31
TARGET TW01 Rp. % CAPAIAN KINERJA % Rp. % CAPAIAN KINERJA % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 % % 827,821,975 25% 132,009,119 16% 3 25% Bulan 3 14,398,297 19% 3 100% Sekretaris 25% unit 9,700,000 4 6,426,720 66% 3 75% Sekretaris 75% Bulan 21,700,800 3 4,499,400 21% 3 100% Sekretaris 25% Unit 8,342,800 14 484,800 6% 14 100% Sekretaris 35% Bulan 6,000,000 3 1,000,000 17% 3 100% Sekretaris 25% Bulan 98,961,300 3 23,109,400 23% 3 100% Sekretaris 25% Penyelenggaraan rapat Pembayaran disesuaikan dengan tanggal jatuh tempo pajak kendaraannya Pendataan kendaraan dinas operasional Penyelenggaraan rapat Meningkatkan kualitas pelayanan perkantoran Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran Pemetaan kebutuhan dalam mengelolla administrasi SKPD Pembelian fasilitas pendukung pengelolaan administrasi SKPD Pendataan kendaraan dinas operasional Pembayaran asuransi kendaraan dinas roda 4 Penyediaan Jasa Administrasi Kesekretariatan Jumlah waktu penyediaan administrasi kesekretariatan Persentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran Cakupan pemenuhan pelayanan aparatur dan ketersediaan sarana dan prasarana Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik waktu penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Meningkatnya kualitas SDM, Sarana dan Prasarana perkantoran,Pengang garan dan Evaluasi Kinerja SKPD 21 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah alat listrik dan komponen listrik yang disediakan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan 73,896,000 Program Pelayanan Perkantoran Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan jasa perizinan kendaraan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN I DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2020 TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM SATUAN SATUAN ANGGARAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA PENANGGUNG JAWAB KETARANGAN KEGIATAN TARGET Membayar biaya langganan telepon,listrik,air dan TV kabel sesuai tagihan Membayar biaya langganan telepon,listrik,air dan TV kabel sesuai tagihan Pembayaran asuransi kendaraan dinas roda 4 Pembelian peralatan kebersihan dan pembayaran upah kerja petugas kebersihan Pengecekan isntalasi listrik dan pembelian alat listrik dan elektronik serta penggantian kompenen instalasi yang rusak Pembayaran biaya langganan surat kabar dan majalah Pemetaan kebutuhan dalam mengelolla administrasi SKPD Pembelian fasilitas pendukung pengelolaan administrasi SKPD Pembelian peralatan kebersihan dan pembayaran upah kerja petugas kebersihan Pengecekan isntalasi listrik dan pembelian alat listrik dan elektronik serta penggantian kompenen instalasi yang rusak Pembayaran biaya langganan surat kabar dan majalah

EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN I DINAS PARIWISATA DAN

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN I DINAS PARIWISATA DAN

TARGET

TW01 Rp. % CAPAIAN KINERJA

% Rp. % CAPAIAN KINERJA %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26

27 28

% % 827,821,975 25% 132,009,119 16% 3 25% Bulan 3 14,398,297 19% 3 100% Sekretaris25%

unit 9,700,000 4 6,426,720 66% 3 75% Sekretaris75%

Bulan 21,700,800 3 4,499,400 21% 3 100% Sekretaris25%

Unit 8,342,800 14 484,800 6% 14 100% Sekretaris35%

Bulan 6,000,000 3 1,000,000 17% 3 100% Sekretaris

25%

Bulan 98,961,300 3 23,109,400 23% 3 100% Sekretaris

25%

Penyelenggaraan rapat

Pembayaran disesuaikan dengan tanggal jatuh tempo pajak kendaraannya

Pendataan kendaraan dinas operasional

Penyelenggaraan rapat

Meningkatkan kualitas pelayanan perkantoran

Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran

Pemetaan kebutuhan dalam mengelolla administrasi SKPD

Pembelian fasilitas pendukung pengelolaan administrasi SKPD

Pendataan kendaraan dinas operasional

Pembayaran asuransi kendaraan dinas roda 4

Penyediaan Jasa Administrasi Kesekretariatan

Jumlah waktu penyediaan administrasi kesekretariatan

Persentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran

Cakupan pemenuhan pelayanan aparatur dan ketersediaan sarana dan prasarana

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik

waktu penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Meningkatnya kualitas SDM, Sarana dan Prasarana perkantoran,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD

21

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah alat listrik dan komponen listrik yang disediakan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

73,896,000 Program Pelayanan Perkantoran

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan jasa perizinan kendaraan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor

EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN I DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINJAI

TAHUN ANGGARAN 2020

TUJUANINDIKATOR

TUJUANSASARAN

INDIKATOR SASARAN

SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM

SATUANSATUAN ANGGARAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN

REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA

PENANGGUNG JAWAB KETARANGANKEGIATAN TARGET

Membayar biaya langganan telepon,listrik,air dan TV kabel sesuai tagihan

Membayar biaya langganan telepon,listrik,air dan TV kabel sesuai tagihan

Pembayaran asuransi kendaraan dinas roda 4

Pembelian peralatan kebersihan dan pembayaran upah kerja petugas kebersihan

Pengecekan isntalasi listrik dan pembelian alat listrik dan elektronik serta penggantian kompenen instalasi yang rusak

Pembayaran biaya langganan surat kabar dan majalah

Pemetaan kebutuhan dalam mengelolla administrasi SKPD

Pembelian fasilitas pendukung pengelolaan administrasi SKPD

Pembelian peralatan kebersihan dan pembayaran upah kerja petugas kebersihan

Pengecekan isntalasi listrik dan pembelian alat listrik dan elektronik serta penggantian kompenen instalasi yang rusak

Pembayaran biaya langganan surat kabar dan majalah

Page 2: EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN I DINAS PARIWISATA DAN

TARGET

TW01 Rp. % CAPAIAN KINERJA

% Rp. % CAPAIAN KINERJA %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26

27 28

Meningkatkan Cakupan Persentase Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, waktu penyediaan jasa Meningkatnya

21

73,896,000 Program

TUJUANINDIKATOR

TUJUANSASARAN

INDIKATOR SASARAN

SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM

SATUANSATUAN ANGGARAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN

REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA

PENANGGUNG JAWAB KETARANGANKEGIATAN TARGET

Dokumen 85,970,600 3 13,387,300 16% 3 100% Sekretaris

25%

Bulan 236,631,725 3 55,111,452 23% 3 100% Sekretaris25%

unit 90,042,000 14 0 0% 50% Sekretaris

100%

Pembuatan dokumen pengadaan barang, dan membuat SPJ pencairan dana

Pembuatan dokumen pengadaan barang

Pengadaan peralatan gedung kantor

Pengadaan Mebeleur unit 27,647,000 8 0 0% 50% Sekretaris

100%

Pembuatan dokumen pengadaan barang, dan membuat SPJ pencairan dana

Pembuatan dokumen pengadaan barang

Pengadaan Mebeleur

Penambahan Daya Instalasi Listrik Jumlah Penambahan daya instalasi listrik

Watt 50,000,000 3500 0 0% 0 0 Sekretaris

100%Penambahan daya isntalasi listrik

gedung/bulan 12,529,750 3 8,529,750 68% 3 100% Sekretaris25%

Penunjukan pihak ketiga , Pembuatan Nota pesanana, dan Pelaksanaan Pekerjaan

Pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor

unit 43,000,000 2 3,562,000 8% 4 200% Sekretaris

35%

Penunjukan pihak ketiga , Pembuatan Nota pesanan, dan Pelaksanaan Pekerjaan

Penunjukan pihak ketiga , Pembuatan Nota pesanan, dan Pelaksanaan Pekerjaan

Proses pengadaan masih berlangsung di UKPBJ

Proses pengadaan masih berlangsung di UKPBJ

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Menunggu perubahan karena terdapat kesalahan di DPA yaitu diindikator jumlah penambahan daya

Membuat surat tugas bagi pegawai yang akan mengikuti rapat koordinasi dan membuat SPPD danpembayaran rincian perjalanan

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Waktu penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik

Pengelolaan Keuangan SKPD Jumlah dokumen keuangan yang disusun tepat waktu

Jumlah peralatan kantor yang diadakan

Jumlah mebeleur kantor yang diadakan

Menghimpun realisasi belanja dan menyusun laporan pertanggung jawab SKPD

Membuat surat tugas bagi pegawai yang akan mengikuti rapat koordinasi dan membuat SPPD danpembayaran rincian perjalanan

Menghimpun realisasi belanja dan menyusun laporan pertanggung jawab SKPD

Page 3: EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN I DINAS PARIWISATA DAN

TARGET

TW01 Rp. % CAPAIAN KINERJA

% Rp. % CAPAIAN KINERJA %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26

27 28

Meningkatkan Cakupan Persentase Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, waktu penyediaan jasa Meningkatnya

21

73,896,000 Program

TUJUANINDIKATOR

TUJUANSASARAN

INDIKATOR SASARAN

SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM

SATUANSATUAN ANGGARAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN

REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA

PENANGGUNG JAWAB KETARANGANKEGIATAN TARGET

4,500,000 2 900,000 20% 2 100% Sekretaris

40%

unit 3,900,000 3 600,000 15% 3 100% Sekretaris40%

Orang 55,000,000 2 0 0% 1 50% Sekretaris

40%

Menidentifikasi jenis bimtek dan pegawai yang akan mengikutinya

Mengikuti pelatihan

% 78,388,600 20% 17,547,000 Dokumen 9,900,000 1 8,788,500 89% 1 100% Sekretaris100%

Penyusunan SK Kegiatan Penyusunan SK Kegiatan

Dokumen 6,345,000 1 2,578,500 41% 1 100% Sekretaris50%

Penyusunan SK kegiatan Penyusunan SK kegiatan

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Dokumen 62,143,600 1 6,180,000 10% 1 100% Sekretaris

15%Penyusunan SK Kegiatan

Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja SKPD

% % 4,356,777,400 25% 34,092,961 Unit 26,350,000 - 0 0% 0 010%

Pagu dialihkan ke perubahan anggaran

Penunjukan pihak ketiga , Pembuatan Nota pesanan, dan Pelaksanaan Pekerjaan

Penunjukan pihak ketiga , Pembuatan Nota pesanan, dan Pelaksanaan Pekerjaan

Pelaksanaan mimbingan teknis mengikuti undangan

Penyusunan Laporan kinerja SKPD (LKj) SKPD

Penyusunan SK Kegiatan

Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja SKPD

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Peningkatan PAD sektor pariwisata

Jumlah Peningkatan PAD Sektor Pariwisata

Jumlah aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun

Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Penyusunan Laporan kinerja SKPD (LKj) SKPD

Penunjukan pihak ketiga , Pembuatan Nota pesanan, dan Pelaksanaan Pekerjaan

Pemeliharaan Rutin/ Berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan kerja yang dipelihara

unit

Penunjukan pihak ketiga , Pembuatan Nota pesanan, dan Pelaksanaan Pekerjaan

Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan kerja yang dipelihara

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah laporan kinerja SKPD yang disusun

Penginputan pada aplikasi SIRUP

Penyusunan Dokumen Perencanaan

Meningkatkan kontribusi PAD sektor pariwisata

Peningkatan Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke

Jumlah sarana dan prasarana pada destinasi wisata hutan mangrove tongke-tongke

Cakupan pemenuhan pelaporan kinerja

Program Pelaporan Kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja (Lkj)

Persentase peningkatan PAD sektor kepariwisataan

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

% kontribusi retribusi pariwisata terhadap PAD

Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD yang disusun

Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun

Page 4: EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN I DINAS PARIWISATA DAN

TARGET

TW01 Rp. % CAPAIAN KINERJA

% Rp. % CAPAIAN KINERJA %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26

27 28

Meningkatkan Cakupan Persentase Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, waktu penyediaan jasa Meningkatnya

21

73,896,000 Program

TUJUANINDIKATOR

TUJUANSASARAN

INDIKATOR SASARAN

SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM

SATUANSATUAN ANGGARAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN

REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA

PENANGGUNG JAWAB KETARANGANKEGIATAN TARGET

Kali 104,271,300 13 16,289,661 16% 12 92.30%

25%Penyusunan SK tim Kegiatan Pengelola Gedung Pertemuan Sinjai

Menyusun daftar kebutuhan gedung pertemuan Sinjai

Melakukan pembelanjaan sesuai kebutuhan

Melakukan pembayaran upah kerja pengelola Gedung Pertemuan Sinjai

Kelompok 9,729,000 1 2,439,700 25% 1 100%25%

Penyusunan SK tim Kegiatan Pembinaan Kelompok sadar wisata

Penyusunan SK tim Kegiatan Pembinaan Kelompok sadar wisata

Melakukan pembinaan pada kemompok sadar wisata

Melakukan pembinaan pada kemompok sadar wisata

Melakukan pembayaran upah kerja

Melakukan pembayaran upah kerja

Bulan 79,244,500 3 11,005,200 14% 3 100%

25%

Penyusunan SK tim Kegiatan Pemeliharaan obyek wisata

Penyusunan SK tim Kegiatan Pemeliharaan obyek wisata

Melakukan pembelanjaan sesuai kebutuhan

Melakukan pembelanjaan sesuai kebutuhan

Melakukan pemeliharaan obyek wisata

Melakukan pemeliharaan obyek wisata

Melakukan pembayaran upah kerja

Melakukan pembayaran upah kerja

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Banyak kegiatan yang dibatalkan di bulan maret terkait adanya covid 19

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Pemeliharaan Obyek Wisata

Pembinaan Kelompok Sadar Wisata

Pengelolaan Gedung Pertemuan

waktu pemeliharaan obyek wisata

Jumlah pemakaian gedung pertemuan

Jumlah Pokdarwis yang dibina

Page 5: EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN I DINAS PARIWISATA DAN

TARGET

TW01 Rp. % CAPAIAN KINERJA

% Rp. % CAPAIAN KINERJA %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26

27 28

Meningkatkan Cakupan Persentase Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, waktu penyediaan jasa Meningkatnya

21

73,896,000 Program

TUJUANINDIKATOR

TUJUANSASARAN

INDIKATOR SASARAN

SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM

SATUANSATUAN ANGGARAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN

REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA

PENANGGUNG JAWAB KETARANGANKEGIATAN TARGET

31,373,600 3 4,358,400 14% 3 100%

25%

orang 116,568,000 - 0 0% 0 0%-

orang 92,733,600 - 0 0% 0 0%

-

orang 116,568,000 - 0 0% 0 0%

-

obyek wisata 3,409,005,000 - 0 0% 0 0%10%

Menunggu juknis DAK

Pelaksanaan kegiatan di triwulan II

Pelaksanaan kegiatan di triwulan III

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Penyusunan Dokumen Perencanaan

Penginputan pada aplikasi SIRUP

Penyusunan SK tim Kegiatan pembinaan dan pengawasan usaha jasa kepariwisataan

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Pelaksanaan kegiatan di triwulan II

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata

RekomendasiTDUP

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Melakukan pembinaan dan pengawasan pada usaha jasa Melakukan pembayaran upah kerja

Jumlah peserta Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata

Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata

Jumlah peserta pelatihan tata kelola destinasi pariwisata

Pelatihan Pemandu Wisata Sejarah dan Warisan Budaya

Jumlah sarana dan prasaranan obyek wisata yang dikembangkan

Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan

Pembinaan dan Pengaawasan usaha jasa kepariwisataan

Jumlah rekomendasi TDUP yang dikeluarkan

Jumlah peserta pelatihan pemandu wisata sejarah dan warisan budaya

Melakukan pembinaan dan pengawasan pada usaha jasa kepariwisataan

Melakukan pembayaran upah kerja

Penyusunan SK tim Kegiatan pembinaan dan pengawasan usaha jasa kepariwisataan

Page 6: EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN I DINAS PARIWISATA DAN

TARGET

TW01 Rp. % CAPAIAN KINERJA

% Rp. % CAPAIAN KINERJA %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26

27 28

Meningkatkan Cakupan Persentase Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, waktu penyediaan jasa Meningkatnya

21

73,896,000 Program

TUJUANINDIKATOR

TUJUANSASARAN

INDIKATOR SASARAN

SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM

SATUANSATUAN ANGGARAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN

REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA

PENANGGUNG JAWAB KETARANGANKEGIATAN TARGET

orang 92,733,600 - 0 0% 0 0%-

orang 92,733,600 - 0 0% 0 0%

orang 92,733,600 - 0 0% 0 0%-

orang 92,733,600 - 0 0% 0 0%

-

orang orang 387,091,525 23,319 54,836,400 event 50,194,100 1 41,321,200 82% 1 100%100%

Melakukan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan di triwulan IV

Pelaksanaan kegiatan di triwulan III

Pelaksanaan kegiatan di triwulan IV

Pelatihan Pemandu Wisata Ekowisata

Jumlah peserta Pelatihan Pemandu Wisata Ekowisata

Pelatihan Pemandu Wisata Treking Jumlah peserta Pelatihan Pemandu Wisata Treking

Pelaksanaan kegiatan di triwulan III

Pelatihan Pemandu Wisata Kuliner dan Belanja

Jumlah peserta Pelatihan Pemandu Wisata Kuliner dan Belanja

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Melakukan promosi pelaksanaan kegiatan melalui media cetak dan media sosial

Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan

Menyusun SK kegiatan

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Jumlah kunjungan wisatawan

Sinjai Culture Carnival Terlaksananya Sinjai Culture Carnival

Peningkatan kunjungan wisata

Jumlah Peningkatan Kunjungan Wisata

Pelatihan Pemandu Wisata Tematik Jumlah peserta Pelatihan Pemandu Wisata Tematik

Page 7: EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN I DINAS PARIWISATA DAN

TARGET

TW01 Rp. % CAPAIAN KINERJA

% Rp. % CAPAIAN KINERJA %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26

27 28

Meningkatkan Cakupan Persentase Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, waktu penyediaan jasa Meningkatnya

21

73,896,000 Program

TUJUANINDIKATOR

TUJUANSASARAN

INDIKATOR SASARAN

SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM

SATUANSATUAN ANGGARAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN

REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA

PENANGGUNG JAWAB KETARANGANKEGIATAN TARGET

orang 116,926,500 40 0 0% 40%70%

Melakukan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan pemilihan ana dara ana burane

Melakukan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan pemilihan ana dara ana burane

bulan 155,922,200 3 5,961,200 4% 3 100%25%

64,048,725 6 7,554,000 12% 6 100%25%

Menyusun SK kegiatan Menyusun SK kegiatan

Pemantauan kondisi obyek wisata di air terjun tujuh tingkat lembang saukang

Pemantauan kondisi obyek wisata di air terjun tujuh tingkat lembang saukang

Pemantaan kondisi obyek wisata pantai bulokkong

Pemantaan kondisi obyek wisata pantai bulokkong

Pemantauan kondisi obyek wisata hutan bakau takkalala

Pemantauan kondisi obyek wisata hutan bakau takkalalaPemantauan kondisi obyek

wisata pantai ujung kupang

Pemantauan kondisi obyek wisata pantai ujung kupang

Pemantauan kondisi obyek wisata pantai marannu

Pemantauan kondisi obyek wisata pantai

Pemantauan kondisi obyek wisata air panas tondong

Pemantauan kondisi obyek wisata air panas tondong

event event 390,760,500 - 47,118,400 event 134,042,500 - 0 0% 0 0-

96,636,700 3 38,885,000 40% 2 100%35%

Penjemputan tamu

Pelaksaanaan festival

Jumlah karya budaya yang direvitalisasi

Penyusunan laporan kegiatan

Penyusunan laporan

50,011,400 31 2,320,000 5% 32 100%25%

Buah 19,055,200 34 1,760,000 9% 34 100%25%

Menyusun SK kegiatan Menyusun SK kegiatan

Kepala Bidang Kebudayaan

Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya

Pengelolaan dan Pengembangan Museum Daerah

Jumlah koleksi museum yang dikelola

Penjemputan tamu -tamu daerah dan pelaksaan festival

Meningkatkan pelestarian dan aktualisasi budaya dalam rangka pemajuan kebudayaan daerah

pelayanan informasi koleksi di

Kepala Bidang Kebudayaan

Kepala Bidang Kebudayaan

Kepala Bidang Kebudayaan

Kepala Bidang Kebudayaan

Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Pelaksanaan kegiatan dijadwalkan di bulan April

Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Updating data dan informasi di media sosial

'Melakukan promosi pelaksanaan kegiatan melalui media cetak dan media sosial

Pelaksanaan kegiatan kumpul belajar seni setiap hari jumat

Menyusun SK kegiatan

Penyusunan SK kegiatan

Pengambilan gambar terbaru di obyek wisata

Updating data dan informasi di media sosial

Pengembangan Kesenian dan Kekayaan Budaya Daerah

Jumlah festival penjemputan tamu yang dilaksanakan

Kumpul Belajar Seni (KBS) Jumlah peserta KBS yang dibina

Orang

Jumlah waktu pemenuhan informasi wisata Kab. Sinjai

Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya

Jumlah pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya

Meningkatnya Jumlah Benda,Situs dan Cagar Budaya yang dilestrarikan

Jumlah pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

penjemputan/festival

Persentase peningkatan pelestarian warisan budaya

Kepala Bidang Kebudayaan

pelayanan informasi koleksi di museum daerah

Jumlah Benda,Situs dan Cagar Budaya yang dilestrarikan

jumlah monitoring dan pembinaan jasa kepariwisataan

obyek wisata

Tourism Information Center (TIC)

Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan

Monitoring dan Pembinaan Jasa Kepariwisataan

Kepala Bidang Kebudayaan

Pelaksanaan Kegiatan di Triwulan III dan IV

Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

'Melakukan promosi pelaksanaan kegiatan melalui media cetak dan media sosial

Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan

Penyusunan SK kegiatan

Pengambilan gambar terbaru di obyek wisata

Menyusun SK kegiatan

Jumlah peserta ana dara dan ana burane sinjai tahun 2019

Pemilihan Ana Dara dan Ana Burane Sinjai

Pelaksanaan kegiatan kumpul belajar seni setiap hari jumat

Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan

Page 8: EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN I DINAS PARIWISATA DAN

TARGET

TW01 Rp. % CAPAIAN KINERJA

% Rp. % CAPAIAN KINERJA %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26

27 28

Meningkatkan Cakupan Persentase Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, waktu penyediaan jasa Meningkatnya

21

73,896,000 Program

TUJUANINDIKATOR

TUJUANSASARAN

INDIKATOR SASARAN

SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM

SATUANSATUAN ANGGARAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN

REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA

PENANGGUNG JAWAB KETARANGANKEGIATAN TARGET

49,162,100 - 2,200,000 4% 0 0-

41,852,600 2 1,953,400 5% 2 100%100%

Penyusunan 2 naskah akademik

Pangkat : Pembina TK. INIP. 197212280 199202 2 001

Kepala Bidang Kebudayaanjumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu

Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)

Karya Budaya

jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu

Cagar BudayaJumlah cagar budaya yang di ajukan

Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan

informasi koleksi di museum daerah kabupaten sinjai

Kepala Bidang Kebudayaan

Pengusulan karya budaya Kab. Sinjai menjadi WBTB Indonesia tahun 2020

Jumlah dokumen kajian warisan budaya tak benda tahun 2020

Registrasi Cagar Budaya Pelaksanaan kegiatan di triwulan II

Perawatan bangunan dan koleksi museum daerah;Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan

Kepala Bidang Kebudayaan

koleksi di museum daerah kabupaten sinjai

Sinjai, 31 Maret 2020 Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudyaan Kebupaten Sinjai

HAERANI DAHLAN,S.IP.M.Si

Perawatan bangunan dan koleksi museum daerah;

Pengusulan karya budaya Kab. Sinjai menjadi WBTB Indonesia tahun 2020

User
Stamp
Page 9: EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN I DINAS PARIWISATA DAN

TARGET

TW02 Rp. % CAPAIAN KINERJA % Rp. % CAPAIAN KINERJA %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26

27 28

% % 473,075,995 50% 308,458,813 65% 6 50% Bulan 6 27,306,677 40% 6 100% Sekretaris50%

unit 9,126,720 6 6,664,300 73% 3 50% Sekretaris100%

Bulan 19,499,400 6 8,999,400 46% 6 100% Sekretaris50%

Unit 1,561,600 20 484,800 31% 14 70% Sekretaris70%

Bulan 6,000,000 6 2,100,000 35% 6 100% Sekretaris

50%

Bulan 100,311,300 6 44,884,900 45% 6 100% Sekretaris

50%

Pembayaran upah kerja kesekretariatan

Pembelian belanja modal dihapus di perubahan anggaran

Penyelenggaraan rapat Penyelenggaraan rapat

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Pembayaran biaya langganan surat kabar dan majalah

Pembayaran biaya langganan surat

kabar dan majalah

Penyediaan Jasa Administrasi Kesekretariatan

Jumlah waktu penyediaan administrasi kesekretariatan

Pemetaan kebutuhan dalam mengelolla administrasi SKPD

Pemetaan kebutuhan dalam

mengelolla administrasi SKPD

Pembelian fasilitas pendukung pengelolaan administrasi SKPD

Pembelian fasilitas pendukung pengelolaan

administrasi SKPD

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah alat listrik dan komponen listrik yang disediakan Pengecekan isntalasi listrik

dan pembelian alat listrik dan elektronik serta penggantian kompenen instalasi yang rusak

Pengecekan isntalasi listrik dan

pembelian alat listrik dan elektronik serta

penggantian kompenen instalasi

yang rusak

67,896,000

Membayar biaya langganan telepon,listrik,air dan TV kabel sesuai tagihan

Membayar biaya langganan

telepon,listrik,air dan TV kabel sesuai

tagihanPenyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan jasa perizinan kendaraan

REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA

PENANGGUNG JAWAB

SATUAN ANGGARAN

REALISASI KEUANGAN

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor

Pembelian peralatan kebersihan dan pembayaran upah kerja petugas kebersihan

Pembelian peralatan kebersihan dan

pembayaran upah kerja petugas

kebersihan

Meningkatnya kualitas SDM, Sarana dan Prasarana perkantoran,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD

Cakupan pemenuhan pelayanan aparatur dan ketersediaan sarana dan prasarana

Program Pelayanan Perkantoran

Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik

waktu penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

SATUAN ANGGARAN TARGET

REALISASI KINERJA

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN

EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN II DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINJAI

TAHUN ANGGARAN 2020

TUJUANINDIKATOR

TUJUANSASARAN

INDIKATOR SASARAN

SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM

Pembayaran disesuaikan dengan tanggal jatuh tempo pajak kendaraannya

Pendataan kendaraan dinas operasional

Pendataan kendaraan dinas

operasionalPembayaran asuransi kendaraan dinas roda 4

Pembayaran asuransi kendaraan

dinas roda 4

KETARANGAN

21

Meningkatkan kualitas pelayanan perkantoran

Persentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran

Page 10: EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN I DINAS PARIWISATA DAN

TARGET

TW02 Rp. % CAPAIAN KINERJA % Rp. % CAPAIAN KINERJA %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26

27 28

67,896,000

REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA

PENANGGUNG JAWAB

SATUAN ANGGARAN

REALISASI KEUANGAN

Meningkatnya Cakupan Program Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, waktu penyediaan jasa

SATUAN ANGGARAN TARGET

REALISASI KINERJA

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANTUJUANINDIKATOR

TUJUANSASARAN

INDIKATOR SASARAN

SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM

KETARANGAN

21

Meningkatkan Persentase Dokumen 37,613,900 6 22,319,900 59% 6 100% Sekretaris

50%

Bulan 80,631,725 6 70,797,686 88% 6 100% Sekretaris50%

unit 70,231,200 14 70,059,000 100% 14 100% Sekretaris

100%

Pembuatan dokumen pengadaan barang, dan membuat SPJ pencairan dana

Pembuatan dokumen

pengadaan barang

Pengadaan peralatan gedung kantor

Pengadaan peralatan gedung

kantor

Pengadaan Mebeleur unit 17,462,000 8 17,171,000 98% 8 100% Sekretaris

100%

Pembuatan dokumen pengadaan barang, dan membuat SPJ pencairan dana

Pembuatan dokumen

pengadaan barang

Pengadaan Mebeleur

Penambahan Daya Instalasi Listrik Jumlah Penambahan daya instalasi listrik

Watt 0 0 - 0 0 0 Sekretaris

gedung/bulan 12,529,750 6 12,529,750 100% 6 100% Sekretaris50%

Pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor

unit 32,000,000 4 8,429,000 26% 4 100% Sekretaris

70%

Penunjukan pihak ketiga , Pembuatan Nota pesanan, dan Pelaksanaan Pekerjaan

Penunjukan pihak ketiga , Pembuatan Nota pesanan, dan

Pelaksanaan Pekerjaan

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik

Jumlah mebeleur kantor yang diadakan

Anggaran dialihkan di perubahan DPA

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Waktu penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Membuat surat tugas bagi pegawai yang akan mengikuti rapat koordinasi dan membuat SPPD danpembayaran rincian perjalanan

Membuat surat tugas bagi pegawai yang akan mengikuti rapat koordinasi dan

membuat SPPD danpembayaran rincian perjalanan

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan kantor yang diadakan

Pengelolaan Keuangan SKPD Jumlah dokumen keuangan yang disusun tepat waktu

Menghimpun realisasi belanja dan menyusun laporan pertanggung jawab SKPD

Menghimpun realisasi belanja dan menyusun laporan pertanggung jawab

SKPD

Page 11: EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN I DINAS PARIWISATA DAN

TARGET

TW02 Rp. % CAPAIAN KINERJA % Rp. % CAPAIAN KINERJA %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26

27 28

67,896,000

REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA

PENANGGUNG JAWAB

SATUAN ANGGARAN

REALISASI KEUANGAN

Meningkatnya Cakupan Program Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, waktu penyediaan jasa

SATUAN ANGGARAN TARGET

REALISASI KINERJA

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANTUJUANINDIKATOR

TUJUANSASARAN

INDIKATOR SASARAN

SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM

KETARANGAN

21

Meningkatkan Persentase 3,600,000 5 2,700,000 75% 2 40% Sekretaris

87%

unit 2,800,000 5 2,200,000 79% 6 120% Sekretaris100%

Orang 11,812,400 1 11,812,400 100% 1 100% Sekretaris

100%

Menidentifikasi jenis bimtek dan pegawai yang akan mengikutinya

Mengikuti pelatihan

% 49,851,800 40% 34,568,800 69% 4 dok 40% Dokumen 9,900,000 1 9,838,500 99% 1 100% Sekretaris100%

Penyusunan SK Kegiatan Penyusunan SK Kegiatan

Dokumen 4,886,500 1 3,068,500 63% 1 100% Sekretaris50%

Penyusunan SK kegiatan Penyusunan SK kegiatan

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Penyusunan Laporan Keuangan

Akhir Tahun

Dokumen 35,065,300 2 21,661,800 62% 2 100% Sekretaris

30%Penyusunan SK Kegiatan

Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja SKPD

% unit 492,306,980 0 65,168,917 13% 220,210,000 20% Unit 0 - 0 0 0 020% 0

Realisasi disesuaikan dengan kerusakan perangkat

Peningkatan Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke

Jumlah sarana dan prasarana pada destinasi wisata hutan mangrove tongke-tongke

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Pagu dialihkan ke perubahan anggaran

Meningkatkan kontribusi PAD sektor pariwisata

Persentase peningkatan PAD sektor kepariwisataan

Peningkatan PAD sektor pariwisata

Jumlah Peningkatan PAD Sektor Pariwisata

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun

Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD yang disusun

Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun

Penyusunan SK Kegiatan

Penyusunan Dokumen Perjanjian

Kinerja SKPD

Pelaksanaan mimbingan teknis mengikuti undangan

Program Pelaporan Kinerja

Cakupan pemenuhan pelaporan kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja (Lkj) Jumlah laporan kinerja SKPD yang disusun

Penyusunan Laporan kinerja SKPD (LKj) SKPD

Penyusunan Laporan kinerja SKPD (LKj) SKPD

Penunjukan pihak ketiga , Pembuatan Nota pesanan, dan

Pelaksanaan Pekerjaan

Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan kerja yang dipelihara

Penunjukan pihak ketiga , Pembuatan Nota pesanan, dan Pelaksanaan Pekerjaan

Penunjukan pihak ketiga , Pembuatan Nota pesanan, dan

Pelaksanaan Pekerjaan

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan

Pemeliharaan Rutin/ Berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan kerja yang dipelihara

unit

Penunjukan pihak ketiga , Pembuatan Nota pesanan, dan Pelaksanaan Pekerjaan

Page 12: EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN I DINAS PARIWISATA DAN

TARGET

TW02 Rp. % CAPAIAN KINERJA % Rp. % CAPAIAN KINERJA %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26

27 28

67,896,000

REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA

PENANGGUNG JAWAB

SATUAN ANGGARAN

REALISASI KEUANGAN

Meningkatnya Cakupan Program Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, waktu penyediaan jasa

SATUAN ANGGARAN TARGET

REALISASI KINERJA

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANTUJUANINDIKATOR

TUJUANSASARAN

INDIKATOR SASARAN

SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM

KETARANGAN

21

Meningkatkan Persentase Kali 71,885,080 13 24,835,317 35% 12 92.30%

75%

Menyusun daftar kebutuhan gedung pertemuan Sinjai

Melakukan pembelanjaan sesuai kebutuhan

Melakukan pembayaran upah kerja pengelola Gedung Pertemuan Sinjai

Kelompok 4,039,600 2 2,439,700 60% 1 100%50%

Penyusunan SK tim Kegiatan Pembinaan Kelompok sadar wisata

Penyusunan SK tim Kegiatan Pembinaan

Kelompok sadar wisata

Melakukan pembinaan pada kemompok sadar wisata

Melakukan pembinaan pada kemompok sadar

wisataMelakukan pembayaran upah kerja

Melakukan pembayaran upah

kerja

Bulan 52,125,300 6 25,511,100 49% 6 100%

50%

Penyusunan SK tim Kegiatan Pemeliharaan obyek wisata

Penyusunan SK tim Kegiatan

Pemeliharaan obyek wisata

Melakukan pembelanjaan sesuai kebutuhan

Melakukan pembelanjaan

sesuai kebutuhanMelakukan pemeliharaan obyek wisata

Melakukan pemeliharaan obyek

wisata Melakukan pembayaran upah kerja

Melakukan pembayaran upah

kerja

Pemeliharaan Obyek Wisata waktu pemeliharaan obyek wisata

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Tidak ada kegiatan penggunan gedung dikarenakan pandemi covid 19

Pembinaan Kelompok Sadar Wisata Jumlah Pokdarwis yang dibina

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Kegiatan tertunda karena adanya pandemi dan sebagian anggaran sudah dialihkan

Pengelolaan Gedung Pertemuan Jumlah pemakaian gedung pertemuan

Page 13: EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN I DINAS PARIWISATA DAN

TARGET

TW02 Rp. % CAPAIAN KINERJA % Rp. % CAPAIAN KINERJA %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26

27 28

67,896,000

REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA

PENANGGUNG JAWAB

SATUAN ANGGARAN

REALISASI KEUANGAN

Meningkatnya Cakupan Program Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, waktu penyediaan jasa

SATUAN ANGGARAN TARGET

REALISASI KINERJA

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANTUJUANINDIKATOR

TUJUANSASARAN

INDIKATOR SASARAN

SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM

KETARANGAN

21

Meningkatkan Persentase 20,207,000 6 12,382,800 61% 6 100%

50%

Penerbitan rekomendasi usaha

jasa pariwisata

orang 124,095,500 45 org 0 0% 0 0%100%

orang 0 - 0 0 0 0%

-

orang 124,095,500 45 org 0 0% 0 0%

100%

obyek wisata 0 - 0 0 0 0%0

Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata

Jumlah peserta Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Kegiatan tertunda karena adanya pandemi covid i9

Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan

Jumlah sarana dan prasaranan obyek wisata yang dikembangkan

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Anggaran dirasionalisasi oleh Kmentrian pariwisata

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Kegiatan tertunda karena adanya pandemi covid i9

Pelatihan Pemandu Wisata Sejarah dan Warisan Budaya

Jumlah peserta pelatihan pemandu wisata sejarah dan warisan budaya

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Anggaran dirasionalisasi dari kementrian pariwisata

Penyusunan SK tim Kegiatan pembinaan

dan pengawasan usaha jasa

kepariwisataan

Melakukan pembinaan dan pengawasan pada usaha jasa kepariwisataan

Melakukan pembinaan dan

pengawasan pada usaha jasa

Melakukan pembayaran upah kerja

Melakukan pembayaran upah

kerja

Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata

Jumlah peserta pelatihan tata kelola destinasi pariwisata

Pembinaan dan Pengaawasan usaha jasa kepariwisataan

Jumlah rekomendasi TDUP yang dikeluarkan

RekomendasiTDUP

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri PariwisataPenyusunan SK tim

Kegiatan pembinaan dan pengawasan usaha jasa kepariwisataan

Page 14: EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN I DINAS PARIWISATA DAN

TARGET

TW02 Rp. % CAPAIAN KINERJA % Rp. % CAPAIAN KINERJA %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26

27 28

67,896,000

REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA

PENANGGUNG JAWAB

SATUAN ANGGARAN

REALISASI KEUANGAN

Meningkatnya Cakupan Program Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, waktu penyediaan jasa

SATUAN ANGGARAN TARGET

REALISASI KINERJA

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANTUJUANINDIKATOR

TUJUANSASARAN

INDIKATOR SASARAN

SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM

KETARANGAN

21

Meningkatkan Persentase orang 95,859,000 - 0 0% 0 0%-

orang 0 - 0 0 0 0%

orang 0 - 0 0 0 0%-

orang 0 - 0 0 0 0%

-

orang orang 224,870,425 46,638 77,782,400 35% 39,642 85 event 42,678,100 1 42,641,200 99.91 1 100%100%

Melakukan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan

Jumlah peserta Pelatihan Pemandu Wisata Treking

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Anggaran dirasionalisasi oleh Kmentrian pariwisata

Peningkatan kunjungan wisata

Jumlah Peningkatan Kunjungan Wisata

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Pelatihan Pemandu Wisata Kuliner dan Belanja

Jumlah peserta Pelatihan Pemandu Wisata Kuliner dan Belanja

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Anggaran dirasionalisasi oleh Kmentrian pariwisata

Pelatihan Pemandu Wisata Tematik Jumlah peserta Pelatihan Pemandu Wisata Tematik

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Anggaran dirasionalisasi oleh Kmentrian pariwisata

Jumlah kunjungan wisatawan

Sinjai Culture Carnival Terlaksananya Sinjai Culture Carnival

Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Menyusun SK kegiatan

Melakukan promosi pelaksanaan kegiatan melalui media cetak dan media sosial

Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan

Pelatihan Pemandu Wisata Treking

Pelatihan Pemandu Wisata Ekowisata Jumlah peserta Pelatihan Pemandu Wisata Ekowisata

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Pelaksanaan kegiatan di triwulan III

Page 15: EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN I DINAS PARIWISATA DAN

TARGET

TW02 Rp. % CAPAIAN KINERJA % Rp. % CAPAIAN KINERJA %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26

27 28

67,896,000

REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA

PENANGGUNG JAWAB

SATUAN ANGGARAN

REALISASI KEUANGAN

Meningkatnya Cakupan Program Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, waktu penyediaan jasa

SATUAN ANGGARAN TARGET

REALISASI KINERJA

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANTUJUANINDIKATOR

TUJUANSASARAN

INDIKATOR SASARAN

SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM

KETARANGAN

21

Meningkatkan Persentase orang 4,999,400 0 0 0% 10%10%

Melakukan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan pemilihan ana dara ana burane

Melakukan rapat persiapan

pelaksanaan kegiatan pemilihan

ana dara ana burane

bulan 127,756,800 6 13,702,200 11% 6 100%50%

49,436,125 12 21,439,000 43% 12 100%50%

Pemantauan kondisi obyek wisata makam raja lamatti

Menyusun SK kegiatan

Pemantauan kondisi obyek wisata istana raja bulo-bulo

Pemantauan kondisi obyek wisata di air terjun tujuh tingkat

lembang saukang

Pemantauan kondisi obyek wisata mesjid tua balangnipa

Pemantaan kondisi obyek wisata pantai

bulokkong

Pemantauan kondisi obyek wisata situ perjanjian topekkong

Pemantauan kondisi obyek wisata hutan

bakau takkalalaPemantauan kondisi obyek wisata kawasan kuliner TPI Lappa

Pemantauan kondisi obyek wisata pantai

ujung kupang

Pemantauan kondisi obyek wisata rumah adat arung lappa

Pemantauan kondisi obyek wisata pantai

marannuPemantauan kondisi obyek wisata air panas tondong

Pemantauan kondisi obyek wisata air panas tondong

event event 121,460,300 100% 87,263,300 72% event 0 - 0 0 0 0155 buah -

4 event 56,215,000 0 41,525,000 74% 2 100%0

Penjemputan tamu

Pelaksaanaan festival

Jumlah karya budaya yang direvitalisasi

11 buah Penyusunan laporan

18,222,900 0 12,352,900 68% 32 100%0

Buah 13,539,200 68 6,432,000 48% 34 100%50%

Menyusun SK kegiatan Menyusun SK kegiatan

Pengelolaan dan Pengembangan Museum Daerah

Jumlah koleksi museum yang dikelola

Perawatan bangunan dan koleksi museum daerah;

Perawatan bangunan dan

koleksi museum daerah;

Monitoring dan Pembinaan Jasa Kepariwisataan

jumlah monitoring dan pembinaan jasa kepariwisataan

obyek wisata Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Anggaran dialihkan di perubahan DPA

Kumpul Belajar Seni (KBS) Jumlah peserta KBS yang dibina

Orang Kepala Bidang Kebudayaan

Pelaksanaan kegiatan kumpul

belajar seni setiap hari jumat

Kepala Bidang Kebudayaan

pelayanan informasi koleksi di museum daerah kabupaten sinjai

pelayanan informasi koleksi di museum daerah kabupaten

sinjai

Menyusun laporan pelaksanaan

kegiatan

Meningkatkan pelestarian dan aktualisasi budaya dalam rangka pemajuan kebudayaan daerah

Persentase peningkatan pelestarian warisan budaya

Meningkatnya Jumlah Benda,Situs dan Cagar Budaya yang dilestrarikan

Jumlah Benda,Situs dan Cagar Budaya yang dilestrarikan

Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya

Jumlah pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya

Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

Jumlah pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Kepala Bidang Kebudayaan

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya

Pengembangan Kesenian dan Kekayaan Budaya Daerah

Jumlah festival penjemputan tamu yang dilaksanakan

penjemputan/festival

Kepala Bidang Kebudayaan

Tourism Information Center (TIC) Jumlah waktu pemenuhan informasi wisata Kab. Sinjai

Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Updating data dan informasi di media sosial

Penyusunan SK kegiatan

Penerbitan jasa publikasi,dokumentasi dan iklan pada media harian cetak

Pengambilan gambar terbaru di

obyek wisata

Updating data dan informasi di media

sosial

Pemilihan Ana Dara dan Ana Burane Sinjai

Jumlah peserta ana dara dan ana burane sinjai tahun 2019

Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Pelaksanaan kegiatan dibatalkan karena adanya pandemi covid dan anggaran sudah dialihkan

Menyusun SK kegiatan Menyusun SK kegiatan

'Melakukan promosi pelaksanaan kegiatan melalui media cetak dan media sosial

'Melakukan promosi pelaksanaan

kegiatan melalui media cetak dan

media sosial

Page 16: EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN I DINAS PARIWISATA DAN

TARGET

TW02 Rp. % CAPAIAN KINERJA % Rp. % CAPAIAN KINERJA %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26

27 28

67,896,000

REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA

PENANGGUNG JAWAB

SATUAN ANGGARAN

REALISASI KEUANGAN

Meningkatnya Cakupan Program Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, waktu penyediaan jasa

SATUAN ANGGARAN TARGET

REALISASI KINERJA

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANTUJUANINDIKATOR

TUJUANSASARAN

INDIKATOR SASARAN

SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM

KETARANGAN

21

Meningkatkan Persentase

107 buah 10,880,600 - 4,400,000 40% 0 0-

22,602,600 0 22,553,400 100% 2 100%0%

Penyusunan 2 naskah akademik

1,361,565,500 573,242,230 42% 573,242,230 42 43.15%

Sinjai, 30 Juni 2020 Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudyaan Kebupaten Sinjai

HAERANI DAHLAN,S.IP.M.Si

Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)

Jumlah dokumen kajian warisan budaya tak benda tahun 2020

Karya Budaya Kepala Bidang Kebudayaan

Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan

Menyusun laporan pelaksanaan

kegiatan

Pengusulan karya budaya Kab. Sinjai menjadi WBTB Indonesia tahun 2020

Pengusulan karya budaya Kab. Sinjai

menjadi WBTB Indonesia tahun

2020

jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu

Registrasi Cagar Budaya Jumlah cagar budaya yang di ajukan

Cagar Budaya Kepala Bidang Kebudayaan

Anggaran dialihkan di perubahan DPA jadi untuk kegiatan hanya kegiatan pendataan saja

Pangkat : Pembina TK. INIP. 197212280 199202 2 001

User
Stamp
Page 17: EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN I DINAS PARIWISATA DAN

TARGET

TW02 Rp. % CAPAIAN KINERJA % Rp. % CAPAIAN KINERJA %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26

27 28

% % 473,075,995 50% 385,346,249 81% 6 50% Bulan 9 46,156,063 68% 9 100% Sekretaris

75%

unit 9,126,720 6 7,799,550 85% 6 100% Sekretaris100%

Pembayaran asuransi kendaraan dinas roda 4

Pembayaran asuransi kendaraan dinas roda 4

Mengurus pengesahan STNK

Bulan 19,499,400 9 14,999,400 77% 9 100% Sekretaris75%

Unit 1,561,600 20 1,417,600 91% 20 100% Sekretaris73%

Bulan 6,000,000 9 3,500,000 58% 9 100% Sekretaris

75%

Bulan 100,311,300 9 66,535,900 66% 9 100% Sekretaris

50%

Pembayaran upah kerja kesekretariatan

Penyediaan Jasa Administrasi Kesekretariatan

Jumlah waktu penyediaan administrasi kesekretariatan

Pemetaan kebutuhan dalam mengelolla administrasi SKPD

Pemetaan kebutuhan dalam

mengelolla administrasi SKPD

Pembelian fasilitas pendukung pengelolaan administrasi SKPD

Pembelian fasilitas pendukung pengelolaan

administrasi SKPD

Penyelenggaraan rapat Penyelenggaraan rapat

Pembelian belanja modal dihapus di perubahan anggaranPengecekan isntalasi listrik

dan pembelian alat listrik dan elektronik serta penggantian kompenen instalasi yang rusak

Pengecekan isntalasi listrik dan

pembelian alat listrik dan elektronik serta

penggantian kompenen instalasi

yang rusak

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Pembayaran biaya langganan surat kabar dan majalah

Pembayaran biaya langganan surat

kabar dan majalah

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor

Pembelian peralatan kebersihan dan pembayaran upah kerja petugas kebersihan

Pembelian peralatan kebersihan dan

pembayaran upah kerja petugas

kebersihan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah alat listrik dan komponen listrik yang disediakan

67,896,000

Membayar biaya langganan telepon,listrik,air dan TV kabel sesuai tagihan

Membayar biaya langganan

telepon,listrik,air dan TV kabel sesuai

tagihanPenyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan jasa perizinan kendaraan Pendataan kendaraan dinas

operasionalPendataan kendaraan dinas operasional

KETARANGAN

21

Meningkatkan kualitas pelayanan perkantoran

Persentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran

Meningkatnya kualitas SDM, Sarana dan Prasarana perkantoran,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD

Cakupan pemenuhan pelayanan aparatur dan ketersediaan sarana dan prasarana

Program Pelayanan Perkantoran

Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik

waktu penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

SATUAN ANGGARAN TARGET

REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA

PENANGGUNG JAWAB

SATUAN ANGGARAN

REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN

EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN III DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINJAI

TAHUN ANGGARAN 2020

TUJUANINDIKATOR

TUJUANSASARAN

INDIKATOR SASARAN

SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM

Page 18: EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN I DINAS PARIWISATA DAN

TARGET

TW02 Rp. % CAPAIAN KINERJA % Rp. % CAPAIAN KINERJA %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26

27 28

67,896,000

KETARANGAN

21

Meningkatkan Persentase Meningkatnya Cakupan Program Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, waktu penyediaan jasa

SATUAN ANGGARAN TARGET

REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA

PENANGGUNG JAWAB

SATUAN ANGGARAN

REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANTUJUANINDIKATOR

TUJUANSASARAN

INDIKATOR SASARAN

SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM

Dokumen 37,613,900 9 32,283,900 86% 9 100% Sekretaris

75%

Bulan 80,631,725 9 72,847,686 90% 9 100% Sekretaris75%

unit 70,231,200 14 70,059,000 100% 14 100% Sekretaris

100%

Pembuatan dokumen pengadaan barang, dan membuat SPJ pencairan dana

Pembuatan dokumen

pengadaan barang

Pengadaan peralatan gedung kantor

Pengadaan peralatan gedung

kantor

Pengadaan Mebeleur unit 17,462,000 8 17,171,000 98% 8 100% Sekretaris

100%

Pembuatan dokumen pengadaan barang, dan membuat SPJ pencairan dana

Pembuatan dokumen

pengadaan barang

Pengadaan Mebeleur

Penambahan Daya Instalasi Listrik Jumlah Penambahan daya instalasi listrik

Watt 0 0 - 0 0 0 Sekretaris

gedung/bulan 12,529,750 9 12,529,750 100% 9 100% Sekretaris75%

Pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor

unit 32,000,000 5 21,834,000 68% 5 100% Sekretaris

85%

Penunjukan pihak ketiga , Pembuatan Nota pesanan, dan Pelaksanaan Pekerjaan

Penunjukan pihak ketiga , Pembuatan Nota pesanan, dan

Pelaksanaan Pekerjaan

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan kantor yang diadakan

Jumlah mebeleur kantor yang diadakan

Anggaran dialihkan di perubahan DPA

Pengelolaan Keuangan SKPD Jumlah dokumen keuangan yang disusun tepat waktu

Menghimpun realisasi belanja dan menyusun laporan pertanggung jawab SKPD

Menghimpun realisasi belanja dan menyusun laporan pertanggung jawab

SKPD

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Waktu penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Membuat surat tugas bagi pegawai yang akan mengikuti rapat koordinasi dan membuat SPPD danpembayaran rincian perjalanan

Membuat surat tugas bagi pegawai yang akan mengikuti rapat koordinasi dan

membuat SPPD danpembayaran rincian perjalanan

Page 19: EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN I DINAS PARIWISATA DAN

TARGET

TW02 Rp. % CAPAIAN KINERJA % Rp. % CAPAIAN KINERJA %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26

27 28

67,896,000

KETARANGAN

21

Meningkatkan Persentase Meningkatnya Cakupan Program Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, waktu penyediaan jasa

SATUAN ANGGARAN TARGET

REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA

PENANGGUNG JAWAB

SATUAN ANGGARAN

REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANTUJUANINDIKATOR

TUJUANSASARAN

INDIKATOR SASARAN

SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM

3,600,000 10 3,600,000 100% 10 100% Sekretaris

100%

unit 2,800,000 7 2,800,000 100% 7 100% Sekretaris100%

Orang 11,812,400 1 11,812,400 100% 1 100% Sekretaris

100%

Menidentifikasi jenis bimtek dan pegawai yang akan mengikutinya

Mengikuti pelatihan

% 49,851,800 40% 44,418,800 89% 4 dok 40% Dokumen 9,900,000 1 9,838,500 99% 1 100% Sekretaris100%

Penyusunan SK Kegiatan Penyusunan SK Kegiatan

Dokumen 4,886,500 2 4,828,500 99% 2 100% Sekretaris100%

Penyusunan SK kegiatan Penyusunan SK kegiatan

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Penyusunan Laporan Keuangan

Akhir Tahun

Dokumen 35,065,300 4 29,751,800 85% 4 100% Sekretaris

60%Penyusunan SK Kegiatan

Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja SKPD

Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja SKPD

Penyusunan Dokumen Renja Perubahan

Penyusunan RKA PerubahanPenyusunan Dok DPA Perubahan

% unit 3,272,022,980 0 300,285,717 9% 220,210,000 20% Unit 0 - 0 0 0 020% 0

Peningkatan Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke

Jumlah sarana dan prasarana pada destinasi wisata hutan mangrove tongke-tongke

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Pagu dialihkan ke perubahan anggaran

Meningkatkan kontribusi PAD sektor pariwisata

Persentase peningkatan PAD sektor kepariwisataan

Peningkatan PAD sektor pariwisata

Jumlah Peningkatan PAD Sektor Pariwisata

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun

Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD yang disusun

Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun

Penyusunan SK Kegiatan

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan

Pelaksanaan mimbingan teknis mengikuti undangan

Program Pelaporan Kinerja

Cakupan pemenuhan pelaporan kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja (Lkj) Jumlah laporan kinerja SKPD yang disusun

Penyusunan Laporan kinerja SKPD (LKj) SKPD

Penyusunan Laporan kinerja SKPD (LKj) SKPD

unit

Penunjukan pihak ketiga , Pembuatan Nota pesanan, dan Pelaksanaan Pekerjaan

Penunjukan pihak ketiga , Pembuatan Nota pesanan, dan

Pelaksanaan Pekerjaan

Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan kerja yang dipelihara

Penunjukan pihak ketiga , Pembuatan Nota pesanan, dan Pelaksanaan Pekerjaan

Penunjukan pihak ketiga , Pembuatan Nota pesanan, dan

Pelaksanaan Pekerjaan

Pemeliharaan Rutin/ Berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan kerja yang dipelihara

Page 20: EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN I DINAS PARIWISATA DAN

TARGET

TW02 Rp. % CAPAIAN KINERJA % Rp. % CAPAIAN KINERJA %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26

27 28

67,896,000

KETARANGAN

21

Meningkatkan Persentase Meningkatnya Cakupan Program Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, waktu penyediaan jasa

SATUAN ANGGARAN TARGET

REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA

PENANGGUNG JAWAB

SATUAN ANGGARAN

REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANTUJUANINDIKATOR

TUJUANSASARAN

INDIKATOR SASARAN

SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM

Kali 71,885,080 13 30,349,417 42% 18 138.00%

75%

Menyusun daftar kebutuhan gedung pertemuan Sinjai

Melakukan pembelanjaan sesuai kebutuhan

Melakukan pembayaran upah kerja pengelola Gedung Pertemuan Sinjai

Kelompok 4,039,600 2 2,439,700 60% 1 50%100%

Penyusunan SK tim Kegiatan Pembinaan Kelompok sadar wisata

Penyusunan SK tim Kegiatan Pembinaan

Kelompok sadar wisata

Melakukan pembinaan pada kemompok sadar wisata

Melakukan pembinaan pada kemompok sadar

wisataMelakukan pembayaran upah kerja

Melakukan pembayaran upah

kerja

Bulan 52,125,300 9 38,146,200 73% 9 100%

75%

Penyusunan SK tim Kegiatan Pemeliharaan obyek wisata

Penyusunan SK tim Kegiatan

Pemeliharaan obyek wisata

Melakukan pembelanjaan sesuai kebutuhan

Melakukan pembelanjaan

sesuai kebutuhanMelakukan pemeliharaan obyek wisata

Melakukan pemeliharaan obyek

wisata Melakukan pembayaran upah kerja

Melakukan pembayaran upah

kerja

Pemeliharaan Obyek Wisata waktu pemeliharaan obyek wisata

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Pembinaan Kelompok Sadar Wisata Jumlah Pokdarwis yang dibina

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Kegiatan tertunda karena adanya pandemi dan sebagian anggaran sudah dialihkan

Melakukan pembayaran upah kerja pengelola Gedung Pertemuan Sinjai

Pengelolaan Gedung Pertemuan Jumlah pemakaian gedung pertemuan

Page 21: EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN I DINAS PARIWISATA DAN

TARGET

TW02 Rp. % CAPAIAN KINERJA % Rp. % CAPAIAN KINERJA %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26

27 28

67,896,000

KETARANGAN

21

Meningkatkan Persentase Meningkatnya Cakupan Program Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, waktu penyediaan jasa

SATUAN ANGGARAN TARGET

REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA

PENANGGUNG JAWAB

SATUAN ANGGARAN

REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANTUJUANINDIKATOR

TUJUANSASARAN

INDIKATOR SASARAN

SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM

20,207,000 8 16,782,800 83% 11 137%

75%

orang 124,095,500 45 org 0 0% 0 0%100%

orang 0 - 0 0 0 0%

-

orang 124,095,500 45 org 116,770,900 94% 45 100%

100%

2,779,716,000 - 0 0 0 0%0

Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata

Jumlah peserta Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan

Jumlah sarana dan prasaranan obyek wisata yang dikembangkan

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Anggaran dirasionalisasi oleh Kementrian pariwisata

obyek wisata

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Kegiatan dilaksanakan di triwulan IV

Pelatihan Pemandu Wisata Sejarah dan Warisan Budaya

Jumlah peserta pelatihan pemandu wisata sejarah dan warisan budaya

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Anggaran dirasionalisasi dari kementrian pariwisata

Melakukan pembinaan dan pengawasan pada usaha jasa kepariwisataan

Melakukan pembinaan dan

pengawasan pada usaha jasa

kepariwisataan

Melakukan pembayaran upah kerja

Melakukan pembayaran upah

kerja

Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata

Jumlah peserta pelatihan tata kelola destinasi pariwisata

Penerbitan rekomendasi usaha

jasa pariwisata

Pembinaan dan Pengaawasan usaha jasa kepariwisataan

Jumlah rekomendasi TDUP yang dikeluarkan

RekomendasiTDUP

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri PariwisataPenyusunan SK tim

Kegiatan pembinaan dan pengawasan usaha jasa kepariwisataan

Page 22: EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN I DINAS PARIWISATA DAN

TARGET

TW02 Rp. % CAPAIAN KINERJA % Rp. % CAPAIAN KINERJA %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26

27 28

67,896,000

KETARANGAN

21

Meningkatkan Persentase Meningkatnya Cakupan Program Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, waktu penyediaan jasa

SATUAN ANGGARAN TARGET

REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA

PENANGGUNG JAWAB

SATUAN ANGGARAN

REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANTUJUANINDIKATOR

TUJUANSASARAN

INDIKATOR SASARAN

SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM

orang 95,859,000 45 95,796,700 100% 45 100%orang

orang 0 - 0 0 0 0%

orang 0 - 0 0 0 0%-

orang 0 - 0 0 0 0%

-

orang orang 224,870,425 46,638 104,574,500 47% 39,642 85 event 42,678,100 1 42,641,200 99.91 1 100%100%

Melakukan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan

Jumlah kunjungan wisatawan

Sinjai Culture Carnival Terlaksananya Sinjai Culture Carnival

Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Menyusun SK kegiatan

Melakukan promosi pelaksanaan kegiatan melalui media cetak dan media sosial

Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan

Pelatihan Pemandu Wisata Treking Jumlah peserta Pelatihan Pemandu Wisata Treking

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Anggaran dirasionalisasi oleh Kmentrian pariwisata

Peningkatan kunjungan wisata

Jumlah Peningkatan Kunjungan Wisata

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Pelatihan Pemandu Wisata Kuliner dan Belanja

Jumlah peserta Pelatihan Pemandu Wisata Kuliner dan Belanja

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Anggaran dirasionalisasi oleh Kmentrian pariwisata

Pelatihan Pemandu Wisata Tematik Jumlah peserta Pelatihan Pemandu Wisata Tematik

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Anggaran dirasionalisasi oleh Kmentrian pariwisata

Pelatihan Pemandu Wisata Ekowisata Jumlah peserta Pelatihan Pemandu Wisata Ekowisata

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Page 23: EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN I DINAS PARIWISATA DAN

TARGET

TW02 Rp. % CAPAIAN KINERJA % Rp. % CAPAIAN KINERJA %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26

27 28

67,896,000

KETARANGAN

21

Meningkatkan Persentase Meningkatnya Cakupan Program Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, waktu penyediaan jasa

SATUAN ANGGARAN TARGET

REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA

PENANGGUNG JAWAB

SATUAN ANGGARAN

REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANTUJUANINDIKATOR

TUJUANSASARAN

INDIKATOR SASARAN

SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM

orang 4,999,400 0 4,987,100 100% 10% 10%10%

Melakukan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan pemilihan ana dara ana burane

Melakukan rapat persiapan

pelaksanaan kegiatan pemilihan

ana dara ana burane

bulan 127,756,800 9 20,962,200 16% 9 100%75%

49,436,125 12 35,984,000 73% 12 100%50%

Pemantauan kondisi obyek wisata makam raja lamatti

Menyusun SK kegiatan

Pemantauan kondisi obyek wisata istana raja bulo-bulo

Pemantauan kondisi obyek wisata di air terjun tujuh tingkat

lembang saukang

Pemantauan kondisi obyek wisata mesjid tua balangnipa

Pemantaan kondisi obyek wisata pantai

bulokkong

Pemantauan kondisi obyek wisata situ perjanjian topekkong

Pemantauan kondisi obyek wisata hutan

bakau takkalalaPemantauan kondisi obyek wisata kawasan kuliner TPI Lappa

Pemantauan kondisi obyek wisata pantai

ujung kupang

Pemantauan kondisi obyek wisata rumah adat arung lappa

Pemantauan kondisi obyek wisata pantai

marannuPemantauan kondisi obyek wisata air panas tondong

Pemantauan kondisi obyek wisata air panas tondong

event event 121,460,300 100% 107,671,300 89% event 0 - 0 0 0 0155 buah -

4 event 56,215,000 7 51,605,000 92% 6 85%85%

Penjemputan tamu

Pelaksaanaan festival

Jumlah karya budaya yang direvitalisasi

11 buah Penyusunan laporan

18,222,900 0 14,992,900 82% 32 50%0

Buah 13,539,200 102 10,600,000 78% 102 100%75%

Menyusun SK kegiatan

Pengelolaan dan Pengembangan Museum Daerah

Jumlah koleksi museum yang dikelola

Kegiatan disesuaikan dengan undangan.permintaan penjemputan tamu daerah

Kumpul Belajar Seni (KBS) Jumlah peserta KBS yang dibina

Orang Kepala Bidang Kebudayaan

Pelaksanaan kegiatan ditunda karena adanya pandemi covid dan rasionalisasi anggaran

Pelaksanaan kegiatan kumpul

belajar seni setiap hari jumat

Kepala Bidang Kebudayaan

pelayanan informasi koleksi di museum daerah kabupaten sinjai

pelayanan informasi koleksi di museum daerah kabupaten

sinjai

Perawatan bangunan dan koleksi museum daerah;

Perawatan bangunan dan

Menyusun laporan pelaksanaan

kegiatan

Monitoring dan Pembinaan Jasa Kepariwisataan

jumlah monitoring dan pembinaan jasa kepariwisataan

obyek wisata Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Meningkatkan pelestarian dan aktualisasi budaya dalam rangka pemajuan kebudayaan daerah

Persentase peningkatan pelestarian warisan budaya

Meningkatnya Jumlah Benda,Situs dan Cagar Budaya yang dilestrarikan

Jumlah Benda,Situs dan Cagar Budaya yang dilestrarikan

Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya

Jumlah pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya

Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

Jumlah pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Kepala Bidang Kebudayaan

Anggaran dialihkan di perubahan DPA

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya

Pengembangan Kesenian dan Kekayaan Budaya Daerah

Jumlah festival penjemputan tamu yang dilaksanakan

penjemputan/festival

Kepala Bidang Kebudayaan

Tourism Information Center (TIC) Jumlah waktu pemenuhan informasi wisata Kab. Sinjai

Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Updating data dan informasi di media sosial

Penyusunan SK kegiatan

Penerbitan jasa publikasi,dokumentasi dan iklan pada media harian cetak

Pengambilan gambar terbaru di

obyek wisata

Updating data dan informasi di media

sosial

Pemilihan Ana Dara dan Ana Burane Sinjai

Jumlah peserta ana dara dan ana burane sinjai tahun 2019

Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Pelaksanaan kegiatan dibatalkan karena adanya pandemi covid dan anggaran sudah dialihkan

Menyusun SK kegiatan Menyusun SK kegiatan

'Melakukan promosi pelaksanaan kegiatan melalui media cetak dan media sosial

'Melakukan promosi pelaksanaan

kegiatan melalui media cetak dan

media sosial

Page 24: EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN I DINAS PARIWISATA DAN

TARGET

TW02 Rp. % CAPAIAN KINERJA % Rp. % CAPAIAN KINERJA %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26

27 28

67,896,000

KETARANGAN

21

Meningkatkan Persentase Meningkatnya Cakupan Program Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, waktu penyediaan jasa

SATUAN ANGGARAN TARGET

REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA

PENANGGUNG JAWAB

SATUAN ANGGARAN

REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANTUJUANINDIKATOR

TUJUANSASARAN

INDIKATOR SASARAN

SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM

107 buah 10,880,600 - 7,920,000 73% 0 0-

22,602,600 0 22,553,400 100% 2 100%0%

Penyusunan 2 naskah akademik

4,141,281,500 942,296,566 23% 4,141,281,500 942,296,566 22.75 32.72%

Sinjai, 30 September 2020 Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudyaan Kebupaten Sinjai

HAERANI DAHLAN,S.IP.M.Si Pangkat : Pembina Utama MudaNIP. : 197212280 199202 2 001

Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)

Jumlah dokumen kajian warisan budaya tak benda tahun 2020

Karya Budaya Kepala Bidang Kebudayaan

Pengusulan karya budaya Kab. Sinjai menjadi WBTB Indonesia tahun 2020

Pengusulan karya budaya Kab. Sinjai

menjadi WBTB Indonesia tahun

2020

jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu

Registrasi Cagar Budaya Jumlah cagar budaya yang di ajukan

Cagar Budaya Kepala Bidang Kebudayaan

Anggaran dialihkan di perubahan DPA jadi untuk kegiatan hanya kegiatan pendataan saja

Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan

Menyusun laporan pelaksanaan

kegiatan

koleksi museum daerah; bangunan dan koleksi museum

daerah;

User
Stamp
Page 25: EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN I DINAS PARIWISATA DAN

TARGET

Rp. % CAPAIAN KINERJA % Rp. % CAPAIAN KINERJA %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26

27 28

% % 585,267,695 100% 549,836,418 94% 12 100% Bulan 12 70,370,801 72.53 12 100% Sekretaris

100%

unit 8,126,720 6 7,965,550 98.02 6 100% Sekretaris100%

Pembayaran asuransi kendaraan dinas roda 4

Pembayaran asuransi kendaraan dinas roda 4

Mengurus pengesahan STNK

Bulan 19,579,400 12 19,577,400 99.99 12 100% Sekretaris100%

Unit 1,561,600 27 1,557,400 99.73 27 100% Sekretaris100%

Bulan 6,000,000 12 6,000,000 100.00 12 100% Sekretaris

100%

Bulan 102,621,700 12 99,502,400 96.96 12 100% Sekretaris

100%

Pembayaran upah kerja kesekretariatan

INDIKATOR KEGIATAN

EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN IV DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINJAI

TAHUN ANGGARAN 2020

TUJUANINDIKATOR

TUJUANSASARAN

INDIKATOR SASARAN

SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM

Pendataan kendaraan dinas operasional

Pendataan kendaraan dinas operasional

KETARANGAN

21

Meningkatkan kualitas pelayanan perkantoran

Persentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran

Meningkatnya kualitas SDM, Sarana dan Prasarana perkantoran,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD

Cakupan pemenuhan pelayanan aparatur dan ketersediaan sarana dan prasarana

Program Pelayanan Perkantoran

Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik

waktu penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

SATUAN ANGGARAN TARGET

REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA

PENANGGUNG JAWAB

SATUAN ANGGARAN

REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA

KEGIATAN

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor

Pembelian peralatan kebersihan dan pembayaran upah kerja petugas kebersihan

Pembelian peralatan kebersihan dan

pembayaran upah kerja petugas

kebersihan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah alat listrik dan komponen listrik yang disediakan

97,026,152

Membayar biaya langganan telepon,listrik,air dan TV kabel sesuai tagihan

Membayar biaya langganan

telepon,listrik,air dan TV kabel sesuai

tagihanPenyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan jasa perizinan kendaraan

Penyediaan Jasa Administrasi Kesekretariatan

Jumlah waktu penyediaan administrasi kesekretariatan

Pemetaan kebutuhan dalam mengelolla administrasi SKPD

Pemetaan kebutuhan dalam

mengelolla administrasi SKPD

Pembelian fasilitas pendukung pengelolaan administrasi SKPD

Pembelian fasilitas pendukung pengelolaan

administrasi SKPD

Penyelenggaraan rapat Penyelenggaraan rapat

Pembelian belanja modal dihapus di perubahan anggaranPengecekan isntalasi listrik

dan pembelian alat listrik dan elektronik serta penggantian kompenen instalasi yang rusak

Pengecekan isntalasi listrik dan

pembelian alat listrik dan elektronik serta

penggantian kompenen instalasi

yang rusak

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Pembayaran biaya langganan surat kabar dan majalah

Pembayaran biaya langganan surat

kabar dan majalah

Page 26: EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN I DINAS PARIWISATA DAN

TARGET

Rp. % CAPAIAN KINERJA % Rp. % CAPAIAN KINERJA %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26

27 28

INDIKATOR KEGIATANTUJUANINDIKATOR

TUJUANSASARAN

INDIKATOR SASARAN

SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM

KETARANGAN

21

Meningkatkan Persentase Meningkatnya Cakupan Program Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, waktu penyediaan jasa

SATUAN ANGGARAN TARGET

REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA

PENANGGUNG JAWAB

SATUAN ANGGARAN

REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA

KEGIATAN

97,026,152 Dokumen 47,098,300 12 47,098,300 100.00 12 100% Sekretaris

100%

Bulan 101,741,473 12 101,632,392 99.89 12 100% Sekretaris100%

unit 70,231,200 14 70,059,000 99.75 14 100% Sekretaris

100%

Pembuatan dokumen pengadaan barang, dan membuat SPJ pencairan dana

Pembuatan dokumen

pengadaan barang

Pengadaan peralatan gedung kantor

Pengadaan peralatan gedung

kantor

Pengadaan Mebeleur unit 62,939,000 8 62,647,800 99.54 8 100% Sekretaris

100%

Pembuatan dokumen pengadaan barang, dan membuat SPJ pencairan dana

Pembuatan dokumen

pengadaan barang

Pengadaan Mebeleur

Penambahan Daya Instalasi Listrik Jumlah Penambahan daya instalasi listrik

Watt 0 0 - 0 0 Sekretaris

gedung/bulan 12,529,750 12 12,529,750 100.00 12 100% Sekretaris100%

Pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor

unit 37,600,000 6 32,683,225 86.92 6 100% Sekretaris

100%

Penunjukan pihak ketiga , Pembuatan Nota pesanan, dan Pelaksanaan Pekerjaan

Penunjukan pihak ketiga , Pembuatan Nota pesanan, dan

Pelaksanaan Pekerjaan

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan kantor yang diadakan

Jumlah mebeleur kantor yang diadakan

Anggaran dialihkan di perubahan DPA

Pengelolaan Keuangan SKPD Jumlah dokumen keuangan yang disusun tepat waktu

Menghimpun realisasi belanja dan menyusun laporan pertanggung jawab SKPD

Menghimpun realisasi belanja dan menyusun laporan pertanggung jawab

SKPD

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Waktu penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Membuat surat tugas bagi pegawai yang akan mengikuti rapat koordinasi dan membuat SPPD danpembayaran rincian perjalanan

Membuat surat tugas bagi pegawai yang akan mengikuti rapat koordinasi dan

membuat SPPD danpembayaran rincian perjalanan

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik

Page 27: EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN I DINAS PARIWISATA DAN

TARGET

Rp. % CAPAIAN KINERJA % Rp. % CAPAIAN KINERJA %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26

27 28

INDIKATOR KEGIATANTUJUANINDIKATOR

TUJUANSASARAN

INDIKATOR SASARAN

SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM

KETARANGAN

21

Meningkatkan Persentase Meningkatnya Cakupan Program Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, waktu penyediaan jasa

SATUAN ANGGARAN TARGET

REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA

PENANGGUNG JAWAB

SATUAN ANGGARAN

REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA

KEGIATAN

97,026,152 3,600,000 10 3,600,000 100.00 10 100% Sekretaris

100%

unit 2,800,000 7 2,800,000 100.00 7 100% Sekretaris100%

Orang 11,812,400 1 11,812,400 100.00 1 100% Sekretaris

100%

Menidentifikasi jenis bimtek dan pegawai yang akan mengikutinya

Mengikuti pelatihan

% 51,171,800 100% 51,018,800 100% 12 dok 100% Dokumen 9,900,000 1 9,838,500 99.38 1 100% Sekretaris100%

Penyusunan SK Kegiatan Penyusunan SK Kegiatan

Dokumen 4,886,500 2 4,828,500 98.81 2 100% Sekretaris100%

Penyusunan SK kegiatan Penyusunan SK kegiatan

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Penyusunan Laporan Keuangan

Akhir Tahun

Dokumen 36,385,300 7 36,351,800 99.91 7 100% Sekretaris

100%Penyusunan SK Kegiatan

Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja SKPD

Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja SKPD

Penyusunan Dokumen Renja Perubahan

Penyusunan RKA PerubahanPenyusunan Dok DPA Perubahan

145% unit 3,439,918,680 6 3,341,453,217 100% 220,210,000 100% Unit 164,210,400 2 paket 162,727,800 99.10 2 100%100% 100%

100

unit

Penunjukan pihak ketiga , Pembuatan Nota pesanan, dan Pelaksanaan Pekerjaan

Penunjukan pihak ketiga , Pembuatan Nota pesanan, dan

Pelaksanaan Pekerjaan

Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan kerja yang dipelihara

Penunjukan pihak ketiga , Pembuatan Nota pesanan, dan Pelaksanaan Pekerjaan

Penunjukan pihak ketiga , Pembuatan Nota pesanan, dan

Pelaksanaan Pekerjaan

Pemeliharaan Rutin/ Berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan kerja yang dipelihara

Meningkatkan kontribusi PAD sektor pariwisata

Persentase peningkatan PAD sektor kepariwisataan

Peningkatan PAD sektor pariwisata

Jumlah Peningkatan PAD Sektor Pariwisata

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan

Pelaksanaan mimbingan teknis mengikuti undangan

Program Pelaporan Kinerja

Cakupan pemenuhan pelaporan kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja (Lkj) Jumlah laporan kinerja SKPD yang disusun

Penyusunan Laporan kinerja SKPD (LKj) SKPD

Penyusunan Laporan kinerja SKPD (LKj) SKPD

Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana

Peningkatan Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke

Jumlah sarana dan prasarana pada destinasi wisata hutan mangrove tongke-tongke

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Pagu dialihkan ke perubahan anggaran

Pemabngunan sarana prasarana Pemabngunan

sarana prasarana

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun

Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD yang disusun

Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun

Penyusunan SK Kegiatan

Page 28: EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN I DINAS PARIWISATA DAN

TARGET

Rp. % CAPAIAN KINERJA % Rp. % CAPAIAN KINERJA %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26

27 28

INDIKATOR KEGIATANTUJUANINDIKATOR

TUJUANSASARAN

INDIKATOR SASARAN

SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM

KETARANGAN

21

Meningkatkan Persentase Meningkatnya Cakupan Program Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, waktu penyediaan jasa

SATUAN ANGGARAN TARGET

REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA

PENANGGUNG JAWAB

SATUAN ANGGARAN

REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA

KEGIATAN

97,026,152 Kali 52,814,380 16 33,966,417 64.31 18 138.00%

100%

Menyusun daftar kebutuhan gedung pertemuan Sinjai

Melakukan pembelanjaan sesuai kebutuhan

Melakukan pembayaran upah kerja pengelola Gedung Pertemuan Sinjai

Kelompok 8,795,600 2 8,755,700 99.55 2 100%100%

Penyusunan SK tim Kegiatan Pembinaan Kelompok sadar wisata

Penyusunan SK tim Kegiatan Pembinaan

Kelompok sadar wisata

Melakukan pembinaan pada kemompok sadar wisata

Melakukan pembinaan pada kemompok sadar

wisataMelakukan pembayaran upah kerja

Melakukan pembayaran upah

kerja

Bulan 70,125,300 12 65,761,200 93.78 12 100%

100%

Penyusunan SK tim Kegiatan Pemeliharaan obyek wisata

Penyusunan SK tim Kegiatan

Pemeliharaan obyek wisata

Melakukan pembelanjaan sesuai kebutuhan

Melakukan pembelanjaan

sesuai kebutuhanMelakukan pemeliharaan obyek wisata

Melakukan pemeliharaan obyek

wisata Melakukan pembayaran upah kerja

Melakukan pembayaran upah

kerja

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Pengelolaan Gedung Pertemuan Jumlah pemakaian gedung pertemuan

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Melakukan pembayaran upah kerja pengelola Gedung Pertemuan Sinjai

Pembinaan Kelompok Sadar Wisata Jumlah Pokdarwis yang dibina

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Kegiatan tertunda karena adanya pandemi dan sebagian anggaran sudah dialihkan

Pemeliharaan Obyek Wisata waktu pemeliharaan obyek wisata

Page 29: EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN I DINAS PARIWISATA DAN

TARGET

Rp. % CAPAIAN KINERJA % Rp. % CAPAIAN KINERJA %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26

27 28

INDIKATOR KEGIATANTUJUANINDIKATOR

TUJUANSASARAN

INDIKATOR SASARAN

SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM

KETARANGAN

21

Meningkatkan Persentase Meningkatnya Cakupan Program Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, waktu penyediaan jasa

SATUAN ANGGARAN TARGET

REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA

PENANGGUNG JAWAB

SATUAN ANGGARAN

REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA

KEGIATAN

97,026,152 20,207,000 10 20,082,800 99.39 11 137%

100%

orang 124,095,500 45 org 124,024,400 99.94 45 org 0%100% 100%

orang 124,095,500 45 org 123,770,900 99.74 45 org 100%

100% 100%

orang 95,859,000 45 org 95,830,200

99.97 45 org 100%

100% 100%

2,779,716,000 4 paket 2,706,533,800 97.37 4 paket 100%100%

orang orang 225,550,425 93,277 225,285,000 100% 134,516 100 event 42,678,100 1 42,641,200 99.91 1 100%100%

Melakukan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan

Pembinaan dan Pengaawasan usaha jasa kepariwisataan

Jumlah rekomendasi TDUP yang dikeluarkan

RekomendasiTDUP

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri PariwisataPenyusunan SK tim

Kegiatan pembinaan dan pengawasan usaha jasa kepariwisataan

Melakukan pembinaan dan

pengawasan pada usaha jasa

kepariwisataan

Melakukan pembinaan dan pengawasan pada usaha jasa kepariwisataan

Melakukan pembayaran upah

kerja

Melakukan pembayaran upah kerja

Penerbitan rekomendasi usaha

jasa pariwisata

Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata

Jumlah peserta pelatihan tata kelola destinasi pariwisata

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan

Jumlah sarana dan prasaranan obyek wisata yang dikembangkan

obyek wisata Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Anggaran dirasionalisasi oleh Kementrian pariwisata

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Kegiatan dilaksanakan di triwulan IV

Peningkatan kunjungan wisata

Jumlah Peningkatan Kunjungan Wisata

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata

Jumlah peserta Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata

Pelatihan Pemanadu Wisata Ekowisata

Jumlah peserta Pelatihan Pemanadu Wisata Ekowisata

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Jumlah kunjungan wisatawan

Sinjai Culture Carnival Terlaksananya Sinjai Culture Carnival

Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Menyusun SK kegiatan

Melakukan promosi pelaksanaan kegiatan melalui media cetak dan media sosial

Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan

Page 30: EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN I DINAS PARIWISATA DAN

TARGET

Rp. % CAPAIAN KINERJA % Rp. % CAPAIAN KINERJA %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26

27 28

INDIKATOR KEGIATANTUJUANINDIKATOR

TUJUANSASARAN

INDIKATOR SASARAN

SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM

KETARANGAN

21

Meningkatkan Persentase Meningkatnya Cakupan Program Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, waktu penyediaan jasa

SATUAN ANGGARAN TARGET

REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA

PENANGGUNG JAWAB

SATUAN ANGGARAN

REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA

KEGIATAN

97,026,152 orang 4,999,400 0 4,987,100 99.75 10% 100%100%

Melakukan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan pemilihan ana dara ana burane

Melakukan rapat persiapan

pelaksanaan kegiatan pemilihan

ana dara ana burane

bulan 126,436,800 12 126,322,700 99.91 12 100%100%

51,436,125 24 51,334,000 99.80 24 100%100%

Pemantauan kondisi obyek wisata makam raja lamatti

Menyusun SK kegiatan

Pemantauan kondisi obyek wisata istana raja bulo-bulo

Pemantauan kondisi obyek wisata di air terjun tujuh tingkat

lembang saukang

Pemantauan kondisi obyek wisata mesjid tua balangnipa

Pemantaan kondisi obyek wisata pantai

bulokkong

Pemantauan kondisi obyek wisata situ perjanjian topekkong

Pemantauan kondisi obyek wisata hutan

bakau takkalalaPemantauan kondisi obyek wisata kawasan kuliner TPI Lappa

Pemantauan kondisi obyek wisata pantai

ujung kupang

Pemantauan kondisi obyek wisata rumah adat arung lappa

Pemantauan kondisi obyek wisata pantai

marannuPemantauan kondisi obyek wisata air panas tondong

Pemantauan kondisi obyek wisata air panas tondong

event event 127,060,300 100% 126,261,300 99% 4 100% event 0 - 0 0 0155 buah -

4 event 61,815,000 8 61,115,000 98.87 8 100%100%

Penjemputan tamu

Pelaksaanaan festival

Jumlah karya budaya yang direvitalisasi

11 buah Penyusunan laporan

18,222,900 63 org 18,222,900 100.00 63 100%100%

Buah 13,539,200 135 13,514,000 99.81 135 100%100%

Menyusun SK kegiatan

Menyusun SK kegiatan Menyusun SK kegiatan

'Melakukan promosi pelaksanaan kegiatan melalui media cetak dan media sosial

'Melakukan promosi pelaksanaan

kegiatan melalui media cetak dan

media sosial

Pemilihan Ana Dara dan Ana Burane Sinjai

Jumlah peserta ana dara dan ana burane sinjai tahun 2019

Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Pelaksanaan kegiatan dibatalkan karena adanya pandemi covid dan anggaran sudah dialihkan

Meningkatkan pelestarian dan aktualisasi budaya dalam rangka pemajuan kebudayaan daerah

Persentase peningkatan pelestarian warisan budaya

Meningkatnya Jumlah Benda,Situs dan Cagar Budaya yang dilestrarikan

Jumlah Benda,Situs dan Cagar Budaya yang dilestrarikan

Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya

Tourism Information Center (TIC) Jumlah waktu pemenuhan informasi wisata Kab. Sinjai

Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Updating data dan informasi di media sosial

Penyusunan SK kegiatan

Penerbitan jasa publikasi,dokumentasi dan iklan pada media harian cetak

Pengambilan gambar terbaru di

obyek wisata

Updating data dan informasi di media

sosial

Monitoring dan Pembinaan Jasa Kepariwisataan

jumlah monitoring dan pembinaan jasa kepariwisataan

obyek wisata Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Kumpul Belajar Seni (KBS) Jumlah peserta KBS yang dibina

Orang Kepala Bidang Kebudayaan

Pelaksanaan kegiatan ditunda karena adanya pandemi covid dan rasionalisasi anggaran

Pelaksanaan kegiatan kumpul

belajar seni setiap hari jumat

Jumlah pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya

Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

Jumlah pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Kepala Bidang Kebudayaan

Anggaran dialihkan di perubahan DPA

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya

Pengembangan Kesenian dan Kekayaan Budaya Daerah

Jumlah festival penjemputan tamu yang dilaksanakan

penjemputan/festival

Kepala Bidang Kebudayaan

Menyusun laporan pelaksanaan

kegiatan

Kegiatan disesuaikan dengan undangan.permintaan penjemputan tamu daerah

Kepala Bidang Kebudayaan

pelayanan informasi koleksi di museum daerah kabupaten sinjai

pelayanan informasi koleksi di museum daerah kabupaten

sinjaiPerawatan bangunan dan koleksi museum daerah;

Perawatan bangunan dan

koleksi museum daerah;

Pengelolaan dan Pengembangan Museum Daerah

Jumlah koleksi museum yang dikelola

Page 31: EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN I DINAS PARIWISATA DAN

TARGET

Rp. % CAPAIAN KINERJA % Rp. % CAPAIAN KINERJA %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26

27 28

INDIKATOR KEGIATANTUJUANINDIKATOR

TUJUANSASARAN

INDIKATOR SASARAN

SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM

KETARANGAN

21

Meningkatkan Persentase Meningkatnya Cakupan Program Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, waktu penyediaan jasa

SATUAN ANGGARAN TARGET

REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA

PENANGGUNG JAWAB

SATUAN ANGGARAN

REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA

KEGIATAN

97,026,152

107 buah 10,880,600 12 10,856,000 99.77 12 100100%

Cagar budaya yang telah terdata

22,602,600 2 22,553,400 99.78 2 100%100%

Penyusunan 2 naskah akademik

4,428,968,900 4,293,854,735 97% 4,428,968,900 4,293,854,735 96.95 100.00%

jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu

Registrasi Cagar Budaya Pendataan cagar budaya bulan Kepala Bidang Kebudayaan

Anggaran dialihkan di perubahan DPA jadi untuk kegiatan hanya kegiatan pendataan saja

Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan

Menyusun laporan pelaksanaan

kegiatan

Pangkat : Pembina Utama MudaNIP. : 197212280 199202 2 001

Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)

Jumlah dokumen kajian warisan budaya tak benda tahun 2020

Karya Budaya Kepala Bidang Kebudayaan

Pengusulan karya budaya Kab. Sinjai menjadi WBTB Indonesia tahun 2020

Pengusulan karya budaya Kab. Sinjai

menjadi WBTB Indonesia tahun

2020

Sinjai, 30 Desember 2020 Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudyaan Kebupaten Sinjai

HAERANI DAHLAN,S.IP.M.Si

User
Stamp