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GERENCIA DE PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA
EJECUCION PRESUPUESTAL 2012 Y
PROYECCION 2013
PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIO
CONSTRUIR 3679 M2 DE INFRAESTRUCTURA PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS 10% 41% 3712 7391
PROYECTO% PRESUPUESTO
2012% PRESUPUESTO
2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013
CONSTRUIR 3679 M2 DE INFRAESTRUCTURA PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS
8% 92% 225,150,000 2,500,000,000
10%
41%
CONSTRUIR 3679 M2 DE INFRAESTRUCTURA PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS
META 2012
META 2013
8%
92%
CONSTRUIR 3679 M2 DE INFRAESTRUCTURA PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS
% PRESUPUESTO 2012
% PRESUPUESTO 2013
50%
17%
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA 6 INSTITUCIONES EDUCATIVAS
META 2012
META 2013
61%
39%
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA 6 INSTITUCIONES EDUCATIVAS
% PRESUPUESTO 2012
% PRESUPUESTO 2013
PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIO
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA 6 INSTITUCIONES EDUCATIVAS 50% 17% 1 6
PROYECTO% PRESUPUESTO
2012% PRESUPUESTO
2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA 6 INSTITUCIONES EDUCATIVAS
61% 39% 465,586,699 300,000,000
PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIO
ADECUAR 8 DEPENDENCIAS (TALLERES, BATERIAS SANITARIAS Y AUDITORIO) DEL
POLITECNICO DE LA SABANA 25% 50% 0 8
PROYECTO% PRESUPUESTO
2012% PRESUPUESTO
2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013
ADECUAR 8 DEPENDENCIAS (TALLERES, BATERIAS SANITARIAS Y AUDITORIO) DEL
POLITECNICO DE LA SABANA 51% 49% 420,000,000 400,000,000
25%
50%
ADECUAR 8 DEPENDENCIAS (TALLERES, BATERIAS SANITARIAS Y AUDITORIO) DEL POLITECNICO DE LA
SABANA
META 2012
META 2013
51%49%
ADECUAR 8 DEPENDENCIAS (TALLERES, BATERIAS SANITARIAS Y AUDITORIO) DEL POLITECNICO DE LA
SABANA
% PRESUPUESTO 2012
% PRESUPUESTO 2013
PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIOCONSTRUIR UN CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA EN
CAJICÁ. 5% 25% 0% 100%
PROYECTO% PRESUPUESTO
2012% PRESUPUESTO
2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013
CONSTRUIR UN CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA EN
CAJICÁ. 0% 0% 0 0
5%
25%
CONSTRUIR UN CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA EN CAJICÁ.
META 2012
META 2013
PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIO
ADECUAR 6 ESPACIOS PUBLICOS PARA GARANTIZAR ACCESIBILIDAD A LA POBLACION EN CONDICIONES DE
DISCAPACIDAD
0% 67% 0 6
PROYECTO% PRESUPUESTO
2012% PRESUPUESTO
2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013
ADECUAR 6 ESPACIOS PUBLICOS PARA GARANTIZAR ACCESIBILIDAD A LA POBLACION EN CONDICIONES DE
DISCAPACIDAD
0% 100% 0 100,000,000
PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIODISEÑAR UN CENTRO CULTURAL Y
RECREATIVO PARA CAJICÁ EN EL QUE SE INCLUIRÁN ESPACIOS PARA LA MUJER Y LA
JUVENTUD
100% 0% 0 1
PROYECTO% PRESUPUESTO
2012% PRESUPUESTO
2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013
DISEÑAR UN CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO PARA CAJICÁ EN EL QUE SE
INCLUIRÁN ESPACIOS PARA LA MUJER Y LA JUVENTUD
0% 0% 0 0
PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIOCONSTRUIR UN CENTRO CULTURAL Y
RECREATIVO PARA CAJICÁ EN EL QUE SE INCLUIRÁN ESPACIOS PARA LA MUJER Y LA
JUVENTUD
0% 60% 0 50%
PROYECTO% PRESUPUESTO
2012% PRESUPUESTO
2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013
CONSTRUIR UN CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO PARA CAJICÁ EN EL QUE SE
INCLUIRÁN ESPACIOS PARA LA MUJER Y LA JUVENTUD
0% 100% 0 500,000,000
PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIOREALIZAR EL MANTENIMIENTO A 30
ESCENARIOS RECREATIVOS DEPORTIVOS EXISTENTES
20% 30% 20 30
PROYECTO% PRESUPUESTO
2012% PRESUPUESTO
2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013
REALIZAR EL MANTENIMIENTO A 30 ESCENARIOS RECREATIVOS DEPORTIVOS
EXISTENTES40% 60% 305,960,000 450,000,000
20%
30%
REALIZAR EL MANTENIMIENTO A 30 ESCENARIOS RECREATIVOS DEPORTIVOS EXISTENTES
META 2012
META 2013
40%
60%
REALIZAR EL MANTENIMIENTO A 30 ESCENARIOS RECREATIVOS DEPORTIVOS EXISTENTES
% PRESUPUESTO 2012
% PRESUPUESTO 2013
PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIOFORTALECER EL BANCO DE PROYECTOS
MUNICIPAL A TRAVES DE LA ADQUISICION DE UN SOFTWARE.
100% 0% 0 1
PROYECTO% PRESUPUESTO
2012% PRESUPUESTO
2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013
FORTALECER EL BANCO DE PROYECTOS MUNICIPAL A TRAVES DE LA ADQUISICION DE
UN SOFTWARE.100% 0% 22,000,000 0
PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIO
DISEÑAR Y CONSTRUIR UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
(PTAR) PARA CAJICÁ.0% 35% 0 100%
PROYECTO% PRESUPUESTO
2012% PRESUPUESTO
2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013
DISEÑAR Y CONSTRUIR UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
(PTAR) PARA CAJICÁ.0% 0% 0 0
PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIO
OPTIMIZAR Y MEJORAR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
EXISTENTE EN EL SECTOR DE CAPELLANÍA0% 35% 0 100%
PROYECTO% PRESUPUESTO
2012% PRESUPUESTO
2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013
OPTIMIZAR Y MEJORAR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
EXISTENTE EN EL SECTOR DE CAPELLANÍA0% 100% 0 400,000,000
PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIO
RECUPERAR 5000 METROS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL
MUNICIPIO. (VALLADOS)10% 30% 0 5000
PROYECTO% PRESUPUESTO
2012% PRESUPUESTO
2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013
RECUPERAR 5000 METROS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL
MUNICIPIO. (VALLADOS)60% 40% 600,000,000 400,000,000
10%
30%
RECUPERAR 5000 METROS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL MUNICIPIO.
(VALLADOS)
META 2012
META 2013
60%
40%
RECUPERAR 5000 METROS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL MUNICIPIO.
(VALLADOS)
% PRESUPUESTO 2012
% PRESUPUESTO 2013
PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIOREVISAR, ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EL
PLAN DE MOVILIDAD MUNICIPAL Y ARMONIZARLO CON EL PLAN DE MOVILIDAD
REGIONAL.
33% 33% 0 60%
PROYECTO% PRESUPUESTO
2012% PRESUPUESTO
2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013
REVISAR, ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE MOVILIDAD MUNICIPAL Y
ARMONIZARLO CON EL PLAN DE MOVILIDAD REGIONAL.
72% 28% 131,200,000 50,000,000
33%33%
REVISAR, ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE MOVILIDAD MUNICIPAL Y ARMONIZARLO CON EL PLAN
DE MOVILIDAD REGIONAL.
META 2012
META 2013
72%
28%
REVISAR, ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE MOVILIDAD MUNICIPAL Y ARMONIZARLO CON EL PLAN
DE MOVILIDAD REGIONAL.
% PRESUPUESTO 2012
% PRESUPUESTO 2013
PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIO
FORMULAR EL PLAN VIAL MUNICIPAL. 0% 100% 0 1
PROYECTO% PRESUPUESTO
2012% PRESUPUESTO
2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013
FORMULAR EL PLAN VIAL MUNICIPAL. 0% 100% 0 50,000,000
PROYECTO% PRESUPUESTO
2012% PRESUPUESTO
2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013
MANTENER Y EXPANDIR EN 6 KILOMETROS LA MALLA VIAL PRINCIPAL
59% 41% 2,929,086,492 2,000,000,000
PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIO
MANTENER Y EXPANDIR EN 6 KILOMETROS LA MALLA VIAL PRINCIPAL 27% 32% 13.75 20
27%32%
MANTENER Y EXPANDIR EN 6 KILOMETROS LA MALLA VIAL PRINCIPAL
META 2012
META 2013
59%
41%
MANTENER Y EXPANDIR EN 6 KILOMETROS LA MALLA VIAL PRINCIPAL
% PRESUPUESTO 2012
% PRESUPUESTO 2013
PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIOMANTENER Y REHABILITAR 17 KILOMETROS DE LA RED TERCIARIA EN LAS VEREDAS DE
CAJICÁ.24% 23% 36% 53%
PROYECTO% PRESUPUESTO
2012% PRESUPUESTO
2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013
MANTENER Y REHABILITAR 17 KILOMETROS DE LA RED TERCIARIA EN LAS VEREDAS DE
CAJICÁ.14% 86% 538,560,000 656,550,831
24%23%
MANTENER Y REHABILITAR 17 KILOMETROS DE LA RED TERCIARIA EN LAS VEREDAS DE CAJICÁ.
META 2012
META 2013
14%
86%
MANTENER Y REHABILITAR 17 KILOMETROS DE LA RED TERCIARIA EN LAS VEREDAS DE CAJICÁ.
% PRESUPUESTO 2012
% PRESUPUESTO 2013
PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIOAJUSTAR E IMPLEMENTAR EL PLAN MAESTRO DE ESPACIO PÚBLICO. 0% 60% 0% 50%
PROYECTO% PRESUPUESTO
2012% PRESUPUESTO
2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013
AJUSTAR E IMPLEMENTAR EL PLAN MAESTRO DE ESPACIO PÚBLICO.
0% 100% 0 20,000,000
PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIO
AMPLIAR Y MANTENER EL BANCO DE MAQUINARIA A TRAVÉS DE LA ADQUISICION
DE 8 MAQUINAS50% 25% 6 14
PROYECTO% PRESUPUESTO
2012% PRESUPUESTO
2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013
AMPLIAR Y MANTENER EL BANCO DE MAQUINARIA A TRAVÉS DE LA ADQUISICION
DE 8 MAQUINAS73% 27% 529,270,000 200,000,000
50%
25%
AMPLIAR Y MANTENER EL BANCO DE MAQUINARIA A TRAVÉS DE LA ADQUISICION DE 8 MAQUINAS
META 2012
META 2013
73%
27%
AMPLIAR Y MANTENER EL BANCO DE MAQUINARIA A TRAVÉS DE LA ADQUISICION DE 8 MAQUINAS
% PRESUPUESTO 2012
% PRESUPUESTO 2013
PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIOADECUAR Y MANTENER 9 EDIFICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES 33% 33% 7 16
PROYECTO% PRESUPUESTO
2012% PRESUPUESTO
2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013
ADECUAR Y MANTENER 9 EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
44% 56% 115,556,504 150,000,000
33%33%
ADECUAR Y MANTENER 9 EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
META 2012
META 2013
44%56%
ADECUAR Y MANTENER 9 EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
% PRESUPUESTO 2012
% PRESUPUESTO 2013
PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIOGESTIONAR LA EXPANSIÓN DE REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 26 SECTORES
DEL MUNICIPIO.0% 77% 0 26
PROYECTO% PRESUPUESTO
2012% PRESUPUESTO
2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013
GESTIONAR LA EXPANSIÓN DE REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 26 SECTORES
DEL MUNICIPIO.0% 0% 0 0
PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIODISEÑAR Y CONSTRUIR 14 KILOMETROS DE
ALAMEDAS, CICLO VÍAS Y ANDENES EN EL MUNICIPIO.
23% 31% 8.2 14.6
PROYECTO% PRESUPUESTO
2012% PRESUPUESTO
2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013
DISEÑAR Y CONSTRUIR 14 KILOMETROS DE ALAMEDAS, CICLO VÍAS Y ANDENES EN EL
MUNICIPIO.100% 0% 2,200,000,000 0
23%
31%
DISEÑAR Y CONSTRUIR 14 KILOMETROS DE ALAMEDAS, CICLO VÍAS Y ANDENES EN EL MUNICIPIO.
META 2012
META 2013
PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIOCONSTRUIR Y/O MEJORAR 21 ZONAS
VERDES EN EL MUNICIPIO 29% 43% 14 21
PROYECTO% PRESUPUESTO
2012% PRESUPUESTO
2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013
CONSTRUIR Y/O MEJORAR 21 ZONAS VERDES EN EL MUNICIPIO
70% 30% 387,556,504 180,000,000
29%
43%
CONSTRUIR Y/O MEJORAR 21 ZONAS VERDES EN EL MUNICIPIO
META 2012
META 2013
70%
30%
CONSTRUIR Y/O MEJORAR 21 ZONAS VERDES EN EL MUNICIPIO
% PRESUPUESTO 2012
% PRESUPUESTO 2013
PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIOIMPLEMENTAR UN SISTEMA DE
INFORMACIÓN PARA LA EXPEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE LICENCIAS DE
CONSTRUCCIÓN.
100% 0% 0 1
PROYECTO% PRESUPUESTO
2012% PRESUPUESTO
2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013
IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA EXPEDICIÓN Y
SEGUIMIENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN.
100% 0% 164,233,106 0
PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIOREVISAR DEL PLAN BÁSICO DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PBOT) DEL MUNICIPIO.
100% 0% 1 1
PROYECTO% PRESUPUESTO
2012% PRESUPUESTO
2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013
REVISAR DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PBOT) DEL
MUNICIPIO. 100% 0% 330,000,000 0
PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIO
REVISAR LOS 4 PLANES PARCIALES EXISTENTES. 75% 25% 4 4
PROYECTO% PRESUPUESTO
2012% PRESUPUESTO
2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013
REVISAR LOS 4 PLANES PARCIALES EXISTENTES.
0% 0% 0 0
75%
25%
REVISAR LOS 4 PLANES PARCIALES EXISTENTES.
META 2012
META 2013
PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIOACTUALIZAR Y REGLAMENTAR EL COBRO DE
LA PLUSVALÍA. 0% 100% 1 1
PROYECTO% PRESUPUESTO
2012% PRESUPUESTO
2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013
ACTUALIZAR Y REGLAMENTAR EL COBRO DE LA PLUSVALÍA.
0% 0% 0 0
PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIOREALIZAR LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL
DEL MUNICIPIO. 13% 63% 0 80%
PROYECTO% PRESUPUESTO
2012% PRESUPUESTO
2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013
REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DEL MUNICIPIO.
100% 0% 535,838,170 0
PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIOREALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA
NOMENCLATURA VIAL Y DOMICILIARIA 0% 50% 0 80%
PROYECTO% PRESUPUESTO
2012% PRESUPUESTO
2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013
REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA NOMENCLATURA VIAL Y DOMICILIARIA
0% 100% 0 40,000,000
PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIOCONSTRUIR UNA ESTACIÓN DE POLICÍA EN
CAJICÁ. 0% 100% 1 1
PROYECTO% PRESUPUESTO
2012% PRESUPUESTO
2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013
CONSTRUIR UNA ESTACIÓN DE POLICÍA EN CAJICÁ.
0% 0% 0 0
PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIODOTAR AL MUNICIPIO DE 2 CENTROS DE
ATENCIÓN INMEDIATA (CAI) MOVILES 100% 0% 0 2
PROYECTO% PRESUPUESTO
2012% PRESUPUESTO
2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013
DOTAR AL MUNICIPIO DE 2 CENTROS DE ATENCIÓN INMEDIATA (CAI) MOVILES
100% 0% 107,338,000 0
PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIOREALIZAR UN CONVENIO ANUAL PARA EL
MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO
100% 100% 1 1
PROYECTO% PRESUPUESTO
2012% PRESUPUESTO
2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013
REALIZAR UN CONVENIO ANUAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO
PUBLICO100% 100% 500,000,000 500,000,000
REGLAMENTACION, RADICACION Y TIEMPO
DE TRAMITES
LA GERENCIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTRA RESUELVE LAS SOLICITUDES DE LOS USUARIOS DENTRO DE LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL NUEVO CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO Y EL DECRETO 1469 DE 2010.LA REGLAMENTACION SEGUIDA POR ESTA GERENCIA ESTA DADA PRINCIPALMENTE EN EL ACUERDO 21 DE 2008, DECRETO 1469 DE 2010 Y LAS DEMAS APLICABLES EN CADA CASO PUNTUAL. (AISLAMIENTOS FERREOS, VIALES, CUENCAS HIDRICAS Y DEMAS TEMAS RELACIONADOS)
URBANISMO
DECRETO 052 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE
2012 «AMNISTIA»
LA GERENCIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA ESTA PRESTA A RESOLVER LAS SOLICTUDES QUE SE
RADIQUEN ACOGIENDOSE A ESTA RESOLUCION.
A LA FECHA NO SE HA RADICADO NINGUN EXPEDIENTE CON ESTAS CARACTERISTICAS.
URBANISMO
CONFORMACION DE VIAS - MAQUINARIA
El cronograma establecido para el mantenimiento de la vías secundarias y terciarias del municipio, se ha llevado a cabo periódicamente y con algunos aplazamientos debido a que se han presentado emergencias tales como: ola invernal, deterioro extremo de una vía como molino-manas por el transito y peso ejercido por el trafico pesado (tracto-mulas), etc.
Metros conformados
Enero 0
Febrero 12230
Marzo 7548
Abril 2135
Mayo 2917
Junio 8547
Julio 934
Agosto 4982
Septiembre 7686
Oct-15 3770
TOTAL 34749
CONSOLIDADO MANTENIMIENTO DE VIAS
CONFORMACIÓN DE VÍAS- MAQUINARIA
Molino-manas Las vueltas Puerta sol- Variante Granjitas
Buena Suerte Ramaseca Canta rana La Camila
REPARCHEO VIAS URBANAS Y RURALESCONTRATO SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL REPARCHEO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE CAJICA.
VALOR DEL CONTRATO : $499.958.186.oo
RINCON SANTO “EL BANCO”
REPARCHEO VIAS URBANAS Y RURALESCONTRATO SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL REPARCHEO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE CAJICA.
VALOR DEL CONTRATO : $499.958.186.oo
Calle séptima
REPARCHEO VIAS URBANAS Y RURALESCONTRATO SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL REPARCHEO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE CAJICA.
BARRIO LA CAPELLANIA
ACTUALIZACION CATASTRAL
Costo Total Actualización Catastral ($1.053.824.000.00)
Cofinanciación Municipio ($320.455.770.00)
Cofinanciación Corporación Autónoma ($417.221.030.00)
Cofinanciación Instituto Geográfico ($316.147.200.00)
El avance de la Actualización Catastral esta en convenio con la CAR y AGUSTIN CODAZZI; la CAR en certificación del 10 de octubre de 2012, da la viabilidad para el proyecto.
En oficio con radicado 20121117959 de octubre 2 de 2012, se remitieron los últimos ajustes para el convenio.
El convenio se comienza a ejecutar el 2013.
Los resultados de la actualización se comienzan a aplicar en el 2014.
GRACIAS