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22050101 proveedores 8/8/2014 FP 12465-4290 TOTAL CUENT 10/29/2014 AJ 02217 ANULA CE 19 130505 CLIENTE 12/18/2014 FV17432 28050501 ANTICIPO 12/14/2014 RC8668 28050502 AJ02138 2/9/2014 RECLA FV 16545 FV 16872 D05884 1,000,000 FV 16874 D05996 1,000,000 FV 17190 D06255 700,000 FV 17191 D06254 1,000,000 FV 17432 D06472 1,000,000

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Page 1: cuentas

22050101 proveedores 8/8/2014 FP 12465-4290 TOTAL CUENTAS POR PAGAR CARGOMAX10/29/2014 AJ 02217 ANULA CE 19510 PAGO FP

130505 CLIENTE 12/18/2014 FV17432

28050501 ANTICIPO 12/14/2014 RC8668

28050502 AJ02138 2/9/2014 RECLA FV 16545

FV 16872 D05884 1,000,000 FV 16874 D05996 1,000,000 FV 17190 D06255 700,000 FV 17191 D06254 1,000,000 FV 17432 D06472 1,000,000

Page 2: cuentas

TOTAL CUENTAS POR PAGAR CARGOMAX 568,500.00 ANULA CE 19510 PAGO FP 6,317,034.00

6,885,534.00

2880840

12,000,000.00

800,000.00 POR PAGAR AL CLIENTE

RECLASIFICAR 1330050228050502

Page 3: cuentas

CE 18803110 800,000.00

1330 800,000.00

RC 81091330 800,000.00

110 800,000.00