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Mejorando las Competencias de losFuncionarios y Servidores Públicos
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10 Años
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Resolución de Contraloría N° 093-2021-CG
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DECONTROL INTERNOCONTROL PREVIO
CLASES DE REPASO
Podrás estudiar y resolver lassesiones pasadas del programaantes que este empiece.
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¿CÓMO SON LASCLASES VIRTUALES?
DESARROLLOGLOBALDESARROLLOGLOBAL
SESIÓN 1NORMATIVIDAD - INTRODUCCIÓN AL CONTROL INTERNO
• Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. • Ley de Control Interno de las Entidades del Estado • Aplicación de la Normatividad, Resolución de Contraloría N°146-2019-CG. Directiva N°006-2019-CG, y de la Resolución de Contraloría N°093-2021-CG.• Solicitud de accesos y registro de usuarios al nuevo aplicativo web de la Contraloría. • Desarrollo de los Instructivos para la Gestión de Registros y Accesos en el Aplicativo Informático del Sistema de Control Interno 2021.
SESIÓN 2IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO
• Verificación, Elaboración y desarrollo del Eje de Gestión de Riesgos. • Identificación de los Programas Presupuestales Institucionales. • Identificación de Acciones Estratégicas Institucionales y Productos. • Elaboración de las operaciones de Valuación y Tolerancia al Riesgo. • Estado de Ejecución de las Medidas de Remediación y Control. • Plan de Acción Anual Vs. Reporte de Seguimiento.
SESIÓN 3ELABORACIÓN DE LOS ENTREGABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO
• Entregables Previos al Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual • Revisión del Eje de Gestión de Riesgos. - Identificación y Priorización de Productos, Valorización de Riesgos. • Verificación del 3er. Entregable. - Plan de Acción Anual, Medidas de Control. Incluidos los Productos Mínimos exigibles. • Verificación y Elaboración del 4to. Entregable. - Reporte de Seguimiento del Plan de AcciónAnual • Estructura del Reporte de Seguimiento. - Sección de Medidas de remediación, Sección Medidas de Control y Sección Problemática y Mejoras. • Procedimientos de Elaboración del 5to. Entregable. Evaluación Anual de la Implementación. • Procedimientos Generales en la Rendición de Cuentas de los Titulares de Entidades Públicas. Normatividad y Procedimientos para presentación de los formatos requeridos por Contraloría.
CONTENIDOTEMÁTICO
CURSO: CONTROL PREVIO, CONTROL SIMULTÁNEO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROLINTERNO EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS
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CONTENIDOTEMÁTICO
CURSO: CONTROL PREVIO, CONTROL SIMULTÁNEO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROLINTERNO EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS
SESIÓN 4EL CONTROL PREVIO EN EL MOF – EL CONTROL SIMULTÁNEO
• El Control Previo como cargo y función específica en el Manual de Organización y Funciones. • Control simultáneo y concurrente en procedimientos Presupuestales. • Control Previo y Simultaneo en las Fases de la Ejecución de los Gastos • Control Previo y Concurrente en las operaciones del Área de Tesorería • Control en las Rendiciones de Cuenta de Viáticos otorgados por comisión de servicios • Reportes e Informes de Gestión relacionadas con las labores de Control Previo y Concurrente que contribuyen a una adecuada toma de decisiones.
DESARROLLO DE CASOS PRÁCTICOS PARA GOBIERNO CENTRAL, GOB. REGIONALES Y LOCALES.SE ENTREGARÁ MATERIAL DE CLASE, NORMATIVIDAD Y MANUALES
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WALTER MIRÓ JARA
Consultor Especialista en Sistemas de Gestión Gubernamental. Asesor y Capacitador del Gobierno Central y Gobiernos Locales, con 27 años de Experiencia en la Administración Pública y 17 años de Docencia en Universidades. Diplomado en Dirección y Gerencia Municipal Docente de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Docente del Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porres. Actual Funcionario de Control Interno del Ministerio de Defensa, II División del Ejército, Colegio Militar Leoncio Prado. Implementador del Sistema de Control Interno del Ministerio de Salud, Hospital de Emergencias Pediátricas.
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JOHNNY ZORRILLA ROJAS
Magister en Auditoria Integral. Contador Público Colegiado por el CCPL, y por el CCPC. Auditor Independiente, y Perito Contable Judicial por el CCPL. Con más de 22 años de experiencia profesional en Auditoria (como: Auditor, Jefe de Comisión, Supervisor, y Jefe del OCI). Expositor, Ponente y Conferencista del CCPC, CCPL, y otros Colegios a nivel nacional. Capacitador en las Especializaciones (NIIF, Contabilidad para No Contadores, Administración) en CICE de la Universidad Ricardo Palma. Docente virtual en Diplomados a nivel nacional (Aulacontable.com, IPAPPG, ENPP, DESARROLLO GLOBAL, y INNOVA).
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Oficina Administrativa, Av. Julio C Tello 741 - Lince Lima Perú
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