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平 成 30 年 度
高 根 沢 町 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算 書
目 次
平成30年度高根沢町国民健康保険特別会計予算 ········· 167
第1表 歳入歳出予算 ······································ 168
第2表 債務負担行為 ······································ 172
予算に関する説明書
歳入歳出予算事項別明細書
1 総 括
(歳 入) ············································ 175
(歳 出) ············································ 176
2 歳 入
1 国 民 健 康 保 険 税 ························· 177
2 一 部 負 担 金 ························· 178
3 使 用 料 及 び 手 数 料 ························· 179
4 国 庫 支 出 金 ························· 179
5 療養給付費等交付金 ························· 179
6 県 支 出 金 ························· 180
7 財 産 収 入 ························· 180
8 寄 附 金 ························· 180
9 繰 入 金 ························· 180
10 繰 越 金 ························· 181
11 諸 収 入 ························· 181
12 町 債 ························· 183
3 歳 出
1 総 務 費 ···························· 185
2 保 険 給 付 費 ···························· 186
3 国民健康保険事業納付金 ························ 188
4 財政安定化基金拠出金 ··························· 188
5 保 健 事 業 費 ···························· 189
6 積 立 金 ···························· 190
7 公 債 費 ···························· 190
8 諸 支 出 金 ···························· 191
9 予 備 費 ···························· 192
給与費明細書 ················································ 195
債務負担行為調書 ·········································· 196
地方債調書 ··················································· 197
-167-
平成30年度 高根沢町国民健康保険特別会計予算
平成30年度高根沢町の国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2,561,838千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
(債務負担行為)
第2条 地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2
表 債務負担行為」による。
(一時借入金)
第3条 地方自治法第 235条の 3第 2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、60,000千円と定める。
(歳出予算の流用)
第4条 地方自治法第 220条第 2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。
平成30年 2月27日提出
高根沢町長 加 藤 公 博
- 168 -
歳 入 (単位:千円)
1 713,050
1 国 民 健 康 保 険 税 713,050
2 4
1 一 部 負 担 金 4
3 450
1 手 数 料 450
4 650
1 国 庫 負 担 金 2
2 国 庫 補 助 金 648
5 2,317
1 療 養 給 付 費 等 交 付 金 2,317
6 1,683,302
1 県 負 担 金 1,683,302
7 40
1 財 産 運 用 収 入 40
8 1
1 寄 附 金 1
9 148,167
1 他 会 計 繰 入 金 148,166
2 基 金 繰 入 金 1
10 1
1 繰 越 金 1
11 13,854
1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 1,504
2 預 金 利 子 1
3 受 託 事 業 収 入 10,539
諸 収 入
繰 入 金
繰 越 金
県 支 出 金
財 産 収 入
寄 附 金
国 庫 支 出 金
療 養 給 付 費 等 交 付 金
一 部 負 担 金
使 用 料 及 び 手 数 料
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算
款 項 金 額
国 民 健 康 保 険 税
11 4 雑 入 1,810
12 2
1 町 債 1
2 栃 木 県 財 政 安 定 化 基 金 貸 付 金 1
2,561,838
町 債
歳 入 合 計
款 項 金 額
諸 収 入
- 169 -
- 170 -
歳 出 (単位:千円)
1 18,629
1 総 務 管 理 費 11,830
2 徴 税 費 6,541
3 運 営 協 議 会 費 258
2 1,659,935
1 療 養 諸 費 1,449,999
2 高 額 療 養 費 197,428
3 移 送 費 2
4 出 産 育 児 諸 費 10,506
5 葬 祭 諸 費 2,000
3 743,215
1 国 民 健 康 保 険 事 業 納 付 金 743,215
4 1
1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 1
5 36,476
1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 20,053
2 保 健 事 業 費 16,423
6 68,475
1 基 金 積 立 金 68,475
7 9,002
1 広 域 化 等 支 援 基 金 償 還 金 9,000
2 財 政 安 定 化 基 金 償 還 金 1
3 公 債 費 1
8 6,105
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 3,105
2 繰 出 金 3,000
諸 支 出 金
積 立 金
公 債 費
財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金
保 健 事 業 費
国 民 健 康 保 険 事 業 納 付 金
保 険 給 付 費
款 項 金 額
総 務 費
9 20,000
1 予 備 費 20,000
2,561,838歳 出 合 計
款 項 金 額
予 備 費
- 171 -
-172-
第 2 表 債 務 負 担 行 為
(単位:千円)
事 項 期 間 限 度 額
人 間 ド ッ ク 助 成 平成31年度 10,000
予 算 に 関 す る 説 明 書
1 総 括歳 入 (単位:千円)
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
1 国 民 健 康 保 険 税 713,050 825,864 △112,814
2 一 部 負 担 金 4 4 0
3 使 用 料 及 び 手 数 料 450 450 0
4 国 庫 支 出 金 650 654,378 △653,728
5 療 養 給 付 費 等 交 付 金 2,317 68,237 △65,920
6 県 支 出 金 1,683,302 145,481 1,537,821
7 財 産 収 入 40 50 △10
8 寄 附 金 1 1 0
9 繰 入 金 148,167 207,696 △59,529
10 繰 越 金 1 0 1
11 諸 収 入 13,854 11,641 2,213
12 町 債 2 0 2
廃款 前 期 高 齢 者 交 付 金 0 567,633 △567,633
廃款 共 同 事 業 交 付 金 0 763,035 △763,035
2,561,838 3,244,470 △682,632 歳 入 合 計
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
款
- 175 -
- 176 -
歳 出 (単位:千円)
本年度予算額 前年度予算額 比 較
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 総 務 費 18,629 19,418 △789 648 17,981
2 保 険 給 付 費 1,659,935 1,838,722 △178,787 1,644,913 15,022
3 国 民 健 康 保 険 事 業 納 付 金 743,215 0 743,215 2,317 740,898
4 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 1 0 1 1
5 保 健 事 業 費 36,476 30,217 6,259 3,364 10,539 22,573
6 積 立 金 68,475 25,509 42,966 40 68,435
7 公 債 費 9,002 1 9,001 9,002
8 諸 支 出 金 6,105 2,520 3,585 6,105
9 予 備 費 20,000 20,000 0 20,000
廃款 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 0 400,847 △400,847
廃款 前 期 高 齢 者 納 付 金 等 0 489 △489
廃款 老 人 保 健 拠 出 金 0 23 △23
廃款 介 護 納 付 金 0 143,546 △143,546
廃款 共 同 事 業 拠 出 金 0 763,178 △763,178
2,561,838 3,244,470 △682,632 1,648,925 12,896 900,017 歳 出 合 計
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
款 特 定 財 源一般財源
2 歳 入
(単位:千円)(款) 1 (項) 1
金 額
1 701,013 803,178 1 医療給付費分現年 437,975 世帯数 3,494世帯 所得割額 303,615課税分 被保険者 6,179人 均等割額 124,647
平等割額 57,298 計 485,560485,560千円×90.2%= 437,975
2 後期高齢者支援金 157,869 世帯数 3,494世帯 所得割額 110,237分現年課税分 被保険者数 6,179人 均等割額 43,147
平等割額 20,481 計 173,865173,865千円×90.8%= 157,869
3 介護納付金分現年 47,564 世帯数 1,723世帯 所得割額 33,743課税分 被保険者数 1,947人 均等割額 12,293
平等割額 8,014 計 54,05054,050千円×88.0%= 47,564
4 医療給付費分滞納 38,678 136,673千円×28.3%= 38,678繰越分
5 後期高齢者支援金 13,275 48,276千円×27.5%= 13,275分滞納繰越分
6 介護納付金分滞納 5,652 21,656千円×26.1%= 5,652繰越分
2 12,037 22,686 1 医療給付費分現年 7,442 世帯数 37世帯 所得割額 4,951課税分 被保険者数 95人 均等割額 2,054
平等割額 715 計 7,7207,720千円×96.4%= 7,442
2 後期高齢者支援金 2,632 世帯数 37世帯 所得割額 1,798分現年課税分 被保険者数 95人 均等割額 711
退職被保険者等国 △10,649民健康保険税
一般被保険者国民 △102,165健康保険税
目 本 年 度 前 年 度 比 較
国民健康保険税 国民健康保険税
節
区 分説 明
- 177 -
- 178 -
(款) 1 (項) 1
金 額
平等割額 225 計 2,7342,734千円×96.3%= 2,632
3 介護納付金分現年 1,300 世帯数 59世帯 所得割額 619課税分 被保険者数 68人 均等割額 444
平等割額 282 計 1,3451,345千円×96.7%= 1,300
4 医療給付費分滞納 420 889千円×47.3%= 420繰越分
5 後期高齢者支援金 139 281千円×49.7%= 139分滞納繰越分
6 介護納付金分滞納 104 215千円×48.6%= 104繰越分
(款) 2 (項) 1
1 2 2 1 現年分 1 一般被保険者一部負担金(現年度分) 1
2 滞納繰越分 1 一般被保険者一部負担金(滞納繰越分) 1
2 2 2 1 現年分 1 退職被保険者等一部負担金(現年度分) 1
2 滞納繰越分 1 退職被保険者等一部負担金(滞納繰越分) 1
退職被保険者等一 0部負担金
計 4 4 0
一部負担金 一部負担金
一般被保険者一部 0負担金
計 713,050 825,864 △112,814
目 本 年 度 前 年 度 比 較
国民健康保険税 国民健康保険税
節
区 分説 明
(款) 3 (項) 1
金 額
1 450 450 1 督促手数料 450 督促手数料 450
(款) 4 (項) 1
1 1 519,926 1 現年度分 1 療養給付費等負担金 1
2 1 1,688 1 特定健康診査等負 1 特定健康診査等負担金 1担金
0 15,682 廃目整理
(款) 4 (項) 2
1 648 2,268 1 国民健康保険制度 648 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 648関係業務準備事業費補助金
0 114,814 廃目整理
(款) 5 (項) 1
1 2,317 68,237 1 現年度分 2,317 療養給付費交付金(退職被保険者) 2,317
療養給付費等交付金 療養給付費等交付金
療養給付費等交付 △65,920金
計 2,317 68,237 △65,920
財政調整交付金 △114,814
計 648 117,082 △116,434
国庫支出金 国庫補助金
国民健康保険制度 △1,620関係業務準備事業費補助金
高額医療費共同事 △15,682業負担金
計 2 537,296 △537,294
国庫支出金 国庫負担金
療養給付費等負担 △519,925金
特定健康診査等負 △1,687担金
督促手数料 0
計 450 450 0
目 本 年 度 前 年 度 比 較
使用料及び手数料 手数料
節
区 分説 明
- 179 -
- 180 -
(款) 6 (項) 1
金 額
1 1,683,302 15,682 1 普通交付金 1,644,913 保険給付費等交付金 1,644,913
2 特別交付金 38,389 保険者努力支援分 9,922特別調整交付金(町分) 5,399栃木県版保険者努力支援制度分 19,704特定健康診査等負担金 3,364
0 1,688 廃目整理
(款) 6 (項)廃項
0 128,111 廃目整理
(款) 7 (項) 1
1 40 50 1 利子 40 財政調整基金積立金利子 40
(款) 8 (項) 1
1 1 1 1 寄附金 1 寄附金 1
(款) 9 (項) 1
1 148,166 162,407 1 保険基盤安定繰入 80,040 保険基盤安定繰入金(国保税軽減分) 80,040金(保険税軽減分)
繰入金 他会計繰入金
一般会計繰入金 △14,241
寄附金 寄附金
寄附金 0
計 1 1 0
財産収入 財産運用収入
利子及び配当金 △10
計 40 50 △10
県支出金 県補助金
財政調整交付金 △128,111
計 0 128,111 △128,111 廃項整理
特定健康診査等負 △1,688担金
計 1,683,302 17,370 1,665,932
保険給付費等交付 1,667,620金
目 本 年 度 前 年 度 比 較
県支出金 県負担金
節
区 分説 明
(款) 9 (項) 1
金 額
2 保険基盤安定繰入 43,446 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 43,446金(保険者支援分)
3 職員給与費等繰入 17,679 国保事務事業費 10,880金 賦課徴収事業費 6,541
運営協議会事業費 258
4 出産育児一時金等 7,000 出産育児一時金等繰入金 7,000繰入金
5 財政安定化支援事 1 財政安定化支援事業繰入金 1業繰入金
(款) 9 (項) 2
1 1 45,289 1 財政調整基金繰入 1 財政調整基金繰入金 1金
(款) 10 (項) 1
1 1 0 1 繰越金 1 繰越金 1
(款) 11 (項) 1
1 1,500 1,500 1 延滞金 1,500 一般被保険者延滞金 1,500
2 1 1 1 延滞金 1 退職被保険者等延滞金 1
諸収入 延滞金、加算金及び過料
一般被保険者延滞 0金
退職被保険者等延 0
繰越金 1
計 1 0 1
計 1 45,289 △45,288
繰越金 繰越金
繰入金 基金繰入金
財政調整基金繰入 △45,288金
計 148,166 162,407 △14,241
目 本 年 度 前 年 度 比 較
繰入金 他会計繰入金
節
区 分説 明
- 181 -
- 182 -
(款) 11 (項) 1
金 額
3 1 1 1 加算金 1 一般被保険者加算金 1
4 1 1 1 加算金 1 退職被保険者等加算金 1
5 1 1 1 過料 1 過料 1
(款) 11 (項) 2
1 1 1 1 預金利子 1 預金利子 1
(款) 11 (項) 3
1 10,539 7,895 1 受託事業収入 10,539 特定健康診査等負担金 10,539
(款) 11 (項) 4
1 1 1 1 滞納処分費 1 滞納処分費 1
2 1,101 1,500 1 現年度分 1,100 一般被保険者第三者納付金 1,100
2 過年度分 1 一般被保険者第三者納付金(過年度分) 1
3 2 1 1 現年度分 1 退職被保険者等第三者納付金 1退職被保険者等第 1
諸収入 雑入
滞納処分費 0
一般被保険者第三 △399者納付金
諸収入 受託事業収入
特定健康診査等負 2,644担金
計 10,539 7,895 2,644
諸収入 預金利子
預金利子 0
計 1 1 0
過料 0
計 1,504 1,504 0
滞金
一般被保険者加算 0金
退職被保険者等加 0算金
目 本 年 度 前 年 度 比 較
諸収入 延滞金、加算金及び過料
節
区 分説 明
(款) 11 (項) 4
金 額
2 過年度分 1 退職被保険者等第三者納付金(過年度分) 1
4 2 1 1 返納金 2 一般被保険者返納金 2
5 1 1 1 返納金 1 退職被保険者等返納金 1
6 703 737 1 雑入 703 雑入 703
(款) 12 (項) 1
1 1 0 1 町債 1 町債 1
(款) 12 (項) 2
1 1 0 1 栃木県財政安定化 1 栃木県財政安定化基金貸付金 1基金貸付金
(款)廃款 (項)廃項
0 567,633 廃目整理
(款)廃款 (項)廃項
0 62,730 廃目整理
共同事業交付金 共同事業交付金
高額医療費共同事 △62,730業交付金
前期高齢者交付金 前期高齢者交付金
前期高齢者交付金 △567,633
計 0 567,633 △567,633 廃項整理
町債 栃木県財政安定化基金貸付金
栃木県財政安定化 1基金貸付金
計 1 0 1
町債 町債
町債 1
計 1 0 1
雑入 △34
計 1,810 2,241 △431
三者納付金
一般被保険者返納 1金
退職被保険者等返 0納金
目 本 年 度 前 年 度 比 較
諸収入 雑入
節
区 分説 明
- 183 -
- 184 -
(款)廃款 (項)廃項
金 額
0 700,305 廃目整理
廃項整理
保険財政共同安定 △700,305化事業交付金
計 0 763,035 △763,035
目 本 年 度 前 年 度 比 較
共同事業交付金 共同事業交付金
節
区 分説 明
3 歳 出
(単位:千円)(款) (項) 1
そ の 他
1 11,844 △964 10,232 9 旅 費 12 ◎国民健康保険事務費 10,880
11 需 用 費 652 普通旅費 12
12 役 務 費 1,649 消耗品費 502
13 委 託 料 8,567 役務費 通信運搬費 1,649 委託料 電算処理委託等 8,567
2 950 0 950 19 負担金、補助 950 ◎県国民健康保険連合会負担金 877及び交付金 ◎第三者行為求償事務費拠出金 73
(款) (項) 2
1 6,366 175 6,541 11 需 用 費 2,618 ◎賦課徴収事務費 6,541
12 役 務 費 1,118 消耗品費 16
13 委 託 料 2,403 役務費
14 使用料及び 402 委託料賃 借 料 電算処理委託 2,403
使用料及び賃借料 システムソフト使用料 402
計 6,541 6,366 175 6,541
通信運搬費 1,118
賦課徴収 6,541 需用費費
印刷製本費 2,602
担金
計 11,830 12,794 △964 648 11,182
1 総務費 徴税費
連合会負 950
旅費費
需用費
印刷製本費 150
目 本 年 度 前 年 度 比 較
1 総務費 総務管理費
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債一般財源
節
区 分 金 額説 明
一般管理 10,880 648
- 185 -
- 186 -
(款) (項) 3
そ の 他
1 258 0 258 1 報 酬 242 ◎運営協議会委員報酬 242
9 旅 費 12 運営協議会委員 242
11 需 用 費 4 旅費 費用弁償 12 需用費 食糧費 4
(款) (項) 1
1 1,516,409 △132,656 52 19 負担金、補助 1,383,753 ◎一般被保険者療養給付費 1,383,753及び交付金
2 76,032 △35,871 1,387 19 負担金、補助 40,161 ◎退職被保険者等療養給付費 40,161及び交付金
3 25,200 △3,723 19 負担金、補助 21,477 ◎一般被保険者療養費 21,477及び交付金
4 1,200 △881 30 19 負担金、補助 319 ◎退職被保険者等療養費 319及び交付金
5 5,530 △1,241 12 役 務 費 4,289 ◎審査支払手数料 4,289手数料
計 1,449,999 1,624,371 △174,372 1,448,530 1,469
費
退職被保 319 289険者等療養費
審査支払 4,289 4,289
退職被保 40,161 38,774険者等療養給付費
一般被保 21,477 21,477険者療養
258
2 保険給付費 療養諸費
一般被保 1,383,753 1,383,701険者療養給付費
計 258 258 0
運営協議 258 報酬会費
◎運営協議会事業費 16
目 本 年 度 前 年 度 比 較
1 総務費 運営協議会費
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債一般財源
節
区 分 金 額説 明
(款) (項) 2
そ の 他
1 183,600 5,103 19 負担金、補助 188,703 ◎一般被保険者高額療養費 188,703及び交付金
2 18,048 △9,518 850 19 負担金、補助 8,530 ◎退職被保険者等高額療養費 8,530及び交付金
3 120 0 120 19 負担金、補助 120 ◎一般被保険者高額介護合算療養及び交付金 費 120
4 75 0 75 19 負担金、補助 75 ◎退職被保険者等高額介護合算療及び交付金 養費 75
(款) (項) 3
1 1 0 1 19 負担金、補助 1 ◎一般被保険者移送費 1及び交付金
2 1 0 1 19 負担金、補助 1 ◎退職被保険者等移送費 1及び交付金
2
退職被保 1険者等移送費
計 2 2 0
1,045
2 保険給付費 移送費
一般被保 1険者移送費
退職被保 75険者等高額介護合算療養費
計 197,428 201,843 △4,415 196,383
額療養費
一般被保 120険者高額介護合算療養費
一般被保 188,703 188,703険者高額療養費
退職被保 8,530 7,680険者等高
目 本 年 度 前 年 度 比 較
2 保険給付費 高額療養費
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債一般財源
節
区 分 金 額説 明
- 187 -
- 188 -
(款) (項) 4
そ の 他
1 10,500 0 10,500 19 負担金、補助 10,500 ◎出産育児一時金 10,500及び交付金
2 6 0 6 12 役 務 費 6 ◎支払手数料 6
(款) (項) 5
1 2,000 0 2,000 19 負担金、補助 2,000 ◎葬祭費 2,000及び交付金
(款) (項) 1
1 0 481,275 2,317 478,958 19 負担金、補助 481,275 ◎医療給付費納付金 481,275及び交付金
2 0 194,079 194,079 19 負担金、補助 194,079 ◎後期高齢者支援金等納付金 194,079及び交付金
3 0 67,861 67,861 19 負担金、補助 67,861 ◎介護納付金 67,861及び交付金
(款) (項) 1
1 0 1 1 19 負担金、補助 1 ◎財政安定化基金拠出金 1及び交付金
2,317 740,898
4 財政安定化基金拠出金 財政安定化基金拠出金
財政安定 1化基金拠
等分
介護納付 67,861金分
計 743,215 0 743,215
3 国民健康保険事業納付金 国民健康保険事業納付金
医療給付 481,275費分
後期高齢 194,079者支援金
10,506
2 保険給付費 葬祭諸費
葬祭費 2,000
計 2,000 2,000 0 2,000
出産育児 10,500一時金
支払手数 6料
計 10,506 10,506 0
目 本 年 度 前 年 度 比 較
2 保険給付費 出産育児諸費
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債一般財源
節
区 分 金 額説 明
(款) (項) 1
そ の 他
(款) (項) 1
1 16,784 3,269 10,539 6,150 11 需 用 費 431 ◎特定健康診査等事業費 20,053
12 役 務 費 1,990 消耗品費 150
13 委 託 料 16,994 役務費
19 負担金、補助 638 手数料 268及び交付金 委託料
健康診査委託等 16,994 負担金補助及び交付金 特定健診等データ管理業務 拠出金 638
(款) (項) 2
1 3,400 2,990 6,390 12 役 務 費 641 ◎保健衛生普及事業費 6,390
13 委 託 料 5,749 通信運搬費 641 委託料 ヘルスアップ事業委託等 5,749
2 10,033 0 10,033 11 需 用 費 33 ◎疾病予防費 33
19 負担金、補助 10,000 印刷製本費 33及び交付金 ◎人間ドック補助事業費 10,000
疾病予防 10,033 需用費費
5 保健事業費 保健事業費
保健衛生 6,390 役務費普及費
計 20,053 16,784 3,269 3,364 10,539 6,150
通信運搬費 1,722
特定健康 20,053 3,364 需用費診査等事
業費 印刷製本費 281
出金
計 1 0 1 1
5 保健事業費 特定健康診査等事業費
目 本 年 度 前 年 度 比 較
4 財政安定化基金拠出金 財政安定化基金拠出金
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債一般財源
節
区 分 金 額説 明
- 189 -
- 190 -
(款) (項) 2
そ の 他
負担金補助及び交付金 人間ドック・脳ドック補助 10,000
(款) (項) 1
1 25,509 42,966 40 68,435 25 積 立 金 68,475 ◎財政調整基金積立金 68,475
(款) (項) 1
1 0 9,000 9,000 23 償還金、利子 9,000 ◎広域化等支援基金償還金 9,000及び割引料
(款) (項) 2
1 0 1 1 23 償還金、利子 1 ◎財政安定化基金償還金 1及び割引料
(款) (項) 3
1 1 0 1 23 償還金、利子 1 ◎償還金利子 1及び割引料
7 公債費 公債費
利子 1
化基金償還金
計 1 0 1 1
計 9,000 0 9,000 9,000
7 公債費 財政安定化基金償還金
財政安定 1
40 68,435
7 公債費 広域化等支援基金償還金
広域化等 9,000支援基金償還金
財政調整 68,475基金積立金
計 68,475 25,509 42,966
計 16,423 13,433 2,990 16,423
6 積立金 基金積立金
目 本 年 度 前 年 度 比 較
5 保健事業費 保健事業費
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債一般財源
節
区 分 金 額説 明
(款) (項) 3
そ の 他
(款) (項) 1
1 2,406 594 3,000 23 償還金、利子 3,000 ◎一般被保険者保険税還付金 3,000及び割引料
2 1 0 1 23 償還金、利子 1 ◎退職被保険者等保険税還付金 1及び割引料
3 1 0 1 23 償還金、利子 1 ◎償還金 1及び割引料
4 110 △10 100 23 償還金、利子 100 ◎一般被保険者還付加算金 100及び割引料
5 1 0 1 23 償還金、利子 1 ◎退職被保険者等還付加算金 1及び割引料
6 0 1 1 23 償還金、利子 1 ◎保険給付費等交付金返還金 1及び割引料
7 0 1 1 23 償還金、利子 1 ◎療養給付費交付金返還金 1及び割引料
計 3,105 2,519 586 3,105
費等交付金返還金
療養給付 1費交付金返還金
加算金
退職被保 1険者等還付加算金
保険給付 1
金
償還金 1
一般被保 100険者還付
険者保険税還付金
退職被保 1険者等保険税還付
計 1 1 0 1
8 諸支出金 償還金及び還付加算金
一般被保 3,000
目 本 年 度 前 年 度 比 較
7 公債費 公債費
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債一般財源
節
区 分 金 額説 明
- 191 -
- 192 -
(款) (項) 2
そ の 他
1 1 2,999 3,000 28 繰 出 金 3,000 ◎一般会計繰出金 3,000
(款) (項) 1
1 20,000 0 20,000 予 備 費 20,000 ◎予備費 20,000
(款) (項)廃項
400,820 △400,820 廃目整理
27 △27 廃目整理
(款) (項)廃項
463 △463 廃目整理
26 △26 廃目整理者関係事務費拠出金
廃項整理
廃款 前期高齢者納付金等 前期高齢者納付金等
前期高齢 0者納付金
前期高齢 0
務費拠出金
計 0 400,847 △400,847
廃款 後期高齢者支援金等 後期高齢者支援金等
後期高齢 0者支援金
後期高齢 0者関係事
9 予備費 予備費
予備費 20,000
計 20,000 20,000 0 20,000
一般会計 3,000繰出金
計 3,000 1 2,999 3,000
目 本 年 度 前 年 度 比 較
8 諸支出金 繰出金
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債一般財源
節
区 分 金 額説 明
(款) (項)廃項
そ の 他
(款) (項)廃項
1 △1 廃目整理
22 △22 廃目整理
(款) (項)廃項
143,546 △143,546 廃目整理
(款) (項)廃項
62,731 △62,731 廃目整理
700,306 △700,306 廃目整理
68 △68 廃目整理
出金
高額医療 0費共同事
高額医療 0費拠出金
保険財政 0共同安定化事業拠
金
計 0 143,546 △143,546 廃項整理
廃款 共同事業拠出金 共同事業拠出金
計 0 23 △23 廃項整理
廃款 介護納付金 介護納付金
介護納付 0
医療費拠出金
老人保健 0事務費拠出金
説 明
計 0 489 △489 廃項整理
廃款 老人保健拠出金 老人保健拠出金
老人保健 0
目 本 年 度 前 年 度 比 較
廃款 前期高齢者納付金等 前期高齢者納付金等
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債一般財源
節
区 分 金 額
- 193 -
- 194 -
(款) (項)廃項
そ の 他
73 △73 廃目整理
出金
計 0 763,178 △763,178 廃項整理
説 明
業事務費拠出金
その他共 0同事業拠
目 本 年 度 前 年 度 比 較
廃款 共同事業拠出金 共同事業拠出金
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債一般財源
節
区 分 金 額
1 特 別 職
職員数 報 酬 給 料 期 末 手 当 (千円) その他手当 計 共 済 費 合 計 備 考
(人) (千円) (千円) 年 間 支 給 率 (月分) (千円) (千円) (千円) (千円)
長 等
議 員
その他の特 別 職
12 242 242 242
計 12 242 242 242
長 等
議 員
その他の特 別 職
12 242 242 242
計 12 242 242 242
長 等
議 員
その他の特 別 職
計
給 与 費 明 細 書
本 年 度
前 年 度
比 較
給 与 費
区 分
-195-
-196-
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
(単位:千円)
事 項 限度額
前 年 度 末 ま で の
支 出 ( 見 込 ) 額
当 該 年 度 以 降 の
支 出 予 定 額
左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一般財源 期 間 金 額 期 間 金 額 国 県
支出金 地方債 その他
平成 29年度人間ドック助成 10,000 平成 30年度 10,000 10,000
(単位:千円)
当該年度中起債 当該年度中元金
見 込 額 償 還 見 込 額
1. 45,000 45,000 0 9,000 36,000
(1) 民 生 45,000 45,000 0 9,000 36,000
45,000 45,000 0 9,000 36,000
普 通 債
区 分
合 計
地 方 債 の 前 々 年 度 末 に お け る 現 在 高 並 び に 前 年 度 末
及 び 当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 に 関 す る 調 書
当該年度末現在高
見 込 額
前 々 年 度 末
現 在 高
前 年 度 末
現在高見込額
当 該 年 度 中 増 減 見 込
-197-