54
― 212 ― 3 款民生費 1 項社会福祉費 本年度予算額 前年度予算額 千円 千円 千円 l福祉計画費 3 115 836 657 156 2 458 680 92 605 479 千円 30 293 203 千円 本年度予算額の財源内 ,..,ー, 一般財源 国都支出金 特別区債 その他 千円 千円 千円 千円 414 070 2 202 399 499 367 都支出金 使用料及び 414 070 手数料 1 繰入金 2 200 000 諸収入 2 398

3款民生費 92 605 479千円 1項社会福祉費...― 214 ― 3款民生費 1項社会福祉費 目 本年度予算額前年度予算額 比 較 千円 千円 千円 2高齢者福祉

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― 212 ―

3款民生費

1項社会福祉費

目 本年度予算額 前年度予算額 比 較

千円 千円 千円

l福祉計画費 3,115,836 657, 156 2,458,680

92,605,479千円

30,293,203千円

本年度予算額の財源内 訳

特 疋,..,ー, 財 源一般財源

国都支出金 特別区債 その他

千円 千円 千円 千円

414,070 2,202,399 499,367

都支出金 使用料及び

414,070 手数料

1

繰入金

2,200,000

諸収入

2,398

― 213 ―

分節112--to -1 説区

1報酬

2給料

3職員手当等

4共済費

8報償費

千円

2,4721福祉計画課職員給与費【人事課]

高齢者安否確認事業[福祉計画課184,746 ;

! 地域見守りネットワーク事業

80, 127 緊急通報システム、福祉電話

21人

高齢者お祝い事業 長寿祝品 3,959人33,839

高齢者福祉施設整備費[福祉計画課}

61,660 地域密着型サービス施設等整備費助成 5カ所

一一一一一千 小山台二丁目用地取得経費9旅費 391 .

| 社会福祉法人認可・指導監査事務費[福祉計画課}」 一一寸

11 需用費 35,746 r 地域福祉推進費【福祉計画課}

12役務費

164,822 i

14使用料及び賃 4,259

借料

支え愛・ほっとステーション事業 13地区

ユニバーサルデザイン普及啓発事業

特別養護老人ホーム地域交流室運営費

施設維持管理費

屋内運動場冷暖房設備設置工事費

地域福祉推進経費等

15 工事請負費 57,750 民生委員活動経費[福祉計画課]

日有財産購人11函 19

民生委員経費 民生委員299人主任児童委員26人

19負担金補助及 339,636 I

び交付金

20扶助費 533

高齢者相談等事業相談員(民生委員) 299人

成年後見制度経費[福祉計画課]

成年後見制度区長申立経費(高齢者)

成年後見センター運営助成

市民後見人養成事業助成

利用促進検討経費

福祉計画事務費【福祉計画課】

事業助成 ほっとサロン5カ所

訪問看護ステーション運営助成

事務費

千円

198,712

54,657

3,837

23, 705

27, 115

2,554,956

304,477

2,250,479

2,501

197,322

125, 138

2,960

68, 092

5,911

62,181

1, 132

79,838

53,291

26,547

20,474

2,074

15,500

2, 700

200

7,376

4,454

1,200

1, 722

3款民生費

― 214 ―

3款民生費

1項社会福祉費

目 本年度予算額 前年度予算額 比 較

千円 千円 千円

2高齢者福祉 6,320,498 6,500,565 ム180,067

92,605,479千円

30,293,203千円

本年度予算額の財源内訳

特 定 財 源一般財源

園都支出金 特別区債 その他

千円 千円 千円 千円

191,214 636,086 5,493,198

国庫支出金 分担金及び

94,853 負担金

都支出金 130,079

96,361 繰入金

200,000

諸収入

306,007

― 215 ―

区 分 Jギ七、~ 額言見 明

千円 千円

2給料 111,306 高齢者福祉課職員給与費【人事課] 33人 249,495

在宅高齢者支援事業{高齢者福祉課] 563, 160 3職員手当等 96, 148

在宅サービスセンタ一事業費 5カ所 111,088

4共済費 42,041 介護予防支援ケアマネジメント等事業 215,491

千主宅療養推進事業 1,967 8報償費 2, 377

入院中の紙おむつ代助成事業 5,440

9旅費 自立支援住宅改修給付事業 19,616

社会福祉協議会助成 209, 558 11 需用費

本部 69, 063

12役務費 さわやかサービス 29,635

ボランティアセンター 36,860 13委託料 611, 186 i

紙おむつ支給 72, 000

14使用料及び賃| 18,843 訪問理美容 2, 000

借料 !認知症高齢者支援事業【高齢者福祉課] 18,301

1高齢者安否確認事業[高齢者福祉課] 3,982 15 工事請負費 354, 729

自動消火装置等 380

19負担金補助及 738, 782 熱中症等予防対策 1,602

び交付金 外出同行支援 2,000

高齢者福祉施設運営費{高齢者福祉課] 1,025,278 20扶助費 242,897 I

特別養護老人ホーム運営費 戸越台ほか6カ所 352, 097

21 貸付金 施設運営委託費 186,088

施設維持管理費等 61,372 28繰出金 3,976,669

電気、ガス、水道料 62,004

借地料 15,561

施設整備費 23,329

訪問歯科診療事業助成 1,320

入所調整会議運営費 328

介護保険利用者負担金軽減措置事業 250

高齢者災害対策支援事業 1,845

3款民生費

― 216 ―

3款民生費

1項社会福祉費

目 |本年度予算額[前年度予算額l 比

千円 千円

92,605,479千円

30,293,203千円

較I円凶特都本主 i:f度予算額の財源内訳定財源仙l又

出金|特別区債 その他 財源

千円 千円[ 千円| 千円

― 217 ―

区 分 金 額説 明

千円 千円

在宅サービスセンター運営費 八潮ほか8カ所 231, 787

施設運営委託費 143,369

施設維持管理費 9,618

電気、ガス、水道料 10,904

ふれあいデイホーム 27,970

施設整備費 39,926

在宅介護支援センター運営費 東品川ほか19カ所 49,251

施設運営委託費 3,256

施設維持管理費 19, 167

電気、ガス、水道料 3,015

施設整備費 23,813

戸越台特別養護老人ホーム等大規模改修工事 333, 100

工事費(平成30年度債務負担行為分) 297,400

工事監理委託(平成30年度債務負担行為分) 35, 700

地域密着型サービス施設運営費 小山倶楽部ほか13カ所 59,043

高齢者福祉施設支援事業【高齢者福祉課] 329,916

養護老人ホーム 103人 223,657

法人に対する助成金 98,111

さくら会 89,357

春光福祉会 5, 500

こうほうえん 2,500

三徳会 754

高齢者安心の住まい等運営検討経費 8, 148

福祉人材確保・定着事業[高齢者福祉課] 109,958

品川介護福祉専門学校修学資金貸付事務 36, 154

品川介護福祉専門学校運営助成 40, 187

福祉カレッジ事業助成 5,830

社会福祉士資格取得助成 300

介護職員資質向上事業 3,880

3款民生費

― 218 ―

3款民生費

1項社会福祉費

目 本年度予算額 前年度予算額 比 較

千円 千円 千円

3 高齢者地域 1,164,331 900, 104 264,227

支援費

92,605,479千円

30,293,203千円

本年度予算額の財源 内 訳

特厄炉4 司・

財 源一般財源

園都支出金 特別区債 その他

千円 千円 千円 千円

114,312 312,691 737,328

国庫支出金 使用料及び

36,597 手数料

都支出金 110,206

77,715 繰入金

200,000

諸収入

2,485

― 219 ―

人』ム

千円

区 分

2給料

3職員手当等

4 共済費

8報償費

9旅費

11需用費

12役務費

13委託料

14使用料及び賃

借料

15工事請負費

18備品購入費

説 明

福祉人材ネットワーク化助成

初任者研修資格取得助成

緊急介護人材確保・定着支援

700

3, 550

15,900

すけっと品川養成事業 957

訪問・通所介護事業所人材育成支援 2,500

福祉サービス評価・向上支援事業[高齢者福祉課]

| 高齢者福祉サービス第三者評価受審支援

| 要介護度改善ケア奨励助成事業

介護保険特別会計繰出金[高齢者福祉課]

40,469

12, 309

28, 160

3,976,669

高齢者福祉事務費[高齢者福祉課]

安心しながわネットワーク経費

事務費

3,270

398

2, 872

61. 1ー齢者地域支援課職員給与費[人事課1 17人

高齢者社会参加促進事業[高齢者地域支援課]59,644

高齢者社会参加支援

24,757| 健康づくり・生きがし、活動事業

高齢者作品展5,666

グラウンドゴ、ルフ大会

175 高齢者輪投げ大会

シルバーダンスパーティー73,097

し、きいき健康マージャン広場

いきいきカラオケ広場

ふれあい給食287,405 I

シルバー成年式

高齢者外出習慣化事業

高齢者クラブ支援事業 I高齢者地域支援課]

高齢者クラブ連合会助成金等349,614

145,516

25, 108

9, 294

4,119

1,062

200

432

309

2,082

34

302

6, 102

5,291

49,334

5,965

37,986

5,383 6,063

高齢者クラブ助成金 115クラブ

花づくり助成金

3款民生費

― 220 ―

3款民生費

1項社会福祉費

目 本年度予算額 前年度予算額 比 較

千円 千円 千円

92,605,479千円

30,293,203千円

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一般財源

国都支出金 特別区債 その他

千円 千円 千円 千円

― 221 ―

トー

区分

19負担金補助及

び交付金

20扶助費

22補償,補填及

び賠償金

金一千円|

168,275 I高齢者福祉施設運営費[高齢者地域支援課}

介護予防活動拠点運営費

可一「

荏原いきいき倶楽部

いきいきラボ関ヶ原

山中いきいき広場

大井三丁目高齢者憩いの場

シルバーセンター運営費 東品川ほか12カ所

維持管理費

マッサージサービス経費

西大井いきいきセンタ一助成

東品川シルバーセンター改修工事

費事

工事

総工

491,000

千円

824, 763

26,382

4, 198

11,371

1,430

9, 383

464,047

211,743

3, 652

21,002

227,650

196,400

債務負担行為額 294,600

差引計上額 196,400

工事監理委託 10,350

総委託費 13,500

債務負担行為額 3,150

20,900

90,447

40,629

29,082

20, 736

243,887

111,428

132,459

110,463

1,816

差引計上額

開設準備経費

10,350

! 高齢者多世代交流支援施設運営費

平塚橋

大崎

平塚

高齢者住宅運営費 八潮わかくさ荘ほか10カ所

建設型 190戸

借上型 123戸

高齢者住宅対策事業【高齢者地域支援課]

家具転倒防止対策助成

3款民生費

― 222 ―

3款民生費

1項社会福祉費

自 本年度予算額 前年度予算額 比 較

千円 千円 千円

4障害者福祉 11,546,120 11,892,076 ム345,956

92,605,479千円

30,293,203千円

本年度予算額の財源内訳

特 疋,...._,砂 財 源一般財源

園都支出金 特別区債 その他

千円 千円 千円 千円

4,170,821 2,980,719 4,394,580

国庫支出金 使用料及び

2,651,529 手数料

都支出金 5,040

1,519,292 財産収入

1

繰入金

2,893,828

諸収入

81,850

― 223 ―

区 分二ーム 言見

住宅あっせん事業

高齢者住宅生活支援サービス事業

高齢者優良賃貸住宅家賃助成

サービス付高齢者住宅家賃助成

サービス付高齢者住宅整備費助成

高齢者地域支援事務費[高齢者地域支援課]

介護予防事業参加者募集事務等業務委託

事務費

1報酬 16,545 障害者福祉課職員給与費[人事課] 32人

J権利擁護支援事業[障害者福祉課1120,079

i 権利擁護支援2給料

卜一一一一…

3職員手当等

ト一一一一………

4共済費

ト一一一…8報償費

9旅費

11 需用費

12役務費

13 委託料

qtu

n叶U

ハUnU

4lA

14 成年後見制度区長申立経費(障害者)

障害者虐待防止対策費

障害者理解・普及啓発事業

障害者週間・記念のつどい

障害者まつり

障害者レクリエーション

7

69,748 I 障害者作品展

| 福祉ショップ運営費20.044 I

| 事務費

1,272,0ム|障害福祉相談事業{障害者福祉課]

基幹相談支援センター運営費

障害者福祉サービス第三者評価受審支援

障害者介護給付費等支給審査会費

精神障害者地域生活支援センター運営費

支援相談体制促進事業

自立支援給付事務【障害者福祉課l

377,4円 障害者介護給付事務

居宅介護

借料

14使用料及び賃 17,671

15 工事請負費 3,176,450

18備品購入費 96,000

19負担金補助及

び交付金

千円

2,067

9,000

44,250

10,080

43, 250

9,147

7,807

1,340

278,240

13,843

2,652

1,776

876

11,191

2, 383

1,700

1,650

272

4,748

438

104,023

35,220

4,510

5,477

35,894

22,922

4,700,260

2,364,149

88, 776

3款 民生費

― 224 ―

3款 民生費

1項社会福祉費

目 本年度予算額 前年度予算額 比 較

千円 千円 千円

92,605,479千円

30,293,203千円

本年度予算額の財源内訳

特 定 財 源一般財源

国都支出金 特別区債 その他

千円 千円 千円 千円

― 225 ―

区 分 戸且Z、L 額言克 明

ト一一

千円 千円

20扶助費 6,208,489 重度訪問介護 210,168

同行援護 59,616

療養介護 82, 782

生活介護 1,304, 160

短期入所 129, 120

施設入所支援 445,960

療養介護医療費等 23, 592

知的障害者施設送迎事業 6, 000

利用者負担軽減事業 9,711

事務費 4,264

障害者訓練等給付事務 2,240,896

共同生活援助 435,408

自立訓練 50,616

就労移行支援等 1,008,624

自立支援(更生)医療 576,888

補装具費 51,383

日中活動系サービス推進事業助成 98,994

障害者グノレーフ。ホーム整備等助成 14,380

就労継続支援A型運営助成 4,258

事務費 345

相談支援給付等事務 95,215

|地域生活支援事業【障害者福祉課] 1,508,981

地域生活の支援 263, 708

日中一時支援事業 88,033

移動支援事業(ガイドヘルプ) 46,359

知的障害者 17,148

精神障害者 1,056

身体障害者 7,020

児意 16,962

3款民生費

― 226 ―

3款 民生費

1項社会福祉費

目 本年度予算額l前年度予算額l 比

千円 l 千円|

92,605,479千円

30, 293, 203千円

| 本年度予算額の財源

較「日 定 財一面二

リ国都支出金| 特別区債 i その他

千円( 千円l ペ ー

内訳

一般財源

千円

― 227 ―

区 分 金 額説 明

千円 千円

難病・高次脳機能障害者 315

短時間派遣 3,858

日常生活用具給付事業 63,836

知的障害者地域生活サポート事業 7,852

精神障害者地域生活サポート事業 6,591

精神障害者交流スペース運営事業 5,531

精神障害者地域生活安定化支援事業 11,780

発達障害児思春期サポート事業 23,943

地域生活支援拠点マネージャー 8,500

事務費 1,283

社会参加支援事業 213,882

社会参加への支援 211,142

自動車改造費助成 469

自動車運転免許取得経費助成 495

福祉タクシー・自動車燃料費助成 194,442

リフト・寝台付福祉タクシー 1台 4,001

福祉車両購入費等助成 1,800

中等度難聴児発達支援事業 548

杖の交付 201

外出支援事業 9, 186

団体助成 190

福祉団体に対する助成金 2,550

品川区手をつなぐ育成会 600

品川区肢体不自由児・者父母の会 400

品川区重症心身障害児(者)を守る会 400

品川区視覚障害者福祉協会 400

品川区聴覚障害者協会 300

品川区身体障害者友和会 250

品川区精神保健福祉家族会 200

3款民生費

― 228 ―

3款民生費

1項社会福祉費

目 本年度予算額 前年度予算額 比 較

千円 千円 千円

92,605,479千円

30,293,203千円

本年度予算額の財源内訳

特 定 財 源一般財源

国都支出金 特別区債 その他

千円 千円 千円 千円

― 229 ―

区 分 人旦L 額

ト千円

言見

在宅生活支援事業

住宅設備改善費給付事業

福祉電話

緊急通報システム 民間型 19台

住宅支援

ハウスクリーニング 56回

重症心身障害児(者)在宅レスパイト事業

医療短期入所事業

共同生活援助家賃助成

巡回入浴

事務費

障害者福祉手当等支給事務

手当の支給

障害者福祉手当 延 63,864人

特別障害者手当等 延 3,120人

重度脳性麻庫者介護人手当

被爆者見舞金の支給 137人

事務費

障害児者福祉施設運営費[障害者福祉課]

J心身障害者福祉会館運営費

運営委託費

施設運営費

維持管理費

自立訓練センター運営費

障害者地域活動支援センター運営費

障害者生活支援センター運営費

高次脳機能障害相談

要医療的ケア者受入促進

重症心身障害者受入促進助成

千円

40,611

7,772

1,499

605

370

383

8,056

820

3,648

17,290

168

990, 780

988,026

891, 192

76,052

20, 782

1,644

1, 110

601,001

178, 183

159,651

9,485

28, 144

32, 198

38,847

34,282

3,981

12,714

13,626

3款 民生費

― 230 ―

3款民生費

1項社会福祉費

目 本年度予算額|桝-l比

| 千円|

92,605,479千円

30, 293, 203千円

本 年 度 予 算 額 の 財 掠 内 訳

較 | 特 定 財 源 |

― 231 ―

区 分 金 額説 明

千円 千円

修繕工事費等 4,906

西大井福祉園等運営費 62,367

運営委託費 38,478

施設運営費 24,585

維持管理費 13,893

修繕工事費等 23,889

かがやき園運営費 49,544

運営委託費 40, 140

施設運営費 23,771

維持管理費 16,369

修繕工事費等 9,404

北品川つばさの家運営費 40,915

運営委託費 5, 180

施設運営費 240

維持管理費 4,940

借地料 1,516

修繕工事費 34,219

障害者訓棟センター運営費 30,049

重症,心身障害者通所施設運営費 59,294

発達障害者支援施設等運営費 47,427

障害児者福祉施設管理経費 133,222

障害児支援事業【障害者福祉課】 4,305,831

障害児支援給付事務 634, 130

児童発達支援 318, 720

障害児通所支援 296, 385

知的障害児支援事業助成 3,208

障害児通所支援事業助成 10,000

重症心身障害児受入促進助成 4,544

事務費 1,273

3款民生費

― 232 ―

3款民生費

1項社会福祉費

目 本年度予算額 前年度予算額 比 較

千円 千円 千円

6国保医療年 8,146,418 7,982,974 163,444

金費

92,605,479千円

30,293,203千円

本年度予算額の財源内訳

特 厄...... 財 源一般財源

国都支出金 特別区債 その他

千円 千円 千円 千円

1,775,329 10 6,371,079

国庫支出金 諸収入

416,210 10

都支出金

1,359, 119

― 233 ―

額説 明

区 分 a 1乙

千円!

品川児童学園運営費

品川児童学園

戸越ルーム

千円

3,671,701

92,307

18,532

障害児者総合支援施設建設経費

工事費(平成30年度債務負担行為分)

工事監理委託(平成30年度債務負担行為分)

開設準備経費

初度調弁費等

障害児者総合支援施設運営経費

運営委託費等

維持管理費

診療所等運営助成

1障害者福祉事務費{障害者福祉課]

3,385,600

2,950,000

18,000

258,633

158,967

175,262

147,107

13,241

14,914

33,941

障害者施設援護経費助成

障害児者福祉計画基礎調査

障害者災害対策支援事業

18, 508

8, 148

1,081

2給料 44,392 i国民年金事務費【人事課、国保医療年金課]

一一一」 国保医療年金課職員給与費[人事課]34.088 i

| 国民年金事務費【国保医療年金課1

15,4461特別会計繰出金【国保医療年金課]

事務費 6, 204

101,617

13人 93,921

7,696

4 共済費 8,044,801

7賃金 531 国民健康保険事業会計繰出金

後期高齢者医療特別会計繰出金

3,797,419

4,247,382

9旅費 256

11需用費 3,027

12役務費 755

13委託料 3, 107

3款民生蓑

― 234 ―

3款民生費

1項社会福祉費

目 本年度予算額 前年度予算額 比 較

千円 千円 千円

計 30,293,203 27,932,875 2,360,328

3款民生費

2項児童福祉費

l子ども育成 3,643,349 3,177,789 465,560

92,605,479千円

30,293,203千円

本年度予算額の財源内訳

特 定 財

国都支出金 特別区債

千円 千円

6,665,746 。

354,028

国庫支出金

123,994

都支出金

230,034

源一般財源

その他

千円 千円

6,131,905 山 95,552

92,605,479千円

49,197,154千円

432,458 2,856,863

使用料及び

手数料

676

繰入金

300,000

諸収入

131,782

― 235 ―

区 分 金 額説 明

千円 千円

19負担金補助及 15

び交付金

28繰出金 8,044,801

1報酬 86, 755 職員給与費【人事課】 1,138,290

子ども育成課職員給与費 38人 298, 780 2給料 523,521

児童センター職員給与費 70人 506,774

3職員手当等 419,645 すまいるスクール職員給与費 42人 332, 736

子育て支援事業[子ども育成課】 50,929 4共済費 213,497

子育て支援推進費 20,999

7賃金 4,645 子育て応援プログラム事業 13,291

子育て支援情報発信アプリ運用等 7,708 8報償費 42,165

プレイパーク運営 2カ所 29,930

9旅費 8,600 地域子育て支援拠点事業費[子ども育成課] 11,264

地域子育て支援センター運営費 11,264 11需用費 179,234

家庭あんしんセンター運営費【子ども育成課] 56,823

12役務費 24,931 子育て支援センター運営費 56,823

児童相談事業【子ども育成課] 14,571 13委託料 1,637,605

専門相談員経費 10,678

14使用料及び賃 15,744 児童相談員活動経費等 1,597

借料 要保護児童対策地域協議会等 1,504

児童家庭相談管理システム運用経費 792 15工事請負費 442, 762

しながわネウボラネットワーク事業[子ども育成課】 42,586

18備品購入費 20,016 子育てネウボラ相談経費 32,317

産後家事育児支援 10,269

3款民生費

― 236 ―

92,605,479千円

49,197,154千円

3款民生費

2項児童福祉費

一般財掠

千円

内財源

源 i

その他

千円|

σ〉度予算額

定財

特別区債

千円

較プ年千円置きtit

本年間額[前年度予算額[比

苛一目

― 237 ―

区 分 λ 』 ム 額説 明

ト一一一一一

千円 千円

19負担金補助及 24, 169 児童センター運営費[子ども育成課] 939, 708

び交付金 維持管理費 437,078

電気、ガス、水道料 34,315 22補償,補填及 60

施設管理費 122,587 び賠償金

施設整備費 270,937

設備充実費 9,239

児童センタ一事業 331,919

施設運営委託 248, 597

指導員謝礼等 21,733

教材費、行事用消耗品等 35,979

劇団委託、合同文化事業等 5, 302

親育ち支援事業 9, 555

子育て支援スタッフ育成事業 1,396

わっくわくランドしながわ 7,437

多世代交流支援事業 1,920

人材育成経費 515

南ゆたか児童センター改築 168,810

改築工事 162,520

総工事費 406,980

債務負担行為額 244,460

差引計上額 162,520

改築工事監理委託 5,440

総委託費 14,960

債務負担行為額 9,520

差引計上額 5,440

防災無線移設工事 850

事務費 1,386

すまいるスクール運営費[子ども育成課] 1,237,134

指導員費 35人 62, 732

3款民生費

― 238 ―

3款民生費

2項児章福祉費

日 本年度予算額 前年度予算額 上じ 較

千円 千円 千円

2子ども家庭 9,004,793 9,018,050 ム13,257

支援費

92,605,479千円

49,197,154千円

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一般財源

国都支出金 特別区債 その他

千円 千円 千円 千円

4,744,498 23,448 4,236,847

国産支出金 分担金及び

3,956,729 負担金

都支出金 119

787, 769 使用料及び

手数料

1,004

― 239 ―

区 分 金 額説 明

千円 千円

臨時職員腫用費 3, 750

電気、ガス、水道料 26,241

運営等委託 1,021,194

入退室システム導入経費 12,095

キャリアアップ処遇改善事業 9,250

間食、教材費等 101,872

青少年育成事業[子ども育成課】 54,668

青少年問題協議会経費 3,856

委員報酬 1,568

親子ネイチャー・プロジェクト 537

冊子作成等 1, 751

青少年育成活動 50,812

ジュニアリーダー教室 7,797

青少年委員活動経費 7,034

体験型育成事業 1,758

青少年地域貢献活動支援事業等 2,056

子ども・若者応援事業 29,244

事務費 2,923

児童相談所移管推進事業【子ども育成課} 97,376

児童相談所実施設計委託 80,383

児童相談所開設準備経費 16,993

I報酬 8,655 子ども家庭支援課職員給与費{人事課】 26人 200, 188

ファミリーサポートセンター運営費【子ども家庭支援課} 2カ所2給料 90,423

24,637

3職員手当等 75,412 奨学金貸付事業[子ども家庭支援課】 21, 106

委員、面接官報酬 336 4共済費 36,246

貸付金 14, 180 在学資金 1人 在学応援資金 40人 入学準備金 5人

8報償費 1,890 債権回収業務等委託 3,300

3款民生費

― 240 ―

3款民生費

2項児童福祉費

目 本年度予算額 前年度予算額 比 較

千円 千円 千円

92,605,479千円

49,197,154千円

本年度予算額の財源内訳

特 定 財 源一般財源

国都支出金 特別区債 その他

千円 千円 千円 千円

財産収入

4

寄附金

3,000

諾収入

19,321

― 241 ―

| 千円

9旅費 |

11 需用費 11, 103 i

子どもすこやか医療費助成事業[子ども家庭支援課1

12役務費 | 21,6361 0歳児~中学 3年生医療費助成 48,611人

f---- -I 高校生等入院医療費助成 250件113 委託料 253,831

14使用料及び賃, I 5,544 ,各種手当事業[子ども家庭支援課】

借料 各種手当事務

卜一一一一 一一

19負担金補助及.I 9,683 1

区 分 金額

び交付金

20扶助費 8,474,814

21 貸付金 14,612

説 明

奨学金管理システム保守委託

円千円、

υ口。口む

事務費 2,407

1, 792, 193

1,718,302

8,039

事務費 65,852

6,738,074

60,908

児童福祉総合システム改修 21,604

各種手当事務経費 37,003

事務費

児童手当給付金

児童手当

3歳未満 15,000円延 95,686人

3歳~小学校修了前(第 1・2子) 10,000円延 200,745人

3歳~小学校修了前(第 3子以降) 15,000円延 17,953人

中学生 10,000円延 57,421人

所得制限以上世帯 5,000円 延 161,949人

事務費

児童育成手当給付金

2, 301

5,110,472

5,095,990

1,435,290

2, 007, 450

269, 295

574,210

809,745

14,482

592,953

育成手当

障害手当

事務費

児童扶養手当給付金

13,500円延 41,400人 558,900

15,500円延 2,040人 31,620

2,433

969,346

児童扶養手当

全部支給 42,500円延 12,735人

一部支給 延 12,255人

2人目加算 延 8,340人

966,984

541,237

339, 709

75,288

3款民生費

― 242 ―

3款 民生費

2項児童福祉費

目 本年度予算額 前年度予算額 比 較

千円 千円 千円

3児童保育費 13,953,604 12,580,709 1,372,895

92,605,479千円

49,197,154千円

本年度予算額の財源内訳

特 疋,ーι~ 財 源一般財源

国都支出金 特別区債 その他

千円 千円 千円 千円

175,705 2,346,225 11,431,674

― 243 ―

節」

説 明区 分 金額

千円 i 千円

3人目加算 延 1,980人

事務費

10,750

2, 362

母子家庭等対策総合支援事業費 4,395

未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金 4,095

事務費 300

家庭あんしんセンター運営費【子ども家庭支援課]

母子生活支援施設運営費

女性福祉事業[子ども家庭支援課]

婦人相談員の活動

福祉資金貸付・債権管理事務

債権回収業務等委託

!子どもの未来応援事業{子ども家庭支援課]

未来を拓く学管支援

子ども食堂開設・運営支援等

77,954

77,954

5,280

485

999

3, 796

19,643

5,200

11,913

しあわせ食卓事業 2, 530

l入院助産費{子ども家庭支援課}

ひとり親家庭支援事業{子ども家庭支援課]

ひとり親家庭自立等支援

家庭相談事業

母子・父子自立支援プログラム策定

家庭福祉事業

一時介護事業

学習支援ボランティア事業

親子体験事業

自立支援助成事業

団体助成

ひとり親家庭医療費助成事務 2,291人

3,863

121,855

31, 700

9, 691

2, 735

5,389

270

3,800

150

8,665

1,000

90, 155

1報酬 四 1,門職員給与費{人事課】

保育課職員給与費 44人

6, 129, 145

358,277

3款民生費

― 244 ―

3款民生費

2項児童梧祉費

目 本年度予算額 前年度予算額 比 較

千円 千円 千円

92,605,479千円

49, 197, 154千円

本年度予算額の財源内訳

特 定 財 源一般財源

国都支出金 特別区債 その他

千円 千円 千円 千円

国庫支出金 分担金及び

71,549 負担金

都支出金 1,121,685

104, 156 使用料及び

手数料

33,594

繰入金

1,000,000

諸収入

190,946

― 245 ―

区 分 金 額説 明

千円 千円|

2給料 2,872,922 保育園職員給与費 726人 4,951,150

幼保一体施設職員給与費 118人 819, 718 3職員手当等 2,228,459

区立保育園費【保育課】 37固定員 3,714人 5,134,521

4共済費 1,150,077 保育園運営費 3,309,285

非常勤職員・臨時職員経費 774, 185 7賃金 15,311

育児休業代替等人材派遣 989, 193

8報償費 64,173 環境整備業務委託 80,217

賠費、教材費等 525,805 9旅費 29,645

給食関連業務委託 853,235

11需用費 864,894 シーツクリーニング委託等 24,807

保育園給食放射性物質検査費 1,524 12役務費 2,309,798

嘱託医報酬 74人 34,430

13委託料 1,350,839 特別支援保育 14,583

保育園サーピス第三者評価受審 11,306 14使用料及び賃 253,140

保育園維持管理費 818, 778 借料

電気、ガス、水道料等 169,903

15工事請負費 1,634,088 空調設備保守委託等 91,308

保育用備品等購入 35,097 18備品購入費 74,644

施設改修経費 522,470

19負担金補助及 200,461 保育園改築事業 1,006,458

び交付金 南ゆたか保育園・一本橋保育園改築 381,671

南ゆたか保育園本園舎整備工事 315,480 23償還金利子及 13,385

総工事費 790,020 び割引料

債務負担行為額 474,540

差引計上額 315,480

南ゆたか保育園工事監理委託 10,560

総委託費 29,040

債務負担行為額 18,480

差引計上額 10,560

3款民生費

― 246 ―

3款 民生費

2項児童福祉費

目 本年度予算額 前年度予算額 比 較

千円 千円 千円

92,605,479千円

49,197,154千円

本年度予算額の財源内訳

特 疋,....,. 財 源一般財源

園都支出金 特別区債 その他

千円 千円 千円 千円

― 247 ―

区分 金

一円

額…千

説明

千円

1,650

47,716

6,265

590,541

513,334

15,971

18, 333

35,313

7,590

10,500

16, 700

8, 735

7,965

7,046

35,939

2, 751

9,083

16,170

3,513

4,422

823,852

546, 705

110,426

175,867

防災無線移設工事

仮園舎借上げ(平成30年度債務負担行為分)

!日荏原第四中学校敷地内管理経費等

八潮地区保育園改築

八潮北保育園改築工事

八潮北保育園改築工事監理委託

八潮西保育園改築実施設計委託

八潮北保育園・八潮西保育園、備品・消耗品等購入

八潮北保育園・八潮西保育園、移転費用等

三ツ木保育園改築本園舎基本・実施設計委託

総委託費 35,000

債務負担行為額 24,500

差引計上額 10, 500

東大井保育園・大井保育園改築

東大井保育園改築基本・実施設計委託(平成30年度債務負担行為分)

大井保育園改築基本・実施設計委託(平成30年度債務負担行為分)

l 保育園改築推進経費

l就学前教育推進費[保育課}

ICT体験事業

のびしなプロフェッショナルスクール

教材・教具整備等

保幼小ジョイント事業

オリンピック・パラリンピック啓発事業

幼保一体施設費【保育課1 6園

幼保一体施設保育園運営費 定員 547人

非常勤職員・臨時職員経費

育児休業代替等人材派遣

3款民生費

― 248 ―

3款民生費

2項児童福祉費

自 本年度予算額 前年度予算額 比 較

千円 千円 千円

92,605,479千円

49,197,154千円

本年度予算額の財源内訳

特 定 財 源一般財源

園都支出金 特別区債 その他

千円 千円 千円 千円

― 249 ―

区分 金 額

千円 i

環境整備業務委託

賄費、教材費等

給食関連業務委託

シーツクリーニング委託等

保育園給食放射性物質検査費

嘱託医報酬 12人

特別支援保育

幼保一体施設幼稚園運営費 定員 471人

嘱託医報酬 30人

障害児保育介助員

預かり保育事業

特別支援保育

消耗品、園具費等

幼保一体施設維持管理費

電気、ガス、水道料等

設備保守委託等

保育用備品等購入

施設改修工事費等

運営経費

特別支援保育

園舎借上げ

ひろまち保育園

3園定員 465人

(平成27年度債務負担行為分)

ひがしやつやま保育園(平成28年度債務負担行為分)

ほうさん保育園(平成30年度債務負担行為分)

保育従事職員宿舎借上支援事業

保育士等キャリアアップ補助金

保育サービス推進事業助成等

千円

13,610

44,613

190,488

4, 700

355

5,926

720

151,448

4,090

26,811

109,985

1,056

9, 506

125,699

42,246

46,653

11,678

25, 122

949, 308

648, 303

576

186, 736

88,517

47,796

50,423

47,355

37,913

28,425

3款 民生費

― 250 ―

3款民生費

2項児童福祉費

目 本年度予算額 前年度予算額 比 較

千円 千円 千円

92,605,479千円

49,197,154千円

本年度予算額の財源内訳

特 定 財 源一般財源

国都支出金 特別区債 その飽

千円 千円 千円 千円

― 251 ―

分 人』乙ー 額言克 明

千円 i 千円

lぷりすくーる西五反田経費[保育課] 定員 100人 292,409

i各種児童保育委託【保育課] 87,324

病後児保育 I園 定員 4人 12,652

病児保育 4カ所 定員 28人 64,217

保育士等キャリアアップ補助金 7,872

保育従事職員宿舎借上支援事業 2, 583

区立幼稚園費【保育課] 3園 iE疋貝口 189人 397,516

幼稚園運営費 50,915

嘱託医報酬 15人 2,045

障害児保育介助員 16,216

預かり保育事業 22,958

特別支援保育 482

消耗品、園具費等 9,214

幼稚園維持管理費 346,601

電気、ガス、水道料 3,954

警備、清掃、各種設備保守点検等委託 2,986

維持用消耗品等 2,891

維持修繕費 64, 733

城南幼稚園改築 264,437

改築工事(平成29年度債務負担行為分) 227,133

改築工事監理委託(平成29年度債務負担行為分) 2,257

外構工事 20,400

総工事費 50,900

債務負担行為額 30,500

差引計上額 20,400

外構工事監理委託 300

総委託費 1, 100

債務負担行為額 800

差引計上額 300

3款民生費

― 252 ―

3款民生費

2項児童福祉費

目 本年度予算額 前年度予算額 比 較

千円 千円 千円

4保育支援費 22,595,408 20,891,863 1,703,545

92,605,479千円

49, 197, 154千円

本年度予算額の財源 内 訳

特是炉品目.

財 源一般財源

国都支出金 特別区債 その他

千円 千円 千円 千円

10,418,347 1,234,533 10,942,528

国庫支出金 分担金及び

4,172,678 負担金

都支出金 1,186,569

6,245,669 使用料及び

手数料

l

財産収入

5,554

諸収入

42,409

― 253 ―

区 分 金 額説 明

千円 千円

仮園舎借上げ(平成28年度債務負担行為分) 690

初度調弁等 13,657

浜川幼稚園改築実施設計 7,600

保育関係、事務費【保育課] 103,590

専門非常勤職員経費 22,277

子ども子育て支援システム更新 25,677

子ども・子育て会議 8, 100

事務費 47,536

2給料 62,349 保育支援課職員給与費{人事課】 18人 151,757

私立保育園費【保育支援課】 17,059,055 3職員手当等 63,015

区内私立保育園経費 77園定員 6,147人 14,560,566

4共済費 26,393 運営費 11,840,260

公定価格 8,289,733 8報償費 4,128

区加算 3,550,527

9旅費 100 定期利用保育事業 66,096

休日保育事業 I園 4, 775 11需用費 4,881

インフルエンザ予防接種費用助成 5,313

12役務費 7,572 保育サービス推進事業助成 195,681

保育士等キャリアアップ補助金 554,342 13委託料 369,038

防犯カメラ整備費助成 12,000

14使用料及び賃 17,740 ICT化推進事業助成 38,000

借料 学校 110番設置費助成 5,100

AED設置費助成 3,600 15工事請負費 29

代替職員費助成 11,269

19負担金補助及 22,040,163 開設後家賃助成 1,161,311

び交付金 保育従事職員資格取得支援事業 1,250

保育従事職員宿舎借上支援事業 609,588

就業継続支援事業 50

児童の安全対策強化事業助成 29, 760

3款民生費

― 254 ―

3款民生費

2項児童福祉費

目 本年度予算額 前年度予算額 比 較

千円 千円 千円

92,605,479千円

49,197,154千円

本年度予算額の財糠内訳

特 ,員孟二ー・・ 財 源一般財源

国都支出金 特別区債 その他

千円 千円 千円 千円

― 255 ―

区 分 金 額説 明

千円 千円

遊戯場提供支援事業 5, 760

国家公務員宿舎跡地借料 5,554

私立保育閤連合会研修費助成 360

特別支援巡回相談 2,400

事務費 8,097

区内私立保育園開設経費 2,498,489

新規開設助成 9園 2,364,412

認可保育所への移行支援 1園 24,000

区有地保育園開設準備経費 107,500

事務費 2,577

地域型保育事業費【保育支援課】 1,134,231

運営費 947,932

家庭的保育 2固定員 8人 25, 784

小規模保育 21園定員 265人 883,444

事業所内保育 3園(区外) 6,114

居宅訪問型保育 32,590

インフノレエンザ予防接種費用助成 759

保育サービス推進事業助成 25, 770

保育士等キャリアアップ補助金 80,211

防犯カメラ整備費助成 6,600

ICT化推進事業助成 12,000

学校 110番設置費助成 1,800

AED設置費助成 1,600

開設後家賃助成 3,870

保育従事職員資格取得支援事業 250

保育従事職員宿舎借上支援事業 50, 799

児童の安全対策強化事業助成 2,640

認証保育所経費【保育支援課] 2,239,429

認証保育所経費 1,918,364

3款民生費

― 256 ―

3款民生費

2項児童橋祉費

目 本年度予算額 前年度予算額 比 較

千円 千円 千円

92,605,479千円

49,197,154千円

本年度予算額の財源内訳

特 瓦A:司・ 財 源、一般財源

園都支出金 特別区債 その他

千円 千円 千円 千円

― 257 ―

区 分 金 額説 明

千円 千円

運営費 1,494,344

A型 24園 定員 894人 1,239,630

B型 2園 定員 40人 70,522

区外 184, 192

修繕費補助 27,500

インフ/レエンザ予防接種費用助成 1,248

保育力強化事業助成 26,930

保育土等キャリアアップ補助金 206, 187

防犯カメラ整備費助成 1,800

ICT化推進事業助成 10,000

学校 11 0番設置費助成 900

AED設置費助成 1,200

開設後家賃助成 49,840

保育従事職員資格取得支援事業 900

保育従事職員宿舎借上支援事業 90,405

児童の安全対策強化事業助成 7,110

認証保育所保育料助成 321,065

認可外保育施設等経費【保育支援課】 199,024

認可外保育施設等運営費 44,402

運営費 子育て交流ルーム 2カ所 21,042

保育士等キャリアアップ補助金 12,528

保育従事職員資格取得支援事業 500

保育従事職員宿舎借上支援事業 10,332

認可外保育施設等保育料助成 154,622

認可外保育施設 142,780

認可外居宅訪問型保育 11,002

要医療障害児保育施設 840

区外保育園委託【保育支援課I 62,172

私立幼稚園費【保育支援課】 1,381,320

3款民生費

― 258 ―

3款民生費

2項児童福祉費

目 本年度予算額 前年度予算額 比 較

千円 千円 千円

計 49, 197, 154 45,668,411 3,528,743

3款民生費

3項生活保護費

1生活保護費 13,115,122 13,513,281 ム398,159

本年度予算額

特 厄...... 財

園都支出金 特別区債

千円 千円

15,692,578 。

9,576,083

92,605,479千円

49, 197, 154千円

の財源 内訳

源一般財源

その他

千円 千円

4,036,664 29,467,912

92,605,479千円

13,115,122千円

157,454 3,381,585

国庫支出金 諸収入

9,231,588 157,454

― 259 ―

区 分 金 額説 明

千円 千円

私立幼稚園経費 139, 721

私立幼稚園協会補助金 5,500

私立幼稚園振興費等補助金 44, 139

衛生管理費用助成 1,210

私立幼稚園預かり保育事業補助金 18,640

インフルエンザ予防接種費用助成 1,080

私立幼稚園施設型給付費 66,746

特別支援巡回相談 1, 728

事務費 678

私立幼稚園保育料助成 1,241,599

私立幼稚園就圏奨励費補助金 2,009人 303,036

私立幼稚園保護者補助金 494,092

保育料 3,350人 364,092

入園料 1,300人 130,000

幼児教育無償化に伴う保育料助成 439,632

事務費 4,839

地域子育て支援拠点事業費{保育支援課】 368,420

オアシスルーム・ポップンルームの運営 368,420

運営経費 11カ所 355,618

インターネット予約システム経費 6,540

コールセンター経費 6,262

l報酬 81, 767 生活福祉課職員給与費【人事課] 65人 506,442

生活保護経費【生活福祉課】 12,460,480 2給料 221,568

生活保護法施行事務 91,956

3款民生費

― 260 ―

3款民生費

3項生活保護費

目 本年度予算額 前年度予算額 比 較

千円 千円 千円

92,605,479千円

13,115,122千円

本年度予算額の財源内訳

特 定 財 源一般財源

国都支出金 特別区債 その他

千円 千円 千円 千円

都支出金

344,495

― 261 ―

区 分 金 額説 明

千円 千円

3職員手当等 198,987 嘱託医報酬 3人 5,940

支援員経費 5人 19,073 4共済費 109, 745

郵便料等 20,407

8報償費 205 診療報酬関係業務等委託 8,599

生活保護システム改修・保守委託 24,404 9旅費 8,033

電算機等借料 3,699

11需用費 8,115 行旅死亡人等取扱事務 481

事務費 9,353 12役務費 25,013

生活保護適正化事業 60,502

13委託料 110,015 専門調査員等経費 11人 35,688

生活保護適正化事務委託 24,814 14使用料及び賃 3,739

生活保護者自立支援事業 54,359 借料

相談員等経費 5人 18,829

19負担金補助及 8,006 就職力アップ支援 13,015

び交付金 ホームレス緊急保護事業 1, 183

金銭管理支援 19,372 20扶助費 12,338,625

進学資金貯蓄支援 652

21貸付金 1,304 自立支援プログラム管理システム保守 1,308

生活保護費 12,206,326

生活扶助費 3,427,681

基準分 5,570人 3, 104, 164

期末一時扶助 5,570人 69,699

救護施設生活扶助 22人 16,606

更生施設生活扶助 18人 14,385

被服等一時扶助 延 8,101件 116,562

介護保険料 73,920

介護施設入所者生活費 32,345

住宅扶助費 2,588,944

家賃間代 4,630世帯 2,444,640

3款民生費

― 262 ―

3款民生費

3項生活保護費

自 本年度予算額 前年度予算額 比 較

千円 千円 千円

92,605,479千円

13,115,122千円

本年度予算額の財源内訳

特 定 財 源一般財源

国都支出金 特別区債 その他

千円 千円 千円 千円

― 263 ―

敷金・住宅維持費等 延 1,514世帯

教育扶助費

基準分 150人

給食費 150人

教材費等 150人

介護扶助費

国保連支払分

居宅 1,440人

施設介護 175人

介護予防 600人

福祉事務所支払分

医療扶助費

基金支払分

入院 510人

入院外 4,590人

福祉事務所支払分

診療報酬費 10人

治療材料費等 414人

出産扶助費 3人

生業扶助費

技能習得費 15件

高等学校就学費 75人

就職支度費等 6人

葬祭扶助費 179人

施設事務費

救護施設 25人

更生施設 20人

宿所提供施設 1人

就労自立支援給付金

千円

144,304

24,068

6,984

9,823

7, 261

293, 784

292,440

157,200

105,000

30,240

1,344

5,739,025

5, 682, 000

3,274,200

2,407,800

57,025

14,400

42, 625

885

16,046

300

15,545

201

32,917

78,876

57,000

21,600

276

2,500

3款民生費

― 264 ―

3款民生費

3項生活保護費

目 本年度予算額 前年度予算額 比 較

千円 千円 千円

計 13,115,122 13,513,281 ム398,159

92,605,479千円

13,115,122千円

本年度予算額の財源内訳

特 定 財 源一般財源

国都支出金 特別区債 その他

千円 千円 千円 千円

9,576,083 。 157,454 3,381,585

― 265 ―

区 分 金 額説 明

千円 千円

進学支援給付金 1,600

法外援護費 47,337

学童服等 445人 2,625

修学旅行等支度金 40人 256

入浴券 1,208人 31,029

家具処分費用 3世帯 300

被保護者自立促進事業 13, 127

生活困窮者自立支援事業【生活福祉課】 58,488

相談支援員等経費 26,582

受験生チャレンジ支援事業 7,842

学習支援事業等 24,064

中国残留邦人等支援事業[生活福祉課】 88,408

高額療養費等支払費用貸付事務【生活福祉課] 1,304

3款民生費