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 São Paulo, 27 de Maio de 2015. Prezado(a) Senhor(a) MARLENA DE FATIMA SAMPAIO - [email protected] (mod1) Conforme vossa solicitação, estamos enviando boleto para pagamento de uma das parcelas do acordo escolhido por V.Sas. referente à dívida do contrato abaixo descrito. Caso não receba o b oleto da parcela segui nte (quando houver), até 7 (sete) dias antes do vencimento, favor entrar em contato e solicitar 2a. via do mesmo. Respeite os vencimentos de cada boleto, para que seu débito seja regularizado o mais rápido possível. CONTRATO No..: 00165-201 400179262 REFERENTE A NUTOP ALIMENTOS FUNC. LTDA-TOPTHERM  VALOR DO DO CUMENTO R$ 286,22 BOLETO REF. A PARCELA 01/05 DO ACORDO Qualquer dúvida estaremos à disposição pela nossa Central de Atendimento.  Notas OPERANDI ASSESSORIA TÉCNICA DE COBRANÇA LTDA. Rua Boa Vista, 230 - 9º Andar - Centro - São Paulo - SP (Próximo ao Metrô São Bento) Horário de Atendimento : das 8:30 as 18:30 hs. Inclusive ao sábados até 12:00 horas. (11)2124-1010 Central de Atendimento das 8:00 às 20:00 hs . 237- Cedente Agencia / Cod.Cedente Nosso Numero OPERANDI ASSESSORIA TECNICA DE COBRANCA 3003-1/0116530-5 06/00010802336-P Data do Documento Moeda Espécie de Documento Aceite Num. do Documento CIP Vencimento Valor do Documento RC  286,22 27/05/2015 R$ S 00165-201400179262 000 29/05/2015 Autenticação Mecânica Recibo do Sacado Corte aqui . . . 64430000028622 23793 00300 60001 080237 36011 653007 8 237- Local de Pagamento  Vencimento Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco 29/05/2015 Cedente Agencia / Cod.Cedente OPERANDI ASSESSORIA TECNICA DE COBRANCA 3003-1/0116530-5 Data Processamento Data do Documento Nº do Documento Espécie de Documento Aceite Nosso Número 27/05/2015 00165-201400179262 RC S 27/05/2015 06/00010802336-P Uso do Banco CIP Carteira Moeda Quantidade Valor 1 (=) Valor Do Documento  286,22 000 06 R$ Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) 2 (-) Desconto / Abatimento VALOR DO DOCUMENTO R$ 286,22 2 (-) Desconto / Abatimento *** SR. CAIXA NAO RECEBER ESTE BOLETO APOS VENCIMENTO *** 3 (-) Outras Deduções 4 (+) Mora / Multa 5 (+) Outros Acréscimos 6 (=) Valor Cobrado Sacado MARLENA DE FATIMA SAMPAIO R JOSE LOURENCO DA ROCHA, 82 - SANTO ANTONIO 83025-780 - SAO JOSE DOS PI - PR Sacador/Avalista Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Marlena de Fatima Sampaio_evangelistamn@Hotmail

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  • So Paulo, 27 de Maio de 2015.Prezado(a) Senhor(a)MARLENA DE FATIMA SAMPAIO - [email protected]

    (mod1)

    Conforme vossa solicitao, estamos enviando boleto para pagamento de uma das parcelas

    do acordo escolhido por V.Sas. referente dvida do contrato abaixo descrito.

    Caso no receba o boleto da parcela seguinte (quando houver), at 7 (sete) dias antes do

    vencimento, favor entrar em contato e solicitar 2a. via do mesmo.

    Respeite os vencimentos de cada boleto, para que seu dbito seja regularizado o mais

    rpido possvel.

    CONTRATO No..: 00165-201400179262REFERENTE A NUTOP ALIMENTOS FUNC. LTDA-TOPTHERMVALOR DO DOCUMENTO R$ 286,22BOLETO REF. A PARCELA 01/05 DO ACORDO

    Qualquer dvida estaremos disposio pela nossa Central de Atendimento.Notas

    OPERANDI ASSESSORIA TCNICA DE COBRANA LTDA.

    Rua Boa Vista, 230 - 9 Andar - Centro - So Paulo - SP (Prximo ao Metr So Bento)Horrio de Atendimento : das 8:30 as 18:30 hs. Inclusive ao sbados at 12:00 horas.

    (11)2124-1010Central de Atendimento das 8:00 s 20:00 hs.

    237-Cedente Agencia / Cod.Cedente Nosso NumeroOPERANDI ASSESSORIA TECNICA DE COBRANCA 3003-1/0116530-5 06/00010802336-P

    Data do Documento Moeda Espcie de Documento Aceite Num. do Documento CIP Vencimento Valor do DocumentoRC

    286,2227/05/2015 R$ S 00165-201400179262 000 29/05/2015Autenticao Mecnica Recibo do Sacado

    Corte aqui

    . .. 6443000002862223793 00300 60001 080237 36011 653007 8237-Local de Pagamento Vencimento

    Pagvel preferencialmente nas agncias do Bradesco 29/05/2015Cedente Agencia / Cod.CedenteOPERANDI ASSESSORIA TECNICA DE COBRANCA 3003-1/0116530-5

    Data ProcessamentoData do Documento N do Documento Espcie de Documento Aceite Nosso Nmero27/05/2015 00165-201400179262 RC S 27/05/2015 06/00010802336-P

    Uso do Banco CIP Carteira Moeda Quantidade Valor 1 (=) Valor Do Documento 286,22000 06 R$

    Instrues (Texto de responsabilidade do cedente) 2 (-) Desconto / AbatimentoVALOR DO DOCUMENTO R$ 286,22

    2 (-) Desconto / Abatimento*** SR. CAIXA NAO RECEBER ESTE BOLETO APOS VENCIMENTO ***

    3 (-) Outras Dedues

    4 (+) Mora / Multa

    5 (+) Outros Acrscimos

    6 (=) Valor Cobrado

    Sacado MARLENA DE FATIMA SAMPAIOR JOSE LOURENCO DA ROCHA, 82 - SANTO ANTONIO83025-780 - SAO JOSE DOS PI - PR

    Sacador/AvalistaAutenticao Mecnica Ficha de Compensao