131
30 特 別 会 計 予 算 書 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕

〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

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平 成 30 年 度

特 別 会 計 予 算 書

〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕

北  広  島  市

Page 2: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費
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国民健康保険事業特別会計 1

下水道事業特別会計 33

霊園事業特別会計 65

介護保険特別会計 83

後期高齢者医療特別会計 111

目       次

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国民健康保険事業特別会計

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議案第22号

平成30年度北広島市国民健康保険事業特別会計予算

平成30年度北広島市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定める

ところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,397,575千円

と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入

歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債

務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表

債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項

の経費の金額を流用することができる場合は、次に掲げる経費に係る予算

額に過不足を生じた場合における同一款内での当該経費の各項の間の流用

とする。

(1) 総務費の各項に計上した共済費(賃金に係る共済費を除く。)

(2) 保険給付費の各項に計上した経費

平成30年2月20日提出

北広島市長 上 野 正 三

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第1表 歳入歳出予算

歳 入 (単位:千円)

款 項

1 国民健康保険税 1,071,306

1 一般被保険者国民健康保険税 1,060,543

2 退職被保険者等国民健康保険税 10,763

2 道支出金 4,773,117

1 道負担金 4,773,117

3 繰入金 534,501

1 他会計繰入金 534,501

4 諸収入 18,650

1 延滞金加算金及び過料 10,200

2 雑入 8,450

5 財産収入 1

1 財産運用収入 1

6,397,575

金 額

歳 入 合 計

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歳 出 (単位:千円)

款 項

1 総務費 45,875

1 総務管理費 38,428

2 徴税費 7,447

2 保険給付費 4,678,948

1 療養諸費 4,104,477

2 高額療養費 558,024

3 出産育児諸費 13,447

4 葬祭諸費 3,000

3 国民健康保険事業費納付金 1,566,399

1 医療給付費分 1,157,176

2 後期高齢者支援金等分 316,656

3 介護納付金分 92,567

4 共同事業拠出金 2

1 共同事業拠出金 2

5 保健事業費 92,101

1 保健事業費 92,101

6 諸支出金 4,250

1 償還金及び還付加算金 4,250

7 予備費 10,000

1 予備費 10,000

6,397,575

金 額

歳 出 合 計

-5-

Page 10: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

第2表 債務負担行為

自動車借上経費(健康推進課)平成30年度から

532平成31年度まで2年間以内 

限度額期    間

516

事          項

(単位:千円)

平成30年度から自動車借上経費(税務課) 平成31年度まで

2年間以内 

-6-

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歳入歳出予算事項別明細書

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Page 13: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

総括

(歳 入) (単位:千円)

1 国民健康保険税 1,071,306 1,091,498 △20,192

2 道支出金 4,773,117 302,062 4,471,055

3 繰入金 534,501 578,902 △44,401

4 諸収入 18,650 17,947 703

5 財産収入 1 1 0

国庫支出金 - 1,468,499 △1,468,499

療養給付費交付金 - 134,991 △134,991

前期高齢者交付金 - 2,535,254 △2,535,254

共同事業交付金 - 1,500,886 △1,500,886

6,397,575 7,630,040 △1,232,465

本年度予算額 前年度予算額 比 較

歳 入 合 計

-9-

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歳入 1款 国民健康保険税

1項 一般被保険者国民健康保険税

1 一般被保険者国民健康保険税 1,060,543 1,055,734 4,809

計 1,060,543 1,055,734 4,809

1款 国民健康保険税

2項 退職被保険者等国民健康保険税

1 退職被保険者等国民健康保険税 10,763 35,764 △ 25,001

計 10,763 35,764 △ 25,001

2款 道支出金

1項 道負担金

1 保険給付費等交付金 4,773,117 0 4,773,117

本 年 度 前 年 度 比 較

2 道支出金

-10-

Page 15: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

(単位 : 千円)

1 医療給付費分 715,025 現年度分 709,587

現年課税分 過年度分 5,438

2 医療給付費分 37,353 滞納繰越分 37,353

滞納繰越分

3 後期高齢者支 224,083 現年度分 222,420

援金分現年課 過年度分 1,663

税分

4 後期高齢者支 9,774 滞納繰越分 9,774

援金分滞納繰

越分

5 介護納付金分 68,616 現年度分 67,819

現年課税分 過年度分 797

6 介護納付金分 5,692 滞納繰越分 5,692

滞納繰越分

1 医療給付費分 5,843 現年度分 5,827

現年課税分 過年度分 16

2 医療給付費分 1,001 滞納繰越分 1,001

滞納繰越分

3 後期高齢者支 1,845 現年度分 1,841

援金分現年課 過年度分 4

税分

4 後期高齢者支 284 滞納繰越分 284

援金分滞納繰

越分

5 介護納付金分 1,502 現年度分 1,497

現年課税分 過年度分 5

6 介護納付金分 288 滞納繰越分 288

滞納繰越分

1 普通交付金 4,678,948 普通交付金 4,678,948

2 特別交付金 94,169 保険者努力支援分 23,897

特別調整交付金分 12,452

区 分 金 額説 明

-11-

Page 16: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

高額医療費共同事業負担金 0 47,784 △ 47,784

特定健康診査等負担金 0 8,680 △ 8,680

計 4,773,117 56,464 4,716,653

2款 道支出金

項 道補助金

財政調整交付金 0 245,598 △ 245,598

計 0 245,598 △ 245,598

3款 繰入金

1項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金 534,501 578,902 △ 44,401

計 534,501 578,902 △ 44,401

4款 諸収入

1項 延滞金加算金及び過料

1 延滞金 10,200 10,200 0

計 10,200 10,200 0

4款 諸収入

2項 雑入

1 滞納処分費 390 390 0

2 一般被保険者第三者納付金 5,831 6,123 △ 292

3 退職被保険者等第三者納付金 119 124 △ 5

4 一般被保険者返納金 2,000 1,000 1,000

5 退職被保険者等返納金 100 100 0

6 雑入 10 10 0

計 8,450 7,747 703

本 年 度 前 年 度 比 較

2 道支出金

4 諸収入

-12-

Page 17: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

(単位 : 千円)

北海道繰入金 42,872

特定健康診査等負担金 14,948

(本目廃止)

(本目廃止)

(本項廃止)

1 一般会計繰入 534,501 一般会計繰入金 534,501

1 一般被保険者 10,000 一般被保険者延滞金 10,000

延滞金

2 退職被保険者 200 退職被保険者等延滞金 200

等延滞金

1 滞納処分費 390 滞納処分費 390

1 一般被保険者 5,831 一般被保険者第三者納付金 5,831

第三者納付金

1 退職被保険者 119 退職被保険者等第三者納付金 119

等第三者納付

1 一般被保険者 2,000 一般被保険者返納金 2,000

返納金

1 退職被保険者 100 退職被保険者等返納金 100

等返納金

1 雑入 10 雑入 10

区 分 金 額説 明

-13-

Page 18: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

5款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金 1 1 0

計 1 1 0

款 国庫支出金

項 国庫負担金

療養給付費等負担金 0 950,464 △ 950,464

高額医療費共同事業負担金 0 47,784 △ 47,784

特定健康診査等負担金 0 8,680 △ 8,680

計 0 1,006,928 △ 1,006,928

款 国庫支出金

項 国庫補助金

財政調整交付金 0 461,571 △ 461,571

計 0 461,571 △ 461,571

款 療養給付費交付金

項 療養給付費交付金

療養給付費交付金 0 134,991 △ 134,991

計 0 134,991 △ 134,991

款 前期高齢者交付金

項 前期高齢者交付金

前期高齢者交付金 0 2,535,254 △ 2,535,254

計 0 2,535,254 △ 2,535,254

款 共同事業交付金

項 共同事業交付金

共同事業交付金 0 1,500,886 △ 1,500,886

計 0 1,500,886 △ 1,500,886

本 年 度 前 年 度 比 較

4 諸収入

5 財産収入

-14-

Page 19: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

(単位 : 千円)

1 利子及び配当 1 国民健康保険財政調整基金積立利子 1

(本款廃止)

(本款廃止)

(本款廃止)

(本款廃止)

(本款廃止)

(本款廃止)

(本款廃止)

区 分 金 額説 明

-15-

Page 20: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

総括

(歳 出)

1 総務費 45,875 37,099 8,776

2 保険給付費 4,678,948 4,919,018 △240,070

3 国民健康保険事業費納付金 1,566,399 0 1,566,399

4 共同事業拠出金 2 1,578,243 △1,578,241

5 保健事業費 92,101 99,932 △7,831

6 諸支出金 4,250 4,250 0

7 予備費 10,000 10,000 0

後期高齢者支援金等 - 721,622 △721,622

前期高齢者納付金等 - 614 △614

老人保健拠出金 - 27 △27

介護納付金 - 259,235 △259,235

6,397,575 7,630,040 △1,232,465歳 出 合 計

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較

-16-

Page 21: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

(単位:千円)

12,695 0 33,180 0

4,678,948 0 0 0

38,058 0 461,285 1,067,056

0 0 2 0

43,416 0 48,685 0

0 0 0 4,250

0 0 10,000 0

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

4,773,117 0 553,152 1,071,306

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

国 道 支 出 金 地 方 債 そ の 他

-17-

Page 22: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

歳出 1款 総務費

1項 総務管理費

1 一般管理費 26,235 17,951 8,284 道支出金 財産収入 0

3,665 1

繰入金

22,561

諸収入

8

2 保険税収納 12,193 11,883 310 道支出金 繰入金 0

率向上対策 9,030 2,773

事業費 諸収入

390

計 38,428 29,834 8,594 道支出金 財産収入 0

12,695 1

繰入金

25,334

諸収入

398

1款 総務費

2項 徴税費

1 賦課徴収費 7,447 7,265 182 繰入金 0

7,447

国道支出金 地 方 債 そ の 他

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

-18-

Page 23: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

(単位 : 千円)

1 報酬 216 一般管理経費 26,235

9 旅費 100 報酬 216

11 需用費 1,094 旅費 100

12 役務費 12,162 需用費 1,094

13 委託料 2,977 役務費 12,162

14 使用料及び 188 委託料 2,977

賃借料 各種電算処理等委託 2,977

19 負担金補助 9,497 使用料及び賃借料 188

及び交付金 負担金補助及び交付金 9,497

25 積立金 1 分担金・負担金 9,497

積立金 1

1 報酬 1,642 保険税収納率向上対策事業 12,193

4 共済費 504 報酬 1,642

7 賃金 1,737 共済費 504

9 旅費 424 賃金 1,737

11 需用費 698 旅費 424

12 役務費 4,792 需用費 698

13 委託料 2,072 役務費 4,792

14 使用料及び 294 委託料 2,072

賃借料 各種電算処理等委託 2,072

19 負担金補助 30 使用料及び賃借料 294

及び交付金 負担金補助及び交付金 30

会議等負担金 30

1 報酬 1,798 賦課徴収経費 7,447

4 共済費 274 報酬 1,798

11 需用費 183 共済費 274

12 役務費 1,680 需用費 183

13 委託料 3,512 役務費 1,680

委託料 3,512

各種電算処理等委託 3,512

区 分 金 額説 明

1 総務費

-19-

Page 24: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

計 7,447 7,265 182 繰入金 0

7,447

2款 保険給付費

1項 療養諸費

1 一般被保険 4,021,687 4,184,972 △163,285 道支出金 0

者療養給付 4,021,687

2 退職被保険 41,011 111,987 △70,976 道支出金 0

者等療養給 41,011

付費

3 一般被保険 30,240 31,152 △912 道支出金 0

者療養費 30,240

4 退職被保険 299 721 △422 道支出金 0

者等療養費 299

5 審査支払手 11,240 10,866 374 道支出金 0

数料 11,240

計 4,104,477 4,339,698 △235,221 道支出金 0

4,104,477

2款 保険給付費

2項 高額療養費

1 一般被保険 540,421 545,660 △5,239 道支出金 0

者高額療養 540,421

2 退職被保険 17,203 19,493 △2,290 道支出金 0

者等高額療 17,203

養費

3 一般被保険 300 300 0 道支出金 0

者高額介護 300

合算療養費

4 退職被保険 100 100 0 道支出金 0

者等高額介 100

護合算療養

計 558,024 565,553 △7,529 道支出金 0

558,024

国道支出金 地 方 債 そ の 他

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

-20-

Page 25: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

(単位 : 千円)

19 負担金補助 4,021,687 一般被保険者療養給付費 4,021,687

及び交付金 負担金補助及び交付金 4,021,687

医療費関連 4,021,687

19 負担金補助 41,011 退職被保険者等療養給付費 41,011

及び交付金 負担金補助及び交付金 41,011

医療費関連 41,011

19 負担金補助 30,240 一般被保険者療養費 30,240

及び交付金 負担金補助及び交付金 30,240

医療費関連 30,240

19 負担金補助 299 退職被保険者等療養費 299

及び交付金 負担金補助及び交付金 299

医療費関連 299

12 役務費 11,240 審査支払手数料 11,240

役務費 11,240

19 負担金補助 540,421 一般被保険者高額療養費 540,421

及び交付金 負担金補助及び交付金 540,421

医療費関連 540,421

19 負担金補助 17,203 退職被保険者等高額療養費 17,203

及び交付金 負担金補助及び交付金 17,203

医療費関連 17,203

19 負担金補助 300 一般被保険者高額介護合算療養費 300

及び交付金 負担金補助及び交付金 300

医療費関連 300

19 負担金補助 100 退職被保険者等高額介護合算療養費 100

及び交付金 負担金補助及び交付金 100

医療費関連 100

区 分 金 額説 明

1 総務費

2 保険給付費

-21-

Page 26: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

2款 保険給付費

3項 出産育児諸費

1 出産育児一 13,447 11,767 1,680 道支出金 0

時金 13,447

計 13,447 11,767 1,680 道支出金 0

13,447

2款 保険給付費

4項 葬祭諸費

1 葬祭費 3,000 2,000 1,000 道支出金 0

3,000

計 3,000 2,000 1,000 道支出金 0

3,000

3款 国民健康保険事業費納付金

1項 医療給付費分

1 一般被保険 1,152,271 0 1,152,271 道支出金 繰入金 756,671

者医療給付 38,058 346,486

費分 諸収入

11,056

2 退職被保険 4,905 0 4,905 諸収入 4,486

者等医療給 419

付費分

計 1,157,176 0 1,157,176 道支出金 繰入金 761,157

38,058 346,486

諸収入

11,475

3款 国民健康保険事業費納付金

2項 後期高齢者支援金等分

1 一般被保険 315,136 0 315,136 繰入金 234,466

者後期高齢 73,895

者支援金等 諸収入

分 6,775

2 退職被保険 1,520 0 1,520 1,520

者等後期高

齢者支援金

等分

国道支出金 地 方 債 そ の 他

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

-22-

Page 27: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

(単位 : 千円)

12 役務費 7 出産育児一時金支給 13,447

19 負担金補助 13,440 役務費 7

及び交付金 負担金補助及び交付金 13,440

医療費関連 13,440

19 負担金補助 3,000 葬祭費支給 3,000

及び交付金 負担金補助及び交付金 3,000

医療費関連 3,000

19 負担金補助 1,152,271 一般被保険者医療給付費分 1,152,271

及び交付金 負担金補助及び交付金 1,152,271

医療費関連 1,152,271

19 負担金補助 4,905 退職被保険者等医療給付費分 4,905

及び交付金 負担金補助及び交付金 4,905

医療費関連 4,905

19 負担金補助 315,136 一般被保険者後期高齢者支援金等分 315,136

及び交付金 負担金補助及び交付金 315,136

医療費関連 315,136

19 負担金補助 1,520 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 1,520

及び交付金 負担金補助及び交付金 1,520

医療費関連 1,520

区 分 金 額説 明

2 保険給付費

3 国民健康保険事業費納付金

-23-

Page 28: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

計 316,656 0 316,656 繰入金 235,986

73,895

諸収入

6,775

3款 国民健康保険事業費納付金

3項 介護納付金分

1 介護納付金 92,567 0 92,567 繰入金 69,913

分 22,654

計 92,567 0 92,567 繰入金 69,913

22,654

4款 共同事業拠出金

1項 共同事業拠出金

1 共同事業拠 2 0 2 諸収入 0

出金 2

高額医療費 - 191,138 △191,138

拠出金

保険財政共 - 1,387,105△1,387,105

同安定化事

業拠出金

計 2 1,578,243△1,578,241 諸収入 0

2

5款 保健事業費

1項 保健事業費

1 保健衛生普 67,769 67,426 343 道支出金 繰入金 0

及費 29,002 38,767

国道支出金 地 方 債 そ の 他

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

-24-

Page 29: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

(単位 : 千円)

19 負担金補助 92,567 介護納付金分 92,567

及び交付金 負担金補助及び交付金 92,567

医療費関連 92,567

19 負担金補助 2 共同事業拠出金 2

及び交付金 負担金補助及び交付金 2

医療費関連 2

(本目廃止)

(本目廃止)

1 報酬 6,526 保健衛生普及経費 254

4 共済費 992 旅費 8

8 報償費 272 需用費 246

9 旅費 24 特定健康診査・特定保健指導事業 57,943

11 需用費 1,728 報酬 6,526

12 役務費 6,366 共済費 992

13 委託料 42,001 報償費 272

14 使用料及び 270 旅費 16

賃借料 需用費 1,482

18 備品購入費 18 役務費 6,366

区 分 金 額説 明

3 国民健康保険事業費納付金

5 保健事業費

-25-

Page 30: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

2 医療費適正 24,332 32,506 △8,174 道支出金 繰入金 0

化対策事業 14,414 9,918

計 92,101 99,932 △7,831 道支出金 繰入金 0

43,416 48,685

6款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1 一般被保険 4,000 4,000 0 4,000

者保険税還

付金

2 退職被保険 250 250 0 250

者等保険税

還付金

計 4,250 4,250 0 4,250

7款 予備費

1項 予備費

1 予備費 10,000 10,000 0 繰入金 0

10,000

計 10,000 10,000 0 繰入金 0

10,000

国道支出金 地 方 債 そ の 他

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

-26-

Page 31: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

(単位 : 千円)

19 負担金補助 9,572 委託料 42,001

及び交付金 保健福祉関連委託 42,001

使用料及び賃借料 270

備品購入費 18

保健衛生推進支援事業 9,572

負担金補助及び交付金 9,572

分担金・負担金 9,188

補助金・助成金・賛助金 384

1 報酬 3,338 医療費適正化対策事業 24,332

4 共済費 488 報酬 3,338

9 旅費 18 共済費 488

11 需用費 72 旅費 18

12 役務費 3,598 需用費 72

13 委託料 16,695 役務費 3,598

14 使用料及び 10 委託料 16,695

賃借料 保健福祉関連委託 16,695

18 備品購入費 113 使用料及び賃借料 10

備品購入費 113

23 償還金利子 4,000 一般被保険者保険税還付金 4,000

及び割引料 償還金利子及び割引料 4,000

23 償還金利子 250 退職被保険者等保険税還付金 250

及び割引料 償還金利子及び割引料 250

予備費 10,000

予備費 10,000

区 分 金 額説 明

5 保健事業費

7 予備費

-27-

Page 32: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

款 後期高齢者支援金等

項 後期高齢者支援金等

後期高齢者 - 721,572 △721,572

支援金

後期高齢者 - 50 △50

関係事務費

拠出金

計 - 721,622 △721,622

款 前期高齢者納付金等

項 前期高齢者納付金等

前期高齢者 - 51 △51

関係事務費

拠出金

前期高齢者 - 563 △563

納付金

計 - 614 △614

款 老人保健拠出金

項 老人保健拠出金

老人保健事 - 27 △27

務費拠出金

計 - 27 △27

款 介護納付金

項 介護納付金

介護納付金 - 259,235 △259,235

計 - 259,235 △259,235

国道支出金 地 方 債 そ の 他

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

-28-

Page 33: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

(単位 : 千円)

(本款廃止)

(本款廃止)

(本款廃止)

(本款廃止)

(本款廃止)

(本款廃止)

区 分 金 額説 明

7 予備費

介護納付金

-29-

Page 34: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

-30-

Page 35: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

債務負担行為に関する調書

-31-

Page 36: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

期 間 金 額 期 間 金 額 国(道)支出金 地方債 その他

平成30

平成29 1 ~ 446 446

平成33

平成30

- 0 ~ 516 336 180

平成31

平成30

- 0 ~ 532 352 180

平成31

限 度 額

1,181

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書   

支出(見込)額 支出(見込)額一般財源

事    項

自動車借上経費(健康推進課)

532

当該年度以降の

特  定  財  源

左 の 財 源 内 訳

  (単位:千円)

自動車借上経費(税務課)

516

国保総合システム用PC・プリンター更新経費

前年末までの

-32-

Page 37: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

下水道事業特別会計

-33-

Page 38: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

-34-

Page 39: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

議案第23号

平成30年度北広島市下水道事業特別会計予算

平成30年度北広島市の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところ

による。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,253,235千円

と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入

歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債

務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表

債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方

債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」

による。

平成30年2月20日提出

北広島市長 上 野 正 三

-35-

Page 40: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

第1表 歳入歳出予算

歳 入 (単位:千円)

款 項

1 分担金及び負担金 487

1 負担金 487

2 使用料及び手数料 848,691

1 使用料 847,691

2 手数料 1,000

3 国庫支出金 342,670

1 国庫補助金 342,670

4 財産収入 54

1 財産売払収入 33

2 財産運用収入 21

5 繰入金 536,873

1 他会計繰入金 536,873

6 繰越金 10

1 繰越金 10

7 諸収入 2,650

1 雑入 2,650

8 市債 521,800

1 市債 521,800

2,253,235

金 額

歳 入 合 計

-36-

Page 41: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

歳 出 (単位:千円)

款 項

1 下水道総務費 658,051

1 下水道管理費 658,051

2 下水道事業費 756,594

1 下水道事業費 756,594

3 公債費 837,590

1 公債費 837,590

4 予備費 1,000

1 予備費 1,000

2,253,235

金 額

歳 出 合 計

-37-

Page 42: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

第2表 債務負担行為

第3表 地方債

平成30年度金融機関が貸し付ける水洗便所改造資金に係る損失補償

平成30年度から 貸付額に延滞金を加算した額の範囲内

平成35年度まで6年間以内 

平成30年度水洗便所改造資金貸付事務委託手数料

平成30年度から平成35年度まで

貸付残額に対する利子相当額

6年間以内 

下水道事業債 521,800

起債の日から40年以内(据置期間を含む。)において償還する。ただし、必要に応じ繰上償還することができる。ああ

年6.5%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)

証書借入

又は

証券発行

限度額期    間事          項

起債の目的 限度額

(単位:千円)

償還の方法利率起債の方法

-38-

Page 43: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

歳入歳出予算事項別明細書

-39-

Page 44: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

-40-

Page 45: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

総括

(歳 入) (単位:千円)

1 分担金及び負担金 487 252 235

2 使用料及び手数料 848,691 834,205 14,486

3 国庫支出金 342,670 261,790 80,880

4 財産収入 54 54 0

5 繰入金 536,873 512,630 24,243

6 繰越金 10 10 0

7 諸収入 2,650 2,650 0

8 市債 521,800 446,500 75,300

2,253,235 2,058,091 195,144

本年度予算額 前年度予算額 比 較

歳 入 合 計

-41-

Page 46: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

歳入 1款 分担金及び負担金

1項 負担金

1 下水道事業費負担金 487 252 235

計 487 252 235

2款 使用料及び手数料

1項 使用料

1 下水道使用料 847,681 833,195 14,486

2 下水道管理使用料 10 10 0

計 847,691 833,205 14,486

2款 使用料及び手数料

2項 手数料

1 排水設備手数料 1,000 1,000 0

計 1,000 1,000 0

3款 国庫支出金

1項 国庫補助金

1 下水道事業費国庫補助金 342,670 261,790 80,880

計 342,670 261,790 80,880

4款 財産収入

1項 財産売払収入

1 物品売払収入 33 33 0

計 33 33 0

4款 財産収入

2項 財産運用収入

1 財産貸付収入 21 21 0

計 21 21 0

5款 繰入金

1項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金 536,873 512,630 24,243

本 年 度 前 年 度 比 較

5 繰入金

-42-

Page 47: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

(単位 : 千円)

1 下水道事業負 487 受益者負担金(現年分) 487

担金

1 下水道使用料 847,681 現年分 835,034

滞納繰越分 12,647

1 下水道管理使 10 下水道施設等使用料 10

用料

1 排水設備手数 1,000 排水設備検査手数料 1,000

1 下水道事業費 342,670 社会資本整備総合交付金 342,670

国庫補助金

1 物品売払収入 33 下水道計画図等売払収入 33

1 土地建物貸付 21 行政財産貸付収入 21

収入

1 一般会計繰入 536,873 一般会計繰入金 536,873

区 分 金 額説 明

-43-

Page 48: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

計 536,873 512,630 24,243

6款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金 10 10 0

計 10 10 0

7款 諸収入

1項 雑入

1 雑入 2,650 2,650 0

計 2,650 2,650 0

8款 市債

1項 市債

1 下水道事業債 521,800 446,500 75,300

計 521,800 446,500 75,300

本 年 度 前 年 度 比 較

5 繰入金

8 市債

-44-

Page 49: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

(単位 : 千円)

1 繰越金 10 前年度繰越金 10

1 雑入 2,650 水洗便所改造資金貸付金債務保証回収金 500

乾燥汚泥販売代金 700

賠償補償保険金 300

鉄屑売却収入 1,100

電気料 50

1 下水道事業債 521,800 補助事業債 305,000

単独事業債 97,000

資本費平準化債 69,000

下水道事業債(特別措置分) 40,000

公営企業会計適用債 10,800

区 分 金 額説 明

-45-

Page 50: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

総括

(歳 出)

1 下水道総務費 658,051 635,595 22,456

2 下水道事業費 756,594 601,020 155,574

3 公債費 837,590 820,476 17,114

4 予備費 1,000 1,000 0

2,253,235 2,058,091 195,144歳 出 合 計

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較

-46-

Page 51: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

(単位:千円)

0 22,476 198,017 437,558

342,670 390,324 1,100 22,500

0 109,000 340,967 387,623

0 0 1,000 0

342,670 521,800 541,084 847,681

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

国 道 支 出 金 地 方 債 そ の 他

-47-

Page 52: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

歳出 1款 下水道総務費

1項 下水道管理費

1 一般管理費 225,827 238,519 △12,692 22,476 負担金 166,839

487

財産収入

33

繰入金

35,182

諸収入

800

繰越金

10

2 管渠維持費 53,388 57,307 △3,919 手数料 29,852

1,000

繰入金

22,536

3 下水処理セ 378,836 339,769 39,067 使用料 240,867

ンター費 10

財産収入

21

繰入金

137,188

諸収入

750

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

国道支出金 地 方 債 そ の 他

-48-

Page 53: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

(単位 : 千円)

1 報酬 300 一般管理経費 225,827

2 給料 58,927 報酬 300

3 職員手当等 36,759 給料 58,927

4 共済費 19,139 職員手当等 36,759

9 旅費 709 共済費 19,139

11 需用費 98 旅費 709

12 役務費 3,163 需用費 98

13 委託料 47,250 役務費 3,163

18 備品購入費 87 委託料 47,250

19 負担金補助 26,295 企画運営・作成等委託 47,250

及び交付金 備品購入費 87

22 補償補填及 800 負担金補助及び交付金 26,295

び賠償金 分担金・負担金 8,717

23 償還金利子 300 会議等負担金 802

及び割引料 人件費的性格なもの 16,776

27 公課費 32,000 補償補填及び賠償金 800

償還金利子及び割引料 300

公課費 32,000

11 需用費 18,225 管渠維持経費 53,388

12 役務費 48 需用費 18,225

13 委託料 34,524 役務費 48

14 使用料及び 359 委託料 34,524

賃借料 施設等維持管理委託 28,966

18 備品購入費 178 保守・点検・整備委託 4,508

19 負担金補助 54 各種測定・分析委託 1,050

及び交付金 使用料及び賃借料 359

備品購入費 178

負担金補助及び交付金 54

分担金・負担金 54

9 旅費 9 下水処理センター管理経費 376,473

11 需用費 110,604 旅費 9

12 役務費 1,379 需用費 110,134

13 委託料 254,553 役務費 1,379

14 使用料及び 10,568 委託料 252,660

賃借料 施設等維持管理委託 246,426

18 備品購入費 750 保守・点検・整備委託 2,133

19 負担金補助 973 各種測定・分析委託 4,101

及び交付金 使用料及び賃借料 10,568

備品購入費 750

区 分 金 額説 明

1 下水道総務費

-49-

Page 54: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

計 658,051 635,595 22,456 22,476 使用料 437,558

10

手数料

1,000

負担金

487

財産収入

54

繰入金

194,906

諸収入

1,550

繰越金

10

2款 下水道事業費

1項 下水道事業費

1 建設費 756,594 601,020 155,574 国庫支出金 390,324 諸収入 22,500

342,670 1,100

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

国道支出金 地 方 債 そ の 他

-50-

Page 55: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

(単位 : 千円)

負担金補助及び交付金 973

分担金・負担金 973

汚泥有効利用推進事業 2,363

需用費 470

委託料 1,893

施設等維持管理委託 1,577

各種測定・分析委託 316

4 共済費 216 下水道整備等事業 756,594

7 賃金 1,391 共済費 216

9 旅費 400 賃金 1,391

11 需用費 807 旅費 400

12 役務費 234 需用費 807

13 委託料 141,700 役務費 234

14 使用料及び 1,001 委託料 141,700

賃借料 調査・設計・監理等委託 141,700

15 工事請負費 608,500 使用料及び賃借料 1,001

19 負担金補助 545 工事請負費 608,500

及び交付金 負担金補助及び交付金 545

22 補償補填及 1,000 分担金・負担金 545

び賠償金 補償補填及び賠償金 1,000

23 償還金利子 800 償還金利子及び割引料 800

及び割引料

区 分 金 額説 明

1 下水道総務費

2 下水道事業費

-51-

Page 56: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

計 756,594 601,020 155,574 国庫支出金 390,324 諸収入 22,500

342,670 1,100

3款 公債費

1項 公債費

1 元金 696,571 660,229 36,342 109,000 繰入金 299,645

287,926

2 利子 141,019 160,247 △19,228 繰入金 87,978

53,041

計 837,590 820,476 17,114 109,000 繰入金 387,623

340,967

4款 予備費

1項 予備費

1 予備費 1,000 1,000 0 繰入金 0

1,000

計 1,000 1,000 0 繰入金 0

1,000

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

国道支出金 地 方 債 そ の 他

-52-

Page 57: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

(単位 : 千円)

23 償還金利子 696,571 償還元金 696,571

及び割引料 償還金利子及び割引料 696,571

23 償還金利子 141,019 償還利子 141,019

及び割引料 償還金利子及び割引料 141,019

予備費 1,000

予備費 1,000

区 分 金 額説 明

2 下水道事業費

4 予備費

-53-

Page 58: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

-54-

Page 59: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

地方債に関する調書

給与費明細書

債務負担行為に関する調書

-55-

Page 60: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

1 一般職

(1) 総括

( 0 )

△ 1

0

2,652 0

区分

本年度

前年度

扶養手当

2,040

( 1 )

△ 81

△ 612

25,781

寒冷地手当期末勤勉手当

26,438

△ 657

1,459

1,378

職員手当の内 訳

比 較

比 較

区分

本年度

前年度

給 与 費 明 細 書

比 較

給 与 費

職員数 (人)区分

本年度

前年度

( 1 )

13

14

38,791

( )内は再任用短時間勤務職員の数(外数)

△ 2,554

0

地域手当

給料 職員手当

58,927 36,759

61,481

△ 2,032

-56-

Page 61: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

(単位:千円)

退 10,411 福 41

公  255

退 11,229 福 45

公  289

退 △818 福  △4

公   △34

通勤手当 住居手当 管理職手当時間外

勤務手当特殊勤務

手当児童手当(参考)

1,063 1,296 1,496 2,700 0 900

1,010 1,512 1,496 3,000 0 1,080

53 △ 216 0 △ 300 0 △ 180

宿日直手当 夜勤手当 休日手当単身赴任

手当災害派遣

手当

0 0 105 0 0

0 0 144 0 0

0 0 △ 39 0 0

給 与 費 明 細 書

給 与 費

備考

100,272

19,13995,686

共済費 合計

△ 4,586

20,353 120,625

114,825

△ 1,214 △ 5,800

-57-

Page 62: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

△ 2,554 給与改定に伴う増減分 123

昇給に伴う増加分 478

その他増減分 △ 3,155

△ 2,032 制度改正に伴う増減分 547

その他増減分 △ 2,579

(3)給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与 (単位:円)

一般行政職 消防職 教育公務員 技能労務職

324,376 - - -

350,494 - - -

44歳8月 - - -

343,207 - - -

369,740 - - -

47歳3月 - - -

備考 再任用短時間勤務職員を除く。

区 分

区 分

給 料

増 減 額

職 員 手 当

増 減 事 由 別 内 訳

30年1月1日現 在

29年1月1日現 在

平均給料月額

平均給与月額

平 均 年 齢

平均給料月額

平均給与月額

平 均 年 齢

-58-

Page 63: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

(単位:千円)

前年度給与改定分 123 給与改定の状況

給料の改定率 給料表を平均0.2%引上げ

給与改定実施時期

478 平均昇給率 0.9%

(昇給月) (職員数)

昇給期別職員数 1月 10 人

職員の異動による分 △ 3,155 職員数の異動状況

現に在職する職員数 その他 計

本年度 13  人 0  人 13 人

前年度 12  人 2  人 14 人

比 較 1  人 △2  人  △1  人

期末勤勉手当率改定 547 年間4.3月分から4.4月分に改定

職員の異動による分 △ 2,579

イ 初任給 (単位:円)

区 分 学 歴 消防職 教育公務員 技能労務職

高校卒 - - -

大学卒 - - -

高校卒 - - -

大学卒 - - -

一般行政職

147,100

179,200

147,100

179,200

備 考説 明

平成29年4月1日

北広島市の制度

国 の 制 度

-59-

Page 64: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

ウ 級別職員数 ( )内は再任用短時間勤務職員の数及び構成比(外数)

職員数 構成比 職員数 構成比 職員数 構成比 職員数 構成比

(人) (%) (人) (%) (人) (%) (人) (%)

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)- - - - - - - -

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)1 7.1 - - - - - - (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)1 7.1 - - - - - - (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)8 57.2 - - - - - -

(1) (1) (-) (-) (-) (-) (-) (-)2 14.4 - - - - - - (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)1 7.1 - - - - - - (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)1 7.1 - - - - - -

(1) (1) (-) (-) (-) (-) (-) (-)14 100 - - - - - - (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)- - - - - - - -

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)1 7.1 - - - - - - (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)1 7.1 - - - - - - (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)9 64.4 - - - - - -

(1) (1) (-) (-) (-) (-) (-) (-)2 14.3 - - - - - - (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)1 7.1 - - - - - - (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)- - - - - - - -

(1) (1) (-) (-) (-) (-) (-) (-)14 100 - - - - - -

(級別の標準的な職務内容)

区分

1級 定型的な業務を行う職務

2級 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級 主任の職務

1 主査等の職務

2 困難な業務を処理する主任の職務

5級 課長等の職務

1 消防署長等の職務

2 困難な業務を処理する課長等の職務

1 部長等の職務

2 困難な業務を処理する消防署長等の職務

5級

6級

7級

30年1月1日現 在

29年1月1日現 在

教育公務員

区 分

一般行政職

6級

技能労務職

2級

4級

消防職

1級

5級

7級

3級

職 務 の 内 容

4級

7級

4級

6級

3級

2級

1級

-60-

Page 65: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

エ 昇給

合 計 一般行政職 消防職 教育公務員 技能労務職

1号給 0 0 0 0 0

2号給 2 2 0 0 0

3号給 0 0 0 0 0

4号給 8 8 0 0 0

76.9% 76.9% - - -

1号給 0 0 0 0 0

2号給 0 0 0 0 0

3号給 0 0 0 0 0

4号給 12 12 0 0 0

85.7% 85.7% - - -

備考 職員数欄には再任用短時間勤務職員を含まない。

オ 期末手当・勤勉手当 ( )内は再任用職員の支給率

支給期別支給率 支給率

6月(月分) 12月(月分) 計

(1.075) (1.225) (2.30)

2.125 2.275 4.40

(1.05) (1.20) (2.25)

2.075 2.225 4.30

(1.075) (1.225) (2.30)

2.125 2.275 4.40

職制上の段階、職務の級等による加算措置

有本 年 度

前 年 度

国の制度

区 分

区 分

比率(B)/(A)

号給数別内訳

職員数

( A )0

10 10 0 0 0

13 13 0 0

0

昇給に係る職員数12 12

昇給に係る職員数

( B )

比率(B)/(A)

号給数別内訳

0( A )

0 0 0( B )

職員数14 14 0

-61-

Page 66: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 2 0 年 勤 続 25年勤続 3 5 年 勤 続 最 高 限 度 そ の 他 の

の者 の者 の者 加 算 措 置

(月分) (月分) (月分) (月分) 等

定 年 前 早

期 退 職 特

支給率等 24.586875 33.27075 47.709 47.709 例措置

(2%~45%

加算)

定 年 前 早

期 退 職 特

国の制度 24.586875 33.27075 47.709 47.709 例措置

(支給率等) (2%~45%

加算)

キ 地域手当

ク 特殊勤務手当 全職種 一般行政職 消防職 教育公務員 技能労務職

ケ その他の手当

区 分

扶養手当

支給最高限度額 月額 27,000 円

基礎控除額 月額 11,000 円

交通機関等利用者 実費支給

交通用具使用者 通勤距離に応じて定額支給

支給対象職員数(人)

国の指定基準に基づく支給率(%)

備 考区 分

支給対象地域

支給率(%) 0%

0

北 広 島 市

区 分

北海道内は札幌市に在勤する職員

3%

-給料総額に対する比率 --

国の制度との異同

手当の名称

住居手当

通勤手当

差 異 の 内 容

- -0.0%(30年1月1日現在)

0.0%

0.0% 0.0%

支給対象職員の比率-

-62-

Page 67: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

期 間 金 額 期 間 金 額 国(道)支出金 地方債 その他

平成30 限度額

平成29 - ~ 2分の1 2分の1

平成34 に同じ

平成30 限度額

平成29 - ~ 全 額

平成34 に同じ

平成30

平成29 62 ~ 247 123 124

平成33

平成29 746 平成30 746 498 248

平成29 2,440 平成30 9,990 9,990

平成30 限度額

- - ~ 2分の1 2分の1

平成35 に同じ

平成30 限度額

- - ~ 全 額

平成35 に同じ

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書   

  (単位:千円)

事    項 限 度 額

前年末までの 当該年度以降の 左 の 財 源 内 訳

支出(見込)額 支出(見込)額 特  定  財  源一般財源

平成29年度水洗便所 貸付残額に対する利子

相当額改造資金貸付

事務委託手数料

平成29年度金融機関が 貸付額に延滞金を加算した額の範

囲内

貸付ける水洗便所改造

資金に係る損失補償

345下水道管路用地使用料

1,512自動車借上経費

平成30年度金融機関が 貸付額に延滞金を加算した額の範

囲内

貸付ける水洗便所改造

資金に係る損失補償

改造資金貸付

事務委託手数料

13,990仮設発電機借上経費

平成30年度水洗便所 貸付残額に対する利子

相当額

-63-

Page 68: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

地方債の28年度末における現在高及び29年度末並びに30年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

28年度末 29年度末 30年度末

現在高 現在高見込額 起債借入見込額 元金償還見込額 現在高見込額

1 下水道事業債 7,537,037 7,503,372 511,000 644,019 7,370,353

(1)下水道事業債 7,537,037 7,503,372 511,000 644,019 7,370,353

2 その他 221,945 172,465 10,800 52,552 130,713

(1)臨時財政特例債 202,445 145,765 0 51,304 94,461

19,500 26,700 10,800 1,248 36,252

7,758,982 7,675,837 521,800 696,571 7,501,066

区    分30年度中増減見込

(2)公営企業会計適用債

合      計

-64-

Page 69: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

霊園事業特別会計

-65-

Page 70: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

-66-

Page 71: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

議案第24号

平成30年度北広島市霊園事業特別会計予算

平成30年度北広島市の霊園事業特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。

1 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ69,654千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入

歳出予算」による。

平成30年2月20日提出

北広島市長 上 野 正 三

-67-

Page 72: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

第1表 歳入歳出予算

歳 入 (単位:千円)

款 項

1 使用料及び手数料 30,846

1 使用料 30,846

2 財産収入 106

1 財産運用収入 106

3 繰入金 38,702

1 基金繰入金 38,702

69,654

金 額

歳 入 合 計

-68-

Page 73: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

歳 出 (単位:千円)

款 項

1 霊園事業費 63,689

1 霊園事業費 63,689

2 公債費 5,665

1 公債費 5,665

3 予備費 300

1 予備費 300

69,654

金 額

歳 出 合 計

-69-

Page 74: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

-70-

Page 75: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

歳入歳出予算事項別明細書

-71-

Page 76: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

-72-

Page 77: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

総括

(歳 入) (単位:千円)

1 使用料及び手数料 30,846 30,716 130

2 財産収入 106 224 △118

3 繰入金 38,702 41,094 △2,392

69,654 72,034 △2,380

本年度予算額 前年度予算額 比 較

歳 入 合 計

-73-

Page 78: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

歳入 1款 使用料及び手数料

1項 使用料

1 霊園使用料 30,846 30,716 130

計 30,846 30,716 130

2款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金 106 224 △ 118

計 106 224 △ 118

3款 繰入金

1項 基金繰入金

1 霊園管理基金繰入金 32,601 0 32,601

2 霊園事業減債基金繰入金 6,101 0 6,101

基金繰入金 0 41,094 △ 41,094

計 38,702 41,094 △ 2,392

本 年 度 前 年 度 比 較

3 繰入金

-74-

Page 79: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

(単位 : 千円)

1 永代使用料 20,377 永代使用料 20,377

2 永代管理料 10,327 永代管理料 10,327

3 臨時使用料 142 臨時使用料 142

1 利子及び配当 106 霊園管理基金積立利子 83

金 霊園事業減債基金積立利子 23

1 霊園管理基金 32,601 霊園管理基金とりくずし 32,601

繰入金

1 霊園事業減債 6,101 霊園事業減債基金とりくずし 6,101

基金繰入金

(本目廃止)

区 分 金 額説 明

-75-

Page 80: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

総括

(歳 出)

1 霊園事業費 63,689 66,198 △2,509

2 公債費 5,665 5,536 129

3 予備費 300 300 0

69,654 72,034 △2,380歳 出 合 計

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較

-76-

Page 81: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

(単位:千円)

0 0 63,689 0

0 0 5,665 0

0 0 300 0

0 0 69,654 0

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

国 道 支 出 金 地 方 債 そ の 他

-77-

Page 82: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

歳出 1款 霊園事業費

1項 霊園事業費

1 一般管理費 63,689 66,198 △2,509 使用料 0

30,846

財産収入

83

繰入金

32,760

計 63,689 66,198 △2,509 使用料 0

30,846

財産収入

83

繰入金

32,760

2款 公債費

1項 公債費

1 元金 5,312 5,150 162 繰入金 0

5,312

2 利子 353 386 △33 財産収入 0

23

繰入金

330

計 5,665 5,536 129 財産収入 0

23

繰入金

5,642

3款 予備費

1項 予備費

1 予備費 300 300 0 繰入金 0

300

計 300 300 0 繰入金 0

300

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

国道支出金 地 方 債 そ の 他

-78-

Page 83: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

(単位 : 千円)

11 需用費 1,042 一般管理経費 63,689

12 役務費 663 需用費 1,042

13 委託料 28,569 役務費 663

14 使用料及び 355 委託料 28,569

賃借料 施設等維持管理委託 28,569

15 工事請負費 1,696 使用料及び賃借料 355

19 負担金補助 98 工事請負費 1,696

及び交付金 負担金補助及び交付金 98

23 償還金利子 561 分担金・負担金 98

及び割引料 償還金利子及び割引料 561

25 積立金 30,705 積立金 30,705

23 償還金利子 5,312 償還元金 5,312

及び割引料 償還金利子及び割引料 5,312

23 償還金利子 353 償還利子 353

及び割引料 償還金利子及び割引料 353

予備費 300

予備費 300

区 分 金 額説 明

3 予備費

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Page 84: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

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Page 85: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

地方債に関する調書

-81-

Page 86: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

地方債の28年度末における現在高及び29年度末並びに30年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

28年度末 29年度末 30年度末

現在高 現在高見込額 起債借入見込額 元金償還見込額 現在高見込額

1 霊園事業債 79,650 74,500 0 5,312 69,188

(1)霊園事業債 79,650 74,500 0 5,312 69,188

79,650 74,500 0 5,312 69,188

区    分30年度中増減見込

合      計

-82-

Page 87: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

介護保険特別会計

-83-

Page 88: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

-84-

Page 89: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

議案第25号

平成30年度北広島市介護保険特別会計予算

平成30年度北広島市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,548,104千円

と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入

歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書

の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、

各項に計上した報酬及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額

に過不足を生じた場合における同一款内での当該経費の各項の間の流用と

する。

平成30年2月20日提出

北広島市長 上 野 正 三

-85-

Page 90: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

第1表 歳入歳出予算

歳 入 (単位:千円)

款 項

1 介護保険料 1,119,162

1 介護保険料 1,119,162

2 国庫支出金 967,715

1 国庫負担金 739,744

2 国庫補助金 227,971

3 支払基金交付金 1,168,318

1 支払基金交付金 1,168,318

4 道支出金 636,939

1 道負担金 583,645

2 道補助金 53,294

5 財産収入 50

1 財産運用収入 50

6 繰入金 655,587

1 一般会計繰入金 655,587

7 繰越金 1

1 繰越金 1

8 諸収入 332

1 延滞金加算金及び過料 1

2 雑入 331

4,548,104

金 額

歳 入 合 計

-86-

Page 91: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

歳 出 (単位:千円)

款 項

1 総務費 91,832

1 総務管理費 38,034

2 賦課徴収費 6,397

3 介護認定費 47,401

2 保険給付費 4,072,017

1 保険給付費 4,072,017

3 地域支援事業費 380,705

1 介護予防・生活支援サービス事 221,860

業費

2 一般介護予防事業費 33,358

3 包括的支援事業費 87,439

4 任意事業費 38,048

4 基金積立金 50

1 基金積立金 50

5 諸支出金 1,500

1 償還金及び還付加算金 1,500

6 予備費 2,000

1 予備費 2,000

4,548,104

金 額

歳 出 合 計

-87-

Page 92: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

-88-

Page 93: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

歳入歳出予算事項別明細書

-89-

Page 94: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

-90-

Page 95: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

総括

(歳 入) (単位:千円)

1 介護保険料 1,119,162 1,007,249 111,913

2 国庫支出金 967,715 878,509 89,206

3 支払基金交付金 1,168,318 1,110,710 57,608

4 道支出金 636,939 593,472 43,467

5 財産収入 50 50 0

6 繰入金 655,587 621,416 34,171

7 繰越金 1 1 0

8 諸収入 332 353 △21

4,548,104 4,211,760 336,344

本年度予算額 前年度予算額 比 較

歳 入 合 計

-91-

Page 96: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

歳入 1款 介護保険料

1項 介護保険料

1 第1号被保険者介護保険料 1,119,162 1,007,249 111,913

計 1,119,162 1,007,249 111,913

2款 国庫支出金

1項 国庫負担金

1 介護給付費負担金 739,744 685,965 53,779

計 739,744 685,965 53,779

2款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1 調整交付金 134,124 108,115 26,009

2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活 51,023 40,000 11,023

支援総合事業)

3 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活 42,824 44,429 △ 1,605

支援総合事業以外)

計 227,971 192,544 35,427

3款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金 1,099,435 1,065,914 33,521

2 地域支援事業支援交付金 68,883 44,796 24,087

計 1,168,318 1,110,710 57,608

4款 道支出金

1項 道負担金

1 介護給付費負担金 583,645 551,258 32,387

計 583,645 551,258 32,387

4款 道支出金

2項 道補助金

1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活 31,888 19,999 11,889

支援総合事業)

2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活 21,406 22,215 △ 809

支援総合事業以外)

本 年 度 前 年 度 比 較

4 道支出金

-92-

Page 97: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

(単位 : 千円)

1 現年賦課分 1,116,062 普通徴収分 103,054

過年度分 740

特別徴収分 1,012,268

2 滞納繰越分 3,100 滞納繰越分 3,100

1 現年度分 739,744 介護給付費負担金 739,744

1 現年度分調整 134,124 現年度分調整交付金 134,124

交付金

1 現年度分 51,023 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 51,023

1 現年度分 42,824 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)

42,824

1 現年度分 1,099,435 介護給付費交付金 1,099,435

1 地域支援事業 68,883 地域支援事業支援交付金 68,883

支援交付金

1 現年度分 583,645 介護給付費負担金 583,645

1 現年度分 31,888 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 31,888

1 現年度分 21,406 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)

21,406

区 分 金 額説 明

-93-

Page 98: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

計 53,294 42,214 11,080

5款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金 50 50 0

計 50 50 0

6款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金 483,994 475,854 8,140

2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活 31,888 20,330 11,558

支援総合事業)

3 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活 35,378 24,215 11,163

支援総合事業以外)

4 低所得者保険料軽減繰入金 10,495 10,276 219

5 その他一般会計繰入金 93,832 90,741 3,091

計 655,587 621,416 34,171

7款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金 1 1 0

計 1 1 0

8款 諸収入

1項 延滞金加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金 1 1 0

計 1 1 0

8款 諸収入

2項 雑入

1 雑入 331 352 △ 21

計 331 352 △ 21

本 年 度 前 年 度 比 較

4 道支出金

8 諸収入

-94-

Page 99: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

(単位 : 千円)

1 利子及び配当 50 介護給付費準備基金積立利子 50

1 現年度分 483,994 介護給付費繰入金 483,994

1 現年度分 31,888 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 31,888

1 現年度分 35,378 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)

35,378

1 現年度分 10,495 低所得者保険料軽減繰入金 10,495

1 事務費繰入金 93,832 事務費繰入金 93,832

1 繰越金 1 繰越金 1

1 第1号被保険 1 第1号被保険者保険料延滞金 1

者延滞金

1 雑入 331 地域支援事業参加料 330

成年後見制度申立費用返戻金 1

区 分 金 額説 明

-95-

Page 100: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

総括

(歳 出)

1 総務費 91,832 78,472 13,360

2 保険給付費 4,072,017 3,806,836 265,181

3 地域支援事業費 380,705 291,991 88,714

4 基金積立金 50 50 0

5 諸支出金 1,500 1,000 500

6 予備費 2,000 2,000 0

公債費 - 31,411 △31,411

4,548,104 4,211,760 336,344歳 出 合 計

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較

-96-

Page 101: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

(単位:千円)

0 0 91,832 0

1,449,613 0 1,593,926 1,028,478

155,041 0 136,480 89,184

0 0 50 0

0 0 0 1,500

0 0 2,000 0

- - - -

1,604,654 0 1,824,288 1,119,162

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

国 道 支 出 金 地 方 債 そ の 他

-97-

Page 102: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

歳出 1款 総務費

1項 総務管理費

1 一般管理費 38,034 24,351 13,683 繰入金 0

38,034

計 38,034 24,351 13,683 繰入金 0

38,034

1款 総務費

2項 賦課徴収費

1 賦課徴収費 6,397 6,249 148 繰入金 0

6,397

計 6,397 6,249 148 繰入金 0

6,397

1款 総務費

3項 介護認定費

1 介護認定費 47,401 47,872 △471 繰入金 0

47,401

計 47,401 47,872 △471 繰入金 0

47,401

国道支出金 地 方 債 そ の 他

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

-98-

Page 103: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

(単位 : 千円)

1 報酬 2,210 一般管理費 38,034

4 共済費 301 報酬 2,210

9 旅費 148 共済費 301

11 需用費 1,457 旅費 148

12 役務費 1,234 需用費 1,457

13 委託料 32,550 役務費 1,234

14 使用料及び 25 委託料 32,550

賃借料 保守・点検・整備委託 32,148

19 負担金補助 109 各種電算処理等委託 402

及び交付金 使用料及び賃借料 25

負担金補助及び交付金 109

分担金・負担金 109

11 需用費 733 賦課徴収費 6,397

12 役務費 2,827 需用費 733

13 委託料 2,837 役務費 2,827

委託料 2,837

各種電算処理等委託 2,837

1 報酬 13,970 介護認定費 47,401

4 共済費 1,240 報酬 13,970

9 旅費 331 共済費 1,240

11 需用費 720 旅費 331

12 役務費 17,677 需用費 720

13 委託料 13,002 役務費 17,677

14 使用料及び 461 委託料 13,002

賃借料 相談・診断等委託 13,002

使用料及び賃借料 461

区 分 金 額説 明

1 総務費

-99-

Page 104: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

2款 保険給付費

1項 保険給付費

1 保険給付費 4,072,017 3,806,836 265,181 国庫支出金 繰入金 1,028,478

865,968 494,489

道支出金 諸収入

583,645 1

繰越金

1

支払基金交

付金

1,099,435

計 4,072,017 3,806,836 265,181 国庫支出金 繰入金 1,028,478

865,968 494,489

道支出金 諸収入

583,645 1

繰越金

1

支払基金交

付金

1,099,435

3款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・ 221,860 126,442 95,418 国庫支出金 繰入金 55,264

生活支援サ 51,240 27,729

ービス事業 道支出金 支払基金交

費 27,729 付金

59,898

国道支出金 地 方 債 そ の 他

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

-100-

Page 105: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

(単位 : 千円)

12 役務費 4,688 保険給付費 4,072,017

19 負担金補助 4,067,329 役務費 4,688

及び交付金 負担金補助及び交付金 4,067,329

医療費関連 4,067,329

12 役務費 642 第1号訪問事業 70,145

13 委託料 3,128 負担金補助及び交付金 70,145

19 負担金補助 218,090 医療費関連 70,145

及び交付金 第1号通所事業 126,191

委託料 3,128

保健福祉関連委託 3,128

負担金補助及び交付金 123,063

医療費関連 123,063

高額介護予防サービス費相当事業 96

負担金補助及び交付金 96

医療費関連 96

高額医療合算介護予防サービス費相当事業 60

負担金補助及び交付金 60

医療費関連 60

介護予防ケアマネジメント事業費 24,726

負担金補助及び交付金 24,726

医療費関連 24,726

審査支払手数料 642

区 分 金 額説 明

1 総務費

3 地域支援事業費

-101-

Page 106: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

介護予防ケ - 2,044 △2,044

アマネジメ

ント事業費

計 221,860 128,486 93,374 国庫支出金 繰入金 55,264

51,240 27,729

道支出金 支払基金交

27,729 付金

59,898

3款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

1 一般介護予 33,358 31,385 1,973 国庫支出金 繰入金 8,312

防事業費 7,683 4,159

道支出金 諸収入

4,159 60

支払基金交

付金

8,985

計 33,358 31,385 1,973 国庫支出金 繰入金 8,312

7,683 4,159

道支出金 諸収入

4,159 60

支払基金交

付金

8,985

国道支出金 地 方 債 そ の 他

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

-102-

Page 107: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

(単位 : 千円)

役務費 642

(本目廃止)

1 報酬 9,851 介護予防把握事業 19,717

4 共済費 1,513 報酬 2,602

8 報償費 1,071 共済費 399

9 旅費 11 役務費 33

11 需用費 588 委託料 16,683

12 役務費 352 保健福祉関連委託 16,683

13 委託料 19,972 介護予防普及啓発事業 12,545

報酬 7,249

共済費 1,114

報償費 321

旅費 11

需用費 450

役務費 111

委託料 3,289

保健福祉関連委託 3,289

地域介護予防活動支援事業 1,096

報償費 750

需用費 138

役務費 208

区 分 金 額説 明

3 地域支援事業費

3 地域支援事業費

-103-

Page 108: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業費

1 地域包括支 87,439 91,490 △4,051 国庫支出金 繰入金 20,121

援センター 33,662 16,828

費 道支出金

16,828

計 87,439 91,490 △4,051 国庫支出金 繰入金 20,121

33,662 16,828

道支出金

16,828

国道支出金 地 方 債 そ の 他

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

-104-

Page 109: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

(単位 : 千円)

1 報酬 2,400 地域包括支援センター経費 123

4 共済費 356 報酬 108

8 報償費 1,494 旅費 15

9 旅費 326 高齢者総合相談支援事業 14,541

11 需用費 393 報酬 2,292

12 役務費 1,873 共済費 356

13 委託料 71,914 報償費 400

14 使用料及び 8,577 旅費 88

賃借料 需用費 257

19 負担金補助 106 役務費 1,461

及び交付金 委託料 1,080

保健福祉関連委託 1,080

使用料及び賃借料 8,577

負担金補助及び交付金 30

会議等負担金 30

地域包括支援センター運営事業 54,834

委託料 54,834

保健福祉関連委託 54,834

高齢者虐待防止ネットワーク事業 92

報償費 20

旅費 4

需用費 51

役務費 17

介護保険制度改革事業 17,849

報償費 1,074

旅費 219

需用費 85

役務費 395

委託料 16,000

保健福祉関連委託 16,000

負担金補助及び交付金 76

会議等負担金 76

区 分 金 額説 明

3 地域支援事業費

3 地域支援事業費

-105-

Page 110: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

3款 地域支援事業費

4項 任意事業費

1 任意事業費 38,048 40,097 △2,049 国庫支出金 繰入金 5,487

9,162 18,550

道支出金 諸収入

4,578 271

計 38,048 40,097 △2,049 国庫支出金 繰入金 5,487

9,162 18,550

道支出金 諸収入

4,578 271

国道支出金 地 方 債 そ の 他

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

-106-

Page 111: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

(単位 : 千円)

8 報償費 270 介護予防住宅改修事業 450

9 旅費 4 扶助費 450

11 需用費 243 家族介護支援事業 12,744

12 役務費 505 報償費 20

13 委託料 35,177 需用費 126

14 使用料及び 199 役務費 25

賃借料 委託料 12,486

19 負担金補助 56 保健福祉関連委託 12,486

及び交付金 使用料及び賃借料 87

20 扶助費 1,594 介護従事者フォローアップ研修事業 250

報償費 250

住宅改修介護サービス事業 220

役務費 220

認知症支え合い事業 421

需用費 65

役務費 101

委託料 87

保守・点検・整備委託 87

使用料及び賃借料 112

負担金補助及び交付金 56

扶助費的性格なもの 56

地域支え合い体制づくり事業 9,882

委託料 9,882

保健福祉関連委託 9,882

権利擁護推進事業 14,081

旅費 4

需用費 52

役務費 159

委託料 12,722

保健福祉関連委託 12,722

扶助費 1,144

区 分 金 額説 明

3 地域支援事業費

3 地域支援事業費

-107-

Page 112: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

3款 地域支援事業費

項 その他諸費

審査支払手 - 533 △533

数料

計 - 533 △533

4款 基金積立金

1項 基金積立金

1 介護給付費 50 50 0 財産収入 0

準備基金積 50

立金

計 50 50 0 財産収入 0

50

5款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保 1,500 1,000 500 1,500

険者保険料

還付金

計 1,500 1,000 500 1,500

6款 予備費

1項 予備費

1 予備費 2,000 2,000 0 繰入金 0

2,000

計 2,000 2,000 0 繰入金 0

2,000

款 公債費

項 公債費

元金 - 31,411 △31,411

計 - 31,411 △31,411

国道支出金 地 方 債 そ の 他

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

国道支出金 地 方 債 そ の 他

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

-108-

Page 113: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

(単位 : 千円)

(本項廃止)

25 積立金 50 介護給付費準備基金積立金 50

積立金 50

23 償還金利子 1,500 第1号被保険者保険料還付金 1,500

及び割引料 償還金利子及び割引料 1,500

予備費 2,000

予備費 2,000

(本款廃止)

区 分 金 額説 明

区 分 金 額説 明

3 地域支援事業費

公債費

-109-

Page 114: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

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Page 115: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

後期高齢者医療特別会計

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Page 116: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

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Page 117: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

議案第26号

平成30年度北広島市後期高齢者医療特別会計予算

平成30年度北広島市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めると

ころによる。

1 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ842,126千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入

歳出予算」による。

平成30年2月20日提出

北広島市長 上 野 正 三

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Page 118: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

第1表 歳入歳出予算

歳 入 (単位:千円)

款 項

1 後期高齢者医療保険料 659,417

1 後期高齢者医療保険料 659,417

2 繰入金 181,996

1 一般会計繰入金 181,996

3 諸収入 712

1 償還金及び還付加算金 710

2 雑入 1

3 延滞金、加算金及び過料 1

4 繰越金 1

1 繰越金 1

842,126

金 額

歳 入 合 計

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Page 119: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

歳 出 (単位:千円)

款 項

1 総務費 7,658

1 総務管理費 4,696

2 徴収費 2,962

2 後期高齢者医療広域連合納付金 832,758

1 後期高齢者医療広域連合納付金 832,758

3 諸支出金 710

1 償還金及び還付加算金 710

4 予備費 1,000

1 予備費 1,000

842,126

金 額

歳 出 合 計

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Page 120: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

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Page 121: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

歳入歳出予算事項別明細書

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Page 122: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

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Page 123: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

総括

(歳 入) (単位:千円)

1 後期高齢者医療保険料 659,417 670,796 △11,379

2 繰入金 181,996 160,885 21,111

3 諸収入 712 3,321 △2,609

4 繰越金 1 1 0

842,126 835,003 7,123

本年度予算額 前年度予算額 比 較

歳 入 合 計

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Page 124: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

歳入 1款 後期高齢者医療保険料

1項 後期高齢者医療保険料

1 特別徴収保険料 315,844 328,299 △ 12,455

2 普通徴収保険料 343,573 342,497 1,076

計 659,417 670,796 △ 11,379

2款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 事務費繰入金 34,263 24,187 10,076

2 保険基盤安定繰入金 147,733 136,698 11,035

計 181,996 160,885 21,111

3款 諸収入

1項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金 700 3,310 △ 2,610

2 還付加算金 10 10 0

計 710 3,320 △ 2,610

3款 諸収入

2項 雑入

1 雑入 1 1 0

計 1 1 0

3款 諸収入

3項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金 1 0 1

計 1 0 1

4款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金 1 1 0

計 1 1 0

本 年 度 前 年 度 比 較

4 繰越金

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Page 125: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

(単位 : 千円)

1 現年度分特別 315,844 現年度分特別徴収保険料 315,844

徴収保険料

1 現年度分普通 341,423 現年度分普通徴収保険料 340,487

徴収保険料 過年度分普通徴収保険料 936

2 滞納繰越分普 2,150 滞納繰越分普通徴収保険料 2,150

通徴収保険料

1 事務費繰入金 34,263 事務費繰入金 34,263

1 保険基盤安定 147,733 保険基盤安定繰入金 147,733

繰入金

1 保険料還付金 700 保険料還付金 700

1 還付加算金 10 還付加算金 10

1 雑入 1 雑入 1

1 延滞金 1 延滞金 1

1 繰越金 1 繰越金 1

区 分 金 額説 明

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Page 126: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

総括

(歳 出)

1 総務費 7,658 6,133 1,525

2 後期高齢者医療広域連合納付金 832,758 824,550 8,208

3 諸支出金 710 3,320 △2,610

4 予備費 1,000 1,000 0

842,126 835,003 7,123歳 出 合 計

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較

-122-

Page 127: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

(単位:千円)

0 0 7,658 0

0 0 832,758 0

0 0 710 0

0 0 1,000 0

0 0 842,126 0

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

国 道 支 出 金 地 方 債 そ の 他

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Page 128: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

歳出 1款 総務費

1項 総務管理費

1 一般管理費 4,696 3,379 1,317 繰入金 0

4,695

諸収入

1

計 4,696 3,379 1,317 繰入金 0

4,695

諸収入

1

1款 総務費

2項 徴収費

1 徴収費 2,962 2,754 208 繰入金 0

2,962

計 2,962 2,754 208 繰入金 0

2,962

2款 後期高齢者医療広域連合納付金

1項 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者 832,758 824,550 8,208 繰入金 0

医療広域連 173,339

合納付金 諸収入

1

繰越金

1

その他

659,417

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

国道支出金 地 方 債 そ の 他

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Page 129: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

(単位 : 千円)

1 報酬 1,696 一般管理経費 4,696

4 共済費 244 報酬 1,696

9 旅費 3 共済費 244

11 需用費 143 旅費 3

12 役務費 993 需用費 143

13 委託料 1,617 役務費 993

委託料 1,617

各種電算処理等委託 1,617

11 需用費 238 徴収費 2,962

12 役務費 1,465 需用費 238

13 委託料 1,259 役務費 1,465

委託料 1,259

各種電算処理等委託 1,259

19 負担金補助 832,758 後期高齢者医療広域連合納付金 832,758

及び交付金 負担金補助及び交付金 832,758

分担金・負担金 832,758

区 分 金 額説 明

2 後期高齢者医療広域連合納付金

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Page 130: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

計 832,758 824,550 8,208 繰入金 0

173,339

諸収入

1

繰越金

1

その他

659,417

3款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1 還付加算金 710 3,320 △2,610 諸収入 0

710

計 710 3,320 △2,610 諸収入 0

710

4款 予備費

1項 予備費

1 予備費 1,000 1,000 0 繰入金 0

1,000

計 1,000 1,000 0 繰入金 0

1,000

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

国道支出金 地 方 債 そ の 他

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Page 131: 〔特別会計歳入歳出予算事項別明細書〕...歳 出 (単位:千円) 款 項 1総務費 45,875 1総務管理費 38,428 2徴税費 7,447 2保険給付費 4,678,948 1療養諸費

(単位 : 千円)

23 償還金利子 710 還付加算金 710

及び割引料 償還金利子及び割引料 710

予備費 1,000

予備費 1,000

区 分 金 額説 明

2 後期高齢者医療広域連合納付金

4 予備費

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