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2020~2024년
중기지방재정계획 제1차 수정계획
성 남 시
본 중기지방재정계획 제1차 수정계획은
◇ 2020~2024년 중기지방재정계획 수립 이후 내·외부환경
변화에 따른 사업계획 변경 및 사업시기 조정 등의 필요
성에 따라
◇ 세입전망과 투자수요를 현 시점에서 예측하고 세입 증액
범위 내에서 재원을 재배분하여 사업을 원활히 추진하기
위한 것이며
◇ 당초 계획 수입 이후에 공모사업 등을 위해 추진하게 된
신규 사업과 계획 변경 및 시기조정 등의 사유로 불가피
하게 수정이 필요한 사업을 대상으로 하였음
◇ 그러나 세수추계의 어려움과 행정·재정적 여건 및 투자
환경의 변화가 심하여 투자계획 수립에 정확한 장래예측
에는 한계가 있어 실제 예산 반영과는 다소 차이가 있을
수 있음
※ 문의처 : 성남시 예산재정과(031-729-2276)
- 3 -
목 차
제1장 수정계획 개요
Ⅰ 개요 ······································································································· 9
Ⅱ 세입전망 ······························································································· 9
Ⅲ 세출전망 ···························································································· 11
Ⅳ 세출 증감 세부내역 ········································································ 12
Ⅴ 연도별ㆍ사업별 세출 증감내역 및 사유 ···································· 14
제2장 중기지방재정계획 운용계획
Ⅰ 회계별 재정규모 전망 ···································································· 21
Ⅱ 세입·세출 전망 ·············································································· 22
Ⅲ 회계별 세입·세출계획 ·································································· 24
제3장 세부사업계획서(투자사업)
Ⅰ 일반회계 ···························································································· 59
Ⅱ 교통사업특별회계 ············································································ 92
Ⅲ 판교택지개발사업 ············································································ 98
Ⅳ 도시재생특별회계 ········································································· 100
Ⅴ 폐기물처리시설 특별회계 ··························································· 102
Ⅵ 공영개발사업 특별회계 ······························································· 103
Ⅶ 상수도사업 특별회계 ··································································· 105
Ⅷ 하수도사업 특별회계 ··································································· 107
Ⅸ 공동주택리모델링 기금 ······························································· 109
Ⅹ 공원녹지조성 기금 ······································································· 110
Ⅺ 도시및주거환경정비 기금 ··························································· 111
- 5 -
제1장 수정계획 개요
Ⅰ. 개 요
Ⅱ. 세입전망
Ⅲ. 세출전망
Ⅳ. 세출 증감 세부내역
Ⅴ. 연도별ㆍ사업별 세출 증감내역 및 사유
- 7 -
Ⅰ 개 요
근 거 ○ 지방재정법 제33조제8항(중기지방재정계획의 수립 등) ○ 2020∼2024년 중기지방재정계획 수립 기준
추진배경 ○ (세입 증감요인) 당초 계획 확정 이후 세입 증감 요인 발생
∙ 코로나19로 인한 경기침체로 지방세 세수 감소
∙ 2019년도 결산안 작성에 따른 순세계잉여금 증액
∙ 대장동 개발이익금 신규 반영(경상적 세외수입 1천억원)
∙ 삼평동 641번지 매각대금 감정평가액 반영에 따른 증액(약 1천억원)
∙ 정자동 163번지 매각대금 신규 반영(424억원)
∙ 코로나19 대응을 위한 재난안전기금의 일반회계 전입(470억원) 등
○ (세출 증감요인)
∙ (신규사업) 공모사업 등 사전행정절차 이행이 필요한 신규사업 발생
∙ (수정사업) 계획변경 및 시기조정 등 변동사유 발생
∙ (재난 관련 예산 편성) 코로나 19로 인한 재난안전자금 등 예산 편성
Ⅱ 세입 전망
재정규모 전망 (단위 : 백만원)
구 분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 합 계
합 계당 초 4,529,374 4,057,121 4,003,087 4,102,390 3,954,799 20,646,771수 정 4,766,452 4,102,696 4,051,264 4,156,773 4,010,888 21,088,074증 감 액 237,078 45,575 48,177 54,383 56,089 441,302
일 반
회 계
당 초 2,946,603 2,463,408 2,475,248 2,580,094 2,588,386 13,053,739수 정 3,145,018 2,494,340 2,495,222 2,588,266 2,596,722 13,319,568증 감 액 198,415 30,932 19,974 8,172 8,336 265,829
공기업특 별회 계
당 초 315,902 336,241 286,664 222,351 208,238 1,369,396수 정 334,517 348,884 314,867 268,562 255,991 1,522,821증 감 액 18,616 12,643 28,203 46,211 47,753 153,426
기 타특 별회 계
당 초 685,513 615,889 671,400 870,664 733,045 3,576,511수 정 685,513 615,889 671,400 870,664 733,045 3,576,511증 감 액 - - - - - -
기 금당 초 581,357 641,583 569,776 429,282 425,129 2,647,126수 정 601,404 643,583 569,776 429,282 425,129 2,669,173증 감 액 20,047 2,000 0 0 0 22,047
- 9 -
세입 증감 세부내역
(단위:백만원)
구 분
재정규모 2020년 사업비
2020년 증감사유당초 변경 증감액 당초 변경 증감액
총 계 13,620,273 14,061,575 441,302 3,068,088 3,305,167 237,078
일반회계 13,053,739 13,319,568 265,829 2,946,604 3,145,019 198,415
지방세 6,154,688 6,228,082 73,394 1,100,871 1,096,544 △4,327코로나19 확산에 따른경기침체로 세수감소
세외수입 1,750,989 1,959,433 208,444 931,120 1,107,121 176,001
- 대장동 개발이익금 1,000억
- 삼평동 641 감정평가 반영 1,073억
- 정자동 163 매각대금 424억
- 경기침체로 기타 세입감소△737억
보통교부세 - 12,364 12,364 - 12,364 12,364 교부결정 통보(2020.1.2.)
부동산교부세 28,031 55,692 27,661 5,100 10,918 5,818 2회 추경분 반영
조정교부금 785,371 803,255 17,884 148,580 157,939 9,359 가내시 변경통보(2020.1.17.)
국도비보조금 3,884,042 3,490,961 △393,081 678,601 605,558 △73,043 과거3년 결산반영 재산정
보전수입 및 내부거래
450,618 769,781 319,163 82,332 154,575 72,243- 재난안전기금 전입 470억- 순세계잉여금 결산액 반영 252억
공기업특별 266,356 419,783 153,426 61,971 80,587 18,616
하수도사용료 239,800 245,325 5,525 47,900 47,900 0 -
순세계잉여금 26,556 174,458 147,902 14,071 32,687 18,616 - 2019년 결산안 반영
기 금 300,177 322,225 22,047 59,513 79,561 20,047
내부거래(성남사랑
상품권기금)13,606 26,135 12,529 3,121 13,650 10,529 - 기타회계전입금
내부거래(재난안전기금)
286,571 296,090 9,518 56,392 65,911 9,518 - 예치금 회수
- 10 -
Ⅲ 세출 전망 세출 전망
○ 분야별 세출 규모 (단위 : 백만원,%)
구 분 증감액당초계획
합계수정계획 합계
2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 비중
합 계 441,302 20,646,771 21,088,074 4,766,452 4,102,696 4,051,264 4,156,773 4,010,888 100
일 반 공 공 행 정 10,945 1,158,784 1,169,729 357,237 209,290 233,838 198,596 170,767 5.5
공공질서 및안전 9,518 428,181 437,699 95,426 77,853 85,151 87,447 91,822 2.1
교 육 940 481,290 482,230 167,836 67,096 75,556 76,175 95,568 2.3
문 화 및 관 광 0 903,093 903,093 254,048 145,625 176,425 151,710 175,285 4.3
환 경 보 호 153,426 2,053,919 2,207,345 406,767 435,570 417,908 557,877 389,222 10.5
사 회 복 지 161,306 4,790,584 4,951,890 1,085,571 945,972 946,063 945,918 1,028,366 23.5
보 건 0 534,701 534,701 140,577 79,660 107,638 103,498 103,328 2.5
농 림 해 양 수 산 6,903 82,917 89,820 15,315 23,631 24,959 12,688 13,227 0.4
산 업 중 소 기 업 77,789 447,608 525,397 169,043 160,097 70,253 62,648 63,357 2.5
교 통 및 물 류 △110 2,466,274 2,466,164 508,688 400,599 411,216 630,859 514,802 11.7
국토 및 지역개발 34,880 5,588,479 5,623,359 1,250,684 1,235,167 1,157,822 985,732 993,955 26.7
예 비 비 △14,295 93,865 79,570 5,572 8,451 23,000 13,388 29,159 0.4
기 타 0 1,617,075 1,617,075 309,687 313,684 321,437 330,237 342,030 7.7
회계별 세출 증감 세부내역
○ 세출 증감내역 : 총 33건(신규 14건, 수정 19건) (단위 : 건, 백만원)
구 분당초계획5년사업비
수정계획5년사업비
수정계획(B)증감소계(①+②) 신 규 ① 수정 증감 ②건수 사업비 건수 사업비 건수 사업비
총 계 17,070,261 17,511,563 33 441,302 14 369,209 19 72,094
투자사업 2,451,194 2,562,774 15 111,580 7 73,600 8 37,980
비투자사업 14,619,067 14,948,789 18 329,722 7 295,609 11 34,114
일반회계 13,053,739 13,319,568 26 265,829 11 168,336 15 97,492
투자사업 1,415,291 1,494,124 13 78,833 6 40,407 7 38,426
비투자사업 11,638,448 11,825,444 13 186,995 5 127,929 8 59,066
공기업특별 1,369,396 1,522,822 3 153,426 2 153,873 1 △446
투자사업 306,116 338,863 2 32,747 1 33,193 1 △446
비투자사업 1,063,280 1,183,959 1 120,680 1 120,680 - -
기 금 2,647,126 2,669,173 4 22,047 1 47,000 3 △24,952
투자사업 729,787 729,787 - - - - - -
비투자사업 1,917,339 1,939,386 4 22,047 1 47,000 3 △24,952
- 11 -
Ⅳ 세출 증감 세부내역
□ 세출 증감내역 : 총 33건(신규 14, 수정 19건) (단위:백만원)
연번 부 서 구분 세부사업명5개년 사업비 2020년
증감액당초 변경 증감액
일 반 회 계증감액 총계
(민자 등 기타 재원)286,011
(0)551,840(19,074)
265,829(19,074)
198,415(8,074)
투 자 사 업소 계
(민자 등 기타 재원)101,564
(0)180,397(19,074)
78,833(19,074)
21,552(8,074)
1 상권지원과 신규 성남모란 상권진흥구역 지원사업 - 4,000 4,000 1,000
2 회 계 과 신규야탑3동 행정복지센터ㆍ주민자치센터 신축
- 10,945 10,945 -
3 복지정책과 변경 위례복지5부지종합사회복지관 건립 27,399 28,809 1,410 -
4 복지정책과 신규 수진종합사회복지관 건립 - 21,716 21,716 -
5 교육청소년과 신규 구미초등학교 다목적체육관 증축 -926
(2,164)926
(2,164)926
(2,164)
6 교육청소년과 신규 서당초등학교 다목적체육관 증축 -2,820
(2,400)2,820
(2,400)2,820
(2,400)
7 교육청소년과 변경 성남중앙초등학교 실내체육관 증축5,600
(0)2,794
(2,510)△2,806(2,510)
△2,806(2,510)
8 교육청소년과 신규 태평동 청소년문화의집 건립 - -
(12,000) -
(12,000)-
(1,000)
9 녹 지 과 변경 도시계획시설(완충녹지) 조성사업 20,800 49,200 28,400 13,800
10 녹 지 과 변경 산성유원지 재정비 20,450 25,502 5,052 548
11수 정 구건 설 과
변경 상적 소하천 정비공사 5,832 12,312 6,480 5,264
12수 정 구건 설 과
변경 심곡 취락지구 정비공사 9,766 9,656 △110 -
13분 당 구행정지원과
변경 분당구청 주차빌딩 신축11,717
※기투자 415
11,717※기투자
17,415
-※기투자
17,000-
비투자사업(코로나19 관련) 소 계 184,447 371,442 186,995 176,862
14 고용노동과 신규 성남형 고용긴급 지원 - 10,000 10,000 10,000
15 고용노동과 신규코로나19 지역고용대응특별지원사업(보조)
- 1,000 1,000 1,000
16 상권지원과 변경 지역경제활성화 10,580 59,312 48,732 48,732
17 상권지원과 변경내부거래지출(성남사랑상품권기금 전출금 증액)
13,605 26,134 12,529 10,529
18 복지정책과 신규 재난연대안전지원 - 95,495 95,495 95,495
19 노인복지과 변경 노인 지역사회참여 소일거리 26,880 28,553 1,673 1,673
20 아동보육과 신규 아동양육 긴급돌봄지원 - 434 434 434
- 12 -
연번 부 서 구분 세부사업명5개년 사업비 2020년
증감액당초 변경 증감액
21 아동보육과 신규 아동양육 긴급돌봄지원 사업비 - 21,000 21,000 21,000
22 아동보육과 변경 정부지원 어린이집 활성화 지원 5,452 5,765 313 313
233 개 구사회복지과
변경 공공근로사업 추진 21,845 28,581 6,736 6,736
243 개 구가정복지과
변경 어린이집 운영 지원 2,522 4,049 1,527 1,527
25수정,중원구환경위생과분당녹지공원과
변경 산림자원 보호 및 유지관리 9,698 11,549 1,851 1,851
26 예산재정과 변경 예비비 93,865 79,570 △14,295 △22,428
하수도특별회계 증감액 총계 40,487 193,914 153,426 18,616
27 물 순 환 과 변경 하수관로 정비사업(3단계) 40,487 40,041 △446 △2,588
28 물 순 환 과 신규 하수관로 정비사업(4단계) - 33,193 33,193 1,800
29 물 순 환 과 신규 예비비 - 120,680 120,680 19,404
기 금 증감액 총계 319,061 341,109 22,047 20,047
30 재난관리기금 신규 내부거래지출(일반회계 전출금) - 47,000 47,000 47,000
31 재난관리기금 변경 보전지출(예치금) 301,435 263,914 △37,521 △37,521
32 재난관리기금 변경 재난 예ㆍ경보시설 유지관리 1,231 1,271 40 40
33성남사랑상품권활성화기금
변경 성남사랑상품권 운영 16,395 28,924 12,529 10,529
- 13 -
Ⅴ 연
도·사
업별
세출
증감
내역
및 사
유
【 일
반회계 】
(단
위:백
만원)
연번
사업명
구 분
재원
총사업
비기투자
연도별
투자계획
증감
사유
소계
2020
2021
2022
2023
2024
향후
사 업
비
증 감
액
증감액 계
(기타 미
포함)
102,118
23,285
78,833
21,552
30,481
11,974
9,784
5,042
-
국 비
8,311
-8,311
5,609
1,228
1,474
도 비
△4,296
△1,623
△2,673
△4,173
500
500
500
시 비
98,103
24,908
73,195
20,116
28,753
10,000
9,284
5,042
(기 타
)26,195
7,121
19,074
8,074
6,000
5,000
1성남모란
상권진흥구역
지원사업
증감
액계
4,000
-4,000
1,000
1,000
1,000
1,000
공모사업 선
정신
규도
비2,000
-2,000
500
500
500
500
시비
2,000
-2,000
500
500
500
500
2야탑3동
행정복지센터ㆍ
주민자치센터 신
축
증감
액계
16,418
5,473
10,945
-549
2,317
5,204
2,875
1993년에 준
공된
청사공간이 협
소하고
노후하여 신
축신
규시
비16,418
5,473
10,945
-549
2,317
5,204
2,875
3위례
복지5부
지종합사회
복지관 건
립
증감
액계
-△1,410
1,410
-1
-1,409
국도비 지
원에 따
른
예산반영
당초
소계
38,630
11,231
27,399
11,998
7,105
6,286
2,010
국비
도비
1,500
1,500
시비
37,130
9,731
27,399
11,998
7,105
6,286
2,010
수정
소계
38,630
9,822
28,809
11,998
7,106
6,286
3,419
국비
4,419
4,419
1,405
1,384
1,630
도비
1,500
1,500
시비
32,711
8,322
24,390
10,593
5,722
4,656
3,419
- 14 -
연번
사업명
구 분
재원
총사업
비기투자
연도별
투자계획
증감
사유
소계
2020
2021
2022
2023
2024
향후
4수진종합사회
복지관 건
립
증감
액계
21,716
21,716
-10,863
6,515
2,171
2,167
성남소방서 신
축 이
전함에
따라 지
역주민 복
지서비스
제공을 위
한 복
지관 신
축신
규시
비21,716
21,716
-10,863
6,515
2,171
2,167
5구미초등학교
다목적체육관
증축
증감
액계
926
-926
926
성남 중
앙초가
도비 지
원대상에서 국
비
지원대상 학
교로 변
경됨에
따라, 신규 도
비 지
원
학교로 선
정(성
남중앙초→구미초)
신규
도비
463
463
463
시비
463
463
463
(기타
)4,958
2,794
2,164
2,164
6서당초등학교
다목적체육관
증축
증감
액계
2,820
2,820
2,820
중기지방재정계획의 수
립
이후 국
보조사업(2019년
도
하반기 교
육부 특
별교부금)
확정에 따
른 대
응투자
요청으로 신
규사업 발
생신
규
도비
1,974
1,974
1,974
시비
846
846
846
(교육청)
5,104
2,704
2,400
2,400
7성남중앙
초등학교
실내체육관 건
립
증감
액계
△4,429
△1,623
△2,806
△2,806
2019년 국
비 지
원사업으로
(교육부 특
별교부금)
확정됨에 따
라 재
원 변
경(도
비지원→국비지원사업)
당초
소 계
7,223
1,623
5,600
5,600
국 비
도 비
6,759
1,623
5,136
5,136
시 비
464
464
464
(교육청)
수정
소 계
2,794
-2,794
2,794
국 비
1,956
1,956
1,956
도 비
시 비
838
838
838
(교육청)
4,133
1,623
2,510
2,510
- 15 -
연번
사업명
구 분
재원
총사업
비기투자
연도별
투자계획
증감
사유
소계
2020
2021
2022
2023
2024
향후
8태평동
청소년문화의집
신축
증감
액(민
자제외)
계3,735
3,735
태평ㆍ수진ㆍ신흥동 일
대
청소년 문
화시설 수
요
충족을 위
한 신
축신
규시
비3,735
3,735
(민자
)12,000
12,000
1,000
6,000
5,000
9도시계획시설(완
충녹지) 조성사업
증감
액계
28,400
-28,400
13,800
14,600
성남시 도
시계획시설
(완충녹지) 관리계획 변
경에
따른 보
상비 및
조성비
변경
당초
시비
21,000
200
20,800
10,800
10,000
수정
시비
49,400
200
49,200
24,600
24,600
10산성유원지
재정비
증감
액계
5,052
5,052
548
2,252
2,252
--
-
재원변경
(생활SO
C국비 확
보2,700백
만원)
토지비 반
영 및
주차장
건립에 따
른 공
사비 증
가
당초
소계
36,500
16,050
20,450
536
9,957
9,957
국비
2,700
2,700
268
1,216
1,216
시비
33,800
16,050
17,750
268
8,741
8,741
수정
소계
41,552
16,050
25,502
1,084
12,209
12,209
국비
2,662
2,662
542
1,060
1,060
시 비
38,890
16,050
22,840
542
11,149
11,149
11상적 소
하천
정비공사
증감
액계
6,480
-6,480
5,264
1,216
- 실시설계 용
역 완
료에
따라 총
공사비 변
동- 현재 토
지가격 상승으로
인한 보
상비 변
경
당초
시비
6,000
168
5,832
2,032
3,800
수정
시비
12,480
168
12,312
7,296
5,016
12심곡
취락지구
정비공사
증감
액계
-110
△110
--
△110
2019년 제
4회
추가경정예산으로
1억1천
만원이 증
액 편
성됨에
따라 기
투자금액 증
가 및
2022년 투
자금액 감
소
당초
소계
29,707
19,941
9,766
4,188
2,235
3,343
시비
29,307
17,541
9,766
4,188
2,235
3,343
지방채
2,400
2,400
수정
소계
29,707
20,051
9,656
4,188
2,235
3,233
시비
29,307
20,051
9,656
4,188
2,235
3,233
지방채
2,400
2,400
- 16 -
【 하
수도특별회계 】
(단
위:백
만원
)
연번
사업명
구
분재원
총사업비
기투
자연
도별 투
자계획
증감사
유소
계2020
2021
2022
2023
2024
향후
사 업
비
증 감
액
증감액 계
(민자 등
미포함)
32,107
△640
32,747
△788
△3,661
21,503
15,693
국 비
15,936
15,936
△661
7,850
8,747
도 비
시 비
16,171
△640
16,811
△788
△3,000
13,653
6,946
(기 타
)
1하수관로
정비사업
(3단계)
증감
액계
△1,086
△640
△446
△2,588
△3,661
5,803
환경부 재
원협의 결
과에
따른 물
량변동 및
투자계획
변경
당초
소계
43,797
3,310
40,487
17,939
18,048
4,500
국비
21,899
500
21,399
12,351
9,048
시비
21,898
2,810
19,088
5,588
9,000
4,500
수정
소계
42,711
2,670
40,041
15,351
14,387
10,303
국비
21,238
500
20,738
12,351
8,387
시 비
21,473
2,170
19,303
3,000
6,000
10,303
2하수관로
정비사업
(4단계)
증감
액계
33,193
33,193
1,800
15,700
15,693
노후 하
수도관 정
비사업
조기 추
진신
규국
비16,597
16,597
7,850
8,747
시비
16,596
16,596
1,800
7,850
6,946
연번
사업명
구 분
재원
총사업
비기투자
연도별
투자계획
증감
사유
소계
2020
2021
2022
2023
2024
향후
13분당구청 주
차빌딩
신축
증감
액계
17,000
17,000
--
토지비 17,000백
만원 반
영(면
적
2,000㎡
x850만원/㎡
당=1
7,00
0백만
원)
당초
시비
12,132
415
11,717
11,717
수정
시비
29,132
17,415
11,717
11,717
- 17 -
제2장 중기지방재정 운용계획
Ⅰ. 회계별 재정규모 전망
Ⅱ. 세입·세출 전망
Ⅲ. 회계별 세입·세출계획
- 19 -
Ⅰ 회계별 재정규모 전망
□ 계획기간 중 평균 재정규모는 4,217,615백만원으로 연평균 4.2%
감소 예상
○ 일반회계는 연평균 2,663,914백만원으로 4.7% 감소
○ 공기업 특별회계는 연평균 304,564백만원으로 6.5% 감소
○ 기타특별회계는 연평균 715,302백만원으로 1.7% 증가
○ 기금은 연평균 533,835백만원으로 5.0% 감소
<회계별 재정규모> (단위 : 백만원, %)
구 분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 연평균 연평균증가율
합 계 4,766,452 4,102,696 4,051,264 4,156,773 4,010,888 4,217,615 △4.2
일 반 회 계 3,145,018 2,494,340 2,495,222 2,588,266 2,596,722 2,663,914 △4.7
특 별 회 계 1,020,030 964,773 986,267 1,139,226 989,037 1,019,867 △0.8
공기업특별회계 334,517 348,884 314,867 268,562 255,991 304,564 △6.5
기타특별회계 685,513 615,889 671,400 870,664 733,045 715,302 1.7
기 금 601,404 643,583 569,776 429,282 425,129 533,835 △5.0
※ 이호조 : 중기재정계획서-중기재정계획분야-회계별 재정규모
- 21 -
Ⅱ 세입·세출 전망
세입 전망
□ 재정수입은 계획기간 중 연평균 4.2% 감소 전망
○ 자체재원은 계획기간(2020년~2024년) 중 연평균 7.4% 감소
• 2020년 세외수입이 약 1,760억원 증가함에 따라 2021년에
하락폭이 커져 평균 증감율은 당초 계획보다(△6.3%) 1.1% 감소
○ 이전재원은 계획기간(2020년~2024년) 중 연평균 3.5% 증가
• 코로나19 확산에 따른 경기침체로 보조금 감소가 예상 되어
평균 증감율은 당초 계획보다(4.2%) 0.7% 감소
○ 보전수입 및 내부거래는 계획기간(2020~2024년) 중 연평균 1.4% 감소
• 과거 3년 순세계잉여금 평균 결산액을 감안하여 소폭 증가하는
것으로 예상하여 당초 계획보다(△1.6%) 0.2% 증가
<연도별 세입 전망>(단위 : 백만원, %)
구 분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 연평균 연평균증가율
합 계 4,766,452 4,102,696 4,051,264 4,156,773 4,010,888 21,088,074 △4.2
자 체 재 원 2,394,958 1,687,069 1,697,244 1,686,586 1,683,660 1,829,903 △7.4
지 방 세 수 입 1,096,544 1,251,451 1,280,822 1,299,005 1,300,261 6,228,082 4.4
세 외 수 입 1,298,414 435,618 416,422 387,581 383,399 2,921,433 △26.3
이 전 재 원 807,530 879,805 897,369 932,513 926,142 4,443,360 3.5
지 방 교 부 세 23,282 11,027 11,137 11,249 11,361 13,611 △12.4
조 정 교 부 금 157,939 159,518 161,114 162,342 162,342 803,255 0.7
국 고 보 조 금 456,746 523,494 529,286 550,633 543,989 2,604,147 4.5
국가균형발전특 별 회 계 10,728 8,393 8,474 8,959 8,959 45,513 △4.4
기 금 15,554 16,360 17,774 17,924 18,085 85,698 3.8
시 ‧ 도 비보 조 금 등 143,282 161,014 169,585 181,405 181,405 836,691 6.1
지 방 채 80,000 80,000 0 0 0 160,000 △100.0
보 전 수 입 및 내 부 거 래 1,483,965 1,455,822 1,456,651 1,537,675 1,401,086 7,335,198 △1.4
※ 이호조 : 재정계획총괄-중기세입전망
- 22 -
세출 전망
□ 재정지출은 계획기간 중 연평균 4.2% 감소 전망
○ 계획기간 중(2020~2024) 재정지출은 연평균 4,217,615백만원으로
4.2% 감소 전망
○ 경상적 지출규모는 연평균 1,534,801백만원으로 2.5% 증가
∙ 행정운영경비 연평균 323,415백만원으로 2.5% 증가
∙ 재무활동비 연평균 652,359백만원으로 3.6% 증가
∙ 예비비 연평균 559,028백만원으로 1.3% 증가
○ 사업수요 지출규모는 연평균 2,682,814백만원으로 7.8% 감소
<연도별 세출 전망> (단위 : 백만원, %)
구 분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 연평균연평균증가율
합 계 4,766,452 4,102,696 4,051,264 4,156,773 4,010,888 4,217,615 △4.2
경 상 지 출 1,490,445 1,334,182 1,471,022 1,730,456 1,647,900 1,534,801 2.5
행 정운 영 경비 309,687 313,684 321,437 330,237 342,030 323,415 2.5
인 력 운 영 비 277,827 281,487 288,839 297,192 308,454 290,760 2.6
기 본 경 비 31,860 32,197 32,598 33,045 33,576 32,655 1.3
재 무 활 동 614,502 490,371 608,288 839,704 708,931 652,359 3.6
내부거래지출 286,360 140,891 244,455 453,909 311,255 287,374 2.1
보 전 지 출 328,142 349,479 363,832 385,795 397,676 364,985 4.9
예 비 비 566,256 530,128 541,298 560,516 596,940 559,028 1.3
사 업 수 요 3,276,008 2,768,513 2,580,242 2,426,317 2,362,988 2,682,814 △7.8
※ 이호조 : 중기재정계획서-중기재정계획분야-재정계획
- 23 -
Ⅲ 회계별 세입·세출계획
【 연도별 총괄재정계획 】(단위 : 백만원, %)
구 분중 기 재 정 계 획
합 계 비 중연평균
신장률2020 2021 2022 2023 2024
①세입 4,686,452 4,022,696 4,051,264 4,156,773 4,010,888 20,928,074 100.0 △3.8
지방세수입 1,096,544 1,251,451 1,280,822 1,299,005 1,300,261 6,228,082 30.0 4.4
세외수입 1,298,414 435,618 416,422 387,581 383,399 2,921,433 14.0 △26.3
경상적세외수입 354,990 294,379 293,743 274,822 269,719 1,487,653 7.0 △6.6
임시적세외수입 943,424 141,239 122,679 112,759 113,680 1,433,781 7.0 △41.1
이전재원 807,530 879,805 897,369 932,513 926,142 4,443,360 21.0 3.5
보통교부세 12,364 0 0 0 0 12,364 0.0 △100.0
특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
부동산교부세 10,918 11,027 11,137 11,249 11,361 55,692 0.0 1.0
소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
조정교부금등 157,939 159,518 161,114 162,342 162,342 803,255 4.0 0.7
국고보조금 456,746 523,494 529,286 550,633 543,989 2,604,147 12.0 4.5
국가균형발전 특별회계보조금
10,728 8,393 8,474 8,959 8,959 45,513 0.0 △4.4
기금 15,554 16,360 17,774 17,924 18,085 85,698 0.0 3.8
시ㆍ도비보조금등 143,282 161,014 169,585 181,405 181,405 836,691 4.0 6.1
보전수입등및내부거래 1,483,965 1,455,822 1,456,651 1,537,675 1,401,086 7,335,198 35.0 △1.4
②경상지출 1,490,445 1,334,182 1,471,022 1,730,456 1,647,900 7,674,006 100.0 2.5
행정운영경비 309,687 313,684 321,437 330,237 342,030 1,617,075 21.0 2.5
인력운영비 277,827 281,487 288,839 297,192 308,454 1,453,798 19.0 2.6
기본경비 31,860 32,197 32,598 33,045 33,576 163,276 2.0 1.3
재무활동 614,502 490,371 608,288 839,704 708,931 3,261,795 43.0 3.6
내부거래지출 286,360 140,891 244,455 453,909 311,255 1,436,871 19.0 2.1
보전지출 328,142 349,479 363,832 385,795 397,676 1,824,925 24.0 4.9
예비비 566,256 530,128 541,298 560,516 596,940 2,795,136 36.0 1.3
③투자가용재원(①-②) 3,196,008 2,688,513 2,580,242 2,426,317 2,362,988 13,254,068 0.0 △7.3
④사업수요 3,276,008 2,768,513 2,580,242 2,426,317 2,362,988 13,414,068 0.0 △7.8
⑤부족재원(④-③) 80,000 80,000 0 0 0 160,000 0.0 △100.0
지방채 160,000 80,000 0 0 0 240,000 0.0 △100.0
(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(민자) 62,550 12,464 14,713 9,000 0 98,727 0.0 △100.0
(기타) 7,074 0 0 0 0 7,074 0.0 △100.0
재정규모(①+⑤) 4,766,452 4,102,696 4,051,264 4,156,773 4,010,888 21,088,074 0.0 △4.2
※ 이호조 : 중기재정계획서-중기재정계획분야-재정계획
- 24 -
□ 일반회계 (단위:백만원,%)
구 분중 기 재 정 계 획
합 계 비 중연평균
신장률2020 2021 2022 2023 2024
①세입 3,145,018 2,494,340 2,495,222 2,588,266 2,596,722 13,319,568 100.0 △4.7
지방세수입 1,096,544 1,251,451 1,280,822 1,299,005 1,300,261 6,228,082 47.0 4.4
세외수입 1,107,121 209,986 213,162 214,499 214,665 1,959,433 15.0 △33.6
경상적세외수입 214,524 128,761 130,546 132,595 132,597 739,023 6.0 △11.3
임시적세외수입 892,596 81,225 82,616 81,904 82,068 1,220,410 9.0 △44.9
이전재원 786,779 851,717 881,403 920,980 921,393 4,362,272 33.0 4.0
보통교부세 12,364 0 0 0 0 12,364 0.0 △100.0
특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
부동산교부세 10,918 11,027 11,137 11,249 11,361 55,692 0.0 1.0
소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
조정교부금등 157,939 159,518 161,114 162,342 162,342 803,255 6.0 0.7
국고보조금 440,554 498,342 517,236 543,016 543,016 2,542,164 19.0 5.4
국가균형발전 특별회계보조금
8,352 8,093 8,174 8,659 8,659 41,937 0.0 0.9
기금 14,169 14,452 14,886 15,037 15,338 73,882 1.0 2.0
시ㆍ도비보조금등 142,483 160,285 168,857 180,677 180,677 832,978 6.0 6.1
보전수입등및내부거래 154,575 181,186 119,834 153,782 160,404 769,781 6.0 0.9
②경상지출 528,220 436,145 562,488 770,021 654,921 2,951,795 100.0 5.5
행정운영경비 280,510 284,107 291,455 299,893 311,315 1,467,280 50.0 2.6
인력운영비 267,570 271,029 278,173 286,361 297,452 1,400,584 47.0 2.7
기본경비 12,940 13,078 13,282 13,533 13,863 66,696 2.0 1.7
재무활동 242,138 143,587 248,033 456,740 314,447 1,404,945 48.0 6.8
내부거래지출 237,902 139,351 243,032 452,503 310,458 1,383,247 47.0 6.9
보전지출 4,236 4,236 5,000 4,236 3,988 21,698 1.0 △1.5
예비비 5,572 8,451 23,000 13,388 29,159 79,570 3.0 51.2
③투자가용재원(①-②) 2,616,798 2,058,195 1,932,734 1,818,245 1,941,801 10,367,773 0.0 △7.2
④사업수요 2,616,798 2,058,195 1,932,734 1,818,245 1,941,801 10,367,773 0.0 △7.2
⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(민자) 62,550 12,464 14,713 9,000 0 98,727 0.0 △100.0
(기타) 7,074 0 0 0 0 7,074 0.0 △100.0
재정규모(①+⑤) 3,145,018 2,494,340 2,495,222 2,588,266 2,596,722 13,319,568 0.0 △4.7
※ 이호조 : 중기재정계획서-중기재정계획분야-재정계획
- 25 -
□ 특별회계 (단위:백만원,%)
구 분중 기 재 정 계 획
합 계 비 중연평균
신장률2020 2021 2022 2023 2024
①세입 1,020,030 964,773 986,267 1,139,226 989,037 5,099,333 100.0 △0.8
지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
세외수입 186,052 220,416 198,169 168,144 163,938 936,720 18.0 △3.1
경상적세외수입 135,817 161,019 158,722 137,905 132,942 726,405 14.0 △0.5
임시적세외수입 50,235 59,398 39,447 30,239 30,997 210,315 4.0 △11.4
이전재원 19,865 26,292 13,190 8,757 2,113 70,216 1.0 △42.9
보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
국고보조금 16,192 25,152 12,050 7,617 973 61,984 1.0 △50.5
국가균형발전특별
회계보조금2,376 300 300 300 300 3,576 0.0 △40.4
기금 685 228 228 228 228 1,596 0.0 △24.1
시ㆍ도비보조금등 612 612 612 612 612 3,061 0.0 0.0
보전수입등및내부거래 814,113 718,065 774,908 962,325 822,986 4,092,397 80.0 0.3
②경상지출 590,986 552,363 549,373 578,551 598,967 2,870,240 100.0 0.3
행정운영경비 29,166 29,566 29,970 30,334 30,704 149,739 5.0 1.3
인력운영비 10,257 10,459 10,666 10,831 11,002 53,215 2.0 1.8
기본경비 18,909 19,107 19,304 19,502 19,703 96,524 3.0 1.0
재무활동 1,137 1,121 1,105 1,090 482 4,936 0.0 △19.3
내부거래지출 662 644 627 609 0 2,542 0.0 △100.0
보전지출 475 477 479 481 482 2,394 0.0 0.3
예비비 560,683 521,677 518,298 547,128 567,781 2,715,566 95.0 0.3
③투자가용재원(①-②) 429,044 412,410 436,894 560,675 390,069 2,229,093 0.0 △2.4
④사업수요 429,044 412,410 436,894 560,675 390,069 2,229,093 0.0 △2.4
⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
재정규모(①+⑤) 1,020,030 964,773 986,267 1,139,226 989,037 5,099,333 0.0 △0.8
- 26 -
공기업특별회계 (단위:백만원,%)
구 분중 기 재 정 계 획
합 계 비 중연평균
신장률2020 2021 2022 2023 2024
①세입 334,517 348,884 314,867 268,562 255,991 1,522,822 100.0 △6.5
지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
세외수입 108,224 162,948 139,686 108,624 109,713 629,194 41.0 0.3
경상적세외수입 103,586 128,302 125,510 104,188 105,139 566,725 37.0 0.4
임시적세외수입 4,638 34,646 14,176 4,436 4,573 62,469 4.0 △0.4
이전재원 15,369 24,329 11,227 6,794 150 57,870 4.0 △68.6
보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
국고보조금 15,219 24,179 11,077 6,644 0 57,120 4.0 △100.0
국가균형발전 특별회계보조금
0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
시ㆍ도비보조금등 150 150 150 150 150 750 0.0 0.0
보전수입등및내부거래 210,924 161,607 163,954 153,144 146,129 835,758 55.0 △8.8
②경상지출 163,222 139,545 111,598 145,502 157,021 716,888 100.0 △1.0
행정운영경비 24,695 25,025 25,356 25,644 25,936 126,655 18.0 1.2
인력운영비 5,822 5,954 6,088 6,178 6,269 30,312 4.0 1.9
기본경비 18,872 19,071 19,267 19,466 19,666 96,343 13.0 1.0
재무활동 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보전지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
예비비 138,527 114,521 86,242 119,858 131,085 590,233 82.0 △1.4
③투자가용재원(①-②) 171,295 209,339 203,269 123,060 98,970 805,934 0.0 △12.8
④사업수요 171,295 209,339 203,269 123,060 98,970 805,934 0.0 △12.8
⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
재정규모(①+⑤) 334,517 348,884 314,867 268,562 255,991 1,522,822 0.0 △6.5
- 27 -
-1 공영개발사업 (단위:백만원,%)
구 분중 기 재 정 계 획
합 계 비 중연평균
신장률2020 2021 2022 2023 2024
①세입 89,691 110,871 101,232 72,559 67,568 441,920 100.0 △6.8
지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
세외수입 1,859 26,869 23,607 1,731 1,698 55,765 13.0 △2.2
경상적세외수입 1,669 26,676 23,409 1,530 1,493 54,776 12.0 △2.8
임시적세외수입 190 194 198 202 206 989 0.0 2.0
이전재원 1,267 2,110 1,466 0 0 4,843 1.0 △100.0
보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
국고보조금 1,267 2,110 1,466 0 0 4,843 1.0 △100.0
국가균형발전 특별회계보조금
0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보전수입등및내부거래 86,565 81,891 76,159 70,828 65,870 381,312 86.0 △6.6
②경상지출 71,699 65,416 60,055 72,110 67,119 336,398 100.0 △1.6
행정운영경비 1,908 1,967 2,024 2,034 2,044 9,975 3.0 1.7
인력운영비 1,516 1,562 1,609 1,609 1,609 7,904 2.0 1.5
기본경비 391 405 415 425 435 2,071 1.0 2.7
재무활동 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보전지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
예비비 69,791 63,449 58,031 70,076 65,075 326,423 97.0 △1.7
③투자가용재원(①-②) 17,992 45,455 41,177 449 449 105,522 0.0 △60.3
④사업수요 17,992 45,455 41,177 449 449 105,522 0.0 △60.3
⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
재정규모(①+⑤) 89,691 110,871 101,232 72,559 67,568 441,920 0.0 △6.8
- 28 -
-2 상수도사업 (단위:백만원,%)
구 분중 기 재 정 계 획
합 계 비 중연평균
신장률2020 2021 2022 2023 2024
①세입 150,819 127,688 110,063 96,242 91,111 575,923 100.0 △11.8
지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
세외수입 57,576 57,343 56,920 56,564 56,623 285,027 49.0 △0.4
경상적세외수입 53,866 53,576 53,092 52,673 52,664 265,871 46.0 △0.6
임시적세외수입 3,709 3,767 3,828 3,892 3,959 19,156 3.0 1.6
이전재원 1,571 4,422 2,382 2,382 150 10,908 2.0 △44.4
보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
국고보조금 1,421 4,272 2,232 2,232 0 10,158 2.0 △100.0
국가균형발전 특별회계보조금
0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
시ㆍ도비보조금등 150 150 150 150 150 750 0.0 0.0
보전수입등및내부거래 91,672 65,923 50,760 37,295 34,338 279,988 49.0 △21.8
②경상지출 49,332 34,767 21,511 19,263 18,257 143,131 100.0 △22.0
행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
재무활동 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보전지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
예비비 49,332 34,767 21,511 19,263 18,257 143,131 100.0 △22.0
③투자가용재원(①-②) 101,487 92,921 88,552 76,979 72,854 432,792 0.0 △8.0
④사업수요 101,487 92,921 88,552 76,979 72,854 432,792 0.0 △8.0
⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
재정규모(①+⑤) 150,819 127,688 110,063 96,242 91,111 575,923 0.0 △11.8
- 29 -
-3 하수도사업 (단위:백만원,%)
구 분중 기 재 정 계 획
합 계 비 중연평균
신장률2020 2021 2022 2023 2024
①세입 94,007 110,326 103,573 99,761 97,313 504,980 100.0 0.9
지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
세외수입 48,789 78,735 59,159 50,328 51,391 288,403 57.0 1.3
경상적세외수입 48,051 48,051 49,009 49,986 50,982 246,078 49.0 1.5
임시적세외수입 739 30,685 10,150 343 409 42,325 8.0 △13.8
이전재원 12,531 17,797 7,379 4,412 0 42,119 8.0 △100.0
보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
국고보조금 12,531 17,797 7,379 4,412 0 42,119 8.0 △100.0
국가균형발전 특별회계보조금
0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보전수입등및내부거래 32,687 13,794 37,035 45,021 45,921 174,458 35.0 8.9
②경상지출 42,191 39,362 30,032 54,129 71,646 237,360 100.0 14.2
행정운영경비 22,787 23,058 23,332 23,610 23,892 116,680 49.0 1.2
인력운영비 4,306 4,392 4,480 4,569 4,661 22,408 9.0 2.0
기본경비 18,481 18,666 18,853 19,041 19,231 94,272 40.0 1.0
재무활동 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보전지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
예비비 19,404 16,305 6,700 30,518 47,753 120,680 51.0 25.3
③투자가용재원(①-②) 51,817 70,964 73,541 45,633 25,667 267,620 0.0 △16.1
④사업수요 51,817 70,964 73,541 45,633 25,667 267,620 0.0 △16.1
⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
재정규모(①+⑤) 94,007 110,326 103,573 99,761 97,313 504,980 0.0 0.9
- 30 -
기타특별회계 (단위:백만원,%)
구 분중 기 재 정 계 획
합 계 비 중연평균
신장률2020 2021 2022 2023 2024
①세입 685,513 615,889 671,400 870,664 733,045 3,576,511 100.0 1.7
지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
세외수입 77,828 57,469 58,483 59,520 54,226 307,526 9.0 △8.6
경상적세외수입 32,231 32,717 33,212 33,717 27,802 159,680 4.0 △3.6
임시적세외수입 45,597 24,752 25,271 25,803 26,423 147,846 4.0 △12.8
이전재원 4,496 1,963 1,963 1,963 1,963 12,346 0.0 △18.7
보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
국고보조금 973 973 973 973 973 4,864 0.0 0.0
국가균형발전 특별회계보조금
2,376 300 300 300 300 3,576 0.0 △40.4
기금 685 228 228 228 228 1,596 0.0 △24.1
시ㆍ도비보조금등 462 462 462 462 462 2,311 0.0 0.0
보전수입등및내부거래 603,189 556,458 610,954 809,181 676,857 3,256,639 91.0 2.9
②경상지출 427,764 412,818 437,775 433,049 441,946 2,153,352 100.0 0.8
행정운영경비 4,471 4,541 4,614 4,689 4,768 23,083 1.0 1.6
인력운영비 4,435 4,505 4,578 4,653 4,732 22,903 1.0 1.6
기본경비 36 36 36 36 36 181 0.0 0.0
재무활동 1,137 1,121 1,105 1,090 482 4,936 0.0 △19.3
내부거래지출 662 644 627 609 0 2,542 0.0 △100.0
보전지출 475 477 479 481 482 2,394 0.0 0.3
예비비 422,156 407,156 432,056 427,270 436,695 2,125,333 99.0 0.9
③투자가용재원(①-②) 257,749 203,071 233,625 437,615 291,099 1,423,159 0.0 3.1
④사업수요 257,749 203,071 233,625 437,615 291,099 1,423,159 0.0 3.1
⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
재정규모(①+⑤) 685,513 615,889 671,400 870,664 733,045 3,576,511 0.0 1.7
- 31 -
-1 발전소주변지역 지원사업 (단위:백만원,%)
구 분중 기 재 정 계 획
합 계 비 중연평균
신장률2020 2021 2022 2023 2024
①세입 685 228 228 228 228 1,596 100.0 △24.1
지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
경상적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
이전재원 685 228 228 228 228 1,596 100.0 △24.1
보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
국가균형발전 특별회계보조금
0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
기금 685 228 228 228 228 1,596 100.0 △24.1
시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보전수입등및내부거래 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
②경상지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
재무활동 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보전지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
③투자가용재원(①-②) 685 228 228 228 228 1,596 0.0 △24.1
④사업수요 685 228 228 228 228 1,596 0.0 △24.1
⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
재정규모(①+⑤) 685 228 228 228 228 1,596 0.0 △24.1
- 32 -
-2 의료급여기금 (단위:백만원,%)
구 분중 기 재 정 계 획
합 계 비 중연평균
신장률2020 2021 2022 2023 2024
①세입 8,057 8,126 8,136 8,236 8,336 40,893 100.0 0.9
지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
세외수입 33 33 33 33 33 164 0.0 0.0
경상적세외수입 3 3 3 3 3 13 0.0 0.0
임시적세외수입 30 30 30 30 30 151 0.0 0.0
이전재원 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 5,675 14.0 0.0
보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
국고보조금 973 973 973 973 973 4,864 12.0 0.0
국가균형발전 특별회계보조금
0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
시ㆍ도비보조금등 162 162 162 162 162 811 2.0 0.0
보전수입등및내부거래 6,890 6,959 6,969 7,069 7,169 35,055 86.0 1.0
②경상지출 381 381 381 381 381 1,904 100.0 0.0
행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
재무활동 200 200 200 200 200 1,000 53.0 0.0
내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보전지출 200 200 200 200 200 1,000 53.0 0.0
예비비 181 181 181 181 181 904 47.0 0.0
③투자가용재원(①-②) 7,677 7,746 7,756 7,856 7,956 38,989 0.0 0.9
④사업수요 7,677 7,746 7,756 7,856 7,956 38,989 0.0 0.9
⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
재정규모(①+⑤) 8,057 8,126 8,136 8,236 8,336 40,893 0.0 0.9
- 33 -
-3 저소득주민 생활안전자금 관리 (단위:백만원,%)
구 분중 기 재 정 계 획
합 계 비 중연평균
신장률2020 2021 2022 2023 2024
①세입 896 897 898 898 898 4,487 100.0 0.1
지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
세외수입 217 217 217 217 217 1,086 24.0 0.0
경상적세외수입 10 10 10 10 10 50 1.0 0.0
임시적세외수입 207 207 207 207 207 1,036 23.0 0.0
이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
국가균형발전 특별회계보조금
0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보전수입등및내부거래 679 680 681 681 681 3,401 76.0 0.1
②경상지출 1 1 1 1 1 5 100.0 0.0
행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
재무활동 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보전지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
예비비 1 1 1 1 1 5 100.0 0.0
③투자가용재원(①-②) 895 896 897 897 897 4,482 0.0 0.1
④사업수요 895 896 897 897 897 4,482 0.0 0.1
⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
재정규모(①+⑤) 896 897 898 898 898 4,487 0.0 0.1
- 34 -
-4 기반시설 (단위:백만원,%)
구 분중 기 재 정 계 획
합 계 비 중연평균
신장률2020 2021 2022 2023 2024
①세입 275 277 279 281 282 1,394 100.0 0.6
지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
세외수입 59 59 59 59 59 296 21.0 0.0
경상적세외수입 2 2 2 2 2 10 1.0 0.0
임시적세외수입 57 57 57 57 57 286 21.0 0.0
이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
국가균형발전 특별회계보조금
0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보전수입등및내부거래 216 218 219 221 223 1,098 79.0 0.8
②경상지출 275 277 279 281 282 1,394 100.0 0.6
행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
재무활동 275 277 279 281 282 1,394 100.0 0.6
내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보전지출 275 277 279 281 282 1,394 100.0 0.6
예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
③투자가용재원(①-②) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
④사업수요 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
재정규모(①+⑤) 275 277 279 281 282 1,394 0.0 0.6
- 35 -
-5 토지구획정리 (단위:백만원,%)
구 분중 기 재 정 계 획
합 계 비 중연평균
신장률2020 2021 2022 2023 2024
①세입 2,759 2,759 2,759 2,759 2,759 13,795 100.0 0.0
지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
세외수입 44 44 44 44 44 221 2.0 0.0
경상적세외수입 44 44 44 44 44 221 2.0 0.0
임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
국가균형발전 특별회계보조금
0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보전수입등및내부거래 2,715 2,715 2,715 2,715 2,715 13,574 98.0 0.0
②경상지출 2,759 2,759 2,759 2,759 2,759 13,795 100.0 0.0
행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
재무활동 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보전지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
예비비 2,759 2,759 2,759 2,759 2,759 13,795 100.0 0.0
③투자가용재원(①-②) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
④사업수요 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
재정규모(①+⑤) 2,759 2,759 2,759 2,759 2,759 13,795 0.0 0.0
- 36 -
-6 교통사업 (단위:백만원,%)
구 분중 기 재 정 계 획
합 계 비 중연평균
신장률2020 2021 2022 2023 2024
①세입 149,297 103,056 142,250 267,573 207,884 870,061 100.0 8.6
지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
세외수입 44,779 46,059 47,033 48,028 49,122 235,021 27.0 2.3
경상적세외수입 24,417 24,894 25,381 25,878 26,384 126,955 15.0 2.0
임시적세외수입 20,362 21,165 21,652 22,150 22,737 108,066 12.0 2.8
이전재원 600 600 600 600 600 3,000 0.0 0.0
보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
국가균형발전 특별회계보조금
300 300 300 300 300 1,500 0.0 0.0
기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
시ㆍ도비보조금등 300 300 300 300 300 1,500 0.0 0.0
보전수입등및내부거래 103,918 56,397 94,618 218,945 158,163 632,040 73.0 11.1
②경상지출 5,107 5,159 5,214 5,272 4,742 25,494 100.0 △1.8
행정운영경비 4,435 4,505 4,578 4,653 4,732 22,903 90.0 1.6
인력운영비 4,435 4,505 4,578 4,653 4,732 22,903 90.0 1.6
기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
재무활동 662 644 627 609 0 2,542 10.0 △100.0
내부거래지출 662 644 627 609 0 2,542 10.0 △100.0
보전지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
예비비 10 10 10 10 10 50 0.0 0.0
③투자가용재원(①-②) 144,190 97,897 137,036 262,301 203,142 844,567 0.0 8.9
④사업수요 144,190 97,897 137,036 262,301 203,142 844,567 0.0 8.9
⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
재정규모(①+⑤) 149,297 103,056 142,250 267,573 207,884 870,061 0.0 8.6
- 37 -
-7 판교택지개발사업 (단위:백만원,%)
구 분중 기 재 정 계 획
합 계 비 중연평균
신장률2020 2021 2022 2023 2024
①세입 441,186 445,784 403,299 403,299 407,838 2,101,406 100.0 △1.9
지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
세외수입 28,111 6,430 6,430 6,430 0 47,401 2.0 △100.0
경상적세외수입 6,430 6,430 6,430 6,430 0 25,720 1.0 △100.0
임시적세외수입 21,681 0 0 0 0 21,681 1.0 △100.0
이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
국가균형발전
특별회계보조금0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보전수입등및내부거래 413,075 439,354 396,869 396,869 407,838 2,054,005 98.0 △0.3
②경상지출 403,241 403,241 403,241 403,241 407,781 2,020,746 100.0 0.3
행정운영경비 36 36 36 36 36 181 0.0 0.0
인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
기본경비 36 36 36 36 36 181 0.0 0.0
재무활동 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보전지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
예비비 403,205 403,205 403,205 403,205 407,745 2,020,565 100.0 0.3
③투자가용재원(①-②) 37,945 42,543 58 58 58 80,660 0.0 △80.3
④사업수요 37,945 42,543 58 58 58 80,660 0.0 △80.3
⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
재정규모(①+⑤) 441,186 445,784 403,299 403,299 407,838 2,101,406 0.0 △1.9
- 38 -
-8 도시재생 (단위:백만원,%)
구 분중 기 재 정 계 획
합 계 비 중연평균
신장률2020 2021 2022 2023 2024
①세입 38,563 10,589 33,488 28,702 33,588 144,931 100.0 △3.4
지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
세외수입 498 498 498 498 498 2,490 2.0 0.0
경상적세외수입 498 498 498 498 498 2,490 2.0 0.0
임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
이전재원 2,076 0 0 0 0 2,076 1.0 △100.0
보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
국가균형발전 특별회계보조금
2,076 0 0 0 0 2,076 1.0 △100.0
기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보전수입등및내부거래 35,989 10,091 32,990 28,204 33,090 140,365 97.0 △2.1
②경상지출 16,000 1,000 25,900 21,114 26,000 90,014 100.0 12.9
행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
재무활동 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보전지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
예비비 16,000 1,000 25,900 21,114 26,000 90,014 100.0 12.9
③투자가용재원(①-②) 22,563 9,589 7,588 7,588 7,588 54,917 0.0 △23.8
④사업수요 22,563 9,589 7,588 7,588 7,588 54,917 0.0 △23.8
⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
재정규모(①+⑤) 38,563 10,589 33,488 28,702 33,588 144,931 0.0 △3.4
- 39 -
-9 폐기물처리시설 (단위:백만원,%)
구 분6중 기 재 정 계 획
합 계 비 중연평균
신장률2020 2021 2022 2023 2024
①세입 43,794 44,172 80,063 158,688 71,232 397,948 100.0 12.9
지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
세외수입 4,087 4,128 4,169 4,211 4,253 20,847 5.0 1.0
경상적세외수입 828 836 844 853 861 4,221 1.0 1.0
임시적세외수입 3,259 3,292 3,325 3,358 3,392 16,626 4.0 1.0
이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
국가균형발전 특별회계보조금
0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보전수입등및내부거래 39,707 40,044 75,894 154,477 66,979 377,101 95.0 14.0
②경상지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
재무활동 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보전지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
③투자가용재원(①-②) 43,794 44,172 80,063 158,688 71,232 397,948 0.0 12.9
④사업수요 43,794 44,172 80,063 158,688 71,232 397,948 0.0 12.9
⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
재정규모(①+⑤) 43,794 44,172 80,063 158,688 71,232 397,948 0.0 12.9
- 40 -
□ 기 금 (단위:백만원,%)
구 분중 기 재 정 계 획
합 계 비 중연평균
신장률2020 2021 2022 2023 2024
①세입 521,404 563,583 569,776 429,282 425,129 2,509,173 100.0 △5.0
지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
세외수입 5,241 5,215 5,091 4,938 4,796 25,281 1.0 △2.2
경상적세외수입 4,649 4,599 4,475 4,322 4,180 22,224 1.0 △2.6
임시적세외수입 592 616 616 616 616 3,056 0.0 1.0
이전재원 886 1,797 2,777 2,777 2,637 10,872 0.0 31.3
보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
국가균형발전 특별회계보조금
0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
기금 700 1,680 2,660 2,660 2,520 10,220 0.0 37.7
시ㆍ도비보조금등 186 117 117 117 117 652 0.0 △11.0
보전수입등및내부거래 515,277 556,571 561,909 421,567 417,696 2,473,020 99.0 △5.1
②경상지출 371,238 345,674 359,162 381,885 394,012 1,851,971 100.0 1.5
행정운영경비 12 12 12 10 10 56 0.0 △4.3
인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
기본경비 12 12 12 10 10 56 0.0 △4.3
재무활동 371,226 345,662 359,150 381,875 394,002 1,851,915 100.0 1.5
내부거래지출 47,796 896 796 796 796 51,082 3.0 △64.1
보전지출 323,430 344,766 358,353 381,078 393,206 1,800,833 97.0 5.0
예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
③투자가용재원(①-②) 150,165 217,908 210,614 47,397 31,117 657,202 0.0 △32.5
④사업수요 230,165 297,908 210,614 47,397 31,117 817,202 0.0 △39.4
⑤부족재원(④-③) 80,000 80,000 0 0 0 160,000 0.0 △100.0
지방채 160,000 80,000 0 0 0 240,000 0.0 △100.0
(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
재정규모(①+⑤) 601,404 643,583 569,776 429,282 425,129 2,669,173 0.0 △8.3
- 41 -
-1 통합관리기금 (단위:백만원,%)
구 분중 기 재 정 계 획
합 계 비 중연평균
신장률2020 2021 2022 2023 2024
①세입 20,734 32,649 33,358 34,032 33,489 154,263 100.0 12.7
지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
세외수입 193 253 253 253 253 1,205 1.0 7.0
경상적세외수입 193 253 253 253 253 1,205 1.0 7.0
임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
국가균형발전 특별회계보조금
0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보전수입등및내부거래 20,541 32,396 33,105 33,779 33,236 153,058 99.0 12.8
②경상지출 20,734 32,649 33,358 34,032 33,489 154,263 100.0 12.7
행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
재무활동 20,734 32,649 33,358 34,032 33,489 154,263 100.0 12.7
내부거래지출 796 796 796 796 796 3,982 3.0 0.0
보전지출 19,938 31,852 32,562 33,236 32,693 150,280 97.0 13.2
예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
③투자가용재원(①-②) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
④사업수요 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
재정규모(①+⑤) 20,734 32,649 33,358 34,032 33,489 154,263 0.0 12.7
- 42 -
-2 재난관리기금 (단위:백만원,%)
구 분중 기 재 정 계 획
합 계 비 중연평균
신장률2020 2021 2022 2023 2024
①세입 76,438 62,654 67,754 69,854 72,954 349,653 100.0 △1.2
지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
세외수입 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 1.0 0.0
경상적세외수입 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 1.0 0.0
임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
이전재원 9 9 9 9 9 45 0.0 1.3
보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
국가균형발전 특별회계보조금
0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
시ㆍ도비보조금등 9 9 9 9 9 45 0.0 1.3
보전수입등및내부거래 75,429 61,645 66,745 68,845 71,945 344,608 99.0 △1.2
②경상지출 68,914 55,000 60,000 62,000 65,000 310,914 100.0 △1.5
행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
재무활동 68,914 55,000 60,000 62,000 65,000 310,914 100.0 △1.5
내부거래지출 47,000 0 0 0 0 47,000 15.0 △100.0
보전지출 21,914 55,000 60,000 62,000 65,000 263,914 85.0 31.2
예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
③투자가용재원(①-②) 7,524 7,654 7,754 7,854 7,954 38,739 0.0 1.4
④사업수요 7,524 7,654 7,754 7,854 7,954 38,739 0.0 1.4
⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
재정규모(①+⑤) 76,438 62,654 67,754 69,854 72,954 349,653 0.0 △1.2
- 43 -
-3 사회복지기금 (단위:백만원,%)
구 분중 기 재 정 계 획
합 계 비 중연평균
신장률2020 2021 2022 2023 2024
①세입 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 5,205 100.0 0.0
지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
세외수입 2 2 2 2 2 9 0.0 0.0
경상적세외수입 2 2 2 2 2 9 0.0 0.0
임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
국가균형발전 특별회계보조금
0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보전수입등및내부거래 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 5,197 100.0 0.0
②경상지출 505 505 505 505 505 2,525 100.0 0.0
행정운영경비 3 3 3 3 3 16 1.0 0.0
인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
기본경비 3 3 3 3 3 16 1.0 0.0
재무활동 502 502 502 502 502 2,509 99.0 0.0
내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보전지출 502 502 502 502 502 2,509 99.0 0.0
예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
③투자가용재원(①-②) 536 536 536 536 536 2,680 0.0 0.0
④사업수요 536 536 536 536 536 2,680 0.0 0.0
⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
재정규모(①+⑤) 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 5,205 0.0 0.0
- 44 -
-4 자활기금 (단위:백만원,%)
구 분중 기 재 정 계 획
합 계 비 중연평균
신장률2020 2021 2022 2023 2024
①세입 789 789 789 789 789 3,944 100.0 0.0
지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
세외수입 112 112 112 112 112 559 14.0 0.0
경상적세외수입 4 4 4 4 4 18 0.0 0.0
임시적세외수입 108 108 108 108 108 540 14.0 0.0
이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
국가균형발전 특별회계보조금
0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보전수입등및내부거래 677 677 677 677 677 3,385 86.0 0.0
②경상지출 579 579 579 579 579 2,894 100.0 0.0
행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
재무활동 579 579 579 579 579 2,894 100.0 0.0
내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보전지출 579 579 579 579 579 2,894 100.0 0.0
예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
③투자가용재원(①-②) 210 210 210 210 210 1,049 0.0 0.0
④사업수요 210 210 210 210 210 1,049 0.0 0.0
⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
재정규모(①+⑤) 789 789 789 789 789 3,944 0.0 0.0
- 45 -
-5 식품진흥기금 (단위:백만원,%)
구 분중 기 재 정 계 획
합 계 비 중연평균
신장률2020 2021 2022 2023 2024
①세입 1,293 1,434 1,434 1,434 1,434 7,029 100.0 2.6
지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
세외수입 393 417 417 417 417 2,061 29.0 1.5
경상적세외수입 9 9 9 9 9 45 1.0 0.0
임시적세외수입 384 408 408 408 408 2,016 29.0 1.5
이전재원 103 108 108 108 108 533 8.0 1.2
보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
국가균형발전 특별회계보조금
0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
시ㆍ도비보조금등 103 108 108 108 108 533 8.0 1.2
보전수입등및내부거래 798 909 909 909 909 4,436 63.0 3.3
②경상지출 705 846 846 846 846 4,088 100.0 4.7
행정운영경비 4 4 4 4 4 18 0.0 0.0
인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
기본경비 4 4 4 4 4 18 0.0 0.0
재무활동 701 842 842 842 842 4,070 100.0 4.7
내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보전지출 701 842 842 842 842 4,070 100.0 4.7
예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
③투자가용재원(①-②) 588 588 588 588 588 2,941 0.0 0.0
④사업수요 588 588 588 588 588 2,941 0.0 0.0
⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
재정규모(①+⑤) 1,293 1,434 1,434 1,434 1,434 7,029 0.0 2.6
- 46 -
-6 남북교류협력기금 (단위:백만원,%)
구 분중 기 재 정 계 획
합 계 비 중연평균
신장률2020 2021 2022 2023 2024
①세입 3,975 5,285 5,368 5,452 5,537 25,617 100.0 8.6
지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
세외수입 38 60 83 84 85 351 1.0 22.1
경상적세외수입 38 60 83 84 85 351 1.0 22.1
임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
국가균형발전 특별회계보조금
0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보전수입등및내부거래 3,936 5,225 5,285 5,368 5,452 25,266 99.0 8.5
②경상지출 3,552 4,862 4,945 5,029 5,114 23,501 100.0 9.5
행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
재무활동 3,552 4,862 4,945 5,029 5,114 23,501 100.0 9.5
내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보전지출 3,552 4,862 4,945 5,029 5,114 23,501 100.0 9.5
예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
③투자가용재원(①-②) 423 423 423 423 423 2,116 0.0 0.0
④사업수요 423 423 423 423 423 2,116 0.0 0.0
⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
재정규모(①+⑤) 3,975 5,285 5,368 5,452 5,537 25,617 0.0 8.6
- 47 -
-7 사회적경제육성기금 (단위:백만원,%)
구 분중 기 재 정 계 획
합 계 비 중연평균
신장률2020 2021 2022 2023 2024
①세입 244 201 201 201 151 998 100.0 △11.3
지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
세외수입 1 1 1 1 1 7 1.0 0.0
경상적세외수입 1 1 1 1 1 7 1.0 0.0
임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
국가균형발전 특별회계보조금
0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보전수입등및내부거래 242 200 200 200 150 990 99.0 △11.4
②경상지출 244 201 201 201 151 998 100.0 △11.3
행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
재무활동 244 201 201 201 151 998 100.0 △11.3
내부거래지출 0 100 0 0 0 100 10.0 0.0
보전지출 244 101 201 201 151 898 90.0 △11.3
예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
③투자가용재원(①-②) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
④사업수요 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
재정규모(①+⑤) 244 201 201 201 151 998 0.0 △11.3
- 48 -
-8 옥외광고발전기금 (단위:백만원,%)
구 분중 기 재 정 계 획
합 계 비 중연평균
신장률2020 2021 2022 2023 2024
①세입 3,305 3,433 2,422 1,401 404 10,964 100.0 △40.9
지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
세외수입 129 130 118 101 101 578 5.0 △6.0
경상적세외수입 29 30 18 1 1 78 1.0 △63.7
임시적세외수입 100 100 100 100 100 500 5.0 0.0
이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
국가균형발전 특별회계보조금
0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보전수입등및내부거래 3,176 3,304 2,304 1,300 303 10,386 95.0 △44.4
②경상지출 3,304 3,304 2,304 1,300 303 10,514 100.0 △45.0
행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
재무활동 3,304 3,304 2,304 1,300 303 10,514 100.0 △45.0
내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보전지출 3,304 3,304 2,304 1,300 303 10,514 100.0 △45.0
예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
③투자가용재원(①-②) 1 130 118 101 101 450 0.0 216.6
④사업수요 1 130 118 101 101 450 0.0 216.6
⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
재정규모(①+⑤) 3,305 3,433 2,422 1,401 404 10,964 0.0 △40.9
- 49 -
-9 성남사랑상품권활성화기금 (단위:백만원,%)
구 분중 기 재 정 계 획
합 계 비 중연평균
신장률2020 2021 2022 2023 2024
①세입 14,209 3,681 3,681 3,681 3,681 28,932 100.0 △28.7
지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
세외수입 2 2 2 2 2 8 0.0 0.0
경상적세외수입 2 2 2 2 2 8 0.0 0.0
임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
국가균형발전 특별회계보조금
0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보전수입등및내부거래 14,208 3,679 3,679 3,679 3,679 28,925 100.0 △28.7
②경상지출 2 2 2 2 2 8 100.0 0.0
행정운영경비 2 2 2 2 2 8 100.0 0.0
인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
기본경비 2 2 2 2 2 8 100.0 0.0
재무활동 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보전지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
③투자가용재원(①-②) 14,208 3,679 3,679 3,679 3,679 28,924 0.0 △28.7
④사업수요 14,208 3,679 3,679 3,679 3,679 28,924 0.0 △28.7
⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
재정규모(①+⑤) 14,209 3,681 3,681 3,681 3,681 28,932 0.0 △28.7
- 50 -
-10 폐기물소각장주변영향지역주민지원기금 (단위:백만원,%)
구 분중 기 재 정 계 획
합 계 비 중연평균
신장률2020 2021 2022 2023 2024
①세입 2,575 2,602 2,628 2,654 2,681 13,139 100.0 1.0
지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
세외수입 13 13 13 13 13 64 0.0 1.0
경상적세외수입 13 13 13 13 13 64 0.0 1.0
임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
국가균형발전 특별회계보조금
0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보전수입등및내부거래 2,562 2,589 2,615 2,641 2,668 13,075 100.0 1.0
②경상지출 869 879 888 897 906 4,439 100.0 1.0
행정운영경비 2 2 2 2 2 8 0.0 1.0
인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
기본경비 2 2 2 2 2 8 0.0 1.0
재무활동 868 878 886 895 904 4,431 100.0 1.0
내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보전지출 868 878 886 895 904 4,431 100.0 1.0
예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
③투자가용재원(①-②) 1,706 1,723 1,740 1,757 1,775 8,700 0.0 1.0
④사업수요 1,706 1,723 1,740 1,757 1,775 8,700 0.0 1.0
⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
재정규모(①+⑤) 2,575 2,602 2,628 2,654 2,681 13,139 0.0 1.0
- 51 -
-11 공원녹지조성기금 (단위:백만원,%)
구 분중 기 재 정 계 획
합 계 비 중연평균
신장률2020 2021 2022 2023 2024
①세입 93,739 15,139 16,539 20,235 35,955 181,606 100.0 △21.3
지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
세외수입 25 25 25 25 25 125 0.0 0.0
경상적세외수입 25 25 25 25 25 125 0.0 0.0
임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
이전재원 700 1,680 2,660 2,660 2,520 10,220 6.0 37.7
보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
국가균형발전 특별회계보조금
0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
기금 700 1,680 2,660 2,660 2,520 10,220 6.0 37.7
시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보전수입등및내부거래 93,014 13,434 13,854 17,550 33,410 171,261 94.0 △22.6
②경상지출 1,439 2,839 4,239 20,235 35,955 64,706 100.0 123.6
행정운영경비 2 2 2 0 0 6 0.0 △100.0
인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
기본경비 2 2 2 0 0 6 0.0 △100.0
재무활동 1,437 2,837 4,237 20,235 35,955 64,700 100.0 123.7
내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보전지출 1,437 2,837 4,237 20,235 35,955 64,700 100.0 123.7
예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
③투자가용재원(①-②) 92,300 12,300 12,300 0 0 116,900 0.0 △100.0
④사업수요 172,300 92,300 12,300 0 0 276,900 0.0 △100.0
⑤부족재원(④-③) 80,000 80,000 0 0 0 160,000 0.0 △100.0
지방채 160,000 80,000 0 0 0 240,000 0.0 △100.0
(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
재정규모(①+⑤) 173,739 95,139 16,539 20,235 35,955 341,606 0.0 △32.6
- 52 -
-12 도시및주거환경정비기금 (단위:백만원,%)
구 분중 기 재 정 계 획
합 계 비 중연평균
신장률2020 2021 2022 2023 2024
①세입 253,844 394,036 411,636 265,432 266,236 1,591,184 100.0 1.2
지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
세외수입 2,781 2,781 2,781 2,781 2,781 13,905 1.0 0.0
경상적세외수입 2,781 2,781 2,781 2,781 2,781 13,905 1.0 0.0
임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
이전재원 75 0 0 0 0 75 0.0 △100.0
보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
국가균형발전 특별회계보조금
0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
시ㆍ도비보조금등 75 0 0 0 0 75 0.0 △100.0
보전수입등및내부거래 250,988 391,255 408,855 262,651 263,455 1,577,204 99.0 1.2
②경상지출 243,539 225,735 250,735 250,735 250,735 1,221,478 100.0 0.7
행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
재무활동 243,539 225,735 250,735 250,735 250,735 1,221,478 100.0 0.7
내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보전지출 243,539 225,735 250,735 250,735 250,735 1,221,478 100.0 0.7
예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
③투자가용재원(①-②) 10,305 168,301 160,901 14,697 15,501 369,706 0.0 10.7
④사업수요 10,305 168,301 160,901 14,697 15,501 369,706 0.0 10.7
⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
재정규모(①+⑤) 253,844 394,036 411,636 265,432 266,236 1,591,184 0.0 1.2
- 53 -
-13 공동주택리모델링기금 (단위:백만원,%)
구 분중 기 재 정 계 획
합 계 비 중연평균
신장률2020 2021 2022 2023 2024
①세입 48,466 39,881 22,161 22,304 0 132,814 100.0 △100.0
지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
세외수입 548 415 280 143 0 1,386 1.0 △100.0
경상적세외수입 548 415 280 143 0 1,386 1.0 △100.0
임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
국가균형발전 특별회계보조금
0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보전수입등및내부거래 47,918 39,466 21,881 22,161 0 131,428 99.0 △100.0
②경상지출 26,452 17,867 147 5,103 0 49,568 100.0 △100.0
행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
재무활동 26,452 17,867 147 5,103 0 49,568 100.0 △100.0
내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보전지출 26,452 17,867 147 5,103 0 49,568 100.0 △100.0
예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
③투자가용재원(①-②) 22,015 22,015 22,015 17,202 0 83,245 0.0 △100.0
④사업수요 22,015 22,015 22,015 17,202 0 83,245 0.0 △100.0
⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
재정규모(①+⑤) 48,466 39,881 22,161 22,304 0 132,814 0.0 △100.0
- 54 -
-14 장사시설주변지역주민지원기금 (단위:백만원,%)
구 분중 기 재 정 계 획
합 계 비 중연평균
신장률2020 2021 2022 2023 2024
①세입 752 758 765 772 778 3,825 100.0 0.9
지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
세외수입 5 5 5 5 5 24 1.0 2.0
경상적세외수입 5 5 5 5 5 24 1.0 2.0
임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
국가균형발전 특별회계보조금
0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보전수입등및내부거래 747 754 760 767 773 3,801 99.0 0.9
②경상지출 402 408 415 422 428 2,075 100.0 1.6
행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
재무활동 402 408 415 422 428 2,075 100.0 1.6
내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보전지출 402 408 415 422 428 2,075 100.0 1.6
예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
③투자가용재원(①-②) 350 350 350 350 350 1,750 0.0 0.0
④사업수요 350 350 350 350 350 1,750 0.0 0.0
⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
재정규모(①+⑤) 752 758 765 772 778 3,825 0.0 0.9
- 55 -
제3장 세부사업계획서(투자사업)
Ⅰ. 일반회계
Ⅱ. 교통사업 특별회계
Ⅲ. 판교택지개발사업 특별회계
Ⅳ. 도시재생 특별회계
Ⅴ. 폐기물처리시설 특별회계
Ⅵ. 공영개발사업 특별회계
Ⅶ. 상수도사업 특별회계
Ⅷ. 하수도사업 특별회계
Ⅸ. 공동주택리모델링 기금
Ⅹ. 공원녹지조성 기금
Ⅺ. 도시및주거환경정비 기금
- 57 -
세부
사업
계획
서
회계
연도
: 20
20년
회계
구분
: 일
반회
계분
야 :
전체
부
문
: 전
체(단
위 :
백만
원)
분야
ㆍ부
문ㆍ
정책
ㆍ단
위ㆍ
세부
사업
사 업
개 요
국가
계획
투자
심사
지 방 채
B T L
의무
지출
재원
총사
업비
기투
자연
도
별
투
자
계
획
향
후법
정보
조이
자소
계
2020
2021
2022
2023
2024
합
계
계2,
252,
736
726,
373
1,49
4,12
470
5,17
438
8,89
824
2,05
010
4,28
453
,718
32,2
39
의무
409,
976
140,
980
257,
809
144,
381
46,2
1937
,709
14,0
0015
,500
11,1
87
재량
1,84
2,76
058
5,39
21,
236,
315
560,
793
342,
680
204,
341
90,2
8438
,218
21,0
52국
고보
조금
45,6
8614
,732
26,3
0416
,155
3,80
53,
344
1,50
01,
500
4,65
0
균특
보조
금8,
162
2,34
85,
814
02,
384
3,43
00
00
기금
보조
금5,
400
4,40
01,
000
1,00
00
00
00
시도
비16
3,75
976
,494
86,8
0071
,100
9,43
85,
462
650
150
465
시군
구비
2,01
2,92
961
1,59
91,
374,
206
616,
919
373,
271
229,
814
102,
134
52,0
6827
,124
지방
채16
,800
16,8
000
00
00
00
(민자
등)
112,
922
7,12
110
5,80
169
,624
12,4
6414
,713
9,00
00
0
일반
공공
행정
429,
070
43,8
8238
5,18
820
5,09
360
,365
76,2
4440
,611
2,87
50
일반
행정
429,
070
43,8
8238
5,18
820
5,09
360
,365
76,2
4440
,611
2,87
50
엄정
하고
투명
한 재
정운
영39
9,93
826
,467
373,
471
193,
376
60,3
6576
,244
40,6
112,
875
0
효율
적인
재산
관리
160,
717
016
0,71
716
0,71
70
00
00
성남
판교
학
교시
설용
지 매
입
기간
:201
9.01
~202
0.12
사업
위치
:판교
동49
3,삼
평동
725,
백현
동56
7번지
면적
:42,
115.
2㎡내
용:학
교시
설용
지 3
개소
매입
NN
NN
NN
계14
3,04
50
143,
045
143,
045
00
00
0
재량
143,
045
014
3,04
514
3,04
50
00
00
시군
구비
143,
045
014
3,04
514
3,04
50
00
00
신흥
주택
재건
축
정비
구역
토지
매입
NN
NN
NN
계17
,672
017
,672
17,6
720
00
00
- 59 -
세부
사업
계획
서
회계
연도
: 20
20년
회계
구분
: 일
반회
계분
야 :
전체
부
문
: 전
체(단
위 :
백만
원)
분야
ㆍ부
문ㆍ
정책
ㆍ단
위ㆍ
세부
사업
사 업
개 요
국가
계획
투자
심사
지 방 채
B T L
의무
지출
재원
총사
업비
기투
자연
도
별
투
자
계
획
향
후법
정보
조이
자소
계
2020
2021
2022
2023
2024
신흥
주택
재건
축
정비
구역
토지
매입
기간
:202
0.01
~202
0.12
내용
:토지
매입
비면
적 :
3,47
4.1㎡
위치
:신흥
동 8
9-1번
지
NN
NN
NN
재량
17,6
720
17,6
7217
,672
00
00
0
시군
구비
17,6
720
17,6
7217
,672
00
00
0
공공
청사
신축
239,
221
26,4
6721
2,75
432
,659
60,3
6576
,244
40,6
112,
875
0
분당
동
행정
복지
센터
신축
기간
:201
5 ~
2021
대상
:분당
동 4
2,43
번지
규모
:지하
2/지
상3
연면
적 :
3,81
5㎡
YN
NN
NN
계10
,931
6,10
64,
825
4,82
50
00
00
재량
10,9
316,
106
4,82
54,
825
00
00
0
시군
구비
10,9
316,
106
4,82
54,
825
00
00
0
수내
2동
행정
복지
센터
신축
기간
:201
6 ~
2021
대상
:수내
2동 5
9번지
규모
: 연면
적 2
,000
㎡Y
NN
NN
N
계5,
798
253
5,54
53,
327
2,21
80
00
0
재량
5,79
825
35,
545
3,32
72,
218
00
00
시군
구비
5,79
825
35,
545
3,32
72,
218
00
00
중원
구청
사 이
전
신축
기간
:201
4-20
23위
치:하
대원
동 1
번지
대지
면적
:7,5
87㎡
지상
5,지
하3,
연면
적 2
6,60
0㎡
YN
NN
N
계10
6,94
250
106,
892
9,42
622
,452
47,2
4727
,767
00
재량
106,
942
5010
6,89
29,
426
22,4
5247
,247
27,7
670
0
시군
구비
106,
942
5010
6,89
29,
426
22,4
5247
,247
27,7
670
0
이매
1동
복합
공공
청사
신축
사업
기간
:201
5~20
23위
치:성
남대
로76
2번길
2외3필
지연
면적
:9,5
00㎡
규모
:지하
2/지
상5층
YN
NN
NN
계32
,470
4,49
327
,977
1,27
68,
010
13,3
515,
340
00
재량
32,4
704,
493
27,9
771,
276
8,01
013
,351
5,34
00
0
시군
구비
32,4
704,
493
27,9
771,
276
8,01
013
,351
5,34
00
0
고등
동
행정
복지
센터
신축
기간
:201
6~20
21위
치:고
등지
구 공
공청
사1
연면
적:3
,500
㎡규
모:지
하2층
. 지상
3층
YN
NN
NN
계18
,021
3,65
514
,366
6,20
98,
157
00
00
재량
18,0
213,
655
14,3
666,
209
8,15
70
00
0
시군
구비
18,0
213,
655
14,3
666,
209
8,15
70
00
0
- 60 -
세부
사업
계획
서
회계
연도
: 20
20년
회계
구분
: 일
반회
계분
야 :
전체
부
문
: 전
체(단
위 :
백만
원)
분야
ㆍ부
문ㆍ
정책
ㆍ단
위ㆍ
세부
사업
사 업
개 요
국가
계획
투자
심사
지 방 채
B T L
의무
지출
재원
총사
업비
기투
자연
도
별
투
자
계
획
향
후법
정보
조이
자소
계
2020
2021
2022
2023
2024
정자
1동 복
합청
사
신축
기간
:201
6.~2
022.
위치
:분당
구 정
자동
161
-1규
모:지
하4/
지상
6연
면적
:7,5
00㎡
YN
NN
NN
계19
,494
923
18,5
713,
722
9,30
65,
543
00
0
재량
19,4
9492
318
,571
3,72
29,
306
5,54
30
00
시군
구비
19,4
9492
318
,571
3,72
29,
306
5,54
30
00
신흥
2동
행정
복지
센터
신축
기간
:201
8. ~
202
2.위
치:신
흥동
840
번지
연면
적:2
,900
㎡규
모:지
하1/
지상
4
YN
NN
NN
계10
,758
314
10,4
443,
185
5,22
32,
036
00
0
재량
10,7
5831
410
,444
3,18
55,
223
2,03
60
00
시군
구비
10,7
5831
410
,444
3,18
55,
223
2,03
60
00
금곡
동 복
합청
사
신축
사업
기간
: 20
19.1
0~20
23.1
2사
업량
:연면
적 4
,200
㎡사
업위
치 :
성남
대로
171
번길
14
외 1
규모
: 지
하2/
지상
3
YN
NN
NN
계18
,389
5,20
013
,189
689
4,45
05,
750
2,30
00
0
재량
18,3
895,
200
13,1
8968
94,
450
5,75
02,
300
00
시군
구비
18,3
895,
200
13,1
8968
94,
450
5,75
02,
300
00
야탑
3동
행정
복지
센터
,주민
자치
센터
신축
기간
:202
0.3~
2025
.12
대상
: 야
탑동
307
, 30
8번지
규모
: 지
하2층
/지상
3층,
2개동
연면
적:
3,40
0㎡
YN
NN
NN
계16
,418
5,47
310
,945
054
92,
317
5,20
42,
875
0
재량
16,4
185,
473
10,9
450
549
2,31
75,
204
2,87
50
시군
구비
16,4
185,
473
10,9
450
549
2,31
75,
204
2,87
50
효율
적인
청사
운영
29,1
3217
,415
11,7
1711
,717
00
00
0
청사
시설
확충
및 유
지보
수29
,132
17,4
1511
,717
11,7
170
00
00
분당
구청
주차
빌딩
신
축기
간:2
019.
01~2
020.
12사
업량
:전체
3층,3
13면
위치
:공용
주차
장 부
지Y
NN
NN
N
계29
,132
17,4
1511
,717
11,7
170
00
00
재량
29,1
3217
,415
11,7
1711
,717
00
00
0
시군
구비
29,1
3217
,415
11,7
1711
,717
00
00
0
공공
질서
및안
전28
,000
27,2
0080
080
00
00
00
- 61 -
세부
사업
계획
서회
계연
도 :
2020
년회
계구
분 :
일반
회계
분
야
: 전
체부
문 :
전체
(단위
: 백
만원
)
분야
ㆍ부
문ㆍ
정책
ㆍ단
위ㆍ
세부
사업
사 업
개 요
국가
계획
투자
심사
지 방 채
B T L
의무
지출
재원
총사
업비
기투
자연
도
별
투
자
계
획
향
후법
정보
조이
자소
계
2020
2021
2022
2023
2024
재난
방재
ㆍ민
방위
28,0
0027
,200
800
800
00
00
0
하천
정비
사업
28,0
0027
,200
800
800
00
00
0
하천
정비
사업
28,0
0027
,200
800
800
00
00
0
동막
천 지
방하
천
개수
사업
기간
:201
2 -
2020
위치
:분당
구동
원동
일원
(동막
천)
대상
:동막
천(지
방하
천)
사업
량:하
천개
수L=
1.8K
m
YN
NN
YN
계28
,000
27,2
0080
080
00
00
00
의무
28,0
0027
,200
800
800
00
00
0
시도
비28
,000
27,2
0080
080
00
00
00
교육
190,
383
44,9
8014
5,40
310
3,38
710
,504
10,5
0410
,504
10,5
040
유아
및초
중등
교육
190,
383
44,9
8014
5,40
310
3,38
710
,504
10,5
0410
,504
10,5
040
교육
기관
교육
재정
지원
190,
383
44,9
8014
5,40
310
3,38
710
,504
10,5
0410
,504
10,5
040
교육
기관
에 대
한 보
조사
업19
0,38
344
,980
145,
403
103,
387
10,5
0410
,504
10,5
0410
,504
0
교육
환경
개선
사업
2020
. 1. ~
202
4. 1
2.대
상 :
관내
학교
157
개교
예산
규모
: 10
5억내
용 :
학교
실내
체육
관 건
립
우선
지원
, 시설
노후
사업
우
선 지
원
YN
NN
NN
계52
,520
052
,520
10,5
0410
,504
10,5
0410
,504
10,5
040
재량
52,5
200
52,5
2010
,504
10,5
0410
,504
10,5
0410
,504
0
시군
구비
52,5
200
52,5
2010
,504
10,5
0410
,504
10,5
0410
,504
0
분당
초등
학교
실
내체
육관
건립
기간
:202
0.~
2021
.사
업내
용:1
층 급
식실
및
필로
티, 2
층 체
육관
위치
:중앙
공원
로32
번길
20(서
현동
)연
면적
:2,1
23㎡
YN
NN
YN
계8,
809
2,63
46,
175
6,17
50
00
00
의무
8,80
92,
634
6,17
56,
175
00
00
0
시도
비8,
342
2,63
45,
708
5,70
80
00
00
시군
구비
467
046
746
70
00
00
성남
중앙
초등
학교
실
내체
육관
건립
YN
NN
YN
계2,
794
02,
794
2,79
40
00
00
- 62 -
세부
사업
계획
서
회계
연도
: 20
20년
회계
구분
: 일
반회
계분
야 :
전체
부
문
: 전
체(단
위 :
백만
원)
분야
ㆍ부
문ㆍ
정책
ㆍ단
위ㆍ
세부
사업
사 업
개 요
국가
계획
투자
심사
지 방 채
B T L
의무
지출
재원
총사
업비
기투
자연
도
별
투
자
계
획
향
후법
정보
조이
자소
계
2020
2021
2022
2023
2024
성남
중앙
초등
학교
실
내체
육관
건립
기간
:202
0.3.
~202
1.12
사업
량:연
면적
1,7
90㎡
위치
:원터
로94
번길
7(성
남동
)내
용:1
층 필
로티
, 2층
급식
실,
3층 체
육관
YN
NN
YN
의무
2,79
40
2,79
42,
794
00
00
0
국고
보조
금1,
956
01,
956
1,95
60
00
00
시군
구비
838
083
883
80
00
00
(민자
등)
4,13
31,
623
2,51
02,
510
00
00
0
백현
중학
교
실내
체육
관 건
립
기간
:202
0.3.
~202
1.12
사업
량:연
면적
(1,8
63 ㎡
)위
치:황
새울
로12
4(정
자동
)내
용:학
교실
내체
육관
건립
YN
NN
YN
계6,
748
2,34
84,
400
4,40
00
00
00
의무
6,74
82,
348
4,40
04,
400
00
00
0
시도
비6,
356
2,34
84,
008
4,00
80
00
00
시군
구비
392
039
239
20
00
00
성남
정자
초등
학교
실
내체
육관
건립
기간
:202
0.3.
~202
1.12
사업
량:연
면적
2,0
16㎡
위치
:분당
수서
로 4
42(정
자동
)내
용:1
층 필
로티
, 2층
급식
실,
3층 체
육관
YN
NN
YN
계13
,161
7,38
15,
780
5,78
00
00
00
의무
13,1
617,
381
5,78
05,
780
00
00
0
시도
비12
,697
7,38
15,
316
5,31
60
00
00
시군
구비
464
046
446
40
00
00
성남
신흥
초등
학교
실
내체
육관
건립
기간
:202
0.3.
~202
1.12
사업
량:연
면적
880
㎡위
치:공
원로
436번
길 1
7(신
흥동
)내
용:1
층
필로
티, 2
층 체
육관
YN
NN
YN
계7,
210
2,06
05,
150
5,15
00
00
00
의무
7,21
02,
060
5,15
05,
150
00
00
0
시도
비6,
490
2,06
04,
430
4,43
00
00
00
시군
구비
720
072
072
00
00
00
대일
초등
학교
실
내체
육관
건립
기간
:202
0.3~
2021
.12
사업
량:연
면적
880
㎡위
치:금
상로
58번
길22
(상대
원동
)내
용:1
층 필
로티
, 2층
체육
관
YN
NN
YN
계5,
091
1,75
13,
340
3,34
00
00
00
의무
5,09
11,
751
3,34
03,
340
00
00
0
- 63 -
세부
사업
계획
서회
계연
도 :
2020
년회
계구
분 :
일반
회계
분
야
: 전
체부
문 :
전체
(단위
: 백
만원
)
분야
ㆍ부
문ㆍ
정책
ㆍ단
위ㆍ
세부
사업
사 업
개 요
국가
계획
투자
심사
지 방 채
B T L
의무
지출
재원
총사
업비
기투
자연
도
별
투
자
계
획
향
후법
정보
조이
자소
계
2020
2021
2022
2023
2024
대일
초등
학교
실
내체
육관
건립
YN
NN
YN
시도
비4,
605
1,75
12,
854
2,85
40
00
00
시군
구비
486
048
648
60
00
00
대원
초등
학교
실
내체
육관
건립
기간
:202
0.03
~202
1.12
사업
량:연
면적
1,8
84㎡
위치
:희망
로34
3번길
24
(상대
원동
)내
용:1
층 필
로티
, 2층
급식
소,
3층 체
육관
YN
NN
YN
계7,
660
1,86
05,
800
5,80
00
00
00
의무
7,66
01,
860
5,80
05,
800
00
00
0
시도
비7,
109
1,86
05,
249
5,24
90
00
00
시군
구비
551
055
155
10
00
00
성남
동초
등학
교
실내
체육
관 건
립
기간
:202
0.03
~202
1.12
사업
량:연
면적
1,6
42㎡
위치
:자혜
로31
번길
10
내용
:1층
필
로티
, 2층
체육
관
YN
NN
YN
계6,
375
1,66
34,
712
4,71
20
00
00
의무
6,37
51,
663
4,71
24,
712
00
00
0
시도
비5,
923
1,66
34,
260
4,26
00
00
00
시군
구비
452
045
245
20
00
00
중탑
초등
학교
실
내체
육관
건립
기간
:202
0.03
~202
1.12
사업
량:연
면적
810
㎡위
치:벌
말로
68(
야탑
동)
내용
:1층
필로
티, 2
층 체
육관
YN
NN
NN
계5,
383
2,39
32,
990
2,99
00
00
00
재량
5,38
32,
393
2,99
02,
990
00
00
0
시도
비4,
934
2,39
32,
541
2,54
10
00
00
시군
구비
449
044
944
90
00
00
대장
초중
통합
학교
다
목적
체육
관 건
립
기간
:202
0.3.
~20
21.1
2.시
행주
체:성
남교
육지
원청
위치
:대장
동 2
10번
지일
원사
업량
:연면
적3,
027㎡
YN
NN
YN
계35
,500
035
,500
35,5
000
00
00
의무
35,5
000
35,5
0035
,500
00
00
0
시도
비30
,500
030
,500
30,5
000
00
00
시군
구비
5,00
00
5,00
05,
000
00
00
0
- 64 -
세부
사업
계획
서
회계
연도
: 20
20년
회계
구분
: 일
반회
계분
야 :
전체
부
문
: 전
체(단
위 :
백만
원)
분야
ㆍ부
문ㆍ
정책
ㆍ단
위ㆍ
세부
사업
사 업
개 요
국가
계획
투자
심사
지 방 채
B T L
의무
지출
재원
총사
업비
기투
자연
도
별
투
자
계
획
향
후법
정보
조이
자소
계
2020
2021
2022
2023
2024
대장
초중
통합
학교
다
목적
체육
관 건
립Y
NN
NY
N(민
자 등
)60
,400
060
,400
60,4
000
00
00
성남
미금
초등
학교
다
목적
체육
관 증
축
기간
:201
9.7.
~202
0.12
사업
량:연
면적
(1,3
11.7
5 ㎡
)위
치:미
금로
151
(구미
동)
내용
:학교
실내
체육
관건
립
Y 교육 부
YN
NN
YN
계6,
720
6,10
361
761
70
00
00
의무
6,72
06,
103
617
617
00
00
0국
고보
조금
2,58
02,
580
00
00
00
0
시도
비3,
034
3,03
40
00
00
00
시군
구비
1,10
648
961
761
70
00
00
탄천
초등
학교
다
목적
체육
관 증
축
기간
:201
9.01
~202
0.12
사업
량:연
면적
(966
㎡)
위치
:내정
로20
(정자
동)
내용
:학교
실내
체육
관건
립
Y 교육 부
YN
NN
YN
계5,
360
2,55
02,
810
2,81
00
00
00
의무
5,36
02,
550
2,81
02,
810
00
00
0국
고보
조금
1,96
70
1,96
71,
967
00
00
0
시도
비2,
550
2,55
00
00
00
00
시군
구비
843
084
384
30
00
00
초림
초등
학교
다
목적
체육
관 증
축
기간
:201
9.7.
~202
0.12
사업
량:연
면적
(907
.74
㎡)
위치
:수내
로90
번길
26(
수내
동)
내용
:학교
실내
체육
관건
립
Y 교육 부
YN
NN
YN
계5,
302
2,22
33,
079
3,07
90
00
00
의무
5,30
22,
223
3,07
93,
079
00
00
0국
고보
조금
1,29
00
1,29
01,
290
00
00
0
시도
비3,
459
2,22
31,
236
1,23
60
00
00
시군
구비
553
055
355
30
00
00
검단
초등
학교
다
목적
체육
관 증
축
기간
:201
9.01
~202
1.6.
사업
량:연
면적
(980
㎡)
위치
:원터
로 2
5(하
대원
동)
내용
:학교
실내
체육
관건
립
Y 교육 부
YN
NN
YN
계4,
155
1,86
52,
290
2,29
00
00
00
의무
4,15
51,
865
2,29
02,
290
00
00
0
- 65 -
세부
사업
계획
서
회계
연도
: 20
20년
회계
구분
: 일
반회
계분
야 :
전체
부
문
: 전
체(단
위 :
백만
원)
분야
ㆍ부
문ㆍ
정책
ㆍ단
위ㆍ
세부
사업
사 업
개 요
국가
계획
투자
심사
지 방 채
B T L
의무
지출
재원
총사
업비
기투
자연
도
별
투
자
계
획
향
후법
정보
조이
자소
계
2020
2021
2022
2023
2024
검단
초등
학교
다
목적
체육
관 증
축
기간
:201
9.01
~202
1.6.
사업
량:연
면적
(980
㎡)
위치
:원터
로 2
5(하
대원
동)
내용
:학교
실내
체육
관건
립
Y 교육 부
YN
NN
YN
국고
보조
금1,
561
01,
561
1,56
10
00
00
시도
비1,
925
1,86
560
600
00
00
시군
구비
669
066
966
90
00
00
당촌
초등
학교
다
목적
체육
관 증
축
기간
:201
8.12
.~20
20.4
.사
업량
:연면
적(9
96㎡
)위
치:분
당로
196
(분당
동)
내용
:학교
실내
체육
관
건립
Y 교육 부
YN
NN
YN
계4,
766
4,43
732
932
90
00
00
의무
4,76
64,
437
329
329
00
00
0국
고보
조금
1,53
51,
535
00
00
00
0
시도
비2,
573
2,57
30
00
00
00
시군
구비
658
329
329
329
00
00
0
성남
신기
초등
학교
다
목적
체육
관 증
축
기간
:201
8.12
.~20
20.2
.사
업량
:연면
적(8
27㎡
)위
치:황
새울
로 7
4(정
자동
)내
용:학
교실
내체
육관
건립
Y 교육 부
YN
NN
YN
계4,
984
4,64
134
334
30
00
00
의무
4,98
44,
641
343
343
00
00
0
국고
보조
금1,
601
1,60
10
00
00
00
시도
비2,
697
2,69
70
00
00
00
시군
구비
686
343
343
343
00
00
0
이우
고등
학교
다
목적
체육
관 증
축
기간
:201
9.2.
~202
0.12
사업
량:1
,122
㎡위
치:동
막로
287
(동원
동)
내용
:체육
관-8
80㎡
, 특
별교
실-2
42㎡
, 필
로티
(1,1
22㎡
)
Y 교육 부
YN
NN
YN
계4,
099
1,07
13,
028
3,02
80
00
00
의무
4,09
91,
071
3,02
83,
028
00
00
0
국고
보조
금2,
146
02,
146
2,14
60
00
00
시도
비1,
071
1,07
10
00
00
00
시군
구비
882
088
288
20
00
00
- 66 -
세부
사업
계획
서
회계
연도
: 20
20년
회계
구분
: 일
반회
계분
야 :
전체
부
문
: 전
체(단
위 :
백만
원)
분야
ㆍ부
문ㆍ
정책
ㆍ단
위ㆍ
세부
사업
사 업
개 요
국가
계획
투자
심사
지 방 채
B T L
의무
지출
재원
총사
업비
기투
자연
도
별
투
자
계
획
향
후법
정보
조이
자소
계
2020
2021
2022
2023
2024
구미
초등
학교
다
목적
체육
관 증
축
기간
:202
0.01
~202
1.12
사업
량:연
면적
(979
㎡)
위치
:분당
구 미
금로
22내
용:1
층필
로티
,2층
체육
관
YN
NN
YN
계92
60
926
926
00
00
0
의무
926
092
692
60
00
00
시도
비46
30
463
463
00
00
0
시군
구비
463
046
346
30
00
00
(민자
등)
4,95
82,
794
2,16
42,
164
00
00
0
서당
초등
학교
다
목적
체육
관 증
축
기간
:202
0.2~
2021
.12
사업
량:연
면적
(1,8
83㎡
)위
치:성
남시
분당
구 돌
마로
47
6번길
30
내용
:1층
필로
티,2
층급
식소
,3층
체육
관
Y 교육 부
YN
NN
YN
계2,
820
02,
820
2,82
00
00
00
의무
2,82
00
2,82
02,
820
00
00
0
국고
보조
금1,
974
01,
974
1,97
40
00
00
시군
구비
846
084
684
60
00
00
(민자
등)
5,10
42,
704
2,40
02,
400
00
00
0
문화
및관
광34
5,23
512
6,24
721
8,98
811
9,61
121
,905
37,5
6718
,706
21,1
980
문화
예술
189,
487
78,6
1111
0,87
549
,039
17,5
2030
,682
6,82
16,
813
0
감동
있는
문화
예술
도시
육성
170,
024
77,8
2992
,194
39,8
3910
,520
28,2
016,
821
6,81
30
시립
예술
단 운
영75
00
750
150
150
150
150
150
0
시립
예술
단
페스
티벌
기간
:연중
위치
:콘서
트홀
,오페
라하
우스
, 중
앙공
원,희
망대
공원
등사
업량
:페스
티벌
오프
닝,연
합콘
서트
,폐막
공연
대상
:성남
시민
및 관
람객
YN
NN
NN
계75
00
750
150
150
150
150
150
0
재량
750
075
015
015
015
015
015
00
시군
구비
750
075
015
015
015
015
015
00
지역
문화
예술
진흥
58,0
8115
,108
42,9
7313
,117
9,95
86,
564
6,67
16,
663
0
- 67 -
세부
사업
계획
서
회계
연도
: 20
20년
회계
구분
: 일
반회
계분
야 :
전체
부
문
: 전
체(단
위 :
백만
원)
분야
ㆍ부
문ㆍ
정책
ㆍ단
위ㆍ
세부
사업
사 업
개 요
국가
계획
투자
심사
지 방 채
B T L
의무
지출
재원
총사
업비
기투
자연
도
별
투
자
계
획
향
후법
정보
조이
자소
계
2020
2021
2022
2023
2024
문화
와 예
술이
어
우러
지는
미
니콘
서트
기간
:4월
~10월
중대
상 :
성남
시민
사업
량:연
13회
내용
: 찾
아가
는 미
니콘
서트
YN
NN
NN
계85
00
850
170
170
170
170
170
0
재량
850
085
017
017
017
017
017
00
시군
구비
850
085
017
017
017
017
017
00
성남
문화
예술
제기
간:1
0월중
위치
:성남
시청
, 성남
아트
센터
규모
:약 7
,000
여명
내용
:성남
예총
9개
협회
장르
별
행사
YN
NN
NN
계90
00
900
180
180
180
180
180
0
재량
900
090
018
018
018
018
018
00
시군
구비
900
090
018
018
018
018
018
00
광복
절기
념
성남
시민
문화
예술
제
기간
:202
0~20
24대
상:성
남시
민규
모:약
5천
명내
용:광
복75
주년
기념
전야
제
개최
YN
NN
NN
계75
00
750
150
150
150
150
150
0
재량
750
075
015
015
015
015
015
00
시군
구비
750
075
015
015
015
015
015
00
오페
라
제작
(재단
사업
)
기간
:202
0.10
.~11
.대
상 :
시민
및 관
람객
위치
:성남
아트
센터
오
페라
하우
스내
용 :
고품
격 오
페라
제작
YN
NN
NN
계3,
000
03,
000
600
600
600
600
600
0
재량
3,00
00
3,00
060
060
060
060
060
00
시군
구비
3,00
00
3,00
060
060
060
060
060
00
유명
연주
자 초
청
공연
(재단
사업
)
기간
: 202
0. 4
월, 9
월대
상: 시
민 및
관람
객장
소: 성
남아
트센
터 콘
서트
홀내
용: 세
계 유
명 연
주자
초청
공
연
YN
NN
NN
계85
00
850
170
170
170
170
170
0
재량
850
085
017
017
017
017
017
00
시군
구비
850
085
017
017
017
017
017
00
유명
오케
스트
라
초청
공연
(재단
사업
)
기간
:202
0.10
.대
상: 시
민 및
관람
객위
치:성
남아
트센
터
오페
라하
우스
내용
: 세계
유명
오케
스트
라
초청
공연
YN
NN
NN
계1,
150
01,
150
230
230
230
230
230
0
재량
1,15
00
1,15
023
023
023
023
023
00
시군
구비
1,15
00
1,15
023
023
023
023
023
00
- 68 -
세부
사업
계획
서
회계
연도
: 20
20년
회계
구분
: 일
반회
계분
야 :
전체
부
문
: 전
체(단
위 :
백만
원)
분야
ㆍ부
문ㆍ
정책
ㆍ단
위ㆍ
세부
사업
사 업
개 요
국가
계획
투자
심사
지 방 채
B T L
의무
지출
재원
총사
업비
기투
자연
도
별
투
자
계
획
향
후법
정보
조이
자소
계
2020
2021
2022
2023
2024
마티
네
콘서
트(재
단사
업)
기간
: 202
0.3.
~12.
대상
: 시민
및 관
람객
장소
: 성남
아트
센터
콘서
트홀
내용
: 브런
치와
함께
하는
클
래식
콘서
트, 성
남아
트센
터
대표
브랜
드 공
연
YN
NN
NN
계1,
495
01,
495
299
299
299
299
299
0
재량
1,49
50
1,49
529
929
929
929
929
90
시군
구비
1,49
50
1,49
529
929
929
929
929
90
앙트
레
콘서
트(재
단사
업)
기간
: 연
중대
상 :
성남
시민
및 관
람객
장소
: 성
남아
트센
터
오페
라하
우스
,콘서
트홀
내용
: '입
문 시
리즈
' 브랜
드
공연
으로
잠재
관객
개발
YN
NN
NN
계1,
000
01,
000
210
200
200
200
190
0
재량
1,00
00
1,00
021
020
020
020
019
00
시군
구비
1,00
00
1,00
021
020
020
020
019
00
시리
즈-연
극
만원
(재단
사업
)
기간
: 연중
대상
: 성남
시민
장소
: 성남
아트
센터
앙
상블
시어
터내
용: 가
격 부
담 최
소화
로
부담
없이
즐기
는 연
극 시
리즈
YN
NN
NN
계1,
198
01,
198
230
230
230
253
255
0
재량
1,19
80
1,19
823
023
023
025
325
50
시군
구비
1,19
80
1,19
823
023
023
025
325
50
수아
레콘
서트
(재단
사업
)
기간
: 연중
대상
: 성남
시민
장소
: 성남
아트
센터
오
페라
하우
스내
용: 대
중 브
랜드
콘서
트
YN
NN
NN
계1,
495
01,
495
299
299
299
299
299
0
재량
1,49
50
1,49
529
929
929
929
929
90
시군
구비
1,49
50
1,49
529
929
929
929
929
90
파크
콘서
트(재
단사
업)
기간
: 연중
대상
: 시민
및 관
람객
위치
: 중앙
공원
야외
공연
장내
용: 야
외 무
료 공
연
YN
NN
NN
계2,
495
02,
495
499
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499
499
499
0
재량
2,49
50
2,49
549
949
949
949
949
90
시군
구비
2,49
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949
90
행복
한 성
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민을
위
한 명
품
콘서
트(재
단사
업)
기간
: 연중
(연2회
)대
상: 성
남시
민 및
관람
객장
소: 중
앙공
원 야
외공
연장
내용
: 시금
고 협
력사
업, 야
외
무료
공연
YN
NN
NN
계1,
000
01,
000
200
200
200
200
200
0
재량
1,00
00
1,00
020
020
020
020
020
00
시군
구비
1,00
00
1,00
020
020
020
020
020
00
- 69 -
세부
사업
계획
서회
계연
도 :
2020
년회
계구
분 :
일반
회계
분
야
: 전
체부
문 :
전체
(단위
: 백
만원
)
분야
ㆍ부
문ㆍ
정책
ㆍ단
위ㆍ
세부
사업
사 업
개 요
국가
계획
투자
심사
지 방 채
B T L
의무
지출
재원
총사
업비
기투
자연
도
별
투
자
계
획
향
후법
정보
조이
자소
계
2020
2021
2022
2023
2024
피크
닉콘
서트
(재단
사업
)
기간
: 202
0.6.
~8.
대상
: 시민
및 관
람객
장소
: 성남
시 관
내내
용: 본
도심
시민
을 위
한
야외
무료
공연
YN
NN
NN
계1,
150
01,
150
230
230
230
230
230
0
재량
1,15
00
1,15
023
023
023
023
023
00
시군
구비
1,15
00
1,15
023
023
023
023
023
00
성남
형교
육
문화
예술
프
로그
램(재
단사
업)
기간
: 연중
대상
: 관내
청소
년(중
3)장
소: 성
남아
트센
터
오페
라하
우스
내용
: 성남
청소
년들
에게
문
화예
술 향
유기
회 제
공
YN
NN
NN
계1,
498
01,
498
299
299
300
300
300
0
재량
1,49
80
1,49
829
929
930
030
030
00
시군
구비
1,49
80
1,49
829
929
930
030
030
00
대중
콘
서트
(재단
사업
)
기간
: 202
0.상
.하반
기 각
1회대
상: 시
민 및
관람
객장
소: 성
남아
트센
터
오페
라하
우스
내용
: 대중
적으
로 유
명한
아
티스
트의
콘서
트 기
획
YN
NN
NN
계1,
195
01,
195
239
239
239
239
239
0
재량
1,19
50
1,19
523
923
923
923
923
90
시군
구비
1,19
50
1,19
523
923
923
923
923
90
뮤지
컬
공동
프로
젝트
(재단
사업
)
기간
: 매년
10월
~12월
중대
상: 시
민 및
관람
객장
소: 성
남아
트센
터
오페
라하
우스
내용
: 유명
뮤지
컬 작
품 유
치
YN
NN
NN
계1,
450
01,
450
290
290
290
290
290
0
재량
1,45
00
1,45
029
029
029
029
029
00
시군
구비
1,45
00
1,45
029
029
029
029
029
00
마스
터즈
시
리즈
(재단
사업
)
기간
: 202
0.9.
대상
: 시민
및 관
람객
장소
: 성남
아트
센터
오
페라
하우
스 등
내용
: 연극
, 무용
등
YN
NN
NN
계1,
000
01,
000
200
200
200
200
200
0
재량
1,00
00
1,00
020
020
020
020
020
00
시군
구비
1,00
00
1,00
020
020
020
020
020
00
어반
뮤직
페
스티
벌(재
단사
업)
기간
: 연중
대상
: 시민
및 관
람객
장소
: 성남
아트
센터
오
페라
하우
스내
용: 시
민들
이 함
께 즐
기는
도
심 속
음악
축제
YN
NN
NN
계75
50
755
151
151
151
151
151
0
재량
755
075
515
115
115
115
115
10
시군
구비
755
075
515
115
115
115
115
10
- 70 -
세부
사업
계획
서
회계
연도
: 20
20년
회계
구분
: 일
반회
계분
야 :
전체
부
문
: 전
체(단
위 :
백만
원)
분야
ㆍ부
문ㆍ
정책
ㆍ단
위ㆍ
세부
사업
사 업
개 요
국가
계획
투자
심사
지 방 채
B T L
의무
지출
재원
총사
업비
기투
자연
도
별
투
자
계
획
향
후법
정보
조이
자소
계
2020
2021
2022
2023
2024
액트
성남
(재단
사업
)
사업
기간
: 20
20. 1
0 ~1
1.사
업대
상:성
남시
민 등
위치
:탄천
(성남
탄천
종합
운동
장
앞 일
대)
내용
:성남
대표
축제
개최
, 미
디어
아트
, 융복
합 예
술 등
YN
NN
NN
계5,
995
05,
995
1,19
91,
199
1,19
91,
199
1,19
90
재량
5,99
50
5,99
51,
199
1,19
91,
199
1,19
91,
199
0
시군
구비
5,99
50
5,99
51,
199
1,19
91,
199
1,19
91,
199
0
동시
대이
슈전
, 동
시대
마감
전(재
단사
업)
기간
: 연중
대상
: 시민
및 관
람객
위치
:성남
큐브
미술
관
기획
전시
실내
용:다
양하
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험적
현
대미
술 소
개
YN
NN
NN
계68
50
685
137
137
137
137
137
0
재량
685
068
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713
713
713
713
70
시군
구비
685
068
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713
713
713
70
성남
문화
예술
교육
지원
센터
건립
기간
:201
8.07
~202
0.06
대상
: 학
생, 시
민위
치:수
정로
386
(구 영
성여
중)
내용
: 폐
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리모
델링
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학생
과 시
민을
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문
화예
술 교
육지
원센
터로
운영
YN
NN
NN
계15
,400
12,7
002,
700
2,70
00
00
00
재량
15,4
0012
,700
2,70
02,
700
00
00
0국
고보
조금
3,00
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000
00
00
00
0
시도
비6,
700
6,70
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00
00
00
시군
구비
5,70
03,
000
2,70
02,
700
00
00
0
성남
형교
육
<찾아
가는
공연
>(재
단사
업)
기간
: 매
년,연
중대
상 :
초등
학생
6학년
장소
: 관
내초
등학
교 7
2개교
내용
: 관
내 초
등학
교에
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문하
여 공
연
YN
NN
NN
계1,
080
01,
080
216
216
216
216
216
0
재량
1,08
00
1,08
021
621
621
621
621
60
시군
구비
1,08
00
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021
621
621
621
621
60
성남
형교
육
<미디
어아
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>(재
단사
업)
기간
: 202
0.4.
~5월
대상
: 관내
중학
생장
소: 성
남아
트센
터갤
러리
808
내용
: 관
내 중
1학생
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게
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시 관
람
기회
제공
YN
NN
NN
계80
00
800
160
160
160
160
160
0
재량
800
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016
016
016
016
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시군
구비
800
080
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016
016
016
016
00
독립
운동
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툰
프로
젝트
(재단
사업
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NN
NN
N계
5,86
62,
117
3,74
91,
849
1,90
00
00
0
- 71 -
세부
사업
계획
서
회계
연도
: 20
20년
회계
구분
: 일
반회
계분
야 :
전체
부
문
: 전
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백만
원)
분야
ㆍ부
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정책
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세부
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2020
2021
2022
2023
2024
독립
운동
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툰
프로
젝트
(재단
사업
)
위치
:온라
인 플
랫폼
, 성남
시청
내용
: 독
립운
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기를
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툰으
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업기
간:2
018.
11.~
2021
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YN
NN
NN
재량
5,86
62,
117
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00
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시도
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70
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구비
5,74
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3,74
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생활
밀착
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문화
예술
공동
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공간
조
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사업
기간
: 20
20 연
중위
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남시
문화
소외
지역
중
심사
업량
: 8개
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규 공
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NN
NN
NN
계3,
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291
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000
1,50
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00
0
재량
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01,
500
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00
시군
구비
3,79
629
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500
50
00
오페
라
정원
(재단
사업
)
기간
:202
0년중
4회
대상
:성남
시민
및 관
람객
위치
:성남
아트
센터
콘서
트홀
내용
:종합
예술
콘텐
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서트
기획
YN
NN
NN
계1,
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228
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021
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시군
구비
1,22
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029
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복합
문화
시설
조성
111,
193
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2148
,471
26,5
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221
,487
00
0
위례
업무
2부지
복
합문
화시
설 조
성
기간
:201
8.12
~202
5.12
토지
면적
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382.
3㎡위
치:업
무2-
1,2-
2지구
(창곡
동
594,
594
-2)
내용
:문화
시설
조성
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토지
매입
YN
NN
NN
계82
,836
57,7
5225
,084
25,0
840
00
00
재량
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,084
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00
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시군
구비
82,8
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,084
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00
0
여수
동 공
공부
지
복합
문화
시설
조성
기간
:201
9.~2
023.
위치
:여수
동 4
00사
업량
:1,6
60㎡
, 최대
4층내
용:복
합문
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설 조
성
YN
NN
NN
계28
,357
4,96
923
,387
1,48
841
221
,487
00
0
재량
28,3
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871,
488
412
21,4
870
00
시군
구비
28,3
574,
969
23,3
871,
488
412
21,4
870
00
도서
관사
업소
운영
19,4
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218
,681
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07,
000
2,48
10
00
도서
관 건
립17
,263
782
16,4
817,
000
7,00
02,
481
00
0
- 72 -
세부
사업
계획
서
회계
연도
: 20
20년
회계
구분
: 일
반회
계분
야 :
전체
부
문
: 전
체(단
위 :
백만
원)
분야
ㆍ부
문ㆍ
정책
ㆍ단
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세부
사업
사 업
개 요
국가
계획
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재원
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정보
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2020
2021
2022
2023
2024
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립기
간:2
017.
01~2
022
위치
:분당
구 수
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내근
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원내
규모
:지하
2층/지
상3층
연면
적 :6
,000
㎡
YN
NN
NN
계17
,263
782
16,4
817,
000
7,00
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00
0
재량
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000
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10
00
시군
구비
17,2
6378
216
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7,00
07,
000
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10
00
시설
물유
지관
리2,
200
02,
200
2,20
00
00
00
경기
성남
교육
도서
관
리모
델링
사업
기간
:202
0.01
~202
0.12
사업
량:대
상 :
경기
성남
교육
도서
관위
치:공
원로
370번
길 2
6(신
흥동
)내
용 :
창호
, 냉난
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사
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체육
관광 부
YN
NN
YN
계2,
200
02,
200
2,20
00
00
00
의무
2,20
00
2,20
02,
200
00
00
0국
고보
조금
880
088
088
00
00
00
시군
구비
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00
1,32
01,
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00
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,459
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060
060
060
00
관광
산업
육성
및 홍
보28
,000
541
27,4
5925
,059
600
600
600
600
0
관광
자원
발굴
및 홍
보 활
성화
3,00
00
3,00
060
060
060
060
060
00
국제
의료
관광
컨
벤션
개최
사업
기간
; 매
년사
업량
:70개
사 1
20부
스장
소:성
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,특별
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NN
NN
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000
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000
600
600
600
600
600
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재량
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00
3,00
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060
060
060
060
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시군
구비
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060
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지속
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한 관
광개
발25
,000
541
24,4
5924
,459
00
00
0
구미
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종말
처리
장
다목
적복
합문
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간 조
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기간
:201
8.07
. ~ 2
021.
10.
내용
:다목
적 복
합문
화예
술공
간
조성
위치
:구미
동 1
95번
지
YN
NN
NN
계25
,000
541
24,4
5924
,459
00
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재량
25,0
0054
124
,459
24,4
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00
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시군
구비
25,0
0054
124
,459
24,4
590
00
00
- 73 -
세부
사업
계획
서
회계
연도
: 20
20년
회계
구분
: 일
반회
계분
야 :
전체
부
문
: 전
체(단
위 :
백만
원)
분야
ㆍ부
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정책
ㆍ단
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세부
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사 업
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국가
계획
투자
심사
지 방 채
B T L
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재원
총사
업비
기투
자연
도
별
투
자
계
획
향
후법
정보
조이
자소
계
2020
2021
2022
2023
2024
체육
97,2
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,018
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,128
1,28
51,
285
1,28
51,
285
0
전문
체육
및 생
활체
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성97
,286
47,0
1850
,268
45,1
281,
285
1,28
51,
285
1,28
50
전문
체육
육성
3,50
00
3,50
070
070
070
070
070
00
시민
체육
대회
개최
대회
일시
:매년
10월
중참
석인
원:약
30,0
00명
규모
: 3개
구 5
0개동
내용
:시민
화합
과 체
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조성
YN
NN
N
계3,
500
03,
500
700
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700
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0
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00
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시군
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개최
2,92
50
2,92
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558
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단위
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체육
종
목별
대회
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:연중
(4월
~11월
)종
목:1
0종목
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민턴
등)
장소
:관내
체육
시설
전국
배드
민턴
대회
등
10개
종목
개최
YN
NN
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계90
00
900
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018
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018
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900
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018
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사업
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:연중
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:성남
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육회
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목위
치:성
남시
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YN
NN
N
계1,
425
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425
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285
285
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재량
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1,42
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528
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528
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시군
구비
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1,42
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528
528
528
528
50
종목
별 회
장기
대회
기간
:연중
위치
:성남
시 전
역경
기종
목:2
4종목
시행
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YN
NN
N
계60
00
600
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120
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120
0
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,018
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남 국
민체
육센
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건립
공사
YN
NN
NN
계24
,761
22,7
572,
004
2,00
40
00
00
- 74 -
세부
사업
계획
서
회계
연도
: 20
20년
회계
구분
: 일
반회
계분
야 :
전체
부
문
: 전
체(단
위 :
백만
원)
분야
ㆍ부
문ㆍ
정책
ㆍ단
위ㆍ
세부
사업
사 업
개 요
국가
계획
투자
심사
지 방 채
B T L
의무
지출
재원
총사
업비
기투
자연
도
별
투
자
계
획
향
후법
정보
조이
자소
계
2020
2021
2022
2023
2024
성남
국민
체육
센터
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립공
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기간
:201
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2-1
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연면
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,119
㎡(지
하1층
,지상
2층)
내용
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YN
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004
00
00
0
기금
보조
금2,
700
2,70
00
00
00
00
시군
구비
22,0
6120
,057
2,00
42,
004
00
00
0
성남
축구
센터
(클럽
하우
스)
조성
사업
기간
:201
6.12
~202
1.위
치:정
자동
4번지
(잡월
드잔
여부
지)
규모
:축구
장2면
, 숙소
, 웨
이트
트레
이닝
실등
YN
NN
NN
계26
,000
8,81
617
,184
17,1
840
00
00
재량
26,0
008,
816
17,1
8417
,184
00
00
0
시군
구비
26,0
008,
816
17,1
8417
,184
00
00
0
시청
공원
다목
적
체육
시설
조성
공사
기간
:201
9~20
20위
치: 중
원구
여수
동
159번
지(여
수지
구 제
3저류
지)
사업
량 :
동절
기(야
외스
케이
트장
), 하
절기
(인라
인스
케이
트장
)
YN
NN
NN
계4,
300
1,42
42,
876
2,87
60
00
00
재량
4,30
01,
424
2,87
62,
876
00
00
0
시도
비1,
000
1,00
00
00
00
00
시군
구비
3,30
042
42,
876
2,87
60
00
00
금곡
공원
국
민체
육센
터
건립
공사
기간
:201
8.11
~202
1.05
위치
: 정자
동 1
83-1
번지
규모
:지하
1층/지
상2층
(연면
적 7
,695
㎡)
내용
:국민
체육
센터
건립
Y 문화
체육
관광 부
YN
NN
YN
계35
,800
14,0
2121
,779
21,7
790
00
00
의무
35,8
0014
,021
21,7
7921
,779
00
00
0
기금
보조
금2,
700
1,70
01,
000
1,00
00
00
00
시군
구비
33,1
0012
,321
20,7
7920
,779
00
00
0
문화
재30
,462
7730
,385
385
2,50
05,
000
10,0
0012
,500
0
찾고
싶은
문화
유적
만들
기30
,462
7730
,385
385
2,50
05,
000
10,0
0012
,500
0
박물
관 건
립 및
운영
30,4
6277
30,3
8538
52,
500
5,00
010
,000
12,5
000
시립
박물
관 건
립Y
NN
NY
N계
30,4
6277
30,3
8538
52,
500
5,00
010
,000
12,5
000
- 75 -
세부
사업
계획
서
회계
연도
: 20
20년
회계
구분
: 일
반회
계분
야 :
전체
부
문
: 전
체(단
위 :
백만
원)
분야
ㆍ부
문ㆍ
정책
ㆍ단
위ㆍ
세부
사업
사 업
개 요
국가
계획
투자
심사
지 방 채
B T L
의무
지출
재원
총사
업비
기투
자연
도
별
투
자
계
획
향
후법
정보
조이
자소
계
2020
2021
2022
2023
2024
시립
박물
관 건
립기
간:2
013.
08~2
024.
12위
치:수
정구
희망
로 4
77규
모:연
면적
8,5
15㎡
내용
:교육
동(지
하1,
지상
4),
전시
동(지
하1,
지상
3)
YN
NN
YN
의무
30,4
6277
30,3
8538
52,
500
5,00
010
,000
12,5
000
균특
보조
금2,
800
02,
800
01,
000
1,80
00
00
시도
비2,
100
02,
100
075
01,
350
00
0
시군
구비
25,5
6277
25,4
8538
575
01,
850
10,0
0012
,500
0
환경
50,9
538,
610
21,2
917,
252
4,24
44,
162
4,22
31,
410
21,0
52
자연
29,0
630
8,01
150
02,
068
1,98
62,
047
1,41
021
,052
자연
환경
보전
사업
29,0
630
8,01
150
02,
068
1,98
62,
047
1,41
021
,052
생태
보전
및
생태
네트
워크
구축
29,0
630
8,01
150
02,
068
1,98
62,
047
1,41
021
,052
맹산
깃대
종 생
태숲
조
성
기간
:202
0.01
~202
9.12
549,
878.
6제곱
미터
분당
구 야
탑동
241
번지
깃대
종 서
식지
보전
및 복
원
YN
NN
NN
계29
,063
08,
011
500
2,06
81,
986
2,04
71,
410
21,0
52
재량
29,0
630
8,01
150
02,
068
1,98
62,
047
1,41
021
,052
시군
구비
29,0
630
8,01
150
02,
068
1,98
62,
047
1,41
021
,052
환경
보호
일반
21,8
908,
610
13,2
806,
752
2,17
62,
176
2,17
60
0
아름
다운
환경
도시
만들
기12
,698
3,91
48,
784
2,25
62,
176
2,17
62,
176
00
생활
환경
개선
12,6
983,
914
8,78
42,
256
2,17
62,
176
2,17
60
0
석면
안전
관리
기간
:201
7.01
~202
3사
업량
:시소
유 석
면건
축물
72
개소
석면
면적
:68,
637㎡
내용
:시소
유석
면건
축물
제
로화
사업
YN
NN
NN
계12
,698
3,91
48,
784
2,25
62,
176
2,17
62,
176
00
재량
12,6
983,
914
8,78
42,
256
2,17
62,
176
2,17
60
0
시군
구비
12,6
983,
914
8,78
42,
256
2,17
62,
176
2,17
60
0
친환
경적
하천
가꾸
기9,
192
4,69
64,
496
4,49
60
00
00
- 76 -
세부
사업
계획
서
회계
연도
: 20
20년
회계
구분
: 일
반회
계분
야 :
전체
부
문
: 전
체(단
위 :
백만
원)
분야
ㆍ부
문ㆍ
정책
ㆍ단
위ㆍ
세부
사업
사 업
개 요
국가
계획
투자
심사
지 방 채
B T L
의무
지출
재원
총사
업비
기투
자연
도
별
투
자
계
획
향
후법
정보
조이
자소
계
2020
2021
2022
2023
2024
하천
친환
경적
하
상정
비공
사9,
192
4,69
64,
496
4,49
60
00
00
시흥
천 생
태하
천
복원
사업
기간
:201
8.01
~202
0.12
위치
:시흥
동 2
85-1
~131
-1(상
적천
합류
부)
사업
량:시
흥천
L=2
.1㎞
내용
:생태
습지
조성
,생태
호안
정비
,유지
용수
확보
등
YN
NN
YN
계9,
192
4,69
64,
496
4,49
60
00
00
의무
9,19
24,
696
4,49
64,
496
00
00
0균
특보
조금
2,34
82,
348
00
00
00
0
시도
비2,
248
02,
248
2,24
80
00
00
시군
구비
4,59
62,
348
2,24
82,
248
00
00
0
사회
복지
189,
676
42,1
5414
7,52
242
,604
51,2
5541
,980
9,39
22,
291
0
취약
계층
지원
101,
796
14,3
1987
,477
24,9
3129
,463
21,6
429,
274
2,16
70
사회
복지
일반
81,2
4614
,319
66,9
2719
,116
25,7
7914
,275
5,59
02,
167
0사
회복
지시
설확
충 및
유
지관
리81
,246
14,3
1966
,927
19,1
1625
,779
14,2
755,
590
2,16
70
태평
종합
사회
복지
관
건립
기간
:201
3.1~
2023
.위
치:태
평동
288
6번지
일원
규모
:지하
2,지
상3층
면적
:2,5
27㎡
(연면
적5,
208㎡
)
YN
NN
NN
계20
,900
4,49
716
,403
7,11
97,
810
1,47
40
00
재량
20,9
004,
497
16,4
037,
119
7,81
01,
474
00
0
시군
구비
20,9
004,
497
16,4
037,
119
7,81
01,
474
00
0
위례
복지
5부
지
종합
사회
복지
관
건립
기간
:201
6.01
~202
3.11
위치
:창곡
동 5
17번
지대
지면
적 :
3,03
2.3㎡
사업
량:지
하2/
지상
5, 연
면적
85
00㎡
YN
NN
NN
계38
,630
9,82
228
,809
11,9
987,
106
6,28
63,
419
00
재량
38,6
309,
822
28,8
0911
,998
7,10
66,
286
3,41
90
0
국고
보조
금1,
405
01,
405
1,40
50
00
00
균특
보조
금3,
014
03,
014
01,
384
1,63
00
00
시도
비1,
500
1,50
00
00
00
00
- 77 -
세부
사업
계획
서
회계
연도
: 20
20년
회계
구분
: 일
반회
계분
야 :
전체
부
문
: 전
체(단
위 :
백만
원)
분야
ㆍ부
문ㆍ
정책
ㆍ단
위ㆍ
세부
사업
사 업
개 요
국가
계획
투자
심사
지 방 채
B T L
의무
지출
재원
총사
업비
기투
자연
도
별
투
자
계
획
향
후법
정보
조이
자소
계
2020
2021
2022
2023
2024
위례
복지
5부
지
종합
사회
복지
관 건
립Y
NN
NN
N시
군구
비32
,711
8,32
224
,390
10,5
935,
722
4,65
63,
419
00
수진
종합
사회
복지
관
건립
공사
기간
:201
8.8~
2023
.11
위치
:수진
2동 4
417번
지사
업량
:연면
적7,
000㎡
,지하
2,지
상3층
내용
:종합
사회
복지
관 건
립 1
식
YN
NN
NN
계21
,716
021
,716
010
,863
6,51
52,
171
2,16
70
재량
21,7
160
21,7
160
10,8
636,
515
2,17
12,
167
0
시군
구비
21,7
160
21,7
160
10,8
636,
515
2,17
12,
167
0
장애
인복
지 증
진20
,550
020
,550
5,81
53,
684
7,36
73,
684
00
장애
인지
역사
회재
활시
설운
영 및
지원
20,5
500
20,5
505,
815
3,68
47,
367
3,68
40
0
장애
인복
지관
건립
기간
:202
0.01
~202
3.12
위치
: 수
정구
신흥
2동
주택
재개
발 정
비사
업 구
역내
(신
흥동
2377
일원
)사
업량
: 1개
소(지
상5층
, 지
하2층
) 연면
적 6
,150
㎡
YN
NN
NN
계20
,550
020
,550
5,81
53,
684
7,36
73,
684
00
재량
20,5
500
20,5
505,
815
3,68
47,
367
3,68
40
0
시군
구비
20,5
500
20,5
505,
815
3,68
47,
367
3,68
40
0
보육
ㆍ가
족및
여성
57,6
9620
,579
37,1
1714
,860
11,7
3410
,281
118
124
0여
성의
권리
신장
및 복
지향
상57
50
575
108
110
114
118
124
0
여성
정책
분야
종합
추진
575
057
510
811
011
411
812
40
성평
등 인
식제
고 및
문
화 확
산사
업
위치
: 성
남시
기간
: 2월
~11월
추진
방법
: 공
모 선
정내
용 :
성평
등 문
화조
성 사
업
YN
NN
NN
계57
50
575
108
110
114
118
124
0
재량
575
057
510
811
011
411
812
40
시군
구비
575
057
510
811
011
411
812
40
보육
의 공
공성
강화
57,1
2220
,579
36,5
4314
,752
11,6
2410
,167
00
0
영유
아 보
육57
,122
20,5
7936
,543
14,7
5211
,624
10,1
670
00
육아
종합
지원
센터
건
립Y
보건
복지
부Y
NN
NY
N계
13,7
079,
633
4,07
44,
074
00
00
0
- 78 -
세부
사업
계획
서
회계
연도
: 20
20년
회계
구분
: 일
반회
계분
야 :
전체
부
문
: 전
체(단
위 :
백만
원)
분야
ㆍ부
문ㆍ
정책
ㆍ단
위ㆍ
세부
사업
사 업
개 요
국가
계획
투자
심사
지 방 채
B T L
의무
지출
재원
총사
업비
기투
자연
도
별
투
자
계
획
향
후법
정보
조이
자소
계
2020
2021
2022
2023
2024
육아
종합
지원
센터
건
립
기간
:201
0~20
20위
치:여
수동
375
규모
:지하
1층/지
상4층
연면
적:2
,492
.87㎡
Y 보건
복지 부
YN
NN
YN
의무
13,7
079,
633
4,07
44,
074
00
00
0
국고
보조
금1,
000
1,00
00
00
00
00
시군
구비
12,7
078,
633
4,07
44,
074
00
00
0
복정
제
2국공
립어
린이
집
신축
기간
:201
4~20
20위
치:복
정동
657
-1규
모: 지
하1,
지상
4사
업량
:연면
적 1
,705
.69㎡
Y 보건
복지 부
YN
NN
YN
계6,
102
3,34
12,
761
2,76
10
00
00
의무
6,10
23,
341
2,76
12,
761
00
00
0국
고보
조금
251
251
00
00
00
0
시도
비12
512
50
00
00
00
시군
구비
5,72
62,
965
2,76
12,
761
00
00
0
백현
제
3국공
립어
린이
집
신축
기간
:201
8 ~
2021
위치
:백현
동 5
23규
모:지
하1층
,지상
3층연
면적
:1,8
00㎡
YN
NN
NN
계2,
282
784
1,49
875
874
00
00
0
재량
2,28
278
41,
498
758
740
00
00
국고
보조
금39
239
20
00
00
00
시도
비19
619
60
00
00
00
시군
구비
1,69
419
61,
498
758
740
00
00
(민자
등)
2,30
00
2,30
01,
150
1,15
00
00
0
민간
어린
이집
국
공립
전환
매입
기간
:202
0.01
~202
2.12
대상
: 관내
민간
어린
이집
규모
: 연간
2개
소 매
입내
용: 국
공립
전환
Y 보건
복지 부
YN
NN
YN
계16
,036
016
,036
6,01
25,
012
5,01
20
00
의무
16,0
360
16,0
366,
012
5,01
25,
012
00
0국
고보
조금
2,35
20
2,35
278
478
478
40
00
시도
비1,
176
01,
176
392
392
392
00
0
- 79 -
세부
사업
계획
서회
계연
도 :
2020
년회
계구
분 :
일반
회계
분
야
: 전
체부
문 :
전체
(단위
: 백
만원
)
분야
ㆍ부
문ㆍ
정책
ㆍ단
위ㆍ
세부
사업
사 업
개 요
국가
계획
투자
심사
지 방 채
B T L
의무
지출
재원
총사
업비
기투
자연
도
별
투
자
계
획
향
후법
정보
조이
자소
계
2020
2021
2022
2023
2024
민간
어린
이집
국
공립
전환
매입
Y보
건복
지부
YN
NN
YN
시군
구비
12,5
080
12,5
084,
836
3,83
63,
836
00
0
운중
동
국공
립어
린이
집
신축
기간
:201
8~20
22위
치:운
중동
921
-9규
모:지
하1층
,지상
3층연
면적
:920
㎡
YN
NN
NN
계3,
147
921
2,22
665
01,
146
430
00
0
재량
3,14
792
12,
226
650
1,14
643
00
00
국고
보조
금46
146
10
00
00
00
시도
비23
023
00
00
00
00
시군
구비
2,45
623
02,
226
650
1,14
643
00
00
(민자
등)
1,42
70
1,42
70
714
713
00
0
분당
어
린이
종합
지원
센터
건
립
기간
:201
9~20
22위
치:구
미동
28
규모
:지하
2층,지
상3층
연면
적:3
,300
㎡
Y 보건
복지 부
YN
NN
YN
계15
,848
5,90
09,
948
497
4,72
64,
725
00
0
의무
15,8
485,
900
9,94
849
74,
726
4,72
50
00
국고
보조
금46
10
461
046
10
00
0
시도
비23
10
231
023
10
00
0
시군
구비
15,1
565,
900
9,25
649
74,
034
4,72
50
00
노인
ㆍ청
소년
27,1
595,
048
22,1
122,
540
9,78
69,
786
00
0
노인
복지
증진
3,06
71,
313
1,75
41,
754
00
00
0
노인
복지
시설
건립
3,06
71,
313
1,75
41,
754
00
00
0
문화
3부지
복
지회
관 건
립
2016
.09.
~202
0.12
.위
치:창
곡동
541
번지
지하
1층~지
상3층
, 792
㎡문
화3부
지 내
다목
적복
지회
관
건립
NN
NN
NN
계3,
067
1,31
31,
754
1,75
40
00
00
재량
3,06
71,
313
1,75
41,
754
00
00
0
시군
구비
3,06
71,
313
1,75
41,
754
00
00
0
- 80 -
세부
사업
계획
서
회계
연도
: 20
20년
회계
구분
: 일
반회
계분
야 :
전체
부
문
: 전
체(단
위 :
백만
원)
분야
ㆍ부
문ㆍ
정책
ㆍ단
위ㆍ
세부
사업
사 업
개 요
국가
계획
투자
심사
지 방 채
B T L
의무
지출
재원
총사
업비
기투
자연
도
별
투
자
계
획
향
후법
정보
조이
자소
계
2020
2021
2022
2023
2024
청소
년 보
호육
성 및
복
지증
진24
,093
3,73
520
,358
786
9,78
69,
786
00
0청
소년
육성
보호
활동
지
원3,
735
3,73
50
00
00
00
태평
동
청소
년문
화의
집
건립
기간
:202
0~20
23위
치:태
평동
299
1번지
사업
량:지
하2/
지상
3층(연
면적
4,6
50㎡
)내
용:청
소년
문화
의집
,상담
복지
센터
등
YN
NN
NN
계3,
735
3,73
50
00
00
00
재량
3,73
53,
735
00
00
00
0
시군
구비
3,73
53,
735
00
00
00
0
(민자
등)
12,0
000
12,0
001,
000
6,00
05,
000
00
0
청소
년시
설 운
영지
원20
,358
020
,358
786
9,78
69,
786
00
0
수정
청소
년수
련관
시
설개
선
기간
:202
0.01
~202
2.08
위치
:신흥
동 4
66번
지연
면적
:9,7
46㎡
사업
량:리
모델
링77
46㎡
,증축
20
00㎡
YN
NN
NN
계20
,358
020
,358
786
9,78
69,
786
00
0
재량
20,3
580
20,3
5878
69,
786
9,78
60
00
시군
구비
20,3
580
20,3
5878
69,
786
9,78
60
00
노동
3,02
42,
208
816
272
272
272
00
0
노동
존중
문화
정착
3,02
42,
208
816
272
272
272
00
0
근로
자복
지지
원3,
024
2,20
881
627
227
227
20
00
이동
노동
자쉼
터
설치
지원
(보조
)
사업
기간
:201
9~20
22위
치:성
남동
493
6번지
외
1필지
면적
:202
.21㎡
(61.
17평
)내
용:이
동노
동자
쉼터
YN
NN
YN
계3,
024
2,20
881
627
227
227
20
00
의무
3,02
42,
208
816
272
272
272
00
0
시도
비1,
086
876
210
7070
700
00
시군
구비
1,93
81,
332
606
202
202
202
00
0
보건
105,
423
51,6
9553
,728
42,1
482,
087
7,04
52,
448
00
- 81 -
세부
사업
계획
서
회계
연도
: 20
20년
회계
구분
: 일
반회
계분
야 :
전체
부
문
: 전
체(단
위 :
백만
원)
분야
ㆍ부
문ㆍ
정책
ㆍ단
위ㆍ
세부
사업
사 업
개 요
국가
계획
투자
심사
지 방 채
B T L
의무
지출
재원
총사
업비
기투
자연
도
별
투
자
계
획
향
후법
정보
조이
자소
계
2020
2021
2022
2023
2024
보건
의료
105,
423
51,6
9553
,728
42,1
482,
087
7,04
52,
448
00
보건
문화
개선
72,4
7551
,458
21,0
1721
,017
00
00
0
의료
시설
개선
72,4
7551
,458
21,0
1721
,017
00
00
0
성남
시 문
화 및
의
료시
설 건
립공
사
기간
:201
5.04
~202
1위
치:수
정구
수정
로17
1번길
10
(구 시
청)
연면
적:2
3,92
6.87
1㎡성
남시
문화
및 의
료시
설
건립
공사
YN
NN
NN
계72
,475
51,4
5821
,017
21,0
170
00
00
재량
72,4
7551
,458
21,0
1721
,017
00
00
0
시군
구비
72,4
7551
,458
21,0
1721
,017
00
00
0
시민
의 건
강관
리 역
량향
상32
,948
237
32,7
1121
,131
2,08
77,
045
2,44
80
0
보건
소행
정 및
청사
운영
32,9
4823
732
,711
21,1
312,
087
7,04
52,
448
00
분당
구보
건소
신축
기간
:201
6~20
23위
치:야
탑동
621
번지
일원
연면
적:1
2,00
0㎡층
수:지
하2층
/지상
4층
NN
NN
NN
계32
,948
237
32,7
1121
,131
2,08
77,
045
2,44
80
0
재량
32,9
4823
732
,711
21,1
312,
087
7,04
52,
448
00
시군
구비
32,9
4823
732
,711
21,1
312,
087
7,04
52,
448
00
(민자
등)
18,0
000
18,0
000
09,
000
9,00
00
0
농림
해양
수산
41,5
5216
,050
25,5
021,
084
12,2
0912
,209
00
0
임업
ㆍ산
촌41
,552
16,0
5025
,502
1,08
412
,209
12,2
090
00
산림
재
해방
지및
산림
자원
경쟁
력 강
화41
,552
16,0
5025
,502
1,08
412
,209
12,2
090
00
산림
자원
관리
41,5
5216
,050
25,5
021,
084
12,2
0912
,209
00
0
산성
유원
지 재
정비
기간
:201
8.01
~202
2.12
위치
:은행
동 5
34번
지 일
원규
모:3
0,48
3㎡내
용:산
성공
원(유
원지
)재정
비
Y 국토
교통 부
YN
NN
YN
계41
,552
16,0
5025
,502
1,08
412
,209
12,2
090
00
의무
41,5
5216
,050
25,5
021,
084
12,2
0912
,209
00
0
- 82 -
세부
사업
계획
서
회계
연도
: 20
20년
회계
구분
: 일
반회
계분
야 :
전체
부
문
: 전
체(단
위 :
백만
원)
분야
ㆍ부
문ㆍ
정책
ㆍ단
위ㆍ
세부
사업
사 업
개 요
국가
계획
투자
심사
지 방 채
B T L
의무
지출
재원
총사
업비
기투
자연
도
별
투
자
계
획
향
후법
정보
조이
자소
계
2020
2021
2022
2023
2024
산성
유원
지 재
정비
기간
:201
8.01
~202
2.12
위치
:은행
동 5
34번
지 일
원규
모:3
0,48
3㎡내
용:산
성공
원(유
원지
)재정
비
Y 국토
교통 부
YN
NN
YN
국고
보조
금2,
662
02,
662
542
1,06
01,
060
00
0
시군
구비
38,8
9016
,050
22,8
4054
211
,149
11,1
490
00
산업
ㆍ중
소기
업및
에너
지34
0,36
210
5,58
922
3,58
650
,484
114,
332
25,9
3117
,900
14,9
4011
,187
산업
진흥
ㆍ고
도화
191,
417
65,5
9811
4,63
226
,868
64,2
6413
,841
5,81
03,
850
11,1
87
산업
기반
활성
화16
1,58
059
,516
102,
064
26,2
9061
,764
10,3
502,
810
850
0
중소
.벤처
기업
육성
30,3
5013
,140
17,2
103,
550
5,65
04,
350
2,81
085
00
성남
벤처
펀드
3,
000억
원으
로
확대
조성
(성남
산업
진흥
원)
기간
:201
1.10
~202
3.12
조성
규모
: 3,
000억
원(시
26
1억원
, 민간
2,7
39억
원)
기 투
자 펀
드 :
시 8
1억원
청년
창업
펀드
: 시
20억
원,
성남
벤처
펀드
: 시
160
억원
YN
NN
NN
계26
,100
13,1
4012
,960
2,70
04,
800
3,50
01,
960
00
재량
26,1
0013
,140
12,9
602,
700
4,80
03,
500
1,96
00
0
시군
구비
26,1
0013
,140
12,9
602,
700
4,80
03,
500
1,96
00
0
판교
콘텐
츠 페
스티
벌
추진
(게임
음악
회, 성
남
게임
페스
티벌
확대
개
편,성
남산
업진
흥원
)
매년
8월
~9월
중장
소 :
성남
실내
체육
관주
최/주
관 :
성남
시/성
남산
업진
흥원
내용
: 대
규모
e스
포츠
게
임대
회 등
YN
NN
NN
계4,
250
04,
250
850
850
850
850
850
0
재량
4,25
00
4,25
085
085
085
085
085
00
시군
구비
4,25
00
4,25
085
085
085
085
085
00
성남
글로
벌 IC
T융합
플
래닛
건립
97,0
4437
,190
59,8
5418
,740
41,1
140
00
0
성남
글로
벌
ICT융
합플
래닛
건
립(성
남도
시개
발공
사 위
탁사
업)
기간
: 20
16.1
.-20
21.1
2.위
치;판
교제
2테크
노밸
리E6
-1(금
토동
)규
모:지
하3,
지상
8,연
면적
36,6
80㎡
내용
:산업
시설
85%
,지원
시설
15
YN
NN
NN
계97
,044
37,1
9059
,854
18,7
4041
,114
00
00
재량
97,0
4437
,190
59,8
5418
,740
41,1
140
00
0
시군
구비
97,0
4437
,190
59,8
5418
,740
41,1
140
00
0
게임
산업
육성
34,1
869,
186
25,0
004,
000
15,0
006,
000
00
0경
기 e
-스포
츠
전용
경기
장 조
성Y
NN
NY
N계
34,1
869,
186
25,0
004,
000
15,0
006,
000
00
0
- 83 -
세부
사업
계획
서
회계
연도
: 20
20년
회계
구분
: 일
반회
계분
야 :
전체
부
문
: 전
체(단
위 :
백만
원)
분야
ㆍ부
문ㆍ
정책
ㆍ단
위ㆍ
세부
사업
사 업
개 요
국가
계획
투자
심사
지 방 채
B T L
의무
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재원
총사
업비
기투
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별
투
자
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획
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정보
조이
자소
계
2020
2021
2022
2023
2024
경기
e-스
포츠
전
용경
기장
조성
기간
:201
9.07
~202
2.12
위치
:삼평
동62
6(환
상어
린이
공원
)연
면적
8,5
00㎡
(지하
1,지
상3층
)
YN
NN
YN
의무
34,1
869,
186
25,0
004,
000
15,0
006,
000
00
0
시도
비10
,000
010
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000
3,00
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시군
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000
8,00
03,
000
00
0
(민자
등)
4,60
00
4,60
00
4,60
00
00
0
산업
기반
활성
화29
,837
6,08
212
,568
578
2,50
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491
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03,
000
11,1
87
중소
.벤처
기업
육성
29,8
376,
082
12,5
6857
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500
3,49
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000
3,00
011
,187
성남
하이
테크
밸리
재
생 혁
신사
업
위치
:중원
구 상
대원
동
일원
(성남
하이
테크
밸리
)사
업기
간:2
016년
~202
5년사
업량
:151
만㎡
(재생
사업
지구
), 22
,215
백만
원사
업내
용:공
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,500
㎡),주
차장
(180
면),도
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교통 부
YN
NN
YN
계22
,215
1,45
09,
578
578
03,
000
3,00
03,
000
11,1
87
의무
22,2
151,
450
9,57
857
80
3,00
03,
000
3,00
011
,187
국고
보조
금10
,000
700
4,65
015
00
1,50
01,
500
1,50
04,
650
시도
비1,
000
7046
515
015
015
015
046
5
시군
구비
11,2
1568
04,
463
413
01,
350
1,35
01,
350
6,07
2
성남
일반
산업
단지
복
합문
화센
터
건립
사업
기간
:201
9.10
~202
2.10
위치
:상대
원동
645-
3사
업량
:1,4
25.2
㎡ 건
축내
용:복
합문
화센
터 건
립
Y 산업
통상
자원 부
YN
NN
YN
계4,
282
2,27
32,
009
02,
009
00
00
의무
4,28
22,
273
2,00
90
2,00
90
00
0국
고보
조금
2,00
02,
000
00
00
00
0
시군
구비
2,28
227
32,
009
02,
009
00
00
소공
인집
적지
구
공동
기반
시설
구
축사
업
위치
: 중원
구 둔
촌대
로45
7번길
8,
201
호, 2
02호
(상대
원동
)사
업량
:3,3
40백
만원
(84개
사)
기간
:202
0.01
~202
2.12
사업
내용
:공동
기반
시설
인프
라
구축
등
Y 중소
벤처
기업 부
YN
NN
YN
계3,
340
2,35
998
20
491
491
00
0
의무
3,34
02,
359
982
049
149
10
00
국고
보조
금1,
212
1,21
20
00
00
00
- 84 -
세부
사업
계획
서
회계
연도
: 20
20년
회계
구분
: 일
반회
계분
야 :
전체
부
문
: 전
체(단
위 :
백만
원)
분야
ㆍ부
문ㆍ
정책
ㆍ단
위ㆍ
세부
사업
사 업
개 요
국가
계획
투자
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총사
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별
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획
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계
2020
2021
2022
2023
2024
소공
인집
적지
구
공동
기반
시설
구
축사
업
Y중
소벤
처기
업부
YN
NN
YN
시도
비27
222
745
045
00
00
시군
구비
1,85
792
093
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446
491
00
0
에너
지및
자원
개발
7,55
00
7,55
04,
550
3,00
00
00
0
에너
지 안
전 및
공급
개선
7,55
00
7,55
04,
550
3,00
00
00
0에
너지
절약
및 석
유유
통질
서 확
립7,
550
07,
550
4,55
03,
000
00
00
수소
충전
소 건
립
기간
:201
9.01
~202
1.12
사업
위치
:제2판
교테
크노
밸리
및
기존
LPG충
전소
사업
량:3
개소
사업
내용
:압축
기실
,저장
용기
,디
스펜
서 구
축
Y 환경 부
YN
NN
YN
계7,
550
07,
550
4,55
03,
000
00
00
의무
7,55
00
7,55
04,
550
3,00
00
00
0
국고
보조
금3,
000
03,
000
1,50
01,
500
00
00
시도
비90
00
900
450
450
00
00
시군
구비
3,65
00
3,65
02,
600
1,05
00
00
0
산업
ㆍ중
소기
업일
반14
1,39
539
,991
101,
404
19,0
6647
,068
12,0
9012
,090
11,0
900
지역
경제
활성
화62
,525
39,9
9122
,534
19,0
661,
468
1,00
01,
000
00
상권
활성
화 추
진62
,525
39,9
9122
,534
19,0
661,
468
1,00
01,
000
00
수정
커뮤
니티
센터
건
립
기간
:201
3.01
~202
0.12
.31
대상
:수진
1동58
7번지
등6필
지규
모:지
하4층
/지상
4층,연
면적
5,
450㎡
내용
:다목
적 공
영주
차장
건립
YN
NN
NN
계57
,622
39,5
5618
,066
18,0
660
00
00
재량
57,6
2239
,556
18,0
6618
,066
00
00
0
시군
구비
57,6
2239
,556
18,0
6618
,066
00
00
0
모란
민속
5일장
역
사문
화 명
소 추
진기
간:2
019.
01~2
021.
12내
용:문
화공
연및
축제
위치
:모란
시장
YN
NN
NN
계90
343
546
80
468
00
00
재량
903
435
468
046
80
00
0
- 85 -
세부
사업
계획
서
회계
연도
: 20
20년
회계
구분
: 일
반회
계분
야 :
전체
부
문
: 전
체(단
위 :
백만
원)
분야
ㆍ부
문ㆍ
정책
ㆍ단
위ㆍ
세부
사업
사 업
개 요
국가
계획
투자
심사
지 방 채
B T L
의무
지출
재원
총사
업비
기투
자연
도
별
투
자
계
획
향
후법
정보
조이
자소
계
2020
2021
2022
2023
2024
모란
민속
5일장
역
사문
화 명
소 추
진Y
NN
NN
N시
군구
비90
343
546
80
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00
00
성남
모란
상
권진
흥구
역
지원
사업
기간
:202
0~20
23사
업량
:대지
면적
40,
750㎡
위치
:성남
모란
상권
진흥
구역
내용
:특화
거리
조성
, 특
화상
품개
발
YN
NN
YN
계4,
000
04,
000
1,00
01,
000
1,00
01,
000
00
의무
4,00
00
4,00
01,
000
1,00
01,
000
1,00
00
0
시도
비2,
000
02,
000
500
500
500
500
00
시군
구비
2,00
00
2,00
050
050
050
050
00
0
지역
경제
활성
화78
,870
078
,870
045
,600
11,0
9011
,090
11,0
900
지역
경제
활성
화 추
진78
,870
078
,870
045
,600
11,0
9011
,090
11,0
900
성호
시장
기
능발
전(정
비사
업)
기간
:201
2.01
~202
4.12
대상
:재래
시장
상인
규모
:지하
2층, 지
상3층
내용
:성호
공설
시장
건립
사업
NN
NN
NN
계78
,870
078
,870
045
,600
11,0
9011
,090
11,0
900
재량
78,8
700
78,8
700
45,6
0011
,090
11,0
9011
,090
0
시군
구비
78,8
700
78,8
700
45,6
0011
,090
11,0
9011
,090
0
교통
및물
류34
8,69
021
1,26
513
7,42
459
,772
56,5
2721
,125
00
0
도로
348,
690
211,
265
137,
424
59,7
7256
,527
21,1
250
00
지역
간
도로
망
구축
및
체
계적
관리
168,
619
95,3
4573
,274
35,0
4937
,225
1,00
00
00
시도
도로
개설
157,
173
92,8
9964
,274
30,0
4934
,225
00
00
남한
산성
순환
도로
확
장공
사
기간
:200
9 -
2021
위치
:단대
동(닭
죽촌
)-금
광동
(황송
터널
)규
모:L
=3.0
km, B
=15→
30m
내용
:도로
확장
(4->
6차로
)
YN
NN
N
계12
8,00
068
,483
59,5
1725
,292
34,2
250
00
0
재량
128,
000
68,4
8359
,517
25,2
9234
,225
00
00
시군
구비
113,
600
54,0
8359
,517
25,2
9234
,225
00
00
지방
채14
,400
14,4
000
00
00
00
- 86 -
세부
사업
계획
서
회계
연도
: 20
20년
회계
구분
: 일
반회
계분
야 :
전체
부
문
: 전
체(단
위 :
백만
원)
분야
ㆍ부
문ㆍ
정책
ㆍ단
위ㆍ
세부
사업
사 업
개 요
국가
계획
투자
심사
지 방 채
B T L
의무
지출
재원
총사
업비
기투
자연
도
별
투
자
계
획
향
후법
정보
조이
자소
계
2020
2021
2022
2023
2024
지방
도
338호
선(이
배재
) 확
장공
사
기간
:200
6-20
20대
상:상
대원
동~탄
벌동
규모
:L=1
.44k
m, B
=4차
로내
용:도
로확
장
YN
NN
NN
계25
,996
23,9
962,
000
2,00
00
00
00
재량
25,9
9623
,996
2,00
02,
000
00
00
0
시군
구비
25,9
9623
,996
2,00
02,
000
00
00
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갈현
I/C
연결
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공사
기간
:200
9-20
20대
상:중
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모::L
=780
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=7.6
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신설
1개
소
YN
NN
NN
계3,
177
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72,
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00
00
0
재량
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도로
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보수
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000
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000
00
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소음
저감
시설
설치
기간
:201
8~20
22사
업량
:소음
저감
시설
설치
1식
위치
:관내
주요
도로
YN
NN
NN
계9,
240
2,24
07,
000
3,00
03,
000
1,00
00
00
재량
9,24
02,
240
7,00
03,
000
3,00
01,
000
00
0
시군
구비
9,24
02,
240
7,00
03,
000
3,00
01,
000
00
0
하오
개로
도
시계
획시
설 결
정
기간
:201
9.01
~202
0.12
사업
량:도
로시
설결
정
1식,편
입토
지 매
입(8
필지
)위
치:운
중동
321
-3~산
80-1
YN
NN
NN
계2,
206
206
2,00
02,
000
00
00
0
재량
2,20
620
62,
000
2,00
00
00
00
시군
구비
2,20
620
62,
000
2,00
00
00
00
도로
시설
관리
170,
692
110,
250
60,4
4221
,015
19,3
0220
,125
00
0
도로
정비
170,
692
110,
250
60,4
4221
,015
19,3
0220
,125
00
0
고등
취락
지구
정
비공
사
기간
:200
6.01
-202
5.12
위치
:고등
동 3
99-1
번지
일원
규모
:L=2
,249
M내
용:기
반시
설확
충을
위한
도
로개
설 정
비
YN
NN
NN
계39
,164
31,5
327,
632
4,34
076
12,
531
00
0
재량
39,1
6431
,532
7,63
24,
340
761
2,53
10
00
시군
구비
39,1
6431
,532
7,63
24,
340
761
2,53
10
00
- 87 -
세부
사업
계획
서회
계연
도 :
2020
년회
계구
분 :
일반
회계
분
야
: 전
체부
문 :
전체
(단위
: 백
만원
)
분야
ㆍ부
문ㆍ
정책
ㆍ단
위ㆍ
세부
사업
사 업
개 요
국가
계획
투자
심사
지 방 채
B T L
의무
지출
재원
총사
업비
기투
자연
도
별
투
자
계
획
향
후법
정보
조이
자소
계
2020
2021
2022
2023
2024
심곡
취락
지구
정
비공
사
기간
:200
7.01
- 2
025.
12위
치:심
곡동
372
-2번
지일
원규
모:L
=2,9
84M
내용
:기반
시설
의 확
충을
위한
도
로개
설 정
비로
도시
내
농촌
지역
의 주
거환
경 개
선
YY
NN
NN
계29
,707
20,0
519,
656
4,18
82,
235
3,23
30
00
재량
29,7
0720
,051
9,65
64,
188
2,23
53,
233
00
0
시군
구비
27,3
0717
,651
9,65
64,
188
2,23
53,
233
00
0
지방
채2,
400
2,40
00
00
00
00
신촌
취락
지구
정
비공
사
2016
.01-
2025
.12
위치
:신촌
동 2
10번
지일
원도
로정
비 L
=2,4
95m
기반
시설
의 확
충을
위한
도
로정
비로
도시
내 농
촌지
역의
주
거환
경개
선
YN
NN
NN
계13
,578
2,52
311
,055
1,74
00
9,31
50
00
재량
13,5
782,
523
11,0
551,
740
09,
315
00
0
시군
구비
13,5
782,
523
11,0
551,
740
09,
315
00
0
오야
취락
지구
정
비공
사
기간
:200
7.01
-202
5.12
위치
:오야
동 2
33번
지일
원규
모:L
=2,5
58M
내용
:기반
시설
의 확
충을
위한
도
로개
설과
정비
로 도
시 내
농
촌지
역의
주거
환경
개선
YN
NN
NN
계27
,923
20,1
657,
758
4,81
60
2,94
20
00
재량
27,9
2320
,165
7,75
84,
816
02,
942
00
0
시군
구비
27,9
2320
,165
7,75
84,
816
02,
942
00
0
옛골
취락
지구
정
비공
사
기간
:200
7.01
-202
5.12
위치
:상적
동 2
21-3
번지
일원
규모
:L=2
,043
M대
상:기
반시
설 확
충을
위한
도
로개
설 정
비로
도시
내
농촌
지역
의 주
거환
경 개
선
YN
NN
NN
계25
,013
20,4
644,
549
2,10
91,
782
658
00
0
재량
25,0
1320
,464
4,54
92,
109
1,78
265
80
00
시군
구비
25,0
1320
,464
4,54
92,
109
1,78
265
80
00
적푸
리 취
락지
구
정비
공사
기간
:201
6.01
~202
5.12
위치
:상적
동 1
0번지
일원
규모
:L=1
,214
mY
NN
NN
N
계7,
987
5,11
22,
875
2,87
50
00
00
재량
7,98
75,
112
2,87
52,
875
00
00
0
시군
구비
7,98
75,
112
2,87
52,
875
00
00
0
상적
취락
지구
정
비공
사사
업기
간:2
016.
01-2
025.
12위
치:상
적동
174
-10번
지일
원사
업량
:도로
정비
1,3
43m
YN
NN
NN
계4,
478
2,14
02,
338
892
01,
446
00
0
재량
4,47
82,
140
2,33
889
20
1,44
60
00
- 88 -
세부
사업
계획
서
회계
연도
: 20
20년
회계
구분
: 일
반회
계분
야 :
전체
부
문
: 전
체(단
위 :
백만
원)
분야
ㆍ부
문ㆍ
정책
ㆍ단
위ㆍ
세부
사업
사 업
개 요
국가
계획
투자
심사
지 방 채
B T L
의무
지출
재원
총사
업비
기투
자연
도
별
투
자
계
획
향
후법
정보
조이
자소
계
2020
2021
2022
2023
2024
상적
취락
지구
정
비공
사Y
NN
NN
N시
군구
비4,
478
2,14
02,
338
892
01,
446
00
0
시흥
~ 사
송간
도
로개
설공
사
기간
:202
0 ~
2022
사업
량:도
로개
설 L
=436
, B-
8위
치:수
정구
시흥
동
53-1
~사송
동 5
27내
용:협
소하
고 굴
곡심
한 도
로
개선
YN
NN
NN
계7,
455
07,
455
557,
400
00
00
재량
7,45
50
7,45
555
7,40
00
00
0
시군
구비
7,45
50
7,45
555
7,40
00
00
0
샘골
취락
지구
정
비공
사
기간
:201
6.01
~202
5.12
대상
:수정
구 사
송동
62
7-8번
지 일
원규
모:L
=865
m내
용:도
로등
도시
기반
시설
설
치
YN
NN
NN
계9,
171
4,24
54,
926
04,
926
00
00
재량
9,17
14,
245
4,92
60
4,92
60
00
0
시군
구비
9,17
14,
245
4,92
60
4,92
60
00
0
수진
2동 취
락지
구
정비
공사
기간
:201
6.01
~202
5.12
위치
:수진
2동 4
764번
지 일
원규
모:L
=701
m내
용:도
로등
도시
기반
시설
설
치
YN
NN
NN
계6,
216
4,01
82,
198
02,
198
00
00
재량
6,21
64,
018
2,19
80
2,19
80
00
0
시군
구비
6,21
64,
018
2,19
80
2,19
80
00
0
도로
시설
관리
9,37
85,
670
3,70
83,
708
00
00
0
도로
정비
4,87
82,
670
2,20
82,
208
00
00
0
장투
리
자연
취락
지구
정
비사
업
기간
:201
7.01
~202
0.12
위치
:대장
동 2
05번
지일
원규
모:L
=774
m, B
=4~8
내용
:기반
시설
이 취
약하
고
도로
폭이
협소
한 기
존도
로를
확
장 및
정비
YN
NN
NN
계4,
878
2,67
02,
208
2,20
80
00
00
재량
4,87
82,
670
2,20
82,
208
00
00
0
시군
구비
4,87
82,
670
2,20
82,
208
00
00
0
도로
시설
물 유
지관
리4,
500
3,00
01,
500
1,50
00
00
00
교량
신축
이음
장치
보
수공
사
기간
:201
8.01
~202
0.12
사업
량:신
축이
음교
체 L
=9.0
km대
상;분
당구
관내
교량
내용
:노후
된 교
량 신
축이
음
YN
NN
NN
계4,
500
3,00
01,
500
1,50
00
00
00
재량
4,50
03,
000
1,50
01,
500
00
00
0
- 89 -
세부
사업
계획
서
회계
연도
: 20
20년
회계
구분
: 일
반회
계분
야 :
전체
부
문
: 전
체(단
위 :
백만
원)
분야
ㆍ부
문ㆍ
정책
ㆍ단
위ㆍ
세부
사업
사 업
개 요
국가
계획
투자
심사
지 방 채
B T L
의무
지출
재원
총사
업비
기투
자연
도
별
투
자
계
획
향
후법
정보
조이
자소
계
2020
2021
2022
2023
2024
교량
신축
이음
장치
보
수공
사Y
NN
NN
N시
군구
비4,
500
3,00
01,
500
1,50
00
00
00
국토
및지
역개
발18
3,39
248
,701
134,
691
72,9
3955
,470
5,28
250
050
00
수자
원12
,480
168
12,3
127,
296
5,01
60
00
0
하천
정비
12,4
8016
812
,312
7,29
65,
016
00
00
하천
유지
관리
12,4
8016
812
,312
7,29
65,
016
00
00
상적
소하
천
정비
공사
기간
:201
8.01
~202
2.12
이용
자 :
성남
시민
사업
량 :
하천
개수
L=1
,780
m내
용 :
상적
소하
천 정
비공
사
YN
NN
NN
계12
,480
168
12,3
127,
296
5,01
60
00
0
재량
12,4
8016
812
,312
7,29
65,
016
00
00
시군
구비
12,4
8016
812
,312
7,29
65,
016
00
00
지역
및도
시17
0,91
248
,533
122,
379
65,6
4350
,454
5,28
250
050
00
쾌적
하고
안전
한 공
원관
리11
8,81
548
,123
70,6
9240
,556
25,3
544,
782
00
0
쾌적
한 공
원 조
성11
3,21
546
,083
67,1
3238
,956
23,3
944,
782
00
0
밀리
언 근
린공
원
조성
사업
기간
:201
4.01
~202
3위
치:태
평동
7277
일원
(삼정
(아)
앞임
야)
사업
량:3
7,28
8㎡내
용:잔
디마
당, 운
동시
설,
어린
이놀
이터
등
YN
NN
NN
계36
,214
28,6
517,
563
7,56
30
00
00
재량
36,2
1428
,651
7,56
37,
563
00
00
0
시군
구비
36,2
1428
,651
7,56
37,
563
00
00
0
취락
지구
내
어린
이공
원 조
성
기간
:201
8.01
~202
1위
치:상
적동
335
번지
일원
사업
량 :
1,50
0㎡(총
사업
량
6,86
7㎡)
내용
:어린
이공
원 순
차적
조성
YN
NN
NN
계17
,186
3,95
213
,234
8,11
65,
118
00
00
재량
17,1
863,
952
13,2
348,
116
5,11
80
00
0
시군
구비
17,1
863,
952
13,2
348,
116
5,11
80
00
0서
현수
변공
원
조성
사업
YN
NN
NN
계23
,315
023
,315
257
18,2
764,
782
00
0
- 90 -
세부
사업
계획
서
회계
연도
: 20
20년
회계
구분
: 일
반회
계분
야 :
전체
부
문
: 전
체(단
위 :
백만
원)
분야
ㆍ부
문ㆍ
정책
ㆍ단
위ㆍ
세부
사업
사 업
개 요
국가
계획
투자
심사
지 방 채
B T L
의무
지출
재원
총사
업비
기투
자연
도
별
투
자
계
획
향
후법
정보
조이
자소
계
2020
2021
2022
2023
2024
서현
수변
공원
조
성사
업
기간
:201
6.1.
~ 2
022
위치
:서현
동 2
1-6번
지일
원규
모:A
=31,
877㎡
내용
:데크
, 수경
시설
등
YN
NN
NN
재량
23,3
150
23,3
1525
718
,276
4,78
20
00
시군
구비
23,3
150
23,3
1525
718
,276
4,78
20
00
대왕
저수
지
수변
공원
조성
기간
:201
8.01
~202
1사
업량
:224
,258
㎡위
치:수
정구
상적
동
39번
지일
원
YN
NN
NN
계36
,500
13,4
8023
,020
23,0
200
00
00
재량
36,5
0013
,480
23,0
2023
,020
00
00
0
시군
구비
36,5
0013
,480
23,0
2023
,020
00
00
0
공원
시설
물 유
지관
리5,
600
2,04
03,
560
1,60
01,
960
00
00
중앙
공원
시설
개선
기간
:201
9.01
~202
2사
업내
용:노
후시
설개
선 및
야
외공
연장
구조
보강
위치
:분당
구 수
내동
65,
66번
지사
업량
:420
,982
.1㎡
NN
NN
NN
계5,
600
2,04
03,
560
1,60
01,
960
00
00
재량
5,60
02,
040
3,56
01,
600
1,96
00
00
0
시도
비15
015
00
00
00
00
시군
구비
5,45
01,
890
3,56
01,
600
1,96
00
00
0
푸르고
쾌적한
녹지공
간 조성
52,0
9741
051
,687
25,0
8725
,100
500
500
500
0
시민
휴식
공간
조성
52,0
9741
051
,687
25,0
8725
,100
500
500
500
0
도시
계획
시설
(완충
녹지
) 조성
사업
기간
:201
9~20
21대
상:미
조성
된 녹
지 등
규모
:122
,596
㎡내
용:녹
지조
성
YN
NN
NN
계49
,400
200
49,2
0024
,600
24,6
000
00
0
재량
49,4
0020
049
,200
24,6
0024
,600
00
00
시군
구비
49,4
0020
049
,200
24,6
0024
,600
00
00
에코
스쿨
조성
위치
: 관내
학교
중 선
정기
간:2
019.
04~
2024
.12
사업
량 :
연간
3개
교내
용:녹
지공
간조
성, 수
목식
재
YN
NN
NN
계2,
697
210
2,48
748
750
050
050
050
00
재량
2,69
721
02,
487
487
500
500
500
500
0
시군
구비
2,69
721
02,
487
487
500
500
500
500
0
- 91 -
세부
사업
계획
서
회계
연도
: 20
20년
회계
구분
: 교
통사
업분
야 :
전체
부
문
: 전
체(단
위 :
백만
원)
분야
ㆍ부
문ㆍ
정책
ㆍ단
위ㆍ
세부
사업
사 업
개 요
국가
계획
투자
심사
지 방 채
B T L
의무
지출
재원
총사
업비
기투
자연
도
별
투
자
계
획
향
후법
정보
조이
자소
계
2020
2021
2022
2023
2024
합
계
계90
6,76
617
0,66
560
3,20
194
,390
51,1
9489
,552
214,
019
154,
046
132,
900
의무
424,
140
17,2
4029
1,95
420
,875
23,1
856,
000
120,
947
120,
947
114,
946
재량
482,
626
153,
425
311,
247
73,5
1528
,009
83,5
5293
,072
33,0
9917
,954
국고
보조
금23
1,78
318
,767
143,
366
05,
430
068
,968
68,9
6869
,650
균특
보조
금45
145
10
00
00
00
시도
비11
,935
1,83
47,
779
1,00
068
150
02,
799
2,79
92,
322
시군
구비
662,
597
149,
613
452,
056
93,3
9045
,083
89,0
5214
2,25
282
,279
60,9
28
교통
및물
류90
6,76
617
0,66
560
3,20
194
,390
51,1
9489
,552
214,
019
154,
046
132,
900
대중
교통
ㆍ물
류등
기타
906,
766
170,
665
603,
201
94,3
9051
,194
89,5
5221
4,01
915
4,04
613
2,90
0교
통
편의
시설
제
공
및
교통
안전
확보
438,
735
59,3
2826
4,46
113
,657
18,1
2594
011
5,88
711
5,85
211
4,94
6
첨단
교통
정보
사업
48,0
7343
,736
4,33
761
294
094
094
090
50
성남
시 지
능형
교
통체
계(IT
S)
구축
사업
기간
:201
4~20
24버
스안
내단
말기
설치
등위
치:성
남시
전역
내용
:성남
시 주
요도
로
지능
형교
통체
계구
축
YN
NN
NN
계48
,073
43,7
364,
337
612
940
940
940
905
0
재량
48,0
7343
,736
4,33
761
294
094
094
090
50
국고
보조
금18
,767
18,7
670
00
00
00
균특
보조
금45
145
10
00
00
00
시군
구비
28,8
5524
,518
4,33
761
294
094
094
090
50
도시
철도
사업
355,
027
024
0,08
11,
137
9,05
00
114,
947
114,
947
114,
946
성남
도시
철도
구
축사
업Y
국토
교통
부Y
NN
NY
N계
355,
027
024
0,08
11,
137
9,05
00
114,
947
114,
947
114,
946
- 92 -
세부
사업
계획
서
회계
연도
: 20
20년
회계
구분
: 교
통사
업분
야 :
전체
부
문
: 전
체(단
위 :
백만
원)
분야
ㆍ부
문ㆍ
정책
ㆍ단
위ㆍ
세부
사업
사 업
개 요
국가
계획
투자
심사
지 방 채
B T L
의무
지출
재원
총사
업비
기투
자연
도
별
투
자
계
획
향
후법
정보
조이
자소
계
2020
2021
2022
2023
2024
성남
도시
철도
구
축사
업
기간
:201
3.08
~202
6.위
치:운
중동
~판교
역~판
교테
크노
밸리
사업
량:L
=13.
70Km
(17개
역,차
량기
지 1
개소
)내
용:7
개역
,차량
기지
1개
소
Y 국토
교통 부
YN
NN
YN
의무
355,
027
024
0,08
11,
137
9,05
00
114,
947
114,
947
114,
946
국고
보조
금21
3,01
60
143,
366
05,
430
068
,968
68,9
6869
,650
시도
비7,
101
04,
779
018
10
2,29
92,
299
2,32
2
시군
구비
134,
910
091
,936
1,13
73,
439
043
,680
43,6
8042
,974
광역
교통
사업
35,6
3515
,592
20,0
4311
,908
8,13
50
00
0
광역
교통
시설
부
담금
기간
:201
3-20
24대
상:성
남역
사 설
치삼
성동
탄간
GTX
건설
에 따
른
지방
자치
단체
부담
금삼
성동
탄간
GTX
건설
총
사업
비의
2%
부담
Y 국토
교통 부
YN
NY
NN
계35
,635
15,5
9220
,043
11,9
088,
135
00
00
의무
35,6
3515
,592
20,0
4311
,908
8,13
50
00
0
시군
구비
35,6
3515
,592
20,0
4311
,908
8,13
50
00
0
교통
사업
지원
3,47
81,
648
1,83
01,
830
00
00
0
택시
운영
개선
3,47
81,
648
1,83
01,
830
00
00
0
택시
공영
차고
지 및
택
시쉼
터 신
축
기간
:201
9.6.
~ 20
20.1
2.규
모:연
면적
1,19
0㎡, 3
층위
치:여
수동
119
-2번
지내
용:택
시공
영차
고지
및 쉼
터
조성
YN
NN
YN
계3,
478
1,64
81,
830
1,83
00
00
00
의무
3,47
81,
648
1,83
01,
830
00
00
0
시도
비50
00
500
500
00
00
0
시군
구비
2,97
81,
648
1,33
01,
330
00
00
0주
차시
설 확
충 및
주
차질
서 확
립46
4,55
310
9,68
933
6,91
078
,903
33,0
6988
,612
98,1
3238
,194
17,9
54
공영
주차
장 건
립
464,
553
109,
689
336,
910
78,9
0333
,069
88,6
1298
,132
38,1
9417
,954
분양
지 주
택매
입
주차
장 조
성
기간
:202
0 -
2024
대상
: 수정
,중원
구 분
양지
사업
량: 매
년 단
독주
택 2
0채
매입
, 주차
장 조
성 매
입
YN
NN
YN
계30
,000
030
,000
6,00
06,
000
6,00
06,
000
6,00
00
의무
30,0
000
30,0
006,
000
6,00
06,
000
6,00
06,
000
0
- 93 -
세부
사업
계획
서
회계
연도
: 20
20년
회계
구분
: 교
통사
업분
야 :
전체
부
문
: 전
체(단
위 :
백만
원)
분야
ㆍ부
문ㆍ
정책
ㆍ단
위ㆍ
세부
사업
사 업
개 요
국가
계획
투자
심사
지 방 채
B T L
의무
지출
재원
총사
업비
기투
자연
도
별
투
자
계
획
향
후법
정보
조이
자소
계
2020
2021
2022
2023
2024
분양
지 주
택매
입
주차
장 조
성Y
NN
NY
N시
도비
2,50
00
2,50
050
050
050
050
050
00
시군
구비
27,5
000
27,5
005,
500
5,50
05,
500
5,50
05,
500
0
성남
동
4929
번지
(모란
시장
)공
영주
차장
조성
기간
:201
5-20
00위
치 :수
정구
성남
동
4929
번지
부지
면적
: 22
575.
5㎡주
차면
수 :
지평
식 6
03면
, 관
리센
터 1
동주
차장
조성
부지
매입
비 및
시
설공
사비
YN
NN
NN
계68
,133
63,0
435,
090
5,09
00
00
00
재량
68,1
3363
,043
5,09
05,
090
00
00
0
시군
구비
68,1
3363
,043
5,09
05,
090
00
00
0
백현
동 5
63번
지
공영
주차
장 건
립
기간
:201
5-20
21위
치:백
현동
563
사업
량 :지
상4층
(205
면)
주차
장 조
성
YN
NN
NN
계16
,698
12,2
294,
469
2,46
92,
000
00
00
재량
16,6
9812
,229
4,46
92,
469
2,00
00
00
0
시군
구비
16,6
9812
,229
4,46
92,
469
2,00
00
00
0
정자
동 7
2번지
공
영주
차장
건립
기간
:201
7.02
~202
2.12
대상
: 정
자동
백현
어린
이공
원
인근
주민
주차
면수
: 10
0면공
영주
차장
건립
YN
NN
NN
계9,
600
6,46
53,
135
500
2,13
550
00
00
재량
9,60
06,
465
3,13
550
02,
135
500
00
0
시도
비1,
834
1,83
40
00
00
00
시군
구비
7,76
64,
631
3,13
550
02,
135
500
00
0
운중
동 9
34번
지
공영
주차
장 건
립기
간:2
017~
2022
부지
면적
:169
6㎡규
모:지
하1/
지상
4(20
8면)
YN
NN
NN
계16
,500
3,34
513
,155
5,15
55,
000
3,00
00
00
재량
16,5
003,
345
13,1
555,
155
5,00
03,
000
00
0
시군
구비
16,5
003,
345
13,1
555,
155
5,00
03,
000
00
0
분당
동
101번
지(양
지어
린이
공원
) 공영
주차
장
건립
기간
:202
0.01
~202
3.12
위치
:분당
동 1
01번
지 등
규모
:주차
면수
13
5면,지
하2층
/지상
내용
:지하
2층/지
상(어
린이
공원
, 경로
당, 주
차장
)
YN
NN
NN
계12
,400
012
,400
400
1,00
05,
000
6,00
00
0
재량
12,4
000
12,4
0040
01,
000
5,00
06,
000
00
시군
구비
12,4
000
12,4
0040
01,
000
5,00
06,
000
00
- 94 -
세부
사업
계획
서
회계
연도
: 20
20년
회계
구분
: 교
통사
업분
야 :
전체
부
문
: 전
체(단
위 :
백만
원)
분야
ㆍ부
문ㆍ
정책
ㆍ단
위ㆍ
세부
사업
사 업
개 요
국가
계획
투자
심사
지 방 채
B T L
의무
지출
재원
총사
업비
기투
자연
도
별
투
자
계
획
향
후법
정보
조이
자소
계
2020
2021
2022
2023
2024
태평
동 1
180번
지
공영
주차
장 건
립
기간
:202
0.3.
~202
2.12
위치
:태평
동 1
180번
지규
모:주
차면
수 2
57면
사업
량:지
하2층
/지상
4층, 현
재
지평
식 7
3면
YN
NN
NN
계18
,000
018
,000
500
6,00
011
,500
00
0
재량
18,0
000
18,0
0050
06,
000
11,5
000
00
시군
구비
18,0
000
18,0
0050
06,
000
11,5
000
00
밀리
언공
원(태
평동
727
7번지
) 공
영주
차장
건립
기간
:202
0.01
~202
3.12
위치
:태평
동 7
277번
지규
모:주
차면
수 1
20면
사업
량:지
하1층
/지상
공원
YN
NN
NN
계9,
000
09,
000
400
1,00
07,
600
00
0
재량
9,00
00
9,00
040
01,
000
7,60
00
00
시군
구비
9,00
00
9,00
040
01,
000
7,60
00
00
장기
미집
행
도시
계획
시설
(주차
장) 조
성
기간
:201
9.01
~202
3.12
대상
: 주
차장
이용
자규
모: 신
촌동
등 2
3개소
면적
18
,118
㎡내
용: 장
기미
집행
도
시계
획시
설에
주차
장 조
성
YN
NN
NN
계27
,162
027
,162
8,38
34,
634
8,62
45,
521
00
재량
27,1
620
27,1
628,
383
4,63
48,
624
5,52
10
0
시군
구비
27,1
620
27,1
628,
383
4,63
48,
624
5,52
10
0
여수
동 3
74번
지
공영
주차
장 건
립
기간
:201
7~20
24위
치:여
수동
374
번지
사업
량:부
지면
적 1
,924
.1㎡
, 지
상3층
(180
면),
지평
식
주차
장
YN
NN
NN
계20
,028
5,75
614
,272
600
1,00
03,
000
6,00
03,
672
0
재량
20,0
285,
756
14,2
7260
01,
000
3,00
06,
000
3,67
20
시군
구비
20,0
285,
756
14,2
7260
01,
000
3,00
06,
000
3,67
20
하대
원동
18번
지
공영
주차
장 건
립
기간
:202
0.01
~202
4.12
위치
: 하
대원
동 1
8번지
규모
: 주차
면수
400
면사
업량
:지하
2층/지
상3층
YN
NN
NN
계32
,600
032
,600
10,6
0090
01,
000
10,0
0010
,100
0
재량
32,6
000
32,6
0010
,600
900
1,00
010
,000
10,1
000
시군
구비
32,6
000
32,6
0010
,600
900
1,00
010
,000
10,1
000
판교
동 5
74번
지
공영
주차
장 건
립기
간:2
017.
01~2
024
위치
:분당
구 판
교동
574
번지
사업
량:지
상4층
(380
면)
YN
NN
NN
계38
,033
11,4
1126
,622
090
05,
000
10,0
0010
,722
0
재량
38,0
3311
,411
26,6
220
900
5,00
010
,000
10,7
220
시군
구비
38,0
3311
,411
26,6
220
900
5,00
010
,000
10,7
220
- 95 -
세부
사업
계획
서
회계
연도
: 20
20년
회계
구분
: 교
통사
업분
야 :
전체
부
문
: 전
체(단
위 :
백만
원)
분야
ㆍ부
문ㆍ
정책
ㆍ단
위ㆍ
세부
사업
사 업
개 요
국가
계획
투자
심사
지 방 채
B T L
의무
지출
재원
총사
업비
기투
자연
도
별
투
자
계
획
향
후법
정보
조이
자소
계
2020
2021
2022
2023
2024
백현
동 5
99번
지
공영
주차
장 건
립
기간
:201
7~20
25백
현동
599
번지
지하
2층/지
상4층
,90면
백현
동 5
99번
지 공
영주
차장
건
립
YN
NN
NN
계9,
074
2,60
15,
348
00
348
2,00
03,
000
1,12
5
재량
9,07
42,
601
5,34
80
034
82,
000
3,00
01,
125
시군
구비
9,07
42,
601
5,34
80
034
82,
000
3,00
01,
125
여수
동 5
39번
지
공영
주차
장 건
립
기간
: 201
7~20
25여
수동
539
번지
주차
장(지
상3층
, 160
면)
여수
동 5
39번
지 공
영주
차장
건
립
YN
NN
NN
계16
,980
4,83
98,
141
050
01,
000
2,64
14,
000
4,00
0
재량
16,9
804,
839
8,14
10
500
1,00
02,
641
4,00
04,
000
시군
구비
16,9
804,
839
8,14
10
500
1,00
02,
641
4,00
04,
000
운중
동 9
02번
지
공영
주차
장 건
립
기간
:202
0.01
~202
8.12
위치
:운중
동 9
02번
지규
모:주
차면
수 2
46면
사업
량:지
하2층
/지상
4층
YN
NN
NN
계18
,730
05,
901
5,20
10
00
700
12,8
29
재량
18,7
300
5,90
15,
201
00
070
012
,829
시군
구비
18,7
300
5,90
15,
201
00
070
012
,829
운중
동 8
84번
지
공영
주차
장 건
립
기간
:202
0.01
~202
3.12
위치
:운중
동 8
84사
업량
: 지
하2층
/지상
3층규
모:주
차면
수 1
33명
YN
NN
NN
계10
,137
010
,137
3,12
20
3,00
04,
015
00
재량
10,1
370
10,1
373,
122
03,
000
4,01
50
0
시군
구비
10,1
370
10,1
373,
122
03,
000
4,01
50
0
운중
동 9
74번
지
공영
주차
장 건
립
기간
:202
0.01
~202
3.12
위치
:분당
구 운
중동
974
번지
규모
:주차
면수
170
면사
업량
:지하
2층/지
상4층
YN
NN
NN
계12
,971
012
,971
3,97
10
3,50
05,
500
00
재량
12,9
710
12,9
713,
971
03,
500
5,50
00
0
시군
구비
12,9
710
12,9
713,
971
03,
500
5,50
00
0
운중
동 1
002-
4번지
공
영주
차장
건립
기간
:202
0.01
~202
3.12
위치
:운중
동 1
002-
4번지
규모
:주차
면수
132
면사
업량
:지하
2층/지
상3층
YN
NN
NN
계10
,053
010
,053
3,09
30
2,50
04,
460
00
재량
10,0
530
10,0
533,
093
02,
500
4,46
00
0
시군
구비
10,0
530
10,0
533,
093
02,
500
4,46
00
0
- 96 -
세부
사업
계획
서
회계
연도
: 20
20년
회계
구분
: 교
통사
업분
야 :
전체
부
문
: 전
체(단
위 :
백만
원)
분야
ㆍ부
문ㆍ
정책
ㆍ단
위ㆍ
세부
사업
사 업
개 요
국가
계획
투자
심사
지 방 채
B T L
의무
지출
재원
총사
업비
기투
자연
도
별
투
자
계
획
향
후법
정보
조이
자소
계
2020
2021
2022
2023
2024
운중
동 1
024번
지
공영
주차
장 건
립
기간
:202
0.01
~202
3.12
위치
:운중
동 1
024번
지규
모:주
차면
수 1
23면
사업
량:지
하2층
/지상
4층
YN
NN
NN
계9,
172
09,
172
2,92
70
2,24
54,
000
00
재량
9,17
20
9,17
22,
927
02,
245
4,00
00
0
시군
구비
9,17
20
9,17
22,
927
02,
245
4,00
00
0
운중
동 1
041번
지
공영
주차
장 건
립
기간
:202
0.01
~202
3.12
위치
:운중
동 1
041번
지규
모:주
차면
수 1
29면
사업
량:지
하2층
/지상
3층
YN
NN
NN
계9,
830
09,
830
3,03
50
2,79
54,
000
00
재량
9,83
00
9,83
03,
035
02,
795
4,00
00
0
시군
구비
9,83
00
9,83
03,
035
02,
795
4,00
00
0금
토동
29
3-1번
지(제
2테크
노밸
리-주
1)
공영
주차
장 건
립
기간
:202
0.01
~202
3.12
위치
:금토
동 2
93-1
번지
(주1)
규모
:주차
면수
195
면사
업량
:지하
2층/지
상4층
YN
NN
NN
계16
,046
016
,046
5,77
10
4,00
06,
275
00
재량
16,0
460
16,0
465,
771
04,
000
6,27
50
0
시군
구비
16,0
460
16,0
465,
771
04,
000
6,27
50
0
금토
동 4
10-1
8번지
(제2테
크노
밸리
-주2)
공
영주
차장
건립
기간
:202
0.01
~202
3.12
위치
:금토
동 4
10-1
8번지
규모
:주차
면수
180
면사
업량
:지하
2층/지
상4층
YN
NN
NN
계14
,842
014
,842
5,34
20
4,00
05,
500
00
재량
14,8
420
14,8
425,
342
04,
000
5,50
00
0
시군
구비
14,8
420
14,8
425,
342
04,
000
5,50
00
0
금토
동 4
11-5
번지
(제2테
크노
밸리
-주3)
공영
주차
장 건
립
기간
:202
0.01
~202
3.12
위치
:금토
동 4
11-5
번지
(주3)
규모
:주차
면수
188
면사
업량
:지하
2층/지
상4층
YN
NN
NN
계15
,464
015
,464
5,54
40
4,00
05,
920
00
재량
15,4
640
15,4
645,
544
04,
000
5,92
00
0
시군
구비
15,4
640
15,4
645,
544
04,
000
5,92
00
0
삼평
동 6
69번
지(테
크노
공원
) 공
영주
차장
건립
기간
:202
0.01
~202
3.12
위치
:삼평
동
669번
지(테
크노
공원
)규
모:주
차면
수 3
30면
사업
량:지
하3층
YN
NN
NN
계23
,100
023
,100
800
2,00
010
,000
10,3
000
0
재량
23,1
000
23,1
0080
02,
000
10,0
0010
,300
00
시군
구비
23,1
000
23,1
0080
02,
000
10,0
0010
,300
00
- 97 -
세부
사업
계획
서
회계
연도
: 20
20년
회계
구분
: 판
교택
지개
발사
업분
야 :
전체
부
문
: 전
체(단
위 :
백만
원)
분야
ㆍ부
문ㆍ
정책
ㆍ단
위ㆍ
세부
사업
사 업
개 요
국가
계획
투자
심사
지 방 채
B T L
의무
지출
재원
총사
업비
기투
자연
도
별
투
자
계
획
향
후법
정보
조이
자소
계
2020
2021
2022
2023
2024
합
계
계26
3,78
518
3,41
380
,372
37,8
8742
,485
00
00
의무
50,6
3238
,860
11,7
725,
887
5,88
50
00
0
재량
213,
153
144,
553
68,6
0032
,000
36,6
000
00
0
시도
비4,
100
04,
100
4,10
00
00
00
시군
구비
259,
685
183,
413
76,2
7233
,787
42,4
850
00
0
교통
및물
류26
3,78
518
3,41
380
,372
37,8
8742
,485
00
00
도로
213,
153
144,
553
68,6
0032
,000
36,6
000
00
0지
역간
도로
망 구
축 및
체
계적
관리
213,
153
144,
553
68,6
0032
,000
36,6
000
00
0광
역교
통 등
기반
시설
조
성사
업21
3,15
314
4,55
368
,600
32,0
0036
,600
00
00
분당
~수서
간
도시
고속
도로
소
음저
감시
설
설치
공사
기간
:200
9-20
21대
상:분
당~수
서간
도시
고속
도로
(아름
삼거
리~벌
말 지
하차
도간
)규
모:소
음저
감시
설설
치 L
=1.5
9Km
내용
:공원
화사
업
YN
NN
N
계18
0,00
011
6,71
363
,287
30,0
0033
,287
00
00
재량
180,
000
116,
713
63,2
8730
,000
33,2
870
00
0
시군
구비
180,
000
116,
713
63,2
8730
,000
33,2
870
00
0
국지
도57
호선
소
음저
감시
설
설치
공사
기간
:201
4˜20
21대
상:국
지도
57호
선
우회
도로
(원마
을)
내용
:방음
터널
설치
규모
:600
m
YN
NN
N
계33
,153
27,8
405,
313
2,00
03,
313
00
00
재량
33,1
5327
,840
5,31
32,
000
3,31
30
00
0
시군
구비
33,1
5327
,840
5,31
32,
000
3,31
30
00
0
대중
교통
ㆍ물
류등
기타
50,6
3238
,860
11,7
725,
887
5,88
50
00
0
교통
사업
지원
50,6
3238
,860
11,7
725,
887
5,88
50
00
0
공영
차고
지 건
립50
,632
38,8
6011
,772
5,88
75,
885
00
00
- 98 -
세부
사업
계획
서
회계
연도
: 20
20년
회계
구분
: 판
교택
지개
발사
업분
야 :
전체
부
문
: 전
체(단
위 :
백만
원)
분야
ㆍ부
문ㆍ
정책
ㆍ단
위ㆍ
세부
사업
사 업
개 요
국가
계획
투자
심사
지 방 채
B T L
의무
지출
재원
총사
업비
기투
자연
도
별
투
자
계
획
향
후법
정보
조이
자소
계
2020
2021
2022
2023
2024
운중
동 공
영차
고지
건
립
기간
:201
8.01
~202
2.12
위치
:운중
동 3
1번지
일원
사업
량:2
5,20
1㎡규
모:관
리동
4,40
0㎡,
주차
수 2
00면
YN
NN
YN
계50
,632
38,8
6011
,772
5,88
75,
885
00
00
의무
50,6
3238
,860
11,7
725,
887
5,88
50
00
0
시도
비4,
100
04,
100
4,10
00
00
00
시군
구비
46,5
3238
,860
7,67
21,
787
5,88
50
00
0
- 99 -
세부
사업
계획
서
회계
연도
: 20
20년
회계
구분
: 도
시재
생분
야 :
전체
부
문
: 전
체(단
위 :
백만
원)
분야
ㆍ부
문ㆍ
정책
ㆍ단
위ㆍ
세부
사업
사 업
개 요
국가
계획
투자
심사
지 방 채
B T L
의무
지출
재원
총사
업비
기투
자연
도
별
투
자
계
획
향
후법
정보
조이
자소
계
2020
2021
2022
2023
2024
합
계
계66
,436
14,5
4851
,888
21,4
488,
924
7,17
27,
172
7,17
20
의무
8,45
04,
008
4,44
24,
442
00
00
0
재량
57,9
8610
,540
47,4
4617
,006
8,92
47,
172
7,17
27,
172
0균
특보
조금
5,87
83,
657
2,22
12,
221
00
00
0
시도
비55
855
80
00
00
00
시군
구비
60,0
0010
,333
49,6
6719
,227
8,92
47,
172
7,17
27,
172
0
국토
및지
역개
발66
,436
14,5
4851
,888
21,4
488,
924
7,17
27,
172
7,17
20
지역
및도
시66
,436
14,5
4851
,888
21,4
488,
924
7,17
27,
172
7,17
20
도시
재생
사업
66,4
3614
,548
51,8
8821
,448
8,92
47,
172
7,17
27,
172
0
도시
재생
사업
66,4
3614
,548
51,8
8821
,448
8,92
47,
172
7,17
27,
172
0
도시
재생
사업
사업
기간
:연중
사업
량:정
비기
반시
설,
공동
이용
시설
확충
등사
업내
용:단
독주
택지
등 매
입사
업위
치:도
시재
생활
성화
지
역내
NN
NN
NN
계35
,860
035
,860
7,17
27,
172
7,17
27,
172
7,17
20
재량
35,8
600
35,8
607,
172
7,17
27,
172
7,17
27,
172
0
시군
구비
35,8
600
35,8
607,
172
7,17
27,
172
7,17
27,
172
0
일반
지역
도
시재
생사
업
기간
:201
6.01
~202
0.12
위치
:수정
구태
평2,
4동일
원
282,
080㎡
사업
량:주
택개
보수
사업
,소규
모행
복주
택기
반조
성창
업인
큐베
이터
조성
,사회
적기
업육
성 등
Y 국토
교통 부
YN
NN
YN
계8,
450
4,00
84,
442
4,44
20
00
00
의무
8,45
04,
008
4,44
24,
442
00
00
0
균특
보조
금4,
019
1,79
82,
221
2,22
10
00
00
시군
구비
4,43
12,
210
2,22
12,
221
00
00
0단
대논
골
도시
재생
활성
화사
업Y
NN
NN
N계
3,72
622
23,
504
1,75
21,
752
00
00
- 100 -
세부
사업
계획
서
회계
연도
: 20
20년
회계
구분
: 도
시재
생분
야 :
전체
부
문
: 전
체(단
위 :
백만
원)
분야
ㆍ부
문ㆍ
정책
ㆍ단
위ㆍ
세부
사업
사 업
개 요
국가
계획
투자
심사
지 방 채
B T L
의무
지출
재원
총사
업비
기투
자연
도
별
투
자
계
획
향
후법
정보
조이
자소
계
2020
2021
2022
2023
2024
단대
논골
도
시재
생활
성화
사업
기간
:201
9.01
~202
1.12
단대
논골
, 단대
동50
,500
㎡주
거환
경 개
선등
YN
NN
NN
재량
3,72
622
23,
504
1,75
21,
752
00
00
시군
구비
3,72
622
23,
504
1,75
21,
752
00
00
수진
2동 맞
춤형
정
비사
업
기간
:201
5.03
~202
0.12
위치
:수정
로 8
8번길
18일
원
36,4
86㎡
사업
량:쌈
지공
원,
경로
당,마
을회
관등
복합
조성
방범
용CC
TV,산
책로
조성
,주택
개보
수등
YN
NN
NN
계6,
000
3,71
82,
282
2,28
20
00
00
재량
6,00
03,
718
2,28
22,
282
00
00
0
균특
보조
금1,
859
1,85
90
00
00
00
시도
비55
855
80
00
00
00
시군
구비
3,58
31,
301
2,28
22,
282
00
00
0
태평
2동 맞
춤형
정
비사
업
기간
:201
4.09
~202
0.12
위치
:수정
구남
문로
69
번기
11일
원 4
8,99
0㎡사
업량
:공영
주차
장확
충,도
로패
턴포
장등
YN
NN
NN
계6,
200
3,30
02,
900
2,90
00
00
00
재량
6,20
03,
300
2,90
02,
900
00
00
0
시군
구비
6,20
03,
300
2,90
02,
900
00
00
0
태평
4동 맞
춤형
정
비사
업
기간
:201
4.09
~202
0.12
위치
:수정
구남
문로
13
5번길
11일
원 4
8,85
2㎡사
업량
:공영
주차
장,도
로패
턴포
장등
YN
NN
NN
계6,
200
3,30
02,
900
2,90
00
00
00
재량
6,20
03,
300
2,90
02,
900
00
00
0
시군
구비
6,20
03,
300
2,90
02,
900
00
00
0
- 101 -
세부
사업
계획
서
회계
연도
: 20
20년
회계
구분
: 폐
기물
처리
시설
분
야
: 전
체부
문 :
전체
(단위
: 백
만원
)
분야
ㆍ부
문ㆍ
정책
ㆍ단
위ㆍ
세부
사업
사 업
개 요
국가
계획
투자
심사
지 방 채
B T L
의무
지출
재원
총사
업비
기투
자연
도
별
투
자
계
획
향
후법
정보
조이
자소
계
2020
2021
2022
2023
2024
합
계
계17
9,27
01,
943
177,
327
543
489
35,9
4311
4,12
726
,225
0
재량
179,
270
1,94
317
7,32
754
348
935
,943
114,
127
26,2
250
시군
구비
179,
270
1,94
317
7,32
754
348
935
,943
114,
127
26,2
250
환경
179,
270
1,94
317
7,32
754
348
935
,943
114,
127
26,2
250
폐기
물17
9,27
01,
943
177,
327
543
489
35,9
4311
4,12
726
,225
0
효율
적인
폐기
물시
설 운
영17
9,27
01,
943
177,
327
543
489
35,9
4311
4,12
726
,225
0폐
기물
처리
시설
설
치사
업17
9,27
01,
943
177,
327
543
489
35,9
4311
4,12
726
,225
0
500톤
소각
장
신규
건립
기간
:201
9.01
~202
4.12
사업
위치
:둔촌
대로
567
(상대
원
현 소
각시
설 부
지내
)사
업량
:500
톤/일
(2
50톤
*2기
)
YN
NN
NN
계17
9,27
01,
943
177,
327
543
489
35,9
4311
4,12
726
,225
0
재량
179,
270
1,94
317
7,32
754
348
935
,943
114,
127
26,2
250
시군
구비
179,
270
1,94
317
7,32
754
348
935
,943
114,
127
26,2
250
- 102 -
세부
사업
계획
서
회계
연도
: 20
20년
회계
구분
: 공
영개
발사
업분
야 :
전체
부
문
: 전
체(단
위 :
백만
원)
분야
ㆍ부
문ㆍ
정책
ㆍ단
위ㆍ
세부
사업
사 업
개 요
국가
계획
투자
심사
지 방 채
B T L
의무
지출
재원
총사
업비
기투
자연
도
별
투
자
계
획
향
후법
정보
조이
자소
계
2020
2021
2022
2023
2024
합
계
계20
6,30
210
3,02
510
3,27
717
,543
45,0
0640
,728
00
0
의무
52,2
6222
,411
29,8
512,
212
15,9
8311
,656
00
0
재량
154,
040
80,6
1473
,426
15,3
3129
,023
29,0
720
00
국고
보조
금6,
132
1,28
94,
843
1,26
72,
110
1,46
60
00
시군
구비
200,
170
101,
736
98,4
3416
,276
42,8
9639
,262
00
0
국토
및지
역개
발20
6,30
210
3,02
510
3,27
717
,543
45,0
0640
,728
00
0
지역
및도
시20
6,30
210
3,02
510
3,27
717
,543
45,0
0640
,728
00
0
공영
개발
206,
302
103,
025
103,
277
17,5
4345
,006
40,7
280
00
단대
동 행
복주
택 건
립14
,586
14,0
3455
255
20
00
00
단대
동 행
복주
택
건립
기간
:201
5.11
~202
0. 1
2.위
치:단
대동
130
번지
규모
:1개
동 6
0세대
(전용
면적
45㎡
이하
)내
용:행
복주
택 건
설 및
공급
Y 국토
교통 부
YN
NN
YN
계14
,586
14,0
3455
255
20
00
00
의무
14,5
8614
,034
552
552
00
00
0국
고보
조금
1,84
11,
289
552
552
00
00
0
시군
구비
12,7
4512
,745
00
00
00
0야
탑동
공공
분양
주택
건
립사
업84
,957
23,4
9861
,459
14,5
6325
,058
21,8
380
00
야탑
동
공공
분양
주택
건
립사
업
기간
:201
5.05
.~20
22.1
2.사
업량
:연면
적 4
0,47
8㎡규
모:공
공분
양주
택 2
36호
건립
위치
:야탑
동 1
34-1
번지
등
7필지
YN
NN
NN
계84
,957
23,4
9861
,459
14,5
6325
,058
21,8
380
00
재량
84,9
5723
,498
61,4
5914
,563
25,0
5821
,838
00
0
시군
구비
84,9
5723
,498
61,4
5914
,563
25,0
5821
,838
00
0
동원
지구
도시
개발
사업
69,0
8357
,116
11,9
6776
83,
965
7,23
40
00
- 103 -
세부
사업
계획
서
회계
연도
: 20
20년
회계
구분
: 공
영개
발사
업분
야 :
전체
부
문
: 전
체(단
위 :
백만
원)
분야
ㆍ부
문ㆍ
정책
ㆍ단
위ㆍ
세부
사업
사 업
개 요
국가
계획
투자
심사
지 방 채
B T L
의무
지출
재원
총사
업비
기투
자연
도
별
투
자
계
획
향
후법
정보
조이
자소
계
2020
2021
2022
2023
2024
동원
지구
도
시개
발사
업
기간
:201
5.01
~202
2.12
위치
:동원
동 1
42번
지일
원규
모: 1
,085
세대
사업
량:1
085세
대, 6
9,88
5 ㎡
YN
NN
NN
계69
,083
57,1
1611
,967
768
3,96
57,
234
00
0
재량
69,0
8357
,116
11,9
6776
83,
965
7,23
40
00
시군
구비
69,0
8357
,116
11,9
6776
83,
965
7,23
40
00
2030
세대
공유
형주
거시
설 조
성사
업32
,562
6,88
725
,675
1,58
514
,518
9,57
20
00
2030
세대
공
유형
주거
시설
조
성사
업
기간
:201
8.11
.~20
22.1
2.위
치:삼
평동
667
번지
사업
량:1
00세
대,연
면적
12
,178
㎡내
용:행
복주
택(공
유형
주거
시설
) 건
립
Y 국토
교통 부
YN
NN
YN
계32
,562
6,88
725
,675
1,58
514
,518
9,57
20
00
의무
32,5
626,
887
25,6
751,
585
14,5
189,
572
00
0국
고보
조금
3,57
60
3,57
671
51,
788
1,07
30
00
시군
구비
28,9
866,
887
22,0
9987
012
,730
8,49
90
00
신흥
동 청
년주
택 건
립사
업5,
114
1,49
03,
624
751,
465
2,08
40
00
신흥
동 청
년주
택
건립
사업
기간
:201
9.08
~202
2.12
위치
:신흥
동 4
232번
지사
업량
:연면
적1,
400㎡
,지
상6~
7층내
용:청
년주
택 2
0호 건
립
Y 국토
교통 부
YN
NN
YN
계5,
114
1,49
03,
624
751,
465
2,08
40
00
의무
5,11
41,
490
3,62
475
1,46
52,
084
00
0국
고보
조금
715
071
50
322
393
00
0
시군
구비
4,39
91,
490
2,90
975
1,14
31,
691
00
0
- 104 -
세부
사업
계획
서
회계
연도
: 20
20년
회계
구분
: 상
수도
사업
분
야
: 전
체부
문 :
전체
(단위
: 백
만원
)
분야
ㆍ부
문ㆍ
정책
ㆍ단
위ㆍ
세부
사업
사 업
개 요
국가
계획
투자
심사
지 방 채
B T L
의무
지출
재원
총사
업비
기투
자연
도
별
투
자
계
획
향
후법
정보
조이
자소
계
2020
2021
2022
2023
2024
합
계
계14
9,60
258
,307
91,2
9530
,951
25,8
4821
,187
9,08
54,
224
0
의무
105,
104
43,8
6961
,235
22,3
8518
,483
15,5
724,
795
00
재량
44,4
9814
,438
30,0
608,
566
7,36
55,
615
4,29
04,
224
0균
특보
조금
29,6
0819
,460
10,1
481,
420
4,26
82,
230
2,23
00
0
시도
비60
560
50
00
00
00
시군
구비
119,
389
38,2
4281
,147
29,5
3121
,580
18,9
576,
855
4,22
40
환경
149,
602
58,3
0791
,295
30,9
5125
,848
21,1
879,
085
4,22
40
상하
수도
ㆍ수
질14
9,60
258
,307
91,2
9530
,951
25,8
4821
,187
9,08
54,
224
0
상수
도사
업44
,498
14,4
3830
,060
8,56
67,
365
5,61
54,
290
4,22
40
상하
수도
사업
15,0
136,
337
8,67
64,
276
3,07
51,
325
00
0
분당
구 공
동구
내
상수
관로
정비
공사
기간
:201
3.03
~202
2.12
대상
:분당
구 간
선도
로 내
규모
:L=8
.25k
m,D
150~
800m
m내
용:맑
고 안
정적
인 수
돗물
을
공급
및 단
수예
방
NN
NN
NN
계15
,013
6,33
78,
676
4,27
63,
075
1,32
50
00
재량
15,0
136,
337
8,67
64,
276
3,07
51,
325
00
0
시군
구비
15,0
136,
337
8,67
64,
276
3,07
51,
325
00
0
맑은
물공
급29
,485
8,10
121
,384
4,29
04,
290
4,29
04,
290
4,22
40
상수
도 노
후
급.배
수관
교체
기간
:201
7.01
~202
4.12
대상
:성남
시 관
내규
모:노
후관
교체
및 관
경확
장
L=62
.4km
내용
:상수
도 노
후 급
.배수
관
교체
NN
NN
NN
계29
,485
8,10
121
,384
4,29
04,
290
4,29
04,
290
4,22
40
재량
29,4
858,
101
21,3
844,
290
4,29
04,
290
4,29
04,
224
0
시군
구비
29,4
858,
101
21,3
844,
290
4,29
04,
290
4,29
04,
224
0
상수
도사
업10
5,10
443
,869
61,2
3522
,385
18,4
8315
,572
4,79
50
0
- 105 -
세부
사업
계획
서
회계
연도
: 20
20년
회계
구분
: 상
수도
사업
분
야
: 전
체부
문 :
전체
(단위
: 백
만원
)
분야
ㆍ부
문ㆍ
정책
ㆍ단
위ㆍ
세부
사업
사 업
개 요
국가
계획
투자
심사
지 방 채
B T L
의무
지출
재원
총사
업비
기투
자연
도
별
투
자
계
획
향
후법
정보
조이
자소
계
2020
2021
2022
2023
2024
맑은
물 공
급10
5,10
443
,869
61,2
3522
,385
18,4
8315
,572
4,79
50
0
고도
정수
및
정수
시설
개량
공사
기간
:201
1-20
23대
상:복
정정
수장
규모
:314
,000
㎡ /
일내
용: 고
도정
수처
리시
설
도입
과 복
정제
2정수
장 개
량
Y 환경 부
YN
NN
YN
계10
5,10
443
,869
61,2
3522
,385
18,4
8315
,572
4,79
50
0
의무
105,
104
43,8
6961
,235
22,3
8518
,483
15,5
724,
795
00
균특
보조
금29
,608
19,4
6010
,148
1,42
04,
268
2,23
02,
230
00
시도
비60
560
50
00
00
00
시군
구비
74,8
9123
,804
51,0
8720
,965
14,2
1513
,342
2,56
50
0
- 106 -
세부
사업
계획
서
회계
연도
: 20
20년
회계
구분
: 하
수도
사업
분
야
: 전
체부
문 :
전체
(단위
: 백
만원
)
분야
ㆍ부
문ㆍ
정책
ㆍ단
위ㆍ
세부
사업
사 업
개 요
국가
계획
투자
심사
지 방 채
B T L
의무
지출
재원
총사
업비
기투
자연
도
별
투
자
계
획
향
후법
정보
조이
자소
계
2020
2021
2022
2023
2024
합
계
계15
1,00
36,
712
144,
291
28,1
5146
,298
48,8
7520
,967
00
의무
151,
003
6,71
214
4,29
128
,151
46,2
9848
,875
20,9
670
0국
고보
조금
58,8
751,
000
57,8
7512
,351
17,1
3615
,229
13,1
590
0
시군
구비
92,1
285,
712
86,4
1615
,800
29,1
6233
,646
7,80
80
0
환경
151,
003
6,71
214
4,29
128
,151
46,2
9848
,875
20,9
670
0
상하
수도
ㆍ수
질15
1,00
36,
712
144,
291
28,1
5146
,298
48,8
7520
,967
00
하수
도사
업12
2,90
44,
970
117,
934
28,1
5135
,757
38,3
3315
,693
00
하수
관거
정비
사업
75,9
042,
670
73,2
3417
,151
14,3
8726
,003
15,6
930
0
하수
관로
정
비사
업(3
단계
)
기간
:201
8.03
~202
2.12
사업
량:노
후 하
수관
로 정
비
L=33
.4km
위치
:성남
시 관
내내
용:굴
착 개
량 1
8.8k
m,
비굴
착 1
4.6k
m
Y 환경 부
NN
NN
YN
계42
,711
2,67
040
,041
15,3
5114
,387
10,3
030
00
의무
42,7
112,
670
40,0
4115
,351
14,3
8710
,303
00
0
국고
보조
금21
,238
500
20,7
3812
,351
8,38
70
00
0
시군
구비
21,4
732,
170
19,3
033,
000
6,00
010
,303
00
0
성남
시 하
수관
로
정비
사업
(4단
계)
기간
:202
0.09
~202
3.12
사업
위치
:관내
19개
동사
업량
:노후
하수
관로
정비
L=
15.7
3km
사업
내용
:굴착
교체
12.5
8km
, 비
굴착
보수
전체
2.72
km 등
Y 환경 부
NN
NN
YN
계33
,193
033
,193
1,80
00
15,7
0015
,693
00
의무
33,1
930
33,1
931,
800
015
,700
15,6
930
0
국고
보조
금16
,597
016
,597
00
7,85
08,
747
00
시군
구비
16,5
960
16,5
961,
800
07,
850
6,94
60
0
하수
처리
장사
업47
,000
2,30
044
,700
11,0
0021
,370
12,3
300
00
판교
수질
복원
센터
증
설사
업Y 환경 부
NN
NN
YN
계47
,000
2,30
044
,700
11,0
0021
,370
12,3
300
00
- 107 -
세부
사업
계획
서
회계
연도
: 20
20년
회계
구분
: 하
수도
사업
분
야
: 전
체부
문 :
전체
(단위
: 백
만원
)
분야
ㆍ부
문ㆍ
정책
ㆍ단
위ㆍ
세부
사업
사 업
개 요
국가
계획
투자
심사
지 방 채
B T L
의무
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재원
총사
업비
기투
자연
도
별
투
자
계
획
향
후법
정보
조이
자소
계
2020
2021
2022
2023
2024
판교
수질
복원
센터
증
설사
업
기간
:201
9.10
~202
2.07
사업
량: 슬
러치
처리
계통
개선
위
치: 삼
평동
63
4(판
교수
질복
원센
터)
내용
: 하
수처
리용
량 증
설
Y 환경 부
NN
NN
YN
의무
47,0
002,
300
44,7
0011
,000
21,3
7012
,330
00
0
국고
보조
금1,
370
01,
370
01,
370
00
00
시군
구비
45,6
302,
300
43,3
3011
,000
20,0
0012
,330
00
0
하수슬
러지 처
리계통
개선사
업28
,099
1,74
226
,357
010
,541
10,5
425,
274
00
슬러
지 처
리계
통 개
선28
,099
1,74
226
,357
010
,541
10,5
425,
274
00
하수
슬러
지
처리
계통
개선
사업
기간
:201
7.~2
023
위치
:수질
복원
센터
내사
업량
:슬러
지 처
리계
통개
선
내용
:생슬
러지
농축
기,잉
여가
스연
소기
개선
등
Y 환경 부
NN
NN
YN
계28
,099
1,74
226
,357
010
,541
10,5
425,
274
00
의무
28,0
991,
742
26,3
570
10,5
4110
,542
5,27
40
0
국고
보조
금19
,670
500
19,1
700
7,37
97,
379
4,41
20
0
시군
구비
8,42
91,
242
7,18
70
3,16
23,
163
862
00
- 108 -
세부
사업
계획
서
회계
연도
: 20
20년
회계
구분
: 공
동주
택리
모델
링기
금분
야 :
전체
부
문
: 전
체(단
위 :
백만
원)
분야
ㆍ부
문ㆍ
정책
ㆍ단
위ㆍ
세부
사업
사 업
개 요
국가
계획
투자
심사
지 방 채
B T L
의무
지출
재원
총사
업비
기투
자연
도
별
투
자
계
획
향
후법
정보
조이
자소
계
2020
2021
2022
2023
2024
합
계
계10
8,02
624
,839
83,1
8722
,000
22,0
0022
,000
17,1
870
0
의무
69,6
8117
,681
52,0
0013
,000
13,0
0013
,000
13,0
000
0
재량
38,3
457,
158
31,1
879,
000
9,00
09,
000
4,18
70
0
시군
구비
108,
026
24,8
3983
,187
22,0
0022
,000
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,187
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국토
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역개
발10
8,02
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22,0
0022
,000
17,1
870
0
지역
및도
시10
8,02
624
,839
83,1
8722
,000
22,0
0022
,000
17,1
870
0
쾌적
한 도
시환
경 조
성10
8,02
624
,839
83,1
8722
,000
22,0
0022
,000
17,1
870
0공
동주
택 리
모델
링
기금
운용
108,
026
24,8
3983
,187
22,0
0022
,000
22,0
0017
,187
00
리모
델링
공공
지원
기간
:201
4.01
~202
3.12
대상
:공동
주택
리모
델링
선
정단
지규
모:1
84개
단지
내용
:노후
공동
주택
리모
델링
사
업
YN
NN
NN
계38
,345
7,15
831
,187
9,00
09,
000
9,00
04,
187
00
재량
38,3
457,
158
31,1
879,
000
9,00
09,
000
4,18
70
0
시군
구비
38,3
457,
158
31,1
879,
000
9,00
09,
000
4,18
70
0
리모
델링
융자
및
이차
보전
기간
:201
4.01
~202
3.12
대상
:리모
델링
공공
지원
단지
선
정규
모:1
84개
단지
내용
:금융
기관
공사
비 융
자금
이
차보
전 및
조합
사업
비
융자
금
YN
NY
NN
계69
,681
17,6
8152
,000
13,0
0013
,000
13,0
0013
,000
00
의무
69,6
8117
,681
52,0
0013
,000
13,0
0013
,000
13,0
000
0
시군
구비
69,6
8117
,681
52,0
0013
,000
13,0
0013
,000
13,0
000
0
- 109 -
세부
사업
계획
서
회계
연도
: 20
20년
회계
구분
: 공
원녹
지조
성기
금분
야 :
전체
부
문
: 전
체(단
위 :
백만
원)
분야
ㆍ부
문ㆍ
정책
ㆍ단
위ㆍ
세부
사업
사 업
개 요
국가
계획
투자
심사
지 방 채
B T L
의무
지출
재원
총사
업비
기투
자연
도
별
투
자
계
획
향
후법
정보
조이
자소
계
2020
2021
2022
2023
2024
합
계
계33
5,80
058
,900
276,
900
172,
300
92,3
0012
,300
00
0
재량
335,
800
58,9
0027
6,90
017
2,30
092
,300
12,3
000
00
시군
구비
95,8
0058
,900
36,9
0012
,300
12,3
0012
,300
00
0
지방
채24
0,00
00
240,
000
160,
000
80,0
000
00
0
국토
및지
역개
발33
5,80
058
,900
276,
900
172,
300
92,3
0012
,300
00
0
지역
및도
시33
5,80
058
,900
276,
900
172,
300
92,3
0012
,300
00
0
공원
,녹지
조성
사업
335,
800
58,9
0027
6,90
017
2,30
092
,300
12,3
000
00
공원
녹지
조성
기금
운영
335,
800
58,9
0027
6,90
017
2,30
092
,300
12,3
000
00
장기
미집
행
공원
녹지
조성
기간
:201
9.01
~202
3.12
YN
NN
NN
계33
5,80
058
,900
276,
900
172,
300
92,3
0012
,300
00
0
재량
335,
800
58,9
0027
6,90
017
2,30
092
,300
12,3
000
00
시군
구비
95,8
0058
,900
36,9
0012
,300
12,3
0012
,300
00
0
지방
채24
0,00
00
240,
000
160,
000
80,0
000
00
0
- 110 -
세부
사업
계획
서
회계
연도
: 20
20년
회계
구분
: 도
시및
주거
환경
정비
기금
분
야
: 전
체부
문 :
전체
(단위
: 백
만원
)
분야
ㆍ부
문ㆍ
정책
ㆍ단
위ㆍ
세부
사업
사 업
개 요
국가
계획
투자
심사
지 방 채
B T L
의무
지출
재원
총사
업비
기투
자연
도
별
투
자
계
획
향
후법
정보
조이
자소
계
2020
2021
2022
2023
2024
합
계
계37
7,40
07,
700
369,
700
10,3
0416
8,30
016
0,90
014
,696
15,5
000
재량
377,
400
7,70
036
9,70
010
,304
168,
300
160,
900
14,6
9615
,500
0
시도
비10
00
100
100
00
00
0
시군
구비
377,
300
7,70
036
9,60
010
,204
168,
300
160,
900
14,6
9615
,500
0
국토
및지
역개
발37
7,40
07,
700
369,
700
10,3
0416
8,30
016
0,90
014
,696
15,5
000
지역
및도
시37
7,40
07,
700
369,
700
10,3
0416
8,30
016
0,90
014
,696
15,5
000
도시
정비
및 택
지개
발사
업37
7,40
07,
700
369,
700
10,3
0416
8,30
016
0,90
014
,696
15,5
000
도시및주
거환경정
비기금운
용37
7,40
07,
700
369,
700
10,3
0416
8,30
016
0,90
014
,696
15,5
000
수정
․중원
구
도시
정비
사업
기간
: 20
18.1
.1~2
023.
12.3
1대
상 :
구시
가지
재
개발
대상
지역
규모
:약 2
7개 구
역내
용 :
구시
가지
재개
발
YN
NN
N
계37
7,40
07,
700
369,
700
10,3
0416
8,30
016
0,90
014
,696
15,5
000
재량
377,
400
7,70
036
9,70
010
,304
168,
300
160,
900
14,6
9615
,500
0
시도
비10
00
100
100
00
00
0
시군
구비
377,
300
7,70
036
9,60
010
,204
168,
300
160,
900
14,6
9615
,500
0
- 111 -