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NOXI SRL Sede in 30172 VENEZIA-MESTRE (VE) VIA ALEARDI 152 Codice Fiscale 04200810275 - Numero Rea VE 374465 P.I.: 04200810275 Capitale Sociale Euro 10.000 Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR) Società in liquidazione: no Società con socio unico: no Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no Appartenenza a un gruppo: no Bilancio al 31-12-2014 Gli importi presenti sono espressi in Euro NOXI SRL Bilancio al 31-12-2014 Pag. 1 di 25 Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

XBRL Viewer - Tassonomia integrata del bilancio d ... · c) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come

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Sede in 30172 VENEZIA-MESTRE (VE) VIA ALEARDI 152Codice Fiscale 04200810275 - Numero Rea VE 374465

P.I.: 04200810275Capitale Sociale Euro 10.000

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)Società in liquidazione: no

Società con socio unico: noSocietà sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no

Appartenenza a un gruppo: no

Bilancio al 31-12-2014Gli importi presenti sono espressi in Euro

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Stato Patrimoniale

31-12-2014Stato patrimoniale

AttivoA) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 -

Parte da richiamare 5.880 -

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 5.880 -

B) ImmobilizzazioniI - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 1.450 -

Ammortamenti 0 -

Svalutazioni 0 -

Totale immobilizzazioni immateriali 1.450 -

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 0 -

Ammortamenti 0 -

Svalutazioni 0 -

Totale immobilizzazioni materiali 0 -

III - Immobilizzazioni finanziarieCrediti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti 0 -

Altre immobilizzazioni finanziarie 0 -

Totale immobilizzazioni finanziarie 0 -

Totale immobilizzazioni (B) 1.450 -

C) Attivo circolanteI - Rimanenze

Totale rimanenze 0 -

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 26.712 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti 26.712 -

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 -

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 10.796 -

Totale attivo circolante (C) 37.508 -

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 593 -

Totale attivo 45.431 -

PassivoA) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 -

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 -

III - Riserve di rivalutazione 0 -

IV - Riserva legale 0 -

V - Riserve statutarie 0 -

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 -

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 0 -

Riserva per acquisto azioni proprie 0 -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 -

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 -

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Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 -

Versamenti in conto aumento di capitale 0 -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 -

Versamenti in conto capitale 43.900 -

Versamenti a copertura perdite 0 -

Riserva da riduzione capitale sociale 0 -

Riserva avanzo di fusione 0 -

Riserva per utili su cambi 0 -

Varie altre riserve (1) (1) -

Totale altre riserve 43.899 -

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (21.973) -

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 -

Utile (perdita) residua (21.973) -

Totale patrimonio netto 31.926 -

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 0 -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 -

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 13.505 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti 13.505 -

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 0 -

Totale passivo 45.431 -

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro: -1(1)

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Conti Ordine

31-12-2014Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresaFideiussioni

a imprese controllate 0 -

a imprese collegate 0 -

a imprese controllanti 0 -

a imprese controllate da controllanti 0 -

ad altre imprese 0 -

Totale fideiussioni 0 -

Avalli

a imprese controllate 0 -

a imprese collegate 0 -

a imprese controllanti 0 -

a imprese controllate da controllanti 0 -

ad altre imprese 0 -

Totale avalli 0 -

Altre garanzie personali

a imprese controllate 0 -

a imprese collegate 0 -

a imprese controllanti 0 -

a imprese controllate da controllanti 0 -

ad altre imprese 0 -

Totale altre garanzie personali 0 -

Garanzie reali

a imprese controllate 0 -

a imprese collegate 0 -

a imprese controllanti 0 -

a imprese controllate da controllanti 0 -

ad altre imprese 0 -

Totale garanzie reali 0 -

Altri rischi

crediti ceduti 0 -

altri 0 -

Totale altri rischi 0 -

Totale rischi assunti dall'impresa 0 -

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 0 -

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione 0 -

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 0 -

beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 -

altro 0 -

Totale beni di terzi presso l'impresa 0 -

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 0 -

Totale conti d'ordine 0 -

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Conto Economico

31-12-2014Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 19.938 -

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavoratie finiti e dei lavori in corso su ordinazione

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

- -

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

0 -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 -

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 -

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 -

altri 4.320 -

Totale altri ricavi e proventi 4.320 -

Totale valore della produzione 24.258 -

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.148 -

7) per servizi 50.442 -

8) per godimento di beni di terzi 0 -

9) per il personale:

a) salari e stipendi 0 -

b) oneri sociali 0 -

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale

- -

c) trattamento di fine rapporto 0 -

d) trattamento di quiescenza e simili 0 -

e) altri costi 0 -

Totale costi per il personale 0 -

10) ammortamenti e svalutazioni:a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali,altre svalutazioni delle immobilizzazioni

- -

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 229 -

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 -

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 -

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilitàliquide

0 -

Totale ammortamenti e svalutazioni 229 -

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

0 -

12) accantonamenti per rischi 0 -

13) altri accantonamenti 0 -

14) oneri diversi di gestione 1.959 -

Totale costi della produzione 53.778 -

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (29.520) -

C) Proventi e oneri finanziari:15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 -

da imprese collegate 0 -

altri 0 -

Totale proventi da partecipazioni 0 -

16) altri proventi finanziari:a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

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da imprese controllate 0 -

da imprese collegate 0 -

da imprese controllanti 0 -

altri 0 -

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 -

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

- -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

0 -

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 -

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 -

da imprese collegate 0 -

da imprese controllanti 0 -

altri 1 -

Totale proventi diversi dai precedenti 1 -

Totale altri proventi finanziari 1 -

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 -

a imprese collegate 0 -

a imprese controllanti 0 -

altri 50 -

Totale interessi e altri oneri finanziari 50 -

17-bis) utili e perdite su cambi 0 -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (49) -

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni 0 -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 -

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 -

Totale rivalutazioni 0 -

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 0 -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 -

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 -

Totale svalutazioni 0 -

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) 0 -

E) Proventi e oneri straordinari:20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 0 -

altri 26 -

Totale proventi 26 -

21) oneri

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 0 -

imposte relative ad esercizi precedenti 0 -

altri 0 -

Totale oneri 0 -

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 26 -

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (29.543) -

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 0 -

imposte differite 0 -

imposte anticipate 7.570 -

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proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

0 -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (7.570) -

23) Utile (perdita) dell'esercizio (21.973) -

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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

 Signori Soci,

 

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro (21.973).

 

 

 

Attività svolte

La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore ricerca e sviluppo e innovazione.

 

 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

 

La società è stata costituita in data 15/10/2013. Trattasi del primo esercizio di vita della società di durata di 14 mesi.

 

E' intervenuta l'iscrizione della società nell'apposita sezione del registro delle imprese come Startup Innovativa ai sensi degli art. 25 e seguenti del D.L. n.179/2012

 

La società infatti possiede i seguenti requisiti:

 

a) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi;

b) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;

c) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;

d) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;

e) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

f) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

 

Ed Inoltre la società possiede ulteriore requisiti:

 

1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business pian, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. In particolare nell'esercizio le spese di ricerca e sviluppo hanno riguardato principalmente studi per stampe in 3D, calcoli strutturali per deposito di brevetto, la parte del costo dell'amministratore corrispondente all'attività di analisi e ricerca di nuove tecnologie, gestione di ricerca e sviluppo per conto di clienti.

 

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2) sia titolare o depositario o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

 

 

Criteri di formazione

 

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

 

 

 

 

Criteri di valutazione

 

 

 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale talioperazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

 

Deroghe

 

 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del Codice Civile.

 

 

 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

 

 

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Nota Integrativa Attivo

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

 Parte già richiamata Euro .

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al -- Variazioni

5.880   5.880

 

 

Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti per versamenti dovuti e richiamati - 0

Crediti per versamenti dovuti non richiamati

5.880 5.880

Totale crediti per versamenti dovuti 5.880 5.880

Immobilizzazioni immateriali

 Immobilizzazioni

 

Immateriali

 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

I costi di impianto con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo al netto dei contributi ricevuti e sono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi.

I costi relativi a studi sono stati integralmente coperti dal contributo ricevuto.

I costi per l'acquisto di diritti di brevetto sono iscritti al netto del contributo ricevuto, il residuo valore non è stato ammortizzato in quanto il brevetto non è stato ancora utilizzato nell'esercizio.

I costi per licenze d'uso software sono stati integralmente coperti dal contributo ricevuto.

 

Materiali

 

Sono state integralmente coperte dai contributi ricevuti.

 

 I. Immobilizzazioni immateriali

 

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Saldo al 31/12/2014 Saldo al -- Variazioni

1.450   1.450

 

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali

 

 

 

 

Descrizione

costi

Valore

acquisto

Contributi ricevuti

Amm.to esercizio

Altri decrementi d'esercizio

Valore

31/12/2014

Impianto e studi  4.879 3.732 229   918

Diritti brevetti 6.712 6.179     533

Licenze software 5.750 5.750      

Arrotondamento       1 (1)

  17.341  15.661  229  1  1.450

 

 

I costi di impianto sono relativi ai costi di costituzione e studio per l'elaborazione di un business plan. 

 

II. Immobilizzazioni materiali

 

 Saldo al 31/12/2014 Saldo al -- Variazioni

0    

 

 

Altri beni

 

Nel corso dell'esercizio la società ha acquistato un pc per euro 1.248,53 e degli arredi per euro 852,46 il cui costo è stato integralmente coperto da contributi gestiti da Italia Lavoro S.p.A.

 

 

III. Immobilizzazioni finanziarie

 

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Bilancio al 31-12-2014 Pag. 11 di 25

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Saldo al 31/12/2014 Saldo al -- Variazioni

0    

 

 

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

 Crediti

 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo.

 

 

II. Crediti

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al -- Variazioni

26.712   26.712

 

 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

 

 

 

 

 

 

Descrizione Entro

12 mesi

Oltre

12 mesi

Oltre

5 anni

Totale Di cui relativi a operazioni con

obbligo di retrocessione a

termine

Verso clienti 3.800     3.800  

Per crediti tributari 2.560     2.560  

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Per imposte anticipate 7.570     7.570  

Verso altri 12.782     12.782  

  26.712     26.712  

 

 

 

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 3.800 3.800

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante

- 0

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante

- 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante

- 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

2.560 2.560

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante

7.570 7.570

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

12.782 12.782

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 26.712 26.712

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 La ripartizione dei crediti al 31/12/2014 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente

 

Crediti per Area Geografica

V / clienti V /Controllate V / collegate V / controllanti V / altri Totale

Italia 3.800       12.782 16.582

Totale 3.800       12.782 16.582

 

 

Totale

Area geografica Italia

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

3.800 3.800

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante

- 0

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante

- 0

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivocircolante

- 0

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Bilancio al 31-12-2014 Pag. 13 di 25

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Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

2.560 2.560

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante

7.570 7.570

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

12.782 12.782

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 26.712 26.712

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

 IV. Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al -- Variazioni

10.796   10.796

 

 

 

Descrizione 31/12/2014 --

Depositi bancari e postali 10.796  

  10.796   

 

 

 

 

 Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi

 D) Ratei e risconti

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al -- Variazioni

593   593

 

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Bilancio al 31-12-2014 Pag. 14 di 25

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 Ratei e risconti

 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

 

 

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 5.880 5.880

Crediti immobilizzati - 0

Rimanenze - 0

Crediti iscritti nell'attivo circolante 26.712 26.712

Attività finanziarie che non costituisconoimmobilizzazioni

- 0

Disponibilità liquide 10.796 10.796

Ratei e risconti attivi 593 593

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Bilancio al 31-12-2014 Pag. 15 di 25

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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 A) Patrimonio netto

 

  

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al -- Variazioni

31.926   31.926

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Altre variazioniRisultato d'esercizio Valore di fine esercizio

Incrementi Decrementi

Capitale 10.000 - 10.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni - - 0

Riserve di rivalutazione - - 0

Riserva legale - - 0

Riserve statutarie - - 0

Riserva per azioni proprie in portafoglio - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa - - 0

Riserva per acquisto azioni proprie - - 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod.Civ

- - 0

Riserva azioni o quote della società controllante

- - 0

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni

- - 0

Versamenti in conto aumento di capitale

- - 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

- - 0

Versamenti in conto capitale 43.900 - 43.900

Versamenti a copertura perdite - - 0

Riserva da riduzione capitale sociale - - 0

Riserva avanzo di fusione - - 0

Riserva per utili su cambi - - 0

Varie altre riserve - 1 (1)

Totale altre riserve 43.900 1 43.899

Utili (perdite) portati a nuovo - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio - 21.973 (21.973) (21.973)

Totale patrimonio netto 53.900 21.974 (21.973) 31.926

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Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)

Totale (1)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

 Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità

 

Natura / Descrizione Importo Possibilità utilizzo (*)

Quota disponibile

Utilizzazioni eff. Nei 3 es. prec. Per copert.

Perdite

Utilizzazioni eff. Nei 3 es. prec. Per

altre ragioni

Capitale 10.000 B      

Altre riserve 43.899 A, B, C      

      

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 10.000 B

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 A, B, C

Riserve di rivalutazione 0 A, B

Riserva legale 0

Riserve statutarie 0 A, B

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 0

Riserva per acquisto azioni proprie 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod.Civ

0

Riserva azioni o quote della società controllante

0

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni

0

Versamenti in conto aumento di capitale

0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

0

Versamenti in conto capitale 43.900

Versamenti a copertura perdite 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0

Riserva avanzo di fusione 0

Riserva per utili su cambi 0

Varie altre riserve (1)

Totale altre riserve 43.899 A, B, C

Utili (perdite) portati a nuovo 0 A, B, C

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Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)

Totale (1)

 (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

Debiti

 Debiti

 

Sono rilevati al loro valore nominale.

 

 

D) Debiti

 

 

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al -- Variazioni

13.505   13.505

 

Variazioni e scadenza dei debiti

 I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa 

 

 

Descrizione Entro

12 mesi

Oltre

12 mesi

Oltre

5 anni

Totale Di cui relativi a operazioni con

obbligo di retrocessione a

termine

Debiti verso soci per finanziamenti

5.700     5.700  

Debiti verso banche 1.328     1.328  

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Debiti verso fornitori 3.108     3.108  

Debiti verso istituti di previdenza

1     1  

Altri debiti 3.368     3.368  

  13.505     13.505  

 

 

 

Suddivisione dei debiti per area geografica

 La ripartizione dei Debiti al 31/12/2014 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente  

 

Debiti per Area Geografica

V / fornitori V /Controllate V / Collegate V / Controllanti V / Altri Totale

Italia 3.108       3.368 6.476

Totale 3.108       3.368 6.476

 

Totale

Area geografica Italia

Obbligazioni - 0

Obbligazioni convertibili - 0

Debiti verso soci per finanziamenti 5.700 5.700

Debiti verso banche 1.328 1.328

Debiti verso altri finanziatori - 0

Acconti - 0

Debiti verso fornitori 3.108 3.108

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0

Debiti verso imprese controllate - 0

Debiti verso imprese collegate - 0

Debiti verso imprese controllanti - 0

Debiti tributari - 0

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

1 1

Altri debiti 3.368 3.368

Debiti 13.505 13.505

Finanziamenti effettuati da soci della società

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 I “Debiti verso soci sono di carattere momentaneo per sopperire ad esigenze di cassa

 

 

Ratei e risconti passivi

 Ratei e risconti

 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

 

 

Nota Integrativa Conto economico

 

A) Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al -- Variazioni

24.258   24.258

 

 

 

Descrizione 31/12/2014 -- Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 19.938   19.938

Altri ricavi e proventi 4.320   4.320

  24.258   24.258

 

 

 

Valore della produzione

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 Riconoscimento ricavi

 

 

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

 

Nel corso dell'esercizio la società ha beneficiato dei seguenti contributi:

-       bando 2013 a sostegno dello sviluppo e dell'innovazione delle micro, piccole e medie imprese della provincia di Venezia Intervento II, di euro 2.400;

-       azione di sistema welfare to work per le politiche di reimpiego 2012-2014, promosso, approvato e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e gestito da Italia Lavoro S.p.A., di euro 18.212,34

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Altre 19.938

Totale 19.938

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

  Ricavi per area geografica

 

La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa.

 

 

 

Nella voce altri ricavi sono ricompresi contributi di Italia Lavoro S.p.A. per euro 2.849,81 che rappresenta la parte residua che è andata a spesare costi iscritti a conto economico.

 

 

Costi della produzione

 B) Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al -- Variazioni

53.778   53.778

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Descrizione 31/12/2014 -- Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 1.148   1.148

Servizi 50.442   50.442

Godimento di beni di terzi      

Salari e stipendi      

Oneri sociali      

Trattamento di fine rapporto      

Trattamento quiescenza e simili      

Altri costi del personale      

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 229   229

Ammortamento immobilizzazioni materiali      

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni      

Svalutazioni crediti attivo circolante      

Variazione rimanenze materie prime      

Accantonamento per rischi      

Altri accantonamenti      

Oneri diversi di gestione 1.959   1.959

  53.778   53.778

 

 

Proventi e oneri finanziari

 C) Proventi e oneri finanziari

 

 

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Saldo al 31/12/2014 Saldo al -- Variazioni

(49)   (49)

 

 

 

Descrizione 31/12/2014 -- Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 1   1

(Interessi e altri oneri finanziari) (50)   (50)

  (49)   (49)

 

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

 Imposte sul reddito

 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza.

 

 

 

 

Imposte sul reddito d'esercizio

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al -- Variazioni

(7.570)   (7.570)

 

Imposte Saldo al 31/12/2014 Saldo al -- Variazioni

Imposte correnti:      

IRES      

IRAP      

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Imposte sostitutive      

Imposte differite (anticipate) (7.570)   (7.570)

IRES (7.570)   (7.570)

IRAP      

Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

     

  (7.570)   (7.570)

 

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

 

 

Fiscalità anticipata

 

Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.

 

Nota Integrativa Altre Informazioni

Categorie di azioni emesse dalla società

 

   

Descrizione -- Incrementi Decrementi 31/12/2014

Capitale   10.000   10.000

Versamenti in conto capitale   43.900   43.900

Varie altre riserve       (1)

Differenza da arrotontamento all'unità di Euro     1 (1)

Utili (perdite) dell'esercizio   (21.973)   (21.973)

Totale   31.927 1 31.926

 

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Il capitale sociale è così composto

 

 

Quote Numero Valore nominale in Euro

Quote 10.000 1

Totale 10.000  

 

 

 

Nota Integrativa parte finale

  Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

 

L'Amministratore Unico

Roberto Gazzara

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