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議案第16号 平成29年度上越市一般会計補正予算(第5号) 平成29年度上越市の一般会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2,284,771千円を追加し、歳入歳 出予算の総額をそれぞれ 113,436,709千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の 金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (繰越明許費) 第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる 経費は、「第2表 繰越明許費」による。 (地方債の補正) 第3条 地方債の追加及び変更は、「第3表 地方債補正」による。 平成30年3月1日提出 上越市長

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  • 議案第16号

    平成29年度上越市一般会計補正予算(第5号)

    平成29年度上越市の一般会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。

    (歳入歳出予算の補正)

    第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2,284,771千円を追加し、歳入歳

    出予算の総額をそれぞれ 113,436,709千円とする。

    2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

    金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

    (繰越明許費)

    第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる

    経費は、「第2表 繰越明許費」による。

    (地方債の補正)

    第3条 地方債の追加及び変更は、「第3表 地方債補正」による。

    平成30年3月1日提出

    上越市長 村 山 秀 幸

  • 第1表 歳入歳出予算補正

    歳 入

    1 市税 30,505,190 399,875 30,905,065

    11,444,286 371,165 11,815,451 1 市民税

    16,059,637 60,075 16,119,712 2 固定資産税

    602,401 12,524 614,925 3 軽自動車税

    1,283,900 △ 46,933 1,236,967 4 市たばこ税

    1,073,166 3,044 1,076,210 6 都市計画税

    2 地方譲与税 998,060 45,820 1,043,880

    307,700 △ 11,845 295,855 1 地方揮発油譲与税

    665,700 47,483 713,183 2 自動車重量譲与税

    24,660 10,182 34,842 3 特別とん譲与税

    3 利子割交付金 13,200 32,901 46,101

    13,200 32,901 46,101 1 利子割交付金

    4 配当割交付金 51,100 57,593 108,693

    51,100 57,593 108,693 1 配当割交付金

    6 地方消費税交付金 3,234,100 266,727 3,500,827

    3,234,100 266,727 3,500,827 1 地方消費税交付金

    8 自動車取得税交付金 208,400 80,764 289,164

    208,400 80,764 289,164 1 自動車取得税交付金

    13 分担金及び負担金 690,036 △ 12,437 677,599

    57,535 △ 10,797 46,738 1 分担金

    632,501 △ 1,640 630,861 2 負担金

    14 使用料及び手数料 2,453,298 10,306 2,463,604

    1,642,630 10,306 1,652,936 1 使用料

    15 国庫支出金 10,804,014 620,501 11,424,515

    7,478,520 △ 80,536 7,397,984 1 国庫負担金

    3,287,953 701,037 3,988,990 2 国庫補助金

    16 県支出金 6,033,329 115,551 6,148,880

    2,855,421 △ 61,872 2,793,549 1 県負担金

    2,652,690 126,923 2,779,613 2 県補助金

    487,218 50,500 537,718 3 県委託金

    17 財産収入 604,791 41 604,832

    230,180 41 230,221 1 財産運用収入

    18 寄附金 10,226 51,778 62,004

    10,226 51,778 62,004 1 寄附金

    19 繰入金 4,716,271 △ 7,456 4,708,815

    4,674,619 △ 7,456 4,667,163 2 基金繰入金

    21 諸収入 6,611,998 △ 388,843 6,223,155

    4,807,756 △ 417,009 4,390,747 3 貸付金元利収入

    1,766,945 28,166 1,795,111 5 雑入

    22 市債 20,456,506 1,011,650 21,468,156

    20,456,506 1,011,650 21,468,156 1 市債

    歳 入 合 計 111,151,938 2,284,771 113,436,709

    款 項 補正前の額 補 正 額   計  

    単位:千円

    款 項 補正前の額 補 正 額   計  

    単位:千円

  • 歳 出

    2 総務費

    3 民生費

    4 衛生費

    5 労働費

    6 農林水産業費

    7 商工費

    8 土木費

    21,442,447 △ 203,750 21,238,697

    19,798,672

    205,433

    365,745

    28,055,925

    13,334,581

    12,592,525

    2,127,451

    8,663,153

    3,237,403

    271,881

    5,153,869

    446,163

    446,163

    4,941,967

    4,611,274

    286,353

    6,095,738

    6,095,738

    11,854,869

    6,830,440

    134,342

    1,052,412

    △ 127,088

    △ 48,662

    △ 28,000

    △ 378,676

    △ 212,177

    △ 166,499

    0

    △ 82,591

    △ 20,500

    △ 7,721

    △ 54,370

    △ 3,263

    △ 3,263

    88,590

    91,614

    △ 3,024

    △ 425,077

    △ 425,077

    516,863

    689,716

    45,378

    41,271

    19,671,584

    156,771

    337,745

    27,677,249

    13,122,404

    12,426,026

    2,127,451

    8,580,562

    3,216,903

    264,160

    5,099,499

    442,900

    442,900

    5,030,557

    4,702,888

    283,329

    5,670,661

    5,670,661

    12,371,732

    7,520,156

    179,720

    1,093,683

    1 総務管理費

    4 選挙費

    7 総合文化施設運営費

    1 社会福祉費

    2 児童福祉費

    3 生活保護費

    1 保健衛生費

    2 環境費

    3 清掃費

    1 労働諸費

    1 農業費

    2 林業費

    1 商工費

    2 道路橋梁費

    3 河川費

    5 都市計画費

    3,078,189 △ 147,226 2,930,963 6 下水道費

    428,234 △ 112,276 315,958 7 住宅費

    9 消防費 2,970,810 △ 87,400 2,883,410

    2,970,810 △ 87,400 2,883,410 1 消防費

    10 教育費 11,467,084 1,098,260 12,565,344

    1,065,741 △ 21,978 1,043,763 1 教育総務費

    4,589,867 662,498 5,252,365 2 小学校費

    1,195,517 486,360 1,681,877 3 中学校費

    1,698,364 △ 31,385 1,666,979 5 社会教育費

    2,863,551 2,765 2,866,316 6 保健体育費

    11 災害復旧費 882,767 290,358 1,173,125

    627,540 208,369 835,909 1 農林水産施設災害復旧費

    147,459 81,989 229,448 2 公共土木施設災害復旧費

    12 公債費 13,668,549 185,379 13,853,928

    13,668,549 185,379 13,853,928 1 公債費

    14 予備費 228,000 1,286,078 1,514,078

    228,000 1,286,078 1,514,078 1 予備費

    歳 出 合 計 111,151,938 2,284,771 113,436,709

    款 項 補正前の額 補 正 額   計  

    単位:千円

    款 項 補正前の額 補 正 額   計  

    単位:千円

  • 第2表 繰越明許費

    事  業  名 金  額

    千円

    財産管理費 1,247

    新幹線整備促進費 41,144

    新水族博物館整備事業 1,516,862

    情報システム事業 19,416

    1 社 会 福 祉 費 障害者施設助成事業 3,300

    2 児 童 福 祉 費 児童遊園管理運営費 3,381

    4 衛 生 費 3 清 掃 費 ごみ処理対策事業 1,250

    担い手育成確保支援事業 35,710

    土地改良事業 221,682

    中心市街地活性化対策事業 25,258

    観光施設等管理事業 37,242

    道路維持費 195,182

    八千浦地区周回道路新設事業費 12,530

    道路整備事業 683,858

    橋梁維持費 72,479

    橋梁整備事業 188,532

    消融雪施設管理費 123,544

    3 河 川 費 準用河川改修事業 82,242

    区画整理総務費 98,012

    都市公園整備事業 83,564

    12

    都 市 計 画 費5

    6 農 林 水 産 業 費

    1 商 工 費7 商 工 費

    款 項

    総 務 費 総 務 管 理 費

    3 民 生 費

    2 道 路 橋 梁 費

    1 農 業 費

    8 土 木 費

  • 事  業  名 金  額

    千円

    9 消 防 費 1 消 防 費 災害対策費 6,534

    2 小 学 校 費 小学校大規模改造事業 876,498

    中学校市単独事業 5,040

    中学校大規模改造事業 522,960

    5 社 会 教 育 費 水族博物館管理運営費 223,151

    6 保 健 体 育 費 体育施設整備事業 23,571

    農地、農業用施設災害復旧費 418,883

    林業用施設災害復旧費 190,435

    2公 共 土 木 施 設災 害 復 旧 費

    道路橋梁災害復旧費 108,482

    1農 林 水 産 施 設災 害 復 旧 費

    10教 育 費

    3 中 学 校 費

    款 項

    11災 害 復 旧 費

  • 第3表 地方債補正

    追  加

    ・起債の方法

    ・利率 5.0%以内

    中 学 校 大 規 模 改 造 事 業 350,200

    ・償還の方法

    平成29年発生道路橋梁災 害 復 旧 事 業

    45,500

    平成29年発生農地、農業用施 設 災 害 復 旧 事 業

    73,000

    利率については、借入れの上限利率である。なお、最近の政府資金の借入れ利率は、20年償還の場合、概ね0.30%程度である。また、民間資金の借入れ利率は、10年償還の場合、概ね0.32%程度である。

    普通貸借又は証券発行

    (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)

    借入れの年から据置期間を含み30年以内に元利均等又は元金均等もしくは不均等の方法により、毎年度1期又は2期に償還する。ただし、市財政その他の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

    起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利  率 償 還 の 方 法

    千円

  • 変  更

    ・起債の方法

    ・利率 5.0%以内

    市 民 交 流 施 設 高 田 公 園オーレンプラザ建設事業

    310,400

    ・償還の方法

    コミュニティプラザ整備事業 33,700

    新 水 族 博 物 館 整 備 事 業 7,674,300

    旧 直 江 津 銀 行 改 修 事 業 6,100

    北陸新幹線建設事業負担金 17,700

    保 育 園 整 備 事 業 752,800

    経営体育成基盤整備事業 17,800

    中 山 間 総 合 整 備 事 業 44,800

    農 地 防 災 事 業 5,000

    道 路 橋 梁 整 備 事 業 865,700

    準 用 河 川 改 修 事 業 36,000

    土 地 区 画 整 理 事 業 75,100 〃

    普通貸借又は証券発行

    (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)

    借入れの年から据置期間を含み30年以内に元利均等又は元金均等もしくは不均等の方法により、毎年度1期又は2期に償還する。ただし、市財政その他の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

    千円

    起 債 の 目 的補 正 前

    限 度 額 起債の方法 利  率 償 還 の 方 法

  • 限  度  額 起債の方法 利  率 償還の方法

    ・起債の方法 補正前に同じ

    ・利率 補正前に同じ

    330,400

    ・償還の方法 補正前に同じ

    17,200

    7,672,700

    3,200

    6,300

    726,700

    118,100

    65,800

    29,100

    1,116,100

    66,000

    9,200 〃

    千円

    補 正 後

  • ・起債の方法

    ・利率 5.0%以内

    公 園 事 業 71,100

    ・償還の方法

    住 宅 整 備 事 業 68,300

    消 防 施 設 等 整 備 事 業 193,300

    小 学 校 大 規 模 改 造 事 業 58,400

    小 学 校 給 食 室 改 修 事 業 72,800

    有 田 小 学 校 建 設 事 業 1,992,800

    中 学 校 市 単 独 事 業 18,400

    平 成 2 9 年 発 生 林 道

    施 設 災 害 復 旧 事 業6,100

    借 換 債 2,053,206 〃

    利率については、借入れの上限利率である。なお、最近の政府資金の借入れ利率は、20年償還の場合、概ね0.30%程度である。また、民間資金の借入れ利率は、10年償還の場合、概ね0.32%程度である。

    普通貸借又は証券発行

    (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)

    借入れの年から据置期間を含み30年以内に元利均等又は元金均等もしくは不均等の方法により、毎年度1期又は2期に償還する。ただし、市財政その他の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

    千円

    起 債 の 目 的補 正 前

    限 度 額 起債の方法 利  率 償 還 の 方 法

  • 限  度  額 起債の方法 利  率 償還の方法

    ・起債の方法 補正前に同じ

    ・利率 補正前に同じ

    48,200

    ・償還の方法 補正前に同じ

    20,200

    172,000

    663,900

    55,600

    1,732,200

    12,400

    64,500

    1,986,956 〃

    千円

    補 正 後

  • 平成29年度 歳入歳出補正予算事項別明細書(一般会計)

    1 総 括

    (歳 入)

    1 市税

    2 地方譲与税

    3 利子割交付金

    4 配当割交付金

    5 株式等譲渡所得割交付金

    6 地方消費税交付金

    7 ゴルフ場利用税交付金

    8 自動車取得税交付金

    9 国有提供施設等所在市町村助成交付金

    10 地方特例交付金

    11 地方交付税

    12 交通安全対策特別交付金

    13 分担金及び負担金

    14 使用料及び手数料

    15 国庫支出金

    16 県支出金

    17 財産収入

    18 寄附金

    19 繰入金

    20 繰越金

    21 諸収入

    30,505,190 399,875 30,905,065

    998,060

    13,200

    51,100

    22,900

    3,234,100

    26,300

    208,400

    29,998

    114,700

    21,708,220

    27,900

    690,036

    2,453,298

    10,804,014

    6,033,329

    604,791

    10,226

    4,716,271

    1,831,401

    6,611,998

    45,820

    32,901

    57,593

    0

    266,727

    0

    80,764

    0

    0

    0

    0

    △ 12,437

    10,306

    620,501

    115,551

    41

    51,778

    △ 7,456

    0

    △ 388,843

    1,043,880

    46,101

    108,693

    22,900

    3,500,827

    26,300

    289,164

    29,998

    114,700

    21,708,220

    27,900

    677,599

    2,463,604

    11,424,515

    6,148,880

    604,832

    62,004

    4,708,815

    1,831,401

    6,223,155

    22 市債 20,456,506 1,011,650 21,468,156

      歳     入     合     計 111,151,938 2,284,771 113,436,709

    款 補正前の額 補 正 額   計  

    単位:千円

    款 補正前の額 補 正 額   計  

    単位:千円

  • 単位:千円(歳 出)

    補正前の額 補 正 額 計

    1 議会費

    2 総務費

    3 民生費

    434,465 0 434,465

    21,442,447

    28,055,925

    △ 203,750

    △ 378,676

    21,238,697

    27,677,249

    補 正 額 の 財 源 内 訳

    一 般 財 源特 定 財 源

    国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

    4 衛生費 8,663,153 △ 82,591 8,580,562

    5 労働費 446,163 △ 3,263 442,900

    6 農林水産業費 4,941,967 88,590 5,030,557

    7 商工費 6,095,738 △ 425,077 5,670,661

    8 土木費 11,854,869 516,863 12,371,732

    9 消防費 2,970,810 △ 87,400 2,883,410

    10 教育費 11,467,084 1,098,260 12,565,344

    11 災害復旧費 882,767 290,358 1,173,125

    12 公債費 13,668,549 185,379 13,853,928

    13 諸支出金 1 0 1

    14 予備費 228,000 1,286,078 1,514,078

    △ 236,536 12,704 △ 12,400 32,482

    △ 200,786 △ 181,349 △ 26,100 29,559

    △ 104,843 17,220 5,032

    △ 3,263

    30,178 △ 77,101 145,400 △ 9,887

    △ 37,179 19,224 △ 407,122

    △ 66,683 433,084 146,700 3,762

    △ 60,362 △ 21,300 △ 5,738

    219,067 207,293 671,900

    △ 177,522 304,977 173,700 △ 10,797

    251,629 △ 66,250

    1,286,078

       歳    出    合    計 111,151,938 2,284,771 113,436,709 899,778 736,052 1,011,650 △ 362,709

  • 款 項 目区 分 金 額

    説 明

    単位:千円2 歳 入

    補 正 前 補 正 額 計節

    1款 市税

    1項 市民税

    1目 個人

    2目 法人

    2項 固定資産税

    30,505,190 399,875 30,905,065

    11,444,286 371,165 11,815,451

    8,918,940 104,113 9,023,053

    2,525,346 267,052 2,792,398

    16,059,637 60,075 16,119,712

    1 現年課税分 117,348個人現年課税分 117,348

    1 均等割          2,260

      調定見込額     収入歩合  収入見込額

        346,290 98.67% 341,684

        収入見込額 予算計上額

          341,684 - 339,424

    2 所得割        115,088

      調定見込額     収入歩合  収入見込額

       8,632,953    98.67% 8,518,134

        77,443   100.00%  77,443

        収入見込額 予算計上額

         8,595,577 - 8,480,489

    2 滞納繰越分 △ 13,235個人滞納繰越分 △ 13,235

      調定見込額     収入歩合  収入見込額

        396,454 21.64%   85,792

        収入見込額 予算計上額

          85,792 -   99,027

    1 現年課税分 267,052法人現年課税分 267,052

    1 均等割         5,792

      調定見込額     収入歩合  収入見込額

        556,005 99.78% 554,781

        収入見込額 予算計上額

          554,781 - 548,989

    2 法人税割       261,260

      調定見込額     収入歩合  収入見込額

       2,237,336 99.78% 2,232,413

        収入見込額 予算計上額

         2,232,413 - 1,971,153

    1款 市税

  • 款 項 目区 分 金 額

    説 明

    単位:千円

    補 正 前 補 正 額 計節

    1目 固定資産税

    3項 軽自動車税

    1目 軽自動車税

    4項 市たばこ税

    1目 市たばこ税

    16,018,987 60,075 16,079,062

    602,401 12,524 614,925

    602,401 12,524 614,925

    1,283,900 △ 46,933 1,236,967

    1,283,900 △ 46,933 1,236,967

    1 現年課税分 20,080固定資産税現年課税分 20,080

    1 土  地       12,080

      調定見込額     収入歩合  収入見込額

       3,794,851 98.60%  3,741,723

        収入見込額 予算計上額

        3,741,723 -   3,729,643

    2 家  屋        8,000

      調定見込額     収入歩合  収入見込額

       5,520,014 98.60%  5,442,733

        収入見込額 予算計上額

        5,442,733 -   5,434,733

    2 滞納繰越分 39,995固定資産税滞納繰越分 39,995

      調定見込額     収入歩合  収入見込額

        682,003 24.00%  163,680

        収入見込額 予算計上額

         163,680 -   123,685

    1 現年課税分 12,524軽自動車税現年課税分 12,524

      調定見込額     収入歩合  収入見込額

        617,182 98.75%   609,467

        収入見込額 予算計上額

          609,467 -   596,943

    1 現年課税分 △ 46,933市たばこ税現年課税分 △ 46,933

             収入見込額

    旧3級品       32,743

    旧3級品以外    1,204,224

      計       1,236,967

        収入見込額 予算計上額

         1,236,967 -  1,283,900

    1款 市税

  • 款 項 目区 分 金 額

    説 明

    単位:千円

    補 正 前 補 正 額 計節

    6項 都市計画税

    1目 都市計画税

    2款 地方譲与税

    1項 地方揮発油譲与税

    1目 地方揮発油譲与税

    2項 自動車重量譲与税

    1目 自動車重量譲与税

    3項 特別とん譲与税

    1目 特別とん譲与税

    3款 利子割交付金

    1項 利子割交付金

    1目 利子割交付金

    4款 配当割交付金

    1項 配当割交付金

    1目 配当割交付金

    1,073,166 3,044 1,076,210

    1,073,166 3,044 1,076,210

    998,060 45,820 1,043,880

    307,700 △ 11,845 295,855

    307,700 △ 11,845 295,855

    665,700 47,483 713,183

    665,700 47,483 713,183

    24,660 10,182 34,842

    24,660 10,182 34,842

    13,200 32,901 46,101

    13,200 32,901 46,101

    13,200 32,901 46,101

    51,100 57,593 108,693

    51,100 57,593 108,693

    51,100 57,593 108,693

    2 滞納繰越分 3,044都市計画税滞納繰越分 3,044

      調定見込額     収入歩合  収入見込額

        50,502 24.00%   12,120

        収入見込額 予算計上額

          12,120 -   9,076

    1 地方揮発油譲与税 △ 11,845地方揮発油譲与税 △ 11,845

          交付見込額   予算計上額

           295,855 -   307,700

    1 自動車重量譲与税 47,483自動車重量譲与税 47,483

          交付見込額   予算計上額

           713,183 -   665,700

    1 特別とん譲与税 10,182特別とん譲与税 10,182

          交付見込額   予算計上額

           34,842 -   24,660

    1 利子割交付金 32,901利子割交付金 32,901

          交付見込額   予算計上額

           46,101 -   13,200

    1 配当割交付金 57,593配当割交付金 57,593

    1款 市税 2款 地方譲与税 3款 利子割交付金 4款 配当割交付金

  • 款 項 目区 分 金 額

    説 明

    単位:千円

    補 正 前 補 正 額 計節

    6款 地方消費税交付金

    1項 地方消費税交付金

    1目 地方消費税交付金

    8款 自動車取得税交付金

    1項 自動車取得税交付金

    1目 自動車取得税交付金

    13款 分担金及び負担金

    1項 分担金

    3目 災害復旧費分担金

    2項 負担金

    4目 土木費負担金

    14款 使用料及び手数料

    1項 使用料

    7目 土木使用料

    15款 国庫支出金

    1項 国庫負担金

    1目 民生費国庫負担金

          交付見込額   予算計上額

    3,234,100 266,727 3,500,827

    3,234,100 266,727 3,500,827

    3,234,100 266,727 3,500,827

    208,400 80,764 289,164

    208,400 80,764 289,164

    208,400 80,764 289,164

    690,036 △ 12,437 677,599

    57,535 △ 10,797 46,738

    40,490 △ 10,797 29,693

    632,501 △ 1,640 630,861

    12,740 △ 1,640 11,100

    2,453,298 10,306 2,463,604

    1,642,630 10,306 1,652,936

    360,895 10,306 371,201

    10,804,014 620,501 11,424,515

    7,478,520 △ 80,536 7,397,984

    6,748,272 △ 130,024 6,618,248

           108,693 -   51,100

    1 地方消費税交付金 266,727地方消費税交付金 266,727

          交付見込額   予算計上額

          3,500,827 -  3,234,100

    1 自動車取得税交付金 80,764自動車取得税交付金 80,764

          交付見込額   予算計上額

           289,164 -   208,400

    1 農林水産施設災害復旧 △ 10,797平成29年発生農地、農業用施設災害復旧事業分担金 △ 10,797

    費分担金

    1 道路橋梁費負担金 △ 1,240橋梁添架負担金 △ 1,240

    2 都市計画費負担金 △ 400親水公園整備事業負担金 △ 400

    3 都市計画使用料 10,306上越妙高駅駐車場使用料 10,306

    1 社会福祉費負担金 △ 51,788保険基盤安定負担金 △ 2,202

          交付見込額   予算計上額

    国民健康保険特別会計繰出金

    4款 配当割交付金 6款 地方消費税交付金 8款 自動車取得税交付金 13款 分担金及び負担金 14款 使用料及び手数料 15款 国庫支出金

  • 款 項 目区 分 金 額

    説 明

    単位:千円

    補 正 前 補 正 額 計節

    3目 教育費国庫負担金

    4目 災害復旧費国庫負担金

    2項 国庫補助金

    1目 総務費国庫補助金

    (1/2)    156,875 -   159,077

    726,412 △ 4,302 722,110

    0 53,790 53,790

    3,287,953 701,037 3,988,990

    365,031 16,455 381,486

    障害者自立支援給付費負担金 △ 49,586

          交付見込額   予算計上額

    介護給付・訓練等給付事業

    (1/2)   1,745,240 -  1,794,826

    2 児童福祉費負担金 △ 78,236児童扶養手当給付費負担金 △ 11,691

          交付見込額   予算計上額

    児童扶養手当給付事業

    (1/3)    210,459 -   222,150

    母子生活支援施設措置費負担金 △ 6,138

          交付見込額   予算計上額

    母子生活支援施設運営費

    (1/2)     17,692 -   23,830

    児童手当交付金 △ 60,407

          交付見込額   予算計上額

    児童手当給付事業

    (4/6・37/45)

          2,026,151 -  2,086,558

    1 教育総務費負担金 △ 4,302私立幼稚園施設型給付費負担金 △ 4,302

          交付見込額   予算計上額

    私立幼稚園教育振興事業

    (1/2)     27,757 -   32,059

    1 公共土木施設災害復旧 53,790平成29年発生道路橋梁災害復旧費負担金 53,790

    費負担金       交付見込額   予算計上額

    道路橋梁災害復旧費

    (2/3)     53,790 -   0

    1 総務管理費補助金 16,455社会資本整備総合交付金 18,455

          交付見込額   予算計上額

    歴史資源活用推進事業

    15款 国庫支出金

  • 款 項 目区 分 金 額

    説 明

    単位:千円

    補 正 前 補 正 額 計節

    2目 民生費国庫補助金

    3目 衛生費国庫補助金

    5目 商工費国庫補助金

    6目 土木費国庫補助金

    (1/2)     12,300 -   9,050 = 3,250

    338,046 9,328 347,374

    675,631 △ 619 675,012

    17,098 19,224 36,322

    1,627,735 433,384 2,061,119

    新幹線整備促進費

    (1/2以内)   10,623 -   23,400 = △ 12,777

    市民交流施設高田公園オーレンプラザ建設事業

    (1/2)     0 -   32,308 = △ 32,308

    新水族博物館整備事業

    (1/2)    140,000 -   79,710 = 60,290

    特定防衛施設周辺整備調整交付金 △ 2,000

          交付見込額   予算計上額

    コミュニティプラザ整備事業

    (定額)    41,000 -   43,000

    1 社会福祉費補助金 △ 1,864地域生活支援事業補助金 △ 1,864

          交付見込額   予算計上額

    自立・社会参加支援事業

    (1/2以内)   6,517 -   8,381

    2 児童福祉費補助金 11,192社会資本整備総合交付金 11,192

          交付見込額   予算計上額

    公立保育所施設整備事業

    (1/2)     91,792 -   80,600

    2 環境費補助金 △ 619循環型社会形成推進交付金 △ 619

          交付見込額   予算計上額

    生活排水対策事業

    (1/3)     7,813 -   8,432

    1 商工費補助金 19,224社会資本整備総合交付金 19,224

          交付見込額   予算計上額

    中心市街地活性化対策事業

    (1/2)     28,024 -   8,800

    2 道路橋梁費補助金 506,931社会資本整備総合交付金 492,605

          交付見込額   予算計上額

    15款 国庫支出金

  • 款 項 目区 分 金 額

    説 明

    単位:千円

    補 正 前 補 正 額 計節

    道路維持費

    (5.5/10)  163,503 -   48,732 = 114,771

    道路整備事業

    (5.5/10)  818,107 -   514,088 = 304,019

    橋梁整備事業

    (5.5/10)  157,808 -   179,219 = △ 21,411

    消融雪施設管理費

    (6/10)   115,096 -   56,060 = 59,036

    除雪費

    (2/3)    416,078 -   379,888 = 36,190

    特定防衛施設周辺整備調整交付金 14,326

          交付見込額   予算計上額

    消融雪施設管理費

    (定額)    14,326 -      0

    3 河川費補助金 15,000社会資本整備総合交付金 15,000

          交付見込額   予算計上額

    準用河川改修事業

    (1/3)     35,000 -   20,000

    4 都市計画費補助金 △ 27,298社会資本整備総合交付金 △ 24,834

          交付見込額   予算計上額

    都市計画総務管理費

    (1/2)     2,700 -   1,474 = 1,226

    区画整理総務費

    (1/2)     0 -   83,180 = △ 83,180

    都市公園整備事業

    (1/2)    150,300 -   93,180 = 57,120

    地方創生推進交付金 △ 2,464

          交付見込額   予算計上額

    区画整理総務費

    (1/2)     0 -   2,464

    5 住宅費補助金 △ 61,249社会資本整備総合交付金 △ 61,249

          交付見込額   予算計上額

    空き家等管理促進事業

    15款 国庫支出金

  • 款 項 目区 分 金 額

    説 明

    単位:千円

    補 正 前 補 正 額 計節

    8目 教育費国庫補助金

    16款 県支出金

    1項 県負担金

    1目 民生費県負担金

    (1/2)     500 -   4,500 = △ 4,000

    178,347 223,265 401,612

    6,033,329 115,551 6,148,880

    2,855,421 △ 61,872 2,793,549

    2,821,312 △ 59,721 2,761,591

    公営住宅整備事業

    (1/2)     11,115 -   68,364 = △ 57,249

    1 教育総務費補助金 △ 2,555幼稚園就園奨励費補助金 △ 2,555

          交付見込額   予算計上額

    私立幼稚園教育振興事業

    (1/3以内)   20,058 -   22,613

    2 小学校費補助金 122,730学校施設環境改善交付金 122,730

          交付見込額   予算計上額

    小学校大規模改造事業

    (1/3)    122,730 -   0

    3 中学校費補助金 103,090学校施設環境改善交付金 103,090

          交付見込額   予算計上額

    中学校大規模改造事業

    (1/3)    103,090 -   0

    1 社会福祉費負担金 △ 45,190保険基盤安定負担金 △ 10,705

          交付見込額   予算計上額

    国民健康保険特別会計繰出金

    (1/4・3/4) 496,088 -   503,380 = △ 7,292

    後期高齢者医療制度運営費

    (3/4)    323,071 -   326,484 = △ 3,413

    障害者自立支援給付費負担金 △ 34,485

          交付見込額   予算計上額

    介護給付・訓練等給付事業

    (1/4)    862,924 -   897,409

    2 児童福祉費負担金 △ 14,531母子生活支援施設措置費負担金 △ 3,069

          交付見込額   予算計上額

    母子生活支援施設運営費

    (1/4)     8,846 -   11,915

    15款 国庫支出金 16款 県支出金

  • 款 項 目区 分 金 額

    説 明

    単位:千円

    補 正 前 補 正 額 計節

    3目 教育費県負担金

    2項 県補助金

    1目 総務費県補助金

    2目 民生費県補助金

    3目 衛生費県補助金

    5目 農林水産業費県補助金

    児童手当交付金 △ 11,462

    16,029 △ 2,151 13,878

    2,652,690 126,923 2,779,613

    51,156 △ 3,751 47,405

    685,776 △ 932 684,844

    168,703 17,839 186,542

    1,670,742 △ 77,101 1,593,641

          交付見込額   予算計上額

    児童手当給付事業

    (4/45・1/6) 439,113 -   450,575

    1 教育総務費負担金 △ 2,151私立幼稚園施設型給付費負担金 △ 2,151

          交付見込額   予算計上額

    私立幼稚園教育振興事業

    (1/4)     13,878 -   16,029

    1 総務管理費補助金 △ 3,751生活交通確保対策補助金 △ 3,751

          交付見込額   予算計上額

    地域公共交通運行対策費

    (35/100・37.5/100・40/100)

            36,171 -   39,922

    1 社会福祉費補助金 △ 932地域生活支援事業補助金 △ 932

          交付見込額   予算計上額

    自立・社会参加支援事業

    (1/4以内)   3,258 -   4,190

    1 保健衛生費補助金 17,839子ども医療費助成等交付金 17,839

          交付見込額   予算計上額

    妊産婦・子ども医療費助成事業

    (定額)   171,851 -   154,012

    1 農業費補助金 △ 74,077環境保全型農業直接支払交付金 △ 25,866

          交付見込額   予算計上額

    自然環境型農業推進事業

    (3/4以内)  54,154 -   80,020

    農林水産業総合振興事業費補助金 △ 12,675

          交付見込額   予算計上額

    16款 県支出金

  • 款 項 目区 分 金 額

    説 明

    単位:千円

    補 正 前 補 正 額 計節

    7目 土木費県補助金

    9目 教育費県補助金

    園芸振興事業

    6,943 △ 300 6,643

    45,990 △ 1,934 44,056

    (3/10・4.5/10以内)

            8,080 -   20,755

    農地面的集積促進事業費補助金 △ 59,446

          交付見込額   予算計上額

    担い手育成確保支援事業

    (10/10以内) 61,592 -   121,038

    多面的機能支払補助金 △ 7,576

          交付見込額   予算計上額

    農業用施設等維持管理費

    (7.5/10)  692,601 -   700,177

    担い手確保・経営強化支援事業費補助金 35,710

          交付見込額   予算計上額

    担い手育成確保支援事業

    (1/2)   35,710 -      0

    震災対策農業水利施設整備事業補助金 △ 4,224

          交付見込額   予算計上額

    土地改良事業

    (10/10)   67,476 -   71,700

    2 林業費補助金 △ 3,024きのこ王国支援事業補助金 △ 3,024

          交付見込額   予算計上額

    林業振興補助費

    (1/2)   9,050 -   12,074

    4 住宅費補助金 △ 300移住者受入体制支援モデル事業補助金 △ 300

          交付見込額   予算計上額

    空き家等管理促進事業

    (1/2)        0 -    300

    1 教育総務費補助金 △ 1,934私立幼稚園施設型給付費地方単独費用県費補助金 △ 1,934

          交付見込額   予算計上額

    私立幼稚園教育振興事業

    (1/2)     15,557 -   17,491

    16款 県支出金

  • 款 項 目区 分 金 額

    説 明

    単位:千円

    補 正 前 補 正 額 計節

    10目 災害復旧費県補助金

    3項 県委託金

    7目 教育費委託金

    8目 災害復旧費委託金

    17款 財産収入

    1項 財産運用収入

    2目 利子及び配当金

    18款 寄附金

    1項 寄附金

    2目 総務費寄附金

    3目 民生費寄附金

    19款 繰入金

    2項 基金繰入金

    3目 歴史的建造物等整備支援基金繰入金

    7目 水族博物館整備運営基金繰入金

    15,848 193,102 208,950

    487,218 50,500 537,718

    20,431 △ 7,585 12,846

    1,889 58,085 59,974

    604,791 41 604,832

    230,180 41 230,221

    50,402 41 50,443

    10,226 51,778 62,004

    10,226 51,778 62,004

    56 50,197 50,253

    160 1,581 1,741

    4,716,271 △ 7,456 4,708,815

    4,674,619 △ 7,456 4,667,163

    21,823 △ 7,500 14,323

    440,542 44 440,586

    1 農林水産施設災害復旧 193,102平成29年発生農地、農業用施設災害復旧事業補助金 125,773

    費補助金       交付見込額   予算計上額

    農地、農業用施設災害復旧費

    (6.5/10)  129,002 -   3,229

    平成29年発生林道施設災害復旧事業補助金 67,329

          交付見込額   予算計上額

    林業用施設災害復旧費

    (1/2・6.5/10)79,948 -   12,619

    2 社会教育費委託金 △ 7,585ほ場整備施行地区遺跡発掘調査委託金 △ 7,585

    1 農林水産施設災害復旧 58,085平成29年発生農地、農業用施設災害復旧事業委託金 58,085

    費委託金

    1 利子及び配当金 41歴史的建造物等整備支援基金利子 41

    1 総務管理費寄附金 50,197歴史的建造物等整備支援事業寄附金 △ 25

    水族博物館整備運営寄附金 50,222

    1 社会福祉費寄附金 1,581社会福祉施設整備費寄附金 1,581

    1 歴史的建造物等整備支 △ 7,500歴史的建造物等整備支援基金繰入金 △ 7,500

    援基金繰入金

    16款 県支出金 17款 財産収入 18款 寄附金 19款 繰入金

  • 款 項 目区 分 金 額

    説 明

    単位:千円

    補 正 前 補 正 額 計節

    1 水族博物館整備運営基 44

    21款 諸収入

    3項 貸付金元利収入

    1目 貸付金元利収入

    5項 雑入

    2目 雑入

    水族博物館整備運営基金繰入金 44

    6,611,998 △ 388,843 6,223,155

    4,807,756 △ 417,009 4,390,747

    4,807,756 △ 417,009 4,390,747

    1,766,945 28,166 1,795,111

    1,766,944 28,166 1,795,110

    金繰入金

    3 農林水産業費貸付金元 △ 9,887農林水産業振興資金貸付金収入 △ 9,887

    利収入     収入見込額 予算計上額

          175,387 -   185,274

    4 商工費貸付金元利収入 △ 407,122中小企業振興資金貸付金収入 △ 2,660

        収入見込額 予算計上額

          17,340 -   20,000

    工場移転特別資金貸付金収入 △ 7,167

        収入見込額 予算計上額

          5,833 -   13,000

    経営改善支援資金(景気対策特別資金)貸付金収入 △ 366,240

        収入見込額 予算計上額

        1,460,760 -  1,827,000

    経営力強化資金貸付金収入 △ 9,300

        収入見込額 予算計上額

          53,700 -   63,000

    中心市街地活性化資金貸付金収入 △ 1,264

        収入見込額 予算計上額

          1,536 -   2,800

    工場等設置資金貸付金収入 △ 20,491

        収入見込額 予算計上額

          39,241 -   59,732

    2 雑入 28,166市民安全課雑入 △ 1,800

    コミュニティ助成(一財)自治総合センター交付金

    危機管理課雑入 △ 3,938

    高速道救急業務支弁金 △ 2,764

    物件補償料 △ 1,174

    19款 繰入金 21款 諸収入

  • 款 項 目区 分 金 額

    説 明

    単位:千円

    補 正 前 補 正 額 計節

    22款 市債

    1項 市債

    1目 総務債

    財政課雑入 △ 5,632

    20,456,506 1,011,650 21,468,156

    20,456,506 1,011,650 21,468,156

    11,723,400 △ 12,400 11,711,000

    新市町村振興宝くじ交付金

    共生まちづくり課雑入 △ 10,300

    コミュニティ助成(一財)自治総合センター交付金

    生活環境課雑入 8,483

    売電収入

    福祉課雑入 38,173

    生活保護法第63条による保護費返納金 27,978

    交通事故等による第三者納付金 10,195

    健康づくり推進課雑入 △ 3,451

    胃がん検診自己負担金 △ 741

    肺がん検診自己負担金 △ 415

    前立腺がん検診自己負担金 △ 1,250

    子宮頸がん検診自己負担金 △ 183

    乳がん検診自己負担金 △ 862

    こども課雑入 △ 6,663

    国・県支出金精算金(過年度分)

    河川海岸砂防課雑入 13,294

    桑取調整池維持管理負担金

    2 総務管理債 △ 12,400市民交流施設高田公園オーレンプラザ建設事業 20,000

          決定見込額   予算計上額

           330,400 -   310,400

    コミュニティプラザ整備事業 △ 16,500

          決定見込額   予算計上額

           17,200 -   33,700

    新水族博物館整備事業 △ 1,600

          決定見込額   予算計上額

          7,672,700 -  7,674,300

    旧直江津銀行改修事業 △ 2,900

          決定見込額   予算計上額

    21款 諸収入 22款 市債

  • 款 項 目区 分 金 額

    説 明

    単位:千円

    補 正 前 補 正 額 計節

    2目 民生債

    4目 農林水産業債

    6目 土木債

    歴史資源活用推進事業

    806,200 △ 26,100 780,100

    217,600 145,400 363,000

    1,116,200 143,500 1,259,700

           3,200 -   6,100

    北陸新幹線建設事業負担金 △ 11,400

          決定見込額   予算計上額

           6,300 -   17,700

    2 児童福祉債 △ 26,100保育園整備事業 △ 26,100

          決定見込額   予算計上額

    公立保育所施設整備事業

           726,700 -   752,800

    1 農業債 145,400経営体育成基盤整備事業 100,300

          決定見込額   予算計上額

    土地改良事業

           118,100 -   17,800

    中山間総合整備事業 21,000

          決定見込額   予算計上額

    土地改良事業

           65,800 -   44,800

    農地防災事業 24,100

          決定見込額   予算計上額

    土地改良事業

           29,100 -   5,000

    1 道路橋梁債 250,400道路橋梁整備事業 250,400

          決定見込額   予算計上額

    道路維持費

           148,000 -   83,000 = 65,000

    道路整備事業

           608,500 -   437,200 = 171,300

    橋梁整備事業

           116,000 -   131,700 = △ 15,700

    消融雪施設管理費

    22款 市債

  • 款 項 目区 分 金 額

    説 明

    単位:千円

    補 正 前 補 正 額 計節

    7目 消防債

    8目 教育債

           73,000 -   33,700 = 39,300

    193,300 △ 21,300 172,000

    2,526,600 671,900 3,198,500

    除雪費

           96,500 -   106,000 = △ 9,500

    2 河川債 30,000準用河川改修事業 30,000

          決定見込額   予算計上額

           66,000 -   36,000

    3 都市計画債 △ 88,800土地区画整理事業 △ 65,900

          決定見込額   予算計上額

    区画整理総務費

           0 -   60,100 = △ 60,100

    新幹線新駅周辺整備事業

           9,200 -   15,000 = △ 5,800

    公園事業 △ 22,900

          決定見込額   予算計上額

    都市公園整備事業

           48,200 -   71,100

    4 住宅債 △ 48,100住宅整備事業 △ 48,100

          決定見込額   予算計上額

    公営住宅整備事業

           20,200 -   68,300

    1 消防債 △ 21,300消防施設等整備事業 △ 21,300

          決定見込額   予算計上額

    常備消防費

           121,300 -   125,000 = △ 3,700

    消防施設整備事業

           50,700 -   68,300 = △ 17,600

    2 小学校債 327,700小学校大規模改造事業 605,500

          決定見込額   予算計上額

           663,900 -   58,400

    小学校給食室改修事業 △ 17,200

          決定見込額   予算計上額

    22款 市債

  • 款 項 目区 分 金 額

    説 明

    単位:千円

    補 正 前 補 正 額 計節

    9目 災害復旧債

    10目 借換債

          歳   入   合   計

           55,600 -   72,800

    35,000 176,900 211,900

    2,053,206 △ 66,250 1,986,956

    111,151,938 2,284,771 113,436,709

    有田小学校建設事業 △ 260,600

          決定見込額   予算計上額

          1,732,200 -  1,992,800

    3 中学校債 344,200中学校市単独事業 △ 6,000

          決定見込額   予算計上額

           12,400 -   18,400

    中学校大規模改造事業 350,200

          決定見込額   予算計上額

           350,200 -   0

    2 公共土木施設災害復旧 45,500平成29年発生道路橋梁災害復旧事業 45,500

    債       決定見込額   予算計上額

    道路維持費

           3,200 -   0 = 3,200

    道路橋梁災害復旧費

           42,300 -   0 = 42,300

    3 農林水産施設災害復旧 131,400平成29年発生林道施設災害復旧事業 58,400

    債       決定見込額   予算計上額

    林業用施設災害復旧費

           64,500 -   6,100

    平成29年発生農地、農業用施設災害復旧事業 73,000

          決定見込額   予算計上額

    農地、農業用施設災害復旧費

           73,000 -   0

    1 借換債 △ 66,250借換債 △ 66,250

          決定見込額   予算計上額

    地方債元金償還費

          1,986,956 -  2,053,206

    22款 市債

  • 単位:千円歳 出

    12,704 △ 12,400 32,482 △ 236,536 2 款 総務費 21,442,447 △ 203,750 21,238,697

    補 正 前 補 正 額 計款   項   目 財 源 内 訳 国・県支出金 地  方  債 その他特財 一 般 財 源

    1 項 総務管理費 19,798,672 △ 127,088 19,671,584

    1 目 一般管理費 6,951,986 △ 58,871 6,893,115

    節 (事業名) 総務管理費職員人件費

    区 分 金 額 事業費 5,793,306 △ 23,638 5,769,668

    3 職員手当等 △ 23,638 [財源内訳]

    4 共済費 △ 6,289 ・一般財源 △ 23,638

    7 賃金 △ 34,189 (事業名) 町内会関係費

    15 工事請負費 △ 16,584 事業費 175,254 △ 4,000 171,254

    19 負担金補助及び交付金 △ 4,000 [財源内訳]

    28 繰出金 25,829 ・一般財源 △ 4,000

    (事業名) 人事・給与管理費

    事業費 297,972 △ 14,649 283,323

    [財源内訳]

    ・一般財源 △ 14,649

    (事業名) 庁舎整備事業

    事業費 93,582 △ 14,064 79,518

    [財源内訳]

    ・一般財源 △ 14,064

    (事業名) 区総合事務所整備事業

    事業費 10,285 △ 2,520 7,765

    [財源内訳]

    ・一般財源 △ 2,520

    4 目 財政管理費 5,241 9,977 15,218

    節 (事業名) 財政管理費

    区 分 金 額 事業費 5,241 9,977 15,218

    22 補償、補填及び賠償金 9,977 [財源内訳]

    ・一般財源 9,977

    7 目 企画費 9,561,360 △ 40,050 9,521,310

    節 (事業名) 歴史資源活用推進事業

    区 分 金 額 事業費 30,571 0 30,571

    15 工事請負費 △ 11,201 [財源内訳]

    18 備品購入費 △ 18,700 ・国庫支出金

    19 負担金補助及び交付金 △ 60,547 社会資本整備総合交付金 3,250

    25 積立金 50,315 ・市債

    28 繰出金 83 旧直江津銀行改修事業 △ 2,900

    ・一般財源 △ 350

    (事業名) 新幹線整備促進費

    事業費 204,078 △ 69,180 134,898

    [財源内訳]

    ・国庫支出金

    社会資本整備総合交付金 △ 12,777

    ・市債

    北陸新幹線建設事業負担金 △ 11,400

    ・一般財源 △ 45,003

    (事業名) 地域公共交通運行対策費

    事業費 352,031 16,328 368,359

    12,704 △ 12,400 32,482 △ 159,874

    △ 58,871

    (事業名) 総務管理費職員人件費の経費内訳

    退職手当 △ 23,638

    (事業名) 町内会関係費の経費内訳

    町内会集会場設置費等補助金 △ 4,000

    (事業名) 人事・給与管理費の経費内訳

    社会保険料 △ 6,289 公営企業会計繰出金 25,829

    臨時職員賃金 △ 34,189

    (事業名) 庁舎整備事業の経費内訳

    庁舎改修工事 △ 14,064

    (事業名) 区総合事務所整備事業の経費内訳

    外壁等改修工事 △ 2,520

    財 源 内 訳 9,977

    (事業名) 財政管理費の経費内訳

    加算金 9,977

    財 源 内 訳 14,704 4,100 42,782 △ 101,636

    (事業名) 歴史資源活用推進事業の経費内訳

    (事業名) 新幹線整備促進費の経費内訳

    北陸新幹線建設事業負担金 △ 12,439 上越市優良建築物等整備事業補助金 △ 43,377

    建築資金借入利子前払事業補助金 △ 13,364

    (事業名) 地域公共交通運行対策費の経費内訳

    バス運行対策費補助金 16,328 [財源内訳]

    2款 総務費

  • 単位:千円

    ・県支出金

    補 正 前 補 正 額 計款   項   目 財 源 内 訳 国・県支出金 地  方  債 その他特財 一 般 財 源

    生活交通確保対策補助金 △ 3,751

    ・一般財源 20,079

    (事業名) 歴史的建造物等整備支援事業

    事業費 21,970 △ 7,484 14,486

    [財源内訳]

    ・財産収入

    歴史的建造物等整備支援基金利子 41

    ・寄附金

    歴史的建造物等整備支援事業寄附金 △ 25

    ・繰入金

    歴史的建造物等整備支援基金繰入金 △ 7,500

    (事業名) 市民交流施設高田公園オーレンプラザ建設事業

    事業費 510,175 △ 30,096 480,079

    [財源内訳]

    ・国庫支出金

    社会資本整備総合交付金 △ 32,308

    ・市債

    市民交流施設高田公園オーレンプラザ建設事

    業 20,000

    ・一般財源 △ 17,788

    (事業名) 新水族博物館整備事業

    事業費 8,303,425 50,299 8,353,724

    [財源内訳]

    ・国庫支出金

    社会資本整備総合交付金 60,290

    ・寄附金

    水族博物館整備運営寄附金 50,222

    ・繰入金

    水族博物館整備運営基金繰入金 44

    ・市債

    新水族博物館整備事業 △ 1,600

    ・一般財源 △ 58,657

    (事業名) 定住促進奨学金貸付事業

    事業費 8 83 91

    [財源内訳]

    ・一般財源 83

    28 目 地域振興費 679,305 △ 38,144 641,161

    節 (事業名) コミュニティプラザ整備事業

    区 分 金 額 事業費 111,795 △ 24,333 87,462

    13 委託料 △ 497 [財源内訳]

    15 工事請負費 △ 23,836 ・国庫支出金

    19 負担金補助及び交付金 △ 13,811 特定防衛施設周辺整備調整交付金 △ 2,000

    ・市債

    コミュニティプラザ整備事業 △ 16,500

    ・一般財源 △ 5,833

    (事業名) 地域振興事業

    (事業名) 歴史的建造物等整備支援事業の経費内訳

    歴史的建造物等整備支援事業補助金 △ 7,500 歴史的建造物等整備支援基金積立金 16

    (事業名) 市民交流施設高田公園オーレンプラザ建設事業の経費内訳

    施設整備工事 △ 11,201 ガス水道新設引込負担金 △ 195

    庁用備品購入費 △ 18,700

    (事業名) 新水族博物館整備事業の経費内訳

    水族博物館整備運営基金積立金 50,299

    (事業名) 定住促進奨学金貸付事業の経費内訳

    定住促進奨学基金繰出金 83

    財 源 内 訳 △ 2,000 △ 16,500 △ 10,300 △ 9,344

    (事業名) コミュニティプラザ整備事業の経費内訳

    施工監理委託料 △ 497 外部改修工事 △ 2,898

    屋上防水工事 △ 20,938

    (事業名) 地域振興事業の経費内訳

    事業費 88,874 △ 13,811 75,063

    2款 総務費

  • 単位:千円

    コミュニティ助成事業補助金 △ 10,300 住民組織活動基盤整備補助金 △ 3,511 [財源内訳]

    補 正 前 補 正 額 計款   項   目 財 源 内 訳 国・県支出金 地  方  債 その他特財 一 般 財 源

    ・諸収入

    共生まちづくり課雑入

    コミュニティ助成(一財)自治総合センタ

    ー交付金 △ 10,300

    ・一般財源 △ 3,511

    4 項 選挙費 205,433 △ 48,662 156,771

    3 目 選挙執行費 169,683 △ 48,662 121,021

    節 (事業名) 上越市長選挙費

    区 分 金 額 事業費 80,177 △ 48,662 31,515

    1 報酬 △ 11,987 [財源内訳]

    3 職員手当等 △ 18,986 ・一般財源 △ 48,662

    4 共済費 △ 76

    8 報償費 △ 1,500

    9 旅費 △ 280

    11 需用費 △ 729

    12 役務費 △ 6,744

    13 委託料 △ 1,595

    14 使用料及び賃借料 △ 2,775

    19 負担金補助及び交付金 △ 3,990

    7 項 総合文化施設運営費 365,745 △ 28,000 337,745

    1 目 総合文化施設運営費 365,745 △ 28,000 337,745

    節 (事業名) リージョンプラザ上越施設整備事業

    区 分 金 額 事業費 193,554 △ 28,000 165,554

    15 工事請負費 △ 28,000 [財源内訳]

    ・一般財源 △ 28,000

    3 款 民生費 28,055,925 △ 378,676 27,677,249

    1 項 社会福祉費 13,334,581 △ 212,177 13,122,404

    1 目 社会福祉総務費 5,042,180 6,720 5,048,900

    節 (事業名) 国民健康保険特別会計繰出金

    区 分 金 額 事業費 1,179,158 34,718 1,213,876

    13 委託料 △ 4,644 [財源内訳]

    25 積立金 1,591 ・国庫支出金

    28 繰出金 9,773 保険基盤安定負担金 △ 2,202

    ・県支出金

    保険基盤安定負担金 △ 7,292

    ・一般財源 44,212

    (事業名) 社会福祉総務管理費

    事業費 23,535 1,591 25,126

    [財源内訳]

    ・寄附金

    社会福祉施設整備費寄附金 1,581

    ・一般財源 10

    財 源 内 訳 △ 48,662

    △ 48,662

    (事業名) 上越市長選挙費の経費内訳

    非常勤一般職報酬 △ 7,178 保険料 △ 26

    投票管理者等報酬 △ 4,809 ポスター掲示場設置・撤去委託料 △ 480

    時間外勤務手当 △ 17,810 選挙公報配送等委託料 △ 353

    管理職員特別勤務手当 △ 1,176 啓発用アナウンス作成委託料 △ 17

    社会保険料 △ 69 開票所設営・撤去等委託料 △ 745

    雇用保険料 △ 7 複写機借上料 △ 331

    報償金 △ 1,500 機械借上料 △ 378

    費用弁償 △ 280 自動車借上料 △ 1,791

    消耗品費 △ 168 会場借上料 △ 266

    燃料費 △ 449 投票事務連絡用電話借上料 △ 9

    光熱水費 △ 16 選挙運動用自動車負担金 △ 823

    修繕料 △ 96 選挙運動用ポスター負担金 △ 1,147

    通信運搬費 △ 4,638 選挙運動用葉書負担金 △ 1,658

    手数料 △ 2,080 選挙運動用ビラ負担金 △ 362

    財 源 内 訳 △ 28,000

    △ 28,000

    (事業名) リージョンプラザ上越施設整備事業の経費内訳

    施設改修工事 △ 28,000

    財 源 内 訳 △ 181,349 △ 26,100 29,559 △ 200,786

    △ 99,774 1,581 △ 113,984

    △ 9,494 1,581 14,633

    (事業名) 国民健康保険特別会計繰出金の経費内訳

    国民健康保険特別会計繰出金 34,718

    (事業名) 社会福祉総務管理費の経費内訳

    社会福祉施設整備基金積立金 1,591

    2款 総務費 3款 民生費

  • 単位:千円

    (事業名) 介護保険特別会計繰出金の経費内訳 (事業名) 介護保険特別会計繰出金

    補 正 前 補 正 額 計款   項   目 財 源 内 訳 国・県支出金 地  方  債 その他特財 一 般 財 源

    事業費 3,227,922 △ 24,945 3,202,977

    [財源内訳]

    ・一般財源 △ 24,945

    (事業名) 福祉業務管理システム開発・運営費

    事業費 17,294 △ 4,644 12,650

    [財源内訳]

    ・一般財源 △ 4,644

    4 目 障害者自立支援費 4,125,890 △ 128,176 3,997,714

    節 (事業名) 介護給付・訓練等給付事業

    区 分 金 額 事業費 3,595,523 △ 123,732 3,471,791

    20 扶助費 △ 128,176 [財源内訳]

    ・国庫支出金

    障害者自立支援給付費負担金 △ 49,586

    ・県支出金

    障害者自立支援給付費負担金 △ 34,485

    ・一般財源 △ 39,661

    (事業名) 自立・社会参加支援事業

    事業費 31,375 △ 4,444 26,931

    [財源内訳]

    ・国庫支出金

    地域生活支援事業補助金 △ 1,864

    ・県支出金

    地域生活支援事業補助金 △ 932

    ・一般財源 △ 1,648

    5 目 老人福祉費 3,410,557 △ 90,721 3,319,836

    節 (事業名) 介護保険サービス利用者負担金等助成事業

    区 分 金 額 事業費 24,823 2,054 26,877

    19 負担金補助及び交付金 △ 82,686 [財源内訳]

    20 扶助費 △ 3,484 ・一般財源 2,054

    28 繰出金 △ 4,551 (事業名) 後期高齢者医療制度運営費

    事業費 2,372,466 △ 87,237 2,285,229

    [財源内訳]

    ・県支出金

    保険基盤安定負担金 △ 3,413

    ・一般財源 △ 83,824

    (事業名) 在宅介護手当給付事業

    事業費 49,853 △ 5,538 44,315

    [財源内訳]

    ・一般財源 △ 5,538

    2 項 児童福祉費 12,592,525 △ 166,499 12,426,026

    1 目 児童福祉総務費 3,733,791 △ 118,403 3,615,388

    節 (事業名) 児童扶養手当給付事業

    区 分 金 額 事業費 668,831 △ 35,073 633,758

    20 扶助費 △ 118,403 [財源内訳]

    ・国庫支出金

    児童扶養手当給付費負担金 △ 11,691

    介護保険特別会計繰出金 △ 24,945

    (事業名) 福祉業務管理システム開発・運営費の経費内訳

    福祉システム改修委託料 △ 4,644

    財 源 内 訳 △ 86,867 △ 41,309

    (事業名) 介護給付・訓練等給付事業の経費内訳

    介護給付・訓練等給付費 △ 123,732

    (事業名) 自立・社会参加支援事業の経費内訳

    訪問入浴サービス給付費