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Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE BAJA CALIFORNIA Subdirección General de Finanzas Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Julio 2007

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Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE BAJA CALIFORNIA

Subdirección General de FinanzasSubdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Julio 2007

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Índice

I. Datos Generales

III. Población y Trabajadores

IV. Infraestructura

VI. Indicadores de Prestaciones

VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE

VIII. Indicadores de Presupuesto

IX. Acuerdos de Gestión

V. Indicadores Médicos

II. Información Económica y Política

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I. Datos Generales

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Baja California

Superficie: 70,113 kms2 Porcentaje superficie nacional: 3.6%

Fuente: Cáluclos Propios con información de INEGI, IMSS, CONAPO.

Baja California 2004Población 2,736,300 % de la Población Nacional 2.7%Producto Interno Bruto (miles de pesos) 244,088 ,677 Aportación al PIB Nacional 3.5%

PIB per Cápita (pesos)

89,203.9

PIB per Cápita Pesos, Nacional

67,610.9 Escolaridad Promedio (años, 2005) 8.9Empleo formal IMSS, 2005 623,704.00 Empleo formal IMSS, Nacional 2005 13,184,863 Aportación al Empleo IMSS 4.7%

Mortalidad Infantil* (2005)

13.7 Esperanza de Vida (2005) 75.6* por cada cien

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II. Información Económica y Política

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Información Política

Fuente: Páginas WEB Congreso de Baja Californiae IFE

Gobernador Partido Acción NacionalPartido Acción Nacional

Resultados de las Ultimas Elecciones

Resultados de las Ultimas Elecciones

Principales Reformas Locales

Eugenio Elorduy Walther

Ley de Salud PublicaLey de Salud Publica 09/11/200109/11/2001

Ley de Fomento a la Ciencia y TecnologíaLey de Fomento a la Ciencia y Tecnología 09/10/200109/10/2001

Ley de EducaciónLey de Educación 25/09/199525/09/1995

Ley de ExpropiaciónLey de Expropiación 12/01/200712/01/2007

Partido Logo

Votos Porcentaje

ABC Alianza por Baja California PAN+PVEM

266,175 48.7 %

PRI Partido Revolucionario Institucional

200,363 36.7 %

PRD Partido de la Revolución Democrática

22,676 4.1 %

PT Partido del Trabajo

21,693 4.0 %

PSN Partido de la Sociedad Nacionalista

0 0.0 %

AC Alianza Ciudadana, PAS+CONVERGENCIA

15,827 2.9 %

PEBC Partido Estatal de Baja California

7,037 1.3 %

NULOS

12,921 2.4 %

NO REGISTRADOS

0 0.0 %

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Información Económica

Fuente: INEGI

PIB

$ 244,088,677 millones$ 244,088,677 millones 3.5%3.5%

Aportación al PIB Nacional PIB per Cápita

$ 89,203.9 $ 89,203.9

Composición PIB Estatal

Concepto (Miles de Pesos) 2002 2003 2004% de

Participación en 2004

Total 47,040,063 48,331,491 52,627,287 100%G.D. 1 Agropecuaria,silvicultura y pesca 1,397,707 1,334,896 1,423,613 3%G.D. 2 Mineria 57,970 69,511 85,625 0%G.D. 3 Industria manufacturera 9,204,608 9,077,321 10,087,230 19%G.D. 4 Construcción 1,421,849 1,206,130 1,337,348 3%G.D. 5 Electricidad, gas y agua 1,333,843 1,411,248 1,501,466 3%G.D. 6 Comercio, restaurantes y hoteles 11,930,482 12,341,130 13,647,927 26%G.D. 7 Transporte, almacenaje y comunicaciones 5,804,956 6,168,314 7,205,489 14%G.D. 8 Servicios financieros, seguros, actividadesinmoviliarias y de alquiles 8,419,762 9,072,982 9,532,826 18%G.D. 9 Servicios comunales, sociales y personales 8,139,228 8,409,136 8,564,945 16%

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Información Económica

Fuente: INEGI

Inversión Extranjera Directa Según Sector Económico

IMSS Dic 2006 Mayo 2007 Diferencia

Permanentes 557,038 566,987 9,949

Eventuales 104,536 116,786 12,250

Total 661,574 683,773 22,199

Total de Asegurados en el IMSSTotal de Asegurados en el IMSS

Sector (Millones de Dolares 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total 1 167.5 981.6 856.7 948.9 709.4 946.4 1 010.2 884.2

Agropecuario -0.3 0 14.7 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1

Minería 0 0 0 0 0 0 0 0

Industria manufacturera 1 064.1 924.8 776.9 884.6 643.2 938.1 938.7 866.9

Electricidad y agua 0 0 0 0 0 0 0 0

Construcción 1.2 0 0 1.1 0 0.1 0.3 0.3

Comercio 30.2 30.4 44.1 23.9 0.5 -1.5 2.9 1.3

Transportes y comunicaciones 6.4 0 0 0.2 0 0 0 0

Servicios financieros 0.9 2 9.6 20.7 56.5 -0.4 41.4 -0.8

Otros servicios a/ 65.1 24.4 11.4 18.4 9 10 26.7 16.4

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Información Económica

Fuente: INEGI

Infraestructura y Recursos del Sector SaludInfraestructura y Recursos del Sector Salud

Concepto EntidadParticipación % en el total

nacional

Lugar nacional

Unidades médicas 118 0.6 32° Hospitales a ND ND ND Unidades de consulta externa ND ND NDRecursos materiales b Camas censables 820 1.1 24° Consultorios 631 1.2 27° Laboratorios de análisis clínicos 9 0.7 31°Personal médico c 2 265 1.5 24°

En contacto directo con el paciente 1 940 1.4 25° Generales 552 1.3 28° Especialistas 1 031 1.5 24° En adiestramiento d 357 1.1 27° En otras labores 325 2.2 16°Personal paramédico c e 6 133 1.4 24° Enfermeras f 2 846 1.4 24° Otros 3 287 1.3 24°Consultas externas (Miles) 3 225 1.2 26° Generales 2 125 1.1 27° Especializadas g 458 1.1 25° De urgencia 492 1.8 19° Odontológicas 150 1.2 26°

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III. Población y Trabajadores

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Población

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Comparativo Baja California-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Personal en Nómina por Tipo de Nombramiento

Baja California

2006

ISSSTE 2006

Participación Baja California

May 07*

ISSSTE May 07*

Participación

Base 1,472 69,353 2.12% 1,475 69,538 2.12%

Confianza 264 15498 1.70% 265 15566 1.70%

Honorarios 25 1,687 1.48% 27 1,620 1.67%

Becarios 41 1,684 2.43% 59 1,694 3.48%

Residentes

1,473 0.00% 0 1,499 0%

Total 1,802 89,695 2.01% 1,826 89,917 2.03%

*Cifras preliminares

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Comparativo Baja California-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Población AmparadaBaja

California 2006

ISSSTE 2006

Participación Baja California

May 07*

ISSSTE May 07*

Participación

Trabajadores

32,488 2,424,773 1.34% 32,305 2,411,143 1.34%

Familiares de

Trabajadores

86,255 7,297,397 1.18% 85,769 7,229,440 1.19%

Pensionados 11,984 578,392 2.07% 12,076 588,670 2.05%

Familiares Pensionados

9,353 498,386 1.88% 9,424 507,259 1.86%

Total 140,080 10,798,948 1.30% 139,574 10,736,512 1.30%

*Cifras preliminares

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IV. Infraestructura

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Infraestructura

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Infraestructura

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Comparativo Baja California-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Infraestructura

Baja California

2006

ISSSTE 2006

Participación Baja California

May 07*

ISSSTE May 07*

Participación

Tiendas 6 251 2.39% 6 250 2.40%Farmacias 4 99 4.04% 4 93 4.30%Bibliotecas 0 61 0% 0 61 0%

Centros Deportivos

0 7 0% 0 7 0%

Centros Culturales

2 74 2.70% 2 74 2.70%

Talleres para Jubilados

2 104 1.92% 2 104 1.92%

Agencias Turissste

1 38 2.63% 1 38 2.63%

Estancias de Bienestar

4 133 3.01% 4 137 3.01%

*Cifras preliminares

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Comparativo Baja California-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Infraestructura Médica

Baja California

2006

ISSSTE 2006

Participación Baja California

May 07*

ISSSTE May 07*

Participación

Hospitales Generales

1 25 4.00% 1 25 4.00%

Hospitales Regionales

0 11 0% 0 11 0%

Clínicas Hospital

2 70 2.86% 2 71 2.82%

Clínicas de Especialidad

0 17 0% 0 17 0%

Clínicas de Medicina Familiar

0 87 0% 0 88 0%

Unidades de Medicina Familiar

10 905 1.10% 10 905 1.10%

Consultorios Auxiliares

0 80 0% 0 80 0%

*Cifras preliminares

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Comparativo Baja California-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Unidades Médicas

Baja California

2006

ISSSTE 2006

Participación Baja California

May 07*

ISSSTE May 07*

Participación

1er nivel 10 1,074 0.93% 10 1,075 0.93%2do nivel 3 112 2.68% 3 113 2.65%3er nivel 0 11 0% 0 11 0%

Total 13 1,197 1.09% 13 1,199 1.08%

*Cifras preliminares

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V. Indicadores Médicos

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Indicadores Médicos

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Indicadores Médicos

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Comparativo Baja California-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Capacidad Instalada

Baja California

2006

ISSSTE 2006

Participación Baja California

May 07*

ISSSTE May 07*

Participación

Consultorios 97 5,661 1.71% 97 5,679 1.71%Laboratorios 3 227 1.32% 3 229 1.31%Eq Rayos X 11 411 2.68% 11 415 2.65%

Mastógrafos 2 57 3.51% 2 57 3.51%

Ultrasonidos 5 184 2.72% 5 185 2.69%

Tomógrafos 1 26 3.85% 1 26 3.85%

Camas Censables

152 6,823 2.23% 152 6,833 2.22%

Camas de Tránsito

88 3,490 2.53% 88 3,500 2.53%

*Cifras preliminares

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Comparativo Baja California-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Servicios

Baja California

2006

ISSSTE 2006

Participación Baja California

May 07*

ISSSTE May 07*

Participación

Consultas 306,801 21,928,233 1.40% 140,319 9,276,946 1.51%

Recetas 497,849.0 20,267,510 1.80% 175,852.0 11,469,328 1.53%

Medicamentos Surtidos

1,131,021 63,739,034 1.06% 562,761 44,319,583 1.27%

Egresos Hospitalarios

6,479 348,641 1.86% 2,732 143,154 1.91%

Actos Quirúrgicos

5,589 237,834 1.52% 1,905 85,346 2.23%

Partos Atendidos

480 38,179 1.25% 163 13,355 1.22%

Urgencias 22,802 818,670 2.79% 11,442 349,625 3.27%

Defunciones Hospitalarias

265 10,890 2.43% 110 4,562 2.41%

*Cifras preliminares

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Comparativo Baja California-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Recursos Humanos

Baja California 2006

ISSSTE 2006

Participación Baja CaliforniaMay 2007

ISSSTE May 2007

Participación

Médicos 400 17,926 2.23% 423 18,309 2.31%

Enfermeras 430 20,797 2.07% 424 21,004 2.02%

Paramédicos 85 4,648 1.83% 86 4,785 1.80%

Administrativos 160 8,823 1.81% 165 9,151 1.80%

Servicios Generales 146 7,430 1.97% 146 7,505 1.95%

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VI. Indicadores de Prestaciones

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Nómina y Pensiones

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Prestaciones y Servicios

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Prestaciones y Servicios

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Comparativo Baja California-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

PensionesBaja

California 2006

ISSSTE 2006

Participación Baja California May 07*

ISSSTE May 07*

Participación

Pensiones en Nómina Ordinaria

11,791 559,428 2.11% 11,883 569,462 2.09%

Costo de Nómina

Ordinaria(miles)

1,122,961.4 45,555,368 2.47% 529,975.1 21,006,922 2.52%

Pensiones en Nómina

RT

193 18,964 1.02% 193 19,208 1.00%

Costo de Nómina RT

(miles)

8,874.5 701,302 1.27% 3,810.6 308,274 1.29%

*Cifras preliminares

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Comparativo Baja California-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

IndemnizacionesBaja

California 2006

ISSSTE 2006

Participación Baja California May 07*

ISSSTE May 07*

Participación

Número 33 2,634 1.25% 2 1,033 0.19%

Monto(miles)

799.2 60,828 1.31% 39.1 21,626 0.18%

Gastos de FuneralBaja

California 2006

ISSSTE 2006

Participación Baja California May 07*

ISSSTE May 07*

Participación

Número 189 9,781 1.93% 97 3,988 2.43%

Monto(miles)

3,561.6 170,794 2.09% 2,018.3 75,168 2.68%

*Cifras preliminares

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Comparativo Baja California-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Prestamos PersonalesBaja

California 2006

ISSSTE 2006

Participación Baja California May 07*

ISSSTE May 07*

Participación

Corto Plazo 5,051 415,477 1.22% 1,733 143,365 1.21%

MontoCorto Plazo

(miles)

61,791.6 5,179,540 1.19% 21,583.4 1,780,451 1.21%

Complementarios 992 76,655 1.29% 334 23,099 1.45%

Monto Complementarios

(miles)

54,708.2 3,671,606 1.49% 18,942.5 1,129,178 1.68%

Especiales 136 8,756 1.55% 53 3,491 1.52%

Monto Especiales

(miles)

2,393.8 157,206 1.52% 956.2 62,548 1.53%

*cifras preliminares

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Comparativo Baja California-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

EBDISBaja

California 2006

ISSSTE 2006

Participación Baja California May 07*

ISSSTE May 07*

Participación

Niños Atendidos

755 32,922 2.29% 646 28,715 2.25%

Niños Inscritos

596 26,303 2.27% 634 26,899 2.36%

Lugares Disponibles

832 25,625 3.25% 832 26,020 3.20%

*cifras preliminares

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VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE

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FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Comparativo Baja California-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

FOVISSSTEBaja

California 2006

ISSSTE 2006 Participación Baja California May 07*

ISSSTE May 07*

Participación

Número 1,391 79,047 1.76% 181 12,618 1.43%

Monto(miles)

477,483 25,179,497 1.90% 49,435 3,908,448 1.26%

SITYFBaja

California 2006

ISSSTE 2006 Participación Baja CaliforniaMay 07*

ISSSTE May 07*

Participación

Venta en Tiendas (miles)

208,534 7,904,242 2.64% 78,930 2,894,722 2.73%

Venta en Farmacias

(miles)

67,615 1,192,760 5.67% 23,593 427,592 5.52%

TURISSSTEBaja

California 2006

ISSSTE 2006

Participación Baja California May 07*

ISSSTE May 07*

Participación

Derechohabientes atendidos

42,069 1,717,605 2.45% 7,932 466,658 1.70%

Venta de Servicios(miles)

10,909.6 1,229,712 0.89% 4,589.2 321,907 1.43%

*Cifras Preliminares

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VIII. INDICADORES DE PRESUPUESTO

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Presupuesto

Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto

Información Básica Mayo 2007Mayo 2007

NÚMERO COSTO ANUAL POBLACION POBLACION NÚMERO DEFAMILIARES

DE PENSIONADOS FAMILIARES DE

DE PLAZAS (miles de pesos) AMPARADA USUARIA TRABAJADORESTRABAJADORE

SPENSIONADOS

1,817 319,510.5 158,996 130,274 1,817 68,169 12,625 11,742(miles de pesos)

Modificado

% de Participacion Delegacion

% de Participacion

Fondo

31,104.5 32.3 40.7

24,319.1 25.2 31.8

15,867.2 16.5 20.8

2,132.6 2.2 2.8

3,020.2 3.1 3.9

76,443.7 79.4 100.0

Modificado

% de Participacion Delegacion

% de Participacion

Fondo

1,924.5 2.0 22.7

1,562.2 1.6 18.4

1,042.7 1.1 12.3

3,963.9 4.1 46.6

8,493.2 8.7 100.0

Modificado

% de Participacion Delegacion

% de Participacion

Fondo

2912.1 3 26

2528.1 2.6 22.6

1009.6 1 9

4757.7 4.9 42.411,207.6 11.5 100.0

Fondo MedicoServicios Sociales Administrativo Modificado

76,443.7 8,493.2 11,207.6 96,401.7

Estructura Medica

002 205 00 C.H. C FRAY JUNIPERO SERRA, TIJUANA (P)

002 204 00 H.G. A CINCO DE DICIEMBRE, MEXICALI (P)

002 206 00 C.H. B ENSENADA (P)

002 200 00 SUBDELEGACION MEDICA

Mas 6 Centros de Trabajo del Area Medica (CT-AUX)

Presupuesto Fondo Medico

Estructura Servicios Sociales

002 304 02 E.B.D.I. No. 059, MEXICALI (SCT-ISSSTE) (R)002 304 00 DEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO

002 304 04 E.B.D.I. No. 105 TIJUANA, B.C. (P)

Mas 6 Centros de Trabajo de Servicios Sociales (CT-AUX)

Presupuesto Prestaciones Sociales

Estructura Administrativos

002 130 00 OFICINA DEL DELEGADO ESTATAL002 142 00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y OBRAS

002 140 00 SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION

Mas 8 Centros de Trabajo de Administración (CT)Presupuesto Administrativo

Estructura Delegacional

TOTAL DELEGACION

Area Médica

40.7%

2.8%

20.8%

3.9%

31.8%

Prestaciones

46.6%

12.3%

18.4%

22.7%

Administración

42.4%

22.6%

26.0%

9.0%

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Presupuesto

Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto

Situación Presupuestal por Capítulo Mayo2007Mayo2007(miles de pesos)

Capítulo Cierre Ant Por comp EjercAnual Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Al mes Al mes Anual Al mes Anual Al mes

    Capítulo 1000 2,867.0 4,427.0 1,807.4 3,826.5 1,525.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,029.2 1,029.2 1,029.2 2,797.3 496.1    Capítulo 2000 28,178.0 24,565.6 10,926.3 31,198.5 17,814.3 6,244.2 6,154.2 6,633.5 1,422.3 90.6 10,206.8 23,175.1 17,873.9 8,023.4 -59.6    Capítulo 3000 71,290.2 49,183.8 20,523.0 56,903.3 23,172.1 2,686.4 1,572.5 19,095.3 3,966.1 511.2 17,584.7 39,877.5 23,634.4 17,025.7 -462.3    Capítulo 5000 6,794.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    Capítulo 6000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    Capítulo 7000 5,531.9 4,480.6 1,421.7 4,473.5 2,140.5 1.3 1.3 114.3 24.5 0.0 2,112.3 2,227.9 2,138.0 2,245.6 2.5GRAN TOTAL:  114,661.8 82,657.0 34,678.4 96,401.7 44,652.1 8,931.9 7,727.9 25,843.2 5,412.8 601.8 30,932.9 66,309.7 44,675.4 30,092.0 -23.3

Original Modificado Precompromiso Compromiso Total Disponible

1,525.25

17,814.29

23,172.07

0.00

0.00

2,140.48

1,029.2

10,206.8

17,584.7

0.0

0.0

2,112.3

0.0 5,000.0 10,000.0 15,000.0 20,000.0 25,000.0

Ca

pít

ulo

Ejercido

Programado

1000

5000

2000

3000

7000

6000

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Presupuesto

Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto

REPORTE COMPARATIVO DEL EJERCICIO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2006

Capítulo Cierre 2006 Original Modificado Precompromiso Compromiso Por Comprobar Ejercido Total Disponible

Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Al mes Al mes Anual Al mes Anual Al mes

               FONDO (1)  ATENCIÓN A LA SALUD

                            (D)$92,245,428.02 $77,784,881.90 $51,303,624.26 $89,746,857.23 $61,965,572.48 $11,422,294.98 $11,422,294.98 $19,147,303.32 $4,272,853.91 $290,854.00 $43,546,540.00 $74,406,992.30 $59,532,542.89 $15,339,864.93 $2,433,029.59

                            (G)$92,245,428.02 $77,784,881.90 $51,303,624.26 $89,746,857.23 $61,965,572.48 $11,422,294.98 $11,422,294.98 $19,147,303.32 $4,272,853.91 $290,854.00 $43,546,540.00 $74,406,992.30 $59,532,542.89 $15,339,864.93 $2,433,029.59

               FONDO (3)  SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES

                            (D) $9,746,475.04 $6,380,710.98 $3,648,254.89 $9,441,410.15 $5,548,778.10 $67,079.95 $57,279.05 $3,763,750.30 $685,072.24 $83,511.00 $4,123,793.17 $8,038,134.42 $4,949,655.46 $1,403,275.73 $599,122.64

                            (G) $9,746,475.04 $6,380,710.98 $3,648,254.89 $9,441,410.15 $5,548,778.10 $67,079.95 $57,279.05 $3,763,750.30 $685,072.24 $83,511.00 $4,123,793.17 $8,038,134.42 $4,949,655.46 $1,403,275.73 $599,122.64

               FONDO (5)  PENSIONES

                            (D) $85,363.06 $35,458.26 $21,772.81 $134,441.16 $132,054.30 $0.00 $0.00 $5,161.90 $5,161.90 $12,178.00 $125,470.58 $142,810.48 $142,810.48 -$8,369.32 -$10,756.18

                            (G) $85,363.06 $35,458.26 $21,772.81 $134,441.16 $132,054.30 $0.00 $0.00 $5,161.90 $5,161.90 $12,178.00 $125,470.58 $142,810.48 $142,810.48 -$8,369.32 -$10,756.18

               FONDO (6)  PRÉSTAMOS PERSONALES

                            (D) $182,375.99 $235,885.94 $138,675.47 $189,837.57 $106,599.53 $0.00 $0.00 $79,278.82 $10,817.85 $0.00 $95,108.51 $174,387.33 $105,926.36 $15,450.24 $673.17

                            (G) $182,375.99 $235,885.94 $138,675.47 $189,837.57 $106,599.53 $0.00 $0.00 $79,278.82 $10,817.85 $0.00 $95,108.51 $174,387.33 $105,926.36 $15,450.24 $673.17

               FONDO (8)  ADMINISTRACIÓN GENERAL

                            (D)$12,402,084.12 $13,821,159.56 $7,449,111.38 $14,708,198.05 $8,281,417.26 $1,285,739.30 $1,220,302.88 $2,390,662.87 $235,111.89 $577,723.50 $6,730,895.18 $10,985,020.85 $8,764,033.45 $3,723,177.20 -$482,616.19

                            (G)$12,402,084.12 $13,821,159.56 $7,449,111.38 $14,708,198.05 $8,281,417.26 $1,285,739.30 $1,220,302.88 $2,390,662.87 $235,111.89 $577,723.50 $6,730,895.18 $10,985,020.85 $8,764,033.45 $3,723,177.20 -$482,616.19

GRAN TOTAL:  $114,661,726.23 $98,258,096.64 $62,561,438.81 $114,220,744.16 $76,034,421.67 $12,775,114.23 $12,699,876.91 $25,386,157.21 $5,209,017.79 $964,266.50 $54,621,807.44 $93,747,345.38 $73,494,968.64 $20,473,398.78 $2,539,453.03

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IX. ACUERDOS DE GESTIÓN

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Acuerdos de Gestión. Calificaciones Baja California

Fuente: Subdirección de Aseguramiento de la Salud

De 0 a 5.9

Semáforo De 6 a 7.9

De 8 a 10

CMN Y HR 1.60 0.40 0.50

Delagaciones Regionales 0.30 1.20 0.30 0.30

Delegaciones Estatales 0.30 1.20 0.30 0.40 0.30

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

ENERO 1.00 1.00 1.00 1.00

FEBRERO 8.22 0.48 1.00 1.00 1.00

MARZO 8.32 0.77 0.30 1.00 1.00 1.00

ABRIL 8.04 0.83 0.30 1.00 1.00 1.00

De 0 a 5.9

Semáforo De 6 a 7.9

De 8 a 10

CMN Y HR 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 0.50 0.30 0.40 0.25 0.25 0.40 0.50 0.40

Delagaciones Regionales 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.55 0.50 0.45 0.35 0.35 0.40 0.50 0.40

Delegaciones Estatales 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.40 0.25 0.50 0.45 0.30 0.40 0.20 0.20 0.40 0.50 0.40

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17

ENERO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.74 1.00 0.11 0.56 0.00 0.40 1.00 0.79 1.00 1.00 0.00

FEBRERO 8.22 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.94 0.99 0.52 0.61 0.00 0.40 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00

MARZO 8.32 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.90 1.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.57 1.00 1.00 1.00 1.00

ABRIL 8.04 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.89 1.00 0.00 0.42 0.00 0.57 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00

De 0 a 5.9

Semáforo De 6 a 7.9

De 8 a 10

CMN Y HR 1.00 0.30 0.20 0.50

Delagaciones Regionales 1.00 0.30 0.20 0.50

Delegaciones Estatales 1.00 0.30 0.20 0.50

3.1 4.1 4.2 4.3

ENERO 1.00 1.00 1.00 1.00 8.22 8.22 7

FEBRERO 8.22 1.00 1.00 1.00 1.00 8.41 8.32 11

MARZO 8.32 1.00 1.00 1.00 1.00 7.47 8.04 13

ABRIL 8.04 1.00 1.00 1.00 1.00 7.43 7.89 17

BA

JA

CA

LIF

OR

NIA

ACUERDOS DE GESTIÓN 2007

Evaluaciones enero - abril 2007

BA

JA

CA

LIF

OR

NIA

Ponde.

Calificación acumulada

anterior

Compromisos:

BA

JA

CA

LIF

OR

NIA

Ponde.

Calificación acumulada

anterior

Compromisos:

ACUERDOS DE GESTIÓN 2007

Ponde.

Calificación acumulada

anterior

Calificación Calificación Acumulada

Lugar

Compromisos:

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Compromisos de GestiónNo. Compromisos

1.- Oportunidad y calidad de la información

1.1 Entrega puntual y correcta del informe Mensual de Unidad Médica.

1.2Captura puntual y correcta en el Sistema de Información Médico Financiero (SIMEF) de la información requerida en los módulos de Medicina Preventiva y Medicina Curativa.

1.3 Entrega puntual y correcta del informe mensual de subrogación de servicios médicos 2006.

1.4Entrega puntual y correcta del reporte mensual de morbilidad, mortalidad y procedimientos en medicina, por parte de las clínicas hospital.

1.5 Envío vía correo electrónico del informe trimestral de la capacidad física instalada de las unidades médicas.

2.- Calidad, oportunidad y eficiencia de los servicios Medicina Preventiva

2.1Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer cervicouterino en mujeres de 64 años de edad.

2.2 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada de detección de cáncer mamario en mujeres de 25 años y más.

2.3 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer prostático en hombres de 40 años y más.

2.4 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control de enfermedades prevenibles por vacunación.

2.5 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control del estado de salud de la embarazada.

2.6 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección oportuna de enfermedades.

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Compromisos de Gestión Medicina Curativa

2.7Cumplir con un estándar de 4 consultas en promedio por hora médico familiar, 3 por hora médico especialista y 2 consultas por hora médico en psicología, psiquiatría, geriatría, rehabilitación y odontología especializada.

2.8 No rebasar el estándar del 10% de pases a especialidades otorgados en consulta externa de primer nivel y del 5% en segundo nivel.

2.9Cumplir con el estándar del 80% de ocupación mínima de las camas censables o con un incremento de 10 puntos porcentuales sobre la ocupación promedio de 2005.

2.10Cumplir con el estándar del 40% máximo de cesáreas en relación al total de partos en clínicas hospital y hospitales generales, y del 50% en hospitales desconcentrados, o con un decremento de 10 puntos porcentuales en relación al 2005.

2.11 Cumplir con una reducción del 19.46% en el número de licencias médicas expedidas, en relación a 2003.

2.12Cumplir con un estándar de 3.5 intervenciones quirúrgicas mayores por sala de operaciones, por día, o con un incremento del 20% en relación a la utilización en 2005.

2.13Cumplir con un estándar promedio máximo de 5 exámenes de laboratorio realizados por paciente en primer nivel de atención, 7 en segundo nivel y 9 en tercer nivel.

2.14Cumplir con un estándar promedio máximo de 1.0 estudios de radiología realizados por paciente en primer nivel de atención, 1.2 en segundo nivel y 1.5 en tercer nivel.

2.15 Cumplir con un estándar mensual mínimo de 4 en el índice de rotación de camas censables.

2.16Cumplir con un mínimo del 30% de cirugías ambulatorias y de corta estancia, en relación al total de intervenciones quirúrgicas mayores reportadas.

2.17 Lograr una tasa ajustada de mortalidad hospitalaria inferior a 2%.

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Compromisos de Gestión

3.- Gestión Financiera

3.1 Cumplir con un resultado de cero sobregiros sobre el presupuesto de operación acumulado.

4.- Gestión Administrativa

4.1Solventar el 100% de las observaciones y recomendaciones del ejercicio 2004 y anteriores, así como el 80% de las correspondientes al 2005, pendientes de atención al 31 de diciembre de 2005.

4.2 Entregar el reporte mensual de justificación de incidencias de personal de unidades de salud.

4.3Reportar puntualmente la correcta ejecución, avance e implementación de los proyectos de gestión.