Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETANJL. IMAM BONJOL NO. 4 MAGETAN 63314Telp./Fax : (0351) 895365 / (0351) 892528
i
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Rencana Kinerja (Renja) Dinas Kesehatan
Kabupaten Magetan Tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik.
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2018 ini memuat kondisi
umum, isu-isu strategis, sasaran pokok dan prioritas yang menjadi agenda
pembangunan bidang kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan pada
Tahun Anggaran 2018.
Penyusunan Renja ini bertujuan agar seluruh satuan kerja perangkat daerah
(SKPD) dan pihak-pihak terkait lainnya memiliki pedoman atau acuan dalam
merencanakan program dan kegiatan prioritas yang akan dibiayai melalui APBD
Kabupaten Magetan, APBD Propinsi Jawa Timur, APBN maupun sumber pendanaan
lainnya.
Kami sangat menyadari bahwa Renja ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu
koreksi dan saran sangat kami harapkan dari seluruh komponen Dinas Kesehatan
Kabupaten Magetan maupun pihak-pihak yang terkait untuk perbaikan Renja pada
tahun yang akan datang. Namun demikian semoga Renja ini dapat bermanfaat bagi
kita semua.
Magetan, Oktober 2017 Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MAGETAN
Dra. FURIANA KARTINI Pembina Tingkat I
NIP. 19660421 199003 2 013
ii
IKHTISAR EKSKUTIF
Rencana Kinerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran
2018 merupakan suatu penjabaran yang lebih konkrit dan operasional dari Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018 yang
memuat program dan kegiatan serta target-target kinerja yang akan dicapai dan
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan pada Tahun 2018.
Sasaran strategis yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan
sesuai Rencana Strategis sebanyak 9 sasaran yang dilaksanakan dalam rangka
merealisasikan tujuan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan
berwawasan mutu kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja pelayanan Dinas
Kesehatan Kabupaten Magetan beserta unit-unit pelaksana teknis (UPTD Puskesmas
dan UPTD dr. Sayidiman).
Guna mewujudkan sasaran pada tahun 2018, telah disusun sebanyak 17 program
dan 113 kegiatan pada Renja dengan anggaran sebesar Rp. 133.447.862.187,- yang
berasal dari Dana Alokasi Umum/ DBH Pusat, DBHCHT, BLUD, Pajak Rokok, Dana
Alokasi Khusus, Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Kapitasi BPJS, Bantuan
Keuangan APBD Propinsi Jawa Timur dan APBD Kabupaten Magetan Tahun Anggaran
2018.
Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten
Magetanpada Tahun 2018 nantinya tidak terlepas dari komitmen bersama Dinas
Kesehatan Kabupaten Magetan dengan seluruh unit kerja terkait untuk mewujudkan
kinerja aparatur pemerintah dan kelembagaan yang akomodatif terhadap tuntutan
masyarakat atas pelayanan yang cepat, mudah, transparan dan akuntabel dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya bidang kesehatan.
iii
DAFTAR ISI
Hal
Kata Pengantar i
Ikhtisar Ekskutif ii Daftar Isi iii
BAB I PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang ............................................................................................... I.2 Dasar Hukum Penyusunan ............................................................................ I.3 Maksud dan Tujuan .................................................................................... I.4 Sistematika Penulisan ...................................................................................
1
2
4
5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016. .................................................. II.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2016 ........................ .................. II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .................................. II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .................................................... II.5 Penelaahan Usulan Program danKegiatan Masyarakat..........................
7
21
29
32
72
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi .................................. III.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan III.3 Program dan Kegiatan Tahun 2018 .............................................................
79
80
82
BAB IV PENUTUP 121
1
BAB I PENDAHULUAN
I.1 LATAR BELAKANG
Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional
yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat
bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya. Guna mencapai tujuan tersebut dilaksanakan program pembangunan
kesehatan yang berkesinambungan. Agar pelaksanaan pembangunan
kesehatan dapat terlaksana secara berkesinambungan, perlu dilakukan
perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan terarah.
Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional diamanatkan bahwa setiap daerah harus
menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu,
menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu
perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun
perencanaan tahunan.
Memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa SKPD wajib menyusun
Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan
SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah
maupun yang ditempuhdengan mendorong partisipasi masyarakat. Setelah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan, untuk selanjutnya Renja
SKPD ditetapkan menjadi Keputusan Kepala Daerah.
Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2018 mengacu pada
rancangan awal RKPD Tahun 2018 dan Perubahan Renstra Dinas Kesehatan
Tahun 2013-2018. Disamping itu, penyusunan Renja ini juga disertai dengan
upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan
masyarakat yang telah dicapai pada Tahun 2016 sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya serta usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat
yang berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok
masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-
asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/ kota yang langsung
ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi
2
SKPD Kabupaten maupun Provinsi dari penelitian lapangan dan usulan-usulan
yang muncul pada pelaksanaan musrenbang.
RenjaDinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2018, merupakan
rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan
visi Kabupaten Magetan sesuai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018 yaitu
“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MAGETAN
YANG ADIL, MANDIRI DAN BERMARTABAT”
Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Kabupaten Magetan dalam periode
pembangunan 5 (lima) tahun ke depan akan fokus dalam peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan disini dapat didefinisikan sebagai
suatu keadaan dimana semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat
terpenuhi hak-hak dasarnya dibidang sosial, ekonomi, budaya dan agama, serta
memiliki rasa aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintahan sehingga
dapat menikmati kehidupan yang lebih berkualitas dan maju.Pernyataan visi
Kabupaten Magetan mewujudkan kesejahteraan mempunyai pemahaman bahwa
pembangunan yang akan dilaksanakan bermuara pada upaya perwujudan
kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat Magetan. Kesejahteraan juga
mencakup perwujudan kualitas dan kemandirian kesehatan yang optimal.
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2018 dijadikan
sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas
Kesehatan Kabupaten Magetan pada tahun 2018. Selanjutnya Renja Dinas
Kesehatan Tahun 2018 ini digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan
APBD Dinas Kesehatan Tahun 2018.
I.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2018 disusun
berdasarkan :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
5. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010Nomor 517);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten
Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun
2009 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan
Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014
Nomor 10);
4
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan
(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 64);
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pembentukan
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Magetan;
16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pembentukan
Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan;
17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 46 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magetan Tahun 2018;
I.3 MAKSUD dan TUJUAN
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2018
dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program
dan kegiatan pembangunan daerah khususnya bidang kesehatan yang menjadi
pedoman dan tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2018.
Maksud penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun
2018 adalah :
1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan yang terukur;
2. Memberikan arah dan tujuan pembangunan kesehatan yang ingin dicapai
sesuai dengan dasar visi, misi dan arah pembangunan kesehatan yang telah
disepakati dalam Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2013-2018 dan RPJMD
Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018.
3. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskan menjadi prioritas
pembangunan bidang kesehatan.
Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten
Magetan Tahun 2018 adalah :
1. Sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan dalam
mengimplementasikan RKPD Kabupaten Magetan Tahun 2018 sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi
Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018;
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Kesehatan
Kabupaten Magetan Tahun 2018.
5
Dengan demikian diharapkan Rencana Kerja Dinas Kesehatan ini dapat
dipergunakan sebagai pedoman dan dilaksanakan oleh masing-masing unsur
pelaku pembangunan kesehatan dapat bekerjasama dan dan saling melengkapi
antara satu dengan yang lainnya. Dalam kaitan ini Rencana Kerja Dinas
Kesehatan sebagai bentuk dan cara penyelenggaraan upaya pembangunan
kesehatan setiap tahunnya perlu mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan
Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018.
I.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Merujuk pada Lampiran VI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka sistematika penyajian
Renja adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang Dasar pertimbangan perlunya dilakukan Renja
SKPD yang disertai dengan gambaran tentang
perubahan kerangka pendanaan SKPD
I.2 Dasar Hukum
Penyusunan
Uraian ringkas tentang dasar hukum yang berkaitan
langsung dan digunakan dasar dalam penyusunan
Renja SKPD baik yang berskala nasional maupun
lokal
I.3 Maksud dan Tujuan Berisi tentang maksud dan tujuan penyusunan
dokumen Renja SKPD
I.4 Sistematika Penulisan Berisi tentang sistematika penyajian/ penyusunan
Renja SKPD
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
II.1 Evaluasi Pelaksanaan
Renja Tahun
Sebelumnya
Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan
Renja SKPD tahun sebelumnya dengan target
Renstra SKPD
II.2 Analisis Kinerja
Pelayanan SKPD
Memuat analisa kinerja pelayanan SKPD tahun
sebelumnya
II.3 Isu-isu Penting
Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi SKPD
Memuat isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan
fungsi SKPD
II.4 Review Terhadap
Rancangan Awal RKPD
Berisi review terhadap rancangan awal RKPD
II.5 Penelaahan Usulan
Program dan Kegiatan
Masyarakat
Berisi penelaahan usulan program dan kegiatan
masyarakat
6
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
III.1 Telaah terhadap
Kebijakan Nasional dan
Provinsi
Memuat hasil telaah terhadap Kebijakan Nasional
dan Provinsi
III.2 Tujuan dan Sasaran
Renja SKPD
Berisi Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
III.3 Program dan Kegiatan Memberikaninformasi program dan kegiatan tahun
rencana Dinas Kesehatan, target capaian kinerja
beserta pagu indikatifnya
BAB IV PENUTUP
Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan
7
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016
Evaluasi Renja Tahun 2016 dilaksanakan untuk mengukur capaian kinerja
SKPD dalam melaksanakan anggaran tahun 2016. Evaluasi mencakup realisasi
target capaian kinerja keluaran program dan kegiatan tahun 2016 terhadap
Renstra Tahun 2013-2018. Evaluasi Renja tahun 2016 dijadikan dasar
penyusunan Renja Tahun 2018, dengan memperhatikan realisasi anggaran dan
realisasi target capaian kinerja. Tujuan evaluasi kinerja Renja Tahun 2016 antara
lain untuk :
1. Mengetahui realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target
capaian kinerja yang direncanakan berserta faktor penyebabnya.
2. Dasar kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
dapat diperoleh gambaran kinerja pencapaian terhadap target Renstra, sebagai
bahan pertimbangan arah kebijakan bidang kesehatan.
Berikut disajikan Tabel II.1 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Renja Dinas
Kesehatan Tahun 2016.
8
Tabel lI.1 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Renja Dinas KesehatanTahun 2016
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d th
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2016 Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2016)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun2017
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2016)
Realisasi Renja SKPD Tahun
2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Kegiatan Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Ketersediaan Jasa Administrasi Perkantoran
60 bln 12 bln 12 bln 12 bln 100,00 12 bln 48 bln 80 %
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
10 jenis 11 jenis 10 jenis 11 jenis 110,00 5 jenis 10 jenis 100 %
3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah Fasilitas Kesehatan yang mendapat pemeliharaan gedung
24 unit 24 unit 24 unit 24 unit 100 24 unit 24 unit 100 %
4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
24 unit 24 unit 24 unit 24 unit 100 47 unit 24 unit 100 %
5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan
2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 100,00 2 jenis 2 jenis 100 %
III.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Jumlah BIMTEK yang diikuti 20 kali 8 kali 4 kali 8 kali 125,00 4 kali 15 kali 75 %
IV. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
7 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Ketersediaan Obat Per Kapita Per Tahun di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar (Rp/Kapita)
18000 / Kapita 2235 / Kapita 15000 / Kapita
2235 / Kapita 44,7 9900 / Kapita 9900 / Kapita 55%
9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d th
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2016 Target program
dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2016)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun2017
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2016)
Realisasi Renja SKPD Tahun
2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10
Ketersediaan Obat sesuai kebutuhan 100 % 14,9 % 100% 14,9 % 49,05 100 % 100 % 100%
8 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
Jumlah UPTD dan jaringannya yang mendapatkan alat kesehatan
23 Lokasi 23 Lokasi 23 Lokasi 23 Lokasi 100,00 10 Lokasi 23 Lokasi 100%
9 Penyediaan Alat Kesehatan/Penunjang di Puskesmas (DAK)
Pengadaan Alat Kesehatan 0 0 0 0 0,00 23 Lokasi 23 Lokasi 100%
V. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
10 Kegiatan Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
Cakupan penanganan kegawatdaruratan
100 % 100 % 100 % 100 % 100,00 100 % 100% 100%
11 Kegiatan Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan GFLK
0 0 0 0 0,00 12 bln 12 bln 100%
12 Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan kesehatan
Cakupan Puskesmas yang sesuai Standar
32 % 77,3 % 18% 77,3 % 429,44 80 % 80 % 100%
13 Kegiatan Penyediaan jasa sarana kesehatan
Cakupan Puskesmas yang sesuai Standar
32 % 77,3 % 18 % 77,3 % 429,44 80 % 80 % 100%
14 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar Icon Gubernur
Cakupan Puskesmas yang sesuai Standar
32 % 100 % 18 % 100 % 380,56 80 % 80 % 100%
15 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Matra
Cakupan kesehatan calon jamaah haji 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 80 % 100%
16 Kegiatan Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah, Remaja dan Lanjut Usia
Cakupan Pelayanan Kesehatan 86 % 61,99 % 84 % 61,99 % 73,8 85 % 61,99 % 72,08%
10
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d th
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2016 Target program
dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2016)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun2017
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2016)
Realisasi Renja SKPD Tahun
2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10
Remaja
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
100 % 99,39 % 100 % 99,39 % 99,39 % 100 % 99,39 % 99,39%
Cakupan Pelayanan kesehatan pra lansia dan lansia
70 % 41,35 % 65 % 41,35 % 63,6 65 % 41,35 % 59,07%
17 Kegiatan Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi
Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95 % 91,83 % 87 % 91,83 % 105,55 88 % 91,83 % 87,23 %
Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani
90,7 % 94,16 % 80 % 94,16 % 117,7 80 % 94,16 % 103,81 %
Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau nakes yang memiliki kompetensi kebidanan
94 % 95,01 % 94 % 95,01 % 101,07 95 % 95,01 % 101 %
Cakupan pelayanan ibu nifas 95 % 94,59 % 94% 94,59 % 100,63 95 % 94,59 % 99,56 %
Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani
83 % 90,68 % 80% 90,68 % 113,35 80 % 90,68 % 109 %
Cakupan kunjungan bayi 97 % 96,1 % 95 % 96,1 % 101,16 96 % 96,1 % 99,07 %
Cakupan pelayanan anak balita 87,9 % 86,62 % 82% 86,62 % 105,63 83 % 86,62 % 98,54 %
Cakupan peserta KB aktif 70 % 72,48 % 70% 72,48 % 103,54 70 % 72,48 % 103,54 %
11
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d th
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2016 Target program
dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2016)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun2017
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2016)
Realisasi Renja SKPD Tahun
2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10
Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup
102 /100.000 KH 59,8 /100.000 KH
102 /100.000 KH
59,8 /100.000 KH
58,63 70 /100.000 KH
59,8 /100.000 KH 100 %
Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup
23 / 1000 KH 10,53 / 1000 KH
23 / 1000 KH 10,53 / 1000 KH
45,78 12 /1000 KH 10,53 / 1000 KH 100 %
Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup
14 / 1000 KH 7,53 / 1000 KH 14 / 1000 KH 7,53 / 1000 KH 53,79 23 /1000 KH 7,53 / 1000 KH 100 %
Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup
32 / 1000 KH 11,72 / 1000 KH
32 / 1000 KH 11,72 / 1000 KH
36,62 25 /1000 KH 11,72 / 1000 KH 100 %
18 Kegiatan Pelayanan Sunatan Massal
Cakupan anak yang dikhitan 100 % 100 % 100 % 100 % 100,00 100 % 100 % 100 %
19 Kegiatan Pelayanan kesehatan di Puskesmas Ngariboyo (BLUD)
Pencapaian SPM Kesehatan 0 0 0 0 0,00 60 % 0 0
20 Kegiatan Pelayanan kesehatan di Puskesmas Panekan (BLUD)
Pencapaian SPM Kesehatan 0 0 0 0 0,00 60 % 0 0
21 Kegiatan Pelayanan kesehatan di Puskesmas Kawedanan (BLUD)
Pencapaian SPM Kesehatan 0 0 0 0 0,00 60 % 0 0
22 Kegiatan Pelayanan kesehatan di Puskesmas Karangrejo (BLUD)
Pencapaian SPM Kesehatan 0 0 0 0 0,00 60 % 0 % 0,00
VI. Program Pengawasan Obat dan Makanan
12
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d th
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2016 Target program
dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2016)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun2017
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2016)
Realisasi Renja SKPD Tahun
2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10
23 Kegiatan Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
Cakupan Pengelola OMKABA yang dibina
70 % 99,83 % 40% 99,83 % 99,83 50 % 99,83 % 142,61 %
24 Kegiatan Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya
Cakupan Pembinaan / Pemantauan Obat, Makanan, Kosmetik, Bahan Berbahaya (OMKABA)
77 % 97,85 % 47 % 97,85 % 97,85 % 57 % 97,85 % 127 %
VII. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
25 Kegiatan Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Cakupan Rumah Tangga Sehat 100 % 61,3 % 75% 61,3 % 81,73 % 60 % 61,3 % 61,3 %
26 Kegiatan Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
Cakupan Desa Siaga Aktif 81 % 100 % 80% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
VIII. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
27 Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Persentase balita gizi buruk 0,46 % 0,37% 0,40% 0,37% 92,5 0,59 % 0,37% 100 %
Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat Perawatan
100 % 100 % 100 % 100 % 100 100 % 100 % 100 %
Cakupan pemberian MP-ASI Balita Gakin Umur 6-24 bulan keluarga miskin
100 % 100 % 100 % 100 % 100 100 % 100 % 100 %
Balita yang ditimbang berat badannya (D/S)
85 % 87,3 % 85% 87,3 % 102,71 85 % 87,3 % 102,70%
IX. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
13
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d th
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2016 Target program
dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2016)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun2017
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2016)
Realisasi Renja SKPD Tahun
2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10
28 Kegiatan Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
Persentase penduduk menggunakan jamban sehat
100 % 100 % 100 % 100 % 100 100 % 100 % 100 %
Jumlah Desa/ Kelurahan ODF 235 Desa 235 Desa 235 Desa 235 Desa 100 235 Desa 235 Desa 100 %
Jumlah Desa/ Kelurahan yang melaksanakan STBM
55 Desa 22 Desa 15 Desa 22 Desa 147 22 Desa 22 Desa 40 %
29 Kegiatan Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas
100 % 79,07 % 93% 79,07 % 79,07 % 100 % 79,07 % 79,07 %
Persentase pemusnahan sampah padat medis puskesmas
100 % 100 % 100 % 100 % 100 100 % 100 % 100 %
Persentase TPS/ TPA memenuhi syarat
100 % 100 % 100 % 100 % 100 100 % 100 % 100 %
Persentase Tempat - Tempat Umum (TTU) memenuhi syarat
95 % 81 % 90 % 81 % 90 95 % 81 % 85,26 %
Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) memenuhi syarat
85 % 66 % 70 % 66 % 94,29 85 % 66 % 77,64 %
X. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
30 Kegiatan Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Angka kejadian malaria per 1000 penduduk
0,004 0,004 0,004 0,004 100 0,004 0,004 100%
14
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d th
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2016 Target program
dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2016)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun2017
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2016)
Realisasi Renja SKPD Tahun
2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10
Penemuan dan penanganan penderita diare
100 % 88 % 100% 88 % 88 100 % 88 % 88 %
Penemuan dan penanganan penderita pneumonia balita
100 % 5,5 % 100% 5,5 % 5,5 4,45 % 5,5 % 5,5 %
Menurunkan angka kecacatan akibat kusta
<5 % 18 % <5 % 18 % 200 5 % 18 % 0 %
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita DBD
100 % 100 % 100 % 100 % 100 100 % 100 % 100 %
Proporsi jumlah kasus TBC yang terdeteksi dalam program DOTS
224 153 224 153 68,3 222 153 68,3 %
Proporsi kasus TBC yang diobati dan sembuh dalam program DOTS
88 % 98 % 88% 98 % 111,36 90 % 98 % 111 %
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Baru TB BTA Positip
90 % 21,8 % 90% 21,8 % 24,22 90 % 21,8 % 24,22 %
Prosentase Penduduk 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS
90 % 30 % 90% 30 % 33,33 95 % 30 % 33 %
Prevalensi HIV/AIDs (%) dari total populasi
<0,5 0,04 <0,5 0,04 100 0,05 0,04 100 %
31 Kegiatan Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik
Pemantapan kelembagaan KPAD 70 % 0 0 0 0 0 0 0 70 % 70 % 100 %
32 Kegiatan Peningkatan imunisasi
Prosentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak
88 % 96,25 % 88% 96,25 % 100,38 90 % 96,25 % 109,3 %
15
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d th
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2016 Target program
dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2016)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun2017
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2016)
Realisasi Renja SKPD Tahun
2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10
Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI)
95 % 85,11 % 89% 85,11 % 95,63 89 % 85,11 % 89,58 %
Cakupan BIAS 95 % 91,02 % 90% 91,02 % 101,13 90 % 91,02 % 95,81 %
33 Kegiatan Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah
Cakupan Penemuan AFP per 100.000 penduduk < 15 tahun
≤2 kasus 9 kasus ≤2 kasus 9 kasus 100% 4 kasus 9 kasus 100 %
Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
100 % 100 % 100 % 100 % 100 100 % 100 % 100 %
34 Kegiatan Peningkatan Surveilans Penyakit Tidak Menular
Deteksi dini/skrining penyakit tidak menular
6 kali 3 kali 3 kali 3 kali 100,00 4 kali 3 kali 50 %
XI. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
35 Kegiatan Survey Indek Kepuasan Masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat 100 % 100 % 100 % 100 % 100,00 100 % 100 % 100 %
XII. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
36 Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
Cakupan Pustu 25,53 % 25,53 % 25,53 % 25,53 % 100,00 25,53 % 25,53 % 100 %
16
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d th
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2016 Target program
dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2016)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun2017
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2016)
Realisasi Renja SKPD Tahun
2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10
37 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas dan Jaringannya
Prosentase puskesmas dan jaringannya dalam kondisi baik
100 % 79,3 % 79,3 % 79,3 % 100,00 79,3 % 79,3 % 79,3 %
38 Kegiatan Rehabilitasi Gudang Farmasi dan Jaringannya (DAK)
Perbaikan Gudang Farmasi dan Lab. Kesehatan
0 0 0 0 0,00 1 unit 1 unit 100 %
39 Kegiatan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (DAK)
Prosentase puskesmas dan jaringannya dalam kondisi baik
100 % 79,3 % 79,3 % 79,3 % 100,00 79,3 % 79,3 % 79,3 %
XIII. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
40 Kegiatan Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
Cakupan pelayanan kesehatan yang dijamin
100 % 100,00% 100 % 100,00% 22,40 100 % 100 % 100 %
41 Kegiatan Kemitraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (BPJS)
Cakupan kunjungan pasien peserta BPJS
100 % 100% 100 % 100% 10,00 100 % 100% 100 %
42 Kegiatan Kemitraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Non Kapitasi BPJS)
Cakupan pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
XIV. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
43 Kegiatan Pengembangan Manajemen Perencanaan Bidang Kesehatan
Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan anggaran tersusun sesuai standar
7 Dok 7 Dok 7 Dok 7 Dok 100,00 7 Dok 7 Dok 100 %
17
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d th
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2016 Target program
dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2016)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun2017
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2016)
Realisasi Renja SKPD Tahun
2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10
44 Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
Jumlah dokumen data dan informasi kesehatan yang disusun sesuai standar
3 Dok 3 Dok 3 Dok 3 Dok 100,00 3 Dok 3 Dok 100 %
45 Kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
Cakupan Puskesmas yang sesuai Standar
32 % 77,3 % 18% 77,3 % 100 23 % 77,3 % 100 %
Cakupan Puskesmas dengan kinerja kategori baik
82 % 36,4 % 55% 36,4 % 66,11 64 % 36,4 % 100 %
Pelayanan kesehatan dasar yang memenuhi standar
80 % 80 % 80 % 80 % 100 80 % 80 % 100 %
46 Kegiatan Akreditasi, Registrasi dan Sertifikasi Bidang Kesehatan
Cakupan pelayanan perizinan bidang kesehatan
100 % 100 % 100 % 100 % 100 100 % 100 % 100 %
Cakupan sarana kesehatan yang dibina 83,4 % 84,1 % 83,40% 84,1 % 10,84 83,4 % 84,1 % 100,83 %
Jumlah nakes berizin di Kabupaten Magetan
912 Orang 931 Orang 912 Orang 931 Orang 102,08 912 Orang 931 Orang 102 %
Cakupan pengobat tradisional yang dibina
15 % 10,1 % 10 % 10,1 % 101 10 % 10,1 % 67, 33 %
XV. Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan
18
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d th
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2016 Target program
dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2016)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun2017
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2016)
Realisasi Renja SKPD Tahun
2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10
47 Kegiatan Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional
Prosentase usulan PAK dan keluar SK PAK
100 % 100% 100 % 100% 115,00 100 % 100% 100 %
48 Kegiatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian dan Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya
% produk administrasi kepegawaian yang dikelola melalui sistem layanan kepegawaian
100 % 100 % 100 % 100 % 100 100 % 100 % 100 %
Rasio dokter per 1000 penduduk 0,3 0,09 0,09 0,09 100 0,3 0,09 100 %
Rasio perawat per 1000 penduduk 0,84 0,84 0,84 0,84 100 0,84 0,84 100 %
Rasio bidan per 1000 penduduk 0,55 0,55 0,55 0,55 100 0,55 0,55 100 %
19
Proyeksi terhadap hasil pelaksanaan Renja Rumah Sakit Umum Daerah tahun
2016 adalah sebagai berikut :
Tabel lI.2
Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Renja UPTD RSUD dr. Sayidiman Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Target program dan kegiatan (Renja
SKPD tahun 2016)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya kualitas pelayanan di rumah sakit
Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan
Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan di rumah sakit
188.507.935.0
00
68.110.556.780,
05,-
68.110.556.780,
05,-
36 %
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di luar data BPS
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Luar Data BPS
Tersedianya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di luar data BPS
29.089.559.19
0
0
0
0 %
Program Pengadaan Peningkatan Sarana Dan Prasaran Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar RS kelas/tipe C
Tersedianya alat kesehatan ICU,ICCU,NICU
Tersedianya alat kedokteran ICU, ICCU,NICU
0
2.750.000.000,- 00
2.064.916.876,05
75 %
Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah sakit
Tersedianya Instalasi pengolahan limbah rumah sakit
62.108.985.000
1.250.000.000,- 1.010.380.000 %
Pengadaan alat – alat kesehatan Rumah sakit
8.825.000.000 8.643.086.500 2 %
Pengadaan alat – alat kesehatan rumah sakit
27.700.000.000 18.893.466.500
20
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Target program dan kegiatan (Renja
SKPD tahun 2016)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7
Program kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
Terlaksananya persiapan penilaian Akreditasi Rumah sakit standart 2012
441.240.000 326.435.837
Pengadaan ambulance / mobil jenazah
Jumlah ambulance / mobil jenazah
0 0 0 100%
Program Pembinaan lingkungan Sosial
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak rokok
Tersediannya gedung rawat Inap jantung dan paru
20.000.000.000
5.000.000.000,- 4.768.180.500 0 %
Penyediaan / pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit dampak rokok dan penyakit lainnya
Tersedianya alat-alat kesehatan / kedokteran di rumah sakit; tersedianya alat kesehatan rumah sakit
3.000.000.000 2.859.106.790 0 %
21
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2016
Analisis kinerja pelayanan SKPD merupakan kajian terhadap capaian
kinerja Dinas Kesehatan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan,
baik IKU maupun indikator lain yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas
Kesehatan Tahun 2013-2018 berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan
pelayanan sesuai tugas dan fungsi Dinas Kesehatan serta norma dan standar
pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan terkait kinerja pelayanan
urusan perencanaan pembangunan.
Hasil analisis kinerja pelayanan Dinas Kesehatan sebagaimana tabel
berikut :
Tabel II.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan
No Indikator SPM/
Standar nasional
IKK/ Indikator
Lain
Target Renstra SKPD
Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Penting
2015 2016 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Cakupan Rumah Tangga Sehat
75% 77% 62,39%
63,92% 79% 81%
2 Prosentase desa siaga aktif
80% 80% 85% 85,1% 100% 90% 100%
3 Cakupan Posyandu PURI
70% 75% 67,03%
84% 80% 85%
4 Angka Kematian Ibu menurun
102
per
100.00
0 KH
102 per
100.000
KH
113,79 per
100.000 KH
106,55 per
100.000 KH
102 per
100.000 KH
102
per
100.00
0 KH
5 Angka Kematian Bayi menurun
23 per
1000
KH
23 per
1000 KH
10,35 per
1000 KH
10,89 per 1000
KH
23 per 1000 KH
23 per
1000
KH
6 Cakupan Ibu Hamil yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
95% 95% 95% 90,59%
90,65% 95% 95%
22
No Indikator SPM/
Standar nasional
IKK/ Indikator
Lain
Target Renstra SKPD
Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Penting
2015 2016 2015 2016 2017 2018
7 Cakupan komplikasi kebidanan ditangani
80% 90,40
%
90,50% 98,91%
96,91% 96,91%
96,91
%
8 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten
95% 94% 94% 91,29%
97,58% 94% 94%
9 Cakupan Ibu Nifas yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
95% 95% 95% 91,08%
93,11% 95% 95%
10 Cakupan neonatal komplikasi ditangani
80% 83% 83% 87,39%
85,84% 85,84%
85,84
%
11 Cakupan Bayi yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
90% 97% 97% 95% 98,74% 97% 97%
12 Cakupan Anak Balita yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
90% 87,90
%
87,90% 87,78%
87,41% 87,90%
87,90
%
13 Cakupan Peserta KB Aktif
70% 70% 70% 69,97%
71,73% 70%
70%
14 Cakupan pelayanan kesehatan remaja
84% 85% 54,15%
59,63% 60% 60%
15 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
100% 100% 100% 99% 99,84% 100% 100%
23
No Indikator SPM/
Standar nasional
IKK/ Indikator
Lain
Target Renstra SKPD
Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Penting
2015 2016 2015 2016 2017 2018
16 Cakupan pelayanan kesehatan pra usila dan usila
65% 65% 39,77%
43,89% 60% 60%
17 Cakupan Fasilitas Kesehatan Pemerintah (Puskesmas) yang sesuai standar
18% 23% 50% 36% 32% 32%
18 Cakupan Indikator Kinerja Puskesmas dengan kategori baik
55% 64% 50% 64% 72% 72%
19 Cakupan pelayanan perizinan bidang kesehatan
100% 100% 100% 100% 100% 100%
20 Cakupan sarana kesehatan yang dibina
83,4% 83,4%
88,7% 83,39% 88,7% 75%
21 Jumlah tenaga kesehatan berizin di Kabupaten Magetan
912 Orang
912 Orang
920 Orang
977 Orang
920 Orang
930
Orang
22 Cakupan pengobat tradisional yang dibina
10% 10% 10,2% 11,8% 30% 30%
23 Persentase
balita gizi
buruk
0,46% 0,46% 0,509%
0,75% 0,46% 0,46%
24 Cakupan
Balita Gizi
Buruk yang
mendapat
Perawatan
100% 100% 100%
100% 100%
100%
25 Cakupan
pemberian
MP-ASI
Balita
Gakin
100% 100% 100% 100% 100% 100%
24
No Indikator SPM/
Standar nasional
IKK/ Indikator
Lain
Target Renstra SKPD
Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Penting
2015 2016 2015 2016 2017 2018
Umur 6-24
bln
keluarga
miskin
26 Balita yang
ditimbang
berat
badannya
(D/S )
85% 85% 82,3% 88,65% 85% 85%
27 Prosentase penemuan dan penanganan penderita diare
100% 100% 100% 100% 100% 100%
28 Prosentase penemuan dan penanganan penderita Pnemonia balita
100% 100% 100% 100% 100% 100%
29 Cakupan penemuan dan penanganan penderita Pnemonia balita
100% 100% 100% 100% 100% 100%
30 Cakupan penemuan penderita penyakit TB Paru BTA Positif
74% 74% 51,7% 45,24% 51,7% 51,7%
31 Prosentase penemuan penderita IMS dan HIV/AIDS pada kelompok resiko tinggi
<0,5% <0,5% 2,8% 2,8% <0,5% <0,5%
32 Prosentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi dasar lengkap
88%
88% 95,35%
90,46% 95,35%
88%
33 Cakupan desa/kelurahan UCI
89% 60% 89,36%
60% 92% 95%
34 Cakupan BIAS
90% 92% 90,14%
97,85% 93% 95%
25
No Indikator SPM/
Standar nasional
IKK/ Indikator
Lain
Target Renstra SKPD
Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Penting
2015 2016 2015 2016 2017 2018
35 Jumlah penemuan kasus AFP 2/100.000 penduduk usia <15 tahun
≥ 2
kasus
≥ 2
kasus
4 kasus
9 kasus ≥ 2 kasus
≥ 2
kasus
36 Prosentase Desa / Kelurahan dengan KLB ditanggulangi <24 jam
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
37 Ketersediaan Obat Per Kapita Per Tahun di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar (Rp/Kapita)
Rp.15.000/ Kapita
Rp.17.000/ Kapita
Rp. 9.319/ Kapita
Rp.5.456/ Kapita
Rp.18.000/ Kapita
Rp.18.000/ Kapita
38 Ketersediaan Obat sesuai dengan kebutuhan
100% 100% 82,2% 78,69% 78,69%
78,69
%
39 Jumlah UPTD dan jaringannya yang mendapat
23 UPTD
23 UPTD
23 UPTD
23 UPTD
23 UPTD
23
UPTD
40 Cakupan Pembinaan/Pemantauan Obat, Makanan,Kosmetik, Bahan Berbahaya (OMKABA) (Sarana)
47% 50% 36,9% 57% 60% 70%
41 Cakupan Pengelola OMKABA yang dibina
40% 50% 29,1% 50% 60% 70%
42 Jumlah bimbingan teknis bagi aparatur yang diikuti
3 kali 4 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali
26
No Indikator SPM/
Standar nasional
IKK/ Indikator
Lain
Target Renstra SKPD
Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Penting
2015 2016 2015 2016 2017 2018
43 Prosentase usulan PAK diproses dan keluar SK PAK
100% 100% 100% 100% 100% 100%
44 Jumlah dokumen data dan informasi tersusun sesuai standar
3 Dokum
en
3 Dokume
n
3 Dokum
en
3 Dokume
n
3 Dokum
en
3 Dokum
en
45 Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan anggaran tersusun sesuai standar
7 Dokum
en
7 Dokume
n
7 Dokum
en
7 Dokume
n
7 Dokum
en
7 Dokum
en
46 Persentase
penduduk
menggunak
an jamban
sehat
100% 100% 100% 79% 100% 100%
47 Jumlah
Desa/
Kelurahan
ODF
235 desa/k
el
235 desa/kel
235 desa/k
el
235 desa/kel
235 desa/k
el
235 desa/k
el
48 Jumlah
Desa/
Kelurahan
yang
melaksana
kan STBM
15
desa/k
el
25
Desa/kel
15
desa/k
el
44
desa/kel
40
desa/k
el
55
desa/k
el
49 Persentase
penduduk
yang
memiliki
akses
terhadap
air minum
berkualitas
93% 95% 75,24%
66,4%
97,5% 100%
50 Persentase
pemusnaha
n sampah
padat
medis
puskesmas
100% 100% 100% 100%
100% 100%
27
No Indikator SPM/
Standar nasional
IKK/ Indikator
Lain
Target Renstra SKPD
Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Penting
2015 2016 2015 2016 2017 2018
51 Persentase
TPS/ TPA
memenuhi
syarat
100% 100% 100% 100% 100% 100%
52 Persentase
Tempat -
Tempat
Umum
(TTU)
memenuhi
syarat
90% 92% 90% 93,7% 94% 96%
53 Persentase
Tempat
Pengelolaa
n Makanan
(TPM)
memenuhi
syarat
70% 75% 70% 84,2% 80% 85%
Hasil analisis kinerja UPTD dr. Sayidiman sebagaimana tabel terlampir.
Tabel II.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan UPTD RSUD dr.Sayidiman Magetan
NO. Indikator
SPM/ stan
dar nasiona
l
IKK/Ind
ikator lain
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan
Penting
Th 2016(thn n-2)
Th 2017(thn n-1)
TH 2018 (tnn n)
TH 2017 (thn n+1)
Th 2016(thn n-2)
Tahun 2017 (thn n-
1)
Tahun 2018 (tnn n)
Tahun 2019 (thn
n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Meningkatkan Kualitas
pelayanan dan tersedianya pelayanan kesehat
an masyarakat di Rumah sakit
BOR BTO TOI
Cakupan
Kunjangan GDR NDR
ALOS
Rasio Kematian Ibu Rasio
Kematian
Bayi
70-85 40-50 4 HR
10 %
<45% <25% 4 HR
<0,25
<0,20
70-85 40-50 4 HR
10 %
<45% <25% 4 HR
<0,25
<0,20
60-85 % 40-50 kl 1-3 hr
10 %
< 45 % < 25 % 6-9 hr
< 0,25
< 0,20
70-85 40-50kl 1-4 hr
10 % < 30% <25% 6-9 hr
<0,25 <0,20
69% 59KL 2 HR
9,1 %
34,70 17,10 4 HR
0,006
0,08
39% 30KL 5HR
10%
51,8 13,6 3HR
0,000
0,023
39% 30KL 5HR
10%
51,8 13,6 3HR
0,000
0,023
70-85 40-50kl
1-4 hr 10 % <30% <25% 6-9 hr
<0,25 <0,20
Jumlah pengadaan Bahan untuk
operasional dan Pemeliharan
Prosentase
jumlah bahan untuk
operasional dan
pemeli
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
28
NO. Indikator
SPM/ stan dar
nasional
IKK/Indikator lain
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Penting
Th 2016(thn n-2)
Th 2017(thn n-1)
TH 2018 (tnn n)
TH 2017 (thn n+1)
Th 2016(thn n-2)
Tahun 2017 (thn n-1)
Tahun 2018 (tnn n)
Tahun 2019 (thn n+1)
haraan
2. Meningkatkan fasilitas pelayanan kesehat
an untuk masyarakat
Jumlah pembangunan gedun
g rawat inap jantung dan paru
- - 100 % 100 % - 100 %
100 %
100 %
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat
maskin
Jumlah masyarakat miskin
yang terlayani
Prosentase
terlayaninya
pasien miskin diluar data BPS
4. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana di
rumah sakit
Jumlah pembangunan
IPAL
Tersedian IPAL
di Rumah sakit
100 % 100 % 100 % 100 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Jumlah alat-alat
kesehatan rumah sakit
Prosentase
terpenuhinya peralatan kedokteran sesuai
SPM
100 % 100 % 100 % 100 % 39,5 % 55,5 %
55,5 %
100 %
Jumlah ambulance / mobil jaenazah
Pengadaan ambulance
- - 100 % 2 unit
- 100 %
100 %
100 %
29
NO. Indikator
SPM/ stan dar
nasional
IKK/Indikator lain
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Penting
Th 2016(thn n-2)
Th 2017(thn n-1)
TH 2018 (tnn n)
TH 2017 (thn n+1)
Th 2016(thn n-2)
Tahun 2017 (thn n-1)
Tahun 2018 (tnn n)
Tahun 2019 (thn n+1)
Jumlah
pembangunan gedung / tempat sarana kerja
Pros
entase terpenuhinya gedung
100
%
100
%
100 % 100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
Program Pembinaan Lingkungan
Sosial
Peningkatan derajat kesehatan
masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawata
n kesehatan bagi penderita akibat dampak rokok
Tersedianya Bangunan
Rawat Inap Jantung Paru
0 % 0 % 100 % 100%
0 % 0 % 100 %
100%
II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan pada Tahun 2016 yang
diukur dengan indikator kinerja masih terdapat kendala maupun hambatan
terutama yang menyangkut pelayanan langsung kepada masayrakat. Berikut
uraian isu-isu dalam penyelenggaraan kesehatan. Berikut uraian isu-isu strategis
masalah kesehatan yang diperkirakan muncul pada tahun-tahun mendatang dan
perlu dilakukan antisipasi antara lain :
1. Paradigma Sehat dengan mengutamakan promotif dan preventif sebagai
landasan pembangunan kesehatan dengan pemberdayaan masyarakat
melalui pendekatan keluarga yang terintegrasi dalam Gerakan Masyarakat
Sehat (Germas).
2. Penguatan Pelayanan Kesehatan dengan peningkatan akses Puskesmas,
optimalisasi sistem rujukan pada RSUD dr. Sayidiman dan peningkatan
30
mutu Puskesmas dan RSUD dr. Sayidiman dengan Akreditasi Puskesmas
dan Akreditasi Rumah Sakit.
3. Rehabilitasi Pusat-pusat Pelayanan Kesehatan;
Revitalisasi Pusat-pusat Pelayanan Kesehatan merupakan isu strategis
yang dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten Magetan sebagai implementasi
Misi ke-3 RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018 yaitu
Menggairahkan perekonomian daerah melalui berbagai program
pengungkit dan optimalisasi pengembangan SDM dan pengelolaan SDA
yang berwawasan lingkungan.
4. Berlakunya Jaminan Kesehatan Nasional;
Seiring diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional maka diperlukan
peningkatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat baik
pada sarana pemerintah maupun swasta. Pelayanan kesehatan diharapkan
memenuhi standart mutu, termasuk sumber daya manusia, perijinan,
pemenuhan sarana , prasarana, obat dan perbekalan kesehatan.
5. Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), serta meningkatnya Angka
Kematian Bayi (AKB);
Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten
Magetan selama 5 tahun terakhir sudah mengalami penurunan, yaitu pada
tahun 2014 AKI sebesar 113,79/100.000 kelahiran hidup dan AKI Tahun
2015 sebesar 59,8/100.000 kelahiran hidup namun pada Tahun 2016 AKI
mengalami kenaikan sebesar 106,55/100.000 kelahiran hidup. Angka
Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Magetan selama 5 tahun terakhir
mengalami kenaikan walaupun sudah mencapai target yaitu pada tahun
2014AKB sebesar 59,8/100.000 kelahiran hidup, AKB Tahun 2015 sebesar
10,53/1000 kelahiran hidup dan AKB Tahun 2016 sebesar 10,89/1000
kelahiran hidup. Penyebab kematian ibu tertinggi pada kasus perdarahan,
pre eklamsi dan lain-lain sedangkan penyebab kematian bayi tertinggi pada
BBLR, Asfiksia dan kelainan kongenital.
6. Masih adanya kasus kasus gizi buruk;
Kasus Gizi di Kabupaten Magetan telah menurun, tetapi masih terdapat
kasus Gizi Buruk pada tahun 2016 sejumlah 277 anak.
31
7. Masih berkembangnya penyakit menular seperti DBD, HIV/AIDS, TB Paru;
Penyakit menular seperti DBD, HIV/AIDS, TB Paru, merupakan penyakit
yang dipengaruhi kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat dalam
menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Oleh karena itu diperlukan
upaya promotif dan preventif yang lebih aktif dan berkesinambungan, baik
oleh petugas kesehatan maupun masyarakat.
8. Meningkatnya kasus penyakit tidak menular/ degenerative
Meningkatnya kasus degeneratif terutama pada usia lanjut seiring dengan
bertambahnya umur serta peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat
sehingga pola konsumsi gizi masyarakat yang cenderung berubah ke arah
makanan cepat saji, juga diakibatkan kurangnya aktivitas fisik.
9. Masih adanya peredaran sediaan farmasi, kosmetik, makanan, minuman,
alat kesehatan dan perbekalan kesehatan Rumah Tangga yang tidak
memenuhi standart di masyarakat;
Adanya peredaran sediaan farmasi, kosmetik, makanan, minuman, alat
kesehatan dan perbekalan kesehatan Rumah Tangga yang tidak
memenuhi standart dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
Peningkatan pengawasan peredaran bahan – bahan tersebut perlu upaya
proaktif dari lintas sektor yang terkait serta masyarakat melalui peningkatan
pengetahuan masyarakat.
10. Masih belum terpenuhinya standar pembiayaan untuk pengadaan obat dan
perbekalan kesehatan;
Obat dan perbekalan kesehatan merupakan salah satu komponen utama
dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat, sehingga pemerintah wajib
menjamin ketersediaannya pada fasilitas pelayanan kesehatan.
11. Masih rendahnya akses masyarakat terhadap Sarana Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat (STBM) yang meliputi penyediaan air bersih, cuci
tangan pakai sabun, pemanfaatan jamban, pengelolaan sampah dan
pengelolaan limbah cair;
Lingkungan sehat merupakan salah satu unsur dari paradigma sehat yang
mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Kabupaten Magetan Sehat
dapat diwujudkan melalui upaya peningkatan kulaitas lingkungan antara
lain dengan mengembangkan peran serta masyarakat dalam STBM.
32
12. Masih belum membudayanya perilaku hidup bersih dan sehat serta
paradigma sehat di masyarakat;
Kesehatan sangat dipengaruhi oleh perilaku masyarakat untuk menerapkan
pola hidup sehat melalui peningkatan peran serta dan kemandirian
masyarakat untuk memelihara kesehatan diri, keluarga dan lingkungan.
Hasil Survey Rumah Tangga ber-PHBS oleh petugas kesehatan tahun
2015 menunjukkan pencapaian sebesar 60,3%. Penyebab terbanyak
adalah masih tingginya perilaku merokok di dalam rumah.
II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah Propinsi dan Pemenrintah Kabupaten/ Kota, dimana Kabupaten/ Kota
mempunyai peran yang sangat besar sehingga koordinasi dan komunikasi
menjadi sangat penting.
Adanya perubahan yang mendasar dalam pendekatan penganggaran
membutuhkan dukungan yang lebih responsif sehingga dapat memfasilitasi
upaya pemenuhan tuntutan peningkatan kinerja, kualitas layanan dan efisiensi
pemnafaatan sumber daya. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah
meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan
kegiatan.
Review terhadap rancangan awal RKPD meliputi kegiatan identifikasi
program dan kegiatan, indikator kinerja, target sasaran serta pagu indikatif yang
dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan di lingkup Dinas Kesehatan
Kabupaten Magetan berdasarkan kajian Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Kabupaten Magetan berupa rancangan awal RKPD.
Perbandingan rancangan awal RKPD dengan program dan kegiatan
berdasarkan kebutuhan SKPD terhadap pelayanan kesehatan terdapat
perbedaan antara lain adanya kegiatan baru dan penambahan anggaran sesuai
kebutuhan. Rincian perbandingan rancangan awal RKPD dengan program dan
kegiatan berdasarkan kebutuhan SKPD terhadap pelayanan kesehatan di
Kabupaten Magetan disajikan pada Tabel II.5.
33
Tabel II.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Kesehatan
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Urusan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Pagu Indikatif
(Rp)
Urusan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Kebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kabupaten Ketersediaan Jasa Administrasi Perkantoran pada Dinas Kesehatan dan Jaringannya sesuai kebutuhan
12 bulan
1.300.000.000 Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kabupaten Ketersediaan Jasa Administrasi Perkantoran pada Dinas Kesehatan dan Jaringannya sesuai kebutuhan
12 bulan 1.500.000.000
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
Kabupaten Magetan
Jumlah paket perlengkapan gedung kantor yang diadakan
3 paket
70.000.000 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
Kabupaten Magetan
Jumlah paket perlengkapan gedung kantor yang diadakan
3 paket 100.000.000
3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kabupaten Magetan
Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor
2 jenis 100.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kabupaten Magetan
Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor
2 jenis 100.000.000
Sesuai
34
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Urusan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Pagu Indikatif
(Rp)
Urusan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Kebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional
Kabupaten Magetan
Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara
15 Mobil
230.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional
Kabupaten Magetan
Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara
15 Mobil 240.000.000
5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Kabupaten Magetan
Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
3 Jenis
60.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Kabupaten Magetan
Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
3 Jenis 100.000.000
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Kabupaten Magetan
Jumlah Bimtek yang dilaksanakan
6 kali 60.000.000 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Kabupaten Magetan
Jumlah Bimtek yang dilaksanakan
6 kali 100.000.000
IV Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
7 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Kabupaten Magetan
Pengadaan obat Reagan dan BMHP
3 paket
6.500.000.000 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Kabupaten Magetan
Pengadaan obat Reagan dan BMHP
3 paket 6.500.000.000 Sesuai
35
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Urusan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Pagu Indikatif
(Rp)
Urusan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Kebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
Kabupaten Magetan
Jumlah puskesmas mendapatkan alat kesehatan
23 Puskesmas
2.000.000.000
Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
Kabupaten Magetan
Jumlah puskesmas mendapatkan alat kesehatan
23 Puskesm
as
2.000.000.000
Sesuai
9 Pengelolaan obat E-Logistik
Kabupaten Magetan
Pengelolaan obat E Logistik di Gudang Farmasi dan Laboratorium Kesehatan
12 bulan
76.837.000 Pengelolaan obat E-Logistik
Kabupaten Magetan
Pengelolaan obat E Logistik di Gudang Farmasi dan Laboratorium Kesehatan
12 bulan 76.837.000 Sesuai
V Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
10 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
Kabupaten Magetan
Kegiatan PAM hari raya idul fitri, natal dan tahun baru serta P3K lainnya;kegiatan P3K incidental (PHBN, Even Khusus, olah raga)
10 Pos
PAM; 1200 OH
240.000.000 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
Kabupaten Magetan
Kegiatan PAM hari raya idul fitri, natal dan tahun baru serta P3K lainnya;kegiatan P3K incidental (PHBN, Even Khusus, olah raga)
10 Pos PAM;
1200 OH
240.000.000 Sesuai
36
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Urusan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Pagu Indikatif
(Rp)
Urusan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Kebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
Kabupaten Magetan
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan gudang farmasi dan laboraturium kesehatan
12 bulan
240.000.000
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
Kabupaten Magetan
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan gudang farmasi dan laboraturium kesehatan
12 bulan 285.000.000
12 Penyeniaan jasa pelayanan kesehatan
Kabupaten Magetan
Prosentase pelayanan kesehatan dasar yang memenuhi standar (retribusi)
100% 1.300.000.000 Penyeniaan jasa pelayanan kesehatan
Kabupaten Magetan
Prosentase pelayanan kesehatan dasar yang memenuhi standar (retribusi)
100% 1.300.000.000 Sesuai
13 Penyediaan jasa sarana kesehatan
Kabupaten Magetan
Jumlah UPTD yang dipenuhi kebutuhan sarana pelayanan agar sesuai standar
23 UPTD
1.500.000.000
Penyediaan jasa sarana kesehatan
Kabupaten Magetan
Jumlah UPTD yang dipenuhi kebutuhan sarana pelayanan agar sesuai standar
23 UPTD 1.500.000.000
Sesuai
14 Pelayanan Kesehatan Dasar Icon Gubernur
Kabupaten Magetan
Honor tenaga medis/ paramedis program icon gubernur ang terbayar
109 orang
2.944.800.000 Pelayanan Kesehatan Dasar Icon Gubernur
Kabupaten Magetan
Honor tenaga medis/ paramedis program icon gubernur ang terbayar
109 orang 2.944.800.000 Pembayranan honor109 perawat pomkesdes(asumsi anggaran sharing
37
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Urusan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Pagu Indikatif
(Rp)
Urusan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Kebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
dri BK pov109 org× 1.450.000×12 bulan=1896.000.000,-) dan honor 2 org dokter puskesmas rawat inap standar (asumsi anggaran aharing dari BK prov 2 org×2.500.000×12bulan=60.000.000)sehingga total dana sharing BK Prov Rp. 1956.600.000 dan dana sharing
38
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Urusan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Pagu Indikatif
(Rp)
Urusan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Kebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
APBD total rp. 988.080.000
15 Pelayanan Kesehatan Matra
Kabupaten Magetan
Jumlah CJH yang mendapat pelayanan kesehatan
356 orang
35.000.000 Pelayanan Kesehatan Matra
Kabupaten Magetan
Jumlah CJH yang mendapat pelayanan kesehatan
356 orang 50.000.000
16 Peningkatan Kesehatan Anak sekolah, remaja dan lanjut usia
Kabupaten Magetan
Cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia produktif; cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidika n; cakupan pelayanana pad usia laniut
100%;100%;100%
180.000.000 Peningkatan Kesehatan Anak sekolah, remaja dan lanjut usia
Kabupaten Magetan
Cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia produktif; cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidika n; cakupan pelayanana pad usia laniut
100%;100%;100%
200.000.000
17 Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi
Kabupaten Magetan
Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil; cakupan pelayanan kesehatan ibu
100%;100%;100%;100%;70% per
550.000.000
Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi
Kabupaten Magetan
Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil; cakupan pelayanan
100%;100%;100%;100%;70%
per 10.0000 KH; 23
500.000.000
39
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Urusan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Pagu Indikatif
(Rp)
Urusan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Kebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
bersalin; cakupan kesehatan bayi baru lahir;cakupan pelayanan kesehsatan balita; angka kematian ibu;angka kematian bayi
10.0000 KH; 23 per 1.000
KH
kesehatan ibu bersalin; cakupan kesehatan bayi baru lahir;cakupan pelayanan kesehsatan balita; angka kematian ibu;angka kematian bayi
per 1.000 KH
18 Pelayanan Kesehatan di PuskesmasNgariboyo (BLUD)
Kec. Ngariboyo
Pencapaian SPM Kesehatan (SPM BLUD)
70% 1.781.000.000
Pelayanan Kesehatan di PuskesmasNgariboyo (BLUD)
Kec. Ngariboyo
Pencapaian SPM Kesehatan (SPM BLUD)
70% 1.781.000.000
Sesuai
19 Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Panekan (BLUD)
Kabupaten Pencapaian SPM Kesehatan (SPM BLUD)
70% 3.264.580.000 Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Panekan (BLUD)
Kabupaten Pencapaian SPM Kesehatan (SPM BLUD)
70% 3.264.580.000 Sesuai
20 Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kawedanan (BLUD)
Kec. Kawedanan
Pencapaian SPM Kesehatan (SPM BLUD)
70% 1.980.000.000
Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kawedanan (BLUD)
Kec. Kawedanan
Pencapaian SPM Kesehatan (SPM BLUD)
70% 1.980.000.000
Sesuai
21 Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Karangrejo (BLUD)
Kec. Karangrejo
Pencapaian SPM Kesehatan (SPM BLUD)
70% 1.662.751.000 Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Karangrejo (BLUD)
Kec. Karangrejo
Pencapaian SPM Kesehatan (SPM BLUD)
70% 1.662.751.000 Sesuai
40
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Urusan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Pagu Indikatif
(Rp)
Urusan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Kebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
22 Jaminan persalinan
Kabupaten Pemanfaatan rumah tunggu kelahiran (RTK) bagi bumil dan bufas
2 RTK 839.947.000 Jaminan persalinan
Kabupaten Pemanfaatan rumah tunggu kelahiran (RTK) bagi bumil dan bufas
2 RTK 839.947.000
23 Bantuan operasional kesehatan (BOK)
Kabupaten Pelaksanaan BOK Rujukan UKM sekunder Dinas kesehatan
12 bulan
848.051.000 Bantuan operasional kesehatan (BOK)
Kabupaten Pelaksanaan BOK Rujukan UKM sekunder Dinas kesehatan
12 bulan 848.051.000
24 Pelayanan kesehatan Tradisional
Kabupaten Jumlah penyehatan tradisional yang dibina
200 orang
75.000.000 Pelayanan kesehatan Tradisional
Kabupaten Jumlah penyehatan tradisional yang dibina
200 orang 70.000.000
25 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas candirejo
Kec. Magetan
tercukupinya biaya opersasional dan pemeliharaan puskesmas candirejo dan jaringannya
12 bulan
60.000.000 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas candirejo
Kec. Magetan
tercukupinya biaya opersasional dan pemeliharaan puskesmas candirejo dan jaringannya
12 bulan 60.000.000
26 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas sidokerto
Kec. Sidorejo
tercukupinya biaya opersasional dan pemeliharaan puskesmas
12 bulan
60.000.000 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas sidokerto
Kec. Sidorejo
tercukupinya biaya opersasional dan pemeliharaan puskesmas
12 bulan 70.000.000
41
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Urusan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Pagu Indikatif
(Rp)
Urusan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Kebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
sidokerto dan jaringannya
sidokerto dan jaringannya
27 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas plaosan
Kec. Plaosan
tercukupinya biaya opersasional dan pemeliharaan puskesmas plaosan dan jaringannya
12 bulan
85.000.000 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas plaosan
Kec. Plaosan
tercukupinya biaya opersasional dan pemeliharaan puskesmas plaosan dan jaringannya
12 bulan 85.000.000
28 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas sumberagung
Kec. Plaosan
tercukupinya biaya opersasional dan pemeliharaan puskesmas sumberagung dan jaringannya
12 bulan
65.000.000 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas sumberagung
Kec. Plaosan
tercukupinya biaya opersasional dan pemeliharaan puskesmas sumberagung dan jaringannya
12 bulan 65.000.000
29 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas poncol
Kec. Poncol
tercukupinya biaya opersasional dan pemeliharaan puskesmas poncol dan jaringannya
12 bulan
65.000.000 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas poncol
Kec. Poncol
tercukupinya biaya opersasional dan pemeliharaan puskesmas poncol dan jaringannya
12 bulan 65.000.000
30 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
Kec. Parang
tercukupinya biaya opersasional dan
12 bulan
65.000.000 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
Kec. Parang
tercukupinya biaya opersasional dan
12 bulan 65.000.000
42
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Urusan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Pagu Indikatif
(Rp)
Urusan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Kebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
puskesmas parang
pemeliharaan puskesmas parang dan jaringannya
puskesmas parang
pemeliharaan puskesmas parang dan jaringannya
31 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas tladan
Kec. Kawedanan
tercukupinya biaya opersasional dan pemeliharaan puskesmas tladan dan jaringannya
12 bulan
65.000.000 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas tladan
Kec. Kawedanan
tercukupinya biaya opersasional dan pemeliharaan puskesmas tladan dan jaringannya
12 bulan 65.000.000
32 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas lembeyan
Kec. Lembeyan
tercukupinya biaya opersasional dan pemeliharaan puskesmas lembeyan dan jaringannya
12 bulan
70.000.000 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas lembeyan
Kec. Lembeyan
tercukupinya biaya opersasional dan pemeliharaan puskesmas lembeyan dan jaringannya
12 bulan 70.000.000
33 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas takeran
Kec. Takeran
tercukupinya biaya opersasional dan pemeliharaan puskesmas takeran dan jaringannya
12 bulan
73.000.000 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas takeran
Kec. Takeran
tercukupinya biaya opersasional dan pemeliharaan puskesmas takeran dan jaringannya
12 bulan 73.000.000
34 Penyediaan biaya operasional dan
Kec. Nguntoronadi
tercukupinya biaya opersasional
12 bulan
75.000.000 Penyediaan biaya operasional dan
Kec. Nguntoronadi
tercukupinya biaya opersasional
12 bulan 75.000.000
43
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Urusan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Pagu Indikatif
(Rp)
Urusan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Kebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
pemeliharaan puskesmas gorang gareng taji
dan pemeliharaan puskesmas gorang gareng taji dan jaringannya
pemeliharaan puskesmas gorang gareng taji
dan pemeliharaan puskesmas gorang gareng taji dan jaringannya
35 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas bendo
Kec. Bedno
tercukupinya biaya opersasional dan pemeliharaan puskesmas bendo dan jaringannya
12 bulan
73.000.000 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas bendo
Kec. Bedno
tercukupinya biaya opersasional dan pemeliharaan puskesmas bendo dan jaringannya
12 bulan 73.000.000
36 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas maospati
Kec. Maospati
tercukupinya biaya opersasional dan pemeliharaan puskesmas maospati dan jaringannya
12 bulan
100.000.000 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas maospati
Kec. Maospati
tercukupinya biaya opersasional dan pemeliharaan puskesmas maospati dan jaringannya
12 bulan 110.000.000
37 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas ngujung
Kec. Maospati
tercukupinya biaya opersasional dan pemeliharaan puskesmas ngujung dan jaringannya
12 bulan
80.000.000 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas ngujung
Kec. Maospati
tercukupinya biaya opersasional dan pemeliharaan puskesmas ngujung dan jaringannya
12 bulan 80.000.000
44
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Urusan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Pagu Indikatif
(Rp)
Urusan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Kebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
38 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas tebon
Kec. Barat tercukupinya biaya opersasional dan pemeliharaan puskesmas tebon dan jaringannya
12 bulan
65.000.000 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas tebon
Kec. Barat tercukupinya biaya opersasional dan pemeliharaan puskesmas tebon dan jaringannya
12 bulan 65.000.000
39 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas kartoharjo
Kec. kartoharjo
tercukupinya biaya opersasional dan pemeliharaan puskesmas kartoharjo dan jaringannya
12 bulan
65.000.000 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas kartoharjo
Kec. kartoharjo
tercukupinya biaya opersasional dan pemeliharaan puskesmas kartoharjo dan jaringannya
12 bulan 65.000.000
40 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas taji
Kec. Karas tercukupinya biaya opersasional dan pemeliharaan puskesmas taji dan jaringannya
12 bulan
68.000.000 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas taji
Kec. Karas tercukupinya biaya opersasional dan pemeliharaan puskesmas taji dan jaringannya
12 bulan 68.000.000
41 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas sukomoro
Kec. Sukomoro
tercukupinya biaya opersasional dan pemeliharaan puskesmas sukomoro dan
12 bulan
80.000.000 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas sukomoro
Kec. Sukomoro
tercukupinya biaya opersasional dan pemeliharaan puskesmas sukomoro
12 bulan 80.000.000
45
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Urusan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Pagu Indikatif
(Rp)
Urusan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Kebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
jaringannya dan jaringannya
42 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas rejomulyo
Kec. Barat tercukupinya biaya opersasional dan pemeliharaan puskesmas rejomulyo dan jaringannya
12 bulan
60.000.000 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas rejomulyo
Kec. Barat tercukupinya biaya opersasional dan pemeliharaan puskesmas rejomulyo dan jaringannya
12 bulan 60.000.000
43 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusekesmas Ngariboyo
Kec. Ngariboyo
tercukupinya BOK puskesmas ngariboyo (kegiatan upaya kesehatan masyarakat)
12 bulan
400.000.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusekesmas Ngariboyo
Kec. Ngariboyo
tercukupinya BOK puskesmas ngariboyo (kegiatan upaya kesehatan masyarakat)
12 bulan 400.000.000
44 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusekesmas candirejo
Kec. Magetan
tercukupinya BOK puskesmas candirejo (kegiatan upaya kesehatan masyarakat)
12 bulan
450.000.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusekesmas candirejo
Kec. Magetan
tercukupinya BOK puskesmas candirejo (kegiatan upaya kesehatan masyarakat)
12 bulan 450.000.000
45 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Kec. Panekan
tercukupinya BOK puskesmas panekan
12 bulan
525.000.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Kec. Panekan
tercukupinya BOK puskesmas panekan
12 bulan 525.000.000
46
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Urusan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Pagu Indikatif
(Rp)
Urusan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Kebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pusekesmas panekan
(kegiatan upaya kesehatan masyarakat)
Pusekesmas panekan
(kegiatan upaya kesehatan masyarakat)
46 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusekesmas sidokerto
Kec. sidorejo
tercukupinya BOK puskesmas ngariboyo (kegiatan upaya kesehatan masyarakat)
12 bulan
375.000.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusekesmas sidokerto
Kec. sidorejo
tercukupinya BOK puskesmas ngariboyo (kegiatan upaya kesehatan masyarakat)
12 bulan 375.000.000
47 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusekesmas plaosan
Kec. Palosan
tercukupinya BOK puskesmas plaosan (kegiatan upaya kesehatan masyarakat)
12 bulan
360.000.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusekesmas plaosan
Kec. Palosan
tercukupinya BOK puskesmas plaosan (kegiatan upaya kesehatan masyarakat)
12 bulan 360.000.000
48 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusekesmas sumberagung
Kec. plaosan
tercukupinya BOK puskesmas sumberagung (kegiatan upaya kesehatan masyarakat)
12 bulan
300.000.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusekesmas sumberagung
Kec. plaosan
tercukupinya BOK puskesmas sumberagung (kegiatan upaya kesehatan masyarakat)
12 bulan 300.000.000
49 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Kec. Poncol
tercukupinya BOK puskesmas poncol
12 bulan
400.000.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Kec. Poncol
tercukupinya BOK puskesmas poncol
12 bulan 400.000.000
47
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Urusan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Pagu Indikatif
(Rp)
Urusan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Kebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pusekesmas poncol
(kegiatan upaya kesehatan masyarakat)
Pusekesmas poncol
(kegiatan upaya kesehatan masyarakat)
50 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusekesmas parang
Kec. Parang
tercukupinya BOK puskesmas parang (kegiatan upaya kesehatan masyarakat)
12 bulan
475.000.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusekesmas parang
Kec. Parang
tercukupinya BOK puskesmas parang (kegiatan upaya kesehatan masyarakat)
12 bulan 475.000.000
51 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusekesmas kawedanan
Kec. Kawedanan
tercukupinya BOK puskesmas kawedanan (kegiatan upaya kesehatan masyarakat)
12 bulan
325.000.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusekesmas kawedanan
Kec. Kawedanan
tercukupinya BOK puskesmas kawedanan (kegiatan upaya kesehatan masyarakat)
12 bulan 325.000.000
52 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusekesmas tladan
Kec. Kawedanan
tercukupinya BOK puskesmas kawedanan (kegiatan upaya kesehatan masyarakat)
12 bulan
300.000.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusekesmas tladan
Kec. Kawedanan
tercukupinya BOK puskesmas kawedanan (kegiatan upaya kesehatan masyarakat)
12 bulan 300.000.000
53 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Kec. Lembeyan
tercukupinya BOK puskesmas lembeyan
12 bulan
445.000.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Kec. Lembeyan
tercukupinya BOK puskesmas lembeyan
12 bulan 445.000.000
48
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Urusan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Pagu Indikatif
(Rp)
Urusan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Kebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pusekesmas lembeyan
(kegiatan upaya kesehatan masyarakat)
Pusekesmas lembeyan
(kegiatan upaya kesehatan masyarakat)
54 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusekesmas takeran
Kec. Takeran
tercukupinya BOK puskesmas takeran (kegiatan upaya kesehatan masyarakat)
12 bulan
420.000.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusekesmas takeran
Kec. Takeran
tercukupinya BOK puskesmas takeran (kegiatan upaya kesehatan masyarakat)
12 bulan 420.000.000
55 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusekesmas gorang gareng taji
Kec. nguntoronadi
tercukupinya BOK puskesmas gorang gareng taji (kegiatan upaya kesehatan masyarakat)
12 bulan
325.000.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusekesmas gorang gareng taji
Kec. nguntoronadi
tercukupinya BOK puskesmas gorang gareng taji (kegiatan upaya kesehatan masyarakat)
12 bulan 325.000.000
56 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusekesmas bendo
Kec. Bendo tercukupinya BOK puskesmas bendo (kegiatan upaya kesehatan masyarakat)
12 bulan
520.000.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusekesmas bendo
Kec. Bendo tercukupinya BOK puskesmas bendo (kegiatan upaya kesehatan masyarakat)
12 bulan 520.000.000
57 Bantuan Operasional Kesehatan
Kec. Maospati
tercukupinya BOK puskesmas
12 bulan
320.000.000 Bantuan Operasional Kesehatan
Kec. Maospati
tercukupinya BOK puskesmas
12 bulan 320.000.000
49
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Urusan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Pagu Indikatif
(Rp)
Urusan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Kebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(BOK) Pusekesmas maospati
maospati (kegiatan upaya kesehatan masyarakat)
(BOK) Pusekesmas maospati
maospati (kegiatan upaya kesehatan masyarakat)
58 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusekesmas ngujung
Kec. Maospati
tercukupinya BOK puskesmas ngujung (kegiatan upaya kesehatan masyarakat)
12 bulan
300.000.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusekesmas ngujung
Kec. Maospati
tercukupinya BOK puskesmas ngujung (kegiatan upaya kesehatan masyarakat)
12 bulan 300.000.000
59 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusekesmas tebon
Kec. Barat tercukupinya BOK puskesmas tebon (kegiatan upaya kesehatan masyarakat)
12 bulan
300.000.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusekesmas tebon
Kec. Barat tercukupinya BOK puskesmas tebon (kegiatan upaya kesehatan masyarakat)
12 bulan 300.000.000
60 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusekesmas kartoharjo
Kec. Kartoharjo
tercukupinya BOK puskesmas kartoharjo (kegiatan upaya kesehatan masyarakat)
12 bulan
370.000.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusekesmas kartoharjo
Kec. Kartoharjo
tercukupinya BOK puskesmas kartoharjo (kegiatan upaya kesehatan masyarakat)
12 bulan 370.000.000
61 Bantuan Operasional Kesehatan
Kec. Karangrejo
tercukupinya BOK puskesmas
12 bulan
370.000.000 Bantuan Operasional Kesehatan
Kec. Karangrejo
tercukupinya BOK puskesmas
12 bulan 370.000.000
50
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Urusan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Pagu Indikatif
(Rp)
Urusan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Kebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(BOK) Pusekesmas karangrejo
karangrejo (kegiatan upaya kesehatan masyarakat)
(BOK) Pusekesmas karangrejo
karangrejo (kegiatan upaya kesehatan masyarakat)
62 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusekesmas taji
Kec. Karas tercukupinya BOK puskesmas taji (kegiatan upaya kesehatan masyarakat)
12 bulan
360.000.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusekesmas taji
Kec. Karas tercukupinya BOK puskesmas taji (kegiatan upaya kesehatan masyarakat)
12 bulan 360.000.000
63 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusekesmas sukomoro
Kec. Sukomoro
tercukupinya BOK puskesmas sukomoro (kegiatan upaya kesehatan masyarakat)
12 bulan
420.000.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusekesmas sukomoro
Kec. Sukomoro
tercukupinya BOK puskesmas sukomoro (kegiatan upaya kesehatan masyarakat)
12 bulan 420.000.000
64 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusekesmas rejomulyo
Kec. Barat tercukupinya BOK puskesmas rejomulyo (kegiatan upaya kesehatan masyarakat)
12 bulan
300.000.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusekesmas rejomulyo
Kec. Barat tercukupinya BOK puskesmas rejomulyo (kegiatan upaya kesehatan masyarakat)
12 bulan 300.000.000
65 Dukungan manajemen bantuan operasional
Kabupaten Pelaksanaan dukungan Manajemen BOK di Dinas
12 bulan
440.000.000 Dukungan manajemen bantuan operasional
Kabupaten Pelaksanaan dukungan Manajemen BOK di Dinas
12 bulan 440.000.000
51
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Urusan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Pagu Indikatif
(Rp)
Urusan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Kebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
kesehatan (BOK) kesehatan kesehatan (BOK)
kesehatan
VI Program Pengawasan Obat dan Makanan
Program Pengawasan Obat dan Makanan
66 Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
Kabupaten Magetan, kec. Plaosan
Jumlah peserta penyuluhan keamanan obat, makanan , kosmetika dan bahan berbahya
3690 orang
120.000.000
Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
Kabupaten Magetan, kec. Plaosan
Jumlah peserta penyuluhan keamanan obat, makanan , kosmetika dan bahan berbahya
3690 orang
120.000.000
Sesuai
67 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya
Kabupaten Magetan
Julah ritel yang dipantau keamana pangan di wilayah kab. magetan
450 ritel
135.000.000
Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya
Kabupaten Magetan
Julah ritel yang dipantau keamana pangan di wilayah kab. magetan
450 ritel 135.000.000
Sesuai
VII Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
52
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Urusan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Pagu Indikatif
(Rp)
Urusan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Kebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
68 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Kabupaten Magetan, kec. Poncol
Cakupan Rumah Tangga Sehat
63% 300.000.000 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Kabupaten Magetan, kec. Poncol
Cakupan Rumah Tangga Sehat
63% 300.000.000 Sesuai
69 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
Kabupaten Magetan
Cakupan Desa Siaga Aktif
100% 400.000.000 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
Kabupaten Magetan
Cakupan Desa Siaga Aktif
100% 400.000.000 Sesuai
VIII Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
70 Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Kabupaten Magetan
Prosentase balita gizi buruk; cakupan balita gizi buruk yang mendapat perwatan; cakupan pemberian MP-ASI balita gakin umur 6-24 bulan; prosentase balita ditimbang berat badanya (D/S)
100%; 100%; 85%
500.000.000 Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Kabupaten Magetan
Prosentase balita gizi buruk; cakupan balita gizi buruk yang mendapat perwatan; cakupan pemberian MP-ASI balita gakin umur 6-24 bulan; prosentase balita ditimbang berat badanya (D/S)
100%; 100%; 85%
500.000.000 Sesuai
53
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Urusan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Pagu Indikatif
(Rp)
Urusan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Kebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
IX Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
71 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
Kabupaten Magetan
Persentase penduduk menggunakan jamban sehat;
100% 350.000.000
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
Kabupaten Magetan
Persentase penduduk menggunakan jamban sehat;
100% 360.000.000
Jumlah Desa/ Kelurahan ODF
235 Desa
Jumlah Desa/ Kelurahan ODF
235 Desa
Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan STBM
55 desa/k
el
Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan STBM
55 desa/kel
72 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
Kabupaten Magetan
Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas
100% 350.000.000 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
Kabupaten Magetan
Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas
100% 435.000.000
Kabupaten Magetan
Persentase pemusnahan sampah padat medis puskesmas
100% Kabupaten Magetan
Persentase pemusnahan sampah padat medis puskesmas
100%
54
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Urusan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Pagu Indikatif
(Rp)
Urusan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Kebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kabupaten Magetan
Prosentase TPS/ TPA memenuhi syarat
100% Kabupaten Magetan
Prosentase TPS/ TPA memenuhi syarat
100%
Kabupaten Magetan
Prosentase tempat tempat umum (TTU) Memenuhi syarat
87% Kabupaten Magetan
Prosentase tempat tempat umum (TTU) Memenuhi syarat
87%
Kabupaten Magetan
Prosentase tempat pengelolaan makanan (TPM) Memenuhi syarat
78% Kabupaten Magetan
Prosentase tempat pengelolaan makanan (TPM) Memenuhi syarat
78%
X Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
73 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Kabupaten Magetan
Angka kejadian malaria per 1000 penduduk
100% 700.000.000 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Kabupaten Magetan
Angka kejadian malaria per 1000 penduduk
100% 700.000.000
55
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Urusan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Pagu Indikatif
(Rp)
Urusan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Kebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penemuan dan penanganan penderita diare
100% Penemuan dan penanganan penderita diare
100%
Penemuan dan penanganan penderita pneumonia balita
100% Penemuan dan penanganan penderita pneumonia balita
100%
Menurunkan angka kecacatan akibat kusta
5% Menurunkan angka kecacatan akibat kusta
5%
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita DBD
100% Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita DBD
100%
Prosentase orang dengan TB mendapatkan sesuai standart
88% Prosentase orang dengan TB mendapatkan sesuai standart
88%
56
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Urusan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Pagu Indikatif
(Rp)
Urusan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Kebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Prosentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksa HIV sesuai standart
70% Prosentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksa HIV sesuai standart
70%
74 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik
Kabupaten Magetan
Jumlah kelompok resiko tinggi tertular HIV
12 kelom
pok
100.000.000 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik
Kabupaten Magetan
Jumlah kelompok resiko tinggi tertular HIV
12 kelompok
100.000.000
75 Peningkatan imunisasi
Kabupaten Magetan
Jumlah bayi yang mendapatkan imunisai dasar lengkap;
92% 200.000.000
Peningkatan imunisasi
Kabupaten Magetan
Jumlah bayi yang mendapatkan imunisai dasar lengkap;
92% 200.000.000
Jumlah puskesmas dengan rantai dingin vaksin efektif;
22 puskesmas
Jumlah puskesmas dengan rantai dingin vaksin efektif;
22 puskesma
s
Prosentasi usia pendidikan dasar yang mendapatkan imunisasi tambahan
92% Prosentasi usia pendidikan dasar yang mendapatkan imunisasi tambahan
92%
57
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Urusan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Pagu Indikatif
(Rp)
Urusan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Kebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
lengakap lengakap
76 Peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah
Kabupaten Magetan
Cakupan Penemuan AFP per 100.000 penduduk < 15 tahun
2 orang
150.000.000
Peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah
Kabupaten Magetan
Cakupan Penemuan AFP per 100.000 penduduk < 15 tahun
2 orang 150.000.000
Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
100% Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
100%
77 Peningkatan surveilans Penyakit Tidak Menular
Kabupaten Magetan
Prosentase penerita hipotensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
100% 500.000.000 Peningkatan surveilans Penyakit Tidak Menular
Kabupaten Magetan
Prosentase penerita hipotensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
100% 400.000.000
58
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Urusan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Pagu Indikatif
(Rp)
Urusan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Kebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Prosentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai setandar
100% Prosentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai setandar
100%
Prosentase OGDJ berat yang mendaptakan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standart
100% Prosentase OGDJ berat yang mendaptakan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standart
100%
Pprosentase penduduk 15-59 tahun yang dilakukan skrining factor resiko PTM pada kelompok tertentu
100% Pprosentase penduduk 15-59 tahun yang dilakukan skrining factor resiko PTM pada kelompok tertentu
100%
Prosentase deteksi dini kanker servik pada WUS
30% Prosentase deteksi dini kanker servik pada WUS
30%
59
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Urusan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Pagu Indikatif
(Rp)
Urusan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Kebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
XI Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
78 Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas
Kabupaten Magetan
Pengadaan IPAL puskesmas
8 Unit 4.800.000.000 Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas
Kabupaten Magetan
Pengadaan IPAL puskesmas
8 Unit 4.800.000.000 Sesuai
79 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas dan jaringannya
Kec. Plaosan, kec. Parang, kec. Kawedanan,kec. Kartoharjo,kec. Poncol, Kec. Sidorejo
Rehab puskesmas; rehab puskesmas pembantu
2 unit; 5 unit
5.675.000.000 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas dan jaringannya
Kec. Plaosan, kec. Parang, kec. Kawedanan,kec. Kartoharjo,kec. Poncol, Kec. Sidorejo
Rehab puskesmas; rehab puskesmas pembantu
2 unit; 5 unit
5.675.000.000 Sesuai
60
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Urusan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Pagu Indikatif
(Rp)
Urusan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Kebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
80 Perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (DAK)
Kabupaten Magetan
Rehabilitasi/pembangunan sedang/berat puskesmas taji (UGD dan ruang bersalin);puskesmas tebon dan puskesmas sumberagung (rawat jalan)
3 puskesmas
8.953.700.000
Perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (DAK)
Kabupaten Magetan
Rehabilitasi/pembangunan sedang/berat puskesmas taji (UGD dan ruang bersalin);puskesmas tebon dan puskesmas sumberagung (rawat jalan)
3 puskesma
s
8.953.700.000
Sesuai
XII Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
81 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
Kabupaten Magetan
Cakupan pelayanan kesehatan yang dijamin Pemeri ntah
100% 19.080.000.000 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
Kabupaten Magetan
Cakupan pelayanan kesehatan yang dijamin Pemeri ntah
100% 19.080.000.000 Pembayaran iuran PBID Rp. 13.248.000.000,- (48.000 jiwa × 12 bulan0 dan pembayaramn klim jamkesda dari puskesma
61
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Urusan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Pagu Indikatif
(Rp)
Urusan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Kebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
s dan rumah sakit senilai rp. 5.770.000.000,-
82 kemitran Jaminan Kesehatan Masyarakat (Non Kapitasi BPJS)
Kabupaten Magetan
Cakupan pelayanan yang dijamin BPJS
100% 3.264.108.750 kemitran Jaminan Kesehatan Masyarakat (Non Kapitasi BPJS)
Kabupaten Magetan
Cakupan pelayanan yang dijamin BPJS
100% 3.264.108.750
83 Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat Nasional (Kapitasi ) di puskesmas candirejo
Kec. Magetan
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi ) di puskesmas candirejo
12 bulan
1.375.000.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat Nasional (Kapitasi ) di puskesmas candirejo
Kec. Magetan
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi ) di puskesmas candirejo
12 bulan 1.375.000.000
84 PelayananJaminan Kesehatan Masyarakat Nasional (Kapitasi ) di puskesmas sidokerto
Kec. Sidorejo
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi ) di puskesmassidokerto
12 bulan
847.000.000 PelayananJaminan Kesehatan Masyarakat Nasional (Kapitasi ) di puskesmas sidokerto
Kec. Sidorejo
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi ) di puskesmassidokerto
12 bulan 847.000.000
85 PelayananJaminan Kesehatan Masyarakat Nasional (Kapitasi ) di puskesmas
Kec. Plaosan
Pelayanan kemitran Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi ) di
12 bulan
1.212.000.000 PelayananJaminan Kesehatan Masyarakat Nasional (Kapitasi ) di puskesmas
Kec. Plaosan
Pelayanan kemitran Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi ) di
12 bulan 1.212.000.000
62
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Urusan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Pagu Indikatif
(Rp)
Urusan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Kebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
plaosan puskesmas plaosan
plaosan puskesmas plaosan
86 PelayananJaminan Kesehatan Masyarakat Nasional (Kapitasi ) di puskesmas Sumberagung
Kec. Plaosan
Pelayanan kemitran Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi ) di puskesmas Sumberagung
12 bulan
451.000.000 PelayananJaminan Kesehatan Masyarakat Nasional (Kapitasi ) di puskesmas Sumberagung
Kec. Plaosan
Pelayanan kemitran Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi ) di puskesmas Sumberagung
12 bulan 451.000.000
87 PelayananJaminan Kesehatan Masyarakat Nasional (Kapitasi ) di puskesmas Poncol
Kec. Poncol
Pelayanan kemitran Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi ) di puskesmas Poncol
12 bulan
885.500.000 PelayananJaminan Kesehatan Masyarakat Nasional (Kapitasi ) di puskesmas Poncol
Kec. Poncol
Pelayanan kemitran Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi ) di puskesmas Poncol
12 bulan 885.500.000
88 PelayananJaminan Kesehatan Masyarakat Nasional (Kapitasi ) di puskesmas Parang
Kec. Parang
Pelayanan kemitran Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi ) di puskesmas Parang
12 bulan
1.705.000.000 PelayananJaminan Kesehatan Masyarakat Nasional (Kapitasi ) di puskesmas Parang
Kec. Parang
Pelayanan kemitran Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi ) di puskesmas Parang
12 bulan 1.705.000.000
63
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Urusan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Pagu Indikatif
(Rp)
Urusan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Kebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
89 PelayananJaminan Kesehatan Masyarakat Nasional (Kapitasi ) di puskesmas Tladan
Kec. Kawedanan
Pelayanan kemitran Jaminan Kesehatan Masyarakat Nasional (Kapitasi ) di puskesmas Tladan
12 bulan
803.000.000 PelayananJaminan Kesehatan Masyarakat Nasional (Kapitasi ) di puskesmas Tladan
Kec. Kawedanan
Pelayanan kemitran Jaminan Kesehatan Masyarakat Nasional (Kapitasi ) di puskesmas Tladan
12 bulan 803.000.000
90 PelayananJaminan Kesehatan Masyarakat Nasional (Kapitasi ) di puskesmas Lembeyan
Kec. Lembeyan
Pelayanan kemitran Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi ) di puskesmas lembeyan
12 bulan
1.265.000.000 PelayananJaminan Kesehatan Masyarakat Nasional (Kapitasi ) di puskesmas Lembeyan
Kec. Lembeyan
Pelayanan kemitran Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi ) di puskesmas lembeyan
12 bulan 1.265.000.000
91 PelayananJaminan Kesehatan Masyarakat Nasional (Kapitasi ) di puskesmas Takeran
Kec. Takeran
Pelayanan kemitran Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi ) di puskesmas
12 bulan
1.441.000.000 PelayananJaminan Kesehatan Masyarakat Nasional (Kapitasi ) di puskesmas Takeran
Kec. Takeran
Pelayanan kemitran Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi ) di puskesmas
12 bulan 1.441.000.000
92 PelayananJaminan Kesehatan Masyarakat Nasional (Kapitasi ) di puskesmas Gorang Gareng Taji
Kec. Nguntoronadi
Pelayanan kemitran Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi ) di puskesmas Gorang
12 bulan
595.100.000 PelayananJaminan Kesehatan Masyarakat Nasional (Kapitasi ) di puskesmas Gorang Gareng Taji
Kec. Nguntoronadi
Pelayanan kemitran Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi ) di puskesmas Gorang
12 bulan 595.100.000
64
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Urusan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Pagu Indikatif
(Rp)
Urusan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Kebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gareng Taji Gareng Taji
93 PelayananJaminan Kesehatan Masyarakat Nasional (Kapitasi ) di puskesmas Bendo
Kec. Bendo Pelayanan kemitran Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi ) di puskesmas Bendo
12 bulan
1.650.000.000 PelayananJaminan Kesehatan Masyarakat Nasional (Kapitasi ) di puskesmas Bendo
Kec. Bendo Pelayanan kemitran Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi ) di puskesmas Bendo
12 bulan 1.650.000.000
94 PelayananJaminan Kesehatan Masyarakat Nasional (Kapitasi ) di puskesmas Moaspati
Kec. Moaspati
Pelayanan kemitran Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi ) di puskesmas Moaspati
12 bulan
1.375.000.000 PelayananJaminan Kesehatan Masyarakat Nasional (Kapitasi ) di puskesmas Moaspati
Kec. Moaspati
Pelayanan kemitran Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi ) di puskesmas Moaspati
12 bulan 1.375.000.000
95 PelayananJaminan Kesehatan Masyarakat Nasional (Kapitasi ) di puskesmas Ngujung
Kec. Moaspati
Pelayanan kemitran Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi ) di puskesmas Ngujung
12 bulan
539.000.000 PelayananJaminan Kesehatan Masyarakat Nasional (Kapitasi ) di puskesmas Ngujung
Kec. Moaspati
Pelayanan kemitran Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi ) di puskesmas Ngujung
12 bulan 539.000.000
65
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Urusan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Pagu Indikatif
(Rp)
Urusan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Kebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
96 PelayananJaminan Kesehatan Masyarakat Nasional (Kapitasi ) di puskesmas Tebon
Kec. Barat Pelayanan kemitran Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi ) di puskesmas Tebon
12 bulan
902.000.000 PelayananJaminan Kesehatan Masyarakat Nasional (Kapitasi ) di puskesmas Tebon
Kec. Barat Pelayanan kemitran Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi ) di puskesmas Tebon
12 bulan 902.000.000
97 PelayananJaminan Kesehatan Masyarakat Nasional (Kapitasi ) di puskesmas Kartoharjo
Kec. Kartoharjo
Pelayanan kemitran Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi ) di puskesmas Kartoharjo
12 bulan
847.000.000 PelayananJaminan Kesehatan Masyarakat Nasional (Kapitasi ) di puskesmas Kartoharjo
Kec. Kartoharjo
Pelayanan kemitran Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi ) di puskesmas Kartoharjo
12 bulan 847.000.000
98 PelayananJaminan Kesehatan Masyarakat Nasional (Kapitasi ) di puskesmas Taji
Kec. Karas Pelayanan kemitran Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi ) di puskesmas Taji
12 bulan
1.320.000.000 PelayananJaminan Kesehatan Masyarakat Nasional (Kapitasi ) di puskesmas Taji
Kec. Karas Pelayanan kemitran Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi ) di puskesmas Taji
12 bulan 1.320.000.000
99 PelayananJaminan Kesehatan Masyarakat Nasional (Kapitasi ) di puskesmas Sukomoro
Kec. Sukomoro
Pelayanan kemitran Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi ) di puskesmas Sukomoro
12 bulan
1.210.000.000 PelayananJaminan Kesehatan Masyarakat Nasional (Kapitasi ) di puskesmas Sukomoro
Kec. Sukomoro
Pelayanan kemitran Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi ) di puskesmas Sukomoro
12 bulan 1.210.000.000
66
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Urusan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Pagu Indikatif
(Rp)
Urusan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Kebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
100 PelayananJaminan Kesehatan Masyarakat Nasional (Kapitasi ) di puskesmas Rejomulyo
Kec. Rejomulyo
Pelayanan kemitran Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi ) di puskesmas Rejomulyo
12 bulan
396.000.000 PelayananJaminan Kesehatan Masyarakat Nasional (Kapitasi ) di puskesmas Rejomulyo
Kec. Rejomulyo
Pelayanan kemitran Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi ) di puskesmas Rejomulyo
12 bulan 396.000.000
XIII Program Kebijakan Manajemen Pembangunan Kesehatan
Program Kebijakan Manajemen Pembangunan Kesehatan
101 Pengembangan manajemen perencanaan bidang kesehatan
Kabupaten Magetan
Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan anggaran tersusun sesuai standar
7 dokum
en
135.000.000
Pengembangan manajemen perencanaan bidang kesehatan
Kabupaten Magetan
Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan anggaran tersusun sesuai standar
7 dokumen
135.000.000
Sesuai
102 Pengembangan sistem informasi kesehatan
Kabupaten Magetan
jumlah dokumen data dan informasi kesehatan
3 Dokumen
75.000.000 Pengembangan sistem informasi kesehatan
Kabupaten Magetan
jumlah dokumen data dan informasi kesehatan
3 Dokumen
75.000.000 Sesuai
67
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Urusan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Pagu Indikatif
(Rp)
Urusan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Kebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
103 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
Kabupaten Magetan
Jumlah puskesmas yang dinilai
22 puskesmas
300.000.000
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
Kabupaten Magetan
Jumlah puskesmas yang dinilai
22 puskesma
s
300.000.000
Sesuai
104 akreditasi, registrasi dan sertifikasi bidang kesehatan
Kabupaten Magetan
Jumlah puskesmas yang mendapat pendamping akreditasi puskesmas
9 puskesmas
800.000.000 akreditasi, registrasi dan sertifikasi bidang kesehatan
Kabupaten Magetan
Jumlah puskesmas yang mendapat pendamping akreditasi puskesmas
9 puskesma
s
800.000.000 Sesuai
105 Akreditasi Puskesmas
Kabupaten Pendamping akreditasi puskesmas
9 puskesmas
1.380.919.000 Akreditasi Puskesmas
Kabupaten Pendamping akreditasi puskesmas
9 puskesma
s
1.380.919.000
106 Pelayanan kesehatan rujukan
kabupaten Jumlah rumah sakit yang dibina
6 RS/RS
K
110.000.000 Pelayanan kesehatan rujukan
kabupaten Jumlah rumah sakit yang dibina
6 RS/RSK 110.000.000
XIV Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan
Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan
107 Penilaian angka kredit pejabat fungsional
Kabupaten Jumlah SK yang diterbitkan
250 SK
175.000.000 Penilaian angka kredit pejabat fungsional
Kabupaten Jumlah SK yang diterbitkan
250 SK 175.000.000
Jumlah tenaga kesehatan teladan tingkat kabupaten
8 orang
Jumlah tenaga kesehatan teladan
8 orang
68
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Urusan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Pagu Indikatif
(Rp)
Urusan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Kebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
tingkat kabupaten
Jumlah nakes berijin di kabupaten magetan
912 orang
Jumlah nakes berijin di kabupaten magetan
912 orang
108 Pembinaan administrasi kepegawaian dan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan di Puskesmas dan jaringannya
Kabupaten Magetan
Jumlah SK kenaikan pangkat
100 SK
18.000.000 Pembinaan administrasi kepegawaian dan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan di Puskesmas dan jaringannya
Kabupaten Magetan
Jumlah SK kenaikan pangkat
100 SK 18.000.000 Sesuai
XV Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Program Pembinaan Lingkungan Sosial
109 Penyediaan/ pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit
Kabupaten Magetan
Pengadaan puskesmas keliling single garden
7 Unit 2.200.000.000 Penyediaan/ pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit
Kabupaten Magetan
Pengadaan puskesmas keliling single garden
7 Unit 2.200.000.000 Sesuai
69
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Urusan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Pagu Indikatif
(Rp)
Urusan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Kebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
lainnya lainnya
XVI Program menginfestasikan penanganan pengaduan masyarakat
Program menginfestasikan penanganan pengaduan masyarakat
110 Survey indeks kepuasan masyarakat
kabupaten Survey indeks kepuasan masyarakat
23 lokasi
60.000.000 Survey indeks kepuasan masyarakat
kabupaten Survey indeks kepuasan masyarakat
23 lokasi 80.000.000
70
Tabel II.6 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018
UPTD dr. SAYIDIMAN
NO.
Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Urusan/ Program/
Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Pagu indikatif
Urusan/Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Kebutuhan Dana
(Rp)
1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
RSUD dr. Sayidiman
Tersedianya pelayanan kesehatan yang berkualitas
100 % 63.000.000.000,-
Program Upaya kesehatan masyarakat
RSUD dr. Sayidiman
Tersedianya pelayanan kesehatan yang berkualitas
100 % 63.000.000.000,-
2. Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat rokok
RSUD dr. Sayidiman
Tersediannya kebutuhan gedung rawat inap jantung paru di rumah sakit
100 % 2.000.000.000 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat rokok
RSUD dr. Sayidiman
Tersediannya kebutuhan gedung rawat inap jantung paru di rumah sakit
100 % 2.000.000.000
3. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit /rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata
Pengadaaan Alat-alat kesehatan rumah sakit
RSUD dr. Sayidiman
Jumlah alat-alat kesehatan rumah sakit
100 % 3.129.630.000,- Pengadaaan Alat-alat kesehatan rumah sakit
RSUD dr. Sayidiman
Jumlah alat-alat kesehatan rumah sakit
100 % 3.129.630.000,-
71
NO.
Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Urusan/ Program/
Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Pagu indikatif
Urusan/Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Kebutuhan Dana
(Rp)
4 Program kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
RSUD dr. Sayidiman
Jumlah alat kesehatan
100 % 450.000.000 Terlaksananya persiapan penilaian Akreditasi Rumah sakit standart 2012
RSUD dr. Sayidiman
Terakreditasi versi 2012
100 % 450.000.000,-
JUMLAH 68.579.630.000 68.579.630.000
72
II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2018
dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat kecamatan sampai tingkat
kabupaten melalui media musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang).
Usulan dari pemangku kegiatan dirumuskan melalui proses Musrenbang,
dimana usulan-usulan tersebut diinventarisasi berdasarkan program dan
kegiatan yang ada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan. Program dan
kegiatan yang bersumber masyarakat disusun dengan memperhatikan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi. Usulan program dan
kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2018 tersaji dalam
Lampiran II.7.
.
73
Tabel II.7 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
No
Program/Kegiatan
Lokasi
Keluaran
Indikator Keluaran
Nilai Usulan
Akomodasi/ (TA) Tidak
Akomodasi
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Pembangunan gedung ruang laboratorium Puskesmas Tebon
Dusun Tebon, Desa Tebon, Kecamatan Barat
Mempercepat sarana medis
Tersedianya sarana medis
Rp. 200.000.000,-
A (Rp.
4.953.700.000,-)
Relokasi Puskesmas Tebon direncanakan pada Tahun 2018 melalui usulan anggaran DAK Fisik termasuk didalamnya Ruang Lab. Puskesmas Tebon
2. Pengadaan perlengkapan kantor (almari besi)
Dusun Tebon, Desa Tebon, Kecamatan Barat
Memperlancar sarana perlengkapan kantor
Terwujudnya alat simpan kantor
Rp. 17.500.000,-
A (Rp.
17.500.000,-)
Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan di Puskesmas bisa dianggarkan melalui pemanfaatan Dana Kapitasi BPJS yang diterima FKTP (Puskesmas) sesuai Permenkes 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemerintah Daerah
3. Pengadaan perlengkapan kantor (locker besi)
Dusun Tebon, Desa Tebon, Kecamatan Barat
Memperlancar sarana akomodasi
Tersedianya sarana akomodasi
Rp. 12.500.000,-
A (Rp.
12.500.000,-)
Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan di Puskesmas bisa dianggarkan melalui pemanfaatan Dana Kapitasi BPJS yang diterima FKTP (Puskesmas) sesuai Permenkes 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
74
No
Program/Kegiatan
Lokasi
Keluaran
Indikator Keluaran
Nilai Usulan
Akomodasi/ (TA) Tidak
Akomodasi
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8
Milik Pemerintah Daerah
4. Lahan parkir Puskesmas
Dusun Lembeyan Wetan, Desa Lembeyan Wetan, Kecamatan Lembeyan
Kenyamanan parkir
Tersedianya lahan parkir Puskesmas
Rp. 150.000.000,-
TA Kegiatan sudah diakomodir pada Tahun Anggaran 2016
5. Fasilitas Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) di Pustu
Dusun Kedung Panji, Dukuh Krowe Kecamatan Lembeyan
Bebas dari bakteri dan kuman
Tersedianya fasilitas CTPS di Pustu
Rp. 3.000.000,- TA Rehabilitasi Puskesmas Kedungpanji sudah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 termasuk didalamnya perbaikan fasilitas cuci tangan
6. Pembangunan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) untuk Puskesmas Maospati
Kelurahan Maospati, Kecamatan Maospati
Pembangunan IPAL Puskesmas Maospati
Pembangunan IPAL Puskesmas Maospati
Rp. 450.000.000,-
TA Pembangunan IPAL di 22 Puskesmas sudah direncanakan secara bertahap diusulkan melalui anggaran APBN namun belum disetujui, pengusulan pembangunan IPAL Puskesmas akan terus diusulkan mengingat keterbatasan anggaran APBD II Kabupaten Magetan
7. Rehab kamar mandi Pustu
Dusun Kedung Panji, Dukuh Krowe Kecamatan Lembeyan
Kamar mandi menjadi baik
Tersedianya kamar mandi
Rp. 30.000.000,-
TA Rehabilitasi Puskesmas Kedungpanji sudah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 termasuk didalamnya perbaikan kamar mandi
8. Tambah daya dan Kelurahan Tambah daya Tambah daya Rp. A Tambah daya dan instalasi
75
No
Program/Kegiatan
Lokasi
Keluaran
Indikator Keluaran
Nilai Usulan
Akomodasi/ (TA) Tidak
Akomodasi
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8
instalasi listrik Puskesmas Maospati
Maospati, Kecamatan Maospati
dan instalasi listrik Puskesmas Maospati
dan instalasi listrik Puskesmas Maospati
50.000.000,- (Rp. 10.000.000,-)
listrik Puskesmas Maospati bisa dianggarkan melalui anggaran Puskesmas Maospati sendiri melalui anggaran operasional dan pemeliharaan Puskesmas Maospati
9. Tempat Penampungan Sementara Limbah Medis Puskesmas Maospati
Kelurahan Maospati, Kecamatan Maospati
Tempat Penampungan Sementara Limbah Medis Puskesmas Maospati
Tempat Penampungan Sementara Limbah Medis Puskesmas Maospati
Rp. 70.000.000,-
TA Kondisi bangunan Puskesmas Maospati sampai saat ini masih dalam kategori Baik. Selanjutnya akan dilakukan survei ulang kondisi bangunan untuk dijadikan dasar kelayakan dilakukannya rehabilitasi kembali termasuk di dalamnya perbaikan tempat penampungan sementara limbah medis
10. Rehabilitasi Pustu Banjarejo
Desa Banjarejo Kecamatan Ngariboyo
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
Rehabilitasi lantai/ pembangunan keramik
Rp. 8.220.000,- A (Rp. 8.220.000,-)
Perbaikan keramik Pustu Banjarejo bisa dianggarkan melalui anggaran BLUD Puskesmas Ngariboyo Tahun 2018
11. Pembangunan gedung dan pagar Puskesmas Ngariboyo
Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
Pembangunan pagar keliling dan ruang rawat inap Puskesmas Ngariboyo
Rp. 30.000.000,-
TA Akan diakomodir pada Tahun Anggaran 2017 menyesuaikan ketersediaan anggaran pada waktu Perubahan APBD 2016
12. Rehabilitasi Pustu Desa Meningkatnya Rehabilitasi Rp. TA Rehabilitasi Pustu
76
No
Program/Kegiatan
Lokasi
Keluaran
Indikator Keluaran
Nilai Usulan
Akomodasi/ (TA) Tidak
Akomodasi
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8
Selopanggung Selopanggung Kecamatan Ngariboyo
kualitas kesehatan masyarakat
ruang persalinan Pustu Selopanggung
12.170.000,- Selopanggung termasuk ruang persalinannya sudah dilaksanakan pada Tahun 2013. Selanjutnya akan dilakukan survei ulang kondisi bangunan untuk dijadikan dasar kelayakan dilakukannya rehabilitasi kembali
13. Pembangunan Poskesdes
Kelurahan Plaosan Kecamatan Plaosan
Meningkatnya kesehatan masyarakat
Pembangunan Poskesdes
Rp. 200.000.000,-
TA Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) termasuk UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat) yang ada di desa sehingga pembangunan Poskesdes di desa bisa dianggarkan melalui APBDes
14. Penyuluhan Desa Siaga
Dusun Poncol, Desa Poncol Kecamatan Poncol
Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
Penyuluhan Desa Siaga
Rp. 150.000.000,-
A (Rp. 3.000.000,-)
Refreshing Desa Siaga di Dusun Poncol akan dilaksanakan Tahun 2018 oleh Puskesmas Poncol dengan Dinas Kesehatan
15. Pengadaan alat kesehatan untuk Posyandu dan Posbindu
Dusun Campursari, Desa Campursari, Kecamatan Sidorejo
Peningkatan kesehatan masyarakat
Pengadaan alat kesehatan untuk Posyandu dan Posbindu
Rp. 2.130.000 TA Pengadaan Alkes Posbindu sudah teranggarkan tahun 2016 untuk 14 Puskesmas termasuk Puskesmas Sidokerto, dimana operasional Alkes tersebut oleh petugas kesehatan yang sudah terlatih di Puskesmas
16. Pengadaan alat Dusun Peningkatan Pengadaan alat Rp. 2.500.000 TA Pengadaan Alkes Posbindu
77
No
Program/Kegiatan
Lokasi
Keluaran
Indikator Keluaran
Nilai Usulan
Akomodasi/ (TA) Tidak
Akomodasi
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8
kesehatan untuk Posyandu dan Posbindu
Widorokandang, Desa Widorokandang, Kecamatan Sidorejo
kesehatan masyarakat
kesehatan untuk Posyandu dan Posbindu
sudah teranggarkan tahun 2016 untuk 14 Puskesmas termasuk Puskesmas Sidokerto, dimana operasional Alkes tersebut oleh petugas kesehatan yang sudah terlatih di Puskesmas
78
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Penyusunan perencanaan pembangunan bidang kesehatan berdasarkan
acuan yang ada dalam Renstra dengan memperhatikan memperhatikan usulan yang
telah melalui pembahasan dalam forum musrenbang melibatkan berbagai pihak
dengan penyelarasan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Penyusunan prioritas
pembangunan kesehatan tetap mengacu pada kondisi umum daerah Kabupaten
Magetan yang dihadapi termasuk adanya masalah mendesak yang harus segera
diatasi serta penyesuaian dengan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki terutama
sumberdaya finansial.
Penyusunan Renja Tahun 2018 merupakan tahun kelima yang merupakan
tahun terakhir dari periode Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun
2013-2018. Arah kebijakan pembangunan bidang kesehatan tahun kelimaRenstra
diprioritas bagi Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Penguatan Fasyankes
Layanan Primer, Akreditasi Fasyankes, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
serta Peningkatan Kewaspadaan Risiko Kejadian Luar Biasa (KLB).
Perencanaan pembangunan bidang kesehatan diperlukan fokus dan arah
kebijakan pembangunan yang jelas dan terarah, tepat sasaran, efektif, efisian dan
memiliki fokus tujuan sehingga hasil yang dicita-citakan dapat lebih mudah dicapai.
Kebijakan umum belanja yang ditetapkan dalam Renja Tahun 2018 adalah usulan
program dan kegiatan yang bersifat mendesak dan prioritas untuk mencukupi
kebutuhan operasional rutin, memacu pencapaian target capaian kinerja dan
pencapaian target Renstra, mencukupi belanja wajib/prioritas, penyesuaian terhadap
program/kegiatan yang merupakan kebijakan dari Kementrian Kesehatan dan Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
Program dan kegiatan prioritas dalam Rencana Kerja Tahun 2018 tetap
mengacu pada Program prioritas Renstra Tahun 2013-2018 dan Renja Tahun 2017
dalam rangka mewujudkan visiKabupaten Magetan sesuai yang tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan
Tahun 2013-2018 yaitu“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
MAGETAN YANG ADIL, MANDIRI DAN BERMARTABAT”
79
Program dan kegiatan prioritas pembangunan kesehatan dalam Renja Dinas
Kesehatan tahun 2018, meliputi :
1. Standarisasi Puskesmas sesuai dengan Permenkes 75 Tahun 2014 tentang
Puskesmas dengan Rehabilitasi Berat Puskesmas Plaosan, Tebon dan Tladan
2. Pemberian jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
3. Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)
4. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
5. Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular
III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa sebagai salah satu pelaku
pembangunan kesehatan, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan harus
menyusun Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2018.
Renja Dinas Kesehatan Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan
yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang
akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dalam kurun waktu Tahun 2018
dengan menekankan pada pencapaian sasaran prioritas nasional serta program
prioritas Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur.
Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan pembangunan
kesehatan makin kompleks dan bahkan tidak terduga. Oleh sebab itu pembangunan
kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika kependudukan,
epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta globalisasi dan demikratisasi dengan semangat
kemitraan, kerja sama lintas sektoral serta mendorong peran serta aktif masyarakat.
80
III.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan
Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor
kunci keberhasilan yang ditetapkan sesuai visi dan misi yang ingin dicapai.
Penetapan tujuan mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan
kegiatan dalam rangka implementasi visi dan misi.
Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pembangunan
khususnya bidang kesehatan dan membantu Bupati Magetan dalam menyusun dan
merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan.
Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Magetan yang akan
dilaksanakan dalam rentang waktu 2013-2018 sesuai dengan visi Kepala Daerah
terpilih adalah “TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MAGETAN
YANG ADIL, MANDIRI DAN BERMARTABAT”. Guna mendukung visi tersebut
serta berdasar pada analisis perkembangan situasi dan kondisi serta memperhatikan
dasar penyelenggaraan pembangunan dalam RPJMD bidang kesehatan Rencana
Strategis Kementerian Kesehatan dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Timur.
Tabel III.1
Tujuan, Sasaran dan Target Renja Dinas Kesehatan Tahun 2018
No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target Kinerja
Tahun 2018
1 2 3 4 5
1 Meningkatkan pelayanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat
Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat dan penyehatan lingkungan
Cakupan Rumah
Tangga Sehat
75%
Jumlah Desa/
Kelurahan yang
melaksanakan
STBM
40 desa/kel
81
No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target Kinerja
Tahun 2018
1 2 3 4 5
Meningkatnya
upaya
pengendalian
penyakit secara
optimal
Cakupan
desa/kelurahan
universal child
immunization (UCI)
92%
Meningkatnya
upaya pelayanan
kesehatan yang
bermutu dan
terjangkau bagi
masyarakat
Angka kematian ibu
per 100.000
kelahiran hidup
102
Angka kematian bayi
per 1000 kelahiran
hidup
23
Persentase balita
gizi buruk
0,46%
Persentase
Puskesmas sesuai
Standar Akreditasi
100%
Meningkatnya
sediaan farmasi,
alat kesehatan,
makanan bermutu
secara optimal
Ketersediaan Obat
per kapita per tahun
di sarana pelayanan
kesehatan dasar
(Rp/kapita)
Rp.18.000/kapita
Meningkatnya pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan secara optimal
Rasio dokter per
1000 penduduk
0,3
Rasio perawat per
1000 penduduk
0,84
Rasio bidan per
1000 penduduk
0,55
Meningkatnya
pembiayaan
kesehatan secara
optimal
Prosentase
penduduk yang
memiliki Jaminan
Kesehatan Prabayar
69%
Terwujudnya tata kelola dan manajemen keuangan, perencanaan dan evaluasi
Nilai akuntabilitas
kinerja Dinas
Kesehatan
B
82
III.3 Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan
Pada Tahun 2018, Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan akan melaksanakan
program dan kegiatan sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
d. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
4. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
a. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
b. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
c. Pengelolaan Obat E-Logistik
5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
a. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
b. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
c. Penyediaan jasa pelayanan kesehatan
d. Penyediaan jasa sarana pelayanan kesehatan
e. Pelayanan kesehatan dasar Icon Gubernur
f. Pelayanan kesehatan matra
g. Peningkatan kesehatan anak sekolah, remaja dan lanjut usia
h. Peningkatan kesehatan ibu, anak dan reproduksi
i. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Ngariboyo (BLUD)
j. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Panekan (BLUD)
k. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kawedanan (BLUD)
l. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Karangrejo (BLUD)
m. Jaminan Persalinan
n. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
o. Pelayanan Kesehatan Tradisional
83
p. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Candirejo
q. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Sidokerto
r. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Plaosan
s. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Sumberagung
t. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Poncol
u. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Parang
v. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tladan
w. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Lembeyan
x. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Takeran
y. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Gorang-
Gareng Taji
z. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Bendo
å. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Maospati
ä. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Ngujung
ö. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tebon
aa. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Kartoharjo
bb. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Taji
cc. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Sukomoro
dd. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Rejomulyo
ee. Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Ngariboyo
ff. Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Candirejo
gg. Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Panekan
hh. Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Sidokerto
ii. Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Plaosan
jj. Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Sumberagung
84
kk. Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Poncol
ll. Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Parang
mm. Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Kawedanan
nn. Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Tladan
oo. Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Lembeyan
pp. Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Takeran
qq. Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Gorang-Gareng
Taji
rr. Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Bendo
ss. Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Maospati
tt. Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Ngujung
uu. Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Tebon
vv. Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Kartoharjo
ww. Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Karangrejo
xx. Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Taji
yy. Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Sukomoro
zz. Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Rejomulyo
åå. Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
6. Program Pengawasan Obat dan Makanan
a. Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan
makanan
b. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
7. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
a. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
b. Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
c. Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat
8. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
a. Pemberian tambahan makanan dan vitamin
9. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
a. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
b. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
10. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
a. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
85
b. Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik
c. Peningkatan Imunisasi
d. Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah
e. Peningkatan surveilans penyakit tidak menular
11. Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
a. Survey Indek Kepuasan Masyarakat
12. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
Puskesmas/Puskesmas pembantu dan jaringannya
a. Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas
b. Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas dan jaringannya
c. Perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya (DAK)
13. Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
a. Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
b. Kemitraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Non Kapitasi BPJS)
c. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas
Candirejo
d. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas
Sidokerto
e. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas
Plaosan
f. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas
Sumberagung
g. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas
Poncol
h. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas
Parang
i. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas
Tladan
j. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas
Lembeyan
k. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas
Takeran
86
l. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas
Gorang-Gareng Taji
m. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas
Bendo
n. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas
Maospati
o. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas
Ngujung
p. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas
Tebon
q. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas
Kartoharjo
r. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Taji
s. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas
Sukomoro
t. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas
Rejomulyo
14. Program Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan
a. Pengembangan manajemen perencanaan bidang kesehatan
b. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
c. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
d. Akreditasi, registrasi, dan sertifikasi bidang kesehatan
e. Akreditasi Puskesmas
f. Pelayanan Kesehatan Rujukan
15. Program Pemberdayaan sumberdaya kesehatan
a. Penilaian angka kredit pejabat fungsional
b. Pembinaan administrasi kepegawaian dan perencanaan kebutuhan
tenaga kesehatan di Puskesmas dan jaringannya
16. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan
a. Penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi
masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan
penyakit lainnya
87
Program dan kegiatan yang dilaksanakan UPTD RSUD dr. Sayidiman Magetan
pada Tahun 2018 sebagai berikut :
1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
a. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
2. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/
Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata
a. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
3. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan
a. Penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat
yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit
lainnya
88
Tabel III.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018
NO KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2019
LOKASI TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKA
TIF (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
15.247.800.000 DAU/ DBH Pusat
0,00
01.02 Kesehatan 100.000.000 DAK
0 DAK Non Fisik
30.877.975.000 Dana Kapitasi, Non-Kapitasi, dan BLU Puskesmas (Dinkes)
19.957.294.687 DBH Pajak Rokok
6.264.792.500 DBHCHT
61.000.000.000 BLUD
1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya jasa&pelayanan admnistrasi perkantoran
12 bulan 1.000.000.000
0,00
1 1.02.01.020
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi
Jumlah pelayanan administrasi perkantoran
Kabupaten 12 bulan (administrasi perkantoran pada
1.000.000.000 DAU/ DBH Pusat
0,00
89
NO KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2019
LOKASI TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKA
TIF (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Perkantoran Dinas Kesehatan dan Jaringannya sesuai kebutuhan selama 12 bulan. HR K2 (4 orang), jasa keamanan 6 orang, jasa kebersihan 4 orang, jasa pengemudi 2 orang)
1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur
100% 345.000.000 0,00
2 1.02.027 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor
Kabupaten 2 jenis (1 meubelair paket (meja kursi dan almari))
25.000.000 DAU/ DBH Pusat
0,00
3 1.02.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor
Kabupaten 2 jenis (Jumlah gedung kantor sejumlah 2 jenis)
50.000.000 DAU/ DBH Pusat
0,00
4 1.02.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara
Kabupaten 15 mobil () 220.000.000 DAU/ DBH Pusat
0,00
5 1.02.02.026
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
Kabupaten 3 jenis (ac, printer, cctv)
50.000.000 DAU/ DBH Pusat
0,00
1.02.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
35.000.000 0,00
90
NO KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2019
LOKASI TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKA
TIF (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6 1.02.053 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Jumlah bimtek yang dilaksanakan
Kabupaten 5 kali (Bimtek jabfung perawat 60 orang ; jabfung bidan 60 orang ; jabfung pengelola obat 50 orang ; jabfung sanitarian dan lab 50 orang; manajemen puskesmas 60 orang)
35.000.000 DAU/ DBH Pusat
0,00
1.02.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Prosentase kecukupan alkes di puskesmas & jaringan,Ketersediaan obat perkapita pertahun
75 %,Rp. 180,00 perkapita
1.525.000.000 0,00
7 1.02.151 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Jumlah pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
Kabupaten 3 jenis (Pengadaan Obat, Reagen dan BMHP sejumlah 3 Paket)
25.000.000 DAK persiapan BU DAK 25JT
0,00
8 1.02.152 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
Jumlah Puskesmas mendapatkan alat kesehatan
Kabupaten 22 puskesmas () 1.500.000.000 DAU/ DBH Pusat
0,00
9 1.02.158 Pengelolaan Obat E-Logistik
Jumlah pelaksanaan Pengelolaan Obat E Logistik di Gudang Farmasi dan Laboratorium Kesehatan
Kabupaten 12 bulan (Pengelolaan Obat E Logistik di Gudang Farmasi dan Laboratorium Kesehatan)
0 DAK Non Fisik
0,00
91
NO KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2019
LOKASI TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKA
TIF (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Prosentase pelayanan kesehatan sesuai SPM dan MDGs
100 % 15.633.555.000 0,00
10 1.02.162 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
Jumnlah pelaksanaan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan ; Kegiatan P3K Insidental (PHBN, Even khusus, Olah raga)
Kabupaten 10 Pos PAM (Kegiatan PAM Hari raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru serta P3K Lainnya sejumlah 10 Pos PAM); 1200 OH ()
200.000.000 DAU/ DBH Pusat
0,00
11 1.02.16.012
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
Jumlah pelaksanaan penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan gudang farmasi dan lab. kesehatan
Kabupaten 12 bulan (Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Gudang Farmasi dan Laboratorium Kesehatan 12 bulan)
150.000.000 DAU/ DBH Pusat
0,00
12 1.02.16.015
Penyediaan jasa pelayanan kesehatan
Prosentase pelayanan kesehatan dasar yang memenuhi standar (retribusi)
Kabupaten 100 % (Prosentase pelayanan kesehatan dasar yang memenuhi standar (retribusi) sebesar 100%)
821.040.000 Dana Kapitasi, Non-Kapitasi, dan BLU Puskesmas (Dinkes)
0,00
92
NO KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2019
LOKASI TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKA
TIF (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
13 1.02.16.016
Penyediaan jasa sarana kesehatan
Jumlah UPTD yang dipenuhi kebutuhan sarana pelayanan kesehatannya agar sesuai standar
Kabupaten 23 UPTD (perawatan dan standarisasi alkes, isi ulang oksigen, sarana pencegahan penyakit infeksius, jasa pembakaran sampah medis, pemeliharaan software di UPTD)
1.044.960.000 Dana Kapitasi, Non-Kapitasi, dan BLU Puskesmas (Dinkes)
0,00
14 1.02.16.021
Pelayanan Kesehatan Dasar Icon Gubernur
Jumlah tenaga medis/ paramedis program Icon Gubernur yang menerima hr
Kabupaten 109 orang (109 perawat @ Rp.1.4500 per bulan Pembayaran Honor 109 Perawat Ponkesdes (asumsi anggaran sharing dr BK Prov 109 org x 1.4500 x 12 bulan = 1.896.6000,-) dan Honor 2 orang Dokter Puskesmas Rawat Inap Standar (asumsi anggaran sharing dr BK Prov 2 )
2.690.000.000 DAU/ DBH Pusat
0,00
15 1.02.16.022
Pelayanan Kesehatan Matra
Jumlah CJH yang mendapat pelayanan kesehatan
Kabupaten 356 orang (356 orang CJH yang difasilitasi)
110.000.000 DBH Pajak Rokok
0,00
93
NO KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2019
LOKASI TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKA
TIF (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
16 1.02.16.023
Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah, Remaja dan Lanjut Usia
Persentase cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia produktif; Persentase cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan; Persentase cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut
Kabupaten 100 % (Cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sebesar 100%); 100 % (Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan sebesar 100%); 100 % (Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut sebesar 100%)
300.000.000 DBH Pajak Rokok
0,00
17 1.02.16.024
Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi
Persentase cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil; Persentase cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin; Persentase cakupan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; Persentase cakupan pelayanan kesehatan balita; Jumlah angka kematian ibu; Jumlah angka Kematian Bayi
Kabupaten 100 % (Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil sebesar 100%); 100 % (Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sebesar 100%); 100 % (Cakupan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebesar 100%); 100 % (Cakupan pelayanan kesehatan balita sebesar 100%); 70 per 1000 KH (Angka Kematian Ibu sebesar < 70/1000 KH); 23 per 10 KH (Angka kematian Bayi sebesar < 23/10 KH)
700.000.000 DBH Pajak Rokok
0,00
94
NO KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2019
LOKASI TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKA
TIF (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
18 1.02.16.026
Pelayanan kesehatan di Puskesmas Ngariboyo (BLUD)
Persentase capaian SPM Kesehatan (SPM BLUD)
kec. NGARIBOYO
70 % (Pencapaian SPM Kesehatan (SPM BLUD) 70%)
1.700.000.000 Dana Kapitasi, Non-Kapitasi, dan BLU Puskesmas (Dinkes)
0,00
19 1.02.16.027
Pelayanan kesehatan di Puskesmas Panekan (BLUD)
Persentase capaian SPM Kesehatan (SPM BLUD)
Kabupaten 70 % (Pencapaian SPM Kesehatan (SPM BLUD) 70%)
3.264.580.000 Dana Kapitasi, Non-Kapitasi, dan BLU Puskesmas (Dinkes)
0,00
20 1.02.16.028
Pelayanan kesehatan di Puskesmas Kawedanan (BLUD)
Persentase capaian SPM Kesehatan (SPM BLUD)
kec. KAWEDANAN
70 % (Pencapaian SPM Kesehatan (SPM BLUD) 70%)
1.940.000.000 Dana Kapitasi, Non-Kapitasi, dan BLU Puskesmas (Dinkes)
0,00
21 1.02.16.029
Pelayanan kesehatan di Puskesmas Karangrejo (BLUD)
Persentase capaian SPM Kesehatan (SPM BLUD)
kec. KARANGREJO
70 % (Pencapaian SPM Kesehatan (SPM BLUD) 70%)
1.530.175.000 Dana Kapitasi, Non-Kapitasi, dan BLU Puskesmas (Dinkes)
0,00
95
NO KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2019
LOKASI TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKA
TIF (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
22 1.02.16.030
Jaminan Persalinan Jumlah Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) bagi bumil dan bufas
Kabupaten 2 RTK (2 RTK di dekat RSUD Sayyidiman Magetan dan 1 di dekat RSU Sudono)
0 DAK Non Fisik
0,00
23 1.02.16.031
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Jumlah pelaksanaan BOK Rujukan UKM Sekunder Dinas Kesehatan
Kabupaten 12 bulan (Pelaksanaan BOK Rujukan UKM Sekunder Dinas Kesehatan 12 bulan)
0 DAK Non Fisik
0,00
24 1.02.16.032
Pelayanan Kesehatan Tradisional
Jumlah penyehat tradisional yang dibina
Kabupaten 200 Orang (50 orang untuk pengobat tradisional ramuan, 150 orang untuk pengobat tradisional ketrampilan (pijat))
75.000.000 DAU/ DBH Pusat
0,00
25 1.02.16.033
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Candirejo
Jumlah pelaksanaan penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Candirejo
kec. MAGETAN
12 bulan (Untuk LTA (listrik, telpon,air) internet, jasa kebersihan, keamanan, pengemudi di Puskesmas Candirejo )
51.900.000 DAU/ DBH Pusat
0,00
26 1.02.16.034
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sidokerto
Jumlah pelaksanaan penyediaan operasional dan pemeliharaan di Puskesmas Sidokerto
kec. SIDOREJO
12 bulan (untuk LTA, internet, kebersihan, keamanan, pengemudi di Puskesmas Sidokerto)
60.000.000 DAU/ DBH Pusat
0,00
96
NO KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2019
LOKASI TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKA
TIF (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
27 1.02.16.035
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Plaosan
Tercukupinya biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Plaosan dan jaringannya
kec. PLAOSAN
12 bulan (untuk LTA, internet, kebersihan, keamanan, pengemudi)
75.700.000 DAU/ DBH Pusat
0,00
28 1.02.16.036
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sumberagung
Tercukupinya biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Sumberagung dan jaringannya
kec. PLAOSAN
12 bulan (untuk LTA, internet, kebersihan, keamanan, pengemudi)
54.500.000 DAU/ DBH Pusat
0,00
29 1.02.16.037
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Poncol
Tercukupinya biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Poncol dan jaringannya
kec. PONCOL
12 bulan (untuk LTA, internet, kebersihan, keamanan, pengemudi)
56.200.000 DAU/ DBH Pusat
0,00
30 1.02.16.038
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Parang
Tercukupinya biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Parang dan jaringannya
kec. PARANG
12 bulan (untuk LTA, internet, kebersihan, keamanan, pengemudi)
56.400.000 DAU/ DBH Pusat
0,00
31 1.02.16.039
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tladan
Tercukupinya biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Tladan dan jaringannya
kec. KAWEDANAN
12 bulan (untuk LTA, internet, kebersihan, keamanan, pengemudi)
55.900.000 DAU/ DBH Pusat
0,00
32 1.02.16.040
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Lembeyan
Tercukupinya biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Lembeyan dan jaringannya
kec. LAMBEYAN
12 bulan (untuk LTA, internet, kebersihan, keamanan, pengemudi)
59.100.000 DAU/ DBH Pusat
0,00
97
NO KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2019
LOKASI TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKA
TIF (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
33 1.02.16.041
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Takeran
Tercukupinya biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Takeran dan jaringannya
kec. TAKERAN
12 bulan (untuk LTA, internet, kebersihan, keamanan, pengemudi)
63.640.000 DAU/ DBH Pusat
0,00
34 1.02.16.042
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Gorang-Gareng Taji
Tercukupinya biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Gorang-Gareng Taji dan jaringannya
kec. NGUNTORONADI
12 bulan (untuk LTA, internet, kebersihan, keamanan, pengemudi)
64.400.000 DAU/ DBH Pusat
0,00
35 1.02.16.043
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Bendo
tercukupinya biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Bendo dan jaringannya
kec. BENDO 12 bulan (untuk LTA, internet, kebersihan, keamanan, pengemudi)
63.400.000 DAU/ DBH Pusat
0,00
36 1.02.16.044
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Maospati
tercukupinya biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Maospati dan jaringannya
kec. MAOSPATI
12 bulan (untuk LTA, internet, kebersihan, keamanan, pengemudi)
87.200.000 DAU/ DBH Pusat
0,00
37 1.02.16.045
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Ngujung
tercukupinya biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Ngujung dan jaringannya
kec. MAOSPATI
12 bulan (untuk LTA, internet, kebersihan, keamanan, pengemudi)
69.560.000 DAU/ DBH Pusat
0,00
38 1.02.16.046
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tebon
tercukupinya biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Tebon dan jaringannya
kec. BARAT 12 bulan (untuk LTA, internet, kebersihan, keamanan, pengemudi)
54.400.000 DAU/ DBH Pusat
0,00
98
NO KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2019
LOKASI TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKA
TIF (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
39 1.02.16.047
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Kartoharjo
tercukupinya biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Kartoharjo dan jaringannya
kec. KARTOHARJO
12 bulan (untuk LTA, internet, kebersihan, keamanan, pengemudi)
54.500.000 DAU/ DBH Pusat
0,00
40 1.02.16.048
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Taji
tercukupinya biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Taji dan jaringannya
kec. KARAS 12 bulan (untuk LTA, internet, kebersihan, keamanan, pengemudi)
58.100.000 DAU/ DBH Pusat
0,00
41 1.02.16.049
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sukomoro
tercukupinya biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Sukomoro dan jaringannya
kec. SUKOMORO
12 bulan (untuk LTA, internet, kebersihan, keamanan, pengemudi)
71.100.000 DAU/ DBH Pusat
0,00
42 1.02.16.050
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Rejomulyo
tercukupinya biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Rejomulyo dan jaringannya
kec. BARAT 12 bulan (untuk LTA, internet, kebersihan, keamanan, pengemudi)
51.800.000 DAU/ DBH Pusat
0,00
43 1.02.16.051
Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Ngariboyo
tercukupinya BOK Puskesmas Ngariboyo (Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat)
kec. NGARIBOYO
12 bulan (terlaksananya upaya preventif dan promotif di puskesmas)
0 DAK Non Fisik
0,00
44 1.02.16.052
Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Candirejo
tercukupinya BOK Puskesmas Candirejo (Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat)
kec. MAGETAN
12 bulan (terlaksananya upaya preventif dan promotif di puskesmas)
0 DAK Non Fisik
0,00
99
NO KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2019
LOKASI TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKA
TIF (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
45 1.02.16.053
Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Panekan
tercukupinya BOK Puskesmas Panekan (Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat)
kec. PANEKAN
12 bulan (terlaksananya upaya preventif dan promotif di puskesmas)
0 DAK Non Fisik
0,00
46 1.02.16.054
Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Sidokerto
tercukupinya BOK Puskesmas Sidokerto (Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat)
kec. SIDOREJO
12 bulan (terlaksananya upaya preventif dan promotif di puskesmas)
0 DAK Non Fisik
0,00
47 1.02.16.055
Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Plaosan
tercukupinyan BOK Puskesmas Plaosan (Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat)
kec. PLAOSAN
12 bulan (terlaksananya upaya preventif dan promotif di puskesmas)
0 DAK Non Fisik
0,00
48 1.02.16.056
Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Sumberagung
tercukupinya BOK Puskesmas Sumberagung (Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat)
kec. PLAOSAN
12 bulan (terlaksananya upaya preventif dan promotif di puskesmas)
0 DAK Non Fisik
0,00
49 1.02.16.057
Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Poncol
tercukupinya BOK Puskesmas Poncol (Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat)
kec. PONCOL
12 bulan (terlaksananya upaya preventif dan promotif di puskesmas)
0 DAK Non Fisik
0,00
50 1.02.16.058
Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Parang
tercukupinya BOK Puskesmas Parang (Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat)
kec. PARANG
12 bulan (terlaksananya upaya preventif dan promotif di puskesmas)
0 DAK Non Fisik
0,00
100
NO KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2019
LOKASI TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKA
TIF (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
51 1.02.16.059
Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Kawedanan
tercukupinya BOK Puskesmas Kawedadan (Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat)
kec. KAWEDANAN
12 bulan (terlaksananya upaya preventif dan promotif di puskesmas)
0 DAK Non Fisik
0,00
52 1.02.16.060
Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Tladan
tercukupinya BOK Puskesmas Tladan (Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat)
kec. KAWEDANAN
12 bulan (terlaksananya upaya preventif dan promotif di puskesmas)
0 DAK Non Fisik
0,00
53 1.02.16.061
Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Lembeyan
tercukupinya BOK Puskesmas Lembeyan (Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat)
kec. LAMBEYAN
12 bulan (terlaksananya upaya preventif dan promotif di puskesmas)
0 DAK Non Fisik
0,00
54 1.02.16.062
Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Takeran
tercukupinya BOK Puskesmas Takeran (Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat)
kec. TAKERAN
12 bulan (terlaksananya upaya preventif dan promotif di puskesmas)
0 DAK Non Fisik
0,00
55 1.02.16.063
Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Gorang-Gareng Taji
tercukupinya BOK Puskesmas Gorang Gareng Taji (Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat)
kec. NGUNTORONADI
12 bulan (terlaksananya upaya preventif dan promotif di puskesmas)
0 DAK Non Fisik
0,00
56 1.02.16.064
Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Bendo
tercukupinya BOK Puskesmas Bendo (Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat)
kec. BENDO 12 bulan (terlaksananya upaya preventif dan promotif di puskesmas)
0 DAK Non Fisik
0,00
101
NO KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2019
LOKASI TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKA
TIF (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
57 1.02.16.065
Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Maospati
tercukupinya BOK Puskesmas Maospati (Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat)
kec. MAOSPATI
12 bulan (terlaksananya upaya preventif dan promotif di puskesmas)
0 DAK Non Fisik
0,00
58 1.02.16.066
Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Ngujung
tercukupinya BOK Puskesmas Ngujung (Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat)
kec. MAOSPATI
12 bulan (terlaksananya upaya preventif dan promotif di puskesmas)
0 DAK Non Fisik
0,00
59 1.02.16.067
Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Tebon
tercukupinya BOK Puskesmas Tebon (Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat)
kec. BARAT 12 bulan (terlaksananya upaya preventif dan promotif di puskesmas)
0 DAK Non Fisik
0,00
60 1.02.16.068
Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Kartoharjo
tercukupinya BOK Puskesmas Kartoharjo (Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat)
kec. KARTOHARJO
12 bulan (terlaksananya upaya preventif dan promotif di puskesmas)
0 DAK Non Fisik
0,00
61 1.02.16.069
Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Karangrejo
tercukupinya BOK Puskesmas Karangrejo (Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat)
kec. KARANGREJO
12 bulan (terlaksananya upaya preventif dan promotif di puskesmas)
0 DAK Non Fisik
0,00
62 1.02.16.070
Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Taji
tercukupinya BOK Puskesmas Taji (Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat)
kec. KARAS 12 bulan (terlaksananya upaya preventif dan promotif di puskesmas)
0 DAK Non Fisik
0,00
102
NO KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2019
LOKASI TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKA
TIF (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
63 1.02.16.071
Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Sukomoro
tercukupinya BOK Puskesmas Sukomoro (Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat)
kec. SUKOMORO
12 bulan (terlaksananya upaya preventif dan promotif di puskesmas)
0 DAK Non Fisik
0,00
64 1.02.16.072
Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Rejomulyo
tercukupinya BOK Puskesmas Rejomulyo (Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat)
kec. BARAT 12 bulan (terlaksananya upaya preventif dan promotif di puskesmas)
0 DAK Non Fisik
0,00
65 1.02.16.073
Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Pelaksanaan Dukungan Manajemen BOK di Dinas Kesehatan; Pelaksanaan Dukungan Manajemen BOK di Dinas Kesehatan
Kabupaten 12 bulan (Pelaksanaan Dukungan Manajemen BOK di Dinas Kesehatan 12 bulan); 12 bulan (Pelaksanaan Dukungan Manajemen BOK di Dinas Kesehatan 12 bulan)
0 DAK Non Fisik
0,00
1.02.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan
Prosentase TPM yang memenuhi syarat
76% 210.000.000 0,00
103
NO KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2019
LOKASI TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKA
TIF (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
66 1.02.171 Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
Jumlah peserta penyuluhan keamanan obat, makanan ,kosmetika dan bahan berbahaya
Kabupaten, kec. PLAOSAN
3690 orang (3690 peserta penyuluhan keamanan obat, makanan ,kosmetika dan bahan berbahaya di Kabupaten Magetan dan daerah wisata Sarangan)
110.000.000 DAU/ DBH Pusat
0,00
67 1.02.172 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya
Jumlah ritel yang dipantau keamanan pangan di wilayah Kabupaten Magetan
Kabupaten 450 ritel (450 ritel yang dipantau pada momen lebaran dan tahun baru)
100.000.000 DAU/ DBH Pusat
0,00
1.02.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Cakupan rumah tangga sehat,Cakupan Desa Siaga Aktif
81 %,100 % 1.300.000.000 0,00
68 1.02.191 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Cakupan Rumah Tangga Sehat
Kabupaten, kec. PONCOL
56 % (102.175 Rumah tangga sasaran di Kabupaten Magetan ( survey PHBS ))
800.000.000 DBH Pajak Rokok
0,00
69 1.02.193 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
Cakupan Desa Siaga Aktif Kabupaten 100 % (235 Desa/kelurahan siaga aktif)
500.000.000 DBH Pajak Rokok
0,00
1.02.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Jumlah anak sekolah yang diberi tambahan gizi,Prevalensi balita kekurangan gizi
,0,40 % 500.000.000 0,00
104
NO KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2019
LOKASI TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKA
TIF (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
70 1.02.202 Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Prosentase balita gizi buruk; Cakupan Balita Gizi Buruk yeng mendapat perawatan; Cakupan pemberian MP-ASI balita Gakin umur 6-24 bulan ; Prosentase balita ditimbang berat badannya (D/S)
Kabupaten 100 % (Cakupan Balita Gizi Buruk yeng mendapat perawatan sebesar 100%); 100 % (Cakupan pemberian MP-ASI balita keluarga miskin umur 6-24 bulan sebesar 100%); 85 % (Prosentase balita ditimbang berat badannya (D/S) sebesar 85%)
500.000.000 DAU/ DBH Pusat
0,00
1.02.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Prosentase penduduk mengakses jamban sehat,Jumlah desa/kel melaksanakan STBM,Prosentase penduduk memiliki akses air minum ,Jumlah desa/kel ODF
100 %,55 desa,100 %,235 desa
2.017.294.687 0,00
71 1.02.211 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
Prosentase penduduk menggunakan jamban sehat; Jumlah Desa/ Kelurahan ODF ; Jumlah Desa/ Kelurahan yang melaksanakan STBM
Kabupaten 100 % (400 unit stimulan jamban); 235 desa/kelurahan (Jumlah Desa/ Kelurahan ODF sebanyak 235 desa/kelurahan); 55 desa/kelurahan (Jumlah Desa/ Kelurahan yang melaksanakan STBM sejumlah 55 desa/kelurahan)
1.017.294.687 DBH Pajak Rokok
0,00
105
NO KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2019
LOKASI TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKA
TIF (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
72 1.02.212 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
Prosentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas; Prosentase pemusnahan sampah padat medis puskesmas; Prosentase TPS/ TPA memenuhi syarat; Prosentase Tempat - Tempat Umum (TTU) memenuhi syarat; Prosentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) memenuhi syarat
Kabupaten 100 % (Prosentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas sebesar 100%); 100 % (Prosentase pemusnahan sampah padat medis puskesmas sebesar 100%); 100 % (Prosentase TPS/ TPA memenuhi syarat sebesar 100%); 87 % (Prosentase Tempat - Tempat Umum (TTU) memenuhi syarat sebesar 87%); 78 % (Prosentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) memenuhi syarat sebesar 78 %)
1.000.000.000 DBH Pajak Rokok
0,00
1.02.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Prosentase pencegahan & penanggulangan penyakit
100% 3.905.000.000 0,00
73 1.02.225 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Angka kejadian malaria per 1000 penduduk; Penemuan dan penanganan penderita diare; Penemuan dan penanganan penderita pneumonia balita; Menurunkan angka kecacatan akibat kusta; Cakupan penemuan dan pengananan penderita DBD; Prosentase orang
Kabupaten 100 % (Penemuan dan penanganan penderita diare sebesar 100%); 100 % (Penemuan dan penanganan penderita pneumonia balita sebesar 100%); 5 % (Menurunkan angka kecacatan akibat kusta sebesar < 5%); 100 % (Cakupan penemuan
1.845.000.000 DBH Pajak Rokok
0,00
106
NO KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2019
LOKASI TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKA
TIF (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
dengan TB mendapatkan pelayanan sesuai standar; Prosentase orang beresiko terinfensi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar
dan pengananan penderita DBD sebesar 100%); 80 % (Prosentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan sesuai standar sebesar 80%); 100 % (Prosentase orang beresiko terinfensi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar sebesar 100%)
74 1.02.226 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik
Jumlah kelompok resiko tinggi tertular HIV
Kabupaten 12 kelompok (12 kelompok yang mendapatkan pembinaan dan penjaringan HIV)
40.000.000 DBH Pajak Rokok
0,00
75 1.02.228 Peningkatan imuniasasi Jumlah bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap; Jumlah puskesmas dengan rantai dingin vaksin efektif; Prosentase usia pendidikan dasar yang mendapatkan imunisasi tembahan lengkap
Kabupaten 92 % (Jumlah bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap sebesar 92%); 22 puskesmas (pemantauan ranati dingin vaksin di 22 puskesmas); 92 % (Prosentase usia pendidikan dasar yang
300.000.000 DBH Pajak Rokok
0,00
107
NO KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2019
LOKASI TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKA
TIF (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
mendapatkan imunisasi tembahan lengkap sebesar 92%)
76 1.02.229 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah
Cakupan AFP per 1000 penduduk < 15 tahun; Cakupan desa/ kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
Kabupaten 2 orang (Cakupan AFP per 1000 penduduk < 15 tahun sebesar lebih dari sama dengan 2 orang); 100 % (Cakupan desa/ kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam sebesar 100%)
150.000.000 DBH Pajak Rokok
0,00
77 1.02.22.012
Peningkatan Surveilans Penyakit Tidak Menular
Prosentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar; Prosentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; Prosentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar; Prosentase penduduk 15 -
Kabupaten 100 % (Prosentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 100%); 100 % (Prosentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 100 %); 100 % (Prosentase ODGJ berat yang mendapatkan
1.570.000.000 DBH Pajak Rokok
0,00
108
NO KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2019
LOKASI TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKA
TIF (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
59 tahun yang dilakukan skrining faktor resiko PTM pada kelompok tertentu; Prosentase deteksi dini kanker serviks pada WUS
pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar sebesar 100%); 100 % (Prosentase penduduk 15 - 59 tahun yang dilakukan skrining faktor resiko PTM pada kelompok tertentu sebesar 100 %); 30 % (Prosentase deteksi dini kanker serviks pada WUS sebesar 30 %)
1.02.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
Prosentase puskesmas & jaringanya dlm kondisi baik
100% 2.825.000.000 0,00
78 1.02.257 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
Pengadaan IPAL Puskesmas
Kabupaten 5 unit (Pengadaan IPAL Puskesmas sejumlah 5 Unit)
2.775.000.000 DBH Pajak Rokok
0,00
109
NO KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2019
LOKASI TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKA
TIF (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
79 1.02.25.028
Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (DAK)
Rehabilitasi/Pembangunan Sedang/Berat Puskesmas Taji (UGD dan Ruang Bersalin); Relokasi Puskesmas Plaosan dan Puskesmas Sumberagung (Rawat Jalan)
kec. KARAS, kec. PLAOSAN
3 Puskesmas (Rehabilitasi/Pembangunan Sedang/Berat Puskesmas sejumlah 3 Puskesmas)
50.000.000 DAK Rehabilitasi/Pembangunan Sedang/Berat Puskesmas Taji (UGD dan Ruang Bersalin); Puskesmas Sumberagung (Rawat Jalan); Puskesmas Plaosan diusulkan melalui anggaran
0,00
110
NO KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2019
LOKASI TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKA
TIF (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
DAK Fisik tahun 2018
1.02.28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
Persentase pndduk miskin terlayani jminan ksehatan
100 persen 37.577.220.000 0,00
80 1.02.281 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
Cakupan pelayanan kesehatan yang dijamin pemerintah
Kabupaten 100 % (Cakupan pelayanan kesehatan yang dijamin pemerintah sebesar 100%)
6.150.000.000 DAU/ DBH Pusat
Pembayaran iuran PBID Rp. 13.24800,- (480 jiwa x Rp. 230,- x 12 bulan) dan pemba
0,00
111
NO KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2019
LOKASI TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKA
TIF (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
yaran Klaim Jamkesda dari Puskesmas dan Rumah Sakit senilai Rp. 5.770.000.000,-
81 1.02.28.011
Kemitraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Non Kapitasi BPJS)
Cakupan pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS
Kabupaten 100 % (Cakupan pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS sebesar 100%)
3.264.108.000 Dana Kapitasi, Non-Kapitasi, dan BLU Puskesmas (Dinkes)
0,00
82 1.02.28.013
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Candirejo
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Candirejo
kec. MAGETAN
12 bulan (Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Candirejo 12 bulan)
1.265.000.000 Dana Kapitasi, Non-Kapitasi, dan BLU Puskesmas (Dinkes)
0,00
112
NO KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2019
LOKASI TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKA
TIF (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
83 1.02.28.014
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Sidokerto
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Sidokerto
kec. SIDOREJO
12 bulan (Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Sidokerto)
779.240.000 Dana Kapitasi, Non-Kapitasi, dan BLU Puskesmas (Dinkes)
0,00
84 1.02.28.015
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Plaosan
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Plaosan
kec. PLAOSAN
12 bulan (Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Plaosan)
1.115.040.000 Dana Kapitasi, Non-Kapitasi, dan BLU Puskesmas (Dinkes)
0,00
85 1.02.28.016
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Sumberagung
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Sumberagung
kec. PLAOSAN
12 bulan (Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Sumberagung 12 bulan)
414.920.000 Dana Kapitasi, Non-Kapitasi, dan BLU Puskesmas (Dinkes)
0,00
86 1.02.28.017
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Poncol
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Poncol
kec. PONCOL
12 bulan (Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Poncol 12 bulan)
814.660.000 Dana Kapitasi, Non-Kapitasi, dan BLU Puskesmas (Dinkes)
0,00
113
NO KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2019
LOKASI TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKA
TIF (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
87 1.02.28.018
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Parang
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Parang
kec. PARANG
12 bulan (Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Parang 12 bulan)
1.568.600.000 Dana Kapitasi, Non-Kapitasi, dan BLU Puskesmas (Dinkes)
0,00
88 1.02.28.019
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Tladan
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Tladan
kec. KAWEDANAN
12 bulan (Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Tladan 12 bulan)
738.760.000 Dana Kapitasi, Non-Kapitasi, dan BLU Puskesmas (Dinkes)
0,00
89 1.02.28.020
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Lembeyan
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Lembeyan
kec. LAMBEYAN
12 bulan (Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Lembeyan 12 bulan)
1.163.800.000 Dana Kapitasi, Non-Kapitasi, dan BLU Puskesmas (Dinkes)
0,00
90 1.02.28.021
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Takeran
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Takeran
kec. TAKERAN
12 bulan (Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Takeran)
1.325.720.000 Dana Kapitasi, Non-Kapitasi, dan BLU Puskesmas (Dinkes)
0,00
114
NO KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2019
LOKASI TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKA
TIF (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
91 1.02.28.022
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Gorang-Gareng Taji
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Gorang-Gareng Taji
kec. NGUNTORONADI
12 bulan (Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Gorang-Gareng Taji 12 bulan)
547.492.000 Dana Kapitasi, Non-Kapitasi, dan BLU Puskesmas (Dinkes)
0,00
92 1.02.28.023
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Bendo
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Bendo
kec. BENDO 12 bulan (Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Bendo 12 bulan)
1.518.000.000 Dana Kapitasi, Non-Kapitasi, dan BLU Puskesmas (Dinkes)
0,00
93 1.02.28.024
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Maospati
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Maospati
kec. MAOSPATI
12 bulan (Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Maospati 12 bulan)
1.265.000.000 Dana Kapitasi, Non-Kapitasi, dan BLU Puskesmas (Dinkes)
0,00
94 1.02.28.025
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Ngujung
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Ngujung
kec. MAOSPATI
12 bulan (Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Ngujung 12 bulan)
495.880.000 Dana Kapitasi, Non-Kapitasi, dan BLU Puskesmas (Dinkes)
0,00
115
NO KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2019
LOKASI TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKA
TIF (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
95 1.02.28.026
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Tebon
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Tebon
kec. BARAT 12 bulan (Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Tebon 12 bulan)
829.840.000 Dana Kapitasi, Non-Kapitasi, dan BLU Puskesmas (Dinkes)
0,00
96 1.02.28.027
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Kartoharjo
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Kartoharjo
kec. KARTOHARJO
12 bulan (Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Kartoharjo 12 bulan)
779.240.000 Dana Kapitasi, Non-Kapitasi, dan BLU Puskesmas (Dinkes)
0,00
97 1.02.28.028
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Taji
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Taji
kec. KARAS 12 bulan (Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Taji 12 bulan)
1.214.400.000 Dana Kapitasi, Non-Kapitasi, dan BLU Puskesmas (Dinkes)
0,00
98 1.02.28.029
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Sukomoro
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Sukomoro
kec. SUKOMORO
12 bulan (Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Sukomoro 12 bulan)
1.113.200.000 Dana Kapitasi, Non-Kapitasi, dan BLU Puskesmas (Dinkes)
0,00
116
NO KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2019
LOKASI TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKA
TIF (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
99 1.02.28.030
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Rejomulyo
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Rejomulyo
kec. BARAT 12 bulan (Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Rejomulyo 12 bulan)
364.320.000 Dana Kapitasi, Non-Kapitasi, dan BLU Puskesmas (Dinkes)
0,00
100 1.02.28.031
Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat (DBHCHT)
Cakupan pelayanan kesehatan yang dijamin Pemeirntah Daerah
Kabupaten 100 persen () 2.000.000.000 DBHCHT 0,00
101 1.02.28.032
kemitraan asuransi kesehatan masyarakat (pajak rokok)
cakupan pelayanan kesehatan yang dijamin Pemeirntah daerah
Kabupaten 100 persen () 8.850.000.000 DBH Pajak Rokok
0,00
102 1.02.36 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
Cakupan kunjungan pasien yang dijamin pemerintah
100% 1.125.000.000 0,00
1.02.361 Pengembangan Manajemen Perencanaan Bidang Kesehatan
Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan anggaran tersusun sesuai standar
Kabupaten 7 dokumen (7 dokumen (DPA, DPPA, LKJIP, Renja, Perubahan Renja, SAKIP, PK))
135.000.000 DAU/ DBH Pusat
0,00
103 1.02.362 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
Jumlah dokumen data dan informasi kesehatan
Kabupaten 3 dokumen (3 dokumen (Profil kesehatan, Dinas Kesehatan dalam angka, SPM bidang kesehatan))
40.000.000 DAU/ DBH Pusat
0,00
117
NO KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2019
LOKASI TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKA
TIF (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
104 1.02.363 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
Jumlah puskesmas yang dinilai
Kabupaten 22 puskesmas (Jumlah puskesmas yang dinilai kinerjanya 22 puskesmas, dan puskesmas memenuhi standart 22 puskesmas)
300.000.000 DAU/ DBH Pusat
0,00
105 1.02.364 Akreditasi, Registrasi dan Sertifikasi Bidang Kesehatan
Jumlah puskesmas yang mendapat pendampingan akreditasi puskesmas
Kabupaten 9 puskesmas () 550.000.000 DAU/ DBH Pusat
0,00
106 1.02.365 Akreditasi Puskesmas Pendampingan Akreditasi Puskesmas
Kabupaten 9 Puskesmas (Pendampingan Akreditasi Puskesmas 9 Puskesmas)
0 DAK Non Fisik
0,00
107 1.02.366 Pelayanan Kesehatan Rujukan
Jumlah Rumah sakit yang dibina
Kabupaten 6 RS/RSK (Pembinaan fasilitas kesehatan rujukan 2 RS/ 4 RSK (RSUD,RSIA samudera husada, RSIA sekar wangi, RSIA melati, RSIA bakti persada, RS efram harsana))
100.000.000 DAU/ DBH Pusat
0,00
1.02.37 Program Pemberdayaan Sumberdaya
Rasio dokter per seribu penduduk,Rasio perawat per seribu
0,3 ,0,84 ,0,55 100.000.000 0,00
118
NO KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2019
LOKASI TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKA
TIF (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kesehatan penduduk,Rasio Bidan per seribu penduduk
108 1.02.371 Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional
Jumlah SK yang diterbitkan,; Jumlah Tenaga Kesehatan Teladan tingkat kabupaten; Jumlah nakes berijin di kabupaten Magetan
Kabupaten 250 SK (250 SK fungsional yang diterbitkan); 8 orang (8 tenaga kesehatan teladan tingkat kabupaten yang ber SK bupati); 912 orang (Jumlah nakes berijin di kabupaten Magetan sejumlah 912 orang)
100.000.000 DAU/ DBH Pusat
0,00
1.02.53 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan
Jumlah kawasan tanpa asap rokok,Jml fasilitas prawatan ksehatan akibat dmpak rokok
1 kawasan,0 unit 1.750.000.000 0,00
109 1.02.534 Penyediaan / pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya
Jumlah penyediaan/ pemeliharaan sarana yankes bagi masyarakat
Kabupaten 2 paket () 1.750.000.000 DBHCHT 0,00
1.02.56 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat
75 skor 60.000.000 0,00
119
NO KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2019
LOKASI TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKA
TIF (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
110 1.02.561 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
Kabupaten 23 Lokasi (Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terlaksana di 23 lokasi)
60.000.000 DAU/ DBH Pusat
0,00
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
01.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Prosentase pelayanan rujukan
100% 61.000.000.000
111
1.02.16.012
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
Jumlah penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan dalam rangka mencapai SPM dan MDG's
Kabupaten 12 bulan () 61.000.000.000 BLUD
01.02.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
Prosentase tepenuhinya sarana&prasarna RS sesuai SPM
81,60% 25.000.000
112
1.02.26.018
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
Jumlah pengadaan alat-alat kesehatan
Kabupaten 10 Jenis () 25.000.000 DAK
01.02.53 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan
Jumlah sarana&prasarana pelayanan kesehatan
1 2.514.792.500
120
NO KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2019
LOKASI TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKA
TIF (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
113
0,049236111
Penyediaan / pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya
Jumlah pengadaan/pemelharaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit
Kabupaten 3 jenis () 2.514.792.500 DBHCHT
TOTAL
15.247.800.000
DAU/ DBH Pusat
0.00
100.000.000 DAK
0 DAK Non Fisik
30.877.975.000 Dana Kapitasi, Non-Kapitasi, dan BLU Puskesmas (Dinkes)
19.957.294.687 DBH Pajak Rokok
6.264.792.500 DBHCHT
61.000.000.000 BLUD
133.447.862.187 GRAND TOTAL
121
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2018
disusun sebagai gambaran kegiatan yang akan dilaksanakan bagi para pengelola dan
pelaksana program di lingkungan Dinas Kesehatan beserta unit-unit pelaksana teknis
(UPTD Puskesmas dan UPTD dr. Sayidiman ) dan sektor lain yang memiliki perhatian
dan kepentingan terhadap pembangunan kesehatan.
Renja ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan
Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018 yang meliputi indikator sasaran dan target
dengan memperhatikan visi dan misi Kabupaten Magetan dalam mencapai sasaran dan
tujuan serta menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan
pembangunan kesehatan.
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2018 terdiri dari 17 Program
dan 113 Kegiatan merupakan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun
2018 dalam rangka membantu pencapaian tujuan dari pembangunan bidang kesehatan
Kabupaten Magetan.
Magetan, Oktober 2017 Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN Dra. FURIANA KARTINI Pembina Tingkat I NIP. 19660421 199003 2 013