Upload
dinhdien
View
219
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ........................................................................................................
KATA PENGANTAR .........................................................................................
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................
1.1 Latar belakang .....................................................................................
1.2 Landasan Hukum ................................................................................
1.3 Maksud dan Tujuan .............................................................................
1.4 Sistematika Penulisan .........................................................................
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016 ..........
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD .....................................................................................
2.2 Analisis kinerja pelayanan SKPD .......................................................
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD ..................
2.4 Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD…………………………..
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....................
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ..................
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi ..........................
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.........................................................
3.3 Program dan Kegiatan .........................................................................
BAB IV PENUTUP .............................................................................................
i
ii
1
1
4
6
7
9
9
48
54
58
62
71
71
72
76
115
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan yang maha esa, atas berkat dan
karuniaNya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten
Kampar Tahun 2018 dapat terselesaikan. Renja ini disusun berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Renja menguraikan penyusunan
program kegiatan dan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar kedepannya
dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Renja Dinas Kesehatan
Kabupaten Kampar ini masih banyak kelemahan dan kekurangan sehingga kami
sangat berharap untuk mendapatkan kritikan dan saran yang konstruktif dari
berbagai pihak yang akan menyempurnakan Renja ini pada masa mendatang.
Dengan tersusunnya Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Tahun
2018, harapan kami apa yang dituangkan dalam renja Dinas Kesehatan Kabupaten
Kampar dapat terealisasi dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk tahun
2018.
Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang
telah memberikan dukungan dalam penyusunan Renja Dinas Kesehatan
Kabupeten Kampar Tahun 2018.
Bangkinang, Januari 2018
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KAMPAR
dr.MUHAMMAD HARIS
Pembina TK I
NIP. 19670721 199803 1 003
ii
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang
Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk priode satu (1)
tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik
yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat.Renja PD merupakan sebuah
dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratan untuk mengarahkan
program dan kegiatan pelayanan PD khususnya dan pembangunan daerah
pada umumnya.Renja PD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam
sistem perencanaan daerah, karena Renja PD berhubungan langsung dengan
pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan
pemerintah daerah. Kualitas penyusunan Renja PD sangatlah menentukan
pada kualitas pelayanan pada publik.
Program unggulan integrasi Kabupaten Kampar di jabarkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan merupakan
acuan dalam menyusun program prioritas pembangunan Kesehatan di
Kabupaten Kampar.
Setiap tahunnya, RPJMD akan dijabarkan dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Kampar dan RKPD ini
akan dijadikan acuan bagi Dinas Kesehatan untuk menyusun Rencana Kerja
(Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 2
Beberapa indikator kesehatan yang belum memenuhi target, dapat saja
menjadi penentu bahwa, Visi Indonesia Sehat Tahun 2025 belum tercapai.
Upaya lanjutan pencapaian visi haruslah tetap dalam kerangka Pembangunan
Kesehatan yang diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginyadapat terwujud. Pembangunan kesehatan
diselenggarakan berdasarkan perikemanusiaan, pemberdayaan dan
kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan
perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain : ibu, bayi, anak, manusia
lanjut usia dan keluarga miskin. Pembangunan kesehatan dilaksanakan
melalui : peningkatan perbekalan kesehatan yang ditandai oleh peningkatan
pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat serta manajemen kesehatan.
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar dalam merencanakan
program dan kegiatan menyentuh kebutuhan masyarakat Kabupaten Kampar
serta memenuhi harapan warga Kabupaten Kampar yang tertuang dalam Visi
Bupati terpilih dalam “Kabupaten Kampar Sebagai Wilayah Industri dan
Pertanian yang Maju dengan Masyarakat yang Religius, Beradat,
Berbudaya dan Sejahtera.”
Penajaman Rencana Kerja dengan penambahan detail kegiatan dan
anggaran akan menjadi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang
selanjutnya akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada tahun
yang berjalan.
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 3
Berdasarkan apa yang telah dilaksanakan setiap tahun di Dinas
Kesehatan Kabupaten Kampar maka kegiatan seksi dan program setiap
bidang di Dinas Kesehatan adalah dalam rangka mewujudkan visi kesehatan,
sehingga dapat dicapai derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Kampar
yang setinggi-tingginya. Upaya kesehatan yang dilakukan selalu dalam
kerangka mencapai derajat kesehatan masyarakat dengan jangkauan
pelayanan kesehatan yang adil dan merata. Upaya tersebut harus selalu berada
dalam semangat memenuhi kebutuhan publik dan untuk kepentingan
masyarakat secara umum.
Upaya tersebut dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan baik
dari segi kualitas ataupun kuantitas. Peningkatan kualitas dan kuantitas harus
tetap diupayakan. Peningkatan kualitas diukur dengan semakin baiknya upaya
pelayanan dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat serta keluhan yang
disampaikan terhadap upaya pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas
Kesehatan beserta jajarannya. Secara kuantitas dapat dilihat dari semakin
terus bertambahnya volume ataupun satuan kegiatan dari setiap program yang
ada pada Rencana Kerja (Renja) setiap tahun atau pada Rencana Kegiatan
dan Anggaran (RKA) pada tahun berjalan. Pengukuran dari keberhasilan
pelaksanaan program dilihat dari daya ungkit kumulatif anggaran terhadap
indikator kesehatan, serta kemampuan kegiatan yang disusun baik Renja
ataupun RKA / DPA dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Kampar dimana tercakup didalamnya indikator pembangunan
kesehatan dapat menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), menurunkan
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 4
Angka Kematian Bayi (AKB), perbaikan gizi masyarakat, menurunkan
prevalensi balita pendek (stunting), pengendalian penyakit dalam
menanggulangi penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatkan
akses dan mutu pelayanan kesehatan, meningkatkan pelayanan masyarakat
yang mendapat jaminan pelayanan kesehatan serta terpenuhinya kebutuhan
obat, vaksin dan tenaga kesehatan.
Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka penyusunan
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Kesehatan
Kabupaten Kampar tahun 2019, diharapkan dapat menjadi salah satu solusi
bagi permasalahan kesehatan masyarakat di Kabupaten Kampar secara
keseluruhan.
1.2.Landasan Hukum
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah ini memiliki landasan
hukum sebagai berikut :
1. Undang-undang nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan daerah
Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah.
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47 Tambahan
Lembaran Negara nomor 4286).
3. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 5
4. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Nasional.
5. Undang-undang nomor 09 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Presiden RI nomor 4 tahun 2015 perubahan ke 4 dari Perpres
nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
7. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2016 tentang Pedoman
penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana kerja pemerintah daerah
tahun 2017.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang
perubahan Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah.
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 75 tahun 2014
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
12. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2016 tentang Standar
Pelayanan Minimal.
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 6
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 75 tahun 2014
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
14. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 49 tahun 2016 tentang pedoman
teknis pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 75 tahun 2014
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 44 tahun 2016
tentang Pedoman Manajemen Puskesmas.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 1 tahun 2005 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kampar tahun 2005 nomor 01 seri E).
18. Peraturan Bupati Kampar Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Kampar.
1.3.Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja PD Kesehatan ini adalah
sebagai penjabaran pelaksanaan pembangunan kesehatan tahunan dari
dokumen Rencana Strategis PD kesehatan yang disusun dalam lima tahunan.
Tujuan dari disusunnya dokumen Rencana Kerja PD kesehatan tahun
2018 ini antara lain sebagai berikut :
1) Menjabarkan dan melanjutkan Visi dan Misi pembangunan kesehatan
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan
Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022 kedalam bentuk program dan
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 7
kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 relevan
dengan masalah dan potensi daerah.
2) Sebagai acuan utama bagi Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan
pembangunan kesehatan di Kabupaten Kampar pada tahun 2019.
3) Sebagai dasar bagi Dinas Kesehatan untuk membuat Laporan
Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah (LAKIP) pada setiap akhir
Tahun Anggaran maupun pada akhir masa jabatan Kepala daerah.
1.4.Sistematika Penulisan
Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2019 ini
disajikan dengan Sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN
LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan
Capaian Renstra PD
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan PD
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
2.4. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 8
2.5. Penelaahan terhadap usulan program dan kegiatan
masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
3.3 Program dan Kegiatan.
BAB IV PENUTUP
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 9
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PD TAHUN
2017
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Program
Renstra PD
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar adalah
penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan itu
sendiri. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program
yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah.Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan
secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas
Kesehatan Kabupaten Kampar ini menyajikan dasar pengukuran kinerja
kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar selama tahun 2017
dan perkiraan target tahun 2019. Sejauh mana target kinerja dan capaian
tahun yang lalu sampai dengan tahun berjalan serta rencana target kinerja
capaian program (Renstra SKPD) ditahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.1
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 10
TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2019 KABUPATEN KAMPAR
KODE
Urusan/
Bidang
Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcomes)/
Kegiatan
(output)
Target
Kinerja
capaian
Program
(Renstra
SKPD)
2017-
2022
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d tahun
(n-3) /
(2016)
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (n-2) / (2017) target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
SKPD
tahun n-
1) / 2018
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d
2017
Target
Renja
SKPD
Tahun
(n-2) /
(2017)
Realisasi
Renja
SKPD
tahun
(n-2)
(2017)
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian
Program
dan
Kegiatan s/d
tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7) 11=10/4
02. 01. 01. Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Realisasi
Pemenuhan
Terhadap
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
100,00 90,60 100,00 71,69 71,69 100,00 81,14 81,14
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 11
02. 01. 01. 01. Penyediaan
jasa surat
menyurat
Tercapainya
Pelayanan jasa
Surat menyurat
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
02. 01. 01. 02. Penyediaan
jasa
komunikasi,
sumber daya
air dan listrik
Tersedianya
dana jasa
komunikasi,
sumber daya
air dan listrik
100,00 83,48 100,00 93,21 93,21 100,00 88,35 88,35
02. 01. 01. 03. Penyediaan
jasa peralatan
dan
perlengkapan
kantor
Terlaksananya
System
Pelayanan
Kepegawaian
100,00 - - - - - - -
02. 01. 01. 06. Penyediaan
jasa
pemeliharaan
dan perizinan
kendaraan
dinas/operasi
onal
Terlaksananya
jasa perizinan
kendaraan
dinas 100,00 100,00 100,00 16,19 16,19 100,00 58,10 58,10
02. 01. 01. 08. Penyediaan
jasa
kebersihan
kantor
Pengadaan
Bahan untuk
kebersihan
kantor 100,00 96,77 100,00 81,39 81,39 100,00 89,08 89,08
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 12
02. 01. 01. 09. Penyediaan
jasa
perbaikan
peralatan
kerja
Terlaksananya
Perbaikan
Peralatan
Kerja
100,00 98,15 100,00 82,07 82,07 100,00 90,11 90,11
02. 01. 01. 10. Penyediaan
alat tulis
kantor
Lancarnya
penyelenggara
an administrasi
perkantoran
100,00 100,00 100,00 77,23 77,23 100,00 88,62 88,62
02. 01. 01. 11. Penyediaan
barang
cetakan dan
penggandaan
Tercapainya
Penyediaan
barang cetak
dan
penggandaan
100,00 99,82 100,00 39,14 39,14 100,00 69,48 69,48
02. 01. 01. 12. Penyediaan
komponen
instalasi
listrik/penera
ngan
bangunan
kantor
Tersedianya
komponen
Intalasi
Listrik/Peneran
gan Bangunan
Kantor
100,00 99,61 100,00 77,19 77,19 100,00 88,40 88,40
02. 01. 01. 15. Penyediaan
bahan bacaan
dan peraturan
perundang-
undangan
Tercapainya
penyediaan
bahan bacaan 100,00 100,00 100,00 99,20 99,20 100,00 99,60 99,60
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 13
02. 01. 01. 17. Penyediaan
makanan dan
minuman
Tercapainya
Penyediaan
makan dan
minum dinas
kesehatan,
puskesmas dan
jaringannya
100,00 86,33 100,00 99,96 99,96 100,00 93,15 93,15
02. 01. 01. 18. Rapat-rapat
kordinasi dan
konsultasi ke
luar daerah
Tercapainya
rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi
keluar daerah
100,00 98,91 100,00 66,56 66,56 100,00 82,74 82,74
02. 01. 01. 19. Penyediaan
Jasa Tenaga
Harian Lepas
Tercapainya
penyediaan
jasa tenaga
harian lepas
100,00 99,68 100,00 84,01 84,01 100,00 91,85 91,85
02. 01. 01. 22. Rapat-rapat
koordinasi
dan
konsultasi
dalam daerah
Tercapainya
rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi
kedalam
daerah
100,00 96,53 100,00 69,49 69,49 100,00 83,01 83,01
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 14
02. 01. 01. 26. Penyediaan
Jasa
Pengamanan
Kantor
Tercapainya
penyediaan
jasa
pengamanan
kantor
100,00 99,67 100,00 89,67 89,67 100,00 94,67 94,67
02. 01. 02. Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Terlaksanany
a Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
100,00 97,97 100,00 74,92 74,92 100,00 86,45 86,45
02. 01. 02. 22. Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung
kantor
Berfungsinya
Sarana Gedung
Kantor 2 Unit 100,00 100,00 100,00 88,24 88,24 100,00 94,12 94,12
02. 01. 02. 24. Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasi
onal
Tercapainya
pemeliharaan
rutin/berkala
kenderaan
dinas/operasio
nal
100,00 95,94 100,00 61,60 61,60 100,00 78,77 78,77
02. 01. 02. 33. Pemeliharaan
Rutin/berkala
peralatan
kesehatan/lab
oratorium
-
100,00 - - - - - - -
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 15
02. 01. 06. Program
Peningkatan
Pengembang
an Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Terlaksanany
a Peningkatan
pengembanga
n sitem
pelaporan
capaian
kinerja dan
keuangan
100,00 99,00 100,00 97,54 97,54 100,00 98,27 98,27
02. 01. 06. 01. Penyusunan
laporan
capaian
kinerja dan
ikhtisar
realisasi
kinerja SKPD
Laporan
Kinerja SKPD
100,00 100,00 100,00 95,08 95,08 100,00 97,54 97,54
02. 01. 06. 04. Penyusunan
pelaporan
keuangan
akhir tahun
Tercapainya
penyusunan
laporan
keuangan akhir
tahun
100,00 97,99 100,00 100,00 100,00 100,00 99,00 99,00
02. 01. 15. Program
Obat dan
Perbekalan
Kesehatan
Tersedianya
Obat dan
Perbekalan
Kesehatan
100,00 99,15 100,00 98,68 98,68 100,00 98,92 98,92
02. 01. 15. 01. Pengadaaan
obat dan
perbekalan
kesehatan
Terpenuhinya
kebutuhan obat
masyarakat
dan alat
100,00 100,00 100,00 99,73 99,73 100,00 99,87 99,87
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 16
kesehatan
untuk
menunjang
pelayanan
kesehatan
02. 01. 15. 02. Peningkatan
pemerataan
obat dan
perbekalan
kesehatan
Terlaksananya
pemerataan
obat dan
perbekalan
kesehatan
100,00 97,60 100,00 97,84 97,84 100,00 97,72 97,72
02. 01. 15. 05. Peningkatan
mutu
penggunaan
obat dan
perbekalan
kesehatan
Terlaksananya
peningkatan
mutu
penggunaan
obat rasional
dan perbekes
100,00 99,86 100,00 98,48 98,48 100,00 99,17 99,17
02. 01. 16. Program
Upaya
Kesehatan
Masyarakat
Meningkatny
a Upaya
Kesehatan
Masyarakat
100,00 95,86 100,00 96,30 96,30 100,00 96,08 96,08
02. 01. 16. 01. Pelayanan
kesehatan
penduduk
miskin
dipuskesmas
dan
jaringannya
Terlaksananya
Pengobatan
Masyarakat
Miskin
dipuskesmas
dan jaringanya
100,00 98,21 100,00 98,40 98,40 100,00 98,31 98,31
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 17
02. 01. 16. 09. Peningkatan
kesehatan
masyarakat
Terlaksananya
program
pengembangan
di Puskesmas
dan BLUD
puskesmas
100,00 91,57 100,00 95,88 95,88 100,00 93,73 93,73
02. 01. 16. 12. Peningkatan
pelayanan
dan
penanggulang
an masalah
kesehatan
Meningkatnya
mutu
pelayanan
kesehatan
primer dan
puskesmas
perawatan
100,00 93,66 100,00 93,43 93,43 100,00 93,55 93,55
02. 01. 16. 18. Peningkatan
Pelayanan
Puskemas
dan
Puskesmas
Pembantu
Tercapainya
Peningkatan
Pelayanan
UGD 24 Jam
di Puskesmas
100,00 100,00 100,00 99,73 99,73 100,00 99,87 99,87
02. 01. 16. 22. Jaminan
Kesehatan
Tercapainya
operasional
pendamping
FKTP 31
Puskesmas
100,00 - 100,00 87,91 87,91 100,00 87,91 87,91
02. 01. 16. 24. Upaya
Kesehatan
Kerja (UKK)
Terlaksananya
Upaya
Kesehatan
Kerja
100,00 - 100,00 99,00 99,00 100,00 99,00 99,00
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 18
02. 01. 16. 25. Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
Olahraga
Terlaksananya
pelaksanaan
pelayananan
kesehatan olah
raga
100,00 - 100,00 99,72 99,72 100,00 99,72 99,72
02. 01. 17. Program
Pengawasan
Obat dan
Makanan
Tercapainya
Pengawasan
Obat dan
Makanan
100,00 100,00 100,00 95,02 95,02 100,00 97,51 97,51
02. 01. 17. 02. Peningkatan
pengawasan
keamanan
pangan dan
bahan
berbahaya
Terlaksananya
pembinaan dan
pengawasan
pangan dan
bahan bahaya
100,00 100,00 100,00 96,63 96,63 100,00 98,32 98,32
02. 01. 17. 03. Peningkatan
kapasitas
laboratorium
pengawasan
obat dan
makanan
Tercapainya
pengawasan
kualitas air
pada depot air
minum isi
ulang, sumber
air bersih yang
diperiksa
100,00 100,00 100,00 93,40 93,40 100,00 96,70 96,70
02. 01. 18. Program
Pengembang
an Obat Asli
Indonesia
Terlaksanany
a Program
Pengembanga
n Obat Asli
Indonesia
100,00 - 100,00 99,96 99,96 100,00 99,96 99,96
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 19
02. 01. 18. 02. Pengembanga
nstandarisasi
tanaman obat
bahan alam
indonesia
Terlaksananya
pembinaan dan
pengawasan
UJG, UJR, dan
Batra
100,00 - 100,00 99,96 99,96 100,00 99,96 99,96
02. 01. 19. Program
Promosi
Kesehatan
dan
Pemberdaya
an
Masyarakat
Terlaksanany
a Promosi
Kesehatan
dan
Pemberdayaa
n Masyarakat
100,00 99,42 100,00 90,53 90,53 100,00 94,98 94,98
02. 01. 19. 01. Pengembanga
n media
promosi dan
informasi
sadar hidup
sehat
Tersedianya
media
penyuluhan di
masyarakat 100,00 99,82 100,00 97,88 97,88 100,00 98,85 98,85
02. 01. 19. 02. Penyuluhan
masyarakat
pola hidup
sehat
Tersedianya
dana untuk
penyuluhan
dan pembinaan
Desa PHBS
100,00 99,22 100,00 97,96 97,96 100,00 98,59 98,59
02. 01. 19. 06. Pembinaan
Usaha
Kesehatan
Tersosialisasi
Penjaringan
Kesehatan
100,00 99,22 100,00 73,62 73,62 100,00 86,42 86,42
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 20
Sekolah
Tingkat SD
Kelas I SD,
SLTP dan
SMU
02. 01. 19. 10. Mengambang
kan upaya
kesehatan
berbasis
masyarakat
(UKBM)
Tersedianya
Dana untuk
Pembinaan
UKBM 100,00 - 100,00 92,66 92,66 100,00 93,66 93,66
02. 01. 20. Program
Perbaikan
Gizi
Masyarakat
Meningkatny
a Perbaikan
Gizi
Masyarakat
100,00 99,03 100,00 80,21 80,21 100,00 89,62 89,62
02. 01. 20. 01. Penyusunan
peta
informasi
masyarakat
kurang gizi
Tersedianya
data keadaan
status gizi
balita
100,00 99,47 100,00 72,89 72,89 100,00 86,18 86,18
02. 01. 20. 02. Pemberian
tambahan
makanan dan
vitamin
Meningkatan
cakupan
kegiatan di
Posyandu
100,00 99,10 100,00 87,87 87,87 100,00 93,49 93,49
02. 01. 20. 03. Peanggulanga
n kurang
energi protein
(KEP),
anemia gizi
besi,
Tersedianya
data keadaan
status gizi
balita 100,00 100,00 100,00 85,12 85,12 100,00 92,56 92,56
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 21
gangguan
akibat kurang
yodium
(GAKY),
kurang
vitamin A
dan
kekurangan
zat gizi mikro
lainnya
02. 01. 20. 04. Pemberdayaa
n masyarakat
untuk
pencapaian
keluarga
sadar gizi
Terlaksananya
pemberian
tambahan
makanan anak
sekolah di kab.
Kampar
100,00 97,56 100,00 74,94 74,94 100,00 86,25 86,25
02. 01. 21. Program
Pengembang
an
Lingkungan
Sehat
Tercapainya
Pengembanga
n Lingkungan
Sehat 100,00 - 100,00 87,91 87,91 100,00 87,91 87,91
02. 01. 21. 06. Pengembanga
n Sanitasi
Total
Berbasis
Masyarakat
(STBM)
Tercapainya
desa/kelurahan
yang
melaksanakan
STBM
100,00 - 100,00 99,34 99,34 100,00 99,34 99,34
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 22
02. 01. 21. 07. Pengawasan
Higiene dan
sanitasi
tempat-
tempat umum
(TTU)
Terlaksananya
TTU yang
memenuhi
syarat
kesehatan
100,00 - 100,00 76,47 76,47 100,00 76,47 76,47
02. 01. 22. Program
Pencegahan
dan
Penanggulan
gan Penyakit
Menular
Telaksananny
a Pencegahan
dan
penanggulang
an penyakit
menular
100,00 99,94 100,00 90,14 90,14 100,00 95,04 95,04
02. 01. 22. 01. Penyemprota
n/fogging
sarang
nyamuk
Incedence Rate
( IR ) DBD 100,00 100,00 100,00 98,01 98,01 100,00 99,01 99,01
02. 01. 22. 02. Pengadaan
alat fogging
dan bahan-
bahan
fogging
Angka
Kejadian DBD
Dan
Chikungunya
100,00 99,94 100,00 99,97 99,97 100,00 99,96 99,96
02. 01. 22. 03. Pengadaan
vaksin
penyakit
menular
Tatalaksana
Kasus GHPR (
Gigitan Hewan
Penular Rabies
)
100,00 100,00 100,00 1,76 1,76 100,00 50,88 50,88
02. 01. 22. 04. Pelayanan
vaksinasi
Pelaksanaan
Vaksinasi 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 23
bagi balita
dan anak
sekolah
Balita dan
Murid SD
Sederajat
02. 01. 22. 05. Pelayanan
pencegahan
dan
penanggulang
an penyakit
menular
Tercapainya
Penatalaksanaa
n Pencegahan
dan
Penanggulanga
n Penyakit
Menular
100,00 99,78 100,00 96,91 96,91 100,00 98,35 98,35
02. 01. 22. 06. Pencegahan
penularan
penyakit
endemik/epid
emik
Tercapainya
Penjaringan
dan Penemuan
Kasus
Penyakit
Endemik/Epid
emik
100,00 100,00 100,00 93,72 93,72 100,00 96,86 96,86
02. 01. 22. 08. Peningkatan
Imunisasi
Pelaksanaan
Imunisasi Bayi
dan Ibu Hamil 100,00 99,73 100,00 100,00 100,00 100,00 99,87 99,87
02. 01. 22. 09. Peningkatan
surveillance
epideminolog
i dan
penaggulanga
n wabah
penanggulanga
n
wabah/bencana
dan surveilans
epidemiologi
& MATRA
100,00 100,00 100,00 94,38 94,38 100,00 97,19 97,19
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 24
02. 01. 22. 21. Eliminasi
Penyakit
Filariasis
Pemutusan
Penularan
Mata Rantai
Penyakit
Filariasis
100,00 99,99 100,00 99,71 99,71 100,00 99,85 99,85
02. 01. 22. 22. Pelayanan
dan
pembinaan
kesehatan
Jemaah Haji
Pelaksanaan
Pemeriksaan
JCH 100,00 - 100,00 99,47 99,47 100,00 99,47 99,47
02. 01. 22. 23. Pencegahan
dan
penanggulang
an TB Paru
Case Detection
Rate ( CDR ) 100,00 - 100,00 99,04 99,04 100,00 99,04 99,04
02. 01. 22. 24. Pencegahan
dan
Penanggulan
gan
HIV/AIDS
Tercapainya
Penjaringan
dan Penemuan
Kasus
HIV/AIDS
100,00 - 100,00 98,72 98,72 100,00 98,72 98,72
02. 01. 23. Program
Standarisasi
Pelayanan
Kesehatan
Tercapainya
Standarisasi
Pelayanan
Kesehatan
100,00 93,63 100,00 96,95 96,95 100,00 95,29 95,29
02. 01. 23. 01. Penyusunan
standar
pelayanan
kesehatan
Terlaksananya
Standarisasi
Kesehatan 100,00 99,59 100,00 94,29 94,29 100,00 96,94 96,94
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 25
02. 01. 23. 03. Pembanguna
n dan
pemutakhiran
data dasar
standar
pelayanan
kesehatan
Terlaksananya
analisis data
pencapaian
program dinas
kesehatan 100,00 - 100,00 99,41 99,41 100,00 99,41 99,41
02. 01. 23. 06. Monitoring,
evaluasi dan
pelaporan
Terlaksananya
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan,
lokmin serta
Tersusunnya
Laporan
Tahunan di
Kabupaten
Kampar
100,00 97,67 100,00 99,34 99,34 100,00 98,51 98,51
02. 01. 23. 11. Forum SKPD
Bidang
Kesehatan
Terlaksananya
peningkatan
pemahaman
pengelola SIK
di Puskesmas
melalui sikda
generik
100,00 92,63 - - - 100,00 92,63 92,63
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 26
02. 01. 23. 12. Penyusunan
standar
pelayanan
minimal
kesehatan
Tersusunnya
Laporan SPM
Bidang
Kesehatan
100,00 - - - - - - -
02. 01. 23. 14. Peningkatan
pemanfaatan
Sistem
Informasi
Kesehatan
(SIK)
Tercapainya
SIK di
kabupaten
kampar
melalui
pelaksanaan
SIKDA
GENERIK
100,00 84,63 100,00 94,76 94,76 100,00 89,70 89,70
02. 01. 25. Pengadaan,
Peningkatan
dan
Perbaikan
Sarana dan
Prasarana
Puskesmas/P
uskesmas
pembantu
dan
jaringannya
Tercapainya
Standarisasi
Pelayanan
Kesehatan
100,00 99,43 100,00 95,21 95,21 100,00 97,32 97,32
02. 01. 25. 01. Pembanguna
n puskesmas
Tercapainya
Rehabilitasi/pe
rbaikan
Puskesmas
100,00 98,65 100,00 97,85 97,85 100,00 98,25 98,25
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 27
02. 01. 25. 02. Pembanguna
n puskesmas
pembantu
Tercapainya
Pembangunan
dan
Rehabilitasi
Pustu
100,00 99,94 100,00 92,62 92,62 100,00 96,28 96,28
02. 01. 25. 06. Pengadaaan
sarana dan
prasarana
puskesmas
Tersedianya
Sarana dan
Prasarana di
Puskesmas
untuk
menunjang
pelayanan
kesehatan di
Puskesmas
100,00 100,00 100,00 93,82 93,82 100,00 96,91 96,91
02. 01. 25. 07. Pengadaaan
sarana dan
prasarana
puskesmas
pembantu
Tercapainya
Pengadaan
Sarana dan
Prasarana
Puskesmas
Pembantu.
100,00 99,14 100,00 96,55 96,55 100,00 97,85 97,85
02. 01. 25. 28. Peningkatan
Aplikasi
Sarana,
Prasarana dan
Alat
Kesehatan
(ASPAK)
Tersedianya
Sarana dan
Prasarana di
Puskesmas
untuk
menunjang
pelayanan
kesehatan di
100,00 - - - - - - -
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 28
Puskesmas
02. 01. 28. Program
Kemitraan
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
Tercapainya
Kemitraan
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
100,00 87,30 100,00 86,74 86,74 100,00 87,02 87,02
02. 01. 28. 09. Pembinaan
institusi
kesehatan
swasta
Tercapainya
Pembinaan
Pemantauan
dan Pelayanan
Kesehatan
Swasta
100,00 87,30 100,00 86,74 86,74 100,00 87,02 87,02
02. 01. 30. Program
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
Lansia
Terlaksanany
a Program
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
Lansia
100,00 - 100,00 98,95 98,95 100,00 98,95 98,95
02. 01. 30. 09. Upaya
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
Lansia
Tingkat
Kesehatan/Ke
mandirian
Lansia 100,00 - 100,00 62,75 62,75 100,00 62,75 62,75
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 29
02. 01. 31. Program
Pengawasan
dan
Pengendalia
n Kesehatan
Makanan
Meningkatny
a Pengawasan
dan
Pengendalian
Kesehatan
Makanan
100,00 99,68 100,00 95,88 95,88 100,00 97,78 97,78
02. 01. 31. 02. Pengawasan
dan
pengendalian
keamanan
dan kesehatan
makanan
hasil produksi
rumah tangga
Terlaksananya
pembinaan dan
pengawasan
IRTP 100,00 99,36 100,00 95,88 95,88 100,00 97,62 97,62
02. 01. 31. 03. Pengawasan
dan
pengendalian
keamanan
dan kesehatan
makanan
restaurant
Terbinanya
dan
terkendalinya
keamanan dan
kesehatan
makanan
restoran, jasa
boga, depot air
isi minum
ulang
100,00 100,00 - - - 100,00 100,00 100,00
02. 01. 32. Program
Peningkatan
Keselamatan
Ibu
Tercapainya
Peningkatan
Keselamatan
Ibu
100,00 - 100,00 78,26 78,26 100,00 78,26 78,26
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 30
Melahirkan
dan Anak
Melahirkan
dan Anak
02. 01. 32. 07. Peningkatan
Cakupan P4K
Meningkatnya
Cakupan P4K 100,00 - 100,00 81,64 81,64 100,00 81,64 81,64
02. 01. 32. 08. Penurunan
angka
kematian Ibu,
bayi dan
Balita
Menurunnya
Angka
Kematian Ibu,
Bayi dan
Balita
100,00 - 100,00 80,08 80,08 100,00 80,08 80,08
02. 01. 32. 09. Peningkatan
kualitas hidup
anak dan
remaja
Meningkatnya
kualitas hidup
anak dan
remaja
100,00 - 100,00 66,33 66,33 100,00 66,33 66,33
02. 01. 32. 10. Peningkatan
manajemen
program
kesehatan
keluarga
Meningkatnya
pengelolaan
manajemen
program
kesehatan
keluarga
100,00 - 100,00 84,99 84,99 100,00 84,99 84,99
02. 01. 34. Program
Pengendalia
n Penyakit
Tidak
Menular
Meningkatny
a
Pengendalian
Penyakit
Tidak
Menular
100,00 99,90 100,00 62,52 62,52 100,00 81,21 81,21
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 31
02. 01. 34. 01. Peningkatan
Program
Pengendalian
Penyakit
Tidak
Menular
Pengendalian
penyakit tidak
menular 100,00 99,90 100,00 67,75 67,75 100,00 83,83 83,83
02. 01. 34. 02. Pembinaan
Pelayanan
Kesehatan
Jiwa
Pengendalian
Penyakit Tidak
Menular 100,00 - 100,00 57,29 57,29 100,00 57,29 57,29
02. 01. 34. 03. Pengembanga
n
POSBINDU
PTM
Pengendalian
Penyakit Tidak
Menular 100,00 - - - - - - -
02. 01. 34. 04. Peningkatan
Pelayanan
PTM Terpadu
Pengendalian
Penyakit Tidak
Menular
100,00 - - - - - - -
02. 01. 35. Program
Jaminan
Kesehatan
Nasional
Persentase
penduduk
dengan
jaminan
kesehatan
100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97
02. 01. 35. 10. Jaminan
Kesehatan
Nasional
Fasilitasi
Kesehatan
Tingkat
Terlayaninya
pelayanan
kesehatan
peserta JKN 100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 32
Pertama
(JKN FKTP)
Puskesmas
Salo Kec.
Salo
02. 01. 35. 11. Jaminan
Kesehatan
Nasional
Fasilitasi
Kesehatan
Tingkat
Pertama
(JKN FKTP)
Puskesmas
Kampar
Utara
Kec.Kampar
Utara
Terlayaninya
pelayanan
kesehatan
peserta JKN
100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97
02. 01. 35. 12. Jaminan
Kesehatan
Nasional
Fasilitasi
Kesehatan
Tingkat
Pertama
(JKN FKTP)
Puskesmas
Tapung
Terlayaninya
pelayanan
kesehatan
peserta JKN
100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 33
Perawatan
Kec. Tapung
02. 01. 35. 13. Jaminan
Kesehatan
Nasional
Fasilitasi
Kesehatan
Tingkat
Pertama
(JKN FKTP)
Puskesmas
Tapung 1
Kec. Tapung
Terlayaninya
pelayanan
kesehatan
peserta JKN
100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97
02. 01. 35. 14. Jaminan
Kesehatan
Nasional
Fasilitasi
Kesehatan
Tingkat
Pertama
(JKN FKTP)
Puskesmas
Tapung II
Kec. Tapung
Terlayaninya
pelayanan
kesehatan
peserta JKN
100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 34
02. 01. 35. 15. Jaminan
Kesehatan
Nasional
Fasilitasi
Kesehatan
Tingkat
Pertama
(JKN FKTP)
Puskesmas
Kampar Kiri
Hulu I Kec.
Kampar Kiri
Hulu
Terlayaninya
pelayanan
kesehatan
peserta JKN
100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97
02. 01. 35. 16. Jaminan
Kesehatan
Nasional
Fasilitasi
Kesehatan
Tingkat
Pertama
(JKN FKTP)
Puskesmas
Kampar Kiri
Hulu II Kec.
Kampar Kiri
Hulu
Terlayaninya
pelayanan
kesehatan
peserta JKN
100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 35
02. 01. 35. 17. Jaminan
Kesehatan
Nasional
Fasilitasi
Kesehatan
Tingkat
Pertama
(JKN FKTP)
Puskesmas
Gunung
Sahilan I
Kec. Gunung
Sahilan
Terlayaninya
pelayanan
kesehatan
peserta JKN
100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97
02. 01. 35. 18. Jaminan
Kesehatan
Nasional
Fasilitasi
Kesehatan
Tingkat
Pertama
(JKN FKTP)
Puskesmas
Gunung
Sahilan II
Kec. Gunung
Sahilan
Terlayaninya
pelayanan
kesehatan
peserta JKN
100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 36
02. 01. 35. 19. Jaminan
Kesehatan
Nasional
Fasilitasi
Kesehatan
Tingkat
Pertama
(JKN FKTP)
Puskesmas
Siak Hulu I
Kec. Siak
Hulu
Terlayaninya
pelayanan
kesehatan
peserta JKN
100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97
02. 01. 35. 20. Jaminan
Kesehatan
Nasional
Fasilitasi
Kesehatan
Tingkat
Pertama
(JKN FKTP)
Puskesmas
Siak Hulu II
Kec. Siak
Hulu
Terlayaninya
pelayanan
kesehatan
peserta JKN
100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97
02. 01. 35. 21. Jaminan
Kesehatan
Nasional
Fasilitasi
Terlayaninya
pelayanan
kesehatan
peserta JKN
100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 37
Kesehatan
Tingkat
Pertama
(JKN FKTP)
Puskesmas
Perhentian
Raja Kec.
Perhentian
Raja
02. 01. 35. 22. Jaminan
Kesehatan
Nasional
Fasilitasi
Kesehatan
Tingkat
Pertama
(JKN FKTP)
Puskesmas
Tapung Hilir
I Kec.
Tapung Hilir
Terlayaninya
pelayanan
kesehatan
peserta JKN
100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97
02. 01. 35. 23. Jaminan
Kesehatan
Nasional
Fasilitasi
Kesehatan
Tingkat
Pertama
Terlayaninya
pelayanan
kesehatan
peserta JKN 100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 38
(JKN FKTP)
Puskesmas
Tapung Hilir
II Kec.
Tapung Hilir
02. 01. 35. 24. Jaminan
Kesehatan
Nasional
Fasilitasi
Kesehatan
Tingkat
Pertama
(JKN FKTP)
Puskesmas
Tapung Hulu
I Kec.
Tapung Hulu
Terlayaninya
pelayanan
kesehatan
peserta JKN
100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97
02. 01. 35. 25. Jaminan
Kesehatan
Nasional
Fasilitasi
Kesehatan
Tingkat
Pertama
(JKN FKTP)
Puskesmas
Tapung Hulu
II Kec.
Terlayaninya
pelayanan
kesehatan
peserta JKN
100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 39
Tapung Hulu
02. 01. 35. 26. Jaminan
Kesehatan
Nasional
Fasilitasi
Kesehatan
Tingkat
Pertama
(JKN FKTP)
Puskesmas
Koto Kampar
Hulu Kec.
Koto Kampar
Hulu
Terlayaninya
pelayanan
kesehatan
peserta JKN
100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97
02. 01. 35. 27. Jaminan
Kesehatan
Nasional
Fasilitasi
Kesehatan
Tingkat
Pertama
(JKN FKTP)
Puskesmas
Bangkinang
Kota Kec.
Bangkinang
Terlayaninya
pelayanan
kesehatan
peserta JKN
100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 40
Kota
02. 01. 35. 28. Jaminan
Kesehatan
Nasional
Fasilitasi
Kesehatan
Tingkat
Pertama
(JKN FKTP)
Puskesmas
Bangkinang
Kec.
Bangkinang
Terlayaninya
pelayanan
kesehatan
peserta JKN
100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97
02. 01. 35. 29. Jaminan
Kesehatan
Nasional
Fasilitasi
Kesehatan
Tingkat
Pertama
(JKN FKTP)
Puskesmas
Kuok kec.
Kuok
Terlayaninya
pelayanan
kesehatan
peserta JKN
100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 41
02. 01. 35. 30. Jaminan
Kesehatan
Nasional
Fasilitasi
Kesehatan
Tingkat
Pertama
(JKN FKTP)
Puskesmas
Kampar Kec.
Kampar
Terlayaninya
pelayanan
kesehatan
peserta JKN
100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97
02. 01. 35. 31. Jaminan
Kesehatan
Nasional
Fasilitasi
Kesehatan
Tingkat
Pertama
(JKN FKTP)
Puskesmas
Rumbio Jaya
Kec.Rumbio
Jaya
Terlayaninya
pelayanan
kesehatan
peserta JKN
100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97
02. 01. 35. 32. Jaminan
Kesehatan
Nasional
Fasilitasi
Kesehatan
Terlayaninya
pelayanan
kesehatan
peserta JKN
100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 42
Tingkat
Pertama
(JKN FKTP)
Puskesmas
Kampar
Timur Kec.
Kampar
Timur
02. 01. 35. 33. Jaminan
Kesehatan
Nasional
Fasilitasi
Kesehatan
Tingkat
Pertama
(JKN FKTP)
Puskesmas
Kampar Kiri
Kec. Kampar
Kiri
Terlayaninya
pelayanan
kesehatan
peserta JKN
100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97
02. 01. 35. 34. Jaminan
Kesehatan
Nasional
Fasilitasi
Kesehatan
Tingkat
Pertama
(JKN FKTP)
Terlayaninya
pelayanan
kesehatan
peserta JKN 100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 43
Puskesmas
XIII Koto
Kampar I
Kec. XIII
Koto Kampar
02. 01. 35. 35. Jaminan
Kesehatan
Nasional
Fasilitasi
Kesehatan
Tingkat
Pertama
(JKN FKTP)
Puskesmas
XIII Koto
Kampar II
Kec. XIII
Koto Kampar
Terlayaninya
pelayanan
kesehatan
peserta JKN
100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97
02. 01. 35. 36. Jaminan
Kesehatan
Nasional
Fasilitasi
Kesehatan
Tingkat
Pertama
(JKN FKTP)
Puskesmas
XIII Koto
Terlayaninya
pelayanan
kesehatan
peserta JKN
100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 44
Kampar III
Kec. XIII
Koto Kampar
02. 01. 35. 37. Jaminan
Kesehatan
Nasional
Fasilitasi
Kesehatan
Tingkat
Pertama
(JKN FKTP)
Puskesmas
Kampar Kiri
Tengah Kec.
Kampar Kiri
Tengah
Terlayaninya
pelayanan
kesehatan
peserta JKN
100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97
02. 01. 35. 38. Jaminan
Kesehatan
Nasional
Fasilitasi
Kesehatan
Tingkat
Pertama
(JKN FKTP)
Puskesmas
Kampar Kiri
Hilir Kec.
Kampar Kiri
Terlayaninya
pelayanan
kesehatan
peserta JKN
100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 45
Hilir
02. 01. 35. 40. Jaminan
Kesehatan
Nasional
Fasilitasi
Kesehatan
Tingkat
Pertama
(JKN FKTP)
Puskesmas
Siak Hulu III
Kec. Siak
Hulu
Terlayaninya
pelayanan
kesehatan
peserta JKN
100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97
02. 01. 35. 41. Jaminan
Kesehatan
Nasional
Fasilitasi
Kesehatan
Tingkat
Pertama
(JKN FKTP)
Puskesmas
Tambang
Kec.
Tambang
Terlayaninya
pelayanan
kesehatan
peserta JKN
100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 46
02. 01. 35. 42. Klaim
Persalinan
Tercapainya
Pembayaran
Klaim
Pelayanan Jasa
Non Kapitasi
di FKTP 31
Puskesmas
100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97
02. 01. 36. Program
Pengembang
an dan
Pemberdaya
an Sumber
Daya
Manusia
Kesehatan
Terlaksanany
a Program
Pengembanga
n dan
Pemberdayaa
n Sumber
Daya
Manusia
Kesehatan
100,00 - 100,00 98,01 98,01 100,00 98,01 98,01
02. 01. 36. 01. Pelaksanaan
Pendidikan
dan Pelatihan
Tenaga
Kesehatan
Terlaksananya
pendidikan dan
pelatihan
tenaga
kesehatan
100,00 - 100,00 96,04 96,04 100,00 96,04 96,04
02. 01. 36. 02. Penilaian
Tenaga
Kesehatan
Teladan dan
Puskesmas
Berprestasi
Terlaksananya
Pemilihan
Tenaga
Kesehatan
Teladan dan
Puskesmas
Berprestasi.
100,00 - 100,00 99,97 99,97 100,00 99,97 99,97
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 47
02. 01. 37. Program
Pembinaan
Upaya
Kesehatan
Rujukan
Terlaksanany
a Program
Pembinaan
Upaya
Kesehatan
Rujukan
100,00 - 100,00 79,46 79,46 100,00 79,46 79,46
02. 01. 37. 01. Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Terlaksananya
pemutakhiran
data fasilitas
kesehatan
rujukan
100,00 - 100,00 84,58 84,58 100,00 84,58 84,58
02. 01. 37. 02. Pemutakhiran
Data Fasilitas
Kesehatan
Rujukan
Terlaksananya
Pemutahiran
Data Fasilitas
Kesehatan
Rujukan
100,00 - 100,00 74,33 74,33 100,00 74,33 74,33
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 48
Dari tabel 2.1 diatas dapat diketahui bahwa program yang
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten berdasarkan realisasi kinerja
2017 ada yang di atas 55% - 100%. Program yang telah direncanakan pada
umumnya dapat merealisasikan kinerja dengan sebaik-baiknya. Adapun
kegiatan dengan realisasi kinerjanya <60% yaitu : kegiatan penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, kegiatan
pengadaan vaksin penyakit menular, kegiatan pembinaan pelayanan
kesehatan jiwa. Faktor penyebab rendahnya realisasi kinerja beberapa
kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar antara lain : keterbatasan
kemampuan sumber daya dalam manajemen program / kegiatan, ada
beberapa program / kegiatan yang memang belum ada di tahun sebelumnya
sehingga tidak ada penilaian dalam realisasi kinerja, keterbatasan biaya
Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar yang dapat dilihat dari UU No. 36 /
2009 tentang kesehatan minimal 10 % dari APBD diluar gaji belum
terpenuhi.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan tahun 2017 secara
umum dapat terlaksana dengan baik beberapa faktor yang menjadi
penghambat dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah :
a. Terbatasnya alokasi anggaran kegiatan sehingga kegiatan menjadi terbatas
ruang lingkup pelaksanaannya.
b. Masih kurangnya beberapa jumlah dan jenis ketenagaan dalam
mendukung pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesehatan.
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 49
c. Keterbatasan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana penunjang
pelaksanaan kegiatan yang mengakibatkan terbatasnya pelayanan yang
dapat diberikan.
d. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan
program dan kegiatan bidang kesehatan.
Dari berbagai kendala tersebut hal-hal yang dilakukan untuk
mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan :
1. Memanfaatkan secara maksimal sumber daya sarana dan prasarana, tenaga
dan dana yang tersedia untuk mencapai sasaran / target indikator kinerja
bidang kesehatan yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan koordinasi lintas program dan sektoral dengan melakukan
pertemuan rutin dengan puskesmas, pertemuan rutin mingguan dan
bulanan, dimana dalam pertemuan dapat dikemukan permasalahan-
permasalahan yang ada secara lebih dini sehingga dapat dicarikan solusi
pemecahan masalahnya secara dini.
3. Mencari sumber pembiayaan lain dalam pembiayaan pembangunan bidang
kesehatan seperti : Anggaran/ alokasi Dana Desa (ADD), APBD Provinsi
atau Bantuan Keuangan Provinsi, APBN atau Dana Pusat (DAK) dsb
dengan mekanisme mengusulkan melalui musrenbang tingkat kecamatan
dan perencanaan lainnya ataupun dengan menyusun proposal-proposal
permintaan dana pembangunan kesehatan lainnya.
Namun ada beberapa hal yang dapat menjadi pendorong keberhasilan
pencapaian pembangunan bidang kesehatan tahun 2016 antara lain :
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 50
a. Tersedianya dana penjaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
melalui JKN, Jamkesmas, Jamkesda baik secara partial ataupun penuh
yang dibiayai oleh APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten,
sehingga masyarakat dalam kategori miskin, hampir miskin dan tidak
mampu karena penyakit yang dideritanya dapat dibantu untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya.
b. Adanya dana dari APBD provinsi dan APBN yang membantu tercapainya
target/indikator kinerja yang telah ditetapkan seperti : Pamsimas,
Jamkesmas dan Biaya Operasional Kesehatan (BOK).
Kesimpulan utama yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Dinas
Kesehatan Kabupaten Kampar tahun 2017, yaitu :
1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan dibidang
kesehatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten
Kampar telah diselenggarakan dengan baik, namun masih ada beberapa
indikator yang belum mencapai target yang ditetapkan.
2. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi
dan kewajiban dapat diperoleh dari nilai hasil evaluasi terhadap penetapan
kinerja danindikator kinerja utama dalam Rencana Srategis Dinas
Kesehatan yang diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Kampar.
3. Dalam pencapaian sasaran secara umum telah berhasil diwujudkan dengan
baik.
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 51
Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan secara umum dapat
terlaksana dengan baik, pencapaian kinerja pelayanan PD Dinas Kesehatan
Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel 2.2
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 52
TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PD DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KAMPAR
NO Indikator
SPM
IKK
Target Renstra SKPD realisasi
capaian proyeksi
Catatan
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
% (thn n-
2)
(thn n-
1)
(thn
n)
(thn
n+1)
(thn n-
2)
(thn n-
1)
(thn
n)
(thn
n+1) Analisis
I. Pelayana Kesehatan Dasar
1 Pelayanan kesehatan ibu hamil
100,00 - 100,00
100,00
100,00 100,00
92,70
100,00
100,00 100,00
Belum
Tercapai
2 Pelayanan kesehatan ibu bersalin
100,00 - 100,00
100,00
100,00 100,00
84,50
100,00
100,00 100,00
Belum
Tercapai
3 Pelayanan kesehatan bayi baru
lahir
100,00 - 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00
100,00 100,00
Dapat
Tercapai
4 Pelayanan kesehatanbalita
100,00 - 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00
100,00 100,00
Dapat
Tercapai
5 Pelayanan kesehatan pada usia
pendidikan dasar
100,00 - 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00
100,00 100,00
Belum
Tercapai
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 53
NO Indikator
SPM
IKK
Target Renstra SKPD realisasi
capaian proyeksi
Catatan
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
% (thn n-
2)
(thn n-
1)
(thn
n)
(thn
n+1)
(thn n-
2)
(thn n-
1)
(thn
n)
(thn
n+1) Analisis
6 Pelayanan kesehatan pada usia
produktif
100,00 - 100,00
100,00
100,00 100,00
4,30
100,00
100,00 100,00
Hasil Perlu
Kerja Keras
7 Pelayanan kesehatan pada usia
lanjut
100,00 - 100,00
100,00
100,00 100,00
12,40
100,00
100,00 100,00
Hasil Perlu
Kerja Keras
8 Pel;ayanan kesehatan penderita
hipertensi
100,00 - 100,00
100,00
100,00 100,00
32,60
100,00
100,00 100,00
Hasil Perlu
Kerja Keras
9 Pelayanan kesehatan penderita
diabetes melitus
100,00 - 100,00
100,00
100,00 100,00
26,50
100,00
100,00 100,00
Hasil Perlu
Kerja Keras
10 Pelayanan keshatan orang dengan
gangguan jiwa berat
100,00 - 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00
100,00 100,00
Dapat
Tercapai
11 Pelayanan kesehatan orang
dengan TB
100,00 - 100,00
100,00
100,00 100,00
104,00
100,00
100,00 100,00
Hasil sudah
melebihi
target
12 Pelayanan kesehatan orang
dengan risiko terinfeksi HIV
100,00 - 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00
100,00 100,00
Dapat
Tercapai
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 54
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
Permasalahan Kesehatan masih banyaknya yang belum sepenuhnya
terselesaikan baik berdasarkan target SPM bahkan SDGs, sejalan dengan
dinamika Kesehatan yang semakin kompleks. Untuk itu, penanganan masalah
kesehatan melalui pembangunan kesehatan perlu terus dilanjutkan secara
berkesinambungan dan ditingkatkan agar apa yang telah dicapai dapat terus
ditingkatkan dan jangkauan pelayanan dapat diperluas.
Memperhatikan hal tersebut di atas,serta melihat kenyataan yang ada
khususnya terkait dengan kondisi penyelenggaraan pembangunan kesehatan
yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan sampai sekarang ini,
secara umum masih sangat jauh dari ideal. Hal tersebut tidak saja karena
terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan, dana, sarana dan
prasarana, faktor keluarga, masyarakat serta nilai-nilai sosial yang beragam
dan terbatasnya ketersedian legal formal turut memberi pengaruh terhadap
capaian kinerja pelayanan kesehatan.
1. Tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis terkait dengan
pelayanan PD
Tingkat kinerja pelayanan Dinas Kesehatan terhadap indikator
Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang belum mencapai target yang
ditetapkan. Hal ini terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh PD
yakni keterbatasan kualitas SDM, sarana dan prasarana serta pembiayaan
kesehatan.
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 55
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan
tugas dan fungsi PD
Ada sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi antara lain:
a. Keterbatasan kemampuan sumber daya dalam manajemen
program/kegiatan, baik dalam hal pelaksanaan program/kegiatan
maupun pencatatan/pelaporan.
b. Masih kurangnya koordinasi dengan lintas sektor dalampemberdayaan
masyarakat.
c. Tingkat partisipasi dan pengetahuan masyarakat masih rendah.
d. Secara umum, ratio tenaga kesehatan per profesi masih belum
memenuhi standar yang diisyaratkan ( tenaga kesehatan masih kurang).
e. Pembiayaan kesehatan yang diamanatkan UU No. 36/ 2009 tentang
kesehatan yaitu minimal 10% dari APBD diluar gaji belum terpenuhi
dan lebih banyak diarahkan pada biaya kuratif, yang seharusnya 2/3
dialokasikan untuk biaya promotif dan preventif.
f. Belum optimalnya UKBM di desa dan pemanfaatan dana desa untuk
peningkatan pelayanan dasar.
3. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, capaian
program nasional/internasional.
a. Lambatnya pencapaian target kinerja karena program dan kegiatan yang
diharapkan dapat dilaksanakan tidak didukung dengan alokasi anggaran
yang memadai.
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 56
b. Permasalahan Kesehatan akan lebih sulit dituntaskan terkait dengan
political concern, dimana masalah kesehatan belum sepenuhnya
menjadi fokus utama pembangunan di daerah.
c. Sulitnya memberdayakan masyarakat dengan berbagai karakteristik
yang berbeda-beda.
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD
Tantangan yang dihadapi oleh PD
dalam pengembangan pelayanan kesejahteraan kesehatan di Kabupaten
Kampar antara lain :
a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan sektor kesehatan
masih rendah terutama dalam pemanfaatan posyandu dan masih
terbatas pada pemahaman pelayanan posyandu hanya untuk
penimbangan bayi dan imunisasi.
b. Rasio tenaga kesehatan berdasarkan profesi (dokter, perawat, bidan
sanitarian, nutrisionis dll) belum memenuhi standar;
c. Alokasi pembiayaan kesehatan masih berkisar antara 4 s/d 5 % dari
APBD sudah termasuk gaji dan sebagian besar diarahkan untuk biaya
kuratif dari pada promotif dan pereventif (amanat UU No. 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan minimal 10% tidak termasuk gaji).
d. Kabupaten Kampar termasuk daerah bermasalah kesehatan.
e. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan masalah
kesehatan.
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 57
Adapun peluang dalam mengembangkan pelayanan Kesehatan
adalah :
1. Adanya komitmen yang kuat Bupati Kampar terhadap peningkatan
kesehatan masyarakat yang tertuang dalam visi Kabupaten Kampar“
Kabupaten Kampar Sehat, Cerdas, Kreatif dan berwawasan
Lingkungan Menuju Masyarakat Sejahtera dan Mandiri“
2. Pemberlakuan otonomi secara penuh kepada daerah.
3. Adanya program UGD 24 Jam di setiap Puskesmas se Kabupaten
Kampar untuk meningkatkan pelayanan kesehatan prima.
4. Adanya Program Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesms
dan jaringannya seperti Jamkesda, Jamkesmas dan Jampersal.
5. Adanya kegiatan Akreditasi untuk puskesmas se Kabupaten Kampar
6. Adanya kegiatan – kegiatan Peningkatan Standar Pelayanan Minimal
Kesehatan
7. Adanya Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitasi Kesehatan Tingkat
Pertama (JKN FKTP)pada 31 Puskesmas
5. Formulasi isu-isu penting
Dari beberapa isu strategis kesehatan yakni : tingginya angka
kematian ibu, gizi buruk, daerah bermasalah kesehatan dan beberapa
indikator SPM yang ingin dicapai belum sepenuhnya dapat terwujud,
karena berdasarkan hasil evaluasi selama pelaksanaan program/kegiatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, terdapat beberapa permasalahan dan
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 58
hambatan yang menyebabkan belum optimalnya pencapaian sasaran
program secara keseluruhan, yaitu:
a. Belum optimalnya Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)
sehingga menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam
pembangunan kesehatan.
b. Terbatasnya alokasi anggaran yang memadai untuk intervensi dan
penyelenggaraanprogram/kegiatan yang terkait langsung dengan
pencapaian Kabupaten Kampar Sehat, SPM dan indikator SDG’s
setiap tahun secara proporsional.
c. Kabupaten Kampar merupakan daerah bermasalah kesehatan sehingga
butuh partisipasi aktif dari semua pihak untuk mengatasinya.
d. Perbaikan sistem informasi dalam rangka keakuratan data base
kesehatan dalam mendukung sistem perencanaan yang tepat sasaran.
e. Wilayah Kabupaten Kampar sebagian besar merupakan daerah rawan
bencana khususnya bencana banjir sehingga sering menimbulkan
berbagai penyakit menular.
2.4 Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD
Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja
PD) yang berbasis pada RPJMD dan RPJPD, Renja PD Tahun 2019 harus
selaras dan berkesinambungan dengan Renja PD sebelumnya jika tidak
selaras maka pembangunan jangka panjang daerah tidak akan dapat
direalisasikan secara bertahap.
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 59
Terkait dengan penyusunan Renja PD Dinas Kesehatan Kabupaten
Kampar Tahun Anggaran 2019, DPRD perlu memberikan input atau pokok-
pokok pikiran. Input ini penting artinya agar materi yang direncanakan oleh
Dinas Kesehatan Kabupatn Kamar tidak me nyimpang dari RPJMD/RPJPD.
Sekaligus hal ini merupakan perwujudan dari ranah fungsi DPRD untuk
melakukan pengawasan terhadap Pemerintahan Daerah.
Pandangan ini didasarkan bahwa DPRD adalah representasi rakyat,
sehingga ikut memahami berbagai persoalan/isu yang ada di masyarakat
serta kebutuhan akan legislasi atas penyelesaian suatu isu. Oleh karena itu
fungsi reses merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka
memetakan isu yang paling krusial dan memerlukan prioritas, dalam hal ini
pokok-pokok pikiran DPRD untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar
dapat dilihat pada tabel 2.4.
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 60
TABEL 2.4
PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2019
NO PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
BESARAN/
VOLUME
PAGU
1 2 3 4 5 6
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1 Pengembangan Upaya Kesehatan
Berbasis Masyarakat (UKBM)
Kelurahan Sungai
Pagar, Desa Sumber
Makmur
Terlaksanannya
Pembangunan Posyandu 2 200.000.000
Pengadaan, Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu
dan Jaringannya
2 Pembangunan Puskesmas Pembantu
Desa Silam, Desa
PulauSarak, Desa
Subayang Jaya,
Dusun Kampung
Baru Desa Kota
Telaksanannya Pendamping
Pelaksanaan Puskesmas
Pembantu
5 1.650.000.000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 61
NO PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
BESARAN/
VOLUME
PAGU
garo, Desa Kota
Bangun
Desa Hidup Baru,
Desa Pangkalan
Serai
Terlaksananya Rehabilitasi
Puskesmas Pembantu 2 200.000.000
3 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Puskesmas
Kelurahan Pasir
Sialang, Desa Suka
Ramai
Tersedianya Sarana Air
Bersih 6 1.000.000.000
Desa Koto Mesjid,
Desa Pongkai
Istiqomah
Tersedianya Ambulance
Puskesmas 2 800.000.000
4 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Puskesmas Pembantu Desa Pulau Lawas
Terlaksananya Pengadaan
Terali dan Pembangunan
Pagar Pustu
1 150.000.000
TOTAL 4.000.000.000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 62
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
a. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Kampar, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah
sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan
pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
b. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap
Organisasi Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja (Renja)
Pemerintah Daerah setiap tahun.
c. Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu
dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakt secara
partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirai
berbagai pemangku kepentingan. Penyusunan RPJMD Kabupaten
Kampar tahun 2017-2018 telah disusun melalui proses pendekatan
perencanaan pembangunan yaitu politik, teknokratik, partisipatif dan
perencanaan yang disusun berdasarkan masukan-masukan dari atas -
bawah serta bawah-atas (up down - bottom up).
d. Dalam kaidah perencanaan pembangunan, penyusunan perencanaan tidak
saja didasarkan pada mekanisme top down, akan tetapi juga melalui
mekanisme buttom up. Proses perencanaan melalui mekanisme buttom up
dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan
(MUSRENBANG) pada tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 63
kabupaten/kota, tingkat provinsi sampai pada tingkat nasional. Mekanisme
ini didasarkan pada undang-undang perencanaan pembangunan yang ada.
e. Proses perencanaan pembangunan kesejahteraan kesehatan merupakan
bagian integral dari proses perencanaan pembangunan daerah, yang
disusun berdasarkan mekanisme bottum up melalui musrenbang tingkat
desa, musrenbang tingkat kecamatan, forum SKPD serta musrenbang
tingkat kabupaten dan provinsi juga musrenbang tingkat nasional.
f. Dalam musrenbang tingkat desa pemangku-pemangku kepentingan seperti
LMD, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda secara aktif
memberikan masukan serta usulan kebutuhan program/kegiatan untuk
pembangunan kesejahtaraan kesehatan masyarakat desa. Demikian juga
ditingkat kecamatan, kabupaten serta provinsi. Karena dalam pelaksanaan
musrenbang di Kabupaten Kampar selalu menghadirkan pemangku-
pemangku kepentingan yang ada. Tabel 2.5 menjelaskan tentang daftar
usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan.
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 64
TABEL 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN ANGGARAN 2019
NO Program/Kegiatan Kegiatan Uraian Usulan
Pekerjaan Lokasi Volume Pagu
Program Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan
masyarakat
1 Mengambangkan upaya
kesehatan berbasis masyarakat
(UKBM)
Pembangunan
Gedung Posyandu Kelurahan Lipat kain,
batang batindih, Desa
Tebing Lestari, Desa
Tanah Tinggi dan Desa
Beringin Lestari
5 1.000.000.000
2 Penyuluhan masyarakat pola
hidup sehat Insentif Kader KECAMATAN
KAMPAR KIRI
TENGAH, DESA
PANDAU JAYA
KECAMATAN
SIAKHULU
1 112.200.000
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular
3 Pengadaan alat fogging dan
bahan-bahan fogging Pengadaan alat fogging
dan bahan-bahan fogging Pengadaan Mesin
Fogging Puskesmas Puskesmas Tapung
Hilir I, Desa Tanah
Tinggi
2 68.000.000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 65
Pengadaan, Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan
Prasarana
Puskesmas/Puskesmas
pembantu dan jaringannya
4 Pembangunan puskesmas Pembangunan puskesmas Pembangunan
Rumah Dinas
Dokter/Dokter Gigi
Puskesmas Taoung
Hilir II, Puskesmas
Kampar Hulu
3 400.000.000
Pembangunan
Rumah Dinas
Perawat/ Bidan
Puskesmas Kampar
Hulu
Pembangunan
Gudang Obat
Puskesmas
XIII Koto Kampar I 300.000.000
Pembangunan Pustu 16 5.280.000.000
Rehab Pustu 1 1.350.000.000
Rehab Ruang Poli
Puskesmas Kuok,
Rehap Ruangan IGD
Desa Lereng,
Puskesmas Tapung
Hilir I
1 400.000.000
PENGADAAN
MOBIL
AMBULANCE
PUSKESMAS INDUK
DESA SUNGAI
PINANG
KECAMATAN
1 400.000.000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 66
Pengadaaan sarana dan
prasarana puskesmas Pengadaan Sarana
Air Bersih Di desa Koto
Mesjid,Puskes mas III 1 50.000.000
Pengadaaan sarana dan
prasarana puskesmas Semenisasi Tempat
Parkir Di desa Koto
Mesjid,PUSKE SMAS
III
1 50.000.000
Pengadaaan sarana dan
prasarana puskesmas Rehab Sarana Air
Bersih Di Desa Gunung
Bungsu,Jalan
Poros,PUSKES MAS II
1 50.000.000
Pengadaaan sarana dan
prasarana puskesmas Rehab Rumah
ParaMedik Di Desa Gunung
Bungsu,Jalan
Poros,PUSKES MAS II
2 200.000.000
Pengadaaan sarana dan
prasarana puskesmas Pengadaan AC
sebanyak 5 unit Puskesmas Tapung
Hilir I 5 40.000.000
Pengadaaan sarana dan
prasarana puskesmas Pengadaan Meja
Kerja 1/2 biro
Puskesmas
Perhentian Raja
Puskesmas Perhentian
Raja 20 30.000.000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 67
Pengadaaan sarana dan
prasarana puskesmas Pengadaan kursi
rapat Puskesmas
Perhentian Raja
Puskesmas Perhentian
Raja 40 100.000.000
Pengadaaan sarana dan
prasarana puskesmas Pengadaan Gorden
Puskesmas II Tapung
Hilir ( Usulan
Puskesmas II Tapung
Hilir )
Desa Tanah Tinggi 1 50.000.000
Pengadaaan sarana dan
prasarana puskesmas Pengadaan Meja 1/2
biro ( Usulan
Puskesmas II Tapung
Hilir )
Desa Tanah Tinggi 5 30.000.000
Pengadaaan sarana dan
prasarana puskesmas Pengadaan Kursi
Pertemuan/Rapat
sebanyak 50 buah (
Usulan Puskesmas II
Tapung Hilir )
Desa Tanah Tinggi 50 100.000.000
Pengadaaan sarana dan
prasarana puskesmas Pengadaan Kursi
Tamu Puskesmas II (
Usulan Puskesmas II
Tapung HIlir )
Desa Tanah Tinggi 2 16.000.000
Pengadaaan sarana dan
prasarana puskesmas Pengadaan 3 Unit
Meja I Biro ( Usulan
Puskesmas II Tapung
HIlir )
Desa Tanah Tinggi 3 15.000.000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 68
Pengadaaan sarana dan
prasarana puskesmas Pengadaan 3 Unit
Kursi Manager (
Usulan Puskesmas II
Tapung Hilir )
Desa Tanah Tinggi 3 15.000.000
Pengadaaan sarana dan
prasarana puskesmas Pengadaan Lemari
Rekam Medik (
Usulan Puskesmas II
Tapung HIlir )
Desa Tanah Tinggi 1 100.000.000
Pengadaaan sarana dan
prasarana puskesmas Pengadaan 4 Unit
Lemari Arsip
Puskesmas Tapung
Hilir II ( Usulan
Puskesmas II )
Desa Tanah Tinggi 4 120.000.000
Pengadaaan sarana dan
prasarana puskesmas Lands cape ( Paving
Blolk + Taman )
Puskesmas II Tapung
Hilir ( Usulan
Puskesmas Tapung
Hilir II )
Desa Tanah Tinggi 1 200.000.000
Pengadaaan sarana dan
prasarana puskesmas Pengadaan Lemari
Obat alam panjang 1 8.000.000
Pengadaaan sarana dan
prasarana puskesmas Pengadaan Mebeleur
Meja 1/2 Biro untuk
Puskesmas Pembantu
Kel.langgini
Kelurahan Langgini 6 50.000.000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 69
Pengadaaan sarana dan
prasarana puskesmas Pengadaan Peralatan
Medis dan
Meubeleur
Puskesmas Pembantu
Desa Kumantan (
Tempat Tidur Pasien
)
Desa Kumantan 4 28.000.000
Pengadaaan sarana dan
prasarana puskesmas
pembantu
Pengadaan Moubiler
Pustu Desa Pulau Birandang 2 50.000.000
Pengadaaan sarana dan
prasarana puskesmas
pembantu
pengadaan teralis
pintu dan jendela
puskesmas kampar
kiri tengah
Jalan Raya Pekanbaru -
Lipat Kain KM 42
Simalinyang
1 100.000.000
TOTAL 10.712.200.000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 71
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Menurut SK Menkes RI No. 004/Menkes/SK/2003 tentang Kebijakan
dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan yaitu Fasilitasi Penataan Sistem
Kesehatan Daerah dan Manajemen Kesehatan disebutkan bahwa, Sistem
Kesehatan Daerah perlu disusun oleh daerah dengan memperhatikan Sistem
Kesehatan Nasional, Renstra dan Visi Daerah serta merujuk kepada
kebijakan-kebijakan baik pembangunan kesehatan daerah maupun kebijakan
nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi merupakan forum tertinggi
pengenalan pembahasan dan perumusan Prioritas Kebijakan Program
Pembangunan Kesehatan dengan tujuan tersusunnya rencana pembangunan
kesehatan melalui Pendekatan Keluarga dan Gerakan Masyarakat Hidup
Sehat (GERMAS) sebagai upaya promotif dan preventif dalam mendukung
Daerah Destinasi Wisata dengan tema Peningkatan Mutu Pelayanan Dalam
Mendukung Kunjungan Wisata di daerah. Pembahasan Peningkatan Mutu
Pelayanan Dalam Mendukung Kunjungan Wisata di daerah dilakukan melalui
4 aspek, yaitu pemberdayaan masyarakat dalam gerakan masyarakat hidup
sehat (Germas) melalui pendekatan keluarga, standar pelayanan minimal
sebagai acuan pelayanan publik kepada masyarakat, pencegahan dan
pengendalian penyakit menular di daerah destinasi wisata dan pemenuhan
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 72
standar sarana dan prasarana dan SDM pelayanan kesehatan di destinasi
wisata.
Selain rapat kerja kesehatan daerah, Sistem Kesehatan Daerah (SKD)
adalah suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya pemerintah,
masyarakat dan sektor swasta di daerah yang secara terpadu dan saling
mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-
tingginya. Adapun kegiatannya meliputi a) Sosialisasi Sistem Kesehatan
Nasional, b) Menata kembali sub-sistem upaya kesehatan Daerah, c) Menata
kembali sub-sistem pembiayaan kesehatan daerah, d) Menata kembali sub-
sistem sumber daya kesehatan daerah, e) Menata kembali sub-sistem
pemberdayaan kesehatan masyarakat, f) Menata kembali sub-sistem
manajemen kesehatan daerah termasuk analisa kebijakan dan penelitian
pengembangan.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-
faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah
penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan
sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi
dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai
melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan
dapat dicapai.
Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar berdasarkan peraturan Bupati
Kampar nomor 42 tahun 2016 tentang kedudukan, susuna organisasi, tugas
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 73
dan fungsi serta tata kerja dinas kesehatan kabupaten Kampar sebagai
lembaga teknis daerah yang melaksanakan pelayanan kesehatan dan
membantu Bupati Kampar dalam menyusun dan merumuskan kebijakan
teknis di bidang kesehatan dituntut untuk menghasilkan terobosan-terobosan
dan inovasi terutama dalam rangka peningkatan derajat kesehatan
masyarakat.
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu
untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi
pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna
mencapai sasaran tertentu.Apabila dikaitkan dengan pencapian Visi dan Misi
Kabupaten Kampar, pada dasarnya kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten
Kampar adalah pelayanan kesehatan yang bermutu, berkualitas dan dapat
dijangkau oleh masyarakat.
Sejalan dengan Visi Kabupaten Kampar tahun 2017-2022 yaitu
“Kabupaten Kampar Sebagai Wilayah Industri dan Pertanian yang Maju
dengan Masyarakat yang Religius, Beradat, Berbudaya dan Sejahtera.”, maka
tujuan dan sasaran yang dirancang Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar
adalah sebagai berikut :
Tujuan pembangunan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar sesuia
dengan visinya dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang tertuang pada
Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2016 tentang Standar
Pelayanan Minimal :
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 74
NO TUJUAN SASARAN
1.
Meningkatkan Pelayanan
kesehatan ibu hamil sesuai
dengan standar pelayanan
antenatal.
Meningkatnya Pelayanan kesehatan
ibu hamil sesuai dengan standar
pelayanan antenatal.
2.
Meningkatkan Pelayanan
kesehatan ibu bersalin sesuai
dengan standar pelayanan
persalinan.
Meningkatnya Pelayanan kesehatan
ibu bersalin sesuai dengan standar
pelayanan persalinan.
3.
Meningkatkan Pelayanan
kesehatan bayi baru lahir Sesuai
standar pelayanan kesehatan
bayi baru lahir.
Meningkatnya Pelayanan kesehatan
bayi baru lahir Sesuai standar
pelayanan kesehatan bayi baru lahir.
4.
Meningkatkan Pelayanan
kesehatan balita Sesuai standar
pelayanan kesehatan balita.
Meningkatnya Pelayanan kesehatan
balita Sesuai standar pelayanan
kesehatan balita.
5.
Meningkatkan Pelayanan
kesehatan pada usia pendidikan
dasar sesuai standar skrining
kesehatan usia pendidikan dasar.
Meningkatnya Pelayanan kesehatan
pada usia pendidikan dasar sesuai
standar skrining kesehatan usia
pendidikan dasar.
6.
Meningkatkan Pelayanan
kesehatan pada usia produktif
sesuai standar skrining
kesehatan usia produktif.
Meningkatnya Pelayanan kesehatan
pada usia produktif sesuai standar
skrining kesehatan usia produktif.
7.
Meningkatkan Pelayanan
kesehatan pada usia lanjut sesuai
standar skrining kesehatan usia
lanjut
Meningkatnya Pelayanan kesehatan
pada usia lanjut sesuai standar
skrining kesehatan usia lanjut
8.
Meningkatkan Pelayanan
kesehatan penderita hipertensi
sesuai standar pelayanan
kesehatan penderita hipertensi
Meningkatnya Pelayanan kesehatan
penderita hipertensi sesuai standar
pelayanan kesehatan penderita
hipertensi
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 75
9.
Meningkatkan Pelayanan
kesehatan penderita Diabetes
Melitus sesuai standar
pelayanankesehatan
penderitaDiabetes Melitus.
Meningkatnya Pelayanan kesehatan
penderita Diabetes Melitus sesuai
standar pelayanan kesehatan
penderitaDiabetes Melitus.
10.
Meningkatkan Pelayanan
Kesehatan orang dengan
gangguan jiwa berat Sesuai
standarpelayanan kesehatan
jiwa.
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan
orang dengan gangguan jiwa berat
Sesuai standarpelayanan kesehatan
jiwa.
11.
Meningkatkan Pelayanan
kesehatan orang dengan TB
Sesuai standar pelayanan
kesehatan TB.
Meningkatnya Pelayanan kesehatan
orang dengan TB Sesuai standar
pelayanan kesehatan TB.
12.
Meningkatkan Pelayanan
kesehatan orang dengan risiko
terinfeksi HIV Sesuai
standarmendapatkan
pemeriksaan HIV.
Meningkatnya Pelayanan kesehatan
orang dengan risiko terinfeksi HIV
Sesuai standar mendapatkan
pemeriksaan HIV.
13.
Meningkatkan aksesibilitas
masyarakat terhadap pelayanan
kesehatan melalui pengadaan,
Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana
Puskesmas/ Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya.
Meningkatnya sarana dan prasarana
kesehatan baik dari segi kualitas dan
kuantitas demi terciptanya pemerataan
pelayanan kesehatan yang bermutu,
merata dan terjangkau oleh
masyarakat.
14.
Meningkatkan ketersediaan obat
dan perbekalan kesehatan yang
cukup di setiap Puskesmas dan
jaringannya.
Tersedianya obat dan perbekalan
kesehatan untuk pelayanan kesehatan
dasar di Puskesmas dan jaringannya.
15.
Meningkatkan pelayanan
administrasi perkantoran.
Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran.
16.
Mewujudkan Kabupaten Sehat.
Meningkatnya kemandirian di bidang
kesehatan.
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 76
17.
Mewujudkan masyarakat yang
berperilaku hidup bersih dan
sehat.
Terselenggaranya promosi kesehatan
dan pemberdayaan masyarakat.
18. Mewujudkan keluarga sadar
gizi.
Menurunnya angka kesakitan dan
kasus gizi buruk.
19.
Meningkatkan pelaksanaan
pelayanan kesehatan dasar di
puskesmas dan jaringannya.
Terselenggaranya pelayanan
kesehatan dasar di Puskesmas dan
jaringannya.
20. Menjamin peredaran obat, bahan
farmasi, makanan dan minuman
yang memenuhi syarat kesehatan
Terselenggaranya pengawasan
peredaran obat, bahan berbahaya,
serta makanan dan minuman yang
memenuhi syarat kesehatan.
3.3 Program dan Kegiatan
a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan.
Program dan kegiatan yang ada pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Kampar tahun 2019 untuk menunjang pencapaian SDGs, Pencapaian
SPM dan pengentasan kemiskinan serta pencapaian visi dan misi kepala
daerah.
Rumusan rencana anggaran untuk program dan kegiatan pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar tahun 2019 ada beberapa sumber
dana yaitu APBD, APBN dan Dana Kapitasi non kapitasi dengan uraian
masing-masing sumber dana sebagai berikut : Sumber dana APBD
berjumlah Rp 37.032.114.372,- Sumber dana APBN berjumlah : Rp.
41.431.736.000,- Sumber dana Kapitasi BPJS berjumlah : Rp.
22.659.957.128,- dan dana Non Kapitasi BPJS Rp. 800.000.000,-.
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 77
Sehingga total dana untuk rencana program dan kegiatan Dinas
Kesehatan Kabupaten Kampar dilihat dari kebutuhan dana atau pagu
indikatif rencana tahun 2019 berjumlah Rp. 101.923.807.500,-
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
Program dan kegiatan yang dirancang Dinas Kesehatan Kabupaten
Kampar terdiri dari :
Program Utama :
1. Obat dan Perbekalan Kesehatan
2. Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Pengawasan Obat dan Makanan
4. Pengembangan Obat Asli Indonesia
5. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
6. Perbaikan Gizi Masyarakat
7. Pengembangan Lingkungan Sehat
8. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
9. Standarisasi Pelayanan Kesehatan
10. Pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
11. Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
12. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
13. Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
14. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
15. Pengendalian Penyakit Tidak Menular
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 78
16. Jaminan Kesehatan Nasional
17. Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
18. Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan
Program Penunjang :
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Uraian dari masing-masing program dapat dilihat pada tabel berikut ini :
TABEL 3.1
Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Tahun 2019
NO PROGRAM KEGIATAN
1.
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
3. Penyedia peralatan dan
perlengkapan kantor
4. Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
5. Penyediaan jasa kebersihan
kantor
6. Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
7. Penyediaan alat tulis kantor
8. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
9. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
10. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
11. Penyediaan makan dan minuman
12. Rapat-Rapat koordinasi dan
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 79
Konsultasi ke luar daerah
13. Penyediaan jasa tenaga harian
lepas
14. Rapat-Rapat koordinasi dan
Konsultasi dalam daerah
15. Penyediaan jasa pengamanan
kantor
2.
3.
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
16. Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
17. Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
18. Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan kesehatan/laboratorium
19. Pemeliharaan Rutin/berkala
sarana penunjang IFK
20. Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan
21. Bimbingan teknis penatausahaan
barang milik negara
22. pembinaan administrasi
kepegawaian
23. penyediaan pelayanan
administrasi barang milik negara
4.
Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
24. Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
25. Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
5. Obat dan Perbekalan
Kesehatan
26. Pengadaan obat dan perbekalan
kesehatan
27. Peningkatan pemerataan obat dan
perbekalan kesehatan
28. Peningkatan mutu penggunaan
obat dan perbekalan kesehatan
29. Manajemen logistik obat dan
perbekalan IFK
30. Pengadaan obat dan perbekalan
kesehatan (DAK)
31. Pengadaan sarana penunjang IFK
32. Pengadaan Penunjang IFK
(DAK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 80
7. Upaya Kesehatan
Masyarakat
33. Pelayanan kesehatan penduduk
miskin di Puskesmas dan
jaringannya
34. Peningkatan kesehatan
masyarakat
35. Peningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah
kesehatan
36. Peningkatan pelayanan
Puskesmas dan Pustu
37. Jaminan Persalinan (DAK)
38. Jaminan Kesehatan
39. Akreditasi (DAK)
40. Upaya Kesehatan Kerja (UKK)
41. Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Olahraga
42. Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK)
43. Akreditasi Puskesmas
44. Pelayanan Kesehatan Matra
45. Pelayanan Kesehatan akibat
krisis/bencana
8. Pengawasan Obat dan
Makanan
46. Peningkatan pengawasan
keamanan pangan dan bahan
berbahaya
47. Peningkatan kapasitas
laboratorium pengawasan obat
dan makanan
9. Pengembangan Obat
Asli Indonesia
48. Pengembangan standarisasi
tanaman obat bahan alam
Indonesia
10. Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
49. Pengembangan media promosi
dan informasi sadar hidup sehat
50. Penyuluhan masyarakat pola
hidup sehat
51. Pembinaan usaha kesehatan
sekolah TK. SD
52. Mengembangkan upaya
kesehatan berbasis masyarakat
(UKBM)
53. Kampanye gerakan masyarakat
hidup sehat (GERMAS)
54. Pembinaan dan peningkatan
kemandirian Posyandu
55. Pembinaan dan pengembangan
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 81
Saka Bhakti Husada (SBH)
56. Pengadaan Media Promosi (DAK
Fisik Reguler)
11. Perbaikan Gizi
Masyarakat
57. Penyusunan peta informasi
masyarakat kurang gizi
58. Pemberian tambahan makanan
dan vitamin
59. Penanggulangan kurang energi
protein (KEP), anemia gizi besi,
gangguan akibat kurang yodium,
kurang vit A dan kekurangan zat
gizi mikro lainnya
60. Pemberdayaan masyarakat untuk
pencapaian keluarga sadar gizi
61. Penanggulangan stanting
12. Pengembangan
Lingkungan Sehat
62. Pengembangan Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat (STBM)
63. Pengawasan Higiene dan sanitasi
tempat-tempat umum (TTU)
64. Pengawasan dan pengelolaan
sampah dan limbah
65. Pengawasan dan pengelolaan
pemakaian pestisida
66. Peningkatan klinik sanitasi
13. Pencegahan dan
penanggulangan
penyakit menular
67. Penyemprotan/fogging sarang
nyamuk
68. Pengadaan alat fogging dan
bahan-bahan fogging
69. Pengadaan Vaksin Penyakit
Menular
70. Pelayanan vaksinasi bagi balita
dan anak sekolah
71. Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit
menular
72. Pencegahan penularan penyakit
endemik/epidemik
73. Peningkatan imunisasi
74. Peningkatan survailance
epidemiologi dan penangulangan
wabah
75. Eliminasi penyakit Filariasis
76. Pelayanan dan pembinaan
kesehatan jemaah haji
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 82
77. Pencegahan dan penanggulangan
TB Paru
78. Pencegahan dan penanggulangan
HIV/AIDS
79. Pencegahan dan penanggulangan
rabies
80. Pencegahan dan penanggulangan
kecacingan
14. Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
81. Penyusunan standar pelayanan
kesehatan
82. Pembangunan dan pemutahiran
data dasar standar pelayanan
kesehatan
83. Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
84. Penyusunan Standar Pelayanan
Minimal Kesehatan
85. Peningkatan pemanfaatan sistem
informasi kesehatan (SIK)
86. Penyusunan laporan tahunan
bidang kesehatan
87. penyusunan program kegiatan
bidang kesehatan sumber dana
APBD
88. Penysunan program kegiatan
bidang kesehatan sumber APBD
Provinsi
89. Penilaian Kinerja Puskesmas
15. Pengadaan,Peningkatan
dan Perbaikan Sarana
dan Prasarana
Puskesmas/ Puskesmas
Pembantu dan
jaringannya
90. Pembangunan Puskesmas
91. Pembangunan Puskesmas
Pembantu
92. Pengadaan sarana dan prasarana
Puskesmas
93. Pengadaan sarana dan Prasarana
Puskesmas Pembantu
94. Peningkatan Aplikasi Sarana,
Prasarana dan Alat Kesehatan
(ASPAK)
95. Pengadaan Sarana dan Prasarana
Puskesmas (DAK Fisik Reguler)
16. Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
96. Pembinaan institusi kesehatan
swasta
17. Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Lansia
97. Upaya Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Lansia
18. Pengawasan dan
Pengendalian Kesehatan
98. Pengawasan dan pengendalian
keamanan dan kesehatan
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 83
Makanan makanan hasil produksi rumah
tangga
99. Pengawasan dan pengendalian
keamanan dan kesehatan
makanan restaurant
19. Peningkatan
Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
100. Peningkatan Cakupan P4K
101. Penurunan angka kematian Ibu,
bayi dan balita
102. Peningkatan kualitas hidup anak
dan remaja
103. Peningkatan manajemen program
kesehatan
20. Pengendalian Penyakit
Tidak Menular
104. Peningkatan Program
Pengendalian Penyakit Tidak
Menular
105. Pembinaan pelayanan kesehatan
jiwa
106. Pengembangan Posbindu PTM
107. Peningkatan Pelayanan PTM
Terpadu
21. Jaminan Kesehatan
Nasional
108. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitas Kesehatan Tingkat
pertama (FKTP
JKN)Puskesmas Salo Kec.Salo
109. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitasi Kesehatan
TingkatPertama (JKN FKTP)
Puskesmas Kampar Utara
Kec.KamparUtara
110. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitasi Kesehatan
TingkatPertama (JKN FKTP)
Puskesmas Tapung Perawatan
Kec. Tapung
111. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitasi Kesehatan
TingkatPertama (JKN FKTP)
Puskesmas Tapung 1 Kec.
Tapung
112. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitasi Kesehatan
TingkatPertama (JKN FKTP)
Puskesmas Tapung II Kec.
Tapung
113. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitasi Kesehatan
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 84
TingkatPertama (JKN FKTP)
Puskesmas Kampar Kiri Hulu I
Kec. KamparKiri Hulu
114. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitasi Kesehatan
TingkatPertama (JKN FKTP)
Puskesmas Kampar Kiri Hulu II
Kec. KamparKiri Hulu
115. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitasi Kesehatan
TingkatPertama (JKN FKTP)
Puskesmas Gunung Sahilan I
Kec. GunungSahilan
116. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitasi Kesehatan
TingkatPertama (JKN FKTP)
Puskesmas Gunung Sahilan II
Kec. GunungSahilan
117. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitasi Kesehatan
TingkatPertama (JKN FKTP)
Puskesmas Siak HuluI Kec.
Siak Hulu
118. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitasi Kesehatan
TingkatPertama (JKN FKTP)
Puskesmas Siak HuluII Kec.
Siak Hulu
119. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitasi Kesehatan
TingkatPertama (JKN FKTP)
Puskesmas Perhentian Raja
Kec. PerhentianRaja
120. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitasi Kesehatan
TingkatPertama (JKN FKTP)
Puskesmas Tapung Hilir I Kec.
Tapung Hilir
121. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitasi Kesehatan
TingkatPertama (JKN FKTP)
Puskesmas Tapung Hilir II Kec.
Tapung Hilir
122. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitasi Kesehatan
TingkatPertama (JKN FKTP)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 85
Puskesmas Tapung Hulu I Kec.
Tapung Hulu
123. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitasi Kesehatan
TingkatPertama (JKN FKTP)
Puskesmas Tapung Hulu IIKec.
Tapung Hulu
124. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitasi Kesehatan
TingkatPertama (JKN FKTP)
Puskesmas Koto Kampar
HuluKec. Koto Kampar Hulu
125. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitasi Kesehatan
TingkatPertama (JKN FKTP)
Puskesmas Bangkinang
KotaKec. Bangkinang Kota
126. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitasi Kesehatan
TingkatPertama (JKN FKTP)
Puskesmas BangkinangKec.
Bangkinang
127. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitasi Kesehatan
TingkatPertama (JKN FKTP)
Puskesmas Kuok Kec. Kuok
128. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitasi Kesehatan
TingkatPertama (JKN FKTP)
Puskesmas KamparKec.Kampar
129. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitasi Kesehatan
TingkatPertama (JKN FKTP)
Puskesmas Rumbio JayaKec.
Rumbio Jaya
130. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitasi Kesehatan
TingkatPertama (JKN FKTP)
Puskesmas Kampar TimurKec.
Kampar Timur
131. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitasi Kesehatan
TingkatPertama (JKN FKTP)
Puskesmas Kampar KiriKec.
Kampar Kiri
132. Jaminan Kesehatan Nasional
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 86
Fasilitasi Kesehatan
TingkatPertama (JKN FKTP)
Puskesmas XIII Koto Kampar
IKec. XIII Koto Kampar
133. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitasi Kesehatan
TingkatPertama (JKN FKTP)
Puskesmas XIII Koto Kampar
IIKec. XIII Koto Kampar
134. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitasi Kesehatan
TingkatPertama (JKN FKTP)
Puskesmas XIII Koto Kampar
IIIKec. XIII Koto Kampar
135. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitasi Kesehatan
TingkatPertama (JKN FKTP)
Puskesmas Kampar Kiri
TengahKec. Kampar Kiri
Tengah
136. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitasi Kesehatan
TingkatPertama (JKN FKTP)
Puskesmas Kampar Kiri
HilirKec. Kampar Kiri Hilir
137. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitasi Kesehatan
TingkatPertama (JKN FKTP)
Puskesmas Siak Hulu IIIKec.
Siak Hulu
138. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitasi Kesehatan
TingkatPertama (JKN FKTP)
Puskesmas TambangKec.
Tambang
139. Klaim Persalinan
22. Pengembangan dan
pemberdayaan sumber
daya manusia kesehatan
140. Pelaksanaan Pendidikan
Pelatihan Tenaga Kesehatan
141. Penilaian Tenaga Kesehatan
Teladan dan Puskesmas
Berprestasi
23. Pembinaan Upaya
Kesehatan Rujukan
142. Peningkatan pelayanan kesehatan
rujukan
143. Pemutakhiran data fasilitas
kesehatan rujukan
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 87
c. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan
Rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan, dapat dilihat
pada tabel 3.3.
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 88
TABEL 3.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KAMPAR
Kode Uraian Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Perkiraan Maju Rencana Tahun
2020
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
02. 01. 01. Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Realisasi Pemenuhan
Terhadap Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
02. 01. 01. 01. Penyediaan jasa surat
menyurat
Tercapainya Pelayanan
jasa Surat menyurat
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 2.625.000,00 APBD 100 2.887.500,00
02. 01. 01. 02. Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Tersedianya dana jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 700.000.000,00 APBD 100 770.000.000,00
02. 01. 01. 03. Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Terlaksananya System
Pelayanan
Kepegawaian
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 200.000.000,00 APBD 100 220.000.000,00
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 89
02. 01. 01. 06. Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya jasa
perizinan kendaraan
dinas
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 12.600.000,00 APBD 100 13.860.000,00
02. 01. 01. 08. Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Pengadaan Bahan untuk
kebersihan kantor
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 938.153.000,00 APBD 100 1.031.968.300,00
02. 01. 01. 09. Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Terlaksananya
Perbaikan Peralatan
Kerja
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 45.360.000,00 APBD 100 49.896.000,00
02. 01. 01. 10. Penyediaan alat tulis kantor Lancarnya
penyelenggaraan
administrasi
perkantoran
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 133.756.000,00 APBD 100 147.131.600,00
02. 01. 01. 11. Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Tercapainya
Penyediaan barang
cetak dan penggandaan
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 91.854.600,00 APBD 100 101.040.060,00
02. 01. 01. 12. Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Tersedianya komponen
Intalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 20.950.000,00 APBD 100 23.045.000,00
02. 01. 01. 15. Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Tercapainya
penyediaan bahan
bacaan
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 36.400.000,00 APBD 100 40.040.000,00
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 90
02. 01. 01. 17. Penyediaan makanan dan
minuman
Tercapainya
Penyediaan makan dan
minum dinas kesehatan,
puskesmas dan
jaringannya
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 243.500.000,00 APBD 100 267.850.000,00
02. 01. 01. 18. Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Tercapainya rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 1.041.300.000,00 APBD 100 1.145.430.000,00
02. 01. 01. 19. Penyediaan Jasa Tenaga
Harian Lepas
Tercapainya
penyediaan jasa tenaga
harian lepas
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 1.208.128.250,00 APBD 100 1.328.941.075,00
02. 01. 01. 22. Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
Tercapainya rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi kedalam
daerah
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 520.000.000,00 APBD 100 572.000.000,00
02. 01. 01. 26. Penyediaan Jasa Pengamanan
Kantor
Tercapainya
penyediaan jasa
pengamanan kantor
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 465.000.000,00 APBD 100 511.500.000,00
02. 01. 02. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Terlaksananya
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
02. 01. 02. 22. Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Berfungsinya Sarana
Gedung Kantor 2 Unit
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 50.000.000,00 APBD 100 55.000.000,00
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 91
02. 01. 02. 24. Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Tercapainya
pemeliharaan
rutin/berkala kenderaan
dinas/operasional
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 731.281.000,00 APBD 100 804.409.100,00
02. 01. 02. 33. Pemeliharaan Rutin/berkala
peralatan
kesehatan/laboratorium
- Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 150.000.000,00 APBD 100 165.000.000,00
02. 01. 02. Pemeliharaan Rutin/berkala
sarana penunjang IFK
- Dinas
Kesehatan
100 75.000.000,00 APBD 100 82.500.000,00
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
- Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 50.000.000,00 APBD 100 55.000.000,00
Bimbingan teknis
penatausahaan barang milik
negara
- Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 15.000.000,00 APBD 101 16.500.000,00
pembinaan administrasi
kepegawaian
- Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 50.000.000,00 APBD 102 55.000.000,00
penyediaan pelayanan
administrasi barang milik
negara
- Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 50.000.000,00 APBD 103 55.000.000,00
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 92
02. 01. 06. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Terlaksananya
Peningkatan
pengembangan sitem
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
02. 01. 06. 01. Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Laporan Kinerja SKPD Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 53.138.000,00 APBD 100 58.451.800,00
02. 01. 06. 04. Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Tercapainya
penyusunan laporan
keuangan akhir tahun
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 12.325.000,00 APBD 100 13.557.500,00
02. 01. 15. Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Tersedianya Obat dan
Perbekalan Kesehatan
02. 01. 15. 01. Pengadaaan obat dan
perbekalan kesehatan
Terpenuhinya
kebutuhan obat
masyarakat dan alat
kesehatan untuk
menunjang pelayanan
kesehatan
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 3.505.180.000,00 APBD 100 3.855.698.000,00
02. 01. 15. 02. Peningkatan pemerataan obat
dan perbekalan kesehatan
Terlaksananya
pemerataan obat dan
perbekalan kesehatan
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 450.000.000,00 APBD 100 495.000.000,00
02. 01. 15. 05. Peningkatan mutu
penggunaan obat dan
perbekalan kesehatan
Terlaksananya
peningkatan mutu
penggunaan obat
rasional dan perbekes
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 125.000.000,00 APBD 100 137.500.000,00
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 93
Manajemen logistik obat dan
perbekalan IFK
- Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 50.000.000,00 APBD 100 55.000.000,00
02. 01. 15. 07. Pengadaaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan (DAK
Fisik Reguler)
- Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 3.854.522.000,00 DAK 100 4.239.974.200,00
Pengadaan sarana penunjang
IFK
- Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 75.000.000,00 APBD 100 82.500.000,00
02. 01. 15. 08. Pengadaaan Penunjang IFK
(DAK Fisik Reguler)
- Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 677.650.000,00 DAK 100 745.415.000,00
02. 01. 16. Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Meningkatnya Upaya
Kesehatan
Masyarakat
02. 01. 16. 01. Pelayanan kesehatan
penduduk miskin
dipuskesmas dan jaringannya
Terlaksananya
Pengobatan Masyarakat
Miskin dipuskesmas
dan jaringanya
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 8.745.474.872,00 APBD 100 9.620.022.359,20
02. 01. 16. 09. Peningkatan kesehatan
masyarakat
Terlaksananya program
pengembangan di
Puskesmas dan BLUD
puskesmas
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 129.789.000,00 APBD 100 142.767.900,00
02. 01. 16. 12. Peningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah
kesehatan
Meningkatnya mutu
pelayanan kesehatan
primer dan puskesmas
perawatan
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 425.000.000,00 APBD 100 467.500.000,00
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 94
02. 01. 16. 18. Peningkatan Pelayanan
Puskemas dan Puskesmas
Pembantu
Tercapainya
Peningkatan Pelayanan
UGD 24 Jam di
Puskesmas
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 6.728.889.150,00 APBD 100 7.401.778.065,00
02. 01. 16. 21. Jaminan Persalinan (DAK
Non Fisik)
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 7.657.771.000,00 DAK 100 8.423.548.100,00
02. 01. 16. 22. Jaminan Kesehatan Tercapainya
operasional
pendamping FKTP 31
Puskesmas
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 45.000.000,00 APBD 100 49.500.000,00
02. 01. 16. 23. Akreditasi Puskesmas (DAK
Non Fisik)
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 2.330.000.000,00 DAK 100 2.563.000.000,00
02. 01. 16. 24. Upaya Kesehatan Kerja
(UKK)
Terlaksananya Upaya
Kesehatan Kerja
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 50.000.000,00 APBD 100 55.000.000,00
02. 01. 16. 25. Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Olahraga
Terlaksananya
pelaksanaan
pelayananan kesehatan
olah raga
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 60.000.000,00 APBD 100 66.000.000,00
02. 01. 16. 28. Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) (DAK
Non Fisik)
- Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 21.157.755.000,00 DAK 100 23.273.530.500,00
Akreditasi Puskesmas - Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 100.000.000,00 APBD 100 110.000.000,00
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 95
Pelayanan Kesehatan Matra - Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 50.000.000,00 APBD 100 55.000.000,00
Pelayanan Kesehatan akibat
krisis/bencana
- Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 50.000.000,00 APBD 100 55.000.000,00
02. 01. 17. Program Pengawasan Obat
dan Makanan
Tercapainya
Pengawasan Obat dan
Makanan
02. 01. 17. 02. Peningkatan pengawasan
keamanan pangan dan bahan
berbahaya
Terlaksananya
pembinaan dan
pengawasan pangan
dan bahan bahaya
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 100.000.000,00 APBD 100 110.000.000,00
02. 01. 17. 03. Peningkatan kapasitas
laboratorium pengawasan
obat dan makanan
Tercapainya
pengawasan kualitas air
pada depot air minum
isi ulang, sumber air
bersih yang diperiksa
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 289.060.000,00 APBD 100 317.966.000,00
02. 01. 18. Program Pengembangan
Obat Asli Indonesia
Terlaksananya
Program
Pengembangan Obat
Asli Indonesia
02. 01. 18. 02. Pengembangan standarisasi
tanaman obat bahan alam
indonesia
Terlaksananya
pembinaan dan
pengawasan UJG, UJR,
dan Batra
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 75.000.000,00 APBD 100 82.500.000,00
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 96
02. 01. 19. Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Terlaksananya
Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan
Masyarakat
02. 01. 19. 01. Pengembangan media
promosi dan informasi sadar
hidup sehat
Tersedianya media
penyuluhan di
masyarakat
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 212.835.000,00 APBD 100 234.118.500,00
02. 01. 19. 02. Penyuluhan masyarakat pola
hidup sehat
Tersedianya dana untuk
penyuluhan dan
pembinaan Desa PHBS
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 134.131.000,00 APBD 100 147.544.100,00
02. 01. 19. 06 Pembinaan Usaha Kesehatan
Sekolah Tingkat SD
Tersosialisasi
Penjaringan Kesehatan
Kelas I SD, SLTP dan
SMU
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 64.557.000,00 APBD 100 71.012.700,00
02. 01. 19. 10. Mengambangkan upaya
kesehatan berbasis
masyarakat (UKBM)
Tersedianya Dana
untuk Pembinaan
UKBM
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 123.208.000,00 APBD 100 135.528.800,00
Kampanye gerakan
masyarakat hidup sehat
(GERMAS)
- Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 75.000.000,00 APBD 100 82.500.000,00
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 97
Pembinaan dan peningkatan
kemandirian Posyandu
- Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 60.000.000,00 APBD 100 66.000.000,00
Pembinaan dan
pengembangan Saka Bhakti
Husada (SBH)
- Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 40.000.000,00 APBD 100 44.000.000,00
02. 01. 19. 11. Pengadaan Media Promosi
(DAK Fisik Reguler)
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 111.538.000,00 DAK 100 122.691.800,00
02. 01. 20. Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Meningkatnya
Perbaikan Gizi
Masyarakat
02. 01. 20. 01. Penyusunan peta informasi
masyarakat kurang gizi
Tersedianya data
keadaan status gizi
balita
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 67.060.000,00 APBD 100 73.766.000,00
02. 01. 20. 02. Pemberian tambahan
makanan dan vitamin
Meningkatan cakupan
kegiatan di Posyandu
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 30.776.000,00 APBD 100 33.853.600,00
02. 01. 20. 03. Peanggulangan kurang energi
protein (KEP), anemia gizi
besi, gangguan akibat kurang
yodium (GAKY), kurang
vitamin A dan kekurangan
zat gizi mikro lainnya
Tersedianya data
keadaan status gizi
balita
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 62.720.000,00 APBD 100 68.992.000,00
02. 01. 20. 04. Pemberdayaan masyarakat
untuk pencapaian keluarga
sadar gizi
Terlaksananya
pemberian tambahan
makanan anak sekolah
di kab. Kampar
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 39.480.000,00 APBD 100 43.428.000,00
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 98
Penanggulangan stanting - Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 142.000.000,00 APBD 100 156.200.000,00
02. 01. 21. Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Tercapainya
Pengembangan
Lingkungan Sehat
02. 01. 21. 04. Pengembangan Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat
(STBM)
Tercapainya
desa/kelurahan yang
melaksanakan STBM
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 150.000.000,00 APBD 100 165.000.000,00
02. 01. 21. 05. Pengawasan Higiene dan
sanitasi tempat-tempat umum
(TTU)
Terlaksananya TTU
yang memenuhi syarat
kesehatan
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 50.000.000,00 APBD 100 55.000.000,00
Pengawasan dan pengelolaan
sampah dan limbah
- Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 40.000.000,00 APBD 100 44.000.000,00
Pengawasan dan pengelolaan
pemakaian pestisida
- Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 25.000.000,00 APBD 100 27.500.000,00
Peningkatan klinik sanitasi - Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 61.000.000,00 APBD 100 67.100.000,00
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 99
02. 01. 22. Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular
Telaksanannya
Pencegahan dan
penanggulangan
penyakit menular
02. 01. 22. 01. Penyemprotan/fogging
sarang nyamuk
Incedence Rate ( IR )
DBD
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 145.708.000,00 APBD 100 160.278.800,00
02. 01. 22. 02. Pengadaan alat fogging dan
bahan-bahan fogging
Angka Kejadian DBD
Dan Chikungunya
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 89.943.000,00 APBD 100 98.937.300,00
Pengadaan vaksin penyakit
menular
- Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 60.000.000,00 66.000.000,00
02. 01. 22. 04. Pelayanan vaksinasi bagi
balita dan anak sekolah
Pelaksanaan Vaksinasi
Balita dan Murid SD
Sederajat
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 126.000.000,00 APBD 100 138.600.000,00
02. 01. 22. 05. Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit
menular
Tercapainya
Penatalaksanaan
Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit Menular
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 75.614.000,00 APBD 100 83.175.400,00
02. 01. 22. 06. Pencegahan penularan
penyakit endemik/epidemik
Tercapainya
Penjaringan dan
Penemuan Kasus
Penyakit
Endemik/Epidemik
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 90.440.000,00 APBD 100 99.484.000,00
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 100
02. 01. 22. 08. Peningkatan Imunisasi Pelaksanaan Imunisasi
Bayi dan Ibu Hamil
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 196.805.000,00 APBD 100 216.485.500,00
02. 01. 22. 21. Peningkatan surveillance
epideminologi dan
penaggulangan wabah
penanggulangan
wabah/bencana dan
surveilans epidemiologi
& MATRA
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 161.311.000,00 APBD 100 177.442.100,00
02. 01. 22. 22. Eliminasi Penyakit Filariasis Pemutusan Penularan
Mata Rantai Penyakit
Filariasis
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 33.005.000,00 APBD 100 36.305.500,00
02. 01. 22. 23. Pelayanan dan pembinaan
kesehatan Jemaah Haji
Pelaksanaan
Pemeriksaan JCH
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 323.151.000,00 APBD 100 355.466.100,00
02. 01. 22. 24. Pencegahan dan
penanggulangan TB Paru
Case Detection Rate (
CDR )
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 91.574.000,00 APBD 100 100.731.400,00
02. 01. 22. 08. Pencegahan dan
Penanggulangan HIV/AIDS
Tercapainya
Penjaringan dan
Penemuan Kasus
HIV/AIDS
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 80.339.000,00 APBD 100 88.372.900,00
Pencegahan dan
penanggulangan rabies
- Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 50.000.000,00 APBD 55.000.000,00
Pencegahan dan
penanggulangan kecacingan
- Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 30.000.000,00 APBD
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 101
02. 01. 23. Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
Tercapainya
Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
02. 01. 23. 01. Penyusunan standar
pelayanan kesehatan
Terlaksananya
Standarisasi Kesehatan
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 80.000.000,00 APBD 100 88.000.000,00
02. 01. 23. 03. Pembangunan dan
pemutakhiran data dasar
standar pelayanan kesehatan
Terlaksananya analisis
data pencapaian
program dinas
kesehatan
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 162.385.800,00 APBD 100 178.624.380,00
02. 01. 23. 06. Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Terlaksananya
Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan, lokmin
serta Tersusunnya
Laporan Tahunan di
Kabupaten Kampar
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 147.614.200,00 APBD 100 162.375.620,00
02. 01. 23. 12. Penyusunan standar
pelayanan minimal kesehatan
Tersusunnya Laporan
SPM Bidang Kesehatan
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 80.000.000,00 APBD 100 88.000.000,00
02. 01. 23. 14. Peningkatan pemanfaatan
Sistem Informasi Kesehatan
(SIK)
Tercapainya SIK di
kabupaten kampar
melalui pelaksanaan
SIKDA GENERIK
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 95.000.000,00 APBD 100 104.500.000,00
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 102
02. 01. 23. 15. Penyusunan laporan tahunan
bidang kesehatan
- Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 80.000.000,00 APBD 100 88.000.000,00
02. 01. 23. 17. penyusunan program
kegiatan bidang kesehatan
sumber dana APBD
- Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 80.000.000,00 APBD 100 88.000.000,00
02. 01. 23. 18. Penysunan program kegiatan
bidang kesehatan sumber
APBD Provinsi
- Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 75.000.000,00 APBD 100 82.500.000,00
02. 01. 23. 19. Penilaian Kinerja Puskesmas - Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 100.000.000,00 APBD 100 110.000.000,00
02. 01. 25. Pengadaan, Peningkatan
dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana
Puskesmas/Puskesmas
pembantu dan jaringannya
Tercapainya
Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
02. 01. 25. 01. Pembangunan puskesmas Tercapainya
Rehabilitasi/perbaikan
Puskesmas
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 1.662.000.000,00 APBD 100 1.828.200.000,00
02. 01. 25. 02. Pembangunan puskesmas
pembantu
Tercapainya
Pembangunan dan
Rehabilitasi Pustu
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 938.854.000,00 APBD 100 1.032.739.400,00
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 103
02. 01. 25. 06. Pengadaaan sarana dan
prasarana puskesmas
Tersedianya Sarana dan
Prasarana di Puskesmas
untuk menunjang
pelayanan
kesehatan di Puskesmas
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 582.502.500,00 APBD 100 640.752.750,00
02. 01. 25. 07. Pengadaaan sarana dan
prasarana puskesmas
pembantu
Tercapainya Pengadaan
Sarana dan Prasarana
Puskesmas Pembantu.
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 228.200.000,00 APBD 100 251.020.000,00
02. 01. 25. 27. Peningkatan Aplikasi Sarana,
Prasarana dan Alat
Kesehatan (ASPAK)
Tersedianya Sarana dan
Prasarana di Puskesmas
untuk menunjang
pelayanan
kesehatan di Puskesmas
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 81.935.000,00 APBD 100 90.128.500,00
02. 01. 25. 30. Pengadaan Sarana dan
Prasarana Puskesmas (DAK
Fisik Reguler)
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 5.395.000.000,00 DAK 100 5.934.500.000,00
02. 01. 28. Program Kemitraan
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
Tercapainya
Kemitraan
Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
02. 01. 28. 09. Pembinaan institusi
kesehatan swasta
Tercapainya Pembinaan
Pemantauan dan
Pelayanan Kesehatan
Swasta
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 63.800.000,00 APBD 100 70.180.000,00
02. 01. 30. Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Lansia
Terlaksananya
Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Lansia
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 104
02. 01. 30. 09. Upaya Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Lansia
Tingkat
Kesehatan/Kemandirian
Lansia
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 39.795.000,00 APBD 100 43.774.500,00
02. 01. 31. Program Pengawasan dan
Pengendalian Kesehatan
Makanan
Meningkatnya
Pengawasan dan
Pengendalian
Kesehatan Makanan
02. 01. 31. 02. Pengawasan dan
pengendalian keamanan dan
kesehatan makanan hasil
produksi rumah tangga
Terlaksananya
pembinaan dan
pengawasan IRTP
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 150.000.000,00 APBD 100 165.000.000,00
02. 01. 31. 03. Pengawasan dan
pengendalian keamanan dan
kesehatan makanan
restaurant
Terbinanya dan
terkendalinya
keamanan dan
kesehatan makanan
restoran, jasa
boga, depot air isi
minum ulang
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 47.250.000,00 APBD 100 51.975.000,00
02. 01. 31. 05. Pengadaan Kesling Kit
(DAK Fisik Reguler)
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 247.500.000,00 DAK 100 272.250.000,00
02. 01. 32. Program Peningkatan
Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
Tercapainya
Peningkatan
Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
02. 01. 32. 07. Peningkatan Cakupan P4K Meningkatnya Cakupan
P4K
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 158.130.000,00 APBD 100 173.943.000,00
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 105
02. 01. 32. 08. Penurunan angka kematian
Ibu, bayi dan Balita
Menurunnya Angka
Kematian Ibu, Bayi dan
Balita
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 129.128.000,00 APBD 100 142.040.800,00
02. 01. 32. 09. Peningkatan kualitas hidup
anak dan remaja
Meningkatnya kualitas
hidup anak dan remaja
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 76.562.000,00 APBD 100 84.218.200,00
02. 01. 32. 10. Peningkatan manajemen
program kesehatan keluarga
Meningkatnya
pengelolaan
manajemen program
kesehatan keluarga
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 61.740.000,00 APBD 100 67.914.000,00
02. 01. 34. Program Pengendalian
Penyakit Tidak Menular
Meningkatnya
Pengendalian
Penyakit Tidak
Menular
02. 01. 34. 01. Peningkatan Program
Pengendalian Penyakit Tidak
Menular
Pengendalian penyakit
tidak menular
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 129.255.000,00 APBD 100 142.180.500,00
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 106
02. 01. 34. 02. Pembinaan Pelayanan
Kesehatan Jiwa
Pengendalian Penyakit
Tidak Menular
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 85.750.000,00 APBD 100 94.325.000,00
02. 01. 34. 03. Pengembangan POSBINDU
PTM
Pengendalian Penyakit
Tidak Menular
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 120.400.000,00 APBD 100 132.440.000,00
02. 01. 34. 04. Peningkatan Pelayanan PTM
Terpadu
Pengendalian Penyakit
Tidak Menular
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 117.197.000,00 APBD 100 128.916.700,00
02. 01. 35. Program Jaminan
Kesehatan Nasional
Persentase penduduk
dengan jaminan
kesehatan
02. 01. 35. 01. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitasi Kesehatan Tingkat
Pertama (JKN FKTP)
Puskesmas Salo Kec. Salo
Terlayaninya pelayanan
kesehatan peserta JKN
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 756.000.000,00 BPJS 100 831.600.000,00
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 107
02. 01. 35. 02. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitasi Kesehatan Tingkat
Pertama (JKN FKTP)
Puskesmas Kampar Utara
Kec.Kampar Utara
Terlayaninya pelayanan
kesehatan peserta JKN
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 720.000.000,00 BPJS 100 792.000.000,00
02. 01. 35. 03. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitasi Kesehatan Tingkat
Pertama (JKN FKTP)
Puskesmas Tapung
Perawatan Kec. Tapung
Terlayaninya pelayanan
kesehatan peserta JKN
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 800.000.000,00 BPJS 100 880.000.000,00
02. 01. 35. 04. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitasi Kesehatan Tingkat
Pertama (JKN FKTP)
Puskesmas Tapung 1 Kec.
Tapung
Terlayaninya pelayanan
kesehatan peserta JKN
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 550.000.000,00 BPJS 100 605.000.000,00
02. 01. 35. 05. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitasi Kesehatan Tingkat
Pertama (JKN FKTP)
Puskesmas Tapung II Kec.
Tapung
Terlayaninya pelayanan
kesehatan peserta JKN
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 648.000.000,00 BPJS 100 712.800.000,00
02. 01. 35. 06. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitasi Kesehatan Tingkat
Pertama (JKN FKTP)
Puskesmas Kampar Kiri
Hulu I Kec. Kampar Kiri
Hulu
Terlayaninya pelayanan
kesehatan peserta JKN
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 328.526.000,00 BPJS 100 361.378.600,00
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 108
02. 01. 35. 07. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitasi Kesehatan Tingkat
Pertama (JKN FKTP)
Puskesmas Kampar Kiri
Hulu II Kec. Kampar Kiri
Hulu
Terlayaninya pelayanan
kesehatan peserta JKN
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 398.880.000,00 BPJS 100 438.768.000,00
02. 01. 35. 08. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitasi Kesehatan Tingkat
Pertama (JKN FKTP)
Puskesmas Gunung Sahilan I
Kec. Gunung Sahilan
Terlayaninya pelayanan
kesehatan peserta JKN
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 170.736.000,00 BPJS 100 187.809.600,00
02. 01. 35. 09. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitasi Kesehatan Tingkat
Pertama (JKN FKTP)
Puskesmas Gunung Sahilan
II Kec. Gunung Sahilan
Terlayaninya pelayanan
kesehatan peserta JKN
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 316.286.280,00 BPJS 100 347.914.908,00
02. 01. 35. 10. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitasi Kesehatan Tingkat
Pertama (JKN FKTP)
Puskesmas Siak Hulu I Kec.
Siak Hulu
Terlayaninya pelayanan
kesehatan peserta JKN
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 780.000.000,00 BPJS 100 858.000.000,00
02. 01. 35. 11. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitasi Kesehatan Tingkat
Pertama (JKN FKTP)
Puskesmas Siak Hulu II Kec.
Siak Hulu
Terlayaninya pelayanan
kesehatan peserta JKN
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 564.996.000,00 BPJS 100 621.495.600,00
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 109
02. 01. 35. 12. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitasi Kesehatan Tingkat
Pertama (JKN FKTP)
Puskesmas Perhentian Raja
Kec. Perhentian Raja
Terlayaninya pelayanan
kesehatan peserta JKN
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 1.000.000.000,00 BPJS 100 1.100.000.000,00
02. 01. 35. 13. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitasi Kesehatan Tingkat
Pertama (JKN FKTP)
Puskesmas Tapung Hilir I
Kec. Tapung Hilir
Terlayaninya pelayanan
kesehatan peserta JKN
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 1.236.000.000,00 BPJS 100 1.359.600.000,00
02. 01. 35. 14. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitasi Kesehatan Tingkat
Pertama (JKN FKTP)
Puskesmas Tapung Hilir II
Kec. Tapung Hilir
Terlayaninya pelayanan
kesehatan peserta JKN
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 660.000.000,00 BPJS 100 726.000.000,00
02. 01. 35. 15. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitasi Kesehatan Tingkat
Pertama (JKN FKTP)
Puskesmas Tapung Hulu I
Kec. Tapung Hulu
Terlayaninya pelayanan
kesehatan peserta JKN
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 516.000.000,00 BPJS 100 567.600.000,00
02. 01. 35. 16. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitasi Kesehatan Tingkat
Pertama (JKN FKTP)
Puskesmas Tapung Hulu II
Kec. Tapung Hulu
Terlayaninya pelayanan
kesehatan peserta JKN
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 472.800.000,00 BPJS 100 520.080.000,00
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 110
02. 01. 35. 17. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitasi Kesehatan Tingkat
Pertama (JKN FKTP)
Puskesmas Koto Kampar
Hulu Kec. Koto Kampar
Hulu
Terlayaninya pelayanan
kesehatan peserta JKN
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 732.000.000,00 BPJS 100 805.200.000,00
02. 01. 35. 18. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitasi Kesehatan Tingkat
Pertama (JKN FKTP)
Puskesmas Bangkinang Kota
Kec. Bangkinang Kota
Terlayaninya pelayanan
kesehatan peserta JKN
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 1.357.680.000,00 BPJS 100 1.493.448.000,00
02. 01. 35. 19. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitasi Kesehatan Tingkat
Pertama (JKN FKTP)
Puskesmas Bangkinang Kec.
Bangkinang
Terlayaninya pelayanan
kesehatan peserta JKN
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 1.109.542.200,00 BPJS 100 1.220.496.420,00
02. 01. 35. 20. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitasi Kesehatan Tingkat
Pertama (JKN FKTP)
Puskesmas Kuok kec. Kuok
Terlayaninya pelayanan
kesehatan peserta JKN
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 884.532.000,00 BPJS 100 972.985.200,00
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 111
02. 01. 35. 21. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitasi Kesehatan Tingkat
Pertama (JKN FKTP)
Puskesmas Kampar Kec.
Kampar
Terlayaninya pelayanan
kesehatan peserta JKN
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 1.500.000.000,00 BPJS 100 1.650.000.000,00
02. 01. 35. 22. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitasi Kesehatan Tingkat
Pertama (JKN FKTP)
Puskesmas Rumbio Jaya
Kec.Rumbio Jaya
Terlayaninya pelayanan
kesehatan peserta JKN
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 630.000.000,00 BPJS 100 693.000.000,00
02. 01. 35. 23. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitasi Kesehatan Tingkat
Pertama (JKN FKTP)
Puskesmas Kampar Timur
Kec. Kampar Timur
Terlayaninya pelayanan
kesehatan peserta JKN
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 597.331.400,00 BPJS 100 657.064.540,00
02. 01. 35. 24. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitasi Kesehatan Tingkat
Pertama (JKN FKTP)
Puskesmas Kampar Kiri Kec.
Kampar Kiri
Terlayaninya pelayanan
kesehatan peserta JKN
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 1.962.880.848,00 BPJS 100 2.159.168.932,80
02. 01. 36. 25. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitasi Kesehatan Tingkat
Pertama (JKN FKTP)
Puskesmas XIII Koto
Kampar I Kec. XIII Koto
Kampar
Terlayaninya pelayanan
kesehatan peserta JKN
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 418.404.000,00 BPJS 100 460.244.400,00
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 112
02. 01. 36. 26. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitasi Kesehatan Tingkat
Pertama (JKN FKTP)
Puskesmas XIII Koto
Kampar II Kec. XIII Koto
Kampar
Terlayaninya pelayanan
kesehatan peserta JKN
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 221.016.000,00 BPJS 100 243.117.600,00
02. 01. 36. 27. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitasi Kesehatan Tingkat
Pertama (JKN FKTP)
Puskesmas XIII Koto
Kampar III Kec. XIII Koto
Kampar
Terlayaninya pelayanan
kesehatan peserta JKN
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 375.945.000,00 BPJS 100 413.539.500,00
02. 01. 37. 28. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitasi Kesehatan Tingkat
Pertama (JKN FKTP)
Puskesmas Kampar Kiri
Tengah Kec. Kampar Kiri
Tengah
Terlayaninya pelayanan
kesehatan peserta JKN
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 695.326.400,00 BPJS 100 764.859.040,00
02. 01. 37. 29. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitasi Kesehatan Tingkat
Pertama (JKN FKTP)
Puskesmas Kampar Kiri Hilir
Kec. Kampar Kiri Hilir
Terlayaninya pelayanan
kesehatan peserta JKN
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 381.390.000,00 BPJS 100 419.529.000,00
02. 01. 37. 30. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitasi Kesehatan Tingkat
Pertama (JKN FKTP)
Puskesmas Siak Hulu III
Kec. Siak Hulu
Terlayaninya pelayanan
kesehatan peserta JKN
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 540.577.000,00 BPJS 100 594.634.700,00
02. 01. 35. 31. Jaminan Kesehatan Nasional
Fasilitasi Kesehatan Tingkat
Pertama (JKN FKTP)
Puskesmas Tambang Kec.
Tambang
Terlayaninya pelayanan
kesehatan peserta JKN
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 1.335.108.000,00 BPJS 100 1.468.618.800,00
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 113
02. 01. 35. 33. Klaim Persalinan Tercapainya
Pembayaran Klaim
Pelayanan Jasa Non
Kapitasi di FKTP 31
Puskesmas
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 800.000.000,00 BPJS 100 880.000.000,00
02. 01. 36. Program Pengembangan
dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia
Kesehatan
Terlaksananya
Program
Pengembangan dan
Pemberdayaan
Sumber Daya
Manusia Kesehatan
02. 01. 36. 01. Pelaksanaan Pendidikan dan
Pelatihan Tenaga Kesehatan
Terlaksananya
pendidikan dan
pelatihan tenaga
kesehatan
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 127.475.000,00 APBD 100 140.222.500,00
02. 01. 36. 02. Penilaian Tenaga Kesehatan
Teladan dan Puskesmas
Berprestasi
Terlaksananya
Pemilihan Tenaga
Kesehatan Teladan dan
Puskesmas Berprestasi.
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 162.960.000,00 APBD 100 179.256.000,00
Perencanaan kebutuhan
SDMK
- Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 50.000.000,00 APBD 100 55.000.000,00
Pemutakhiran data SDMK - Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 40.000.000,00 APBD 100 44.000.000,00
Pembinaan dan pengawasan
dokter intership indonesia
- Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 44.260.000,00 APBD 100 48.686.000,00
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 114
Uji kompetensi SDMK - Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 50.000.000,00 APBD 100 55.000.000,00
02. 01. 37. Program Pembinaan
Upaya Kesehatan Rujukan
Terlaksananya
Program Pembinaan
Upaya Kesehatan
Rujukan
02. 01. 37. 01. Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Terlaksananya
pemutakhiran data
fasilitas kesehatan
rujukan
Dinas
Kesehatan
& UPTD
nya
100 75.000.000,00 APBD 100 82.500.000,00
02. 01. 37. 02. Pemutakhiran Data Fasilitas
Kesehatan Rujukan
Terlaksananya
Pemutahiran Data
Fasilitas Kesehatan
Rujukan
100 100 28.500.000,00 APBD 100 31.350.000,00
TOTAL 101.923.807.500,00 112.083.188.250,00
KETERANGAN
APBD : 37.032.114.372,00
DAK : 41.431.736.000,00
KAPITASI BPJS : 22.659.957.128,00
NON KAPITASI BPJS : 800.000.000,00
TOTAL : 101.923.807.500,00
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 115
BAB IV
P E N U T U P
a. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian
Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam
mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan
pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah
dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan
perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base
Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku
(stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan
paradigma baru, pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang
dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keperpihakan
pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.
Output Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar adalah
program tahunan Dinas Kesehatan yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran
program Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. Rencana Kerja (RENJA) ini
selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2019 berfungsi pula
sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Kesehatan. Disamping itu juga dapat
memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan
keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan
manajemen dan seluruh staf Dinas Kesehatan sehingga akan diperoleh
peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 116
b. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar tahun
2018merupakan penjabaran dari visi, misi dan program yang tertuang dalam
Renstra SKPD, sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan Kesehatan
selama 1 (satu) tahun.
Kaidah pelaksanaan rencana kerja (Renja) sebagai berikut :
1. Pemerintah bersama masyarakat, termasuk dunia usaha (swasta)
berkewajiban untuk melaksanakan, mendukung program pembangunan
kesehatan.
2. Adanya interkoneksitas instansi terkait dalam penyelenggaraan program
dan kegiatan agar terjaga efisiensi, keterpaduan dan keberlangsungan
program.
3. Adanya konsistensi dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur
(terutama) dari instansi Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas.
4. Instansi terkait berkewajiban mendukung secara proaktif terhadap
pembangunan kesehatan.
5. Selalu melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait.
6. Melakukan konsultasi dan konsulidasi dengan Pemerintah Provinsi
(Dinas Kesehatan) dan Pemerintah Pusat (Kementrian Kesehatan RI).
7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan,
terhadap penggunaan anggaran, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta
pelaksanaan program.
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA 2019 117
c. Rencana Tindak Lanjut
1. Menyusun jadwal pelaksanaan, memperkirakan penggunaan anggaran
tiap triwulan serta penggunaan sarana, prasarana dan tenaga yang akan
melaksanakan rencana kerja.
2. Mempersiapkan format-format laporan pelaksanaan yang didasarkan
pada target pencapaian Renstra dan target pencapaian SPM dan SDGs.
3. Menyusun rencana monitoring dan evaluasi.
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pembangunan
kesejahteraan Kesehatan.
Demikian Renja 2019 PD Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar
disusun sebagai dasar untuk melaksanakan program kesehata.
Bangkinang, Januari 2018
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KAMPAR
dr.MUHAMMADHARIS
Pembina TK I
NIP.19670721 199803 1 003