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2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획

2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

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2020~2024년

중기지방재정계획 제1차 수정계획

성 남 시

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본 중기지방재정계획 제1차 수정계획은

◇ 2020~2024년 중기지방재정계획 수립 이후 내·외부환경

변화에 따른 사업계획 변경 및 사업시기 조정 등의 필요

성에 따라

◇ 세입전망과 투자수요를 현 시점에서 예측하고 세입 증액

범위 내에서 재원을 재배분하여 사업을 원활히 추진하기

위한 것이며

◇ 당초 계획 수입 이후에 공모사업 등을 위해 추진하게 된

신규 사업과 계획 변경 및 시기조정 등의 사유로 불가피

하게 수정이 필요한 사업을 대상으로 하였음

◇ 그러나 세수추계의 어려움과 행정·재정적 여건 및 투자

환경의 변화가 심하여 투자계획 수립에 정확한 장래예측

에는 한계가 있어 실제 예산 반영과는 다소 차이가 있을

수 있음

※ 문의처 : 성남시 예산재정과(031-729-2276)

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목 차

제1장 수정계획 개요

Ⅰ 개요 ······································································································· 9

Ⅱ 세입전망 ······························································································· 9

Ⅲ 세출전망 ···························································································· 11

Ⅳ 세출 증감 세부내역 ········································································ 12

Ⅴ 연도별ㆍ사업별 세출 증감내역 및 사유 ···································· 14

제2장 중기지방재정계획 운용계획

Ⅰ 회계별 재정규모 전망 ···································································· 21

Ⅱ 세입·세출 전망 ·············································································· 22

Ⅲ 회계별 세입·세출계획 ·································································· 24

제3장 세부사업계획서(투자사업)

Ⅰ 일반회계 ···························································································· 59

Ⅱ 교통사업특별회계 ············································································ 92

Ⅲ 판교택지개발사업 ············································································ 98

Ⅳ 도시재생특별회계 ········································································· 100

Ⅴ 폐기물처리시설 특별회계 ··························································· 102

Ⅵ 공영개발사업 특별회계 ······························································· 103

Ⅶ 상수도사업 특별회계 ··································································· 105

Ⅷ 하수도사업 특별회계 ··································································· 107

Ⅸ 공동주택리모델링 기금 ······························································· 109

Ⅹ 공원녹지조성 기금 ······································································· 110

Ⅺ 도시및주거환경정비 기금 ··························································· 111

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제1장 수정계획 개요

Ⅰ. 개 요

Ⅱ. 세입전망

Ⅲ. 세출전망

Ⅳ. 세출 증감 세부내역

Ⅴ. 연도별ㆍ사업별 세출 증감내역 및 사유

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Ⅰ 개 요

근 거 ○ 지방재정법 제33조제8항(중기지방재정계획의 수립 등) ○ 2020∼2024년 중기지방재정계획 수립 기준

추진배경 ○ (세입 증감요인) 당초 계획 확정 이후 세입 증감 요인 발생

∙ 코로나19로 인한 경기침체로 지방세 세수 감소

∙ 2019년도 결산안 작성에 따른 순세계잉여금 증액

∙ 대장동 개발이익금 신규 반영(경상적 세외수입 1천억원)

∙ 삼평동 641번지 매각대금 감정평가액 반영에 따른 증액(약 1천억원)

∙ 정자동 163번지 매각대금 신규 반영(424억원)

∙ 코로나19 대응을 위한 재난안전기금의 일반회계 전입(470억원) 등

○ (세출 증감요인)

∙ (신규사업) 공모사업 등 사전행정절차 이행이 필요한 신규사업 발생

∙ (수정사업) 계획변경 및 시기조정 등 변동사유 발생

∙ (재난 관련 예산 편성) 코로나 19로 인한 재난안전자금 등 예산 편성

Ⅱ 세입 전망

재정규모 전망 (단위 : 백만원)

구 분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 합 계

합 계당 초 4,529,374 4,057,121 4,003,087 4,102,390 3,954,799 20,646,771수 정 4,766,452 4,102,696 4,051,264 4,156,773 4,010,888 21,088,074증 감 액 237,078 45,575 48,177 54,383 56,089 441,302

일 반

회 계

당 초 2,946,603 2,463,408 2,475,248 2,580,094 2,588,386 13,053,739수 정 3,145,018 2,494,340 2,495,222 2,588,266 2,596,722 13,319,568증 감 액 198,415 30,932 19,974 8,172 8,336 265,829

공기업특 별회 계

당 초 315,902 336,241 286,664 222,351 208,238 1,369,396수 정 334,517 348,884 314,867 268,562 255,991 1,522,821증 감 액 18,616 12,643 28,203 46,211 47,753 153,426

기 타특 별회 계

당 초 685,513 615,889 671,400 870,664 733,045 3,576,511수 정 685,513 615,889 671,400 870,664 733,045 3,576,511증 감 액 - - - - - -

기 금당 초 581,357 641,583 569,776 429,282 425,129 2,647,126수 정 601,404 643,583 569,776 429,282 425,129 2,669,173증 감 액 20,047 2,000 0 0 0 22,047

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세입 증감 세부내역

(단위:백만원)

구 분

재정규모 2020년 사업비

2020년 증감사유당초 변경 증감액 당초 변경 증감액

총 계 13,620,273 14,061,575 441,302 3,068,088 3,305,167 237,078

일반회계 13,053,739 13,319,568 265,829 2,946,604 3,145,019 198,415

지방세 6,154,688 6,228,082 73,394 1,100,871 1,096,544 △4,327코로나19 확산에 따른경기침체로 세수감소

세외수입 1,750,989 1,959,433 208,444 931,120 1,107,121 176,001

- 대장동 개발이익금 1,000억

- 삼평동 641 감정평가 반영 1,073억

- 정자동 163 매각대금 424억

- 경기침체로 기타 세입감소△737억

보통교부세 - 12,364 12,364 - 12,364 12,364 교부결정 통보(2020.1.2.)

부동산교부세 28,031 55,692 27,661 5,100 10,918 5,818 2회 추경분 반영

조정교부금 785,371 803,255 17,884 148,580 157,939 9,359 가내시 변경통보(2020.1.17.)

국도비보조금 3,884,042 3,490,961 △393,081 678,601 605,558 △73,043 과거3년 결산반영 재산정

보전수입 및 내부거래

450,618 769,781 319,163 82,332 154,575 72,243- 재난안전기금 전입 470억- 순세계잉여금 결산액 반영 252억

공기업특별 266,356 419,783 153,426 61,971 80,587 18,616

하수도사용료 239,800 245,325 5,525 47,900 47,900 0 -

순세계잉여금 26,556 174,458 147,902 14,071 32,687 18,616 - 2019년 결산안 반영

기 금 300,177 322,225 22,047 59,513 79,561 20,047

내부거래(성남사랑

상품권기금)13,606 26,135 12,529 3,121 13,650 10,529 - 기타회계전입금

내부거래(재난안전기금)

286,571 296,090 9,518 56,392 65,911 9,518 - 예치금 회수

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Ⅲ 세출 전망 세출 전망

○ 분야별 세출 규모 (단위 : 백만원,%)

구 분 증감액당초계획

합계수정계획 합계

2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 비중

합 계 441,302 20,646,771 21,088,074 4,766,452 4,102,696 4,051,264 4,156,773 4,010,888 100

일 반 공 공 행 정 10,945 1,158,784 1,169,729 357,237 209,290 233,838 198,596 170,767 5.5

공공질서 및안전 9,518 428,181 437,699 95,426 77,853 85,151 87,447 91,822 2.1

교 육 940 481,290 482,230 167,836 67,096 75,556 76,175 95,568 2.3

문 화 및 관 광 0 903,093 903,093 254,048 145,625 176,425 151,710 175,285 4.3

환 경 보 호 153,426 2,053,919 2,207,345 406,767 435,570 417,908 557,877 389,222 10.5

사 회 복 지 161,306 4,790,584 4,951,890 1,085,571 945,972 946,063 945,918 1,028,366 23.5

보 건 0 534,701 534,701 140,577 79,660 107,638 103,498 103,328 2.5

농 림 해 양 수 산 6,903 82,917 89,820 15,315 23,631 24,959 12,688 13,227 0.4

산 업 중 소 기 업 77,789 447,608 525,397 169,043 160,097 70,253 62,648 63,357 2.5

교 통 및 물 류 △110 2,466,274 2,466,164 508,688 400,599 411,216 630,859 514,802 11.7

국토 및 지역개발 34,880 5,588,479 5,623,359 1,250,684 1,235,167 1,157,822 985,732 993,955 26.7

예 비 비 △14,295 93,865 79,570 5,572 8,451 23,000 13,388 29,159 0.4

기 타 0 1,617,075 1,617,075 309,687 313,684 321,437 330,237 342,030 7.7

회계별 세출 증감 세부내역

○ 세출 증감내역 : 총 33건(신규 14건, 수정 19건) (단위 : 건, 백만원)

구 분당초계획5년사업비

수정계획5년사업비

수정계획(B)증감소계(①+②) 신 규 ① 수정 증감 ②건수 사업비 건수 사업비 건수 사업비

총 계 17,070,261 17,511,563 33 441,302 14 369,209 19 72,094

투자사업 2,451,194 2,562,774 15 111,580 7 73,600 8 37,980

비투자사업 14,619,067 14,948,789 18 329,722 7 295,609 11 34,114

일반회계 13,053,739 13,319,568 26 265,829 11 168,336 15 97,492

투자사업 1,415,291 1,494,124 13 78,833 6 40,407 7 38,426

비투자사업 11,638,448 11,825,444 13 186,995 5 127,929 8 59,066

공기업특별 1,369,396 1,522,822 3 153,426 2 153,873 1 △446

투자사업 306,116 338,863 2 32,747 1 33,193 1 △446

비투자사업 1,063,280 1,183,959 1 120,680 1 120,680 - -

기 금 2,647,126 2,669,173 4 22,047 1 47,000 3 △24,952

투자사업 729,787 729,787 - - - - - -

비투자사업 1,917,339 1,939,386 4 22,047 1 47,000 3 △24,952

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Ⅳ 세출 증감 세부내역

□ 세출 증감내역 : 총 33건(신규 14, 수정 19건) (단위:백만원)

연번 부 서 구분 세부사업명5개년 사업비 2020년

증감액당초 변경 증감액

일 반 회 계증감액 총계

(민자 등 기타 재원)286,011

(0)551,840(19,074)

265,829(19,074)

198,415(8,074)

투 자 사 업소 계

(민자 등 기타 재원)101,564

(0)180,397(19,074)

78,833(19,074)

21,552(8,074)

1 상권지원과 신규 성남모란 상권진흥구역 지원사업 - 4,000 4,000 1,000

2 회 계 과 신규야탑3동 행정복지센터ㆍ주민자치센터 신축

- 10,945 10,945 -

3 복지정책과 변경 위례복지5부지종합사회복지관 건립 27,399 28,809 1,410 -

4 복지정책과 신규 수진종합사회복지관 건립 - 21,716 21,716 -

5 교육청소년과 신규 구미초등학교 다목적체육관 증축 -926

(2,164)926

(2,164)926

(2,164)

6 교육청소년과 신규 서당초등학교 다목적체육관 증축 -2,820

(2,400)2,820

(2,400)2,820

(2,400)

7 교육청소년과 변경 성남중앙초등학교 실내체육관 증축5,600

(0)2,794

(2,510)△2,806(2,510)

△2,806(2,510)

8 교육청소년과 신규 태평동 청소년문화의집 건립 - -

(12,000) -

(12,000)-

(1,000)

9 녹 지 과 변경 도시계획시설(완충녹지) 조성사업 20,800 49,200 28,400 13,800

10 녹 지 과 변경 산성유원지 재정비 20,450 25,502 5,052 548

11수 정 구건 설 과

변경 상적 소하천 정비공사 5,832 12,312 6,480 5,264

12수 정 구건 설 과

변경 심곡 취락지구 정비공사 9,766 9,656 △110 -

13분 당 구행정지원과

변경 분당구청 주차빌딩 신축11,717

※기투자 415

11,717※기투자

17,415

-※기투자

17,000-

비투자사업(코로나19 관련) 소 계 184,447 371,442 186,995 176,862

14 고용노동과 신규 성남형 고용긴급 지원 - 10,000 10,000 10,000

15 고용노동과 신규코로나19 지역고용대응특별지원사업(보조)

- 1,000 1,000 1,000

16 상권지원과 변경 지역경제활성화 10,580 59,312 48,732 48,732

17 상권지원과 변경내부거래지출(성남사랑상품권기금 전출금 증액)

13,605 26,134 12,529 10,529

18 복지정책과 신규 재난연대안전지원 - 95,495 95,495 95,495

19 노인복지과 변경 노인 지역사회참여 소일거리 26,880 28,553 1,673 1,673

20 아동보육과 신규 아동양육 긴급돌봄지원 - 434 434 434

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연번 부 서 구분 세부사업명5개년 사업비 2020년

증감액당초 변경 증감액

21 아동보육과 신규 아동양육 긴급돌봄지원 사업비 - 21,000 21,000 21,000

22 아동보육과 변경 정부지원 어린이집 활성화 지원 5,452 5,765 313 313

233 개 구사회복지과

변경 공공근로사업 추진 21,845 28,581 6,736 6,736

243 개 구가정복지과

변경 어린이집 운영 지원 2,522 4,049 1,527 1,527

25수정,중원구환경위생과분당녹지공원과

변경 산림자원 보호 및 유지관리 9,698 11,549 1,851 1,851

26 예산재정과 변경 예비비 93,865 79,570 △14,295 △22,428

하수도특별회계 증감액 총계 40,487 193,914 153,426 18,616

27 물 순 환 과 변경 하수관로 정비사업(3단계) 40,487 40,041 △446 △2,588

28 물 순 환 과 신규 하수관로 정비사업(4단계) - 33,193 33,193 1,800

29 물 순 환 과 신규 예비비 - 120,680 120,680 19,404

기 금 증감액 총계 319,061 341,109 22,047 20,047

30 재난관리기금 신규 내부거래지출(일반회계 전출금) - 47,000 47,000 47,000

31 재난관리기금 변경 보전지출(예치금) 301,435 263,914 △37,521 △37,521

32 재난관리기금 변경 재난 예ㆍ경보시설 유지관리 1,231 1,271 40 40

33성남사랑상품권활성화기금

변경 성남사랑상품권 운영 16,395 28,924 12,529 10,529

- 13 -

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Ⅴ 연

도·사

업별

세출

증감

내역

및 사

【 일

반회계 】

(단

위:백

만원)

연번

사업명

구 분

재원

총사업

비기투자

연도별

투자계획

증감

사유

소계

2020

2021

2022

2023

2024

향후

사 업

증 감

증감액 계

(기타 미

포함)

102,118

23,285

78,833

21,552

30,481

11,974

9,784

5,042

-

국 비

8,311

-8,311

5,609

1,228

1,474

도 비

△4,296

△1,623

△2,673

△4,173

500

500

500

시 비

98,103

24,908

73,195

20,116

28,753

10,000

9,284

5,042

(기 타

)26,195

7,121

19,074

8,074

6,000

5,000

1성남모란

상권진흥구역

지원사업

증감

액계

4,000

-4,000

1,000

1,000

1,000

1,000

공모사업 선

정신

규도

비2,000

-2,000

500

500

500

500

시비

2,000

-2,000

500

500

500

500

2야탑3동

행정복지센터ㆍ

주민자치센터 신

증감

액계

16,418

5,473

10,945

-549

2,317

5,204

2,875

1993년에 준

공된

청사공간이 협

소하고

노후하여 신

축신

규시

비16,418

5,473

10,945

-549

2,317

5,204

2,875

3위례

복지5부

지종합사회

복지관 건

증감

액계

-△1,410

1,410

-1

-1,409

국도비 지

원에 따

예산반영

당초

소계

38,630

11,231

27,399

11,998

7,105

6,286

2,010

국비

도비

1,500

1,500

시비

37,130

9,731

27,399

11,998

7,105

6,286

2,010

수정

소계

38,630

9,822

28,809

11,998

7,106

6,286

3,419

국비

4,419

4,419

1,405

1,384

1,630

도비

1,500

1,500

시비

32,711

8,322

24,390

10,593

5,722

4,656

3,419

- 14 -

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연번

사업명

구 분

재원

총사업

비기투자

연도별

투자계획

증감

사유

소계

2020

2021

2022

2023

2024

향후

4수진종합사회

복지관 건

증감

액계

21,716

21,716

-10,863

6,515

2,171

2,167

성남소방서 신

축 이

전함에

따라 지

역주민 복

지서비스

제공을 위

한 복

지관 신

축신

규시

비21,716

21,716

-10,863

6,515

2,171

2,167

5구미초등학교

다목적체육관

증축

증감

액계

926

-926

926

성남 중

앙초가

도비 지

원대상에서 국

지원대상 학

교로 변

경됨에

따라, 신규 도

비 지

학교로 선

정(성

남중앙초→구미초)

신규

도비

463

463

463

시비

463

463

463

(기타

)4,958

2,794

2,164

2,164

6서당초등학교

다목적체육관

증축

증감

액계

2,820

2,820

2,820

중기지방재정계획의 수

이후 국

보조사업(2019년

하반기 교

육부 특

별교부금)

확정에 따

른 대

응투자

요청으로 신

규사업 발

생신

도비

1,974

1,974

1,974

시비

846

846

846

(교육청)

5,104

2,704

2,400

2,400

7성남중앙

초등학교

실내체육관 건

증감

액계

△4,429

△1,623

△2,806

△2,806

2019년 국

비 지

원사업으로

(교육부 특

별교부금)

확정됨에 따

라 재

원 변

경(도

비지원→국비지원사업)

당초

소 계

7,223

1,623

5,600

5,600

국 비

도 비

6,759

1,623

5,136

5,136

시 비

464

464

464

(교육청)

수정

소 계

2,794

-2,794

2,794

국 비

1,956

1,956

1,956

도 비

시 비

838

838

838

(교육청)

4,133

1,623

2,510

2,510

- 15 -

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연번

사업명

구 분

재원

총사업

비기투자

연도별

투자계획

증감

사유

소계

2020

2021

2022

2023

2024

향후

8태평동

청소년문화의집

신축

증감

액(민

자제외)

계3,735

3,735

태평ㆍ수진ㆍ신흥동 일

청소년 문

화시설 수

충족을 위

한 신

축신

규시

비3,735

3,735

(민자

)12,000

12,000

1,000

6,000

5,000

9도시계획시설(완

충녹지) 조성사업

증감

액계

28,400

-28,400

13,800

14,600

성남시 도

시계획시설

(완충녹지) 관리계획 변

경에

따른 보

상비 및

조성비

변경

당초

시비

21,000

200

20,800

10,800

10,000

수정

시비

49,400

200

49,200

24,600

24,600

10산성유원지

재정비

증감

액계

5,052

5,052

548

2,252

2,252

--

-

재원변경

(생활SO

C국비 확

보2,700백

만원)

토지비 반

영 및

주차장

건립에 따

른 공

사비 증

당초

소계

36,500

16,050

20,450

536

9,957

9,957

국비

2,700

2,700

268

1,216

1,216

시비

33,800

16,050

17,750

268

8,741

8,741

수정

소계

41,552

16,050

25,502

1,084

12,209

12,209

국비

2,662

2,662

542

1,060

1,060

시 비

38,890

16,050

22,840

542

11,149

11,149

11상적 소

하천

정비공사

증감

액계

6,480

-6,480

5,264

1,216

- 실시설계 용

역 완

료에

따라 총

공사비 변

동- 현재 토

지가격 상승으로

인한 보

상비 변

당초

시비

6,000

168

5,832

2,032

3,800

수정

시비

12,480

168

12,312

7,296

5,016

12심곡

취락지구

정비공사

증감

액계

-110

△110

--

△110

2019년 제

4회

추가경정예산으로

1억1천

만원이 증

액 편

성됨에

따라 기

투자금액 증

가 및

2022년 투

자금액 감

당초

소계

29,707

19,941

9,766

4,188

2,235

3,343

시비

29,307

17,541

9,766

4,188

2,235

3,343

지방채

2,400

2,400

수정

소계

29,707

20,051

9,656

4,188

2,235

3,233

시비

29,307

20,051

9,656

4,188

2,235

3,233

지방채

2,400

2,400

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【 하

수도특별회계 】

(단

위:백

만원

)

연번

사업명

분재원

총사업비

기투

자연

도별 투

자계획

증감사

유소

계2020

2021

2022

2023

2024

향후

사 업

증 감

증감액 계

(민자 등

미포함)

32,107

△640

32,747

△788

△3,661

21,503

15,693

국 비

15,936

15,936

△661

7,850

8,747

도 비

시 비

16,171

△640

16,811

△788

△3,000

13,653

6,946

(기 타

)

1하수관로

정비사업

(3단계)

증감

액계

△1,086

△640

△446

△2,588

△3,661

5,803

환경부 재

원협의 결

과에

따른 물

량변동 및

투자계획

변경

당초

소계

43,797

3,310

40,487

17,939

18,048

4,500

국비

21,899

500

21,399

12,351

9,048

시비

21,898

2,810

19,088

5,588

9,000

4,500

수정

소계

42,711

2,670

40,041

15,351

14,387

10,303

국비

21,238

500

20,738

12,351

8,387

시 비

21,473

2,170

19,303

3,000

6,000

10,303

2하수관로

정비사업

(4단계)

증감

액계

33,193

33,193

1,800

15,700

15,693

노후 하

수도관 정

비사업

조기 추

진신

규국

비16,597

16,597

7,850

8,747

시비

16,596

16,596

1,800

7,850

6,946

연번

사업명

구 분

재원

총사업

비기투자

연도별

투자계획

증감

사유

소계

2020

2021

2022

2023

2024

향후

13분당구청 주

차빌딩

신축

증감

액계

17,000

17,000

--

토지비 17,000백

만원 반

영(면

2,000㎡

x850만원/㎡

당=1

7,00

0백만

원)

당초

시비

12,132

415

11,717

11,717

수정

시비

29,132

17,415

11,717

11,717

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제2장 중기지방재정 운용계획

Ⅰ. 회계별 재정규모 전망

Ⅱ. 세입·세출 전망

Ⅲ. 회계별 세입·세출계획

- 19 -

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Ⅰ 회계별 재정규모 전망

□ 계획기간 중 평균 재정규모는 4,217,615백만원으로 연평균 4.2%

감소 예상

○ 일반회계는 연평균 2,663,914백만원으로 4.7% 감소

○ 공기업 특별회계는 연평균 304,564백만원으로 6.5% 감소

○ 기타특별회계는 연평균 715,302백만원으로 1.7% 증가

○ 기금은 연평균 533,835백만원으로 5.0% 감소

<회계별 재정규모> (단위 : 백만원, %)

구 분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 연평균 연평균증가율

합 계 4,766,452 4,102,696 4,051,264 4,156,773 4,010,888 4,217,615 △4.2

일 반 회 계 3,145,018 2,494,340 2,495,222 2,588,266 2,596,722 2,663,914 △4.7

특 별 회 계 1,020,030 964,773 986,267 1,139,226 989,037 1,019,867 △0.8

공기업특별회계 334,517 348,884 314,867 268,562 255,991 304,564 △6.5

기타특별회계 685,513 615,889 671,400 870,664 733,045 715,302 1.7

기 금 601,404 643,583 569,776 429,282 425,129 533,835 △5.0

※ 이호조 : 중기재정계획서-중기재정계획분야-회계별 재정규모

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Ⅱ 세입·세출 전망

세입 전망

□ 재정수입은 계획기간 중 연평균 4.2% 감소 전망

○ 자체재원은 계획기간(2020년~2024년) 중 연평균 7.4% 감소

• 2020년 세외수입이 약 1,760억원 증가함에 따라 2021년에

하락폭이 커져 평균 증감율은 당초 계획보다(△6.3%) 1.1% 감소

○ 이전재원은 계획기간(2020년~2024년) 중 연평균 3.5% 증가

• 코로나19 확산에 따른 경기침체로 보조금 감소가 예상 되어

평균 증감율은 당초 계획보다(4.2%) 0.7% 감소

○ 보전수입 및 내부거래는 계획기간(2020~2024년) 중 연평균 1.4% 감소

• 과거 3년 순세계잉여금 평균 결산액을 감안하여 소폭 증가하는

것으로 예상하여 당초 계획보다(△1.6%) 0.2% 증가

<연도별 세입 전망>(단위 : 백만원, %)

구 분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 연평균 연평균증가율

합 계 4,766,452 4,102,696 4,051,264 4,156,773 4,010,888 21,088,074 △4.2

자 체 재 원 2,394,958 1,687,069 1,697,244 1,686,586 1,683,660 1,829,903 △7.4

지 방 세 수 입 1,096,544 1,251,451 1,280,822 1,299,005 1,300,261 6,228,082 4.4

세 외 수 입 1,298,414 435,618 416,422 387,581 383,399 2,921,433 △26.3

이 전 재 원 807,530 879,805 897,369 932,513 926,142 4,443,360 3.5

지 방 교 부 세 23,282 11,027 11,137 11,249 11,361 13,611 △12.4

조 정 교 부 금 157,939 159,518 161,114 162,342 162,342 803,255 0.7

국 고 보 조 금 456,746 523,494 529,286 550,633 543,989 2,604,147 4.5

국가균형발전특 별 회 계 10,728 8,393 8,474 8,959 8,959 45,513 △4.4

기 금 15,554 16,360 17,774 17,924 18,085 85,698 3.8

시 ‧ 도 비보 조 금 등 143,282 161,014 169,585 181,405 181,405 836,691 6.1

지 방 채 80,000 80,000 0 0 0 160,000 △100.0

보 전 수 입 및 내 부 거 래 1,483,965 1,455,822 1,456,651 1,537,675 1,401,086 7,335,198 △1.4

※ 이호조 : 재정계획총괄-중기세입전망

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세출 전망

□ 재정지출은 계획기간 중 연평균 4.2% 감소 전망

○ 계획기간 중(2020~2024) 재정지출은 연평균 4,217,615백만원으로

4.2% 감소 전망

○ 경상적 지출규모는 연평균 1,534,801백만원으로 2.5% 증가

∙ 행정운영경비 연평균 323,415백만원으로 2.5% 증가

∙ 재무활동비 연평균 652,359백만원으로 3.6% 증가

∙ 예비비 연평균 559,028백만원으로 1.3% 증가

○ 사업수요 지출규모는 연평균 2,682,814백만원으로 7.8% 감소

<연도별 세출 전망> (단위 : 백만원, %)

구 분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 연평균연평균증가율

합 계 4,766,452 4,102,696 4,051,264 4,156,773 4,010,888 4,217,615 △4.2

경 상 지 출 1,490,445 1,334,182 1,471,022 1,730,456 1,647,900 1,534,801 2.5

행 정운 영 경비 309,687 313,684 321,437 330,237 342,030 323,415 2.5

인 력 운 영 비 277,827 281,487 288,839 297,192 308,454 290,760 2.6

기 본 경 비 31,860 32,197 32,598 33,045 33,576 32,655 1.3

재 무 활 동 614,502 490,371 608,288 839,704 708,931 652,359 3.6

내부거래지출 286,360 140,891 244,455 453,909 311,255 287,374 2.1

보 전 지 출 328,142 349,479 363,832 385,795 397,676 364,985 4.9

예 비 비 566,256 530,128 541,298 560,516 596,940 559,028 1.3

사 업 수 요 3,276,008 2,768,513 2,580,242 2,426,317 2,362,988 2,682,814 △7.8

※ 이호조 : 중기재정계획서-중기재정계획분야-재정계획

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Ⅲ 회계별 세입·세출계획

【 연도별 총괄재정계획 】(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2020 2021 2022 2023 2024

①세입 4,686,452 4,022,696 4,051,264 4,156,773 4,010,888 20,928,074 100.0 △3.8

지방세수입 1,096,544 1,251,451 1,280,822 1,299,005 1,300,261 6,228,082 30.0 4.4

세외수입 1,298,414 435,618 416,422 387,581 383,399 2,921,433 14.0 △26.3

경상적세외수입 354,990 294,379 293,743 274,822 269,719 1,487,653 7.0 △6.6

임시적세외수입 943,424 141,239 122,679 112,759 113,680 1,433,781 7.0 △41.1

이전재원 807,530 879,805 897,369 932,513 926,142 4,443,360 21.0 3.5

보통교부세 12,364 0 0 0 0 12,364 0.0 △100.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 10,918 11,027 11,137 11,249 11,361 55,692 0.0 1.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 157,939 159,518 161,114 162,342 162,342 803,255 4.0 0.7

국고보조금 456,746 523,494 529,286 550,633 543,989 2,604,147 12.0 4.5

국가균형발전 특별회계보조금

10,728 8,393 8,474 8,959 8,959 45,513 0.0 △4.4

기금 15,554 16,360 17,774 17,924 18,085 85,698 0.0 3.8

시ㆍ도비보조금등 143,282 161,014 169,585 181,405 181,405 836,691 4.0 6.1

보전수입등및내부거래 1,483,965 1,455,822 1,456,651 1,537,675 1,401,086 7,335,198 35.0 △1.4

②경상지출 1,490,445 1,334,182 1,471,022 1,730,456 1,647,900 7,674,006 100.0 2.5

행정운영경비 309,687 313,684 321,437 330,237 342,030 1,617,075 21.0 2.5

인력운영비 277,827 281,487 288,839 297,192 308,454 1,453,798 19.0 2.6

기본경비 31,860 32,197 32,598 33,045 33,576 163,276 2.0 1.3

재무활동 614,502 490,371 608,288 839,704 708,931 3,261,795 43.0 3.6

내부거래지출 286,360 140,891 244,455 453,909 311,255 1,436,871 19.0 2.1

보전지출 328,142 349,479 363,832 385,795 397,676 1,824,925 24.0 4.9

예비비 566,256 530,128 541,298 560,516 596,940 2,795,136 36.0 1.3

③투자가용재원(①-②) 3,196,008 2,688,513 2,580,242 2,426,317 2,362,988 13,254,068 0.0 △7.3

④사업수요 3,276,008 2,768,513 2,580,242 2,426,317 2,362,988 13,414,068 0.0 △7.8

⑤부족재원(④-③) 80,000 80,000 0 0 0 160,000 0.0 △100.0

지방채 160,000 80,000 0 0 0 240,000 0.0 △100.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(민자) 62,550 12,464 14,713 9,000 0 98,727 0.0 △100.0

(기타) 7,074 0 0 0 0 7,074 0.0 △100.0

재정규모(①+⑤) 4,766,452 4,102,696 4,051,264 4,156,773 4,010,888 21,088,074 0.0 △4.2

※ 이호조 : 중기재정계획서-중기재정계획분야-재정계획

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□ 일반회계 (단위:백만원,%)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2020 2021 2022 2023 2024

①세입 3,145,018 2,494,340 2,495,222 2,588,266 2,596,722 13,319,568 100.0 △4.7

지방세수입 1,096,544 1,251,451 1,280,822 1,299,005 1,300,261 6,228,082 47.0 4.4

세외수입 1,107,121 209,986 213,162 214,499 214,665 1,959,433 15.0 △33.6

경상적세외수입 214,524 128,761 130,546 132,595 132,597 739,023 6.0 △11.3

임시적세외수입 892,596 81,225 82,616 81,904 82,068 1,220,410 9.0 △44.9

이전재원 786,779 851,717 881,403 920,980 921,393 4,362,272 33.0 4.0

보통교부세 12,364 0 0 0 0 12,364 0.0 △100.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 10,918 11,027 11,137 11,249 11,361 55,692 0.0 1.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 157,939 159,518 161,114 162,342 162,342 803,255 6.0 0.7

국고보조금 440,554 498,342 517,236 543,016 543,016 2,542,164 19.0 5.4

국가균형발전 특별회계보조금

8,352 8,093 8,174 8,659 8,659 41,937 0.0 0.9

기금 14,169 14,452 14,886 15,037 15,338 73,882 1.0 2.0

시ㆍ도비보조금등 142,483 160,285 168,857 180,677 180,677 832,978 6.0 6.1

보전수입등및내부거래 154,575 181,186 119,834 153,782 160,404 769,781 6.0 0.9

②경상지출 528,220 436,145 562,488 770,021 654,921 2,951,795 100.0 5.5

행정운영경비 280,510 284,107 291,455 299,893 311,315 1,467,280 50.0 2.6

인력운영비 267,570 271,029 278,173 286,361 297,452 1,400,584 47.0 2.7

기본경비 12,940 13,078 13,282 13,533 13,863 66,696 2.0 1.7

재무활동 242,138 143,587 248,033 456,740 314,447 1,404,945 48.0 6.8

내부거래지출 237,902 139,351 243,032 452,503 310,458 1,383,247 47.0 6.9

보전지출 4,236 4,236 5,000 4,236 3,988 21,698 1.0 △1.5

예비비 5,572 8,451 23,000 13,388 29,159 79,570 3.0 51.2

③투자가용재원(①-②) 2,616,798 2,058,195 1,932,734 1,818,245 1,941,801 10,367,773 0.0 △7.2

④사업수요 2,616,798 2,058,195 1,932,734 1,818,245 1,941,801 10,367,773 0.0 △7.2

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(민자) 62,550 12,464 14,713 9,000 0 98,727 0.0 △100.0

(기타) 7,074 0 0 0 0 7,074 0.0 △100.0

재정규모(①+⑤) 3,145,018 2,494,340 2,495,222 2,588,266 2,596,722 13,319,568 0.0 △4.7

※ 이호조 : 중기재정계획서-중기재정계획분야-재정계획

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□ 특별회계 (단위:백만원,%)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2020 2021 2022 2023 2024

①세입 1,020,030 964,773 986,267 1,139,226 989,037 5,099,333 100.0 △0.8

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

세외수입 186,052 220,416 198,169 168,144 163,938 936,720 18.0 △3.1

경상적세외수입 135,817 161,019 158,722 137,905 132,942 726,405 14.0 △0.5

임시적세외수입 50,235 59,398 39,447 30,239 30,997 210,315 4.0 △11.4

이전재원 19,865 26,292 13,190 8,757 2,113 70,216 1.0 △42.9

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국고보조금 16,192 25,152 12,050 7,617 973 61,984 1.0 △50.5

국가균형발전특별

회계보조금2,376 300 300 300 300 3,576 0.0 △40.4

기금 685 228 228 228 228 1,596 0.0 △24.1

시ㆍ도비보조금등 612 612 612 612 612 3,061 0.0 0.0

보전수입등및내부거래 814,113 718,065 774,908 962,325 822,986 4,092,397 80.0 0.3

②경상지출 590,986 552,363 549,373 578,551 598,967 2,870,240 100.0 0.3

행정운영경비 29,166 29,566 29,970 30,334 30,704 149,739 5.0 1.3

인력운영비 10,257 10,459 10,666 10,831 11,002 53,215 2.0 1.8

기본경비 18,909 19,107 19,304 19,502 19,703 96,524 3.0 1.0

재무활동 1,137 1,121 1,105 1,090 482 4,936 0.0 △19.3

내부거래지출 662 644 627 609 0 2,542 0.0 △100.0

보전지출 475 477 479 481 482 2,394 0.0 0.3

예비비 560,683 521,677 518,298 547,128 567,781 2,715,566 95.0 0.3

③투자가용재원(①-②) 429,044 412,410 436,894 560,675 390,069 2,229,093 0.0 △2.4

④사업수요 429,044 412,410 436,894 560,675 390,069 2,229,093 0.0 △2.4

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 1,020,030 964,773 986,267 1,139,226 989,037 5,099,333 0.0 △0.8

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공기업특별회계 (단위:백만원,%)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2020 2021 2022 2023 2024

①세입 334,517 348,884 314,867 268,562 255,991 1,522,822 100.0 △6.5

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

세외수입 108,224 162,948 139,686 108,624 109,713 629,194 41.0 0.3

경상적세외수입 103,586 128,302 125,510 104,188 105,139 566,725 37.0 0.4

임시적세외수입 4,638 34,646 14,176 4,436 4,573 62,469 4.0 △0.4

이전재원 15,369 24,329 11,227 6,794 150 57,870 4.0 △68.6

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국고보조금 15,219 24,179 11,077 6,644 0 57,120 4.0 △100.0

국가균형발전 특별회계보조금

0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

시ㆍ도비보조금등 150 150 150 150 150 750 0.0 0.0

보전수입등및내부거래 210,924 161,607 163,954 153,144 146,129 835,758 55.0 △8.8

②경상지출 163,222 139,545 111,598 145,502 157,021 716,888 100.0 △1.0

행정운영경비 24,695 25,025 25,356 25,644 25,936 126,655 18.0 1.2

인력운영비 5,822 5,954 6,088 6,178 6,269 30,312 4.0 1.9

기본경비 18,872 19,071 19,267 19,466 19,666 96,343 13.0 1.0

재무활동 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

예비비 138,527 114,521 86,242 119,858 131,085 590,233 82.0 △1.4

③투자가용재원(①-②) 171,295 209,339 203,269 123,060 98,970 805,934 0.0 △12.8

④사업수요 171,295 209,339 203,269 123,060 98,970 805,934 0.0 △12.8

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 334,517 348,884 314,867 268,562 255,991 1,522,822 0.0 △6.5

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Page 28: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

-1 공영개발사업 (단위:백만원,%)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2020 2021 2022 2023 2024

①세입 89,691 110,871 101,232 72,559 67,568 441,920 100.0 △6.8

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

세외수입 1,859 26,869 23,607 1,731 1,698 55,765 13.0 △2.2

경상적세외수입 1,669 26,676 23,409 1,530 1,493 54,776 12.0 △2.8

임시적세외수입 190 194 198 202 206 989 0.0 2.0

이전재원 1,267 2,110 1,466 0 0 4,843 1.0 △100.0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국고보조금 1,267 2,110 1,466 0 0 4,843 1.0 △100.0

국가균형발전 특별회계보조금

0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전수입등및내부거래 86,565 81,891 76,159 70,828 65,870 381,312 86.0 △6.6

②경상지출 71,699 65,416 60,055 72,110 67,119 336,398 100.0 △1.6

행정운영경비 1,908 1,967 2,024 2,034 2,044 9,975 3.0 1.7

인력운영비 1,516 1,562 1,609 1,609 1,609 7,904 2.0 1.5

기본경비 391 405 415 425 435 2,071 1.0 2.7

재무활동 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

예비비 69,791 63,449 58,031 70,076 65,075 326,423 97.0 △1.7

③투자가용재원(①-②) 17,992 45,455 41,177 449 449 105,522 0.0 △60.3

④사업수요 17,992 45,455 41,177 449 449 105,522 0.0 △60.3

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 89,691 110,871 101,232 72,559 67,568 441,920 0.0 △6.8

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Page 29: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

-2 상수도사업 (단위:백만원,%)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2020 2021 2022 2023 2024

①세입 150,819 127,688 110,063 96,242 91,111 575,923 100.0 △11.8

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

세외수입 57,576 57,343 56,920 56,564 56,623 285,027 49.0 △0.4

경상적세외수입 53,866 53,576 53,092 52,673 52,664 265,871 46.0 △0.6

임시적세외수입 3,709 3,767 3,828 3,892 3,959 19,156 3.0 1.6

이전재원 1,571 4,422 2,382 2,382 150 10,908 2.0 △44.4

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국고보조금 1,421 4,272 2,232 2,232 0 10,158 2.0 △100.0

국가균형발전 특별회계보조금

0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

시ㆍ도비보조금등 150 150 150 150 150 750 0.0 0.0

보전수입등및내부거래 91,672 65,923 50,760 37,295 34,338 279,988 49.0 △21.8

②경상지출 49,332 34,767 21,511 19,263 18,257 143,131 100.0 △22.0

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재무활동 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

예비비 49,332 34,767 21,511 19,263 18,257 143,131 100.0 △22.0

③투자가용재원(①-②) 101,487 92,921 88,552 76,979 72,854 432,792 0.0 △8.0

④사업수요 101,487 92,921 88,552 76,979 72,854 432,792 0.0 △8.0

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 150,819 127,688 110,063 96,242 91,111 575,923 0.0 △11.8

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Page 30: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

-3 하수도사업 (단위:백만원,%)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2020 2021 2022 2023 2024

①세입 94,007 110,326 103,573 99,761 97,313 504,980 100.0 0.9

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

세외수입 48,789 78,735 59,159 50,328 51,391 288,403 57.0 1.3

경상적세외수입 48,051 48,051 49,009 49,986 50,982 246,078 49.0 1.5

임시적세외수입 739 30,685 10,150 343 409 42,325 8.0 △13.8

이전재원 12,531 17,797 7,379 4,412 0 42,119 8.0 △100.0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국고보조금 12,531 17,797 7,379 4,412 0 42,119 8.0 △100.0

국가균형발전 특별회계보조금

0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전수입등및내부거래 32,687 13,794 37,035 45,021 45,921 174,458 35.0 8.9

②경상지출 42,191 39,362 30,032 54,129 71,646 237,360 100.0 14.2

행정운영경비 22,787 23,058 23,332 23,610 23,892 116,680 49.0 1.2

인력운영비 4,306 4,392 4,480 4,569 4,661 22,408 9.0 2.0

기본경비 18,481 18,666 18,853 19,041 19,231 94,272 40.0 1.0

재무활동 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

예비비 19,404 16,305 6,700 30,518 47,753 120,680 51.0 25.3

③투자가용재원(①-②) 51,817 70,964 73,541 45,633 25,667 267,620 0.0 △16.1

④사업수요 51,817 70,964 73,541 45,633 25,667 267,620 0.0 △16.1

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 94,007 110,326 103,573 99,761 97,313 504,980 0.0 0.9

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Page 31: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

기타특별회계 (단위:백만원,%)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2020 2021 2022 2023 2024

①세입 685,513 615,889 671,400 870,664 733,045 3,576,511 100.0 1.7

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

세외수입 77,828 57,469 58,483 59,520 54,226 307,526 9.0 △8.6

경상적세외수입 32,231 32,717 33,212 33,717 27,802 159,680 4.0 △3.6

임시적세외수입 45,597 24,752 25,271 25,803 26,423 147,846 4.0 △12.8

이전재원 4,496 1,963 1,963 1,963 1,963 12,346 0.0 △18.7

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국고보조금 973 973 973 973 973 4,864 0.0 0.0

국가균형발전 특별회계보조금

2,376 300 300 300 300 3,576 0.0 △40.4

기금 685 228 228 228 228 1,596 0.0 △24.1

시ㆍ도비보조금등 462 462 462 462 462 2,311 0.0 0.0

보전수입등및내부거래 603,189 556,458 610,954 809,181 676,857 3,256,639 91.0 2.9

②경상지출 427,764 412,818 437,775 433,049 441,946 2,153,352 100.0 0.8

행정운영경비 4,471 4,541 4,614 4,689 4,768 23,083 1.0 1.6

인력운영비 4,435 4,505 4,578 4,653 4,732 22,903 1.0 1.6

기본경비 36 36 36 36 36 181 0.0 0.0

재무활동 1,137 1,121 1,105 1,090 482 4,936 0.0 △19.3

내부거래지출 662 644 627 609 0 2,542 0.0 △100.0

보전지출 475 477 479 481 482 2,394 0.0 0.3

예비비 422,156 407,156 432,056 427,270 436,695 2,125,333 99.0 0.9

③투자가용재원(①-②) 257,749 203,071 233,625 437,615 291,099 1,423,159 0.0 3.1

④사업수요 257,749 203,071 233,625 437,615 291,099 1,423,159 0.0 3.1

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 685,513 615,889 671,400 870,664 733,045 3,576,511 0.0 1.7

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-1 발전소주변지역 지원사업 (단위:백만원,%)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2020 2021 2022 2023 2024

①세입 685 228 228 228 228 1,596 100.0 △24.1

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

경상적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

이전재원 685 228 228 228 228 1,596 100.0 △24.1

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국가균형발전 특별회계보조금

0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기금 685 228 228 228 228 1,596 100.0 △24.1

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전수입등및내부거래 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

②경상지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재무활동 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

③투자가용재원(①-②) 685 228 228 228 228 1,596 0.0 △24.1

④사업수요 685 228 228 228 228 1,596 0.0 △24.1

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 685 228 228 228 228 1,596 0.0 △24.1

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Page 33: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

-2 의료급여기금 (단위:백만원,%)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2020 2021 2022 2023 2024

①세입 8,057 8,126 8,136 8,236 8,336 40,893 100.0 0.9

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

세외수입 33 33 33 33 33 164 0.0 0.0

경상적세외수입 3 3 3 3 3 13 0.0 0.0

임시적세외수입 30 30 30 30 30 151 0.0 0.0

이전재원 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 5,675 14.0 0.0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국고보조금 973 973 973 973 973 4,864 12.0 0.0

국가균형발전 특별회계보조금

0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

시ㆍ도비보조금등 162 162 162 162 162 811 2.0 0.0

보전수입등및내부거래 6,890 6,959 6,969 7,069 7,169 35,055 86.0 1.0

②경상지출 381 381 381 381 381 1,904 100.0 0.0

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재무활동 200 200 200 200 200 1,000 53.0 0.0

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전지출 200 200 200 200 200 1,000 53.0 0.0

예비비 181 181 181 181 181 904 47.0 0.0

③투자가용재원(①-②) 7,677 7,746 7,756 7,856 7,956 38,989 0.0 0.9

④사업수요 7,677 7,746 7,756 7,856 7,956 38,989 0.0 0.9

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 8,057 8,126 8,136 8,236 8,336 40,893 0.0 0.9

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-3 저소득주민 생활안전자금 관리 (단위:백만원,%)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2020 2021 2022 2023 2024

①세입 896 897 898 898 898 4,487 100.0 0.1

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

세외수입 217 217 217 217 217 1,086 24.0 0.0

경상적세외수입 10 10 10 10 10 50 1.0 0.0

임시적세외수입 207 207 207 207 207 1,036 23.0 0.0

이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국가균형발전 특별회계보조금

0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전수입등및내부거래 679 680 681 681 681 3,401 76.0 0.1

②경상지출 1 1 1 1 1 5 100.0 0.0

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재무활동 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

예비비 1 1 1 1 1 5 100.0 0.0

③투자가용재원(①-②) 895 896 897 897 897 4,482 0.0 0.1

④사업수요 895 896 897 897 897 4,482 0.0 0.1

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 896 897 898 898 898 4,487 0.0 0.1

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Page 35: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

-4 기반시설 (단위:백만원,%)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2020 2021 2022 2023 2024

①세입 275 277 279 281 282 1,394 100.0 0.6

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

세외수입 59 59 59 59 59 296 21.0 0.0

경상적세외수입 2 2 2 2 2 10 1.0 0.0

임시적세외수입 57 57 57 57 57 286 21.0 0.0

이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국가균형발전 특별회계보조금

0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전수입등및내부거래 216 218 219 221 223 1,098 79.0 0.8

②경상지출 275 277 279 281 282 1,394 100.0 0.6

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재무활동 275 277 279 281 282 1,394 100.0 0.6

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전지출 275 277 279 281 282 1,394 100.0 0.6

예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

③투자가용재원(①-②) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

④사업수요 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 275 277 279 281 282 1,394 0.0 0.6

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-5 토지구획정리 (단위:백만원,%)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2020 2021 2022 2023 2024

①세입 2,759 2,759 2,759 2,759 2,759 13,795 100.0 0.0

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

세외수입 44 44 44 44 44 221 2.0 0.0

경상적세외수입 44 44 44 44 44 221 2.0 0.0

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국가균형발전 특별회계보조금

0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전수입등및내부거래 2,715 2,715 2,715 2,715 2,715 13,574 98.0 0.0

②경상지출 2,759 2,759 2,759 2,759 2,759 13,795 100.0 0.0

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재무활동 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

예비비 2,759 2,759 2,759 2,759 2,759 13,795 100.0 0.0

③투자가용재원(①-②) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

④사업수요 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 2,759 2,759 2,759 2,759 2,759 13,795 0.0 0.0

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Page 37: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

-6 교통사업 (단위:백만원,%)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2020 2021 2022 2023 2024

①세입 149,297 103,056 142,250 267,573 207,884 870,061 100.0 8.6

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

세외수입 44,779 46,059 47,033 48,028 49,122 235,021 27.0 2.3

경상적세외수입 24,417 24,894 25,381 25,878 26,384 126,955 15.0 2.0

임시적세외수입 20,362 21,165 21,652 22,150 22,737 108,066 12.0 2.8

이전재원 600 600 600 600 600 3,000 0.0 0.0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국가균형발전 특별회계보조금

300 300 300 300 300 1,500 0.0 0.0

기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

시ㆍ도비보조금등 300 300 300 300 300 1,500 0.0 0.0

보전수입등및내부거래 103,918 56,397 94,618 218,945 158,163 632,040 73.0 11.1

②경상지출 5,107 5,159 5,214 5,272 4,742 25,494 100.0 △1.8

행정운영경비 4,435 4,505 4,578 4,653 4,732 22,903 90.0 1.6

인력운영비 4,435 4,505 4,578 4,653 4,732 22,903 90.0 1.6

기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재무활동 662 644 627 609 0 2,542 10.0 △100.0

내부거래지출 662 644 627 609 0 2,542 10.0 △100.0

보전지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

예비비 10 10 10 10 10 50 0.0 0.0

③투자가용재원(①-②) 144,190 97,897 137,036 262,301 203,142 844,567 0.0 8.9

④사업수요 144,190 97,897 137,036 262,301 203,142 844,567 0.0 8.9

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 149,297 103,056 142,250 267,573 207,884 870,061 0.0 8.6

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Page 38: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

-7 판교택지개발사업 (단위:백만원,%)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2020 2021 2022 2023 2024

①세입 441,186 445,784 403,299 403,299 407,838 2,101,406 100.0 △1.9

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

세외수입 28,111 6,430 6,430 6,430 0 47,401 2.0 △100.0

경상적세외수입 6,430 6,430 6,430 6,430 0 25,720 1.0 △100.0

임시적세외수입 21,681 0 0 0 0 21,681 1.0 △100.0

이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국가균형발전

특별회계보조금0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전수입등및내부거래 413,075 439,354 396,869 396,869 407,838 2,054,005 98.0 △0.3

②경상지출 403,241 403,241 403,241 403,241 407,781 2,020,746 100.0 0.3

행정운영경비 36 36 36 36 36 181 0.0 0.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기본경비 36 36 36 36 36 181 0.0 0.0

재무활동 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

예비비 403,205 403,205 403,205 403,205 407,745 2,020,565 100.0 0.3

③투자가용재원(①-②) 37,945 42,543 58 58 58 80,660 0.0 △80.3

④사업수요 37,945 42,543 58 58 58 80,660 0.0 △80.3

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 441,186 445,784 403,299 403,299 407,838 2,101,406 0.0 △1.9

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Page 39: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

-8 도시재생 (단위:백만원,%)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2020 2021 2022 2023 2024

①세입 38,563 10,589 33,488 28,702 33,588 144,931 100.0 △3.4

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

세외수입 498 498 498 498 498 2,490 2.0 0.0

경상적세외수입 498 498 498 498 498 2,490 2.0 0.0

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

이전재원 2,076 0 0 0 0 2,076 1.0 △100.0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국가균형발전 특별회계보조금

2,076 0 0 0 0 2,076 1.0 △100.0

기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전수입등및내부거래 35,989 10,091 32,990 28,204 33,090 140,365 97.0 △2.1

②경상지출 16,000 1,000 25,900 21,114 26,000 90,014 100.0 12.9

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재무활동 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

예비비 16,000 1,000 25,900 21,114 26,000 90,014 100.0 12.9

③투자가용재원(①-②) 22,563 9,589 7,588 7,588 7,588 54,917 0.0 △23.8

④사업수요 22,563 9,589 7,588 7,588 7,588 54,917 0.0 △23.8

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 38,563 10,589 33,488 28,702 33,588 144,931 0.0 △3.4

- 39 -

Page 40: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

-9 폐기물처리시설 (단위:백만원,%)

구 분6중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2020 2021 2022 2023 2024

①세입 43,794 44,172 80,063 158,688 71,232 397,948 100.0 12.9

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

세외수입 4,087 4,128 4,169 4,211 4,253 20,847 5.0 1.0

경상적세외수입 828 836 844 853 861 4,221 1.0 1.0

임시적세외수입 3,259 3,292 3,325 3,358 3,392 16,626 4.0 1.0

이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국가균형발전 특별회계보조금

0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전수입등및내부거래 39,707 40,044 75,894 154,477 66,979 377,101 95.0 14.0

②경상지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재무활동 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

③투자가용재원(①-②) 43,794 44,172 80,063 158,688 71,232 397,948 0.0 12.9

④사업수요 43,794 44,172 80,063 158,688 71,232 397,948 0.0 12.9

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 43,794 44,172 80,063 158,688 71,232 397,948 0.0 12.9

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Page 41: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

□ 기 금 (단위:백만원,%)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2020 2021 2022 2023 2024

①세입 521,404 563,583 569,776 429,282 425,129 2,509,173 100.0 △5.0

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

세외수입 5,241 5,215 5,091 4,938 4,796 25,281 1.0 △2.2

경상적세외수입 4,649 4,599 4,475 4,322 4,180 22,224 1.0 △2.6

임시적세외수입 592 616 616 616 616 3,056 0.0 1.0

이전재원 886 1,797 2,777 2,777 2,637 10,872 0.0 31.3

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국가균형발전 특별회계보조금

0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기금 700 1,680 2,660 2,660 2,520 10,220 0.0 37.7

시ㆍ도비보조금등 186 117 117 117 117 652 0.0 △11.0

보전수입등및내부거래 515,277 556,571 561,909 421,567 417,696 2,473,020 99.0 △5.1

②경상지출 371,238 345,674 359,162 381,885 394,012 1,851,971 100.0 1.5

행정운영경비 12 12 12 10 10 56 0.0 △4.3

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기본경비 12 12 12 10 10 56 0.0 △4.3

재무활동 371,226 345,662 359,150 381,875 394,002 1,851,915 100.0 1.5

내부거래지출 47,796 896 796 796 796 51,082 3.0 △64.1

보전지출 323,430 344,766 358,353 381,078 393,206 1,800,833 97.0 5.0

예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

③투자가용재원(①-②) 150,165 217,908 210,614 47,397 31,117 657,202 0.0 △32.5

④사업수요 230,165 297,908 210,614 47,397 31,117 817,202 0.0 △39.4

⑤부족재원(④-③) 80,000 80,000 0 0 0 160,000 0.0 △100.0

지방채 160,000 80,000 0 0 0 240,000 0.0 △100.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 601,404 643,583 569,776 429,282 425,129 2,669,173 0.0 △8.3

- 41 -

Page 42: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

-1 통합관리기금 (단위:백만원,%)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2020 2021 2022 2023 2024

①세입 20,734 32,649 33,358 34,032 33,489 154,263 100.0 12.7

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

세외수입 193 253 253 253 253 1,205 1.0 7.0

경상적세외수입 193 253 253 253 253 1,205 1.0 7.0

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국가균형발전 특별회계보조금

0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전수입등및내부거래 20,541 32,396 33,105 33,779 33,236 153,058 99.0 12.8

②경상지출 20,734 32,649 33,358 34,032 33,489 154,263 100.0 12.7

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재무활동 20,734 32,649 33,358 34,032 33,489 154,263 100.0 12.7

내부거래지출 796 796 796 796 796 3,982 3.0 0.0

보전지출 19,938 31,852 32,562 33,236 32,693 150,280 97.0 13.2

예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

③투자가용재원(①-②) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

④사업수요 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 20,734 32,649 33,358 34,032 33,489 154,263 0.0 12.7

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Page 43: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

-2 재난관리기금 (단위:백만원,%)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2020 2021 2022 2023 2024

①세입 76,438 62,654 67,754 69,854 72,954 349,653 100.0 △1.2

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

세외수입 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 1.0 0.0

경상적세외수입 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 1.0 0.0

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

이전재원 9 9 9 9 9 45 0.0 1.3

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국가균형발전 특별회계보조금

0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

시ㆍ도비보조금등 9 9 9 9 9 45 0.0 1.3

보전수입등및내부거래 75,429 61,645 66,745 68,845 71,945 344,608 99.0 △1.2

②경상지출 68,914 55,000 60,000 62,000 65,000 310,914 100.0 △1.5

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재무활동 68,914 55,000 60,000 62,000 65,000 310,914 100.0 △1.5

내부거래지출 47,000 0 0 0 0 47,000 15.0 △100.0

보전지출 21,914 55,000 60,000 62,000 65,000 263,914 85.0 31.2

예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

③투자가용재원(①-②) 7,524 7,654 7,754 7,854 7,954 38,739 0.0 1.4

④사업수요 7,524 7,654 7,754 7,854 7,954 38,739 0.0 1.4

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 76,438 62,654 67,754 69,854 72,954 349,653 0.0 △1.2

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Page 44: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

-3 사회복지기금 (단위:백만원,%)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2020 2021 2022 2023 2024

①세입 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 5,205 100.0 0.0

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

세외수입 2 2 2 2 2 9 0.0 0.0

경상적세외수입 2 2 2 2 2 9 0.0 0.0

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국가균형발전 특별회계보조금

0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전수입등및내부거래 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 5,197 100.0 0.0

②경상지출 505 505 505 505 505 2,525 100.0 0.0

행정운영경비 3 3 3 3 3 16 1.0 0.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기본경비 3 3 3 3 3 16 1.0 0.0

재무활동 502 502 502 502 502 2,509 99.0 0.0

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전지출 502 502 502 502 502 2,509 99.0 0.0

예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

③투자가용재원(①-②) 536 536 536 536 536 2,680 0.0 0.0

④사업수요 536 536 536 536 536 2,680 0.0 0.0

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 5,205 0.0 0.0

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Page 45: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

-4 자활기금 (단위:백만원,%)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2020 2021 2022 2023 2024

①세입 789 789 789 789 789 3,944 100.0 0.0

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

세외수입 112 112 112 112 112 559 14.0 0.0

경상적세외수입 4 4 4 4 4 18 0.0 0.0

임시적세외수입 108 108 108 108 108 540 14.0 0.0

이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국가균형발전 특별회계보조금

0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전수입등및내부거래 677 677 677 677 677 3,385 86.0 0.0

②경상지출 579 579 579 579 579 2,894 100.0 0.0

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재무활동 579 579 579 579 579 2,894 100.0 0.0

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전지출 579 579 579 579 579 2,894 100.0 0.0

예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

③투자가용재원(①-②) 210 210 210 210 210 1,049 0.0 0.0

④사업수요 210 210 210 210 210 1,049 0.0 0.0

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 789 789 789 789 789 3,944 0.0 0.0

- 45 -

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-5 식품진흥기금 (단위:백만원,%)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2020 2021 2022 2023 2024

①세입 1,293 1,434 1,434 1,434 1,434 7,029 100.0 2.6

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

세외수입 393 417 417 417 417 2,061 29.0 1.5

경상적세외수입 9 9 9 9 9 45 1.0 0.0

임시적세외수입 384 408 408 408 408 2,016 29.0 1.5

이전재원 103 108 108 108 108 533 8.0 1.2

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국가균형발전 특별회계보조금

0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

시ㆍ도비보조금등 103 108 108 108 108 533 8.0 1.2

보전수입등및내부거래 798 909 909 909 909 4,436 63.0 3.3

②경상지출 705 846 846 846 846 4,088 100.0 4.7

행정운영경비 4 4 4 4 4 18 0.0 0.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기본경비 4 4 4 4 4 18 0.0 0.0

재무활동 701 842 842 842 842 4,070 100.0 4.7

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전지출 701 842 842 842 842 4,070 100.0 4.7

예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

③투자가용재원(①-②) 588 588 588 588 588 2,941 0.0 0.0

④사업수요 588 588 588 588 588 2,941 0.0 0.0

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 1,293 1,434 1,434 1,434 1,434 7,029 0.0 2.6

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-6 남북교류협력기금 (단위:백만원,%)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2020 2021 2022 2023 2024

①세입 3,975 5,285 5,368 5,452 5,537 25,617 100.0 8.6

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

세외수입 38 60 83 84 85 351 1.0 22.1

경상적세외수입 38 60 83 84 85 351 1.0 22.1

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국가균형발전 특별회계보조금

0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전수입등및내부거래 3,936 5,225 5,285 5,368 5,452 25,266 99.0 8.5

②경상지출 3,552 4,862 4,945 5,029 5,114 23,501 100.0 9.5

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재무활동 3,552 4,862 4,945 5,029 5,114 23,501 100.0 9.5

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전지출 3,552 4,862 4,945 5,029 5,114 23,501 100.0 9.5

예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

③투자가용재원(①-②) 423 423 423 423 423 2,116 0.0 0.0

④사업수요 423 423 423 423 423 2,116 0.0 0.0

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 3,975 5,285 5,368 5,452 5,537 25,617 0.0 8.6

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-7 사회적경제육성기금 (단위:백만원,%)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2020 2021 2022 2023 2024

①세입 244 201 201 201 151 998 100.0 △11.3

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

세외수입 1 1 1 1 1 7 1.0 0.0

경상적세외수입 1 1 1 1 1 7 1.0 0.0

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국가균형발전 특별회계보조금

0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전수입등및내부거래 242 200 200 200 150 990 99.0 △11.4

②경상지출 244 201 201 201 151 998 100.0 △11.3

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재무활동 244 201 201 201 151 998 100.0 △11.3

내부거래지출 0 100 0 0 0 100 10.0 0.0

보전지출 244 101 201 201 151 898 90.0 △11.3

예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

③투자가용재원(①-②) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

④사업수요 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 244 201 201 201 151 998 0.0 △11.3

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-8 옥외광고발전기금 (단위:백만원,%)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2020 2021 2022 2023 2024

①세입 3,305 3,433 2,422 1,401 404 10,964 100.0 △40.9

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

세외수입 129 130 118 101 101 578 5.0 △6.0

경상적세외수입 29 30 18 1 1 78 1.0 △63.7

임시적세외수입 100 100 100 100 100 500 5.0 0.0

이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국가균형발전 특별회계보조금

0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전수입등및내부거래 3,176 3,304 2,304 1,300 303 10,386 95.0 △44.4

②경상지출 3,304 3,304 2,304 1,300 303 10,514 100.0 △45.0

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재무활동 3,304 3,304 2,304 1,300 303 10,514 100.0 △45.0

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전지출 3,304 3,304 2,304 1,300 303 10,514 100.0 △45.0

예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

③투자가용재원(①-②) 1 130 118 101 101 450 0.0 216.6

④사업수요 1 130 118 101 101 450 0.0 216.6

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 3,305 3,433 2,422 1,401 404 10,964 0.0 △40.9

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-9 성남사랑상품권활성화기금 (단위:백만원,%)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2020 2021 2022 2023 2024

①세입 14,209 3,681 3,681 3,681 3,681 28,932 100.0 △28.7

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

세외수입 2 2 2 2 2 8 0.0 0.0

경상적세외수입 2 2 2 2 2 8 0.0 0.0

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국가균형발전 특별회계보조금

0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전수입등및내부거래 14,208 3,679 3,679 3,679 3,679 28,925 100.0 △28.7

②경상지출 2 2 2 2 2 8 100.0 0.0

행정운영경비 2 2 2 2 2 8 100.0 0.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기본경비 2 2 2 2 2 8 100.0 0.0

재무활동 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

③투자가용재원(①-②) 14,208 3,679 3,679 3,679 3,679 28,924 0.0 △28.7

④사업수요 14,208 3,679 3,679 3,679 3,679 28,924 0.0 △28.7

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 14,209 3,681 3,681 3,681 3,681 28,932 0.0 △28.7

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-10 폐기물소각장주변영향지역주민지원기금 (단위:백만원,%)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2020 2021 2022 2023 2024

①세입 2,575 2,602 2,628 2,654 2,681 13,139 100.0 1.0

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

세외수입 13 13 13 13 13 64 0.0 1.0

경상적세외수입 13 13 13 13 13 64 0.0 1.0

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국가균형발전 특별회계보조금

0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전수입등및내부거래 2,562 2,589 2,615 2,641 2,668 13,075 100.0 1.0

②경상지출 869 879 888 897 906 4,439 100.0 1.0

행정운영경비 2 2 2 2 2 8 0.0 1.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기본경비 2 2 2 2 2 8 0.0 1.0

재무활동 868 878 886 895 904 4,431 100.0 1.0

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전지출 868 878 886 895 904 4,431 100.0 1.0

예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

③투자가용재원(①-②) 1,706 1,723 1,740 1,757 1,775 8,700 0.0 1.0

④사업수요 1,706 1,723 1,740 1,757 1,775 8,700 0.0 1.0

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 2,575 2,602 2,628 2,654 2,681 13,139 0.0 1.0

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-11 공원녹지조성기금 (단위:백만원,%)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2020 2021 2022 2023 2024

①세입 93,739 15,139 16,539 20,235 35,955 181,606 100.0 △21.3

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

세외수입 25 25 25 25 25 125 0.0 0.0

경상적세외수입 25 25 25 25 25 125 0.0 0.0

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

이전재원 700 1,680 2,660 2,660 2,520 10,220 6.0 37.7

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국가균형발전 특별회계보조금

0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기금 700 1,680 2,660 2,660 2,520 10,220 6.0 37.7

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전수입등및내부거래 93,014 13,434 13,854 17,550 33,410 171,261 94.0 △22.6

②경상지출 1,439 2,839 4,239 20,235 35,955 64,706 100.0 123.6

행정운영경비 2 2 2 0 0 6 0.0 △100.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기본경비 2 2 2 0 0 6 0.0 △100.0

재무활동 1,437 2,837 4,237 20,235 35,955 64,700 100.0 123.7

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전지출 1,437 2,837 4,237 20,235 35,955 64,700 100.0 123.7

예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

③투자가용재원(①-②) 92,300 12,300 12,300 0 0 116,900 0.0 △100.0

④사업수요 172,300 92,300 12,300 0 0 276,900 0.0 △100.0

⑤부족재원(④-③) 80,000 80,000 0 0 0 160,000 0.0 △100.0

지방채 160,000 80,000 0 0 0 240,000 0.0 △100.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 173,739 95,139 16,539 20,235 35,955 341,606 0.0 △32.6

- 52 -

Page 53: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

-12 도시및주거환경정비기금 (단위:백만원,%)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2020 2021 2022 2023 2024

①세입 253,844 394,036 411,636 265,432 266,236 1,591,184 100.0 1.2

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

세외수입 2,781 2,781 2,781 2,781 2,781 13,905 1.0 0.0

경상적세외수입 2,781 2,781 2,781 2,781 2,781 13,905 1.0 0.0

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

이전재원 75 0 0 0 0 75 0.0 △100.0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국가균형발전 특별회계보조금

0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

시ㆍ도비보조금등 75 0 0 0 0 75 0.0 △100.0

보전수입등및내부거래 250,988 391,255 408,855 262,651 263,455 1,577,204 99.0 1.2

②경상지출 243,539 225,735 250,735 250,735 250,735 1,221,478 100.0 0.7

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재무활동 243,539 225,735 250,735 250,735 250,735 1,221,478 100.0 0.7

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전지출 243,539 225,735 250,735 250,735 250,735 1,221,478 100.0 0.7

예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

③투자가용재원(①-②) 10,305 168,301 160,901 14,697 15,501 369,706 0.0 10.7

④사업수요 10,305 168,301 160,901 14,697 15,501 369,706 0.0 10.7

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 253,844 394,036 411,636 265,432 266,236 1,591,184 0.0 1.2

- 53 -

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-13 공동주택리모델링기금 (단위:백만원,%)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2020 2021 2022 2023 2024

①세입 48,466 39,881 22,161 22,304 0 132,814 100.0 △100.0

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

세외수입 548 415 280 143 0 1,386 1.0 △100.0

경상적세외수입 548 415 280 143 0 1,386 1.0 △100.0

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국가균형발전 특별회계보조금

0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전수입등및내부거래 47,918 39,466 21,881 22,161 0 131,428 99.0 △100.0

②경상지출 26,452 17,867 147 5,103 0 49,568 100.0 △100.0

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재무활동 26,452 17,867 147 5,103 0 49,568 100.0 △100.0

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전지출 26,452 17,867 147 5,103 0 49,568 100.0 △100.0

예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

③투자가용재원(①-②) 22,015 22,015 22,015 17,202 0 83,245 0.0 △100.0

④사업수요 22,015 22,015 22,015 17,202 0 83,245 0.0 △100.0

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 48,466 39,881 22,161 22,304 0 132,814 0.0 △100.0

- 54 -

Page 55: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

-14 장사시설주변지역주민지원기금 (단위:백만원,%)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2020 2021 2022 2023 2024

①세입 752 758 765 772 778 3,825 100.0 0.9

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

세외수입 5 5 5 5 5 24 1.0 2.0

경상적세외수입 5 5 5 5 5 24 1.0 2.0

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국가균형발전 특별회계보조금

0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전수입등및내부거래 747 754 760 767 773 3,801 99.0 0.9

②경상지출 402 408 415 422 428 2,075 100.0 1.6

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재무활동 402 408 415 422 428 2,075 100.0 1.6

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전지출 402 408 415 422 428 2,075 100.0 1.6

예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

③투자가용재원(①-②) 350 350 350 350 350 1,750 0.0 0.0

④사업수요 350 350 350 350 350 1,750 0.0 0.0

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 752 758 765 772 778 3,825 0.0 0.9

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제3장 세부사업계획서(투자사업)

Ⅰ. 일반회계

Ⅱ. 교통사업 특별회계

Ⅲ. 판교택지개발사업 특별회계

Ⅳ. 도시재생 특별회계

Ⅴ. 폐기물처리시설 특별회계

Ⅵ. 공영개발사업 특별회계

Ⅶ. 상수도사업 특별회계

Ⅷ. 하수도사업 특별회계

Ⅸ. 공동주택리모델링 기금

Ⅹ. 공원녹지조성 기금

Ⅺ. 도시및주거환경정비 기금

- 57 -

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세부

사업

계획

회계

연도

: 20

20년

회계

구분

: 일

반회

계분

야 :

전체

: 전

체(단

위 :

백만

원)

분야

ㆍ부

문ㆍ

정책

ㆍ단

위ㆍ

세부

사업

사 업

개 요

국가

계획

투자

심사

지 방 채

B T L

의무

지출

재원

총사

업비

기투

자연

후법

정보

조이

자소

2020

2021

2022

2023

2024

계2,

252,

736

726,

373

1,49

4,12

470

5,17

438

8,89

824

2,05

010

4,28

453

,718

32,2

39

의무

409,

976

140,

980

257,

809

144,

381

46,2

1937

,709

14,0

0015

,500

11,1

87

재량

1,84

2,76

058

5,39

21,

236,

315

560,

793

342,

680

204,

341

90,2

8438

,218

21,0

52국

고보

조금

45,6

8614

,732

26,3

0416

,155

3,80

53,

344

1,50

01,

500

4,65

0

균특

보조

금8,

162

2,34

85,

814

02,

384

3,43

00

00

기금

보조

금5,

400

4,40

01,

000

1,00

00

00

00

시도

비16

3,75

976

,494

86,8

0071

,100

9,43

85,

462

650

150

465

시군

구비

2,01

2,92

961

1,59

91,

374,

206

616,

919

373,

271

229,

814

102,

134

52,0

6827

,124

지방

채16

,800

16,8

000

00

00

00

(민자

등)

112,

922

7,12

110

5,80

169

,624

12,4

6414

,713

9,00

00

0

일반

공공

행정

429,

070

43,8

8238

5,18

820

5,09

360

,365

76,2

4440

,611

2,87

50

일반

행정

429,

070

43,8

8238

5,18

820

5,09

360

,365

76,2

4440

,611

2,87

50

엄정

하고

투명

한 재

정운

영39

9,93

826

,467

373,

471

193,

376

60,3

6576

,244

40,6

112,

875

0

효율

적인

재산

관리

160,

717

016

0,71

716

0,71

70

00

00

성남

판교

교시

설용

지 매

기간

:201

9.01

~202

0.12

사업

위치

:판교

동49

3,삼

평동

725,

백현

동56

7번지

면적

:42,

115.

2㎡내

용:학

교시

설용

지 3

개소

매입

NN

NN

NN

계14

3,04

50

143,

045

143,

045

00

00

0

재량

143,

045

014

3,04

514

3,04

50

00

00

시군

구비

143,

045

014

3,04

514

3,04

50

00

00

신흥

주택

재건

정비

구역

토지

매입

NN

NN

NN

계17

,672

017

,672

17,6

720

00

00

- 59 -

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세부

사업

계획

회계

연도

: 20

20년

회계

구분

: 일

반회

계분

야 :

전체

: 전

체(단

위 :

백만

원)

분야

ㆍ부

문ㆍ

정책

ㆍ단

위ㆍ

세부

사업

사 업

개 요

국가

계획

투자

심사

지 방 채

B T L

의무

지출

재원

총사

업비

기투

자연

후법

정보

조이

자소

2020

2021

2022

2023

2024

신흥

주택

재건

정비

구역

토지

매입

기간

:202

0.01

~202

0.12

내용

:토지

매입

비면

적 :

3,47

4.1㎡

위치

:신흥

동 8

9-1번

NN

NN

NN

재량

17,6

720

17,6

7217

,672

00

00

0

시군

구비

17,6

720

17,6

7217

,672

00

00

0

공공

청사

신축

239,

221

26,4

6721

2,75

432

,659

60,3

6576

,244

40,6

112,

875

0

분당

행정

복지

센터

신축

기간

:201

5 ~

2021

대상

:분당

동 4

2,43

번지

규모

:지하

2/지

상3

연면

적 :

3,81

5㎡

YN

NN

NN

계10

,931

6,10

64,

825

4,82

50

00

00

재량

10,9

316,

106

4,82

54,

825

00

00

0

시군

구비

10,9

316,

106

4,82

54,

825

00

00

0

수내

2동

행정

복지

센터

신축

기간

:201

6 ~

2021

대상

:수내

2동 5

9번지

규모

: 연면

적 2

,000

㎡Y

NN

NN

N

계5,

798

253

5,54

53,

327

2,21

80

00

0

재량

5,79

825

35,

545

3,32

72,

218

00

00

시군

구비

5,79

825

35,

545

3,32

72,

218

00

00

중원

구청

사 이

신축

기간

:201

4-20

23위

치:하

대원

동 1

번지

대지

면적

:7,5

87㎡

지상

5,지

하3,

연면

적 2

6,60

0㎡

YN

NN

N

계10

6,94

250

106,

892

9,42

622

,452

47,2

4727

,767

00

재량

106,

942

5010

6,89

29,

426

22,4

5247

,247

27,7

670

0

시군

구비

106,

942

5010

6,89

29,

426

22,4

5247

,247

27,7

670

0

이매

1동

복합

공공

청사

신축

사업

기간

:201

5~20

23위

치:성

남대

로76

2번길

2외3필

지연

면적

:9,5

00㎡

규모

:지하

2/지

상5층

YN

NN

NN

계32

,470

4,49

327

,977

1,27

68,

010

13,3

515,

340

00

재량

32,4

704,

493

27,9

771,

276

8,01

013

,351

5,34

00

0

시군

구비

32,4

704,

493

27,9

771,

276

8,01

013

,351

5,34

00

0

고등

행정

복지

센터

신축

기간

:201

6~20

21위

치:고

등지

구 공

공청

사1

연면

적:3

,500

㎡규

모:지

하2층

. 지상

3층

YN

NN

NN

계18

,021

3,65

514

,366

6,20

98,

157

00

00

재량

18,0

213,

655

14,3

666,

209

8,15

70

00

0

시군

구비

18,0

213,

655

14,3

666,

209

8,15

70

00

0

- 60 -

Page 61: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

세부

사업

계획

회계

연도

: 20

20년

회계

구분

: 일

반회

계분

야 :

전체

: 전

체(단

위 :

백만

원)

분야

ㆍ부

문ㆍ

정책

ㆍ단

위ㆍ

세부

사업

사 업

개 요

국가

계획

투자

심사

지 방 채

B T L

의무

지출

재원

총사

업비

기투

자연

후법

정보

조이

자소

2020

2021

2022

2023

2024

정자

1동 복

합청

신축

기간

:201

6.~2

022.

위치

:분당

구 정

자동

161

-1규

모:지

하4/

지상

6연

면적

:7,5

00㎡

YN

NN

NN

계19

,494

923

18,5

713,

722

9,30

65,

543

00

0

재량

19,4

9492

318

,571

3,72

29,

306

5,54

30

00

시군

구비

19,4

9492

318

,571

3,72

29,

306

5,54

30

00

신흥

2동

행정

복지

센터

신축

기간

:201

8. ~

202

2.위

치:신

흥동

840

번지

연면

적:2

,900

㎡규

모:지

하1/

지상

4

YN

NN

NN

계10

,758

314

10,4

443,

185

5,22

32,

036

00

0

재량

10,7

5831

410

,444

3,18

55,

223

2,03

60

00

시군

구비

10,7

5831

410

,444

3,18

55,

223

2,03

60

00

금곡

동 복

합청

신축

사업

기간

: 20

19.1

0~20

23.1

2사

업량

:연면

적 4

,200

㎡사

업위

치 :

성남

대로

171

번길

14

외 1

규모

: 지

하2/

지상

3

YN

NN

NN

계18

,389

5,20

013

,189

689

4,45

05,

750

2,30

00

0

재량

18,3

895,

200

13,1

8968

94,

450

5,75

02,

300

00

시군

구비

18,3

895,

200

13,1

8968

94,

450

5,75

02,

300

00

야탑

3동

행정

복지

센터

,주민

자치

센터

신축

기간

:202

0.3~

2025

.12

대상

: 야

탑동

307

, 30

8번지

규모

: 지

하2층

/지상

3층,

2개동

연면

적:

3,40

0㎡

YN

NN

NN

계16

,418

5,47

310

,945

054

92,

317

5,20

42,

875

0

재량

16,4

185,

473

10,9

450

549

2,31

75,

204

2,87

50

시군

구비

16,4

185,

473

10,9

450

549

2,31

75,

204

2,87

50

효율

적인

청사

운영

29,1

3217

,415

11,7

1711

,717

00

00

0

청사

시설

확충

및 유

지보

수29

,132

17,4

1511

,717

11,7

170

00

00

분당

구청

주차

빌딩

축기

간:2

019.

01~2

020.

12사

업량

:전체

3층,3

13면

위치

:공용

주차

장 부

지Y

NN

NN

N

계29

,132

17,4

1511

,717

11,7

170

00

00

재량

29,1

3217

,415

11,7

1711

,717

00

00

0

시군

구비

29,1

3217

,415

11,7

1711

,717

00

00

0

공공

질서

및안

전28

,000

27,2

0080

080

00

00

00

- 61 -

Page 62: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

세부

사업

계획

서회

계연

도 :

2020

년회

계구

분 :

일반

회계

: 전

체부

문 :

전체

(단위

: 백

만원

)

분야

ㆍ부

문ㆍ

정책

ㆍ단

위ㆍ

세부

사업

사 업

개 요

국가

계획

투자

심사

지 방 채

B T L

의무

지출

재원

총사

업비

기투

자연

후법

정보

조이

자소

2020

2021

2022

2023

2024

재난

방재

ㆍ민

방위

28,0

0027

,200

800

800

00

00

0

하천

정비

사업

28,0

0027

,200

800

800

00

00

0

하천

정비

사업

28,0

0027

,200

800

800

00

00

0

동막

천 지

방하

개수

사업

기간

:201

2 -

2020

위치

:분당

구동

원동

일원

(동막

천)

대상

:동막

천(지

방하

천)

사업

량:하

천개

수L=

1.8K

m

YN

NN

YN

계28

,000

27,2

0080

080

00

00

00

의무

28,0

0027

,200

800

800

00

00

0

시도

비28

,000

27,2

0080

080

00

00

00

교육

190,

383

44,9

8014

5,40

310

3,38

710

,504

10,5

0410

,504

10,5

040

유아

및초

중등

교육

190,

383

44,9

8014

5,40

310

3,38

710

,504

10,5

0410

,504

10,5

040

교육

기관

교육

재정

지원

190,

383

44,9

8014

5,40

310

3,38

710

,504

10,5

0410

,504

10,5

040

교육

기관

에 대

한 보

조사

업19

0,38

344

,980

145,

403

103,

387

10,5

0410

,504

10,5

0410

,504

0

교육

환경

개선

사업

2020

. 1. ~

202

4. 1

2.대

상 :

관내

학교

157

개교

예산

규모

: 10

5억내

용 :

학교

실내

체육

관 건

우선

지원

, 시설

노후

사업

선 지

YN

NN

NN

계52

,520

052

,520

10,5

0410

,504

10,5

0410

,504

10,5

040

재량

52,5

200

52,5

2010

,504

10,5

0410

,504

10,5

0410

,504

0

시군

구비

52,5

200

52,5

2010

,504

10,5

0410

,504

10,5

0410

,504

0

분당

초등

학교

내체

육관

건립

기간

:202

0.~

2021

.사

업내

용:1

층 급

식실

필로

티, 2

층 체

육관

위치

:중앙

공원

로32

번길

20(서

현동

)연

면적

:2,1

23㎡

YN

NN

YN

계8,

809

2,63

46,

175

6,17

50

00

00

의무

8,80

92,

634

6,17

56,

175

00

00

0

시도

비8,

342

2,63

45,

708

5,70

80

00

00

시군

구비

467

046

746

70

00

00

성남

중앙

초등

학교

내체

육관

건립

YN

NN

YN

계2,

794

02,

794

2,79

40

00

00

- 62 -

Page 63: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

세부

사업

계획

회계

연도

: 20

20년

회계

구분

: 일

반회

계분

야 :

전체

: 전

체(단

위 :

백만

원)

분야

ㆍ부

문ㆍ

정책

ㆍ단

위ㆍ

세부

사업

사 업

개 요

국가

계획

투자

심사

지 방 채

B T L

의무

지출

재원

총사

업비

기투

자연

후법

정보

조이

자소

2020

2021

2022

2023

2024

성남

중앙

초등

학교

내체

육관

건립

기간

:202

0.3.

~202

1.12

사업

량:연

면적

1,7

90㎡

위치

:원터

로94

번길

7(성

남동

)내

용:1

층 필

로티

, 2층

급식

실,

3층 체

육관

YN

NN

YN

의무

2,79

40

2,79

42,

794

00

00

0

국고

보조

금1,

956

01,

956

1,95

60

00

00

시군

구비

838

083

883

80

00

00

(민자

등)

4,13

31,

623

2,51

02,

510

00

00

0

백현

중학

실내

체육

관 건

기간

:202

0.3.

~202

1.12

사업

량:연

면적

(1,8

63 ㎡

)위

치:황

새울

로12

4(정

자동

)내

용:학

교실

내체

육관

건립

YN

NN

YN

계6,

748

2,34

84,

400

4,40

00

00

00

의무

6,74

82,

348

4,40

04,

400

00

00

0

시도

비6,

356

2,34

84,

008

4,00

80

00

00

시군

구비

392

039

239

20

00

00

성남

정자

초등

학교

내체

육관

건립

기간

:202

0.3.

~202

1.12

사업

량:연

면적

2,0

16㎡

위치

:분당

수서

로 4

42(정

자동

)내

용:1

층 필

로티

, 2층

급식

실,

3층 체

육관

YN

NN

YN

계13

,161

7,38

15,

780

5,78

00

00

00

의무

13,1

617,

381

5,78

05,

780

00

00

0

시도

비12

,697

7,38

15,

316

5,31

60

00

00

시군

구비

464

046

446

40

00

00

성남

신흥

초등

학교

내체

육관

건립

기간

:202

0.3.

~202

1.12

사업

량:연

면적

880

㎡위

치:공

원로

436번

길 1

7(신

흥동

)내

용:1

필로

티, 2

층 체

육관

YN

NN

YN

계7,

210

2,06

05,

150

5,15

00

00

00

의무

7,21

02,

060

5,15

05,

150

00

00

0

시도

비6,

490

2,06

04,

430

4,43

00

00

00

시군

구비

720

072

072

00

00

00

대일

초등

학교

내체

육관

건립

기간

:202

0.3~

2021

.12

사업

량:연

면적

880

㎡위

치:금

상로

58번

길22

(상대

원동

)내

용:1

층 필

로티

, 2층

체육

YN

NN

YN

계5,

091

1,75

13,

340

3,34

00

00

00

의무

5,09

11,

751

3,34

03,

340

00

00

0

- 63 -

Page 64: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

세부

사업

계획

서회

계연

도 :

2020

년회

계구

분 :

일반

회계

: 전

체부

문 :

전체

(단위

: 백

만원

)

분야

ㆍ부

문ㆍ

정책

ㆍ단

위ㆍ

세부

사업

사 업

개 요

국가

계획

투자

심사

지 방 채

B T L

의무

지출

재원

총사

업비

기투

자연

후법

정보

조이

자소

2020

2021

2022

2023

2024

대일

초등

학교

내체

육관

건립

YN

NN

YN

시도

비4,

605

1,75

12,

854

2,85

40

00

00

시군

구비

486

048

648

60

00

00

대원

초등

학교

내체

육관

건립

기간

:202

0.03

~202

1.12

사업

량:연

면적

1,8

84㎡

위치

:희망

로34

3번길

24

(상대

원동

)내

용:1

층 필

로티

, 2층

급식

소,

3층 체

육관

YN

NN

YN

계7,

660

1,86

05,

800

5,80

00

00

00

의무

7,66

01,

860

5,80

05,

800

00

00

0

시도

비7,

109

1,86

05,

249

5,24

90

00

00

시군

구비

551

055

155

10

00

00

성남

동초

등학

실내

체육

관 건

기간

:202

0.03

~202

1.12

사업

량:연

면적

1,6

42㎡

위치

:자혜

로31

번길

10

내용

:1층

로티

, 2층

체육

YN

NN

YN

계6,

375

1,66

34,

712

4,71

20

00

00

의무

6,37

51,

663

4,71

24,

712

00

00

0

시도

비5,

923

1,66

34,

260

4,26

00

00

00

시군

구비

452

045

245

20

00

00

중탑

초등

학교

내체

육관

건립

기간

:202

0.03

~202

1.12

사업

량:연

면적

810

㎡위

치:벌

말로

68(

야탑

동)

내용

:1층

필로

티, 2

층 체

육관

YN

NN

NN

계5,

383

2,39

32,

990

2,99

00

00

00

재량

5,38

32,

393

2,99

02,

990

00

00

0

시도

비4,

934

2,39

32,

541

2,54

10

00

00

시군

구비

449

044

944

90

00

00

대장

초중

통합

학교

목적

체육

관 건

기간

:202

0.3.

~20

21.1

2.시

행주

체:성

남교

육지

원청

위치

:대장

동 2

10번

지일

원사

업량

:연면

적3,

027㎡

YN

NN

YN

계35

,500

035

,500

35,5

000

00

00

의무

35,5

000

35,5

0035

,500

00

00

0

시도

비30

,500

030

,500

30,5

000

00

00

시군

구비

5,00

00

5,00

05,

000

00

00

0

- 64 -

Page 65: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

세부

사업

계획

회계

연도

: 20

20년

회계

구분

: 일

반회

계분

야 :

전체

: 전

체(단

위 :

백만

원)

분야

ㆍ부

문ㆍ

정책

ㆍ단

위ㆍ

세부

사업

사 업

개 요

국가

계획

투자

심사

지 방 채

B T L

의무

지출

재원

총사

업비

기투

자연

후법

정보

조이

자소

2020

2021

2022

2023

2024

대장

초중

통합

학교

목적

체육

관 건

립Y

NN

NY

N(민

자 등

)60

,400

060

,400

60,4

000

00

00

성남

미금

초등

학교

목적

체육

관 증

기간

:201

9.7.

~202

0.12

사업

량:연

면적

(1,3

11.7

5 ㎡

)위

치:미

금로

151

(구미

동)

내용

:학교

실내

체육

관건

Y 교육 부

YN

NN

YN

계6,

720

6,10

361

761

70

00

00

의무

6,72

06,

103

617

617

00

00

0국

고보

조금

2,58

02,

580

00

00

00

0

시도

비3,

034

3,03

40

00

00

00

시군

구비

1,10

648

961

761

70

00

00

탄천

초등

학교

목적

체육

관 증

기간

:201

9.01

~202

0.12

사업

량:연

면적

(966

㎡)

위치

:내정

로20

(정자

동)

내용

:학교

실내

체육

관건

Y 교육 부

YN

NN

YN

계5,

360

2,55

02,

810

2,81

00

00

00

의무

5,36

02,

550

2,81

02,

810

00

00

0국

고보

조금

1,96

70

1,96

71,

967

00

00

0

시도

비2,

550

2,55

00

00

00

00

시군

구비

843

084

384

30

00

00

초림

초등

학교

목적

체육

관 증

기간

:201

9.7.

~202

0.12

사업

량:연

면적

(907

.74

㎡)

위치

:수내

로90

번길

26(

수내

동)

내용

:학교

실내

체육

관건

Y 교육 부

YN

NN

YN

계5,

302

2,22

33,

079

3,07

90

00

00

의무

5,30

22,

223

3,07

93,

079

00

00

0국

고보

조금

1,29

00

1,29

01,

290

00

00

0

시도

비3,

459

2,22

31,

236

1,23

60

00

00

시군

구비

553

055

355

30

00

00

검단

초등

학교

목적

체육

관 증

기간

:201

9.01

~202

1.6.

사업

량:연

면적

(980

㎡)

위치

:원터

로 2

5(하

대원

동)

내용

:학교

실내

체육

관건

Y 교육 부

YN

NN

YN

계4,

155

1,86

52,

290

2,29

00

00

00

의무

4,15

51,

865

2,29

02,

290

00

00

0

- 65 -

Page 66: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

세부

사업

계획

회계

연도

: 20

20년

회계

구분

: 일

반회

계분

야 :

전체

: 전

체(단

위 :

백만

원)

분야

ㆍ부

문ㆍ

정책

ㆍ단

위ㆍ

세부

사업

사 업

개 요

국가

계획

투자

심사

지 방 채

B T L

의무

지출

재원

총사

업비

기투

자연

후법

정보

조이

자소

2020

2021

2022

2023

2024

검단

초등

학교

목적

체육

관 증

기간

:201

9.01

~202

1.6.

사업

량:연

면적

(980

㎡)

위치

:원터

로 2

5(하

대원

동)

내용

:학교

실내

체육

관건

Y 교육 부

YN

NN

YN

국고

보조

금1,

561

01,

561

1,56

10

00

00

시도

비1,

925

1,86

560

600

00

00

시군

구비

669

066

966

90

00

00

당촌

초등

학교

목적

체육

관 증

기간

:201

8.12

.~20

20.4

.사

업량

:연면

적(9

96㎡

)위

치:분

당로

196

(분당

동)

내용

:학교

실내

체육

건립

Y 교육 부

YN

NN

YN

계4,

766

4,43

732

932

90

00

00

의무

4,76

64,

437

329

329

00

00

0국

고보

조금

1,53

51,

535

00

00

00

0

시도

비2,

573

2,57

30

00

00

00

시군

구비

658

329

329

329

00

00

0

성남

신기

초등

학교

목적

체육

관 증

기간

:201

8.12

.~20

20.2

.사

업량

:연면

적(8

27㎡

)위

치:황

새울

로 7

4(정

자동

)내

용:학

교실

내체

육관

건립

Y 교육 부

YN

NN

YN

계4,

984

4,64

134

334

30

00

00

의무

4,98

44,

641

343

343

00

00

0

국고

보조

금1,

601

1,60

10

00

00

00

시도

비2,

697

2,69

70

00

00

00

시군

구비

686

343

343

343

00

00

0

이우

고등

학교

목적

체육

관 증

기간

:201

9.2.

~202

0.12

사업

량:1

,122

㎡위

치:동

막로

287

(동원

동)

내용

:체육

관-8

80㎡

, 특

별교

실-2

42㎡

, 필

로티

(1,1

22㎡

)

Y 교육 부

YN

NN

YN

계4,

099

1,07

13,

028

3,02

80

00

00

의무

4,09

91,

071

3,02

83,

028

00

00

0

국고

보조

금2,

146

02,

146

2,14

60

00

00

시도

비1,

071

1,07

10

00

00

00

시군

구비

882

088

288

20

00

00

- 66 -

Page 67: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

세부

사업

계획

회계

연도

: 20

20년

회계

구분

: 일

반회

계분

야 :

전체

: 전

체(단

위 :

백만

원)

분야

ㆍ부

문ㆍ

정책

ㆍ단

위ㆍ

세부

사업

사 업

개 요

국가

계획

투자

심사

지 방 채

B T L

의무

지출

재원

총사

업비

기투

자연

후법

정보

조이

자소

2020

2021

2022

2023

2024

구미

초등

학교

목적

체육

관 증

기간

:202

0.01

~202

1.12

사업

량:연

면적

(979

㎡)

위치

:분당

구 미

금로

22내

용:1

층필

로티

,2층

체육

YN

NN

YN

계92

60

926

926

00

00

0

의무

926

092

692

60

00

00

시도

비46

30

463

463

00

00

0

시군

구비

463

046

346

30

00

00

(민자

등)

4,95

82,

794

2,16

42,

164

00

00

0

서당

초등

학교

목적

체육

관 증

기간

:202

0.2~

2021

.12

사업

량:연

면적

(1,8

83㎡

)위

치:성

남시

분당

구 돌

마로

47

6번길

30

내용

:1층

필로

티,2

층급

식소

,3층

체육

Y 교육 부

YN

NN

YN

계2,

820

02,

820

2,82

00

00

00

의무

2,82

00

2,82

02,

820

00

00

0

국고

보조

금1,

974

01,

974

1,97

40

00

00

시군

구비

846

084

684

60

00

00

(민자

등)

5,10

42,

704

2,40

02,

400

00

00

0

문화

및관

광34

5,23

512

6,24

721

8,98

811

9,61

121

,905

37,5

6718

,706

21,1

980

문화

예술

189,

487

78,6

1111

0,87

549

,039

17,5

2030

,682

6,82

16,

813

0

감동

있는

문화

예술

도시

육성

170,

024

77,8

2992

,194

39,8

3910

,520

28,2

016,

821

6,81

30

시립

예술

단 운

영75

00

750

150

150

150

150

150

0

시립

예술

페스

티벌

기간

:연중

위치

:콘서

트홀

,오페

라하

우스

, 중

앙공

원,희

망대

공원

등사

업량

:페스

티벌

오프

닝,연

합콘

서트

,폐막

공연

대상

:성남

시민

및 관

람객

YN

NN

NN

계75

00

750

150

150

150

150

150

0

재량

750

075

015

015

015

015

015

00

시군

구비

750

075

015

015

015

015

015

00

지역

문화

예술

진흥

58,0

8115

,108

42,9

7313

,117

9,95

86,

564

6,67

16,

663

0

- 67 -

Page 68: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

세부

사업

계획

회계

연도

: 20

20년

회계

구분

: 일

반회

계분

야 :

전체

: 전

체(단

위 :

백만

원)

분야

ㆍ부

문ㆍ

정책

ㆍ단

위ㆍ

세부

사업

사 업

개 요

국가

계획

투자

심사

지 방 채

B T L

의무

지출

재원

총사

업비

기투

자연

후법

정보

조이

자소

2020

2021

2022

2023

2024

문화

와 예

술이

우러

지는

니콘

서트

기간

:4월

~10월

중대

상 :

성남

시민

사업

량:연

13회

내용

: 찾

아가

는 미

니콘

서트

YN

NN

NN

계85

00

850

170

170

170

170

170

0

재량

850

085

017

017

017

017

017

00

시군

구비

850

085

017

017

017

017

017

00

성남

문화

예술

제기

간:1

0월중

위치

:성남

시청

, 성남

아트

센터

규모

:약 7

,000

여명

내용

:성남

예총

9개

협회

장르

행사

YN

NN

NN

계90

00

900

180

180

180

180

180

0

재량

900

090

018

018

018

018

018

00

시군

구비

900

090

018

018

018

018

018

00

광복

절기

성남

시민

문화

예술

기간

:202

0~20

24대

상:성

남시

민규

모:약

5천

명내

용:광

복75

주년

기념

전야

개최

YN

NN

NN

계75

00

750

150

150

150

150

150

0

재량

750

075

015

015

015

015

015

00

시군

구비

750

075

015

015

015

015

015

00

오페

제작

(재단

사업

)

기간

:202

0.10

.~11

.대

상 :

시민

및 관

람객

위치

:성남

아트

센터

페라

하우

스내

용 :

고품

격 오

페라

제작

YN

NN

NN

계3,

000

03,

000

600

600

600

600

600

0

재량

3,00

00

3,00

060

060

060

060

060

00

시군

구비

3,00

00

3,00

060

060

060

060

060

00

유명

연주

자 초

공연

(재단

사업

)

기간

: 202

0. 4

월, 9

월대

상: 시

민 및

관람

객장

소: 성

남아

트센

터 콘

서트

홀내

용: 세

계 유

명 연

주자

초청

YN

NN

NN

계85

00

850

170

170

170

170

170

0

재량

850

085

017

017

017

017

017

00

시군

구비

850

085

017

017

017

017

017

00

유명

오케

스트

초청

공연

(재단

사업

)

기간

:202

0.10

.대

상: 시

민 및

관람

객위

치:성

남아

트센

오페

라하

우스

내용

: 세계

유명

오케

스트

초청

공연

YN

NN

NN

계1,

150

01,

150

230

230

230

230

230

0

재량

1,15

00

1,15

023

023

023

023

023

00

시군

구비

1,15

00

1,15

023

023

023

023

023

00

- 68 -

Page 69: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

세부

사업

계획

회계

연도

: 20

20년

회계

구분

: 일

반회

계분

야 :

전체

: 전

체(단

위 :

백만

원)

분야

ㆍ부

문ㆍ

정책

ㆍ단

위ㆍ

세부

사업

사 업

개 요

국가

계획

투자

심사

지 방 채

B T L

의무

지출

재원

총사

업비

기투

자연

후법

정보

조이

자소

2020

2021

2022

2023

2024

마티

콘서

트(재

단사

업)

기간

: 202

0.3.

~12.

대상

: 시민

및 관

람객

장소

: 성남

아트

센터

콘서

트홀

내용

: 브런

치와

함께

하는

래식

콘서

트, 성

남아

트센

대표

브랜

드 공

YN

NN

NN

계1,

495

01,

495

299

299

299

299

299

0

재량

1,49

50

1,49

529

929

929

929

929

90

시군

구비

1,49

50

1,49

529

929

929

929

929

90

앙트

콘서

트(재

단사

업)

기간

: 연

중대

상 :

성남

시민

및 관

람객

장소

: 성

남아

트센

오페

라하

우스

,콘서

트홀

내용

: '입

문 시

리즈

' 브랜

공연

으로

잠재

관객

개발

YN

NN

NN

계1,

000

01,

000

210

200

200

200

190

0

재량

1,00

00

1,00

021

020

020

020

019

00

시군

구비

1,00

00

1,00

021

020

020

020

019

00

시리

즈-연

만원

(재단

사업

)

기간

: 연중

대상

: 성남

시민

장소

: 성남

아트

센터

상블

시어

터내

용: 가

격 부

담 최

소화

부담

없이

즐기

는 연

극 시

리즈

YN

NN

NN

계1,

198

01,

198

230

230

230

253

255

0

재량

1,19

80

1,19

823

023

023

025

325

50

시군

구비

1,19

80

1,19

823

023

023

025

325

50

수아

레콘

서트

(재단

사업

)

기간

: 연중

대상

: 성남

시민

장소

: 성남

아트

센터

페라

하우

스내

용: 대

중 브

랜드

콘서

YN

NN

NN

계1,

495

01,

495

299

299

299

299

299

0

재량

1,49

50

1,49

529

929

929

929

929

90

시군

구비

1,49

50

1,49

529

929

929

929

929

90

파크

콘서

트(재

단사

업)

기간

: 연중

대상

: 시민

및 관

람객

위치

: 중앙

공원

야외

공연

장내

용: 야

외 무

료 공

YN

NN

NN

계2,

495

02,

495

499

499

499

499

499

0

재량

2,49

50

2,49

549

949

949

949

949

90

시군

구비

2,49

50

2,49

549

949

949

949

949

90

행복

한 성

남시

민을

한 명

콘서

트(재

단사

업)

기간

: 연중

(연2회

)대

상: 성

남시

민 및

관람

객장

소: 중

앙공

원 야

외공

연장

내용

: 시금

고 협

력사

업, 야

무료

공연

YN

NN

NN

계1,

000

01,

000

200

200

200

200

200

0

재량

1,00

00

1,00

020

020

020

020

020

00

시군

구비

1,00

00

1,00

020

020

020

020

020

00

- 69 -

Page 70: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

세부

사업

계획

서회

계연

도 :

2020

년회

계구

분 :

일반

회계

: 전

체부

문 :

전체

(단위

: 백

만원

)

분야

ㆍ부

문ㆍ

정책

ㆍ단

위ㆍ

세부

사업

사 업

개 요

국가

계획

투자

심사

지 방 채

B T L

의무

지출

재원

총사

업비

기투

자연

후법

정보

조이

자소

2020

2021

2022

2023

2024

피크

닉콘

서트

(재단

사업

)

기간

: 202

0.6.

~8.

대상

: 시민

및 관

람객

장소

: 성남

시 관

내내

용: 본

도심

시민

을 위

야외

무료

공연

YN

NN

NN

계1,

150

01,

150

230

230

230

230

230

0

재량

1,15

00

1,15

023

023

023

023

023

00

시군

구비

1,15

00

1,15

023

023

023

023

023

00

성남

형교

문화

예술

로그

램(재

단사

업)

기간

: 연중

대상

: 관내

청소

년(중

3)장

소: 성

남아

트센

오페

라하

우스

내용

: 성남

청소

년들

에게

화예

술 향

유기

회 제

YN

NN

NN

계1,

498

01,

498

299

299

300

300

300

0

재량

1,49

80

1,49

829

929

930

030

030

00

시군

구비

1,49

80

1,49

829

929

930

030

030

00

대중

서트

(재단

사업

)

기간

: 202

0.상

.하반

기 각

1회대

상: 시

민 및

관람

객장

소: 성

남아

트센

오페

라하

우스

내용

: 대중

적으

로 유

명한

티스

트의

콘서

트 기

YN

NN

NN

계1,

195

01,

195

239

239

239

239

239

0

재량

1,19

50

1,19

523

923

923

923

923

90

시군

구비

1,19

50

1,19

523

923

923

923

923

90

뮤지

공동

프로

젝트

(재단

사업

)

기간

: 매년

10월

~12월

중대

상: 시

민 및

관람

객장

소: 성

남아

트센

오페

라하

우스

내용

: 유명

뮤지

컬 작

품 유

YN

NN

NN

계1,

450

01,

450

290

290

290

290

290

0

재량

1,45

00

1,45

029

029

029

029

029

00

시군

구비

1,45

00

1,45

029

029

029

029

029

00

마스

터즈

리즈

(재단

사업

)

기간

: 202

0.9.

대상

: 시민

및 관

람객

장소

: 성남

아트

센터

페라

하우

스 등

내용

: 연극

, 무용

YN

NN

NN

계1,

000

01,

000

200

200

200

200

200

0

재량

1,00

00

1,00

020

020

020

020

020

00

시군

구비

1,00

00

1,00

020

020

020

020

020

00

어반

뮤직

스티

벌(재

단사

업)

기간

: 연중

대상

: 시민

및 관

람객

장소

: 성남

아트

센터

페라

하우

스내

용: 시

민들

이 함

께 즐

기는

심 속

음악

축제

YN

NN

NN

계75

50

755

151

151

151

151

151

0

재량

755

075

515

115

115

115

115

10

시군

구비

755

075

515

115

115

115

115

10

- 70 -

Page 71: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

세부

사업

계획

회계

연도

: 20

20년

회계

구분

: 일

반회

계분

야 :

전체

: 전

체(단

위 :

백만

원)

분야

ㆍ부

문ㆍ

정책

ㆍ단

위ㆍ

세부

사업

사 업

개 요

국가

계획

투자

심사

지 방 채

B T L

의무

지출

재원

총사

업비

기투

자연

후법

정보

조이

자소

2020

2021

2022

2023

2024

액트

성남

(재단

사업

)

사업

기간

: 20

20. 1

0 ~1

1.사

업대

상:성

남시

민 등

위치

:탄천

(성남

탄천

종합

운동

앞 일

대)

내용

:성남

대표

축제

개최

, 미

디어

아트

, 융복

합 예

술 등

YN

NN

NN

계5,

995

05,

995

1,19

91,

199

1,19

91,

199

1,19

90

재량

5,99

50

5,99

51,

199

1,19

91,

199

1,19

91,

199

0

시군

구비

5,99

50

5,99

51,

199

1,19

91,

199

1,19

91,

199

0

동시

대이

슈전

, 동

시대

마감

전(재

단사

업)

기간

: 연중

대상

: 시민

및 관

람객

위치

:성남

큐브

미술

기획

전시

실내

용:다

양하

고 실

험적

대미

술 소

YN

NN

NN

계68

50

685

137

137

137

137

137

0

재량

685

068

513

713

713

713

713

70

시군

구비

685

068

513

713

713

713

713

70

성남

문화

예술

교육

지원

센터

건립

기간

:201

8.07

~202

0.06

대상

: 학

생, 시

민위

치:수

정로

386

(구 영

성여

중)

내용

: 폐

교 시

설을

리모

델링

학생

과 시

민을

위한

화예

술 교

육지

원센

터로

운영

YN

NN

NN

계15

,400

12,7

002,

700

2,70

00

00

00

재량

15,4

0012

,700

2,70

02,

700

00

00

0국

고보

조금

3,00

03,

000

00

00

00

0

시도

비6,

700

6,70

00

00

00

00

시군

구비

5,70

03,

000

2,70

02,

700

00

00

0

성남

형교

<찾아

가는

공연

>(재

단사

업)

기간

: 매

년,연

중대

상 :

초등

학생

6학년

장소

: 관

내초

등학

교 7

2개교

내용

: 관

내 초

등학

교에

문하

여 공

YN

NN

NN

계1,

080

01,

080

216

216

216

216

216

0

재량

1,08

00

1,08

021

621

621

621

621

60

시군

구비

1,08

00

1,08

021

621

621

621

621

60

성남

형교

<미디

어아

트전

>(재

단사

업)

기간

: 202

0.4.

~5월

대상

: 관내

중학

생장

소: 성

남아

트센

터갤

러리

808

내용

: 관

내 중

1학생

들에

미디

어아

트 전

시 관

기회

제공

YN

NN

NN

계80

00

800

160

160

160

160

160

0

재량

800

080

016

016

016

016

016

00

시군

구비

800

080

016

016

016

016

016

00

독립

운동

가 웹

프로

젝트

(재단

사업

)Y

NN

NN

N계

5,86

62,

117

3,74

91,

849

1,90

00

00

0

- 71 -

Page 72: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

세부

사업

계획

회계

연도

: 20

20년

회계

구분

: 일

반회

계분

야 :

전체

: 전

체(단

위 :

백만

원)

분야

ㆍ부

문ㆍ

정책

ㆍ단

위ㆍ

세부

사업

사 업

개 요

국가

계획

투자

심사

지 방 채

B T L

의무

지출

재원

총사

업비

기투

자연

후법

정보

조이

자소

2020

2021

2022

2023

2024

독립

운동

가 웹

프로

젝트

(재단

사업

)

위치

:온라

인 플

랫폼

, 성남

시청

내용

: 독

립운

동가

이야

기를

툰으

로 제

작하

여 연

재사

업기

간:2

018.

11.~

2021

.12.

YN

NN

NN

재량

5,86

62,

117

3,74

91,

849

1,90

00

00

0

시도

비11

711

70

00

00

00

시군

구비

5,74

92,

000

3,74

91,

849

1,90

00

00

0동

네마

생활

밀착

문화

예술

공동

공간

성(재

단사

업)

사업

기간

: 20

20 연

중위

치: 성

남시

문화

소외

지역

심사

업량

: 8개

소 신

규 공

조성

NN

NN

NN

계3,

796

291

3,50

52,

000

1,50

05

00

0

재량

3,79

629

13,

505

2,00

01,

500

50

00

시군

구비

3,79

629

13,

505

2,00

01,

500

50

00

오페

정원

(재단

사업

)

기간

:202

0년중

4회

대상

:성남

시민

및 관

람객

위치

:성남

아트

센터

콘서

트홀

내용

:종합

예술

콘텐

츠 오

페라

서트

기획

YN

NN

NN

계1,

228

01,

228

210

210

210

299

299

0

재량

1,22

80

1,22

821

021

021

029

929

90

시군

구비

1,22

80

1,22

821

021

021

029

929

90

복합

문화

시설

조성

111,

193

62,7

2148

,471

26,5

7241

221

,487

00

0

위례

업무

2부지

합문

화시

설 조

기간

:201

8.12

~202

5.12

토지

면적

:23,

382.

3㎡위

치:업

무2-

1,2-

2지구

(창곡

594,

594

-2)

내용

:문화

시설

조성

을 위

토지

매입

YN

NN

NN

계82

,836

57,7

5225

,084

25,0

840

00

00

재량

82,8

3657

,752

25,0

8425

,084

00

00

0

시군

구비

82,8

3657

,752

25,0

8425

,084

00

00

0

여수

동 공

공부

복합

문화

시설

조성

기간

:201

9.~2

023.

위치

:여수

동 4

00사

업량

:1,6

60㎡

, 최대

4층내

용:복

합문

화시

설 조

YN

NN

NN

계28

,357

4,96

923

,387

1,48

841

221

,487

00

0

재량

28,3

574,

969

23,3

871,

488

412

21,4

870

00

시군

구비

28,3

574,

969

23,3

871,

488

412

21,4

870

00

도서

관사

업소

운영

19,4

6378

218

,681

9,20

07,

000

2,48

10

00

도서

관 건

립17

,263

782

16,4

817,

000

7,00

02,

481

00

0

- 72 -

Page 73: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

세부

사업

계획

회계

연도

: 20

20년

회계

구분

: 일

반회

계분

야 :

전체

: 전

체(단

위 :

백만

원)

분야

ㆍ부

문ㆍ

정책

ㆍ단

위ㆍ

세부

사업

사 업

개 요

국가

계획

투자

심사

지 방 채

B T L

의무

지출

재원

총사

업비

기투

자연

후법

정보

조이

자소

2020

2021

2022

2023

2024

수내

도서

관 건

립기

간:2

017.

01~2

022

위치

:분당

구 수

내동

내근

린공

원내

규모

:지하

2층/지

상3층

연면

적 :6

,000

YN

NN

NN

계17

,263

782

16,4

817,

000

7,00

02,

481

00

0

재량

17,2

6378

216

,481

7,00

07,

000

2,48

10

00

시군

구비

17,2

6378

216

,481

7,00

07,

000

2,48

10

00

시설

물유

지관

리2,

200

02,

200

2,20

00

00

00

경기

성남

교육

도서

리모

델링

사업

기간

:202

0.01

~202

0.12

사업

량:대

상 :

경기

성남

교육

도서

관위

치:공

원로

370번

길 2

6(신

흥동

)내

용 :

창호

, 냉난

방 등

모델

링 공

Y 문화

체육

관광 부

YN

NN

YN

계2,

200

02,

200

2,20

00

00

00

의무

2,20

00

2,20

02,

200

00

00

0국

고보

조금

880

088

088

00

00

00

시군

구비

1,32

00

1,32

01,

320

00

00

0

관광

28,0

0054

127

,459

25,0

5960

060

060

060

00

관광

산업

육성

및 홍

보28

,000

541

27,4

5925

,059

600

600

600

600

0

관광

자원

발굴

및 홍

보 활

성화

3,00

00

3,00

060

060

060

060

060

00

국제

의료

관광

벤션

개최

사업

기간

; 매

년사

업량

:70개

사 1

20부

스장

소:성

남시

청 일

원내

용:전

시회

,특별

관,부

대행

사,

이벤

트체

YN

NN

NN

계3,

000

03,

000

600

600

600

600

600

0

재량

3,00

00

3,00

060

060

060

060

060

00

시군

구비

3,00

00

3,00

060

060

060

060

060

00

지속

가능

한 관

광개

발25

,000

541

24,4

5924

,459

00

00

0

구미

하수

종말

처리

다목

적복

합문

화예

술공

간 조

기간

:201

8.07

. ~ 2

021.

10.

내용

:다목

적 복

합문

화예

술공

조성

위치

:구미

동 1

95번

YN

NN

NN

계25

,000

541

24,4

5924

,459

00

00

0

재량

25,0

0054

124

,459

24,4

590

00

00

시군

구비

25,0

0054

124

,459

24,4

590

00

00

- 73 -

Page 74: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

세부

사업

계획

회계

연도

: 20

20년

회계

구분

: 일

반회

계분

야 :

전체

: 전

체(단

위 :

백만

원)

분야

ㆍ부

문ㆍ

정책

ㆍ단

위ㆍ

세부

사업

사 업

개 요

국가

계획

투자

심사

지 방 채

B T L

의무

지출

재원

총사

업비

기투

자연

후법

정보

조이

자소

2020

2021

2022

2023

2024

체육

97,2

8647

,018

50,2

6845

,128

1,28

51,

285

1,28

51,

285

0

전문

체육

및 생

활체

육 육

성97

,286

47,0

1850

,268

45,1

281,

285

1,28

51,

285

1,28

50

전문

체육

육성

3,50

00

3,50

070

070

070

070

070

00

시민

체육

대회

개최

대회

일시

:매년

10월

중참

석인

원:약

30,0

00명

규모

: 3개

구 5

0개동

내용

:시민

화합

과 체

육붐

조성

YN

NN

N

계3,

500

03,

500

700

700

700

700

700

0

재량

3,50

00

3,50

070

070

070

070

070

00

시군

구비

3,50

00

3,50

070

070

070

070

070

00

생활

체육

대회

개최

2,92

50

2,92

558

558

558

558

558

50

전국

단위

생활

체육

목별

대회

기간

:연중

(4월

~11월

)종

목:1

0종목

(배드

민턴

등)

장소

:관내

체육

시설

전국

배드

민턴

대회

10개

종목

개최

YN

NN

N

계90

00

900

180

180

180

180

180

0

재량

900

090

018

018

018

018

018

00

시군

구비

900

090

018

018

018

018

018

00

종목

별 시

장기

대회

사업

기간

:연중

시행

주체

:성남

시체

육회

경기

종목

:30종

목위

치:성

남시

전역

YN

NN

N

계1,

425

01,

425

285

285

285

285

285

0

재량

1,42

50

1,42

528

528

528

528

528

50

시군

구비

1,42

50

1,42

528

528

528

528

528

50

종목

별 회

장기

대회

기간

:연중

위치

:성남

시 전

역경

기종

목:2

4종목

시행

주체

:성남

시체

육회

YN

NN

N

계60

00

600

120

120

120

120

120

0

재량

600

060

012

012

012

012

012

00

시군

구비

600

060

012

012

012

012

012

00

체육

시설

확충

90,8

6147

,018

43,8

4343

,843

00

00

0성

남 국

민체

육센

건립

공사

YN

NN

NN

계24

,761

22,7

572,

004

2,00

40

00

00

- 74 -

Page 75: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

세부

사업

계획

회계

연도

: 20

20년

회계

구분

: 일

반회

계분

야 :

전체

: 전

체(단

위 :

백만

원)

분야

ㆍ부

문ㆍ

정책

ㆍ단

위ㆍ

세부

사업

사 업

개 요

국가

계획

투자

심사

지 방 채

B T L

의무

지출

재원

총사

업비

기투

자연

후법

정보

조이

자소

2020

2021

2022

2023

2024

성남

국민

체육

센터

립공

기간

:201

0.02

~202

0.위

치:수

내동

2-1

번지

연면

적:9

,119

㎡(지

하1층

,지상

2층)

내용

: 수

영장

, 다목

적체

육관

, 실

내게

이트

YN

NN

NN

재량

24,7

6122

,757

2,00

42,

004

00

00

0

기금

보조

금2,

700

2,70

00

00

00

00

시군

구비

22,0

6120

,057

2,00

42,

004

00

00

0

성남

축구

센터

(클럽

하우

스)

조성

사업

기간

:201

6.12

~202

1.위

치:정

자동

4번지

(잡월

드잔

여부

지)

규모

:축구

장2면

, 숙소

, 웨

이트

트레

이닝

실등

YN

NN

NN

계26

,000

8,81

617

,184

17,1

840

00

00

재량

26,0

008,

816

17,1

8417

,184

00

00

0

시군

구비

26,0

008,

816

17,1

8417

,184

00

00

0

시청

공원

다목

체육

시설

조성

공사

기간

:201

9~20

20위

치: 중

원구

여수

159번

지(여

수지

구 제

3저류

지)

사업

량 :

동절

기(야

외스

케이

트장

), 하

절기

(인라

인스

케이

트장

)

YN

NN

NN

계4,

300

1,42

42,

876

2,87

60

00

00

재량

4,30

01,

424

2,87

62,

876

00

00

0

시도

비1,

000

1,00

00

00

00

00

시군

구비

3,30

042

42,

876

2,87

60

00

00

금곡

공원

민체

육센

건립

공사

기간

:201

8.11

~202

1.05

위치

: 정자

동 1

83-1

번지

규모

:지하

1층/지

상2층

(연면

적 7

,695

㎡)

내용

:국민

체육

센터

건립

Y 문화

체육

관광 부

YN

NN

YN

계35

,800

14,0

2121

,779

21,7

790

00

00

의무

35,8

0014

,021

21,7

7921

,779

00

00

0

기금

보조

금2,

700

1,70

01,

000

1,00

00

00

00

시군

구비

33,1

0012

,321

20,7

7920

,779

00

00

0

문화

재30

,462

7730

,385

385

2,50

05,

000

10,0

0012

,500

0

찾고

싶은

문화

유적

만들

기30

,462

7730

,385

385

2,50

05,

000

10,0

0012

,500

0

박물

관 건

립 및

운영

30,4

6277

30,3

8538

52,

500

5,00

010

,000

12,5

000

시립

박물

관 건

립Y

NN

NY

N계

30,4

6277

30,3

8538

52,

500

5,00

010

,000

12,5

000

- 75 -

Page 76: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

세부

사업

계획

회계

연도

: 20

20년

회계

구분

: 일

반회

계분

야 :

전체

: 전

체(단

위 :

백만

원)

분야

ㆍ부

문ㆍ

정책

ㆍ단

위ㆍ

세부

사업

사 업

개 요

국가

계획

투자

심사

지 방 채

B T L

의무

지출

재원

총사

업비

기투

자연

후법

정보

조이

자소

2020

2021

2022

2023

2024

시립

박물

관 건

립기

간:2

013.

08~2

024.

12위

치:수

정구

희망

로 4

77규

모:연

면적

8,5

15㎡

내용

:교육

동(지

하1,

지상

4),

전시

동(지

하1,

지상

3)

YN

NN

YN

의무

30,4

6277

30,3

8538

52,

500

5,00

010

,000

12,5

000

균특

보조

금2,

800

02,

800

01,

000

1,80

00

00

시도

비2,

100

02,

100

075

01,

350

00

0

시군

구비

25,5

6277

25,4

8538

575

01,

850

10,0

0012

,500

0

환경

50,9

538,

610

21,2

917,

252

4,24

44,

162

4,22

31,

410

21,0

52

자연

29,0

630

8,01

150

02,

068

1,98

62,

047

1,41

021

,052

자연

환경

보전

사업

29,0

630

8,01

150

02,

068

1,98

62,

047

1,41

021

,052

생태

보전

생태

네트

워크

구축

29,0

630

8,01

150

02,

068

1,98

62,

047

1,41

021

,052

맹산

깃대

종 생

태숲

기간

:202

0.01

~202

9.12

549,

878.

6제곱

미터

분당

구 야

탑동

241

번지

깃대

종 서

식지

보전

및 복

YN

NN

NN

계29

,063

08,

011

500

2,06

81,

986

2,04

71,

410

21,0

52

재량

29,0

630

8,01

150

02,

068

1,98

62,

047

1,41

021

,052

시군

구비

29,0

630

8,01

150

02,

068

1,98

62,

047

1,41

021

,052

환경

보호

일반

21,8

908,

610

13,2

806,

752

2,17

62,

176

2,17

60

0

아름

다운

환경

도시

만들

기12

,698

3,91

48,

784

2,25

62,

176

2,17

62,

176

00

생활

환경

개선

12,6

983,

914

8,78

42,

256

2,17

62,

176

2,17

60

0

석면

안전

관리

기간

:201

7.01

~202

3사

업량

:시소

유 석

면건

축물

72

개소

석면

면적

:68,

637㎡

내용

:시소

유석

면건

축물

로화

사업

YN

NN

NN

계12

,698

3,91

48,

784

2,25

62,

176

2,17

62,

176

00

재량

12,6

983,

914

8,78

42,

256

2,17

62,

176

2,17

60

0

시군

구비

12,6

983,

914

8,78

42,

256

2,17

62,

176

2,17

60

0

친환

경적

하천

가꾸

기9,

192

4,69

64,

496

4,49

60

00

00

- 76 -

Page 77: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

세부

사업

계획

회계

연도

: 20

20년

회계

구분

: 일

반회

계분

야 :

전체

: 전

체(단

위 :

백만

원)

분야

ㆍ부

문ㆍ

정책

ㆍ단

위ㆍ

세부

사업

사 업

개 요

국가

계획

투자

심사

지 방 채

B T L

의무

지출

재원

총사

업비

기투

자연

후법

정보

조이

자소

2020

2021

2022

2023

2024

하천

친환

경적

상정

비공

사9,

192

4,69

64,

496

4,49

60

00

00

시흥

천 생

태하

복원

사업

기간

:201

8.01

~202

0.12

위치

:시흥

동 2

85-1

~131

-1(상

적천

합류

부)

사업

량:시

흥천

L=2

.1㎞

내용

:생태

습지

조성

,생태

호안

정비

,유지

용수

확보

YN

NN

YN

계9,

192

4,69

64,

496

4,49

60

00

00

의무

9,19

24,

696

4,49

64,

496

00

00

0균

특보

조금

2,34

82,

348

00

00

00

0

시도

비2,

248

02,

248

2,24

80

00

00

시군

구비

4,59

62,

348

2,24

82,

248

00

00

0

사회

복지

189,

676

42,1

5414

7,52

242

,604

51,2

5541

,980

9,39

22,

291

0

취약

계층

지원

101,

796

14,3

1987

,477

24,9

3129

,463

21,6

429,

274

2,16

70

사회

복지

일반

81,2

4614

,319

66,9

2719

,116

25,7

7914

,275

5,59

02,

167

0사

회복

지시

설확

충 및

지관

리81

,246

14,3

1966

,927

19,1

1625

,779

14,2

755,

590

2,16

70

태평

종합

사회

복지

건립

기간

:201

3.1~

2023

.위

치:태

평동

288

6번지

일원

규모

:지하

2,지

상3층

면적

:2,5

27㎡

(연면

적5,

208㎡

)

YN

NN

NN

계20

,900

4,49

716

,403

7,11

97,

810

1,47

40

00

재량

20,9

004,

497

16,4

037,

119

7,81

01,

474

00

0

시군

구비

20,9

004,

497

16,4

037,

119

7,81

01,

474

00

0

위례

복지

5부

종합

사회

복지

건립

기간

:201

6.01

~202

3.11

위치

:창곡

동 5

17번

지대

지면

적 :

3,03

2.3㎡

사업

량:지

하2/

지상

5, 연

면적

85

00㎡

YN

NN

NN

계38

,630

9,82

228

,809

11,9

987,

106

6,28

63,

419

00

재량

38,6

309,

822

28,8

0911

,998

7,10

66,

286

3,41

90

0

국고

보조

금1,

405

01,

405

1,40

50

00

00

균특

보조

금3,

014

03,

014

01,

384

1,63

00

00

시도

비1,

500

1,50

00

00

00

00

- 77 -

Page 78: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

세부

사업

계획

회계

연도

: 20

20년

회계

구분

: 일

반회

계분

야 :

전체

: 전

체(단

위 :

백만

원)

분야

ㆍ부

문ㆍ

정책

ㆍ단

위ㆍ

세부

사업

사 업

개 요

국가

계획

투자

심사

지 방 채

B T L

의무

지출

재원

총사

업비

기투

자연

후법

정보

조이

자소

2020

2021

2022

2023

2024

위례

복지

5부

종합

사회

복지

관 건

립Y

NN

NN

N시

군구

비32

,711

8,32

224

,390

10,5

935,

722

4,65

63,

419

00

수진

종합

사회

복지

건립

공사

기간

:201

8.8~

2023

.11

위치

:수진

2동 4

417번

지사

업량

:연면

적7,

000㎡

,지하

2,지

상3층

내용

:종합

사회

복지

관 건

립 1

YN

NN

NN

계21

,716

021

,716

010

,863

6,51

52,

171

2,16

70

재량

21,7

160

21,7

160

10,8

636,

515

2,17

12,

167

0

시군

구비

21,7

160

21,7

160

10,8

636,

515

2,17

12,

167

0

장애

인복

지 증

진20

,550

020

,550

5,81

53,

684

7,36

73,

684

00

장애

인지

역사

회재

활시

설운

영 및

지원

20,5

500

20,5

505,

815

3,68

47,

367

3,68

40

0

장애

인복

지관

건립

기간

:202

0.01

~202

3.12

위치

: 수

정구

신흥

2동

주택

재개

발 정

비사

업 구

역내

(신

흥동

2377

일원

)사

업량

: 1개

소(지

상5층

, 지

하2층

) 연면

적 6

,150

YN

NN

NN

계20

,550

020

,550

5,81

53,

684

7,36

73,

684

00

재량

20,5

500

20,5

505,

815

3,68

47,

367

3,68

40

0

시군

구비

20,5

500

20,5

505,

815

3,68

47,

367

3,68

40

0

보육

ㆍ가

족및

여성

57,6

9620

,579

37,1

1714

,860

11,7

3410

,281

118

124

0여

성의

권리

신장

및 복

지향

상57

50

575

108

110

114

118

124

0

여성

정책

분야

종합

추진

575

057

510

811

011

411

812

40

성평

등 인

식제

고 및

화 확

산사

위치

: 성

남시

기간

: 2월

~11월

추진

방법

: 공

모 선

정내

용 :

성평

등 문

화조

성 사

YN

NN

NN

계57

50

575

108

110

114

118

124

0

재량

575

057

510

811

011

411

812

40

시군

구비

575

057

510

811

011

411

812

40

보육

의 공

공성

강화

57,1

2220

,579

36,5

4314

,752

11,6

2410

,167

00

0

영유

아 보

육57

,122

20,5

7936

,543

14,7

5211

,624

10,1

670

00

육아

종합

지원

센터

립Y

보건

복지

부Y

NN

NY

N계

13,7

079,

633

4,07

44,

074

00

00

0

- 78 -

Page 79: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

세부

사업

계획

회계

연도

: 20

20년

회계

구분

: 일

반회

계분

야 :

전체

: 전

체(단

위 :

백만

원)

분야

ㆍ부

문ㆍ

정책

ㆍ단

위ㆍ

세부

사업

사 업

개 요

국가

계획

투자

심사

지 방 채

B T L

의무

지출

재원

총사

업비

기투

자연

후법

정보

조이

자소

2020

2021

2022

2023

2024

육아

종합

지원

센터

기간

:201

0~20

20위

치:여

수동

375

규모

:지하

1층/지

상4층

연면

적:2

,492

.87㎡

Y 보건

복지 부

YN

NN

YN

의무

13,7

079,

633

4,07

44,

074

00

00

0

국고

보조

금1,

000

1,00

00

00

00

00

시군

구비

12,7

078,

633

4,07

44,

074

00

00

0

복정

2국공

립어

린이

신축

기간

:201

4~20

20위

치:복

정동

657

-1규

모: 지

하1,

지상

4사

업량

:연면

적 1

,705

.69㎡

Y 보건

복지 부

YN

NN

YN

계6,

102

3,34

12,

761

2,76

10

00

00

의무

6,10

23,

341

2,76

12,

761

00

00

0국

고보

조금

251

251

00

00

00

0

시도

비12

512

50

00

00

00

시군

구비

5,72

62,

965

2,76

12,

761

00

00

0

백현

3국공

립어

린이

신축

기간

:201

8 ~

2021

위치

:백현

동 5

23규

모:지

하1층

,지상

3층연

면적

:1,8

00㎡

YN

NN

NN

계2,

282

784

1,49

875

874

00

00

0

재량

2,28

278

41,

498

758

740

00

00

국고

보조

금39

239

20

00

00

00

시도

비19

619

60

00

00

00

시군

구비

1,69

419

61,

498

758

740

00

00

(민자

등)

2,30

00

2,30

01,

150

1,15

00

00

0

민간

어린

이집

공립

전환

매입

기간

:202

0.01

~202

2.12

대상

: 관내

민간

어린

이집

규모

: 연간

2개

소 매

입내

용: 국

공립

전환

Y 보건

복지 부

YN

NN

YN

계16

,036

016

,036

6,01

25,

012

5,01

20

00

의무

16,0

360

16,0

366,

012

5,01

25,

012

00

0국

고보

조금

2,35

20

2,35

278

478

478

40

00

시도

비1,

176

01,

176

392

392

392

00

0

- 79 -

Page 80: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

세부

사업

계획

서회

계연

도 :

2020

년회

계구

분 :

일반

회계

: 전

체부

문 :

전체

(단위

: 백

만원

)

분야

ㆍ부

문ㆍ

정책

ㆍ단

위ㆍ

세부

사업

사 업

개 요

국가

계획

투자

심사

지 방 채

B T L

의무

지출

재원

총사

업비

기투

자연

후법

정보

조이

자소

2020

2021

2022

2023

2024

민간

어린

이집

공립

전환

매입

Y보

건복

지부

YN

NN

YN

시군

구비

12,5

080

12,5

084,

836

3,83

63,

836

00

0

운중

국공

립어

린이

신축

기간

:201

8~20

22위

치:운

중동

921

-9규

모:지

하1층

,지상

3층연

면적

:920

YN

NN

NN

계3,

147

921

2,22

665

01,

146

430

00

0

재량

3,14

792

12,

226

650

1,14

643

00

00

국고

보조

금46

146

10

00

00

00

시도

비23

023

00

00

00

00

시군

구비

2,45

623

02,

226

650

1,14

643

00

00

(민자

등)

1,42

70

1,42

70

714

713

00

0

분당

린이

종합

지원

센터

기간

:201

9~20

22위

치:구

미동

28

규모

:지하

2층,지

상3층

연면

적:3

,300

Y 보건

복지 부

YN

NN

YN

계15

,848

5,90

09,

948

497

4,72

64,

725

00

0

의무

15,8

485,

900

9,94

849

74,

726

4,72

50

00

국고

보조

금46

10

461

046

10

00

0

시도

비23

10

231

023

10

00

0

시군

구비

15,1

565,

900

9,25

649

74,

034

4,72

50

00

노인

ㆍ청

소년

27,1

595,

048

22,1

122,

540

9,78

69,

786

00

0

노인

복지

증진

3,06

71,

313

1,75

41,

754

00

00

0

노인

복지

시설

건립

3,06

71,

313

1,75

41,

754

00

00

0

문화

3부지

지회

관 건

2016

.09.

~202

0.12

.위

치:창

곡동

541

번지

지하

1층~지

상3층

, 792

㎡문

화3부

지 내

다목

적복

지회

건립

NN

NN

NN

계3,

067

1,31

31,

754

1,75

40

00

00

재량

3,06

71,

313

1,75

41,

754

00

00

0

시군

구비

3,06

71,

313

1,75

41,

754

00

00

0

- 80 -

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세부

사업

계획

회계

연도

: 20

20년

회계

구분

: 일

반회

계분

야 :

전체

: 전

체(단

위 :

백만

원)

분야

ㆍ부

문ㆍ

정책

ㆍ단

위ㆍ

세부

사업

사 업

개 요

국가

계획

투자

심사

지 방 채

B T L

의무

지출

재원

총사

업비

기투

자연

후법

정보

조이

자소

2020

2021

2022

2023

2024

청소

년 보

호육

성 및

지증

진24

,093

3,73

520

,358

786

9,78

69,

786

00

0청

소년

육성

보호

활동

원3,

735

3,73

50

00

00

00

태평

청소

년문

화의

건립

기간

:202

0~20

23위

치:태

평동

299

1번지

사업

량:지

하2/

지상

3층(연

면적

4,6

50㎡

)내

용:청

소년

문화

의집

,상담

복지

센터

YN

NN

NN

계3,

735

3,73

50

00

00

00

재량

3,73

53,

735

00

00

00

0

시군

구비

3,73

53,

735

00

00

00

0

(민자

등)

12,0

000

12,0

001,

000

6,00

05,

000

00

0

청소

년시

설 운

영지

원20

,358

020

,358

786

9,78

69,

786

00

0

수정

청소

년수

련관

설개

기간

:202

0.01

~202

2.08

위치

:신흥

동 4

66번

지연

면적

:9,7

46㎡

사업

량:리

모델

링77

46㎡

,증축

20

00㎡

YN

NN

NN

계20

,358

020

,358

786

9,78

69,

786

00

0

재량

20,3

580

20,3

5878

69,

786

9,78

60

00

시군

구비

20,3

580

20,3

5878

69,

786

9,78

60

00

노동

3,02

42,

208

816

272

272

272

00

0

노동

존중

문화

정착

3,02

42,

208

816

272

272

272

00

0

근로

자복

지지

원3,

024

2,20

881

627

227

227

20

00

이동

노동

자쉼

설치

지원

(보조

)

사업

기간

:201

9~20

22위

치:성

남동

493

6번지

1필지

면적

:202

.21㎡

(61.

17평

)내

용:이

동노

동자

쉼터

YN

NN

YN

계3,

024

2,20

881

627

227

227

20

00

의무

3,02

42,

208

816

272

272

272

00

0

시도

비1,

086

876

210

7070

700

00

시군

구비

1,93

81,

332

606

202

202

202

00

0

보건

105,

423

51,6

9553

,728

42,1

482,

087

7,04

52,

448

00

- 81 -

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세부

사업

계획

회계

연도

: 20

20년

회계

구분

: 일

반회

계분

야 :

전체

: 전

체(단

위 :

백만

원)

분야

ㆍ부

문ㆍ

정책

ㆍ단

위ㆍ

세부

사업

사 업

개 요

국가

계획

투자

심사

지 방 채

B T L

의무

지출

재원

총사

업비

기투

자연

후법

정보

조이

자소

2020

2021

2022

2023

2024

보건

의료

105,

423

51,6

9553

,728

42,1

482,

087

7,04

52,

448

00

보건

문화

개선

72,4

7551

,458

21,0

1721

,017

00

00

0

의료

시설

개선

72,4

7551

,458

21,0

1721

,017

00

00

0

성남

시 문

화 및

료시

설 건

립공

기간

:201

5.04

~202

1위

치:수

정구

수정

로17

1번길

10

(구 시

청)

연면

적:2

3,92

6.87

1㎡성

남시

문화

및 의

료시

건립

공사

YN

NN

NN

계72

,475

51,4

5821

,017

21,0

170

00

00

재량

72,4

7551

,458

21,0

1721

,017

00

00

0

시군

구비

72,4

7551

,458

21,0

1721

,017

00

00

0

시민

의 건

강관

리 역

량향

상32

,948

237

32,7

1121

,131

2,08

77,

045

2,44

80

0

보건

소행

정 및

청사

운영

32,9

4823

732

,711

21,1

312,

087

7,04

52,

448

00

분당

구보

건소

신축

기간

:201

6~20

23위

치:야

탑동

621

번지

일원

연면

적:1

2,00

0㎡층

수:지

하2층

/지상

4층

NN

NN

NN

계32

,948

237

32,7

1121

,131

2,08

77,

045

2,44

80

0

재량

32,9

4823

732

,711

21,1

312,

087

7,04

52,

448

00

시군

구비

32,9

4823

732

,711

21,1

312,

087

7,04

52,

448

00

(민자

등)

18,0

000

18,0

000

09,

000

9,00

00

0

농림

해양

수산

41,5

5216

,050

25,5

021,

084

12,2

0912

,209

00

0

임업

ㆍ산

촌41

,552

16,0

5025

,502

1,08

412

,209

12,2

090

00

산림

해방

지및

산림

자원

경쟁

력 강

화41

,552

16,0

5025

,502

1,08

412

,209

12,2

090

00

산림

자원

관리

41,5

5216

,050

25,5

021,

084

12,2

0912

,209

00

0

산성

유원

지 재

정비

기간

:201

8.01

~202

2.12

위치

:은행

동 5

34번

지 일

원규

모:3

0,48

3㎡내

용:산

성공

원(유

원지

)재정

Y 국토

교통 부

YN

NN

YN

계41

,552

16,0

5025

,502

1,08

412

,209

12,2

090

00

의무

41,5

5216

,050

25,5

021,

084

12,2

0912

,209

00

0

- 82 -

Page 83: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

세부

사업

계획

회계

연도

: 20

20년

회계

구분

: 일

반회

계분

야 :

전체

: 전

체(단

위 :

백만

원)

분야

ㆍ부

문ㆍ

정책

ㆍ단

위ㆍ

세부

사업

사 업

개 요

국가

계획

투자

심사

지 방 채

B T L

의무

지출

재원

총사

업비

기투

자연

후법

정보

조이

자소

2020

2021

2022

2023

2024

산성

유원

지 재

정비

기간

:201

8.01

~202

2.12

위치

:은행

동 5

34번

지 일

원규

모:3

0,48

3㎡내

용:산

성공

원(유

원지

)재정

Y 국토

교통 부

YN

NN

YN

국고

보조

금2,

662

02,

662

542

1,06

01,

060

00

0

시군

구비

38,8

9016

,050

22,8

4054

211

,149

11,1

490

00

산업

ㆍ중

소기

업및

에너

지34

0,36

210

5,58

922

3,58

650

,484

114,

332

25,9

3117

,900

14,9

4011

,187

산업

진흥

ㆍ고

도화

191,

417

65,5

9811

4,63

226

,868

64,2

6413

,841

5,81

03,

850

11,1

87

산업

기반

활성

화16

1,58

059

,516

102,

064

26,2

9061

,764

10,3

502,

810

850

0

중소

.벤처

기업

육성

30,3

5013

,140

17,2

103,

550

5,65

04,

350

2,81

085

00

성남

벤처

펀드

3,

000억

원으

확대

조성

(성남

산업

진흥

원)

기간

:201

1.10

~202

3.12

조성

규모

: 3,

000억

원(시

26

1억원

, 민간

2,7

39억

원)

기 투

자 펀

드 :

시 8

1억원

청년

창업

펀드

: 시

20억

원,

성남

벤처

펀드

: 시

160

억원

YN

NN

NN

계26

,100

13,1

4012

,960

2,70

04,

800

3,50

01,

960

00

재량

26,1

0013

,140

12,9

602,

700

4,80

03,

500

1,96

00

0

시군

구비

26,1

0013

,140

12,9

602,

700

4,80

03,

500

1,96

00

0

판교

콘텐

츠 페

스티

추진

(게임

음악

회, 성

게임

페스

티벌

확대

편,성

남산

업진

흥원

)

매년

8월

~9월

중장

소 :

성남

실내

체육

관주

최/주

관 :

성남

시/성

남산

업진

흥원

내용

: 대

규모

e스

포츠

임대

회 등

YN

NN

NN

계4,

250

04,

250

850

850

850

850

850

0

재량

4,25

00

4,25

085

085

085

085

085

00

시군

구비

4,25

00

4,25

085

085

085

085

085

00

성남

글로

벌 IC

T융합

래닛

건립

97,0

4437

,190

59,8

5418

,740

41,1

140

00

0

성남

글로

ICT융

합플

래닛

립(성

남도

시개

발공

사 위

탁사

업)

기간

: 20

16.1

.-20

21.1

2.위

치;판

교제

2테크

노밸

리E6

-1(금

토동

)규

모:지

하3,

지상

8,연

면적

36,6

80㎡

내용

:산업

시설

85%

,지원

시설

15

YN

NN

NN

계97

,044

37,1

9059

,854

18,7

4041

,114

00

00

재량

97,0

4437

,190

59,8

5418

,740

41,1

140

00

0

시군

구비

97,0

4437

,190

59,8

5418

,740

41,1

140

00

0

게임

산업

육성

34,1

869,

186

25,0

004,

000

15,0

006,

000

00

0경

기 e

-스포

전용

경기

장 조

성Y

NN

NY

N계

34,1

869,

186

25,0

004,

000

15,0

006,

000

00

0

- 83 -

Page 84: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

세부

사업

계획

회계

연도

: 20

20년

회계

구분

: 일

반회

계분

야 :

전체

: 전

체(단

위 :

백만

원)

분야

ㆍ부

문ㆍ

정책

ㆍ단

위ㆍ

세부

사업

사 업

개 요

국가

계획

투자

심사

지 방 채

B T L

의무

지출

재원

총사

업비

기투

자연

후법

정보

조이

자소

2020

2021

2022

2023

2024

경기

e-스

포츠

용경

기장

조성

기간

:201

9.07

~202

2.12

위치

:삼평

동62

6(환

상어

린이

공원

)연

면적

8,5

00㎡

(지하

1,지

상3층

)

YN

NN

YN

의무

34,1

869,

186

25,0

004,

000

15,0

006,

000

00

0

시도

비10

,000

010

,000

07,

000

3,00

00

00

시군

구비

24,1

869,

186

15,0

004,

000

8,00

03,

000

00

0

(민자

등)

4,60

00

4,60

00

4,60

00

00

0

산업

기반

활성

화29

,837

6,08

212

,568

578

2,50

03,

491

3,00

03,

000

11,1

87

중소

.벤처

기업

육성

29,8

376,

082

12,5

6857

82,

500

3,49

13,

000

3,00

011

,187

성남

하이

테크

밸리

생 혁

신사

위치

:중원

구 상

대원

일원

(성남

하이

테크

밸리

)사

업기

간:2

016년

~202

5년사

업량

:151

만㎡

(재생

사업

지구

), 22

,215

백만

원사

업내

용:공

원(2

,500

㎡),주

차장

(180

면),도

로구

조 개

선 등

Y 국토

교통 부

YN

NN

YN

계22

,215

1,45

09,

578

578

03,

000

3,00

03,

000

11,1

87

의무

22,2

151,

450

9,57

857

80

3,00

03,

000

3,00

011

,187

국고

보조

금10

,000

700

4,65

015

00

1,50

01,

500

1,50

04,

650

시도

비1,

000

7046

515

015

015

015

046

5

시군

구비

11,2

1568

04,

463

413

01,

350

1,35

01,

350

6,07

2

성남

일반

산업

단지

합문

화센

건립

사업

기간

:201

9.10

~202

2.10

위치

:상대

원동

645-

3사

업량

:1,4

25.2

㎡ 건

축내

용:복

합문

화센

터 건

Y 산업

통상

자원 부

YN

NN

YN

계4,

282

2,27

32,

009

02,

009

00

00

의무

4,28

22,

273

2,00

90

2,00

90

00

0국

고보

조금

2,00

02,

000

00

00

00

0

시군

구비

2,28

227

32,

009

02,

009

00

00

소공

인집

적지

공동

기반

시설

축사

위치

: 중원

구 둔

촌대

로45

7번길

8,

201

호, 2

02호

(상대

원동

)사

업량

:3,3

40백

만원

(84개

사)

기간

:202

0.01

~202

2.12

사업

내용

:공동

기반

시설

인프

구축

Y 중소

벤처

기업 부

YN

NN

YN

계3,

340

2,35

998

20

491

491

00

0

의무

3,34

02,

359

982

049

149

10

00

국고

보조

금1,

212

1,21

20

00

00

00

- 84 -

Page 85: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

세부

사업

계획

회계

연도

: 20

20년

회계

구분

: 일

반회

계분

야 :

전체

: 전

체(단

위 :

백만

원)

분야

ㆍ부

문ㆍ

정책

ㆍ단

위ㆍ

세부

사업

사 업

개 요

국가

계획

투자

심사

지 방 채

B T L

의무

지출

재원

총사

업비

기투

자연

후법

정보

조이

자소

2020

2021

2022

2023

2024

소공

인집

적지

공동

기반

시설

축사

Y중

소벤

처기

업부

YN

NN

YN

시도

비27

222

745

045

00

00

시군

구비

1,85

792

093

70

446

491

00

0

에너

지및

자원

개발

7,55

00

7,55

04,

550

3,00

00

00

0

에너

지 안

전 및

공급

개선

7,55

00

7,55

04,

550

3,00

00

00

0에

너지

절약

및 석

유유

통질

서 확

립7,

550

07,

550

4,55

03,

000

00

00

수소

충전

소 건

기간

:201

9.01

~202

1.12

사업

위치

:제2판

교테

크노

밸리

기존

LPG충

전소

사업

량:3

개소

사업

내용

:압축

기실

,저장

용기

,디

스펜

서 구

Y 환경 부

YN

NN

YN

계7,

550

07,

550

4,55

03,

000

00

00

의무

7,55

00

7,55

04,

550

3,00

00

00

0

국고

보조

금3,

000

03,

000

1,50

01,

500

00

00

시도

비90

00

900

450

450

00

00

시군

구비

3,65

00

3,65

02,

600

1,05

00

00

0

산업

ㆍ중

소기

업일

반14

1,39

539

,991

101,

404

19,0

6647

,068

12,0

9012

,090

11,0

900

지역

경제

활성

화62

,525

39,9

9122

,534

19,0

661,

468

1,00

01,

000

00

상권

활성

화 추

진62

,525

39,9

9122

,534

19,0

661,

468

1,00

01,

000

00

수정

커뮤

니티

센터

기간

:201

3.01

~202

0.12

.31

대상

:수진

1동58

7번지

등6필

지규

모:지

하4층

/지상

4층,연

면적

5,

450㎡

내용

:다목

적 공

영주

차장

건립

YN

NN

NN

계57

,622

39,5

5618

,066

18,0

660

00

00

재량

57,6

2239

,556

18,0

6618

,066

00

00

0

시군

구비

57,6

2239

,556

18,0

6618

,066

00

00

0

모란

민속

5일장

사문

화 명

소 추

진기

간:2

019.

01~2

021.

12내

용:문

화공

연및

축제

위치

:모란

시장

YN

NN

NN

계90

343

546

80

468

00

00

재량

903

435

468

046

80

00

0

- 85 -

Page 86: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

세부

사업

계획

회계

연도

: 20

20년

회계

구분

: 일

반회

계분

야 :

전체

: 전

체(단

위 :

백만

원)

분야

ㆍ부

문ㆍ

정책

ㆍ단

위ㆍ

세부

사업

사 업

개 요

국가

계획

투자

심사

지 방 채

B T L

의무

지출

재원

총사

업비

기투

자연

후법

정보

조이

자소

2020

2021

2022

2023

2024

모란

민속

5일장

사문

화 명

소 추

진Y

NN

NN

N시

군구

비90

343

546

80

468

00

00

성남

모란

권진

흥구

지원

사업

기간

:202

0~20

23사

업량

:대지

면적

40,

750㎡

위치

:성남

모란

상권

진흥

구역

내용

:특화

거리

조성

, 특

화상

품개

YN

NN

YN

계4,

000

04,

000

1,00

01,

000

1,00

01,

000

00

의무

4,00

00

4,00

01,

000

1,00

01,

000

1,00

00

0

시도

비2,

000

02,

000

500

500

500

500

00

시군

구비

2,00

00

2,00

050

050

050

050

00

0

지역

경제

활성

화78

,870

078

,870

045

,600

11,0

9011

,090

11,0

900

지역

경제

활성

화 추

진78

,870

078

,870

045

,600

11,0

9011

,090

11,0

900

성호

시장

능발

전(정

비사

업)

기간

:201

2.01

~202

4.12

대상

:재래

시장

상인

규모

:지하

2층, 지

상3층

내용

:성호

공설

시장

건립

사업

NN

NN

NN

계78

,870

078

,870

045

,600

11,0

9011

,090

11,0

900

재량

78,8

700

78,8

700

45,6

0011

,090

11,0

9011

,090

0

시군

구비

78,8

700

78,8

700

45,6

0011

,090

11,0

9011

,090

0

교통

및물

류34

8,69

021

1,26

513

7,42

459

,772

56,5

2721

,125

00

0

도로

348,

690

211,

265

137,

424

59,7

7256

,527

21,1

250

00

지역

도로

구축

계적

관리

168,

619

95,3

4573

,274

35,0

4937

,225

1,00

00

00

시도

도로

개설

157,

173

92,8

9964

,274

30,0

4934

,225

00

00

남한

산성

순환

도로

장공

기간

:200

9 -

2021

위치

:단대

동(닭

죽촌

)-금

광동

(황송

터널

)규

모:L

=3.0

km, B

=15→

30m

내용

:도로

확장

(4->

6차로

)

YN

NN

N

계12

8,00

068

,483

59,5

1725

,292

34,2

250

00

0

재량

128,

000

68,4

8359

,517

25,2

9234

,225

00

00

시군

구비

113,

600

54,0

8359

,517

25,2

9234

,225

00

00

지방

채14

,400

14,4

000

00

00

00

- 86 -

Page 87: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

세부

사업

계획

회계

연도

: 20

20년

회계

구분

: 일

반회

계분

야 :

전체

: 전

체(단

위 :

백만

원)

분야

ㆍ부

문ㆍ

정책

ㆍ단

위ㆍ

세부

사업

사 업

개 요

국가

계획

투자

심사

지 방 채

B T L

의무

지출

재원

총사

업비

기투

자연

후법

정보

조이

자소

2020

2021

2022

2023

2024

지방

338호

선(이

배재

) 확

장공

기간

:200

6-20

20대

상:상

대원

동~탄

벌동

규모

:L=1

.44k

m, B

=4차

로내

용:도

로확

YN

NN

NN

계25

,996

23,9

962,

000

2,00

00

00

00

재량

25,9

9623

,996

2,00

02,

000

00

00

0

시군

구비

25,9

9623

,996

2,00

02,

000

00

00

0

갈현

I/C

연결

개설

공사

기간

:200

9-20

20대

상:중

원구

갈현

IC규

모::L

=780

m, B

=7.6

m내

용:연

결로

신설

1개

YN

NN

NN

계3,

177

420

2,75

72,

757

00

00

0

재량

3,17

742

02,

757

2,75

70

00

00

시군

구비

3,17

742

02,

757

2,75

70

00

00

도로

유지

보수

11,4

462,

446

9,00

05,

000

3,00

01,

000

00

0

소음

저감

시설

설치

기간

:201

8~20

22사

업량

:소음

저감

시설

설치

1식

위치

:관내

주요

도로

YN

NN

NN

계9,

240

2,24

07,

000

3,00

03,

000

1,00

00

00

재량

9,24

02,

240

7,00

03,

000

3,00

01,

000

00

0

시군

구비

9,24

02,

240

7,00

03,

000

3,00

01,

000

00

0

하오

개로

시계

획시

설 결

기간

:201

9.01

~202

0.12

사업

량:도

로시

설결

1식,편

입토

지 매

입(8

필지

)위

치:운

중동

321

-3~산

80-1

YN

NN

NN

계2,

206

206

2,00

02,

000

00

00

0

재량

2,20

620

62,

000

2,00

00

00

00

시군

구비

2,20

620

62,

000

2,00

00

00

00

도로

시설

관리

170,

692

110,

250

60,4

4221

,015

19,3

0220

,125

00

0

도로

정비

170,

692

110,

250

60,4

4221

,015

19,3

0220

,125

00

0

고등

취락

지구

비공

기간

:200

6.01

-202

5.12

위치

:고등

동 3

99-1

번지

일원

규모

:L=2

,249

M내

용:기

반시

설확

충을

위한

로개

설 정

YN

NN

NN

계39

,164

31,5

327,

632

4,34

076

12,

531

00

0

재량

39,1

6431

,532

7,63

24,

340

761

2,53

10

00

시군

구비

39,1

6431

,532

7,63

24,

340

761

2,53

10

00

- 87 -

Page 88: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

세부

사업

계획

서회

계연

도 :

2020

년회

계구

분 :

일반

회계

: 전

체부

문 :

전체

(단위

: 백

만원

)

분야

ㆍ부

문ㆍ

정책

ㆍ단

위ㆍ

세부

사업

사 업

개 요

국가

계획

투자

심사

지 방 채

B T L

의무

지출

재원

총사

업비

기투

자연

후법

정보

조이

자소

2020

2021

2022

2023

2024

심곡

취락

지구

비공

기간

:200

7.01

- 2

025.

12위

치:심

곡동

372

-2번

지일

원규

모:L

=2,9

84M

내용

:기반

시설

의 확

충을

위한

로개

설 정

비로

도시

농촌

지역

의 주

거환

경 개

YY

NN

NN

계29

,707

20,0

519,

656

4,18

82,

235

3,23

30

00

재량

29,7

0720

,051

9,65

64,

188

2,23

53,

233

00

0

시군

구비

27,3

0717

,651

9,65

64,

188

2,23

53,

233

00

0

지방

채2,

400

2,40

00

00

00

00

신촌

취락

지구

비공

2016

.01-

2025

.12

위치

:신촌

동 2

10번

지일

원도

로정

비 L

=2,4

95m

기반

시설

의 확

충을

위한

로정

비로

도시

내 농

촌지

역의

거환

경개

YN

NN

NN

계13

,578

2,52

311

,055

1,74

00

9,31

50

00

재량

13,5

782,

523

11,0

551,

740

09,

315

00

0

시군

구비

13,5

782,

523

11,0

551,

740

09,

315

00

0

오야

취락

지구

비공

기간

:200

7.01

-202

5.12

위치

:오야

동 2

33번

지일

원규

모:L

=2,5

58M

내용

:기반

시설

의 확

충을

위한

로개

설과

정비

로 도

시 내

촌지

역의

주거

환경

개선

YN

NN

NN

계27

,923

20,1

657,

758

4,81

60

2,94

20

00

재량

27,9

2320

,165

7,75

84,

816

02,

942

00

0

시군

구비

27,9

2320

,165

7,75

84,

816

02,

942

00

0

옛골

취락

지구

비공

기간

:200

7.01

-202

5.12

위치

:상적

동 2

21-3

번지

일원

규모

:L=2

,043

M대

상:기

반시

설 확

충을

위한

로개

설 정

비로

도시

농촌

지역

의 주

거환

경 개

YN

NN

NN

계25

,013

20,4

644,

549

2,10

91,

782

658

00

0

재량

25,0

1320

,464

4,54

92,

109

1,78

265

80

00

시군

구비

25,0

1320

,464

4,54

92,

109

1,78

265

80

00

적푸

리 취

락지

정비

공사

기간

:201

6.01

~202

5.12

위치

:상적

동 1

0번지

일원

규모

:L=1

,214

mY

NN

NN

N

계7,

987

5,11

22,

875

2,87

50

00

00

재량

7,98

75,

112

2,87

52,

875

00

00

0

시군

구비

7,98

75,

112

2,87

52,

875

00

00

0

상적

취락

지구

비공

사사

업기

간:2

016.

01-2

025.

12위

치:상

적동

174

-10번

지일

원사

업량

:도로

정비

1,3

43m

YN

NN

NN

계4,

478

2,14

02,

338

892

01,

446

00

0

재량

4,47

82,

140

2,33

889

20

1,44

60

00

- 88 -

Page 89: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

세부

사업

계획

회계

연도

: 20

20년

회계

구분

: 일

반회

계분

야 :

전체

: 전

체(단

위 :

백만

원)

분야

ㆍ부

문ㆍ

정책

ㆍ단

위ㆍ

세부

사업

사 업

개 요

국가

계획

투자

심사

지 방 채

B T L

의무

지출

재원

총사

업비

기투

자연

후법

정보

조이

자소

2020

2021

2022

2023

2024

상적

취락

지구

비공

사Y

NN

NN

N시

군구

비4,

478

2,14

02,

338

892

01,

446

00

0

시흥

~ 사

송간

로개

설공

기간

:202

0 ~

2022

사업

량:도

로개

설 L

=436

, B-

8위

치:수

정구

시흥

53-1

~사송

동 5

27내

용:협

소하

고 굴

곡심

한 도

개선

YN

NN

NN

계7,

455

07,

455

557,

400

00

00

재량

7,45

50

7,45

555

7,40

00

00

0

시군

구비

7,45

50

7,45

555

7,40

00

00

0

샘골

취락

지구

비공

기간

:201

6.01

~202

5.12

대상

:수정

구 사

송동

62

7-8번

지 일

원규

모:L

=865

m내

용:도

로등

도시

기반

시설

YN

NN

NN

계9,

171

4,24

54,

926

04,

926

00

00

재량

9,17

14,

245

4,92

60

4,92

60

00

0

시군

구비

9,17

14,

245

4,92

60

4,92

60

00

0

수진

2동 취

락지

정비

공사

기간

:201

6.01

~202

5.12

위치

:수진

2동 4

764번

지 일

원규

모:L

=701

m내

용:도

로등

도시

기반

시설

YN

NN

NN

계6,

216

4,01

82,

198

02,

198

00

00

재량

6,21

64,

018

2,19

80

2,19

80

00

0

시군

구비

6,21

64,

018

2,19

80

2,19

80

00

0

도로

시설

관리

9,37

85,

670

3,70

83,

708

00

00

0

도로

정비

4,87

82,

670

2,20

82,

208

00

00

0

장투

자연

취락

지구

비사

기간

:201

7.01

~202

0.12

위치

:대장

동 2

05번

지일

원규

모:L

=774

m, B

=4~8

내용

:기반

시설

이 취

약하

도로

폭이

협소

한 기

존도

로를

장 및

정비

YN

NN

NN

계4,

878

2,67

02,

208

2,20

80

00

00

재량

4,87

82,

670

2,20

82,

208

00

00

0

시군

구비

4,87

82,

670

2,20

82,

208

00

00

0

도로

시설

물 유

지관

리4,

500

3,00

01,

500

1,50

00

00

00

교량

신축

이음

장치

수공

기간

:201

8.01

~202

0.12

사업

량:신

축이

음교

체 L

=9.0

km대

상;분

당구

관내

교량

내용

:노후

된 교

량 신

축이

YN

NN

NN

계4,

500

3,00

01,

500

1,50

00

00

00

재량

4,50

03,

000

1,50

01,

500

00

00

0

- 89 -

Page 90: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

세부

사업

계획

회계

연도

: 20

20년

회계

구분

: 일

반회

계분

야 :

전체

: 전

체(단

위 :

백만

원)

분야

ㆍ부

문ㆍ

정책

ㆍ단

위ㆍ

세부

사업

사 업

개 요

국가

계획

투자

심사

지 방 채

B T L

의무

지출

재원

총사

업비

기투

자연

후법

정보

조이

자소

2020

2021

2022

2023

2024

교량

신축

이음

장치

수공

사Y

NN

NN

N시

군구

비4,

500

3,00

01,

500

1,50

00

00

00

국토

및지

역개

발18

3,39

248

,701

134,

691

72,9

3955

,470

5,28

250

050

00

수자

원12

,480

168

12,3

127,

296

5,01

60

00

0

하천

정비

12,4

8016

812

,312

7,29

65,

016

00

00

하천

유지

관리

12,4

8016

812

,312

7,29

65,

016

00

00

상적

소하

정비

공사

기간

:201

8.01

~202

2.12

이용

자 :

성남

시민

사업

량 :

하천

개수

L=1

,780

m내

용 :

상적

소하

천 정

비공

YN

NN

NN

계12

,480

168

12,3

127,

296

5,01

60

00

0

재량

12,4

8016

812

,312

7,29

65,

016

00

00

시군

구비

12,4

8016

812

,312

7,29

65,

016

00

00

지역

및도

시17

0,91

248

,533

122,

379

65,6

4350

,454

5,28

250

050

00

쾌적

하고

안전

한 공

원관

리11

8,81

548

,123

70,6

9240

,556

25,3

544,

782

00

0

쾌적

한 공

원 조

성11

3,21

546

,083

67,1

3238

,956

23,3

944,

782

00

0

밀리

언 근

린공

조성

사업

기간

:201

4.01

~202

3위

치:태

평동

7277

일원

(삼정

(아)

앞임

야)

사업

량:3

7,28

8㎡내

용:잔

디마

당, 운

동시

설,

어린

이놀

이터

YN

NN

NN

계36

,214

28,6

517,

563

7,56

30

00

00

재량

36,2

1428

,651

7,56

37,

563

00

00

0

시군

구비

36,2

1428

,651

7,56

37,

563

00

00

0

취락

지구

어린

이공

원 조

기간

:201

8.01

~202

1위

치:상

적동

335

번지

일원

사업

량 :

1,50

0㎡(총

사업

6,86

7㎡)

내용

:어린

이공

원 순

차적

조성

YN

NN

NN

계17

,186

3,95

213

,234

8,11

65,

118

00

00

재량

17,1

863,

952

13,2

348,

116

5,11

80

00

0

시군

구비

17,1

863,

952

13,2

348,

116

5,11

80

00

0서

현수

변공

조성

사업

YN

NN

NN

계23

,315

023

,315

257

18,2

764,

782

00

0

- 90 -

Page 91: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

세부

사업

계획

회계

연도

: 20

20년

회계

구분

: 일

반회

계분

야 :

전체

: 전

체(단

위 :

백만

원)

분야

ㆍ부

문ㆍ

정책

ㆍ단

위ㆍ

세부

사업

사 업

개 요

국가

계획

투자

심사

지 방 채

B T L

의무

지출

재원

총사

업비

기투

자연

후법

정보

조이

자소

2020

2021

2022

2023

2024

서현

수변

공원

성사

기간

:201

6.1.

~ 2

022

위치

:서현

동 2

1-6번

지일

원규

모:A

=31,

877㎡

내용

:데크

, 수경

시설

YN

NN

NN

재량

23,3

150

23,3

1525

718

,276

4,78

20

00

시군

구비

23,3

150

23,3

1525

718

,276

4,78

20

00

대왕

저수

수변

공원

조성

기간

:201

8.01

~202

1사

업량

:224

,258

㎡위

치:수

정구

상적

39번

지일

YN

NN

NN

계36

,500

13,4

8023

,020

23,0

200

00

00

재량

36,5

0013

,480

23,0

2023

,020

00

00

0

시군

구비

36,5

0013

,480

23,0

2023

,020

00

00

0

공원

시설

물 유

지관

리5,

600

2,04

03,

560

1,60

01,

960

00

00

중앙

공원

시설

개선

기간

:201

9.01

~202

2사

업내

용:노

후시

설개

선 및

외공

연장

구조

보강

위치

:분당

구 수

내동

65,

66번

지사

업량

:420

,982

.1㎡

NN

NN

NN

계5,

600

2,04

03,

560

1,60

01,

960

00

00

재량

5,60

02,

040

3,56

01,

600

1,96

00

00

0

시도

비15

015

00

00

00

00

시군

구비

5,45

01,

890

3,56

01,

600

1,96

00

00

0

푸르고

쾌적한

녹지공

간 조성

52,0

9741

051

,687

25,0

8725

,100

500

500

500

0

시민

휴식

공간

조성

52,0

9741

051

,687

25,0

8725

,100

500

500

500

0

도시

계획

시설

(완충

녹지

) 조성

사업

기간

:201

9~20

21대

상:미

조성

된 녹

지 등

규모

:122

,596

㎡내

용:녹

지조

YN

NN

NN

계49

,400

200

49,2

0024

,600

24,6

000

00

0

재량

49,4

0020

049

,200

24,6

0024

,600

00

00

시군

구비

49,4

0020

049

,200

24,6

0024

,600

00

00

에코

스쿨

조성

위치

: 관내

학교

중 선

정기

간:2

019.

04~

2024

.12

사업

량 :

연간

3개

교내

용:녹

지공

간조

성, 수

목식

YN

NN

NN

계2,

697

210

2,48

748

750

050

050

050

00

재량

2,69

721

02,

487

487

500

500

500

500

0

시군

구비

2,69

721

02,

487

487

500

500

500

500

0

- 91 -

Page 92: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

세부

사업

계획

회계

연도

: 20

20년

회계

구분

: 교

통사

업분

야 :

전체

: 전

체(단

위 :

백만

원)

분야

ㆍ부

문ㆍ

정책

ㆍ단

위ㆍ

세부

사업

사 업

개 요

국가

계획

투자

심사

지 방 채

B T L

의무

지출

재원

총사

업비

기투

자연

후법

정보

조이

자소

2020

2021

2022

2023

2024

계90

6,76

617

0,66

560

3,20

194

,390

51,1

9489

,552

214,

019

154,

046

132,

900

의무

424,

140

17,2

4029

1,95

420

,875

23,1

856,

000

120,

947

120,

947

114,

946

재량

482,

626

153,

425

311,

247

73,5

1528

,009

83,5

5293

,072

33,0

9917

,954

국고

보조

금23

1,78

318

,767

143,

366

05,

430

068

,968

68,9

6869

,650

균특

보조

금45

145

10

00

00

00

시도

비11

,935

1,83

47,

779

1,00

068

150

02,

799

2,79

92,

322

시군

구비

662,

597

149,

613

452,

056

93,3

9045

,083

89,0

5214

2,25

282

,279

60,9

28

교통

및물

류90

6,76

617

0,66

560

3,20

194

,390

51,1

9489

,552

214,

019

154,

046

132,

900

대중

교통

ㆍ물

류등

기타

906,

766

170,

665

603,

201

94,3

9051

,194

89,5

5221

4,01

915

4,04

613

2,90

0교

편의

시설

교통

안전

확보

438,

735

59,3

2826

4,46

113

,657

18,1

2594

011

5,88

711

5,85

211

4,94

6

첨단

교통

정보

사업

48,0

7343

,736

4,33

761

294

094

094

090

50

성남

시 지

능형

통체

계(IT

S)

구축

사업

기간

:201

4~20

24버

스안

내단

말기

설치

등위

치:성

남시

전역

내용

:성남

시 주

요도

지능

형교

통체

계구

YN

NN

NN

계48

,073

43,7

364,

337

612

940

940

940

905

0

재량

48,0

7343

,736

4,33

761

294

094

094

090

50

국고

보조

금18

,767

18,7

670

00

00

00

균특

보조

금45

145

10

00

00

00

시군

구비

28,8

5524

,518

4,33

761

294

094

094

090

50

도시

철도

사업

355,

027

024

0,08

11,

137

9,05

00

114,

947

114,

947

114,

946

성남

도시

철도

축사

업Y

국토

교통

부Y

NN

NY

N계

355,

027

024

0,08

11,

137

9,05

00

114,

947

114,

947

114,

946

- 92 -

Page 93: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

세부

사업

계획

회계

연도

: 20

20년

회계

구분

: 교

통사

업분

야 :

전체

: 전

체(단

위 :

백만

원)

분야

ㆍ부

문ㆍ

정책

ㆍ단

위ㆍ

세부

사업

사 업

개 요

국가

계획

투자

심사

지 방 채

B T L

의무

지출

재원

총사

업비

기투

자연

후법

정보

조이

자소

2020

2021

2022

2023

2024

성남

도시

철도

축사

기간

:201

3.08

~202

6.위

치:운

중동

~판교

역~판

교테

크노

밸리

사업

량:L

=13.

70Km

(17개

역,차

량기

지 1

개소

)내

용:7

개역

,차량

기지

1개

Y 국토

교통 부

YN

NN

YN

의무

355,

027

024

0,08

11,

137

9,05

00

114,

947

114,

947

114,

946

국고

보조

금21

3,01

60

143,

366

05,

430

068

,968

68,9

6869

,650

시도

비7,

101

04,

779

018

10

2,29

92,

299

2,32

2

시군

구비

134,

910

091

,936

1,13

73,

439

043

,680

43,6

8042

,974

광역

교통

사업

35,6

3515

,592

20,0

4311

,908

8,13

50

00

0

광역

교통

시설

담금

기간

:201

3-20

24대

상:성

남역

사 설

치삼

성동

탄간

GTX

건설

에 따

지방

자치

단체

부담

금삼

성동

탄간

GTX

건설

사업

비의

2%

부담

Y 국토

교통 부

YN

NY

NN

계35

,635

15,5

9220

,043

11,9

088,

135

00

00

의무

35,6

3515

,592

20,0

4311

,908

8,13

50

00

0

시군

구비

35,6

3515

,592

20,0

4311

,908

8,13

50

00

0

교통

사업

지원

3,47

81,

648

1,83

01,

830

00

00

0

택시

운영

개선

3,47

81,

648

1,83

01,

830

00

00

0

택시

공영

차고

지 및

시쉼

터 신

기간

:201

9.6.

~ 20

20.1

2.규

모:연

면적

1,19

0㎡, 3

층위

치:여

수동

119

-2번

지내

용:택

시공

영차

고지

및 쉼

조성

YN

NN

YN

계3,

478

1,64

81,

830

1,83

00

00

00

의무

3,47

81,

648

1,83

01,

830

00

00

0

시도

비50

00

500

500

00

00

0

시군

구비

2,97

81,

648

1,33

01,

330

00

00

0주

차시

설 확

충 및

차질

서 확

립46

4,55

310

9,68

933

6,91

078

,903

33,0

6988

,612

98,1

3238

,194

17,9

54

공영

주차

장 건

464,

553

109,

689

336,

910

78,9

0333

,069

88,6

1298

,132

38,1

9417

,954

분양

지 주

택매

주차

장 조

기간

:202

0 -

2024

대상

: 수정

,중원

구 분

양지

사업

량: 매

년 단

독주

택 2

0채

매입

, 주차

장 조

성 매

YN

NN

YN

계30

,000

030

,000

6,00

06,

000

6,00

06,

000

6,00

00

의무

30,0

000

30,0

006,

000

6,00

06,

000

6,00

06,

000

0

- 93 -

Page 94: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

세부

사업

계획

회계

연도

: 20

20년

회계

구분

: 교

통사

업분

야 :

전체

: 전

체(단

위 :

백만

원)

분야

ㆍ부

문ㆍ

정책

ㆍ단

위ㆍ

세부

사업

사 업

개 요

국가

계획

투자

심사

지 방 채

B T L

의무

지출

재원

총사

업비

기투

자연

후법

정보

조이

자소

2020

2021

2022

2023

2024

분양

지 주

택매

주차

장 조

성Y

NN

NY

N시

도비

2,50

00

2,50

050

050

050

050

050

00

시군

구비

27,5

000

27,5

005,

500

5,50

05,

500

5,50

05,

500

0

성남

4929

번지

(모란

시장

)공

영주

차장

조성

기간

:201

5-20

00위

치 :수

정구

성남

4929

번지

부지

면적

: 22

575.

5㎡주

차면

수 :

지평

식 6

03면

, 관

리센

터 1

동주

차장

조성

부지

매입

비 및

설공

사비

YN

NN

NN

계68

,133

63,0

435,

090

5,09

00

00

00

재량

68,1

3363

,043

5,09

05,

090

00

00

0

시군

구비

68,1

3363

,043

5,09

05,

090

00

00

0

백현

동 5

63번

공영

주차

장 건

기간

:201

5-20

21위

치:백

현동

563

사업

량 :지

상4층

(205

면)

주차

장 조

YN

NN

NN

계16

,698

12,2

294,

469

2,46

92,

000

00

00

재량

16,6

9812

,229

4,46

92,

469

2,00

00

00

0

시군

구비

16,6

9812

,229

4,46

92,

469

2,00

00

00

0

정자

동 7

2번지

영주

차장

건립

기간

:201

7.02

~202

2.12

대상

: 정

자동

백현

어린

이공

인근

주민

주차

면수

: 10

0면공

영주

차장

건립

YN

NN

NN

계9,

600

6,46

53,

135

500

2,13

550

00

00

재량

9,60

06,

465

3,13

550

02,

135

500

00

0

시도

비1,

834

1,83

40

00

00

00

시군

구비

7,76

64,

631

3,13

550

02,

135

500

00

0

운중

동 9

34번

공영

주차

장 건

립기

간:2

017~

2022

부지

면적

:169

6㎡규

모:지

하1/

지상

4(20

8면)

YN

NN

NN

계16

,500

3,34

513

,155

5,15

55,

000

3,00

00

00

재량

16,5

003,

345

13,1

555,

155

5,00

03,

000

00

0

시군

구비

16,5

003,

345

13,1

555,

155

5,00

03,

000

00

0

분당

101번

지(양

지어

린이

공원

) 공영

주차

건립

기간

:202

0.01

~202

3.12

위치

:분당

동 1

01번

지 등

규모

:주차

면수

13

5면,지

하2층

/지상

내용

:지하

2층/지

상(어

린이

공원

, 경로

당, 주

차장

)

YN

NN

NN

계12

,400

012

,400

400

1,00

05,

000

6,00

00

0

재량

12,4

000

12,4

0040

01,

000

5,00

06,

000

00

시군

구비

12,4

000

12,4

0040

01,

000

5,00

06,

000

00

- 94 -

Page 95: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

세부

사업

계획

회계

연도

: 20

20년

회계

구분

: 교

통사

업분

야 :

전체

: 전

체(단

위 :

백만

원)

분야

ㆍ부

문ㆍ

정책

ㆍ단

위ㆍ

세부

사업

사 업

개 요

국가

계획

투자

심사

지 방 채

B T L

의무

지출

재원

총사

업비

기투

자연

후법

정보

조이

자소

2020

2021

2022

2023

2024

태평

동 1

180번

공영

주차

장 건

기간

:202

0.3.

~202

2.12

위치

:태평

동 1

180번

지규

모:주

차면

수 2

57면

사업

량:지

하2층

/지상

4층, 현

지평

식 7

3면

YN

NN

NN

계18

,000

018

,000

500

6,00

011

,500

00

0

재량

18,0

000

18,0

0050

06,

000

11,5

000

00

시군

구비

18,0

000

18,0

0050

06,

000

11,5

000

00

밀리

언공

원(태

평동

727

7번지

) 공

영주

차장

건립

기간

:202

0.01

~202

3.12

위치

:태평

동 7

277번

지규

모:주

차면

수 1

20면

사업

량:지

하1층

/지상

공원

YN

NN

NN

계9,

000

09,

000

400

1,00

07,

600

00

0

재량

9,00

00

9,00

040

01,

000

7,60

00

00

시군

구비

9,00

00

9,00

040

01,

000

7,60

00

00

장기

미집

도시

계획

시설

(주차

장) 조

기간

:201

9.01

~202

3.12

대상

: 주

차장

이용

자규

모: 신

촌동

등 2

3개소

면적

18

,118

㎡내

용: 장

기미

집행

시계

획시

설에

주차

장 조

YN

NN

NN

계27

,162

027

,162

8,38

34,

634

8,62

45,

521

00

재량

27,1

620

27,1

628,

383

4,63

48,

624

5,52

10

0

시군

구비

27,1

620

27,1

628,

383

4,63

48,

624

5,52

10

0

여수

동 3

74번

공영

주차

장 건

기간

:201

7~20

24위

치:여

수동

374

번지

사업

량:부

지면

적 1

,924

.1㎡

, 지

상3층

(180

면),

지평

주차

YN

NN

NN

계20

,028

5,75

614

,272

600

1,00

03,

000

6,00

03,

672

0

재량

20,0

285,

756

14,2

7260

01,

000

3,00

06,

000

3,67

20

시군

구비

20,0

285,

756

14,2

7260

01,

000

3,00

06,

000

3,67

20

하대

원동

18번

공영

주차

장 건

기간

:202

0.01

~202

4.12

위치

: 하

대원

동 1

8번지

규모

: 주차

면수

400

면사

업량

:지하

2층/지

상3층

YN

NN

NN

계32

,600

032

,600

10,6

0090

01,

000

10,0

0010

,100

0

재량

32,6

000

32,6

0010

,600

900

1,00

010

,000

10,1

000

시군

구비

32,6

000

32,6

0010

,600

900

1,00

010

,000

10,1

000

판교

동 5

74번

공영

주차

장 건

립기

간:2

017.

01~2

024

위치

:분당

구 판

교동

574

번지

사업

량:지

상4층

(380

면)

YN

NN

NN

계38

,033

11,4

1126

,622

090

05,

000

10,0

0010

,722

0

재량

38,0

3311

,411

26,6

220

900

5,00

010

,000

10,7

220

시군

구비

38,0

3311

,411

26,6

220

900

5,00

010

,000

10,7

220

- 95 -

Page 96: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

세부

사업

계획

회계

연도

: 20

20년

회계

구분

: 교

통사

업분

야 :

전체

: 전

체(단

위 :

백만

원)

분야

ㆍ부

문ㆍ

정책

ㆍ단

위ㆍ

세부

사업

사 업

개 요

국가

계획

투자

심사

지 방 채

B T L

의무

지출

재원

총사

업비

기투

자연

후법

정보

조이

자소

2020

2021

2022

2023

2024

백현

동 5

99번

공영

주차

장 건

기간

:201

7~20

25백

현동

599

번지

지하

2층/지

상4층

,90면

백현

동 5

99번

지 공

영주

차장

YN

NN

NN

계9,

074

2,60

15,

348

00

348

2,00

03,

000

1,12

5

재량

9,07

42,

601

5,34

80

034

82,

000

3,00

01,

125

시군

구비

9,07

42,

601

5,34

80

034

82,

000

3,00

01,

125

여수

동 5

39번

공영

주차

장 건

기간

: 201

7~20

25여

수동

539

번지

주차

장(지

상3층

, 160

면)

여수

동 5

39번

지 공

영주

차장

YN

NN

NN

계16

,980

4,83

98,

141

050

01,

000

2,64

14,

000

4,00

0

재량

16,9

804,

839

8,14

10

500

1,00

02,

641

4,00

04,

000

시군

구비

16,9

804,

839

8,14

10

500

1,00

02,

641

4,00

04,

000

운중

동 9

02번

공영

주차

장 건

기간

:202

0.01

~202

8.12

위치

:운중

동 9

02번

지규

모:주

차면

수 2

46면

사업

량:지

하2층

/지상

4층

YN

NN

NN

계18

,730

05,

901

5,20

10

00

700

12,8

29

재량

18,7

300

5,90

15,

201

00

070

012

,829

시군

구비

18,7

300

5,90

15,

201

00

070

012

,829

운중

동 8

84번

공영

주차

장 건

기간

:202

0.01

~202

3.12

위치

:운중

동 8

84사

업량

: 지

하2층

/지상

3층규

모:주

차면

수 1

33명

YN

NN

NN

계10

,137

010

,137

3,12

20

3,00

04,

015

00

재량

10,1

370

10,1

373,

122

03,

000

4,01

50

0

시군

구비

10,1

370

10,1

373,

122

03,

000

4,01

50

0

운중

동 9

74번

공영

주차

장 건

기간

:202

0.01

~202

3.12

위치

:분당

구 운

중동

974

번지

규모

:주차

면수

170

면사

업량

:지하

2층/지

상4층

YN

NN

NN

계12

,971

012

,971

3,97

10

3,50

05,

500

00

재량

12,9

710

12,9

713,

971

03,

500

5,50

00

0

시군

구비

12,9

710

12,9

713,

971

03,

500

5,50

00

0

운중

동 1

002-

4번지

영주

차장

건립

기간

:202

0.01

~202

3.12

위치

:운중

동 1

002-

4번지

규모

:주차

면수

132

면사

업량

:지하

2층/지

상3층

YN

NN

NN

계10

,053

010

,053

3,09

30

2,50

04,

460

00

재량

10,0

530

10,0

533,

093

02,

500

4,46

00

0

시군

구비

10,0

530

10,0

533,

093

02,

500

4,46

00

0

- 96 -

Page 97: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

세부

사업

계획

회계

연도

: 20

20년

회계

구분

: 교

통사

업분

야 :

전체

: 전

체(단

위 :

백만

원)

분야

ㆍ부

문ㆍ

정책

ㆍ단

위ㆍ

세부

사업

사 업

개 요

국가

계획

투자

심사

지 방 채

B T L

의무

지출

재원

총사

업비

기투

자연

후법

정보

조이

자소

2020

2021

2022

2023

2024

운중

동 1

024번

공영

주차

장 건

기간

:202

0.01

~202

3.12

위치

:운중

동 1

024번

지규

모:주

차면

수 1

23면

사업

량:지

하2층

/지상

4층

YN

NN

NN

계9,

172

09,

172

2,92

70

2,24

54,

000

00

재량

9,17

20

9,17

22,

927

02,

245

4,00

00

0

시군

구비

9,17

20

9,17

22,

927

02,

245

4,00

00

0

운중

동 1

041번

공영

주차

장 건

기간

:202

0.01

~202

3.12

위치

:운중

동 1

041번

지규

모:주

차면

수 1

29면

사업

량:지

하2층

/지상

3층

YN

NN

NN

계9,

830

09,

830

3,03

50

2,79

54,

000

00

재량

9,83

00

9,83

03,

035

02,

795

4,00

00

0

시군

구비

9,83

00

9,83

03,

035

02,

795

4,00

00

0금

토동

29

3-1번

지(제

2테크

노밸

리-주

1)

공영

주차

장 건

기간

:202

0.01

~202

3.12

위치

:금토

동 2

93-1

번지

(주1)

규모

:주차

면수

195

면사

업량

:지하

2층/지

상4층

YN

NN

NN

계16

,046

016

,046

5,77

10

4,00

06,

275

00

재량

16,0

460

16,0

465,

771

04,

000

6,27

50

0

시군

구비

16,0

460

16,0

465,

771

04,

000

6,27

50

0

금토

동 4

10-1

8번지

(제2테

크노

밸리

-주2)

영주

차장

건립

기간

:202

0.01

~202

3.12

위치

:금토

동 4

10-1

8번지

규모

:주차

면수

180

면사

업량

:지하

2층/지

상4층

YN

NN

NN

계14

,842

014

,842

5,34

20

4,00

05,

500

00

재량

14,8

420

14,8

425,

342

04,

000

5,50

00

0

시군

구비

14,8

420

14,8

425,

342

04,

000

5,50

00

0

금토

동 4

11-5

번지

(제2테

크노

밸리

-주3)

공영

주차

장 건

기간

:202

0.01

~202

3.12

위치

:금토

동 4

11-5

번지

(주3)

규모

:주차

면수

188

면사

업량

:지하

2층/지

상4층

YN

NN

NN

계15

,464

015

,464

5,54

40

4,00

05,

920

00

재량

15,4

640

15,4

645,

544

04,

000

5,92

00

0

시군

구비

15,4

640

15,4

645,

544

04,

000

5,92

00

0

삼평

동 6

69번

지(테

크노

공원

) 공

영주

차장

건립

기간

:202

0.01

~202

3.12

위치

:삼평

669번

지(테

크노

공원

)규

모:주

차면

수 3

30면

사업

량:지

하3층

YN

NN

NN

계23

,100

023

,100

800

2,00

010

,000

10,3

000

0

재량

23,1

000

23,1

0080

02,

000

10,0

0010

,300

00

시군

구비

23,1

000

23,1

0080

02,

000

10,0

0010

,300

00

- 97 -

Page 98: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

세부

사업

계획

회계

연도

: 20

20년

회계

구분

: 판

교택

지개

발사

업분

야 :

전체

: 전

체(단

위 :

백만

원)

분야

ㆍ부

문ㆍ

정책

ㆍ단

위ㆍ

세부

사업

사 업

개 요

국가

계획

투자

심사

지 방 채

B T L

의무

지출

재원

총사

업비

기투

자연

후법

정보

조이

자소

2020

2021

2022

2023

2024

계26

3,78

518

3,41

380

,372

37,8

8742

,485

00

00

의무

50,6

3238

,860

11,7

725,

887

5,88

50

00

0

재량

213,

153

144,

553

68,6

0032

,000

36,6

000

00

0

시도

비4,

100

04,

100

4,10

00

00

00

시군

구비

259,

685

183,

413

76,2

7233

,787

42,4

850

00

0

교통

및물

류26

3,78

518

3,41

380

,372

37,8

8742

,485

00

00

도로

213,

153

144,

553

68,6

0032

,000

36,6

000

00

0지

역간

도로

망 구

축 및

계적

관리

213,

153

144,

553

68,6

0032

,000

36,6

000

00

0광

역교

통 등

기반

시설

성사

업21

3,15

314

4,55

368

,600

32,0

0036

,600

00

00

분당

~수서

도시

고속

도로

음저

감시

설치

공사

기간

:200

9-20

21대

상:분

당~수

서간

도시

고속

도로

(아름

삼거

리~벌

말 지

하차

도간

)규

모:소

음저

감시

설설

치 L

=1.5

9Km

내용

:공원

화사

YN

NN

N

계18

0,00

011

6,71

363

,287

30,0

0033

,287

00

00

재량

180,

000

116,

713

63,2

8730

,000

33,2

870

00

0

시군

구비

180,

000

116,

713

63,2

8730

,000

33,2

870

00

0

국지

도57

호선

음저

감시

설치

공사

기간

:201

4˜20

21대

상:국

지도

57호

우회

도로

(원마

을)

내용

:방음

터널

설치

규모

:600

m

YN

NN

N

계33

,153

27,8

405,

313

2,00

03,

313

00

00

재량

33,1

5327

,840

5,31

32,

000

3,31

30

00

0

시군

구비

33,1

5327

,840

5,31

32,

000

3,31

30

00

0

대중

교통

ㆍ물

류등

기타

50,6

3238

,860

11,7

725,

887

5,88

50

00

0

교통

사업

지원

50,6

3238

,860

11,7

725,

887

5,88

50

00

0

공영

차고

지 건

립50

,632

38,8

6011

,772

5,88

75,

885

00

00

- 98 -

Page 99: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

세부

사업

계획

회계

연도

: 20

20년

회계

구분

: 판

교택

지개

발사

업분

야 :

전체

: 전

체(단

위 :

백만

원)

분야

ㆍ부

문ㆍ

정책

ㆍ단

위ㆍ

세부

사업

사 업

개 요

국가

계획

투자

심사

지 방 채

B T L

의무

지출

재원

총사

업비

기투

자연

후법

정보

조이

자소

2020

2021

2022

2023

2024

운중

동 공

영차

고지

기간

:201

8.01

~202

2.12

위치

:운중

동 3

1번지

일원

사업

량:2

5,20

1㎡규

모:관

리동

4,40

0㎡,

주차

수 2

00면

YN

NN

YN

계50

,632

38,8

6011

,772

5,88

75,

885

00

00

의무

50,6

3238

,860

11,7

725,

887

5,88

50

00

0

시도

비4,

100

04,

100

4,10

00

00

00

시군

구비

46,5

3238

,860

7,67

21,

787

5,88

50

00

0

- 99 -

Page 100: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

세부

사업

계획

회계

연도

: 20

20년

회계

구분

: 도

시재

생분

야 :

전체

: 전

체(단

위 :

백만

원)

분야

ㆍ부

문ㆍ

정책

ㆍ단

위ㆍ

세부

사업

사 업

개 요

국가

계획

투자

심사

지 방 채

B T L

의무

지출

재원

총사

업비

기투

자연

후법

정보

조이

자소

2020

2021

2022

2023

2024

계66

,436

14,5

4851

,888

21,4

488,

924

7,17

27,

172

7,17

20

의무

8,45

04,

008

4,44

24,

442

00

00

0

재량

57,9

8610

,540

47,4

4617

,006

8,92

47,

172

7,17

27,

172

0균

특보

조금

5,87

83,

657

2,22

12,

221

00

00

0

시도

비55

855

80

00

00

00

시군

구비

60,0

0010

,333

49,6

6719

,227

8,92

47,

172

7,17

27,

172

0

국토

및지

역개

발66

,436

14,5

4851

,888

21,4

488,

924

7,17

27,

172

7,17

20

지역

및도

시66

,436

14,5

4851

,888

21,4

488,

924

7,17

27,

172

7,17

20

도시

재생

사업

66,4

3614

,548

51,8

8821

,448

8,92

47,

172

7,17

27,

172

0

도시

재생

사업

66,4

3614

,548

51,8

8821

,448

8,92

47,

172

7,17

27,

172

0

도시

재생

사업

사업

기간

:연중

사업

량:정

비기

반시

설,

공동

이용

시설

확충

등사

업내

용:단

독주

택지

등 매

입사

업위

치:도

시재

생활

성화

역내

NN

NN

NN

계35

,860

035

,860

7,17

27,

172

7,17

27,

172

7,17

20

재량

35,8

600

35,8

607,

172

7,17

27,

172

7,17

27,

172

0

시군

구비

35,8

600

35,8

607,

172

7,17

27,

172

7,17

27,

172

0

일반

지역

시재

생사

기간

:201

6.01

~202

0.12

위치

:수정

구태

평2,

4동일

282,

080㎡

사업

량:주

택개

보수

사업

,소규

모행

복주

택기

반조

성창

업인

큐베

이터

조성

,사회

적기

업육

성 등

Y 국토

교통 부

YN

NN

YN

계8,

450

4,00

84,

442

4,44

20

00

00

의무

8,45

04,

008

4,44

24,

442

00

00

0

균특

보조

금4,

019

1,79

82,

221

2,22

10

00

00

시군

구비

4,43

12,

210

2,22

12,

221

00

00

0단

대논

도시

재생

활성

화사

업Y

NN

NN

N계

3,72

622

23,

504

1,75

21,

752

00

00

- 100 -

Page 101: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

세부

사업

계획

회계

연도

: 20

20년

회계

구분

: 도

시재

생분

야 :

전체

: 전

체(단

위 :

백만

원)

분야

ㆍ부

문ㆍ

정책

ㆍ단

위ㆍ

세부

사업

사 업

개 요

국가

계획

투자

심사

지 방 채

B T L

의무

지출

재원

총사

업비

기투

자연

후법

정보

조이

자소

2020

2021

2022

2023

2024

단대

논골

시재

생활

성화

사업

기간

:201

9.01

~202

1.12

단대

논골

, 단대

동50

,500

㎡주

거환

경 개

선등

YN

NN

NN

재량

3,72

622

23,

504

1,75

21,

752

00

00

시군

구비

3,72

622

23,

504

1,75

21,

752

00

00

수진

2동 맞

춤형

비사

기간

:201

5.03

~202

0.12

위치

:수정

로 8

8번길

18일

36,4

86㎡

사업

량:쌈

지공

원,

경로

당,마

을회

관등

복합

조성

방범

용CC

TV,산

책로

조성

,주택

개보

수등

YN

NN

NN

계6,

000

3,71

82,

282

2,28

20

00

00

재량

6,00

03,

718

2,28

22,

282

00

00

0

균특

보조

금1,

859

1,85

90

00

00

00

시도

비55

855

80

00

00

00

시군

구비

3,58

31,

301

2,28

22,

282

00

00

0

태평

2동 맞

춤형

비사

기간

:201

4.09

~202

0.12

위치

:수정

구남

문로

69

번기

11일

원 4

8,99

0㎡사

업량

:공영

주차

장확

충,도

로패

턴포

장등

YN

NN

NN

계6,

200

3,30

02,

900

2,90

00

00

00

재량

6,20

03,

300

2,90

02,

900

00

00

0

시군

구비

6,20

03,

300

2,90

02,

900

00

00

0

태평

4동 맞

춤형

비사

기간

:201

4.09

~202

0.12

위치

:수정

구남

문로

13

5번길

11일

원 4

8,85

2㎡사

업량

:공영

주차

장,도

로패

턴포

장등

YN

NN

NN

계6,

200

3,30

02,

900

2,90

00

00

00

재량

6,20

03,

300

2,90

02,

900

00

00

0

시군

구비

6,20

03,

300

2,90

02,

900

00

00

0

- 101 -

Page 102: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

세부

사업

계획

회계

연도

: 20

20년

회계

구분

: 폐

기물

처리

시설

: 전

체부

문 :

전체

(단위

: 백

만원

)

분야

ㆍ부

문ㆍ

정책

ㆍ단

위ㆍ

세부

사업

사 업

개 요

국가

계획

투자

심사

지 방 채

B T L

의무

지출

재원

총사

업비

기투

자연

후법

정보

조이

자소

2020

2021

2022

2023

2024

계17

9,27

01,

943

177,

327

543

489

35,9

4311

4,12

726

,225

0

재량

179,

270

1,94

317

7,32

754

348

935

,943

114,

127

26,2

250

시군

구비

179,

270

1,94

317

7,32

754

348

935

,943

114,

127

26,2

250

환경

179,

270

1,94

317

7,32

754

348

935

,943

114,

127

26,2

250

폐기

물17

9,27

01,

943

177,

327

543

489

35,9

4311

4,12

726

,225

0

효율

적인

폐기

물시

설 운

영17

9,27

01,

943

177,

327

543

489

35,9

4311

4,12

726

,225

0폐

기물

처리

시설

치사

업17

9,27

01,

943

177,

327

543

489

35,9

4311

4,12

726

,225

0

500톤

소각

신규

건립

기간

:201

9.01

~202

4.12

사업

위치

:둔촌

대로

567

(상대

현 소

각시

설 부

지내

)사

업량

:500

톤/일

(2

50톤

*2기

)

YN

NN

NN

계17

9,27

01,

943

177,

327

543

489

35,9

4311

4,12

726

,225

0

재량

179,

270

1,94

317

7,32

754

348

935

,943

114,

127

26,2

250

시군

구비

179,

270

1,94

317

7,32

754

348

935

,943

114,

127

26,2

250

- 102 -

Page 103: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

세부

사업

계획

회계

연도

: 20

20년

회계

구분

: 공

영개

발사

업분

야 :

전체

: 전

체(단

위 :

백만

원)

분야

ㆍ부

문ㆍ

정책

ㆍ단

위ㆍ

세부

사업

사 업

개 요

국가

계획

투자

심사

지 방 채

B T L

의무

지출

재원

총사

업비

기투

자연

후법

정보

조이

자소

2020

2021

2022

2023

2024

계20

6,30

210

3,02

510

3,27

717

,543

45,0

0640

,728

00

0

의무

52,2

6222

,411

29,8

512,

212

15,9

8311

,656

00

0

재량

154,

040

80,6

1473

,426

15,3

3129

,023

29,0

720

00

국고

보조

금6,

132

1,28

94,

843

1,26

72,

110

1,46

60

00

시군

구비

200,

170

101,

736

98,4

3416

,276

42,8

9639

,262

00

0

국토

및지

역개

발20

6,30

210

3,02

510

3,27

717

,543

45,0

0640

,728

00

0

지역

및도

시20

6,30

210

3,02

510

3,27

717

,543

45,0

0640

,728

00

0

공영

개발

206,

302

103,

025

103,

277

17,5

4345

,006

40,7

280

00

단대

동 행

복주

택 건

립14

,586

14,0

3455

255

20

00

00

단대

동 행

복주

건립

기간

:201

5.11

~202

0. 1

2.위

치:단

대동

130

번지

규모

:1개

동 6

0세대

(전용

면적

45㎡

이하

)내

용:행

복주

택 건

설 및

공급

Y 국토

교통 부

YN

NN

YN

계14

,586

14,0

3455

255

20

00

00

의무

14,5

8614

,034

552

552

00

00

0국

고보

조금

1,84

11,

289

552

552

00

00

0

시군

구비

12,7

4512

,745

00

00

00

0야

탑동

공공

분양

주택

립사

업84

,957

23,4

9861

,459

14,5

6325

,058

21,8

380

00

야탑

공공

분양

주택

립사

기간

:201

5.05

.~20

22.1

2.사

업량

:연면

적 4

0,47

8㎡규

모:공

공분

양주

택 2

36호

건립

위치

:야탑

동 1

34-1

번지

7필지

YN

NN

NN

계84

,957

23,4

9861

,459

14,5

6325

,058

21,8

380

00

재량

84,9

5723

,498

61,4

5914

,563

25,0

5821

,838

00

0

시군

구비

84,9

5723

,498

61,4

5914

,563

25,0

5821

,838

00

0

동원

지구

도시

개발

사업

69,0

8357

,116

11,9

6776

83,

965

7,23

40

00

- 103 -

Page 104: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

세부

사업

계획

회계

연도

: 20

20년

회계

구분

: 공

영개

발사

업분

야 :

전체

: 전

체(단

위 :

백만

원)

분야

ㆍ부

문ㆍ

정책

ㆍ단

위ㆍ

세부

사업

사 업

개 요

국가

계획

투자

심사

지 방 채

B T L

의무

지출

재원

총사

업비

기투

자연

후법

정보

조이

자소

2020

2021

2022

2023

2024

동원

지구

시개

발사

기간

:201

5.01

~202

2.12

위치

:동원

동 1

42번

지일

원규

모: 1

,085

세대

사업

량:1

085세

대, 6

9,88

5 ㎡

YN

NN

NN

계69

,083

57,1

1611

,967

768

3,96

57,

234

00

0

재량

69,0

8357

,116

11,9

6776

83,

965

7,23

40

00

시군

구비

69,0

8357

,116

11,9

6776

83,

965

7,23

40

00

2030

세대

공유

형주

거시

설 조

성사

업32

,562

6,88

725

,675

1,58

514

,518

9,57

20

00

2030

세대

유형

주거

시설

성사

기간

:201

8.11

.~20

22.1

2.위

치:삼

평동

667

번지

사업

량:1

00세

대,연

면적

12

,178

㎡내

용:행

복주

택(공

유형

주거

시설

) 건

Y 국토

교통 부

YN

NN

YN

계32

,562

6,88

725

,675

1,58

514

,518

9,57

20

00

의무

32,5

626,

887

25,6

751,

585

14,5

189,

572

00

0국

고보

조금

3,57

60

3,57

671

51,

788

1,07

30

00

시군

구비

28,9

866,

887

22,0

9987

012

,730

8,49

90

00

신흥

동 청

년주

택 건

립사

업5,

114

1,49

03,

624

751,

465

2,08

40

00

신흥

동 청

년주

건립

사업

기간

:201

9.08

~202

2.12

위치

:신흥

동 4

232번

지사

업량

:연면

적1,

400㎡

,지

상6~

7층내

용:청

년주

택 2

0호 건

Y 국토

교통 부

YN

NN

YN

계5,

114

1,49

03,

624

751,

465

2,08

40

00

의무

5,11

41,

490

3,62

475

1,46

52,

084

00

0국

고보

조금

715

071

50

322

393

00

0

시군

구비

4,39

91,

490

2,90

975

1,14

31,

691

00

0

- 104 -

Page 105: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

세부

사업

계획

회계

연도

: 20

20년

회계

구분

: 상

수도

사업

: 전

체부

문 :

전체

(단위

: 백

만원

)

분야

ㆍ부

문ㆍ

정책

ㆍ단

위ㆍ

세부

사업

사 업

개 요

국가

계획

투자

심사

지 방 채

B T L

의무

지출

재원

총사

업비

기투

자연

후법

정보

조이

자소

2020

2021

2022

2023

2024

계14

9,60

258

,307

91,2

9530

,951

25,8

4821

,187

9,08

54,

224

0

의무

105,

104

43,8

6961

,235

22,3

8518

,483

15,5

724,

795

00

재량

44,4

9814

,438

30,0

608,

566

7,36

55,

615

4,29

04,

224

0균

특보

조금

29,6

0819

,460

10,1

481,

420

4,26

82,

230

2,23

00

0

시도

비60

560

50

00

00

00

시군

구비

119,

389

38,2

4281

,147

29,5

3121

,580

18,9

576,

855

4,22

40

환경

149,

602

58,3

0791

,295

30,9

5125

,848

21,1

879,

085

4,22

40

상하

수도

ㆍ수

질14

9,60

258

,307

91,2

9530

,951

25,8

4821

,187

9,08

54,

224

0

상수

도사

업44

,498

14,4

3830

,060

8,56

67,

365

5,61

54,

290

4,22

40

상하

수도

사업

15,0

136,

337

8,67

64,

276

3,07

51,

325

00

0

분당

구 공

동구

상수

관로

정비

공사

기간

:201

3.03

~202

2.12

대상

:분당

구 간

선도

로 내

규모

:L=8

.25k

m,D

150~

800m

m내

용:맑

고 안

정적

인 수

돗물

공급

및 단

수예

NN

NN

NN

계15

,013

6,33

78,

676

4,27

63,

075

1,32

50

00

재량

15,0

136,

337

8,67

64,

276

3,07

51,

325

00

0

시군

구비

15,0

136,

337

8,67

64,

276

3,07

51,

325

00

0

맑은

물공

급29

,485

8,10

121

,384

4,29

04,

290

4,29

04,

290

4,22

40

상수

도 노

급.배

수관

교체

기간

:201

7.01

~202

4.12

대상

:성남

시 관

내규

모:노

후관

교체

및 관

경확

L=62

.4km

내용

:상수

도 노

후 급

.배수

교체

NN

NN

NN

계29

,485

8,10

121

,384

4,29

04,

290

4,29

04,

290

4,22

40

재량

29,4

858,

101

21,3

844,

290

4,29

04,

290

4,29

04,

224

0

시군

구비

29,4

858,

101

21,3

844,

290

4,29

04,

290

4,29

04,

224

0

상수

도사

업10

5,10

443

,869

61,2

3522

,385

18,4

8315

,572

4,79

50

0

- 105 -

Page 106: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

세부

사업

계획

회계

연도

: 20

20년

회계

구분

: 상

수도

사업

: 전

체부

문 :

전체

(단위

: 백

만원

)

분야

ㆍ부

문ㆍ

정책

ㆍ단

위ㆍ

세부

사업

사 업

개 요

국가

계획

투자

심사

지 방 채

B T L

의무

지출

재원

총사

업비

기투

자연

후법

정보

조이

자소

2020

2021

2022

2023

2024

맑은

물 공

급10

5,10

443

,869

61,2

3522

,385

18,4

8315

,572

4,79

50

0

고도

정수

정수

시설

개량

공사

기간

:201

1-20

23대

상:복

정정

수장

규모

:314

,000

㎡ /

일내

용: 고

도정

수처

리시

도입

과 복

정제

2정수

장 개

Y 환경 부

YN

NN

YN

계10

5,10

443

,869

61,2

3522

,385

18,4

8315

,572

4,79

50

0

의무

105,

104

43,8

6961

,235

22,3

8518

,483

15,5

724,

795

00

균특

보조

금29

,608

19,4

6010

,148

1,42

04,

268

2,23

02,

230

00

시도

비60

560

50

00

00

00

시군

구비

74,8

9123

,804

51,0

8720

,965

14,2

1513

,342

2,56

50

0

- 106 -

Page 107: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

세부

사업

계획

회계

연도

: 20

20년

회계

구분

: 하

수도

사업

: 전

체부

문 :

전체

(단위

: 백

만원

)

분야

ㆍ부

문ㆍ

정책

ㆍ단

위ㆍ

세부

사업

사 업

개 요

국가

계획

투자

심사

지 방 채

B T L

의무

지출

재원

총사

업비

기투

자연

후법

정보

조이

자소

2020

2021

2022

2023

2024

계15

1,00

36,

712

144,

291

28,1

5146

,298

48,8

7520

,967

00

의무

151,

003

6,71

214

4,29

128

,151

46,2

9848

,875

20,9

670

0국

고보

조금

58,8

751,

000

57,8

7512

,351

17,1

3615

,229

13,1

590

0

시군

구비

92,1

285,

712

86,4

1615

,800

29,1

6233

,646

7,80

80

0

환경

151,

003

6,71

214

4,29

128

,151

46,2

9848

,875

20,9

670

0

상하

수도

ㆍ수

질15

1,00

36,

712

144,

291

28,1

5146

,298

48,8

7520

,967

00

하수

도사

업12

2,90

44,

970

117,

934

28,1

5135

,757

38,3

3315

,693

00

하수

관거

정비

사업

75,9

042,

670

73,2

3417

,151

14,3

8726

,003

15,6

930

0

하수

관로

비사

업(3

단계

)

기간

:201

8.03

~202

2.12

사업

량:노

후 하

수관

로 정

L=33

.4km

위치

:성남

시 관

내내

용:굴

착 개

량 1

8.8k

m,

비굴

착 1

4.6k

m

Y 환경 부

NN

NN

YN

계42

,711

2,67

040

,041

15,3

5114

,387

10,3

030

00

의무

42,7

112,

670

40,0

4115

,351

14,3

8710

,303

00

0

국고

보조

금21

,238

500

20,7

3812

,351

8,38

70

00

0

시군

구비

21,4

732,

170

19,3

033,

000

6,00

010

,303

00

0

성남

시 하

수관

정비

사업

(4단

계)

기간

:202

0.09

~202

3.12

사업

위치

:관내

19개

동사

업량

:노후

하수

관로

정비

L=

15.7

3km

사업

내용

:굴착

교체

12.5

8km

, 비

굴착

보수

전체

2.72

km 등

Y 환경 부

NN

NN

YN

계33

,193

033

,193

1,80

00

15,7

0015

,693

00

의무

33,1

930

33,1

931,

800

015

,700

15,6

930

0

국고

보조

금16

,597

016

,597

00

7,85

08,

747

00

시군

구비

16,5

960

16,5

961,

800

07,

850

6,94

60

0

하수

처리

장사

업47

,000

2,30

044

,700

11,0

0021

,370

12,3

300

00

판교

수질

복원

센터

설사

업Y 환경 부

NN

NN

YN

계47

,000

2,30

044

,700

11,0

0021

,370

12,3

300

00

- 107 -

Page 108: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

세부

사업

계획

회계

연도

: 20

20년

회계

구분

: 하

수도

사업

: 전

체부

문 :

전체

(단위

: 백

만원

)

분야

ㆍ부

문ㆍ

정책

ㆍ단

위ㆍ

세부

사업

사 업

개 요

국가

계획

투자

심사

지 방 채

B T L

의무

지출

재원

총사

업비

기투

자연

후법

정보

조이

자소

2020

2021

2022

2023

2024

판교

수질

복원

센터

설사

기간

:201

9.10

~202

2.07

사업

량: 슬

러치

처리

계통

개선

치: 삼

평동

63

4(판

교수

질복

원센

터)

내용

: 하

수처

리용

량 증

Y 환경 부

NN

NN

YN

의무

47,0

002,

300

44,7

0011

,000

21,3

7012

,330

00

0

국고

보조

금1,

370

01,

370

01,

370

00

00

시군

구비

45,6

302,

300

43,3

3011

,000

20,0

0012

,330

00

0

하수슬

러지 처

리계통

개선사

업28

,099

1,74

226

,357

010

,541

10,5

425,

274

00

슬러

지 처

리계

통 개

선28

,099

1,74

226

,357

010

,541

10,5

425,

274

00

하수

슬러

처리

계통

개선

사업

기간

:201

7.~2

023

위치

:수질

복원

센터

내사

업량

:슬러

지 처

리계

통개

내용

:생슬

러지

농축

기,잉

여가

스연

소기

개선

Y 환경 부

NN

NN

YN

계28

,099

1,74

226

,357

010

,541

10,5

425,

274

00

의무

28,0

991,

742

26,3

570

10,5

4110

,542

5,27

40

0

국고

보조

금19

,670

500

19,1

700

7,37

97,

379

4,41

20

0

시군

구비

8,42

91,

242

7,18

70

3,16

23,

163

862

00

- 108 -

Page 109: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

세부

사업

계획

회계

연도

: 20

20년

회계

구분

: 공

동주

택리

모델

링기

금분

야 :

전체

: 전

체(단

위 :

백만

원)

분야

ㆍ부

문ㆍ

정책

ㆍ단

위ㆍ

세부

사업

사 업

개 요

국가

계획

투자

심사

지 방 채

B T L

의무

지출

재원

총사

업비

기투

자연

후법

정보

조이

자소

2020

2021

2022

2023

2024

계10

8,02

624

,839

83,1

8722

,000

22,0

0022

,000

17,1

870

0

의무

69,6

8117

,681

52,0

0013

,000

13,0

0013

,000

13,0

000

0

재량

38,3

457,

158

31,1

879,

000

9,00

09,

000

4,18

70

0

시군

구비

108,

026

24,8

3983

,187

22,0

0022

,000

22,0

0017

,187

00

국토

및지

역개

발10

8,02

624

,839

83,1

8722

,000

22,0

0022

,000

17,1

870

0

지역

및도

시10

8,02

624

,839

83,1

8722

,000

22,0

0022

,000

17,1

870

0

쾌적

한 도

시환

경 조

성10

8,02

624

,839

83,1

8722

,000

22,0

0022

,000

17,1

870

0공

동주

택 리

모델

기금

운용

108,

026

24,8

3983

,187

22,0

0022

,000

22,0

0017

,187

00

리모

델링

공공

지원

기간

:201

4.01

~202

3.12

대상

:공동

주택

리모

델링

정단

지규

모:1

84개

단지

내용

:노후

공동

주택

리모

델링

YN

NN

NN

계38

,345

7,15

831

,187

9,00

09,

000

9,00

04,

187

00

재량

38,3

457,

158

31,1

879,

000

9,00

09,

000

4,18

70

0

시군

구비

38,3

457,

158

31,1

879,

000

9,00

09,

000

4,18

70

0

리모

델링

융자

이차

보전

기간

:201

4.01

~202

3.12

대상

:리모

델링

공공

지원

단지

정규

모:1

84개

단지

내용

:금융

기관

공사

비 융

자금

차보

전 및

조합

사업

융자

YN

NY

NN

계69

,681

17,6

8152

,000

13,0

0013

,000

13,0

0013

,000

00

의무

69,6

8117

,681

52,0

0013

,000

13,0

0013

,000

13,0

000

0

시군

구비

69,6

8117

,681

52,0

0013

,000

13,0

0013

,000

13,0

000

0

- 109 -

Page 110: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

세부

사업

계획

회계

연도

: 20

20년

회계

구분

: 공

원녹

지조

성기

금분

야 :

전체

: 전

체(단

위 :

백만

원)

분야

ㆍ부

문ㆍ

정책

ㆍ단

위ㆍ

세부

사업

사 업

개 요

국가

계획

투자

심사

지 방 채

B T L

의무

지출

재원

총사

업비

기투

자연

후법

정보

조이

자소

2020

2021

2022

2023

2024

계33

5,80

058

,900

276,

900

172,

300

92,3

0012

,300

00

0

재량

335,

800

58,9

0027

6,90

017

2,30

092

,300

12,3

000

00

시군

구비

95,8

0058

,900

36,9

0012

,300

12,3

0012

,300

00

0

지방

채24

0,00

00

240,

000

160,

000

80,0

000

00

0

국토

및지

역개

발33

5,80

058

,900

276,

900

172,

300

92,3

0012

,300

00

0

지역

및도

시33

5,80

058

,900

276,

900

172,

300

92,3

0012

,300

00

0

공원

,녹지

조성

사업

335,

800

58,9

0027

6,90

017

2,30

092

,300

12,3

000

00

공원

녹지

조성

기금

운영

335,

800

58,9

0027

6,90

017

2,30

092

,300

12,3

000

00

장기

미집

공원

녹지

조성

기간

:201

9.01

~202

3.12

YN

NN

NN

계33

5,80

058

,900

276,

900

172,

300

92,3

0012

,300

00

0

재량

335,

800

58,9

0027

6,90

017

2,30

092

,300

12,3

000

00

시군

구비

95,8

0058

,900

36,9

0012

,300

12,3

0012

,300

00

0

지방

채24

0,00

00

240,

000

160,

000

80,0

000

00

0

- 110 -

Page 111: 2020~2024년 중기지방재정계획 제1차 수정계획제1장 수정계획 개요 Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 세입전망 Ⅲ. 세출전망 Ⅳ. 세출 증감 세부내역 Ⅴ. 연도별ㆍ사업별

세부

사업

계획

회계

연도

: 20

20년

회계

구분

: 도

시및

주거

환경

정비

기금

: 전

체부

문 :

전체

(단위

: 백

만원

)

분야

ㆍ부

문ㆍ

정책

ㆍ단

위ㆍ

세부

사업

사 업

개 요

국가

계획

투자

심사

지 방 채

B T L

의무

지출

재원

총사

업비

기투

자연

후법

정보

조이

자소

2020

2021

2022

2023

2024

계37

7,40

07,

700

369,

700

10,3

0416

8,30

016

0,90

014

,696

15,5

000

재량

377,

400

7,70

036

9,70

010

,304

168,

300

160,

900

14,6

9615

,500

0

시도

비10

00

100

100

00

00

0

시군

구비

377,

300

7,70

036

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010

,204

168,

300

160,

900

14,6

9615

,500

0

국토

및지

역개

발37

7,40

07,

700

369,

700

10,3

0416

8,30

016

0,90

014

,696

15,5

000

지역

및도

시37

7,40

07,

700

369,

700

10,3

0416

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016

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도시

정비

및 택

지개

발사

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7,40

07,

700

369,

700

10,3

0416

8,30

016

0,90

014

,696

15,5

000

도시및주

거환경정

비기금운

용37

7,40

07,

700

369,

700

10,3

0416

8,30

016

0,90

014

,696

15,5

000

수정

․중원

도시

정비

사업

기간

: 20

18.1

.1~2

023.

12.3

1대

상 :

구시

가지

개발

대상

지역

규모

:약 2

7개 구

역내

용 :

구시

가지

재개

YN

NN

N

계37

7,40

07,

700

369,

700

10,3

0416

8,30

016

0,90

014

,696

15,5

000

재량

377,

400

7,70

036

9,70

010

,304

168,

300

160,

900

14,6

9615

,500

0

시도

비10

00

100

100

00

00

0

시군

구비

377,

300

7,70

036

9,60

010

,204

168,

300

160,

900

14,6

9615

,500

0

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