120

DAFTAR ISI - dinkes.kamparkab.go.iddinkes.kamparkab.go.id/web/wp-content/uploads/Renja-2019_Dinkes-Kampar.pdf · 5. Undang-undang nomor 09 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

Embed Size (px)

Citation preview

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ........................................................................................................

KATA PENGANTAR .........................................................................................

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................

1.1 Latar belakang .....................................................................................

1.2 Landasan Hukum ................................................................................

1.3 Maksud dan Tujuan .............................................................................

1.4 Sistematika Penulisan .........................................................................

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016 ..........

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD .....................................................................................

2.2 Analisis kinerja pelayanan SKPD .......................................................

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD ..................

2.4 Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD…………………………..

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....................

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ..................

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi ..........................

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.........................................................

3.3 Program dan Kegiatan .........................................................................

BAB IV PENUTUP .............................................................................................

i

ii

1

1

4

6

7

9

9

48

54

58

62

71

71

72

76

115

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan yang maha esa, atas berkat dan

karuniaNya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten

Kampar Tahun 2018 dapat terselesaikan. Renja ini disusun berdasarkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Renja menguraikan penyusunan

program kegiatan dan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar kedepannya

dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Renja Dinas Kesehatan

Kabupaten Kampar ini masih banyak kelemahan dan kekurangan sehingga kami

sangat berharap untuk mendapatkan kritikan dan saran yang konstruktif dari

berbagai pihak yang akan menyempurnakan Renja ini pada masa mendatang.

Dengan tersusunnya Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Tahun

2018, harapan kami apa yang dituangkan dalam renja Dinas Kesehatan Kabupaten

Kampar dapat terealisasi dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk tahun

2018.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang

telah memberikan dukungan dalam penyusunan Renja Dinas Kesehatan

Kabupeten Kampar Tahun 2018.

Bangkinang, Januari 2018

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN KAMPAR

dr.MUHAMMAD HARIS

Pembina TK I

NIP. 19670721 199803 1 003

ii

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk priode satu (1)

tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik

yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat.Renja PD merupakan sebuah

dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratan untuk mengarahkan

program dan kegiatan pelayanan PD khususnya dan pembangunan daerah

pada umumnya.Renja PD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam

sistem perencanaan daerah, karena Renja PD berhubungan langsung dengan

pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan

pemerintah daerah. Kualitas penyusunan Renja PD sangatlah menentukan

pada kualitas pelayanan pada publik.

Program unggulan integrasi Kabupaten Kampar di jabarkan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan merupakan

acuan dalam menyusun program prioritas pembangunan Kesehatan di

Kabupaten Kampar.

Setiap tahunnya, RPJMD akan dijabarkan dalam Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Kampar dan RKPD ini

akan dijadikan acuan bagi Dinas Kesehatan untuk menyusun Rencana Kerja

(Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 2

Beberapa indikator kesehatan yang belum memenuhi target, dapat saja

menjadi penentu bahwa, Visi Indonesia Sehat Tahun 2025 belum tercapai.

Upaya lanjutan pencapaian visi haruslah tetap dalam kerangka Pembangunan

Kesehatan yang diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginyadapat terwujud. Pembangunan kesehatan

diselenggarakan berdasarkan perikemanusiaan, pemberdayaan dan

kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan

perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain : ibu, bayi, anak, manusia

lanjut usia dan keluarga miskin. Pembangunan kesehatan dilaksanakan

melalui : peningkatan perbekalan kesehatan yang ditandai oleh peningkatan

pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat serta manajemen kesehatan.

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar dalam merencanakan

program dan kegiatan menyentuh kebutuhan masyarakat Kabupaten Kampar

serta memenuhi harapan warga Kabupaten Kampar yang tertuang dalam Visi

Bupati terpilih dalam “Kabupaten Kampar Sebagai Wilayah Industri dan

Pertanian yang Maju dengan Masyarakat yang Religius, Beradat,

Berbudaya dan Sejahtera.”

Penajaman Rencana Kerja dengan penambahan detail kegiatan dan

anggaran akan menjadi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang

selanjutnya akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada tahun

yang berjalan.

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 3

Berdasarkan apa yang telah dilaksanakan setiap tahun di Dinas

Kesehatan Kabupaten Kampar maka kegiatan seksi dan program setiap

bidang di Dinas Kesehatan adalah dalam rangka mewujudkan visi kesehatan,

sehingga dapat dicapai derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Kampar

yang setinggi-tingginya. Upaya kesehatan yang dilakukan selalu dalam

kerangka mencapai derajat kesehatan masyarakat dengan jangkauan

pelayanan kesehatan yang adil dan merata. Upaya tersebut harus selalu berada

dalam semangat memenuhi kebutuhan publik dan untuk kepentingan

masyarakat secara umum.

Upaya tersebut dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan baik

dari segi kualitas ataupun kuantitas. Peningkatan kualitas dan kuantitas harus

tetap diupayakan. Peningkatan kualitas diukur dengan semakin baiknya upaya

pelayanan dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat serta keluhan yang

disampaikan terhadap upaya pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas

Kesehatan beserta jajarannya. Secara kuantitas dapat dilihat dari semakin

terus bertambahnya volume ataupun satuan kegiatan dari setiap program yang

ada pada Rencana Kerja (Renja) setiap tahun atau pada Rencana Kegiatan

dan Anggaran (RKA) pada tahun berjalan. Pengukuran dari keberhasilan

pelaksanaan program dilihat dari daya ungkit kumulatif anggaran terhadap

indikator kesehatan, serta kemampuan kegiatan yang disusun baik Renja

ataupun RKA / DPA dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Kabupaten Kampar dimana tercakup didalamnya indikator pembangunan

kesehatan dapat menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), menurunkan

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 4

Angka Kematian Bayi (AKB), perbaikan gizi masyarakat, menurunkan

prevalensi balita pendek (stunting), pengendalian penyakit dalam

menanggulangi penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatkan

akses dan mutu pelayanan kesehatan, meningkatkan pelayanan masyarakat

yang mendapat jaminan pelayanan kesehatan serta terpenuhinya kebutuhan

obat, vaksin dan tenaga kesehatan.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka penyusunan

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Kesehatan

Kabupaten Kampar tahun 2019, diharapkan dapat menjadi salah satu solusi

bagi permasalahan kesehatan masyarakat di Kabupaten Kampar secara

keseluruhan.

1.2.Landasan Hukum

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah ini memiliki landasan

hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan daerah

Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera

Tengah.

2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47 Tambahan

Lembaran Negara nomor 4286).

3. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 5

4. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Nasional.

5. Undang-undang nomor 09 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

6. Peraturan Presiden RI nomor 4 tahun 2015 perubahan ke 4 dari Perpres

nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

7. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2016 tentang Pedoman

penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana kerja pemerintah daerah

tahun 2017.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang

perubahan Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah.

11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 75 tahun 2014

tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

12. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2016 tentang Standar

Pelayanan Minimal.

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 6

13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 75 tahun 2014

tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

14. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 49 tahun 2016 tentang pedoman

teknis pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 75 tahun 2014

tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 44 tahun 2016

tentang Pedoman Manajemen Puskesmas.

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 1 tahun 2005 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Kampar tahun 2005 nomor 01 seri E).

18. Peraturan Bupati Kampar Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Kampar.

1.3.Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja PD Kesehatan ini adalah

sebagai penjabaran pelaksanaan pembangunan kesehatan tahunan dari

dokumen Rencana Strategis PD kesehatan yang disusun dalam lima tahunan.

Tujuan dari disusunnya dokumen Rencana Kerja PD kesehatan tahun

2018 ini antara lain sebagai berikut :

1) Menjabarkan dan melanjutkan Visi dan Misi pembangunan kesehatan

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan

Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022 kedalam bentuk program dan

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 7

kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 relevan

dengan masalah dan potensi daerah.

2) Sebagai acuan utama bagi Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan

pembangunan kesehatan di Kabupaten Kampar pada tahun 2019.

3) Sebagai dasar bagi Dinas Kesehatan untuk membuat Laporan

Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah (LAKIP) pada setiap akhir

Tahun Anggaran maupun pada akhir masa jabatan Kepala daerah.

1.4.Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2019 ini

disajikan dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN

LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra PD

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan PD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.4. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 8

2.5. Penelaahan terhadap usulan program dan kegiatan

masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3 Program dan Kegiatan.

BAB IV PENUTUP

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 9

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PD TAHUN

2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Program

Renstra PD

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar adalah

penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan itu

sendiri. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program

yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah.Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan

misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan

secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas

Kesehatan Kabupaten Kampar ini menyajikan dasar pengukuran kinerja

kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar selama tahun 2017

dan perkiraan target tahun 2019. Sejauh mana target kinerja dan capaian

tahun yang lalu sampai dengan tahun berjalan serta rencana target kinerja

capaian program (Renstra SKPD) ditahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.1

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 10

TABEL 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN DAN

PENCAPAIAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2019 KABUPATEN KAMPAR

KODE

Urusan/

Bidang

Urusan

Pemerintah

Daerah dan

Program/

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcomes)/

Kegiatan

(output)

Target

Kinerja

capaian

Program

(Renstra

SKPD)

2017-

2022

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

s/d tahun

(n-3) /

(2016)

Target dan Realisasi Kinerja

Program dan Kegiatan

Tahun Lalu (n-2) / (2017) target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

tahun n-

1) / 2018

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra SKPD s/d

2017

Target

Renja

SKPD

Tahun

(n-2) /

(2017)

Realisasi

Renja

SKPD

tahun

(n-2)

(2017)

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

capaian

Program

dan

Kegiatan s/d

tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7) 11=10/4

02. 01. 01. Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Realisasi

Pemenuhan

Terhadap

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

100,00 90,60 100,00 71,69 71,69 100,00 81,14 81,14

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 11

02. 01. 01. 01. Penyediaan

jasa surat

menyurat

Tercapainya

Pelayanan jasa

Surat menyurat

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

02. 01. 01. 02. Penyediaan

jasa

komunikasi,

sumber daya

air dan listrik

Tersedianya

dana jasa

komunikasi,

sumber daya

air dan listrik

100,00 83,48 100,00 93,21 93,21 100,00 88,35 88,35

02. 01. 01. 03. Penyediaan

jasa peralatan

dan

perlengkapan

kantor

Terlaksananya

System

Pelayanan

Kepegawaian

100,00 - - - - - - -

02. 01. 01. 06. Penyediaan

jasa

pemeliharaan

dan perizinan

kendaraan

dinas/operasi

onal

Terlaksananya

jasa perizinan

kendaraan

dinas 100,00 100,00 100,00 16,19 16,19 100,00 58,10 58,10

02. 01. 01. 08. Penyediaan

jasa

kebersihan

kantor

Pengadaan

Bahan untuk

kebersihan

kantor 100,00 96,77 100,00 81,39 81,39 100,00 89,08 89,08

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 12

02. 01. 01. 09. Penyediaan

jasa

perbaikan

peralatan

kerja

Terlaksananya

Perbaikan

Peralatan

Kerja

100,00 98,15 100,00 82,07 82,07 100,00 90,11 90,11

02. 01. 01. 10. Penyediaan

alat tulis

kantor

Lancarnya

penyelenggara

an administrasi

perkantoran

100,00 100,00 100,00 77,23 77,23 100,00 88,62 88,62

02. 01. 01. 11. Penyediaan

barang

cetakan dan

penggandaan

Tercapainya

Penyediaan

barang cetak

dan

penggandaan

100,00 99,82 100,00 39,14 39,14 100,00 69,48 69,48

02. 01. 01. 12. Penyediaan

komponen

instalasi

listrik/penera

ngan

bangunan

kantor

Tersedianya

komponen

Intalasi

Listrik/Peneran

gan Bangunan

Kantor

100,00 99,61 100,00 77,19 77,19 100,00 88,40 88,40

02. 01. 01. 15. Penyediaan

bahan bacaan

dan peraturan

perundang-

undangan

Tercapainya

penyediaan

bahan bacaan 100,00 100,00 100,00 99,20 99,20 100,00 99,60 99,60

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 13

02. 01. 01. 17. Penyediaan

makanan dan

minuman

Tercapainya

Penyediaan

makan dan

minum dinas

kesehatan,

puskesmas dan

jaringannya

100,00 86,33 100,00 99,96 99,96 100,00 93,15 93,15

02. 01. 01. 18. Rapat-rapat

kordinasi dan

konsultasi ke

luar daerah

Tercapainya

rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi

keluar daerah

100,00 98,91 100,00 66,56 66,56 100,00 82,74 82,74

02. 01. 01. 19. Penyediaan

Jasa Tenaga

Harian Lepas

Tercapainya

penyediaan

jasa tenaga

harian lepas

100,00 99,68 100,00 84,01 84,01 100,00 91,85 91,85

02. 01. 01. 22. Rapat-rapat

koordinasi

dan

konsultasi

dalam daerah

Tercapainya

rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi

kedalam

daerah

100,00 96,53 100,00 69,49 69,49 100,00 83,01 83,01

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 14

02. 01. 01. 26. Penyediaan

Jasa

Pengamanan

Kantor

Tercapainya

penyediaan

jasa

pengamanan

kantor

100,00 99,67 100,00 89,67 89,67 100,00 94,67 94,67

02. 01. 02. Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Terlaksanany

a Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

100,00 97,97 100,00 74,92 74,92 100,00 86,45 86,45

02. 01. 02. 22. Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung

kantor

Berfungsinya

Sarana Gedung

Kantor 2 Unit 100,00 100,00 100,00 88,24 88,24 100,00 94,12 94,12

02. 01. 02. 24. Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasi

onal

Tercapainya

pemeliharaan

rutin/berkala

kenderaan

dinas/operasio

nal

100,00 95,94 100,00 61,60 61,60 100,00 78,77 78,77

02. 01. 02. 33. Pemeliharaan

Rutin/berkala

peralatan

kesehatan/lab

oratorium

-

100,00 - - - - - - -

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 15

02. 01. 06. Program

Peningkatan

Pengembang

an Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja dan

Keuangan

Terlaksanany

a Peningkatan

pengembanga

n sitem

pelaporan

capaian

kinerja dan

keuangan

100,00 99,00 100,00 97,54 97,54 100,00 98,27 98,27

02. 01. 06. 01. Penyusunan

laporan

capaian

kinerja dan

ikhtisar

realisasi

kinerja SKPD

Laporan

Kinerja SKPD

100,00 100,00 100,00 95,08 95,08 100,00 97,54 97,54

02. 01. 06. 04. Penyusunan

pelaporan

keuangan

akhir tahun

Tercapainya

penyusunan

laporan

keuangan akhir

tahun

100,00 97,99 100,00 100,00 100,00 100,00 99,00 99,00

02. 01. 15. Program

Obat dan

Perbekalan

Kesehatan

Tersedianya

Obat dan

Perbekalan

Kesehatan

100,00 99,15 100,00 98,68 98,68 100,00 98,92 98,92

02. 01. 15. 01. Pengadaaan

obat dan

perbekalan

kesehatan

Terpenuhinya

kebutuhan obat

masyarakat

dan alat

100,00 100,00 100,00 99,73 99,73 100,00 99,87 99,87

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 16

kesehatan

untuk

menunjang

pelayanan

kesehatan

02. 01. 15. 02. Peningkatan

pemerataan

obat dan

perbekalan

kesehatan

Terlaksananya

pemerataan

obat dan

perbekalan

kesehatan

100,00 97,60 100,00 97,84 97,84 100,00 97,72 97,72

02. 01. 15. 05. Peningkatan

mutu

penggunaan

obat dan

perbekalan

kesehatan

Terlaksananya

peningkatan

mutu

penggunaan

obat rasional

dan perbekes

100,00 99,86 100,00 98,48 98,48 100,00 99,17 99,17

02. 01. 16. Program

Upaya

Kesehatan

Masyarakat

Meningkatny

a Upaya

Kesehatan

Masyarakat

100,00 95,86 100,00 96,30 96,30 100,00 96,08 96,08

02. 01. 16. 01. Pelayanan

kesehatan

penduduk

miskin

dipuskesmas

dan

jaringannya

Terlaksananya

Pengobatan

Masyarakat

Miskin

dipuskesmas

dan jaringanya

100,00 98,21 100,00 98,40 98,40 100,00 98,31 98,31

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 17

02. 01. 16. 09. Peningkatan

kesehatan

masyarakat

Terlaksananya

program

pengembangan

di Puskesmas

dan BLUD

puskesmas

100,00 91,57 100,00 95,88 95,88 100,00 93,73 93,73

02. 01. 16. 12. Peningkatan

pelayanan

dan

penanggulang

an masalah

kesehatan

Meningkatnya

mutu

pelayanan

kesehatan

primer dan

puskesmas

perawatan

100,00 93,66 100,00 93,43 93,43 100,00 93,55 93,55

02. 01. 16. 18. Peningkatan

Pelayanan

Puskemas

dan

Puskesmas

Pembantu

Tercapainya

Peningkatan

Pelayanan

UGD 24 Jam

di Puskesmas

100,00 100,00 100,00 99,73 99,73 100,00 99,87 99,87

02. 01. 16. 22. Jaminan

Kesehatan

Tercapainya

operasional

pendamping

FKTP 31

Puskesmas

100,00 - 100,00 87,91 87,91 100,00 87,91 87,91

02. 01. 16. 24. Upaya

Kesehatan

Kerja (UKK)

Terlaksananya

Upaya

Kesehatan

Kerja

100,00 - 100,00 99,00 99,00 100,00 99,00 99,00

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 18

02. 01. 16. 25. Peningkatan

Pelayanan

Kesehatan

Olahraga

Terlaksananya

pelaksanaan

pelayananan

kesehatan olah

raga

100,00 - 100,00 99,72 99,72 100,00 99,72 99,72

02. 01. 17. Program

Pengawasan

Obat dan

Makanan

Tercapainya

Pengawasan

Obat dan

Makanan

100,00 100,00 100,00 95,02 95,02 100,00 97,51 97,51

02. 01. 17. 02. Peningkatan

pengawasan

keamanan

pangan dan

bahan

berbahaya

Terlaksananya

pembinaan dan

pengawasan

pangan dan

bahan bahaya

100,00 100,00 100,00 96,63 96,63 100,00 98,32 98,32

02. 01. 17. 03. Peningkatan

kapasitas

laboratorium

pengawasan

obat dan

makanan

Tercapainya

pengawasan

kualitas air

pada depot air

minum isi

ulang, sumber

air bersih yang

diperiksa

100,00 100,00 100,00 93,40 93,40 100,00 96,70 96,70

02. 01. 18. Program

Pengembang

an Obat Asli

Indonesia

Terlaksanany

a Program

Pengembanga

n Obat Asli

Indonesia

100,00 - 100,00 99,96 99,96 100,00 99,96 99,96

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 19

02. 01. 18. 02. Pengembanga

nstandarisasi

tanaman obat

bahan alam

indonesia

Terlaksananya

pembinaan dan

pengawasan

UJG, UJR, dan

Batra

100,00 - 100,00 99,96 99,96 100,00 99,96 99,96

02. 01. 19. Program

Promosi

Kesehatan

dan

Pemberdaya

an

Masyarakat

Terlaksanany

a Promosi

Kesehatan

dan

Pemberdayaa

n Masyarakat

100,00 99,42 100,00 90,53 90,53 100,00 94,98 94,98

02. 01. 19. 01. Pengembanga

n media

promosi dan

informasi

sadar hidup

sehat

Tersedianya

media

penyuluhan di

masyarakat 100,00 99,82 100,00 97,88 97,88 100,00 98,85 98,85

02. 01. 19. 02. Penyuluhan

masyarakat

pola hidup

sehat

Tersedianya

dana untuk

penyuluhan

dan pembinaan

Desa PHBS

100,00 99,22 100,00 97,96 97,96 100,00 98,59 98,59

02. 01. 19. 06. Pembinaan

Usaha

Kesehatan

Tersosialisasi

Penjaringan

Kesehatan

100,00 99,22 100,00 73,62 73,62 100,00 86,42 86,42

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 20

Sekolah

Tingkat SD

Kelas I SD,

SLTP dan

SMU

02. 01. 19. 10. Mengambang

kan upaya

kesehatan

berbasis

masyarakat

(UKBM)

Tersedianya

Dana untuk

Pembinaan

UKBM 100,00 - 100,00 92,66 92,66 100,00 93,66 93,66

02. 01. 20. Program

Perbaikan

Gizi

Masyarakat

Meningkatny

a Perbaikan

Gizi

Masyarakat

100,00 99,03 100,00 80,21 80,21 100,00 89,62 89,62

02. 01. 20. 01. Penyusunan

peta

informasi

masyarakat

kurang gizi

Tersedianya

data keadaan

status gizi

balita

100,00 99,47 100,00 72,89 72,89 100,00 86,18 86,18

02. 01. 20. 02. Pemberian

tambahan

makanan dan

vitamin

Meningkatan

cakupan

kegiatan di

Posyandu

100,00 99,10 100,00 87,87 87,87 100,00 93,49 93,49

02. 01. 20. 03. Peanggulanga

n kurang

energi protein

(KEP),

anemia gizi

besi,

Tersedianya

data keadaan

status gizi

balita 100,00 100,00 100,00 85,12 85,12 100,00 92,56 92,56

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 21

gangguan

akibat kurang

yodium

(GAKY),

kurang

vitamin A

dan

kekurangan

zat gizi mikro

lainnya

02. 01. 20. 04. Pemberdayaa

n masyarakat

untuk

pencapaian

keluarga

sadar gizi

Terlaksananya

pemberian

tambahan

makanan anak

sekolah di kab.

Kampar

100,00 97,56 100,00 74,94 74,94 100,00 86,25 86,25

02. 01. 21. Program

Pengembang

an

Lingkungan

Sehat

Tercapainya

Pengembanga

n Lingkungan

Sehat 100,00 - 100,00 87,91 87,91 100,00 87,91 87,91

02. 01. 21. 06. Pengembanga

n Sanitasi

Total

Berbasis

Masyarakat

(STBM)

Tercapainya

desa/kelurahan

yang

melaksanakan

STBM

100,00 - 100,00 99,34 99,34 100,00 99,34 99,34

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 22

02. 01. 21. 07. Pengawasan

Higiene dan

sanitasi

tempat-

tempat umum

(TTU)

Terlaksananya

TTU yang

memenuhi

syarat

kesehatan

100,00 - 100,00 76,47 76,47 100,00 76,47 76,47

02. 01. 22. Program

Pencegahan

dan

Penanggulan

gan Penyakit

Menular

Telaksananny

a Pencegahan

dan

penanggulang

an penyakit

menular

100,00 99,94 100,00 90,14 90,14 100,00 95,04 95,04

02. 01. 22. 01. Penyemprota

n/fogging

sarang

nyamuk

Incedence Rate

( IR ) DBD 100,00 100,00 100,00 98,01 98,01 100,00 99,01 99,01

02. 01. 22. 02. Pengadaan

alat fogging

dan bahan-

bahan

fogging

Angka

Kejadian DBD

Dan

Chikungunya

100,00 99,94 100,00 99,97 99,97 100,00 99,96 99,96

02. 01. 22. 03. Pengadaan

vaksin

penyakit

menular

Tatalaksana

Kasus GHPR (

Gigitan Hewan

Penular Rabies

)

100,00 100,00 100,00 1,76 1,76 100,00 50,88 50,88

02. 01. 22. 04. Pelayanan

vaksinasi

Pelaksanaan

Vaksinasi 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 23

bagi balita

dan anak

sekolah

Balita dan

Murid SD

Sederajat

02. 01. 22. 05. Pelayanan

pencegahan

dan

penanggulang

an penyakit

menular

Tercapainya

Penatalaksanaa

n Pencegahan

dan

Penanggulanga

n Penyakit

Menular

100,00 99,78 100,00 96,91 96,91 100,00 98,35 98,35

02. 01. 22. 06. Pencegahan

penularan

penyakit

endemik/epid

emik

Tercapainya

Penjaringan

dan Penemuan

Kasus

Penyakit

Endemik/Epid

emik

100,00 100,00 100,00 93,72 93,72 100,00 96,86 96,86

02. 01. 22. 08. Peningkatan

Imunisasi

Pelaksanaan

Imunisasi Bayi

dan Ibu Hamil 100,00 99,73 100,00 100,00 100,00 100,00 99,87 99,87

02. 01. 22. 09. Peningkatan

surveillance

epideminolog

i dan

penaggulanga

n wabah

penanggulanga

n

wabah/bencana

dan surveilans

epidemiologi

& MATRA

100,00 100,00 100,00 94,38 94,38 100,00 97,19 97,19

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 24

02. 01. 22. 21. Eliminasi

Penyakit

Filariasis

Pemutusan

Penularan

Mata Rantai

Penyakit

Filariasis

100,00 99,99 100,00 99,71 99,71 100,00 99,85 99,85

02. 01. 22. 22. Pelayanan

dan

pembinaan

kesehatan

Jemaah Haji

Pelaksanaan

Pemeriksaan

JCH 100,00 - 100,00 99,47 99,47 100,00 99,47 99,47

02. 01. 22. 23. Pencegahan

dan

penanggulang

an TB Paru

Case Detection

Rate ( CDR ) 100,00 - 100,00 99,04 99,04 100,00 99,04 99,04

02. 01. 22. 24. Pencegahan

dan

Penanggulan

gan

HIV/AIDS

Tercapainya

Penjaringan

dan Penemuan

Kasus

HIV/AIDS

100,00 - 100,00 98,72 98,72 100,00 98,72 98,72

02. 01. 23. Program

Standarisasi

Pelayanan

Kesehatan

Tercapainya

Standarisasi

Pelayanan

Kesehatan

100,00 93,63 100,00 96,95 96,95 100,00 95,29 95,29

02. 01. 23. 01. Penyusunan

standar

pelayanan

kesehatan

Terlaksananya

Standarisasi

Kesehatan 100,00 99,59 100,00 94,29 94,29 100,00 96,94 96,94

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 25

02. 01. 23. 03. Pembanguna

n dan

pemutakhiran

data dasar

standar

pelayanan

kesehatan

Terlaksananya

analisis data

pencapaian

program dinas

kesehatan 100,00 - 100,00 99,41 99,41 100,00 99,41 99,41

02. 01. 23. 06. Monitoring,

evaluasi dan

pelaporan

Terlaksananya

Monitoring,

Evaluasi dan

Pelaporan,

lokmin serta

Tersusunnya

Laporan

Tahunan di

Kabupaten

Kampar

100,00 97,67 100,00 99,34 99,34 100,00 98,51 98,51

02. 01. 23. 11. Forum SKPD

Bidang

Kesehatan

Terlaksananya

peningkatan

pemahaman

pengelola SIK

di Puskesmas

melalui sikda

generik

100,00 92,63 - - - 100,00 92,63 92,63

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 26

02. 01. 23. 12. Penyusunan

standar

pelayanan

minimal

kesehatan

Tersusunnya

Laporan SPM

Bidang

Kesehatan

100,00 - - - - - - -

02. 01. 23. 14. Peningkatan

pemanfaatan

Sistem

Informasi

Kesehatan

(SIK)

Tercapainya

SIK di

kabupaten

kampar

melalui

pelaksanaan

SIKDA

GENERIK

100,00 84,63 100,00 94,76 94,76 100,00 89,70 89,70

02. 01. 25. Pengadaan,

Peningkatan

dan

Perbaikan

Sarana dan

Prasarana

Puskesmas/P

uskesmas

pembantu

dan

jaringannya

Tercapainya

Standarisasi

Pelayanan

Kesehatan

100,00 99,43 100,00 95,21 95,21 100,00 97,32 97,32

02. 01. 25. 01. Pembanguna

n puskesmas

Tercapainya

Rehabilitasi/pe

rbaikan

Puskesmas

100,00 98,65 100,00 97,85 97,85 100,00 98,25 98,25

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 27

02. 01. 25. 02. Pembanguna

n puskesmas

pembantu

Tercapainya

Pembangunan

dan

Rehabilitasi

Pustu

100,00 99,94 100,00 92,62 92,62 100,00 96,28 96,28

02. 01. 25. 06. Pengadaaan

sarana dan

prasarana

puskesmas

Tersedianya

Sarana dan

Prasarana di

Puskesmas

untuk

menunjang

pelayanan

kesehatan di

Puskesmas

100,00 100,00 100,00 93,82 93,82 100,00 96,91 96,91

02. 01. 25. 07. Pengadaaan

sarana dan

prasarana

puskesmas

pembantu

Tercapainya

Pengadaan

Sarana dan

Prasarana

Puskesmas

Pembantu.

100,00 99,14 100,00 96,55 96,55 100,00 97,85 97,85

02. 01. 25. 28. Peningkatan

Aplikasi

Sarana,

Prasarana dan

Alat

Kesehatan

(ASPAK)

Tersedianya

Sarana dan

Prasarana di

Puskesmas

untuk

menunjang

pelayanan

kesehatan di

100,00 - - - - - - -

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 28

Puskesmas

02. 01. 28. Program

Kemitraan

Peningkatan

Pelayanan

Kesehatan

Tercapainya

Kemitraan

Peningkatan

Pelayanan

Kesehatan

100,00 87,30 100,00 86,74 86,74 100,00 87,02 87,02

02. 01. 28. 09. Pembinaan

institusi

kesehatan

swasta

Tercapainya

Pembinaan

Pemantauan

dan Pelayanan

Kesehatan

Swasta

100,00 87,30 100,00 86,74 86,74 100,00 87,02 87,02

02. 01. 30. Program

Peningkatan

Pelayanan

Kesehatan

Lansia

Terlaksanany

a Program

Peningkatan

Pelayanan

Kesehatan

Lansia

100,00 - 100,00 98,95 98,95 100,00 98,95 98,95

02. 01. 30. 09. Upaya

Peningkatan

Pelayanan

Kesehatan

Lansia

Tingkat

Kesehatan/Ke

mandirian

Lansia 100,00 - 100,00 62,75 62,75 100,00 62,75 62,75

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 29

02. 01. 31. Program

Pengawasan

dan

Pengendalia

n Kesehatan

Makanan

Meningkatny

a Pengawasan

dan

Pengendalian

Kesehatan

Makanan

100,00 99,68 100,00 95,88 95,88 100,00 97,78 97,78

02. 01. 31. 02. Pengawasan

dan

pengendalian

keamanan

dan kesehatan

makanan

hasil produksi

rumah tangga

Terlaksananya

pembinaan dan

pengawasan

IRTP 100,00 99,36 100,00 95,88 95,88 100,00 97,62 97,62

02. 01. 31. 03. Pengawasan

dan

pengendalian

keamanan

dan kesehatan

makanan

restaurant

Terbinanya

dan

terkendalinya

keamanan dan

kesehatan

makanan

restoran, jasa

boga, depot air

isi minum

ulang

100,00 100,00 - - - 100,00 100,00 100,00

02. 01. 32. Program

Peningkatan

Keselamatan

Ibu

Tercapainya

Peningkatan

Keselamatan

Ibu

100,00 - 100,00 78,26 78,26 100,00 78,26 78,26

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 30

Melahirkan

dan Anak

Melahirkan

dan Anak

02. 01. 32. 07. Peningkatan

Cakupan P4K

Meningkatnya

Cakupan P4K 100,00 - 100,00 81,64 81,64 100,00 81,64 81,64

02. 01. 32. 08. Penurunan

angka

kematian Ibu,

bayi dan

Balita

Menurunnya

Angka

Kematian Ibu,

Bayi dan

Balita

100,00 - 100,00 80,08 80,08 100,00 80,08 80,08

02. 01. 32. 09. Peningkatan

kualitas hidup

anak dan

remaja

Meningkatnya

kualitas hidup

anak dan

remaja

100,00 - 100,00 66,33 66,33 100,00 66,33 66,33

02. 01. 32. 10. Peningkatan

manajemen

program

kesehatan

keluarga

Meningkatnya

pengelolaan

manajemen

program

kesehatan

keluarga

100,00 - 100,00 84,99 84,99 100,00 84,99 84,99

02. 01. 34. Program

Pengendalia

n Penyakit

Tidak

Menular

Meningkatny

a

Pengendalian

Penyakit

Tidak

Menular

100,00 99,90 100,00 62,52 62,52 100,00 81,21 81,21

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 31

02. 01. 34. 01. Peningkatan

Program

Pengendalian

Penyakit

Tidak

Menular

Pengendalian

penyakit tidak

menular 100,00 99,90 100,00 67,75 67,75 100,00 83,83 83,83

02. 01. 34. 02. Pembinaan

Pelayanan

Kesehatan

Jiwa

Pengendalian

Penyakit Tidak

Menular 100,00 - 100,00 57,29 57,29 100,00 57,29 57,29

02. 01. 34. 03. Pengembanga

n

POSBINDU

PTM

Pengendalian

Penyakit Tidak

Menular 100,00 - - - - - - -

02. 01. 34. 04. Peningkatan

Pelayanan

PTM Terpadu

Pengendalian

Penyakit Tidak

Menular

100,00 - - - - - - -

02. 01. 35. Program

Jaminan

Kesehatan

Nasional

Persentase

penduduk

dengan

jaminan

kesehatan

100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97

02. 01. 35. 10. Jaminan

Kesehatan

Nasional

Fasilitasi

Kesehatan

Tingkat

Terlayaninya

pelayanan

kesehatan

peserta JKN 100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 32

Pertama

(JKN FKTP)

Puskesmas

Salo Kec.

Salo

02. 01. 35. 11. Jaminan

Kesehatan

Nasional

Fasilitasi

Kesehatan

Tingkat

Pertama

(JKN FKTP)

Puskesmas

Kampar

Utara

Kec.Kampar

Utara

Terlayaninya

pelayanan

kesehatan

peserta JKN

100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97

02. 01. 35. 12. Jaminan

Kesehatan

Nasional

Fasilitasi

Kesehatan

Tingkat

Pertama

(JKN FKTP)

Puskesmas

Tapung

Terlayaninya

pelayanan

kesehatan

peserta JKN

100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 33

Perawatan

Kec. Tapung

02. 01. 35. 13. Jaminan

Kesehatan

Nasional

Fasilitasi

Kesehatan

Tingkat

Pertama

(JKN FKTP)

Puskesmas

Tapung 1

Kec. Tapung

Terlayaninya

pelayanan

kesehatan

peserta JKN

100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97

02. 01. 35. 14. Jaminan

Kesehatan

Nasional

Fasilitasi

Kesehatan

Tingkat

Pertama

(JKN FKTP)

Puskesmas

Tapung II

Kec. Tapung

Terlayaninya

pelayanan

kesehatan

peserta JKN

100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 34

02. 01. 35. 15. Jaminan

Kesehatan

Nasional

Fasilitasi

Kesehatan

Tingkat

Pertama

(JKN FKTP)

Puskesmas

Kampar Kiri

Hulu I Kec.

Kampar Kiri

Hulu

Terlayaninya

pelayanan

kesehatan

peserta JKN

100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97

02. 01. 35. 16. Jaminan

Kesehatan

Nasional

Fasilitasi

Kesehatan

Tingkat

Pertama

(JKN FKTP)

Puskesmas

Kampar Kiri

Hulu II Kec.

Kampar Kiri

Hulu

Terlayaninya

pelayanan

kesehatan

peserta JKN

100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 35

02. 01. 35. 17. Jaminan

Kesehatan

Nasional

Fasilitasi

Kesehatan

Tingkat

Pertama

(JKN FKTP)

Puskesmas

Gunung

Sahilan I

Kec. Gunung

Sahilan

Terlayaninya

pelayanan

kesehatan

peserta JKN

100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97

02. 01. 35. 18. Jaminan

Kesehatan

Nasional

Fasilitasi

Kesehatan

Tingkat

Pertama

(JKN FKTP)

Puskesmas

Gunung

Sahilan II

Kec. Gunung

Sahilan

Terlayaninya

pelayanan

kesehatan

peserta JKN

100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 36

02. 01. 35. 19. Jaminan

Kesehatan

Nasional

Fasilitasi

Kesehatan

Tingkat

Pertama

(JKN FKTP)

Puskesmas

Siak Hulu I

Kec. Siak

Hulu

Terlayaninya

pelayanan

kesehatan

peserta JKN

100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97

02. 01. 35. 20. Jaminan

Kesehatan

Nasional

Fasilitasi

Kesehatan

Tingkat

Pertama

(JKN FKTP)

Puskesmas

Siak Hulu II

Kec. Siak

Hulu

Terlayaninya

pelayanan

kesehatan

peserta JKN

100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97

02. 01. 35. 21. Jaminan

Kesehatan

Nasional

Fasilitasi

Terlayaninya

pelayanan

kesehatan

peserta JKN

100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 37

Kesehatan

Tingkat

Pertama

(JKN FKTP)

Puskesmas

Perhentian

Raja Kec.

Perhentian

Raja

02. 01. 35. 22. Jaminan

Kesehatan

Nasional

Fasilitasi

Kesehatan

Tingkat

Pertama

(JKN FKTP)

Puskesmas

Tapung Hilir

I Kec.

Tapung Hilir

Terlayaninya

pelayanan

kesehatan

peserta JKN

100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97

02. 01. 35. 23. Jaminan

Kesehatan

Nasional

Fasilitasi

Kesehatan

Tingkat

Pertama

Terlayaninya

pelayanan

kesehatan

peserta JKN 100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 38

(JKN FKTP)

Puskesmas

Tapung Hilir

II Kec.

Tapung Hilir

02. 01. 35. 24. Jaminan

Kesehatan

Nasional

Fasilitasi

Kesehatan

Tingkat

Pertama

(JKN FKTP)

Puskesmas

Tapung Hulu

I Kec.

Tapung Hulu

Terlayaninya

pelayanan

kesehatan

peserta JKN

100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97

02. 01. 35. 25. Jaminan

Kesehatan

Nasional

Fasilitasi

Kesehatan

Tingkat

Pertama

(JKN FKTP)

Puskesmas

Tapung Hulu

II Kec.

Terlayaninya

pelayanan

kesehatan

peserta JKN

100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 39

Tapung Hulu

02. 01. 35. 26. Jaminan

Kesehatan

Nasional

Fasilitasi

Kesehatan

Tingkat

Pertama

(JKN FKTP)

Puskesmas

Koto Kampar

Hulu Kec.

Koto Kampar

Hulu

Terlayaninya

pelayanan

kesehatan

peserta JKN

100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97

02. 01. 35. 27. Jaminan

Kesehatan

Nasional

Fasilitasi

Kesehatan

Tingkat

Pertama

(JKN FKTP)

Puskesmas

Bangkinang

Kota Kec.

Bangkinang

Terlayaninya

pelayanan

kesehatan

peserta JKN

100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 40

Kota

02. 01. 35. 28. Jaminan

Kesehatan

Nasional

Fasilitasi

Kesehatan

Tingkat

Pertama

(JKN FKTP)

Puskesmas

Bangkinang

Kec.

Bangkinang

Terlayaninya

pelayanan

kesehatan

peserta JKN

100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97

02. 01. 35. 29. Jaminan

Kesehatan

Nasional

Fasilitasi

Kesehatan

Tingkat

Pertama

(JKN FKTP)

Puskesmas

Kuok kec.

Kuok

Terlayaninya

pelayanan

kesehatan

peserta JKN

100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 41

02. 01. 35. 30. Jaminan

Kesehatan

Nasional

Fasilitasi

Kesehatan

Tingkat

Pertama

(JKN FKTP)

Puskesmas

Kampar Kec.

Kampar

Terlayaninya

pelayanan

kesehatan

peserta JKN

100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97

02. 01. 35. 31. Jaminan

Kesehatan

Nasional

Fasilitasi

Kesehatan

Tingkat

Pertama

(JKN FKTP)

Puskesmas

Rumbio Jaya

Kec.Rumbio

Jaya

Terlayaninya

pelayanan

kesehatan

peserta JKN

100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97

02. 01. 35. 32. Jaminan

Kesehatan

Nasional

Fasilitasi

Kesehatan

Terlayaninya

pelayanan

kesehatan

peserta JKN

100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 42

Tingkat

Pertama

(JKN FKTP)

Puskesmas

Kampar

Timur Kec.

Kampar

Timur

02. 01. 35. 33. Jaminan

Kesehatan

Nasional

Fasilitasi

Kesehatan

Tingkat

Pertama

(JKN FKTP)

Puskesmas

Kampar Kiri

Kec. Kampar

Kiri

Terlayaninya

pelayanan

kesehatan

peserta JKN

100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97

02. 01. 35. 34. Jaminan

Kesehatan

Nasional

Fasilitasi

Kesehatan

Tingkat

Pertama

(JKN FKTP)

Terlayaninya

pelayanan

kesehatan

peserta JKN 100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 43

Puskesmas

XIII Koto

Kampar I

Kec. XIII

Koto Kampar

02. 01. 35. 35. Jaminan

Kesehatan

Nasional

Fasilitasi

Kesehatan

Tingkat

Pertama

(JKN FKTP)

Puskesmas

XIII Koto

Kampar II

Kec. XIII

Koto Kampar

Terlayaninya

pelayanan

kesehatan

peserta JKN

100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97

02. 01. 35. 36. Jaminan

Kesehatan

Nasional

Fasilitasi

Kesehatan

Tingkat

Pertama

(JKN FKTP)

Puskesmas

XIII Koto

Terlayaninya

pelayanan

kesehatan

peserta JKN

100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 44

Kampar III

Kec. XIII

Koto Kampar

02. 01. 35. 37. Jaminan

Kesehatan

Nasional

Fasilitasi

Kesehatan

Tingkat

Pertama

(JKN FKTP)

Puskesmas

Kampar Kiri

Tengah Kec.

Kampar Kiri

Tengah

Terlayaninya

pelayanan

kesehatan

peserta JKN

100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97

02. 01. 35. 38. Jaminan

Kesehatan

Nasional

Fasilitasi

Kesehatan

Tingkat

Pertama

(JKN FKTP)

Puskesmas

Kampar Kiri

Hilir Kec.

Kampar Kiri

Terlayaninya

pelayanan

kesehatan

peserta JKN

100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 45

Hilir

02. 01. 35. 40. Jaminan

Kesehatan

Nasional

Fasilitasi

Kesehatan

Tingkat

Pertama

(JKN FKTP)

Puskesmas

Siak Hulu III

Kec. Siak

Hulu

Terlayaninya

pelayanan

kesehatan

peserta JKN

100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97

02. 01. 35. 41. Jaminan

Kesehatan

Nasional

Fasilitasi

Kesehatan

Tingkat

Pertama

(JKN FKTP)

Puskesmas

Tambang

Kec.

Tambang

Terlayaninya

pelayanan

kesehatan

peserta JKN

100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 46

02. 01. 35. 42. Klaim

Persalinan

Tercapainya

Pembayaran

Klaim

Pelayanan Jasa

Non Kapitasi

di FKTP 31

Puskesmas

100,00 91,54 100,00 98,40 98,40 100,00 94,97 94,97

02. 01. 36. Program

Pengembang

an dan

Pemberdaya

an Sumber

Daya

Manusia

Kesehatan

Terlaksanany

a Program

Pengembanga

n dan

Pemberdayaa

n Sumber

Daya

Manusia

Kesehatan

100,00 - 100,00 98,01 98,01 100,00 98,01 98,01

02. 01. 36. 01. Pelaksanaan

Pendidikan

dan Pelatihan

Tenaga

Kesehatan

Terlaksananya

pendidikan dan

pelatihan

tenaga

kesehatan

100,00 - 100,00 96,04 96,04 100,00 96,04 96,04

02. 01. 36. 02. Penilaian

Tenaga

Kesehatan

Teladan dan

Puskesmas

Berprestasi

Terlaksananya

Pemilihan

Tenaga

Kesehatan

Teladan dan

Puskesmas

Berprestasi.

100,00 - 100,00 99,97 99,97 100,00 99,97 99,97

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 47

02. 01. 37. Program

Pembinaan

Upaya

Kesehatan

Rujukan

Terlaksanany

a Program

Pembinaan

Upaya

Kesehatan

Rujukan

100,00 - 100,00 79,46 79,46 100,00 79,46 79,46

02. 01. 37. 01. Peningkatan

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Terlaksananya

pemutakhiran

data fasilitas

kesehatan

rujukan

100,00 - 100,00 84,58 84,58 100,00 84,58 84,58

02. 01. 37. 02. Pemutakhiran

Data Fasilitas

Kesehatan

Rujukan

Terlaksananya

Pemutahiran

Data Fasilitas

Kesehatan

Rujukan

100,00 - 100,00 74,33 74,33 100,00 74,33 74,33

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 48

Dari tabel 2.1 diatas dapat diketahui bahwa program yang

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten berdasarkan realisasi kinerja

2017 ada yang di atas 55% - 100%. Program yang telah direncanakan pada

umumnya dapat merealisasikan kinerja dengan sebaik-baiknya. Adapun

kegiatan dengan realisasi kinerjanya <60% yaitu : kegiatan penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, kegiatan

pengadaan vaksin penyakit menular, kegiatan pembinaan pelayanan

kesehatan jiwa. Faktor penyebab rendahnya realisasi kinerja beberapa

kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar antara lain : keterbatasan

kemampuan sumber daya dalam manajemen program / kegiatan, ada

beberapa program / kegiatan yang memang belum ada di tahun sebelumnya

sehingga tidak ada penilaian dalam realisasi kinerja, keterbatasan biaya

Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar yang dapat dilihat dari UU No. 36 /

2009 tentang kesehatan minimal 10 % dari APBD diluar gaji belum

terpenuhi.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan tahun 2017 secara

umum dapat terlaksana dengan baik beberapa faktor yang menjadi

penghambat dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah :

a. Terbatasnya alokasi anggaran kegiatan sehingga kegiatan menjadi terbatas

ruang lingkup pelaksanaannya.

b. Masih kurangnya beberapa jumlah dan jenis ketenagaan dalam

mendukung pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesehatan.

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 49

c. Keterbatasan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana penunjang

pelaksanaan kegiatan yang mengakibatkan terbatasnya pelayanan yang

dapat diberikan.

d. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan

program dan kegiatan bidang kesehatan.

Dari berbagai kendala tersebut hal-hal yang dilakukan untuk

mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan :

1. Memanfaatkan secara maksimal sumber daya sarana dan prasarana, tenaga

dan dana yang tersedia untuk mencapai sasaran / target indikator kinerja

bidang kesehatan yang telah ditetapkan.

2. Meningkatkan koordinasi lintas program dan sektoral dengan melakukan

pertemuan rutin dengan puskesmas, pertemuan rutin mingguan dan

bulanan, dimana dalam pertemuan dapat dikemukan permasalahan-

permasalahan yang ada secara lebih dini sehingga dapat dicarikan solusi

pemecahan masalahnya secara dini.

3. Mencari sumber pembiayaan lain dalam pembiayaan pembangunan bidang

kesehatan seperti : Anggaran/ alokasi Dana Desa (ADD), APBD Provinsi

atau Bantuan Keuangan Provinsi, APBN atau Dana Pusat (DAK) dsb

dengan mekanisme mengusulkan melalui musrenbang tingkat kecamatan

dan perencanaan lainnya ataupun dengan menyusun proposal-proposal

permintaan dana pembangunan kesehatan lainnya.

Namun ada beberapa hal yang dapat menjadi pendorong keberhasilan

pencapaian pembangunan bidang kesehatan tahun 2016 antara lain :

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 50

a. Tersedianya dana penjaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat

melalui JKN, Jamkesmas, Jamkesda baik secara partial ataupun penuh

yang dibiayai oleh APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten,

sehingga masyarakat dalam kategori miskin, hampir miskin dan tidak

mampu karena penyakit yang dideritanya dapat dibantu untuk

mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya.

b. Adanya dana dari APBD provinsi dan APBN yang membantu tercapainya

target/indikator kinerja yang telah ditetapkan seperti : Pamsimas,

Jamkesmas dan Biaya Operasional Kesehatan (BOK).

Kesimpulan utama yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Dinas

Kesehatan Kabupaten Kampar tahun 2017, yaitu :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan dibidang

kesehatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten

Kampar telah diselenggarakan dengan baik, namun masih ada beberapa

indikator yang belum mencapai target yang ditetapkan.

2. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi

dan kewajiban dapat diperoleh dari nilai hasil evaluasi terhadap penetapan

kinerja danindikator kinerja utama dalam Rencana Srategis Dinas

Kesehatan yang diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Kampar.

3. Dalam pencapaian sasaran secara umum telah berhasil diwujudkan dengan

baik.

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 51

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan secara umum dapat

terlaksana dengan baik, pencapaian kinerja pelayanan PD Dinas Kesehatan

Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel 2.2

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 52

TABEL 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PD DINAS KESEHATAN

KABUPATEN KAMPAR

NO Indikator

SPM

IKK

Target Renstra SKPD realisasi

capaian proyeksi

Catatan

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

% (thn n-

2)

(thn n-

1)

(thn

n)

(thn

n+1)

(thn n-

2)

(thn n-

1)

(thn

n)

(thn

n+1) Analisis

I. Pelayana Kesehatan Dasar

1 Pelayanan kesehatan ibu hamil

100,00 - 100,00

100,00

100,00 100,00

92,70

100,00

100,00 100,00

Belum

Tercapai

2 Pelayanan kesehatan ibu bersalin

100,00 - 100,00

100,00

100,00 100,00

84,50

100,00

100,00 100,00

Belum

Tercapai

3 Pelayanan kesehatan bayi baru

lahir

100,00 - 100,00

100,00

100,00 100,00

100,00

100,00

100,00 100,00

Dapat

Tercapai

4 Pelayanan kesehatanbalita

100,00 - 100,00

100,00

100,00 100,00

100,00

100,00

100,00 100,00

Dapat

Tercapai

5 Pelayanan kesehatan pada usia

pendidikan dasar

100,00 - 100,00

100,00

100,00 100,00

100,00

100,00

100,00 100,00

Belum

Tercapai

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 53

NO Indikator

SPM

IKK

Target Renstra SKPD realisasi

capaian proyeksi

Catatan

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

% (thn n-

2)

(thn n-

1)

(thn

n)

(thn

n+1)

(thn n-

2)

(thn n-

1)

(thn

n)

(thn

n+1) Analisis

6 Pelayanan kesehatan pada usia

produktif

100,00 - 100,00

100,00

100,00 100,00

4,30

100,00

100,00 100,00

Hasil Perlu

Kerja Keras

7 Pelayanan kesehatan pada usia

lanjut

100,00 - 100,00

100,00

100,00 100,00

12,40

100,00

100,00 100,00

Hasil Perlu

Kerja Keras

8 Pel;ayanan kesehatan penderita

hipertensi

100,00 - 100,00

100,00

100,00 100,00

32,60

100,00

100,00 100,00

Hasil Perlu

Kerja Keras

9 Pelayanan kesehatan penderita

diabetes melitus

100,00 - 100,00

100,00

100,00 100,00

26,50

100,00

100,00 100,00

Hasil Perlu

Kerja Keras

10 Pelayanan keshatan orang dengan

gangguan jiwa berat

100,00 - 100,00

100,00

100,00 100,00

100,00

100,00

100,00 100,00

Dapat

Tercapai

11 Pelayanan kesehatan orang

dengan TB

100,00 - 100,00

100,00

100,00 100,00

104,00

100,00

100,00 100,00

Hasil sudah

melebihi

target

12 Pelayanan kesehatan orang

dengan risiko terinfeksi HIV

100,00 - 100,00

100,00

100,00 100,00

100,00

100,00

100,00 100,00

Dapat

Tercapai

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 54

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Permasalahan Kesehatan masih banyaknya yang belum sepenuhnya

terselesaikan baik berdasarkan target SPM bahkan SDGs, sejalan dengan

dinamika Kesehatan yang semakin kompleks. Untuk itu, penanganan masalah

kesehatan melalui pembangunan kesehatan perlu terus dilanjutkan secara

berkesinambungan dan ditingkatkan agar apa yang telah dicapai dapat terus

ditingkatkan dan jangkauan pelayanan dapat diperluas.

Memperhatikan hal tersebut di atas,serta melihat kenyataan yang ada

khususnya terkait dengan kondisi penyelenggaraan pembangunan kesehatan

yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan sampai sekarang ini,

secara umum masih sangat jauh dari ideal. Hal tersebut tidak saja karena

terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan, dana, sarana dan

prasarana, faktor keluarga, masyarakat serta nilai-nilai sosial yang beragam

dan terbatasnya ketersedian legal formal turut memberi pengaruh terhadap

capaian kinerja pelayanan kesehatan.

1. Tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis terkait dengan

pelayanan PD

Tingkat kinerja pelayanan Dinas Kesehatan terhadap indikator

Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang belum mencapai target yang

ditetapkan. Hal ini terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh PD

yakni keterbatasan kualitas SDM, sarana dan prasarana serta pembiayaan

kesehatan.

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 55

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan

tugas dan fungsi PD

Ada sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi antara lain:

a. Keterbatasan kemampuan sumber daya dalam manajemen

program/kegiatan, baik dalam hal pelaksanaan program/kegiatan

maupun pencatatan/pelaporan.

b. Masih kurangnya koordinasi dengan lintas sektor dalampemberdayaan

masyarakat.

c. Tingkat partisipasi dan pengetahuan masyarakat masih rendah.

d. Secara umum, ratio tenaga kesehatan per profesi masih belum

memenuhi standar yang diisyaratkan ( tenaga kesehatan masih kurang).

e. Pembiayaan kesehatan yang diamanatkan UU No. 36/ 2009 tentang

kesehatan yaitu minimal 10% dari APBD diluar gaji belum terpenuhi

dan lebih banyak diarahkan pada biaya kuratif, yang seharusnya 2/3

dialokasikan untuk biaya promotif dan preventif.

f. Belum optimalnya UKBM di desa dan pemanfaatan dana desa untuk

peningkatan pelayanan dasar.

3. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, capaian

program nasional/internasional.

a. Lambatnya pencapaian target kinerja karena program dan kegiatan yang

diharapkan dapat dilaksanakan tidak didukung dengan alokasi anggaran

yang memadai.

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 56

b. Permasalahan Kesehatan akan lebih sulit dituntaskan terkait dengan

political concern, dimana masalah kesehatan belum sepenuhnya

menjadi fokus utama pembangunan di daerah.

c. Sulitnya memberdayakan masyarakat dengan berbagai karakteristik

yang berbeda-beda.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD

Tantangan yang dihadapi oleh PD

dalam pengembangan pelayanan kesejahteraan kesehatan di Kabupaten

Kampar antara lain :

a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan sektor kesehatan

masih rendah terutama dalam pemanfaatan posyandu dan masih

terbatas pada pemahaman pelayanan posyandu hanya untuk

penimbangan bayi dan imunisasi.

b. Rasio tenaga kesehatan berdasarkan profesi (dokter, perawat, bidan

sanitarian, nutrisionis dll) belum memenuhi standar;

c. Alokasi pembiayaan kesehatan masih berkisar antara 4 s/d 5 % dari

APBD sudah termasuk gaji dan sebagian besar diarahkan untuk biaya

kuratif dari pada promotif dan pereventif (amanat UU No. 36 Tahun

2009 tentang Kesehatan minimal 10% tidak termasuk gaji).

d. Kabupaten Kampar termasuk daerah bermasalah kesehatan.

e. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan masalah

kesehatan.

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 57

Adapun peluang dalam mengembangkan pelayanan Kesehatan

adalah :

1. Adanya komitmen yang kuat Bupati Kampar terhadap peningkatan

kesehatan masyarakat yang tertuang dalam visi Kabupaten Kampar“

Kabupaten Kampar Sehat, Cerdas, Kreatif dan berwawasan

Lingkungan Menuju Masyarakat Sejahtera dan Mandiri“

2. Pemberlakuan otonomi secara penuh kepada daerah.

3. Adanya program UGD 24 Jam di setiap Puskesmas se Kabupaten

Kampar untuk meningkatkan pelayanan kesehatan prima.

4. Adanya Program Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesms

dan jaringannya seperti Jamkesda, Jamkesmas dan Jampersal.

5. Adanya kegiatan Akreditasi untuk puskesmas se Kabupaten Kampar

6. Adanya kegiatan – kegiatan Peningkatan Standar Pelayanan Minimal

Kesehatan

7. Adanya Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitasi Kesehatan Tingkat

Pertama (JKN FKTP)pada 31 Puskesmas

5. Formulasi isu-isu penting

Dari beberapa isu strategis kesehatan yakni : tingginya angka

kematian ibu, gizi buruk, daerah bermasalah kesehatan dan beberapa

indikator SPM yang ingin dicapai belum sepenuhnya dapat terwujud,

karena berdasarkan hasil evaluasi selama pelaksanaan program/kegiatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, terdapat beberapa permasalahan dan

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 58

hambatan yang menyebabkan belum optimalnya pencapaian sasaran

program secara keseluruhan, yaitu:

a. Belum optimalnya Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)

sehingga menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam

pembangunan kesehatan.

b. Terbatasnya alokasi anggaran yang memadai untuk intervensi dan

penyelenggaraanprogram/kegiatan yang terkait langsung dengan

pencapaian Kabupaten Kampar Sehat, SPM dan indikator SDG’s

setiap tahun secara proporsional.

c. Kabupaten Kampar merupakan daerah bermasalah kesehatan sehingga

butuh partisipasi aktif dari semua pihak untuk mengatasinya.

d. Perbaikan sistem informasi dalam rangka keakuratan data base

kesehatan dalam mendukung sistem perencanaan yang tepat sasaran.

e. Wilayah Kabupaten Kampar sebagian besar merupakan daerah rawan

bencana khususnya bencana banjir sehingga sering menimbulkan

berbagai penyakit menular.

2.4 Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja

PD) yang berbasis pada RPJMD dan RPJPD, Renja PD Tahun 2019 harus

selaras dan berkesinambungan dengan Renja PD sebelumnya jika tidak

selaras maka pembangunan jangka panjang daerah tidak akan dapat

direalisasikan secara bertahap.

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 59

Terkait dengan penyusunan Renja PD Dinas Kesehatan Kabupaten

Kampar Tahun Anggaran 2019, DPRD perlu memberikan input atau pokok-

pokok pikiran. Input ini penting artinya agar materi yang direncanakan oleh

Dinas Kesehatan Kabupatn Kamar tidak me nyimpang dari RPJMD/RPJPD.

Sekaligus hal ini merupakan perwujudan dari ranah fungsi DPRD untuk

melakukan pengawasan terhadap Pemerintahan Daerah.

Pandangan ini didasarkan bahwa DPRD adalah representasi rakyat,

sehingga ikut memahami berbagai persoalan/isu yang ada di masyarakat

serta kebutuhan akan legislasi atas penyelesaian suatu isu. Oleh karena itu

fungsi reses merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka

memetakan isu yang paling krusial dan memerlukan prioritas, dalam hal ini

pokok-pokok pikiran DPRD untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar

dapat dilihat pada tabel 2.4.

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 60

TABEL 2.4

PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

TAHUN ANGGARAN 2019

NO PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

BESARAN/

VOLUME

PAGU

1 2 3 4 5 6

Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

1 Pengembangan Upaya Kesehatan

Berbasis Masyarakat (UKBM)

Kelurahan Sungai

Pagar, Desa Sumber

Makmur

Terlaksanannya

Pembangunan Posyandu 2 200.000.000

Pengadaan, Peningkatan dan

Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu

dan Jaringannya

2 Pembangunan Puskesmas Pembantu

Desa Silam, Desa

PulauSarak, Desa

Subayang Jaya,

Dusun Kampung

Baru Desa Kota

Telaksanannya Pendamping

Pelaksanaan Puskesmas

Pembantu

5 1.650.000.000

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 61

NO PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

BESARAN/

VOLUME

PAGU

garo, Desa Kota

Bangun

Desa Hidup Baru,

Desa Pangkalan

Serai

Terlaksananya Rehabilitasi

Puskesmas Pembantu 2 200.000.000

3 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Puskesmas

Kelurahan Pasir

Sialang, Desa Suka

Ramai

Tersedianya Sarana Air

Bersih 6 1.000.000.000

Desa Koto Mesjid,

Desa Pongkai

Istiqomah

Tersedianya Ambulance

Puskesmas 2 800.000.000

4 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Puskesmas Pembantu Desa Pulau Lawas

Terlaksananya Pengadaan

Terali dan Pembangunan

Pagar Pustu

1 150.000.000

TOTAL 4.000.000.000

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 62

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

a. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten

Kampar, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah

sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan

pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

b. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap

Organisasi Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja (Renja)

Pemerintah Daerah setiap tahun.

c. Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu

dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakt secara

partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirai

berbagai pemangku kepentingan. Penyusunan RPJMD Kabupaten

Kampar tahun 2017-2018 telah disusun melalui proses pendekatan

perencanaan pembangunan yaitu politik, teknokratik, partisipatif dan

perencanaan yang disusun berdasarkan masukan-masukan dari atas -

bawah serta bawah-atas (up down - bottom up).

d. Dalam kaidah perencanaan pembangunan, penyusunan perencanaan tidak

saja didasarkan pada mekanisme top down, akan tetapi juga melalui

mekanisme buttom up. Proses perencanaan melalui mekanisme buttom up

dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan

(MUSRENBANG) pada tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 63

kabupaten/kota, tingkat provinsi sampai pada tingkat nasional. Mekanisme

ini didasarkan pada undang-undang perencanaan pembangunan yang ada.

e. Proses perencanaan pembangunan kesejahteraan kesehatan merupakan

bagian integral dari proses perencanaan pembangunan daerah, yang

disusun berdasarkan mekanisme bottum up melalui musrenbang tingkat

desa, musrenbang tingkat kecamatan, forum SKPD serta musrenbang

tingkat kabupaten dan provinsi juga musrenbang tingkat nasional.

f. Dalam musrenbang tingkat desa pemangku-pemangku kepentingan seperti

LMD, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda secara aktif

memberikan masukan serta usulan kebutuhan program/kegiatan untuk

pembangunan kesejahtaraan kesehatan masyarakat desa. Demikian juga

ditingkat kecamatan, kabupaten serta provinsi. Karena dalam pelaksanaan

musrenbang di Kabupaten Kampar selalu menghadirkan pemangku-

pemangku kepentingan yang ada. Tabel 2.5 menjelaskan tentang daftar

usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan.

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 64

TABEL 2.5

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO Program/Kegiatan Kegiatan Uraian Usulan

Pekerjaan Lokasi Volume Pagu

Program Promosi Kesehatan

dan Pemberdayaan

masyarakat

1 Mengambangkan upaya

kesehatan berbasis masyarakat

(UKBM)

Pembangunan

Gedung Posyandu Kelurahan Lipat kain,

batang batindih, Desa

Tebing Lestari, Desa

Tanah Tinggi dan Desa

Beringin Lestari

5 1.000.000.000

2 Penyuluhan masyarakat pola

hidup sehat Insentif Kader KECAMATAN

KAMPAR KIRI

TENGAH, DESA

PANDAU JAYA

KECAMATAN

SIAKHULU

1 112.200.000

Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Menular

3 Pengadaan alat fogging dan

bahan-bahan fogging Pengadaan alat fogging

dan bahan-bahan fogging Pengadaan Mesin

Fogging Puskesmas Puskesmas Tapung

Hilir I, Desa Tanah

Tinggi

2 68.000.000

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 65

Pengadaan, Peningkatan dan

Perbaikan Sarana dan

Prasarana

Puskesmas/Puskesmas

pembantu dan jaringannya

4 Pembangunan puskesmas Pembangunan puskesmas Pembangunan

Rumah Dinas

Dokter/Dokter Gigi

Puskesmas Taoung

Hilir II, Puskesmas

Kampar Hulu

3 400.000.000

Pembangunan

Rumah Dinas

Perawat/ Bidan

Puskesmas Kampar

Hulu

Pembangunan

Gudang Obat

Puskesmas

XIII Koto Kampar I 300.000.000

Pembangunan Pustu 16 5.280.000.000

Rehab Pustu 1 1.350.000.000

Rehab Ruang Poli

Puskesmas Kuok,

Rehap Ruangan IGD

Desa Lereng,

Puskesmas Tapung

Hilir I

1 400.000.000

PENGADAAN

MOBIL

AMBULANCE

PUSKESMAS INDUK

DESA SUNGAI

PINANG

KECAMATAN

1 400.000.000

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 66

Pengadaaan sarana dan

prasarana puskesmas Pengadaan Sarana

Air Bersih Di desa Koto

Mesjid,Puskes mas III 1 50.000.000

Pengadaaan sarana dan

prasarana puskesmas Semenisasi Tempat

Parkir Di desa Koto

Mesjid,PUSKE SMAS

III

1 50.000.000

Pengadaaan sarana dan

prasarana puskesmas Rehab Sarana Air

Bersih Di Desa Gunung

Bungsu,Jalan

Poros,PUSKES MAS II

1 50.000.000

Pengadaaan sarana dan

prasarana puskesmas Rehab Rumah

ParaMedik Di Desa Gunung

Bungsu,Jalan

Poros,PUSKES MAS II

2 200.000.000

Pengadaaan sarana dan

prasarana puskesmas Pengadaan AC

sebanyak 5 unit Puskesmas Tapung

Hilir I 5 40.000.000

Pengadaaan sarana dan

prasarana puskesmas Pengadaan Meja

Kerja 1/2 biro

Puskesmas

Perhentian Raja

Puskesmas Perhentian

Raja 20 30.000.000

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 67

Pengadaaan sarana dan

prasarana puskesmas Pengadaan kursi

rapat Puskesmas

Perhentian Raja

Puskesmas Perhentian

Raja 40 100.000.000

Pengadaaan sarana dan

prasarana puskesmas Pengadaan Gorden

Puskesmas II Tapung

Hilir ( Usulan

Puskesmas II Tapung

Hilir )

Desa Tanah Tinggi 1 50.000.000

Pengadaaan sarana dan

prasarana puskesmas Pengadaan Meja 1/2

biro ( Usulan

Puskesmas II Tapung

Hilir )

Desa Tanah Tinggi 5 30.000.000

Pengadaaan sarana dan

prasarana puskesmas Pengadaan Kursi

Pertemuan/Rapat

sebanyak 50 buah (

Usulan Puskesmas II

Tapung Hilir )

Desa Tanah Tinggi 50 100.000.000

Pengadaaan sarana dan

prasarana puskesmas Pengadaan Kursi

Tamu Puskesmas II (

Usulan Puskesmas II

Tapung HIlir )

Desa Tanah Tinggi 2 16.000.000

Pengadaaan sarana dan

prasarana puskesmas Pengadaan 3 Unit

Meja I Biro ( Usulan

Puskesmas II Tapung

HIlir )

Desa Tanah Tinggi 3 15.000.000

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 68

Pengadaaan sarana dan

prasarana puskesmas Pengadaan 3 Unit

Kursi Manager (

Usulan Puskesmas II

Tapung Hilir )

Desa Tanah Tinggi 3 15.000.000

Pengadaaan sarana dan

prasarana puskesmas Pengadaan Lemari

Rekam Medik (

Usulan Puskesmas II

Tapung HIlir )

Desa Tanah Tinggi 1 100.000.000

Pengadaaan sarana dan

prasarana puskesmas Pengadaan 4 Unit

Lemari Arsip

Puskesmas Tapung

Hilir II ( Usulan

Puskesmas II )

Desa Tanah Tinggi 4 120.000.000

Pengadaaan sarana dan

prasarana puskesmas Lands cape ( Paving

Blolk + Taman )

Puskesmas II Tapung

Hilir ( Usulan

Puskesmas Tapung

Hilir II )

Desa Tanah Tinggi 1 200.000.000

Pengadaaan sarana dan

prasarana puskesmas Pengadaan Lemari

Obat alam panjang 1 8.000.000

Pengadaaan sarana dan

prasarana puskesmas Pengadaan Mebeleur

Meja 1/2 Biro untuk

Puskesmas Pembantu

Kel.langgini

Kelurahan Langgini 6 50.000.000

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 69

Pengadaaan sarana dan

prasarana puskesmas Pengadaan Peralatan

Medis dan

Meubeleur

Puskesmas Pembantu

Desa Kumantan (

Tempat Tidur Pasien

)

Desa Kumantan 4 28.000.000

Pengadaaan sarana dan

prasarana puskesmas

pembantu

Pengadaan Moubiler

Pustu Desa Pulau Birandang 2 50.000.000

Pengadaaan sarana dan

prasarana puskesmas

pembantu

pengadaan teralis

pintu dan jendela

puskesmas kampar

kiri tengah

Jalan Raya Pekanbaru -

Lipat Kain KM 42

Simalinyang

1 100.000.000

TOTAL 10.712.200.000

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 70

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 71

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Menurut SK Menkes RI No. 004/Menkes/SK/2003 tentang Kebijakan

dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan yaitu Fasilitasi Penataan Sistem

Kesehatan Daerah dan Manajemen Kesehatan disebutkan bahwa, Sistem

Kesehatan Daerah perlu disusun oleh daerah dengan memperhatikan Sistem

Kesehatan Nasional, Renstra dan Visi Daerah serta merujuk kepada

kebijakan-kebijakan baik pembangunan kesehatan daerah maupun kebijakan

nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi merupakan forum tertinggi

pengenalan pembahasan dan perumusan Prioritas Kebijakan Program

Pembangunan Kesehatan dengan tujuan tersusunnya rencana pembangunan

kesehatan melalui Pendekatan Keluarga dan Gerakan Masyarakat Hidup

Sehat (GERMAS) sebagai upaya promotif dan preventif dalam mendukung

Daerah Destinasi Wisata dengan tema Peningkatan Mutu Pelayanan Dalam

Mendukung Kunjungan Wisata di daerah. Pembahasan Peningkatan Mutu

Pelayanan Dalam Mendukung Kunjungan Wisata di daerah dilakukan melalui

4 aspek, yaitu pemberdayaan masyarakat dalam gerakan masyarakat hidup

sehat (Germas) melalui pendekatan keluarga, standar pelayanan minimal

sebagai acuan pelayanan publik kepada masyarakat, pencegahan dan

pengendalian penyakit menular di daerah destinasi wisata dan pemenuhan

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 72

standar sarana dan prasarana dan SDM pelayanan kesehatan di destinasi

wisata.

Selain rapat kerja kesehatan daerah, Sistem Kesehatan Daerah (SKD)

adalah suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya pemerintah,

masyarakat dan sektor swasta di daerah yang secara terpadu dan saling

mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-

tingginya. Adapun kegiatannya meliputi a) Sosialisasi Sistem Kesehatan

Nasional, b) Menata kembali sub-sistem upaya kesehatan Daerah, c) Menata

kembali sub-sistem pembiayaan kesehatan daerah, d) Menata kembali sub-

sistem sumber daya kesehatan daerah, e) Menata kembali sub-sistem

pemberdayaan kesehatan masyarakat, f) Menata kembali sub-sistem

manajemen kesehatan daerah termasuk analisa kebijakan dan penelitian

pengembangan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-

faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah

penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan

sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi

dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai

melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan

dapat dicapai.

Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar berdasarkan peraturan Bupati

Kampar nomor 42 tahun 2016 tentang kedudukan, susuna organisasi, tugas

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 73

dan fungsi serta tata kerja dinas kesehatan kabupaten Kampar sebagai

lembaga teknis daerah yang melaksanakan pelayanan kesehatan dan

membantu Bupati Kampar dalam menyusun dan merumuskan kebijakan

teknis di bidang kesehatan dituntut untuk menghasilkan terobosan-terobosan

dan inovasi terutama dalam rangka peningkatan derajat kesehatan

masyarakat.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu

untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi

pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna

mencapai sasaran tertentu.Apabila dikaitkan dengan pencapian Visi dan Misi

Kabupaten Kampar, pada dasarnya kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten

Kampar adalah pelayanan kesehatan yang bermutu, berkualitas dan dapat

dijangkau oleh masyarakat.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Kampar tahun 2017-2022 yaitu

“Kabupaten Kampar Sebagai Wilayah Industri dan Pertanian yang Maju

dengan Masyarakat yang Religius, Beradat, Berbudaya dan Sejahtera.”, maka

tujuan dan sasaran yang dirancang Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar

adalah sebagai berikut :

Tujuan pembangunan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar sesuia

dengan visinya dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang tertuang pada

Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2016 tentang Standar

Pelayanan Minimal :

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 74

NO TUJUAN SASARAN

1.

Meningkatkan Pelayanan

kesehatan ibu hamil sesuai

dengan standar pelayanan

antenatal.

Meningkatnya Pelayanan kesehatan

ibu hamil sesuai dengan standar

pelayanan antenatal.

2.

Meningkatkan Pelayanan

kesehatan ibu bersalin sesuai

dengan standar pelayanan

persalinan.

Meningkatnya Pelayanan kesehatan

ibu bersalin sesuai dengan standar

pelayanan persalinan.

3.

Meningkatkan Pelayanan

kesehatan bayi baru lahir Sesuai

standar pelayanan kesehatan

bayi baru lahir.

Meningkatnya Pelayanan kesehatan

bayi baru lahir Sesuai standar

pelayanan kesehatan bayi baru lahir.

4.

Meningkatkan Pelayanan

kesehatan balita Sesuai standar

pelayanan kesehatan balita.

Meningkatnya Pelayanan kesehatan

balita Sesuai standar pelayanan

kesehatan balita.

5.

Meningkatkan Pelayanan

kesehatan pada usia pendidikan

dasar sesuai standar skrining

kesehatan usia pendidikan dasar.

Meningkatnya Pelayanan kesehatan

pada usia pendidikan dasar sesuai

standar skrining kesehatan usia

pendidikan dasar.

6.

Meningkatkan Pelayanan

kesehatan pada usia produktif

sesuai standar skrining

kesehatan usia produktif.

Meningkatnya Pelayanan kesehatan

pada usia produktif sesuai standar

skrining kesehatan usia produktif.

7.

Meningkatkan Pelayanan

kesehatan pada usia lanjut sesuai

standar skrining kesehatan usia

lanjut

Meningkatnya Pelayanan kesehatan

pada usia lanjut sesuai standar

skrining kesehatan usia lanjut

8.

Meningkatkan Pelayanan

kesehatan penderita hipertensi

sesuai standar pelayanan

kesehatan penderita hipertensi

Meningkatnya Pelayanan kesehatan

penderita hipertensi sesuai standar

pelayanan kesehatan penderita

hipertensi

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 75

9.

Meningkatkan Pelayanan

kesehatan penderita Diabetes

Melitus sesuai standar

pelayanankesehatan

penderitaDiabetes Melitus.

Meningkatnya Pelayanan kesehatan

penderita Diabetes Melitus sesuai

standar pelayanan kesehatan

penderitaDiabetes Melitus.

10.

Meningkatkan Pelayanan

Kesehatan orang dengan

gangguan jiwa berat Sesuai

standarpelayanan kesehatan

jiwa.

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan

orang dengan gangguan jiwa berat

Sesuai standarpelayanan kesehatan

jiwa.

11.

Meningkatkan Pelayanan

kesehatan orang dengan TB

Sesuai standar pelayanan

kesehatan TB.

Meningkatnya Pelayanan kesehatan

orang dengan TB Sesuai standar

pelayanan kesehatan TB.

12.

Meningkatkan Pelayanan

kesehatan orang dengan risiko

terinfeksi HIV Sesuai

standarmendapatkan

pemeriksaan HIV.

Meningkatnya Pelayanan kesehatan

orang dengan risiko terinfeksi HIV

Sesuai standar mendapatkan

pemeriksaan HIV.

13.

Meningkatkan aksesibilitas

masyarakat terhadap pelayanan

kesehatan melalui pengadaan,

Peningkatan dan Perbaikan

Sarana dan Prasarana

Puskesmas/ Puskesmas

Pembantu dan Jaringannya.

Meningkatnya sarana dan prasarana

kesehatan baik dari segi kualitas dan

kuantitas demi terciptanya pemerataan

pelayanan kesehatan yang bermutu,

merata dan terjangkau oleh

masyarakat.

14.

Meningkatkan ketersediaan obat

dan perbekalan kesehatan yang

cukup di setiap Puskesmas dan

jaringannya.

Tersedianya obat dan perbekalan

kesehatan untuk pelayanan kesehatan

dasar di Puskesmas dan jaringannya.

15.

Meningkatkan pelayanan

administrasi perkantoran.

Terlaksananya pelayanan administrasi

perkantoran.

16.

Mewujudkan Kabupaten Sehat.

Meningkatnya kemandirian di bidang

kesehatan.

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 76

17.

Mewujudkan masyarakat yang

berperilaku hidup bersih dan

sehat.

Terselenggaranya promosi kesehatan

dan pemberdayaan masyarakat.

18. Mewujudkan keluarga sadar

gizi.

Menurunnya angka kesakitan dan

kasus gizi buruk.

19.

Meningkatkan pelaksanaan

pelayanan kesehatan dasar di

puskesmas dan jaringannya.

Terselenggaranya pelayanan

kesehatan dasar di Puskesmas dan

jaringannya.

20. Menjamin peredaran obat, bahan

farmasi, makanan dan minuman

yang memenuhi syarat kesehatan

Terselenggaranya pengawasan

peredaran obat, bahan berbahaya,

serta makanan dan minuman yang

memenuhi syarat kesehatan.

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan

program dan kegiatan.

Program dan kegiatan yang ada pada Dinas Kesehatan Kabupaten

Kampar tahun 2019 untuk menunjang pencapaian SDGs, Pencapaian

SPM dan pengentasan kemiskinan serta pencapaian visi dan misi kepala

daerah.

Rumusan rencana anggaran untuk program dan kegiatan pada

Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar tahun 2019 ada beberapa sumber

dana yaitu APBD, APBN dan Dana Kapitasi non kapitasi dengan uraian

masing-masing sumber dana sebagai berikut : Sumber dana APBD

berjumlah Rp 37.032.114.372,- Sumber dana APBN berjumlah : Rp.

41.431.736.000,- Sumber dana Kapitasi BPJS berjumlah : Rp.

22.659.957.128,- dan dana Non Kapitasi BPJS Rp. 800.000.000,-.

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 77

Sehingga total dana untuk rencana program dan kegiatan Dinas

Kesehatan Kabupaten Kampar dilihat dari kebutuhan dana atau pagu

indikatif rencana tahun 2019 berjumlah Rp. 101.923.807.500,-

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang dirancang Dinas Kesehatan Kabupaten

Kampar terdiri dari :

Program Utama :

1. Obat dan Perbekalan Kesehatan

2. Upaya Kesehatan Masyarakat

3. Pengawasan Obat dan Makanan

4. Pengembangan Obat Asli Indonesia

5. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

6. Perbaikan Gizi Masyarakat

7. Pengembangan Lingkungan Sehat

8. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

9. Standarisasi Pelayanan Kesehatan

10. Pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

11. Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

12. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

13. Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

14. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

15. Pengendalian Penyakit Tidak Menular

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 78

16. Jaminan Kesehatan Nasional

17. Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

18. Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan

Program Penunjang :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Uraian dari masing-masing program dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 3.1

Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Tahun 2019

NO PROGRAM KEGIATAN

1.

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

3. Penyedia peralatan dan

perlengkapan kantor

4. Penyediaan jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

5. Penyediaan jasa kebersihan

kantor

6. Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

7. Penyediaan alat tulis kantor

8. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

9. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor

10. Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

11. Penyediaan makan dan minuman

12. Rapat-Rapat koordinasi dan

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 79

Konsultasi ke luar daerah

13. Penyediaan jasa tenaga harian

lepas

14. Rapat-Rapat koordinasi dan

Konsultasi dalam daerah

15. Penyediaan jasa pengamanan

kantor

2.

3.

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

16. Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

17. Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

18. Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan kesehatan/laboratorium

19. Pemeliharaan Rutin/berkala

sarana penunjang IFK

20. Bimbingan teknis implementasi

peraturan perundang-undangan

21. Bimbingan teknis penatausahaan

barang milik negara

22. pembinaan administrasi

kepegawaian

23. penyediaan pelayanan

administrasi barang milik negara

4.

Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

24. Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

25. Penyusunan pelaporan keuangan

akhir tahun

5. Obat dan Perbekalan

Kesehatan

26. Pengadaan obat dan perbekalan

kesehatan

27. Peningkatan pemerataan obat dan

perbekalan kesehatan

28. Peningkatan mutu penggunaan

obat dan perbekalan kesehatan

29. Manajemen logistik obat dan

perbekalan IFK

30. Pengadaan obat dan perbekalan

kesehatan (DAK)

31. Pengadaan sarana penunjang IFK

32. Pengadaan Penunjang IFK

(DAK)

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 80

7. Upaya Kesehatan

Masyarakat

33. Pelayanan kesehatan penduduk

miskin di Puskesmas dan

jaringannya

34. Peningkatan kesehatan

masyarakat

35. Peningkatan pelayanan dan

penanggulangan masalah

kesehatan

36. Peningkatan pelayanan

Puskesmas dan Pustu

37. Jaminan Persalinan (DAK)

38. Jaminan Kesehatan

39. Akreditasi (DAK)

40. Upaya Kesehatan Kerja (UKK)

41. Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Olahraga

42. Bantuan Operasional Kesehatan

(BOK)

43. Akreditasi Puskesmas

44. Pelayanan Kesehatan Matra

45. Pelayanan Kesehatan akibat

krisis/bencana

8. Pengawasan Obat dan

Makanan

46. Peningkatan pengawasan

keamanan pangan dan bahan

berbahaya

47. Peningkatan kapasitas

laboratorium pengawasan obat

dan makanan

9. Pengembangan Obat

Asli Indonesia

48. Pengembangan standarisasi

tanaman obat bahan alam

Indonesia

10. Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

49. Pengembangan media promosi

dan informasi sadar hidup sehat

50. Penyuluhan masyarakat pola

hidup sehat

51. Pembinaan usaha kesehatan

sekolah TK. SD

52. Mengembangkan upaya

kesehatan berbasis masyarakat

(UKBM)

53. Kampanye gerakan masyarakat

hidup sehat (GERMAS)

54. Pembinaan dan peningkatan

kemandirian Posyandu

55. Pembinaan dan pengembangan

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 81

Saka Bhakti Husada (SBH)

56. Pengadaan Media Promosi (DAK

Fisik Reguler)

11. Perbaikan Gizi

Masyarakat

57. Penyusunan peta informasi

masyarakat kurang gizi

58. Pemberian tambahan makanan

dan vitamin

59. Penanggulangan kurang energi

protein (KEP), anemia gizi besi,

gangguan akibat kurang yodium,

kurang vit A dan kekurangan zat

gizi mikro lainnya

60. Pemberdayaan masyarakat untuk

pencapaian keluarga sadar gizi

61. Penanggulangan stanting

12. Pengembangan

Lingkungan Sehat

62. Pengembangan Sanitasi Total

Berbasis Masyarakat (STBM)

63. Pengawasan Higiene dan sanitasi

tempat-tempat umum (TTU)

64. Pengawasan dan pengelolaan

sampah dan limbah

65. Pengawasan dan pengelolaan

pemakaian pestisida

66. Peningkatan klinik sanitasi

13. Pencegahan dan

penanggulangan

penyakit menular

67. Penyemprotan/fogging sarang

nyamuk

68. Pengadaan alat fogging dan

bahan-bahan fogging

69. Pengadaan Vaksin Penyakit

Menular

70. Pelayanan vaksinasi bagi balita

dan anak sekolah

71. Pelayanan pencegahan dan

penanggulangan penyakit

menular

72. Pencegahan penularan penyakit

endemik/epidemik

73. Peningkatan imunisasi

74. Peningkatan survailance

epidemiologi dan penangulangan

wabah

75. Eliminasi penyakit Filariasis

76. Pelayanan dan pembinaan

kesehatan jemaah haji

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 82

77. Pencegahan dan penanggulangan

TB Paru

78. Pencegahan dan penanggulangan

HIV/AIDS

79. Pencegahan dan penanggulangan

rabies

80. Pencegahan dan penanggulangan

kecacingan

14. Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

81. Penyusunan standar pelayanan

kesehatan

82. Pembangunan dan pemutahiran

data dasar standar pelayanan

kesehatan

83. Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

84. Penyusunan Standar Pelayanan

Minimal Kesehatan

85. Peningkatan pemanfaatan sistem

informasi kesehatan (SIK)

86. Penyusunan laporan tahunan

bidang kesehatan

87. penyusunan program kegiatan

bidang kesehatan sumber dana

APBD

88. Penysunan program kegiatan

bidang kesehatan sumber APBD

Provinsi

89. Penilaian Kinerja Puskesmas

15. Pengadaan,Peningkatan

dan Perbaikan Sarana

dan Prasarana

Puskesmas/ Puskesmas

Pembantu dan

jaringannya

90. Pembangunan Puskesmas

91. Pembangunan Puskesmas

Pembantu

92. Pengadaan sarana dan prasarana

Puskesmas

93. Pengadaan sarana dan Prasarana

Puskesmas Pembantu

94. Peningkatan Aplikasi Sarana,

Prasarana dan Alat Kesehatan

(ASPAK)

95. Pengadaan Sarana dan Prasarana

Puskesmas (DAK Fisik Reguler)

16. Kemitraan Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

96. Pembinaan institusi kesehatan

swasta

17. Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Lansia

97. Upaya Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Lansia

18. Pengawasan dan

Pengendalian Kesehatan

98. Pengawasan dan pengendalian

keamanan dan kesehatan

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 83

Makanan makanan hasil produksi rumah

tangga

99. Pengawasan dan pengendalian

keamanan dan kesehatan

makanan restaurant

19. Peningkatan

Keselamatan Ibu

Melahirkan dan Anak

100. Peningkatan Cakupan P4K

101. Penurunan angka kematian Ibu,

bayi dan balita

102. Peningkatan kualitas hidup anak

dan remaja

103. Peningkatan manajemen program

kesehatan

20. Pengendalian Penyakit

Tidak Menular

104. Peningkatan Program

Pengendalian Penyakit Tidak

Menular

105. Pembinaan pelayanan kesehatan

jiwa

106. Pengembangan Posbindu PTM

107. Peningkatan Pelayanan PTM

Terpadu

21. Jaminan Kesehatan

Nasional

108. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitas Kesehatan Tingkat

pertama (FKTP

JKN)Puskesmas Salo Kec.Salo

109. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitasi Kesehatan

TingkatPertama (JKN FKTP)

Puskesmas Kampar Utara

Kec.KamparUtara

110. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitasi Kesehatan

TingkatPertama (JKN FKTP)

Puskesmas Tapung Perawatan

Kec. Tapung

111. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitasi Kesehatan

TingkatPertama (JKN FKTP)

Puskesmas Tapung 1 Kec.

Tapung

112. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitasi Kesehatan

TingkatPertama (JKN FKTP)

Puskesmas Tapung II Kec.

Tapung

113. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitasi Kesehatan

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 84

TingkatPertama (JKN FKTP)

Puskesmas Kampar Kiri Hulu I

Kec. KamparKiri Hulu

114. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitasi Kesehatan

TingkatPertama (JKN FKTP)

Puskesmas Kampar Kiri Hulu II

Kec. KamparKiri Hulu

115. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitasi Kesehatan

TingkatPertama (JKN FKTP)

Puskesmas Gunung Sahilan I

Kec. GunungSahilan

116. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitasi Kesehatan

TingkatPertama (JKN FKTP)

Puskesmas Gunung Sahilan II

Kec. GunungSahilan

117. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitasi Kesehatan

TingkatPertama (JKN FKTP)

Puskesmas Siak HuluI Kec.

Siak Hulu

118. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitasi Kesehatan

TingkatPertama (JKN FKTP)

Puskesmas Siak HuluII Kec.

Siak Hulu

119. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitasi Kesehatan

TingkatPertama (JKN FKTP)

Puskesmas Perhentian Raja

Kec. PerhentianRaja

120. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitasi Kesehatan

TingkatPertama (JKN FKTP)

Puskesmas Tapung Hilir I Kec.

Tapung Hilir

121. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitasi Kesehatan

TingkatPertama (JKN FKTP)

Puskesmas Tapung Hilir II Kec.

Tapung Hilir

122. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitasi Kesehatan

TingkatPertama (JKN FKTP)

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 85

Puskesmas Tapung Hulu I Kec.

Tapung Hulu

123. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitasi Kesehatan

TingkatPertama (JKN FKTP)

Puskesmas Tapung Hulu IIKec.

Tapung Hulu

124. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitasi Kesehatan

TingkatPertama (JKN FKTP)

Puskesmas Koto Kampar

HuluKec. Koto Kampar Hulu

125. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitasi Kesehatan

TingkatPertama (JKN FKTP)

Puskesmas Bangkinang

KotaKec. Bangkinang Kota

126. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitasi Kesehatan

TingkatPertama (JKN FKTP)

Puskesmas BangkinangKec.

Bangkinang

127. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitasi Kesehatan

TingkatPertama (JKN FKTP)

Puskesmas Kuok Kec. Kuok

128. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitasi Kesehatan

TingkatPertama (JKN FKTP)

Puskesmas KamparKec.Kampar

129. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitasi Kesehatan

TingkatPertama (JKN FKTP)

Puskesmas Rumbio JayaKec.

Rumbio Jaya

130. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitasi Kesehatan

TingkatPertama (JKN FKTP)

Puskesmas Kampar TimurKec.

Kampar Timur

131. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitasi Kesehatan

TingkatPertama (JKN FKTP)

Puskesmas Kampar KiriKec.

Kampar Kiri

132. Jaminan Kesehatan Nasional

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 86

Fasilitasi Kesehatan

TingkatPertama (JKN FKTP)

Puskesmas XIII Koto Kampar

IKec. XIII Koto Kampar

133. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitasi Kesehatan

TingkatPertama (JKN FKTP)

Puskesmas XIII Koto Kampar

IIKec. XIII Koto Kampar

134. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitasi Kesehatan

TingkatPertama (JKN FKTP)

Puskesmas XIII Koto Kampar

IIIKec. XIII Koto Kampar

135. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitasi Kesehatan

TingkatPertama (JKN FKTP)

Puskesmas Kampar Kiri

TengahKec. Kampar Kiri

Tengah

136. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitasi Kesehatan

TingkatPertama (JKN FKTP)

Puskesmas Kampar Kiri

HilirKec. Kampar Kiri Hilir

137. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitasi Kesehatan

TingkatPertama (JKN FKTP)

Puskesmas Siak Hulu IIIKec.

Siak Hulu

138. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitasi Kesehatan

TingkatPertama (JKN FKTP)

Puskesmas TambangKec.

Tambang

139. Klaim Persalinan

22. Pengembangan dan

pemberdayaan sumber

daya manusia kesehatan

140. Pelaksanaan Pendidikan

Pelatihan Tenaga Kesehatan

141. Penilaian Tenaga Kesehatan

Teladan dan Puskesmas

Berprestasi

23. Pembinaan Upaya

Kesehatan Rujukan

142. Peningkatan pelayanan kesehatan

rujukan

143. Pemutakhiran data fasilitas

kesehatan rujukan

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 87

c. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan

Rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan, dapat dilihat

pada tabel 3.3.

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 88

TABEL 3.3

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KABUPATEN KAMPAR

Kode Uraian Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019 Perkiraan Maju Rencana Tahun

2020

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

02. 01. 01. Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Realisasi Pemenuhan

Terhadap Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

02. 01. 01. 01. Penyediaan jasa surat

menyurat

Tercapainya Pelayanan

jasa Surat menyurat

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 2.625.000,00 APBD 100 2.887.500,00

02. 01. 01. 02. Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Tersedianya dana jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 700.000.000,00 APBD 100 770.000.000,00

02. 01. 01. 03. Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Terlaksananya System

Pelayanan

Kepegawaian

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 200.000.000,00 APBD 100 220.000.000,00

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 89

02. 01. 01. 06. Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya jasa

perizinan kendaraan

dinas

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 12.600.000,00 APBD 100 13.860.000,00

02. 01. 01. 08. Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Pengadaan Bahan untuk

kebersihan kantor

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 938.153.000,00 APBD 100 1.031.968.300,00

02. 01. 01. 09. Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

Terlaksananya

Perbaikan Peralatan

Kerja

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 45.360.000,00 APBD 100 49.896.000,00

02. 01. 01. 10. Penyediaan alat tulis kantor Lancarnya

penyelenggaraan

administrasi

perkantoran

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 133.756.000,00 APBD 100 147.131.600,00

02. 01. 01. 11. Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

Tercapainya

Penyediaan barang

cetak dan penggandaan

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 91.854.600,00 APBD 100 101.040.060,00

02. 01. 01. 12. Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Tersedianya komponen

Intalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 20.950.000,00 APBD 100 23.045.000,00

02. 01. 01. 15. Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan

Tercapainya

penyediaan bahan

bacaan

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 36.400.000,00 APBD 100 40.040.000,00

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 90

02. 01. 01. 17. Penyediaan makanan dan

minuman

Tercapainya

Penyediaan makan dan

minum dinas kesehatan,

puskesmas dan

jaringannya

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 243.500.000,00 APBD 100 267.850.000,00

02. 01. 01. 18. Rapat-rapat kordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Tercapainya rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi keluar

daerah

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 1.041.300.000,00 APBD 100 1.145.430.000,00

02. 01. 01. 19. Penyediaan Jasa Tenaga

Harian Lepas

Tercapainya

penyediaan jasa tenaga

harian lepas

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 1.208.128.250,00 APBD 100 1.328.941.075,00

02. 01. 01. 22. Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah

Tercapainya rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi kedalam

daerah

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 520.000.000,00 APBD 100 572.000.000,00

02. 01. 01. 26. Penyediaan Jasa Pengamanan

Kantor

Tercapainya

penyediaan jasa

pengamanan kantor

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 465.000.000,00 APBD 100 511.500.000,00

02. 01. 02. Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Terlaksananya

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

02. 01. 02. 22. Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

Berfungsinya Sarana

Gedung Kantor 2 Unit

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 50.000.000,00 APBD 100 55.000.000,00

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 91

02. 01. 02. 24. Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

Tercapainya

pemeliharaan

rutin/berkala kenderaan

dinas/operasional

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 731.281.000,00 APBD 100 804.409.100,00

02. 01. 02. 33. Pemeliharaan Rutin/berkala

peralatan

kesehatan/laboratorium

- Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 150.000.000,00 APBD 100 165.000.000,00

02. 01. 02. Pemeliharaan Rutin/berkala

sarana penunjang IFK

- Dinas

Kesehatan

100 75.000.000,00 APBD 100 82.500.000,00

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Bimbingan teknis

implementasi peraturan

perundang-undangan

- Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 50.000.000,00 APBD 100 55.000.000,00

Bimbingan teknis

penatausahaan barang milik

negara

- Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 15.000.000,00 APBD 101 16.500.000,00

pembinaan administrasi

kepegawaian

- Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 50.000.000,00 APBD 102 55.000.000,00

penyediaan pelayanan

administrasi barang milik

negara

- Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 50.000.000,00 APBD 103 55.000.000,00

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 92

02. 01. 06. Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Terlaksananya

Peningkatan

pengembangan sitem

pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

02. 01. 06. 01. Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Laporan Kinerja SKPD Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 53.138.000,00 APBD 100 58.451.800,00

02. 01. 06. 04. Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

Tercapainya

penyusunan laporan

keuangan akhir tahun

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 12.325.000,00 APBD 100 13.557.500,00

02. 01. 15. Program Obat dan

Perbekalan Kesehatan

Tersedianya Obat dan

Perbekalan Kesehatan

02. 01. 15. 01. Pengadaaan obat dan

perbekalan kesehatan

Terpenuhinya

kebutuhan obat

masyarakat dan alat

kesehatan untuk

menunjang pelayanan

kesehatan

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 3.505.180.000,00 APBD 100 3.855.698.000,00

02. 01. 15. 02. Peningkatan pemerataan obat

dan perbekalan kesehatan

Terlaksananya

pemerataan obat dan

perbekalan kesehatan

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 450.000.000,00 APBD 100 495.000.000,00

02. 01. 15. 05. Peningkatan mutu

penggunaan obat dan

perbekalan kesehatan

Terlaksananya

peningkatan mutu

penggunaan obat

rasional dan perbekes

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 125.000.000,00 APBD 100 137.500.000,00

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 93

Manajemen logistik obat dan

perbekalan IFK

- Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 50.000.000,00 APBD 100 55.000.000,00

02. 01. 15. 07. Pengadaaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan (DAK

Fisik Reguler)

- Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 3.854.522.000,00 DAK 100 4.239.974.200,00

Pengadaan sarana penunjang

IFK

- Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 75.000.000,00 APBD 100 82.500.000,00

02. 01. 15. 08. Pengadaaan Penunjang IFK

(DAK Fisik Reguler)

- Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 677.650.000,00 DAK 100 745.415.000,00

02. 01. 16. Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

Meningkatnya Upaya

Kesehatan

Masyarakat

02. 01. 16. 01. Pelayanan kesehatan

penduduk miskin

dipuskesmas dan jaringannya

Terlaksananya

Pengobatan Masyarakat

Miskin dipuskesmas

dan jaringanya

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 8.745.474.872,00 APBD 100 9.620.022.359,20

02. 01. 16. 09. Peningkatan kesehatan

masyarakat

Terlaksananya program

pengembangan di

Puskesmas dan BLUD

puskesmas

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 129.789.000,00 APBD 100 142.767.900,00

02. 01. 16. 12. Peningkatan pelayanan dan

penanggulangan masalah

kesehatan

Meningkatnya mutu

pelayanan kesehatan

primer dan puskesmas

perawatan

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 425.000.000,00 APBD 100 467.500.000,00

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 94

02. 01. 16. 18. Peningkatan Pelayanan

Puskemas dan Puskesmas

Pembantu

Tercapainya

Peningkatan Pelayanan

UGD 24 Jam di

Puskesmas

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 6.728.889.150,00 APBD 100 7.401.778.065,00

02. 01. 16. 21. Jaminan Persalinan (DAK

Non Fisik)

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 7.657.771.000,00 DAK 100 8.423.548.100,00

02. 01. 16. 22. Jaminan Kesehatan Tercapainya

operasional

pendamping FKTP 31

Puskesmas

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 45.000.000,00 APBD 100 49.500.000,00

02. 01. 16. 23. Akreditasi Puskesmas (DAK

Non Fisik)

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 2.330.000.000,00 DAK 100 2.563.000.000,00

02. 01. 16. 24. Upaya Kesehatan Kerja

(UKK)

Terlaksananya Upaya

Kesehatan Kerja

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 50.000.000,00 APBD 100 55.000.000,00

02. 01. 16. 25. Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Olahraga

Terlaksananya

pelaksanaan

pelayananan kesehatan

olah raga

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 60.000.000,00 APBD 100 66.000.000,00

02. 01. 16. 28. Bantuan Operasional

Kesehatan (BOK) (DAK

Non Fisik)

- Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 21.157.755.000,00 DAK 100 23.273.530.500,00

Akreditasi Puskesmas - Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 100.000.000,00 APBD 100 110.000.000,00

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 95

Pelayanan Kesehatan Matra - Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 50.000.000,00 APBD 100 55.000.000,00

Pelayanan Kesehatan akibat

krisis/bencana

- Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 50.000.000,00 APBD 100 55.000.000,00

02. 01. 17. Program Pengawasan Obat

dan Makanan

Tercapainya

Pengawasan Obat dan

Makanan

02. 01. 17. 02. Peningkatan pengawasan

keamanan pangan dan bahan

berbahaya

Terlaksananya

pembinaan dan

pengawasan pangan

dan bahan bahaya

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 100.000.000,00 APBD 100 110.000.000,00

02. 01. 17. 03. Peningkatan kapasitas

laboratorium pengawasan

obat dan makanan

Tercapainya

pengawasan kualitas air

pada depot air minum

isi ulang, sumber air

bersih yang diperiksa

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 289.060.000,00 APBD 100 317.966.000,00

02. 01. 18. Program Pengembangan

Obat Asli Indonesia

Terlaksananya

Program

Pengembangan Obat

Asli Indonesia

02. 01. 18. 02. Pengembangan standarisasi

tanaman obat bahan alam

indonesia

Terlaksananya

pembinaan dan

pengawasan UJG, UJR,

dan Batra

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 75.000.000,00 APBD 100 82.500.000,00

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 96

02. 01. 19. Program Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

Terlaksananya

Promosi Kesehatan

dan Pemberdayaan

Masyarakat

02. 01. 19. 01. Pengembangan media

promosi dan informasi sadar

hidup sehat

Tersedianya media

penyuluhan di

masyarakat

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 212.835.000,00 APBD 100 234.118.500,00

02. 01. 19. 02. Penyuluhan masyarakat pola

hidup sehat

Tersedianya dana untuk

penyuluhan dan

pembinaan Desa PHBS

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 134.131.000,00 APBD 100 147.544.100,00

02. 01. 19. 06 Pembinaan Usaha Kesehatan

Sekolah Tingkat SD

Tersosialisasi

Penjaringan Kesehatan

Kelas I SD, SLTP dan

SMU

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 64.557.000,00 APBD 100 71.012.700,00

02. 01. 19. 10. Mengambangkan upaya

kesehatan berbasis

masyarakat (UKBM)

Tersedianya Dana

untuk Pembinaan

UKBM

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 123.208.000,00 APBD 100 135.528.800,00

Kampanye gerakan

masyarakat hidup sehat

(GERMAS)

- Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 75.000.000,00 APBD 100 82.500.000,00

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 97

Pembinaan dan peningkatan

kemandirian Posyandu

- Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 60.000.000,00 APBD 100 66.000.000,00

Pembinaan dan

pengembangan Saka Bhakti

Husada (SBH)

- Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 40.000.000,00 APBD 100 44.000.000,00

02. 01. 19. 11. Pengadaan Media Promosi

(DAK Fisik Reguler)

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 111.538.000,00 DAK 100 122.691.800,00

02. 01. 20. Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

Meningkatnya

Perbaikan Gizi

Masyarakat

02. 01. 20. 01. Penyusunan peta informasi

masyarakat kurang gizi

Tersedianya data

keadaan status gizi

balita

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 67.060.000,00 APBD 100 73.766.000,00

02. 01. 20. 02. Pemberian tambahan

makanan dan vitamin

Meningkatan cakupan

kegiatan di Posyandu

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 30.776.000,00 APBD 100 33.853.600,00

02. 01. 20. 03. Peanggulangan kurang energi

protein (KEP), anemia gizi

besi, gangguan akibat kurang

yodium (GAKY), kurang

vitamin A dan kekurangan

zat gizi mikro lainnya

Tersedianya data

keadaan status gizi

balita

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 62.720.000,00 APBD 100 68.992.000,00

02. 01. 20. 04. Pemberdayaan masyarakat

untuk pencapaian keluarga

sadar gizi

Terlaksananya

pemberian tambahan

makanan anak sekolah

di kab. Kampar

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 39.480.000,00 APBD 100 43.428.000,00

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 98

Penanggulangan stanting - Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 142.000.000,00 APBD 100 156.200.000,00

02. 01. 21. Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

Tercapainya

Pengembangan

Lingkungan Sehat

02. 01. 21. 04. Pengembangan Sanitasi Total

Berbasis Masyarakat

(STBM)

Tercapainya

desa/kelurahan yang

melaksanakan STBM

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 150.000.000,00 APBD 100 165.000.000,00

02. 01. 21. 05. Pengawasan Higiene dan

sanitasi tempat-tempat umum

(TTU)

Terlaksananya TTU

yang memenuhi syarat

kesehatan

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 50.000.000,00 APBD 100 55.000.000,00

Pengawasan dan pengelolaan

sampah dan limbah

- Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 40.000.000,00 APBD 100 44.000.000,00

Pengawasan dan pengelolaan

pemakaian pestisida

- Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 25.000.000,00 APBD 100 27.500.000,00

Peningkatan klinik sanitasi - Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 61.000.000,00 APBD 100 67.100.000,00

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 99

02. 01. 22. Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Menular

Telaksanannya

Pencegahan dan

penanggulangan

penyakit menular

02. 01. 22. 01. Penyemprotan/fogging

sarang nyamuk

Incedence Rate ( IR )

DBD

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 145.708.000,00 APBD 100 160.278.800,00

02. 01. 22. 02. Pengadaan alat fogging dan

bahan-bahan fogging

Angka Kejadian DBD

Dan Chikungunya

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 89.943.000,00 APBD 100 98.937.300,00

Pengadaan vaksin penyakit

menular

- Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 60.000.000,00 66.000.000,00

02. 01. 22. 04. Pelayanan vaksinasi bagi

balita dan anak sekolah

Pelaksanaan Vaksinasi

Balita dan Murid SD

Sederajat

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 126.000.000,00 APBD 100 138.600.000,00

02. 01. 22. 05. Pelayanan pencegahan dan

penanggulangan penyakit

menular

Tercapainya

Penatalaksanaan

Pencegahan dan

Penanggulangan

Penyakit Menular

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 75.614.000,00 APBD 100 83.175.400,00

02. 01. 22. 06. Pencegahan penularan

penyakit endemik/epidemik

Tercapainya

Penjaringan dan

Penemuan Kasus

Penyakit

Endemik/Epidemik

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 90.440.000,00 APBD 100 99.484.000,00

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 100

02. 01. 22. 08. Peningkatan Imunisasi Pelaksanaan Imunisasi

Bayi dan Ibu Hamil

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 196.805.000,00 APBD 100 216.485.500,00

02. 01. 22. 21. Peningkatan surveillance

epideminologi dan

penaggulangan wabah

penanggulangan

wabah/bencana dan

surveilans epidemiologi

& MATRA

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 161.311.000,00 APBD 100 177.442.100,00

02. 01. 22. 22. Eliminasi Penyakit Filariasis Pemutusan Penularan

Mata Rantai Penyakit

Filariasis

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 33.005.000,00 APBD 100 36.305.500,00

02. 01. 22. 23. Pelayanan dan pembinaan

kesehatan Jemaah Haji

Pelaksanaan

Pemeriksaan JCH

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 323.151.000,00 APBD 100 355.466.100,00

02. 01. 22. 24. Pencegahan dan

penanggulangan TB Paru

Case Detection Rate (

CDR )

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 91.574.000,00 APBD 100 100.731.400,00

02. 01. 22. 08. Pencegahan dan

Penanggulangan HIV/AIDS

Tercapainya

Penjaringan dan

Penemuan Kasus

HIV/AIDS

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 80.339.000,00 APBD 100 88.372.900,00

Pencegahan dan

penanggulangan rabies

- Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 50.000.000,00 APBD 55.000.000,00

Pencegahan dan

penanggulangan kecacingan

- Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 30.000.000,00 APBD

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 101

02. 01. 23. Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan

Tercapainya

Standarisasi

Pelayanan Kesehatan

02. 01. 23. 01. Penyusunan standar

pelayanan kesehatan

Terlaksananya

Standarisasi Kesehatan

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 80.000.000,00 APBD 100 88.000.000,00

02. 01. 23. 03. Pembangunan dan

pemutakhiran data dasar

standar pelayanan kesehatan

Terlaksananya analisis

data pencapaian

program dinas

kesehatan

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 162.385.800,00 APBD 100 178.624.380,00

02. 01. 23. 06. Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

Terlaksananya

Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan, lokmin

serta Tersusunnya

Laporan Tahunan di

Kabupaten Kampar

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 147.614.200,00 APBD 100 162.375.620,00

02. 01. 23. 12. Penyusunan standar

pelayanan minimal kesehatan

Tersusunnya Laporan

SPM Bidang Kesehatan

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 80.000.000,00 APBD 100 88.000.000,00

02. 01. 23. 14. Peningkatan pemanfaatan

Sistem Informasi Kesehatan

(SIK)

Tercapainya SIK di

kabupaten kampar

melalui pelaksanaan

SIKDA GENERIK

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 95.000.000,00 APBD 100 104.500.000,00

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 102

02. 01. 23. 15. Penyusunan laporan tahunan

bidang kesehatan

- Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 80.000.000,00 APBD 100 88.000.000,00

02. 01. 23. 17. penyusunan program

kegiatan bidang kesehatan

sumber dana APBD

- Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 80.000.000,00 APBD 100 88.000.000,00

02. 01. 23. 18. Penysunan program kegiatan

bidang kesehatan sumber

APBD Provinsi

- Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 75.000.000,00 APBD 100 82.500.000,00

02. 01. 23. 19. Penilaian Kinerja Puskesmas - Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 100.000.000,00 APBD 100 110.000.000,00

02. 01. 25. Pengadaan, Peningkatan

dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana

Puskesmas/Puskesmas

pembantu dan jaringannya

Tercapainya

Standarisasi

Pelayanan Kesehatan

02. 01. 25. 01. Pembangunan puskesmas Tercapainya

Rehabilitasi/perbaikan

Puskesmas

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 1.662.000.000,00 APBD 100 1.828.200.000,00

02. 01. 25. 02. Pembangunan puskesmas

pembantu

Tercapainya

Pembangunan dan

Rehabilitasi Pustu

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 938.854.000,00 APBD 100 1.032.739.400,00

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 103

02. 01. 25. 06. Pengadaaan sarana dan

prasarana puskesmas

Tersedianya Sarana dan

Prasarana di Puskesmas

untuk menunjang

pelayanan

kesehatan di Puskesmas

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 582.502.500,00 APBD 100 640.752.750,00

02. 01. 25. 07. Pengadaaan sarana dan

prasarana puskesmas

pembantu

Tercapainya Pengadaan

Sarana dan Prasarana

Puskesmas Pembantu.

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 228.200.000,00 APBD 100 251.020.000,00

02. 01. 25. 27. Peningkatan Aplikasi Sarana,

Prasarana dan Alat

Kesehatan (ASPAK)

Tersedianya Sarana dan

Prasarana di Puskesmas

untuk menunjang

pelayanan

kesehatan di Puskesmas

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 81.935.000,00 APBD 100 90.128.500,00

02. 01. 25. 30. Pengadaan Sarana dan

Prasarana Puskesmas (DAK

Fisik Reguler)

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 5.395.000.000,00 DAK 100 5.934.500.000,00

02. 01. 28. Program Kemitraan

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan

Tercapainya

Kemitraan

Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

02. 01. 28. 09. Pembinaan institusi

kesehatan swasta

Tercapainya Pembinaan

Pemantauan dan

Pelayanan Kesehatan

Swasta

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 63.800.000,00 APBD 100 70.180.000,00

02. 01. 30. Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

Lansia

Terlaksananya

Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

Lansia

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 104

02. 01. 30. 09. Upaya Peningkatan

Pelayanan Kesehatan Lansia

Tingkat

Kesehatan/Kemandirian

Lansia

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 39.795.000,00 APBD 100 43.774.500,00

02. 01. 31. Program Pengawasan dan

Pengendalian Kesehatan

Makanan

Meningkatnya

Pengawasan dan

Pengendalian

Kesehatan Makanan

02. 01. 31. 02. Pengawasan dan

pengendalian keamanan dan

kesehatan makanan hasil

produksi rumah tangga

Terlaksananya

pembinaan dan

pengawasan IRTP

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 150.000.000,00 APBD 100 165.000.000,00

02. 01. 31. 03. Pengawasan dan

pengendalian keamanan dan

kesehatan makanan

restaurant

Terbinanya dan

terkendalinya

keamanan dan

kesehatan makanan

restoran, jasa

boga, depot air isi

minum ulang

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 47.250.000,00 APBD 100 51.975.000,00

02. 01. 31. 05. Pengadaan Kesling Kit

(DAK Fisik Reguler)

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 247.500.000,00 DAK 100 272.250.000,00

02. 01. 32. Program Peningkatan

Keselamatan Ibu

Melahirkan dan Anak

Tercapainya

Peningkatan

Keselamatan Ibu

Melahirkan dan Anak

02. 01. 32. 07. Peningkatan Cakupan P4K Meningkatnya Cakupan

P4K

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 158.130.000,00 APBD 100 173.943.000,00

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 105

02. 01. 32. 08. Penurunan angka kematian

Ibu, bayi dan Balita

Menurunnya Angka

Kematian Ibu, Bayi dan

Balita

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 129.128.000,00 APBD 100 142.040.800,00

02. 01. 32. 09. Peningkatan kualitas hidup

anak dan remaja

Meningkatnya kualitas

hidup anak dan remaja

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 76.562.000,00 APBD 100 84.218.200,00

02. 01. 32. 10. Peningkatan manajemen

program kesehatan keluarga

Meningkatnya

pengelolaan

manajemen program

kesehatan keluarga

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 61.740.000,00 APBD 100 67.914.000,00

02. 01. 34. Program Pengendalian

Penyakit Tidak Menular

Meningkatnya

Pengendalian

Penyakit Tidak

Menular

02. 01. 34. 01. Peningkatan Program

Pengendalian Penyakit Tidak

Menular

Pengendalian penyakit

tidak menular

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 129.255.000,00 APBD 100 142.180.500,00

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 106

02. 01. 34. 02. Pembinaan Pelayanan

Kesehatan Jiwa

Pengendalian Penyakit

Tidak Menular

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 85.750.000,00 APBD 100 94.325.000,00

02. 01. 34. 03. Pengembangan POSBINDU

PTM

Pengendalian Penyakit

Tidak Menular

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 120.400.000,00 APBD 100 132.440.000,00

02. 01. 34. 04. Peningkatan Pelayanan PTM

Terpadu

Pengendalian Penyakit

Tidak Menular

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 117.197.000,00 APBD 100 128.916.700,00

02. 01. 35. Program Jaminan

Kesehatan Nasional

Persentase penduduk

dengan jaminan

kesehatan

02. 01. 35. 01. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitasi Kesehatan Tingkat

Pertama (JKN FKTP)

Puskesmas Salo Kec. Salo

Terlayaninya pelayanan

kesehatan peserta JKN

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 756.000.000,00 BPJS 100 831.600.000,00

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 107

02. 01. 35. 02. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitasi Kesehatan Tingkat

Pertama (JKN FKTP)

Puskesmas Kampar Utara

Kec.Kampar Utara

Terlayaninya pelayanan

kesehatan peserta JKN

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 720.000.000,00 BPJS 100 792.000.000,00

02. 01. 35. 03. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitasi Kesehatan Tingkat

Pertama (JKN FKTP)

Puskesmas Tapung

Perawatan Kec. Tapung

Terlayaninya pelayanan

kesehatan peserta JKN

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 800.000.000,00 BPJS 100 880.000.000,00

02. 01. 35. 04. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitasi Kesehatan Tingkat

Pertama (JKN FKTP)

Puskesmas Tapung 1 Kec.

Tapung

Terlayaninya pelayanan

kesehatan peserta JKN

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 550.000.000,00 BPJS 100 605.000.000,00

02. 01. 35. 05. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitasi Kesehatan Tingkat

Pertama (JKN FKTP)

Puskesmas Tapung II Kec.

Tapung

Terlayaninya pelayanan

kesehatan peserta JKN

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 648.000.000,00 BPJS 100 712.800.000,00

02. 01. 35. 06. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitasi Kesehatan Tingkat

Pertama (JKN FKTP)

Puskesmas Kampar Kiri

Hulu I Kec. Kampar Kiri

Hulu

Terlayaninya pelayanan

kesehatan peserta JKN

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 328.526.000,00 BPJS 100 361.378.600,00

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 108

02. 01. 35. 07. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitasi Kesehatan Tingkat

Pertama (JKN FKTP)

Puskesmas Kampar Kiri

Hulu II Kec. Kampar Kiri

Hulu

Terlayaninya pelayanan

kesehatan peserta JKN

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 398.880.000,00 BPJS 100 438.768.000,00

02. 01. 35. 08. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitasi Kesehatan Tingkat

Pertama (JKN FKTP)

Puskesmas Gunung Sahilan I

Kec. Gunung Sahilan

Terlayaninya pelayanan

kesehatan peserta JKN

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 170.736.000,00 BPJS 100 187.809.600,00

02. 01. 35. 09. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitasi Kesehatan Tingkat

Pertama (JKN FKTP)

Puskesmas Gunung Sahilan

II Kec. Gunung Sahilan

Terlayaninya pelayanan

kesehatan peserta JKN

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 316.286.280,00 BPJS 100 347.914.908,00

02. 01. 35. 10. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitasi Kesehatan Tingkat

Pertama (JKN FKTP)

Puskesmas Siak Hulu I Kec.

Siak Hulu

Terlayaninya pelayanan

kesehatan peserta JKN

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 780.000.000,00 BPJS 100 858.000.000,00

02. 01. 35. 11. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitasi Kesehatan Tingkat

Pertama (JKN FKTP)

Puskesmas Siak Hulu II Kec.

Siak Hulu

Terlayaninya pelayanan

kesehatan peserta JKN

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 564.996.000,00 BPJS 100 621.495.600,00

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 109

02. 01. 35. 12. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitasi Kesehatan Tingkat

Pertama (JKN FKTP)

Puskesmas Perhentian Raja

Kec. Perhentian Raja

Terlayaninya pelayanan

kesehatan peserta JKN

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 1.000.000.000,00 BPJS 100 1.100.000.000,00

02. 01. 35. 13. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitasi Kesehatan Tingkat

Pertama (JKN FKTP)

Puskesmas Tapung Hilir I

Kec. Tapung Hilir

Terlayaninya pelayanan

kesehatan peserta JKN

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 1.236.000.000,00 BPJS 100 1.359.600.000,00

02. 01. 35. 14. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitasi Kesehatan Tingkat

Pertama (JKN FKTP)

Puskesmas Tapung Hilir II

Kec. Tapung Hilir

Terlayaninya pelayanan

kesehatan peserta JKN

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 660.000.000,00 BPJS 100 726.000.000,00

02. 01. 35. 15. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitasi Kesehatan Tingkat

Pertama (JKN FKTP)

Puskesmas Tapung Hulu I

Kec. Tapung Hulu

Terlayaninya pelayanan

kesehatan peserta JKN

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 516.000.000,00 BPJS 100 567.600.000,00

02. 01. 35. 16. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitasi Kesehatan Tingkat

Pertama (JKN FKTP)

Puskesmas Tapung Hulu II

Kec. Tapung Hulu

Terlayaninya pelayanan

kesehatan peserta JKN

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 472.800.000,00 BPJS 100 520.080.000,00

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 110

02. 01. 35. 17. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitasi Kesehatan Tingkat

Pertama (JKN FKTP)

Puskesmas Koto Kampar

Hulu Kec. Koto Kampar

Hulu

Terlayaninya pelayanan

kesehatan peserta JKN

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 732.000.000,00 BPJS 100 805.200.000,00

02. 01. 35. 18. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitasi Kesehatan Tingkat

Pertama (JKN FKTP)

Puskesmas Bangkinang Kota

Kec. Bangkinang Kota

Terlayaninya pelayanan

kesehatan peserta JKN

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 1.357.680.000,00 BPJS 100 1.493.448.000,00

02. 01. 35. 19. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitasi Kesehatan Tingkat

Pertama (JKN FKTP)

Puskesmas Bangkinang Kec.

Bangkinang

Terlayaninya pelayanan

kesehatan peserta JKN

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 1.109.542.200,00 BPJS 100 1.220.496.420,00

02. 01. 35. 20. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitasi Kesehatan Tingkat

Pertama (JKN FKTP)

Puskesmas Kuok kec. Kuok

Terlayaninya pelayanan

kesehatan peserta JKN

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 884.532.000,00 BPJS 100 972.985.200,00

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 111

02. 01. 35. 21. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitasi Kesehatan Tingkat

Pertama (JKN FKTP)

Puskesmas Kampar Kec.

Kampar

Terlayaninya pelayanan

kesehatan peserta JKN

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 1.500.000.000,00 BPJS 100 1.650.000.000,00

02. 01. 35. 22. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitasi Kesehatan Tingkat

Pertama (JKN FKTP)

Puskesmas Rumbio Jaya

Kec.Rumbio Jaya

Terlayaninya pelayanan

kesehatan peserta JKN

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 630.000.000,00 BPJS 100 693.000.000,00

02. 01. 35. 23. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitasi Kesehatan Tingkat

Pertama (JKN FKTP)

Puskesmas Kampar Timur

Kec. Kampar Timur

Terlayaninya pelayanan

kesehatan peserta JKN

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 597.331.400,00 BPJS 100 657.064.540,00

02. 01. 35. 24. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitasi Kesehatan Tingkat

Pertama (JKN FKTP)

Puskesmas Kampar Kiri Kec.

Kampar Kiri

Terlayaninya pelayanan

kesehatan peserta JKN

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 1.962.880.848,00 BPJS 100 2.159.168.932,80

02. 01. 36. 25. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitasi Kesehatan Tingkat

Pertama (JKN FKTP)

Puskesmas XIII Koto

Kampar I Kec. XIII Koto

Kampar

Terlayaninya pelayanan

kesehatan peserta JKN

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 418.404.000,00 BPJS 100 460.244.400,00

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 112

02. 01. 36. 26. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitasi Kesehatan Tingkat

Pertama (JKN FKTP)

Puskesmas XIII Koto

Kampar II Kec. XIII Koto

Kampar

Terlayaninya pelayanan

kesehatan peserta JKN

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 221.016.000,00 BPJS 100 243.117.600,00

02. 01. 36. 27. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitasi Kesehatan Tingkat

Pertama (JKN FKTP)

Puskesmas XIII Koto

Kampar III Kec. XIII Koto

Kampar

Terlayaninya pelayanan

kesehatan peserta JKN

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 375.945.000,00 BPJS 100 413.539.500,00

02. 01. 37. 28. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitasi Kesehatan Tingkat

Pertama (JKN FKTP)

Puskesmas Kampar Kiri

Tengah Kec. Kampar Kiri

Tengah

Terlayaninya pelayanan

kesehatan peserta JKN

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 695.326.400,00 BPJS 100 764.859.040,00

02. 01. 37. 29. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitasi Kesehatan Tingkat

Pertama (JKN FKTP)

Puskesmas Kampar Kiri Hilir

Kec. Kampar Kiri Hilir

Terlayaninya pelayanan

kesehatan peserta JKN

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 381.390.000,00 BPJS 100 419.529.000,00

02. 01. 37. 30. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitasi Kesehatan Tingkat

Pertama (JKN FKTP)

Puskesmas Siak Hulu III

Kec. Siak Hulu

Terlayaninya pelayanan

kesehatan peserta JKN

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 540.577.000,00 BPJS 100 594.634.700,00

02. 01. 35. 31. Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitasi Kesehatan Tingkat

Pertama (JKN FKTP)

Puskesmas Tambang Kec.

Tambang

Terlayaninya pelayanan

kesehatan peserta JKN

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 1.335.108.000,00 BPJS 100 1.468.618.800,00

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 113

02. 01. 35. 33. Klaim Persalinan Tercapainya

Pembayaran Klaim

Pelayanan Jasa Non

Kapitasi di FKTP 31

Puskesmas

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 800.000.000,00 BPJS 100 880.000.000,00

02. 01. 36. Program Pengembangan

dan Pemberdayaan

Sumber Daya Manusia

Kesehatan

Terlaksananya

Program

Pengembangan dan

Pemberdayaan

Sumber Daya

Manusia Kesehatan

02. 01. 36. 01. Pelaksanaan Pendidikan dan

Pelatihan Tenaga Kesehatan

Terlaksananya

pendidikan dan

pelatihan tenaga

kesehatan

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 127.475.000,00 APBD 100 140.222.500,00

02. 01. 36. 02. Penilaian Tenaga Kesehatan

Teladan dan Puskesmas

Berprestasi

Terlaksananya

Pemilihan Tenaga

Kesehatan Teladan dan

Puskesmas Berprestasi.

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 162.960.000,00 APBD 100 179.256.000,00

Perencanaan kebutuhan

SDMK

- Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 50.000.000,00 APBD 100 55.000.000,00

Pemutakhiran data SDMK - Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 40.000.000,00 APBD 100 44.000.000,00

Pembinaan dan pengawasan

dokter intership indonesia

- Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 44.260.000,00 APBD 100 48.686.000,00

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 114

Uji kompetensi SDMK - Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 50.000.000,00 APBD 100 55.000.000,00

02. 01. 37. Program Pembinaan

Upaya Kesehatan Rujukan

Terlaksananya

Program Pembinaan

Upaya Kesehatan

Rujukan

02. 01. 37. 01. Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Rujukan

Terlaksananya

pemutakhiran data

fasilitas kesehatan

rujukan

Dinas

Kesehatan

& UPTD

nya

100 75.000.000,00 APBD 100 82.500.000,00

02. 01. 37. 02. Pemutakhiran Data Fasilitas

Kesehatan Rujukan

Terlaksananya

Pemutahiran Data

Fasilitas Kesehatan

Rujukan

100 100 28.500.000,00 APBD 100 31.350.000,00

TOTAL 101.923.807.500,00 112.083.188.250,00

KETERANGAN

APBD : 37.032.114.372,00

DAK : 41.431.736.000,00

KAPITASI BPJS : 22.659.957.128,00

NON KAPITASI BPJS : 800.000.000,00

TOTAL : 101.923.807.500,00

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 115

BAB IV

P E N U T U P

a. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam

mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan

pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah

dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan

perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base

Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku

(stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan

paradigma baru, pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang

dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keperpihakan

pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar adalah

program tahunan Dinas Kesehatan yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran

program Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. Rencana Kerja (RENJA) ini

selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2019 berfungsi pula

sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Kesehatan. Disamping itu juga dapat

memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan

keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan

manajemen dan seluruh staf Dinas Kesehatan sehingga akan diperoleh

peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 116

b. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar tahun

2018merupakan penjabaran dari visi, misi dan program yang tertuang dalam

Renstra SKPD, sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan Kesehatan

selama 1 (satu) tahun.

Kaidah pelaksanaan rencana kerja (Renja) sebagai berikut :

1. Pemerintah bersama masyarakat, termasuk dunia usaha (swasta)

berkewajiban untuk melaksanakan, mendukung program pembangunan

kesehatan.

2. Adanya interkoneksitas instansi terkait dalam penyelenggaraan program

dan kegiatan agar terjaga efisiensi, keterpaduan dan keberlangsungan

program.

3. Adanya konsistensi dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur

(terutama) dari instansi Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas.

4. Instansi terkait berkewajiban mendukung secara proaktif terhadap

pembangunan kesehatan.

5. Selalu melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait.

6. Melakukan konsultasi dan konsulidasi dengan Pemerintah Provinsi

(Dinas Kesehatan) dan Pemerintah Pusat (Kementrian Kesehatan RI).

7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan,

terhadap penggunaan anggaran, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta

pelaksanaan program.

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA 2019 117

c. Rencana Tindak Lanjut

1. Menyusun jadwal pelaksanaan, memperkirakan penggunaan anggaran

tiap triwulan serta penggunaan sarana, prasarana dan tenaga yang akan

melaksanakan rencana kerja.

2. Mempersiapkan format-format laporan pelaksanaan yang didasarkan

pada target pencapaian Renstra dan target pencapaian SPM dan SDGs.

3. Menyusun rencana monitoring dan evaluasi.

4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pembangunan

kesejahteraan Kesehatan.

Demikian Renja 2019 PD Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar

disusun sebagai dasar untuk melaksanakan program kesehata.

Bangkinang, Januari 2018

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN KAMPAR

dr.MUHAMMADHARIS

Pembina TK I

NIP.19670721 199803 1 003