunaan Obat
Rasional(POR) di sarkes
Provinsi
Bengkulu
10 Kab/ Kota 75,000,000 APBD 10Kab/ Kota 78,750,000
3 Penunjang Administrasi DAK Kefarmasian Jumlah Penunjang Administrasi DAK
Kefarmasian
Provinsi
Bengkulu
1 Keg 75,000,000 APBD 1Keg 78,750,000
XVII Program Jaminan Kesehatan Nasional Persentase Masyarakat yang memiliki
jaminnan kesehatan
Provinsi
Bengkulu
85 % 400,000,000 APBD 85% 420,000,000
2 Evaluasi Pelaksanaan Program JKN Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Program JKN
dilaksanakan
Provinsi
Bengkulu
1 kali 100,000,000 APBD 1kali 105,000,000
3 Pelayanan kesehatan daerah terpencil,
tertinggal dan kapulauan
Jumlah Pelayanan kesehatan bergerak (PKB)
di daerah terpencil, tertinggal dan kapulauan
dilakukan
Provinsi
Bengkulu
1 Keg 300,000,000 APBD 1Keg 315,000,000
XVIII Program Kemitraan Pelayanan Kesehatan Jumlah Desa yang mendapatkan Pelayanan
kesehatan oleh Tim PKB
Provinsi
Bengkulu
45 Desa 1,075,000,000 APBD 45Desa 1,128,750,000
1 Pelayanan Bantuan Kesehatan P3K Jumlah Bantuan Kesehatan P3K dilakukan
mendukung event
Provinsi
Bengkulu
60 kali 150,000,000 APBD 60kali 157,500,000
2 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan RS dan
masyarakat UKM, dan PIS PK
Jumlah Upaya Kesehatan Rujukan RS dan
masyarakat UKM, dan PIS PK dibina
Provinsi
Bengkulu
10 Kab/Kota 100,000,000 APBD 10Kab/Kota 105,000,000
3 Pertemuan Koordinasi Perencanaan Program
DTPK dalam rangka mendukung pelaksanaan
PKB Provinsi Bengkulu
Jumlah Petugas yang terpapar dengan
Pengembangan Program DTPK
Provinsi
Bengkulu
40 orang 100,000,000 APBD 40orang 105,000,000
4 Pengadaan ambulance untuk fasilitasi tamu
daerah dan even-ven nasional dan daerah
Jumlah ambulance yang diadakan Provinsi
Bengkulu
1 unit 725,000,000 APBD 1unit 761,250,000
209
Lokasi Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
1 2 3 4 6 7 8 9
KODE Program dan Kegiatan Sasaran
Program/ Kegiatan Tahun 2019 Perkiraan Maju Rencana tahun 2020
Target Capaian
Kinerja
5
XIX Program Kesehatan Kerja dan Olah Raga Jumlah kab/kota yang melakukan
Kesehatan Kerja dan Olahraga
Provinsi
Bengkulu
10 Kab/ Kota 350,000,000 APBD 10Kab/ Kota 367,500,000
2 Pembinaan dan Pembentukan Pos UKK Kab/Kota yang telah terbentuk Pos UKK dan
dibina
Provinsi
Bengkulu
10 Kab/ Kota 100,000,000 APBD 10Kab/ Kota 105,000,000
4 peningkatan kapasitas petugas dalam rangka
Pengukuran Tingkat Kebugaran Calon Jemaah
Haji
Jumlah peningkatan kapasitas petugas dalam
rangka Pengukuran Tingkat Kebugaran Calon
Jemaah Haji
Provinsi
Bengkulu
5 Kab/ Kota 250,000,000 APBD 5Kab/ Kota 262,500,000
XX Program Penyehatan Lingkungan Jumlah Desa/ Kelurahan yang
melaksanakan (STBM) (Desa)
Provinsi
Bengkulu
550 Desa 850,000,000 APBD 550Desa 892,500,000
1 Sosialisasi STBM dan Stunting bagi petugas
kesehatan
Jumlah Sosialisasi STBM bagi petugas
kesehatan
Provinsi
Bengkulu
2 Lokasi 100,000,000 APBD 2Lokasi 105,000,000
2 Pelatihan STBM bagi Petugas Sanitarian
Puskesmas
Jumlah sanitarian terlatih STBM Provinsi
Bengkulu
30 orang 100,000,000 APBD 30orang 105,000,000
3 Pemicuan STBM Masyarakat Desa Nelayan
dan desa tertinggal
Jumlah kab/kota yang dilakukan pemicuan
STBM bagi masyarakat nelayan
Provinsi
Bengkulu
20 Lokasi 300,000,000 APBD 20Lokasi 315,000,000
4 Sosialisasi pengelolaan limbah medis di
Fasyankes
Jumlah Fasyankes dalam pengelolaan limbah
medis
Provinsi
Bengkulu
12 RS 100,000,000 APBD 12RS 105,000,000
5 Pembinaan kab/kota sehat Jumlah kab/kota sehat dibina untuk persiapan
penilaian tingkat nasional
Provinsi
Bengkulu
10 kab/kota 150,000,000 APBD 10kab/kota 157,500,000
6 Uji petik pengawasan TTU Jumlah TTU yang dilakukan uji petik
pengawasan
Provinsi
Bengkulu
25 sarana 100,000,000 APBD 25sarana 105,000,000
18,826,750,000 19,768,087,500
Jumlah
210
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Wajib Pelayanan Dasar, Kesehatan
RSUD DR. M. Yunus
Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah, Jenis Layanan Administrasi
Perkantoran yang diadakan
Provinsi
Bengkulu
11 Orang 213,600,000 APBD 11 Orang 224,280,000
Penyediaan jasa administrasi keuanganPersentase pelaksanaan administrasi
keuangan diadakan
Provinsi
Bengkulu
11 Orang 213,600,000 APBD 11 Orang 224,280,000
I Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Jumlah Petugas Medis Dan Non Medis
Yang Mendaptakan Pelatihan Diluar
Provinsi Bengkulu
Provinsi
Bengkulu
20 orang 340,000,000 APBD 20 orang 357,000,000
1 In House Training Medis Dan Non Medis Jumlah Petugas Medis Dan Non Medis
Yang Mendapatkan Pelatihan
Provinsi
Bengkulu
100% 220,000,000 APBD 100% 231,000,000
2 Pendidikan Dan Pelatihan Medis Dan Non Medis Jumlah Sdm Yang Melanjutkan Pendidikan
Dan Pelatihan Medis Dan Non Medis
Provinsi
Bengkulu
7 orang 120,000,000 APBD 7 orang 126,000,000
II Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Provinsi
Bengkulu
5 dokumen 85,710,000 APBD 5 dokumen 89,995,500
1 Penyusunan Rencana Anggaran,Kegiatan Dan
Pelaporan
Jumlah Dokumen Perencanaan Dan
Pelaporan Kegiatan Rsmy Tahun 2018
Provinsi
Bengkulu
5 dokumen 85,710,000 APBD 5 dokumen 89,995,500
III Program Pengembangan Lingkungan Sehat Tingkat Penilaian Profer Provinsi
Bengkulu
Hijau 150,000,000 APBD Hijau 157,500,000
1 Pemeriksaan Kualitas Air,Udara, Makanan Dan Peralatan
Sesuai Standar
Tingkat Penilaian Profer Provinsi
Bengkulu
Hijau 150,000,000 APBD Hijau 157,500,000
IV Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase Tingkat Kepatuhan
Penggunaan Formularium Nasional
Provinsi
Bengkulu
90% 1,450,000,000 APBD 90% 1,522,500,000
1 Persiapan Penilaian Akreditasi Rs Persentase Kegiatan yang terlaksana Provinsi
Bengkulu
71% 200,000,000 APBD 71% 210,000,000
2 Penilaian Akreditasi Snars Ed. 1 Rsud Dr.M.Yunus
Bengkulu
Jumlah Standar Akreditasi Yang Dilakukan
Penilaian
Provinsi
Bengkulu
16 Bab 200,000,000 APBD 16 Bab 210,000,000
3 Survey Simulasi Penilaian Snars Ed. 1 Jumlah Standar Akreditasi Yang Dilakukan
Penilaian Survei Simulasi
Provinsi
Bengkulu
16 Bab 200,000,000 APBD 16 Bab 210,000,000
4 Bimbingan Snars Ed. 1 Jumlah Standar Akreditasi Yang Dilakukan
Bimbingan
Provinsi
Bengkulu
16 Bab 400,000,000 APBD 16 Bab 420,000,000
5 Workshop Bantuan Hidup Dasar (Basic Life Support)
terkait SNARS edisi I
Jumlah Karyawan Rs Yang Mendapatkan
Pelatihan Bhd Tahun 2019
Provinsi
Bengkulu
480 orang 300,000,000 APBD 480 orang 315,000,000
Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Perkiraan Maju Rencana tahun 2020
KODE Program dan Kegiatan Sasaran
Program/ Kegiatan Tahun 2019
211
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Perkiraan Maju Rencana tahun 2020
KODE Program dan Kegiatan Sasaran
Program/ Kegiatan Tahun 2019
6 Audit Mutu Jumlah Dokumen Mutu Yang Di Audit
Tahun 2019
Provinsi
Bengkulu
1 Dokumen 150,000,000 APBD 1 Dokumen 157,500,000
V Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Rumah Sakit
Persentase Sarana Dan Prasarana
Sesuai Standar Rs Kelas A
Provinsi
Bengkulu
90% 31,100,000,000 APBD 90% 32,655,000,000
1 Pembangunan Gedung Hcu Dan Instalasi Bedah Central
(A1)
Jumlah Gedung Yang Dibangun Pada
Tahun 2019
Provinsi
Bengkulu
1 Gedung 25,000,000,000 APBD 1 Gedung 26,250,000,000
2 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Jumlah Alat-Alat Kesehatan Yang Tersedia
Tahun 2019
Provinsi
Bengkulu
1 Paket 2,000,000,000 APBD 1 Paket 2,100,000,000
3 Pembangunan Parkir RS Jumlah Parkir Rs Yang Tersedia Tahun
2019
Provinsi
Bengkulu
1 Paket 1,000,000,000 APBD 1 Paket 1,050,000,000
4 Pengadaan Peralatan Laundry Jumlah Alat Laundry Yang Tersediadi Rs Provinsi
Bengkulu
2 Paket 500,000,000 APBD 2 Paket 525,000,000
5 DED Gedung Administrasi Jumlah Dokumen Ded Gedung Administrasi Provinsi
Bengkulu
1 Paket 600,000,000 APBD 1 Paket 630,000,000
6 Standarisasi Handling Cytostatik Jumlah Ruangan Yang Di Standarisasi
Tahun 2019
Provinsi
Bengkulu
1 Paket 2,000,000,000 APBD 1 Paket 2,100,000,000
VI Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway Provinsi
Bengkulu
90% 126,780,999,279 APBD 90% 133,120,049,243
1 Pelayanan Kesehatan Dan Rujukan Untuk Masyarakat
Terlantar
Jumlah Pasien Terlantar Yang Dibiayai Provinsi
Bengkulu
1 tahun 250,000,000 APBD 1 tahun 262,500,000
2 Peningkatan Pelayananan Dan Pendukung Pelayanan
Blud
Rasio Pendapatan Terhadap Biaya
Operasional
Provinsi
Bengkulu
70% 123,609,999,279 APBD 70% 129,790,499,243
3 Tambahan Penghasilan Dokter Spesialis Jumlah Dokter Spesialis Yg Mendapat
Tambahan Penghasilan
Provinsi
Bengkulu
6 orang 700,000,000 APBD 6 orang 735,000,000
4 Audit Clinical Pathway Penilaiaan Keseuaian Penyakit Dan
Penatalaksanaan
Provinsi
Bengkulu
5 CP 121,000,000 APBD 5 CP 127,050,000
5 Gugus Kendali Obat Kepatuhan Terhadap Penggunaan
Formularium
Provinsi
Bengkulu
75% 100,000,000 APBD 75% 105,000,000
6 Pengadaan Obat-Obatan Dan Bhp Persentase pemenuhan perbekalan
kefarmasian
Provinsi
Bengkulu
75% 2,000,000,000 APBD 75% 2,100,000,000
VII Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
Tingkat Penilaian Profer Provinsi
Bengkulu
1:5 400,000,000 APBD 1:5 420,000,000
1 Kemitraan Alih Teknologi Kedokteran Dan Kesehatan Jumlah Dokter Yang Mendapatkan
Pelatihan Alih Teknologi Kedokteran
Provinsi
Bengkulu
1:5 200,000,000 APBD 1:5 210,000,000
2 Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter Dan Paramedis Jumlah Paramedis Yang Ditingkatan
Kualitasnya
Provinsi
Bengkulu
1:5 200,000,000 APBD 1:5 210,000,000
VIII Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah
Sakit/Rs Jiwa/Rs Paru-Paru/Rs Mata
Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway Provinsi
Bengkulu
90% 1,000,000,000 APBD 90% 1,050,000,000
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah
Sakit
Persentase Sarana Dan Prasarana Sesuai
Standar Rs Kelas A
Provinsi
Bengkulu
70% 1,000,000,000 APBD 70% 1,050,000,000
161,520,309,279 169,596,324,743 TOTAL
212
Lokasi Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Wajib Pelayanan Dasar, Kesehatan
RSJKO Soeprapto
I Program Pengadaan, Peningkatan Sarana
dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit
Mata
persentase menuju Akreditasi Paripurna dan
persentase peningkatan BOR RSKJ.
Provinsi
Bengkulu
75% 1,800,000,000 APBD 75% 1,890,000,000
1 Pengadaan Sistem Informasi Manajemen
Rumah Sakit
Jumlah jaringan dan aplikasi SIMRS di RSKJ
Soeprapto Bengkulu
Provinsi
Bengkulu
1 unit 800,000,000 APBD 1 unit 840,000,000
2 Pembangunan Peningkatan Fasilitas Sarana
dan Prasarana RS
Jumlah Fasilitas bangunan RS yang tersedia sesuai
Standar untuk mendukung Akreditasi RSJ dan
Peningkatan BOR
Provinsi
Bengkulu
1 unit 1,000,000,000 APBD 1 unit 1,050,000,000
II Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
persentase menuju Akreditasi Paripurna dan
persentase peningkatan BOR RSKJ ]
Provinsi
Bengkulu
75% 350,000,000 APBD 75% 367,500,000
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Provinsi
Bengkulu
50 orang 200,000,000 APBD 50 orang 210,000,000
2 Peningkatan keterampilan dan Kompetensi
Aparatur
Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dan
keterampilan
Provinsi
Bengkulu
50 orang 150,000,000 APBD 50 orang 157,500,000
III Program Peningkatan Mutu Pelayanan
Kesehatan
persentase menuju Akreditasi Paripurna dan
persentase peningkatan BOR RSKJ.
Provinsi
Bengkulu
75% 15,000,000,000 APBD 75% 15,750,000,000
1 Peningkatan Pelayanan dan Pendukung
Pelayanan BLUD
Mutu pelayanan dan pendukung pelayanan RSJKO
meningkat
Provinsi
Bengkulu
1 tahun 15,000,000,000 APBD 1 tahun 15,750,000,000
IV Program Upaya Kesehatan Masyarakat persentase menuju Akreditasi Paripurna dan
persentase peningkatan BOR RSKJ.
Provinsi
Bengkulu
75% 3,250,000,000 APBD 75% 3,412,500,000
1 Penyediaan biaya oprasional dan
pemeliharaan kesehatan pasien terlantar
Jumlah pasien terlantar yang dibiayai Provinsi
Bengkulu
1 tahun 250,000,000 APBD 1 tahun 262,500,000
2 Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan Jumlah dokter spesialis di RSKJ Soeprapto Bengkulu Provinsi
Bengkulu
20000
kunjungan
3,000,000,000 APBD 20000
kunjungan
3,150,000,000
20,400,000,000 21,420,000,000
Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Perkiraan Maju Rencana tahun
JUMLAH
KODE Program dan Kegiatan Sasaran
Program/ Kegiatan Tahun 2019
213
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif RpSumber Dana
1 2 3 4 5 6 7
Wajib Pelayanan Dasar, Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Bengkulu
3,731,049,400
I Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran
yang dilaksanakanProvinsi Bengkulu 12 Jenis 2,478,225,400 APBD
1 Penyedia jasa surat menyurat Jumlah surat menyurat yang dikeluarkan Provinsi Bengkulu 220 Lembar 12,500,000 APBD
2 Penyedia Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrikJangka waktu terlaksananya jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrikProvinsi Bengkulu 12 Bulan 380,689,400 APBD
3 Penyedia Jasa administrasi keuanganJangka Waktu terlaksananya jasa administrasi
keuanganProvinsi Bengkulu 12 Bulan 348,000,000 APBD
4 Penyedia jasa kebersihan kantor Jumlah bidang yang mendapatkan kebersihan kantor Provinsi Bengkulu 8 Bidang 16,000,000 APBD
5 Penyedia alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia Provinsi Bengkulu 50 Jenis 100,000,000 APBD
6 Penyedia Barang cetak dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan Provinsi Bengkulu 10 Jenis 100,000,000 APBD
7Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantorProvinsi Bengkulu 10 Jenis 40,000,000 APBD
8Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-
undanganProvinsi Bengkulu 20 Eksamplar 47,000,000 APBD
9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahJumlah Orang/Kali yang melaksanakan Rapat - rapat
koordinasi dan konsultasiProvinsi Bengkulu 50 OK 450,000,000 APBD
10 Penyedia jasa administrasi dan teknis perkantoranJangka Waktu terlaksananya jasa administrasi dan
teknis perkantoranProvinsi Bengkulu 12 Bulan 763,750,000 APBD
11Penatausahaan kearsipan dan inventarisir barang milik
daerahJumlah Kegiatan untuk Penatausahaan kearsipan Provinsi Bengkulu 1 Kegiatan 125,000,000 APBD
12 Penyedia jasa kantor Jumlah Kegiatan untuk jasa kantor Provinsi Bengkulu 1 Kegiatan 95,286,000 APBD
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturJumlah Sarana dan Prasarana yang
dibangun/dipelihara/direhabProvinsi Bengkulu 4 kegiatan 413,632,000 APBD
1 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan gedung kantor yang diadakan Provinsi Bengkulu 1 Kegiatan 125,632,000 APBD
2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalPersentase Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasionalProvinsi Bengkulu 78% 150,000,000 APBD
3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorPersentase Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantorProvinsi Bengkulu 83% 38,000,000 APBD
4Pengelolaan Sistem Informasi Bidang PU dan Penataan
Ruang
Jumlah Website yang digunakan untuk informasi bidang
pu dan penataan ruangProvinsi Bengkulu 1 Web 100,000,000 APBD
Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
KODE Program dan Kegiatan Sasaran
Program/ Kegiatan Tahun 2019
A. RUTIN/SEKRETARIAT
214
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif RpSumber Dana
1 2 3 4 5 6 7
KODE Program dan Kegiatan Sasaran
Program/ Kegiatan Tahun 2019
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Aparatur yang ditingkatkan Kapasitasnya Provinsi Bengkulu 60 Orang 200,000,000 APBD
1 Bimbingan Teknis Bidang Ke-PU an Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek Bidang Ke PU an Provinsi Bengkulu 60 Orang 200,000,000 APBD
IVProgram Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Jumlah Dokumen Perencanaan, Kinerja, dan
Keuangan yang disusunProvinsi Bengkulu 8 Dokumen 420,000,000 APBD
1Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPDProvinsi Bengkulu 1 Dokumen 30,000,000 APBD
2 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran Provinsi Bengkulu 2 Dokumen 15,000,000 APBD
3 Penyusunan Renstra, Renja, RKA, dan DPA SKPDJumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, dan
TEPRA SKPDProvinsi Bengkulu 5 Dokumen 175,000,000 APBD
4 Publikasi Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu 200,000,000 APBD
V Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ke PU an Jumlah Laporan Bulanan, Triwulan APBD/APBN Provinsi Bengkulu 28 Laporan 219,192,000 APBD
1 Monitoring dan Pengendalian Bidang ke PU an Jumlah laporan bulanan dan triwulan Provinsi Bengkulu 28 Laporan 219,192,000 APBD
B. BALAI BINA JASA KONSTRUKSI 258,000,000
I Program Pengaturan Jasa KonstruksiJumlah Tenaga Ahli dan Terampil yang Dilatih
(orang)54 Orang 258,000,000 APBD
Persentase Capaian Kinerja Tersedianya 3 (Tiga)
Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi
pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (%)
Provinsi Bengkulu 100%
1 Pelatihan dan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Jasa Konstruksi Jumlah tenaga ahli dan terampil yang dilatih (orang) Provinsi Bengkulu 54 Orang 200,000,000 APBD
2 Pendukung SIPJAKI
Persentase capaian kinerja tersedianya 3 (Tiga) layanan
informasi jasa konstruksi tingkat provinsi pada Sistem
Informasi Pembina Jasa Konstruksi (%)
Provinsi Bengkulu 100% 58,000,000 APBD
240,000,000
I Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Persentase Alat Berat Dalam Kondisi Baik (%) Provinsi Bengkulu 81% 240,000,000 APBD
1Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat - Alat Berat & Alat-alat
Bantu
Jumlah Alat - Alat Berat dan Alat Alat Bantu yang
terpeliharaProvinsi Bengkulu 1 paket 240,000,000 APBD
445,000,000
I Peningkatan Kapasitas LaboratoriumPersentase Alat Laboratorium dalam Kondisi Baik
(%)Provinsi Bengkulu 83.33% 445,000,000 APBD
D. BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN BANGUNAN
C. BALAI PERALATAN DAN PERBENGKELAN
215
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif RpSumber Dana
1 2 3 4 5 6 7
KODE Program dan Kegiatan Sasaran
Program/ Kegiatan Tahun 2019
1Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Laboratorium
Persentase Sarana dan Prasarana Laboratorium untuk
Bidang Konstruksi dan Bangunan yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Propinsi secara optimal yang
dipelihara
Provinsi Bengkulu 83.33% 445,000,000 APBD
319,821,617,985
I Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Persentase jalan Propinsi dalam kondisi baik/sedang Provinsi Bengkulu 64%
Jumlah Jembatan yang di bangun/direhab 3 Unit APBD
Jumlah ruas jalan konektivitas antar provinsi (ruas) 9 Ruas
1 Pembangunan Jalan Kerkap - Lubuk Durian Panjang Jalan Kerkap - Lubuk Durian yang dibangun Provinsi Bengkulu 3,5 km 10,000,000,000 APBD
2 Pembangunan Jalan Sp Gunung Selan - Unit III Kuro TidurPanjang Jalan Sp Gunung Selan - Unit III Kuro Tidur
yang dibangunProvinsi Bengkulu 1 km hotmix 3,000,000,000 APBD
3 Pembangunan Jalan Lubuk Banyau - Desa Air SolokPanjang Jalan Lubuk Banyau - Desa Air Solok yang
dibangunProvinsi Bengkulu 1 km hotmix 3,000,000,000 APBD
4 Pembangunan Jalan Sp. Air Muring - Suka BaruPanjang Jalan Sp. Air Muring - Suka Baru yang
dibangunProvinsi Bengkulu 3 km hotmix 4,000,000,000 APBD
5 Pembangunan/Peningkatan Jalan Durian Bubur Pasar Talo Panjang Jalan Durian Bubur - Pasar Talo yang dibangun Provinsi Bengkulu 2 Km Hotmix 5,000,000,000 APBD
6 Pembangunan/Peningkatan Jalan Sendawar - Maras Panjang Jalan Sendawar - Maras yang dibangun Provinsi Bengkulu 1 Km Hotmix 5,000,000,000 APBD
7Pembangunan Jalan PUT - Kota Padang - Derati - Tanjung
Ening
Panjang Jalan PUT - Kota Padang - Derati - Tanjung
Ening yang dibangunProvinsi Bengkulu 2 km hotmix 6,000,000,000 APBD
8Peningkatan Jalan Tj. Iman-Muara Sahung - Air Tembok
(Batas Sumsel)
Panjang Jalan Tj. Iman-Muara Sahung - Air Tembok
(Batas Sumsel) yang ditingkatkanProvinsi Bengkulu 4 km hotmix 20,000,000,000 APBD
9Pembangunan Jalan Mukomuko - Dusun Gedang - Sp.
Yamaja (Pondok Kopi)
Panjang Jalan Mukomuko - Dusun Gedang - Sp. Yamaja
(Pondok Kopi) yang dibangunProvinsi Bengkulu 1 km hotmix 3,000,000,000 APBD
10 Pembangunan Jalan Penarik Lubuk Pinang Panjang Jalan Penarik Lubuk Pinang yang dibangun Provinsi Bengkulu 4 km hotmix 6,000,000,000 APBD
11Pembangunan Jalan Lubuk Gedang-SPVI (Ag.Jaya-SP3
Slagan Jaya)
Panjang Jalan Lubuk Gedang-SPVI (Ag.Jaya-SP3
Slagan Jaya) yang dibangunProvinsi Bengkulu 2 km hotmix 6,000,000,000 APBD
12 Pembangunan Jalan Tanah Rekah-Sp IV Teras TerunjamPanjang Jalan Tanah Rekah-Sp IV Teras Terunjam yang
dibangunProvinsi Bengkulu 2 km hotmix 6,000,000,000 APBD
13Pembangunan Jalan Tebak Monok - Sp.Waim - Embong
Ijuk
Panjang Jalan Tebak Monok - Sp.Waim - Kb. Agung
yang dibangunProvinsi Bengkulu 2 km hotmix 6,000,000,000 APBD
14 Pembangunan Jalan Curup - Tes Panjang Jalan Curup - Tes yang dibangun Provinsi Bengkulu 1 km hotmix 6,000,000,000 APBD
15 Pembangunan Jalan Tambang Sawah-KetenongPanjang Jalan Tambang Sawah-Ketenong yang
dibangunProvinsi Bengkulu 2 km 6,000,000,000 APBD
16 Pembangunan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini Panjang Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini yang dibangun Provinsi Bengkulu 5 km 15,000,000,000 APBD
E. BIDANG BINA MARGA
295,500,000,000
216
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif RpSumber Dana
1 2 3 4 5 6 7
KODE Program dan Kegiatan Sasaran
Program/ Kegiatan Tahun 2019
17 Pembangunan Jalan Permu - Bengko Panjang Jalan Permu - Bengko yang dibangun Provinsi Bengkulu 2 km hotmix 6,000,000,000 APBD
18Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan
Provinsi Bengkulu (P2T.Prov)
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan
Teknis Jalan dan Jembatan Provinsi Bengkulu
(P2T.Prov)
Provinsi Bengkulu 26 Dokumen 10,000,000,000 APBD
19Pembangunan Jalan Sp. Kedurang - KB Agung - Batu
Ampar
Panjang Jalan Sp. Kedurang - KB Agung - Batu Ampar
yang dibangunProvinsi Bengkulu 2 Km Hotmix 6,000,000,000 APBD
20 Peningkatan Jalan Pasar Ngalam - Pasar TaloPanjang Jalan Pasar Ngalam - Pasar Talo yang
ditingkatkanProvinsi Bengkulu 2 Km Hotmix 6,000,000,000 APBD
21 Peningkatan Jalan Atas Tebing - Muara AmanPanjang Jalan Atas Tebing - Muara Aman yang
ditingkatkanProvinsi Bengkulu 2,5 km 5,000,000,000 APBD
22 Peningkatan Ruas Jalan Provinsi di Kabupaten/KotaPanjang Ruas Jalan Provinsi di Kabupaten/Kota yang
ditingkatkanProvinsi Bengkulu 5 Km Hotmix - APBD
23Pembangunan Jalan Simpang Kayu Kunyit - Keban Agung -
Palak Bengkerung
Panjang Jalan Simpang Kayu Kunyit - Keban Agung -
Palak Bengkerung yang dibangunProvinsi Bengkulu 3 km hotmix 9,000,000,000 APBD
24 Pembangunan Jaringan Jalan Enggano Panjang Jaringan Jalan Enggano yang dibangun Provinsi Bengkulu 4 km hotmix - APBD
25Peningkatan Jalan Sp. III Padang Guci - Air Kering -
Padang Leban
Panjang Jalan Sp. III Padang Guci - Air Kering - Padang
Leban yang ditingkatkanProvinsi Bengkulu 2 km hotmix 6,000,000,000 APBD
26 Peningkatan Jalan Hibrida Panjang Jalan Hibrida yang ditingkatkan Provinsi Bengkulu 1.5 km - APBD
27 Peningkatan jalan Wisata Pantai Panjang Panang jalan Wisata Pantai Panjang yang ditingkatkan Provinsi Bengkulu 3 km 10,000,000,000 APBD
28 Peningkatan Jalan Tugu Hiu - Sp. Kroya Panjang Jalan Tugu Hiu - Sp. Kroya yang ditingkatkan Provinsi Bengkulu 1 ,5 km 4,000,000,000 APBD
29 Peningkatan Jalan Tes - Muara Aman Panjang Jalan Tes - Muara Aman yang ditingkatkan Provinsi Bengkulu 2 km 6,000,000,000 APBD
30 Peningkatan Jalan Lais - Argamakmur Panjang Jalan Lais - Argamakmur yang ditingkatkan Provinsi Bengkulu 5 km hotmix 10,000,000,000 APBD
31Pembangunan Jalan Suka Baru - Bukit Berlian - Napal
Putih
Panjang Jalan Suka Baru - Bukit Berlian - Napal Putih
yang dibangunProvinsi Bengkulu 5 km 10,000,000,000 APBD
32 Peningkatan Jalan Kepahiang - KabawetanPanjang Jalan Kepahiang - Kabawetan yang
ditingkatkan Provinsi Bengkulu 1 Km 3,000,000,000 APBD
33 Peningkatan Jalan Bukit Kaba Panjang Jalan Bukit Kaba yang ditingkatkan Provinsi Bengkulu 2 Km 5,000,000,000 APBD
35 Pembangunan Pagar BOR (Bengkulu Outer Ringroad) Panjang pagar BOR yang dibangun Provinsi Bengkulu 600 m 2,000,000,000 APBD
36Ruas Jalan Sukaraja - Padang Capo (Seluma) - Air Kelinsar
(Empat Lawang)
Peningkatan Ruas Jalan Sukaraja - Padang Capo
(Seluma) - Air Kelinsar (Empat Lawang)Provinsi Bengkulu 1 km 3,000,000,000 APBD
37 Peningkatan Jalan Taba tembilang-kurotidur Panjang jalan yang dibangun Provinsi Bengkulu 1,000,000,000 APBD
Peningkatan Jalan Kerkap-Giri Mulya Provinsi Bengkulu 10,500,000,000 APBD
Peningkatan Jalan Datar Lebar - Mentiring Provinsi Bengkulu 6,000,000,000 APBD
Peningkatan Jalan Padang Serai - Pasar Ngalam Provinsi Bengkulu 5,000,000,000 APBD
Peningkatan Jalan Kurawan - Pintu Layang Provinsi Bengkulu 5,000,000,000 APBD
217
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif RpSumber Dana
1 2 3 4 5 6 7
KODE Program dan Kegiatan Sasaran
Program/ Kegiatan Tahun 2019
Pembangunan Talud Ruas Jalan Klindang Susup - Ujan
MasProvinsi Bengkulu 3,000,000,000 APBD
38 Pembangunan Jembatan Pelompat Macan Panjang Jembatan yang dibangun Provinsi Bengkulu 60 m 8,000,000,000 APBD
39 Pembangunan Jembatan tanjung agung palik Panjang Jembatan yang dibangun Provinsi Bengkulu 20,000,000,000 APBD
40 Pembangunan jembatan muara danau Panjang Jembatan yang dibangun Provinsi Bengkulu 5,000,000,000 APBD
41 Pembangunan jembatan palak bengkerung Panjang Jembatan yang dibangun Provinsi Bengkulu 2,000,000,000 APBD
42 Pembangunan jembatan suro bali Panjang Jembatan yang dibangun Provinsi Bengkulu 8,000,000,000 APBD
43 Pembangunan jembatan air cinto mandi Panjang Jembatan yang dibangun Provinsi Bengkulu 10,000,000,000 APBD
43Pembangunan jembatan gantung muara tiga ilir Kec.
KedurangPanjang Jembatan yang dibangun Provinsi Bengkulu 1,000,000,000 APBD
II Program rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Persentase jalan Propinsi dalam kondisi baik/sedang Provinsi Bengkulu 64% 24,321,617,985 APBD
1 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Bengkulu TengahPanjang Jalan Wilayah Kab. Bengkulu Tengah yang
dipelihara rutinProvinsi Bengkulu
Mempertahanka
n Kondisi Jalan
89,17 KM
2,000,000,000 APBD
2 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. SelumaPanjang Jalan Wilayah Kab. Seluma yang dipelihara
rutinProvinsi Bengkulu
Mempertahanka
n Kondisi Jalan
133,99 KM
2,000,000,000 APBD
3 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. KepahyangPanjang Jalan Wilayah Kab. Kepahyang yang dipelihara
rutinProvinsi Bengkulu
Mempertahanka
n Kondisi Jalan
72,44 KM
2,000,000,000 APBD
4 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Muko-mukoPanjang Jalan Wilayah Kab. Muko-muko yang dipelihara
rutinProvinsi Bengkulu
Mempertahanka
n Kondisi Jalan
78,39 KM
2,000,000,000 APBD
5 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Rejang LebongPanjang Jalan Wilayah Kab. Rejang Lebong yang
dipelihara rutinProvinsi Bengkulu
Mempertahanka
n Kondisi Jalan
94,28 KM
2,000,000,000 APBD
6 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Kaur Panjang Jalan Wilayah Kab. Kaur yang dipelihara rutin Provinsi Bengkulu
Mempertahanka
n Kondisi Jalan
80,29 KM
2,000,000,000 APBD
7 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. LebongPanjang Jalan Wilayah Kab. Lebong yang dipelihara
rutinProvinsi Bengkulu
Mempertahanka
n Kondisi Jalan
72,84 KM
2,000,000,000 APBD
8 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Bengkulu UtaraPanjang Jalan Wilayah Kab. Bengkulu Utara yang
dipelihara rutinProvinsi Bengkulu
Mempertahanka
n Kondisi Jalan
311,19 KM
2,000,000,000 APBD
218
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif RpSumber Dana
1 2 3 4 5 6 7
KODE Program dan Kegiatan Sasaran
Program/ Kegiatan Tahun 2019
9 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kota BengkuluPanjang Jalan Wilayah Kota Bengkulu yang dipelihara
rutinProvinsi Bengkulu
Mempertahanka
n Kondisi Jalan
70,99 KM
2,000,000,000 APBD
10 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Bengkulu SelatanPanjang Jalan Wilayah Kab. Bengkulu Selatan yang
dipelihara rutinProvinsi Bengkulu
Mempertahanka
n Kondisi Jalan
93,8 KM
2,000,000,000 APBD
11 Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi Bengkulu Jumlah Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin Provinsi Bengkulu 3 Unit 1,000,000,000 APBD
12 Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Provinsi Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara berkala Provinsi Bengkulu 1 Km 2,321,617,985 APBD
13 Peningkatan jalan provinsi di kabupaten selumaPanjang jalan provinsi di kabupaten seluma yang
dibangunProvinsi Bengkulu 1,000,000,000 APBD
104,753,531,950
IProgram Pengembangan Wilayah Strategis Cepat
Tumbuh
Persentase Luas Kawasan Strategis yang tertata
(Kawasan)Provinsi Bengkulu 22% APBD
Persentase Bangunan Gedung Strategis Provinsi
dalam Keadaan Baik (%)Provinsi Bengkulu 65%
1
Penanganan Kawasan Kampung Nelayan Sejahtera
Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara,
Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Kabupaten
Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur
Peningkatan kualitas permukiman pada Desa Nelayan
Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara,
Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu,
Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan,
Kabupaten Kaur
Provinsi Bengkulu 2 Kawasan 8,000,000,000 APBD
2 Peningkatan Jalan Objek Wisata Panjang Jalan Wisata yang ditingkatkan Provinsi Bengkulu 800 Meter 2,000,000,000 APBD
3Pembangunan jalan permukiman strategis provinsi
bengkuluPanjang Jalan permukiman yang dibangun Provinsi Bengkulu 800 Meter 2,000,000,000 APBD
5Pembangunan Jalan menuju akses Sekolah Provinsi
BengkuluRuas Jalan menuju akses SMA/SMK yang dibangun Provinsi Bengkulu 5 Ruas Jalan 2,094,714,000 APBD
6Sinkronisasi Perencanaan, Pengendalian Kegiatan
Pembangunan Bidang Keciptakaryaan
Laporan dukungan Perencanaan, Pengendalian
Kegiatan Pembangunan Bidang Keciptakaryaan yang
disusun
Provinsi Bengkulu 1 Laporan 500,000,000 APBD
7Pembangunan Gedung berbasis Web (Mall Pelayanan
Terpadu dan OPD)Jumlah gedung yang dibangun Provinsi Bengkulu 1 unit 30,000,000,000 APBD
8 Pengadaan sarana dan prasarana gedung berbasis web Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan Provinsi Bengkulu paket 7,000,000,000 APBD
9 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Gubernur Jumlah Gedung Kantor yang Direhab Provinsi Bengkulu 3 Unit/Gedung 15,000,000,000 APBD
F. BIDANG CIPTA KARYA
90,853,531,950
219
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif RpSumber Dana
1 2 3 4 5 6 7
KODE Program dan Kegiatan Sasaran
Program/ Kegiatan Tahun 2019
10 Penataan taman kantor gubernur Jumlah taman yang ditata Provinsi Bengkulu 1 paket 2,500,000,000 APBD
11 Revitalisasi dan pembangunan taman Budaya Jumlah kawasan yang direvitalisasi Provinsi Bengkulu 1 kawasan 8,000,000,000 APBD
12 Rehab Masjid Baitul Izzah Tahap II Provinsi Bengkulu 10,690,000,000 APBD
13Pembangunan Box Culvet dan Jalan Hotmix lingkungan
Sekretariat DPRD Prov. BengkuluJumlah Box Culvet dan Jalan Hotmix Provinsi Bengkulu 1 kawasan APBD
14Pembangunan sarana air bersih RSJKO Suprapto Prov
BengkulkuJumlah sarana air bersih Provinsi Bengkulu 1 unit APBD
15Perencanaan Pembebasan Lahan Bengkulu Internasional
Sport Center (BISC) Provinsi Bengkulu
Tersusunya Rencana Pembebasan Lahan BISC Provinsi
Bengkulu / Provinsi Bengkulu 1 kawasan APBD
16Penataan Pelataran /Gedung Daerah dan Kawasan
Lingkungan View Tower Tahap II
Terbangunnya Pelataran /Gedung Daerah dan Kawasan
Lingkungan View TowerProvinsi Bengkulu 1 kawasan APBD
17 Penataan Kawasan Gedung Balai Buntar Tahap IITerbangunnya Renovasi Bangunan dan Penataan
Kawasan Gedung Balai BuntarProvinsi Bengkulu 1 kawasan 1,268,817,950.00 APBD
18Pembangunan Gedung Laboratorium Bidang Pengujian
Konstruksi dan Bangunan Provinsi Bengkulu Tahap IIJumlah Bangunan Lanjutan tahap II yang Terbangun Provinsi Bengkulu 1 unit APBD
19
TIM Kerjasama Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama
Daerah (TKKSD) Pembangunan Bengkulu Internasional
Sport Center (BISC)
Terfasilitasinya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi
Kerjasama Daerah (BISC)Provinsi Bengkulu 12 bulan APBD
Pembangunan pagar RS M Yunus Prov Bengkulu Panjang Pagar RS M. Yunus Provinsi Bengkulu 1 kawasan APBD
21 Pembangunan Gedung Olahraga Unihaz Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu APBD
22 DED Joging Track Danau Dendam Tak Sudah Bengkulu Provinsi Bengkulu 800,000,000 APBD
23Pelaksanaan Pembebasan Lahan Danau Dendam Tak
Sudah Provinsi Bengkulu APBD
Rehabilitasi Jalan Lingkungan dan Pelataran Parkir Gedung
StrategisProvinsi Bengkulu APBD
Pembangunan Gedung Asosiasi Penggiat Seni Bengkulu
(APSB) Provinsi BengkuluProvinsi Bengkulu 1,000,000,000.00 APBD
220
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif RpSumber Dana
1 2 3 4 5 6 7
KODE Program dan Kegiatan Sasaran
Program/ Kegiatan Tahun 2019
IIProgram Pengembangan Kinerja Pengelolaan air
Minum dan Air Limbah
Persentase Akses air minum aman dengan sistem
perpipaan (%)Provinsi Bengkulu 28% APBD
Persentase Akses sanitasi layak (%) Provinsi Bengkulu 15,3% APBD
Persentase layanan pengelolaan persampahan
diwilayah perkotaan (%)Provinsi Bengkulu 50% APBD
1 Pembangunan SPAM Bagi Masyarakat Berpenghasilan
Rendah adanya 2500 SR yang dibangun Provinsi Bengkulu 375 SR 3,000,000,000 APBD
2
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kerjasama
Pembangunan SPAM Regional Benteng Kobema Provinsi
Bengkulu
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan SPAM Regional
Benteng Kobema Provinsi Bengkulu
Provinsi Bengkulu 12 Bulan 150,000,000 APBD
3Pendampingan terhadap kegiatan PAMSIMAS Provinsi
Bengkulu
Kegiatan PAMSIMAS Provinsi Bengkulu yang
didampingiProvinsi Bengkulu 12 Bulan 200,000,000 APBD
4Dukungan Program Nasional SANIMAS IDB PPIU Provinsi
Bengkulu
Program Nasional SANIMAS IDB PPIU Provinsi
Bengkulu yang didukungProvinsi Bengkulu 12 Bulan 150,000,000 APBD
5 Pembebasan Lahan SPAM Regional Benteng KobemaJumlah bidang Lahan SPAM Regional Benteng Kobema
yang dibebaskanProvinsi Bengkulu 3 Bidang 1,000,000,000 APBD
6Peningkatan Jalan Akses Menuju TPA Jambu Keling Kab.
RL
Panjang Jalan Akses Menuju TPA Jambu Keling Kab.
RL yang ditingkatkanProvinsi Bengkulu 600 Meter - APBD
IIIProgram Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong -
Gorong
Persentase Drainase lintas kabupaten kota dalam
kondisi baik (%)Provinsi Bengkulu 6% 9,400,000,000 APBD
1Pembangunan Drainase Permukiman dan kawasan
strategis
Panjang Drainase kawasan lambaitaritam, kel. Sawah
lebar, kel. Penurunan, kel. Padang nangka, kel. Sumur
dewa, kel. Padang serai, kel. Bentiring permai, kel. Pekik
nyaring, kel.
Provinsi Bengkulu 9,400,000,000 APBD
39,500,000,000
IProgram Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya
Persentase Jaringan Irigasi Wewenang Propinsi
dalam Keadaan Baik (%)62,5% 26,551,490,000 APBD
1Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan/Rehabilitasi
Jaringan Irigasi
Jumlah Dokumen data dan gambar perencanaan
jaringan irigasiProvinsi Bengkulu 4,000,000,000 APBD
- Perencanaan Rehabilitasi / Peningkatan / Pembangunan
Jaringan Irigasi
Jumlah Dokumen data dan gambar perencanaan
jaringan irigasiProvinsi Bengkulu 1 dok 2,500,000,000 APBD
- Pengawasan Rehabilitasi / Peningkatan / Pembangunan
Jaringan Irigasi
Jumlah Dokumen data dan gambar perencanaan
jaringan irigasiProvinsi Bengkulu 1 dok 1,500,000,000 APBD
- Pemukhtahiran dan pemprograman data peta geospasial
daerah Irigasi Air Selebang Kedurang Kab. BSProvinsi Bengkulu 1 dok APBD
- Pemukhtahiran dan pemprograman data peta geospasial
daerah Irigasi Air Kule Besar Kab. KaurProvinsi Bengkulu 1 dok APBD
4,500,000,000
G. BIDANG SUMBER DAYA AIR
221
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif RpSumber Dana
1 2 3 4 5 6 7
KODE Program dan Kegiatan Sasaran
Program/ Kegiatan Tahun 2019
- Pemukhtahiran dan pemprograman data peta geospasial
daerah Irigasi Rawa Penago Kab. SelumaProvinsi Bengkulu 1 dok APBD
- Pemukhtahiran dan pemprograman data peta geospasial
daerah Irigasi Air Siabun Kab. SelumaProvinsi Bengkulu 1 dok APBD
- Pemukhtahiran dan pemprograman data peta geospasial
daerah Irigasi Air Palik Aur Gading Kab. BUProvinsi Bengkulu 1 dok APBD
- Pemukhtahiran dan pemprograman data peta geospasial
daerah Irigasi Air Telatang Kab. BUProvinsi Bengkulu 1 dok APBD
- Pemukhtahiran dan pemprograman data peta geospasial
daerah Irigasi Rawa Air Hitam Kab. BentengProvinsi Bengkulu 1 dok APBD
- Pemukhtahiran dan pemprograman data peta geospasial
daerah Irigasi Rawa Peninjauan Kab. SelumaProvinsi Bengkulu 1 dok APBD
- Pemukhtahiran dan pemprograman data peta geospasial
daerah Irigasi Air Daup Kab. RLProvinsi Bengkulu 1 dok APBD
- Pemukhtahiran dan pemprograman data peta geospasial
daerah Irigasi Air Musi Kejalo Kab. RLProvinsi Bengkulu 1 dok APBD
2 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun Luas lahan pertanian kewenangan Provinsi yang terairi Provinsi Bengkulu 5,277,283,000 APBD
- Administrasi dan Belanja Pegawai Luas lahan pertanian kewenangan Provinsi yang terairi Provinsi Bengkulu 1 tahun 64,283,000 APBD
- D.I. Air Siabun Luas lahan pertanian kewenangan Provinsi yang terairi Provinsi Bengkulu 300 Ha 419,000,000 APBD
- D.I. Air Nakai Batu Roto Luas lahan pertanian kewenangan Provinsi yang terairi Provinsi Bengkulu 221 Ha 389,000,000 APBD
- D.I. Air Santan Luas lahan pertanian kewenangan Provinsi yang terairi Provinsi Bengkulu 321 Ha 494,000,000 APBD
- D.I. Air Telatang Besar Luas lahan pertanian kewenangan Provinsi yang terairi Provinsi Bengkulu 296 Ha 419,000,000 APBD
- D.I. Air Nokan Rama Agung Luas lahan pertanian kewenangan Provinsi yang terairi Provinsi Bengkulu 414 Ha 510,000,000 APBD
- D.I. Air Musi Kejalo Luas lahan pertanian kewenangan Provinsi yang terairi Provinsi Bengkulu 236 Ha 440,000,000 APBD
- D.I. Air Selebang Kedurang Luas lahan pertanian kewenangan Provinsi yang terairi Provinsi Bengkulu 205 Ha 427,000,000 APBD
- D.I. Air Kule Besar Luas lahan pertanian kewenangan Provinsi yang terairi Provinsi Bengkulu 240 Ha 393,000,000 APBD
222
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif RpSumber Dana
1 2 3 4 5 6 7
KODE Program dan Kegiatan Sasaran
Program/ Kegiatan Tahun 2019
- D.I. Air Daup Luas lahan pertanian kewenangan Provinsi yang terairi Provinsi Bengkulu 27 Ha 321,000,000 APBD
- D.I. Air Palik Aur Gading Luas lahan pertanian kewenangan Provinsi yang terairi Provinsi Bengkulu 203 Ha 358,000,000 APBD
- D.I.R Air Hitam Luas lahan pertanian kewenangan Provinsi yang terairi Provinsi Bengkulu 300 Ha 381,000,000 APBD
- D.I.R Peninjauan Luas lahan pertanian kewenangan Provinsi yang terairi Provinsi Bengkulu 282 Ha 344,000,000 APBD
- D.I.R Penago Luas lahan pertanian kewenangan Provinsi yang terairi Provinsi Bengkulu 217 Ha 318,000,000 APBD
3Rehabilitasi /Peningkatan Jaringan Irigasi Wilayah I
(Reguler)Luas lahan pertanian kewenangan Provinsi yang terairi Provinsi Bengkulu 7,250,000,000 APBD
- D.I. Air Palik Aur Gading Luas lahan pertanian kewenangan Provinsi yang terairi Provinsi Bengkulu 2,415,000,000 APBD
- D.I Air Nakai Batu Roto Luas lahan pertanian kewenangan Provinsi yang terairi Provinsi Bengkulu 2,285,000,000 APBD
- D.I Nokan Rama Agung Luas lahan pertanian kewenangan Provinsi yang terairi Provinsi Bengkulu 2,550,000,000 APBD
4Rehabilitasi /Peningkatan Jaringan Irigasi Wilayah II
(Reguler)Luas lahan pertanian kewenangan Provinsi yang terairi Provinsi Bengkulu 5,524,207,000 APBD
- DIR Air Penago Luas lahan pertanian kewenangan Provinsi yang terairi Provinsi Bengkulu 3,420,655,000 APBD
- D.I Air Selebang Kedurang Luas lahan pertanian kewenangan Provinsi yang terairi Provinsi Bengkulu 2,103,552,000 APBD
5Rehabilitasi /Peningkatan Jaringan Irigasi Wilayah III
(Reguler)Luas lahan pertanian kewenangan Provinsi yang terairi Provinsi Bengkulu 3,600,000,000 APBD
- D.I Air Santan Luas lahan pertanian kewenangan Provinsi yang terairi Provinsi Bengkulu 3,600,000,000 APBD
6 TKPSDA Terbentuknya TKPSDA Wilayah Sebelat Ketahun-Lais Provinsi Bengkulu 500,000,000 APBD
- Pembentukan TKPSDA Wilayah Sebelat-Ketahun-Lais Terbentuknya TKPSDA Wilayah Sebelat Ketahun-Lais Provinsi Bengkulu 1 unit 500,000,000 APBD
7 Pengembangan Tata Guna Air (PTGA) Tata Guna Air (PTGA) yang dikembangkan) Provinsi Bengkulu 400,000,000 APBD
- Pembinaan KP2A KP2A yang terbina Provinsi Bengkulu 1 tahun 400,000,000 APBD
II Program Pengendalian Banjir Panjang Sungai yang dinormalisasi (Km) Provinsi Bengkulu 10,15 Km 12,948,510,000 APBD
1Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Pengaman
Sungai dan Pengendali BanjirProvinsi Bengkulu 500,000,000 APBD
2Optimalisasi Fungsi Sungai Kewenangan Pemerintah
ProvinsiProvinsi Bengkulu 3,448,510,000 APBD
223
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif RpSumber Dana
1 2 3 4 5 6 7
KODE Program dan Kegiatan Sasaran
Program/ Kegiatan Tahun 2019
- Pemeliharaan Sungai Air Sebelat Panjang sungai yang dipelihara Provinsi Bengkulu 355,027,000 APBD
- Pemeliharaan Sungai Air Ketahun Panjang sungai yang dipelihara Provinsi Bengkulu 398,065,000 APBD
- Pemeliharaan Sungai Air Urai Panjang sungai yang dipelihara Provinsi Bengkulu 223,147,000 APBD
- Pemeliharaan Sungai Air Serangai Panjang sungai yang dipelihara Provinsi Bengkulu 162,127,000 APBD
- Pemeliharaan Sungai Air Bintunan Panjang sungai yang dipelihara Provinsi Bengkulu 245,047,000 APBD
- Pemeliharaan Sungai Air Padang Panjang sungai yang dipelihara Provinsi Bengkulu 121,447,000 APBD
- Pemeliharaan Sungai Air Lais Panjang sungai yang dipelihara Provinsi Bengkulu 196,027,000 APBD
- Pemeliharaan Sungai Air Palik Panjang sungai yang dipelihara Provinsi Bengkulu 148,567,000 APBD
- Pemeliharaan Sungai Air Bengkulu Panjang sungai yang dipelihara Provinsi Bengkulu 272,167,000 APBD
- Pemeliharaan Sungai Air Jenggalu Panjang sungai yang dipelihara Provinsi Bengkulu 258,607,000 APBD
- Pemeliharaan Sungai Air Kungkai Panjang sungai yang dipelihara Provinsi Bengkulu 121,447,000 APBD
- Pemeliharaan Sungai Air Seluma Panjang sungai yang dipelihara Provinsi Bengkulu 303,967,000 APBD
- Pemeliharaan Sungai Air Penago Panjang sungai yang dipelihara Provinsi Bengkulu 46,927,000 APBD
- Pemeliharaan Sungai Air Talo Panjang sungai yang dipelihara Provinsi Bengkulu 223,147,000 APBD
- Pemeliharaan Sungai Air Alas Panjang sungai yang dipelihara Provinsi Bengkulu 319,087,000 APBD
- Pemeliharaan Sungai Air Maras Panjang sungai yang dipelihara Provinsi Bengkulu 53,707,000 APBD
3Pembangunan Sarana/Prasarana Pengaman Sungai dan
Pengendalian Banjir Wilayah IProvinsi Bengkulu - 8,000,000,000 APBD
- Air Bengkulu Kota BengkuluJumlah bangunan pengaman sungai dan pengendali
banjir yang dibangunProvinsi Bengkulu 1 unit 8,000,000,000 APBD
4 Pembangunan Bronjong desa karang dapo kec bingin
kuningProvinsi Bengkulu 1,000,000,000 APBD
550,000,000
I Program Perencanaan Penataan Ruang
Persentase Tersedianya Informasi Mengenai
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Beserta Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan
Strategis Provinsi (%)
Provinsi Bengkulu 90% APBD
Jumlah Sumber Daya Manusia yang Dilatih dalam
Perencanaan Penataan Ruang75 Orang
1 Sosialisasi Tata ruang
Jumlah masyarakat dan aparat pemerintah provinsi, dan
kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu yang partisipsi
dalam Penataan ruang
Provinsi Bengkulu 50 Orang APBD
2 Koordinasi Bidang Tata Ruang (TKPRD) Jumlah rapat TKPRD dalam 1 tahun Provinsi Bengkulu 8 Kali 150,000,000 APBD
3Penyusunan Data Spasial (survey dan Pemetaan) Untuk
RTR Kawasan Strategis ProvinsiJumlah Peta Provinsi Bengkulu 1 peta 150,000,000 APBD
IIProgram Pemanfaatan Ruang dan Pengembangan
Kawasan
Jumlah peraturan yang disusun untuk pedoman tata
ruangProvinsi Bengkulu 1 Dokumen
Persentase kesesuaian program pembangunan
terhadap RTRWProvinsi Bengkulu 50% APBD
H. BIDANG TATA RUANG
300,000,000
-
224
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif RpSumber Dana
1 2 3 4 5 6 7
KODE Program dan Kegiatan Sasaran
Program/ Kegiatan Tahun 2019
Jumlah Data yang diinventarisir Provinsi Bengkulu 1 Laporan
1Penyusunan Kebijakan Ketentuan Pemberian Insentif dan
Disinsentif Jumlah kebijakan yang disusun Provinsi Bengkulu 1 Dokumen APBD
III Program Pengendalian Pemanfaatan RuangJumlah laporan pengawasan dan pengendalian tata
ruang Provinsi Bengkulu 2 laporan 250,000,000 APBD
1Pemantauan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang
penataan ruang
Jumlah lporan hasilpemantauan PPNS dan Fasilitasi bid.
Penataan RuangProvinsi Bengkulu 1 laporan 125,000,000 APBD
2 Monitoring dan pengendalian pemanfaatan ruang
Jumlah rekomendasi tindak anjut yang dibuat
berdasarkan hasil monitoring kinerja penyelenggaraan
dan pemenuhan SPM
Provinsi Bengkulu 1 Laporan 125,000,000 APBD
469,299,199,335
-
JUMLAH TOTAL USULAN
225
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
1 2 3 4 5 7 8 9
Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Perumahan dan
Permukiman Provinsi Bengkulu
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Program Pelayanan Administrasi perkantoranjumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran
yang di laksanakan
Provinsi
Bengkulu11 jenis 1,089,700,000 11 jenis 1,144,185,000
Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat menyurat yang di keluarkanProvinsi
Bengkulu12 bulan 15,000,000 12 bulan 15,750,000
penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrikjumlah tagihan rekening
Provinsi
Bengkulu12 bulan 100,000,000 12 bulan 105,000,000
penyediaan jasa administrasi keuangan jumlah jasa pegawaiProvinsi
Bengkulu12 bulan 269,200,000 12 bulan 282,660,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah jasa kebersihanProvinsi
Bengkulu12 bulan 20,000,000 12 bulan 21,000,000
penyediaan alat tulis kantor jenis atk yang disediakanProvinsi
Bengkulu50 jenis 150,000,000 50 jenis 157,500,000
Penyediaan barang cetak dan penggandaan jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan Provinsi
Bengkulu2 jenis 75,000,000 2 jenis 78,750,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
jumlah bahan bacaan dan peraturan perundanga-
undangan
Provinsi
Bengkulu20 eksemplar 25,000,000 20 eksemplar 26,250,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahjumlah orang/kali yang melaksanakan rapat
koordinasi dan konsultasi
Provinsi
Bengkulu30 OK 200,000,000 30 OK 210,000,000
Penyedia jasa administrasi dan teknis perkantoran jumlah jasa administrasi perkantoranProvinsi
Bengkulu20 Orang 210,500,000 20 Orang 221,025,000
Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Jenis makanan dan minumanProvinsi
Bengkulu1000 orang 25,000,000 1000 orang 26,250,000
Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
KODE Program dan Kegiatan Sasaran
Program/ Kegiatan Tahun 2019 Perkiraan Maju Rencana tahun
226
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
1 2 3 4 5 7 8 9
KODE Program dan Kegiatan Sasaran
Program/ Kegiatan Tahun 2019 Perkiraan Maju Rencana tahun
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun/
diadakan/ dipelihara/ direhab
Provinsi
Bengkulu40 unit 405,000,000 40 unit 425,250,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedungProvinsi
Bengkulu1 gedung 25,000,000 1 gedung 26,250,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/OperasionalJumlah kendaraan dinas
Provinsi
Bengkulu4 unit 50,000,000 4 unit 52,500,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah PeralatanProvinsi
Bengkulu20 Unit 50,000,000 20 Unit 52,500,000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan kantorProvinsi
Bengkulu15 unit 200,000,000 15 unit 210,000,000
Publikasi Program Dinas Perumahan, kawasan
permukiman dan pertanahanMedia informasi publik
Provinsi
Bengkulu3 jenis 80,000,000 3 jenis 84,000,000
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuanganJumlah laporan kinerja dan keuangan yang akurat
Provinsi
Bengkulu8 dokumen 500,000,000 8 dokumen 525,000,000
Koordinasi dan Sinkronisasi program dan kegiatan
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahanjumlah sinergi program perkimta di 10 kab/kota
Provinsi
Bengkulu12 Bulan 200,000,000 12 Bulan 210,000,000
Penyusunan Dokumen, Anggaran, Perencanaan dan
Pelaporan Jumlah Dokuman yang dibuat
Provinsi
Bengkulu7 dokumen 150,000,000 7 dokumen 157,500,000
Monitoring dan pengendalian kegiatan Perkimtajumlah dokumen monitoring dan pengendalian
kegiatan di bidang
Provinsi
Bengkulu1 dokumen 150,000,000 1 dokumen 157,500,000
Program Pengembangan Perumahan Jumlah rumah layak huni yang dibangun (unit)Provinsi
Bengkulu230 unit 5,282,360,000 230 unit 5,546,478,000
Perencanaan strategis Pembangunan /Perumahan
Provinsi Bengkulukajian dan Arahan perencanaan
Provinsi
Bengkulu3 dokumen 398,420,000 3 dokumen 418,341,000
Peningkatan rumah menjadi home stay jumlah home stay layak gunaProvinsi
Bengkulu30 Unit 983,940,000 30 Unit 1,033,137,000
rehabilitasi rumah tidak layak huni jumlah rumah layak huniProvinsi
Bengkulu260 unit 3,900,000,000 260 unit 4,095,000,000
227
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
1 2 3 4 5 7 8 9
KODE Program dan Kegiatan Sasaran
Program/ Kegiatan Tahun 2019 Perkiraan Maju Rencana tahun
Program Perbaikan Perumahan akibat Bencana
Alam/Sosial
Jumlah rumah yang diperbaiki dari area rawan
bencana alam/sosial (unit)
Provinsi
Bengkulu3 unit 0 3 unit -
Relokasi Rumah Pada Area Rawan Bencana dan
pasca bencana
Jumlah Rumah Aman dari Area Rawan
Bencana/pasca bencana
Provinsi
Bengkulu3 unit 0 3 unit -
Program pengembangan infrastruktur dasar
perumahan dan permukiman
Jumlah jenis sarana prasarana di kawasan
perumahan dan permukiman yang dibangun
Provinsi
Bengkulu4 jenis 9,980,000,000 4 jenis 10,479,000,000
Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar
sanitasi lingkungan
Peningkatan layanan infrastruktur dasar sanitasi
lingkungan (M)
Provinsi
Bengkulu
1 Kawasan
bengkulu utara300,000,000
1 Kawasan
bengkulu utara315,000,000
Peningkatan layanan pengelolaan sampah rumah
tangga
Jumlah RT/RW yang terlayani pengelolaan sampah
rumah tangga (unit)
Provinsi
Bengkulu1 Kawasan 0 1 Kawasan -
Peningkatan kualitas Permukiman Kumuh dalam
Provinsi Bengkulu
jumlah Jalan lingkungan permukiman kumuh yang
ditingkatkan kualitasnya (kawasan)
Provinsi
Bengkulu
4 Kawasan (Kota,
Lebong, Kepahiang
dan BU)
3,680,000,000
4 Kawasan
(Kota, Lebong,
Kepahiang dan
BU)
3,864,000,000
DED rest area jumlah dokumenProvinsi
Bengkulu1 Dokumen 200,000,000 1 Dokumen 210,000,000
Pembangunan ruang taman hijau dan non hijau
dilokasi wisata
jumah ruang taman hijau dan non hijau yang
dibangun
Provinsi
Bengkulu1 Lokasi 1,100,000,000 1 Lokasi 1,155,000,000
Pembangunan rest area jumlah yang dibangunProvinsi
Bengkulu3 lokasi 4,500,000,000 3 lokasi 4,725,000,000
Pendataan Tanah belum Bersertifikat Daerah
Pemukiman/KumuhJumlah Kabupaten
Provinsi
Bengkulu1 dokumen 200,000,000 1 dokumen 210,000,000
17,257,060,000 18,119,913,000 JUMLAH
228
Lokasi Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
Sumb
er
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif Rp
URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
I Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah Jenis Pelayanan Administrasi
Perkantoran yang Dilaksanakan Provinsi Bengkulu 13 jenis 899,320,000 APBD 13jenis 944,286,000
1 Penyediaan Jasa Surat MenyuratJumlah Surat Menyurat Yang Mampu
DiakomodirProvinsi Bengkulu 280 Surat 6,050,000 APBD 280Surat 6,352,500
2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Frekuensi Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan ListrikProvinsi Bengkulu 12 Kali 84,700,000 APBD 12Kali 88,935,000
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Administrator Keuangan Provinsi Bengkulu 8 Orang 121,100,000 APBD 8Orang 127,155,000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorJumlah Tenaga Kebersihan Yang Mampu
DisediakanProvinsi Bengkulu 2 Orang 46,200,000 APBD 2Orang 48,510,000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Mampu Dipenuhi Provinsi Bengkulu 15 Jenis 103,770,000 APBD 15Jenis 108,958,500
6 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanJumlah Dokumen Yang Mampu Dicetak Dan
DigandakanProvinsi Bengkulu 20 Dokumen 40,660,000 APBD 20Dokumen 42,693,000
7Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor Yang Mampu DisediakanProvinsi Bengkulu 9 Jenis 12,100,000 APBD 9Jenis 12,705,000
8 Penyediaan Peralatan Rumah TanggaJumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Mampu
DisediakanProvinsi Bengkulu 13 Jenis 24,200,000 APBD 13Jenis 25,410,000
9Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah Bahan Bacaan/Peraturan Perundang-
Undangan Yang Mampu DisediakanProvinsi Bengkulu 3 Jenis 36,300,000 APBD 3Jenis 38,115,000
10Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah
Frekuensi Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Dalam Dan Ke Luar DaerahProvinsi Bengkulu 40 Kali 242,000,000 APBD 40Kali 254,100,000
11Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis
Perkantoran
Jumlah Tenaga Honorer/Tidak Tetap Yang
DisediakanProvinsi Bengkulu 7 Orang 164,240,000 APBD 7Orang 172,452,000
12Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang
Milik Daerah
Jumlah Dokumen Kearsipan Dan Inventaris
Barang Milik DaerahProvinsi Bengkulu 2 Dokumen 7,000,000 APBD 2Dokumen 7,350,000
13Penyediaan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah
dan Bantuan Sosial
Frekuensi Evaluasi Dana Hibah Dan Bantuan
SosialProvinsi Bengkulu 2 Kali 11,000,000 APBD 2Kali 11,550,000
II Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturJumlah Sarana Prasarana Aparatur Yang
Diadakan/Dibangun/Direhab/DipeliharaProvinsi Bengkulu 63 Unit 609,600,000 APBD 63Unit 640,080,000
Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Perkiraan Maju Rencana
tahun 2020Target Capaian
KinerjaKODE Program dan Kegiatan Sasaran
Program/ Kegiatan Tahun 2019
BADAN KESBANGPOL
229
Lokasi Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
Sumb
er
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif Rp
Perkiraan Maju Rencana
tahun 2020Target Capaian
KinerjaKODE Program dan Kegiatan Sasaran
Program/ Kegiatan Tahun 2019
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung KantorJumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang
Mampu DisediakanProvinsi Bengkulu 6 Unit 133,400,000 APBD 6Unit 140,070,000
2 Pengadaan Peralatan Gedung KantorJumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Mampu
DisediakanProvinsi Bengkulu 7 Unit 48,400,000 APBD 7Unit 50,820,000
3Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang
Mampu DirawatProvinsi Bengkulu 20 Unit 192,300,000 APBD 20Unit 201,915,000
4Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang
Mampu DirawatProvinsi Bengkulu 15 Unit 18,150,000 APBD 15Unit 19,057,500
5 Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (dua)Jumlah Kendaraan Operasional Yang Mampu
DisediakanProvinsi Bengkulu 2 Unit 40,000,000 APBD 2Unit 42,000,000
7 Pembuatan Media Informasi MasyarakatJumlah Media Informasi Yang Mampu
DisediakanProvinsi Bengkulu 1 Paket 40,000,000 APBD 1Paket 42,000,000
8 Pemeliharaan rutin berkala Gedung KantorJumlah Gedung Kantor yang mampu di
RenovasiProvinsi Bengkulu 1 gedung 30,000,000 APBD 1gedung 31,500,000
9 Pemasangan Instalatir Listrik Jumlah Instalatir yang mampu disediakan Provinsi Bengkulu 1 gedung 75,000,000 APBD 1gedung 78,750,000
10Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Mampu
DirawatProvinsi Bengkulu 15 Unit 32,350,000 APBD 15Unit 33,967,500
III Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturJumlah Aparatur Yang Ditingkatkan
KapasitasnyaProvinsi Bengkulu 10 Orang 10,000,000 APBD 10Orang 10,500,000
1 Pendidikan dan Pelatihan FormalJumlah Pegawai Yang Mengikuti
Diklat/Bimtek/Pendidikan LainnyaProvinsi Bengkulu 10 Orang 10,000,000 APBD 10Orang 10,500,000
IVPeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah Dokumen Perencanaan,
Penganggaran Dan Pelaporan Yang DisusunProvinsi Bengkulu 7 Dokumen 492,000,000 APBD 7Dokumen 516,600,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Anggaran,
dan Pelaporan
Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Mampu
DisusunProvinsi Bengkulu 4 Dokumen 22,000,000 APBD 4Dokumen 23,100,000
1Koordinasi dan Sinkronisasi Kesbangpol se-
Provinsi Bengkulu
Jumlah Dokumen Koordinasi Dan Sinkronisasi
Yang Mampu DisusunProvinsi Bengkulu 1 Dokumen 250,000,000 APBD 1Dokumen 262,500,000
2 Penatalaksanaan Keuangan BadanJumlah Juknis Pertanggungjawaban Dan Tim
VerifikasiProvinsi Bengkulu 1 Dokumen 20,000,000 APBD 1Dokumen 21,000,000
3Monitoring Dan Evaluasi Perencanaan
Kesbangpol Se Provinsi BengkuluJumlah Dokumen Monev Yang Disusun Provinsi Bengkulu 1 Dokumen 200,000,000 APBD 1Dokumen 210,000,000
VPeningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
Jumlah Laporan Daerah Rawan Konflik Yang
Mampu DibuatProvinsi Bengkulu 1 Laporan 2,261,000,000 APBD 1Laporan 2,374,050,000
1Pemantauan Deteksi Dini Permasalahan Strategis
Daerah
Jumlah Permasalahan Strategis Daerah Yang
Diinventarisir Dan DiselesaikanProvinsi Bengkulu 1 Laporan 240,000,000 APBD 1Laporan 252,000,000
2 Koordinasi Penanganan Bencana DaerahJumlah Koordinasi Penanganan Bencana
DaerahProvinsi Bengkulu 10 Kali 200,000,000 APBD 10Kali 210,000,000
230
Lokasi Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
Sumb
er
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif Rp
Perkiraan Maju Rencana
tahun 2020Target Capaian
KinerjaKODE Program dan Kegiatan Sasaran
Program/ Kegiatan Tahun 2019
3Pengawasan Aktifitas Pendatang di Provinsi
Bengkulu
Jumlah Dokumen Pengawasan Aktivitas
Pendatang Yang Mampu DisusunProvinsi Bengkulu 10 Dokumen 120,000,000 APBD 10Dokumen 126,000,000
4Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat
Provinsi Bengkulu
Jumlah Laporan Rencana Aksi Tim Terpadu
Yang Mampu DisusunProvinsi Bengkulu 1 Laporan 300,000,000 APBD 1Laporan 315,000,000
5 Pengawasan Keagamaan dan AliranJumlah Laporan Pengawasan Keagamaan Dan
Aliran Yang DisusunProvinsi Bengkulu 1 Laporan 143,000,000 APBD 1Laporan 150,150,000
6 Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jumlah Laporan Kub Yang Disusun Provinsi Bengkulu 1 Laporan 123,000,000 APBD 1Laporan 129,150,000
7 Kerjasama Pengamanan Wilayah Provinsi Bengkulu 1 Kegiatan 1,000,000,000 APBD 1Kegiatan 1,050,000,000
8 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Jumlah Laporan Kdm Yang Disusun Provinsi Bengkulu 1 Laporan 135,000,000 APBD 1Laporan 141,750,000
VI Pengembangan Wawasan KebangsaanJumlah Masyarakat Yang Memahami
Wawasan KebangsaanProvinsi Bengkulu 238 Orang 634,850,000 APBD 238Orang 666,592,500
1 Fasilitasi Peningkatan Wawasan KebangsaanJumlah Masyarakat Yang Memahami Tentang
Wawasan KebangsaanProvinsi Bengkulu 80 Orang 102,850,000 APBD 80Orang 107,992,500
2Pembentukan Kader Penggerak Wawasan
Kebangsaan
Jumlah Tenaga Penggerak Wawasan
Kebangsaan Yang Mampu DilatihProvinsi Bengkulu 60 Orang 90,000,000 APBD 60Orang 94,500,000
3 Jambore Wawasan Kebangsaan Jumlah Kegiatan Jambore Yang Dilaksanakan Provinsi Bengkulu 1 Kegiatan 100,000,000 APBD 1Kegiatan 105,000,000
4Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan se-
Provinsi Bengkulu
Jumlah Laporan Pembinaan Pembauran
Kebangsaan Yang DisusunProvinsi Bengkulu 1 Laporan 102,000,000 APBD 1Laporan 107,100,000
5Sosialisasi Nilai-Nilai / Norma Agama dan Adat
Istiadat pada Kelompok Masyarakat
Jumlah Masyarakat Yang Memahami Nilai-
Nilai/Norma Agama Dan Adat Istiadat Pada
Kelompok Masyarakat
Provinsi Bengkulu 48 Orang 150,000,000 APBD 48Orang 157,500,000
6Pelatihan Tenaga Pelatih Pembauran Daerah
(TPPD)
Jumlah Tenaga Pelatih Pembauran Di Daerah
Yang Mampu DilatihProvinsi Bengkulu 48 Orang 90,000,000 APBD 48Orang 94,500,000
VIIPengembangan Kemitraan Wawasan
Kebangsaan
Jumlah Masyarakat Yang Menyadari
Pentingnya Ideologi NegaraProvinsi Bengkulu 424 Orang 1,177,000,000 APBD 424Orang 1,235,850,000
1Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Bela Negara
bagi Generasi Muda
Jumlah Generasi Muda Yang Mengerti
Pentingnya Bela NegaraProvinsi Bengkulu 170 Orang 210,000,000 APBD 170Orang 220,500,000
2Penyelenggaraan Cerdas Cermat 4 Pilar Tingkat
SLTA dan Perguruan Tinggi
Intensitas Penyelenggaraan Cerdas Cermat 4
Pilar Untuk Meningkatkan Pengetahuan Pelajar
Dan Mahasiswa
Provinsi Bengkulu 2 Kali 220,000,000 APBD 2Kali 231,000,000
3 Kemah Bakti Pemuda 4 (Empat) Pilar
Intensitas Pelaksanaan Kemah Bakti Untuk
Meningkatkan Semangat 4 Pilar Pada Pemuda
Indonesia
Provinsi Bengkulu 1 Kali 187,000,000 APBD 1Kali 196,350,000
4 Gerakan Nasional Revolusi MentalJumlah Masyarakat Yang Mengerti Pentingnya
Integritas, Etos Kerja Dan Gotong RoyongProvinsi Bengkulu 125 Orang 200,000,000 APBD 125Orang 210,000,000
5 Jambore Hari Anti Narkoba Terlaksananya Jambore Hari Anti Narkoba Provinsi Bengkulu 1 Laporan 160,000,000 APBD 1Laporan 168,000,000
231
Lokasi Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
Sumb
er
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif Rp
Perkiraan Maju Rencana
tahun 2020Target Capaian
KinerjaKODE Program dan Kegiatan Sasaran
Program/ Kegiatan Tahun 2019
6 Sosialisasi Anti Narkoba Terbentuknya Generasi Anti Narkoba Provinsi Bengkulu 125 Orang 200,000,000 APBD 125Orang 210,000,000
VIIIProgram Pemberdayaan Masyarakat untuk
Menjaga Ketertiban dan Keamanan
Jumlah Masyarakat, Aparat Yang Mengerti
Pentingnya Ketertiban Dan KeamananProvinsi Bengkulu 289 Orang 802,000,000 APBD 289Orang 842,100,000
1 Bimtek Intelijen
Jumlah Aparat Pemerintah, Tokoh Masyarakat,
Tokoh Agama, Tokoh Adat Dan Tokoh Pemuda
Yang Mengikuti Bimtek
Provinsi Bengkulu 160 Orang 152,000,000 APBD 160Orang 159,600,000
2Sosialisasi dan Koordinasi Pengamanan Lokasi
Wisata Dengan Pihak Terkait di Provinsi Bengkulu
Terlaksananya Koordinasi Dengan Pihak-Pihak
TerkaitProvinsi Bengkulu 1 Laporan 200,000,000 APBD 1Laporan 210,000,000
3Peningkatan Pemahaman Kearifan Lokal Bagi
Pelaku Budaya Di Provinsi Bengkulu
Jumlah Pelaku Budaya Yang Memahami
Kearifan Lokal Untuk Persatuan Dan Kesatuan
Bangsa
Provinsi Bengkulu 60 Orang 150,000,000 APBD 60Orang 157,500,000
4Pendidikan Manajemen Konflik Dalam Upaya
Pencegahan Konflik di Provinsi Bengkulu
Jumlah Masyarakat Yang Memahami
Pentingnya Manajemen KonflikProvinsi Bengkulu 60 Orang 150,000,000 APBD 60Orang 157,500,000
5
Kemitraan Peningkatan Keamanan dan Ketertiban
Umum di Lingkungan Objek-objek Wisata di
Provinsi Bengkulu
Jumlah Sosialisasi Dan Fasilitasi Yang
DilakukanProvinsi Bengkulu 4 Kali 150,000,000 APBD 4Kali 157,500,000
IX Pendidikan Politik MasyarakatIndeks Demokrasi Indonesia Provinsi
BengkuluProvinsi Bengkulu 76.00 1,121,300,000 APBD 76 1,177,365,000
1
Forum Komunikasi dan Konsultasi
(FORKOMKON) Ormas dan LSM Provinsi
Bengkulu
Jumlah Ormas Dan Lsm Yang Mengikuti
KegiatanProvinsi Bengkulu 6 Ormas/LSM 160,000,000 APBD 6Ormas/LSM 168,000,000
2Rapat Koordinasi Bidang Komunikasi Politik dan
KemasyarakatanJumlah Rapat Koordinasi Yang Dilaksanakan Provinsi Bengkulu 1 Kali 161,300,000 APBD 1Kali 169,365,000
3Forum Silaturahmi Bersama Pejuang dan Veteran
Provinsi Bengkulu
Jumlah Veteran, Tomas, Purnawirawan,
Warakawuri, Wredatama Dan Tokoh Pejuang
Yang Mengikuti Kegiatan Silahturahmi
Provinsi Bengkulu 350 Orang 300,000,000 APBD 350Orang 315,000,000
4Sosialisasi dan Fasilitasi Kelompok Kerja (POKJA)
Indeks Demokrasi IndonesiaJumlah Laporan Idi Yang Disusun Provinsi Bengkulu 2 Laporan 250,000,000 APBD 2Laporan 262,500,000
5 Desk Pemilu Provinsi BengkuluJumlah Dokumen Pemantauan Pemilu Di
Provinsi BengkuluProvinsi Bengkulu 2 kali 250,000,000 APBD 2kali 262,500,000
8,007,070,000 8,407,423,500 JUMLAH
232
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah jenis Pelayanan Administrasi
Perkantoran yang dilaksanakan
Provinsi
Bengkulu
17 jenis 5,271,650,000 APBD 17 jenis 5,535,232,500
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat Provinsi
Bengkulu
1250 Surat 9,500,000 APBD 1250 Surat 9,975,000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Dan Listrik
Jumlah Tagihan Komunikasi,telepon, air, listrik,
dan Internet
Provinsi
Bengkulu
12 Bulan 100,000,000 APBD 12 Bulan 105,000,000
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah aparatur penyedia jasa administrasi
keuangan
Provinsi
Bengkulu
9 OB 93,000,000 APBD 9 OB 97,650,000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Penyedia Jasa Kebersihan Kantor Provinsi
Bengkulu
5 OB 113,750,000 APBD 5 OB 119,437,500
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang tersedia Provinsi
Bengkulu
70 jenis 150,000,000 APBD 70 jenis 157,500,000
6 Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang
tersedia
Provinsi
Bengkulu
8 jenis 50,000,000 APBD 8 jenis 52,500,000
7 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunanygtersedia
Provinsi
Bengkulu
5 Jenis 10,000,000 APBD 5 Jenis 10,500,000
8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang
disediakan
Provinsi
Bengkulu
8 Jenis 18,000,000 APBD 8 Jenis 18,900,000
9 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan yang disediakan
Provinsi
Bengkulu
2160 examplar 8,640,000 APBD 2160
examplar
9,072,000
10 Penyediaan Makanan Dan Minuman Jumlah makanan dan minuman yang disediakan Provinsi
Bengkulu
7 Jenis 790,000,000 APBD 7 Jenis 829,500,000
11 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Jumlah Perjalanan Dinas Provinsi
Bengkulu
65 kali 300,000,000 APBD 65 kali 315,000,000
12 Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis
Perkantoran
Jumlah penyedia jasa administrasi dan teknis
perkantoran
Provinsi
Bengkulu
143 org 3,346,200,000 APBD 143 org 3,513,510,000
13 Penatausahaan Kearsipan Dan Inventarisir
Barang Milik Daerah
Jumlah arsip dan inventaris yang
ditatausahakan
Provinsi
Bengkulu
36 ob 18,600,000 APBD 36 ob 19,530,000
14 Penyediaan Jasa Publikasi Jumlah Kegiatan Provinsi
Bengkulu
4 jenis 50,000,000 APBD 4 jenis 52,500,000
15 Penyediaan Jasa Kesehatan Thl Jumlah THL yang menerima jasa kesehatan Provinsi
Bengkulu
143 org 17,160,000 APBD 143 org 18,018,000
Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu
Perkiraan Maju Rencana tahun
KODE Program dan Kegiatan Sasaran
Program/ Kegiatan Tahun 2019
233
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Perkiraan Maju Rencana tahun
KODE Program dan Kegiatan Sasaran
Program/ Kegiatan Tahun 2019
16 Penyediaan Jasa Pengemudi jumlah penyedia jasa pengemudi Provinsi
Bengkulu
2 org 46,800,000 APBD 2 org 49,140,000
17 Rapat Koordinasi Satpol Pp jumlah Rakor Provinsi
Bengkulu
2 kali 150,000,000 APBD 2 kali 157,500,000
II Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Aparatur
Jumlah sarana prasarana aparatur yang
diadakan /dibangun /direhab /dipelihara
Provinsi
Bengkulu
16 unit 1,356,400,000 APBD 16 unit 1,424,220,000
1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peralatan gedung kantor yang diadakan (unit) Provinsi
Bengkulu
3 jenis/5unit 40,000,000 APBD 3 jenis/5unit 42,000,000
2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Perlengkapan gedung kantor yang diadakan
(unit)
Provinsi
Bengkulu
7 jenis/50 unit 45,000,000 APBD 7 jenis/50
unit
47,250,000
3 Pengadaan Mebeleur Jumlah Kegiatan Provinsi
Bengkulu
3 jenis/26 unit 45,000,000 APBD 3 jenis/26
unit
47,250,000
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Provinsi
Bengkulu
2 Gedung 30,000,000 APBD 2 Gedung 31,500,000
5 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Provinsi
Bengkulu
26 Unit 550,000,000 APBD 26 Unit 577,500,000
6 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Beserta Perlengkapanya
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Provinsi
Bengkulu
1 jenis 1 R4 566,400,000 APBD 1 jenis 1 R4 594,720,000
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
Provinsi
Bengkulu
5 unit 50,000,000 APBD 5 unit 52,500,000
8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman
Gedung Kantor
jumlah halaman parkir Provinsi
Bengkulu
2 tempat 30,000,000 APBD 2 tempat 31,500,000
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah OPD yang ditingkatkan disiplinnya Provinsi
Bengkulu
41 OPD 40,000,000 APBD 41 OPD 42,000,000
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Provinsi
Bengkulu
5 jenis/123 stel - APBD 5 jenis/123
stel
-
2 Penegakan Disiplin ASN Jumlah OPD yang ditegakkan disiplin Provinsi
Bengkulu
41 OPD 40,000,000 APBD 41 OPD 42,000,000
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Jumlah aparatur yang ditingkatkan
kapasitasnya
Provinsi
Bengkulu
128 org 948,000,000 APBD 128 org 995,400,000
1 Pelatihan Pengendali Massa (Dalmas)Lanjutan Jumlah Peserta Pelatihan Dalmas Provinsi
Bengkulu
35 Org 100,000,000 APBD 35 Org 105,000,000
2 Rakor Dan Pembinaan PPNS Provinsi Bengkulu Jumlah PPNS yang dibina Provinsi
Bengkulu
100 org PPNS 150,000,000 APBD 100 org
PPNS
157,500,000
3 Peringatan Hut Satpol Pp Dan Linmas Provinsi
Bengkulu
Jumlah Peringatan HUT Satpol PP dan Linmas
Provinsi Bengkulu
Provinsi
Bengkulu
1 kali 225,000,000 APBD 1 kali 236,250,000
4 Peningkatan Kapasitas PTI Satpol PP Provinsi
Bengkulu
Jumlah PTI Provinsi
Bengkulu
18 org 75,000,000 APBD 18 org 78,750,000
234
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Perkiraan Maju Rencana tahun
KODE Program dan Kegiatan Sasaran
Program/ Kegiatan Tahun 2019
5 Bimtek Anggota Satuan Linmas Kab/Kota Se-
Provinsi Bengkulu
Jumlah Anggota Satuan Linmas Kab/Kota Se-
Provinsi Bengkulu yg dibimtek
Provinsi
Bengkulu
50 org 118,000,000 APBD 50 org 123,900,000
6 Pemantauan Lembaga / Organisasi
Kemasyarakatan Di Kab/Kota Se-Provinsi
Bengkulu
Jumlah LSM dan Ormas Provinsi
Bengkulu
10 LSM dan ormas 50,000,000 APBD 10 LSM dan
ormas
52,500,000
7 Pendidikan dan Pelatihan formal jumlah SDM Aparatur yang ditingkatkan
kapasitas pengetahuannya
Provinsi
Bengkulu
15 org 150,000,000 APBD 15 org 157,500,000
8 Peningkatan Ketrampilan Pengetahuan Khusus
Anggota Drumband
Jumlah anggota drumband yang dilatih Provinsi
Bengkulu
40 org 80,000,000 APBD 40 org 84,000,000
V Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Jumlah Dokumen perencanaan,
penganggaran dan pelaporan yang disusun
Provinsi
Bengkulu
11 dok 175,000,000 APBD 11 dok 183,750,000
1 Penyusunan Dan Penatausahaan Keuangan
Opd
Jumlah dokumen penyusunan dan
penatausahaan Keuangan OPD
Provinsi
Bengkulu
1 dok 20,000,000 APBD 1 dok 21,000,000
2 Penyusunan,Perencanaan Penganggaran Dan
Pelaporan
Jumlah dokumen Penyusunan,Perencanaan
Penganggaran dan Pelaporan
Provinsi
Bengkulu
10 dok 100,000,000 APBD 10 dok 105,000,000
3 Monitoring Penyusunan, Perencanaan Kegiatan
Satpol Pp Kab/Kota Se-Provinsi Bengkulu
Jumlah Monitoring Penyusunan, Perencanaan
kegiatan Satpol PP Kab/Kota Se-Provinsi
Bengkulu
Provinsi
Bengkulu
9kab/1 kota 55,000,000 APBD 9kab/1 kota 57,750,000
VI Program Peningkatan Keamanan Dan
Kenyamanan Lingkungan
Jumlah Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
Provinsi
Bengkulu
60 Kali 1,980,000,000 APBD 60 Kali 2,079,000,000
1 Pengawasan Dan Pengendalian Ketertiban
Umum
Jumlah Pengawasan dan Pengendalian
Ketertiban Umum
Provinsi
Bengkulu
12 bln 175,000,000 APBD 12 bln 183,750,000
2 Pengamanan Dan Pengawalan Kepala Daerah
Dan Wakil Kepala Daerah
Jumlah Pengamanan dan Pengawalan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Provinsi
Bengkulu
9 Kabupaten / 1
Kota
125,000,000 APBD 9
Kabupaten /
1 Kota
131,250,000
3 Pengamanan Hari-Hari Besar Keagamaan Dan
Nasional
Jumlah Pengamanan Hari-hari Besar
Keagamaan dan Nasional
Provinsi
Bengkulu
8 Kali Kegiatan 30,000,000 APBD 8 Kali
Kegiatan
31,500,000
4 Penyelenggaraan Pengendalian Kamtibmas Jumlah Penyelenggaraan pengendalian
kamtibmas
Provinsi
Bengkulu
12 bln 1,000,000,000 APBD 12 bln 1,050,000,000
5 Razia Pekat Di Lokasi Wisata Jumlah Razia Pekat di lokasi wisata Provinsi
Bengkulu
10 lokasi 50,000,000 APBD 10 lokasi 52,500,000
6 Operasi Penertiban Pelanggaran Peraturan
Daerah
Jumlah Operasi Penertiban Pelanggaran
Peraturan Daerah
Provinsi
Bengkulu
10 Kali 100,000,000 APBD 10 Kali 105,000,000
7 Pemetaan kawasan rawan kebakaran Jumlah peta rawan kebakan yang dibuat Provinsi
Bengkulu
10 kab/kota 300,000,000 APBD 10 kab/kota 315,000,000
235
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Perkiraan Maju Rencana tahun
KODE Program dan Kegiatan Sasaran
Program/ Kegiatan Tahun 2019
8 Monitoring Penyelenggaraan Pilpres Dan Pilleg
2019
Jumlah Monitoring Penyelenggaraan Pilpres
dan PilLeg 2019
Provinsi
Bengkulu
3 kali 50,000,000 APBD 3 kali 52,500,000
9 Observasi Kewaspadaan Dini Daerah Keramaian
Rawan Konflik
Jumlah kab/kota yang diObservasi
kewaspadaan dini daerah keramaian rawan
konflik
Provinsi
Bengkulu
9 Kabupaten / 1
Kota
50,000,000 APBD 9
Kabupaten /
1 Kota
52,500,000
11 Sosialisasi Penegakan Perda/Pergub umlah Perda/Pergub yang disosialisasi Provinsi
Bengkulu
6 perda/pergub 100,000,000 APBD 6
perda/pergu
b
105,000,000
9,771,050,000 10,259,602,500 JUMLAH
236
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif Rp
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9
URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN
DASAR
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
I Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah jenis Pelayanan Administrasi
Perkantoran yang dilaksanakan
Provinsi
Bengkulu15 jenis 1,375,960,000 APBD 15 jenis 1,444,758,000
1 Penyediaan Jasa Surat MenyuratJumlah Administrasi Surat Menyurat berupa
penomoran, pengiriman pengarsipan surat
Provinsi
Bengkulu1300 surat 10,000,000 APBD 1300 surat 10,500,000
2Penyediaan Jasa Komunikasi, TV Kabel, Daya Air dan
Listrik
Jumlah Jasa komunikasi, TV Kabel, daya air
dan listrik tersedia dengan lancar dan baik
Provinsi
Bengkulu4 Keg 165,000,000 APBD 4 Keg 173,250,000
3 Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganJumlah Jasa administrasi keuangan dan
perencanaan tersedia dengan baik
Provinsi
Bengkulu120 OB 92,760,000 APBD 120 OB 97,398,000
6 Penyediaan Jasa Transportasi Honorarium jasa transportasiProvinsi
Bengkulu96 OB 187,200,000 APBD 96 OB 196,560,000
8 Penyediaan Alat Tulis Kantor/ ATK Jumlah alat tulis kantorProvinsi
Bengkulu64 jenis 80,000,000 APBD 64 jenis 84,000,000
9 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaanProvinsi
Bengkulu2 jenis 10,000,000 APBD 2 jenis 10,500,000
10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tanggaProvinsi
Bengkulu3 Jenis 6,000,000 APBD 3 Jenis 6,300,000
11Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
Jumlah Bahan bacaan Surat Kabar, Majalah
dan peraturan perundang-undangan
Provinsi
Bengkulu4 Jenis 10,000,000 APBD 4 Jenis 10,500,000
12Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar dan
Dalam Daerah
Jumlah Koordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah
Provinsi
Bengkulu40 Orang 300,000,000 APBD 40 Orang 315,000,000
13Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang
Milik DaerahKearsipan dan inventaris barang
Provinsi
Bengkulu1 Dokumen 50,000,000 APBD 1 Dokumen 52,500,000
14Pembinaan Administrasi Umum Kepegawaian dan
Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Tertib administrasi dan pembinaan
kepegawaian
Provinsi
Bengkulu12 Bulan 50,000,000 APBD 12 Bulan 52,500,000
15Penyelenggaraan kegiatan event-event penting
nasional & daerah
Mengikuti kegiatan event-event penting
nasional dan daerah
Provinsi
Bengkulu3 Kegiatan 120,000,000 APBD 3 Kegiatan 126,000,000
16 Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB)Laporan pertisipasi Kegiatan Bulan PRB
Tingkat Nasional
Provinsi
Bengkulu1 Keg 120,000,000 APBD 1 Keg 126,000,000
Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Program/ Kegiatan Tahun 2019 Perkiraan Maju Rencana tahun 2020
SasaranProgram dan KegiatanKODE
237
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif Rp
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program/ Kegiatan Tahun 2019 Perkiraan Maju Rencana tahun 2020
SasaranProgram dan KegiatanKODE
17 Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis PerkantoranAdministrasi dan Teknis perkantoran berjalan
dengan tertib
Provinsi
Bengkulu84 OB 175,000,000 APBD 84 OB 183,750,000
IIProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah sarana prasarana aparatur yang
diadakan /dibangun /direhab /dipelihara
Provinsi
Bengkulu30 unit 380,000,000 APBD 30 unit 399,000,000
1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peralatan gedung kantor yang memadaiProvinsi
Bengkulu4 Unit 100,000,000 APBD 4 Unit 105,000,000
2 Pemeliharaan Rutin Barang Perlengkapan kantor Barang perlengkapan kantor yang terpeliharaProvinsi
Bengkulu100% 20,000,000 APBD 100% 21,000,000
3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung KantorGedung kantor dapat terpelihara secara rutin
berkala
Provinsi
Bengkulu1 Unit 50,000,000 APBD 1 Unit 52,500,000
4Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pembelian suku cadang kendaraan roda
empat dan roda dua
Provinsi
Bengkulu25 Unit 160,000,000 APBD 25 Unit 168,000,000
5Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat dan Jaringan
Teknologi dan Informatika
Pengelolaan Website dan Pemeliharaan
Jaringan teknologi Informatika
Provinsi
Bengkulu1 Jaringan 50,000,000 APBD 1 Jaringan 52,500,000
IIIProgram Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah Dokumen perencanaan,
penganggaran dan pelaporan yang disusun
Provinsi
Bengkulu15 dok 275,000,000 APBD 15 dok 288,750,000
1Penyusunan Rencana Anggaran, kegiatan dan
pelaporan Serta Capaian Kinerja
Laporan Rencana Anggaran, Kegiatan dan
Capaian Kinerja yang Baik dan Akuntabel
Provinsi
Bengkulu10 Dok 50,000,000 APBD 10 Dok 52,500,000
2Pembinaan, evaluasi dan sinkronisasi Program dan
Kegiatan BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
Dokumen Laporan Rapat koordinasi
sinkronisasi kegiatan BPBD Provinsi dan
kab/kota
Provinsi
Bengkulu1 Dokumen 225,000,000 APBD 1 Dokumen 236,250,000
IV Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana Persentase Desa Tangguh BencanaProvinsi
Bengkulu60-75% 1,415,000,000 APBD 60-75% 1,485,750,000
Persentase Sekolah Aman Bencana Provinsi
Bengkulu55-70% APBD 55-70%
Persentase Kegiatan Mitigasi Bencana Provinsi
Bengkulu60-75% APBD 60-75%
1 Pembentukan Desa Tangguh BencanaJumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di
Provinsi Bengkulu
Provinsi
Bengkulu4 Desa 465,000,000 APBD 4 Desa 488,250,000
2 Pembentukan Sekolah/ Madrasah Aman BencanaJumlah sekolah/ madrasah sebagai Pilot
Project yang aman bencana
Provinsi
Bengkulu2 Sekolah 250,000,000 APBD 2 Sekolah 262,500,000
3Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk
pengurangan risiko bencana
Kerja sama dengan perguruan tinggi berjalan
dengan baik
Provinsi
Bengkulu5 PT 150,000,000 APBD 5 PT 157,500,000
Penyebarluasan Informasi Potensi dan Mitigasi
Bencana
Jumlah dialog interaktif (termasuk LSM),
sosialisasi, buklet, spanduk, pamflet, leflet,
buku saku tentang Informasi
Provinsi
Bengkulu3 Keg 100,000,000 APBD 3 Keg 105,000,000
238
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif Rp
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program/ Kegiatan Tahun 2019 Perkiraan Maju Rencana tahun 2020
SasaranProgram dan KegiatanKODE
5Pengkajian Karakteristik Bencana dan Analisa Risiko
Bencana
Peta rawan bencana, Buku Informasi dan
sejarah Kebencanaan di Prov. Bengkulu, Buku
Jalur evakuasi, dan tempat penampungan
sementara
Provinsi
Bengkulu1 Dok 300,000,000 APBD 1 Dok 315,000,000
6Sosialsiasi mitigasi dan pengurangan risiko bencana
berbasis masyarakat, dunia usaha dan pemerintah
Jumlah masyarakat yang meningkat
pengetahuan dan kesadaran tentang
penanggulangan bencana
Provinsi
Bengkulu40 Org 150,000,000 APBD 40 Org 157,500,000
VProgram Penguatan Peraturan Perundangan dan
Kapasitas Kelembagaan
Persentase Produk Hukum
penyelenggaraan PB tersusun dengan baik
Provinsi
Bengkulu60-75% 5,300,000,000 APBD 60-75% 300,000,000
1 Operasional Unsur Pengarah BPBD Provinsi Bengkulu
Dokumentasi koordinasi dan fasilitasi peran
unsur pengarah ke tingkat pusat,Provinsi dan
Kabupaten / Kota
Provinsi
Bengkulu1 Keg 300,000,000 APBD 1 Keg 300,000,000
2 Operasional Satgas Bencana Terlaksananya Operasional Satgas BencanaProvinsi
Bengkulu12 Bulan 5,000,000,000
VIProgram Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi
Bencana
Persentase Kesiapsiagaan Menghadapi
Bencana
Provinsi
Bengkulu85-90% 236,000,000 APBD 85-90% 247,800,000
1Pengelolaan Manajemen Operasional Pusat
Pengendali Operasi (Pusdalops)
Data informasi bencana online sistem
peringatan dini terpenuhi dengan baik
Provinsi
Bengkulu1 Keg 236,000,000 APBD 1 Keg 247,800,000
VIIProgram Peningkatan Kualitas SDM dan Kesiagaan
Tanggap DaruratPersentase SDM Tanggap Darurat
Provinsi
Bengkulu85-90% 150,000,000 APBD 85-90% 157,500,000
1Fasilitasi Peningkatan Kapasitas dan operasional TRC
(Tim Reaksi Cepat) dan relawan
Jumlah SDM TRC (Tim Reaksi Cepat) BPBD
Kab/Kota yang siaga
Provinsi
Bengkulu40 Org 150,000,000 APBD 40 Org 157,500,000
VIIIProgram Pemulihan dengan segera sarana dan
prasarana Vital
Persentase SDM yang mampu
melaksanakan Jitupasna
Provinsi
Bengkulu86-90% 100,000,000 APBD 86-90% 105,000,000
1 Kajian Kebutuhan Pasca Bencana Dokumen JitupasnaProvinsi
Bengkulu10 Dok 100,000,000 APBD 10 Dok 105,000,000
IXProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana
LogistikPersentase sarana dan pra sarana logistik
Provinsi
Bengkulu85-90% 450,000,000 APBD 85-90% 472,500,000
1Kegiatan Penyiapan Logistik dikawasan Rawan
Bencana
Sandang dan Pangan siap saji dapat
disalurkan pada kawasan rawan bencana
Provinsi
Bengkulu10 Kab/Kota 200,000,000 APBD 10 Kab/Kota 210,000,000
2Pemeliharaan dan Penghapusan Barang-Barang
Logistik
Jumlah Paket logistik yang terpeliharan dan
dihapuskan
Provinsi
Bengkulu10 Kab/Kota 50,000,000 APBD 10 Kab/Kota 52,500,000
3 Operasional Peralatan Penanggulangan BencanaPeralatan yang siaga dan siap pakai untuk
menghadapi bencana
Provinsi
Bengkulu30 unit/ 40 org 200,000,000 APBD 30 unit/ 40 org 210,000,000
239
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif Rp
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program/ Kegiatan Tahun 2019 Perkiraan Maju Rencana tahun 2020
SasaranProgram dan KegiatanKODE
X
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
Penanggulangan Bencana Bidang Logistik dan
Peralatan
Persentase Sumber Daya Aparatur
Penanggulangan Bencana Bidang Logistik
dan Peralatan
Provinsi
Bengkulu85-90% 100,000,000 APBD 85-90% 105,000,000
1
Pemantapan kapasitas petugas pengelolaan
pergudangan logistik dan peralatan penanggulangan
bencana
Jumlah petugas profesional pergudangan
logistik dan peralatan penanggulangan
bencana
Provinsi
Bengkulu10 Kab/Kota 100,000,000 APBD 10 Kab/Kota 105,000,000
9,781,960,000 5,006,058,000 JUMLAH
240
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
Sumbe
r Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
1 2 3 4 5 6 8 9
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Sosial
Dinas Sosial Provinsi Bengkulu
1Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Jumlah kegiatan administrasi perkantoran yang
dilaksanakan
Provinsi
Bengkulu13 Jenis 4,205,910,000 APBD 13 Jenis 4,416,205,500
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat menyuratProvinsi
Bengkulu2500 surat 15,500,000 APBD 2500 surat 16,275,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan ListrikJumlah jasa komunikasi air, listrik yang tersedia
Provinsi
Bengkulu3 Paket 530,000,000 APBD 3 Paket 556,500,000
Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganJumlah orang yang menjadi pelayanan administrasi
keuangan
Provinsi
Bengkulu14 orang 106,560,000 APBD 14 orang 111,888,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersediaProvinsi
Bengkulu3 Paket 131,500,000 APBD 3 Paket 138,075,000
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang
terlaksana
Provinsi
Bengkulu3 Paket 35,000,000 APBD 3 Paket 36,750,000
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor yang tersedia
Provinsi
Bengkulu3 Paket 35,000,000 APBD 3 Paket 36,750,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga yang tersediaProvinsi
Bengkulu10 Unit 35,000,000 APBD 10 Unit 36,750,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan
yang tersedia
Provinsi
Bengkulu5 Jenis 27,500,000 APBD 5 Jenis 28,875,000
Penyediaan makanan dan minuman.Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan
minuman kegiatan
Provinsi
Bengkulu190 orang 2,283,650,000 APBD 190 orang 2,397,832,500
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang
terselenggara
Provinsi
Bengkulu80 Kali 265,000,000 APBD 80 Kali 278,250,000
Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir
Barang Milik daerah
Jumlah penatausahaan kearsipan dan inventalisir
barang milik daerah yang terlaksana
Provinsi
Bengkulu10 orang 35,000,000 APBD 10 orang 36,750,000
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran
Jumlah orang yang menjadi administrasi dan teknis
perkantoran
Provinsi
Bengkulu30 orang 672,200,000 APBD 30 orang 705,810,000
Publikasi Kesejahteraan SosialJumlah publikasi Kesejahteran Sosial yang
terselenggara
Provinsi
Bengkulu2 Jenis 34,000,000 APBD 2 Jenis 35,700,000
Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Perkiraan Maju Rencana tahun 2020
KODE SasaranProgram dan Kegiatan
Program/ Kegiatan Tahun 2019
241
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
Sumbe
r Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
1 2 3 4 5 6 8 9
Perkiraan Maju Rencana tahun 2020
KODE SasaranProgram dan Kegiatan
Program/ Kegiatan Tahun 2019
Provinsi
BengkuluAPBD
2Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana AparaturJumlah sarana dan prasarana yang diadakan
Provinsi
Bengkulu48 Unit/jenis 609,000,000 APBD 48 Unit/jenis 639,450,000
Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakanProvinsi
Bengkulu5 jenis 105,000,000 APBD 5 jenis 110,250,000
Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur kantor yang diadakanProvinsi
Bengkulu3 jenis 50,000,000 APBD 3 jenis 52,500,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorJumlah gedung kantor yang mendapatkan
pemeliharaan rutin/berkala
Provinsi
Bengkulu1 Gedung 160,000,000 APBD 1 Gedung 168,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalJumlah kendaraan dinas/operasional yang
mendapatkan pemeliharaan rutin berkala
Provinsi
Bengkulu12 mobil, 16 motor 230,000,000 APBD
12 mobil, 16
motor241,500,000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorJumlah peralatan gedung kantor yang
mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala
Provinsi
Bengkulu10 jenis 37,000,000 APBD 10 jenis 38,850,000
Pemeliharaan rutin/berkala alat dan jaringan
teknologi dan informatika
Jumlah alat dan jaringan teknologi dan informatika
yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala
Provinsi
Bengkulu1 Jaringan 27,000,000 APBD 1 Jaringan 28,350,000
Provinsi
BengkuluAPBD
3Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Provinsi
Bengkulu6 Diklat/ kursus 35,000,000 APBD 6 Diklat/ kursus 36,750,000
Pendidikan dan Pelatihan formalJumlah Pendidikan dan Pelatihan formal yang
diikuti
Provinsi
Bengkulu6 Diklat/ kursus 35,000,000 APBD 6 Diklat/ kursus 36,750,000
Provinsi
BengkuluAPBD
4
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Jumlah peningkatan pengembangan sistem
capaian kinerja dan pelaporan yang dilaksankan
Provinsi
Bengkulu8 Dokumen 140,000,000 APBD 8 Dokumen 147,000,000
Penyusunan dokumen Perencanaan,
Penganggaran, dan pelaporanJumlah dokumen anggaran yang dibuat
Provinsi
Bengkulu4 Dokumen 40,000,000 APBD 4 Dokumen 42,000,000
Monitoring dan Evaluasi Terpadu kegiatan
Kesejahteraan SosialJumlah Kegiatan yang di Monitoring dan Evaluasi
Provinsi
Bengkulu4 Laporan 100,000,000 APBD 4 Laporan 105,000,000
Provinsi
BengkuluAPBD
242
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
Sumbe
r Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
1 2 3 4 5 6 8 9
Perkiraan Maju Rencana tahun 2020
KODE SasaranProgram dan Kegiatan
Program/ Kegiatan Tahun 2019
5Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT,
PMKS LainnyaJumlah sarana dan prasarana yang diadakan
Provinsi
Bengkulu450 KK 1,588,500,000 APBD 450 KK 1,667,925,000
Jumlah fakir miskin perdesaan yang ditanganiProvinsi
Bengkulu200 KK APBD 200 KK
Jumlah KUBE berprestasi yang diberikan penghargaanProvinsi
Bengkulu9 KUBE APBD 9 KUBE
Jumlah fakir miskin Perkotaan yang ditanganiProvinsi
Bengkulu100 KK APBD 100 KK
Jumlah KUBE berprestasi yang diberikan penghargaanProvinsi
Bengkulu9 KUBE APBD 9 KUBE
Jumlah fakir miskin Pesisir yang ditanganiProvinsi
Bengkulu100 KK APBD 100 KK
Jumlah KUBE berprestasi yang diberikan penghargaanProvinsi
Bengkulu7 KUBE APBD 7 KUBE
Penanganan Fakir Miskin (Kedaruratan) Jumlah fakir miskin kedaruratan yang ditanganiProvinsi
Bengkulu50 KK 112,500,000 APBD 50 KK 118,125,000
Provinsi
BengkuluAPBD
6Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Jumlah partisipasi masyarakat dalam Potensi
dan sumber kesejahteraan sosial
Provinsi
Bengkulu468 PSKS 535,000,000 APBD 468 PSKS 561,750,000
Pemberdayaan Karang Taruna Sadar Wisata Jumlah Karang Taruna yang diberdayakanProvinsi
Bengkulu50 Karang Taruna 75,000,000 APBD 50 Karang Taruna 78,750,000
Pelatihan Manajemen Dasar Kepemimpinan
Kelembagaan Sosial Masyarakat
Jumlah kelembagaan Sosial Masyarakat yang
terlatih
Provinsi
Bengkulu
40 lembaga
kesejahteraan
sosial
55,000,000 APBD
40 lembaga
kesejahteraan
sosial
57,750,000
Bimbingan Teknis Tenaga Kesejahteraan
Sosial KecamatanJumlah TKSK yang mendapatkan bimbingan teknis
Provinsi
Bengkulu128 TKSK 250,000,000 APBD 128 TKSK 262,500,000
Sarasehan pengenalan Nilai-nilai
Kepahlawanan, Keperintisan dan
Kesetiakawanan Sosial
Jumlah orang yang mendapatkan pengenalan Nilai-
nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan
Kesetiakawanan Sosial
Provinsi
Bengkulu
250 orang dan 2
Event100,000,000 APBD
250 orang dan 2
Event105,000,000
Pembinaan Badan Koordinasi Kegiatan
Kesejahteraan Sosial Provinsi Bengkulu
Jumlah orang yang dibina dalam Badan Koordinasi
Kegiatan Kesejahteraan Sosial Provinsi Bengkulu
Provinsi
Bengkulu80 Orang 55,000,000 APBD 80 Orang 57,750,000
Provinsi
BengkuluAPBD
657,300,000
446,250,000
446,250,000
626,000,000
Penanganan Fakir Miskin Perkotaan 425,000,000
Penanganan Fakir Miskin Perdesaan
Penanganan Fakir Miskin Pesisir 425,000,000
243
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
Sumbe
r Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
1 2 3 4 5 6 8 9
Perkiraan Maju Rencana tahun 2020
KODE SasaranProgram dan Kegiatan
Program/ Kegiatan Tahun 2019
7Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Jumlah penyandang masalah kesejahteraan
sosial yang dibina, direhab, dan dilayani
Provinsi
Bengkulu280 PMKS 1,060,000,000 APBD 280 PMKS 1,113,000,000
Pelayanan dan Pembinaan Lansia dalam Panti
Sosial Tresna Werdha Pagar Dewa
Jumlah lansia yang mendapatkan pelayanan dan
pembinaan dalam Panti Sosial Tresna Werdha
Pagar Dewa
Provinsi
Bengkulu60 Lansia 200,000,000 APBD 60 Lansia 210,000,000
Pelayanan dan Pembinaan Lansia dalam Panti
Sosial Tresna Werdha Amanah Bengkulu
Selatan
Jumlah lansia yang mendapatkan pelayanan dan
pembinaan dalam Panti Sosial Tresna Werdha
Amanah Bengkulu Selatan
Provinsi
Bengkulu60 Lansia 100,000,000 APBD 60 Lansia 105,000,000
Rehabilitasi Fisik Panti Sosial Tresna Werdha
Pagar Dewa
Jumlah gedung Panti Sosial Tresna Werdha Pagar
Dewa yang direhabilitasi
Provinsi
Bengkulu1 Gedung 50,000,000 APBD 1 Gedung 52,500,000
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna SosialJumlah orang yang mendapatkan Pelayanan dan
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
Provinsi
Bengkulu80 Orang 130,000,000 APBD 80 Orang 136,500,000
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang
Disabilitas
Jumlah alat bantu yang disalurkan untuk
penyandang cacat
Provinsi
Bengkulu
20 PD Mental/ 4
Jenis Alat Bantu400,000,000 APBD
20 PD Mental/ 4
Jenis Alat Bantu420,000,000
Pengadaan Sarana dan prasarana Panti Sosial
Tresna Werdha Pagar Dewa
Jumlah sarana dan prasarana Panti Sosial Tresna
Werdha Pagar Dewa yang diadakan
Provinsi
Bengkulu4 Jenis 50,000,000 APBD 4 Jenis 52,500,000
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut UsiaJumlah orang yang mendapatkan Pelayanan dan
Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
Provinsi
Bengkulu40 Orang 80,000,000 APBD 40 Orang 84,000,000
Rehabilitasi Sosial Korban Tindak Kekerasan
Jumlah orang yang mendapatkan Perlindungan
Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja
Migran
Provinsi
Bengkulu20 orang 50,000,000 APBD 20 orang 52,500,000
Provinsi
BengkuluAPBD
8Program Pelayanan dan Perlindungan
Sosial Anak
Jumlah anak yang bermasalah yang dilayani
dan dilindungi
Provinsi
Bengkulu166 Anak 455,000,000 APBD 166 Anak 477,750,000
Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar
Kerja bagi anak/remaja putus sekolah
Jumlah anak putus sekolah yang mendapatkan
Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja
Provinsi
Bengkulu120 anak 250,000,000 APBD 120 anak 262,500,000
Rehab Panti Sosial Bina RemajaJumlah gedung Panti Sosial Bina Remaja yang
direhabilitasi
Provinsi
Bengkulu1 gedung 80,000,000 APBD 1 gedung 84,000,000
Pelayanan Kesejahteraan AnakJumlah anak yang mendapatkan pelayanan
kesejahteraan anak
Provinsi
Bengkulu46 anak 75,000,000 APBD 46 anak 78,750,000
Pengadaan sarana dan Prasarana Panti Sosial
Bina Remaja
Jumlah sarana dan Prasarana yang diadakan di
Panti Sosial Bina Remaja
Provinsi
Bengkulu4 Jenis 50,000,000 APBD 4 Jenis 52,500,000
244
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
Sumbe
r Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Rp
1 2 3 4 5 6 8 9
Perkiraan Maju Rencana tahun 2020
KODE SasaranProgram dan Kegiatan
Program/ Kegiatan Tahun 2019
9Program Bantuan dan Jaminan
Kesejahteraan Sosial
Jumlah Orang yang Menerima Perlindungan dan
Bantuan Jaminan Sosial
Provinsi
Bengkulu950 Orang 620,000,000 APBD 950 Orang 651,000,000
Program Keluarga HarapanJumlah orang yang terlibat dalam pendampingan
program keluarga harapan
Provinsi
Bengkulu350 orang 220,000,000 APBD 350 orang 231,000,000
Perlindungan Sosial Korban Bencana SosialJumlah orang yang mendapatkan Perlindungan
Sosial Korban Bencana Sosial
Provinsi
Bengkulu100 orang 150,000,000 APBD 100 orang 157,500,000
Perlindungan Sosial Korban Bencana AlamJumlah orang yang mendapatkan Perlindungan
Sosial Korban Bencana Alam
Provinsi
Bengkulu500 orang 250,000,000 APBD 500 orang 262,500,000
10Program Peningkatan Pengembangan
Kualitas SDM Dinas Kesejahteraan Sosial
Jumlah Peningkatan Pengembangan Kualitas
SDM Dinas Kesejahteraan Sosial
Provinsi
Bengkulu100% 402,100,000 APBD 100% 422,205,000
Kesetiakawanan Sosial Nasional Expo (HKSN
EXPO)
Jumlah Event kesetiakawanan sosial nasional
ekspo (HKSN Expo) yang diikuti
Provinsi
Bengkulu1 event 100,000,000 APBD 1 event 105,000,000
Pemetaan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Jumlah Kecamatan yang dipetakan PMKS dan
PSKSnya
Provinsi
Bengkulu20 Lokasi 150,000,000 APBD 20 Lokasi 157,500,000
Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Kesejahteraan SosialJumlah koordinasi yang dilaksanakan
Provinsi
Bengkulu10 Kab/kota 77,100,000 APBD 10 Kab/kota 80,955,000
Penyuluhan dan Bimbingan Sosial untuk PSKSJumlah orang PSKS yang mendapatkan
penyuluhan dan bimbingan sosial
Provinsi
Bengkulu100 orang 75,000,000 APBD 100 orang 78,750,000
9,650,510,000 10,133,035,500 Jumlah
245
Pagu Indikatif Pagu Indikatif
1 2 3 4 6 7 9
I Program Pelayanan Adm. PerkantoranJumlah jenis pelayanan administrasi
perkantoran yang tersedia
Prov
Bengkulu11 Jenis 2,457,559,800 APBD 11 Jenis 2,580,437,790
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah surat menyurat yang disediakanProv
Bengkulu2800 Surat 30,000,000 APBD 2800 Surat 31,500,000
2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
jumlah bulan penyediaan komunikasi sumber
daya listrik
Prov
Bengkulu12 Bulan 260,000,000 APBD 12 Bulan 273,000,000
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan jumlah bulan penyediaan administrasi keuanganProv
Bengkulu348 OB 120,000,000 APBD 348 OB 126,000,000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor jumlah jenis ATK yang disediakanProv
Bengkulu24 Jenis 120,000,000 APBD 24 Jenis 126,000,000
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaanjumlah barang cetakan dan penggandaan yang
disediakan
Prov
Bengkulu8 Jenis 120,000,000 APBD 8 Jenis 126,000,000
6Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan KantorJumlah komponen instalasi listrik yang disediakan
Prov
Bengkulu11 Jenis 50,000,000 APBD 11 Jenis 52,500,000
7 Penyediaan peralatan rumah tangga jumlah jenis penyediaan peralatan rumah tanggaProv
Bengkulu12 Bulan 30,000,000 APBD 12 Bulan 31,500,000
8Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undanganjumlah bahan bacaan yang disediakan
Prov
Bengkulu6 Jenis 20,000,000 APBD 6 Jenis 21,000,000
9Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah
jumlah pelaksanaan perjalanan dinas keluar
daerah
Prov
Bengkulu12 Bulan 350,000,000 APBD 12 Bulan 367,500,000
10Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis
Perkantoran (55 Org x 13 Bln x Rp. 1.800.000/bln)
jumlah bulan pembayaran honorarium pegawai
tidak tetap
Prov
Bengkulu715 OB 1,332,559,800 APBD 715 OB 1,399,187,790
11 Penatausahaan kearsipan dan inventarisir BMDjumlah bulan penatausahaan kerasipan dan
inventarisasi BMD
Prov
Bengkulu1 Dok 25,000,000 APBD 1 Dok 26,250,000
Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)Lokasi
2019 Sumber
Dana
2020
Target Capaian
Kinerja
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BENGKULU
Target Capaian
Kinerja5 8
URUSAN PEMERINTAH WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
246
Pagu Indikatif Pagu Indikatif
1 2 3 4 6 7 9
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)Lokasi
2019 Sumber
Dana
2020
Target Capaian
Kinerja
Target Capaian
Kinerja5 8
URUSAN PEMERINTAH WAJIB BUKAN PELAYANAN DASARII
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
AparaturJumlah sarana prasarana ditingkatkan
Prov
Bengkulu110 Unit 890,000,000 APBD 110 Unit 934,500,000
1 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantorProv
Bengkulu4 Jenis 200,000,000 APBD 4 Jenis 210,000,000
2 Pengadaan mebeleur Tersedianya Meubeleur kantorProv
Bengkulu4 Jenis 105,000,000 APBD 4 Jenis 110,250,000
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantorProv
Bengkulu1 Lokasi 100,000,000 APBD 1 Lokasi 105,000,000
4Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedianya bahan bakar/pelumas dan
terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas
Prov
Bengkulu11 Unit 150,000,000 APBD 11 Unit 157,500,000
5Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung KantorTersedianya pemeliharaan perlengkapan kantor
Prov
Bengkulu8 Jenis 135,000,000 APBD 8 Jenis 141,750,000
6 Pengadaan alat Pelatihan dan Ketrampilan BLKTerpenuhinya sarana penunjang operasional
kantor
Prov
Bengkulu0 jenis - APBD 0 jenis -
7 Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor Tersedianya gedung pelatihanProv
Bengkulu1 Gedung 200,000,000 APBD 1 Gedung 210,000,000
IIIProgram Peningkatan Kapasitas Sumber daya
Aparatur
Jumlah aparatur yang ditingkatkan
kapasitasnya40 Orang 30,000,000 APBD 40 Orang 31,500,000
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlatihnya PNS dalam pelaksanaan tupoksinya'Prov
Bengkulu20 Orang 30,000,000 APBD 20 Orang 31,500,000
2
Tim Penilai Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional
dilingkungan Dinas Ketenagaerjaan dan
Transmigrasi Provinsi Bengkulu
Terlaksananya penyusunan Angka Kredit
Fungsional
Prov
Bengkulu0 Kali - 0 Kali -
3
Bimtek Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi
Bengkulu
Peningkatan kualitas pejabat fungsionalProv
Bengkulu0 Orang - 0 Orang -
IVProgram Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
Terlaksananya penyusunan laporan dan
perencanaan kegiatan11 Dokumen 1,050,000,000 APBD 11 Dokumen 1,102,500,000
1
Monitoring dan Rakor Penyusunan Perencanaan
dan pelaporan Bidang Ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasi
Jumlah pelaksanaan Rakor dan MonitoringProv
Bengkulu5 Dokumen 950,000,000 APBD 5 Dokumen 997,500,000
2 Penatausahaan Keuangan SKPD Jumlah Laporan yang tersusunProv
Bengkulu - Dokumen - APBD - Dokumen -
3Penyusunan Dokumen perencanaan,
penganggaran dan pelaporanTersusunnya Dokumen Perencanaan
Prov
Bengkulu7 Dokumen 100,000,000 APBD 7 Dokumen 105,000,000
247
Pagu Indikatif Pagu Indikatif
1 2 3 4 6 7 9
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)Lokasi
2019 Sumber
Dana
2020
Target Capaian
Kinerja
Target Capaian
Kinerja5 8
URUSAN PEMERINTAH WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
VProgram Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan
pelatihan keterampilan dan Peningkatan
produktivitas kerja
200 Org 350,744,200 APBD 200 Org 368,281,410
1Publikasi Pembangunan Provinsi Bengkulu bid.
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah Media Informasi
Prov
Bengkulu2 Media 200,000,000 APBD 2 Media 210,000,000
2Pelatihan Kewirausahaan Untuk pemula dan
pengembangan
Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan
kewirausahaan
Prov
Bengkulu30 Org 75,000,000 APBD 30 Org 78,750,000
3 Monitoring LPKS di kabupaten/Kota Jumlah LPK yang terdata di dinasProv
Bengkulu9 Kab/ Kota - APBD 9 Kab/ Kota -
4 Pembentukan dan Pembinaan Desa Produktif Terbentuknya dan di binanya desa produktifProv
Bengkulu2 Desa - APBD 2 Desa -
5Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi ( LSP )
diBLK Dinas Ketenagakerjaan dan TransmigrasiJumlah Instruktur yang ditingkatkan
Prov
Bengkulu1 Dok - APBD 1 Dok -
6 Workshop Penyusunan Perencanaan Tenaga
Kerja Kabupaten/Kota jumlah peserta pelatihan
Prov
Bengkulu 35 Org - APBD 35 Org -
7 Workshop Penyusunan Rencana Tenaga Kerja
Mikro jumlah peserta pelatihan
Prov
Bengkulu - Org - APBD - Org -
8 Sertifikasi Kompetensi lulusan pelatihan kerja BLKadanya lulusan Pelatihan yang memiliki sertifikat
kompetensi
Prov
Bengkulu 100 Org - APBD 100 Org -
9 Pembentukan Tempat Uji Kompetensi ( TUK ) jumlah TUK yang terbentukProv
Bengkulu- TUK - APBD - TUK -
10Pembangunan Gedung Workshop BLK
KepahiangTersedianya Gedung Workshop
Prov
Bengkulu0 Gedung - APBD 0 Gedung -
11Pembangunan Gedung WorkShop Perhotelan
dan Mess BLK Bengkulu Tersedianya Gedung dan Mess BLK Bengkulu
Prov
Bengkulu0
Gedung
dan Mess- APBD 0
Gedung
dan Mess -
12 Pembangunan Pagar BLK BengkuluTerpeliharanya Sarana dan Prasarana BLK
Bengkulu
Prov
Bengkulu0 pagar - APBD 0 pagar -
13 Penyusunan Buku Profil Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Prov. Bkljumlah dokumen yang disusun
Prov
Bengkulu1 dok 75,744,200 APBD 1 dok 79,531,410
APBD -
VI Program Peningkatan Kesempatan Kerja Jumlah pencari kerja yang ditempatkan 1,134 Org 4,471,000,000 1,134 Org 4,694,550,000
1 Penyusunan Laporan IPK dan BK Tersusunya laporan IPK dan BKProv
Bengkulu1 laporan 50,000,000 APBD 1 laporan 52,500,000
2Sosialisasi Peraturan dibidang penempatan TKI
ke Luar NegeriJumlah peserta sosialisasi
Prov
Bengkulu0 Org - APBD 0 Org -
3Pendataan dan Monitoring perusahaan
Penggunaan TKAJumlah Dokumen hasil pembinaan
Prov
Bengkulu0 Kab/Kota - APBD 0 Kab/Kota -
4 Pelaksanaan Job Fair Jumlah pelaksanaan job fair Prov
Bengkulu1 kali 100,000,000 APBD 1 kali 105,000,000
248
Pagu Indikatif Pagu Indikatif
1 2 3 4 6 7 9
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)Lokasi
2019 Sumber
Dana
2020
Target Capaian
Kinerja
Target Capaian
Kinerja5 8
URUSAN PEMERINTAH WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR5Pengukuran Indeks Pembangunan
Ketenagakerjaan
Persentase Indeks Pembangunan
Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu
Prov
Bengkulu0.00 Persen APBD 0.00 Persen -
6 Pelatihan keterampilan untuk masyarakat kurang
mampuJumlah masyarakat yang dilatih
Prov
Bengkulu120 Org 250,000,000 APBD 120 Org 262,500,000
7 Penempatan Tenaga Kerja melalui Pembentukan
Kelompok Usaha Produktif / Mandiri jumlah penempatan tenaga kerja kab/kota
Prov
Bengkulu0 Kab/Kota - APBD 0 Kab/Kota -
8 Penyelenggaraan event - event dan Hari besar
Nasional dan Daerah
jumlah pelaksanaan event-event nasional dan
hari besar nasional dan daerah
Prov
Bengkulu4 event 200,000,000 APBD 4 event 210,000,000
9Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi
pencari kerja (BLK Bkl)
Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan
berbasis
Prov
Bengkulu 64 Org 385,500,000 APBD 64 Org 404,775,000
10Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi
pencari kerja (BLK Kph)
Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan
berbasis
Prov
Bengkulu 64 Org 185,500,000 APBD 64 Org 194,775,000
11 Pelatihan Pemanfaatan cangkang sawit Jumlah Peserta PelatihanProv
Bengkulu - Org - APBD - Org -
12Penyiapan tenaga kerja siap pakai/ Pemagangan
Dalam Negeri / Luar Negeri
Tersedianya Tenaga kerja Terampil dan
Profesional
Prov
Bengkulu1100 Org 3,300,000,000 APBD 1100 Org 3,465,000,000
Prov
BengkuluAPBD -
VIIProgram Perlindungan dan Pengembangan
Lembaga Tenaga Kerja
Nilai Upah minimum dan kasus yang
diselesaikan 65
Perusaha
an
355,000,000 65
Perusaha
an
372,750,000
1Penyelenggaraan Kegiatan Dewan Pengupahan
Provinsi Bengkulu Surat Keputusan
Prov
Bengkulu 1 Dok 180,000,000 APBD 1 Dok 189,000,000
2Penguatan Kapasitas Lembaga Kerja Sama
Tripartit di Provinsi Bengkulu
jumlah kabupaten/kota yang memiliki LKS
Tripartit
Prov
Bengkulu- Kab,/Kota 50,000,000 APBD - Kab,/Kota 52,500,000
3Pengawasan norma keselamatan dan kesehatan
kerja di perusahaan jumlah perusahaan yang diperiksa
Prov
Bengkulu0
Perusahaa
n- APBD 0
Perusahaa
n -
4Pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan
kesehatan kerja jumlah perusahaan yang diperiksa
Prov
Bengkulu20
Perusahaa
n125,000,000 APBD 20
Perusahaa
n 131,250,000
5Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial di luar
pengadilan
Persentase kasus yang diselesaikan di luar
pengadilan
Prov
Bengkulu- kasus - APBD - kasus -
6Pendataan wajib lapor Ketenagakerjaan di
Provinsi Bengkulu jumlah dokumen hasil pendataan
Prov
Bengkulu-
Perusahaa
n- APBD -
Perusahaa
n -
7 Pengawasan perusahaan penyedia jasa
pekerja/buruh (outsourcing) Jumlah perusahaan yang diperiksa
Prov
Bengkulu0
Perusahaa
n- APBD 0
Perusahaa
n -
8 Pengawasan penerapan UMP Bengkulu di
perusahaan jumlah perusahaan yang ada dikabupaten/kota
Prov
Bengkulu9 Kab,/Kota - APBD 9 Kab,/Kota -
Prov
BengkuluAPBD -
249
Pagu Indikatif Pagu Indikatif
1 2 3 4 6 7 9
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)Lokasi
2019 Sumber
Dana
2020
Target Capaian
Kinerja
Target Capaian
Kinerja5 8
URUSAN PEMERINTAH WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
VIII Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Jumlah kepala keluarga transmigrasi yang
dibina dan permukiman yang dibangun 20 KK 100,000,000 20 KK 105,000,000
1 Penyusunan Dokumen sertifikasi lahan Jumlah dokumen sertifikasi lahanProv
Bengkulu0 Dokumen - APBD 0 Dokumen -
2 Penyusunan Database dan Tata Ruang Kawasan jumlah dokumen tat ruang kawasan yang disusunProv
Bengkulu0 Dokumen - APBD 0 Dokumen -
3 Pokja KTM jumlah dokumen monitoring pembanguna KTMProv
Bengkulu0 Dokumen - APBD 0 Dokumen -
4 Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) Jumlah dokumen STP yang disusunProv
Bengkulu0 STP - APBD 0 STP -
5Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi
warga transmigrasiJumlah peserta pelatihan
Prov
Bengkulu20 Org 100,000,000 APBD 20 Org 105,000,000
6 Identifikasi potensi kawasan trasmigrasi jumlah dokumen hasil identifikasiProv
Bengkulu1 Dokumen - APBD 1 Dokumen -
7Monitoring dan Evaluasi Penempatan TPA dan
TPSjumlah dokumen hasil monitoring
Prov
Bengkulu- UPT - APBD - UPT -
8 Penyusunan rencana kawasan dan RTSP jumlah dokumen rencana kawasan dan RTSPProv
Bengkulu- Dokumen - APBD - Dokumen -
9Pengurusan hak pengelolaan lahan kawasan
transmigrasi
Jumlah keputusan hak pengelolaan lahan yang
dimiliki
Prov
Bengkulu0 Dokumen - APBD 0 Dokumen -
10 Sosialisasi penyiapan calon transmigran jumlah peserta sosialisasiProv
Bengkulu0 Org - APBD 0 Org -
11 Rakor Ketransmigrasianjumlah kabupaten yang membuat kesepakatan
pembangunan ketransmigrasian
Prov
Bengkulu- Kab/Kota - APBD - Kab/Kota -
12Identifikasi dan Inventarisasi Sarana dan
Prasarana di Kimtransjumlah dokumen yang disusun
Prov
Bengkulu- UPT - APBD - UPT -
13Pembinaan dan Pemberdayaan dikawasan
Transmigrasijumlah kawasan yang dibina
Prov
Bengkulu- Kawasan - APBD - Kawasan -
14Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
Transmigrasi Berbasis Potensi Lokaljumlah usaha ekonomi di warga trans
Prov
Bengkulu- UPT - APBD - UPT -
9,704,304,000 10,189,519,200 Jumlah
250
Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 5 6
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, jenis pelayanan administrasi perkantoran
yang dilaksanakan 12 Jenis Kegiatan 1,160,810,000 12 Jenis Kegiatan 1,218,850,500
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat menyurat yang mampu diakomodir Prov. BKL 12 Bulan 18,000,000 APBD 12 Bulan 18,900,000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik
Dan Internet
Frekuensi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik Prov. BKL 12 Bulan 126,530,000 APBD 12 Bulan 132,856,500
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah administrator keuangan Prov. BKL 20 Orang 145,560,000 APBD 20 Orang 152,838,000 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis alat tulis kantor yang mampu dipenuhi Prov. BKL 30 Jenis 100,000,000 APBD 30 Jenis 105,000,000
5 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jenis dokumen yang mampu dicetak dan digandakan Prov. BKL 2 Jenis 50,000,000 APBD 2 Jenis 52,500,000
6 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor yang mampu disediakan Prov. BKL 15 Jenis 26,123,000 APBD 15 Jenis 27,429,150
7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jenis peralatan rumah tangga yang mampu disediakan Prov. BKL 40 Jenis 80,000,000 APBD 40 Jenis 84,000,000
8 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-
Undangan
Jenis bahan bacaan/peraturan perundang-undangan
yang mampu disediakan Prov. BKL 12 Bulan 40,320,000 APBD 12 Bulan 42,336,000
9 Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah Frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam dan ke luar daerah Prov. BKL 12 Bulan 250,000,000 APBD 12 Bulan 262,500,000
10 Penyediaan Jasa Publikasi Jenis jasa publikasi Prov. BKL 2 media 50,000,000 APBD 2 media 52,500,000
11 Penyedia Jasa Pendukung Administrasi
Teknis/Perkantoran Jumlah Pengelolah Barang Milik Daerah Prov. BKL 12 Bulan 20,400,000 APBD 12 Bulan 21,420,000
12 Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis Perkantoran Jumlah tenaga honorer (tidak tetap) yang disediakan
untuk membantu administrasi dan teknis perkantoran Prov. BKL 11 Orang 253,877,000 APBD 11 Orang 266,570,850
II Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang
dibangun/ direhab/ dipelihara122 Unit 981,670,000 122 Unit 1,030,753,500
1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang mampu
disediakan Prov. BKL 5 Unit 50,000,000 APBD 5 Unit 52,500,000
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mampu
dirawat Prov. BKL 11 Unit 196,670,000 APBD 11 Unit 206,503,500
4 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor/ pagar/
taman/ tempat parkir dan halaman Prov. BKL 1 unit 100,000,000 APBD 1 unit 105,000,000
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan kantor yang dipelihara menunjang
operasional kantor Prov. BKL 60 Unit 60,000,000 APBD 60 Unit 63,000,000
6 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Prov. BKL 1 unit 425,000,000 APBD 1 unit 446,250,000
Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan
(Output)Lokasi
2019 Sumber
Dana
2019
251
Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 5 6
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan
(Output)Lokasi
2019 Sumber
Dana
2019
7 Rehabilitasi Mushola Kantor Perluasan mushola/ tempat ibadah yang baik dan
bersih Prov. BKL 1 unit 150,000,000 APBD 1 unit 157,500,000
252
Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 5 6
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan
(Output)Lokasi
2019 Sumber
Dana
2019
III Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengganggaran Dan
Pelaporan Yang Disusun
12 Dokumen
dan 2 Kali
Pertemuan
300,000,000 12 Dokumen dan
2 Kali Pertemuan 315,000,000
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan
Pelaporan
Jumlah Dokumen RENJA, RKA, DPA dan TEPPA,
Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, LKPJ, RKPD SKPD
dll
Prov. BKL 12 Dokumen 150,000,000 APBD 12 Dokumen 157,500,000
2 Rapat Sinergitas, Sinkronisasi Dan Koordinasi Kebijakan
Dan Program Kegiatan Pp , Pa Dan Kb Se Provinsi
Bengkulu
Jumlah Rapat sinergitas, sinkronisasi dan koordinasi
kebijakan dan program kegiatan BPP dan PA se Provinsi
Bengkulu
Prov. BKL 1 Pertemuan 150,000,000 APBD 1 Pertemuan 157,500,000
Pertumbuhan penduduk (%) 1.45 1.45
Persentase Rasio Akseptor KB 70-71 70-71
Persentase remaja perempuan 15-19 tahun yang
melahirkan (%) 35,31- 32,55 35,31- 32,55
1 Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Program
Pengendalian Dan Kependudukan Dan KB
Jumlah Laporan Program Pengendalian Dan
Kependudukan Dan Kb Prov. BKL 1 Laporan 842,910,000 APBD 1 Laporan 885,055,500
2 Rapat Koordinasi Teknis Program KKBPK Jumlah Pertemuan Kelembagaan Kependudukan Dan
Kb Prov. BKL 1 Pertemuan 86,150,000 APBD 1 Pertemuan 90,457,500
Pertumbuhan penduduk (%) 1.45 1.45
Persentase remaja perempuan 15-19 tahun yang
melahirkan (%) 35,31- 32,55 35,31- 32,55
1 Advokasi Edukasi Dan Kie Dalam Rangka Kependudukan
Dan Ketanahan Keluarga
Jumlah Advokasi Edukasi Dan Kie Dalam Rangka
Kependudukan Dan Ketanahan Keluarga Prov. BKL 2 Kab/kota 120,220,000 APBD 2 Kab/kota 126,231,000
2 Pembentukan Forum Pelayanan Krr Bagi Kelompok
Remaja Diluar Sekolah
Jumlah Forum Pelayanan Krr Bagi Kelompok Remaja
Diluar Sekolah Prov. BKL 3 Kab/kota 47,225,000 APBD 3 Kab/kota 49,586,250
Indeks pembangunan gender (IPG) 92,52-93,02 92,52-93,02 Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak
yang diselesaikan (%) 30%-40% 30%-40%
Jumlah kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan
Anak 375-350 375-350
1 Penguatan Kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2Tp2A) Jumlah Lembaga P2TP2A Prov. BKL
1 Lembaga
provinsi dan 10
kab/kota
112,000,000 APBD 1 Lembaga
provinsi dan 10
kab/kota
117,600,000
2 Pelatihan Pendamping Anak Berhadapan Dengan
Hukum (Abh)
Jumlah Pelatihan Pendamping Anak Berhadapan
Dengan Hukum (Abh) Yang Dilatih Prov. BKL 3 Pelatihan 85,000,000 APBD 3 Pelatihan 89,250,000
Indeks pembangunan gender (IPG) 92,52-93,02 92,52-93,02
Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak
yang diselesaikan (%) 30%-40% 30%-40%
Jumlah kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan
Anak 375-350 375-350
1 Penguatan Pokja PUG dan evaluasi pelaksanaan PUG di
Setiap Bidang Pembangunan
Jumlah kegiatan Penguatan dan evaluasi pelaksanaan
PUG Prov. BKL 1 Kegiatan 84,520,000 APBD 1 Kegiatan 88,746,000
IV Program Keluarga Berencana 929,060,000 975,513,000
V Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi
Dan Konseling KRR 167,445,000 175,817,250
VI Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas
Anak Dan Perempuan 197,000,000 206,850,000
VII Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender Dan Anak 827,540,000 868,917,000
253
Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 5 6
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan
(Output)Lokasi
2019 Sumber
Dana
2019
2 Pendampingan bagi korban kekerasan terhadap
perempuan dan anak di P2TP2A
Jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak yang
didampingi P2TP2A Prov. BKL 90 Kasus 250,000,000 APBD 90 Kasus 262,500,000
3Worshop peningkatan SDM dalam Rangka penanganan
korban kekerasan perempuan dan anak
Jumlah Orang peningkata SDM daam rangka
penanganan korban kekerasan perempuan dan anak Prov. BKL 2 Pelatihan 93,020,000 APBD 2 Pelatihan 97,671,000
4 Fasilitasi forum anak dan Capacity Building Jumlah Kegiatan Pengiriman duta Anak Provinsi Ke
fforum anak Nasional dan Peningktan Capacity buliding Prov. BKL 15 orang 200,000,000 APBD 15 orang 210,000,000
5 Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) Berhasilnya pelaksanaan Kota Layak Anak (KLA) di Kab/
Kota di Provinsi Bengkulu Prov. BKL 5 Kab/ Kota 200,000,000 APBD 5 Kab/ Kota 210,000,000
Indeks pembangunan gender (IPG) 92,52-93,02 92,52-93,02 Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak
yang diselesaikan (%) 30%-40% 30%-40%
1 Penyusunan data terpilah dan profil gender dan anak Jumlah dokumen mengenai profil gender dan anak Prov. BKL 2 dok 125,000,000 APBD 2 dok 131,250,000
2 Peningkatan kapasitas SDM perempuan bidang
ekonomi
Jumlah SDM perempuan yang mengikuti pelatihan
bidang ekonomi Prov. BKL 60 Kelompok 79,220,000 APBD 60 Kelompok 83,181,000
3 pembentukan Focal point Kabupaten dan peningkatan
kapasitas Pokja PUG Kab/Kota
Terbentuknya Focal point di 10 Kab/Kota dan
meningkatnya kapasitas Pokja PUG Prov. BKL 2Kab/Kota 85,000,000 APBD 2Kab/Kota 89,250,000
4 Peringatan Hari Besar Perempuan dan Anak Hari Kartini, Hari Ibu dan hari anak nasional Prov. BKL 3 event 200,000,000 APBD 3 event 210,000,000
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 70,26-73,06 70,26-73,06
Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak
yang diselesaikan (%) 30%-40% 30%-40%
1
Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi
Perempuan dalam mengelolah Usaha dalam Penngkatan
Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP)
Jumlah Kelompok Usaha yang mendapatkan
pembinaan dan pendampingan untuk PPEP
(Peningkatan Prokduktifitas Ekonomi Perempuan)
dalam suatu wilayah
Prov. BKL 2 Pertemuan 125,000,000 APBD 2 Pertemuan 131,250,000
2 Evaluasi pelaksanaan Program Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan anak
Jumlah evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan anak Prov. BKL 1 Dokumen 75,000,000 APBD 1 Dokumen 78,750,000
3
Pembinaan organisasi perempuan, anak dan lembaga
layanan perlindungan PPA dari tindak kekerasan melalui
Penguatan Pendidikan dan Partisipasi Perempuan dalam
Politik
Jumlah pembinaan organisasi perempuan, anak dan
lembaga layanan kekerasan Prov. BKL 1 Kegiatan 1,000,000,000 APBD 1 Kegiatan 1,050,000,000
4
Pembentukan Fasilitator Daerah Penyelenggara PATBM
dan Fasilitasi Kerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk
KKN Tematik
Jumlah desa/ Kel koordinasi antar SKPD, lembaga
layanan, pemerintah daerah dan unsur masyarakat
dalam melakukan upaya perlindungan dan pemenuhan
hak anak dan adanya bantuan stimulan
Prov. BKL 2 kab/kota 200,000,000 APBD 2 kab/kota 210,000,000
6,452,745,000 6,775,382,250 JUMLAH
VIII Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan
Perlindungan Perempuan 489,220,000 513,681,000
XI Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender
Dalam Pembangunan 1,400,000,000 1,470,000,000
254
Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 5 6
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan
(Output)Lokasi
2019 Sumber
Dana
2019
255
Pagu Indikatif Pagu Indikatif
1 2 3 4 6 7 6
I Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah Jenis Pelayanan Administrasi
Perkantoran12 Jenis 943,282,000 12 Jenis 990,446,100
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Administrasi Surat Menyurat Prov. BKL 4,000 Lembar 13,500,000 APBD 4,000 Lembar 14,175,000
2Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air
dan listrikJenis Sumber daya yang dipergunakan 12 Bulan 130,000,000 APBD 12 Bulan 136,500,000
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Anggota Administrasi keuangan kantor Prov. BKL 12 Bulan 130,000,000 APBD 12 Bulan 136,500,000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor Prov. BKL 25 Jenis 155,000,000 APBD 25 Jenis 162,750,000
5 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanJumlah Dokumen Kantor / Penyediaan cetak
dan pengadaanProv. BKL 700 Exemplar 25,000,000 APBD 700 Exemplar 26,250,000
6Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan KantorJenis perlengkapan elektronik Prov. BKL 12 Bulan 7,500,000 APBD 12 Bulan 7,875,000
7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jenis Peralatan Rumah Tangga Prov. BKL 10 Jenis 10,000,000 APBD 10 Jenis 10,500,000
8Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-
undangan
jumlah Surat kabar, Majalah dan bahan
publikasi lainnyaProv. BKL 6 Jenis 15,000,000 APBD 6 Jenis 15,750,000
9Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar
Daerah
Jumlah mengikuti Pertemuan dan rapat-rapat
dalam dan luar daerahProv. BKL 20 Orang Kali 230,000,000 APBD 20 Orang Kali 241,500,000
10Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis
Perkantoran
Jumlah Pegawai Pengamanan dan Administrasi
Kantor Prov. BKL 9 Orang 210,282,000 APBD 9 Orang 220,796,100
11Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir
Barang milik DaerahJumlah Pegawai yang menginventarisir Barang Prov. BKL 2 Orang 17,000,000 APBD 2 Orang 17,850,000
IIProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yang
dipelihara / direhabilitasi / diadakan39 Unit 353,500,000 39 Unit 371,175,000
1 Pengadaan dan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Prov. BKL 13 Jenis 100,000,000 APBD 13 Jenis 105,000,000
2Pemelihataan rutin/berkala kendaran
dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang
dipeliharaProv. BKL 18 Unit 188,500,000 APBD 18 Unit 197,925,000
3 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung yang dipelihara Prov. BKL 1 Gedung 50,000,000 APBD 1 Gedung 52,500,000
4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Kantor Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor Prov. BKL 3 Jenis 15,000,000 APBD 3 Jenis 15,750,000
IIIProgram Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
Jumlah Aparatur yang ditingkatkan
kapasitasnya10 Orang 50,000,000 10 Orang 52,500,000
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan Prov. BKL 10 orang 50,000,000 APBD 10 orang 52,500,000
Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)Lokasi
2019 Sumber
Dana
2019
Target Capaian
Kinerja
Target Capaian
Kinerja5 5
PANGAN
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BENGKULU
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
254
Pagu Indikatif Pagu Indikatif
1 2 3 4 6 7 6
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)Lokasi
2019 Sumber
Dana
2019
Target Capaian
Kinerja
Target Capaian
Kinerja5 5
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
IVProgram Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
Jumlah Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan pelaporan 10 Dokumen 200,000,000 10 Dokumen 210,000,000
1Penyusunan Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan
Jumlah Dokumen Perencanaan,
Penganggaran, Pelaporan Kegiatan yang
disusun
Prov. BKL 9 Dok 50,000,000 APBD 9 Dok 52,500,000
2Koordinasi dan Sinkronisasi dan program dan
Kegiatan Ketahanan Pangan
Jumlah Dokumen perencanaan Program dan
Kegiatan Ketahanan PanganProv. BKL 1 Dok 150,000,000 APBD 1 Dok 157,500,000
Nilai Skor PPH 86 Point 86 Point
Jumlah Lokasi Pengawasan Pangan Segar 30 Lokasi 30 Lokasi
1Penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH)
Provinsi BengkuluJumlah Dokumen PPH Prov. BKL 1 Dokumen 35,000,000 APBD 1 Dokumen 36,750,000
2 Pemanfaatan Pekarangan Terpadu Jumlah Kelompok Pekarangan yang
diberdayakanProv. BKL 10 Kelompok 382,000,000 APBD 10 Kelompok 401,100,000
3 Lomba Cipta Menu dan Festival PanganJumlah Pelaksanaan Lomba Cita Menu dan
Festival Pangan LokalProv. BKL 3 Kali 400,000,000 APBD 3 Kali 420,000,000
4 Pengawasan Pangan Segar Jumlah Lokasi Pengawasan Pangan Segar Prov. BKL 30 lokasi 105,000,000 APBD 30 lokasi 110,250,000
5 Peningkatan P2KP di tingkat provinsi Jumlah Kelompok P2KP yang dibina Prov. BKL 5 Kelompok 120,000,000 APBD 5 Kelompok 126,000,000
Jumlah Ketersediaan Pangan 3800 kkal/kap/hari 3800 kkal/kap/hari
Persentase Wilayah Rawan Pangan 10 Kabupaten 10 Kabupaten
1 Pengembangan Ketersediaan Pangan
Jumlah Dokumen NBM
Jumlah Dokumen SKPG
Jumlah Dokumen Lokasi Daerah Rentan
Pangan
Prov. BKL 3 Dokumen 150,000,000 APBD 3 Dokumen 157,500,000
2 Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat - Jumlah Penumbuhan Desa Mandiri Pangan Prov. BKL 4 Desa 412,000,000 APBD 4 Desa 432,600,000
3 Gerakan Tanam (GERAM)jumlah daerah miskin yang melakukan gerakan
TanamProv. BKL 2 Kabupaten 105,000,000 APBD 2 Kabupaten 110,250,000
4Kajian Inventarisasi dan Dokumentasi data
sumberdaya genetik Pangan
Jumlah Inventarisasi data sumberdaya genetik
pangan Kab/KotaProv. BKL 2
Dokumen /
Kabupaten 100,000,000 APBD 2
Dokumen /
Kabupaten105,000,000
1. Stabilisasi Harga Pangan di Tingkat
Produsen 90 Persen 90 Persen
2. Stabilisasi harga pangan di tingkat
konsumen 95 Persen 95 Persen
VProgram Peningkatan Diversifikasi dan
Ketahanan Pangan 1,042,000,000 1,094,100,000
VI Program Kemandirian Pangan 767,000,000 805,350,000
VIIProgram Pengembangan Sistem Distribusi
dan Stabilitas Harga Pangan 900,000,000 945,000,000
255
Pagu Indikatif Pagu Indikatif
1 2 3 4 6 7 6
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)Lokasi
2019 Sumber
Dana
2019
Target Capaian
Kinerja
Target Capaian
Kinerja5 5
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR3. Persentase Pemenuhan Kebutuhan
Pangan Masyarakat100 Persen 100 Persen
4. Jumlah Gapoktan untuk pengembangan
Packaging beras5 Gapoktan 5 Gapoktan
5. Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah
Provinsi35 Ton 35 Ton
1
Pengembangan packaging beras untuk
meningkatkan nilai tambah dan keunggulan
produk pertanian
Jumlah gapoktan untuk pengembangan
packaging beras Prov. BKL 3 Gapoktan 250,000,000 APBD 3 Gapoktan 262,500,000
Jumlah Dokumen Jaringan dan Akses Pangan Prov. BKL 1 Dokumen 1 Dokumen 78,750,000
Jumlah Enumerator yang di berdayakan Prov. BKL 10 Orang 10 Orang 0
3Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat
dalam penyediaan cadangan pangan dan
mengatasi kemiskinan
Jumlah Lumbung Pangan yang dikembangkan Prov. BKL 3Lumbung
Desa
tertinggal
300,000,000 APBD 3Lumbung
Desa
tertinggal
315,000,000
4Optimalisasi Penggilingan padi dan distribusi
beras untuk mengatasi ketertinggalan petani
Jumlah kelembagaan penggilingan padi dan
distributor beras yang dioptimalkanProv. BKL 75
pengilingan
padi 120,000,000 APBD 75
pengilingan
padi126,000,000
6Pengembangan dan Pengelolaan Cadangan
Pangan DaerahJumlah Cadangan Pangan Daerah Prov. BKL 10 Ton 155,000,000 APBD 10 Ton 162,750,000
VIIIProgram Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Pangan
Jumlah Dokumen Rumusan Rekomendasi
Kebijakan Ketahanan Pangan2 Dokumen 720,000,000 2 Dokumen 756,000,000
Jumlah Pelaksanaan Rapat Dewan Ketahanan
Pangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Prov. BKL 2 Kali 2 Kali 157,500,000
Jumlah Kelembagaan Dewan Ketahanan
Pangan se Provinsi BengkuluProv. BKL 10 Lembaga 10 Lembaga 0
2Promosi produk Pembangunan Ketahanan
Pangan
Jumlah Pameran Pembangunan Ketahanan
Pangan yang diikutiProv. BKL 9 Kali 500,000,000 APBD 9 Kali 525,000,000
3Data Base Program Pembangunan Ketahanan
Pangan melalui Website
Jumlah Informasi dan Data Base Ketahanan
PanganProv. BKL 1 Website 70,000,000 APBD 1 Website 73,500,000
IXProgram Peningkatan Nilai Tambah, Daya
Saing dan Pengawasan Pangan Segar
Jumlah Komoditi Peningkatan Mutu dan
Sertifikasi Pangan Segar Hasil Pertanian 10 Komoditi 450,000,000 10 Komoditi 472,500,000
1 Sertifikasi Pangan SegarJumlah Komoditi Pangan Segar yang
disertifikasiProv. BKL 15 Komoditi 300,000,000 APBD 15 Komoditi 315,000,000
2 Survailen peredaran mutu Pangan segar Jumlah Pelaku Usaha yang di Survey Prov. BKL 18 Pelaku Usaha 150,000,000 APBD 18 Pelaku Usaha 157,500,000
5,425,782,000 5,697,071,100
2 Analisis jaringan, akses dan Distribusi pangan 75,000,000 APBD
VIIProgram Pengembangan Sistem Distribusi
dan Stabilitas Harga Pangan 900,000,000 945,000,000
1Fasilitasi, Koordinasi dan Penguatan Dewan
Ketahanan Pangan 150,000,000 APBD
JUMLAH
256
Target
Capaian Pagu Indikatif
Target
Capaian Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Pangan
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi BengkuluI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Jumlah jenis pelayanan administrasi yang
dilaksanakan13 Jenis 1,708,000,000 13 Jenis 1,793,400,000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah surat menyurat yang terkirim dengan
tepat waktu Prov BKL 5.844 surat 27,000,000 APBD 5.844 surat 28,350,000
2Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik
Dan Air
Jumlah jasa komunikasi dan sumber daya listrik
dan air yang tersedia Prov BKL 12 bulan 225,000,000 APBD 12 bulan 236,250,000
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Tenaga administrasi keuangan yang
terbayarkan tepat waktu Prov BKL 144 OB 125,000,000 APBD 144 OB 131,250,000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Petugas honor petugas kebersihan yang
adaProv BKL 78 OB 139,500,000 APBD 78 OB 146,475,000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis yang tersedia Prov BKL 22 jenis 95,000,000 APBD 22 jenis 99,750,000
6 Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang
tersedia Prov BKL 65 buah 65,000,000 APBD 65 buah 68,250,000
7Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor yang tersedia Prov BKL 12 bulan 25,000,000 APBD 12 bulan 26,250,000
Jumlah pengisian tabung gas Prov BKL 6 kali 40,000,000 APBD 6 kali 42,000,000
Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia Prov BKL 11 jenis APBD 11 jenis -
9Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan
Jumlah surat kabar/majalah dan bahan bacaan
lainnya Prov BKL 4631 eksmp. 58,000,000 APBD 4631 eksmp. 60,900,000
10Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar
Daerah Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan Prov BKL 36 kali 265,000,000 APBD 36 kali 278,250,000
11Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis
Perkantoran
Jumlah tenaga administrasi dan teknis
perkantoran yang dibayarkan tepat waktu Prov BKL 273 OB 493,500,000 APBD 273 OB 518,175,000
12 Penatausahaan Kearsipan Dan Inventarisir Barang Milik Daerah Jumlah dokumen kearsipan dan inventarisir
Barang Milik negara yang tersediaProv BKL 2 dokumen 150,000,000 APBD 2 dokumen 157,500,000
IIProgram Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Aparatur
Jumlah sarana prasarana aparatur yang
dibangun/direhab/dipeliharaUnit 687,000,000 Unit 721,350,000
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung
kantor yang tersediaProv BKL 15 unit 100,000,000 APBD 15 unit 105,000,000
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara dengan
baikProv BKL 3 unit 110,000,000 APBD 3 unit 115,500,000
3Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang
dipelihara dengan baikProv BKL 31 unit 372,000,000 APBD 31 unit 390,600,000
Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)Lokasi
2019 Sumber
Dana
2019
8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
257
Target
Capaian Pagu Indikatif
Target
Capaian Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)Lokasi
2019 Sumber
Dana
2019
4Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang
dipelihara dengan baikProv BKL 127 unit 45,000,000 APBD 127 unit 47,250,000
5Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara
dengan baikProv BKL 5 unit 25,000,000 APBD 5 unit 26,250,000
6Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Dan Jaringan
Teknologi Dan Informatika
Jumlah Alat dan Jaringan Teknologi dan
Informatika yang Dipelihara dengan BaikProv BKL 1 unit 35,000,000 APBD 1 unit 36,750,000
IIIProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Jumlah aparatur yang ditingkatkan
kapasitasnya100,000,000 105,000,000
1 Pendidikan Dan Pelatihan Formal Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan
pelatihan formal Bidang PeternakanProv BKL 12 orang 100,000,000 12 orang 105,000,000
IVProgram Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Pencapaian Kinerja Dan Keuangan
Jumlah dokumen perencanaan,
penganggaran,pelaporan yang disusun15 dokumen 110,000,000 15 dokumen 115,500,000
1Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran
yang tersediaProv BKL APBD
2Penyusunan Dokumen Perencanaan, Anggaran Dan
Pelaporan
Jumlah dokumen Lakip, Renstra, RKA, DPA,
Renja, Teppa,DPPA, Perjanjian Kinerja, Renja-
P, LKPD/LKPJ, dan Laporan Triwulanan
Prov BKL 15 dokumen 110,000,000 APBD 15 dokumen 115,500,000
VProgram Pencegahan Dan Penanggulangan
Penyakit Ternak
Jumlah penyakit hewan menular strategis
dan Zoonosis yang dapat dikendalikan5 jenis 1,875,000,000 5 jenis 1,968,750,000
Jumlah kabupaten/kota yang dapat
menurunkan kasus PHMS Zoonosis dan
Gangguan Reproduksi
10 kab.kota 10 kab.kota
Jumlah Pelayanan Laboratorium Klinik dan
Keswan 5 jenis 5 jenis
Jumlah Pelayanan Laboratorium Kesmavet 5 jenis 5 jenis
1Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit
Menular Ternak
Jumlah Pelayanan Laboratorium dan Klinik
Kesehatan Hewan (KESWAN)Prov BKL 5 jenis 250,000,000 APBD 5 jenis 262,500,000
2Pelatihan Penyuluhan Dan Pertemuan Teknis
Keswan
- Jumlah Pertemuan/penyuluhan yang
terselenggara di Kabupaten/kotaProv BKL 10 kali 175,000,000 APBD 10 kali 183,750,000
- Jumlah vaksin Rabies yang tersedia Prov BKL 32.500 dosis 1,000,000,000 APBD 32.500 dosis 1,050,000,000
- Jumlah vaksin SE (Septicemia Epizootica)
yang tersediaProv BKL 8.685 dosis 8.685 dosis -
- Jumlah vaksin jembrana yang tersedia Prov BKL 2.000 dosis 2.000 dosis -
4 Peningkatan Pelayanan Laboratotium Kesmavet - Jumlah Pelayanan Laboratorium Kesmavet Prov BKL 5 jenis 375,000,000 APBD 5 jenis 393,750,000
3Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis
(PHMS) Zoonosis
258
Target
Capaian Pagu Indikatif
Target
Capaian Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)Lokasi
2019 Sumber
Dana
2019
5Pengawasan Pangan Asal Hewan (PAH) Dan Bahan
Asal Hewan (BAH)
Jumlah Kabupaten/Kota yang terawasi Pangan
Asal Hewan dan Bahan Asal Hewan nya dengan
baik
Prov BKL 10 kab.kota 75,000,000 APBD 10 kab.kota 78,750,000
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL
PETERNAKAN Jumlah populasi sapi potong 149,156 17,048,690,000 149,156 17,901,124,500
Jumlah populasi sapi perah 2,460 2,460
Jumlah populasi Unggas lokal 15,769,593 15,769,593
Jumlah populasi Kambing/domba 984,191 984,191
Produksi Daging 16,499 16,499
Jumlah straw yang dihasilkan oleh UPTD IB 35,000 35,000
1 Pengembangan Ternak Sapi Potong - Jumlah ternak sapi yang dikembangkan
(Siska, Perbibitan, Penggemukan)Prov BKL 420 Ekor 9,495,000,000 APBD 420 Ekor 9,969,750,000
- Jumlah anakan sapi hasil IB Prov BKL 2625 Ekor 2625 Ekor -
2 Pengadaan ternak kambing Jumlah ternak kambing diadakan Prov BKL 135 Ekor 500,000,000 APBD 135 Ekor 525,000,000
3Penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka
pengembangan Inseminasi Buatan
Jumlah sarana dan prasarana inseminasi buatan
yang tersediaProv BKL 3 unit 1,000,000,000 APBD 3 unit 1,050,000,000
4 Pengembangan Ternak Unggas Lokal Jumlah unggas lokal yang dikembangkan Prov BKL 2650 ekor 400,000,000 APBD 2650 ekor 420,000,000
Pengembangan Itik Talang Benih sebagai Plasma
Nutfah Jumlah Itik talang benih yang tersedia Prov BKL 350 ekor 150,000,000 APBD 350 ekor 157,500,000
Jumlah bibit itik yang dihasilkan dalam setahun Prov BKL 1.875 ekor 1.875 ekor -
6Penyediaan sarana dan prasarana perbibitan dan
Perawatan ternak
Jumlah prasarana perbibitan dan perawatan
ternak yang tersediaProv BKL 8 unit 50,000,000 APBD 8 unit 52,500,000
Pembibitan dan Perawatan Ternak - Jumlah ternak sapi yang dipelihara Prov BKL 105 ekor 705,000,000 APBD 105 ekor 740,250,000
- Jumlah ternak kambing yang dipelihara Prov BKL 44 ekor 44 ekor -
- Jumlah bibit sapi yang dihasilkan selama 1 tahunProv BKL 42 ekor 42 ekor -
- Jumlah bibit kambing yang dihasilkan selama 1 tahunProv BKL 31 ekor 31 ekor -
Pengembangan Sapi Perah Jumlah sapi perah yang diadakan Prov BKL 80 ekor 3,950,000,000 APBD 80 ekor 4,147,500,000
Jumlah Pengembangan kawasan sapi perah Prov BKL 3 kawasan 3 kawasan -
9 Pengembangan Hijauan Makanan Ternak (HMT) - Produksi HMT dalam setahun di UPTD HMT Prov BKL 900 ton 175,000,000 APBD 900 ton 183,750,000
10 Pembuatan dan perawatan koleksi HMT - Jumlah HMT yang dikoleksi Prov BKL 15 jenis 19,200,000 APBD 15 jenis 20,160,000
11 Pembinaan dan Pendataan perguliran ternakJumlah kelompok pembinaan dan perguliran
ternakProv BKL 40 klp 125,000,000 APBD 40 klp 131,250,000
12 Pengembangan Sentra Peternakan Rakyat (SPR)Jumlah kawasan pengembangan peternakan
yang terbentukProv BKL 1 kawasan 134,510,000 APBD 1 kawasan 141,235,500
13 Pengembangan Agribisnis Peternakan - Jumlah pelatihan peningkatan kualitas SDM
pelaku usaha pengolahan hasil peternakan Prov BKL 2 kali 194,980,000 APBD 2 kali 204,729,000
5
VI
7
8
259
Target
Capaian Pagu Indikatif
Target
Capaian Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)Lokasi
2019 Sumber
Dana
2019
14Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kegiatan
pembangunan di Bidang Peternakan
Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi
Rencana Kegiatan Pembangunan di Bidang
Peternakan yang diikuti dan diadakan
Prov BKL 12 kali 150,000,000 APBD 12 kali 157,500,000
260
Target
Capaian Pagu Indikatif
Target
Capaian Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)Lokasi
2019 Sumber
Dana
2019
Jumlah makanan yang dihasilkan oleh
kelompok tani yang bahan bakunya berasal
dari hewan
4 Jenis 616,400,000 4 Jenis 647,220,000
Jumlah produk peternakan yang mampu
diterima dipasaran lokal 14 Jenis 14 Jenis
Jumlah Permodalan yang ditanamkan dalam
Usaha Peternakan30 Millyar 30 Millyar
1Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan
Daerah
Jumlah promosi hasil produksi peternakan yang
tersediaProv BKL 4 jenis 300,000,000 APBD 4 jenis 315,000,000
2Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil
Produksi Peternakan Masyarakat
Jumlah dokumen data informasi permintaan
pasar atas hasil produksi peternakan
masyarakat
Prov BKL 2 dokumen 56,400,000 APBD 2 dokumen 59,220,000
3 Revitalisasi Unit Pengolahan Hasil PeternakanJumlah unit pengolahan hasil peternakan yang
direvitalisasiProv BKL 2 unit 260,000,000 APBD 2 unit 273,000,000
22,145,090,000 23,252,344,500
VIIProgram Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Peternakan
JUMLAH
261
Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I Program Pelayanan Admintrasi PerkantoranJumlah jenis administrasi perkantoran yang di
laksanakan14 jenis 2,068,503,000 14 jenis 2,171,928,150
1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah bahan surat surat menyurat Prov. BKL 3.875 Surat 20,000,000 APBD 3.875 Surat 21,000,000
2 Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Jasa komunikasi, air dan listrik Prov. BKL 12 Rekening 250,000,000 APBD 12 Rekening 262,500,000
3 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah administrasi keuangan yang dibayar Prov. BKL 22 orang 166,560,000 APBD 22 orang 174,888,000
4Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis
PerkantoranJumlah Jasa Adm dan Teknis Perkan-toran yang dibayar Prov. BKL 33 Orang 290,741,000 APBD 33 Orang 305,278,050
5 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Pengadaan ATK Prov. BKL 20 jenis 156,200,000 APBD 20 jenis 164,010,000
6 Kegiatan Penyedian Barang Cetak dan Penggandaan Pemenuhan Jumlah barang cetakan dan penggandaan Prov. BKL 9 jenis 77,000,000 APBD 9 jenis 80,850,000
7Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan KantorJumlah komponen listrik bertambah Prov. BKL 349 buah 31,000,000 APBD 349 buah 32,550,000
8 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga bertambah Prov. BKL 60 buah/set/ unit 46,156,000 APBD 60 buah/set/ unit 48,463,800
9Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundangan-UndanganJumlah Majalah/ koran yang dibeli Prov. BKL 4.015 Eksemplar 27,000,000 APBD 4.015 Eksemplar 28,350,000
10 Kegiatan Rapat-Rapat dan Konsultasi Pemenuhan Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi Prov. BKL 30 Orang 250,000,000 APBD 30 Orang 262,500,000
11Kegiatan Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir
Barang Milik DaerahJumlah pembayaran petugas Penatausahaan Prov. BKL 12 Bulan 25,000,000 APBD 12 Bulan 26,250,000
12 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah pembayaran Jasa Kebersihan Kantor Prov. BKL 12 Bulan 290,741,000 APBD 12 Bulan 305,278,05013 Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah pembayaran jasa keamanan kantor Prov. BKL 4 orang 313,105,000 APBD 4 orang 328,760,25014 Kegiatan Publikasi Pemb. Prov Bengkulu Bidang LHK Jumlah event yang diselenggarakan Prov. BKL 3 Event 125,000,000 APBD 3 Event 131,250,000
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparaturjumlah sarana prsarana perkantoran yang diadakan/
dibangun/ direhab/ diperlihara 99 unit 400,000,000 99 unit 420,000,000
1 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor bertambah Prov. BKL 20 unit 50,000,000 APBD 20 unit 52,500,000
2Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/
OperasionalJumlah Kendaraan dinas yang dipelihara Prov. BKL 25 unit 200,000,000 APBD 25 unit 210,000,000
3 Kegiatan PemeliharaanRutin/ Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung/ ruangan kantor yang dipelihara Prov. BKL 2 unit 75,000,000 APBD 2 unit 78,750,000
4Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan
Gedung/KantorJumlah peralatan gedung kantor yang yang dipelihara Prov. BKL
52
unit75,000,000 APBD
52
unit78,750,000
Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /
KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Lokasi
2019 Sumber
Dana
2020
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu
261
Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /
KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Lokasi
2019 Sumber
Dana
2020
Urusan Wajib Bukan Pelayanan DasarIII Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Jumlah SDM aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya 72 orang 180,000,000 72 orang 189,000,000
1 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah SDM kehutanan meningkat Prov. BKL 12 orang 80,000,000 APBD 12 orang 84,000,0002 Peningkatan kapastas SDM Jumlah pelatihan yang diselenggarakan Prov. BKL 60 orang 100,000,000 APBD 60 orang 105,000,000
IVProgram Peningkatan Pengem-bangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
jumlah dokumen perencanan, penganggaran dan
pelaporan yg disusun16 dokumen 265,000,000 16 dokumen 278,250,000
1Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Jumlah dokumen yang dihasilkan Prov. BKL 8 dokumen 200,000,000 APBD 8 dokumen 210,000,000
2Penyusunan Dokumen Perencanaan, Anggaran dan
Pelaporan
Jumlah Rencana Anggaran, Kegiatan dan Pelaporan
terpenuhiProv. BKL 8 dokumen 65,000,000 APBD 8 dokumen 68,250,000
V Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Luas hutan yang dikelola masyakat (ha) 83192 ha 4,185,000,000 83192 ha 4,394,250,000 Prov. BKL APBD Prov. BKL APBD
1 Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Perhutanan Sosial Jumlah gapoktan/lembaga/desa yang difasilitasi Prov. BKL5 Gapoktan/
Lembaga/Desa150,000,000 APBD
5 Gapoktan/
Lembaga/Desa157,500,000
2 Monitoring dan pembinaan KPH Jumlah KPH yang dibina Prov. BKL 7 KPH 105,000,000 APBD 7 KPH 110,250,000Prov. BKL APBD 0
3 Monitoring Penggunaan Kawasan Hutan Jumlah izin pinjam pakai yang dipantau Prov. BKL 5 izin 250,000,000 APBD 5 izin 262,500,000
4Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Perhutanan Sosial pada
KPH Muko-MukoJumlah KTH yang difasilitasi Prov. BKL 20 KTH 105,000,000 APBD 20 KTH 110,250,000
5Monitoring dan pembinaan izin penatausahaan hasil
hutanJumlah dokumen yang tersedia Prov. BKL 1 Dokumen 150,000,000 APBD 1 Dokumen 157,500,000
6Pendampingan Kelompok Perhutanan Sosial pada KPH
Bengkulu SelatanLuas kawasan yang diinventarisasi Prov. BKL 500 ha 50,000,000 APBD 500 ha 52,500,000
7Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Perhutanan Sosial pada
KPH Bengkulu UtaraJumlah lembaga yang difasilitasi Prov. BKL 1 Lembaga 105,000,000 APBD 1 Lembaga 110,250,000
8Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Perhutanan Sosial pada
KPH Bukit DaunJumlah lembaga yang difasilitasi Prov. BKL 1 Lembaga 105,000,000 APBD 1 Lembaga 110,250,000
9Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Perhutanan Sosial pada
KPH Bukit Balai RejangJumlah lembaga yang difasilitasi Prov. BKL 1 Lembaga 105,000,000 APBD 1 Lembaga 110,250,000
10Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Perhutanan Sosial pada
KPH SelumaJumlah lembaga yang difasilitasi Prov. BKL 1 Lembaga 105,000,000 APBD 1 Lembaga 110,250,000
11Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Perhutanan Sosial pada
KPH Bengkulu SelatanJumlah lembaga yang difasilitasi Prov. BKL 1 Lembaga 105,000,000 APBD 1 Lembaga 110,250,000
12Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Perhutanan Sosial pada
KPH KaurJumlah lembaga yang difasilitasi Prov. BKL 1 Lembaga 105,000,000 APBD 1 Lembaga 110,250,000
13Kegiatan Pembinaan Pemanfaatan Kawasan yang berizin
pada KPH Bukit DaunJumlah izin yang dipantau dan dibina Prov. BKL 21 izin 150,000,000 APBD 21 izin 157,500,000
14Kegiatan Pembinaan Pemanfaatan Kawasan yang berizin
pada KPH Bengkulu UtaraJumlah paket pekerjaan yang dilaksanakan Prov. BKL 1 Kegiatan 105,000,000 APBD 1 Kegiatan 110,250,000
15Kegiatan Pengembangan Lebah Madu pada KPH Bukit
DaunJumlah koloni yang diadakan Prov. BKL 30 Koloni 110,000,000 APBD 30 Koloni 115,500,000
262
Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /
KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Lokasi
2019 Sumber
Dana
2020
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar16
Kegiatan Inventarisasi Potensi Wilayah Tertentu pada KPH
Bukit DaunJumlah data potensi yang dihasilkan Prov. BKL 1 dokumen 105,000,000 APBD 1 dokumen 110,250,000
17Kegiatan Inventarisasi berkala Wilayah Tertentu pada KPH
Bengkulu UtaraJumlah data potensi yang dihasilkan Prov. BKL 1 dokumen 105,000,000 APBD 1 dokumen 110,250,000
18 Kegiatan Inventarisasi Keanekaragaman Hayati Data keanekaragaman hayati Prov. BKL 1 dokumen 105,000,000 APBD 1 dokumen 110,250,000
19Kegiatan Inventarisasi Potensi Tegakan pada KPH
Bengkulu SelatanLuas kawasan yang diinventarisasi Prov. BKL 6.000 ha 150,000,000 APBD 6.000 ha 157,500,000
20Kegiatan Pengembangan Potensi HHBK pada KPH
MukomukoLuas kawasan yang diinventarisasi Prov. BKL 5.000 ha 125,000,000 APBD 5.000 ha 131,250,000
21Kegiatan Pengembangan Potensi HHBK pada KPH
Bengkulu UtaraLuas kawasan yang diinventarisasi Prov. BKL 5.000 ha 105,000,000 APBD 5.000 ha 110,250,000
22Kegiatan Pengembangan Potensi HHBK pada KPH Bukit
DaunLuas kawasan yang diinventarisasi Prov. BKL 5.000 ha 105,000,000 APBD 5.000 ha 110,250,000
23Kegiatan Pengembangan Potensi HHBK pada KPH Bukit
Balai RejangLuas kawasan yang diinventarisasi Prov. BKL 5.000 ha 105,000,000 APBD 5.000 ha 110,250,000
24 Kegiatan Pengembangan Potensi HHBK pada KPH Seluma Luas kawasan yang diinventarisasi Prov. BKL 5.000 ha 105,000,000 APBD 5.000 ha 110,250,000
25Kegiatan Pengembangan Potensi HHBK pada KPH
Bengkulu SelatanLuas kawasan yang diinventarisasi Prov. BKL 5.000 ha 105,000,000 APBD 5.000 ha 110,250,000
26 Kegiatan Pengembangan Potensi HHBK pada KPH Kaur Luas kawasan yang diinventarisasi Prov. BKL 5.000 ha 105,000,000 APBD 5.000 ha 110,250,000
27Kegiatan Pengembangan Jasa Lingkungan pada KPH
MukomukoJumlah potensi sumber daya hutan yang dimanfaatkan Prov. BKL 1 potensi 75,000,000 APBD 1 potensi 78,750,000
28Kegiatan Pengembangan Jasa Lingkungan pada KPH
Bengkulu UtaraJumlah potensi sumber daya hutan yang dimanfaatkan Prov. BKL 1 potensi 75,000,000 APBD 1 potensi 78,750,000
29Kegiatan Pengembangan Jasa Lingkungan pada KPH Bukit
DaunJumlah potensi sumber daya hutan yang dimanfaatkan Prov. BKL 1 potensi 75,000,000 APBD 1 potensi 78,750,000
30Kegiatan Pengembangan Jasa Lingkungan pada KPH Bukit
Balai RejangJumlah potensi sumber daya hutan yang dimanfaatkan Prov. BKL 1 potensi 75,000,000 APBD 1 potensi 78,750,000
31Kegiatan Pengembangan Jasa Lingkungan pada KPH
SelumaJumlah potensi sumber daya hutan yang dimanfaatkan Prov. BKL 1 potensi 75,000,000 APBD 1 potensi 78,750,000
32Kegiatan Pengembangan Jasa Lingkungan pada KPH
Bengkulu SelatanJumlah potensi sumber daya hutan yang dimanfaatkan Prov. BKL 1 potensi 75,000,000 APBD 1 potensi 78,750,000
33 Kegiatan Pengembangan Jasa Lingkungan pada KPH Kaur Jumlah potensi sumber daya hutan yang dimanfaatkan Prov. BKL 1 potensi 75,000,000 APBD 1 potensi 78,750,000
34Kegiatan Inventarisasi Potensi Wilayah Tertentu pada KPH
Bengkulu SelatanJumlah data potensi yang dihasilkan Prov. BKL 1 dokumen 105,000,000 APBD 1 dokumen 110,250,000
35Kegiatan Pengembangan Lebah Madu pada KPH
MukomukoJumlah koloni yang diadakan Prov. BKL 30 Koloni 75,000,000 APBD 30 Koloni 78,750,000
36 Fasilitasi Peningkatan Kelas KTH Jumlah Kelompok yang difasilitasi Prov. BKL 5 KTH 150,000,000 APBD 5 KTH 157,500,000
37 Kegiatan Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan Jumlah dokumen yang tersedia Prov. BKL 1 dokumen 105,000,000 APBD 1 dokumen 110,250,000
263
Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /
KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Lokasi
2019 Sumber
Dana
2020
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar38 Kegiatan Pengembangan Blok HPT KPH Bengkulu Utara Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan Prov. BKL 1 Kegiatan 200,000,000 APBD 1 Kegiatan 210,000,000
VI Program Rehabilitasi Hutan dan LahanPersentase luas tutupan lahan di luar kawasan
meningkat3.26% 1,860,000,000 3.26% 1,953,000,000
1Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada KPH Muko-
MukoJumlah kelompok/ masyarakat yang diberdayakan Prov. BKL 1 Desa/unit 105,000,000 APBD 1 Desa/unit 110,250,000
2 Demplot Agroforestry Jumlah demplot yang tersedia Prov. BKL 1 unit 2 ha 75,000,000 APBD 1 unit 2 ha 78,750,000
3 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada KPH Seluma Jumlah kelompok/ masyarakat yang diberdayakan Prov. BKL 1 Desa/unit 105,000,000 APBD 1 Desa/unit 110,250,000
4Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada KPH Bengkulu
UtaraJumlah kelompok/ masyarakat yang diberdayakan Prov. BKL 4 Desa/unit 125,000,000 APBD 4 Desa/unit 131,250,000
5Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada KPH Bengkulu
SelatanJumlah kelompok/ masyarakat yang diberdayakan Prov. BKL 1 Desa/unit 105,000,000 APBD 1 Desa/unit 110,250,000
6 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada KPH Kaur Jumlah kelompok/ masyarakat yang diberdayakan Prov. BKL 1 Desa/unit 105,000,000 APBD 1 Desa/unit 110,250,000
7Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada KPH Bukit Balai
RejangJumlah kelompok/ masyarakat yang diberdayakan Prov. BKL 1 Desa/unit 105,000,000 APBD 1 Desa/unit 110,250,000
8 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada KPH Bukit Daun Jumlah kelompok/ masyarakat yang diberdayakan Prov. BKL 1 Desa/unit 125,000,000 APBD 1 Desa/unit 131,250,000
9 Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan Jumlah Sertifikat yang dikeluarkan Prov. BKL 10 sertifikat 200,000,000 APBD 10 sertifikat 210,000,000
11 Penghijauan Hutan Mangrove/Hutan PantaiLuas Hutan Mangrove hutan pantai yang dilakukan
penghijauanProv. BKL 10 ha 105,000,000 APBD 10 ha 110,250,000
12Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan penanaman dalam
rangka rehabilitasi DAS pada IPPKHJumlah dokumen yang dihasilkan Prov. BKL 1 dokumen 150,000,000 APBD 1 dokumen 157,500,000
13Kegiatan Pembuatan Bibit/ Benih Tanaman Kehutanan
pada KPH MukomukoJumlah bibit yang dibuat Prov. BKL 25.000 batang 50,000,000 APBD 25.000 batang 52,500,000
14Kegiatan Pembuatan Bibit/ Benih Tanaman Kehutanan
pada KPH Bengkulu UtaraJumlah bibit yang dibuat Prov. BKL 25.000 batang 50,000,000 APBD 25.000 batang 52,500,000
15Kegiatan Pembuatan Bibit/ Benih Tanaman Kehutanan
pada KPH Bukit Balai RejangJumlah bibit yang dibuat Prov. BKL 25.000 batang 50,000,000 APBD 25.000 batang 52,500,000
16Kegiatan Pembuatan Bibit/ Benih Tanaman Kehutanan
pada KPH Bukit DaunJumlah bibit yang dibuat Prov. BKL 25.000 batang 50,000,000 APBD 25.000 batang 52,500,000
17Kegiatan Pembuatan Bibit/ Benih Tanaman Kehutanan
pada KPH SelumaJumlah bibit yang dibuat Prov. BKL 25.000 batang 50,000,000 APBD 25.000 batang 52,500,000
18Kegiatan Pembuatan Bibit/ Benih Tanaman Kehutanan
pada KPH Bengkulu SelatanJumlah bibit yang dibuat Prov. BKL 50.000 batang 105,000,000 APBD 50.000 batang 110,250,000
19Kegiatan Pembuatan Bibit/ Benih Tanaman Kehutanan
pada KPH KaurJumlah bibit yang dibuat Prov. BKL 25.000 batang 50,000,000 APBD 25.000 batang 52,500,000
20Penyelenggaraan Rehabilitasi pada Areal di Luar Izin pada
KPH Bengkulu UtaraJumlah Kegiatan yang dilaksanakan Prov. BKL 1 Kegiatan 150,000,000 APBD 1 Kegiatan 157,500,000
VII Program Pembinaan Penyeleng-garaan Pengelolaan DAS Jumlah dokumen yang dihasilkan 2 dokumen 89,000,000 2 dokumen 89,000,000
264
Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /
KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Lokasi
2019 Sumber
Dana
2020
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Prov. BKL
1Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pengelolaan DASJumlah dokumen yang dihasilkan Prov. BKL 1 dokumen 89,000,000 1 dokumen 89,000,000
VIIIProgram Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Hutan
Persentase laju deforestrasi dari luas tutupan lahan yang
berhutan pada kawasan hutan.70.26% 1,275,000,000 70.26% 1,338,750,000
1Kegiatan Pengamanan dan Penyelesaian kasus kehutanan
Provinsi BengkuluJumlah kasus yang ditangani Prov. BKL 3 kasus 180,000,000 APBD 3 kasus 189,000,000
2Kegiatan Pengamanan dan Penyelesaian kasus kehutanan
Wilayah KPH Muko-mukoJumlah kasus yang ditangani Prov. BKL 3 Kasus 125,000,000 APBD 3 Kasus 131,250,000
3Kegiatan Pengamanan dan Penyelesaian kasus kehutanan
Wilayah KPH BUJumlah kasus yang ditangani Prov. BKL 1 Kasus 105,000,000 APBD 1 Kasus 110,250,000
4Kegiatan Pengamanan dan Penyelesaian kasus kehutanan
Wilayah KPH Bukit DaunJumlah kasus yang ditangani Prov. BKL 2 Kasus 250,000,000 APBD 2 Kasus 262,500,000
5Kegiatan Pengamanan dan Penyelesaian kasus kehutanan
Wilayah KPH Bukit Balai RejangJumlah kasus yang ditangani Prov. BKL 1 Kasus 105,000,000 APBD 1 Kasus 110,250,000
6Kegiatan Pengamanan dan Penyelesaian kasus kehutanan
Wilayah KPH SelumaJumlah kasus yang ditangani Prov. BKL 1 Kasus 105,000,000 APBD 1 Kasus 110,250,000
7Kegiatan Pengamanan dan Penyelesaian kasus kehutanan
Wilayah KPH BSJumlah kasus yang ditangani Prov. BKL 1 Kasus 150,000,000 APBD 1 Kasus 157,500,000
9Kegiatan Pengamanan dan Penyelesaian kasus kehutanan
Wilayah KPH KaurJumlah kasus yang ditangani Prov. BKL 1 Kasus 105,000,000 APBD 1 Kasus 110,250,000
10 Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan Penurunan jumlah titik hotspot berkurang setiap tahun Prov. BKL 2% 150,000,000 APBD 2% 157,500,000
IX Program Pengembangan dan Perencanaan HutanJumlah dokumen perencanaan, data dan informasi yang
tersedia7 dokumen 525,000,000 7 dokumen 551,250,000
1 Penyusunan Rencana Pengelolaan KPH Muko-muko Jumlah Dokumen yang dihasilkan Prov. BKL 2 Dokumen 75,000,000 APBD 2 Dokumen 78,750,000
2 Penyusunan Rencana Pengelolaan KPH Bengkulu Utara Jumlah Dokumen yang dihasilkan Prov. BKL 1 Dokumen 75,000,000 APBD 1 Dokumen 78,750,000
3 Penyusunan Rencana Pengelolaan KPH Bukit Daun Jumlah Dokumen yang dihasilkan Prov. BKL 1 Dokumen 75,000,000 APBD 1 Dokumen 78,750,000
4 Penyusunan Rencana Pengelolaan KPH Bukit Balai Rejang Jumlah Dokumen yang dihasilkan Prov. BKL 1 Dokumen 75,000,000 APBD 1 Dokumen 78,750,000
5 Penyusunan Rencana Pengelolaan KPH Seluma Jumlah Dokumen yang dihasilkan Prov. BKL 1 Dokumen 75,000,000 APBD 1 Dokumen 78,750,000
6 Penyusunan Rencana Pengelolaan KPH Bengkulu Selatan Jumlah Dokumen yang dihasilkan Prov. BKL 1 Dokumen 75,000,000 APBD 1 Dokumen 78,750,000
7 Penyusunan Rencana Pengelolaan KPH Kaur Jumlah Dokumen yang dihasilkan Prov. BKL 1 Dokumen 75,000,000 APBD 1 Dokumen 78,750,000X Program Pemantapan Kawasan Hutan Rasio panjang batas yang dipelihara 20.53% 700,000,000 20.53% 735,000,000
Prov. BKL APBD Prov. BKL APBD
1Kegiatan Orientasi dan Pemeliharaan Batas Kawasan
HutanPanjang batas kawasan yang dipelihara Prov. BKL 20 Km 250,000,000 APBD 20 Km 262,500,000
2Kegiatan Pembuatan Batas Blok/Petak pada KPH Bukit
DaunPanjang batas blok/petak yang dibuat Prov. BKL 30 km 150,000,000 APBD 30 km 157,500,000
265
Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /
KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Lokasi
2019 Sumber
Dana
2020
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar3
Kegiatan Penataan Batas Blok/Petak pada KPH Bengkulu
SelatanLuas bllok yang dilakukan penataan batas Prov. BKL 6.000 ha 150,000,000 APBD 6.000 ha 157,500,000
4Kegiatan Penataan Batas Blok/Petak pada KPH Bengkulu
UtaraLuas bllok yang dilakukan penataan batas Prov. BKL 2.000 ha 150,000,000 APBD 2.000 ha 157,500,000
XIProgram Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Ling.
HidupIndeks Kualitas Air 67 2,175,295,000 67 2,284,059,750
1 Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura Jumlah Kab/kota yang dinilai Prov. BKL 5 kab/kota 150,000,000 APBD 5 kab/kota 157,500,000
2 Pembinaan Sekolah Adiwiyata Jumlah sekolah yang mengikuti Adiwiyata tingkat nasional Prov. BKL 10 sekolah 150,000,000 APBD 10 sekolah 157,500,000
3 Masyarakat Hukum Adat (MHA) Jumlah MHA yang diinventaris Prov. BKL 1 dokumen MHA 100,000,000 APBD 1 dokumen MHA 105,000,000
4 Pemberian Penghargaan Lingkungan HidupJumlah Kelompok/perorangan yang dibina/difasilitasi
untuk mendapat penghargaan lingkungan hidupProv. BKL 3 penghargaan 50,000,000 APBD 3 penghargaan 52,500,000
5 Pengawasan terhadap Penerima Izin Lingkungan Jumlah perusahaan yang taat hukum lingkungan Prov. BKL 20 perusahaan 150,000,000 APBD 20 perusahaan 157,500,000
6Pembinaan dan Evaluasi Terhadap lisensi Komisi Penilai
AMDAL
Terlaksananya penerbitan lisensi dan tercapainya kinerja
KPA yang baikProv. BKL 10 kab/kota 125,000,000 APBD 10 kab/kota 131,250,000
7KLHS Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
Tingkat Provinsijumlah Dokumen yang dihasilkan Prov. BKL 1 Dokumen 540,295,000 APBD 1 Dokumen 567,309,750
8Tim Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Kabupaten/Kotajumlah Dokumen yang dihasilkan Prov. BKL 1Dokumen 75,000,000 APBD 1Dokumen 78,750,000
9 Pembinaan Komunitas Cinta Lingkungan Wisata (KCLW) Jumlah Komunitas yang dibina Prov. BKL 5 Kelompok 105,000,000 APBD 5 Kelompok 110,250,000
10Inventarisasi Kualitas Air Sungai dan Perhitungan Beban
Pencemar
Data status mutu air sungai dan beban pencemaran 5
(lima) sungai lintas kab/kotaProv. BKL 4 sungai 210,000,000 APBD 4 sungai 220,500,000
11Inventariasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah (RAD)
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
Jumlah Kebijakan pemerintah daerah dalam upaya
penurunan emisi gas Rumah Kaca di 10 Kabupaten/Kota Prov. BKL 10 kab/kota 150,000,000 APBD 10 kab/kota 157,500,000
12 Pelaksanaan Program Kampung Iklim Provinsi Bengkulu
Jumlah Kampung/Desa yang melaksanakan aksi adaptasi
mitigasi dan dukungan keberlanjutan dalam upaya
meminimalisir dampak perubahan iklim di lingkungannya
20 kampung Iklim
Prov. BKL 4 kampung iklim 150,000,000 APBD 4 kampung iklim 157,500,000
16Pembinaan Pengelolaan Sampah yang Berbasiskan
Masyarakat melalui program Bank Sampah se-Provinsi
Bengkulu
20 kelompok masyarakat mampu melakukan pengelolaan
sampah melalui program Bank Sampah di 10 kab/kotaProv. BKL 8 kab/kota 100,000,000 APBD 8 kab/kota 105,000,000
17
Pemantauan dan Pembinaan Pengelolaan Limbah B3 dan
Limbah Medis di Pelayanan Kesehatan Masyarakat
(Rumah Sakit dan Puskesmas) dalam Provinsi Bengkulu
Inventarisasi data limbah medis dan B3 serta 50 Pelayanan
Kesehatan Masyarakat (Rumah Sakit dan Puskesmas)
memahami pengelolaan limbah B3 dan limbah medis di 10
kab/kota
Prov. BKL 5 kab/kota 120,000,000 APBD 5 kab/kota 126,000,000
XIIIProgram Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA
dan LH
Jumlah dokumen informasi lingkungan dan kehutanan
Provinsi Bengkulu7 dokumen 307,000,000 7 dokumen 322,350,000
1Penyusunan Status Informasi Lingkungan Hidup Daerah
(SILHD)Jumlah dokumen yang dihasilkan Prov. BKL
2 dok dan 1
website170,000,000 APBD
2 dok dan 1
website178,500,000
2 Jurnal Lingkungan Jumlah Edisi terbit Prov. BKL 4 62,000,000 APBD 4 65,100,000
266
Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /
KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Lokasi
2019 Sumber
Dana
2020
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar3 IKLH Provinsi Bengkulu Dokumen IKLH Prov. BKL 1 75,000,000 APBD 1 78,750,000
XIV. Program Peningkatan Pengendalian Polusi Indek Kualitas Udara 85 1,080,000,000 85 1,134,000,000
1 Pemantauan Kualitas udara Ambient Jumlah Kab/kota yang dipantau Prov. BKL 10 180,000,000 APBD 10 189,000,000
2Peningkatan Kapasitas Laboratorium Pengadaan Bahan
Kimia
Pengadaan bahan kimia untuk sampling dan pengujian
kualitas air dan udaraProv. BKL 1 paket 400,000,000 APBD 1 paket 420,000,000
3 Pengadaan Peralatan Laboratorium MikrobiologiPengadaan peralatan lapboratorium untuk sanpling dan
pengujian mikrobiologi dan peralatan gelasProv. BKL 1 paket 175,000,000 APBD 1 paket 183,750,000
4Pelaksanaan Survailan dan Penambahan Ruang Lingkup
Parameter Akreditasi Jumlah parameter yang di akreditasi Prov. BKL 4 parameter 125,000,000 APBD 4 parameter 131,250,000
5 Keg Fasilitasi Tim PKS dalam rencana RKT 2019 Jumlah tim PKS yg difasilitasi Prov. BKL 1 TIM 200,000,000 APBD 1 TIM 210,000,000
15,109,798,000 15,860,837,900 JUMLAH
267
Target
Capaian Pagu Indikatif
Target
Capaian Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 5 6
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi
Perkantoran12 Jenis 1,280,793,200 12 Jenis 1,344,832,860
1 Penatausahaan Surat Dan Arsip Jumlah Arsip Dan Surat-Menyurat Prov. BKL 12 Bulan 75,000,000 APBD 12 Bulan 78,750,000
2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan
Listrik
Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan ListrikProv. BKL 12 Bulan 168,000,000 APBD 12 Bulan 176,400,000
3 Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan Prov. BKL 96 OB 113,200,000 APBD 96 OB 118,860,000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Yang Disediakan Prov. BKL 51 Jenis 160,930,400 APBD 51 Jenis 168,976,920
5 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaan Prov. BKL 2 Jenis 110,000,000 APBD 2 Jenis 115,500,000
6Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Komponen
Listrik/Penerangan Bangunan KantorProv. BKL 12 Bulan 21,000,000 APBD 12 Bulan 22,050,000
7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Prov. BKL 15 Jenis 20,000,000 APBD 15 Jenis 21,000,000
8Penyediaan Bahan Bacaan Dan Perundang-
Undangan
Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-UndanganProv. BKL 4074 eks 18,120,000 APBD 4074 eks 19,026,000
9Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Jumlah Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Dalam Dan Ke Luar DaerahProv. BKL 113 OK 300,000,000 APBD 113 OK 315,000,000
10Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis
Perkantoran
Jumlah Orang/ Jasa Kebersihan, Keamanan, Dan
Supir KantorProv. BKL 132 OB 224,942,800 APBD 132 OB 236,189,940
11 Penyediaan Makan Minum Rapat/TamuJumlah Pemenuhan Kebutuhan Makan Minum
Rapat/TamuProv. BKL 12 Bulan 60,000,000 APBD 12 Bulan 63,000,000
12 Penataausahaan Kearsipan Dan Inventarisir BarangJumlah Pemenuhan Kebutuhan Penatusahaan
Barang Milik DaerahProv. BKL 12 Bulan 9,600,000 APBD 12 Bulan 10,080,000
IIProgram Peningkatan Sarana Dan Prasaranan
Aparatur
Jumlah Sarana Dan Prasarana Perkantoran
Yang Dibangun,Direhab, Dan Dipelihara238 Unit 839,980,000 238 Unit 881,979,000
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Prov. BKL 85 unit 247,920,000 APBD 85 unit 260,316,000
2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Prov. BKL 34 Unit 198,320,000 APBD 34 Unit 208,236,000
3 Pengadaan Meubeler Jumlah Pengadaan Meubeler Prov. BKL 181 Unit 99,160,000 APBD 181 Unit 104,118,000
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor Prov. BKL 12 Bulan 50,000,000 APBD 12 Bulan 52,500,000
Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)Lokasi
2019 Sumber
Dana
2020
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu
267
Target
Capaian Pagu Indikatif
Target
Capaian Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 5 6
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)Lokasi
2019 Sumber
Dana
2020
5Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/OperasionalJumlah Kendaraan Yang Terpelihara Prov. BKL
5 Kendaraan
Dinas 150,000,000 APBD
5 Kendaraan
Dinas157,500,000
6Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan/
Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Yang
TerpeliharaProv. BKL 2 Jenis 60,000,000 APBD 2 Jenis 63,000,000
7 Pengadaan Kendaraan Dinas OperasionalJumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang
DiadakanProv. BKL 2 unit 34,580,000 APBD 2 unit 36,309,000
IIIProgram Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Jumlah Dokumen Perencanaan,
Penganggaran Dan Pelaporan4 Dokumen 168,560,000 4 Dokumen 176,988,000
1Penyusunan Dokumen Perencanaan,
Penganggaran Dan Pelaporan
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran
Dan Pelaporan Yang DisusunProv. BKL 4 Dokumen 168,560,000 APBD 4 Dokumen 176,988,000
IVProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Jumlah Aparatur Yang Meningkat
Kompetensinya 15 100,000,000 15 105,000,000
1 Pendidikan Dan Pelatihan FormalJumlah Aparatur Yang Dikirim Untuk Mengikuti
Kursus - Kursus Singkat Dan Pelatihan ( Asn )Prov. BKL 15 100,000,000 APBD 15 105,000,000
Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak
Usia 0-18 Tahun92.50% 92.50%
Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak
(Kia )50% 50%
Persentase Wajib Ktp Yang Telah Memiliki Ktp-
El88.90% 88.90%
Persentase Peningkatan Inovasi Pelayanan
Informasi Administrasi Kependudukan100% 100%
1
Koordinasi, Pemberian Bimbingan, Supervisi Dan
Konsultasi Serta Pembinaan Dan Sosialisasi
Desa/Kelurahan Tertib Administrasi
Jumlah Pembinaan Desa/Kelurahan Tertib
Administrasi Kependudukan Di Lingkungan
Provinsi Bengkulu
Prov. BKL 128 Desa 600,000,000 APBD 128 Desa 630,000,000
2
Pembinaan Persiapan Standarisasi Pelayanan
Administrasi Kependudukan Berstandar
Internasional (Iso: 9001/2008)
Jumlah Dinas Dukcapil Yang Dibina Untuk
Persiapan Standarisasi Pelayanan Adminduk
Yang Berstandarkan Internasional
(Iso:9001/2008)
Prov. BKL 10 Kab/Kota 196,040,000 APBD 10 Kab/Kota 205,842,000
3 Galeri Kependudukan Galeri Kependudukan Yang Dibuat Prov. BKL 2 jenis 446,700,000 APBD 2 jenis 469,035,000
4Supervisi Pelaksanaan Program Kartu Identitas
Anak (Kia) Se Provinsi Bengkulu
Jumlah Kab/Kota Yang Melaksanakan Program
KiaProv. BKL 10 Kab/Kota 100,000,000 APBD 10 Kab/Kota 105,000,000
3,732,073,200 3,918,676,860
V Program Penataan Administrasi Kependudukan 1,342,740,000 1,409,877,000
JUMLAH
268
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI BENGKULU
I Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah Jenis Pelayanan Perkantoran Yang
Dilaksanakan (Sesuai Jumlah Kegiatan)12 jenis 992,460,000 12 jenis 1,042,083,000
1 Penyediaan Jasa Surat MenyuratJumlah Perangko, Matrai, Dan Paket Pengiriman Surat
Menyurat Selama 12 BulanProv. BKL 2376 surat 12,000,000 APBD 2376 surat 12,600,000
2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Jumlah Jasa Abodemen Telfon, Air, Dan Listrik
Selama 12 BulanProv. BKL 12 bulan 100,000,000 APBD 12 bulan 105,000,000
3 Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganJumlah Jasa Administrasi Pengelola Keuangan
Selama 12 BulanProv. BKL 11 orang 126,120,000 APBD 11 orang 132,426,000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Disediakan Satu Tahun Prov. BKL 12 bulan 100,000,000 APBD 12 bulan 105,000,000
5 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanJumlah Jenis Barang Cetakan Dan Penggandaan
Dalam Satu TahunProv. BKL 6 jenis 30,000,000 APBD 6 jenis 31,500,000
6Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik Dan
Elektronik Dalam Satu TahunProv. BKL 6 jenis 10,000,000 APBD 6 jenis 10,500,000
7 Penyediaan Peralatan Rumah TanggaJumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga Layak Pakai
Dan Sesuai StandarProv. BKL 20 unit 10,000,000 APBD 20 unit 10,500,000
8Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
Jumlah Jenis Surat Kabar, Majalah, Dan Buku
Perundang-Undangan Diadakan Dalam Satu TahunProv. BKL
240
eksemplar30,000,000 APBD
240
eksemplar31,500,000
9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar DaerahJumlah Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Daerah
Pejabat Eselon Ii, Iii, Dan Iv Dalam Satu TahunProv. BKL 12 bulan 300,000,000 APBD 12 bulan 315,000,000
10 Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis PerkantoranJumlah Jasa Administrasi Pegawai Non Pns Dalam
Satu TahunProv. BKL 13 orang 184,000,000 APBD 13 orang 193,200,000
11Penatausahaan Kearsipan & Inventarisir Barang Milik
Daerah
Tersedianya Jasa Tim Pengadaan Barang Dan Jasa,
Tim Pemeriksa Barang, Pengurus/Penyimpan Barang Prov. BKL 1 tahun 35,340,000 APBD 1 tahun 37,107,000
12 Penyediaan Alat-alat Kebersihan Kantor Tersedianya Lat-Alat Kebersihan Kantor Prov. BKL 17 jenis 10,000,000 APBD 17 jenis 10,500,000
13 Publikasi dan Informasi Media Cetak dan Elektonik Jumlah Program Yang Dipublikasikan Prov. BKL 45 kali 45,000,000 APBD 45 kali 47,250,000
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturJumlah Sarana Dan Prasarana Perkantoran Yang
Dibangun/Direhap/Dipelihara166 unit 564,000,000 166 unit 592,200,000
Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan
(Output)Lokasi
2019
Sumber
Dana
2020
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
269
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan
(Output)Lokasi
2019
Sumber
Dana
2020
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Prov. BKL 47 unit 24,000,000 APBD 47 unit 25,200,000
2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Prov. BKL 30 unit 100,000,000 APBD 30 unit 105,000,000
3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor Dipelihara Dalam Satu Tahun Prov. BKL 4 unit 60,000,000 APBD 4 unit 63,000,000
4Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional Dipelihara
Dalam Satu Tahun Prov. BKL 16 unit 220,000,000 APBD 16 unit 231,000,000
5Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Dipelihara
Dalam Satu TahunProv. BKL 20 unit 10,000,000 APBD 20 unit 10,500,000
6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor Dipelihara Dalam
Satu TahunProv. BKL 20 unit 20,000,000 APBD 20 unit 21,000,000
7Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar, Taman, Tempat
Parkir & Halaman
Jumlah M2 Pagar, Taman, Tempat Parkir Dan
Halaman DipeliharaProv. BKL 3 unit 20,000,000 APBD 3 unit 21,000,000
8 Perizinan Pajak dan STNK Jumlah Pajak Dan Stnk Dalam Satu Tahun Prov. BKL 25 unit 60,000,000 APBD 25 unit 63,000,000
9 Pengelolaan Website Dinas PMD Provinsi Bengkulu Terkelolanya Website Dinas Pmd Provinsi Bengkulu Prov. BKL 1 jaringan 50,000,000 APBD 1 jaringan 52,500,000
IIIProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Jumlah Pegawai Mengikuti Pendidikan Dan
Pelatihan Formal 10 orang 50,000,000 10 orang 52,500,000
1 Pendidikan dan Pelatihan FormalJumlah Pegawai Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan
Formal Prov. BKL 10 orang 50,000,000 APBD 10 orang 52,500,000
IVProgram Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja Dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd18 dok 130,000,000 18 dok 136,500,000
1Penyusunan Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan
pelaporan
Jumlah Dokumen Laporan
Perencanaan,Penganggaran Dan PelaporanProv. BKL
17
dokumen100,000,000 APBD 17 dokumen 105,000,000
2Pengelolaan & Penataan Dokumen / Kearsipan Dinas
PMD Provinsi Bengkulu
Jumlah Dokumen / Kearsipan Dinas Pmd Provinsi
BengkuluProv. BKL 1 dok 30,000,000 APBD 1 dok 31,500,000
VProgram Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
Jumlah Masyarakat Perdesaan Yang Ditingkatkan
Keberdayaannya190 orang 8,720,000,000 190 orang 9,156,000,000
1 Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat NasionalJumlah Jenis Produk Unggulan Alat Ttg Yang
DipamerkanProv. BKL 1 jenis 8,000,000,000 APBD 1 jenis 8,400,000,000
2Koordinasi/Sinkronisasi Program Dinas PMD Provinsi
Bengkulu
Jumlah Peserta Koordinasi/Sinkronisasi Program
Dinas Pmd Provinsi BengkuluProv. BKL 50 orang 300,000,000 APBD 50 orang 315,000,000
3 Lomba Inovasi Teknologi dan TTG unggulanJumlah Pemenang Lomba Inovasi Teknologi Dan Ttg
UnggulanProv. BKL 6 orang 150,000,000 APBD 6 orang 157,500,000
4Fasilitasi Pembinaan Pos Pelayanan Teknologi Tepat
Guna (Posyantek)Jumlah Posyantek Yang Dibina Dan Berfungsi Prov. BKL 80 orang 130,000,000 APBD 80 orang 136,500,000
5 Pemetaan Potensi SDA dan Kebutuhan TTG PerdesaanJumlah Pemetaan Potensi Sda Dan Kebutuhan Ttg
PerdesaanProv. BKL 60 orang 140,000,000 APBD 60 orang 147,000,000
270
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan
(Output)Lokasi
2019
Sumber
Dana
2020
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASARVI
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi
Perdesaan
Jumlah masyarakat yang ditingkatkan
kapasitasnya dalam bidang ekonomi produktif540 orang 1,550,000,000 540 orang 1,627,500,000
Jumlah Bumdes yang Difasilitasi dalam
Pembentukan & Pengembangan 60 Bumdes 60 Bumdes
1 Sosialisasi Pembentukan Bumdes Jumlah Peserta Sosialisasi Pembentukan Bumdes Prov. BKL 120 orang 135,000,000 APBD 120 orang 141,750,000
2 Bimbingan Teknis pengembangan BumdesJumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengembangan
BumdesProv. BKL 120 orang 220,000,000 APBD 120 orang 231,000,000
3 Pembinaan Tenaga Pendamping Profesional Jumlah Tenaga Pendamping Profesional Yang Dibina Prov. BKL 300 orang 1,000,000,000 APBD 300 orang 1,050,000,000
4 Pelaksanaan Expo Usaha Ekonomi Masyarakat Kawasan Jumlah Event Promosi Produk Desa Yang Diikuti Prov. BKL 2 kali 95,000,000 APBD 2 kali 99,750,000
5Penilaian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) berprestasi
Provinsi Bengkulu
Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berprestasi
Yang DibinaProv. BKL 6 Bumdes 100,000,000 APBD 6 Bumdes 105,000,000
VIIProgram Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Membangun Desa
Jumlah Masyarakat Yang Ditingkatkan
Kapasitasnya Dalam Bidang Pemberdayaan195 orang 1,128,000,000 195 orang 1,184,400,000
1Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Kampung
Nelayan Sejahtera
Jumlah Kawasan Kampung Nelayan Sejahtera Yang
DibinaProv. BKL 7 kawasan 150,000,000 APBD 7 kawasan 157,500,000
2Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat
Provinsi dan Nasional serta PIN (Pekan Inovasi Nasional)
Jumlah Peserta Lomba Desa Dan Kelurahan Tingkat
Provinsi Dan Nasional Serta Pin (Pekan Inovasi
Nasional)
Prov. BKL
19
desa/kelura
han
303,000,000 APBD
19
desa/keluraha
n
318,150,000
3
Peningkatan Keswadayaan Masyarakat melalui
Pelaksanaan BBGRM serta HKG PKK Tingkat Provinsi
dan Nasional
Jumlah Kabupaten / Kota Lokasi Pelaksanaan Bbgrm
Serta Hkg Pkk Tingkat Provinsi Dan NasionalProv. BKL 10 kab/kota 400,000,000 APBD 10 kab/kota 420,000,000
4 Pembinaan Institusi Penanganan dan Pengelolaan AMPLJumlah Institusi Penanganan Dan Pengelolaan Ampl
Yang Dibina Dan BerfungsiProv. BKL 150 orang 135,000,000 APBD 150 orang 141,750,000
5Pembinaan & Pengembangan Desa Mandiri Energi
Berbasis Terbarukan
Jumlah Peserta Pembinaan & Pengembangan Desa
Mandiri Energi Berbasis TerbarukanProv. BKL 45 orang 140,000,000 APBD 45 orang 147,000,000
VIIIProgram Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah
DesaJumlah Aparatur Yang Ditingkatkan Kapasitasnya 756 orang 982,000,000 756 orang 1,031,100,000
1 Evaluasi Perkembangan Desa / Kelurahan Jumlah Desa / Kelurahan Yang Dilakukan Evaluasi Prov. BKL
196
desa/kelura
han
150,000,000 APBD
196
desa/keluraha
n
157,500,000
2Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Jumlah Desa Yang Dilakukan Supervisi, Monitoring
Dan Evaluasi Prov. BKL
120
desa/kelura
han
232,000,000 APBD
120
desa/keluraha
n
243,600,000
3Kegiatan Bimbingan Teknis Profil Desa, Penataan dan
Administrasi Pemerintahan Desa
Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Profil Desa,
Penataan Dan Administrasi Pemerintahan DesaProv. BKL 258 orang 200,000,000 APBD 258 orang 210,000,000
271
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan
(Output)Lokasi
2019
Sumber
Dana
2020
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR4
Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan
Aset Desa
Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan
Keuangan Dan Aset DesaProv. BKL 258 orang 200,000,000 APBD 258 orang 210,000,000
5Kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Kapasitas
Penyelenggara Pemerintahan Desa
Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengembangan
Kapasitas Penyelenggara Pemerintahan DesaProv. BKL 240 orang 200,000,000 APBD 240 orang 210,000,000
IX Program Peningkatan Peran perempuan di PerdesaanJumlah Perempuan Diperdesaan Yang
Ditingkatkan Kapasitasnya180 orang 210,000,000 180 orang 220,500,000
1 Sinergitas Pokjanal Posyandu Tingkat Provinsi Jumlah Pokjanal Posyandu Se Provinsi Prov. BKL 11 unit 100,000,000 APBD 11 unit 105,000,000
2Bimtek Peran Perempuan di Perdesaan dalam bidang
Usaha Ekonomi Produktif
Jumlah Peserta Bimtek Peran Perempuan Di
Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi ProduktifProv. BKL 180 orang 110,000,000 APBD 180 orang 115,500,000
XProgram Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan
Jumlah Kab/Kota Yang Difasilitasi Dalam
Pemberdayaan & Kesejahteraan Keluarga
10
kab/kota2,000,000,000 10 kab/kota 2,100,000,000
1 fasilitasi Pokja Pokja TP PKK Provinsi BengkuluJumlah Kab/Kota Yang Difasilitasi Dalam
Pemberdayaan & Kesejahteraan KeluargaProv. BKL 10 kab/kota 2,000,000,000 APBD 10 kab/kota 2,100,000,000
XI Program Pembangunan kawasan perdesaan Jumlah Masyarakat Yang Ditingkatkan
Kapasitasnya Di Wilayah Kawasan Perdesaan164 orang 495,000,000 164 orang 519,750,000
1 Pengembangan & Pembangunan Kawasan Perdesaan
Jumlah Peserta Pelatihan Aparatur Pemerintahan
Desa Dalam Bidang Pembangunan Kawasan
Perdesaan
Prov. BKL 100 orang 140,000,000 APBD 100 orang 147,000,000
2Pembentukan, pembinaan & pengembangan Bumdes
Bersama
Jumlah Bumdes Bersama Yang Dibentuk, Dibina Dan
Dikembangkan Prov. BKL 20 Bumdes 130,000,000 APBD 20 Bumdes 136,500,000
3Monitoring Evaluasi dan sosialisasi pembangunan
kawasan perdesaan
Jumlah Masyarakat Yang Ditingkatkan Kapasitasnya
Di Wilayah PerdesaanProv. BKL 55 orang 90,000,000 APBD 55 orang 94,500,000
4 Rapat Koordinasi TKPKP se-provinsi BengkuluJumlah Peserta Rapat, Evaluasi Dan Sinkronsasi
Program TKPKP Se-Provinsi BengkuluProv. BKL 9 orang 135,000,000 APBD 9 orang 141,750,000
16,821,460,000 17,662,533,000JUMLAH
272
Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah Jenis Pelayanan administrasi
Perkantoran yang dilaksanakan11 jenis 1,775,110,000 11 jenis 1,863,865,500
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Yang Terkirim Prov. BKL 2000 surat 50,000,000 APBD 2000 surat 52,500,000
2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan
Listrik
Jumlah Kantor yang menggunakan Jasa
Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang di
bayar
Prov. BKL 12 bulan 250,000,000 APBD 12 bulan 262,500,000
3 Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan Jumlah Petugas Adminstrasi Keuangan Prov. BKL 22 Orang 225,510,000 APBD 22 Orang 236,785,500
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat tulis Kantor Prov. BKL 50 Item 200,000,000 APBD 50 Item 210,000,000
5 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah Cetak dan Penggandaan Prov. BKL 29 jenis 75,000,000 APBD 29 jenis 78,750,000
6Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
Bangun Kantor
Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan
KantorProv. BKL 15 Jenis 30,000,000 APBD 15 Jenis 31,500,000
7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga Prov. BKL 26 Item 55,000,000 APBD 26 Item 57,750,000
8Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan
Jumlah Item Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undanganProv. BKL 5 eksemplar 40,000,000 APBD 5 eksemplar 42,000,000
9Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Jumlah Orang yang mengikuti Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar DaerahProv. BKL 58 Orang 300,000,000 APBD 58 Orang 315,000,000
10Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis
Perkantoran
Jumlah Petugas Jasa Adminstrasi dan Teknis
PerkantoranProv. BKL 30 Orang 540,000,000 APBD 30 Orang 567,000,000
11Penatausahaan Kearsipan Dan Investarisir Barang
Milik Daerah
Jumlah Petugas Kearsipan dan Investarisir Barang
Milik DaerahProv. BKL 2 Orang 9,600,000 APBD 2 Orang 10,080,000
Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan
(Output)Lokasi
2019
Sumber
Dana
2020
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
PERHUBUNGAN
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BENGKULU
273
Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan
(Output)Lokasi
2019
Sumber
Dana
2020
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASARII
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Aparatur
Jumlah Sarana dan Prasarana Perkantoran yang
dibangun/direhab/dipelihara47 unit 729,981,500 47 unit 766,480,575
1 Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan Kantor Yang Tersedia Prov. BKL 2 jenis 129,981,500 APBD 2 jenis 136,480,575
2Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/OperasionalJumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara Prov. BKL 15 Unit 200,000,000 APBD 15 Unit 210,000,000
3Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
KantorJumlah peralatan Gedung Kantor yang terpelihara Prov. BKL 26 Unit 100,000,000 APBD 26 Unit 105,000,000
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara Prov. BKL 2 Unit 150,000,000 APBD 2 Unit 157,500,000
5Rehabilitasi/Pemasangan instalasi Listrik Gedung
Kantor
Jumlah gedung yang di rehabilitasi/pemasangan
instalasi listrik Prov. BKL 1 gedung 150,000,000 APBD 1 gedung 157,500,000
IIIProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
AparaturJumlah Aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya 20 orang 100,000,000 20 orang 105,000,000
1 Pendidikan Dan Pelatihan Formal Jumlah SDM yang berkualitas Prov. BKL 20 orang 100,000,000 APBD 20 orang 105,000,000
IVProgram Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran
dan Pelaporan yang disusun9 dokumen 110,000,000 9 dokumen 115,500,000
1Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran
Dan Pelaporan
Jumlah dokumen Renja,Tapkin, RKA, DPA,DPPA,
TEPRA SKPD, Prognosis,Lakip, LPPD dan LKPJ Prov. BKL 9 dokumen 110,000,000 APBD 9 dokumen 115,500,000
VProgram Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas
Perhubungan
Persentase Rencana Pembangunan Prasarana
dan Fasilitas Perhubungan40% 4,156,558,500 40% 4,364,386,425
1Perencanaan Pembangunan Prasarana Dan
Fasilitas Perhubungan Jumlah Rakorbang yang Terlaksana Prov. BKL 1 Kali 199,580,000 APBD 1 Kali 209,559,000
2 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Jumlah Dokumen Monev Prov. BKL 1 Dokumen 150,000,000 APBD 1 Dokumen 157,500,000
3Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Program
Bidang Perhubungan
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Program Bidang Perhubungan Prov. BKL 1 Dokumen 225,000,000 APBD 1 Dokumen 236,250,000
4Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi
Perhubungan Provinsi BengkuluJumlah sistem teknologi informasi yang dikelola Prov. BKL 1 Dokumen 110,000,000 APBD 1 Dokumen 115,500,000
5Penyusunan Dan Pengelolaan Data Dan Informasi
Se-Provinsi BengkuluJumlah data dan informasi Prov. BKL 1 Dokumen 299,580,000 APBD 1 Dokumen 314,559,000
6Koordinasi Pengembangan Aksebilitasi Dan
Konektivitas Perhubungan
Jumlah Koordinasi Aksebilitasi dan Konektivitas
perhubunganProv. BKL 1 Dokumen 200,000,000 APBD 1 Dokumen 210,000,000
7 Fasilitasi Keamanan Transportasi Udara
Jumlah sewa X-Ray/fasilitasi X-Ray
penyelenggaraan Embarkasi dan debarkasi haji
antara provinsi bengkulu
Prov. BKL 1 Dokumen 249,580,000 APBD 1 Dokumen 262,059,000
8Dukungan Operasional Uptd Penyelenggara
PenyeberanganJumlah unit Pelayanan Penyeberangan Prov. BKL
1 Laporan
Operasional828,018,500 APBD
1 Laporan
Operasional869,419,425
274
Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan
(Output)Lokasi
2019
Sumber
Dana
2020
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR9 Dukungan Operasional Uptd Penyelenggara Terminal Jumlah unit Pelayanan Terminal Prov. BKL
1 Laporan
Operasional250,000,000 APBD
1 Laporan
Operasional262,500,000
10 Koordinasi Dan Monitoring Bidang PelayaranJumlah Koordinasi dan Monitoring Bidang
PelayaranProv. BKL 1 Dokumen 200,000,000 APBD 1 Dokumen 210,000,000
11 Koordinasi Dan Konsultasi Bidang LLAJ Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Bidang LLAJ Prov. BKL 1 Dokumen 200,000,000 APBD 1 Dokumen 210,000,000
12 Pembangunan Shelter Jumlah shelter yang dibangun Prov. BKL 18 unit 497,400,000 APBD 18 unit 522,270,000
13 Rehabilitasi Terminal Penumpang Type B Jumlah Terminal Type B yang di rehab Prov. BKL 1 unit 497,400,000 APBD 1 unit 522,270,000
14Publikasi hasil pembangunan di media cetak dan
elektronikJumlah media Prov. BKL 2 jenis media 150,000,000 APBD 2 jenis media 157,500,000
15Pengawasan dan pembinaan analisa dampak
lalulintas (Andalalin)Jumlah pengawsan dan pembinaan andalalin Prov. BKL 1 kali 100,000,000 APBD 1 kali 105,000,000
VI Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan 40% 4,855,440,000 40% 5,098,212,000
1Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan
Angkutan
Jumlah pengawasan muatan angkutan kedaraan di
jalanProv. BKL
20 kali oprasi
penertiban150,000,000 APBD
20 kali oprasi
penertiban157,500,000
2 Posko Lebaran Dan Tahun Baru Dan Angkutan HajiJumlah Monitoring dan Pengawasan Posko
Lebaran, Tahun Baru dan Angkutan HajiProv. BKL 3 Kali 110,000,000 APBD 3 Kali 115,500,000
3 Rapat Koordinasi Forum Llaj Jumlah rakor LLAJ Prov. BKL 2 Kali 149,580,000 APBD 2 Kali 157,059,000
4Pembinaan Keselamatan Pelayaran Di Kampung
Nelayan
Jumlah Pembinaan keselamatan Pelayaran di
kampung NelayanProv. BKL 7 Lokasi 300,000,000 APBD 7 Lokasi 315,000,000
5Penyusunan Masterplan Pembangunan Pelabuhan
Laut Di Kabupaten Mukomuko
Tersedianya dokumen masterplan pembangunan
pelabuhan laut dikabupaten mukomukoProv. BKL 1 Dokumen 798,140,000 APBD 1 Dokumen 838,047,000
6Penyusunan Masterplan Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan Di Kabupaten Bengkulu Selatan
Tersedianya dokumen masterplan pembangunan
pelabuhan laut dikabupaten Bengkulu SelatanProv. BKL 1 Dokumen 798,140,000 APBD 1 Dokumen 838,047,000
7Pengembangan Angkutan Keperintisan Dalam
Provinsi BengkuluJumlah Trayek keperintisan yang dikembangkan Prov. BKL 1 Dokumen 199,580,000 APBD 1 Dokumen 209,559,000
8Pemeliharaan Dan Operasional Bus Rapit Transit
(BRT)
Jumlah kendaraan Operasional Bus Rapit Transit
(BRT)Prov. BKL 5 unit 1,700,000,000 APBD 5 unit 1,785,000,000
9Penyelenggaraan Penghargaan Wtn, Akut, Pelajar
Pelopor
Jumlah penghargaan WTN, AKUT, Pelajar Pelopor,
Penguji TeladanProv. BKL 1 Kali 150,000,000 APBD 1 Kali 157,500,000
10Pemeliharaan dan Operasional Kapal 35 GT di
Provinsi BengkuluProv. BKL 2 Buah 500,000,000 APBD 2 Buah 525,000,000
VII Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu
Lintas
Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana
Transportasi Darat3 Jenis 893,540,000 3 Jenis 938,217,000
1Pengadaan Dan Pemasangan Rambu-Rambu Di
Jalan PropinsiJumlah Rambu-Rambu yang terpasang Prov. BKL
50 buah Rambu
Lalin, 12 buah
RPPJ
297,400,000 APBD
50 buah
Rambu Lalin,
12 buah
RPPJ
312,270,000
275
Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan
(Output)Lokasi
2019
Sumber
Dana
2020
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR2 Pengadaan Dan Pemasangan Marka Jalan Propinsi Jumlah Marka Jalan yang Terpasang Prov. BKL 4.500 meter 198,740,000 APBD 4.500 meter 208,677,000
3Pengadaan Dan Pemasangan Zoss Jalan Di Jalan
Provinsijumlah ZOSS yang terpasang Prov. BKL 2 lokasi 397,400,000 APBD 2 lokasi 417,270,000
12,620,630,000 13,251,661,500J U M L A H
276
Pagu Indikatif Pagu Indikatif
1 2 3 4 6 7 6
IProgram Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Jumlah pelayanan administrasi
perkantoran yang dilaksanakan12 jenis 1,533,000,000 12 jenis 1,609,650,000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Yang Terkirim Prov. BKL 3,000 Surat 35,000,000 APBD 3,000 Surat 36,750,000
2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air Dan Listrik
Jumlah Kantor yang menggunakan Jasa
Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang
di bayar
Prov. BKL 1 Kantor 170,000,000 APBD 1 Kantor 178,500,000
3 Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan Jumlah Petugas Adminstrasi Keuangan Prov. BKL 14 Orang 131,280,000 APBD 14 Orang 137,844,000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat tulis Kantor Prov. BKL 44 Item 180,000,000 APBD 44 Item 189,000,000
5Penyediaan Barang Cetakan Dan
PenggandaanJumlah Cetak dan Penggandaan Prov. BKL 29 Item 110,000,000 APBD 29 Item 115,500,000
6Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangun Kantor
Jumlah Komponen Listrik/Penerangan
Bangunan KantorProv. BKL 15 Jenis 55,000,000 APBD 15 Jenis 57,750,000
7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga Prov. BKL 26 Item 50,000,000 APBD 26 Item 52,500,000
8Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan
Jumlah Item Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undanganProv. BKL 5 Item 46,000,000 APBD 5 Item 48,300,000
9Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke
luar daerahProv. BKL 1 kegiatan 320,000,000 APBD 1 kegiatan 336,000,000
10 Penyediaan Makanan Dan MinumanJumlah porsi snack dan makan untuk kegiatan
rapat rutin dan makan minum tamuProv. BKL 1 Kegiatan 99,720,000 APBD 1 Kegiatan 104,706,000
11Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis
Perkantoran
Jumlah Petugas Jasa Adminstrasi dan Teknis
PerkantoranProv. BKL 17 Orang 326,400,000 APBD 17 Orang 342,720,000
12Penatausahaan Kearsipan Dan Investarisir
Barang Milik Daerah
Jumlah Petugas Kearsipan dan Investarisir
Barang Milik DaerahProv. BKL 2 Orang 9,600,000 APBD 2 Orang 10,080,000
IIProgram Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur
Jumlah Sarana Prasarana Perkantoran
yang dibangun, direhab dan dipelihara39 Unit 530,000,000 39 Unit 556,500,000
1 Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Jumlah Bangunan yang direhab Prov. BKL 1 Kantor 45,000,000 APBD 1 Kantor 47,250,000
2Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan
KantorJumlah Peralatan Kantor Yang Tersedia Prov. BKL 20 Unit 200,000,000 APBD 20 Unit 210,000,000
3Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/OperasionalJumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara Prov. BKL 8 Unit 200,000,000 APBD 8 Unit 210,000,000
Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)Lokasi
2019 Sumber
Dana
2020
Target Capaian
Kinerja
Target Capaian
Kinerja5 8
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BENGKULU
277
Pagu Indikatif Pagu Indikatif
1 2 3 4 6 7 6
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)Lokasi
2019 Sumber
Dana
2020
Target Capaian
Kinerja
Target Capaian
Kinerja5 8
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR4
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang
TerpeliharaProv. BKL 10 item 85,000,000 APBD 10 item 89,250,000
IIIProgram Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya AparaturJumlah peningkatan sumber daya aparatur 20 Orang 300,000,000 20 Orang 315,000,000
1 Pendidikan Dan Pelatihan Formal Jumlah SDM yang berkualitas Prov. BKL 20 Orang 50,000,000 APBD 20 Orang 52,500,000
2Tim Penilai Angka Kredit Jabatan
FungsionalJumlah SDA Jafung yang dibina Prov. BKL 1 tim 50,000,000 APBD 1 tim 52,500,000
3 Penguatan Dan Pembinaan Sdm E-GovernmentJumlah Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan yang disusunProv. BKL 7 Dokumen 200,000,000 APBD 7 Dokumen 210,000,000
IV
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Jumlah Dokumen Perencanaan yang
Dihasilkan6 Dokumen 170,000,000 6 Dokumen 178,500,000
1Penyusunan Dokumen Perencanaan,
Penganggaran Dan Pelaporan
Jumlah peserta yang mengikuti Koordinasi
Perencanaan TerpaduProv. BKL 60 Orang 120,000,000 APBD 60 Orang 126,000,000
2 Rapat Koordinasi Perencanaan TerpaduPersentase jangkauan daerah terakses
infrastruktur TelematikaProv. BKL 75-80 % 50,000,000 APBD 75-80 % 52,500,000
3 Rapat Koordinasi Bidang Kominfo Jumlah Rangka Baleho yang dipelihara Prov. BKL 1 Paket - APBD 1 Paket -
IVProgram Pengembangan Komunikasi,
Informasi Dan Media Massa
Persentase Opini dan Aspirasi Publik yang
dikelola80 % 50,000,000 80 % 52,500,000
1 Pemeliharaan Rangka Baleho Persentase tindaklanjut pengaduan masyarakatProv. BKL 70 % 50,000,000 APBD 70 % 52,500,000
V Program Pengelolaan Opini Dan Aspirasi PublikPersentase isu publik di media massa dan
media sosial yang dimonitoring80 % 125,000,000 80 % 131,250,000
1Optimalisasi Penanganan Pengaduan
MasyarakatJumlah Teknologi Informatikan yang dikembangkanProv. BKL 3 paket 75,000,000 APBD 3 paket 78,750,000
2 Pengumpulan Data Isu Publik Di Media Massa Dan Media SosialJumlah Sistem Aplikasi yang terintegrasi Prov. BKL 1 paket 50,000,000 APBD 1 paket 52,500,000
VIProgram Pengembangan Teknologi
InformatikaJumlah pemeliharaan Server 1 paket 400,000,000 1 paket 420,000,000
1Pengembangan Sistem Aplikasi Dan
Integritas Database E-Government
Jumlah informasi yang dikelola dan diberikan
kepada masyarakatProv. BKL 12 dokumen 150,000,000 APBD 12 dokumen 157,500,000
2 Pengembangan Dan Pemeliharaan Server Jumlah dokumen yang dikelola Prov. BKL 10 dok 250,000,000 APBD 10 dok 262,500,000
VIIProgram Pengelolaan Dan Pelayanan
Informasi Publik
Jumlah Kerjasama Pemerintah Provinsi
Bengkulu dengan Mass Media10 media 1,100,000,000 10 media 1,100,000,000
1 Pengelola Dan Pelayanan Informasi Publik Melalui PpidJumlah Peningkatan Kapsitas KIP Prov. BKL 1 tahun 50,000,000 APBD 1 tahun 50,000,000
2Kerjasama Pemerintah Provinsi Bengkulu
Dengan Mass Media
Persentase penyebarluasan informasi
Pembangunan kepada MasyarakatProv. BKL 64-70 % 300,000,000 APBD 64-70 % 300,000,000
3 Peningkatan Kapasitas Kip Bengkulu Jumlah media diseminasi informasi Prov. BKL 3 media 750,000,000 APBD 3 media 750,000,000
VIII Program Kerjasama Informasi Dan Media MassaJumlah Logo Provinsi yang dibuat 1 buah 1,050,000,000 1 buah 1,102,500,000
278
Pagu Indikatif Pagu Indikatif
1 2 3 4 6 7 6
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)Lokasi
2019 Sumber
Dana
2020
Target Capaian
Kinerja
Target Capaian
Kinerja5 8
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASARJumlah hasil pembangunan yang dipublikasikanProv. BKL 4 media APBD 4 media 525,000,000
Jumlah Dokumen yang diekspos Prov. BKL 900 konten APBD 900 konten -
2 Publikasi Hasil Pembangunan Jumlah Dokumen yang dikaji dan di teliti Prov. BKL 4 dokumen 400,000,000 APBD 4 dokumen 420,000,000
3Pengelolaan Sub Domain Dan Website
Dinas Kominfo Dan StatistikJumlah jaringan terkoneksi Prov. BKL 121
Jaringan
OPD/UPT
D dan
peralatann
ya
150,000,000 APBD 121
Jaringan
OPD/UP
TD dan
peralatan
nya
157,500,000
IX
Program Pengkajian Dan Penelitian
Bidang Komunikasi, Informatika Dan
Statistik
Jumlah pemeliharaan jaringan TIK OPD 180 titik 6,415,000,000 180 titik 6,735,750,000
1 Pengadaan Jaringan InternetJumlah data statistik sektoral Program
Prioritas PemerintahProv. BKL 1 dokumen 5,700,000,000 APBD 1 dokumen 5,985,000,000
2Pengadaan Dan Pemeliharaan Jaringan
Sarana Dan Prasarana Tik
Jumlah dokumen objek wisata di Bengkulu
terkait dengan 5 event wisataProv. BKL 3 dokumen 215,000,000 APBD 3 dokumen 225,750,000
3Pengumpulan, Penyusunan, Pengolahan
Dan Analisa Data Statistik Sektoral
Jumlah Aplikasi Data Sektoral Prioritas
berbasis ElektronikProv. BKL 1 Aplikasi 300,000,000 APBD 1 Aplikasi 315,000,000
4Survey Pendataan Dan Analisa Data Objek
Wisata
Jumlah pengembangan dan pemeliharaan
jaringan intranet OPD Prov Bkl serta jaringan
internet wilayah terpencil
Prov. BKL 52 Unit 75,000,000 APBD 52 Unit 78,750,000
5Pengembangan Data Sektoral Prioritas
Berbasis Elektronik
Jumlah akses internet pada lokasi Wisata dan
DesaProv. BKL 20 titik 125,000,000 APBD 20 titik 131,250,000
X
Program Pemeliharaan Dan
Pengendalian Infrastruktur TikJumlah Pembinaan Aparatur dan
Masyarakat 6 Kali 567,700,000 6 Kali 596,085,000
1Pengembangan Infrastruktur Tik Daerah
Terpencil Di Prov. BklJumlah pembinaan yang dilaksanakan Prov. BKL 2 Kali 567,700,000 APBD 2 Kali 596,085,000
XIProgram Pembinaan Aparatur Dan
Masyarakat
Jumlah ASN yang memiliki peningkatan
kompetensi bidang Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian
40 orang 120,000,000 40 orang 126,000,000
1Pembinaan Kapasitas Aparatur dan
Masyarakat Dalam Implementasi TIKJumlah Peserta Diklat Prov. BKL 40 orang 120,000,000 APBD 40 orang 126,000,000
1 Diseminasi Informasi Melalui Media 500,000,000
279
Pagu Indikatif Pagu Indikatif
1 2 3 4 6 7 6
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)Lokasi
2019 Sumber
Dana
2020
Target Capaian
Kinerja
Target Capaian
Kinerja5 8
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
XII
Program Optimalisasi Peran Persandian
Sebagai Pengaman Informasi Milik
Pemerintah Daerah
Jumlah ASN yang memiliki kompetensi TIK
dan Persandian90 orang 350,000,000 90 orang 367,500,000
1
Pengamanan Sistem Informasi Elektronik
Di Lingkungan Pemprov Melalui Kegiatan It
Security Assesment
Jumlah sistem informasi yang dilakukan Prov. BKL 4 dok 75,000,000 APBD 4 dok 78,750,000
2
Pemanfaatan Sertifikat Elektronik (Tanda
Tangan Elektronik) Dalam Rangka
Informasi Elektronik
Jumlah sterilisasi penyadapan yang dilakukan Prov. BKL 8 dok 75,000,000 APBD 8 dok 78,750,000
3
Pelaksanaan Rapat Kerja Persandian Se
Provinsi Bengkulu Dan Workshop
Operasional Peralatan Sandi
Jumlah ASN yang memiliki Pengetahuan/
kompetensi dasar di bidang persandianProv. BKL 90 orang 150,000,000 APBD 90 orang 157,500,000
4Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Persandian Di Pemerintah DaerahJumlah Dokumen Pelaporan yang dihasilkan Prov. BKL 1 Dokumen 50,000,000 APBD 1 Dokumen 52,500,000
12,710,700,000 13,291,235,000JUMLAH
280
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 5 6
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran
Yang Dilaksanakan
Prov BKL 11 jenis 1,294,990,000 11 jenis 1,359,739,500
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Kebutuhan Surat-Menyurat Kedinasan Prov BKL 1200 lembar 25,000,000 APBD 1200 lembar 26,250,000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan
Listrik
Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan
Listrik Yang Dibayar
Prov BKL 12 bulan 200,000,000 APBD 12 bulan 210,000,000
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan Yang
Diberi Uang Jasa
Prov BKL 122 OB 151,430,000 APBD 122 OB 159,001,500
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK Yang Disediakan Prov BKL 820 set/kotak/
rim
150,000,000 APBD 820 set/kotak/
rim
157,500,000
5 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang
Disediakan
Prov BKL 21 macam 43,560,000 APBD 21 macam 45,738,000
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Yang Disediakan
Prov BKL 18 Jenis 25,000,000 APBD 18 Jenis 26,250,000
7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan Prov BKL 10 Jenis 50,000,000 APBD 10 Jenis 52,500,000
8 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan
Jumlah Surat Kabar/Majalah Dan Buku Peraturan
Yang Disediakan
Prov BKL 5000 eksp 35,000,000 APBD 5000 eksp 36,750,000
9 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi
Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah
Prov BKL 109 OK 300,000,000 APBD 109 OK 315,000,000
10 Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis
Perkantoran
Jumlah THL Yang Dibiayai OPD Prov BKL 84 OB 215,000,000 APBD 84 OB 225,750,000
11 Publikasi media cetak dan elektronik Jumlah Publikasi media cetak dan elektronik Prov BKL 20 kali 100,000,000 APBD 20 kali 105,000,000
II Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Aparatur
Jumlah Sarana Prasarana Perkantoran yang
dibangun, direhab dan dipelihara
141 unit 750,000,000 141 unit 787,500,000
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang
Disediakan
Prov BKL 24 Unit 100,000,000 APBD 24 Unit 105,000,000
2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Disediakan Prov BKL 23 Unit 100,000,000 APBD 23 Unit 105,000,000
3 Pengadaan Meubeler Jumlah Meubeler Yang Disediakan Prov BKL 35 Set/unit 100,000,000 APBD 35 Set/unit 105,000,000
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor jumlah gedung kantor yang dipelihara Prov BKL 5 unit 100,000,000 APBD 5 unit 105,000,000
Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan
(Output)Lokasi
2019
Sumber
Dana
2020
URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BENGKULU
281
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 5 6
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan
(Output)Lokasi
2019
Sumber
Dana
2020
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara Prov BKL 20 unit 250,000,000 APBD 20 unit 262,500,000
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang
Dipelihara
Prov BKL 15 unit 50,000,000 APBD 15 unit 52,500,000
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara Prov BKL 19 unit 50,000,000 APBD 19 unit 52,500,000
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Jumlah Sumber Daya Aparatur Yang
Ditingkatkan Kapasitasnya
30 orang 75,000,000 30 orang 78,750,000
1 Pendidikan Dan Pelatihan Formal/Informal Jumlah Sumber Daya Aparatur Yang Mendapat
Pendidikan Dan Pelatihan Formal/Informal
Prov BKL 30 orang 75,000,000 APBD 30 orang 78,750,000
IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran
dan Pelaporan yang disusun
31 dokumen 100,000,000 31 dokumen 105,000,000
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran
Dan Pelaporan
Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan,
Anggaran Dan Pelaporan Yang Disusun
Prov BKL 31 dokumen 50,000,000 APBD 31 dokumen 52,500,000
2 Penatausahaan Kearsipan Dan Inventaris Barang
Milik Negara
Jumlah Arsip Dan Inventaris Barang Yang Ditata Prov BKL 50 arsip dan
inventaris
50,000,000 APBD 50 arsip dan
inventaris
52,500,000
Persentase Pertumbuhan Kelompok Usaha
Baru (KUB)/Wira Usaha Baru (WUB)
0.2 0.2
Jumlah Sentra Usaha Mikro, Kecil Dan
Menengah Yang Dibangun/dibina
10 sentra 10 sentra
Jumlah UMKM Yang Difasilitasi Untuk
Mendapatkan Bantuan Permodalan Dan
Peralatan (UMKM)
100 UMKM 100 UMKM
1 Pembinaan Dan Pengembangan Sentra Usaha Kecil
Menengah
Jumlah Sentra UKM Yang Dibina Prov BKL 10 Sentra 300,000,000 APBD 10 Sentra 315,000,000
2 Promosi Produk Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Jumlah KUKM yang difasilitasi untuk mengikuti
pameran
Prov BKL 20 KUMKM 400,000,000 APBD 20 KUMKM 420,000,000
3 Peningkatan Dan Perluasan Pemanfaatan KUR/UMI
Bagi UMKM
Jumlah UMKM yg memperoleh manfaat dari KUR Prov BKL 100 UMKM 300,000,000 APBD 100 UMKM 315,000,000
4 Monitoring dan Evaluasi Program SHAT Jumlah KUKM yang diberikan SHAT Prov BKL 300 KUMKM 100,000,000 APBD 300 KUMKM 105,000,000
Persentase Peningkatan Volume Usaha
Koperasi
0.15 0.15
Jumlah Koperasi Yang Difasilitasi Untuk
Mendapatkan Bantuan Modal Dan Peralatan
100 Koperasi 100 Koperasi
1 Peningkatan Dan Perluasan Akses Permodalan Bagi
Koperasi Dan UKM
Jumlah Koperasi Yang Difasilitasi Untuk
Mendapatkan Akses Bantuan Permodalan
Prov BKL 100 Koperasi 280,000,000 APBD 100 Koperasi 294,000,000
1,100,000,000 1,155,000,000
VI Program Pemberdayaan Dan Pengembangan
Usaha Koperasi
1,045,000,000 1,097,250,000
V Program Pemberdayaan Usaha Kecil Dan
Kewirausahaan
282
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 5 6
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan
(Output)Lokasi
2019
Sumber
Dana
2020
2 Pemberdayaan koperasi produksi dan koperasi
konsumen
Jumlah koperasi produksi dan koperasi konsumen
yang ditingkatkan kualitasnya
Prov BKL 50 koperasi 250,000,000 APBD 50 koperasi 262,500,000
3 Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk Usaha
Koperasi
Jumlah Koperasi Yang Pemasaran Produk
Usahanya Meningkat
Prov BKL 80 Koperasi 280,000,000 APBD 80 Koperasi 294,000,000
4 Peningkatan Kemampuan Teknis Pembina KUKM Jumlah Aparatur Pembina KUKM dilatih dan
ditingkatkan kapasitasnya
Prov BKL 95 Orang 235,000,000 APBD 95 Orang 246,750,000
VII Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi
Jumlah Koperasi Sehat Dan Aktif (Koperasi) 2075 Koperasi 860,000,000 2075 Koperasi 903,000,000
1 Penatausahaan Kelembagaan Koperasi jumlah pra
‑
koperasi dan koperasi yang mendapat
sosialisasi, pembinaan dan diberi penghargaan
serta Koperasi tidak aktif dan tidak melakukan RAT
Prov BKL 250 Koperasi 340,000,000 APBD 250 Koperasi 357,000,000
2 Penyelenggaraan Perizinan Dan Pembentukan Badan
Hukum Koperasi
Jumlah Pra-Koperasi dan Koperasi yang pengajuan
Badan Hukum diselesiaikan
Prov BKL 100 Koperasi 190,000,000 APBD 100 Koperasi 199,500,000
3 Penataan dan penertiban kantor cabang koperasi Jumlah kantor cabang koperasi yang ditata dan
ditertibkan
Prov BKL 50 Koperasi 150,000,000 APBD 50 Koperasi 157,500,000
4 Peningkatan Dan Pengembangan Data Koperasi Data Koperasi yang akurat dan up to date Prov BKL 2 Dokumen 180,000,000 APBD 2 Dokumen 189,000,000
VIII Program Penciptaan Iklim Usaha Yang Kondusif Persentase KUMKM Sehat 15% 250,000,000 15% 262,500,000
1 Pengelolaan dan Pengembangan Website Dan
Sistem Informasi KUMKM
Tersedianya Website dan Sistem Informasi
Koperasi dan UKM
Prov BKL 1 Paket 50,000,000 APBD 1 Paket 52,500,000
2 Koordinasi Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan
Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Jumlah Rapat Koordinasi Perencanaan, Evaluasi
Dan Pelaporan Yang Dilaksanakan
Prov BKL 1 Kali 200,000,000 APBD 1 Kali 210,000,000
IX Program Peningkatan Pengawsan Dan Penilaian
Kesehatan KSP/USP
Persentase Pertumbuhan KSP/USP Sehat 25% 710,000,000 25% 745,500,000
1 Peningkatan Kualitas dan Kesehatan KSP/USP Jumlah KPS/USP yang dibina Prov BKL 50 KSP/USP 250,000,000 APBD 50 KSP/USP 262,500,000
2 Pemeriksaan Dan Pengawasan KSP/USP Jumlah KPS/USP yang diperiksa dan diawasi Prov BKL 50 KSP/USP 180,000,000 APBD 50 KSP/USP 189,000,000
3 Penerapan Rekomendasi Pengawasan Dan
Rehabilitasi KSP/USP Bermasalah
Jumlah KPS/USP yang direvitalisasi Prov BKL 50 KSP/USP 130,000,000 APBD 50 KSP/USP 136,500,000
4 Peningkatan kualitas dan kapasitas pengawas
koperasi
Jumlah pengawas koperasi yang ditingkatkan
kapasitas dan kualitasnya
Prov BKL 25 orang 150,000,000 APBD 25 orang 157,500,000
X Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
Pelatihan Koperasi
Jumlah Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan
Menengah Yang Mendapat Bimbingan Teknis,
Pelatihan Dan Pendampingan
50 KUB/WUB 500,000,000 50 KUB/WUB 525,000,000
1 Pelatihan dan Bimbingan Teknis Bidang Koperasi dan
UMKM
Jumlah KUKM Yang Mendapatkan Pelatihan,
Bimbingan Teknis
Prov BKL 300 KUKM 400,000,000 APBD 300 KUKM 420,000,000
283
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 5 6
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan
(Output)Lokasi
2019
Sumber
Dana
2020
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan
Pelatihan Perkoperasian
Jumlah Sarana dan prasarna pendukung
pendidikan dan pelatihan KUMKM yang disediakan
Prov BKL 15 Unit 100,000,000 APBD 15 Unit 105,000,000
XI Program Peningkatan Daya Saing Koperasi dan
UMKM Melalui Layanan Usaha Terpadu
Jumlah Pelaku KUMKM Yang Ditingkatkan
Kualitas Dan Produktifitasnya Melalui Layanan
Usaha Terpadu
40 jenis 400,000,000 40 jenis 420,000,000
1 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pelayanan
Usaha Terpadu
Jumlah Sarana Dan Prasarana Pendukung
Pelayanan Usaha Terpadu Yang Disediakan
Prov BKL 20 Unit 100,000,000 APBD 20 Unit 105,000,000
2 Pengembangan UMKM melalui Pusat Layanan Usaha
Terpadu (PLUT)
Meningkatnya Kualitas dan jangkauan layanan
usaha terpadu KUMKM dalam rangka mendukung
promosi citra produk, pusat promosi dan pameran
serta pendampingan bagi KUMKM
Prov BKL 300 UMKM 300,000,000 APBD 300 UMKM 315,000,000
7,084,990,000 7,439,239,500 JUMLAH
284
Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
PENANAMAN MODAL
I Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah Jenis Pelayanan Administrasi
Perkantoran Yg Dilaksanakan Bengkulu 13 Jenis 1,577,594,000 APBD 13 Jenis 1,656,473,700
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Penyediaan Surat Menyurat Bengkulu 4500 25,000,000 APBD 4500 26,250,000
2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Dan ListrikJumlah Pembayaran selama 12 bulan Bengkulu 12 Bulan 250,000,000 APBD 12 Bulan 262,500,000
3 Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganJumlah Jasa Administrasi Keuangan yang
dibayarkanBengkulu 12 Bulan 134,280,000 APBD 12 Bulan 140,994,000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Penyediaan Alat Tulis Kantor Bengkulu 49 jenis 150,000,000 APBD 49 jenis 157,500,000
5 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah Jenis Barang Cetak dan okumen yang
digandakanBengkulu 29 jenis 65,000,000 APBD 29 jenis 68,250,000
6Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor yg dibeliBengkulu 20 jenis 25,000,000 APBD 20 jenis 26,250,000
7 Penyediaan Peralatan Rumah TanggaJumlah Peralatan Kebersihan dan Alat
PembersihBengkulu 12 Bulan 20,000,000 APBD 12 Bulan 21,000,000
8Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan yg dibeliBengkulu 12 Bulan 50,000,000 APBD 12 Bulan 52,500,000
9 Penyediaan Makanan & Minuman Kantor Jumlah Makanan dan Minuman untuk Kantor Bengkulu 12 Bulan 30,000,000 APBD 12 Bulan 31,500,000
10Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar
Daerah Dan Dalam Daerah
Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi &
konsultasi ke luar daerah dan dalam daerahBengkulu 40 kali 258,888,000 APBD 40 kali 271,832,400
11 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis PerkantoranJumlah Jasa Penyediaan Administrasi Teknis
Perkantoran Bengkulu 16 orang 407,956,000 APBD 16 orang 428,353,800
12 Penyediaan Jasa KantorJumlah Partisipasi Pada Event Khusus Daerah
dan Pendukung Kegiatan kantor lainnyaBengkulu 12 Bulan 161,470,000 APBD 12 Bulan 169,543,500
IIProgram Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Aparatur
Jumlah Sarana Prasarana Perkantoran yang
dibangun, direhab dan dipelihara Bengkulu 30 Unit 1,700,000,000 APBD 30 Unit 1,785,000,000
Tahun 2020KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi
Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
DINAS PENANAMAN MODALDAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU
Tahun 2019 Sumber
Dana
285
Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tahun 2020KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Tahun 2019 Sumber
Dana
1 Pengadaan Kendaraan Dinas / OperasionalJumlah Pengadaan Kendaraan Dinas /
OperasionalBengkulu 1 unit 600,000,000 APBD 1 unit 630,000,000
2Pengadaan Interior Dan Meubeler Ruang Kerja
Dan Arsip Kantor
Jumlah Pengadaan Interior dan Meubeler
Ruang Kerja dan Arsip KantorBengkulu 2 Jenis 200,000,000 APBD 2 Jenis 210,000,000
3 Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor Bengkulu 3 jenis 150,000,000 APBD 3 jenis 157,500,000
4 Pengadaan Peralatan Keg E-GovernmentJumlah Pengadaan Peralatan Keg E-
GovernmentBengkulu 5 jenis 200,000,000 APBD 5 jenis 210,000,000
5Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/OperasionalBengkulu 12 Unit 225,000,000 APBD 12 Unit 236,250,000
6Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung KantorBengkulu 16 unit 75,000,000 APBD 16 unit 78,750,000
7Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Dan
Aset Lainnya
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
KantorBengkulu 1 Paket 100,000,000 APBD 1 Paket 105,000,000
8 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Jumlah Renovasi Gedung Kantor Bengkulu 1 Paket 150,000,000 APBD 1 Paket 157,500,000
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah Pakaian ASN Bengkulu 198 stel 100,000,000 APBD 198 stel 105,000,000
1Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Kelengkapannya
Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
KelengkapannyaBengkulu 99 stel 50,000,000 APBD 99 stel 52,500,000
2 Pengadaan Pakaian Khas Daerah Jumlah Batik Besurek Yang Disediakan Bengkulu 99 stel 50,000,000 APBD 99 stel 52,500,000
IVProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Jumlah Sumber Daya Aparatur Yang
Ditingkatkan KapasitasnyaBengkulu 99 orang 120,000,000 APBD 99 orang 126,000,000
1 Pendidikan Dan Pelatihan FormalJumlah Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan
dan Pelatihan FormalBengkulu 99 orang 120,000,000 APBD 99 orang 126,000,000
VProgram Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Jumlah Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan yang disusunBengkulu 8 Dok 150,000,000 APBD 8 Dok 157,500,000
1Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan
Evaluasi Pelaporan Opd
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
Pelaporan OPD Bengkulu 6 Dokumen 150,000,000 APBD 6 Dokumen 157,500,000
2Penyusunan Pelaporan Prognosis Dan Laporan
Akhir Keuangan
Jumlah Dokumen Pelaporan Prognosis dan
Laporan Akhir KeuanganBengkulu 2 Dokumen - APBD 2 Dokumen -
VIProgram Peningkatan Promosi Dan Kerjasama
Investasi
Nilai Rencana Investasi yang Disetujui Per
tahunBengkulu 3 Triliun 1,340,056,000 APBD 3 Triliun 1,407,058,800
1Konsolidasi Dan Koordinasi Perencanaan Dan
Pengembangan Penanaman Modal
Jumlah rekomendasi teknis terkaait
perencanaan dan pengembangan penanaman
modal
Bengkulu
1
Rekomenda
si
300,000,000 APBD
1
Rekomenda
si
315,000,000
2Forum Komunikasi Dan Konsultasi Pemerintah
Dan Dunia UsahaJumlah Rumusan Yang Disepakati Bengkulu 2 MoU 114,800,000 APBD 2 MoU 120,540,000
3 Pelaksanaan Promosi Investasi Daerah Jumlah Partisipasi Pelaksanaan Promosi Bengkulu 6 kali 526,040,000 APBD 6 kali 552,342,000
286
Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tahun 2020KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Tahun 2019 Sumber
Dana
Jumlah Calon Investor pada event promosi
(Gelar Potensi Investasi Daerah, Seminar
Investasi, One on One Meeting Trade Tourism
and Investment Forum & Marketing Investasi
Indonesia)
Bengkulu35 calon
investorAPBD
35 calon
investor-
4
Publikasi Branding Image /Positioning Provinsi
Bengkulu Sebagai Salah Satu Tujuan Investasi Di
Indonesia Di Media Cetak/Elektronik Nasional
Dan Internasional
Frekwensi Branding Image /Positioning Provinsi
BengkuluBengkulu 3 kali 399,216,000 APBD 3 kali 419,176,800
VIIProgram Peningkatan Iklim Investasi Dan
Realisasi InvestasiPersentase Laju Investasi Pertahun Bengkulu 12,50 % 602,000,000 APBD 12,50 % 632,100,000
1Pengembangan Sistem Informasi Penanaman
Modal (Sipid)
Jumlah database layanan informasi
Penanaman ModalBengkulu 2 Database 125,000,000 APBD 2 Database 131,250,000
2
Pengawasan Dan Pemantauan Pelaksanaan
Penanaman Modal Pma/Pmdn Di Provinsi
Bengkulu
Jumlah Perusahaan Yang mendapatkan
PengawasanBengkulu 10 Kali 200,000,000 APBD 10 Kali 210,000,000
3 Penyusunan Statistik Investasi Daerah Persentase Laju Investasi Pertahun Bengkulu 12,50 % 127,000,000 APBD 12,50 % 133,350,000
4 Fasilitasi/Mediasi PermasalahanFrekwensi fasilitasi/mediasi penyelesaian
masalahBengkulu 8 fasilitasi 150,000,000 APBD 8 fasilitasi 157,500,000
VIIIProgram Penyiapan Potensi Sumberdaya,
Sarana & PrasaranaJumlah Aparatur Terlatih dan Terdidik Bengkulu 99 aparatur 196,460,000 APBD 99 aparatur 206,283,000
1Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Bidang
Penanaman Modal
Jumlah Aparatur Yang Diikutsertakan
DalamKegiatan Pengembangan SDM Bidang
Penanaman Modal
Bengkulu 99 Orang 196,460,000 APBD 99 Orang 206,283,000
IXProgram Mengintensifkan Penanganan
Pengaduan MasyarakatNilai Survey Kepuasan Masyarakat Bengkulu Nilai 83 269,520,000 APBD Nilai 83 282,996,000
1Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat
Terhadap Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Bengkulu Nilai 83 150,000,000 APBD Nilai 83 157,500,000
2Penanganan & Pemeriksaan Kasus Pengaduan
Masyarakat
Jumlah Tindak lanjut Penanganan Pengaduan
Masyarakat Bidang Perizinan/Nonperizinan Bengkulu 30 Kasus 119,520,000 APBD 30 Kasus 125,496,000
287
Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tahun 2020KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Tahun 2019 Sumber
Dana
Program Peningkatan Pelayanan PublikJumlah Jenis Perizinan dan Nonperizinan yg
dilayaniBengkulu 223 izin APBD 223 izin
Jumlah Jenis Perizinan dan Nonperizinan
yg dilayani secara elektronikBengkulu 11 Izin APBD 11 Izin
1
Pengembangan Sistem Penanaman Modal &
Pelayanan Perizinan/Nonperizinan Secara
Elektronik
Jumlah Izin Yang Dikembangkan Secara
Elektronik dan OnlineBengkulu
223 izin &
14 Izin235,300,000 APBD
223 izin &
14 Izin247,065,000
2Pembinaan Dan Rakor Penyelenggaraan
PMPTSP
Jumlah Pelaksanaan Pembinaan PTSP
Kabupaten/KotaBengkulu
2
Kabupaten/
kota
185,110,000 APBD
2
Kabupaten/
kota
194,365,500
3Survey Dan Pemeriksaan Prasyarat Perizinan
Dan Non Perizinan
Jumlah Pelaksanaan Survey dan Pemeriksaan
Lokasi Perizinan dan Nonperizinan Bengkulu
80 kali
survey275,000,000 APBD
80 kali
survey288,750,000
4Pengendalian Monitoring Evaluasi Kinerja
Program Dan Kegiatan OPD
Laporan hasil Evaluasi Penilaian Kinerja
Program dan Kegiatan Bengkulu 1 Laporan 102,830,000 APBD 1 Laporan 107,971,500
5 Pelayanan Perizinan Secara Mobile Jumlah Pelaksanaan Perizinan Secara Mobile Bengkulu 4 Kali 150,000,000 APBD 4 Kali 157,500,000
7,003,870,000 7,354,063,500
X 948,240,000 995,652,000
JUMLAH
288
Sumber
Dana
Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
KEPEMUDA DAN OLAH RAGA
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
I Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran
Yang DilaksanakanBengkulu 12 Jenis 1,723,000,000 12 Jenis 1,809,150,000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Bengkulu 2000
Surat 12,000,000 APBD 2000 Surat 12,600,000
2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Dan Listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrikBengkulu 12 Bulan 120,000,000 APBD 12 Bulan 126,000,000
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Bengkulu 12 Bulan 140,000,000 APBD 12 Bulan 147,000,000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Bengkulu 12 Bulan 200,000,000 APBD 12 Bulan 210,000,000
5 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Bengkulu 12 Bulan 75,000,000 APBD 12 Bulan 78,750,000
6Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan KantorTersedianya peralatan penerangan kantor Bengkulu 12 Bulan 15,000,000 APBD 12 Bulan 15,750,000
7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga Bengkulu 12 Bulan 15,000,000 APBD 12 Bulan 15,750,000
8Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-
undanganBengkulu
3650
Exemplar18,000,000 APBD 3650 Exemplar 18,900,000
9Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
dalam dan luar daerahBengkulu 40 OK 200,000,000 APBD 40 OK 210,000,000
10Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis
PerkantoranTersedianya jasa administrasi dan teknis perkantoran Bengkulu 636 OB 903,000,000 APBD 636 OB 948,150,000
11Pengelolaan Administrasi Inventaris Barang Milik
DaerahTerkumpulnya data kearsipan dan pengelolaan barang Bengkulu
4
Dokumen 25,000,000 APBD 4 Dokumen 26,250,000
IIProgram Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Aparatur
Jumlah sarana prasarana perkantoran yang
diadakan/ dibangun/ direhab/ dipeliharaBengkulu 48 Unit 600,000,000 48 Unit 630,000,000
1 Pengadaan Meubelair Tersedianya Pengadaan Meubelair Bengkulu 10 Jenis 100,000,000 APBD 10 Jenis 105,000,000
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung kantor Bengkulu 2 unit 100,000,000 APBD 2 unit 105,000,000
3Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
OperasionalTerpenuhinya kendaraan yang layak pakai Bengkulu 15 Unit 250,000,000 APBD 15 Unit 262,500,000
4Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
KantorTerpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Bengkulu 40 unit 100,000,000 APBD 40 unit 105,000,000
5 Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan/Perlengakapan Kantor Bengkulu 2 Jenis 50,000,000 APBD 2 Jenis 52,500,000
IIIProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
AparaturJumlah Aparatur yang ditingkatkan Kapasitasnya Bengkulu 12 orang 75,000,000 12 orang 78,750,000
1 Pendidikan Dan Pelatihan Formal Jumlah Pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti Bengkulu 12 orang 75,000,000 APBD 12 orang 78,750,000
KODE Program dan Kegiatan Indikator LokasiTahun 2019
Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Tahun 2020
289
Sumber
Dana
Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODE Program dan Kegiatan Indikator LokasiTahun 2019 Tahun 2020
IVProgram Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan
pelaporan yang disusunBengkulu
9
Dokumen125,000,000 9 Dokumen 131,250,000
1Penyusunan Dokumen Perencanaan,
Penganggaran Dan Pelaporan
Tersusunnya perencanaan yg mendukung kegiatan
SKPDBengkulu
9
dokumen75,000,000 APBD 9 dokumen 78,750,000
2 Penyusunan Profile Dispora Provinsi Bengkulu jumlah dokumen Profile yang di susun Bengkulu 1
dokumen50,000,000 APBD 1 dokumen 52,500,000
VProgram Pengembangan Dan Keserasian
Kebijakan Pemuda
Jumlah Dokumen kepemudaan dan Keolahragaan
yang serasi antar Pemerintah Pusat, Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten Kota
Bengkulu2
Dokumen 150,000,000 APBD 2 Dokumen 157,500,000
1 Pemeliharaan Web Dispora Jumlah Website yang dipelihara Bengkulu1
Dokumen50,000,000 APBD 1 Dokumen 52,500,000
2Rapat Koordinasi Dan Sinkronisasi Program
Kepemudaan Dan KeolahragaanTerciptanya program dan kegiatan yang sinkron Bengkulu
1
Dokumen 100,000,000 APBD 1 Dokumen 105,000,000
VI Program Pengembangan PemudaJumlah Pemuda Kader, Pemuda Pelopor, anggota
pramuka dan Pemuda Wirausaha Tingkat ProvinsiBengkulu
131
Orang 2,275,000,000 131 Orang 2,388,750,000
1 Pelaksanaan Paskibraka Provinsi Bengkulu Terlaksanya PASKIBRAKA Provinsi Bengkulu Bengkulu 56 Orang 1,500,000,000 APBD 56 Orang 1,575,000,000
2 Seleksi Dan Pembinaan Pemuda Pelopor Jumlah Pemuda Pelopor yang diseleksi Bengkulu 20 org 100,000,000 APBD 20 org 105,000,000
3Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara
(PPAN)
Jumlah Pemuda yang akan dikirim ke Negara
pasanganBengkulu 5 org 100,000,000 APBD 5 org 105,000,000
4Pelatihan Dan Pembina Pramuka Provinsi
BengkuluPramuka se Provinsi Bengkulu yang dibina Bengkulu 50 orang 100,000,000 APBD 50 orang 105,000,000
5 Peringatan Hari Sumpah Pemuda Terlaksananya Peringatan Hari Sumpah Pemuda Bengkulu 1 kali 75,000,000 APBD 1 kali 78,750,000
6 Pembinaan KNPI Provinsi Bengkulu Terbinanya KNPI Provinsi Bengkulu Bengkulu 1 OKP 100,000,000 APBD 1 OKP 105,000,000
7 Pelaksanaan Kegiatan Kepemudaan Bengkulu 300,000,000 APBD 315,000,000
VII
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan
Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup
Pemuda
Jumlah Kelompok Usaha Pemuda produktif yang
dibina dan dikembangkanBengkulu 20 Klpok 300,000,000 20 Klpok 315,000,000
1Pelatihan Dan Pembinaan Kelompok Usaha
Pemuda Produktif (KUPP)
Jumlah Kelompok Usaha Pemuda produktif yang
difasilitasiBengkulu 20 Klpok 300,000,000 APBD 20 Klpok 315,000,000
VIII Program Pemberdayaan PemudaJumlah Pemuda yang mengikuti pelatihan dan
pembinaan Bengkulu
780
Orang 500,000,000 780 Orang 525,000,000
1 Pelaksanaan Jambore Pemuda Daerah (JPD)Terlaksananya Jambore Pemuda Daerah (JPD) dan
terseleksinya calon peserta JPIBengkulu
100
Orang 250,000,000 APBD 100 Orang 262,500,000
2 Penyelenggara Daerah Kirab Pemuda jumlah peserta dan panitia daerah kirab pemuda Bengkulu 100
Orang 100,000,000 APBD 100 Orang 105,000,000
3Seleksi Dan Pembinaan Kapal Pemuda
Nusantara (KPN)
jumlah pemuda yang terseleksi dan dibina pada
kegiatan Kapal Pemuda Nusantara (KPN)Bengkulu 60 orang 150,000,000 APBD 60 orang 157,500,000
290
Sumber
Dana
Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODE Program dan Kegiatan Indikator LokasiTahun 2019 Tahun 2020
IXProgram Pengembangan Kebijakan Dan
Manajemen Olahraga
Jumlah Pelatih/Wasit/Juri bersertifikat Nasional/
InternasionalBengkulu 30 orang 200,000,000 APBD 30 orang 210,000,000
1Pelatihan Wasit/Juri Dan Pelatih Cabang
Olahraga (Berlisensi) Terbinanya pelatihan wasit/juri cabor untuk PORWIL Bengkulu 30 orang 200,000,000 APBD 30 orang 210,000,000
XProgram Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Olahraga
Jumlah sarana dan prasarana olah raga yang
dibangun dan ditingkatkanBengkulu 2 Unit 1,429,260,000 APBD 2 Unit 1,500,723,000
1 Pengadaan Perlengkapan Alat-Alat Olahraga Jumlah perlengkapan olahraga yang disediakan Bengkulu 1 paket 500,000,000 APBD 1 paket 525,000,000
2
Pembangunan Prasarana Nomor Atletik (Lompat
Tinggi, Lompat Jauh, Lompat Jangkit, Lontar
Martil, Tolak Peluru Dll)
Terciptanya pembangunan prasarana nomor atletik Bengkulu 1 paket 500,000,000 APBD 1 paket 525,000,000
3 Rehab Kolam Renang Rafflesia Kolam Renang Rafflesia lanjutan Bengkulu 1 unit 429,260,000 APBD 1 unit 450,723,000
Program Pembudayaan Olahraga Pringkat Prestasi Olahraga Berskala Nasional 10,996,640,000 11,546,472,000
a. POPCANAS 20-10 20-10
b. POSPENAS 20-10 20-10
1Seleksi Rekruitmen Dan Pembinaan Siswa
Sekolah Keberbakatan Olahraga (SKO)
Terseleksinya Calon Siswa Sekolah Keberbakatan
Olahraga (SKO)Bengkulu 135 siswa 3,500,000,000 APBD 135 siswa 3,675,000,000
2Pembinaan Pusat Pendidikan Dan Latihan
Olahraga Pelajar (PPLPD)Jumlat atlit PPLPD yang dibina Bengkulu 15 orng 194,600,000 APBD 15 orng 204,330,000
3Pembinaan Pusat Pendidikan Dan Latihan
Olahraga Mahasiswa Daerah (PPLMD)Jumlah atlit PPLMD yang dibina Bengkulu 18 org 649,450,000 APBD 18 org 681,922,500
4Pengelolaan Rutin Asrama PPLP dan PPLMD
Provinsi Bengkulu
Terlaksananya Pembinaan Atlet PPLP dan
Terlaksananya Pengelolaan PPLP Bumi AyuBengkulu 2 asrama 357,090,000 APBD 2 asrama 374,944,500
5 Event Event Pembudayaan OlahragaJumlah Event penbudayaan olahraga dalam rangka
(HAORNAS 3 tangkai olahtaga )Bengkulu
1 Event (
3 Tangkai
olahraga)
250,000,000 APBD
1 Event ( 3
Tangkai
olahraga)
262,500,000
6 Pembinaan Atlet Pelajar Penyandang Disabilitas Jumlah atlet Pelajar penyandang Disabilitas Bengkulu 30 Orang 145,500,000 APBD 30 Orang 152,775,000
7Pembinaan National Paralimpic Comite (NPC)
Dan Soina
jumlah lembaga NPC dan SOINA yang dibina provinsi
bengkuluBengkulu
2
lembaga 150,000,000 APBD 2 lembaga 157,500,000
8
Pekan Parlympic Pelajar Daerah (PEPARPEDA)
dan Pekan Paralympic Pelajar Nasional
(PEPARPENAS)
Jumlah atlet yang mengikuti PEPARPENAS Bengkulu 30 Orang 250,000,000 APBD 30 Orang 262,500,000
9 Festival Dan Pekan Olahraga Tradisionaljumlah cabor yang mengikuti festival dan pekan
olahragaBengkulu 5 Cabor 250,000,000 APBD 5 Cabor 262,500,000
10 Pelaksanaan Pospeda Dan Pospenas
Jumlah atlit Provinsi Bengkulu yang mengikuti Pekan
Olahraga dan Seni antar Pondok Pesantren Tingkat
Daerah POSPEDA
Bengkulu
148
Orang / 11
Cabor
200,000,000 APBD 148 Orang / 11
Cabor 210,000,000
11 Tuan Rumah Pelaksanaan PospenasTerlaksananya Provinsi Bengkulu sebagai tuan rumah
POSPENASBengkulu
1
kegiatan 4,000,000,000 APBD 1 kegiatan 4,200,000,000
XI Bengkulu APBD
291
Sumber
Dana
Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODE Program dan Kegiatan Indikator LokasiTahun 2019 Tahun 2020
Jumlah atlet pelajar dan mahasiswa berprestasi yang
diberikan reward30 Orang 30 Orang
Terlaksananya pemberian reward bagi pelajar
berprestasi di bidang olahraga
10
kab/kota10 kab/kota
13Pembinaan Formi( federasi Olahraga rekreasi
masyarakat indonesia ) Provinsi Bengkulu
Terwujudnya pembinaan FORMI ( federasi Olahraga
rekreasi masyarakat indonesia ) Provinsi BengkuluBengkulu
1
lembaga 250,000,000 APBD 1 lembaga 262,500,000
Pringkat Prestasi Olahraga Berskala Nasional 21,600,000,000 22,680,000,000
a. PON 30-20 30-20
b. POPNAS 25-15 25-15
c. POMNAS 20-10 20-10
d. PORWIL 6 - 5 6 - 5
1Event-Event Olahraga Prestasi Di Provinsi
Bengkulu
Terlaksananya Event-Event Olahraga Prestasi (
Triathlon)Bengkulu 1 Event 500,000,000 APBD 1 Event 525,000,000
2Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda), Wilayah
(Popwil), Nasional (Popnas)
jumlah Atlit, pelatih dan offisial yang dikirim untuk
mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)
di Provinsi Papua
Bengkulu 150 orang 500,000,000 APBD 150 orang 525,000,000
3 Tuan Rumah Pelaksanaan PorwilTerlaksananya Provinsi Bengkulu sebagai tuan rumah
PORWILBengkulu
1
kegiatan 20,000,000,000 APBD 1 kegiatan 21,000,000,000
4 Pengiriman Atlit Pelajar Dan MahasiswaJumlah atlit dan pelajar mahasiswa yang dikirim untuk
mengikuti event-event olahraga tingkat nasionalBengkulu 30 Orang 0 APBD 30 Orang 0
5Pembibitan, Pembinaan Dan Pengembangan
Potensi Olahraga Bakat/Potensi OlahragaJumlah atlit potensi yang dibina Bengkulu 50 Orang 400,000,000 APBD 50 Orang 420,000,000
6 Peningkatan SDM PelatihJumlah pelatih cabang olahraga prestasi yang
mengikuti diklat tingkat nasionalBengkulu 30 Orang 200,000,000 APBD 30 Orang 210,000,000
7Standarisasi Peningkatan Dan Pengembangan
Olahraga PrestasiJumlah cabang olahraga prestasi yang standard Bengkulu 10 cabor - APBD 10 cabor 0
8Promosi Dan Sosialisasi Cabang Olahraga
Prestasi
Dilaksanakan promosi dan sosialisasi cabang olahraga
prestasi unggulanBengkulu 30 Orang - APBD 30 Orang 0
9 Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi
cabang olahraga presyasi yang dibina antara lain;
cabor gulat, futsal, volly, angkat besi, sepak takraw,
basket, atletik, silat
Bengkulu 10 cabor - APBD 10 cabor 0
XIII
Program UPTD Pemeliharaan Dan
Pengembangan Sarana Dan Prasarana
Kepemudaan Dan Olahraga
Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga yang
terpelihara dan layak pakaiBengkulu 1 tahun 500,000,000 1 tahun 525,000,000
1Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan
Prasarana Sport Center
Terpeliharanya sarana prasarana Sport Center Pantai
PanjangBengkulu 1 tahun 500,000,000 APBD 1 tahun 525,000,000
40,473,900,000 42,497,595,000 JUMLAH
840,000,000
XII Program Pembinaan Olahraga Prestasi Bengkulu APBD
12Pemberian Reward Atlet Pelajar Dan Mahasiswa
BerprestasiBengkulu 800,000,000 APBD
292
Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran
Yang DilaksanakanBengkulu 12 jenis 1,609,031,752 APBD 12 jenis 1,689,483,340
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya jasa surat menyurat kantor (bulan) Bengkulu 12 bulan 26,000,000 APBD 12 bulan 27,300,000
2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Dan Listrik tersedianya jasa listrik dan internet kantor (bulan) Bengkulu 12 bulan 230,000,000 APBD 12 bulan 241,500,000
3 Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan tersedianya jasa adm. Keuangan Bengkulu 12 bulan 117,860,000 APBD 12 bulan 123,753,000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor tersedian ATK kantor Bengkulu 12 bulan 150,000,000 APBD 12 bulan 157,500,000
5 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Bengkulu 12 bulan 35,000,000 APBD 12 bulan 36,750,000
6Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedianya jasa instalasi dan komponen listrik Bengkulu 12 bulan 40,000,000 APBD 12 bulan 42,000,000
7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga tersedianya peralatan rumah tangga Bengkulu 12 bulan 35,000,000 APBD 12 bulan 36,750,000
8Penyediaan Bahan Bacaan (Surat Kabar,
Majalah, Peraturan Dan Perundang-Undangan tersedianya bahan bacaan rutin kantor Bengkulu 12 bulan 24,000,000 APBD 12 bulan 25,200,000
9Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar
Daerah
terlaksananya rapat dan kordinasi, konsultasi ke luar
dan dalam daerahBengkulu 12 bulan 300,000,000 APBD 12 bulan 315,000,000
10Penyediaan Jasa Adminstrasi Dan Teknis
Perkantorantersedianya jasa adm. Teknis perkantoran Bengkulu 16 orang 436,171,752 APBD 16 orang 457,980,340
11 Publikasi Media Cetak Dan Elektronikterpublikasinya kegiatan dalam media cetak dan
elektronikBengkulu 12 bulan 150,000,000 APBD 12 bulan 157,500,000
12Penatausahaan Kearsipan Dan Inventarisir
Barang Milik Daerah
tersusunnya dokumen inventarisir aset barang milik
daerahBengkulu 6 dokumen 65,000,000 APBD 6 dokumen 68,250,000
IIProgram Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Aparatur
Jumlah sarana prasarana perkantoran yang
diadakan/ dibangun/ direhab/ dipeliharaBengkulu 14 unit 1,980,000,000 APBD 14 unit 2,079,000,000
1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor tersedianya peralatan gedung kantor Bengkulu 5 Paket 105,000,000 APBD 5 Paket 110,250,000
2Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Perpustakaantersedianya gedung kantor yang representatif Bengkulu 1 unit 100,000,000 APBD 1 unit 105,000,000
3Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/
OperasionalJumlah Mobil Operasional yang layak pakai Bengkulu 6 unit 215,000,000 APBD 6 unit 225,750,000
Tahun 2020KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi
Tahun 2019 Sumber
Dana
Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI BENGKULU
URUSAN PILIHAN
293
Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tahun 2020KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi
Tahun 2019 Sumber
Dana
URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR4Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
tersedianya peralatan gedung kantor dalam kondisi
baikBengkulu 12 bulan 60,000,000 APBD 12 bulan 63,000,000
5 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantortersedianya gedung kantor yang representatif dalam
pelayanan terhadap masyarakatBengkulu 1 unit 1,500,000,000 APBD 1 unit 1,575,000,000
IIIProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
AparaturJumlah Aparatur yang ditingkatkan Kapasitasnya Bengkulu 108 orang 225,000,000 APBD 108 orang 236,250,000
1 Pendidikan Dan Pelatihan Formal
Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan
formal / nonformal sesuai dengan jabatannya (PP,
Bendaharawan, dll)
Bengkulu 8 orang 100,000,000 APBD 8 orang 105,000,000
2 Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional SK penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Bengkulu 2 SK 25,000,000 APBD 2 SK 26,250,000
3 Pelatihan Internal Arsiparis Jumlah arsiparis yang terlatih Bengkulu 50 orang 50,000,000 APBD 50 orang 52,500,000
4 Pelatihan Internal Pustakawan Jumlah pustakawan yang mendapat pelatihan Bengkulu 50 orang 50,000,000 APBD 50 orang 52,500,000
IVProgram Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan
pelaporan yang disusunBengkulu 10 dok 260,000,000 APBD 10 dok 273,000,000
1Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan Dan
Pelaporan
tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan
anggaran kegiatanBengkulu 7 dok 110,000,000 APBD 7 dok 115,500,000
2Monitoring, Evaluasi Dan Sinkronisasi Program
Perpustakaanjumlah dokumen monitoring, evaluasi dan sinkronisasi Bengkulu 3 Dok 150,000,000 APBD 3 Dok 157,500,000
Prosentase sarana dan prasarana digital
Perpustakaan Provinsi sesuai standar Nasional (1
komputer layanan/100.000 penduduk)
100% 100%
prosentase sarana dan prasarana digital
Perpustakaan sekolah sesuai standar Nasional 100% 100%
Jumlah Pengunjung Perpustakaan
26.110
pengunjung/
bulan
26.110
pengunjung/
bulan
Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) 85 85
1 Pengadaan Digital Library Perpustakaan ProvinsiProsentase ketersediaan sarana digital Perpustakaan
Provinsi sesuai standar Nasional Bengkulu 100% 150,000,000 APBD 100% 157,500,000
2Pengadaan Sarana Otomasi Digital Library
Perpustakaan Sma/Smk/Ma
Jumlahsekolah yang mendapatkan bantuan sarana
otomasi digital libraryBengkulu 40 Sekolah - APBD 40 Sekolah -
3Survei Preferensi Dan Penyaringan Katalog
Bahan Pustaka Perpustakaan Provinsi
daftar judul buku untuk penambahan koleksi
perpustakaan provinsiBengkulu 2 berkas 30,000,000 APBD 2 berkas 31,500,000
4Pengadaan Bahan Bacaan Berkala, Majalah,
Surat Kabar, Tabloid, Buku Berkala,
bahan bacaan berkala (buku, majalah, tabloid, surat
kabar, buku berkala)Bengkulu
1050
eksemplar95,000,000 APBD
1050
eksemplar99,750,000
5Pengadaan Bahan Perpustakaan Koleksi
Perpustakaan Provinsi
bahan bacaan koleksi perpustakaan (ebook dan non
ebook)Bengkulu
5000
eksempalr165,000,000 APBD
5000
eksempalr173,250,000
VProgram Pengembangan Budaya Baca Dan
Pembinaan PerpustakaanBengkulu 2,205,000,000 APBD 2,315,250,000
294
Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tahun 2020KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi
Tahun 2019 Sumber
Dana
URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR6Penelusuran Bahan Pustaka Koleksi
Perpustakaan Provinsi
Persentase Jumlah Bahan Pustaka yang dipinjam
pemustaka yang terkumpulBengkulu 30% 45,000,000 APBD 30% 47,250,000
7 Pengolahan Bahan Perpustakaan jumlah bahan pustaka yang siap pakai/layan dan
dientry ke katalog digitalBengkulu
16 ribu
eksemplar70,000,000 APBD
16 ribu
eksemplar73,500,000
8 Stock Opname Bahan Pustaka laporan daftar buku hasil stock opname Bengkulu 2 Dok 35,000,000 APBD 2 Dok 36,750,000
9 Pelestarian Bahan Pustaka jumlah bahan pustaka yang mendapatkan perbaikan Bengkulu1000
eksemplar75,000,000 APBD
1000
eksemplar78,750,000
10
Pengembangan Profesi Pustakawan (Literatur
Sekunder) Dan Pengembangan Bibliography
Tools
jumlah terbitan profesi pustakawan Bengkulu 14 terbitan 50,000,000 APBD 14 terbitan 52,500,000
11Pengadaan Bahan Perpustakaan Non Mata
Pelajaran Koleksi Perpustakaan Sekolah
bahan bacaan koleksi perpustakaan (ebook dan non
ebook)Bengkulu
150.000
eksemplar- APBD
150.000
eksemplar-
12Penyediaan Buku Pedoman Teknis Pengolahan
Bahan Perpustakaanjumlah sekolah yang mendapat buku pedoman Bengkulu 156 Sekolah 25,000,000 APBD 156 Sekolah 26,250,000
13Hunting Koleksi Deposit Dan Akuisisi Kckr
Provinsi BengkuluJumlah Koleksi deposit Provinsi Bengkulu Bengkulu
1240
eksemplar80,000,000 APBD
1240
eksemplar84,000,000
14 Akuisisi Kckr Provinsi Bengkulujumlah serah terima KCKR ke Perpustakaan Provinsi
BengkuluBengkulu 115 Judul 20,000,000 APBD 115 Judul 21,000,000
15Pengembangan Bibliography Tools (Kid,
Bibliografi Daerah Bengkulu, Accessionlist)jumlah bibliography tools tersusun Bengkulu 29 Jenis 50,000,000 APBD 29 Jenis 52,500,000
16Lomba - Lomba Pembudayaan Gemar Membaca
Provinsi Bengkulujumlah kegiatan lomba gemar membaca Bengkulu 6 lomba 425,000,000 APBD 6 lomba 446,250,000
17 Story Telling Layanan Anak jumlah kegiatan story telling Bengkulu 90 kali 60,000,000 APBD 90 kali 63,000,000
18Layanan Perpustakaan Keliling, Wisata Baca Dan
Ltpsjumlah pos perpustakaan keliling dan LTPS Bengkulu 36 pos 300,000,000 APBD 36 pos 315,000,000
19 Rakor Perpustakaan Se-Provinsi Bengkuludokumen kesepahaman dan kesepakatan bidang
PerpustakaanBengkulu 3 Dok 150,000,000 APBD 3 Dok 157,500,000
20Penyusunan Dan Evaluasi Sop Dan Sp
Perpustakaandokumen SOP dan SP Perpustakaan Bengkulu 8 dokumen 15,000,000 APBD 8 dokumen 15,750,000
21Pembinaan/ Pelatihan Pengelola Perpustakaan
Binaan
jumlah pengelola perpustakaan binaan yang
mendapatkan pelatihanBengkulu 150 orang 315,000,000 APBD 150 orang 330,750,000
22 Penerbitan Nomor Pokok Perpustakaan /Npp jumlah sekolah yang mendapat NPP Bengkulu 600 Sekolah 50,000,000 APBD 600 Sekolah 52,500,000
- Persentase OPD yang menyelenggarakan
penataan kearsipan secara bakuBengkulu 50% 200,000,000 APBD 50% 210,000,000
- Persentase OPD yang menyelenggarakan
penataan kearsipan berbasis IT (%)50% 50%
1 Pembinaan Dan Pengawasan Kearsipanjumlah OPD, Ormas/Orpol dan LKD Kab/Kota yang
menyelenggarakan penataan kearsipan secara bakuBengkulu 60 instansi 100,000,000 APBD 60 instansi 105,000,000
2Penerapan Dan Pengembangan Sistem Informasi
Kearsipan Daerah
jumlah peserta bimtek penerapan dan pengembangan
sistem informasi kearsipan daerahBengkulu 100 orang 100,000,000 APBD 100 orang 105,000,000
VI Program Sistem Informasi Kearsipan Daerah
295
Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tahun 2020KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi
Tahun 2019 Sumber
Dana
URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASARVIIProgram Peningkatan Layanan Dan
Pemanfaatan Arsip
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan
kearsipanBengkulu 77 100,000,000 APBD 77 105,000,000
1 Penyusunan Citra Daerah dokumen citra daerah Bengkulu 2 Dok 50,000,000 APBD 2 Dok 52,500,000
2 Penerbitan Naskah Sumber Arsip Naskah Sumber Arsip 12 terbitan 50,000,000 APBD 12 terbitan 52,500,000
VIII Program Penyelamatan Arsip - jumlah arsip yang terkumpul (statis dan dinamis) Bengkulu 30.450 berkas 545,000,000 APBD 30.450 berkas 572,250,000
- Jumlah Pengguna Layanan Arsip 150 institusi 150 institusi
1Pendataan Dan Penataan Arsip Statis Dan
DinamisJumlah arsip dinamis, arsip statis Provinsi Bengkulu Bengkulu 29550 lembar 115,000,000 APBD 29550 lembar 120,750,000
2 Penelusuran Arsip Provinsi Jumlah arsip provinsi yang terkumpul Bengkulu 30.450 lembar 100,000,000 APBD 30.450 lembar 105,000,000
3 Implementasi Jadwal Retensi ArsipArsiparis memiliki kemampuan untuk menyusun SKP
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinyaBengkulu 2 berkas - APBD 2 berkas -
4 Lomba Arsiparis Teladan Jumlah arsiparis yang mengikuti lomba Bengkulu 60 orang 80,000,000 APBD 60 orang 84,000,000
5 Perawatan Arsip Di Depo Arsip Jumlah arsip yang dirawat di Depo Arsip Bengkulu 3500 lembar 50,000,000 APBD 3500 lembar 52,500,000
6 Digitalisasi Arsipprosentase ketersediaan sarana digital arsip sesuai
standar ANRIBengkulu 100 % 60,000,000 APBD 100 % 63,000,000
7 Rakor Kearsipan Provinsi BengkuluDokumen kesepahaman dan kesepakatan Tentang
Kearsipan Provinsi BengkuluBengkulu 2 Dok 100,000,000 APBD 2 Dok 105,000,000
8 Pelayanan Pemanfaatan Arsip jumlah layanan arsip digitalisasi dan konvensional Bengkulu 100 layanan 40,000,000 APBD 100 layanan 42,000,000
7,124,031,752 7,480,233,340 JUMLAH
296
Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah jenis pelayanan administrasi yang
dilaksanakan Bengkulu 13 jenis 2,319,911,000 APBD 13 jenis 2,435,906,550
1 Penyedia Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang disampaikan dalam setahun Bengkulu 5350 surat 26,500,000 APBD 5350 surat 27,825,000
2Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan
Listrik
Frekuensi pembayaran jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik Bengkulu 12 bulan 380,000,000 APBD 12 bulan 399,000,000
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah aparatur pengadministrasian keuangan Bengkulu 22 orang 248,484,320 APBD 22 orang 260,908,536
4 Penyedia Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga kebersihan kantor Bengkulu 148,400,000 APBD 155,820,000
5 Penyedia Alat Tulis KantorJumlah kebutuhan ATK dalam menunjang
kelancaran kerja Bengkulu 30 jenis 150,000,000 APBD 30 jenis 157,500,000
6 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah cetakan dan penggandaan Bengkulu 400000
eksemplar 100,000,000 APBD
400000
eksemplar 105,000,000
7Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Frekuensi pemeliharaan instalasi listrik dan
penerangan gedung kantor Bengkulu 12 bulan 75,000,000 APBD 12 bulan 78,750,000
8Penyediaan Bahan Bacaan Dan Perundang-
Undangan
Jumlah bahan bacaan dan perundangan yang
tersedia Bengkulu 5 eksemplar 50,000,000 APBD
5
eksemplar 52,500,000
9Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah Bengkulu 12 bulan 330,000,000 APBD 12 bulan 346,500,000
10Pertemuan Dalam Rangka Peringatan Hari Besar
Keagamaan Dan Hari Nasional
Jumlah hari besar keagamaan dan hari nasional
yang diperingati Bengkulu 7 jenis 60,000,000 APBD 7 jenis 63,000,000
11 Penyedia Jasa Administrasi & Teknis Perkantoran Jumlah tenaga honorer sumberdana APBD Bengkulu 33 org 701,526,680 APBD 33 org 736,603,014
12Penatausahaan Kearsipan Dan Inventarisir Barang
Milik Daerah
Jumlah aparatur pendataan asset barang milik
daerah Bengkulu 4 orang 50,000,000 APBD 4 orang 52,500,000
IIProgram Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Aparatur
Jumlah sarpras aparatur yang
dibangun/direhab/dipelihara Bengkulu 32 unit 495,000,000 APBD 32 unit 519,750,000
1 Pengadaan Meubeler Jumlah meubeler yang tersedia Bengkulu 1 Paket 165,000,000 APBD 1 Paket 173,250,000
2Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/OperasionalJumlah kendaraan dinas yang dipelihara Bengkulu 25 unit 230,000,000 APBD 25 unit 241,500,000
Program dan Kegiatan Indikator LokasiTahun 2019 Sumber
Dana
Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
URUSAN PILIHAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Tahun 2020KODE
297
Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program dan Kegiatan Indikator LokasiTahun 2019 Sumber
Dana
Tahun 2020KODE
3Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
KantorJumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara Bengkulu 4 paket 100,000,000 APBD 4 paket 105,000,000
IIIProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Jumlah jenis diklat yang diikuti Bengkulu 3 jenis 100,000,000 APBD 3 jenis 105,000,000
1 Pendidikan Dan Pelatihan FormalJenis diklat yang diikuti (pimpinan, fungsional,
teknis)Bengkulu 3 jenis 100,000,000 APBD 3 jenis 105,000,000
IVProgram Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran
dan pelaporan yang disusun Bengkulu 8 dok 490,000,000 APBD 8 dok 514,500,000
1Penyusunan Dokumen Perencanaan,
Penganggaran Dan Pelaporan
Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran
dan pelaporan yang tersediaBengkulu 4 dok 120,000,000 APBD 4 dok 126,000,000
2Penyusunan Sinkronisasi Dan Koordinasi Program/
Kegiatan Dinas Dengan Instansi TerkaitJumlah pertemuan dalam satu tahun Bengkulu 4 dok 120,000,000 APBD 4 dok 126,000,000
3Koordinasi Dan Monitoring Dan Evaluasi
Program/Kegiatan Kelautan Perikanan Jumlah Monev Bengkulu 6 kali 250,000,000 APBD 6 kali 262,500,000
Produksi Perikanan Tangkap (Ton)68.344 -
70.8043,170,000,000
68.344 -
70.8043,328,500,000
Capaian Nilai Tukar Nelayan (NTN) 107 107
Rasio pelabuhan perikanan yang
dikembangkan 1 : 5 1 : 5
1 Sekolah Lapang/Praktek Penggunaan APIJumlah angkatan sekolah lapang/praktek
penggunaan API yang diikuti Bengkulu 1 angkatan 270,000,000 APBD
1
angkatan 283,500,000
2Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan (Gps,
Fish Finder)
Jumlah alat bantu penangkapan (GPS dan Fish
Finder) yang tersediaBengkulu 2 jenis 150,000,000 APBD 2 jenis 157,500,000
3 Pengadaan Mesin Kapal Dan Alat Tangkap Jumlah mesin kapal dan alat tangkap yang
diadakanBengkulu 2 jenis 1,300,000,000 APBD 2 jenis 1,365,000,000
4Penguatan Kelembagaan Usaha Perikanan
Tangkap Menjadi Berbadan Hukum
Jumlah nelayan/KUB yang dikuatkan
kelembagaannya menjadi berbadan hukumBengkulu 25 KUB 100,000,000 APBD 25 KUB 105,000,000
5Operasional Cek Fisik Kapal Perikanan Tangkap
Izin Pusat Dan Daerah Di Provinsi
jumlah Operasi cek fisik kapal perikanan tangkap
izin pusat dan daerah di provinsiBengkulu 30 kali 100,000,000 APBD 30 kali 105,000,000
6
Oprasional Penyelenggaraan Pengelolaan Ppi
Pulau Baai Rapat Koordinasi Operasional
Pelabuhan Se Provinsi Bengkulu
Jumlah Operasional Bengkulu 12 bulan 250,000,000 APBD 12 bulan 262,500,000
7Pengembangan Pembangunan Pelabuhan
Perikanan Di Provinsi Bengkulu
Jumlah pelabuhan perikanan yang
dikembangkan/dibangunBengkulu 1 unit 1,000,000,000 APBD 1 unit 1,050,000,000
VIProgram Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Pesisir
Jumlah kawasan kampung nelayan terpadu
yang dikembangkanBengkulu 490,000,000 APBD 514,500,000
1Pengembangan Desa Nelayan Mapan Di 7
Kab/Kota
Jumlah lokasi pengembangan sanitasi lingkungan
TPI di kawasan KKNSBengkulu 1 Kawasan 490,000,000 APBD 1 Kawasan 514,500,000
Produksi Perikanan Budidaya (Ton) 1,660,000,000 1,743,000,000
V Program Pengembangan Perikanan Tangkap Bengkulu APBD
VII Program Pengembangan Budidaya Perikanan Bengkulu APBD
298
Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program dan Kegiatan Indikator LokasiTahun 2019 Sumber
Dana
Tahun 2020KODE
Capaian Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)
1Pengadaan Pakan Untuk Bbis Dan Instalasi
Mendukung Bsc
Jumlah pakan yang tersedia Untuk BBIS dan
Instalasi Mendukung BSCBengkulu 28500 kg 200,000,000 APBD 28500 kg 210,000,000
2Pembentukan Dan Penguatan Badan Hukum
Kelompok Perikanan BudidayaJumlah kelompok yang berbadan hukum Bengkulu 10 Kmpk 150,000,000 APBD 10 Kmpk 157,500,000
3 Pengadaan Pakan Untuk Masyarakat Jumlah pakan untuk masyarakat Bengkulu 10000 kg 350,000,000 APBD 10000 kg 367,500,000
4Pengadaan Dan Pendistribusian Bibit Ikan Untuk
MasyarakatJumlah lokasi pendistribusian Bengkulu 10000 ekor 260,000,000 APBD
10000
ekor 273,000,000
5 Pengadaan Mesin Pencetak Pakan Ikan Jumlah mesin pencetak pakan untuk masyarakat Bengkulu 3 Unit 100,000,000 APBD 3 Unit 105,000,000
6 Pengembangan Bibit Calon Induk Ikan Laut PantaiJumlah bibit calon induk ikan dan pakan laut
pantai yang tersediaBengkulu 1 paket 200,000,000 APBD 1 paket 210,000,000
7Oprasional Penyelenggaraan Pengelolaan Balai
Budidaya Ikan Laut PantaiJumlah operasional Bengkulu 12 bulan 200,000,000 APBD 12 bulan 210,000,000
8Pelatihan Budidaya Dan Manajemen Pengelolaan
Kesehatan Ikan Dan LingkunganJumlah Pelatihan yang diadakan Bengkulu
4 Lokasi
(BU,BS,Kepa
hyang,
Lebong)
200,000,000 APBD
4 Lokasi
(BU,BS,Ke
pahyang,
Lebong)
210,000,000
VIIIProgram Optimalisasi Pengelolaan Dan
Pemasaran Produksi Perikanan
Rata-rata konsumsi ikan perkapita
(Kg/Kapita/Tahun) Bengkulu 940,000,000 APBD 987,000,000
1 Safari Gemar Makan Ikan Jumlah sekolah lokasi gemar ikan Bengkulu 3 Sekolah 150,000,000 APBD 3 Sekolah 157,500,000
2 Pelatihan Produk Olahan Ikan Jumlah pelatihan yang diadakan Bengkulu 3 Kali 100,000,000 APBD 3 Kali 105,000,000
3
Pembinaan Penerapan Mutu Dan Teknologi
Pengolahan Hasil Perikanan Pada Upi Kab/Kota Se-
Provinsi Bengkulu
jumlah kabupaten yang dibina Bengkulu 10 kab/kota 100,000,000 APBD 10
kab/kota 105,000,000
4Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Provinsi Dan
Nasional Jumlah lomba Tk. Nasional yang diikuti Bengkulu 2 kali 200,000,000 APBD 2 kali 210,000,000
5Pameran Dan Promosi Produk Kelautan Dan
Perikanan
Jumlah Pameran dan Promosi Peluang investasi
produk Olahan Ikan yang diikutiBengkulu 3 Kali 190,000,000 APBD 3 Kali 199,500,000
6Oprasional Penyelenggaraan Pengelolaan Untuk
Upt LppmhpJumlah Operasional Bengkulu 12 kali 200,000,000 APBD 12 kali 210,000,000
Persentase Kawasan Wisata Bahari Berbasis
Konservasi yang dikembangkan (%)Bengkulu 630,000,000 APBD 661,500,000
Persentase sumberdaya manusia masyarakat
pesisir yang terampil dalam pemanfaatan
sumberdaya pesisir (%)
1 Peringatan Hari Nusantara jumlah Peringatan Hari Nusantarayang diadakan Bengkulu 1 kali 200,000,000 APBD 1 kali 210,000,000
IX Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
VII Program Pengembangan Budidaya Perikanan Bengkulu APBD
299
Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program dan Kegiatan Indikator LokasiTahun 2019 Sumber
Dana
Tahun 2020KODE
2 Rehabilitasi vegetasi pantai di wilayah pesisir Jumlah vegetasi pantai yang di tanam Bengkulu 2 Lokasi
Penanaman 130,000,000 APBD
2 Lokasi
Penanam
an
136,500,000
3Upaya Pelestarian Penyu Bertelur Dan Operasional
Penangkaran Penyu Di Pasar BengkuluJumlah kelompok pelestari penyu -
Uapaya pelestraian penyu bertelur dan operasional
penangkaran penyuJumlah kelompok pelestari penyu Bengkulu 3 kelompok 300,000,000 APBD
3
kelompok 315,000,000
Persentase Pengelolaan ruang laut yang
dikembangkan (%)250,000,000 APBD 262,500,000
Persentase Pemanfaatan ruang laut yang
dikembangkan (%)
1Ujicoba Dan Pelatihan Pengembangan Usaha
Garam Di Provinsi BengkuluJumlah kegiatan mitra bahari Bengkulu 1 Keg 100,000,000 APBD 1 Keg 105,000,000
2 Sosialisasi Perda Rzwp3K Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan Bengkulu 3 kab 150,000,000 APBD 3 kab 157,500,000
Persentase penyelesaian perkara/ kasusu
pelanggaran kelautan dan perikanan (%)789,500,000 828,975,000
Frekuensi pengawasan pelaku usaha kelautan
perikanan (kali)
1Pembinaan Terhadap Kelompok Masyarakat
Pengawas (Pokmaswas) Di Kab/KotaLokasi pokmaswas yang dibina Bengkulu 10 kab/kota 180,000,000 APBD
10
kab/kota 189,000,000
2Pengawasan Perikanan Budidaya Dan Produk
Hasil Perikanan Lokasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan Bengkulu 10 kab/Kota 200,000,000 APBD
10
kab/Kota 210,000,000
3Operasi Pemantauan Dan Pemanfaatan
Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan
Jumlah Operasi Pemantauan dan Pemanfaatan
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dalam
setahun
Bengkulu 4 Kali 409,500,000 APBD 4 Kali 429,975,000
11,334,411,000 11,901,131,550 JUMLAH
XProgram Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-
Pulau Kecil
XI
Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam
Pengawasan Dan Pengendalian Sumber Daya
Kelautan
Bengkulu APBD
300
Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah jenis layanan administrasi
perkantoran yang dilaksanakanBengkulu 13 jenis 1,252,750,000 APBD 13 jenis 1,315,387,500
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah surat yang masuk dan keluar Bengkulu 2050 bh surat 10,000,000 APBD 2050 bh surat 10,500,000
2Penyediaan Jasa Telpon, Sumber Daya Air Dan
Listrik
jumlah gedung yang disediakan jasa telepon, air
dan listrikBengkulu 3 gedung 165,000,000 APBD 3 gedung 173,250,000
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan jumlah pegawai yang mengelola anggaran Bengkulu 13 0rang 159,000,000 APBD 13 0rang 166,950,000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor jumlah gedung yang dibersihkan Bengkulu3 Gdg/ 5
orang 130,000,000 APBD 3 Gdg/ 5 orang 136,500,000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor jumlah jenis alat tulis kantor Bengkulu 25 Jenis 61,000,000 APBD 25 Jenis 64,050,000
6 Penyediaan Barang Cetakkan Dan Penggandaan jumlah jenis barang cetakkan dan penggandaan Bengkulu 12 bulan 60,000,000 APBD 12 bulan 63,000,000
7Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantorjumlah jenis komponen intalasi listrik Bengkulu 12 jenis 100,000,000 APBD 12 jenis 105,000,000
8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga jumlah jenis peralatan rumah tangga Bengkulu 10 jenis 60,000,000 APBD 10 jenis 63,000,000
9 Penyediaan Makan Dan Minuman Kegiatan Jumlah makan dan minuman yang disediakan Bengkulu 12 bulan 50,000,000 APBD 12 bulan 52,500,000
10 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Per UU jumlah jenis bahan bacaan peraturan per UU Bengkulu 3 jenis 20,000,000 APBD 3 jenis 21,000,000
11 Rapat Koordinasi Dalam Dan Luar Daerahjumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan
dinasBengkulu 20 DD/20 DL 252,750,000 APBD 20 DD/20 DL 265,387,500
12Penatausahaan Arsip Dan Inventarisir Barang Milik
Daerahjumlah arsip yang ditata Bengkulu 50 Arsip 40,000,000 APBD 50 Arsip 42,000,000
13 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor jumlah gedung yang diamankan Bengkulu3 gdg/ 6
orang 145,000,000 APBD 3 gdg/ 6 orang 152,250,000
IIProgram Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Aparatur
Jumlah sarana dan prasarana perkantoran
yang diadakan dibangun / direhab /
dipelihara
Bengkulu 19 unit 755,000,000 APBD 19 unit 775,250,000
1 Pengadaan Pelengkapan Kantor jumlah pengadaan perlengkapan kantor Bengkulu 1 keg 75,000,000 APBD 1 keg 78,750,000
2 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor jumlah gedung/ bangunan yang dipelihara Bengkulu 1 unit 50,000,000 APBD 1 unit 52,500,000
Tahun 2020KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi
Tahun 2019 Sumber
Dana
Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
URUSAN PILIHAN
PARIWISATA
DINAS PARIWISATA PROVINSI BENGKULU
301
Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tahun 2020KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi
Tahun 2019 Sumber
Dana
URUSAN PILIHAN3
Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas
Operasional jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Bengkulu
6 rd 4, 12
roda 2 200,000,000 APBD
6 rd 4, 12 roda
2 210,000,000
4 Pemeliharan Rutin Berkala Perlengkapan Kantor jumlah perlengkapan kantor yg dipelihara Bengkulu 1 keg 30,000,000 APBD 1 keg 31,500,000
5 Penyediaan Sertifikasi jumlah bangunan/ gedung yang bersertifikasi Bengkulu 2 sertifikat 50,000,000 APBD 2 sertifikat 52,500,000
6 Pengadaan Peralatan Lainnya Jumlah alat kesenian yang diadakan Bengkulu 1 paket 350,000,000 APBD 1 paket 350,000,000
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah pakaian dinas /atribut yang diadakan Bengkulu 105 orang 47,250,000 APBD 105 orang 49,612,500
1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Jumlah pengadaan pakaian yang disediakan Bengkulu 105 orang 47,250,000 APBD 105 orang 49,612,500
IVProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Jumlah aparatur yang ditingkatkan
kapasitasnyaBengkulu 10 orang 40,000,000 APBD 10 orang 42,000,000
1 Pendidikan Dan Pelatihan Jumlah pegawai yang mengikuti diklat Bengkulu 5 orang 20,000,000 APBD 5 orang 21,000,000
2 Pendidikan Dan Pelatihan FungsionalJumlah pegawai yang mengikuti diklat
fungsionalBengkulu 5 orang 20,000,000 APBD 5 orang 21,000,000
V
Program Peningkatan Pengembangan
Perencanaan,Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja,
Keuangan
Jumlah dokumen perencanaan , pelaporan
dan keuangan yang disusunBengkulu 9 dokumen 200,000,000 APBD 9 dokumen 210,000,000
1Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran
Dan Pelaporan
jumlah dokumen rencana kerja anggaran,
kegiatan dan pelaporan yang dihasilkanBengkulu 9 dokumen 100,000,000 APBD 9 dokumen 105,000,000
2Rapat Koordinasi Pengembangan Pariwisata Se
Provinsi Bengkulu (Capaian Kinerja)
jumlah peserta dan kesepakatan
pengembangan kepariwisataan yang dihasilkanBengkulu
60 orang/ 1
kesepakatan 100,000,000 APBD
60 orang/ 1
kesepakatan 105,000,000
Jumlah promosi yang dilaksanakan 20 kali 11,945,510,000 20 kali 14,336,080,500
Jumlah event yang dilaksanakan 13 even 13 even
1 Promosi Dan Publikasi Kalender Even Jumlah kalender even yg di promosi dan di
publikasi Bengkulu 1 paket 500,000,000 APBD 1 paket 525,000,000
jumlah stakeholders yang memanfaatkan hasil
analisa dan data 1 keg 1 keg
Jumlah dokumen pendataan yang dihasilkan
jumlah pengunjung web site pariwisata 1000
pengunjung
1000
pengunjung
jumlah kegiatan Pengembangan Promosi
Pariwisata Melalui Pusat Informasi Pariwisata
Berbasis Website
1 keg 1 keg
4 Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosijumlah dan jenis kerjasama promosi yang
dilaksanakanBengkulu 1 kali 186,160,000 APBD 1 kali 195,468,000
5 Promosi Pariwisata Nasionaljumlah promosi pariwisata luar daerah yang
diikutiBengkulu 1 keg 300,000,000 APBD 1 keg 315,000,000
VI Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Bengkulu APBD
525,000,000
3Pengembangan Promosi Pariwisata Melalui Pusat
Informasi Pariwisata Berbasis WebsiteBengkulu 93,680,000 APBD 525,000,000
2 Pendataan Dan Analisa Pemasaran Bengkulu 134,040,000 APBD
302
Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tahun 2020KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi
Tahun 2019 Sumber
Dana
URUSAN PILIHAN6 Pengadaan Bahan Promosi Jumlah pengadaan bahan promosi Bengkulu 1 keg 200,000,000 APBD 1 keg 210,000,000
7 Promosi Pariwisata Luar Negerijumlah dan jenis promosi pariwisata luar negeri
yang diikutiBengkulu 1 Keg/kali 300,000,000 APBD 1 Keg/kali 315,000,000
Jumlah event pariwisata daerah yg
dilaksanakan10 event 10 event
Jumlah dukungan terhadap pelaksanaan event
pariwisata di Kabupaten/ Kota10 kab/kota 10 kab/kota
9 Festival Tabut Jumlah event unggulan yang dilaksanakan Bengkulu 1 event 2,500,000,000 APBD 1 event 2,625,000,000
10 Festival Pesisir Pantai Panjang Jumlah event unggulan yang dilaksanakan Bengkulu 1 keg 879,850,000 APBD 1 keg 923,842,500
11 Festival Bumi Raflesia Jumlah event unggulan yang dilaksanakan Bengkulu 1 keg 1,043,700,000 APBD 1 keg 1,095,885,000
Jumlah Peserta yang dibina 50 orang 50 orang
Jumlah pertemuan yang diadakan 2 Kali 2 Kali
jumlah desa wisata yang
dibina/dikembangkan1 desa wisata 1 desa wisata
Jumlah Obyek Wisata unggulan
Kabupaten/Kota yang di kembangkan6 obyek wisata 6 obyek wisata
jumlah obyek wisata yang dibangun 4 obyek wisata 4 obyek wisata
1Optimalisasi Pemeliharaan Dan Perawatan Obyek
Wisata Dan Aset Pemerintah
Jumlah obyek wisata aset pemerintah yang
dipelihara dan dirawatBengkulu
1 obyek
wisata 200,000,000 APBD 1 obyek wisata 210,000,000
2 Pengembangan Agro WisataJumlah Kawasan Agro Wisata yang
dikembangkanBengkulu 1 kawasan 500,000,000 APBD 1 kawasan 525,000,000
Jumlah Peserta Gerakan Aksi Sapta Pesona
dan bersih-Bersih Lokasi Wisata 1500 orang 1500 orang
Jumlah kawasan wisata yang menjadi target
gerakan sapta pesona dan bersih-bersih 1 kawasan 1 kawasan
% tingkat kesadaran masyarakat 45 % 45 %
4 Pengembangan Obyek Wisata Unggulan Di Kab/KotaJumlah obyek wisata unggulan Kab/Kota yang
dikembangkanBengkulu
5 obyek
wisata 1,500,000,000 APBD 5 obyek wisata 1,575,000,000
5 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Obyek Wisata jumlah obyek wisata yang dibangun Bengkulu 3 obyek
wisata 3,000,000,000 APBD 3 obyek wisata 3,150,000,000
6 Optimalisasi Desa WisataJumlah desa wisata yang dibina dan
dikembangkanBengkulu
1 desa
wisata 180,840,000 APBD 1 desa wisata 189,882,000
Pelaksanaan Event Pariwisata Daerah Bengkulu 5,700,000,000 APBD
6,174,882,000
12 Pembinaan Gerakan Pesona Indonesia Bengkulu 108,080,000 APBD 1,095,885,000
VII Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Bengkulu 5,480,840,000 APBD
5,985,000,000 8
3 Gerakan Sapta Pesona Bengkulu 100,000,000 APBD 525,000,000
303
Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tahun 2020KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi
Tahun 2019 Sumber
Dana
URUSAN PILIHAN
VIIIProgram Pengembangan Produk Dan Pelayanan
Wisata
Jumlah SDM profesional yang memiliki
kompetensi dibidang usaha jasa pariwisataBengkulu 50 orang 863,295,000 APBD 50 orang 588,670,000
1 Pengembangan Jenis Dan Paket Wisata jumlah dan jenis paket wisata yang dihasilkan Bengkulu 1 jenis, 1
paket 150,000,000 APBD
1 jenis, 1
paket 157,500,000
Jumlah kegiatan pemilihan duta wisata yang
dilaksanakan (putri pariwisata, bujang gadis
bengkulu)
2 keg 2 keg
Jumlah prestasi yang diraih ditingkat nasional 2 prestasi 2 prestasi
Jumlah duta wisata yang melakukan pelayanan
ke masyarakat / wisatawan 2 orang 2 orang
Jumlah duta wisata yang mempromosikan
pariwisata baik dalam, luar dan luar negeri 2 orang 2 orang
4Pengembangan Forum Dan Kerjasama Pelaku Usaha
Pariwisata
Jumlah forum yang terbentuk dan kerjasama
yang dilakukanBengkulu 1 keg 116,170,000 APBD 1 keg 116,170,000
Jumlah pelaku ekonomi kreatif dalam
pengembangan pariwisata50 orang 50 orang
Jumlah pembangunan sarana dan prasarana
ekonomi kreatif1 unit 1 unit
1Pengembangan Ekonomi Kreatif Pelaku Seni
Berbasis Ekmdi
jumlah kegiatan pengembangan ekonomi kreatif
pelaku seni berbasis EKMDIBengkulu 1 keg 200,000,000 APBD 1 keg 210,000,000
2Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Dan
Budaya
Jumlah kegiatan pengembangan ekonomi
kreatif berbasis seni dan budaya yang
dilaksanakan
Bengkulu 2 keg 181,110,000 APBD 2 keg 190,165,500
3Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Edukasi
Dan Intelektual
Jumlah kegiatan pengembangan ekonomi
kreatif berbasis edukasi dan intelektual yang
dilaksanakan
Bengkulu 1 keg 158,580,000 APBD 1 keg 166,509,000
21,124,335,000 24,058,557,000
157,500,000
157,500,000 2 Pemilihan Duta Wisata Bengkulu 441,765,000 APBD
JUMLAH
IX Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Bengkulu 539,690,000 APBD 566,674,500
3 Optimalisasi Duta Wisata Dalam Promosi Pariwisata Bengkulu 155,360,000 APBD
304
Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan Pilihan
Bidang Pertanian
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu
I Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah jenis pelayanan administrasi
perkantoran yang dilaksanakanBengkulu 16 Jenis 3,954,340,000 APBD 16 Jenis 4,152,057,000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pembayaran biaya faksimil, surat, paket dan internet Bengkulu 1619 Surat 42,350,000 APBD 1619 Surat 44,467,500
2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Dan Listrik
Pembayaran biaya langganan telepon, air dan listrik
kantorBengkulu 1 tahun 550,000,000 APBD 1 tahun 577,500,000
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Honor Penanggungjawab Pengelola Keuangan Bengkulu 10 0rang 161,040,000 APBD 10 0rang 169,092,000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat tulis Kantor yang disediakan Bengkulu 1316 unit 170,000,000 APBD 1316 unit 178,500,000
5 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Pebayaran Barang Cetakan dan Penggandaan Bengkulu 150 Eks 100,000,000 APBD 150 Eks 105,000,000
6Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-UndanganBahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Bengkulu
4.304
Eksemplar 44,000,000 APBD
4.304
Eksemplar 46,200,000
7Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan KantorAlat Listrik dan Elektronik Kantor Bengkulu 171 unit 33,000,000 APBD 171 unit 34,650,000
8Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi
PerkantoranHonor Penanggungjawab SIMDA dan Aset Bengkulu 6 Orang 33,600,000 APBD 6 Orang 35,280,000
9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Peralatan rumah tangga kantor Bengkulu 1 tahun 55,000,000 APBD 1 tahun 57,750,000
10Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis
Perkantoran
Jasa Administrasi pelaksanaan kantor, pengurus
SIMDA, barang aset dan honorerBengkulu 100 orang 1,615,400,000 APBD 100 orang 1,696,170,000
11Penataan Aset Pada Dinas Pertanian Provinsi
Bengkulu
Data data legalitas aset pada dinas pertanian
provinsi bengkulu Bengkulu 1 Tahun 150,000,000 APBD 1 Tahun 157,500,000
12Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar
DaerahRumusan hasil pertemuan/rapat Bengkulu
30 Kali
rapat 275,000,000 APBD 30 Kali rapat 288,750,000
13
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Lingkup
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan
Perkebunan
Dokumen Penatausahaan keuangan Bengkulu 1
Dokumen - APBD 1 Dokumen -
14Operasional Organisasi Pengelola Informasi Dan
Dokumentasi Publik OPD
Persentase pelaksanaan Peningkatan Sarana
Prasarana Aparatur (bulan)Bengkulu 1 tahun 50,000,000 APBD 1 tahun 52,500,000
15 Publikasi Dan Dokumentasi Kegiatan PertanianJumlah Publikasi Hasil Kegiatan ke Media Massa
(cetak dan elektronik) (publikasi)Bengkulu
10
publikasi 110,000,000 APBD 10 publikasi 115,500,000
16Validasi Dan Inventarisasi Urusan Kepegawaian
Dan Kearsipan database kepegawaian dan kearsipan Bengkulu 12 Bulan 50,000,000 APBD 12 Bulan 52,500,000
17 Penyediaan Jasa Thl-BppJumlahTHL-BPP yang dibayar honornya selama 1
bulan (Orang)Bengkulu 254 Orang 428,900,000 APBD 254 Orang 450,345,000
18 Penyediaan Jasa Thl-Tkp3 Dan Plp-Tkp3Jumlah THL-TKP3 dan PLP-TKP3 yang dbayar
untuk bulan Desember (Orang)Bengkulu 22 Orang 36,050,000 APBD 22 Orang 37,852,500
Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Tahun 2020KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi
Tahun 2019 Sumber
Dana
305
Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tahun 2020KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi
Tahun 2019 Sumber
Dana
19 Penyediaan Makan Dan Minum Rapat Dinas Jumlah penyediaan makan dan minum rapat (paket) Bengkulu 1 Tahun 50,000,000 APBD 1 Tahun 52,500,000
IIProgram Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Aparatur
Jumlah sarana prasarana aparatur yang
diadakan/ dibangun/ direhab/ dipeliharaBengkulu 21 unit 1,562,000,000 APBD 21 unit 1,640,100,000
1Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Dan Jaringan
Teknologi Dan Informatika
Berfungsinya alat dan jaringan teknologi informatika
(internet, website)Bengkulu
1 Jaringan
Web 80,000,000 APBD
1 Jaringan
Web 84,000,000
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung kantor yang dipelihara Bengkulu 1 Unit 100,000,000 APBD 1 Unit 105,000,000
3Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
OperasionalBerfungsinya kendaraan operasional dinas Bengkulu 19 unit 250,000,000 APBD 19 unit 262,500,000
4Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
KantorBerfungsinya peralatan gedung kantor Bengkulu 12 Bulan 60,000,000 APBD 12 Bulan 63,000,000
5 Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan KantorPeralatan elektronik dan Meubeler Gedung kantor
Finger PrintBengkulu 3 Paket 150,000,000 APBD 3 Paket 157,500,000
6 Peningkatan Daya Listrik Dinas /Uptd Meningkatnya daya listrik (paket) Bengkulu 1 unit 122,000,000 APBD 1 unit 128,100,000
7 Rehab Gedung Asrama Putra SPPN Bengkulu Gedung Asrama Putra SPPN Bengkulu terpelihara Bengkulu 1 Unit 800,000,000 APBD 1 Unit 840,000,000
IIIProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
AparaturJumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya Bengkulu 20 orang 100,000,000 APBD 20 orang 105,000,000
1 Pendidikan Dan Pelatihan FormalJumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan Fungsional/TeknisBengkulu 20 orang 100,000,000 APBD 20 orang 105,000,000
IV
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja Dan
Keuangan
Jumlah dokumen perencanaan , pelaporan dan
keuangan yang disusunBengkulu
10
Dokumen 352,000,000 APBD 10 Dokumen 369,600,000
1Penyusunan Dokumen Perencanaan,
Penganggaran Dan Pelaporan
Renstra, Renja, RKA, DPA, KAK/LK, Laptah dan
RUPBengkulu
7
dokumen 102,000,000 APBD 7 dokumen 107,100,000
2 Penyusunan Buku Profil Dinas Tphp Tersedianya buku profil dinas (buku) Bengkulu 1
dokumen 50,000,000 APBD 1 dokumen 52,500,000
3
Penyusunan Proposal Elektronik Dan Koordinasi
Perencanaan Program Kegiatan Pengembangan
Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan
Jumlah proposal elektronik dn laporan koordinasi
yang disusunBengkulu
2
dokumen 200,000,000 APBD 2 dokumen 210,000,000
VProgram Peningkatan Produksi
Pertanian/PerkebunanProduksi Padi Bengkulu
695000
Ton 39,821,000,000 APBD 695000 Ton 41,812,050,000
Produksi Jagung 99000
Ton 99000 Ton
Produksi Kedelai 6000 Ton 6000 Ton
Produksi Cabe Merah 47826 Ton 47826 Ton
Produksi Bawang Merah 630 Ton 630 Ton
Produksi Jeruk 7286 Ton 7286 Ton
306
Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tahun 2020KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi
Tahun 2019 Sumber
Dana
Produksi Kelapa Sawit 553519
Ton 553519 Ton
Produksi Karet 99403 Ton 99403 Ton
Produksi Kopi 71793 Ton 71793 Ton
Produksi Pala 100 Ton 100 Ton
1 Pengadaan Alat Dan Mesin Pertanian (Alsintan) Alat mesin pertanian yang disediakan Bengkulu
2000 unit
power
thresher
25,726,000,000 APBD2000 unit power
thresher27,012,300,000
2Pengembangan Mekanisasi Pertanian Di Uptd
Mekanisasai Pertanian
Jumlah handtraktor petani yang mendapat fasilitasi
perbaikan (unit)Bengkulu 100 unit 250,000,000 APBD 100 unit 262,500,000
3Pembinaan Dan Pengawasan Pupuk Dan Pestisida
(Kp3)Jumlah pengawasa peredaran pupuk dan pestisida Bengkulu 10 kali 100,000,000 APBD 10 kali 105,000,000
4Bimbingan Teknis Pemberdayaan Kelembagaan
Pemakai Air (Kp3A)Jumlah KP3A ysng mengikuti bimbingan teknis Bengkulu 30 KP3A 100,000,000 APBD 30 KP3A 105,000,000
5Sosialisasi Dan Workshop E-Rdkk Pupuk
Bersubsidi
Jumlah petugas E-RDKK yang mengikuti E-
Sosialisasi (orang)Bengkulu 250 orang 100,000,000 APBD 250 orang 105,000,000
6Pembinaan Dan Inventarisasi Alat Dan Mesin
Pertanian (Alsintan) Pascapanen Tanaman Pangan
Jumlah Kelompok Alat dan Mesin Pertanian
Pascapanen Tanaman Pangan yang dibinaBengkulu
60
Kelompok150,000,000 APBD 60 Kelompok 157,500,000
7Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Pembiayaan Dan
Asuransi Pertanian
Jumlah kelompok yang difasilitasi menjadi peserta
asuransi pertanian (klp) Bengkulu
50
kelompok100,000,000 APBD 50 kelompok 105,000,000
8Rencana Aksi Daerah (Rad) Penurunan Emisi Gas
Rumah Kaca (Grk)
Penyusunan dan pelaporan RAD Penurunan Emisi
GRK (Dokumen)Bengkulu 1 dokumen 50,000,000 APBD 1 dokumen 52,500,000
9Intensifikasi Budidaya Dan Pengawalan Komoditi
Kopi Robusta (Sintaro Dan Sehasen)
Luas tanaman Kopi Robusta (Sintaro dan Sehasen)
IntensifikasiBengkulu 350 Ha 650,000,000 APBD 350 Ha 682,500,000
10Rehabilitasi Kopi Robusta Dengan Sistem Sambung
Pucuk
Luas Lahan yang direhab dengan sambung pucuk
(ha)- - -
11 Pengembangan Padi Aromatik Organik Luas Usaha tani Padi Aromatik Organik (ha) Bengkulu 40 Ha 750,000,000 APBD 40 Ha 787,500,000
12 Pengawalan Intesifikasi Jagung Di Lahan KeringLuas intensifikasi tanaman jagung di lahan kering
(Ha) yang terkawalBengkulu 8000 Ha 220,000,000 APBD 8000 Ha 231,000,000
13Pembinaan Petugas Data Statistik Pertanian Se-
Provinsi Bengkulu
Petugas data Upsus PAJALE yang ditingkatkan
kualitasnya Bengkulu 140 orang 250,000,000 APBD 140 orang 262,500,000
14
Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman
(Opt) Tanaman Pangan, Hortikultura Dan
Perkebunan
Luas pengendalian OPT Perkebunan Bengkulu 100 ha 200,000,000 APBD 100 ha 210,000,000
15Pengawasan Dan Sertifikasi Peredaran Benih
Tanaman Pangan Dan Hortikultura Di Uptd Bpsbtph
Hasil pengawasan dan pengujian ulang benih dan
jumlah sertifikat benih tanaman tph (dokumen)Bengkulu
20
dokumen200,000,000 APBD 20 dokumen 210,000,000
307
Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tahun 2020KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi
Tahun 2019 Sumber
Dana
16 Pengembangan Benih Holtikultura Di Bbih Produksi benih pokok buah-buahan Bengkulu2000
batang150,000,000 APBD 2000 batang 157,500,000
17Pembinaan Dan Perbaikan Good Agriculture
Practice (Gap) Tanaman PerkebunanJumlah Petani yang ditingkatkan kemapuannya Bengkulu 100 orang 300,000,000 APBD 100 orang 315,000,000
18Pengawasan Dan Sertifikasi Peredaran Benih
Tanaman Perkebunan Di Uptd Bp2Mb
Jumlah surat keterangan mutu benih (SKMB)
Perkebunan hasil pengujian ulang (dokumen)Bengkulu
50
Dokumen200,000,000 APBD 50 Dokumen 210,000,000
19 Pembinaan Dan Pengawasan Pbs/N Pembinaan dan pengawasan perkebunan besar
swasta-nasional (PBS/N) yang dilaksanakan Bengkulu 1 dokumen 250,000,000 APBD 1 dokumen 262,500,000
20 Pengembangan Benih Tanaman Pangan Di BBIPP Produksi Benih Sumber Padi dan Palawija Bengkulu 14 ton 200,000,000 APBD 14 ton 210,000,000
21Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pertanian
Ta. 2018 Dan Rancangan Ta. 2019
Pertemuan sinkronisasi perencanaan
pembangnunan pertanian (kali)Bengkulu 1 kali 150,000,000 APBD 1 kali 157,500,000
22 Kemitraan Pemasaran Produk Unggulan Wisata Jumlah kelompok mitra Bengkulu 12 klp 100,000,000 APBD 12 klp 105,000,000
23Pembinaan Dan Pengawalan Perbenihan Tanaman
Perkebunan Provinsi Bengkulu
Jumlah perbenihan tanaman perkebunan yang
dibina (kali)- - -
24Pemeliharaan Kebun Contoh Kelapa Kopyor Dan
Pandan Wangi
Terpeliharanya kebun contoh kelapa kopyor dan
kelapa pandan wangi (Ha)Bengkulu 2 Ha 50,000,000 APBD 2 Ha 52,500,000
25 Sosialisasi Perda Tentang Perizinan Perkebunan Jumlah Sosialisasi tentang perizinan perkebunan - - -
26Pembinaan Dan Pengawasan Stabilitas Harga Hasil
Perkebunan
Pembinaan dan pengawasan harga hasil
perkebunan Bengkulu 12 kali 100,000,000 APBD 12 kali 105,000,000
27 Pembinaan/ Pendampingan Kawasan Hortikultura Jumlah Kawasan yang dibina (kawasan) Bengkulu3 kawasan
hortikultura75,000,000 APBD
3 kawasan
hortikultura78,750,000
28Pembinaan Dan Perbaikan Good Agriculture
Practice (Gap) Tanaman Hortikultura
Jumlah Petani yang ditingkatkan kemampuan GAP
(orang)Bengkulu 60 orang 100,000,000 APBD 60 orang 105,000,000
29 Pemeliharaan Kebun Hidroponik Hortikultura DinasTerpeliharanya kebun hidroponik hortikultura dinas
(unit)Bengkulu
1 kebun
hidroponik100,000,000 APBD
1 kebun
hidroponik105,000,000
30 Pengembangan Agrowisata Jumlah kawasan agrowisata yang dikembangkan Bengkulu 1 kawasan 1,200,000,000 APBD 1 kawasan 1,260,000,000
31Sosialisasi, Pembuatan Sid, Identifikasi Cpcl Serta
Monitoring Dan Evaluasi Air Irigasi Pertanian
Terlaksananya sosialisasi, pembuatan SID,
identifikasi CPCL serta monitoring dan evaluasi air
irigasi pertanian
Bengkulu 10 kab/kota 200,000,000 APBD 10 kab/kota 210,000,000
32 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Usaha Tani Bengkulu 1,000,000,000 APBD 1,050,000,000
33 Bantuan Bibit Tanaman Perkebunan Bengkulu 4,450,000,000 APBD 4,672,500,000
34 Bantuan Bibit Tanaman pertanian Bengkulu 1,850,000,000 APBD 1,942,500,000
35 perbaikan dan peningkatan jalan sentra produksi Bengkulu 500,000,000 APBD 525,000,000
308
Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tahun 2020KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi
Tahun 2019 Sumber
Dana
VIProgram Peningkatan Teknologi, Sarana Dan
Prasarana PertanianJumlah Siswa SPP Negeri Bengkulu Bengkulu 100 siswa 900,000,000 APBD 100 siswa 945,000,000
Nilai Akreditasi SPP Negeri Bengkulu B B
Aparatur dan Non Aparatur Yang Dilatih Teknis
Pertanian30 orang 30 orang
1 Ekstra/Ko Kulikuler Siswa Sppn Bengkulu Jumlah Kegiatan ekstra/ko kulikuler (Ekskul) Bengkulu 5 ekskul 75,000,000 APBD 5 ekskul 78,750,000
2Kegiatan Kewirausahaan Mandiri Spp Negeri
Bengkulu
Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan wirausaha
mandiri SPPN Bengkulu (siswa)Bengkulu 230 siswa 50,000,000 APBD 230 siswa 52,500,000
3 Pelatihan Teknis Pertanian Di Bpp Jumlah aparatur yang dilatih Bengkulu 30 orang 250,000,000 APBD 30 orang 262,500,000
4 Pengembangan Kebun Praktek Siswa Tersedinaya Kebun Praktek Siswa - - -
5Pengembangan Kompetensi Tenaga Didik Sppn
Bengkulu
Jumlah tenaga didik yang ikut pelatihan/magang
(orang)Bengkulu 50 orang 50,000,000 APBD 50 orang 52,500,000
6 Penyediaan Bahan Ajar Dan Bahan Praktek Siswa
Sppn
Proses pengajaran dan praktek siswa SPPN (Tahun
Ajaran)Bengkulu 1 paket 200,000,000 APBD 1 paket 210,000,000
7 Praktek Kerja Usaha Siswa Sppn Bengkulu Jumlah siswa Praktek/magang (siswa) Bengkulu 105 siswa 200,000,000 APBD 105 siswa 210,000,000
8 Promosi Penerimaan Siswa Sppn Bengkulu Jumlah promosi ke SLTP (sekolah) Bengkulu 10 sekolah 75,000,000 APBD 10 sekolah 78,750,000
VIIProgram Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian/Perkebunan LapanganRasio penyuluh terhadap kelompok tani Bengkulu 1:17 446,042,015 APBD 1:17 468,344,116
Jumlah penyuluh yang ditingkatkan
kompetensinya 90 orang 90 orang
1 Penyusunan Programa Penyuluhan Tingkat Provinsi Tersusunnya program penyuluhan (Dokumen) Bengkulu 1
Dokumen 50,000,000 APBD 1 Dokumen 52,500,000
2Penilaian Dan Pemberian Penghargaan Sdm
PertanianPemberian penghargaan bagi SDM pertanian (kali) Bengkulu
1 kali
pengharga
an
96,042,015 APBD 1 kali
penghargaan 100,844,116
3Pembinaan Pemberdayaan Komisi Penyuluhan
Provinsi
Adanya Temu Organisasi Komisi Penyuluhan
Provinsi (paket)Bengkulu
1 temu
koordinasi 100,000,000 APBD
1 temu
koordinasi 105,000,000
4Pembinaan Dan Bimtek Penyuluh Provinsi Ke
Wilayah Kerja PenyuluhanPembinaan penyuluh pertanian ke kabupaten kota Bengkulu 30 orang 200,000,000 APBD 30 orang 210,000,000
VIII Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil ProduksiJumlah pameran yang diikuti Bengkulu 6
pameran 375,000,000 APBD 6 pameran 393,750,000
Jumlah KTNA yang mengikti PEDA/PENAS 40 KTNA 40 KTNA
1Pameran Produk Tanaman Pangan, Hortikultura
Dan Perkebunan
Jumlah Pameran produk tanaman pangan,
hortikultura dan perkebunan yang diikuti (kali)Bengkulu
3 kali
pemeran 200,000,000 APBD 3 kali pemeran 210,000,000
2Pekan Daerah (Peda)/ Pekan Nasional (Penas)
Kontak Tani Dan Nelayan
Jumlah Petani/pelaku usaha yang dikirim
PEDA/PENAS (Orang)Bengkulu 40 KTNA 100,000,000 APBD 40 KTNA 105,000,000
3Pameran Nasional Dalam Rangka Promosi Kopi
Unggulan Bengkulu
Jumlah Pameran Kopi Lokal Bengkulu yg diikuti
(kali)Bengkulu
2 kali
pameran 75,000,000 APBD 2 kali pameran 78,750,000
47,510,382,015 49,885,901,116 JUMLAH
309
Pagu Pagu
1 2 3 4 6 7 9
I Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah Jenis pelayanan administrasi
perkantoran yang dilaksanakanBengkulu 13 jenis 1,927,740,000 APBD 13 jenis 2,024,127,000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Outcome : Jumlah surat yang terkirim dan
diterima dalam 1 Tahun dan tercapainya rata-
rata surat yang disampaikan
Bengkulu 4750 surat 14,000,000 APBD 4750 surat 14,700,000
2 Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganJumlah aparatur penyelenggaraan
administrasi dan pengelolaan keuanganBengkulu 96 OB 91,800,000 APBD 96 OB 96,390,000
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah ATK yang dibutuhkan dalam 1 Tahun
sertah Terpenuhinya kebutuhan ATK dalam
menunjang kelancaran kerja
Bengkulu 1 Kegiatan 175,000,000 APBD 1 Kegiatan 183,750,000
4 Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan
Jmlh barang cetakan & pengadaan yang
dibutuhkan dalam 1 tahun Tercapainya
kebutuhan barang cetakan dan penggadaan
Bengkulu80
27000
Cetakan
Penggandaan 15,000,000 APBD
80
27000
Cetakan
Penggandaan15,750,000
5Penyediaan Komponen instalasi
Listrik/penerangan bangunan kantorJumlah Penggantian komponen listrik Bengkulu 10 Jenis 10,000,000 APBD 10 Jenis 10,500,000
6Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air,
dan Listrik
Jumlah pembayaran sarana telekomunikasi,
air PAM dan listrik PLNBengkulu 12 Bulan 132,340,000 APBD 12 Bulan 138,957,000
7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga Bengkulu 35 Jenis 10,000,000 APBD 35 Jenis 10,500,000
8Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undanganJumlah bahan Bacaan Bengkulu 12 Bulan 16,000,000 APBD 12 Bulan 16,800,000
9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasiJumlah koordinasi dan dan konsultasi
aparatur dalam menunjang kelancaran tugasBengkulu 20 Laporan 250,000,000 APBD 20 Laporan 262,500,000
10Penyediaan jasa administrasi dan teknis
perkantoran
Jumlah tenaga keamanan, kebersihan kantor
dan SopirBengkulu 216 OB 345,600,000 APBD 216 OB 362,880,000
11Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir barang
milik daerahJumlah barang dan dokumen yang ditata Bengkulu 1500 Barang/Arsip 20,000,000 APBD 1500 Barang/Arsip 21,000,000
12 Penyediaan Makanan dan MinumanTerpenuhinya keperluan konsumsi
rapat/Pertemuan di Dinas ESDMBengkulu
1200
1200
Nasi Kotak
Kue kotak48,000,000 APBD
1200
1200
Nasi Kotak
Kue kotak50,400,000
13 Publikasi media cetak Jumlah publikasi Bengkulu 4 Publikasi 50,000,000 APBD 4 Publikasi 52,500,000
14 Operasional Cabang dinas Bengkulu Selatan Terlaksananya operasional cabang dinas Bengkulu 1 tahun 250,000,000 APBD 1 tahun 262,500,000
15 Operasional Cabang dinas Bengkulu Utara Terlaksananya operasional cabang dinas Bengkulu 1 tahun 250,000,000 APBD 1 tahun 262,500,000
16 Operasional Cabang dinas Rejang Lebong Terlaksananya operasional cabang dinas Bengkulu 1 tahun 250,000,000 APBD 1 tahun 262,500,000
5 8
Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BENGKULU
KODE Program dan Kegiatan Indikator LokasiTahun 2019 Sumber
Dana
Tahun 2020
Target Target
310
Pagu Pagu
1 2 3 4 6 7 95 8
KODE Program dan Kegiatan Indikator LokasiTahun 2019 Sumber
Dana
Tahun 2020
Target Target
IIProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah sarana dan prasarana perkantoran
yang diadakan/dibangun /direhab/
dipelihara
Bengkulu 42 unit 300,000,000 APBD 42 unit 315,000,000
1 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana Bengkulu 1 unit 50,000,000 APBD 1 unit 52,500,000
2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
Jumlah Kendaraan dinas yang dirawat/pajak
selama 1 tahun dan Kebutuhan BBM Pejabat
Eselon
Bengkulu 6 Unit 120,000,000 APBD 6 Unit 126,000,000
3Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang
dirawat/perbaikiBengkulu 35 Unit 30,000,000 APBD 35 Unit 31,500,000
4 Penyediaan Bahan PameranJumlah Bahan Pameran yang terpenuhi
dalam waktu 12 bulanBengkulu 1 Kali 100,000,000 APBD 1 Kali 105,000,000
IIIProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Jumlah SDM aparatur yang ditingkatkan
kapasitasnyaBengkulu 85 Orang 100,000,000 APBD 85 Orang 105,000,000
1 Pendidikan dan pelatihan FormalJumlah aparatur yang mengikuti pendidikan
formal/strukturalBengkulu 50 Orang 50,000,000 APBD 50 Orang 52,500,000
2Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat
Fungsional SKPD
Jumlah Aparatur yang mengikuti
pengembangan fungsionalBengkulu 35 Orang 50,000,000 APBD 35 Orang 52,500,000
IVProgram Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah dokumen perencanaan,
penganggaran dan pelaporan yang
disusun
Bengkulu 9 Dok 65,000,000 APBD 9 Dok 68,250,000
1Penyusunan Dokumen perencanaan dan
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
jumlah Dokumen/Laporan perencanaan,
capaian kinerja dan keuanganBengkulu 9 dok 65,000,000 APBD 9 dok 68,250,000
VProgram Peningkatan Kapasitas Bidang Energi
dan Sumber Daya Mineral
Jumlah sarana informasi publik berbasis
teknologi informasi yang dikelola dengan
baik
Bengkulu 1 Website 260,000,000 APBD 1 Website 273,000,000
1Koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi
perencanaan di bidang ESDM
Jumlah Laporan Koordinasi/Singkronisasi
Perencanaan di bidang Energi dan Sumber
Daya Mineral
Bengkulu 5 laporan 150,000,000 APBD 5 laporan 157,500,000
2Pembuatan dan Pengelolaan Website Dinas
ESDM Provinsi Bengkulu
Jumlah Website yang dibuat dan terkelola
dengan baikBengkulu 1 Website 40,000,000 APBD 1 Website 42,000,000
3Promosi dan Sosialisasi Layanan Bidang Energi
dan Sumber Daya MineralJumlah Produk Promosi/Sosialiasi Layanan Bengkulu 70,000,000 APBD 73,500,000
VI
Program Pembinaan dan Pengembangan
Bidang Ketenagalistrikan Ratio Elektrifikasi Bengkulu 1,325,000,000 APBD 1,366,250,000
1 Koordinasi bidang ketenagalistrikan Jumlah pemantauan yang dilaksanakan Bengkulu 5 Laporan 125,000,000 APBD 5 Laporan 131,250,000
2Bantuan sambungan listrik gratis bagi masyarakat
miskinjumlah sambungan listrik rumah Bengkulu 122 sambungan 500,000,000 APBD 122 sambungan 500,000,000
94,5%-97,5% 94,5%-97,5%
1 keg 1 keg
311
Pagu Pagu
1 2 3 4 6 7 95 8
KODE Program dan Kegiatan Indikator LokasiTahun 2019 Sumber
Dana
Tahun 2020
Target Target
3 Pemasangan listrik gratis untuk sarana Pendidikanjumlah pemasangan listrik gratis untuk
sekolah / sarana kesehatanBengkulu 6 sekolah 350,000,000 APBD 6 sekolah 367,500,000
4Dukungan penanganan pengaduan subsidi listrik
tepat sasaran dan LTSHE bagi masyarakat
Jumlah kab/kota yang difasilitasi penanganan
pengaduanBengkulu 10 kab/kota 150,000,000 APBD 10 kab/kota 157,500,000
5Pemutahiran data Potensi Sumber Energi,
Ketenagalistrikan dan MigasJumlah buku/laporan pemutahiran data Bengkulu 1 buku 100,000,000 APBD 1 buku 105,000,000
6Pengawasan dan Inspeksi Teknis
Ketenagalistrikan
Jumlah penyedia ketenagalistrikkan, Usaha
jasa penunjang dan Lembaga pengujian Laik
Operasi
Bengkulu 10
Penyedia dan
Lembaga
penguji
100,000,000 APBD 10
Penyedia dan
Lembaga
penguji
105,000,000
VIIProgram Pengembangan Perizinan Energi dan
Sumber Daya Mineral :
Jumlah rekomendasi/izin bidang energi
dan sumber daya mineral yang terbitBengkulu 25
Izin/Rekome
ndasi Izin370,000,000 APBD 25
Izin/Rekome
ndasi Izin388,500,000
1Verifikasi Lapangan atas usulan perizinan energi
dan sumber daya mineralJumlah verifkasi lapangan yang dilaksanakan Bengkulu 25 Lap 200,000,000 APBD 25 Lap 210,000,000
2Pembinaan dan pengawasan terhadap hak dan
kewajiban pemegang izin pengusahaan air tanahjumlah kab /kota Bengkulu 2 Kabupaten 170,000,000 APBD 2 Kabupaten 178,500,000
VIIIPersentase perusahaan (pemegang iup)
aktip terhadap perusahaan yang adaBengkulu APBD
Jumlah peti yang terdata 200 peti 200 peti
1
Pengawasan Pengelolaan Lingkungan dan K3
Reklamasi dan Paska TambangJumlah perusahaan pemegang IUP Operasi
ProduksiBengkulu 18
IUP Operasi
Produksi 230,000,000 APBD 18
IUP Operasi
Produksi 241,500,000
2
Optimalisasi pengawasan pengelolaan
petambangan oleh inspektur Tambang dan Pejabat
Pengawas Pertambangan
jumlah perusahaan yang diawasi Bengkulu 169 IUP 400,000,000 APBD 169 IUP 420,000,000
3Pendataan Perusahaan Pemegang IUP Batuan &
Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin1 Bengkulu 9 kab 120,000,000 APBD 9 kab 126,000,000
IX
Program Optimalisasi Penerimaan Negara di
bidang Pertambangan :
Tarpenuhinya target penerimaan Negara
bukan pajak (PNBP) sektor Energi dan
Sumber Daya Mineral
Bengkulu 350,000,000 APBD 367,500,000
1Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) Sektor PertambanganJumlah laporan sektor pertambangan Bengkulu 2 Lap 200,000,000 APBD 2 Lap 210,000,000
2Pengawasan Produksi, Pemasaran dan Mineral
dan batubara
Output : Tercapainya data tentang jumlah
produksi dan pemasaran Mineral dan
Batubara
Bengkulu 9 kab 150,000,000 APBD 9 kab 157,500,000
110-115 M 110-115 M
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang
Pertambangan :
85%750,000,000
85%787,500,000
312
Pagu Pagu
1 2 3 4 6 7 95 8
KODE Program dan Kegiatan Indikator LokasiTahun 2019 Sumber
Dana
Tahun 2020
Target Target
X
Program Penelitian, Pelayanan, Informasi
Geologi dan Air Tanah Tersedianya/Inpormasi/peta/laporan
kegeologianBengkulu 10 Peta/Info 455,000,000 APBD 10 Peta/Info 477,750,000
1Optimalisasi pemantauan aktivitas panas bumi,
mineral logam dan batubaraJumlah pemantauan Bengkulu 10
IUP
eksplorasi165,000,000 APBD 10
IUP
eksplorasi173,250,000
2 Pemetaan Potensi dan konservasi Air Tanah Jumlah jenis peta yang dihasilkan Bengkulu 2 jenis peta 290,000,000 APBD 2 jenis peta 304,500,000
XI
Program Pengembangan dan Akreditatasi
Laboratorium Analisa Mineral Batubara dan
Laboratorium Analisa Air Jumlah pelayanan yang dilaksanakan Bengkulu 70 Kali 300,000,000 APBD 70 Kali 315,000,000
1 Pengadaan Peralatan Standar Laboratorium Uji Jumlah unit peralatan yang diadakan Bengkulu 1 unit 200,000,000 APBD 1 unit 210,000,000
2Pelatihan peningkatan kompetensi sumber daya
manusia UPTJumlah perserta SDM lab yang dilatih/Diklat Bengkulu 10 orang 100,000,000 APBD 10 orang 105,000,000
6,202,740,000 6,487,877,000 JUMLAH
313
Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
URUSAN PILIHAN
PERDAGANGAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI
BENGKULU
I Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah Jenis Pelayanan Adm Perkantoran yang
DilaksanakanBengkulu 11 jenis 1,593,579,000 APBD 11 jenis 1,673,257,950
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat menyurat terkirim Bengkulu 12 Bulan 10,000,000 APBD 12 Bulan 10,500,000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air & Listrik Jumlah Pembayaran selama 12 Bulan Bengkulu 12 Bulan 200,000,000 APBD 12 Bulan 210,000,000
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Pegawai yang dibayarkan Bengkulu 12 Org, 12 Bulan 172,640,000 APBD 12 Org, 12 Bulan 181,272,000
4 Penyediaan ATK Jumlah ATK yang dibeli Bengkulu 12 Bulan 100,000,000 APBD 12 Bulan 105,000,000
5 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanJumlah Barang yang tercetak dan Jumlah
Dokumen yang digandakanBengkulu 12 Bulan 50,000,000 APBD 12 Bulan 52,500,000
6Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan KantorJumlah Komponen Instalasi Listrik yang di beli Bengkulu 8 Gedung 20,000,000 APBD 8 Gedung 21,000,000
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per UU an Jumlah Bahan bacaan dan Peraturan yang dibeli Bengkulu 12 Bulan 20,000,000 APBD 12 Bulan 21,000,000
8 Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Bengkulu 12 Bulan 250,000,000 APBD 12 Bulan 262,500,000
9 Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran Jumlah Pegawai Honorer yang dibayarkan Bengkulu 26 Org 700,939,000 APBD 26 Org 735,985,950
10Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik
DaerahJumlah Petugas Penatausahaan yang dibayarkan Bengkulu 12 Bulan 20,000,000 APBD 12 Bulan 21,000,000
11 Publikasi Media Cetak dan Elektronik Frekuensi Publikasi Media Cetak dan Elekronik Bengkulu 12 Kali 50,000,000 APBD 12 Kali 52,500,000
II Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturJumlah Sarana Prasarana Perkantoran yang
Diadakan/ Dibangun/ Direhab/ DipeliharaBengkulu 235 Unit 1,372,000,000 APBD 235 Unit 1,377,000,000
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yg Diadakan Bengkulu 36 Unit 100,000,000 APBD 36 Unit 105,000,000
2 Pengadaan MebelerJumlah Mebeler Kantor yang Layak dan Memadai
yg DiadakanBengkulu 30 Unit 200,000,000 APBD 30 Unit 200,000,000
3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung KantorJumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
yang DibuatBengkulu 6 Unit 300,000,000 APBD 6 Unit 300,000,000
4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung KantorJumlah Gedung Kantor yg Mendapat Pemeliharaan
Rutin/ Berkala Bengkulu 12 Gedung 600,000,000 APBD 12 Gedung 600,000,000
5Pemeliharaaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yg
Mendapat Pemeliharaan Rutin/ Berkala Bengkulu 44 Unit 100,000,000 APBD 44 Unit 100,000,000
6Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yg Mendapat
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Bengkulu 36 Unit 25,000,000 APBD 36 Unit 25,000,000
7 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung KantorJumlah Peralatan Gedung Kantor yg Mendapat
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Bengkulu 50 Unit 25,000,000 APBD 50 Unit 25,000,000
KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi Tahun 2019 Tahun 2019
Sumber Dana
Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
314
Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi Tahun 2019 Tahun 2019
Sumber Dana
8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Bengkulu 1 Tahun 22,000,000 APBD 1 Tahun 22,000,000
IIIProgram Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
Jumlah SDM Aparatur yang Ditingkatkan
KapasitasnyaBengkulu 40 Org 100,000,000 APBD 40 Org 105,000,000
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah SDM yg Mengikuti Pelatihan Formal Bengkulu 40 Org 100,000,000 APBD 40 Org 105,000,000
IV Nilai Sakip Bengkulu 90 APBD 90
Nilai LPPD 85 85
1Koordinasi Perencanaan Bidang Perindustrian dan
PerdaganganJumlah Program yang tersinkronisasi Bengkulu 1 Tahun 250,000,000 APBD 1 Tahun 262,500,000
2Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan
Pelaporan
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran
dan PelaporanBengkulu 10 Dok 50,000,000 APBD 10 Dok 50,000,000
3 Monitoring dan Evaluasi Urusan Perindag Persentase capaian kinerja Bengkulu B 50,000,000 APBD B 50,000,000
4Pengelolaan Sistem Informasi dan Publikasi OPD
(PPID)Jumlah Sistem Informasi yang disediakan Bengkulu 92 100,000,000 APBD 92 100,000,000
VIndeks Kepuasan Masyarakat terhadap
Perlindungan KonsumenBengkulu 65 APBD 65
Persentase Produk dan Jasa yang diawasi
sesuai dengan ketentuan 85 Persen 85 Persen
1 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan JasaJumlah Kab/ Kota yang Dilakukan Pengawasan
Terhadap Peredaran Barang/Jasa Bengkulu 8 Kab/Kota 100,000,000 APBD 8 Kab/Kota 105,000,000
2Pengawasan Terpadu Penggunaan Bahan Berbahaya
(B2)
Jumlah terlaksananya Pengawasan Terpadu
Penggunaan Bahan Berbahaya (B2)Bengkulu 12 Titik Lokasi 100,000,000 APBD 12 Titik Lokasi 100,000,000
3 Operasional BPSK 10 kab/kota 10 kab/kota
Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
BPSK4 Kali 4 Kali
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (Konsumen) 65 65
VI Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Persentase Peningkatan nilai Ekspor Bengkulu 2,000,000,000 APBD 2,100,000,000
1Jumlah Komoditi Barang Ekspor dan Impor yang
Diawasi Mutunya Bengkulu 5 Komoditi 200,000,000 APBD 5 Komoditi 210,000,000
Jumlah Komoditi Barang Ekspor yang diuji dan
distandarisasiBengkulu 2 Komoditi 2 Komoditi
Frekuensi Perawatan Laboratorium Bengkulu 2 Kali 2 Kali
2 Peningkatan Kualitas Ekspor Sektor Unggulan Daerah Jumlah Pelatihan Ekspor Bagi IKM dan UMKM Bengkulu 50 IKM 100,000,000 APBD 50 IKM 105,000,000
3 Persentase Peningkatan nilai Ekspor Bengkulu 480 exp - APBD 480 exp -
Publikasi Informasi Ekspor dan Impor Provinsi
BengkuluBengkulu 4 Kali 4 Kali
4 Jumlah IKM/UKM yang Diikutkan Pada Pameran Bengkulu 18 IKM 1,200,000,000 APBD 18 IKM 1,260,000,000
Jumlah Pameran yang Diikuti pada Tingkat
Daerah, Nasional dan InternasionalBengkulu 6 Kali APBD 6 Kali
Jumlah Penyelenggaraan Event Promosi Bengkulu 1 Kali 1 Kali
5 Jumlah Pelaksanaan Konfrensi Kopi Daerah Bengkulu 2 kali 300,000,000 APBD 2 kali 315,000,000
Jumlah Fasilitasi Pemasaran Kopi Bengkulu Bengkulu 2 Kali 2 Kali
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan450,000,000 462,500,000
400,000,000
Peningkatan Perlindungan dan Pemberdayaan
Konsumen di Provinsi Bengkulu Bengkulu 195,000,000 APBD 195,000,000
Warta Informasi Ekspor dan Impor (Statistik Ekspor
Impor)
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan395,000,000
Peningkatan Kapasitas Lab Penguji Mutu Barang Eksport
dan Impor
Promosi dan Fasilitasi Produk Unggulan Daerah Provinsi
Bengkulu
Konferensi Kopi Daerah dan Fasilitasi Pemasaran Kopi
Bengkulu
315
Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi Tahun 2019 Tahun 2019
Sumber Dana
6 Lomba Inovasi Khas Daerah Jumlah Pelaksanaan Lomba Inovasi Khas Daerah Bengkulu 1 Event 100,000,000 APBD 1 Event 105,000,000
7Jumlah Pengawasan terhadap SKA dan API yang
diterbitkanBengkulu 4 Kali 100,000,000 APBD 4 Kali 105,000,000
Jumlah Pelaksanaan Forum Koordinasi
Peningkatan Kinerja Ekspor Daerah dan
Pengendalian Impor
Bengkulu 1 Kali 1 Kali
VII Koefisien Kestabilan Harga Bengkulu >10 APBD >10
Persentase Pertumbuhan Sub Sektor
Perdagangan Dalam Negeri9.22% 9.22%
1Frekuensi Publikasi Perkembangan Harga dan
Ketersedian Bahan PokokBengkulu 4 Kali/Sebulan - APBD 4 Kali/Sebulan -
Koefisien Kestabilan Harga Bengkulu >10 >10
2 Fasilitasi Pasar Murah Provinsi Bengkulu Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah Bengkulu 12 kali 350,000,000 APBD 12 kali 367,500,000
3Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan
Dalam NegeriBengkulu 9.22% 100,000,000 APBD 9.22% 105,000,000
Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB Bengkulu 0 0
VIII Program Persaingan UsahaJumlah Kebijakan yang mengatur persaingan
usahaBengkulu 1 Dok 100,000,000 APBD 1 Dok 105,000,000
1Pembinaan Pelaku Usaha Pedagang Formal dan
Informal
Jumlah Pelaku Usaha Pedagang Formal dan
Informal yang dibinaBengkulu 50 Pedagang 100,000,000 APBD 50 Pedagang 105,000,000
IXPersentase Peningkatan Penguasaan Teknologi
Industri Bengkulu 40 Persen 94,000,000 APBD 40 Persen 98,700,000
Jumlah SDM Industri kompeten dan
bersertifikasi 5 SDM 5 SDM
1Jumlah Unit Usaha yang mendapatkan pelatihan
teknis dibidang teknologi industri30 IKM 30 IKM
Jumlah SDM Industri kompeten dan bersertifikasi 5 SDM 5 SDM
XProgram Pengembangan Sentra - Sentra Industri
PotensialJumlah Sentra IKM yang dikembangkan Bengkulu 20 Sentra 1,731,781,000 APBD 20 Sentra 1,818,370,050
1Jumlah IKM/ Sentra yang mendapatkan
Peningkatan Sarana dan Prasrana1 sentra 1 sentra
Jumlah IKM yang mendapatkan bantuan (Kampung
Nelayan)28 IKM 28 IKM
2Pembinaan dan Fasilitasi Industri Kecil Menengah (IKM)
dalam pengembangan Dekranasda Provinsi Bengkulu
Jumlah IKM yang Memperoleh Pembinaan Melalui
Dekranasda Bengkulu 6 IKM 531,781,000 APBD 6 IKM 558,370,050
3Pembinaan dan Pengembangan OVOP Provinsi
Bengkulu
Jumlah Kab/ Kota yang mendapatkan Pembinaan
dan Pengembangan OVOPBengkulu 3 Kab/Kota 100,000,000 APBD 3 Kab/Kota 105,000,000
4 Pemberdayaan IKM dan UKM Kampung Nelayan Jumlah Wirausaha Baru Kelompok Nelayan Bengkulu 10 WUB 100,000,000 APBD 10 WUB 105,000,000
5 Pengembangan Diversifikasi Produk Unggulan Jumlah Produk yang dikembangkan Bengkulu 3 Kali - APBD 3 Kali -
XI Persentase Pertumbuhan Unit industri kecil Bengkulu 15% 325,000,000 APBD 15% 341,250,000
Nilai Investasi Sektor Industri 185 Milyar 185 Milyar
Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Sektor
Industri17.180 TK 17.180 TK
Pemantauan dan Pengendalian Impor Daerah
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam
Negeri450,000,000 472,500,000
Penyajian Perkembangan Harga dan Ketersediaan
Bahan Pokok
Penyusunan Profil Perdagangan Daerah
Pembinaan dan Pelatihan Kemampuan Teknologi
Industri Bengkulu 94,000,000 APBD 98,700,000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Bagi IKM Unggulan
di Sentra IndustriBengkulu 1,000,000,000 APBD 1,050,000,000
Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi
Industri
316
Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi Tahun 2019 Tahun 2019
Sumber Dana
Jumlah Wirausaha Baru 5 WUB 5 WUB
Jumlah IKM yang difasilitasi standarisasi
Industri15 IKM 15 IKM
1 Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif DaerahJumlah IKM Industri Kreatif yang dibina dan
dikembangkanBengkulu 10 IKM 150,000,000 APBD 10 IKM 157,500,000
2Fasilitasi HAKI/ Pendaftaran Merk Komoditi Unggulan
Provinsi BengkuluJumlah IKM yang difasilitasi standarisasi Industri Bengkulu 15 IKM 100,000,000 APBD 15 IKM 105,000,000
3 Persentase Pertumbuhan Unit industri kecil Bengkulu 15% 75,000,000 APBD 15% 78,750,000
Nilai Investasi Sektor Industri Kecil Bengkulu 185 Milyar 185 Milyar
Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Bengkulu 17.180 TK 17.180 TK
XIIPersentase Pertumbuhan Unit industri
pengolahan non-migas besar sedangBengkulu 6.3% 300,000,000 APBD 6.3% 315,000,000
Nilai Investasi Sektor Industri 185 Milyar 185 Milyar
1 Penyusunan Direktori Perusahaan Binaan Industri AgroPersentase Pertumbuhan Unit industri pengolahan
non-migas besar sedangBengkulu 1 Dokumen 100,000,000 APBD 1 Dokumen 105,000,000
2Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Industri Agro dan
Industri Pengolahan
Jumlah Pemantauan dan pengawasan kepatuhan
penyampaian data ke Sistem Informasi Industri
Nasional.
Bengkulu 1 Dokumen 100,000,000 APBD 1 Dokumen 105,000,000
3Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan
Kawasan Industri Provinsi Bengkulu
Jumlah Dokumen FGD Pengembangan Kawasan
Industri Provinsi BengkuluBengkulu 1 Dokumen 100,000,000 APBD 1 Dokumen 105,000,000
4Fasilitasi penyampaian data industri melalui Sistem
Informasi Industri Nasional (SINAS)
Frekuensi Penyampaian hasil pengolahan data
industri melalui Sistem Informasi Industri NasionalBengkulu 4 Kali - APBD 4 Kali -
5Fasilitasi Pengembangan Industri Hilir di Provinsi
Bengkulu
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan
Industri Hilir Bengkulu 1 Dok - APBD 1 Dok -
XIII Kawasan Industri yang dibangun Bengkulu 1 KI 250,000,000 APBD 1 KI 262,500,000
Jumlah KPI, KI, dan Sentra IKM yang
dikembangkan1 sentra 1 sentra
1Penyusunan FS dan Master Plan Pembangunan Kluster
Industri
Jumlah Dokumen FS dan Master Plan
Pembangunan Klaster IndustriBengkulu 1 dokumen 250,000,000 APBD 1 dokumen 262,500,000
9,161,360,000 9,531,078,000 JUMLAH
Program Pengembangan Industri Agro
Program Penataan Struktur Industri
Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah
Pemuktahiran Data Base IKM
317
Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG
PERENCANAAN
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
I Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah jenis Pelayanan administrasi Perkantoran
yang dilaksanakan Bengkulu 15 Jenis 2,363,000,000 APBD 15 Jenis 2,481,150,000
1 Penyediaan Surat Menyurat Jumlah jasa surat menyurat Bengkulu 4700 Lembar 20,000,000 APBD 4700 Lembar 21,000,000
2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan
Listrik
Jumlah bulan pembayaran komunikasi, sumber daya
air dan listrik Bengkulu 12 Bulan 200,000,000 APBD 12 Bulan 210,000,000
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah tenaga administrasi keuangan Bengkulu 180 OB 250,000,000 APBD 180 OB 262,500,000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga kebersihan kantor Bengkulu 144 OB 300,000,000 APBD 144 OB 315,000,000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan Bengkulu 20 Jenis 175,000,000 APBD 20 Jenis 183,750,000
6 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah Barang, cetakan dan Penggandaan Bengkulu 5 Jenis 50,000,000 APBD 5 Jenis 52,500,000
7Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor Bengkulu 12 Jenis 50,000,000 APBD 12 Jenis 52,500,000
8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga Bengkulu 12 Bulan 50,000,000 APBD 12 Bulan 52,500,000
9Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-
Undangan
Jumlah Bacaan dan peraturan, Perundang -
undangan Bengkulu 2500 eks 95,000,000 APBD 2500 eks 99,750,000
10 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Jenis Makanan dan Minuman yang dibeli Bengkulu 4 Jenis 50,000,000 APBD 4 Jenis 52,500,000
11Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar
DaerahJumlah Rakor dan Konsultasi keluar daerah Bengkulu 12 bulan 400,000,000 APBD 12 bulan 420,000,000
12Penatausahaan kearsipan dan iventaris barang milik
daerahJumlah Arsip dan Barang yang dikelola Bengkulu 1000 Berkas 150,000,000 APBD 1000 Berkas 157,500,000
13 Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah petugas keamanan yang tersedia Bengkulu 24 OB 48,000,000 APBD 24 OB 50,400,000
14Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam
DaerahJumlah Rakor dan Konsultasi ke dalam daerah Bengkulu 12 bulan 200,000,000 APBD 12 bulan 210,000,000
15 Publikasi Luar Ruang Jumlah Publikasi Media Luar ruang yang dilakukan Bengkulu 5 Kali 325,000,000 APBD 5 Kali 341,250,000
IIProgram Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Aparatur
Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yang
dibangun/diadakan/direhab/dipelihara Bengkulu 170 unit 1,685,000,000 APBD 170 unit 1,769,250,000
1 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang direhab Bengkulu 2 unit 300,000,000 APBD 2 unit 315,000,000
2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan gedung Kantor Bengkulu 8 Unit 60,000,000 APBD 8 Unit 63,000,000
3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor Bengkulu 8 Unit 115,000,000 APBD 8 Unit 120,750,000
4Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/OperasionalKendaraan yang terpelihara Bengkulu 20 Unit 260,000,000 APBD 20 Unit 273,000,000
5Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
KantorPerlengkapan Gedung kantor yang terpelihara Bengkulu 35 Unit 50,000,000 APBD 35 Unit 52,500,000
6 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor Peralatan Gedung Kantor Bengkulu 35 Unit 50,000,000 APBD 35 Unit 52,500,000
7 Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah Kendaraan dinas roda 4 dan 2 yang diadakan Bengkulu 2 Unit R4 dan
9 Unit R2 750,000,000 APBD
2 Unit R4 dan
9 Unit R2 787,500,000
8 Pengadaan Meubeler Jumlah Meubeler yang tersedia Bengkulu 40 Set 100,000,000 APBD 40 Set 105,000,000
Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Tahun 2020KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi
Tahun 2019 Sumber
Dana
318
Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tahun 2020KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi
Tahun 2019 Sumber
Dana
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
AparaturKapasitas Sumber Daya Aparatur (orang) Bengkulu 194 orang 450,000,000 APBD 194 orang 472,500,000
1 Pendidikan Dan Pelatihan FormalJumlah Orang mengikuti pendidikan dan pelatihan
formal Bengkulu 189 Orang 250,000,000 APBD 189 Orang 262,500,000
2 Koordinasi dan fasilitasi kelompok jabatan fungsionalJumlah jabatan fungsional yang dikoordinir dan di
fasilitasi Bengkulu 5 JFT 200,000,000 APBD 5 JFT 210,000,000
IVProgram Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan KeuanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Bengkulu 13 Dokumen 275,000,000 APBD 13 Dokumen 288,750,000
1Penyusunan Rencana Kegiatan, Anggaran dan
Pelaporan Bappeda Provinsi Bengkulu
Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan
BappedaBengkulu 9 Dokumen 150,000,000 APBD 9 Dokumen 157,500,000
2Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan RAD
Pencegahan pemberantasan korupsiJumlah Dokumen Laporan pelaksanaan RAD PPK Bengkulu 4 Laporan 125,000,000 APBD 4 Laporan 131,250,000
V Program Perencanaan Pembangunan Daerah1. Persentase keselarasan program dalam RKPD
dengan program dalam RPJMD (%)Bengkulu 100 2,200,000,000 APBD 100 2,310,000,000
2. Persentase keselarasan program dalam
KUA/PPAS dengan program dalam RKPD (%)100 100
3. Persentase keselarasan program dalam APBD
dengan program dalam KUA/PPAS (%)100 100
1Penyusunan RKPD dan Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD Jumlah Dokumen RKPD yang disusun Bengkulu 2 Dokumen 600,000,000 APBD 2 Dokumen 630,000,000
2Koordinasi dan Penyusunan dokumen usulan Dana
APBN Jumlah dokumen usulan APBN yang disusun Bengkulu 2 dokumen 300,000,000 APBD 2 dokumen 315,000,000
3 Evaluasi dokumen perencanaan daerahJumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Bengkulu 7 Dokumen 250,000,000 APBD 7 Dokumen 262,500,000
4Monitoring dan pengendalian rencana pembangunan
daerah
Jumlah Dokumen Laporan Triwulan Monitoring dan
Evaluasi Program/Kegiatan APBN dan APBD Bengkulu 5 Dokumen 250,000,000 APBD 5 Dokumen 262,500,000
5Penyusunan Laporan keterangan
Pertanggungjawaban Gubernur TahunanJumlah Dokumen LKPJ Bengkulu 1 Dokumen 150,000,000 APBD 1 Dokumen 157,500,000
6 Penyusunan KUA dan PPASJumlah Dokumen KUA/PPAS Awal dan KUA/PPAS
Perubahan Bengkulu 4 Dokumen 350,000,000 APBD 4 Dokumen 367,500,000
7Koordinasi dan Sinkronisasi Dana Alokasi Khusus
(DAK)Jumlah dokumen usulan DAK yang disusun Bengkulu 2 dokumen 300,000,000 APBD 2 dokumen 315,000,000
VI Program Perencanaan Sosial Budaya Jumlah dokumen perencanaan sosial budaya Bengkulu 6 Dokumen 1,450,000,000 APBD 6 Dokumen 1,522,500,000
1Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan
Politik
Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan
pemerintahan dan politik Bengkulu 1 Dokumen 200,000,000 APBD 1 Dokumen 210,000,000
2Koordinasi Perencanaan Bidang Kesehatan dan
Kesejahteraan Rakyat
Jumlah dokumen perencanaan bidang kesehatan dan
Kesejahteraan Rakyat Bengkulu 1 Dokumen 250,000,000 APBD 1 Dokumen 262,500,000
3Koordinasi Pereencanaan Bidang Pendidikan Mental
dan Budaya
Jumlah dokumen perencanaan bidang pendididkan
Mental dan Budaya Bengkulu 1 Dokumen 250,000,000 APBD 1 Dokumen 262,500,000
4 Koordinasi Peretasan Desa Tertinggal Jumlah Dokumen Laporan Peretasan Desa Tertinggal Bengkulu 1 Laporan 250,000,000 APBD 1 Laporan 262,500,000
5Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(TKPKD)
Jumlah Laporan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(TKPKD) Bengkulu 1 Laporan 250,000,000 APBD 1 Laporan 262,500,000
6 Pelaksanaan Agenda SDGs Provinsi BengkuluJumlah Dokumen Pelaksanaan dan Monev SDGs
Provinsi Bengkulu Bengkulu 1 Dokumen 250,000,000 APBD 1 Dokumen 262,500,000
319
Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tahun 2020KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi
Tahun 2019 Sumber
Dana
VIIProgram perencanaaan Pengembangan Kota-kota
Menengah dan besar
Jumlah Dokumen perencanaaan Pengembangan
Kota-kota Menengah dan besarBengkulu 1 Dokumen 300,000,000 APBD 1 Dokumen 315,000,000
1Koordinasi Perencanan Air minum, Drainase dan
Sanitasi Perkotaan
Jumlah Dokumen pelaporan Penyusunan Koordinasi
Perencanaan Air minum, Drainase dan Sanitasi
Perkotaan
Bengkulu 1 Dokumen 300,000,000 APBD 1 Dokumen 315,000,000
VIIIProgram Perencanaan Pembangunan Prasarana
Wilayah dan Sumber Daya Alam
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan
Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Bengkulu 4 Dokumen 1,150,000,000 APBD 4 Dokumen 1,207,500,000
1Koordinasi & Sinkronisasi Perencanaan Bidang
Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang
wilayah dan tata ruang Bengkulu 1 Dokumen 350,000,000 APBD 1 Dokumen 367,500,000
2Koordinasi & Sinkronisasi Perencanaan Bidang
Prasarana Wilayan dan Permukiman
jumlah dokumen perencanaan bidang prasarana
wilayah dan permukiman Bengkulu 1 Dokumen 300,000,000 APBD 1 Dokumen 315,000,000
3Koordinasi & Sinkronisasi Perencanaan Bidang
Pembangunan Infrastruktur
jumlah dokumen perencanaan bidang pembangunan
infrastruktur Bengkulu 1 Dokumen 350,000,000 APBD 1 Dokumen 367,500,000
4 Koordinasi PEP GRK Jumlah dokumen PEP GRK Bengkulu 1 Dokumen 150,000,000 APBD 1 Dokumen 157,500,000
IX Program Pengembangan Data/InformasiJumlah Jenis data yang disusun dan
diinformasikan Bengkulu 4 Jenis 650,000,000 APBD 4 Jenis 682,500,000
1 Informasi dan Publikasi perencanaan pembangunan Jumlah Jenis data yang disusun dan diinformasikan Bengkulu 4 Buletin 200,000,000 APBD 4 Buletin 210,000,000
2 Penyusunan Profil daerah Jumlah Dokumen Profil Daerah Bengkulu 1 Dokumen 250,000,000 APBD 1 Dokumen 262,500,000
3 Pameran Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah penyelenggaraan Pameran Bengkulu 4 Kali 200,000,000 APBD 4 Kali 210,000,000
XProgram Pengembangan Komunikasi dan
Informatika
Jumlah Dokumen Pengembangan Komunikasi
dan Informatika Bengkulu 1 Jaringan 750,000,000 APBD 1 Jaringan 787,500,000
1Operasional, Pemeliharaan dan Pengembangan
Jaringan Komunikasi dan Informatika
Jumlah jaringan komunikasi dan informatika yang
dipelihara Bengkulu 1 Jaringan 250,000,000 APBD 1 Jaringan 262,500,000
2 Implementasi Sistem e-planning Jumlah Dokumen data dan informasi yang dihasilkan Bengkulu 1 Sistem 250,000,000 APBD 1 Sistem 262,500,000
3Pengadaan Perangkat GIS dan Sistem
Pengoperasian
Jumlah Perangkat GIS dan Sistem Pengoperasian
yang diadakan Bengkulu 1 Paket 250,000,000 APBD 1 Paket 262,500,000
XIProgram Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Jumlah Dokumen Pemanfaatan Teknologi
Informasi Bengkulu 5 Dokumen 1,700,000,000 APBD 5 Dokumen 1,785,000,000
1
Kegiatan Dewan Riset Daerah dalam Pemanfaatan
IPTEK dan Penerapan Inovasi Daerah Provinsi
Bengkulu
Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Bengkulu 1 dok 800,000,000 APBD 1 dok 840,000,000
2 Pembuatan Jurnal IlmiahJumlah jurnal ilmiah yang terbitkan dan di
publikasikan Bengkulu 3 Jurnal 200,000,000 APBD 3 Jurnal 210,000,000
3Penguatan dan Pengembangan Sistem Inovasi
Daerah (SIDa)
Jumlah Kabupaten/Kota yang telah menetapkan
Sistem Inovasi Daerah ( SIDa ) Bengkulu 2 Kab/Kota 200,000,000 APBD 2 Kab/Kota 210,000,000
4 Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan Jumlah Dokumen hasil koordinasi kelitbangan Bengkulu 1 Dokumen 250,000,000 APBD 1 Dokumen 262,500,000
5Pelaksanaan peringatan Hari Kebangkitan Teknologi
Nasional
Jumlah Keikutsertaan kegiatan Hari Kebangkitan
Teknologi Nasional Bengkulu 1 Kali 250,000,000 APBD 1 Kali 262,500,000
XII Program Pengkajian, Penelitian dan Iptek Jumlah Dokumen Pengkajian, Penelitian dan Iptek Bengkulu 4 Dokumen 200,000,000 APBD 4 Dokumen 210,000,000
1 Penelitian Mandiri Litbang Provinsi Bengkulu Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Bengkulu 4 Dokumen 200,000,000 APBD 4 Dokumen 210,000,000
XIII Program Kerjasama Pembangunan Jumlah Dokumen Kerjasama pembangunan Bengkulu 3 dokumen 2,200,000,000 APBD 3 dokumen 2,310,000,000
320
Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tahun 2020KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi
Tahun 2019 Sumber
Dana
1 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar DaerahJumlah Dokumen Kerja sama Pembangunan antar
Wilayah dan antar negara Bengkulu 2 Dokumen 200,000,000 APBD 2 Dokumen 210,000,000
2 Tuan rumah Rakor Gubernur se-Sumatera Kesepakatan kerjsama pembangunan se-Sumatera Bengkulu 1
Kesepakatan 2,000,000,000 APBD
1
Kesepakatan 2,100,000,000
XIV Program Perencanaan Pembangunan EkonomiJumlah Kawasan Kampung Nelayan Terpadu
yangDikembangkan Bengkulu 7 kawasan 2,850,000,000 APBD 7 kawasan 2,992,500,000
Penataan kawasan wisata Jumlah kawasan wisata yang ditata Bengkulu APBD
1Masterplan Pengembangan Pariwisata Provinsi
BengkuluJumlah Dokumen Masterplan yang disusun Bengkulu 1 dokumen 1,500,000,000 APBD 1 dokumen 1,575,000,000
2Sinkronisasi Perencanaan Bidang Pertanian dan
Kemaritiman
Jumlah dokumen perencanaan bidang pertanian dan
kemaritiman Bengkulu 1 dokumen 300,000,000 APBD 1 dokumen 315,000,000
3Sinkronisasi Perencanaan Bidang Pariwisata, Industri
dan Perdagangan
Jumlah dokumen perencanaan bidang pariwisata,
industri dan perdagangan Bengkulu 1 Dokumen 250,000,000 APBD 1 Dokumen 262,500,000
4Sinkronisasi Perencanaan Bidang Ekonomi,
Keuangan dan Pendanaan
Jumlah dokumen perencanaan bidang pariwisata,
industri dan perdagangan Bengkulu 1 Dokumen 250,000,000 APBD 1 Dokumen 262,500,000
5 Kerjasama Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT) Jumlah kerjasama yang dilakukan Bengkulu 1 kegiatan 200,000,000 APBD 1 kegiatan 210,000,000
6Koordinasi pengembangan Kawasan Kampung
Nelayan Sejahtera (KKNS) Provinsi BengkuluDokumen Pengembangan KKNS Provinsi Bengkulu Bengkulu 1 Dokumen 350,000,000 APBD 1 Dokumen 367,500,000
18,223,000,000 19,134,150,000 JUMLAH
321
KODE Program dan Kegiatan Indikator LokasiSumber
DanaTarget Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 4 5
Program Pelayanan Adm PerkantoranJumlah jenis pelayanan Administrasi
Perkantoran yang dilaksanakanBengkulu 13 Jenis 9,329,860,000 APBD 13 Jenis 9,796,353,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan
listrikJumlah tagihan rekening Bengkulu 12 bln 2,632,660,000 APBD 12 bln 2,764,293,000
Penyediaan Jasa Adm Keuangan Jumlah jasa pegawai Bengkulu 46 Orang 880,000,000 APBD 46 Orang 924,000,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah kantor yang dibersihkan Bengkulu 14 kantor 1,090,880,000 APBD 14 kantor 1,145,424,000
Penyediaan ATK Jenis ATK yang disediakan Bengkulu 74 jenis 840,000,000 APBD 74 jenis 882,000,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang Cetakan dan Penggandaan Bengkulu
56 cetak dan
1.165.000
penggandaan
1,212,670,000 APBD
56 cetak dan
1.165.000
penggandaan
1,273,303,500
Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang undangan
Jumlah Barang Bacaan dan Perundang-
undangan yang disediakan Bengkulu 7 jenis 114,950,000 APBD 7 jenis 120,697,500
Penyediaan Makanan dan Minuman Jenis Makanan dan Minuman yang di sediakan Bengkulu 2 jenis 110,000,000 APBD 2 jenis 115,500,000
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Jumlah Perjalanan Dinas dan rapat Bengkulu 146 orang 450,000,000 APBD 146 orang 472,500,000
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam
daerahJumlah Perjalanan Dinas dan rapat Bengkulu 89 orang 380,000,000 APBD 89 orang 399,000,000
Penyediaan Jasa Adm dan Teknik Perkantoran Jumlah Jasa administrasi Perkantoran Bengkulu 35 orang 774,200,000 APBD 35 orang 812,910,000
Penyediaan Jasa Kantor Jumlah jasa sewa kantor Bengkulu 3 kantor 544,500,000 APBD 3 kantor 571,725,000
Penataan kearsipan Badan Keuangan Daerah
Provinsi BengkuluJumlah Arsip Bengkulu 4 arsip 200,000,000 APBD 4 arsip 210,000,000
Penyediaan Jasa Surat MenyuratJumlah Surat Tunggakan PKB kepada Waji
PajakBengkulu 42.000 surat 100,000,000 APBD 42.000 surat 105,000,000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Jumlah Sarana dan Prasarana Perkantoran
yang dibangun/direhab/dipeliharaBengkulu 641 unit 7,626,058,600 APBD 641 unit 8,007,361,530
Penyediaan Alat Listrik dan EletronikJumlah Kantor yang di sediakan Alat Listrik dan
ElektronikBengkulu 12 Blln 150,000,000 APBD 12 Blln 157,500,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung Bengkulu 11 unit 159,750,000 APBD 11 unit 167,737,500
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/OperasionalJumlah kendaraan dinas Bengkulu 129 unit 495,750,000 APBD 129 unit 520,537,500
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
KantorJumlah Peralatan Bengkulu 215 unit 215,050,000 APBD 215 unit 225,802,500
Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Tahun 2019 Tahun 2020
322
KODE Program dan Kegiatan Indikator LokasiSumber
DanaTarget Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 4 5
Tahun 2019 Tahun 2020
Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar, Taman, Tempat
Parkir dan HalamanLuas Taman, Tempat Parkir dan Halaman Bengkulu 1 unit 65,000,000 APBD 1 unit 68,250,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat dan Jaringan
Teknologi dan Informatika
Jumlah jenis alat dan jaringan teknologi dan
informatikaBengkulu 2 unit 924,050,000 APBD 2 unit 970,252,500
Rehab gedung kantor BPKD Provinsi Jumlah gedung yang direhab Bengkulu 1 unit 396,500,000 APBD 1 unit 416,325,000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan kantor Bengkulu 85 unit 550,000,000 APBD 85 unit 577,500,000
Pengadaan Mobil Operasional Jumlah mobil samsat keliling Bengkulu 1 unit 773,740,000 APBD 1 unit 812,427,000
Pengadaan Hardware dan software (aplikasi) dan
Jaringan untuk Mobil Samsat Keliling Hardware dan Sofware Bengkulu 1 Pt 188,953,600 APBD 1 Pt 198,401,280
Pengadaan Mebeler Jumlah jenis meubeler yang dibeli Bengkulu 152 unit 394,625,000 APBD 152 unit 414,356,250
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan kantor Bengkulu 38 unit 112,640,000 APBD 38 unit 118,272,000
Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 Jumlah kendaraan dinas Bengkulu 5 unit 150,000,000 APBD 5 unit 157,500,000
Pembangunan Pagar Kantor dan Lahan Parkir
UPPP Rejang LebongJumlah Bangunan Bengkulu 1 unit 200,000,000 APBD 1 unit 210,000,000
Pembangunan Pagar dan Halaman Parkir UPPP
B/UJumlah Bangunan Bengkulu 2 Unit 500,000,000 APBD 2 Unit 525,000,000
Pembangunan Pagar dan Halaman Parkir UPPP
Kota BengkuluAplikasi Layanan SAMSAT Bengkulu 1 Pt 200,000,000 APBD 1 Pt 210,000,000
Pengelolaan Website Aplikasi dan Pengelolaan Data Bengkulu 1 aplikasi 150,000,000 APBD 1 aplikasi 157,500,000
Pembebasan lahan UPTD Rejang Lebong Luas lahan yang dibebaskan Bengkulu 1 kegiatan 1,900,000,000 APBD 1 kegiatan 1,995,000,000
Pengelolaan Aplikasi Pembinaan dan pengendalian
( BIMDAL) layanan samsat
Pengelolaan dan pengendalian aplikasi layanan
samsatBengkulu 50,000,000 APBD 52,500,000
Pengelolaan informasi pajak dan data ranmor SMS
gateway samsat Provinsi bengkuluPenglelolaan aplikasi call center sms gateway Bengkulu 50,000,000 APBD 52,500,000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
Jumlah SDM Aparatur yang ditingkatkan
kapasitasnyaBengkulu 28 orang 250,000,000 APBD 28 orang 262,500,000
Pendidikan dan Pelatihan Formal Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti Bengkulu 28 orang 250,000,000 APBD 28 orang 262,500,000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Jumlah Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan pelaporan yang disusunBengkulu 18 Dokumen 184,362,000 APBD 18 Dokumen 193,580,100
Penyusunan Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan pelaporanJumlah Dokumen /Laporan Bengkulu 18 Dokumen 184,362,000 APBD 18 Dokumen 193,580,100
PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
Peningkatan Pendapatan Daerah Bengkulu 9.64% 4,390,100,000 APBD 9.64% 4,609,605,000
Rapat Koordinasi Terpadu bidang Pendapatan Jumlah rapat Bengkulu 12 kali 450,000,000 APBD 12 kali 472,500,000
Pengelolaan, Pendistribusian dan Verifikasi Surat
Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)Jumlah kantor Bengkulu
10 UPPP
Kota/Kab. 69,300,000 APBD
10 UPPP
Kota/Kab. 72,765,000
Penatausahaan Administrasi Pajak Daerah Dokumen NJKB, Pajak Rokok, PBB-KB, Pajak
AP, dan Penghapusan hutang PKBBengkulu 5 dokumen 430,000,000 APBD 5 dokumen 451,500,000
323
KODE Program dan Kegiatan Indikator LokasiSumber
DanaTarget Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 4 5
Tahun 2019 Tahun 2020
Penyusunan Rancangan Produk Hukum Bidang
Pendapatan dan KeuanganJumlah Peraturan Bengkulu
10 Produk
Hukum 506,000,000 APBD
10 Produk
Hukum 531,300,000
Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan Pajak dan
Retribusi DaerahJumlah pengawasan Bengkulu 1 Laporan 275,000,000 APBD 1 Laporan 288,750,000
Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD Sektor
Retribusi, DBH Pajak dan Bukan Pajak, Lain-lain
PAD yang sah
Julah SKPD Bengkulu 25 SKPD 400,000,000 APBD 25 SKPD 420,000,000
Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Perencanaan
Kegiatanlaporan hasil Bengkulu 1 Dok 200,000,000 APBD 1 Dok 210,000,000
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Wilayah MukomukoObjek PAD Bengkulu 3 jenis 227,000,000 APBD 3 jenis 238,350,000
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Wilayah Bengkulu UtaraObjek PAD Bengkulu 3 jenis 231,000,000 APBD 3 jenis 242,550,000
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Wilayah Bengkulu TengahObjek PAD Bengkulu 3 jenis 168,000,000 APBD 3 jenis 176,400,000
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Wilayah LebongObjek PAD Bengkulu 3 jenis 168,800,000 APBD 3 jenis 177,240,000
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Wilayah Rejang LebongObjek PAD Bengkulu 3 jenis 232,000,000 APBD 3 jenis 243,600,000
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Wilayah KepahiangObjek PAD Bengkulu 3 jenis 186,000,000 APBD 3 jenis 195,300,000
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Wilayah Kota BengkuluObjek PAD Bengkulu 3 jenis 300,000,000 APBD 3 jenis 315,000,000
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Wilayah SelumaObjek PAD Bengkulu 3 jenis 169,000,000 APBD 3 jenis 177,450,000
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Wilayah Bengkulu SelatanObjek PAD Bengkulu 3 jenis 209,000,000 APBD 3 jenis 219,450,000
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Wilayah KaurObjek PAD Bengkulu 3 jenis 169,000,000 APBD 3 jenis 177,450,000
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIKJumh Pelayanan Publik untuk peningkatan
PADBengkulu 15 unit 615,000,000 APBD 15 unit 645,750,000
Publikasi Program Badan Pengelolah Keuangan
Provinsi BengkuluMedia informasi publik Bengkulu 3 jenis 220,000,000 APBD 3 jenis 231,000,000
Pengelolaan IKM ( Indeks Kepuasan Masyarakat ) Jumlah Perangkat dan Apliksi Bengkulu 3 UPPP 75,000,000 APBD 3 UPPP 78,750,000
SAMSAT Keliling Wilayah Kabupaten BU Jumlah Samsat Keliling yang dilaksanakan Bengkulu 12 kali 160,000,000 APBD 12 kali 168,000,000
SAMSAT Keliling Wilayah Kabupaten Mukomuko Jumlah Samsat Keliling yang dilaksanakan Bengkulu 12 kali 160,000,000 APBD 12 kali 168,000,000
PROGRAM PENGELOLAAN ANGGARAN
KEUANGAN DAERAH
Jumlah Dokumen Penganggaran yang
disusun dan di evaluasiBengkulu 14 Dok 3,880,000,000 APBD 14 Dok 4,074,000,000
Penyusunan APBD Provinsi Bengkulu Peraturan Daerah Tentang APBD Bengkulu 1 dok 600,000,000 APBD 1 dok 630,000,000
324
KODE Program dan Kegiatan Indikator LokasiSumber
DanaTarget Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 4 5
Tahun 2019 Tahun 2020
Penyusunan Perubahan APBD tahun 2019 Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Bengkulu 1 dok 550,000,000 APBD 1 dok 577,500,000
Penyusunan Pergub tentang pergeseran APBDDokumen RKA, DPA, dan DPPA SKPD serta
PERGUBBengkulu 1 dok 300,000,000 APBD 1 dok 315,000,000
Rapat Koordinasi Tim Anggaran Pemerintah
Daerah dlm rangka penyusunan APBDRKA, KUA PPAS dan KUPA PPAS Bengkulu 1 dok 680,000,000 APBD 1 dok 714,000,000
Sosialisasi Peraturan tentang pengelolaan
keuangan daerah dalam rangka penyusunan
Anggaran
Pemahaman tentang pengelolaan keuangan
daerah dan penyusunan anggaranBengkulu 39 OPD 200,000,000 APBD 39 OPD 210,000,000
Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan
DAK/Dana Perimbangan
Laporan realisasi dana DAK/Perimbangan
lainnyaBengkulu 4 Laporan 350,000,000 APBD 4 Laporan 367,500,000
Evaluasi APBD Kabupaten/Kota Keputusan Tentang Evaluaswi Kabupaten/Kota Bengkulu 20 Dokumen 400,000,000 APBD 20 Dokumen 420,000,000
Penyusunan Standar Biaya Masukan PERGUB Tentang Standar Biaya Masukan Bengkulu 1 Dokumen 100,000,000 APBD 1 Dokumen 105,000,000
Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Dana
Hibah
Jumlah dan alokasi dana serta Pos - pos
penerima hiba Bengkulu 4 Laporan 400,000,000 APBD 4 Laporan 420,000,000
Bimbingan teknis penyusunan dokumen
perencanaan dan penganggaran OPD Jumlah OPD yang di asistensi Bengkulu 34 OPD 300,000,000 APBD 34 OPD 315,000,000
PROGRAM PENINGKATAN PERBENDAHARAAN
KEUANGAN DAERAH
Opini Laporan keuangan Pemerintah
Provinsi BengkuluBengkulu WTP 779,000,000 APBD WTP 817,950,000
Koordinasi dan pembinaan administrasi gaji
dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu
terjalinnya koordinasi dengan pihak TASPEN,
BAPETARUM, BPJS Kesehatan dan
Bendahara SKPD
Bengkulu 12 Dokumen 250,000,000 APBD 12 Dokumen 262,500,000
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pemahaman koordinasi dengan pihak TASPEN,
BAPETARUM, BPJS Kesehatan dan
Bendahara SKPD
Bengkulu 39 OPD 320,000,000 APBD 39 OPD 336,000,000
Sekretariat Majelis TP-TGR Pemerintah Daerah
Provinsi BengkuluPemahaman tentang TPTGR Bengkulu 39 OPD 209,000,000 APBD 39 OPD 219,450,000
PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN
AKUTANSI KEUANGAN
Opini Laporan keuangan Pemerintah
BengkuluBengkulu WTP 910,000,000 APBD WTP 955,500,000
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan
Rancangan Peraturan KDH ttg Penjabaran
Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD
Peraturan Daerah tentang pertangungjawaban
Pelaksanaan APBD dan Pergub tentang
penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan
APBD
Bengkulu 2 Dokumen 350,000,000 APBD 2 Dokumen 367,500,000
Penyusunan dan Rekonsiliasi pelaporan realisasi
anggaran KonsilidasiLaporan Realisasi anggaran Bengkulu 1 Dokumen 225,000,000 APBD 1 Dokumen 236,250,000
Pembina Pengelola Sistem akutansi dalam
penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual
Pengelolaan keuangan menggunakan sistem
keuangan daerah dengan data elektroikBengkulu 12 bulan 335,000,000 APBD 12 bulan 351,750,000
325
KODE Program dan Kegiatan Indikator LokasiSumber
DanaTarget Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 4 5
Tahun 2019 Tahun 2020
PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN
AKUTANSI KEUANGAN KABUPATEN KOTA
Keputusan Tentang Evaluasi
pertanggungjawaban Kabupaten/KotaBengkulu 10 Dokumen 160,000,000 APBD 10 Dokumen 168,000,000
Evaluasi Pertanggungjawaban APBD Provinsi
Kabupaten/Kota
Keputusan Tentang Evaluasi
pertanggungjawaban Kabupaten/KotaBengkulu 2 Dokumen 160,000,000 APBD 2 Dokumen 168,000,000
PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN
SISTEM KAS DAERAH
Opini Laporan keuangan Pemerintah
Provinsi BengkuluBengkulu WTP 150,000,000 APBD WTP 157,500,000
Koordinasi dan Pengendalian Sistem Kas Daerah Laporan Kondisi Kas Bengkulu WTP 150,000,000 APBD WTP 157,500,000
PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN
ASET PROVINSI
Jumlah Aset Daerah yg dibukukan yang
menjadi kekayaan daerah Bengkulu WTP 3,597,230,000 APBD WTP 3,777,091,500
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Yang
Dikelola Pemerintah Provinsi BengkuluJumlah Gedung Bengkulu 700,000,000 APBD 735,000,000
Inventarisasi, Pembukuan dan Pembinaan Barang
Milik Daerah Jumlah SKPD/Unit Kerja Bengkulu 50 OPD 252,000,000 APBD 50 OPD 264,600,000
Penyusunan Raperda Pengelolaan Barang Milik
Daerah jumlah dokumen rancangan BMD Bengkulu 1 Dokumen - APBD 1 Dokumen -
Implementasi Sistem Informasi Barang Milik Daerah
(SIMDA BMD)Jumlah SKPD/Unit Kerja Bengkulu 34 OPD 400,000,000 APBD 34 OPD 420,000,000
Penilaian Asset milik Pemerintah Provinsi Bengkulu Jumlah Aset yang dinilai Bengkulu 1 kegiatan 286,980,000 APBD 1 kegiatan 301,329,000
Penyertifikatan Tanah Milik Daerah Jumlah Sertifikat Bengkulu 45 Persil 350,000,000 APBD 45 Persil 367,500,000
Pengamanan Tanah dan Bangunan Milik Daerah Jumlah Tanah dan Banguanan yang diamankan Bengkulu 150 Unit 300,000,000 APBD 150 Unit 315,000,000
Penatausahaan pemindah tanganan dan
Penghapusan Aset Milik DaerahJumlah Jenis Dokumen Bengkulu 2 Dokumen 313,250,000 APBD 2 Dokumen 328,912,500
Penatausahaan dan Status penggunaan Barang
Milik DaerahJumlah Jenis Dokumen Bengkulu 1 Dokumen 175,000,000 APBD 1 Dokumen 183,750,000
Penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa Jumlah dan Jenis Barang dan Jasa terstandar Bengkulu 1 Dokumen 200,000,000 APBD 1 Dokumen 210,000,000
326
KODE Program dan Kegiatan Indikator LokasiSumber
DanaTarget Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 4 5
Tahun 2019 Tahun 2020
Penertiban Barang Milik DaerahJumlah dan Barang Milik Daerah yang telah
ditertibkan Bengkulu 1 kegiatan 200,000,000 APBD 1 kegiatan 210,000,000
Peningkatan Administrasi Pelaporan Persediaan
serta Rekonsiliasi dan Pemetaan Data Aset
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Laporan Persediaan dan Laporan Data Aset
Pemerintah Provinsi BengkuluBengkulu 2 Laporan 170,000,000 APBD 2 Laporan 178,500,000
Peneatausahaan DAN PEMANFAATAN barang -
barang milik daerahjumlah jenis dokumen Bengkulu 250,000,000 APBD 262,500,000
31,871,610,600 33,465,191,130 JUMLAH
327
Pagu Pagu
1 2 3 4 6 7 9
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantora Dilaksanakan Bengkulu 14 jenis 1,120,801,000 APBD 14 jenis 1,176,841,050
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Yang Terkirim Dan
Terselesaikan
Bengkulu 2050 surat 12,000,000 APBD 2050 surat 12,600,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Sdm Aparatur Pengelola Administrasi
Keuangan Yang Profesional
Bengkulu 12 Orang 165,951,000 APBD 12 Orang 174,248,550
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Petugas Kebersihan Kantor Bengkulu 6 Orang 124,800,000 APBD 6 Orang 131,040,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Atk Yang Digunakan Dalam Setahun Bengkulu 12 Jenis 180,000,000 APBD 12 Jenis 189,000,000
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaan
Yang Dibutuhkan
Bengkulu 5200 Expl 40,000,000 APBD 5200 Expl 42,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Komponen Instalasi Listrik
Penerangan Yang Dibutuhkan Dalam
Setahun
Bengkulu 12 Bln 12,100,000 APBD 12 Bln 12,705,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga Bengkulu 30 Jenis 18,150,000 APBD 30 Jenis 19,057,500
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan
Jumlah Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan
Bengkulu 6520 Expl 25,000,000 APBD 6520 Expl 26,250,000
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Laporan Hasil Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
Bengkulu 50 Kali 250,000,000 APBD 50 Kali 262,500,000
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Dan
Teknis Perkantoran
Jumlah Tenaga Jaga Malam Bengkulu 4 Orang 92,800,000 APBD 4 Orang 97,440,000
Publikasi Media Cetak/Elektronik Dan Media Luar
Ruang
Tercapainya Adminitrasi Perkantoran Yang
Baik
Bengkulu 12 Bln 20,000,000 APBD 12 Bln 21,000,000
Fasilitasi Pelayanan Stand Pameran BKD Provinsi
Bengkulu
Terwujudnya Stand Pameran BKD Prov.
Bengkulu
Bengkulu 1 Keg 30,000,000 APBD 1 Keg 31,500,000
Penyediaan Makan Dan Minum Rapat Bengkulu 11 bln 50,000,000 APBD 11 bln 52,500,000
Rapat Koordinasi BKD Provinsi Bengkulu Dengan
BKD Kab/ Kota Se Provinsi Bengkulu
Jumlah Rakor Yang Dilaksanakan Bengkulu 1 kegiata
n
100,000,000 APBD 1 kegiatan 105,000,000
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Aparatur
Jumlah sarana prasarana perkantoran
yang diadakan/ dibangun/ direhab/
dipelihara
Bengkulu 124 unit 865,000,000 APBD 124 unit 908,250,000
KODE Program dan Kegiatan Indikator LokasiTahun 2019
Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Tahun 2020
Target Target
5 8
Sumber
Dana
328
Pagu Pagu
1 2 3 4 6 7 9
KODE Program dan Kegiatan Indikator LokasiTahun 2019 Tahun 2020
Target Target
5 8
Sumber
Dana
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah pengadaan perlengkapan gedung
kantor
Bengkulu 60 unit 175,000,000 APBD 60 unit 183,750,000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor Bengkulu 25 unit 100,000,000 APBD 25 unit 105,000,000
Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang
diadakan
Bengkulu 1 unit 350,000,000 APBD 1 unit 367,500,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang
layak pakai dan layak jalan
Bengkulu 22 unit 200,000,000 APBD 22 unit 210,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang
dipelihara
Bengkulu 17 unit 40,000,000 APBD 17 unit 42,000,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Jumlah dokumen perencanaan,
penganggaran, dan pelaporan yang
disusun
Bengkulu 9 dok 100,000,000 APBD 9 dok 105,000,000
Perencanaan, Pelaporan & Monev Sumber Daya
Aparatur Dalam Profil BKD
Dokumen profil yang menggam-barkan hasil
kegiatan permasalahan dan solusinya
Bengkulu 9 Dok 100,000,000 APBD 9 Dok 105,000,000
Program Pembinaan Dan Pengembangan
Aparatur
Pembinaan dan pengembangan aparatur
yang dilaksanakan
Bengkulu 22 Keg 3,967,386,000 APBD 22 Keg 4,165,755,300
Pembinaan Kedudukan Hukum PNS/ASN Jumlah penanganan kasus kepegawaian
PNS
Bengkulu 1 Kasus 87,386,000 APBD 1 Kasus 91,755,300
Jumlah penerbitan surat izin cuti yang
dikeluarkan
Bengkulu 1 surat APBD 1 surat
Jumlah penerbitan SK izin/keterangan
perceraian PNS
Bengkulu 1 SK APBD 1 SK
Penilaian Kinerja PNS Verifikasi, monitoring dan evaluasi kinerja
PNS
Bengkulu 41 Dok 100,000,000 APBD 41 Dok 105,000,000
Pembinaan Dan Pengembangan Jabatan
Fungsional
Jumlah JFT yang dibina dan dikembangkan/
ditingkatkan
Bengkulu 450 orang 100,000,000 APBD 450 orang 105,000,000
Perencanaan, Pengembangan Dan Penataan
Jabatan Struktural
Jumlah aparatur yang menduduki jabatan
struktural berdasarkan kualifikasi dan
kompetensi
Bengkulu 282 orang 1,000,000,000 APBD 282 orang 1,050,000,000
Pemberian Tanda Kehormatan Bagi PNS Di
Lingkungan Pemda Provinsi Bengkulu
Jumlah PNS yang diberikan tanda
kehormatan Satya Lencana Karya Satya
Bengkulu 150 orang 50,000,000 APBD 150 orang 52,500,000
Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional
Analisis Kepegawaian Di Lingkungan Pemda
Provinsi Bengkulu
Jumlah PAK analis kepegawaian yang
terselesaikan
Bengkulu 55 orang 50,000,000 APBD 55 orang 52,500,000
Penyelesaian Kenaikan Pangkat Pengabdian &
Pensiun PNS/ASN Janda/ Duda/ Yatim
Persentase ketepatan waktu penerbitan SK
kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun
PNS/ Janda/ Duda/ Yatim
Bengkulu 195 orang 135,000,000 APBD 195 orang 141,750,000
329
Pagu Pagu
1 2 3 4 6 7 9
KODE Program dan Kegiatan Indikator LokasiTahun 2019 Tahun 2020
Target Target
5 8
Sumber
Dana
Penataan ASN Dokumen Penataan dan formasi ASN sesuai
dengan kualifikasi dan kompetensi
Bengkulu 1 Dok 100,000,000 APBD 1 Dok 105,000,000
Sumpah/ Janji PNS/ASN Jumlah PNS yang diambil sumpah/ janji Bengkulu 75 orang 20,000,000 APBD 75 orang 21,000,000
Kegiatan Penyelesaian Kenaikan Pangkat,
Karpeg, Karis Dan Karsu
Jumlah penyelesaikan kenaikan pangkat,
karpeg, karis dan karsu
Bengkulu 625 orang 400,000,000 APBD 625 orang 420,000,000
Kegiatan Pelaksanaan Ujian Dinas/ Penyesuaian
Ijazah
Persentase jumlah peserta yang lulus ujian
dengan nilai baik
Bengkulu 75 orang 75,000,000 APBD 75 orang 78,750,000
Kegiatan Penataan Arsip BKD Provinsi Bengkulu
Berbasis Digital
penataan Arsip aktif, Arsip in aktif Bengkulu 2750 Arsip 50,000,000 APBD 2750 Arsip 52,500,000
Peningkatan Data Dan Informasi Pegawai Dokumen Data dan Informasi Data PNS Yang
Di Update
Bengkulu 1 Dok 100,000,000 APBD 1 Dok 105,000,000
Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Calon PNS Di
Provinsi Bengkulu
Pelaksanaan penerimaan CPNS Bengkulu 1 kali 500,000,000 APBD 1 kali 525,000,000
Pembinaan Dan Fasilitasi Penerimaan Praja Ipdn Jumlah Praja IPDN yang dibina dan
difasilitasi.
Bengkulu 21 orang 200,000,000 APBD 21 orang 210,000,000
Kegiatan Mutasi Penempatan Dan Peninjauan
Masa Kerja ASN
Jumlah aparatur yang ditempatkan
berdasarkan kualiifikasi dan kompetensi
Bengkulu 2578 orang 150,000,000 APBD 2578 orang 157,500,000
Kegiatan Pelepasan Pensiun Dan Layanan Klim
Taspen Otomatis
Jumlah peserta pembekalan yang memasuki
purna bhakti
Bengkulu 200 orang 75,000,000 APBD 200 orang 78,750,000
Pembinaan Dan Penguatan Organisasi Profesi
ASN
Jumlah rapat teknis, rakor yang dilaksanakan
dan event yang diikuti organisasi profesi ASN
Bengkulu 1 Dok 500,000,000 APBD 1 Dok 525,000,000
Koordinasii Bidang Pengembangan Apratur Jumlah dokumen pengembangan aparatur Bengkulu 1 Dok 75,000,000 APBD 1 Dok 78,750,000
Koordinasii Bidang Mutasi Dan Promosi Jumlah dokumen Mutasi dan Promosi
aparatur
Bengkulu 1 Dok 50,000,000 APBD 1 Dok 52,500,000
Koordinasi Bidang Penilaian Kinerja Aparatur Dan
Penghargaan
Jumlah dokumen penilaian kinerja aparatur
dan penghargaan
Bengkulu 1 Dok 75,000,000 APBD 1 Dok 78,750,000
Koordinasii Bidang Pengadaan, Pemberhentian
Dan Informasi Kepegawaian
Jumlah dokumen pengadaan, pemberhentian
dan informasi
Bengkulu 1 Dok 75,000,000 APBD 1 Dok 78,750,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Kapasitas sumber daya apartur yang
ditingkatkan (orang)
Bengkulu 849 Orang 700,000,000 APBD 849 Orang 735,000,000
Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Non Formal Jumlah aparatur yang mengikuti : Diklat
Teknis, Diklat Fungsional
Bengkulu 20 orang 250,000,000 APBD 20 orang 262,500,000
Sumpah/ Janji PNS/ASN Jumlah PNS yang diukur potensi dan
kompetensinya
Bengkulu 800 orang 450,000,000 APBD 800 orang 472,500,000
Jumlah PNS yang dikembangkan
kompetensinya
Bengkulu 4 Orang APBD 4 Orang -
330
Pagu Pagu
1 2 3 4 6 7 9
KODE Program dan Kegiatan Indikator LokasiTahun 2019 Tahun 2020
Target Target
5 8
Sumber
Dana
Program Pengembangan Komunikasi Dan
Informatika
Jumlah Aplikasi Yang Dikembangkan Bengkulu 3 aplikas
i
215,000,000 APBD 3 aplikasi 225,750,000
Operasional Dan Pemeliharaan Jaringan
Komunikasi Dan Informatika BKD Provinsi
Bengkulu
Jumlah Jaringan Komunikasi Dan Informatika
Yang Terpelihara
Bengkulu 1 Jaringa
n
75,000,000 APBD 1 Jaringan 78,750,000
Pembangunan Dan Pengembangan Aplikasi
Pelayananan Kepegawaian Berbasis Teknologi
Informasi Dan Komunikasi
Jumlah Aplikasi Yang Dibangun Dan DikembangkanBengkulu 3 Aplikasi 140,000,000 APBD 3 Aplikasi 147,000,000
6,968,187,000 7,316,596,350 JUMLAH
331
Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Jenis Pelayanan administrasi perkantoran yang
dilaksanakan ( jenis )
Bengkulu 13 jenis 2,253,000,000 APBD 13 jenis 2,365,650,000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat ( bulan
)
Bengkulu 12 35,000,000 APBD 12 36,750,000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan
Listrik
Jumlah Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik ( bulan )
Bengkulu 12 500,000,000 APBD 12 525,000,000
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Pemenuhan kebutuhan Jasa Administrasi Keuangan
( bulan )
Bengkulu 12 200,000,000 APBD 12 210,000,000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Petugas Kebersihan Kantor ( orang ) Bengkulu 27 468,000,000 APBD 27 491,400,000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor ( jenis ) Bengkulu 32 195,000,000 APBD 32 204,750,000
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Pengadaan ( jenis ) Bengkulu 2 80,000,000 APBD 2 84,000,000
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Kompenen Instalasi Listrik /
Penerangan Kantor ( bulan )
Bengkulu 12 55,000,000 APBD 12 57,750,000
8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Pemenuhan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga (
jenis )
Bengkulu 30 100,000,000 APBD 30 105,000,000
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
Jumlah Pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan
peraturan perundang - undangan ( jenis )
Bengkulu 3 40,000,000 APBD 3 42,000,000
10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumla Aparatur yang melakukan koordinasi dan konsultasi
ke dalam dan luar daerah. ( OK )
Bengkulu 60 200,000,000 APBD 60 210,000,000
11 Jasa Keamanan Kantor Jumlah Petugas Keamanan Kantor ( orang ) Bengkulu 15 275,000,000 APBD 15 288,750,000
12 Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak dan Elektronik Jumlah Pemenuhan Jasa Publikasi Media Cetak dan
Elektronik ( bulan )
Bengkulu 12 55,000,000 APBD 12 57,750,000
13 Tim Penilaian Angka Kredit WI Badan Diklat Provinsi
Bengkulu
Jumlah Penetapan Angka Kredit Widyaiswara yang dinilai
(WI)
Bengkulu 12 50,000,000 APBD 12 52,500,000
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana prasarana perkantoran yang
diadakan/dibangun/ direhab/dipelihara (jenis)
Bengkulu 37 2,852,640,000 APBD 37 2,995,272,000
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah pengadaan perlengkapan Gedung Kantor ( jenis ) Bengkulu 3 250,000,000 APBD 3 262,500,000
2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah pengadaan peralatan Gedung Kantor ( jenis ) Bengkulu 3 250,000,000 APBD 3 262,500,000
KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi
Tahun 2019
Sumber
Dana
Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu
Tahun 2020
332
Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi
Tahun 2019
Sumber
Dana
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Tahun 2020
3 Pengadaan Meubeler Jumlah Penggadaan Meubeler ( Jenis ) Bengkulu 2 200,000,000 APBD 2 210,000,000
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana gedung
yang meningkat daya gunanya ( jenis )
Bengkulu 1 120,000,000 APBD 1 126,000,000
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Aula Jumlah Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aula yang
meningkat daya gunanya ( jenis )
Bengkulu 1 100,000,000 APBD 1 105,000,000
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas yang
meningkat daya gunanya ( jenis )
Bengkulu 12 182,640,000 APBD 12 191,772,000
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah Pemenuhan kebutuhan peralatan gedung kantor
yang meningkat daya gunanya ( jenis )
Bengkulu 12 100,000,000 APBD 12 105,000,000
8 Rehabilitasi Sedang/Berat Aula Jumlah Aula yang direnovasi ( bangunan ) Bengkulu 1 600,000,000 APBD 1 630,000,000
9 Rehabilitasi Sedang Berat Kelas Jumlah kelas yang di renovasi ( kelas ) Bengkulu 2 650,000,000 APBD 2 682,500,000
10 Rehabilitasi jaringan listrik Jumlah jaringan listrik yang direhabilitasi Bengkulu 0 200,000,000 APBD 0 210,000,000
11 Pembuatan Tempat parkir Jumlah lahan pakir yang dibut Bengkulu 0 200,000,000 APBD 0 210,000,000
III Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dan
pelaporan yang disusun ( Dokumen )
Bengkulu 13 275,000,000 APBD 13 288,750,000
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran ,
pelaporan dan tepra
Jumlah Laporan ( dok ) Bengkulu 3 125,000,000 APBD 3 131,250,000
2 Rakor dan Sinkronisasi BPSDM Kabupaten/Kota Jumlah aparatur yang mengikuti Rakor dan Sinkronisasi
BPSDM Kabupaten/Kota
Bengkulu 10 150,000,000 APBD 10 157,500,000
IV Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Jumlah Pemenuhan layanan informasi melalui teknologi
informasi ( bulan )
Bengkulu 12 140,000,000 APBD 12 147,000,000
1 Up Dating Data Sistem Informasi Diklat Aparatur
(SIDA)Badan Diklat Provinsi Bengkulu
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat yang diinput dalam
sida ( aparatur )
Bengkulu 12 40,000,000 APBD 12 42,000,000
2 Pemelihaaraan dan Pengelolaan Website Jumlah Pemenuhan layanan informasi melalui teknologi
informasi ( bulan )
Bengkulu 12 100,000,000 APBD 12 105,000,000
V Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah kegiatan pengembangan diklat bpsdm Bengkulu 5 jenis APBD 5 jenis
Jumlah aparatur yang mengikuti uji kompetensi 130 orang 130 orang
1 Temu Ilmiah Widyaiswara Dalam Rangka
Pengembangan Diklat
Jumlah aparatur yang mengikuti temu ilmiah widyaiswara
dalam rangka pengembangan diklat ( aparatur )
Bengkulu 30 94,195,620 APBD 30 98,905,401
2 Workshop Pembelajaran Studi Kasus,kurikulum,silabi
dan Bahan ajar bagi Widyaiswara
Jumlah Widyaiswara yang mengikuti Workshop
(Widyaiswara )
Bengkulu 30 138,850,000 APBD 30 145,792,500
3 Rakor penyusunan analisis kebutuhan diklat (AKD )
Provinsi Kabupaten/ Kota
Jumlah aparatur yang mengikuti Rakor penyusunan analisis
kebutuhan diklat (AKD ) Provinsi Kabupaten/ Kota (
aparatur)
Bengkulu 40 92,105,000 APBD 40 96,710,250
518,610,620 544,541,151
333
Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi
Tahun 2019
Sumber
Dana
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Tahun 2020
4 Lembaga Pengelolaan Sertifikasi Kompetensi Aparatur Jumlah pemenuhan kebutuhan lembaga sertifikasi
kompetensi aparatur (bulan )
Bengkulu 12 100,000,000 APBD 12 105,000,000
5 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Bagi Aparatur
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Jumlah aparatur yang mengikuti Rakor pelaksanaan
sertifikasi kompetensi bagi aparatur
Bengkulu 30 93,460,000 APBD 30 98,133,000
VI Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat struktural,
fungsional dan teknis umum
Bengkulu 160 orang 9,227,312,000 APBD 160 orang 9,688,677,600
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pengiriman aparatur mengikuti diklat, bintek dan
sosialisasi ( aparatur )
Bengkulu 20 300,000,000 APBD 20 315,000,000
2 Diklat Kepemimpinan Tk.IV Reguler (Aparatur) Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk.IV
Reguler (aparatur )
Bengkulu 80 1,618,400,000 APBD 80 1,699,320,000
3 Diklat Kepemimpinan Tk. III Reguler (aparatur ) Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk.III
Reguler (aparatur )
Bengkulu 40 885,000,000 APBD 40 929,250,000
4 Diklat Kepemimpinan Tk. IV Swadana Kabupaten/Kota
(aparatur )
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk.IV
Swadana Kabupaten/Kota (aparatur )
Bengkulu 40 809,200,000 APBD 40 849,660,000
5 Diklat Kepemimpinan Tk. III Swadana Kabupaten/Kota
(aparatur )
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk.III
Swadana Kabupaten/Kota (aparatur )
Bengkulu 40 885,000,000 APBD 40 929,250,000
6 Diklat Prajabatan Golongan III CPNSD Reguler Jumlah CPNSD yang mengikuti Diklat Prajabatan Golongan
III CPNSD Reguler
*** 327 3,039,792,000 *** 327 3,191,781,600
7 Orientasi Anggota DPRD Kabupaten / Kota Bengkulu
(Swadana)
Jumlah Aparatur yang mengikuti Orientasi Anggota DPRD
Kabupaten / Kota Bengkulu (Swadana) ( Aparatur )
Bengkulu 285 1,471,950,000 APBD 285 1,545,547,500
8 Diklat Pelatihan Dasar Calon PNS Jumlah Widyaiswara yang mengikuti Diklat
Kewidyaiswaraan Subtantif Prajabatan ( Widyaiswara )
Bengkulu 30 26,980,000 APBD 30 28,329,000
9 Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Auditor Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Fungsional
Peningkatan Mutu Auditor ( Aparatur )
Bengkulu 30 - APBD 30 -
10 Diklat Penjenjangan Penyuluh Pertanian Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Penjenjangan
Penyuluh Pertanian ( Aparatur )
Bengkulu 30 190,990,000 APBD 30 200,539,500
VII Program Pendidikan Kedinasan Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Inti Bengkulu 95 orang 364,654,350 APBD 95 orang 382,887,068
1 Diklat Teknis Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah serta
Ujian Nasional Sertifikasi
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Pengadaan Barang /
Jasa Pemerintah serta Ujian Nasional Sertifikasi ( Aparatur )
Bengkulu 35 184,938,000 APBD 35 194,184,900
2 Diklat Teknis Pemandu Wisata Berbasis IT Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pemandu
Wisata Berbasis IT ( Aparatur )
Bengkulu 30 - APBD 30 -
3 Diklat Teknis Publik Relation (PR) Jumlah aparatur yang mengikuti diklat teknis Publik
Relation (PR)
Bengkulu 30 179,716,350 APBD 30 188,702,168
334
Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi
Tahun 2019
Sumber
Dana
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Tahun 2020
15,631,216,970 16,412,777,819 JUMLAH
335
Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase (%) Administrasi Surat dan Arsip Bengkulu 38,004,680,640 APBD 39,316,261,172
SEKRETARIAT DAERAH 26,231,610,640 27,543,191,172
Kegiatan :
1 Penyediaan Jasa Surat MenyuratPelayanan di Bidang Administrasi Surat Menyurat
& Pembelian Bea MateraiBengkulu 6103 Materai 27,500,000 APBD 6103 Materai 28,875,000
2Penyediaan Jasa Komunikasi/ Internet, Sumber
Daya Air & Lisrtik
Jumlah Sarana Komunikasi/ Internet, Sumber Daya
Air dan Listrik yang mendukung pelaksanaan
pekerjaan
Bengkulu 3 Item 4,860,000,000 APBD 3 Item 5,103,000,000
3Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Pelayanan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
KantorBengkulu 12 Bulan 345,480,000 APBD 12 Bulan 362,754,000
4 Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganPembayaran Insentif bagi pengelola Administrasi
Keuangan Sekretariat Daerah Prov.BengkuluBengkulu 105 Orang 1,338,040,000 APBD 105 Orang 1,404,942,000
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pembayaran Gaji Bagi Tenaga Cleaning Service Bengkulu 80 Orang 1,886,929,920 APBD 80 Orang 1,981,276,416
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Bengkulu 12 Bulan 277,171,000 APBD 12 Bulan 291,029,550
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Hasil Fotocopy dan Penggandaan Bengkulu
3000
Blok, Rim, Set,
Pak
211,675,000 APBD
3000
Blok, Rim, Set,
Pak
222,258,750
8Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan KantorBengkulu 18 jenis 311,200,000 APBD 18 jenis 326,760,000
9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorAdanya Peralatan dan Perlengkapan Gedung
KantorBengkulu 17 Unit 127,400,000 APBD 17 Unit 133,770,000
10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Bengkulu 12 Bulan 253,330,000 APBD 12 Bulan 265,996,500
11Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Pembelian Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undanganBengkulu 12 Bulan 150,000,000 APBD 12 Bulan 157,500,000
12 Penyediaan Makanan dan MinumanTersedianya Kebutuhan Makanan dan Minuman
Tamu/RapatBengkulu 12 Bulan 4,000,000,000 APBD 12 Bulan 4,200,000,000
13Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar
Daerah
Jumlah Perjalanan Dinas dan Rapat Koordinasi
Dalam/Luar/ Daerah & Pusat.Bengkulu 12 Bulan 4,500,000,000 APBD 12 Bulan 4,725,000,000
Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM DAN PERANGKAT DAERAH
BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL
Tahun 2020Kode Program dan Kegiatan Indikator Lokasi
Tahun 2019 Sumber
Dana
335
14Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis
Perkantoran
Pembayaran Gaji Bagi Pegawai Harian
Lepas/Tidak TetapBengkulu 216 Orang 5,329,194,720 APBD 216 Orang 5,595,654,456
15 Penyediaan Jasa Kantor Jumlah Jasa Kantor yang dilaksanakan Bengkulu 11 Jenis 2,613,690,000 APBD 11 Jenis 2,744,374,500
KDH / WKDH 11,473,070,000 APBD 11,473,070,000
1Penyediaan makanan dan minuman Kepala
Daerah/ Wakil Kepala Daerah
Fasilitasi makanan dan minuman Kepala Daerah
dan Wakil Kepala DaerahBengkulu 12 Bulan 7,393,150,000 APBD 12 Bulan 7,393,150,000
2Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar
daerah Kepala Daerah/ Wakil Kepala DaerahFasilitasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Bengkulu 12 Bulan 4,079,920,000 APBD 12 Bulan 4,079,920,000
BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL Bengkulu 300,000,000 APBD 300,000,000
Kegiatan : Bengkulu APBD
1Penatausahaan Surat dan Arsip Setda Provinsi
Bengkulu
Persentase (%) Administrasi surat dan arsip setda
Provinsi BengkuluBengkulu 100% 300,000,000 APBD 100% 300,000,000
IIProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Persentase (%) Pengadaan dan Pengelolaan
Barang/ Jasa terhadap RKBMD Bengkulu 100% 14,902,783,950 APBD 100% 15,647,923,148
SEKRETARIAT DAERAH Bengkulu 3,557,983,950 APBD 3,735,883,148
1Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang
TerpeliharaBengkulu 160 Unit 2,827,983,950 APBD 160 Unit 2,969,383,148
2Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Belanja Bahan Perlengkapan/Pemeliharaan Kantor
Dan Rumah DinasBengkulu 4 Jenis 730,000,000 APBD 4 Jenis 766,500,000
KDH / WKDH Bengkulu 2,909,800,000 APBD 3,055,290,000
1Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional (Kepala Derah/ Wakil Kepala Daerah)
Fasilitasi Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional Bengkulu 12 Bulan 500,000,000 APBD 12 Bulan 525,000,000
2Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan
(Kepala Derah/ Wakil Kepala Daerah)
Fasilitasi Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah
Jabatan Bengkulu 12 Bulan 2,409,800,000 APBD 12 Bulan 2,530,290,000
BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL Bengkulu 8,435,000,000 APBD 8,856,750,000
1 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Jumlah Kendaraan Dinas yang dibeli Bengkulu 4 Unit - APBD 4 Unit -
2 Pengadaan Perlengkapan Gedung KantorJumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang
diadakanBengkulu
100 unit/set/roll/
lembar 2,050,000,000 APBD
100
unit/set/roll/
lembar
2,152,500,000
3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang diadakan Bengkulu138
unit/set/buah 1,500,000,000 APBD
138
unit/set/buah 1,575,000,000
4 Pengadaan Meubeleur Jumlah Mebeleur yang diadakan Bengkulu161
unit/set/buah 1,600,000,000 APBD
161
unit/set/buah 1,680,000,000
5Koordinasi Fasilitasi dan Perencanaan Pengadaan
Barang DaerahJumlah Fasilitasi Pengadaan Barang Daerah Bengkulu 15 data survey 200,000,000 APBD
15 data
survey 210,000,000
6Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Jumlah Laporan hasil pelaksanaan lelang
Pengadaan Barang/JasaBengkulu 12 Dokumen 2,650,000,000 APBD 12 Dokumen 2,782,500,000
7Pengadaan dan pemeliharaan Peralatan
Telekomunikasi dan Peralatan Studio
Jumlah Pengadaan dan Fasilitasi Pemeliharaan
Peralatan Telekomunikasi dan Peralatan StudioBengkulu
15
unit/set/buah 250,000,000 APBD
15
unit/set/buah 262,500,000
8 Penertiban aset setda Provinsi BengkuluJumlah Fasilitasi Penertiban Aset Setda Provinsi
BengkuluBengkulu 100% 85,000,000 APBD 100% 89,250,000
336
9 Inventarisasi aset setda Provinsi Bengkulu
Jumlah Peningkatan SDM Pengelolaan Aset Setda
Provinsi Bengkulu dan Jumlah Fasilitasi
Inventarisasi Aset Setda Provinsi Bengkulu
Bengkulu 6 Biro 100,000,000 APBD 6 Biro 105,000,000
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase (%) Peningkatan Disiplin Aparatur Bengkulu 421,500,000 APBD 442,575,000
KDH / WKDH Bengkulu 421,500,000 APBD 442,575,000
1
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
perlengkapannya Kepala Daerah/ Wakil Kepala
Daerah
Jumlah fasilitasi Pakaian Dinas beserta
perlengkapannya Kepala Daerah/ Wakil Kepala
Daerah
Bengkulu 1 Tahun 421,500,000 APBD 1 Tahun 442,575,000
IVProgram Fasilitasi Pindah/Purna Tugas
ASN/PNS
Persentase (%) Layanan Fasilitasi
Pindah/Purna Tugas ASN/PNSyang
dilaksanakan
Bengkulu 42,000,000 APBD 42,000,000
SEKRETARIAT DAERAH Bengkulu 42,000,000 APBD 42,000,000
1 Pemulangan Pegawai Yang Pensiun Belanja Pemulangan Pegawai Yang Pensiun Bengkulu 1 Tahun 15,000,000 APBD 1 Tahun 15,000,000
2Pemulangan Pegawai Yang Tewas Dalam
Melaksanakan Tugas
Belanja Pemulangan Pegawai Yang Tewas Dalam
Melaksanakan Tugas Bengkulu 1 Tahun 27,000,000 APBD 1 Tahun 27,000,000
SEKRETARIAT DAERAH Bengkulu APBD
VProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
AparaturBengkulu 300,000,000 APBD 300,000,000
1 Pendidikan dan Pelatihan FormalKursus, Pelatihan,Sosialisasi dan Bimtek Yang
DiikutiBengkulu 32 Kali 300,000,000 APBD 32 Kali 300,000,000
VIProgram Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Persentase (%) Pelayanan Kunjungan Kerja
Pejabat
Negara/Departemen/Lembaga/pemerintah Non
Bengkulu 12,650,000,000 APBD 13,282,500,000
SEKRETARIAT DAERAH Bengkulu 11,900,000,000 APBD 12,495,000,000
1Penyelenggaraan Hari Besar Nasional Dan Event-
event Lainnya
Belanja Barang dan Jasa Hari Besar Nasional Dan
Event-event Lainnya Bengkulu 1 Tahun 9,900,000,000 APBD 1 Tahun 10,395,000,000
2 Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Adanya Fasilitasi FKPD Provinsi Bengkulu Bengkulu 1 Tahun 2,000,000,000 APBD 1 Tahun 2,100,000,000
BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL Bengkulu 750,000,000 APBD 787,500,000
1
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat
Negara/Kementerian/Non
Kementerian/Depertemen/Lembaga Pemerintah
Non Departemen/ Luar Negeri
Jumlah Kunjungan kerja Pejabat
Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non
Departemen/ Luar Negeri
Bengkulu 15 kali/ Fasilitasi 750,000,000 APBD15 kali/
Fasilitasi 787,500,000
VIIProgram Peningkatan Pengembangan
Kapasitas Protokoler dan Administrasi Umum
Persentase (%) Pelayanan ke Protokolan di
Lingkungan Setda dan Pemerintah Provinsi
Bengkulu
Bengkulu 1,550,000,000 APBD 1,627,500,000
BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL Bengkulu 1,550,000,000 APBD 1,627,500,000
1 Fasilitasi keprotokolan Pimpinan DaerahPersentase (%) Fasilitasi Pejabat Pusat dan
DaerahBengkulu 100% 1,250,000,000 APBD 100% 1,312,500,000
2 Peningkatan SDM Keprotokolan Jumlah pegawai yang ikut pendidikan/ pelatihan Bengkulu 100 Orang 300,000,000 APBD 100 Orang 315,000,000
VIIIProgram Peningkatan Perencanaan, Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan DaerahJumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan Bengkulu 150,000,000 APBD 157,500,000
BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL Bengkulu 150,000,000 APBD 157,500,000
337
1
Kegiatan Perencanaan, Realisasi Program Kerja
dan Peningkatan Pelaporan Biro Umum, Humas
dan Protokol Setda Provinsi Bengkulu
Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan Biro Umum,
Humas dan Protokol Setda Provinsi BengkuluBengkulu 6 Dokumen 150,000,000 APBD 6 Dokumen 157,500,000
IXProgram Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Penguatan SDM Pengelolaan Penatausahaan
Keuangan yang Akuntabel di Lingkungan Setda
Provinsi Bengkulu
Bengkulu
6 Biro di
Lingkungan
Setda Provinsi
Bengkulu
500,000,000 APBD
6 Biro di
Lingkungan
Setda
Provinsi
Bengkulu
525,000,000
BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL Bengkulu 500,000,000 APBD 525,000,000
1Pembinaan Penatausahaan Keuangan di
Lingkungan Setda Provinsi Bengkulu
Jumlah Pembinaan Penatausahaan Keuangan
yang dilaksanakan dan Pelaporan yang disusunBengkulu
4 kali
pembinaan/ 8
dokumen
300,000,000 APBD
4 kali
pembinaan/ 8
dokumen
315,000,000
2
Peningkatan SDM Keuangan di Bagian Keuangan
Biro Umum, Humas dan Protokol Setda Provinsi
Bengkulu
Jumlah pegawai yang ikut pendidikan/ pelatihan Bengkulu 18 Orang 200,000,000 APBD 18 Orang 210,000,000
X Program Kehumasan Provinsi Bengkulu
Penyediaan berita dan keterbukaan informasi
pelayanan publik Pemerintah Provinsi
Bengkulu
Bengkulu 1 Tahun 4,200,000,000 APBD 1 Tahun 4,410,000,000
BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL Bengkulu 4,200,000,000 APBD 4,410,000,000
1 Publikasi KehumasanPengelolaan Informasi Pembangunan Pemerintah
Provinsi BengkuluBengkulu 1 Tahun 4,200,000,000 APBD 1 Tahun 4,410,000,000
72,720,964,590 75,751,259,320 JUMLAH
338
Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9URUSAN PEMERINTAH PILIHAN
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI
I Program peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Daerah
Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Bengkulu Bengkulu BB 400,000,000 APBD BB 420,000,000
1 Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
Jumlah dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Provinsi yang disusun
Bengkulu 1 Dokumen 400,000,000 APBD 1 Dokumen 420,000,000
Jumlah kompilasi Indikator Kinerja Utama Bengkulu 1 Dokumen APBD 1 Dokumen -
Jumlah kompilasi Penetapan Kinerja OPD Bengkulu 1 Dokumen APBD 1 Dokumen -
II Program Peningkatan Reformasi Birokrasi Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bengkulu B 325,000,000 APBD B 341,250,000
1 Penguatan Program Reformasi Birokrasi Pemerintah
Daerah
Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bengkulu B 325,000,000 APBD B 341,250,000
Jumlah kebijakan budaya kerja (perubahan mindset ) Bengkulu 1 dokumen APBD 1 dokumen -
III Program Peningkatan Penataan dan Evaluasi Jabatan Jumlah Nilai dan Kelas Jabatan Pemerintah Provinsi
Bengkulu
Bengkulu 34 OPD 480,000,000 APBD 34 OPD 504,000,000
1 Penyusunan Analisis Jabatan dan Standar Kompetensi
Manajerial/Jabatan
Jumlah OPD yang disusun Informasi Jabatan Bengkulu 34 OPD 280,000,000 APBD 34 OPD 294,000,000
Jumlah/Jenis jabatan yang dievaluasi Bengkulu 1 Dokumen APBD 1 Dokumen -
Nilai dan Kelas Jabatan Pemerintah Provinsi Bengkulu Bengkulu 1 Dokumen APBD 1 Dokumen -
Jenis/jumlah kompetensi jabatan yang disusun Bengkulu Jabatan
Pimpinan
Tinggi, Jabatan
Administrasi,
Jabatan
Fungsional
APBD Jabatan
Pimpinan
Tinggi, Jabatan
Administrasi,
Jabatan
Fungsional
-
2 Implementasi Tambahan Penghasilan Pegawai Provinsi
Bengkulu
Persentase (%) pegawai yang menerima TPP Provinsi
Bengkulu
Bengkulu 100% 200,000,000 APBD 100% 210,000,000
Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Tahun 2019KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi
Tahun 2019 Sumber
Dana
339
Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tahun 2019KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi
Tahun 2019 Sumber
Dana
IV Program Penataan Kelembagaan Kelembagaan yang Rightsizing di Provinsi Bengkulu Bengkulu 34 OPD, 10
Kab/Kota
475,000,000 APBD 34 OPD, 10
Kab/Kota
498,750,000
1 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan
Kabupaten/Kota
Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi Bengkulu 10 Kab/Kota 150,000,000 APBD 10 Kab/Kota 157,500,000
Jumlah Kab/Kota yang dimonitoring Bengkulu 10 Kab/Kota APBD 10 Kab/Kota -
Jumlah Kab/Kota yang dibina Bengkulu 10 Kab/Kota APBD 10 Kab/Kota -
2 Evaluasi dan Penataan Perangkat Daerah Provinsi
Bengkulu
Jumlah OPD Provinsi yang ditata Bengkulu 32 OPD 200,000,000 APBD 32 OPD 210,000,000
Jumlah OPD Provinsi yang dievaluasi Bengkulu 32 OPD APBD 32 OPD -
Jumlah OPD Provinsi yang dibina Bengkulu 32 OPD APBD 32 OPD -
3 Penyusunan Data dan Informasi Perangkat Daerah Data dan informasi perangkat daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota yang disajikan dalam Profil Perangkat
Daerah
Bengkulu 32 OPD 125,000,000 APBD 32 OPD 131,250,000
V Program Peningkatan Pelayanan Publik Nilai Pelayanan Publik Provinsi Bengkulu Hijau 275,000,000 Hijau 288,750,000
Jumlah OPD yang menerapkan Standar Pelayanan 34 OPD 34 OPD
1 Peningkatan Mutu Pelayanan Publik se Provinsi Bengkulu Jumlah Unit Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah
Provinsi/Kab/Kota yang dibina serta dimonitoring
Bengkulu 34 unit
pelayanan
publik Prov, 3
UKPP Kab/Kota
untuk
penerapan
standar
pelayanan
275,000,000 APBD 34 unit
pelayanan
publik Prov, 3
UKPP Kab/Kota
untuk
penerapan
standar
pelayanan
288,750,000
Terbentuknya Unit Layanan Administrasi (ULA) Sekretariat
Daerah Provinsi Bengkulu
Bengkulu 2 layanan APBD 2 layanan -
Jumlah Unit Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi dan
Kab/Kota yang aktif mengikuti Kompetisi Tingkat Nasional
tentang Pelayanan Publik
Bengkulu 5 UKPP Prov,
Kab/Kota untuk
Kompetisi
Nasional
APBD 5 UKPP Prov,
Kab/Kota untuk
Kompetisi
Nasional
-
VI Program Peningkatan Ketatalaksanaan Jumlah OPD yang mempedomani aturan ketatalaksanaan Bengkulu 34 OPD 200,000,000 APBD 34 OPD 200,000,000
1 Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP)
Jumlah OPD yang difasilitasi, dibina dan di evaluasi dalam
penyusunan SOP
Bengkulu 34 OPD 200,000,000 APBD 34 OPD 200,000,000
Bengkulu APBD
340
Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tahun 2019KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi
Tahun 2019 Sumber
Dana
VII Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah dan Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran Bengkulu 880,000,000 APBD 924,000,000
1 Penatausahaan dan Kearsipan Biro Jumlah laporan alat tulis kantor, cetak, penggandaan,
telephone, jasa internet, bahan pembersih, service
peralatan kantor, dan makanan minuman rapat/kegiatan
Bengkulu 1 Tahun 880,000,000 APBD 1 Tahun 924,000,000
Jumlah laporan fisik keuangan biro Bengkulu 1 Dok APBD 1 Dok -
Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Provinsi
Bengkulu
Bengkulu 1 Dok APBD 1 Dok -
Jumlah rapat-rapat yang diikuti Bengkulu 1 Tahun APBD 1 Tahun -
Jumlah dokumen kepegawaian biro Bengkulu 1 Dok APBD 1 Dok -
Penyediaan bahan bakar minyak dan pelumas Bengkulu 1 Tahun APBD 1 Tahun -
Jumlah peningkatan SDM, pembinaan bidang organisasi Bengkulu 1 Tahun APBD 1 Tahun -
Jumlah dokumen keuangan yang dikelola Bengkulu 12 dok APBD 12 dok -
Jumlah dokumen perencanaan yang dikelola Bengkulu 1 Tahun APBD 1 Tahun -
Jumlah dokumen aset yang dikelola Bengkulu 1 Tahun APBD 1 Tahun -
Jumlah arsip yang ditata Bengkulu 1 Tahun APBD 1 Tahun -
VIII Program Penataan SDM dan Aparatur Jumlah Kajian Rumusan Kebijakan SDM dan Aparatur Bengkulu 2 Dokumen 130,000,000 APBD 2 Dokumen 136,500,000
1 Penyusunan, Pengolahan Data dan Pelayanan
Kepegawaian Setda
Jumlah Kajian Rumusan Kebijakan SDM dan Aparatur Bengkulu 2 Dokumen 130,000,000 APBD 2 Dokumen 136,500,000
3,165,000,000 3,313,250,000 JUMLAH
341
Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
BIRO PEMERINTAHAN DAN KESRA
Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Peningkatan Perencanaan,
Pelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganBengkulu 100 50,000,000 APBD 100 52,500,000
Penyusunan Rencana Kegiatan, Anggaran dan
Pelaporan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan RakyatRenja, Renstra, RKA-Perubahan, DPA, DPA-
Perubahan, TEPPABengkulu 7 50,000,000 APBD 7 52,500,000
Program Peningkatan Administrasi Perkantoran Persentase peningkatan administrasi
perkantoranBengkulu 100 400,000,000 APBD 100 420,000,000
Penyelenggaraan Tata Usaha, Sarana dan Prasarana
Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Persentase Penyelenggaraan Tata Usaha, Sarana
dan Prasarana Biro Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
Bengkulu 100 300,000,000 APBD 100 315,000,000
Publikasi, Media Cetak dan Elektronik Jumlah Publikasi Bengkulu 3 100,000,000 APBD 3 105,000,000
Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Peningkatan Skor penilaian Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahBengkulu 2,5 - 3,0 460,000,000 APBD 2,5 - 3,0 483,000,000
Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Daerah LPPD, Pengukuran Kinerja Mandiri, Monitoring
Penyusunan LPPD Kab/KotaBengkulu 5 350,000,000 APBD 5 367,500,000
Kegiatan Inventarisasi Serah Terima Personil,
Pendanaan, Sarana dan Prasarana Serta Dokumen
(P3D) Urusan Kewenangan Provinsi Bengkulu
Dokumen P3D Provinsi Bengkulu Bengkulu 1 110,000,000 APBD 1 115,500,000
Program Peningkatan Bina Administrasi Kewilayahan Persentase Peningkatan Bina Administrasi
KewilayahaanBengkulu 100 380,000,000 APBD 100 399,000,000
Penanganan Batas Wilayah BengkuluJumlah Segmen penanganan batas wilayah
BengkuluBengkulu 2 segmen 250,000,000 APBD
2
segmen262,500,000
Pendataan Unsur Rupabumi Data Rupa Bumi Bengkulu 1 130,000,000 APBD 1 136,500,000
Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan
Umum
Persentase Peningkatan Administrasi
Pemerintahan UmumBengkulu 100 665,000,000 APBD 100 698,250,000
Koordinasi dan sinkronisasi Pemerintahan UmumJumlah Fasilitasi dan koordinasi PemerintahanUmum Bengkulu 15 350,000,000 APBD 15 367,500,000
Koordinasi dan sinkronisasi APPSI Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Kepala Daerah
sebagai Anggota APPSIBengkulu 5 240,000,000 APBD 5 252,000,000
Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
KODE Program/Kegiatan Sasaran Lokasi
Tahun 2019
Sumber Dana
Tahun 2020
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM DAN PERANGKAT DAERAH
342
Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODE Program/Kegiatan Sasaran Lokasi
Tahun 2019
Sumber Dana
Tahun 2020
Jumlah Fasilitasi Pengesahan Pengangkatan dan
Pemberhetian Pejabat NegaraBengkulu 1 1
Jumlah Fasilitasi Izin Perjalanan Kepala
Daerah/Wakil Kepala DaerahBengkulu 10 10
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat
Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga
Perwakilan RakyatBengkulu 100 150,000,000 APBD 100 157,500,000
jumlah anggota DPRD yang PAW Bengkulu 0 0
Data Pilpres dan Pileg Kab/Kota se-Provinsi
BengkuluBengkulu 11 11
Program Pengembangan Komunikasi dan
Informatika
Persentase Pengembangan Komunikasi dan
Informatika BiroBengkulu 30-50 150,000,000 APBD 30-50 157,500,000
Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Komunikasi dan Informasi serta dokumentasi
Biro
Website Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Setda Provinsi Bengkulu dan pengembangan
e-government
Bengkulu 4 150,000,000 APBD 4 157,500,000
Program Penataan, Penguasaan, Penggunaan, dan
Pemanfaatan Tanah
Persentase Penataan, Penguasaan, Penggunaan,
dan Pemanfaatan TanahBengkulu 100 135,000,000 APBD 100 141,750,000
Pembinaan Prasarana Fisik dan Administrasi PertanahanJumlah Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan Bengkulu 10 135,000,000 APBD 10 141,750,000
Program Meningkatnya tentang nilai-nilai agama di
masyarakat
Persentase peningkatan nilai-nilai agama di
masyrakatBengkulu 100 9,180,000,000 APBD 100 9,639,000,000
Kesekretariatan Pembinaan Kafilah STQN Jumlah Kafilah yang terlatih Bengkulu 60 900,000,000 APBD 60 945,000,000
koordinasi dan sinkronisasi bidang kesejahteraan rakyat jumlah Fasilitasi dan koordinasi Bengkulu 20 150,000,000 APBD 20 157,500,000
Pelayanan, Perlindungan dan Pemahaman
Penyelenggaraan, Pemberangkatan dan Pemulangan
Ibadah Haji dan Umroh
Jumlah JCH Provinsi Bengkulu yang difasilitasi Bengkulu 2000 6,000,000,000 APBD 2000 6,300,000,000
Peningkatan keimanan Masyarakat Bulan RamadhanJumlah Kunjungan Masjid se-provinsi Bengkulu Bengkulu 10 280,000,000 APBD 10 294,000,000
Pembinaan Berbasis Agama Di Lingkungan Setda Prov.
Bengkulu Jumlah Pembinaan yang dilakukan Bengkulu 12 70,000,000 APBD 12 73,500,000
Peningkatan dan pembinaan kapasitas keagamaan Jumlah kegiataan keagamaan yang dibina Bengkulu 2 500,000,000 APBD 2 525,000,000
Pelayanan/Pemberdayaan Organisasi Keagamaan Jumlah Organisasi Keagamaan Di masyarakat yang
diberdayakanBengkulu 5 180,000,000 APBD 5 189,000,000
Jumlah Lomba yang diikuti selama MTQ Provinsi Bengkulu 0 APBD 0
Jumlah kafilah Provinsi Bengkulu yang mengikuti
MTQN Bengkulu 72 APBD 72
Program Peningkatan Kapibilitas sosial dan
kesehatan masyarakat
Persentase Peningkatan Kapibilitas Sosial dan
Kesehatan MasyarakatBengkulu 100 287,000,000 APBD 100 301,350,000
75,000,000 APBD 78,750,000
1,155,000,000
Monitoring Penyelesaian PAW dan Tata Tertib DPRD
serta Pilpres di Provinsi, Kabupaten/Kota 150,000,000 APBD
Kesekretariatan Pembinaan Kafilah MTQ/MTQN
1,100,000,000
157,500,000
Monitoring Pemilukada dan izin perjalanan kepala daerah
/ wakil kepala daerah
343
Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODE Program/Kegiatan Sasaran Lokasi
Tahun 2019
Sumber Dana
Tahun 2020
Pembinaan dan Penilaian Kabupaten/Kota Sehat
Provinsi Bengkulu
Jumlah Kabupaten/ Kota sadar lingkungan sehat dan
PHBSJumlah Kabupaten/ Kota sadar lingkungan
sehat dan PHBS
Bengkulu 10 150,000,000 APBD 10 157,500,000
Koordinasi Penanggulangan Konflik Sosial, Kemiskinan
dan Kesehatan
Jumlah Fasilitasi Penanggulangan Konflik Sosial,
Kemiskinan dan KesehatanBengkulu 10 137,000,000 APBD 10 143,850,000
Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan,
Perlindungan anak, Peran Serta dan Kesetaraan
Gender dalam Pembangunan
Persentase Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan anak, Peran Serta dan Kesetaraan
Gender dalam Pembangunan
Bengkulu 100 100,000,000 APBD 100 105,000,000
Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Pengarus Utamaan Gender dalam Pembangunan
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi, monitoring dan
evaluasi serta survey pemberian bantuan bidang
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan
Keluarga Berencana
Bengkulu 10 100,000,000 APBD 10 105,000,000
Program Keluarga Berencana Pertumbuhan Penduduk
(%)Bengkulu 1.45 115,000,000 APBD 1.45 120,750,000
Koordinasi Pembangunan Berbasis Kependudukan di
Provinsi BengkuluJumlah Fasilitasi dan Koordinasi Bengkulu 10 115,000,000 APBD 10 120,750,000
Program Peningkatan Kualitas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi
Persentase peningkatan ketenagakerjaan dan
Transmigrasi Bengkulu 100 100,000,000 APBD 100 105,000,000
Kegiatan Koordinasi Penyelesaian Konflik
Ketenagakerjaan di Provinsi Bengkulu
Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi, monitoring dan
evaluasi serta survey pemberian bantuan bidang
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Bengkulu 10 100,000,000 APBD 10 105,000,000
Program Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan
Kependidikan serta Kebudayaan Persentase Peningkatan kualitas tenaga pendidik
dan Kependidikan pada setiap sekolah
seProvinsi Bengkulu serta Kebudayaan
Bengkulu 100 420,000,000 APBD 100 441,000,000
Koordinasi Kebijakan Bidang Kependidikan dan
Kebudayaan Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi, monitoring dan
evaluasi, survey pemberian bantuan bidang
kependidikan dan kebudayaan
Bengkulu 10 100,000,000 APBD 10 105,000,000
Seleksi dan Penilaian Sekolah Sehat Tingkat Provinsi
Bengkulu Jumlah Sekolah sehat dari Tk TK/RA,
SD/MI,SMP/MI, SMA/SMK dan MAN Bengkulu 12 260,000,000 APBD 12 273,000,000
Koordinasi Pendataan, Penataan dan Penertiban
Administrasi Cagar Budaya di Provinsi BengkuluData Profil Cagar Budaya Provinsi Bengkulu Bengkulu 1 Dok 60,000,000 APBD 1 Dok 63,000,000
344
Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODE Program/Kegiatan Sasaran Lokasi
Tahun 2019
Sumber Dana
Tahun 2020
Program Peningkatan Pengembangan Kualitas
Kepemudaan dan Olahraga Persentase peningkatan dan Pengembangan
Kualitas Kepemudaan dan Olahraga Bengkulu 100 210,000,000 APBD 100 220,500,000
Kegiatan Pembinaan Olahraga di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Jumlah Pembinaan Olahraga di lingkungan
Sekretariat DaerahBengkulu 22 75,000,000 APBD 22 78,750,000
Koordinasi Bidang Kepemudaan dan Olahraga se-
Provinsi Bengkulu Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi, monitoring dan
evaluasi serta survey pemberian bantuan Bidang
Kepemudaan dan Olahraga
Bengkulu 10 135,000,000 APBD 10 141,750,000
12,802,000,000 13,442,100,000 Jumlah
345
Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN
EKONOMI DAERAH
Jumlah Koordinasi perkembangan
perekonomian daerah yang dilaksanakan
Bengkulu 23 kali
Koordinasi
521,000,000 APBD 23 kali
Koordinasi
547,050,000
Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi
Bengkulu
Jumlah Koordinasi TPAKD Bengkulu 12 bulan 200,000,000 APBD 12 bulan 210,000,000
Fasilitasi Tim pengendalian Inflasi Daerah Jumlah Rapat koordinasi yang dilikuti Bengkulu 15 x rapat
koordinasi
183,000,000 APBD 15 x rapat
koordinasi
192,150,000
Fasilitasi Forum Pengembangan Ekonomi Daerah Jumlah Rapat koordinasi yang dilikuti Bengkulu 8 x rapat
koordinasi
138,000,000 APBD 8 x rapat
koordinasi
144,900,000
PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA Jumlah Rumusan Kebijakan Pengembangan
Pariwisata
Bengkulu 1 Dokumen 205,000,000 APBD 1 Dokumen 215,250,000
Sinergitas Pengembangan Objek Wisata Unggulan Dokumen Sinergitas Pengembangan Objek Wisata
Unggulan
Bengkulu 1 Dokumen 205,000,000 APBD 1 Dokumen 215,250,000
PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN
KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH
SERTA PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN
PERDAGANGAN
JUMLAH FASILITASI WIRAUSAHA Bengkulu 10 UKM DAN
120 KOPERASI
275,000,000 APBD 10 UKM DAN
120 KOPERASI
288,750,000
Fasilitasi Pengembangan Koperasi dan UMKM serta
pengendalian dan pemantauan dalam rangka pengawasan
penyaluran BBM subsidi dan gas elpiji
Jumlah Monitoring ttg Pengembangan Koperasi
dan UMKM
Bengkulu 10 UKM DAN
120 KOPERASI
275,000,000 APBD 10 UKM DAN
120 KOPERASI
288,750,000
PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PELAPORAN,
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
JUMLAH DOKUMEN YG DIHASILKAN Bengkulu 5 Dokumen 55,000,000 APBD 5 Dokumen 57,750,000
Penyusunan dokumen perencanaan,penganggaran dan
Pelaporan Biro administrasi Perekonomian
Jumlah Dokumen Bengkulu 5 Dokumen 55,000,000 APBD 5 Dokumen 57,750,000
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Jumlah dokumen Administrasi Perkantoran &
ketatausahaan yg dilaksanakan
Bengkulu 2 dokumen 257,000,000 APBD 2 dokumen 269,850,000
Penatausahaan Biro Administrasi Perekonomian Jumlah dokumen Administrasi Perkantoran dan
ketatausahaan yg dilaksanakan
Bengkulu 2 dokumen 257,000,000 APBD 2 dokumen 269,850,000
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI
DAN PERHUBUNGAN
JUMLAH RUMUSAN KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN
Bengkulu 35 UKM 220,000,000 APBD 35 UKM 231,000,000
Fasilitasi, pembinaan dan sosialisasi digital marketing berbasis
ICT pada bidang informasi/komunikasi
Jumlah Dokumen data base UMKM Bengkulu 35 UKM 220,000,000 APBD 35 UKM 231,000,000
Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Sumber
Dana
Tahun 2020
KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi
Tahun 2019
346
Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sumber
Dana
Tahun 2020
KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi
Tahun 2019
PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA & PENANAMAN
MODAL
Jumlah Rumusan Kebijakan Pengembangan
Usaha dan Penanaman Modal
Bengkulu 15 Rapat
koordinasi, 1
Laporan dan 1
Dokumen
690,000,000 APBD 15 Rapat
koordinasi, 1
Laporan dan 1
Dokumen
724,500,000
Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Usaha Daerah dan
Penanaman Modal di Provinsi Bengkulu
Jumlah Rapat koordinasi yang dilaksanakan ttg
Pengembangan Usaha Daerah
Bengkulu 15 x rapat
koordinas
225,000,000 APBD 15 x rapat
koordinas
236,250,000
Monitoring dan evaluasi kinerja BUMD dan penyertaan modal
di Provinsi Bengkulu
Jumlah Rapat koordinasi yang dilaksanakan ttg
Pengembangan Usaha Daerah
Bengkulu 1 laporan 230,000,000 APBD 1 laporan 241,500,000
Penyusunan Produk hukum perusahaan daerah milik
pemerintah provinsi Bengkulu
draft rancangan perda dan naskah akademik Bengkulu 1 Raperda 235,000,000 APBD 1 Raperda 246,750,000
Program Peningkatan dan pembinaan SDA bidang
pertambangan & energi
Jumlah Evaluasi dan pembinaan bidang
Pertambangan dan Energi
Bengkulu 10 kab/kota 185,000,000 APBD 10 kab/kota 194,250,000
Fasilitasi peningkatan kerjasama dalam bidang Pertambangan
dan energi
Jumlah fasilitasi dan kerjasama dalam bidang
pertambangan
Bengkulu 10 kab/kota 185,000,000 APBD 10 kab/kota 194,250,000
Program Peningkatan dan pembinaan SDA bidang
Kehutanan & Perkebunan
Jumlah Monitoring dan evaluasi serta
Persentase Produksi Hasil Hutan Setiap Tahun.
Bengkulu 10 kab/kota 185,000,000 APBD 10 kab/kota 194,250,000
Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan
kawasan Hutan di Provinsi Bengkulu
Jumlah Monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kawasan hutan
Bengkulu 9 Kabupaten 185,000,000 APBD 9 Kabupaten 194,250,000
Program Peningkatan dan pembinaan SDA bidang LH dan
penyuluhan
Jumlah Fasilitasi dan Kerjasama Bidang
Lingkungan Hidup dan Penyuluhan
Bengkulu 10 kab/kota 185,000,000 APBD 10 kab/kota 194,250,000
Fasilitasi peningkatan kerjasama dalam Bidang lingkungan
hidup dan kehutanan
Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dalam Bidang
Lingkungan Hidup dan kehutanan
Bengkulu 10 kab/kota 185,000,000 APBD 10 kab/kota 194,250,000
Program Peningkatan dan pembinaan SDA bidang
Ketahanan Pangan
Jumlah sinkronisasi, koordinasi, dan fasilitasi
bidang ketahanan pangan dan perikanan
Bengkulu 10 kab/kota 300,000,000 APBD 10 kab/kota 315,000,000
Fasilitasi peningkatan kerjasama dalam bidang
Pertanian,Perkebunan, ketahanan pangan, peternakan dan
perikanan
Jumlah peningkatan kerjasama dalam bidang
pertanian dan perkebunan
Bengkulu 10 kab/kota 200,000,000 APBD 10 kab/kota 210,000,000
Sinkronisasi dan koordinasi dalam rangka pembinaan,
monitoring dan evaluasi program agribisnis susu dan olahan
susu di Provinsi Bengkulu
Terlaksananya pembinaan, monitoring dan
evaluasi program agribisnis susu dan olahan susu
di Provinsi Bengkulu
Bengkulu 10 kab/kota 100,000,000 APBD 10 kab/kota 105,000,000
3,078,000,000 3,231,900,000JUMLAH
347
Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
URUSAN PEMERINTAH PILIHAN
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Dokumen yang dihasilkan Bengkulu 4 Laporan 350,000,000 APBD 4 Laporan 367,500,000
1Pengelolaan Sarana Prasarana Biro
Pembangunan
Jumlah Data Pengelolaan aset, Kepegawaian, Sarana
dan Prasarana serta tertib administrasi Biro
Administrasi Pembangunan
Bengkulu 4 Laporan 350,000,000 APBD 4 Laporan 367,500,000
II Program Perencanaan Pembangunan DaerahJumlah Kajian Rumusan Kebijakan Perencanaan
Program Pembangunan DaerahBengkulu
36 OPD,
1 Laporan550,000,000 APBD
36 OPD,
1 Laporan577,500,000
1Penyusunan Bahan dan Sinkronisasi Rencana
Program Pembangunan
Jumlah Dokumen Kebijakan Pemerintah Pusat, Draft
RKP, Hasil Musrembang Kab. Bengkulu 36 OPD 225,000,000 APBD 36 OPD 236,250,000
2Penyiapan Bahan Pengembangan Kebijakan
programJumlah Laporan Pengembangan Kebijakan Program Bengkulu 1 Laporan 225,000,000 APBD 1 Laporan 236,250,000
3
Sinergitas Pembangunan se Kab/Kota dalam
mendukung Pelaksanaan Visit 2020 wonderful
Bengkulu
Terselenggaranya sinergitas dan dukungan Bagian
Pembangunan Kab/Kota untuk suksesnya Visit 2020
wonderful Bengkulu
Bengkulu 10 Kab/Kota 100,000,000 APBD 10
Kab/Kota 105,000,000
IIIProgram Pembinaan dan Pengembangan
Adminstrasi Pembangunan Daerah
Jumlah Rekomendasi Pelaksanaan Pembinaan dan
Pengendalian kegiatan pembangunanBengkulu
11 Laporan,
36 OPD 1,775,000,000 APBD
11
Laporan,
36 OPD
1,863,750,000
1 Pembinaan dan Pengembangan Jasa Kontruksi Tersedianya Bahan Koordinasi Pembinaan Jasa
KontruksiBengkulu 1 Tahun 150,000,000 APBD 1 Tahun 157,500,000
2Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara
Elektronik
Terselenggaranya Pengdaan Barang/Jasa Pemerintah
Secara ElektronikBengkulu 100% 1,100,000,000 APBD 100% 1,155,000,000
3Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Program
Pembangunan
Laporan data Rencana Umum Pengadaan barang dan
jasaBengkulu 4 Laporan 200,000,000 APBD 4 Laporan 210,000,000
Tahun 2020
KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi
Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Tahun 2019Sumber
Dana
348
Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tahun 2020
KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi
Tahun 2019Sumber
Dana
4 Pelaksanaan Kebijakan PembangunanBahan atau laporan Kebijakan Pelaksanaan
pembangunanBengkulu 1 Dokumen 200,000,000 APBD 1 Dokumen 210,000,000
5Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan
Pelelangan
Laporan data evaluasi hasil pelelangan pengadaan
barang/jasa Bengkulu 1 Laporan 125,000,000 APBD 1 Laporan 131,250,000
IVProgram Peningkatan Pengawasan dan
Evaluasi Pembangunan
Jumlah Pelaksanaan kegiatan pembangunan yang
dilakukan Pengawasan untuk dievaluasiBengkulu
800 Pkt,
36 OPD 1,500,000,000 APBD
800 Pkt,
36 OPD 1,575,000,000
1Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program
Pembangunan Dana APBN
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Pembangunan Dana APBNBengkulu 25 OPD 200,000,000 APBD 25 OPD 210,000,000
2Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program
Pembangunan Dana APBD
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi
Pelaksanan Program Pembangunan Dana APBDBengkulu 400 Pkt 250,000,000 APBD 400 Pkt 262,500,000
3Penyusunan Laporan Evaluasi Program Strategis
Nasional dan Kebijakan Pembangunan
Laporan Pelaksanan Pembangunan secara periodik
dan berkalaBengkulu 1 Laporan 350,000,000 APBD 1 Laporan 367,500,000
4 Evaluasi dan Pengawasan Realisasi AnggaranLaporan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan
AnggaranBengkulu 36 OPD 700,000,000 APBD 36 OPD 735,000,000
4,175,000,000 4,383,750,000 JUMLAH
349
Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
IProgram Peningkatan Administrasi
Perkantoran
Jumlah Jenis Administrasi Perkantoran Dan
Ketatausahaan Yg Dilaksanakan
Bengkulu 100% 250,000,000APBD
100% 262,500,000
1Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Tata
Usaha, Sarana Dan Prasarana Biro
Jumlah Jenis Administrasi Perkantoran Dan
Ketatausahaan Yg Dilaksanakan
Bengkulu 1700 Surat 250,000,000APBD
1700 Surat 262,500,000
II
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran
Dan Pelaporan Yang Disusun
Bengkulu 5 Dokumen 50,000,000
APBD
5 Dokumen 52,500,000
1Penyusunan Dokumen Perencanaan,
Penganggaran Dan Pelaporan
Dokumen Laporan Bengkulu 4 Dokumen 50,000,000APBD
4 Dokumen 52,500,000
IIIProgram Penataan Peraturan Perundang
Undangan
Jumlah Perda Yang Dikaji Dan Di Evaluasi Bengkulu 100% 2,320,000,000APBD
100% 2,436,000,000
2Kegiatan Perencanaan dan Fasilitasi
Penyusunan Peraturan Daerah Prov. Bengkulu
Jumlah Perda Provinsi Bengkulu Yang Difasilitasi
Dalam Penyusunannya
Bengkulu 15 Perda/1 SK Gub APBD
15 Perda/1 SK
Gub
Jumlah Propem Perda dan Propem Pergub yang
diusulkan
Bengkulu 15/50 usulan APBD
15/50 usulan
3Kegiatan Pengkajian Dan Fasilitasi Produk
Hukum Kabupaten/Kota
Jumlah Perda Dan Perkada Kab/Kota Yang Dikaji
Dan Di Fasilitasi
Bengkulu 37 Perda dan
Perkada
250,000,000APBD
37 Perda dan
Perkada
262,500,000
4
Harmonisasi Keputusan Keputusan Kepala
Daerah Dan Keputusan Bersama Kepala Daerah
Jumlah Keputusan Kepala Daerah Bengkulu 500 Kep. 200,000,000
APBD
500 Kep. 210,000,000
5Penyusunan Dan Pembahasan Rancangan
Peraturan Gubernur Bengkulu
Jumlah Rapergub Yang Disusun Dan Dibahas Bengkulu 45 pergub 250,000,000APBD
45 pergub 262,500,000
6
Pembinaan Dan Monitoring Pelaksanaan
Keputusan Kepala Daerah Terkait
Penyelenggaraan Pemerintahan di Kab/Kota
Jumlah Laporan Hasil Monitoring Bengkulu 10 laporan 160,000,000 10 laporan 168,000,000
8Monitoring Evaluasi PERDA dan PERKADA
Kab/Kota
Jumlah Kabupaten yang di Monev PERDA dan
PERKADA
Bengkulu 10 Kab/Kota 250,000,000APBD
10 Kab/Kota 262,500,000
9
Penyusunan Dan Pengkajian Keputusan
Gubernur Tentang Evaluasi Raperda Kab/Kota
Tentang APBD,APBDP, Pajak ,n Retribusi
Daerah, Tata Ruang dan RPJMD Kab/Kota Se
Provinsi Bengkulu
Jumlah Usulan Keputusan Tentang Apbd,Apbdp,
Pajak Dan Retribusi Daerah Kab/Kota Se Provinsi
Bengkulu Yang Dikaji Menjadi Keputusan
Gubernur
Bengkulu 30 buah 160,000,000 APBD 30 buah 168,000,000
700,000,000 735,000,000
KODE Program dan Kegiatan Idikator LokasiTahun 2019
Sumber Dana
Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
URUSAN PEMERINTAH PILIHAN
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO HUKUM
Tahun 2020
350
Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODE Program dan Kegiatan Idikator LokasiTahun 2019
Sumber Dana
URUSAN PEMERINTAH PILIHAN
Tahun 2020
10
Kegiatan Pengelolaan Sistem E-Produk Hukum
Daerah
Tersedianya Informasi Hukum Dengan Cepat Dan
Tepat, Meningkatnya Pelayanan Penyusunan
Produk Hukum
Bengkulu 1 aplikasi 150,000,000
APBD
1 aplikasi 157,500,000
11Kegiatan Bimtek Penyusunan Produk Hukum
Daerah
Jumlah Peserta Bimtek Bengkulu 100 org 200,000,000APBD
100 org 210,000,000
IV
Program Penanganan Bantuan Hukum Serta
Pembinaan Dan Pengawasan Ham Dan Ppns
Persentase Kasus Dan Permasalahan Hukum
Yang Diselesaikan
Bengkulu 100% 1,823,000,000
APBD
100% 1,914,150,000
1
Kegiatan Penyelesaian Sengketa Hukum Dan
Bantuan Hukum Kepada Pemerintah Daerah
Penyelesaian Kasus Dan Pemberian Bantuan
Hukum
Bengkulu 10 Sengketa 1,150,000,000
APBD
10 Sengketa 1,207,500,000
2
Kegiatan Monitoring Dan Pelaporan Penanganan
Perkara Dan Bantuan Hukum Kab/Kota Di
Provinsi Bengkulu
Laporan Penanganan Perkara Dan Bantuan
Hukum Kab/Kota Di Provinsi Bengkulu
Bengkulu 10 Kab/Kota 150,000,000
APBD
10 Kab/Kota 157,500,000
3Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan
RANHAM Di Provinsi Bengkulu
Jumlah Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan
Ranham Kabupaten Kab/Kota
Bengkulu 4 Laporan 238,000,000APBD
4 Laporan 249,900,000
4
Kegiatan Koordinasi Penanganan Permasalahan
Hukum Pemerintah Provinsi Bengkulu
Jumlah Permasalahan Hukum Yang Tertangani Bengkulu 50 kasus 285,000,000
APBD
50 kasus 299,250,000
VProgram Publikasi Produk Hukum Jumlah Produk Hukum Yang Diperifikasi Bengkulu 80 Produk Hukum 1,035,000,000
APBD80 Produk
Hukum
1,086,750,000
1Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Dan
Penataan Dokumentasi Hukum
Jumlah Buku Yang Dikelola Bengkulu 1000 buku 110,000,000APBD
1000 buku 115,500,000
2
Kegiatan Pengelolaan SJDIH Jumlah Dokumentasi Dan Informasi Hukum Yang
Tersebar Di Jaringan, Dan Jumlah Produk Hukum
Yang Tersebar
Bengkulu 1 aplikasi/ 75
produk hukum
240,000,000 APBD 1 aplikasi/ 75
produk hukum
252,000,000
3Kegiatan Sosialisasi dan penyebaran produk
hukum
Jumlah Peserta Sosialisasi dan penyebaran
produk hukum
Bengkulu 60 orang/ 75
ekslembar
135,000,000 APBD 60 orang/ 75
ekslembar
141,750,000
4Kegiatan Penyuluhan Hukum Di Kawasan Wisata Jumlah Kab/Kota Bengkulu 10 Kab/Kota 300,000,000
APBD10 Kab/Kota 315,000,000
5Kegiatan Penyuluhan Hukum Di Kawasan
Kampung Nelayan Sejahtera
Jumlah Kab/Kota Bengkulu 7 Kab/Kota 250,000,000APBD
7 Kab/Kota 262,500,000
5,478,000,000 5,751,900,000
JUMLAH
351
Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran yang
dilaksanakan
Bengkulu 17 jenis 14,342,493,500 APBD
17 jenis 15,059,618,175
1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat Bengkulu 3000 surat 8,000,000 APBD 3000 surat 8,400,000
2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Lancarnya telekomunikasi, air dan listrik Bengkulu 12 bulan 553,500,000 APBD
12 bulan 581,175,000
3 Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan Tertatanya Administrasi Keuangan Bengkulu 52 OB 550,920,000 APBD 52 OB 578,466,000
4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Bersihnya Gedung Kantor Bengkulu 20 orang 435,200,000 APBD 20 orang 456,960,000
5 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Bengkulu 40 jenis 161,420,000 APBD 40 jenis 169,491,000
6 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan Bengkulu 2 jenis 213,643,500 APBD
2 jenis 224,325,675
7 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Bengkulu 20 jenis 72,000,000 APBD
20 jenis 75,600,000
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundangan-
undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan-
undangan
Bengkulu 20 jenis 274,750,000 APBD
20 jenis 288,487,500
9 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minum harian, rapat, tamu anggota
dan rumah jabatan
Bengkulu 9900 kali 1,123,000,000 APBD
9900 kali 1,179,150,000
10 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
Rapat koordinasi dan konsultasi terakomodir Bengkulu 1062 kali 4,405,510,000 APBD
1062 kali 4,625,785,500
11 Penyediaan jasa tenaga administrasi dan teknis
perkantoran
Terselesaikannya pekerjaan administrasi dan teknis
perkantoran
Bengkulu 180 orang 3,613,600,000 APBD
180 orang 3,794,280,000
12 Penyediaan Jasa Kantor Tersedianya Jasa Dokumentasi Kegiatan Kantor Bengkulu 5 media 1,928,775,000 APBD 5 media 2,025,213,750
13 Penatausahaan Kearsipan dan Inventaris Barang Milik
Daerah
Terlaksananya arsip dan inventaris yang baik Bengkulu 150 aset 18,220,000 APBD
150 aset 19,131,000
14 Penyediaan Jasa Olah raga, kesegaran jasmani dan rohani Meningkatnya tingkat kesehatan pegawai dan anggota
DPRD
Bengkulu 100 orang 89,955,000 APBD
100 orang 94,452,750
15 Pengadaan obat-obatan Tersedianya Obat-obatan di klinik mini. Bengkulu 60 jenis 100,000,000 APBD 60 jenis 105,000,000
16 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor Bengkulu 3 paket 135,000,000 APBD 3 paket 141,750,000
17 Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah Jasa asuransi rumah dinas dan gedung kantor Bengkulu 6 Unit 500,000,000 APBD 6 Unit 525,000,000
18 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Pimpinan dan Anggota DPRD
Tersedianya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan
dan Anggota DPRD beserta keluarga
Bengkulu 90 orang 159,000,000 APBD
90 orang 166,950,000
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana prasarana perkantoran yang
diadakan/dibangun/ direhab/dipelihara (jenis)
Bengkulu 66 unit, 35
jenis
6,025,900,000 APBD
66 unit, 35
jenis
6,327,195,000
1 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jab/Dinas Tersedianya Perlengkepan Rumah Dinas Bengkulu 2 unit 380,050,000 APBD 2 unit 399,052,500
Pengadaaan Kendaraan Dinas/Operasional jumlah kendaraan dinas yang diadakan Bengkulu 4 Unit 2,400,000,000 APBD 4 Unit 2,520,000,000
2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Bengkulu 15 jenis 957,500,000 APBD 15 jenis 1,005,375,000
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Terawatnya Rumah Jabatan Bengkulu 2 unit 324,800,000 APBD 2 unit 341,040,000
Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Tahun 2020KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi
Tahun 2019 Sumber
Dana
352
Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tahun 2020KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi
Tahun 2019 Sumber
Dana
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terawatnya Gedung Kantor Bengkulu 2 unit 302,900,000 APBD 2 unit 318,045,000
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaran Dinas/Operasional Terawatnya Kendaraan Dinas Bengkulu 60 unit 1,502,250,000 APBD
60 unit 1,577,362,500
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gd kantor Terawatnya Peralatan Kantor Bengkulu 15 jenis 113,400,000 APBD 15 jenis 119,070,000
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Terawatnya Meubelair Bengkulu 5 jenis 45,000,000 APBD 5 jenis 47,250,000
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah pakaian dinas yang diadakan Bengkulu 290 stel, 4
jenis
1,739,610,000 APBD
290 stel, 4
jenis
1,826,590,500
1 Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapan Terdapatnya Pakaian Dinas Bengkulu 4 jenis 1,609,110,000 APBD 4 jenis 1,689,565,500
2 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu Terdapatnya Pakaian Dinas Bengkulu 290 stel 130,500,000 APBD 290 stel 137,025,000
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah SDM Aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya Bengkulu 80 orang 545,000,000 APBD
80 orang 572,250,000
1 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Terdapatnya aparatur yang handal Bengkulu 80 orang 545,000,000 APBD 80 orang 572,250,000
V Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan
pelaporan yang disusun
Bengkulu 8 dok 70,100,000 APBD
8 dok 73,605,000
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan
Pelaporan
Terlaksananya Penyusunan RKA, DPA dan DPPA Bengkulu 8 dok 70,100,000 APBD
8 dok 73,605,000
VI Program Peningkatan Kapasitas Lembaga/Perwakilan
Rakyat Daerah
Persentase Raperda yang disahkan menjadi Perda (%) Bengkulu 100% 48,326,919,000 APBD
100% 50,743,264,950
1 Pembahasan rancangan peraturan daerah Terdapatnya Perda Bengkulu 5 perda 245,000,000 APBD 5 perda 257,250,000
2 Rapat - rapat Alat Kelengkapan Dewan Terlaksananya masukkan untuk kemajuan Bengkulu 30 kali 157,849,000 APBD 30 kali 165,741,450
3 Rapat - rapat Paripurna Pengesahan Perda,Pelantikan PAW,Pelantikan Gubernur
dll
Bengkulu 45 kali 708,600,000 APBD
45 kali 744,030,000
4 Kegiatan Reses Terdapatnya masukan dari masyarakat Bengkulu 3 kali 10,049,465,000 APBD 3 kali 10,551,938,250
5 Kunjungan kerja Pimpinan & Anggota DPRD Dalam Daerah Terdapatnya masukkan elemen masyarakat dan
koordinasi dengan instansi terkait
Bengkulu 1080 kali 4,905,855,000 APBD
1080 kali 5,151,147,750
6 Peningkatan kapasitas pimpinan dan Anggota DPRD Terdapatnya SDM yang handal Bengkulu 270 kali 4,746,140,000 APBD 270 kali 4,983,447,000
7 Koordinasi dan Konsultasi Pim dan Anggota Keluar Daerah Konsultasi dan koordinasi terkoordinir Bengkulu 1080 kali 26,647,600,000 APBD
1080 kali 27,979,980,000
8 Pembahasan rancangan APBD-APBD-P & Laporan
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Terdapatnya Peraturan Daerah Bengkulu 4 perda 195,300,000 APBD
4 perda 205,065,000
9 Pembahasan Raperda Prakarsa/inisiatif DPRD dan kegiatan
pembahasan keputusan DPRD tentang Perda/Non
Perda/Masalah Khusus
Terlaksananya Fasilitas antar Instansi terkait Bengkulu 4 perda 423,200,000
APBD
4 perda 444,360,000
10 Penegakkan kode etik Terlaksananya penegakkan kode etiok DPRD Bengkulu 100 orang 131,440,000 APBD 100 orang 138,012,000
11 Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD Terdapatnya pokok pikiran DPRD Bengkulu 1 dok 70,720,000 APBD 1 dok 74,256,000
12 Hearing/dialog dan koordinasi dg pejabat pemerintah
daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
Terdapatnya masukan dari masyarakat Bengkulu 5 kali 45,750,000 APBD
5 kali 48,037,500
71,050,022,500 74,602,523,625 JUMLAH
353
Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INSPEKTORAT
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis, Pelayanan ADM Perkantoran Yg
dilaksanakan
Bengkulu 100% 2,170,000,000 APBD 100% 2,278,500,000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Barang- Barang Administrasi Perkantoran Bengkulu 380 eks 100,000,000 APBD 380 eks 105,000,000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Jumlah Sarana Pendukung yang terpenuhi Bengkulu 3 Jenis 250,000,000 APBD 3 Jenis 262,500,000
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Jasa Personil Pengelola Administrasi
Keuangan
Bengkulu 24 Orang 160,000,000 APBD 24 Orang 168,000,000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Jasa Kebersihan Kantor Bengkulu 8 Orang 130,000,000 APBD 8 Orang 136,500,000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Bengkulu 65 Jenis 250,000,000 APBD 65 Jenis 262,500,000
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Bengkulu 239580 lembar 130,000,000 APBD 239580 lembar 136,500,000
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Jumlah Kelengkapan Alat Listrik Bengkulu 12 bulan 70,000,000 APBD 12 bulan 73,500,000
8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelengkapan Alat Rumah Tangga Bengkulu 12 bulan 85,000,000 APBD 12 bulan 89,250,000
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah Bahan Bacaan Bengkulu 3000 ekspl 60,000,000 APBD 3000 ekspl 63,000,000
10 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah Jumlah Rapat, koordinasi dan Konsultasi yang
dilaksanakan
Bengkulu 25 Kali 300,000,000 APBD 25 Kali 315,000,000
11 Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis
Perkantoran
Jumlah Tenaga Honorer Bengkulu 7 orang 185,000,000 APBD 7 orang 194,250,000
12 Penatausahaan kearsipan dan Inventarisir Barang
Milik Daerah
34 Bengkulu 12 bulan 100,000,000 APBD 12 bulan 105,000,000
13 Penilaian Angka Kredit Jabatang Fungsional Auditor
dan P2UPD
Terlaksananya Penilaian Angka Kredit fungsional
untuk 1 tahun
Bengkulu 4 Laporan 200,000,000 APBD 4 Laporan 210,000,000
14 Jaringan Dokumentasi Informasi Pengawasan Terlaksananya Jaringan Dokumentasi, Informasi
Pengawasan SIM-HP, Web Site, Sim SPDD, e-
monev Standar Audit, e-Audit, e-LHKASN, SIM TL
dan e-Lapor
Bengkulu 1 Laporan, 1
Aplikasi
150,000,000 APBD 1 Laporan, 1
Aplikasi
157,500,000
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah Sarana prasaran perkantoran yg
diadakan/ dibanguyn/rehab/Pelihara
Bengkulu 100% 1,165,000,000 APBD 100% 1,223,250,000
1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan gedung kantor Bengkulu 15 Unit 300,000,000 APBD 15 Unit 315,000,000
2 Pengadaan Meublair Jumlah Meubler Bengkulu 24 Unit 190,000,000 APBD 24 Unit 199,500,000
3 Pemeliharaan Rutin/Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara Bengkulu 18 Unit 300,000,000 APBD 18 Unit 315,000,000
Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Tahun 2020KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi
Tahun 2019 Sumbe
r Dana
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM DAN PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
354
Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tahun 2020KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi
Tahun 2019 Sumbe
r Dana
4 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Jumlah Ruangan yang terpelihara Bengkulu 24 Ruangan 100,000,000 APBD 24 Ruangan 105,000,000
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara Bengkulu 119 Unit 100,000,000 APBD 119 Unit 105,000,000
6 Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor Terlaksananya Rehab Sedang/Berat Gedung
Kantor
Bengkulu 2 Unit 175,000,000 APBD 2 Unit 183,750,000
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Jumlah SDM aparatur yg ditingkatkan
Kapasitas
Bengkulu 100% 700,000,000 APBD 100% 735,000,000
1 Pendidikan Dan Pelatihan Formal Jumlah Peserta Yang mengikuti Pendidikan Bengkulu 18 Orang 250,000,000 APBD 18 Orang 262,500,000
2 Peningkatan Sumber Daya Tenaga Fungsional Jumlah Tenaga Fungsional Yang mengikuti
Peningkatan Kemampuan / Kompetensi
Bengkulu 38 Orang 450,000,000 APBD 38 Orang 472,500,000
IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah dokumen perencanaan penganggaran
dan pelaporan yg disusun
Bengkulu 11 Dokumen 100,000,000 APBD 11 Dokumen 105,000,000
1 Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan dan
Pelaporan
Jumlah Laporan Capaian Kinerja,, Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD, Renstra, Renja, LAKIP,
TEPRA RKA dan DPA
Bengkulu 11 Dokumen 100,000,000 APBD 11 Dokumen 105,000,000
V Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Jumlah SKPD Provinsi yang memperoleh nilai
SAKIP minimal BB (SKPD)
Bengkulu 35 7,919,000,000 APBD 35 8,314,950,000
Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi
birokrasi
Bengkulu B APBD B
1 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Wilayah Pelaksanaan Pengawasan Lingkup
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Bengkulu 1 Prov, 10
Kab/Kota
3,800,000,000 APBD 1 Prov, 10
Kab/Kota
3,990,000,000
2 Tindak Lanjut dan Inventarisasi Hasil Pengawasan Jumkah Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Bengkulu 1 kegiatan 500,000,000 APBD 1 kegiatan 525,000,000
3 Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif Penetapan Jadwal Pengawasan Bengkulu 2 Dokumen
PKPT
200,000,000 APBD 2 Dokumen
PKPT
210,000,000
4 Quality Assurance Pelaksanaan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
Jumlah Laporan QA Bengkulu 1 Laporan 150,000,000 APBD 1 Laporan 157,500,000
5 Review Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Jumlah Laporan Review Bengkulu 41 Laporan 250,000,000 APBD 41 Laporan 262,500,000
6 Sistem Pengawasan Laporan Harta Kekayaan
Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
Jumlah Laporan LHKASN Bengkulu 1380 Laporan 100,000,000 APBD 1380 Laporan 105,000,000
7 Penanganan Gratifikasi Laporan Penanganan Gratifikasi Selama 1 Tahun Bengkulu 12 Laporan 200,000,000 APBD 12 Laporan 210,000,000
8 Penanganan Benturan Kepentingan Laporan Penanganan Benturan Kepentingan
selama 1 Tahun
Bengkulu 12 Laporan 100,000,000 APBD 12 Laporan 105,000,000
9 Ekspose Sebelum dan Setelah Pengawasan Jumlah Pelaksanaan Ekspose Bengkulu 35 kali 100,000,000 APBD 35 kali 105,000,000
10 Monitoring dan Asistensi LHKPN di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Laporan Pelaksanaan Monitoring Bengkulu 1 Laporan 100,000,000 APBD 1 Laporan 105,000,000
355
Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tahun 2020KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi
Tahun 2019 Sumbe
r Dana
11 Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Jumlah LHE SAKIP Bengkulu 38 LHE 350,000,000 APBD 38 LHE 367,500,000
12 Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Provinsi Bengkulu
Laporan Hasil Evaluasi Bengkulu 1 Laporan 169,000,000 APBD 1 Laporan 177,450,000
13 Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah
(EKPPD)
Jumlah Laporan EKPPD Bengkulu 11 LHE 500,000,000 APBD 11 LHE 525,000,000
14 Monitoring Aksi Daerah Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi (RADPPK)
Pelaksanaan Monitoring RADPPK di Lingkup
Provinsi Bengkulu
Bengkulu 1 Prov, 10
Kab/Kota
200,000,000 APBD 1 Prov, 10
Kab/Kota
210,000,000
15 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Jumlah Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Bengkulu 1 kegiatan 1,000,000,000 APBD 1 kegiatan 1,050,000,000
16 Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Intern & Ekstern
Lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu
Pelaksanaan Fasilitasi Pengawasan/ Pemeriksaan/
Pendampingan oleh KPK, BPK, Itjen dan Lainnya
selama 1 Tahun
Bengkulu 12 Laporan 200,000,000 APBD 12 Laporan 210,000,000
VI Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Jumlah Fasilitasi Jabatan Fungsional Auditor
dan P2UPD
Bengkulu 83 orang 1,556,000,000 APBD 83 orang 1,633,800,000
1 Telaah Sejawat Jumlah Telaah Sejawat Bengkulu 1 kegiatan 150,000,000 APBD 1 kegiatan 157,500,000
2 Pendampingan Penyusunan Manajemen Resiko
dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu
Jumlah Pendampingan Penyusunan Manajemen
Resiko dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu
Bengkulu 1 kegiatan 150,000,000 APBD 1 kegiatan 157,500,000
3 Peningkatan Kapabilitas APIP Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP Bengkulu 1 kegiatan 60,000,000 APBD 1 kegiatan 63,000,000
4 Survei Kepuasan Masyarakat Jumlah Survei Kepuasan Bengkulu 1 kegiatan 196,000,000 APBD 1 kegiatan 205,800,000
5 Koordinasi Antar Aparatur Pengawas Internal
Pemerintah(APIP) & Aparat Penegak Hukum (APH)
Terlaksananya Koordinasi Pengawasan Antar
sesama Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP) dan Antara APIP dengan Aparat Penegak
Hukum (APH) / Saber Pungli
Bengkulu 12 Laporan 1,000,000,000 APBD 12 Laporan 1,050,000,000
VII Program Mengintensifkan Penanganan
Pengaduan Masyarakat
Persentase kasus dan temuan yang
diselesaikan
Bengkulu 85% 100,000,000 APBD 85% 105,000,000
1 Pengelolaan Whistle Blowing System Laporan Pengelolaan Whistle Blowing selama 1
Tahun
Bengkulu 12 Laporan 100,000,000 APBD 12 Laporan 105,000,000
13,710,000,000 14,395,500,000 JUMLAH
356
Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BENGKULU
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah jenis Pelayanan Administrasi
Perkantoran yang dilaksanakan
Bengkulu 100% 2,813,656,600 APBD 100% 2,954,339,430
1 Peny Jasa Surat Menyurat Jumlah surat dan dokumen yang terkirim Bengkulu 100 surat 18,150,000 APBD 100 surat 19,057,500
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Dan Listrik
Jangka waktu pembiayaan tagihan telp air dan
listrik
Bengkulu 12 bulan 408,758,500 APBD 12 bulan 429,196,425
3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah jumlah gedung yang menjadi jaminan milik
daerah
Bengkulu 2 gedung 80,000,000 APBD 2 gedung 84,000,000
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan jangka waktu pelaksanaan admn keuangan Bengkulu 120 OB 121,940,000 APBD 120 OB 128,037,000
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor yang dibiayai Bengkulu 12 bulan 368,800,000 APBD 12 bulan 387,240,000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor jangka waktu pemakaian ATK kantor Bengkulu 12 bulan 82,500,000 APBD 12 bulan 86,625,000
7 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Bengkulu 5 Cetakan 78,650,000 APBD 5 Cetakan 82,582,500
8 Penyediaan Komponen Listrik Gedung Kantor Jumlah komponen Listrik Gedung kantor Bengkulu 5 jenis 72,600,000 APBD 5 jenis 76,230,000
9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga Bengkulu 2 jenis 255,146,100 APBD 2 jenis 267,903,405
10 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundangan, Media Lokal Dan Nasional
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundangan, media lokal dan nasional
Bengkulu 2 jenis 12,100,000 APBD 2 jenis 12,705,000
11 Penyediaan Makanan Dan Minuman Jumlah penyediaan makanan dan minuman Bengkulu 24 kali 93,500,000 APBD 24 kali 98,175,000
12 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Jangk a waktu pelaksanaan koordinasi dan
konsulltasi
Bengkulu 12 bulan 420,712,000 APBD 12 bulan 441,747,600
13 Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis
Perkantoran
Jangka Waktu Jasa Administrasi dan Teknis
Perkantoran
Bengkulu 264 OB 800,800,000 APBD 264 OB 840,840,000
II Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Aparatur
Jumlah Sarana dan Prasarana Perkantoran
yang dibangun/ dipelihara
Bengkulu 100% 3,577,302,400 APBD 100% 3,756,167,520
1 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan Kantor Bengkulu 3 jenis 274,153,440 APBD 3 jenis 287,861,112
2 Pengadaan Alat Dan Benda Seni Budaya Jumlah Alat dan Benda Seni Budaya Bengkulu 2 jenis 85,800,000 APBD 2 jenis 90,090,000
Tahun 2020KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi
Tahun 2019 Sumber
Dana
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM DAN PERANGKAT DAERAH
357
Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tahun 2020KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi
Tahun 2019 Sumber
Dana
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Dan
Aset Lainnya
Jumlah gedung kantor yang terpelihara Bengkulu 5 jenis 341,686,400 APBD 5 jenis 358,770,720
4 Pemeliharaan Rutin / berkala perlengkapan
gedung kantor
jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara Bengkulu 138,660,000 APBD 145,593,000
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan Dinas yang terpelihara Bengkulu 15 Unit 427,002,560 APBD 15 Unit 448,352,688
6 Pemeliharaan Rutin Halaman/Taman Rumah
Adat Bkl Tmii
Jangka waktu pemeliharaan halaman / rumah
adat TMII
Bengkulu 12 bulan 60,000,000 APBD 12 bulan 63,000,000
7 Rehap Berat / Sedang Badan Penghubung Jumlah gedung yang direhab Bengkulu 1 gedung 750,000,000 APBD 1 gedung 787,500,000
8 Peningkatan Anjungan Provinsi Bengkulu Di TMII Jumlah anjungan yang direhab Bengkulu 1 unit 1,500,000,000 APBD 1 unit 1,575,000,000
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Jumlah SDM aparatur yang dilatih Bengkulu 10 orang 90,000,000 APBD 10 orang 94,500,000
1 Pendidikan Dan Pelatihan Formal Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal Bengkulu 10 orang 90,000,000 APBD 10 orang 94,500,000
IV Program Peningkatan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja Dan Keuangan
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran
dan Pelaporan yang disusun
Bengkulu 6 Dokumen 36,308,000 APBD 6 Dokumen 38,123,400
1 Penyusunan Dokumen Perencana,
Penganggaran Dan Pelaporan
TEPRA, RENJA, RKA dan DPA, RENSTRA, CALK,
NERACA, LAKIP, LRA
Bengkulu 6 Dokumen 36,308,000 APBD 6 Dokumen 38,123,400
V Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
Jumlah Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah /
Wakil Kepala Daerah
Bengkulu100 pendampingan 550,000,000 APBD 100 pendampingan 577,500,000
1 Halal-Bihalal Masyarakat Bengkulu Se-
Jabodetabek
Jumlah Pelaksanaan Halal Bihalal Bengkulu 1 kali 250,000,000 APBD 1 kali 262,500,000
2 Pendampingan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah Dan Unsur Muspida
Jumlah Pendampingan Kepala Daerah / Wakil
Kepala Daerah dan Unsur Muspida
Bengkulu100 pendampingan 300,000,000 APBD 100 pendampingan 315,000,000
VI Program Peningkatan Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah
Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah Bengkulu180 pendampingan 200,000,000 APBD 180 pendampingan 210,000,000
1 Pendampingan Dan Koordinasi Antar
Departemen, Lembaga Pemerintah Dan Swasta
Jumlah Pendampingan dan Koordinasi Antar
Departemen, Lembaga Pemerintah dan Swasta
Bengkulu180 pendampingan 200,000,000 APBD 180 pendampingan 210,000,000
358
Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tahun 2020KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi
Tahun 2019 Sumber
Dana
VII Program Promosi Pemerintah Provinsi
Bengkulu
Jumlah Promosi Pemerintah Daerah Bengkulu Bengkulu 18 kali 930,093,000 APBD 18 kali 976,597,650
1 Pergelaran Seni Budaya Provinsi Bengkulu Jumlah Pagelaran Seni Budaya Propinsi
Bengkulu di Jakarta
Bengkulu 15 Pagelaran/even 566,600,000 APBD 15 Pagelaran/even 594,930,000
2 Partisipasi Badan Penghubung Dalam Promosi
Daerah
Jumlah Partisipasi Badan Penghubung Dalam
Promosi Daerah
Bengkulu 2 promosi 200,000,000 APBD 2 promosi 210,000,000
3 Partisipasi Badan Penghubung Dalam Mengikuti
Pameran
Jumlah Partisipasi badan penghubung dalam
mengikuti pameran
Bengkulu 1 pameran 163,493,000 APBD 1 pameran 171,667,650
8,197,360,000 8,607,228,000JUMLAH
359
360
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
Indikator kinerja daerah yang ditetapkan dalam RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2019
mempunyai tujuan memberi gambaran pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah pada tahun 2019. Indikator kinerja daerah secara teknis pada
dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang
telah ditetapkan (outcomes). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan
berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja
program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan
setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Indikator kinerja daerah meliputi 3
(tiga) aspek kinerja yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum;
serta aspek daya saing daerah.
Pada aspek kesejahteraan masyarakat, penentuan capaian indikator tiap
tahunnya meliputi; pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial,
serta seni budaya dan olah raga. Atau dengan kata lain dapat diukur melalui indikator
makro yang merupakan indikator gabungan (indikator komposit) dari berbagai
kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial seperti : Persentase Penduduk Miskin
terhadap Total Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan lain-lain.
Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan yang telah diserahkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum,
perumahan, perhubungan dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah
provinsi.
Pada aspek daya saing daerah penentuan capaian indikator tiap tahunnya mencakup
pada kemampuan ekonomi, fasilitas wilayah/infrastuktur, iklim berinvestasi dan sumber
daya manusia. Indikator yang diukur antara lain: laju pertumbuhan investasi,
pendapatan per kapita, laju pertumbuhan ekspor, laju pertumbuhan PMA, dan jumlah
kunjungan wisatawan mancanegara.
Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan
Pemerintahan Provinsi Bengkulu dapat di lihat pada Tabel 7.1
No INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN 2019
A ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1 Pertumbuhan ekonomi (%) 5,5-6,0
2 Laju inflasi (%) 4,36-5,36
3 Nilai PDRB atas dasar harga konstan (Rp Juta ) 46,6 - 48,6
4 Nilai PDRB atas dasar harga Berlaku (Rp juta) 75,8 - 77,9
5 Nilai PDRB Perkapita (Rp Juta) 29 - 30
6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 69,97-72,81
7 Indeks Gini 0.30
Fokus Kesejahteraan Masyarakat
8 Angka Kemiskinan (%) 13,5 - 14
9 Angka Pengangguran (%) 3,74 - 3,5
10 Angka partisipasti murni (APM) PAUD (%) 85,8
11 Angka partisipasti murni (APM) SD (%) 99,39
12 Angka partisipasti murni (APM) SLTP (%) 91,24
13 Angka partisipasti murni (APM) (%) SLTA 84,61
14 Angka buta aksara (%) 0,44
15 Usia harapan hidup (tahun) 70,23
16 Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang (%) 7.9
17 Angka Kematian Bayi (AKB)/1000 kelahiran hidup 9
18 Angka Kematian Ibu (AKI) /100.000 kelahiran hidup 114
19 Jumlah Kab/Kota mencapai eliminasi malaria (kab/kota) 8
20 Angka kejadian DBD per 100.000 penduduk 45
21 Persentase Penderita Penyakit Hipertensi Usia > 18 Th (%) 20,75
22 Persentasi Penderita Penyakit Diabetes Militus usia > 15 Th (%) 0,80
B ASPEK PELAYANAN UMUM
Fokus Layanan Urusan Wajib
23 Persentase Guru SLTA yang berpendidikan Minimal S1 (%) 99,2
24 Persentase Guru SLTA bersertifikasi (%) 87,74
25 Persentase SD yang ter-akreditasi (%) 96
26 Persentase SLTP yang ter-akreditasi (%) 95
27 Persentase SLTA yang ter-akreditasi (%) 100
28 Persentase Kompetensi Kejurusan SMK yang ter-akreditasi (%) 98
29 Jumlah Desa Tertinggal yang belum memiliki SD 107 - 78
30 Jumlah SLTP yang dibangun 1
31 Jumlah Kecamatan yang belum memiliki SLTA 10
32 Jumlah SMK berbasis potensi unggulan daerah yang dibangun (unit) 1
33Persentase sarana dan prasarana digital Perpustakaan sekolah sesuai
standar Nasional (%)70
34 Persentase Jumlah Segmen Batas Daerah Yang Diselesaikan (%) 100
TABEL 7.1 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
361
No INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN 2019
35 Persentase Raperda yang ditetapkan menjadi Perda (%) 100
36 Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi (unit) 180
37 Jumlah kecamatan yang belum memiliki puskesmas (unit) 3
38 Jumlah Desa Tertinggal yang belum memiliki sarana kesehatan (desa) 131-101
39 Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkan kelas dari B ke A 1
40 Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan (%) 100
41 Persentase desa tangguh bencana di daerah zona merah (berisiko tinggi) 60-75
42 Indeks kualitas air 67
43 Indeks kualitas udara 69.2
44 Persentase kota sehat adipura (%) 60
45 Rasio Stabilitas Kesatuan Bangsa 0,65
46 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Bengkulu 76
47 Peringkat Prestasi Olahraga Berskala Nasional
a. PON -
b. POPNAS 20-10
c. POMNAS 20-10
d. PORWIL 6 - 5
Fokus Layanan Urusan Pilihan
48 Cetak sawah baru (ha) 100
Produksi Tanaman Pangan dan hortikultura (ton) :
49 a. padi 701,972
50 b. Jagung 104,381
51 c. Kedelai 6,069
52 d. Cabe Merah 48,458
53 e. Bawang Merah 693
54 f. Jeruk 8,488
55 Jumlah Desa Mandiri Benih yang dibangun (desa) 5
56 jumlah desa mandiri pangan yang di kembangkan(desa) 7
57 jumlah penumbuhan Desa Mandiri Pangan (Desa) 5
58 Jumlah kawasan mandiri pangan yang dikembangkan (Kawasan) 2
Produksi Perkebunan unggulan (ton)
59 a. Kelapa Sawit 652,938
60 b.Karet 105,621
61 c. Kopi 91,429
62 d. Pala 127-215
63 Jumlah Penyuluh Yang ditingkatkan Kompetensinya (orang) 120
64 Rasio Penyuluh terhadap Kelompok Tani 1:12
Produksi daging ternak (ton)
65 a. Sapi 4,134
66 b. Kambing / Domba 351
362
No INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN 2019
67 c. Ungggas 3,094
68 Produksi telur (ton) 5,429
69 Produksi Perikanan Tangkap (Ton) 70,804
70 Produksi Perikanan Budidaya (Ton) 119,580
71 Pertumbuhan Penduduk (%) 1,45
72 Persentase Rasio Akseptor KB 71
73 Persentase remaja perempuan 15-19 tahun yang melahirkan (%) 35,31-32,55
74 Jumlah tenaga kerja yang mendapat sertifikat kompetensi (orang) 120
75 Jumlah BLK yang ditingkatkan kelas B ke A (unit) 1
76Jumlah masyarakat kurang mampu yang mengikuti pelatihan
kewirausahaan, keterampilan dan keahlian dalam memulai usaha (orang)400
77jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan keterampilan / berbasis
kompetensi / Berbasis Masyarakat (orang)387
78 Jumlah pencari kerja yang ditempatkan 250
79 Jumlah masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang ekonomi
produktif240
80 Jumlah Bumdes yang Difasilitasi dalam Pembentukan & Pengembangan 60
81 Persentase desa yang belum teraliri listrik (%) 3,5-2
82 Jumlah Kepala keluarga miskin yang diberdayakan (KK) 2,928
83Jumlah penyandang masalah Kesejahteraan sosial yang dibina, direhab
dan dilayani (Orang)1,785
84 Jumlah orang yang Menerima Perlindungan dan Bantuan Jaminan Sosial
(orang)2,204
85 Indeks pembangunan gender (IPG) 92,52-93,02
86 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 70,26-73,06
87 Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak yang diselesaikan di
DP3APPKB (%)100%
88 Jumlah anak yang dilayani dan dilindungi di dalam dan luar panti (orang) 194
89 Persentase OPD yang menyelenggarakan penataan kearsipan berbasis IT 50%
90 Jumlah aplikasi elektronik yang dikembangkan (aplikasi) 18
91 Jumlah desa yang belum terkoneksi oleh jaringan TIK (desa) 55
92 Jumlah objek wisata yang belum terkoneksi jaringan TIK (obyek) 3
93 Rata-rata lama tinggal (hari) 2,7
94 Jumlah Wisatawan Mancanegara (Orang) 3.972 - 4.995
95 Jumlah Wisatawan Nusantara (orang) 394.265 - 420.025
96 Persentase luas tutupan lahan di luar kawasan meningkat (%) 3,26
97 Jumlah wisata bahari yang dikembangkan (kawasan) 1
C ASPEK DAYA SAING
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
98 Nilai Tukar Petani - NTP 103
99 Jumlah unit pengolahan hasil ternak yang direvitalisasi (unit) 2
100 Jumlah Sentra IKM yang dikembangkan (sentra) 20
101 Jumlah kawasan kampung nelayan terpadu yang dikembangkan (kawasan) 7
102 jumlah pasar tradisional yang di revitalisasi (unit) 11
363
No INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN 2019
103 Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi (%) 15%
104 Persentase Pertumbuhan Unit industri kecil (%) 15.00%
Fokus Iklim Berinvestasi
105 Nilai Investasi Sektor Industri 185 Milyar
106Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Provinsi Bengkulu pada
perizinan pelayanan terpadu83
107 Nilai Investasi (Rp trilyun) 3
108 Jumlah jenis perizinan/nonperizinan yang dilayani (jenis) 220
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur
109 Panjang jalan usaha tani yang dibangun (m) 16,000
110 Panjang jalan usaha Tani yang direhabilitasi (m) 6,000
111 Panjang jalan sentra produksi yang di bangun (m) 5,000
112 Panjang Jalan sentra Produksi yang ditingkatkan kualitasnya (m) 10,000
113 Luas Jaringan irigasi usaha tani yang dibangun (Ha) 0
114 Persentase jaringan irigasi wewenang provinsi dalam kondisi baik (%) 62.5
115 Prosentase jalan provinsi dalam kondisi baik/sedang (%) 78
116 Jumlah ruas jalan konektivitas antar provinsi (ruas) 9
117 Jumlah Desa Tertinggal Yang Belum di Hotmix pada Ruas Jalan Provinsi
(desa)30
118 Prosentase rumah tangga berakses air bersih (%) 91,2
119 Persentase rumah tangga terlayani pengelolaan air limbah bersanitasi (%) 86,9
120 Persentase rumah tangga terlayani pengelolaan persampahan (%) 87
121 Jumlah rumah layak huni yang dibangun (unit) 200
122 Luas kawasan permukiman yang ditingkatkan kualitasnya (ha) 3
123 Persentase Jangkauan daerah terakses infrastruktur telematika (%) 60-75
124 Jumlah Pelabuhan Perikanan Yang dikembangkan (unit) 1
125 Rasio Elektrifikasi 94,5
126 Jumlah Volume Bongkar/muat (ton) 2,732,269
127Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Bandar Udara
(%)20
128 Jumlah Bandara Pengumpul Yang dikembangkan (unit) 3
Fokus Sumber Daya Manusia
129Jumlah Pemuda kader, pemuda pelopor dan pemuda wirausaha, Pramuka
tingkat Provinsi4,190
130 Jumlah kelompok usaha pemuda produktif yang dibina dan dikembangkan
(kelompok)20
131 Jumlah Wasit/Pelatih/Juri yang ditingkatkan kompetensinya 110
Persentase pejabat struktural Pemprov yang telah mengikuti diklat
kepemimpinan
131 - Eselon II 70
132 - Eselon III 90
133 - Eselon IV 75
Jumlah ASN Yang Mengikuti diklat formal (orang):
134 - Spesialis Kedokteran Lama : 6 Baru : 1
135 - S2 Lama : 4 Baru : 2
364
No INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN 2019
136 - S3 Lama : 4 Baru : 2
137 Nilai Pelayanan Publik Provinsi Bengkulu Hijau
138 Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi BB
139 Jumlah SKPD Provinsi yang memperoleh nilai SAKIP Minimal BB (SKPD) 35
140 Opini atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi WTP
141Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah
ProvinsiB
Persentase penempatan pejabat ASN pemerintah provinsi berdasarkan
kualifikasi pendidikan (%) :
142 Eselon II 95
143 Eselon III 100
144 Eselon IV 100
145Persentase SKPD provinsi yang memiliki jumlah ASN sesuai dengan
kebutuhan100
146 Persentase kasus dan temuan yang diselesaikan (%) 85
365
366
BAB VI
P E N U T U P
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2019 disusun
sebagai pedoman penyusunan perencanaan 2019, sebagai upaya untuk meningkatkan
dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif dan optimal untuk pencapaian
sasaran pembangunan. RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2019 ini memuat rancangan
kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan
pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan
dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Sebagaimana diketahui bersama, bahwa RKPD tahun 2019 menjadi dasar/landasan
dalam penyusunan RABPD tahun anggaran 2019, berkaitan dengan hal tersebut maka
Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Bengkulu seyogyanya dapat memperhatikan dan menjaga konsistensi antara
RKPD Tahun 2019 dengan alokasi anggaran dalam RAPBD Tahun Anggaran 2019
dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat serta demi tercapainya tujuan
bernegara.
Dokumen RKPD Provinsi Bengkulu tahun 2019 merupakan acuan bagi Pemerintah
Daerah Provinsi Bengkulu maupun masyarakat dalam merumuskan prioritas
pembangunan dan sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan tahun 2019.
Untuk itu diperlukan langkah-langkah, yaitu :
1. Pemerintah Daerah bersama masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban
untuk mendukung dan berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan yang
ingin dicapai dengan sebaik-baiknya;
2. Perangkat Daerah (PD) Provinsi Bengkulu berkewajiban menyusun Rancangan
Rencana Kerja (Renja) PD yang menjabarkan prioritas pembangunan, dengan
memperhatikan hal berikut:
a. Dokumen RKPD Provinsi Bengkulu tahun 2019 harus menjadi acuan bagi
setiap PD dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) PD tahun 2019
yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja dan indikator kinerja yang
akan dicapai;
367
b. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Provinsi
Bengkulu merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya, utamanya sebagai
rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
c. Rancangan Renja PD yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja dan
indikator kinerja yang akan dicapai harus menjamin konsistensi perencanaan
yang pada akhirnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran PD (RKA-PD)
Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi
Bengkulu Tahun 2019 dalam bentuk program pembangunan akan dapat direalisasikan
secara optimal untuk mencapai sasaran pembangunan diperlukan dukungan
sepenuhnya dari DPRD bersama dengan masyarakat. Selain itu keberhasilan
pembangunan juga sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan,
keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak.
Plt. GUBERNUR BENGKULU
Dr. H. ROHIDIN MERSYAH, MMA
Recommended