Upload
lykhuong
View
236
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2016
BBPTUHPT BATURRADEN
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2016
Baturraden Kotak Pos 113 PURWOKERTO 53101 Jawa tengah Telepon: (0281) 681716
Fax: (0281) 681037 Email: [email protected]
DAFTAR ISI
Kata Pengantar
Daftar Isi
Pernyataan Telah Direviu
Pernyataan Tanggung Jawab
Ringkasan
I Laporan Realisasi Anggaran
II Neraca
III Laporan Operasional
IV Laporan Perubahan Ekuitas
V Catatan atas Laporan Keuangan
A Penjelasan Umum
B Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
B.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak
B.2 Belanja Pegawai
B.3 Belanja Barang
B.4 Belanja Modal
B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
B.4.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
B.4.3 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
B.4.4 Belanja Modal Lainnya
C Penjelasan atas Pos-pos Neraca
C.1 Aset Lancar
C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran
C.1.2 Piutang Bukan Pajak
C.1.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak
C.1.4 Persediaan
C.2 Aset Tetap
C.2.1 Tanah
C.2.2 Peralatan dan Mesin
C.2.3 Gedung dan Bangunan
C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
C.2.5 Aset Tetap Lainnya
C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan
C.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
C.3 Aset Lainnya
C.3.1 Aset Tak Berwujud
C.3.2 Aset Lain-lain
C.3.3 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
C.4 Kewajiban Jangka Pendek
C.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga
C.4.2 Uang Muka dari KPPN
C.5 Ekuitas
C.5.1 Ekuitas
D Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
D.2 Beban Pegawai
D.3 Beban Persediaan
D.4 Beban Barang dan Jasa
D.5 Beban Pemeliharaan
D.6 Beban Perjalanan Dinas
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi
D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
D.9 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
E Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
E.1 Ekuitas Awal
E.2 Surplus/Defisit-LO
E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
E.4 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
E.4.1 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan
E.4.3 Penyesuaian Nilai Aset
E.5 Transaksi Antar Entitas
E.5.1 Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar
E.6 Ekuitas Akhir
F Pengungkapan-pengungkapan Lainnya F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca F.2 Pengungkapan Lain-lain
G Lampiran-lampiran G.1 Berita Acar Rekonsiliasi bulan Desember 2016 G.2 DIPA Awal TA. 2016 G.3 Daftar Printaut Realisasi Tahun 2016 Dari Aplikasi SAIBA G.4 Daftar Revisi Pengembalian Belanja Menjadi Pendapatan Tahun lalu G.5 Berkas Hasil Workshop Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan G.6 Memo Penyesuaian, Informasi Akrual dan Rekon Internal
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2016
BBPTUHPT BATURRADEN 8
Laporan Keuangan BBPTUHPT BATURRADEN Tahun 2016 ini telah disusun dan disajikan
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di
lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:
I Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan
realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1
Januari sampai dengan 31 Desember 2016.
Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2016 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan
Pajak sebesar Rp7.075.689.132,00 atau mencapai 160,25% dari estimasi Pendapatan-LRA
sebesar Rp4.415.350.000,00
Realisasi Belanja Negara pada TA 2016 adalah sebesar Rp48.128.515.545,00 atau
mencapai 98,51% dari alokasi anggaran sebesar Rp48.856.665.000,00
II Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas
pada 31 Desember 2016.
Nilai Aset per 31 Desember 2016 dicatat dan disajikan sebesar Rp238.060.373.069,00 yang
terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp6.485.258.280,00; Aset Tetap (neto) sebesar
Rp231.575.114.789,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya
(neto) sebesar Rp0,00.
Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp51.453.839,00 dan
Rp237.518.919.230,00.
III Laporan Operasional
Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari
operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa,
pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.
Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar
Rp6.748.957.873,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp47.911.859.827,00
sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-41.162.901.954,00. Kegiatan Non
Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp1.395.501.199,00
dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-39.767.400.755,00.
IV Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun
pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2016
adalah sebesar Rp236.394.729.790,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-39.767.400.755,00
kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp334.745.774,00 dan
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2016
BBPTUHPT BATURRADEN 9
ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp41.046.844.421,00 sehingga Ekuitas entitas
pada tanggal 31 Desember 2016 adalah senilai Rp.238.008.919.230,00.
V Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau
daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula
dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar
Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk
penyajian yang wajar atas laporan keuangan.
Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan
tanggal 31 Desember 2016 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan
Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2016 disusun
dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.
Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2016
BBPTUHPT BATURRADEN 10
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BBPTUHPT BATURRADEN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2016 dan 31 DESEMBER 2015
Uraian Catatan 31 Desember 2016 31 Desember 2015
Anggaran Realisasi %. Realisasi
PENDAPATAN
Penerimaan Negara Bukan
Pajak
B.1 4.415.350.000,00 7.075.689.132,00 160,25 6.477.389.608,00
Jumlah Pendapatan 4.415.350.000,00 7.075.689.132,00 160,25 6.477.389.608,00
BELANJA
Belanja Pegawai B.2 10.810.692.000,00 10.620912.338,00 98,24 10.085.979.546,00
Belanja Barang B.3 33.020.126.000,00 32.519.123.972.00 98,48 49.252.435.323,00
Belanja Modal B.4 5.025.847.000,00 4.988.479.235.00 99,26 35.682.911.384,00
Jumlah Belanja 48.856.665.000,00 48.128.515.545,00 98,51 95.021.326.253,00
Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2016
BBPTUHPT BATURRADEN 11
II. NERACA
BBPTUHPT BATURRADEN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2016 dan 31 DESEMBER 2015
Uraian Catatan 31 Desember 2016 31 Desember 2015
ASET
Aset Lancar
Kas di Bendahara Pengeluaran C.1.1 0,00 58.938.000,00
Piutang Bukan Pajak C.1.2 42.132.000,00 282.387.000,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan
Pajak
C.1.3 -210.660,00 -1.411.935,00
Persediaan C.1.4 6.443.336.940,00 4.078.820.780,00
Jumlah Aset Lancar 6.485.258.280,00 4.418.733.845,00
Aset Tetap
Tanah C.2.1 174.231.080.400,00 174.231.080.400,00
Peralatan dan Mesin C.2.2 24.039.545.475,00 22.096.094.740,00
Gedung dan Bangunan C.2.3 48.938.437.896,00 47.205.241.470,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan C.2.4 11.863.617.154,00 10.466.453.754,00
Aset Tetap Lainnya C.2.5 87.581.775,00 87.581.775,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan C.2.6 83.957.374,00 169.819.200,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin C.2.7 -14.538.006.262,00 -10.915.892.880,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan C.2.7 -10.505.890.408,00 -9.310.810.998,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan C.2.7 -2.617.108.615,00 -1.950.066.232,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya C.2.7 -8.100.000,00 -8.100.000,00
Jumlah Aset Tetap 231.575.114.789,00 232.071.401.229,00
Aset Lainnya
Aset Tak Berwujud C.3.1 16.000.000,00 16.000.000,00
Aset Lain-lain C.3.2 30.376.000,00 30.376.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya C.3.3 -30.376.000,00 -30.376.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya -16.000.000,00 0,00
Jumlah Aset Lainnya 0,00 16.000.000,00
Jumlah Aset 238.060.373.069,00 236.506.135.074,00
Kewajiban Jangka Pendek
Utang kepada Pihak Ketiga C.4.1 51.453.839,00 52.467.284,00
Uang Muka dari KPPN C.4.2 0,00 58.938.000,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 51.453.839,00 111.405.284,00
Jumlah Kewajiban 51.453.839,00 111.405.284,00
Ekuitas
Ekuitas C.5.1 238.008.919.230,00 236.394.729.790,00
Jumlah Ekuitas 238.008.919.230,00 236.394.729.790,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 238.060.373.069,00 236.506.135.074,00
Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2016
BBPTUHPT BATURRADEN 12
III. LAPORAN OPERASIONAL
BBPTUHPT BATURRADEN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 dan 31 DESEMBER 2015
Uraian Catatan 31 Desember 2016 31 Desember 2015
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya D.1 6.748.957.873,00 5.738.456.936,00
JUMLAH PENDAPATAN 6.748.957.873,00 5.738.456.936,00
BEBAN
Beban Pegawai D.2 10.612.219.667,00 10.044.812.546,00
Beban Persediaan D.3 17.625..735.417,00 19.005.350.079,00
Beban Barang dan Jasa D.4 9.186.769.766,00 38.076.329.832,00
Beban Pemeliharaan D.5 2.772.433.955,00 2.410.437.100,00
Beban Perjalanan Dinas D.6 1.849.121.348,00 4.795.752.592,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat D.7 199.800.000,00 0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi D.8 5.666.980.949,00 4.417.709.737,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih D.9 -1.201.275,00 -104.637,00
JUMLAH BEBAN 47.911.859.827,00 78.750.287.249,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL -41.162.901.954,00 -73.011.830.313,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar D.9 11.099.999,00 716.100.000,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar D.9 4.096.400.000,00 2.106.000.000,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya D.9 5.480.801.200,00 1.414.507.436,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 1.395.501.199,00 24.607.436,00
SURPLUS/DEFISIT - LO -39.767.400.755,00 -72.987.222.877,00
Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2016
BBPTUHPT BATURRADEN 13
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BBPTUHPT BATURRADEN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 dan 31 DESEMBER 2015
Uraian Catatan 31 Desember 2016 31 Desember 2015
EKUITAS AWAL E.1 236.394.729.790,00 223.406.324.792,00
SURPLUS/DEFISIT-LO E.2 -39.767.400.755,00 -72.987.222.877,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN
AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR
E.3 0,00 0,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS E.4
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi E.4.1 166.745.774,00 -91.660.156,00
Koreksi Nilai Persediaan E.4.2 168.000.000,00 0,00
Penyesuaian Nilai Aset E.4.3 0,00 -2.486.904.150,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS E.5 41.046.844.421,00 88.554.192.181,00
EKUITAS AKHIR 238.008.919.230,00 236.394.729.790,00
Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2016
BBPTUHPT BATURRADEN 14
A
Penjelasan umum
Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2016
BBPTUHPT BATURRADEN 15
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
A PENJELASAN UMUM
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BBPTUHPT BATURRADEN
Sesuai Permentan Nomor 55/Permentan/OT.140/5/2013 tanggal 24 Mei 2013
bahwa Tugas Pokok Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan
Ternak adalah melaksanakan pemeliharaan, pemuliaan, pengembangan,
penyebaran, dan pemasaran bibit sapi perah, kambing perah unggul, serta produksi
dan distribusi benih/bibit hijauan pakan ternak, Sedangkan fungsinya (1)
Penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta
penyiapan evaluasi dan pelaporan; (2) Pelaksanaan pemeliharaan, produksi dan
pemuliaan bibt sapi perah dan kambing perah unggul; Pelaksanaan uji performance
dan uji zuriat sapi perah dan kambing perah unggul; (3) Pelaksanaan recording
pembibitan sapi perah dan kambing perah unggul; (4) Pelaksanaan pelestarian
plasma nutfah; (5) Pelaksanaan pengembangan bibit sapi perah dan kambing perah
unggul; (6) Pemberian bimbingan teknis pemeliharaan, produksi, dan pemuliaan bibt
sapi perah dan kambing perah unggul; (7) Pemeliharaan dan pemeriksaan
kesehatan hewan, pelaksanaan diagnose penyakit hewan, dan pengawasan
higienis produksi susu segar; (8) Pelaksanaan pengawasan mutu pakan ternak; (9)
Pengelolaan pakan ternak dan hijauan pakan ternak; (10) Pelaksanaan penyebaran,
distribusi, pemasaran, dan informasi hasil produksi bibit unggul sapi perah, dan
kambing perah bersertifikat, serta hasil ikutannya dan hijauan pakan ternak; (11)
Pelaksanaan evaluasi kegiatan pembibitan ternak unggul dan hijauan pakan ternak
unggul; (12) Pemberian pelayanan teknis pemeliharaan, produksi, pemuliaan, dan
pengembangan bibit sapi perah dan kambing perah unggul; (13) Pemberian
pelayanan teknis penyediaan pakan dan pengelolaan hijauan pakan ternak; (14)
Pengelolaan prasarana dan sarana teknis; (15) Pengelolaan urusan tata usaha dan
rumah tangga BBPTUHPT Baturraden.
Untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi tersebut, BBPTUHPT Baturraden terdiri
dari 3 (tiga) Bidang/Bagian yaitu Bidang Pelayanan Pembibitan dan Hijauan Pakan
Ternak, Bidang Pemasaran dan Informasi, serta Bagian umum.
Untuk melaksanakan Rencana Strategis di Balai pada tahun 2015-2019 ditetapkan
4 (empat) kebijakan mutu Balai yang meliputi :
1. Menghasilkan bibit sapi perah, kambing perah dan Hijauan Pakan Ternak yang
berkualitas;
2. Menjadi pusat database sapi perah nasional dan koordinator uji zuriat sapi perah
nasional;
3. Senantiasa meningkatkan kualitas SDM, teknologi dan metode yang relevan
untuk memperbaiki efektifitas sistem manajemen.
Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2016
BBPTUHPT BATURRADEN 16
4. Berorientasi kepada peningkatan kinerja yang berkelanjutan untuk menjamin
kepuasan pelanggan.
Visi
Terwujudnya Institusi yang profesional dalam menghasilkan bibit sapi perah,
kambing perah dan hijauan pakan ternak (HPT) yang berkualitas, berdaya saing dan
berkelanjutan untuk kesejahteraan peternak.
Misi
1)Mengembangkan pembibitan sapi perah, kambing perah dan HPT dengan
melaksanakan kebijakan di bidang pemuliaan, pemeliharaan, produksi, dan
pemasaran bibit unggul sapi perah, kambing perah, HPT dan hasil ikutannya.
2) Mengembangkan sumber daya manusia aparatur, pelaku usaha (sapi
perah,kambing perah dan HPT), sarana prasarana, pembinaan, evaluasi, sistem
informasi manajemen (SIM), dan pelayanan prima.
Tujuan
1.Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi bibit untuk memenuhi pemintaan
pasar (Misi 1);
2.Mengembangkan manajemen mutu produk (Misi 1);
3.Mengoptimalkan kesejahteraan hewan (kesrawan) dalam sistem produksi bibit
ternak (Misi 1);
4.Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi SDM aparatur serta pelaku
usaha (sapi perah,kambing perah dan HPT) (Misi 2);
5.Mengoptimalkan sumberdaya melalui mekanisasi sarana dan prasarana (Misi 2);
6.Meningkatkan dan mengembangkan system informasi manajemen pembibitan
(Misi 2).
7.Meningkatkan dan memperluas jejaring kerja kelembagaan (Misi 2);
8.Meningkatkan pelayanan prima kepada stakeholders (Misi 2).
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Tahun 2016 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh
aspek keuangan yang dikelola oleh BBPTUHPT BATURRADEN. Laporan
Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian
prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,
pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan
operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.
SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem
Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI
Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2016
BBPTUHPT BATURRADEN 17
dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas,
dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi
aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan
barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.
A.3. Basis Akuntansi
BBPTUHPT BATURRADEN menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan
penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual
adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya
pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau
setara kas diterima atau dibayarkan.
Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan
dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi
transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.
A.4. Dasar Pengukuran
Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan
setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan
BBPTUHPT BATURRADEN dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan
adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.
Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar
nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban
dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk
memenuhi kewajiban yang bersangkutan.
Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi
yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan
dalam mata uang rupiah.
A.5. Kebijakan Akuntansi
Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-
prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik
yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah
merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BBPTUHPT BATURRADEN yang
merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam
penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat
di lingkungan pemerintahan.
Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2016
BBPTUHPT BATURRADEN 18
Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan
Laporan Keuangan BBPTUHPT BATURRADEN adalah sebagai berikut:
(1) Pendapatan - LRA
• Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara
yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar
kembali oleh pemerintah.
• Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara
(KUN).
• Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu
dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya
(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
• Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
(2) Pendapatan - LO
• Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah
ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu
dibayar kembali.
• Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau
Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
• Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu
dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya
(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
• Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
(3) Belanja
• Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang
mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah.
• Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
• Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja
terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan
oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
• Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya
klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan
atas Laporan Keuangan.
(4) Beban
• Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode
pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau
konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
• Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan
terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2016
BBPTUHPT BATURRADEN 19
• Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya
klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan.
(5) Aset
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka
Panjang dan Aset Lainnya.
a. Aset Lancar
• Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam
bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah
Bank Indonesia pada tanggal neraca.
• Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar
nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar
nilai nominal.
• Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi
apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan
Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan
yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa
yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang
menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur
dengan andal
• Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net
realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang
tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang
ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan
pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:
Kualitas Piutang Uraian Penyisihan
Lancar Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal
jatuh tempo
0,5%
Kurang Lancar Satu bulan terhitung sejak tanggal surat
tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan
10%
Diragukan Satu bulan terhitung sejak tanggal surat
tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan
50%
Macet 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat
tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan
100%
2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia
Urusan Piutang Negara/DJKN
• Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti
Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal
neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2016
BBPTUHPT BATURRADEN 20
• Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal
neraca dikalikan dengan:
• harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
• harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
• harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan
cara lainnya.
b. Aset Tetap
• Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh
pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat
lebih dari 1 tahun.
• Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
• Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi
sebagai berikut:
• Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang
akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan
sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan
olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus
ribu rupiah);
b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan
atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum
kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali
pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya
berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
• Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah
yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai
dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak
sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya
telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
• Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan
dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD .
c. Penyusutan Aset Tetap
• Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan
penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan
aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013
tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas
Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang
Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah
Pusat.
• Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
a. Tanah
b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2016
BBPTUHPT BATURRADEN 21
c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah
atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan
kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
• Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir
semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
• Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus
yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap
secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
• Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan
Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat
Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada
Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai
berikut:
Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin 2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan 10 s.d 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan 5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern) 4 Tahun
d. Piutang Jangka Panjang
• Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan
diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal
pelaporan .
• Tagihan Penjualan Angsuran (TPA}, Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR} dinilai berdasarkan nilai
nominal dan disaj ikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan .
e. Aset Lainnya
• Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap , dan
piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak
berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua
belas} bulan , aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang
dibatasi penggunaannya.
• Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar
harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi .
• Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode
garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat
tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2016
BBPTUHPT BATURRADEN 22
Kelompok Aset Tak Berwujud Masa Manfaat
(Tahun)
Software Komputer 04
Franchise 05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang,
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas
Tanaman Semusim
20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman
Tahunan
25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak
Ekonomi Produser Fonogram
50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I 70
• Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu
harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
(6) Kewajiban
• Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah.
• Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek
dan kewajiban jangka panjang.
a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek
jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua
belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga,
Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka,
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek
Lainnya.
b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika
diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua
belas bulan setelah tanggal pelaporan.
• Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban
pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.
(7) Ekuitas
Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam
satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan
Perubahan Ekuitas.
Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2016
BBPTUHPT BATURRADEN 23
B
penjelasan atas pos-pos
laporan realisasi
anggaran
Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2016
BBPTUHPT BATURRADEN 24
B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Selama periode berjalan, BBPTUHPT BATURRADEN telah mengadakan revisi Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya
program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai
dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut
berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:
Uraian Anggaran Awal Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan
Pendapatan dari Pengelolaan BMN
(Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta
Pendapatan dari Penjualan
4.415.350.000,00 4.415.350.000,00
Jumlah Pendapatan 4.415.350.000,00 4.415.350.000,00
Belanja
Belanja Pegawai 10.620.912.338,00 10.810.692.000,00
Belanja Barang 32.519.123.972.00 33.020.126.000,00
Belanja Modal 4.988.479.235.00 5.025.847.000,00
Jumlah Belanja 48.128.515.545,00 48.856.665.000,00
Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah
sebesar Rp7.075.689.132,00 atau mencapai 160,25% dari estimasi pendapatan
yang ditetapkan sebesar Rp4.415.350.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan
realisasinya adalah sebagai berikut:
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Uraian 2016
Akun Pendapatan Anggaran Realisasi .%
Pendapatan dari Pengelolaan BMN
(Pemanfaatan dan Pemindahtanganan)
serta Pendapatan dari Penjualan
4.415.350.000,00 6.953.985.226,00 157,50
Pendapatan Jasa 0,00 39.985.000,00 0,00
Pendapatan Iuran dan Denda 0,00 6.342.646,00 0,00
Pendapatan Lain-lain 0,00 75.376.260,00 0,00
Jumlah 4.415.350.000,00 7.075.689.132,00 160,25
Realisasi Pendapatan TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 9,24% dibandingkan
TA 2015. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada BBPTUHPT
BATURRADEN adalah sebagai berikut:
Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2016
BBPTUHPT BATURRADEN 25
Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2016 dan 31 Desember
2015
Uraian Realisasi 31
Desember 2016
Realisasi 31
Desember 2015
.%
Pendapatan dari Pengelolaan BMN
(Pemanfaatan dan Pemindahtanganan)
serta Pendapatan dari Penjualan
6.953.985.226,00 6.446.316.730,00 7,88
Pendapatan Jasa 39.985.000,00 757.836,00 5.176,21
Pendapatan Iuran dan Denda 6.342.646,00 28.507.606,00 -77,75
Pendapatan Lain-lain 75.376.260,00 1.807.436,00 4.070,34
Jumlah 7.075.689.132,00 6.477.389.608,00 9,24
Realisasi Belanja pada TA 2016 adalah sebesar Rp48.128.515.545,00 atau 98,51%
dari anggaran belanja sebesar Rp48.856.665.000,00. Rincian anggaran dan
realisasi belanja TA 2016 adalah sebagai berikut:
Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2016
Uraian 2016
Akun Belanja Anggaran Realisasi .%
Belanja Pegawai 10.810.692.000,00 10.620.912.338,00 98,25
Belanja Barang 33.020.126.000,00 32.519.123.972.00 98,48
Belanja Modal 5.025.847.000,00 4.988.479.235.00 99,26
Total Belanja Kotor 48.856.665.000,00 48.128.515.545,00 98,51
Pengembalian Belanja -5.981.992,00 0.00
Total Belanja 48.856.665.000,00 48.122.533.553,00 98,50
Dibandingkan dengan Tahun 2015, Realisasi Belanja TA 2016 mengalami
penurunan sebesar -49,36% dibandingkan realisasi belanja pada tahun
sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain karena berkurangnya alokasi anggaran
tahun 2016 dan 2015.
Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015
Uraian Realisasi 31
Desember 2016
Realisasi 31
Desember 2015
.%
Belanja Pegawai 10.620.912.338,00 10.085.979.546,00 5,26
Belanja Barang 32.519.123.972.00 49.252.435.323,00 -33,98
Belanja Modal 4.988.479.235.00 35.682.911.384,00 -86,02
Total Belanja 48.128.515.545,00 95.021.326.253,00 -49,36
Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2016
BBPTUHPT BATURRADEN 26
B.2 BELANJA PEGAWAI
Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah
masing-masing sebesar Rp10.616.274.346,00 dan Rp10.085.979.546,00. Belanja
Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun
barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang
dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas
pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan
pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2016 mengalami kenaikan sebesar
5,26% dari TA 2015. Hal ini disebabkan antara lain oleh bertambahnya jumlah
karyawan dan karena adanya kenaikan pangkat dan jabatan
Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015
Uraian Realisasi 31
Desember 2016
Realisasi 31
Desember 2015
Naik
(Turun)
%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 10.488.458.338,00 9.963.820.540,00 5,27
Belanja Lembur 132.454.000,00 122.745.000,00 7,91
Jumlah Belanja Kotor 10.620.912.338,00 10.086.565.540,00 5,30
Pengembalian Belanja Pegawai -4.637.992,00 -585.994,00 691,47
Jumlah Belanja 10.616.274.346,00 10.085.979.546,00 5,26
B.3 BELANJA BARANG
Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah
masing-masing sebesar Rp32.517.779.972,00 dan Rp49.252.435.323,00.
Realisasi belanja barang TA 2016 mengalami penurunan sebesar -33,98% dari TA
2015. Hal ini disebabkan antara lain oleh berkurangnya alokasi anggaran tahun
2016 dan 2015 serta berkurangnya kebutuhan barang di tahun2016.
Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015
Uraian Realisasi 31
Desember 2016
Realisasi 31
Desember 2015
Naik
(Turun)
%
Belanja Barang Operasional 776.693.420,00 618.541.100,00 25,57
Belanja Barang Non Operasional 7.414.188.449,00 30.038.716.549,00 -75,32
Belanja Barang Persediaan 18.425.441.830,00 9.291.484.034,00 98,31
Belanja Jasa 1.376.371.163,00 2.126.440.948,00 -35,27
Belanja Pemeliharaan 2.676.923.762,00 2.410.437.100,00 11,06
Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2016
BBPTUHPT BATURRADEN 27
Uraian Realisasi 31
Desember 2016
Realisasi 31
Desember 2015
Naik
(Turun)
%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri 1.849.505.348,00 4.796.492.592,00 -61,44
Jumlah Belanja Kotor 32.519.123.972,00 49.282.112.323,00 -34,01
Pengembalian Belanja Barang -1.344.000,00 -29.677.000,00 -95,47
Jumlah Belanja 32.517.779.972,00 49.252.435.323,00 -33,98
B.4 BELANJA MODAL
Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah
masing-masing sebesar Rp4.988.479.235,00 dan Rp35.682.911.384,00. Belanja
modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset
lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja
modal pada TA 2016 mengalami penurunan sebesar -86,02% dibandingkan TA
2015. Hal ini disebabkan antara lain karena berkurangnya alokasi anggaran di
tahun 2016 serta menurunnya kebutuhan belanja modal di tahun 2016.
Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015
Uraian Realisasi 31
Desember 2016
Realisasi 31
Desember 2015
Naik
(Turun)
%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.943.981.235,00 4.124.533.000,00 -52,87
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.818.735.000,00 13.867.073.200,00 -86,89
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.225.763.000,00 2.192.028.700,00 -44,08
Belanja Modal Lainnya 0,00 15.500.891.484,00 -100,00
Jumlah Belanja Kotor 4.988.479.235,00 35.684.526.384,00 -86,02
Pengembalian Belanja Modal 0,00 -1.615.000,00 -100,00
Jumlah Belanja 4.988.479.235,00 35.682.911.384,00 -86,02
B.4.1 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 dan 31
Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.943.981.235,00 dan
Rp4.124.010.500,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2016
mengalami penurunan sebesar -52,86% dibandingkan TA 2015. Hal ini
disebabkan antara lain oleh karena berkurangnya alokasi anggaran di tahun 2016
serta menurunnya kebutuhan belanja modal peralatan dan mesin di tahun 2016.
Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2016
BBPTUHPT BATURRADEN 28
Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015
Uraian Jenis Belanja Realisasi 31
Desember 2016
Realisasi 31
Desember 2015
Naik
(Turun)
%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.943.981.235,00 4.124.533.000,00 -52,87
Jumlah Belanja Kotor 1.943.981.235,00 4.124.533.000,00 -52,87
Pengembalian Belanja 0,00 -522.500,00 -100,00
Jumlah Belanja 1.943.981.235,00 4.124.010.500,00 -52,86
B.4.2 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 dan 31
Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.818.735.000,00 dan
Rp13.867.073.200,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2016
mengalami penurunan sebesar -86,89% dibandingkan TA 2015. Hal ini
disebabkan antara lain oleh karena berkurangnya alokasi anggaran di tahun 2016
serta menurunnya kebutuhan belanja modal gedung dan bangunan di tahun 2016.
Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015
Uraian Jenis Belanja Realisasi 31
Desember 2016
Realisasi 31
Desember 2015
Naik
(Turun)
%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.818.735.000,00 13.867.073.200,00 -86,89
Jumlah Belanja Kotor 1.818.735.000,00 13.867.073.200,00 -86,89
Pengembalian Belanja 0,00 0,00 0,00
Jumlah Belanja 1.818.735.000,00 13.867.073.200,00 -86,89
B.4.3 BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2016 dan 31
Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.225.763.000,00 dan
Rp2.192.028.700,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2016
mengalami penurunan sebesar -44,08% dibandingkan TA 2015. Hal ini
disebabkan antara lain oleh karena berkurangnya alokasi anggaran di tahun 2016
serta menurunnya kebutuhan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan di tahun
2016.Perbandingan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2016
BBPTUHPT BATURRADEN 29
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015
Uraian Jenis Belanja Realisasi 31
Desember 2016
Realisasi 31
Desember 2015
Naik
(Turun)
%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.225.763.000,00 2.192.028.700,00 -44,08
Jumlah Belanja Kotor 1.225.763.000,00 2.192.028.700,00 -44,08
Pengembalian Belanja 0,00 0,00 0,00
Jumlah Belanja 1.225.763.000,00 2.192.028.700,00 -44,08
B.4.4 BELANJA MODAL LAINNYA
Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015
adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp15.499.798.984,00. Realisasi
Belanja Modal Lainnya TA 2016 mengalami penurunan sebesar -100,00%
dibandingkan TA 2015. Hal ini disebabkan antara lain oleh karena tidak ada
alokasi anggaran dan kebutuhan belanja modal lainnya di tahun 2016.
Perbandingan Belanja Modal Lainnya
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015
Uraian Jenis Belanja Realisasi 31
Desember 2016
Realisasi 31 Desember
2015
Naik
(Turun)
%
Belanja Modal Lainnya 0,00 15.500.891.484,00 -100,00
Jumlah Belanja Kotor 0,00 15.500.891.484,00 -100,00
Pengembalian Belanja 0,00 -1.092.500,00 -100,00
Jumlah Belanja 0,00 15.499.798.984,00 -100,00
Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2016
BBPTUHPT BATURRADEN 30
C
penjelasan atas pos-pos
neraca
Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2016
BBPTUHPT BATURRADEN 31
C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA
C.1 ASET LANCAR
C.1.1 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 dan 31 Desember
2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp58.938.000,00 yang
merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara
Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan
atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di
Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:
Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015
Uraian 31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rekening Bank 0.00 0.00
Uang Tunai 0.00 58.938.000.00
Jumlah 0.00 58.938.000.00
C.1.2 PIUTANG BUKAN PAJAK
Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah
masing-masing sebesar Rp42.132.000,00 dan Rp282.387.000,00. Piutang bukan
pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap
pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.
Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:
Perbandingan Piutang Bukan Pajak
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015
Uraian 31 Desember 2016 31 Desember 2015
Piutang Bukan Pajak 42.132.000,00 282.387.000,00
Jumlah 42.132.000,00 282.387.000,00
C.1.3 PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH - PIUTANG BUKAN PAJAK
Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember
2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp-210.660,00
dan Rp-1.411.935,00.
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak adalah merupakan
estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh
kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih -
Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:
Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2016
BBPTUHPT BATURRADEN 32
Perbandingan Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015
Kualitas Piutang
Nilai Piutang %
Penyisihan
Nilai Penyisihan
2016 2015 2016 2015
Lancar 42.132.000.00 282.387.000.00 0.5% -210.660.00 -4.411.935.00
Kurang Lancar 0.00 10% 0.00
Diragukan 0.00 50% 0.00
Macet 0.00 100% 0.00
C.1.4 PERSEDIAAN
Saldo Persediaan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-
masing sebesar Rp6.443.336.940,00 dan Rp4.078.820.780,00. Persediaan
merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada
tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan
operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan
kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2016 dan 31
Desember 2015 adalah sebagai berikut:
Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015
Uraian Persediaan 31 Desember 2016 31 Desember 2015
Barang Konsumsi 5.741.750,00 41.569.700,00
Bahan untuk Pemeliharaan 0,00 6.352.585,00
Suku Cadang 63.794.950,00 1.274.700,00
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan
kepada Masyarakat
0,00 1.582.800.000,00
Bahan Baku 3.080.540.940,00 1.574.994.845,00
Persediaan Lainnya 3.293.259.300,00 871.828.950,00
Jumlah 6.443.336.940,00 4.078.820.780,00
C.2 ASET TETAP
C.2.1 TANAH
Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki BBPTUHPT BATURRADEN per 31
Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar
Rp174.322.185.400,00 dan Rp174.231.080.400,00.
Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2016
BBPTUHPT BATURRADEN 33
Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:
No Luas Lokasi Nilai
1. 295.400,00m2 Raya Curug Cipendok Rt.05/06, Pekuncen 1.403.150.000,00
2. 704.600,00m2 Raya Curug Cipendok Rt.06/05, Cilongok 3.437.955.000,00
3. 267.870,00m2 Raya Limpakuwus Rt.01/02, Sumbang 12.911.334.000,00
4. 100.980,00m2 Raya Munggang Sari Rt.06/IV, Baturraden 26.885.925.000,00
5. 700.000,00m2 Raya Limpakuwus Rt.01/02, Sumbang 33.740.000.000,00
6. 341.802,00m2 Raya Baturraden Rt.01/04, Baturraden 95.943.821.400,00
Jumlah 174.322.185.400,00
C.2.2 PERALATAN DAN MESIN
Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki BBPTUHPT BATURRADEN per 31
Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar
Rp24.039.545.475,00 dan Rp22.096.094.740,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin
tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015 22.096.094.740,00
Mutasi Tambah
Pembelian 789.223.735,00
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP 1.154.227.000,00
Saldo per 31 Desember 2016 24.039.545.475,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2016 -14.538.006.260,00
Nilai Buku per 31 Desember 2016 9.501.539.213,00
Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah
penambahan berupa pembelian meja, kursi, penangkal petir, target drone, alat
recording, freezer, printer, showcase, timbangan ternak, water oresure, traktor,
tempat pakan portabel dan harvester, akumulasi pengurangan/penyusutan printer,
komputer, kendaraan, mesin perah dll .
C.2.3 GEDUNG DAN BANGUNAN
Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki BBPTUHPT BATURRADEN per 31
Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar
Rp48.938.437.896,00 dan Rp47.205.241.470,00. Mutasi nilai Gedung dan
Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2016
BBPTUHPT BATURRADEN 34
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015 47.205.241.470,00
Mutasi Tambah
Pengembangan Melalui KDP 1.733.196.426,00
Saldo per 31 Desember 2016 48.938.437.896,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2016 -10.505.890.408,00
Nilai Buku per 31 Desember 2016 38.432.547.488,00
Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan adalah
berupa:
Nilai penambahan diperoleh dari pengembangan berupa modifikasi kandang
konfensional menjadi kandang semi frestall, pengembangan talud manggala,
pengembangan jalan panen, perencanaan-perencanaan, pengawasan-
pengawasan, pemasangan solar tuff kandang, perbaikan pagar
penggembalaan, renovasi rumah dinas, penambahan jaringan air ke reservoir,
perbaikan keramik dan papan guest hause, perbaikan lantai kandang, rehab
gudang pakan, pelebaran jembatan panen, perbaikan jalan ke gedung chooper,
perbaikan jalan antar kandang limpakuwus dan penyempurnaan gedung rapat
teknis.
C.2.4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki BBPTUHPT BATURRADEN per
31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar
Rp11.863.617.154,00 dan Rp10.466.453.754,00. Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan
Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015 10.466.453.754,00
Mutasi Tambah
Pengembangan Melalui KDP 1.397.163.400,00
Saldo per 31 Desember 2016 11.863.617.154,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2016 -2.617.108.615,00
Nilai Buku per 31 Desember 2016 9.246.508.739,00
Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan
adalah berupa penambahan dihasilkan dari pengembangan jaringan reservoir air
baik di manggala maupun limpakuwus serta pengembangan jalan panen,
sedangkan penyusutan diperoleh dari jalan, irigasi dan jaringan.
Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2016
BBPTUHPT BATURRADEN 35
C.2.5 ASET TETAP LAINNYA
Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki BBPTUHPT BATURRADEN per 31
Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar
Rp87.581.775,00 dan Rp87.581.775,00.
C.2.6 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki BBPTUHPT BATURRADEN
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar
Rp83.957.374,00 dan Rp169.819.200,00. yang merupakan pembangunan gedung
dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal
neraca. Rincian lebih lanjut dari Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam
lampiran.
C.2.7 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP
Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki BBPTUHPT
BATURRADEN per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-
masing sebesar Rp-27.669.105.285,00 dan Rp-22.184.870.110,00.
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang
disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan
dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan
Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
No Aset Tetap Nilai Perolehan Akm. Penyusutan Nilai Buku
1. Peralatan dan Mesin 24.039.545.475,00 -14.538.006.262,00 9.501.539.213,00
2. Gedung dan
Bangunan
48.938.437.896,00 -10.505.890.408,00 38.432.547.488,00
3. Jalan, Irigasi dan
Jaringan
11.863.617.154,00 -2.617.108.615,00 9.246.508.539,00
4. Aset Tetap Lainnya 87.581.775,00 -8.100.000,00 79.481.775,00
Akumulasi
Penyusutan 84.929.182.300,00 -27.669.105.285,00 57.260.077.015,00
C.3 ASET LAINNYA
C.3.1 ASET TAK BERWUJUD
Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah
masing-masing sebesar Rp16.000.000,00 dan Rp16.000.000,00. Aset Tak
Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2016
BBPTUHPT BATURRADEN 36
Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara
umum tidak mempunyai wujud fisik.
Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:
Uraian Nilai
Aset Tak Berwujud Lainnya 0,00
Software 16.000.000,00
Jumlah 16.000.000,00
C.3.2 ASET LAIN-LAIN
Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki BBPTUHPT BATURRADEN per 31 Desember
2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp30.376.000,00
dan Rp30.376.000,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang
berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional
BBPTUHPT BATURRADEN serta dalam proses penghapusan dari BMN.
C.3.3 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA
Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki BBPTUHPT
BATURRADEN per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-
masing sebesar Rp-46.376.000,00 dan Rp-30.376.000,00.
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang
disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan
dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.
Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31
Desember 2016, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan
pada Lampiran Laporan Keuangan ini.
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
No Aset Tetap Nilai Perolehan Akm.
Penyusutan
Nilai Buku
1. Aset Tak Berwujud 16.000.000,00 -16.000.000,00 0,00
2. Aset Lain-lain 30.376.000,00 -30.376.000,00 0,00
Akumulasi Penyusutan 46.376.000,00 -46.376.000,00 0,00
C.4 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
C.4.1 UTANG KEPADA PIHAK KETIGA
Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015
adalah masing-masing sebesar Rp51.453.839,00 dan Rp52.467.284,00. Utang
kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan
Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2016
BBPTUHPT BATURRADEN 37
merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga
lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang
kepada Pihak Ketiga pada BBPTUHPT BATURRADEN per tanggal pelaporan
adalah sebagai berikut:
Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015
Uraian 31 Desember 2016 31 Desember 2015
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar 945.321,00 5.000.000,00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar 50.508.518,00 47.467.284,00
Jumlah 51.453.839,00 52.467.284,00
C.4.2 UANG MUKA DARI KPPN
Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015
adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp58.938.000,00. Uang Muka dari
KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP)
yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau
dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari
KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di
kelompok akun Aset Lancar.
C.5 EKUITAS
C.5.1 EKUITAS
Saldo Ekuitas per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-
masing sebesar Rp238.008.919.230,00 dan Rp236.394.729.790,00. Ekuitas
adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset
dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan
Perubahan Ekuitas.
Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2016
BBPTUHPT BATURRADEN 38
D
penjelasan atas pos-pos
laporan operasional
Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2016
BBPTUHPT BATURRADEN 39
D PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL
D.1 PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA
Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31
Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp7.075.689.132,00 dan
Rp5.738.456.936,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:
Perbandingan PNBP Lainnya
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015
Uraian 31 Desember 2016 31 Desember 2015 % Naik / Turun
Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan
6.826.831.400,00 5.644.016.600.00
Pendapatan dari Pemindah Tanganan BMN Lainnya
11.099.999,00 716.100.000.00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
115.478.827,00 86.200.130.00
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin 575.000,00 0.00
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/Lembaga
39.985.000,00 660.000.00
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
6.342.646,00 28.507.605.00
Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara
26.937.899,00 0.00
Penerimaan Kembali Belanja Modal tahun yang lalu
48.438.361,00 1.807.436.00
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)
7.075.689.132,00 97.836.00
Jumlah 7.075.689.132,00 6.477.389.608,00
Pendapatan denda keterlambatan diperoleh dari keterlambatan penyelesaian
pekerjaan, Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi
Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/Lembaga
diperoleh dari kunjungan, magang dan sewa TC, Pendapatan Penjualan Hasil
Peternakan dan Perikanan diperoleh dari penjualan ternak serta susu sapi dan
kembing, pendapatan sewa peralatan dan mesin diperoleh dari hasil sewa saund
system,
D.2 BEBAN PEGAWAI
Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan
31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp10.620.912.338,00 dan
Rp10.044.812.546,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam
bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan
Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2016
BBPTUHPT BATURRADEN 40
pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai
imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan
dengan pembentukan modal.
Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015
Uraian 31 Desember 2016 31 Desember 2015 % Naik
/ Turun
Beban Gaji Pokok PNS 7.154.227.000,00 6.514.672.040,00 9,83?
Beban Pembulatan Gaji PNS 124.100,00 156.612,00 -21,82
Beban Tunj. Anak PNS 160.817.227,00 162.148.266,00 -0,81?
Beban Tunj. Beras PNS 457.415.360,00 480.323.620,00 -4,77?
Beban Tunj. Fungsional PNS 486.635.000,00 431.563.000,00 10,68?
Beban Tunj. PPh PNS 65.901.417,00 131.816.600,00 -50,01
Beban Tunj. Struktural PNS 107.355.000,00 109.635.000,00 -2,08
Beban Tunj. Suami/Istri PNS 618.113.234,00 604.404.408,00 2,27
Beban Tunjangan Umum PNS 261.060.000,00 263.595.000,00 -1,17
Beban Uang Lembur 132.454.000,00 122.745.000,00 7,91
Beban Uang Makan PNS 1.176.810.000,00 1.223.753.000,00 -3,84
Jumlah 10.620.912.338,00 10.044.812.546,00 5,65
Kenaikan belanja antara tahu 2015 dan 2016 terdapat pada Beban Gaji Pokok PNS,
Beban Tunj. Fungsional PNS, Beban Tunj. Suami/Istri PNS, dan Beban Uang
Lembur, sedangkan penurunannya terjadi pada Beban Pembulatan Gaji PNS,
Beban Tunj. Anak PNS, Beban Tunj. Beras PNS, Beban Tunj. PPh PNS, Beban
Tunj. Struktural PNS, Beban Tunjangan Umum PNS dan Beban Uang Makan PNS.
D.3 BEBAN PERSEDIAAN
Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016
dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar 17.625.735.417,00 dan
Rp19.005.350.079,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat
konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil
produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan
untuk 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:
Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2016
BBPTUHPT BATURRADEN 41
Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015
Uraian 31 Desember 2016 31 Desember 2015 % Naik
/ Turun
Beban Persediaan bahan baku 16.378.994.784,00 10.949.848.389,00 49,58
Beban Persediaan konsumsi 40.014.950,00 304.683.975,00 -86,87
Beban persediaan lainnya 1.206.725.683,00 7.750.817.715,00 -84,94
Jumlah 17.625.735.417,00 19.005.350.079,00 -7,26
Perbandingan Beban Persediaan tahun 2015 dan 2016 terjadi kenaikan pada Beban
Persediaan bahan baku, penurunan terjadi pada Beban Persediaan konsumsi dan
Beban Persediaan lainnya.
D.4 BEBAN BARANG DAN JASA
Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember
2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp9.186.769.766,00
dan Rp38.076.329.832,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa
dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa
untuk 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:
Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015
Uraian 31 Desember 2016 31 Desember 2015 % Naik /
Turun
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap
Lainnya
0,00 15.499.798.984,00 -100,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan
dan Mesin
530.500,00 177.500,00 198,87
Beban Bahan 2.291.026.914,00 5.299.092.250,00 -56,77
Beban Barang Non Operasional Lainnya 5.040.801.535,00 13.791.903.109,00 -63,45
Beban Honor Operasional Satuan Kerja 125.560.000,00 123.650.000,00 1,55
Beban Honor Output Kegiatan 81.400.000,00 740.172.500,00 -89,00
Beban Jasa Lainnya 783.249.540,00 609.815.000,00 28,44
Beban Jasa Profesi 122.040.000,00 257.820.000,00 -52,67
Beban Keperluan Perkantoran 258.342.420,00 464.660.100,00 38,04
Beban Langganan Listrik 433.529.669,00 494.640.766,00 -12,36
Beban Langganan Telepon 12.957.688,00 16.539.123,00 -21,65
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 14.849.500,00 34.095.500,00 -56,45
Beban Sewa 22.500.000,00 743.965.000,00 -96,98
Jumlah 9.186.769.766,00 38.076.329.832,00 -75,87
Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2016
BBPTUHPT BATURRADEN 42
Perbandingan beban barang dan jasa tahun 2015 dan 2016 terjadi kenaikan pada
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin, Beban Honor Operasional Satuan
Kerja, Beban Jasa Lainnya, Beban Keperluan Perkantoran dan Beban Keperluan
Perkantoran sedangkan penurunan terjadi pada Beban Aset Ekstrakomtabel Aset
Tetap Lainnya, Beban Bahan, Beban Barang Non Operasional Lainnya, Beban
Honor Output Kegiatan, Beban Jasa Profesi, Beban Langganan Listrik, Beban
Langganan Telepon, Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat dan Beban Sewa.
D.5 BEBAN PEMELIHARAAN
Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016
dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp2.772.433.955,00 dan
Rp2.410.437.100,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan
untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam
kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2016 dan 31
Desember 2015 adalah sebagai berikut:
Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015
Uraian 31 Desember 2016 31 Desember 2015 % Naik
/ Turun
Beban Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan
499.584.000,00 502.000.000,00 -0,48
Beban Pemeliharaan Irigasi 46.020.000,00 0,00 0,00
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 45.402.500,00 0,00 0,00
Beban Pemeliharaan Jaringan 89.914.500,00 95.193.600,00 -5,55
Beban Pemeliharaan Lainnya 15.986.300,00 9.062.500,00 76,40
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.980.016.462,00 1.804.181.000,00 9,75
Beban Persediaan bahan untuk
pemeliharaan
6.352.585,00 0,00 0,00
Beban Persediaan suku cadang 89.157.608,00 0,00 0,00
Jumlah 2.772.433.955,00 2.410.437.100,00 15,02
Perbandingan beban pemeliharaan antara tahun 2015 dan 2016 terjadi kenaikan
pada Beban Pemeliharaan Lainnya dan Beban Peralatan dan Mesin sedangkan
penurunan terjadi pada Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dan Beban
Pemeliharaan Jaringan.
D.6 BEBAN PERJALANAN DINAS
Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember
2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.849.121.348,00
dan Rp4.795.752.592,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi
untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.
Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2016
BBPTUHPT BATURRADEN 43
Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015
adalah sebagai berikut:
Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015
Uraian 31 Desember 2016 31 Desember 2015 % Naik
/ Turun
Beban Perjalanan Biasa 944.401.950,00 2.267.746.302,00 -58,36
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.930.000,00 4.840.000,00 1,86
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting
Dalam Kota
228.120.155,00 1.232.940.400,00 -81,50
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting
Luar Kota
671.669.243,00 1.290.225.890,00 -47,94
Jumlah 1.849.121.348,00 4.795.752.592,00 -61,44
Perbandingan beban perjalanan dinas antara tahun 2015 dan 2016 terjadi kenaikan
pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota, penurunan terjadi pada Beban
Perjalanan Biasa, Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota dan Beban
Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota.
D.7 BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT
Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang
berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing
sebesar Rp199.800.000,00 dan Rp0,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada
Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan
kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban
Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2016 dan 31
Desember 2015 adalah sebagai berikut:
Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015
Uraian 31 Desember 2016 31 Desember
2015
% Naik /
Turun
Beban Barang Fisik Lainnya Untuk
Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
199.800.000,00 0,00 0,00
Jumlah 199.800.000,00 0,00 0,00
D.8 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31
Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar
Rp5.666.980.949,00 dan Rp4.417.709.737,00. Beban penyusutan adalah
Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2016
BBPTUHPT BATURRADEN 44
merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap
yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang
bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi
penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan
dan Amortisasi untuk 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai
berikut:
Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015
Uraian 31 Desember 2016 31 Desember 2015 % Naik /
Turun
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 0,00 2.025.000,00 -100,00
Beban Penyusutan Gedung dan
Bangunan
1.558.103.756,00 1.038.052.089,00 50,10
Beban Penyusutan Irigasi 89.301.006,00 63.469.820,00 40,70
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan 498.227.945,00 391.556.989,00 27,24
Beban Penyusutan Jaringan 78.867.366,00 71.849.330,00 9,77
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 3.442.480.876,00 2.850.756.509,00 20,76
Jumlah 5.666.980.949,00 4.417.709.737,00 28,28
Perbandingan beban penyusutan dan amortasi tahun 2015 dan 2016 terjadi
penurunan dan kenaikan.
D.9 BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi
ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang
Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31
Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp-1.201.275,00 dan Rp-
104.637,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember
2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:
Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015
Uraian 31 Desember
2016
31 Desember
2015
% Naik /
Turun
Beban Penyisihan Piutang PNBP -1.201.275,00 -104.637,00 1.048,04
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Jangka Panjang - Tunjangan
Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi
0,00 0,00 0,00
Jumlah -1.201.275,00 -104.637,00 1.048,04
Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2016
BBPTUHPT BATURRADEN 45
Perbandingan beban penyisihan piutang tak tertagih antara tahun 2015 dan 2016
terjadi kenaikan pada penyisihan piutan PNBP. Dan tidak ada Beban Penyisihan
Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan
Ganti Rugi.
D.10 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan
beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi
entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2016 dan 2015 adalah
sebagai berikut:
Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015
Uraian 31 Desember 2016 31 Desember 2015 % Naik /
Turun
Beban Kerugian Pelepasan Aset -4.096.400.000,00 -2.106.000.000,00 94,51
Pendapatan Pelunasan Piutang Non
Bendahara
26.937.899,00 0,00 0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai
Persediaan
1.136.124.940,00 0,00 0,00
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya 4.269.300.000,00 1.412.700.000,00 202,21
Pendapatan dari Pemindahtanganan
BMN Lainnya
11.099.999,00 709.800.000,00 -98,44
Pendapatan dari Penjualan Tanah,
Gedung, dan Bangunan
0,00 6.300.000,00 -100,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal
Tahun Anggaran Yang Lalu
48.066.914,00 1.025.040,00 4.589,27
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai
Tahun Anggaran Yang Lalu
371.447,00 782.396,00 -52,52
Jumlah 1.395.501.199,00 24.607.436,00 5.571,06
Perbandingan pos surplus/devisit dari kegiatan non operasional tahun 2015 dan
2016 hanya terdapat kenaikan pada Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun
Anggaran Yang Lalu sedangkan penurunan terjadi pada Beban Kerugian Pelepasan
Aset, Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya, Pendapatan dari
Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan dan Penerimaan Kembali Belanja
Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu .
Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2016
BBPTUHPT BATURRADEN 46
E
penjelasan atas pos-pos
laporan perubahan
ekuitas
Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2016
BBPTUHPT BATURRADEN 47
E PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
E.1 EKUITAS AWAL
Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah
masing-masing sebesar Rp236.394.729.790,00 dan Rp223.406.324.792,00.
E.2 SURPLUS/DEFISIT-LO
Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31
Desember 2015 adalah sebesar Rp-39.767.400.755,00 dan Rp-72.987.222.877,00.
Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional,
surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.
E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN
MENDASAR
Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember
2016 dan 31 Desember 2015.
E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS
Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir
pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar
Rp334.745.774,00 dan Rp-2.578.564.306,00.
E.4.1 KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember
2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp166.745.774,00
dan Rp-91.660.156,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan
aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai Rincian Koreksi Aset Tetap Non
Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebagai
berikut:
Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2016.
Jenis Aset Tetap Nilai Koreksi
Akumulasi Amortisasi Software -16.000.000,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 363.024.346,00
Akumulasi Penyusutan Irigasi -646.073,00
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 3,00
Akumulasi Penyusutan Jaringan 4,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin -179.632.506,00
Jumlah 166.745.774,00
Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2016
BBPTUHPT BATURRADEN 48
E.4.2 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN
Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang
diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada
periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode 31 Desember 2016 dan
31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp168.000.000,00 dan Rp0,00.
Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember
2016 adalah sebagai berikut:
incian Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2016.
Jenis Persediaan Nilai Koreksi
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan
kepada Masyarakat
168.000.000,00
Jumlah 168.000.000,00
E.4.3 PENYESUAIAN NILAI ASET
Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan
31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp-
2.486.904.150,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai
persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir
E.5 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS
Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016
dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp41.046.844.421,00 dan
Rp88.554.192.181,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan
dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun
KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:
Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2016.
Transaksi Antar Entitas Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain 48.122.533.553,00
Diterima dari Entitas Lain -7.075.689.131,00
Jumlah 41.046.844.421,00
E.5.1 DITERIMA DARI ENTITAS LAIN (DDEL)/DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN
(DKEL)
Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar
entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).
Pada periode sampai dengan 31 Desember 2016 saldo DDEL adalah sebesar Rp-
7.075.689.132,00 sedangkan DKEL sebesar Rp48.122.533.553,00.
Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2016
BBPTUHPT BATURRADEN 49
E.5.2 TRANSFER MASUK/TRANSFER KELUAR
Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu
entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.
Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp0,00 yang
terdiri dari:
E.6 EKUITAS AKHIR
Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015
adalah masing-masing sebesar Rp238.008.919.230,00 dan Rp236.394.729.790,00.
Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2016
BBPTUHPT BATURRADEN 50
f
pengungkapan-pengungkapan
lainnya
Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2016
BBPTUHPT BATURRADEN 51
F PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA
F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA
Kejadian penting setelah tanggal neraca terdapat lima koreksi yang harus di jurnal
dan dibuatkan Memo Penyesuaian (terlampin) yaitu:
1. Koreksi salah pembebanan karena saling silang realisasi dan fisik BMN antara Jalan dan
Jembatan dengan Gedung dan Bangunan, yang diterima berupa hasil transfer dari
simak bmn senilai Rp115,982,000.00.
2. Penambahan jaringan air ke reservoir Manggala dan Limpakuwus (534131), di
SAIBA hanya ada belanja modal dan jaringan, tidak ada akun penambahan, yang
diterima berupa hasil transfer dari simak bmn senilai Rp.260.355.000.00.
3. Pencatatan/Input di persediaan yang tidak ada SP2D sehingga muncul
persediaan belum diregister senilai Rp.383.093.000,-sehingga dijurnal terdiri dari:
U.M Rp.304.258.749; obat vbc Rp.15424.250; mutasi pakan Rp. 34.200.000; obat
Rp. 29.212.001 yang diterima berupa hasil transfer dari simak bmn senilai
Rp.383.095.000.00.
4. Jurnal umum karena ada belanja peralatan dan mesin (keyboard) nilai dibawah
Rp.300.000,- sehingga di aset tercatat di ekstrakomptabel.
5. Pencatatan jurnal umum karena ada selisih 1,- antara akrual TGR pada jurnal
penyesuaian tercatat 26,937,898,- dari data SKTJM Rp.26.937.897,25,- dan setoran
TGR dengan jumlah total Rp.26.937.899
F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN
Terdapat temuan dari hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian baik pekerjaan
di tahun 2015 maupun 2016 dan telah ditindaklanjuti serta telah menyetorkan ke kas
negara. Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian sebagaimana tersebut pada
SKTM, dan juga revisi Pengembalian Belanja menjadi Pendapatan Tahun yang Lalu
(dapat dilihat mulai halaman 58 / G.4 DAFTAR PENGEMBALIAN BELANJA
MENJADI PENDAPATAN TAHUN LALU).
Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2016
BBPTUHPT BATURRADEN 52
g.1
Berita AcarA Rekonsiliasi
bulan Desember 2016
Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2016
BBPTUHPT BATURRADEN 53
Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2016
BBPTUHPT BATURRADEN 54
Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2016
BBPTUHPT BATURRADEN 55
Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2016
BBPTUHPT BATURRADEN 56
g.2
DIPA AWAL TA. 2016
Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2016
BBPTUHPT BATURRADEN 57
g.3
Daftar Printaut Realisasi
Tahun 2016 Dari Aplikasi
SAIBA
lu_lrabstkt
29 Mei 2017 1
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBST 02Kode Lap.
TAHUN 2016BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETOS/D TAHUN INITAHUN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
TAHUN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I
::::
030006018
DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWANKEMENTERIAN PERTANIAN
WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA
JAWA TENGAH238823 BBPTUHPT BATURRADEN
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D TAHUN INI
TRANSAKSI KAS
RUPIAH MURNI01
RM0
EKONOMI04
PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN03
Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan AgribisnisPeternakan Rakyat
09
Peningkatan Produksi Ternak1782
Peningkatan Produksi Bibit Unggul Sapi Perah091
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Non Operasional5212
0 0 0.00 0 0 0 0 876,500,000Belanja Bahan521211
0 0 0.00 0 0 0 0 30,500,000Belanja Honor Output Kegiatan521213
0 0 0.00 0 0 0 0 1,184,120,000Belanja Barang Non Operasional Lainnya521219
0 0 0.00 0 0 0 0 2,091,120,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
Belanja Barang Persediaan5218
0 0 0.00 0 0 0 0 9,572,315,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811
0 0 0.00 0 0 0 0 9,572,315,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218
Belanja Jasa5221
0 0 0.00 0 0 0 0 469,500,000Belanja Jasa Lainnya522191
0 0 0.00 0 0 0 0 469,500,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
0 0 0.00 0 0 0 0 60,000,000Belanja Perjalanan Biasa524111
0 0 0.00 0 0 0 0 60,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
lu_lrabstkt
29 Mei 2017 2
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBST 02Kode Lap.
TAHUN 2016BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETOS/D TAHUN INITAHUN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
TAHUN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I
::::
030006018
DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWANKEMENTERIAN PERTANIAN
WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA
JAWA TENGAH238823 BBPTUHPT BATURRADEN
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D TAHUN INI
0 0 0.00 0 0 0 0 12,192,935,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
BELANJA MODAL53
Belanja Modal Peralatan dan Mesin5321
0 0 0.00 0 0 0 0 0Belanja Modal Peralatan dan Mesin532111
0 0 0.00 0 0 0 0 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321
0 0 0.00 0 0 0 0 0JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53
0 0 0.00 0 0 0 0 12,192,935,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 1782.091
Peningkatan Produksi Bibit Unggul Kambing093
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Non Operasional5212
0 0 0.00 0 0 0 0 195,800,000Belanja Bahan521211
0 0 0.00 0 0 0 0 155,640,000Belanja Barang Non Operasional Lainnya521219
0 0 0.00 0 0 0 0 351,440,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
Belanja Barang Persediaan5218
0 0 0.00 0 0 0 0 85,750,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811
0 0 0.00 0 0 0 0 85,750,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218
Belanja Jasa5221
0 0 0.00 0 0 0 0 3,600,000Belanja Jasa Profesi522151
0 0 0.00 0 0 0 0 108,850,000Belanja Jasa Lainnya522191
0 0 0.00 0 0 0 0 112,450,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
0 0 0.00 0 0 0 0 35,000,000Belanja Perjalanan Biasa524111
0 0 0.00 0 0 0 0 35,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
0 0 0.00 0 0 0 0 584,640,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
lu_lrabstkt
29 Mei 2017 3
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBST 02Kode Lap.
TAHUN 2016BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETOS/D TAHUN INITAHUN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
TAHUN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I
::::
030006018
DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWANKEMENTERIAN PERTANIAN
WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA
JAWA TENGAH238823 BBPTUHPT BATURRADEN
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D TAHUN INI
BELANJA MODAL53
Belanja Modal Peralatan dan Mesin5321
0 0 0.00 0 0 0 0 38,400,000Belanja Modal Peralatan dan Mesin532111
0 0 0.00 0 0 0 0 38,400,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321
Belanja Modal Gedung dan Bangunan5331
0 0 0.00 0 0 0 0 0Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor PengelolaTeknis Gedung dan Bangunan
533113
0 0 0.00 0 0 0 0 0Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung danBangunan
533115
0 0 0.00 0 0 0 0 0Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan533121
0 0 0.00 0 0 0 0 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan5341
0 0 0.00 0 0 0 0 0Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor PengelolaTeknis Jalan dan Jembatan
534113
0 0 0.00 0 0 0 0 0Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan danJembatan
534115
0 0 0.00 0 0 0 0 0Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan534141
0 0 0.00 0 0 0 0 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5341
Belanja Modal Lainnya5361
0 0 0.00 0 0 0 0 1,056,500,000Belanja Modal Lainnya536111
0 0 0.00 0 0 0 0 1,056,500,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361
0 0 0.00 0 0 0 0 1,094,900,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53
0 0 0.00 0 0 0 0 1,679,540,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 1782.093
Penguatan Manajemen UPT Perbibitan097
BELANJA BARANG52
lu_lrabstkt
29 Mei 2017 4
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBST 02Kode Lap.
TAHUN 2016BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETOS/D TAHUN INITAHUN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
TAHUN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I
::::
030006018
DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWANKEMENTERIAN PERTANIAN
WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA
JAWA TENGAH238823 BBPTUHPT BATURRADEN
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D TAHUN INI
Belanja Barang Non Operasional5212
0 0 0.00 0 0 0 0 100,200,000Belanja Bahan521211
0 0 0.00 0 0 0 0 37,200,000Belanja Honor Output Kegiatan521213
0 0 0.00 0 0 0 0 769,615,000Belanja Barang Non Operasional Lainnya521219
0 0 0.00 0 0 0 0 907,015,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
Belanja Barang Persediaan5218
0 0 0.00 0 0 0 0 240,000,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811
0 0 0.00 0 0 0 0 240,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218
Belanja Jasa5221
0 0 0.00 0 0 0 0 41,200,000Belanja Jasa Profesi522151
0 0 0.00 0 0 0 0 62,500,000Belanja Jasa Lainnya522191
0 0 0.00 0 0 0 0 103,700,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221
Belanja Pemeliharaan5231
0 0 0.00 0 0 0 0 12,000,000Belanja Pemeliharaan Lainnya523199
0 0 0.00 0 0 0 0 12,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
0 0 0.00 0 0 0 0 188,000,000Belanja Perjalanan Biasa524111
0 0 0.00 0 0 0 0 20,740,000Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota524114
0 0 0.00 0 0 0 0 208,740,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
0 0 0.00 0 0 0 0 1,471,455,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
0 0 0.00 0 0 0 0 1,471,455,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 1782.097
Pendampingan Pembibitan di Masyarakat098
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Non Operasional5212
lu_lrabstkt
29 Mei 2017 5
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBST 02Kode Lap.
TAHUN 2016BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETOS/D TAHUN INITAHUN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
TAHUN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I
::::
030006018
DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWANKEMENTERIAN PERTANIAN
WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA
JAWA TENGAH238823 BBPTUHPT BATURRADEN
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D TAHUN INI
0 0 0.00 0 0 0 0 90,700,000Belanja Bahan521211
0 0 0.00 0 0 0 0 277,600,000Belanja Barang Non Operasional Lainnya521219
0 0 0.00 0 0 0 0 368,300,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
Belanja Barang Persediaan5218
0 0 0.00 0 0 0 0 500,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811
0 0 0.00 0 0 0 0 500,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218
Belanja Jasa5221
0 0 0.00 0 0 0 0 14,400,000Belanja Jasa Profesi522151
0 0 0.00 0 0 0 0 14,400,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
0 0 0.00 0 0 0 0 714,000,000Belanja Perjalanan Biasa524111
0 0 0.00 0 0 0 0 714,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
0 0 0.00 0 0 0 0 1,097,200,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
BELANJA MODAL53
Belanja Modal Peralatan dan Mesin5321
0 0 0.00 0 0 0 0 0Belanja Modal Peralatan dan Mesin532111
0 0 0.00 0 0 0 0 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321
0 0 0.00 0 0 0 0 0JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53
0 0 0.00 0 0 0 0 1,097,200,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 1782.098
0 0 0.00 0 0 0 0 16,441,130,000JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1782
Peningkatan Produksi Ternak1782
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPT Perbibitan100
BELANJA BARANG52
Belanja Pemeliharaan5231
lu_lrabstkt
29 Mei 2017 6
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBST 02Kode Lap.
TAHUN 2016BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETOS/D TAHUN INITAHUN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
TAHUN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I
::::
030006018
DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWANKEMENTERIAN PERTANIAN
WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA
JAWA TENGAH238823 BBPTUHPT BATURRADEN
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D TAHUN INI
0 0 0.00 0 0 0 0 530,274,000Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin523121
0 0 0.00 0 0 0 0 530,274,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231
0 0 0.00 0 0 0 0 530,274,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
0 0 0.00 0 0 0 0 530,274,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 1782.100
0 0 0.00 0 0 0 0 530,274,000JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1782
Peningkatan Produksi Ternak1782
Sinkronisasi Birahi113
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Non Operasional5212
0 0 0.00 0 0 0 0 0Belanja Bahan521211
0 0 0.00 0 0 0 0 0Belanja Honor Output Kegiatan521213
0 0 0.00 0 0 0 0 0Belanja Barang Non Operasional Lainnya521219
0 0 0.00 0 0 0 0 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
Belanja Jasa5221
0 0 0.00 0 0 0 0 0Belanja Sewa522141
0 0 0.00 0 0 0 0 0Belanja Jasa Profesi522151
0 0 0.00 0 0 0 0 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
0 0 0.00 0 0 0 0 0Belanja Perjalanan Biasa524111
0 0 0.00 0 0 0 0 0Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota524114
0 0 0.00 0 0 0 0 0Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota524119
0 0 0.00 0 0 0 0 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
0 0 0.00 0 0 0 0 0JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
0 0 0.00 0 0 0 0 0JUMLAH BELANJA OUTPUT 1782.113
lu_lrabstkt
29 Mei 2017 7
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBST 02Kode Lap.
TAHUN 2016BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETOS/D TAHUN INITAHUN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
TAHUN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I
::::
030006018
DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWANKEMENTERIAN PERTANIAN
WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA
JAWA TENGAH238823 BBPTUHPT BATURRADEN
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D TAHUN INI
0 0 0.00 0 0 0 0 0JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1782
Peningkatan Produksi Ternak1782
Peningkatan SDM Perbibitan167
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Non Operasional5212
0 0 0.00 0 0 0 0 326,422,000Belanja Bahan521211
0 0 0.00 0 0 0 0 90,000,000Belanja Barang Non Operasional Lainnya521219
0 0 0.00 0 0 0 0 416,422,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
Belanja Barang Persediaan5218
0 0 0.00 0 0 0 0 25,993,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811
0 0 0.00 0 0 0 0 25,993,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218
Belanja Jasa5221
0 0 0.00 0 0 0 0 130,320,000Belanja Jasa Profesi522151
0 0 0.00 0 0 0 0 130,320,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
0 0 0.00 0 0 0 0 81,000,000Belanja Perjalanan Biasa524111
0 0 0.00 0 0 0 0 426,000,000Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota524114
0 0 0.00 0 0 0 0 507,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
0 0 0.00 0 0 0 0 1,079,735,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
0 0 0.00 0 0 0 0 1,079,735,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 1782.167
0 0 0.00 0 0 0 0 1,079,735,000JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1782
Peningkatan Produksi Ternak1782
Peningkatan Penerapan Teknologi Perbibitan170
BELANJA BARANG52
lu_lrabstkt
29 Mei 2017 8
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBST 02Kode Lap.
TAHUN 2016BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETOS/D TAHUN INITAHUN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
TAHUN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I
::::
030006018
DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWANKEMENTERIAN PERTANIAN
WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA
JAWA TENGAH238823 BBPTUHPT BATURRADEN
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D TAHUN INI
Belanja Barang Non Operasional5212
0 0 0.00 0 0 0 0 97,740,000Belanja Bahan521211
0 0 0.00 0 0 0 0 37,500,000Belanja Barang Non Operasional Lainnya521219
0 0 0.00 0 0 0 0 135,240,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
Belanja Barang Persediaan5218
0 0 0.00 0 0 0 0 16,000,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811
0 0 0.00 0 0 0 0 16,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218
Belanja Jasa5221
0 0 0.00 0 0 0 0 48,060,000Belanja Jasa Profesi522151
0 0 0.00 0 0 0 0 48,060,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
0 0 0.00 0 0 0 0 192,000,000Belanja Perjalanan Biasa524111
0 0 0.00 0 0 0 0 211,700,000Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota524114
0 0 0.00 0 0 0 0 52,000,000Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota524119
0 0 0.00 0 0 0 0 455,700,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
0 0 0.00 0 0 0 0 655,000,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
0 0 0.00 0 0 0 0 655,000,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 1782.170
0 0 0.00 0 0 0 0 655,000,000JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1782
Peningkatan Produksi Ternak1782
Koordinasi Teknis Perbibitan dan Produksi Ternak185
BELANJA BARANG52
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
0 0 0.00 0 0 0 0 357,000,000Belanja Perjalanan Biasa524111
0 0 0.00 0 0 0 0 7,500,000Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota524113
lu_lrabstkt
29 Mei 2017 9
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBST 02Kode Lap.
TAHUN 2016BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETOS/D TAHUN INITAHUN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
TAHUN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I
::::
030006018
DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWANKEMENTERIAN PERTANIAN
WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA
JAWA TENGAH238823 BBPTUHPT BATURRADEN
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D TAHUN INI
0 0 0.00 0 0 0 0 364,500,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
0 0 0.00 0 0 0 0 364,500,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
0 0 0.00 0 0 0 0 364,500,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 1782.185
0 0 0.00 0 0 0 0 364,500,000JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1782
Peningkatan Produksi Ternak1782
Kendaraan Bermotor995
BELANJA MODAL53
Belanja Modal Peralatan dan Mesin5321
0 0 0.00 0 0 0 0 650,000,000Belanja Modal Peralatan dan Mesin532111
0 0 0.00 0 0 0 0 650,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321
0 0 0.00 0 0 0 0 650,000,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53
0 0 0.00 0 0 0 0 650,000,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 1782.995
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi996
BELANJA MODAL53
Belanja Modal Peralatan dan Mesin5321
0 0 0.00 0 0 0 0 163,800,000Belanja Modal Peralatan dan Mesin532111
0 0 0.00 0 0 0 0 163,800,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321
0 0 0.00 0 0 0 0 163,800,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53
0 0 0.00 0 0 0 0 163,800,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 1782.996
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran997
BELANJA MODAL53
Belanja Modal Peralatan dan Mesin5321
0 0 0.00 0 0 0 0 250,050,000Belanja Modal Peralatan dan Mesin532111
0 0 0.00 0 0 0 0 250,050,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321
lu_lrabstkt
29 Mei 2017 10
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBST 02Kode Lap.
TAHUN 2016BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETOS/D TAHUN INITAHUN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
TAHUN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I
::::
030006018
DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWANKEMENTERIAN PERTANIAN
WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA
JAWA TENGAH238823 BBPTUHPT BATURRADEN
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D TAHUN INI
0 0 0.00 0 0 0 0 250,050,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53
0 0 0.00 0 0 0 0 250,050,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 1782.997
Gedung/Bangunan998
BELANJA BARANG52
Belanja Pemeliharaan5231
0 0 0.00 0 0 0 0 500,000,000Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan523111
0 0 0.00 0 0 0 0 65,000,000Belanja Pemeliharaan Jaringan523133
0 0 0.00 0 0 0 0 565,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231
0 0 0.00 0 0 0 0 565,000,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
BELANJA MODAL53
Belanja Modal Gedung dan Bangunan5331
0 0 0.00 0 0 0 0 37,000,000Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor PengelolaTeknis Gedung dan Bangunan
533113
0 0 0.00 0 0 0 0 105,000,000Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung danBangunan
533115
0 0 0.00 0 0 0 0 1,873,000,000Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan533121
0 0 0.00 0 0 0 0 2,015,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331
0 0 0.00 0 0 0 0 2,015,000,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53
0 0 0.00 0 0 0 0 2,580,000,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 1782.998
0 0 0.00 0 0 0 0 3,643,850,000JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1782
Peningkatan Produksi Pakan Ternak1783
Pengembangan Padang Penggembalaan (Pastura) di UPT101
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Non Operasional5212
lu_lrabstkt
29 Mei 2017 11
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBST 02Kode Lap.
TAHUN 2016BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETOS/D TAHUN INITAHUN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
TAHUN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I
::::
030006018
DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWANKEMENTERIAN PERTANIAN
WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA
JAWA TENGAH238823 BBPTUHPT BATURRADEN
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D TAHUN INI
242,871,575 1,128,425 99.54 242,871,575 242,871,575 0 244,000,000 244,000,000Belanja Barang Non Operasional Lainnya521219
242,871,575 1,128,425 99.54 242,871,575 242,871,575 0 244,000,000 244,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
Belanja Barang Persediaan5218
195,703,860 1,936,140 99.02 195,703,860 195,703,860 0 197,640,000 219,600,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811
195,703,860 1,936,140 99.02 195,703,860 195,703,860 0 197,640,000 219,600,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218
Belanja Jasa5221
0 0 0.00 0 0 0 0 240,000,000Belanja Jasa Lainnya522191
0 0 0.00 0 0 0 0 240,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221
438,575,435 3,064,565 99.31 438,575,435 438,575,435 0 441,640,000 703,600,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
BELANJA MODAL53
Belanja Modal Peralatan dan Mesin5321
1,042,314,000 1,586,000 99.85 1,042,314,000 1,042,314,000 0 1,043,900,000 835,000,000Belanja Modal Peralatan dan Mesin532111
1,042,314,000 1,586,000 99.85 1,042,314,000 1,042,314,000 0 1,043,900,000 835,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321
1,042,314,000 1,586,000 99.85 1,042,314,000 1,042,314,000 0 1,043,900,000 835,000,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53
1,480,889,435 4,650,565 99.69 1,480,889,435 1,480,889,435 0 1,485,540,000 1,538,600,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 1783.101
Pengembangan Kebun HPT di UPT102
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Non Operasional5212
539,573,500 9,983,500 98.18 539,573,500 539,573,500 0 549,557,000 217,450,000Belanja Bahan521211
6,500,000 0 100.00 6,500,000 6,500,000 0 6,500,000 13,000,000Belanja Honor Output Kegiatan521213
2,374,318,460 72,236,540 97.05 2,374,318,460 2,374,318,460 0 2,446,555,000 3,163,542,000Belanja Barang Non Operasional Lainnya521219
2,920,391,960 82,220,040 97.26 2,920,391,960 2,920,391,960 0 3,002,612,000 3,393,992,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
Belanja Barang Persediaan5218
356,361,170 36,218,830 90.77 356,361,170 356,361,170 0 392,580,000 436,200,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811
lu_lrabstkt
29 Mei 2017 12
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBST 02Kode Lap.
TAHUN 2016BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETOS/D TAHUN INITAHUN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
TAHUN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I
::::
030006018
DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWANKEMENTERIAN PERTANIAN
WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA
JAWA TENGAH238823 BBPTUHPT BATURRADEN
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D TAHUN INI
356,361,170 36,218,830 90.77 356,361,170 356,361,170 0 392,580,000 436,200,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218
Belanja Jasa5221
3,600,000 0 100.00 3,600,000 3,600,000 0 3,600,000 11,500,000Belanja Jasa Profesi522151
135,391,500 608,500 99.55 135,391,500 135,391,500 0 136,000,000 360,000,000Belanja Jasa Lainnya522191
138,991,500 608,500 99.56 138,991,500 138,991,500 0 139,600,000 371,500,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221
Belanja Pemeliharaan5231
665,093,312 334,688 99.95 665,093,312 665,093,312 0 665,428,000 615,428,000Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin523121
45,402,500 797,500 98.27 45,402,500 45,402,500 0 46,200,000 0Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan523131
46,020,000 2,635,000 94.58 46,020,000 46,020,000 0 48,655,000 0Belanja Pemeliharaan Irigasi523132
24,914,500 85,500 99.66 24,914,500 24,914,500 0 25,000,000 0Belanja Pemeliharaan Jaringan523133
781,430,312 3,852,688 99.51 781,430,312 781,430,312 0 785,283,000 615,428,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
80,731,550 6,268,450 92.79 80,731,550 80,731,550 0 87,000,000 93,000,000Belanja Perjalanan Biasa524111
130,933,845 13,066,155 90.93 131,093,845 131,093,845 ( 160,000) 144,000,000 0Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota524119
211,665,395 19,334,605 91.70 211,825,395 211,825,395 ( 160,000) 231,000,000 93,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
Belanja Perjalanan Luar Negeri5242
0 0 0.00 0 0 0 0 0Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri524219
0 0 0.00 0 0 0 0 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242
4,408,840,337 142,234,663 96.88 4,409,000,337 4,409,000,337 ( 160,000) 4,551,075,000 4,910,120,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
BELANJA MODAL53
Belanja Modal Peralatan dan Mesin5321
5,500,000 1,000,000 84.62 5,500,000 5,500,000 0 6,500,000 0Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor PengelolaTeknis Peralatan dan Mesin
532113
5,500,000 1,000,000 84.62 5,500,000 5,500,000 0 6,500,000 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321
lu_lrabstkt
29 Mei 2017 13
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBST 02Kode Lap.
TAHUN 2016BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETOS/D TAHUN INITAHUN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
TAHUN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I
::::
030006018
DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWANKEMENTERIAN PERTANIAN
WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA
JAWA TENGAH238823 BBPTUHPT BATURRADEN
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D TAHUN INI
5,500,000 1,000,000 84.62 5,500,000 5,500,000 0 6,500,000 0JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53
4,414,340,337 143,234,663 96.86 4,414,500,337 4,414,500,337 ( 160,000) 4,557,575,000 4,910,120,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 1783.102
5,895,229,772 147,885,228 97.56 5,895,389,772 5,895,389,772 ( 160,000) 6,043,115,000 6,448,720,000JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1783
Peningkatan Produksi Pakan Ternak1783
Pengembangan Pakan Konsentrat di UPT139
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Non Operasional5212
9,800,000 1,200,000 89.09 9,800,000 9,800,000 0 11,000,000 11,000,000Belanja Honor Output Kegiatan521213
9,800,000 1,200,000 89.09 9,800,000 9,800,000 0 11,000,000 11,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
Belanja Barang Persediaan5218
9,334,237,000 4,784,000 99.95 9,334,237,000 9,334,237,000 0 9,339,021,000 9,419,000,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811
9,334,237,000 4,784,000 99.95 9,334,237,000 9,334,237,000 0 9,339,021,000 9,419,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218
9,344,037,000 5,984,000 99.94 9,344,037,000 9,344,037,000 0 9,350,021,000 9,430,000,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
9,344,037,000 5,984,000 99.94 9,344,037,000 9,344,037,000 0 9,350,021,000 9,430,000,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 1783.139
9,344,037,000 5,984,000 99.94 9,344,037,000 9,344,037,000 0 9,350,021,000 9,430,000,000JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1783
Peningkatan Produksi Pakan Ternak1783
Gedung/Bangunan998
BELANJA MODAL53
Belanja Modal Gedung dan Bangunan5331
0 0 0.00 0 0 0 0 720,000,000Belanja Modal Gedung dan Bangunan533111
0 0 0.00 0 0 0 0 14,000,000Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor PengelolaTeknis Gedung dan Bangunan
533113
0 0 0.00 0 0 0 0 39,280,000Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung danBangunan
533115
lu_lrabstkt
29 Mei 2017 14
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBST 02Kode Lap.
TAHUN 2016BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETOS/D TAHUN INITAHUN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
TAHUN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I
::::
030006018
DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWANKEMENTERIAN PERTANIAN
WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA
JAWA TENGAH238823 BBPTUHPT BATURRADEN
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D TAHUN INI
0 0 0.00 0 0 0 0 50,000,000Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan533121
0 0 0.00 0 0 0 0 823,280,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan5341
0 0 0.00 0 0 0 0 76,000,000Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan danJembatan
534115
0 0 0.00 0 0 0 0 4,000,000Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi534125
0 0 0.00 0 0 0 0 1,593,000,000Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan534141
0 0 0.00 0 0 0 0 125,000,000Belanja Penambahan Nilai Irigasi534151
0 0 0.00 0 0 0 0 1,798,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5341
0 0 0.00 0 0 0 0 2,621,280,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53
0 0 0.00 0 0 0 0 2,621,280,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 1783.998
0 0 0.00 0 0 0 0 2,621,280,000JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1783
Penyediaaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan ProduksiTernak
1785
Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Sapi Perah113
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Non Operasional5212
1,130,376,900 3,221,100 99.72 1,130,376,900 1,130,376,900 0 1,133,598,000 0Belanja Bahan521211
33,350,000 0 100.00 33,350,000 33,350,000 0 33,350,000 0Belanja Honor Output Kegiatan521213
1,092,825,000 19,550,000 98.24 1,092,825,000 1,092,825,000 0 1,112,375,000 0Belanja Barang Non Operasional Lainnya521219
2,256,551,900 22,771,100 99.00 2,256,551,900 2,256,551,900 0 2,279,323,000 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
Belanja Barang Persediaan5218
8,163,832,200 2,057,800 99.97 8,163,832,200 8,163,832,200 0 8,165,890,000 0Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811
8,163,832,200 2,057,800 99.97 8,163,832,200 8,163,832,200 0 8,165,890,000 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218
lu_lrabstkt
29 Mei 2017 15
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBST 02Kode Lap.
TAHUN 2016BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETOS/D TAHUN INITAHUN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
TAHUN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I
::::
030006018
DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWANKEMENTERIAN PERTANIAN
WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA
JAWA TENGAH238823 BBPTUHPT BATURRADEN
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D TAHUN INI
Belanja Jasa5221
15,000,000 0 100.00 15,000,000 15,000,000 0 15,000,000 0Belanja Sewa522141
405,150,000 4,100,000 99.00 405,150,000 405,150,000 0 409,250,000 0Belanja Jasa Lainnya522191
420,150,000 4,100,000 99.03 420,150,000 420,150,000 0 424,250,000 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
0 0 0.00 0 0 0 0 0Belanja Perjalanan Biasa524111
0 0 0.00 0 0 0 0 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
10,840,534,100 28,928,900 99.73 10,840,534,100 10,840,534,100 0 10,869,463,000 0JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
BELANJA MODAL53
Belanja Modal Peralatan dan Mesin5321
49,800,000 200,000 99.60 49,800,000 49,800,000 0 50,000,000 0Belanja Modal Peralatan dan Mesin532111
49,800,000 200,000 99.60 49,800,000 49,800,000 0 50,000,000 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321
49,800,000 200,000 99.60 49,800,000 49,800,000 0 50,000,000 0JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53
10,890,334,100 29,128,900 99.73 10,890,334,100 10,890,334,100 0 10,919,463,000 0JUMLAH BELANJA OUTPUT 1785.113
Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Kambing115
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Non Operasional5212
77,630,000 100,000 99.87 77,630,000 77,630,000 0 77,730,000 0Belanja Bahan521211
137,120,000 1,040,000 99.25 138,080,000 138,080,000 ( 960,000) 138,160,000 0Belanja Barang Non Operasional Lainnya521219
214,750,000 1,140,000 99.92 215,710,000 215,710,000 ( 960,000) 215,890,000 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
Belanja Barang Persediaan5218
62,500,000 0 100.00 62,500,000 62,500,000 0 62,500,000 0Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811
62,500,000 0 100.00 62,500,000 62,500,000 0 62,500,000 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218
Belanja Jasa5221
lu_lrabstkt
29 Mei 2017 16
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBST 02Kode Lap.
TAHUN 2016BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETOS/D TAHUN INITAHUN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
TAHUN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I
::::
030006018
DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWANKEMENTERIAN PERTANIAN
WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA
JAWA TENGAH238823 BBPTUHPT BATURRADEN
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D TAHUN INI
25,082,000 4,618,000 84.45 25,082,000 25,082,000 0 29,700,000 0Belanja Jasa Lainnya522191
25,082,000 4,618,000 84.45 25,082,000 25,082,000 0 29,700,000 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221
302,332,000 5,758,000 98.44 303,292,000 303,292,000 ( 960,000) 308,090,000 0JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
BELANJA MODAL53
Belanja Modal Peralatan dan Mesin5321
57,707,525 2,242,475 96.26 57,707,525 57,707,525 0 59,950,000 0Belanja Modal Peralatan dan Mesin532111
57,707,525 2,242,475 96.26 57,707,525 57,707,525 0 59,950,000 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321
Belanja Modal Gedung dan Bangunan5331
11,000,000 0 100.00 11,000,000 11,000,000 0 11,000,000 0Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor PengelolaTeknis Gedung dan Bangunan
533113
22,453,000 547,000 97.62 22,453,000 22,453,000 0 23,000,000 0Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung danBangunan
533115
867,127,000 359,000 99.96 867,127,000 867,127,000 0 867,486,000 0Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan533121
900,580,000 906,000 99.90 900,580,000 900,580,000 0 901,486,000 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan5341
0 0 0.00 0 0 0 0 0Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor PengelolaTeknis Jalan dan Jembatan
534113
2,850,000 150,000 95.00 2,850,000 2,850,000 0 3,000,000 0Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan danJembatan
534115
650,965,000 785,000 99.88 650,965,000 650,965,000 0 651,750,000 0Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan534141
653,815,000 935,000 99.86 653,815,000 653,815,000 0 654,750,000 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5341
1,612,102,525 4,083,475 99.75 1,612,102,525 1,612,102,525 0 1,616,186,000 0JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53
1,914,434,525 9,841,475 99.54 1,915,394,525 1,915,394,525 ( 960,000) 1,924,276,000 0JUMLAH BELANJA OUTPUT 1785.115
12,804,768,625 38,970,375 99.70 12,805,728,625 12,805,728,625 ( 960,000) 12,843,739,000 0JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1785
Penyediaaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi1785
lu_lrabstkt
29 Mei 2017 17
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBST 02Kode Lap.
TAHUN 2016BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETOS/D TAHUN INITAHUN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
TAHUN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I
::::
030006018
DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWANKEMENTERIAN PERTANIAN
WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA
JAWA TENGAH238823 BBPTUHPT BATURRADEN
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D TAHUN INI
Ternak
Penguatan Manajemen UPT Perbibitan120
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Non Operasional5212
83,679,000 2,911,000 96.64 83,679,000 83,679,000 0 86,590,000 0Belanja Bahan521211
30,000,000 7,200,000 80.65 30,000,000 30,000,000 0 37,200,000 0Belanja Honor Output Kegiatan521213
717,276,900 278,100 99.96 717,276,900 717,276,900 0 717,555,000 0Belanja Barang Non Operasional Lainnya521219
830,955,900 10,389,100 98.77 830,955,900 830,955,900 0 841,345,000 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
Belanja Barang Persediaan5218
119,104,000 106,000 99.91 119,104,000 119,104,000 0 119,210,000 0Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811
119,104,000 106,000 99.91 119,104,000 119,104,000 0 119,210,000 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218
Belanja Jasa5221
36,300,000 0 100.00 36,300,000 36,300,000 0 36,300,000 0Belanja Jasa Profesi522151
143,442,570 2,207,430 98.48 143,442,570 143,442,570 0 145,650,000 0Belanja Jasa Lainnya522191
179,742,570 2,207,430 98.79 179,742,570 179,742,570 0 181,950,000 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221
Belanja Pemeliharaan5231
0 0 0.00 0 0 0 0 0Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin523121
15,986,300 13,700 99.91 15,986,300 15,986,300 0 16,000,000 0Belanja Pemeliharaan Lainnya523199
15,986,300 13,700 99.91 15,986,300 15,986,300 0 16,000,000 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
47,333,500 476,500 99.00 47,333,500 47,333,500 0 47,810,000 0Belanja Perjalanan Biasa524111
68,288,600 4,051,400 94.40 68,288,600 68,288,600 0 72,340,000 0Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota524114
115,622,100 4,527,900 96.23 115,622,100 115,622,100 0 120,150,000 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
1,261,410,870 17,244,130 98.65 1,261,410,870 1,261,410,870 0 1,278,655,000 0JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
lu_lrabstkt
29 Mei 2017 18
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBST 02Kode Lap.
TAHUN 2016BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETOS/D TAHUN INITAHUN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
TAHUN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I
::::
030006018
DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWANKEMENTERIAN PERTANIAN
WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA
JAWA TENGAH238823 BBPTUHPT BATURRADEN
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D TAHUN INI
1,261,410,870 17,244,130 98.65 1,261,410,870 1,261,410,870 0 1,278,655,000 0JUMLAH BELANJA OUTPUT 1785.120
Pendampingan Pembibitan di Masyarakat121
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Non Operasional5212
50,713,139 506,861 99.01 50,713,139 50,713,139 0 51,220,000 0Belanja Bahan521211
256,000,000 21,600,000 92.22 256,000,000 256,000,000 0 277,600,000 0Belanja Barang Non Operasional Lainnya521219
306,713,139 22,106,861 93.28 306,713,139 306,713,139 0 328,820,000 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
319,978,600 12,221,400 96.32 320,202,600 320,202,600 ( 224,000) 332,200,000 0Belanja Perjalanan Biasa524111
85,137,700 242,300 99.72 85,137,700 85,137,700 0 85,380,000 0Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota524119
405,116,300 12,463,700 97.07 405,340,300 405,340,300 ( 224,000) 417,580,000 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
711,829,439 34,570,561 95.40 712,053,439 712,053,439 ( 224,000) 746,400,000 0JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
BELANJA MODAL53
Belanja Modal Peralatan dan Mesin5321
19,210,000 790,000 96.05 19,210,000 19,210,000 0 20,000,000 0Belanja Modal Peralatan dan Mesin532111
19,210,000 790,000 96.05 19,210,000 19,210,000 0 20,000,000 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321
19,210,000 790,000 96.05 19,210,000 19,210,000 0 20,000,000 0JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53
731,039,439 35,360,561 95.42 731,263,439 731,263,439 ( 224,000) 766,400,000 0JUMLAH BELANJA OUTPUT 1785.121
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPT Perbibitan123
BELANJA BARANG52
Belanja Pemeliharaan5231
360,166,400 107,600 99.97 360,166,400 360,166,400 0 360,274,000 0Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin523121
360,166,400 107,600 99.97 360,166,400 360,166,400 0 360,274,000 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231
360,166,400 107,600 99.97 360,166,400 360,166,400 0 360,274,000 0JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
lu_lrabstkt
29 Mei 2017 19
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBST 02Kode Lap.
TAHUN 2016BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETOS/D TAHUN INITAHUN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
TAHUN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I
::::
030006018
DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWANKEMENTERIAN PERTANIAN
WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA
JAWA TENGAH238823 BBPTUHPT BATURRADEN
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D TAHUN INI
360,166,400 107,600 99.97 360,166,400 360,166,400 0 360,274,000 0JUMLAH BELANJA OUTPUT 1785.123
Fasilitas PNBP UPT Perbibitan124
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Persediaan5218
0 0 0.00 0 0 0 0 0Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811
0 0 0.00 0 0 0 0 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218
Belanja Jasa5221
0 0 0.00 0 0 0 0 0Belanja Jasa Lainnya522191
0 0 0.00 0 0 0 0 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221
0 0 0.00 0 0 0 0 0JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
BELANJA MODAL53
Belanja Modal Peralatan dan Mesin5321
0 0 0.00 0 0 0 0 0Belanja Modal Peralatan dan Mesin532111
0 0 0.00 0 0 0 0 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321
Belanja Modal Gedung dan Bangunan5331
0 0 0.00 0 0 0 0 0Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung danBangunan
533115
0 0 0.00 0 0 0 0 0Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan533121
0 0 0.00 0 0 0 0 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan5341
0 3,000,000 0.00 0 0 0 3,000,000 0Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor PengelolaTeknis Jalan dan Jembatan
534113
0 0 0.00 0 0 0 0 0Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan danJembatan
534115
0 0 0.00 0 0 0 0 0Belanja Modal Jaringan534131
lu_lrabstkt
29 Mei 2017 20
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBST 02Kode Lap.
TAHUN 2016BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETOS/D TAHUN INITAHUN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
TAHUN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I
::::
030006018
DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWANKEMENTERIAN PERTANIAN
WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA
JAWA TENGAH238823 BBPTUHPT BATURRADEN
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D TAHUN INI
0 0 0.00 0 0 0 0 0Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan534135
0 0 0.00 0 0 0 0 0Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan534141
0 3,000,000 0.00 0 0 0 3,000,000 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5341
0 3,000,000 0.00 0 0 0 3,000,000 0JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53
0 3,000,000 0.00 0 0 0 3,000,000 0JUMLAH BELANJA OUTPUT 1785.124
2,352,616,709 55,712,291 97.70 2,352,840,709 2,352,840,709 ( 224,000) 2,408,329,000 0JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1785
Penyediaaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan ProduksiTernak
1785
Peningkatan SDM Perbibitan160
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Non Operasional5212
29,257,450 554,550 98.14 29,257,450 29,257,450 0 29,812,000 0Belanja Bahan521211
11,500,000 500,000 95.83 11,500,000 11,500,000 0 12,000,000 0Belanja Barang Non Operasional Lainnya521219
40,757,450 1,054,550 97.48 40,757,450 40,757,450 0 41,812,000 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
Belanja Jasa5221
42,900,000 5,700,000 88.27 42,900,000 42,900,000 0 48,600,000 0Belanja Jasa Profesi522151
42,900,000 5,700,000 88.27 42,900,000 42,900,000 0 48,600,000 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
33,142,500 857,500 97.48 33,142,500 33,142,500 0 34,000,000 0Belanja Perjalanan Biasa524111
33,142,500 857,500 97.48 33,142,500 33,142,500 0 34,000,000 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
116,799,950 7,612,050 93.88 116,799,950 116,799,950 0 124,412,000 0JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
116,799,950 7,612,050 93.88 116,799,950 116,799,950 0 124,412,000 0JUMLAH BELANJA OUTPUT 1785.160
Peningkatan Penerapan Teknologi Perbibitan167
BELANJA BARANG52
lu_lrabstkt
29 Mei 2017 21
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBST 02Kode Lap.
TAHUN 2016BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETOS/D TAHUN INITAHUN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
TAHUN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I
::::
030006018
DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWANKEMENTERIAN PERTANIAN
WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA
JAWA TENGAH238823 BBPTUHPT BATURRADEN
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D TAHUN INI
Belanja Barang Non Operasional5212
85,969,325 2,952,675 96.68 85,969,325 85,969,325 0 88,922,000 0Belanja Bahan521211
27,390,000 6,360,000 81.16 27,390,000 27,390,000 0 33,750,000 0Belanja Barang Non Operasional Lainnya521219
113,359,325 9,312,675 92.41 113,359,325 113,359,325 0 122,672,000 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
Belanja Jasa5221
5,600,000 2,968,000 65.36 5,600,000 5,600,000 0 8,568,000 0Belanja Sewa522141
23,700,000 240,000 99.00 23,700,000 23,700,000 0 23,940,000 0Belanja Jasa Profesi522151
29,300,000 3,208,000 90.13 29,300,000 29,300,000 0 32,508,000 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
116,622,900 6,377,100 94.82 116,622,900 116,622,900 0 123,000,000 0Belanja Perjalanan Biasa524111
61,114,600 7,885,400 88.57 61,114,600 61,114,600 0 69,000,000 0Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota524114
52,813,000 2,987,000 94.65 52,813,000 52,813,000 0 55,800,000 0Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota524119
230,550,500 17,249,500 93.04 230,550,500 230,550,500 0 247,800,000 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
373,209,825 29,770,175 92.61 373,209,825 373,209,825 0 402,980,000 0JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
373,209,825 29,770,175 92.61 373,209,825 373,209,825 0 402,980,000 0JUMLAH BELANJA OUTPUT 1785.167
490,009,775 37,382,225 92.91 490,009,775 490,009,775 0 527,392,000 0JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1785
Penyediaaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan ProduksiTernak
1785
output tidak ada240
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Non Operasional5212
12,371,050 6,028,950 67.23 12,371,050 12,371,050 0 18,400,000 0Belanja Bahan521211
175,499,600 19,500,400 90.00 175,499,600 175,499,600 0 195,000,000 0Belanja Barang Non Operasional Lainnya521219
187,870,650 25,529,350 88.04 187,870,650 187,870,650 0 213,400,000 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
lu_lrabstkt
29 Mei 2017 22
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBST 02Kode Lap.
TAHUN 2016BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETOS/D TAHUN INITAHUN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
TAHUN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I
::::
030006018
DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWANKEMENTERIAN PERTANIAN
WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA
JAWA TENGAH238823 BBPTUHPT BATURRADEN
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D TAHUN INI
Belanja Jasa5221
1,900,000 1,900,000 50.00 1,900,000 1,900,000 0 3,800,000 0Belanja Sewa522141
14,640,000 1,760,000 89.27 14,640,000 14,640,000 0 16,400,000 0Belanja Jasa Profesi522151
16,540,000 3,660,000 81.88 16,540,000 16,540,000 0 20,200,000 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
19,800,900 53,199,100 27.12 19,800,900 19,800,900 0 73,000,000 0Belanja Perjalanan Biasa524111
98,716,955 43,583,045 69.37 98,716,955 98,716,955 0 142,300,000 0Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota524114
6,042,200 57,800 99.05 6,042,200 6,042,200 0 6,100,000 0Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota524119
124,560,055 96,839,945 56.26 124,560,055 124,560,055 0 221,400,000 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
328,970,705 126,029,295 72.30 328,970,705 328,970,705 0 455,000,000 0JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
328,970,705 126,029,295 72.30 328,970,705 328,970,705 0 455,000,000 0JUMLAH BELANJA OUTPUT 1785.240
328,970,705 126,029,295 72.30 328,970,705 328,970,705 0 455,000,000 0JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1785
Penyediaaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan ProduksiTernak
1785
output tidak ada261
BELANJA BARANG52
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
326,792,000 25,708,000 92.71 326,792,000 326,792,000 0 352,500,000 0Belanja Perjalanan Biasa524111
4,930,000 2,570,000 65.73 4,930,000 4,930,000 0 7,500,000 0Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota524113
331,722,000 28,278,000 92.15 331,722,000 331,722,000 0 360,000,000 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
331,722,000 28,278,000 92.15 331,722,000 331,722,000 0 360,000,000 0JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
331,722,000 28,278,000 92.15 331,722,000 331,722,000 0 360,000,000 0JUMLAH BELANJA OUTPUT 1785.261
331,722,000 28,278,000 92.15 331,722,000 331,722,000 0 360,000,000 0JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1785
Penyediaaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi1785
lu_lrabstkt
29 Mei 2017 23
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBST 02Kode Lap.
TAHUN 2016BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETOS/D TAHUN INITAHUN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
TAHUN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I
::::
030006018
DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWANKEMENTERIAN PERTANIAN
WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA
JAWA TENGAH238823 BBPTUHPT BATURRADEN
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D TAHUN INI
Ternak
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi996
BELANJA MODAL53
Belanja Modal Peralatan dan Mesin5321
148,840,220 14,959,780 90.87 148,840,220 148,840,220 0 163,800,000 0Belanja Modal Peralatan dan Mesin532111
148,840,220 14,959,780 90.87 148,840,220 148,840,220 0 163,800,000 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321
148,840,220 14,959,780 90.87 148,840,220 148,840,220 0 163,800,000 0JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53
148,840,220 14,959,780 90.87 148,840,220 148,840,220 0 163,800,000 0JUMLAH BELANJA OUTPUT 1785.996
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran997
BELANJA MODAL53
Belanja Modal Peralatan dan Mesin5321
239,440,000 10,610,000 95.76 239,440,000 239,440,000 0 250,050,000 0Belanja Modal Peralatan dan Mesin532111
239,440,000 10,610,000 95.76 239,440,000 239,440,000 0 250,050,000 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321
239,440,000 10,610,000 95.76 239,440,000 239,440,000 0 250,050,000 0JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53
239,440,000 10,610,000 95.76 239,440,000 239,440,000 0 250,050,000 0JUMLAH BELANJA OUTPUT 1785.997
Gedung/Bangunan998
BELANJA BARANG52
Belanja Pemeliharaan5231
499,584,000 416,000 99.92 499,584,000 499,584,000 0 500,000,000 0Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan523111
65,000,000 0 100.00 65,000,000 65,000,000 0 65,000,000 0Belanja Pemeliharaan Jaringan523133
564,584,000 416,000 99.93 564,584,000 564,584,000 0 565,000,000 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231
564,584,000 416,000 99.93 564,584,000 564,584,000 0 565,000,000 0JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
564,584,000 416,000 99.93 564,584,000 564,584,000 0 565,000,000 0JUMLAH BELANJA OUTPUT 1785.998
952,864,220 25,985,780 97.35 952,864,220 952,864,220 0 978,850,000 0JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1785
lu_lrabstkt
29 Mei 2017 24
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBST 02Kode Lap.
TAHUN 2016BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETOS/D TAHUN INITAHUN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
TAHUN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I
::::
030006018
DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWANKEMENTERIAN PERTANIAN
WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA
JAWA TENGAH238823 BBPTUHPT BATURRADEN
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D TAHUN INI
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DitjenPeternakan
1787
Perumusan Kebijakan Perencanaan PembangunanPeternakan dan Kesehatan Hewan
020
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Non Operasional5212
4,446,650 553,350 88.93 4,446,650 4,446,650 0 5,000,000 12,500,000Belanja Bahan521211
0 0 0.00 0 0 0 0 25,000,000Belanja Barang Non Operasional Lainnya521219
4,446,650 553,350 88.93 4,446,650 4,446,650 0 5,000,000 37,500,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
Belanja Barang Persediaan5218
0 0 0.00 0 0 0 0 500,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811
0 0 0.00 0 0 0 0 500,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
61,562,300 13,437,700 82.08 61,562,300 61,562,300 0 75,000,000 42,000,000Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota524119
61,562,300 13,437,700 82.08 61,562,300 61,562,300 0 75,000,000 42,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
66,008,950 13,991,050 82.51 66,008,950 66,008,950 0 80,000,000 80,000,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
66,008,950 13,991,050 82.51 66,008,950 66,008,950 0 80,000,000 80,000,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 1787.020
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Peternakandan Kesehatan Hewan
021
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Non Operasional5212
4,455,650 374,350 92.25 4,455,650 4,455,650 0 4,830,000 11,820,000Belanja Bahan521211
1,750,000 900,000 66.04 1,750,000 1,750,000 0 2,650,000 2,650,000Belanja Honor Output Kegiatan521213
6,205,650 1,274,350 82.96 6,205,650 6,205,650 0 7,480,000 14,470,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
Belanja Barang Persediaan5218
lu_lrabstkt
29 Mei 2017 25
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBST 02Kode Lap.
TAHUN 2016BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETOS/D TAHUN INITAHUN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
TAHUN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I
::::
030006018
DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWANKEMENTERIAN PERTANIAN
WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA
JAWA TENGAH238823 BBPTUHPT BATURRADEN
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D TAHUN INI
0 0 0.00 0 0 0 0 1,010,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811
0 0 0.00 0 0 0 0 1,010,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218
Belanja Jasa5221
900,000 4,500,000 16.67 900,000 900,000 0 5,400,000 5,400,000Belanja Jasa Profesi522151
900,000 4,500,000 16.67 900,000 900,000 0 5,400,000 5,400,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
0 0 0.00 0 0 0 0 12,000,000Belanja Perjalanan Biasa524111
51,328,150 8,671,850 85.55 51,328,150 51,328,150 0 60,000,000 40,000,000Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota524119
51,328,150 8,671,850 85.55 51,328,150 51,328,150 0 60,000,000 52,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
58,433,800 14,446,200 80.18 58,433,800 58,433,800 0 72,880,000 72,880,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
58,433,800 14,446,200 80.18 58,433,800 58,433,800 0 72,880,000 72,880,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 1787.021
Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta PenatausahaanBarang Milik Negara
022
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Operasional5211
125,560,000 6,200,000 95.29 125,560,000 125,560,000 0 131,760,000 165,720,000Belanja Honor Operasional Satuan Kerja521115
125,560,000 6,200,000 95.29 125,560,000 125,560,000 0 131,760,000 165,720,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211
Belanja Barang Non Operasional5212
127,998,400 911,600 99.29 127,998,400 127,998,400 0 128,910,000 122,950,000Belanja Bahan521211
127,998,400 911,600 99.29 127,998,400 127,998,400 0 128,910,000 122,950,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
Belanja Jasa5221
24,518,470 1,081,530 95.78 24,518,470 24,518,470 0 25,600,000 0Belanja Jasa Lainnya522191
24,518,470 1,081,530 95.78 24,518,470 24,518,470 0 25,600,000 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
lu_lrabstkt
29 Mei 2017 26
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBST 02Kode Lap.
TAHUN 2016BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETOS/D TAHUN INITAHUN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
TAHUN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I
::::
030006018
DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWANKEMENTERIAN PERTANIAN
WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA
JAWA TENGAH238823 BBPTUHPT BATURRADEN
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D TAHUN INI
0 0 0.00 0 0 0 0 9,000,000Belanja Perjalanan Biasa524111
0 0 0.00 0 0 0 0 600,000Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota524113
57,201,200 11,798,800 82.90 57,201,200 57,201,200 0 69,000,000 57,000,000Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota524119
57,201,200 11,798,800 82.90 57,201,200 57,201,200 0 69,000,000 66,600,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
335,278,070 19,991,930 94.37 335,278,070 335,278,070 0 355,270,000 355,270,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
335,278,070 19,991,930 94.37 335,278,070 335,278,070 0 355,270,000 355,270,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 1787.022
Ketatalaksanaan Organisasi Kepegawaian, Hukum serta TataUsaha
023
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Non Operasional5212
4,995,000 5,000 99.90 4,995,000 4,995,000 0 5,000,000 0Belanja Bahan521211
6,000,000 0 100.00 6,000,000 6,000,000 0 6,000,000 33,000,000Belanja Barang Non Operasional Lainnya521219
10,995,000 5,000 99.95 10,995,000 10,995,000 0 11,000,000 33,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
31,032,760 1,967,240 94.04 31,032,760 31,032,760 0 33,000,000 27,000,000Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota524119
31,032,760 1,967,240 94.04 31,032,760 31,032,760 0 33,000,000 27,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
42,027,760 1,972,240 95.52 42,027,760 42,027,760 0 44,000,000 60,000,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
BELANJA MODAL53
Belanja Modal Peralatan dan Mesin5321
55,321,490 678,510 98.79 55,321,490 55,321,490 0 56,000,000 30,000,000Belanja Modal Peralatan dan Mesin532111
55,321,490 678,510 98.79 55,321,490 55,321,490 0 56,000,000 30,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321
Belanja Modal Lainnya5361
0 0 0.00 0 0 0 0 10,000,000Belanja Modal Lainnya536111
0 0 0.00 0 0 0 0 10,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361
lu_lrabstkt
29 Mei 2017 27
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBST 02Kode Lap.
TAHUN 2016BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETOS/D TAHUN INITAHUN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
TAHUN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I
::::
030006018
DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWANKEMENTERIAN PERTANIAN
WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA
JAWA TENGAH238823 BBPTUHPT BATURRADEN
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D TAHUN INI
55,321,490 678,510 98.79 55,321,490 55,321,490 0 56,000,000 40,000,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53
97,349,250 2,650,750 97.35 97,349,250 97,349,250 0 100,000,000 100,000,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 1787.023
557,070,070 51,079,930 91.60 557,070,070 557,070,070 0 608,150,000 608,150,000JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1787
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DitjenPeternakan
1787
Layanan Perkantoran994
BELANJA PEGAWAI51
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS5111
7,154,227,000 3,722,000 99.95 7,154,227,000 7,154,227,000 0 7,157,949,000 6,957,949,000Belanja Gaji Pokok PNS511111
122,308 26,692 82.09 124,100 124,100 ( 1,792) 149,000 149,000Belanja Pembulatan Gaji PNS511119
618,113,234 31,075,766 95.21 618,113,234 618,113,234 0 649,189,000 649,189,000Belanja Tunj. Suami/Istri PNS511121
160,817,227 12,591,773 92.74 160,817,227 160,817,227 0 173,409,000 173,409,000Belanja Tunj. Anak PNS511122
107,355,000 15,075,000 87.69 107,355,000 107,355,000 0 122,430,000 122,430,000Belanja Tunj. Struktural PNS511123
482,645,000 18,485,000 96.31 486,635,000 486,635,000 ( 3,990,000) 501,130,000 501,130,000Belanja Tunj. Fungsional PNS511124
65,901,417 602,583 99.09 65,901,417 65,901,417 0 66,504,000 46,504,000Belanja Tunj. PPh PNS511125
457,415,360 42,123,640 91.57 457,415,360 457,415,360 0 499,539,000 499,539,000Belanja Tunj. Beras PNS511126
1,176,718,800 23,441,200 98.05 1,176,810,000 1,176,810,000 ( 91,200) 1,200,160,000 1,370,160,000Belanja Uang Makan PNS511129
260,505,000 47,193,000 84.66 261,060,000 261,060,000 ( 555,000) 307,698,000 357,698,000Belanja Tunjangan Umum PNS511151
10,483,820,346 194,336,654 98.22 10,488,458,338 10,488,458,338 ( 4,637,992) 10,678,157,000 10,678,157,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111
Belanja Lembur5122
132,454,000 81,000 99.94 132,454,000 132,454,000 0 132,535,000 132,535,000Belanja Uang Lembur512211
132,454,000 81,000 99.94 132,454,000 132,454,000 0 132,535,000 132,535,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122
10,616,274,346 194,417,654 98.24 10,620,912,338 10,620,912,338 ( 4,637,992) 10,810,692,000 10,810,692,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51
BELANJA BARANG52
lu_lrabstkt
29 Mei 2017 28
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBST 02Kode Lap.
TAHUN 2016BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETOS/D TAHUN INITAHUN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
TAHUN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I
::::
030006018
DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWANKEMENTERIAN PERTANIAN
WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA
JAWA TENGAH238823 BBPTUHPT BATURRADEN
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D TAHUN INI
Belanja Barang Operasional5211
636,283,920 12,598,080 98.06 636,283,920 636,283,920 0 648,882,000 509,082,000Belanja Keperluan Perkantoran521111
14,849,500 150,500 99.00 14,849,500 14,849,500 0 15,000,000 30,000,000Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat521114
651,133,420 12,748,580 98.08 651,133,420 651,133,420 0 663,882,000 539,082,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211
Belanja Jasa5221
435,586,567 2,413,433 99.45 435,586,567 435,586,567 0 438,000,000 540,000,000Belanja Langganan Listrik522111
12,995,056 204,944 98.45 12,995,056 12,995,056 0 13,200,000 24,000,000Belanja Langganan Telepon522112
448,581,623 2,618,377 99.42 448,581,623 448,581,623 0 451,200,000 564,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221
Belanja Pemeliharaan5231
954,756,750 63,250 99.99 954,756,750 954,756,750 0 954,820,000 942,820,000Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin523121
954,756,750 63,250 99.99 954,756,750 954,756,750 0 954,820,000 942,820,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
195,618,088 5,381,912 97.32 195,618,088 195,618,088 0 201,000,000 225,000,000Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota524119
195,618,088 5,381,912 97.32 195,618,088 195,618,088 0 201,000,000 225,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
2,250,089,881 20,812,119 99.08 2,250,089,881 2,250,089,881 0 2,270,902,000 2,270,902,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
12,866,364,227 215,229,773 98.39 12,871,002,219 12,871,002,219 ( 4,637,992) 13,081,594,000 13,081,594,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 1787.994
12,866,364,227 215,229,773 98.39 12,871,002,219 12,871,002,219 ( 4,637,992) 13,081,594,000 13,081,594,000JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1787
45,923,653,103 732,536,897 98.44 45,929,635,095 45,929,635,095 ( 5,981,992) 46,656,190,000 54,904,233,000JUMLAH BELANJA PROGRAM 04.03.09
45,923,653,103 732,536,897 98.44 45,929,635,095 45,929,635,095 ( 5,981,992) 46,656,190,000 54,904,233,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04.03
45,923,653,103 732,536,897 98.44 45,929,635,095 45,929,635,095 ( 5,981,992) 46,656,190,000 54,904,233,000JUMLAH BELANJA FUNGSI 04
45,923,653,103 732,536,897 98.44 45,929,635,095 45,929,635,095 ( 5,981,992) 46,656,190,000 54,904,233,000JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 0
45,923,653,103 732,536,897 98.44 45,929,635,095 45,929,635,095 ( 5,981,992) 46,656,190,000 54,904,233,000JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01
PNBP04
lu_lrabstkt
29 Mei 2017 29
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBST 02Kode Lap.
TAHUN 2016BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETOS/D TAHUN INITAHUN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
TAHUN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I
::::
030006018
DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWANKEMENTERIAN PERTANIAN
WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA
JAWA TENGAH238823 BBPTUHPT BATURRADEN
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D TAHUN INI
RM0
EKONOMI04
PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN03
Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan AgribisnisPeternakan Rakyat
09
Peningkatan Produksi Ternak1782
Fasilitas PNBP UPT Perbibitan146
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Non Operasional5212
139,560,850 799,150 99.43 139,560,850 139,560,850 0 140,360,000 0Belanja Bahan521211
139,560,850 799,150 99.43 139,560,850 139,560,850 0 140,360,000 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
Belanja Barang Persediaan5218
193,703,600 400 100.00 193,703,600 193,703,600 0 193,704,000 204,000,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811
193,703,600 400 100.00 193,703,600 193,703,600 0 193,704,000 204,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218
Belanja Jasa5221
49,665,000 335,000 99.33 49,665,000 49,665,000 0 50,000,000 50,000,000Belanja Jasa Lainnya522191
49,665,000 335,000 99.33 49,665,000 49,665,000 0 50,000,000 50,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221
382,929,450 1,134,550 99.70 382,929,450 382,929,450 0 384,064,000 254,000,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
BELANJA MODAL53
Belanja Modal Peralatan dan Mesin5321
325,848,000 0 100.00 325,848,000 325,848,000 0 325,848,000 57,000,000Belanja Modal Peralatan dan Mesin532111
325,848,000 0 100.00 325,848,000 325,848,000 0 325,848,000 57,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321
Belanja Modal Gedung dan Bangunan5331
0 0 0.00 0 0 0 0 350,000,000Belanja Modal Gedung dan Bangunan533111
lu_lrabstkt
29 Mei 2017 30
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBST 02Kode Lap.
TAHUN 2016BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETOS/D TAHUN INITAHUN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
TAHUN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I
::::
030006018
DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWANKEMENTERIAN PERTANIAN
WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA
JAWA TENGAH238823 BBPTUHPT BATURRADEN
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D TAHUN INI
0 0 0.00 0 0 0 0 18,000,000Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor PengelolaTeknis Gedung dan Bangunan
533113
28,040,000 460,000 98.39 28,040,000 28,040,000 0 28,500,000 77,175,000Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung danBangunan
533115
890,115,000 0 100.00 890,115,000 890,115,000 0 890,115,000 1,451,500,000Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan533121
918,155,000 460,000 99.95 918,155,000 918,155,000 0 918,615,000 1,896,675,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan5341
3,000,000 0 100.00 3,000,000 3,000,000 0 3,000,000 0Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor PengelolaTeknis Jalan dan Jembatan
534113
43,030,000 0 100.00 43,030,000 43,030,000 0 43,030,000 0Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan danJembatan
534115
248,030,000 0 100.00 248,030,000 248,030,000 0 248,030,000 0Belanja Modal Jaringan534131
12,325,000 0 100.00 12,325,000 12,325,000 0 12,325,000 0Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan534135
265,563,000 0 100.00 265,563,000 265,563,000 0 265,563,000 0Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan534141
571,948,000 0 100.00 571,948,000 571,948,000 0 571,948,000 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5341
1,815,951,000 460,000 99.97 1,815,951,000 1,815,951,000 0 1,816,411,000 1,953,675,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53
2,198,880,450 1,594,550 99.93 2,198,880,450 2,198,880,450 0 2,200,475,000 2,207,675,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 1782.146
2,198,880,450 1,594,550 99.93 2,198,880,450 2,198,880,450 0 2,200,475,000 2,207,675,000JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1782
2,198,880,450 1,594,550 99.93 2,198,880,450 2,198,880,450 0 2,200,475,000 2,207,675,000JUMLAH BELANJA PROGRAM 04.03.09
2,198,880,450 1,594,550 99.93 2,198,880,450 2,198,880,450 0 2,200,475,000 2,207,675,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04.03
2,198,880,450 1,594,550 99.93 2,198,880,450 2,198,880,450 0 2,200,475,000 2,207,675,000JUMLAH BELANJA FUNGSI 04
2,198,880,450 1,594,550 99.93 2,198,880,450 2,198,880,450 0 2,200,475,000 2,207,675,000JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 0
2,198,880,450 1,594,550 99.93 2,198,880,450 2,198,880,450 0 2,200,475,000 2,207,675,000JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 04
48,122,533,553 734,131,447 98.51 48,128,515,545 48,128,515,545 ( 5,981,992) 48,856,665,000 57,111,908,000JUMLAH BELANJA JENIS SATKER KD
lu_lrabstkt
29 Mei 2017 31
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBST 02Kode Lap.
TAHUN 2016BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETOS/D TAHUN INITAHUN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
TAHUN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I
::::
030006018
DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWANKEMENTERIAN PERTANIAN
WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA
JAWA TENGAH238823 BBPTUHPT BATURRADEN
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D TAHUN INI
48,122,533,553 734,131,447 98.51 48,128,515,545 48,128,515,545 ( 5,981,992) 48,856,665,000 57,111,908,000 JUMLAH TRANSAKSI KAS
48,122,533,553 734,131,447 98.51 48,128,515,545 48,128,515,545 ( 5,981,992) 48,856,665,000 57,111,908,000JUMLAH BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSINON KAS
Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2016
BBPTUHPT BATURRADEN 58
g.4
Daftar Revisi
Pengembalian Belanja
Menjadi Pendapatan Tahun
lalu
Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2016
BBPTUHPT BATURRADEN 61
g.5
Berkas Hasil Workshop
Pendampingan Penyusunan
Laporan Keuangan
Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2016
BBPTUHPT BATURRADEN 62
g.6
Memo Penyesuaian,
Informasi Akrual dan
Rekon Internal