Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BAB I
P E N D A H U L U A N
A. Latar Belakang
Sebagai wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dan legistimasi
merupakan hal yang wajib dilakukan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme maka perlu
menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing dan lembaga pengawasan.
Penilaian akuntabilitas kinerja tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang
bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitaas Kinerja Isntasi Pemerintah (SAKIP).
Dengan keluarnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Bupati
Kuningan Nomor 55 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang mewajibkan setiap
instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan
pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan pada suatu rencana strategik tentang
program-program utama yang akan dicapai selama lima tahun mendatang.
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan Sebagai
bahan evaluasi pelaksanaan tugas dalam keberhasilan maupun kegagalan dalam
melaksanakan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu
kesatuan rencana kerja yang berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA)
Rencana Kerja (RENJA) dan Laporan Kinerja Tahun lalu.
LAKIP DISDUKCAPIL 2018 1
Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun dan
disampaikan secara sistematis disampaikan kepada Bupati Kuningan sebagai gambaran
keberhasilan dan kegagalan dalan mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
dalam rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan
tahun 2014 – 2018 dan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2017.
B. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai salah satu dinas yang
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan, mempunyai peranan yang
sangat penting dalam upaya mewujudkan misi tersebut. Sebagai lembaga pelayan publik,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas sangat berat untuk
melaksanakan kebijakan-kebijakan pengelolaan kependudukan. Dengan terbitnya
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan tonggak sangat penting
untuk memulai reformasi di bidang administrasi kependudukan dengan melaksanakan
pengelolaan kependudukan secara lebih profesional.
Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat
diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi
kepentingan penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak
administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan
Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok dan funsi
dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 37 Tahun
LAKIP DISDUKCAPIL 2018 2
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian
Tugas , adapun Tugas Pokok, Fungsi dan Kedudukan sebagai berukut :
1. Tugas Pokok
Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan
urusan pemerintahan daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil
berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Fungsi
2.1 Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan Pencatatan sipil;
2.2 Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
kependudukan dan Pencatatan sipil;
2.3 Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan Pencatatan
sipil;
2.4 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupat sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
3. Kedudukan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi
daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dipimpin oleh seorang kepala
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.
4. Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas 17 Jabatan
Struktural yaitu 1 Eselon II c,1 Eselon III a, 4 Eselon III b, dan 11 Eselon IV a,
dengan susunan organisasi sebagai berikut :
a. Kepala Dinas
b. Sekretaris Dinas :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
LAKIP DISDUKCAPIL 2018 3
2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Perencanaan.
c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk :
1) Seksi Identitas Penduduk;
2) Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
d. Bidang Pencatatan Sipil :
1) Seksi Kelahiran dan Kematian;
2) Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.
e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan :
1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
2) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.
f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan :
1) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;
2) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.
LAKIP DISDUKCAPIL 2018 4
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUNINGAN
TIPE APerda Nomor 37 Tahun 2016
5. Pegawai PNS
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil s/d bulan Juni 2018 didukung oleh personil
sebanyak 50 orang PNS, dikarenakan adanya PNS yang pensiun sebanyak 6 (enam)
orang terdiri dari Eselon III=2 orang, Eselon IV=1 orang dan Non Eselon 3 orang
maka data pegawai sampai akhir tahun 2018 menjadi 44 orang PNS, selengkapnya
dapat dilihat pada tebel di bawah ini :
Jumlah Pegawai
Pangkat /Golongan
PejabatStruktural
Pejabat Funsional
44 S3 : - Gol I : 1 Esellon II : 1 1S2 : 5 Gol II : 5 Esellon III : 3S1 : 24 Gol III : 35 Esellon IV : 10D3 : 1 Gol IV : 3D2 : -D1 : -
SMA : 13SLTP : -
SD : 1
LAKIP DISDUKCAPIL 2018 5
6. Pegawai Non PNS
Jumlah Pegawai
KualifikasiPendidikan
25 S3 : -S2 : -S1 : 15D3 : 2D2 : -D1 : -
SMA : 7SLTP : 1
SD : -
Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan
Tahun 2018 = 69 Orang terdiri dari :
- Pegawai Negeri Sipil = 44 orang
- Non Pegawai Negeri Sipil = 25 orang
Dengan kondisi pegawai seperti tabel diatas, apabila dihadapkan dengan
tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang cepat, tepat dan akurat, maka
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih membutuhkan pegawai khususnya
yang bertugas di lapangan untuk menangani data penduduk serta dalam rangka
implementasi Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan
yang terpusat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
C. Aspek Strategis Organisasi.
Reformasi birokrasi mewarnai pendayagunaan Aparatur Negara dan Pemerintah
dengan tuntutan untuk mewujudkan Administrasi Negara yang mampu mendukung
kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah, dengan adanya undang-undang Nomor 23 Tahun
LAKIP DISDUKCAPIL 2018 6
2014 yang mengatur penyelenggaraan desentralisasi, pemerintah daerah dituntut untuk
melaksanakan pemerintahan yang baik (Good Govermence). Untuk mewujudkan hal
tersebut harus diawali dengan menyusun perencanaan yang mampu menghadapi
dinamika perubahan dalam organisasi.
Untuk mewujudkan organisasi yang profesional, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan membuat suatu
Rencana Strategis (RENSTRA) yang merupakan suatu tujuan yang ingin diwujudkan
oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam periode 2014 sampai dengan 2018
selama lima tahun kedepan yang berisi Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, adapun visi dan misi tersebut adalah sbb :
1. Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
“Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Kependudukan
Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi Secara Optimal
dan tertib Kepemilikan Dokumen KependudukanTahun 2018 ”
Penjelasan Visi :
Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat
diselenggarakan sebagai bagian dari Penyelenggaraan Administrasi Negara. Dari sisi
kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak
administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan
Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.
Administrasi Kependudukan juga diarahkan untuk mendukung perumusan
kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal. Oleh
karena itu, mengingat pentingnya peranan administrasi kependudukan, maka Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupaya untuk meningkatkan tertib Administrasi
LAKIP DISDUKCAPIL 2018 7
Kependudukan melalui pendaftaran, pembinaan, informasi dan pelayanan dokumen
kependudukan.
2. Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :
2.1 Mengembangkan pranata hukum, peran serta masyarakat yang mendukung proses
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pembinaan dan pengelolaan
informasi kependudukan guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai
dengan hak-hak penduduk.
2.2 Melaksanakan kegiatan menghimpun data, menerbitkan identitas dan mensyahkan
perubahan status kependudukan;
2.3 Mengembangkan dan memadukan kebijakan pengelolaan informasi hasil
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui teknologi SIAK (Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan);
2.4 Menyediakan data base dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat
serta memenuhi kepentingan publik dan pembangunan;
2.5 Melaksanakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil seluruh penduduk
secara tertib, terpadu dan berlanjut dalam rangka pelayanan masyarakat yang
benar, mudah dan cepat.
Dalam Visi Kabupaten Kuningan yaitu “ Kuningan Mandiri, Agamis,
Sejahtera Tahun 2018 “ dengan tujuannya yaitu Kemandirian ekonomi, kehidupan
masyarakat beragama dan berbudaya, pemerataan hasil pembangunan berupa
kesejahteraan masyarakat diseluruh wilayah Kabupaten Kuningan. Bila diaktitkan
antara Visi Kabupaten Kuningan dengan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil sangat erat kaitannya yaitu ikut mewujudkan pemerataan hasil pembangunan dan
mensejahterakan masyarakat dalam bidang pelayanan Dokumen Kependudukan
LAKIP DISDUKCAPIL 2018 8
dengan melayani masyarakat tanpa dipungut biaya (Gratis) hal ini mencerminkan
bahwan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat erat kaitannya antara
Visi Kabupaten Kuningan, yakni ikut mensejahterakan masyarakat dalam Pelayanan
Dokumen Kependudukan.
Sesuai dengan Visi dam Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kuningan dalam upaya pencapaian Standar Pelayanan Masyarakat (SPM)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meningkatkan “Pengelolaan Administrasi
Kependudukan Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi Secara Optimal dan tertib
Kepemilikan Dokumen Kependudukan Tahun 2018 ”.
D. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah
1. Permasalahan :
Dalam melaksanakan program pembangunan Bidang Kependudukan dan
Pencatatan Sipil di Kabupaten Kuningan masih dihadapi hambatan – hambatan dan
kendala yang memerlukan pemecahan masalah demi terciptanya keberhasilan
program. Kendala tersebut muncul dari lingkungan Internal dan Eksternal, antara
lain :
1. Lingkungan Internal
• Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia baik dibidang kependudukan dan
pencatatan sipil masih belum mencukupi baik jumlah maupun kapabilitas
pegawai.
• Terjadinya kerusakan software maupun hardware alat pendukung perekaman
KTP Elektronik
• Keterbatasan personil untuk Administrator Database, Networking dan juga
HelpDesk SIAK
LAKIP DISDUKCAPIL 2018 9
• Masih rendahnya pemahaman SDM ditingkat aparat ataupun tenaga teknis
pendukung kegiatan, baik yang berada di Disdukcapil ataupun tingkat
Kecamatan dalam pelaksanaan tertib adminduk sesuai prosedur yang telah
ditetapkan.
• Perlu Penambahan Anggaran untuk pelayanan keliling ke Tk. Kecamatan/desa
(jemput bola) khususnya untuk sarana dan prasarana pelayanan keliling yaitu
berupa perangkat online Pelayanan Dokumen Kependudukan ( KK, KTP dan
Akta – akta Catatan Sipil )
• Terbatasnya tenaga yang menangani masalah Arsip atau Dokumen
Kependudukan
• Masih kurangnya perangkat online untuk pelayanan keliling pembuatan
dokumen kependuduka ke tingkat desa/kelurahan.
• Terbatasnya tenaga lapangan yang bertugas menghimpun dan melaporkan data
kependudukan dalam setiap peristiwa kependudukan dari desa/kelurahan dan
kecamatan.
2. Lingkungan Eksternal
• Kurangnya pemahaman dan kepedulian SDM pengelola jaringan SIAK di
tingkat Kecamatan dalam operasionalisasi dan trobleshooting
• Tidak konsistennya SDM Kecamatan untuk melaporkan laporan kependudukan
tingkat kecamatan sebagai dasar pelaporan LAMPID tingkat Kabupaten
• Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan dokumen
kependudukan
• Dalam KTP Elektronik terdapat hambatan:
LAKIP DISDUKCAPIL 2018 10
- Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen
kependudukan, dalam hal ini Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Demografis penduduk Kabupaten Kuningan yang menyebar hingga ke
daerah terpencil sehingga menyulitkan mobilisasi penduduk untuk
melakukan perekaman
- Masalah data dalam mengajukan permohonan masyarakat kurang
melengkapi data dan berkas sebagai persyaratan yang diinginkan
2. Upaya Pemecahan Masalah
Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil melaksanakan upaya pemecahan masalah sebagai berikut :
1. Lingkungan Internal
• Melaksanakan Bimtek peningkatan kapasitas pemeliharaan jaringan di tingkat
kecamatan
• Melaksanakan pemeliharaan Jaringan SIAK secara umum untuk memastikan
lancarnya konektivitas pelayanan kependudukan di kecamatan
• Pemeliharaan Software, dan Hardware alat pendukung perekaman KTP
elektronik secara berkala
• Melaksanakan Bintek bagi pegawai serta mengikutsertakan dalam pelatihan
Profesional maupun pelatihan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
• Memberdayakan staf kecamatan sebagai petugas pendataan dan pelaporan data
kependudukan.
• Diadakan pelatihan dan sosialisasi registrat di Kecamatan, desa/Kel dan
Pembinaan teknis wilayah yang ada di Tk. Kecamatan dan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
LAKIP DISDUKCAPIL 2018 11
• Mengusulkan tambahan kendaraan untuk pelayanan keliling ke APBD
Kabupaten.
• Mengusulkan penambahan, tenaga arsiparis untuk mengelola Arsip dokumen
kependudukan dan catatan sipil.
2. Lingkungan Eksternal
• Optimalisasi Perekaman KTP Elektronik di kantor Desa/Kelurahan sehingga
jaraknya mudah dijangkau masyarakat.
• Peningkatan koordinasi dengan SKPD serumpun sehingga pelayanan
Administrasi Kependudukan dan PencatatanSipil dapat dilaksanakan secara
integrative, terpadu dan menyeluruh.
• Peningkatan pengawasan program/kegiatan di lapangan secara intensif dan
berkesinambungan.
LAKIP DISDUKCAPIL 2018 12
BAB II
PERENCANAAN KINERJA DAN
PERJANJIAN KINERJA
A. Visi dan Misi
1. Keterkaitan antara Visi dan Misi sangan erat kaitannya karena untuk mencapai Visi
perlu ditetapkannya Misi, sebagai mana Visi diatas, Administrasi Kependudukan
sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari
Penyelenggaraan Administrasi Negara. Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi
Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan
publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa
adanya perlakuan yang diskriminatif, Administrasi Kependudukan juga diarahkan
untuk mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara
Nasional, regional, serta lokal. Oleh karena itu, mengingat pentingnya peranan
Administrasi Kependudukan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
berupaya untuk memelihara dan meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan
melalui Pendaftaran, Pembinaan, Informasi dan Pelayanan Dokumen Kependudukan.
2. Untuk Mencapai Visi tersebut maka dirumuskan Misi sebagai berikut :
2.1 Mengembangkan pranata hukum, peran serta Masyarakat yang mendukung proses
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Pembinaan dan Pengelolaan
Informasi Kependudukan guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai
hak-hak Penduduk;
2.2 Melaksanakan kegiatan Menghimpun Data, Menerbitkan Identitas dan
Mensyahkan Perubahan Status Kependudukan;
LAKIP DISDUKCAPIL 2018 13
2.3 Mengembangkan dan memadukan kebijakan Pengelolaan Informasi hasil
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil melalui Teknologi SIAK (Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan);
2.4 Menyediakan data base dan Informasi Kependudukan secara lengkap, akurat serta
memenuhi kepentingan Publik dan Pembangunan;
2.5 Melaksanakan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil seluruh penduduk
secara tertib, terpadu dan berlanjut dalam rangka Pelayanan Masyarakat yang
benar, mudah dan cepat.
B. Tujuan dan Sasaran Strategis
1. Tujuan
1.1 Meningkatkan kepastian hukum dan operasional dalam Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
1.2 Meningkatkan akurasi dan validasi data Identitas Penduduk;
1.3 Meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
melalui dukungan Teknologi Informasi;
1.4 Meningkatkan akses Informasi data Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara
cepat, lengkap, dan akurat;
1.5 Meningkatkan dan memelihara Tertib Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Sasaran Strategis
2.1 Untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan diperlukan adanya sumber
daya Aparat Penyelenggara Administrasi Kependudukan yang profesional. Hal
ini mengandung makna bahwa dalam menjalankan tugasnya, aparat Peyelenggara
LAKIP DISDUKCAPIL 2018 14
Administrasi Kependudukan harus memiliki pengetahuan, kecakapan, integritas,
dan moralitas yang baik dalam rangka mengemban visi dan misi organisasi.
2.2 Dalam menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Kependudukan, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip
pelayanan prima agar tercapai kualitas pelayanan dan kepuasan Masyarakat.
2.3 Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan tidak lepas dari ketersediaan data
dan informasi yang akurat dalam setiap terjadinya Peristiwa Kependudukan.
Dengan data dan informasi yang akurat dapat mendukung berbagai program
pembangunan baik di Tingkat lokal maupun Regional dan Nasional.
2.4 Kebijakan Administrasi Kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006, diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013, harus dilaksanakan tidak hanya sebagai aktivitas administrasi saja, namun
juga memiliki dimensi yang lebih luas dalam rangka menyelaraskan program-
program kependudukan baik dari Pusat maupun Daerah.
C. Rencana Strategis.
Rencana Strategis merupakan rencana yang ingin dicapai selama periode tahun
2014 – 2018 sesuai dengan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Kuningan yaitu Terwujudnya Administrasi Kependudukan Melalui Pemanfaatan
Teknologi Informasi Secara Optimal dan tertib Kepemilikan Dokumen Kependudukan
Tahun 2018, adapun rencana Strategis sebagaimana tertuang dalam lampiran buku ini.
LAKIP DISDUKCAPIL 2018 15
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Kinerja merupakan suatu gambaran keberhasilan atau kegagalan dalam
melaksanakan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu perencanaan strategis yang dijabarkan dalam
rencana kerja tahunan.
Pengukuran keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan cara
membandingkan target dengan relaisasi indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari input,
otput, outcome, benefit dan infact, sedangkan pencapaian kinerja sasaran diperoleh dengan
cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran.
Pengukuran kinerja kegiatan dan sasaran mecakup :
1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari
masing-masing indikator kinerja kegiatan.
2. Tingkat capaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian)
dari masing-masing indikator sasaran yang ditetapkan dituangkan dalam Rencana Kerja,
sedangkan pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada hasil pengukuran
kinerja kegiatan.
A. Rencana Program dan Kegiatan
Perencanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Kuningan Tahun 2018, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Belanja
Tidak Langsung, Belanja Langsung Urusan dan Non Urusan, adapun perincian besaran
anggaran berdasarkan program dan kegiatan sampai dengan bulan Desember 2018
sebagai berikut :
LAKIP DISDUKCAPIL 2018 16
a. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum
(PAD)
b. Belanja Tidak Langsung (gaji pegawai)
c. Belanja Non Urusan
d. Belanja Urusan
: Rp.
: Rp.
: Rp.
: Rp.
800.000.000,-
4.051.122.875,-
895.000.000,-
5.222.343.000,-
B. Rencana Program dan Kegiatan Berdasarkan Indikator Kinerja
Program dan kegiatan Belanja Non Urusan dan Belanja Urusan berdasarkan indikator
kinerja sbb :
1. Belanja Non urusan
I.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
I.1.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
- Indikator kinerja input
Dana Rp. 70.000.000,-
- Indikator kinerja output
Terpenuhinya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bl
- Indikator kinerja outcome
Meningkatnya pelaksanaan tugas
I.1.2. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)
- Indikator kinerja input
Dana Rp. 60.000.000,-
- Indikator kinerja output
Meningkatnya Alat Tulis Kantor (ATK) selama 1 tahun
- Indikator kinerja outcome
Meningkatnya serta lancarnya pelaksanaan tugas perkantoran
LAKIP DISDUKCAPIL 2018 17
I.1.3. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggadaan
- Indikator kinerja input
Dana Rp. 60.000.000,-
- Indikator kinerja output
Terpenuhinya persediaan blanko dan pengadaan selama 1 tahun
- Indikator kinerja outcome
Meningkatnyanya pelaksanaan tugas perkantoran
1.1.4. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
- Indikator kinerja input
Dana Rp. 15.000.000,-
- Indikator kinerja output
Terpenuhinya komponen instalasi listrik,penerangan bang. kantor
- Indikator kinerja outcome
Meningkat dan lancarnya pelaksanaan tugas
1.1.5. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
- Indikator kinerja input
Dana Rp. 30.000.000,-
- Indikator kinerja output
Meningkatnya ketersediaan bahan bacaan surat kabar dan majalah
serta jasa iklan
- Indikator kinerja outcome
Meningkatnya wawasan dan pengetahuan melalui sarana informasi
LAKIP DISDUKCAPIL 2018 18
1.1.6. Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman
- Indikator kinerja input
Dana Rp. 100.000.000,-
- Indikator kinerja output
Tersedianya makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu
- Indikator kinerja outcome
Meningkatnya dan tersedianya makanan dan minuman pegawai
1.1.7. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi
- Indikator kinerja input
Dana Rp. 125.000.000,-
- Indikator kinerja output
Meningkatnya perjalanan dinas luar dan dalam daerah
- Indikator kinerja outcome
Meningkatnya rapat-rapat koordinasi dan terevaluasinya
pelaksanaan tugas dalam dan luar daerah.
I.2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
I.2.1. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
- Indikator kinerja input
Dana Rp. 30.000.000,-
- Indikator kinerja output
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
- Indikator kinerja outcome
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan kegiatan tugas kantor
LAKIP DISDUKCAPIL 2018 19
I.2.2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
- Indikator kinerja input
Dana Rp. 160.000.000,-
- Indikator kinerja output
Terpeliahara dan terawatnya gedung kantor
- Indikator kinerja outcome
Meningkatnya Pelaksanaan tugas
I.2.3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Op rs
- Indikator kinerja input
Dana Rp. 165.000.000,-
- Indikator kinerja output
Terpeliharanya kendaraan dinas operasional secara berkala
- Indikator kinerja outcome
Meningkat dan terawatnya kendaraan dinas serta lancarnya
Pelaksanaan tugas.
I.2.4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor
- Indikator kinerja input
Dana Rp. 15.000.000,-
- Indikator kinerja output
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
secara berkala
- Indikator kinerja outcome
Meningkat dan lancarnya pelaksanaan tugas kantor
LAKIP DISDUKCAPIL 2018 20
I.3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.3.1. Kegiatan Peyelenggaraan Perencanaan, Monitoring dan Pelaporan
Keuangan.
- Indikator kinerja input
Dana Rp. 25.000.000,-‘
- Indikator kinerja output
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah
- Indikator kinerja outcome
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas.
I.4. Program Peningkatan Informasi Pembangunan
1.4.1. Kegiatan P ameran pembangunan
- Indikator kinerja input
Dana Rp. 40.000.000,-‘
- Indikator kinerja output
Terlaksananya pameran pembangunan & hari jadi Kuningan
- Indikator kinerja outcome
Tersampaikannya Informasi Pembangunan melalui pameran
pembangunan tahunan dan hari jadi Kuningan.
LAKIP DISDUKCAPIL 2018 21
2. Belanja Urusan
2.1. Program Penataan dan Pelayanan Administrasi Kependudukan
2.1.1. Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pelayanan
Administrasi Kependudukan
- Indikator kinerja input
Dana Rp. 2.397.343.000,-
- Indikator kinerja output
Terlaksananya sosialiasi bagi petugas Tingkat Kabupaten,
Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- Indikator kinerja outcome
Meningkatnya Pelayanan Dokumen Kependudukan
2.1.2. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Peyelenggara
Adminitrasi Kependudukan.
- Indikator kinerja input
Dana Rp. 595.000.000,-
- Indikator kinerja output
Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang penyelenggara
administrasi kependudukan.
- Indikator outcome
Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi kependudukan.
2.1.3. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
- Indikator kinerja input
Dana Rp. 450.000.000,-
- Indikator kinerja output
Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Dokumen Kependudukan secara
cepat, tepat dan akurat
LAKIP DISDUKCAPIL 2018 22
- Indikator kinerja outcome
Meniningkatnya Pelayanan Publik dalam Bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk
2.1.4. Kegiatan Penerapan Sistem Pelayanan KK dan KTP ditengah
Masyarakat
- Indikator kinerja input
Dana Rp. 250.000.000,-
- Indikator kinerja output
Terlaksananya kegiatan perekaman KTP elektronik bagi usia pemula
siswa/siswi SMA/SMK dan atau lembaga pemasyarakatan
- Indikator kinerja outcome
KTP elektronik untuk usia pemula di Kab. Kuningan dapat
diterbitkan
2.1.5. Kegiatan Penataan Hasil Pelayanan Dokumen Kependudukan.
- Indikator kinerja input
Dana Rp. 75.000.000,-
- Indikator kinerja output
Tertatanya arsip hasil pelayanan Dokumen Kependudukan (Surat
Pindah, KK, KTP).
- Indikator kinerja outcome
Arsip hasil pelayanan Dokumen Kependudukan tersimpan dan
tersusun rapih.
2.1.6. Kegiatan Pelayanan Kartu Identias Anak (KIA).
- Indikator kinerja input
Dana Rp. 175.000.000,-
- Indikator kinerja output
LAKIP DISDUKCAPIL 2018 23
Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Kartu Identitas Anak
- Indikator kinerja outcome
Meningkatnya Kepemilikan Kartu Identitas Anak.
2.1.7. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Prima.
- Indikator kinerja input
Dana Rp.155.000.000,-
- Indikator kinerja output
Meningkatnya Kinerja Pegawai Dalam Melayani Masyarakat
- Indikator kinerja outcome
Meningkatnya Pelayanan Prima Terhadap Masyarakat.
2.2. Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
(SIAK)
2.2.1. Kegiatan Peningkatan Jaringan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan.
- Indikator kinerja input
Dana Rp. 375.000.000,-
- Indikator kinerja output
Terlaksananya peningkatan jaringan SIAK online dan terlatihnya
tenaga SDM registrat Desa/Kelurahan.
- Indikator kinerja outcome
Meningkatnya dan lancarnya pelayanan adminitrasi kependudukan.
2.2.2. Kegiatan Pelatihan Operator Siak Tk. Kabupaten dan Kecamatan
- Indikator kinerja input
Dana Rp. 100.000.000,-
LAKIP DISDUKCAPIL 2018 24
- Indikator kinerja output
Terlaksananya pelatihan operator SIAK tk. Kabupaten dan
Kecamatan
- Indikator outcome
Meningkatnya kapasitas operator SIAK tk. Kabupaten dan
Kecamatan
2.2.3. Kegiatan Pemeliharaan Data Base Kependudukan
- Indikator kinerja input
Dana Rp. 100.000.000,-
- Indikator kinerja output
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan database kependudukan
- Indikator outcome
Meningkatnya kualitas database kependudukan
2.3. Program Pembinaan dan Koordinasi Bidang Administrasi Kependudukan
2.3.1. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan Tahun 2017
- Indikator kinerja input
Dana Rp. 100.000.000,-
- Indikator kinerja output
Tesusunnya Buku Profil Kependudukan kabupaten Kuningan Tahun
2017.
- Indikator kinerja outcome
Meningkatnya data perkembangan kependudukan sebagai bahan
penyusunan kebijakan.
LAKIP DISDUKCAPIL 2018 25
2.3.2. Kegiatan Penyediaan Visualisasi Data Elektronik Kependudukan
- Indikator kinerja input
Dana Rp. 100.000.000,-
- Indikator kinerja output
Terlaksananya penyediaan visualisasi data elektronik kependudukan
- Indikator kinerja outcome
Tersajinya data Administrasi Kependudukan yang dapat
dimanfaatkan oleh masyarakat.
2.3.3. Kegiatan Penyusunan Program Aplikasi Administrasi Kependudukan
- Indikator kinerja input
Dana Rp. 50.000.000,-
- Indikator kinerja output
Terlaksananya tertib administrasi kependudukan Desa/Kelurahan
- Meningkat dan tersajinya program aplikasi administrasi
kependudukan serta dapat dimanfaatkan oleh desa/kelurahan.
2.4. Program Pelayanan Akta-akta Catatan Sipil
2.2.1. Kegiatan Pelayanan Akta-Akta Pencatatan Sipil
- Indikator kinerja input
Dana Rp. 100.000.000,-
- Indikator kinerja output
Terlaksananya kegiatan pelayanan akta-akta pencatatan sipil
- Indikator kinerja outcome
Meningkatnya akurasi data kepemilikan akta kelahiran
LAKIP DISDUKCAPIL 2018 26
2.2.2. Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran
- Indikator kinerja input
Dana Rp. 200.000.000,-
- Indikator kinerja output
Terlaksananya kegiatan percepatan kepemilikan akta kelahiran
- Indikator kinerja outcome
Meningkatnya kepemilikan akta kelahiran.
LAKIP DISDUKCAPIL 2018 27
BAB IV
CAPAIAN KINERJA
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan Tahun 2016,
diarahkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan
pengendalian melalui peningkatan kualitas manajemen Penyelenggaraan Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil dengan kegiatan koordinasi, peningkatan perencanaan,
evaluasi, pengawasan dan pengendalian. Adapun program dan kegiatan yang dikelola oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu terdiri dari belanja Tidak Langsung (gaji
pegawai), belanja Non urusan dan urusan sebanyak 28 kegiatan dari 8 Program, adapun
uraiannya yaitu 13 kegiatan dari 4 Program Non Urusan, 15 kegiatan dari 4 Progran Urusan,
adapun hasilnya sebagai berikut :
A. Pagu Anggaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, merupakan dinas yang melayani
dokumen kependudukan ( KK, KTP dan akta-akta catatan sipil ) dengan target
pendapatan denda retribusi jasa umum, adapun pagu anggaran sbb :
Belanja APBD II Kabupaten Kuningan terdiri dari :
a. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum (PAD)
b. Belanja Tidak Langsung (gaji pegawai)
c. Belanja Non Urusan
d. Belanja Urusan
: Rp.
: Rp.
: Rp.
: Rp.
800.000.000,-
4.051.122.875,-
895.000.000,-
5.222.343.000,-
LAKIP DISDUKCAPIL 2018 28
B. Realisasi Belanja Tidak langsung
Belanja Tidak langsung ( Gaji Pegawai )
Jumlah anggaran belanja tidak langsung (gaji pegawai) dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 4.051.122.875,- dari jumlah tersebut sampai dengan bulan Desember 2018, terealisasi
sebesar Rp. 4.044.398.579 atau 99,83% dari pagu anggaran.
C. Realisasi Belanja Non Urusan dan Urusan
Belanja Non Urusan terdiri dari 13 kegiatan dari 4 (empat) program dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 895.000.000,- terealisasi sampai dengan Bulan Desember 2018
sebesar Rp. 871.963.317 ,- atau 97,43 % dari pagu anggaran, dengan perincian kegiatan
hasilnya sebagai berikut :
1. Realisasi Belanja Non Urusan
1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Realisasi Program pelayanan administrasi perkantoran,terdiri dari 7 kegiatan
dengan pagu anggaran sebesar Rp. 460.000.000,- terealisasi sampai dengan
bulan Desember 2018 sebesar Rp. 449.530.393,- atau 97,72 % dari pagu
anggaran, perincian kegiatan per indikator hasilnya sebagai berikut :
Kegiatan Indikator Uraian Rencana RealisasiProsentase Capaian
(%)1 2 3 4 5 6
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Masukan Dana Rp. 70.000.000 Rp. 59.535.793 85,05 %
Keluaran Terpenuhinya kebutuhan listrik, air, dan telepon
Terpenuhinya kebutuhan listrik, airdan telepon 12 bulan
100,00 % 100,00 %
Hasil Lancarnya pelaksanaan tugas
Lancarnya pelaksanaan tugas 100,00 % 100,00 %
LAKIP DISDUKCAPIL 2018 29
Kegiatan Indikator Uraian Rencana RealisasiProsentase Capaian
(%)1 2 3 4 5 6
2 Penyediaan Alat TulisKantor
Masukan Dana Rp. 60.000.000 Rp. 60.000.000 100,00 %Keluaran Tersedianya
ATKTersedianya ATK sebanyak 58 Jenis 59Jenis 100,00 %
Hasil Lancarnya pelaksanaan tugas
Lancarnya pelaksanaan tugas 100 % 100,00 %
3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Masukan Dana Rp. 60.000.000 Rp. 59.994.600 99,99 %Keluaran Tersedianya
barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya 25 Jenis barang cetakan , penggandaan & penjilidan
25 jenis barang cetakan,
penggandaan& penjilidan 100,00 %
Hasil Lancarnya pelaksanaan tugas
Lancarnya pelaksanaan tugas 100,00 % 100,00 %
4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan KantorPenyediaan Alat TulisKantor
Masukan Dana Rp. 15.000.000 Rp. 15.000.000 100,00 %
Keluaran Tersedianya komponen instalasi listrik
Tersedianya komponen instalasi listrik 11 jenis
11 jenis 100,00 %
Masukan Dana Rp. 60.000.000 Rp. 60.000.000 100,00 %
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Masukan Dana Rp. 30.000.000 Rp. 30.000.000 100,00 %Keluaran Tersedianya
bahan bacaan/koran
Tersedianya bahan bacaan surat kabar dan majalah selama 12 bulan
koran/majalah selama 12 bulan 100,00 %
Hasil Meningkatnya wawasan dan pengetahuan melalui sarana inpormasi
Terpenuhinya kebutuhan informasi dari media cetak dan buku
100,00 % 100,00 %
6. Penyediaan makanan dan minuman
Masukan Dana Rp 100.000.000 Rp 100.000.000 100,00 %
Keluaran Tersedianya makanan dan minuman
Tersedianya Makanan dan Minuman pegawai 12 Bulan
62 pegawai 100,00 %
Hasil Terpenuhinya kebutuhan akomodasi dan konsumsi
Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pegawai 100,00 % 100,00 %
LAKIP DISDUKCAPIL 2018 30
Kegiatan Indikator Uraian Rencana RealisasiProsentase Capaian
(%)1 2 3 4 5 6
7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Masukan Dana Rp. 125.000.000 Rp. 125.000.000 100,00 %Keluaran Terlaksananya
perjalanan dinas luar dan dalam daerah
Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah 151 HOK, Luar Daerah 147 HOK
perjalanan dinas dalam daerah 151
HOK, Luar Daerah 147 HOK
100,00 %
Hasil Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi 100,00 % 100,00 %
1.2. Realisasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur terdiri dari 4 kegiatan
dengan pagu anggaran sebesar Rp. 370.000.000,- sampai dengan bulan
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 358.742.924,- atau 96,96 % dari pagu
anggaran, perincian kegiatan per indikator hasilnya sebagai berikut :
Kegiatan Indikator Uraian Rencana RealisasiProsentase Capaian
(%)1 2 3 4 5 6
1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
Masukan Dana Rp. 30.000.000 Rp. 26.163.000 87,21 %Keluaran Tersedianya
Peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1 unit mesin potong rumput, 1 buah pinger print, 5 bh whiteboard, 10 bh papan pengumuman, 6 jenis peralatan dapur, 11 mtr tralis, 1 bh bel, 6 bh trafic cone, 9 mtr karpet
100,00 % 100,00 %
Hasil Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung/kantor
Meningkatnya kelancaran dan kenyaman pelaksanaan tugas kantor
100,00 % 100,00 %
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Masukan Dana Rp. 160.000.000 Rp. 159.852.000 99,91 %Keluaran Terpelihara
dan terawatnya gedung kantor
7 org pekerja/tukang, 6 org jasa pengamanan, 28 jenis peralatan kebersihan, 15
100,00 % 100,00 %
LAKIP DISDUKCAPIL 2018 31
Kegiatan Indikator Uraian Rencana RealisasiProsentase Capaian
(%)1 2 3 4 5 6
jenis bahan material, bibit bunga dan media/pupuk, serta 3 org jasa kebersihan
Hasil Terpelihara dan terawatnya gedung kantor
Terciptanya kelancaran dan kenyaman pelaksanaan tugas
100,00 % 100,00 %
3. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ operasional
Masukan Dana Rp. 165.000.000 Rp. 157.802.924 95,64 %Keluaran Terpeliharany
a Kedaraan Dinas
Terpeliharanya4unit mobil dan 10 unit motor
Service 4 unit mobil & 10 unit motor, suku cadng, BBM dan STNK
100,00 %
Hasil Lancarnya pelaksanaan tugas
Lancarnya pelaksanaan tugas 100,00 % 100,00 %
4. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
Masukan Dana Rp 15.000.000 Rp 14.925.000 99,50 %Keluaran Terpeliharany
a sarana peralatan kantor
11 jenis perlengkapan gedung kantor
11 jenis perlengkapan gedung kantor 100,00 %
Hasil Lancarnya pelaksanaan tugas
Lancarnya pelaksanaan tugas 100,00 % 100,00 %
1.3. Realisasi Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan terdiri dari satu Kegiatan, yaitu : Peyelenggaraan Perencanaan,
Monitoring dan Pelaporan keuangan dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 25.000.000,-sampai dengan bulan Desember 2018 terealisasi sebesar
Rp. 23.690.000 atau 94,76 % dari pagu anggaran, dengan perincian kegiatan per
indikator hasilnya sebagai berikut :
LAKIP DISDUKCAPIL 2018 32
Kegiatan Indikator Uraian Rencana RealisasiProsentase Capaian
(%)1 2 3 4 5 6
1. Peyelenggaraan Perencanaan, Monitoring dan Pelaporan Keuangan
Masukan Dana Rp. 25.000.000 Rp. 23.690.000 94,76 %Keluaran Meningkatnya
pengelolaan
keuangan
daerah
Laporan keuangan
Bulanan, triwulan,
semester dan
tahunan
100,00 % 100,00 %
Hasil Meningkatnya
akuntabilitas
pelaksanaan
keuangan
Laporan keuang
an Bulanan, triwu
lanan, semester
dan tahunan
100,00 % 100,00 %
1.4. Realisasi Program Peningkatan Informasi Pembangunan
Program Peningkatan Informasi Pembangunan terdiri dari satu kegiatan yaitu
Pameran Pembangunan dan Hari Jadi Kuningan dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 40.000.000,- sampai dengan bulan Desember 2018 terealisasi sebesar Rp.
40.000.000,- atau 100.00 % dari pagu anggaran dengan perincian kegiatan per
indikator hasilnya sebagai berikut :
Kegiatan Indikator Uraian Rencana RealisasiProsentase Capaian
(%)1 2 3 4 5 6
1. Pameran pembangunan Tahunan
Masukan Dana Rp. 40.000.000 Rp. 40.000.000 100,00 %Keluaran Terlaksanan
ya pameran pembangunan tahunan
Mengikuti Pameran Pemb.Tahunan Tk. Kabupaten
1 kali pameran100,00 %
Hasil Meningkatnya serta tersampaikannya informasi melalui pameran pembangunan tahunan
Tersampaikannya informasi hasil pembangunan Adminduk dan catatan Sipil kepada masyarakat melalui pameran
100,00 % 100,00 %
LAKIP DISDUKCAPIL 2018 33
2. Realisasi Anggaran Belanja Urusan
Belanja Urusan terdiri dari 17 kegiatan dari 4 (empat) program dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 5.222.343.000,- terealisasi sampai dengan Bulan Desember 2018 sebesar
Rp. 5.071.759.802,- atau 97,12 % dari pagu anggaran, dengan perincian kegiatan hasilnya
sebagai berikut :
2.1. Realisasi Program Penataan dan Pelayanan Administrasi Kependudukan
Program Penataan dan Pelayanan Administrasi Kependudukan terdiri dari 9
kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.097.343.000,- sampai dengan
bulan Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 3.965.740.432,- atau 96,79 % dari
pagu anggaran dengan rincian per indikator hasilnya sbb :
Kegiatan Indikator Uraian Rencana Realisasi Prosentase
Capaian (%)
1 2 3 4 5 6
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pelayanan Administrasi
Masukan Dana Rp. 2.397.343.000 Rp. 2.335.682.000 97,41 %Keluaran Terlaksananya
sosialisasi bagi petugas tk. Kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan
Pelayanan di dinas dan pelayanan keliling Dokumen Kependudukan ke 150 desa/kelurahan, serta sosialisasi kebijakan terhadap 15 SKPD terkait, 32 kecamatan dan 376 desa/kelurahan
100,00 % 100,00 %
Hasil Meningkatnya pelayanan Dokumen Kependudukan
Meningkatnya pelayanan Dokumen Kependudukan
100,00 % 100,00 %
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Penyelenggara Administrasi Kependudukan
Masukan Dana Rp. 595.000.000 Rp. 565.273.740 95,00 %
Keluaran
Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan administrai kependudukan
Tambah daya listrik 1 pkt, 9 m karpet, 2 bh air coolr, 4 bh
kipas angin hexos, 10 bh printer, 1 unit printer KTP el, 3 bh
scaner, 3 bh modem, 20 kursi
lipat, 10 kursi putar,2 unit sopa, 1 unit tenda, 1 unit
meja lipat.
100,00 % 100,00 %
LAKIP DISDUKCAPIL 2018 34
Kegiatan Indikator Uraian Rencana Realisasi Prosentase
Capaian (%)
Hasil
Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi kependudukan
Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi kependudukan
100,00 % 100,00 %
3. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
Masukan Dana Rp. 450.000.000 Rp. 439,665.000 97,70 %Keluaran Penambahan
aspek pelayanan
Terlaksananya pelayanan 60.000 KK dan 60.000 KTP
KK 65.938 KTP 81.999
146.53 %182.22 %
Hasil Peningkatan elemen adminduk
Meningkatnya pelayanan KK dan KTP serta penga daan blanko KK dan KTP
100,00 % 100,00 %
4. Penerapan Sistem Pelayanan KK dan KTP ditengah Masyarakat
Masukan Dana Rp. 250.000.000 Rp. 245.145.000 98,06 %Keluaran Terlaksananya
pengadaan penunjang KTP elektronik
Terekamnya wajib KTP bagi siswa/siswi di 20 sekolah SMU/SMK/MA, dan atau Lembaga Pemasyarakatan
100,00 % 100,00 %
Hasil KTP E untuk wajib KTP di Kab. Kuningan dapat diterbitkan
Terekamnya wajib KTP bagi siswa/siswi di 20 sekolah SMU/SMK/MA, dan atau Lembaga Pemasyarakatan,serta pengadaan tinta ribbon
100,00 % 100,00 %
5. Penataan Hasil Pelayanan Dokumen Kependudukan
Masukan Dana Rp. 75.000.000 Rp. 75.000.000 100,00 %Keluaran Tertatanya
arsip hasil pelayanan administrasi kependudukan
Terimpannya arsip dokumen 376 desa, 32 kecamatan dan 1 unit sofware
100,00 % 100,00 %
Hasil Tertibnya penatausahaan hasil pelayanan dokumen kependudukan
Terimpannya arsip dokumen 376 desa, 32 kecamatan 100,00 % 100,00 %
6. Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)
Masukan Dana Rp. 175.000.000 Rp. 158.306.000 90,46 %Keluaran Terlaksananya
kegiatan pelayanan Kartu Identitas Anak
17.000 Kartu Identitas Anak
Hasil Meningkatnya kepemilikan Kartu Identitas
Meningkatnya kepemilikan Kartu Identitas
100,00 % 100,00 %
LAKIP DISDUKCAPIL 2018 35
Kegiatan Indikator Uraian Rencana Realisasi Prosentase
Capaian (%)
Anak Anak7. Peningkatan pe
layanan primaMasukan Dana Rp. 155.000.000 Rp. 147.108.490 94,91 %Keluaran Meningkatnya
kinerja pegawai dalam melayani masyarakat
Tersedianya Seragam hitam putih 64 stel, peningkatan SDM 64 orang Serta 7 org Pelaksanaan Study banding dalam rangka pelayanan prima
Tersedianya Seragam hitam putih 64 stel, peningkatan SDM 64 orang Serta 7 org Pelaksanaan Study banding dalam rangka pelayanan prima
100,00 %
Hasil Meningkatnya pelayanan prima terhadap masyarakat
Meningkatkan pelayanan prima terhadap masyarakat
100,00 % 100,00 %
2.2. Realisasi Program Implementasi Sistem Informasi Adiminstrasi Kependudukan
Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan terdiri
dari 3 (satu) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 575.000.000,- sampai
dengan bulan Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 571.810.970,- atau 99,44
% dari pagu anggaran, dengan perincian per indikator hasilnya sbb :
Kegiatan Indikator Uraian Rencana RealisasiCapaian
Kinerja (%)
1 2 3 4 5 6
1 Peningkatan jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Masukan Dana Rp. 375.000.000 Rp. 371.810.970 99.15 %
Keluaran Terlaksananya peningkatan dan pemeliharaan jaringan SIAK Onlin serta terlatinya tenaga SDM registrat desa/kelurahan
Jasa internet Jaringan Siak di 32 Kecamatan dan Kabupaten dan pemeliharaan jaringan SIAK di 32 kecamatan dan terlatihnya 376 tenaga registrat desa/kelurahan
Jasa internet Jaringan Siak di 32 Kecamatan, Kabupaten pemeliharaan jaringan SIAK di 32 kecamatan dan terlatihnya 376 tenaga registrat desa/kelurahan
100,00 %
Hasil Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi kependudukan
Jasa internet Jaringan Siak di 32 Kecamatan dan Kabupaten dan pemeliharaan jaringan SIAK di 32 kecamatan dan
100,00 % 100,00 %
LAKIP DISDUKCAPIL 2018 36
Kegiatan Indikator Uraian Rencana RealisasiCapaian
Kinerja (%)
terlatihnya 376 tenaga registrat desa/kelurahan
2. Pelatihan Operator SIAK Tingkat Kabupaten dan Kecamatan
Masukan Dana Rp. 100.000.000 Rp. 1000.000.000
100,00 %
Keluaran Terlaksananya pelatihan operator Tk. Kabupaten dan kecamatan
51 operator kabupaten dan 64 operator kecamatan
100,00 % 100,00 %
Hasil Meningkatnya kapasitas tenaga operator Tk. Kabupaten dan kecamatan
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat 100,00 % 100,00 %
3. Pemeliharaan Data Base Kependudukan
Masukan Dana Rp. 100.000.000 Rp. 1000.000.000
100,00 %
Keluaran Terlaksananya kegiatan verifikasi / coklit database kependudukan tahun 2018
32 kecamatan dan kabupaten
100,00 % 100,00 %
Hasil Meningkatnya kualitas database kependudukan
Meningkatnya data kependudukan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
100,00 % 100,00 %
2.3. Realisasi Program Pembinaan dan Koordinasi Bidang Administrasi
Kependudukan
Program Pembinaan dan Koordinasi Bidang Administrasi Kependudukan
terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-
sampai dengan bulan Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 246.400.000,- atau
98,56 % dari pagu anggaran dengan perincian per indikator hasilnya sbb :
LAKIP DISDUKCAPIL 2018 37
Kegiatan Indikator Uraian Rencana RealisasiCapaian Kinerja
(%)1 2 3 4 5 6
1 Penyusunan Profil Kependudukan Tahun 2017.
Masukan Dana Rp. 100.000.000 Rp. 98.400.000 98,40 %
Keluaran Tersusunnya Buku Profil dan data agregat Kependudukan Kabupaten Kuningan Tahun 2017
Tersusunnya 2 dokumen kependudukan (Buku Profil dan agregat Kependudukan Kabupaten Kuningan Tahun 2017)
Tersusunnya 2 dokumen (Buku Profil dan data agregat Kependudukan Kabupaten Kuningan Tahun 2017)
100,00 %
Hasil Meningkatnya data perkembangan kependudukan sebagai bahan penyusunan kebijakan.
Meningkatnya data perkembangan kependudukan sebagai bahan penyusunan kebijakan.
100,00 % 100,00 %
2
.
Penyediaan Visualisasi Data Elektronik Kependudukan
Masukan Dana Rp. 100.000.000 Rp. 98.800.000 98,80 %Keluaran Terlaksnanya
penyediaan visualisasi data elektronik kependudukan
Tersedianya 1 unit visualisasi data kependudukan
Tersedianya 1 unit visualisasi data kependudukan 100,00 %
Hasil Tersajinya data administrasi kependudukan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
Tersajinya data administrasi kependudukan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
100,00 % 100,00 %
3
.
Penyusunan Program Aplikasi Administrasi Kependudukan
Masukan Dana Rp. 50.000.000 Rp. 49.200.000 98,40 %
Keluaran Terlaksananya tertib administrasi kependudukan di Desa/Kleurahan
Terlaksananya pembuatan sofware aplikasi Adminduk Desa/Kelurahan
Terlaksananya pembuatan sofware aplikasi Adminduk Desa/Kelurahan 100,00 %
Hasil Meningkat dan tersajinya Program aplikasi administrasi kependudukan serta dapat dimanfaatkan oleh Desa/Kleurahan
Meningkat dan tersajinya Program aplikasi administrasi kependudukan serta dapat dimanfaatkan oleh Desa/Kleurahan
100,00 % 100,00 %
LAKIP DISDUKCAPIL 2018 38
2.4. Realisasi Program Pelayanan Akta-akta Pencatatan Sipil
Program Pelayanan Akta-akta pencatatan Sipil terdiri dari 2 (dua) kegiatan,
dengan pagu anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- sampai dengan bulan
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 287.808.400,- atau 95,94 % dari pagu
anggaran dengan perincian per indikator hasilnya sbb :
Kegiatan Indikator Uraian Rencana RealisasiCapaian Kinerja
(%)1 2 3 4 5 6
1 Pelayanan Akta-Akta Pencatatan Sipil
Masukan Dana Rp. 100.000.000 Rp. 99.500.000 99,50 %Keluaran Terlaksananya
kegiatan pengintegrasian akta kelahiran
Pengontegrasian database sebanyak 5.000 akta
Pengontegrasian database sebanyak 5.000 akta 100,00 %
Hasil Meningkatnya akurasi data kepemilikan akta kelahiran
Pengontegrasian database sebanyak 5.000 akta
100,00 % 100,00 %
2. Percepatan Penerbitan Akta-Akta Pencatatan Sipil
Masukan Dana Rp. 200.000.000 Rp. 188.691.600 94,15 %Keluaran Tersedianya
sarana dan prasarana penataan dokumen akta-akta pencatatan sipil
Terlayaninya 20.000 dokumen pelayanan akta-akta catatan sipil
27.737 Akta-akta pencatatan sipil dapat terselesaikan 136,86 %
Hasil Meningkatnya penataan dokumen akta-akta pencatatan sipil
Terlayaninya 20.000 dokumen pelayanan akta-akta catatan sipi
27.737 Akta-akta pencatatan sipil dapat terselesaikan 136,86 %
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi denda jasa umum (sanksi
administrasi denda KK, KTP dan Akta-akta Catatan Sipil) sebagai berikut :
Jenis Dokumen Target Realisasi %
1 Sanksi Administrasi Denda (KK dan KTP) Rp. 725.000.000 Rp. 812.650.000 112,09
2Sanksi Administrasi Denda Akta-akta Catatan Sipil
Rp. 75.000.000 Rp. 116.400.000 155,20
Jumlah Rp. 800.000.000 Rp. 929.050.000 116,13
LAKIP DISDUKCAPIL 2018 39
D. Sisa Anggaran
1. Sisa anggaran belanja tidak langsung (gaji pegawai)
Sisa anggaran belanja tidak langsung (gaji pegawai) dengan jumlah anggaran sebesar
Rp. 4.051.122.875,- sampai dengan bulan Desember 2018, terealisasi sebesar Rp.
4.044.398.579,- atau 99,83% dari pagu anggaran, sehingga terdapat sisa anggaran
yang tidak terserap sebesar Rp. 6.724.296,- atau 0,17 % dari pagu anggaran.
2. Sisa Anggaran Belanja Non Urusan dan Urusan
2.1. Sisa anggaran belanja Non Urusan Tahun 2018, dengan Jumlah pagu anggaran
sebanyak Rp. 895.000.000,- sampai dengan bulan Desember 2018, terealisasi
sebesar Rp. 871.963.317 (97,43 %), dari pagu anggaran, sehingga terdapat
sisa anggaran sebesar Rp 23.036.683,- atau 2,57 % dari pagu anggaran adapun
riancian sisa anggaran seperti pada tabel diwawah ini :
NO PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU(Rp)
REALISASI(Rp)
SISA ANGGARAN
(Rp)%
1 2 3 4 5 6I . Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Komuni kasi, Sumber Daya Air dan Listrik 70.000.000 59.535.793 10.464.207 17,58
2. Penyediaan Alat Tulis Kantor 60.000.000 60.000.000 0 0,00
3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 60.000.000 59.994.600 5.400 0,01
4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000 15.000.000 0 0,00
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 30.000.000 30.000.000 0 0,00
6. Penyediaan makanan dan minuman 100.000.000 100.000.000 0 0,00
7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 125.000.000 125.000.000 0 0,00
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Pengadaan Peralatan dan Perelengkapan Gedung Kantor 30.000.000 26.163.000 3.837.000 14,67
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 160.000.000 159.852.000 148.000 0,09
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/operasional 165.000.000 157.802.924 7.197.076 4,56
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor 15.000.000 14.925.000 75.000 0,50
LAKIP DISDUKCAPIL 2018 40
NO PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU(Rp)
REALISASI(Rp)
SISA ANGGARAN
(Rp)%
1 2 3 4 5 6III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Aparatur1 Peyelenggaraan Perencanaan, Monitoring dan
Pelaporan Keuangan 25.000.000 23.690.000 1.3100.000 5,53
IV. Program Peningkatan Informasi Pembangunan1. Pameran Pembangunan Tahunan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 100,00
2.2. Sisa anggaran belanja Urusan Tahun 2018, dengan Jumlah pagu anggaran
sebanyak Rp. 5.222.343.000,- sampai dengan bulan Desember 2018, terealisasi
sebesar Rp. 5.071.802.000,- ( 97,12 % ), dari pagu anggaran, sehingga terdapat
sisa anggaran sebesar Rp 150.583.198,- atau 2,88 % dari pagu anggaran
adapun riancian sisa anggaran seperti pada tabel diwawah ini :
NO PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU(Rp)
REALISASI(Rp)
SISA ANGGARAN
(Rp)%
I . Program Penataan dan Pelayanan Administrasi Kependudukan
1.Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pelayanan Administrasi
2.397.343.000 2.335.242.682 62.100.318 2,66
2.Penyediaan sarana dan prasarana Penunjang Penyelenggaraan Adminduk
595.000.000 565.273.260 29.726.740 5,26
3.Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan
450.000.000 439.665.000 10.005.000 2,35
4.Penerapan Sistem Pelayanan KK dan KTP ditengah Masyarakat
250.000.000 245.145.000 4.855.000 1,98
5.Penataan hasil pelayanan dokumen kependudukan
75.000.000 75.000.000 0 0,00
6. Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) 175.000.000 158.306.000 16.694.000 10,55
7. Peningkatan pelayanan prima 155.000.000 147.108.490 7.891.510 5,36
II. Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
1.Peningkatan jaringan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK)
375.000.000 371.810.970 3.189.030 0,86
2.Pelatihan Operator SIAK Tingkat Kabupaten dan Kecamatan
100.000.000 100.000.000 0 0,00
3. Pemeliharaan Data Base Kependudukan 100.000.000 100.000.000 0 0,00
III. Program Pembinaan dan Koordnasi Bidang Administrasi Kependudukan
1.Penyusunana Profil Kependudukan Tahun 2017
100.000.000 98.400.000 1.600.000 1,63
2.Penyediaan Visualisasi Data Elektronik Penduduk
100.000.000 98.200.000 1.200.000 1,21
3. Penyusunan Program Aplikasi Administrasi 50.000.000 49.200.000 800.000 1,63
LAKIP DISDUKCAPIL 2018 41
NO PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU(Rp)
REALISASI(Rp)
SISA ANGGARAN
(Rp)%
Kependudukan
IV. Program Pelayanan Akta-akta Catatan Sipil1. Pelayanan Akta-Akta Pencatatan Sipil 100.000.000 99.500.000 500.000 0,50
2.Percepatan penerbitan Akta-Akta Pencatatan Sipil
200.000.000 188.308.400 11.691.600 6,21
JUMLAH 5.222.343.000 5.071.802.000 150.583.198 2,88
Berdasarkan tabel diatas ada beberapa kegiatan yang anggarannya tidak terserap 100%
dengan alasan antara lain sbb :
1. Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya Air dan Listrik dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 70.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 59.535.793,- sehingga terdapat sisa anggaran
sebesar Rp. 10.464.207,-atau 17,58 % dari pagu anggaran hal ini dikarenakan
Pembayaran biaya Listrik, Telepon dan Air sesuai dengan biaya pemakaian.
2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan pagu anggaran sebesar Rp.
60.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 59.994.600,- sehingga terdapat sisa anggaran yang
tidak terserap sebesar Rp. 5.400,- atau 0,01 % dari pagu anggaran, hal ini dikarenakan
adanya efisiesi anggaran.
3. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 30.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 26.163.000,- sehingga terdapatsisa anggaran
yang tidak terserap sebesar Rp. 3.837.000,- atau 14,67 % dari pagu anggaran,
hal ini dikarenakan efisiensi anggaran.
4. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor dengan pagu anggaran Rp. 160.000.000,-
terealisasi sebesar Rp. 159.852.000,- sehingga terdapatsisa anggaran yang tidak terserap
sebesar Rp. 148.000,- atau 0,09%, hal ini dikarenakan efisiensi anggaran.
5. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan pagu anggaran sebesar
Rp.165.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 157.802.924,- sehingga terdapat sisa anggaran
LAKIP DISDUKCAPIL 2018 42
yang tidak terserap sebesar Rp. 7.197.076,- atau 4,56 % dari pagu anggaran, hal ini
dikarenakan adanya efisiensi anggaran.
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan pagu anggaran sebesar
Rp.15.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 14.925.000,- sehingga terdapat sisa anggaran
yang tidak terserap sebesar Rp. 75.000,- atau 0,50 % dari pagu anggaran, hal ini
dikarenakan adanya efisiensi anggaran.
7. Penyelenggaraan Perencanaan, Monitoring dan Pelaporan Keuangan dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 23.690.000,- sehingga terdapat
sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 1.310.000,- atau 5,53 % dari pagu
anggaran, hal ini dikarenakan adanya efisiesi anggaran dari belaja perjalanan dinas
8. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan
pagu anggaran sebesar Rp. 2.397.343.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.335.242.682,-
sehingga terdapat sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 62.100.318,- atau 2,66 %
dari pagu anggaran, hal ini dikarenakanadanya efisiesi anggaran.
9. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 595.000.000,- terealisasi sebesar Rp.
565.273.260,- sehingga terdapat sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp.
29.726.740,- atau 5,26 % dari pagu anggaran, hal ini dikarenakan adanya efisiesi
anggaran.
10. Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan pagu anggaran sebesar Rp.
450.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 439.665.000,- sehingga terdapat sisa
anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 10.335.000,- atau 2,35 % dari pagu anggaran,
hal ini dikarenakan adanya efesiensi anggaran.
11. Penerapan Sistem Pelayanan KK dan KTP ditengah Masyarakat dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 250.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 245.145.000,- sehingga terdapat sisa
LAKIP DISDUKCAPIL 2018 43
anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 4.885.000,- atau 1,98 % dari pagu anggaran, hal
ini dikarenakan adanya efesiensi anggaran.
12. Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 175.000.000,-
terealisasi sebesar Rp. 158.306.000,- sehingga terdapat sisa anggaran yang tidak terserap
sebesar Rp. 16.694.000,- atau 10,55 % dari pagu anggaran, hal ini dikarenakan adanya
efisiensi anggaran.
13. Peningkatan Pelayanan Prima dengan pagu anggaran sebesar Rp. 155.000.000,-
terealisasi sebesar Rp. 147.108.490,- sehingga terdapat sisa anggaran yang tidak terserap
sebesar Rp. 7.891.510,- atau 5,36 % dari pagu anggaran, hal ini dikarenakan adanya
efisiensi anggaran.
14. Peningkatan Jaringan Sistem Administrasi Kependudukan dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 375.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 371.810.970,- sehingga terdapat sisa anggaran
yang tidak terserap sebesar Rp. 3.189.030,- atau 0,86 % dari pagu anggaran, hal ini
dikarenakan adanya efisiensi anggaran.
15. Penyusunan Profil Kependudukan Tahun 2017 pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-
terealisasi sebesar Rp. 98.400.000,- sehingga terdapat sisa anggaran yang tidak terserap
sebesar Rp. 1.600.000,- atau 1,63 % dari pagu anggaran, hal ini dikarenakan adanya
efisiensi anggaran.
16. Penyediaan Visualisasi Data Elektronik Kependudukan pagu anggaran sebesar Rp.
100.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 98.800.000,- sehingga terdapat sisa anggaran yang
tidak terserap sebesar Rp. 1.200.000,- atau 1,21 % dari pagu anggaran, hal ini
dikarenakan adanya efisiensi anggaran.
17. Penyusunan Program Aplikasi Administrasi Kependudukan dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 50.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 49.200.000,- sehingga terdapat sisa
LAKIP DISDUKCAPIL 2018 44
anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 800.000,- atau 1,63 % dari pagu anggaran, hal
ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran.
18. Pelayanan Akta-Akta Pencatatan Sipil pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-
terealisasi sebesar Rp. 99.500.000,- sehingga terdapat sisa anggaran yang tidak terserap
sebesar Rp. 500.000,- atau 0,50 % dari pagu anggaran, hal ini dikarenakan adanya
efisiensi anggaran.
19. Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-
terealisasi sebesar Rp. 188.308.400,- sehingga terdapat sisa anggaran yang tidak terserap
sebesar Rp. 11.691.600,- atau 6,21 % dari pagu anggaran, hal ini dikarenakan adanya
efisiensi anggaran.
LAKIP DISDUKCAPIL 2018 45
BAB V
REALISAI PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
1. Realisasi Pelayanan dan Penerbitan Pendaftaran Kependudukan Tahun 2018
No Jenis Dokumen Target Realisasi %1. Kartu Keluarga (KK) 60.000 97.833 163,05
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) 60.000 148.280 247,13
3. Surat Keterangan Penganti KTP-El 15.000 17.711 118,07
4. Surat Keterangan Pindah Penduduk 7.500 15.420 205,60
5. Surat Keterangan datang Penduduk 7.500 7.721 102,95
6. Legalisasi Kartu Keluarga 3.520 -
7. Legalisasi KTP - el 5.518 -
2. Realisasi Pelayanan penerbitan Akta-Akta Pencatatan Sipil Tahun 2018.
NO Jenis Akta Target Realisasi %1. Akta Kelahiran 20.000 28.559 142,79
- Laporan Umum 10.000 12.943 129,43
- Laporan Terlambat 10.000 15.616 156,16
2. Akta Perkawinan Non Muslim 40 54 120,00
3. Akta Perceraian Non Muslim 5 4 80,00
4. Akta Kematian 50 159 318,00
5. Akta Pengangkatan Anak 5 0 0,00
6. Akta Pengesahan / Pengakuan Anak 5 0 0,00
7. Akta Perubahan/Kutipan Kedua 150 610 406,67
8. Legalisasi Akta-akta catatan sipil 3.700 -
9. Konfersi Data Akta Kelahiran ke SIAK 140.482 -
10. Scaner Akta Kelahiran 28.102 -
LAKIP DISDUKCAPIL 2018 46
3. Jumlah Yang Memiliki Akta Kelahiran Sampai dengan tahun 2018
NO KECAMATAN
JUMLAH PENDUDUK Jml Yang Memiliki
Akta (orang)
%per 1000 pendudukL P JML
01 KADUGEDE 13.837 13.410 27.247 24.538 90,06 900,57602 CINIRU 10.367 9.965 20.332 16.847 82,86 828,59503 SUBANG 8.061 7.991 16.052 15.860 98,80 988,03904 CIWARU 16.202 15.733 31.935 22.841 71,52 715,23405 CIBINGBIN 19.919 19.526 39.445 21.828 55,34 553,37806 LURAGUNG 23.508 23.019 46.527 32.233 69,28 692,78107 LEBAKWANGI 23.065 22.342 45.407 36.622 80,65 806,52808 GARAWANGI 21.520 20.428 41.948 40.136 95,68 956,80409 KUNINGAN 53.031 51.445 104.476 98.219 94,01 940,11110 CIAWIGEBANG 45.423 43.147 88.570 58.117 65,62 656,17011 CIDAHU 22.350 21.315 43.665 25.306 57,95 579,54912 JALAKSANA 24.077 23.434 47.511 31.526 66,36 663,55213 CILIMUS 25.168 24.866 50.034 40.806 81,56 815,56514 MANDIRANCAN 11.661 11.712 23.373 20.909 89,46 894,57915 SELAJAMBE 7.009 7.007 14.016 12.518 89,31 893,12216 KRAMATMULYA 22.519 21.899 44.418 30.802 69,35 693,45817 DARMA 26.557 25.710 52.267 40.828 78,11 781,14318 CIGUGUR 24.044 23.009 47.053 39.344 83,62 836,16319 PASAWAHAN 11.439 11.197 22.636 17.113 75,60 756,00820 NUSAHERANG 10.345 10.090 20.435 17.252 84,42 844,23821 CIPICUNG 14.714 14.272 28.986 26.767 92,34 923,44622 PANCALANG 12.658 12.257 24.915 19.376 77,77 777,68423 JAPARA 11.384 10.905 22.289 16.850 75,60 755,97824 CIMAHI 16.153 15.653 31.806 21.734 68,33 683,33025 CILEBAK 5.921 5.884 11.805 10.900 92,33 923,33826 HANTARA 7.471 7.300 14.771 12.536 84,87 848,69027 KALIMANGGIS 12.926 12.559 25.485 20.357 79,88 798,78428 CIBEUREUM 10.293 10.124 20.417 15.354 75,20 752,020
29KARANGKANCANA 10.741 10.284 21.025 17.032 81,01 810,083
30 MALEBER 22.452 21.410 43.862 26.396 60,18 601,79731 SINDANGAGUNG 19.584 18.956 38.540 30.025 77,91 779,06132 CIGANDAMEKAR 16.277 15.599 31.876 25.189 79,02 790,218
JUMLAH 580.676 562.448 1.143.124 886.161 77,52 775,210Sumber : Data SIAK 2018 Jml pddk Semester I
LAKIP DISDUKCAPIL 2018 47
4. Jumlah Wajib KTP dan Yang Memiliki KTP Elektronik sampai dengan tahun 2018
NO KECAMATANWAJIB KTP MEMILIKI EKTP
L P L+P L P L+P1 KADUGEDE 10.321 10.163 20.484 9.975 9.870 19.8452 CINIRU 7.783 7.633 15.416 7.428 7.262 14.6903 SUBANG 6.288 6.280 12.568 5.927 5.941 11.8684 CIWARU 12.122 11.929 24.051 11.539 11.463 23.0025 CIBINGBIN 15.114 14.994 30.108 14.486 14.500 28.9866 LURAGUNG 17.743 17.644 35.387 17.002 16.986 33.9887 LEBAKWANGI 17.158 16.774 33.932 16.416 16.216 32.6328 GARAWANGI 15.602 14.997 30.599 15.039 14.602 29.6419 KUNINGAN 39.157 38.418 77.575 37.727 37.215 74.942
10 CIAWIGEBANG 33.369 31.857 65.226 31.858 30.633 62.49111 CIDAHU 16.472 15.984 32.456 15.769 15.461 31.23012 JALAKSANA 17.773 17.459 35.232 17.072 16.877 33.94913 CILIMUS 18.648 18.864 37.512 17.934 18.298 36.23214 MANDIRANCAN 8.828 9.094 17.922 8.406 8.775 17.18115 SELAJAMBE 5.430 5.563 10.993 5.213 5.360 10.57316 KRAMATMULYA 16.614 16.329 32.943 16.001 15.825 31.82617 DARMA 19.605 18.995 38.600 18.869 18.423 37.29218 CIGUGUR 17.909 17.273 35.182 17.236 16.727 33.96319 PASAWAHAN 8.728 8.655 17.383 8.263 8.297 16.56020 NUSAHERANG 7.770 7.727 15.497 7.556 7.547 15.10321 CIPICUNG 10.958 10.683 21.641 10.516 10.295 20.81122 PANCALANG 9.449 9.297 18.746 8.983 8.940 17.92323 JAPARA 8.329 8.095 16.424 8.012 7.832 15.84424 CIMAHI 12.350 12.116 24.466 11.712 11.600 23.31225 CILEBAK 4.643 4.687 9.330 4.419 4.432 8.85126 HANTARA 5.615 5.645 11.260 5.385 5.454 10.83927 KALIMANGGIS 9.438 9.278 18.716 8.993 8.903 17.89628 CIBEUREUM 7.859 7.818 15.677 7.458 7.445 14.903
29KARANGKANCANA 8.005 7.687 15.692 7.607 7.335 14.942
30 MALEBER 16.431 15.903 32.334 15.521 15.124 30.64531 SINDANGAGUNG 14.223 13.915 28.138 13.706 13.486 27.19232 CIGANDAMEKAR 12.097 11.764 23.861 11.529 11.279 22.808
JUMLAH431.83
1 423.520 855.351 413.557408.40
3 821.960Sumber : Data SIAK 2018 Jml pddk Semester I
LAKIP DISDUKCAPIL 2018 48
5. Jumlah anak yang sudah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) tahun 2018.
NO KECAMATAN JUMLAH ANAK U 0-16 MEMILIKI KIAL P L+P L P L+P
1 KADUGEDE 3.516 3.247 6.763 211 188 3992 CINIRU 2.584 2.332 4.916 55 34 893 SUBANG 1.673 1.611 3.284 23 15 384 CIWARU 4.080 3.805 7.885 233 174 4075 CIBINGBIN 4.805 4.535 9.340 19 19 386 LURAGUNG 5.765 5.375 11.140 170 204 3747 LEBAKWANGI 5.907 5.569 11.476 912 886 1.7988 GARAWANGI 5.918 5.431 11.349 771 679 1.4509 KUNINGAN 13.874 13.029 26.903 1.205 1.156 2.361
10 CIAWIGEBANG 12.154 11.290 23.444 509 496 1.00511 CIDAHU 5.878 5.331 11.209 373 359 73212 JALAKSANA 6.304 5.976 12.280 359 296 65513 CILIMUS 6.520 6.003 12.523 681 691 1.37214 MANDIRANCAN 2.833 2.618 5.451 238 243 48115 SELAJAMBE 1.579 1.444 3.023 11 9 2016 KRAMATMULYA 5.905 5.570 11.475 932 953 1.88517 DARMA 7.052 6.716 13.768 131 148 27918 CIGUGUR 6.135 5.740 11.875 568 561 1.12919 PASAWAHAN 2.711 2.542 5.253 96 72 16820 NUSAHERANG 2.575 2.363 4.938 37 43 8021 CIPICUNG 3.756 3.589 7.345 225 214 43922 PANCALANG 3.209 2.962 6.171 90 83 17323 JAPARA 3.055 2.811 5.866 58 64 12224 CIMAHI 3.803 3.537 7.340 144 111 25525 CILEBAK 1.278 1.197 2.475 16 14 3026 HANTARA 1.856 1.656 3.512 47 34 8127 KALIMANGGIS 3.488 3.281 6.769 261 252 51328 CIBEUREUM 2.435 2.306 4.741 20 20 40
29KARANGKANCANA 2.736 2.600 5.336 20 29 49
30 MALEBER 6.021 5.508 11.529 195 188 38331 SINDANGAGUNG 5.361 5.041 10.402 526 462 98832 CIGANDAMEKAR 4.180 3.835 8.015 61 65 126
JUMLAH148.94
6138.85
0287.79
6 9.197 8.762 17.959Sumber : Data SIAK 2018 Jml pddk Semester I
LAKIP DISDUKCAPIL 2018 49
BAB VI
KESIMPULAN
A. Kesimpulan
Dari hasil pelaksanaan kegiatan yang dapat kami sampaikan maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan Tugas
Pokok dan Fungsinya dalam membantu Bupati dibidang Administrasi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil, sehingga secara tidak langsung telah turut menentukan tingkat
keberhasilan Pembangunan Daerah di Kabupaten Kuningan, dalam mengaplikasikan
tugas pokok dan fungsinya tersebut telah menetapkan rencana Strategis (RENSTRA).
B. LANGKAH – LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN
Langkah- langkah yang akan dilakukukan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan dimasa yang akan datang yaitu :
1. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan meliputi
Regulasi, Sumber Daya Aparatur, Program dan Kegiatan serta Pembiayaan.
2. Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan Adminidtrasi Kependudukan Tingkat
Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan, RT, RW dan kepada semua lapisan
Masyarakat.
3. Meningkatkan dan memelihara sarana dan prasarana Sistem Informasi Adminitrasi
Kependudukan (SIAK) sebagai penunjang yang memadai sehingga dapat
meningkatkan pelayanan yang lebih baik, cepat, tepat dan akurat.
LAKIP DISDUKCAPIL 2018 50
4. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pelayan masyarakat
dan merupakan penentu keberhasilan dalam pengolahan data dan informasi
kependudukan.
5. Meningkatkan efektifitas pelayanan Administrasi Kependudukan kepada Masyarakat
dengan mengutamakan pelayanan keliling (Jemput bola) sebagai pelaksanaan stelsel
aktif Pemerintah melalui Petugas.
LAKIP DISDUKCAPIL 2018 51
BAB VII
P E N U T U P
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan Tahun 2018 yang telah dilaksanakan dalam rangka
peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mencapai tujuan membangun birokrasi yang
efisien dan aparatur yang propesional.
Laporan ini merupakan hasil kegiatan sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan
Administrasi Kependudukan bagi masyarakat sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Walaupun disadari pada Tahun 2018 masih banyak kelemahan dan hambatan yang
dihadapi, namun dengan tekad dan kerja keras untuk tahun yang akan datang, kami akan
berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kinerja dalam rangka pelayanan yang
prima.
Pada akhirnya kami mengharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan
informasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga segala kekurangan
dapat diperbaiki dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.
Kuningan, Pebruari 2019
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUNINGAN
Drs. H. KMS. ZULKIFLI, M.SiPembina Utama Muda
NIP. 19600621 198903 1 004
LAKIP DISDUKCAPIL 2018 52