23
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 2561) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของ องค์การบริหารส่วนตาบลราพัน อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศramphan.go.th/wp-content/uploads/2017/03/c1.pdf · แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ประจ

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ประจ าปีงบประมาณ พ.ศramphan.go.th/wp-content/uploads/2017/03/c1.pdf · แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ประจ

1

รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี

(พ.ศ. 2559 – 2561) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลร าพัน อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

Page 2: ประจ าปีงบประมาณ พ.ศramphan.go.th/wp-content/uploads/2017/03/c1.pdf · แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ประจ

2

แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค าชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาสามปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลร าพัน 2. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ (1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – มีนาคม) (2) ไตรมาสที่ 2 (เมษายน – กันยายน)

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี 3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี

ยุทธศาสตร ์

ปีที่ 1 พ.ศ. 2559 ปีที่ 2 พ.ศ.2560 ปีที่ 3 พ.ศ.2561 รวม จ านวน โครงการ

งบ ประมาณ

จ านวน โครงการ

งบ ประมาณ

จ านวน โครงการ

งบ ประมาณ

จ านวน โครงการ

งบ ประมาณ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

52 92,746,443 31 71,155,862 23 65,806,410 106 229,708,715

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

22 8,837,025 19 6,699,025 20 6,814,025 61 22,350,075

3 . ย ุท ธ ศ า ส ต ร ์ก า ร ศ ึก ษ า วัฒนธรรมและนันทนาการ

32 5,646,400 22 1,872,900 20 1,828,900 74 9,348,200

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

12 560,000 12 635,000 12 605,000 36 1,800,000

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้

13 774,500 12 716,500 25 1,320,500 50 2,811,500

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหารจดัการ และพัฒนาบุคลากร

33 6,833,325 21 6,815,000 - 0 54 13,648,325

รวม 164 115,397,693 117 87,894,287 100 76,374,835 381 279,666,815

Page 3: ประจ าปีงบประมาณ พ.ศramphan.go.th/wp-content/uploads/2017/03/c1.pdf · แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ประจ

3

4. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร ์

ปีที่ 1 พ.ศ. 2559 ปีที่ 2 พ.ศ. 2560 ปีที่ 3 พ.ศ. 2561 รวม จ านวน โครงการ

งบ ประมาณ

จ านวน โครงการ

งบ ประมาณ

จ านวน โครงการ

งบ ประมาณ

จ านวน โครงการ

งบ ประมาณ

1 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้ าการ เกษตรและผลิตภัณฑ์ ให้ ได้ มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ

13 774,500 12 716,500 25 1,320,500 50 2,811,500

2 . พั ฒ น า แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ มอุ ต ส าหกร รมอัญมณี แล ะเ ค รื่ อ ง ป ร ะ ดั บ เ พื่ อ เ พิ่ มความสามารถในการแข่งขัน

- - - - - - - -

3 . ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น าเศรษฐกิจการค้าชายแดนและวัฒนธรรม

- - - - - - - -

4. เสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศกลุ่มอาเซยีน

- - - - - - - -

5. ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

164 115,397,693 117 87,894,287 100 76,374,835 381 279,666,815

6. อนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่ าง เป็นธรรมและยั่งยืน

6 125,000 5 100,000 6 115,000 17 340,000

รวม 183 116,297,193 134 88,710,787 131 77,810,335 448 282,818,315

Page 4: ประจ าปีงบประมาณ พ.ศramphan.go.th/wp-content/uploads/2017/03/c1.pdf · แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ประจ

4

5. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2559

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ

ที่แล้วเสร็จ จ านวนโครงการ

ที่อยู่ระหว่าง ด าเนินการ

จ านวนโครงการ ที่ยังไม่ได ้ด าเนินการ

จ านวนโครงการที่มีการยกเลิก

จ านวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม

จ านวนโครงการทั้งหมด

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

8 50.00 8 50.00 - - - - - - 16 100

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิต

9 81.82 - - - - 2 18.18 - - 11 100

3. ยุทธศาสตร์การศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

12 75.00 - - - - 4 25.00 - - 16 100

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข

2 33.33 - - - - 4 66.67 - - 6 100

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้

0 0 - - - - 3 100 - - 3 100

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากร

8 53.34 2 13.33 - - 5 33.33 - - 15 100

รวม 39 58.21 10 14.92 - - 18 26.87 - - 67 100

หมายเหตุ

1. โครงการที่แล้วเสร็จ ยังมิได้นับรวมโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ และโครงการจากหน่วยงานอื่นที่เข้า มาด าเนินการในพ้ืนที่ต าบลร าพัน 2. โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายถึง โครงการที่กันเงินงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการไว้แล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 3. โครงการที่มีการยกเลิก หมายถึง โครงการที่อนุมัติในข้อบัญญัติฯ งบประมาณ พ.ศ.2559 แต่มิได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 4. โครงการที่เพ่ิมเติม หมายถึง โครงการที่เพ่ิมเติมจากแผนพัฒนาสามปี และโครงการที่ด าเนินการ เพ่ิมเติมตามหนังสือสั่งการ 5. มิได้น าโครงการของเศรษฐกิจชุมชน(กองทุนเงินแสน) มารวมด้วย

Page 5: ประจ าปีงบประมาณ พ.ศramphan.go.th/wp-content/uploads/2017/03/c1.pdf · แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ประจ

5

6. การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 2559

ยุทธศาสตร์ งบปกติ เงินสะสม รวม จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2,508,166.04 45.93 2,953,000 54.07 5,461,166.04 100 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิต

413,067 100 - - 413,067 100

3. ยุทธศาสตร์การศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1,483,843.84 100 - - 1,483,843.84 100 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 103,117 100 - - 103,117 100 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพฒันาอาชีพและเพิ่มรายได้ 0 100 - - 0 100 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจดัการ และพัฒนาบุคลากร

144,932.30 100 - - 144,932.30 100

รวม 4,653,126.18 61.32 2,935,000 38.68 7,855,126.18 100

หมายเหตุ

1. ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และจากการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลร าพันเท่านั้น

2. งบปกติ นับรวมโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว 3. สรุปยอดเงินเบิกจ่ายจริง ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2559

Page 6: ประจ าปีงบประมาณ พ.ศramphan.go.th/wp-content/uploads/2017/03/c1.pdf · แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ประจ

6

ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปีงบประมาณ 2559

โครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างด าเนินการ

ยังไม่ได้ด าเนินการ

งบประมาณที่ได้รับ

งบประมาณที่เบิกจ่ายไป

1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสวสัดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ √ 4,975,600 4,760,400 2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสวสัดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ √ 897,600 874,400 3. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3

√ 1,563,000 1,563,000

งบบุคลากร เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลร าพัน 4.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าวสัดุการศึกษา √ 57,800 57,800 5.เงินเดือนคร ู √ 236,580 236,580 6.เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง √ 235,400 256,800 7.ประกันสังคม √ 11,770 12,840

รวม 7 7,977,750 7,761,820

หมายเหตุ ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 1. การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพมักจัดสรรมาไม่ตรงกับจ านวนผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ . ท าให้ยังมียอดค้างช าระการคืนเงินสะสมเบี้ยความพิการอยู่ . 2. เนื่องจากในปัจจุบันมีการเพ่ิมเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นแบบขั้นบันได จึงท าให้แจกเบี้ยยังชีพต้องใช้ . ความระมัดระวังมากขึ้น เพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาด และเพ่ือสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุเอง . 3. องค์การบริหารส่วนต าบลร าพันขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในเรื่องของการตรวจงาน . โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน . 4. การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าตอบแทนพนักงานจ้างและค่าประกันสังคม ไม่เพียงพอ . ต่อการเบิกจ่าย จึงต้องขออนุมัติยืมเงินสะสมงบประมาณฯ เพื่อจ่ายไปพลางก่อน .

Page 7: ประจ าปีงบประมาณ พ.ศramphan.go.th/wp-content/uploads/2017/03/c1.pdf · แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ประจ

7

แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ค าชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด ปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลร าพัน 2. วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน ตุลาคม 2559 .

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี 3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี

ยุทธศาสตร์

จ านวนโครงการ จ านวนโครงการที่ ปรากฏอยู่ในแผน

จ านวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 32 16 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสง่เสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิต 17 9 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดา้นการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 27 12 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข 8 2 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านอาชีพและเพิ่มรายได ้ 6 - 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากร 31 10

รวม 121 49

หมายเหตุ โครงการทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) เฉพาะปี 2559 (เฉพาะส่วนที่ 1 โครงการที่ อบต.ด าเนินการ เท่านั้น) ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 38 62 0 2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 31 68 1 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม 47 51 2 4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 43 57 0 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 22 73 5 6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 23 75 2 7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น

38 59 3

8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 38 59 3 9) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 30 68 2

ภาพรวม 34.44 63.56 2.00

Page 8: ประจ าปีงบประมาณ พ.ศramphan.go.th/wp-content/uploads/2017/03/c1.pdf · แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ประจ

8

5. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ ( เต็ม 10 คะแนน )

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 86.00 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 83.70 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 81.60 4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 82.20 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 83.10 6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 84.50 7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 85.40 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 85.40 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 84.20

ภาพรวม 84.01 2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วย ผลการด าเนินงาน

ก่อนด าเนินการ (จ านวน)

หลังด าเนินการ (จ านวน)

เพ่ิม/ลด

1.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรตีถนนสาย ท่าศาลา-ไร่เก่า เชื่อม หมู่ที่ 8 ต.สนามไชย(ระยะ2)

ตารางเมตร 4,349 8,162 +12,511

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ 9 เช่ือม หมู่ที่ 5 ซอย 3(ระยะที่ 3)(สายบ้านหมู่)

เมตร 200 430 +630

3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยโป่งตานาก หมู่ที่ 10 ซอย 1 เมตร - 430 +430 4.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ี่ 3 ซอย 1 (ทางไปประปา ม.1) เมตร - 150 +150 5.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ี่ 1 ซอย 2 เมตร - 725 +725 6.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างศาลาวัดโรมันฯ ม.2 เมตร 100 59 +159 7.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ี่ 2 ซอย 1(ระยะที่2) เมตร 100 100 +200 8.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคตามโครงการขยายเขตระบบจ าหนา่ยไฟฟ้า ส าหรบัท่ีท าการ อบต.ร าพัน

แห่ง - 1 +1

9.ปรับปรุง/ซ่อมแซมให้ความสว่างตามทางแยกและซอย รวมทั้งพื้นที่อันตรายในหมู่บา้น

ครั้ง/ป ี 32 14 -18

10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิไมไ้ผ่สายหนองหอย-โขมง หมู่ที่ 1 ต.ร าพัน เช่ือม หมู่ที่ 5 ต.โขมง

เมตร 250 1,100 +1,350

11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายร้อยไร่ หมู่ที่ 8 เมตร - 405 +405 12.ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 แห่ง - 1 +1 13.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรตีถนนสายต้นเลียบ-สองห้อง ช่วงที่ 1

ตารางเมตร 3,325 2,420 +5,745

14.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรตีถนนสายต้นเลียบ-สองห้อง ช่วงที่ 2

ตารางเมตร 8,870 +8,870

15.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายต้นเลียบ-สองห้อง ช่วงหมูที่ 5

เมตร - 330 +330

16.ด าเนินการหรือสนับสนุนการปรับปรุง และซ่อมแซมถนนท่ีช ารดุภายในต าบลร าพัน

หมู่บ้าน - 10 +10

Page 9: ประจ าปีงบประมาณ พ.ศramphan.go.th/wp-content/uploads/2017/03/c1.pdf · แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ประจ

9

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ ( เต็ม 10 คะแนน )

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 86.90 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 82.80 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 81.00 4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 80.60 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 82.30 6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 82.60 7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 81.80 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 81.80 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 83.30

ภาพรวม 82.57 2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย ผลการด าเนินงาน

ก่อนด าเนินการ (จ านวน)

หลังด าเนินการ (จ านวน)

เพิ่ม/ลด

1.สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ คน 19 19 - 2.ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภท ครั้ง 5 2 -3 3.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ครั้ง - 1 +1 4.โครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ที่อาศัยในเขตพ้ืนที่ต าบลร าพัน ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

คน - 21 +21

5.โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยกู้ชีพฉุกเฉินประจ าต าบลร าพัน

ครั้ง - 1 +1

6.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

ครั้ง - 1 +1

7.”ซ่อมแซม/สร้างบ้านผู้มีรายได้น้อย,ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและยากจน” ปี 2559 (พมจ.)

ครั้ง - 1 +1

8.ถุงยังชีพให้คนพิการ,ผู้ด้อยโอกาส,ผู้ยากไร้,ยากจน ปี 2559 (พมจ.)

ถุง - 15 +15

9. ให้เงินสงเคราะห์คนพิการที่ยากจน จ านวน 1 ราย (พมจ.) ราย - 1 +1

Page 10: ประจ าปีงบประมาณ พ.ศramphan.go.th/wp-content/uploads/2017/03/c1.pdf · แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ประจ

10

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ ( เต็ม 10 คะแนน )

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 85.80 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 84.60 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 82.10 4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 82.10 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 83.30 6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 85.00 7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 85.00 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 85.00 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 85.20

ภาพรวม 84.23 2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย ผลการด าเนินงาน

ก่อนด าเนินการ (จ านวน)

หลังด าเนินการ (จ านวน)

เพิ่ม/ลด

1.จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน ครั้ง - 2 +2 2.โครงการวันเด็กแห่งชาติ ครั้ง - 1 +1 3.โครงการรดน้ าด าหัวประเพณีสงกรานต์ ครั้ง - 1 +1 4.โครงการเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ครั้ง - 1 +1 5.โครงการเฉลิมพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ ครั้ง - 1 +1 6.โครงการผ้าป่าหนังสือชุมชน ครั้ง - 1 +1

Page 11: ประจ าปีงบประมาณ พ.ศramphan.go.th/wp-content/uploads/2017/03/c1.pdf · แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ประจ

11

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข 3. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ ( เต็ม 10 คะแนน )

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 86.90 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 82.80 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 81.00 4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 80.60 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 82.30 6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 82.60 7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 81.80 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 81.80 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 83.30

ภาพรวม 82.57

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย ผลการด าเนินงาน

ก่อนด าเนินการ (จ านวน)

หลังด าเนินการ (จ านวน)

เพิ่ม/ลด

1.ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้ง - 1 +1 2.อุดหนุนกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.ร าพัน ครั้ง - 1 +1 3.โครงการสตรียุคใหม่ใส่ใจครัวเรือน(สปสช.) ครั้ง - 1 1+ 4.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ(สปสช.) ครั้ง - 1 +1 5.โครงการตลาดนัดสุขภาพผู้สูงอายุและประชาชน ต.ร าพัน(สปสช.)

ครั้ง - 1 +1

6.โครงการขยับเท้าก้าวตามสุขภาพ(สปสช.) ครั้ง - 1 +1 7.โครงการลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค(สปสช.) ครั้ง - 1 +1 8.โครงการแอโรบิคเพ่ือสุขภาพ(สปสช.) ครั้ง 1 1 +1 9.โครงการจักรยานสานฝัน ปั่นรัก ปันรู้(สปสช.) ครั้ง - 1 +1 10.โครงการรักแม่ให้ชวนแม่ปั่น (เพ่ิมเติม)(สปสช.) ครั้ง 1 1 +2 11.โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต ส าหรับผู้สูงอายุ(เพ่ิมเติม)(สปสช.)

ครั้ง 1 1 +2

12.โครงการตรวจเอดส์เร็ว รู้เร็ว รักษาเร็ว ชีวิตยืนยาว (กรมควบคุมโรค ชลบุรี)

ครั้ง - 2 +2

Page 12: ประจ าปีงบประมาณ พ.ศramphan.go.th/wp-content/uploads/2017/03/c1.pdf · แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ประจ

12

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านอาชีพและเพิ่มรายได้ 1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ ( เต็ม 10 คะแนน )

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 83.10 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 82.50 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 81.30 4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 79.70 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 80.20 6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 82.40 7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 83.60 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 83.60 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 81.80

ภาพรวม 82.06 2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วย

ผลการด าเนินงาน ก่อน

ด าเนินการ (จ านวน)

หลังด าเนินการ (จ านวน)

เพิ่ม/ลด

1.โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช(เกษตร อ.ท่าใหม่)

คร้ัง - 1 +1

2.โครงการเพาะเห็ดเพื่อเสริมรายได้ ม.8 (เกษตร อ.ท่าใหม่) คร้ัง - 1 +1 3.โครงการเพิ่มผลผลิตข้าว หมูท่ี่ 1(เกษตร อ.ท่าใหม่) คร้ัง - 1 +1 4.โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559(เกษตร อ.ท่าใหม่)

คร้ัง - 1 +1

5.โครงการปรับปรุงโรงเรือนเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเห็ดและแปรรูปเห็ดบ้านไร่เก่า

แห่ง - 1 +1

Page 13: ประจ าปีงบประมาณ พ.ศramphan.go.th/wp-content/uploads/2017/03/c1.pdf · แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ประจ

13

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร 1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ ( เต็ม 10 คะแนน )

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 86.30 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 84.00 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 81.10 4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 80.00 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 81.80 6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 82.50 7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 81.80 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 81.80 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 83.20

ภาพรวม 82.50 2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย

ผลการด าเนินงาน ก่อน

ด าเนินการ (จ านวน)

หลังด าเนินการ (จ านวน)

เพิ่ม/ลด

1. จัดเวทีประชาคมการจัดท าข้อมูลของหมู่บ้านและต าบล ครั้ง/ปี - 11 +11 2.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน คณะผู้บริหาร ส.อบต. และผู้น าในต าบลร าพัน

ครั้ง - 1 +1

3.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการพัฒนาสตรี

ครั้ง - 1 +1

4.ออกส ารวจและให้บริการนอกสถานที่ ครั้ง - 1 +1 5.จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ชุด - 9 +9 6.จัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี ชุด - 10 +10

Page 14: ประจ าปีงบประมาณ พ.ศramphan.go.th/wp-content/uploads/2017/03/c1.pdf · แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ประจ

14

ค าชี้แจง: แบบที่ 3/2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาแหล่งน้ า และการขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าส่องสว่าง ในปีงบประมาณ 2559 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 100 ชุด โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ และระยะเวลาที่อยู่อาศัย ที่มีต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด้านแหล่งน้ า ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ

ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล จ านวน

( n = 100 ) ร้อยละ

(100.00) เพศ 1. ชาย 46 46.00 2. หญิง 54 54.00 อาย ุ 1. 20 – 30 ปี 15 15.00 2. 31 – 40 ปี 20 20.00 3. 41 – 50 ปี 25 25.00 4. 50 ปีข้ึนไป 40 40.00 อาชีพ 1. รับราชการ 1 1.00 2. เอาชน/รัฐวิสาหกิจ 5 5.00 3. ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 5 5.00 4. รับจ้าง 20 20.00 5. นักเรียน นักศึกษา 5 5.00 6. เกษตรกร 64 64.00 7. อ่ืน ๆ(ระบุ) ................................................... - - ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขต อบต. 1. ต่ ากว่า 6 ปี 3 3.00 2. 6 – 10 ปี 3 3.00 3. 11 – 15 ป ี 5 5.00 4. 15 ปีข้ึนไป 89 89.00

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.00 เพศชาย ร้อยละ 46.00 และประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 50 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมาอายุเฉลี่ย 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.00 และประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 64.00 รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 20.00 และประชาชนส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถาม มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขต อบต. 15 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 89.00 รองลงมา มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขต อบต.ร าพัน 11-15 ปีไป คิดเป็นร้อยละ 5.00 ตามล าดับ

แบบที ่3/2 แบบประเมนิผลการด าเนินงานตามรายโครงการ

Page 15: ประจ าปีงบประมาณ พ.ศramphan.go.th/wp-content/uploads/2017/03/c1.pdf · แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ประจ

15

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจการด าเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาเกี่ยวกับถนน ไฟฟ้า แหล่งน้ า เป็นต้น) ค าชี้แจง : ในโครงการก่อสร้างด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เกี่ยวกับถนน ขององค์การบริหารส่วนต าบลร าพัน ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ

2.1 ตารางความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานถนน ไฟฟ้าและแหล่งน้ า ฯลฯ โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ร้อยละ

1. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายท่าศาลา-ไร่เก่า เชื่อม หมู่ที่ 8 ต าบลสนามไชย อ าเภอนายายอาม (ระยะที่ 2)

55.00

2. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายต้นเลียบ-สองห้อง ช่วงที่ 1 65.00 3. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายต้นเลียบ-สองห้อง ช่วงที่ 2 62.00 4. โครงการด าเนินการหรือสนับสนุนการปรับปรุง และซ่อมแซมถนนที่ช ารุดภายในต าบลร าพัน โดยรถเกรดเดอร์, ลงยางมะตอย, ลงหินคลุก เป็นต้น

91.00

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นเลียบ-สองห้อง ช่วง หมู่ที่ 5 57.00 6. โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างตามทางแยกและซอยในพ้ืนที่ต าบลร าพัน 53.00 7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ที่ 3 ซอย 1 (ทางไปประปา หมู่ที่ 1) 39.00 8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างศาลาวัดโรมันฯ หมู่ที่ 2 20.00 9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอย 1 (ระยะที่ 2) 13.00 10. โครงการ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามโครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลร าพัน

44.00

11. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 35.00

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ซอย 2 30.00 13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่สายหนองหอย-โขมง หมู่ที่ 1 ต าบลร าพัน เชื่อม หมู่ที่ 5 ต าบลโขมง

77.00

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร้อยไร่ หมู่ที่ 8 ต าบลร าพัน เชื่อม หมู่ที่ 8 ต าบลสนามไชย

45.00

15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ 9 เชื่อม หมู่ที่ 5 ซอย 3 (ระยะท่ี 3) (สายบ้านหมู่)

38.00

16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโป่งตานาก หมู่ที่ 10 ซอย 1 32.00

จากตารางที่ 2.1 พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านโครงการพ้ืนฐานเกี่ยวกับถนน ไฟฟ้า แหล่งน้ า โครงการด าเนินการหรือสนับสนุนการปรับปรุง และซ่อมแซมถนนที่ช ารุดภายในต าบลร าพัน โดยรถเกรดเดอร์, ลงยางมะตอย, ลงหินคลุก เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 91.00 รองลงมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่สายหนองหอย-โขมง หมู่ที่ 1 ต าบลร าพัน เชื่อม หมู่ที่ 5 ต าบลสนามไชย คิดเป็นร้อยละ 77.00 และโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายต้นเลียบ-สองห้อง ช่วงที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 65.00 ตามล าดับ

Page 16: ประจ าปีงบประมาณ พ.ศramphan.go.th/wp-content/uploads/2017/03/c1.pdf · แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ประจ

16

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) องค์การบริหารส่วนต าบลร าพัน ประจ าปีงบประมาณ 2559

***************** ชื่อโครงการ งบประมาณ งบที่เบิกจ่ายจริง หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 1.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสาย ท่าศาลา-ไร่เก่า เชื่อม หมู่ที่ 8 ต าสนามไชย อ าเภอนายายอาม (ระยะที่2)

2,833,000.- 2,610,000.- จ่ายขาดเงินสะสม

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ 9 เชื่อม หมู่ที่ 5 ซอย 3 (ระยะที่ 3)(สายบ้านหมู่)

1,300,000.- อยู่ระหว่างด าเนินการ

โอน/ตั้งรายการใหม่

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมซอยโป่งตานาก หมู่ที่ 10 ซอย 1

1,300,000.- อยู่ระหว่างด าเนินการ

โอน/ตั้งรายการใหม่

4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ซอย 2 491,000.- จ่ายขาดเงินสะสม 5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ที่ 3 ซอย 1 (ทางไปประปา หมู่ที่ 1)

415,000.- 415,000.- ตามงบ ปี 2559

6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างศาลาวัดโรมันฯ หมู่ที่ 2

165,000.- 151,000.- จ่ายขาดเงินสะสม

7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอย 1 (ระยะที่ 2)

210,000.- 192,000.- จ่ายขาดเงินสะสม

8.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามโครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลร าพัน

448,000.- 436,316.04 อุดหนุน กฟผ.ท่าใหม่

9.ปรับปรุง/ซ่อมแซมให้ความสว่างตามทางแยกและซอย รวมทั้งพ้ืนที่อันตรายในหมู่บ้าน

50,000.- ไม่ได้ใช้งบตามโครงการ แต่ใช้เงินจากการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณไ์ฟฟ้า

10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่สายหนองหอย-โขมง หมู่ที่ 1 ต าบลร าพัน เชื่อม หมู่ที่ 5 ต าบลโขมง

848,000.- อยู่ระหว่างด าเนินการ

อบจ.ร่วมกับ อบต.ร าพัน

11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร้อยไร่ หมู่ที่ 8 ต าบลร าพัน เชื่อม หมู่ที่ 8 ต าบลสนามไชย

1,393,000.- อยู่ระหว่างด าเนินการ

ตามงบ ปี 2559

12.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 1,769,400.- 1,563,000.- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

13.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายต้นเลียบ-สองห้อง ช่วงที่ 1

1,100,000.- 844,000.- ตามงบปี 2559

14.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายต้นเลียบ-สองห้อง ช่วงที่ 2

3,066,000.- 2,827,000.- จ่ายขาดเงินสะสม

15.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นเลียบ-สองหอ้ง ช่วง หมู่ที่ 5

1,872,000.- อยู่ระหว่างด าเนินการ

จ่ายขาดเงินสะสม

16.ด าเนินการปรับปรุงการซ่อมแซมถนนที่ช ารุดภายในต าบลร าพัน 100,000.- 93,850.- ตามงบ ปี 2559

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 1.สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ 114,000.- 114,000.- ตามงบปี 2559 2.โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส 5,000.- 0.- โอนลดครั้งท่ี 8/2559

ลว 22/09/2559

Page 17: ประจ าปีงบประมาณ พ.ศramphan.go.th/wp-content/uploads/2017/03/c1.pdf · แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ประจ

17

ชื่อโครงการ งบประมาณ งบที่เบิกจ่ายจริง หมายเหตุ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ต่อ) 3. โครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ที่อาศัยในเขตพ้ืนที่ต าบลร าพัน ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

30,000.- 29,400.- โอนลดครั้งท่ี 8/2559 ลว 22/09/2559

4.ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภท 106,620.- 5,697.- โอนลดครั้งท่ี 8/2559 ลว 22/09/2559

5.สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของศูนย์ อปพร.ต าบลร าพัน 40,000.- 27,856.- โอนลดครั้งท่ี 8/2559 ลว 22/09/2559

6.โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยกู้ชีพฉุกเฉินประจ าต าบลร าพัน

10,000.- 9,082.- โอนลดครั้งท่ี 8/2559 ลว 22/09/2559

7.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด 35,000.- 34,284.- 8.โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามพระราชด ารัสและพระราชเสาวนีย์ฯ

20,000.- 1,498.- โอนลดครั้งท่ี 8/2559 ลว 22/09/2559

9.โครงการรณรงค์และจัดกิจกรรมการคัดแยกขยะในครัวเรือนชุมชนและสถานศึกษา

5,000.- 0.- โอนลดครั้งท่ี 8/2559 ลว 22/09/2559

10.อุดหนุนส่วนราชการ โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.จันทบุรี ปี 2559

66,500.- 66,500.- อุดหนุน ศตส.จ.จันทบุร ี

11.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ต าบลร าพัน

23,800.- 0.- โอนลดครั้งท่ี 8/2559 ลว 22/09/2559

12.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559

126,200.- 124,751.- โอนลดครั้งท่ี 8/2559 ลว 22/09/2559

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1.อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดร าพันฯ 480,000.- 480,000.-

2.อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดท่าศาลา 196,000.- 196,000.-

3.อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านไร่เก่า 88,000.- 88,000.-

4.โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) 464,000.- 380,145.84 โอนลดครั้งท่ี 8/2559 ลว 22/09/2559

5.โครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็ก 190,400.- 190,400.-

6.จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอน(รายหัว) 57,800.- 57,800.- งบอุดหนุนเฉพาะกิจ

7.โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา 17,000.- 16,428.- โอนลดครั้งท่ี 8/2559 ลว 22/09/2559

8.โครงการประกวดกระทงอนุรักษ์ 8,000.- 0.- โอนลดครั้งท่ี 8/2559 ลว 22/09/2559

9.โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ 10,000.- 0.- โอนลดครั้งท่ี 8/2559 ลว 22/09/2559

10.โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2559 20,000.- 17,599.- โอนลดครั้งท่ี 8/2559 ลว 22/09/2559

11.โครงการรดน้ าด าหัวประเพณีสงกรานต์ ประจ าปีงบประมาณ 2559

30,000.- 12,845.- โอนลดครั้งท่ี 8/2559 ลว 22/09/2559

12.โครงการ“ทอดผ้าป่าหนังสือชุมชน”ประจ าปีงบประมาณ 2559 - - ไม่ใช้งบประมาณ

Page 18: ประจ าปีงบประมาณ พ.ศramphan.go.th/wp-content/uploads/2017/03/c1.pdf · แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ประจ

18

ชื่อโครงการ งบประมาณ งบที่เบิกจ่ายจริง หมายเหตุ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ(ต่อ) 12.อุดหนุนส่วนราชการ โครงการงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจ าปี 2559

10,000.- 0.- โอนลดครั้งท่ี 8/2559 ลว 22/09/2559

13.อดุหนุนส่วนราชการ โครงการกิจกรรม “ของดีเมืองจันท์ วันผลไม้...สีสันตะวันออก” ประจ าปี 2559

10,000.- 0.- โอนลดครั้งท่ี 8/2559 ลว 22/09/2559

14.โครงการเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2559

7,000.- 6,963.-

15.โครงการเฉลิมพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2559

20,000.- 16,560.- โอนลดครั้งท่ี 8/2559 ลว 22/09/2559

16.โครงการเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬา อ าเภอท่าใหม่ ครั้งที่ 8 30,000.- 21,103.- โอนลดครั้งท่ี 8/2559 ลว 22/09/2559

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 1.ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 40,000.- 39,117.- โอนลดครั้งท่ี 8/2559

ลว 22/09/2559 2.โครงการกิจกรรมเก่ียวกับการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 5,000.- 0.- โอนลดครั้งท่ี 8/2559

ลว 22/09/2559 3.โครงการควบคุมและป้องกันโรคอุบัติใหม่ 5,000.- 0.- โอนลดครั้งท่ี 8/2559

ลว 22/09/2559 4.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 5,000.- 0.- โอนลดครั้งท่ี 8/2559

ลว 22/09/2559 5.อุดหนุนกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลร าพัน

65,000.- 64,000.- โอนลดครั้งท่ี 8/2559 ลว 22/09/2559

6.อุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขให้แก่ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน(อสม.)

75,000.- 0.- โอนลดครั้งท่ี 8/2559 ลว 22/09/2559

7.จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์การคัดแยกขยะ ปี พ.ศ.2559 - - ไม่ใช้งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ 1.โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

10,000.- 0.- โอนลดครั้งท่ี 8/2559 ลว 22/09/2559

2.ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในภาวะราคาผลผลิตตกต่ า

10,000.- 0.- โอนลดครั้งท่ี 8/2559 ลว 22/09/2559

3.ให้ความรู้และสนับสนุนการปลูกพืชผักปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ 15,000.- 0.- โอนลดครั้งท่ี 8/2559 ลว 22/09/2559

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากร 1.จัดเวทีประชาคมการจัดท าข้อมูลของหมู่บ้านและต าบล 6,000.- 5,931.-

2.การด าเนินงานสนับสนุนหอกระจายข่าวต าบลร าพัน 15,000.- 4,810.- โอนลดครั้งท่ี 8/2559 ลว 22/09/2559

3.โครงการกิจกรรมตามระบบประชาธิปไตย 30,000.- 0.- โอนลดครั้งท่ี 8/2559 ลว 22/09/2559

4.โครงการเผยแพร่ข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลร าพัน 20,000.- 0.- โอนลดครั้งท่ี 8/2559 ลว 22/09/2559

ชื่อโครงการ งบประมาณ งบที่เบิกจ่ายจริง หมายเหตุ

Page 19: ประจ าปีงบประมาณ พ.ศramphan.go.th/wp-content/uploads/2017/03/c1.pdf · แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ประจ

19

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากร(ต่อ) 5.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการพัฒนาสตรี 50,000.- 13,872.- โอนลดครั้งท่ี 8/2559

ลว 22/09/2559 6.โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรในหน่วยงานคณะผู้บริหาร ส.อบต.และผู้น าหมู่บ้านต าบล

30,000.- 29,949.- โอนลดครั้งท่ี 8/2559 ลว 22/09/2559

7.โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนคุมทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนต าบล

100,000.- 0.- โอนลดครั้งท่ี 8/2559 ลว 22/09/2559

8.ออกส ารวจและให้บริการนอกสถานที่ 43,600.- 43,416.-

9.สนับสนุนการด าเนินงานของสถานที่กลางส าหรับเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง

5,000.- 5,000.-

10.จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายช่างไฟฟ้า 5,000.- 0.- โอนลดครั้งท่ี 8/2559 ลว 22/09/2559

11.วัสดุ/อุปกรณ์ ส าหรับปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า 65,000.- 39,602.- โอนลดครั้งท่ี 8/2559 ลว 22/09/2559

12.ติดตั้งโทรศัพท์พร้อมระบบอินเตอร์เน็ตภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลร าพัน

3,000.- 2,352.30 โอนลดครั้งท่ี 8/2559 ลว 22/09/2559

13.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ 281,400.- อยู่ระหว่างด าเนินการ

โอน/ตั้งจ่าย รายการใหม ่

14.จัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี 86,780.- อยู่ระหว่างด าเนินการ

โอน/ตั้งจ่าย รายการใหม ่

Page 20: ประจ าปีงบประมาณ พ.ศramphan.go.th/wp-content/uploads/2017/03/c1.pdf · แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ประจ

20

โครงการของหน่วยงานอ่ืนที่เข้ามาด าเนินการในพื้นที่ต าบลร าพัน ประจ าปีงบประมาณ 2559 ชื่อโครงการ งบประมาณ งบที่เบิกจ่ายจริง หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1. โครงการขุดลอกคลองร าพัน ช่วง หมู่ที่ 5,6 และ 7 อบจ.จันทบุร ี2.โครงการวางท่อส่งน้ าเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 4 ต.ร าพัน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง

เกษตร อ.ท่าใหม่

3.โครงการวางท่อส่งน้ าเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 8 ต.ร าพัน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง

เกษตร อ.ท่าใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 1.โครงการสตรียุคใหม่ใส่ใจครัวเรือน 19,810.- สปสช. 2.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเรียนรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อมฯ จ.ระยอง

7,740.- กศน.ต าบลร าพัน

3.โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุให้เหมาะสม ปลอดภัย ปี 2559

20,000.- พมจ.จันทบุร ี

4.โครงการ “ซ่อมแซม/ สร้างบ้านผู้มีรายได้น้อย, ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและยากจน”

17,000.- กาชาด จงัหวัดจันทบุร ี

5.เงินสงเคราะห์ครอบครัว ผู้สูงอายุผู้ประสบปัญหายากจน/ยากไร้/ไร้ที่พ่ึง จ านวน 5 รายๆละ 2,000.-บาท

10,000.- 10,000.- พมจ.จันทบุร ี

6.ได้รับมอบถุงยังชีพให้คนพิการ,ผู้ด้อยโอกาส, ผู้ยากไร้, ยากจน จ านวน 15 ถุง

พมจ.จันทบุร ี

7.ได้รับเงินสงเคราะห์คนพิการที่ยากจน จ านวน 1 ราย 2,000.- 2,000.- พมจ.จันทบุร ี8.โครงการ “รณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสในมหามงคลเสด็จเถลิงถวัยราชสมบัติ ครบ 70 ปี” 9 มิถุนายน 2559 -กิจกรรมโครงการ “รักษ์น้ า รักป่า” รักแผ่นดิน

สถานีพฒันาที่ดนิ จ.จันทบุรี ท า

ร่วมกับ อบต.ร าพัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1.โครงการ “บัญสัญจร” ผ้าป่าหนังสือเพ่ือชุมชน ณ พื้นที่ หมู่ที่ 1-10 และ กศน.ต.ร าพัน

- กศน.ต.ร าพัน ร่วมกับ อบต.ร าพัน

2.โครงการผู้ไม่รู้หนังสือ(คือการสอนผู้ที่ไม่รู้หนังสือให้อ่านออกเขียนได้ บวกเลขได้)

11,000.- กศน.ต.ร าพัน

3.กิจกรรมการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สายสามัญ ระดับประถม,ม.ต้น,และ ม.ปลาย

304,640.- กศน.ต.ร าพัน

4.การประเมินเทียบระดับการศึกษา(แบบไต่ระดับ) 18,000.- กศน.ต.ร าพัน 5.โครงการ คนร าพันยุคใหม่ ใส่ใจรักสุขภาพ 3,000.- กศน.ต.ร าพัน

Page 21: ประจ าปีงบประมาณ พ.ศramphan.go.th/wp-content/uploads/2017/03/c1.pdf · แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ประจ

21

โครงการของหน่วยงานอ่ืนที่เข้ามาด าเนินการในพื้นที่ต าบลร าพัน ประจ าปีงบประมาณ 2559 ชื่อโครงการ งบประมาณ งบที่เบิกจ่ายจริง หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ) 6.โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ต าบลร าพัน กิจกรรม 3 หลักสูตร ดังนี้ -หลักสูตรเทคนิคการสืบค้นข้อมูลด้วย google -หลักสูตรการใช้แอปพลิเคชั่นไลน์เพ่ือการติดต่อสื่อสารและการค้า -หลักสูตรการใช้ Facebook เพ่ือการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ส าหรับชุมชน ณ กศน.ต.ร าพัน

14,094.- กศน.ต.ร าพัน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 1. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 30,000.- สปสช.

2.โครงการตลาดนัดสุขภาพผู้สูงอายุและประชาชนต าบลร าพัน 59,654.- สปสช.

3.โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคคลต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพขอเปลี่ยนชื่อเป็น โครงการขยับเท้าก้าวตามสุขภาพ

21,890.- สปสช.

4.โครงการลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค 7,120.- สปสช.

5.โครงการแอโรบิคเพ่ือสุขภาพ 27,880.- สปสช.

6.โครงการจักรยานสานฝัน ปั่นรัก ปันรู้ 19,800.- สปสช.

7.โครงการรักแม่ให้ชวนแม่ปั่น (เพ่ิมเติม) 20,900.- สปสช.

8.โครงการ ส่งเสริมสุขภาพจิต ส าหรับผู้สูงอายุ (เพิ่มเติม) 17,422.- สปสช.

9.โครงการ ตรวจเอดส์เร็ว รู้เร็ว รักษาเร็ว ชีวิตยืนยาว -กิจกรรมการสร้างเครือข่าย แก้ไข ป้องกันเอดส์

88,000.- กรมควบคุมโรค ชลบรุ ี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ 1.โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ประจ าปี 2559

เกษตร อ.ท่าใหม ่

2.โครงการเพาะเห็ดเพ่ือเสริมรายได้(กลุ่มเพาะเห็ดบ้านไร่เก่า ม.8) เกษตร อ.ท่าใหม ่

3.โครงการเพิ่มผลผลิตข้าว (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตพันธ์พืชต าบลร าพัน หมู่ที่ 1 ต.ร าพัน

เกษตร อ.ท่าใหม ่

4.โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (กลุ่มเพาะเห็ดบ้านไร่เก่า ม.8)

เกษตร อ.ท่าใหม ่

5.โครงการปรับปรุงโรงเรือนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเห็ดและแปรรูปเห็ดบ้านไร่เก่า

เกษตร อ.ท่าใหม ่

6.หลักสูตรระยะสั้น (ไม่เกิน30ชม.) วิชา การท าเห็ดกรอบสมุนไพร หลักสูตร 4 ชม. ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ด หมู่ที่ 8

400.- กศน.ต าบลร าพัน

7.หลักสูตรระยะสั้น (ไม่เกิน30ชม.) วิชา การท าเห็ดกรอบสมุนไพร หลักสูตร 4 ชม. ตามโครงการ “หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ” ณ ศาลากลางหมู่บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 3

400.- กศน.ต าบลร าพัน

8.หลักสูตรระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชม.) วิชา การท าเค้กแครอท หลักสูตร 3 ชม. ณ ลานเอนกประสงค์วัดล าพันฯ

300.- กศน.ต าบลร าพัน

Page 22: ประจ าปีงบประมาณ พ.ศramphan.go.th/wp-content/uploads/2017/03/c1.pdf · แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ประจ

22

โครงการของหน่วยงานอ่ืนที่เข้ามาด าเนินการในพื้นที่ต าบลร าพัน ประจ าปีงบประมาณ 2559 ชื่อโครงการ งบประมาณ งบที่เบิกจ่ายจริง หมายเหตุ

(ต่อ) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ 9.หลักสูตรอาชีพช่างพ้ืนฐาน วิชา ช่างปูน หลักสูตร 40 ชั่วโมง ณ ที่ท าการหมู่บ้านทุ่งสน

9,995.- กศน.ต าบลร าพัน

10.หลักสูตรอาชีพช่างพ้ืนฐาน วิชา ช่างปูน หลักสูตร 40 ชัว่โมง ณ สนามกีฬาหมู่บ้านสองห้อง

9,995.- กศน.ต าบลร าพัน

11.หลักสตรอาชีพช่างพ้ืนฐาน วิชา ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น หลักสูตร 40 ชม. ณ สนามกีฬาหมู่บ้านสองห้อง

11,000.- กศน.ต าบลร าพัน

12.หลักสูตรพัฒนาอาชีพ (ต่อยอดอาชีพเดิม) วิชา การแปรรูปผลมัลเบอร์รี่ หลักสูตร 40 ชม. ณ ศูนย์วิชาการเกษตรบ้านยางตรอกทอย

11,000.- กศน.ต าบลร าพัน

13.หลักสูตรพัฒนาอาชีพ (ต่อยอดอาชีพเดิม) วิชา ผลิตภัณฑ์จากมังคุด หลักสูตร 40 ชม. ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าศาลา

11,000.- กศน.ต าบลร าพัน

14.หลักสูตรพัฒนาอาชีพ (ต่อยอดอาชีพเดิม) วิชา การแปรรูปผลมัลเบอร์รี่ หลักสูตร 40 ชม. ณ ศูนย์วิชาการเกษตรบ้านยางตรอกทอน

11,000.- กศน.ต าบลร าพัน

15.โครงการฝึกอบรมและจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ -กิจกรรมอบรมให้ความรู้ หลักสูตรการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ จ านวน 6 ชม. ณ กศน.ต.ร าพัน

8,400.- กศน.ต าบลร าพัน

16.โครงการอบรมและศึกษาดูงานหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

8,000.- กศน.ต าบลร าพัน

17.โครงการอบรมเรียนรู้เชิงปฏิบัติการด้านการใช้พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีการเกษตร ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ และศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ จ.สระแก้ว

260.- กศน.ต าบลร าพัน

Page 23: ประจ าปีงบประมาณ พ.ศramphan.go.th/wp-content/uploads/2017/03/c1.pdf · แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ประจ