Upload
nawang-wulan
View
58
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Akreditasi
Citation preview
FASILITASI BALITBANG KEMDIKBUD
TERHADAP PELAKSANAAN AKREDITASI
SEKOLAH/MADRASAH
TAHUN ANGGARAN 2014
Jakarta, 21-23 Maret 2014
Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Peran Balitbang Kemdikbud terhadapBAN-S/M
2
Peran Balitbang Kemdikbud terhadap BAN-S/M
3
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BAN-S/M, BAN-PT, dan BAN-PNF didukung oleh Sekretariat.
(Permendikbud Nomor 59/2012, Pasal 7 ayat (1))
Kepala Sekretariat BAN-S/M, BAN-PT, dan BAN-PNFdijabat oleh Sekretaris Balitbang Kemdikbud.
(Permendikbud Nomor 59/2012, Pasal 7 ayat (2))
Rencana Serapan
Anggaran 2014
BALITBANG KEMDIKBUD
4
0.150.30
1.410.1 5.0
12.0
20.0
30.0
45.0
55.0
65.0
75.0
85.0
92.0
100.0
0.15
0.330.51
2.04 3.10
35.24 36.74 37.11
37.27
49.70
57.58
78.42
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nop Des
Realisasi
Target
2013
Realisasi dan Target Penyerapan AnggaranBALITBANG - Kemdikbud 2014
STATUS : 16 Maret 2014
Eselon II Alokasi Realisasi %
Puskurbuk 112.731,86 3.756,85 3,33
Puslitjak 45.219,95 1.413,14 3,13
Puspendik 59.211,47 2.057,49 3,47
Sekretariat 945.768,43 8.556,55 0,90
P2K 23.768,29 912,75 3,84
5
Dalam juta rupiah
Perencanaan Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah
Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
I. OPERASIONAL BAP-S/M
1. Koordinasi Berkala di tingkat BAP S/M
2. Koordinasi BAP-S/M dengan BAN-S/M
3. Rapat Koordinasi BAP-S/M dengan Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah (UPA-S/M)
4. Sewa Jaringan IT
5. Pelatihan Asesor
6. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi
7. Pleno penetapan hasil akreditasi
8. Seminar Hasil Akreditasi
9. Sosialisasi dan Pencitraan Akreditasi S/M
10. Penyusunan Laporan Keuangan
II. PELAKSANAAN AKREDITASI
A. PERSIAPAN PELAKSANAAN AKREDITASI (BAP-S/M)
1. Sosialisasi Perangkat Akreditasi ke S/M
2. Pengumpulan dan Pengolahan Pelaksanaan Akreditasi S/M
3. Pembekalan Asesor
B. SEKOLAH/MADRASAH DIAKREDITASI
1. Evaluasi dan Audit Dokumen dalam rangka Akreditasi S/M
2. Visitasi
3. Validasi (Re-evaluasi)
4. Verifikasi dan Rekomendasi Hasil Akreditasi
III. PENYUSUNAN LAPORAN
1. Penerbitan Sertifikat dan Entry Data
2. Finalisasi Laporan
BULANNO KEGIATAN/SUB KEGIATAN
Realisasi dan Target Penyerapan AnggaranBalitbang - Kemdikbud 2014
Lanjutan…
Dalam juta rupiah
STATUS : 16 Maret 2014(berdasarkan SPM)
Belanja Pagu 16 Maret 10 Feb
Realisasi % %
Pegawai 41.890,14 5.620,39 13,42 8,50
Barang 1.132.432,48 11.076,39 0,98 -
Modal 12.377,38 - - -
Jumlah 1.186.700,00 16.696,78 1,41 0,30
URAIAN KEGIATANALOKASI2013
REALISASI 2013 SISA 2013DAYA SERAP
2013RENCANA
2014Satuan Pendidikan Formal DiakreditasiBAN S/M 117,473,130,000 48,419,157,855 69,053,972,145 41.2% 100,917,617,000
Dokumen Layanan Manajemen BAN S/M 9,118,456,000 7,568,767,700 1,549,688,300 83.0% 12,238,272,000
Perangkat Instrumen Akreditasi BAN S/M 1,018,208,000 404,250,650 613,957,350 39.7% 1,305,470,000
Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) Diakreditasi S/M 582,990,000 164,604,800 418,385,200 28.2% 609,767,000
Asesor Akreditasi Yang Terlatih BAN S/M 4,775,046,000 4,515,137,000 259,909,000 94.6% 5,705,876,000
Sertifikat ISO BAN S/M 282,913,000 118,310,000 164,603,000 41.8% 367,787,000
Dokumen Hasil Akreditasi Nasional S/M 4,401,822,000 1,035,567,617 3,366,254,383 23.5% 6,441,820,000
TOTAL 137,652,565,000 62,225,795,622 75,426,769,378 45.2% 127,586,609,000
Realisasi dan Target Penyerapan AnggaranBAN SM – 2013 DAN RENCANA 2014
OUTPUT NAMA OUTPUT VOLUME SATUAN VOLUME
SATUAN BIAYA ANGGARAN 2014
'001 Satuan Pendidikan Formal Diakreditasi BAN S/M
19,000 SatuanPendidikan
5,311,453 100,917,617,000
'002 Dokumen Layanan ManajemenBAN S/M
12 Dokumen 1,019,856,000 12,238,272,000
'003 Perangkat Instrumen Akreditasi BAN S/M
2 Perangkat 652,735,000 1,305,470,000
'004 Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) Diakreditasi S/M
1 SILN 609,767,000 609,767,000
'005 Asesor Akreditasi Yang Terlatih BAN S/M
396 Orang 14,408,777 5,705,876,000
'006 Sertifikat ISO BAN S/M 1 Sertifikat 367,787,000 367,787,000
'007 Dokumen Hasil Akreditasi Nasional S/M
34 Dokumen 189,465,294 6,441,820,000
TOTAL 127,586,609,000
Target Program dan Rencana Anggaran 2014BAN SM
10
RENCANA OUTPUT DAN KOMPONEN INPUT BIAYA
Asesor Akreditasi Yang Terlatih BAN S/MFGD Pelatihan 189,330,000.00 Koordinasi Pelaksanaan Pelatihan 450,117,000.00 Pelaksanaan Pelatihan 4,438,850,000.00 Review Pelaksanaan Pelatihan 627,579,000.00
Dokumen Hasil Akreditasi Nasional S/MBenchmarking Akreditasi S/M 769,129,000.00 Dokumen hasil studi analisispengaruh SNP dengan Instrumen dan evaluasi kinerja asesor 1,281,261,000.00 Laporan Hasil Akreditasi Nasional S/M 266,178,000.00 Monitoring, Bimtek, Surveilen Hasil Akreditasi S/M 2,195,145,000.00 Pengumpulan dan Pengolahan Data Hasil Akreditasi S/M 628,003,000.00 Pleno Penetuan Hasil Akreditasi di Provinsi 330,000,000.00 Seminar Hasil Akreditasi S/M 972,104,000.00
Dokumen Layanan Manajemen BAN S/MAkuntabilitas Pelaksanaan Akreditasi 690,771,000.00 Operasional BAN-S/M 7,500,522,000.00 Pencetakan 237,650,000.00 Pengadaan sarana pengolah data dan pendukung operasional 471,776,000.00 Pengembangan Sistem Informasi Akreditasi S/M 880,128,000.00 Pengembangan Tenaga BAN S/M 581,267,000.00 Pengumpulan Data Akreditasi S/M 1,033,942,000.00 Peningkatan Kompetensi SDM (DIY) 557,414,000.00 Penyusunan Laporan Keuangan BAN-S/M 134,522,000.00 Penyusunan Rencana Kerja BAN-S/M 150,280,000.00
Target Penyerapan AnggaranBAN SM – TAHUN 2014
11
RENCANA OUTPUT DAN KOMPONEN INPUT BIAYA
Perangkat Instrumen Akreditasi BAN S/MAnalisis dan validasi hasil ujicoba instrumen 253,650,000.00 FGD Reviu Perangkat 264,800,000.00 Finalisasi instrumen 324,960,000.00 Ujicoba perangkat akreditasi 462,060,000.00
Satuan Pendidikan Formal Diakreditasi BAN S/MAnalisis Data 190,000,000.00 Pengumpulan Data 98,800,000,000.00 Penyusunan Desain dan Sosialisasi 1,552,360,000.00 Penyusunan Laporan 375,257,000.00
Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) Diakreditasi S/MFGD Akreditasi SILN 122,100,000.00 Pelaksanaan Akreditasi SILN 139,680,000.00 Pengolahan hasil visitasi SILN 122,587,000.00 Reviu SILN dengan instansi terkait 225,400,000.00
Sertifikat ISO BAN S/MAudit Internal 73,788,000.00 Reviu Dokumen ISO 101,053,000.00 Survellen ISO 9001:2008 111,638,000.00 Tinjauan Manajemen (Reviu & Revisi Hasil Audit) 81,308,000.00
Grand Total 127,586,609,000.00
Target Penyerapan AnggaranBAN SM TAHUN 2014
Optimalisasi Anggaran 2014
12
Pagu Anggaran BAN-S/M Sandingan Tahun 2013 dan Tahun 2014
SATUAN BIAYA ANGGARAN 2014 SATUAN BIAYA ANGGARAN 2014(1) (2)
023.01 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
2031FASILITASI STANDAR MUTU DAN PELAKSANAAN
AKREDITASI137.652.565 127.586.609
2031.01 Satuan Pendidikan Formal Diakreditasi BAN S/M 22.005 Satuan Pendidikan 5.338 117.473.130 19.465 Satuan Pendidikan 5.320 103.549.454
2031.02 Dokumen Layanan Manajemen BAN S/M 12 Bulan Layanan 759.871 9.118.456 12 Bulan Layanan 913.803 10.965.632
2031.03 Perangkat Instrumen Akreditasi BAN S/M 2 Perangkat 509.104 1.018.208 2 Perangkat 521.150 1.042.300
2031.04 Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) Diakreditasi S/M 2 SILN 291.495 582.990 1 SILN 485.244 485.244
2031.05 Asesor Akreditasi Yang Terlatih BAN S/M 132 orang 36.175 4.775.046 396 orang 13.239 5.242.585
2031.06 Sertifikat ISO BAN S/M 1 Sertifikat 282.913 282.913 1 Sertifikat 104.200 104.200
2031.07 Dokumen Hasil Akreditasi Nasional S/M 34 Dokumen 129.465 4.401.822 34 Dokumen 182.270 6.197.194
PAGU APBN 2013SASARAN/KELUARAN
NO ESELON I/ESELON II/KEGIATAN/OUTPUTPAGU APBN 2014
SASARAN/KELUARAN
Optimalisasi Anggaran BAN-S/M
Semula Menjadi
1 3 1 4
2031 Fasilitasi Standar Mutu dan Pelaksanaan Akreditasi 127.586.609.000 023.11.04 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN127.586.609.000
2031 FASILITASI STANDAR MUTU DAN PELAKSANAAN AKREDITASI 127.586.609.000
001 SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DIAKREDITASI (S/M) 19000 Satuan Pendidikan 100.917.617.000 2031.001 SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DIAKREDITASI BAN S/M 19465 Satuan Pendidikan 103.549.454.000
011. Rakornas 1.552.360.000 011 Rakornas 1.621.840.000
012. Pelaksanaan Akreditasi di BAP-SM 98.800.000.000 012 Pelaksanaan Akreditasi di BAP S/M 101.218.000.000
013. Validasi Data Hasil Akreditasi S/M Tahun 2014 190.000.000 013 Validasi Data Hasil Akreditasi BAP SM 194.650.000
014. Pembekalan PPK dan BPP BAP SM (JAWA BARAT) 375.257.000 014 Pembekalan PPK dan BPP BAP SM 514.964.000
Jumlah Biaya
2
SASARAN
32
No. URAIAN LANGKAH KEGIATAN PERHITUNGAN BIAYA Jumlah Biaya No. URAIAN LANGKAH KEGIATAN PERHITUNGAN BIAYA
Lanjutan
Semula Menjadi
1 3 1 4
002 DOKUMEN LAYANAN MANAJEMEN BAN S/M 12 Dokumen 12.238.272.000 2031.002 DOKUMEN LAYANAN MANAJEMEN BAN S/M 12 Dokumen 10.965.632.000
011. FGD Penyusunan Rencana Kerja BAN-S/M 150.280.000 011 FGD Penyusunan Rencana Kerja BAN-S/M 205.260.000
012. Operasional BAN S/M 7.500.522.000 012 Operasional BAN-S/M 6.963.600.000
013. Penyusunan Laporan Keuangan BAN-S/M 134.522.000 013 Penyusunan Laporan Keuangan BAN-S/M 351.840.000
014. Peningkatan Kompetensi SDM (DIY) 557.414.000 014 Pelatihan Sistem Informasi Akreditasi Sekolah/Madrasah (SIA-S/M) 486.068.000
015. Pengembangan Sistem Informasi Akreditasi S/M 880.128.000 015 Pengumpulan Data Akreditasi S/M 782.950.000
A. Penyempurnaan Program/Aplikasi 371.638.000 A Penyusunan Instrumen Pengumpulan Data 81.220.000
B. Pelaksanaan Verifikasi Data 508.490.000 B Pelaksanaan Pengumpulan Data 577.500.000
016. Pencetakan 237.650.000 C Pengolahan dan Analisis Data 124.230.000
017. Pengembangan Tenaga BAN S/M 581.267.000 016 Pengembangan Sistem Informasi Akreditasi S/M 772.442.000
018. Pengadaan sarana pengolah data dan pendukung operasional 471.776.000 A Penyempurnaan Program/Aplikasi 253.160.000
019. Pengumpulan Data Akreditasi S/M 1.033.942.000 B Pengintegrasian Data 519.282.000
A. Penyusunan Instrumen Pengumpulan Data 163.936.000 017 Pencetakan 355.150.000
B. Pelaksanaan Pengumpulan Data 539.550.000 018 Pengembangan Tenaga BAN-S/M 581.267.000
C. Pengolahan dan Analisis Data 161.988.000 019 Pengadaan Sarana Pengolah dan Pendukung Operasional 467.055.000
D. Validasi Data Akreditasi S/M 168.468.000
020. Akuntabilitas Pelaksanaan Akreditasi 690.771.000
Jumlah Biaya
2
SASARAN
32
No. URAIAN LANGKAH KEGIATAN PERHITUNGAN BIAYA Jumlah Biaya No. URAIAN LANGKAH KEGIATAN PERHITUNGAN BIAYA
Lanjutan
1 3 1 4
003 PERANGKAT INSTRUMEN AKREDITASI BAN S/M 2 Perangkat 1.305.470.000 2031.003 PERANGKAT INSTRUMEN AKREDITASI BAN S/M 2 Perangkat 1.042.300.000
011. FGD REVIEW PERANGKAT 264.800.000 011 FGD Review Perangkat 168.400.000
012. UJICOBA PERANGKAT AKREDITASI 462.060.000 012 Ujicoba perangkat akreditasi 453.900.000
013. ANALISIS DAN VALIDASI HASIL UJICOBA 253.650.000 013 Analisis dan Validasi Hasil Ujicoba Perangkat 158.840.000
014. FINALISASI REVIEW PERANGKAT 324.960.000 014 Finalisasi Review Perangkat 261.160.000
004 SEKOLAH INDONESIA LUAR NEGERI (SILN) 1 SILN 609.767.000 2031.004 SEKOLAH INDONESIA LUAR NEGERI (SILN) DIAKREDITASI S/M 1 SILN 485.244.000
011. FGD Akreditasi SILN 122.100.000 011 FGD Akreditasi SILN 82.220.000
012. Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Indonesia Luar Negeri 139.680.000 012 Pelaksanaan Akreditasi SILN 142.164.000
013. Pengolahan Hasil Visitasi SILN 122.587.000 013 Pengolahan hasil visitasi SILN 91.000.000
014. Review SILN dengan Instansi Terkait 225.400.000 014 Reviu SILN dengan instansi terkait 169.860.000
005 ASESOR AKREDITASI S/M 396 Asesor 5.705.876.000 2031.005 ASESOR AKREDITASI YANG TERLATIH BAN S/M 396 Asesor 5.242.585.000
011. FGD Pelatihan 189.330.000 011 FGD Persiapan Pelatihan 152.070.000
012. Koordinasi Pelaksanaan Pelatihan 450.117.000 012 Koordinasi Pelaksanaan Pelatihan 430.650.000
013. Pelaksanaan Pelatihan 4.438.850.000 013 Pelaksanaan Pelatihan 4.467.295.000
A Pelaksanaan Pelatihan Sumatera Utara 1.446.569.000 A Pelatihan asesor Regional I Sumatera Utara 1.445.893.000
B Pelaksanaan Pelatihan DIY 1.402.935.000 B Pelatihan asesor Regional II DIY 1.418.155.000
C Pelaksanaan Pelatihan Sulawesi Utara 1.589.346.000 C Pelatihan asesor Regional III Sulawesi Utara 1.603.247.000
014. Review Pelaksanaan Pelatihan 627.579.000 014 Review Pelaksanaan Pelatihan 192.570.000
Jumlah Biaya
2
SASARAN
32
No. URAIAN LANGKAH KEGIATAN PERHITUNGAN BIAYA Jumlah Biaya No. URAIAN LANGKAH KEGIATAN PERHITUNGAN BIAYA
Lanjutan
Semula Menjadi
1 3 1 4
006 SERTIFIKAT ISO BAN S/M 367.787.000
011. Survellen ISO 9001:2008 1 Sertifikat 111.638.000 2031.006 SERTIFIKAT ISO BAN S/M 1 Sertifikat 104.200.000
012. Reviu Dokumen ISO 101.053.000 011 Surveilance ISO 9001:2008 40.730.000
013. Audit Internal 73.788.000 012 Reviu Dokumen ISO 36.560.000
014. Tinjauan Manajemen (Reviu & Revisi Hasil Audit) 81.308.000 013 Audti Internal 26.910.000
Jumlah Biaya
2
SASARAN
32
No. URAIAN LANGKAH KEGIATAN PERHITUNGAN BIAYA Jumlah Biaya No. URAIAN LANGKAH KEGIATAN PERHITUNGAN BIAYA
LanjutanSemula Menjadi
1 3 1 4
007 DOKUMEN HASIL AKREDITASI NASIONAL S/M 34 Dokumen 6.441.820.000 2031.007 DOKUMEN HASIL AKREDITASI NASIONAL S/M 34 Dokumen 6.197.194.000
011.Pengolahan Data Hasil Akreditasi 628.003.000 011 Pengumpulan dan Pengolahan Data Hasil Akreditasi S/M 356.540.000
012. Monitoring Hasil Akreditasi S/M, Bimbingan Teknis dan Surveilen 2.195.145.000 A FGD Hasil Akreditasi Tahun 2013 60.100.000
A. FGD (Monitoring, Bimbingan Teknis, Surveilen) 94.461.000 B Analisis Data Hasil Akreditasi S/M dari 33 Provinsi 232.000.000
B. Pelaksanaan Monev, Bimtek, dan Surveilen 1.901.922.000 C Finalisasi Analisis Hasil Akreditasi Tahun 2014 64.440.000
B.1 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 1.051.215.000 012 Monitoring, Bimtek, Surveilen Hasil Akreditasi S/M 2.135.870.000
B.2 Bimbingan Teknis 326.700.000 A FGD Persiapan (Monev, Bimtek, Surveilen) 83.340.000
B.3 Surveilen 524.007.000 B Pelaksanaan Monev, Bimtek, Surveilen 1.879.430.000
C. Pengolahan dan Analisis Data 79.221.000 C Pengolahan dan analisis data 71.520.000
D. Review Pelaksanaan (Monitoring, Bimbingan Teknis, Surveilen) 119.541.000 D Review pelaksanaan monev, bimtek, surveilen 101.580.000
013. Pleno Penentuan Hasil Akreditasi di Provinsi 330.000.000 013 Pleno Penetuan Hasil Akreditasi di Provinsi 380.800.000
014. Seminar Hasil Akreditasi ( S/M ) 972.104.000 014 Seminar Hasil Akreditasi S/M 974.186.000
A. FGD Seminar Hasil Akreditasi 46.417.000 A FGD Seminar hasil akreditasi 40.670.000
B. Pelaksanaan Seminar Hasil Akreditasi (Jawa Barat) 872.760.000 B Pelaksanaan seminar 893.916.000
C. Review Pelaksanaan Seminar Hasil Akreditasi 52.927.000 C Review pelaksanaan seminar 39.600.000
015. Laporan Hasil Akreditasi Nasional 266.178.000 015 Laporan Hasil Akreditasi Nasional S/M 245.508.000
016. Dokumen Hasil Studi Analisis Pengaruh Standar Nasional Pendidikan dengan Instrumen Akreditasi S/M dan Evaluasi Kinerja Asesor Akreditasi S/M1.281.261.000 016 Dokumen hasil studi analisispengaruh SNP dengan Instrumen dan evaluasi kinerja asesor 1.149.340.000
017. Benchmarking Akreditasi S/M 769.129.000 017 Benchmarking Akreditasi S/M 954.950.000
Jumlah Biaya
2
SASARAN
32
No. URAIAN LANGKAH KEGIATAN PERHITUNGAN BIAYA Jumlah Biaya No. URAIAN LANGKAH KEGIATAN PERHITUNGAN BIAYA
STRUKTUR PENDANAANBAN-S/M dan BAP-S/M
BAN-S/M
BAP-S/M
Unit Pelaksana AkreditasiBAP-S/M KAB/KOTA
Asesor
Alur Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah
SATKER BALITBANG BAN S/M BAP S/M
KPA BALITBANG
PPK BAN S/M PPK BAP S/M
BPP BAP S/M
1
3
4
UPA-S/M
2
Keterangan Alur Perencanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah
1 BPP BAP-S/M menyusun rencana anggaran untuk biaya operasional
dan selanjutnya diajukan ke PPK BAP-S/M;
2 PPK BAP-S/M meneliti dan menguji rencana kebutuhan dana
Akreditasi S/M Provinsi, lalu mengajukan rencana tersebut ke PPK
BAN-S/M ;
3 PPK BAN-S/M meneliti, menguji, dan mengakumulasi rencana
tersebut, kemudian mengajukan rencana tersebut ke KPA;
4 KPA membuat surat persetujuan anggaran Akreditasi S/M disetiap
provinsi beserta dokumen pendukungnya dengan:
a) Rincian rencana penggunaan anggaran meliputi Operasional dan
Pelaksanaan Akreditasi S/M untuk masing-masing BAP-S/M;
b) Surat Pernyataan yang memuat Anggaran Akreditasi S/M tingkat
pusat dan Provinsi tersebut akan digunakan dan
dipertanggungjawabkan sesuai jangka waktu yang diminta.
Alur Proses Pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP)
KPPN JKT III SATKER BALITBANG BAN S/M BAP S/M
KPPN JKT III KPA BALITBANG
PPSPM BALITBANG PPK BAN S/M PPK BAP S/M
BPP BAP S/M
1
2
4
36
5
Keterangan Alur Proses Pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP)
1 BPP BAP-S/M menyusun rencana anggaran untuk biaya operasional dan
pelaksanaan akreditasi sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) selanjutnya
diajukan ke PPK BAP-S/M
2 PPK BAP-S/M meneliti dan menguji rencana kebutuhan dana Pelaksana Akreditasi
S/M Provinsi, lalu mengajukan rencana tersebut ke PPK BAN-S/M;
3 PPK BAN-S/M meneliti, menguji, dan mengakumulasi rencana tersebut, kemudian
mengajukan rencana tersebut ke KPA untuk dimintakan dispensasi TUP ke KPPN
Jakarta III;
4 KPA meneliti dan memverifikasi pengajuan TUP akreditasi S/M, bila pengajuan TUP
akreditasi S/M dianggap valid, maka KPA membuat surat pengajuan dispensasi TUP
ke KPPN Jakarta III:
5 KPPN Jakarta III melakukan penilaian terhadap permintaan TUP tersebut. Apabila
memenuhi persyaratan, maka kepala KPPN membuat surat persetujuan TUP.
6 Berdasarkan surat persetujuan TUP tersebut, PPK BAN-S/M membuat SPP TUP,
beserta dokumen pendukung (rincian penggunaan TUP dan ADK SPP), kemudian
diajukan ke PPSPM Satker Balitbang Kemdikbud
7 PPSPM satker Balitbang kemdikbud melakukan penelitian dan pengujian SPP
beserta dokumen pendukung tersebut. Apabila memenuhi persyaratan maka PPSPM
menerbitkan SPM-TUP kemudian mengajukan SPM-TUP tersebut kepada KPPN
Jakarta III
Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
1. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
2. menerbitkan SPPBJ;
3. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
4. melaksanakan kegiatan swakelola;
5. memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukan melalui PPK BAN-S/M;
Lanjutan
• mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
• menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
• membuat dan menandatangani Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP);
• melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
Lanjutan
• menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan (BAP);
• menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
• melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
• menerima dan menyimpan TUP;
• melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari TUP;
• melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari TUP berdasarkan perintah PPK;
• menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
Lanjutan
• melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara;
• menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
• menatausahakan transaksi TUP; dan
• menyelenggarakan pembukuan transaksi TUP; dan mengelola rekening tempat penyimpanan TUP.
Kendala tidak adanya PPK di BAP-S/M
29
1. Kontrak dengan pihak ke-III tidak dapat direalisasikan di BAP-S/M(melalui PPK BAN SM).
2. Proses pencairan dana pada BAP-S/M dengan pola TUP langsung dari BPP BAN SM.
3. Mengangkat PPK dari eselon II
TERIMA KASIH