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議案第16号
平成29年度上越市一般会計補正予算(第5号)
平成29年度上越市の一般会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2,284,771千円を追加し、歳入歳
出予算の総額をそれぞれ 113,436,709千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の
金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
(繰越明許費)
第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる
経費は、「第2表 繰越明許費」による。
(地方債の補正)
第3条 地方債の追加及び変更は、「第3表 地方債補正」による。
平成30年3月1日提出
上越市長 村 山 秀 幸
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入
1 市税 30,505,190 399,875 30,905,065
11,444,286 371,165 11,815,451 1 市民税
16,059,637 60,075 16,119,712 2 固定資産税
602,401 12,524 614,925 3 軽自動車税
1,283,900 △ 46,933 1,236,967 4 市たばこ税
1,073,166 3,044 1,076,210 6 都市計画税
2 地方譲与税 998,060 45,820 1,043,880
307,700 △ 11,845 295,855 1 地方揮発油譲与税
665,700 47,483 713,183 2 自動車重量譲与税
24,660 10,182 34,842 3 特別とん譲与税
3 利子割交付金 13,200 32,901 46,101
13,200 32,901 46,101 1 利子割交付金
4 配当割交付金 51,100 57,593 108,693
51,100 57,593 108,693 1 配当割交付金
6 地方消費税交付金 3,234,100 266,727 3,500,827
3,234,100 266,727 3,500,827 1 地方消費税交付金
8 自動車取得税交付金 208,400 80,764 289,164
208,400 80,764 289,164 1 自動車取得税交付金
13 分担金及び負担金 690,036 △ 12,437 677,599
57,535 △ 10,797 46,738 1 分担金
632,501 △ 1,640 630,861 2 負担金
14 使用料及び手数料 2,453,298 10,306 2,463,604
1,642,630 10,306 1,652,936 1 使用料
15 国庫支出金 10,804,014 620,501 11,424,515
7,478,520 △ 80,536 7,397,984 1 国庫負担金
3,287,953 701,037 3,988,990 2 国庫補助金
16 県支出金 6,033,329 115,551 6,148,880
2,855,421 △ 61,872 2,793,549 1 県負担金
2,652,690 126,923 2,779,613 2 県補助金
487,218 50,500 537,718 3 県委託金
17 財産収入 604,791 41 604,832
230,180 41 230,221 1 財産運用収入
18 寄附金 10,226 51,778 62,004
10,226 51,778 62,004 1 寄附金
19 繰入金 4,716,271 △ 7,456 4,708,815
4,674,619 △ 7,456 4,667,163 2 基金繰入金
21 諸収入 6,611,998 △ 388,843 6,223,155
4,807,756 △ 417,009 4,390,747 3 貸付金元利収入
1,766,945 28,166 1,795,111 5 雑入
22 市債 20,456,506 1,011,650 21,468,156
20,456,506 1,011,650 21,468,156 1 市債
歳 入 合 計 111,151,938 2,284,771 113,436,709
款 項 補正前の額 補 正 額 計
単位:千円
款 項 補正前の額 補 正 額 計
単位:千円
歳 出
2 総務費
3 民生費
4 衛生費
5 労働費
6 農林水産業費
7 商工費
8 土木費
21,442,447 △ 203,750 21,238,697
19,798,672
205,433
365,745
28,055,925
13,334,581
12,592,525
2,127,451
8,663,153
3,237,403
271,881
5,153,869
446,163
446,163
4,941,967
4,611,274
286,353
6,095,738
6,095,738
11,854,869
6,830,440
134,342
1,052,412
△ 127,088
△ 48,662
△ 28,000
△ 378,676
△ 212,177
△ 166,499
0
△ 82,591
△ 20,500
△ 7,721
△ 54,370
△ 3,263
△ 3,263
88,590
91,614
△ 3,024
△ 425,077
△ 425,077
516,863
689,716
45,378
41,271
19,671,584
156,771
337,745
27,677,249
13,122,404
12,426,026
2,127,451
8,580,562
3,216,903
264,160
5,099,499
442,900
442,900
5,030,557
4,702,888
283,329
5,670,661
5,670,661
12,371,732
7,520,156
179,720
1,093,683
1 総務管理費
4 選挙費
7 総合文化施設運営費
1 社会福祉費
2 児童福祉費
3 生活保護費
1 保健衛生費
2 環境費
3 清掃費
1 労働諸費
1 農業費
2 林業費
1 商工費
2 道路橋梁費
3 河川費
5 都市計画費
3,078,189 △ 147,226 2,930,963 6 下水道費
428,234 △ 112,276 315,958 7 住宅費
9 消防費 2,970,810 △ 87,400 2,883,410
2,970,810 △ 87,400 2,883,410 1 消防費
10 教育費 11,467,084 1,098,260 12,565,344
1,065,741 △ 21,978 1,043,763 1 教育総務費
4,589,867 662,498 5,252,365 2 小学校費
1,195,517 486,360 1,681,877 3 中学校費
1,698,364 △ 31,385 1,666,979 5 社会教育費
2,863,551 2,765 2,866,316 6 保健体育費
11 災害復旧費 882,767 290,358 1,173,125
627,540 208,369 835,909 1 農林水産施設災害復旧費
147,459 81,989 229,448 2 公共土木施設災害復旧費
12 公債費 13,668,549 185,379 13,853,928
13,668,549 185,379 13,853,928 1 公債費
14 予備費 228,000 1,286,078 1,514,078
228,000 1,286,078 1,514,078 1 予備費
歳 出 合 計 111,151,938 2,284,771 113,436,709
款 項 補正前の額 補 正 額 計
単位:千円
款 項 補正前の額 補 正 額 計
単位:千円
第2表 繰越明許費
事 業 名 金 額
千円
財産管理費 1,247
新幹線整備促進費 41,144
新水族博物館整備事業 1,516,862
情報システム事業 19,416
1 社 会 福 祉 費 障害者施設助成事業 3,300
2 児 童 福 祉 費 児童遊園管理運営費 3,381
4 衛 生 費 3 清 掃 費 ごみ処理対策事業 1,250
担い手育成確保支援事業 35,710
土地改良事業 221,682
中心市街地活性化対策事業 25,258
観光施設等管理事業 37,242
道路維持費 195,182
八千浦地区周回道路新設事業費 12,530
道路整備事業 683,858
橋梁維持費 72,479
橋梁整備事業 188,532
消融雪施設管理費 123,544
3 河 川 費 準用河川改修事業 82,242
区画整理総務費 98,012
都市公園整備事業 83,564
12
都 市 計 画 費5
6 農 林 水 産 業 費
1 商 工 費7 商 工 費
款 項
総 務 費 総 務 管 理 費
3 民 生 費
2 道 路 橋 梁 費
1 農 業 費
8 土 木 費
事 業 名 金 額
千円
9 消 防 費 1 消 防 費 災害対策費 6,534
2 小 学 校 費 小学校大規模改造事業 876,498
中学校市単独事業 5,040
中学校大規模改造事業 522,960
5 社 会 教 育 費 水族博物館管理運営費 223,151
6 保 健 体 育 費 体育施設整備事業 23,571
農地、農業用施設災害復旧費 418,883
林業用施設災害復旧費 190,435
2公 共 土 木 施 設災 害 復 旧 費
道路橋梁災害復旧費 108,482
1農 林 水 産 施 設災 害 復 旧 費
10教 育 費
3 中 学 校 費
款 項
11災 害 復 旧 費
第3表 地方債補正
追 加
・起債の方法
・利率 5.0%以内
中 学 校 大 規 模 改 造 事 業 350,200
・償還の方法
平成29年発生道路橋梁災 害 復 旧 事 業
45,500
平成29年発生農地、農業用施 設 災 害 復 旧 事 業
73,000
〃
〃
利率については、借入れの上限利率である。なお、最近の政府資金の借入れ利率は、20年償還の場合、概ね0.30%程度である。また、民間資金の借入れ利率は、10年償還の場合、概ね0.32%程度である。
普通貸借又は証券発行
(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)
借入れの年から据置期間を含み30年以内に元利均等又は元金均等もしくは不均等の方法により、毎年度1期又は2期に償還する。ただし、市財政その他の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法
千円
変 更
・起債の方法
・利率 5.0%以内
市 民 交 流 施 設 高 田 公 園オーレンプラザ建設事業
310,400
・償還の方法
コミュニティプラザ整備事業 33,700
新 水 族 博 物 館 整 備 事 業 7,674,300
旧 直 江 津 銀 行 改 修 事 業 6,100
北陸新幹線建設事業負担金 17,700
保 育 園 整 備 事 業 752,800
経営体育成基盤整備事業 17,800
中 山 間 総 合 整 備 事 業 44,800
農 地 防 災 事 業 5,000
道 路 橋 梁 整 備 事 業 865,700
準 用 河 川 改 修 事 業 36,000
土 地 区 画 整 理 事 業 75,100 〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
普通貸借又は証券発行
(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)
借入れの年から据置期間を含み30年以内に元利均等又は元金均等もしくは不均等の方法により、毎年度1期又は2期に償還する。ただし、市財政その他の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
〃
〃
千円
〃
起 債 の 目 的補 正 前
限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法
限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法
・起債の方法 補正前に同じ
・利率 補正前に同じ
330,400
・償還の方法 補正前に同じ
17,200
7,672,700
3,200
6,300
726,700
118,100
65,800
29,100
1,116,100
66,000
9,200 〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
千円
〃
〃
補 正 後
・起債の方法
・利率 5.0%以内
公 園 事 業 71,100
・償還の方法
住 宅 整 備 事 業 68,300
消 防 施 設 等 整 備 事 業 193,300
小 学 校 大 規 模 改 造 事 業 58,400
小 学 校 給 食 室 改 修 事 業 72,800
有 田 小 学 校 建 設 事 業 1,992,800
中 学 校 市 単 独 事 業 18,400
平 成 2 9 年 発 生 林 道
施 設 災 害 復 旧 事 業6,100
借 換 債 2,053,206 〃
利率については、借入れの上限利率である。なお、最近の政府資金の借入れ利率は、20年償還の場合、概ね0.30%程度である。また、民間資金の借入れ利率は、10年償還の場合、概ね0.32%程度である。
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
普通貸借又は証券発行
(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)
借入れの年から据置期間を含み30年以内に元利均等又は元金均等もしくは不均等の方法により、毎年度1期又は2期に償還する。ただし、市財政その他の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
千円
起 債 の 目 的補 正 前
限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法
限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法
・起債の方法 補正前に同じ
・利率 補正前に同じ
48,200
・償還の方法 補正前に同じ
20,200
172,000
663,900
55,600
1,732,200
12,400
64,500
1,986,956 〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
千円
補 正 後
平成29年度 歳入歳出補正予算事項別明細書(一般会計)
1 総 括
(歳 入)
1 市税
2 地方譲与税
3 利子割交付金
4 配当割交付金
5 株式等譲渡所得割交付金
6 地方消費税交付金
7 ゴルフ場利用税交付金
8 自動車取得税交付金
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金
10 地方特例交付金
11 地方交付税
12 交通安全対策特別交付金
13 分担金及び負担金
14 使用料及び手数料
15 国庫支出金
16 県支出金
17 財産収入
18 寄附金
19 繰入金
20 繰越金
21 諸収入
30,505,190 399,875 30,905,065
998,060
13,200
51,100
22,900
3,234,100
26,300
208,400
29,998
114,700
21,708,220
27,900
690,036
2,453,298
10,804,014
6,033,329
604,791
10,226
4,716,271
1,831,401
6,611,998
45,820
32,901
57,593
0
266,727
0
80,764
0
0
0
0
△ 12,437
10,306
620,501
115,551
41
51,778
△ 7,456
0
△ 388,843
1,043,880
46,101
108,693
22,900
3,500,827
26,300
289,164
29,998
114,700
21,708,220
27,900
677,599
2,463,604
11,424,515
6,148,880
604,832
62,004
4,708,815
1,831,401
6,223,155
22 市債 20,456,506 1,011,650 21,468,156
歳 入 合 計 111,151,938 2,284,771 113,436,709
款 補正前の額 補 正 額 計
単位:千円
款 補正前の額 補 正 額 計
単位:千円
款
単位:千円(歳 出)
補正前の額 補 正 額 計
1 議会費
2 総務費
3 民生費
434,465 0 434,465
21,442,447
28,055,925
△ 203,750
△ 378,676
21,238,697
27,677,249
補 正 額 の 財 源 内 訳
一 般 財 源特 定 財 源
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
4 衛生費 8,663,153 △ 82,591 8,580,562
5 労働費 446,163 △ 3,263 442,900
6 農林水産業費 4,941,967 88,590 5,030,557
7 商工費 6,095,738 △ 425,077 5,670,661
8 土木費 11,854,869 516,863 12,371,732
9 消防費 2,970,810 △ 87,400 2,883,410
10 教育費 11,467,084 1,098,260 12,565,344
11 災害復旧費 882,767 290,358 1,173,125
12 公債費 13,668,549 185,379 13,853,928
13 諸支出金 1 0 1
14 予備費 228,000 1,286,078 1,514,078
△ 236,536 12,704 △ 12,400 32,482
△ 200,786 △ 181,349 △ 26,100 29,559
△ 104,843 17,220 5,032
△ 3,263
30,178 △ 77,101 145,400 △ 9,887
△ 37,179 19,224 △ 407,122
△ 66,683 433,084 146,700 3,762
△ 60,362 △ 21,300 △ 5,738
219,067 207,293 671,900
△ 177,522 304,977 173,700 △ 10,797
251,629 △ 66,250
1,286,078
歳 出 合 計 111,151,938 2,284,771 113,436,709 899,778 736,052 1,011,650 △ 362,709
款 項 目区 分 金 額
説 明
単位:千円2 歳 入
補 正 前 補 正 額 計節
1款 市税
1項 市民税
1目 個人
2目 法人
2項 固定資産税
30,505,190 399,875 30,905,065
11,444,286 371,165 11,815,451
8,918,940 104,113 9,023,053
2,525,346 267,052 2,792,398
16,059,637 60,075 16,119,712
1 現年課税分 117,348個人現年課税分 117,348
1 均等割 2,260
調定見込額 収入歩合 収入見込額
346,290 98.67% 341,684
収入見込額 予算計上額
341,684 - 339,424
2 所得割 115,088
調定見込額 収入歩合 収入見込額
8,632,953 98.67% 8,518,134
77,443 100.00% 77,443
収入見込額 予算計上額
8,595,577 - 8,480,489
2 滞納繰越分 △ 13,235個人滞納繰越分 △ 13,235
調定見込額 収入歩合 収入見込額
396,454 21.64% 85,792
収入見込額 予算計上額
85,792 - 99,027
1 現年課税分 267,052法人現年課税分 267,052
1 均等割 5,792
調定見込額 収入歩合 収入見込額
556,005 99.78% 554,781
収入見込額 予算計上額
554,781 - 548,989
2 法人税割 261,260
調定見込額 収入歩合 収入見込額
2,237,336 99.78% 2,232,413
収入見込額 予算計上額
2,232,413 - 1,971,153
1款 市税
款 項 目区 分 金 額
説 明
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計節
1目 固定資産税
3項 軽自動車税
1目 軽自動車税
4項 市たばこ税
1目 市たばこ税
16,018,987 60,075 16,079,062
602,401 12,524 614,925
602,401 12,524 614,925
1,283,900 △ 46,933 1,236,967
1,283,900 △ 46,933 1,236,967
1 現年課税分 20,080固定資産税現年課税分 20,080
1 土 地 12,080
調定見込額 収入歩合 収入見込額
3,794,851 98.60% 3,741,723
収入見込額 予算計上額
3,741,723 - 3,729,643
2 家 屋 8,000
調定見込額 収入歩合 収入見込額
5,520,014 98.60% 5,442,733
収入見込額 予算計上額
5,442,733 - 5,434,733
2 滞納繰越分 39,995固定資産税滞納繰越分 39,995
調定見込額 収入歩合 収入見込額
682,003 24.00% 163,680
収入見込額 予算計上額
163,680 - 123,685
1 現年課税分 12,524軽自動車税現年課税分 12,524
調定見込額 収入歩合 収入見込額
617,182 98.75% 609,467
収入見込額 予算計上額
609,467 - 596,943
1 現年課税分 △ 46,933市たばこ税現年課税分 △ 46,933
収入見込額
旧3級品 32,743
旧3級品以外 1,204,224
計 1,236,967
収入見込額 予算計上額
1,236,967 - 1,283,900
1款 市税
款 項 目区 分 金 額
説 明
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計節
6項 都市計画税
1目 都市計画税
2款 地方譲与税
1項 地方揮発油譲与税
1目 地方揮発油譲与税
2項 自動車重量譲与税
1目 自動車重量譲与税
3項 特別とん譲与税
1目 特別とん譲与税
3款 利子割交付金
1項 利子割交付金
1目 利子割交付金
4款 配当割交付金
1項 配当割交付金
1目 配当割交付金
1,073,166 3,044 1,076,210
1,073,166 3,044 1,076,210
998,060 45,820 1,043,880
307,700 △ 11,845 295,855
307,700 △ 11,845 295,855
665,700 47,483 713,183
665,700 47,483 713,183
24,660 10,182 34,842
24,660 10,182 34,842
13,200 32,901 46,101
13,200 32,901 46,101
13,200 32,901 46,101
51,100 57,593 108,693
51,100 57,593 108,693
51,100 57,593 108,693
2 滞納繰越分 3,044都市計画税滞納繰越分 3,044
調定見込額 収入歩合 収入見込額
50,502 24.00% 12,120
収入見込額 予算計上額
12,120 - 9,076
1 地方揮発油譲与税 △ 11,845地方揮発油譲与税 △ 11,845
交付見込額 予算計上額
295,855 - 307,700
1 自動車重量譲与税 47,483自動車重量譲与税 47,483
交付見込額 予算計上額
713,183 - 665,700
1 特別とん譲与税 10,182特別とん譲与税 10,182
交付見込額 予算計上額
34,842 - 24,660
1 利子割交付金 32,901利子割交付金 32,901
交付見込額 予算計上額
46,101 - 13,200
1 配当割交付金 57,593配当割交付金 57,593
1款 市税 2款 地方譲与税 3款 利子割交付金 4款 配当割交付金
款 項 目区 分 金 額
説 明
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計節
6款 地方消費税交付金
1項 地方消費税交付金
1目 地方消費税交付金
8款 自動車取得税交付金
1項 自動車取得税交付金
1目 自動車取得税交付金
13款 分担金及び負担金
1項 分担金
3目 災害復旧費分担金
2項 負担金
4目 土木費負担金
14款 使用料及び手数料
1項 使用料
7目 土木使用料
15款 国庫支出金
1項 国庫負担金
1目 民生費国庫負担金
交付見込額 予算計上額
3,234,100 266,727 3,500,827
3,234,100 266,727 3,500,827
3,234,100 266,727 3,500,827
208,400 80,764 289,164
208,400 80,764 289,164
208,400 80,764 289,164
690,036 △ 12,437 677,599
57,535 △ 10,797 46,738
40,490 △ 10,797 29,693
632,501 △ 1,640 630,861
12,740 △ 1,640 11,100
2,453,298 10,306 2,463,604
1,642,630 10,306 1,652,936
360,895 10,306 371,201
10,804,014 620,501 11,424,515
7,478,520 △ 80,536 7,397,984
6,748,272 △ 130,024 6,618,248
108,693 - 51,100
1 地方消費税交付金 266,727地方消費税交付金 266,727
交付見込額 予算計上額
3,500,827 - 3,234,100
1 自動車取得税交付金 80,764自動車取得税交付金 80,764
交付見込額 予算計上額
289,164 - 208,400
1 農林水産施設災害復旧 △ 10,797平成29年発生農地、農業用施設災害復旧事業分担金 △ 10,797
費分担金
1 道路橋梁費負担金 △ 1,240橋梁添架負担金 △ 1,240
2 都市計画費負担金 △ 400親水公園整備事業負担金 △ 400
3 都市計画使用料 10,306上越妙高駅駐車場使用料 10,306
1 社会福祉費負担金 △ 51,788保険基盤安定負担金 △ 2,202
交付見込額 予算計上額
国民健康保険特別会計繰出金
4款 配当割交付金 6款 地方消費税交付金 8款 自動車取得税交付金 13款 分担金及び負担金 14款 使用料及び手数料 15款 国庫支出金
款 項 目区 分 金 額
説 明
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計節
3目 教育費国庫負担金
4目 災害復旧費国庫負担金
2項 国庫補助金
1目 総務費国庫補助金
(1/2) 156,875 - 159,077
726,412 △ 4,302 722,110
0 53,790 53,790
3,287,953 701,037 3,988,990
365,031 16,455 381,486
障害者自立支援給付費負担金 △ 49,586
交付見込額 予算計上額
介護給付・訓練等給付事業
(1/2) 1,745,240 - 1,794,826
2 児童福祉費負担金 △ 78,236児童扶養手当給付費負担金 △ 11,691
交付見込額 予算計上額
児童扶養手当給付事業
(1/3) 210,459 - 222,150
母子生活支援施設措置費負担金 △ 6,138
交付見込額 予算計上額
母子生活支援施設運営費
(1/2) 17,692 - 23,830
児童手当交付金 △ 60,407
交付見込額 予算計上額
児童手当給付事業
(4/6・37/45)
2,026,151 - 2,086,558
1 教育総務費負担金 △ 4,302私立幼稚園施設型給付費負担金 △ 4,302
交付見込額 予算計上額
私立幼稚園教育振興事業
(1/2) 27,757 - 32,059
1 公共土木施設災害復旧 53,790平成29年発生道路橋梁災害復旧費負担金 53,790
費負担金 交付見込額 予算計上額
道路橋梁災害復旧費
(2/3) 53,790 - 0
1 総務管理費補助金 16,455社会資本整備総合交付金 18,455
交付見込額 予算計上額
歴史資源活用推進事業
15款 国庫支出金
款 項 目区 分 金 額
説 明
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計節
2目 民生費国庫補助金
3目 衛生費国庫補助金
5目 商工費国庫補助金
6目 土木費国庫補助金
(1/2) 12,300 - 9,050 = 3,250
338,046 9,328 347,374
675,631 △ 619 675,012
17,098 19,224 36,322
1,627,735 433,384 2,061,119
新幹線整備促進費
(1/2以内) 10,623 - 23,400 = △ 12,777
市民交流施設高田公園オーレンプラザ建設事業
(1/2) 0 - 32,308 = △ 32,308
新水族博物館整備事業
(1/2) 140,000 - 79,710 = 60,290
特定防衛施設周辺整備調整交付金 △ 2,000
交付見込額 予算計上額
コミュニティプラザ整備事業
(定額) 41,000 - 43,000
1 社会福祉費補助金 △ 1,864地域生活支援事業補助金 △ 1,864
交付見込額 予算計上額
自立・社会参加支援事業
(1/2以内) 6,517 - 8,381
2 児童福祉費補助金 11,192社会資本整備総合交付金 11,192
交付見込額 予算計上額
公立保育所施設整備事業
(1/2) 91,792 - 80,600
2 環境費補助金 △ 619循環型社会形成推進交付金 △ 619
交付見込額 予算計上額
生活排水対策事業
(1/3) 7,813 - 8,432
1 商工費補助金 19,224社会資本整備総合交付金 19,224
交付見込額 予算計上額
中心市街地活性化対策事業
(1/2) 28,024 - 8,800
2 道路橋梁費補助金 506,931社会資本整備総合交付金 492,605
交付見込額 予算計上額
15款 国庫支出金
款 項 目区 分 金 額
説 明
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計節
道路維持費
(5.5/10) 163,503 - 48,732 = 114,771
道路整備事業
(5.5/10) 818,107 - 514,088 = 304,019
橋梁整備事業
(5.5/10) 157,808 - 179,219 = △ 21,411
消融雪施設管理費
(6/10) 115,096 - 56,060 = 59,036
除雪費
(2/3) 416,078 - 379,888 = 36,190
特定防衛施設周辺整備調整交付金 14,326
交付見込額 予算計上額
消融雪施設管理費
(定額) 14,326 - 0
3 河川費補助金 15,000社会資本整備総合交付金 15,000
交付見込額 予算計上額
準用河川改修事業
(1/3) 35,000 - 20,000
4 都市計画費補助金 △ 27,298社会資本整備総合交付金 △ 24,834
交付見込額 予算計上額
都市計画総務管理費
(1/2) 2,700 - 1,474 = 1,226
区画整理総務費
(1/2) 0 - 83,180 = △ 83,180
都市公園整備事業
(1/2) 150,300 - 93,180 = 57,120
地方創生推進交付金 △ 2,464
交付見込額 予算計上額
区画整理総務費
(1/2) 0 - 2,464
5 住宅費補助金 △ 61,249社会資本整備総合交付金 △ 61,249
交付見込額 予算計上額
空き家等管理促進事業
15款 国庫支出金
款 項 目区 分 金 額
説 明
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計節
8目 教育費国庫補助金
16款 県支出金
1項 県負担金
1目 民生費県負担金
(1/2) 500 - 4,500 = △ 4,000
178,347 223,265 401,612
6,033,329 115,551 6,148,880
2,855,421 △ 61,872 2,793,549
2,821,312 △ 59,721 2,761,591
公営住宅整備事業
(1/2) 11,115 - 68,364 = △ 57,249
1 教育総務費補助金 △ 2,555幼稚園就園奨励費補助金 △ 2,555
交付見込額 予算計上額
私立幼稚園教育振興事業
(1/3以内) 20,058 - 22,613
2 小学校費補助金 122,730学校施設環境改善交付金 122,730
交付見込額 予算計上額
小学校大規模改造事業
(1/3) 122,730 - 0
3 中学校費補助金 103,090学校施設環境改善交付金 103,090
交付見込額 予算計上額
中学校大規模改造事業
(1/3) 103,090 - 0
1 社会福祉費負担金 △ 45,190保険基盤安定負担金 △ 10,705
交付見込額 予算計上額
国民健康保険特別会計繰出金
(1/4・3/4) 496,088 - 503,380 = △ 7,292
後期高齢者医療制度運営費
(3/4) 323,071 - 326,484 = △ 3,413
障害者自立支援給付費負担金 △ 34,485
交付見込額 予算計上額
介護給付・訓練等給付事業
(1/4) 862,924 - 897,409
2 児童福祉費負担金 △ 14,531母子生活支援施設措置費負担金 △ 3,069
交付見込額 予算計上額
母子生活支援施設運営費
(1/4) 8,846 - 11,915
15款 国庫支出金 16款 県支出金
款 項 目区 分 金 額
説 明
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計節
3目 教育費県負担金
2項 県補助金
1目 総務費県補助金
2目 民生費県補助金
3目 衛生費県補助金
5目 農林水産業費県補助金
児童手当交付金 △ 11,462
16,029 △ 2,151 13,878
2,652,690 126,923 2,779,613
51,156 △ 3,751 47,405
685,776 △ 932 684,844
168,703 17,839 186,542
1,670,742 △ 77,101 1,593,641
交付見込額 予算計上額
児童手当給付事業
(4/45・1/6) 439,113 - 450,575
1 教育総務費負担金 △ 2,151私立幼稚園施設型給付費負担金 △ 2,151
交付見込額 予算計上額
私立幼稚園教育振興事業
(1/4) 13,878 - 16,029
1 総務管理費補助金 △ 3,751生活交通確保対策補助金 △ 3,751
交付見込額 予算計上額
地域公共交通運行対策費
(35/100・37.5/100・40/100)
36,171 - 39,922
1 社会福祉費補助金 △ 932地域生活支援事業補助金 △ 932
交付見込額 予算計上額
自立・社会参加支援事業
(1/4以内) 3,258 - 4,190
1 保健衛生費補助金 17,839子ども医療費助成等交付金 17,839
交付見込額 予算計上額
妊産婦・子ども医療費助成事業
(定額) 171,851 - 154,012
1 農業費補助金 △ 74,077環境保全型農業直接支払交付金 △ 25,866
交付見込額 予算計上額
自然環境型農業推進事業
(3/4以内) 54,154 - 80,020
農林水産業総合振興事業費補助金 △ 12,675
交付見込額 予算計上額
16款 県支出金
款 項 目区 分 金 額
説 明
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計節
7目 土木費県補助金
9目 教育費県補助金
園芸振興事業
6,943 △ 300 6,643
45,990 △ 1,934 44,056
(3/10・4.5/10以内)
8,080 - 20,755
農地面的集積促進事業費補助金 △ 59,446
交付見込額 予算計上額
担い手育成確保支援事業
(10/10以内) 61,592 - 121,038
多面的機能支払補助金 △ 7,576
交付見込額 予算計上額
農業用施設等維持管理費
(7.5/10) 692,601 - 700,177
担い手確保・経営強化支援事業費補助金 35,710
交付見込額 予算計上額
担い手育成確保支援事業
(1/2) 35,710 - 0
震災対策農業水利施設整備事業補助金 △ 4,224
交付見込額 予算計上額
土地改良事業
(10/10) 67,476 - 71,700
2 林業費補助金 △ 3,024きのこ王国支援事業補助金 △ 3,024
交付見込額 予算計上額
林業振興補助費
(1/2) 9,050 - 12,074
4 住宅費補助金 △ 300移住者受入体制支援モデル事業補助金 △ 300
交付見込額 予算計上額
空き家等管理促進事業
(1/2) 0 - 300
1 教育総務費補助金 △ 1,934私立幼稚園施設型給付費地方単独費用県費補助金 △ 1,934
交付見込額 予算計上額
私立幼稚園教育振興事業
(1/2) 15,557 - 17,491
16款 県支出金
款 項 目区 分 金 額
説 明
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計節
10目 災害復旧費県補助金
3項 県委託金
7目 教育費委託金
8目 災害復旧費委託金
17款 財産収入
1項 財産運用収入
2目 利子及び配当金
18款 寄附金
1項 寄附金
2目 総務費寄附金
3目 民生費寄附金
19款 繰入金
2項 基金繰入金
3目 歴史的建造物等整備支援基金繰入金
7目 水族博物館整備運営基金繰入金
15,848 193,102 208,950
487,218 50,500 537,718
20,431 △ 7,585 12,846
1,889 58,085 59,974
604,791 41 604,832
230,180 41 230,221
50,402 41 50,443
10,226 51,778 62,004
10,226 51,778 62,004
56 50,197 50,253
160 1,581 1,741
4,716,271 △ 7,456 4,708,815
4,674,619 △ 7,456 4,667,163
21,823 △ 7,500 14,323
440,542 44 440,586
1 農林水産施設災害復旧 193,102平成29年発生農地、農業用施設災害復旧事業補助金 125,773
費補助金 交付見込額 予算計上額
農地、農業用施設災害復旧費
(6.5/10) 129,002 - 3,229
平成29年発生林道施設災害復旧事業補助金 67,329
交付見込額 予算計上額
林業用施設災害復旧費
(1/2・6.5/10)79,948 - 12,619
2 社会教育費委託金 △ 7,585ほ場整備施行地区遺跡発掘調査委託金 △ 7,585
1 農林水産施設災害復旧 58,085平成29年発生農地、農業用施設災害復旧事業委託金 58,085
費委託金
1 利子及び配当金 41歴史的建造物等整備支援基金利子 41
1 総務管理費寄附金 50,197歴史的建造物等整備支援事業寄附金 △ 25
水族博物館整備運営寄附金 50,222
1 社会福祉費寄附金 1,581社会福祉施設整備費寄附金 1,581
1 歴史的建造物等整備支 △ 7,500歴史的建造物等整備支援基金繰入金 △ 7,500
援基金繰入金
16款 県支出金 17款 財産収入 18款 寄附金 19款 繰入金
款 項 目区 分 金 額
説 明
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計節
1 水族博物館整備運営基 44
21款 諸収入
3項 貸付金元利収入
1目 貸付金元利収入
5項 雑入
2目 雑入
水族博物館整備運営基金繰入金 44
6,611,998 △ 388,843 6,223,155
4,807,756 △ 417,009 4,390,747
4,807,756 △ 417,009 4,390,747
1,766,945 28,166 1,795,111
1,766,944 28,166 1,795,110
金繰入金
3 農林水産業費貸付金元 △ 9,887農林水産業振興資金貸付金収入 △ 9,887
利収入 収入見込額 予算計上額
175,387 - 185,274
4 商工費貸付金元利収入 △ 407,122中小企業振興資金貸付金収入 △ 2,660
収入見込額 予算計上額
17,340 - 20,000
工場移転特別資金貸付金収入 △ 7,167
収入見込額 予算計上額
5,833 - 13,000
経営改善支援資金(景気対策特別資金)貸付金収入 △ 366,240
収入見込額 予算計上額
1,460,760 - 1,827,000
経営力強化資金貸付金収入 △ 9,300
収入見込額 予算計上額
53,700 - 63,000
中心市街地活性化資金貸付金収入 △ 1,264
収入見込額 予算計上額
1,536 - 2,800
工場等設置資金貸付金収入 △ 20,491
収入見込額 予算計上額
39,241 - 59,732
2 雑入 28,166市民安全課雑入 △ 1,800
コミュニティ助成(一財)自治総合センター交付金
危機管理課雑入 △ 3,938
高速道救急業務支弁金 △ 2,764
物件補償料 △ 1,174
19款 繰入金 21款 諸収入
款 項 目区 分 金 額
説 明
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計節
22款 市債
1項 市債
1目 総務債
財政課雑入 △ 5,632
20,456,506 1,011,650 21,468,156
20,456,506 1,011,650 21,468,156
11,723,400 △ 12,400 11,711,000
新市町村振興宝くじ交付金
共生まちづくり課雑入 △ 10,300
コミュニティ助成(一財)自治総合センター交付金
生活環境課雑入 8,483
売電収入
福祉課雑入 38,173
生活保護法第63条による保護費返納金 27,978
交通事故等による第三者納付金 10,195
健康づくり推進課雑入 △ 3,451
胃がん検診自己負担金 △ 741
肺がん検診自己負担金 △ 415
前立腺がん検診自己負担金 △ 1,250
子宮頸がん検診自己負担金 △ 183
乳がん検診自己負担金 △ 862
こども課雑入 △ 6,663
国・県支出金精算金(過年度分)
河川海岸砂防課雑入 13,294
桑取調整池維持管理負担金
2 総務管理債 △ 12,400市民交流施設高田公園オーレンプラザ建設事業 20,000
決定見込額 予算計上額
330,400 - 310,400
コミュニティプラザ整備事業 △ 16,500
決定見込額 予算計上額
17,200 - 33,700
新水族博物館整備事業 △ 1,600
決定見込額 予算計上額
7,672,700 - 7,674,300
旧直江津銀行改修事業 △ 2,900
決定見込額 予算計上額
21款 諸収入 22款 市債
款 項 目区 分 金 額
説 明
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計節
2目 民生債
4目 農林水産業債
6目 土木債
歴史資源活用推進事業
806,200 △ 26,100 780,100
217,600 145,400 363,000
1,116,200 143,500 1,259,700
3,200 - 6,100
北陸新幹線建設事業負担金 △ 11,400
決定見込額 予算計上額
6,300 - 17,700
2 児童福祉債 △ 26,100保育園整備事業 △ 26,100
決定見込額 予算計上額
公立保育所施設整備事業
726,700 - 752,800
1 農業債 145,400経営体育成基盤整備事業 100,300
決定見込額 予算計上額
土地改良事業
118,100 - 17,800
中山間総合整備事業 21,000
決定見込額 予算計上額
土地改良事業
65,800 - 44,800
農地防災事業 24,100
決定見込額 予算計上額
土地改良事業
29,100 - 5,000
1 道路橋梁債 250,400道路橋梁整備事業 250,400
決定見込額 予算計上額
道路維持費
148,000 - 83,000 = 65,000
道路整備事業
608,500 - 437,200 = 171,300
橋梁整備事業
116,000 - 131,700 = △ 15,700
消融雪施設管理費
22款 市債
款 項 目区 分 金 額
説 明
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計節
7目 消防債
8目 教育債
73,000 - 33,700 = 39,300
193,300 △ 21,300 172,000
2,526,600 671,900 3,198,500
除雪費
96,500 - 106,000 = △ 9,500
2 河川債 30,000準用河川改修事業 30,000
決定見込額 予算計上額
66,000 - 36,000
3 都市計画債 △ 88,800土地区画整理事業 △ 65,900
決定見込額 予算計上額
区画整理総務費
0 - 60,100 = △ 60,100
新幹線新駅周辺整備事業
9,200 - 15,000 = △ 5,800
公園事業 △ 22,900
決定見込額 予算計上額
都市公園整備事業
48,200 - 71,100
4 住宅債 △ 48,100住宅整備事業 △ 48,100
決定見込額 予算計上額
公営住宅整備事業
20,200 - 68,300
1 消防債 △ 21,300消防施設等整備事業 △ 21,300
決定見込額 予算計上額
常備消防費
121,300 - 125,000 = △ 3,700
消防施設整備事業
50,700 - 68,300 = △ 17,600
2 小学校債 327,700小学校大規模改造事業 605,500
決定見込額 予算計上額
663,900 - 58,400
小学校給食室改修事業 △ 17,200
決定見込額 予算計上額
22款 市債
款 項 目区 分 金 額
説 明
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計節
9目 災害復旧債
10目 借換債
歳 入 合 計
55,600 - 72,800
35,000 176,900 211,900
2,053,206 △ 66,250 1,986,956
111,151,938 2,284,771 113,436,709
有田小学校建設事業 △ 260,600
決定見込額 予算計上額
1,732,200 - 1,992,800
3 中学校債 344,200中学校市単独事業 △ 6,000
決定見込額 予算計上額
12,400 - 18,400
中学校大規模改造事業 350,200
決定見込額 予算計上額
350,200 - 0
2 公共土木施設災害復旧 45,500平成29年発生道路橋梁災害復旧事業 45,500
債 決定見込額 予算計上額
道路維持費
3,200 - 0 = 3,200
道路橋梁災害復旧費
42,300 - 0 = 42,300
3 農林水産施設災害復旧 131,400平成29年発生林道施設災害復旧事業 58,400
債 決定見込額 予算計上額
林業用施設災害復旧費
64,500 - 6,100
平成29年発生農地、農業用施設災害復旧事業 73,000
決定見込額 予算計上額
農地、農業用施設災害復旧費
73,000 - 0
1 借換債 △ 66,250借換債 △ 66,250
決定見込額 予算計上額
地方債元金償還費
1,986,956 - 2,053,206
22款 市債
単位:千円歳 出
12,704 △ 12,400 32,482 △ 236,536 2 款 総務費 21,442,447 △ 203,750 21,238,697
補 正 前 補 正 額 計款 項 目 財 源 内 訳 国・県支出金 地 方 債 その他特財 一 般 財 源
1 項 総務管理費 19,798,672 △ 127,088 19,671,584
1 目 一般管理費 6,951,986 △ 58,871 6,893,115
節 (事業名) 総務管理費職員人件費
区 分 金 額 事業費 5,793,306 △ 23,638 5,769,668
3 職員手当等 △ 23,638 [財源内訳]
4 共済費 △ 6,289 ・一般財源 △ 23,638
7 賃金 △ 34,189 (事業名) 町内会関係費
15 工事請負費 △ 16,584 事業費 175,254 △ 4,000 171,254
19 負担金補助及び交付金 △ 4,000 [財源内訳]
28 繰出金 25,829 ・一般財源 △ 4,000
(事業名) 人事・給与管理費
事業費 297,972 △ 14,649 283,323
[財源内訳]
・一般財源 △ 14,649
(事業名) 庁舎整備事業
事業費 93,582 △ 14,064 79,518
[財源内訳]
・一般財源 △ 14,064
(事業名) 区総合事務所整備事業
事業費 10,285 △ 2,520 7,765
[財源内訳]
・一般財源 △ 2,520
4 目 財政管理費 5,241 9,977 15,218
節 (事業名) 財政管理費
区 分 金 額 事業費 5,241 9,977 15,218
22 補償、補填及び賠償金 9,977 [財源内訳]
・一般財源 9,977
7 目 企画費 9,561,360 △ 40,050 9,521,310
節 (事業名) 歴史資源活用推進事業
区 分 金 額 事業費 30,571 0 30,571
15 工事請負費 △ 11,201 [財源内訳]
18 備品購入費 △ 18,700 ・国庫支出金
19 負担金補助及び交付金 △ 60,547 社会資本整備総合交付金 3,250
25 積立金 50,315 ・市債
28 繰出金 83 旧直江津銀行改修事業 △ 2,900
・一般財源 △ 350
(事業名) 新幹線整備促進費
事業費 204,078 △ 69,180 134,898
[財源内訳]
・国庫支出金
社会資本整備総合交付金 △ 12,777
・市債
北陸新幹線建設事業負担金 △ 11,400
・一般財源 △ 45,003
(事業名) 地域公共交通運行対策費
事業費 352,031 16,328 368,359
12,704 △ 12,400 32,482 △ 159,874
△ 58,871
(事業名) 総務管理費職員人件費の経費内訳
退職手当 △ 23,638
(事業名) 町内会関係費の経費内訳
町内会集会場設置費等補助金 △ 4,000
(事業名) 人事・給与管理費の経費内訳
社会保険料 △ 6,289 公営企業会計繰出金 25,829
臨時職員賃金 △ 34,189
(事業名) 庁舎整備事業の経費内訳
庁舎改修工事 △ 14,064
(事業名) 区総合事務所整備事業の経費内訳
外壁等改修工事 △ 2,520
財 源 内 訳 9,977
(事業名) 財政管理費の経費内訳
加算金 9,977
財 源 内 訳 14,704 4,100 42,782 △ 101,636
(事業名) 歴史資源活用推進事業の経費内訳
(事業名) 新幹線整備促進費の経費内訳
北陸新幹線建設事業負担金 △ 12,439 上越市優良建築物等整備事業補助金 △ 43,377
建築資金借入利子前払事業補助金 △ 13,364
(事業名) 地域公共交通運行対策費の経費内訳
バス運行対策費補助金 16,328 [財源内訳]
2款 総務費
単位:千円
・県支出金
補 正 前 補 正 額 計款 項 目 財 源 内 訳 国・県支出金 地 方 債 その他特財 一 般 財 源
生活交通確保対策補助金 △ 3,751
・一般財源 20,079
(事業名) 歴史的建造物等整備支援事業
事業費 21,970 △ 7,484 14,486
[財源内訳]
・財産収入
歴史的建造物等整備支援基金利子 41
・寄附金
歴史的建造物等整備支援事業寄附金 △ 25
・繰入金
歴史的建造物等整備支援基金繰入金 △ 7,500
(事業名) 市民交流施設高田公園オーレンプラザ建設事業
事業費 510,175 △ 30,096 480,079
[財源内訳]
・国庫支出金
社会資本整備総合交付金 △ 32,308
・市債
市民交流施設高田公園オーレンプラザ建設事
業 20,000
・一般財源 △ 17,788
(事業名) 新水族博物館整備事業
事業費 8,303,425 50,299 8,353,724
[財源内訳]
・国庫支出金
社会資本整備総合交付金 60,290
・寄附金
水族博物館整備運営寄附金 50,222
・繰入金
水族博物館整備運営基金繰入金 44
・市債
新水族博物館整備事業 △ 1,600
・一般財源 △ 58,657
(事業名) 定住促進奨学金貸付事業
事業費 8 83 91
[財源内訳]
・一般財源 83
28 目 地域振興費 679,305 △ 38,144 641,161
節 (事業名) コミュニティプラザ整備事業
区 分 金 額 事業費 111,795 △ 24,333 87,462
13 委託料 △ 497 [財源内訳]
15 工事請負費 △ 23,836 ・国庫支出金
19 負担金補助及び交付金 △ 13,811 特定防衛施設周辺整備調整交付金 △ 2,000
・市債
コミュニティプラザ整備事業 △ 16,500
・一般財源 △ 5,833
(事業名) 地域振興事業
(事業名) 歴史的建造物等整備支援事業の経費内訳
歴史的建造物等整備支援事業補助金 △ 7,500 歴史的建造物等整備支援基金積立金 16
(事業名) 市民交流施設高田公園オーレンプラザ建設事業の経費内訳
施設整備工事 △ 11,201 ガス水道新設引込負担金 △ 195
庁用備品購入費 △ 18,700
(事業名) 新水族博物館整備事業の経費内訳
水族博物館整備運営基金積立金 50,299
(事業名) 定住促進奨学金貸付事業の経費内訳
定住促進奨学基金繰出金 83
財 源 内 訳 △ 2,000 △ 16,500 △ 10,300 △ 9,344
(事業名) コミュニティプラザ整備事業の経費内訳
施工監理委託料 △ 497 外部改修工事 △ 2,898
屋上防水工事 △ 20,938
(事業名) 地域振興事業の経費内訳
事業費 88,874 △ 13,811 75,063
2款 総務費
単位:千円
コミュニティ助成事業補助金 △ 10,300 住民組織活動基盤整備補助金 △ 3,511 [財源内訳]
補 正 前 補 正 額 計款 項 目 財 源 内 訳 国・県支出金 地 方 債 その他特財 一 般 財 源
・諸収入
共生まちづくり課雑入
コミュニティ助成(一財)自治総合センタ
ー交付金 △ 10,300
・一般財源 △ 3,511
4 項 選挙費 205,433 △ 48,662 156,771
3 目 選挙執行費 169,683 △ 48,662 121,021
節 (事業名) 上越市長選挙費
区 分 金 額 事業費 80,177 △ 48,662 31,515
1 報酬 △ 11,987 [財源内訳]
3 職員手当等 △ 18,986 ・一般財源 △ 48,662
4 共済費 △ 76
8 報償費 △ 1,500
9 旅費 △ 280
11 需用費 △ 729
12 役務費 △ 6,744
13 委託料 △ 1,595
14 使用料及び賃借料 △ 2,775
19 負担金補助及び交付金 △ 3,990
7 項 総合文化施設運営費 365,745 △ 28,000 337,745
1 目 総合文化施設運営費 365,745 △ 28,000 337,745
節 (事業名) リージョンプラザ上越施設整備事業
区 分 金 額 事業費 193,554 △ 28,000 165,554
15 工事請負費 △ 28,000 [財源内訳]
・一般財源 △ 28,000
3 款 民生費 28,055,925 △ 378,676 27,677,249
1 項 社会福祉費 13,334,581 △ 212,177 13,122,404
1 目 社会福祉総務費 5,042,180 6,720 5,048,900
節 (事業名) 国民健康保険特別会計繰出金
区 分 金 額 事業費 1,179,158 34,718 1,213,876
13 委託料 △ 4,644 [財源内訳]
25 積立金 1,591 ・国庫支出金
28 繰出金 9,773 保険基盤安定負担金 △ 2,202
・県支出金
保険基盤安定負担金 △ 7,292
・一般財源 44,212
(事業名) 社会福祉総務管理費
事業費 23,535 1,591 25,126
[財源内訳]
・寄附金
社会福祉施設整備費寄附金 1,581
・一般財源 10
財 源 内 訳 △ 48,662
△ 48,662
(事業名) 上越市長選挙費の経費内訳
非常勤一般職報酬 △ 7,178 保険料 △ 26
投票管理者等報酬 △ 4,809 ポスター掲示場設置・撤去委託料 △ 480
時間外勤務手当 △ 17,810 選挙公報配送等委託料 △ 353
管理職員特別勤務手当 △ 1,176 啓発用アナウンス作成委託料 △ 17
社会保険料 △ 69 開票所設営・撤去等委託料 △ 745
雇用保険料 △ 7 複写機借上料 △ 331
報償金 △ 1,500 機械借上料 △ 378
費用弁償 △ 280 自動車借上料 △ 1,791
消耗品費 △ 168 会場借上料 △ 266
燃料費 △ 449 投票事務連絡用電話借上料 △ 9
光熱水費 △ 16 選挙運動用自動車負担金 △ 823
修繕料 △ 96 選挙運動用ポスター負担金 △ 1,147
通信運搬費 △ 4,638 選挙運動用葉書負担金 △ 1,658
手数料 △ 2,080 選挙運動用ビラ負担金 △ 362
財 源 内 訳 △ 28,000
△ 28,000
(事業名) リージョンプラザ上越施設整備事業の経費内訳
施設改修工事 △ 28,000
財 源 内 訳 △ 181,349 △ 26,100 29,559 △ 200,786
△ 99,774 1,581 △ 113,984
△ 9,494 1,581 14,633
(事業名) 国民健康保険特別会計繰出金の経費内訳
国民健康保険特別会計繰出金 34,718
(事業名) 社会福祉総務管理費の経費内訳
社会福祉施設整備基金積立金 1,591
2款 総務費 3款 民生費
単位:千円
(事業名) 介護保険特別会計繰出金の経費内訳 (事業名) 介護保険特別会計繰出金
補 正 前 補 正 額 計款 項 目 財 源 内 訳 国・県支出金 地 方 債 その他特財 一 般 財 源
事業費 3,227,922 △ 24,945 3,202,977
[財源内訳]
・一般財源 △ 24,945
(事業名) 福祉業務管理システム開発・運営費
事業費 17,294 △ 4,644 12,650
[財源内訳]
・一般財源 △ 4,644
4 目 障害者自立支援費 4,125,890 △ 128,176 3,997,714
節 (事業名) 介護給付・訓練等給付事業
区 分 金 額 事業費 3,595,523 △ 123,732 3,471,791
20 扶助費 △ 128,176 [財源内訳]
・国庫支出金
障害者自立支援給付費負担金 △ 49,586
・県支出金
障害者自立支援給付費負担金 △ 34,485
・一般財源 △ 39,661
(事業名) 自立・社会参加支援事業
事業費 31,375 △ 4,444 26,931
[財源内訳]
・国庫支出金
地域生活支援事業補助金 △ 1,864
・県支出金
地域生活支援事業補助金 △ 932
・一般財源 △ 1,648
5 目 老人福祉費 3,410,557 △ 90,721 3,319,836
節 (事業名) 介護保険サービス利用者負担金等助成事業
区 分 金 額 事業費 24,823 2,054 26,877
19 負担金補助及び交付金 △ 82,686 [財源内訳]
20 扶助費 △ 3,484 ・一般財源 2,054
28 繰出金 △ 4,551 (事業名) 後期高齢者医療制度運営費
事業費 2,372,466 △ 87,237 2,285,229
[財源内訳]
・県支出金
保険基盤安定負担金 △ 3,413
・一般財源 △ 83,824
(事業名) 在宅介護手当給付事業
事業費 49,853 △ 5,538 44,315
[財源内訳]
・一般財源 △ 5,538
2 項 児童福祉費 12,592,525 △ 166,499 12,426,026
1 目 児童福祉総務費 3,733,791 △ 118,403 3,615,388
節 (事業名) 児童扶養手当給付事業
区 分 金 額 事業費 668,831 △ 35,073 633,758
20 扶助費 △ 118,403 [財源内訳]
・国庫支出金
児童扶養手当給付費負担金 △ 11,691
介護保険特別会計繰出金 △ 24,945
(事業名) 福祉業務管理システム開発・運営費の経費内訳
福祉システム改修委託料 △ 4,644
財 源 内 訳 △ 86,867 △ 41,309
(事業名) 介護給付・訓練等給付事業の経費内訳
介護給付・訓練等給付費 △ 123,732
(事業名) 自立・社会参加支援事業の経費内訳
訪問入浴サービス給付費