Upload
duongnhu
View
225
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO
KOTA JAKARTA PUSAT
(664241)
(01)
(01) SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika
206.659.246.000
Indikator Kinerja Utama Program :
1.014.496.000 205.644.750.000
Jumlah rumusan renstra dan rencana kerja yang memiliki sasaran
dan target yang jelas dan terukur
01
Persentase (%) Realisasi Rencana Program/Kegiatan yang Dapat
Dilaksanakan Tepat Waktu dan Sesuai Rencana
02
Tingkat Kepuasan Layanan Teknis dan Adminstrasi03
Persentase (%) Standar Kompetensi Jabatan/Individu yang
Dilaksanakan
04
Persentase (%) Pola Karier Pegawai yang Dilaksanakan05
01. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Teknis dan Administrasi
Outcome :
3011 Koordinasi Perumusan Peraturan Perundang-Undangan,
Penelaahan dan Evaluasi Produk Hukum dan Bantuan
Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika
6.258.443.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
6.258.443.000
Persentase (%) peraturan perundang-undangan yang sesuai
ketentuan hukum
001
Persentase (%) penanganan kasus hukum002
Presentase (%) hasil monitoring, evaluasi dan penelaahan
peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan
informatika
003
3011.001 Rancangan Peraturan Perundang-undangan 2.268.355.0004
Naskah/ Laporan
0 2.268.355.000
3011.002 Laporan Perkembangan, Kemajuan Penanganan Kasus Hukum 2.383.082.0007
Laporan
0 2.383.082.000
3011.003 Rekomendasi Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penelaahan Peraturan
Perundang-undangan Bidang Kominfo
1.607.006.0003
Rekomendasi
0 1.607.006.000
3012 Koordinasi Pembinaan Kepegawaian dan Penataan
Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika
10.411.306.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
10.411.306.000
Jumlah dokumen perencanaan dan pengembangan pegawai001
Jumlah dokumen peningkatan kompetensi pejabat fungsional
tertentu
002
Jumlah dokumen mutasi dan penyelesaian permasalahan
kepegawaian
003
Jumlah dokumen penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan004
Jumlah dokumen penerapan reformasi birokrasi005
3012.001 Dokumen peningkatan kompetensi pejabat fungsional tertentu 1.082.677.0003
Dokumen
0 1.082.677.000
3012.002 Dokumen penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan 843.122.0002
Dokumen
0 843.122.000
3012.003 Dokumen perencanaan dan pengembangan kepegawaian 4.503.686.0002
Dokumen
0 4.503.686.000
3012.004 Dokumen mutasi dan penyelesaian permasalahan kepegawaian 1.874.031.0003
Dokumen
0 1.874.031.000
3012.005 Dokumen Penerapan Reformasi Birokrasi 2.107.790.0002
Dokumen
0 2.107.790.000
3013 Koordinasi Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan dan
Penatausahaan Barang Milik Negara Kementerian
Komunikasi dan Informatika
75.499.711.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
75.499.711.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 2:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO
KOTA JAKARTA PUSAT
(664241)
(01)
(01) SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
Jumlah Laporan Keuangan Kementerian Kominfo yang berhasil
diselesaikan
001
Jumlah Laporan Realisasi Anggaran dan Monev Pengadaan
Barang/Jasa yang berhasil diselesaikan
002
Jumlah Laporan PNBP dan Penyelesaian Ganti Rugi Kementerian
Kominfo yang berhasil diselesaikan
003
Jumlah Laporan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Kominfo
yang berhasil diselesaikan
004
Jumlah Bulan Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan
Perkantoran
005
3013.001 Laporan Keuangan yang dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
1.920.236.0009
Dokumen
0 1.920.236.000
3013.003 Laporan Realisasi Anggaran dan Monev Pengadaan Barang/Jasa
yang dapat diselesaikan tepat waktu
1.695.798.00012
Dokumen
0 1.695.798.000
3013.004 Laporan PNBP dan Penyelesaian Ganti Rugi Kementerian Kominfo
yang dapat diselesaikan tepat waktu
483.485.00012
Dokumen
0 483.485.000
3013.005 Laporan Barang Milik Negara yang dapat diselesaikan tepat waktu
dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
1.716.191.0003
Dokumen
0 1.716.191.000
3013.994 Layanan Perkantoran 69.684.001.00012
Bulan Layanan
0 69.684.001.000
3014 Koordinasi Penyusunan Program, Kegiatan dan Anggaran,
Lintas Sektoral dan Daerah serta Evaluasi dan Laporan
Kementerian Komunikasi dan Informatika
8.694.895.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
8.694.895.000
Persentase (%) terselesaikannya Dokumen Perencanaan Program,
Anggaran, Lintas Sektor dan Daerah serta Pengendalian, Evaluasi
dan Pelaporan yang tepat waktu sesuai dengan peraturan yang
berlaku
001
3014.001 Dokumen Perencanaan Program Kegiatan, Anggaran Lintas Sektor
dan Daerah serta Pengendalian dan Evaluasi
7.224.170.00011
Dokumen
0 7.224.170.000
3014.004 Dokumen Kerja Sama Kementerian/Lembaga dan Instansi Daerah 1.470.725.0003
Dokumen
0 1.470.725.000
3015 Koordinasi Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi,
Pengadaan Barang/Jasa serta Pelayanan Penunjang
Pelaksanaan Tugas Kementerian Komunikasi dan
Informatika
67.937.652.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
67.937.652.000
Persentase (%) Layanan ketatausahaan dan keprotokolan yang
tepat sasaran dan tepat waktu
001
Persentase (%) Layanan rumah tangga dan tata usaha Sekretariat
Jenderal yang tepat waktu
002
Jumlah pembinaan/bimtek penataan surat menyurat dan kearsipan003
Jumlah laporan perencanaan, pelaksanaan pengadaaan dan
barang milik negara di lingkungan Sekretariat Jenderal
004
3015.001 Layanan Ketatausahaan dan Keprotokolan 2.415.825.00012
Bulan Layanan
0 2.415.825.000
3015.002 Layanan Rumah Tangga dan tata usaha Biro 1.125.635.00012
Bulan Layanan
0 1.125.635.000
3015.003 Peserta Bimtek penataan Surat Menyurat dan Kearsipan 890.867.000150
Orang
0 890.867.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 3:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO
KOTA JAKARTA PUSAT
(664241)
(01)
(01) SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
3015.004 Laporan Perencanaan, Pelaksanaan Pengadaaan dan Barang Milik
Negara di lingkungan Sekretaria Jenderal
6.470.350.0003
laporan
0 6.470.350.000
3015.994 Layanan Perkantoran 47.373.606.00012
Bulan Layanan
0 47.373.606.000
3015.995 Kendaraan Bermotor 38.420.0002
Unit
0 38.420.000
3015.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 2.072.993.000221
Unit
0 2.072.993.000
3015.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 7.549.956.000608
Unit
0 7.549.956.000
3016 Pelayanan, Pengelolaan, Pengembangan, dan
Pemanfaatan Data dan Informasi serta Sarana Informatika
Kementerian Komunikasi dan Informatika
14.035.667.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
14.035.667.000
Persentase (%) Pemutakhiran Data dan Informasi di Lingkungan
Kementerian Kominfo
001
Persentase (%) Sistem Informasi dan Data yang Terintegrasi di
Lingkungan Kementerian Kominfo
002
Persentase (%) Ketersediaan Akses Jaringan Kementerian Kominfo003
3016.001 Laporan Pemutakhiran Data dan Informasi di Lingkungan
Kementerian Kominfo
2.234.814.0008
Laporan
0 2.234.814.000
3016.002 Layanan Sistem, Data dan Informasi yang dapat diakses 1.810.129.0004
Laporan
0 1.810.129.000
3016.003 Layanan Infrastruktur Informatik 9.990.724.0003
Dokumen
0 9.990.724.000
3017 Pelayanan Informasi, Promosi, Penyediaan Akses
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan
Informatika
8.651.590.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
1.014.496.000 7.637.094.000
Jumlah promosi dan publikasi kepada publik secara langsung dan
melalui media
001
Jumlah dokumen hasil analisa isu publik yang berkaitan dengan
Kementerian Kominfo
002
Persentase (%) tanggapan atas permintaan informasi publik yang
disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Kementerian Kominfo
003
3017.001 Penyediaan Akses Informasi dan Layanan Informasi Secara
Langsung
1.727.118.0001
Dokumen
0 1.727.118.000
3017.002 Promosi dan publikasi Melalui Media 4.966.287.0002
Laporan
0 4.966.287.000
3017.003 Pelayanan PPID Kementerian Kominfo 943.689.0001
Laporan
0 943.689.000
3017.006 Penyediaan Hasil Analisa Isu Publik Yang Berkaitan dengan
Kementerian Kominfo
416.580.00012
Dokumen
416.580.000 0
3017.007 Peliputan Kegiatan Kementerian 597.916.00010
Laporan
597.916.000 0
3018 Pelayanan Ketatalaksanaan dan Penyusunan Naskah Kerja
Sama Internasional Kementerian Komunikasi dan
Informatika
6.626.244.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
6.626.244.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 4:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO
KOTA JAKARTA PUSAT
(664241)
(01)
(01) SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
Persentase (%) capaian penyusunan naskah dan tatalaksana
kerjasama bidang multilateral yang berkelanjutan
001
Persentase (%) capaian penyusunan naskah dan tatalaksana
kerjasama bidang regional yang berkelanjutan
002
Persentase (%) capaian penyusunan naskan dan tatalaksana
kerjasama bidang bilateral yang berkelanjutan
003
3018.001 Dokumen Kertas Posisi/Pedoman Delri/Dokumen Kontribusi dalam
Sidang Multilateral dan perdagangan bidang jasa TIK
2.661.012.0006
Dokumen
0 2.661.012.000
3018.002 Dokumen Hasil Kerjasama Sidang Regional dan Informasi Panduan
Investasi Bidang ICT
2.642.105.0005
Dokumen
0 2.642.105.000
3018.003 Dokumen Kerjasama Sidang Bilateral dan Penyelesaian Masalah
Frekuensi
1.323.127.0004
Dokumen
0 1.323.127.000
3019 Pelaksanaan dan Pengembangan Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai Kementerian Komunikasi dan
Informatika
8.543.738.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
8.543.738.000
Jumlah Peserta Diklat Struktural, Fungsional dan Teknis001
Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dalam lingkup
Kementerian
002
3019.002 Penyusunan Program, Laporan dan Evaluasi Pusdiklat Pegawai 2.011.569.0007
Dokumen
0 2.011.569.000
3019.003 Penyelenggaraan Diklat Pegawai 6.532.169.000612
Orang
0 6.532.169.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 5:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO
KOTA JAKARTA PUSAT
(664241)
(01)
(01) SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kementerian Komunikasi dan Informatika
15.000.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
15.000.000.000
Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur01
01. Memadainya Sarana dan Prasarana Aparatur
Outcome :
3023 Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika
15.000.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
15.000.000.000
Luas Renovasi Gedung dan renovasi Runag Kerja Gedung
Kementerian Komunikasi dan Informatika
001
3023.998 Gedung/Bangunan 15.000.000.0008.315
M2
0 15.000.000.000
, 7 September 2015
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA
:
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO
KOTA JAKARTA PUSAT
(664241)
(01)
(01) SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
PROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
059.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika
206.659.246.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Jumlah rumusan renstra dan rencana kerja yang memiliki sasaran
dan target yang jelas dan terukur
01
Persentase (%) Realisasi Rencana Program/Kegiatan yang Dapat
Dilaksanakan Tepat Waktu dan Sesuai Rencana
02
Tingkat Kepuasan Layanan Teknis dan Adminstrasi03
Persentase (%) Standar Kompetensi Jabatan/Individu yang
Dilaksanakan
04
Persentase (%) Pola Karier Pegawai yang Dilaksanakan05
3011 Koordinasi Perumusan Peraturan Perundang-Undangan,
Penelaahan dan Evaluasi Produk Hukum dan Bantuan
Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Fungsi/Subfungsi : 08.03)
6.258.443.000
3011.001 Rancangan Peraturan Perundang-undangan
[Base Line]
2.268.355.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
4 Naskah/
Laporan
3011.001.001 Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang
Kominfo
2.268.355.0004 Naskah/ Laporan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.268.355.000
011 PENGUMPULAN DAN PENELAAHAN NASKAH PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KOMINFO
222.623.000 � � � �
012 PENYUSUNAN RANCANGAN KEBIJAKAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KOMINFO
1.364.690.000 � � � �
013 PENYULUHAN KEBIJAKAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KOMINFO
428.920.000 � � � �
014 BIMBINGAN TEKNIS LEGISLATIVE DRAFTING PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KOMINFO
252.122.000 � � � �
3011.002 Laporan Perkembangan, Kemajuan Penanganan Kasus
Hukum
[Base Line]
2.383.082.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
7 Laporan
3011.002.001 Laporan Perkembangan, Kemajauan Penanganan
Kasus-Kasus Hukum
2.383.082.0007 Laporan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.383.082.000
011 PENYUSUNAN NASKAH DALAM RANGKA PROSES PERSIDANGAN
DI PENGADILAN (JAWABAN/GUGATAN, REPLIK/DUPLIK,
KESIMPULAN,BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI
337.599.000 � � � �
012 FORUM KOORDINASI, BANTUAN HUKUM DAN BIMTEK ADVOKASI
DALAM RANGKA PENANGANAN KASUS-KASUS HUKUM DI
LINGKUNGAN KEMKOMINFO
1.412.980.000 � � � �
013 LAYANAN DOKUMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAN PRODUK HUKUM BIDANG KOMINFO
632.503.000 � � � �
3011.003 Rekomendasi Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penelaahan
Peraturan Perundang-undangan Bidang Kominfo
[Base Line]
1.607.006.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
3 Rekomendasi
3011.003.001 Rekomendasi Hasil Monitoring, Evaluasi dan Penelaahan
Peraturan Perundang-undangan Bidang Kominfo
1.607.006.0003 Rekomendasi
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA
:
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO
KOTA JAKARTA PUSAT
(664241)
(01)
(01) SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
PROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.607.006.000
011 PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI TERHADAP
IMPLEMENTASI PRODUK-PRODUK HUKUM DI BIDANG KOMINFO
418.865.000 � � � �
012 PELAKSANAAN PENELAAHAN TERHADAP PRODUK-PRODUK
HUKUM DI BIDANG KOMINFO
793.327.000 � � � �
013 KOORDINASI PUSAT DAN DAERAH DALAM RANGKA
SINKRONISASI URUSAN BIDANG KOMINFO
394.814.000 � � � �
3012 Koordinasi Pembinaan Kepegawaian dan Penataan
Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Fungsi/Subfungsi : 01.90)
10.411.306.000
3012.001 Dokumen peningkatan kompetensi pejabat fungsional
tertentu
[Base Line]
1.082.677.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
3 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.082.677.000
011 Penyelesaian Permasalahan Jabfung Tertentu 44.536.000 � � � �
012 Penyusunan dan Revisi peraturan tentang jabatan fungsional
tertentu
491.230.000 � � � �
013 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional Tertentu 546.911.000 � � � �
3012.002 Dokumen penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan
[Base Line]
843.122.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
2 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 843.122.000
011 Penataan Organisasi 508.811.000 � � � �
012 Penataan Tata Laksana 334.311.000 � � � �
3012.003 Dokumen perencanaan dan pengembangan kepegawaian
[Base Line]
4.503.686.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
2 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 4.503.686.000
011 Perencanaan Pegawai 524.451.000 � � � �
012 Pengembangan Pegawai 3.979.235.000 � � � �
3012.004 Dokumen mutasi dan penyelesaian permasalahan
kepegawaian
[Base Line]
1.874.031.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
3 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.874.031.000
011 Pengelolaan dan Pengembangan Data Pegawai 260.274.000 � � � �
012 Baperjakat dan Mutasi Pegawai Kominfo 1.204.920.000 � � � �
013 Penyelesaian Permasalahan Kepegawaian 408.837.000 � � � �
3012.005 Dokumen Penerapan Reformasi Birokrasi
[Base Line]
2.107.790.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
2 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.107.790.000
011 Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 236.600.000 � � � �
012 Bina Kinerja dan Pembinaan Pegawai 1.871.190.000 � � � �
3013 Koordinasi Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan dan
Penatausahaan Barang Milik Negara Kementerian
Komunikasi dan Informatika
75.499.711.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA
:
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO
KOTA JAKARTA PUSAT
(664241)
(01)
(01) SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
PROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
(Fungsi/Subfungsi : 01.90)
3013.001 Laporan Keuangan yang dapat diselesaikan tepat waktu
dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
[Base Line]
1.920.236.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
9 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.106.326.000
101 Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan dan Semesteran (BA.
059) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Unaudited dan
Audited)
616.906.000 � � � �
102 Pra Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan (BA. 059)
Kementerian Komunikasi dan Informatika
166.554.000 � � � �
103 Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan dan Semesteran Belanja
Subsidi dan Belanja Lain-Lain (BA. 999) Kementerian Komunikasi
dan Informatika (Unaudited dan Audited)
75.180.000 � � � �
104 Pembinaan Administrasi Keuangan 124.136.000 � � � �
105 Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit di Lingkungan Sekretariat
Jenderal Kementerian Kominfo
123.550.000 � � � �
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 813.910.000
106 Bimbingan Teknis Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan Negara 86.240.000 � � � �
107 Bimbingan Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis
Akrual
193.387.000 � � � �
108 Bimbingan Teknis Persiapan Pelaksanaan SAKTI di Lingkungan
Kementerian Komunikasi dan Informatika
87.431.000 � � � �
109 Bimbingan Teknis Peraturan Baru Dibidang Keuangan 100.160.000 � � � �
110 Bimbingan Teknis Sistem Akuntansi Instansi dan Tata Cara
Penyusunan Laporan Keuangan
87.409.000 � � � �
111 Bimbingan Teknis Sistem e-Audit di Lingkungan Kementerian
Kominfo
86.027.000 � � � �
112 Bimbingan Teknis peraturan bidang Keuangan di lingkungan Biro
Keuangan Kementerian Kominfo
173.256.000 � � � �
3013.003 Laporan Realisasi Anggaran dan Monev Pengadaan
Barang/Jasa yang dapat diselesaikan tepat waktu
[Base Line]
1.695.798.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
12 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 621.263.000
301 Penyusunan Laporan Monitoring Evaluasi Anggaran Berbasis
Aplikasi Semesteran/Tahunan di Lingkungan Kementerian kominfo
114.315.000 � � � �
302 Monitoring, Evaluasi dan Asistensi Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Kominfo
220.487.000 � � � �
303 Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri 101.000.000 � � � �
304 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Realisasi Anggaran di Lingkungan
Kementerian Kominfo
100.462.000 � � � �
305 Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Penyerapan Anggaran 2014
dan Identifikasi Potensi Kendala Realisasi Anggaran 2015 (TEPPA)
di Lingkungan Kementerian Kominfo
84.999.000 � � � �
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.074.535.000
306 Bimbingan Teknis Penyusunan, Monitoring dan Evaluasi Rencana
Penyerapan Dana (Disbursement) di Lingkungan Kementerian
Kominfo
87.377.000 � � � �
307 Workshop Review Pedoman Pelaksanaan Anggaran Kementerian
Kominfo
80.385.000 � � � �
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA
:
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO
KOTA JAKARTA PUSAT
(664241)
(01)
(01) SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
PROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 4
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
308 Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan
Kementerian Kominfo
233.852.000 � � � �
309 Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Evaluasi Penyerapan
Anggaran (Format TEPPA) di Lingkungan Kementerian Kominfo
85.995.000 � � � �
310 Bimtek Penatausahaan dan Penyusunan LPJ Bendahara 85.995.000 � � � �
311 Bimtek Perhitungan dan Pengenaan Pajak Pajak Oleh Bendahara
Pemerintah
313.852.000 � � � �
312 Bimtek Aplikasi SPM di Lingkungan Kementerian Kominfo 85.995.000 � � � �
313 Bimtek Aplikasi GPP di Lingkungan Kementerian Kominfo 101.084.000 � � � �
3013.004 Laporan PNBP dan Penyelesaian Ganti Rugi Kementerian
Kominfo yang dapat diselesaikan tepat waktu
[Base Line]
483.485.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
12 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 224.118.000
401 Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Kominfo 157.500.000 � � � �
402 Pembinaan Perbendaharaan 66.618.000 � � � �
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 259.367.000
403 Bimtek Penatausahaan Piutang PNBP di Lingkungan Kementerian
Kominfo
85.995.000 � � � �
404 Bimtek Penyelesaian Kerugian Negara Atas Perbendaharaan dan
Barang Milik Negara
87.377.000 � � � �
405 Bimtek Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak 85.995.000 � � � �
3013.005 Laporan Barang Milik Negara yang dapat diselesaikan
tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah
(SAP)
[Base Line]
1.716.191.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
3 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 618.315.000
501 Penyusunan Laporan BMN Semester II dan Tahunan 2014
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Unaudited dan Audited)
301.163.000 � � � �
502 Pra Penyusunan Laporan BMN Tahunan 2015 Kementerian
Komunikasi dan Informatika
82.826.000 � � � �
503 Penyusunan Laporan BMN Semester I tahun 2015 Kementerian
Komunikasi dan Informatika
82.827.000 � � � �
504 Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan
Pengendalian BMN Tahun 2014
10.675.000 � � � �
505 Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Inventarisasi Barang Milik
Negara
83.668.000 � � � �
506 Pembinaan Penatausahaan BMN 57.156.000 � � � �
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.097.876.000
507 Review Pedoman Akuntansi Barang Milik Negara 86.395.000 � � � �
508 Review Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara 86.395.000 � � � �
509 Bimtek Penyusutan Barang Milik Negara 87.476.000 � � � �
510 Bimtek Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara 119.084.000 � � � �
511 Sosialisasi Peraturan Baru di Bidang BMN 194.706.000 � � � �
512 Sosialisasi Petujuk Pelaksanaan Penghapusan BMN 85.996.000 � � � �
513 Sosialisasi SOP Hibah 85.964.000 � � � �
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA
:
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO
KOTA JAKARTA PUSAT
(664241)
(01)
(01) SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
PROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 5
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
514 Sosialisasi Pedoman Akuntansi Barang Milk Negara 85.964.000 � � � �
515 Bimtek SIMAK-BMN dan Persediaan 87.368.000 � � � �
516 Bimbingan Teknis peraturan bidang BMNdi lingkungan Biro
Keuangan Kementerian Kominfo
178.528.000 � � � �
3013.994 Layanan Perkantoran
[Base Line]
69.684.001.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
12 Bulan Layanan
3013.994.001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN 69.684.001.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 69.684.001.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 69.684.001.000 � � � �
3014 Koordinasi Penyusunan Program, Kegiatan dan Anggaran,
Lintas Sektoral dan Daerah serta Evaluasi dan Laporan
Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Fungsi/Subfungsi : 01.90)
8.694.895.000
3014.001 Dokumen Perencanaan Program Kegiatan, Anggaran
Lintas Sektor dan Daerah serta Pengendalian dan Evaluasi
[Base Line]
7.224.170.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
11 Dokumen
3014.001.001 Dokumen Perencanaan Program Kegiatan dan Anggaran,
Lintas Sektor dan Daerah, serta Pengendalian
7.224.170.00011 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 7.224.170.000
011 Pembinaan / Perencanaan / Koordinasi/ Penyusunan Program dan
Kegiatan
2.568.021.000 � � � �
012 Pembinaan / Perencanaan / Koordinasi/ Penyusunan Anggaran
Kementerian Kominfo
2.341.761.000 � � � �
013 Pembinaan / Perencanaan / Koordinasi/ Pelaksanaan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan, serta Pengendalian
2.314.388.000 � � � �
3014.004 Dokumen Kerja Sama Kementerian/Lembaga dan Instansi
Daerah
[Base Line]
1.470.725.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
3 Dokumen
3014.004.001 Dokumen Perencanaan Lintas Sektor dan Daerah
Kementerian Komunikasi dan Informatika
1.470.725.0003 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.470.725.000
011 KOORDINASI SINKRONISASI DAN SINERGITAS PROGRAM /
KEGIATAN LINTAS SEKTORAL DAN DAERAH
657.246.000 � � � �
012 PENYUSUNAN MATRIKS RENCANA PROGRAM / KEGIATAN LINTAS
SEKTORAL DAN DAERAH
286.050.000 � � � �
013 Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) 527.429.000 � � � �
3015 Koordinasi Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi,
Pengadaan Barang/Jasa serta Pelayanan Penunjang
Pelaksanaan Tugas Kementerian Komunikasi dan
Informatika
(Fungsi/Subfungsi : 01.90)
67.937.652.000
3015.001 Layanan Ketatausahaan dan Keprotokolan
[Base Line]
2.415.825.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
12 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.415.825.000
011 Fasilitasi pelaksanaan Rapat-rapat yang diselenggarakan Pimpinan
dengan Mitra Kerja
1.852.130.000 � � � �
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA
:
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO
KOTA JAKARTA PUSAT
(664241)
(01)
(01) SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
PROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 6
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
012 Penyelenggaraan Keprotokolan 563.695.000 � � � �
3015.002 Layanan Rumah Tangga dan tata usaha Biro
[Base Line]
1.125.635.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
12 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.125.635.000
011 Evaluasi Efektifitas Penghematan Energi Unit Kerja Kementerian
Kominfo
115.800.000 � � � �
012 Pembentukan Tim Koordinasi Evaluasi Inpres No. 13 Tahun 2011
(Gugus Tugas Penghematan Energi dan Air)
101.600.000 � � � �
013 PENINGKATAN KEAMANAN INFRASTRUKTUR 114.882.000 � � � �
014 PENINGKATAN PELAYANAN 793.353.000 � � � �
3015.003 Peserta Bimtek penataan Surat Menyurat dan Kearsipan
[Base Line]
890.867.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
150 Orang
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 890.867.000
011 Penyelenggaraan dan Pembinaan Pengelolaan
Kearsipan/Dokumen Negara
890.867.000 � � � �
3015.004 Laporan Perencanaan, Pelaksanaan Pengadaaan dan
Barang Milik Negara di lingkungan Sekretaria Jenderal
[Base Line]
6.470.350.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
3 laporan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 6.470.350.000
011 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan 6.470.350.000 � � � �
3015.994 Layanan Perkantoran
[Base Line]
47.373.606.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
12 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 47.373.606.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 47.373.606.000 � � � �
3015.995 Kendaraan Bermotor
[Base Line]
38.420.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
2 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 38.420.000
011 PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR 38.420.000 � � � �
3015.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Base Line]
2.072.993.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
221 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.072.993.000
011 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 2.072.993.000 � � � �
3015.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Base Line]
7.549.956.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
608 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 7.549.956.000
011 PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN 7.549.956.000 � � � �
3016 Pelayanan, Pengelolaan, Pengembangan, dan
Pemanfaatan Data dan Informasi serta Sarana Informatika
Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Fungsi/Subfungsi : 01.90)
14.035.667.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA
:
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO
KOTA JAKARTA PUSAT
(664241)
(01)
(01) SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
PROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 7
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
3016.001 Laporan Pemutakhiran Data dan Informasi di Lingkungan
Kementerian Kominfo
[Base Line]
2.234.814.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
8 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.234.814.000
011 Portal dan Konten 1.337.496.000 � � � �
012 Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik TIK 802.078.000 � � � �
013 Pembinaan Pegawai Pusat Data dan Sarana Informatika 95.240.000 � � � �
3016.002 Layanan Sistem, Data dan Informasi yang dapat diakses
[Base Line]
1.810.129.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
4 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.810.129.000
011 Tata Kelola TIK, Pengembangan Aplikasi Perkantoran &
e-Government
1.810.129.000 � � � �
3016.003 Layanan Infrastruktur Informatik
[Base Line]
9.990.724.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
3 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 9.990.724.000
011 Pengelolaan Jaringan di Ling. Kominfo 4.012.225.000 � � � �
012 Pengelolaan NOC dan Keamanan Data dan Informasi di Ling.
Kominfo
5.978.499.000 � � � �
3017 Pelayanan Informasi, Promosi, Penyediaan Akses
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan
Informatika
(Fungsi/Subfungsi : 01.90)
8.651.590.000
3017.001 Penyediaan Akses Informasi dan Layanan Informasi
Secara Langsung
[Base Line]
1.727.118.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
1 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.727.118.000
011 PELIPUTAN KEGIATAN PIMPINAN (LAMA) 20.335.000 � � � �
013 PENYEDIAAN BAHAN LAYANAN INFORMASI 356.054.000 � � � �
014 PENYEDIAAN AKSES INFORMASI MELALUI MEDIA ONLINE 39.600.000 � � � �
015 PELAYANAN INFORMASI LANGSUNG 896.720.000 � � � �
016 PENYELENGGARA PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI 320.644.000 � � � �
017 RPENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI (1) 1.800.000 � � � �
018 Rapat Koordinasi Kehumasan Kementerian Kominfo 91.965.000 � � � �
3017.002 Promosi dan publikasi Melalui Media
[Base Line]
4.966.287.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
2 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.966.287.000
011 PROMOSI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK 1.994.440.000 � � � �
012 PROMOSI MELALUI MEDIA TERCETAK 2.051.375.000 � � � �
013 PUBLIKASI 920.472.000 � � � �
3017.003 Pelayanan PPID Kementerian Kominfo
[Base Line]
943.689.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
1 Laporan
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA
:
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO
KOTA JAKARTA PUSAT
(664241)
(01)
(01) SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
PROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 8
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 943.689.000
011 PEMBINAAN PPID KE UPT KEMENKOMINFO 50.824.000 � � � �
012 LAYANAN INFORMASI PPID 673.461.000 � � � �
013 FORUM GROUP DISCUSSION (FGD) PENYUSUNAN INDEKS
KEPUASAN MASYARAKAT PPID KEMKOMINFO
81.064.000 � � � �
014 EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN 138.340.000 � � � �
3017.006 Penyediaan Hasil Analisa Isu Publik Yang Berkaitan
dengan Kementerian Kominfo
[Output Baru - Perubahan Kebijakan]
416.580.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
12 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 416.580.000
011 PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA BAHAN PUBLIKASI DAN
PROMOSI
416.580.000 � � � �
3017.007 Peliputan Kegiatan Kementerian
[Output Baru - Perubahan Kebijakan]
597.916.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
10 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 597.916.000
011 PELIPUTAN KEGIATAN PIMPINAN 597.916.000 � � � �
3018 Pelayanan Ketatalaksanaan dan Penyusunan Naskah Kerja
Sama Internasional Kementerian Komunikasi dan
Informatika
(Fungsi/Subfungsi : 01.90)
6.626.244.000
3018.001 Dokumen Kertas Posisi/Pedoman Delri/Dokumen
Kontribusi dalam Sidang Multilateral dan perdagangan
bidang jasa TIK
[Base Line]
2.661.012.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
6 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.661.012.000
011 DOKUMEN HASIL KERJASAMA BIDANG MULTILATERAL 2.661.012.000 � � � �
3018.002 Dokumen Hasil Kerjasama Sidang Regional dan Informasi
Panduan Investasi Bidang ICT
[Base Line]
2.642.105.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
5 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.642.105.000
012 DOKUMEN HASIL KERJASAMA SIDANG REGIONAL DAN
INFORMASI PANDUAN INVESTASI BIDANG ICT
2.642.105.000 � � � �
3018.003 Dokumen Kerjasama Sidang Bilateral dan Penyelesaian
Masalah Frekuensi
[Base Line]
1.323.127.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
4 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.323.127.000
012 DOKUMEN KERJASAMA SIDANG BILATERAL DAN KOORDINASI
SATELIT
1.323.127.000 � � � �
3019 Pelaksanaan dan Pengembangan Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai Kementerian Komunikasi dan
Informatika
(Fungsi/Subfungsi : 01.90)
8.543.738.000
3019.002 Penyusunan Program, Laporan dan Evaluasi Pusdiklat
Pegawai
[Base Line]
2.011.569.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
7 Dokumen
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA
:
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO
KOTA JAKARTA PUSAT
(664241)
(01)
(01) SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
PROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 9
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
3019.002.001 PENYUSUNAN PROGRAM, LAPORAN DAN EVALUASI
PUSDIKLAT PEGAWAI
2.011.569.0007 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.011.569.000
011 PENYUSUNAN PERENCANAAN PENETAPAN TENAGA PENGAJAR
DIKLAT
3.527.000 � � � �
012 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN KURIKULUM DAN MODUL
DIKLAT
1.469.316.000 � � � �
013 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN GRAND DESIGN PUSDIKLAT DAN
KOORDINASI DALAM RANGKA KERJASAMA DIKLAT
116.584.000 � � � �
014 PENINGKATAN PNBP DIKLAT 84.300.000 � � � �
015 MONITORING DAN EVALUASI DIKLAT 144.458.000 � � � �
016 RAPAT KOORDINASI TEKNIS KEDIKLATAN BIDANG KOMINFO 161.194.000 � � � �
017 PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR/SOP
PENYELENGGARAAN DIKLAT
32.190.000 � � � �
3019.003 Penyelenggaraan Diklat Pegawai
[Base Line]
6.532.169.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
612 Orang
3019.003.001 PENYELENGGARAAN DIKLAT PEGAWAI 6.532.169.000612 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 6.532.169.000
011 DIKLAT STRUKTURAL 1.935.547.000 � � � �
012 DIKLAT FUNGSIONAL 515.400.000 � � � �
013 DIKLAT TEKNIS 994.735.000 � � � �
014 PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI KOMINFO 1.481.757.000 � � � �
015 PERSIAPAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN DIKLAT 43.860.000 � � � �
016 DIKLAT DARI SUMBER DANA PNBP 1.200.000.000 � � � �
017 PENINGKATAN KOMPETENSI PENYELENGGARA DIKLAT 360.870.000 � � � �
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA
:
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO
KOTA JAKARTA PUSAT
(664241)
(01)
(01) SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.01.02) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
PROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 10
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
059.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kementerian Komunikasi dan Informatika
15.000.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur01
3023 Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Fungsi/Subfungsi : 01.90)
15.000.000.000
3023.998 Gedung/Bangunan
[Base Line]
15.000.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
8.315 M2
3023.998.001 Renovasi Gedung Kantor Kemkominfo 15.000.000.0008.315 M2
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 15.000.000.000
011 Luas Lantai yang di renovasi 600.000.000 � � � �
012 Kulit Luar Gedung Belakang Kemkominfo 14.400.000.000 � � � �
, 7 September 2015
221.659.246.000
220.374.946.000
0
0
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
1.284.300.000
0
0
TOTAL
PDN 0
2015 2014
KODE KEGIATAN/SUMBER PENDAPATAN/
AKUN PENDAPATAN
JUMLAH 2015
(1) (2) (3) (4)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO
KOTA JAKARTA PUSAT
(664241)
(01)
(01) SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-C
ALOKASI TA 2014
059.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika
1.340.000.000
3019 Pelaksanaan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika1.340.000.000
PNBP 1.340.000.000
1. UMUM 1.340.000.000
423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 123.700.000
423142 Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin 16.300.000
423216 Pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan dan teknologi
sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Kementerian dan
pendapatan DJBC
1.200.000.000
, 7 September 2015
0PERPAJAKAN
P N B P
T O T A L
1. Umum
2. Fungsional
1.340.000.000
1.340.000.000
0
T.A. 2015
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO
KOTA JAKARTA PUSAT
(664241)
(01)
(01) SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.01.01 Program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian Komunikasi
dan Informatika
206.659.246 59.458.903 60.001.563 60.565.390
3011 Koordinasi Perumusan Peraturan
Perundang-Undangan, Penelaahan
dan Evaluasi Produk Hukum dan
Bantuan Hukum Kementerian
Komunikasi dan Informatika
6.258.443
3011.001 Rancangan Peraturan Perundang-undangan
[Satuan : Naskah/ Laporan]
2.268.355
[4] [4] [4] [4] [4]
3011.002 Laporan Perkembangan, Kemajuan
Penanganan Kasus Hukum
[Satuan : Laporan]
2.383.082
[7] [7] [7] [7] [0]
3011.003 Rekomendasi Hasil Monitoring, Evaluasi,
dan Penelaahan Peraturan
Perundang-undangan Bidang Kominfo
[Satuan : Rekomendasi]
1.607.006
[3] [3] [3] [3] [0]
3012 Koordinasi Pembinaan Kepegawaian
dan Penataan Organisasi Kementerian
Komunikasi dan Informatika
10.411.306
3012.001 Dokumen peningkatan kompetensi pejabat
fungsional tertentu
[Satuan : Dokumen]
1.082.677
[3] [3] [3] [3] [3]
3012.002 Dokumen penataan kelembagaan dan
ketatalaksanaan
[Satuan : Dokumen]
843.122
[2] [2] [2] [2] [2]
3012.003 Dokumen perencanaan dan pengembangan
kepegawaian
[Satuan : Dokumen]
4.503.686
[3] [2] [2] [2] [2]
3012.004 Dokumen mutasi dan penyelesaian
permasalahan kepegawaian
[Satuan : Dokumen]
1.874.031
[3] [3] [3] [3] [3]
3012.005 Dokumen Penerapan Reformasi Birokrasi
[Satuan : Dokumen]
2.107.790
[2] [2] [2] [2] [2]
3013 Koordinasi Pembinaan dan
Pengelolaan Keuangan dan
Penatausahaan Barang Milik Negara
Kementerian Komunikasi dan
Informatika
75.499.711
3013.001 Laporan Keuangan yang dapat diselesaikan
tepat waktu dan sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP)
[Satuan : Dokumen]
1.920.236
[2] [9] [9] [9] [9]
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 2:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO
KOTA JAKARTA PUSAT
(664241)
(01)
(01) SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
3013.003 Laporan Realisasi Anggaran dan Monev
Pengadaan Barang/Jasa yang dapat
diselesaikan tepat waktu
[Satuan : Dokumen]
1.695.798
[12] [12] [12] [12] [12]
3013.004 Laporan PNBP dan Penyelesaian Ganti Rugi
Kementerian Kominfo yang dapat
diselesaikan tepat waktu
[Satuan : Dokumen]
483.485
[12] [12] [12] [12] [12]
3013.005 Laporan Barang Milik Negara yang dapat
diselesaikan tepat waktu dan sesuai Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP)
[Satuan : Dokumen]
1.716.191
[2] [3] [2] [2] [2]
3013.994 Layanan Perkantoran
[Satuan : Bulan Layanan]
69.684.001
[12] [12] [12] [12] [12]
3014 Koordinasi Penyusunan Program,
Kegiatan dan Anggaran, Lintas
Sektoral dan Daerah serta Evaluasi
dan Laporan Kementerian Komunikasi
dan Informatika
8.694.895
3014.001 Dokumen Perencanaan Program Kegiatan,
Anggaran Lintas Sektor dan Daerah serta
Pengendalian dan Evaluasi
[Satuan : Dokumen]
7.224.170
[6] [11] [11] [11] [11]
3014.004 Dokumen Kerja Sama
Kementerian/Lembaga dan Instansi Daerah
[Satuan : Dokumen]
1.470.725
[3] [3] [3] [3] [3]
3015 Koordinasi Pembinaan dan
Pengelolaan Administrasi, Pengadaan
Barang/Jasa serta Pelayanan
Penunjang Pelaksanaan Tugas
Kementerian Komunikasi dan
Informatika
67.937.652 59.458.903 60.001.563 60.565.390
3015.001 Layanan Ketatausahaan dan Keprotokolan
[Satuan : Bulan Layanan]
2.415.825 3.335.054 3.465.121 3.600.261
[12] [12] [12] [12] [120]
3015.002 Layanan Rumah Tangga dan tata usaha Biro
[Satuan : Bulan Layanan]
1.125.635 1.946.139 2.022.038 2.100.898
[12] [12] [12] [12] [120]
3015.003 Peserta Bimtek penataan Surat Menyurat
dan Kearsipan
[Satuan : Orang]
890.867 1.257.691 1.306.741 1.357.704
[20] [150] [20] [20] [20]
3015.004 Laporan Perencanaan, Pelaksanaan
Pengadaaan dan Barang Milik Negara di
lingkungan Sekretaria Jenderal
[Satuan : laporan]
6.470.350 1.809.407 1.879.973 1.953.292
[20] [3] [20] [20] [20]
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 3:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO
KOTA JAKARTA PUSAT
(664241)
(01)
(01) SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
3015.994 Layanan Perkantoran
[Satuan : Bulan Layanan]
47.373.606 45.544.500 45.544.500 45.544.500
[12] [12] [12] [12] [12]
3015.995 Kendaraan Bermotor
[Satuan : Unit]
38.420 195.768 203.403 211.336
[0] [2] [2] [1] [1]
3015.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Satuan : Unit]
2.072.993 906.260 941.604 978.327
[16] [221] [20] [20] [20]
3015.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Satuan : Unit]
7.549.956 4.464.084 4.638.183 4.819.072
[28] [608] [30] [30] [30]
3016 Pelayanan, Pengelolaan,
Pengembangan, dan Pemanfaatan
Data dan Informasi serta Sarana
Informatika Kementerian Komunikasi
dan Informatika
14.035.667
3016.001 Laporan Pemutakhiran Data dan Informasi
di Lingkungan Kementerian Kominfo
[Satuan : Laporan]
2.234.814
[0] [8] [12] [12] [12]
3016.002 Layanan Sistem, Data dan Informasi yang
dapat diakses
[Satuan : Laporan]
1.810.129
[0] [4] [1] [1] [1]
3016.003 Layanan Infrastruktur Informatik
[Satuan : Dokumen]
9.990.724
[0] [3] [1] [1] [1]
3017 Pelayanan Informasi, Promosi,
Penyediaan Akses Informasi dan
Dokumentasi Kementerian
Komunikasi dan Informatika
8.651.590
3017.001 Penyediaan Akses Informasi dan Layanan
Informasi Secara Langsung
[Satuan : Dokumen]
1.727.118
[2] [1] [2] [2] [2]
3017.002 Promosi dan publikasi Melalui Media
[Satuan : Laporan]
4.966.287
[2] [2] [2] [2] [2]
3017.003 Pelayanan PPID Kementerian Kominfo
[Satuan : Laporan]
943.689
[12] [1] [12] [12] [12]
3017.006 Penyediaan Hasil Analisa Isu Publik Yang
Berkaitan dengan Kementerian Kominfo
[Satuan : Dokumen]
416.580
[0] [12] [0] [0] [0]
3017.007 Peliputan Kegiatan Kementerian
[Satuan : Laporan]
597.916
[0] [10] [0] [0] [0]
3018 Pelayanan Ketatalaksanaan dan
Penyusunan Naskah Kerja Sama
Internasional Kementerian
6.626.244
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 4:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO
KOTA JAKARTA PUSAT
(664241)
(01)
(01) SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
Komunikasi dan Informatika
3018.001 Dokumen Kertas Posisi/Pedoman
Delri/Dokumen Kontribusi dalam Sidang
Multilateral dan perdagangan bidang jasa
TIK
[Satuan : Dokumen]
2.661.012
[5] [6] [6] [6] [6]
3018.002 Dokumen Hasil Kerjasama Sidang Regional
dan Informasi Panduan Investasi Bidang
ICT
[Satuan : Dokumen]
2.642.105
[0] [5] [7] [7] [0]
3018.003 Dokumen Kerjasama Sidang Bilateral dan
Penyelesaian Masalah Frekuensi
[Satuan : Dokumen]
1.323.127
[0] [4] [6] [6] [0]
3019 Pelaksanaan dan Pengembangan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Kementerian Komunikasi dan
Informatika
8.543.738
3019.002 Penyusunan Program, Laporan dan Evaluasi
Pusdiklat Pegawai
[Satuan : Dokumen]
2.011.569
[0] [7] [8] [8] [8]
3019.003 Penyelenggaraan Diklat Pegawai
[Satuan : Orang]
6.532.169
[0] [612] [500] [550] [550]
3023 Pelaksanaan Pembangunan dan
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Kementerian Komunikasi dan
Informatika
15.000.000
3023.998 Gedung/Bangunan
[Satuan : M2]
15.000.000
[0] [8.315] [0] [0] [0]
KODE KEGIATAN/SUMBER PENDAPATAN T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 5:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO
KOTA JAKARTA PUSAT
(664241)
(01)
(01) SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
II. PRAKIRAAN MAJU TARGET PENDAPATAN
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.01.01 Program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian Komunikasi
dan Informatika
1.340.000 1.440.000 1.440.000
3019 Pelaksanaan dan Pengembangan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Kementerian Komunikasi dan
Informatika
1.340.000.000 1.440.000.000 1.440.000.000
P N B P 1.340.000.000 1.440.000.000 1.440.000.000
1. Umum 1.340.000.000 1.440.000.000 1.440.000.000
, 7 September 2015PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT
T.A 2014
T.A 2015
T.A 2016
T.A 2017
221.659.246
59.458.903
60.001.563
1.340.000.000
1.440.000.000
1.440.000.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
INSPEKTORAT JENDERAL
KOTA JAKARTA PUSAT
(664280)
(01)
(02) INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.02.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas
Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika
28.600.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
28.600.000.000
Opini Hasil Audit BPK01
Persentase (%) Laporan yang Tepat Waktu02
Persentase (%) Rekomendasi Hasil Pengawasan yang
Ditindaklanjuti
03
01. Meningkatnya Akuntabilitas Aparatur Kominfo
Outcome :
3024 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan
Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
1.802.438.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
1.802.438.000
Prosentase jumlah satker yang bersih dari penyimpangan
keuangan dan aset yang material
001
Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang di tindaklanjuti002
Pelaksanaan penanganan dan implementasi sistem pengendalian
gratifikasi / Indeks penanganan dan pengendalian gratifikasi
003
Satuan kerja/UPT yang menerapkan budaya anti korupsi / Indeks
penerapan budaya anti korupsi
004
Penyelesaian pengaduan masyarakat / Indeks penanganan
pengaduan masyarakat
005
Penyelenggara Negara yang telah menyampaikan LHKPN / Indeks
kepatuhan penyampaian LHKPN
006
Nilai Evaluasi LAKIP pada Satker di Lingkungan Ditjen SDPPI007
3024.001 Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan dan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pengawasan di Ditjen Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Informatika
923.185.0004
Laporan
0 923.185.000
3024.004 Pemantauan rekomendasi hasil pemeriksaan 21.840.0001
Laporan
0 21.840.000
3024.005 Penanganan dan implementasi sistem pengendalian gratifikasi 21.518.0001
Laporan
0 21.518.000
3024.006 Pengawasan dalam rangka pencegahan korupsi 21.518.0001
Laporan
0 21.518.000
3024.007 Penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat 57.776.0001
Laporan
0 57.776.000
3024.008 Pemantauan penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara 21.518.0001
Laporan
0 21.518.000
3024.009 Pengawasan dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja 735.083.0004
Laporan
0 735.083.000
3025 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
1.648.933.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
1.648.933.000
Prosentase jumlah satker yang bersih dari penyimpangan
keuangan dan aset yang material
001
Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang di tindaklanjuti002
Pelaksanaan penanganan dan implementasi sistem pengendalian
gratifikasi / Indeks penanganan dan pengendalian gratifikasi
003
Satuan kerja/UPT yang menerapkan budaya anti korupsi / Indeks
penerapan budaya anti korupsi
004
Penyelesaian pengaduan masyarakat / Indeks penanganan
pengaduan masyarakat
005
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 2:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
INSPEKTORAT JENDERAL
KOTA JAKARTA PUSAT
(664280)
(01)
(02) INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
Penyelenggara Negara yang telah menyampaikan LHKPN / Indeks
kepatuhan penyampaian LHKPN
006
Nilai evaluasi LAKIP pada Satker di lingkungan Ditjen PPI007
3025.001 Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan dan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pengawasan di Ditjen Penyelenggaraan Pos dan
Informatika
389.030.0002
Laporan
0 389.030.000
3025.004 Pemantauan rekomendasi hasil pemeriksaan 21.840.0001
Laporan
0 21.840.000
3025.005 Penanganan dan implementasi sistem pengendalian gratifikasi 22.930.0001
Laporan
0 22.930.000
3025.006 Pengawasan dalam rangka pencegahan korupsi 22.930.0001
Laporan
0 22.930.000
3025.007 Penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat 57.776.0001
Laporan
0 57.776.000
3025.008 Pemantauan penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara 22.930.0001
Laporan
0 22.930.000
3025.009 Pengawasan dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja 1.111.497.0003
Laporan
0 1.111.497.000
3026 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dan Direktorat
Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
1.493.097.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
1.493.097.000
Prosentase jumlah satker yang bersih dari penyimpangan
keuangan dan aset yang material
001
Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang di tindaklanjuti002
Pelaksanaan penanganan dan implementasi sistem pengendalian
gratifikasi / Indeks penanganan dan pengendalian gratifikasi
003
Satuan kerja/UPT yang menerapkan budaya anti korupsi / Indeks
penerapan budaya anti korupsi
004
Penyelesaian pengaduan masyarakat / Indeks penanganan
pengaduan masyarakat
005
Penyelenggara Negara yang telah menyampaikan LHKPN / Indeks
kepatuhan penyampaian LHKPN
006
Nilai Evaluasi LAKIP pada Satker di lingkungan Ditjen IKP dan
Ditjen Aptika
007
3026.001 Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan dan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pengawasan di Ditjen Aplikasi Informatika dan
Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik
344.438.0003
Laporan
0 344.438.000
3026.004 Pemantauan rekomendasi hasil pemeriksaan 43.680.0001
Laporan
0 43.680.000
3026.005 Penanganan dan implementasi sistem pengendalian gratifikasi 35.954.0001
Laporan
0 35.954.000
3026.006 Pengawasan dalam rangka pencegahan korupsi 35.954.0001
Laporan
0 35.954.000
3026.007 Penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat 57.776.0001
Laporan
0 57.776.000
3026.008 Pemantauan penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara 35.954.0001
Laporan
0 35.954.000
3026.009 Pengawasan dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja 939.341.0004
Laporan
0 939.341.000
3027 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan
Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan
Litbang SDM
1.296.466.000 1.296.466.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 3:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
INSPEKTORAT JENDERAL
KOTA JAKARTA PUSAT
(664280)
(01)
(02) INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
Prosentase jumlah satker yang bersih dari penyimpangan
keuangan dan aset yang material
001
Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang di tindaklanjuti002
Pelaksanaan penanganan dan implementasi sistem pengendalian
gratifikasi / Indeks penanganan dan pengendalian gratifikasi
003
Satuan kerja/UPT yang menerapkan budaya anti korupsi / Indeks
penerapan budaya anti korupsi
004
Penyelesaian pengaduan masyarakat / Indeks penanganan
pengaduan masyarakat
005
Penyelenggara Negara yang telah menyampaikan LHKPN / Indeks
kepatuhan penyampaian LHKPN
006
Nilai Evaluasi LAKIP pada Satker di lingkungan Setjen, Balitbang
SDM, dan Itjen
007
3027.001 Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan dan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pengawasan di Sekretariat Jenderal,
Inspektorat Jenderal dan Balitbang SDM
445.256.00014
Laporan
0 445.256.000
3027.004 Pemantauan rekomendasi hasil pemeriksaan 43.680.0001
Laporan
0 43.680.000
3027.005 Penanganan dan implementasi sistem pengendalian gratifikasi 31.930.0001
Laporan
0 31.930.000
3027.006 Pengawasan dalam rangka pencegahan korupsi 31.930.0001
Laporan
0 31.930.000
3027.007 Penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat 57.776.0001
Laporan
0 57.776.000
3027.008 Pemantauan penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara 31.930.0001
Laporan
0 31.930.000
3027.009 Pengawasan dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja 653.964.0005
Laporan
0 653.964.000
3028 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Inspektorat Jenderal
22.359.066.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
22.359.066.000
Prosentase aparat pengawasan lulus sertifikasi auditor001
Prosentase laporan hasil pengawasan dan pelaksanaan kegiatan
yang diadministrasikan
002
Prosentase realisasi pelaksanaan program dan kegiatan
pendukung pengawasan yang telah direncanakan
003
Prosentase auditor yang mengikuti bimtek dan diklat penunjang
pelaksanaan pengawasan
004
Prosentase auditor yang memiliki sertifikat keahlian khusus di
bidang pengawasan
005
3028.001 Laporan Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Program serta
Pembinaan Pimpinan Itjen
3.823.873.00011
Laporan
0 3.823.873.000
3028.004 Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 1.018.220.00010
Laporan
0 1.018.220.000
3028.008 Dokumen manajemen dan teknis lainnya 870.832.0003
Dokumen
0 870.832.000
3028.010 Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan APEP 482.136.0004
Laporan
0 482.136.000
3028.011 Bimbingan Teknis dan Diklat Bidang Pengawasan 1.073.046.00057
Orang
0 1.073.046.000
3028.012 Sertifikasi keahlian khusus bidang pengawasan 397.830.0009
Orang
0 397.830.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 4:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
INSPEKTORAT JENDERAL
KOTA JAKARTA PUSAT
(664280)
(01)
(02) INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
3028.994 Layanan Perkantoran 13.020.955.00012
Bulan Layanan
0 13.020.955.000
3028.995 Kendaraan Bermotor 38.420.0002
Unit
0 38.420.000
3028.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.254.754.00090
Unit
0 1.254.754.000
3028.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 379.000.00030
Unit
0 379.000.000
...............
...............
, 7 September 2015
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA
:
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
INSPEKTORAT JENDERAL
KOTA JAKARTA PUSAT
(664280)
(01)
(02) INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.02.03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
PROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
059.02.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas
Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika
28.600.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Opini Hasil Audit BPK01
Persentase (%) Laporan yang Tepat Waktu02
Persentase (%) Rekomendasi Hasil Pengawasan yang
Ditindaklanjuti
03
3024 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan
Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
(Fungsi/Subfungsi : 01.90)
1.802.438.000
3024.001 Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan dan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pengawasan di Ditjen Sumber Daya
dan Perangkat Pos dan Informatika
[Base Line]
923.185.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
4 Laporan
3024.001.001 Pemeriksaan Komprehensif Atas Penggunaan Dana APBN 923.185.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 923.185.000
011 Pemeriksaan Komprehensif di Satker Pusat 89.490.000 � � � �
012 Pemeriksaan Komprehensif di Satker/UPT Daerah 179.069.000 � � � �
013 Pendampingan Pengelolaan Perijinan dan PNBP 308.520.000 � � � �
014 Pengelolaan Manajemen Risiko 346.106.000 � � � �
3024.004 Pemantauan rekomendasi hasil pemeriksaan
[Base Line]
21.840.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 21.840.000
012 Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 21.840.000 � � � �
3024.005 Penanganan dan implementasi sistem pengendalian
gratifikasi
[Base Line]
21.518.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 21.518.000
012 Penanganan dan Pengendalian Gratifikasi 21.518.000 � � � �
3024.006 Pengawasan dalam rangka pencegahan korupsi
[Base Line]
21.518.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 21.518.000
012 Pelaksanaan Dukungan Pembangunan Zona Integritas 21.518.000 � � � �
3024.007 Penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat
[Base Line]
57.776.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 57.776.000
012 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat 57.776.000 � � � �
3024.008 Pemantauan penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara
Negara
[Base Line]
21.518.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Laporan
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA
:
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
INSPEKTORAT JENDERAL
KOTA JAKARTA PUSAT
(664280)
(01)
(02) INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.02.03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
PROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 21.518.000
012 Percepatan Penyampaian LHKPN 21.518.000 � � � �
3024.009 Pengawasan dalam rangka peningkatan akuntabilitas
kinerja
[Base Line]
735.083.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
4 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 694.791.000
011 Pemeriksaan Pendahuluan 58.674.000 � � � �
012 Perbaikan Tatakelola Kinerja Operasional 150.918.000 � � � �
014 Pemeriksaan Uji Petik/Sampling Kinerja Fokus Kementerian 206.880.000 � � � �
015 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Finalisasi Laporan 278.319.000 � � � �
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 40.292.000
013 Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan 40.292.000 � � � �
3025 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
(Fungsi/Subfungsi : 01.90)
1.648.933.000
3025.001 Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan dan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pengawasan di Ditjen
Penyelenggaraan Pos dan Informatika
[Base Line]
389.030.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
2 Laporan
3025.001.001 PEMERIKSAAN KOMPREHENSIF ATAS PENGGUNAAN DANA
APBN
389.030.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 363.550.000
011 Pemeriksaan Komprehensif di Satker Pusat 64.440.000 � � � �
013 Pemeriksaan atas Pengelolaan BMN dan Pengadaan Barang/Jasa 193.270.000 � � � �
014 Pendampingan Pengelolaan Perijinan dan PNBP 105.840.000 � � � �
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 25.480.000
015 Pengawasan terhadap Program Tertentu Lainnya 25.480.000 � � � �
3025.004 Pemantauan rekomendasi hasil pemeriksaan
[Base Line]
21.840.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 21.840.000
012 Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 21.840.000 � � � �
3025.005 Penanganan dan implementasi sistem pengendalian
gratifikasi
[Base Line]
22.930.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 22.930.000
012 Penanganan dan Pengendalian Gratifikasi 22.930.000 � � � �
3025.006 Pengawasan dalam rangka pencegahan korupsi
[Base Line]
22.930.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 22.930.000
012 Pelaksanaan Dukungan Pembangunan Zona Integritas 22.930.000 � � � �
3025.007 Penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat
[Base Line]
57.776.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Laporan
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA
:
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
INSPEKTORAT JENDERAL
KOTA JAKARTA PUSAT
(664280)
(01)
(02) INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.02.03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
PROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 57.776.000
012 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat 57.776.000 � � � �
3025.008 Pemantauan penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara
Negara
[Base Line]
22.930.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 22.930.000
012 Percepatan Penyampaian LHKPN 22.930.000 � � � �
3025.009 Pengawasan dalam rangka peningkatan akuntabilitas
kinerja
[Base Line]
1.111.497.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
3 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.068.992.000
011 Pemeriksaan Pendahuluan 67.760.000 � � � �
012 Perbaikan Tatakelola Kinerja Operasional 238.630.000 � � � �
014 Pemeriksaan Uji Petik/Sampling Kinerja Fokus Kementerian 480.222.000 � � � �
015 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Finalisasi Laporan 282.380.000 � � � �
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 42.505.000
013 Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan 42.505.000 � � � �
3026 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dan Direktorat
Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
(Fungsi/Subfungsi : 01.90)
1.493.097.000
3026.001 Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan dan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pengawasan di Ditjen Aplikasi
Informatika dan Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik
[Base Line]
344.438.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
3 Laporan
3026.001.001 Pemeriksaan Komprehensif Atas Penggunaan Dana APBN 344.438.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 344.438.000
011 Pemeriksaan Komprehensif di Satker Pusat 64.640.000 � � � �
012 Pemeriksaan Komprehensif di Satker/UPT Daerah 41.168.000 � � � �
013 Pemeriksaan atas Pengelolaan BMN dan Pengadaan Barang/Jasa 122.710.000 � � � �
014 Implementasi Pengelolaan Manajemen Risiko 115.920.000 � � � �
3026.004 Pemantauan rekomendasi hasil pemeriksaan
[Base Line]
43.680.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 43.680.000
012 Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 43.680.000 � � � �
3026.005 Penanganan dan implementasi sistem pengendalian
gratifikasi
[Base Line]
35.954.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 35.954.000
012 Penanganan dan Pengendalian Gratifikasi 35.954.000 � � � �
3026.006 Pengawasan dalam rangka pencegahan korupsi
[Base Line]
35.954.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Laporan
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA
:
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
INSPEKTORAT JENDERAL
KOTA JAKARTA PUSAT
(664280)
(01)
(02) INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.02.03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
PROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 4
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 35.954.000
012 Dukungan Pembangunan Zona Integritas 35.954.000 � � � �
3026.007 Penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat
[Base Line]
57.776.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 57.776.000
012 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat 57.776.000 � � � �
3026.008 Pemantauan penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara
Negara
[Base Line]
35.954.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 35.954.000
012 Percepatan Penyampaian LHKPN 35.954.000 � � � �
3026.009 Pengawasan dalam rangka peningkatan akuntabilitas
kinerja
[Base Line]
939.341.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
4 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 872.461.000
011 Pemeriksaan Pendahuluan 21.000.000 � � � �
012 Perbaikan Tatakelola Kinerja Operasional 31.454.000 � � � �
014 Pemeriksaan Uji Petik/Sampling Kinerja Fokus Kementerian 469.547.000 � � � �
015 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Finalisasi Laporan 350.460.000 � � � �
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 66.880.000
013 Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan 66.880.000 � � � �
3027 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan
Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan
Litbang SDM
(Fungsi/Subfungsi : 01.90)
1.296.466.000
3027.001 Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan dan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pengawasan di Sekretariat Jenderal,
Inspektorat Jenderal dan Balitbang SDM
[Base Line]
445.256.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
14 Laporan
3027.001.001 PEMERIKSAAN KOMPREHENSIF ATAS PENGGUNAAN DANA
APBN
445.256.00014 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 445.256.000
011 Pemeriksaan Komprehensif di Satker Pusat 91.200.000 � � � �
012 Pemeriksaan Komprehensif di Satker/UPT Daerah 81.456.000 � � � �
013 Pemeriksaan atas Pengelolaan BMN dan Pengadaan Barang/Jasa 145.200.000 � � � �
014 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian 127.400.000 � � � �
3027.004 Pemantauan rekomendasi hasil pemeriksaan
[Base Line]
43.680.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 43.680.000
012 Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 43.680.000 � � � �
3027.005 Penanganan dan implementasi sistem pengendalian
gratifikasi
[Base Line]
31.930.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Laporan
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA
:
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
INSPEKTORAT JENDERAL
KOTA JAKARTA PUSAT
(664280)
(01)
(02) INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.02.03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
PROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 5
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 31.930.000
012 Penanganan dan Pengendalian Gratifikasi 31.930.000 � � � �
3027.006 Pengawasan dalam rangka pencegahan korupsi
[Base Line]
31.930.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 31.930.000
012 Dukungan Pembangunan Zona Integritas 31.930.000 � � � �
3027.007 Penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat
[Base Line]
57.776.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 57.776.000
012 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat 57.776.000 � � � �
3027.008 Pemantauan penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara
Negara
[Base Line]
31.930.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 31.930.000
012 Percepatan Penyampaian LHKPN 31.930.000 � � � �
3027.009 Pengawasan dalam rangka peningkatan akuntabilitas
kinerja
[Base Line]
653.964.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
5 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 594.364.000
011 Pemeriksaan Pendahuluan 18.000.000 � � � �
012 Perbaikan Tatakelola Kinerja Operasional 272.830.000 � � � �
014 Pemeriksaan Uji Petik/Sampling Kinerja Fokus Kementerian 61.476.000 � � � �
015 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Finalisasi Laporan 242.058.000 � � � �
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 59.600.000
013 Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan 59.600.000 � � � �
3028 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Inspektorat Jenderal
(Fungsi/Subfungsi : 01.90)
22.359.066.000
3028.001 Laporan Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi
Program serta Pembinaan Pimpinan Itjen
[Base Line]
3.823.873.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
11 Laporan
3028.001.001 PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PROGRAM DAN
ANGGARAN
1.171.076.0006 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 777.076.000
012 Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran 166.360.000 � � � �
013 Reviu RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran 255.684.000 � � � �
014 Inspeksi Umum dan Pembinaan Pimpinan Itjen 355.032.000 � � � �
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 394.000.000
015 Jasa Konsultan Pengawasan 293.260.000 � � � �
016 Rapat-rapat Koordinasi Pengawasan thdp Program Satker 100.740.000 � � � �
3028.001.005 Penilaian Mandiri Penyelenggaraan RB Di Itjen Dan
Kemkominfo
665.220.0001 Laporan
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA
:
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
INSPEKTORAT JENDERAL
KOTA JAKARTA PUSAT
(664280)
(01)
(02) INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.02.03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
PROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 6
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 665.220.000
011 Pelaksana Rekam Jejak Pimpinan Tinggi 97.400.000 � � � �
012 Rapat Panel PMPRB Kem. Kominfo 322.420.000 � � � �
013 Quality Assurance Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (PMPRB)
245.400.000 � � � �
3028.001.007 KESEKRETARIATAN PELAKSANAAN QUICK WINS DI
LINGKUNGAN ITJEN DAN KEM KOMINFO
345.000.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 345.000.000
012 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan
(SIMWAS, Dumas, WBS)
345.000.000 � � � �
3028.001.009 PENDUKUNG PENCEGAHAN KORUPSI 1.642.577.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.642.577.000
011 Pengendalian BMN dan Barang Persediaan Kemkominfo 290.000.000 � � � �
012 Pengembangan Infrastruktur Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah
245.400.000 � � � �
013 Pengembangan Budaya Kerja Inspektorat Jenderal 679.568.000 � � � �
014 Pembangunan dan Pencanangan Zona Integritas 427.609.000 � � � �
3028.004 Dokumen Perencanaan dan Pelaporan
[Base Line]
1.018.220.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
10 Laporan
3028.004.001 PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN TA 2016 824.860.0006 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 138.120.000
012 Penyempurnaan/Revisi Infrastruktur Kebijakan Pengawasan 138.120.000 � � � �
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 686.740.000
011 Penyusunan Program Kerja dan Anggaran TA 2016 119.740.000 � � � �
013 Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pelaporan 567.000.000 � � � �
3028.004.002 PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN DAN AKIP TA 2014 91.120.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 91.120.000
011 Penyusunan Laporan Tahunan dan LAKIP 2014 91.120.000 � � � �
3028.004.003 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN BMN TA 2014 102.240.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 102.240.000
011 Penyusunan LK dan SABMN TA 2014 102.240.000 � � � �
3028.008 Dokumen manajemen dan teknis lainnya
[Base Line]
870.832.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
3 Dokumen
3028.008.001 Peningkatan Kualitas SDM Pengawasan 870.832.0003 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 457.232.000
011 Pelatihan Mandiri di Kantor 355.832.000 � � � �
012 Pembinaan dan Penilaian Jabatan Fungsional Auditor 101.400.000 � � � �
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 413.600.000
014 Kerja Sama Antar Instansi Pemerintah / Swasta / Lembaga Terkait 108.440.000 � � � �
016 Rapat-rapat Koordinasi 305.160.000 � � � �
3028.010 Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan
APEP
[Base Line]
482.136.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
4 Laporan
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA
:
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
INSPEKTORAT JENDERAL
KOTA JAKARTA PUSAT
(664280)
(01)
(02) INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.02.03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
PROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 7
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
3028.010.001 PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
EKSTERNAL DAN INTERNAL
285.576.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 227.800.000
012 Rekapitulasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 227.800.000 � � � �
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 57.776.000
013 Pendampingan Tim Pemeriksa Ekternal di Satker/UPT Daerah 57.776.000 � � � �
3028.010.005 PEMBAHASAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN 196.560.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 196.560.000
012 Pembahasan TLHP 196.560.000 � � � �
3028.011 Bimbingan Teknis dan Diklat Bidang Pengawasan
[Base Line]
1.073.046.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
57 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.073.046.000
011 Bimbingan Teknis bidang Pengawasan 294.160.000 � � � �
012 Diklat Bidang Pengawasan 778.886.000 � � � �
3028.012 Sertifikasi keahlian khusus bidang pengawasan
[Base Line]
397.830.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
9 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 397.830.000
011 Sertifikasi Konferensi/Seminar Auditor Nasional 96.750.000 � � � �
012 Sertifikasi Konferensi/Seminar Auditor Internasional 301.080.000 � � � �
3028.994 Layanan Perkantoran
[Base Line]
13.020.955.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
12 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 13.020.955.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 10.794.200.000 � � � �
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.226.755.000 � � � �
3028.995 Kendaraan Bermotor
[Base Line]
38.420.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
2 Unit
3028.995.001 Penggantian Kendaraan Roda 2 38.420.0002 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 38.420.000
011 Penggantian Kendaraan Operasional Roda 2 38.420.000 � � � �
3028.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Base Line]
1.254.754.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
90 Unit
3028.996.001 PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN
KOMUNIKASI
1.254.754.00090 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.254.754.000
011 Pengadaan Alat Pengolah Data 887.194.000 � � � �
012 Pengadaan Aplikasi WBS 100.000.000 � � � �
013 Pengadaan Ms Office 180.000.000 � � � �
014 Pengadaan paket scanner 87.560.000 � � � �
3028.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Base Line]
379.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
30 Unit
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA
:
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
INSPEKTORAT JENDERAL
KOTA JAKARTA PUSAT
(664280)
(01)
(02) INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.02.03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
PROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 8
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 379.000.000
011 Pengadaan Meubelair Kantor 147.800.000 � � � �
012 Pengadaan Peralatan Penunjang Operasional 131.200.000 � � � �
013 Pengadaan Meja dan Kursi Rapat Eselon I 100.000.000 � � � �
...............
...............
, 7 September 2015
...............
28.600.000.000
28.600.000.000
0
0
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
0
0
0
TOTAL
PDN 0
2015 2014
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
INSPEKTORAT JENDERAL
KOTA JAKARTA PUSAT
(664280)
(01)
(02) INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.02.03 Program Pengawasan dan
Peningkatan Akuntabilitas
Aparatur Kementerian
Komunikasi dan Informatika
28.600.000
3024 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan
Tugas di Lingkungan Direktorat
Jenderal Sumber Daya dan Perangkat
Pos dan Informatika
1.802.438
3024.001 Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan dan
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil
Pengawasan di Ditjen Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Informatika
[Satuan : Laporan]
923.185
[11] [4] [4] [4] [4]
3024.004 Pemantauan rekomendasi hasil
pemeriksaan
[Satuan : Laporan]
21.840
[0] [1] [1] [1] [1]
3024.005 Penanganan dan implementasi sistem
pengendalian gratifikasi
[Satuan : Laporan]
21.518
[0] [1] [1] [1] [1]
3024.006 Pengawasan dalam rangka pencegahan
korupsi
[Satuan : Laporan]
21.518
[0] [1] [1] [1] [1]
3024.007 Penyelesaian tindak lanjut pengaduan
masyarakat
[Satuan : Laporan]
57.776
[0] [1] [1] [1] [1]
3024.008 Pemantauan penyampaian LHKPN oleh
Penyelenggara Negara
[Satuan : Laporan]
21.518
[0] [1] [1] [1] [1]
3024.009 Pengawasan dalam rangka peningkatan
akuntabilitas kinerja
[Satuan : Laporan]
735.083
[0] [4] [4] [4] [4]
3025 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan
Tugas di Lingkungan Direktorat
Jenderal Penyelenggaraan Pos dan
Informatika
1.648.933
3025.001 Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan dan
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil
Pengawasan di Ditjen Penyelenggaraan Pos
dan Informatika
[Satuan : Laporan]
389.030
[9] [2] [2] [2] [2]
3025.004 Pemantauan rekomendasi hasil
pemeriksaan
[Satuan : Laporan]
21.840
[0] [1] [1] [1] [1]
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 2:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
INSPEKTORAT JENDERAL
KOTA JAKARTA PUSAT
(664280)
(01)
(02) INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
3025.005 Penanganan dan implementasi sistem
pengendalian gratifikasi
[Satuan : Laporan]
22.930
[0] [1] [1] [1] [1]
3025.006 Pengawasan dalam rangka pencegahan
korupsi
[Satuan : Laporan]
22.930
[0] [1] [1] [1] [1]
3025.007 Penyelesaian tindak lanjut pengaduan
masyarakat
[Satuan : Laporan]
57.776
[0] [1] [1] [1] [1]
3025.008 Pemantauan penyampaian LHKPN oleh
Penyelenggara Negara
[Satuan : Laporan]
22.930
[0] [1] [1] [1] [1]
3025.009 Pengawasan dalam rangka peningkatan
akuntabilitas kinerja
[Satuan : Laporan]
1.111.497
[0] [3] [3] [3] [3]
3026 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan
Tugas di Lingkungan Direktorat
Jenderal Aplikasi Informatika dan
Direktorat Jenderal Informasi dan
Komunikasi Publik
1.493.097
3026.001 Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan dan
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil
Pengawasan di Ditjen Aplikasi Informatika
dan Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik
[Satuan : Laporan]
344.438
[10] [3] [3] [3] [3]
3026.004 Pemantauan rekomendasi hasil
pemeriksaan
[Satuan : Laporan]
43.680
[0] [1] [1] [1] [1]
3026.005 Penanganan dan implementasi sistem
pengendalian gratifikasi
[Satuan : Laporan]
35.954
[0] [1] [1] [1] [1]
3026.006 Pengawasan dalam rangka pencegahan
korupsi
[Satuan : Laporan]
35.954
[0] [1] [1] [1] [1]
3026.007 Penyelesaian tindak lanjut pengaduan
masyarakat
[Satuan : Laporan]
57.776
[0] [1] [1] [1] [1]
3026.008 Pemantauan penyampaian LHKPN oleh
Penyelenggara Negara
[Satuan : Laporan]
35.954
[0] [1] [1] [1] [1]
3026.009 Pengawasan dalam rangka peningkatan
akuntabilitas kinerja
[Satuan : Laporan]
939.341
[0] [4] [4] [4] [4]
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 3:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
INSPEKTORAT JENDERAL
KOTA JAKARTA PUSAT
(664280)
(01)
(02) INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
3027 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan
Tugas di Lingkungan Sekretariat
Jenderal, Inspektorat Jenderal dan
Badan Litbang SDM
1.296.466
3027.001 Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan dan
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil
Pengawasan di Sekretariat Jenderal,
Inspektorat Jenderal dan Balitbang SDM
[Satuan : Laporan]
445.256
[14] [14] [14] [14] [14]
3027.004 Pemantauan rekomendasi hasil
pemeriksaan
[Satuan : Laporan]
43.680
[0] [1] [1] [1] [1]
3027.005 Penanganan dan implementasi sistem
pengendalian gratifikasi
[Satuan : Laporan]
31.930
[0] [1] [1] [1] [1]
3027.006 Pengawasan dalam rangka pencegahan
korupsi
[Satuan : Laporan]
31.930
[0] [1] [1] [1] [1]
3027.007 Penyelesaian tindak lanjut pengaduan
masyarakat
[Satuan : Laporan]
57.776
[0] [1] [1] [1] [1]
3027.008 Pemantauan penyampaian LHKPN oleh
Penyelenggara Negara
[Satuan : Laporan]
31.930
[0] [1] [1] [1] [1]
3027.009 Pengawasan dalam rangka peningkatan
akuntabilitas kinerja
[Satuan : Laporan]
653.964
[0] [5] [5] [5] [5]
3028 Dukungan Manajemen dan Dukungan
Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal
22.359.066
3028.001 Laporan Penyelenggaraan Monitoring dan
Evaluasi Program serta Pembinaan
Pimpinan Itjen
[Satuan : Laporan]
3.823.873
[6] [11] [11] [11] [11]
3028.004 Dokumen Perencanaan dan Pelaporan
[Satuan : Laporan]
1.018.220
[5] [10] [7] [7] [7]
3028.008 Dokumen manajemen dan teknis lainnya
[Satuan : Dokumen]
870.832
[9] [3] [4] [4] [4]
3028.010 Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan
APIP dan APEP
[Satuan : Laporan]
482.136
[0] [4] [4] [4] [4]
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 4:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
INSPEKTORAT JENDERAL
KOTA JAKARTA PUSAT
(664280)
(01)
(02) INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
3028.011 Bimbingan Teknis dan Diklat Bidang
Pengawasan
[Satuan : Orang]
1.073.046
[0] [57] [57] [57] [57]
3028.012 Sertifikasi keahlian khusus bidang
pengawasan
[Satuan : Orang]
397.830
[0] [9] [9] [9] [9]
3028.994 Layanan Perkantoran
[Satuan : Bulan Layanan]
13.020.955
[12] [12] [12] [12] [12]
3028.995 Kendaraan Bermotor
[Satuan : Unit]
38.420
[0] [2] [0] [0] [0]
3028.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Satuan : Unit]
1.254.754
[12] [90] [0] [0] [0]
3028.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Satuan : Unit]
379.000
[5] [30] [0] [0] [0]
...............
...............
, 7 September 2015
...............
PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT
T.A 2014
T.A 2015
T.A 2016
T.A 2017
28.600.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664297)
(01)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika
137.154.528.000
Indikator Kinerja Utama Program :
137.154.528.000
Jumlah Karya litbang yang dipublikasikan01
Jumlah Rekomendasi kebijakan bidang komunikasi dan informatika
yang berbasis pada hasil litbang
02
Prosentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang tersertifkasi03
Jumlah Peserta Diklat Literasi Kominfo04
Jumlah Peserta Diklat Multi Media05
01. Karya Riset Menjadi Acuan Penyusunan Kebijakan Publik
Bidang Komunikasi dan Informatika
Outcome :
02. Prosentase Peserta Diklat yang Tersertifikasi
3038 Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika,
Informasi dan Komunikasi Publik
4.330.047.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
4.330.047.000
Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian001
Jumlah model pengembangan bidang komunikasi dan informatika002
3038.004 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian 4.330.047.0005
Dokumen
0 4.330.047.000
3039 Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi, serta
Pengembangan SDM Komunikasi dan Informatika
70.134.138.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
70.134.138.000
Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan
informatika dalam dan luar negeri
001
Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian002
Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, ToT SKKNI, CIO, dan
Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah
003
Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi
angkatan kerja muda
004
Jumlah regulasi SKKNI Bidang Kominfo005
Jumlah peserta bimtek literasi bagi kalangan wanita, anak-anak,
dan disabilitas
006
3039.001 Pelatihan (Bimtek) dan Sertifikasi SDM Kominfo Untuk
Pengembangan Budaya Dokumentasi
501.236.000150
Orang
0 501.236.000
3039.003 Penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan informatika
dalam dan luar negeri
26.509.832.000225
Orang
0 26.509.832.000
3039.005 Fasilitasi Penyusunan Standar Kompetensi Bidang Kominfo 302.845.0001
Paket
0 302.845.000
3039.015 Fasilitasi sertifikasi kompetensi SDM Kominfo 510.400.00070
Orang
0 510.400.000
3039.016 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian 2.353.394.0005
Dokumen
0 2.353.394.000
3039.017 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, ToT SKKNI, CIO, dan Budaya
Dokumentasi bagi aparatur pemerintah
3.581.502.000850
Orang
0 3.581.502.000
3039.018 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi
angkatan kerja muda
30.756.615.0003.000
Orang
0 30.756.615.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 2:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664297)
(01)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
3039.023 Regulasi SKKNI Bidang Kominfo 4.243.385.0004
Paket
0 4.243.385.000
3039.024 Peserta bimtek literasi bagi kalangan wanita, anak-anak, dan
disabilitas
1.374.929.000500
Orang
0 1.374.929.000
3040 Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos dan
Informatika
6.630.075.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
6.630.075.000
Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian001
Jumlah model pengembangan bidang komunikasi dan informatika002
3040.004 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian Bidang
Penyelenggaraan Pos dan Informatika
6.181.289.0005
Dokumen
0 6.181.289.000
3040.005 Model pengembangan bidang komunikasi dan informatika 448.786.0001
Dokumen
0 448.786.000
3041 Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Informatika
4.870.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
4.870.000.000
Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian001
Jumlah model pengembangan bidang komunikasi dan informatika002
3041.002 Dokumen Pemanfaatan Karya Riset Bidang Sumber Daya
Perangkat pos dan informatika untuk Penyusunan
Kebijakan/regulasi di bidang kominfo
2.500.0001
Dokumen
0 2.500.000
3041.004 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian bidang
Sumber Daya Perangkat
4.867.500.0005
Dokumen
0 4.867.500.000
3042 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Badan Penelitian dan Pengembangan SDM
42.680.268.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
42.680.268.000
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian,
Monitoring , Evaluasi dan Kerjasama
001
Jumlah Dokumen Akuntansi/Laporan Keuangan dan
perbendaharaan
002
Jumlah Dokumen Layanan Kerumahtanggaan, Ketatausahaan, dan
Pengelolaan Aset BMN
003
Jumlah Dokumen Manajemen Kepegawaian, Repormasi Birokrasi
dan Organisasi Tata Laksana
004
3042.001 Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, Monitoring ,
Evaluasi dan Kerjasama
1.297.424.0009
Dokumen
0 1.297.424.000
3042.002 Dokumen Akuntansi/Laporan Keuangan dan perbendaharaan 999.374.0006
Dokumen
0 999.374.000
3042.003 Dokumen Layanan Kerumahtanggaan, Ketatausahaan, dan
Pengelolaan Aset BMN
1.014.455.0006
Dokumen
0 1.014.455.000
3042.004 Dokumen Manajemen Kepegawaian, Repormasi Birokrasi dan
Organisasi Tata Laksana
3.152.194.0009
Dokumen
0 3.152.194.000
3042.994 Layanan Perkantoran 34.494.834.00012
Bulan Layanan
0 34.494.834.000
3042.995 Kendaraan Bermotor 702.970.0001
Unit
0 702.970.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 3:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664297)
(01)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
3042.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 755.000.000232
Unit
0 755.000.000
3042.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 264.017.00020
Unit
0 264.017.000
3043 Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan
Komunikasi
8.510.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
8.510.000.000
Jumlah peserta bimtek literasi bagi kalangan wanita, anak-anak,
dan disabilitas
001
Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, ToT SKKNI, CIO, dan
Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah
002
Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi
angkatan kerja muda
003
3043.004 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, ToT SKKNI, CIO, dan Budaya
Dokumentasi bagi aparatur pemerintah
210.000.000500
Orang
0 210.000.000
3043.005 Peserta bimtek literasi bagi kalangan wanita, anak-anak, dan
disabilitas
1.155.000.0002.000
Orang
0 1.155.000.000
3043.006 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi
angkatan kerja muda
7.145.000.0001.715
Orang
0 7.145.000.000
...............
...............
, 7 September 2015
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MAKASSAR
KOTA MAKASSAR
(432716)
(19)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SULAWESI SELATAN
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika
17.854.590.000
Indikator Kinerja Utama Program :
17.854.590.000
Jumlah Karya litbang yang dipublikasikan01
Jumlah Rekomendasi kebijakan bidang komunikasi dan informatika
yang berbasis pada hasil litbang
02
Prosentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang tersertifkasi03
Jumlah Peserta Diklat Literasi Kominfo04
Jumlah Peserta Diklat Multi Media05
01. Karya Riset Menjadi Acuan Penyusunan Kebijakan Publik
Bidang Komunikasi dan Informatika
Outcome :
02. Prosentase Peserta Diklat yang Tersertifikasi
3035 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Komunikasi dan Informatika, 2 Lokasi B2P2KI
17.854.590.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
17.854.590.000
Jumlah model pengembangan bidang komunikasi dan informatika001
Jumlah kajian opini & informasi masyarakat di daerah termasuk
daerah terluar, terdepan, dan paskakonflik
002
Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, ToT SKKNI, CIO, dan
Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah
003
Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi
angkatan kerja muda
004
Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian005
3035.002 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya 261.475.0003
Laporan
0 261.475.000
3035.003 Dokumen Pemanfaatan Karya Riset Kominfo untuk Penyusunan
Kebijakan/regulasi di bidang kominfo
388.0001
Dokumen
0 388.000
3035.005 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian 1.322.853.0003
Dokumen
0 1.322.853.000
3035.006 Model pengembangan bidang komunikasi dan informatika 225.561.0001
Dokumen
0 225.561.000
3035.007 Kajian opini & informasi masyarakat di daerah termasuk daerah
terluar, terdepan, dan paskakonflik
536.821.0001
Dokumen
0 536.821.000
3035.008 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, ToT SKKNI, CIO, dan Budaya
Dokumentasi bagi aparatur pemerintah
561.757.000100
Orang
0 561.757.000
3035.009 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi
angkatan kerja muda
8.000.000.0001.500
Orang
0 8.000.000.000
3035.994 Layanan Perkantoran 6.515.605.00012
Bulan Layanan
0 6.515.605.000
3035.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 190.330.00020
Unit
0 190.330.000
3035.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 60.000.00015
Unit
0 60.000.000
3035.998 Gedung/Bangunan 179.800.00058
M2
0 179.800.000
...............
...............
, 7 September 2015
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MEDAN
KOTA MEDAN
(432680)
(07)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SUMATERA UTARA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika
18.601.630.000
Indikator Kinerja Utama Program :
18.601.630.000
Jumlah Karya litbang yang dipublikasikan01
Jumlah Rekomendasi kebijakan bidang komunikasi dan informatika
yang berbasis pada hasil litbang
02
Prosentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang tersertifkasi03
Jumlah Peserta Diklat Literasi Kominfo04
Jumlah Peserta Diklat Multi Media05
01. Karya Riset Menjadi Acuan Penyusunan Kebijakan Publik
Bidang Komunikasi dan Informatika
Outcome :
02. Prosentase Peserta Diklat yang Tersertifikasi
3035 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Komunikasi dan Informatika, 2 Lokasi B2P2KI
18.601.630.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
18.601.630.000
Jumlah model pengembangan bidang komunikasi dan informatika001
Jumlah kajian opini & informasi masyarakat di daerah termasuk
daerah terluar, terdepan, dan paskakonflik
002
Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, ToT SKKNI, CIO, dan
Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah
003
Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi
angkatan kerja muda
004
Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian005
3035.001 Dokumen Karya Riset Komunikasi dan Informatika 440.0001
Dokumen
0 440.000
3035.002 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya 227.472.0002
Laporan
0 227.472.000
3035.003 Dokumen Pemanfaatan Karya Riset Kominfo untuk Penyusunan
Kebijakan/regulasi di bidang kominfo
21.429.0001
Dokumen
0 21.429.000
3035.005 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian 994.905.0004
Dokumen
0 994.905.000
3035.006 Model pengembangan bidang komunikasi dan informatika 92.077.0001
Dokumen
0 92.077.000
3035.007 Kajian opini & informasi masyarakat di daerah termasuk daerah
terluar, terdepan, dan paskakonflik
366.234.0001
Dokumen
0 366.234.000
3035.008 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, ToT SKKNI, CIO, dan Budaya
Dokumentasi bagi aparatur pemerintah
798.572.000150
Orang
0 798.572.000
3035.009 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi
angkatan kerja muda
9.000.000.0001.125
Orang
0 9.000.000.000
3035.994 Layanan Perkantoran 6.752.914.00012
Bulan Layanan
0 6.752.914.000
3035.995 Kendaraan Bermotor 19.110.0001
Unit
0 19.110.000
3035.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 100.000.00010
Unit
0 100.000.000
3035.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 153.477.0002
Unit
0 153.477.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 2:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MEDAN
KOTA MEDAN
(432680)
(07)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SUMATERA UTARA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
3035.998 Gedung/Bangunan 75.000.000180
M2
0 75.000.000
...............
...............
, 7 September 2015
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BANDUNG
KOTA BANDUNG
(432659)
(02)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JAWA BARAT
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika
6.295.565.000
Indikator Kinerja Utama Program :
6.295.565.000
Jumlah Karya litbang yang dipublikasikan01
Jumlah Rekomendasi kebijakan bidang komunikasi dan informatika
yang berbasis pada hasil litbang
02
Prosentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang tersertifkasi03
Jumlah Peserta Diklat Literasi Kominfo04
Jumlah Peserta Diklat Multi Media05
01. Karya Riset Menjadi Acuan Penyusunan Kebijakan Publik
Bidang Komunikasi dan Informatika
Outcome :
02. Prosentase Peserta Diklat yang Tersertifikasi
3036 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi B2P2KI
6.295.565.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
6.295.565.000
Jumlah model pengembangan bidang komunikasi dan informatika001
Jumlah kajian opini & informasi masyarakat di daerah termasuk
daerah terluar, terdepan, dan paskakonflik
002
Jumlah peserta bimtek literasi bagi kalangan wanita, anak-anak,
dan disabilitas
003
Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian004
3036.001 Dokumen Karya Riset Komunikasi dan Informatika 2.473.0001
Dokumen
0 2.473.000
3036.003 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya 74.952.0003
Dokumen
0 74.952.000
3036.004 Model pengembangan bidang komunikasi dan informatika 82.440.0002
Dokumen
0 82.440.000
3036.005 Kajian opini & informasi masyarakat di daerah termasuk daerah
terluar, terdepan, dan paskakonflik
45.300.0001
Dokumen
0 45.300.000
3036.007 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian 591.859.0003
Dokumen
0 591.859.000
3036.994 Layanan Perkantoran 5.437.658.00012
Bulan Layanan
0 5.437.658.000
3036.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 10.000.0004
Unit
0 10.000.000
3036.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 50.883.00011
Unit
0 50.883.000
...............
...............
, 7 September 2015
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BANJARMASIN
KOTA BANJARMASIN
(432696)
(15)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KALIMANTAN SELATAN
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika
5.282.796.000
Indikator Kinerja Utama Program :
5.282.796.000
Jumlah Karya litbang yang dipublikasikan01
Jumlah Rekomendasi kebijakan bidang komunikasi dan informatika
yang berbasis pada hasil litbang
02
Prosentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang tersertifkasi03
Jumlah Peserta Diklat Literasi Kominfo04
Jumlah Peserta Diklat Multi Media05
01. Karya Riset Menjadi Acuan Penyusunan Kebijakan Publik
Bidang Komunikasi dan Informatika
Outcome :
02. Prosentase Peserta Diklat yang Tersertifikasi
3036 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi B2P2KI
5.282.796.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
5.282.796.000
Jumlah model pengembangan bidang komunikasi dan informatika001
Jumlah kajian opini & informasi masyarakat di daerah termasuk
daerah terluar, terdepan, dan paskakonflik
002
Jumlah peserta bimtek literasi bagi kalangan wanita, anak-anak,
dan disabilitas
003
Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian004
3036.003 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya 109.070.0002
Dokumen
0 109.070.000
3036.004 Model pengembangan bidang komunikasi dan informatika 124.964.0001
Dokumen
0 124.964.000
3036.005 Kajian opini & informasi masyarakat di daerah termasuk daerah
terluar, terdepan, dan paskakonflik
156.360.0001
Dokumen
0 156.360.000
3036.007 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian 447.945.0002
Dokumen
0 447.945.000
3036.994 Layanan Perkantoran 3.599.170.00012
Bulan Layanan
0 3.599.170.000
3036.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 101.700.00018
Unit
0 101.700.000
3036.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 89.650.00022
Unit
0 89.650.000
3036.998 Gedung/Bangunan 653.937.00070
M2
0 653.937.000
...............
...............
, 7 September 2015
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA JAKARTA
KOTA JAKARTA PUSAT
(578321)
(01)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika
5.813.136.000
Indikator Kinerja Utama Program :
5.813.136.000
Jumlah Karya litbang yang dipublikasikan01
Jumlah Rekomendasi kebijakan bidang komunikasi dan informatika
yang berbasis pada hasil litbang
02
Prosentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang tersertifkasi03
Jumlah Peserta Diklat Literasi Kominfo04
Jumlah Peserta Diklat Multi Media05
01. Karya Riset Menjadi Acuan Penyusunan Kebijakan Publik
Bidang Komunikasi dan Informatika
Outcome :
02. Prosentase Peserta Diklat yang Tersertifikasi
3036 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi B2P2KI
5.813.136.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
5.813.136.000
Jumlah model pengembangan bidang komunikasi dan informatika001
Jumlah kajian opini & informasi masyarakat di daerah termasuk
daerah terluar, terdepan, dan paskakonflik
002
Jumlah peserta bimtek literasi bagi kalangan wanita, anak-anak,
dan disabilitas
003
Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian004
3036.002 Dokumen Pemanfaatan Karya Riset Bidang Kominfo untuk
Penyusunan Kebijakan/regulasi di bidang kominfo
3.487.0001
Laporan
0 3.487.000
3036.003 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya 99.380.0001
Dokumen
0 99.380.000
3036.007 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian 1.050.020.0003
Dokumen
0 1.050.020.000
3036.994 Layanan Perkantoran 4.353.249.00012
Bulan Layanan
0 4.353.249.000
3036.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 117.000.00015
Unit
0 117.000.000
3036.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 190.000.000106
Unit
0 190.000.000
...............
...............
, 7 September 2015
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MANADO
KOTA MANADO
(432700)
(17)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SULAWESI UTARA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika
5.388.937.000
Indikator Kinerja Utama Program :
5.388.937.000
Jumlah Karya litbang yang dipublikasikan01
Jumlah Rekomendasi kebijakan bidang komunikasi dan informatika
yang berbasis pada hasil litbang
02
Prosentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang tersertifkasi03
Jumlah Peserta Diklat Literasi Kominfo04
Jumlah Peserta Diklat Multi Media05
01. Karya Riset Menjadi Acuan Penyusunan Kebijakan Publik
Bidang Komunikasi dan Informatika
Outcome :
02. Prosentase Peserta Diklat yang Tersertifikasi
3036 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi B2P2KI
5.388.937.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
5.388.937.000
Jumlah model pengembangan bidang komunikasi dan informatika001
Jumlah kajian opini & informasi masyarakat di daerah termasuk
daerah terluar, terdepan, dan paskakonflik
002
Jumlah peserta bimtek literasi bagi kalangan wanita, anak-anak,
dan disabilitas
003
Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian004
3036.003 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya 198.615.0003
Dokumen
0 198.615.000
3036.005 Kajian opini & informasi masyarakat di daerah termasuk daerah
terluar, terdepan, dan paskakonflik
131.763.0001
Dokumen
0 131.763.000
3036.007 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian 835.297.0003
Dokumen
0 835.297.000
3036.994 Layanan Perkantoran 3.712.453.00012
Bulan Layanan
0 3.712.453.000
3036.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 110.050.00026
Unit
0 110.050.000
3036.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 73.827.00038
Unit
0 73.827.000
3036.998 Gedung/Bangunan 326.932.00070
M2
0 326.932.000
...............
...............
, 7 September 2015
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SURABAYA
KOTA SURABAYA
(432671)
(05)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JAWA TIMUR
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika
5.365.705.000
Indikator Kinerja Utama Program :
5.365.705.000
Jumlah Karya litbang yang dipublikasikan01
Jumlah Rekomendasi kebijakan bidang komunikasi dan informatika
yang berbasis pada hasil litbang
02
Prosentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang tersertifkasi03
Jumlah Peserta Diklat Literasi Kominfo04
Jumlah Peserta Diklat Multi Media05
01. Karya Riset Menjadi Acuan Penyusunan Kebijakan Publik
Bidang Komunikasi dan Informatika
Outcome :
02. Prosentase Peserta Diklat yang Tersertifikasi
3036 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi B2P2KI
5.365.705.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
5.365.705.000
Jumlah model pengembangan bidang komunikasi dan informatika001
Jumlah kajian opini & informasi masyarakat di daerah termasuk
daerah terluar, terdepan, dan paskakonflik
002
Jumlah peserta bimtek literasi bagi kalangan wanita, anak-anak,
dan disabilitas
003
Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian004
3036.004 Model pengembangan bidang komunikasi dan informatika 225.544.0001
Dokumen
0 225.544.000
3036.007 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian 271.273.0002
Dokumen
0 271.273.000
3036.994 Layanan Perkantoran 4.367.975.00012
Bulan Layanan
0 4.367.975.000
3036.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 129.767.00028
Unit
0 129.767.000
3036.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 63.186.00081
Unit
0 63.186.000
3036.998 Gedung/Bangunan 307.960.00070
M2
0 307.960.000
...............
...............
, 7 September 2015
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YOGYAKARTA
KOTA YOGYAKARTA
(432665)
(04)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DI YOGYAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika
6.620.845.000
Indikator Kinerja Utama Program :
6.620.845.000
Jumlah Karya litbang yang dipublikasikan01
Jumlah Rekomendasi kebijakan bidang komunikasi dan informatika
yang berbasis pada hasil litbang
02
Prosentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang tersertifkasi03
Jumlah Peserta Diklat Literasi Kominfo04
Jumlah Peserta Diklat Multi Media05
01. Karya Riset Menjadi Acuan Penyusunan Kebijakan Publik
Bidang Komunikasi dan Informatika
Outcome :
02. Prosentase Peserta Diklat yang Tersertifikasi
3036 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi B2P2KI
6.620.845.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
6.620.845.000
Jumlah model pengembangan bidang komunikasi dan informatika001
Jumlah kajian opini & informasi masyarakat di daerah termasuk
daerah terluar, terdepan, dan paskakonflik
002
Jumlah peserta bimtek literasi bagi kalangan wanita, anak-anak,
dan disabilitas
003
Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian004
3036.003 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya 102.480.0004
Dokumen
0 102.480.000
3036.004 Model pengembangan bidang komunikasi dan informatika 236.396.0002
Dokumen
0 236.396.000
3036.005 Kajian opini & informasi masyarakat di daerah termasuk daerah
terluar, terdepan, dan paskakonflik
26.040.0001
Dokumen
0 26.040.000
3036.007 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian 579.430.0002
Dokumen
0 579.430.000
3036.994 Layanan Perkantoran 5.561.397.00012
Bulan Layanan
0 5.561.397.000
3036.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 64.802.0006
Unit
0 64.802.000
3036.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 25.300.0007
Unit
0 25.300.000
3036.998 Gedung/Bangunan 25.000.0001
M2
0 25.000.000
...............
...............
, 7 September 2015
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(57)
BALAI PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KOTA BEKASI
(677265)
(02)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JAWA BARAT
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika
10.909.268.000
Indikator Kinerja Utama Program :
10.909.268.000
Jumlah Karya litbang yang dipublikasikan01
Jumlah Rekomendasi kebijakan bidang komunikasi dan informatika
yang berbasis pada hasil litbang
02
Prosentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang tersertifkasi03
Jumlah Peserta Diklat Literasi Kominfo04
Jumlah Peserta Diklat Multi Media05
01. Karya Riset Menjadi Acuan Penyusunan Kebijakan Publik
Bidang Komunikasi dan Informatika
Outcome :
02. Prosentase Peserta Diklat yang Tersertifikasi
3043 Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan
Komunikasi
10.909.268.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
10.909.268.000
Jumlah peserta bimtek literasi bagi kalangan wanita, anak-anak,
dan disabilitas
001
Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, ToT SKKNI, CIO, dan
Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah
002
Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi
angkatan kerja muda
003
3043.003 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya 175.837.0003
Laporan
0 175.837.000
3043.006 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi
angkatan kerja muda
4.315.933.0002.700
Orang
0 4.315.933.000
3043.994 Layanan Perkantoran 5.361.291.00012
Bulan Layanan
0 5.361.291.000
3043.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 95.597.00015
Unit
0 95.597.000
3043.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 96.300.00050
Unit
0 96.300.000
3043.998 Gedung/Bangunan 864.310.00070
M2
0 864.310.000
...............
...............
, 7 September 2015
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA (MMTC) YOGYAKARTA
KOTA YOGYAKARTA
(432722)
(04)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DI YOGYAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika
50.465.100.000
Indikator Kinerja Utama Program :
50.465.100.000
Jumlah Karya litbang yang dipublikasikan01
Jumlah Rekomendasi kebijakan bidang komunikasi dan informatika
yang berbasis pada hasil litbang
02
Prosentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang tersertifkasi03
Jumlah Peserta Diklat Literasi Kominfo04
Jumlah Peserta Diklat Multi Media05
01. Karya Riset Menjadi Acuan Penyusunan Kebijakan Publik
Bidang Komunikasi dan Informatika
Outcome :
02. Prosentase Peserta Diklat yang Tersertifikasi
3037 Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STMM
Yogyakarta
50.465.100.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
50.465.100.000
Jumlah Mahasiswa001
Jumlah Laporan Penelitian002
Jumlah Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat003
Jumlah Laporan Pengembangan Layanan Tri Dharma Perguruan
Tinggi
004
Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi
angkatan kerja muda
005
3037.001 Peserta Pendidikan Diploma-IV, Strata-1, dan Pendidikan Pelatihan
Teknis
11.095.861.0001.813
Orang
0 11.095.861.000
3037.002 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya 545.354.0006
Laporan
0 545.354.000
3037.003 Penyelenggaraan/pengembangan pendidikan SDM 385.988.00019
Paket
0 385.988.000
3037.005 Layanan Administrasi Pendidikan Diploma IV dan Strata 1 567.700.0005
Laporan
0 567.700.000
3037.006 Lulusan Diploma IV dan Strata 1 148.612.000403
Orang
0 148.612.000
3037.007 Mahasiswa Baru Diploma IV dan Strata 1 38.585.000350
Orang
0 38.585.000
3037.008 Layanan Kegiatan Kemahasiswaan 58.520.0005
Kegiatan
0 58.520.000
3037.009 Dokumen pengembangan kelembagaan dan mutu pendidikan 741.985.0004
Laporan
0 741.985.000
3037.010 Peralatan Pendidikan Penunjang Pembelanjaran 2.474.900.000120
Unit
0 2.474.900.000
3037.011 Dokumen Penelitian 284.950.00015
Dokumen
0 284.950.000
3037.012 Dokumen Pengabdian Kepada Masyarakat 160.823.0006
Dokumen
0 160.823.000
3037.014 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi
angkatan kerja muda
5.000.000.0001.000
Orang
0 5.000.000.000
3037.994 Layanan Perkantoran 26.616.697.00012
Bulan Layanan
0 26.616.697.000
3037.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.788.025.00046
Unit
0 1.788.025.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 2:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA (MMTC) YOGYAKARTA
KOTA YOGYAKARTA
(432722)
(04)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DI YOGYAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
3037.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 557.100.00096
Unit
0 557.100.000
...............
...............
, 7 September 2015
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664297)
(01)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika
137.154.528.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Jumlah Karya litbang yang dipublikasikan01
Jumlah Rekomendasi kebijakan bidang komunikasi dan informatika
yang berbasis pada hasil litbang
02
Prosentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang tersertifkasi03
Jumlah Peserta Diklat Literasi Kominfo04
Jumlah Peserta Diklat Multi Media05
3038 Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika,
Informasi dan Komunikasi Publik
(Fungsi/Subfungsi : 04.10)
4.330.047.000
3038.004 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian
[Base Line]
4.330.047.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
5 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.330.047.000
011 Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian Dalam Rangka Penyusunan
Kebijakan Bidang APTIKA IKP
2.524.289.000 � � � �
012 Kegiatan Teknis Pendukung Pelaksanaan Penelitian 1.805.758.000 � � � �
3039 Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi, serta
Pengembangan SDM Komunikasi dan Informatika
(Fungsi/Subfungsi : 04.10)
70.134.138.000
3039.001 Pelatihan (Bimtek) dan Sertifikasi SDM Kominfo Untuk
Pengembangan Budaya Dokumentasi
[Base Line]
501.236.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
150 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 501.236.000
011 Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Budaya Dokumentasi 447.910.000 � � � �
012 Persiapan Pelatihan Budaya Dokumentasi 53.326.000 � � � �
3039.003 Penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan
informatika dalam dan luar negeri
[Base Line]
26.509.832.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
225 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 26.509.832.000
011 Penyelenggaraan Beasiswa S2/S3 25.615.770.000 � � � �
012 Kegiatan Teknis Pendukung Pelaksanaan 894.062.000 � � � �
3039.005 Fasilitasi Penyusunan Standar Kompetensi Bidang Kominfo
[Base Line]
302.845.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Paket
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 302.845.000
011 Penyusunan RSKKNI 135.145.000 � � � �
012 Sosialisasi SKKNI 167.700.000 � � � �
3039.015 Fasilitasi sertifikasi kompetensi SDM Kominfo
[Base Line]
510.400.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
70 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 510.400.000
011 SDM Kominfo Yang Bersertifikasi 221.200.000 � � � �
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664297)
(01)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
012 Pembentukan LSP dan Pelatihan Assesor 289.200.000 � � � �
3039.016 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian
[Base Line]
2.353.394.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
5 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.353.394.000
011 Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian Dalam Rangka Penyusunan
Kebijakan Bidang Kominfo
1.814.957.000 � � � �
012 Kegiatan Teknis Pendukung Pelaksanaan Penelitian 538.437.000 � � � �
3039.017 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, ToT SKKNI, CIO, dan
Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah
[Base Line]
3.581.502.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
850 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.581.502.000
011 Bimtek dan Sertifikasi Budok 1.579.392.000 � � � �
012 Bimtek dan Sertifikasi Pengelola TIK (PeTIK) 2.002.110.000 � � � �
3039.018 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi
angkatan kerja muda
[Base Line]
30.756.615.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
3.000 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 30.756.615.000
011 Pelatihan Assesor, Instruktur, dan berbasis kompetensi 26.818.161.000 � � � �
012 Pembentukan LSP 3.938.454.000 � � � �
3039.023 Regulasi SKKNI Bidang Kominfo
[Base Line]
4.243.385.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
4 Paket
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.243.385.000
011 Penyusunan Regulasi SKKNI Bidang Kominfo 2.336.034.000 � � � �
012 Sosialisasi SKKNI BIdang Kominfo 1.907.351.000 � � � �
3039.024 Peserta bimtek literasi bagi kalangan wanita, anak-anak,
dan disabilitas
[Base Line]
1.374.929.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
500 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.374.929.000
011 Penyelenggaraan Bimtek Literasi 1.255.749.000 � � � �
012 Persiapan Bimtek Literasi Informasi Masyarakat 119.180.000 � � � �
3040 Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos dan
Informatika
(Fungsi/Subfungsi : 04.10)
6.630.075.000
3040.004 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian
Bidang Penyelenggaraan Pos dan Informatika
[Base Line]
6.181.289.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
5 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 6.181.289.000
011 Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian Dalam Rangka Penyusunan
Kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pos dan Informatika
4.760.425.000 � � � �
012 Kegiatan Teknis Pendukung Pelaksanaan Penelitian 1.420.864.000 � � � �
3040.005 Model pengembangan bidang komunikasi dan informatika
[Base Line]
448.786.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Dokumen
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664297)
(01)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 448.786.000
011 Penelitian dan Pengembangan Model Bidang Kominfo 448.786.000 � � � �
3041 Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Informatika
(Fungsi/Subfungsi : 04.10)
4.870.000.000
3041.002 Dokumen Pemanfaatan Karya Riset Bidang Sumber Daya
Perangkat pos dan informatika untuk Penyusunan
Kebijakan/regulasi di bidang kominfo
[Base Line]
2.500.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.500.000
011 Publikasi Karya Tulis Ilmiah 300.000 � � � �
012 Pengelolaan dan Diseminasi Karya Ilmiah 2.200.000 � � � �
3041.004 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian
bidang Sumber Daya Perangkat
[Base Line]
4.867.500.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
5 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.867.500.000
011 Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian Dalam Rangka Penyusunan
Kebijakan Bidang Kominfo
2.768.266.000 � � � �
012 Kegiatan Teknis Pendukung Pelaksanaan Penelitian 2.099.234.000 � � � �
3042 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Badan Penelitian dan Pengembangan SDM
(Fungsi/Subfungsi : 01.90)
42.680.268.000
3042.001 Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian,
Monitoring , Evaluasi dan Kerjasama
[Base Line]
1.297.424.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
9 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.297.424.000
011 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran 536.463.000 � � � �
012 Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi 181.384.000 � � � �
013 Koordinasi dan Kerjasama 579.577.000 � � � �
3042.002 Dokumen Akuntansi/Laporan Keuangan dan
perbendaharaan
[Base Line]
999.374.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
6 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 999.374.000
011 Pembinaan dan Koordinasi Bidang Keuangan 535.362.000 � � � �
012 Pengelolaan dan Tindak Lanjut Bidang Keuangan 464.012.000 � � � �
3042.003 Dokumen Layanan Kerumahtanggaan, Ketatausahaan, dan
Pengelolaan Aset BMN
[Base Line]
1.014.455.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
6 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.014.455.000
011 Pelayanan Rumah Tangga dan Ketatausahaan 682.097.000 � � � �
012 Pengelolaan Aset BMN 332.358.000 � � � �
3042.004 Dokumen Manajemen Kepegawaian, Repormasi Birokrasi
dan Organisasi Tata Laksana
[Base Line]
3.152.194.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
9 Dokumen
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664297)
(01)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 4
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.152.194.000
011 Manajemen Kepegawaian 356.505.000 � � � �
012 Reformasi Birokrasi dan Organisasi Tata Laksana 2.795.689.000 � � � �
3042.994 Layanan Perkantoran
[Base Line]
34.494.834.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
12 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 34.494.834.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 24.116.953.000 � � � �
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 10.377.881.000 � � � �
3042.995 Kendaraan Bermotor
[Base Line]
702.970.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 702.970.000
011 Pengadaan Kendaraan Bermotor 702.970.000 � � � �
3042.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Base Line]
755.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
232 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 755.000.000
011 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 755.000.000 � � � �
3042.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Base Line]
264.017.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
20 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 264.017.000
011 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 264.017.000 � � � �
3043 Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan
Komunikasi
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
8.510.000.000
3043.004 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, ToT SKKNI, CIO, dan
Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah
[Base Line]
210.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
500 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 210.000.000
011 Penyelenggaraan Pelatihan 210.000.000 � � � �
3043.005 Peserta bimtek literasi bagi kalangan wanita, anak-anak,
dan disabilitas
[Base Line]
1.155.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
2.000 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.155.000.000
011 Penyelenggaraan Bimtek Literasi 100.000.000 � � � �
012 Penunjang Pelatihan Bagi Kalangan Disabilitas 1.055.000.000 � � � �
3043.006 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi
angkatan kerja muda
[Base Line]
7.145.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1.715 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 7.145.000.000
011 Pelatihan bagi angkatan kerja muda 6.570.050.000 � � � �
012 Persiapan Pelatihan Bagi Angkatan Kerja Muda 574.950.000 � � � �
...............
...............
, 7 September 2015
...............
137.154.528.000
137.154.528.000
0
0
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
0
0
0
TOTAL
PDN 0
2015 2014
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MAKASSAR
KOTA MAKASSAR
(432716)
(19)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SULAWESI SELATAN
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika
17.854.590.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Jumlah Karya litbang yang dipublikasikan01
Jumlah Rekomendasi kebijakan bidang komunikasi dan informatika
yang berbasis pada hasil litbang
02
Prosentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang tersertifkasi03
Jumlah Peserta Diklat Literasi Kominfo04
Jumlah Peserta Diklat Multi Media05
3035 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Komunikasi dan Informatika, 2 Lokasi B2P2KI
(Fungsi/Subfungsi : 04.10)
17.854.590.000
3035.002 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya
[Base Line]
261.475.000 KD
Lokasi : KOTA MAKASSAR
3 Laporan
3035.002.001 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya 261.475.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 261.475.000
011 Layanan Admnistrasi dan dukungan teknis Lainnya 261.475.000 � � � �
3035.003 Dokumen Pemanfaatan Karya Riset Kominfo untuk
Penyusunan Kebijakan/regulasi di bidang kominfo
[Base Line]
388.000 KD
Lokasi : KOTA MAKASSAR
1 Dokumen
3035.003.001 PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI KARYA RISET KOMINFO 388.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 388.000
011 PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DOKUMEN KARYA RISET 388.000 � � � �
3035.005 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian
[Base Line]
1.322.853.000 KD
Lokasi : KOTA MAKASSAR
3 Dokumen
3035.005.001 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian 1.322.853.0003 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.322.853.000
011 Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian Dalam Rangka Penyusunan
Kebijakan Bidang Kominfo
677.883.000 � � � �
012 Kegiatan Teknis Pendukung Pelaksanaan Penelitian 644.970.000 � � � �
3035.006 Model pengembangan bidang komunikasi dan informatika
[Base Line]
225.561.000 KD
Lokasi : KOTA MAKASSAR
1 Dokumen
3035.006.001 Model pengembangan bidang komunikasi dan informatika 225.561.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 225.561.000
011 Penelitian TIK dan Model Pemanfaatannya di Kalangan Masyarakat
Tani dan Nelayan
225.561.000 � � � �
3035.007 Kajian opini & informasi masyarakat di daerah termasuk
daerah terluar, terdepan, dan paskakonflik
[Base Line]
536.821.000 KD
Lokasi : KOTA MAKASSAR
1 Dokumen
3035.007.001 Kajian opini & informasi masyarakat di daerah termasuk
daerah terluar, terdepan, dan paska konflik
536.821.0001 Dokumen
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MAKASSAR
KOTA MAKASSAR
(432716)
(19)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SULAWESI SELATAN
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 536.821.000
011 Survei Kebutuhan Informasi dan Opini Publik Masyarakat Tani dan
Nelayan
536.821.000 � � � �
3035.008 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, ToT SKKNI, CIO, dan
Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah
[Base Line]
561.757.000 KD
Lokasi : KOTA MAKASSAR
100 Orang
3035.008.001 PESERTA SERTIFIKASI, PELATIHAN, BIMTEK, TOT SKKNI,
CIO, DAN BUDAYA DOKUMENTASI BAGI APARATUR
PEMERINTAH
561.757.000100 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 561.757.000
011 PESERTA SERTIFIKASI, PELATIHAN, BIMTEK, TOT SKKNI, CIO,
DAN BUDAYA DOKUMENTASI BAGI APARATUR PEMERINTAH
561.757.000 � � � �
3035.009 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi
angkatan kerja muda
[Base Line]
8.000.000.000 KD
Lokasi : KOTA MAKASSAR
1.500 Orang
3035.009.001 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi
angkatan kerja muda
8.000.000.0001.500 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 8.000.000.000
011 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi
angkatan kerja muda
8.000.000.000 � � � �
3035.994 Layanan Perkantoran
[Base Line]
6.515.605.000 KD
Lokasi : KOTA MAKASSAR
12 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 6.515.605.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 4.542.825.000 � � � �
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.972.780.000 � � � �
3035.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Base Line]
190.330.000 KD
Lokasi : KOTA MAKASSAR
20 Unit
3035.996.001 Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi 190.330.00020 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 190.330.000
011 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 190.330.000 � � � �
3035.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Base Line]
60.000.000 KD
Lokasi : KOTA MAKASSAR
15 Unit
3035.997.001 Pengadaan Peralatan Kantor 60.000.00015 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 60.000.000
011 PENGADAAN PERALATAN KANTOR 60.000.000 � � � �
3035.998 Gedung/Bangunan
[Base Line]
179.800.000 KD
Lokasi : KOTA MAKASSAR
58 M2
3035.998.001 Pembangunan Pos Satpam, Pagar Depan dan Saluran 179.800.00058 M2
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 179.800.000
011 Pembangunan Pos Satpam, Pagar Depan dan Saluran 179.800.000 � � � �
...............
...............
, 7 September 2015
...............
17.854.590.000
17.854.590.000
0
0
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
0
0
0
TOTAL
PDN 0
2015 2014
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MEDAN
KOTA MEDAN
(432680)
(07)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SUMATERA UTARA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika
18.601.630.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Jumlah Karya litbang yang dipublikasikan01
Jumlah Rekomendasi kebijakan bidang komunikasi dan informatika
yang berbasis pada hasil litbang
02
Prosentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang tersertifkasi03
Jumlah Peserta Diklat Literasi Kominfo04
Jumlah Peserta Diklat Multi Media05
3035 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Komunikasi dan Informatika, 2 Lokasi B2P2KI
(Fungsi/Subfungsi : 04.10)
18.601.630.000
3035.001 Dokumen Karya Riset Komunikasi dan Informatika
[Base Line]
440.000 KD
Lokasi : KOTA MEDAN
1 Dokumen
3035.001.001 Dokumen Karya Riset Komunikasi dan Informatika BBPPKI
Medan
440.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 440.000
011 Dokumen Karya Riset Komunikasi dan Informatika 440.000 � � � �
3035.002 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya
[Base Line]
227.472.000 KD
Lokasi : KOTA MEDAN
2 Laporan
3035.002.001 Penyusunan Program Kerja dan RKAKL 227.472.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 227.472.000
011 Pembinaan Pegawai dan Penyusunan Program dan RKAKL BBPPKI
Medan
227.472.000 � � � �
3035.003 Dokumen Pemanfaatan Karya Riset Kominfo untuk
Penyusunan Kebijakan/regulasi di bidang kominfo
[Base Line]
21.429.000 KD
Lokasi : KOTA MEDAN
1 Dokumen
3035.003.001 Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan 21.429.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 21.429.000
011 Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan 21.429.000 � � � �
3035.005 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian
[Base Line]
994.905.000 KD
Lokasi : KOTA MEDAN
4 Dokumen
3035.005.001 Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian Dalam Rangka
Penyusunan Kebijakan Bidang Kominfo
994.905.0004 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 994.905.000
011 Pelaksanaan Penelitian 522.066.000 � � � �
012 Kegiatan Teknis Pendukung Pelaksanaan Penelitian 472.839.000 � � � �
3035.006 Model pengembangan bidang komunikasi dan informatika
[Base Line]
92.077.000 KD
Lokasi : KOTA MEDAN
1 Dokumen
3035.006.001 Model Pengembangan Bidang Kominfo 92.077.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 92.077.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MEDAN
KOTA MEDAN
(432680)
(07)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SUMATERA UTARA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
011 Model Pengembangan Bidang Kominfo 92.077.000 � � � �
3035.007 Kajian opini & informasi masyarakat di daerah termasuk
daerah terluar, terdepan, dan paskakonflik
[Base Line]
366.234.000 KD
Lokasi : KOTA MEDAN
1 Dokumen
3035.007.001 Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian Dalam Rangka
Menjaring Informasi Dari Masyarakat
366.234.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 366.234.000
011 Penelitian Model 366.234.000 � � � �
3035.008 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, ToT SKKNI, CIO, dan
Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah
[Base Line]
798.572.000 KD
Lokasi : KOTA MEDAN
150 Orang
3035.008.011 Perkembangan E-Literasi 798.572.000150 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 798.572.000
011 Perkembangan E-Literasi Pasca Konflik 798.572.000 � � � �
3035.009 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi
angkatan kerja muda
[Base Line]
9.000.000.000 KD
Lokasi : KOTA MEDAN
1.125 Orang
3035.009.011 Peserta Sertifikasi, Pelatihan, Bimtek, dan ToT SKKNI Bagi
Angkatan Kerja Muda
9.000.000.0001.125 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 9.000.000.000
011 Bimtek SKKNI Bagi Angkatan Kerja Muda 9.000.000.000 � � � �
3035.994 Layanan Perkantoran
[Base Line]
6.752.914.000 KD
Lokasi : KOTA MEDAN
12 Bulan Layanan
3035.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 5.108.218.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 5.108.218.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 5.108.218.000 � � � �
3035.994.002 Penyelenggaraan Operasional dam Pemeliharaan
Perkantoran
1.644.696.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.644.696.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.644.696.000 � � � �
3035.995 Kendaraan Bermotor
[Base Line]
19.110.000 KD
Lokasi : KOTA MEDAN
1 Unit
3035.995.001 Pengadaan Kenderaan Dinas Roda 2 19.110.0001 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 19.110.000
011 Pengadaan Sepeda Motor Roda 2 19.110.000 � � � �
3035.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Base Line]
100.000.000 KD
Lokasi : KOTA MEDAN
10 Unit
3035.996.001 Perangkat Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi 100.000.00010 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 100.000.000
011 Pengadaan Alat Pengolah Data/Laptop 100.000.000 � � � �
3035.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Base Line]
153.477.000 KD
Lokasi : KOTA MEDAN
2 Unit
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MEDAN
KOTA MEDAN
(432680)
(07)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SUMATERA UTARA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
3035.997.001 Pengadaan Pealatan dan Fasilitas Perkantoran 153.477.0002 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 153.477.000
011 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 153.477.000 � � � �
3035.998 Gedung/Bangunan
[Base Line]
75.000.000 KD
Lokasi : KOTA MEDAN
180 M2
3035.998.011 Pembangunan Pagar Rumah Jabatan 75.000.000180 M2
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 75.000.000
011 Pagar Rumah Jabatan 75.000.000 � � � �
...............
...............
, 7 September 2015
...............
18.601.630.000
18.601.630.000
0
0
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
0
0
0
TOTAL
PDN 0
2015 2014
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BANDUNG
KOTA BANDUNG
(432659)
(02)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JAWA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika
6.295.565.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Jumlah Karya litbang yang dipublikasikan01
Jumlah Rekomendasi kebijakan bidang komunikasi dan informatika
yang berbasis pada hasil litbang
02
Prosentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang tersertifkasi03
Jumlah Peserta Diklat Literasi Kominfo04
Jumlah Peserta Diklat Multi Media05
3036 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi B2P2KI
(Fungsi/Subfungsi : 04.10)
6.295.565.000
3036.001 Dokumen Karya Riset Komunikasi dan Informatika
[Base Line]
2.473.000 KD
Lokasi : KOTA BANDUNG
1 Dokumen
3036.001.003 ANALISIS ISI MEDIA 2.473.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.473.000
011 Analisis Isi Media 2.473.000 � � � �
3036.003 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya
[Base Line]
74.952.000 KD
Lokasi : KOTA BANDUNG
3 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 43.072.000
011 Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) 21.600.000 � � � �
012 Pengelolaan Galeri Internet 1.000.000 � � � �
013 Penyusunan RKA KL TA 2016 20.472.000 � � � �
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 31.880.000
014 Proses Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan 31.880.000 � � � �
3036.004 Model pengembangan bidang komunikasi dan informatika
[Base Line]
82.440.000 KD
Lokasi : KOTA BANDUNG
2 Dokumen
3036.004.001 PENELITIAN DAN PENGKAJIAN DALAM RANGKA
PENYUSUNAN MODEL PENGEMBANGAN BIDANG
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
82.440.0002 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 82.440.000
011 Seminar Proposal Penelitian 7.100.000 � � � �
012 Pelaksanaan Penelitian Mandiri 62.312.000 � � � �
013 Seminar Hasil Penelitian 13.028.000 � � � �
3036.005 Kajian opini & informasi masyarakat di daerah termasuk
daerah terluar, terdepan, dan paskakonflik
[Base Line]
45.300.000 KD
Lokasi : KOTA BANDUNG
1 Dokumen
3036.005.001 PENELITIAN DAN PENGKAJIAN DALAM RANGKA
MENJARING INFORMASI DARI MASYARAKAT
45.300.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 45.300.000
011 Kajian Opini Publik tentang Kebijakan Pemerintah Daerah dan
Implementasinya
45.300.000 � � � �
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BANDUNG
KOTA BANDUNG
(432659)
(02)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JAWA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
3036.007 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian
[Base Line]
591.859.000 KD
Lokasi : KOTA BANDUNG
3 Dokumen
3036.007.001 PENELITIAN DAN PENGKAJIAN DALAM RANGKA
PENYUSUNAN KEBIJAKAN BIDANG KOMINFO
591.859.0003 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 591.859.000
011 Kajian Indikator TIK 199.200.000 � � � �
012 Model Pemanfaatan TIK di Kalangan Masyarakat Petani dan
Nelayan
22.670.000 � � � �
013 Survey Kebutuhan Informasi Masyarakat Nelayan di Bidang
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Kemaritiman
210.324.000 � � � �
014 Penerbitan Jurnal/Majalah 129.710.000 � � � �
015 Publikasi Hasil Penelitian / Bedah Buku 29.955.000 � � � �
3036.994 Layanan Perkantoran
[Base Line]
5.437.658.000 KD
Lokasi : KOTA BANDUNG
12 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 5.437.658.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 4.608.840.000 � � � �
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 828.818.000 � � � �
3036.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Base Line]
10.000.000 KD
Lokasi : KOTA BANDUNG
4 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 10.000.000
011 Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi 10.000.000 � � � �
3036.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Base Line]
50.883.000 KD
Lokasi : KOTA BANDUNG
11 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 50.883.000
011 Pengadaan Peralatan Perkantoran 20.467.000 � � � �
012 Pengadaan Fasilitas Kantor 25.416.000 � � � �
013 Pengadaan Buku Perpustakaan 5.000.000 � � � �
...............
...............
, 7 September 2015
...............
6.295.565.000
6.295.565.000
0
0
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
0
0
0
TOTAL
PDN 0
2015 2014
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BANJARMASIN
KOTA BANJARMASIN
(432696)
(15)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KALIMANTAN SELATAN
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika
5.282.796.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Jumlah Karya litbang yang dipublikasikan01
Jumlah Rekomendasi kebijakan bidang komunikasi dan informatika
yang berbasis pada hasil litbang
02
Prosentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang tersertifkasi03
Jumlah Peserta Diklat Literasi Kominfo04
Jumlah Peserta Diklat Multi Media05
3036 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi B2P2KI
(Fungsi/Subfungsi : 04.10)
5.282.796.000
3036.003 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya
[Base Line]
109.070.000 KD
Lokasi : KOTA BANJARMASIN
2 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 109.070.000
011 Kegiatan Pendukung 109.070.000 � � � �
3036.004 Model pengembangan bidang komunikasi dan informatika
[Base Line]
124.964.000 KD
Lokasi : KOTA BANJARMASIN
1 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 124.964.000
011 Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian dalam rangka penyusunan
model pengembangan bidang kominfo
124.964.000 � � � �
3036.005 Kajian opini & informasi masyarakat di daerah termasuk
daerah terluar, terdepan, dan paskakonflik
[Base Line]
156.360.000 KD
Lokasi : KOTA BANJARMASIN
1 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 156.360.000
011 Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian dalam rangka menjaring
informasi dari masyarakat
156.360.000 � � � �
3036.007 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian
[Base Line]
447.945.000 KD
Lokasi : KOTA BANJARMASIN
2 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 447.945.000
011 Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian dalam rangka penyusunan
kebijakan bidang kominfo
215.100.000 � � � �
012 Kegiatan Teknis Pendukung Pelaksanaan Penelitian 232.845.000 � � � �
3036.994 Layanan Perkantoran
[Base Line]
3.599.170.000 KD
Lokasi : KOTA BANJARMASIN
12 Bulan Layanan
3036.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.603.294.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.603.294.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.603.294.000 � � � �
3036.994.002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran
995.876.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 995.876.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 995.876.000 � � � �
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BANJARMASIN
KOTA BANJARMASIN
(432696)
(15)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KALIMANTAN SELATAN
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
3036.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Base Line]
101.700.000 KD
Lokasi : KOTA BANJARMASIN
18 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 101.700.000
011 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 101.700.000 � � � �
3036.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Base Line]
89.650.000 KD
Lokasi : KOTA BANJARMASIN
22 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 89.650.000
011 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 89.650.000 � � � �
3036.998 Gedung/Bangunan
[Base Line]
653.937.000 KD
Lokasi : KOTA BANJARMASIN
70 M2
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 653.937.000
011 Pembangunan Gedung / Bangunan 653.937.000 � � � �
...............
...............
, 7 September 2015
...............
5.282.796.000
5.282.796.000
0
0
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
0
0
0
TOTAL
PDN 0
2015 2014
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA JAKARTA
KOTA JAKARTA PUSAT
(578321)
(01)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika
5.813.136.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Jumlah Karya litbang yang dipublikasikan01
Jumlah Rekomendasi kebijakan bidang komunikasi dan informatika
yang berbasis pada hasil litbang
02
Prosentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang tersertifkasi03
Jumlah Peserta Diklat Literasi Kominfo04
Jumlah Peserta Diklat Multi Media05
3036 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi B2P2KI
(Fungsi/Subfungsi : 04.10)
5.813.136.000
3036.002 Dokumen Pemanfaatan Karya Riset Bidang Kominfo untuk
Penyusunan Kebijakan/regulasi di bidang kominfo
[Base Line]
3.487.000 KD
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Laporan
3036.002.001 Penerbitan Majalah/Jurnal 3.487.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.487.000
011 Penerbitan Majalah/Jurnal Ilmiah BPPKI Jakarta 3.487.000 � � � �
3036.003 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya
[Base Line]
99.380.000 KD
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 99.380.000
011 Kegiatan Pendukung 99.380.000 � � � �
3036.007 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian
[Base Line]
1.050.020.000 KD
Lokasi : DKI JAKARTA
3 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.050.020.000
011 Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian Dalam Rangka Penyusunan
Kebijakan Bidang Kominfo
847.157.000 � � � �
012 Kegiatan Teknis Pendukung Pelaksanaan Penelitian 202.863.000 � � � �
3036.994 Layanan Perkantoran
[Base Line]
4.353.249.000 KD
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
12 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 4.353.249.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3.109.731.000 � � � �
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.243.518.000 � � � �
3036.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Base Line]
117.000.000 KD
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
15 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 117.000.000
011 Pengadaan Alat Pengolah Data 117.000.000 � � � �
3036.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Base Line]
190.000.000 KD
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
106 Unit
3036.997.001 Pengadaan Inventaris Kantor 190.000.000106 Unit
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA JAKARTA
KOTA JAKARTA PUSAT
(578321)
(01)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 190.000.000
011 Pengadaan Inventaris Kantor 190.000.000 � � � �
...............
...............
, 7 September 2015
...............
5.813.136.000
5.813.136.000
0
0
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
0
0
0
TOTAL
PDN 0
2015 2014
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MANADO
KOTA MANADO
(432700)
(17)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SULAWESI UTARA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika
5.388.937.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Jumlah Karya litbang yang dipublikasikan01
Jumlah Rekomendasi kebijakan bidang komunikasi dan informatika
yang berbasis pada hasil litbang
02
Prosentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang tersertifkasi03
Jumlah Peserta Diklat Literasi Kominfo04
Jumlah Peserta Diklat Multi Media05
3036 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi B2P2KI
(Fungsi/Subfungsi : 04.10)
5.388.937.000
3036.003 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya
[Base Line]
198.615.000 KD
Lokasi : KOTA MANADO
3 Dokumen
3036.003.001 Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya 198.615.0003 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 198.615.000
011 Dukungan Teknis Lainnya 198.615.000 � � � �
3036.005 Kajian opini & informasi masyarakat di daerah termasuk
daerah terluar, terdepan, dan paskakonflik
[Base Line]
131.763.000 KD
Lokasi : KOTA MANADO
1 Dokumen
3036.005.001 Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian dalam rangka
menjaring informasi dari masyarakat
131.763.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 131.763.000
011 Penelitian dan Pengembangan 131.763.000 � � � �
3036.007 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian
[Base Line]
835.297.000 KD
Lokasi : KOTA MANADO
3 Dokumen
3036.007.001 Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian dalam rangka
penyusunan kebijakan bidang kominfo
835.297.0003 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 835.297.000
011 Penelitian dan Pengembangan 765.087.000 � � � �
012 Pendukung Penelitian 70.210.000 � � � �
3036.994 Layanan Perkantoran
[Base Line]
3.712.453.000 KD
Lokasi : KOTA MANADO
12 Bulan Layanan
3036.994.001 Layanan perkantoran 3.712.453.000120 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.712.453.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.498.728.000 � � � �
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.213.725.000 � � � �
3036.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Base Line]
110.050.000 KD
Lokasi : KOTA MANADO
26 Unit
3036.996.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi 110.050.00026 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 110.050.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MANADO
KOTA MANADO
(432700)
(17)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SULAWESI UTARA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
011 Belanja perangkat pengolah data dan komunikasi 110.050.000 � � � �
3036.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Base Line]
73.827.000 KD
Lokasi : KOTA MANADO
38 Unit
3036.997.001 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 73.827.00038 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 73.827.000
011 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 73.827.000 � � � �
3036.998 Gedung/Bangunan
[Base Line]
326.932.000 KD
Lokasi : KOTA MANADO
70 M2
3036.998.001 Rumah jabatan eselon III 326.932.00070 M2
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 326.932.000
011 Pembangunan Rumah Jabatan Eselon III 326.932.000 � � � �
...............
...............
, 7 September 2015
...............
5.388.937.000
5.388.937.000
0
0
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
0
0
0
TOTAL
PDN 0
2015 2014
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SURABAYA
KOTA SURABAYA
(432671)
(05)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JAWA TIMUR
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika
5.365.705.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Jumlah Karya litbang yang dipublikasikan01
Jumlah Rekomendasi kebijakan bidang komunikasi dan informatika
yang berbasis pada hasil litbang
02
Prosentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang tersertifkasi03
Jumlah Peserta Diklat Literasi Kominfo04
Jumlah Peserta Diklat Multi Media05
3036 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi B2P2KI
(Fungsi/Subfungsi : 04.10)
5.365.705.000
3036.004 Model pengembangan bidang komunikasi dan informatika
[Base Line]
225.544.000 KD
Lokasi : KAB. SIDOARJO
1 Dokumen
3036.004.001 Pelaksanaan Penelitian Dan Pengkajian Dalam Rangka
Pengembangan Model Bidang Kominfo
225.544.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 225.544.000
011 Pelaksanaan Penelitian Dan Pengkajian Dalam Rangka
Pengembangan Model Bidang Kominfo
52.848.000 � � � �
012 Kegiatan Teknis Pendukung Pelaksanaan Penelitian 172.696.000 � � � �
3036.007 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian
[Base Line]
271.273.000 KD
Lokasi : KAB. SIDOARJO
2 Dokumen
3036.007.011 Pelaksanaan Penelitian Dan Pengkajian Dalam Rangka
Pengembangan Kebijakan Bidang Kominfo
271.273.0002 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 271.273.000
011 Pelaksanaan Penelitian Dan Pengkajian Dalam Rangka
Pengembangan Bidang Kominfo
271.273.000 � � � �
3036.994 Layanan Perkantoran
[Base Line]
4.367.975.000 KD
Lokasi : KAB. SIDOARJO
12 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 4.367.975.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3.388.663.000 � � � �
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 979.312.000 � � � �
3036.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Base Line]
129.767.000 KD
Lokasi : KAB. SIDOARJO
28 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 129.767.000
011 Alat Pengolah Data 129.767.000 � � � �
3036.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Base Line]
63.186.000 KD
Lokasi : KAB. SIDOARJO
81 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 63.186.000
012 Inventaris Kantor 63.186.000 � � � �
3036.998 Gedung/Bangunan
[Base Line]
307.960.000 KD
Lokasi : KAB. SIDOARJO
70 M2
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SURABAYA
KOTA SURABAYA
(432671)
(05)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JAWA TIMUR
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 307.960.000
011 Pengadaan Rumah Jabatan 307.960.000 � � � �
...............
...............
, 7 September 2015
...............
5.365.705.000
5.365.705.000
0
0
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
0
0
0
TOTAL
PDN 0
2015 2014
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YOGYAKARTA
KOTA YOGYAKARTA
(432665)
(04)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DI YOGYAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika
6.620.845.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Jumlah Karya litbang yang dipublikasikan01
Jumlah Rekomendasi kebijakan bidang komunikasi dan informatika
yang berbasis pada hasil litbang
02
Prosentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang tersertifkasi03
Jumlah Peserta Diklat Literasi Kominfo04
Jumlah Peserta Diklat Multi Media05
3036 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi B2P2KI
(Fungsi/Subfungsi : 04.10)
6.620.845.000
3036.003 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya
[Base Line]
102.480.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
4 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 102.480.000
011 Penyelenggaraan Perpustakaan 14.000.000 � � � �
012 Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program//RKA-KL 17.900.000 � � � �
013 Peningkatan Kapasitas Pegawai 29.100.000 � � � �
014 Pengendalian Sistem Mutu Kelembagaan 41.480.000 � � � �
3036.004 Model pengembangan bidang komunikasi dan informatika
[Base Line]
236.396.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
2 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 236.396.000
011 Kegiatan Penelitian 236.396.000 � � � �
3036.005 Kajian opini & informasi masyarakat di daerah termasuk
daerah terluar, terdepan, dan paskakonflik
[Base Line]
26.040.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
1 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 26.040.000
011 Kegiatan Kajian 26.040.000 � � � �
3036.007 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian
[Base Line]
579.430.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
2 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 579.430.000
011 Kegiatan Penelitian 366.885.000 � � � �
012 Kegiatan Teknis Pendukung Pelaksanaan Penelitian 212.545.000 � � � �
3036.994 Layanan Perkantoran
[Base Line]
5.561.397.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
12 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 5.561.397.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 4.769.543.000 � � � �
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 791.854.000 � � � �
3036.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Base Line]
64.802.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
6 Unit
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YOGYAKARTA
KOTA YOGYAKARTA
(432665)
(04)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DI YOGYAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 64.802.000
011 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 64.802.000 � � � �
3036.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Base Line]
25.300.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
7 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 25.300.000
011 Pengadaan Peralatan Fasilitas Inventaris Kantor 25.300.000 � � � �
3036.998 Gedung/Bangunan
[Base Line]
25.000.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
1 M2
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 25.000.000
011 Gedung Kantor 25.000.000 � � � �
...............
...............
, 7 September 2015
...............
6.620.845.000
6.620.845.000
0
0
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
0
0
0
TOTAL
PDN 0
2015 2014
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(57)
BALAI PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KOTA BEKASI
(677265)
(02)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JAWA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika
10.909.268.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Jumlah Karya litbang yang dipublikasikan01
Jumlah Rekomendasi kebijakan bidang komunikasi dan informatika
yang berbasis pada hasil litbang
02
Prosentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang tersertifkasi03
Jumlah Peserta Diklat Literasi Kominfo04
Jumlah Peserta Diklat Multi Media05
3043 Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan
Komunikasi
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
10.909.268.000
3043.003 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya
[Base Line]
175.837.000 KD
Lokasi : KAB. BEKASI
3 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 175.837.000
011 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI 135.590.000 � � � �
012 PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA, EVALUASI, DAN
LAPORAN
40.247.000 � � � �
3043.006 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi
angkatan kerja muda
[Base Line]
4.315.933.000 KD
Lokasi : KAB. BEKASI
2.700 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.315.933.000
011 Pendidikan dan Pelatihan BPPTIK 4.097.186.000 � � � �
013 DUKUNGAN SUBSTANSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BPPTIK 218.747.000 � � � �
3043.994 Layanan Perkantoran
[Base Line]
5.361.291.000 KD
Lokasi : KAB. BEKASI
12 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 5.361.291.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.557.020.000 � � � �
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 3.804.271.000 � � � �
3043.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Base Line]
95.597.000 KD
Lokasi : KAB. BEKASI
15 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 95.597.000
011 Pengadaan Alat Pengolah Data 95.597.000 � � � �
3043.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Base Line]
96.300.000 KD
Lokasi : KAB. BEKASI
50 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 96.300.000
011 Pengadaan Alat Inventaris Kantor 96.300.000 � � � �
3043.998 Gedung/Bangunan
[Base Line]
864.310.000 KD
Lokasi : KAB. BEKASI
70 M2
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 864.310.000
011 Pengadaan Gedung/Bangunan 864.310.000 � � � �
...............
...............
, 7 September 2015
...............
10.909.268.000
10.909.268.000
0
0
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
0
0
0
TOTAL
PDN 0
2015 2014
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA (MMTC) YOGYAKARTA
KOTA YOGYAKARTA
(432722)
(04)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DI YOGYAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika
50.465.100.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Jumlah Karya litbang yang dipublikasikan01
Jumlah Rekomendasi kebijakan bidang komunikasi dan informatika
yang berbasis pada hasil litbang
02
Prosentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang tersertifkasi03
Jumlah Peserta Diklat Literasi Kominfo04
Jumlah Peserta Diklat Multi Media05
3037 Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STMM
Yogyakarta
(Fungsi/Subfungsi : 10.04)
50.465.100.000
3037.001 Peserta Pendidikan Diploma-IV, Strata-1, dan Pendidikan
Pelatihan Teknis
[Base Line]
11.095.861.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
1.813 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 11.095.861.000
011 Pendidikan dan Pelatihan Teknis 161.200.000 � � � �
012 Penyelenggaraan Pendidikan Diploma IV Kedinasan 969.078.000 � � � �
013 Penyelenggaraan Pendidikan Diploma IV Swadana 3.421.879.000 � � � �
014 Penyelenggaraan Pendidikan Strata-1 Manajemen Informasi &
Komunikasi
293.704.000 � � � �
015 Pembangunan Gedung Pendidikan 6.000.000.000 � � � �
016 Rehabilitasi Gedung dan Bangunan 250.000.000 � � � �
3037.002 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya
[Base Line]
545.354.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
6 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 545.354.000
017 Rapat-rapat koord./Kerja/Dinas/Pimpinan/Pokja/Konsultasi 17.510.000 � � � �
018 Pameran/Visualisasi/Publikasi & Promosi 400.690.000 � � � �
019 Pembinaan Penerimaan Negara Bukan Pajak 49.414.000 � � � �
020 Penyusunan Program & Rencana Kerja/Teknis/Program 45.940.000 � � � �
021 Penyusunan/Perumusan Sistem & Prosedur Teknis 31.800.000 � � � �
3037.003 Penyelenggaraan/pengembangan pendidikan SDM
[Base Line]
385.988.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
19 Paket
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 385.988.000
022 Peningkatan SDM Pegawai dan Tenaga Pengajar 385.988.000 � � � �
3037.005 Layanan Administrasi Pendidikan Diploma IV dan Strata 1
[Base Line]
567.700.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
5 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 567.700.000
023 Pengadaan Keperluan Perpustakaan 120.000.000 � � � �
024 Penyelenggaraan Laboratorium 55.000.000 � � � �
025 Penyelenggaraan
Sosialisasi/Workshop/Diseminasi/Seminar/Publikasi
58.710.000 � � � �
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA (MMTC) YOGYAKARTA
KOTA YOGYAKARTA
(432722)
(04)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DI YOGYAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
026 Beasiswa Pendidikan Diploma IV dan Strata-1 76.800.000 � � � �
027 Penerbitan Majalah dan Jurnal 257.190.000 � � � �
3037.006 Lulusan Diploma IV dan Strata 1
[Base Line]
148.612.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
403 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 148.612.000
028 Wisuda Program Diploma IV dan Strata-1 148.612.000 � � � �
3037.007 Mahasiswa Baru Diploma IV dan Strata 1
[Base Line]
38.585.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
350 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 38.585.000
029 Pendaftaran & Seleksi 38.585.000 � � � �
3037.008 Layanan Kegiatan Kemahasiswaan
[Base Line]
58.520.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
5 Kegiatan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 58.520.000
030 Penataan Kegiatan Ilmiah Mahasiswa Ekstra Kurikuler (CO-OP) 58.520.000 � � � �
3037.009 Dokumen pengembangan kelembagaan dan mutu
pendidikan
[Base Line]
741.985.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
4 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 741.985.000
031 Pengembangan Kurikulum 360.765.000 � � � �
032 Evaluasi & Pemantauan Penyelenggaraan Pendidikan 49.240.000 � � � �
033 Pengembangan Kelembagaan 135.720.000 � � � �
034 Penjaminan Mutu Pendidikan (Akreditasi) 196.260.000 � � � �
3037.010 Peralatan Pendidikan Penunjang Pembelanjaran
[Base Line]
2.474.900.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
120 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.474.900.000
035 Pengadaan Alat Pendidikan 135.600.000 � � � �
036 Pengadaan Alat Studio 2.339.300.000 � � � �
3037.011 Dokumen Penelitian
[Base Line]
284.950.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
15 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 284.950.000
037 Penelitian untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran 284.950.000 � � � �
3037.012 Dokumen Pengabdian Kepada Masyarakat
[Base Line]
160.823.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
6 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 160.823.000
038 Pengabdian Kepada Masyarakat 160.823.000 � � � �
3037.014 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi
angkatan kerja muda
[Base Line]
5.000.000.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
1.000 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 5.000.000.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA (MMTC) YOGYAKARTA
KOTA YOGYAKARTA
(432722)
(04)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DI YOGYAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
044 Kegiatan Teknis Pendukung Pelaksanaan 280.076.000 � � � �
045 Penyelenggaraan sertifikasi, pelatihan, bimtek, ToT 4.719.924.000 � � � �
3037.994 Layanan Perkantoran
[Base Line]
26.616.697.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
12 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 26.616.697.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 20.518.825.000 � � � �
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 6.097.872.000 � � � �
3037.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Base Line]
1.788.025.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
46 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.788.025.000
039 Pengadaan Peralatan Pengolah Data dan Komunikasi 974.025.000 � � � �
040 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 814.000.000 � � � �
3037.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Base Line]
557.100.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
96 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 557.100.000
041 Pengadaan Mebelair 339.600.000 � � � �
042 Pengadaan Sarana Gedung 180.000.000 � � � �
043 Pengadaan Alat Perkantoran 37.500.000 � � � �
...............
...............
, 7 September 2015
...............
50.465.100.000
41.822.200.000
0
0
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
8.642.900.000
0
0
TOTAL
PDN 0
2015 2014
KODE KEGIATAN/SUMBER PENDAPATAN/
AKUN PENDAPATAN
JUMLAH 2015
(1) (2) (3) (4)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA (MMTC) YOGYAKARTA
KOTA YOGYAKARTA
(432722)
(04)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DI YOGYAKARTA
TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-C
ALOKASI TA 2014
059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika
9.581.530.000 9.081.521.820
3037 Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STMM
Yogyakarta9.581.530.000 9.081.521.820
PNBP 9.581.530.000 9.081.521.820
1. UMUM 9.581.530.000 9.081.521.820
423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 2.130.525.000 2.130.525.000
423142 Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin 338.205.000 338.205.000
423511 Pendapatan Uang Pendidikan 5.982.150.000 6.004.641.820
423512 Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan 364.000.000 341.500.000
423519 Pendapatan Pendidikan Lainnya 766.650.000 266.650.000
...............
...............
, 7 September 2015
............... 0PERPAJAKAN
P N B P
T O T A L
1. Umum
2. Fungsional
9.581.530.000
9.581.530.000
0
T.A. 2015
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664297)
(01)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.06.04 Program Penelitian dan
Pengembangan Komunikasi dan
Informatika
137.154.528
3038 Penelitian dan Pengembangan
Aplikasi Informatika, Informasi dan
Komunikasi Publik
4.330.047
3038.004 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian
dan/kajian
[Satuan : Dokumen]
4.330.047
[0] [5] [5] [5] [5]
3039 Penelitian dan Pengembangan Literasi
dan Profesi, serta Pengembangan
SDM Komunikasi dan Informatika
70.134.138
3039.001 Pelatihan (Bimtek) dan Sertifikasi SDM
Kominfo Untuk Pengembangan Budaya
Dokumentasi
[Satuan : Orang]
501.236
[0] [150] [500] [500] [500]
3039.003 Penerima beasiswa S2/S3 bidang
komunikasi dan informatika dalam dan luar
negeri
[Satuan : Orang]
26.509.832
[0] [225] [200] [225] [275]
3039.005 Fasilitasi Penyusunan Standar Kompetensi
Bidang Kominfo
[Satuan : Paket]
302.845
[0] [1] [4] [4] [4]
3039.015 Fasilitasi sertifikasi kompetensi SDM
Kominfo
[Satuan : Orang]
510.400
[0] [70] [500] [500] [500]
3039.016 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian
dan/kajian
[Satuan : Dokumen]
2.353.394
[0] [5] [5] [5] [5]
3039.017 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, ToT
SKKNI, CIO, dan Budaya Dokumentasi bagi
aparatur pemerintah
[Satuan : Orang]
3.581.502
[0] [850] [1.000] [1.000] [1.000]
3039.018 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan
ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda
[Satuan : Orang]
30.756.615
[0] [3.000] [3.000] [3.000] [3.000]
3039.023 Regulasi SKKNI Bidang Kominfo
[Satuan : Paket]
4.243.385
[0] [4] [4] [4] [4]
3039.024 Peserta bimtek literasi bagi kalangan
wanita, anak-anak, dan disabilitas
[Satuan : Orang]
1.374.929
[0] [500] [500] [500] [500]
3040 Penelitian dan Pengembangan 6.630.075
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 2:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664297)
(01)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
Penyelenggaraan Pos dan Informatika
3040.004 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian
dan/kajian Bidang Penyelenggaraan Pos
dan Informatika
[Satuan : Dokumen]
6.181.289
[0] [5] [4] [4] [4]
3040.005 Model pengembangan bidang komunikasi
dan informatika
[Satuan : Dokumen]
448.786
[0] [1] [1] [1] [1]
3041 Penelitian dan Pengembangan Sumber
Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
4.870.000
3041.002 Dokumen Pemanfaatan Karya Riset Bidang
Sumber Daya Perangkat pos dan
informatika untuk Penyusunan
Kebijakan/regulasi di bidang kominfo
[Satuan : Dokumen]
2.500
[0] [1] [1] [1] [1]
3041.004 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian
dan/kajian bidang Sumber Daya Perangkat
[Satuan : Dokumen]
4.867.500
[0] [5] [5] [5] [5]
3042 Dukungan Manajemen dan Dukungan
Teknis Lainnya Badan Penelitian dan
Pengembangan SDM
42.680.268
3042.001 Dokumen Perencanaan, Penganggaran,
Pengendalian, Monitoring , Evaluasi dan
Kerjasama
[Satuan : Dokumen]
1.297.424
[8] [9] [9] [9] [9]
3042.002 Dokumen Akuntansi/Laporan Keuangan dan
perbendaharaan
[Satuan : Dokumen]
999.374
[7] [6] [6] [6] [6]
3042.003 Dokumen Layanan Kerumahtanggaan,
Ketatausahaan, dan Pengelolaan Aset BMN
[Satuan : Dokumen]
1.014.455
[0] [6] [6] [6] [6]
3042.004 Dokumen Manajemen Kepegawaian,
Repormasi Birokrasi dan Organisasi Tata
Laksana
[Satuan : Dokumen]
3.152.194
[7] [9] [9] [9] [9]
3042.994 Layanan Perkantoran
[Satuan : Bulan Layanan]
34.494.834
[0] [12] [12] [12] [12]
3042.995 Kendaraan Bermotor
[Satuan : Unit]
702.970
[0] [1] [1] [1] [1]
3042.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Satuan : Unit]
755.000
[0] [232] [4] [4] [4]
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 3:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664297)
(01)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
3042.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Satuan : Unit]
264.017
[0] [20] [1] [1] [1]
3043 Pelatihan dan Pengembangan
Teknologi Informasi dan Komunikasi
8.510.000
3043.004 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, ToT
SKKNI, CIO, dan Budaya Dokumentasi bagi
aparatur pemerintah
[Satuan : Orang]
210.000
[0] [500] [500] [500] [500]
3043.005 Peserta bimtek literasi bagi kalangan
wanita, anak-anak, dan disabilitas
[Satuan : Orang]
1.155.000
[0] [2.000] [1.000] [1.000] [1.000]
3043.006 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan
ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda
[Satuan : Orang]
7.145.000
[0] [1.715] [1.500] [1.500] [1.500]
...............
...............
, 7 September 2015
...............
PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT
T.A 2014
T.A 2015
T.A 2016
T.A 2017
137.154.528
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MANADO
KOTA MANADO
(432700)
(17)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SULAWESI UTARA
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.06.04 Program Penelitian dan
Pengembangan Komunikasi dan
Informatika
5.388.937
3036 Penelitian dan Pengembangan
Komunikasi dan Informatika dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi
B2P2KI
5.388.937
3036.003 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis
Lainnya
[Satuan : Dokumen]
198.615
[0] [3] [0] [0] [0]
3036.005 Kajian opini & informasi masyarakat di
daerah termasuk daerah terluar, terdepan,
dan paskakonflik
[Satuan : Dokumen]
131.763
[0] [1] [1] [1] [1]
3036.007 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian
dan/kajian
[Satuan : Dokumen]
835.297
[0] [3] [3] [3] [3]
3036.994 Layanan Perkantoran
[Satuan : Bulan Layanan]
3.712.453
[12] [12] [12] [12] [12]
3036.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Satuan : Unit]
110.050
[9] [26] [23] [23] [23]
3036.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Satuan : Unit]
73.827
[32] [38] [47] [47] [47]
3036.998 Gedung/Bangunan
[Satuan : M2]
326.932
[213] [70] [0] [0] [0]
...............
...............
, 7 September 2015
...............
PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT
T.A 2014
T.A 2015
T.A 2016
T.A 2017
5.388.937
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MAKASSAR
KOTA MAKASSAR
(432716)
(19)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SULAWESI SELATAN
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.06.04 Program Penelitian dan
Pengembangan Komunikasi dan
Informatika
17.854.590
3035 Penelitian dan Pengembangan
Komunikasi dan Informatika dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Komunikasi dan Informatika, 2 Lokasi
B2P2KI
17.854.590
3035.002 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis
Lainnya
[Satuan : Laporan]
261.475
[3] [3] [0] [0] [0]
3035.003 Dokumen Pemanfaatan Karya Riset Kominfo
untuk Penyusunan Kebijakan/regulasi di
bidang kominfo
[Satuan : Dokumen]
388
[2] [1] [2] [2] [2]
3035.005 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian
dan/kajian
[Satuan : Dokumen]
1.322.853
[0] [3] [0] [0] [0]
3035.006 Model pengembangan bidang komunikasi
dan informatika
[Satuan : Dokumen]
225.561
[0] [1] [0] [0] [0]
3035.007 Kajian opini & informasi masyarakat di
daerah termasuk daerah terluar, terdepan,
dan paskakonflik
[Satuan : Dokumen]
536.821
[0] [1] [0] [0] [0]
3035.008 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, ToT
SKKNI, CIO, dan Budaya Dokumentasi bagi
aparatur pemerintah
[Satuan : Orang]
561.757
[0] [100] [0] [0] [0]
3035.009 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan
ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda
[Satuan : Orang]
8.000.000
[0] [1.500] [0] [0] [0]
3035.994 Layanan Perkantoran
[Satuan : Bulan Layanan]
6.515.605
[12] [12] [12] [120] [12]
3035.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Satuan : Unit]
190.330
[0] [20] [0] [0] [0]
3035.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Satuan : Unit]
60.000
[0] [15] [10] [10] [10]
3035.998 Gedung/Bangunan
[Satuan : M2]
179.800
[0] [58] [0] [0] [0]
...............
...............
, 7 September 2015
...............
PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT
T.A 2014
T.A 2015
T.A 2016
T.A 2017
17.854.590
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MEDAN
KOTA MEDAN
(432680)
(07)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SUMATERA UTARA
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.06.04 Program Penelitian dan
Pengembangan Komunikasi dan
Informatika
18.601.630
3035 Penelitian dan Pengembangan
Komunikasi dan Informatika dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Komunikasi dan Informatika, 2 Lokasi
B2P2KI
18.601.630
3035.001 Dokumen Karya Riset Komunikasi dan
Informatika
[Satuan : Dokumen]
440
[2] [1] [3] [3] [3]
3035.002 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis
Lainnya
[Satuan : Laporan]
227.472
[1] [2] [2] [2] [2]
3035.003 Dokumen Pemanfaatan Karya Riset Kominfo
untuk Penyusunan Kebijakan/regulasi di
bidang kominfo
[Satuan : Dokumen]
21.429
[2] [1] [2] [2] [2]
3035.005 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian
dan/kajian
[Satuan : Dokumen]
994.905
[0] [4] [1] [0] [0]
3035.006 Model pengembangan bidang komunikasi
dan informatika
[Satuan : Dokumen]
92.077
[0] [1] [1] [0] [0]
3035.007 Kajian opini & informasi masyarakat di
daerah termasuk daerah terluar, terdepan,
dan paskakonflik
[Satuan : Dokumen]
366.234
[0] [1] [1] [0] [0]
3035.008 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, ToT
SKKNI, CIO, dan Budaya Dokumentasi bagi
aparatur pemerintah
[Satuan : Orang]
798.572
[100] [150] [150] [200] [200]
3035.009 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan
ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda
[Satuan : Orang]
9.000.000
[0] [1.125] [100] [0] [0]
3035.994 Layanan Perkantoran
[Satuan : Bulan Layanan]
6.752.914
[12] [12] [12] [12] [12]
3035.995 Kendaraan Bermotor
[Satuan : Unit]
19.110
[0] [1] [2] [1] [1]
3035.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Satuan : Unit]
100.000
[1] [10] [10] [10] [10]
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 2:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MEDAN
KOTA MEDAN
(432680)
(07)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SUMATERA UTARA
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
3035.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Satuan : Unit]
153.477
[1] [2] [10] [10] [10]
3035.998 Gedung/Bangunan
[Satuan : M2]
75.000
[0] [180] [180] [0] [0]
...............
...............
, 7 September 2015
...............
PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT
T.A 2014
T.A 2015
T.A 2016
T.A 2017
18.601.630
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BANDUNG
KOTA BANDUNG
(432659)
(02)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JAWA BARAT
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.06.04 Program Penelitian dan
Pengembangan Komunikasi dan
Informatika
6.295.565
3036 Penelitian dan Pengembangan
Komunikasi dan Informatika dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi
B2P2KI
6.295.565
3036.001 Dokumen Karya Riset Komunikasi dan
Informatika
[Satuan : Dokumen]
2.473
[3] [1] [3] [3] [3]
3036.003 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis
Lainnya
[Satuan : Dokumen]
74.952
[12] [3] [3] [3] [3]
3036.004 Model pengembangan bidang komunikasi
dan informatika
[Satuan : Dokumen]
82.440
[0] [2] [2] [2] [2]
3036.005 Kajian opini & informasi masyarakat di
daerah termasuk daerah terluar, terdepan,
dan paskakonflik
[Satuan : Dokumen]
45.300
[0] [1] [1] [1] [1]
3036.007 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian
dan/kajian
[Satuan : Dokumen]
591.859
[0] [3] [3] [3] [3]
3036.994 Layanan Perkantoran
[Satuan : Bulan Layanan]
5.437.658
[12] [12] [12] [12] [12]
3036.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Satuan : Unit]
10.000
[0] [4] [0] [0] [0]
3036.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Satuan : Unit]
50.883
[7] [11] [7] [7] [7]
...............
...............
, 7 September 2015
...............
PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT
T.A 2014
T.A 2015
T.A 2016
T.A 2017
6.295.565
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BANJARMASIN
KOTA BANJARMASIN
(432696)
(15)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KALIMANTAN SELATAN
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.06.04 Program Penelitian dan
Pengembangan Komunikasi dan
Informatika
5.282.796
3036 Penelitian dan Pengembangan
Komunikasi dan Informatika dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi
B2P2KI
5.282.796
3036.003 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis
Lainnya
[Satuan : Dokumen]
109.070
[0] [2] [2] [2] [2]
3036.004 Model pengembangan bidang komunikasi
dan informatika
[Satuan : Dokumen]
124.964
[0] [1] [1] [1] [0]
3036.005 Kajian opini & informasi masyarakat di
daerah termasuk daerah terluar, terdepan,
dan paskakonflik
[Satuan : Dokumen]
156.360
[1] [1] [1] [1] [1]
3036.007 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian
dan/kajian
[Satuan : Dokumen]
447.945
[0] [2] [2] [2] [2]
3036.994 Layanan Perkantoran
[Satuan : Bulan Layanan]
3.599.170
[12] [12] [12] [12] [12]
3036.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Satuan : Unit]
101.700
[0] [18] [13] [13] [13]
3036.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Satuan : Unit]
89.650
[0] [22] [10] [10] [10]
3036.998 Gedung/Bangunan
[Satuan : M2]
653.937
[0] [70] [0] [0] [0]
...............
...............
, 7 September 2015
...............
PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT
T.A 2014
T.A 2015
T.A 2016
T.A 2017
5.282.796
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA JAKARTA
KOTA JAKARTA PUSAT
(578321)
(01)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.06.04 Program Penelitian dan
Pengembangan Komunikasi dan
Informatika
5.813.136
3036 Penelitian dan Pengembangan
Komunikasi dan Informatika dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi
B2P2KI
5.813.136
3036.002 Dokumen Pemanfaatan Karya Riset Bidang
Kominfo untuk Penyusunan
Kebijakan/regulasi di bidang kominfo
[Satuan : Laporan]
3.487
[0] [1] [2] [2] [2]
3036.003 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis
Lainnya
[Satuan : Dokumen]
99.380
[12] [1] [2] [2] [2]
3036.007 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian
dan/kajian
[Satuan : Dokumen]
1.050.020
[0] [3] [3] [3] [3]
3036.994 Layanan Perkantoran
[Satuan : Bulan Layanan]
4.353.249
[12] [12] [12] [12] [12]
3036.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Satuan : Unit]
117.000
[0] [15] [7] [7] [7]
3036.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Satuan : Unit]
190.000
[0] [106] [15] [15] [15]
...............
...............
, 7 September 2015
...............
PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT
T.A 2014
T.A 2015
T.A 2016
T.A 2017
5.813.136
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SURABAYA
KOTA SURABAYA
(432671)
(05)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JAWA TIMUR
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.06.04 Program Penelitian dan
Pengembangan Komunikasi dan
Informatika
5.365.705
3036 Penelitian dan Pengembangan
Komunikasi dan Informatika dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi
B2P2KI
5.365.705
3036.004 Model pengembangan bidang komunikasi
dan informatika
[Satuan : Dokumen]
225.544
[0] [1] [1] [1] [1]
3036.007 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian
dan/kajian
[Satuan : Dokumen]
271.273
[0] [2] [2] [2] [2]
3036.994 Layanan Perkantoran
[Satuan : Bulan Layanan]
4.367.975
[12] [12] [12] [12] [12]
3036.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Satuan : Unit]
129.767
[58] [28] [16] [16] [16]
3036.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Satuan : Unit]
63.186
[0] [81] [38] [38] [38]
3036.998 Gedung/Bangunan
[Satuan : M2]
307.960
[0] [70] [0] [0] [0]
...............
...............
, 7 September 2015
...............
PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT
T.A 2014
T.A 2015
T.A 2016
T.A 2017
5.365.705
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YOGYAKARTA
KOTA YOGYAKARTA
(432665)
(04)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DI YOGYAKARTA
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.06.04 Program Penelitian dan
Pengembangan Komunikasi dan
Informatika
6.620.845
3036 Penelitian dan Pengembangan
Komunikasi dan Informatika dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi
B2P2KI
6.620.845
3036.003 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis
Lainnya
[Satuan : Dokumen]
102.480
[0] [4] [2] [2] [2]
3036.004 Model pengembangan bidang komunikasi
dan informatika
[Satuan : Dokumen]
236.396
[0] [2] [2] [2] [2]
3036.005 Kajian opini & informasi masyarakat di
daerah termasuk daerah terluar, terdepan,
dan paskakonflik
[Satuan : Dokumen]
26.040
[0] [1] [1] [1] [1]
3036.007 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian
dan/kajian
[Satuan : Dokumen]
579.430
[0] [2] [2] [2] [2]
3036.994 Layanan Perkantoran
[Satuan : Bulan Layanan]
5.561.397
[0] [12] [12] [12] [12]
3036.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Satuan : Unit]
64.802
[0] [6] [10] [10] [10]
3036.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Satuan : Unit]
25.300
[0] [7] [4] [4] [4]
3036.998 Gedung/Bangunan
[Satuan : M2]
25.000
[0] [1] [0] [0] [0]
...............
...............
, 7 September 2015
...............
PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT
T.A 2014
T.A 2015
T.A 2016
T.A 2017
6.620.845
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(57)
BALAI PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KOTA BEKASI
(677265)
(02)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JAWA BARAT
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.06.04 Program Penelitian dan
Pengembangan Komunikasi dan
Informatika
10.909.268
3043 Pelatihan dan Pengembangan
Teknologi Informasi dan Komunikasi
10.909.268
3043.003 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis
Lainnya
[Satuan : Laporan]
175.837
[0] [3] [3] [3] [3]
3043.006 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan
ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda
[Satuan : Orang]
4.315.933
[1.789] [2.700] [1.000] [1.000] [1.000]
3043.994 Layanan Perkantoran
[Satuan : Bulan Layanan]
5.361.291
[12] [12] [12] [12] [12]
3043.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Satuan : Unit]
95.597
[0] [15] [6] [6] [6]
3043.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Satuan : Unit]
96.300
[0] [50] [8] [8] [8]
3043.998 Gedung/Bangunan
[Satuan : M2]
864.310
[0] [70] [70] [0] [0]
...............
...............
, 7 September 2015
...............
PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT
T.A 2014
T.A 2015
T.A 2016
T.A 2017
10.909.268
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA (MMTC) YOGYAKARTA
KOTA YOGYAKARTA
(432722)
(04)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DI YOGYAKARTA
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.06.04 Program Penelitian dan
Pengembangan Komunikasi dan
Informatika
50.465.100
3037 Penyelenggaraan Tri Dharma
Perguruan Tinggi di STMM Yogyakarta
50.465.100
3037.001 Peserta Pendidikan Diploma-IV, Strata-1,
dan Pendidikan Pelatihan Teknis
[Satuan : Orang]
11.095.861
[0] [1.813] [1.813] [1.813] [1.813]
3037.002 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis
Lainnya
[Satuan : Laporan]
545.354
[0] [6] [6] [6] [6]
3037.003 Penyelenggaraan/pengembangan
pendidikan SDM
[Satuan : Paket]
385.988
[0] [19] [19] [19] [19]
3037.005 Layanan Administrasi Pendidikan Diploma
IV dan Strata 1
[Satuan : Laporan]
567.700
[0] [5] [5] [5] [5]
3037.006 Lulusan Diploma IV dan Strata 1
[Satuan : Orang]
148.612
[0] [403] [350] [350] [350]
3037.007 Mahasiswa Baru Diploma IV dan Strata 1
[Satuan : Orang]
38.585
[0] [350] [350] [350] [350]
3037.008 Layanan Kegiatan Kemahasiswaan
[Satuan : Kegiatan]
58.520
[0] [5] [1] [1] [1]
3037.009 Dokumen pengembangan kelembagaan dan
mutu pendidikan
[Satuan : Laporan]
741.985
[0] [4] [4] [4] [4]
3037.010 Peralatan Pendidikan Penunjang
Pembelanjaran
[Satuan : Unit]
2.474.900
[0] [120] [12] [20] [25]
3037.011 Dokumen Penelitian
[Satuan : Dokumen]
284.950
[0] [15] [20] [25] [30]
3037.012 Dokumen Pengabdian Kepada Masyarakat
[Satuan : Dokumen]
160.823
[0] [6] [12] [18] [24]
3037.014 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan
ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda
[Satuan : Orang]
5.000.000
[0] [1.000] [1.000] [1.000] [1.000]
3037.994 Layanan Perkantoran
[Satuan : Bulan Layanan]
26.616.697
[0] [12] [12] [12] [12]
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 2:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA (MMTC) YOGYAKARTA
KOTA YOGYAKARTA
(432722)
(04)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DI YOGYAKARTA
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
3037.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Satuan : Unit]
1.788.025
[0] [46] [15] [15] [15]
3037.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Satuan : Unit]
557.100
[0] [96] [8] [8] [8]
KODE KEGIATAN/SUMBER PENDAPATAN T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 3:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA (MMTC) YOGYAKARTA
KOTA YOGYAKARTA
(432722)
(04)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DI YOGYAKARTA
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
II. PRAKIRAAN MAJU TARGET PENDAPATAN
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.06.04 Program Penelitian dan
Pengembangan Komunikasi dan
Informatika
9.081.522 9.581.530 9.581.530 9.581.530
3037 Penyelenggaraan Tri Dharma
Perguruan Tinggi di STMM Yogyakarta
9.081.521.820 9.581.530.000 9.581.530.000 9.581.530.000
P N B P 9.081.521.820 9.581.530.000 9.581.530.000 9.581.530.000
1. Umum 9.081.521.820 9.581.530.000 9.581.530.000 9.581.530.000
...............
...............
, 7 September 2015
...............
PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT
T.A 2014
T.A 2015
T.A 2016
T.A 2017
50.465.100
9.081.521.820
9.581.530.000
9.581.530.000
9.581.530.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(57)
BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
KOTA BEKASI
(613366)
(02)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JAWA BARAT
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
113.418.129.000
Indikator Kinerja Utama Program :
113.418.129.000
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk
Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan
Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%
Outcome :
02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara
Teknis
3052 Pelaksanaan Layanan Pengujian dan Kalibrasi Perangkat
Pos dan Informatika
113.418.129.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
113.418.129.000
Persentase (%) layanan pengujian perangkat pos dan
telekomunikasi
001
Persentase (%) kesesuaian laboratorium pengujian dan kalibrasi
dengan persyaratan teknis dan standar ITU
002
Persentase (%) jumlah hasil kalibrasi perangkat pos dan
informatika
003
Layanan administrasi dan dukungan teknis004
3052.001 Laporan hasil pengujian 28.933.059.0006
Laporan
0 28.933.059.000
3052.002 Laporan hasil evaluasi dan monitoring manajemen mutu 2.219.171.0006
Laporan
0 2.219.171.000
3052.004 Layanan dukungan Teknis 9.122.805.00013
Dokumen
0 9.122.805.000
3052.005 Laporan hasil kalibrasi 660.375.0002
Laporan
0 660.375.000
3052.994 Layanan Perkantoran 12.213.549.00012
Bulan Layanan
0 12.213.549.000
3052.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 686.220.00058
Unit
0 686.220.000
3052.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 690.820.00045
Unit
0 690.820.000
3052.998 Gedung/Bangunan 58.892.130.00015.000
M2
0 58.892.130.000
...............
...............
, 7 September 2015
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BANDA ACEH
KOTA BANDA ACEH
(653945)
(06)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ACEH
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
8.888.888.000
Indikator Kinerja Utama Program :
8.888.888.000
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk
Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan
Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%
Outcome :
02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara
Teknis
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
8.888.888.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
8.888.888.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan administrasi dan dukungan teknis003
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan
urusan rumah tangga Balai
2.907.791.00012
Bulan Layanan
0 2.907.791.000
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan
Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
89.908.0002
Dokumen/Laporan
0 89.908.000
3053.018 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi
dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika
Balmon Kelas II Aceh
573.345.00043
Laporan
0 573.345.000
3053.994 Layanan Perkantoran 4.177.737.00012
Bulan Layanan
0 4.177.737.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.140.107.0006
Unit
0 1.140.107.000
...............
...............
, 7 September 2015
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BATAM
KOTA BATAM
(653970)
(32)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KEPULAUAN RIAU
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
10.563.464.000
Indikator Kinerja Utama Program :
10.563.464.000
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk
Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan
Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%
Outcome :
02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara
Teknis
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
10.563.464.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
10.563.464.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan administrasi dan dukungan teknis003
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan
urusan rumah tangga Balai
3.095.775.00012
Bulan Layanan
0 3.095.775.000
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan
Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
669.692.00010
Dokumen/Laporan
0 669.692.000
3053.019 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi
dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika
Balmon Kelas II Batam
1.194.555.00070
Laporan
0 1.194.555.000
3053.994 Layanan Perkantoran 4.095.989.00012
Bulan Layanan
0 4.095.989.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.281.543.0006
Unit
0 1.281.543.000
3053.998 Gedung/Bangunan 225.910.00080
M2
0 225.910.000
...............
...............
, 7 September 2015
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BANDUNG
KOTA BANDUNG
(613391)
(02)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JAWA BARAT
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
21.829.426.000
Indikator Kinerja Utama Program :
21.829.426.000
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk
Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan
Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%
Outcome :
02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara
Teknis
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
21.829.426.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
21.829.426.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan administrasi dan dukungan teknis003
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan
urusan rumah tangga Balai
4.854.205.00012
Bulan Layanan
0 4.854.205.000
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan
Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
789.481.0006
Dokumen/Laporan
0 789.481.000
3053.006 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi
dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika
Balmon Kelas II Bandung
1.649.221.00072
Laporan
0 1.649.221.000
3053.994 Layanan Perkantoran 8.218.241.00012
Bulan Layanan
0 8.218.241.000
3053.995 Kendaraan Bermotor 948.901.0004
Unit
0 948.901.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 4.966.577.00025
Unit
0 4.966.577.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 402.800.00039
Unit
0 402.800.000
...............
...............
, 7 September 2015
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II DENPASAR
KOTA DENPASAR
(613476)
(22)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BALI
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
20.762.329.000
Indikator Kinerja Utama Program :
20.762.329.000
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk
Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan
Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%
Outcome :
02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara
Teknis
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
20.762.329.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
20.762.329.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan administrasi dan dukungan teknis003
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan
urusan rumah tangga Balai
4.495.993.00012
Bulan Layanan
0 4.495.993.000
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan
Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
278.708.0005
Dokumen/Laporan
0 278.708.000
3053.014 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi
dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika
Balmon Kelas II Denpasar
1.482.647.00081
Laporan
0 1.482.647.000
3053.994 Layanan Perkantoran 5.786.642.00012
Bulan Layanan
0 5.786.642.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 6.093.737.00010
Unit
0 6.093.737.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 315.000.00016
Unit
0 315.000.000
3053.998 Gedung/Bangunan 2.309.602.000297
M2
0 2.309.602.000
...............
...............
, 7 September 2015
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II JAYAPURA
KOTA JAYAPURA
(613502)
(25)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PAPUA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
10.779.376.000
Indikator Kinerja Utama Program :
10.779.376.000
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk
Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan
Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%
Outcome :
02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara
Teknis
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
10.779.376.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
10.779.376.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan administrasi dan dukungan teknis003
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan
urusan rumah tangga Balai
2.009.618.00012
Bulan Layanan
0 2.009.618.000
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan
Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
69.263.0002
Dokumen/Laporan
0 69.263.000
3053.017 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi
dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika
Balmon Kelas II Jayapura
1.203.936.00052
Laporan
0 1.203.936.000
3053.994 Layanan Perkantoran 4.151.181.00012
Bulan Layanan
0 4.151.181.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.323.376.00042
Unit
0 1.323.376.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 130.200.00036
Unit
0 130.200.000
3053.998 Gedung/Bangunan 1.891.802.000820
M2
0 1.891.802.000
...............
...............
, 7 September 2015
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I JAKARTA
KOTA JAKARTA PUSAT
(613370)
(01)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
18.439.872.000
Indikator Kinerja Utama Program :
18.439.872.000
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk
Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan
Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%
Outcome :
02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara
Teknis
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
18.439.872.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
18.439.872.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan administrasi dan dukungan teknis003
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan
urusan rumah tangga Balai
4.964.065.00012
Bulan Layanan
0 4.964.065.000
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan
Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
89.600.0002
Dokumen/Laporan
0 89.600.000
3053.004 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi
dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika
Balmon Kelas I Jakarta
1.162.460.000159
Laporan
0 1.162.460.000
3053.994 Layanan Perkantoran 7.709.789.00012
Bulan Layanan
0 7.709.789.000
3053.995 Kendaraan Bermotor 977.548.0004
Unit
0 977.548.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 2.100.828.00048
Unit
0 2.100.828.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1.155.582.00095
Unit
0 1.155.582.000
3053.998 Gedung/Bangunan 280.000.000100
M2
0 280.000.000
...............
...............
, 7 September 2015
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II KUPANG
KOTA KUPANG
(613480)
(24)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NUSA TENGGARA TIMUR
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
14.695.072.000
Indikator Kinerja Utama Program :
14.695.072.000
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk
Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan
Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%
Outcome :
02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara
Teknis
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
14.695.072.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
14.695.072.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan administrasi dan dukungan teknis003
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan
urusan rumah tangga Balai
3.759.460.00012
Bulan Layanan
0 3.759.460.000
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan
Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
22.240.0001
Dokumen/Laporan
0 22.240.000
3053.015 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi
dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika
Balmon Kelas II Kupang
1.561.962.00068
Laporan
0 1.561.962.000
3053.994 Layanan Perkantoran 6.588.194.00012
Bulan Layanan
0 6.588.194.000
3053.995 Kendaraan Bermotor 173.220.0003
Unit
0 173.220.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.934.896.00017
Unit
0 1.934.896.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 32.500.00096
Unit
0 32.500.000
3053.998 Gedung/Bangunan 622.600.000700
M2
0 622.600.000
...............
...............
, 7 September 2015
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MANADO
KOTA MANADO
(613497)
(17)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SULAWESI UTARA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
10.411.043.000
Indikator Kinerja Utama Program :
10.411.043.000
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk
Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan
Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%
Outcome :
02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara
Teknis
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
10.411.043.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
10.411.043.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan administrasi dan dukungan teknis003
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan
urusan rumah tangga Balai
2.236.259.00012
Bulan Layanan
0 2.236.259.000
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan
Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
29.079.0004
Dokumen/Laporan
0 29.079.000
3053.016 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi
dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika
Balmon Kelas II Manado
1.219.037.00066
Laporan
0 1.219.037.000
3053.994 Layanan Perkantoran 4.814.080.00012
Bulan Layanan
0 4.814.080.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.659.588.00048
Unit
0 1.659.588.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 453.000.00015
Unit
0 453.000.000
...............
...............
, 7 September 2015
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MEDAN
KOTA MEDAN
(613387)
(07)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SUMATERA UTARA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
17.014.117.000
Indikator Kinerja Utama Program :
17.014.117.000
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk
Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan
Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%
Outcome :
02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara
Teknis
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
17.014.117.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
17.014.117.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan administrasi dan dukungan teknis003
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan
urusan rumah tangga Balai
3.588.621.00012
Bulan Layanan
0 3.588.621.000
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan
Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
185.904.00012
Dokumen/Laporan
0 185.904.000
3053.005 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi
dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika
Balmon Kelas II Medan
1.058.920.00079
Laporan
0 1.058.920.000
3053.994 Layanan Perkantoran 6.780.278.00012
Bulan Layanan
0 6.780.278.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 3.826.594.00028
Unit
0 3.826.594.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 73.800.00027
Unit
0 73.800.000
3053.998 Gedung/Bangunan 1.500.000.000900
M2
0 1.500.000.000
...............
...............
, 7 September 2015
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(07)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MERAUKE
KAB. MERAUKE
(654205)
(25)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PAPUA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
8.213.666.000
Indikator Kinerja Utama Program :
8.213.666.000
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk
Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan
Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%
Outcome :
02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara
Teknis
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
8.213.666.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
8.213.666.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan administrasi dan dukungan teknis003
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan
urusan rumah tangga Balai
1.465.794.00012
Bulan Layanan
0 1.465.794.000
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan
Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
9.606.0001
Dokumen/Laporan
0 9.606.000
3053.031 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi
dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika
Balmon Kelas II Merauke
1.291.528.00058
Laporan
0 1.291.528.000
3053.994 Layanan Perkantoran 3.989.915.00012
Bulan Layanan
0 3.989.915.000
3053.995 Kendaraan Bermotor 450.000.0001
Unit
0 450.000.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 736.823.0001
Unit
0 736.823.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 270.000.0008
Unit
0 270.000.000
...............
...............
, 7 September 2015
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MAKASSAR
KOTA MAKASSAR
(613434)
(19)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SULAWESI SELATAN
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
16.552.607.000
Indikator Kinerja Utama Program :
16.552.607.000
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk
Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan
Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%
Outcome :
02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara
Teknis
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
16.552.607.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
16.552.607.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan administrasi dan dukungan teknis003
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan
urusan rumah tangga Balai
4.325.989.00012
Bulan Layanan
0 4.325.989.000
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan
Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
323.797.0003
Dokumen/Laporan
0 323.797.000
3053.010 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi
dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika
Balmon Kelas II Makassar
1.919.725.000119
Laporan
0 1.919.725.000
3053.994 Layanan Perkantoran 6.269.288.00012
Bulan Layanan
0 6.269.288.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 2.586.000.00020
Unit
0 2.586.000.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 363.000.00068
Unit
0 363.000.000
3053.998 Gedung/Bangunan 764.808.0001.300
M2
0 764.808.000
...............
...............
, 7 September 2015
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(55)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PADANG
KOTA PADANG
(654094)
(08)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SUMATERA BARAT
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
7.808.138.000
Indikator Kinerja Utama Program :
7.808.138.000
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk
Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan
Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%
Outcome :
02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara
Teknis
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
7.808.138.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
7.808.138.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan administrasi dan dukungan teknis003
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan
urusan rumah tangga Balai
2.257.936.00012
Bulan Layanan
0 2.257.936.000
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan
Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
10.160.0001
Dokumen/Laporan
0 10.160.000
3053.020 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi
dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika
Loka Padang
589.700.00061
Laporan
0 589.700.000
3053.994 Layanan Perkantoran 3.567.426.00012
Bulan Layanan
0 3.567.426.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.032.916.00010
Unit
0 1.032.916.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 350.000.0001
Unit
0 350.000.000
...............
...............
, 7 September 2015
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PALEMBANG
KOTA PALEMBANG
(613455)
(11)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SUMATERA SELATAN
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
15.700.629.000
Indikator Kinerja Utama Program :
15.700.629.000
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk
Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan
Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%
Outcome :
02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara
Teknis
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
15.700.629.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
15.700.629.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan administrasi dan dukungan teknis003
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan
urusan rumah tangga Balai
3.242.411.00012
Bulan Layanan
0 3.242.411.000
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan
Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
31.960.0002
Dokumen/Laporan
0 31.960.000
3053.012 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi
dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika
Balmon Kelas II Palembang
1.102.688.00069
Laporan
0 1.102.688.000
3053.994 Layanan Perkantoran 4.976.000.00012
Bulan Layanan
0 4.976.000.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 4.081.205.00017
Unit
0 4.081.205.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 168.685.00032
Unit
0 168.685.000
3053.998 Gedung/Bangunan 2.097.680.000180
M2
0 2.097.680.000
...............
...............
, 7 September 2015
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PEKANBARU
KOTA PEKANBARU
(613441)
(09)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RIAU
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
11.287.382.000
Indikator Kinerja Utama Program :
11.287.382.000
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk
Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan
Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%
Outcome :
02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara
Teknis
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
11.287.382.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
11.287.382.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan administrasi dan dukungan teknis003
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan
urusan rumah tangga Balai
4.307.239.00012
Bulan Layanan
0 4.307.239.000
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan
Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
26.325.0002
Dokumen/Laporan
0 26.325.000
3053.011 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi
dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika
Balmon Kelas II Pekanbaru
1.029.439.00058
Laporan
0 1.029.439.000
3053.994 Layanan Perkantoran 4.615.443.00012
Bulan Layanan
0 4.615.443.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.053.136.00066
Unit
0 1.053.136.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 255.800.0005
Unit
0 255.800.000
...............
...............
, 7 September 2015
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PONTIANAK
KOTA PONTIANAK
(654137)
(13)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KALIMANTAN BARAT
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
12.032.893.000
Indikator Kinerja Utama Program :
12.032.893.000
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk
Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan
Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%
Outcome :
02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara
Teknis
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
12.032.893.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
12.032.893.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan administrasi dan dukungan teknis003
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan
urusan rumah tangga Balai
2.100.866.00012
Bulan Layanan
0 2.100.866.000
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan
Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
184.880.0003
Dokumen/Laporan
0 184.880.000
3053.024 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi
dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika
Balmon Kelas II Pontianak
964.915.00062
Laporan
0 964.915.000
3053.994 Layanan Perkantoran 5.102.982.00012
Bulan Layanan
0 5.102.982.000
3053.995 Kendaraan Bermotor 409.750.0001
Unit
0 409.750.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 2.893.000.00015
Unit
0 2.893.000.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 376.500.00052
Unit
0 376.500.000
...............
...............
, 7 September 2015
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II SAMARINDA
KOTA SAMARINDA
(613420)
(16)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KALIMANTAN TIMUR
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
17.622.021.000
Indikator Kinerja Utama Program :
17.622.021.000
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk
Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan
Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%
Outcome :
02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara
Teknis
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
17.622.021.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
17.622.021.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan administrasi dan dukungan teknis003
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan
urusan rumah tangga Balai
3.313.524.00012
Bulan Layanan
0 3.313.524.000
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan
Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
179.923.0003
Dokumen/Laporan
0 179.923.000
3053.009 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi
dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika
Balmon Kelas II Samarinda
1.350.261.00056
Laporan
0 1.350.261.000
3053.994 Layanan Perkantoran 4.299.807.00012
Bulan Layanan
0 4.299.807.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 2.755.936.00031
Unit
0 2.755.936.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 82.150.00034
Unit
0 82.150.000
3053.998 Gedung/Bangunan 5.640.420.000150
M2
0 5.640.420.000
...............
...............
, 7 September 2015
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II DI SURABAYA
KOTA SURABAYA
(613413)
(05)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JAWA TIMUR
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
26.726.237.000
Indikator Kinerja Utama Program :
26.726.237.000
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk
Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan
Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%
Outcome :
02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara
Teknis
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
26.726.237.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
26.726.237.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan administrasi dan dukungan teknis003
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan
urusan rumah tangga Balai
4.953.757.00012
Bulan Layanan
0 4.953.757.000
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan
Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
586.673.0006
Dokumen/Laporan
0 586.673.000
3053.008 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi
dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika
Balmon Kelas II Surabaya
1.113.412.00059
Laporan
0 1.113.412.000
3053.994 Layanan Perkantoran 7.138.397.00012
Bulan Layanan
0 7.138.397.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 5.035.557.00024
Unit
0 5.035.557.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 113.250.00020
Unit
0 113.250.000
3053.998 Gedung/Bangunan 7.785.191.000270
M2
0 7.785.191.000
...............
...............
, 7 September 2015
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II SEMARANG
KOTA SEMARANG
(613409)
(03)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JAWA TENGAH
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
22.255.807.000
Indikator Kinerja Utama Program :
22.255.807.000
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk
Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan
Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%
Outcome :
02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara
Teknis
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
22.255.807.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
22.255.807.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan administrasi dan dukungan teknis003
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan
urusan rumah tangga Balai
5.988.031.00012
Bulan Layanan
0 5.988.031.000
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan
Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
73.755.00011
Dokumen/Laporan
0 73.755.000
3053.007 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi
dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika
Balmon Kelas II Semarang
1.154.652.00071
Laporan
0 1.154.652.000
3053.994 Layanan Perkantoran 6.654.566.00012
Bulan Layanan
0 6.654.566.000
3053.995 Kendaraan Bermotor 324.000.0001
Unit
0 324.000.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 2.095.803.00031
Unit
0 2.095.803.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 510.000.0006
Unit
0 510.000.000
3053.998 Gedung/Bangunan 5.455.000.000270
M2
0 5.455.000.000
...............
...............
, 7 September 2015
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II TANGERANG
KOTA TANGERANG
(654251)
(29)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BANTEN
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
19.681.817.000
Indikator Kinerja Utama Program :
19.681.817.000
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk
Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan
Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%
Outcome :
02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara
Teknis
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
19.681.817.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
19.681.817.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan administrasi dan dukungan teknis003
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan
urusan rumah tangga Balai
5.152.731.00012
Bulan Layanan
0 5.152.731.000
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan
Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
67.918.0002
Dokumen/Laporan
0 67.918.000
3053.036 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi
dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika
Balmon Kelas II Tangerang
1.151.803.000106
Laporan
0 1.151.803.000
3053.994 Layanan Perkantoran 5.873.665.00012
Bulan Layanan
0 5.873.665.000
3053.995 Kendaraan Bermotor 375.000.0001
Unit
0 375.000.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.780.900.00014
Unit
0 1.780.900.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 280.000.0009
Unit
0 280.000.000
3053.998 Gedung/Bangunan 4.999.800.0002.225
M2
0 4.999.800.000
...............
...............
, 7 September 2015
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II YOGYAKARTA
KOTA YOGYAKARTA
(613462)
(04)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DI YOGYAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
12.893.851.000
Indikator Kinerja Utama Program :
12.893.851.000
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk
Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan
Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%
Outcome :
02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara
Teknis
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
12.893.851.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
12.893.851.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan administrasi dan dukungan teknis003
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan
urusan rumah tangga Balai
4.211.635.00012
Bulan Layanan
0 4.211.635.000
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan
Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
122.679.0002
Dokumen/Laporan
0 122.679.000
3053.013 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi
dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika
Balmon Kelas II Yogyakarta
790.209.00089
Laporan
0 790.209.000
3053.994 Layanan Perkantoran 5.766.990.00012
Bulan Layanan
0 5.766.990.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.479.100.0005
Unit
0 1.479.100.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 523.238.00024
Unit
0 523.238.000
...............
...............
, 7 September 2015
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO AMBON
KOTA AMBON
(654212)
(21)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
MALUKU
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
6.811.741.000
Indikator Kinerja Utama Program :
6.811.741.000
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk
Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan
Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%
Outcome :
02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara
Teknis
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
6.811.741.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
6.811.741.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan administrasi dan dukungan teknis003
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan
urusan rumah tangga Balai
1.963.443.00012
Bulan Layanan
0 1.963.443.000
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan
Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
18.879.0001
Dokumen/Laporan
0 18.879.000
3053.032 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi
dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika
Loka Ambon
926.283.00049
Laporan
0 926.283.000
3053.994 Layanan Perkantoran 3.404.526.00012
Bulan Layanan
0 3.404.526.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 208.610.0003
Unit
0 208.610.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 290.000.00048
Unit
0 290.000.000
...............
...............
, 7 September 2015
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(52)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BALIKPAPAN
KOTA BALIKPAPAN
(654179)
(16)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KALIMANTAN TIMUR
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
7.915.020.000
Indikator Kinerja Utama Program :
7.915.020.000
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk
Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan
Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%
Outcome :
02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara
Teknis
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
7.915.020.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
7.915.020.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan administrasi dan dukungan teknis003
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan
urusan rumah tangga Balai
2.178.762.00012
Bulan Layanan
0 2.178.762.000
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan
Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
244.939.0002
Dokumen/Laporan
0 244.939.000
3053.028 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi
dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika
Loka Balikpapan
840.572.00062
Laporan
0 840.572.000
3053.994 Layanan Perkantoran 3.597.807.00012
Bulan Layanan
0 3.597.807.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 854.615.00012
Unit
0 854.615.000
3053.998 Gedung/Bangunan 198.325.000212
M2
0 198.325.000
...............
...............
, 7 September 2015
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BENGKULU
KOTA BENGKULU
(654116)
(26)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BENGKULU
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
8.406.181.000
Indikator Kinerja Utama Program :
8.406.181.000
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk
Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan
Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%
Outcome :
02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara
Teknis
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
8.406.181.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
8.406.181.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan administrasi dan dukungan teknis003
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan
urusan rumah tangga Balai
2.426.041.00012
Bulan Layanan
0 2.426.041.000
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan
Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
115.336.0003
Dokumen/Laporan
0 115.336.000
3053.022 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi
dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika
Loka Bengkulu
959.476.00071
Laporan
0 959.476.000
3053.994 Layanan Perkantoran 3.323.958.00012
Bulan Layanan
0 3.323.958.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.194.870.00025
Unit
0 1.194.870.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 386.500.00026
Unit
0 386.500.000
...............
...............
, 7 September 2015
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BANJARMASIN
KOTA BANJARMASIN
(654141)
(15)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KALIMANTAN SELATAN
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
7.035.224.000
Indikator Kinerja Utama Program :
7.035.224.000
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk
Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan
Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%
Outcome :
02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara
Teknis
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
7.035.224.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
7.035.224.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan administrasi dan dukungan teknis003
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan
urusan rumah tangga Balai
2.072.548.00012
Bulan Layanan
0 2.072.548.000
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan
Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
71.833.0002
Dokumen/Laporan
0 71.833.000
3053.025 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi
dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika
Loka Banjarmasin
725.293.00043
Laporan
0 725.293.000
3053.994 Layanan Perkantoran 3.159.800.00012
Bulan Layanan
0 3.159.800.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 955.750.00012
Unit
0 955.750.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 50.000.0002
Unit
0 50.000.000
...............
...............
, 7 September 2015
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO GORONTALO
KOTA GORONTALO
(654247)
(31)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
GORONTALO
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
10.224.579.000
Indikator Kinerja Utama Program :
10.224.579.000
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk
Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan
Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%
Outcome :
02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara
Teknis
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
10.224.579.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
10.224.579.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan administrasi dan dukungan teknis003
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan
urusan rumah tangga Balai
1.774.261.00012
Bulan Layanan
0 1.774.261.000
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan
Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
44.179.0003
Dokumen/Laporan
0 44.179.000
3053.035 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi
dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika
Loka Gorontalo
648.928.00052
Laporan
0 648.928.000
3053.994 Layanan Perkantoran 2.642.635.00012
Bulan Layanan
0 2.642.635.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 737.756.00018
Unit
0 737.756.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 87.980.0001
Unit
0 87.980.000
3053.998 Gedung/Bangunan 4.288.840.00025
M2
0 4.288.840.000
...............
...............
, 7 September 2015
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO JAMBI
KOTA JAMBI
(654102)
(10)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JAMBI
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
8.846.547.000
Indikator Kinerja Utama Program :
8.846.547.000
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk
Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan
Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%
Outcome :
02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara
Teknis
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
8.846.547.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
8.846.547.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan administrasi dan dukungan teknis003
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan
urusan rumah tangga Balai
2.422.336.00012
Bulan Layanan
0 2.422.336.000
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan
Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
88.825.0002
Dokumen/Laporan
0 88.825.000
3053.021 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi
dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika
Loka Jambi
1.006.002.00066
Laporan
0 1.006.002.000
3053.994 Layanan Perkantoran 3.656.086.00012
Bulan Layanan
0 3.656.086.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.386.916.00011
Unit
0 1.386.916.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 35.000.0004
Unit
0 35.000.000
3053.998 Gedung/Bangunan 251.382.00055
M2
0 251.382.000
...............
...............
, 7 September 2015
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KENDARI
KOTA KENDARI
(654190)
(20)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SULAWESI TENGGARA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
10.116.999.000
Indikator Kinerja Utama Program :
10.116.999.000
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk
Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan
Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%
Outcome :
02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara
Teknis
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
10.116.999.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
10.116.999.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan administrasi dan dukungan teknis003
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan
urusan rumah tangga Balai
2.052.260.00012
Bulan Layanan
0 2.052.260.000
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan
Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
168.108.0003
Dokumen/Laporan
0 168.108.000
3053.030 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi
dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika
Loka Kendari
1.032.344.00067
Laporan
0 1.032.344.000
3053.994 Layanan Perkantoran 3.472.568.00012
Bulan Layanan
0 3.472.568.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 2.060.219.00016
Unit
0 2.060.219.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 458.000.00036
Unit
0 458.000.000
3053.998 Gedung/Bangunan 873.500.000100
M2
0 873.500.000
...............
...............
, 7 September 2015
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO LAMPUNG
KOTA BANDAR LAMPUNG
(654120)
(12)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
LAMPUNG
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
8.988.207.000
Indikator Kinerja Utama Program :
8.988.207.000
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk
Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan
Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%
Outcome :
02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara
Teknis
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
8.988.207.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
8.988.207.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan administrasi dan dukungan teknis003
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan
urusan rumah tangga Balai
2.222.993.00012
Bulan Layanan
0 2.222.993.000
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan
Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
178.792.0002
Dokumen/Laporan
0 178.792.000
3053.023 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi
dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika
Loka Lampung
1.083.161.00082
Laporan
0 1.083.161.000
3053.994 Layanan Perkantoran 3.388.080.00012
Bulan Layanan
0 3.388.080.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.462.330.00036
Unit
0 1.462.330.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 65.500.0002
Unit
0 65.500.000
3053.998 Gedung/Bangunan 587.351.0001.814,6800
M2
0 587.351.000
...............
...............
, 7 September 2015
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(02)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MAMUJU
KAB. MAMUJU
(654207)
(34)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SULAWESI BARAT
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
7.333.583.000
Indikator Kinerja Utama Program :
7.333.583.000
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk
Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan
Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%
Outcome :
02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara
Teknis
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
7.333.583.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
7.333.583.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan administrasi dan dukungan teknis003
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan
urusan rumah tangga Balai
1.561.569.00012
Bulan Layanan
0 1.561.569.000
3053.040 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi
dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika
Loka Mamuju
412.670.00023
Laporan
0 412.670.000
3053.994 Layanan Perkantoran 2.482.254.00012
Bulan Layanan
0 2.482.254.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.443.338.00018
Unit
0 1.443.338.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 87.429.00037
Unit
0 87.429.000
3053.998 Gedung/Bangunan 1.346.323.0001
M2
0 1.346.323.000
...............
...............
, 7 September 2015
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(01)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MANOKWARI
KAB. MANOKWARI
(654206)
(33)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PAPUA BARAT
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
6.933.478.000
Indikator Kinerja Utama Program :
6.933.478.000
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk
Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan
Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%
Outcome :
02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara
Teknis
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
6.933.478.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
6.933.478.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan administrasi dan dukungan teknis003
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan
urusan rumah tangga Balai
862.930.00012
Bulan Layanan
0 862.930.000
3053.039 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi
dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika
Loka Manokwari
101.320.00015
Laporan
0 101.320.000
3053.994 Layanan Perkantoran 2.358.419.00012
Bulan Layanan
0 2.358.419.000
3053.995 Kendaraan Bermotor 25.210.0001
Unit
0 25.210.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 193.423.0003
Unit
0 193.423.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 109.620.00020
Unit
0 109.620.000
3053.998 Gedung/Bangunan 3.282.556.0003.200
M2
0 3.282.556.000
...............
...............
, 7 September 2015
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MATARAM
KOTA MATARAM
(654162)
(23)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NUSA TENGGARA BARAT
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
11.249.586.000
Indikator Kinerja Utama Program :
11.249.586.000
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk
Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan
Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%
Outcome :
02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara
Teknis
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
11.249.586.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
11.249.586.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan administrasi dan dukungan teknis003
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan
urusan rumah tangga Balai
3.117.338.00012
Bulan Layanan
0 3.117.338.000
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan
Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
451.123.0004
Dokumen/Laporan
0 451.123.000
3053.027 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi
dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika
Loka Mataram
704.916.00079
Laporan
0 704.916.000
3053.994 Layanan Perkantoran 4.277.108.00012
Bulan Layanan
0 4.277.108.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 2.095.001.0004
Unit
0 2.095.001.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 409.100.00041
Unit
0 409.100.000
3053.998 Gedung/Bangunan 195.000.000182
M2
0 195.000.000
...............
...............
, 7 September 2015
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PALANGKARAYA
KOTA PALANGKARAYA
(654158)
(14)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KALIMANTAN TENGAH
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
6.691.362.000
Indikator Kinerja Utama Program :
6.691.362.000
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk
Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan
Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%
Outcome :
02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara
Teknis
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
6.691.362.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
6.691.362.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan administrasi dan dukungan teknis003
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan
urusan rumah tangga Balai
2.005.175.00012
Bulan Layanan
0 2.005.175.000
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan
Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
77.826.0002
Dokumen/Laporan
0 77.826.000
3053.026 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi
dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika
Loka Palangkaraya
878.343.00055
Laporan
0 878.343.000
3053.994 Layanan Perkantoran 3.421.198.00012
Bulan Layanan
0 3.421.198.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 114.000.00011
Unit
0 114.000.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 194.820.00020
Unit
0 194.820.000
...............
...............
, 7 September 2015
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PALU
KOTA PALU
(654183)
(18)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SULAWESI TENGAH
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
9.938.157.000
Indikator Kinerja Utama Program :
9.938.157.000
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk
Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan
Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%
Outcome :
02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara
Teknis
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
9.938.157.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
9.938.157.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan administrasi dan dukungan teknis003
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan
urusan rumah tangga Balai
2.156.795.00012
Bulan Layanan
0 2.156.795.000
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan
Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
69.746.0001
Dokumen/Laporan
0 69.746.000
3053.029 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi
dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika
Loka Palu
1.111.307.00064
Laporan
0 1.111.307.000
3053.994 Layanan Perkantoran 4.442.459.00012
Bulan Layanan
0 4.442.459.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.096.650.00014
Unit
0 1.096.650.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 274.500.000159
Unit
0 274.500.000
3053.998 Gedung/Bangunan 786.700.000692
M2
0 786.700.000
...............
...............
, 7 September 2015
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PANGKAL PINANG
KOTA PANGKALPINANG
(654230)
(30)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
8.267.438.000
Indikator Kinerja Utama Program :
8.267.438.000
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk
Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan
Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%
Outcome :
02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara
Teknis
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
8.267.438.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
8.267.438.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan administrasi dan dukungan teknis003
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan
urusan rumah tangga Balai
2.003.264.00012
Bulan Layanan
0 2.003.264.000
3053.034 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi
dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika
Loka Pangkal Pinang
1.161.715.00090
Laporan
0 1.161.715.000
3053.994 Layanan Perkantoran 3.635.858.00012
Bulan Layanan
0 3.635.858.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.123.241.0001
Unit
0 1.123.241.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 170.250.0005
Unit
0 170.250.000
3053.998 Gedung/Bangunan 173.110.000200
M2
0 173.110.000
...............
...............
, 7 September 2015
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(09)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TAHUNA
KAB. KEP.SANGIHE TALAUD
(677070)
(17)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SULAWESI UTARA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
12.505.315.000
Indikator Kinerja Utama Program :
12.505.315.000
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk
Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan
Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%
Outcome :
02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara
Teknis
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
12.505.315.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
12.505.315.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan administrasi dan dukungan teknis003
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan
urusan rumah tangga Balai
1.686.707.00012
Bulan Layanan
0 1.686.707.000
3053.038 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi
dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika
Loka Tahuna
430.951.00015
Laporan
0 430.951.000
3053.994 Layanan Perkantoran 2.215.719.00012
Bulan Layanan
0 2.215.719.000
3053.995 Kendaraan Bermotor 78.000.0007
Unit
0 78.000.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 803.866.00066
Unit
0 803.866.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 479.000.00040
Unit
0 479.000.000
3053.998 Gedung/Bangunan 6.811.072.0006.215
M2
0 6.811.072.000
...............
...............
, 7 September 2015
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TERNATE
KOTA TERNATE
(654226)
(28)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
MALUKU UTARA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
6.828.731.000
Indikator Kinerja Utama Program :
6.828.731.000
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk
Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan
Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%
Outcome :
02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara
Teknis
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
6.828.731.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
6.828.731.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan administrasi dan dukungan teknis003
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan
urusan rumah tangga Balai
1.556.522.00012
Bulan Layanan
0 1.556.522.000
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan
Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
95.574.0003
Dokumen/Laporan
0 95.574.000
3053.033 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi
dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika
Loka Ternate
797.410.00040
Laporan
0 797.410.000
3053.994 Layanan Perkantoran 3.098.163.00012
Bulan Layanan
0 3.098.163.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.121.912.00018
Unit
0 1.121.912.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 159.150.00040
Unit
0 159.150.000
...............
...............
, 7 September 2015
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
POS MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO SORONG
KOTA SORONG
(677066)
(33)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PAPUA BARAT
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
8.017.515.000
Indikator Kinerja Utama Program :
8.017.515.000
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk
Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan
Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%
Outcome :
02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara
Teknis
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
8.017.515.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
8.017.515.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan administrasi dan dukungan teknis003
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan
urusan rumah tangga Balai
1.842.774.00012
Bulan Layanan
0 1.842.774.000
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan
Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
73.625.0002
Dokumen/Laporan
0 73.625.000
3053.037 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi
dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Pos
Sorong
397.605.00021
Laporan
0 397.605.000
3053.994 Layanan Perkantoran 1.903.286.00012
Bulan Layanan
0 1.903.286.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.344.620.00028
Unit
0 1.344.620.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 47.000.00018
Unit
0 47.000.000
3053.998 Gedung/Bangunan 2.408.605.0002.825
M2
0 2.408.605.000
...............
...............
, 7 September 2015
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664255)
(01)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
520.477.373.000
Indikator Kinerja Utama Program :
520.477.373.000
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk
Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan
Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%
Outcome :
02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara
Teknis
3054 Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan Spektrum dan Orbit
Satelit
25.590.170.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
25.590.170.000
Persentase (%) kepuasan pelayanan proses perizinan frekuensi
radio
001
Persentase (%) pelayanan perizinan frekuensi radio yang tepat
waktu
002
Persentase (%) pelayanan jumlah operator radio yang bersertifikat
tepat waktu
003
Persentase (%) pencapaian target PNBP004
3054.002 Database yang valid 1.859.842.0006
Dokumen
0 1.859.842.000
3054.003 Layanan perijinan 15.809.606.00024
Dokumen
0 15.809.606.000
3054.005 Sertifikat Operator Radio 5.501.962.00011
Dokumen
0 5.501.962.000
3054.006 Pencapaian target PNBP BHP Frekuensi 2.418.760.0009
Dokumen
0 2.418.760.000
3055 Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya dan Perangkat
Pos dan Informatika
209.691.247.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
209.691.247.000
Persentase (%) implementasi dan operasional infrastruktur Sistem
Monitoring Frekuensi Radio (SMFR)
001
persentase (%) Implementasi dan operasional infrastruktur
Sistem monitoring frekuensi radio (SMFR)
002
persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum
frekuensi radio
003
persentase (%) Penegakkan Hukum Penggunaan Perangkat
Telekomunikasi dan Informatika
004
3055.007 Laporan analisis monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio 1.870.026.0005
Dokumen
0 1.870.026.000
3055.008 Laporan analisa monitoring sertifikasi perangkat telekomunikasi 1.349.922.0002
Dokumen
0 1.349.922.000
3055.009 Laporan penanganan gangguan yang merugikan terhadap
penggunaan spektrum frekuensi radio
2.446.572.0005
Dokumen
0 2.446.572.000
3055.010 Laporan penanganan penggunaan perangkat telekomunikasi yang
ilegal
3.721.025.0002
Dokumen
0 3.721.025.000
3055.012 Jumlah regulasi dan Rekomendasi Hasil Evaluasi 1.463.162.0003
Dokumen
0 1.463.162.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 2:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664255)
(01)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
3055.013 Pemeliharaan sarana dan prasarana Sistem Informasi Manajemen
Spektrum dan Sistem Monitoring Frekuensi Radio
22.044.987.0004
Dokumen
0 22.044.987.000
3055.015 Sarana dan Prasarana sistem pengelolaan sumber daya spektrum
frekuensi radio dan Sistem Informasi Manajemen Spektrum
176.795.553.00013
Dokumen
0 176.795.553.000
3056 Perencanaan dan Rekayasa Spektrum Frekuensi Radio dan
Orbit Satelit
27.487.521.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
27.487.521.000
Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi
sebesar 350 MHz untuk mobile broadband
001
Jumlah notifikasi penggunaan frekuensi radio002
Persentase (%) menjaga keberlangsungan slot orbit indonesia
yang sudah ternotifikasi di ITU
003
Persentase (%) Ketersediaan Alokasi Spektrum Frekuensi Radio
dalam rangka Migrasi Teknologi Radio Komunikasi Dinas Maritim
dari Analog ke Digital
004
3056.002 Laporan hasil koordinasi dan notifikasi penataan frekuensi radio
dan orbit satelit
4.866.273.0007
Dokumen
0 4.866.273.000
3056.005 Kebijakan dan regulasi di bidang penataan pita spektrum frekuensi
radio
12.919.031.00014
Dokumen
0 12.919.031.000
3056.009 Laporan Hasil evaluasi Kebijakan dan regulasi penataan bidang
frekuensi radio
3.495.047.0008
Dokumen
0 3.495.047.000
3056.010 Laporan hasil harmonisasi dan notifikasi penggunaan frekuensi
radio
6.207.170.00010
Dokumen
0 6.207.170.000
3057 Penetapan dan Pengembangan Standardisasi Perangkat
dan Layanan Pos dan Informatika
30.905.755.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
30.905.755.000
Jumlah kebijakan dan regulasi standar pos dan informatika001
Persentase (%) sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi yang
diterbitkan
002
Jumlah pra-proto type dan prototype produk dalam negeri bidang
informatika
003
3057.001 Laporan layanan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi 2.767.312.0005
Dokumen
0 2.767.312.000
3057.002 Laporan hasil koordinasi dan evaluasi sertifikasi alat dan perangkat
telekomunikasi
3.560.155.0005
Dokumen
0 3.560.155.000
3057.006 Pra dan atau prototype produk dalam negeri bidang informatika 14.604.605.0004
Unit
0 14.604.605.000
3057.011 Dokumen rancangan regulasi bidang standardisasi perangkat Pos
dan Informatika
3.563.394.0009
Dokumen
0 3.563.394.000
3057.012 Dokumen rancangan standar bidang perangkat Pos dan
Informatika
6.410.289.00011
Dokumen
0 6.410.289.000
3058 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
226.802.680.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
226.802.680.000
Jumlah rencana kerja dan anggaran laporan evaluasi dan data001
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 3:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664255)
(01)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
Jumlah Laporan pelaksanaan rumah tangga dan ketatausahaan
serta kepegawaian
002
Jumlah peraturan perundang-undangan dan kerjasama003
Jumlah laporan pelaksanaan keuangan004
Dukungan layanan perkantoran005
3058.002 Dokumen program kerja dan anggaran, data statistik dan
penyelenggaraan sistem informasi, serta laporan kinerja di
lingkungan Direktorat Jenderal
10.232.833.00013
Dokumen
0 10.232.833.000
3058.003 Dokumen/laporan pengelolaan administrasi keuangan dan
pelaksanaan anggaran
52.314.105.00011
Dokumen
0 52.314.105.000
3058.006 Dokumen/laporan adminstrasi kepegawaian, organisasi, tata
laksana, perlengkapan rumah tangga, tata usaha dan keprotokolan
SDPPI
25.913.821.00034
Dokumen
0 25.913.821.000
3058.007 Dokumen peraturan perundang- undangan, penelaahan dan
bantuan hukum, dan materi kerjasama dalam dan luar negeri
5.408.740.0009
Dokumen
0 5.408.740.000
3058.994 Layanan Perkantoran 109.325.117.00012
Bulan Layanan
0 109.325.117.000
3058.995 Kendaraan Bermotor 8.264.900.00016
Unit
0 8.264.900.000
3058.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 11.284.793.000893
Unit
0 11.284.793.000
3058.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 3.813.371.000350
Unit
0 3.813.371.000
3058.999 Output Cadangan 245.000.0001
Cadangan
0 245.000.000
...............
...............
, 7 September 2015
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(57)
BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
KOTA BEKASI
(613366)
(02)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JAWA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
113.418.129.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
3052 Pelaksanaan Layanan Pengujian dan Kalibrasi Perangkat
Pos dan Informatika
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
113.418.129.000
3052.001 Laporan hasil pengujian
[Base Line]
28.933.059.000 KD
Lokasi : KOTA BEKASI
6 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 28.933.059.000
012 PENINGKATAN KUALITAS PENGUJIAN 1.184.132.000 � � � �
013 PENINGKATAN SARANA KUALITAS PENGUJIAN 27.748.927.000 � � � �
3052.002 Laporan hasil evaluasi dan monitoring manajemen mutu
[Base Line]
2.219.171.000 KD
Lokasi : KOTA BEKASI
6 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.219.171.000
011 PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PERMOHONAN PENGUJIAN 1.479.000.000 � � � �
012 PENINGKATAN PRASARANA LAYANAN PERMOHONAN PENGUJIAN 740.171.000 � � � �
3052.004 Layanan dukungan Teknis
[Base Line]
9.122.805.000 KD
Lokasi : KOTA BEKASI
13 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 9.122.805.000
005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 9.122.805.000 � � � �
3052.005 Laporan hasil kalibrasi
[Base Line]
660.375.000 KD
Lokasi : KOTA BEKASI
2 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 660.375.000
011 OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN LABORATORIUM 660.375.000 � � � �
3052.994 Layanan Perkantoran
[Base Line]
12.213.549.000 KD
Lokasi : KOTA BEKASI
12 Bulan Layanan
3052.994.001 Layanan Perkantoran 12.213.549.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 12.213.549.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 6.257.285.000 � � � �
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 5.956.264.000 � � � �
3052.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Base Line]
686.220.000 KD
Lokasi : KOTA BEKASI
58 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 686.220.000
011 Pengadaan Alat Pengolah Data 686.220.000 � � � �
3052.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Base Line]
690.820.000 KD
Lokasi : KOTA BEKASI
45 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 690.820.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(57)
BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
KOTA BEKASI
(613366)
(02)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JAWA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
011 PENGADAAN FASILITAS SARANA PERKANTORAN 690.820.000 � � � �
3052.998 Gedung/Bangunan
[Base Line]
58.892.130.000 KD
Lokasi : KOTA BEKASI
15.000 M2
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 58.892.130.000
011 Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung 58.892.130.000 � � � �
...............
...............
, 7 September 2015
...............
113.418.129.000
12.213.549.000
0
0
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
101.204.580.000
0
0
TOTAL
PDN 0
2015 2014
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BANDA ACEH
KOTA BANDA ACEH
(653945)
(06)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ACEH
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
8.888.888.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
8.888.888.000
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan
kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai
[Base Line]
2.907.791.000 KD
Lokasi : KOTA BANDA ACEH
12 Bulan Layanan
3053.001.002 PENYELENGGARA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN
PERKANTORAN
2.907.791.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.907.791.000
005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 2.344.751.000 � � � �
011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 563.040.000 � � � �
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan
dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
[Base Line]
89.908.000 KD
Lokasi : KOTA BANDA ACEH
2 Dokumen/Lapor
an
3053.003.001 TERSELENGGARANYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO
89.908.0002 Dokumen/Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 89.908.000
011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN 89.908.000 � � � �
3053.018 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan
sumberdaya pos dan informatika Balmon Kelas II Aceh
[Base Line]
573.345.000 KD
Lokasi : KOTA BANDA ACEH
43 Laporan
3053.018.U01 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI
RADIO DALAM KOTA
9.750.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 9.750.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 450.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 9.300.000 � � � �
3053.018.U02 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI
RADIO DILUAR KOTA
121.410.0009 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 121.410.000
011 Penyusunan rencana dan laporan kegiatan 1.350.000 � � � �
012 Pelaksanaan kegiatan 120.060.000 � � � �
3053.018.U03 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI
RADIO DILUAR KOTA MENGGUNAKAN TRANSPORTASI
KAPAL LAUT
20.765.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 20.765.000
011 Penyusunan rencana dan laporan kegiatan 150.000 � � � �
012 Pelaksanaan kegiatan 20.615.000 � � � �
3053.018.U04 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 80.045.0002 Laporan
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BANDA ACEH
KOTA BANDA ACEH
(653945)
(06)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ACEH
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 80.045.000
011 Penyusunan dan laporan Kegiatan 300.000 � � � �
012 Koordinasi Penertiban 9.345.000 � � � �
013 Pelaksanaan Penertiban 70.400.000 � � � �
3053.018.U05 VALIDASI DAN PENDATAAN PENGGUNA SPEKTRUM
FREKUENSI RADIO DIDALAM KOTA
15.500.0005 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 15.500.000
011 Pelaksanaan Kegiatan 15.500.000 � � � �
3053.018.U06 VALIDASI DAN PENDATAAN PENGGUNA SPEKTRUM
FREKUENSI RADIO DILUAR KOTA
106.265.0005 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 106.265.000
011 Pelaksanaan Kegiatan 106.265.000 � � � �
3053.018.U07 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO DIDALAM KOTA 9.750.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 9.750.000
011 Penyusunan rencana dan laporan kegiatan 450.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 9.300.000 � � � �
3053.018.U08 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO DILUAR KOTA 54.350.0004 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 54.350.000
011 Penyusunan rencana dan laporan kegiatan 600.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 53.750.000 � � � �
3053.018.U09 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 54.182.0006 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 54.182.000
011 Inventarisasi berkas perkara dan penyusunan laporan hasil
penertiban
750.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 53.432.000 � � � �
3053.018.U10 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO DIDALAM
KOTA
6.500.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 6.500.000
011 Penyusunan rencana dan laporan Kegiatan 300.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 6.200.000 � � � �
3053.018.U11 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO DILUAR
KOTA
26.980.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 26.980.000
011 Penyusunan rencana dan laporan kegiatan 300.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 26.680.000 � � � �
3053.018.U12 UJIAN AMATIR RADIO 67.848.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 67.848.000
011 Penyusunan rencana Kegiatan 17.904.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 49.944.000 � � � �
3053.994 Layanan Perkantoran
[Base Line]
4.177.737.000 KD
Lokasi : KOTA BANDA ACEH
12 Bulan Layanan
3053.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.417.137.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.417.137.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.417.137.000 � � � �
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BANDA ACEH
KOTA BANDA ACEH
(653945)
(06)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ACEH
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
3053.994.002 PENYELENGGARA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN
PERKANTORAN
1.760.600.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.760.600.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.760.600.000 � � � �
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Base Line]
1.140.107.000 KD
Lokasi : KOTA BANDA ACEH
6 Unit
3053.996.001 PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI 1.140.107.0006 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.140.107.000
011 PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI 1.140.107.000 � � � �
...............
...............
, 7 September 2015
...............
8.888.888.000
4.177.737.000
0
0
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
4.711.151.000
0
0
TOTAL
PDN 0
2015 2014
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BATAM
KOTA BATAM
(653970)
(32)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KEPULAUAN RIAU
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
10.563.464.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
10.563.464.000
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan
kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai
[Base Line]
3.095.775.000 KD
Lokasi : KOTA BATAM
12 Bulan Layanan
3053.001.002 Penyelenggaraan OPerasional dan Pemeliharaan
Perkantoran
3.095.775.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.095.775.000
005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 2.737.175.000 � � � �
011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 358.600.000 � � � �
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan
dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
[Base Line]
669.692.000 KD
Lokasi : KOTA BATAM
10 Dokumen/Lapor
an
3053.003.001 Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan
Penggunaan Frekuensi Radio
669.692.00010 Dokumen/Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 669.692.000
011 PENINGKATAN SARANA PRASARANA PENGAWASAN 669.692.000 � � � �
3053.019 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan
sumberdaya pos dan informatika Balmon Kelas II Batam
[Base Line]
1.194.555.000 KD
Lokasi : KOTA BATAM
70 Laporan
3053.019.U01 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI
RADIO DALAM KOTA MENGGUNAKAN BBM
14.231.0004 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 14.231.000
011 Penyusunan Rencana Kerja dan Pelaporan 1.495.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 12.736.000 � � � �
3053.019.U03 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI
RADIO LUAR KOTA TRANSPORTASI LAUT
116.532.0006 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 116.532.000
011 Penyusunan Rencana Kerja dan Pelaporan 2.112.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 114.420.000 � � � �
3053.019.U04 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI
RADIO LUAR KOTA TRANSPORTASI UDARA
61.370.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 61.370.000
011 Penyusunan Rencana Kerja dan Pelaporan 710.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 60.660.000 � � � �
3053.019.U05 MONITORING BORDERCOMM (UPT PERBATASAN) 38.844.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 38.844.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BATAM
KOTA BATAM
(653970)
(32)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KEPULAUAN RIAU
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
011 Penyusunan Rencana Kerja dan Pelaporan 704.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 38.140.000 � � � �
3053.019.U06 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA 27.490.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 27.490.000
011 Penyusunan Rencana Kerja dan Pelaporan 400.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 27.090.000 � � � �
3053.019.U07 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 167.980.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 167.980.000
011 Penyusunan Rencana Kerja dan Pelaporan 970.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 167.010.000 � � � �
3053.019.U08 VALIDASI DATA PENGGUNA DAN PENGGUDANGAN
FREKUENSI RADIO DALAM KOTA MENGGUNAKAN BBM
29.000.0008 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 29.000.000
011 Penyusunan Rencana Kerja dan Pelaporan 1.636.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 27.364.000 � � � �
3053.019.U10 VALIADASI DATA PENGGUNA DAN PENGGUDANGAN
FREKUENSI RADIO LUAR KOTA TRANSPORTASI LAUT
193.520.00010 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 193.520.000
011 Penyusunan Rencana Kerja dan Pelaporan 1.320.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan Validasi 192.200.000 � � � �
3053.019.U11 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO LUAR
KOTA TRANSPORTASI UDARA
53.054.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 53.054.000
011 Penyusunan Rencana Kerja dan Pelaporan 214.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 52.840.000 � � � �
3053.019.U12 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA 18.125.0005 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 18.125.000
011 Penyusunan Rencana Kerja dan Pelaporan 1.717.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 16.408.000 � � � �
3053.019.U13 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA
TRANSPORTASI LAUT
155.376.0008 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 155.376.000
011 Penyusunan Rencana Kerja dan Pelaporan 2.816.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 152.560.000 � � � �
3053.019.U14 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA
TRANSPORTASI UDARA
52.354.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 52.354.000
011 Penyusunan Rencana Kerja dan Pelaporan 694.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 51.660.000 � � � �
3053.019.U15 TINDAK LANJUT HASIL MONITORING DAN PENERTIBAN 80.259.0007 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 80.259.000
011 Penyusunan Rencana Kerja dan Pelaporan 2.307.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 77.952.000 � � � �
3053.019.U16 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO DALAM
KOTA
18.125.0005 Laporan
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BATAM
KOTA BATAM
(653970)
(32)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KEPULAUAN RIAU
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 18.125.000
011 Penyusunan Rencana Kerja dan Pelaporan 1.717.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 16.408.000 � � � �
3053.019.U17 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 58.266.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 58.266.000
011 Penyusunan Rencana Kerja dan Pelaporan 1.116.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 57.150.000 � � � �
3053.019.U18 UJIAN NEGARA AMATIR RADIO DALAM KOTA 47.670.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 47.670.000
011 Penyusunan Rencana Kerja dan Pelaporan 6.400.000 � � � �
012 Pelaksanaan UNAR Dalam Kota 41.270.000 � � � �
3053.019.U19 UJIAN NEGARA AMATIR RADIO LUAR KOTA 62.359.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 62.359.000
011 Penyusunan Rencana Kerja dan Pelaporan 8.750.000 � � � �
012 Pelaksanaan UNAR Luar Kota 53.609.000 � � � �
3053.994 Layanan Perkantoran
[Base Line]
4.095.989.000 KD
Lokasi : KOTA BATAM
12 Bulan Layanan
3053.994.001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI 2.261.116.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.261.116.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.261.116.000 � � � �
3053.994.002 Penyelenggaraan OPerasional dan Pemeliharaan
Perkantoran
1.834.873.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.834.873.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.834.873.000 � � � �
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Base Line]
1.281.543.000 KD
Lokasi : KOTA BATAM
6 Unit
3053.996.001 ALAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI 1.281.543.0006 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.281.543.000
011 ALAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI 1.281.543.000 � � � �
3053.998 Gedung/Bangunan
[Base Line]
225.910.000 KD
Lokasi : KOTA BATAM
80 M2
3053.998.001 Pembangunan Sarana Gedung 225.910.00080 M2
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 225.910.000
011 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA LAINNYA 225.910.000 � � � �
...............
...............
, 7 September 2015
...............
10.563.464.000
4.095.989.000
0
0
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
6.467.475.000
0
0
TOTAL
PDN 0
2015 2014
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BANDUNG
KOTA BANDUNG
(613391)
(02)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JAWA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
21.829.426.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
21.829.426.000
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan
kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai
[Base Line]
4.854.205.000 KD
Lokasi : KOTA BANDUNG
12 Bulan Layanan
3053.001.002 OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN 4.854.205.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 4.854.205.000
005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 4.207.812.000 � � � �
012 TERSEDIANYA OPERASIONAL PERKANTORAN 646.393.000 � � � �
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan
dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
[Base Line]
789.481.000 KD
Lokasi : KOTA BANDUNG
6 Dokumen/Lapor
an
3053.003.001 TERSELENGGARANYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO
789.481.0006 Dokumen/Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 789.481.000
011 TERLAKSANANYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 789.481.000 � � � �
3053.006 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan
sumberdaya pos dan informatika Balmon Kelas II Bandung
[Base Line]
1.649.221.000 KD
Lokasi : KOTA BANDUNG
72 Laporan
3053.006.U01 OBSERVASI DAN MONITORING FREKUENSI RADIO
[DALAM KOTA BANDUNG]
16.380.0004 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 16.380.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN OBSERVASI MONITORING
DALAM KOTA BANDUNG
300.000 � � � �
012 PELAKSANAAN OBSERVASI DAN MONITORING FREKUENSI DALAM
KOTA BANDUNG
16.080.000 � � � �
3053.006.U02 OBSERVASI DAN MONITORING FREKUENSI RADIO [LUAR
KOTA BANDUNG]
172.370.00011 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 172.370.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN OBSERVASI MONITORING
LUAR KOTA BANDUNG
825.000 � � � �
012 PELAKSANAAN OBSERVASI DAN MONITORING FREKUENSI LUAR
KOTA BANDUNG
171.545.000 � � � �
3053.006.U03 PENERTIBAN FREKUENSI RADIO [DALAM KOTA
BANDUNG]
62.871.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 62.871.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN PENERTIBAN FREKUENSI
RADIO [DALAM KOTA BANDUNG]
225.000 � � � �
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BANDUNG
KOTA BANDUNG
(613391)
(02)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JAWA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
012 KOORDINASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA
BANDUNG
17.622.000 � � � �
013 PELAKSANAAN PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA
BANDUNG
45.024.000 � � � �
3053.006.U04 PENERTIBAN FREKUENSI RADIO [LUAR KOTA BANDUNG] 459.530.00010 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 459.530.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN PENERTIBAN FREKUENSI
RADIO LUAR KOTA BANDUNG
750.000 � � � �
012 KOORDINASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA
BANDUNG
113.900.000 � � � �
013 PELAKSANAAN PENERTIBAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA
BANDUNG
344.880.000 � � � �
3053.006.U05 VALIDASI DATA FREKUENSI RADIO [DALAM KOTA
BANDUNG]
11.370.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 11.370.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN VALIDASI DATA
FREKUENSI RADIO DALAM KOTA BANDUNG
90.000 � � � �
012 PELAKSANAAN VALIDASI DATA FREKUENSI RADIO DALAM KOTA
BANDUNG
11.280.000 � � � �
3053.006.U06 VALIDASI DATA FREKUENSI RADIO [LUAR KOTA
BANDUNG]
315.075.00015 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 315.075.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN VALIDASI DATA
FREKUENSI RADIO LUAR KOTA BANDUNG
750.000 � � � �
012 PELAKSANAAN VALIDASI DATA FREKUENSI RADIO LUAR KOTA
BANDUNG
314.325.000 � � � �
3053.006.U07 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO 144.900.0009 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 144.900.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN PENGUKURAN FREKUENSI
RADIO
675.000 � � � �
012 PELAKSANAAN PENGUKURAN FREKUENSI RADIO 144.225.000 � � � �
3053.006.U08 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 45.918.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 45.918.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL
PENERTIBAN
150.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 45.768.000 � � � �
3053.006.U09 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO 274.500.00012 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 274.500.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN PENANGANAN
GANGGUAN FREKUENSI RADIO
900.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI
RADIO
273.600.000 � � � �
3053.006.U10 UJIAN NEGARA AMATIR RADIO [UNAR] 146.307.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 146.307.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN UJIAN NEGARA AMATIR
RADIO [UNAR]
27.300.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN UJIAN NEGARA AMATIR RADIO [UNAR] 119.007.000 � � � �
3053.994 Layanan Perkantoran
[Base Line]
8.218.241.000 KD
Lokasi : KOTA BANDUNG
12 Bulan Layanan
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BANDUNG
KOTA BANDUNG
(613391)
(02)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JAWA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
3053.994.001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM, DAN TUNJANGAN 3.613.269.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.613.269.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3.613.269.000 � � � �
3053.994.002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN
PERKANTORAN
4.604.972.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 4.604.972.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 4.604.972.000 � � � �
3053.995 Kendaraan Bermotor
[Base Line]
948.901.000 KD
Lokasi : KOTA BANDUNG
4 Unit
3053.995.001 TERSEDIANYA KENDARAAN FUNGSIONAL KEGIATAN
PERKANTORAN
948.901.0004 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 948.901.000
011 PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DAN DUA 948.901.000 � � � �
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Base Line]
4.966.577.000 KD
Lokasi : KOTA BANDUNG
25 Unit
3053.996.001 TERSEDIANYA PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN
KOMUNIKASI
4.966.577.00025 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.966.577.000
011 PENGADAAN ALAT BANTU MONITORING FREKUENSI RADIO 4.966.577.000 � � � �
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Base Line]
402.800.000 KD
Lokasi : KOTA BANDUNG
39 Unit
3053.997.001 TERSEDIANYA PERALATAN DAN FASILITAS
PERKANTORAN
402.800.00039 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 402.800.000
011 PENGADAAN PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN 402.800.000 � � � �
...............
...............
, 7 September 2015
...............
21.829.426.000
8.218.241.000
0
0
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
13.611.185.000
0
0
TOTAL
PDN 0
2015 2014
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II DENPASAR
KOTA DENPASAR
(613476)
(22)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BALI
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
20.762.329.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
20.762.329.000
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan
kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai
[Base Line]
4.495.993.000 KD
Lokasi : KOTA DENPASAR
12 Bulan Layanan
3053.001.002 Penyelenggaraan Operasioanal dan Pemeliharaan
Perkantoran
4.495.993.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 283.890.000
011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 213.100.000 � � � �
012 Sarana dan Prasarana Pengawasan Administrasi 70.790.000 � � � �
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 4.212.103.000
005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 4.212.103.000 � � � �
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan
dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
[Base Line]
278.708.000 KD
Lokasi : KOTA DENPASAR
5 Dokumen/Lapor
an
3053.003.011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan 278.708.0005 Dokumen/Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 278.708.000
011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan 278.708.000 � � � �
3053.014 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan
sumberdaya pos dan informatika Balmon Kelas II
Denpasar
[Base Line]
1.482.647.000 KD
Lokasi : KOTA DENPASAR
81 Laporan
3053.014.U01 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI
RADIO DALAM KOTA ( Badung )
96.850.00016 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 96.850.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 4.800.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN 92.050.000 � � � �
3053.014.U02 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI
RADIO LUAR KOTA ( Badung )
403.000.00016 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 403.000.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 4.800.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN 398.200.000 � � � �
3053.014.U03 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA (
Badung )
47.280.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 47.280.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 600.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN 46.680.000 � � � �
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II DENPASAR
KOTA DENPASAR
(613476)
(22)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BALI
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
3053.014.U04 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA(
Badung )
159.556.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 159.556.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 600.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN 158.956.000 � � � �
3053.014.U05 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 53.560.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 53.560.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN ( KELENGKAPAN BERKAS ) 600.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN 52.960.000 � � � �
3053.014.U06 VALIDASI DALAM KOTA ( Badung ) 61.350.00010 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 61.350.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 3.000.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN 58.350.000 � � � �
3053.014.U07 VALIDASI LUAR KOTA ( Badung ) 249.590.00010 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 249.590.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 3.000.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN 246.590.000 � � � �
3053.014.U08 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO 188.920.0008 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 188.920.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 2.400.000 � � � �
012 PELAKSAAN KEGIATAN PENGUKURAN FREKUENSI RADIO 186.520.000 � � � �
3053.014.U09 PENANGANAN GANGGUAN DALAM KOTA ( badung ) 23.510.0004 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 23.510.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 1.200.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN 22.310.000 � � � �
3053.014.U10 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO LUAR
KOTA( Badung )
160.760.00010 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 160.760.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 3.000.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN 157.760.000 � � � �
3053.014.U11 UJIAN NEGARA AMATIR RADIO ( UNAR ) 38.271.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 38.271.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 3.000.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN 35.271.000 � � � �
3053.994 Layanan Perkantoran
[Base Line]
5.786.642.000 KD
Lokasi : KOTA DENPASAR
12 Bulan Layanan
3053.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3.476.510.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.476.510.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3.476.510.000 � � � �
3053.994.002 Pemeliharaan dan Operasional Perkantoran 2.310.132.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.310.132.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.310.132.000 � � � �
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Base Line]
6.093.737.000 KD
Lokasi : KOTA DENPASAR
10 Unit
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II DENPASAR
KOTA DENPASAR
(613476)
(22)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BALI
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
3053.996.002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran
6.093.737.00010 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 6.093.737.000
011 Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran 6.093.737.000 � � � �
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Base Line]
315.000.000 KD
Lokasi : KOTA DENPASAR
16 Unit
3053.997.011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 315.000.00016 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 315.000.000
011 Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran 315.000.000 � � � �
3053.998 Gedung/Bangunan
[Base Line]
2.309.602.000 KD
Lokasi : KOTA DENPASAR
297 M2
3053.998.001 PEMGEMBANGAN GEDUNG KANTOR 2.309.602.000297 M2
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.309.602.000
011 Pengembangan Gedung Kantor 2.309.602.000 � � � �
...............
...............
, 7 September 2015
...............
20.762.329.000
5.786.642.000
0
0
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
14.975.687.000
0
0
TOTAL
PDN 0
2015 2014
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II JAYAPURA
KOTA JAYAPURA
(613502)
(25)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PAPUA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
10.779.376.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
10.779.376.000
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan
kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai
[Base Line]
2.009.618.000 KD
Lokasi : KOTA JAYAPURA
12 Bulan Layanan
3053.001.003 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran
2.009.618.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.009.618.000
005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 1.624.634.000 � � � �
011 Penyelenggaraan Oprerasional Perkantoran 233.190.000 � � � �
012 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan Administrasi 151.794.000 � � � �
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan
dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
[Base Line]
69.263.000 KD
Lokasi : KOTA JAYAPURA
2 Dokumen/Lapor
an
3053.003.001 Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan
Penggunaan Frekuensi Radio
69.263.0002 Dokumen/Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 69.263.000
011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan 69.263.000 � � � �
3053.017 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan
sumberdaya pos dan informatika Balmon Kelas II
Jayapura
[Base Line]
1.203.936.000 KD
Lokasi : PAPUA
52 Laporan
3053.017.U01 OBSERVASI DAN MONITORING FREKUENSI RADIO
BERGERAK DALAM KOTA
33.150.0006 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 33.150.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan 1.200.000 � � � �
012 Pelaksanaan Observasi dan Monitoring 31.950.000 � � � �
3053.017.U02 OBSERVASI DAN MONITORING FREKUENSI RADIO
BERGERAK LUAR KOTA MENGGUNAKAN TRANSPORTASI
DARAT
47.380.0004 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 47.380.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan 800.000 � � � �
012 Pelaksanaan Observasi dan Monitoring 46.580.000 � � � �
3053.017.U03 OBSERVASI DAN MONITORING FREKUENSI RADIO
BERGERAK LUAR KOTA MENGGUNAKAN TRANSPORTASI
UDARA
270.854.0008 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 270.854.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan 1.600.000 � � � �
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II JAYAPURA
KOTA JAYAPURA
(613502)
(25)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PAPUA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
012 Pelaksanaan Observasi dan Monitoring 269.254.000 � � � �
3053.017.U04 OBSERVASI DAN MONITORING FREKUENSI RADIO
BERGERAK LUAR KOTA MENGGUNAKAN TRANSPORTASI
UDARA DAN LAUT
35.133.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 35.133.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan 200.000 � � � �
012 Pelaksanaan Observasi dan Monitoring 34.933.000 � � � �
3053.017.U05 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA 17.175.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 17.175.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan 400.000 � � � �
012 Koordinasi Operasi Penertiban Frekuensi Radio 2.275.000 � � � �
013 Pelaksanaan Operasi Penertiban Frekuensi Radio 14.500.000 � � � �
3053.017.U06 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 77.774.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 77.774.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan 400.000 � � � �
012 Koordinasi Operasi Penertiban Frekuensi Radio 15.473.000 � � � �
013 Pelaksanaan Operasi Penertiban Frekuensi Radio 61.901.000 � � � �
3053.017.U07 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO DALAM
KOTA
22.100.0004 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 22.100.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan 800.000 � � � �
012 Pelaksanaan Validasi Data 21.300.000 � � � �
3053.017.U08 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO LUAR
KOTA MENGGUNAKAN TRANSPORTASI DARAT
23.690.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 23.690.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan 400.000 � � � �
012 Pelaksanaan Validasi Data 23.290.000 � � � �
3053.017.U09 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO LUAR
KOTA MENGGUNAKAN TRANSPORTASI UDARA
270.854.0008 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 270.854.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan 1.600.000 � � � �
012 Pelaksanaan Validasi Data 269.254.000 � � � �
3053.017.U10 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO LUAR
KOTA MENGGUNAKAN TRANSPORTASI UDARA DAN LAUT
35.133.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 35.133.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan 200.000 � � � �
012 Pelaksanaan Validasi Data 34.933.000 � � � �
3053.017.U11 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA 16.965.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 16.965.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan 600.000 � � � �
012 Pelaksanaan Pengukuran Frekuensi Radio 16.365.000 � � � �
3053.017.U12 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 166.456.0005 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 166.456.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan 1.000.000 � � � �
012 Pelaksanaan Pengukuran Frekuensi Radio 165.456.000 � � � �
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II JAYAPURA
KOTA JAYAPURA
(613502)
(25)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PAPUA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
3053.017.U13 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN DALAM KOTA 12.250.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 12.250.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan 200.000 � � � �
012 Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban 12.050.000 � � � �
3053.017.U14 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN LUAR KOTA 49.714.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 49.714.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan 400.000 � � � �
012 Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Penertiban 15.473.000 � � � �
013 Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban 33.841.000 � � � �
3053.017.U15 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO DALAM
KOTA
11.050.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 11.050.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan 400.000 � � � �
012 Pelaksanaan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio 10.650.000 � � � �
3053.017.U16 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 33.291.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 33.291.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan 200.000 � � � �
012 Pelaksanaan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio 33.091.000 � � � �
3053.017.U17 UJIAN NEGARA AMATIR RADIO DALAM KOTA 11.685.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 11.685.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan 960.000 � � � �
012 Pelaksanaan dan Evaluasi Hasil UNAR 10.725.000 � � � �
3053.017.U18 UJIAN NEGARA AMATIR RADIO LUAR KOTA 69.282.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 69.282.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan 1.920.000 � � � �
012 Pelaksanaan dan Evaluasi Hasil UNAR 67.362.000 � � � �
3053.994 Layanan Perkantoran
[Base Line]
4.151.181.000 KD
Lokasi : KOTA JAYAPURA
12 Bulan Layanan
3053.994.002 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai 1.742.284.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.742.284.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.742.284.000 � � � �
3053.994.003 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran
2.408.897.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.408.897.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.408.897.000 � � � �
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Base Line]
1.323.376.000 KD
Lokasi : KOTA JAYAPURA
42 Unit
3053.996.001 Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi 1.323.376.00042 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.323.376.000
011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.323.376.000 � � � �
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Base Line]
130.200.000 KD
Lokasi : KOTA JAYAPURA
36 Unit
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II JAYAPURA
KOTA JAYAPURA
(613502)
(25)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PAPUA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 4
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
3053.997.001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 130.200.00036 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 130.200.000
011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 130.200.000 � � � �
3053.998 Gedung/Bangunan
[Base Line]
1.891.802.000 KD
Lokasi : KOTA JAYAPURA
820 M2
3053.998.001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.891.802.000820 M2
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.891.802.000
011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.891.802.000 � � � �
...............
...............
, 7 September 2015
...............
10.779.376.000
4.151.181.000
0
0
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
6.628.195.000
0
0
TOTAL
PDN 0
2015 2014
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I JAKARTA
KOTA JAKARTA PUSAT
(613370)
(01)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
18.439.872.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
18.439.872.000
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan
kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai
[Base Line]
4.964.065.000 KD
Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR
12 Bulan Layanan
3053.001.002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN
PERKANTORAN
4.964.065.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 251.840.000
012 SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN ADMINISTRASI 251.840.000 � � � �
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 4.712.225.000
005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 4.712.225.000 � � � �
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan
dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
[Base Line]
89.600.000 KD
Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR
2 Dokumen/Lapor
an
3053.003.011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 89.600.0002 Dokumen/Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 89.600.000
011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN 89.600.000 � � � �
3053.004 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan
sumberdaya pos dan informatika Balmon Kelas I Jakarta
[Base Line]
1.162.460.000 KD
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
159 Laporan
3053.004.U01 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI
RADIO DALAM KOTA (JAKARTA)
170.050.00038 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 170.050.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN PELAPORAN 13.300.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN 156.750.000 � � � �
3053.004.U02 OBSERVASI DAN MONITORING DAN BERGERAK
FREKUENSI RADIO LUAR KOTA
60.655.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 60.655.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN PELAPORAN 350.000 � � � �
012 PELAKSANA KEGIATAN 60.305.000 � � � �
3053.004.U03 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA 60.280.0004 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 60.280.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN PELAPORAN 2.480.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN 57.800.000 � � � �
3053.004.U04 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 64.780.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 64.780.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I JAKARTA
KOTA JAKARTA PUSAT
(613370)
(01)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
011 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN PELAPORAN 1.000.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN 63.780.000 � � � �
3053.004.U05 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO DALAM
KOTA
76.075.00017 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 76.075.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 5.950.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN 70.125.000 � � � �
3053.004.U06 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO LUAR
KOTA
61.280.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 61.280.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN PELAPORAN 350.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN 60.930.000 � � � �
3053.004.U07 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO 101.750.00022 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 101.750.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 11.000.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN 90.750.000 � � � �
3053.004.U08 TINDAKLANJUT HASIL PENERTIBAN 18.500.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 18.500.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN PELAPORAN 2.000.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN 16.500.000 � � � �
3053.004.U09 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO 201.375.00045 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 201.375.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN PELAPORAN 15.750.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN 185.625.000 � � � �
3053.004.U10 UJIAN AMATIR RADIO 72.240.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 72.240.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN PELAPORAN 47.140.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN 25.100.000 � � � �
3053.004.U11 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA (COVERAGE
AREA)
58.975.0007 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 58.975.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN PELAPORAN 2.450.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN 56.525.000 � � � �
3053.004.U12 KOORDINASI PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI
PERBATASAN
216.500.00020 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 216.500.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN PELAPORAN 7.000.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN 209.500.000 � � � �
3053.994 Layanan Perkantoran
[Base Line]
7.709.789.000 KD
Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR
12 Bulan Layanan
3053.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3.883.975.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.883.975.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3.883.975.000 � � � �
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I JAKARTA
KOTA JAKARTA PUSAT
(613370)
(01)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
3053.994.002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN
PERKANTORAN
3.825.814.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.825.814.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 3.825.814.000 � � � �
3053.995 Kendaraan Bermotor
[Base Line]
977.548.000 KD
Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR
4 Unit
3053.995.001 Pengadaan Kendaraan Fungsional 977.548.0004 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 977.548.000
011 Kendaraan Fungsional 977.548.000 � � � �
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Base Line]
2.100.828.000 KD
Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR
48 Unit
3053.996.001 PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI 2.100.828.00048 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.100.828.000
011 PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI 2.100.828.000 � � � �
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Base Line]
1.155.582.000 KD
Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR
95 Unit
3053.997.001 PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN 1.155.582.00095 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.155.582.000
011 PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN 1.155.582.000 � � � �
3053.998 Gedung/Bangunan
[Base Line]
280.000.000 KD
Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR
100 M2
3053.998.001 GEDUNG DAN BANGUNAN 280.000.000100 M2
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 280.000.000
011 GEDUNG DAN BANGUNAN 280.000.000 � � � �
...............
...............
, 7 September 2015
...............
18.439.872.000
7.709.789.000
0
0
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
10.730.083.000
0
0
TOTAL
PDN 0
2015 2014
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II KUPANG
KOTA KUPANG
(613480)
(24)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NUSA TENGGARA TIMUR
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
14.695.072.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
14.695.072.000
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan
kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai
[Base Line]
3.759.460.000 KD
Lokasi : KOTA KUPANG
12 Bulan Layanan
3053.001.002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran
3.759.460.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.759.460.000
005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 3.094.735.000 � � � �
011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 620.325.000 � � � �
012 SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN ADMINISTRASI 44.400.000 � � � �
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan
dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
[Base Line]
22.240.000 KD
Lokasi : KOTA KUPANG
1 Dokumen/Lapor
an
3053.003.001 Terselenggaranya pengawasan dan Pengendalian 22.240.0001 Dokumen/Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 22.240.000
011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan 22.240.000 � � � �
3053.015 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan
sumberdaya pos dan informatika Balmon Kelas II Kupang
[Base Line]
1.561.962.000 KD
Lokasi : KOTA KUPANG
68 Laporan
3053.015.U01 OBSERVASI MONITORING FREKUENSI RADIO DALAM
KOTA KUPANG
31.700.0006 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 31.700.000
011 PENYUSUNAN RENCANA OBSERVASI MONITORING DAN
PELAPORAN
3.000.000 � � � �
012 PELAKSANAAN OBSERVASI MONITORING 28.700.000 � � � �
3053.015.U02 OBSERVASI MONITORING LUAR KOTA TRANSPORTASI
DARAT
94.425.0005 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 94.425.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN PELAPORAN 2.500.000 � � � �
012 PELAKSANAAN OBSERVASI MONITORING 91.925.000 � � � �
3053.015.U03 OBSERVASI MONITORING LUAR KOTA TRANSPORTASI
UDARA NTT
336.260.00012 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 336.260.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN PELAPORAN 6.000.000 � � � �
012 PELAKSANAAN OBSERVASI MONITORING 330.260.000 � � � �
3053.015.U04 PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA KUPANG 16.920.0001 Laporan
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II KUPANG
KOTA KUPANG
(613480)
(24)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NUSA TENGGARA TIMUR
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 16.920.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN PELAPORAN 1.320.000 � � � �
013 PELAKSANAAN OPERASI PENERTIBAN 15.600.000 � � � �
3053.015.U05 PENERTIBAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA
TRANSPORTASI DARAT NTT
25.720.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 25.720.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 1.320.000 � � � �
012 PELAKSANAAN OPERASI PENERTIBAN 24.400.000 � � � �
3053.015.U06 PENERTIBAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA
TRANSPORTASI UDARA NTT
37.830.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 37.830.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 1.320.000 � � � �
012 PELAKSANAAN OPERASI PENERTIBAN 36.510.000 � � � �
3053.015.U07 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO DALAM
KOTA KUPANG
9.040.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 9.040.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 1.000.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN VALIDASI 8.040.000 � � � �
3053.015.U08 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO LUAR
KOTA TRANSPORTASI DARAT NTT
55.800.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 55.800.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 1.500.000 � � � �
012 PELAKSANAAN VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO 54.300.000 � � � �
3053.015.U09 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO LUAR
KOTA TRANSPORTASI UDARA
336.260.00012 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 336.260.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 6.000.000 � � � �
012 PELAKSANAAN VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO 330.260.000 � � � �
3053.015.U10 PENGUKURAN STASIUN RADIO DALAM KOTA KUPANG 9.040.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 9.040.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 1.000.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN PENGUKURAN FREKUENSI RADIO 8.040.000 � � � �
3053.015.U11 PENGUKURAN STASIUN RADIO LUAR KOTA
TRANSPORTASI DARAT
102.580.0004 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 102.580.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 2.000.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN PENGUKURAN FREKUENSI RADIO 100.580.000 � � � �
3053.015.U12 PENGUKURAN STASIUN RADIO LUAR KOTA
TRANSPORTASI UDARA NTT
338.820.00012 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 338.820.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 6.000.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN PENGUKURAN FREKUENSI RADIO 332.820.000 � � � �
3053.015.U13 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN DALAM KOTA
KUPANG
8.620.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 8.620.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II KUPANG
KOTA KUPANG
(613480)
(24)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NUSA TENGGARA TIMUR
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 500.000 � � � �
012 PELAKSANAAN GELAR PERKARA 7.070.000 � � � �
013 PEMBERKASAN PERKARA 1.050.000 � � � �
3053.015.U14 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN LUAR KOTA
TRANSPORTASI DARAT NTT
16.411.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 16.411.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 1.000.000 � � � �
012 PELAKSANAAN GELAR PERKARA 7.070.000 � � � �
013 PEMBERKASAN PERKARA 8.341.000 � � � �
3053.015.U15 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN LUAR KOTA
TRANSPORTASI UDARA NTT
21.477.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 21.477.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 1.000.000 � � � �
012 PELAKSANAAN GELAR PERKARA 7.070.000 � � � �
013 PEMBERKASAN PERKARA 13.407.000 � � � �
3053.015.U16 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO DALAM
KOTA KUPANG
5.020.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 5.020.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 1.000.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI
RADIO
4.020.000 � � � �
3053.015.U17 PENGANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO LUAR
KOTA TRANSPORTASI DARAT NTT
18.600.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 18.600.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 500.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI
RADIO
18.100.000 � � � �
3053.015.U18 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA
TRANSPORTASI UDARA NTT
28.015.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 28.015.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 500.000 � � � �
012 PELAKSANAAN PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO 27.515.000 � � � �
3053.015.U19 PELAKSANAAN UJIAN AMATIR RADIO 69.424.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 69.424.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 5.000.000 � � � �
012 KOORDINASI PELAKSANAAN UJIAN AMATIR RADIO 11.010.000 � � � �
013 PELAKSANAAN UJIAN AMATIR RADIO 53.414.000 � � � �
3053.994 Layanan Perkantoran
[Base Line]
6.588.194.000 KD
Lokasi : KOTA KUPANG
12 Bulan Layanan
3053.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.748.532.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.748.532.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.748.532.000 � � � �
3053.994.002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran
3.839.662.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.839.662.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II KUPANG
KOTA KUPANG
(613480)
(24)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NUSA TENGGARA TIMUR
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 4
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 3.839.662.000 � � � �
3053.995 Kendaraan Bermotor
[Base Line]
173.220.000 KD
Lokasi : KOTA KUPANG
3 Unit
3053.995.002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN
PERKANTORAN
173.220.0003 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 173.220.000
011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 173.220.000 � � � �
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Base Line]
1.934.896.000 KD
Lokasi : KOTA KUPANG
17 Unit
3053.996.002 Pengadaan Sarana Perkantoran 1.934.896.00017 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.934.896.000
011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 1.934.896.000 � � � �
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Base Line]
32.500.000 KD
Lokasi : KOTA KUPANG
96 Unit
3053.997.002 PENGADAAN SARANA PERKANTORAN 32.500.00096 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 32.500.000
011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 32.500.000 � � � �
3053.998 Gedung/Bangunan
[Base Line]
622.600.000 KD
Lokasi : KOTA KUPANG
700 M2
3053.998.002 Pembangunan Sarana Gedung 622.600.000700 M2
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 622.600.000
011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 622.600.000 � � � �
...............
...............
, 7 September 2015
...............
14.695.072.000
6.588.194.000
0
0
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
8.106.878.000
0
0
TOTAL
PDN 0
2015 2014
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MANADO
KOTA MANADO
(613497)
(17)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SULAWESI UTARA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
10.411.043.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
10.411.043.000
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan
kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai
[Base Line]
2.236.259.000 KD
Lokasi : KOTA MANADO
12 Bulan Layanan
3053.001.002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN
PERKANTORAN
2.236.259.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 264.268.000
011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 169.500.000 � � � �
012 SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN ADMINISTRASI 94.768.000 � � � �
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.971.991.000
005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 1.971.991.000 � � � �
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan
dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
[Base Line]
29.079.000 KD
Lokasi : KOTA MANADO
4 Dokumen/Lapor
an
3053.003.001 Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan
Penggunaan Frekuensi Radio
29.079.0004 Dokumen/Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 29.079.000
011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN 29.079.000 � � � �
3053.016 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan
sumberdaya pos dan informatika Balmon Kelas II Manado
[Base Line]
1.219.037.000 KD
Lokasi : KOTA MANADO
66 Laporan
3053.016.U01 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKRAD
DALAM KOTA
32.200.0008 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 32.200.000
011 Penyusunan recana kegiatan dan laporan 2.400.000 � � � �
012 Pelaksanaan Observasi dan monitoring 29.800.000 � � � �
3053.016.U02 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKRAD LUAR
KOTA
228.082.00014 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 228.082.000
011 Penyusunan Rencanan Kegiatan dan Laporan 4.200.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan Observasi dan Monitoring 223.882.000 � � � �
3053.016.U03 OPERASI PENERTIBAN FREKRAD DALAM KOTA 23.820.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 23.820.000
011 Penyusunan rencana dan laporan 1.825.000 � � � �
012 Pelaksanaan Penertiban Frekrad 21.995.000 � � � �
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MANADO
KOTA MANADO
(613497)
(17)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SULAWESI UTARA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
3053.016.U04 OPERASI PENERTIBAN FREKRAD LUAR KOTA 350.140.0007 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 350.140.000
011 Penyusunan rencana dan laporan 2.100.000 � � � �
012 Pelaksanaan Penertiban 348.040.000 � � � �
3053.016.U05 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKRAD DALAM KOTA 12.075.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 12.075.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan 900.000 � � � �
012 Pelaksanaan Validasi 11.175.000 � � � �
3053.016.U06 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKRAD LUAR KOTA 178.500.00012 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 178.500.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan 3.600.000 � � � �
012 Pelaksanaan Validasi Luar Kota 174.900.000 � � � �
3053.016.U07 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO 245.983.00014 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 245.983.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan 4.200.000 � � � �
012 Pelaksanaan Pengukuran 241.783.000 � � � �
3053.016.U08 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 77.265.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 77.265.000
011 Inventarisasi Berkas Perkara 900.000 � � � �
012 Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban 76.365.000 � � � �
3053.016.U09 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO 44.625.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 44.625.000
011 Penanganan Gangguan Frekrad 44.625.000 � � � �
3053.016.U10 UJIAN AMATIR RADIO 26.347.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 26.347.000
011 Ujian Amatir Radio 26.347.000 � � � �
3053.994 Layanan Perkantoran
[Base Line]
4.814.080.000 KD
Lokasi : KOTA MANADO
12 Bulan Layanan
3053.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.135.131.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.135.131.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.135.131.000 � � � �
3053.994.002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran
2.678.949.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.678.949.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.678.949.000 � � � �
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Base Line]
1.659.588.000 KD
Lokasi : KOTA MANADO
48 Unit
3053.996.001 SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 1.659.588.00048 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.659.588.000
011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 1.659.588.000 � � � �
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Base Line]
453.000.000 KD
Lokasi : KOTA MANADO
15 Unit
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MANADO
KOTA MANADO
(613497)
(17)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SULAWESI UTARA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
3053.997.001 SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 453.000.00015 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 453.000.000
011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 453.000.000 � � � �
...............
...............
, 7 September 2015
...............
10.411.043.000
4.814.080.000
0
0
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
5.596.963.000
0
0
TOTAL
PDN 0
2015 2014
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MEDAN
KOTA MEDAN
(613387)
(07)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SUMATERA UTARA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
17.014.117.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
17.014.117.000
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan
kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai
[Base Line]
3.588.621.000 KD
Lokasi : KOTA MEDAN
12 Bulan Layanan
3053.001.002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran
3.588.621.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 484.691.000
011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 484.691.000 � � � �
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.103.930.000
005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 3.103.930.000 � � � �
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan
dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
[Base Line]
185.904.000 KD
Lokasi : KOTA MEDAN
12 Dokumen/Lapor
an
3053.003.011 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pengawasan 185.904.00012 Dokumen/Laporan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 185.904.000
011 Operasional Perangkat Monitoring Stasiun Tetap/Bergerak 185.904.000 � � � �
3053.005 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan
sumberdaya pos dan informatika Balmon Kelas II Medan
[Base Line]
1.058.920.000 KD
Lokasi : KOTA MEDAN
79 Laporan
3053.005.U01 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam
Kota
49.875.00015 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 49.875.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 5.625.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 44.250.000 � � � �
3053.005.U02 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar
Kota
187.320.00014 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 187.320.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 5.250.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 182.070.000 � � � �
3053.005.U03 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota 63.900.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 63.900.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 3.225.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 60.675.000 � � � �
3053.005.U04 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota 210.150.0005 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 210.150.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MEDAN
KOTA MEDAN
(613387)
(07)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SUMATERA UTARA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 25.850.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 184.300.000 � � � �
3053.005.U05 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota 20.400.0006 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 20.400.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 2.700.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 17.700.000 � � � �
3053.005.U06 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota 160.560.00012 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 160.560.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 4.500.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 156.060.000 � � � �
3053.005.U07 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota 93.660.0007 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 93.660.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 2.625.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 91.035.000 � � � �
3053.005.U08 Tindak Lanjut Hasil Penertiban Dalam Kota 39.000.0004 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 39.000.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 1.500.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 37.500.000 � � � �
3053.005.U09 Tindak Lanjut Hasil Penertiban Luar Kota 83.980.0004 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 83.980.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 1.500.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 82.480.000 � � � �
3053.005.U10 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota 13.300.0004 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 13.300.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 1.500.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 11.800.000 � � � �
3053.005.U11 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota 40.140.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 40.140.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 1.125.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 39.015.000 � � � �
3053.005.U12 Ujian Amatir Radio Dalam Kota 31.000.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 31.000.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 8.375.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 22.625.000 � � � �
3053.005.U13 Ujian Amatir Radio Luar Kota 65.635.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 65.635.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 8.525.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 57.110.000 � � � �
3053.994 Layanan Perkantoran
[Base Line]
6.780.278.000 KD
Lokasi : KOTA MEDAN
12 Bulan Layanan
3053.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3.467.958.000120 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.467.958.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MEDAN
KOTA MEDAN
(613387)
(07)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SUMATERA UTARA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3.467.958.000 � � � �
3053.994.002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran
3.312.320.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.312.320.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 3.312.320.000 � � � �
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Base Line]
3.826.594.000 KD
Lokasi : KOTA MEDAN
28 Unit
3053.996.011 Alat pengolah data 3.826.594.00028 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.826.594.000
011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 3.826.594.000 � � � �
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Base Line]
73.800.000 KD
Lokasi : KOTA MEDAN
27 Unit
3053.997.011 Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung 73.800.00027 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 73.800.000
011 Pengadaan Meubelair 73.800.000 � � � �
3053.998 Gedung/Bangunan
[Base Line]
1.500.000.000 KD
Lokasi : KOTA MEDAN
900 M2
3053.998.001 Perawatan Gedung 1.500.000.000900 M2
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.500.000.000
011 Rehabilitas/Renovasi Gedung 1.500.000.000 � � � �
...............
...............
, 7 September 2015
...............
17.014.117.000
6.780.278.000
0
0
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
10.233.839.000
0
0
TOTAL
PDN 0
2015 2014
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(07)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MERAUKE
KAB. MERAUKE
(654205)
(25)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PAPUA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
8.213.666.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
8.213.666.000
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan
kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai
[Base Line]
1.465.794.000 KD
Lokasi : KAB. MERAUKE
12 Bulan Layanan
3053.001.002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran
1.465.794.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.465.794.000
005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 1.362.482.000 � � � �
011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 30.000.000 � � � �
012 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan Administrasi 73.312.000 � � � �
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan
dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
[Base Line]
9.606.000 KD
Lokasi : KAB. MERAUKE
1 Dokumen/Lapor
an
3053.003.001 Terselenggaranya Sarana dan Prasarana Pengawasan 9.606.0001 Dokumen/Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 9.606.000
011 Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan 9.606.000 � � � �
3053.031 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan
sumberdaya pos dan informatika Balmon Kelas II Merauke
[Base Line]
1.291.528.000 KD
Lokasi : KAB. MERAUKE
58 Laporan
3053.031.U01 OBSERVASI DAN MONITORING DALAM KOTA MERAUKE 99.075.00015 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 99.075.000
011 Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan 2.250.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 96.825.000 � � � �
3053.031.U02 OBSERVASI DAN MONITORING LUAR KOTA MERAUKE 174.425.0005 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 174.425.000
011 Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan 750.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 173.675.000 � � � �
3053.031.U03 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA
MERAUKE
29.250.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 29.250.000
011 Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan 3.650.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 25.600.000 � � � �
3053.031.U04 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA
MERAUKE
107.230.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 107.230.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(07)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MERAUKE
KAB. MERAUKE
(654205)
(25)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PAPUA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
011 Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan 2.250.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 104.980.000 � � � �
3053.031.U05 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO DALAM
KOTA MERAUKE
33.025.0005 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 33.025.000
011 Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan 750.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 32.275.000 � � � �
3053.031.U06 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO LUAR
KOTA
356.235.00010 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 356.235.000
011 Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan 1.500.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 354.735.000 � � � �
3053.031.U07 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO 317.630.00017 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 317.630.000
011 Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan 2.550.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 315.080.000 � � � �
3053.031.U09 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO 41.490.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 41.490.000
011 Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan 300.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 41.190.000 � � � �
3053.031.U10 UJIAN AMATIR RADIO 133.168.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 133.168.000
011 Penyusunan Rencana Kerja dan Pelaporan 20.000.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 113.168.000 � � � �
3053.994 Layanan Perkantoran
[Base Line]
3.989.915.000 KD
Lokasi : KAB. MERAUKE
12 Bulan Layanan
3053.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai 1.255.992.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.255.992.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.255.992.000 � � � �
3053.994.002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran
2.733.923.0001,2000 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.733.923.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.733.923.000 � � � �
3053.995 Kendaraan Bermotor
[Base Line]
450.000.000 KD
Lokasi : KAB. MERAUKE
1 Unit
3053.995.001 Kendaraan Bermotor 450.000.0001 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 450.000.000
011 Kendaraan Bermotor 450.000.000 � � � �
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Base Line]
736.823.000 KD
Lokasi : KAB. MERAUKE
1 Unit
3053.996.001 Alat Pengolah Data dan Komunikasi 736.823.0001 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 736.823.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(07)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MERAUKE
KAB. MERAUKE
(654205)
(25)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PAPUA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
011 Alat Pengolah Data dan Komunikasi 736.823.000 � � � �
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Base Line]
270.000.000 KD
Lokasi : KAB. MERAUKE
8 Unit
3053.997.001 PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN 270.000.0008 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 270.000.000
011 Peningkatan Sarana dan Prasarana 270.000.000 � � � �
...............
...............
, 7 September 2015
...............
8.213.666.000
3.989.915.000
0
0
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
4.223.751.000
0
0
TOTAL
PDN 0
2015 2014
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MAKASSAR
KOTA MAKASSAR
(613434)
(19)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SULAWESI SELATAN
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
16.552.607.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
16.552.607.000
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan
kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai
[Base Line]
4.325.989.000 KD
Lokasi : KOTA MAKASSAR
12 Bulan Layanan
3053.001.002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran
4.325.989.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 4.325.989.000
005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 3.815.889.000 � � � �
011 Peningkatan Sarana dan Prasarana 137.900.000 � � � �
012 Sarana dan Prasarana Pengawasan Adminstrasi 372.200.000 � � � �
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan
dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
[Base Line]
323.797.000 KD
Lokasi : KOTA MAKASSAR
3 Dokumen/Lapor
an
3053.003.001 Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan
Penggunaan Frekuensi Radio
323.797.0003 Dokumen/Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 323.797.000
011 PENINGKATAN SARANA PRASARANA PENGAWASAN 323.797.000 � � � �
3053.010 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan
sumberdaya pos dan informatika Balmon Kelas II
Makassar
[Base Line]
1.919.725.000 KD
Lokasi : KOTA MAKASSAR
119 Laporan
3053.010.U01 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI
RADIO DI DALAM KOTA MAKASSAR
23.280.0006 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 23.280.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 1.200.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 22.080.000 � � � �
3053.010.U02 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI
RADIO DI LUAR KOTA MAKASSAR TRANSPORTASI LAUT
18.130.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 18.130.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 200.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 17.930.000 � � � �
3053.010.U03 OBSERVASI MONITORING FREKUENSI RADIO LUAR KOTA
TRANSPORTASI DARAT
351.270.00023 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 351.270.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 4.600.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 346.670.000 � � � �
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MAKASSAR
KOTA MAKASSAR
(613434)
(19)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SULAWESI SELATAN
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
3053.010.U04 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA
MAKASSAR
13.100.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 13.100.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 200.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 12.900.000 � � � �
3053.010.U05 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA
MAKASSAR TRANSPORTASI LAUT
54.105.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 54.105.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 200.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 53.905.000 � � � �
3053.010.U06 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA
MAKASSAR TRANSPORTASI DARAT
146.565.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 146.565.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 600.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 145.965.000 � � � �
3053.010.U07 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO DALAM
KOTA MAKASSAR
7.080.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 7.080.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 400.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 6.680.000 � � � �
3053.010.U08 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO LUAR
KOTA MAKASSAR TRANSPORTASI LAUT
18.130.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 18.130.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 200.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 17.930.000 � � � �
3053.010.U09 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO LUAR
KOTA MAKASSAR TRANSPORTASI DARAT
443.490.00029 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 443.490.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 5.800.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 437.690.000 � � � �
3053.010.U10 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA MAKASSAR
TRANSPORTASI LAUT
18.130.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 18.130.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 200.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 17.930.000 � � � �
3053.010.U11 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA MAKASSAR
TRANSPORTASI DARAT
351.270.00023 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 351.270.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 4.600.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 346.670.000 � � � �
3053.010.U12 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA
MAKASSAR
4.220.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.220.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 200.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 4.020.000 � � � �
3053.010.U13 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 151.775.00015 Laporan
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MAKASSAR
KOTA MAKASSAR
(613434)
(19)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SULAWESI SELATAN
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 151.775.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 3.000.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 148.775.000 � � � �
3053.010.U16 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO 154.500.00010 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 154.500.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 2.000.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 152.500.000 � � � �
3053.010.U17 UJIAN NEGARA AMATIR RADIO 164.680.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 164.680.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 41.800.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 122.880.000 � � � �
3053.994 Layanan Perkantoran
[Base Line]
6.269.288.000 KD
Lokasi : KOTA MAKASSAR
12 Bulan Layanan
3053.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai 3.452.112.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.452.112.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3.452.112.000 � � � �
3053.994.002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran
2.817.176.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.817.176.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.817.176.000 � � � �
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Base Line]
2.586.000.000 KD
Lokasi : KOTA MAKASSAR
20 Unit
3053.996.001 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran
2.586.000.00020 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.586.000.000
011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 2.586.000.000 � � � �
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Base Line]
363.000.000 KD
Lokasi : KOTA MAKASSAR
68 Unit
3053.997.001 PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN 363.000.00068 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 363.000.000
011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 363.000.000 � � � �
3053.998 Gedung/Bangunan
[Base Line]
764.808.000 KD
Lokasi : KOTA MAKASSAR
1.300 M2
3053.998.001 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN
PERKANTORAN
764.808.0001.300 M2
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 764.808.000
011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 764.808.000 � � � �
...............
...............
, 7 September 2015
...............
16.552.607.000
6.269.288.000
0
0
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
10.283.319.000
0
0
TOTAL
PDN 0
2015 2014
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PALEMBANG
KOTA PALEMBANG
(613455)
(11)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SUMATERA SELATAN
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
15.700.629.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
15.700.629.000
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan
kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai
[Base Line]
3.242.411.000 KD
Lokasi : KOTA PALEMBANG
12 Bulan Layanan
3053.001.002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN
PERKANTORAN
3.242.411.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.242.411.000
005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 2.752.677.000 � � � �
011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 489.734.000 � � � �
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan
dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
[Base Line]
31.960.000 KD
Lokasi : KOTA PALEMBANG
2 Dokumen/Lapor
an
3053.003.001 Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan
Penggunaan Frekuensi Radio
31.960.0002 Dokumen/Laporan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 31.960.000
011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN 31.960.000 � � � �
3053.012 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan
sumberdaya pos dan informatika Balmon Kelas II
Palembang
[Base Line]
1.102.688.000 KD
Lokasi : KOTA PALEMBANG
69 Laporan
3053.012.U01 OBSERVASI DAN MONITORING FREKUENSI RADIO DALAM
KOTA (PALEMBANG)
22.700.0004 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 22.700.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORANKEGIATAN OBSERVASI
DAN MONITORING
1.200.000 � � � �
012 PELAKSANAAN OBSERVASI DAN MONITORING 21.500.000 � � � �
3053.012.U02 OBSERVASI DAN MONITORING FREKUENSI RADIO DI
LUAR KOTA (PALEMBANG)
298.725.00019 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 298.725.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN OBSERVASI DAN
MONITORING
5.700.000 � � � �
012 PELAKSANAAN OBSERVASI DAN MONITORING 293.025.000 � � � �
3053.012.U03 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA
(PALEMBANG)
19.890.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 19.890.000
011 PENYUSUNAN RENCANA OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI
RADIO DALAM KOTA
1.390.000 � � � �
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PALEMBANG
KOTA PALEMBANG
(613455)
(11)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SUMATERA SELATAN
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
012 PELAKSANAAN PENERTIBAN FREKUENSI RADIO 18.500.000 � � � �
3053.012.U04 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DI LUAR KOTA
(PALEMBANG)
171.120.0004 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 171.120.000
011 PENYUSUNAN RENCANA OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI
RADIO
1.200.000 � � � �
012 PELAKSANAAN PENERTIBAN FREKUENSI RADIO 169.920.000 � � � �
3053.012.U05 VALIDASI DATA FREKUENSI RADIO DALAM KOTA 10.700.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 10.700.000
011 VALIDASI DATA FREKUENSI RADIO DI DALAM KOTA (SUMSEL) 600.000 � � � �
012 PELAKSANAAN VALIDASI DATA 10.100.000 � � � �
3053.012.U06 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO LUAR
KOTA
224.000.00016 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 224.000.000
011 VALIDASI DATA FREKUENSI RADIO DI LUAR KOTA 4.800.000 � � � �
012 PELAKSANAAN VALIDASI DATA 219.200.000 � � � �
3053.012.U07 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO 140.250.00010 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 140.250.000
011 PELAKSANAAN PENGUKURAN FREKUENSI RADIO 140.250.000 � � � �
3053.012.U08 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 89.158.0006 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 89.158.000
011 INVENTARISASI BERKAS PERKARA DAN PENYUSUNAN LAPORAN
HASIL PENERTIBAN
1.800.000 � � � �
012 PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 83.030.000 � � � �
013 PELAKSANAAN GELAR PERKARA FREKUENSI RADIO 4.328.000 � � � �
3053.012.U09 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO 67.550.0006 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 67.550.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN GANGGUAN FREKUENSI
RADIO
67.550.000 � � � �
3053.012.U10 UJIAN NEGARA AMATIR RADIO 58.595.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 58.595.000
011 PELAKSANAAN KEGIATAN UJIAN AMATIR RADIO 58.595.000 � � � �
3053.994 Layanan Perkantoran
[Base Line]
4.976.000.000 KD
Lokasi : KOTA PALEMBANG
12 Bulan Layanan
3053.994.001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI 2.743.734.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.743.734.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.743.734.000 � � � �
3053.994.002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN
PERKANTORAN
2.232.266.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.232.266.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.232.266.000 � � � �
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Base Line]
4.081.205.000 KD
Lokasi : KOTA PALEMBANG
17 Unit
3053.996.011 PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI 4.081.205.00017 Unit
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PALEMBANG
KOTA PALEMBANG
(613455)
(11)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SUMATERA SELATAN
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.081.205.000
011 PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI 26.000.000 � � � �
012 Peralatan Studio dan Komunikasi 4.055.205.000 � � � �
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Base Line]
168.685.000 KD
Lokasi : KOTA PALEMBANG
32 Unit
3053.997.011 PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN 168.685.00032 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 168.685.000
011 Peralatan Inventaris kantor 168.685.000 � � � �
3053.998 Gedung/Bangunan
[Base Line]
2.097.680.000 KD
Lokasi : KOTA PALEMBANG
180 M2
3053.998.011 Renovasi Gedung 2.097.680.000180 M2
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.097.680.000
011 Renovasi/Perluasan Gedung Kantor Balmon 1.700.000.000 � � � �
012 PENGADAAN TANAH 397.680.000 � � � �
...............
...............
, 7 September 2015
...............
15.700.629.000
4.976.000.000
0
0
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
10.724.629.000
0
0
TOTAL
PDN 0
2015 2014
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PEKANBARU
KOTA PEKANBARU
(613441)
(09)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RIAU
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
11.287.382.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
11.287.382.000
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan
kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai
[Base Line]
4.307.239.000 KD
Lokasi : KOTA PEKANBARU
12 Bulan Layanan
3053.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 4.307.239.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 4.307.239.000
005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 3.766.054.000 � � � �
011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 541.185.000 � � � �
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan
dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
[Base Line]
26.325.000 KD
Lokasi : KOTA PEKANBARU
2 Dokumen/Lapor
an
3053.003.001 Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan
pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika
26.325.0002 Dokumen/Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 26.325.000
011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN 26.325.000 � � � �
3053.011 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan
sumberdaya pos dan informatika Balmon Kelas II
Pekanbaru
[Base Line]
1.029.439.000 KD
Lokasi : KOTA PEKANBARU
58 Laporan
3053.011.U01 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI
RADIO DALAM KOTA
8.920.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 8.920.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN OBSERVASI DAN
MONITORING
1.000.000 � � � �
012 PELAKSANAAN OBSERVASI DAN MONITORING 7.920.000 � � � �
3053.011.U02 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI
RADIO DI LUAR KOTA
107.040.0008 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 107.040.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN OBSERVASI
DAN MONITORING
4.000.000 � � � �
012 PELAKSANAAN OBSERVASI DAN MONITORING 103.040.000 � � � �
3053.011.U03 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DI DALAM
KOTA
16.312.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 16.312.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN OPERASI
PENERTIBAN FREKUENSI RADIO
500.000 � � � �
012 PELAKSANAAN OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO 15.812.000 � � � �
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PEKANBARU
KOTA PEKANBARU
(613441)
(09)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RIAU
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
3053.011.U04 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DI LUAR KOTA 148.902.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 148.902.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN OPERASI
PENERTIBAN FREKUENSI RADIO
1.500.000 � � � �
013 PELAKSANAAN PENERTIBAN FREKUENSI RADIO 147.402.000 � � � �
3053.011.U05 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 119.554.0004 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 119.554.000
011 INVENTARISASI BERKAS PERKARA DAN PENYUSUNAN LAPORAN
HASIL PENERTIBAN
2.000.000 � � � �
012 PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 117.554.000 � � � �
3053.011.U06 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO DI LUAR
KOTA
282.388.00016 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 282.388.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN VALIDASI
DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO
8.000.000 � � � �
012 PELAKSANAAN VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO DI
LUAR KOTA
274.388.000 � � � �
3053.011.U07 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI DI DALAM KOTA 19.370.0004 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 19.370.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN VALIDASI
DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO
2.000.000 � � � �
012 PELAKSANAAN VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO DI
DALAM KOTA
17.370.000 � � � �
3053.011.U08 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO 209.560.00017 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 209.560.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN PENGUKURAN
FREKUENSI RADIO
5.100.000 � � � �
012 PELAKSANAAN PENGUKURAN 204.460.000 � � � �
3053.011.U09 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO 25.850.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 25.850.000
011 PELAKSANAAN PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO 25.850.000 � � � �
3053.011.U10 UJIAN NEGARA AMATIR RADIO 91.543.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 91.543.000
011 PELAKSANAAN UNAR 91.543.000 � � � �
3053.994 Layanan Perkantoran
[Base Line]
4.615.443.000 KD
Lokasi : KOTA PEKANBARU
12 Bulan Layanan
3053.994.001 Pembayaran gaji dan Tunjangan Pegawai 2.219.017.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.219.017.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.219.017.000 � � � �
3053.994.002 Operasional Dan Pemeliharaan Kantor 2.396.426.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.396.426.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.396.426.000 � � � �
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Base Line]
1.053.136.000 KD
Lokasi : KOTA PEKANBARU
66 Unit
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PEKANBARU
KOTA PEKANBARU
(613441)
(09)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RIAU
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
3053.996.001 SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 1.053.136.00066 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.053.136.000
011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 1.053.136.000 � � � �
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Base Line]
255.800.000 KD
Lokasi : KOTA PEKANBARU
5 Unit
3053.997.001 Sarana dan Prasarana Perkantoran 255.800.0005 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 255.800.000
011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 255.800.000 � � � �
...............
...............
, 7 September 2015
...............
11.287.382.000
4.615.443.000
0
0
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
6.671.939.000
0
0
TOTAL
PDN 0
2015 2014
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PONTIANAK
KOTA PONTIANAK
(654137)
(13)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KALIMANTAN BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
12.032.893.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
12.032.893.000
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan
kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai
[Base Line]
2.100.866.000 KD
Lokasi : KOTA PONTIANAK
12 Bulan Layanan
3053.001.001 Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.100.866.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.100.866.000
005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 1.920.916.000 � � � �
011 Penyelenggaraan Operasional Perkantoran 179.950.000 � � � �
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan
dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
[Base Line]
184.880.000 KD
Lokasi : KOTA PONTIANAK
3 Dokumen/Lapor
an
3053.003.001 Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan
Penggunaan FRekuensi Radio
184.880.0003 Dokumen/Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 23.800.000
011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan 7.800.000 � � � �
025 Pelimpahan Piutang BHP Frek Rad 16.000.000 � � � �
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 161.080.000
024 SOSIALISASI BIDANG FREKUENSI 161.080.000 � � � �
3053.024 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan
sumberdaya pos dan informatika Balmon Kelas II
Pontianak
[Base Line]
964.915.000 KD
Lokasi : KOTA PONTIANAK
62 Laporan
3053.024.U01 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI
RADIO DI DALAM KOTA PONTIANAK
25.950.0006 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 25.950.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN PELAPORAN 1.200.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN 24.750.000 � � � �
3053.024.U02 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI
RADIO DI LUAR KOTA PONTIANAK
219.435.00010 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 219.435.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN PELAPORAN 2.800.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN 216.635.000 � � � �
3053.024.U03 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI
RADIO DI LUAR KOTA PONTIANAK TRANSPORTASI UDARA
62.510.0004 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 62.510.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN PELAPORAN 800.000 � � � �
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PONTIANAK
KOTA PONTIANAK
(654137)
(13)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KALIMANTAN BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
012 PELAKSANAAN KEGIATAN 61.710.000 � � � �
3053.024.U04 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI
RADIO DI LUAR KOTA PONTIANAK TRANSPORTASI
SUNGAI
56.045.0007 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 56.045.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN PELAPORAN 600.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN 55.445.000 � � � �
3053.024.U05 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DI DALAM
KOTA PONTIANAK
59.810.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 59.810.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN PELAPORAN 3.680.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN 56.130.000 � � � �
3053.024.U06 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DI LUAR KOTA
PONTIANAK
77.090.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 77.090.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN PELAPORAN 2.920.000 � � � �
012 PELAKSANAAN PENERTIBAN 74.170.000 � � � �
3053.024.U07 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO DALAM
KOTA PONTIANAK
25.950.0006 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 25.950.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN PELAPORAN 1.200.000 � � � �
012 PELAKSANAAN VALIDASI 24.750.000 � � � �
3053.024.U08 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO DI LUAR
KOTA PONTIANAK
91.950.0006 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 91.950.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN PELAPORAN 1.200.000 � � � �
012 PELAKSANAAN VALIDASI 90.750.000 � � � �
3053.024.U09 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO DI LUAR
KOTA PONTIANAK TRANSPORTASI SUNGAI
84.525.0005 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 84.525.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN PELAPORAN 1.000.000 � � � �
012 PELAKSANAAN VALIDASI 83.525.000 � � � �
3053.024.U10 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO DI LUAR
KOTA PONTIANAK TRANSPORTASI UDARA DAN DARAT
73.330.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 73.330.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN PELAPORAN 600.000 � � � �
012 PELAKSANAAN VALIDASI 72.730.000 � � � �
3053.024.U11 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO 41.675.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 41.675.000
011 PENYUSUNAN LAPORAN 600.000 � � � �
012 PELAKSANAAN PENGUKURAN 41.075.000 � � � �
3053.024.U12 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 17.380.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 17.380.000
011 INVENTARISASI BERKAS PERKARA DAN PELAPORAN 200.000 � � � �
012 PELAKSANAAN TINDAK LANJUT 17.180.000 � � � �
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PONTIANAK
KOTA PONTIANAK
(654137)
(13)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KALIMANTAN BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
3053.024.U13 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO DI KOTA
PONTIANAK
14.000.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 14.000.000
011 PELAKSANAAN KEGIATAN 14.000.000 � � � �
3053.024.U14 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO DI LUAR
KOTA PONTIANAK
13.065.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 13.065.000
011 PELAKSANAAN KEGIATAN 13.065.000 � � � �
3053.024.U15 UJIAN AMATIR RADIO 102.200.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 102.200.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 2.320.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN 99.880.000 � � � �
3053.994 Layanan Perkantoran
[Base Line]
5.102.982.000 KD
Lokasi : KOTA PONTIANAK
12 Bulan Layanan
3053.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3.006.861.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.006.861.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3.006.861.000 � � � �
3053.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.096.121.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.096.121.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.096.121.000 � � � �
3053.995 Kendaraan Bermotor
[Base Line]
409.750.000 KD
Lokasi : KOTA PONTIANAK
1 Unit
3053.995.001 Kendaraan Bermotor 409.750.0001 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 409.750.000
011 Kendaraan Fungsional 409.750.000 � � � �
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Base Line]
2.893.000.000 KD
Lokasi : KOTA PONTIANAK
15 Unit
3053.996.001 PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI 2.893.000.00015 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.893.000.000
024 PENINGKATAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI 2.893.000.000 � � � �
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Base Line]
376.500.000 KD
Lokasi : KOTA PONTIANAK
52 Unit
3053.997.001 PENINGKATAN SARANA PERKANTORAN 376.500.00052 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 376.500.000
011 PENINGKATAN SARANA PRASARANA PERKANTORAN 376.500.000 � � � �
...............
...............
, 7 September 2015
...............
12.032.893.000
5.102.982.000
0
0
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
6.929.911.000
0
0
TOTAL
PDN 0
2015 2014
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II SAMARINDA
KOTA SAMARINDA
(613420)
(16)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KALIMANTAN TIMUR
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
17.622.021.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
17.622.021.000
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan
kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai
[Base Line]
3.313.524.000 KD
Lokasi : KOTA SAMARINDA
12 Bulan Layanan
3053.001.002 OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN 3.313.524.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 290.130.000
011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 290.130.000 � � � �
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.023.394.000
005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 3.023.394.000 � � � �
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan
dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
[Base Line]
179.923.000 KD
Lokasi : KOTA SAMARINDA
3 Dokumen/Lapor
an
3053.003.001 Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pengguna
Frekuensi Radio
179.923.0003 Dokumen/Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 179.923.000
011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan 179.923.000 � � � �
3053.009 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan
sumberdaya pos dan informatika Balmon Kelas II
Samarinda
[Base Line]
1.350.261.000 KD
Lokasi : KOTA SAMARINDA
56 Laporan
3053.009.U01 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam
Kota Samarinda
23.790.0006 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 23.790.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 1.800.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 21.990.000 � � � �
3053.009.U02 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar
Kota Samarinda Transportasi Darat
163.590.0007 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 163.590.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 2.100.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 161.490.000 � � � �
3053.009.U03 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar
Kota Samarinda Transportasi Udara
91.071.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 91.071.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 900.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 90.171.000 � � � �
3053.009.U04 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI
RADIO LUAR KOTA SAMARINDA TRANSPORTASI LAUT
163.785.0005 Laporan
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II SAMARINDA
KOTA SAMARINDA
(613420)
(16)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KALIMANTAN TIMUR
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
DAN UDARA
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 163.785.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 1.500.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 162.285.000 � � � �
3053.009.U05 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA
SAMARINDA
19.269.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 19.269.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 1.554.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 17.715.000 � � � �
3053.009.U06 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 97.016.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 97.016.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 3.108.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 93.908.000 � � � �
3053.009.U07 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota
Samarinda
11.895.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 11.895.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 900.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 10.995.000 � � � �
3053.009.U08 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota
Transportasi Darat
140.220.0008 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 140.220.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 1.800.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 138.420.000 � � � �
3053.009.U09 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota
Samarinda Transportasi Udara
121.428.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 121.428.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 1.200.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 120.228.000 � � � �
3053.009.U10 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota
Samarinda Transportasi Laut dan Udara
163.785.0004 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 163.785.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 1.500.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 162.285.000 � � � �
3053.009.U11 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota Samarinda 3.965.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.965.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 300.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 3.665.000 � � � �
3053.009.U12 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Samarinda 60.714.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 60.714.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 600.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 60.114.000 � � � �
3053.009.U13 Tindak Lanjut Hasil Penertiban 15.998.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 15.998.000
011 Pelaksanaan Kegiatan 15.998.000 � � � �
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II SAMARINDA
KOTA SAMARINDA
(613420)
(16)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KALIMANTAN TIMUR
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
3053.009.U14 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota
Samarinda
7.930.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 7.930.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 600.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 7.330.000 � � � �
3053.009.U15 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota
Samarinda
151.785.0005 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 151.785.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 1.500.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 150.285.000 � � � �
3053.009.U16 Ujian Negara Amatir Radio 114.020.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 114.020.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 31.840.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 82.180.000 � � � �
3053.994 Layanan Perkantoran
[Base Line]
4.299.807.000 KD
Lokasi : KOTA SAMARINDA
12 Bulan Layanan
3053.994.001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI 2.024.755.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.024.755.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.024.755.000 � � � �
3053.994.002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN
PERKANTORAN
2.275.052.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.275.052.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.275.052.000 � � � �
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Base Line]
2.755.936.000 KD
Lokasi : KOTA SAMARINDA
31 Unit
3053.996.001 PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI 2.755.936.00031 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.755.936.000
011 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 2.755.936.000 � � � �
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Base Line]
82.150.000 KD
Lokasi : KOTA SAMARINDA
34 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 82.150.000
011 Fasilitas Perkantoran 82.150.000 � � � �
3053.998 Gedung/Bangunan
[Base Line]
5.640.420.000 KD
Lokasi : KOTA SAMARINDA
150 M2
3053.998.001 Pembangunan Gedung/Bangunan 5.640.420.000150 M2
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 5.640.420.000
011 Pembangunan Gedung/Bangunan 5.640.420.000 � � � �
...............
...............
, 7 September 2015
...............
17.622.021.000
4.299.807.000
0
0
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
13.322.214.000
0
0
TOTAL
PDN 0
2015 2014
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II DI SURABAYA
KOTA SURABAYA
(613413)
(05)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JAWA TIMUR
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
26.726.237.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
26.726.237.000
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan
kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai
[Base Line]
4.953.757.000 KD
Lokasi : KOTA SURABAYA
12 Bulan Layanan
3053.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 4.953.757.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 362.271.000
011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 362.271.000 � � � �
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 4.591.486.000
005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 4.591.486.000 � � � �
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan
dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
[Base Line]
586.673.000 KD
Lokasi : KOTA SURABAYA
6 Dokumen/Lapor
an
3053.003.001 Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan
Penggunaan Frekuensi Radio
586.673.0006 Dokumen/Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 586.673.000
011 peningkatan sarana dan prasarana pengawasan 586.673.000 � � � �
3053.008 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan
sumberdaya pos dan informatika Balmon Kelas II
Surabaya
[Base Line]
1.113.412.000 KD
Lokasi : KOTA SURABAYA
59 Laporan
3053.008.U01 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam
Kota
26.500.0005 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 26.500.000
011 Penyusunan Rencana Kegiatan Observasi dan Monitoring Dalam
Kota
750.000 � � � �
012 Pelaksanaan Observasi dan Monitoring 25.750.000 � � � �
3053.008.U02 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di
Luar Kota
209.074.00012 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 209.074.000
011 Penyusunan Rencana Kegiatan Observasi dan Monitoring 1.800.000 � � � �
012 Pelaksanaan Observasi dan Monitoring 207.274.000 � � � �
3053.008.U03 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota (Jatim) 39.670.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 39.670.000
011 Penyusunan Rencana Penertiban Frekuensi Radio 300.000 � � � �
012 Koordinasi Penertiban Frekuensi Radio 3.600.000 � � � �
013 Pelaksanaan Penertiban Frekkuensi Radio 35.470.000 � � � �
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II DI SURABAYA
KOTA SURABAYA
(613413)
(05)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JAWA TIMUR
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
014 Penyusunan Laporan Penertiban Frekuensi Radio 300.000 � � � �
3053.008.U04 Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Luar Kota (Jatim) 214.298.0004 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 214.298.000
011 Penyusunan Rencana Penertiban Radio 25.872.000 � � � �
012 Pelaksanaan Penertiban Frekuensi Radio 187.826.000 � � � �
013 Penyusunan Laporan Penertiban Frekuensi Radio 600.000 � � � �
3053.008.U05 Tindak Lanjut Hasil Penertiban 68.494.0004 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 68.494.000
011 Inventarisasi Berkas Perkara dan Penyusunan Lap[oran Hasil
Penertiban
600.000 � � � �
012 Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Frekuensi 67.894.000 � � � �
3053.008.U06 Validasi Data Frekuensi Radio di Dalam Kota (Jatim) 23.250.0005 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 23.250.000
011 Penyusunan Rencana dan laporan kegiatan 750.000 � � � �
012 Pelaksanaan Validasi Data Dalam Kota 22.500.000 � � � �
3053.008.U07 Validasi Data Frekuensi Radio di Luar Kota 179.630.00012 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 179.630.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan Validasi Data 1.800.000 � � � �
012 Pelaksanaan Validasi Data di Luar Kota 177.830.000 � � � �
3053.008.U08 Ujian Amatir Radio 142.831.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 142.831.000
011 Penyusunan Rencana dan Pelaporan Unar 300.000 � � � �
012 Pelaksanaan Ujian Amatir Radio 142.531.000 � � � �
3053.008.U09 Pengukuran Frekuensi Radio 75.677.0005 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 75.677.000
011 Perencanaan dan penyusunan Laporan Pengukuran Frekuensi
Radio
750.000 � � � �
012 Pelaksanaan Pengukuran Frekuensi Radio 74.927.000 � � � �
3053.008.U10 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio 133.988.0008 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 133.988.000
011 Perencanaan dan Pelaporan Penanganan Gangguan Frekuensi
Radio
1.200.000 � � � �
012 Pelaksanaan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio 132.788.000 � � � �
3053.994 Layanan Perkantoran
[Base Line]
7.138.397.000 KD
Lokasi : KOTA SURABAYA
12 Bulan Layanan
3053.994.001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI 3.575.953.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.575.953.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3.575.953.000 � � � �
3053.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 3.562.444.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.562.444.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 3.562.444.000 � � � �
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Base Line]
5.035.557.000 KD
Lokasi : KOTA SURABAYA
24 Unit
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II DI SURABAYA
KOTA SURABAYA
(613413)
(05)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JAWA TIMUR
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
3053.996.001 ALAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI 5.035.557.00024 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 5.035.557.000
011 Alat Pengolah Data dan Komunikasi 5.035.557.000 � � � �
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Base Line]
113.250.000 KD
Lokasi : KOTA SURABAYA
20 Unit
3053.997.001 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 113.250.00020 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 113.250.000
011 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 113.250.000 � � � �
3053.998 Gedung/Bangunan
[Base Line]
7.785.191.000 KD
Lokasi : KOTA SURABAYA
270 M2
3053.998.001 GEDUNG/BANGUNAN 7.785.191.000270 M2
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 7.785.191.000
011 Gedung/Bangunan 7.785.191.000 � � � �
...............
...............
, 7 September 2015
...............
26.726.237.000
7.138.397.000
0
0
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
19.587.840.000
0
0
TOTAL
PDN 0
2015 2014
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II SEMARANG
KOTA SEMARANG
(613409)
(03)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JAWA TENGAH
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
22.255.807.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
22.255.807.000
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan
kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai
[Base Line]
5.988.031.000 KD
Lokasi : KOTA SEMARANG
12 Bulan Layanan
3053.001.002 Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan
perkantoran
5.988.031.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 5.988.031.000
005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 5.185.751.000 � � � �
011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 802.280.000 � � � �
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan
dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
[Base Line]
73.755.000 KD
Lokasi : KOTA SEMARANG
11 Dokumen/Lapor
an
3053.003.001 Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pengguna
Frekuensi Radio
73.755.00011 Dokumen/Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 73.755.000
025 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN 73.755.000 � � � �
3053.007 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan
sumberdaya pos dan informatika Balmon Kelas II
Semarang
[Base Line]
1.154.652.000 KD
Lokasi : KOTA SEMARANG
71 Laporan
3053.007.U01 Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Dalam Kota
(SEMARANG)
10.725.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 10.725.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN 900.000 � � � �
012 PELAKSANAAN OBSERVASI DAN MONITORING 9.825.000 � � � �
3053.007.U02 OBSERVASI DAN MONITORING FREKUENSI RADIO LUAR
KOTA (SEMARANG)
115.000.0008 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 115.000.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN 2.400.000 � � � �
012 PELAKSANAAN OBSERVASI DAN MONITORING 112.600.000 � � � �
3053.007.U03 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA
(SEMARANG)
48.300.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 48.300.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN 900.000 � � � �
012 PELAKSANAAN PENERTIBAN 47.400.000 � � � �
3053.007.U04 PENERTIBAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA (SEMARANG) 274.890.0007 Laporan
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II SEMARANG
KOTA SEMARANG
(613409)
(03)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JAWA TENGAH
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 274.890.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN 2.100.000 � � � �
012 PELAKSANAAN PENERTIBAN 272.790.000 � � � �
3053.007.U05 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO DALAM
KOTA (SEMARANG)
21.450.0006 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 21.450.000
011 PERSIAPAN DAN LAPORAN 1.800.000 � � � �
012 PELAKSANAAN VALIDASI 19.650.000 � � � �
3053.007.U06 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO LUAR
KOTA (SEMARANG)
172.500.00012 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 172.500.000
011 PERSIAPAN DAN LAPORAN 3.600.000 � � � �
012 PELAKSANAAN VALIDASI 168.900.000 � � � �
3053.007.U07 PENGUKURAN FREKUENSI RADIODALAM KOTA 7.550.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 7.550.000
011 PELAKSANAAN PENGUKURAN 7.550.000 � � � �
3053.007.U08 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 116.600.0008 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 116.600.000
011 PELAKSANAAN PENGUKURAN 116.600.000 � � � �
3053.007.U09 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 88.278.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 88.278.000
011 KOORDINASI HASIL PENERTIBAN 19.914.000 � � � �
012 PEMBERKASAN PERKARA 12.000.000 � � � �
013 GELAR PERKARA 56.364.000 � � � �
3053.007.U10 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO DALAM
KOTA
18.875.0005 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 18.875.000
011 PELAKSANAAN PENANGANAN GANGGUAN 18.875.000 � � � �
3053.007.U11 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 179.100.00012 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 179.100.000
011 PELAKSANAAN PENANGANAN GANGGUAN 179.100.000 � � � �
3053.007.U12 UJIAN AMATIR RADIO 101.384.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 101.384.000
011 PELAKSANAAN UNAR 101.384.000 � � � �
3053.994 Layanan Perkantoran
[Base Line]
6.654.566.000 KD
Lokasi : KOTA SEMARANG
12 Bulan Layanan
3053.994.001 Pembayaran gaji dan Tunjangan Pegawai 4.304.612.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 4.304.612.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 4.304.612.000 � � � �
3053.994.002 Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan
perkantoran
2.349.954.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.349.954.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.349.954.000 � � � �
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II SEMARANG
KOTA SEMARANG
(613409)
(03)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JAWA TENGAH
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
3053.995 Kendaraan Bermotor
[Base Line]
324.000.000 KD
Lokasi : KOTA SEMARANG
1 Unit
3053.995.001 PENGADAAN KENDARAAN RODA 4 324.000.0001 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 324.000.000
011 PENGADAAN MOBIL OPERASIONAL 324.000.000 � � � �
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Base Line]
2.095.803.000 KD
Lokasi : KOTA SEMARANG
31 Unit
3053.996.001 Alat Pengolah Data dan Komunikasi 78.000.00010 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 78.000.000
011 PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA 78.000.000 � � � �
3053.996.002 Perangkat Komunikasi 2.017.803.00021 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.017.803.000
011 PENGADAAN ALAT KOMUNIKASI 2.017.803.000 � � � �
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Base Line]
510.000.000 KD
Lokasi : KOTA SEMARANG
6 Unit
3053.997.001 PERALATAN KANTOR 510.000.0006 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 510.000.000
011 PENGADAAN PERALATAN KANTOR 510.000.000 � � � �
3053.998 Gedung/Bangunan
[Base Line]
5.455.000.000 KD
Lokasi : KOTA SEMARANG
270 M2
3053.998.001 PENGEMBANGAN GEDUNG KANTOR 5.455.000.000270 M2
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 5.455.000.000
011 PERBAIKAN HALAMAN KANTOR 30.000.000 � � � �
012 PERBAIKAN RUMAHDINAS 200.000.000 � � � �
013 PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG SMFR 5.100.000.000 � � � �
014 PERBAIKAN RUANG KANTOR 125.000.000 � � � �
...............
...............
, 7 September 2015
...............
22.255.807.000
6.654.566.000
0
0
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
15.601.241.000
0
0
TOTAL
PDN 0
2015 2014
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II TANGERANG
KOTA TANGERANG
(654251)
(29)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BANTEN
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
19.681.817.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
19.681.817.000
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan
kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai
[Base Line]
5.152.731.000 KD
Lokasi : KAB. TANGERANG
12 Bulan Layanan
3053.001.002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran
5.152.731.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 552.602.000
011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 552.602.000 � � � �
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 4.600.129.000
005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 4.600.129.000 � � � �
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan
dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
[Base Line]
67.918.000 KD
Lokasi : KAB. TANGERANG
2 Dokumen/Lapor
an
3053.003.001 Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan
Penggunaan Frekuensi Radio
67.918.0002 Dokumen/Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 67.918.000
011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan 67.918.000 � � � �
3053.036 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan
sumberdaya pos dan informatika Balmon Kelas II
Tangerang
[Base Line]
1.151.803.000 KD
Lokasi : KOTA TANGERANG
106 Laporan
3053.036.U01 Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio dalam Kota 36.550.00010 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 36.550.000
011 Penyusunan Rencana Kegiatan Observasi dan Monitoring 1.500.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 35.050.000 � � � �
3053.036.U02 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI
RADIO LUAR KOTA
157.475.00011 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 157.475.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 1.650.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN 155.825.000 � � � �
3053.036.U03 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA 53.846.0004 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 53.846.000
011 PENYUSUNAN RENCANA PENERTIBAN 3.384.000 � � � �
012 Pelaksanaan Penertiban 50.462.000 � � � �
3053.036.U04 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 204.230.0005 Laporan
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II TANGERANG
KOTA TANGERANG
(654251)
(29)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BANTEN
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 204.230.000
011 Persiapan Rencana Penertiban 4.230.000 � � � �
012 Pelaksanaan Penertiban 200.000.000 � � � �
3053.036.U05 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 16.948.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 16.948.000
011 INVENTARISASI BERKAS PERKARA 450.000 � � � �
012 Pelaksanaan Koordinasi Hasil Penyidikan 16.498.000 � � � �
3053.036.U07 VALIDASI DATA FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 194.800.00014 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 194.800.000
011 Penyusunan Rencana Validasi 2.100.000 � � � �
012 Pelaksanaan Validasi 192.700.000 � � � �
3053.036.U08 PENANGANAN GANGGUAN DALAM KOTA 76.052.00021 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 76.052.000
011 Pelaksanaan Penanganan Gangguan 76.052.000 � � � �
3053.036.U09 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 96.890.0007 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 96.890.000
011 Pelaksanaan Penanganan Gangguan 96.890.000 � � � �
3053.036.U10 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA 27.655.0007 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 27.655.000
011 Penyusunan Rencana dan Pelaporan 1.050.000 � � � �
012 PELAKSANAAN PENGUKURAN 26.605.000 � � � �
3053.036.U11 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 169.201.00012 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 169.201.000
011 Penyusunan Rencana dan laporan Frekuensi 1.800.000 � � � �
012 Pelaksanaan Pengukuran 167.401.000 � � � �
3053.036.U12 UJIAN NEGARA AMATIR RADIO LUAR KOTA 51.030.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 51.030.000
011 Pelaksanaan Ujian Amatir Radio 51.030.000 � � � �
3053.036.U13 UJIAN AMATIR RADIO DALAM KOTA 27.707.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 27.707.000
011 PELAKSANAAN UJIAN AMATIR RADIO 27.707.000 � � � �
3053.036.UO VALIDASI DATA FREKUENSI RADIO DALAM KOTA 39.419.00010 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 39.419.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 1.500.000 � � � �
012 Pelaksanaan Validasi 37.919.000 � � � �
3053.994 Layanan Perkantoran
[Base Line]
5.873.665.000 KD
Lokasi : KAB. TANGERANG
12 Bulan Layanan
3053.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai 2.804.655.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.804.655.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.804.655.000 � � � �
3053.994.002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran
3.069.010.00012 Bulan Layanan
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II TANGERANG
KOTA TANGERANG
(654251)
(29)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BANTEN
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.069.010.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 3.069.010.000 � � � �
3053.995 Kendaraan Bermotor
[Base Line]
375.000.000 KD
Lokasi : KOTA TANGERANG
1 Unit
3053.995.011 Kendaraan Fungsional 375.000.0001 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 375.000.000
011 KENDARAAN FUNGSIONAL 375.000.000 � � � �
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Base Line]
1.780.900.000 KD
Lokasi : KAB. TANGERANG
14 Unit
3053.996.002 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.780.900.00014 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.780.900.000
011 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1.780.900.000 � � � �
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Base Line]
280.000.000 KD
Lokasi : KAB. TANGERANG
9 Unit
3053.997.002 Pengadaan Peralatan Perkantoran 280.000.0009 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 280.000.000
011 Pengadaan Peralatan Perkantoran 280.000.000 � � � �
3053.998 Gedung/Bangunan
[Base Line]
4.999.800.000 KD
Lokasi : KOTA TANGERANG
2.225 M2
3053.998.001 PENINGKATAN GEDUNG DAN BANGUNAN 4.999.800.0002.225 M2
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.999.800.000
011 peningkatan gedung dan bangunan 4.999.800.000 � � � �
...............
...............
, 7 September 2015
...............
19.681.817.000
5.873.665.000
0
0
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
13.808.152.000
0
0
TOTAL
PDN 0
2015 2014
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II YOGYAKARTA
KOTA YOGYAKARTA
(613462)
(04)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DI YOGYAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
12.893.851.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
12.893.851.000
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan
kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai
[Base Line]
4.211.635.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
12 Bulan Layanan
3053.001.002 penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan
perkantoran
4.211.635.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 4.211.635.000
005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 3.590.258.000 � � � �
011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 621.377.000 � � � �
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan
dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
[Base Line]
122.679.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
2 Dokumen/Lapor
an
3053.003.001 Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan
Penggunaan Frekuensi Radio
122.679.0002 Dokumen/Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 122.679.000
011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN 122.679.000 � � � �
3053.013 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan
sumberdaya pos dan informatika Balmon Kelas II
Yogyakarta
[Base Line]
790.209.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
89 Laporan
3053.013.U01 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI
RADIO DI DALAM KOTA (D.I. YOGYAKARTA)
46.984.00014 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 46.984.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN OBSERVASI DAN
MONITORING
4.200.000 � � � �
012 PELAKSANAAN OBSERVASI DAN MONITORING 42.784.000 � � � �
3053.013.U02 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI
RADIO DI LUAR KOTA (D.I. YOGYAKARTA)
158.840.00022 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 158.840.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN OBSERVASI DAN
MONITORING
6.600.000 � � � �
012 PELAKSANAAN OBSERVASI DAN MONITORING 152.240.000 � � � �
3053.013.U03 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA
(D.I. YOGYAKARTA)
58.560.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 58.560.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN OPERASI PENERTIBAN
FREKUENSI RADIO
2.820.000 � � � �
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II YOGYAKARTA
KOTA YOGYAKARTA
(613462)
(04)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DI YOGYAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
013 PELAKSANAAN PENERTIBAN FREKUENSI RADIO 55.740.000 � � � �
3053.013.U04 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA
(D.I. YOGYAKARTA)
172.480.0006 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 172.480.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN OPERASI PENERTIBAN
FREKUENSI RADIO
5.640.000 � � � �
013 PELAKSANAAN PENERTIBAN FREKUENSI RADIO 166.840.000 � � � �
3053.013.U05 VALIDASI DATA FREKUENSI RADIO DALAM KOTA (D.I.
YOGYAKARTA)
14.380.0005 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 14.380.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN VALIDASI DATA FREKUENSI
RADIO DALAM KOTA
2.000.000 � � � �
012 PELAKSANAN VALIDASI FREKUENSI RADIO 12.380.000 � � � �
3053.013.U06 VALIDASI DATA FREKUENSI RADIO LUAR KOTA (D.I.
YOGYAKARTA)
63.800.00011 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 63.800.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN VALIDASI DATA FREKUENSI
RADIO LUAR KOTA
4.400.000 � � � �
012 PELAKSANAAN VALIDASIFREKUENSI RADIO 59.400.000 � � � �
3053.013.U07 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO (D.I. YOGYAKARTA) 134.250.00015 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 134.250.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN PELAPORAN PENGUKURAN
FREKUENSI RADIO
7.500.000 � � � �
012 PELAKSANAAN PENGUKURAN PARAMETER TEKNIS 126.750.000 � � � �
3053.013.U08 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN (D.I. YOGYAKARTA) 38.060.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 38.060.000
011 INVENTARISASI HASIL PENYIDIKAN FREKUENSI RADIO 500.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KOORDINASI HASIL PENERTIBAN 37.560.000 � � � �
3053.013.U09 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO (D.I.
YOGYAKARTA)
74.215.00011 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 74.215.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN PELAPORAN 3.300.000 � � � �
012 PELAKSANAAN PENANGANAN GANGGUAN 70.915.000 � � � �
3053.013.U10 UJIAN NEGARA AMATIR RADIO (D.I.YOGYAKARTA) 28.640.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 28.640.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN 9.600.000 � � � �
012 PELAKSANAAN UNAR 19.040.000 � � � �
3053.994 Layanan Perkantoran
[Base Line]
5.766.990.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
12 Bulan Layanan
3053.994.001 Belanja Gaji Pegawai 3.617.701.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.617.701.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3.617.701.000 � � � �
3053.994.002 penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan
perkantoran
2.149.289.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.149.289.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II YOGYAKARTA
KOTA YOGYAKARTA
(613462)
(04)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DI YOGYAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.149.289.000 � � � �
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Base Line]
1.479.100.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
5 Unit
3053.996.002 PENGADAAN PERANGKAT KOMUNIKASI 1.479.100.0005 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.479.100.000
011 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi 1.479.100.000 � � � �
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Base Line]
523.238.000 KD
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
24 Unit
3053.997.002 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 523.238.00024 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 523.238.000
011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 523.238.000 � � � �
...............
...............
, 7 September 2015
...............
12.893.851.000
5.766.990.000
0
0
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
7.126.861.000
0
0
TOTAL
PDN 0
2015 2014
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO AMBON
KOTA AMBON
(654212)
(21)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
MALUKU
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
6.811.741.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
6.811.741.000
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan
kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai
[Base Line]
1.963.443.000 KD
Lokasi : KOTA AMBON
12 Bulan Layanan
3053.001.002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAN
PERKANTORAN
1.963.443.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 468.440.000
011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 422.090.000 � � � �
012 Sarana dan Prasarana Pengawasan Administrasi 46.350.000 � � � �
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.495.003.000
005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 1.495.003.000 � � � �
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan
dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
[Base Line]
18.879.000 KD
Lokasi : KOTA AMBON
1 Dokumen/Lapor
an
3053.003.001 Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan
Penggunaan Frekuensi Radio
18.879.0001 Dokumen/Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 18.879.000
011 Peningkatan Sarana Prasarana Pengawasan 18.879.000 � � � �
3053.032 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan
sumberdaya pos dan informatika Loka Ambon
[Base Line]
926.283.000 KD
Lokasi : KOTA AMBON
49 Laporan
3053.032.U01 OBSERVASI DAN MONITORING FREKUENSI DALAM KOTA
AMBON
19.500.0004 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 19.500.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 1.400.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 18.100.000 � � � �
3053.032.U02 OBSERVASI DAN MONITORING FREKUENSI RADIO LUAR
KOTA AMBON TRANSPORTASI LAUT
160.703.00010 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 160.703.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 3.500.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 157.203.000 � � � �
3053.032.U03 OBSERVASI DAN MONITORING FREKUENSI RADIO LUAR
KOTA AMBON TRANSPORTASI UDARA
117.750.0005 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 117.750.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 1.750.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 116.000.000 � � � �
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO AMBON
KOTA AMBON
(654212)
(21)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
MALUKU
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
3053.032.U04 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA
AMBON
18.330.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 18.330.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 500.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 17.830.000 � � � �
3053.032.U05 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA
AMBON TRANSPORTASI LAUT
30.930.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 30.930.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 500.000 � � � �
012 Pelaksanaan Penertiban 30.430.000 � � � �
3053.032.U06 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA
AMBON TRANSPORTASI UDARA
121.434.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 121.434.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 1.500.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 119.934.000 � � � �
3053.032.U07 VALIDASI DATA FREKUENSI RADIO DALAM KOTA AMBON 4.875.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.875.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 350.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 4.525.000 � � � �
3053.032.U08 VALIDASI FREKUENSI RADIO LUAR KOTA AMBON
TRANSPORTASI LAUT
147.543.0009 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 147.543.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 3.150.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 144.393.000 � � � �
3053.032.U09 VALIDASI FREKUENSI RADIO LUAR KOTA AMBON
TRANSPORTASI UDARA
117.750.0005 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 117.750.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 1.750.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 116.000.000 � � � �
3053.032.U10 PENGUKURAN PARAMETER TEKNIS DALAM KOTA AMBON 4.875.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.875.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 350.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 4.525.000 � � � �
3053.032.U11 PENGUKURAN PARAMETER TEKNIS LUAR KOTA AMBON
TRANSPORTASI LAUT
13.135.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 13.135.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 350.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 12.785.000 � � � �
3053.032.U12 PENGUKURAN PARAMETER TEKNIS LUAR KOTA AMBON
TRANSPORTASI UDARA
23.550.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 23.550.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 23.550.000 � � � �
3053.032.U13 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 9.587.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 9.587.000
011 Inventarisasi Berkas Perkara dan Laporan Kegiatan 500.000 � � � �
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO AMBON
KOTA AMBON
(654212)
(21)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
MALUKU
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
012 Pelaksanaan Kegiatan 9.087.000 � � � �
3053.032.U14 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI DALAM KOTA
AMBON
4.875.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.875.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 350.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 4.525.000 � � � �
3053.032.U15 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI LUAR KOTA
AMBON TRANSPORTASI UDARA
47.100.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 47.100.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 700.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 46.400.000 � � � �
3053.032.U16 UJIAN AMATIR RADIO LUAR KOTA AMBON 84.346.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 84.346.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 13.050.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 71.296.000 � � � �
3053.994 Layanan Perkantoran
[Base Line]
3.404.526.000 KD
Lokasi : KOTA AMBON
12 Bulan Layanan
3053.994.001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI 1.350.287.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.350.287.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.350.287.000 � � � �
3053.994.002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAN
PERKANTORAN
2.054.239.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.054.239.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.054.239.000 � � � �
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Base Line]
208.610.000 KD
Lokasi : KOTA AMBON
3 Unit
3053.996.011 PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI 208.610.0003 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 208.610.000
011 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi 208.610.000 � � � �
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Base Line]
290.000.000 KD
Lokasi : KOTA AMBON
48 Unit
3053.997.001 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 290.000.00048 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 290.000.000
011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 290.000.000 � � � �
...............
...............
, 7 September 2015
...............
6.811.741.000
3.404.526.000
0
0
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
3.407.215.000
0
0
TOTAL
PDN 0
2015 2014
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(52)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BALIKPAPAN
KOTA BALIKPAPAN
(654179)
(16)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KALIMANTAN TIMUR
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
7.915.020.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
7.915.020.000
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan
kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai
[Base Line]
2.178.762.000 KD
Lokasi : KOTA BALIKPAPAN
12 Bulan Layanan
3053.001.002 Penyelenggaraan OPerasional dan Pemeliharan
Perkantoran
2.178.762.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 166.000.000
011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 166.000.000 � � � �
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.012.762.000
005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 1.946.059.000 � � � �
012 Sarana dan Prasarana Pengawasan Administrasi 66.703.000 � � � �
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan
dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
[Base Line]
244.939.000 KD
Lokasi : KOTA BALIKPAPAN
2 Dokumen/Lapor
an
3053.003.001 TERSELENGGARANYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO
244.939.0002 Dokumen/Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 244.939.000
011 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pengawasan 244.939.000 � � � �
3053.028 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan
sumberdaya pos dan informatika Loka Balikpapan
[Base Line]
840.572.000 KD
Lokasi : KOTA BALIKPAPAN
62 Laporan
3053.028.U01 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Di
Dalam Kota
16.400.0004 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 16.400.000
011 Perencanaan dan Pelaporan Observasi Dan Monitoring Di Dalam
Kota
600.000 � � � �
012 Pelaksanaan Observasi dan Monitoring Di Dalam Kota 15.800.000 � � � �
3053.028.U02 Observasi Dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Di
Luar Kota
128.560.0008 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 128.560.000
011 Perencanaan dan Pelaporan Observasi dan Monitoring Di Luar Kota 1.200.000 � � � �
012 Pelaksanaan Observasi dan Monitoring Di Luar Kota 127.360.000 � � � �
3053.028.U03 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Di Dalam Kota 38.630.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 38.630.000
011 Penyusunan Rencana Operasi Penertiban Frekuensi Radio Di Dalam
Kota
300.000 � � � �
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(52)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BALIKPAPAN
KOTA BALIKPAPAN
(654179)
(16)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KALIMANTAN TIMUR
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
012 Koordinasi Penertiban Frekuensi Radio Di Dalam Kota 5.800.000 � � � �
013 Pelaksanaan Penertiban Frekuensi Radio Di Dalam Kota 32.530.000 � � � �
3053.028.U04 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Di Luar Kota 107.714.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 107.714.000
011 Penyusunan Rencana Operasi Penertiban Frekuensi Radio Di Luar
Kota
300.000 � � � �
012 Koordinasi Penertiban Frekuensi Radio Di Luar Kota 5.800.000 � � � �
013 Pelaksanaan Penertiban Frekuensi Radio 101.614.000 � � � �
3053.028.U05 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Di Dalam Kota 41.000.00010 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 41.000.000
011 Perencanaan dan Pelaporan Validasi Data Pengguna Frekuensi
Radio Di Dalam Kota
1.500.000 � � � �
012 Pelaksanaan Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio 39.500.000 � � � �
3053.028.U06 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Di Luar Kota 192.840.00012 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 192.840.000
011 Perencanaan dan Pelaporan Validasi Data Pengguna Frekuensi
Radio Di Luar Kota
1.800.000 � � � �
012 Pelaksanaan Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Di Luar Kota 191.040.000 � � � �
3053.028.U07 Pengukuran Frekuensi Radio Di Dalam Kota 28.700.0007 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 28.700.000
011 Perencanaan dan Pelaporan Pengukuran Frekuensi Radio Di Dalam
Kota
1.050.000 � � � �
012 Pelaksanaan Pengukuran Frekuensi Radio Di Dalam Kota 27.650.000 � � � �
3053.028.U08 Pengukuran Frekuensi Radio Di Luar Kota 80.350.0005 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 80.350.000
011 Perencanaan dan Pelaporan Pengukuran Frekuensi Radio Di Luar
Kota
750.000 � � � �
012 Pelaksanaan Pengukuran Frekuensi Radio Di Luar Kota 79.600.000 � � � �
3053.028.U09 Tindak Lanjut Hasil Penertiban Di Dalam Kota 17.268.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 17.268.000
011 Inventarisasi Berkas Perkara Tindak Lanjut Hasil Penertiban Di
Dalam Kota
3.050.000 � � � �
012 Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Di Dalam Kota 14.218.000 � � � �
3053.028.U10 Tindak Lanjut Hasil Penertiban Di Luar Kota 59.370.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 59.370.000
011 Inventarisasi Berkas Perkara Tindak Lanjut Hasil Penertiban Di Luar
Kota
6.100.000 � � � �
012 Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Di Luar Kota 53.270.000 � � � �
3053.028.U11 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO DI DALAM
KOTA
16.400.0004 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 16.400.000
011 Pelaksanaan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Di Dalam
Kota
16.400.000 � � � �
3053.028.U12 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio DI Luar Kota 48.210.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 48.210.000
011 Pelaksanaan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Di Luar Kota 48.210.000 � � � �
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(52)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BALIKPAPAN
KOTA BALIKPAPAN
(654179)
(16)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KALIMANTAN TIMUR
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
3053.028.U13 Ujian Amatir Radio Di Dalam Kota 24.850.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 24.850.000
011 Pelaksanaan Ujian Amatir Radio Di Dalam Kota 24.850.000 � � � �
3053.028.U14 Ujian Amatir Radio Di Luar Kota 40.280.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 40.280.000
011 Pelaksanaan Ujian Amatir Radio Di Luar Kota 40.280.000 � � � �
3053.994 Layanan Perkantoran
[Base Line]
3.597.807.000 KD
Lokasi : KOTA BALIKPAPAN
12 Bulan Layanan
3053.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai 1.825.235.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.825.235.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.825.235.000 � � � �
3053.994.002 Penyelenggaraan OPerasional dan Pemeliharan
Perkantoran
1.772.572.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.772.572.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.772.572.000 � � � �
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Base Line]
854.615.000 KD
Lokasi : KOTA BALIKPAPAN
12 Unit
3053.996.001 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 854.615.00012 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 854.615.000
011 Alat Pengolah Data dan Komunikasi 854.615.000 � � � �
3053.998 Gedung/Bangunan
[Base Line]
198.325.000 KD
Lokasi : KOTA BALIKPAPAN
212 M2
3053.998.001 Gedung Kantor 198.325.000212 M2
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 198.325.000
011 Ruang Rapat Gedung Kantor 49.750.000 � � � �
012 Renovasi Gedung Kantor 148.575.000 � � � �
...............
...............
, 7 September 2015
...............
7.915.020.000
3.597.807.000
0
0
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
4.317.213.000
0
0
TOTAL
PDN 0
2015 2014
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BENGKULU
KOTA BENGKULU
(654116)
(26)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BENGKULU
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
8.406.181.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
8.406.181.000
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan
kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai
[Base Line]
2.426.041.000 KD
Lokasi : KOTA BENGKULU
12 Bulan Layanan
3053.001.002 TERSELENGGARANYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN
PERKANTORAN
2.426.041.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.426.041.000
005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 2.054.457.000 � � � �
011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 371.584.000 � � � �
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan
dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
[Base Line]
115.336.000 KD
Lokasi : KOTA BENGKULU
3 Dokumen/Lapor
an
3053.003.001 TERSELENGGARANYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO
115.336.0003 Dokumen/Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 115.336.000
011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan 115.336.000 � � � �
3053.022 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan
sumberdaya pos dan informatika Loka Bengkulu
[Base Line]
959.476.000 KD
Lokasi : KOTA BENGKULU
71 Laporan
3053.022.U01 Observasi Monitoring Frekuensi Radio Dalam Kota 13.800.0004 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 13.800.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN LAPORAN 700.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN 13.100.000 � � � �
3053.022.U02 OBSERVASI MONITORING FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 416.960.00032 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 416.960.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN LAPORAN 5.760.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN 411.200.000 � � � �
3053.022.U03 OBSERVASI MONITORING FREKUENSI RADIO LUAR KOTA
(TRANSPORTASI UDARA)
32.780.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 32.780.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN LAPORAN 360.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN 32.420.000 � � � �
3053.022.U04 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA 31.860.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 31.860.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN LAPORAN 820.000 � � � �
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BENGKULU
KOTA BENGKULU
(654116)
(26)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BENGKULU
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
012 PELAKSANAAN KEGIATAN 31.040.000 � � � �
3053.022.U05 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 129.788.0004 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 129.788.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN LAPORAN 1.000.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN 128.788.000 � � � �
3053.022.U06 Tindak Lanjut Hasil Penertiban 8.488.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 8.488.000
011 PENYUSUNAN KEGIATAN 8.488.000 � � � �
3053.022.U07 VALIDASI DATA FREKUENSI RADIO DALAM KOTA 10.395.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 10.395.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN LAPORAN 570.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN 9.825.000 � � � �
3053.022.U08 VALIDASI DATA FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 103.280.0008 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 103.280.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN LAPORAN 1.600.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN 101.680.000 � � � �
3053.022.U09 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO 143.385.00011 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 143.385.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN LAPORAN 2.035.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN 141.350.000 � � � �
3053.022.U10 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO 38.640.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 38.640.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN LAPORAN 510.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN 38.130.000 � � � �
3053.022.U11 UJIAN AMATIR RADIO 30.100.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 30.100.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN LAPORAN 18.800.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN 11.300.000 � � � �
3053.994 Layanan Perkantoran
[Base Line]
3.323.958.000 KD
Lokasi : KOTA BENGKULU
12 Bulan Layanan
3053.994.001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI 1.483.460.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.483.460.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.483.460.000 � � � �
3053.994.002 TERSELENGGARANYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN
PERKANTORAN
1.840.498.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.840.498.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.840.498.000 � � � �
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Base Line]
1.194.870.000 KD
Lokasi : KOTA BENGKULU
25 Unit
3053.996.001 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.194.870.00025 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.194.870.000
011 PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI 1.194.870.000 � � � �
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BENGKULU
KOTA BENGKULU
(654116)
(26)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BENGKULU
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Base Line]
386.500.000 KD
Lokasi : KOTA BENGKULU
26 Unit
3053.997.001 PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN 386.500.00026 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 386.500.000
011 PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN 386.500.000 � � � �
...............
...............
, 7 September 2015
...............
8.406.181.000
3.323.958.000
0
0
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
5.082.223.000
0
0
TOTAL
PDN 0
2015 2014
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BANJARMASIN
KOTA BANJARMASIN
(654141)
(15)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KALIMANTAN SELATAN
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
7.035.224.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
7.035.224.000
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan
kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai
[Base Line]
2.072.548.000 KD
Lokasi : KOTA BANJARMASIN
12 Bulan Layanan
3053.001.002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN
PERKANTORAN
2.072.548.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.072.548.000
005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 1.805.860.000 � � � �
011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 196.860.000 � � � �
012 Sarana dan Prasarana Pengawasan Administrasi 69.828.000 � � � �
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan
dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
[Base Line]
71.833.000 KD
Lokasi : KOTA BANJARMASIN
2 Dokumen/Lapor
an
3053.003.001 TERSELENGGARANYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
FREKUENSI RADIO
71.833.0002 Dokumen/Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 71.833.000
011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan 71.833.000 � � � �
3053.025 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan
sumberdaya pos dan informatika Loka Banjarmasin
[Base Line]
725.293.000 KD
Lokasi : KOTA BANJARMASIN
43 Laporan
3053.025.U01 OBSERVASI DAN MONITORING FREKUENSI RADIO DI
DALAM KOTA
11.850.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 11.850.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGITAN OBSERVASI DAN MONITORING 750.000 � � � �
012 PELAKSANAAN OBSERVASI DAN MONITORING 11.100.000 � � � �
3053.025.U02 OBSERVASI DAN MONITORING FREKUENSI RADIO DI
LUAR KOTA
153.780.00011 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 153.780.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN OBSERVASI DAN
MONITORING
2.750.000 � � � �
012 PELAKSANAAN OBSERVASI DAN MONITORING 151.030.000 � � � �
3053.025.U03 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DI DALAM
KOTA
30.400.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 30.400.000
011 PENYUSUNAN RENCANA OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI
RADIO
2.700.000 � � � �
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BANJARMASIN
KOTA BANJARMASIN
(654141)
(15)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KALIMANTAN SELATAN
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
012 PELAKSANAAN PENERTIBAN FREKUENSI RADIO 27.700.000 � � � �
3053.025.U04 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DI LUAR KOTA 251.640.0008 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 251.640.000
011 RAPAT KOORDINASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO 2.000.000 � � � �
012 PELAKSANAAN PENERTIBAN FREKUENSI RADIO 249.640.000 � � � �
3053.025.U05 VALIDASI DATA FREKUENSI RADIO DI DALAM KOTA 7.900.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 7.900.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN VALIDASI
DATA FREKUENSI RADIO DI DALAM KOTA
500.000 � � � �
012 PELAKSANAAN VALIDASI DATA FREKUENSI RADIO 7.400.000 � � � �
3053.025.U06 VALIDASI DATA FREKUENSI RADIO DI LUAR KOTA 111.840.0008 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 111.840.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN VALIDASI
FREKUENSI RADIO LUAR KOTA
2.000.000 � � � �
012 PELAKSANAAN VALIDASI DATA FREKUENSI RADIO 109.840.000 � � � �
3053.025.U07 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO 55.140.0004 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 55.140.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN PENGUKURAN
FREKUENSI RADIO
1.000.000 � � � �
012 PELAKSANAAN PENGUKURAN FREKUENSI RADIO 54.140.000 � � � �
3053.025.U08 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 14.120.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 14.120.000
011 INVENTARISASI BERKAS PERKARA DAN PENYUSUNAN LAPORAN
HASIL PENERTIBAN
250.000 � � � �
012 PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 13.870.000 � � � �
3053.025.U09 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO 42.330.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 42.330.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN PENANGANAN
GANGGUAN
750.000 � � � �
012 PELAKSANAAN PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI 41.580.000 � � � �
3053.025.U10 UJIAN NEGARA AMATIR RADIO 46.293.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 46.293.000
011 UJIAN NEGARA AMATIR RADIO 46.293.000 � � � �
3053.994 Layanan Perkantoran
[Base Line]
3.159.800.000 KD
Lokasi : KOTA BANJARMASIN
12 Bulan Layanan
3053.994.001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI 1.746.468.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.746.468.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.746.468.000 � � � �
3053.994.002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN
PERKANTORAN
1.413.332.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.413.332.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.413.332.000 � � � �
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Base Line]
955.750.000 KD
Lokasi : KOTA BANJARMASIN
12 Unit
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BANJARMASIN
KOTA BANJARMASIN
(654141)
(15)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KALIMANTAN SELATAN
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
3053.996.001 PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI 955.750.00012 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 955.750.000
011 ALAT PENGOLAH DATA 955.750.000 � � � �
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Base Line]
50.000.000 KD
Lokasi : KOTA BANJARMASIN
2 Unit
3053.997.001 PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN 50.000.0002 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 50.000.000
011 PENGADAAN PERALATAN PERKANTORAN 50.000.000 � � � �
...............
...............
, 7 September 2015
...............
7.035.224.000
3.159.800.000
0
0
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
3.875.424.000
0
0
TOTAL
PDN 0
2015 2014
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO GORONTALO
KOTA GORONTALO
(654247)
(31)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
GORONTALO
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
10.224.579.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
10.224.579.000
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan
kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai
[Base Line]
1.774.261.000 KD
Lokasi : KOTA GORONTALO
12 Bulan Layanan
3053.001.003 Penyelenggaraan OPerasional dan Pemeliharaan
Perkantoran
1.774.261.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 337.266.000
011 PENINGKATAN SARANA PRASARANA PERKANTORAN 260.000.000 � � � �
012 SARANA DAN PRASARANA ADMINISTRASI 77.266.000 � � � �
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.436.995.000
005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 1.436.995.000 � � � �
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan
dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
[Base Line]
44.179.000 KD
Lokasi : KOTA GORONTALO
3 Dokumen/Lapor
an
3053.003.001 Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan
Penggunaan Frekuensi Radio
44.179.0003 Dokumen/Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 44.179.000
011 PENINGKATAN SARANA PRASARANA PENGAWASAN 44.179.000 � � � �
3053.035 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan
sumberdaya pos dan informatika Loka Gorontalo
[Base Line]
648.928.000 KD
Lokasi : KOTA GORONTALO
52 Laporan
3053.035.U01 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI
RADIO DALAM KOTA GORONTALO
16.900.0004 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 16.900.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 1.200.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN 15.700.000 � � � �
3053.035.U02 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI
RADIO LUAR KOTA GORONTALO
159.575.00013 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 159.575.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 3.900.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN 155.675.000 � � � �
3053.035.U03 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA
GORONTALO
21.190.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 21.190.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN PELAPORAN 500.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN 20.690.000 � � � �
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO GORONTALO
KOTA GORONTALO
(654247)
(31)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
GORONTALO
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
3053.035.U04 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA
GORONTALO
109.090.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 109.090.000
011 PENYUSUNAN RENCANA RENCANA KERJA 1.000.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN 108.090.000 � � � �
3053.035.U05 VALIDASI DATA FREKUENSI RADIO DALAM KOTA
GORONTALO
8.450.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 8.450.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 600.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN 7.850.000 � � � �
3053.035.U06 VALIDASI DATA FREKUENSI RADIO LUAR KOTA
GORONTALO
49.100.0004 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 49.100.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 1.200.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN 47.900.000 � � � �
3053.035.U07 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA
GORONTALO
12.675.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 12.675.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 900.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN 11.775.000 � � � �
3053.035.U08 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA
GORONTALO
171.850.00014 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 171.850.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 4.200.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN 167.650.000 � � � �
3053.035.U09 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 13.358.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 13.358.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 1.500.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN 11.858.000 � � � �
3053.035.U10 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO DALAM
KOTA GORONTALO
4.225.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.225.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 300.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN 3.925.000 � � � �
3053.035.U11 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA
GORONTALO
36.825.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 36.825.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 900.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN 35.925.000 � � � �
3053.035.U12 UJIAN NEGARA AMATIR RADIO 45.690.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 45.690.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 4.710.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN 40.980.000 � � � �
3053.994 Layanan Perkantoran
[Base Line]
2.642.635.000 KD
Lokasi : KOTA GORONTALO
12 Bulan Layanan
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO GORONTALO
KOTA GORONTALO
(654247)
(31)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
GORONTALO
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
3053.994.001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN 1.089.514.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.089.514.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.089.514.000 � � � �
3053.994.002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran
1.553.121.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.553.121.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.553.121.000 � � � �
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Base Line]
737.756.000 KD
Lokasi : KOTA GORONTALO
18 Unit
3053.996.001 SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 737.756.00018 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 737.756.000
011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 737.756.000 � � � �
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Base Line]
87.980.000 KD
Lokasi : KOTA GORONTALO
1 Unit
3053.997.001 SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 87.980.0001 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 87.980.000
011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 87.980.000 � � � �
3053.998 Gedung/Bangunan
[Base Line]
4.288.840.000 KD
Lokasi : KOTA GORONTALO
25 M2
3053.998.001 RENOVASI GEDUNG 4.288.840.00025 M2
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.288.840.000
011 RENOVASI GEDUNG 4.288.840.000 � � � �
...............
...............
, 7 September 2015
...............
10.224.579.000
2.642.635.000
0
0
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
7.581.944.000
0
0
TOTAL
PDN 0
2015 2014
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO JAMBI
KOTA JAMBI
(654102)
(10)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JAMBI
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
8.846.547.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
8.846.547.000
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan
kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai
[Base Line]
2.422.336.000 KD
Lokasi : KOTA JAMBI
12 Bulan Layanan
3053.001.002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran
2.422.336.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 343.520.000
011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 343.520.000 � � � �
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.078.816.000
005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 2.078.816.000 � � � �
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan
dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
[Base Line]
88.825.000 KD
Lokasi : KOTA JAMBI
2 Dokumen/Lapor
an
3053.003.001 Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan dan
Pengendalian
88.825.0002 Dokumen/Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 88.825.000
011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan 88.825.000 � � � �
3053.021 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan
sumberdaya pos dan informatika Loka Jambi
[Base Line]
1.006.002.000 KD
Lokasi : KOTA JAMBI
66 Laporan
3053.021.U01 OBSERVASI DAN MONITORING DALAM KOTA (JAMBI) 19.100.0004 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 19.100.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 600.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 18.500.000 � � � �
3053.021.U02 OBSERVASI DAN MONITORING LUAR KOTA (JAMBI) 285.900.00020 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 285.900.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 3.000.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 282.900.000 � � � �
3053.021.U03 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA
(JAMBI)
35.686.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 35.686.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 2.136.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 33.550.000 � � � �
3053.021.U04 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA
(JAMBI)
175.405.0005 Laporan
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO JAMBI
KOTA JAMBI
(654102)
(10)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JAMBI
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 175.405.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 5.590.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 169.815.000 � � � �
3053.021.U05 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO DALAM
KOTA (JAMBI)
8.350.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 8.350.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 300.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 8.050.000 � � � �
3053.021.U06 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO LUAR
KOTA (JAMBI)
181.675.00013 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 181.675.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 1.950.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 179.725.000 � � � �
3053.021.U07 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO 212.080.00016 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 212.080.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 2.400.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 209.680.000 � � � �
3053.021.U08 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 13.280.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 13.280.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 6.260.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 7.020.000 � � � �
3053.021.U09 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO 22.186.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 22.186.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 220.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 21.966.000 � � � �
3053.021.U10 UJIAN AMATIR RADIO 52.340.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 52.340.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 22.900.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 29.440.000 � � � �
3053.994 Layanan Perkantoran
[Base Line]
3.656.086.000 KD
Lokasi : KOTA JAMBI
12 Bulan Layanan
3053.994.001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI 1.955.466.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.955.466.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.955.466.000 � � � �
3053.994.002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran
1.700.620.00015 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.700.620.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.700.620.000 � � � �
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Base Line]
1.386.916.000 KD
Lokasi : KOTA JAMBI
11 Unit
3053.996.011 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.386.916.00011 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.386.916.000
011 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.386.916.000 � � � �
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO JAMBI
KOTA JAMBI
(654102)
(10)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JAMBI
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Base Line]
35.000.000 KD
Lokasi : KOTA JAMBI
4 Unit
3053.997.011 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 35.000.0004 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 35.000.000
011 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 35.000.000 � � � �
3053.998 Gedung/Bangunan
[Base Line]
251.382.000 KD
Lokasi : KOTA JAMBI
55 M2
3053.998.011 Gedung dan Bangunan 251.382.00055 M2
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 251.382.000
011 Gedung dan Bangunan 251.382.000 � � � �
...............
...............
, 7 September 2015
...............
8.846.547.000
3.656.086.000
0
0
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
5.190.461.000
0
0
TOTAL
PDN 0
2015 2014
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KENDARI
KOTA KENDARI
(654190)
(20)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SULAWESI TENGGARA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
10.116.999.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
10.116.999.000
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan
kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai
[Base Line]
2.052.260.000 KD
Lokasi : KOTA KENDARI
12 Bulan Layanan
3053.001.002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN
PERKANTORAN
2.052.260.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 372.500.000
011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 372.500.000 � � � �
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.679.760.000
005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 1.628.360.000 � � � �
012 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA ADMINISTRASI 51.400.000 � � � �
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan
dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
[Base Line]
168.108.000 KD
Lokasi : KOTA KENDARI
3 Dokumen/Lapor
an
3053.003.001 Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan
Penggunaan Frekuensi Radio
168.108.0003 Dokumen/Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 168.108.000
011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN 168.108.000 � � � �
3053.030 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan
sumberdaya pos dan informatika Loka Kendari
[Base Line]
1.032.344.000 KD
Lokasi : KOTA KENDARI
67 Laporan
3053.030.U01 Observasi Monitoring Dalam Kota 17.550.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 17.550.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN OBSERVASI DAN
MONITORING
450.000 � � � �
012 PELAKSANAAN OBSERVASI DAN MONITORING 17.100.000 � � � �
3053.030.U02 OBSERVASI DAN MONITORING FREKUENSI RADIO LUAR
KOTA MELALUI DARAT
127.800.0009 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 127.800.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN OBSERVASI DAN
MONITORING
1.350.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN OBSERVASI DAN MONITORING 126.450.000 � � � �
3053.030.U03 OBSERVASI DAN MONITORING LUAR KOTA MELALUI LAUT 79.000.0005 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 79.000.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN OBSERVASI DAN
MONITORING
750.000 � � � �
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KENDARI
KOTA KENDARI
(654190)
(20)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SULAWESI TENGGARA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
012 PELAKSANAAN KEGIATAN OBSERVASI DAN MONITORING 78.250.000 � � � �
3053.030.U04 OBSERVASI DAN MONITORING LUAR KOTA MELALUI
UDARA
23.580.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 23.580.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN OBSERVASI DAN
MONITORING
150.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN OBSERVASI DAN MONITORING 23.430.000 � � � �
3053.030.U05 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA 27.900.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 27.900.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 150.000 � � � �
012 PELAKSANAAN OPERASI PENERTIBAN 27.750.000 � � � �
3053.030.U06 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 111.024.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 111.024.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KERJA 450.000 � � � �
012 KOORDINASI PENERTIBAN 110.574.000 � � � �
3053.030.U07 VALIDASI DATA DALAM KOTA 11.700.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 11.700.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KERJA 300.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN VALIDASI DATA 11.400.000 � � � �
3053.030.U08 VALIDASI DATA LUAR KOTA SULTRA MELALUI DARAT 85.750.0007 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 85.750.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN VALIDASI DATA 1.050.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN VALIDASI DATA 84.700.000 � � � �
3053.030.U09 VALIDASI DATA LUAR KOTA SULTRA MELALUI LAUT 70.720.0004 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 70.720.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN VALIDASI DATA 600.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN VALIDASI DATA 70.120.000 � � � �
3053.030.U10 VALIDASI DATA LUAR KOTA MELALUI UDARA 22.380.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 22.380.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN VALIDASI DATA 150.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN VALIDASI DATA 22.230.000 � � � �
3053.030.U11 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA 17.550.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 17.550.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN PENGUKURAN 450.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN 17.100.000 � � � �
3053.030.U12 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO MELALUI DARAT 184.600.00013 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 184.600.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN PENGUKURAN 1.950.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN PENGUKURAN 182.650.000 � � � �
3053.030.U13 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO MELALUI LAUT 111.720.0006 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 111.720.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN PENGUKURAN 900.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN PENGUKURAN 110.820.000 � � � �
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KENDARI
KOTA KENDARI
(654190)
(20)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SULAWESI TENGGARA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
3053.030.U14 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO MELALUI UDARA 22.100.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 22.100.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN PENGUKURAN 150.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN PENGUKURAN 21.950.000 � � � �
3053.030.U15 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 13.380.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 13.380.000
011 INVENTARISASI HASIL PENERTIBAN FREKUENSI RADIO 1.950.000 � � � �
012 PELAKSANAAN ANALISA DAN EVALUASI HASIL PENERTIBAN 11.430.000 � � � �
3053.030.U16 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO DALAM
KOTA
11.700.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 11.700.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN PENANGANAN GANGGUAN
FREKUENSI RADIO
300.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI
RADIO
11.400.000 � � � �
3053.030.U17 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 56.800.0004 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 56.800.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN PENANGANAN GANGGUAN
FREKEUNSI RADIO
8.400.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI
RADIO
48.400.000 � � � �
3053.030.U18 UJIAN NEGARA AMATIR RADIO (UNAR) 37.090.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 37.090.000
011 PELAKSANAAN UJIAN NEGARA AMATIR RADIO 37.090.000 � � � �
3053.994 Layanan Perkantoran
[Base Line]
3.472.568.000 KD
Lokasi : KOTA KENDARI
12 Bulan Layanan
3053.994.001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI 1.438.044.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.438.044.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.438.044.000 � � � �
3053.994.002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN
PERKANTORAN
2.034.524.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.034.524.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.034.524.000 � � � �
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Base Line]
2.060.219.000 KD
Lokasi : KOTA KENDARI
16 Unit
3053.996.001 Tersedianya Perangkat Pengolah data dan komunikasi 2.060.219.00016 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.060.219.000
011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 2.060.219.000 � � � �
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Base Line]
458.000.000 KD
Lokasi : KOTA KENDARI
36 Unit
3053.997.001 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN
PERKANTORAN
458.000.00036 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 458.000.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KENDARI
KOTA KENDARI
(654190)
(20)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SULAWESI TENGGARA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 4
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 458.000.000 � � � �
3053.998 Gedung/Bangunan
[Base Line]
873.500.000 KD
Lokasi : KOTA KENDARI
100 M2
3053.998.001 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN
GEDUNG
873.500.000100 M2
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 873.500.000
011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 873.500.000 � � � �
...............
...............
, 7 September 2015
...............
10.116.999.000
3.472.568.000
0
0
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
6.644.431.000
0
0
TOTAL
PDN 0
2015 2014
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO LAMPUNG
KOTA BANDAR LAMPUNG
(654120)
(12)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
LAMPUNG
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
8.988.207.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
8.988.207.000
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan
kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai
[Base Line]
2.222.993.000 KD
Lokasi : KOTA BANDAR LAMPUNG
12 Bulan Layanan
3053.001.002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN
PERKANTORAN
2.222.993.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.222.993.000
005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 2.088.449.000 � � � �
011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 134.544.000 � � � �
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan
dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
[Base Line]
178.792.000 KD
Lokasi : KOTA BANDAR LAMPUNG
2 Dokumen/Lapor
an
3053.003.001 TERSELENGGARANYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO
178.792.0002 Dokumen/Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 178.792.000
011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 178.792.000 � � � �
3053.023 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan
sumberdaya pos dan informatika Loka Lampung
[Base Line]
1.083.161.000 KD
Lokasi : KOTA BANDAR LAMPUNG
82 Laporan
3053.023.U01 OBSERVASI DAN MONITORING FREK RAD DALAM KOTA 16.100.0004 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 16.100.000
011 Penyusunan rencana dan laporan kegiatan 400.000 � � � �
012 Pelaksanaan observasi dan monitoring 15.700.000 � � � �
3053.023.U02 OBSERVASI DAN MONITORING FREKRAD LUAR KOTA 252.434.00019 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 252.434.000
011 Penyusunan rencana dan laporan kegiatan 1.900.000 � � � �
012 PELAKSANAAN OBSERVASI DAN MONITORING FREK RAD LUAR
KOTA
250.534.000 � � � �
3053.023.U03 OPERASI PENERTIBAN FREKRAD DALAM KOTA 33.340.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 33.340.000
011 Penyusunan rencana dan laporan kegiatan 200.000 � � � �
012 PELAKSANAAN PENERTIBAN FREK RAD 33.140.000 � � � �
3053.023.U04 OPERASI PENERTIBAN FREK RAD LUAR KOTA 119.391.0004 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 119.391.000
011 Penyusunan rencana dan laporan kegiatan 400.000 � � � �
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO LAMPUNG
KOTA BANDAR LAMPUNG
(654120)
(12)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
LAMPUNG
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
012 PELAKSANAAN PENERTIBAN FREK RAD 118.991.000 � � � �
3053.023.U05 VALIDASI PENGGUNA FREK RAD DALAM KOTA 17.850.0005 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 17.850.000
011 Penyusunan rencana dan laporan kegiatan 500.000 � � � �
012 Pelaksanaan Validasi Data 17.350.000 � � � �
3053.023.U06 VALIDASI DATA PENGGUNA FREK RAD LUAR KOTA 186.004.00014 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 186.004.000
011 Penyusunan rencana dan laporan kegiatan 1.400.000 � � � �
012 Pelaksanaan Validasi data pengguna frek rad luar kota 184.604.000 � � � �
3053.023.U07 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 398.580.00030 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 398.580.000
011 Penyusunan rencana dan laporan kegiatan 3.000.000 � � � �
012 Pelaksanaan Pengukuran Frekuensi radio 395.580.000 � � � �
3053.023.U08 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 4.435.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.435.000
011 Inventarisasi berkas perkara dan penyusunan laporan hasil
penertiban
100.000 � � � �
012 Pelaksanaan tindak lanjut hasil penertiban 4.335.000 � � � �
3053.023.U09 PENANGGANAN GANGGUAN FREK RAD 26.572.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 26.572.000
011 Penyusunan rencana dan laporan 200.000 � � � �
012 Pelaksanaan penangganan gangguan frek rad 26.372.000 � � � �
3053.023.U10 UJIAN NEGARA AMATIR RADIO 28.455.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 28.455.000
011 Penyusunan rencana dan laporan 100.000 � � � �
012 Pelaksanaan kegiatan ujian negara amatir radio 28.355.000 � � � �
3053.994 Layanan Perkantoran
[Base Line]
3.388.080.000 KD
Lokasi : KOTA BANDAR LAMPUNG
12 Bulan Layanan
3053.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai 1.826.616.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.826.616.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.826.616.000 � � � �
3053.994.002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN
PERKANTORAN
1.561.464.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.561.464.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.561.464.000 � � � �
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Base Line]
1.462.330.000 KD
Lokasi : KOTA BANDAR LAMPUNG
36 Unit
3053.996.001 ALAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI 1.462.330.00036 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.462.330.000
011 ALAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI 1.462.330.000 � � � �
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Base Line]
65.500.000 KD
Lokasi : KOTA BANDAR LAMPUNG
2 Unit
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO LAMPUNG
KOTA BANDAR LAMPUNG
(654120)
(12)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
LAMPUNG
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
3053.997.011 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 65.500.0002 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 65.500.000
011 PERALATAN DAN FASILITAS KANTOR 65.500.000 � � � �
3053.998 Gedung/Bangunan
[Base Line]
587.351.000 KD
Lokasi : KOTA BANDAR LAMPUNG
1.814,6800 M2
3053.998.011 SARANA DAN PRASARANA FASILITAS PERKANTORAN 587.351.0001.814,6800 M2
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 587.351.000
011 SARANA DAN PRASARANA FASILITAS PERKANTORAN 587.351.000 � � � �
...............
...............
, 7 September 2015
...............
8.988.207.000
3.388.080.000
0
0
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
5.600.127.000
0
0
TOTAL
PDN 0
2015 2014
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(02)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MAMUJU
KAB. MAMUJU
(654207)
(34)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SULAWESI BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
7.333.583.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
7.333.583.000
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan
kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai
[Base Line]
1.561.569.000 KD
Lokasi : KAB. MAMUJU
12 Bulan Layanan
3053.001.001 Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.561.569.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 415.560.000
011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 236.850.000 � � � �
012 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan Administrasi 75.960.000 � � � �
013 Sosialisasi Peraturan Telekomunikasi 102.750.000 � � � �
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.146.009.000
005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 1.146.009.000 � � � �
3053.040 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan
sumberdaya pos dan informatika Loka Mamuju
[Base Line]
412.670.000 KD
Lokasi : KAB. MAMUJU
23 Laporan
3053.040.U01 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI
RADIO DALAM KOTA
3.860.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.860.000
011 PELAKSANAAN OBSERVASI DAN MONITORING DALAM KOTA 3.860.000 � � � �
3053.040.U02 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI
RADIO LUAR KOTA
95.400.0006 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 95.400.000
011 PELAKSANAAN OBSERVASI DAN MONITORING LUAR KOTA 95.400.000 � � � �
3053.040.U03 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA 18.200.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 18.200.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN OPERASI PENERTIBAN
FREKUENSI RADIO
2.320.000 � � � �
012 PELAKSANAAN PENERTIBAN FREKUENSI RADIO 15.880.000 � � � �
3053.040.U04 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 39.500.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 39.500.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN OPERASI PENERTIBAN
FREKUENSI RADIO
1.000.000 � � � �
012 PELAKSANAAN PENERTIBAN FREKUENSI RADIO 38.500.000 � � � �
3053.040.U05 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO DALAM
KOTA
3.860.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.860.000
011 PELAKSANAAN VALIDASI DATA DALAM KOTA 3.860.000 � � � �
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(02)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MAMUJU
KAB. MAMUJU
(654207)
(34)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SULAWESI BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
3053.040.U06 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO LUAR
KOTA
79.500.0005 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 79.500.000
011 PELAKSANAAN VALIDASI DATA LUAR KOTA 79.500.000 � � � �
3053.040.U07 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA 3.860.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.860.000
011 PELAKSANAAN PENGUKURAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA 3.860.000 � � � �
3053.040.U08 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 31.800.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 31.800.000
011 PELAKSANAAN PENGUKURAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 31.800.000 � � � �
3053.040.U09 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 4.840.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.840.000
011 PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 4.840.000 � � � �
3053.040.U10 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO DALAM
KOTA
3.860.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.860.000
011 PELAKSANAAN PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO
DALAM KOTA
3.860.000 � � � �
3053.040.U11 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 12.660.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 12.660.000
011 PELAKSANAAN PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO
LUAR KOTA
12.660.000 � � � �
3053.040.U12 UJIAN NEGARA AMATIR RADIO DALAM KOTA 53.550.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 53.550.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN UJIAN NEGARA AMATIR
RADIO
11.530.000 � � � �
012 PELAKSANAAN UJIAN AMATIR RADIO DALAM KOTA 42.020.000 � � � �
3053.040.U13 UJIAN NEGARA AMATIR RADIO LUAR KOTA 61.780.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 61.780.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN UJIAN NEGARA AMATIR
RADIO
11.530.000 � � � �
012 PELAKSANAAN UJIAN AMATIR RADIO LUAR KOTA 50.250.000 � � � �
3053.994 Layanan Perkantoran
[Base Line]
2.482.254.000 KD
Lokasi : KAB. MAMUJU
12 Bulan Layanan
3053.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.119.044.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.119.044.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.119.044.000 � � � �
3053.994.002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran
1.363.210.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.363.210.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.363.210.000 � � � �
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Base Line]
1.443.338.000 KD
Lokasi : KAB. MAMUJU
18 Unit
3053.996.001 Pengadaan Alat Monitoring 1.443.338.00018 Unit
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(02)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MAMUJU
KAB. MAMUJU
(654207)
(34)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SULAWESI BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.443.338.000
011 Pengadaan Alat Monitoring 1.443.338.000 � � � �
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Base Line]
87.429.000 KD
Lokasi : KAB. MAMUJU
37 Unit
3053.997.001 Tersedianya Peralatan dan Fasilitas Penunjang
Operasional Perkantoran
87.429.00037 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 87.429.000
011 Peningkatan Peralatan dan Fasilitas Penunjang Operasional
Perkantoran
87.429.000 � � � �
3053.998 Gedung/Bangunan
[Base Line]
1.346.323.000 KD
Lokasi : KAB. MAMUJU
1 M2
3053.998.001 Pembangunan Turap dan Pematangan Lahan 1.346.323.0001 M2
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.346.323.000
011 Pembangunan Turap dan Pematangan Lahan 1.346.323.000 � � � �
...............
...............
, 7 September 2015
...............
7.333.583.000
2.482.254.000
0
0
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
4.851.329.000
0
0
TOTAL
PDN 0
2015 2014
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(01)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MANOKWARI
KAB. MANOKWARI
(654206)
(33)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PAPUA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
6.933.478.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
6.933.478.000
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan
kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai
[Base Line]
862.930.000 KD
Lokasi : KAB. MANOKWARI
12 Bulan Layanan
3053.001.002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN
PERKANTORAN
862.930.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 132.400.000
011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 58.000.000 � � � �
012 SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN ADMINISTRASI 74.400.000 � � � �
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 730.530.000
005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 730.530.000 � � � �
3053.039 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan
sumberdaya pos dan informatika Loka Manokwari
[Base Line]
101.320.000 KD
Lokasi : KAB. MANOKWARI
15 Laporan
3053.039.U01 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI
RADIO DALAM KOTA
4.474.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.474.000
011 Penyusunan Rencana Kegiatan 300.000 � � � �
012 Pelaksanan Observasi Monitoring Dalam Kota 4.174.000 � � � �
3053.039.U02 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI
RADIO LUAR KOTA
9.189.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 9.189.000
011 Penyusunaan Rencana Kegiatan 450.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan Observasi Monitoring Luar Kota 8.739.000 � � � �
3053.039.U03 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA 15.606.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 15.606.000
011 Penyususnan Rencana Kegiatan 150.000 � � � �
012 Pelaksanaan Penertiban Dalam Kota 15.456.000 � � � �
3053.039.U04 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO DALAM
KOTA
4.290.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.290.000
011 Perencanaan Kegiatan 150.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegaitan Validasi 4.140.000 � � � �
3053.039.U05 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO LUAR
KOTA
7.918.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 7.918.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(01)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MANOKWARI
KAB. MANOKWARI
(654206)
(33)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PAPUA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
011 Penyusunaan Rencana Kegiatan 150.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 7.768.000 � � � �
3053.039.U06 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO 12.218.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 12.218.000
011 Penyusunan Rencana Kegiatan 300.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran 11.918.000 � � � �
3053.039.U07 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN FREKUENSI 11.500.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 11.500.000
011 Inventarisasi Berkas Perkara 300.000 � � � �
012 Koordinasi Hasil Penertiban 3.640.000 � � � �
013 Pemberkasan Perkara 5.560.000 � � � �
014 Pelaporan Kegiatan 2.000.000 � � � �
3053.039.U08 PENANGANAAN GANGGUAN FREKUENSI 7.524.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 7.524.000
011 Penyusunan rencana 600.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 6.924.000 � � � �
3053.039.U09 UJIAN NEGARA AMATIR RADIO (UNAR) 28.601.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 28.601.000
011 Penyusunan Rencana 9.700.000 � � � �
012 Pelaksanaan UNAR 18.901.000 � � � �
3053.994 Layanan Perkantoran
[Base Line]
2.358.419.000 KD
Lokasi : KAB. MANOKWARI
12 Bulan Layanan
3053.994.001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI 492.559.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 492.559.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 492.559.000 � � � �
3053.994.002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN
PERKANTORAN
1.865.860.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.865.860.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.865.860.000 � � � �
3053.995 Kendaraan Bermotor
[Base Line]
25.210.000 KD
Lokasi : KAB. MANOKWARI
1 Unit
3053.995.001 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 25.210.0001 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 25.210.000
011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 25.210.000 � � � �
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Base Line]
193.423.000 KD
Lokasi : KAB. MANOKWARI
3 Unit
3053.996.001 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 193.423.0003 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 193.423.000
011 ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI 153.223.000 � � � �
012 ALAT PENGELOLAH DATA 40.200.000 � � � �
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Base Line]
109.620.000 KD
Lokasi : KAB. MANOKWARI
20 Unit
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(01)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MANOKWARI
KAB. MANOKWARI
(654206)
(33)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PAPUA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
3053.997.001 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 109.620.00020 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 109.620.000
011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 109.620.000 � � � �
3053.998 Gedung/Bangunan
[Base Line]
3.282.556.000 KD
Lokasi : KAB. MANOKWARI
3.200 M2
3053.998.001 Penagadaan Tanah 3.282.556.0003.200 M2
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.282.556.000
011 PENGADAAN TANAH 3.282.556.000 � � � �
...............
...............
, 7 September 2015
...............
6.933.478.000
2.358.419.000
0
0
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
4.575.059.000
0
0
TOTAL
PDN 0
2015 2014
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MATARAM
KOTA MATARAM
(654162)
(23)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NUSA TENGGARA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
11.249.586.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
11.249.586.000
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan
kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai
[Base Line]
3.117.338.000 KD
Lokasi : KOTA MATARAM
12 Bulan Layanan
3053.001.003 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran
3.117.338.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 305.693.000
011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 219.100.000 � � � �
012 Sarana dan Prasarana Pengawasan Administrasi 86.593.000 � � � �
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.811.645.000
005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 2.811.645.000 � � � �
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan
dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
[Base Line]
451.123.000 KD
Lokasi : KOTA MATARAM
4 Dokumen/Lapor
an
3053.003.001 Terselenggaranya Pembinaan Dukungan Pengawasan dan
Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
451.123.0004 Dokumen/Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 451.123.000
011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan 451.123.000 � � � �
3053.027 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan
sumberdaya pos dan informatika Loka Mataram
[Base Line]
704.916.000 KD
Lokasi : KOTA MATARAM
79 Laporan
3053.027.U01 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di
dalam Kota [NTB]
13.815.0005 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 13.815.000
011 Penyusunan Rencanan Kegiatan dan Pelaporan 1.500.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 12.315.000 � � � �
3053.027.U02 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di
Luar Kota [NTB]
30.900.0006 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 30.900.000
011 Penyusunan Rencanan Kegiatan dan Pelaporan 1.800.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 29.100.000 � � � �
3053.027.U03 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di
Luar Kota [NTB] transportasi penyeberangan air/laut
49.772.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 49.772.000
011 Penyusunan Rencanan Kegiatan dan Pelaporan 900.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 48.872.000 � � � �
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MATARAM
KOTA MATARAM
(654162)
(23)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NUSA TENGGARA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
3053.027.U04 Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Dalam Kota [NTB] 14.613.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 14.613.000
011 Penyusunan Rencanan Kegiatan dan Pelaporan 1.360.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 13.253.000 � � � �
3053.027.U05 Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Luar Kota [NTB] 45.790.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 45.790.000
011 Penyusunan Rencanan Kegiatan dan Pelaporan 2.720.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 43.070.000 � � � �
3053.027.U06 Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Luar Kota [NTB]
transportasi penyeberangan air /laut
53.572.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 53.572.000
011 Penyusunan Rencanan Kegiatan dan Pelaporan 1.360.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 52.212.000 � � � �
3053.027.U07 Validasi Data Frekuensi Radio di Dalam Kota [NTB] 16.578.0006 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 16.578.000
011 Penyusunan Rencanan Kegiatan dan Pelaporan 1.800.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 14.778.000 � � � �
3053.027.U08 Validasi Data Frekuensi Radio di Luar Kota [NTB] 64.356.00012 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 64.356.000
011 Penyusunan Rencanan Kegiatan dan Pelaporan 3.600.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 60.756.000 � � � �
3053.027.U09 Validasi Data Frekuensi Radio di Luar Kota [NTB]
Transportasi Penyeberangan Air/Laut
77.064.0006 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 77.064.000
011 Penyusunan Rencanan Kegiatan dan Pelaporan 1.800.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 75.264.000 � � � �
3053.027.U10 Pengukuran Parameter Teknis Frekuensi Radio di Dalam
Kota [ntb]
4.806.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.806.000
011 Penyusunan Rencanan Kegiatan dan Pelaporan 600.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 4.206.000 � � � �
3053.027.U11 Pengukuran Parameter Teknis Frekuensi Radio di Luar
Kota [ntb]
45.820.00011 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 45.820.000
011 Penyusunan Rencanan Kegiatan dan Pelaporan 2.700.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 43.120.000 � � � �
3053.027.U12 Pengukuran Parameter Teknis Frekuensi Radio di luar kota
[ntb]transportasi penyeberangan air/laut
62.990.0005 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 62.990.000
011 Penyusunan Rencanan Kegiatan dan Pelaporan 1.500.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 61.490.000 � � � �
3053.027.U13 Tindak Lanjut Hasil Penertiban [ntb] 65.047.00010 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 65.047.000
011 Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Penertiban 9.909.000 � � � �
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MATARAM
KOTA MATARAM
(654162)
(23)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NUSA TENGGARA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
012 Pemberkasan Perkara 28.594.000 � � � �
013 Gelar Perkara 26.544.000 � � � �
3053.027.U14 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio [ntb] 78.964.0007 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 78.964.000
011 Penyusunan Rencanan Kegiatan dan Pelaporan 1.500.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 77.464.000 � � � �
3053.027.U15 Ujian Negara Amatir Radio di Pulau Lombok [ntb] 33.507.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 33.507.000
011 Penyusunan Rencanan Kegiatan dan Pelaporan 12.373.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 21.134.000 � � � �
3053.027.U16 Ujian Negara Amatir Radio di Pulau Sumbawa [ntb] 47.322.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 47.322.000
011 Penyusunan Rencanan Kegiatan dan Pelaporan 17.614.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 29.708.000 � � � �
3053.994 Layanan Perkantoran
[Base Line]
4.277.108.000 KD
Lokasi : KOTA MATARAM
12 Bulan Layanan
3053.994.002 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai 2.463.294.00013 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.463.294.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.463.294.000 � � � �
3053.994.003 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran
1.813.814.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.813.814.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.813.814.000 � � � �
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Base Line]
2.095.001.000 KD
Lokasi : KOTA MATARAM
4 Unit
3053.996.001 Peningkatan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 2.095.001.0004 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.095.001.000
011 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi 2.095.001.000 � � � �
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Base Line]
409.100.000 KD
Lokasi : KOTA MATARAM
41 Unit
3053.997.011 Peningkatan Sarana dan Prasana Perkantoran 409.100.00041 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 409.100.000
011 Pengadaan Perlengkapan Sarana Perkantoran 409.100.000 � � � �
3053.998 Gedung/Bangunan
[Base Line]
195.000.000 KD
Lokasi : KOTA MATARAM
182 M2
3053.998.001 Sarana dan Prasarana Gedung 195.000.000182 M2
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 195.000.000
011 Pengadaan Perlengkapan Sarana Lingkungan Gedung 195.000.000 � � � �
...............
...............
, 7 September 2015
...............
11.249.586.000
4.277.108.000
0
0
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
6.972.478.000
0
0
TOTAL
PDN 0
2015 2014
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(55)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PADANG
KOTA PADANG
(654094)
(08)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SUMATERA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
7.808.138.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
7.808.138.000
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan
kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai
[Base Line]
2.257.936.000 KD
Lokasi : KOTA PADANG
12 Bulan Layanan
3053.001.001 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN
PERKANTORAN
2.257.936.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 148.054.000
011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 148.054.000 � � � �
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.109.882.000
005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 2.109.882.000 � � � �
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan
dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
[Base Line]
10.160.000 KD
Lokasi : KOTA PADANG
1 Dokumen/Lapor
an
3053.003.001 TERSELENGGARANYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO
10.160.0001 Dokumen/Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 10.160.000
011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan 10.160.000 � � � �
3053.020 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan
sumberdaya pos dan informatika Loka Padang
[Base Line]
589.700.000 KD
Lokasi : KOTA PADANG
61 Laporan
3053.020.U01 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI
RADIO DALAM KOTA PADANG
16.950.0006 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 16.950.000
011 Penyusunan Rencana Kegiatan Observasi dan Monitoring 300.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan Observasi dan Monitoring 16.650.000 � � � �
3053.020.U02 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI
RADIO LUAR KOTA PADANG
146.435.00013 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 146.435.000
011 Penyusunan Rencana Observasi dan Monitoring 650.000 � � � �
012 Pelaksanaan Observasi dan Monitoring 145.785.000 � � � �
3053.020.U03 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA
PADANG
22.760.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 22.760.000
011 Penyusunan Rencana Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota
Padang
1.900.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota
Padang
20.860.000 � � � �
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(55)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PADANG
KOTA PADANG
(654094)
(08)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SUMATERA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
3053.020.U04 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 66.315.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 66.315.000
011 Penyusunan Rencana Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota 2.850.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota 63.465.000 � � � �
3053.020.U05 VALIDASI DATA FREKUENSI RADIO DALAM KOTA PADANG 13.980.0006 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 13.980.000
011 Penyusunan Rencana Validasi Dalam Kota 300.000 � � � �
012 Pelaksanaan Validasi Data Frekuensi Radio Dalam Kota 13.680.000 � � � �
3053.020.U06 VALIDASI DATA FREKUENSI RADIO LUAR KOTA PADANG 135.080.00012 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 135.080.000
011 Penyusunan Rencana Validasi Data Frekuensi Radio Luar Kota 600.000 � � � �
012 Pelaksanaan Validasi Data Frekuensi Radio Luar Kota 134.480.000 � � � �
3053.020.U07 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO 101.115.00011 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 101.115.000
011 Penyusunan Rencana Pengukuran Frekuensi Radio 550.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran Frekuensi Radio 100.565.000 � � � �
3053.020.U08 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 15.080.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 15.080.000
011 Inventarisasi Berkas Hasil Penertiban 100.000 � � � �
012 Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban 14.980.000 � � � �
3053.020.U09 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO 49.650.0006 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 49.650.000
011 Penyusunan Rencana Kegiatan Penanganan Gangguan Frekuensi
Radio
300.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio 49.350.000 � � � �
3053.020.U10 UJIAN AMATIR RADIO 22.335.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 22.335.000
011 Penyusunan Rencana Kegiatan Ujian Amatir Radio 1.140.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan Ujian Amatir Radio 21.195.000 � � � �
3053.994 Layanan Perkantoran
[Base Line]
3.567.426.000 KD
Lokasi : KOTA PADANG
12 Bulan Layanan
3053.994.001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI 2.142.725.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.142.725.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.142.725.000 � � � �
3053.994.002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN
PERKATORAN
1.424.701.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.424.701.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.424.701.000 � � � �
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Base Line]
1.032.916.000 KD
Lokasi : KOTA PADANG
10 Unit
3053.996.001 Pengadaan alat Studio Komunikasi 1.032.916.00010 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.032.916.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(55)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PADANG
KOTA PADANG
(654094)
(08)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SUMATERA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
011 Pengadaan Alat Studio Komunikasi 1.032.916.000 � � � �
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Base Line]
350.000.000 KD
Lokasi : KOTA PADANG
1 Unit
3053.997.011 Perencanaan Gedung Kantor 350.000.0001 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 350.000.000
011 Perencanaan Gedung Kantor 350.000.000 � � � �
...............
...............
, 7 September 2015
...............
7.808.138.000
3.567.426.000
0
0
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
4.240.712.000
0
0
TOTAL
PDN 0
2015 2014
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PALANGKARAYA
KOTA PALANGKARAYA
(654158)
(14)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KALIMANTAN TENGAH
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
6.691.362.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
6.691.362.000
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan
kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai
[Base Line]
2.005.175.000 KD
Lokasi : KOTA PALANGKARAYA
12 Bulan Layanan
3053.001.002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN
PERKANTORAN
2.005.175.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.005.175.000
005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 1.881.395.000 � � � �
011 Peningkatan Prasarana Perkantoran 123.780.000 � � � �
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan
dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
[Base Line]
77.826.000 KD
Lokasi : KOTA PALANGKARAYA
2 Dokumen/Lapor
an
3053.003.001 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN 77.826.0002 Dokumen/Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 77.826.000
011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan 77.826.000 � � � �
3053.026 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan
sumberdaya pos dan informatika Loka Palangkaraya
[Base Line]
878.343.000 KD
Lokasi : KOTA PALANGKARAYA
55 Laporan
3053.026.U01 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI
RADIO DI DALAM KOTA (KALTENG)
34.020.00014 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 34.020.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN OBSERVASI
DAN MONITORING
1.400.000 � � � �
012 PELAKSANAAN OBSERVASI DAN MONITORING 32.620.000 � � � �
3053.026.U02 OBSERVASI MONITORING BERGERAK FREKUENSI DI
LUAR KOTA (KALTENG)
209.436.00014 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 209.436.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN OBSERVASI DAN
MONITORING
1.400.000 � � � �
012 PELAKSANAAN OBSERVASI DAN MONITORING 208.036.000 � � � �
3053.026.U03 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DI DALAM
KOTA (KALTENG)
65.490.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 65.490.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN OPERASI PENERTIBAN
FREKUENSI RADIO
3.540.000 � � � �
012 PELAKSANAAN PENERTIBAN FREKUENSI RADIO 61.950.000 � � � �
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PALANGKARAYA
KOTA PALANGKARAYA
(654158)
(14)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KALIMANTAN TENGAH
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
3053.026.U04 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DI LUAR KOTA
(KALTENG)
218.572.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 218.572.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN OPERASI PENERTIBAN
FREKUENSI RADIO
3.340.000 � � � �
012 PELAKSANAAN PENERTIBAN FREKUENSI RADIO 215.232.000 � � � �
3053.026.U05 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO DI DALAM
KOTA (KALTENG)
2.990.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.990.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN VALIDASI
DATA
100.000 � � � �
012 PELAKSANAAN VALIDASI DATA 2.890.000 � � � �
3053.026.U06 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO DI LUAR
KOTA (KALTENG)
72.120.0005 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 72.120.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN VALIDASI
DATA
500.000 � � � �
012 PELAKSANAAN VALIDASI DATA 71.620.000 � � � �
3053.026.U07 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO 178.520.00010 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 178.520.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN 1.000.000 � � � �
012 PELAKSANAAN 177.520.000 � � � �
3053.026.U08 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN FREKUENSI RADIO 19.476.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 19.476.000
011 INVENTARISASI BERKAS PERKARA DAN PENYUSUNAN LAPORAN
HASIL PENERTIBAN
1.830.000 � � � �
012 PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 17.646.000 � � � �
3053.026.U09 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO 23.152.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 23.152.000
011 PENANGANAN GANGGUAN TERHADAP PENGGUNAAN FREKUENSI
RADIO
23.152.000 � � � �
3053.026.U10 PELAKSANAAN UJIAN NEGARA AMATIR RADIO 54.567.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 54.567.000
011 PERSIAPAN PELAKSANAAN UNAR 4.995.000 � � � �
012 PELAKSANAAN KEGIATAN UNAR 49.572.000 � � � �
3053.994 Layanan Perkantoran
[Base Line]
3.421.198.000 KD
Lokasi : KOTA PALANGKARAYA
12 Bulan Layanan
3053.994.001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN 1.649.980.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.649.980.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.649.980.000 � � � �
3053.994.002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN
PERKANTORAN
1.771.218.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.771.218.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.771.218.000 � � � �
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Base Line]
114.000.000 KD
Lokasi : KOTA PALANGKARAYA
11 Unit
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PALANGKARAYA
KOTA PALANGKARAYA
(654158)
(14)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KALIMANTAN TENGAH
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
3053.996.001 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 114.000.00011 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 114.000.000
011 PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI 114.000.000 � � � �
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Base Line]
194.820.000 KD
Lokasi : KOTA PALANGKARAYA
20 Unit
3053.997.001 PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN 194.820.00020 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 194.820.000
011 PENGADAAN MEUBELAIR 55.500.000 � � � �
012 PENAMBAHAN DAYA LISTRIK 139.320.000 � � � �
...............
...............
, 7 September 2015
...............
6.691.362.000
3.421.198.000
0
0
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
3.270.164.000
0
0
TOTAL
PDN 0
2015 2014
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PALU
KOTA PALU
(654183)
(18)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SULAWESI TENGAH
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
9.938.157.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
9.938.157.000
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan
kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai
[Base Line]
2.156.795.000 KD
Lokasi : KOTA PALU
12 Bulan Layanan
3053.001.002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran
2.156.795.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 350.775.000
011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 237.500.000 � � � �
012 Sarana dan Prasarana Pengawasan Administrasi 113.275.000 � � � �
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.806.020.000
005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 1.806.020.000 � � � �
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan
dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
[Base Line]
69.746.000 KD
Lokasi : KOTA PALU
1 Dokumen/Lapor
an
3053.003.001 Terselenggaranya Pengawasan dan Pengendalian Frek Rad 69.746.0001 Dokumen/Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 69.746.000
011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan 69.746.000 � � � �
3053.029 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan
sumberdaya pos dan informatika Loka Palu
[Base Line]
1.111.307.000 KD
Lokasi : KOTA PALU
64 Laporan
3053.029.U01 OBSErVASI DAN MONITORING FREKUENSI RADIO DI
DALAM KOTA
13.740.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 13.740.000
011 Penyusunan Rencana Kegiatan 450.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan Observasi dan Monitoring di Dalam Kota 13.290.000 � � � �
3053.029.U02 MONITORING OBSERVASI FREKUENSI RADIO DI LUAR
KOTA
224.550.00015 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 224.550.000
011 Penyusunan Rencana Kegiatan 2.250.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan Observasi dan Monitoring di Luar Kota 222.300.000 � � � �
3053.029.U03 OBSERVASI MONITORING FREKUENSI RADIO LUAR KOTA
DGN TRANSFORTASI LAUT
57.510.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 57.510.000
011 Penyusunan Rencana Kegiatan 450.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan Observasi dan Monitoring di Luar Kota 57.060.000 � � � �
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PALU
KOTA PALU
(654183)
(18)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SULAWESI TENGAH
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
3053.029.U04 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 92.156.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 92.156.000
011 Penyusunan Rencana Kegiatan 1.500.000 � � � �
012 Pelaksanaan Penertiban Frekuensi Radio 90.656.000 � � � �
3053.029.U05 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO DALAM
KOTA
3.980.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.980.000
011 Penyusunan Rencana Kegiatan 150.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan Validasi Data Pengguna Frekuensi di Dalam
Kota
3.830.000 � � � �
3053.029.U06 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO DI LUAR
KOTA
149.700.00010 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 149.700.000
011 Penyusunan Rencana Kegiatan 1.500.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan Validasi Pengguna Frekuensi di Luar Kota 148.200.000 � � � �
3053.029.U07 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO LUAR
KOTA DGN TRANFORTASI LAUT/UDARA
100.764.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 100.764.000
011 Penyusunan Rencana Kegiatan 450.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan Validasi Pengguna Frekuensi di Luar Kota 100.314.000 � � � �
3053.029.U08 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA 4.580.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.580.000
011 Penyusunan Rencana Kegiatan 150.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran Frekuensi Radio Di Dalam Kota 4.430.000 � � � �
3053.029.U09 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 268.380.00018 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 268.380.000
011 Penyusunan Rencana Kegiatan 2.700.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran Frekuensi Radio di Luar Kota 265.680.000 � � � �
3053.029.U10 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA
MENGGUNAKAN TRANSFORTASI LAUT
39.840.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 39.840.000
011 Penyusunan Rencana Kegiatan 300.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran Frekuensi Radio di Luar Kota 39.540.000 � � � �
3053.029.U11 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 53.100.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 53.100.000
011 Penyusunan Rencana Kegiatan 2.000.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan Pemberkasan Perkara 51.100.000 � � � �
3053.029.U12 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO 44.910.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 44.910.000
011 Penyusunan Rencana Kegiatan 450.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio 44.460.000 � � � �
3053.029.U13 UJIAN AMATIR RADIO 58.097.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 58.097.000
011 Penyusunan Rencana Kegiatan 10.150.000 � � � �
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PALU
KOTA PALU
(654183)
(18)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SULAWESI TENGAH
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
012 Pelaksanaan Kegiatan Ujian Amatir Radio 47.947.000 � � � �
3053.994 Layanan Perkantoran
[Base Line]
4.442.459.000 KD
Lokasi : KOTA PALU
12 Bulan Layanan
3053.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai 1.919.179.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.919.179.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.919.179.000 � � � �
3053.994.002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran
2.523.280.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.523.280.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.523.280.000 � � � �
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Base Line]
1.096.650.000 KD
Lokasi : KOTA PALU
14 Unit
3053.996.001 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.096.650.00014 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.096.650.000
011 Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi 1.096.650.000 � � � �
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Base Line]
274.500.000 KD
Lokasi : KOTA PALU
159 Unit
3053.997.001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 274.500.000159 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 274.500.000
011 Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung 274.500.000 � � � �
3053.998 Gedung/Bangunan
[Base Line]
786.700.000 KD
Lokasi : KOTA PALU
692 M2
3053.998.001 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN
GEDUNG
786.700.000692 M2
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 786.700.000
011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN GEDUNG 786.700.000 � � � �
...............
...............
, 7 September 2015
...............
9.938.157.000
4.442.459.000
0
0
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
5.495.698.000
0
0
TOTAL
PDN 0
2015 2014
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PANGKAL PINANG
KOTA PANGKALPINANG
(654230)
(30)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
8.267.438.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
8.267.438.000
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan
kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai
[Base Line]
2.003.264.000 KD
Lokasi : KOTA PANGKALPINANG
12 Bulan Layanan
3053.001.003 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran
2.003.264.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 610.080.000
011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 610.080.000 � � � �
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.393.184.000
005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 1.393.184.000 � � � �
3053.034 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan
sumberdaya pos dan informatika Loka Pangkal Pinang
[Base Line]
1.161.715.000 KD
Lokasi : KOTA PANGKALPINANG
90 Laporan
3053.034.U01 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam
Kota
30.135.0007 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 30.135.000
011 Pelaksanaan Kegiatan 30.135.000 � � � �
3053.034.U02 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar
Kota
307.710.00026 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 307.710.000
011 Pelaksanaan Kegiatan 307.710.000 � � � �
3053.034.U03 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar
Kota Menggunakan Transportasi Laut/Udara
249.600.00016 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 249.600.000
011 Pelaksanaan Kegiatan 249.600.000 � � � �
3053.034.U04 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota 12.915.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 12.915.000
011 Pelaksanaan Kegiatan 12.915.000 � � � �
3053.034.U05 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota 142.020.00012 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 142.020.000
011 Pelaksanaan Kegiatan 142.020.000 � � � �
3053.034.U06 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan
Transportasi Laut/Udara
109.200.0007 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 109.200.000
011 Pelaksanaan Kegiatan 109.200.000 � � � �
3053.034.U07 Validasi Data Frekuensi Radio Dalam Kota 4.305.0001 Laporan
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PANGKAL PINANG
KOTA PANGKALPINANG
(654230)
(30)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.305.000
011 Pelaksanaan Kegiatan 4.305.000 � � � �
3053.034.U08 Validasi Data Frekuensi Radio Luar Kota 47.340.0004 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 47.340.000
011 Pelaksanaan Kegiatan 47.340.000 � � � �
3053.034.U09 Validasi Data Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan
Transportasi Laut/Udara
31.200.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 31.200.000
011 Pelaksanaan Kegiatan 31.200.000 � � � �
3053.034.U10 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota 9.510.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 9.510.000
011 Pelaksanaan Kegiatan 9.510.000 � � � �
3053.034.U11 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota 78.480.0004 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 78.480.000
011 Pelaksanaan Kegiatan 78.480.000 � � � �
3053.034.U12 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota
Menggunakan Transportasi Laut/Udara
50.600.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 50.600.000
011 Pelaksanaan Kegiatan 50.600.000 � � � �
3053.034.U13 Tindak Lanjut Hasil Penertiban 9.810.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 9.810.000
011 Koordinasi Hasil Penertiban dan Gelar Perkara Frekuensi Radio 810.000 � � � �
012 Pemberkasan Perkara Frekuensi Radio 9.000.000 � � � �
3053.034.U14 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota 4.305.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.305.000
011 Pelaksanaan Kegiatan 4.305.000 � � � �
3053.034.U15 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota 11.835.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 11.835.000
011 Pelaksanaan Kegiatan 11.835.000 � � � �
3053.034.U16 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota
Menggunakan Transportasi Laut/Udara
15.600.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 15.600.000
011 Pelaksanaan Kegiatan 15.600.000 � � � �
3053.034.U17 Ujian Negara Amatir Radio 47.150.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 47.150.000
011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 6.350.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 40.800.000 � � � �
3053.994 Layanan Perkantoran
[Base Line]
3.635.858.000 KD
Lokasi : KOTA PANGKALPINANG
12 Bulan Layanan
3053.994.002 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai 1.156.400.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.156.400.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.156.400.000 � � � �
3053.994.003 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran
2.479.458.00012 Bulan Layanan
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PANGKAL PINANG
KOTA PANGKALPINANG
(654230)
(30)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.479.458.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.479.458.000 � � � �
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Base Line]
1.123.241.000 KD
Lokasi : KOTA PANGKALPINANG
1 Unit
3053.996.001 PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI 1.123.241.0001 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.123.241.000
011 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.123.241.000 � � � �
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Base Line]
170.250.000 KD
Lokasi : KOTA PANGKALPINANG
5 Unit
3053.997.001 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 170.250.0005 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 170.250.000
011 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 170.250.000 � � � �
3053.998 Gedung/Bangunan
[Base Line]
173.110.000 KD
Lokasi : KOTA PANGKALPINANG
200 M2
3053.998.001 GEDUNG/BANGUNAN 173.110.000200 M2
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 173.110.000
011 Gedung/Bangunan 173.110.000 � � � �
...............
...............
, 7 September 2015
...............
8.267.438.000
3.635.858.000
0
0
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
4.631.580.000
0
0
TOTAL
PDN 0
2015 2014
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(09)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TAHUNA
KAB. KEP.SANGIHE TALAUD
(677070)
(17)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SULAWESI UTARA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
12.505.315.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
12.505.315.000
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan
kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai
[Base Line]
1.686.707.000 KD
Lokasi : KAB. KEPULAUAN SANGIHE
12 Bulan Layanan
3053.001.002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN
PERKANTORAN
1.686.707.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 380.372.000
011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 222.000.000 � � � �
012 Peningakatan Sarana dan Prasarana Administrasi 158.372.000 � � � �
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.306.335.000
005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 1.306.335.000 � � � �
3053.038 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan
sumberdaya pos dan informatika Loka Tahuna
[Base Line]
430.951.000 KD
Lokasi : KAB. KEP.SANGIHE TALAUD
15 Laporan
3053.038.U01 OBSERVASI DAN MONITORING FREKUENSI RADIO DALAM
KOTA
3.960.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.960.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN OBSERVASI
DAN MONITORING
300.000 � � � �
012 PELAKSANAAN OBSERVASI DAN MONITORING 3.660.000 � � � �
3053.038.U02 OBSERVASI DAN MONITORING FREKUENSI RADIO LUAR
KOTA
49.729.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 49.729.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN OBSERVASI
DAN MONITORING
600.000 � � � �
012 PELAKSANAAN OBSERVASI DAN MONITORING 49.129.000 � � � �
3053.038.U03 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA 19.102.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 19.102.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN OPERASI PENERTIBAN
FREKUENSI RADIO
1.415.000 � � � �
013 PELAKSANAAN PENERTIBAN FREKUENSI RADIO 17.687.000 � � � �
3053.038.U04 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 46.700.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 46.700.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN OPERASI PENERTIBAN
FREKUENSI RADIO
500.000 � � � �
013 PELAKSANAAN PENERTIBAN FREKUENSI RADIO 46.200.000 � � � �
3053.038.U05 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO DALAM
KOTA
7.090.0001 Laporan
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(09)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TAHUNA
KAB. KEP.SANGIHE TALAUD
(677070)
(17)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SULAWESI UTARA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 7.090.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN VALIDASI
DATA
300.000 � � � �
012 PELAKSANAAN VALIDASI DATA 6.790.000 � � � �
3053.038.U06 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO LUAR
KOTA
63.211.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 63.211.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN VALIDASI
DATA
600.000 � � � �
012 PELAKSANAAN VALIDASI DATA 62.611.000 � � � �
3053.038.U07 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 63.211.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 63.211.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN PENGUKURAN FREKUENSI
RADIO
600.000 � � � �
012 PELAKSANAAN PENGUKURAN FREKUENSI RADIO 62.611.000 � � � �
3053.038.U08 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 64.110.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 64.110.000
011 INVENTARISASI BERKAS PERKARA DAN PENYUSUNAN LAPORAN
HASIL PENERTIBAN
600.000 � � � �
012 KOORDINASI HASIL PENERTIBAN 21.170.000 � � � �
013 PEMBERKASAN PERKARA 21.170.000 � � � �
014 GELAR PERKARA 21.170.000 � � � �
3053.038.U09 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO DALAM
KOTA
3.960.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.960.000
011 PENYUSUNAN RENCAN DAN LAPORAN PENANGANAN GANGGUAN
FREKUENSI RADIO DALAM KOTA
300.000 � � � �
013 PELAKSANAAN PENANGANAN GANGGUAN 3.660.000 � � � �
3053.038.U10 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 32.410.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 32.410.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN 300.000 � � � �
012 PELAKSANAAN PENANGANAN GANGGUAN LUAR KOTA 32.110.000 � � � �
3053.038.U11 UJIAN NEGARA AMATIR RADIO 77.468.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 77.468.000
011 UJIAN NEGARA AMATIR RADIO 77.468.000 � � � �
3053.994 Layanan Perkantoran
[Base Line]
2.215.719.000 KD
Lokasi : KAB. KEPULAUAN SANGIHE
12 Bulan Layanan
3053.994.001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI 952.219.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 952.219.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 952.219.000 � � � �
3053.994.002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN
PERKANTORAN
1.263.500.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.263.500.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.263.500.000 � � � �
3053.995 Kendaraan Bermotor
[Base Line]
78.000.000 KD7 Unit
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(09)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TAHUNA
KAB. KEP.SANGIHE TALAUD
(677070)
(17)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SULAWESI UTARA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
3053.995.001 KENDARAAN BERMOTOR 78.000.0007 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 78.000.000
011 Pengadaan Fasilitas Kendaraan Operasional 78.000.000 � � � �
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Base Line]
803.866.000 KD
Lokasi : KAB. KEP.SANGIHE TALAUD
66 Unit
3053.996.001 PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI 803.866.00066 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 803.866.000
011 Pengadaan Perangkat Pengolah Data 687.166.000 � � � �
012 Pengadaan Perangkat Komunikasi 116.700.000 � � � �
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Base Line]
479.000.000 KD
Lokasi : KAB. KEPULAUAN SANGIHE
40 Unit
3053.997.011 PENGADAAN FASILITAS PERKANTORAN 479.000.00040 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 479.000.000
011 Pengadaan Fasilitas Perkantoran 239.000.000 � � � �
012 Pengadaan Fasilitas Stasiun Slave 240.000.000 � � � �
3053.998 Gedung/Bangunan
[Base Line]
6.811.072.000 KD
Lokasi : KAB. KEPULAUAN SANGIHE
6.215 M2
3053.998.011 PERENCANAAN PEMBANGUNAN STASIUN SLAVE 6.811.072.0006.215 M2
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 6.811.072.000
011 Gedung/Bangunan 6.811.072.000 � � � �
...............
...............
, 7 September 2015
...............
12.505.315.000
2.215.719.000
0
0
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
10.289.596.000
0
0
TOTAL
PDN 0
2015 2014
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TERNATE
KOTA TERNATE
(654226)
(28)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
MALUKU UTARA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
6.828.731.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
6.828.731.000
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan
kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai
[Base Line]
1.556.522.000 KD
Lokasi : KOTA TERNATE
12 Bulan Layanan
3053.001.002 Opersional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.556.522.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.556.522.000
005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 1.210.322.000 � � � �
011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 346.200.000 � � � �
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan
dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
[Base Line]
95.574.000 KD
Lokasi : KOTA TERNATE
3 Dokumen/Lapor
an
3053.003.001 Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan
pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika
95.574.0003 Dokumen/Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 95.574.000
011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN 95.574.000 � � � �
3053.033 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan
sumberdaya pos dan informatika Loka Ternate
[Base Line]
797.410.000 KD
Lokasi : KOTA TERNATE
40 Laporan
3053.033.U01 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI
RADIO DALAM KOTA TERNATE
10.650.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 10.650.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN 600.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan Observasi dan Monitoring 10.050.000 � � � �
3053.033.U02 OBSERVASI DAN MONITORING FREKUENSI RADIO LUAR
KOTA TRANSPORTASI KAPAL FERRY MALUKU UTARA
107.250.0006 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 107.250.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN 1.800.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan Observasi dan Monitoring 105.450.000 � � � �
3053.033.U03 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI
RADIO LUAR KOTA KEPULAUAN MALUKU UTARA
134.280.0006 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 134.280.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN 1.800.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan Observasi dan Monitoring 132.480.000 � � � �
3053.033.U04 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA 24.520.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 24.520.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TERNATE
KOTA TERNATE
(654226)
(28)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
MALUKU UTARA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN 1.410.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan Penertiban Frekuensi Radio 23.110.000 � � � �
3053.033.U05 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 58.450.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 58.450.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN 1.040.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan Penertiban Frekuensi Radio 57.410.000 � � � �
3053.033.U06 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO DALAM
KOTA
11.300.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 11.300.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN 600.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan Validasi Data Frekuensi Radio 10.700.000 � � � �
3053.033.U07 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO KAPAL
FERRY
53.625.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 53.625.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN 900.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 52.725.000 � � � �
3053.033.U08 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO LUAR
KOTA KEPULAUAN MALUKU UTARA
69.540.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 69.540.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN 900.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 68.640.000 � � � �
3053.033.U09 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO TRANSPORTASI KAPAL
FERRY MALUKU UTARA
89.375.0005 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 89.375.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN 1.500.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 87.875.000 � � � �
3053.033.U10 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO KEPULAUAN MALUKU
UTARA
111.900.0005 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 111.900.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN 1.500.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan 110.400.000 � � � �
3053.033.U11 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 9.750.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 9.750.000
011 inventarisasi Berkas Hasil Perkara dan Penyusunan Laporan 600.000 � � � �
012 Pelaksanaan Analisa dan Evaluasi Hasil Penertiban 9.150.000 � � � �
3053.033.U12 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO 32.410.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 32.410.000
011 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio 32.410.000 � � � �
3053.033.U13 UJIAN AMATIR RADIO 84.360.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 84.360.000
011 Penyusunan Rencana Kegiatan 21.100.000 � � � �
012 Pelaksanaan Ujian Amatir Radio 63.260.000 � � � �
3053.994 Layanan Perkantoran
[Base Line]
3.098.163.000 KD
Lokasi : KOTA TERNATE
12 Bulan Layanan
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TERNATE
KOTA TERNATE
(654226)
(28)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
MALUKU UTARA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
3053.994.001 Pembayaran gaji dan Tunjangan Pegawai 1.074.700.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.074.700.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.074.700.000 � � � �
3053.994.002 Operasional Dan Pemeliharaan Kantor 2.023.463.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.023.463.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.023.463.000 � � � �
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Base Line]
1.121.912.000 KD
Lokasi : KOTA TERNATE
18 Unit
3053.996.001 SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 1.121.912.00018 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.121.912.000
011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 1.121.912.000 � � � �
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Base Line]
159.150.000 KD
Lokasi : KOTA TERNATE
40 Unit
3053.997.001 Sarana dan Prasarana Perkantoran 159.150.00040 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 159.150.000
011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 159.150.000 � � � �
...............
...............
, 7 September 2015
...............
6.828.731.000
3.098.163.000
0
0
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
3.730.568.000
0
0
TOTAL
PDN 0
2015 2014
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
POS MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO SORONG
KOTA SORONG
(677066)
(33)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PAPUA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
8.017.515.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
8.017.515.000
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan
kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai
[Base Line]
1.842.774.000 KD
Lokasi : KOTA SORONG
12 Bulan Layanan
3053.001.002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN
PERKANTORAN
1.842.774.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 377.958.000
011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 340.158.000 � � � �
012 SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN ADMINISTRASI 37.800.000 � � � �
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.464.816.000
005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 1.464.816.000 � � � �
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan
dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
[Base Line]
73.625.000 KD
Lokasi : KOTA SORONG
2 Dokumen/Lapor
an
3053.003.001 Terselenggaranya Sarana dan Prasarana Pengawasan 73.625.0002 Dokumen/Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 73.625.000
011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan 73.625.000 � � � �
3053.037 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan
sumberdaya pos dan informatika Pos Sorong
[Base Line]
397.605.000 KD
Lokasi : KOTA SORONG
21 Laporan
3053.037.U01 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI
RADIO DI DALAM KOTA
11.340.0003 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 11.340.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN OBSERVASI DAN
MONITORING
450.000 � � � �
012 PELAKSANAAN OBSERVASI DAN MONITORING 10.890.000 � � � �
3053.037.U02 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI
RADIO DI LUAR KOTA DENGAN TRANSPORTASI LAUT
36.314.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 36.314.000
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN OBSERVASI DAN
MONITORING
150.000 � � � �
012 PELAKSANAAN OBSERVASI DAN MONITORING 36.164.000 � � � �
3053.037.U03 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI
RADIO DI LUAR KOTA DENGAN SARANA TRANSPORTASI
DARAT
108.745.0005 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 108.745.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
POS MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO SORONG
KOTA SORONG
(677066)
(33)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PAPUA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN OBSERVASI DAN
MONITORING
750.000 � � � �
012 PELAKSANAAN OBSERVASI DAN MONITORING 107.995.000 � � � �
3053.037.U04 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA 28.910.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 28.910.000
011 PENYUSUNAN RENCANA OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI
RADIO
1.425.000 � � � �
012 PELAKSANAAN PENERTIBAN FREKUENSI RADIO 27.485.000 � � � �
3053.037.U05 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DILUAR KOTA 45.507.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 45.507.000
011 PENYUSUNAN RENCANA OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI
RADIO
150.000 � � � �
012 PELAKSANAAN PENERTIBAN FREKUENSI RADIO 45.357.000 � � � �
3053.037.U06 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO DALAM
KOTA
3.780.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.780.000
011 PERENCANAAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN VALIDASI
DATA
150.000 � � � �
012 PELAKSANAAN VALIDASI DATA 3.630.000 � � � �
3053.037.U07 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO LUAR
KOTA
29.686.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 29.686.000
011 PERENCANAAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN VALIDASI
DATA
300.000 � � � �
012 PELAKSANAAN VALIDASI DATA 29.386.000 � � � �
3053.037.U08 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA 3.780.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.780.000
011 PERENCANAAN RENCANA DAN LAPORAN PENGUKURAN
FREKUENSI RADIO
150.000 � � � �
012 PELAKSANAAN PENGUKURAN FREKUENSI RADIO 3.630.000 � � � �
3053.037.U09 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 16.260.0002 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 16.260.000
011 PERENCANAAN RENCANA DAN LAPORAN PENGUKURAN
FREKUENSI RADIO
300.000 � � � �
012 PELAKSANAAN PENGUKURAN FREKUENSI RADIO 15.960.000 � � � �
3053.037.U10 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 45.444.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 45.444.000
011 INVENTARISASI BERKAS PERKARA DAN PENYUSUNAN LAPORAN
HASIL PENERTIBAN
600.000 � � � �
012 PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 44.844.000 � � � �
3053.037.U11 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO DALAM
KOTA
2.445.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.445.000
011 PERENCANAAN PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO 150.000 � � � �
012 PELAKSANAAN PENANGANAN GANGGUAN 2.295.000 � � � �
3053.037.U12 PENANGANAN GANGGUAN LUAR KOTA 16.923.0001 Laporan
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
POS MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO SORONG
KOTA SORONG
(677066)
(33)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PAPUA BARAT
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 16.923.000
011 PERENCANAAN PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO 150.000 � � � �
012 PELAKSANAAN PENANGANAN GANGGUAN 16.773.000 � � � �
3053.037.U13 UJIAN AMATIR 48.471.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 48.471.000
011 PENYUSUNAN RENCANA DAN PELAPORAN 3.854.000 � � � �
012 PELAKSANAAN UJIAN AMATIR 44.617.000 � � � �
3053.994 Layanan Perkantoran
[Base Line]
1.903.286.000 KD
Lokasi : KOTA SORONG
12 Bulan Layanan
3053.994.001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI 799.630.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 799.630.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 799.630.000 � � � �
3053.994.002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN
PERKANTORAN
1.103.656.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.103.656.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.103.656.000 � � � �
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Base Line]
1.344.620.000 KD
Lokasi : KOTA SORONG
28 Unit
3053.996.001 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 1.344.620.00028 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.344.620.000
011 PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA 64.000.000 � � � �
012 PENGADAAN ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI 1.280.620.000 � � � �
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Base Line]
47.000.000 KD
Lokasi : KOTA SORONG
18 Unit
3053.997.001 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 47.000.00018 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 47.000.000
011 PENGADAAN PERLENGKAPAN SARANA GEDUNG 47.000.000 � � � �
3053.998 Gedung/Bangunan
[Base Line]
2.408.605.000 KD
Lokasi : KOTA SORONG
2.825 M2
3053.998.001 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 2.408.605.0002.825 M2
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.408.605.000
011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 2.408.605.000 � � � �
...............
...............
, 7 September 2015
...............
8.017.515.000
1.903.286.000
0
0
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
6.114.229.000
0
0
TOTAL
PDN 0
2015 2014
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664255)
(01)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
520.477.373.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non
Spektrum
01
Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02
3054 Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan Spektrum dan Orbit
Satelit
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
25.590.170.000
3054.002 Database yang valid
[Base Line]
1.859.842.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
6 Dokumen
3054.002.001 DATABASE YANG VALID 1.859.842.0006 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.319.786.000
011 REKONSILIASI DATA SEBAGAI TINDAK LANJUT PERMOHONAN
PELANGGAN DAN HASIL OPTIMALISASI BHP
346.628.000 � � � �
012 KOORDINASI PEMUTAKHIRAN DATA UNTUK BTS
PENYELENGGARA SELULER DALAM RANGKA PERSIAPAN
PELAKSANAAN PENDATAAN MACHINE-TO-MACHINE
403.038.000 � � � �
013 PEMUTAKHIRAN REFERENCE TABLE DAN DATA DINAS
PENYIARAN PADA DATABASE SIMS
308.596.000 � � � �
016 PEMUTAKHIRAN DINAS FIXED SERVICE DAN LAND MOBILE PADA
DATABASE SIMS (Refocusing)
49.100.000 � � � �
018 PEMUTAKHIRAN REFERENCE TABLE DAN DATA DINAS
PENERBANGAN SERTA DINAS MARITIM PADA DATABASE SIMS
(Refocusing)
212.424.000 � � � �
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 540.056.000
014 KOMPILASI DATA TEKNIS 540.056.000 � � � �
3054.003 Layanan perijinan
[Base Line]
15.809.606.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
24 Dokumen
3054.003.001 LAYANAN PERIZINAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
DINAS TETAP BERGERAK DARAT
1.904.001.0006 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.904.001.000
011 OPTIMALISASI PELAYANAN PRIMA PERIZINAN FREKUENSI RADIO
BAGI PREMIUM CUSTOMER
546.375.000 � � � �
012 EVALUASI PERIZINAN FREKUENSI RADIO PITA 400 MHz 265.550.000 � � � �
013 PENYUSUNAN PEDOMAN PENETAPAN FREKUENSI RADIO DINAS
TETAP MICROWAVE LINK DI WILAYAH PERBATASAN
299.089.000 � � � �
014 EVALUASI IMPLEMENTASI PERIZINAN FREKUENSI RADIO DINAS
TETAP DAN BERGERAK DARAT BERBASIS ELICENSING
549.133.000 � � � �
015 EVALUASI PENERAPAN PERIZINAN FREKUENSI RADIO UNTUK
KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA
243.854.000 � � � �
3054.003.002 LAYANAN PERIZINAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO NON
DINAS TETAP BERGERAK DARAT
1.799.781.0005 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.799.781.000
011 ANALISA DAN EVALUASI PARAMETER TEKNIS DALAM RANGKA
PRA FORUM RAPAT BERSAMA (PRA FRB), FORUM RAPAT
BERSAMA (FRB) DAN EVALUASI UJI COBA SIARAN (EUCS)
935.011.000 � � � �
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664255)
(01)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
012 PENYUSUNAN SOP PELAYANAN PERIZINAN SPEKTRUM
FREKUENSI PENERBANGAN DAN MARITIM BERBASIS
E-LICENSING
231.568.000 � � � �
013 PERKUATAN PELAYANAN PERIZINAN SPEKTRUM NON DINAS
TETAP BERGERAK DARAT
267.312.000 � � � �
014 BIMBINGAN DAN KOORDINASI TEKNIS IMPLEMENTASI
E-LISENCING PROSES PERIZINAN FREKUENSI RADIO BAGI
PENGGUNA LAYANAN DINAS PENERBANGAN DAN MARITIM
365.890.000 � � � �
3054.003.003 LAYANAN PERIZINAN DITJEN SDPPI 7.600.185.00011 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 7.271.543.000
011 PENYEDIAAN OPERASIONAL LOKET PELAYANAN SDPPI 461.640.000 � � � �
012 RESERTIFIKASI DAN EVALUASI PENERAPAN ISO 9001-2008
SERTA BANTUAN KONSULTASI TEKNIS SISTEM MANAJEMEN
MUTU
569.940.000 � � � �
013 PENGIRIMAN DOKUMEN PERIZINAN FREKUENSI RADIO DAN
SURAT DINAS PUSAT
300.160.000 � � � �
014 PENYEDIAAN BAHAN INFORMASI PELAYANAN PERIZINAN
SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
906.614.000 � � � �
015 PENILAIAN KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) TERHADAP
KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN FREKUENSI RADIO DTBD,
NDTBD DAN SOR
628.010.000 � � � �
016 PENYEWAAN CONTACT CENTER LAYANAN PERIZINAN SDPPI 1.905.128.000 � � � �
017 PENYEDIAAN BIAYA JASA TRANSAKSI PAYMENT GATEWAY
SECARA HOST TO HOST
153.040.000 � � � �
018 PEMBORONGAN TENAGA PUSAT PELAYANAN DITJEN SDPPI 788.675.000 � � � �
019 SOSIALISASI PENERAPAN PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI
KORUPSI (PBAK) DI LINGKUNGAN DIREKTORAT OPERASI
SUMBER DAYA
125.510.000 � � � �
020 KONSULTASI PUBLIK DAN WORKSHOP MANAJEMEN SUMBER
DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
1.432.826.000 � � � �
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 328.642.000
021 LOKAKARYA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN FREKUENSI RADIO 328.642.000 � � � �
3054.003.004 DUKUNGAN PERIZINAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO 4.505.639.0002 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 4.505.639.000
011 DUKUNGAN PERIZINAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO 2.668.426.000 � � � �
012 KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM RANGKA PENINGKATAN
PELAYANAN PERIZINAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
1.837.213.000 � � � �
3054.005 Sertifikat Operator Radio
[Base Line]
5.501.962.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
11 Dokumen
3054.005.001 Sertifikasi Operator Radio 5.501.962.00011 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.751.962.000
011 PENYELENGGARAN UJIAN NEGARA REOR 1.768.662.000 � � � �
012 PENYELENGGARAAN UJIAN NEGARA SKOR 354.608.000 � � � �
013 RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS) LEMBAGA DIKLAT REOR
DAN SKOR DI SELURUH INDONESIA
68.650.000 � � � �
014 PEMBINAAN DAN BIMBINGAN TEKNIS PENYELENGGARAAN KRAP 433.560.000 � � � �
015 PENYEDIAAN NASKAH SOAL, PENGAWASAN DAN EVALUASI HASIL
UJIAN NEGARA AMATIR RADIO
1.535.456.000 � � � �
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664255)
(01)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
016 PEMBINAAN DAN BIMBINGAN TEKNIS AMATIR RADIO 99.240.000 � � � �
017 EVALUASI DATABASE IAR DAN IKRAP 114.786.000 � � � �
020 DUKUNGAN KOMUNIKASI PENANGGULANGAN BENCANA 164.200.000 � � � �
021 PENYUSUNAN NASKAH SOAL UJIAN NEGARA REOR, SKOR
(Refocusing)
112.000.000 � � � �
022 KAJIAN DAN PENYUSUNAN RPM TENTANG SERTIFIKASI SECARA
E-LICENSING SKOR/REOR (Refocusing)
100.800.000 � � � �
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 750.000.000
018 DUKUNGAN SERTIFIKASI OPERATOR RADIO 750.000.000 � � � �
3054.006 Pencapaian target PNBP BHP Frekuensi
[Base Line]
2.418.760.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
9 Dokumen
3054.006.001 PENCAPAIAN TARGET PNBP BHP FREKUENSI 2.418.760.0009 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.393.650.000
011 PERHITUNGAN TARGET BHP FREKUENSI RADIO 221.345.000 � � � �
012 EVALUASI PENCATATAN, PEMBUATAN DAN PENGHAPUSAN
DENDA PEMBAYARAN BHP FREKUENSI RADIO SECARA MANUALL
KE DALAM DATABASE
199.100.000 � � � �
013 EVALUASI PENERIMAAN BHP FREKUENSI RADIO 162.085.000 � � � �
014 EVALUASI IZIN PITA 3G 1ST CARRIER DARI TAHUN 2006 SAMPAI
DENGAN TAHUN 2016
212.410.000 � � � �
015 Penagihan Piutang PNBP BHP Frekuensi Radio 174.500.000 � � � �
016 INTENSIFIKASI PIUTANG BHP FREKUENSI RADIO DARI
PENGGUNA FREKUENSI SELAIN PENGGUNA BESAR FREKUENSI
87.700.000 � � � �
017 PELIMPAHAN PIUTANG BHP FREKUENSI RADIO KEPADA KANTOR
PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DJKN
962.200.000 � � � �
018 OPTIMALISASI PENINGKATAN PENERIMAAN TAGIHAN BHP
FREKUENSI RADIO MELALUI PENCOCOKAN DATA FREKUENSI
RADIO
374.310.000 � � � �
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 25.110.000
019 KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM RANGKA PENCAPAIAN
TARGET PNBP BHP FREKUENSI RADIO
25.110.000 � � � �
3055 Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya dan Perangkat
Pos dan Informatika
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
209.691.247.000
3055.007 Laporan analisis monitoring penggunaan spektrum
frekuensi radio
[Base Line]
1.870.026.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
5 Dokumen
3055.007.001 Laporan analisa monitoring penggunaan spektrum
frekuensi radio
1.870.026.0005 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.870.026.000
012 KOORDINASI DAN PENDAMPINGAN MONITORING FREKUENSI DI
WILAYAH PERBATASAN (BORDERCOMM)
454.651.000 � � � �
013 KOORDINASI MONITORING BAND HF 709.947.000 � � � �
016 PENYUSUNAN DAN PENERAPAN REKOMENDASI INTERNASIONAL
BIDANG MONITORING SPEKTRUM
558.256.000 � � � �
017 PENDAMPINGAN PEMBUATAN SERTIFIKASI ISO KEGIATAN
MONITORING DI UPT TAHUN 2015
147.172.000 � � � �
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664255)
(01)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 4
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
3055.008 Laporan analisa monitoring sertifikasi perangkat
telekomunikasi
[Base Line]
1.349.922.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
2 Dokumen
3055.008.001 Laporan analisa monitoring sertifikasi perangkat
telekomunikasi
1.349.922.0002 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.349.922.000
014 MONITORING STANDAR PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA 1.349.922.000 � � � �
3055.009 Laporan penanganan gangguan yang merugikan terhadap
penggunaan spektrum frekuensi radio
[Base Line]
2.446.572.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
5 Dokumen
3055.009.001 LAPORAN PENANGANAN PENGGUNAAN YANG MERUGIKAN
TERHADAP PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
2.446.572.0005 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.446.572.000
011 KOORDINASI MONITORING, PENERTIBAN, PENDAMPINGAN
PENANGANAN GANGGUAN DAN PENINDAKAN HUKUM
PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
1.129.019.000 � � � �
012 LOKAKARYA SINERGI KERJA PENGGUNAAN SPEKTRUM
FREKUENSI RADIO
194.628.000 � � � �
013 BIMBINGAN TEKNIS PENINDAKAN HUKUM PENGGUNAAN
SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
248.196.000 � � � �
014 METODOLOGI PENGUKURAN DAN PENANGANAN GANGGUAN
FREKUENSI SATELIT (SATELIT-BUMI)
472.065.000 � � � �
015 BIMBINGAN TEKNIS PENGOPERASIAN PERANGKAT SMFR DAN
PELAPORANNYA
402.664.000 � � � �
3055.010 Laporan penanganan penggunaan perangkat
telekomunikasi yang ilegal
[Base Line]
3.721.025.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
2 Dokumen
3055.010.001 LAPORAN PENANGANAN PENGGUNAAN PERANGKAT
TELEKOMUNIKASI YANG ILEGAL
3.721.025.0002 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.721.025.000
013 PENERTIBAN ALAT DAN PERANGKAT TERMINAL POS DAN
INFORMATIKA SECARA TERPADU
2.550.635.000 � � � �
016 WORKSHOP PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SERTIFIKASI
DAN LABELING PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
1.170.390.000 � � � �
3055.012 Jumlah regulasi dan Rekomendasi Hasil Evaluasi
[Base Line]
1.463.162.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
3 Dokumen
3055.012.001 JUMLAH REGULASI DAN REKOMENDASI HASIL EVALUASI 1.463.162.0003 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.463.162.000
011 PENYUSUNAN REGULASI MASTERPLAN PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM MONITORING FREKUENSI RADIO
(SMFR)
411.522.000 � � � �
012 PENERAPAN ISO 9001:2008 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
PENGENDALIAN SDPPI
210.880.000 � � � �
019 EVALUASI PENGEMBANGAN DAN IDENTIFIKASI KEBUTUHAN
PENINGKATAN LAYANAN SIMS DAN PENYUSUNAN ROADMAP
SIMS TAHUN 2015-2019
840.760.000 � � � �
3055.013 Pemeliharaan sarana dan prasarana Sistem Informasi
Manajemen Spektrum dan Sistem Monitoring Frekuensi
22.044.987.000 KP4 Dokumen
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664255)
(01)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 5
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
Radio
[Base Line]
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
3055.013.001 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN SPEKTRUM DAN SISTEM
MONITORING FREKUENSI RADIO
22.044.987.0004 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 22.044.987.000
020 PEMELIHARAAN PERANGKAT SISTEM MONITORING FREKUENSI
RADIO (SMFR)
12.494.499.000 � � � �
021 PENDAMPINGAN PEMELIHARAAN PERANGKAT SISTEM
MONITORING FREKUENSI RADIO (SMFR)
4.059.703.000 � � � �
024 PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN SPEKTRUM
2.648.349.000 � � � �
026 PENGADAAN SPAREPART INFRASTRUKTUR SIMS 1.342.436.000 � � � �
027 PEMBUATAN APLIKASI PEMELIHARAAN SISTEM MONITORING
FREKUENSI RADIO (SMFR)
1.500.000.000 � � � �
3055.015 Sarana dan Prasarana sistem pengelolaan sumber daya
spektrum frekuensi radio dan Sistem Informasi
Manajemen Spektrum
[Base Line]
176.795.553.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
13 Dokumen
3055.015.001 SARANA DAN PRASARANA SISTEM PENGELOLAAN
SUMBER DAYA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SPEKTRUM
173.739.871.00012 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 172.620.067.000
015 PENGEMBANGAN DATA CENTER DAN DATA RECOVERY CENTER
SIMS TAHAP III
41.846.589.000 � � � �
016 PENDAMPINGAN MANAJEMEN PENGELOLAAN SIMS 20.915.970.000 � � � �
017 SEWA AKSES JARINGAN TELEKOMUNIKASI SIMS 3.666.214.000 � � � �
018 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SISTEM MONITORING
FREKUENSI RADIO (SMFR)
72.836.786.000 � � � �
019 PENYUSUNAN ISO 27001 672.950.000 � � � �
025 PENINGKATAN FUNGSI SIMS 32.017.338.000 � � � �
028 PENGEMBANGAN MODUL ANALISIS PELAPORAN UPT 664.220.000 � � � �
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.119.804.000
026 DUKUNGAN PELAKSANAAN SARANA DAN PRASARANA SISTEM
PENGELOLAAN SUMBER DAYA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SPEKTRUM
533.840.000 � � � �
027 DUKUNGAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT PENGENDALIAN SUMBER DAYA DAN
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
585.964.000 � � � �
3055.015.002 koordinasi dan konsultasi dalam rangka pengadaan sarana
dan prasarana Sistem pengelolaan Sumber Daya Spektrum
Frekuensi radio dan sistem informasi manajemen
Spektrum
3.055.682.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.055.682.000
011 KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM RANGKA PENGADAAN
SARANA DAN PRASARANA SISTEM PENGELOLAAN SUMBER DAYA
SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN SPEKTRUM
3.055.682.000 � � � �
3056 Perencanaan dan Rekayasa Spektrum Frekuensi Radio dan
Orbit Satelit
27.487.521.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664255)
(01)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 6
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
3056.002 Laporan hasil koordinasi dan notifikasi penataan frekuensi
radio dan orbit satelit
[Base Line]
4.866.273.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
7 Dokumen
3056.002.001 LAPORAN HASIL KOORDINASI DAN NOTIFIKASI
PENATAAN FREKUENSI RADIO DAN ORBIT SATELIT
4.866.273.0007 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.792.035.000
011 ANALISIS INFORMASI FREKUENSI INTERNASIONAL LAYANAN
SATELIT (BRIFIC SPACE SERVICE)
1.476.783.000 � � � �
012 PENYELENGGARAAN PERTEMUAN KOORDINASI SATELIT DENGAN
ADMINISTRASI TELEKOMUNIKASI NEGARA-NEGARA ANGGOTA
ITU
857.412.000 � � � �
013 PERSIAPAN SIDANG-SIDANG PERSATELITAN 537.993.000 � � � �
014 PERENCANAAN PENDAFTARAN DAN NOTIFIKASI FILING SATELIT
INDONESIA
505.615.000 � � � �
015 PENYUSUNAN PROPOSAL INDONESIA PADA SIDANG WRC-15
UNTUK AGENDA DINAS SATELIT
255.146.000 � � � �
016 PENERBITAN HAK LABUH SATELIT UNTUK SATELIT ASING 159.086.000 � � � �
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.074.238.000
017 KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM RANGKA NOTIFIKASI
PENATAAN FREKUENSI RADIO DAN ORBIT SATELIT
1.074.238.000 � � � �
3056.005 Kebijakan dan regulasi di bidang penataan pita spektrum
frekuensi radio
[Base Line]
12.919.031.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
14 Dokumen
3056.005.001 KEBIJAKAN DAN REGULASI DI BIDANG PENATAAN PITA
SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
8.403.360.00012 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 8.403.360.000
011 IDENTIFIKASI PITA FREKUENSI UNTUK WIRELESS BRIDGING 350.699.000 � � � �
012 PENATAAN PITA FREKUENSI 800 MHz UNTUK RADIO TRUNKING 279.500.000 � � � �
013 PEMBENTUKAN SISTEM GOVERNMENT RADIO NETWORK (GRN) -
REFOCUSING
873.242.000 � � � �
014 PENYUSUNAN KONSEP USULAN REKOMENDASI TEKNIS
BROADCASTING (TELEVISI DAN RADIO) DALAM RANGKA
PERSIAPAN WRC 2015
307.804.000 � � � �
015 PENYUSUNAN KONSEP USULAN PENGGUNAAN FREKUENSI
PELAYARAN RAKYAT DALAM RANGKA PERSIAPAN WRC 2015
215.866.000 � � � �
016 KOORDINASI TEKNIS SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN
BERBASIS SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
315.100.000 � � � �
017 PERSIAPAN MIGRASI TEKNOLOGI RADIO KOMUNIKASI DINAS
MARITIM DARI ANALOG KE DIGITAL
539.210.000 � � � �
018 KOORDINASI DALAM RANGKA PERENCANAAN PENGGUNAAN PITA
FREKUENSI UNTUK KEPERLUAN TANGGAP DARURAT
352.103.000 � � � �
019 ANALISA KEBUTUHAN BANDWITH UNTUK KEPERLUAN PPDR -
REFOCUSING
815.100.000 � � � �
020 PENYUSUNAN PENTARIFAN BHP IPSFR UNTUK PENGGUNAAN
FREKUENSI SELULER TAHUN KE 6
265.000.000 � � � �
021 PENYUSUNAN REGULASI MENGENAI PERUBAHAN ZONA WILAYAH
GEOGRAFIS PENTARIFAN BHR ISR
400.000.000 � � � �
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664255)
(01)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 7
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
022 PENYIAPAN SELEKSI PENGGUNA IZIN PITA SPEKTRUM
FREKUENSI RADIO (IPSFR) (IPSFR) UNTUK KEPERLUAN LAYANAN
WIRELESS BROADBAND
2.039.786.000 � � � �
023 PERENCANAAN PENGGUNAAN PITA FREKUENSI VHF BAND III -
REFOCUSING
719.950.000 � � � �
024 STUDY PENTARIFAN BHP IPSFR UNTUK PENERAPAN
IMT-ADVANCED
930.000.000 � � � �
3056.005.002 DUKUNGAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN KEBIJAKAN
DAN REGULASI DI BIDANG PENATAAN PITA SPEKTRUM
FREKUENSI RADIO
4.515.671.0002 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 4.515.671.000
011 DUKUNGAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN
REGULASI DI BIDANG PENATAAN PITA SPEKTRUM FREKUENSI
RADIO
826.273.000 � � � �
012 KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN
KEBIJAKAN DAN REGULASI DALAM BIDANG PENATAAN SUMBER
DAYA FREKUENSI RADIO
3.689.398.000 � � � �
3056.009 Laporan Hasil evaluasi Kebijakan dan regulasi penataan
bidang frekuensi radio
[Base Line]
3.495.047.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
8 Dokumen
3056.009.001 LAPORAN HASIL EVALUASI KEBIJAKAN DAN REGULASI
PENATAAN BIDANG FREKUENSI RADIO
3.495.047.0008 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.928.089.000
011 ANALISIS PITA FREKUENSI UNTUK BACKBONE DAN BACKHAUL 575.773.000 � � � �
012 PENYEMPURNAAN KETENTUAN TEKNIS PENGGUNAAN PITA
FREKUENSI MOBILE BROADBAND
305.664.000 � � � �
013 PENATAAN PITA FREKUENSI 2G UNTUK IMPLEMENTASI MOBILE
BROADBAND
423.585.000 � � � �
014 EVALUASI DAN IMPLEMENTASI MASTERPLAN DINAS PENYIARAN
TV SIARAN DIGITAL TERRESTRIAL DAN RADIO SIARAN AM DAN
FM
333.186.000 � � � �
015 EVALUASI KEBIJAKAN PENERAPAN BHP IPSFR BAGI ALOKASI
FIRST CARRIER IMT-2000 DI PITA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
2.1 GHz
483.630.000 � � � �
016 EVALUASI REGULASI IZIN PITA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
(IPSFR) TAHAP-I
806.251.000 � � � �
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 566.958.000
017 LOKAKARYA PENATAAN SUMBER DAYA FREKUENSI RADIO 262.814.000 � � � �
018 KOORDINASI DAN KONSULTASI UNTUK EVALUASI KEBIJAKAN
DAN REGULASI PENATAAN BIDANG FREKUENSI RADIO
304.144.000 � � � �
3056.010 Laporan hasil harmonisasi dan notifikasi penggunaan
frekuensi radio
[Base Line]
6.207.170.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
10 Dokumen
3056.010.001 LAPORAN HASIL HARMONISASI DAN NOTIFIKASI
PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO
6.207.170.00010 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 5.999.852.000
011 PENYIAPAN MATERI DALAM RANGKA HARMONISASI FREKUENSI
INTERNASIONAL
331.372.000 � � � �
012 HARMONISASI SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DI PERBATASAN
NEGARA
465.092.000 � � � �
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664255)
(01)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 8
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
013 PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN WRC 2015 594.717.000 � � � �
014 HARMONISASI SPEKTRUM FREKUENSI RADIO ANTAR LEMBAGA 360.989.000 � � � �
015 KEAKTIFAN INDONESIA DALAM WORKING PARTY DAN STUDY
GROUP ITU
2.130.258.000 � � � �
016 PENYUSUNAN PARAMETER TEKNIK SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
DI PERBATASAN NEGARA
415.536.000 � � � �
017 KEPENGURUSAN INDONESIA DALAM WORKING PARTY APT
PREPARATORY GROUP (APG)
404.358.000 � � � �
018 NOTIFIKASI STASIUN RADIO KE ITU 488.447.000 � � � �
019 EVALUASI MATERI SIDANG WRC 2015 809.083.000 � � � �
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 207.318.000
020 KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM RANGKA HARMONISASI
DAN NOTIFIKASI PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO
207.318.000 � � � �
3057 Penetapan dan Pengembangan Standardisasi Perangkat
dan Layanan Pos dan Informatika
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
30.905.755.000
3057.001 Laporan layanan sertifikasi alat dan perangkat
telekomunikasi
[Base Line]
2.767.312.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
5 Dokumen
3057.001.001 LAYANAN SERTIFIKASI ALAT DAN PERANGKAT
TELEKOMUNIKASI
2.767.312.0005 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.336.924.000
011 PELAKSANAAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK SERTIFIKASI
ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
793.259.000 � � � �
012 PEMELIHARAAN, PENGADAAN FITUR DAN PENGAMANAN SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN e-SERTIFIKASI
145.500.000 � � � �
016 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DATABASE SISTEM
INFORMASI
198.600.000 � � � �
017 PENGEMBANGAN FITUR DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
E-SERTIFIKASI
99.165.000 � � � �
018 PENYUSUNAN TATA KELOLA E-SERTIFIKASI 100.400.000 � � � �
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.430.388.000
013 KOORDINASI KERJA NASIONAL DAN INTERNASIONAL BIDANG
LAYANAN SERTIFIKASI ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
307.479.000 � � � �
014 MONITORING DAN EVALUASI RENCANA KERJA TEKNIS T.A. 2015
DIREKTORAT STANDARDISASI PERANGKAT POS DAN
INFORMATIKA
49.346.000 � � � �
015 PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR, TONER PRINTER DAN
OPERASIONAL RUTIN UNTUK KEPERLUAN LAYANAN
ADMINISTRASI, SERTIFIKASI DAN PENGADAAN BARANG/JASA
1.073.563.000 � � � �
3057.002 Laporan hasil koordinasi dan evaluasi sertifikasi alat dan
perangkat telekomunikasi
[Base Line]
3.560.155.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
5 Dokumen
3057.002.001 LAPORAN HASIL KOORDINASI DAN EVALUASI
SERTIFIKASI ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
3.560.155.0005 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.511.219.000
011 MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN QUICK WINS PADA
PROSES SERTIFIKASI ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
906.239.000 � � � �
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664255)
(01)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 9
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
012 KOORDINASI PROSES IMPORTASI, MONITORING DAN EVALUASI
REKOMENDASI BEA + CUKAI UNTUK ALAT DAN PERANGKAT
TELEKOMUNIKASI YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN
SERTIFIKASI, PENELITIAN, BENCANA ALAM, UJI COBA KEDU
407.377.000 � � � �
013 TEMU VENDOR DAN BIMBINGAN TEKNIS PENERAPAN
SERTIFIKASI ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
712.806.000 � � � �
014 POST MARKET SURVEILLENCE SERTIFIKASI ALAT DAN
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
484.797.000 � � � �
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.048.936.000
015 KOORDINASI KERJA NASIONAL DAN INTERNASIONAL BIDANG
KOORDINASI DAN EVALUASI SERTIFIKASI ALAT DAN PERANGKAT
TELEKOMUNIKASI
1.048.936.000 � � � �
3057.006 Pra dan atau prototype produk dalam negeri bidang
informatika
[Base Line]
14.604.605.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
4 Unit
3057.006.001 pra dan atau prototype produk dalam negeri bidang
informatika
14.604.605.0004 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 14.305.516.000
011 PELAKSANAAN PROGRAM LANJUTAN DUKUNGAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN PRODUK TELEKOMUNIKASI
11.770.935.000 � � � �
012 MONITORING PROGRAM DUKUNGAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PRODUK TELEKOMUNIKASI
2.534.581.000 � � � �
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 299.089.000
013 KOORDINASI KERJA NASIONAL DAN INTERNASIONAL BIDANG
PRA DAN ATAU PROTOTYPE PRODUK DALAM NEGERI BIDANG
INFORMATIKA
299.089.000 � � � �
3057.011 Dokumen rancangan regulasi bidang standardisasi
perangkat Pos dan Informatika
[Base Line]
3.563.394.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
9 Dokumen
3057.011.001 DOKUMEN RANCANGAN REGULASI BIDANG
STANDARDISASI PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
3.563.394.0009 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.281.756.000
011 Perubahan Peraturan Dirjen Tentang Persyaratan Teknis Alat dan
Perangkat Telekomunikasi Non Radio
368.060.000 � � � �
012 Penyusunan Regulasi Teknis Bidang Pos dan Telekomunikasi 351.502.000 � � � �
013 PENYUSUNAN PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT
AKSES RADIO
432.484.000 � � � �
014 PENYUSUNAN PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT
PEMANCAR BERBASIS RADIO
489.864.000 � � � �
015 PENYUSUNAN PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT
INFRASTRUKTUR KOMUNIKASI RADIO
330.168.000 � � � �
016 REVISI PERATURAN MENTERI STANDAR KUALITAS PELAYANAN
JASA TELEPONI DASAR
283.674.000 � � � �
017 PERUMUSAN PEDOMAN AUDIT PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
INFORMASI
336.482.000 � � � �
018 PERUMUSAN PENGEMBANGAN MODEL AUDIT SISTEM
ELEKTRONIK
689.522.000 � � � �
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 281.638.000
019 KOORDINASI KERJA NASIONAL DAN INTERNASIONAL BIDANG
RANCANGAN REGULASI STANDARDISASI PERANGKAT POS DAN
INFORMATIKA
281.638.000 � � � �
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664255)
(01)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 10
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
3057.012 Dokumen rancangan standar bidang perangkat Pos dan
Informatika
[Base Line]
6.410.289.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
11 Dokumen
3057.012.001 DOKUMEN RANCANGAN STANDAR BIDANG PERANGKAT
POS DAN INFORMATIKA
6.410.289.00011 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 5.463.662.000
011 PERUMUSAN KEBIJAKSAN TEKNIS BIDANG TELEKOMUNIKASI 506.269.000 � � � �
012 PENYUSUNAN PERSYARATAN TEKNIS BIDANG POS DAN
TELEKOMUNIKASI
743.427.000 � � � �
013 KAJIAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PERANGKAT
TELEKOMUNIKASI
500.000.000 � � � �
014 TIM PENDAMPING KAJIAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
354.580.000 � � � �
015 WORKING GROUP PENILAIAN KESESUAIAN 479.823.000 � � � �
016 KERJASAMA HARMONISASI STANDAR 630.403.000 � � � �
017 PENYUSUNAN PEDOMAN PENANGANAN E-WASTE 223.993.000 � � � �
018 PENYUSUNAN STANDAR LAYANAN BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI
414.762.000 � � � �
019 PENYUSUNAN STANDAR DATA ELEKTRONIK 409.501.000 � � � �
020 PENYUSUNAN STANDAR KEAMANAN INFORMASI UNTUK
INFRASTRUKTUR KUNCI PUBLIK
485.874.000 � � � �
022 PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS LAWFUL INTERCEPTION
(REFOCUSING)
715.030.000 � � � �
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 946.627.000
021 KOORDINASI KERJA NASIONAL DAN INTERNASIONAL BIDANG
RANCANGAN STANDAR PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
946.627.000 � � � �
3058 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
(Fungsi/Subfungsi : 01.90)
226.802.680.000
3058.002 Dokumen program kerja dan anggaran, data statistik dan
penyelenggaraan sistem informasi, serta laporan kinerja di
lingkungan Direktorat Jenderal
[Base Line]
10.232.833.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
13 Dokumen
3058.002.101 bagian penyusunan program dan pelaporan 10.232.833.00013 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 10.232.833.000
011 Dokumen Perencanaan Program Kerja dan Anggaran 2.284.665.000 � � � �
012 Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 1.539.520.000 � � � �
013 Dokumen Statistik dan Sistem Informasi Manajemen 6.408.648.000 � � � �
3058.003 Dokumen/laporan pengelolaan administrasi keuangan dan
pelaksanaan anggaran
[Base Line]
52.314.105.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
11 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 7.132.270.000
011 pelaksanaan anggaran 1.630.839.000 � � � �
012 pengelolaan administrasi keuangan dan pnbp 1.974.978.000 � � � �
013 evaluasi dan penyusunan laporan keuangan 3.526.453.000 � � � �
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664255)
(01)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 11
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 45.181.835.000
014 Pembinaan Penerimaan Negara Bukan Pajak 45.181.835.000 � � � �
3058.006 Dokumen/laporan adminstrasi kepegawaian, organisasi,
tata laksana, perlengkapan rumah tangga, tata usaha dan
keprotokolan SDPPI
[Base Line]
25.913.821.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
34 Dokumen
3058.006.001 Perlengkapan dan Rumah Tangga 5.862.091.0007 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 5.862.091.000
012 ASISTENSI DAN EVALUASI, WORKSHOP / DOKUMEN NEGARA 4.214.107.000 � � � �
013 PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN
SETDITJEN SDPPI
1.647.984.000 � � � �
3058.006.002 Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 11.902.913.00012 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 11.902.913.000
014 PEMBINAAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN 5.302.515.000 � � � �
015 PENINGKATAN KEMAMPUAN SDM 3.408.320.000 � � � �
016 PEMBINAAN MENTAL DISIPLIN DAN KEPEMIMPINAN 1.748.785.000 � � � �
017 PELAKSANAAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI 1.443.293.000 � � � �
3058.006.003 TATA USAHA 8.148.817.00015 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 8.148.817.000
018 PEMBUATAN KALENDER DITJEN SDPPI 211.200.000 � � � �
024 BIAYA PENGIRIMAN POS 100.000.000 � � � �
029 PENCETAKAN-PENCETAKAN 308.400.000 � � � �
030 BULLETIN INFO SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN
INFORMATIKA
384.771.000 � � � �
032 PENGELOLAAN KEPROTOKOLAN 446.821.000 � � � �
033 DOKUMENTASI BERITA AKTUAL BIDANG SDPPI 619.928.000 � � � �
034 TATA KELOLA KEARSIPAN 2.034.391.000 � � � �
035 PAMERAN 849.894.000 � � � �
036 PUBLIC SERVICE AD. (PSA) 2.981.512.000 � � � �
037 PEMBUATAN BUKU AGENDA DITJEN SDPPI 211.900.000 � � � �
3058.007 Dokumen peraturan perundang- undangan, penelaahan
dan bantuan hukum, dan materi kerjasama dalam dan luar
negeri
[Base Line]
5.408.740.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
9 Dokumen
3058.007.001 Regulasi, Kebijakan dan Penyelesaian Kasus Hukum
Bidang SDPPI
5.408.740.0009 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 5.408.740.000
011 Peraturan Perundang-undangan 2.866.831.000 � � � �
012 Penyelesaian Kasus 2.541.909.000 � � � �
3058.994 Layanan Perkantoran
[Base Line]
109.325.117.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
12 Bulan Layanan
3058.994.001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN 45.819.014.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 45.819.014.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664255)
(01)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 12
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 45.819.014.000 � � � �
3058.994.003 OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN 63.506.103.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 63.506.103.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 63.506.103.000 � � � �
3058.995 Kendaraan Bermotor
[Base Line]
8.264.900.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
16 Unit
3058.995.001 KENDARAAN DINAS 8.264.900.00016 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 8.264.900.000
022 KENDARAAN DINAS 8.264.900.000 � � � �
3058.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Base Line]
11.284.793.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
893 Unit
3058.996.001 PENGADAAN KOMPUTER 11.284.793.000893 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 11.284.793.000
021 PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA 11.284.793.000 � � � �
3058.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Base Line]
3.813.371.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
350 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.813.371.000
020 PENGADAAN PERLENGKAPAN SARANA GEDUNG 3.813.371.000 � � � �
3058.999 Output Cadangan
[Base Line]
245.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Cadangan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 245.000.000
011 Antisipasi Penganggaran Tahun 2015 245.000.000 � � � �
...............
...............
, 7 September 2015
...............
520.477.373.000
109.325.117.000
0
0
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
411.152.256.000
0
0
TOTAL
PDN 0
2015 2014
KODE KEGIATAN/SUMBER PENDAPATAN/
AKUN PENDAPATAN
JUMLAH 2015
(1) (2) (3) (4)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664255)
(01)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-C
ALOKASI TA 2014
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
11.465.514.205.740 9.953.131.214.574
3054 Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan Spektrum dan Orbit Satelit 11.391.447.455.740 9.881.826.640.000
PNBP 11.391.447.455.740 9.881.826.640.000
1. UMUM 1.524.100.000 1.292.640.000
423142 Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin 43.500.000 46.800.000
423511 Pendapatan Uang Pendidikan 1.480.600.000 1.245.840.000
2. FUNGSIONAL 11.389.923.355.740 9.880.534.000.000
423214 Pendapatan Hak dan Perijinan 11.389.923.355.740 9.880.534.000.000
3057 Penetapan dan Pengembangan Standardisasi Perangkat dan
Layanan Pos dan Informatika72.816.750.000 70.000.000.000
PNBP 72.816.750.000 70.000.000.000
2. FUNGSIONAL 72.816.750.000 70.000.000.000
423216 Pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan dan teknologi
sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Kementerian dan
pendapatan DJBC
72.816.750.000 70.000.000.000
3058 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen
Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika1.250.000.000 1.304.574.574
PNBP 1.250.000.000 1.304.574.574
1. UMUM 1.250.000.000 1.304.574.574
423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 200.000.000 254.574.574
423958 Penerimaan Kembali Belanja Lain-Lain Tahun Anggaran Yang Lalu 1.050.000.000 1.050.000.000
...............
...............
, 7 September 2015
............... 0PERPAJAKAN
P N B P
T O T A L
1. Umum
2. Fungsional
11.465.514.205.740
2.774.100.000
11.462.740.105.740
T.A. 2015
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(57)
BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
KOTA BEKASI
(613366)
(02)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JAWA BARAT
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber
Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
113.418.129 108.824.082 113.632.486 118.669.072
3052 Pelaksanaan Layanan Pengujian dan
Kalibrasi Perangkat Pos dan
Informatika
113.418.129 108.824.082 113.632.486 118.669.072
3052.001 Laporan hasil pengujian
[Satuan : Laporan]
28.933.059 20.716.063 21.731.151 22.795.977
[12] [6] [6] [6] [6]
3052.002 Laporan hasil evaluasi dan monitoring
manajemen mutu
[Satuan : Laporan]
2.219.171 2.327.910 2.441.977 2.561.633
[7] [6] [6] [6] [6]
3052.004 Layanan dukungan Teknis
[Satuan : Dokumen]
9.122.805 9.478.594 9.848.259 10.232.341
[1] [13] [13] [13] [13]
3052.005 Laporan hasil kalibrasi
[Satuan : Laporan]
660.375 660.375 660.375 660.375
[1] [2] [2] [2] [2]
3052.994 Layanan Perkantoran
[Satuan : Bulan Layanan]
12.213.549 12.432.553 12.659.224 12.893.827
[12] [12] [12] [12] [12]
3052.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Satuan : Unit]
686.220 712.982 740.788 769.679
[10] [58] [32] [32] [32]
3052.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Satuan : Unit]
690.820 717.761 745.754 774.839
[55] [45] [45] [45] [45]
3052.998 Gedung/Bangunan
[Satuan : M2]
58.892.130 61.777.844 64.804.958 67.980.401
[240] [15.000] [15.000] [15.000] [15.000]
...............
...............
, 7 September 2015
...............
PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT
T.A 2014
T.A 2015
T.A 2016
T.A 2017
113.418.129
108.824.082
113.632.486
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BANDA ACEH
KOTA BANDA ACEH
(653945)
(06)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ACEH
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber
Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
8.888.888 8.730.244 8.994.679 9.269.197
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan
Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya
Pos dan Informatika
8.888.888 8.730.244 8.994.679 9.269.197
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan
ketatausahaan kepegawaian dan urusan
rumah tangga Balai
[Satuan : Bulan Layanan]
2.907.791 3.021.194 3.139.020 3.261.443
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan
Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio
[Satuan : Dokumen/Laporan]
89.908 94.313 98.934 103.782
[7] [2] [7] [7] [7]
3053.018 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban
pemanfaatan sumberdaya pos dan
informatika Balmon Kelas II Aceh
[Satuan : Laporan]
573.345 167.830 176.059 184.681
[12] [43] [12] [12] [12]
3053.994 Layanan Perkantoran
[Satuan : Bulan Layanan]
4.177.737 4.262.336 4.349.897 4.440.522
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Satuan : Unit]
1.140.107 1.184.571 1.230.769 1.278.769
[1] [6] [11] [11] [11]
...............
...............
, 7 September 2015
...............
PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT
T.A 2014
T.A 2015
T.A 2016
T.A 2017
8.888.888
8.730.244
8.994.679
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BATAM
KOTA BATAM
(653970)
(32)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KEPULAUAN RIAU
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber
Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
10.563.464 9.514.608 9.756.383 10.007.605
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan
Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya
Pos dan Informatika
10.563.464 9.514.608 9.756.383 10.007.605
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan
ketatausahaan kepegawaian dan urusan
rumah tangga Balai
[Satuan : Bulan Layanan]
3.095.775 3.216.509 3.341.953 3.472.289
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan
Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio
[Satuan : Dokumen/Laporan]
669.692 702.506 736.929 773.039
[10] [10] [10] [10] [10]
3053.019 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban
pemanfaatan sumberdaya pos dan
informatika Balmon Kelas II Batam
[Satuan : Laporan]
1.194.555 1.194.555 1.194.555 1.194.555
[10] [70] [70] [70] [70]
3053.994 Layanan Perkantoran
[Satuan : Bulan Layanan]
4.095.989 4.175.128 4.257.036 4.341.812
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Satuan : Unit]
1.281.543
[0] [6] [1] [1] [1]
3053.998 Gedung/Bangunan
[Satuan : M2]
225.910 225.910 225.910 225.910
[0] [80] [80] [80] [80]
...............
...............
, 7 September 2015
...............
PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT
T.A 2014
T.A 2015
T.A 2016
T.A 2017
10.563.464
9.514.608
9.756.383
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BANDUNG
KOTA BANDUNG
(613391)
(02)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JAWA BARAT
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber
Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
21.829.426 22.410.336 22.885.791 23.380.269
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan
Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya
Pos dan Informatika
21.829.426 22.410.336 22.885.791 23.380.269
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan
ketatausahaan kepegawaian dan urusan
rumah tangga Balai
[Satuan : Bulan Layanan]
4.854.205 4.856.093 5.045.480 5.242.254
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan
Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio
[Satuan : Dokumen/Laporan]
789.481 789.481 789.481 789.481
[0] [6] [1] [2] [3]
3053.006 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban
pemanfaatan sumberdaya pos dan
informatika Balmon Kelas II Bandung
[Satuan : Laporan]
1.649.221 2.049.063 2.149.468 2.254.793
[10] [72] [85] [85] [85]
3053.994 Layanan Perkantoran
[Satuan : Bulan Layanan]
8.218.241 8.344.705 8.475.596 8.611.067
[0] [12] [1] [2] [3]
3053.995 Kendaraan Bermotor
[Satuan : Unit]
948.901 985.908 1.024.358 1.064.308
[1] [4] [2] [3] [4]
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Satuan : Unit]
4.966.577 4.966.577 4.966.577 4.966.577
[0] [25] [1] [2] [3]
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Satuan : Unit]
402.800 418.509 434.831 451.789
[0] [39] [1] [2] [3]
...............
...............
, 7 September 2015
...............
PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT
T.A 2014
T.A 2015
T.A 2016
T.A 2017
21.829.426
22.410.336
22.885.791
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II DENPASAR
KOTA DENPASAR
(613476)
(22)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BALI
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber
Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
20.762.329 18.246.454 18.619.275 19.006.895
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan
Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya
Pos dan Informatika
20.762.329 18.246.454 18.619.275 19.006.895
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan
ketatausahaan kepegawaian dan urusan
rumah tangga Balai
[Satuan : Bulan Layanan]
4.495.993 4.660.265 4.830.943 5.008.278
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan
Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio
[Satuan : Dokumen/Laporan]
278.708 222.966 222.966 222.966
[4] [5] [4] [4] [4]
3053.014 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban
pemanfaatan sumberdaya pos dan
informatika Balmon Kelas II Denpasar
[Satuan : Laporan]
1.482.647 1.555.289 1.631.495 1.711.436
[10] [81] [81] [81] [81]
3053.994 Layanan Perkantoran
[Satuan : Bulan Layanan]
5.786.642 5.908.319 6.034.256 6.164.600
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Satuan : Unit]
6.093.737 1.089.835 1.089.835 1.089.835
[12] [10] [5] [5] [5]
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Satuan : Unit]
315.000 315.000 315.000 315.000
[16] [16] [16] [16] [16]
3053.998 Gedung/Bangunan
[Satuan : M2]
2.309.602 4.494.780 4.494.780 4.494.780
[100] [297] [578] [578] [578]
...............
...............
, 7 September 2015
...............
PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT
T.A 2014
T.A 2015
T.A 2016
T.A 2017
20.762.329
18.246.454
18.619.275
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II JAYAPURA
KOTA JAYAPURA
(613502)
(25)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PAPUA
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber
Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
10.779.376 11.111.563 11.457.115 11.816.537
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan
Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya
Pos dan Informatika
10.779.376 11.111.563 11.457.115 11.816.537
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan
ketatausahaan kepegawaian dan urusan
rumah tangga Balai
[Satuan : Bulan Layanan]
2.009.618 2.087.991 2.169.423 2.254.031
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan
Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio
[Satuan : Dokumen/Laporan]
69.263 72.656 76.217 79.951
[3] [2] [3] [3] [3]
3053.017 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban
pemanfaatan sumberdaya pos dan
informatika Balmon Kelas II Jayapura
[Satuan : Laporan]
1.203.936 1.262.910 1.324.796 1.389.707
[10] [52] [52] [52] [52]
3053.994 Layanan Perkantoran
[Satuan : Bulan Layanan]
4.151.181 4.212.160 4.275.275 4.340.598
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Satuan : Unit]
1.323.376 1.374.987 1.428.612 1.484.328
[20] [42] [20] [20] [20]
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Satuan : Unit]
130.200 135.277 140.553 146.035
[12] [36] [12] [12] [12]
3053.998 Gedung/Bangunan
[Satuan : M2]
1.891.802 1.965.582 2.042.239 2.121.887
[345] [820] [345] [345] [345]
...............
...............
, 7 September 2015
...............
PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT
T.A 2014
T.A 2015
T.A 2016
T.A 2017
10.779.376
11.111.563
11.457.115
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I JAKARTA
KOTA JAKARTA PUSAT
(613370)
(01)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber
Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
18.439.872 16.690.605 17.066.063 17.456.150
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan
Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya
Pos dan Informatika
18.439.872 16.690.605 17.066.063 17.456.150
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan
ketatausahaan kepegawaian dan urusan
rumah tangga Balai
[Satuan : Bulan Layanan]
4.964.065 4.862.059 5.041.858 5.228.668
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan
Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio
[Satuan : Dokumen/Laporan]
89.600 93.990 98.595 103.427
[8] [2] [2] [2] [2]
3053.004 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban
pemanfaatan sumberdaya pos dan
informatika Balmon Kelas I Jakarta
[Satuan : Laporan]
1.162.460 1.027.675 1.078.032 1.130.856
[121] [159] [134] [134] [134]
3053.994 Layanan Perkantoran
[Satuan : Bulan Layanan]
7.709.789 7.845.728 7.986.425 8.132.046
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.995 Kendaraan Bermotor
[Satuan : Unit]
977.548
[5] [4] [5] [5] [5]
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Satuan : Unit]
2.100.828 865.922 865.922 865.922
[18] [48] [50] [50] [50]
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Satuan : Unit]
1.155.582 1.650.831 1.650.831 1.650.831
[10] [95] [10] [10] [10]
3053.998 Gedung/Bangunan
[Satuan : M2]
280.000 344.400 344.400 344.400
[1] [100] [123] [123] [123]
...............
...............
, 7 September 2015
...............
PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT
T.A 2014
T.A 2015
T.A 2016
T.A 2017
18.439.872
16.690.605
17.066.063
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II KUPANG
KOTA KUPANG
(613480)
(24)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NUSA TENGGARA TIMUR
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber
Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
14.695.072 15.177.678 15.627.363 16.090.577
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan
Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya
Pos dan Informatika
14.695.072 15.177.678 15.627.363 16.090.577
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan
ketatausahaan kepegawaian dan urusan
rumah tangga Balai
[Satuan : Bulan Layanan]
3.759.460 3.906.077 4.058.414 4.216.693
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan
Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio
[Satuan : Dokumen/Laporan]
22.240 22.240 22.240 22.240
[1] [1] [1] [1] [1]
3053.015 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban
pemanfaatan sumberdaya pos dan
informatika Balmon Kelas II Kupang
[Satuan : Laporan]
1.561.962 1.686.669 1.769.317 1.856.016
[10] [68] [70] [70] [70]
3053.994 Layanan Perkantoran
[Satuan : Bulan Layanan]
6.588.194 6.684.392 6.783.958 6.887.008
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.995 Kendaraan Bermotor
[Satuan : Unit]
173.220 173.220 173.220 173.220
[0] [3] [3] [3] [3]
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Satuan : Unit]
1.934.896 2.048.713 2.162.530 2.276.348
[0] [17] [18] [19] [20]
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Satuan : Unit]
32.500 33.767 35.084 36.452
[35] [96] [12] [12] [12]
3053.998 Gedung/Bangunan
[Satuan : M2]
622.600 622.600 622.600 622.600
[0] [700] [700] [700] [700]
...............
...............
, 7 September 2015
...............
PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT
T.A 2014
T.A 2015
T.A 2016
T.A 2017
14.695.072
15.177.678
15.627.363
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MANADO
KOTA MANADO
(613497)
(17)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SULAWESI UTARA
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber
Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
10.411.043 9.557.572 9.515.772 9.744.578
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan
Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya
Pos dan Informatika
10.411.043 9.557.572 9.515.772 9.744.578
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan
ketatausahaan kepegawaian dan urusan
rumah tangga Balai
[Satuan : Bulan Layanan]
2.236.259 2.313.166 2.393.073 2.476.097
[0] [12] [12] [12] [12]
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan
Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio
[Satuan : Dokumen/Laporan]
29.079 290.790 29.079 29.079
[0] [4] [40] [4] [4]
3053.016 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban
pemanfaatan sumberdaya pos dan
informatika Balmon Kelas II Manado
[Satuan : Laporan]
1.219.037 1.278.761 1.341.420 1.407.150
[10] [66] [66] [66] [66]
3053.994 Layanan Perkantoran
[Satuan : Bulan Layanan]
4.814.080 4.888.809 4.966.154 5.046.206
[0] [12] [12] [12] [12]
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Satuan : Unit]
1.659.588 484.046 484.046 484.046
[0] [48] [14] [14] [14]
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Satuan : Unit]
453.000 302.000 302.000 302.000
[0] [15] [10] [10] [10]
...............
...............
, 7 September 2015
...............
PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT
T.A 2014
T.A 2015
T.A 2016
T.A 2017
10.411.043
9.557.572
9.515.772
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MEDAN
KOTA MEDAN
(613387)
(07)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SUMATERA UTARA
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber
Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
17.014.117 15.116.750 15.545.952 15.964.455
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan
Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya
Pos dan Informatika
17.014.117 15.116.750 15.545.952 15.964.455
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan
ketatausahaan kepegawaian dan urusan
rumah tangga Balai
[Satuan : Bulan Layanan]
3.588.621 3.709.674 3.835.448 3.966.128
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan
Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio
[Satuan : Dokumen/Laporan]
185.904 193.154 200.687 208.514
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.005 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban
pemanfaatan sumberdaya pos dan
informatika Balmon Kelas II Medan
[Satuan : Laporan]
1.058.920 1.040.488 1.150.472 1.237.793
[10] [79] [74] [78] [80]
3053.994 Layanan Perkantoran
[Satuan : Bulan Layanan]
6.780.278 6.898.288 7.020.428 7.146.844
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Satuan : Unit]
3.826.594 1.639.968 1.639.968 1.639.968
[12] [28] [12] [12] [12]
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Satuan : Unit]
73.800 76.678 79.668 82.775
[12] [27] [12] [12] [12]
3053.998 Gedung/Bangunan
[Satuan : M2]
1.500.000 1.558.500 1.619.281 1.682.433
[12] [900] [12] [12] [12]
...............
...............
, 7 September 2015
...............
PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT
T.A 2014
T.A 2015
T.A 2016
T.A 2017
17.014.117
15.116.750
15.545.952
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(07)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MERAUKE
KAB. MERAUKE
(654205)
(25)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PAPUA
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber
Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
8.213.666 8.350.278 8.469.049 8.592.410
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan
Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya
Pos dan Informatika
8.213.666 8.350.278 8.469.049 8.592.410
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan
ketatausahaan kepegawaian dan urusan
rumah tangga Balai
[Satuan : Bulan Layanan]
1.465.794 1.522.959 1.582.353 1.644.066
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan
Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio
[Satuan : Dokumen/Laporan]
9.606 9.606 9.606 9.606
[1] [1] [1] [1] [1]
3053.031 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban
pemanfaatan sumberdaya pos dan
informatika Balmon Kelas II Merauke
[Satuan : Laporan]
1.291.528 1.313.786 1.313.786 1.313.786
[10] [58] [59] [59] [59]
3053.994 Layanan Perkantoran
[Satuan : Bulan Layanan]
3.989.915 4.033.874 4.079.373 4.126.463
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.995 Kendaraan Bermotor
[Satuan : Unit]
450.000 450.000 450.000 450.000
[0] [1] [1] [1] [1]
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Satuan : Unit]
736.823 736.823 736.823 736.823
[1] [1] [1] [1] [1]
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Satuan : Unit]
270.000 283.230 297.108 311.666
[1] [8] [10] [10] [10]
...............
...............
, 7 September 2015
...............
PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT
T.A 2014
T.A 2015
T.A 2016
T.A 2017
8.213.666
8.350.278
8.469.049
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MAKASSAR
KOTA MAKASSAR
(613434)
(19)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SULAWESI SELATAN
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber
Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
16.552.607 16.189.280 16.604.952 17.037.471
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan
Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya
Pos dan Informatika
16.552.607 16.189.280 16.604.952 17.037.471
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan
ketatausahaan kepegawaian dan urusan
rumah tangga Balai
[Satuan : Bulan Layanan]
4.325.989 4.494.701 4.669.994 4.852.124
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan
Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio
[Satuan : Dokumen/Laporan]
323.797 339.663 356.306 373.765
[8] [3] [8] [8] [8]
3053.010 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban
pemanfaatan sumberdaya pos dan
informatika Balmon Kelas II Makassar
[Satuan : Laporan]
1.919.725 2.013.775 2.112.458 2.215.958
[10] [119] [119] [119] [119]
3053.994 Layanan Perkantoran
[Satuan : Bulan Layanan]
6.269.288 6.390.111 6.515.164 6.644.594
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Satuan : Unit]
2.586.000 2.198.100 2.198.100 2.198.100
[0] [20] [17] [17] [17]
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Satuan : Unit]
363.000 58.720 58.720 58.720
[0] [68] [11] [11] [11]
3053.998 Gedung/Bangunan
[Satuan : M2]
764.808 694.210 694.210 694.210
[0] [1.300] [1.180] [1.180] [1.180]
...............
...............
, 7 September 2015
...............
PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT
T.A 2014
T.A 2015
T.A 2016
T.A 2017
16.552.607
16.189.280
16.604.952
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PALEMBANG
KOTA PALEMBANG
(613455)
(11)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SUMATERA SELATAN
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber
Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
15.700.629 15.412.945 15.701.695 16.001.876
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan
Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya
Pos dan Informatika
15.700.629 15.412.945 15.701.695 16.001.876
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan
ketatausahaan kepegawaian dan urusan
rumah tangga Balai
[Satuan : Bulan Layanan]
3.242.411 3.368.864 3.500.250 3.636.759
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan
Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio
[Satuan : Dokumen/Laporan]
31.960 33.206 34.501 35.847
[4] [2] [2] [2] [2]
3053.012 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban
pemanfaatan sumberdaya pos dan
informatika Balmon Kelas II Palembang
[Satuan : Laporan]
1.102.688 1.156.712 1.213.389 1.272.845
[10] [69] [69] [69] [69]
3053.994 Layanan Perkantoran
[Satuan : Bulan Layanan]
4.976.000 5.072.030 5.171.422 5.274.292
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Satuan : Unit]
4.081.205 1.033.554 1.033.554 1.033.554
[7] [17] [7] [7] [7]
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Satuan : Unit]
168.685 26.357 26.357 26.357
[5] [32] [5] [5] [5]
3053.998 Gedung/Bangunan
[Satuan : M2]
2.097.680 4.722.222 4.722.222 4.722.222
[0] [180] [500] [500] [500]
...............
...............
, 7 September 2015
...............
PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT
T.A 2014
T.A 2015
T.A 2016
T.A 2017
15.700.629
15.412.945
15.701.695
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PEKANBARU
KOTA PEKANBARU
(613441)
(09)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RIAU
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber
Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
11.287.382 11.492.129 11.850.304 12.222.750
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan
Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya
Pos dan Informatika
11.287.382 11.492.129 11.850.304 12.222.750
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan
ketatausahaan kepegawaian dan urusan
rumah tangga Balai
[Satuan : Bulan Layanan]
4.307.239 4.175.805 4.338.660 4.507.868
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan
Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio
[Satuan : Dokumen/Laporan]
26.325 114.550 120.163 126.051
[7] [2] [7] [7] [7]
3053.011 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban
pemanfaatan sumberdaya pos dan
informatika Balmon Kelas II Pekanbaru
[Satuan : Laporan]
1.029.439 1.148.682 1.204.966 1.264.012
[10] [58] [61] [61] [61]
3053.994 Layanan Perkantoran
[Satuan : Bulan Layanan]
4.615.443 4.693.108 4.773.492 4.856.689
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Satuan : Unit]
1.053.136 1.094.208 1.136.882 1.181.220
[0] [66] [43] [43] [43]
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Satuan : Unit]
255.800 265.776 276.141 286.910
[0] [5] [28] [28] [28]
...............
...............
, 7 September 2015
...............
PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT
T.A 2014
T.A 2015
T.A 2016
T.A 2017
11.287.382
11.492.129
11.850.304
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PONTIANAK
KOTA PONTIANAK
(654137)
(13)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KALIMANTAN BARAT
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber
Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
12.032.893 8.621.533 8.871.709 9.131.705
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan
Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya
Pos dan Informatika
12.032.893 8.621.533 8.871.709 9.131.705
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan
ketatausahaan kepegawaian dan urusan
rumah tangga Balai
[Satuan : Bulan Layanan]
2.100.866 2.182.799 2.267.928 2.356.377
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan
Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio
[Satuan : Dokumen/Laporan]
184.880 191.162 197.689 204.470
[2] [3] [3] [3] [3]
3053.024 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban
pemanfaatan sumberdaya pos dan
informatika Balmon Kelas II Pontianak
[Satuan : Laporan]
964.915 1.012.182 1.061.779 1.113.809
[10] [62] [62] [62] [62]
3053.994 Layanan Perkantoran
[Satuan : Bulan Layanan]
5.102.982 5.208.222 5.317.145 5.429.881
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.995 Kendaraan Bermotor
[Satuan : Unit]
409.750
[1] [1] [1] [1] [1]
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Satuan : Unit]
2.893.000 19.928 19.928 19.928
[5] [15] [3] [3] [3]
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Satuan : Unit]
376.500 7.240 7.240 7.240
[1] [52] [1] [1] [1]
...............
...............
, 7 September 2015
...............
PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT
T.A 2014
T.A 2015
T.A 2016
T.A 2017
12.032.893
8.621.533
8.871.709
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II SAMARINDA
KOTA SAMARINDA
(613420)
(16)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KALIMANTAN TIMUR
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber
Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
17.622.021 10.962.764 11.242.267 11.533.225
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan
Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya
Pos dan Informatika
17.622.021 10.962.764 11.242.267 11.533.225
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan
ketatausahaan kepegawaian dan urusan
rumah tangga Balai
[Satuan : Bulan Layanan]
3.313.524 3.445.652 3.583.076 3.726.009
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan
Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio
[Satuan : Dokumen/Laporan]
179.923 188.739 197.987 207.688
[5] [3] [2] [2] [2]
3053.009 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban
pemanfaatan sumberdaya pos dan
informatika Balmon Kelas II Samarinda
[Satuan : Laporan]
1.350.261 1.214.063 1.273.547 1.335.957
[10] [56] [48] [48] [48]
3053.994 Layanan Perkantoran
[Satuan : Bulan Layanan]
4.299.807 4.370.673 4.444.020 4.519.934
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Satuan : Unit]
2.755.936 1.689.122 1.689.122 1.689.122
[14] [31] [19] [19] [19]
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Satuan : Unit]
82.150 16.913 16.913 16.913
[6] [34] [7] [7] [7]
3053.998 Gedung/Bangunan
[Satuan : M2]
5.640.420 37.602 37.602 37.602
[0] [150] [1] [1] [1]
...............
...............
, 7 September 2015
...............
PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT
T.A 2014
T.A 2015
T.A 2016
T.A 2017
17.622.021
10.962.764
11.242.267
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II DI SURABAYA
KOTA SURABAYA
(613413)
(05)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JAWA TIMUR
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber
Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
26.726.237 26.748.543 27.648.178 28.583.194
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan
Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya
Pos dan Informatika
26.726.237 26.748.543 27.648.178 28.583.194
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan
ketatausahaan kepegawaian dan urusan
rumah tangga Balai
[Satuan : Bulan Layanan]
4.953.757 4.579.194 4.761.583 4.951.270
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan
Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio
[Satuan : Dokumen/Laporan]
586.673 307.709 322.787 338.604
[3] [6] [3] [3] [3]
3053.008 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban
pemanfaatan sumberdaya pos dan
informatika Balmon Kelas II Surabaya
[Satuan : Laporan]
1.113.412 1.159.663 1.208.193 1.259.094
[10] [59] [59] [59] [59]
3053.994 Layanan Perkantoran
[Satuan : Bulan Layanan]
7.138.397 7.263.555 7.393.094 7.527.167
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Satuan : Unit]
5.035.557 5.231.943 5.435.989 5.647.993
[2] [24] [2] [2] [2]
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Satuan : Unit]
113.250 117.666 122.255 127.023
[1] [20] [1] [1] [1]
3053.998 Gedung/Bangunan
[Satuan : M2]
7.785.191 8.088.813 8.404.277 8.732.043
[1] [270] [1] [1] [1]
...............
...............
, 7 September 2015
...............
PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT
T.A 2014
T.A 2015
T.A 2016
T.A 2017
26.726.237
26.748.543
27.648.178
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II SEMARANG
KOTA SEMARANG
(613409)
(03)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JAWA TENGAH
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber
Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
22.255.807 18.736.473 19.300.875 19.888.320
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan
Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya
Pos dan Informatika
22.255.807 18.736.473 19.300.875 19.888.320
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan
ketatausahaan kepegawaian dan urusan
rumah tangga Balai
[Satuan : Bulan Layanan]
5.988.031 6.221.563 6.464.205 6.716.309
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan
Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio
[Satuan : Dokumen/Laporan]
73.755 56.268 59.025 61.917
[8] [11] [8] [8] [8]
3053.007 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban
pemanfaatan sumberdaya pos dan
informatika Balmon Kelas II Semarang
[Satuan : Laporan]
1.154.652 1.211.219 1.270.571 1.332.828
[10] [71] [71] [71] [71]
3053.994 Layanan Perkantoran
[Satuan : Bulan Layanan]
6.654.566 6.805.227 6.961.161 7.122.554
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.995 Kendaraan Bermotor
[Satuan : Unit]
324.000
[1] [1] [2] [2] [2]
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Satuan : Unit]
2.095.803 2.149.384 2.253.101 2.361.900
[0] [31] [13] [13] [13]
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Satuan : Unit]
510.000 30.000 30.000 30.000
[0] [6] [4] [4] [4]
3053.998 Gedung/Bangunan
[Satuan : M2]
5.455.000 2.262.812 2.262.812 2.262.812
[0] [270] [112] [112] [112]
...............
...............
, 7 September 2015
...............
PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT
T.A 2014
T.A 2015
T.A 2016
T.A 2017
22.255.807
18.736.473
19.300.875
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II TANGERANG
KOTA TANGERANG
(654251)
(29)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BANTEN
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber
Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
19.681.817 13.540.774 13.940.292 14.355.382
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan
Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya
Pos dan Informatika
19.681.817 13.540.774 13.940.292 14.355.382
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan
ketatausahaan kepegawaian dan urusan
rumah tangga Balai
[Satuan : Bulan Layanan]
5.152.731 5.073.430 5.277.091 5.488.978
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan
Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio
[Satuan : Dokumen/Laporan]
67.918 71.245 74.737 78.399
[5] [2] [2] [2] [2]
3053.036 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban
pemanfaatan sumberdaya pos dan
informatika Balmon Kelas II Tangerang
[Satuan : Laporan]
1.151.803 148.171 155.429 163.047
[8] [106] [13] [13] [13]
3053.994 Layanan Perkantoran
[Satuan : Bulan Layanan]
5.873.665 5.971.827 6.073.426 6.178.581
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.995 Kendaraan Bermotor
[Satuan : Unit]
375.000
[1] [1] [1] [1] [1]
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Satuan : Unit]
1.780.900 1.850.355 1.922.518 1.997.497
[12] [14] [11] [11] [11]
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Satuan : Unit]
280.000 290.920 302.265 314.054
[11] [9] [9] [9] [9]
3053.998 Gedung/Bangunan
[Satuan : M2]
4.999.800 134.826 134.826 134.826
[0] [2.225] [60] [60] [60]
...............
...............
, 7 September 2015
...............
PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT
T.A 2014
T.A 2015
T.A 2016
T.A 2017
19.681.817
13.540.774
13.940.292
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II YOGYAKARTA
KOTA YOGYAKARTA
(613462)
(04)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DI YOGYAKARTA
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber
Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
12.893.851 13.024.003 13.442.715 13.877.705
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan
Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya
Pos dan Informatika
12.893.851 13.024.003 13.442.715 13.877.705
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan
ketatausahaan kepegawaian dan urusan
rumah tangga Balai
[Satuan : Bulan Layanan]
4.211.635 4.464.203 4.638.306 4.819.201
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan
Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio
[Satuan : Dokumen/Laporan]
122.679 128.690 134.996 141.610
[1] [2] [2] [2] [2]
3053.013 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban
pemanfaatan sumberdaya pos dan
informatika Balmon Kelas II Yogyakarta
[Satuan : Laporan]
790.209 828.919 869.536 912.146
[10] [89] [89] [89] [89]
3053.994 Layanan Perkantoran
[Satuan : Bulan Layanan]
5.766.990 5.893.609 6.024.660 6.160.298
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Satuan : Unit]
1.479.100 1.519.121 1.578.367 1.639.923
[2] [5] [2] [2] [2]
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Satuan : Unit]
523.238 189.461 196.850 204.527
[0] [24] [12] [12] [12]
...............
...............
, 7 September 2015
...............
PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT
T.A 2014
T.A 2015
T.A 2016
T.A 2017
12.893.851
13.024.003
13.442.715
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO AMBON
KOTA AMBON
(654212)
(21)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
MALUKU
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber
Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
6.811.741 7.006.002 7.208.363 7.419.144
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan
Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya
Pos dan Informatika
6.811.741 7.006.002 7.208.363 7.419.144
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan
ketatausahaan kepegawaian dan urusan
rumah tangga Balai
[Satuan : Bulan Layanan]
1.963.443 2.044.701 2.129.358 2.217.557
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan
Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio
[Satuan : Dokumen/Laporan]
18.879 19.804 20.774 21.792
[1] [1] [1] [1] [1]
3053.032 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban
pemanfaatan sumberdaya pos dan
informatika Loka Ambon
[Satuan : Laporan]
926.283 971.656 1.019.272 1.069.218
[10] [49] [49] [49] [49]
3053.994 Layanan Perkantoran
[Satuan : Bulan Layanan]
3.404.526 3.451.786 3.500.700 3.551.326
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Satuan : Unit]
208.610 216.745 225.198 233.981
[3] [3] [6] [6] [6]
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Satuan : Unit]
290.000 301.310 313.061 325.270
[13] [48] [15] [19] [22]
...............
...............
, 7 September 2015
...............
PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT
T.A 2014
T.A 2015
T.A 2016
T.A 2017
6.811.741
7.006.002
7.208.363
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(52)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BALIKPAPAN
KOTA BALIKPAPAN
(654179)
(16)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KALIMANTAN TIMUR
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber
Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
7.915.020 7.833.838 8.045.848 8.266.501
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan
Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya
Pos dan Informatika
7.915.020 7.833.838 8.045.848 8.266.501
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan
ketatausahaan kepegawaian dan urusan
rumah tangga Balai
[Satuan : Bulan Layanan]
2.178.762 2.265.393 2.355.484 2.449.175
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan
Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio
[Satuan : Dokumen/Laporan]
244.939 256.941 269.531 282.738
[0] [2] [2] [2] [2]
3053.028 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban
pemanfaatan sumberdaya pos dan
informatika Loka Balikpapan
[Satuan : Laporan]
840.572 881.746 924.956 970.278
[10] [62] [62] [62] [62]
3053.994 Layanan Perkantoran
[Satuan : Bulan Layanan]
3.597.807 3.661.690 3.727.809 3.796.242
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Satuan : Unit]
854.615 569.743 569.743 569.743
[12] [12] [8] [8] [8]
3053.998 Gedung/Bangunan
[Satuan : M2]
198.325 198.325 198.325 198.325
[0] [212] [212] [212] [212]
...............
...............
, 7 September 2015
...............
PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT
T.A 2014
T.A 2015
T.A 2016
T.A 2017
7.915.020
7.833.838
8.045.848
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BENGKULU
KOTA BENGKULU
(654116)
(26)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BENGKULU
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber
Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
8.406.181 8.581.986 8.849.189 9.127.104
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan
Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya
Pos dan Informatika
8.406.181 8.581.986 8.849.189 9.127.104
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan
ketatausahaan kepegawaian dan urusan
rumah tangga Balai
[Satuan : Bulan Layanan]
2.426.041 2.520.655 2.618.961 2.721.100
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan
Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio
[Satuan : Dokumen/Laporan]
115.336 120.987 126.915 133.134
[8] [3] [1] [1] [1]
3053.022 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban
pemanfaatan sumberdaya pos dan
informatika Loka Bengkulu
[Satuan : Laporan]
959.476 921.423 966.575 1.013.935
[10] [71] [65] [65] [65]
3053.994 Layanan Perkantoran
[Satuan : Bulan Layanan]
3.323.958 3.375.879 3.429.617 3.485.236
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Satuan : Unit]
1.194.870 1.241.469 1.289.887 1.340.192
[17] [25] [10] [10] [10]
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Satuan : Unit]
386.500 401.573 417.234 433.507
[10] [26] [9] [9] [9]
...............
...............
, 7 September 2015
...............
PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT
T.A 2014
T.A 2015
T.A 2016
T.A 2017
8.406.181
8.581.986
8.849.189
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BANJARMASIN
KOTA BANJARMASIN
(654141)
(15)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KALIMANTAN SELATAN
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber
Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
7.035.224 7.265.509 7.505.427 7.755.370
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan
Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya
Pos dan Informatika
7.035.224 7.265.509 7.505.427 7.755.370
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan
ketatausahaan kepegawaian dan urusan
rumah tangga Balai
[Satuan : Bulan Layanan]
2.072.548 2.153.376 2.237.357 2.324.614
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan
Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio
[Satuan : Dokumen/Laporan]
71.833 75.352 79.045 82.918
[3] [2] [3] [3] [3]
3053.025 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban
pemanfaatan sumberdaya pos dan
informatika Loka Banjarmasin
[Satuan : Laporan]
725.293 760.824 798.105 837.209
[10] [43] [43] [43] [43]
3053.994 Layanan Perkantoran
[Satuan : Bulan Layanan]
3.159.800 3.220.926 3.284.192 3.349.672
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Satuan : Unit]
955.750 1.002.581 1.051.708 1.103.241
[0] [12] [8] [8] [8]
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Satuan : Unit]
50.000 52.450 55.020 57.716
[0] [2] [1] [1] [1]
...............
...............
, 7 September 2015
...............
PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT
T.A 2014
T.A 2015
T.A 2016
T.A 2017
7.035.224
7.265.509
7.505.427
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO GORONTALO
KOTA GORONTALO
(654247)
(31)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
GORONTALO
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber
Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
10.224.579 9.675.891 9.830.115 9.990.720
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan
Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya
Pos dan Informatika
10.224.579 9.675.891 9.830.115 9.990.720
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan
ketatausahaan kepegawaian dan urusan
rumah tangga Balai
[Satuan : Bulan Layanan]
1.774.261 1.846.829 1.922.393 2.001.077
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan
Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio
[Satuan : Dokumen/Laporan]
44.179 46.343 48.614 50.996
[4] [3] [4] [4] [4]
3053.035 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban
pemanfaatan sumberdaya pos dan
informatika Loka Gorontalo
[Satuan : Laporan]
648.928 680.715 714.071 749.057
[0] [52] [52] [52] [52]
3053.994 Layanan Perkantoran
[Satuan : Bulan Layanan]
2.642.635 2.680.767 2.720.235 2.761.084
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Satuan : Unit]
737.756 40.986 40.986 40.986
[0] [18] [1] [1] [1]
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Satuan : Unit]
87.980 91.411 94.976 98.680
[0] [1] [15] [15] [15]
3053.998 Gedung/Bangunan
[Satuan : M2]
4.288.840 4.288.840 4.288.840 4.288.840
[0] [25] [25] [25] [25]
...............
...............
, 7 September 2015
...............
PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT
T.A 2014
T.A 2015
T.A 2016
T.A 2017
10.224.579
9.675.891
9.830.115
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO JAMBI
KOTA JAMBI
(654102)
(10)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JAMBI
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber
Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
8.846.547 9.195.572 9.400.844 9.614.333
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan
Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya
Pos dan Informatika
8.846.547 9.195.572 9.400.844 9.614.333
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan
ketatausahaan kepegawaian dan urusan
rumah tangga Balai
[Satuan : Bulan Layanan]
2.422.336 2.503.409 2.587.645 2.675.166
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan
Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio
[Satuan : Dokumen/Laporan]
88.825 44.412 44.412 44.412
[1] [2] [1] [1] [1]
3053.021 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban
pemanfaatan sumberdaya pos dan
informatika Loka Jambi
[Satuan : Laporan]
1.006.002 1.053.843 1.104.042 1.156.694
[10] [66] [66] [66] [66]
3053.994 Layanan Perkantoran
[Satuan : Bulan Layanan]
3.656.086 3.724.527 3.795.364 3.868.680
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Satuan : Unit]
1.386.916 1.512.999 1.512.999 1.512.999
[12] [11] [12] [12] [12]
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Satuan : Unit]
35.000 105.000 105.000 105.000
[12] [4] [12] [12] [12]
3053.998 Gedung/Bangunan
[Satuan : M2]
251.382 251.382 251.382 251.382
[0] [55] [55] [55] [55]
...............
...............
, 7 September 2015
...............
PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT
T.A 2014
T.A 2015
T.A 2016
T.A 2017
8.846.547
9.195.572
9.400.844
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KENDARI
KOTA KENDARI
(654190)
(20)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SULAWESI TENGGARA
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber
Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
10.116.999 6.533.065 6.681.011 6.834.797
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan
Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya
Pos dan Informatika
10.116.999 6.533.065 6.681.011 6.834.797
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan
ketatausahaan kepegawaian dan urusan
rumah tangga Balai
[Satuan : Bulan Layanan]
2.052.260 2.136.022 2.223.234 2.314.039
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan
Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio
[Satuan : Dokumen/Laporan]
168.108 176.345 184.986 194.050
[5] [3] [3] [3] [3]
3053.030 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban
pemanfaatan sumberdaya pos dan
informatika Loka Kendari
[Satuan : Laporan]
1.032.344 277.329 277.329 277.329
[10] [67] [18] [18] [18]
3053.994 Layanan Perkantoran
[Satuan : Bulan Layanan]
3.472.568 3.522.899 3.574.992 3.628.909
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Satuan : Unit]
2.060.219 386.291 386.291 386.291
[0] [16] [3] [3] [3]
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Satuan : Unit]
458.000 25.444 25.444 25.444
[0] [36] [2] [2] [2]
3053.998 Gedung/Bangunan
[Satuan : M2]
873.500 8.735 8.735 8.735
[0] [100] [1] [1] [1]
...............
...............
, 7 September 2015
...............
PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT
T.A 2014
T.A 2015
T.A 2016
T.A 2017
10.116.999
6.533.065
6.681.011
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO LAMPUNG
KOTA BANDAR LAMPUNG
(654120)
(12)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
LAMPUNG
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber
Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
8.988.207 8.638.453 8.910.923 9.194.304
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan
Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya
Pos dan Informatika
8.988.207 8.638.453 8.910.923 9.194.304
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan
ketatausahaan kepegawaian dan urusan
rumah tangga Balai
[Satuan : Bulan Layanan]
2.222.993 2.309.689 2.399.767 2.493.358
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan
Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio
[Satuan : Dokumen/Laporan]
178.792 178.792 178.792 178.792
[2] [2] [2] [2] [2]
3053.023 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban
pemanfaatan sumberdaya pos dan
informatika Loka Lampung
[Satuan : Laporan]
1.083.161 1.108.513 1.162.827 1.219.808
[10] [82] [80] [80] [80]
3053.994 Layanan Perkantoran
[Satuan : Bulan Layanan]
3.388.080 3.452.011 3.518.180 3.586.665
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Satuan : Unit]
1.462.330 1.519.360 1.578.615 1.640.181
[2] [36] [2] [2] [2]
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Satuan : Unit]
65.500 68.054 70.708 73.466
[6] [2] [6] [6] [6]
3053.998 Gedung/Bangunan
[Satuan : M2]
587.351 2.034 2.034 2.034
[4] [1.815] [4] [4] [4]
...............
...............
, 7 September 2015
...............
PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT
T.A 2014
T.A 2015
T.A 2016
T.A 2017
8.988.207
8.638.453
8.910.923
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(02)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MAMUJU
KAB. MAMUJU
(654207)
(34)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SULAWESI BARAT
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber
Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
7.333.583 6.490.758 6.615.019 6.744.344
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan
Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya
Pos dan Informatika
7.333.583 6.490.758 6.615.019 6.744.344
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan
ketatausahaan kepegawaian dan urusan
rumah tangga Balai
[Satuan : Bulan Layanan]
1.561.569 1.621.590 1.684.105 1.749.221
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.040 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban
pemanfaatan sumberdaya pos dan
informatika Loka Mamuju
[Satuan : Laporan]
412.670 432.884 454.093 476.345
[10] [23] [23] [23] [23]
3053.994 Layanan Perkantoran
[Satuan : Bulan Layanan]
2.482.254 2.521.420 2.561.957 2.603.914
[0] [12] [12] [12] [12]
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Satuan : Unit]
1.443.338 481.112 481.112 481.112
[5] [18] [6] [6] [6]
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Satuan : Unit]
87.429 87.429 87.429 87.429
[0] [37] [37] [37] [37]
3053.998 Gedung/Bangunan
[Satuan : M2]
1.346.323 1.346.323 1.346.323 1.346.323
[1] [1] [1] [1] [1]
...............
...............
, 7 September 2015
...............
PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT
T.A 2014
T.A 2015
T.A 2016
T.A 2017
7.333.583
6.490.758
6.615.019
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(01)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MANOKWARI
KAB. MANOKWARI
(654206)
(33)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PAPUA BARAT
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber
Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
6.933.478 6.963.330 7.196.978 7.441.474
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan
Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya
Pos dan Informatika
6.933.478 6.963.330 7.196.978 7.441.474
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan
ketatausahaan kepegawaian dan urusan
rumah tangga Balai
[Satuan : Bulan Layanan]
862.930 897.907 934.314 972.209
[0] [12] [12] [12] [12]
3053.039 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban
pemanfaatan sumberdaya pos dan
informatika Loka Manokwari
[Satuan : Laporan]
101.320 106.276 111.485 116.947
[10] [15] [15] [15] [15]
3053.994 Layanan Perkantoran
[Satuan : Bulan Layanan]
2.358.419 2.375.658 2.393.501 2.411.968
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.995 Kendaraan Bermotor
[Satuan : Unit]
25.210 26.193 27.214 28.276
[0] [1] [2] [2] [2]
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Satuan : Unit]
193.423
[0] [3] [0] [0] [0]
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Satuan : Unit]
109.620 113.895 118.337 122.952
[0] [20] [15] [15] [15]
3053.998 Gedung/Bangunan
[Satuan : M2]
3.282.556 3.443.401 3.612.127 3.789.122
[110.000.000] [3.200] [110.000.000] [110.000.000] [110.000.000]
...............
...............
, 7 September 2015
...............
PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT
T.A 2014
T.A 2015
T.A 2016
T.A 2017
6.933.478
6.963.330
7.196.978
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MATARAM
KOTA MATARAM
(654162)
(23)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NUSA TENGGARA BARAT
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber
Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
11.249.586 9.718.712 9.954.683 10.199.825
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan
Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya
Pos dan Informatika
11.249.586 9.718.712 9.954.683 10.199.825
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan
ketatausahaan kepegawaian dan urusan
rumah tangga Balai
[Satuan : Bulan Layanan]
3.117.338 3.226.992 3.340.922 3.459.296
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan
Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio
[Satuan : Dokumen/Laporan]
451.123 338.342 338.342 338.342
[2] [4] [3] [3] [3]
3053.027 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban
pemanfaatan sumberdaya pos dan
informatika Loka Mataram
[Satuan : Laporan]
704.916 669.490 702.298 736.710
[10] [79] [67] [67] [67]
3053.994 Layanan Perkantoran
[Satuan : Bulan Layanan]
4.277.108 4.363.323 4.452.556 4.544.912
[0] [12] [12] [12] [12]
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Satuan : Unit]
2.095.001 845.004 845.004 845.004
[0] [4] [13] [13] [13]
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Satuan : Unit]
409.100 80.561 80.561 80.561
[0] [41] [9] [9] [9]
3053.998 Gedung/Bangunan
[Satuan : M2]
195.000 195.000 195.000 195.000
[1] [182] [182] [130] [130]
...............
...............
, 7 September 2015
...............
PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT
T.A 2014
T.A 2015
T.A 2016
T.A 2017
11.249.586
9.718.712
9.954.683
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(55)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PADANG
KOTA PADANG
(654094)
(08)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SUMATERA BARAT
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber
Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
7.808.138 8.014.801 8.292.160 8.560.523
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan
Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya
Pos dan Informatika
7.808.138 8.014.801 8.292.160 8.560.523
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan
ketatausahaan kepegawaian dan urusan
rumah tangga Balai
[Satuan : Bulan Layanan]
2.257.936 2.340.221 2.425.715 2.514.544
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan
Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio
[Satuan : Dokumen/Laporan]
10.160 10.657 11.180 11.727
[5] [1] [1] [1] [1]
3053.020 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban
pemanfaatan sumberdaya pos dan
informatika Loka Padang
[Satuan : Laporan]
589.700 598.303 670.170 725.333
[0] [61] [59] [63] [65]
3053.994 Layanan Perkantoran
[Satuan : Bulan Layanan]
3.567.426 3.642.421 3.720.041 3.800.378
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Satuan : Unit]
1.032.916 1.073.199 1.115.054 1.158.541
[9] [10] [10] [10] [10]
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Satuan : Unit]
350.000 350.000 350.000 350.000
[1] [1] [1] [1] [1]
...............
...............
, 7 September 2015
...............
PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT
T.A 2014
T.A 2015
T.A 2016
T.A 2017
7.808.138
8.014.801
8.292.160
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PALANGKARAYA
KOTA PALANGKARAYA
(654158)
(14)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KALIMANTAN TENGAH
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber
Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
6.691.362 6.910.261 7.114.128 7.326.204
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan
Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya
Pos dan Informatika
6.691.362 6.910.261 7.114.128 7.326.204
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan
ketatausahaan kepegawaian dan urusan
rumah tangga Balai
[Satuan : Bulan Layanan]
2.005.175 2.083.376 2.164.628 2.249.048
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan
Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio
[Satuan : Dokumen/Laporan]
77.826 122.459 128.459 134.754
[3] [2] [3] [3] [3]
3053.026 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban
pemanfaatan sumberdaya pos dan
informatika Loka Palangkaraya
[Satuan : Laporan]
878.343 904.616 948.948 995.444
[10] [55] [54] [54] [54]
3053.994 Layanan Perkantoran
[Satuan : Bulan Layanan]
3.421.198 3.478.947 3.538.717 3.600.580
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Satuan : Unit]
114.000 118.446 123.065 127.864
[0] [11] [14] [14] [14]
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Satuan : Unit]
194.820 202.417 210.311 218.514
[4] [20] [6] [60] [60]
...............
...............
, 7 September 2015
...............
PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT
T.A 2014
T.A 2015
T.A 2016
T.A 2017
6.691.362
6.910.261
7.114.128
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PALU
KOTA PALU
(654183)
(18)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SULAWESI TENGAH
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber
Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
9.938.157 9.810.710 10.093.983 10.388.724
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan
Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya
Pos dan Informatika
9.938.157 9.810.710 10.093.983 10.388.724
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan
ketatausahaan kepegawaian dan urusan
rumah tangga Balai
[Satuan : Bulan Layanan]
2.156.795 2.238.866 2.324.256 2.413.098
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan
Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio
[Satuan : Dokumen/Laporan]
69.746 69.746 69.746 69.746
[1] [1] [1] [1] [1]
3053.029 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban
pemanfaatan sumberdaya pos dan
informatika Loka Palu
[Satuan : Laporan]
1.111.307 1.165.751 1.222.871 1.282.793
[9] [64] [64] [64] [64]
3053.994 Layanan Perkantoran
[Satuan : Bulan Layanan]
4.442.459 4.509.630 4.579.152 4.651.108
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Satuan : Unit]
1.096.650 1.139.419 1.183.856 1.230.027
[0] [14] [20] [20] [20]
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Satuan : Unit]
274.500 285.205 296.328 307.885
[0] [159] [11] [11] [11]
3053.998 Gedung/Bangunan
[Satuan : M2]
786.700 402.093 417.774 434.067
[0] [692] [846] [846] [846]
...............
...............
, 7 September 2015
...............
PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT
T.A 2014
T.A 2015
T.A 2016
T.A 2017
9.938.157
9.810.710
10.093.983
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PANGKAL PINANG
KOTA PANGKALPINANG
(654230)
(30)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber
Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
8.267.438 7.444.249 7.568.740 7.698.874
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan
Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya
Pos dan Informatika
8.267.438 7.444.249 7.568.740 7.698.874
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan
ketatausahaan kepegawaian dan urusan
rumah tangga Balai
[Satuan : Bulan Layanan]
2.003.264 2.057.598 2.114.051 2.172.706
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.034 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban
pemanfaatan sumberdaya pos dan
informatika Loka Pangkal Pinang
[Satuan : Laporan]
1.161.715 243.718 269.866 297.988
[10] [90] [18] [19] [20]
3053.994 Layanan Perkantoran
[Satuan : Bulan Layanan]
3.635.858 3.676.332 3.718.222 3.761.579
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Satuan : Unit]
1.123.241 1.123.241 1.123.241 1.123.241
[1] [1] [1] [1] [1]
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Satuan : Unit]
170.250 170.250 170.250 170.250
[5] [5] [5] [5] [5]
3053.998 Gedung/Bangunan
[Satuan : M2]
173.110 173.110 173.110 173.110
[356] [200] [200] [200] [200]
...............
...............
, 7 September 2015
...............
PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT
T.A 2014
T.A 2015
T.A 2016
T.A 2017
8.267.438
7.444.249
7.568.740
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(09)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TAHUNA
KAB. KEP.SANGIHE TALAUD
(677070)
(17)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SULAWESI UTARA
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber
Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
12.505.315 12.527.187 12.960.667 13.411.246
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan
Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya
Pos dan Informatika
12.505.315 12.527.187 12.960.667 13.411.246
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan
ketatausahaan kepegawaian dan urusan
rumah tangga Balai
[Satuan : Bulan Layanan]
1.686.707 1.756.292 1.828.777 1.904.285
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.038 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban
pemanfaatan sumberdaya pos dan
informatika Loka Tahuna
[Satuan : Laporan]
430.951 301.363 316.138 331.625
[10] [15] [10] [10] [10]
3053.994 Layanan Perkantoran
[Satuan : Bulan Layanan]
2.215.719 2.249.046 2.283.540 2.319.242
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.995 Kendaraan Bermotor
[Satuan : Unit]
78.000 81.042 84.202 87.486
[0] [7] [7] [7] [7]
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Satuan : Unit]
803.866 835.216 867.790 901.633
[26] [66] [26] [26] [26]
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Satuan : Unit]
479.000 227.525 227.525 227.525
[1] [40] [19] [19] [19]
3053.998 Gedung/Bangunan
[Satuan : M2]
6.811.072 7.076.703 7.352.695 7.639.450
[0] [6.215] [6.215] [6.215] [6.215]
...............
...............
, 7 September 2015
...............
PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT
T.A 2014
T.A 2015
T.A 2016
T.A 2017
12.505.315
12.527.187
12.960.667
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TERNATE
KOTA TERNATE
(654226)
(28)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
MALUKU UTARA
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber
Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
6.828.731 6.953.916 7.150.454 7.354.925
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan
Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya
Pos dan Informatika
6.828.731 6.953.916 7.150.454 7.354.925
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan
ketatausahaan kepegawaian dan urusan
rumah tangga Balai
[Satuan : Bulan Layanan]
1.556.522 1.617.225 1.680.298 1.745.829
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan
Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio
[Satuan : Dokumen/Laporan]
95.574 33.419 35.056 36.774
[1] [3] [1] [1] [1]
3053.033 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban
pemanfaatan sumberdaya pos dan
informatika Loka Ternate
[Satuan : Laporan]
797.410 836.473 877.460 920.453
[40] [40] [40] [40] [40]
3053.994 Layanan Perkantoran
[Satuan : Bulan Layanan]
3.098.163 3.135.777 3.174.708 3.215.002
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Satuan : Unit]
1.121.912 1.165.666 1.211.127 1.258.361
[0] [18] [43] [43] [43]
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Satuan : Unit]
159.150 165.356 171.805 178.506
[0] [40] [28] [28] [28]
...............
...............
, 7 September 2015
...............
PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT
T.A 2014
T.A 2015
T.A 2016
T.A 2017
6.828.731
6.953.916
7.150.454
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
POS MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO SORONG
KOTA SORONG
(677066)
(33)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PAPUA BARAT
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber
Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
8.017.515 5.865.419 6.032.088 6.205.361
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan
Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya
Pos dan Informatika
8.017.515 5.865.419 6.032.088 6.205.361
3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan
ketatausahaan kepegawaian dan urusan
rumah tangga Balai
[Satuan : Bulan Layanan]
1.842.774 1.918.420 1.997.204 2.079.254
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan
Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio
[Satuan : Dokumen/Laporan]
73.625 36.812 36.812 36.812
[1] [2] [1] [1] [1]
3053.037 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,
pengukuran, validasi dan penertiban
pemanfaatan sumberdaya pos dan
informatika Pos Sorong
[Satuan : Laporan]
397.605 400.015 402.545 405.199
[10] [21] [21] [21] [21]
3053.994 Layanan Perkantoran
[Satuan : Bulan Layanan]
1.903.286 1.931.273 1.960.239 1.990.220
[12] [12] [12] [12] [12]
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Satuan : Unit]
1.344.620 1.397.060 1.451.545 1.508.154
[0] [28] [22] [22] [22]
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Satuan : Unit]
47.000 48.833 50.737 52.716
[0] [18] [4] [4] [4]
3053.998 Gedung/Bangunan
[Satuan : M2]
2.408.605 133.006 133.006 133.006
[156] [2.825] [156] [156] [156]
...............
...............
, 7 September 2015
...............
PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT
T.A 2014
T.A 2015
T.A 2016
T.A 2017
8.017.515
5.865.419
6.032.088
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664255)
(01)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber
Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
520.477.373 521.442.959 528.818.335 536.502.819
3054 Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan
Spektrum dan Orbit Satelit
25.590.170 26.153.653 27.225.596 28.347.574
3054.002 Database yang valid
[Satuan : Dokumen]
1.859.842 1.889.169 1.965.448 2.045.246
[4] [6] [5] [5] [5]
3054.003 Layanan perijinan
[Satuan : Dokumen]
15.809.606 16.535.923 17.295.955 18.091.269
[6] [24] [24] [24] [24]
3054.005 Sertifikat Operator Radio
[Satuan : Dokumen]
5.501.962 5.288.222 5.501.225 5.724.363
[8] [11] [10] [10] [10]
3054.006 Pencapaian target PNBP BHP Frekuensi
[Satuan : Dokumen]
2.418.760 2.440.339 2.462.968 2.486.696
[0] [9] [9] [9] [9]
3055 Pengendalian Pemanfaatan Sumber
Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
209.691.247 209.871.633 210.059.232 210.254.332
3055.007 Laporan analisis monitoring penggunaan
spektrum frekuensi radio
[Satuan : Dokumen]
1.870.026 1.877.237 1.884.802 1.892.737
[3] [5] [5] [5] [5]
3055.008 Laporan analisa monitoring sertifikasi
perangkat telekomunikasi
[Satuan : Dokumen]
1.349.922 1.349.922 1.349.922 1.349.922
[1] [2] [2] [2] [2]
3055.009 Laporan penanganan gangguan yang
merugikan terhadap penggunaan spektrum
frekuensi radio
[Satuan : Dokumen]
2.446.572 2.446.572 2.446.572 2.446.572
[5] [5] [5] [5] [5]
3055.010 Laporan penanganan penggunaan
perangkat telekomunikasi yang ilegal
[Satuan : Dokumen]
3.721.025 3.721.025 3.721.025 3.721.025
[2] [2] [2] [2] [2]
3055.012 Jumlah regulasi dan Rekomendasi Hasil
Evaluasi
[Satuan : Dokumen]
1.463.162 1.473.495 1.484.334 1.495.705
[2] [3] [3] [3] [3]
3055.013 Pemeliharaan sarana dan prasarana Sistem
Informasi Manajemen Spektrum dan Sistem
Monitoring Frekuensi Radio
[Satuan : Dokumen]
22.044.987 22.044.987 22.044.987 22.044.987
[4] [4] [4] [4] [4]
3055.015 Sarana dan Prasarana sistem pengelolaan
sumber daya spektrum frekuensi radio dan
Sistem Informasi Manajemen Spektrum
[Satuan : Dokumen]
176.795.553 176.958.395 177.127.590 177.303.384
[10] [13] [13] [13] [13]
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 2:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664255)
(01)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
3056 Perencanaan dan Rekayasa Spektrum
Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
27.487.521 26.087.522 26.347.224 26.617.054
3056.002 Laporan hasil koordinasi dan notifikasi
penataan frekuensi radio dan orbit satelit
[Satuan : Dokumen]
4.866.273 4.908.168 4.951.697 4.996.924
[0] [7] [7] [7] [7]
3056.005 Kebijakan dan regulasi di bidang penataan
pita spektrum frekuensi radio
[Satuan : Dokumen]
12.919.031 11.445.191 11.628.171 11.818.287
[0] [14] [14] [14] [14]
3056.009 Laporan Hasil evaluasi Kebijakan dan
regulasi penataan bidang frekuensi radio
[Satuan : Dokumen]
3.495.047 3.518.908 3.543.700 3.569.459
[0] [8] [8] [8] [8]
3056.010 Laporan hasil harmonisasi dan notifikasi
penggunaan frekuensi radio
[Satuan : Dokumen]
6.207.170 6.215.255 6.223.656 6.232.384
[0] [10] [10] [10] [10]
3057 Penetapan dan Pengembangan
Standardisasi Perangkat dan Layanan
Pos dan Informatika
30.905.755 31.121.544 31.346.215 31.580.125
3057.001 Laporan layanan sertifikasi alat dan
perangkat telekomunikasi
[Satuan : Dokumen]
2.767.312 3.418.741 3.521.722 3.629.024
[0] [5] [5] [5] [5]
3057.002 Laporan hasil koordinasi dan evaluasi
sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi
[Satuan : Dokumen]
3.560.155 3.048.463 3.090.967 3.135.129
[5] [5] [5] [5] [5]
3057.006 Pra dan atau prototype produk dalam
negeri bidang informatika
[Satuan : Unit]
14.604.605 14.616.269 14.628.388 14.640.980
[1] [4] [4] [4] [4]
3057.011 Dokumen rancangan regulasi bidang
standardisasi perangkat Pos dan
Informatika
[Satuan : Dokumen]
3.563.394 3.590.864 3.619.573 3.649.573
[4] [9] [9] [9] [9]
3057.012 Dokumen rancangan standar bidang
perangkat Pos dan Informatika
[Satuan : Dokumen]
6.410.289 6.447.207 6.485.565 6.525.419
[0] [11] [11] [11] [11]
3058 Dukungan Manajemen dan Dukungan
Teknis Lainnya Ditjen Sumber Daya
dan Perangkat Pos dan Informatika
226.802.680 228.208.607 233.840.068 239.703.734
3058.002 Dokumen program kerja dan anggaran,
data statistik dan penyelenggaraan sistem
informasi, serta laporan kinerja di
lingkungan Direktorat Jenderal
[Satuan : Dokumen]
10.232.833 10.734.240 11.260.218 11.811.969
[18] [13] [13] [13] [13]
3058.003 Dokumen/laporan pengelolaan administrasi
keuangan dan pelaksanaan anggaran
52.314.105 54.107.409 56.289.233 58.559.658
[9] [11] [11] [11] [11]
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 3:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664255)
(01)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
[Satuan : Dokumen]
3058.006 Dokumen/laporan adminstrasi
kepegawaian, organisasi, tata laksana,
perlengkapan rumah tangga, tata usaha
dan keprotokolan SDPPI
[Satuan : Dokumen]
25.913.821 27.577.126 28.621.823 29.717.713
[1] [34] [34] [34] [34]
3058.007 Dokumen peraturan perundang- undangan,
penelaahan dan bantuan hukum, dan
materi kerjasama dalam dan luar negeri
[Satuan : Dokumen]
5.408.740 5.619.680 5.838.848 6.066.562
[0] [9] [6] [6] [6]
3058.994 Layanan Perkantoran
[Satuan : Bulan Layanan]
109.325.117 110.928.782 112.588.576 114.306.462
[12] [12] [12] [12] [12]
3058.995 Kendaraan Bermotor
[Satuan : Unit]
8.264.900 8.264.900 8.264.900 8.264.900
[0] [16] [16] [16] [16]
3058.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Satuan : Unit]
11.284.793 10.484.793 10.484.793 10.484.793
[18] [893] [181] [181] [181]
3058.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Satuan : Unit]
3.813.371 491.677 491.677 491.677
[1] [350] [2] [2] [2]
3058.999 Output Cadangan
[Satuan : Cadangan]
245.000
[1] [1] [0] [0] [0]
KODE KEGIATAN/SUMBER PENDAPATAN T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 4:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664255)
(01)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
II. PRAKIRAAN MAJU TARGET PENDAPATAN
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber
Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
9.953.131.215 11.465.514.206
3054 Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan
Spektrum dan Orbit Satelit
9.881.826.640.000 11.391.447.455.740
P N B P 9.881.292.640.000 11.391.447.455.740
1. Umum 1.292.640.000 1.524.100.000
2. Fungsional 9.880.534.000.000 11.389.923.355.740
3057 Penetapan dan Pengembangan
Standardisasi Perangkat dan Layanan
Pos dan Informatika
70.000.000.000 72.816.750.000
P N B P 70.000.000.000 72.816.750.000
2. Fungsional 70.000.000.000 72.816.750.000
3058 Dukungan Manajemen dan Dukungan
Teknis Lainnya Ditjen Sumber Daya
dan Perangkat Pos dan Informatika
1.304.574.574 1.250.000.000
P N B P 1.304.574.574 1.250.000.000
1. Umum 1.304.574.574 1.250.000.000
...............
...............
, 7 September 2015
...............
PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT
T.A 2014
T.A 2015
T.A 2016
T.A 2017
520.477.373
521.442.959
528.818.335
9.953.131.214.574
11.465.514.205.740
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI PENYEDIA DAN PENGELOLA PEMBIAYAAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (BPPPTI)
KOTA JAKARTA PUSAT
(668444)
(01)
(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.05.07 Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika 2.236.656.338.000
Indikator Kinerja Utama Program :
2.236.656.338.000
Persentase (%) Wilayah Indonesia yang Dapat Dilayani Pos dan
Informatika
01
Persentase (%) Eliterasi Masyarakat Dalam Menggunakan Sarana
dan Prasarana Komunikasi dan Informatika
02
Persentase (%) Keamanan jaringan Internet Nasional03
Persentase (%) Penetrasi siaran TV digital terhadap populasi04
01. Ketersediaan Layanan Pos dan Informatika pada tahun 2015
sebesar 90%
Outcome :
02. Tingkat Eliterasi masyarakat indonesia yang menggunakan
sarana dan prasarana komunikasi dan informatika tahun 2015
sebesar 90%
Outcome :
03. Keamanan Jaringan Internet Nasional pada tahun 2015
sebesar 70%
Outcome :
04. Penetrasi siaran TV digital terhadap populasi pada tahun 2015
sebesar 35%
Outcome :
3060 Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi
dan Penyiaran
2.236.656.338.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
2.236.656.338.000
Jumlah BTS yang dibangun didaerah blankspot layanan
telekomunikasi
001
Jumlah penyediaan akses internet002
Jumlah Rusunawa yang terlayani internet003
Jumlah lokasi desa nelayan dan pertanian yang terlayani akses
internet
004
Jumlah penyediaan perangkat pendukung (hibah)005
Jumlah Ducting & Tower Bersama006
Penyediaan Infrastruktur NIX007
Penyediaan Satelit Multi Fungsi008
Penyediaan pendukung ekosistem infrastruktur009
Jumlah insfrastruktur penyiaran didaerah perbatasan, terpencil dan
pulau terluar (hibah)
010
Penyediaan pembangunan jaringan tulang punggung serat optik
nasional
011
Terpenuhinya Layanan administrasi dan dukungan teknis lainnya013
3060.003 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya 80.860.906.00053
Laporan
0 80.860.906.000
3060.016 Tersedianya BTS yang dibangun didaerah blankspot layanan
telekomunikasi
255.144.444.000125
BTS
0 255.144.444.000
3060.017 Tersedianya penyediaan akses internet 405.950.000.000800
Lokasi
0 405.950.000.000
3060.018 Tersedianya perangkat pendukung (hibah) 100.000.000.00050
Lokasi
0 100.000.000.000
3060.019 Tersedianya Rusunawa yang terlayani internet 2.000.000.00010
Rusunawa
0 2.000.000.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 2:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI PENYEDIA DAN PENGELOLA PEMBIAYAAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (BPPPTI)
KOTA JAKARTA PUSAT
(668444)
(01)
(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
3060.020 Tersedianya lokasi desa nelayan dan pertanian yang terlayani
akses internet
6.000.000.00020
Lokasi
0 6.000.000.000
3060.021 Tersedianya Ducting & Tower Bersama 130.000.000.0008
Kota
0 130.000.000.000
3060.022 Terpenuhinya pendukung ekosistem infrastruktur 120.903.950.0005
Laporan
0 120.903.950.000
3060.024 Tersedianya Infrastruktur NIX 41.500.000.00033
Evaluasi NIX
0 41.500.000.000
3060.025 Tersedianya insfrastruktur penyiaran didaerah perbatasan,
terpencil dan pulau terluar (hibah)
30.000.000.00010
Lokasi
0 30.000.000.000
3060.026 Tersedianya pembangunan jaringan tulang punggung serat optik
nasional
101.750.000.0001
Dokumen
0 101.750.000.000
3060.027 Terselesaikannya kewajiban kontrak layanan jasa akses
telekomunikasi dan informatika
953.918.632.00040
Kontrak
0 953.918.632.000
3060.994 Layanan Perkantoran 6.367.406.00012
Bulan Layanan
0 6.367.406.000
3060.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.961.000.00077
Unit
0 1.961.000.000
3060.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 300.000.0001
Unit
0 300.000.000
...............
...............
, 7 September 2015
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664276)
(01)
(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.05.07 Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika 709.290.374.000
Indikator Kinerja Utama Program :
709.290.374.000
Persentase (%) Wilayah Indonesia yang Dapat Dilayani Pos dan
Informatika
01
Persentase (%) Eliterasi Masyarakat Dalam Menggunakan Sarana
dan Prasarana Komunikasi dan Informatika
02
Persentase (%) Keamanan jaringan Internet Nasional03
Persentase (%) Penetrasi siaran TV digital terhadap populasi04
01. Ketersediaan Layanan Pos dan Informatika pada tahun 2015
sebesar 90%
Outcome :
02. Tingkat Eliterasi masyarakat indonesia yang menggunakan
sarana dan prasarana komunikasi dan informatika tahun 2015
sebesar 90%
Outcome :
03. Keamanan Jaringan Internet Nasional pada tahun 2015
sebesar 70%
Outcome :
04. Penetrasi siaran TV digital terhadap populasi pada tahun 2015
sebesar 35%
Outcome :
3059 Pelaksanaan Pengamanan Jaringan Internet 21.543.972.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
21.543.972.000
Jumlah top insiden pemantauan, deteksi dan peringatan dini
insiden setiap hari
001
Jumlah hari respon terhadap pengaduan insiden002
Jumlah ISP/NAP/IX/titik strategis lainnya telah ditempatkan
perangkat deteksi dengan availabilitas 99% dan terhubung dengan
sistem pemantauan
003
Prosentase peningkatan capacity building keamanan internet004
3059.004 Dukungan Operasional ID-SIRTII 91.200.0001
Laporan
0 91.200.000
3059.007 Jumlah pemantauan traffic Nasional, aktivitas maiwalre, insiden
website, informasi celah keamanan, manipulasi dan kebocoran
data serta pelaporan insiden
686.000.00030
Top Insiden/Hari
0 686.000.000
3059.008 Lama waktu Penanganan permohonan evaluasi sistem keamanan,
Permintaan bimbingan teknis, permintaan bantuan dan konsultasi
teknis, serta pengaduan melalui Web ID SIRTII
734.200.0002
per insiden
0 734.200.000
3059.009 Jumlah ISP/NAP/IX/Titik Strategis lainnya yang telah ditempatkan
perangkat deteksi dengan avaibilitas 99% dan terhubung dengan
sistem pemantauan yang terpantau 24/7 oleh SDM profesional
15.408.800.00050
Titik Tahun
0 15.408.800.000
3059.010 Jumlah kegiatan terkait dengan koordinasi, kerjasama, awareness,
bimbingan, pelatihan, riset, layanan informasi terkait dengan
keamanan internet
4.623.772.00010
Kegiatan
0 4.623.772.000
3061 Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi
dan Penyiaran
444.659.697.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
444.659.697.000
Persentase (%) penyusunan materi kebijakan/regulasi001
Persentase (%) penanganan proses perizinan bidang
telekomunikasi khusus dan layanan khusus penyiaran
002
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 2:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664276)
(01)
(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
Persentase (%) penyediaan layanan panggilan tunggal untuk
gawat darurat dan keselamatan umum (emergency call)
004
Persentase (%) penyediaan Government Network (GN)005
Persentase (%) penyediaan Public Protection and Disaster Relief
(PPDR)
006
Persentase (%) persiapan penyediaan satelit Pemerintah007
Jumlah lokasi pemancar LPP TVRI yang direhabilitasi008
Jumlah lokasi pembangunan/perbaikan sarana & prasarana
pendukung LPP TVRI di di wilayah perbatasan, terluar dan
terpencil
009
Persentase (%) selesainya migrasi sistem penyiaran televisi dari
analog ke digital
010
Jumlah lokasi fasilitasLPP RRI yang direhabilitasi di wilayah
perbatasan dan pulau terluar
011
3061.001 Dokumen penyusunan materi kebijakan/regulasi 11.009.571.00015
Dokumen
0 11.009.571.000
3061.003 Dokumen Penanganan Pelayanan Perizinan Telekomunikasi Khusus
Pemerintah, Non Pemerintah dan Penyiaran Publik
1.255.584.0003
Dokumen
0 1.255.584.000
3061.005 Laporan Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur
Telekomunikasi,Informatika dan Penyiaran
100.130.0001
Laporan
0 100.130.000
3061.009 Laporan Peningkatan Infrastruktur dan Wilayah Jangkauan Siaran
(Radio dan Televisi)
547.658.0001
persen
0 547.658.000
3061.010 Lokasi pemancar LPP TVRI yang direhabilitasi 313.920.000.00024
Lokasi
0 313.920.000.000
3061.011 Lokasi pembangunan/perbaikan sarana & prasarana pendukung
LPP TVRI di di wilayah perbatasan, terluar dan terpencil
27.298.043.00024
Lokasi
0 27.298.043.000
3061.012 Persentase cakupan populasi migrasi sistem penyiaran televisi dari
analog ke digital
69.539.709.00070
Persen
0 69.539.709.000
3061.013 Lokasi fasilitas LPP RRI yang direhabilitasi di wilayah perbatasan
dan pulau terluar
6.783.000.0001
Lokasi
0 6.783.000.000
3061.014 Dokumen pencapaian integrasi sistem informasi kebencanaan 5.627.900.0002
Dokumen
0 5.627.900.000
3061.015 Dokumen pencapaian penyediaan layanan panggilan tunggal untuk
gawat darurat dan keselamatan umum (emergency call)
1.668.699.0001
Dokumen
0 1.668.699.000
3061.016 Dokumen pencapaian penyediaan Government Network (GN) 3.507.099.0002
Dokumen
0 3.507.099.000
3061.017 Dokumen pencapaian penyediaan Public Protection and Disaster
Relief (PPDR)
1.800.503.0001
Dokumen
0 1.800.503.000
3061.018 Dokumen persiapan penyediaan satelit Pemerintah 1.601.801.0001
Dokumen
0 1.601.801.000
3062 Pengendalian Penyelenggaraan Pos dan Informatika 24.031.992.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
24.031.992.000
Persentase (%) pencapaian target PNBP dari BHP Telekomunikasi001
Persentase (%) kepatuhan : a. Penyelenggara Pos b.
Penyelenggara Jaringan telekomunikasi c. Penyelenggara Jasa
telekomunikasi d. LPS dan LPB
002
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 3:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664276)
(01)
(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
Persentase (%) verifikasi TKDN dalam peyelenggaraan
telekomunikasi sesuai amanat regulasi
003
Persentase (%) capaian QoS penyelenggara selular004
3062.001 Laporan PNBP BHP Telekomunikasi 1.710.928.0001
Laporan
0 1.710.928.000
3062.002 Dokumen analisa data operasional penyelenggaraan pos dan
informatika
3.406.818.0002
Dokumen
0 3.406.818.000
3062.004 Dokumen / Laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi
pos, telekomunikasi dan penyiaran, serta rekomendasi
12.400.008.0004
Dokumen
0 12.400.008.000
3062.005 Dokumen / Laporan pelaksanaan pencegahan (bimtek) di bidang
penyelenggaraan pos dan informatika
578.748.0004
Laporan
0 578.748.000
3062.006 Dokumen hasil penertiban pelanggaran kepatuhan
penyelenggaraan pos dan informatika
3.047.972.0004
Dokumen
0 3.047.972.000
3062.008 Dokumen / Laporan hasil Verifikasi TKDN Penyelenggara
Telekomunikasi
1.078.579.0001
Dokumen
0 1.078.579.000
3062.009 Dokumen / Laporan hasil Penilaian QoS Penyelenggara
Telekomunikasi
1.808.939.0001
Dokumen
0 1.808.939.000
3063 Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos 28.073.278.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
28.073.278.000
Prosentase Revisi penyusunan materi kebijakan bidang Pos UU
No.38 tahun 2009 tentang Pos
001
Prosentase penyusunan materi regulasi pendukung bidang Pos002
Jumlah Tugu Pos yang dibangun di daerah perbatasan, pulau
terluar
003
Jumlah KPCLPU yang beroperasi004
Jumlah Tema dan penerbitan Prangko005
Prosentase pemanfaatan dan pembinaan Filateli ditingkat
:Propinsi,Kota/Kab
006
Prosentase(%) verifikasi pemantauan terhadap layanan pos ,
pelaksanaan PSO,tarif LPK dan LPU
007
prosentase % penanganan permohonan layanan perizinan bidang
pos
008
3063.003 Dokumen/Laporan ijin penyelenggaraan pos dan evaluasi layanan
penyelenggaraan pos
3.449.226.0005
Dokumen
0 3.449.226.000
3063.005 Dokumen/Laporan hasil verifikasi layanan pos universal 1.216.270.0001
Dokumen
0 1.216.270.000
3063.006 Dokumen/Laporan pemantauan penyelenggaraan pos 1.681.650.0006
Dokumen
0 1.681.650.000
3063.008 Dokumen Materi Perposan yang berkaitan dengan kegiatan
Internasional, Regional dan Bilateral
1.754.195.0003
Dokumen
0 1.754.195.000
3063.009 Dokumen/Laporan pemanfaatan Prangko 1.655.438.0004
Dokumen
0 1.655.438.000
3063.010 Dokumen kebijakan dan regulasi di bidang pos 6.823.151.0007
Dokumen
0 6.823.151.000
3063.013 Dokumen/laporan Revisi Penyusunan UU No.38 tahun 2009
tentang Pos
878.032.0001
Dokumen
0 878.032.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 4:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664276)
(01)
(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
3063.014 Pembangunan Tugu Berkode Pos di Wilayah Perbatasan dan Pulau
Terdepan Indonesia
8.960.209.00020
Tugu berkode pos
0 8.960.209.000
3063.015 Dokumen/laporan pemanfaatan Filateli 1.655.107.0003
Dokumen
0 1.655.107.000
3064 Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan
Telekomunikasi
26.608.790.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
26.608.790.000
Persentase (%) penyusunan materi regulasi dan kebijakan bidang
Telekomunikasi
001
Persentase (%) penanganan perizinan bidang telekomunikasi002
3064.001 Materi Regulasi dan Kebijakan di Bidang Telekomunikasi 18.565.633.00030
Dokumen
0 18.565.633.000
3064.011 Supervisi Kebijakan Industri Telekomunikasi 1.731.976.0004
Dokumen
0 1.731.976.000
3064.012 Pelayanan Telekomunikasi 6.311.181.00015
Dokumen
0 6.311.181.000
3065 Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan
Penyiaran
20.398.948.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
20.398.948.000
Persentase (%) pembukaan peluang usaha bagi LPB dan LPS
untuk melakukan ekspansi jaringan siaran untuk menutup blank
spot
001
Persentase (%) Penanganan Permohonan Perizinan Penyiaran
Radio dan Televisi
002
Persentase (%) penyusunan materi regulasi dan kebijakan di
bidang Penyiaran
003
3065.003 Izin Penyelenggaraan Penyiaran Radio dan Televisi yang Tepat
Waktu
150.028.0002
Dokumen
0 150.028.000
3065.013 Optimalisasi Penerimaan Negara bukan Pajak 132.567.0001
dokumen
0 132.567.000
3065.015 Pemutakhiran Pemetaan dan Database Penyiaran 1.501.348.0001
Laporan
0 1.501.348.000
3065.016 Materi Kebijakan Regulasi Penyiaran 6.679.207.0002
Dokumen
0 6.679.207.000
3065.017 Penilaian permohonan Izin (Prinsip dan Perpanjangan)
Penyelenggaraan Penyiaran yang diajukan dalam Forum Rapat
Bersama
6.700.698.00080
Persen
0 6.700.698.000
3065.018 Penilaian permohonan Izin Tetap Penyelenggaraan Penyiaran yang
diajukan dalam Evaluasi Uji Coba Siaran
4.662.000.00070
Persen
0 4.662.000.000
3065.019 Penilaian Permohonan Perubahan Data Lembaga Penyiaran 573.100.00080
Persen
0 573.100.000
3066 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika
143.973.697.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
143.973.697.000
Jumlah rencana kerja dan anggaran laporan evaluasi dan data001
Dukungan layanan perkantoran002
Jumlah Laporan pelaksanaan rumah tangga dan ketatausahaan
serta kepegawaian
003
Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan dan kerjasama
serta bnatuan hukum
004
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 5:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664276)
(01)
(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
Jumlah laporan pelaksanaan keuangan005
3066.001 Dokumen program kerja dan anggaran, data statistik dan
penyelenggaraan sistem informasi serta laporan kinerja di
lingkungan Direktorat Jenderal
10.975.185.0008
Dokumen
0 10.975.185.000
3066.002 Dokumen Rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan
dan bantuan hukum, dan materi kerjasama dalam dan luar negeri
11.145.144.0008
Dokumen
0 11.145.144.000
3066.003 Dokumen pengelolaan administrasi keuangan dan pelaksanaan
anggaran PPI
44.030.477.0003
Dokumen
0 44.030.477.000
3066.007 Pengarusutamaan Isu Gender di Bidang Penyelenggaraan Pos dan
Informatika
146.872.0001
Laporan
0 146.872.000
3066.008 Manajemen perkantoran dan sumber daya manusia Ditjen PPI 386.687.0001
Dokumen
0 386.687.000
3066.009 Dokumen administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana, tata
usaha, perlengkapan dan rumah tangga
14.841.746.0009
Dokumen
0 14.841.746.000
3066.994 Layanan Perkantoran 55.924.550.00012
Bulan Layanan
0 55.924.550.000
3066.995 Kendaraan Bermotor 1.625.000.0005
Unit
0 1.625.000.000
3066.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.931.361.000200
Unit
0 1.931.361.000
3066.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 2.966.675.0001.210
Unit
0 2.966.675.000
...............
...............
, 7 September 2015
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI PENYEDIA DAN PENGELOLA PEMBIAYAAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (BPPPTI)
KOTA JAKARTA PUSAT
(668444)
(01)
(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.05.07) PROGRAM PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
059.05.07 Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika 2.236.656.338.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Persentase (%) Wilayah Indonesia yang Dapat Dilayani Pos dan
Informatika
01
Persentase (%) Eliterasi Masyarakat Dalam Menggunakan Sarana
dan Prasarana Komunikasi dan Informatika
02
Persentase (%) Keamanan jaringan Internet Nasional03
Persentase (%) Penetrasi siaran TV digital terhadap populasi04
3060 Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi
dan Penyiaran
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
2.236.656.338.000
3060.003 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya
[Base Line]
80.860.906.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
53 Laporan
3060.003.001 Layanan Administrasi Kelembagaan 31.470.704.00025 Laporan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 31.470.704.000
011 Kelancaran Layanan Administrasi 23.292.654.000 � � � �
012 Perlengkapan dan Rumah Tangga 8.178.050.000 � � � �
3060.003.002 Dukungan Teknis Kelembagaan 49.390.202.00028 Laporan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 49.390.202.000
011 Perencanaan dan konsolidasi 7.391.050.000 � � � �
012 Monitoring dan Evaluasi 11.888.397.000 � � � �
013 Hukum dan Hubungan Masyarakat 14.210.125.000 � � � �
014 Penyebaran Informasi Telekomunikasi dan Informatika 1.900.000.000 � � � �
015 Pengelolaan Pendapatan dan Pembiayaan 5.159.810.000 � � � �
016 Unit Layanan Pengadaan 4.700.000.000 � � � �
017 Kegiatan Pendukung Penyediaan Telekomunikasi dan Informatika 4.140.820.000 � � � �
3060.016 Tersedianya BTS yang dibangun didaerah blankspot
layanan telekomunikasi
[Base Line]
255.144.444.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
125 BTS
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 250.000.000.000
011 Penyediaan dan Pembiayaan Layanan Akses Telekomunikasi dan
Informatika di Wilayah Blankspot
250.000.000.000 � � � �
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 5.144.444.000
012 Perencanaan Implementasi Penyediaan dan Pembiayaan Layanan
Akses Telekomunikasi dan Informatika di Wilayah Blankspot
5.144.444.000 � � � �
3060.017 Tersedianya penyediaan akses internet
[Base Line]
405.950.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
800 Lokasi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 400.000.000.000
011 Penyediaan dan Pembiayaan Layanan Akses Internet 400.000.000.000 � � � �
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 5.950.000.000
012 Perencanaan Implementasi Penyediaan dan Pembiayaan Layanan
Akses Internet
5.950.000.000 � � � �
3060.018 Tersedianya perangkat pendukung (hibah)
[Base Line]
100.000.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
50 Lokasi
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI PENYEDIA DAN PENGELOLA PEMBIAYAAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (BPPPTI)
KOTA JAKARTA PUSAT
(668444)
(01)
(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.05.07) PROGRAM PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 100.000.000.000
011 Penyediaan dan Pembiayaan Perangkat Pendukung Telekomunikasi
dan Informatika (Hibah)
100.000.000.000 � � � �
3060.019 Tersedianya Rusunawa yang terlayani internet
[Base Line]
2.000.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
10 Rusunawa
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.000.000.000
011 Penyediaan dan Pembiayaan Layanan Akses Internet Rusunawa 2.000.000.000 � � � �
3060.020 Tersedianya lokasi desa nelayan dan pertanian yang
terlayani akses internet
[Base Line]
6.000.000.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
20 Lokasi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 6.000.000.000
011 Penyediaan dan Pembiayaan Layanan Akses Internet di Desa
Nelayan dan Pertanian
6.000.000.000 � � � �
3060.021 Tersedianya Ducting & Tower Bersama
[Base Line]
130.000.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
8 Kota
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 130.000.000.000
011 Penyediaan dan Pembiayaan Ducting & Tiang Bersama (Survey 8
Kota dan Pilot Project 3 Kota) Hibah
130.000.000.000 � � � �
3060.022 Terpenuhinya pendukung ekosistem infrastruktur
[Base Line]
120.903.950.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
5 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 120.000.000.000
012 Penyediaan Ekosistem Telekomunikasi dan Informatika 120.000.000.000 � � � �
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 903.950.000
011 Perencanaan Implementasi Penyediaan Ekosistem Infrastruktur
Telekomunikasi dan Informatika
903.950.000 � � � �
3060.024 Tersedianya Infrastruktur NIX
[Base Line]
41.500.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
33 Evaluasi NIX
Eksisti
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 40.000.000.000
011 Penyediaan dan Pembiayaan Revitalisasi Infrastruktur NIX 40.000.000.000 � � � �
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.500.000.000
012 Perencanaan Implementasi Penyediaan Revitalisasi Infrastruktur
NIX
1.500.000.000 � � � �
3060.025 Tersedianya insfrastruktur penyiaran didaerah perbatasan,
terpencil dan pulau terluar (hibah)
[Base Line]
30.000.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
10 Lokasi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 30.000.000.000
011 Penyediaan dan Pembiayaan Layanan Infrastruktur Penyiaran di
Daerah Perbatasan, Terpencil dan Pulau Terluar
30.000.000.000 � � � �
3060.026 Tersedianya pembangunan jaringan tulang punggung
serat optik nasional
[Base Line]
101.750.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 97.000.000.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
BALAI PENYEDIA DAN PENGELOLA PEMBIAYAAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (BPPPTI)
KOTA JAKARTA PUSAT
(668444)
(01)
(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.05.07) PROGRAM PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
011 Penyediaan dan Pembiayaan Pembangunan Jaringan Tulang
Punggung Serat Optik Nasional
97.000.000.000 � � � �
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 4.750.000.000
012 Perencanaan Implementasi Penyediaan dan Pembiayaan
Pembangunan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional
4.750.000.000 � � � �
3060.027 Terselesaikannya kewajiban kontrak layanan jasa akses
telekomunikasi dan informatika
[Base Line]
953.918.632.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
40 Kontrak
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 953.918.632.000
033 Pembiayaan Penyelesaian Kewajiban Kontrak Layanan Jasa Akses
KPU/USO
953.918.632.000 � � � �
3060.994 Layanan Perkantoran
[Base Line]
6.367.406.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
12 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 6.367.406.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.211.902.000 � � � �
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 4.155.504.000 � � � �
3060.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Base Line]
1.961.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
77 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.961.000.000
011 Penyediaan dan Pengolahan Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
1.961.000.000 � � � �
3060.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Base Line]
300.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 300.000.000
011 Penyelenggaraan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 300.000.000 � � � �
...............
...............
, 7 September 2015
...............
2.236.656.338.000
6.367.406.000
0
0
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
0
0
2.230.288.932.000
TOTAL
PDN 0
2015 2014
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664276)
(01)
(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.05.07) PROGRAM PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
059.05.07 Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika 709.290.374.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Persentase (%) Wilayah Indonesia yang Dapat Dilayani Pos dan
Informatika
01
Persentase (%) Eliterasi Masyarakat Dalam Menggunakan Sarana
dan Prasarana Komunikasi dan Informatika
02
Persentase (%) Keamanan jaringan Internet Nasional03
Persentase (%) Penetrasi siaran TV digital terhadap populasi04
3059 Pelaksanaan Pengamanan Jaringan Internet
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
21.543.972.000
3059.004 Dukungan Operasional ID-SIRTII
[Base Line]
91.200.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 91.200.000
011 DUKUNGAN OPERASIONAL ID-SIRTII 91.200.000 � � � �
3059.007 Jumlah pemantauan traffic Nasional, aktivitas maiwalre,
insiden website, informasi celah keamanan, manipulasi
dan kebocoran data serta pelaporan insiden
[Base Line]
686.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
30 Top
Insiden/Hari
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 686.000.000
011 Pemantauan, Deteksi, dan Peringatan Dini ID-SIRTII 186.000.000 � � � �
012 Pelaksanaan Analisa Insiden dan Laporan ID-SIRTII 500.000.000 � � � �
3059.008 Lama waktu Penanganan permohonan evaluasi sistem
keamanan, Permintaan bimbingan teknis, permintaan
bantuan dan konsultasi teknis, serta pengaduan melalui
Web ID SIRTII
[Base Line]
734.200.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
2 per insiden
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 734.200.000
011 Pelaksanaan Layanan Pengaduan ID-SIRTII 224.400.000 � � � �
012 Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Insiden ID-SIRTII 509.800.000 � � � �
3059.009 Jumlah ISP/NAP/IX/Titik Strategis lainnya yang telah
ditempatkan perangkat deteksi dengan avaibilitas 99%
dan terhubung dengan sistem pemantauan yang terpantau
24/7 oleh SDM profesional
[Base Line]
15.408.800.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
50 Titik Tahun
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 15.408.800.000
011 Pelaksanaan ID-SIRTII 5.708.800.000 � � � �
012 Operasional Perkantoran ID-SIRTII 597.600.000 � � � �
013 Pemeliharaan Sistem ID-SIRTII 2.000.000.000 � � � �
014 Pengembangan Web ID-SIRTII 102.400.000 � � � �
015 Pengembangan Sistem ID-SIRTII 2.000.000.000 � � � �
016 Penyediaan Bandwidth dan Link ID-SIRTII 2.500.000.000 � � � �
017 Pelatihan dan Sertifikasi Internal ID-SIRTII 2.500.000.000 � � � �
3059.010 Jumlah kegiatan terkait dengan koordinasi, kerjasama,
awareness, bimbingan, pelatihan, riset, layanan informasi
terkait dengan keamanan internet
[Base Line]
4.623.772.000 KP10 Kegiatan
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664276)
(01)
(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.05.07) PROGRAM PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.623.772.000
011 Pelaksanaan Bimbingan, Konsultasi dan Bantuan Teknis ID-SIRTII 500.000.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kerjasama dan Kolaborasi Antar Lembaga ID-SIRTII 493.972.000 � � � �
013 International Symposium & Technical Workshop on Cybersecurity 1.000.000.000 � � � �
014 Pelaksanaan Pelatihan dan Sertifikasi Untuk Publik ID-SIRTII 700.000.000 � � � �
015 Sosialisasi ID-SIRTII 616.000.000 � � � �
016 Layanan Informasi ID-SIRTII 474.400.000 � � � �
017 Pelaksanaan Laboratorium Pengenalan dan Simulasi Keamanan
Internet
436.000.000 � � � �
018 Pelaksanaan Pelatihan Pengenalan Keamanan Internet Untuk
SMU/K
403.400.000 � � � �
3061 Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi
dan Penyiaran
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
444.659.697.000
3061.001 Dokumen penyusunan materi kebijakan/regulasi
[Base Line]
11.009.571.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
15 Dokumen
3061.001.001 Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi 4.629.755.0005 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.629.755.000
011 Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi Pita Lebar 4.629.755.000 � � � �
3061.001.002 Penyusunan Kebijakan dan Regulasi di bidang
Infrastruktur Pita Lebar
6.379.816.00010 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 6.379.816.000
011 Kebijakan dan regulasi di bidang Infrastruktur Pita Lebar 6.379.816.000 � � � �
3061.003 Dokumen Penanganan Pelayanan Perizinan
Telekomunikasi Khusus Pemerintah, Non Pemerintah dan
Penyiaran Publik
[Base Line]
1.255.584.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
3 Dokumen
3061.003.001 Penanganan Proses Pelayanan Perizinan Telekomunikasi
Khusus Pemerintah, Non Pemerintah dan Penyiaran Publik
1.255.584.0003 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.255.584.000
011 Pelayanan Aktif Perizinan Telsus Pemerintah 370.898.000 � � � �
012 Pelayanan Perizinan Telsus Non Pemerintah 330.814.000 � � � �
013 Pelayanan Perizinan LPP Lokal 330.784.000 � � � �
014 Dukungan Layanan Perizinan 223.088.000 � � � �
3061.005 Laporan Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur
Telekomunikasi,Informatika dan Penyiaran
[Base Line]
100.130.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Laporan
3061.005.001 Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur 100.130.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 100.130.000
011 Persiapan Implementasi Teknologi Telsus untuk Keperluan
Keselamatan Umum dan Bantuan Bencana
100.130.000 � � � �
3061.009 Laporan Peningkatan Infrastruktur dan Wilayah
Jangkauan Siaran (Radio dan Televisi)
[Base Line]
547.658.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 persen
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664276)
(01)
(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.05.07) PROGRAM PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
3061.009.001 Bimtek dan Promosi Siaran Digital 547.658.0001 persen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 547.658.000
011 Bimtek dan Promosi Siaran Digital 342.360.000 � � � �
012 Project ITTS Phase 2 205.298.000 � � � �
3061.010 Lokasi pemancar LPP TVRI yang direhabilitasi
[Base Line]
313.920.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
24 Lokasi
3061.010.001 Revitalisasi dan Peningkatan Kualitas Siaran Penyiaran
Publik
313.920.000.00024 Lokasi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 313.920.000.000
011 Jumlah Lokasi Pemancar LPP TVRI yang direhabilitasi 313.920.000.000 � � � �
3061.011 Lokasi pembangunan/perbaikan sarana & prasarana
pendukung LPP TVRI di di wilayah perbatasan, terluar dan
terpencil
[Base Line]
27.298.043.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
24 Lokasi
3061.011.001 pembangunan/perbaikan sarana & prasarana pendukung
LPP TVRI
27.298.043.00024 Lokasi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 27.298.043.000
011 Jumlah Lokasi Pembangunan, Perbaikan Shelter, Tower, Sarana
dan Prasarana Pendukung LPP TVRI di wilayah perbatasan, terluar
dan terpencil
27.298.043.000 � � � �
3061.012 Persentase cakupan populasi migrasi sistem penyiaran
televisi dari analog ke digital
[Base Line]
69.539.709.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
70 Persen
3061.012.001 Migrasi Sistem Penyiaran Televisi dari Analog ke Digital 68.672.219.00035 Persen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 68.672.219.000
011 Bimtek dan Promosi Siaran Digital 7.091.921.000 � � � �
012 Penyediaan Penyelenggaraan Infrastruktur Siaran Digital 61.580.298.000 � � � �
3061.012.002 Pemantauan Perkembangan Aset Infrastruktur 867.490.00035 Persen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 867.490.000
011 Pemantauan Aset Infrastruktur 867.490.000 � � � �
3061.013 Lokasi fasilitas LPP RRI yang direhabilitasi di wilayah
perbatasan dan pulau terluar
[Base Line]
6.783.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Lokasi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 6.783.000.000
011 Penyediaan dan Rehabilitasi Fasilitas LPP RRI 6.783.000.000 � � � �
3061.014 Dokumen pencapaian integrasi sistem informasi
kebencanaan
[Base Line]
5.627.900.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
2 Dokumen
3061.014.001 Dokumen Pencapaian Integrasi Sistem Informasi
Kebencanaan
5.627.900.0002 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 5.627.900.000
011 Pencapaian Integrasi Sistem Kebencanaan 5.627.900.000 � � � �
3061.015 Dokumen pencapaian penyediaan layanan panggilan
tunggal untuk gawat darurat dan keselamatan umum
(emergency call)
1.668.699.000 KP1 Dokumen
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664276)
(01)
(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.05.07) PROGRAM PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 4
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
[Base Line]
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.668.699.000
011 Penyusunan Kajian Penerapan Layanan Panggilan Tunggal Darurat 1.668.699.000 � � � �
3061.016 Dokumen pencapaian penyediaan Government Network
(GN)
[Base Line]
3.507.099.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
2 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.507.099.000
011 Penyusunan Kajian Penerapan Government Network di Indonesia 1.503.556.000 � � � �
012 Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur
Telekomunikasi, Informatika, dan Penyiaran
2.003.543.000 � � � �
3061.017 Dokumen pencapaian penyediaan Public Protection and
Disaster Relief (PPDR)
[Base Line]
1.800.503.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.800.503.000
011 Kajian tentang penerapan public protection and disaster relief di
Indonesia
1.800.503.000 � � � �
3061.018 Dokumen persiapan penyediaan satelit Pemerintah
[Base Line]
1.601.801.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Dokumen
3061.018.001 Penyediaan Satelit Pemerintah 1.601.801.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.601.801.000
011 Kajian Implementasi Satelit Multifungsi Pemerintah 1.601.801.000 � � � �
3062 Pengendalian Penyelenggaraan Pos dan Informatika
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
24.031.992.000
3062.001 Laporan PNBP BHP Telekomunikasi
[Base Line]
1.710.928.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.710.928.000
011 PNBP BHP TELEKOMUNIKASI 1.710.928.000 � � � �
3062.002 Dokumen analisa data operasional penyelenggaraan pos
dan informatika
[Base Line]
3.406.818.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
2 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.406.818.000
011 ANALISA DATA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN POS DAN
INFORMATIKA
205.618.000 � � � �
012 PENGEMBANGAN WEB GIS POS DAN INFORMATIKA 3.201.200.000 � � � �
3062.004 Dokumen / Laporan hasil pelaksanaan monitoring dan
evaluasi pos, telekomunikasi dan penyiaran, serta
rekomendasi
[Base Line]
12.400.008.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
4 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 12.400.008.000
011 MONEV PENYELENGGARAAN POS 2.006.129.000 � � � �
012 MONEV JARINGAN TELEKOMUNIKASI 2.774.936.000 � � � �
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664276)
(01)
(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.05.07) PROGRAM PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 5
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
013 MONEV JASA TELEKOMUNIKASI 5.737.105.000 � � � �
014 MONEV PENYIARAN 1.881.838.000 � � � �
3062.005 Dokumen / Laporan pelaksanaan pencegahan (bimtek) di
bidang penyelenggaraan pos dan informatika
[Base Line]
578.748.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
4 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 578.748.000
011 BIMTEK DI BIDANG POS 58.740.000 � � � �
012 BIMTEK DI BIDANG BHP TELEKOMUNIKASI 87.880.000 � � � �
013 BIMTEK DI BIDANG PENYIARAN 42.108.000 � � � �
014 PENCEGAHAN DAN PEMBINAAN PELANGGARAN DI BIDANG POS
DAN INFORMATIKA
390.020.000 � � � �
3062.006 Dokumen hasil penertiban pelanggaran kepatuhan
penyelenggaraan pos dan informatika
[Base Line]
3.047.972.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
4 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.047.972.000
011 PENERTIBAN DI BIDANG POS DAN INFORMATIKA 3.047.972.000 � � � �
3062.008 Dokumen / Laporan hasil Verifikasi TKDN Penyelenggara
Telekomunikasi
[Base Line]
1.078.579.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.078.579.000
011 Verifikasi TKDN Penyelenggara Telekomunikasi 1.078.579.000 � � � �
3062.009 Dokumen / Laporan hasil Penilaian QoS Penyelenggara
Telekomunikasi
[Base Line]
1.808.939.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.808.939.000
011 Penilaian Kualitas Penyelenggara Telekomunikasi 1.808.939.000 � � � �
3063 Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
28.073.278.000
3063.003 Dokumen/Laporan ijin penyelenggaraan pos dan evaluasi
layanan penyelenggaraan pos
[Base Line]
3.449.226.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
5 Dokumen
3063.003.001 Perencanaan layanan pos komersial 3.449.226.0005 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.449.226.000
011 DESIGN DAN UJICOBA PERIJINAN PENYELENGGARA POS SECARA
ONLINE
449.621.000 � � � �
012 EVALUASI KEGIATAN USAHA PENYELENGGARA POS 236.579.000 � � � �
014 PEMETAAN DATA STATISTIK INDUSTRI POS BERDASARKAN PP
NO. 15 TAHUN 2013
292.361.000 � � � �
015 VERIFIKASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DALAM BENTUK
KLARIFIKASI DATA TAGIHAN PENYELENGGARA POS
232.849.000 � � � �
016 SOSIALISASI REGULASI DIBIDANG POS 2.237.816.000 � � � �
3063.005 Dokumen/Laporan hasil verifikasi layanan pos universal
[Base Line]
1.216.270.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Dokumen
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664276)
(01)
(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.05.07) PROGRAM PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 6
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
3063.005.001 Verifikasi Layanan Pos Universal 1.216.270.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.216.270.000
011 VERIFIKASI PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM POS
TAHUN 2015
1.216.270.000 � � � �
3063.006 Dokumen/Laporan pemantauan penyelenggaraan pos
[Base Line]
1.681.650.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
6 Dokumen
3063.006.001 Pengembangan Layanan Pos Universal 1.681.650.0006 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 458.303.000
017 ANALISA DATA OPERASI PENYELENGGARA POS 458.303.000 � � � �
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.223.347.000
011 MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN
PELAYANAN UMUM POS DIWILAYAH TERPENCIL INDONESIA
TAHUN 2015
296.490.000 � � � �
012 DISEMINASI KEBIJAKAN TENTANG FORMULA TARIF LAYANAN
POS UNIVERSAL DAN FORMULA TARIF LAYANAN POS KOMERSIAL
291.780.000 � � � �
013 VERIFIKASI DATA DAN DOKUMEN PERMOHONAN IZIN
PENYELENGGARAAN POS
195.064.000 � � � �
014 PEMANTAUAN LAYANAN POS DALAM RANGKA HARI RAYA
LEBARAN, NATAL DAN TAHUN BARU
109.970.000 � � � �
015 EVALUASI PENERAPAN BESARAN TARIF LPU 162.440.000 � � � �
016 PEMETAAN BESARAN TARIF LPK BERDASARKAN FORMULA TARIF 167.603.000 � � � �
3063.008 Dokumen Materi Perposan yang berkaitan dengan
kegiatan Internasional, Regional dan Bilateral
[Base Line]
1.754.195.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
3 Dokumen
3063.008.002 KEMITRAAN INTERNASIONAL 1.754.195.0003 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.754.195.000
011 PENYIAPAN POSISI DAN MATERI SEKTOR POS PADA KEGIATAN
INTERNASIONAL
1.380.555.000 � � � �
012 EVALUASI IMPLEMENTASI POSTAL STRATEGY HASIL KONGRES
UNIVERSAL POSTAL UNION (UPU)
171.320.000 � � � �
013 KAJIAN PENYUSUNAN MEKANISME PENERAPAN TARGET SYSTEM
DALAM TERMINAL DUES
202.320.000 � � � �
3063.009 Dokumen/Laporan pemanfaatan Prangko
[Base Line]
1.655.438.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
4 Dokumen
3063.009.001 Pengembangan Prangko 1.635.377.0003 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.635.377.000
011 KELOMPOK KERJA NASIONAL PERTIMBANGAN PRANGKO 403.795.000 � � � �
012 LOMBA MENULIS SURAT REMAJA NASIONAL 2014 296.509.000 � � � �
013 LOMBA DESAIN PRANGKO TAHUN 2015 338.389.000 � � � �
014 PENYUSUNAN ALBUM PRANGKO INDONESIA TAHUN 2014 287.808.000 � � � �
015 KELOMPOK KERJA KEBIJAKAN PENGELOLAAN PRANGKO 308.876.000 � � � �
3063.009.002 Pengembangan Filateli 20.061.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 20.061.000
012 Pengembangan Filateli 20.061.000 � � � �
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664276)
(01)
(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.05.07) PROGRAM PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 7
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
3063.010 Dokumen kebijakan dan regulasi di bidang pos
[Base Line]
6.823.151.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
7 Dokumen
3063.010.001 Pengembangan Layanan Pos Universal DAN
PENGEMBANGAN LAYANAN POS KOMERSIAL
6.823.151.0007 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.571.712.000
011 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI KOMINFO
TENTANG PELAKSANAAN LAYANAN LOGISTIK OLEH
PENYELENGGARA POS
696.530.000 � � � �
012 PENYUSUNAN DRAFT PERATURAN MENTERI KOMINFO TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGATURAN TITIK LAYANAN
PENYELENGGARA POS
364.564.000 � � � �
013 PENYUSUNAN DRAFT PERATURAN MENTERI KOMINFO TENTANG
SISTEM KODE POS WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA
264.068.000 � � � �
014 FINALISASI PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI
KOMINFO TENTANG METODE DAN PENYIAPAN DOKUMEN
SELEKSI PELAKSANA LAYANAN POS UNIVERSAL
254.030.000 � � � �
016 FINALISASI PENYUSUNAN DRAFT PERATURAN MENTERI
KOMINFO TENTANG TATA KELOLA PRANGKO
315.730.000 � � � �
017 POKJA PENYEHATAN PENYELENGGARA POS BUMN 479.270.000 � � � �
020 FINALISASI PENYUSUNAN DRAFT PERATURAN MENTERI
KOMINFO TENTANG STANDAR PELAYANAN UNTUK LAYANAN POS
KOMERSIAL
197.520.000 � � � �
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 4.251.439.000
015 STRATEGIC DEVELOPMENT PLAN BIDANG POS 679.511.000 � � � �
018 RAPAT KOORDINASI BIDANG POS 331.869.000 � � � �
019 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN DUKUNGAN TEKNIS
KEGIATAN DIREKTORAT POS
3.240.059.000 � � � �
3063.013 Dokumen/laporan Revisi Penyusunan UU No.38 tahun
2009 tentang Pos
[Base Line]
878.032.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Dokumen
3063.013.001 PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK REVISI
UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG POS
878.032.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 878.032.000
011 PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK REVISI UNDANG-UNDANG
NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG POS
878.032.000 � � � �
3063.014 Pembangunan Tugu Berkode Pos di Wilayah Perbatasan
dan Pulau Terdepan Indonesia
[Base Line]
8.960.209.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
20 Tugu berkode
pos
3063.014.001 PEMBANGUNAN SARANA/TANDA BERKODE POS UNTUK
WILAYAH PERBATASAN DAN PULAU TERDEPAN
8.960.209.00020 Tugu berkode pos
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 8.960.209.000
011 PEMBANGUNAN SARANA/TANDA BERKODE POS UNTUK WILAYAH
PERBATASAN DAN PULAU TERDEPAN INDONESIA TAHAP 3
5.655.616.000 � � � �
012 PEMETAAN DAN PENETAPAN PEMBANGUNAN SARANA/TUGU
BERKODEPOS UNTUK WILAYAH PERBATASAN DAN PULAU
TERDEPAN INDONESIA 2016
3.304.593.000 � � � �
3063.015 Dokumen/laporan pemanfaatan Filateli
[Base Line]
1.655.107.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
3 Dokumen
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664276)
(01)
(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.05.07) PROGRAM PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 8
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
3063.015.001 PENGEMBANGAN FILATELI 1.655.107.0003 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.655.107.000
011 PENGEMBANGAN FILATELI NASIONAL 901.071.000 � � � �
012 PENYUSUNAN ALBUM BENDA FILATELI EDISI 2 319.760.000 � � � �
013 LOMBA PAMERAN FILATELI KREATIF DAN EDUKATIF NASIONAL
2015
434.276.000 � � � �
3064 Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan
Telekomunikasi
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
26.608.790.000
3064.001 Materi Regulasi dan Kebijakan di Bidang Telekomunikasi
[Base Line]
18.565.633.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
30 Dokumen
3064.001.001 REGULASI DAN KEBIJAKAN DI BIDANG JARINGAN
TELEKOMUNIKASI
2.453.427.0005 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.453.427.000
011 Regulasi dan Kebijakan di Bidang Jaringan Telekomunikasi 2.453.427.000 � � � �
3064.001.002 REGULASI DAN KEBIJAKAN DI BIDANG JASA
TELEKOMUNIKASI
1.032.348.0004 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.032.348.000
011 Regulasi dan Kebijakan di Bidang Jasa Telekomunikasi 1.032.348.000 � � � �
3064.001.003 REGULASI DAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENOMORAN
TELEKOMUNIKASI
1.019.817.0002 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.019.817.000
011 Regulasi dan Kebijakan di Bidang Penomoran Telekomunikasi 1.019.817.000 � � � �
3064.001.004 REGULASI DAN KEBIJAKAN DI BIDANG TARIF DAN
INTERKONEKSI TELEKOMUNIKASI
2.627.688.0004 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.627.688.000
011 Regulasi dan Kebijakan di Bidang Tarif dan Interkoneksi
Telekomunikasi
2.627.688.000 � � � �
3064.001.005 REGULASI DAN KEBIJAKAN DI BIDANG KELAYAKAN
SISTEM TELEKOMUNIKASI
4.567.303.00011 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.567.303.000
011 Regulasi dan Kebijakan di Bidang Kelayakan Sistem Telekomunikasi 4.567.303.000 � � � �
3064.001.006 KERJASAMA DALAM NEGERI DAN INTERNASIONAL DALAM
RANGKA PENYUSUNAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DI
BIDANG TELEKOMUNIKASI
6.865.050.0004 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 6.865.050.000
011 Kerjasama Dalam Negeri dan Internasional Dalam Rangka
Penyusunan Regulasi dan Kebijakan di Bidang Telekomunikasi
6.865.050.000 � � � �
3064.011 Supervisi Kebijakan Industri Telekomunikasi
[Base Line]
1.731.976.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
4 Dokumen
3064.011.001 Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan
Telekomunikasi
1.731.976.0004 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.731.976.000
011 SUPERVISI KEBIJAKAN INDUSTRI TELEKOMUNIKASI 1.731.976.000 � � � �
3064.012 Pelayanan Telekomunikasi
[Base Line]
6.311.181.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
15 Dokumen
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664276)
(01)
(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.05.07) PROGRAM PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 9
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
3064.012.001 PELAYANAN DI BIDANG JARINGAN TELEKOMUNIKASI 951.037.0003 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 951.037.000
011 Pelayanan di Bidang Jaringan Telekomunikasi 951.037.000 � � � �
3064.012.002 PELAYANAN DI BIDANG JASA TELEKOMUNIKASI 891.114.0002 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 891.114.000
011 Pelayanan di Bidang Jasa Telekomunikasi 891.114.000 � � � �
3064.012.003 PELAYANAN DI BIDANG PENOMORAN TELEKOMUNIKASI 1.487.473.0004 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.487.473.000
011 Pelayanan di Bidang Penomoran Telekomunikasi 1.487.473.000 � � � �
3064.012.004 PELAYANAN DI BIDANG TARIF DAN INTERKONEKSI
TELEKOMUNIKASI
1.172.772.0003 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.172.772.000
011 Pelayanan di Bidang Tarif dan Interkoneksi Telekomunikasi 1.172.772.000 � � � �
3064.012.005 PELAYANAN DI BIDANG KELAYAKAN SISTEM
TELEKOMUNIKASI
692.640.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 692.640.000
011 Pelayanan di Bidang Kelayakan Sistem Telekomunikasi 692.640.000 � � � �
3064.012.006 Operasional Terkait Pelayanan Telekomunikasi 1.116.145.0002 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.116.145.000
011 Operasional Terkait Pelayanan Telekomunikasi 1.116.145.000 � � � �
3065 Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan
Penyiaran
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
20.398.948.000
3065.003 Izin Penyelenggaraan Penyiaran Radio dan Televisi yang
Tepat Waktu
[Base Line]
150.028.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
2 Dokumen
3065.003.002 IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN
PENYELENGGARAAN PENYIARAN
84.395.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 84.395.000
011 RAPAT KOORDINASI PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN 84.395.000 � � � �
3065.003.003 PELAYANAN PERIZINAN LEMBAGA PENYIARAN ASING
DAN MONEV
65.633.0001 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 65.633.000
024 RAPAT DAN MONEV LPA 65.633.000 � � � �
3065.013 Optimalisasi Penerimaan Negara bukan Pajak
[Base Line]
132.567.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 132.567.000
029 OPTIMALISASI PNBP DARI PENYELENGGARAAN PENYIARAN 132.567.000 � � � �
3065.015 Pemutakhiran Pemetaan dan Database Penyiaran
[Base Line]
1.501.348.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.501.348.000
011 PEMUTAKHIRAN PEMETAAN DAN DATABASE PENYIARAN 1.501.348.000 � � � �
3065.016 Materi Kebijakan Regulasi Penyiaran
[Base Line]
6.679.207.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
2 Dokumen
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664276)
(01)
(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.05.07) PROGRAM PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 10
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
3065.016.001 Kebijakan dan Regulasi di Bidang Penyiaran 6.679.207.0002 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 6.679.207.000
020 PENYUSUNAN PERATURAN PENDUKUNG DI BIDANG PENYIARAN 3.716.617.000 � � � �
021 EDUKASI/ADVOKASI 554.755.000 � � � �
022 EDUKASI/ADVOKASI 2.407.835.000 � � � �
3065.017 Penilaian permohonan Izin (Prinsip dan Perpanjangan)
Penyelenggaraan Penyiaran yang diajukan dalam Forum
Rapat Bersama
[Base Line]
6.700.698.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
80 Persen
3065.017.001 PENILAIAN PERMOHONAN IZIN (PRINSIP DAN
PERPANJANGAN) PENYELENGGARAAN PENYIARAN YANG
DIAJUKAN DALAM FRB
6.700.698.00080 Persen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 6.700.698.000
011 PENILAIAN PERMOHONAN IZIN (PRINSIP DAN PERPANJANGAN)
PENYELENGGARAAN PENYIARAN YANG DIAJUKAN DALAM FRB
443.254.000 � � � �
012 PENILAIAN PERMOHONAN IZIN (PRINSIP DAN PERPANJANGAN)
PENYELENGGARAAN PENYIARAN YANG DIAJUKAN DALAM FRB
3.515.782.000 � � � �
013 PERSIAPAN SERTIFIKASI ISO 9001-2008 MANAJEMEN MUTU
LAYANAN PERIZINAN PENYIARAN
561.000.000 � � � �
024 RAPAT DAN MONEV LPA 238.218.000 � � � �
028 RAPAT DAN MONEV LPA 1.942.444.000 � � � �
3065.018 Penilaian permohonan Izin Tetap Penyelenggaraan
Penyiaran yang diajukan dalam Evaluasi Uji Coba Siaran
[Base Line]
4.662.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
70 Persen
3065.018.001 PENILAIAN PERMOHONAN IZIN TETAP
PENYELENGGARAAN PENYIARAN YANG DIAJUKAN DALAM
EUCS
4.662.000.00070 Persen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.662.000.000
016 PENILAIAN PERMOHONAN IZIN TETAP PENYELENGGARAAN
PENYIARAN YANG DIAJUKAN DALAM EUCS
4.662.000.000 � � � �
3065.019 Penilaian Permohonan Perubahan Data Lembaga
Penyiaran
[Base Line]
573.100.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
80 Persen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 573.100.000
011 PENILAIAN PERMOHONAN PERUBAHAN DATA LEMBAGA
PENYIARAN
573.100.000 � � � �
3066 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika
(Fungsi/Subfungsi : 01.90)
143.973.697.000
3066.001 Dokumen program kerja dan anggaran, data statistik dan
penyelenggaraan sistem informasi serta laporan kinerja di
lingkungan Direktorat Jenderal
[Base Line]
10.975.185.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
8 Dokumen
3066.001.001 Rencana Kerja dan Anggaran, Evaluasi Kinerja dan Data
Statistik
10.975.185.0008 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 10.975.185.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664276)
(01)
(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.05.07) PROGRAM PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 11
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
011 Penyusunan Program Kegiatan dan Rencana Kerja / Teknis /
Program Ditjen PPI
2.935.418.000 � � � �
012 Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Ditjen
PPI
2.656.234.000 � � � �
013 Penyusunan / Pengumpulan / Pengelolaan / Updating / Analisa
Data dan Statistik Perkembangan Kegiatan Ditjen PPI
5.383.533.000 � � � �
3066.002 Dokumen Rancangan peraturan perundang-undangan,
penelaahan dan bantuan hukum, dan materi kerjasama
dalam dan luar negeri
[Base Line]
11.145.144.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
8 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 11.145.144.000
011 Penyusunan / Penyempurnaan Rancangan Peraturan
Perundang-Undangan
4.515.425.000 � � � �
012 Advokasi dan Bantuan Hukum di Bidang Penyelenggaraan Pos dan
Informatika
2.611.346.000 � � � �
013 Pelaksanaan Koordinasi Kerjasama di bidang Penyelenggaraan Pos
dan Informatika
4.018.373.000 � � � �
3066.003 Dokumen pengelolaan administrasi keuangan dan
pelaksanaan anggaran PPI
[Base Line]
44.030.477.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
3 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 44.030.477.000
011 Pembinaan Penerimaan Negara Bukan Pajak 34.608.566.000 � � � �
012 Penatausahaan, Pembukuan, Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran 429.920.000 � � � �
013 Penyusunan RKAKL 2016, Revisi RKAKL dan DIPA Tahun 2015 497.354.000 � � � �
014 Perencanaan Implementasi / Pengelolaan Sistem Akuntansi
Instansi
446.620.000 � � � �
015 Penyusunan Laporan Keuangan serta Monitoring dan Evaluasi
Barang dan Jasa Pemerintah
588.058.000 � � � �
016 Evaluasi, Pengawasan Penyerapan Anggaran dan Tindak Lanjut
Temuan Serta Penanganan Permasalahan di Bidang Keuangan
7.459.959.000 � � � �
3066.007 Pengarusutamaan Isu Gender di Bidang Penyelenggaraan
Pos dan Informatika
[Base Line]
146.872.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Laporan
3066.007.001 Pengarusutamaan Gender 146.872.0001 Laporan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 146.872.000
011 Pengarusutamaan Gender 146.872.000 � � � �
3066.008 Manajemen perkantoran dan sumber daya manusia Ditjen
PPI
[Base Line]
386.687.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 386.687.000
011 Perlengkapan Rumah Tangga 40.400.000 � � � �
012 Tata Usaha 70.570.000 � � � �
013 Pembinaan SDM dan Organisasi 275.717.000 � � � �
3066.009 Dokumen administrasi kepegawaian, organisasi, tata
laksana, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga
[Base Line]
14.841.746.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
9 Dokumen
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664276)
(01)
(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.05.07) PROGRAM PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 12
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 14.841.746.000
011 Perlengkapan dan Rumah Tangga 6.264.169.000 � � � �
012 Tata Usaha 1.107.718.000 � � � �
013 Pembinaan SDM dan Organisasi 7.469.859.000 � � � �
3066.994 Layanan Perkantoran
[Base Line]
55.924.550.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
12 Bulan Layanan
3066.994.001 Pembayaran Gaji, Tunjangan Pegawai serta Operasional
dan Pemeliharaan Perkantoran
55.924.550.00012 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 55.924.550.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 37.033.098.000 � � � �
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 18.891.452.000 � � � �
3066.995 Kendaraan Bermotor
[Base Line]
1.625.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
5 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.625.000.000
011 Pengadaan Kendaraan Bermotor Ditjen PPI 1.625.000.000 � � � �
3066.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Base Line]
1.931.361.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
200 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.931.361.000
011 Pengadaan Alat Pengolah Data dan Peralatan Pendukung
Komunikasi Ditjen PPI
1.931.361.000 � � � �
3066.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Base Line]
2.966.675.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1.210 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.966.675.000
011 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Ditjen PPI 2.966.675.000 � � � �
...............
...............
, 7 September 2015
...............
709.290.374.000
107.581.194.000
313.920.000.000
0
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
287.789.180.000
0
0
TOTAL
PDN 0
2015 2014
KODE KEGIATAN/SUMBER PENDAPATAN/
AKUN PENDAPATAN
JUMLAH 2015
(1) (2) (3) (4)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI PENYEDIA DAN PENGELOLA PEMBIAYAAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (BPPPTI)
KOTA JAKARTA PUSAT
(668444)
(01)
(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-C
ALOKASI TA 2014
059.05.07 Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika 2.230.288.932.008 2.291.129.317.645
3060 Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan
Penyiaran2.230.288.932.008 2.291.129.317.645
PNBP 2.230.288.932.008 2.291.129.317.645
2. FUNGSIONAL 2.230.288.932.008 2.291.129.317.645
424116 Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi 1.981.888.932.008 1.926.179.317.645
424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 248.400.000.000 364.950.000.000
...............
...............
, 7 September 2015
............... 0PERPAJAKAN
P N B P
T O T A L
1. Umum
2. Fungsional
2.230.288.932.008
0
2.230.288.932.008
T.A. 2015
KODE KEGIATAN/SUMBER PENDAPATAN/
AKUN PENDAPATAN
JUMLAH 2015
(1) (2) (3) (4)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664276)
(01)
(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-C
ALOKASI TA 2014
059.05.07 Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika 904.777.303.803 745.107.937.000
3063 Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos 70.000.000 75.000.000
PNBP 70.000.000 75.000.000
2. FUNGSIONAL 70.000.000 75.000.000
423214 Pendapatan Hak dan Perijinan 70.000.000 75.000.000
3064 Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan
Telekomunikasi904.707.303.803 745.032.937.000
PNBP 904.707.303.803 745.032.937.000
2. FUNGSIONAL 904.707.303.803 745.032.937.000
423222 Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi 904.707.303.803 745.032.937.000
...............
...............
, 7 September 2015
............... 0PERPAJAKAN
P N B P
T O T A L
1. Umum
2. Fungsional
904.777.303.803
0
904.777.303.803
T.A. 2015
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI PENYEDIA DAN PENGELOLA PEMBIAYAAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (BPPPTI)
KOTA JAKARTA PUSAT
(668444)
(01)
(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.05.07 Program Penyelenggaraan Pos
dan Informatika
2.236.656.338
3060 Penyediaan Infrastruktur dan Layanan
Telekomunikasi dan Penyiaran
2.236.656.338
3060.003 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis
Lainnya
[Satuan : Laporan]
80.860.906
[62] [53] [62] [62] [62]
3060.016 Tersedianya BTS yang dibangun didaerah
blankspot layanan telekomunikasi
[Satuan : BTS]
255.144.444
[0] [125] [75] [100] [150]
3060.017 Tersedianya penyediaan akses internet
[Satuan : Lokasi]
405.950.000
[0] [800] [800] [800] [800]
3060.018 Tersedianya perangkat pendukung (hibah)
[Satuan : Lokasi]
100.000.000
[0] [50] [75] [100] [125]
3060.019 Tersedianya Rusunawa yang terlayani
internet
[Satuan : Rusunawa]
2.000.000
[0] [10] [10] [10] [10]
3060.020 Tersedianya lokasi desa nelayan dan
pertanian yang terlayani akses internet
[Satuan : Lokasi]
6.000.000
[0] [20] [20] [30] [30]
3060.021 Tersedianya Ducting & Tower Bersama
[Satuan : Kota]
130.000.000
[0] [8] [2] [3] [4]
3060.022 Terpenuhinya pendukung ekosistem
infrastruktur
[Satuan : Laporan]
120.903.950
[0] [5] [5] [5] [5]
3060.024 Tersedianya Infrastruktur NIX
[Satuan : Evaluasi NIX Eksisti]
41.500.000
[0] [33] [2] [2] [2]
3060.025 Tersedianya insfrastruktur penyiaran
didaerah perbatasan, terpencil dan pulau
terluar (hibah)
[Satuan : Lokasi]
30.000.000
[0] [10] [15] [20] [25]
3060.026 Tersedianya pembangunan jaringan tulang
punggung serat optik nasional
[Satuan : Dokumen]
101.750.000
[0] [1] [20] [100] [20]
3060.027 Terselesaikannya kewajiban kontrak
layanan jasa akses telekomunikasi dan
informatika
[Satuan : Kontrak]
953.918.632
[0] [40] [60] [80] [100]
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 2:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI PENYEDIA DAN PENGELOLA PEMBIAYAAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (BPPPTI)
KOTA JAKARTA PUSAT
(668444)
(01)
(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
3060.994 Layanan Perkantoran
[Satuan : Bulan Layanan]
6.367.406
[7] [12] [7] [7] [7]
3060.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Satuan : Unit]
1.961.000
[0] [77] [77] [77] [77]
3060.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Satuan : Unit]
300.000
[1] [1] [1] [1] [1]
KODE KEGIATAN/SUMBER PENDAPATAN T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 3:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI PENYEDIA DAN PENGELOLA PEMBIAYAAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (BPPPTI)
KOTA JAKARTA PUSAT
(668444)
(01)
(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
II. PRAKIRAAN MAJU TARGET PENDAPATAN
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.05.07 Program Penyelenggaraan Pos
dan Informatika
2.291.129.318 2.230.288.932 2.408.712.047 2.601.409.010
3060 Penyediaan Infrastruktur dan Layanan
Telekomunikasi dan Penyiaran
2.291.129.317.645 2.230.288.932.008 2.408.712.046.570 2.601.409.010.296
P N B P 2.291.129.317.645 2.230.288.932.008 2.408.712.046.570 2.601.409.010.296
2. Fungsional 2.291.129.317.645 2.230.288.932.008 2.408.712.046.570 2.601.409.010.296 2.601.409.010.296
...............
...............
, 7 September 2015
...............
PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT
T.A 2014
T.A 2015
T.A 2016
T.A 2017
2.236.656.338
2.291.129.317.645
2.230.288.932.008
2.408.712.046.570
2.601.409.010.296
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664276)
(01)
(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.05.07 Program Penyelenggaraan Pos
dan Informatika
709.290.374
3059 Pelaksanaan Pengamanan Jaringan
Internet
21.543.972
3059.004 Dukungan Operasional ID-SIRTII
[Satuan : Laporan]
91.200
[1] [1] [1] [1] [1]
3059.007 Jumlah pemantauan traffic Nasional,
aktivitas maiwalre, insiden website,
informasi celah keamanan, manipulasi dan
kebocoran data serta pelaporan insiden
[Satuan : Top Insiden/Hari]
686.000
[1] [30] [30] [30] [30]
3059.008 Lama waktu Penanganan permohonan
evaluasi sistem keamanan, Permintaan
bimbingan teknis, permintaan bantuan dan
konsultasi teknis, serta pengaduan melalui
Web ID SIRTII
[Satuan : per insiden]
734.200
[1] [2] [2] [2] [2]
3059.009 Jumlah ISP/NAP/IX/Titik Strategis lainnya
yang telah ditempatkan perangkat deteksi
dengan avaibilitas 99% dan terhubung
dengan sistem pemantauan yang terpantau
24/7 oleh SDM profesional
[Satuan : Titik Tahun]
15.408.800
[100] [50] [100] [100] [100]
3059.010 Jumlah kegiatan terkait dengan koordinasi,
kerjasama, awareness, bimbingan,
pelatihan, riset, layanan informasi terkait
dengan keamanan internet
[Satuan : Kegiatan]
4.623.772
[1] [10] [10] [10] [10]
3061 Pengembangan Infrastruktur dan
Layanan Telekomunikasi dan
Penyiaran
444.659.697
3061.001 Dokumen penyusunan materi
kebijakan/regulasi
[Satuan : Dokumen]
11.009.571
[0] [15] [1] [1] [1]
3061.003 Dokumen Penanganan Pelayanan Perizinan
Telekomunikasi Khusus Pemerintah, Non
Pemerintah dan Penyiaran Publik
[Satuan : Dokumen]
1.255.584
[0] [3] [1] [1] [1]
3061.005 Laporan Peningkatan dan Pengembangan
Infrastruktur Telekomunikasi,Informatika
dan Penyiaran
[Satuan : Laporan]
100.130
[1] [1] [1] [1] [1]
3061.009 Laporan Peningkatan Infrastruktur dan
Wilayah Jangkauan Siaran (Radio dan
Televisi)
[Satuan : persen]
547.658
[1] [1] [1] [1] [1]
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 2:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664276)
(01)
(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
3061.010 Lokasi pemancar LPP TVRI yang
direhabilitasi
[Satuan : Lokasi]
313.920.000
[0] [24] [1] [1] [1]
3061.011 Lokasi pembangunan/perbaikan sarana &
prasarana pendukung LPP TVRI di di
wilayah perbatasan, terluar dan terpencil
[Satuan : Lokasi]
27.298.043
[0] [24] [1] [1] [1]
3061.012 Persentase cakupan populasi migrasi sistem
penyiaran televisi dari analog ke digital
[Satuan : Persen]
69.539.709
[0] [70] [1] [1] [1]
3061.013 Lokasi fasilitas LPP RRI yang direhabilitasi di
wilayah perbatasan dan pulau terluar
[Satuan : Lokasi]
6.783.000
[0] [1] [10] [1] [1]
3061.014 Dokumen pencapaian integrasi sistem
informasi kebencanaan
[Satuan : Dokumen]
5.627.900
[0] [2] [1] [1] [1]
3061.015 Dokumen pencapaian penyediaan layanan
panggilan tunggal untuk gawat darurat dan
keselamatan umum (emergency call)
[Satuan : Dokumen]
1.668.699
[0] [1] [10] [1] [1]
3061.016 Dokumen pencapaian penyediaan
Government Network (GN)
[Satuan : Dokumen]
3.507.099
[0] [2] [1] [1] [1]
3061.017 Dokumen pencapaian penyediaan Public
Protection and Disaster Relief (PPDR)
[Satuan : Dokumen]
1.800.503
[0] [1] [1] [1] [1]
3061.018 Dokumen persiapan penyediaan satelit
Pemerintah
[Satuan : Dokumen]
1.601.801
[0] [1] [1] [1] [1]
3062 Pengendalian Penyelenggaraan Pos
dan Informatika
24.031.992
3062.001 Laporan PNBP BHP Telekomunikasi
[Satuan : Laporan]
1.710.928
[1] [1] [1] [1] [1]
3062.002 Dokumen analisa data operasional
penyelenggaraan pos dan informatika
[Satuan : Dokumen]
3.406.818
[3] [2] [3] [3] [3]
3062.004 Dokumen / Laporan hasil pelaksanaan
monitoring dan evaluasi pos, telekomunikasi
dan penyiaran, serta rekomendasi
[Satuan : Dokumen]
12.400.008
[4] [4] [4] [4] [4]
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 3:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664276)
(01)
(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
3062.005 Dokumen / Laporan pelaksanaan
pencegahan (bimtek) di bidang
penyelenggaraan pos dan informatika
[Satuan : Laporan]
578.748
[3] [4] [3] [3] [3]
3062.006 Dokumen hasil penertiban pelanggaran
kepatuhan penyelenggaraan pos dan
informatika
[Satuan : Dokumen]
3.047.972
[3] [4] [3] [3] [3]
3062.008 Dokumen / Laporan hasil Verifikasi TKDN
Penyelenggara Telekomunikasi
[Satuan : Dokumen]
1.078.579
[1] [1] [1] [1] [1]
3062.009 Dokumen / Laporan hasil Penilaian QoS
Penyelenggara Telekomunikasi
[Satuan : Dokumen]
1.808.939
[1] [1] [1] [1] [1]
3063 Pembinaan dan Pengembangan
Penyelenggaraan Pos
28.073.278
3063.003 Dokumen/Laporan ijin penyelenggaraan pos
dan evaluasi layanan penyelenggaraan pos
[Satuan : Dokumen]
3.449.226
[0] [5] [4] [4] [4]
3063.005 Dokumen/Laporan hasil verifikasi layanan
pos universal
[Satuan : Dokumen]
1.216.270
[1] [1] [1] [1] [1]
3063.006 Dokumen/Laporan pemantauan
penyelenggaraan pos
[Satuan : Dokumen]
1.681.650
[0] [6] [10] [10] [10]
3063.008 Dokumen Materi Perposan yang berkaitan
dengan kegiatan Internasional, Regional
dan Bilateral
[Satuan : Dokumen]
1.754.195
[0] [3] [4] [4] [4]
3063.009 Dokumen/Laporan pemanfaatan Prangko
[Satuan : Dokumen]
1.655.438
[0] [4] [10] [10] [10]
3063.010 Dokumen kebijakan dan regulasi di bidang
pos
[Satuan : Dokumen]
6.823.151
[0] [7] [7] [7] [7]
3063.013 Dokumen/laporan Revisi Penyusunan UU
No.38 tahun 2009 tentang Pos
[Satuan : Dokumen]
878.032
[1] [1] [1] [1] [1]
3063.014 Pembangunan Tugu Berkode Pos di Wilayah
Perbatasan dan Pulau Terdepan Indonesia
[Satuan : Tugu berkode pos]
8.960.209
[12] [20] [12] [14] [16]
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 4:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664276)
(01)
(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
3063.015 Dokumen/laporan pemanfaatan Filateli
[Satuan : Dokumen]
1.655.107
[1] [3] [3] [5] [5]
3064 Pembinaan dan Pengembangan
Penyelenggaraan Telekomunikasi
26.608.790
3064.001 Materi Regulasi dan Kebijakan di Bidang
Telekomunikasi
[Satuan : Dokumen]
18.565.633
[23] [30] [21] [21] [21]
3064.011 Supervisi Kebijakan Industri Telekomunikasi
[Satuan : Dokumen]
1.731.976
[0] [4] [4] [4] [4]
3064.012 Pelayanan Telekomunikasi
[Satuan : Dokumen]
6.311.181
[10] [15] [13] [13] [13]
3065 Pembinaan dan Pengembangan
Penyelenggaraan Penyiaran
20.398.948
3065.003 Izin Penyelenggaraan Penyiaran Radio dan
Televisi yang Tepat Waktu
[Satuan : Dokumen]
150.028
[1] [2] [1] [1] [1]
3065.013 Optimalisasi Penerimaan Negara bukan
Pajak
[Satuan : dokumen]
132.567
[0] [1] [1] [1] [1]
3065.015 Pemutakhiran Pemetaan dan Database
Penyiaran
[Satuan : Laporan]
1.501.348
[1] [1] [1] [1] [1]
3065.016 Materi Kebijakan Regulasi Penyiaran
[Satuan : Dokumen]
6.679.207
[1] [2] [1] [1] [1]
3065.017 Penilaian permohonan Izin (Prinsip dan
Perpanjangan) Penyelenggaraan Penyiaran
yang diajukan dalam Forum Rapat Bersama
[Satuan : Persen]
6.700.698
[1] [80] [1] [1] [1]
3065.018 Penilaian permohonan Izin Tetap
Penyelenggaraan Penyiaran yang diajukan
dalam Evaluasi Uji Coba Siaran
[Satuan : Persen]
4.662.000
[1] [70] [1] [1] [1]
3065.019 Penilaian Permohonan Perubahan Data
Lembaga Penyiaran
[Satuan : Persen]
573.100
[1] [80] [1] [1] [1]
3066 Dukungan Manajemen dan Dukungan
Teknis Lainnya Ditjen
Penyelenggaraan Pos dan Informatika
143.973.697
3066.001 Dokumen program kerja dan anggaran,
data statistik dan penyelenggaraan sistem
informasi serta laporan kinerja di
10.975.185
[3] [8] [3] [3] [3]
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 5:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664276)
(01)
(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
lingkungan Direktorat Jenderal
[Satuan : Dokumen]
3066.002 Dokumen Rancangan peraturan
perundang-undangan, penelaahan dan
bantuan hukum, dan materi kerjasama
dalam dan luar negeri
[Satuan : Dokumen]
11.145.144
[3] [8] [3] [3] [3]
3066.003 Dokumen pengelolaan administrasi
keuangan dan pelaksanaan anggaran PPI
[Satuan : Dokumen]
44.030.477
[3] [3] [3] [3] [3]
3066.007 Pengarusutamaan Isu Gender di Bidang
Penyelenggaraan Pos dan Informatika
[Satuan : Laporan]
146.872
[1] [1] [1] [1] [1]
3066.008 Manajemen perkantoran dan sumber daya
manusia Ditjen PPI
[Satuan : Dokumen]
386.687
[1] [1] [1] [1] [1]
3066.009 Dokumen administrasi kepegawaian,
organisasi, tata laksana, tata usaha,
perlengkapan dan rumah tangga
[Satuan : Dokumen]
14.841.746
[1] [9] [1] [1] [1]
3066.994 Layanan Perkantoran
[Satuan : Bulan Layanan]
55.924.550
[12] [12] [12] [12] [12]
3066.995 Kendaraan Bermotor
[Satuan : Unit]
1.625.000
[0] [5] [1] [1] [1]
3066.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Satuan : Unit]
1.931.361
[0] [200] [1] [1] [1]
3066.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Satuan : Unit]
2.966.675
[0] [1.210] [1] [1] [1]
KODE KEGIATAN/SUMBER PENDAPATAN T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 6:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664276)
(01)
(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
II. PRAKIRAAN MAJU TARGET PENDAPATAN
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.05.07 Program Penyelenggaraan Pos
dan Informatika
745.107.937 904.777.304 869.990.508 870.000.508
3063 Pembinaan dan Pengembangan
Penyelenggaraan Pos
75.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000
P N B P 75.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000
2. Fungsional 75.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000
3064 Pembinaan dan Pengembangan
Penyelenggaraan Telekomunikasi
745.032.937.000 904.707.303.803 869.920.508.000 869.930.508.000
P N B P 745.000.000.000 904.707.303.803 869.900.000.000 869.900.000.000
2. Fungsional 745.000.000.000 904.707.303.803 869.900.000.000 869.900.000.000 869.900.000.000
...............
...............
, 7 September 2015
...............
PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT
T.A 2014
T.A 2015
T.A 2016
T.A 2017
709.290.374
745.107.937.000
904.777.303.803
869.990.508.000
870.000.508.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664262)
(01)
(04) DITJEN APLIKASI INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.04.08 Program Pengembangan Aplikasi Informatika 113.276.028.000
Indikator Kinerja Utama Program :
2.500.000.000 110.776.028.000
Nilai Rata-rata Egovernment Nasional01
Jumlah UKM yang menerapkan aplikasi e-bisnis02
Jumlah penyelenggara sistem pengamanan elektronik yang
memenuhi kebutuhan masyarakat
03
01. Perluasan Penerapan dan Peningkatan Kualitas Layanan
Aplikasi Egovernment
Outcome :
02. Layanan Ebisnis Untuk Ukm
03. Penyelenggaraan Layanan Publik Yang Mengikuti Penerapan
Standar Keamanan Informasi
3029 Pembinaan dan Pengembangan E-Bisnis 10.938.259.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
10.938.259.000
Jumlah produk peraturan perundang-undangan di bidang
e-Business
001
Persentase (%) penerbitan tanda daftar penyelenggara sistem
elektronik, penyelenggara sertifikasi elektronik, penyelenggara
sertifikasi keandalan, dan penyelenggara agen elektronik terhadap
pendaftaran yang masuk
002
Persentase (%) penanganan situs internet bermuatan negatif003
Persentase (%) peningkatan pengguna domain indonesia dari
tahun sebelumnya (t-1)
004
Persentase (%) ketersediaan data proliferasi dan pemanfaatan
teknologi e-business di Indonesia setiap tahun
005
Jumlah rekomendasi di bidang industri dan ekonomi digital
(emerging digital)
006
Jumlah komunitas UMKM yang ditransformasi menjadi e-UMKM007
Jumlah Puskomkreatif baru dan penguatan Puskomkreatif yang
ada
008
3029.002 Regulasi/kebijakan teknis bidang e-business 487.120.0002
Regulasi
0 487.120.000
3029.005 Tanda Daftar yang diterbitkan 565.000.00050
Tanda Daftar
0 565.000.000
3029.006 Jumlah situs internet bermuatan negatif yang tertangani 1.961.500.0001.800
Situs
0 1.961.500.000
3029.007 Pelaksanaan Pengelolaan Nama Domain Indonesia 795.760.0001
Kegiatan
0 795.760.000
3029.008 Data proliferasi pemanfaatan teknologi e-business di Indonesia 944.114.0001
Buku
0 944.114.000
3029.009 Rekomendasi hasil kegiatan bidang industri dan ekonomi digital
(emerging digital)
2.126.335.0003
Rekomendasi
0 2.126.335.000
3029.010 Komunitas UMKM yang ditransformasi menjadi e-UMKM 2.152.307.0008
Komunitas
0 2.152.307.000
3029.011 Jumlah Puskomkreatif 1.906.123.0002
Unit
0 1.906.123.000
3030 Pembinaan dan Pengembangan E-Government 17.463.265.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
17.463.265.000
Persentase (%) dokumen Masterplan, Blueprint & Arsitektur
e-Government Nasional
001
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 2:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664262)
(01)
(04) DITJEN APLIKASI INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
Jumlah produk regulasi/kebijakan di bidang e-Government
(Kelembagaan, SDM, Infrastruktur, Aplikasi Tata Kelola) Note:
Include: NCIO
002
Indeks PeGI 3,4 bagi Lembaga Negara/Pemerintah yang
memberikan Layanan Publik daring (dalam jaringan) pada tahun
2019
003
Persentase (%) integrasi layanan eGovernment pada skala G2G,
G2B, G2C, G2E dan E2E dan terstandarisasi nasional dari sasaran
004
Persentase (%) instansi yang memanfaatkan infrastruktur dan
teknologi eGovernment yang terkonsolidasi, terintegrasi, aman dan
berkualitas untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan
berbasis TIK nasional
005
3030.002 Kebijakan dan regulasi bidang e-Government 350.000.0001
Dokumen regulasi
0 350.000.000
3030.012 Dokumen Master Plan (MP) e-Government Nasional 350.000.0001
Dokumen
0 350.000.000
3030.013 Indeks PeGI Nasional rata-rata 6.570.000.0002,8000
Index Pegi
0 6.570.000.000
3030.018 Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Aplikasi Generik
Kepemerintahan Nasional
2.093.265.0005
Kegiatan
0 2.093.265.000
3030.019 Pelayanan Fasilitasi Penggunaan Domain instansi Pemerintah 900.000.0001
Layanan
0 900.000.000
3030.020 Kegiatan pengembangan dan pemanfaatan penyediaan Layanan
Publik Aplikasi Generik Nasional secara on line
2.400.000.0002
Kegiatan
0 2.400.000.000
3030.022 Pelayanan Pengelolaan integrasi Jaringan Intra Pemerintah 1.400.000.0005
Layanan
0 1.400.000.000
3030.023 Layanan Pengelolaan Data Center e-Government 1.900.000.0005
Layanan
0 1.900.000.000
3030.024 Layanan Pembinaan Pengelolaan Layanan Berbagi Pakai Data Antar
Aplikasi Pengolah Data
1.500.000.0002
Layanan
0 1.500.000.000
3031 Pembinaan, Pengembangan dan Kemitraan Industri
Informatika
9.332.857.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
9.332.857.000
Jumlah peraturan perundang-undangan dan tata kelola
pemberdayaan industri TIK
001
Persentase (%) penyusunan blueprint dan peta ekosistem industri
berbasis TIK indonesia
002
Jumlah inkubator bisnis TIK dan startup digital yang menjadi
bisnis berkelanjutan
003
Jumlah kegiatan pemanfaatan, promosi dan fasilitasi produk dan
jasa TIK
004
Jumlah Pusat Industri Berbasis TIK di Jawa-Bali, Sumatera,
Sulawesi
005
3031.002 Regulasi/Kebijakan teknis industri informatika 1.420.173.0003
Kebijakan
0 1.420.173.000
3031.005 Fasilitas Pengembangan Inkubator 2.012.705.0002
Lokasi
0 2.012.705.000
3031.007 Kegiatan pemanfaatan, promosi dan fasilitasi produk dan jasa TIK 2.682.005.0004
Kegiatan
0 2.682.005.000
3031.010 Pemilihan Pusat Industri Berbasis TIK di Jawa-Bali, Sumatera,
Sulawesi
2.600.000.0001
Dokumen
0 2.600.000.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 3:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664262)
(01)
(04) DITJEN APLIKASI INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
3031.011 Peta ekosistem industri berbasis TIK indonesia (software dan
konten multimedia)
617.974.0002
Dokumen
0 617.974.000
3032 Pembinaan dan Pengembangan Tik Untuk Pemberdayaan
Masyarakat
15.339.796.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
15.339.796.000
Jumlah prototipe aplikasi untuk pengelolaan rusunawa001
Jumlah pendampingan untuk penguatan masyarakat dalam bentuk
edukasi dan pendayagunaan sistem aplikasi Rusunawa
002
Jumlah prototype pangkalan akses masyarakat yang
memberdayakan Sistem Informasi Desa atau Sistem Informasi
Rusunawa
003
Jumlah desa yang memberdayakan sistem informasi Desa yang
melibatkan seluruh pemangku kepentingan desa yang bersifat One
Stop Services berbasis open source
004
Jumlah provinsi, kabupaten dan kota yang telah dibentuk Relawan
TIK
005
Jumlah penguatan dan pembuatan purwarupa fasilitas umum
untuk Internet Boat CAP dan M-CAP
006
Jumlah agen perubahan Internet Cerdas Kreatif Produktif007
Jumlah konten/situs/blog audio dan video yang tercipta hasil dari
pemberdayaan informatika
008
Jumlah karya anak bangsa berupa aplikasi dan konten di ajang
kompetisi TIK skala nasional (INAICTA) dan internasional
009
Jumlah masyarakat yang mengikuti peningkatan pemberdayaan
TIK bagi responsif gender, pemuda, dan masyarakat berkebutuhan
khusus (difabel)
010
Jumlah peraturan perundangan di bidang Pemberdayaan
Informatika
011
3032.010 Aplikasi Pengelolaan Rusunawa 500.000.0001
Aplikasi
0 500.000.000
3032.011 Pendampingan untuk penguatan masyarakat dalam bentuk edukasi
dan pendayagunaan sistem aplikasi rusunawa
184.500.0005
Lokasi
0 184.500.000
3032.012 Pusat Kreatif Produktif dan aplikasi Masyarakat Perdesaan 2.490.370.0002
Prototype
0 2.490.370.000
3032.013 Jumlah Desa yang memberdayakan Sistem Informasi Desa 1.218.084.00020
Desa
0 1.218.084.000
3032.014 Lokasi pembentukan Relawan TIK 854.500.0005
Provinsi
0 854.500.000
3032.015 Agen Perubahan Internet Cerdas, Kreatif dan Produktif 2.501.000.000700
Agen Perubahan
0 2.501.000.000
3032.016 Konten/Situs/Blog Audio dan Video yang mendukung kearifan lokal 570.500.000100
Konten/situs
0 570.500.000
3032.017 Aplikasi dan Konten 2.467.850.000800
Konten/Aplikasi
0 2.467.850.000
3032.018 Peserta Bimbingan Teknis Pemberdayaan TIK bagi responsif
gender, pemuda, dan masyarakat berkebutuhan khusus (difabel)
1.571.250.000600
Peserta
0 1.571.250.000
3032.019 Peraturan Perundangan di bidang Pemberdayaan Informatika 450.000.0001
Peraturan
0 450.000.000
3032.020 Pusat Komunitas Kreatif Produktif dan aplikasi Masyarakat
Perbatasan
690.010.0002
Prototype
0 690.010.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 4:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664262)
(01)
(04) DITJEN APLIKASI INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
3032.021 Pusat Kreatif Produktif dan aplikasi Masyarakat Nelayan 459.214.0002
Prototype
0 459.214.000
3032.022 Fasilitasi Dukungan Pemberdayaan Informatika 1.053.768.0001
Paket
0 1.053.768.000
3032.023 Karya dalam bidang IPTEK untuk kompetisi ASEAN +3 (Junior
Science Odyssey)
328.750.00010
Karya
0 328.750.000
3033 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Keamanan
Informasi
18.540.768.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
2.500.000.000 16.040.768.000
Jumlah layanan publik yang memanfaatkan tandatangan digital001
Jumlah rancangan kebijakan/regulasi Keamanan Informasi yang
disusun
002
Jumlah Instansi Penyelenggara Sistem Elektronik Layanan Publik
yang mengikuti Pemeringkatan Indeks Keamanan Informasi
003
Jumlah PSrE yang beroperasi004
Jumlah Tim Penanganan Insiden yang terbentuk005
Jumlah kasus yang terselesaikan006
3033.005 Kasus tindak pidana ITE yang tertangani 3.108.755.0007
Kasus
0 3.108.755.000
3033.006 Tim Penanganan Insiden Keamanan Informasi 3.818.463.0002
instansi
0 3.818.463.000
3033.012 Penyelenggara Layanan Publik yang menerapkan Standar
Keamanan Informasi
3.561.364.00060
Instansi
0 3.561.364.000
3033.013 Penyelenggara Sertifikasi Elektronik 2.737.963.0001
Psre
0 2.737.963.000
3033.014 Pengamanan transaksi elektronik pada infrastruktur/layanan kritis
menggunakan sertifikat digital
2.500.000.0005
Layanan
2.500.000.000 0
3033.015 Rancangan Kebijakan/regulasi Keamanan Informasi 2.814.223.0003
Kebijakan
0 2.814.223.000
3034 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Ditjen Aplikasi Informatika
41.661.083.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
41.661.083.000
Jumlah rencana kerja dan anggaran, laporan evalusi program
kerja, serta sarana dan prasarana; Jumlah peraturan
perundang-undangan yang diselesaikan
001
Persentase (%) penyusunan dan pembahasan RUU tentang Tata
Cara Intersepsi
002
Persentase (%) penyusunan RPP PDES003
Jumlah Peraturan Presiden/Menteri004
Jumlah rencana kerja dan anggaran, laporan evaluasi program
kerja dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana
dan prasarana
005
3034.001 Tatalaksana Perkantoran 2.080.221.0004
Dokumen
0 2.080.221.000
3034.002 Dokumen perencanaan dan laporan 2.570.722.0003
Dokumen
0 2.570.722.000
3034.003 Dokumen keuangan 1.101.420.0003
Dokumen
0 1.101.420.000
3034.004 Dokumen Peraturan perundang-undangan dan kerjasama
internasional
3.061.534.0004
Dokumen
0 3.061.534.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 5:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664262)
(01)
(04) DITJEN APLIKASI INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
3034.007 Pembahasaan RUU Perubahan UU ITE 1.418.160.0001
Dokumen
0 1.418.160.000
3034.008 Penyusunan RUU Tata Cara Intersepsi 514.600.0001
Dokumen
0 514.600.000
3034.009 Penyusunan RPP PDES 512.600.0001
Dokumen
0 512.600.000
3034.010 Jumlah Peraturan Presiden/Menteri 657.400.0002
RPP/ RPM
0 657.400.000
3034.994 Layanan Perkantoran 28.994.426.00012
Bulan Layanan
0 28.994.426.000
3034.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 350.000.00020
Unit
0 350.000.000
3034.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 400.000.00030
Unit
0 400.000.000
...............
...............
, 7 September 2015
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664262)
(01)
(04) DITJEN APLIKASI INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.04.08) PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
059.04.08 Program Pengembangan Aplikasi Informatika 113.276.028.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Nilai Rata-rata Egovernment Nasional01
Jumlah UKM yang menerapkan aplikasi e-bisnis02
Jumlah penyelenggara sistem pengamanan elektronik yang
memenuhi kebutuhan masyarakat
03
3029 Pembinaan dan Pengembangan E-Bisnis
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
10.938.259.000
3029.002 Regulasi/kebijakan teknis bidang e-business
[Base Line]
487.120.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
2 Regulasi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 487.120.000
011 Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Bidang e-Business 487.120.000 � � � �
3029.005 Tanda Daftar yang diterbitkan
[Base Line]
565.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
50 Tanda Daftar
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 565.000.000
011 Pengelolaan Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik 565.000.000 � � � �
3029.006 Jumlah situs internet bermuatan negatif yang tertangani
[Base Line]
1.961.500.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1.800 Situs
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.961.500.000
011 Penanganan Situs Internet 777.000.000 � � � �
012 Forum Fasilitator Internet 1.184.500.000 � � � �
3029.007 Pelaksanaan Pengelolaan Nama Domain Indonesia
[Base Line]
795.760.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Kegiatan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 795.760.000
011 Pengelolaan Nama Domain Indonesia 795.760.000 � � � �
3029.008 Data proliferasi pemanfaatan teknologi e-business di
Indonesia
[Base Line]
944.114.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Buku
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 944.114.000
011 Proliferasi Teknologi dan Infrastruktur e-Business 944.114.000 � � � �
3029.009 Rekomendasi hasil kegiatan bidang industri dan ekonomi
digital (emerging digital)
[Base Line]
2.126.335.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
3 Rekomendasi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.126.335.000
011 Fasilitasi e-Bisnis Indonesia 545.000.000 � � � �
012 Evaluasi dan monitoring Kegiatan e-Business 378.378.000 � � � �
013 Sosialisasi e-Business 346.030.000 � � � �
014 Fasilitasi Dukungan Direktorat e-Business 721.502.000 � � � �
015 Peningkatan Tata Kelola bidang e-Business 135.425.000 � � � �
3029.010 Komunitas UMKM yang ditransformasi menjadi e-UMKM
[Base Line]
2.152.307.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
8 Komunitas
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664262)
(01)
(04) DITJEN APLIKASI INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.04.08) PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.152.307.000
011 Advokasi Transformasi UKM Menjadi e-UKM dalam Penerapan
Aplikasi e-Business
262.950.000 � � � �
012 Bimtek Aplikasi e-Business 1.337.922.000 � � � �
013 Inisiasi Komunitas e-UKM dalam Transformasi Menuju e-Business 551.435.000 � � � �
3029.011 Jumlah Puskomkreatif
[Base Line]
1.906.123.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
2 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.906.123.000
011 Fasilitasi Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi UKM 1.906.123.000 � � � �
3030 Pembinaan dan Pengembangan E-Government
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
17.463.265.000
3030.002 Kebijakan dan regulasi bidang e-Government
[Base Line]
350.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Dokumen
regulasi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 350.000.000
011 Penyusunan RPM Menteri tentang Government Chief Information
Officer (CIO) Nasional
350.000.000 � � � �
3030.012 Dokumen Master Plan (MP) e-Government Nasional
[Base Line]
350.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 350.000.000
011 Penyusunan dokumen Master Plan (MP) e-Government Nasional 350.000.000 � � � �
3030.013 Indeks PeGI Nasional rata-rata
[Base Line]
6.570.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
2,8000 Index Pegi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 6.570.000.000
011 Pelaksanaan Koordinasi implementasi e-Government (PeGI) 3.900.000.000 � � � �
012 Penyelenggaraan Forum e-Government Nasional 340.000.000 � � � �
013 Penyelenggaraan Tatakelola & Peningkatan kapasitas Direktorat
e-Government
1.150.000.000 � � � �
014 Pemanfaatan dan Pembinaan Penguasaan Perangkat Lunak OSS
Pada Instansi Pemerintah
500.000.000 � � � �
015 Helpdesk e-Government 680.000.000 � � � �
3030.018 Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Aplikasi
Generik Kepemerintahan Nasional
[Base Line]
2.093.265.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
5 Kegiatan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.093.265.000
011 Aplikasi Generik Kepemerintahan Nasional yang dikembangkan 2.093.265.000 � � � �
3030.019 Pelayanan Fasilitasi Penggunaan Domain instansi
Pemerintah
[Base Line]
900.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 900.000.000
011 LAPORAN PELAYANAN FASILITASI PENGGUNAAN NAMA DOMAIN
INSTANSI PEMERINTAH
900.000.000 � � � �
3030.020 Kegiatan pengembangan dan pemanfaatan penyediaan
Layanan Publik Aplikasi Generik Nasional secara on line
2.400.000.000 KP2 Kegiatan
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664262)
(01)
(04) DITJEN APLIKASI INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.04.08) PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
[Base Line]
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.400.000.000
011 Penyediaan Aplikasi Generik Layanan Publik secara on line 1.900.000.000 � � � �
012 Pelaksanaan Pendaftaran dan Sosialisasi Sistem Elektronik Instansi
Pemerintah
500.000.000 � � � �
3030.022 Pelayanan Pengelolaan integrasi Jaringan Intra
Pemerintah
[Base Line]
1.400.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
5 Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.400.000.000
011 Pengelolaan Jaringan Intra Pemerintah 1.400.000.000 � � � �
3030.023 Layanan Pengelolaan Data Center e-Government
[Base Line]
1.900.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
5 Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.900.000.000
011 Pengelolaan Data Center e-Government 1.900.000.000 � � � �
3030.024 Layanan Pembinaan Pengelolaan Layanan Berbagi Pakai
Data Antar Aplikasi Pengolah Data
[Base Line]
1.500.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
2 Layanan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.500.000.000
011 Pembinaan Pengelolaan Layanan Elektronik Berbagi Pakai Data
Antar Aplikasi Pengolah Data
1.500.000.000 � � � �
3031 Pembinaan, Pengembangan dan Kemitraan Industri
Informatika
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
9.332.857.000
3031.002 Regulasi/Kebijakan teknis industri informatika
[Base Line]
1.420.173.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
3 Kebijakan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.420.173.000
019 RPM Kompabilitas Perangkat Keras Dalam Penyelenggaraan Sistem
Elektronik
380.000.000 � � � �
020 Finalisasi Penyusunan Game Rating System 602.343.000 � � � �
021 RPM Tenaga Ahli 437.830.000 � � � �
3031.005 Fasilitas Pengembangan Inkubator
[Base Line]
2.012.705.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
2 Lokasi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.012.705.000
018 Penyelenggaraan Inkubator Industri Informatika 995.592.000 � � � �
019 Penyelenggaraan Hub DigitalPreneur 1.017.113.000 � � � �
3031.007 Kegiatan pemanfaatan, promosi dan fasilitasi produk dan
jasa TIK
[Base Line]
2.682.005.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
4 Kegiatan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.682.005.000
011 Promosi Industri TIK 800.500.000 � � � �
012 Pengembangan Aplikasi Embedded System Software dan Aplikasi
untuk Smartphone
1.087.951.000 � � � �
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664262)
(01)
(04) DITJEN APLIKASI INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.04.08) PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 4
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
017 Penyelenggaraan Forum Industri Konten Teknokreatif Indonesia 293.554.000 � � � �
023 Fasilitasi Penyelenggaraan Asia Green IT Forum 500.000.000 � � � �
3031.010 Pemilihan Pusat Industri Berbasis TIK di Jawa-Bali,
Sumatera, Sulawesi
[Base Line]
2.600.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.600.000.000
021 Pemilihan 5 Pusat Industri Berbasis TIK 2.600.000.000 � � � �
3031.011 Peta ekosistem industri berbasis TIK indonesia (software
dan konten multimedia)
[Base Line]
617.974.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
2 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 617.974.000
022 Peta Ekosistim Industri Berbasis TIK Indonesia 617.974.000 � � � �
3032 Pembinaan dan Pengembangan Tik Untuk Pemberdayaan
Masyarakat
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
15.339.796.000
3032.010 Aplikasi Pengelolaan Rusunawa
[Base Line]
500.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Aplikasi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 500.000.000
011 Pembuatan Aplikasi Pengelolaan Rusunawa 500.000.000 � � � �
3032.011 Pendampingan untuk penguatan masyarakat dalam
bentuk edukasi dan pendayagunaan sistem aplikasi
rusunawa
[Base Line]
184.500.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
5 Lokasi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 184.500.000
011 Bimbingan Teknis Pendampingan untuk penguatan masyarakat
dalam bentuk edukasi dan pendayagunaan sistem aplikasi
Rusunawa
184.500.000 � � � �
3032.012 Pusat Kreatif Produktif dan aplikasi Masyarakat Perdesaan
[Base Line]
2.490.370.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
2 Prototype
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.490.370.000
011 Penyediaan Prototype Pusat Kreatif Produktif dan Aplikasi
Masyarakat Perdesaan
614.342.000 � � � �
012 Sarana Bantuan Operasi CAP (Pemeliharaan CAP di Lampung Lot.2
di 110 lokasi, Banten dan Jawa Barat LOT. 1 di 112 lokasi, PHLN
Hibah GPOBA Grant TF 092629
1.876.028.000 � � � �
3032.013 Jumlah Desa yang memberdayakan Sistem Informasi Desa
[Base Line]
1.218.084.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
20 Desa
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.218.084.000
011 Bimbingan Teknis pemberdayaan Sistem Informasi Desa 1.218.084.000 � � � �
3032.014 Lokasi pembentukan Relawan TIK
[Base Line]
854.500.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
5 Provinsi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 854.500.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664262)
(01)
(04) DITJEN APLIKASI INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.04.08) PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 5
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
011 Pengukuhan Relawan TIK dan Bimbingan Teknis untuk Relawan
TIK
854.500.000 � � � �
3032.015 Agen Perubahan Internet Cerdas, Kreatif dan Produktif
[Base Line]
2.501.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
700 Agen Perubahan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.501.000.000
011 Training of Trainer Agen Perubahan Internet Cerdas, Kreatif dan
Produktif
2.501.000.000 � � � �
3032.016 Konten/Situs/Blog Audio dan Video yang mendukung
kearifan lokal
[Base Line]
570.500.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
100 Konten/situs
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 570.500.000
011 Pengayaan Konten/Situs/Blog Audio dan Video yang mendukung
kearifan lokal
570.500.000 � � � �
3032.017 Aplikasi dan Konten
[Base Line]
2.467.850.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
800 Konten/Aplikasi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.467.850.000
011 Ajang Cipta Karya 2.467.850.000 � � � �
3032.018 Peserta Bimbingan Teknis Pemberdayaan TIK bagi
responsif gender, pemuda, dan masyarakat berkebutuhan
khusus (difabel)
[Base Line]
1.571.250.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
600 Peserta
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.571.250.000
011 Bimbingan Teknis Pemberdayaan TIK responsif gender, pemuda,
dan masyarakat berkebutuhan khusus (difabel)
1.571.250.000 � � � �
3032.019 Peraturan Perundangan di bidang Pemberdayaan
Informatika
[Base Line]
450.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Peraturan
Perundanga
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 450.000.000
011 Pembuatan Peraturan di bidang Pemberdayaan Informatika 450.000.000 � � � �
3032.020 Pusat Komunitas Kreatif Produktif dan aplikasi Masyarakat
Perbatasan
[Base Line]
690.010.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
2 Prototype
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 690.010.000
011 Penyediaan Prototype Pusat Komunitas Kreatif Produktif dan
Aplikasi Masyarakat Perbatasan
690.010.000 � � � �
3032.021 Pusat Kreatif Produktif dan aplikasi Masyarakat Nelayan
[Base Line]
459.214.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
2 Prototype
3032.021.001 Pusat Kreatif Produktif Masyarakat Nelayan 259.214.0001 Prototype
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 259.214.000
011 Penyediaan Prototype Pusat Kreatif Produktif Masyarakat Nelayan 259.214.000 � � � �
3032.021.002 Aplikasi untuk Kebutuhan Masyarakat Nelayan 200.000.0001 Prototype
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 200.000.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664262)
(01)
(04) DITJEN APLIKASI INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.04.08) PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 6
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
011 Penyediaan Aplikasi untuk Kebutuhan Masyarakat Nelayan 200.000.000 � � � �
3032.022 Fasilitasi Dukungan Pemberdayaan Informatika
[Base Line]
1.053.768.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Paket
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.053.768.000
011 Pengembangan SDM Pemberdayaan Informatika 1.053.768.000 � � � �
3032.023 Karya dalam bidang IPTEK untuk kompetisi ASEAN +3
(Junior Science Odyssey)
[Base Line]
328.750.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
10 Karya
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 328.750.000
011 Ajang Kompetisi Internasional 328.750.000 � � � �
3033 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Keamanan
Informasi
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
18.540.768.000
3033.005 Kasus tindak pidana ITE yang tertangani
[Base Line]
3.108.755.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
7 Kasus
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.108.755.000
011 Operasional Penyidikan dan Penindakan 1.805.602.000 � � � �
012 Training PPNS 289.498.000 � � � �
013 Bimbingan Teknis Penyidikan dan Penindakan Cybercrime 780.615.000 � � � �
014 Penyusunan Prosedur Standar Operasi Penyidikan dan Penindakan
Tindak Pidana Bidang TIK
233.040.000 � � � �
3033.006 Tim Penanganan Insiden Keamanan Informasi
[Base Line]
3.818.463.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
2 instansi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.818.463.000
011 FASILITASI PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN INSIDEN 955.611.000 � � � �
012 KOORDINASI PENANGANAN INSIDEN 1.559.454.000 � � � �
013 MONITORING KEAMANAN INFORMASI 1.303.398.000 � � � �
3033.012 Penyelenggara Layanan Publik yang menerapkan Standar
Keamanan Informasi
[Base Line]
3.561.364.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
60 Instansi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.561.364.000
012 Seminar dan Kampanye Keamanan Informasi 2.447.428.000 � � � �
013 Pemeringkatan Indeks KAMINFO 1.113.936.000 � � � �
3033.013 Penyelenggara Sertifikasi Elektronik
[Base Line]
2.737.963.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Psre
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.737.963.000
011 Operasional Tim P2SE 962.178.000 � � � �
012 Operasional Tim PSrE Induk 1.775.785.000 � � � �
3033.014 Pengamanan transaksi elektronik pada
infrastruktur/layanan kritis menggunakan sertifikat digital
[Output Baru - Perubahan Kebijakan]
2.500.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
5 Layanan
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664262)
(01)
(04) DITJEN APLIKASI INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.04.08) PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 7
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.500.000.000
011 Implementasi Sertifikat Digital 2.500.000.000 � � � �
3033.015 Rancangan Kebijakan/regulasi Keamanan Informasi
[Base Line]
2.814.223.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
3 Kebijakan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.814.223.000
011 Penyusunan Kebijakan Keamanan Informasi 2.814.223.000 � � � �
3034 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Ditjen Aplikasi Informatika
(Fungsi/Subfungsi : 01.90)
41.661.083.000
3034.001 Tatalaksana Perkantoran
[Base Line]
2.080.221.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
4 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.080.221.000
012 Peningkatan Tata Laksana dan SDM 1.275.730.000 � � � �
013 Operasionalisasi website Ditjen Aptika 141.091.000 � � � �
015 Pengelolaan Kearsipan 261.300.000 � � � �
016 Pengelolaan BMN dan Perlengkapan 402.100.000 � � � �
3034.002 Dokumen perencanaan dan laporan
[Base Line]
2.570.722.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
3 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.570.722.000
019 Penyempurnaan Rencana dan Program Ditjen APTIKA 955.297.000 � � � �
020 Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulanan, Tahunan, Monitoring
dan LAKIP
759.869.000 � � � �
021 Sistem Data Informatika 855.556.000 � � � �
3034.003 Dokumen keuangan
[Base Line]
1.101.420.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
3 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.101.420.000
023 Penyusunan dokumen dan laporan pertanggungjawaban keuangan 450.140.000 � � � �
024 Penyusunan laporan bulanan dan rekonsiliasi 472.339.000 � � � �
025 Penelaahan dan verifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan 178.941.000 � � � �
3034.004 Dokumen Peraturan perundang-undangan dan kerjasama
internasional
[Base Line]
3.061.534.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
4 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.061.534.000
028 Diskusi Publik UU ITE dan PP PSTE 1.301.947.000 � � � �
030 Pembinaan Hukum 287.898.000 � � � �
031 Kerjasama Nasional dan Internasional bidang TIK 1.338.939.000 � � � �
032 Penyelenggaraan Seminar, Diskusi, Sarasehan 132.750.000 � � � �
3034.007 Pembahasaan RUU Perubahan UU ITE
[Base Line]
1.418.160.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.418.160.000
011 Pembahasan RUU Perubahan UU ITE 1.418.160.000 � � � �
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664262)
(01)
(04) DITJEN APLIKASI INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.04.08) PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKAPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 8
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
3034.008 Penyusunan RUU Tata Cara Intersepsi
[Base Line]
514.600.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 514.600.000
011 Penyusunan RUU Tata Cara Intersepsi 514.600.000 � � � �
3034.009 Penyusunan RPP PDES
[Base Line]
512.600.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 512.600.000
011 Penyusunan RPP PDeS 512.600.000 � � � �
3034.010 Jumlah Peraturan Presiden/Menteri
[Base Line]
657.400.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
2 RPP/ RPM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 657.400.000
011 Penyusunan RPP Pusat Intersepsi Nasional (PIN) 244.200.000 � � � �
012 Penyusunan RPM Perlindungan Data Pribadi dan RPM Tata Cara
Sanksi Administratif
413.200.000 � � � �
3034.994 Layanan Perkantoran
[Base Line]
28.994.426.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
12 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 28.994.426.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 22.890.206.000 � � � �
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 6.104.220.000 � � � �
3034.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Base Line]
350.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
20 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 350.000.000
011 Pengadaan Alat Pengolah Data 350.000.000 � � � �
3034.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Base Line]
400.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
30 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 400.000.000
011 Pengadaan Meubelair 200.000.000 � � � �
012 Renovasi Sarana Prasarana Gedung 200.000.000 � � � �
...............
...............
, 7 September 2015
...............
113.276.028.000
111.400.000.000
0
0
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
0
1.876.028.000
0
TOTAL
PDN 0
2015 2014
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664262)
(01)
(04) DITJEN APLIKASI INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.04.08 Program Pengembangan Aplikasi
Informatika
42.348.436 113.276.028 6.107.221 6.107.221 6.107.221
3029 Pembinaan dan Pengembangan
E-Bisnis
1.369.480 10.938.259
3029.002 Regulasi/kebijakan teknis bidang e-business
[Satuan : Regulasi]
1.369.480 487.120
[2] [2] [2] [2] [2]
3029.005 Tanda Daftar yang diterbitkan
[Satuan : Tanda Daftar]
565.000
[50] [50] [50] [50] [50]
3029.006 Jumlah situs internet bermuatan negatif
yang tertangani
[Satuan : Situs]
1.961.500
[1.800] [1.800] [1.800] [1.800] [1.800]
3029.007 Pelaksanaan Pengelolaan Nama Domain
Indonesia
[Satuan : Kegiatan]
795.760
[1] [1] [1] [1] [1]
3029.008 Data proliferasi pemanfaatan teknologi
e-business di Indonesia
[Satuan : Buku]
944.114
[1] [1] [1] [1] [1]
3029.009 Rekomendasi hasil kegiatan bidang industri
dan ekonomi digital (emerging digital)
[Satuan : Rekomendasi]
2.126.335
[3] [3] [3] [3] [3]
3029.010 Komunitas UMKM yang ditransformasi
menjadi e-UMKM
[Satuan : Komunitas]
2.152.307
[8] [8] [8] [8] [8]
3029.011 Jumlah Puskomkreatif
[Satuan : Unit]
1.906.123
[2] [2] [2] [2] [2]
3030 Pembinaan dan Pengembangan
E-Government
17.463.265
3030.002 Kebijakan dan regulasi bidang
e-Government
[Satuan : Dokumen regulasi]
350.000
[1] [1] [1] [1] [1]
3030.012 Dokumen Master Plan (MP) e-Government
Nasional
[Satuan : Dokumen]
350.000
[0] [1] [1] [1] [1]
3030.013 Indeks PeGI Nasional rata-rata
[Satuan : Index Pegi]
6.570.000
[0] [3] [1] [1] [1]
3030.018 Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan
Aplikasi Generik Kepemerintahan Nasional
[Satuan : Kegiatan]
2.093.265
[0] [5] [1] [1] [1]
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 2:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664262)
(01)
(04) DITJEN APLIKASI INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
3030.019 Pelayanan Fasilitasi Penggunaan Domain
instansi Pemerintah
[Satuan : Layanan]
900.000
[0] [1] [1] [1] [1]
3030.020 Kegiatan pengembangan dan pemanfaatan
penyediaan Layanan Publik Aplikasi Generik
Nasional secara on line
[Satuan : Kegiatan]
2.400.000
[0] [2] [1] [1] [1]
3030.022 Pelayanan Pengelolaan integrasi Jaringan
Intra Pemerintah
[Satuan : Layanan]
1.400.000
[0] [5] [1] [1] [1]
3030.023 Layanan Pengelolaan Data Center
e-Government
[Satuan : Layanan]
1.900.000
[0] [5] [1] [1] [1]
3030.024 Layanan Pembinaan Pengelolaan Layanan
Berbagi Pakai Data Antar Aplikasi Pengolah
Data
[Satuan : Layanan]
1.500.000
[0] [2] [1] [1] [1]
3031 Pembinaan, Pengembangan dan
Kemitraan Industri Informatika
2.120.000 9.332.857
3031.002 Regulasi/Kebijakan teknis industri
informatika
[Satuan : Kebijakan]
870.000 1.420.173
[2] [3] [2] [2] [2]
3031.005 Fasilitas Pengembangan Inkubator
[Satuan : Lokasi]
1.250.000 2.012.705
[1] [2] [4] [4] [4]
3031.007 Kegiatan pemanfaatan, promosi dan
fasilitasi produk dan jasa TIK
[Satuan : Kegiatan]
2.682.005
[0] [4] [1] [0] [0]
3031.010 Pemilihan Pusat Industri Berbasis TIK di
Jawa-Bali, Sumatera, Sulawesi
[Satuan : Dokumen]
2.600.000
[0] [1] [0] [0] [0]
3031.011 Peta ekosistem industri berbasis TIK
indonesia (software dan konten multimedia)
[Satuan : Dokumen]
617.974
[0] [2] [1] [0] [0]
3032 Pembinaan dan Pengembangan Tik
Untuk Pemberdayaan Masyarakat
15.339.796
3032.010 Aplikasi Pengelolaan Rusunawa
[Satuan : Aplikasi]
500.000
[1] [1] [1] [1] [1]
3032.011 Pendampingan untuk penguatan
masyarakat dalam bentuk edukasi dan
pendayagunaan sistem aplikasi rusunawa
[Satuan : Lokasi]
184.500
[5] [5] [5] [5] [5]
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 3:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664262)
(01)
(04) DITJEN APLIKASI INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
3032.012 Pusat Kreatif Produktif dan aplikasi
Masyarakat Perdesaan
[Satuan : Prototype]
2.490.370
[2] [2] [2] [2] [2]
3032.013 Jumlah Desa yang memberdayakan Sistem
Informasi Desa
[Satuan : Desa]
1.218.084
[20] [20] [20] [20] [20]
3032.014 Lokasi pembentukan Relawan TIK
[Satuan : Provinsi]
854.500
[5] [5] [5] [5] [5]
3032.015 Agen Perubahan Internet Cerdas, Kreatif
dan Produktif
[Satuan : Agen Perubahan]
2.501.000
[700] [700] [700] [700] [700]
3032.016 Konten/Situs/Blog Audio dan Video yang
mendukung kearifan lokal
[Satuan : Konten/situs]
570.500
[100] [100] [100] [100] [100]
3032.017 Aplikasi dan Konten
[Satuan : Konten/Aplikasi]
2.467.850
[800] [800] [800] [800] [800]
3032.018 Peserta Bimbingan Teknis Pemberdayaan
TIK bagi responsif gender, pemuda, dan
masyarakat berkebutuhan khusus (difabel)
[Satuan : Peserta]
1.571.250
[600] [600] [600] [600] [600]
3032.019 Peraturan Perundangan di bidang
Pemberdayaan Informatika
[Satuan : Peraturan Perundanga]
450.000
[1] [1] [1] [1] [1]
3032.020 Pusat Komunitas Kreatif Produktif dan
aplikasi Masyarakat Perbatasan
[Satuan : Prototype]
690.010
[2] [2] [2] [2] [2]
3032.021 Pusat Kreatif Produktif dan aplikasi
Masyarakat Nelayan
[Satuan : Prototype]
459.214
[1] [2] [1] [1] [1]
3032.022 Fasilitasi Dukungan Pemberdayaan
Informatika
[Satuan : Paket]
1.053.768
[1] [1] [1] [1] [1]
3032.023 Karya dalam bidang IPTEK untuk kompetisi
ASEAN +3 (Junior Science Odyssey)
[Satuan : Karya]
328.750
[10] [10] [10] [10] [10]
3033 Pembinaan dan Pengembangan
Sistem Keamanan Informasi
18.540.768 5.359.471 5.359.471 5.359.471
3033.005 Kasus tindak pidana ITE yang tertangani
[Satuan : Kasus]
3.108.755 3.689.600 3.689.600 3.689.600
[7] [7] [7] [7] [7]
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 4:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664262)
(01)
(04) DITJEN APLIKASI INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
3033.006 Tim Penanganan Insiden Keamanan
Informasi
[Satuan : instansi]
3.818.463
[0] [2] [3] [4] [4]
3033.012 Penyelenggara Layanan Publik yang
menerapkan Standar Keamanan Informasi
[Satuan : Instansi]
3.561.364
[80] [60] [65] [70] [75]
3033.013 Penyelenggara Sertifikasi Elektronik
[Satuan : Psre]
2.737.963 1.669.871 1.669.871 1.669.871
[1] [1] [1] [1] [1]
3033.014 Pengamanan transaksi elektronik pada
infrastruktur/layanan kritis menggunakan
sertifikat digital
[Satuan : Layanan]
2.500.000
[0] [5] [5] [5] [10]
3033.015 Rancangan Kebijakan/regulasi Keamanan
Informasi
[Satuan : Kebijakan]
2.814.223
[3] [3] [3] [3] [3]
3034 Dukungan Manajemen dan Dukungan
Teknis Lainnya Ditjen Aplikasi
Informatika
38.858.956 41.661.083 747.750 747.750 747.750
3034.001 Tatalaksana Perkantoran
[Satuan : Dokumen]
6.550.000 2.080.221
[4] [4] [4] [4] [4]
3034.002 Dokumen perencanaan dan laporan
[Satuan : Dokumen]
3.750.000 2.570.722
[3] [3] [3] [3] [3]
3034.003 Dokumen keuangan
[Satuan : Dokumen]
1.650.000 1.101.420
[3] [3] [3] [3] [3]
3034.004 Dokumen Peraturan perundang-undangan
dan kerjasama internasional
[Satuan : Dokumen]
7.350.000 3.061.534 147.750 147.750 147.750
[8] [4] [4] [4] [4]
3034.007 Pembahasaan RUU Perubahan UU ITE
[Satuan : Dokumen]
1.418.160
[1] [1] [1] [1] [1]
3034.008 Penyusunan RUU Tata Cara Intersepsi
[Satuan : Dokumen]
514.600
[1] [1] [1] [1] [1]
3034.009 Penyusunan RPP PDES
[Satuan : Dokumen]
512.600
[1] [1] [1] [1] [1]
3034.010 Jumlah Peraturan Presiden/Menteri
[Satuan : RPP/ RPM]
657.400
[0] [2] [2] [2] [2]
3034.994 Layanan Perkantoran
[Satuan : Bulan Layanan]
19.558.956 28.994.426
[12] [12] [12] [12] [12]
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 5:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664262)
(01)
(04) DITJEN APLIKASI INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
3034.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Satuan : Unit]
350.000 200.000 200.000 200.000
[0] [20] [20] [20] [20]
3034.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Satuan : Unit]
400.000 400.000 400.000 400.000
[0] [30] [30] [30] [30]
...............
...............
, 7 September 2015
...............
PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT
T.A 2014
T.A 2015
T.A 2016
T.A 2017
42.348.436
113.276.028
6.107.221
6.107.221
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KOTA JAKARTA PUSAT
(664302)
(01)
(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.07.09 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik 169.188.398.000
Indikator Kinerja Utama Program :
169.188.398.000
Persentase (%) Konten Informasi yang Diterima, Dimanfaatkan
dan Dikembangkan Oleh Pemda dan Lembaga Sosial
01
Persentase (%) Akses Aparatur Pemda dan Masyarakat Terhadap
Media Center
02
Persentase (%) Peningkatan Pemanfaatan Media Publik Oleh
Masyarakat
03
Persentase (%) Konten yang Disediakan Oleh Pemerintah yang
Sesuai Dengan Kearifan Lokal
04
Persentase (%) Kerjasama Dengan Lembaga Kemasyarakatan
yang Dilaksanakan Secara Efektif dan Efisien
05
01. Meningkatnya Penyebaran, Pemerataan, dan Pemanfaatan
Informasi Publik
Outcome :
3044 Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi
Nasional
10.793.473.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
10.793.473.000
Jumlah kebijakan dan standarisasi di bidang komunikasi dan
informasi publik
001
Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan
kualitasnya
002
Jumlah SDM Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik
Negara yang meningkat kemampuannya dalam implementasi UU
KIP
003
Jumlah SKPD Provinsi yang meningkat kualitas tata kelolanya di
bidang informasi dan komunikasi publik
004
Jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya tentang UU
KIP
005
Keppres tentang kewajiban Lembaga Penyiaran untuk
menyediakan durasi kampanye revolusi mental dan restorasi sosial
melalui PSA
006
3044.001 Kebijakan Bidang Komunikasi Publik 2.738.869.0007
Dokumen
0 2.738.869.000
3044.010 SDM Pranata Humas yang Kompeten dan berkualitas 1.581.278.000200
Orang
0 1.581.278.000
3044.011 SDM Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik Negara
yang meningkat kemampuannya dalam implementasi UU KIP
1.613.190.000250
Orang
0 1.613.190.000
3044.012 Penatalaksanaan Kegiatan Komunikasi dan Diseminasi Informasi
yang terintegrasi untuk Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
1.147.137.000102
SKPD
0 1.147.137.000
3044.013 Laporan Hasil Kampanye Massif di Ruang Publik kepada
Masyarakat tentang Hak Akses Informasi Publik
2.992.939.0002.000
Orang
0 2.992.939.000
3044.014 Dokumen Keppres tentang kewajiban Lembaga Penyiaran untuk
menyediakan durasi kampanye revolusi dan mental dan restorasi
sosial melalui PSA
720.060.0001
Dokumen
0 720.060.000
3045 Pengelolaan dan Penyediaan Informasi 16.013.490.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
16.013.490.000
Jumlah kebijakan pengelolaan dan penyebaran informasi publik
dalam rangka mendorong konten lokal yang berbasis edukasi
001
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 2:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KOTA JAKARTA PUSAT
(664302)
(01)
(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
Jumlah analisis bidang polhukam, perekonomian, pembangunan
manusia dan kebudayaan dan kemaritiman sebagai rekomendasi
penyusunan kebijakan
002
Jumlah judul konten informasi yang siap pakai, dimanfaatkan oleh
pemerintah daerah
003
3045.006 Analisis bidang polhukam, perekonomian, pembangunan manusia
dan kebudayaan dan kemaritiman sebagai rekomendasi
penyusunan kebijakan
4.044.080.000300
Analisis
0 4.044.080.000
3045.007 Kebijakan pengelolaan dan penyebaran informasi publik dalam
rangka mendorong konten lokal yang berbasis edukas
1.493.940.0002
Kebijakan
0 1.493.940.000
3045.008 Judul konten informasi yang siap pakai, dimanfaatkan oleh
pemerintah daerah dan disebarkan ke masyarakat untuk
meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa
dan lingkungan sosialnya (ter
10.475.470.00024
Judul
0 10.475.470.000
3046 Pelayanan Informasi Kenegaraan Melalui Media Publik 30.299.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
30.299.000.000
Jumlah Media Publik (termasuk media center) yang diperkuat001
Jumlah Pembangunan dan penguatan Media Center lengkap dan
berfungsi efektif di Provinsi/Kabupaten/Kota di daerah
terluar/Terdepan/Pasca Konflik.
002
Jumlah Kendaraan Pusat Teknologi Informasi Komunitas
(M-Pustika) sebagai penyebaran informasi di daerah terluar,
terdepan, tertinggal dan pasca konflik
003
Jumlah media publik yang dimanfaatkan untuk diseminasi
informasi (media cetak, elektronik, media sosial) bertemakan
prioritas dan dimensi pembangunan Indonesia
004
Strategi komunikasi kepada masyarakat terkait kampanye revolusi
mental pada proyek percontohan ruang terbuka di 1.200
kecamatan
005
Promosi, publikasi dan advokasi kepada masyarakat untuk
menciptakan awareness/berpartisipasi/menonton film terkait
revolusi mental pada proyek percontohan ruang terbuka di 1.200
kecamatan
006
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan strategi komunikasi
kampanye revolusi mental
007
3046.001 Lembaga/ media publik yang diperkuat 3.767.572.000180
Kegiatan
0 3.767.572.000
3046.002 Media center lengkap dan berfungsi sesuai standar di
provinsi/kabupaten/kota di daerah terluar/terdepan/pasca konflik
6.876.147.00035
Lokasi
0 6.876.147.000
3046.004 Informasi publik yang dikelola dan disebarluaskan 12.674.289.00018
Kegiatan
0 12.674.289.000
3046.006 Dokumen Strategi komunikasi kepada masyarakat terkait
kampanye revolusi mental
234.450.0001
Dokumen
0 234.450.000
3046.007 Penyebaran Promosi, publikasi dan advokasi kepada masyarakat
untuk menciptakan awareness/berpartisipasi/menonton film terkait
revolusi mental
1.647.095.0001
Laporan
0 1.647.095.000
3046.008 Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan strategi komunikasi
kampanye revolusi mental
64.644.0001
Laporan
0 64.644.000
3046.009 Kendaraan Pusat Teknologi Informasi Komunitas (M-Pustika)
sebagai penyebaran informasi di daerah terluar, terdepan,
5.034.803.00010
Unit
0 5.034.803.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 3:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KOTA JAKARTA PUSAT
(664302)
(01)
(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
tertinggal dan pasca konflik
3047 Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Lembaga
Komunikasi
15.798.030.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
15.798.030.000
Jumlah pelayanan informasi publik melalui kemitraan dengan
SKPD/OPD
001
Jumlah kemitraan dalam rangka penguatan organisasi masyarakat
sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai
pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses
penyusunan serta pengawasan pelaksanaan kebijakan
002
Jumlah peserta forum edukasi literasi media untuk meningkatkan
kesadaran dan kemampuan/kapasitas masyarakat untuk memilih
dan memanfaatkan media sesuai kebutuhannya
003
Jumlah Pemberdayaan Media Komunitas (terutama daerah
perbatasan/terluar, terpencil dan pasca konflik) sebagai penyebar
informasi publik kepada masyarakat
004
Jumlah lokasi Pemberdayaan Forum Komunikasi Media Tradisional
dalam upaya meningkatkan kualitas media tradisional dalam
penyebaran informasi publik, mempertahankan nilai nilai budaya
dan merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa
005
Jumlah pemberdayaan Kelompok informasi masyarakat (terutama
daerah perbatasan/terluar, terpencil dan pasca konflik)
006
3047.007 Pelayanan Informasi Publik berbasis isu nawacita melalui kemitraan
dengan SKPD/OPD
3.965.000.00030
SKPD
0 3.965.000.000
3047.008 Dokumen Nota Kesepahaman 3.755.460.00012
Dokumen
0 3.755.460.000
3047.009 Edukasi Literasi Media untuk meningkatkan kesadaran dan
kemampuan/kapasitas masyarakat untuk memilih dan
memanfaatkan media sesuai kebutuhannya
3.708.050.0001.000
Peserta
0 3.708.050.000
3047.010 Pemberdayaan Media Komunitas di wilayah perbatasan/terluar,
terpencil dan pasca konflik
1.145.300.0005
Provinsi
0 1.145.300.000
3047.011 Pemberdayaan FK Metra di tingkat provinsi 1.985.220.0005
Provinsi
0 1.985.220.000
3047.012 Pemberdayaan KIM di wilayah pebatasan/terluar, terpencil dan
pasca konflik
1.239.000.00010
Kab/Kota
0 1.239.000.000
3048 Pengembangan Kemitraan Pelayanan Informasi
Internasional
12.840.319.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
12.840.319.000
Jumlah masyarakat Indonesia dan masyarakat asing penerima
informasi di LN serta masyarakat asing di dalam negeri
001
Jumlah kemitraan dan layanan informasi internasional dengan
perwakilan negara asing dan lembaga internasional
002
Jumlah kemitraan dengan media asing003
Jumlah Publikasi konten di media asing/berbahasa asing tentang
citra positif Indonesia
004
Jumlah perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan
informasi internasional.
005
3048.009 Kemitraan dan layanan informasi internasional dengan perwakilan
negara asing dan lembaga internasional
3.928.412.0005
Kemitraan
0 3.928.412.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 4:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KOTA JAKARTA PUSAT
(664302)
(01)
(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
3048.010 Masyarakat Indonesia penerima informasi di LN 5.585.920.000800
Orang
0 5.585.920.000
3048.011 Kemitraan dengan media asing 195.742.00010
Kemitraan
0 195.742.000
3048.012 Publikasi konten di media internasional tentang citra positif
Indonesia
2.528.000.0005
Publikasi
0 2.528.000.000
3048.013 Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan
602.245.0001
Dokumen
0 602.245.000
3051 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
83.444.086.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
83.444.086.000
Tersusunnya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data
Pribadi
001
Jumlah Dokumen Perencanaan yang jelas dan terukur002
Jumlah Dokumen Pendukung Penerapan Reformasi Birokrasi003
Jumlah Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundangan-undangan
dan kerjasama
004
Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai SAI dan peraturan
perundang-undangan lainnya
005
Jumlah Dokumen Monev Program dan Kegiatan dan Laporan
Kinerja
006
Jumlah tata kelola pelayanan informasi dan komunikasi publik007
Jumlah ketersediaan layanan dan sarana perkantoran sesuai
kebutuhan
008
Jumlah Pelayanan informasi peringatan 60 tahun KTT Asia Afrika009
3051.001 Dokumen Perencanaan yang jelas dan terukur 1.709.724.0005
Dokumen
0 1.709.724.000
3051.002 Dokumen Reformasi Birokrasi 435.278.0004
Dokumen
0 435.278.000
3051.003 Dokumen Peraturan Perundang-Undangan 1.462.319.0006
Dokumen
0 1.462.319.000
3051.004 Dokumen Kerjasama 2.983.381.0003
Dokumen
0 2.983.381.000
3051.007 Laporan keuangan yang sesuai dengan SAI dan peraturan
perundangan lainnya
1.286.959.0003
Dokumen
0 1.286.959.000
3051.008 Dokumen Monev Program dan Kegiatan dan Laporan Kinerja 1.274.364.0005
Dokumen
0 1.274.364.000
3051.009 Tata kelola pelayanan informasi dan komunikasi publik 2.971.768.0005
Dokumen /
0 2.971.768.000
3051.010 SDM Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik yang
paham kebijakan/peraturan perundangan bidang Kominfo
595.100.00080
Persen
0 595.100.000
3051.011 Penyusunan Rancangan undang-undang perlindungan Data Pribadi 966.400.0001
Dokumen
0 966.400.000
3051.014 Jumlah Pelayanan informasi peringatan 60 tahun KTT Asia Afrika 24.193.233.0001
Dokumen
0 24.193.233.000
3051.994 Layanan Perkantoran 44.208.660.00012
Bulan Layanan
0 44.208.660.000
3051.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.064.000.000116
Unit
0 1.064.000.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 5:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KOTA JAKARTA PUSAT
(664302)
(01)
(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
3051.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 292.900.00073
Unit
0 292.900.000
...............
...............
, 7 September 2015
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(56)
MONUMEN PERS NASIONAL DI SURAKARTA
KOTA SURAKARTA
(951980)
(03)
(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JAWA TENGAH
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.07.09 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik 6.740.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
6.740.000.000
Persentase (%) Konten Informasi yang Diterima, Dimanfaatkan
dan Dikembangkan Oleh Pemda dan Lembaga Sosial
01
Persentase (%) Akses Aparatur Pemda dan Masyarakat Terhadap
Media Center
02
Persentase (%) Peningkatan Pemanfaatan Media Publik Oleh
Masyarakat
03
Persentase (%) Konten yang Disediakan Oleh Pemerintah yang
Sesuai Dengan Kearifan Lokal
04
Persentase (%) Kerjasama Dengan Lembaga Kemasyarakatan
yang Dilaksanakan Secara Efektif dan Efisien
05
01. Meningkatnya Penyebaran, Pemerataan, dan Pemanfaatan
Informasi Publik
Outcome :
3049 Pelayanan Informasi dan Pelestarian Benda-Benda
Bersejarah di Bidang Pers
6.740.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
6.740.000.000
Jumlah layanan administrasi dan dukungan teknis001
Jumlah Pengunjung Monumen Pers002
Jumlah Event Penyebaran Informasi mengenai Koleksi Monumen
Pers Nasional
003
Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran004
Jumlah Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Laporan005
Jumlah Pemetaan Benda Pers dan Terpeliharanya Koleksi
Monumen Pers Nasional
006
3049.004 Pelayanan Informasi bagi Pengunjung Monumen Pers 291.000.00010.000
Kegiatan
0 291.000.000
3049.005 Koleksi Baru 335.000.0009
Koleksi
0 335.000.000
3049.006 Pemeliharaan, pengawaten dan perbaikan koleksi 190.000.0003
Dokumen/Laporan
0 190.000.000
3049.008 aktivitas penyebaran informasi publik melalui Monumen Pers 1.064.295.00012
Kegiatan
0 1.064.295.000
3049.009 Dukungan administrasi non operasional lainnya 571.485.0006
Dokumen
0 571.485.000
3049.010 Dokumen kerjasama dengan lembaga terkait 222.970.0003
Laporan
0 222.970.000
3049.994 Layanan Perkantoran 3.762.250.00012
Bulan Layanan
0 3.762.250.000
3049.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 188.000.0005
Unit
0 188.000.000
3049.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 115.000.00045
Unit
0 115.000.000
...............
...............
, 7 September 2015
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
MUSEUM PENERANGAN DI JAKARTA
KOTA JAKARTA PUSAT
(651969)
(01)
(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.07.09 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik 5.540.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
5.540.000.000
Persentase (%) Konten Informasi yang Diterima, Dimanfaatkan
dan Dikembangkan Oleh Pemda dan Lembaga Sosial
01
Persentase (%) Akses Aparatur Pemda dan Masyarakat Terhadap
Media Center
02
Persentase (%) Peningkatan Pemanfaatan Media Publik Oleh
Masyarakat
03
Persentase (%) Konten yang Disediakan Oleh Pemerintah yang
Sesuai Dengan Kearifan Lokal
04
Persentase (%) Kerjasama Dengan Lembaga Kemasyarakatan
yang Dilaksanakan Secara Efektif dan Efisien
05
01. Meningkatnya Penyebaran, Pemerataan, dan Pemanfaatan
Informasi Publik
Outcome :
3050 Pelayanan Informasi dan Pelestarian Benda-Benda
Bersejarah di Bidang Komunikasi dan Informasi
5.540.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
5.540.000.000
Jumlah Pengunjung Museum Penerangan001
Jumlah layanan administrasi dan dukungan teknis002
Jumlah Layanan Informasi kepada Masyarakat melalui Museum
Penerangan
003
3050.002 Kunjungan ke Museum Penerangan 72.500.00015.000
Orang
0 72.500.000
3050.003 Layanan Informasi kepada Masyarakat 604.040.00040
Kegiatan
0 604.040.000
3050.004 Koleksi Baru 606.800.0004
Koleksi
0 606.800.000
3050.994 Layanan Perkantoran 4.179.040.00012
Bulan Layanan
0 4.179.040.000
3050.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 77.620.0008
Unit
0 77.620.000
...............
...............
, 7 September 2015
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KOTA JAKARTA PUSAT
(664302)
(01)
(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.07.09) PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIKPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
059.07.09 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik 169.188.398.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Persentase (%) Konten Informasi yang Diterima, Dimanfaatkan
dan Dikembangkan Oleh Pemda dan Lembaga Sosial
01
Persentase (%) Akses Aparatur Pemda dan Masyarakat Terhadap
Media Center
02
Persentase (%) Peningkatan Pemanfaatan Media Publik Oleh
Masyarakat
03
Persentase (%) Konten yang Disediakan Oleh Pemerintah yang
Sesuai Dengan Kearifan Lokal
04
Persentase (%) Kerjasama Dengan Lembaga Kemasyarakatan
yang Dilaksanakan Secara Efektif dan Efisien
05
3044 Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi
Nasional
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
10.793.473.000
3044.001 Kebijakan Bidang Komunikasi Publik
[Base Line]
2.738.869.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
7 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.738.869.000
011 Penyusunan Strategi Komunikasi Program/Kebijakan Kedaulatan
Pangan
393.528.000 � � � �
012 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik Untuk Antisipasi Krisis
Komunikasi Kebijakan Sektor Energi dan Kelistrikan
388.268.000 � � � �
013 Perumusan Strategi Komunikasi Sinergitas Antar Pihak Untuk
Mendukung Kebijakan Maritim di Kawasan Nelayan dan Pesisir
390.336.000 � � � �
014 Penyusunan Strategi Kampanye Pendidikan dan Budaya Anti
Korupsi di Ruang Publik
387.053.000 � � � �
015 Penyempurnaan Peraturan Menteri Kominfo Tentang Pedoman
Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Humas
329.803.000 � � � �
016 Penyusunan Peraturan Menteri Kominfo Tentang Pedoman Teknis
Jabfung Pranata Humas
370.717.000 � � � �
017 Penyusunan Peraturan Menteri Tentang Pedoman Pemantauan
Diklat JFPH
479.164.000 � � � �
3044.010 SDM Pranata Humas yang Kompeten dan berkualitas
[Base Line]
1.581.278.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
200 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.581.278.000
011 Penyusunan Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabfung Pranata
Humas
262.302.000 � � � �
012 Penyusunan Peraturan Menteri Kominfo Tentang Kualifikasi Standar
Pendidikan Jabatan Fungsional Pranata Humas
364.224.000 � � � �
013 Pengembangan Kapasitas SDM Bidang Pelayanan Komunikasi
Publik (Jabatan Fungsional Pranata Humas)
954.752.000 � � � �
3044.011 SDM Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan
Publik Negara yang meningkat kemampuannya dalam
implementasi UU KIP
[Base Line]
1.613.190.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
250 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.613.190.000
011 Pengembangan Kapasitas SDM Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Publik
532.670.000 � � � �
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KOTA JAKARTA PUSAT
(664302)
(01)
(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.07.09) PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIKPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
012 Pengembangan Model Kampanye Dalam Ruang Publik Untuk Isu
Kebhinekaan
1.080.520.000 � � � �
3044.012 Penatalaksanaan Kegiatan Komunikasi dan Diseminasi
Informasi yang terintegrasi untuk Penyelenggaraan
Urusan Pemerintah Bidang Informasi dan Komunikasi
Publik
[Base Line]
1.147.137.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
102 SKPD
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.147.137.000
011 Penyusunan Grand Desain Komunikasi Pemerintahan Untuk Sinergi
K/L dan Pemda di Kawasan Perbatasan
366.490.000 � � � �
012 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur 235.680.000 � � � �
013 Penyusunan Standardisasi Diseminasi Informasi Mengenai Cinta
Budaya Daerah Bagi Pemprov, Kabupaten dan Kota
321.664.000 � � � �
014 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi dan Diseminasi
Informasi Yang Terintegrasi Untuk Penyelenggaraan Urusan
Pemerintah Bidang Infformasi dan Komunikasi Publik
223.303.000 � � � �
3044.013 Laporan Hasil Kampanye Massif di Ruang Publik kepada
Masyarakat tentang Hak Akses Informasi Publik
[Base Line]
2.992.939.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
2.000 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.992.939.000
011 Advokasi dan Edukasi Kebijakan Tentang Keterbukaan Informasi
Publik
2.992.939.000 � � � �
3044.014 Dokumen Keppres tentang kewajiban Lembaga Penyiaran
untuk menyediakan durasi kampanye revolusi dan mental
dan restorasi sosial melalui PSA
[Base Line]
720.060.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 720.060.000
011 Penyusunan Keppres Tentang Kewajiban Lembaga Penyiaran
Untuk Menyediakan Durasi Kampanye Revolusi Mental dan
Restorasi Sosial Melalui PSA
720.060.000 � � � �
3045 Pengelolaan dan Penyediaan Informasi
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
16.013.490.000
3045.006 Analisis bidang polhukam, perekonomian, pembangunan
manusia dan kebudayaan dan kemaritiman sebagai
rekomendasi penyusunan kebijakan
[Base Line]
4.044.080.000 KP
Lokasi : DKI JAKARTA
300 Analisis
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.044.080.000
011 Pengumpulan, Pengolahan dan Updating Data dalam bentuk
Infografis, Library dan Video
2.146.480.000 � � � �
012 Analisis Konten Media dan Monitoring Isu Publik 1.897.600.000 � � � �
3045.007 Kebijakan pengelolaan dan penyebaran informasi publik
dalam rangka mendorong konten lokal yang berbasis
edukas
[Base Line]
1.493.940.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
2 Kebijakan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.493.940.000
012 Kebijakan Tata Kelola Informasi 1.493.940.000 � � � �
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KOTA JAKARTA PUSAT
(664302)
(01)
(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.07.09) PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIKPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 3
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
3045.008 Judul konten informasi yang siap pakai, dimanfaatkan
oleh pemerintah daerah dan disebarkan ke masyarakat
untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan
kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya (ter
[Base Line]
10.475.470.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
24 Judul
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 10.475.470.000
012 Penyediaan Judul Konten dan Pembuatan Paket Informasi Publik
yang dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat
9.628.455.000 � � � �
014 Layanan dan Promosi TeSA 129 847.015.000 � � � �
3046 Pelayanan Informasi Kenegaraan Melalui Media Publik
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
30.299.000.000
3046.001 Lembaga/ media publik yang diperkuat
[Base Line]
3.767.572.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
180 Kegiatan
3046.001.001 Penguatan dan Evaluasi Media Publik 3.767.572.000180 Kegiatan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.767.572.000
011 Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Media Publik 1.280.380.000 � � � �
012 Penyelenggaraan Evaluasi Lembaga/ Media Publik 1.239.438.000 � � � �
013 Penyelenggaraan Penghargaan Jurnalisme Nasional 1.247.754.000 � � � �
3046.002 Media center lengkap dan berfungsi sesuai standar di
provinsi/kabupaten/kota di daerah
terluar/terdepan/pasca konflik
[Base Line]
6.876.147.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
35 Lokasi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 6.876.147.000
011 Seleksi Daerah Calon Penerima Bantuan Media Center melalui
Monitoring dan Evaluasi
147.220.000 � � � �
012 Pengadaan Sarana Media Center Daerah 6.728.927.000 � � � �
3046.004 Informasi publik yang dikelola dan disebarluaskan
[Base Line]
12.674.289.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
18 Kegiatan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 12.674.289.000
011 Pelaksanaan Kegiatan Penyebaran Informasi Publik melalui Media
Tercetak
4.912.284.000 � � � �
012 Pelaksanaan Kegiatan Penyebaran Informasi Publik Melalui Media
Online
1.806.709.000 � � � �
013 Pelaksanaan Kegiatan Penyebaran Informasi Publik melalui Media
Luar Ruang dan Audio Visual
5.955.296.000 � � � �
3046.006 Dokumen Strategi komunikasi kepada masyarakat terkait
kampanye revolusi mental
[Base Line]
234.450.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 234.450.000
011 FGD Penyusunan Strategi Komunikasi kepada Masyarakat terkait
Kampanye Revolusi Mental
234.450.000 � � � �
3046.007 Penyebaran Promosi, publikasi dan advokasi kepada
masyarakat untuk menciptakan
awareness/berpartisipasi/menonton film terkait revolusi
mental
[Base Line]
1.647.095.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Laporan
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KOTA JAKARTA PUSAT
(664302)
(01)
(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.07.09) PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIKPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 4
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.647.095.000
011 Penyebaran Informasi Publik melalui Media Cetak dan Elektronik
(Edisi Khusus Penerbitan dan Penayangan Promosi, Publikasi
kepada masyarakat untuk menciptakan
Awareness/Berpartisipasi/Menonton Film ter
521.735.000 � � � �
012 Forum Advokasi dalam rangka Menciptakan
Awareness/Berpartisipasi/Menonton Film terkait Revolusi Mental
539.160.000 � � � �
013 Pemutaran Film/Layar Tancap kepada Masyarakat terkait
Kampanye Revolusi Mental
586.200.000 � � � �
3046.008 Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan strategi
komunikasi kampanye revolusi mental
[Base Line]
64.644.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 64.644.000
011 Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan strategi kampanye revolusi
mental
64.644.000 � � � �
3046.009 Kendaraan Pusat Teknologi Informasi Komunitas
(M-Pustika) sebagai penyebaran informasi di daerah
terluar, terdepan, tertinggal dan pasca konflik
[Base Line]
5.034.803.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
10 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 5.034.803.000
011 Seleksi Daerah Calon Penerima Bantuan Kendaraan Pusat
Teknologi Informasi Komunitas (M-Pustika) melalui Monev
113.790.000 � � � �
012 Pengadaan Kendaraan Pusat Teknologi Informasi Komunitas
(M-Pustika)
4.921.013.000 � � � �
3047 Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Lembaga
Komunikasi
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
15.798.030.000
3047.007 Pelayanan Informasi Publik berbasis isu nawacita melalui
kemitraan dengan SKPD/OPD
[Base Line]
3.965.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
30 SKPD
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.965.000.000
012 PENGELOLAAN SEKRETARIAT BAKOHUMAS 856.400.000 � � � �
013 PERTEMUAN LEMBAGA HUMAS PEMERINTAH TINGKAT REGIONAL 654.000.000 � � � �
014 PERTEMUAN LEMBAGA HUMAS PEMERINTAH TINGKAT NASIONAL 966.900.000 � � � �
015 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SDM HUMAS PEMERINTAH 488.700.000 � � � �
016 MAJALAH WARTA BAKOHUMAS 999.000.000 � � � �
3047.008 Dokumen Nota Kesepahaman
[Base Line]
3.755.460.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
12 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.755.460.000
011 FOCUS GROUP DISCUSSION DENGAN MITRA KERJA DALAM
RANGKA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA
KOMUNIKASI SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN LAINNYA
722.760.000 � � � �
012 DIALOG INTERAKTIF MELALUI TV DAN RADIO 2.691.000.000 � � � �
013 FORUM DISEMINASI KOMUNIKASI KEBIJAKAN PEMERINTAH
(CROSS CUTTING ISSUE)
341.700.000 � � � �
3047.009 Edukasi Literasi Media untuk meningkatkan kesadaran dan
kemampuan/kapasitas masyarakat untuk memilih dan
3.708.050.000 KP1.000 Peserta
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KOTA JAKARTA PUSAT
(664302)
(01)
(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.07.09) PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIKPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 5
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
memanfaatkan media sesuai kebutuhannya
[Base Line]
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.708.050.000
011 FORUM KOMUNIKASI DAN ADVOKASI DALAM RANGKA MEDIA
LIETRASI DAN CITIZEN JOURNALISM
351.750.000 � � � �
012 PENYEIMBANG INFORMASI PUBLIK MELALUI MEDIA CETAK DAN
ELEKTRONIK
3.356.300.000 � � � �
3047.010 Pemberdayaan Media Komunitas di wilayah
perbatasan/terluar, terpencil dan pasca konflik
[Base Line]
1.145.300.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
5 Provinsi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.145.300.000
011 FORUM SOSIALISASI PEMANFAATAN MEDIA KOMUNITAS DALAM
RANGKA DISEMINASI INFORMASI
675.300.000 � � � �
012 MATERI DISEMINASI INFORMASI 470.000.000 � � � �
3047.011 Pemberdayaan FK Metra di tingkat provinsi
[Base Line]
1.985.220.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
5 Provinsi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.985.220.000
011 APRESIASI MEDIA PERTUNJUKKAN RAKYAT TINGKAT NASIONAL 1.022.520.000 � � � �
012 PAGELARAN MEDIA PERTUNJUKKAN RAKYAT DALAM RANGKA
PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK (PEMBERDAYAAN FK METRA)
962.700.000 � � � �
3047.012 Pemberdayaan KIM di wilayah pebatasan/terluar,
terpencil dan pasca konflik
[Base Line]
1.239.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
10 Kab/Kota
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.239.000.000
011 BIMTEK KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) 972.800.000 � � � �
012 MONEV KEMITRAAN KOMUNIKASI 266.200.000 � � � �
3048 Pengembangan Kemitraan Pelayanan Informasi
Internasional
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
12.840.319.000
3048.009 Kemitraan dan layanan informasi internasional dengan
perwakilan negara asing dan lembaga internasional
[Base Line]
3.928.412.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
5 Kemitraan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.928.412.000
011 Kemitraan dalam penyebaran informasi dengan perwakilan negara
asing dan lembaga internasional
1.352.448.000 � � � �
012 Kerjasama peningkatan kapasitas SDM dan pertukaran informasi
melalui budaya
232.766.000 � � � �
013 Keikutsertaan secara aktif dalam organisasi internasional 177.177.000 � � � �
014 Penyediaan Bahan Informasi dalam bentuk film, tercetak dan
media luar ruang
1.895.861.000 � � � �
015 Bimbingan teknis pelayanan informasi internasional 270.160.000 � � � �
3048.010 Masyarakat Indonesia penerima informasi di LN
[Base Line]
5.585.920.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
800 Orang
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KOTA JAKARTA PUSAT
(664302)
(01)
(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.07.09) PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIKPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 6
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 5.585.920.000
011 Pelaksanaan Indonesia Upadate terkait isu kemaritiman,
infrastruktur dan pariwisata
5.462.760.000 � � � �
012 Keikutsertaan dalam Pameran mempromosikan kemaritiman,
kedaulatan energi dan pariwisata
123.160.000 � � � �
3048.011 Kemitraan dengan media asing
[Base Line]
195.742.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
10 Kemitraan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 195.742.000
011 Kunjungan jurnalistik untuk promosi kemaritiman dan pariwisata
indonesia
167.562.000 � � � �
012 Chief Editor Meeting 28.180.000 � � � �
3048.012 Publikasi konten di media internasional tentang citra
positif Indonesia
[Base Line]
2.528.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
5 Publikasi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.528.000.000
011 Advetorial dan Penayangan PSA terkait isu kemaritiman, pariwiisata
dan isu strategis lainnya
1.607.000.000 � � � �
012 Dialog interaktif radio dan televisi terkait kedaulatan indonesia
dibidang pangan, maritim, dan isu strategis lainnya
921.000.000 � � � �
3048.013 Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan
[Base Line]
602.245.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 266.700.000
012 Focus Group Discussion 266.700.000 � � � �
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 335.545.000
011 Rapat Koordinasi dan Pemetaan serta Analisis Kebutuhan Aktivitas
Layanan Informasi Internasional
335.545.000 � � � �
3051 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
(Fungsi/Subfungsi : 01.90)
83.444.086.000
3051.001 Dokumen Perencanaan yang jelas dan terukur
[Base Line]
1.709.724.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
5 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.709.724.000
020 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 51.400.000 � � � �
021 PENYUSUNAN RENCANA KINERJA TAHUN 2016 102.400.000 � � � �
024 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-KL) DAN
DIPA TAHUN 2015
38.120.000 � � � �
029 PARTISIPASI DALAM UNDANGAN/SEMINAR/WORKSHOP TENTANG
PERENCANAAN PROGRAM
124.000.000 � � � �
030 RAKER DITJEN IKP DAN RAKOR BIDANG INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK
972.705.000 � � � �
031 BIMTEK PERENCANAAN 421.099.000 � � � �
3051.002 Dokumen Reformasi Birokrasi
[Base Line]
435.278.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
4 Dokumen
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KOTA JAKARTA PUSAT
(664302)
(01)
(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.07.09) PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIKPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 7
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 435.278.000
011 STANDAR KOMPETENSI JABATAN 69.200.000 � � � �
012 SASARAN KERJA PEGAWAI 70.400.000 � � � �
013 PELAKSANAAN ASSESMENT KOMPETENSI PEGAWAI 74.978.000 � � � �
014 PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 220.700.000 � � � �
3051.003 Dokumen Peraturan Perundang-Undangan
[Base Line]
1.462.319.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
6 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.462.319.000
011 PENELAAHAN RANCANGAN PERATURAN
PERUNDANGAN-UNDANGAN BIDANG KOMUNIKASI DAN LAYANAN
PUBLIK
1.096.049.000 � � � �
013 PENYUSUNAN PRODUK KEPUTUSAN PELAKSANAAN KEGIATAN
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK
115.065.000 � � � �
016 PENYULUHAN HUKUM 251.205.000 � � � �
3051.004 Dokumen Kerjasama
[Base Line]
2.983.381.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
3 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.983.381.000
011 PENGEMBANGAN KERJASAMA INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PUBLIK DALAM NEGERI
682.211.000 � � � �
012 PENGEMBANGAN DAN KERJASAMA INTERNASIONAL BIDANG
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
265.052.000 � � � �
014 FASILITASI KERJASAMA DENGAN MEDIA 2.036.118.000 � � � �
3051.007 Laporan keuangan yang sesuai dengan SAI dan peraturan
perundangan lainnya
[Base Line]
1.286.959.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
3 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.286.959.000
015 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN & PENGELOLAAN ANGGARAN 465.055.000 � � � �
016 PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEUANGAN 402.840.000 � � � �
017 BIMBINGAN TEKNIS KEUANGAN 419.064.000 � � � �
3051.008 Dokumen Monev Program dan Kegiatan dan Laporan
Kinerja
[Base Line]
1.274.364.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
5 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.274.364.000
026 PENYUSUNAN LAKIP TAHUN 2015 51.742.000 � � � �
027 PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN/TRIWULAN 64.640.000 � � � �
028 PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN 2015 142.742.000 � � � �
030 PENYUSUNAN INSTRUMEN MONEV 329.866.000 � � � �
031 PELAKSANAAN MONEV PROGRAM DAN KEGIATAN 685.374.000 � � � �
3051.009 Tata kelola pelayanan informasi dan komunikasi publik
[Base Line]
2.971.768.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
5 Dokumen /
Laporan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.971.768.000
011 LAYANAN PUBLIK/BIROKRASI 1.016.613.000 � � � �
013 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA 836.510.000 � � � �
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KOTA JAKARTA PUSAT
(664302)
(01)
(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.07.09) PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIKPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 8
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
014 PELAKSANAAN KETATAUSAHAAN 542.645.000 � � � �
019 SEWA JARINGAN INTERNET 576.000.000 � � � �
3051.010 SDM Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
yang paham kebijakan/peraturan perundangan bidang
Kominfo
[Base Line]
595.100.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
80 Persen
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 595.100.000
012 PEMBINAAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN 595.100.000 � � � �
3051.011 Penyusunan Rancangan undang-undang perlindungan
Data Pribadi
[Base Line]
966.400.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Dokumen
Penyempurnaa
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 966.400.000
011 Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi 413.750.000 � � � �
012 Rapat Evaluasi 552.650.000 � � � �
3051.014 Jumlah Pelayanan informasi peringatan 60 tahun KTT Asia
Afrika
[Base Line]
24.193.233.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
1 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 24.193.233.000
011 Kesekretariatan Bidang Media dan Humas 2.578.285.000 � � � �
012 Media Center KTT Asia-Afrika 2015 11.576.798.000 � � � �
013 Sosialisasi KAA 2015 9.628.600.000 � � � �
014 Monitoring dan Evaluasi 409.550.000 � � � �
3051.994 Layanan Perkantoran
[Base Line]
44.208.660.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
12 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 44.208.660.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 36.552.600.000 � � � �
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 7.656.060.000 � � � �
3051.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Base Line]
1.064.000.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
116 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.064.000.000
011 PENGADAAN PERALATAN PENGOLAH DATA DAN INFORMASI 1.064.000.000 � � � �
3051.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Base Line]
292.900.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
73 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 292.900.000
011 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 292.900.000 � � � �
...............
...............
, 7 September 2015
...............
169.188.398.000
169.188.398.000
0
0
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
0
0
0
TOTAL
PDN 0
2015 2014
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(56)
MONUMEN PERS NASIONAL DI SURAKARTA
KOTA SURAKARTA
(951980)
(03)
(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JAWA TENGAH
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.07.09) PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIKPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
059.07.09 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik 6.740.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Persentase (%) Konten Informasi yang Diterima, Dimanfaatkan
dan Dikembangkan Oleh Pemda dan Lembaga Sosial
01
Persentase (%) Akses Aparatur Pemda dan Masyarakat Terhadap
Media Center
02
Persentase (%) Peningkatan Pemanfaatan Media Publik Oleh
Masyarakat
03
Persentase (%) Konten yang Disediakan Oleh Pemerintah yang
Sesuai Dengan Kearifan Lokal
04
Persentase (%) Kerjasama Dengan Lembaga Kemasyarakatan
yang Dilaksanakan Secara Efektif dan Efisien
05
3049 Pelayanan Informasi dan Pelestarian Benda-Benda
Bersejarah di Bidang Pers
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
6.740.000.000
3049.004 Pelayanan Informasi bagi Pengunjung Monumen Pers
[Base Line]
291.000.000 KD
Lokasi : KOTA SURAKARTA
10.000 Kegiatan
3049.004.004 Pelayanan Informasi 291.000.00010.000 Kegiatan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 291.000.000
025 PEMBUATAN BOOKLET MONUMEN PERS NASIONAL 50.000.000 � � � �
026 PEMBUATAN LEAFLET MONUMEN PERS NASIONAL 42.000.000 � � � �
027 PEMBUATAN VIDEO PROFIL MONUMEN PERS NASIONAL 85.000.000 � � � �
028 PROMOSI KE SEKOLAH 114.000.000 � � � �
3049.005 Koleksi Baru
[Base Line]
335.000.000 KD
Lokasi : KOTA SURAKARTA
9 Koleksi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 315.000.000
029 PEMETAAN BENDA BERSEJARAH DAN KOLEKSI BUKTI TERBIT
MEDIA
315.000.000 � � � �
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 20.000.000
030 PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN 20.000.000 � � � �
3049.006 Pemeliharaan, pengawaten dan perbaikan koleksi
[Base Line]
190.000.000 KD
Lokasi : KOTA SURAKARTA
3 Dokumen/Lapor
an
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 190.000.000
031 FUMIGASI 95.000.000 � � � �
032 TERMITE CONTROL 65.000.000 � � � �
033 PEMELIHARAAN KOLEKSI 30.000.000 � � � �
3049.008 aktivitas penyebaran informasi publik melalui Monumen
Pers
[Base Line]
1.064.295.000 KD
Lokasi : KOTA SURAKARTA
12 Kegiatan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.064.295.000
011 PENYELENGGARAAN PAMERAN DAN KEIKUTSERTAAN PAMERAN 275.300.000 � � � �
012 KEIKUTSERTAAN PAMERAN HARI PERS NASIONAL 104.380.000 � � � �
013 KEIKUTSERTAAN PAMERAN PEKAN INFORMASI NASIONAL 121.810.000 � � � �
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(56)
MONUMEN PERS NASIONAL DI SURAKARTA
KOTA SURAKARTA
(951980)
(03)
(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JAWA TENGAH
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.07.09) PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIKPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 2
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
014 PENYELENGGARAAN SEMINAR 562.805.000 � � � �
3049.009 Dukungan administrasi non operasional lainnya
[Base Line]
571.485.000 KD
Lokasi : KOTA SURAKARTA
6 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 571.485.000
011 PENYUSUNAN PROGRAM TAHUN 2016 107.880.000 � � � �
012 PENYUSUNAN RKAKL TAHUN 2016 150.440.000 � � � �
013 MONITORING DAN EVALUASI LAPORAN 149.940.000 � � � �
014 PENINGKATAN SDM MONUMEN PERS NASIONAL 163.225.000 � � � �
3049.010 Dokumen kerjasama dengan lembaga terkait
[Base Line]
222.970.000 KD
Lokasi : KOTA SURAKARTA
3 Laporan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 222.970.000
011 PENYELENGGARAAN FGD 201.970.000 � � � �
012 PENYUSUNAN DOKUMEN KERJASAMA 21.000.000 � � � �
3049.994 Layanan Perkantoran
[Base Line]
3.762.250.000 KD
Lokasi : KOTA SURAKARTA
12 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.762.250.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.541.630.000 � � � �
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.220.620.000 � � � �
3049.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Base Line]
188.000.000 KD
Lokasi : KOTA SURAKARTA
5 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 188.000.000
017 PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA 68.000.000 � � � �
018 PENGADAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN 120.000.000 � � � �
3049.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Base Line]
115.000.000 KD
Lokasi : KOTA SURAKARTA
45 Unit
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 115.000.000
019 PENGADAAN RAK DOKUMENTASI DAN KURSI PENGUNJUNG 80.000.000 � � � �
020 PENGADAAN AC SPLIT 35.000.000 � � � �
...............
...............
, 7 September 2015
...............
6.740.000.000
6.740.000.000
0
0
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
0
0
0
TOTAL
PDN 0
2015 2014
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
:
(059)
(51)
MUSEUM PENERANGAN DI JAKARTA
KOTA JAKARTA PUSAT
(651969)
(01)
(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN-B
(059.07.09) PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIKPROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 1
KP/KD/DK/TP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014
2016
2017
2018
(8) (9) (10) (11)
059.07.09 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik 5.540.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
Persentase (%) Konten Informasi yang Diterima, Dimanfaatkan
dan Dikembangkan Oleh Pemda dan Lembaga Sosial
01
Persentase (%) Akses Aparatur Pemda dan Masyarakat Terhadap
Media Center
02
Persentase (%) Peningkatan Pemanfaatan Media Publik Oleh
Masyarakat
03
Persentase (%) Konten yang Disediakan Oleh Pemerintah yang
Sesuai Dengan Kearifan Lokal
04
Persentase (%) Kerjasama Dengan Lembaga Kemasyarakatan
yang Dilaksanakan Secara Efektif dan Efisien
05
3050 Pelayanan Informasi dan Pelestarian Benda-Benda
Bersejarah di Bidang Komunikasi dan Informasi
(Fungsi/Subfungsi : 04.90)
5.540.000.000
3050.002 Kunjungan ke Museum Penerangan
[Base Line]
72.500.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
15.000 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 72.500.000
011 LAYANAN KUNJUNGAN KE MUSEUM PENERANGAN 72.500.000 � � � �
3050.003 Layanan Informasi kepada Masyarakat
[Base Line]
604.040.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
40 Kegiatan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 604.040.000
011 LAYANAN INFORMASI 604.040.000 � � � �
3050.004 Koleksi Baru
[Base Line]
606.800.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
4 Koleksi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 606.800.000
011 OPERASIONAL PENAMBAHAN DAN PENGEMBANGAN BENDA -
BENDA BERSEJARAH
606.800.000 � � � �
3050.994 Layanan Perkantoran
[Base Line]
4.179.040.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
12 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 4.179.040.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.424.501.000 � � � �
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.754.539.000 � � � �
3050.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Base Line]
77.620.000 KP
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
8 Unit
3050.997.011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 77.620.0008 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 77.620.000
011 PENGADAAN SARANA DAN PRA SARANA PERKANTORAN 77.620.000 � � � �
...............
...............
, 7 September 2015
...............
5.540.000.000
5.540.000.000
0
0
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
0
0
0
TOTAL
PDN 0
2015 2014
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KOTA JAKARTA PUSAT
(664302)
(01)
(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.07.09 Program Pengembangan
Informasi dan Komunikasi Publik
169.188.398 169.578.768 174.541.899 178.849.059
3044 Pembinaan dan Pengembangan
Kebijakan Komunikasi Nasional
10.793.473 13.165.390 14.746.668 15.537.307
3044.001 Kebijakan Bidang Komunikasi Publik
[Satuan : Dokumen]
2.738.869 2.738.869 2.738.869 2.738.869
[3] [7] [3] [3] [3]
3044.010 SDM Pranata Humas yang Kompeten dan
berkualitas
[Satuan : Orang]
1.581.278 3.953.195 5.534.473 6.325.112
[0] [200] [500] [700] [800]
3044.011 SDM Pengelola Informasi dan Dokumentasi
di Badan Publik Negara yang meningkat
kemampuannya dalam implementasi UU
KIP
[Satuan : Orang]
1.613.190 1.613.190 1.613.190 1.613.190
[0] [250] [250] [250] [250]
3044.012 Penatalaksanaan Kegiatan Komunikasi dan
Diseminasi Informasi yang terintegrasi
untuk Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
[Satuan : SKPD]
1.147.137 1.147.137 1.147.137 1.147.137
[0] [102] [1] [1] [1]
3044.013 Laporan Hasil Kampanye Massif di Ruang
Publik kepada Masyarakat tentang Hak
Akses Informasi Publik
[Satuan : Orang]
2.992.939 2.992.939 2.992.939 2.992.939
[0] [2.000] [2.000] [2.000] [2.000]
3044.014 Dokumen Keppres tentang kewajiban
Lembaga Penyiaran untuk menyediakan
durasi kampanye revolusi dan mental dan
restorasi sosial melalui PSA
[Satuan : Dokumen]
720.060 720.060 720.060 720.060
[0] [1] [1] [1] [1]
3045 Pengelolaan dan Penyediaan
Informasi
16.013.490 16.013.490 16.013.490 16.013.490
3045.006 Analisis bidang polhukam, perekonomian,
pembangunan manusia dan kebudayaan
dan kemaritiman sebagai rekomendasi
penyusunan kebijakan
[Satuan : Analisis]
4.044.080 4.044.080 4.044.080 4.044.080
[0] [300] [300] [300] [300]
3045.007 Kebijakan pengelolaan dan penyebaran
informasi publik dalam rangka mendorong
konten lokal yang berbasis edukas
[Satuan : Kebijakan]
1.493.940 1.493.940 1.493.940 1.493.940
[0] [2] [1] [1] [1]
3045.008 Judul konten informasi yang siap pakai,
dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan
disebarkan ke masyarakat untuk
meningkatkan kecerdasan dan
pengembangan kepribadian bangsa dan
lingkungan sosialnya (ter
[Satuan : Judul]
10.475.470 10.475.470 10.475.470 10.475.470
[0] [24] [24] [24] [24]
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 2:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KOTA JAKARTA PUSAT
(664302)
(01)
(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
3046 Pelayanan Informasi Kenegaraan
Melalui Media Publik
30.299.000 31.511.610 32.531.292 33.594.275
3046.001 Lembaga/ media publik yang diperkuat
[Satuan : Kegiatan]
3.767.572 3.914.506 4.067.172 4.225.791
[4] [180] [4] [4] [4]
3046.002 Media center lengkap dan berfungsi sesuai
standar di provinsi/kabupaten/kota di
daerah terluar/terdepan/pasca konflik
[Satuan : Lokasi]
6.876.147 7.213.077 7.566.518 7.937.278
[35] [35] [35] [35] [35]
3046.004 Informasi publik yang dikelola dan
disebarluaskan
[Satuan : Kegiatan]
12.674.289 13.168.585 13.682.160 14.215.764
[15] [18] [15] [15] [15]
3046.006 Dokumen Strategi komunikasi kepada
masyarakat terkait kampanye revolusi
mental
[Satuan : Dokumen]
234.450 468.900 468.900 468.900
[1] [1] [2] [2] [2]
3046.007 Penyebaran Promosi, publikasi dan advokasi
kepada masyarakat untuk menciptakan
awareness/berpartisipasi/menonton film
terkait revolusi mental
[Satuan : Laporan]
1.647.095 1.647.095 1.647.095 1.647.095
[0] [1] [1] [1] [1]
3046.008 Laporan Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan strategi komunikasi kampanye
revolusi mental
[Satuan : Laporan]
64.644 64.644 64.644 64.644
[0] [1] [1] [1] [1]
3046.009 Kendaraan Pusat Teknologi Informasi
Komunitas (M-Pustika) sebagai penyebaran
informasi di daerah terluar, terdepan,
tertinggal dan pasca konflik
[Satuan : Unit]
5.034.803 5.034.803 5.034.803 5.034.803
[10] [10] [10] [10] [10]
3047 Pembinaan dan Pengembangan
Kemitraan Lembaga Komunikasi
15.798.030 15.798.030 15.798.030 15.798.030
3047.007 Pelayanan Informasi Publik berbasis isu
nawacita melalui kemitraan dengan
SKPD/OPD
[Satuan : SKPD]
3.965.000 3.965.000 3.965.000 3.965.000
[0] [30] [30] [30] [30]
3047.008 Dokumen Nota Kesepahaman
[Satuan : Dokumen]
3.755.460 3.755.460 3.755.460 3.755.460
[12] [12] [12] [12] [12]
3047.009 Edukasi Literasi Media untuk meningkatkan
kesadaran dan kemampuan/kapasitas
masyarakat untuk memilih dan
memanfaatkan media sesuai kebutuhannya
[Satuan : Peserta]
3.708.050 3.708.050 3.708.050 3.708.050
[1.000] [1.000] [1.000] [1.000] [1.000]
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 3:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KOTA JAKARTA PUSAT
(664302)
(01)
(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
3047.010 Pemberdayaan Media Komunitas di wilayah
perbatasan/terluar, terpencil dan pasca
konflik
[Satuan : Provinsi]
1.145.300 1.145.300 1.145.300 1.145.300
[5] [5] [5] [5] [5]
3047.011 Pemberdayaan FK Metra di tingkat provinsi
[Satuan : Provinsi]
1.985.220 1.985.220 1.985.220 1.985.220
[5] [5] [5] [5] [5]
3047.012 Pemberdayaan KIM di wilayah
pebatasan/terluar, terpencil dan pasca
konflik
[Satuan : Kab/Kota]
1.239.000 1.239.000 1.239.000 1.239.000
[10] [10] [10] [10] [10]
3048 Pengembangan Kemitraan Pelayanan
Informasi Internasional
12.840.319 13.286.280 13.753.965 14.244.430
3048.009 Kemitraan dan layanan informasi
internasional dengan perwakilan negara
asing dan lembaga internasional
[Satuan : Kemitraan]
3.928.412 4.087.578 4.254.545 4.429.692
[2] [5] [2] [2] [2]
3048.010 Masyarakat Indonesia penerima informasi di
LN
[Satuan : Orang]
5.585.920 5.859.629 6.146.751 6.447.942
[800] [800] [800] [800] [800]
3048.011 Kemitraan dengan media asing
[Satuan : Kemitraan]
195.742 195.742 195.742 195.742
[10] [10] [10] [10] [10]
3048.012 Publikasi konten di media internasional
tentang citra positif Indonesia
[Satuan : Publikasi]
2.528.000 2.528.000 2.528.000 2.528.000
[5] [5] [5] [5] [5]
3048.013 Perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan
[Satuan : Dokumen]
602.245 615.331 628.927 643.054
[1] [1] [1] [1] [1]
3051 Dukungan Manajemen dan Dukungan
Teknis Lainnya Direktorat Jenderal
Informasi dan Komunikasi Publik
83.444.086 79.803.968 81.698.454 83.661.527
3051.001 Dokumen Perencanaan yang jelas dan
terukur
[Satuan : Dokumen]
1.709.724 1.776.400 1.845.680 1.917.663
[12] [5] [5] [5] [5]
3051.002 Dokumen Reformasi Birokrasi
[Satuan : Dokumen]
435.278 452.252 469.890 488.216
[5] [4] [1] [1] [1]
3051.003 Dokumen Peraturan Perundang-Undangan
[Satuan : Dokumen]
1.462.319 1.519.347 1.578.603 1.640.169
[3] [6] [3] [3] [3]
3051.004 Dokumen Kerjasama
[Satuan : Dokumen]
2.983.381 3.099.732 3.220.622 3.346.226
[1] [3] [1] [1] [1]
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 4:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KOTA JAKARTA PUSAT
(664302)
(01)
(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
3051.007 Laporan keuangan yang sesuai dengan SAI
dan peraturan perundangan lainnya
[Satuan : Dokumen]
1.286.959 1.337.149 1.389.298 1.443.481
[10] [3] [3] [3] [3]
3051.008 Dokumen Monev Program dan Kegiatan dan
Laporan Kinerja
[Satuan : Dokumen]
1.274.364 1.324.060 1.375.700 1.429.352
[5] [5] [5] [5] [5]
3051.009 Tata kelola pelayanan informasi dan
komunikasi publik
[Satuan : Dokumen / Laporan]
2.971.768 3.087.665 3.208.085 3.333.199
[1] [5] [5] [5] [5]
3051.010 SDM Direktorat Jenderal Informasi dan
Komunikasi Publik yang paham
kebijakan/peraturan perundangan bidang
Kominfo
[Satuan : Persen]
595.100 618.308 642.422 667.477
[80] [80] [80] [80] [80]
3051.011 Penyusunan Rancangan undang-undang
perlindungan Data Pribadi
[Satuan : Dokumen Penyempurnaa]
966.400 966.400 966.400 966.400
[0] [1] [1] [1] [1]
3051.014 Jumlah Pelayanan informasi peringatan 60
tahun KTT Asia Afrika
[Satuan : Dokumen]
24.193.233 18.724.835 18.724.835 18.724.835
[0] [1] [1] [1] [1]
3051.994 Layanan Perkantoran
[Satuan : Bulan Layanan]
44.208.660 45.488.001 46.812.118 48.182.580
[0] [12] [12] [12] [12]
3051.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Satuan : Unit]
1.064.000 1.105.496 1.148.610 1.193.406
[0] [116] [50] [50] [50]
3051.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Satuan : Unit]
292.900 304.323 316.191 328.523
[0] [73] [50] [50] [50]
...............
...............
, 7 September 2015
...............
PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT
T.A 2014
T.A 2015
T.A 2016
T.A 2017
169.188.398
169.578.768
174.541.899
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(56)
MONUMEN PERS NASIONAL DI SURAKARTA
KOTA SURAKARTA
(951980)
(03)
(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JAWA TENGAH
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.07.09 Program Pengembangan
Informasi dan Komunikasi Publik
6.740.000 6.856.294 6.976.903 7.102.001
3049 Pelayanan Informasi dan Pelestarian
Benda-Benda Bersejarah di Bidang
Pers
6.740.000 6.856.294 6.976.903 7.102.001
3049.004 Pelayanan Informasi bagi Pengunjung
Monumen Pers
[Satuan : Kegiatan]
291.000 302.349 314.139 326.390
[7.000] [10.000] [12.000] [14.000] [16.000]
3049.005 Koleksi Baru
[Satuan : Koleksi]
335.000 335.780 336.590 337.432
[9] [9] [9] [9] [9]
3049.006 Pemeliharaan, pengawaten dan perbaikan
koleksi
[Satuan : Dokumen/Laporan]
190.000 197.410 205.107 213.107
[9] [3] [9] [9] [9]
3049.008 aktivitas penyebaran informasi publik
melalui Monumen Pers
[Satuan : Kegiatan]
1.064.295 1.064.295 1.064.295 1.064.295
[12] [12] [12] [12] [12]
3049.009 Dukungan administrasi non operasional
lainnya
[Satuan : Dokumen]
571.485 593.771 616.928 640.988
[6] [6] [6] [6] [6]
3049.010 Dokumen kerjasama dengan lembaga
terkait
[Satuan : Laporan]
222.970 231.665 240.699 250.088
[3] [3] [3] [3] [3]
3049.994 Layanan Perkantoran
[Satuan : Bulan Layanan]
3.762.250 3.816.207 3.872.052 3.929.852
[12] [12] [12] [12] [12]
3049.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Satuan : Unit]
188.000 195.332 202.949 210.864
[5] [5] [5] [5] [5]
3049.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Satuan : Unit]
115.000 119.485 124.144 128.985
[45] [45] [45] [45] [45]
...............
...............
, 7 September 2015
...............
PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT
T.A 2014
T.A 2015
T.A 2016
T.A 2017
6.740.000
6.856.294
6.976.903
KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
MUSEUM PENERANGAN DI JAKARTA
KOTA JAKARTA PUSAT
(651969)
(01)
(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018
(8)
(dalam ribuan rupiah)
059.07.09 Program Pengembangan
Informasi dan Komunikasi Publik
5.540.000 5.892.264 6.133.350 6.384.520
3050 Pelayanan Informasi dan Pelestarian
Benda-Benda Bersejarah di Bidang
Komunikasi dan Informasi
5.540.000 5.892.264 6.133.350 6.384.520
3050.002 Kunjungan ke Museum Penerangan
[Satuan : Orang]
72.500 87.000 106.333 120.833
[0] [15.000] [18.000] [22.000] [25.000]
3050.003 Layanan Informasi kepada Masyarakat
[Satuan : Kegiatan]
604.040 836.000 974.405 1.124.366
[0] [40] [45] [50] [55]
3050.004 Koleksi Baru
[Satuan : Koleksi]
606.800 647.862 679.607 712.908
[4] [4] [4] [4] [4]
3050.994 Layanan Perkantoran
[Satuan : Bulan Layanan]
4.179.040 4.157.797 4.209.400 4.262.808
[12] [12] [12] [12] [12]
3050.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Satuan : Unit]
77.620 163.605 163.605 163.605
[0] [8] [39] [39] [39]
...............
...............
, 7 September 2015
...............
PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT
T.A 2014
T.A 2015
T.A 2016
T.A 2017
5.540.000
5.892.264
6.133.350