Rancangan Perubahan Rencana Kerja BPBD Tahun 2018 1
BAB I
PENDAHULUAN
Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Pembangunan BPBD
Kabupaten Pacitan merupakan bagian dari pembangunan daerah kabupaten
Pacitan sehingga dalam penanganannya menuntut arah kebijakan dan
pendekatan di semua sektor.
Seiring dengan perubahan paradigma penanganan bencana di
Indonesia yang telah mengalami pergeseran, yaitu penanganan bencana tidak
lagi menekankan pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih menekankan pada
keseluruhan manajemen risiko bencana.
Sebagai respon dari perubahan paradigma penanggulangan bencana
tersebut maka diterbitkan Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang
penanggulangan bencana dimana didalam ketentuan umumnya disebutkan
bahwa, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya
yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya
bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
Selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahapan penanggulangan
bencana.
Dalam rangka melaksanakan mandat Undang-Undang Nomor 24 tahun
2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menyatakan bahwa
penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat,
dunia usaha, organisasi non-pemerintah internasional, serta seluruh pemangku
kepentingan lainnya, telah dibentuk Platform Nasional Pengurangan Risiko
Bencana yang akan memberikan advokasi dan dukungan kepada pemerintah
dalam upaya melaksanakan pengurangan risiko bencana (PRB) secara
terencana, sistematis dan menyeluruh.
Dengan demikian upaya penanganan bencana harus bersifat cepat,
tepat, terpadu, terkoordinasi dan akuntabel baik pada tahap pra bencana, saat
terjadi bencana maupun pasca bencana.
1.1. LATAR BELAKANG
Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan
suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama
kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan
Rancangan Perubahan Rencana Kerja BPBD Tahun 2018 2
dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan
yang ada atau yang mungkin akan timbul.
Hal tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 54 tahun 2010
tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang
tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan daerah.
1.2. DASAR HUKUM
Dasar hukum yang digunakan dalam pembuatan Rancangan
Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini
adalah sebagai berikut :
1. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Alam;
3. Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas
Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pacitan;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional
Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008
tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008
tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non
Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pacitan;
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
42);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
Rancangan Perubahan Rencana Kerja BPBD Tahun 2018 3
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Tentang RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2005 –
2025;
13. Peraturan Daerah Tentang RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2016 –
2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 tahun 2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 tentang
Penanggulangan Bencana;
15. Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Pacitan Nomor : 188.45/39/408.90/2016 tentang
Pembentukan Tim Rencana Strategis Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2016-2021 Pacitan
tanggal 02 Februari tahun 2016;
16. Surat Edaran Nomor : 050/1247/408.53/2018 tanggal 9 Juli 2018
tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah
Tahun 2018.
1.3. SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERUBAHAN RENJA PD
BAB I PENDAHULUAN
I.1 LATAR BELAKANG
I.2 DASAR HUKUM
I.3 SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERUBAHAN RENJA PD
I.4 MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
II.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
II.2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUNN 2017
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
Rancangan Perubahan Rencana Kerja BPBD Tahun 2018 4
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV PENUTUP
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud disusunnya Rancangan Perubahan Rencana Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pacitan adalah untuk
memberikan penjabaran atas implementasi dari visi misi dalam arah
kegiatan pembangunan dan hasil dalam rencana kerja perubahan yang
akan dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
dalam jangka waktu 1 tahun.
Tujuannya adalah sebagai motivasi untuk mewujudkan
peningkatan kerja sesuai dengan tugas dan fungsi dalam penjabaran
yang ditetapkan di dalam Rencana Strategis tahun 2016-2021 yang telah
ditetapkan sebagai kinerja tahunan.
Rancangan Perubahan Rencana Kerja BPBD Tahun 2018 5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
II.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
merupakan unsur pelaksana, dipimpin oleh Kepala Pelaksana Badan
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah selaku kepala Ex Officio Badan
Penanggulangan Bencana Daerah. Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi penanganan
sebelum bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara
terintregasi mengacu pada Peraturan Bupati Pacitan Nomor 05 tahun
2011 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Pacitan.
Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu :
1. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan
pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana
secara terencana, terpadu dan menyeluruh
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam penanggulangan bencana;
dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pacitan berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 05
tahun 2011 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan, terdiri dari :
1. Kepala Badan
2. Kepala Pelaksana
3. Sekretaris
4. Seksi Kesiapsiagaan dan Pencegahan
5. Seksi Kedaruratan dan logistik
Rancangan Perubahan Rencana Kerja BPBD Tahun 2018 6
6. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. Tim Pengarah
Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pacitan dapat dilihat pada Gambar 2.1.
Rancangan Perubahan Rencana Kerja BPBD Tahun 2018 7
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana
Rancangan Perubahan Rencana Kerja BPBD Tahun 2018 8
1. Kepala Badan
Kepala Badan Ex Officio mempunyai tugas memimpin badan dalam
perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan
penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan
efisien: dan Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan
bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
2. Kepala Pelaksana
Mempunyai tugas membantu Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD sehari hari
yang meliputi pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi Pra
bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi, dan
mempunyai fungsi :
- Pengkoordinasian
- Pengkomandoan; dan
- Pelaksana
3. Sekretariat Pelaksana
Sekretariat Pelaksana mempunyai tugas di bidang ketatausahaan
dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah , dan mempunyai fungsi:
a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi dilingkungan BPBD
b. Pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BPBD
c. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum, dan
peraturan perundang undangan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian,
keuangan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPBD
d. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di
lingkungan BPBD
e. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan
bencana, dan
f. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPBD
4. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu
Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan
dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta
pemberdayaan masyarakat, mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
Rancangan Perubahan Rencana Kerja BPBD Tahun 2018 9
b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan,
mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana;
c. serta pemberdayaan masyarakat;
d. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait
dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana;
e. serta pemberdayaan masyarakat;
f. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan
kebijakan umum dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada
pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
5. Seksi Kedaruratan dan Logistik
Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala
Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan
Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, dan dukungan logistik,
mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana pada saat
tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penanggulangan
Bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan
dukungan logistik;
c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap
darurat;
d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang Penanggulangan Bencana pada
saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ; dan
e. Pemantauan, evaluasi, dan analisa pelaporan tentang pelaksanaan
kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat,
penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;
6. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu
Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan
dibidang Penanggulangan Bencana pada Pasca Bencana, mempunyai
fungsi :
a. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca
bencana;
b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan
bencana pada pasca bencana;
c. Pelaksanaan hubungan kerja dibidang Penanggulangan Bencana pada
Pasca Bencana; dan
Rancangan Perubahan Rencana Kerja BPBD Tahun 2018 10
d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan
kebijakan dibidang Penanggulangan Bencana pada Pasca Bencana.
B. Sumber Daya Manusia
Tabel 2.1 Pegawai BPBD Kabupaten Pacitan
Berdasarkan Golongan Ruang
NO GOLONGAN PRIA WANITA TOTAL
KET
1. IV 1 - 1
2. III 4 1 5
3. II 3 1 4
JUMLAH 8 2 10
Tabel 2.2 Pegawai BPBD Kabupaten Pacitan
Berdasarkan Eselon
NO ESELON PRIA WANITA TOTAL
KET
1. II - - -
2. III 1 - 1
3. IV 3 1 4
JUMLAH 4 1 5
Rancangan Perubahan Rencana Kerja BPBD Tahun 2018 11
Tabel 2.3 Pegawai BPBD Kabupaten Pacitan
Berdasarkan Pendidikan Formal
NO PENDIDIKAN PRIA WANITA TOTAL
KET
1. S2 1 0 1
2. S1 3 1 4
5. SLTA 4 1 5
JUMLAH 8 2 10
C. KINERJA PELAYANAN PD
1. Pelayanan Penanganan Pra Bencana
Pelayanan Penanganan Pra/Sebelum terjadinya bencana yang
meliputi kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan serta
pemberdayaan masyarakat yang meliputi :
a. Peningkatan akses Komunikasi dan Pengembangan Sistem Peringatan
Dini.
b. Pendataan dan Pemetaan Wilayah Resiko Bencana.
c. Sosialisasi Penanggulangan Bencana.
d. Pembangunan / pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan
bencana.
2. Pelayanan Penanganan Tanggap Darurat
Pelayanan Penanganan tanggap darurat pada saat terjadinya
bencana yang meliputi kegiatan tanggap darurat, penanganan pengungsi
dan dukungan logistik melalui kegiatan :
a. Pencarian (search and rescue)
b. Pertolongan melaksanakan pertolongan medis (P3K)
c. Evakuasi
d. Logistik / Dapur Umum
Rancangan Perubahan Rencana Kerja BPBD Tahun 2018 12
3. Pelayanan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pelayanan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dilaksanakan
setelah terjadinya bencana yang meliputi :
a. Pendataan atas kerusakan yang terjadi
b. Melaksanakan verifikasi jenis kerusakan yang ditimbulkan
c. Mengusulkan bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi
d. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
II.2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN BERKENAAN
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2017
melaksanakan 1 (satu) program utama yang tercantum dalam penetapan
kinerja, dan 2 (dua) program yang sifatnya supporting terhadap program utama.
Evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun 2017 disajikan dalam tabel berikut :
Rancangan Perubahan Rencana Kerja BPBD Tahun 2018 13
Tabel 2.4 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017
NO U R U S A N PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI OPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 URUSAN WAJIB DASAR 11.188.501.000,00 11.086.660.680,00
1.09. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 11.188.501.000,00 11.086.660.680,00
1.09.03.
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
11.188.501.000,00 11.086.660.680,00
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
438.181.000,00 425.917.629,00
1 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran
Kab. Pacitan
Input : Dana Rp 438.181.000,00 425.917.629,00
Output : Pemenuhan belanja barang/jasa kantor, belanja pegawai dan modal
bulan 12 12
Outcomes : Pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah
% 100% 100%
2 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
13.500.000,00 13.485.000,00
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kab. Pacitan
Input : Dana Rp 13.500.000,00 13.485.000,00
Output : Jumlah dokumen DPA Induk dan Perubahan, RKA Induk dan Perubahan, Renja Induk dan Perubahan, LAKIP, SOP, IKM, dan Laporan Kinerja Keuangan 12 bulan
dokumen 10 10
Outcomes : Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
% 100% 100%
Rancangan Perubahan Rencana Kerja BPBD Tahun 2018 14
3 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
10.736.820.000,00 10.647.258.051,00
1 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
Kab. Pacitan
Input : Dana Rp 50.000.000,00 0
Output : Jumlah Informasi dan pengetahuan tentang potensi kebencanaan
orang 60 -
Outcomes : Jumlah SDM di Bidang Komunikasi
% 100 0
2 Peningkatan SDM dan Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC)
Kab. Pacitan
Input : Dana Rp 46.500.000,00 46.500.000,00
Output : Jumlah anggota TRC yang dilatih
orang 10 10
Outcomes : Tersedianya tim ahli reaksi cepat penanggulangan bencana
% 100% 100%
3 Pendataan, Verifikasi dan Penyaluran Bantuan Pasca Bencana
Kab. Pacitan
Input : Dana Rp 52.620.000,00 52.056.250,00
Output : Jumlah data kerusakan yang terkena bencana alam
data 500 1.485
Outcomes : Tersedianya data kerusakan yang terkena bencana alam
% 100% 297%
4 Pembentukan Relawan Penanggulangan Bencana
Kab. Pacitan
Input : Dana Rp 36.000.000,00 35.911.800,00
Output : Terbentuknya kelompok relawan Penanggulangan Bencana
orang 120 120
Outcomes : Meningkatnya Penanganan Penanggulangan Bencana
% 100% 100%
5 Peralatan Perlengkapan Penanggulangan Bencana
Kab. Pacitan
Input : Dana Rp 12.500.000,00 12.485.000,00
Output : Jumlah peralatan penanggulangan bencana
set 1 1
Outcomes : Tersedianya peralatan penanggulangan bencana
% 100% 100%
6 Peningkatan Kapasitas Desa Tangguh Bencana
Kab. Pacitan
Input : Dana Rp 50.000.000,00 49.725.600,00
Output : Jumlah Desa yang mampu dan tanggap dalam penanggulangan bencana
desa 4 4
Outcomes : Meningkatnya Kapasitas Desa Tangguh Bencana
% 100% 100%
Rancangan Perubahan Rencana Kerja BPBD Tahun 2018 15
7 Sosialisasi Edukasi Penanggulangan Bencana
Kab. Pacitan
Input : Dana Rp 38.000.000,00 37.928.000,00
Output : Jumlah Desa yang mendapat pengetahuan tentang penanggulangan bencana
desa 2 2
Outcomes : Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang penanggulangan bencana
% 100% 100%
8 Penanganan Masalah Bencana Alam
Kab. Pacitan
Input : Dana Rp 129.000.000,00 113.195.900,00
Output : Jumlah kejadian bencana yang ditangani
kali 500 Kekeringan 336 +
sembako 185 paket
= 521
Outcomes : Tertanganinya kejadian bencana yang mendapat bantuan air bersih dan logistik
% 100% 70,74
9 Fasilitasi Posko Penanggulangan Bencana
Kab. Pacitan
Input : Dana Rp 124.800.000,00 122.380.000,00
Output : Tersedianya informasi penanggulangan bencana
bulan 12 12
Outcomes : Pengendalian informasi penanggulangan bencana
% 100% 100%
10 Pembentukan Forum PRB Kab. Pacitan
Input : Dana Rp 30.000.000,00 29.896.200,00
Output : Terbentuknya forum pengurangan risiko bencana
orang 100 100
Outcomes : Menurunnya risiko bencana % 100% 100%
11 Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna)
Kab. Pacitan
Input : Dana Rp 65.000.000,00 64.820.000,00
Output : Jumlah SDM yang dilatih Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA)
orang 60 60
Outcomes : Tersedianya SDM yang mampu menilai kerusakan dan kerugian akibat bencana di rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
% 100% 100%
Rancangan Perubahan Rencana Kerja BPBD Tahun 2018 16
12 Fasilitasi Tim Reaksi Cepat (TRC)
Kab. Pacitan
Input : Dana Rp 102.400.000,00 101.280.250,00
Output : Pemenuhan operasional Tim Reaksi Cepat (TRC)
bulan 12 12
Outcomes : Meningkatnya respom TRC % 100% 100%
13 Pendataan, Verifikasi dan Penyaluran Bantuan Pasca Bencana
Kab. Pacitan
Input : Dana Rp 10.000.000.000,00 9.981.079.051,00
Output : Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur yang rusak pascabencana dengan baik
unit 3 Jembatan, 21
Jalan dan Talud
Jalan
3 Jembatan, 21
Jalan dan Talud
Jalan
Outcomes : Terpeliharanya Jembatan, Jalan dan Talud Jalan Pascabencana
% 100% 100%
Rancangan Perubahan Rencana Kerja BPBD Tahun 2018 17
Tabel 2.5 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Pacitan Renja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
Periode Pelaksanaan Triwulan I s/d II Tahun 2018
No Sasaran Program/Kegiata
n
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021
(Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat
Daerah Tahun Lalu (n-1) (tahun 2017)
Target Kinerja dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n) yg dievaluasi (tahun
2018)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah yg dievaluasi (tahun
2018)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Tahun 2018)
Target Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2018
(%)
I II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12= 8+9+10+11 13 = 6+12
14 = 13/5 x 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1. Meningkatnya kinerja aparatur untuk mewujudkan pelayanan prima
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional PD
100% 2.128.000.000.000 100% 425.917.629 100% 484.650.000 151.555.382 9.105.937 6 bulan
250.661.319 676.578.948 0,03
Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran
Pemenuhan belanja barang/jasa kantor, belanja pegawai dan modal
12 bulan
2.128.000.000.000 12 bulan
425.917.629 12 bulan
484.650.000 3 bulan
151.555.382 3 bulan
9.105.937 6 bulan 250.661.319 676.578.948 0,03
2. Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Hasil nilai evaluasi SAKIP PD
>B Skor
220.000.000 >B Skor
13.485.000 >B Skor
21.250.000 4.539.500 2.850.000 5 dokum
en
7.389.500 20.874.500 9,49
Rancangan Perubahan Rencana Kerja BPBD Tahun 2018 18
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen DPA induk dan perubahan, RKA induk dan perubahan, Renja induk dan perubahan, LAKIP, SOP, IKM, dan Laporan Kinerja Keuangan 12 bulan
50 dokum
en
220.000.000 10 dokumen
13.485.000 10 dokumen
1.250.000 3 dokumen
4.539.500 2,00 2.850.000 5 dokum
en
7.389.500 20.874.500 9,49
3. Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Cakupan Desa dan Kelurahan tangguh bencana
16,4% 4.314.000.000 7,0% 666.179.000 9,4% 861.100.000 94.236.600 241.356.600
335.593.200 1.001.772.200
23,22
Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
Jumlah informasi dan pengetahuhan tentang potensi kebencanaan
12 Kecamatan
175.000.000 0 - 4 kecamata
n
28.000.000 0,00 - 0,00 -
-
-
0,00
Sosialisasi Edukasi Penanggulangan Bencana
Jumlah desa yang mendapat pengetahuan tentang penanggulangan bencana
10 desa
213.000.000 2 desa 37.928.000 2 kecamata
n
37.000.000 1 kecamata
n
24.583.400 1 keca
matan
12.195.000 2 kecamatan
36.778.400 74.706.400 35,07
Peralatan Perlengkapan Penanggulangan Bencana
Jumlah peralatan penanggulangan bencana
2 set 156.500.000 1 set 12.485.000 2 set 30.000.000 0,00 - 0,00 -
0,00 -
12.485.000 7,98
Fasilitasi Relawan Penanggulangan Bencana
Jumlah anggota relawan penanggulangan bencana
200 orang
204.000.000 120 orang
35.911.800 200 orang
46.500.000 0,00 - 0,00 -
0,00 -
35.911.800 17,60
Peningkatan Kapasitas Desa Tangguh Bencana
Jumlah Desa yang mampu dan tanggap dalam penanganan bencana
24 desa
285.000.000 4 desa 49.725.600 4 desa
90.000.000 0,00 - 85.036.500 85.036.500 134.762.100 47,28
Rancangan Perubahan Rencana Kerja BPBD Tahun 2018 19
Fasilitasi Posko Penanggulangan Bencana
Tersedianya informasipenanggulangan bencana
12 bulan
689.800.000 12 bulan
122.380.000
12 bulan
142.800.000 3 bulan
32.068.200 1 bulan
33.921.600 4 bulan 65.989.800 188.369.800 27,31
Penyusunan Rencana Kontijensi Penanggulangan Bencana
Jumlah dokumen rencana kedaruratan penanggulangan bencana
4 dokum
en
120.000.000 0 - 1 dokumen
27.500.000 0,00 - 0,00 26.821.500 0,00 26.821.500 26.821.500 22,35
Fasilitasi Forum PRB
Jumlah peserta forum pengurangan risiko bencana
100 orang
155.000.000 100 orang
29.896.200 100 orang
46.600.000 0,00 - 0,00 -
0,00 -
29.896.200 19,29
Peningkatan SDM dan Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC)
Jumlah anggota TRC yang dilatih
20 orang
246.500.000 10 orang
46.500.000 20 orang
46.500.000 0,00 - 0,00 -
0,00 -
46.500.000 18,86
Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA)
Jumlah SDM yang dilatih Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA)
335.000.000 60 orang
64.820.000 60 orang
58.700.000 0,00 - 0,00 56.832.000 0,00 56.832.000 121.652.000 36,31
Pendataan, Verifikasi dan Penyaluran Bantuan Pasca Bencana
Jumlah data kerusakan yang terkena bencana alam
2750 data
292.800.000 1485 data
52.056.250 475 data
53.750.000 50 data
9.689.400 5 data 10.500.000 20.189.400 72.245.650 24,67
Penanganan Masalah Bencana Alam
Jumlah kejadian bencana yang ditangani
2750 kali
911.000.000 521 kali
113.195.900 475 kali
162.750.000
0,00 - 0,00 -
0,00 -
113.195.900 12,43
Fasilitasi Tim Reaksi Cepat (TRC)
Pemenuhan operasional Tim Reaksi Cepat (TRC)
12 bulan
530.400.000 12 bulan
101.280.250 12 bulan
91.000.000 3 bulan
27.895.600 1 bulan
6.050.000 4 bulan 43.945.600 145.225.850 27,38
Rancangan Perubahan Rencana Kerja BPBD Tahun 2018 20
TABEL 2.6
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PD
KABUPATEN PACITAN
Nama PD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
NO PROGRAM/INDIKATOR SPM/STANDAR
NASIONAL IKK
TARGET RENSTRA SKPD REALISASI CAPAIAN PROYEKSI
CATATAN ANALISIS
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
TAHUN 2019
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
TAHUN 2019
(THN n-2) (THN n-1) (THN n) (THN n+1) (THN n-2) (THN n-1) (THN n) (THN n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dan Pelayanan Publik
100 100 100 100 100 100 100 100
II
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Hasil Evaluasi SAKIP PD
>B >B >B >B >B >B >B >B
III Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam
Cakupan Desa dan Kelurahan tangguh bencana
4,7 7,0 9,4 11,7 4,7 7,0 9,4 11,7
Rancangan Perubahan Rencana Kerja BPBD Tahun 2018 21
BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Pada Rencana Kerja tahun 2018, Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Pacitan telah merencanakan untuk melaksanakan 3 (tiga)
program dan 15 (lima belas) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.
2.177.149.818,- (Dua Milyar seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Empat
Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah). Pada Rencana Kerja
perubahan tahun 2018 ini direncanakan mengalami pergeseran rekening
belanja dan penambahan jumlah anggaran. Belanja tidak langsung sebelum
perubahan anggaran Rp. 810.149.818 dan setelah perubahan anggaran Rp.
814.321.080,00 atau bertambah Rp. 4.171.262,00. Belanja langsung sebelum
perubahan anggaran Rp. 1.367.000.000,00 setelah perubahan anggaran Rp.
1.407.000.000 atau bertambah Rp. 40.000.000,00.
Adapun rencana kerja dan rincian anggaran perubahan tersebut
disajikan dalam tabel berikut ini :
Rancangan Perubahan Rencana Kerja BPBD Tahun 2018 22
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TARGET PENCAPAIAN KINERJA TERUKUR DARI SETIAP URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018
URUSAN PEMERINTAHAN : Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat PERANGKAT DAERAH : BPBD Kabupaten Pacitan
Kode Rek Program/Kegiat
an
Indikator Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan Jumlah Anggaran Setelah Perubahan
Berlebih / Berkurang Sasaran Keluaran Hasil Target
Belanja Pegawai
Barang Jasa Modal Jumlah Target Belanja Pegawai
Barang Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 05 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD
100 %
1 05 01 19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran
Pemenuhan belanja barang/jasa kantor, belanja pegawai dan modal
Pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah
12 bulan 49.500.000 402.150.000 33.000.000 484.650.000 12 bulan
49.500.000 410.470.000 33.000.000 492.970.000 8.320.000
1 05 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Hasil nilai Evaluasi SAKIP PD
>B Skor
1 05 06 14 Penyusunan perencanaan dan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah
Jumlah dokumen DPA Induk dan Perubahan, RKA Induk dan Perubahan, Renja Induk dan Perubahan, LAKIP, SOP, IKM, dan Laporan Kinerja Keuangan 12 bulan
Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja keuangan
10 dokumen
13.200.000 8.050.000 21.250.000 10 dokumen
11.400.000 8.050.000 19.450.000 -1.800.000
Rancangan Perubahan Rencana Kerja BPBD Tahun 2018 23
1 05 22 Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Cakupan desa dan kelurahan tangguh bencana
9,4 %
1 05 22 01 Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
Jumlah informasi dan pengetahuan tentang potensi kebencanaan
Tersedianya informasi dan pengetahuan tentang potensi kebencanaan
4 Kecamat
an
8.000.000 20.000.000 28.000.000 4 Kecamatan
1.775.000 66.225.000 68.000.000 40.000.000
1 05 22 05 Sosialisasi Edukasi Penanggulangan Bencana
Jumlah desa yang mendapat pengetahuan tentang penanggulangan bencana
Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang penanggulangan bencana
2 Desa 1.775.000 35.225.000 37.000.000 2 Desa 1.775.000 35.225.000 37.000.000 0
1 05 22 23 Peralatan Perlengkapan Penanggulangan Bencana
Jumlah peralatan penanggulangan bencana
Tersedianya peralatan penanggulangan bencana
2 set 30.000.000 30.000.000 2 set 30.000.000 30.000.000 0
1 05 22 24 Fasilitasi relawan penanggulangan bencana
Jumlah anggota relawan Penanggulangan Bencana
Tersedianya relawan penanggulangan bencana
200 orang
1.775.000 44.725.000 46.500.000 200 orang
1.775.000 44.725.000 46.500.000 0
1 05 22 25 Peningkatan Kapasitas Desa Tangguh Bencana
Jumlah Desa yang mampu dan tanggap dalam penanganan bencana
Meningkatnya Desa Tangguh Bencana
4 desa 1.775.000 88.225.000 90.000.000 4 desa 1.775.000 83.715.000 85.490.000 -4.510.000
1 05 22 26 Fasilitasi Posko Penanggulangan Bencana
Tersedianya informasi penanggulangan bencana
Pengendalian informasi penanggulangan bencana
12 bulan 21.600.000 121.200.000 142.800.000 12 bulan
21.600.000 121.200.000 142.800.000 0
Rancangan Perubahan Rencana Kerja BPBD Tahun 2018 24
1 05 22 27 Penyusunan Rencana Kontijensi Penanggulangan Bencana
Jumlah dokumen rencana kedaruratan penanggulangan bencana
Tersedianya protap longsor penanggulangan bencana
1 Dokumen
1.775.000 25.725.000 27.500.000 1 Dokumen
1.775.000 25.215.000 26.990.000 -510.000
1 05 22 28 Fasilitasi Forum PRB
Jumlah peserta forum pengurangan risiko bencana
Meningkatnya pemahaman dan kemampuan pengurangan risiko bencana
100 Orang
2.775.000 43.825.000 46.600.000 100 Orang
2.775.000 43.825.000 46.600.000 0
1 05 22 29 Peningkatan SDM dan Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC)
Jumlah anggota TRC yang dilatih
Tersedianya tim ahli reaksi cepat penanggulangan bencana
20 Orang 46.500.000 46.500.000 20 Orang
46.500.000 46.500.000 0
1 05 22 30 Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA)
Jumlah SDM yang dilatih Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA)
Tersedianya SDM yang mampu menilai kerusakan dan kerugian akibat bencana di rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
60 orang 2.775.000 55.925.000 58.700.000 60 orang
2.775.000 54.425.000 57.200.000 -1.500.000
1 05 22 31 Pendataan, Verifikasi dan Penyaluran Bantuan Pasca Bencana
Jumlah data kerusakan yang terkena bencana alam
Tersedianya data kerusakan yang terkena bencana alam
475 data 16.800.000 36.950.000 53.750.000 475 data
16.800.000 36.950.000 53.750.000 0
1 05 22 32 Penanganan Masalah Bencana Alam
Jumlah kejadian bencana yang ditangani
Tertanganinya kejadian bencana yang mendapat bantuan air bersih dan logistik
475 kali 1.550.000 161.200.000 162.750.000 342 kali
1.550.000 161.200.000 162.750.000 0
Rancangan Perubahan Rencana Kerja BPBD Tahun 2018 25
1 05 22 33 Fasilitasi Tim Reaksi Cepat (TRC)
Pemenuhan operasional Tim Reaksi Cepat (TRC)
Meningkatnya respon TRC
12 bulan 57.600.000 33.400.000 91.000.000 12 bulan
57.600.000 33.400.000 91.000.000 0
JUMLAH 1.367.000.000
1.407.000.000
40.000.000
Rancangan Perubahan Rencana Kerja BPBD Tahun 2018 26
BAB IV
PENUTUP
Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 ini adalah tindak lanjut dari dokumen rencana kerja
sebelum perubahan dan merupakan penjabaran rencana sasaran dan program yang telah
ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan
anggaran.
Dalam rencana kerja ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran
maupun tujuan organisasi. Melalui rencana kerja ini akan dilihat indikasi tingkat keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pacitan, dengan berpedoman pada program dan kebijakan yang telah ditetapkan.
Pada tahun 2018 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan akan
melaksanakan 15 (lima belas) kegiatan yang terangkum dalam 3 (tiga) program.
Demikian Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2018 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Pacitan ini disusun sebagai komitmen organisasi untuk dapat dicapai
pada tahun ini dan semoga bermanfaat dalam rangka mendukung kelangsungan pembangunan di
Kabupaten Pacitan.
Pacitan, - - 2018 KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN PACITAN
Drs. WINDARTO Pembina Tk. I
NIP. 19601018 198709 1 001