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Bundeshaushaltsplan 2015 Einzelplan 12 Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur Inhalt Kapitel B e z e i c h n u n g Seite Vorwort zum Einzelplan......................................................................................................................................... 3 Überblick zum Einzelplan ..................................................................................................................................... 4 Haushaltsvermerk / Hinweise zum Einzelplan ..................................................................................................... 5 1201 Bundesministerium................................................................................................................................................ 6 1202 Allgemeine Bewilligungen..................................................................................................................................... 17 Ausgaben-Tgr. 01 Raumordnung.......................................................................................................................... 35 Ausgaben-Tgr. 02 Digitale Infrastruktur................................................................................................................ 37 Ausgaben-Tgr. 03 Experten-/Forschungsnetzwerk zu Querschnittsthemen im Geschäftsbereich des BMVI...... 39 Ausgaben-Tgr. 04 Förderung des Kombinierten Verkehrs und privater Gleisanschlüsse..................................... 40 Ausgaben-Tgr. 06 Nationales Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie................... 41 Ausgaben-Tgr. 08 Fortschreibung der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie und Förderung der alternativen Kraft- stoffinfrastruktur.................................................................................................................................................... 43 1203 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen -........................................................ 46 Ausgaben-Tgr. 01 Bau und Betrieb der Bundeswasserstraßen............................................................................ 54 Ausgaben-Tgr. 03 Lotswesen............................................................................................................................... 65 Ausgaben-Tgr. 04 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter........................................ 66 Ausgaben-Tgr. 05 Forschung und Entwicklung für die Bundeswasserstraßen..................................................... 67 Anlage 1 Baumaßnahmen an Bundeswasserstraßen........................................................................................... 74 1204 Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen.................................................................................................................. 84 Ausgaben-Tgr. 01 Ausgaben für die Erbringung von Leistungen zur Durchführung von Aufgaben im Rahmen der Erprobung des DLZ-Projekts.......................................................................................................................... 86 1205 Bundesamt für Güterverkehr................................................................................................................................. 91 1208 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie.................................................................................................. 98 Ausgaben-Tgr. 01 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter........................................ 102 Ausgaben-Tgr. 02 Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung................................................................................. 103 1209 Erhebung und Verwendung der Maut (Bundesfernstraßen)................................................................................. 109 Ausgaben-Tgr. 01 Nutzerfinanzierter Bau und Erhalt der Bundesfernstraßen...................................................... 115 Ausgaben-Tgr. 55 Ausgaben für die Informationstechnik..................................................................................... 119 Anlage 1 Harmonisierungsmaßnahmen im Straßengüterverkehr......................................................................... 121 1210 Bundesfernstraßen (ohne Maut)........................................................................................................................... 122 Ausgaben-Tgr. 01 Bau und Betrieb der Bundesfernstraßen................................................................................. 127 1211 Bundesanstalt für Straßenwesen.......................................................................................................................... 136 Ausgaben-Tgr. 02 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter........................................ 139 1212 Kraftfahrt-Bundesamt............................................................................................................................................ 145 Ausgaben-Tgr. 01 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter........................................ 150 1214 Deutscher Wetterdienst......................................................................................................................................... 154 Ausgaben-Tgr. 01 Ausgaben für vom Deutschen Wetterdienst durchgeführte Forschungsvorhaben.................. 161 Ausgaben-Tgr. 02 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter........................................ 161 Ausgaben-Tgr. 07 Ausgaben zur Erbringung von kundenorientierten Dienstleistungen....................................... 163

Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

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Bundeshaushaltsplan 2015

Einzelplan 12

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur

InhaltKapitel B e z e i c h n u n g Seite

Vorwort zum Einzelplan......................................................................................................................................... 3Überblick zum Einzelplan ..................................................................................................................................... 4Haushaltsvermerk / Hinweise zum Einzelplan ..................................................................................................... 5

1201 Bundesministerium................................................................................................................................................ 61202 Allgemeine Bewilligungen..................................................................................................................................... 17

Ausgaben-Tgr. 01 Raumordnung.......................................................................................................................... 35Ausgaben-Tgr. 02 Digitale Infrastruktur................................................................................................................ 37Ausgaben-Tgr. 03 Experten-/Forschungsnetzwerk zu Querschnittsthemen im Geschäftsbereich des BMVI...... 39Ausgaben-Tgr. 04 Förderung des Kombinierten Verkehrs und privater Gleisanschlüsse..................................... 40Ausgaben-Tgr. 06 Nationales Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie................... 41Ausgaben-Tgr. 08 Fortschreibung der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie und Förderung der alternativen Kraft-stoffinfrastruktur.................................................................................................................................................... 43

1203 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen -........................................................ 46Ausgaben-Tgr. 01 Bau und Betrieb der Bundeswasserstraßen............................................................................ 54Ausgaben-Tgr. 03 Lotswesen............................................................................................................................... 65Ausgaben-Tgr. 04 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter........................................ 66Ausgaben-Tgr. 05 Forschung und Entwicklung für die Bundeswasserstraßen..................................................... 67Anlage 1 Baumaßnahmen an Bundeswasserstraßen........................................................................................... 74

1204 Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen.................................................................................................................. 84Ausgaben-Tgr. 01 Ausgaben für die Erbringung von Leistungen zur Durchführung von Aufgaben im Rahmen der Erprobung des DLZ-Projekts.......................................................................................................................... 86

1205 Bundesamt für Güterverkehr................................................................................................................................. 911208 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie.................................................................................................. 98

Ausgaben-Tgr. 01 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter........................................ 102Ausgaben-Tgr. 02 Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung................................................................................. 103

1209 Erhebung und Verwendung der Maut (Bundesfernstraßen)................................................................................. 109Ausgaben-Tgr. 01 Nutzerfinanzierter Bau und Erhalt der Bundesfernstraßen...................................................... 115Ausgaben-Tgr. 55 Ausgaben für die Informationstechnik..................................................................................... 119Anlage 1 Harmonisierungsmaßnahmen im Straßengüterverkehr......................................................................... 121

1210 Bundesfernstraßen (ohne Maut)........................................................................................................................... 122Ausgaben-Tgr. 01 Bau und Betrieb der Bundesfernstraßen................................................................................. 127

1211 Bundesanstalt für Straßenwesen.......................................................................................................................... 136Ausgaben-Tgr. 02 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter........................................ 139

1212 Kraftfahrt-Bundesamt............................................................................................................................................ 145Ausgaben-Tgr. 01 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter........................................ 150

1214 Deutscher Wetterdienst......................................................................................................................................... 154Ausgaben-Tgr. 01 Ausgaben für vom Deutschen Wetterdienst durchgeführte Forschungsvorhaben.................. 161Ausgaben-Tgr. 02 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter........................................ 161Ausgaben-Tgr. 07 Ausgaben zur Erbringung von kundenorientierten Dienstleistungen....................................... 163

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Kapitel B e z e i c h n u n g Seite

1216 Luftfahrt-Bundesamt.............................................................................................................................................. 173Einnahmen-Tgr. 02 Dienststelle Flugsicherung beim Luftfahrt-Bundesamt.......................................................... 175Ausgaben-Tgr. 02 Dienststelle Flugsicherung beim Luftfahrt-Bundesamt............................................................ 177

1217 Luft- und Raumfahrt.............................................................................................................................................. 183Ausgaben-Tgr. 01 Flughafengesellschaften, an denen der Bund beteiligt ist....................................................... 188

1218 Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden...................................................................................... 1901221 Eisenbahn-Bundesamt.......................................................................................................................................... 1931222 Eisenbahnen des Bundes..................................................................................................................................... 202

Ausgaben-Tgr. 01 Infrastrukturbeitrag des Bundes für die Erhaltung der Schienenwege der Eisenbahnen des Bundes.................................................................................................................................................................. 211Anlage 1 Wirtschaftspläne.................................................................................................................................... 213Anlage 2 Investitionen in die Schienenwege der Eisenbahnen des Bundes........................................................ 215

1223 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung................................................................................................................. 2171225 Wohnungswesen und Städtebau (entfallenes Kapitel)......................................................................................... 2231226 Hochbau- und Förderungsmaßnahmen in Berlin und Bonn (entfallenes Kapitel)................................................. 2251227 Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (entfallenes Kapitel)..................................................................... 2271228 Gemeinschaftsdienste........................................................................................................................................... 2291267 Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter des Einzelplans 12................... 232

Aufwandsentschädigungen, Besondere Personalausgaben................................................................................. 235ÜbersichtenÜbersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE).................................................................................................. 237Personalhaushalt.................................................................................................................................................. 251

- 2 -

Page 3: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI)1. leitet das gesamte Verkehrswesen der Bundesrepublik

Deutschland, soweit der Bund nach dem Grundgesetz zu-ständig ist. Der Geschäftsbereich erstreckt sich auf das Ei-senbahnwesen, den Straßenverkehr, die Binnenschifffahrt, den Seeverkehr, die Luftfahrt, den Straßenbau, die Was-serstraßen, den Wetterdienst und die digitale Infrastruktur;

2. nimmt die Zuständigkeit des Bundes auf dem Gebiet der Raumordnung wahr.

Das Bundesministerium gliedert sich derzeit in neun Abteilun-gen. Es hat seinen Sitz in Berlin und einen Dienstsitz in Bonn. Ihm sind die unter 2. aufgeführten Ober-, Mittel- und Unterbe-hörden nachgeordnet.

1. Bundesministerium1.1 Leitung, Politische Planung, Koordinierung1.2 Zentralabteilung1.3 Abt. Luftfahrt1.4 Abt. Wasserstraßen, Schifffahrt1.5 Abt. Landverkehr1.6 Abt. Grundsatzangelegenheiten1.7 Abt. Digitale Gesellschaft1.8 Abt. Straßenbau1.9 Abt. Kommunikation2. Nachgeordnete Behörden2.1 Oberbehörden2.1.1 Bundesamt für Güterverkehr in Köln2.1.2 Deutscher Wetterdienst in Offenbach (Main)2.1.3 Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg2.1.4 Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung in Hamburg2.1.5 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie in

Hamburg

2.1.6 Luftfahrt-Bundesamt in Braunschweig2.1.7 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung in Langen

(Hessen)2.1.8 Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung in Braun-

schweig2.1.9 Bundesanstalt für Straßenwesen in Bergisch Gladbach2.1.10 Bundesanstalt für Gewässerkunde in Koblenz2.1.11 Bundesanstalt für Wasserbau in Karlsruhe2.1.12 Eisenbahn-Bundesamt in Bonn2.1.13 Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen in Ilmenau2.1.14 Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen in Au-

rich2.2 Mittelbehörden

Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt in Bonn mit Außenstellen in Kiel, Aurich, Hannover, Münster, Mainz, Würzburg und Magdeburg

2.3 UnterbehördenWasser- und Schifffahrtsämter, Wasserstraßen-Neu-bauämter

2.4 Weitere Einrichtungen2.4.1 Havariekommando in Cuxhaven (gemeinsame Einrich-

tung des Bundes und der Küstenländer)2.4.2 Bundeseisenbahnvermögen in Bonn (beaufsichtigter

Bereich)2.4.3 DFS Deutsche Flugsicherung GmbH in Langen (be-

aufsichtigter Bereich)3. Die Bundesautobahnen und sonstigen Bundesstraßen

des Fernverkehrs werden im Auftrage des Bundesmi-nisteriums für Verkehr und digitale Infrastruktur durch die Länder oder die nach Landesrecht zuständigen Selbstverwaltungskörperschaften verwaltet (Artikel 90 des Grundgesetzes).

- 3 -

Vorwort 12

Page 4: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 5 521 905 4 884 621 +637 284 4 862 674 Übrige Einnahmen.................................................. 312 028 307 746 +4 282 1 324 127

Gesamteinnahmen.................................................. 5 833 933 5 192 367 +641 566 6 186 801

Ausgaben Personalausgaben.................................................. 1 558 450 1 466 540 +91 910 42 918 1 495 927 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 2 176 258 2 045 383 +130 875 66 822 2 258 872 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 6 805 633 6 797 964 +7 669 145 289 8 074 122 Ausgaben für Investitionen...................................... 12 841 008 12 552 061 +288 947 1 165 547 14 139 574 Besondere Finanzierungsausgaben....................... -99 915 - -99 915 16 -

Gesamtausgaben.................................................... 23 281 434 22 861 948 +419 486 1 420 592 25 968 495 davon flexibilisiert.................................................... 1 041 002 904 641 +136 361 180 177 954 269 davon nicht flexibilisiert........................................... 22 240 432 21 957 307 +283 125 1 240 415 25 014 226

Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3........................ 747 935 683 218 +64 717 34 697 732 310 Aus Hauptgruppe 5................................................. 184 206 155 659 +28 547 48 744 159 719 Aus Hauptgruppe 7................................................. 5 009 6 616 -1 607 37 032 9 969 Aus Hauptgruppe 8................................................. 103 852 59 148 +44 704 59 704 52 271

Zusammen.............................................................. 1 041 002 904 641 +136 361 180 177 954 269

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 Verpflichtungsermächtigung.................................... 27 160 177 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................. 7 274 008 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................. 5 746 571 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................. 5 207 790 T€ im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................. 4 064 728 T€ im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................. 382 540 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................. 341 540 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................. 273 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................. 218 000 T€ im Haushaltsjahr 2024 bis zu.................................. 172 000 T€ im Haushaltsjahr 2025 bis zu.................................. 70 000 T€ im Haushaltsjahr 2026 bis zu.................................. 60 000 T€ im Haushaltsjahr 2027 bis zu.................................. 50 000 T€ in künftigen Haushaltsjahren bis zu........................ 3 300 000 T€

Auszug aus Übersicht VIII des Gesamtplans "20 größte Finanzhilfen des Bundes"in der Abgrenzung des 24. Subventionsberichts

Lfd.Nr. Kapitel Zweckbestimmung

Lfd. Nr.24. Subven-tionsbericht(Anlage 1)

Soll2015

Mio. €

Soll2014

Mio. €

Ist2013

Mio. €1 2 3 4 5 6 7

7 1209 Verwendung der streckenbezogenen Lkw-Maut im Güterverkehrssektor 52 384 392 395

14 1202 Förderung von Umschlaganlagen des kombinierten Verkehrs 51 106 107 54

17 1202 Finanzbeitrag an die Seeschifffahrt 48 58 58 68

- 4 -

12 Überblick zum Einzelplan

Überblick zum Einzelplan 12 Soll2015

1 000 €

Soll2014

1 000 €

Veränderunggegenüber

20141 000 €

Ausgabereste2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

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Haushaltsvermerk: - Ausgaben1. Einsparungen bei folgenden Titeln: Epl. 12 mit Ausnahme der Titel 518 .2 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei

folgendem Titel: Kap. 1202 Tit. 981 07. Dies gilt in Fällen, in denen Bundesressorts im Rahmen von Ressortvereinbarungen für andere Bundesressorts tätig werden und Mittel vom abgebenden Ressort dem empfangenden Ressort für gleiche Zwecke im Wege der Verrechnung zur Verfügung gestellt werden (sog. "Einer-für-Alle-Fälle").

2. Einsparungen bei folgenden Titeln: Epl. 12 mit Ausnahme der Titel 518 .2 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 3208 Tit. 871 01.

3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1202 Tit. 381 07. Dies gilt in Fällen, in denen Bundesressorts im Rahmen von Ressortvereinbarungen für andere Bundesressorts tätig werden und Mittel vom abgebenden Ressort dem empfangenden Ressort für gleiche Zwecke im Wege der Verrechnung zur Verfügung gestellt werden (sog. "Einer-für-Alle-Fälle").

4. Die Ausgaben der Titel der Hgr. 7 und 8 und der Gruppen 521 und 632 sind bei den Kapiteln 1203 Tgr. 01, 1210 und 1222 gegenseitig deckungsfähig.

5. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel der Hgr. 7 und 8 und der Gruppen 521 und 632 sind bei den Kapiteln 1203 Tgr. 01, 1210 und 1222 gegenseitig deckungsfähig.

Allgemeine Erläuterungen:

Ist-Angaben:Die Ist-Ergebnisse der Einzeltitel sind kaufmännisch auf 1 000 € gerundet. Dadurch können bei Summenangaben Rundungsdif-ferenzen entstehen. Summenangaben können außerdem nicht durch Addition der gedruckten Titel errechnet werden, da in Vor-jahren weggefallene Titel nur im Bundeshaushaltsplan 2015 abgedruckt werden, wenn bei diesen noch Ausgabereste bestehen.

Ausgabereste:Die im Vorjahr verfügbaren Ausgabereste im nicht flexibilisierten Bereich sind kaufmännisch auf 1 000 € gerundet und einzeln bei dem jeweiligen Titel mit Stand Juli 2014 ausgewiesen. Die Inanspruchnahme dieser Ausgabereste muss grundsätzlich im jeweiligen Einzelplan durch Minderausgaben an anderer Stelle kassenmäßig eingespart werden. Ausgabereste bei den der Fle-xibilisierung gemäß § 5 Haushaltsgesetz 2015 (HG) unterliegenden Ansätzen werden lediglich in der Zusammenstellung der fle-xibilisierten Ausgaben summarisch ausgewiesen. Für die Inanspruchnahme dieser Ausgabereste ist zentral Vorsorge getroffen und daher eine kassenmäßige Einsparung im gleichen Einzelplan grundsätzlich nicht erforderlich. Bei Summenangaben können Rundungsdifferenzen entstehen.

Flexibilisierung:Die in die Regelung nach § 5 HG einbezogenen Ausgaben sind mit einem F vor der Titelnummer gekennzeichnet. Sie werden jeweils im hinteren Teil eines Kapitels im Anschluss an die nicht flexibilisierten Ausgabetitel entsprechend der Zuordnung nach § 5 HG in einer Zusammenstellung aufsummiert und sind danach einzeln aufgelistet. Neu in die Flexibilisierung einbezogene Titel sind dabei mit einem F hervorgehoben.

Personalausgaben:Aufwandsentschädigungen und Besondere Personalausgaben werden gemäß der Übersicht, die nach dem letzten Kapitel des Einzelplans abgedruckt ist, veranschlagt.

Angewandte Kurse:1 CHF = 0,81460 €; 1 USD = 0,72511 €; 1 GBP = 1,19947 €; 100 DKK = 13,40608 €; 1 CAD = 0,68162 €.

- 5 -

Haushaltsvermerk / Hinweise zum Einzelplan 12

Page 6: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Überblick zum Kapitel 1201 Soll

20151 000 €

Soll2014

1 000 €

Veränderunggegenüber

20141 000 €

Ausgabereste2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 1 056 1 064 -8 4 734 Übrige Einnahmen.................................................. 640 640 - 711

Gesamteinnahmen.................................................. 1 696 1 704 -8 5 445

Ausgaben Personalausgaben.................................................. 113 716 111 976 +1 740 1 978 121 061 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 37 039 36 378 +661 2 264 38 290 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 2 022 2 735 -713 17 2 881 Ausgaben für Investitionen...................................... 9 446 10 119 -673 3 924 4 902 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - -

Gesamtausgaben.................................................... 162 223 161 208 +1 015 8 183 167 134 davon flexibilisiert.................................................... 134 009 133 003 +1 006 4 800 143 678 davon nicht flexibilisiert........................................... 28 214 28 205 +9 3 383 23 456

- 6 -

1201 Bundesministerium

Page 7: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01 -011

Gebühren, sonstige Entgelte 10

10

9

119 99 -011

Vermischte Einnahmen 1 000

1 000

4 391

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Einnahmen aus Nebentätigkeiten................................................... 302. Sonstige Einnahmen....................................................................... 970

Zusammen............................................................................................ 1 000

Bei diesem Titel werden auch Zinsen für nicht zweckentsprechend verwendete Bundesmittel vereinnahmt.

124 01 -011

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung 6

14

6

Erläuterungen:

Einnahmen aus einer Dienstwohnung.

132 01 -011

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 40

40

328

Erläuterungen:

Erlös aus dem Verkauf von 4 Dienstkraftwagen (vgl. Tit. 811 01).

Übrige Einnahmen

261 01 -011

Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland 640

640

659

282 08 -061

Einnahmen aus Prämienzahlungen der Bundesanstalt für Immobilienauf-gaben

-

-

-

Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1201 flexibilisierter Bereich

Erläuterungen:

Die Höhe der Prämienzahlungen richtet sich nach der Leitlinie für die Gewährung einer Einmalprämie im Zusammenhang mit der Flächenoptimierung dienstlich ge-nutzter Liegenschaften durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bundes-anstalt). Die Bundesanstalt hat für die Prämienzahlungen Vorsorge in ihrem Wirt-schaftsplan getroffen.

- 7 -

Bundesministerium 1201

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 8: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

282 09 -011

Einnahmen aus Sponsoring, Spenden und ähnlichen freiwilligen Geld-leistungen

-

-

52

Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 547 09.

Ausgaben Haushaltsvermerk:1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 6 HG.

Ausgenommen sind Tit. 427 49 und 712 01.

2. Einsparungen bei den in die Flexibilisierung nach § 5 HG einbezoge-nen Titeln der Hgr. 4, 5 und 8 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 981 06.

3. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1201 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 08.

Personalausgaben

427 49 -011

Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige

-

-

520

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnah-men bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1202 Tit. 272 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprü-chen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wur-den und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.

Erläuterungen:

Bei diesem Titel werden Ausgaben für die Durchführung der Technischen Hilfe im Rahmen des EFRE-Bundesprogramms Verkehrsinfrastruktur geleistet. Diese Aus-gaben werden von der EU mit 100 Prozent gefördert.

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 02 -011

Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-schaftsmanagement

21 315

21 315

21 314

Haushaltsvermerk:Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei ande-ren Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herange-zogen werden.

529 01 -011

Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonde-ren Fällen

46

47

36

Haushaltsvermerk:Die Erläuterungen sind verbindlich.

- 8 -

1201 Bundesministerium

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 9: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Erläuterungen:Bezeichnung €

1. Zur Verfügung des1.1 Bundesministers für Verkehr und digitale Infrastruktur................ 30 8001.2 Präsidenten der Generaldirektion Wasserstraßen und Schiff-

fahrt und der Leiter der 7 Außenstellen....................................... 3 6001.3 Leiters der Bundesanstalt für Wasserbau.................................... 4001.4 Leiters der Bundesanstalt für Gewässerkunde............................ 4001.5 Präsidenten des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrogra-

phie.............................................................................................. 5001.6 Präsidenten der Bundesanstalt für Straßenwesen...................... 4001.7 Präsidenten des Kraftfahrt-Bundesamtes.................................... 5001.8 Präsidenten des Deutschen Wetterdienstes............................... 5001.9 Präsidenten des Bundesamtes für Güterverkehr........................ 5001.10 Präsidenten des Luftfahrt-Bundesamtes..................................... 5001.11 Präsidenten des Eisenbahn-Bundesamtes................................. 5001.12 Leiters der Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen........ 4001.13 Leiters der Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen....................... 4002. Für sonstigen Aufwand im Ministerium........................................ 6 600

Zusammen............................................................................................ 46 000

Aus dem Mittelansatz dürfen auch Ausgaben für die Bewirtung mit Erfrischungen bei Besprechungen aus besonderem Anlass geleistet werden.Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Aus den Belegen muss Anlass, Funktion und Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Begünstigte) erkennbar sein.Eine Auszahlung ohne Beleg ist nicht zulässig.Die Ausgaben sind zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt.

532 01 -045

Übungen und Ausbildungen von Fachpersonal 125

125

-

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Wasser- und Schifffahrtsverwaltung sowie Seeverkehr.................. 92. Straßenverwaltung.......................................................................... 53. Straßenverkehr................................................................................ 84. Luftfahrt........................................................................................... 35. Bahnverkehr.................................................................................... 100

Zusammen............................................................................................ 125

Es ist erforderlich, mit den aus Mitteln der zivilen Notfallvorsorge und des Krisen-managements beschafften Geräten und Einrichtungen im Rahmen der vorgese-henen Verkehrsorganisationen Übungen abzuhalten und das Personal auszubil-den. Für die außerhalb der Bundesverwaltung stehenden Verkehrsorganisationen werden aus diesen Mitteln nur Zweckausgaben geleistet.

542 01 -013

Öffentlichkeitsarbeit 1 008

998 374

734

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.

2. Erstattungen fließen den Ausgaben zu.

3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Drucksachen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben wer-den.

4. Aus den Ausgaben sind auch die Kosten für Porto, Verpackung und Versand von Veröffentlichungen zu leisten.

- 9 -

Bundesministerium 1201

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titel 529 01

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Erläuterungen:

Im Einzelplan 12 sind außerdem folgende Maßnahmen für Öffentlichkeitsarbeit und Fachinformationen veranschlagt:

Bezeichnung 1 000 €

Öffentlichkeitsarbeitkeine weiteren TitelFachinformationen1202 - 543 01........................................................................................ 2101203 - 543 01........................................................................................ 801205 - 543 01........................................................................................ 81208 - 543 01........................................................................................ 2601209 - 543 01........................................................................................ 51210 - 543 01........................................................................................ 8201211 - 543 01........................................................................................ 801212 - 543 01........................................................................................ 31214 - 543 01........................................................................................ 901223 - 543 01........................................................................................ 27

Durch Mittel der Öffentlichkeitsarbeit - Schrift, Bild, Ton, Wort und digitaler Form - sollen der Bevölkerung die Grundsätze und Einzelmaßnahmen der Verkehrspolitik bekannt gemacht und erläutert werden.

Aus diesen Ausgaben werden auch die Kosten bestritten für

1. den Ankauf von Informationsmaterial über fachliche Probleme des In- und Auslandes und von Unterlagen für die Öffentlichkeitsarbeit,

2. die Druck- und Buchbinderarbeiten im Hause sowie Übersetzungen, sofern sie im Zusammenhang mit Veröffentlichungen stehen,

3. Bewirtungskosten mit alkoholfreien Getränken bei Pressegesprächen und bei der Betreuung von Besuchergruppen.

547 09 -011

Ausgaben für Vorhaben, die aus Spenden, Sponsoring und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen finanziert werden

-

-

52

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnah-men bei folgendem Titel geleistet werden: 282 09.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

688 06 -011

Zahlungsverpflichtungen aus Verstößen gegen EU-Recht -

-

-

Ausgaben für Investitionen

712 01 -011

Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall 5 720

5 720 3 009

800

Besondere Finanzierungsausgaben

981 06 -890

Leistungen an Dienstleistungszentren des Bundes zur Durchführung von Aufgaben im Rahmen der Erprobung des DLZ-Projekts

-

-

(-)

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den in die Fle-xibilisierung nach § 5 HG einbezogenen Titeln des Kap. 1201 geleistet werden.

- 10 -

1201 Bundesministerium

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Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titel 542 01

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Flexibilisierte Ausgaben

Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3......................................................... 115 738 114 711 123 422

1 995 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 14 545 13 893 16 154

1 890 Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. 231 251 251

190 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 3 495 4 148 3 851

725

Zusammen............................................................................................... 134 009 133 003 143 678 4 800

421 01-011

F Bezüge des Bundesministers und der Parlamentarischen Staatssekretä-rinnen und des Parlamentarischen Staatssekretärs

572

572

575

422 01-011

F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten

46 698

46 997

49 571

Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind in Höhe von 425 T€ gesperrt.

422 02-011

F Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte 1 887

1 998

1 957

424 01-011

F Zuführung an die Versorgungsrücklage 3 602

3 602

4 137

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind - mit Ausnahme des Versorgungskapitels - zentral für den ge-samten Einzelplan veranschlagt.

427 09-011

F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige

1 485

1 622

2 513

Erläuterungen:

Aus diesem Titel werden keine Nebentätigkeitsvergütungen an Angehörige des öffentlichen Dienstes gezahlt.

428 01-011

F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 35 651

32 894

33 243

441 01-840

F Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften 15 834

16 195

17 792

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind - mit Ausnahme des Versorgungskapitels - zentral für den ge-samten Einzelplan veranschlagt.

- 11 -

Bundesministerium 1201

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Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

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443 01-840

F Fürsorgeleistungen und Unterstützungen 587

613

451

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind - mit Ausnahme des Versorgungskapitels - zentral für den ge-samten Einzelplan veranschlagt.

443 02-313

F Inanspruchnahme überbetrieblicher betriebsärztlicher und sicherheits-technischer Dienste, von Betriebsärztinnen und Betriebsärzten sowie Fachkräften für Arbeitssicherheit

1 500

1 500

1 761

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt.

452 02-223

F Unfallkasse des Bundes 5 365

5 421

8 067

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt.

453 01-011

F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 535

562

474

511 01-011

F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

2 523

2 244

2 305

514 01-011

F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 105

105

270

Erläuterungen:Bezeichnung Soll 2015 Soll 2014

personengebundene Pkw......................................... 6 6

517 01-011

F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 3 949

3 949

4 194

518 01-011

F Mieten und Pachten 111

170

193

519 01-011

F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 784

784

1 290

525 01-011

F Aus- und Fortbildung 114

142

188

Haushaltsvermerk:Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unter-richtsmaterial an Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird.

526 01-011

F Gerichts- und ähnliche Kosten 18

27

123

- 12 -

1201 Bundesministerium

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu flexibilisierte Ausgaben

Page 13: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

526 02-011

F Sachverständige 652

510

416

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Kosten für Sachverständige auf dem Gebiet der Seeschifffahrts-politik............................................................................................. 141

2. Kosten für Sachverständige auf dem Gebiet des Güterkraftver-kehrs............................................................................................. 2

3. Kosten für Sachverständige des Gefahrgut-Verkehrs-Beirats zur Teilnahme an Sitzungen des ECOSOC-Sachverständigenaus-schusses für die Beförderung gefährlicher Güter der ECOSOC-Group of Rapporteurs, der ECOSOC-Sachverständigengruppe für Explosivstoffe der ECE-Sachverständigengruppe "Beförde-rung gefährlicher Güter", des Fachmännischen Ausschusses für das RID, der Arbeitsgruppe "Gefährliche Güter" der Zentralkom-mission für die Rheinschifffahrt, des Fachausschusses "Gefähr-liche Güter" der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation und mehrerer Unterausschüsse der IMO, die sich mit der Beförde-rung gefährlicher Güter befassen................................................. 16

4. Kosten für die Teilnahme von Sachverständigen an den Sit-zungen der internationalen Organisationen und Anpassung in-ternationaler Vorschriften auf dem Gebiet der Binnenschiff-fahrtstechnik und -sicherheit......................................................... 18

5. Kosten für Sachverständige im Rahmen des Europäisch-Arabi-schen Dialogs und bilateraler Vereinbarungen (z. B. mit den Ländern USA, VR China, Argentinien, Brasilien, GUS)................ 14

6. Kosten für Sachverständige auf dem Gebiet "Automatisiertes Fahren"......................................................................................... 150

7. Kosten für Sachverständige auf dem Gebiet der Fahrzeugtech-nik................................................................................................. 20

8. Kosten für Sachverständige auf dem Gebiet der zivilen Notfall-vorsorge und des Krisenmanagements........................................ 75

9. Kosten für Sachverständige für Subgroup Baltic Sea (TINA-Initi-ative)............................................................................................. 10

10. Sonstige Inanspruchnahme von Sachverständigen..................... 206

Zusammen............................................................................................ 652

Aus diesem Titel werden keine Nebentätigkeitsvergütungen an Angehörige des öffentlichen Dienstes gezahlt.

526 03-011

F Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen 101

101

102

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Wissenschaftlicher Beirat beim BMVI........................................... 362. Gemeinsamer Beirat für Verkehrsmedizin beim BMVI und BMG. 73. Gefahrgut-Verkehrs-Beirat beim BMVI mit den Ausschüssen

Stoffe/Verpackung (ASV) und Tank/Technik (ATT)....................... 14. Berufsbildungsausschuss des BMVI (mit vier Unterausschüs-

sen)............................................................................................... 135. Fachausschuss für Arbeitsschutz beim BMVI.............................. 16. Beratender Ausschuss nach § 32 a LuftVG beim BMVI und

BMUB............................................................................................ 37. Sonderausschüsse des Fachausschusses Kraftfahrzeugtechnik

beim BMVI.................................................................................... 58. Beirat für Raumordnung (mit zwei ständigen Arbeitsgruppen)..... 179. Ministerkonferenz für Raumordnung (mit vier ständigen Aus-

schüssen)..................................................................................... 110. Bilaterale und multilaterale Raumordnungskommissionen und

-konferenzen................................................................................. 8

- 13 -

Bundesministerium 1201

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu flexibilisierte Ausgaben

Page 14: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Bezeichnung 1 000 €

11. Beirat Nationaler Radverkehrsplan............................................... 9

Zusammen............................................................................................ 101

Aus den Ausgaben dürfen auch Kosten für die Bewirtung mit Erfrischungsgeträn-ken bei Sitzungen geleistet werden.

Aus diesem Titel werden keine Nebentätigkeitsvergütungen an Angehörige des öffentlichen Dienstes gezahlt.

Aus diesen Ausgaben dürfen auch die Kosten für die Vorbereitung von Sitzungen durch Anschaffung von Materialien, durch Ankauf und Drucklegung von Gut-achten geleistet werden.

Bei dem Ansatz für die bilateralen und multilateralen Raumordnungskommissio-nen handelt es sich um den deutschen Beitrag für die Beschaffung von Arbeits-material sowie Kosten für Sachverständige, Übersetzerinnen und Übersetzer so-wie Dolmetscherinnen und Dolmetscher.

527 01-011

F Dienstreisen 2 747

2 811

2 620

527 03-011

F Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstel-lungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen

1 093

1 119

1 228

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt.

539 99-011

F Vermischte Verwaltungsausgaben 608

531

787

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Inanspruchnahme von freiberuflichen Sprachmittlerinnen und Sprachmittlern................................................................................. 229

2. Sonderstelle des Oberprüfungsamtes beim BMVI für Prüfungs-vergütungen inkl. Reisekostenvergütungen.................................... 149

3. Vereinbarkeit von Familie und Beruf............................................... 1504. Sonstiges......................................................................................... 80

Zusammen............................................................................................ 608

Zu 2.:Den Prüferinnen und Prüfern werden für die Stellung der häuslichen Prüfungsauf-gaben und die Beurteilung dieser Prüfungsarbeiten, für die Stellung der Klausur-aufgaben und die Beurteilung der Klausurarbeiten sowie für die Abnahme der mündlichen Prüfung Vergütungen gewährt. Die Abteilungsleiterinnen und Abtei-lungsleiter sowie Ausschussleiterinnen und Ausschussleiter der einzelnen Prü-fungsgebiete und die Leiterinnen und Leiter der Prüfungsausschüsse erhalten für ihre Tätigkeit bei den Prüfungen eine Vergütung und für ihre im Zusammenhang mit den Prüfungen erwachsenden Auslagen eine pauschale Aufwandsentschädi-gung.Außerdem werden den Prüferinnen und Prüfern sowie Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleitern die entstehenden Reisekosten erstattet.

546 88-012

F Förderung des Vorschlagwesens 70

70

36

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt.

- 14 -

1201 Bundesministerium

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titel 526 03

Page 15: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

634 03-011

F Zuweisungen an den Versorgungsfonds 2 022

2 735

2 881

711 01-011

F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 231

251

251

811 01-011

F Erwerb von Fahrzeugen 83

90

408

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

Ersatzbeschaffung2 Pkw bis zu 21 000 €........................................................................... 421 Pkw bis zu 41 000 €........................................................................... 41abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 132 01 aus der Veräußerung von Dienst-Kfz gem. § 6 Abs. 7 HG............................................................. -

Zusammen............................................................................................ 83

812 01-011

F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke

423

350

234

Erläuterungen:Einjährige Maßnahmen 1 000 €

1. Erstbeschaffung.............................................................................. 2742. Ersatzbeschaffung........................................................................... 149

Zusammen............................................................................................ 423

Titelgruppe 55

Tgr. 55 Ausgaben für die Informationstechnik (4 659)

(5 038)

511 55-011

F Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung

413

413

1 158

518 55-011

F Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände, Maschinen, Software

-

-

-

525 55-011

F Aus- und Fortbildung 154

154

86

Haushaltsvermerk:Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unter-richtsmaterial an Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird.

532 55-011

F Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen 1 103

763

1 158

- 15 -

Bundesministerium 1201

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu flexibilisierte Ausgaben

Page 16: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

812 55-011

F Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software

2 989

3 708

3 209

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Erstbeschaffung1.1 Hardware...................................................................................... 5001.2 Software........................................................................................ 5002. Ersatzbeschaffung2.1 Hardware...................................................................................... 8002.2 Software........................................................................................ 8003. Sonstiges...................................................................................... 389

Zusammen............................................................................................ 2 989

- 16 -

1201 Bundesministerium

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu flexibilisierte Ausgaben

Page 17: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Vorbemerkung

Bei diesem Kapitel sind diejenigen Haushaltsausgaben, die das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur

unmittelbar bewirtschaftet, und die mit ihnen zusammenhän-genden Haushaltseinnahmen veranschlagt.

Überblick zum Kapitel 1202 Soll

20151 000 €

Soll2014

1 000 €

Veränderunggegenüber

20141 000 €

Ausgabereste2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 300 300 - 2 197 Übrige Einnahmen.................................................. 7 050 7 050 - 333 006

Gesamteinnahmen.................................................. 7 350 7 350 - 335 203

Ausgaben Personalausgaben.................................................. 250 250 - - Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 28 693 21 171 +7 522 7 762 13 540 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 121 470 122 233 -763 9 174 132 418 Ausgaben für Investitionen...................................... 240 070 464 070 -224 000 210 896 875 393 Besondere Finanzierungsausgaben....................... -99 915 - -99 915 -

Gesamtausgaben.................................................... 290 568 607 724 -317 156 227 832 1 021 351 davon nicht flexibilisiert........................................... 290 568 607 724 -317 156 227 832 1 021 351

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 Verpflichtungsermächtigung.................................... 361 099 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................. 157 484 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................. 98 981 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................. 49 014 T€ im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................. 18 540 T€ im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................. 18 540 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................. 18 540 T€

- 17 -

Allgemeine Bewilligungen 1202

Page 18: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 99 -790

Vermischte Einnahmen 300

300

2 197

131 01 -692

Erlöse aus der Vergabe der 700 MHz- und 1,5 GHz-Frequenzen ("Digita-le Dividende II")

-

Haushaltsvermerk:1. Mehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben gemäß der ge-

meinsamen Bund-Länder-Erklärung zur "Digitalen Dividende II" zweckgebunden. Sie dienen bis zu einem Betrag von 25 000 T€ nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 894 24.

2. Mehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben gemäß der ge-meinsamen Bund-Länder-Erklärung zur "Digitalen Dividende II" zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 882 22 und 894 23. Die Mehreinnahmen sind zu gleichen Teilen für die Mehrausga-ben bei den genannten Titeln zu verwenden. Die Inanspruchnahme setzt voraus, dass die eingegangenen Mehreinnahmen den in Nr. 1 genannten Betrag übersteigen und die Verstärkung gem. Nr. 1 bereits vollständig ausgenutzt worden ist.

Erläuterungen:

Bund und Länder haben sich darauf verständigt, dass die Erlöse aus der Vergabe der 700 MHz- und 1,5 GHz-Frequenzen nach Abzug der Umstellungs- und Ver-waltungskosten hälftig zwischen Bund und Ländern aufgeteilt und für den Breit-bandausbau und die Digitalisierung eingesetzt werden. Die Einzelheiten ergeben sich aus einer Bund-Länder-Vereinbarung.

Übrige Einnahmen

182 01 -790

Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmen für Investitionen zur Förderung von Umschlaganlagen des Kombinierten Verkehrs

3 050

3 050

3 051

Erläuterungen:

Die Tilgungsdauer der Darlehen an private Unternehmen beträgt bis zu 20 Jah-ren.

271 01 -692

Erstattungen der Europäischen Union -

-

35

Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen (verbleibende) sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei fol-gendem Titel: 532 02.

Erläuterungen:

Erstattungen der EU zur Finanzierung des BMVI-Anteils im INTERREG IVB-Pro-jektes "AlpInfoNet - Sustainable Mobility Information Network for the Alpine Space" im Rahmen der Alpenkonvention.

- 18 -

1202 Allgemeine Bewilligungen

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 19: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

272 01 -692

Einnahmen aus Zuschüssen des Europäischen Fonds für regionale Ent-wicklung für das Bundesprogramm Verkehrsinfrastruktur

-

-

178 243

Haushaltsvermerk:1. Mehreinnahmen (verbleibende) sind wegen bindender Vorgaben der

EU zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1201 Tit. 427 49, Kap. 1202 Tit. 532 15, 532 18, Kap. 1203 Tit. 752 12, Kap. 1210 Tit. 743 32, 743 42 und Kap. 1222 Tit. 891 04.

2. Rückzahlungen an die EU dürfen von den Einnahmen abgesetzt wer-den.

3. Rückzahlungen aus weitergeleiteten Beträgen sind in diesem Titel zu vereinnahmen.

4. Anderen Berechtigten als dem Bund zustehende Anteile an den Zu-schüssen sind bei der Weitergabe von den Einnahmen abzusetzen.

Erläuterungen:

Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) soll zum Ausgleich der wichtigsten regionalen Ungleichgewichte in der Union beitragen, indem er die Ent-wicklung und die strukturelle Anpassung der Regionen mit Entwicklungsrückstand (Ziel 1/Konvergenz) fördert.

Hier werden die Zahlungen für die Finanzierung bedeutsamer Verkehrsinfrastruk-turvorhaben im Fördergebiet nach Maßgabe eines Bundesprogramms "Verkehrs-infrastruktur" vereinnahmt.

272 02 -692

Einnahmen aus Zuschüssen der Europäischen Union für transeuropäi-sche Netze

-

-

144 660

Haushaltsvermerk:1. Mehreinnahmen (verbleibende) sind wegen bindender Vorgaben der

EU zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 532 19, Kap. 1203 Tit. 752 11, Kap. 1210 Tit. 532 01, 743 12 und Kap. 1222 Tit. 891 03.

2. Rückzahlungen aus weitergeleiteten Beträgen sind in diesem Titel zu vereinnahmen.

3. Rückzahlungen an die EU dürfen von den Einnahmen abgesetzt wer-den.

4. Anderen Berechtigten als dem Bund und den Eisenbahninfrastruktur-unternehmen des Bundes zustehende Anteile an den Zuschüssen sind bei der Weitergabe von den Einnahmen abzusetzen.

Erläuterungen:

Zuschüsse aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 680/2007 vom 20. Juni 2007 über die Grundregeln für die Gewährung von Gemeinschaftszuschüssen für transeuro-päische Netze.

272 03 -692

Einnahmen aus Zuschüssen der Europäischen Union zu besonderen Maßnahmen im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur

-

-

-

Haushaltsvermerk:1. Mehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckge-

bunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgen-dem Titel: 545 01.

2. Anderen Berechtigten als dem Bund zustehende Anteile an den Erst-attungen sind bei der Weiterleitung von den Einnahmen abzusetzen.

- 19 -

Allgemeine Bewilligungen 1202

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 20: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

281 01 -732

Rückzahlung von Zuwendungen 4 000

4 000

7 017

381 07 -890

Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von ressortübergrei-fenden Aufgaben

-

-

(-)

Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden (EfA) zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Epl. 12.

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 02 -011

Sachverständige 4 918

256 186

75

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 3 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 2 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 1 000 T€

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind in Höhe von 4 000 T€ gesperrt.

2. Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.

3. Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Rechtliche Beratung zur Umsetzung des Staatsvertrages zwi-schen Deutschland und Dänemark über eine feste Fehmarnbelt-querung........................................................................................... -

2. Rechtliche und technische Beratung zur Unterstützung der inter-nationalen Zusammenarbeit (IMO).................................................. 100

3. Rechtliche Beratung für Verhandlungen marktbasierter Maßnah-men zur Verminderung der CO2-Emissionen in der Seeschifffahrt. 126

4. Rechtliche und konzeptionelle Beratung zur Umsetzung des E-Government-Gesetzes.................................................................... 692

5. Rechtliche, technische und betriebswirtschaftliche Beratung zur Vorbereitung und Durchführung eines Ausschreibungsverfahrens sowie zur Unterstützung bei der Vergabeentscheidung hinsicht-lich der Einführung und des Betriebs zur Erhebung der Infrastruk-turabgabe........................................................................................ 4 000

Zusammen............................................................................................ 4 918

531 06 -790

Förderung und Umsetzung der bilateralen Zusammenarbeit mit anderen Staaten

310

310 662

199

Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

1. Zur Anbahnung, Vereinbarung und Weiterentwicklung von bilateralen Koope-rationen mit anderen Staaten sollen begleitende Aktivitäten im In- und Aus-land, u. a. in Form von Kongressen, Präsentationen, Arbeitstreffen, Delegati-

- 20 -

1202 Allgemeine Bewilligungen

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 21: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

onsreisen, Besichtigungen etc. organisiert werden, um Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft vom Nutzen einer Partnerschaft mit Deutschland im Zuständigkeitsbereich des BMVI zu überzeugen. Die Mittel werden zur Finan-zierung oder Mitfinanzierung von externer Unterstützung durch Experten bzw. Organisationen und von Planungs-, Vorbereitungs-, Organisations- und Durch-führungskosten von Veranstaltungen und Aktivitäten im In- und Ausland benö-tigt.

2. Aus diesen Mitteln dürfen Ausgaben für Reisekosten geleistet werden.

531 12 -187

Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht 37

37

24

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. GEMA.............................................................................................. 192. Verwertungsgesellschaft "Wort"...................................................... 18

Zusammen............................................................................................ 37

Rechtsgrundlage ist der Vertrag vom 20. Juni 1974 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Verwertungsgesellschaft "Wort" betreffend die Abgeltung von Urheberrechten bei Veröffentlichungen in Pressespiegeln sowie der Gesamt-vertrag für die Bundesverwaltung vom 3./5. Februar 1987 zwischen der Bundesre-publik Deutschland und der "GEMA" betreffend die Abgeltung von Urheberrechten bei der öffentlichen Wiedergabe geschützter Musik- und Sprachwerke.

Die Ausgaben an die Verwertungsgesellschaft Wort und an die GEMA sind hier zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt.

531 16 -719

Vertretung Deutschlands in der Alpenkonvention, Umsetzung des Proto-kolls Verkehr

450

Verpflichtungsermächtigung............................................................ 520 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................................... 360 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................................... 120 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu...................................................... 40 T€

Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterungen:

Mit der Alpenkonvention verfolgen die Alpenstaaten und die EU das Ziel, bedeu-tende Bergregionen Europas zu schützen, zu erhalten und nachhaltig zu entwi-ckeln. Das BMVI ist vertreten im ständigen Ausschuss und als Mitglied in der Ar-beitsgruppe Verkehr zuständig für die Erhaltung und Durchführung des Verkehrsprotokolls. In der Mandatsphase 2015/2016 übernimmt Deutschland den Vorsitz des ständigen Ausschusses.

531 17 -790

Weiterentwicklung des Güterverkehrs- und Logistikstandorts Deutsch-land

800

800 172

893

Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind übertragbar.

531 18 -719

Kosten aus Anlass des deutschen Vorsitzes des Zürich-Prozesses -

- 265

105

Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind übertragbar.

- 21 -

Allgemeine Bewilligungen 1202

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titel 531 06

Page 22: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Erläuterungen:

Befristete Übernahme der Präsidentschaft des so genannten Zürich-Prozesses (zur nachhaltigen und sicheren Bewältigung des Straßen- und Schienenverkehrs im Alpenraum) zwischen 2012 und 2014.

531 19 -790

Studien, Untersuchungen zur Initiative Metadatenplattform 1 000

1 000 956

44

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 1 300 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................................... 500 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................................... 400 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................................... 400 T€

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.

2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 686 09.

3. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermäch-tigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 686 09.

Erläuterungen:

Ausgaben dürfen auch für die Durchführung vorbereitender, begleitender und er-gebnisaufbereitender Maßnahmen geleistet werden.

532 01 -790

Beratung zur Nutzung der Ergebnisse des Weiterentwicklungspro-gramms Magnetschwebebahntechnik und der Transrapid-Versuchs-anlage Emsland

10

30

57

Haushaltsvermerk:Ausgaben für Patentgebühren dürfen geleistet werden.

532 02 -719

Studien und Projektbegleitung im Bereich Verkehr für den Alpenraum 18

36

134

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnah-men bei folgendem Titel geleistet werden: 271 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprü-chen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wur-den und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.

Erläuterungen:

Das BMVI ist als Mitglied in der Arbeitsgruppe Verkehr zuständig für die Einhal-tung und Durchführung des Ausführungsprotokolls Verkehr. Konkret wurde der Ar-beitsgruppe Verkehr bei der XI. Alpenkonferenz (dem Beschlussorgan der Alpen-konvention) das Mandat erteilt, koordinierte und einheitliche Informationen in den Bereichen Verkehr und Tourismus für den Alpenraum zu schaffen. Dem Mandat folgend, haben die Mitglieder der Arbeitsgruppe Verkehr Frankreich, Italien, Öster-reich, Slowenien, Schweiz und Deutschland - vertreten durch das BMVI - be-schlossen, dass diese Aufgabe/Erledigung des Mandates im Rahmen eines EU-Projektes (AlpInfoNet im Rahmen Alpine Space INTERREG IVB) umgesetzt werden soll.

- 22 -

1202 Allgemeine Bewilligungen

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titel 531 18

Page 23: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

532 03 -719

i-KFZ internetbasierte Fahrzeugzulassung 1 231

1 231

-

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.

2. Von den Mitteln dürfen bis zu 10 Prozent für Projektmanagement ein-gesetzt werden.

Erläuterungen:

Weiterentwicklung des von der Finanzbehörde Hamburg konzipierten Verfahrens für die internetbasierte Fahrzeugzulassung und Entwicklung eines Konzeptes für die internetbasierte Abwicklung des gesamten Kfz-Zulassungsvorgangs.

Aus den Mitteln dürfen Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit, Gutachten und sonsti-ge Aufträge Dritter geleistet werden.

532 04 -790

Beratung zum Rückbau der Transrapid-Versuchsanlage Emsland 144

170

-

532 12 -712

Kosten des funkärztlichen Beratungsdienstes für die Seeschifffahrt 97

97

97

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Funkärztlicher Beratungsdienst....................................................... 552. Administrative Aufgaben................................................................. 243. Sonstiges......................................................................................... 18

Zusammen............................................................................................ 97

532 13 -165

Wissenschaftliche und allgemein-wirtschaftliche Untersuchungen auf al-len Fachgebieten der Verkehrsverwaltung und auf dem Gebiet der Raumordnung

5 814

5 524 390

6 444

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 5 600 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 2 200 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 1 700 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 1 700 T€

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.

2. Einnahmen aus grenzüberschreitenden Vorhaben fließen den Ausga-ben zu.

3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichun-gen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

4. Von den Forschungsmitteln dürfen bis zu 5 Prozent für Forschungsbe-gleitung und Projektmanagement eingesetzt werden.

Erläuterungen:

Die Weiterentwicklung der Verkehrs- und Raumordnungspolitik, insbesondere die Erarbeitung längerfristiger Programme, erfordert laufende Untersuchungen und Forschungen:

1. Investitionsbewertungen, die Entwicklung und Fortschreibung des dafür benö-tigten methodischen Instrumentariums, die Beschaffung der analytischen Grunddaten über den Personen- und Güterverkehr und darauf aufbauende Prognosen der zukünftigen Verkehrsnachfrage, besonders des nationalen und internationalen Schienenschnellverkehrs,

- 23 -

Allgemeine Bewilligungen 1202

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 24: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

2. Untersuchungen für die Weiterentwicklung des Ordnungsrahmens für das deutsche und europäische Verkehrswesen,

3. Untersuchungen in den Bereichen der Infrastruktur und der Ordnungspolitik, Bundesverkehrswegeplanung, Transportgewerbegebiete, Verkehrsknoten-punkte, Flughäfen, Güter- und Personenverkehr,

4. verkehrliche Anforderungen an Regional- und Landesplanung,

5. betriebswirtschaftliche und technische Untersuchungen auf den Gebieten der See- und Binnenschifffahrt,

6. Untersuchungen im Zusammenhang mit der Einführung und dem Ausbau der Verkehrstelematik und anderen neuen Verkehrstechnologien bei allen Ver-kehrsträgern und an deren Schnittstellen,

7. ad-hoc-Untersuchungen zu herausragenden Fragen der Tagespolitik,

8. problembezogene Aufbereitung von Forschungsergebnissen und deren ent-sprechende Veröffentlichung (Forschungsinformationssystem).

532 15 -692

Europäischer Fonds für regionale Entwicklung - Verkehrstelematik und intermodaler Verkehr

-

-

-

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig:

532 18, Kap. 1203 Tit. 752 12, Kap. 1210 Tit. 743 32, 743 42 und Kap. 1222 Tit. 891 04.

2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehrein-nahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden An-sprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen ge-leistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haus-haltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwen-det werden.

3. Einnahmen aus gem. Art. 61 VO (EG) 1083/2006 und Art. 20 VO (EG) 1828/2006 wieder eingezogenen Beträgen fließen den Ausgaben zu.

Erläuterungen:

Ausgaben für die Durchführung von Projekten im Bereich der Verkehrstelematik und des intermodalen Verkehrs im Rahmen des EFRE-Bundesprogramms Ver-kehrsinfrastruktur werden von der EU mit 65 Prozent gefördert; der Kofinanzie-rungsanteil des Bundes beträgt 35 Prozent. Vorgesehen ist die Förderung von Studien und Pilotprojekten.

532 16 -719

Kostenbeteiligung an Sekretariaten 341

468

290

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Nordachse und Zentralachse.......................................................... 502. Marine Accident Investigator's International Forum (MAIIF)........... 13. Globale Erdbeobachtung GEO........................................................ 1004. Deutsch-chinesische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Schiff-

fahrt und der Wasserstraßen........................................................... 1705. Conference of European Directors of Road.................................... 20

Zusammen............................................................................................ 341

- 24 -

1202 Allgemeine Bewilligungen

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titel 532 13

Page 25: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

532 18 -692

Europäischer Fonds für regionale Entwicklung - Technische Hilfe für Ver-kehrsinfrastrukturvorhaben -

-

- 1 547

805

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 2 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 1 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 1 000 T€

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig:

532 15, Kap. 1203 Tit. 752 12, Kap. 1210 Tit. 743 32, 743 42 und Kap. 1222 Tit. 891 04.

2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehrein-nahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden An-sprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen ge-leistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haus-haltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwen-det werden.

3. Einnahmen aus gem. Art. 61 VO (EG) 1083/2006 und Art. 20 VO (EG) 1828/2006 wieder eingezogenen Beträgen fließen den Ausgaben zu.

Erläuterungen:

Ausgaben für die Durchführung der Technischen Hilfe im Rahmen des EFRE-Bundesprogramms Verkehrsinfrastruktur 2007 - 2013 werden von der EU mit 100 Prozent gefördert.

Die im Rahmen der Technischen Hilfe geförderten Operationen ergeben sich aus Art. 46 der VO (EG) 1083/2006. Danach fallen unter die "Technische Hilfe" Maßnahmen zur Vorbereitung, Verwaltung, Begleitung, Bewertung, Information und Kontrolle der operationellen Programme.

532 19 -165

Zuschüsse der Europäischen Union zu Studien, Untersuchungen und sonstigen FuE-Maßnahmen sowie Verkehrstelematik für Transeuropäi-sche Verkehrsnetze

-

- 1 509

159

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnah-men bei folgendem Titel geleistet werden: 272 02.

543 01 -719

Veröffentlichung und Dokumentation 210

189

164

Haushaltsvermerk:Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder un-entgeltlich an Dritte abgegeben werden.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Veröffentlichungen und Herstellung von Informationsmaterial auf allen Gebieten der Verkehrsverwaltung.......................................... 167

2. Beschaffung und Auswertung allgemeiner Daten, die nicht im Rahmen der amtlichen Statistik gedeckt sind................................. 43

Zusammen............................................................................................ 210

- 25 -

Allgemeine Bewilligungen 1202

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 26: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

545 01 -719

Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen 2 894

1 745 844

1 574

Verpflichtungsermächtigung.......................................................................

fällig im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................................ 220 T€

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben zu Nr. 1, 2 und 3 der Erläuterungen sind übertragbar.

2. Mehrausgaben zu Nr. 4 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet wer-den: 272 03.

3. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

4. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und In-formationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Messen und Ausstellungen............................................................. 9422. Internationale Konferenzen und Tagungen..................................... 9853. Sonstige Veranstaltungen............................................................... 9674. Zuschüsse der EU........................................................................... -

Zusammen............................................................................................ 2 894

Aus diesem Titel dürfen im begrenzten Umfang auch Kosten für die Betreuung von Delegationen und internationalen Gremien, einschließlich Reisekosten, ge-leistet werden.

546 01 -790

Kosten der Gemeinsamen Geschäftsstelle Elektromobilität der Bundes-regierung

500

260

500

Verpflichtungsermächtigung.......................................................................

fällig im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................................ 400 T€

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.

2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichun-gen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

632 01 -692

Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans (NRVP) - Zuschüsse an Länder und sonstige juristische Personen des öffentlichen Rechts

990

990 408

1 697

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 1 170 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................................... 390 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................................... 390 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................................... 390 T€

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.

2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 686 01.

- 26 -

1202 Allgemeine Bewilligungen

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 27: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

3. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermäch-tigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 686 01.

4. Von den Mitteln dürfen bis zu 5 Prozent für Projektmanagement ein-gesetzt werden.

5. Die Ausgaben können auch zur Unterstützung von Modellvorhaben einschließlich Forschungsbegleitung auf dem Gebiet der fahrrad-freundlichen Stadtentwicklung eingesetzt werden.

6. Von den Mitteln dürfen bis zu 20 Prozent für begleitende Untersu-chungen, Gutachten und sonstige Aufträge Dritter eingesetzt werden.

Erläuterungen:

Ausgaben für nicht investive Maßnahmen des Bundes, der Länder und Kommu-nen sowie sonstiger juristischer Personen des öffentlichen Rechts, die der Umset-zung des Nationalen Radverkehrsplans dienen.

Aus den Mitteln dürfen auch Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit geleistet werden.

636 01 -731

Erstattung der Kosten für Schiffssicherheitsaufgaben des Bundes 8 467

7 564

8 054

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Flaggenstaatliche Aufgaben............................................................ 2 7262. Hafenstaatliche Aufgaben............................................................... 3 2103. Sonstiges......................................................................................... 2 531

Zusammen............................................................................................ 8 467

671 02 -134

Kostenerstattung an die Berufbildungsstelle Seeschifffahrt e. V., Bremen 410

410

396

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Kostenerstattung für Bundesaufgaben............................................ 3972. Sonstiges......................................................................................... 13

Zusammen............................................................................................ 410

676 01 -731

Erstattungen von Kosten zur Überwachung der Not-und Sicherheitsfre-quenzen für die Schifffahrt

80

80

67

683 01 -732

Finanzbeitrag an die Seeschifffahrt 57 800

57 800 654

67 792

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 50 800 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................................... 27 520 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................ 11 640 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................ 11 640 T€

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.

2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehrein-nahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1208 Tit. 111 01.

Erläuterungen:

Zur Sicherung der Bordarbeitsplätze von deutschen Seeleuten auf deutschen Handelsschiffen und des maritimen Know-hows sowie zur Förderung der Ausbil-

- 27 -

Allgemeine Bewilligungen 1202

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titel 632 01

Page 28: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

dung des seemännischen Nachwuchses werden Bundeszuwendungen gewährt (Maritimes Bündnis für Ausbildung und Beschäftigung in der Seeschifffahrt).

Weiterhin wird zur Förderung des Kurzstreckenseeverkehrs im Rahmen der Um-setzung des Konzeptes "From Road to Sea" ein Informations-Büro mit bis zu 200 T€ finanziert.

683 03 -129

Beihilfen zur Aus- und Weiterbildungsförderung in der Binnenschifffahrt 2 534

2 534 870

1 664

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 2 254 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................................... 845 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................................... 845 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................................... 564 T€

Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind übertragbar.

683 04 -741

Aufbau und Einführung eines deutschlandweiten interoperablen Fahr-geldmanagements ("e-ticketing")

-

1 200 1 604

1 843

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.

2. Von den Forschungsmitteln dürfen bis zu 5 Prozent für Forschungsbe-gleitung und Projektmanagement eingesetzt werden.

Erläuterungen:

Für die Gesamteinführung eines deutschlandweiten Fahrgeldmanagements soll der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) unterstützt werden, die not-wendigen zentral wahrzunehmenden Aufgaben koordinierend für die Bundeslän-der wahrzunehmen, wie auch die für die Interoperabilität erforderlichen Kompo-nenten, Verfahren und Systeme für und mit Verkehrsunternehmen/Verkehrsverbünden zu entwickeln und aufzubauen. Damit sollen die vom Bundes-ministerium für Bildung und Forschung finanzierten Vorarbeiten weitergeführt wer-den.

Aus den Programmmitteln dürfen auch Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit fi-nanziert werden.

683 05 -732

Förderprogramm Motoren und Modernisierung für die Binnenschifffahrt 1 750

1 500 300

822

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 1 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................................... 500 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................................... 500 T€

Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind übertragbar.

684 01 -129

Beihilfen für Schiffsjungenheime und Schifferkinderheime der Binnen-schifffahrt

680

80 800

80

Erläuterungen:

Die Schifferkinderheime nehmen Kinder von Schifferfamilien auf, die an Bord wohnen und keinen festen Wohnsitz an Land haben. Die Heime stehen im Eigen-tum karitativer Verbände, deren Mittel beschränkt sind. Nur mit Zuschüssen der Schifffahrtsverbände, der Länder und des Bundes ist die Einrichtung und Auf-rechterhaltung der Heime möglich.

Die gesetzlich vorgeschriebene und aus Verkehrssicherheitsgründen notwendige schulische Fortbildung der Schiffsjungen/Schiffsmädchen lässt sich nur durch Zu-

- 28 -

1202 Allgemeine Bewilligungen

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titel 683 01

Page 29: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

sammenfassung in Schiffsjungen-/mädchenheimen (Internaten) durchführen. Sol-che Internate sind den Schifferberufsschulen in Schönebeck/Elbe und in Duis-burg/Homberg angeschlossen. Während die Sach- und Personalkosten für die Schifferberufsschulen durch die Länder getragen werden, werden die Kosten für Errichtung und Unterhaltung der Schiffsjungen-/mädchenwohnheime von dem Schifffahrtsgewerbe, dem Bund und den Ländern getragen.

Bezeichnung 1 000 €

1. Beihilfe für Schiffsjungen-/mädchenwohnheime der Binnenschiff-fahrt................................................................................................. 25

2. Beihilfen für Schifferkinderheime in der Binnenschifffahrt............... 553. Kosten für Umbau Schiffsjungen-/mädchenwohnheime der Bin-

nenschifffahrt................................................................................... 600

Zusammen............................................................................................ 680

684 02 -790

Beiträge an deutsche Vereine und Gesellschaften 41

39

24

686 01 -692

Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans (NRVP) - Zuschüsse an Gesellschaften des privaten Rechts

2 200

2 000

1 611

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 3 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 1 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 1 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 1 000 T€

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.

2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 632 01.

3. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermäch-tigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 632 01.

4. Von den Mitteln dürfen bis zu 5 Prozent für Projektmanagement ein-gesetzt werden.

5. Von den Mitteln dürfen bis zu 20 Prozent für begleitende Untersu-chungen, Gutachten und sonstige Aufträge Dritter eingesetzt werden.

Erläuterungen:

Aus den Mitteln dürfen auch Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit geleistet werden.

686 07 -729

Zuschüsse für Aufklärungs- und Erziehungsmaßnahmen zur Bekämp-fung der Verkehrsunfälle

13 000

11 500 194

11 340

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 5 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 2 500 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 2 500 T€

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben zu Nr. 3 der Erläuterungen sind übertragbar.

2. Von den Mitteln zu Nr. 1 der Erläuterungen dürfen bis zu 34 T€ für die Verwendungsnachweisprüfung eingesetzt werden (Kostenerstattung an das Bundesverwaltungsamt - BVA).

- 29 -

Allgemeine Bewilligungen 1202

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titel 684 01

Page 30: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Umsetzung einzelner Projekte durch den Deutschen Verkehrssi-cherheitsrat (DVR) im Auftrag des BMVI......................................... 3 250

2. Förderung der Deutschen Verkehrswacht (DVW)........................... 3 7503. Maßnahmen des BMVI.................................................................... 6 000

Zusammen............................................................................................ 13 000

Die aufgeführten Maßnahmen werden im DVR abgestimmt.

686 08 -680

Förderung des Normenwesens 247

363

740

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Förderung des DIN Normenausschusses Verpackungswesen (Gefahrgutverpackung)................................................................... 16

2. Förderung des DIN Normenausschusses Tankanlagen - Gefahr-gutkoordinierung.............................................................................. 18

3. Förderung des DIN Normenausschusses Tankanlagen ISO/TC - Beförderung gefährlicher Güter....................................................... 4

4. Förderung des DIN Normenausschusses Tankanlagen.................. 825. Förderung des DIN Normenausschusses Druckgasanlagen.......... 336. Förderung des DIN Normenausschusses Beschichtungsstoffe

und Beschichtungen........................................................................ 117. Förderung der DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik........ 708. Förderung der DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik

- ISO/TC -........................................................................................ 13

Zusammen............................................................................................ 247

686 09 -790

Initiative Metadatenplattform und Förderung von Verkehrsinformations-diensten

1 250

1 500 870

1 130

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 1 400 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................................... 600 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................................... 400 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................................... 400 T€

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.

2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 531 19.

3. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermäch-tigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 531 19.

4. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichun-gen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

5. Es wird zugelassen, dass die Ergebnisse der Forschungsvorhaben ausgewertet, dokumentiert, veröffentlicht und verbreitet werden.

6. Bei den FuE-orientierten Aufträgen und Zuwendungen, die aus die-sem Titel finanziert werden, dürfen - auch in Kooperation mit Unter-nehmen der gewerblichen Wirtschaft (insbesondere kleinen und mitt-leren Unternehmen), mit Hochschulen und anderen Forschungseinrichtungen - auch rechtlich unselbstständige Bundes-behörden und -einrichtungen mit FuE-Aufgaben einschließlich der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) unmittelbar als Antragsteller

- 30 -

1202 Allgemeine Bewilligungen

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titel 686 07

Page 31: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

oder Bieter auftreten. Die Feststellung der Auftragswürdigkeit bzw. Förderwürdigkeit erfolgt im Vergabeverfahren nach VOF/VOL bzw. bei Projektanträgen im Rahmen eines ergebnisoffenen, wettbewerblichen Begutachtungsverfahrens gemäß den jeweiligen Förderrichtlinien. Die gewährten Haushaltsmittel werden den rechtlich unselbstständigen Bundesbehörden und -einrichtungen mit FuE-Aufgaben im Wege der Zuweisung bereitgestellt.

Erläuterungen:

Die zu entwickelnde und aufzubauende Metadatenplattform soll allen Verkehrsteil-nehmerinnen und Verkehrsteilnehmern, Privatpersonen, der öffentlichen Hand und Rundfunkanstalten den Zugriff auf und die Nutzung von verkehrlichen Daten des Individual- und öffentlichen Verkehrs erleichtern. Hierzu sollen Verknüpfungen der Plattform mit bestehenden Verkehrsinformationssystemen aller Verkehrsträger und sonstiger Quellen geschaffen werden. Ziel ist die Schaffung eines intermoda-len Informationsangebotes für Jedermann.

686 11 -165

Verkehrswissenschaftliche Einrichtungen 478

478

478

Haushaltsvermerk:Die Erläuterungen sind hinsichtlich der Ausgabenansätze der einzelnen Zuwendungsempfänger / Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO ver-bindlich. Abweichungen bedürfen der Einwilligung des Bundesministe-riums der Finanzen.

Erläuterungen:

Adresse und Bezeichnung

Finanzierungs-anteil in Prozent

Soll2015

1 000 €

Soll2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

mit ohneEigenmittel

1 2 3 4 5 6

Institutionelle Förderung/Zuschüsse an Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO

Deutscher Verkehrssicherheitsrat e. V. (DVR)............................................ 15,00 100,00 478 478 478- aus Kap. 1202 Tit. 686 11

686 12 -165

Förderung der Verkehrswissenschaft 216

216

126

Haushaltsvermerk:Von den Mitteln dürfen bis zu 32 T€ für die Verwendungsnachweisprü-fung eingesetzt werden (Kostenerstattung an das Bundesverwaltungs-amt - BVA).

Erläuterungen:

Die Deutsche Gesellschaft für Ortung und Navigation (DGON) wird mit 20 T€ ge-fördert.

687 02 -790

Beiträge an internationale Organisationen 9 772

9 507 692

8 869

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.

2. Beiträge zu Nr. 16 der Erläuterungen fließen den Ausgaben zu (Bei-träge der Länder zum Abfall-Übereinkommen in der Rhein- und Bin-nenschifffahrt).

3. Die Ausgaben dürfen auch für besondere Leistungen außerhalb des Mitgliedsbeitrags verwendet werden.

- 31 -

Allgemeine Bewilligungen 1202

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titel 686 09

Page 32: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Erläuterungen:

Bezeichnung der OrganisationRechtsgrundlage und

Zweck der Mitgliedschaft

Mitgliedsbeitragder Bundesrepublik Deutschland

(Pflichtleistungen)

Besondere(freiwillige)Leistungenaußerhalb

des Mitglieds-beitrags

in 1 000 €(gerundet)

ZusammenSpalte 4 + 5in 1 000 €

in Pro-zent

in Tausend-

Fremdwährung(gerundet)

in 1 000 €(gerundet)

1 2 3 4 5 6

1. Zentralkommission für die Rheinschifffahrt in Straßburg.......... 20 515 8 523Rechtsgrundlage: Revidierte Rheinschifffahrtsakte v. 17.10.1868Zweck: Sicherung und Fortbildung des internationalen Fluss-schifffahrtregimes, Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

2. Zwischenstaatliche Organisationen für den internationalen Ei-senbahnverkehr in Bern (OTIF)................................................ 629 CHF 512 512Rechtsgrundlage: BeitrittZweck: Schaffung, Durchführung u. Fortentwicklung einer ein-heitlichen Rechtsordnung für die Beförderung von Personen, Gepäck und Gütern

3. Internationaler Ständiger Verband der Straßenkongresse in ParisRechtsgrundlage: Beitritt (Kabinettbeschluss v. 13.01.1956).... 38 38Zweck: Überregionale Entwicklung und Forschung im Stra-ßenbau und Straßenverkehr

4. Department of State, Washington Beitrag zu den Kosten des Betriebs eines internationalen Eiswachdienstes im Nordatlan-tischen Ozean........................................................................... 130 USD 94 94Rechtsgrundlage: GesetzZweck: Rechtzeitige Unterrichtung der deutschen Seeschiff-fahrt über die Eisbergbedrohung im Nordatlantik

5. Internationales Hydrographisches Büro in Monaco.................. 3,00 80 4 84Rechtsgrundlage: GesetzZweck: Koordinierung der Tätigkeit aller nationalen hydrogra-phischen Dienste sowie Vereinheitlichung der Seekarten und Seebücher

6. Weltorganisation für Meteorologie in Genf (WMO)................... 8,00 5 271 CHF 4 294 60 4 354Rechtsgrundlage: GesetzZweck: Koordinierung der meteorologischen Tätigkeiten in der Welt

7. Internationale Seeschifffahrts-Organisation (IMO).................... 3,00 755 GBP 906 30 936Rechtsgrundlage: BeitrittZweck: Vorbereitung internationaler Regelungen auf den Ge-bieten der Schiffssicherheit, der Schiffsvermessung, des Meeresumweltschutzes und des öffentlichen und privaten Seerechts

8. Moselkommission in Trier......................................................... 33,00 101 9 110Rechtsgrundlage: GesetzZweck: Sicherung und Fortbildung des internationalen Fluss-schifffahrtregimes

9. Sekretariat im Rahmen der Vereinbarung über die Hafen-staatkontrollen........................................................................... 45 45Rechtsgrundlage: Pariser Vereinbarung über die Hafenstaat-kontrolle v. 26.01.1982Zweck: Sicherheitskontrolle von Schiffen unter fremden Flag-gen

10. Donaukommission.................................................................... 178 178Rechtsgrundlage: Kab.-Beschluss v. 16.12.87Zweck: Sicherung und Fortbildung des internationalen Fluss-schifffahrtregimes

11. EuroNCAP................................................................................ 45 - 45Rechtsgrundlage: Beitritt 20.05.1998Zweck: Verbesserung der Fahrzeugsicherheit

- 32 -

1202 Allgemeine Bewilligungen

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titel 687 02

Page 33: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Bezeichnung der OrganisationRechtsgrundlage und

Zweck der Mitgliedschaft

Mitgliedsbeitragder Bundesrepublik Deutschland

(Pflichtleistungen)

Besondere(freiwillige)Leistungenaußerhalb

des Mitglieds-beitrags

in 1 000 €(gerundet)

ZusammenSpalte 4 + 5in 1 000 €

in Pro-zent

in Tausend-

Fremdwährung(gerundet)

in 1 000 €(gerundet)

1 2 3 4 5 6

12. COSPAS/SARSAT-System....................................................... 3,00 42 CAD 29 29Rechtsgrundlage: Beitritt 31.08.1992Zweck: Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Such- und Ret-tungsdienste (SAR-Dienste)

13. CEMT/Weltverkehrsforum ITF.................................................. 22 980 1 220 2 200Rechtsgrundlage: OECD - HaushaltZweck: Ausrichtung des jährlichen Forums der CEMT - Euro-päische Verkehrsministerkonferenz

14. ERIC ICOS................................................................................ 300 300Rechtsgrundlage: BeitrittZweck: Aufbau Integrated Carbon Observing System (ICOS)

15. ERIC EuroArgo......................................................................... 30 30Rechtsgrundlage: BeitrittZweck: Förderung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Ozean- und Klimabeobachtung

16. Internationale Ausgleichs- und Koordinierungsstelle................ 27 27Rechtsgrundlage: Gesetz

17. Sonstige.................................................................................... 261 6 267

Zusammen........................................................................................ 8 435 1 337 9 772Differenzen durch Rundung möglich

Ausgaben für Investitionen

791 01 -790

Infrastrukturbeschleunigungsprogramm 57 000

26 000

273 128

Erläuterungen:

Ab 2014 nur noch zur Finanzierung “Neubau der 5. Schleusenkammer in Bruns-büttel am Nord-Ostsee-Kanal“ (Gesamtkosten vgl. Ziffer 1.3 - Maßnahmen am NOK - der Anlage zu Kap. 1203).

Mehr in 2015 wegen Anpassung an den Programmverlauf.

791 02 -790

Infrastrukturbeschleunigungsprogramm II -

243 122

495 666

Haushaltsvermerk:Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Ti-teln: Kap. 1203 Tgr. 01, Kap. 1210 Tgr. 01 und Kap. 1222 Tit. 891 01.

Erläuterungen:Weniger wegen Anpassung an den Programmverlauf.

882 01 -430

Zuweisungen für Investitionen 4 000

4 500 5 600

-

Haushaltsvermerk:Die Leistung von Ausgaben für die Jahre ab 2008 bedarf einer vorheri-gen Leistung des entsprechenden Anteils (je Tranche rd. 78 Prozent) durch das Land Berlin.

- 33 -

Allgemeine Bewilligungen 1202

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titel 687 02

Page 34: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Erläuterungen:

Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)

Gesamt-ausgaben

desBundes1 000 €

Verausgabt

bis2013

1 000 €

Bewilligt2014

1 000 €

Nach 2014übertra-

gene Aus-gabereste

1 000 €

Veran-schlagt2015

1 000 €

Vorbe-halten

für2016 ff1 000 €

1 2 3 4 5 6 7

1. Auftragsvolumen U 5 bis 2008.................................................... 150 800 130 159 4 500 5 600 4 000 6 541

Nach dem Hauptstadtvertrag mit dem Land Berlin vom 30. Juni 1994 hat sich der Bund u. a. verpflichtet, für den Bau der U-Bahnlinie 5, Abschnitt Alexanderplatz - Lehrter Bahnhof, bis zu max. 150,8 Mio. € an Zuwendungen nach Baufortschritt anteilig zu gewähren.

891 01 -742

Baukostenzuschüsse für Investitionen in die Schienenwege der nicht bundeseigenen Eisenbahnen

25 000

25 000 25 000

-

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 16 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 7 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 5 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 4 000 T€

Haushaltsvermerk:Die Erläuterungen sind verbindlich.

Erläuterungen:

Der Bund hat mit dem Schienengüterfernverkehrsnetzförderungsgesetz (SGFFG) vom 7. August 2013 die gesetzlichen Voraussetzungen für die Förderung von Ausbau und Erhalt der Schienenwege der öffentlichen nicht bundeseigenen Ei-senbahnen, die dem Schienengüterfernverkehr und nicht ausschließlich dem Schienengüternahverkehr und/oder dem Schienenpersonenverkehr dienen, ge-schaffen.

Dabei finanziert der Bund mit nicht rückzahlbaren Baukostenzuschüssen anteilig mit einer Quote in Höhe von maximal 50 Prozent Investitionen in die Schienenwe-ge der öffentlichen nicht bundeseigenen Eisenbahnen im Rahmen der zur Verfü-gung stehenden Haushaltsmittel des Bundes. Die Kosten der Unterhaltung und Instandsetzung ihrer Schienenwege tragen die öffentlichen nicht bundeseigenen Eisenbahnen.

891 02 -692

Zuschüsse zur Umsetzung des Projektes "Radweg Deutsche Einheit" 800

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 4 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 2 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 2 000 T€

Haushaltsvermerk:1. Von den Mitteln dürfen bis zu 10 Prozent für Projektkoordinie-

rung und Projektmanagement eingesetzt werden.

2. Von den Mitteln dürfen bis zu 20 Prozent für begleitende Untersu-chungen, Gutachten und sonstige Aufträge Dritter eingesetzt werden.

3. Aus dem Titel können auch Ausgaben für nicht investive Maß-nahmen, u. a. Entwicklung Beschilderungskonzept geleistet wer-den.

- 34 -

1202 Allgemeine Bewilligungen

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titel 882 01

Page 35: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

892 02 -790

Rückbau der Transrapid-Versuchsanlage Emsland (TVE) 6 000

7 000 17 050

-

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 4 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 2 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 2 000 T€

Haushaltsvermerk:1. Rückzahlungen der Systemindustrie fließen den Ausgaben zu.

2. Rückzahlungen von Zuwendungen für die TVE fließen den Ausgaben zu.

Besondere Finanzierungsausgaben

972 05 -880

Globale Minderausgabe -99 915

981 07 -890

Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von ressortübergrei-fenden Aufgaben

-

-

(602)

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Ti-teln geleistet werden: Epl. 12.

Titelgruppe 01

Tgr. 01 Raumordnung (4 736)

(4 736) (2 103)

Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind übertragbar.

532 14 -165

Modellvorhaben der Raumordnung (Raumordnerisches Aktionspro-gramm)

3 419

3 479 1 105

-

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 2 706 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 1 420 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 1 286 T€

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig:

687 11.

2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichun-gen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

Erläuterungen:

Die Modellvorhaben dienen der Umsetzung der Ziele des Raumordnungsgeset-zes, der Leitbilder der Raumordnung, der Weiterführung der interkommunalen und interregionalen Zusammenarbeit sowie der Umsetzung des Europäischen Raumordnungskonzeptes sowie der territorialen Agenda 2020 der EU einschließ-lich der INTERREG-Programme gemäß den Beschlüssen der Ministerkonferenz für Raumordnung vom 14. Juni 2000 und vom 30. Juni 2006.

- 35 -

Allgemeine Bewilligungen 1202

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 36: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

532 17 -165

Demografischer Wandel - Sicherung der Mobilität in betroffenen Regio-nen

300

300

-

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 2 115 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................................... 615 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................................... 500 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 1 000 T€

Haushaltsvermerk:1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichun-

gen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

2. Es wird zugelassen, dass die Ergebnisse der einzelnen Maßnahmen der Initiative ausgewertet, veröffentlicht und verbreitet werden.

3. Von den Mitteln dürfen bis zu 5 Prozent für Projektmanagement ein-gesetzt werden.

Erläuterungen:

Entwicklung und Umsetzung innovativer und integrierter Mobilitätskonzepte in Mo-dellregionen sowie strategischer Bausteine zur Umsetzung regionalspezifischer Mobilitätskonzepte im Rahmen eines bundesweiten Förderprogramms. Aus den Ergebnissen des Modellvorhabens sollen Schlussfolgerungen für weitere Rah-mensetzungen des Bundes und für regionale ÖPNV-Effizienzpotenziale gezogen werden. Aus den Mitteln dürfen auch Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit, beglei-tende Untersuchungen, Gutachten und sonstige Aufträge Dritter geleistet werden.

686 13 -422

Europäische territoriale Zusammenarbeit in der Raumentwicklung 352

292 161

-

Erläuterungen:

Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)

Gesamt-ausgaben

desBundes1 000 €

Verausgabt

bis2013

1 000 €

Bewilligt2014

1 000 €

Nach 2014übertra-

gene Aus-gabereste

1 000 €

Veran-schlagt2015

1 000 €

Vorbe-halten

für2016 ff1 000 €

1 2 3 4 5 6 7

1. Kosten der sog. "Technischen Hilfe" - INTERREG V B............... 2 225 - 48 161 302 1 714

Die Zusammenarbeit im Rahmen der Europäischen territorialen Zusammenarbeit der EU-Struktur- und Kohäsionsfonds dient der Kooperation im Bereich der euro-päischen Raumentwicklung (u. a. Umsetzung des Europäischen Raumentwick-lungskonzeptes EUREK und der Territorialen Agenda der EU). Der Bund beteiligt sich an den Kosten der sog. "Technischen Hilfe". Hierzu gehören insbesondere die gemeinsamen Sekretariate, die Finanzabwicklung und Finanzkontrolle sowie die Evaluierung des Programms. Darüber hinaus wird die VASAB-Zusammenar-beit (Kooperation der für Raumordnung und -entwicklung zuständigen Minister der Ostseeanrainer- und Nachbarstaaten (Visions and Strategies around the Baltic Sea - VASAB)) mit bis zu 50 T€ pro Jahr unterstützt.

686 15 -422

Vorbereitung und nationale Kofinanzierung von Projekten der europä-ischen territorialen Zusammenarbeit

500

500 837

-

Erläuterungen:

Der Bund unterstützt Projekte der europäischen territorialen Zusammenarbeit mit thematischen und räumlichen Schwerpunkten von besonderem Bundesinteresse.

Gefördert werden investitionsfördernde Maßnahmen in Zusammenarbeit mit Part-nerstaaten im Bereich der europäischen Raumentwicklung. Vorgesehen ist u. a. eine Beteiligung an europäischen Projekten mit Entwicklungscharakter in den Be-reichen Stärkung von Forschung, technischer Entwicklung und Innovation, Verrin-gerung der CO2-Emissionen, Umwelt und nachhaltige Nutzung der Ressourcen sowie nachhaltiger Verkehr.

- 36 -

1202 Allgemeine Bewilligungen

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 01

Page 37: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

687 11 -165

Beteiligung an EU-Netzwerken für Raumentwicklung 165

165

-

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig:

532 14.

2. Zuschüsse der Europäischen Union (EU) für EU-Projekte fließen den Ausgaben zu.

3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichun-gen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

Erläuterungen:

Die Ausgaben dienen der Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland am Euro-päischen Beobachtungsnetzwerk für Raumentwicklung und Kohäsion (ESPON).

Titelgruppe 02

Tgr. 02 Digitale Infrastruktur (7 175)

(13 038) (113 658)

544 21 -165

Forschung, Untersuchungen und Ähnliches 1 675

1 000

-

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 15 800 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 4 200 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 5 800 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 5 800 T€

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.

2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfä-hig: 686 21.

3. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungs-ermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 686 21.

4. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichun-gen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

5. Von den Forschungsmitteln dürfen bis zu 5 Prozent für For-schungsbegleitung und Projektmanagement eingesetzt werden.

685 21 -187

Computerspielpreis 250

250

-

Haushaltsvermerk:1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichun-

gen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

2. Die Wirtschaft soll sich mindestens zur Hälfte an der Finanzierung des Preises beteiligen.

3. Aus den Ausgaben dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben ge-leistet werden.

- 37 -

Allgemeine Bewilligungen 1202

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 01

Page 38: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

686 21 -692

Zuschüsse für innovative Forschung im Rahmen der Digitalen Infrastruk-tur und Gesellschaft

862

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 7 900 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 2 100 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 2 900 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 2 900 T€

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.

2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfä-hig: 544 21.

3. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungs-ermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 544 21.

4. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffent-lichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

5. Es wird zugelassen, dass die Ergebnisse der Forschungsvorha-ben ausgewertet, dokumentiert, veröffentlicht und verbreitet wer-den.

6. Bei den FuE-orientierten Aufträgen und Zuwendungen, die aus diesem Titel finanziert werden, dürfen - auch in Kooperation mit Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft (insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen), mit Hochschulen und anderen For-schungseinrichtungen - auch rechtlich unselbstständige Bun-desbehörden und -einrichtungen mit FuE-Aufgaben einschließ-lich der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) unmittelbar als Antragsteller oder Bieter auftreten. Die Feststellung der Auf-tragswürdigkeit bzw. Förderwürdigkeit erfolgt im Vergabeverfah-ren nach VOF/VOL bzw. bei Projektanträgen im Rahmen eines er-gebnisoffenen, wettbewerblichen Begutachtungsverfahrens gemäß den jeweiligen Förderrichtlinien. Die gewährten Haus-haltsmittel werden den rechtlich unselbstständigen Bundesbe-hörden und -einrichtungen mit FuE-Aufgaben im Wege der Zu-weisung bereitgestellt.

Erläuterungen:

Im Rahmen der Ziele zur Digitalen Agenda werden die Mittel für Forschungen un-ter anderem im Bereich der Datenübertragung, der Informationsversorgung und für explorativ angelegte Dialog- und Innovationsforen verwendet. Mit Fördergel-dern sollen auch Projekte unterstützt werden, um die in der Digitalen Agenda for-mulierten Ideen und Entwicklungen der Digitalisierung in Deutschland voranzu-bringen.

882 22 -692

Zuweisungen an die Länder aus der Vergabe der 700 MHz- und 1,5 GHz-Frequenzen ("Digitale Dividende II")

-

Haushaltsvermerk:1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehr-

einnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 131 01.

2. Die Mittel werden vorrangig für den Breitbandausbau eingesetzt.

- 38 -

1202 Allgemeine Bewilligungen

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 02

Page 39: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

894 21 -772

Förderung und Entwicklung von Informations- und Kommunikationstech-nischen (IKT-)Infrastrukturen, Breitband

3 000

3 000 3 076

-

Erläuterungen:

Mit der Breitbandstrategie setzt sich die Bundesregierung das Ziel, eine flächen-deckende Grundversorgung mit Breitbandanschlüssen von mindestens 50 Mega-bit pro Sekunde bis zum Jahr 2018 zu erreichen. Die Mittel werden insbesonde-re für ein Breitbandbüro und für den Breitbandatlas des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur bereitgestellt.

894 22 -692

Zuschüsse zu den Umstellungskosten aus der Freigabe von Frequenzen ("Digitale Dividende")

1 388

8 788 110 582

-

894 23 -692

Unterstützung des flächendeckenden Breitbandausbaus -

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehrein-nahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 131 01.

894 24 -692

Zuschüsse für Billigkeitsleistungen infolge umstellungsbedingter Kosten bei Rundfunk und Nutzern drahtloser Produktionsmittel

-

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehrein-nahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 131 01.

Titelgruppe 03

Tgr. 03 Experten-/Forschungsnetzwerk zu Querschnittsthemen im Geschäftsbe-reich des BMVI

(450)

(500)

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.

2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

3. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

4. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichun-gen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

5. Es wird zugelassen, dass die Ergebnisse der Forschungsvorhaben ausgewertet, dokumentiert, veröffentlicht und verbreitet werden.

427 39 -165

Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige

250

250

-

544 31 -165

Forschung, Untersuchungen und Ähnliches 200

250

-

547 31 -165

Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben -

-

-

- 39 -

Allgemeine Bewilligungen 1202

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 02

Page 40: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

686 31 -165

Zuschüsse für innovative Forschung -

-

-

812 31 -165

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke

-

-

-

Titelgruppe 04

Tgr. 04 Förderung des Kombinierten Verkehrs und privater Gleisanschlüsse (106 133)

(106 750)

Haushaltsvermerk:1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden

Titeln: Kap. 1203 Tgr. 01, Kap. 1210 Tgr. 01 und Kap. 1222 Tit. 891 01.

2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Der Bund gewährt für Anlagen des Kombinierten Verkehrs (KV) auf der Grundlage der “Richtlinie zur Förderung von Umschlaganlagen des KV nichtbundeseigener Unternehmen“ nicht rückzahlbare Zuschüsse in Höhe von maximal 80 Prozent der zuwendungsfähigen Investitionsausgaben (inkl. einer Planungskostenpauschale von 10 Prozent) und auf Grundlage der “Richtlinie zur Förderung des Neu- und Ausbaus sowie der Reaktivierung von privaten Gleisanschlüssen“ nicht rückzahl-bare Zuschüsse von maximal 50 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben.

531 41 -790

Studien und Untersuchungen für den Kombinierten Verkehr 50

50

18

892 41 -790

Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen in den Kombinierten Verkehr

92 083

92 700

45 032

Verpflichtungsermächtigung..................................................... 138 702 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................................... 33 010 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................... 31 532 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................... 18 540 T€ im Haushaltsjahr 2019 bis zu............................................... 18 540 T€ im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................... 18 540 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 18 540 T€

Haushaltsvermerk:Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 892 42.

892 42 -790

Investitionszuschüsse an private Unternehmen zur Errichtung, Ausbau und Reaktivierung von Gleisanschlüssen

14 000

14 000

9 358

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 9 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 5 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 4 000 T€

Haushaltsvermerk:Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 892 41.

- 40 -

1202 Allgemeine Bewilligungen

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 03

Page 41: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Titelgruppe 06

Tgr. 06 Nationales Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentech-nologie

(53 000)

(65 000) (37 702)

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.

2. Die Ausgaben folgender Titel sind gegenseitig deckungsfähig: 531 61, 683 61, 891 61 und 892 61.

3. Die Ausgaben folgender Titel sind gegenseitig deckungsfähig: 682 61 und 682 62.

4. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichun-gen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

5. Es wird zugelassen, dass die Ergebnisse der Forschungsvorhaben ausgewertet, dokumentiert, veröffentlicht und verbreitet werden.

6. Bei den FuE-orientierten Aufträgen und Zuwendungen, die aus dieser Titelgruppe finanziert werden, dürfen - auch in Kooperation mit Unter-nehmen der gewerblichen Wirtschaft (insbesondere kleinen und mitt-leren Unternehmen), mit Hochschulen und anderen Forschungsein-richtungen - auch rechtlich unselbstständige Bundesbehörden und -einrichtungen mit FuE-Aufgaben einschließlich der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) unmittelbar als Antragsteller oder Bieter auftre-ten. Die Feststellung der Auftragswürdigkeit bzw. Förderwürdigkeit er-folgt im Vergabeverfahren nach VOF/VOL bzw. bei Projektanträgen im Rahmen eines ergebnisoffenen, wettbewerblichen Begutachtungsver-fahrens gemäß den jeweiligen Förderrichtlinien. Die gewährten Haus-haltsmittel werden den rechtlich unselbstständigen Bundesbehörden und -einrichtungen mit FuE-Aufgaben im Wege der Zuweisung bereit-gestellt.

Erläuterungen:

In den Jahren 2006 bis 2016 sollen für ein Langfristprogramm zur Förderung der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie in Deutschland insgesamt 1 Mrd. € mobilisiert werden. Dieses Nationale Investitionsprogramm Wasser- und Brenn-stoffzellentechnologie soll zu gleichen Anteilen von je 500 Mio. € von der Bundes-regierung und der deutschen Wirtschaft, insbesondere der Automobil- und Mine-ralölindustrie sowie der Energiewirtschaft finanziert werden. Es dient dem Erhalt und Ausbau der Technologieführerschaft der deutschen Industrie, der Sicherung zukunftsfähiger Arbeitsplätze und leistet zugleich einen wichtigen Beitrag für eine sichere und nachhaltige Energieversorgung und den Klimaschutz. Die Bundesre-gierung hat in den zurückliegenden 30 Jahren die Erforschung und Entwicklung der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie aktiv gefördert und damit u. a. wichtige Grundlagen geschaffen, um im Bereich Mobilität und Wohnen die Abhän-gigkeit vom Öl künftig zu verringern. Durch die gezielte Unterstützung und die Förderung der entstehenden Wasserstoff- und Brennstoffzellenbranche (insbe-sondere Automobilindustrie, Anlagenbau, Heiz- und Energietechnik, Gasindustrie) bietet sich die große Chance, diesen Prozess positiv zu beeinflussen und die - für den Standort Deutschland wichtige - Marktentwicklung zu beschleunigen. Dafür ist ein gezieltes, mehrjähriges Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrations-programm mit Beteiligung industrieller Partner erforderlich. Das Programm dient als weiterer Baustein der Umsetzung der "Kraftstoffstrategie" der Bundesregie-rung.

- 41 -

Allgemeine Bewilligungen 1202

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 42: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

531 61 -642

Studien, Untersuchungen, Gutachten sowie Projektbegleitung 1 775

1 775 126

474

Verpflichtungsermächtigung.......................................................................

fällig im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................................ 590 T€

Haushaltsvermerk:Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermäch-tigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 891 61. Erläuterungen:

Arbeitsthemen sind insbesondere die Erstellung einer "Wasserstoff- und Brenn-stoffzellen-Roadmap" für Deutschland, Fragen zur Standardisierung von Regel-werken, Sicherheitsanforderungen, Aus- und Weiterbildung sowie bilaterale, euro-päische (insbesondere European Hydrogen and FuelCell Technology Platform, "HFP") und internationale Kooperation (Internationale Partnerschaft für die Was-serstoff-Wirtschaft, "IPHE", und der IEA "Hydrogen Coordination Group").

682 61 -642

Verwaltungsausgaben der NOW GmbH 1 880

1 880 1 266

1 808

Haushaltsvermerk:1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem

Titel: 683 61.

2. Von den Mitteln dürfen Ausgaben für die Verwendungsnachweis-prüfung geleistet werden.

Erläuterungen:

Adresse und Bezeichnung

Finanzierungs-anteil in Prozent

Soll2015

1 000 €

Soll2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

mit ohneEigenmittel

1 2 3 4 5 6

Institutionelle Förderung/Zuschüsse an Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO

NOW GmbH Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellen-technologie.................................................................................................. 100,00 1 880 1 880 1 808- aus Kap. 1202 Tit. 682 61

682 62 -642

Verwaltungsausgaben des Projektträgers 1 000

1 000 518

905

683 61 -642

Zuwendungen im Rahmen der Umsetzung des nationalen Innovations-programms Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie

14 046

20 385

22 968

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Ti-tel geleistet werden: 682 61.

Erläuterungen:

Verstärkung der Grundlagenforschung, z. B. zur Verbesserung der Effizienz und Lebensdauer sowie zur Senkung der Gesamtkosten von Brennstoffzellen sowie zur wirtschaftlichen Nutzung von Wasserstofftechnologien (Arbeitsthemen u. a. die Lösung von Fragen der Materialentwicklung, Wasserstoff-Speicher- und Pro-duktionstechnologien).

- 42 -

1202 Allgemeine Bewilligungen

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 06

Page 43: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

891 61 -642

Modellvorhaben und Demonstrationsprojekte im Bereich nationales Inno-vationsprogramm Wasserstoff und Brennstoffzellentechnologie

34 299

39 960 35 792

31 780

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 66 842 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................................... 50 694 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................... 16 148 T€

Haushaltsvermerk:Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 531 61.

Erläuterungen:

Der Auf- und Ausbau von PPP-Pilot- und Demonstrationsprojekten zielt auf eine breite Marktvorbereitung und -durchdringung mittels Systemintegration neuer Technologien ab (z. B. Vorserienproduktion bei der Brennstoffzelle als Blockheiz-werk für industrielle Anwendungen; Errichtung von Pilotanlagen für die Brennstoff-zelle zur Hausenergieversorgung; Aufbau eines Tankstellen-Korridors und Ausbau der mobilen Wasserstoffflotte mit neuer Technologie; neue Wasserstoff-Anwen-dungsformen in der Schifffahrt und im Luftverkehr).

892 61 -642

Investitionszuschüsse im Bereich des nationalen Innovationsprogramms Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie

-

Titelgruppe 08

Tgr. 08 Fortschreibung der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie und Förderung der alternativen Kraftstoffinfrastruktur

(7 500)

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.

2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

3. Erstattungen der EU zur Umsetzung der Richtlinie "Clean Power for Transport" fließen den Ausgaben zu.

4. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffent-lichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

5. Es wird zugelassen, dass die Ergebnisse der Forschungsvorha-ben ausgewertet, dokumentiert, veröffentlicht und verbreitet wer-den.

6. Bei den FuE-orientierten Aufträgen und Zuwendungen, die aus dem Titel finanziert werden, dürfen - auch in Kooperation mit Un-ternehmen der gewerblichen Wirtschaft (insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen), mit Hochschulen und anderen For-schungseinrichtungen - auch rechtlich unselbstständige Bun-desbehörden und -einrichtungen mit FuE-Aufgaben einschließ-lich der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) unmittelbar als Antragsteller oder Bieter auftreten. Die Feststellung der Auf-tragswürdigkeit bzw. Förderwürdigkeit erfolgt im Vergabeverfah-ren nach VOF/VOL bzw. bei Projektanträgen im Rahmen eines er-gebnisoffenen, wettbewerblichen Begutachtungsverfahrens gemäß den jeweiligen Förderrichtlinien. Die gewährten Haus-haltsmittel werden den rechtlich unselbstständigen Bundesbe-hörden und -einrichtungen mit FuE-Aufgaben im Wege der Zu-weisung bereitgestellt.

- 43 -

Allgemeine Bewilligungen 1202

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 06

Page 44: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Erläuterungen:

Gemäß der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie der Bundesregierung (MKS) ist der Aufbau einer Tank- und Ladeinfrastruktur für alternative Kraftstoffe eine unabding-bare Voraussetzung dafür, dass der Verkehrssektor seinen Beitrag zur Erreichung der nationalen Energie- und Klimaschutzziele sowie der EU-Ziele leistet. Die Bil-dung der Titelgruppe dient der Fortentwicklung der MKS, die als lernende Strate-gie konzipiert ist. Die MKS setzt zugleich den Rahmen für die Planung und Einlei-tung des Aufbaus dieser Tank- und Ladeinfrastruktur. Die Fördermaßnahmen dienen auch der Umsetzung der EU-RL “Clean Power for Transport“, die die Mit-gliedsstaaten zum Aufbau der Infrastruktur - insbesondere auch für LNG (Flüssig-erdgas) - verpflichtet. Zudem soll der Aufbau einer LNG-Infrastruktur auch einen Beitrag zur Verbesserung der Versorgungssicherheit leisten.

531 83 -642

Studien, Untersuchungen, Gutachten und Projektbegleitung zur Fort-schreibung der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie

2 500

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 1 780 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................................... 820 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................................... 320 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................................... 640 T€

Haushaltsvermerk:Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermäch-tigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 686 81 und 891 82.

686 81 -642

Zuwendungen für Forschungs-, Entwicklungs- und Modellvorhaben zum Aufbau einer Tank- und Ladeinfrastruktur für alternative Kraftstoffe

2 500

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 7 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 4 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 3 000 T€

Haushaltsvermerk:1. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungs-

ermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 531 83 und 891 82.

2. 50 Prozent der Ausgaben sind für Forschungs-, Entwicklungs- und Modellvorhaben zum Aufbau einer Tank- und Ladeinfrastruk-tur im Bereich LNG zu verwenden.

891 82 -642

Investitionen in den Aufbau einer Tank- und Ladeinfrastruktur für alterna-tive Kraftstoffe

2 500

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 7 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 4 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 3 000 T€

Haushaltsvermerk:1. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungs-

ermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 531 83 und 686 81.

2. 50 Prozent der Ausgaben sind für Investitionen in den Aufbau ei-ner Tank- und Ladeinfrastruktur im Bereich LNG zu verwenden.

- 44 -

1202 Allgemeine Bewilligungen

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 08

Page 45: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel

531 01 -642

Studien, Untersuchungen, Gutachten und Projektbegleitung zur Fort-schreibung der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie

2 164

1 484

In Vorjahren weggefallene Titel mit Ausgaberest

713 71 -693

Aufwendungen für Bundesfernstraßen (August-Hochwasser 2002)

2 799

4 429

891 71 -693

Aufwendungen für Eisenbahnen des Bundes und Bundeseisenbahnver-mögen (August-Hochwasser 2002)

10 997

15 000

- 45 -

Allgemeine Bewilligungen 1202

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 46: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Vorbemerkung

Nach Artikel 89 des Grundgesetzes verwaltet der Bund die Bundeswasserstraßen und nimmt die über den Bereich eines Landes hinausgehenden staatlichen Aufgaben der Binnen-schifffahrt sowie die Aufgaben der Seeschifffahrt, die ihm durch Gesetz übertragen worden sind, wahr. Die hierfür zu-ständigen bundeseigenen Behörden sind die Generaldirekti-on Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS) mit Sitz in Bonn als Mittelbehörde mit Außenstellen (ASt) sowie nachge-ordneten Wasser- und Schifffahrtsämtern und Neubauämtern (WSA) als Unterbehörden. Die Wasser- und Schifffahrtsver-waltung (WSV) des Bundes ist auch mit der Durchführung von Bauaufgaben für das Bundesministerium der Verteidigung und für Maßnahmen der zivilen Verteidigung nach dem Verkehrs-sicherstellungsgesetz (VSG) im Bereich des Wasserbaus be-auftragt.In diesem Kapitel sind ebenfalls die Ausgaben für die Bundes-anstalt für Wasserbau, die Bundesanstalt für Gewässerkunde und für die Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen (BAV) veranschlagt.Die Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) ist eine Bundesober-behörde mit Sitz in Karlsruhe und einer Außenstelle in Ham-burg. Die Anstalt ist das zentrale wissenschaftliche eigenstän-dige Institut der WSV für die wissenschaftlich-technische Versuchs- und Forschungsarbeit und die praxisbezogene Be-

ratung der WSV in den Fachgebieten Bautechnik, Geotechnik und Wasserbau.Die Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) ist eine Bundes-oberbehörde mit Sitz in Koblenz und einer Versuchsstelle auf der Rheininsel Niederwerth. Sie ist das zentrale wissenschaft-liche eigenständige Institut des Bundes für die wissenschaft-lich-technische Versuchs- und Forschungsarbeit und die pra-xisbezogene Beratung der WSV in den Fachgebieten Gewässerkunde, Wasserwirtschaft und Gewässerschutz.Die BAW und BfG unterstützen das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) und die Behörden der WSV gemäß § 45 Absatz 3 Bundeswasserstraßengesetz im Rahmen der Planung, des Ausbaus, des Neubaus, des Be-triebs und der Unterhaltung der Bundeswasserstraßen sowie auch andere Bundesressorts in fachspezifischen Fragestel-lungen zu den Bundeswasserstraßen.Die Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen mit Haupt-sitz in Aurich sowie Außenstellen in Hannover, Kiel, Koblenz, Magdeburg und Münster ist eine Bundesoberbehörde im Ge-schäftsbereich des BMVI. Sie ist am 1. Juli 2013 durch das damalige Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtent-wicklung errichtet worden. Die BAV führt in alleiniger Zustän-digkeit im Geschäftsbereich des BMVI Aufgaben aus den Be-reichen Personal, Organisation, Beihilfe und Versorgung aus.

Überblick zum Kapitel 1203 Soll

20151 000 €

Soll2014

1 000 €

Veränderunggegenüber

20141 000 €

Ausgabereste2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 188 020 182 220 +5 800 172 421 Übrige Einnahmen.................................................. 23 271 23 271 - 20 677

Gesamteinnahmen.................................................. 211 291 205 491 +5 800 193 098

Ausgaben Personalausgaben.................................................. 744 949 696 850 +48 099 12 686 673 686 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 352 127 308 966 +43 161 6 168 403 796 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 1 408 1 408 - 2 641 Ausgaben für Investitionen...................................... 939 662 882 856 +56 806 122 606 702 219 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - 16 -

Gesamtausgaben.................................................... 2 038 146 1 890 080 +148 066 141 476 1 782 342 davon flexibilisiert.................................................... 277 237 241 980 +35 257 50 739 241 632 davon nicht flexibilisiert........................................... 1 760 909 1 648 100 +112 809 90 737 1 540 710

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 Verpflichtungsermächtigung.................................... 885 330 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................. 439 550 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................. 275 390 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................. 140 390 T€ im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................. 20 000 T€ im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................. 10 000 T€

- 46 -

1203 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen -

Page 47: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01 -712

Gebühren, sonstige Entgelte 83 500

83 500

72 150

Haushaltsvermerk:Von den Einnahmen dürfen auch die Ausgaben für das Inkasso der Be-fahrungsabgaben für den Nord-Ostsee-Kanal abgesetzt werden.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Schifffahrts- und Befahrungsabgaben und zwar für1.1 Nord-Ostsee-Kanal....................................................................... 26 0001.2 abgabepflichtige norddeutsche Bundeswasserstraßen im Bin-

nenbereich.................................................................................... 32 8001.3 abgabepflichtige süddeutsche Bundeswasserstraßen................. 15 5002. Brücken-, Fähr- und Hafenabgaben............................................. 1 4003. Kosten (Gebühren und Auslagen) nach den Kostenverordnun-

gen für Amtshandlungen der Wasser- und Schifffahrtsverwal-tung des Bundes

3.1 schifffahrtsbezogene Gebühren (BinSchKostV + WSV-See-KostV)........................................................................................... 3 000

3.2 wasserstraßenbezogene Gebühren (WaStrG-KostV)................... 1 1004. Entgelt für die Abgabe von Wasser an Dritte................................ 3 3005. Erstattung von Prozesskosten...................................................... -6. Eintrittsgelder für die Besichtigung von Anlagen und Modell-

sammlungen der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung.................. 3007. Sonstige Gebühren....................................................................... 100

Zusammen............................................................................................ 83 500

111 06 -731

Lotsabgaben und Einnahmen aus Lotseinrichtungen 79 700

73 900

68 751

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Lotsabgaben.................................................................................... 79 0002. Einnahmen aus Lotseinrichtungen.................................................. 700

Zusammen............................................................................................ 79 700

112 01 -712

Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten 670

670

870

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Vertragsstrafen................................................................................ -2. Geldbußen....................................................................................... 670

Zusammen............................................................................................ 670

- 47 -

Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen -

1203

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 48: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

119 01 -712

Einnahmen aus Veröffentlichungen 350

350

237

Erläuterungen:

Vertrieb von Veröffentlichungen, Verkauf von Ausschreibungsunterlagen. Abgabe der Mitteilungsblätter der BAW.

119 99 -712

Vermischte Einnahmen 3 500

3 500

6 609

Haushaltsvermerk:1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsver-

bindlicher Verwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 04.

2. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen sind wegen rechtsver-bindlicher Verwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 05.

3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass auf die Erstat-tung der Kosten für die im Rahmen der "Kieler Woche" und der "Tra-vemünder Woche" eingesetzten Schiffe/Boote und Tonnen der Was-ser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes mit Einwilligung des Bundesministers der Finanzen teilweise verzichtet werden kann.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Einnahmen aus Aufträgen Dritter.................................................... -2. Einnahmen zu Forschungsaufträgen.............................................. -3. Sonstiges......................................................................................... 3 500

Zusammen............................................................................................ 3 500

124 01 -712

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung 16 000

16 000

17 568

Haushaltsvermerk:1. Dem Sozialwerk der Bundesverkehrsverwaltung dürfen vom Bundes-

ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur für Zwecke seines Geschäftsbereichs vorübergehend nicht benötigte bundeseigene Lie-genschaften nach den Richtlinien des Bundesministeriums der Finan-zen und im Einvernehmen mit diesem als Ferienwohnheime mietzins-frei überlassen werden. Das Sozialwerk hat im Regelfall die Betriebskosten zu übernehmen und sich an den Kosten für Bauunter-haltungs-, Modernisierungs-, Umbau- und Erstinstandsetzungs-maßnahmen angemessen zu beteiligen.

2. Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass mit In-Kraft-Treten der "VV-WSV 2604 Nut-zungsentgelte" bundeseigene Land- und Wasserflächen eingetrage-nen Vereinen der Sport- und Freizeitschifffahrt, die einem vom Deut-schen Olympischen Sportbund (DOSB) anerkannten Spitzenverband des Sports angehören, bzw. deren Gemeinnützigkeit anerkannt und

- 48 -

1203 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen -

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 49: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

nachgewiesen ist, ab 1.1.2010 gegen ein um die Hälfte ermäßigtes Entgelt überlassen werden.

3. Zu erstattende Beträge dürfen, auch wenn sie in einem früheren Haushaltsjahr vereinnahmt worden sind, aus den Einnahmen gezahlt werden.

131 01 -712

Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen 1 300

1 300

398

132 01 -712

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 3 000

3 000

5 838

Haushaltsvermerk:Ausgaben für die Veräußerung von beweglichen Sachen dürfen vorweg von den Einnahmen abgesetzt werden.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Verkauf von Schrott und Bergungsgut............................................. 1 1002. Verkauf von Kraftfahrzeugen........................................................... 9503. Verkauf von schwimmenden Geräten............................................. 7004. Sonstiges......................................................................................... 250

Zusammen............................................................................................ 3 000

Übrige Einnahmen

182 01 -411

Darlehens-, Zins- und Tilgungsrückflüsse 5

5

6

232 02 -731

Erstattung von Ausgaben für die Bekämpfung von Meeresverschmutzun-gen im See- und Küstenbereich (Vorsorge und Abwehr) durch die Küs-tenländer

250

250

365

Erläuterungen:

Nach der zz. geltenden Vereinbarung zwischen dem Bund und den Küstenländern über die Bekämpfung von Meeresverschmutzungen vom 27. April 1995 werden die im Rahmen des Systemkonzepts erforderlichen Beschaffungen von Fahrzeu-gen und Geräten zur Schadstoffunfallbekämpfung in Bund- und Ländermaßnah-men aufgeteilt und von den jeweils zuständigen Partnern finanziert. Betrieb und Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte sowie Übungen und Schulungen zur Schadstoffunfallbekämpfung werden als gemeinsame Maßnahme durch Bund und Länder nach einem vereinbarten Kostenschlüssel getragen, wobei der Bun-desanteil 50 Prozent beträgt.

232 03 -731

Erstattung von Bauleitungsausgaben durch Bundesländer und sonstige Dritte

3 340

3 340

4 106

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Maßnahmen am Nord-Ostsee-Kanal.............................................. -2. Bau des Elbe-Seitenkanals, Finanzierungspartner: Hamburg

Ausbau des Mittellandkanals, Finanzierungspartner: Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hamburg und Bremen......................... 1 630

3. Anpassungsmaßnahmen an der Mittelweser, Finanzierungspart-ner: Bremen..................................................................................... 100

4. Ausbau des Küstenkanals, Finanzierungspartner: Bremen............ -

- 49 -

Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen -

1203

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titel 124 01

Page 50: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Bezeichnung 1 000 €

5. Ausbau des westdeutschen Kanalnetzes, Finanzierungspartner: Nordrhein-Westfalen........................................................................ 710

6. Oberrhein-Ausbau, Finanzierungspartner: Frankreich, Baden-Württemberg.................................................................................... 300

7. Ausbau der Saar, Finanzierungspartner: Rheinland-Pfalz, Saar-land.................................................................................................. 600

8. Maßnahmen an der Mosel, Finanzierungspartner: Luxemburg...... -

Zusammen............................................................................................ 3 340

zu 4.: Gemäß Vereinbarung Bund/Senat Bremen leistet das Land Bremen erst nach Fertigstellung seinen Finanzbeitrag.

Die Bauleitungsausgaben für Investitionsmaßnahmen mit Finanzierungspartnern (z. B. Bundesländer) sind in der Tgr. 01 veranschlagt. Die von den Partnern zu er-stattenden Anteile für die Bauleitung werden bei diesem Titel vereinnahmt.

236 01 -712

Erstattungen von Verwaltungsausgaben 72

72

-

Erläuterungen:

Erstattung von Personalausgaben durch die Pflegekasse gem. § 46 des Pflege-versicherungsgesetzes sowie für die der BKK zugewiesenen Beamtinnen und Be-amten.

261 01 -712

Erstattung von Verwaltungsausgaben durch Dritte 18 500

18 500

15 959

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Erstattung von Aufwendungen durch die Internationale Mosel- GmbH nach dem Moselvertrag:

1.1 Art. 19 Abs. 1 a Abgabenerhebung.............................................. 2301.2 Art. 19 Abs. 1 c Schleusenbetrieb................................................ 2 9001.3 Art. 19 Abs. 1 d Pauschale für Unterhaltung................................ 3 3002. Erstattung von Aufwendungen zur Unterhaltung von Anlagen

der WSV; davon 1 700 T€ von der Stadt Frankfurt (Main) für die Unter-Main-Kraftwerke Griesheim und Eddersheim..................... 2 300

3. Kostenerstattung nach der Kostenerstattungsvorschrift (KEV) für Leistungen für Dritte................................................................ 8 900

4. Erstattung von sonstigen Aufwendungen..................................... 2505. Verwaltungskostenzuschläge sowie Erstattung von Personal-

und sächlichen Verwaltungsausgaben bei der Durchführung von Aufträgen für Bundesbehörden und Dritte, soweit diese Ausga-ben nicht aus den Tit. 427 49 bis 812 41 geleistet werden........... 600

6. Erstattung von Reisekosten.......................................................... 20

Zusammen............................................................................................ 18 500

Zu 6.:Reisekostenvergütungen, die von Dritten im Rahmen des Auslagenersatzes (z. B. bei der Durchführung von Maßnahmen nach der Schiffseichordnung und der Schiffsuntersuchungsordnung) zu erstatten sind, soweit die Ausgaben nicht aus Tit. 527 41 geleistet werden.

- 50 -

1203 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen -

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titel 232 03

Page 51: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

281 01 -731

Erstattung der Bauleitungsausgaben zur Beseitigung von Bergschäden an den westdeutschen Kanälen und am Niederrhein

1 104

1 104

241

Erläuterungen:

Bauleitungsausgaben, die für die Beseitigung von Schäden an den Kanalanlagen (Böschungen, Dämmen und Anlagen) im Bereich der westdeutschen Kanäle und am Niederrhein durch bergbauliche Maßnahmen entstehen. Die Wiederinstand-setzungskosten sind von den Bergbauunternehmern zu tragen.

282 08 -061

Einnahmen aus Prämienzahlungen der Bundesanstalt für Immobilienauf-gaben

-

-

-

Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1203 flexibilisierter Bereich.

Erläuterungen:

Die Höhe der Prämienzahlung richtet sich nach der Leitlinie für die Gewährung ei-ner Einmalprämie im Zusammenhang mit der Flächenoptimierung dienstlich ge-nutzter Liegenschaften durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Die Bun-desanstalt für Immobilienaufgaben hat für Prämienzahlungen Vorsorge in ihrem Wirtschaftsplan getroffen.

381 01 -890

Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen -

-

(3 823)

Haushaltsvermerk:1. Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen

Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 04.

2. Mehreinnahmen zu Forschungsaufträgen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie die-nen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 05.

381 04 -890

Erstattung der Ausgaben für die Schleusen der 4. Hafeneinfahrt Wil-helmshaven

-

-

(1 130)

Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 428 11, 521 11 und 521 12.

Erläuterungen:

Erstattung der Personal- und Betriebsausgaben für die Schleusen der 4. Hafen-einfahrt Wilhelmshaven.

Die Erstattungen werden im Juli und Dezember des laufenden Haushaltsjahres vorgenommen.

382 07 -890

Lotsgeld, Entgelte der Kanalsteurer auf dem Nord-Ostsee-Kanal -

-

(158 444)

Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen sind als den Haushalt durchlaufende Gelder zweckge-bunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 982 07.

- 51 -

Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen -

1203

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 52: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Erläuterungen:

Durchlaufende Fremdgelder.

382 08 -890

Befahrungsabgaben, die für Dritte erhoben werden -

-

(5 426)

Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen sind als den Haushalt durchlaufende Gelder zweckge-bunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 982 07.

Erläuterungen:

Durchlaufende Fremdgelder:

1. Befahrungsabgaben für die Mosel,

2. Abgaben für die Benutzung der Duisburg-Ruhrorter Häfen bei der Durchfahrt vom Rhein-Herne-Kanal zum Rhein.

Ausgaben Haushaltsvermerk:1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 6 HG.

Ausgenommen sind Tit. 429 01, Tgr. 01, Tgr. 03, Tgr. 04 und Tgr. 05.

2. Einsparungen bei den in die Flexibilisierung nach § 5 HG einbezoge-nen Titeln der Hgr. 4, 5 und 8 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 981 06.

3. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1203 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 08.

4. Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen fließen den Ausgaben zu.

Personalausgaben

429 01 -712

Nicht aufteilbare Personalausgaben 3 900

3 900

4 017

Erläuterungen:

Pauschale Arbeitgeberzuwendung für die zusätzliche Alters- und Hinterbliebenen-versorgung bei der Knappschaft-Bahn-See (KBS) -Rentenzusatzversicherung-.

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 02 -712

Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-schaftsmanagement

23 583

22 743

22 424

Haushaltsvermerk:1. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

2. Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei an-deren Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben he-rangezogen werden.

- 52 -

1203 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen -

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titel 382 07

Page 53: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

525 02 -712

Kosten der unentgeltlichen Unterbringung und Verpflegung 427

427

359

Haushaltsvermerk:1. Einnahmen aus der Selbstbewirtschaftung fließen den Selbstbewirt-

schaftungsmitteln zu.

2. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

3. Die Mittel für die unentgeltliche Verpflegung durch die Berufsbildungs-zentren in Koblenz und Kleinmachnow dürfen zur Selbstbewirtschaf-tung zugewiesen werden.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Berufsbildungszentrum Koblenz...................................................... 1252. Sonderstelle für Aus- und Fortbildung............................................. 2323. Berufsbildungszentrum Kleinmachnow........................................... 704. Sonstige.......................................................................................... -

Zusammen............................................................................................ 427

Bis zum 31.12.2013 nicht verbrauchte Selbstbewirtschaftungsmittel: 14 121 € (beim Berufsbildungszentrum Koblenz).

Die Verwaltungsangehörigen werden während der Ausbildungs- und Fortbildungs-lehrgänge und in geringerem Umfang bei sonstigen Dienstreisen unentgeltlich un-tergebracht und verpflegt. Dafür werden die Reisekostenvergütungen und Tren-nungsgelder bestimmungsgemäß gekürzt.

Bei den Berufsbildungszentren werden in geringem Umfang auch Lehrgänge Drit-ter durchgeführt. Die Einnahmen an Verpflegungsgeld fließen den Ausgabemitteln zu.

531 01 -712

Entschädigungs- und Ersatzleistungen 665

665

704

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Ti-teln geleistet werden: Tgr. 01.

Erläuterungen:

Entschädigungs- und Ersatzleistungen aus Haftungstatbeständen (insbesondere bei Kfz-, Schiffsunfällen und Leistungen von Zahlungen bei Schadensfällen durch die Zuweisung von Notliegeplätzen sowie bei Verkehrssicherung).

532 05 -045

Ausbildung von Schiffsoffizieren der Handelsmarine für Aufgaben der zi-vilen Notfallvorsorge und des Krisenmanagements

200

200

98

546 01 -712

Ausgaben, die durch die Besichtigung von Anlagen und Modellsammlun-gen der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung und durch Beschickung von Ausstellungen entstehen

300

300

267

Haushaltsvermerk:Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Aufsicht und Führung...................................................................... 1002. Reinigung, Beleuchtung und Heizung der Ausstellungsräume....... 1003. Beschaffung der Eintrittskarten, Wassergeld und sonstige Sach-

ausgaben......................................................................................... 60

- 53 -

Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen -

1203

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 54: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Bezeichnung 1 000 €

4. Sonstiges......................................................................................... 40

Zusammen............................................................................................ 300

Es handelt sich um folgende Anlagen:

1. Wasserstraßenkreuz und Ausstellung in Minden,

2. Schiffshebewerke Henrichenburg und Lüneburg sowie Ausstellungen,

3. Leuchttürme und Radartürme,

4. Schleusen des Nord-Ostsee-Kanals, Ausstellung in Kiel-Holtenau und Bruns-büttel,

5. Hebewerk Niederfinow.

Den Ausgaben stehen Einnahmen aus Eintrittsgeldern bei Tit. 111 01 in Höhe von 300 T€ gegenüber.

Besondere Finanzierungsausgaben

981 06 -890

Leistungen an Dienstleistungszentren des Bundes zur Durchführung von Aufgaben im Rahmen der Erprobung des DLZ-Projekts

-

-

(-)

Haushaltsvermerk:1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den in die

Flexibilisierung nach § 5 HG einbezogenen Titeln des Kap. 1203 ge-leistet werden.

2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Tgr. 01 mit Ausnahme folgender Titel: 634 13, 711 11, 712 11, 752 11, 752 12, 780 11, 780 12 und 780 14.

982 07 -890

Durchleitung von Fremdgeldern -

- 16

(163 870)

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnah-men bei folgenden Titeln geleistet werden: 382 07 und 382 08.

Titelgruppe 01

Tgr. 01 Bau und Betrieb der Bundeswasserstraßen (1 647 989)

(1 544 044) (79 489)

Haushaltsvermerk:1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden

Titeln geleistet werden: Kap. 1202 Tit. 791 02 und Tgr. 04.

2. Einsparungen bei folgenden Titeln: Hgr. 4 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 634 13.

3. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgen-dem Titel: 981 06.

4. Einsparungen bei folgenden Titeln: Hgr. 5 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 531 01.

5. Die Ausgaben folgender Titel sind gegenseitig deckungsfähig: Hgr. 5, Hgr. 6, Hgr. 7 und Hgr. 8 mit Ausnahme des Titels 634 13.

6. Erstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

- 54 -

1203 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen -

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titel 546 01

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7. Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass bei Maßnahmen nach der Vereinbarung zwi-schen dem Bund und den Küstenländern über die Bekämpfung von Meeresverschmutzungen für die anteilmäßige Erstattung durch die Küstenländer nur die zusätzlichen Ausgaben zugrunde gelegt wer-den, die der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes in Aus-führung der Maßnahmen unmittelbar entstanden sind, sofern von den Küstenländern entsprechend verfahren wird.

8. Ausgaben für Voruntersuchungen und für die Bauleitung dürfen ge-leistet werden außer für die Wasserstraßeninvestitionen des Bundes auch für Maßnahmen zur Beseitigung von Bergschäden an den westdeutschen Kanälen und am Niederrhein sowie für den Bau von Anlagen und die Unterhaltung von Grundstücken/ baulichen Anlagen der Bundeswehr einschl. Maßnahmen für zivile Infrastruktur von mili-tärischem Interesse (Kap. 1412).

9. Im Zuge der Abgabe und Übertragung von bundeseigenen Wasser-straßenabschnitten an Länder und Kommunen können Ablösungen und Finanzierungsbeiträge zur Reaktivierung dieser Gewässer ge-zahlt werden.

10. Auf der Basis der völkerrechtlichen Vereinbarung zwischen der Bun-desrepublik Deutschland und der Republik Polen dürfen Ausgaben bis zu 17.500 T€ zur gemeinsamen Verbesserung der Situation an den Wasserstraßen auf polnischem Hoheitsgebiet im Bereich Dammscher See, Klützer Querfahrt und Westoder (Hochwasser-schutz, Abfluss- und Schifffahrtsverhältnisse) geleistet werden.

11. Im Zuge der Abgabe und Übertragung von bundeseigenen Wasser-straßenabschnitten an Länder, Landkreise, Kommunen oder sonsti-ge Dritte können Ablösungen oder einmalige Finanzierungsbeiträge zur Erhaltung der Nutzung dieser Gewässer oder zur Erhaltung denkmalwürdiger oder kulturhistorisch wertvoller Anlagen gezahlt werden, auch wenn für solche Erhaltungsinvestitionen kein Wirt-schaftlichkeitsnachweis erbracht werden kann. Der Finanzierungs-beitrag darf maximal die Hälfte der Gesamtinvestitionssumme betra-gen. Dies gilt ausschließlich für die Stadtschleuse Kassel, die Schleusenanlagen des Elisabethfehnkanals, des Finowkanals, des Spoy-Kanals und der Schleuse am Mühlendamm in Rostock.

12. Auf Basis der völkerrechtlichen Vereinbarung zwischen Preu-ßen und der Republik Frankreich von 1861 bzw. der Bundesre-publik Deutschland und der Republik Frankreich von 1956 dür-fen Ausgaben bis zu der für die Instandsetzung der Güdinger Schleuse notwendigen Höhe zur Einhaltung des dt.-frz. Staats-vertrages durch die Sicherung der Schiffbarkeit der Saar von französischer Seite nach Deutschland und umgekehrt geleistet werden.

Erläuterungen:

1. Unterhaltung der Bundeswasserstraßen und Betrieb ihrer Anlagen

1.1 Das Netz der Bundeswasserstraßen umfasst rd. 7 350 km Binnenwasser-straßen und rd. 23 000 qkm Seewasserstraßen. Von den Binnenwasserstra-ßen entfallen rd. 6 600 km auf Binnenschifffahrtsstraßen und rd. 750 km auf Seeschifffahrtsstraßen. 2 830 km der Netzlänge der Binnenwasserstraßen sind freie/geregelte Flussstrecken, 2 790 km staugeregelte Flussstrecken und 1 730 km Kanalstrecken. Zu den wichtigsten Bauwerken zählen rd. 350 Schleusenanlagen, rd. 300 Wehranlagen, vier Schiffshebewerke, acht Sperrwerke und rd. 1 000 Brücken.

1.2 Zur Wahrnehmung der Betriebs- und Unterhaltungsaufgaben hält die Was-ser- und Schifffahrtsverwaltung eigenes Personal, Werkstätten sowie einen

- 55 -

Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen -

1203

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 01

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Fahrzeug- und Gerätepark vor. Ein Teil der Unterhaltungsaufgaben wird an Privatunternehmen vergeben.

1.3 In dieser Tgr. sind sämtliche Ausgaben des Regiebetriebes der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung veranschlagt, die von den Dienststellen unterhalb der Amtsebene (Außenbezirke, Bauhöfe, Betriebsstellen und andere Sonderein-richtungen) und von der Fachstelle für Verkehrstechniken durchgeführt wer-den. Hierzu gehören auch die Vorsorge und Abwehr im Rahmen der Be-kämpfung von Verschmutzungen durch Öl und andere Schadstoffe sowie die Beseitigung von Wracks im See- und Küstenbereich.

2. Ausbau- und Ersatzmaßnahmen an Bundeswasserstraßen

2.1 Das Netz der Bundeswasserstraßen wird durch Ausbaumaßnahmen ständig verbessert, rationalisiert und den veränderten Anforderungen angepasst. An einigen Ausbauvorhaben beteiligen sich die Bundesländer und Dritte auf-grund besonderer Abkommen und Verträge.

2.2 An den von ihr betriebenen Stauanlagen der Bundeswasserstraßen ist die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung gemäß WHG § 34 Abs. 3 für die Erhal-tung und Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit zuständig. Dazu sind der Bau oder die Erneuerung von Fischpässen oder Umgehungs-gerinnen als Fischwanderhilfen erforderlich.

2.3 Aufgrund der Altersstruktur der Anlagen, die insgesamt ein Anlagevermö-gen von rd. 40,0 Mrd. € darstellen, fallen ständig Ersatzinvestitionen an. Der größte Teil der Ersatzinvestitionen wird im Rahmen laufender Ausbaupro-gramme durchgeführt. Ein erheblicher Teil der Ersatzinvestitionen wird aber auch außerhalb dieser Programme als Einzelmaßnahmen vorgenommen.

2.4 In dieser Tgr. sind auch die Ausgaben für Voruntersuchungen und für die Bauleitung veranschlagt.

2.5 Die von Bundesländern und sonstigen Dritten zu tragenden Anteile für die Bauleitung werden bei Tit. 232 03 bzw. Tit. 281 01 vereinnahmt.

422 11 -731

Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten

26 667

26 667

26 321

427 19 -731

Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige

36 303

28 453

23 441

Haushaltsvermerk:§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung. Ausgaben dürfen nur geleistet werden, solange keine freien Stellen der gleichen oder einer höheren Entgeltgruppe bei Tit. 428 11 vorhanden sind.

428 11 -731

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 437 947

432 947

415 383

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben verursacht durch die Schleusen der 4. Hafeneinfahrt Wil-helmshaven dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 381 04.

453 11 -731

Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-gen

1 085

1 085

368

511 11 -731

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

8 500

8 500

12 411

514 11 -731

Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 50 000

50 000

64 086

- 56 -

1203 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen -

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 01

Page 57: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

521 11 -731

Unterhaltung der Bundeswasserstraßen 72 531

54 436

75 311

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 50 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................................... 30 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................... 10 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................... 10 000 T€

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben verursacht durch die Schleusen der 4. Hafeneinfahrt Wil-helmshaven dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 381 04.

Erläuterungen:

Mehr wegen Aufstockung der Verkehrsinvestitionen.

521 12 -731

Betrieb der Anlagen an Bundeswasserstraßen 33 200

16 900

33 639

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben verursacht durch die Schleusen der 4. Hafeneinfahrt Wil-helmshaven dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 381 04.

Erläuterungen:

Mehr wegen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

521 13 -731

Unterhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung

4 300

4 300

4 051

521 14 -731

Aufwendungen für die maritime Notfallvorsorge und verkehrsbezogener Feuerschutz

25 900

25 900

41 632

Verpflichtungsermächtigung............................................................ 820 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................................... 800 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu...................................................... 10 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu...................................................... 10 T€

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Charterung Notschlepper................................................................ 10 7002. Luftüberwachung............................................................................. 6 8003. Betrieb Gewässerschutzschiffe....................................................... 5 0004. Verkehrsbezogener Feuerschutz.................................................... 1 9005. Sonstiges......................................................................................... 1 500

Zusammen............................................................................................ 25 900

525 11 -731

Aus- und Fortbildung 1 000

1 000

1 711

Erläuterungen:

Ausgaben für die Aus- und Fortbildung der bei Tit. 427 19 veranschlagten Auszu-bildenden einschl. der Reisekosten und Lehr- und Lernmittel im Zusammenhang mit der Aus- und Fortbildung.

- 57 -

Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen -

1203

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 01

Page 58: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

526 12 -731

Sachverständige 13 000

13 000

21 390

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 11 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 6 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 4 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 1 000 T€

527 11 -731

Dienstreisen 1 700

1 700

1 534

547 11 -731

Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 15 574

15 574

26 532

632 11 -731

Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder für die Wahrneh-mung von Bundesaufgaben und für die Bauleitung

50

50

85

634 13 -731

Zuweisungen an den Versorgungsfonds 244

244

418

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.

Die Übertragbarkeit ist auf die diesem Titel zufließenden Erstattungen im Sinne des § 16 Abs. 3 Satz 1 des Versorgungsrücklagegesetzes beschränkt.

2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Tgr. 01.

711 11 -731

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 4 400

4 400

4 661

Verpflichtungsermächtigung.......................................................................

fällig im Haushaltsjahr 2016 bis zu......................................... 1 000 T€

Erläuterungen:

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Einjährige Maßnahmen 1 000 €

Sonstige Baumaßnahmen (< 125 T€)................................................... 1 700

Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)

Gesamt-ausgaben

desBundes1 000 €

Verausgabt

bis2013

1 000 €

Bewilligt2014

1 000 €

Nach 2014übertra-

gene Aus-gabereste

1 000 €

Veran-schlagt2015

1 000 €

Vorbe-halten

für2016 ff1 000 €

1 2 3 4 5 6 7

2.1 Sanierung Radarbetriebsgebäude, ASt Nordwest.............. 1 500 - - - 500 1 0002.2 Neubau Dienstbürogebäude Bauhof, WSA Emden............ 995 - - - 400 5952.3 Instandsetzung von Betriebsgebäuden, ASt Nord................... 950 341 300 - 300 92.4 Ersatzmaßnahmen am ABz Münster, WSA Rheine................ 400 - 100 - 200 1002.6 Grundinstandsetzungen in den ABz, WSA Koblenz................ 750 164 300 - 150 1362.7 Grundinstandsetzung Revierzentrale Oberwesel, WSA Bin-

gen........................................................................................... 800 - 500 - 300 -2.18 Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen im ABz Minden,

WSA Minden............................................................................ 800 - 300 - 300 200

- 58 -

1203 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen -

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 01

Page 59: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)

Gesamt-ausgaben

desBundes1 000 €

Verausgabt

bis2013

1 000 €

Bewilligt2014

1 000 €

Nach 2014übertra-

gene Aus-gabereste1 000 €

Veran-schlagt2015

1 000 €

Vorbe-halten

für2016 ff1 000 €

1 2 3 4 5 6 7

2.19 Ersatzmaßnahmen in den ABz, WSA Nürnberg...................... 610 - 100 - 150 3602.20 Erweiterung der Betriebszentrale, WSA Nürnberg.................. 400 21 100 - - 2792.21 Ersatz Werk-/Lagerhalle ABz Deggendorf, WSA Regens-

burg......................................................................................... 800 - 300 - 400 100Zusammen........................................................................................ 8 005 526 2 000 - 2 700 2 779

712 11 -731

Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall 4 500

4 500

2 376

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 3 500 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 2 500 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 1 000 T€

Erläuterungen:

Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)

Gesamt-ausgaben

desBundes1 000 €

Verausgabt

bis2013

1 000 €

Bewilligt2014

1 000 €

Nach 2014übertra-

gene Aus-gabereste

1 000 €

Veran-schlagt2015

1 000 €

Vorbe-halten

für2016 ff1 000 €

1 2 3 4 5 6 7

1. Umbau des Bauhofs Minden/Neubau ABz Minden-Weser, WSA Minden............................................................................. 8 440 15 003 - - - -6 563

2. Neubau ABz Canow, WSA Eberswalde.................................... 1 270 - 100 - 300 8703. Umbau und Modernisierung des Bauhofs Koblenz

(davon Nachtrag: 2 359 T€)...................................................... 4 669 4 855 200 - - -3864. Neubau ABz/Bauhof Brunsbüttel.............................................. 9 346 9 049 300 - - -35. Bauliche und energetische Instandsetzung Bauhof Meppen.... 1 169 - 1 000 - 100 696. Neubau des ABz Breisach........................................................ 2 921 153 400 - 1 500 8688. Neubau ABz Kummersdorf, WSA Berlin................................... 1 107 104 300 - 700 310. Neubau des ABz St. Goar, WSA Bingen.................................. 4 000 5 889 - - - -1 88913. Neubau ABz/Bauhof Kiel-Holtenau........................................... 8 350 - 500 - 500 7 35014. Neubau ABz Frankfurt/Oder, WSA Eberswalde................... 1 630 - 200 - 1 400 30Zusammen........................................................................................ 42 902 35 053 3 000 - 4 500 349

752 11 -731

Baukostenzuschüsse der Europäischen Union für Investitionen in Trans-europäische Verkehrsnetze im Bereich der Bundeswasserstraßen

-

-

5

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnah-men bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1202 Tit. 272 02.

752 12 -731

Baukostenzuschüsse des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung für Verkehrsinfrastrukturvorhaben im Bereich der Bundeswasserstraßen

-

-

3 059

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig:

Kap. 1202 Tit. 532 15, 532 18, Kap. 1210 Tit. 743 32, 743 42 und Kap. 1222 Tit. 891 04.

2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehrein-nahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1202 Tit. 272 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden An-sprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen ge-

- 59 -

Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen -

1203

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titel 711 11 (Titelgruppe 01)

Page 60: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

leistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haus-haltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwen-det werden.

3. Einnahmen aus gem. Art. 8 (VO) EG 438/2001 und Art. 3 VO (EG) 448/2001 wieder eingezogenen Beträgen fließen den Ausgaben zu.

780 11 -731

Erhaltung der verkehrlichen Infrastruktur 215 992

201 992

220 918

Verpflichtungsermächtigung..................................................... 185 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................................. 105 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................... 60 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................... 20 000 T€

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Unterhaltungsbaggerungen in den Revieren................................ -1.1 Unterelbe...................................................................................... 43 0001.2 Nord-Ostsee-Kanal....................................................................... 6 0001.3 Ostsee Zufahrten.......................................................................... 6001.4 Außenems.................................................................................... 15 0001.5 Unterems...................................................................................... 17 0001.6 Unter- und Außenweser................................................................ 20 0001.7 Rhein............................................................................................ 5 0001.8 Main-Donau-Wasserstraße........................................................... 2 0001.9 restliche Wasserstraßen............................................................... 12 0002. sonstige Maßnahmen................................................................... 95 392

Zusammen............................................................................................ 215 992

780 12 -731

Um-, Aus- und Neubaumaßnahmen an Bundeswasserstraßen 617 700

605 000 79 489

405 707

Verpflichtungsermächtigung..................................................... 560 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................................. 250 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................. 180 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................. 100 000 T€ im Haushaltsjahr 2019 bis zu............................................... 20 000 T€ im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................... 10 000 T€

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Maßnahmen am Nord-Ostsee-Kanal............................................ 52 0002. Maßnahmen an der Unter- und Außenelbe.................................. 43 7003. Maßnahmen an der Ostsee.......................................................... 2 0004. Maßnahmen an der Nordsee........................................................ 42 0005. Maßnahmen an der Außen- und Unterweser (einschl. Neben-

flüsse)........................................................................................... 11 0006. Maßnahmen am Mittellandkanal und am Elbe-Seitenkanal......... 16 0007. Maßnahmen an der Mittel- und Oberweser (einschl. Quell- und

Nebenflüsse)................................................................................. 28 0008. Maßnahmen an der Dortmund-Ems-Kanal Nordstrecke.............. 14 0009. Maßnahmen an der Dortmund-Ems-Kanal Südstrecke einschl.

Haltung Henrichenburg................................................................. 24 00010. Maßnahmen am Wesel-Datteln-Kanal.......................................... 20 000

- 60 -

1203 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen -

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titel 752 12 (Titelgruppe 01):

Page 61: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Bezeichnung 1 000 €

11. Maßnahmen am Datteln-Hamm-Kanal......................................... 10 00012. Maßnahmen am Rhein-Herne-Kanal einschl. Ruhrwasserstraße 10 00013. Maßnahmen am Rhein................................................................. 45 00014. Maßnahmen an Mosel, Saar, Lahn............................................... 30 00015. Maßnahmen am Neckar............................................................... 35 00016. Maßnahmen am Main................................................................... 32 00017. Maßnahmen an der Donau und am Main-Donau-Kanal............... 55 00018. Projekt 17 Verkehrsprojekt Deutsche Einheit (Bundeswasser-

straßenverbindung Rühen-Magdeburg-Berlin)............................. 82 00019. Maßnahmen an der Mittel- und Oberelbe, an der Saale und an

der Unteren Havel-WStr. von Plaue bis zur Mündung.................. 7 00020. Maßnahmen am Elbe-Lübeck-Kanal und an der Müritz-Elde-

WStr.............................................................................................. 11 00021. Maßnahmen an der Havel-Oder-WStr., der Oberen Havel-WStr.

sowie am Havel-Kanal nördlich Wustermark................................ 40 00022. Maßnahmen an der Spree-Oder-WStr. einschl. Berliner WStr.

und Nebengewässer sowie an der Oder...................................... 8 000

Zusammen............................................................................................ 617 700

Einzelmaßnahmen siehe Anlage 1 zu Kap. 1203.

In den Einzelmaßnahmen der Anlage 1 sind auch die unmittelbar für die Baumaß-nahmen erforderlichen Planungsleistungen Dritter veranschlagt. Für die Maßnah-men an der Donau werden diese Planungsleistungen und die Bauleitung von der Rhein Main Donau Wasserstraßen GmbH wahrgenommen.

An den staugeregelten Wasserstraßen sind neben den verkehrlichen Baumaß-nahmen auch Maßnahmen zur Wiederherstellung der ökologischen Durchgängig-keit veranschlagt.

780 14 -731

Aus- und Neubau von Betriebswegen an Bundeswasserstraßen 1 296

1 296

-

Verpflichtungsermächtigung............................................................ 500 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................................... 400 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................................... 100 T€

Haushaltsvermerk:Mit der Maßgabe der hälftigen finanziellen Beteiligung sowie der Übernahme der Verkehrssicherungspflicht durch Kommunen und Gemeindeverbände können mit diesen Ausgaben Betriebswege an Bundeswasserstraßen auch für den Radverkehr tauglich ausgebaut werden. Hierzu können auf Antrag einmalig Mittel aus diesem Titel in Höhe von 50 Prozent der Kosten für den Radwegeausbau (Sprungkosten gegenüber dem Betriebswegeausbau) verwendet werden. Erläuterungen:

Im Sinne der Förderung des allgemeinen Radverkehrs, der im besonderen öffent-lichen Interesse steht, unterstützt der Bund die Bemühungen der interessierten Kommunen oder Gemeinden, den fahrradtauglichen Ausbau der bundeseigenen Betriebswege zu ermöglichen.

- 61 -

Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen -

1203

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titel 780 12 (Titelgruppe 01)

Page 62: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

811 11 -731

Erwerb von Fahrzeugen 61 100

31 100

34 414

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 45 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................................... 22 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................... 15 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 8 000 T€

Erläuterungen:Einjährige Maßnahmen 1 000 €

Landfahrzeuge1. Ersatzbeschaffung1.1 Pkw.......................................................................................... 3 8001.2 Lkw.......................................................................................... 4 1001.3 Anhänger................................................................................. 2001.4 Straßenfahrzeuge mit Sonderausstattung............................... 1 0001.5 fahrbare Arbeitsgeräte............................................................. 4 300

Wasserfahrzeuge1. Ersatzbeschaffung1.1 Ersatz Decksprahm 1642; ASt Duisburg-Meiderich................ 5001.2 Ersatz von Prahmen, ASt Ost.................................................. 3001.7 Ersatz von Krananlagen auf Decksprahmen, ASt West.......... 1001.9 Ersatz von Prahmen, ASt Süd................................................. 9001.10 Ersatz von Kleinfahrzeugen, ASt Ost...................................... 5001.11 Ersatz Krananlage TL Norden................................................. 4001.12 Ersatz von Prahmen, ASt Südwest.......................................... 9001.13 Ersatz von Prahmen, ASt Ost.................................................. 1 8002. Sonstige Beschaffungen (< 125 000 €)................................... 3 0003. Umbau- und Grundinstandsetzungsmaßnahmen3.1 Instandsetzung von Eisbrechern nach Eisaufbruch, ASt Ost.. 9003.2 Grundinstandsetzung von Baggern, ASt Ost........................... 8003.3 Instandsetzung Ruderpropeller SB Wesel, WSA Duisburg-

Rhein....................................................................................... 3003.4 Instandsetzung SB Steinbock.................................................. 5004. Sonstige Umbau- und Grundinstandsetzungsmaßnahmen..... 3 500

Zusammen............................................................................................ 27 800

Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)

Gesamt-ausgaben

desBundes1 000 €

Verausgabt

bis2013

1 000 €

Bewilligt2014

1 000 €

Nach 2014übertra-

gene Aus-gabereste

1 000 €

Veran-schlagt2015

1 000 €

Vorbe-halten

für2016 ff1 000 €

1 2 3 4 5 6 7

1. Ersatzbeschaffung1.2 Ersatz Schwimmgreifer "Griep To", WSA Kiel-Holtenau... 6 902 - - - 2 000 4 9021.5 Ersatz von schwimmenden Fahrzeugen im WSA Bremen...... 18 506 11 637 2 000 - 2 000 2 8691.9 Ersatz von schwimmenden Fahrzeugen im WSA Emden....... 7 150 - 2 500 - 2 000 2 6501.11 Ersatz GFK Boote, ASt Süd..................................................... 6 300 6 302 - - 400 -4021.12 Neubau von 3 schubfähigen Arbeitsschiffen mit Eisbrechei-

genschaften, ASt Mitte............................................................. 6 736 305 2 000 - 2 000 2 4311.16 Neubau von 2 schubfähigen Arbeitsschiffen mit Eisbrechei-

genschaften (je WSA 414 + 415)............................................. 6 186 5 210 1 000 - - -241.27 Ersatz für SL "Nordmark" und BS "Friedrich Voss", ASt Nord. 8 817 8 677 100 - - 401.31 Beschaffungen gemäß Havariegerätekonzept, ASt West........ 10 500 134 2 000 - 4 000 4 3661.32 Beschaffungen gemäß Havariegerätekonzept, ASt Südwest.. 11 500 28 2 000 - 4 000 5 4721.33 Neubau einer flachgehenden Peileinheit, WSA Cuxhaven...... 2 100 1 287 800 - 100 -871.34 Ersatz Peilschiff, ASt West...................................................... 2 560 2 700 100 - - -240

- 62 -

1203 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen -

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 01

Page 63: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)

Gesamt-ausgaben

desBundes1 000 €

Verausgabt

bis2013

1 000 €

Bewilligt2014

1 000 €

Nach 2014übertra-

gene Aus-gabereste1 000 €

Veran-schlagt2015

1 000 €

Vorbe-halten

für2016 ff1 000 €

1 2 3 4 5 6 7

1.36 Neubau von 2 schubfähigen Arbeitsschiffen mit Eisbrechei-genschaften, ASt Ost............................................................... 6 321 2 148 2 500 - 1 000 673

1.37 Ersatz von Arbeitsschiffen auf dem Rhein, WSA Köln............ 3 132 - 2 000 - 1 000 1321.38 Ersatz des hydrologischen Messschiffes "Walter Türk" durch

ein MAS................................................................................... 3 700 - 1 000 - 1 500 1 2001.39 Ersatz von 3 Mehrzweckarbeitsschiffen für den Neckar;

WSÄ Stuttgart und Heidelberg............................................. 8 700 - 1 000 - 4 000 3 7002. Sonstige Beschaffungen (< 500 000 €)................................... 15 000 - 3 000 - 5 400 6 6003. Umbau - und Grundinstandsetzungsmaßnahmen3.4 Instandsetzung der Eisbrecher des WSA Eberswalde nach

Eisaufbruch 2013 - 2015.......................................................... 1 800 837 360 - 600 33.5 Grundinstandsetzung Antriebe SG Lurch; ASt West............... 650 - 300 - 300 504. Sonstige Umbau- und Grundinstandsetzungsmaßnahmen

(< 500 000 €)........................................................................... 15 000 3 500 3 000 - 3 000 5 500

Zusammen........................................................................................ 141 560 42 765 25 660 - 33 300 39 835

Mehr wegen erhöhter Ersatzbeschaffungen.

811 12 -731

Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten für die maritime Notfallvorsor-ge

7 000

7 000

2 965

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 6 500 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 3 500 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 2 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 1 000 T€

Erläuterungen:

Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)

Gesamt-ausgaben

desBundes1 000 €

Verausgabt

bis2013

1 000 €

Bewilligt2014

1 000 €

Nach 2014übertra-

gene Aus-gabereste

1 000 €

Veran-schlagt2015

1 000 €

Vorbe-halten

für2016 ff1 000 €

1 2 3 4 5 6 7

1. Maßnahmen zur Bekämpfung von Öl und anderen Schad-stoffen

1.1 Optimierung und Ersatz von Geräten..................................... 1 948 428 300 - 1 000 2201.2 Ausrüstung von Depots.......................................................... 599 14 200 - 300 851.3 Instandsetzung und Ersatzbeschaffung von Bekämpfungs-

einrichtungen.......................................................................... 1 148 25 300 - 300 5231.4 Ausrüstung von Wasserfahrzeugen....................................... -1.4.1 GS "Neuwerk" - Ersatz der Schlepppfostenanlage................ 595 217 - - - 3781.4.2 Aufrechterhaltung des Gasschutzbetriebes der GS und

GSS-Schiffe für die Chemiekalienunfallbekämpfung auf See 6 183 2 477 400 - 300 3 0061.4.3 Ausrüstung GS "Arkona" und "Neuwerk" mit Grenzwellen-

funkanlagen............................................................................ 1 000 - 500 - 500 -1.4.4 Anpassung der GS "Mellum".................................................. 7 795 - 3 000 - 2 500 2 2951.5 Ausrüstung von Luftfahrzeugen.............................................. 1 523 834 100 - 300 2891.6 Spezialortungssysteme für GS "Neuwerk" und "Arko-

na" zur Öl- und Containersuche......................................... 1 607 - - - 500 1 1072. Elektronisches Informationssystem zur Verhütung und Be-

kämpfung von Unfällen und Meeresverschmutzungen (ELI-US)......................................................................................... 6 151 730 - - - 5 421

3. Errichtung von Havariedepots in Saßnitz und Warnemünde.. 1 400 1 390 - - - 104. Maßnahmen zur Umsetzung von "SafeSeaNet"

(davon Nachtrag: 1 350 T€).................................................... 5 575 1 678 1 000 - 1 000 1 897

- 63 -

Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen -

1203

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titel 811 11 (Titelgruppe 01)

Page 64: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)

Gesamt-ausgaben

desBundes1 000 €

Verausgabt

bis2013

1 000 €

Bewilligt2014

1 000 €

Nach 2014übertra-

gene Aus-gabereste1 000 €

Veran-schlagt2015

1 000 €

Vorbe-halten

für2016 ff1 000 €

1 2 3 4 5 6 7

5. Ausstattung des Havariekommandos mit Grenz-/Kurzwel-lenanlagen.............................................................................. 2 050 178 1 200 - 300 372

6. Sonderausrüstung TL "Bruno Illing"....................................... 2 200 - - - - 2 200

Zusammen........................................................................................ 39 774 7 971 7 000 - 7 000 17 803

812 11 -731

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 8 000

8 000

7 888

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 6 400 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 4 400 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 2 000 T€

Erläuterungen:Einjährige Maßnahmen 1 000 €

1. Ersatz von Maschinen und Ausstattungen, ASt Nord................... 5002. Ersatz von Messgeräten, ASt Nordwest....................................... 1003. Ersatz von Messgeräten, ASt Mitte.............................................. 3504. Ersatz von Messgeräten, ASt West.............................................. 4005. Ersatz von Kleingeräten in den WSÄ, ASt Südwest..................... 1 0006. Ersatz von Mess- und Kleingeräten in den ABz, ASt Süd............ 4007. Ersatz von Kleingeräten in den WSÄ/WNA, ASt Ost.................... 2508. Kleingeräte zur Datenerfassung bei Naturmessungen, BAW....... 1 0009. Sonstige Beschaffungen............................................................... 50010. Erwerb von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegen-

ständen für die Bauplanung und Bauüberwachung...................... 200

Zusammen............................................................................................ 4 700

Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)

Gesamt-ausgaben

desBundes1 000 €

Verausgabt

bis2013

1 000 €

Bewilligt2014

1 000 €

Nach 2014übertra-

gene Aus-gabereste

1 000 €

Veran-schlagt2015

1 000 €

Vorbe-halten

für2016 ff1 000 €

1 2 3 4 5 6 7

5. Ersatzbeschaffung5.1 Erneuerung des VTS-Simulators.............................................. 4 900 845 900 - - 3 1555.2 Ersatz der Peiltechnik auf dem VS Uwe Jens Lornssen........... 590 - 400 - 190 -5.3 River Information Services (RIS) an den Binnenwasserstra-

ßen, alle ASt'en......................................................................... 7 218 1 211 2 500 - 1 000 2 5075.4 Aufbau der AIS-Landinfrastruktur............................................. 4 000 - - - - 4 0005.5 Aufbau eines breitbandigen Backbonenetzes im Binnenbe-

reich.......................................................................................... 2 415 - 1 100 - 1 000 3155.6 Ersatz der Tauchgeräte und Taucherausstattungen................. 2 000 - 500 - 800 7005.7 Ausrüstung von Wahrschauflößen mit LED Signallater-

nen............................................................................................ 762 - 200 - 310 252Zusammen........................................................................................ 21 885 2 056 5 600 - 3 300 10 929

821 11 -731

Ankauf von unbebauten Grundstücken -

-

155

- 64 -

1203 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen -

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titel 811 12 (Titelgruppe 01)

Page 65: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Titelgruppe 03

Tgr. 03 Lotswesen (71 910)

(63 886) (4 205)

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben mit Ausnahme des Tit. 518 32 sind übertragbar.

2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme des Ti-tels 518 32.

518 32 -731

Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-schaftsmanagement

15

-

-

Haushaltsvermerk:1. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

2. Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei an-deren Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben he-rangezogen werden.

521 31 -731

Betrieb und Unterhaltung sowie Ersatz und Ergänzung der Lotseinrich-tungen

66 400

58 500

60 333

527 31 -731

Dienstreisen 10

7

9

547 31 -731

Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 285

285

367

Erläuterungen:

Mitverausgabt werden die Kosten für Maßnahmen zur Asbestentsorgung von Lot-senbooten.

712 31 -731

Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall 2 000

-

-

Verpflichtungsermächtigung.......................................................................

fällig im Haushaltsjahr 2016 bis zu......................................... 3 700 T€

Erläuterungen:

Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)

Gesamt-ausgaben

desBundes1 000 €

Verausgabt

bis2013

1 000 €

Bewilligt2014

1 000 €

Nach 2014übertra-

gene Aus-gabereste

1 000 €

Veran-schlagt2015

1 000 €

Vorbe-halten

für2016 ff1 000 €

1 2 3 4 5 6 7

1. Neubau eines Anlegers für Lotsenfahrzeuge, WSA Bruns-büttel........................................................................................... 5 700 - - - 2 000 3 700

- 65 -

Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen -

1203

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 66: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

811 31 -731

Erwerb von Fahrzeugen 3 200

5 094 4 205

2 616

Erläuterungen:

Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)

Gesamt-ausgaben

desBundes1 000 €

Verausgabt

bis2013

1 000 €

Bewilligt2014

1 000 €

Nach 2014übertra-

gene Aus-gabereste

1 000 €

Veran-schlagt2015

1 000 €

Vorbe-halten

für2016 ff1 000 €

1 2 3 4 5 6 7

5. Ersatz für die Lotsenversetzschiffe Brunsbüttel Range 2 Mono-hull-Schiff..................................................................................... 10 464 - 2 064 4 205 3 200 995

7. Monohulltender für Lotsrevier Weser und Jade........................... 3 681 1 980 1 701 - - -8. Redundanz-Tender für Lotsrevier Ems........................................ 3 586 3 447 139 - - -

Zusammen........................................................................................ 17 731 5 427 3 904 4 205 3 200 995

Zu 7. und 8.:Ausfinanzierung der Maßnahmen die bis 2011 aus dem ITF finanziert wurden.

812 31 -731

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen -

-

-

Titelgruppe 04

Tgr. 04 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter (434)

(434) (4 921)

Haushaltsvermerk:1. Einsparungen bei folgenden Titeln: Hgr. 4 dienen zur Deckung von

Mehrausgaben bei folgendem Titel: 634 43.

2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme des Ti-tels 634 43.

3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehrein-nahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 99 und 381 01.

427 49 -731

Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige

-

- 4 921

803

Haushaltsvermerk:§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung. Ausgaben dürfen nur geleistet werden, solange keine freien Stellen der gleichen oder einer höheren Entgeltgruppe bei Tit. 428 41 vorhanden sind.

428 41 -731

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -

-

1 673

527 41 -731

Dienstreisen 50

50

55

547 41 -731

Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 384

384

281

- 66 -

1203 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen -

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 03

Page 67: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

634 43 -731

Zuweisungen an den Versorgungsfonds -

-

-

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.

Die Übertragbarkeit ist auf die diesem Titel zufließenden Erstattungen im Sinne des § 16 Abs. 3 Satz 1 des Versorgungsrücklagegesetzes beschränkt.

2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Tgr. 04.

3. Erstattungen im Sinne des § 16 Abs. 3 Satz 1 des Versorgungsrückla-gegesetzes fließen den Ausgaben zu.

812 41 -731

Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen -

-

-

Titelgruppe 05

Tgr. 05 Forschung und Entwicklung für die Bundeswasserstraßen (11 501)

(11 501) (2 106)

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen sind übertragbar.

2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

3. Mehrausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet wer-den: 119 99 und 381 01.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Forschungsaufträge Dritter und anderer Bundesressorts............... -2. Eigene Forschung........................................................................... 11 501

Zusammen............................................................................................ 11 501

427 59 -731

Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige

5 205

5 205 2 106

8 418

544 51 -731

Forschung, Untersuchungen und Ähnliches 5 606

5 606

5 579

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 3 800 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 2 500 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 1 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................................... 300 T€

Haushaltsvermerk:Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder un-entgeltlich an Dritte abgegeben werden.

- 67 -

Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen -

1203

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 04

Page 68: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

547 51 -731

Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 350

350

1 544

812 51 -731

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen so-wie sonstigen Gebrauchsgegenständen für Laboratorien, Werkstätten und Außenuntersuchungen

340

340

702

Verpflichtungsermächtigung............................................................ 310 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................................... 150 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu...................................................... 80 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu...................................................... 80 T€

Flexibilisierte Ausgaben

Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3......................................................... 234 956 199 707 195 400

5 659 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 28 147 28 139 29 479

6 168 Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. 1 000 500 3 652

27 844 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 13 134 13 634 13 101

11 068

Zusammen............................................................................................... 277 237 241 980 241 632 50 739

422 01-712

F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten

48 845

48 528

48 801

422 02-712

F Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte 335

335

175

422 03-712

F Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Be-amtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

171

171

491

427 09-731

F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige

8 282

8 282

6 531

Erläuterungen:

Aufwendungen für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die wegen des wis-senschaftlichen Erfahrungsaustauschs, vor allem im Rahmen der osteuropäi-schen Zusammenarbeit, zeitweise bei der BAW und BfG beschäftigt werden.

428 01-712

F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 163 679

128 747

124 401

428 02-712

F Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 11 534

11 534

12 229

Haushaltsvermerk:Aus dem Titel werden Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissen-schaftler sowie für sonstige im wissenschaftsrelevanten Bereich Be-

- 68 -

1203 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen -

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 05

Page 69: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

schäftigte gezahlt, die im Rahmen der Planung, Vorbereitung, Durchfüh-rung, Auswertung oder Bewertung von Forschungsvorhaben einen wesentlichen Beitrag leisten. Für diesen Beschäftigtenkreis wird kein ver-bindlicher Stellenplan ausgebracht. Unbefristete Beschäftigungsverhält-nisse dürfen im Rahmen vorhandener Mittel abgeschlossen werden.

453 01-712

F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 996

996

634

511 01-712

F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

4 000

4 000

3 971

514 01-712

F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 1 500

1 500

1 467

517 01-712

F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 7 800

7 800

8 199

518 01-712

F Mieten und Pachten 480

480

585

519 01-712

F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 400

400

400

525 01-712

F Aus- und Fortbildung 3 000

2 500

2 921

Haushaltsvermerk:Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unter-richtsmaterial an Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Aus- und Fortbildung, Umschulung................................................. 2 1002. Lehr- und Lernmittel........................................................................ 2003. Reisekosten im Zusammenhang mit Aus- und Fortbildung und

Umschulung.................................................................................... 700

Zusammen............................................................................................ 3 000

526 01-712

F Gerichts- und ähnliche Kosten 400

400

467

Erläuterungen:

Kosten für Beisitzerinnen und Beisitzer, Zeuginnen und Zeugen, Sachverständige sowie Dolmetscherinnen und Dolmetscher.

- 69 -

Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen -

1203

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titel 428 02

Page 70: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

526 02-712

F Sachverständige 350

350

321

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Für bei den Schiffsuntersuchungskommissionen tätige Sachver-ständige........................................................................................... 150

2. Sonstiges......................................................................................... 200

Zusammen............................................................................................ 350

527 01-712

F Dienstreisen 1 940

1 940

2 308

Erläuterungen:

Die im Rahmen des Auslagenersatzes für Amtshandlungen der WSV neben den Gebühren zu erstattenden Beträge an Reisekosten und Außendienstentschädi-gungen sowie die für Auslandsdienstreisen der Schiffsuntersuchungskommissio-nen und Schiffseichämter zu erstattenden Beträge werden bei Tit. 261 01 verein-nahmt.

539 99-712

F Vermischte Verwaltungsausgaben 680

680

636

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekannt-machungsblättern............................................................................ 206

2. Hauptnivellements an Bundeswasserstraßen................................. 2703. Prüfungsvergütungen...................................................................... 554. Sonstiges......................................................................................... 149

Zusammen............................................................................................ 680

543 01-731

F Veröffentlichung und Dokumentation 80

72

59

Haushaltsvermerk:Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder un-entgeltlich an Dritte abgegeben werden.

545 01-719

F Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen 250

250

265

634 03-712

F Zuweisungen an den Versorgungsfonds 1 114

1 114

2 138

711 01-712

F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 1 000

500

818

Verpflichtungsermächtigung.......................................................................

fällig im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................................ 800 T€

- 70 -

1203 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen -

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu flexibilisierte Ausgaben

Page 71: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Erläuterungen:

Baumaßnahmen bis zu 1 000 000 € im Einzelfall, Bauunterhalt bei Dienstgebäu-den der Dienststellen der WSV, die durch die Finanzbauverwaltungen der Länder geplant und durchgeführt werden. Diese nutzerspezifischen Investitionen werden nicht durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben finanziert.

Einjährige Maßnahmen 1 000 €

1. Sanierungsmaßnahmen an Dienstgebäuden, BAW........................ 4002. Sonstige einjährige Maßnahmen..................................................... 600

Zusammen............................................................................................ 1 000

712 01-712

F Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall -

-

2 834

Verpflichtungsermächtigung.......................................................................

fällig im Haushaltsjahr 2016 bis zu......................................... 2 800 T€

Erläuterungen:

Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)

Gesamt-ausgaben

desBundes1 000 €

Verausgabt

bis2013

1 000 €

Bewilligt2014

1 000 €

Nach 2014übertra-

gene Aus-gabereste

1 000 €

Veran-schlagt2015

1 000 €

Vorbe-halten

für2016 ff1 000 €

1 2 3 4 5 6 7

2. Maritimes Sicherheitszentrum Cuxhaven.................................... 15 895 2 021 - 13 874 - -3. WSA Kiel-Holtenau: Umbaumaßnahmen.................................... 5 052 3 378 - 1 674 - -

Zusammen........................................................................................ 20 947 5 399 - 15 548 - -

Zu 3.: Leistungen Dritter in Höhe von 156 T€.Die Maßnahme wird mit Leistungen aus dem 120 Mio. €-Programm gefördert.

811 01-712

F Erwerb von Fahrzeugen 1 400

1 400

2 067

Verpflichtungsermächtigung.......................................................................

fällig im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................................ 500 T€

Haushaltsvermerk:Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Ersatzbeschaffung80 Pkw............................................................................................. 1 820abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 132 01 aus der Veräußerung von Dienst-Kfz gem. § 6 Abs. 7 HG....................................................... -450

2. Sonstiges......................................................................................... 30

Zusammen............................................................................................ 1 400

812 01-712

F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke

1 000

1 000

658

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 1 900 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 1 700 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................................... 200 T€

Haushaltsvermerk:Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

- 71 -

Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen -

1203

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titel 711 01

Page 72: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Erläuterungen:Einjährige Maßnahmen 1 000 €

1. ErstbeschaffungAusstattung von Diensträumen....................................................... 860

2. Sonstige Beschaffungen................................................................. 140

Zusammen............................................................................................ 1 000

Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)

Gesamt-ausgaben

desBundes1 000 €

Verausgabt

bis2013

1 000 €

Bewilligt2014

1 000 €

Nach 2014übertra-

gene Aus-gabereste

1 000 €

Veran-schlagt2015

1 000 €

Vorbe-halten

für2016 ff1 000 €

1 2 3 4 5 6 7

1. Verkehrstechnische Erstausstattung des Maritimen Sicherheits-zentrums (MSZ) in Cuxhaven...................................................... 5 217 422 - 4 795 - -

812 02-731

F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen so-wie sonstigen Gebrauchsgegenständen für Laboratorien, Werkstätten und Außenuntersuchungen

1 500

1 800

1 761

Verpflichtungsermächtigung.......................................................................

fällig im Haushaltsjahr 2016 bis zu......................................... 1 000 T€

Erläuterungen:Einjährige Maßnahmen 1 000 €

1. Ersatzbeschaffung........................................................................... 5002. Sonstige Beschaffungen (BAW und BfG)........................................ 1 000

Zusammen............................................................................................ 1 500

Titelgruppe 55

Tgr. 55 Ausgaben für die Informationstechnik (16 501)

(17 201)

511 55-731

F Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung

4 577

5 077

4 192

518 55-731

F Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände, Maschinen, Software

135

135

465

525 55-712

F Aus- und Fortbildung 505

505

375

532 55-731

F Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen 2 050

2 050

2 848

812 55-731

F Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software

9 234

9 434

8 615

Verpflichtungsermächtigung.......................................................................

fällig im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................................ 800 T€

- 72 -

1203 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen -

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titel 812 01

Page 73: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Erstbeschaffung1.1 Hardware...................................................................................... 1 4351.2 Software........................................................................................ 2 2012. Ersatzbeschaffung2.1 Hardware...................................................................................... 2 8052.2 Software........................................................................................ 2 0983. Sonstiges...................................................................................... 695

Zusammen............................................................................................ 9 234

- 73 -

Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen -

1203

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titel 812 55 (Titelgruppe 55)

Page 74: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Maßnahmen am Nord-Ostsee-Kanal 1.1 Anpassungs und Sicherungsmaßnahme................. 255 339 204 935 59 262 - - - -8 8581.2 Anpassung der Oststrecke des NOK....................... 278 000 4 578 8 376 - 5 000 5 000 255 0461.3 Neubau einer 5. Schleusenkammer in Brunsbüttel.. 55 000 16 311 9 560 - 5 000 5 000 19 129

(davon Nachtrag: 11 900 T€)zusätzlich aus Kapitel 1202, Titel 791 01................. 485 000 - - 7 584 26 000 57 000 394 416

2. Ersatzinvestitionen2.2 Grundinstandsetzung und Elektrifizierung der Ei-

senbahnbrücke Rendsburg(davon Nachtrag: 23 750 T€)................................... 97 250 78 340 26 823 - 1 500 200 -9 613

2.3 Grundinstandsetzung der Hochbrücke Levensau.... 4 908 1 917 287 - - 800 1 9042.4 Grundinstandsetzung der Hochbrücke Hochdonn... 30 166 8 600 11 679 - 1 000 1 000 7 8872.6 Grundinstandsetzung der Tunnel Rendsburg........... 65 985 22 586 7 032 29 747 10 000 11 000 -14 380

davon Ablösung Straßentunnel................................ 33 000 - - 29 747 3 000 - 2572.9 Anpassung der Weichendalben des NOK................ 45 000 21 10 434 19 644 3 000 4 000 7 9012.10 Vorgezogene Maßnahmen an den Schleusen Kiel-

Holtenau................................................................... 38 440 5 063 666 1 694 15 000 17 000 -9832.11 Neubau der Bahn- u. Straßenbrücke Levensau....... 46 780 1 037 379 - 1 500 - 43 8642.12 Korrosionsschutzmaßnahmen an der Eisenbahn-

hochbrücke Hochdonn............................................. 14 500 741 - - 2 000 3 000 8 7592.13 Ersatz von drei 45-t-Fähren für den NOK................. 14 500 - - - 1 000 5 000 8 500

Zusammen....................................................................... 945 868 344 129 134 498 51 085 45 000 52 000 319 156

zusätzlich aus Kap. 1202, Tit. 791 01............................... 485 000 - - 7 584 26 000 57 000 394 416

Maßnahmen an der Unter- und Außenelbe 1.1 Ausbau auf mind. 14,5 m unter KN.......................... 116 861 101 224 - 2 161 500 10 000 2 9761.2 Fahrrinnenanpassung der Unter- und Außenelbe.... 248 183 58 239 - 19 161 20 000 8 700 142 0832. Ersatzinvestitionen2.1 Grundinstandsetzung des Deckwerkes Elbinsel Lü-

hesand...................................................................... 9 600 102 - 252 500 5 000 3 7462.2 Vorbereitende Maßnahmen Abgabe Ostesperr-

werk......................................................................... 20 000 - - - - 20 000 -Zusammen....................................................................... 394 644 159 565 - 21 574 21 000 43 700 148 805

Maßnahmen an der Ostsee 2. Ausbau von Seeschifffahrtsstraßen in Mecklen-

burg- Vorpommern2.1 Umrüstung der Schifffahrtszeichen auf der Ostsee.. 10 800 - - - 1 500 1 000 8 3002.3 Ausbau der Seehafenzufahrt Wismar auf 6,00 m.... 5 250 5 169 - - - - 812.7 Fahrrinnenanpassung nördlicher Peenestrom auf

7,50 m...................................................................... 26 338 305 17 755 - 500 500 7 2782.8 Grundinstandsetzung der Hubbrücken in Lübeck.... 13 200 - - - 7 000 500 5 700

Zusammen....................................................................... 55 588 5 474 17 755 - 9 000 2 000 21 359

Maßnahmen an der Nordsee 1. Radaranlagen, Seezeichen, Funknavigation1.3 Modernisierung der Verkehrstechnik an der deut-

schen Küste (SMV).................................................. 118 300 47 138 14 392 - 19 000 18 000 19 7702. Maßnahmen im Bereich der ASt Nord2.1 Grundinstandsetzung der Anlagen am Eidersperr-

werk (3. Nachtrag).................................................... 39 957 34 456 4 711 - - 500 2902.5 Vorplattung der Spundwände am Eidersperrwerk.... 8 650 779 3 234 - - 2 000 2 6372.7 Erneuerung der Antriebs- und Steuertechnik des

Eidersperrwerkes..................................................... 9 337 16 43 - 2 000 4 000 3 278

- 74 -

1203 Anlage 1 Baumaßnahmen an Bundeswasserstraßen

Mehrjährige Maßnahmen

(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)

Gesamt-ausgaben

desBundes

Verausgabt bis 2013 Bewilligt 2014

Veranschlagt2015

Vorbe-halten für

2016 ffTitel780 12

nachrichtlichTitel

780 12Titel

780 12aus Kap.

1202(Maut)

ausSondertiteln

und KP'e- 1 000 € -

1 2 3 4 5 6 7 8

Page 75: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

2.8 Grundinstandsetzung der Anlagen am Eidersperr-werk.......................................................................... 17 100 - - - 3 000 3 500 10 600

3. Maßnahmen im Bereich der ASt Nordwest3.2 Strombaumaßnahmen in der Ems........................... 30 678 8 361 2 093 - - - 20 2243.4 Anpassung der Unterems für die Überführung gro-

ßer Werftschiffe........................................................ 8 900 10 7 782 - - 500 6083.5 Instandsetzung der Strombausysteme auf Borkum

und Minsener Oog(davon Nachtrag: 17 120 T€)................................... 22 240 6 312 - 17 312 200 500 -2 084

3.6 Sicherung der Bundeswasserstraße Jade durch Ersatz der Deckwerke im Westen von Wanger-ooge......................................................................... 55 000 - - - - 13 000 42 000

Zusammen....................................................................... 310 162 97 072 32 255 17 312 24 200 42 000 97 323

Maßnahmen an der Außen- und Unterweser 1. Außen- und Unterweser1.2 Fahrrinnenanpassung der Außenweser für 14,5 m

tiefgehende Containerschiffe.................................... 28 256 308 3 088 - 5 000 500 19 3601.3 Fahrrinnenanpassung der Unterweser an die Ent-

wicklungen im Schiffsverkehr................................... 18 500 369 663 - 5 000 500 11 9683. Ausbau der Unteren Hunte....................................... 29 700 10 825 20 952 - - - -2 0774. Einrichtung von Warteplätzen auf der Seewasser-

straße Hunte............................................................. 4 100 3 081 1 657 - - - -6385. Grundinstandsetzung Geestenkaje, Bremerhaven

(davon Nachtrag: 2460 T€)...................................... 8 960 134 - 3 288 3 000 700 1 8386. Errichtung einer Wendestelle in Oldenburg (Hunte). 5 819 107 - 96 500 4 400 7168. Ersatz Asphaltdeckwerk Bremen; W-km 11,70 -

17,01........................................................................ 12 600 - - - 4 500 4 900 3 200

Zusammen....................................................................... 107 935 14 824 26 360 3 384 18 000 11 000 34 367

Maßnahmen am Mittellandkanal und am Elbe-Seitenkanal 1. Mittellandkanal1.1 Ausbaumaßnahmen Weststrecke/Bundesanteil....... 1 307 153 928 046 23 353 40 006 12 000 4 000 299 748

(Beteiligung NRW, NS, HB: 615 253 T€)1.2 Ausbaumaßnahmen Oststrecke/Bundesanteil......... 591 419 379 778 107 987 14 126 1 800 - 87 728

(Beteiligung NS, HH: 288 429 T€)2. Ersatzinvestitionen2.1 Ersatz der Förder- und Stromversorgung der

Pumpwerke sowie Errichtung einer Fernsteuer-zentrale..................................................................... 20 963 20 788 1 836 - - - -1 661

2.3 Grundinstandsetzung von 134 Brücken................... 36 302 24 565 2 373 2 508 400 400 6 0562.7 Instandsetzung der Schleuse Anderten................... 9 356 4 341 1 638 2 441 800 - 1362.8 Grundinstandsetzung der Hafenschleuse Linden.... 4 070 474 727 - - 1 400 1 4692.9 Nachsorgemaßnahmen an Dämmen und Bauwer-

ken............................................................................ 44 948 1 684 3 276 - 500 200 39 2882.11 Umrüstung des KOM-Netzes auf PCM-Übertra-

gungseinrichtungen.................................................. 5 020 4 144 - - 500 - 3762.12 Erneuerung der Deckwerks- und Sohlsicherungen

bei Bramsche u. Westerkappeln............................... 10 500 3 155 - - 1 000 - 6 3452.13 Neubau der Leitzentrale Hannover....................... 9 516 - - - - 950 8 5662.14 Erhaltungsmaßnahmen an 34 Brücken im Be-

reich WSA Braunschweig...................................... 18 384 - - - - 500 17 8842.15 Erhaltungsmaßnahmen an 41 Brücken im Be-

reich WSA Minden.................................................. 23 666 - - - 500 23 166Zusammen MLK (Bund)........................................... 2 081 297 1 366 975 141 190 59 081 17 000 7 950 489 101

3. Elbe-Seitenkanal3.2 Neubau der 2. Schleuse Uelzen............................... 121 995 134 747 12 668 - - - -25 420

- 75 -

Anlage 1 Baumaßnahmen an Bundeswasserstraßen

1203

Mehrjährige Maßnahmen

(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)

Gesamt-ausgaben

desBundes

Verausgabt bis 2013 Bewilligt 2014

Veranschlagt2015

Vorbe-halten für

2016 ffTitel780 12

nachrichtlichTitel

780 12Titel

780 12aus Kap.

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ausSondertiteln

und KP'e- 1 000 € -

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3.3 Nachsorgemaßnahmen an Dämmen und Bauwer-ken............................................................................ 19 879 885 546 - 1 000 550 16 898

3.4 Grundinstandsetzung Schiffshebewerk Lüneburg.... 49 000 14 083 2 336 11 644 10 000 2 000 8 9373.5 Neubau von Liegestellen am Elbe-Seitenkanal........ 4 060 7 22 23 1 000 4 000 -9923.6. Modernisierung KOM-Netz mittels LWL-Kabel am

ESK.......................................................................... 3 400 - - - 1 000 1 000 1 4003.7 Erhaltungsmaßnahmen an 27 Brücken im Be-

reich WSA Uelzen................................................... 21 695 - - - - 500 21 195Zusammen ESK....................................................... 220 029 149 722 15 572 11 667 13 000 8 050 22 018

Zusammen....................................................................... 2 301 326 1 516 697 156 762 70 748 30 000 16 000 511 119

Maßnahmen an der Mittel- und Oberweser (einschl. Quell- und Nebenflüsse) 1.1 Anpassungs- und Ausbausmaßnahmen an der Mit-

telweser/Bundesanteil.............................................. 106 000 34 113 24 071 22 111 14 000 9 000 2 705(Beteiligung Bremen: 48 137 T€)

2. Ersatzinvestitionen2.1 Ersatz abgängiger Dalben in den Vorhäfen der Mit-

telweserschleusen (davon Nachtrag: 14 981 T€)..... 23 381 3 358 - - 3 000 6 000 11 0232.2 Schleusenautomatisierung....................................... 2 383 2 943 - - - - -5602.4 Instandsetzung der Schleuse Kassel....................... 2 863 - - - - - 2 8632.5 Instandsetzung der Staustufen an der Aller............. 16 873 4 146 - 6 387 - - 6 3402.6 Dammsicherungsmaßnahmen................................. 7 669 6 696 292 - 1 000 200 -5192.7 Nachsorgemaßnahmen an Dämmen und Bauwer-

ken............................................................................ 936 - - - - - 9362.8 Neubau Schleuse Dörverden (davon Nachtrag:

23 621 T€)................................................................ 66 426 25 618 - 24 732 9 000 5 600 1 4762.9 Neubau der Straßenbrückenanlage Nr. 59............... 4 500 5 513 - - - - -1 0132.10 Stahlwasserbauarbeiten an den Mittelweserschleu-

sen............................................................................ 18 850 - - - 1 000 7 000 10 8502.11 Erhaltungsmaßnahmen an 22 Brücken im Be-

reich WSA Verden.................................................. 10 860 - - - - 200 10 660Zusammen....................................................................... 260 741 82 387 24 363 53 230 28 000 28 000 44 761

Maßnahmen am Dortmund-Ems-Kanal (Nordstrecke) 2. Ausbau des Küstenkanals........................................ 47 432 34 552 16 917 - - - -4 0374. Anpassung der Nordstrecke des DEK im Bereich

des WSA Rheine für das GMS................................. 165 150 24 091 - - 3 900 5 900 131 2595. Ersatzinvestitionen5.1 Ersatz von abgängigen Brücken.............................. 29 517 15 188 4 485 - 100 1 400 8 3445.4 Grundinstandsetzung der Großen Schleuse Mep-

pen........................................................................... 7 670 3 659 4 104 - - - -935.6 Grundinstandsetzung der Schleusen im Bereich

des WSA Rheine...................................................... 25 002 41 20 094 - 500 - 4 3675.7 Grundinstandsetzung der Schleusen im Bereich

des WSA Meppen.................................................... 51 500 40 045 1 572 - 6 000 1 200 2 6835.9 Nachsorgemaßnahmen an Dämmen und Bauwer-

ken............................................................................ 11 373 1 167 1 284 - 200 1 400 7 3225.13 Instandsetzung der Ufer im Bereich der Tidestre-

cke des DEK............................................................. 33 690 12 300 - - 4 300 3 100 13 9905.14 Ersatz der Spundwand im Bereich der B 401 am

Küstenkanal.............................................................. 37 000 102 - - - - 36 8985.17 Grundinstandsetzung der alten Schleuse Herbrum. 13 800 - - - - - 13 8005.19 Ersatz der KOM-Netz-Kabelanlage durch LWL-Ka-

bel............................................................................. 1 683 1 682 - - - - 15.20 Automatisierung und Fernbedienung von Schleu-

sen............................................................................ 180 - - - - - 180

- 76 -

1203 Anlage 1 Baumaßnahmen an Bundeswasserstraßen

Mehrjährige Maßnahmen

(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)

Gesamt-ausgaben

desBundes

Verausgabt bis 2013 Bewilligt 2014

Veranschlagt2015

Vorbe-halten für

2016 ffTitel780 12

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5.21 Ersatzneubau der Uferwand Hermann-Ehlers-Stra-ße in Oldenburg........................................................ 2 948 - - - 2 000 1 000 -52

Zusammen....................................................................... 426 945 132 827 48 456 - 17 000 14 000 214 662

Maßnahmen am Dortmund-Ems-Kanal (Südstrecke) einschl. Haltung Henrichenburg 3. Ausbau der Südstrecke des Dortmund-Ems-Kanals 922 781 375 684 362 975 - 16 000 17 000 151 1223.1 Neubau Schleuse Münster....................................... 116 938 75 477 64 894 - - - -23 4345.1 Ersatz von abgängigen Brücken.............................. 53 077 30 877 18 - 3 900 6 000 12 2815.9 Nachsorgemaßnahmen an Dämmen und Bauwer-

ken............................................................................ 30 471 1 170 2 067 - 200 - 27 0345.16 Hebung von Brücken am DEK................................. 5 409 - - - - - 5 4095.20 Automatisierung und Fernbedienung von Schleu-

sen............................................................................ 60 - - - - - 605.22 Elektrische Landanschlüsse an den Liegestellen

der Binnenschifffahrt................................................. 3 090 - - - 100 1 000 1 990

Zusammen....................................................................... 1 131 826 483 208 429 954 - 20 200 24 000 174 462

Maßnahmen am Wesel-Datteln-Kanal 5.1 Ersatz von abgängigen Brücken.............................. 21 608 7 376 8 280 - 1 000 2 500 2 4525.2 Ersatz von abgängigen Dükern................................ 45 085 337 - - 3 000 6 000 35 7485.8 Grundinstandsetzung der kleinen Schleusen am

Wesel-Datteln-Kanal(davon Nachtrag: 38 868 T€)................................... 63 000 2 344 - - 3 100 7 100 50 456

5.9 Nachsorgemaßnahmen an Dämmen und Bauwer-ken............................................................................ 7 276 12 621 - - - 6 643

5.12 Ersatz der elektrischen Anlagen der Pumpwerke Dorsten..................................................................... 638 124 930 - - - -416

5.15 Instandsetzung von Spundwandstrecken im Be-reich des WSA DU-Meiderich................................... 9 400 87 - - - 1 500 7 813

5.16 Hebung von Brücken am WDK................................ 18 960 25 - - - - 18 9355.19 Ersatz der KOM-Netz-Kabelanlage durch LWL-Ka-

bel............................................................................. 1 264 31 - - 1 000 200 335.20 Automatisierung und Fernbedienung von Schleu-

sen............................................................................ 3 700 - - - 500 - 3 2005.22 Elektrische Landanschlüsse an den Liegestellen

der Binnenschifffahrt................................................. 620 - - - 100 200 3205.23 Erneuerung von Dalben und Landgangstellen am

Wesel-Datteln-Kanal................................................. 7 500 - - - - 1 000 6 5005.24 Ersatzneubau Krudenburger Brücke (Kostenbeteili-

gung)........................................................................ 3 470 - - - 300 1 500 1 670

Zusammen....................................................................... 182 521 10 336 9 831 - 9 000 20 000 133 354

Maßnahmen am Datteln-Hamm-Kanal 1. Ausbaumaßnahmen Bundesanteil

(davon Nachtrag: 69 017 T€)................................... 123 580 69 900 - - 9 000 7 000 37 680Beteiligung NRW: 30 520 T€

5.1 Ersatz von abgängigen Brücken.............................. 37 975 23 660 23 986 - 100 100 -9 8725.2 Ersatz von abgängigen Dükern................................ 7 960 299 - - 30 100 7 5315.6 Grundinstandsetzung der Schleusen im Bereich

des WSA Rheine...................................................... 7 721 - 10 542 - - - -2 8215.9 Nachsorgemaßnahmen an Dämmen und Bauwer-

ken............................................................................ 5 273 125 291 - - - 4 8585.10 Ersatz des Ahsefluss-Dükers am Datteln-Hamm-

Kanal(davon Nachtrag: 10 250 T€)................................... 28 250 607 102 - 5 000 2 600 19 941

5.16 Hebung von Brücken am DHK................................. 14 268 - - - - - 14 268

- 77 -

Anlage 1 Baumaßnahmen an Bundeswasserstraßen

1203

Mehrjährige Maßnahmen

(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)

Gesamt-ausgaben

desBundes

Verausgabt bis 2013 Bewilligt 2014

Veranschlagt2015

Vorbe-halten für

2016 ffTitel780 12

nachrichtlichTitel

780 12Titel

780 12aus Kap.

1202(Maut)

ausSondertiteln

und KP'e- 1 000 € -

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Page 78: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

5.19 Ersatz der KOM-Netz-Kabelanlage durch LWL-Ka-bel............................................................................. 1 213 615 - - 500 - 98

5.20 Automatisierung und Fernbedienung von Schleu-sen............................................................................ 60 - - - - - 60

5.22 Elektrische Landanschlüsse an den Liegestellen der Binnenschifffahrt................................................. 577 - - - 70 200 307

6. Anpassung des Datteln-Hamm-Kanals für das 2,8 m abgeladene Europaschiff................................ 22 500 73 - - 100 - 22 327

Zusammen....................................................................... 249 377 95 279 34 921 - 14 800 10 000 94 377

Maßnahmen am Rhein-Herne-Kanal (einschl. Ruhrwasserstraße) 1. Ausbaumaßnahmen Bundesanteil........................... 171 167 59 291 - - 2 200 4 900 104 776

Beteiligung NRW: 78 933 T€5.1 Ersatz von abgängigen Brücken.............................. 21 623 9 476 - - 2 500 3 000 6 6475.2 Ersatz von abgängigen Dükern................................ 14 875 9 076 - - 100 - 5 6995.3 Ersatz des Ruhrwehres Raffelberg........................... 45 480 32 056 13 243 - 200 - -195.9 Nachsorgemaßnahmen an Dämmen und Bauwer-

ken............................................................................ 1 607 220 270 - - - 1 1175.11 Grundinstandsetzung Schleuse Duisburg-Meide-

rich............................................................................ 14 703 476 13 274 - 100 - 8535.12 Ersatz der elektrischen Anlagen der Pumpwerke

Oberhausen, Gelsenkirchen, Wanne-Eickel und Herne-Ost................................................................. 2 113 500 240 - 600 400 373

5.15 Instandsetzung von Spundwandstrecken im Be-reich des................................................................... 9 400 100 - - - 1 500 7 800

5.16 Hebung von Brücken am RHK................................. 16 364 - - - - - 16 3645.18 Ersatz der 2. Kammer Schleuse Wanne-Eickel........ 68 280 569 - - 100 50 67 5615.20 Automatisierung und Fernbedienung von Schleu-

sen............................................................................ 3 850 - - - 100 - 3 7505.22 Elektrische Landanschlüsse an den Liegestellen

der Binnenschifffahrt................................................. 455 - - - 100 150 205

Zusammen....................................................................... 369 917 111 764 27 027 - 6 000 10 000 215 126

Maßnahmen am Rhein 1. Oberrhein1.2 Nachsorgemaßnahmen an Dämmen und Bauwer-

ken am Oberrhein..................................................... 65 100 1 047 7 471 - 100 300 56 1821.3 Beteiligung an den Hochwasserschutzmaßnahmen

des Landes Rheinland-Pfalz(davon Nachtrag: 36 637 T€)................................... 73 846 44 437 - - 2 100 3 000 24 309

1.4 Beteiligung an den Hochwasserschutzmaßnahmen des Landes Baden-Württemberg(davon Nachtrag: 222 139 T€)................................. 459 817 60 159 - - 15 000 13 000 371 658

1.5 Restmaßnahmen aus dem Staustufenbau und Kompensation.......................................................... 6 992 3 375 1 405 - 1 000 2 000 -788

1.6 Liegestellen am Ober- und Mittelrhein..................... 10 040 397 - 1 256 1 000 1 500 5 8871.7 Sicherung der Geschiebezugabe an der Staustufe

Iffezheim................................................................... 126 784 553 - - 1 500 500 124 2312. Mittel- und Niederrhein2.2 Geschiebebewirtschaftung am Rhein (ASt Süd-

west)......................................................................... 65 000 14 732 - - 4 500 5 500 40 2682.3 Maßnahmen im Bereich der ASt West zwischen

Rolandseck und Emmerich...................................... 238 918 84 673 43 569 - 10 000 3 700 96 3752.4 Geschiebebewirtschaftung am Rhein (ASt West).... 75 000 16 158 - - 13 000 8 500 37 3422.5 Neubau Rheinbrücke Wesel (Kostenbeteiligung)..... 29 560 1 224 - 28 809 - - -4732.6 Herstellung einer Fahrrinne von 2,50 m unter GLW

zwischen Köln und Koblenz (ASt Südwest)............. 21 104 12 111 - 138 800 - 8 055

- 78 -

1203 Anlage 1 Baumaßnahmen an Bundeswasserstraßen

Mehrjährige Maßnahmen

(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)

Gesamt-ausgaben

desBundes

Verausgabt bis 2013 Bewilligt 2014

Veranschlagt2015

Vorbe-halten für

2016 ffTitel780 12

nachrichtlichTitel

780 12Titel

780 12aus Kap.

1202(Maut)

ausSondertiteln

und KP'e- 1 000 € -

1 2 3 4 5 6 7 8

Page 79: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

2.7 Uferschutzmaßnahmen Wardt (WSA Duisburg Rhein)...................................................................... 14 700 - - - - 7 000 7 700

Zusammen....................................................................... 1 186 861 238 866 52 445 30 203 49 000 45 000 770 746

Maßnahmen an Mosel, Saar und Lahn 1. Maßnahmen an der Mosel1.2 Bau zweiter Schleusenkammern in Fankel und

Zeltingen................................................................... 82 369 26 411 76 414 - - - -20 4561.3 Aufbau und Ersatz der Funk- und Nachrichtentech-

nik............................................................................. 4 280 3 559 - - - - 7211.4 Bau zweiter Schleusenkammern in Koblenz, Leh-

men, Müden, St. Aldegund, Enkirch, Detzem und Trier.......................................................................... 308 289 17 975 11 679 199 5 100 20 000 253 336

1.5 Fernbedienung der Moselstaustufen........................ 38 888 - - - 500 3 000 35 3882. Ersatzinvestitionen Mosel2.1 Ersatz der maschinen- und elektrotechnischen An-

lagen an Schleusen und Wehren............................. 43 687 22 099 11 408 311 2 000 2 000 5 8692.3 Grundinstandsetzung von 15 Sektorwehren............ 10 635 5 753 - 1 105 1 000 1 000 1 7772.4 Instandsetzung von 21 Sektorkörpern an den

Wehranlagen............................................................ 19 307 2 389 7 508 6 433 - - 2 9772.5 Bau von Liegestellen an der Mosel.......................... 16 060 1 237 - 4 234 - - 10 5892.6 Ersatzmaßnahmen am KOM-Netz an der Mosel..... 16 340 3 593 - 7 954 - - 4 793

Zusammen Mosel..................................................... 539 855 83 016 107 009 20 236 8 600 26 000 294 9943. Maßnahmen an der Saar3.1 Ausbau der Saar/Bundesanteil

(Beteiligung Saarland und RP: 319 711 T€)............. 731 710 739 052 - - 1 000 400 -8 7424. Ersatzinvestitionen Saar4.1 Schleusenautomatisierung....................................... 2 965 916 - - 900 1 200 -514.2 LWL-Kabel für die Schleusenfernbedienung............ 6 460 2 347 - - 1 200 1 100 1 813

Zusammen Saar....................................................... 741 135 742 315 - - 3 100 2 700 -6 9805. Maßnahmen an der Lahn5.1 Ersatz und Modernisierung der Schleusen.............. 5 179 377 - 134 1 000 1 000 2 6685.2 Schleusenautomatisierung....................................... 1 728 - - - 300 300 1 128

Zusammen Lahn...................................................... 6 907 377 - 134 1 300 1 300 3 796

Zusammen....................................................................... 1 287 897 825 708 107 009 20 370 13 000 30 000 291 810

Maßnahmen am Neckar 1 Bestandssicherungsmaßnahmen an den Schleu-

sen und Seitenkanälen............................................. 247 841 87 150 62 445 8 188 10 000 3 400 76 6582. Ersatz und Grundinstandsetzung von Brücken........ 6 800 3 961 - 1 378 - - 1 4613. Bestandssicherungsmaßnahmen an den Wehren... 66 979 27 572 30 193 - 400 200 8 6145. Nachsorgemaßnahmen an Dämmen und Bauwer-

ken, WSA Stuttgart................................................... 17 500 3 316 2 476 4 522 500 100 6 5866. Verlängerung und Instandsetzung der Schleusen.... 338 545 14 841 3 381 - 14 000 17 000 289 3237. Wehre am Neckar

(davon Nachtrag: 2 684 T€)..................................... 52 594 12 000 3 865 - 9 000 7 000 20 7298. Liegestellen am Neckar............................................ 6 700 2 182 43 - 500 700 3 2759. Nachsorgemaßnahmen an Dämmen und Bauwer-

ken, WSA Heidelberg............................................... 12 733 427 - 422 2 000 1 500 8 38410. Kolkverbau am Wehr Wieblingen............................. 8 000 396 - - 100 - 7 53111. Leitzentralen für die Schleusenfernbedienung am

Neckar...................................................................... 14 800 296 - - 1 500 1 500 11 504(davon Nachtrag: 6 462 T€)

12. Ersatzneubau Wehr Beihingen................................. 36 643 1 - - 500 500 35 64213. Instandsetzung von Wehrverschlüssen am unteren

Neckar (WSA Heidelberg)........................................ 9 211 - - - 500 1 600 7 111

- 79 -

Anlage 1 Baumaßnahmen an Bundeswasserstraßen

1203

Mehrjährige Maßnahmen

(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)

Gesamt-ausgaben

desBundes

Verausgabt bis 2013 Bewilligt 2014

Veranschlagt2015

Vorbe-halten für

2016 ffTitel780 12

nachrichtlichTitel

780 12Titel

780 12aus Kap.

1202(Maut)

ausSondertiteln

und KP'e- 1 000 € -

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Page 80: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

14. Fernbedienung der Schleusen und Wehre von Feu-denheim bis Hirschhorn............................................ 21 500 - - - 800 1 000 19 700

15. Ersatzneubau Wehr Wieblingen............................... 42 999 - - - 100 - 42 89916. Ersatzneubau Wehr Neckarsulm.............................. 39 630 1 - - 100 500 39 029

Zusammen....................................................................... 922 475 152 143 102 403 14 510 40 000 35 000 578 446

Maßnahmen am Main 1. Bestandssicherung, Umkanalisierung und Vertie-

fung.......................................................................... 493 058 371 248 61 282 12 435 17 000 17 000 14 0931.1 Kampfmittelräumung in der Stauhaltung Schwein-

furt............................................................................ 3 650 - - - 3 000 500 1501.2 Fahrrinnenausbau in den Stauhaltung Wipfeld

bis Knetzgau inkl. Warteplatz Volkach................. 65 569 - - - - 8 000 57 5692. Ersatzinvestitionen2.2 Bau von Liegeplätzen............................................... 5 481 3 102 1 174 851 - - 3542.3 Schleusenautomatisierung....................................... 10 600 4 234 1 712 590 1 000 - 3 0642.5 Nachsorgemaßnahmen an Dämmen und Bauwer-

ken............................................................................ 2 704 557 2 605 - - 100 -5582.8 Ersatzmaßnahmen am KOM-Netz WSV am Main... 10 857 2 429 2 967 1 553 2 000 - 1 9082.11 Ersatz Straßenbrücke Klingenberg (Kostenbeteili-

gung)........................................................................ 4 794 3 503 - 1 127 - - 1642.13 Ersatz der Wehrverschlüsse am Wehr Viereth......... 17 514 1 224 - - 2 000 2 000 12 290

(davon Nachtrag: 7 864 T€)2.14 Neubau der Staustufe Obernau............................... 136 517 1 118 2 536 421 1 000 1 400 130 0422.15 Ersatz der Antriebs- und Steuertechnik der Wehr-

anlagen..................................................................... 10 300 106 - - 1 000 1 000 8 1942.16 Neubau Mainsteg Margetshöchheim/Veitshöch-

heim......................................................................... 2 469 - - - - 200 2 2692.7 Neubau der Carl-Ulrich-Brücke in Offenbach...... 8 935 - - 1 013 - 1 800 6 122Zusammen....................................................................... 772 448 387 521 72 276 17 990 27 000 32 000 235 661

Maßnahmen an der Donau und am Main-Donau-Kanal 1. Ausbau der Donau1.1 Strecke Regensburg - Straubing/Bund..................... 434 460 416 296 - - 3 800 7 000 7 364

(Bayern: 217 230 T€)1.2 Strecke Straubing - Vilshofen (vorbereitende Maß-

nahmen)/Bund.......................................................... 241 700 226 001 - - 13 500 7 500 -5 301(Bayern: 120 800 T€)

1.3 Strecke Straubing - Vilshofen Ausbau der Was-serstraße und Verbesserung des Hochwasser-schutzes.................................................................. 98 178 - - - - 11 500 86 678(Bayern: 202 009 T€)

2. Ersatzinvestitionen Donau2.2 Schleusenautomatisierung....................................... 2 700 148 1 177 - 100 - 1 2752.4 Nachsorgemaßnahmen an Dämmen und Bauwer-

ken............................................................................ 17 321 1 128 782 806 500 500 13 6052.5 Ersatzmaßnahmen am KOM-Netz WSV an der Do-

nau........................................................................... 3 515 533 1 274 - 500 1 500 -2922.6 Grundinstandsetzung der Staustufe Kachlet............ 19 400 16 301 3 577 - 1 000 100 -1 5782.7 Ersatz Protzenweiherbrücke Regensburg................ 6 000 403 6 4 489 - - 1 1022.8 Grundinstandsetzung der Schleuse Kachlet............ 99 030 - - - 6 300 5 500 87 2302.9 Sicherung der Ufermauer Badstraße, Regens-

burg.......................................................................... 3 700 - - 99 500 2 000 1 101Zusammen Donau (Bund)........................................ 926 004 660 810 6 816 5 394 26 200 35 600 191 184

4. Ersatzinvestitionen MDK4.1 Umbau von Liegeplätzen.......................................... 7 056 4 103 - - - - 2 953

- 80 -

1203 Anlage 1 Baumaßnahmen an Bundeswasserstraßen

Mehrjährige Maßnahmen

(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)

Gesamt-ausgaben

desBundes

Verausgabt bis 2013 Bewilligt 2014

Veranschlagt2015

Vorbe-halten für

2016 ffTitel780 12

nachrichtlichTitel

780 12Titel

780 12aus Kap.

1202(Maut)

ausSondertiteln

und KP'e- 1 000 € -

1 2 3 4 5 6 7 8

Page 81: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

4.3 Anschluss der Kanalstrecke Bamberg - Hausen an die Betriebszentrale.................................................. 2 710 2 260 - - - - 450

4.5 Ersatz der Untertore und Seilbetriebe von Eibach bis Hilpoltstein.......................................................... 16 356 5 812 - 10 324 - 400 220

4.7 Instandsetzung von 16 Brücken............................... 6 375 1 443 3 079 196 600 5 000 6574.8 Grundinstandsetzung der Staustufen am MDK........ 70 500 8 175 29 973 743 4 000 3 000 22 6094.9 Nachsorgemaßnahmen an Dämmen und Bauwer-

ken............................................................................ 58 221 3 712 5 568 398 2 000 - 43 5434.12 Sicherungsmaßnahmen an den Schleusen der

MDK-Nordstrecke..................................................... 83 000 5 929 7 546 4 005 - - 65 5204.14 Ersatzmaßnahmen am KOM-Netz WSV am MDK... 5 128 3 318 2 632 - - - -8224.15 Neubau der Löwenbrücke Bamberg......................... 6 506 - 531 4 884 - - 1 0914.16 Instandsetzung der Kanalbrücke Rednitztal

(davon Nachtrag: 4 860 T€)..................................... 10 710 5 766 - 430 200 2 000 2 3144.17 Instandsetzung der Uferwände einschl. des Draina-

gesystems in den Haltungen Kriegenbrunn bis Leerstätten............................................................... 13 150 146 251 - 2 000 2 000 8 753

4.18 Ersatzneubau der Schleuse Erlangen...................... 203 100 - - - 2 000 2 000 199 1004.19 Ersatzneubau der Schleuse Kriegenbrunn............... 210 250 - - - 3 000 3 000 205 2504.20 Ersatzneubau BAB-A3-Brücke bei km 48,127

(Kostenbeteiligung)................................................ 12 139 - - - - 3 000 9 139Zusammen MDK (Bund)........................................... 705 201 40 664 49 580 20 980 13 800 20 400 560 777

Zusammen....................................................................... 1 631 205 701 474 56 396 26 374 40 000 56 000 751 961

Projekt 17 VDE (Bundeswasserstraßenverbindung Rühen - Magdeburg - Berlin) 1. Ausbau des Mittellandkanals von Rühen nach

Magdeburg(davon Nachtrag: 130 966 T€)................................. 540 000 386 184 118 705 3 358 22 000 25 000 -15 247

2. Bau des Wasserstraßenkreuzes Magdeburg........... 513 919 464 617 7 713 46 640 - - -5 0513. Ausbau des Elbe-Havel-Kanals................................ 493 397 209 203 122 501 10 699 42 000 30 000 78 9944. Ausbau Untere Havel-Wasserstraße und Havelka-

nal............................................................................. 310 354 102 914 47 505 167 24 000 18 700 117 0685. Ausbau der Wasserstraßen in Berlin (Nordtrasse

zum Westhafen)....................................................... 179 842 94 205 38 867 66 3 500 6 000 37 204Zusammen P 17 VDE............................................... 2 037 512 1 257 123 335 291 60 930 91 500 79 700 212 968

7. Ersatzinvestitionen7.1 Ausbau und Ersatz des Kom-Netzes am MLK und

EHK.......................................................................... 3 055 - - - 500 2 300 2557.3 Nachsorgemaßnahmen an Dämmen und Bauwer-

ken am EHK und der UHW...................................... 6 970 - - - - - 6 970

Zusammen....................................................................... 2 047 537 1 257 123 335 291 60 930 92 000 82 000 220 193

Maßnahmen an der Mittel- und Oberelbe, an der Saale und an der Unteren Havel-Wasserstraße 1. Mittel- und Oberelbe1.3 Grundinstandsetzung der Pfeiler des Wehres

Geesthacht............................................................... 2 761 1 818 - - - - 9431.4 Erneuerung der Hubtore der Schleuse Geesthacht

(davon Nachtrag: 17 323 T€)................................... 23 944 23 495 - - 500 - -511.5 Grundinstandsetzung der Staustufen an der Ilme-

nau........................................................................... 6 391 20 - - - - 6 3711.6 Schleusenautomatisierung an der Ilmenau.............. 153 - - - - - 1531.7 Sohlstabilisierung zwischen Mühlberg und Saal-

emündung................................................................ 13 590 3 395 - - 1 000 1 000 8 1951.8 Instandsetzung von Schutzbauwerken im Deich-

vorland; Elbe-km 585 bis 607................................... 22 500 5 765 - 1 412 4 400 4 400 6 523Zusammen Elbe....................................................... 69 339 34 493 - 1 412 5 900 5 400 22 134

- 81 -

Anlage 1 Baumaßnahmen an Bundeswasserstraßen

1203

Mehrjährige Maßnahmen

(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)

Gesamt-ausgaben

desBundes

Verausgabt bis 2013 Bewilligt 2014

Veranschlagt2015

Vorbe-halten für

2016 ffTitel780 12

nachrichtlichTitel

780 12Titel

780 12aus Kap.

1202(Maut)

ausSondertiteln

und KP'e- 1 000 € -

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Page 82: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

2. Saale2.1 Maßnahmen an der Saale von der Mündung in die

Elbe bis nach Halle-Trotha....................................... 112 484 19 777 - - - - 92 7072.2 Schleusenautomatisierung an der Saale.................. 5 195 5 050 - - 100 100 -55

Zusammen Saale..................................................... 117 679 24 827 - - 100 100 92 6523. Untere Havel-Wasserstraße3.3 Grundinstandsetzung und Ersatz der Wehre Rathe-

now........................................................................... 10 083 6 025 - 2 399 500 500 6593.5 Grundinstandsetzung der Wehranlagen Quitzöbel... 15 332 2 455 - 6 260 500 1 000 5 117

Zusammen UHW...................................................... 25 415 8 480 - 8 659 1 000 1 500 5 7764. Nachsorgemaßnahmen an Dämmen und Bauwer-

ken............................................................................ 1 320 91 - - - - 1 229

Zusammen....................................................................... 213 753 67 891 - 10 071 7 000 7 000 121 791

Maßnahmen am Elbe-Lübeck-Kanal und an der Müritz-Elde-Wasserstraße 1. Elbe-Lübeck-Kanal1.3 Schleusenautomatisierung am ELK......................... 2 293 - - - - - 2 2931.4 Brücken am ELK (davon Nachtrag: 20.000 T€)....... 56 700 10 553 2 634 3 791 6 500 6 000 27 223

Zusammen ELK........................................................ 58 993 10 553 2 634 3 791 6 500 6 000 29 5162 Müritz-Elde-Wasserstraße2.1 Ufersicherungsmaßnahmen..................................... 23 105 20 857 - - - - 2 2492.3 Sanierung von Dammstrecken................................. 11 760 3 098 - 1 578 2 000 1 000 4 0842.4 Sanierung von 15 Wehren (davon Nachtrag:

40 174 T€)................................................................ 65 900 11 172 9 085 1 379 2 000 3 000 39 2642.6 Instandsetzung von Dükern...................................... 2 285 901 - - 750 600 342.7 Schleusenautomatisierung an der MEW.................. 4 893 1 162 - - 250 200 3 281

Zusammen MEW...................................................... 107 943 37 819 9 085 2 957 5 000 4 800 48 9123. Nachsorgemaßnahmen an Dämmen und Bauwer-

ken............................................................................ 30 590 128 - - 500 200 29 762

Zusammen....................................................................... 197 526 47 871 11 719 6 748 12 000 11 000 108 190

Maßnahmen an der Havel-Oder-Wasserstraße, der Oberen Havel-Wasserstraße und am Havelkanal 1. Havel-Oder-Wasserstraße1.2 Neubau des Schiffshebewerkes Niederfinow (Nord)

(davon Nachtrag: 137.840 T€)................................. 297 159 82 541 12 920 69 495 58 000 36 800 37 4031.3 Neubau der Entlastungsanlage Niederfinow............ 2 712 43 - - - - 2 6691.4 Nachsorgemaßnahmen an Dämmen und Bauwer-

ken............................................................................ 130 379 67 008 58 405 - 300 500 4 1661.5 Ausbaumaßnahmen in der restlichen Dichtungs-

strecke...................................................................... 176 392 2 885 17 304 - 1 500 500 154 2031.6 Neubau der Wartestelle Marienwerder..................... 5 215 729 2 904 - - - 1 5821.10 Schleusenautomatisierung....................................... 1 025 244 - - - - 7811.12 Ausbau der Hohensaaten-Friedrichsthaler-Wasser-

straße....................................................................... 40 801 2 911 3 252 - - - 34 6381.14 Neubau DB-Brücke Hohenschöpping (Kostenbetei-

ligung)....................................................................... 8 200 1 737 - 3 495 - - 2 968Zusammen HOW...................................................... 661 883 158 098 94 785 72 990 59 800 37 800 238 410

2. Obere Havel-Wasserstraße2.2 Schleusenautomatisierung....................................... 5 317 1 729 - - 300 300 2 9892.4 Ersatzneubau der Schleuse Fürstenberg................. 6 700 554 367 4 846 - - 9332.5 Ersatzneubau Wehr Fürstenberg/Brandenburger

Straße....................................................................... 2 673 110 - - 1 000 1 000 5632.6 Ersatzneubau Staustufe Steinhavel......................... 24 000 - - - 500 500 23 000

Zusammen OHW...................................................... 38 690 2 393 367 4 846 1 800 1 800 27 4853. Havelkanal

- 82 -

1203 Anlage 1 Baumaßnahmen an Bundeswasserstraßen

Mehrjährige Maßnahmen

(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)

Gesamt-ausgaben

desBundes

Verausgabt bis 2013 Bewilligt 2014

Veranschlagt2015

Vorbe-halten für

2016 ffTitel780 12

nachrichtlichTitel

780 12Titel

780 12aus Kap.

1202(Maut)

ausSondertiteln

und KP'e- 1 000 € -

1 2 3 4 5 6 7 8

Page 83: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

4. Nachsorgemaßnahmen an Dämmen und Bauwer-ken............................................................................ 10 740 4 467 - - 400 400 5 473

Zusammen....................................................................... 711 313 164 958 95 152 77 836 62 000 40 000 271 368

Maßnahmen an der Spree-Oder-Wasserstraße einschl. Berliner Wasserstraßen und an der Oder 1. Berliner Wasserstraßen1.1 Ersatz der Schleuse Spandau und Grundinstand-

setzung des Zitadellenwehres.................................. 40 845 39 485 - - - - 1 3601.6 Ersatz der Eisenbahnbrücke über den TeK-km

36,46 (Kostenbeteiligung)........................................ 13 162 -380 - 7 675 500 300 5 0671.7 Instandsetzung der Ufer des Landwehrkanals (km

0,0 bis 10,73)............................................................ 66 000 - - - 3 500 7 000 55 5001.8 Ersatzneubau Rammrathbrücke (TeK-km 10,52). 3 659 - - - - 100 3 559

Zusammen Berliner Wasserstraßen......................... 123 666 39 105 - 7 675 4 000 7 400 65 4862 Spree-Oder-Wasserstraße2.1 Uferinstandsetzung, Dammsicherung und Instand-

setzung von Anlagen................................................ 37 028 13 591 9 858 29 200 200 13 1502.5 Verlängerung der Nordkammer Schleuse Kersdorf.. 13 130 14 536 3 722 - 200 - -5 3282.6 Verlegung LWL-Kabel (Berlin - Eisenhüttenstadt)

(davon Nachtrag: 1 490 T€)..................................... 4 400 3 021 - - 600 200 5792.7 Schleusenautomatisierung....................................... 1 352 613 - - - - 739

Zusammen Spree-Oder-Wasserstraße.................... 55 910 31 760 13 580 29 1 000 400 9 1413. Nachsorgemaßnahmen an Dämmen und Bauwer-

ken............................................................................ 2 670 277 - - - 200 2 193

Zusammen....................................................................... 182 246 71 143 13 580 7 704 5 000 8 000 76 819

- 83 -

Anlage 1 Baumaßnahmen an Bundeswasserstraßen

1203

Mehrjährige Maßnahmen

(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)

Gesamt-ausgaben

desBundes

Verausgabt bis 2013 Bewilligt 2014

Veranschlagt2015

Vorbe-halten für

2016 ffTitel780 12

nachrichtlichTitel

780 12Titel

780 12aus Kap.

1202(Maut)

ausSondertiteln

und KP'e- 1 000 € -

1 2 3 4 5 6 7 8

Page 84: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Vorbemerkung

Die Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen (DLZ-IT) ist eine bundesunmittelbare, nicht rechtsfähige Anstalt des öffentli-chen Rechts und als Bundesoberbehörde dem Bundesminis-terium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) unmittelbar nachgeordnet. Die Bundesanstalt hat ihren Sitz in Ilmenau und unterhält weitere Standorte in Offenbach und Berlin.Zweck und Aufgaben der Bundesanstalt sind mit Erlass des damaligen Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadt-entwicklung vom 20. Oktober 2011 bestimmt. Die Bundesan-stalt ist zentraler IT-Dienstleister im Ressort des BMVI und wird daneben als Dienstleistungszentrum IT der gesamten Bundesverwaltung tätig.Das DLZ-IT hat folgende Aufgabenschwerpunkte:1. Beratung der Behörden bei der Planung und dem Einsatz

von IT,2. Planung und Realisierung von IT-Leistungen für Projekte

im Ressort des BMVI zur Unterstützung der Fach- und Ver-waltungsaufgaben,

3. Unterstützung bei der Planung und Realisierung von IT-In-frastrukturen,

4. Bereitstellung zentraler Serviceleistungen für den Betrieb von IT-Systemen auf Anforderung und im Auftrag der Be-hörden,

5. Mitwirkung beim Aufbau des Projekts "Netze des Bundes" als verwaltungsinterner Kooperationspartner und Betrieb einzelner Dienste dieser Infrastruktur für die gesamte Bun-desverwaltung.

Das DLZ-IT arbeitet im Rahmen seiner Aufgabenstellung und bei der Durchführung der erteilten Aufträge auch mit anderen Stellen des Bundes sowie mit Hochschulen und Universitäten, mit Fachverbänden und privatrechtlich organisierten Unter-nehmen verschiedener Branchen zusammen.

Überblick zum Kapitel 1204 Soll

20151 000 €

Soll2014

1 000 €

Veränderunggegenüber

20141 000 €

Ausgabereste2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... - - - 453 Übrige Einnahmen.................................................. - - - -

Gesamteinnahmen.................................................. - - - 453

Ausgaben Personalausgaben.................................................. 13 034 12 605 +429 269 7 972 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 12 155 9 459 +2 696 2 853 6 606 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 702 199 +503 105 126 Ausgaben für Investitionen...................................... 7 344 6 695 +649 1 472 2 156

Gesamtausgaben.................................................... 33 235 28 958 +4 277 4 699 16 860 davon flexibilisiert.................................................... 32 257 28 212 +4 045 4 699 16 317 davon nicht flexibilisiert........................................... 978 746 +232 543

- 84 -

1204 Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen

Page 85: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 99 -719

Vermischte Einnahmen -

-

419

Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen zu Nr. 1 und 2 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 422 01, 427 09, 428 01, 511 01, 514 01, 527 01, 812 01 und Tgr. 55.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Einnahmen aus Aufträgen Dritter.................................................... -2. Einnahmen aus Schadenersatzleistungen Dritter........................... -3. Sonstiges......................................................................................... -

Zusammen............................................................................................ -

124 01 -719

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung -

-

-

132 01 -719

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen -

-

34

Haushaltsvermerk:Ausgaben für die Veräußerung von beweglichen Sachen dürfen vorweg von den Einnahmen abgesetzt werden.

Erläuterungen:

Erlöse aus dem Verkauf von auszusondernden Kraftfahrzeugen (vgl. Tit. 811 01) sowie dem Verkauf von Informationstechnik.

Übrige Einnahmen

261 01 -719

Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland -

-

-

282 08 -061

Einnahmen aus Prämienzahlungen der Bundesanstalt für Immobilienauf-gaben

-

-

-

Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1204 flexibilisierter Bereich.

Erläuterungen:

Die Höhe der Prämienzahlung richtet sich nach der Leitlinie für die Gewährung ei-ner Einmalprämie im Zusammenhang mit der Flächenoptimierung dienstlich ge-nutzter Liegenschaften durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Die Bun-desanstalt für Immobilienaufgaben hat für Prämienzahlungen Vorsorge in ihrem Wirtschaftsplan getroffen.

- 85 -

Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen 1204

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 86: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

381 06 -890

Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufgaben im Rahmen der Erprobung des DLZ-Projekts

-

-

(-)

Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarungen mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01.

Ausgaben Haushaltsvermerk:1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 6 HG.

Ausgenommen ist Tgr. 01.

2. Einsparungen bei folgenden Titeln: Kap. 1204 mit Ausnahme der Titel 518 .2 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01.

3. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1204 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 08.

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 02 -719

Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-schaftsmanagement

978

746

608

Haushaltsvermerk:Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei ande-ren Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herange-zogen werden.

Titelgruppe 01

Tgr. 01 Ausgaben für die Erbringung von Leistungen zur Durchführung von Auf-gaben im Rahmen der Erprobung des DLZ-Projekts

(-)

(-)

Haushaltsvermerk:1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden

Titeln geleistet werden: Kap. 1204.

2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehrein-nahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 381 06. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden An-sprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen ge-leistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haus-haltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwen-det werden. Gehen die erwarteten Einnahmen nicht ein, sind die auf Basis der vor-stehenden Sätze im Voraus geleisteten Ausgaben durch haushalts-mäßige Einsparungen im Einzelplan des DLZ im der Ausgabe nach-folgenden Haushaltsjahr auszugleichen.

- 86 -

1204 Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 87: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Erläuterungen:

Erwartete Ausgaben, die durch Einnahmen zu finanzieren sind: Bezeichnung 1 000 €

1. Hauptgruppe 4................................................................................. -2. Hauptgruppe 5................................................................................. -3. Hauptgruppe 8................................................................................. -

Zusammen............................................................................................ -

Erfasst sind alle Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Übernahme der Erpro-bung der IT-Vor-Ort-Betreuung durch die Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen er-wartet werden.

422 11 -719

Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten

-

-

-

427 19 -719

Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige

-

-

-

428 11 -719

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -

-

-65

511 11 -719

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

-

-

-

527 11 -719

Dienstreisen -

-

-

532 11 -719

Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen -

-

-

547 11 -719

Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben -

-

-

634 13 -719

Zuweisungen an den Versorgungsfonds -

-

-

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.

Die Übertragbarkeit ist auf die diesem Titel zufließenden Erstattungen im Sinne des § 16 Abs. 3 Satz 1 des Versorgungsrücklagegesetzes beschränkt.

2. Erstattungen im Sinne des § 16 Abs. 3 Satz 1 des Versorgungsrückla-gegesetzes fließen den Ausgaben zu.

812 11 -719

Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software

-

-

-

- 87 -

Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen 1204

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 01

Page 88: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Flexibilisierte Ausgaben

Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3......................................................... 13 736 12 804 8 163

374 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 11 177 8 713 5 998

2 853 Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. - 263 -

263 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 7 344 6 432 2 156

1 209

Zusammen............................................................................................... 32 257 28 212 16 317 4 699

422 01-719

F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten

4 914

6 104

1 548

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.

427 09-719

F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige

1 639

479

1 313

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.

428 01-719

F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 6 232

5 773

5 146

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.

453 01-719

F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 249

249

30

511 01-719

F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

178

248

106

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.

514 01-719

F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 21

23

2

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.

517 01-719

F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 1 080

649

469

- 88 -

1204 Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 89: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

518 01-719

F Mieten und Pachten 20

20

10

519 01-719

F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 40

55

20

525 01-719

F Aus- und Fortbildung 24

13

11

Haushaltsvermerk:Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unter-richtsmaterial an Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird.

526 01-719

F Gerichts- und ähnliche Kosten 12

7

1

526 02-719

F Sachverständige -

-

-

527 01-719

F Dienstreisen 278

364

250

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.

539 99-719

F Vermischte Verwaltungsausgaben 300

249

53

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Stellenausschreibungen u. a. in Fachzeitschriften.......................... 1512. Messe-Standkosten......................................................................... 893. Durchführung von Kolloquien.......................................................... 254. Sonstiges......................................................................................... 35

Zusammen............................................................................................ 300

634 03-719

F Zuweisungen an den Versorgungsfonds 702

199

126

711 01-719

F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten -

263

-

811 01-719

F Erwerb von Fahrzeugen 10

36

20

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Erstbeschaffung1 Pkw............................................................................................... -

2. Ersatzbeschaffung1 Pkw............................................................................................... 26

- 89 -

Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen 1204

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu flexibilisierte Ausgaben

Page 90: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Bezeichnung 1 000 €

abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 132 01 aus der Veräußerung von Dienst-Kfz gem. § 6 Abs. 7 HG....................................................... -16

Zusammen............................................................................................ 10

812 01-719

F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke

94

329

127

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.

Titelgruppe 55

Tgr. 55 Ausgaben für die Informationstechnik (16 464)

(13 152)

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.

511 55-719

F Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung

4 962

4 105

2 426

518 55-719

F Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände, Maschinen, Software

60

30

23

525 55-719

F Aus- und Fortbildung 816

246

133

532 55-719

F Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen 3 386

2 704

2 494

812 55-719

F Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software

7 240

6 067

2 009

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Erstbeschaffung1.1 Hardware...................................................................................... 9001.2 Software........................................................................................ 2 0002. Ersatzbeschaffung2.1 Hardware...................................................................................... 3002.2 Software........................................................................................ 5603. Sonstiges...................................................................................... 3 480

Zusammen............................................................................................ 7 240

- 90 -

1204 Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titel 811 01

Page 91: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Vorbemerkung

Das Bundesamt für Güterverkehr (BAG) ist eine Bundesober-behörde mit Sitz in Köln und 11 Außenstellen in den Bundes-ländern.Es erledigt Verwaltungsaufgaben des Bundes auf dem Gebiet des Verkehrs, die ihm durch das Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG) oder durch andere Bundesgesetze zugewiesen wer-den.Das BAG überwacht u. a. den Güterkraftverkehr in- und aus-ländischer Unternehmen.Es kontrolliert und überwacht die Einhaltung der Gebühren-pflicht der streckenbezogenen Autobahnbenutzungsgebühr für schwere Lastkraftwagen nach dem Autobahnmautgesetz (ABMG), geändert durch das Gesetz über die Erhebung von streckenbezogenen Gebühren für die Benutzung von Bundes-autobahnen und Bundesfernstraßen (Bundesfernstraßen-mautgesetz - BFStrMG). Es ist Bußgeldbehörde bei Zuwider-handlungen.Es erhebt die Konzessionsabgabe für das Betreiben von Ne-benbetrieben an Bundesautobahnen (BAB) nach Bundesfern-straßengesetz (FStrG) und BAB-Konzessionsabgabenverord-nung.Das BAG erstellt in Zusammenarbeit mit dem Kraftfahrt-Bun-desamt (KBA) die Güterkraftverkehrsstatistik nach dem Ver-kehrsstatistikgesetz. Das BAG beobachtet und begutachtet die Entwicklung des Marktgeschehens im Güterverkehr auf Straße, Schiene, in der Binnenschifffahrt und im Luftverkehr.

Es ist gemäß § 21 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) Hinterle-gungsstelle für Tarife im Luftverkehr.Dem BAG obliegen nach dem Verkehrssicherstellungsgesetz und dem Verkehrsleistungsgesetz Aufgaben auf dem Gebiet der zivilen Notfallvorsorge für die Durchführung von Perso-nen- und Gütertransporten.Dem BAG obliegt die Gewährung von Zuwendungen für Maß-nahmen der Unternehmen des Güterkraftverkehrsgewerbes mit schweren Nutzfahrzeugen in den Bereichen der Aus- und Weiterbildung, der Qualifizierung und Beschäftigung sowie Si-cherheit und Umwelt im Rahmen der Maut-Harmonisierungs-maßnahmen. Die Haushaltsmittel für die Harmonisierungs-maßnahmen im Straßengüterkraftverkehr sind im Kapitel 1209 veranschlagt.Außerdem erfüllt das Bundesamt weitere Verwaltungsaufga-ben kraft besonderen Auftrags (z. B. Abwicklung für oberste Bundesbehörden im Shuttle-Dienst Bonn/Berlin, Abrechnung von Reisekosten für das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) und für Behörden im Geschäfts-bereich des BMVI sowie Ausgabe bilateraler und multilateraler Genehmigungen für den grenzüberschreitenden Verkehr und Transitverkehr).

Überblick zum Kapitel 1205 Soll

20151 000 €

Soll2014

1 000 €

Veränderunggegenüber

20141 000 €

Ausgabereste2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 16 226 17 159 -933 15 760 Übrige Einnahmen.................................................. 3 3 - 4

Gesamteinnahmen.................................................. 16 229 17 162 -933 15 764

Ausgaben Personalausgaben.................................................. 41 175 36 675 +4 500 6 491 35 447 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 30 186 11 948 +18 238 1 581 10 283 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 823 743 +80 333 Ausgaben für Investitionen...................................... 19 619 4 943 +14 676 5 409 3 284 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - -

Gesamtausgaben.................................................... 91 803 54 309 +37 494 13 481 49 347 davon flexibilisiert.................................................... 87 729 50 235 +37 494 13 481 48 406 davon nicht flexibilisiert........................................... 4 074 4 074 - 941

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 Verpflichtungsermächtigung.................................... 17 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................. 15 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................. 2 000 T€

- 91 -

Bundesamt für Güterverkehr 1205

Page 92: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01 -719

Gebühren, sonstige Entgelte 240

240

405

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Gebühren aus der Erteilung einer Bescheinigung über den nächstgelegenen Bahnhof gem. lfd. Nr. 1.4 Kostenverordnung GüKG.............................................................................................. -

2. Gebühren aus der Erteilung/Berichtigung/Ersatzausstellung/Ablehnung/Widerruf von CEMT-Genehmigungen einschließlich Fahrtenberichtshefte gem. lfd. Nrn. 2.1 - 2.3 und 7 - 11 Kosten-verordnung GüKG........................................................................... 76

3. Gebühren aus der Erteilung/Berichtigung/Ersatzausstellung von CEMT-Umzugsgenehmigungen gem. lfd. Nrn. 3.1 und 3.2 Kos-tenverordnung GüKG...................................................................... 12

4. Gebühren aus der Erteilung von bilateralen Genehmigungen für den grenzüberschreitenden Straßengüterverkehr gem. lfd. Nrn. 4.1 - 4.4 Kostenverordnung GüKG.......................................... 152

5. Gebühren für die Ausgabe von Genehmigungen für den Gelegen-heitsverkehr nach dem Personenbeförderungsgesetz gemäß lfd. Nr. II 6 PBefGkostV......................................................................... -

6. Gebühren nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) gem. § 10 Abs. 1 Satz 1................................................................................... -

7. Mahngebühren gem. §§ 1 Abs. 1, 3 Abs. 3 und 19 Abs. 2 VwVG.. -

Zusammen............................................................................................ 240

112 01 -719

Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten 15 407

16 340

14 567

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Verwarnungsgelder......................................................................... 1 7042. Geldbußen....................................................................................... 13 6923. Zwangsgelder.................................................................................. -4. Auslagen......................................................................................... 11

Zusammen............................................................................................ 15 407

Verwarnungsgelder und Geldbußen gemäß §§ 19 ff. GüKG, § 10 BFStrMG, § 9 Abs. 2 FPersG, § 10 Abs. 5 GefahrgutG, Art. 7 Abs. 4 des Gesetzes zum CSC, §§ 23, 15 BStatG, § 14 AbfVerbrG sowie Zwangsgelder nach § 11 VwVG sowie Auslagen nach § 107 Abs. 5 OwiG.

119 99 -719

Vermischte Einnahmen 420

420

401

124 01 -719

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung 6

6

6

- 92 -

1205 Bundesamt für Güterverkehr

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 93: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

132 01 -719

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 153

153

381

Haushaltsvermerk:Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass mit Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen entbehrliche Fahrzeuge und Materialien des Bundesamts für Güterverkehr an bundesweit aner-kannte Katastrophenschutzorganisationen unentgeltlich abgegeben werden können. Erläuterungen:

Erlöse aus dem Verkauf von auszusondernden Kraftfahrzeugen (vgl. Tit. 811 01) sowie dem Verkauf von Informationstechnik.

Übrige Einnahmen

261 01 -719

Erstattung von Verwaltungsausgaben -

-

-

281 02 -719

Erstattung von Kosten und Auslagen im Bußgeldverfahren 3

3

4

Erläuterungen:

Erstattung von Auslagen, die dem Bundesamt als Ermittlungsbehörde bei der Ver-folgung von Ordnungswidrigkeiten entstehen.

282 08 -061

Einnahmen aus Prämienzahlungen der Bundesanstalt für Immobilienauf-gaben

-

-

-

Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1205 flexibilisierter Bereich.

Erläuterungen:

Die Höhe der Prämienzahlung richtet sich nach der Leitlinie für die Gewährung ei-ner Einmalprämie im Zusammenhang mit der Flächenoptimierung dienstlich ge-nutzter Liegenschaften durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Die Bun-desanstalt für Immobilienaufgaben hat für Prämienzahlungen Vorsorge in ihrem Wirtschaftsplan getroffen.

Ausgaben Haushaltsvermerk:1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 6 HG.

In die Flexibilisierung einbezogen ist auch Tit. 532 02.

2. Einsparungen bei den in die Flexibilisierung nach § 5 HG einbezoge-nen Titeln der Hgr. 4, 5 und 8 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 981 06.

3. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1205 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 08.

- 93 -

Bundesamt für Güterverkehr 1205

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 94: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 02 -719

Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-schaftsmanagement

4 058

4 058

925

Haushaltsvermerk:Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei ande-ren Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herange-zogen werden.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

612 01 -820

Beitrag zu den Kosten des elektronischen Abfallnachweisverfahrens an das Land NRW

6

6

6

687 01 -719

Beitrag zu den Sekretariatskosten der Euro-Controle-Route (ECR) 10

10

10

Erläuterungen:

Die Bundesrepublik Deutschland ist gem. Vertrag vom 5. April 2001 der Euro- Control-Route (ECR) beigetreten. Die ECR beinhaltet die internationale Zusam-menarbeit auf Kontrollebene. Sie unterstützt den Informationsaustausch, koordi-niert die Kontrollaktivitäten und wirkt beim Austausch von Kontrollpersonal mit.

Besondere Finanzierungsausgaben

981 06 -890

Leistungen an Dienstleistungszentren des Bundes zur Durchführung von Aufgaben im Rahmen der Erprobung des DLZ-Projekts

-

-

(-)

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den in die Fle-xibilisierung nach § 5 HG einbezogenen Titeln des Kap. 1205 geleistet werden.

Flexibilisierte Ausgaben

Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3......................................................... 41 982 37 402 35 764

6 491 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 26 128 7 890 9 358

1 581 Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. 88 1 912 -

406 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 19 531 3 031 3 284

5 003

Zusammen............................................................................................... 87 729 50 235 48 406 13 481

422 01-719

F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten

9 420

6 960

5 303

Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind in Höhe von 1 750 T€ gesperrt.

- 94 -

1205 Bundesamt für Güterverkehr

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 95: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

427 09-719

F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige

848

1 648

2 171

428 01-719

F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 30 829

27 957

27 895

Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind in Höhe von 1 750 T€ gesperrt.

453 01-719

F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 78

110

78

511 01-719

F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

653

653

662

514 01-719

F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 1 294

1 294

1 728

517 01-719

F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 1 123

1 123

1 622

518 01-719

F Mieten und Pachten 1 941

1 941

2 090

519 01-719

F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 47

47

60

525 01-719

F Aus- und Fortbildung 189

189

211

526 01-719

F Gerichts- und ähnliche Kosten 10

10

28

526 02-719

F Sachverständige 4 008

8

15

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 4 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 2 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 2 000 T€

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind in Höhe von 4 000 T€ gesperrt.

2. Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.

527 01-719

F Dienstreisen 607

607

840

532 02-719

F Ausgaben für Online-Abwicklung von Einzahlungen im Rahmen des Straßenkontrolldienstes durch Private

150

150

140

- 95 -

Bundesamt für Güterverkehr 1205

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu flexibilisierte Ausgaben

Page 96: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

539 99-719

F Vermischte Verwaltungsausgaben 1 302

90

346

543 01-719

F Veröffentlichung und Dokumentation 8

7

14

Haushaltsvermerk:Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen zu wissenschaftlichen Austauschzwecken an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

634 03-719

F Zuweisungen an den Versorgungsfonds 807

727

317

711 01-719

F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 88

1 912

-

811 01-719

F Erwerb von Fahrzeugen 3 232

1 799

2 014

Verpflichtungsermächtigung.......................................................................

fällig im Haushaltsjahr 2016 bis zu......................................... 3 000 T€

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind in Höhe von 1 500 T€ gesperrt.

2. Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Neubeschaffung25 Pkw............................................................................................. 1 500

2. Ersatzbeschaffung46 Pkw............................................................................................. 2 009abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 132 01 aus der Veräußerung von Dienst-Kfz gem. § 6 Abs. 7 HG....................................................... -277

3. Sonstiges......................................................................................... -

Zusammen............................................................................................ 3 232

812 01-719

F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke

266

199

126

812 02-719

F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen so-wie sonstigen Gebrauchsgegenständen für Kontrollzwecke

3 124

124

121

Verpflichtungsermächtigung.......................................................................

fällig im Haushaltsjahr 2016 bis zu......................................... 7 000 T€

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind in Höhe von 3 000 T€ gesperrt.

2. Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.

- 96 -

1205 Bundesamt für Güterverkehr

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu flexibilisierte Ausgaben

Page 97: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Titelgruppe 55

Tgr. 55 Ausgaben für die Informationstechnik (27 705)

(2 680)

511 55-719

F Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung

14 024

899

890

Verpflichtungsermächtigung.......................................................................

fällig im Haushaltsjahr 2016 bis zu......................................... 1 500 T€

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind in Höhe von 13 125 T€ gesperrt.

2. Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.

Erläuterungen:Mehr wegen der Vorbereitungsmaßnahmen zur Einführung der Infrastrukturabga-be.

518 55-719

F Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände, Maschinen, Software

62

62

-

525 55-719

F Aus- und Fortbildung 125

125

82

532 55-719

F Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen 585

685

630

812 55-719

F Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software

12 909

909

1 023

Verpflichtungsermächtigung......................................................................

fällig im Haushaltsjahr 2016 bis zu......................................... 1 500 T€

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind in Höhe von 12 000 T€ gesperrt.

2. Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Erstbeschaffung1.1 Hardware...................................................................................... 8 1521.2 Software........................................................................................ 4 0782. Ersatzbeschaffung2.1 Hardware...................................................................................... 4592.2 Software........................................................................................ 220

Zusammen............................................................................................ 12 909

Mehr wegen der Vorbereitungsmaßnahmen zur Einführung der Infrastrukturabga-be.

Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel

119 01 -719

Einnahmen aus Veröffentlichungen

-

-

- 97 -

Bundesamt für Güterverkehr 1205

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 98: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Vorbemerkung

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) ist eine Bundesoberbehörde mit Sitz in Hamburg und Rostock.Nach dem Seeaufgabengesetz, dem Flaggenrechtsgesetz, dem Strahlenschutzvorsorgegesetz und anderen gesetzlichen Regelungen hat das BSH Aufgaben in folgenden Bereichen:1. Dienste für die Schifffahrt,2. Zulassung der Navigations- und Funkausrüstung,3. nautisch-hydrographischer Dienst,4. Nutzung in der Ausschließlichen Wirtschaftszone,5. Angelegenheiten des Meeresumweltschutzes, Koordinie-

rung und Zulassung von Ballastwassermanagement,6. meereskundliche Dienste und Untersuchungen,7. Abwehr äußerer Gefahren auf See.

Das Institut für Ostseeforschung an der Universität Rostock (IOW) führt im Auftrag des BSH die meereskundlichen Aufga-ben für das Meeresgebiet vor der Küste des Landes Mecklen-burg-Vorpommern durch. Die dem IOW hierdurch entstehen-den Kosten werden aus diesem Kapitel erstattet.Zur Erfüllung seiner Aufgaben arbeitet das BSH in verschie-denen nationalen und internationalen Organisationen (z. B. In-ternational Hydrographic Organization (IHO) und International Maritime Organization (IMO)) und Gremien der internationalen Meeresumwelt-Übereinkommen mit.Für die Arbeiten auf See betreibt das BSH fünf Forschungs-, Wracksuch- und Vermessungsschiffe.Die Ausgaben für die Bundesstelle für Seeunfall-Untersu-chung sind ebenfalls in diesem Kapitel veranschlagt.

Überblick zum Kapitel 1208 Soll

20151 000 €

Soll2014

1 000 €

Veränderunggegenüber

20141 000 €

Ausgabereste2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 11 374 16 357 -4 983 16 039 Übrige Einnahmen.................................................. 30 30 - 84

Gesamteinnahmen.................................................. 11 404 16 387 -4 983 16 123

Ausgaben Personalausgaben.................................................. 47 286 44 726 +2 560 45 446 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 21 144 21 118 +26 4 757 24 705 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 3 359 3 271 +88 2 946 Ausgaben für Investitionen...................................... 24 340 3 340 +21 000 1 211 3 424 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - -

Gesamtausgaben.................................................... 96 129 72 455 +23 674 5 968 76 521 davon flexibilisiert.................................................... 86 849 62 852 +23 997 5 965 61 144 davon nicht flexibilisiert........................................... 9 280 9 603 -323 3 15 377

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 Verpflichtungsermächtigung.................................... 66 378 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................. 23 623 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................. 21 588 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................. 21 167 T€

- 98 -

1208 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie

Page 99: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01 -731

Gebühren, sonstige Entgelte 9 434

14 417

13 895

Haushaltsvermerk:1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind aufgrund des Mari-

timen Bündnisses für Ausbildung und Beschäftigung in der See-schifffahrt zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehr-ausgaben bei folgendem Titel: Kap. 1202 Tit. 683 01.

2. An Dritte zu zahlende Gebührenanteile dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Gebühren für die Ausflaggung........................................................ 1 4022. Sonstige Gebühren und Entgelte.................................................... 8 032

Zusammen............................................................................................ 9 434

Veranschlagt sind die Gebühren nach der Gebührenverordnung für Amtshandlun-gen des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSHGebV).

112 01 -731

Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten 100

100

67

119 01 -731

Einnahmen aus Veröffentlichungen 1 750

1 750

1 736

Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 543 01.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Verkauf und Vertrieb von nautischen Publikationen........................ 1 7502. Einnahmen aus Nutzungsentgelten hydrographischer Produkte

des BSH z. B. durch andere hydrographische Dienste................... -

Zusammen............................................................................................ 1 750

119 99 -731

Vermischte Einnahmen 51

51

334

Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen zu Nr. 1 und 2 der Erläuterungen sind wegen rechtsver-bindlicher Verwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Einnahmen aus Aufträgen Dritter.................................................... 262. Einnahmen von der EU für Forschungsaufträge............................. -

- 99 -

Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 1208

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 100: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Bezeichnung 1 000 €

3. Sonstige.......................................................................................... 25

Zusammen............................................................................................ 51

132 01 -731

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 39

39

7

Haushaltsvermerk:Ausgaben für die Veräußerung von beweglichen Sachen dürfen vorweg von den Einnahmen abgesetzt werden.

Übrige Einnahmen

261 01 -731

Erstattung von Reisekosten und sonstigen Verwaltungsausgaben 30

30

84

Haushaltsvermerk:1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Leistung der

Mehrausgaben bei folgendem Titel: 527 01.

2. Mehreinnahmen zu Nr. 3 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 526 02.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Einnahmen im Rahmen des Auslagenersatzes, soweit die Ausga-ben nicht aus Tit. 527 11 geleistet werden: Erstattung von Reise-kosten aus Amtshandlungen des BSH für Dritte sowie Erstattung von Aufwandsentschädigungen aus Amtshandlungen des BSH im Rahmen des Aufsichtsdienstes....................................................... -

2. Verwaltungskostenzuschläge sowie Erstattung von Personal- und sächlichen Verwaltungsausgaben bei der Durchführung von Auf-trägen Dritter, soweit diese Aufgaben nicht bei Tit. 427 11 bis 812 11 geleistet werden................................................................... 30

3. Kosten für Sachverständige für die Durchführung von Teilprüfun-gen im Rahmen von Baumusterprüfungen...................................... -

Zusammen............................................................................................ 30

Vgl. auch Erläuterungen zu Tit. 526 02 und 527 01.

282 08 -061

Einnahmen aus Prämienzahlungen der Bundesanstalt für Immobilienauf-gaben

-

-

-

Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1208 flexibilisierter Bereich.

Erläuterungen:

Die Höhe der Prämienzahlung richtet sich nach der Leitlinie für die Gewährung ei-ner Einmalprämie im Zusammenhang mit der Flächenoptimierung dienstlich ge-nutzter Liegenschaften durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Die Bun-desanstalt für Immobilienaufgaben hat für Prämienzahlungen Vorsorge in ihrem Wirtschaftsplan getroffen.

- 100 -

1208 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titel 119 99

Page 101: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

381 01 -890

Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen -

-

(4 822)

Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01.

Ausgaben Haushaltsvermerk:1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 6 HG.

In die Flexibilisierung einbezogen ist auch Tit. 546 01. Ausgenommen sind Tit. 812 04, Tgr. 01 und Tgr. 02.

2. Einsparungen bei den in die Flexibilisierung nach § 5 HG einbezoge-nen Titeln der Hgr. 4, 5 und 8 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 981 06.

3. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1208 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 08.

4. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und In-formationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 02 -731

Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-schaftsmanagement

5 064

5 387

6 051

Haushaltsvermerk:Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei ande-ren Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herange-zogen werden.

532 01 -731

Ausgaben für die Durchführung von Übungen zur Gefahrenabwehr in der Seeschifffahrt

150

150

104

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

632 01 -731

Erstattung an das Institut für Ostseeforschung an der Universität Rostock 2 245

2 245

2 237

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Personal, Betriebsmittel, Dienstreisen und Schiffseinsatz, die der Bund dem Institut für Ostseeforschung für die Durchfüh-rung von Aufgaben im Auftrag des BSH erstattet.

632 02 -731

Kostenerstattung an Länder für die Durchführung von Kontrollen gemäß Bund-Länder-Vereinbarung (SOLAS-Übereinkommen)

247

247

48

681 01 -731

Unterhalts- und Studienbeihilfen für die Ausbildung von Nachwuchs-kräften für den gehobenen seevermessungstechnischen Dienst

23

23

1

- 101 -

Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 1208

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 102: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

687 03 -731

Zusammenarbeit europäischer meereskundlicher Institutionen im Hin-blick auf Aufbau und Betrieb eines operationellen ozeanographischen Beobachtungssystems (EuroGOOS)

11

11

11

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die anteiligen Kosten für den Betrieb des EuroGOOS-Sekreta-riates.

Ausgaben für Investitionen

812 04 -731

Beschaffung von Treibkörpern (Floats) für den Erhalt und Ausbau des in-ternationalen ARGO-Messnetzes

577

577

529

Besondere Finanzierungsausgaben

981 06 -890

Leistungen an Dienstleistungszentren des Bundes zur Durchführung von Aufgaben im Rahmen der Erprobung des DLZ-Projekts

-

-

(-)

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den in die Fle-xibilisierung nach § 5 HG einbezogenen Titeln des Kap. 1208 geleistet werden.

Titelgruppe 01

Tgr. 01 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter (26)

(26) (3)

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehrein-nahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 99 und 381 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden An-sprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen ge-leistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haus-haltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwen-det werden.

427 19 -165

Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige

3

3

1 550

Haushaltsvermerk:§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung. Ausgaben dürfen nur geleistet werden, solange keine freien Stellen der gleichen oder einer höheren Entgeltgruppe bei Tit. 428 11 vorhanden sind.

428 11 -165

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -

-

38

527 11 -165

Dienstreisen -

-

193

- 102 -

1208 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 103: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

547 11 -165

Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 23

23 3

3 795

812 11 -165

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen -

-

31

Titelgruppe 02

Tgr. 02 Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung (937)

(937)

Haushaltsvermerk:1. Einsparungen bei folgenden Titeln: Hgr. 4 dienen zur Deckung von

Mehrausgaben bei folgendem Titel: 634 23.

2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme folgen-der Titel: 634 23 und 671 21.

3. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

Erläuterungen:

Daneben sind in Tgr. 55 für IT-Ausgaben 22 T€ enthalten.

422 21 -731

Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten

358

358

307

428 21 -731

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 411

411

371

453 21 -731

Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-gen

3

3

-

511 21 -731

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

12

12

7

514 21 -731

Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 3

3

-

525 21 -731

Aus- und Fortbildung 5

5

2

526 21 -731

Gerichts- und ähnliche Kosten -

-

-

527 21 -731

Dienstreisen 25

25

12

539 29 -731

Vermischte Verwaltungsausgaben -

-

-

- 103 -

Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 1208

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 01

Page 104: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

634 23 -731

Zuweisungen an den Versorgungsfonds -

-

36

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.

Die Übertragbarkeit ist auf die diesem Titel zufließenden Erstattungen im Sinne des § 16 Abs. 3 Satz 1 des Versorgungsrücklagegesetzes beschränkt.

2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Tgr. 02.

3. Erstattungen im Sinne des § 16 Abs. 3 Satz 1 des Versorgungsrückla-gegesetzes fließen den Ausgaben zu.

671 21 -731

Ausgaben im Zusammenhang mit der Untersuchung von Schiffsunfällen 120

120

54

Flexibilisierte Ausgaben

Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3......................................................... 47 224 44 576 43 739 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 15 862 15 513 14 541

4 754 Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. - - 3

11 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 23 763 2 763 2 861

1 200

Zusammen............................................................................................... 86 849 62 852 61 144 5 965

422 01-731

F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten

9 650

9 248

8 018

427 09-731

F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige

1 274

1 274

2 349

Erläuterungen:

Aufwendungen für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die wegen des wis-senschaftlichen Erfahrungsaustausches, auch im Rahmen der internationalen Zu-sammenarbeit, zeitweise beim BSH beschäftigt werden.

428 01-731

F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 34 506

32 348

31 683

428 02-731

F Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 1 008

1 008

1 097

Haushaltsvermerk:Aus dem Titel werden Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissen-schaftler sowie für sonstige im wissenschaftsrelevanten Bereich Be-schäftigte gezahlt, die im Rahmen der Planung, Vorbereitung, Durchfüh-rung, Auswertung oder Bewertung von Forschungsvorhaben einen wesentlichen Beitrag leisten. Für diesen Beschäftigtenkreis wird kein ver-

- 104 -

1208 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 02

Page 105: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

bindlicher Stellenplan ausgebracht. Unbefristete Beschäftigungsverhält-nisse dürfen im Rahmen vorhandener Mittel abgeschlossen werden.

453 01-731

F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 73

73

33

511 01-731

F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

1 340

1 340

1 600

514 01-731

F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 3 268

3 134

2 454

517 01-731

F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 2 170

1 981

2 393

518 01-731

F Mieten und Pachten 2 002

2 002

1 534

Verpflichtungsermächtigung.......................................................................

fällig im Haushaltsjahr 2016 bis zu......................................... 1 920 T€

Erläuterungen:

Auch für Anmietung von Forschungsschiffen: 1 920 T€.

519 01-731

F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 407

407

344

525 01-731

F Aus- und Fortbildung 320

320

278

526 01-731

F Gerichts- und ähnliche Kosten 22

22

2

526 02-731

F Sachverständige -

-

3

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 261 01.

Erläuterungen:

Beauftragung von Sachverständigen im Rahmen der Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben des BSH.

527 01-731

F Dienstreisen 503

503

654

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 261 01.

- 105 -

Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 1208

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titel 428 02

Page 106: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Aufwandsvergütungen für die zum Bordpersonal der Forschungs- und Vermessungsschiffe gehörenden Beamtinnen und Beamte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie für vorübergehend an Bord tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.............................. 170

2. Reisekosten für Inlandsdienstreisen............................................... 1973. Reisekosten für Auslandsdienstreisen............................................ 136

Zusammen............................................................................................ 503

Die im Rahmen des Auslagenersatzes für Amtshandlungen des BSH neben den Gebühren erstatteten Beträge an Reisekosten und Aufwandsvergütungen werden bei Tit. 261 01 vereinnahmt.

539 99-731

F Vermischte Verwaltungsausgaben 155

155

295

543 01-731

F Veröffentlichung und Dokumentation 260

234

198

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehr-einnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 01.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Herstellung und Herausgabe der nautischen und wissenschaftli-chen Veröffentlichungen, Werkverträge.......................................... 250

2. Nutzungsentgelte für hydrographische Produkte anderer hydro-graphischer Dienste........................................................................ -

3. Sonstiges (u. a. Ausgaben für Filmmaterial, hydrographische Do-kumentation usw.)........................................................................... 10

Zusammen............................................................................................ 260

544 01-165

F Forschung, Untersuchungen und Ähnliches 1 089

1 089

1 040

Verpflichtungsermächtigung............................................................ 956 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................................... 536 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................................... 420 T€

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Kosten für Forschungsaufträge auf dem Gebiet der Meeresum-welt.................................................................................................. 1 045

2. Kosten für andere Gutachten, Untersuchungen und Versuche....... 44

Zusammen............................................................................................ 1 089

545 01-731

F Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen 70

70

75

Erläuterungen:

Teilnahme an Messen und Ausstellungen; Durchführung von Konferenzen, Tagun-gen und sonstigen Veranstaltungen unter internationaler und nationaler Beteili-gung.

- 106 -

1208 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titel 527 01

Page 107: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

546 01-731

F Sonstige Verwaltungsausgaben 1 055

1 055

597

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Meereskundliche Dienste, Meeresumweltüberwachung, meeres-kundliche Querschnittsaufgaben, technisch-wissenschaftliche Verfahren, Versuchswerkstatt.......................................................... 450

2. Seevermessung.............................................................................. 303. Schiffsvermessung, technische Schiffssicherheit............................ 404. Durchführung der Marktüberwachung und Aufsicht über die be-

nannten Stellen............................................................................... 3005. Durchführung des biologischen Monitorings in der Nordsee........... 235

Zusammen............................................................................................ 1 055

634 03-731

F Zuweisungen an den Versorgungsfonds 713

625

559

711 01-731

F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten -

-

3

811 01-731

F Erwerb von Fahrzeugen 21 168

-

-

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 63 502 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................................... 21 167 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................... 21 168 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................... 21 167 T€

Erläuterungen:

Ersatz für das Vermessungs-, Wracksuch- und Forschungsschiff "Atair".

Mehr wegen Maßnahmebeginn.

812 02-731

F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 1 482

1 650

1 113

Titelgruppe 55

Tgr. 55 Ausgaben für die Informationstechnik (4 314)

(4 314)

511 55-731

F Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung

2 330

2 330

2 354

518 55-731

F Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände, Maschinen, Software

100

100

34

525 55-731

F Aus- und Fortbildung 119

119

142

532 55-731

F Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen 652

652

544

- 107 -

Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 1208

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu flexibilisierte Ausgaben

Page 108: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

812 55-731

F Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software

1 113

1 113

1 748

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Erstbeschaffung1.1 Hardware...................................................................................... 1501.2 Software........................................................................................ 2002. Ersatzbeschaffung2.1 Hardware...................................................................................... 5002.2 Software........................................................................................ 2503. Sonstiges...................................................................................... 13

Zusammen............................................................................................ 1 113

Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel

811 21 -731

Erwerb von Fahrzeugen

-

-

- 108 -

1208 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu flexibilisierte Ausgaben

Page 109: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Vorbemerkung

Auf der Grundlage des Gesetzes über die Erhebung von stre-ckenbezogenen Gebühren für die Benutzung von Bundesau-tobahnen mit schweren Nutzfahrzeugen (Autobahnmautge-setz - ABMG), geändert durch das Gesetz über die Erhebung von streckenbezogenen Gebühren für die Benutzung von Bundesautobahnen und Bundesstraßen (Bundesfernstraßen-mautgesetz - BFStrMG) wird auf Autobahnen und bestimm-ten, im Gesetz definierten Bundesstraßenabschnitten Maut er-hoben.Alle Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Er-hebung und Kontrolle der Maut sind in diesem Kapitel veran-schlagt. Gemäß § 11 BFStrMG werden die nach Abzug der Systemkosten, der Ausgleichsleistungen für die Kfz-Steuer-ausfälle und der Ausgaben für die übrigen Harmonisierungs-maßnahmen für das deutsche Güterkraftverkehrsgewerbe verbleibenden Mauteinnahmen zur Finanzierung von Bundes-fernstraßen verwendet. Deren finanzielle Abwicklung erfolgt über die Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft (VIFG).Nicht verausgabte Mittel werden im jeweils folgenden Haus-haltsjahr, spätestens mit dem übernächsten Haushaltsplan bereitgestellt (Mautguthaben); nicht durch Mauteinnahmen gedeckte Ausgaben sind entsprechend spätestens im über-nächsten Haushaltsjahr nachzusparen (Mautschaden). Dabei sind die tatsächlichen Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben zu be-rücksichtigen.Nach § 6 Absatz 3 des Gesetzes über die vermögensrecht-lichen Verhältnisse der Bundesautobahnen und sonstigen

Bundesstraßen des Fernverkehrs (BStrVermG) trägt der Bund die Zweckausgaben aus der Wahrnehmung der Straßenbau-last und die Zweckausgaben im Zusammenhang mit der Er-haltung und Bewirtschaftung des bundeseigenen Vermögens. Er gilt Zweckausgaben, die bei der Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht entstehen, durch die Zahlung einer Pauschale ab, die für Kosten der Entwurfsbearbeitung 2 Prozent der Baukos-ten, für Kosten der Bauaufsicht 1 Prozent der Baukosten be-trägt.Von den im Kapitel 1209 für das Jahr 2015 veranschlagten Einnahmen fließen 150 Mio. Euro als Ausgleich für die im Zu-ge der Mauteinführung vorgenommene Absenkung der Kfz-Steuer für schwere Lastkraftwagen auf das europarechtlich zulässige Mindestniveau dem Gesamthaushalt zu.In der nachstehenden Tabelle werden die Sollansätze für das Haushaltsjahr 2015 dargestellt:

Bezeichnung 1 000 €

1. Einnahmen Mautkapitel...................................... 4 342 212- Kompensation Kfz-Steuerausfälle.................... -150 000+/- Mautguthaben/-schaden................................ -

2. Ausgaben Mautkapitel........................................ 4 192 212davonBundesfernstraßenbau (einschließlich pauscha-le Abgeltung Zweckausgaben)........................... 3 147 774

Überblick zum Kapitel 1209 Soll

20151 000 €

Soll2014

1 000 €

Veränderunggegenüber

20141 000 €

Ausgabereste2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 4 342 212 4 400 320 -58 108 4 394 807 Übrige Einnahmen.................................................. - - - 1 021

Gesamteinnahmen.................................................. 4 342 212 4 400 320 -58 108 4 395 828

Ausgaben Personalausgaben.................................................. 51 879 46 825 +5 054 42 798 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 568 481 606 558 -38 077 596 177 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 485 356 493 508 -8 152 94 103 320 719 Ausgaben für Investitionen...................................... 3 086 496 3 064 899 +21 597 3 248 254 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - -

Gesamtausgaben.................................................... 4 192 212 4 211 790 -19 578 94 103 4 207 948 davon nicht flexibilisiert........................................... 4 192 212 4 211 790 -19 578 94 103 4 207 948

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 Verpflichtungsermächtigung.................................... 7 390 400 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................. 2 017 700 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................. 1 145 700 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................. 767 000 T€ im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................. 40 000 T€ im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................. 40 000 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................. 40 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................. 40 000 T€ in künftigen Haushaltsjahren bis zu........................ 3 300 000 T€

- 109 -

Erhebung und Verwendung der Maut (Bundesfernstraßen)

1209

Page 110: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Einnahmen Haushaltsvermerk:1. Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgen-

den Titeln: Kap. 1209. Von den Einnahmen aus dem Schiedsgerichtsverfahren sind jedoch die im Haushaltsjahr 2004 im Kap. 1202 Tgr. 05 aus allgemeinen De-ckungsmitteln des Haushalts vorfinanzierten Verkehrsinvestitionen in Höhe von 691.830 T€ in Abzug zu bringen.

2. Zu erstattende Gebühren dürfen, auch wenn sie in einem früheren Haushaltsjahr vereinnahmt worden sind, aus den Einnahmen gezahlt werden.

Verwaltungseinnahmen

111 01 -719

Gebühren, sonstige Entgelte 304

304

257

Erläuterungen:

Gebühren aus dem Mauterstattungsverfahren gemäß § 4 Absatz 5 BFStrMG so-wie Gebühren im Zusammenhang mit dem Europäischen Elektronischen Maut-dienst (EEMD).

111 02 -721

Einnahmen aus der streckenbezogenen Maut 4 340 000

4 400 000

4 391 414

119 99 -059

Vermischte Einnahmen -

-

457

Erläuterungen:

Einnahmen u. a. aus den Schiedsgerichtsverfahren.

132 01 -719

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 1 908

16

2 679

Erläuterungen:

Erlöse aus dem Verkauf von auszusondernden Kraftfahrzeugen (vgl. Titel 811 01) sowie dem Verkauf von Informationstechnik.

Übrige Einnahmen

261 01 -719

Kostenerstattung durch Toll Collect für die Nacherhebungsverfahren -

-

338

272 01 -790

Einnahmen aus Zuschüssen der Europäischen Union zur Entwicklung ei-nes europäischen Mautsystems

-

-

46

Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebun-den. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 526 02.

- 110 -

1209 Erhebung und Verwendung der Maut (Bundesfernstraßen)

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 111: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

281 01 -790

Rückzahlungen und Erstattungen -

-

637

282 08 -061

Einnahmen aus Prämienzahlungen der Bundesanstalt für Immobilienauf-gaben

-

-

-

Ausgaben Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgen-den Titeln geleistet werden: Kap. 1209.

3. Erstattungen, Beiträge Dritter und Einnahmen aus Schadensersatz-leistungen bei unzulässigen Wettbewerbsbeschränkungen fließen den Ausgaben zu.

4. Einnahmen fließen den Ausgaben zu. Dies sind auch Einnahmen durch Kostenbeteiligungen Dritter, aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, aus Insolvenzverfahren, aus Ablösebeträgen und auf-grund von Prüfungsmitteilungen des Bundesrechnungshofes sowie aus Grundstücksveräußerungen, aus Grunderwerbsteuer-Rückzah-lungen, aus Gestattungsgebühren und aus Rechtsstreitigkeiten im Zu-sammenhang mit Baumaßnahmen. Falls Mehrausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet werden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht einge-hen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushalts-jahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.

5. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dürfen für im Stra-ßenbauplan nicht veranschlagte Bauvorhaben und für Kostenerhö-hungen nur mit Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen in Anspruch genommen werden, soweit es nicht darauf verzichtet. Die Bauvorhaben bzw. die Kosten- und Zuschusserhöhungen gelten nach dieser Einwilligung als in den Straßenbauplan eingestellt.

Personalausgaben

422 01 -719

Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten

24 353

22 357

15 945

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Beschäftigte des BMVI.................................................................... 1532. Beschäftigte des BAG..................................................................... 24 200

Zusammen............................................................................................ 24 353

- 111 -

Erhebung und Verwendung der Maut (Bundesfernstraßen)

1209

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 112: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

427 09 -719

Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige

4 296

2 651

2 790

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Beschäftigte des BMVI.................................................................... 4462. Beschäftigte des BAG..................................................................... 3 6453. Beschäftigte des DLZ-IT.................................................................. 205

Zusammen............................................................................................ 4 296

428 01 -719

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 23 190

21 757

24 063

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Beschäftigte des BAG..................................................................... 23 0572. Beschäftigte des KBA...................................................................... 853. Beschäftigte der BASt..................................................................... 48

Zusammen............................................................................................ 23 190

453 01 -719

Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-gen

40

60

-

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01 -719

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

946

918

765

514 01 -719

Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 5 971

5 685

3 313

517 01 -719

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 1 713

1 785

1 736

518 01 -719

Mieten und Pachten 1 379

1 386

1 270

518 02 -719

Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-schaftsmanagement

50

-

-

519 01 -719

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 60

60

48

525 01 -719

Aus- und Fortbildung 260

160

71

- 112 -

1209 Erhebung und Verwendung der Maut (Bundesfernstraßen)

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 113: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

526 01 -059

Gerichts- und ähnliche Kosten -

15 000

14 076

Erläuterungen:

Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung der Schiedsverfahren (z. B. für die anwaltliche Vertretung).

Weniger wegen Anpassung an Bedarf.

526 02 -790

Sachverständige 11 949

12 969

8 306

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 6 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 2 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 2 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 2 000 T€

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprü-chen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wur-den und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Gutachten und Sachverständige.................................................. 11 9491.1 Kostenanteil BMVI........................................................................ 11 3381.2 Kostenanteil BAG......................................................................... 6112. Finanzierungsanteil EU (50 Prozent)............................................ -

Zusammen............................................................................................ 11 949

527 01 -719

Dienstreisen 1 040

1 000

980

532 01 -790

Ausgaben für den Einzug der streckenbezogenen Straßenbenutzungsge-bühren

536 903

560 946

516 834

Verpflichtungsermächtigung.................................................. 1 579 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................................. 587 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................. 595 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................. 397 000 T€

Haushaltsvermerk:Zahlungen aus dem Betreibervertrag fließen den Ausgaben zu.

Erläuterungen:

Der Einzug der Gebühren nach dem Gesetz über die Erhebung von streckenbe-zogenen Gebühren für die Benutzung von Bundesautobahnen und Bundes-straßen (Bundesfernstraßenmautgesetz - BFStrMG) erfordert die Leistungsverga-be an private Auftragnehmer.

Gemäß Betreibervertrag setzt sich die Betreibervergütung der Projektgesellschaft aus vier Komponenten zusammen, von denen drei Komponenten in bestimmten vertraglich festgelegten Rahmen variabel sind.

- 113 -

Erhebung und Verwendung der Maut (Bundesfernstraßen)

1209

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 114: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

532 02 -719

Ausgaben für Online-Abwicklung von Einzahlungen im Rahmen des Mautkontrolldienstes durch Private

170

150

154

539 99 -719

Vermischte Verwaltungsausgaben 1 287

186

693

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Entschädigungs- und Ersatzleistungen........................................... 552. Kosten des Zahlungsverkehrs (Bankgebühren).............................. 313. Kosten für Bewerbungen und Arbeitnehmerüberlassungsverträge. 1 1794. Sonstiges......................................................................................... 22

Zusammen............................................................................................ 1 287

543 01 -719

Veröffentlichung und Dokumentation 5

5

5

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

634 03 -719

Zuweisungen an den Versorgungsfonds 1 640

1 640

457

Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind übertragbar. Die Übertragbarkeit ist auf die diesem Titel zufließenden Erstattungen im Sinne des § 16 Abs. 3 Satz 1 des Versorgungsrücklagegesetzes be-schränkt.

662 01 -790

Zinszuschüsse der KfW-Förderbank zur Förderung der Anschaffung emissionsarmer schwerer LKW ("Innovationsprogramm"/Variante Darle-hen)

-

-

42

Erläuterungen:

siehe Anlage 1

682 01 -790

Verwaltungsausgaben der VIFG 4 197

3 390

3 397

684 01 -790

Zuschüsse der KfW-Förderbank zur Förderung der Anschaffung emissi-onsarmer schwerer LKW ("Innovationsprogramm"/Variante nicht rück-zahlbarer Zuschuss)

-

12 600

8 396

Erläuterungen:

siehe Anlage 1

Weniger wegen Programmauslauf.

684 02 -790

Zuschüsse zur Förderung von Umwelt und Sicherheit in Unternehmen des mautpflichtigen Güterkraftverkehrs (De-Minimis-Programm)

265 483

254 878 94 103

167 702

Verpflichtungsermächtigung.......................................................................

fällig im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................... 158 000 T€

Haushaltsvermerk:Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 684 03.

- 114 -

1209 Erhebung und Verwendung der Maut (Bundesfernstraßen)

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 115: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Erläuterungen:

siehe Anlage 1

684 03 -790

Zuschüsse zur Förderung der Aus- und Weiterbildung in Unternehmen des mautpflichtigen Güterkraftverkehrs (Aus- und Weiterbildungs-Pro-gramm)

118 036

125 000

41 179

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 97 400 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................................... 30 700 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................... 16 700 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................... 50 000 T€

Haushaltsvermerk:Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 684 02.

Erläuterungen:

siehe Anlage 1

Ausgaben für Investitionen

711 01 -719

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 30

30

-

811 01 -719

Erwerb von Fahrzeugen 17 769

1 146

965

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Ersatzbeschaffung71 Pkw + 293 Kontrollfahrzeuge..................................................... 18 434abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 132 01 aus der Veräußerung von Dienst-Kfz gem. § 6 Abs. 7 HG....................................................... -665

2. Sonstiges......................................................................................... -

Zusammen............................................................................................ 17 769

Mehr wegen Anpassung an den Bedarf.

812 01 -719

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke

40

40

81

Besondere Finanzierungsausgaben

981 06 -890

Leistungen an Dienstleistungszentren des Bundes zur Durchführung von Aufgaben im Rahmen der Erprobung des DLZ-Projekts

-

-

(-)

Titelgruppe 01

Tgr. 01 Nutzerfinanzierter Bau und Erhalt der Bundesfernstraßen (3 147 774)

(3 129 038)

521 11 -721

Betriebsdienst (Bundesautobahnen) -

-

42 500

- 115 -

Erhebung und Verwendung der Maut (Bundesfernstraßen)

1209

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titel 684 02

Page 116: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

521 21 -722

Betriebsdienst (Bundesstraßen) -

-

731

632 12 -721

Pauschale Abgeltung der Zweckausgaben bei Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht (Bundesautobahnen)

80 000

80 000

76 771

632 22 -722

Pauschale Abgeltung der Zweckausgaben bei Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht (Bundesstraßen)

16 000

16 000

22 775

741 11 -721

Bedarfsplanmaßnahmen (Bundesautobahnen) 375 719

302 683

494 455

Verpflichtungsermächtigung..................................................... 300 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................................... 95 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................... 70 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................... 55 000 T€ im Haushaltsjahr 2019 bis zu............................................... 20 000 T€ im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................... 20 000 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 20 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................... 20 000 T€

Haushaltsvermerk:Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermäch-tigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 741 22, 741 31, 741 32, 741 42, 742 11 und 823 11. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit mit Tit. 823 11 ist auf einen Gesamtbetrag von 400 000 T€ beschränkt.

Erläuterungen:

Summe der Titel 741 14, 741 16 bis 741 18 des Straßenbauplans.

Mehr wegen Anpassung an den Bedarf.

741 22 -722

Bedarfsplanmaßnahmen (Bundesstraßen) 160 200

78 300

265 093

Verpflichtungsermächtigung..................................................... 120 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................................... 80 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................... 30 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................... 10 000 T€

Haushaltsvermerk:Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermäch-tigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 741 11, 741 31, 741 32, 741 42 und 742 11.

Erläuterungen:Mehr wegen Anpassung an den Bedarf.

- 116 -

1209 Erhebung und Verwendung der Maut (Bundesfernstraßen)

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 01

Page 117: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

741 31 -721

Um- und Ausbau, Rastanlagen, Lärmschutzmaßnahmen (Bundesauto-bahnen)

340 150

310 150

217 433

Verpflichtungsermächtigung..................................................... 290 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................................. 180 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................... 80 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................... 30 000 T€

Haushaltsvermerk:Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermäch-tigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 741 11, 741 22, 741 32, 741 42 und 742 11.

Erläuterungen:

Summe der Titel 741 34, 741 35 und 741 39 des Straßenbauplans.

741 32 -721

Erhaltung (Bundesautobahnen) 1 487 665

1 626 527

1 434 462

Verpflichtungsermächtigung.................................................. 1 330 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................................. 750 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................. 300 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................. 200 000 T€ im Haushaltsjahr 2019 bis zu............................................... 20 000 T€ im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................... 20 000 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 20 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................... 20 000 T€

Haushaltsvermerk:Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermäch-tigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 741 11, 741 22, 741 31, 741 42 und 742 11.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Programm BrückenertüchtigungMaßnahmen > 5 Mio. €................................................................... 230 000

2. Sonstige Erhaltungsmaßnahmen.................................................... 1 257 665

Zusammen............................................................................................ 1 487 665

Einzelmaßnahmen über 5 000 T€ siehe Tabelle 8 des Straßenbauplans.

741 42 -722

Erhaltung (Bundesstraßen) 226 610

246 948

450 299

Verpflichtungsermächtigung..................................................... 145 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................................... 90 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................... 40 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................... 15 000 T€

Haushaltsvermerk:Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermäch-tigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 741 11, 741 22, 741 31, 741 32 und 742 11.

- 117 -

Erhebung und Verwendung der Maut (Bundesfernstraßen)

1209

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 01

Page 118: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Programm BrückenertüchtigungMaßnahmen > 5 Mio. €................................................................... 10 000

2. Sonstige Erhaltungsmaßnahmen.................................................... 216 610

Zusammen............................................................................................ 226 610

Einzelmaßnahmen über 5 000 T€ siehe Tabelle 9 des Straßenbauplans.

742 11 -721

Bau und Erhaltung von Verkehrseinrichtungen und Verkehrsanlagen (Bundesautobahnen)

135 000

135 000

105 636

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 65 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................................... 45 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................... 12 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 8 000 T€

Haushaltsvermerk:Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermäch-tigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 741 11, 741 22, 741 31, 741 32 und 741 42.

Erläuterungen:

Summe der Titel 742 13 bis 742 15 des Straßenbauplans.

821 11 -721

Grunderwerb für Bedarfsplanmaßnahmen (Bundesautobahnen) 69 430

69 430

50 705

Erläuterungen:

Summe der Titel 821 14, 821 16 bis 821 18 des Straßenbauplans.

821 22 -722

Grunderwerb für Bedarfsplanmaßnahmen (Bundesstraßen) 30 000

30 000

15 280

821 31 -721

Grunderwerb für Um- und Ausbau, Rastanlagen, Lärmschutzmaßnah-men (Bundesautobahnen)

12 000

12 000

12 030

Erläuterungen:

Summe der Titel 821 35 und 821 39 des Straßenbauplans.

823 11 -721

Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten (Bundesautobahnen) 215 000

222 000

-

Verpflichtungsermächtigung.......................................................................

in künftigen Haushaltsjahren bis zu................................. 3 300 000 T€

Haushaltsvermerk:Die Verpflichtungsermächtigung ist in Höhe von 400 000 T€ mit der Ver-pflichtungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 741 11.

in künftigen Haushaltsjahren.................................................... 400 000 T€

Erläuterungen:

Summe der Titel 823 13, 823 16, 823 17 und 823 19 des Straßenbauplans. Ver-anschlagt sind hier die Betreibermodelle der Bundesautobahnen. Die Veranschla-

- 118 -

1209 Erhebung und Verwendung der Maut (Bundesfernstraßen)

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titel 741 42 (Titelgruppe 01)

Page 119: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

gung umfasst die Betreiberentgelte der Konzessionsstrecken sowie ggf. die erfor-derlichen Anschubfinanzierungen.

Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)

Gesamt-ausgaben

desBundes1 000 €

Verausgabt

bis2013

1 000 €

Bewilligt2014

1 000 €

Nach 2014übertra-

gene Aus-gabereste

1 000 €

Veran-schlagt2015

1 000 €

Vorbe-halten

für2016 ff1 000 €

1 2 3 4 5 6 7

Laufende Maßnahmen............................................................1. A 8 Augsburg/West-München/Allach........................................ 843 060 147 981 24 158 - 25 154 645 7672. A 4 Herleshausen (LGr. HE/TH) - Gotha.................................. 672 452 109 867 18 448 - 16 289 527 8483. A 1 AK Bremen - AD Buchholz................................................. 1 002 986 127 019 32 007 - 27 299 816 6614. A 5 AS Offenburg - Malsch....................................................... 666 349 56 261 22 157 - 16 190 571 7415. A 9 AS Lederhose - LGr. TH/BY............................................... 406 303 100 443 21 473 - 11 869 272 5186. A 8 Ulm/Elchingen - Augsburg/West......................................... 1 344 600 126 143 46 693 - 25 860 1 145 9048. A 7 AD Hamburg/NW - AD Bordesholm................................... 1 548 558 - 3 316 - 13 263 1 531 979

Neue Maßnahmen...................................................................7. A 6 Wiesloch/Rauenberg - AK Weinsberg................................ 1 300 000 - - - - 1 300 0009. A 1 AS Münster/Nord - AK Lotte/Osnabrück und A 30 AS

Rheine - AK Lotte/Osnabrück................................................... 1 300 000 - - - - -10. A 7 AS Göttingen - AD Salzgitter.............................................. 1 000 000 - - - - 1 000 00011. A 44 Diemelstadt - Kassel/Süd................................................. 300 000 - - - - -12. A 61 LGr. RP/BW - Worms........................................................ 500 000 - - - - -13. A 94 Forstinning-Marktl............................................................. 1 100 000 - - - - 1 100 00014. A 4 Erhaltungsprojekt Gotha - LGr. TH/SN........................... 900 000 - - - - -15. E 233 4str. Ausbau B 402, B 213, B 72.................................. 1 600 000 - - - - -

Titelgruppe 55

Tgr. 55 Ausgaben für die Informationstechnik (23 631)

(36 953)

511 55 -719

Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung

3 493

3 453

1 073

Erläuterungen:

Davon sind 8 T€ für die Bundesanstalt für Straßenwesen vorgesehen.

518 55 -719

Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände, Maschinen, Software

-

-

-

525 55 -719

Aus- und Fortbildung 253

253

54

532 55 -719

Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen 3 002

2 602

3 568

812 55 -719

Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software

16 883

30 645

19 103

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Erstbeschaffung1.1 Hardware...................................................................................... 5 075

- 119 -

Erhebung und Verwendung der Maut (Bundesfernstraßen)

1209

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titel 823 11 (Titelgruppe 01)

Page 120: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Bezeichnung 1 000 €

1.2 Software........................................................................................ 10 7082. Ersatzbeschaffung2.1 Hardware...................................................................................... 8312.2 Software........................................................................................ 269

Zusammen............................................................................................ 16 883

Davon sind 200 T€ für das DLZ-IT vorgesehen.

Weniger wegen Anpassung an den Bedarf.

- 120 -

1209 Erhebung und Verwendung der Maut (Bundesfernstraßen)

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titel 812 55 (Titelgruppe 55)

Page 121: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Dem deutschen Güterkraftverkehrsgewerbe ist im Zusammenhang mit der Einführung der streckenbezogenen Lkw-Maut ein jährliches Entlas-tungsvolumen in Höhe von bis zu 600 Mio. € zugesagt worden. Aufgrund der Programmspezifik der einzelnen Maßnahmen können einzelne Harmonisierungsvolumina jedoch nicht vollständig jahresscheibengenau umgesetzt werden. Die Ausgabenansätze werden im Aufstellungsver-fahren jeweils nachfragebezogen so ausgestaltet, dass das zugesagte Entlastungsvolumen jahresdurchschnittlich erreicht wird.

Zur Zeit sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 2015

1 000 €2014

1 000 €Ist 20131 000 €

1 2 3 4

Ausgleich von Mindereinnahmen bei der Kfz-Steuer an den Bund (bis 2009 an die Länder) 150 000 150 000 150 000Innovationsprogramm, Zinszuschüsse/Variante Darlehen (Tit. 662 01)................................. - - 42Innovationsprogramm, Direktzuschüsse/Variante nicht rückzahlbarer Zuschuss (Tit. 684 01)............................................................................................................................ - 12 600 8 396De-Minimis-Programm (Tit. 684 02)....................................................................................... 265 483 254 878 167 702Aus- und Weiterbildungsprogramm (Tit. 684 03).................................................................... 118 036 125 000 41 179Verwaltungsausgaben beim Bundesamt für Güterverkehr und für das DLZ-IT..................... 13 121 11 007 12 280

Zusammen............................................................................................................................. 546 640 553 485 379 599

- 121 -

Anlage 1 Harmonisierungsmaßnahmen im

Straßengüterverkehr

1209

Page 122: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Vorbemerkung

Nach Artikel 90 des Grundgesetzes verwalten die Länder oder die nach Landesrecht zuständigen Selbstverwaltungskörper-schaften die Bundesautobahnen und sonstigen Bundes-straßen des Fernverkehrs im Auftrage des Bundes. Da die Einrichtung der Straßenbaubehörden in diesem Falle nach Ar-tikel 85 des Grundgesetzes Angelegenheit der Länder ist, sind im Bundeshaushalt in der Hauptsache die Haushaltsmittel für die Unterhaltung, den Um- und Ausbau sowie den Neubau der nach dem Bundesfernstraßengesetz in der Fassung vom 28. Juni 2007 (BGBl. I S. 1206) in der Baulast des Bundes stehenden Bundesfernstraßen (Bundesautobahnen und Bundesstraßen) veranschlagt.Gemäß Artikel 3 des Straßenbaufinanzierungsgesetzes vom 28. März 1960 (BGBl. I S. 201) ist über die Verwendung der Straßenbaumittel ein Straßenbauplan aufzustellen, der dem Kapitel 1210 als Anlage beigefügt ist.Nach § 6 Absatz 2 des Gesetzes über die vermögensrecht-lichen Verhältnisse der Bundesautobahnen und sonstigen Bundesstraßen des Fernverkehrs (BStrVermG) in der Fas-sung des Finanzanpassungsgesetzes vom 30. August 1971

(BGBl. I S. 1426) erhält der Bund die Einnahmen, die sich im Zusammenhang mit der Straßenbaulast, der Benutzung der Bundesfernstraßen und der Bewirtschaftung des bundeseige-nen Vermögens ergeben.Nach § 6 Absatz 3 BStrVermG trägt der Bund die Zweckaus-gaben aus der Wahrnehmung der Straßenbaulast und die Zweckausgaben im Zusammenhang mit der Erhaltung und Bewirtschaftung des bundeseigenen Vermögens. Er gilt Zweckausgaben, die bei der Entwurfsbearbeitung und Bau-aufsicht entstehen, durch die Zahlung einer Pauschale ab, die für Kosten der Entwurfsbearbeitung 2 Prozent der Baukosten, für Kosten der Bauaufsicht 1 Prozent der Baukosten beträgt.Die Ausgaben werden nach Maßgabe und im Rahmen der jährlichen Straßenbaupläne (Anlage zu Kapitel 1210, geson-dert geheftet) verwendet; siehe hierzu auch Erläuterungen im Straßenbauplan.Darüber hinaus sind im Kapitel 1209 die aus den Einnahmen der Maut finanzierten Mittel für Investitionen in die Bundes-fernstraßen über die Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesell-schaft veranschlagt.

Überblick zum Kapitel 1210 Soll

20151 000 €

Soll2014

1 000 €

Veränderunggegenüber

20141 000 €

Ausgabereste2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 39 755 39 755 - 40 093 Übrige Einnahmen.................................................. 182 182 - 311

Gesamteinnahmen.................................................. 39 937 39 937 - 40 404

Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 990 023 896 176 +93 847 5 294 1 004 245 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 46 400 48 950 -2 550 332 63 794 Ausgaben für Investitionen...................................... 2 006 577 1 941 052 +65 525 2 197 1 555 398

Gesamtausgaben.................................................... 3 043 000 2 886 178 +156 822 7 823 2 623 437 davon nicht flexibilisiert........................................... 3 043 000 2 886 178 +156 822 7 823 2 623 437

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 Verpflichtungsermächtigung.................................... 2 161 900 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................. 1 144 300 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................. 777 500 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................. 240 100 T€

- 122 -

1210 Bundesfernstraßen (ohne Maut)

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Einnahmen Haushaltsvermerk:Erstattungen zuviel gezahlter Zinsen und Tilgungsbeträge dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.

Verwaltungseinnahmen

111 01 -722

Gebühren, sonstige Entgelte 520

520

595

Erläuterungen:

Entgelte für die Benutzung der Rossfeldstraße (Privatstraße des Bundes).

112 01 -711

Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten 50

50

10

119 99 -711

Vermischte Einnahmen 5 500

5 500

4 938

122 01 -721

Konzessionsabgabe 16 105

16 105

15 405

Erläuterungen:

Mit Inkrafttreten des Dritten Gesetzes zur Änderung des Bundesfernstraßengeset-zes (FStrG, BGBl. I S. 673) vom 8. April 1994 können private Dritte an vom Bund in Abstimmung mit den Straßenbauverwaltungen der Länder vorgesehenen Standorten Nebenbetriebe an Bundesautobahnen (Tankstellen und Raststätten, Motels/Hotels, Kioske) errichten und betreiben. Für das Betriebsrecht und die Mit-benutzung der Verkehrsanlage haben die Konzessionsinhaber eine Konzessions-abgabe an den Bund zu entrichten. Ihre Höhe und die Voraussetzungen sowie das Verfahren zur Erhebung der Abgabe ist in der Konzessionsabgabenverord-nung geregelt. Die Erhebung der Abgabe ist dem Bundesamt für Güterverkehr (BAG) übertragen worden.

124 01 -721

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung 11 580

11 580

12 974

Haushaltsvermerk:Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass in bestimmten Fällen der Benutzung von Bundesfern-straßen gemäß § 8 Abs. 10 FStrG nach Maßgabe der "Nutzungsrichtlini-en" des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur kein Entgelt erhoben wird.

132 01 -722

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 6 000

6 000

6 171

Erläuterungen:

Hier sind auch die Anteile des Bundes aus dem Erlös zu vereinnahmen, soweit die betreffenden Sachen und Kraftfahrzeuge von den Ländern im Rahmen des Gemeinschaftsaufwandes beschafft worden sind.

- 123 -

Bundesfernstraßen (ohne Maut)

1210

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

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Übrige Einnahmen

161 04 -722

Zinsen aus der Vorfinanzierung des Baues, der Änderung oder Beseiti-gung von Versorgungs- und Abwasseranlagen

-

-

-

Erläuterungen:

Rückeinnahmen aus den im Straßenbauplan bei Tit. 861 12 und Tit. 861 22 ver-anschlagten Vorfinanzierungsbeträgen.

Die Einnahmen sind nach den Zins- und Tilgungsplänen veranschlagt.

162 01 -722

Zinsen von Darlehen zur Ersatzbetriebsraumbeschaffung (Bundesfern-straßen)

6

6

5

Erläuterungen:

Die Einnahmen sind nach den Zins- und Tilgungsplänen veranschlagt.

182 01 -722

Tilgung von Darlehen zur Ersatzbetriebsraumbeschaffung (Bundesfern-straßen)

26

26

37

Erläuterungen:

Die Einnahmen sind nach den Zins- und Tilgungsplänen veranschlagt.

281 01 -722

Erstattung der vorgelegten Beträge aus der Vorfinanzierung des Baues, der Änderung oder Beseitigung von Versorgungs- und Abwasseranlagen

-

-

-

281 03 -045

Einnahmen im Zusammenhang mit der Nutzung von Festbrückengerät 150

150

269

Ausgaben Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.

2. Die Ausgaben folgender Titel sind gegenseitig deckungsfähig: Grp. 535, Grp. 685, Hgr. 7 und Hgr. 8.

3. Erstattungen, Beiträge Dritter und Einnahmen aus Schadenersatzleis-tungen bei unzulässigen Wettbewerbsbeschränkungen fließen den Ausgaben zu.

4. Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen fließen den Ausga-ben zu.

5. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dürfen für im Stra-ßenbauplan nicht veranschlagte Bauvorhaben des Bundes und für Kosten- und Zuschusserhöhungen nur mit Einwilligung des Bundes-ministeriums der Finanzen in Anspruch genommen werden, soweit es nicht darauf verzichtet. Die Bauvorhaben bzw. die Kosten- und Zu-schusserhöhungen gelten nach dieser Einwilligung als in den Stra-ßenbauplan eingestellt.

- 124 -

1210 Bundesfernstraßen (ohne Maut)

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

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Sächliche Verwaltungsausgaben

526 02 -729

Sachverständige 3 500

3 500 1 248

2 302

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 2 900 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 1 500 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................................... 800 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................................... 600 T€

Haushaltsvermerk:1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden

Titeln: 741 11, 741 22, 741 32 und 741 42.

2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 531 62 und 534 01.

3. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermäch-tigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 534 01.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Kosten für Sachverständige für Privatfinanzierungsmodelle im Bundesfernstraßenbau.................................................................... 2 500

2. Kosten für Sachverständige für sonstige Maßnahmen im Bundes-fernstraßenbau................................................................................ 1 000

Zusammen............................................................................................ 3 500

531 62 -729

Entwicklung und Installation eines DV-gestützten Controlling-Systems für die Bundesfernstraßen

190

190

314

Haushaltsvermerk:1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden

Titeln: 741 32, 741 41 und 741 42.

2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 526 02 und 534 01.

532 01 -165

Koordinierung der euroregionalen Projekte der Europäischen Union im Rahmen der Transeuropäischen Verkehrsnetze im Bereich der Bundes-fernstraßen

170

170 3 746

4 422

Haushaltsvermerk:1. Einsparungen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Deckung von

Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 741 11, 741 22, 741 32, 741 41 und 741 42.

2. Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet wer-den: Kap. 1202 Tit. 272 02. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden An-sprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen ge-leistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haus-haltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwen-det werden.

- 125 -

Bundesfernstraßen (ohne Maut)

1210

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

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Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Kofinanzierungsanteil des Bundes.................................................. 1702. Finanzierungsanteil EU................................................................... -

Zusammen............................................................................................ 170

534 01 -729

Verkehrswirtschaftliche Untersuchungen 3 100

3 100 300

2 589

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 2 500 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 1 500 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................................... 600 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................................... 400 T€

Haushaltsvermerk:1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden

Titeln: 741 11, 741 22, 741 32, 741 41 und 741 42.

2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 526 02 und 531 62.

3. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermäch-tigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 526 02.

543 01 -729

Veröffentlichung und Dokumentation 820

738

653

Verpflichtungsermächtigung............................................................ 500 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................................... 300 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................................... 100 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................................... 100 T€

Haushaltsvermerk:1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden

Titeln: 741 11, 741 22, 741 32, 741 41 und 741 42.

2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 544 01 und 545 01.

3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichun-gen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

544 01 -165

Forschung, Untersuchungen und Ähnliches 9 850

9 850

9 855

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 9 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 5 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 3 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 1 000 T€

Haushaltsvermerk:1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden

Titeln: 741 11, 741 22, 741 32, 741 41 und 741 42.

2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 543 01 und 545 01.

- 126 -

1210 Bundesfernstraßen (ohne Maut)

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titel 532 01

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545 01 -729

Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen 392

392

99

Haushaltsvermerk:1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden

Titeln: 741 11, 741 22, 741 32, 741 41 und 741 42.

2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 543 01 und 544 01.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

682 01 -742

Beitrag an nichtbundeseigene Eisenbahnen zu den Kosten für Unterhal-tung und Betrieb höhengleicher Kreuzungen von Bundesstraßen und Ei-senbahnstrecken

1 700

1 600 332

1 561

Haushaltsvermerk:Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Ti-teln: 741 11, 741 22, 741 32, 741 41 und 741 42.

Ausgaben für Investitionen

744 01 -729

Privatstraßen des Bundes 1 200

540 300

900

Erläuterungen:

Ausgaben dienen zur Erhaltung und zum Betrieb der Rossfeldstraße (Privatstraße des Bundes).

883 02 -725

Zuweisungen an kommunale Baulastträger nach § 5 a Bundesfernstra-ßengesetz (FStrG)

27 600

11 000

-

Erläuterungen:Mehr wegen Anpassung an den Bauzeiten- und Finanzierungsplan.

Titelgruppe 01

Tgr. 01 Bau und Betrieb der Bundesfernstraßen (2 994 478)

(2 855 098) (1 897)

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Ti-teln geleistet werden: Kap. 1202 Tit. 791 02 und Tgr. 04.

521 11 -721

Betriebsdienst (Bundesautobahnen) 520 000

449 000

537 705

Haushaltsvermerk:Einnahmen aus Schadensersatzleistungen und Erlöse aus Anlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sowie der Verwertung der im Rahmen der Grünpflege anfallenden Biomasse fließen den Ausgaben zu.

Erläuterungen:

Summe der Tit. 521 13 bis 521 19 des Straßenbauplans.

Mehr wegen Bedarfsanpassung.

- 127 -

Bundesfernstraßen (ohne Maut)

1210

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 128: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

521 21 -722

Betriebsdienst (Bundesstraßen) 448 685

425 903

443 046

Haushaltsvermerk:Einnahmen aus Schadensersatzleistungen und Erlöse aus Anlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sowie der Verwertung der im Rahmen der Grünpflege anfallenden Biomasse fließen den Ausgaben zu.

Erläuterungen:

Summe der Tit. 521 23 bis 521 29 des Straßenbauplans.

535 62 -729

Bestandserfassung der Bundesfernstraßen, Koordinierung und Steue-rung der Fachinformationssysteme im Straßenwesen

3 316

3 333

3 260

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Bestandserfassung der Bundesfernstraßen.................................... 2 8002. Koordinierung und Steuerung der Fachinformationssysteme im

Straßenwesen................................................................................. 516

Zusammen............................................................................................ 3 316

632 12 -721

Pauschale Abgeltung der Zweckausgaben bei Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht (Bundesautobahnen)

1 700

1 700

11 590

632 22 -722

Pauschale Abgeltung der Zweckausgaben bei Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht (Bundesstraßen)

38 000

39 650

43 143

685 32 -721

Bundesanteil an den Verwaltungskosten der DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und Bau GmbH

5 000

6 000

7 500

711 12 -721

Hochbauten an Bundesautobahnen bis 2 000 000 € Baukosten 17 300

17 300

38 517

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 8 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 5 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 2 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 1 000 T€

Haushaltsvermerk:Einnahmen aus der Veräußerung von Autobahnmeistereien, die entbehr-lich sind, fließen den Ausgaben zu.

711 22 -722

Hochbauten an Bundesstraßen bis 2 000 000 € Baukosten 10 400

10 400

23 121

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 5 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 3 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 1 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 1 000 T€

Haushaltsvermerk:Einnahmen aus der Veräußerung von Straßenmeistereien, die entbehr-lich sind, fließen den Ausgaben zu.

- 128 -

1210 Bundesfernstraßen (ohne Maut)

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 01

Page 129: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

712 12 -721

Hochbauten an Bundesautobahnen über 2 000 000 € Baukosten 10 300

10 300

4 982

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 6 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 3 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 2 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 1 000 T€

Haushaltsvermerk:Einnahmen aus der Veräußerung von Autobahnmeistereien, die entbehr-lich sind, fließen den Ausgaben zu.

712 22 -722

Hochbauten an Bundesstraßen über 2 000 000 € Baukosten 8 000

8 000

-

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 5 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 3 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 1 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 1 000 T€

Haushaltsvermerk:Einnahmen aus der Veräußerung von Straßenmeistereien, die entbehr-lich sind, fließen den Ausgaben zu.

741 11 -721

Bedarfsplanmaßnahmen (Bundesautobahnen) 187 500

300 000

-20

Verpflichtungsermächtigung..................................................... 350 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................................. 125 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................. 200 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................... 25 000 T€

Haushaltsvermerk:1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden

Titeln geleistet werden: 526 02, 532 01, 534 01, 543 01, 544 01, 545 01 und 682 01.

2. Einnahmen, zum Beispiel durch Kostenbeteiligungen Dritter, aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, aus Insolvenzverfahren, aus Ab-lösebeträgen und aufgrund von Prüfungsmitteilungen des Bundes-rechnungshofes, fließen den Ausgaben zu. Falls Mehrausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht einge-hen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushalts-jahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.

Erläuterungen:

Summe der Tit. 741 16 und 741 17 des Straßenbauplans.

Weniger wegen Umschichtung nach Titel 741 32.

- 129 -

Bundesfernstraßen (ohne Maut)

1210

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 01

Page 130: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

741 22 -722

Bedarfsplanmaßnahmen (Bundesstraßen) 126 321

291 560

134 058

Verpflichtungsermächtigung..................................................... 240 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................................. 140 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................... 80 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................... 20 000 T€

Haushaltsvermerk:1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden

Titeln geleistet werden: 526 02, 532 01, 534 01, 543 01, 544 01, 545 01 und 682 01.

2. Einnahmen, zum Beispiel durch Kostenbeteiligungen Dritter, aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, aus Insolvenzverfahren, aus Ab-lösebeträgen und aufgrund von Prüfungsmitteilungen des Bundes-rechnungshofes, fließen den Ausgaben zu. Falls Mehrausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht einge-hen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushalts-jahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.

Erläuterungen:

Weniger wegen Umschichtung nach Titel 741 32.

741 32 -721

Erhaltung (Bundesautobahnen) 300 000

-

-

Verpflichtungsermächtigung..................................................... 470 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................................. 290 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................. 120 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................... 60 000 T€

Haushaltsvermerk:1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgen-

den Titeln geleistet werden: 526 02, 531 62, 532 01, 534 01, 543 01, 544 01, 545 01 und 682 01.

2. Einnahmen, zum Beispiel durch Kostenbeteiligungen Dritter, aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, aus Insolvenzverfah-ren, aus Ablösebeträgen und aufgrund von Prüfungsmitteilungen des Bundesrechnungshofes, fließen den Ausgaben zu. Falls Mehrausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleis-tet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den fol-genden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Programm BrückenertüchtigungMaßnahmen > 5 Mio. €................................................................... 40 000

2. Sonstige Erhaltungsmaßnahmen.................................................... 260 000

Zusammen............................................................................................ 300 000

Mehr wegen Aufstockung der Verkehrsinvestitionen.

- 130 -

1210 Bundesfernstraßen (ohne Maut)

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 01

Page 131: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

741 41 -722

Um- und Ausbau, Lärmschutzmaßnahmen (Bundesstraßen) 210 050

198 963

191 518

Verpflichtungsermächtigung..................................................... 165 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................................. 100 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................... 45 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................... 20 000 T€

Haushaltsvermerk:1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden

Titeln geleistet werden: 531 62, 532 01, 534 01, 543 01, 544 01, 545 01 und 682 01.

2. Einnahmen, zum Beispiel durch Kostenbeteiligungen Dritter, aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, aus Insolvenzverfahren, aus Ab-lösebeträgen und aufgrund von Prüfungsmitteilungen des Bundes-rechnungshofes, fließen den Ausgaben zu. Falls Mehrausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht einge-hen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushalts-jahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.

Erläuterungen:

Summe der Tit. 741 45 und 741 49 des Straßenbauplans.

741 42 -722

Erhaltung (Bundesstraßen) 775 906

723 889

544 088

Verpflichtungsermächtigung..................................................... 800 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................................. 400 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................. 300 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................. 100 000 T€

Haushaltsvermerk:1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgen-

den Titeln geleistet werden: 526 02, 531 62, 532 01, 534 01, 543 01, 544 01, 545 01 und 682 01.

2. Einnahmen, zum Beispiel durch Kostenbeteiligungen Dritter, aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, aus Insolvenzverfahren, aus Ab-lösebeträgen und aufgrund von Prüfungsmitteilungen des Bundes-rechnungshofes, fließen den Ausgaben zu. Falls Mehrausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht einge-hen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushalts-jahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Programm BrückenertüchtigungMaßnahmen > 5 Mio. €................................................................... 30 000

2. Sonstige Erhaltungsmaßnahmen.................................................... 745 906

Zusammen............................................................................................ 775 906

Einzelmaßnahmen über 5 000 T€ siehe Tabelle 9 des Straßenbauplans.

- 131 -

Bundesfernstraßen (ohne Maut)

1210

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 01

Page 132: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

742 21 -722

Bau und Erhaltung von Verkehrseinrichtungen und Verkehrsanlagen (Bundesstraßen)

32 000

32 000

33 365

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 19 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................ 11 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 5 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 3 000 T€

Erläuterungen:

Summe der Tit. 742 23 bis 742 25 des Straßenbauplans.

743 12 -721

Baukostenzuschüsse der Europäischen Union für Investitionen in Trans-europäische Verkehrsnetze im Bereich Bundesautobahnen

-

- 466

1 735

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnah-men bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1202 Tit. 272 02.

743 32 -721

Baukostenzuschüsse des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung der Verkehrsinfrastrukturvorhaben im Bereich der Bundesautobahnen

-

- 1 431

47 069

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig:

Kap. 1202 Tit. 532 15, 532 18, Kap. 1203 Tit. 752 12, Kap. 1210 Tit. 743 42 und Kap. 1222 Tit. 891 04.

2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehrein-nahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1202 Tit. 272 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden An-sprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen ge-leistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haus-haltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwen-det werden.

3. Einnahmen aus gem. Art. 8 (VO) EG 438/2001 und Art. 3 VO (EG) 448/2001 wieder eingezogenen Beträgen fließen den Ausgaben zu.

743 42 -722

Baukostenzuschüsse des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung der Verkehrsinfrastrukturvorhaben im Bereich der Bundesstraßen

-

-

26 770

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig:

Kap. 1202 Tit. 532 15, 532 18, Kap. 1203 Tit. 752 12, Kap. 1210 Tit. 743 32 und Kap. 1222 Tit. 891 04.

2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehrein-nahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1202 Tit. 272 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden An-sprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen ge-leistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haus-haltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwen-det werden.

3. Einnahmen aus gem. Art. 8 (VO) EG 438/2001 und Art. 3 VO (EG) 448/2001 wieder eingezogenen Beträgen fließen den Ausgaben zu.

- 132 -

1210 Bundesfernstraßen (ohne Maut)

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 01

Page 133: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

745 21 -722

Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) (Bundes-straßen)

10 000

10 000

20 181

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 7 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 4 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 2 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 1 000 T€

Haushaltsvermerk:Einnahmen, zum Beispiel durch Kostenbeteiligungen Dritter und der DB AG, aus Ablösebeträgen, aus Rechtsstreitigkeiten und aufgrund von Prü-fungsmitteilungen des Bundesrechnungshofes, fließen den Ausgaben zu. Falls Mehrausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wur-den und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.

Erläuterungen:

Summe der Tit. 745 23 bis 745 25 des Straßenbauplans.

746 22 -722

Bau von Radwegen einschließlich Erhaltung (Bundesstraßen) 89 200

80 000

69 065

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 41 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................................... 28 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 8 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 5 000 T€

811 12 -721

Erwerb von Kraftfahrzeugen (Bundesautobahnen) 21 000

21 000

32 449

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 10 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 8 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 2 000 T€

811 22 -722

Erwerb von Kraftfahrzeugen (Bundesstraßen) 13 000

13 000

20 754

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 8 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 6 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 2 000 T€

812 12 -721

Erwerb von Geräten (einschl. Stahlflachstraßen) und Maschinen mit Aus-gaben von mehr als 5 000 € im Einzelfall (Bundesautobahnen)

13 500

13 500

21 088

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 8 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 6 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 2 000 T€

- 133 -

Bundesfernstraßen (ohne Maut)

1210

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 01

Page 134: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

812 22 -722

Erwerb von Geräten und Maschinen mit Ausgaben von mehr als 5 000 € im Einzelfall (Bundesstraßen)

9 500

9 500

13 937

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 5 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 4 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 1 000 T€

821 22 -722

Grunderwerb für Bedarfsplanmaßnahmen (Bundesstraßen) 30 000

30 000

22 091

Haushaltsvermerk:Einnahmen, zum Beispiel aus Grundstücksveräußerungen, aus Grunder-werbsteuer-Rückzahlungen, aus Gestattungsgebühren und aus Rechts-streitigkeiten, fließen den Ausgaben zu.

821 41 -722

Grunderwerb für Um- und Ausbau einschl. Lärmschutzmaßnahmen (Bundesstraßen)

30 000

30 000

17 891

Haushaltsvermerk:Einnahmen, zum Beispiel aus Grundstücksveräußerungen, aus Grunder-werbsteuer-Rückzahlungen, aus Gestattungsgebühren und aus Rechts-streitigkeiten, fließen den Ausgaben zu.

Erläuterungen:

Summe der Tit. 821 45 und 821 49 des Straßenbauplans.

823 12 -721

Erwerb privat vorfinanzierter Bundesautobahnabschnitte 44 800

91 100

196 731

Haushaltsvermerk:Die Erläuterungen sind hinsichtlich der aufgezählten Projekte verbindlich.

Erläuterungen:

Lfd.Nr. Straße Bezeichnung der Maßnahme Baukosten

1 000 €Finanzierungs-

kosten1 000 €

Gesamt-kosten1 000 €

1 2 3 4 5 6

Bundesautobahnen1 A 7 4. Röhre Elbtunnel Hamburg....................................... 647 796 132 304 780 1005 A 93 Hof/Nord (A 72) - Mitterteich/West............................... 42 733 12 867 55 600

Teilmaßnahmen:Selb/West - Schwarzenhammer..................................... 42 733 12 867 55 600Zwischensumme Bundesautobahn................................. 690 529 145 171 835 700Bundesstraßen

6 B 2 Ortsumgehung (OU) Kaisheim.................................... 12 344 3 956 16 3007 B 2n OU Farchant (o. Nordanschluss)................................. 153 830 61 280 215 1108 B 6 A 9 - Stadtgrenze Leipzig einschl. OU Schkeuditz.... 37 359 13 720 51 079

11 B 51 Querspange Besseringen (B 51 - A 8)........................ 13 173 4 920 18 09312 B 85/281 OU Saalfeld (Nordtangente)......................................... 17 311 5 957 23 26813 B 105 OU Bentwisch............................................................... 24 102 7 798 31 90014 B 173 OU Selbitz...................................................................... 12 560 4 290 16 85016 B 437 Weserquerung Esenshamm......................................... 267 099 99 620 366 719

Teilmaßnahmen:Los 1: Tunnel.................................................................. 210 651 79 661 290 312

- 134 -

1210 Bundesfernstraßen (ohne Maut)

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 01

Page 135: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Lfd.Nr. Straße Bezeichnung der Maßnahme Baukosten

1 000 €Finanzierungs-

kosten1 000 €

Gesamt-kosten1 000 €

1 2 3 4 5 6

Los 2: Strecke................................................................. 56 448 19 959 76 407Zwischensumme Bundesstraßen................................... 537 778 201 541 739 319

Insgesamt....................................................................... 1 228 307 346 712 1 575 019

Zu 1, 5, 7 und 16: Grundlage Beschlüsse 1992/94Zu Spalten 4 bis 6: Differenzen durch Rundungen Grundlage für die private Finanzierung von Bundesfernstraßenmaßnahmen sind die Beschlüsse des Kabinetts vom 29. Januar und 15. Juli 1992. Sie sehen vor, die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen einer privaten Finanzierung von Verkehrsinfrastruktur zu über-prüfen. Der Erwerb der Bundesfernstraßenabschnitte erfolgt im Wege der Ratenzahlung; die Ratenzahlungen beginnen ein Jahr nach Abnahme der Projekte.

Weniger wegen Anpassung an Tilgungsraten.

823 22 -722

Erwerb privat vorfinanzierter Bundesstraßenabschnitte 39 000

39 000

95 108

Haushaltsvermerk:Die Erläuterungen sind hinsichtlich der aufgezählten Projekte verbindlich.

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen zu Tit. 823 12.

861 12 -721

Vorfinanzierung des Baues, der Änderung oder Beseitigung von Versor-gungs- und Abwasseranlagen (Bundesautobahnen)

-

-

-

861 22 -722

Vorfinanzierung des Baues, der Änderung oder Beseitigung von Versor-gungs- und Abwasseranlagen (Bundesstraßen)

-

-

-

- 135 -

Bundesfernstraßen (ohne Maut)

1210

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titel 823 12 (Titelgruppe 01)

Page 136: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Vorbemerkung

Die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) mit Sitz in Ber-gisch Gladbach ist dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) nachgeordnet. Sie hat die Aufga-be, die Entwicklung des Straßenwesens zu fördern und hierfür dem BMVI für anstehende verkehrspolitische Fragestellungen auf dem Gebiet des Straßenwesens wissenschaftlich gesi-cherte Entscheidungshilfen zur Verfügung zu stellen. Die Auf-gaben reichen von der Beantwortung kurzfristiger Anfragen bis zur Koordinierung und Durchführung mehrjähriger For-schungsprojekte.Die BASt soll dabei auf eine Verbesserung der Wirtschaftlich-keit des Baues und der Erhaltung der Bundesfernstraßen, ei-ne Erhöhung der Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Stra-ßenverkehrs, eine Verminderung der straßenverkehrs- und straßenbaubedingten Umweltbelastungen sowie ein effizien-tes Gesamtverkehrssystem hinwirken. Zur Unterstützung des BMVI arbeitet die BASt auf sämtlichen Gebieten des Straßen-

wesens bei der Ausarbeitung von Vorschriften und Normen auch im internationalen Bereich mit.Die BASt führt eigene Forschungs- und Entwicklungsarbeiten durch und vergibt andererseits im Rahmen ihrer Aufgaben-stellung und der ihr zugewiesenen Haushaltsmittel For-schungsprojekte an Dritte zur Bearbeitung, betreut diese For-schungsprojekte fachlich und wertet sie aus. Die BASt wirkt an der Prüfung von Baustoffen, Bauteilen und Gegenständen der Straßenausrüstung sowie an der Verbesserung der Prüf-geräte und Prüfverfahren im Straßenwesen mit. Dabei arbeitet die BASt mit Stellen des In- und Auslandes, insbesondere des EU-Auslandes, zusammen. Die BASt kann auf Verlangen auch andere Behörden des Bundes, der Länder und sonstige interessierte Stellen beraten. Außerdem hat sie auf dem Ge-biet der Sicherheitsforschung im Straßenverkehr eine zielge-rechte Forschungsplanung und -koordinierung zu betreiben und Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit auf ihre Effizienz zu prüfen.

Überblick zum Kapitel 1211 Soll

20151 000 €

Soll2014

1 000 €

Veränderunggegenüber

20141 000 €

Ausgabereste2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 6 089 5 759 +330 10 844 Übrige Einnahmen.................................................. 200 200 - 90

Gesamteinnahmen.................................................. 6 289 5 959 +330 10 934

Ausgaben Personalausgaben.................................................. 22 438 21 176 +1 262 1 206 20 591 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 18 734 19 907 -1 173 850 16 095 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 1 770 1 770 - 605 1 384 Ausgaben für Investitionen...................................... 1 667 1 657 +10 12 685 1 816 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - -

Gesamtausgaben.................................................... 44 609 44 510 +99 15 346 39 886 davon flexibilisiert.................................................... 33 617 30 161 +3 456 4 595 28 191 davon nicht flexibilisiert........................................... 10 992 14 349 -3 357 10 751 11 695

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 Verpflichtungsermächtigung.................................... 2 750 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................. 1 670 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................. 750 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................. 330 T€

- 136 -

1211 Bundesanstalt für Straßenwesen

Page 137: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01 -719

Gebühren, sonstige Entgelte 500

500

456

119 99 -719

Vermischte Einnahmen 5 312

4 982

10 118

Haushaltsvermerk:Ist-Einnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindli-cher Verwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie die-nen nur zur Leistung der Ausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Einnahmen aus Aufträgen Dritter.................................................... 5 3072. Sonstige vermischte Einnahmen..................................................... 5

Zusammen............................................................................................ 5 312

124 01 -719

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung 240

240

214

132 01 -719

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 37

37

56

Übrige Einnahmen

261 01 -719

Erstattung von sonstigen Verwaltungsausgaben aus dem Inland 200

200

90

Haushaltsvermerk:Abzuführende Beträge dürfen, auch wenn sie in früheren Haushaltsjah-ren vereinnahmt worden sind, von den Einnahmen abgesetzt werden.

Erläuterungen:

Verwaltungskostenzuschläge sowie Erstattung von Personal- und sächlichen Ver-waltungsausgaben bei der Durchführung von Aufträgen für Bundesbehörden und Dritte, soweit diese Ausgaben nicht aus Tit. 427 29 bis 812 21 geleistet werden.

282 08 -061

Einnahmen aus Prämienzahlungen der Bundesanstalt für Immobilienauf-gaben

-

-

-

Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1211 flexibilisierter Bereich.

Erläuterungen:

Die Höhe der Prämienzahlung richtet sich nach der Leitlinie für die Gewährung ei-ner Einmalprämie im Zusammenhang mit der Flächenoptimierung dienstlich ge-nutzter Liegenschaften durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bundes-anstalt). Die Bundesanstalt hat für Prämienzahlungen Vorsorge in ihrem Wirtschaftsplan getroffen.

- 137 -

Bundesanstalt für Straßenwesen 1211

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 138: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

381 01 -890

Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen -

-

(1 265)

Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02

Ausgaben Haushaltsvermerk:1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 6 HG.

In die Flexibilisierung einbezogen sind auch Tit. 532 05, 532 08 und 532 09. Ausgenommen ist Tgr. 02.

2. Einsparungen bei den in die Flexibilisierung nach § 5 HG einbezoge-nen Titeln der Hgr. 4, 5 und 8 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 981 06.

3. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1211 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 08.

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 02 -719

Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-schaftsmanagement

4 685

5 856

-

Haushaltsvermerk:Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei ande-ren Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herange-zogen werden.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

686 01 -719

Zuschüsse für innovative Forschung zur Verbesserung der Straßeninfra-struktur

1 000

1 000 605

768

Verpflichtungsermächtigung............................................................ 700 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................................... 400 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................................... 200 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................................... 100 T€

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.

2. Von den Mitteln dürfen bis zu 5 Prozent für Projektmanagement ein-gesetzt werden.

Erläuterungen:

Mit den Zuschüssen sollen themenspezifische Ideen- und Projektwettbewerbe für das System Straße durchgeführt werden. Dieses Innovationsprogramm ergänzt die kurzfristige detaillierte Ressortforschung. Ziel ist es, die Innovation zur Anwen-dung bzw. Marktreife zu bringen.

- 138 -

1211 Bundesanstalt für Straßenwesen

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 139: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Besondere Finanzierungsausgaben

981 06 -890

Leistungen an Dienstleistungszentren des Bundes zur Durchführung von Aufgaben im Rahmen der Erprobung des DLZ-Projekts

-

-

(-)

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den in die Fle-xibilisierung nach § 5 HG einbezogenen Titeln des Kap. 1211 geleistet werden.

Titelgruppe 02

Tgr. 02 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter (5 307)

(4 977) (10 069)

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.

Erläuterungen:

Es handelt sich um Untersuchungen, Versuche usw., die im Auftrag und für Rech-nung öffentlicher und privater Interessenten durchgeführt werden.

427 29 -719

Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige

1 317

1 317

1 752

Haushaltsvermerk:§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung.

428 21 -719

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1 181

851

866

459 29 -719

Vermischte Personalausgaben 5

5

-

527 21 -719

Dienstreisen 120

120

127

547 21 -719

Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 2 604

2 604

5 809

811 21 -719

Erwerb von Fahrzeugen -

-

-

812 21 -719

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 80

80 10 069

524

- 139 -

Bundesanstalt für Straßenwesen 1211

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 140: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Flexibilisierte Ausgaben

Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3......................................................... 20 705 19 773 18 589

1 206 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 11 325 8 811 8 310

773 Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. 195 195 52

363 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 1 392 1 382 1 240

2 253

Zusammen............................................................................................... 33 617 30 161 28 191 4 595

422 01-719

F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten

7 678

7 741

7 582

422 02-719

F Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte -

-

-

427 09-719

F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige

2 514

2 514

2 907

Haushaltsvermerk:Von den Mitteln dürfen bis zu 350 T€ für die fachliche und administrative Begleitung und Auswertung der Forschungsprojekte verwendet werden.

428 01-719

F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 9 718

8 723

7 472

453 01-719

F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 25

25

12

511 01-719

F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

310

310

300

514 01-719

F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 135

135

169

517 01-719

F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 1 588

1 588

1 676

518 01-719

F Mieten und Pachten 70

70

117

519 01-719

F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 460

460

538

525 01-719

F Aus- und Fortbildung 100

100

89

- 140 -

1211 Bundesanstalt für Straßenwesen

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 141: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

526 01-719

F Gerichts- und ähnliche Kosten 4

4

3

526 02-719

F Sachverständige 230

230

231

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Kosten für Sachverständige auf wissenschaftlichem Gebiet........... 2102. Kosten für Entwicklungsarbeiten von Versuchseinrichtungen......... 20

Zusammen............................................................................................ 230

526 03-719

F Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen 5

5

5

Erläuterungen:

Wissenschaftlicher Beirat der Bundesanstalt für Straßenwesen.

527 01-719

F Dienstreisen 385

385

369

532 05-719

F Unterhaltung der Versuchsanlagen, Beschaffung von Versuchs- und Be-triebsstoffen

1 536

1 536

946

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Unterhaltung der Laboratorien und Versuchsanlagen einschl. der Beschaffung von Versuchs-, Betriebs- und sonstigen Verbrauchs-stoffen.............................................................................................. 720

2. Beschaffung von Versuchsfahrzeugen, Errichtung der Prüfmuster, Unterhaltung der Mess- und Filmeinrichtungen zur Durchführung der Anfahrversuche an passiven Schutzeinrichtungen einschließ-lich Bergung der Versuchsfahrzeuge.............................................. 346

3. Kosten für die Durchführung biomechanischer Untersuchungen, Wartung und Instandsetzung der Versuchsanlage, Reparatur von Versuchskörpern, Verbrauchsmaterial............................................ 120

4. Wartung, Instandsetzung und Kalibrierung der Messsysteme zur Erfassung der Zustandsdaten einschließlich Vergleichsuntersu-chungen........................................................................................... 350

Zusammen............................................................................................ 1 536

532 08-719

F Straßenverkehrszählung an Bundesfernstraßen 220

220

220

Verpflichtungsermächtigung............................................................ 150 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu...................................................... 70 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu...................................................... 50 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu...................................................... 30 T€

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Manuelle Verkehrszählungen.......................................................... 1602. Auswertungen der automatischen Dauerzählstellen....................... 60

Zusammen............................................................................................ 220

- 141 -

Bundesanstalt für Straßenwesen 1211

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu flexibilisierte Ausgaben

Page 142: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

532 09-719

F Vertiefte Erhebungen von Unfällen und deren Ursachen 760

760 77

683

Haushaltsvermerk:Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

Erläuterungen:

Vor-Ort Detail-Untersuchungen von Straßenverkehrsunfällen mit dem Ziel, wir-kungsvolle Maßnahmen zur Unfallvermeidung und zur Reduzierung von Unfallfol-gen einleiten zu können.

539 99-719

F Vermischte Verwaltungsausgaben 186

190

126

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Bekanntmachungen in Tageszeitungen usw................................... 802. Sonstiges......................................................................................... 106

Zusammen............................................................................................ 186

543 01-719

F Veröffentlichung und Dokumentation 80

72

87

Haushaltsvermerk:Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen zu wissenschaftlichen Austauschzwecken an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

544 01-165

F Forschung, Untersuchungen und Ähnliches 4 160

4 166

3 739

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 1 900 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 1 200 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................................... 500 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................................... 200 T€

Haushaltsvermerk:1. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichun-gen zu wissenschaftlichen Austauschzwecken an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Forschungsaufträge zur Verbesserung der Verkehrssicherheit einschließlich der Auswertung und Veröffentlichung ihrer Ergeb-nisse sowie Durchführung zugehöriger wissenschaftlicher Veran-staltungen und Bereitstellung von Informationsmaterialien............. 2 870

2. Forschungsaufträge auf dem Gebiet der Straßenbautechnik und Straßenverkehrstechnik einschließlich ihrer Auswertung und Ver-öffentlichung.................................................................................... 780

3. Forschungsaufträge auf dem Gebiet der Fahrzeugtechnik hin-sichtlich Reduktion der straßenverkehrsbedingten Emissionen (Schadstoffe, klimarelevante Komponenten und Geräusche) und des Energieverbrauchs einschl. ihrer Auswertung und Veröffentli-chung............................................................................................... 500

- 142 -

1211 Bundesanstalt für Straßenwesen

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu flexibilisierte Ausgaben

Page 143: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Bezeichnung 1 000 €

4. Sonstiges......................................................................................... 10

Zusammen............................................................................................ 4 160

545 01-719

F Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen 20

10

6

634 03-719

F Zuweisungen an den Versorgungsfonds 770

770

616

711 01-719

F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 195

195

-

712 01-719

F Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall -

-

52

811 01-719

F Erwerb von Fahrzeugen 40

40

102

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

Ersatzbeschaffung3 Pkw.................................................................................................... 74abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 132 01 aus der Veräußerung von Dienst-Kfz gem. § 6 Abs. 7 HG............................................................. -34

Zusammen............................................................................................ 40

812 02-719

F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 1 140

1 140

775

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. ErstbeschaffungPrüfpresse....................................................................................... 150

2. Sonstige Beschaffungen................................................................. 990

Zusammen............................................................................................ 1 140

Titelgruppe 55

Tgr. 55 Ausgaben für die Informationstechnik (1 288)

(1 288)

511 55-719

F Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung

683

683

512

Haushaltsvermerk:Erstattungen Dritter und Einnahmen aus dem Verkauf von Programmen fließen den Ausgaben zu.

- 143 -

Bundesanstalt für Straßenwesen 1211

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titel 544 01

Page 144: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

518 55-719

F Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände, Maschinen, Software

126

126

51

Erläuterungen:

Miet-/Lizenzkosten für 14 Software-Programme.

525 55-719

F Aus- und Fortbildung 18

28

17

532 55-719

F Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen 249

249

275

812 55-719

F Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software

212

202

363

Haushaltsvermerk:Erstattungen Dritter und Einnahmen aus dem Verkauf von Programmen fließen den Ausgaben zu.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Ersatzbeschaffung1.1 Hardware...................................................................................... 1111.2 Software........................................................................................ 101

Zusammen............................................................................................ 212

- 144 -

1211 Bundesanstalt für Straßenwesen

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu flexibilisierte Ausgaben

Page 145: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Vorbemerkung

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mit Sitz in Flensburg und ei-ner Außenstelle in Dresden ist durch Gesetz über die Errich-tung eines Kraftfahrt-Bundesamtes vom 4. August 1951 (KBAG) in der jeweils gültigen Fassung als Bundesoberbe-hörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Ver-kehr und digitale Infrastruktur (BMVI) errichtet worden.Das Amt führt nachstehende Zentrale Register und erteilt ent-sprechende Auskünfte:Das Zentrale Fahrzeugregister (ZFZR) gemäß § 31 Absatz 2 Straßenverkehrsgesetz (StVG) über die Fahrzeuge, für die ein amtliches Kennzeichen zugeteilt oder ausgegeben wurde.Das Verkehrszentralregister (VZR) gemäß § 28 Absatz 1 StVG, in dem negative Entscheidungen zur Fahrerlaubnis (Entziehungen, Sperren, Versagungen und Fahrverbote) so-wie Zuwiderhandlungen im Zusammenhang mit der Teilnahme am Straßenverkehr und ihre Ahndung erfasst werden.Das Zentrale Fahrerlaubnisregister (ZFER) gemäß § 48 Ab-satz 2 StVG über Fahrerlaubnisse und Führerscheine von Personen, die ihre Fahrerlaubnis im Inland nach dem 1. Janu-ar 1999 erworben oder umgetauscht haben.Das Zentrale Kontrollgerätkartenregister (ZKR) gemäß § 2 Nummer 4 des Gesetzes über das Fahrpersonal von Kraft-fahrzeugen und Straßenbahnen (FPersG) über ausgegebene

Fahrer-, Werkstatt-, Unternehmens- und Kontrollkarten. Die Bedienung eines digitalen EG-Kontrollgeräts zur Kontrolle der Lenk- und Ruhezeiten erfordert den Einsatz der Karten (s. a. Sonderaufgaben).Dem Amt obliegen gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 3 und 4 KBAG die Erstellung, die Veröffentlichung und die Auswertung von Statistiken aus den Daten der Zentralen Register (ZFZR, VZR, ZFER, ZKR) sowie auf den Gebieten des Straßenver-kehrs und des Kraftfahrsachverständigenwesens.Das KBA ist gemäß § 2 KBAG deutsche Genehmigungsbe-hörde für Fahrzeuge, die für den europäischen Straßenver-kehr bestimmt sind, und nimmt in diesem Zusammenhang die Zusammenarbeit mit Stellen ausländischer Staaten oder der EU wahr.Die Sonderaufgaben im KBA umfassen z. B. die Nationale Zertifizierungsinstanz für die Erteilung von Zertifikaten für EG-Kontrollgeräte und Kontrollgerätkarten und die Personalisie-rung von Kontrollgerätkarten sowie die Führung der "Familien-kasse im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur".Darüber hinaus erteilt das Amt allgemeine übergreifende Aus-künfte.

Überblick zum Kapitel 1212 Soll

20151 000 €

Soll2014

1 000 €

Veränderunggegenüber

20141 000 €

Ausgabereste2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 102 456 102 286 +170 91 001 Übrige Einnahmen.................................................. 2 800 2 800 - 3 313

Gesamteinnahmen.................................................. 105 256 105 086 +170 94 314

Ausgaben Personalausgaben.................................................. 47 455 42 084 +5 371 1 077 41 113 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 30 158 25 848 +4 310 2 915 24 104 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 415 302 +113 23 250 Ausgaben für Investitionen...................................... 9 056 3 445 +5 611 4 033 2 223 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - -

Gesamtausgaben.................................................... 87 084 71 679 +15 405 8 048 67 690 davon flexibilisiert.................................................... 69 664 54 399 +15 265 8 048 52 431 davon nicht flexibilisiert........................................... 17 420 17 280 +140 15 259

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 Verpflichtungsermächtigung.................................... 4 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................. 2 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................. 2 000 T€

- 145 -

Kraftfahrt-Bundesamt 1212

Page 146: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01 -719

Gebühren, sonstige Entgelte 97 041

96 871

84 904

Haushaltsvermerk:1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Leistung der

Mehrausgaben bei folgendem Titel: 538 01.

2. Mehreinnahmen zu Nr. 11 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 511 01 und 538 02.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Gebühren für die Zuteilung von Zulassungsbescheinigungen Teil II und Aufstellung der Erfassungsunterlagen......................... 39 838

2. Gebühren für die Aufstellung oder Berichtigung der Erfassungs-unterlagen für das Zentrale Fahrzeugregister (ZFZR).................. -

2.1 bei Fahrzeugen ohne Zulassungsbescheinigung Teil II oder bei der Ausgabe der roten Kennzeichen zur wiederkehrenden Ver-wendung oder der Kurzzeitkennzeichen....................................... 6 000

2.2 bei Berichtigung der Erfassungsunterlagen bei Halterwechsel und in anderen Fällen................................................................... 20 000

3. Gebühren für die Aufbietung von Zulassungsbescheinigungen Teil II.............................................................................................. 800

4. Gebühren für die Auskunft über ein Fahrzeug oder einen An-hänger und Sammelauskünfte im Rahmen von Rückrufaktionen sowie schriftliche Auskünfte über den Verbleib eines Fahrzeugs. 1 493

5.1 Gebühren für die Erteilung der Typengenehmigung für Fahrzeu-ge, Fahrzeugteile und Fahrzeugsysteme..................................... 6 500

5.2 Gebühren für die Konformitätsprüfung aufgrund der durch das KBA erteilten Typengenehmigungen............................................ 50

5.3 Gebühren und Auslagen für die Anerkennung/Benennung von Technischen Diensten, Prüflaboratorien und Zertifizierungsstel-len sowie für die Systembewertungen von Qualitätssicherungs- und Qualitätsmanagementsystemen............................................ 400

6. Gebühren für die Bearbeitung der Meldungen für Fahrzeuge mit Versicherungskennzeichen........................................................... 500

7. Gebühren für die Bearbeitung der Meldungen für Fahrerlaubnis-se auf Probe................................................................................. 2 250

8. Gebühren für Auskünfte aus dem Fahreignungsregister in Fah-rerlaubnisangelegenheiten........................................................... 9 000

9. Gebühren für die Bearbeitung der Meldungen für das Zentrale Fahrerlaubnisregister.................................................................... 2 000

10. Gebühren für digitale Zertifikate und Verschlüsselungsdienst-leistungen für EG-Kontrollgeräte.................................................. 1 080

11. Entgelte für die Ausgabe und die Zertifizierung von Kontrollge-rätkarten........................................................................................ 7 130

12. Auskünfte über Fahrzeuge aufgrund des Pflichtversicherungs-gesetzes....................................................................................... -

13. Auskünfte über Fahrzeuge an Fahrzeughersteller oder Impor-teure von Fahrzeugen................................................................... -

14. Sonstiges...................................................................................... -

Zusammen............................................................................................ 97 041

Es handelt sich bei den Nrn. 1 - 10 um Gebühren, die aufgrund der Gebührenord-nung für Maßnahmen im Straßenverkehr vom 26. Juni 1970 (BGBl. I S. 865) in der Fassung vom 25. Januar 2011 (BGBl. I S. 98), zuletzt geändert durch Artikel 5

- 146 -

1212 Kraftfahrt-Bundesamt

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 147: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

der Verordnung vom 5. November 2013 (BGBl. I S. 3920), erhoben werden und dem Kraftfahrt-Bundesamt zustehen.

Bei der Nummer 11 handelt es sich um Entgelte für Dienstleistungen, die das Kraftfahrt-Bundesamt für die Bundesländer erbringt.

112 01 -719

Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten 10

10

5

119 01 -719

Einnahmen aus Veröffentlichungen -

-

-

119 19 -719

Vermischte Einnahmen 5 217

5 217

5 818

Haushaltsvermerk:Ist-Einnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindli-cher Verwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie die-nen nur zur Leistung der Ausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Einnahmen aus Aufträgen Dritter.................................................... 5 2172. Sonstiges......................................................................................... -

Zusammen............................................................................................ 5 217

119 99 -719

Vermischte Einnahmen 170

170

258

124 01 -719

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung 13

13

13

132 01 -719

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 5

5

3

Übrige Einnahmen

261 01 -719

Erstattung von Personal- und Reisekosten 2 800

2 800

3 313

Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 526 02.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Erstattung von Personalkosten für das bei Tit. 422 01 und 428 01 beschäftigte Personal, von sächlichen Verwaltungsausgaben, so-weit sie nicht bei Tgr. 01 "Durchführung von Aufträgen für Bun-desbehörden und Dritte" (Tit. 427 19 bis 547 11) verausgabt wur-den, sowie von Verwaltungskostenzuschlägen bei Arbeiten im Auftrage Dritter................................................................................ 2 646

2. Rückerstattung gemäß § 20 StVZO und § 9 der Fahrzeugteilever-ordnung (Nachprüfungsverfahren vgl. Ausgaben Tit. 526 02)......... 26

3. Erstattung von Kosten für die Koordinierung des Erfahrungsaus-tausches im technischen Prüf- und Überwachungswesen.............. 128

Zusammen............................................................................................ 2 800

- 147 -

Kraftfahrt-Bundesamt 1212

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titel 111 01

Page 148: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

282 08 -061

Einnahmen aus Prämienzahlungen der Bundesanstalt für Immobilienauf-gaben

-

-

-

Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1212 flexibilisierter Bereich.

Erläuterungen:

Die Höhe der Prämienzahlung richtet sich nach der Leitlinie für die Gewährung ei-ner Einmalprämie im Zusammenhang mit der Flächenoptimierung dienstlich ge-nutzter Liegenschaften durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Die Bun-desanstalt für Immobilienaufgaben hat für Prämienzahlungen Vorsorge in ihrem Wirtschaftsplan getroffen.

381 01 -890

Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen -

-

(4)

Haushaltsvermerk:Ist-Einnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bun-desbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausga-ben bei folgenden Titeln: Tgr. 01.

Ausgaben Haushaltsvermerk:1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 6 HG.

In die Flexibilisierung einbezogen ist auch Tit. 532 05. Ausgenommen ist Tgr. 01.

2. Einsparungen bei den in die Flexibilisierung nach § 5 HG einbezoge-nen Titeln der Hgr. 4, 5 und 8 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 981 06.

3. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1212 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 08.

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 02 -719

Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-schaftsmanagement

3 320

3 180

3 153

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind in Höhe von 140 T€ gesperrt.

2. Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei an-deren Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben he-rangezogen werden.

531 02 -719

Kauf von genehmigungspflichtigen Fahrzeugteilen zum Zwecke der Nachprüfung

3

3

-

- 148 -

1212 Kraftfahrt-Bundesamt

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 149: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

536 01 -719

Kosten für Veröffentlichungen der Verlustanzeigen im Verkehrsblatt 300

300

241

Erläuterungen:

Vgl. Erläuterungen zu Tit. 111 01, Nr. 3.

538 01 -719

Beschaffung der Dokumenten-Vordrucke für die Zulassungsbescheini-gungen Teil II

7 000

7 000

5 043

Haushaltsvermerk:1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgen-

dem Titel geleistet werden: 111 01.

2. Einnahmen aus der Erstattung von Druckkosten bei Rückgabe von Zulassungsbescheinigungen Teil II fließen den Ausgaben zu.

538 02 -719

Beschaffung der Kartenrohlinge für die Personalisierung von Kontrollge-rätkarten

1 530

1 530

973

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 01.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

687 01 -719

Beitrag zu den Kosten des European Car and Driving Licence Informati-on System (EUCARIS)

50

50

28

Erläuterungen:

Das European Car and Driving Licence Information System (EUCARIS) ermög-licht den Datenaustausch zwischen den zentralen Fahrzeug- und Fahrerlaubnisre-gisterbehörden der teilnehmenden Staaten im automatisierten Abrufverfahren (on-line), um die aus dem jeweiligen Partnerstaat stammenden Fahrzeuge im Zulassungsverfahren zu identifizieren und festzustellen, ob ggf. Gründe gegen ei-ne beantragte Zulassung vorliegen. Darüber hinaus ermöglicht das Verfahren die Prüfung, ob eine Person, die die Erteilung einer Fahrerlaubnis beantragt, ggf. be-reits im Besitz der Fahrerlaubnis in einem der Partnerstaaten ist. Insoweit dient EUCARIS als Hilfsmittel, der Forderung der zweiten EG-Führerscheinrichtlinie, nämlich dass jeder EU-Bürger im Besitz nur einer Fahrerlaubnis sein darf, Rech-nung tragen zu können.

Besondere Finanzierungsausgaben

981 06 -890

Leistungen an Dienstleistungszentren des Bundes zur Durchführung von Aufgaben im Rahmen der Erprobung des DLZ-Projekts

-

-

(-)

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den in die Fle-xibilisierung nach § 5 HG einbezogenen Titeln des Kap. 1212 geleistet werden.

- 149 -

Kraftfahrt-Bundesamt 1212

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 150: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Titelgruppe 01

Tgr. 01 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter (5 217)

(5 217)

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 19 und 381 01.

427 19 -719

Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige

80

80

30

428 11 -719

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2 117

2 117

2 295

459 19 -719

Vermischte Personalausgaben -

-

-

518 11 -719

Mieten und Pachten 20

20

56

527 11 -719

Dienstreisen 6

6

2

547 11 -719

Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 2 954

2 954

3 438

812 11 -719

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 40

40

-

Flexibilisierte Ausgaben

Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3......................................................... 45 623 40 139 39 010

1 100 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 15 025 10 855 11 198

2 915 Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. 200 200 81

294 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 8 816 3 205 2 142

3 739

Zusammen............................................................................................... 69 664 54 399 52 431 8 048

422 01-719

F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten

8 956

7 178

6 715

Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind in Höhe von 1 800 T€ gesperrt.

- 150 -

1212 Kraftfahrt-Bundesamt

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 151: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

427 09-719

F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige

5 446

3 970

3 093

Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind in Höhe von 1 236 T€ gesperrt.

Erläuterungen:

Aus diesem Titel werden keine Nebentätigkeitsvergütungen an Angehörige des öffentlichen Dienstes gezahlt.

428 01-719

F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 30 807

28 690

28 972

453 01-719

F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 49

49

8

511 01-719

F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

1 741

2 009

2 012

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 01.

514 01-719

F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 40

40

36

517 01-719

F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 1 658

1 600

1 577

Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind in Höhe von 58 T€ gesperrt.

518 01-719

F Mieten und Pachten 50

50

49

519 01-719

F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 170

170

304

525 01-719

F Aus- und Fortbildung 175

175

83

526 01-719

F Gerichts- und ähnliche Kosten 2

2

2

526 02-719

F Sachverständige 4 483

483

698

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 4 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 2 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 2 000 T€

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind in Höhe von 4 000 T€ gesperrt.

- 151 -

Kraftfahrt-Bundesamt 1212

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu flexibilisierte Ausgaben

Page 152: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

2. Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.

3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgen-dem Titel geleistet werden: 261 01.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Aufgaben nach dem ProduktsicherheitsG....................................... 302. Nachprüfungen gem. § 9 Fahrzeugteile-VO.................................... 1093. Konformitätsprüfungen.................................................................... 2854. Prüfungen von Fahrzeug-Emissionen............................................. 595. Vorbereitungsmaßnahmen zur Einführung der Infrastrukturabga-

be.................................................................................................... 4 000

Zusammen............................................................................................ 4 483

Aus diesem Titel werden keine Nebentätigkeitsvergütungen an Angehörige des öffentlichen Dienstes gezahlt.

527 01-719

F Dienstreisen 190

190

169

532 05-719

F Kosten für Hilfeleistungen durch Dritte -

-

-

539 99-719

F Vermischte Verwaltungsausgaben 50

50

49

543 01-719

F Veröffentlichung und Dokumentation 3

3

4

545 01-719

F Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen 10

10

4

634 03-719

F Zuweisungen an den Versorgungsfonds 365

252

222

711 01-719

F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 200

200

81

712 01-719

F Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall -

-

-

811 01-719

F Erwerb von Fahrzeugen 28

140

-

Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind in Höhe von 28 T€ gesperrt.

812 01-719

F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 145

75

56

Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind in Höhe von 70 T€ gesperrt.

- 152 -

1212 Kraftfahrt-Bundesamt

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titel 526 02

Page 153: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Titelgruppe 55

Tgr. 55 Ausgaben für die Informationstechnik (15 096)

(9 063)

511 55-719

F Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung

3 073

2 830

2 878

Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind in Höhe von 2 T€ gesperrt.

518 55-719

F Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände, Maschinen, Software

1 651

2 092

2 241

525 55-719

F Aus- und Fortbildung 300

300

259

532 55-719

F Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen 1 429

851

833

Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind in Höhe von 990 T€ gesperrt.

812 55-719

F Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software

8 643

2 990

2 086

Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind in Höhe von 5 041 T€ gesperrt. Erläuterungen:

Bezeichnung 1 000 €

1. Erstbeschaffung1.1 Hardware...................................................................................... 3 2361.2 Software........................................................................................ 2 1752. Ersatzbeschaffung2.1 Hardware...................................................................................... 2 9002.2 Software........................................................................................ 2103. Sonstiges...................................................................................... 122

Zusammen............................................................................................ 8 643

- 153 -

Kraftfahrt-Bundesamt 1212

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 154: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Vorbemerkung

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) ist der nationale meteoro-logische Dienst der Bundesrepublik Deutschland mit Sitz in Offenbach am Main. Grundlage seiner Tätigkeit ist das Ge-setz über den Deutschen Wetterdienst vom 10. September 1998 (BGBl. I S. 2871), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes zur Errichtung eines Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung und zur Änderung und Anpassung weiterer Vorschriften vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2424).Der DWD unterstützt die Länder bei der Durchführung ihrer Aufgaben im Bereich des Katastrophenschutzes und beteiligt sich an den Aufgaben im Rahmen der zivilen Verteidigung und der zivilmilitärischen Zusammenarbeit.Wichtige Kernaufgaben sind die Bereitstellung von Basisleis-tungen für die Bundeswehr und der Warndienst bei Unwetter-lagen, der sowohl für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bür-ger als auch für eine Begrenzung der durch Unwetter verursachten Schäden von zentraler Bedeutung ist.Der DWD nimmt meteorologische Aufgaben des Bundes im Rahmen des Umweltschutzes einschließlich der Überwa-chung der Umweltradioaktivität nach dem Strahlenschutzvor-sorgegesetz vom 19. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2610), zu-letzt geändert durch Artikel 1 des Ersten Gesetzes zur

Änderung des Strahlenschutzvorsorgegesetzes vom 8. April 2008 (BGBl. I S. 686), wahr.Das Europäische Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage (ECMWF) in Reading (Großbritannien) und die Europäische Organisation zur Nutzung von meteorologischen Satelliten (EUMETSAT), an denen die Bundesrepublik Deutschland be-teiligt ist, liefern wichtige meteorologische Informationen für die Arbeit des Deutschen Wetterdienstes.Die Verbesserung der Überwachung der langfristigen Verän-derungen des Weltklimas wird beim DWD durch Mitwirkung im globalen Klimabeobachtungsprogramm (GCOS) der Weltorga-nisation für Meteorologie (WMO) wahrgenommen, u. a. durch den Betrieb einer GAW-Station (Global Atmosphere Watch), des Weltzentrums für Niederschlagsklimatologie und des Zentrums für satellitengestütztes Klimamonitoring (CM-SAF).Ein leistungsfähiger nationaler Wetterdienst ist zur Erfüllung nationaler und internationaler Verpflichtungen der Bundesre-publik Deutschland auf dem Gebiet der Meteorologie sowie zur Förderung des Standortes Deutschland unerlässlich. Zur Wahrnehmung dieser Funktion passt der DWD seine Prozes-se ständig dem wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt und den deutlich gewachsenen Benutzeranforderungen an.Ferner muss im europäischen Bereich die Effektivität in der wetterdienstlichen Zusammenarbeit erhöht werden. Dies ge-schieht u. a. im Rahmen von EUMETNET-Aktivitäten.

Überblick zum Kapitel 1214 Soll

20151 000 €

Soll2014

1 000 €

Veränderunggegenüber

20141 000 €

Ausgabereste2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 50 247 51 382 -1 135 51 232 Übrige Einnahmen.................................................. 13 100 -87 13

Gesamteinnahmen.................................................. 50 260 51 482 -1 222 51 245

Ausgaben Personalausgaben.................................................. 112 176 106 124 +6 052 2 549 111 007 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 41 781 41 027 +754 10 692 42 270 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 124 776 120 415 +4 361 27 337 110 633 Ausgaben für Investitionen...................................... 31 028 31 412 -384 46 690 23 882 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - -

Gesamtausgaben.................................................... 309 761 298 978 +10 783 87 268 287 792 davon flexibilisiert.................................................... 180 365 169 908 +10 457 38 073 168 604 davon nicht flexibilisiert........................................... 129 396 129 070 +326 49 195 119 188

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 Verpflichtungsermächtigung.................................... 36 440 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................. 10 881 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................. 10 582 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................. 9 289 T€ im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................. 5 688 T€

- 154 -

1214 Deutscher Wetterdienst

Page 155: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01 -046

Gebühren, sonstige Entgelte 48 790

50 000

45 340

Haushaltsvermerk:1. Mehreinnahmen zu Nr. 3 und 4 der Erläuterungen dienen zur Leistung

der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 547 91.

2. An Dritte zu zahlende Gebührenanteile dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Gebührenanteile für Leistungen des Flugwetterdienstes für die Luftfahrt, aufgrund des EUROCONTROL-Übereinkommens und der "Grundsätze zur Festsetzung der Gebührenerhebungs-grundlage für Streckennavigationsdienste". Grundlage für den ge-bildeten Ansatz sind die für das jeweilige Basisjahr für den Flug-wetterdienst ermittelten Personal-, Sach- und Kapitalkosten.......... 40 000

2. Gebührenanteile aus der Erledigung von Aufträgen aus der Tgr. 02, Rückeinnahmen aus Datenleitungsnetzen, Rechenzeiten und Immissionsmessungen............................................................. 90

3. Geschäftsbereich Wettervorhersage............................................... 4 3624. Geschäftsbereich Klima und Umwelt.............................................. 2 2885. Refinanzierung Personalkosten...................................................... 4506. Zukunftsfähigkeit Flugwetterdienst (Refinanzierung)...................... 1 600

Zusammen............................................................................................ 48 790

119 01 -046

Einnahmen aus Veröffentlichungen 24

24

12

119 99 -046

Vermischte Einnahmen 1 175

1 100

5 687

Haushaltsvermerk:1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Leistung der

Mehrausgaben bei folgendem Titel: 532 55.

2. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen sind aufgrund eines Ab-kommens mit EUMETSAT zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leis-tung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 427 09, 812 03 und 812 55.

3. Mehreinnahmen zu Nr. 4 der Erläuterungen sind aufgrund der Koope-rationsvereinbarung mit EUMETNET zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 812 03.

4. Mehreinnahmen zu Nr. 3 der Erläuterungen sind wegen rechtsver-bindlicher Verwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02.

- 155 -

Deutscher Wetterdienst 1214

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 156: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Einnahmen aus Lizenzierung.......................................................... -2. Einnahmen für EUMETSAT-Großprojekt SAF................................. -3. Einnahmen aus Aufträgen Dritter.................................................... 7914. Einnahmen für Sensorik Aircraft Meteorological Data Relay

(AMDAR)......................................................................................... -5. Sonstige Einnahmen....................................................................... 384

Zusammen............................................................................................ 1 175

124 01 -046

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung 208

208

170

Haushaltsvermerk:1. Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO

wird zugelassen, dass das Grundstück in Darmstadt, Am Kavallerie-sand 25-35, Flur 43, Flurstück 4/116 und Flurstück 4/119, 8.640 qm und das Erbbaurecht an den Flurstücken 4/58, 14.952 qm und 4/109, 1.469 qm EUMETSAT für die Dauer und den Umfang des Bedarfs un-entgeltlich überlassen wird.

2. Dem Sozialwerk der Bundesverkehrsverwaltung dürfen vom Bundes-ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur für Zwecke seines Geschäftsbereichs vorübergehend nicht benötigte bundeseigene Lie-genschaften nach den Richtlinien des Bundesministeriums der Finan-zen und im Einvernehmen mit diesem als Ferienwohnheime mietzins-frei überlassen werden. Das Sozialwerk hat im Regelfall die Betriebskosten zu übernehmen und sich an den Kosten für Bauunter-haltungs-, Modernisierungs-, Umbau- und Erstinstandsetzungs-maßnahmen angemessen zu beteiligen.

132 01 -046

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 50

50

23

Haushaltsvermerk:Ausgaben für die Veräußerung von beweglichen Sachen dürfen vorweg von der Einnahme abgesetzt werden.

Erläuterungen:

Erlöse insbesondere aus dem Verkauf von auszusondernden Kraftfahrzeugen (vgl. Tit. 811 01 und 811 31).

Übrige Einnahmen

261 01 -046

Erstattung von Verwaltungsausgaben 13

100

2

Erläuterungen:

Einnahmen aus Personalausgaben, sonstigen Verwaltungsausgaben und Investi-tionen, die von Dritten anlässlich der Erstellung von Gutachten usw. zu erstatten sind. Vgl. Erläuterungen zu Tgr. 02.

281 01 -046

Rückzahlung von Zuwendungen -

-

11

Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 685 02.

- 156 -

1214 Deutscher Wetterdienst

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titel 119 99

Page 157: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

381 01 -890

Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen -

-

(3 084)

Haushaltsvermerk:Ist-Einnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bun-desbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausga-ben bei folgenden Titeln: Tgr. 02.

Ausgaben Haushaltsvermerk:1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 6 HG.

In die Flexibilisierung einbezogen sind auch Tit. 547 01 und 547 31. Ausgenommen sind Tgr. 01, Tgr. 02 und Tgr. 07.

2. Einsparungen bei den in die Flexibilisierung nach § 5 HG einbezoge-nen Titeln der Hgr. 4, 5 und 8 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 981 06.

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 02 -046

Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-schaftsmanagement

692

693

265

Haushaltsvermerk:Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei ande-ren Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herange-zogen werden.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Pachtzins für das Grundstück in Darmstadt, Am Kavallerie-sand 25 - 35, Flur 43, Flurstück 4/116 und Flurstück 4/119............. 111

2. Pachtzins für das Grundstück in Darmstadt, Am Kavalleriesand 25 - 35, Flur 43, Flurstück 4/115 und Flurstück 4/118..................... 120

3. Pachtzins für das Grundstück in der Außenstelle Weimar und für die Windmessstelle in Sembach..................................................... 12

4. Liegenschaft Freiburg...................................................................... 1605. Liegenschaft Cuxhaven................................................................... 196. Liegenschaft Braunschweig............................................................ 467. Liegenschaft Wetterstation Schmücke............................................ 18. Sonstige.......................................................................................... 223

Zusammen............................................................................................ 692

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

671 01 -046

Erstattung von anteiligen Bewirtschaftungskosten für das Bildungs- und Tagungszentrum (BTZ) Langen sowie für die Flugwetterwarte (FWW) Bremen an die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH

1 543

1 548

1 269

Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Anteilige Kosten für Heizung, Strom, Bewachung, Wartung, Reinigung sowie Bau-unterhaltung gem. Vertrag zwischen dem DWD und der DFS Deutsche Flugsiche-rung GmbH.

- 157 -

Deutscher Wetterdienst 1214

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 158: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

685 01 -046

Beiträge für meteorologische Organisationen und Vereine 25

25

24

685 02 -046

Zuschüsse für Forschungsprogramme 1 568

1 000 1 908

1 881

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.

2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: 544 01.

3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgen-dem Titel geleistet werden: 281 01.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

Aufträge an Hochschulen und Forschungszentren (Hans-Ertel-Zent-rum)....................................................................................................... 1 568

686 06 -046

Kostenerstattung für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)

268

257

252

Erläuterungen:

Personal- und Sachaufwand des DLR für die Managementaufgaben bei der Wahrnehmung

1. der Planung/Koordinierung des EUMETSAT-Bodensegments in Deutschland,

2. der deutschen Interessen in der ESA bzgl. der Technologieprogramme MSG (Meteosat Second Generation) und METOP-1 (Polarumlaufender meteorologi-scher Satellit) sowie den Vorbereitungen zu den Nachfolgeprogrammen MTG (METEOSAT Third Generation) und Post-EPS (EUMETSAT Polar System).

686 07 -046

Kostenerstattung für das Max-Planck-Institut Jena und das Institut für Umweltphysik der Universität Heidelberg (ICOS)

-

-

-

687 01 -046

Beiträge an internationale Organisationen 116 227

114 212 25 352

103 584

Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Bezeichnung der OrganisationRechtsgrundlage und

Zweck der Mitgliedschaft

Mitgliedsbeitragder Bundesrepublik Deutschland

(Pflichtleistungen)

Besondere(freiwillige)Leistungenaußerhalb

des Mitglieds-beitrags

in 1 000 €(gerundet)

ZusammenSpalte 4 + 5in 1 000 €

in Pro-zent

in Tausend-

Fremdwährung(gerundet)

in 1 000 €(gerundet)

1 2 3 4 5 6

1. Europäisches Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage (EZMW) in Reading, Großbritannien........................................ 19,50 8 723 GBP 10 485 10 485Rechtsgrundlage: GesetzZweck: Erstellung mittelfristiger Wettervorhersagen und Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsarbeiten. Betrieb einer Datenbank für die meteorologischen Institutio-nen der Mitgliederstaaten

2. Europäische Organisation zur Nutzung von meteorologischen Satelliten (EUMETSAT) in Darmstadt....................................... 18,90 68 584 - 68 584Rechtsgrundlage: Gesetz

- 158 -

1214 Deutscher Wetterdienst

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 159: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Bezeichnung der OrganisationRechtsgrundlage und

Zweck der Mitgliedschaft

Mitgliedsbeitragder Bundesrepublik Deutschland

(Pflichtleistungen)

Besondere(freiwillige)Leistungenaußerhalb

des Mitglieds-beitrags

in 1 000 €(gerundet)

ZusammenSpalte 4 + 5in 1 000 €

in Pro-zent

in Tausend-

Fremdwährung(gerundet)

in 1 000 €(gerundet)

1 2 3 4 5 6

Zweck: Betrieb des METOSAT- und EPS Programms und Vorbereitung der Nachfolgeprogramme

2.1 Optionales Satellitenprogramm JASON-2................................ 27,00 169 169Rechtsgrundlage: Vereinbarung vom Juni 2004Zweck: Betrieb eines globalen Ozeanbeobachtungssatelliten-systems

2.2 Optionales Satellitenprogramm JASON-3................................ 13,20 203 203Rechtsgrundlage: Vereinbarung vom Dezember 2009Zweck: Nachfolgesatellit von JASON-2

3. Europäische Weltraumagentur (ESA) in Paris.......................... 34,00 36 786 36 786Rechtsgrundlage: Vereinbarung vom November 2008Zweck: Deutscher Beitrag zum ESA-finanzierten Teil des me-teorologischen Satellitenprogramms METEOSAT 3. Generati-on (MTG)-Phase C/D

Zusammen........................................................................................ 79 069 37 158 116 227Differenzen durch Rundung möglich

687 02 -046

Zusammenarbeit der europäischen Wetterdienste auf dem kommerziel-len Sektor (EIG ECOMET)

65

65

60

Erläuterungen:

Die Gründungsvereinbarung ist 1995 geschlossen worden.

Es sind nur die Kosten im Zusammenhang mit Einrichtung und Betrieb des ECOMET- Sekretariats veranschlagt worden.

687 03 -046

EUMETNET-Programme einschließlich Sekretariatskosten 1 380

1 310

1 297

Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

19 Nationale Wetterdienste aus Westeuropa haben eine enge Kooperation auf der Basis von Arbeitsteilung im Rahmen einer Konferenz unter dem Namen EUMETNET (European Meteorological Network) vereinbart.

Im Rahmen dieser Konferenzen werden Schwerpunkte für die EUMETNET-Aktivi-täten im Bereich meteorologische Beobachtungssysteme, Datenbanken und Fern-meldesysteme, Vorhersageprodukte, Forschung und Entwicklung in Pflicht- oder Wahlprogrammen vereinbart. Es sind die Kosten für das EUMETNET-Koordinie-rungsbüro sowie für die Programmaktivitäten veranschlagt.

Bezeichnung 1 000 €

1. Koordinierungsbüro (Sekretariatskosten)........................................ 1202. EUMETNET-Programme................................................................. 1 260

Zusammen............................................................................................ 1 380

- 159 -

Deutscher Wetterdienst 1214

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titel 687 01

Page 160: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Ausgaben für Investitionen

712 02 -046

Neubauten, größere Um- und Erweiterungsbauten sowie Erwerb von Grundvermögen für diese Zwecke

3 343

5 825 18 178

1 752

Verpflichtungsermächtigung.......................................................................

fällig im Haushaltsjahr 2016 bis zu......................................... 2 955 T€

Haushaltsvermerk:Der Erlös aus der Veräußerung bundeseigener Grundstücke, die aus Mit-teln des Epl. 12 beschafft worden sind, fließt den Ausgaben bis zur Höhe des Kaufpreises von zu beschaffenden Grundstücken zu, wenn die Ver-äußerung des bundeseigenen und der Erwerb des zu beschaffenden Grundstückes Gegenstand desselben Kaufvertrages sind und der Ver-kehrswert des zu veräußernden Grundstücks 100 T€ nicht übersteigt. Das Recht der Mitwirkung des für das Bundesvermögen zuständigen Bundesministeriums gemäß § 64 BHO bleibt unberührt.

Erläuterungen:

Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)

Gesamt-ausgaben

desBundes1 000 €

Verausgabt

bis2013

1 000 €

Bewilligt2014

1 000 €

Nach 2014übertra-

gene Aus-gabereste

1 000 €

Veran-schlagt2015

1 000 €

Vorbe-halten

für2016 ff1 000 €

1 2 3 4 5 6 7

1. Installation von meteorologischen Geräten (Transmissiometer etc.) auf dem Flughafen Berlin-Schönefeld............................... 1 790 649 - 1 141 - -

2. Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen des Dienstgebäudes der Zentrale in Offenbach am Main, Frankfurter Str. 135 (Preisstand: Juli 2002).............................................................. 71 482 70 864 - 618 - -

3. Glasfaserverkabelung............................................................... 1 023 373 100 432 100 184. Automatisierung von 31 Wetterwarten im Rahmen Messnetz

2010 plus.................................................................................. 1 525 244 100 731 100 3505. Neubau Niederlassung Potsdam.............................................. 31 569 - 3 190 8 831 2 000 17 5486. Erweiterung Infrastruktur des Rechenzentrums in Offenbach

am Main, Frankfurter Str. 135................................................... 4 018 3 993 - 25 - -7. Brandschutzmaßnahmen am Dienstgebäude Oberschleiß-

heim.......................................................................................... 1 998 1 062 - 693 243 -8. Verlegung Wetterradar Emden.................................................. 1 200 - - 1 200 - -9. Automatisierung im hauptamtlichen Messnetz (MN 2015+)..... 5 150 - 2 435 1 285 - 1 43010. Ertüchtigung DMRZ für neue Großrechnergeneration.............. 3 500 278 - 3 222 - -11. Gebäudesanierungen (Energieeinsparkonzept).................. 2 720 - - - 900 1 820Zusammen........................................................................................ 125 975 77 463 5 825 18 178 3 343 21 166

Besondere Finanzierungsausgaben

981 06 -890

Leistungen an Dienstleistungszentren des Bundes zur Durchführung von Aufgaben im Rahmen der Erprobung des DLZ-Projekts

-

-

(-)

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den in die Fle-xibilisierung nach § 5 HG einbezogenen Titeln des Kap. 1214 geleistet werden.

- 160 -

1214 Deutscher Wetterdienst

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 161: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Titelgruppe 01

Tgr. 01 Ausgaben für vom Deutschen Wetterdienst durchgeführte Forschungs-vorhaben

(3 013)

(2 863) (3 750)

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.

2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

427 19 -046

Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige

1 913

1 838 1 801

1 534

544 11 -046

Forschung, Untersuchungen und Ähnliches 480

1 025 1 423

240

685 11 -046

Zuschüsse für Forschungsprogramme 600

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 1 800 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................................... 600 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................................... 600 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................................... 600 T€

Erläuterungen:

Für den DWD wichtige Forschungsthemen unter der Überschrift “Forschung und Entwicklung für ein Integriertes Vorhersagesystem (IVS) für Nowcasting, Kürzest-frist- und Kurzfrist-Vorhersage“ sollen an externe Forschungsinstitute vergeben werden, um die Expertise nationaler Forschungsinstitute und die Unterstützung des universitären Umfelds zur Entwicklung neuer Verfahren auf Basis erster Un-tersuchungsergebnisse der Grundlagenforschung zu erlangen. Dies umfasst ins-besondere die Erforschung und Erfassung der physikalischen Prozesse auf Zeit-skalen von Minuten bis Stunden sowie ihre Darstellung in “Nowcasting“-Verfahren (die ersten drei Stunden der Vorhersage deckend) und numerischen Wettervor-hersagemodellen (die darauffolgenden +3 bis +12 Stunden der Vorhersage de-ckend).

812 12 -046

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 20

- 526

16

Titelgruppe 02

Tgr. 02 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter (791)

(791) (7)

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehrein-nahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden An-sprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen ge-leistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haus-haltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwen-det werden.

3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 381 01.

- 161 -

Deutscher Wetterdienst 1214

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 162: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden An-sprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen ge-leistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haus-haltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwen-det werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Personalausgaben für Fachkräfte, Bürokräfte sowie Tarifbe-schäftigte, die für die in Betracht kommenden Arbeiten vorübergehend zusätzlich herangezogen werden müssen, sowie die sächlichen Verwaltungsausgaben und Investitionen.

Die von den Auftraggebern zu erstattenden Selbstkosten (Bezüge der Beamtin-nen und Beamten, Entgelte der Tarifbeschäftigten einschließlich aller Zulagen usw. und die sonstigen von Fall zu Fall auftretenden nachweisbaren Einzelkosten) einschl. Verwaltungskostenzuschläge werden wie folgt vereinnahmt (ausgenom-men sind die Kosten, die nach der Preisliste berechnet und bei Tit. 111 01 verein-nahmt werden):

1. bei Tit. 261 01 die Personalausgaben für das Personal der Tit. 422 01 bis 428 01 sowie die sächlichen Verwaltungsausgaben und Investitionen, soweit sie nicht bei Tit. 427 29 bis 812 21 verausgabt wurden.

2. bei Tit. 119 99 und 381 01 die Personalausgaben für vorübergehend zusätz-lich eingestelltes Personal sowie die sächlichen Verwaltungsausgaben und In-vestitionen, soweit sie bei Tit. 427 29 bis 812 21 verausgabt wurden.

Die Verwaltungskostenzuschläge zu 1. und 2. werden bei Tit. 261 01 verein-nahmt.

427 29 -046

Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige

520

520 7

3 258

Haushaltsvermerk:§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung. Ausgaben dürfen nur geleistet werden, solange keine freien Stellen der gleichen oder einer höheren Entgeltgruppe bei Tit. 428 21 vorhanden sind.

428 21 -046

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5

5

-

459 29 -046

Vermischte Personalausgaben 5

5

-

527 21 -046

Dienstreisen 31

31

186

547 21 -046

Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 169

169

2 556

711 21 -046

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 5

5

-

812 21 -046

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 56

56

570

- 162 -

1214 Deutscher Wetterdienst

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 02

Page 163: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Titelgruppe 07

Tgr. 07 Ausgaben zur Erbringung von kundenorientierten Dienstleistungen (481)

(481)

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.

2. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

Erläuterungen:

Die Aufbauorganisation des DWD wird durch die Geschäftsbereiche und die de-zentralen Dienststellen geprägt, die so organisiert sind, dass der DWD seine fest-gelegten Kernaufgaben optimal wahrnehmen kann.

Hierzu sind Maßnahmen und Verfahren notwendig und vorzubereiten, die meteo-rologischen Dienstleistungen des DWD z. T. kurzfristig und nutzergerecht zur Ver-fügung zu stellen. Dabei steht die Daseinsvorsorge in Form von Unterrichtung der Bevölkerung zu Maßnahmen und Warnungen vor wetterbedingten Schäden für Leib und Leben sowie Sachschäden im Vordergrund. Die "IMAGI-Richtlinie für Geoinformationen" wird bei der Leistungsabgabe beachtet.

427 79 -046

Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige

-

-

-

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Ti-tel geleistet werden: 547 91.

Erläuterungen:

Entgelte für Aushilfskräfte, die terminbedingte, meterologische Dienstleistungen in den einzelnen Abteilungen erbringen.

531 71 -046

Kosten für Marketing und Darstellung der Dienstleistungen des DWD 130

130

123

Haushaltsvermerk:Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder un-entgeltlich an Dritte abgegeben werden.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Sachmittel zur verbesserten Gestaltung/Aufbereitung von DWD-Produkten........................................................................................ 35

2. Unterrichtung von Empfängern meterologischer Dienstleistungen. 403. Erstellung von Marktanalysen......................................................... 154. Gestaltung eines einheitlichen Erscheinungsbildes des DWD........ 40

Zusammen............................................................................................ 130

547 91 -046

Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 351

351

321

Haushaltsvermerk:1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden

Titeln: 427 79 und 812 71.

2. Mehrausgaben zu Nr. 1 und 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 01.

3. Die Erläuterungen zu Nr. 1 und 2 sind verbindlich.

- 163 -

Deutscher Wetterdienst 1214

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 164: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Geschäftsbereich Wettervorhersage............................................... 2412. Geschäftsbereich Klima und Umwelt.............................................. 110

Zusammen............................................................................................ 351

812 71 -046

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen -

-

-

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Ti-tel geleistet werden: 547 91.

Erläuterungen:

Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände für die Geschäftsbereiche Wettervor-hersage sowie Klima und Umwelt.

Flexibilisierte Ausgaben

Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3......................................................... 112 833 105 754 108 481

818 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 39 928 38 628 38 579

9 269 Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. 3 227 3 227 2 901

3 678 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 24 377 22 299 18 643

24 308

Zusammen............................................................................................... 180 365 169 908 168 604 38 073

422 01-046

F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten

68 949

67 609

67 258

422 02-046

F Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte -

-

-

422 03-046

F Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Be-amtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

200

308

229

427 09-046

F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige

6 287

5 781

9 156

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben zu Nr. 6 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.

- 164 -

1214 Deutscher Wetterdienst

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titel 547 91 (Titelgruppe 07)

Page 165: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Nebenamtliche Beobachterinnen und Beobachter des synopti-schen Dienstes............................................................................. 15

2. Nebenamtliche Beobachterinnen und Beobachter des Klima-dienstes

2.1 Stationen höherer Ordnung, 302 nebenamtliche Wetterstatio-nen III und Klimastationen einschl. Entschädigung für Sonnen-scheinmessungen für 131 Stationen und 83 Windmessstellen.... 280

2.2 Niederschlagmessstellen des nebenamtlichen Messnetzes (1 590 Beobachterinnen und Beobachter).................................... 778

2.3 Sonderaufgaben........................................................................... -3. Nebenamtliche Beobachterinnen und Beobachter des phänolo-

gischen Dienstes, Entschädigung an 1 400 nebenamtliche Be-obachterinnen und Beobachter..................................................... 437

4. Ausbildung und Ausgaben aus besonderen Anlässen für neben-amtliche Beobachterinnen und Beobachter.................................. 40

5. Beschäftigungsentgelte für Auszubildende................................... 1776. Ausgaben für das EUMETSAT-Großprojekt SAF......................... -7. Entgelte für Beschäftigte mit befristeten Arbeitsverträgen............ 4 187

und Aufwandsentschädigung für studentische Praktika............... 188. Sonstige Beschäftigungsentgelte (Gastwissenschaftler).............. 355

Zusammen............................................................................................ 6 287

428 01-046

F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 33 611

29 382

28 900

453 01-046

F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 686

676

672

511 01-046

F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

4 010

4 116

2 725

514 01-046

F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 500

500

515

517 01-046

F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 10 034

10 034

9 667

518 01-046

F Mieten und Pachten 3 511

3 469

3 683

519 01-046

F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1 458

1 458

1 429

525 01-046

F Aus- und Fortbildung 328

328

392

Haushaltsvermerk:Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder un-entgeltlich an Dritte abgegeben werden.

- 165 -

Deutscher Wetterdienst 1214

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titel 427 09

Page 166: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

526 01-046

F Gerichts- und ähnliche Kosten 10

10

25

526 02-046

F Sachverständige 197

197

90

526 03-046

F Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen 2

2

-

Erläuterungen:

Wissenschaftlicher Beirat des Deutschen Wetterdienstes.

527 01-046

F Dienstreisen 1 351

975

1 475

539 99-046

F Vermischte Verwaltungsausgaben 434

434

276

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Umzugs- und Verlegungskosten..................................................... 1232. Beteiligungen an Ausstellungen...................................................... 993. Sonstiges......................................................................................... 212

Zusammen............................................................................................ 434

543 01-046

F Veröffentlichung und Dokumentation 90

95

108

Haushaltsvermerk:Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder un-entgeltlich an Dritte abgegeben werden.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Deutsches Meteorologisches Jahrbuch.......................................... 122. Berichte und Mitteilungen des Deutschen Wetterdienstes.............. 713. Klima-Atlanten und Klimakarten...................................................... 14. Sonstiges......................................................................................... 6

Zusammen............................................................................................ 90

544 01-046

F Forschung, Untersuchungen und Ähnliches 221

221

191

Haushaltsvermerk:Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Ti-tel: 685 02.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Meteorologische Modellierung und Vorhersage.............................. 1312. Überwachung der Atmosphäre........................................................ 603. Angewandte Meteorologie............................................................... 30

Zusammen............................................................................................ 221

- 166 -

1214 Deutscher Wetterdienst

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu flexibilisierte Ausgaben

Page 167: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

545 01-046

F Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen 50

298

41

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Geschäftskosten (Kosten für in Anspruch genommene Dolmet-scherinnen und Dolmetscher, Sachverständige und Schreibkräfte, für Mieten, Post- und Telekommunikationsgebühren usw.) sowie für die dem DWD obliegen-den repräsentativen Pflichten.

547 01-046

F Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 2 548

2 491

1 510

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Kosten für den Aufstiegsbetrieb...................................................... 2 4492. Kosten für die Unterhaltung/Verlegung der Messfelder/Stationen.. 33. Nutzungsgebühr EUMETSAT-Daten............................................... 144. WMO-AMDAR-Panel....................................................................... 255. Sonstiges......................................................................................... 57

Zusammen............................................................................................ 2 548

Betriebsausgaben für den Wetterfachdienst.

634 03-046

F Zuweisungen an den Versorgungsfonds 3 100

1 998

2 266

711 01-046

F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 3 207

2 807

2 778

Verpflichtungsermächtigung.......................................................................

fällig im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................................ 600 T€

Erläuterungen:Einjährige Maßnahmen 1 000 €

1. Herrichtung Ausweichquartier NL Potsdam.................................... 1502. Sonstige.......................................................................................... 385

Zusammen............................................................................................ 535

Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)

Gesamt-ausgaben

desBundes1 000 €

Verausgabt

bis2013

1 000 €

Bewilligt2014

1 000 €

Nach 2014übertra-

gene Aus-gabereste

1 000 €

Veran-schlagt2015

1 000 €

Vorbe-halten

für2016 ff1 000 €

1 2 3 4 5 6 7

1. Um- und Neubau von 18 Radartürmen..................................... 11 711 9 768 403 1 406 134 -2. Archivstandortkonzept-Regalanlage......................................... 384 181 - 203 - -3. Verlegung und Erneuerung von Windmasten und sonstige

Messeinrichtungen.................................................................... 1 000 98 200 149 115 4384. Erneuerung Messcontainer Falkenberg.................................... 416 - 28 - 200 1885. Einrichtung AMDA I an Fww/Fwst............................................. 887 287 200 335 65 -6. Fassadensanierung Obeschleißheim....................................... 870 - - 286 200 3847. Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Installation von

Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im technischen Bereich.................................................................. 6 133 4 544 266 237 100 986

8. Sonstige mehrjährige Maßnahmen........................................... 5 613 5 009 100 2 130 3729. Austausch von Gittermasten..................................................... 456 108 100 65 100 8310. Nachfolgemaßnahmen Projekt "Messnetz 2000"..................... 2 111 2 031 - 80 - -11. NdBA4-Anschluss, Zentrale...................................................... 250 - 100 - 50 100

- 167 -

Deutscher Wetterdienst 1214

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu flexibilisierte Ausgaben

Page 168: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)

Gesamt-ausgaben

desBundes1 000 €

Verausgabt

bis2013

1 000 €

Bewilligt2014

1 000 €

Nach 2014übertra-

gene Aus-gabereste1 000 €

Veran-schlagt2015

1 000 €

Vorbe-halten

für2016 ff1 000 €

1 2 3 4 5 6 7

12. DWD Zentrale-Technische Ertüchtigung Außenbereich........... 300 - - - 50 25013. Neubau Wewa Lingen............................................................... 100 - 100 - - -14. Umbau Deutsche Meteorologische Bibliothek.......................... 800 - 40 - 250 51015. Baumaßnahmen zu Sicherheits- und Zugangskonzept............ 770 - 100 - 100 57016. Bauliche Herrichtung bundesweit, Maßnahmen zur Sicher-

stellung des Brandschutzes...................................................... 300 31 95 174 - -17. Stadtklimastationen................................................................... 640 - - - 200 44018. Übernahme Bundeswehrstandorte........................................... 1 510 - 100 - 118 1 29219. Erneuerung Elektrik HA-Sasel.................................................. 273 - - - 250 2320. Erneuerung MOL Dach Funktionsgebäude.............................. 225 - - - 150 7521. DWD Zentrale Technische Ertüchtigung Klima......................... 200 - 50 - 100 5022. Automatisierung Flugwetterwarten (AutoMETAR)............... 1 160 - - - 360 800Zusammen........................................................................................ 36 109 22 057 1 882 2 937 2 672 6 561

811 01-046

F Erwerb von Fahrzeugen 113

113

92

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Ersatzbeschaffung1 Pkw............................................................................................... 261 Kleinbus........................................................................................ 351 Multicar......................................................................................... 45abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 132 01 aus der Veräußerung von Dienst-Kfz gem. § 6 Abs. 7 HG

2. Sonstiges......................................................................................... 7

Zusammen............................................................................................ 113

812 03-046

F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 10 673

7 911

6 300

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 7 745 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 2 516 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 2 522 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 1 229 T€ im Haushaltsjahr 2019 bis zu................................................. 1 478 T€

Haushaltsvermerk:1. Mehrausgaben zu Nr. 3.1 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der

zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet wer-den: 119 99.

2. Mehrausgaben zu Nr. 3.2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet wer-den: 119 99.

Erläuterungen:Einjährige Maßnahmen 1 000 €

1. Erstbeschaffungen1.1 Messtechnik und Programmierarbeiten im Projekt AutoMETAR.. 2001.2 Informationslogistik Messnetz - Datenabrufintervallerhöhung...... 1501.3 Anpassungen System QualiMet................................................... 167

- 168 -

1214 Deutscher Wetterdienst

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titel 711 01

Page 169: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Einjährige Maßnahmen 1 000 €

1.4 Sonstige Ausgaben für den Wetterfachdienst............................... 6881.5 Sonstige Ausgaben für Verwaltungszwecke................................. 801.6 Ausbau Integrated Carbon Observing System (ICOS)................. 2 8872. Ersatzbeschaffungen2.1 Bildanalysesystem für partikelförmige Luftqualitätsmessungen... 1302.2 Stadtklimastationen - Windmasten und AMDA-Komponenten..... 1652.3 Datenerfassungsinfrastruktur - Lindenberg.................................. 1502.4 Sonstige Ausgaben für den Wetterfachdienst............................... 2 2512.5 Sonstige Ausgaben für Verwaltungszwecke................................. 20

Zusammen............................................................................................ 6 888

Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)

Gesamt-ausgaben

desBundes1 000 €

Verausgabt

bis2013

1 000 €

Bewilligt2014

1 000 €

Nach 2014übertra-

gene Aus-gabereste

1 000 €

Veran-schlagt2015

1 000 €

Vorbe-halten

für2016 ff1 000 €

1 2 3 4 5 6 7

1. Erstbeschaffungen1.3 Low Level Windshear Alert System - LLWAS, Integrated Ter-

minal Weather System (ITWS)................................................ 8 250 3 499 - 4 751 - -1.6 Beschaffung von automatischen Schiffswetterstationen......... 1 705 - 152 - 180 1 3732. Ersatzbeschaffungen2.1 Radar-System-Erneuerung - RadSys-E.................................. 18 260 8 774 427 9 059 - -2.2 Sensorik an Flughäfen............................................................. 2 458 1 617 362 170 309 -2.3 Autosondensysteme - ATSO_E............................................... 2 092 1 514 300 278 - -2.4 Ergänzung Automatisches System zur Datenerfassung und

Verbreitung - ASDUV............................................................... 3 900 1 164 - 2 736 - -2.5 Austausch AMDA III/Modulares Datenerfassungssystem....... 6 395 - 482 79 916 4 9182.6 Ersatz Feuchtesensoren.......................................................... 677 139 440 98 - -2.7 Ersatz Ceilometer.................................................................... 4 700 - 50 - 900 3 7502.8 Kurzwellensender für die WFS Pinneberg.......................... 4 050 - - - 1 450 2 6002.9 Sichtweitenmessgeräte im Bodenmessnetz....................... 2 080 - - - 30 2 0502.10 Ombrometer........................................................................... 3 300 - - - - 3 3003. Sonstiges................................................................................. - - - - - -3.1 EUMETSAT - Großprojekt SAF............................................... - - - - - -3.2 Sensorik Aircraft Meteorological Relay - AMDAR.................... - - - - - -

Zusammen........................................................................................ 57 867 16 707 2 213 17 171 3 785 17 991

821 01-046

F Ankauf von bebauten und unbebauten Grundstücken für verschiedene Zwecke

-

-

-

Titelgruppe 03

Tgr. 03 Durchführung der wetterdienstlichen Aufgaben im Rahmen des Umwelt-schutzes einschließlich der Überwachung der Umweltradioaktivität nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz

(2 059)

(2 459)

Haushaltsvermerk:Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

427 39-332

F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige

-

-

-

459 39-332

F Vermischte Personalausgaben -

-

-

- 169 -

Deutscher Wetterdienst 1214

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titel 812 03

Page 170: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

527 31-332

F Dienstreisen 32

32

58

544 31-332

F Forschung, Untersuchungen und Ähnliches 56

56

60

Erläuterungen:

Es handelt sich hierbei um: Bezeichnung 1 000 €

1. Meteorologische Modellierung und Vorhersage.............................. 442. Überwachung der Atmosphäre........................................................ 12

Zusammen............................................................................................ 56

547 31-332

F Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 982

982

748

Erläuterungen:

U. a. Betriebsausgaben für Ozonsonderaufstiege, das Radioaktivitätsmessnetz sowie für das GAW-Programm.

Bezeichnung Soll 2015 Soll 2014

Bedarf an Messzügen:Messzüge.................................................................. 3 3Sonderfahrzeuge für Radargerät.............................. 3 3Sonderfahrzeuge für Radioaktivitätsmessung.......... 2 2

Zusammen............................................................... 8 8

Ein Messzug besteht mindestens aus:

1 Profilmesswagen (Kleintransporter) mit Anhänger,

1 Begleitfahrzeug (Pkw-Kombi) mit Kleinanhänger.

711 31-332

F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 20

420

123

Erläuterungen:Einjährige Maßnahmen 1 000 €

Sonstige................................................................................................ 20

811 31-332

F Erwerb von Fahrzeugen 25

25

-

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

Ersatzbeschaffung1 Messwagen........................................................................................ 25abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 132 01 aus der Veräußerung von Dienst-Kfz gem. § 6 Abs. 7 HG............................................................. -

Zusammen............................................................................................ 25

- 170 -

1214 Deutscher Wetterdienst

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu flexibilisierte Ausgaben

Page 171: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

812 32-332

F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 944

944

1 268

Erläuterungen:Einjährige Maßnahmen 1 000 €

1. Erstbeschaffungen.......................................................................... 1352. Ersatzbeschaffungen....................................................................... 809

Zusammen............................................................................................ 944

Titelgruppe 55

Tgr. 55 Ausgaben für die Informationstechnik (26 736)

(26 236)

511 55-046

F Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung

8 547

8 467

10 207

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 1 600 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................................... 400 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................................... 400 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................................... 400 T€ im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................................... 400 T€

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Für WAN im Geschäftsbereich des BMVI....................................... 1 1662. Für Web-Kompetenzzentrum.......................................................... 3323. Sonstiges......................................................................................... 7 049

Zusammen............................................................................................ 8 547

518 55-046

F Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände, Maschinen, Software

560

-

-

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 2 240 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................................... 560 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................................... 560 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................................... 560 T€ im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................................... 560 T€

525 55-046

F Aus- und Fortbildung 463

463

493

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Web-Kompetenzzentrum................................................................. -2. WAN im Geschäftsbereich des BMVI.............................................. 233. Sonstiges......................................................................................... 440

Zusammen............................................................................................ 463

- 171 -

Deutscher Wetterdienst 1214

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu flexibilisierte Ausgaben

Page 172: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

532 55-046

F Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen 4 544

4 000

4 886

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben zu Nr. 3 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehr-einnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1 Web-Kompetenzzentrum................................................................. 1852. WAN im Geschäftsbereich des BMVI.............................................. 503. Lizenzierung.................................................................................... -4. Sonstiges......................................................................................... 4 309

Zusammen............................................................................................ 4 544

812 55-046

F Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software

12 622

13 306

10 983

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 19 500 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 3 250 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 6 500 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 6 500 T€ im Haushaltsjahr 2019 bis zu................................................. 3 250 T€

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben zu Nr. 6 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Erstbeschaffung1.1 Hardware...................................................................................... 8681.2 Software........................................................................................ 5732. Ersatzbeschaffung2.1 Hardware...................................................................................... 10 2982.2 Software........................................................................................ 8833. Sonstiges...................................................................................... -

Zusammen............................................................................................ 12 622

Bezeichnung 1 000 €

4. davon für Web-Kompetenzzentrum................................................. 235. davon für WAN im Geschäftsbereich des BMVI.............................. 2926. EUMETSAT-Großprojekt SAF......................................................... -

Zusammen............................................................................................ 315

- 172 -

1214 Deutscher Wetterdienst

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu flexibilisierte Ausgaben

Page 173: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Vorbemerkung

Das Luftfahrt-Bundesamt (LBA) ist durch Gesetz vom 30. No-vember 1954 (BGBl. I S. 354) als Bundesoberbehörde für Auf-gaben der Zivilluftfahrt errichtet worden. Es besteht aus der Zentrale in Braunschweig und Außenstellen in Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart und München.Die Aufgaben des LBA sind im Wesentlichen1. die Prüfung der Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes und

hierzu die Genehmigung und Aufsicht über Entwicklungs-, Herstellungs- und Instandhaltungsbetriebe sowie die Li-zenzierung des technischen Prüfpersonals und die Geneh-migung der Ausbildungseinrichtungen,

2. die Muster- und Umweltzulassungen (Lärm, Emissionen) des Luftfahrtgerätes sowie die Verkehrszulassung, das Führen der Luftfahrzeugrolle und das Ausstellen der Luft-tüchtigkeitszeugnisse, Lärmzeugnisse und Dokumentatio-nen der Emissionsvermessung,

3. die Erteilung der Erlaubnisse für Führer von Luftfahrzeu-gen und sonstiges Luftpersonal sowie die Anerkennung der Ausbildungseinrichtungen und der fliegerärztlichen Un-tersuchungsstellen,

4. die Überwachung des sicheren Betriebs des Luftfahrtgerä-tes und hierzu die Genehmigung und Aufsicht über Luft-

fahrtunternehmen, die Einfluggenehmigung für ausländi-sche Luftfahrzeuge sowie die stichprobenartige Kontrolle insbesondere bei ausländischen Luftfahrzeugen,

5. die Abwehr äußerer Gefahren beim Betrieb von Luftfahrt-gerät und hierzu die Kontrolle der Eigensicherungsmaß-nahmen der Luftfahrtunternehmen sowie der an der soge-nannten sicheren Lieferkette beteiligten anderen Wirtschaftsunternehmen,

6. die Erstellung von Entwürfen zur Fortentwicklung der Vor-schriften auf nationaler und internationaler Ebene sowie der Erlass von Durchführungsverordnungen.

In diesem Kapitel sind ebenfalls veranschlagt:1. die Betreuung des beim Bund verbleibenden Personals

nach Gründung der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH bei der Dienststelle Flugsicherung beim LBA (Titelgrup-pe 02),

2. die durch Gesetz vom 26. August 1998 (BGBl. I S. 2470) als eigenständig und von anderen Luftfahrtbehörden unab-hängig eingerichtete Bundesstelle für Flugunfalluntersu-chungen (Titelgruppe 04).

Überblick zum Kapitel 1216 Soll

20151 000 €

Soll2014

1 000 €

Veränderunggegenüber

20141 000 €

Ausgabereste2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 12 816 12 410 +406 25 733 Übrige Einnahmen.................................................. 25 300 24 200 +1 100 27 593

Gesamteinnahmen.................................................. 38 116 36 610 +1 506 53 326

Ausgaben Personalausgaben.................................................. 54 115 52 654 +1 461 2 535 49 410 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 11 660 13 187 -1 527 8 409 9 614 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 1 740 1 347 +393 59 1 339 Ausgaben für Investitionen...................................... 461 961 -500 1 665 1 491 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - -

Gesamtausgaben.................................................... 67 976 68 149 -173 12 668 61 854 davon flexibilisiert.................................................... 52 028 50 306 +1 722 12 668 41 184 davon nicht flexibilisiert........................................... 15 948 17 843 -1 895 20 670

- 173 -

Luftfahrt-Bundesamt 1216

Page 174: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01 -750

Gebühren, sonstige Entgelte 11 500

11 500

12 131

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Gebühren aus der Kostenverordnung der Luftfahrtverwaltung (LuftKostV)...................................................................................... 9 000

2. Gebühren aus der Luftsicherheitsgebührenverordnung (LuftSi-GebV).............................................................................................. 2 500

Zusammen............................................................................................ 11 500

112 01 -750

Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten 200

200

79

Erläuterungen:

Einnahmen aus Bußgeldverfahren wegen luftrechtlicher Verstöße im Rahmen der Zuständigkeit des Luftfahrt-Bundesamtes.

119 99 -750

Vermischte Einnahmen 60

60

74

129 03 -750

Erstattung von Ausgaben durch die EASA und durch Dritte -

-

1 559

Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 427 09, 526 02 und 527 01.

Erläuterungen:

Erstattungen von Kosten bei der Durchführung von Aufträgen für die EASA und Dritten.

132 01 -750

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 1 056

650

393

Haushaltsvermerk:Ausgaben der Veräußerung von beweglichen Sachen dürfen vorweg von den Einnahmen abgesetzt werden.

Erläuterungen:

Erlöse insbesondere aus dem Verkauf von auszusondernden Kraftfahrzeugen (vgl. Tit. 811 01)

Übrige Einnahmen

261 02 -750

Einnahmen aus Luftverkehrssicherheitsseminaren -

-

-

Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 532 31.

- 174 -

1216 Luftfahrt-Bundesamt

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 175: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Erläuterungen:

Kostenerstattungen für Luftverkehrssicherheitsseminare für Externe.

282 08 -750

Einnahmen aus Prämienzahlungen der Bundesanstalt für Immobilienauf-gaben

-

-

-

Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1216 flexibilisierter Bereich.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Luftfahrt-Bundesamt........................................................................ -2. Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung........................................ -

Die Höhe der Prämienzahlung richtet sich nach der Leitlinie für die Gewährung ei-ner Einmalprämie im Zusammenhang mit der Flächenoptimierung dienstlich ge-nutzter Liegenschaften durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben.

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben hat für Prämienzahlungen Vorsorge in ihrem Wirtschaftsplan getroffen.

Titelgruppe 02

Tgr. 02 Dienststelle Flugsicherung beim Luftfahrt-Bundesamt (25 300)

(24 200)

261 24 -750

Erstattung von Personalausgaben durch die DFS Deutsche Flugsiche-rung GmbH

12 300

14 400

13 190

Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02.

261 25 -750

Erstattung von Versorgungsleistungen des Bundes durch die DFS Deut-sche Flugsicherung GmbH

13 000

9 800

14 403

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Gebührenanteile für die Altersversorgung....................................... 8 5002. Beihilfe............................................................................................. 4 500

Zusammen............................................................................................ 13 000

Zu 1.:Auf der Grundlage versicherungsmathematischer Grundsätze berechnete Rück-stellungen für die Altersversorgung von Beamtinnen und Beamten, die Flugsiche-rungsaufgaben in der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH wahrnehmen, sowie Aufwendungen für die Dynamisierung der Pensionen der Flugsicherheits-Ruhe-standsbeamtinnen und -beamten sind Bestandteil der Flugsicherungsgebühren. Die von der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH hierfür vereinnahmten Gebüh-renanteile sind an den Bund abzuführen.Zu 2.:Ausgaben für die Wasser- und Schifffahrtsdirektion Münster für Beihilfen und für Fürsorgemaßnahmen.

- 175 -

Luftfahrt-Bundesamt 1216

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titel 261 02

Page 176: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Ausgaben Haushaltsvermerk:1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 6 HG.

In die Flexibilisierung einbezogen ist auch Tit. 547 41. Ausgenommen ist Tgr. 02.

2. Einsparungen bei den in die Flexibilisierung nach § 5 HG einbezoge-nen Titeln der Hgr. 4, 5 und 8 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 981 06.

3. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1216 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 08.

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 02 -750

Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-schaftsmanagement

3 363

3 363

2 589

Haushaltsvermerk:Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei ande-ren Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herange-zogen werden.

Erläuterungen:

Davon 282 T€ für die Tgr. 04.

532 31 -750

Kosten für die Durchführung von Luftverkehrssicherheitsseminaren -

-

-

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 261 02.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

632 01 -750

Erstattung von Kosten der Länder für Schulungen zur Durchführung von Luftverkehrssicherheits-Vorfeldinspektionen

70

70

62

671 01 -750

Ausgaben im Zusammenhang mit der Untersuchung von Luftfahrzeugun-fällen

140

140

110

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Ti-teln geleistet werden: Tgr. 04.

Erläuterungen:

Davon 140 T€ für die Tgr. 04.

681 01 -750

Studienbeihilfen an Nachwuchskräfte für das Luftfahrt-Bundesamt -

7

-

Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind übertragbar.

- 176 -

1216 Luftfahrt-Bundesamt

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 177: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Besondere Finanzierungsausgaben

981 06 -890

Leistungen an Dienstleistungszentren des Bundes zur Durchführung von Aufgaben im Rahmen der Erprobung des DLZ-Projekts

-

-

(-)

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den in die Fle-xibilisierung nach § 5 HG einbezogenen Titeln des Kap. 1216 geleistet werden.

Titelgruppe 02

Tgr. 02 Dienststelle Flugsicherung beim Luftfahrt-Bundesamt (12 375)

(14 263)

Haushaltsvermerk:1. Einsparungen bei folgenden Titeln: Hgr. 4 dienen zur Deckung von

Mehrausgaben bei folgendem Titel: 634 23.

2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme folgen-der Titel: 634 23 und 636 21.

3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgen-dem Titel geleistet werden: 261 24.

Erläuterungen:

Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der frühe-ren Bundesanstalt für Flugsicherung, die nicht aus dem Beamten- oder aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden sind, sind Beamtinnen und Beamte sowie Arbeit-nehmerinnen und Arbeitnehmer der Dienststelle Flugsicherung beim Luftfahrt-Bundesamt und nehmen Aufgaben der Flugsicherung in der DFS wahr, soweit sie nicht anderweitig verwendet werden. Die für dieses Personal entstehenden Per-sonalausgaben sind aus dem Bundeshaushalt zu decken, sie werden jedoch von der DFS erstattet.

422 21 -750

Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten

9 400

10 995

9 810

428 21 -750

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2 900

3 193

2 999

443 22 -313

Inanspruchnahme überbetrieblicher betriebsärztlicher und sicherheits-technischer Dienste, von Betriebsärztinnen und Betriebsärzten sowie Fachkräften für Arbeitssicherheit

6

6

1

453 21 -750

Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-gen

4

4

1

634 23 -750

Zuweisungen an den Versorgungsfonds -

-

-

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.

Die Übertragbarkeit ist auf die diesem Titel zufließenden Erstattungen im Sinne des § 16 Abs. 3 Satz 1 des Versorgungsrücklagegesetzes beschränkt.

- 177 -

Luftfahrt-Bundesamt 1216

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 178: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Tgr. 02.

3. Erstattungen im Sinne des § 16 Abs. 3 Satz 1 des Versorgungsrückla-gegesetzes fließen den Ausgaben zu.

636 21 -229

Erstattungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder für die Übergangsversorgung der Angestellten im Flugverkehrs-Kontroll-dienst

65

65

62

Flexibilisierte Ausgaben

Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3......................................................... 43 270 39 521 33 916

2 594 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 8 297 9 824 5 777

8 409 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 461 961 1 491

1 665

Zusammen............................................................................................... 52 028 50 306 41 184 12 668

422 01-750

F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten

19 450

17 240

11 012

422 02-750

F Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte -

-

-

422 03-750

F Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Be-amtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

90

90

82

427 09-750

F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige

532

532

1 429

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 129 03.

Erläuterungen:

Personalausgaben zur Erledigung von Aufträgen der EASA und Dritten, soweit diese nicht aus den Titeln 422 01 und 428 01 (Stammpersonal) geleistet werden.

428 01-750

F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 19 075

17 941

17 972

453 01-750

F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 100

100

254

511 01-750

F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

726

2 226

547

- 178 -

1216 Luftfahrt-Bundesamt

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titel 634 23 (Titelgruppe 02):

Page 179: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

514 01-750

F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 290

1 050

515

517 01-750

F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 1 569

1 569

1 085

518 01-750

F Mieten und Pachten 170

170

163

519 01-750

F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 10

10

59

525 01-750

F Aus- und Fortbildung 1 512

772

710

526 01-750

F Gerichts- und ähnliche Kosten 53

55

16

526 02-750

F Sachverständige 275

275

170

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 129 03.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Kosten für Sachverständige und Prüfungsratsmitglieder bei der Prüfung von Prüfern für Luftfahrtgerät einschl. der Kosten für Ein-weisung, Aus- und Fortbildung........................................................ 70

2. Kosten für Sachverständige und Prüfungsratsmitglieder bei der Ausbildung und Prüfung von Luftfahrern......................................... 185

3. Kosten für luftfahrtmedizinische Sachverständige.......................... 20

Zusammen............................................................................................ 275

Die im Rahmen der Erledigung von Aufträgen der EASA und Dritten zu erstatten-den Sachverständigenkosten werden bei Tit. 129 03 vereinnahmt.

527 01-750

F Dienstreisen 1 290

1 290

541

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 129 03.

Erläuterungen:

Die im Rahmen der Erledigung von Aufträgen der EASA und Dritten zu erstatten-den Reisekosten werden bei Tit. 129 03 vereinnahmt.

539 99-750

F Vermischte Verwaltungsausgaben 57

37

37

Haushaltsvermerk:Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder un-entgeltlich an Dritte abgegeben werden.

- 179 -

Luftfahrt-Bundesamt 1216

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu flexibilisierte Ausgaben

Page 180: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

634 03-750

F Zuweisungen an den Versorgungsfonds 1 400

1 000

716

811 01-750

F Erwerb von Fahrzeugen 88

88

549

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

Ersatzbeschaffung28 Pkw.................................................................................................. 738abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 132 01 aus der Veräußerung von Dienst-Kfz gem. § 6 Abs. 7 HG............................................................. -650

Zusammen............................................................................................ 88

812 01-750

F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 62

562

487

Titelgruppe 04

Tgr. 04 Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (2 995)

(2 990)

Haushaltsvermerk:1. Einsparungen bei folgenden Titeln: Hgr. 4 dienen zur Deckung von

Mehrausgaben bei folgendem Titel: 671 01.

2. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

Erläuterungen:

Daneben sind in der Tgr. 55 für IT-Ausgaben 134 T€, im Tit. 518 02 für Mieten und Pachten 282 T€ sowie im Tit. 671 01 für Ausgaben im Zusammenhang mit der Untersuchung von Luftfahrzeugunfällen 140 T€ enthalten.

422 41-750

F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten

351

351

328

427 49-750

F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige

49

49

249

428 41-750

F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2 153

2 148

1 773

453 41-750

F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 5

5

33

511 41-750

F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

70

70

43

514 41-750

F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 15

15

11

- 180 -

1216 Luftfahrt-Bundesamt

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu flexibilisierte Ausgaben

Page 181: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

517 41-750

F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 85

85

102

518 41-750

F Mieten und Pachten 10

10

2

519 41-750

F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5

5

-

525 41-750

F Aus- und Fortbildung 75

75

103

526 41-750

F Gerichts- und ähnliche Kosten 2

2

7

527 41-750

F Dienstreisen 80

80

63

545 41-750

F Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen 5

5

5

547 41-750

F Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 20

20

20

Haushaltsvermerk:Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder un-entgeltlich an Dritte abgegeben werden.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Übungseinsätze im Such- und Rettungsdienst und Unterweisung der Sachverständigen für Unfalluntersuchung................................ 17

2. Sonstiges......................................................................................... 3

Zusammen............................................................................................ 20

634 43-750

F Zuweisungen an den Versorgungsfonds 65

65

68

811 41-750

F Erwerb von Fahrzeugen -

-

-

812 41-750

F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 5

5

4

- 181 -

Luftfahrt-Bundesamt 1216

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu flexibilisierte Ausgaben

Page 182: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Titelgruppe 55

Tgr. 55 Ausgaben für die Informationstechnik (2 284)

(2 309)

511 55-750

F Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung

1 325

1 350

571

Erläuterungen:

Davon 50 T€ für die Tgr. 04.

525 55-750

F Aus- und Fortbildung 155

155

41

Erläuterungen:

Davon 5 T€ für die Tgr. 04.

532 55-750

F Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen 498

498

966

Erläuterungen:

Davon 29 T€ für die Tgr. 04.

812 55-750

F Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software

306

306

451

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Erstbeschaffung1.1 Hardware...................................................................................... 561.2 Software........................................................................................ 742. Ersatzbeschaffung2.1 Hardware...................................................................................... 1042.2 Software........................................................................................ 333. Sonstiges...................................................................................... 39

Zusammen............................................................................................ 306

Davon 50 T€ für die Tgr. 04.

- 182 -

1216 Luftfahrt-Bundesamt

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 183: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Vorbemerkung

In diesem Kapitel sind die Haushaltseinnahmen und Haus-haltsausgaben für die Luftfahrt sowie für die Raumfahrtpro-gramme zur Erdbeobachtung und zum Aufbau eines europä-ischen zivilen Satellitennavigationssystems veranschlagt, die

aufgrund besonderer Vereinbarung in der Zuständigkeit des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur lie-gen.

Überblick zum Kapitel 1217 Soll

20151 000 €

Soll2014

1 000 €

Veränderunggegenüber

20141 000 €

Ausgabereste2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... - - - - Übrige Einnahmen.................................................. 156 269 143 000 +13 269 138 714

Gesamteinnahmen.................................................. 156 269 143 000 +13 269 138 714

Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 770 770 - 849 729 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 153 122 137 935 +15 187 12 672 129 850 Ausgaben für Investitionen...................................... 192 021 267 637 -75 616 85 785 173 468

Gesamtausgaben.................................................... 345 913 406 342 -60 429 99 306 304 047 davon nicht flexibilisiert........................................... 345 913 406 342 -60 429 99 306 304 047

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 Verpflichtungsermächtigung.................................... 452 700 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................. 113 800 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................. 113 200 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................. 113 200 T€ im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................. 112 500 T€

- 183 -

Luft- und Raumfahrt 1217

Page 184: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

121 01 -750

Gewinne aus der Beteiligung des Bundes an Flughäfen -

-

-

Übrige Einnahmen

161 02 -750

Zinsen von Darlehen an Flughafengesellschaften, an denen der Bund beteiligt ist

-

-

3 985

Erläuterungen:

Zur Zeit ist ein Gesellschafterdarlehen nur an die Flughafen München GmbH (FMG) ausgereicht. Dieses ist mit 3 Prozent über dem jeweiligen Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank zu verzinsen. Zinsleistungen sind nicht zu erbringen, soweit sie nicht aus dem Bilanzgewinn des laufenden Jahres und der nachfolgen-den 4 Jahre abgedeckt werden können.

In 2015 werden keine Zinszahlungen erwartet.

182 01 -750

Tilgung von Darlehen an Flughafengesellschaften, an denen der Bund beteiligt ist

-

-

-

261 01 -750

Erstattung von Beiträgen zu internationalen Flugsicherungsorganisatio-nen aus dem Gebührenaufkommen der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH

156 269

143 000

134 729

Haushaltsvermerk:1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Leistung der

Mehrausgaben bei folgendem Titel: 687 01.

2. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 544 01.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Einnahmen von EUROCONTROL und ICAO.................................. 156 2692. Einnahmen aufgrund der Finanzierung von Messflügen bei atmo-

sphärischen Schadensereignissen.................................................. -

Zusammen............................................................................................ 156 269

341 01 -046

Beitrag von EUMETSAT für die Entwicklung und den Bau des Erdbeo-bachtungsinstruments "METimage"

-

-

-

Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen sind aufgrund eines Vertrages mit EUMETSAT zweck-gebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 892 01.

Erläuterungen:

METimage wird als nationale Beistellung für das zukünftige polarumlaufende Sa-tellitensystem der Europäischen Organisation für die Nutzung meteorologischer Satelliten (EUMETSAT) entwickelt. EUMETSAT beteiligt sich mit 30 Prozent an der Entwicklung und dem Bau des Prototypen des Erdbeobachtungsinstruments "METimage" sowie dem Personal- und Sachaufwand für die Übernahme und Durchführung von Managementaufgaben des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR).

- 184 -

1217 Luft- und Raumfahrt

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 185: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

544 01 -165

Forschung, Untersuchungen und Ähnliches 770

770 849

729

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.

2. Mehrausgaben, soweit sie für die Finanzierung von Messflügen bei at-mosphärischen Störungen notwendig sind, dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 261 01.

3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichun-gen zu wissenschaftlichen Austauschzwecken unentgeltlich bzw. ge-gen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind insbesondere für Forschungen zur Verbesserung der Flugsi-cherheit und Verminderung des Fluglärms sowie der optimalen Nutzung der Raumfahrttechniken im Verkehrswesen vorgesehen.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

671 01 -750

Erstattung von Einnahmeausfällen der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH aufgrund von Gebührenbefreiungen

9 400

9 400

9 358

Erläuterungen:

Nach § 31 b Abs. 4 Luftverkehrsgesetz in der Fassung vom 27. März 1999 (BGBl. I S. 550) hat der Bund der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH Einnahme-ausfälle aus von EUROCONTROL festgelegten Gebührenbefreiungen bei Inan-spruchnahme von Streckennavigationsdiensten und -einrichtungen im Bereich der Zivilluftfahrt zu erstatten.

682 01 -045

Erstattung von Verwaltungskosten an die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH für Aufgaben der zivilen Verteidigung

198

193

187

686 01 -750

Einrichtungen zur Förderung des Luftverkehrsbetriebs 50

50

50

Erläuterungen:

Adresse und Bezeichnung

Finanzierungs-anteil in Prozent

Soll2015

1 000 €

Soll2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

mit ohneEigenmittel

1 2 3 4 5 6

Projektförderung

1.2 Zuschuss an das Institut für Luft- und Weltraumrecht der Universität Köln..................................................................................................... 50 50 50

Das Institut für Luft- und Weltraumrecht der Universität Köln gibt eine Zeitschrift für Luft- und Weltraumrecht heraus. Mit dem Bundeszuschuss soll ein Teil der Personal- und Druckkosten für die Zeitschrift sowie ein Teil der Aufwendungen für die Aus-wertung der in- und ausländischen Literatur und Rechtsprechung auf den Gebieten des Luft- und Weltraumrechts abgedeckt werden.

- 185 -

Luft- und Raumfahrt 1217

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 186: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

686 04 -790

Kostenerstattung für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)

3 440

2 540

1 257

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 2 700 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 1 300 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................................... 700 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................................... 700 T€

Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Erstattung von Personal- und Sachaufwand des DLR für die Wahrnehmung deut-scher Interessen bei der ESA im Bereich der Satellitennavigation, der Erdbeob-achtung Copernicus und der nationalen Copernicus-Integrationsmaßnahmen. Das DLR vergibt im Rahmen der nationalen Copernicus-Integrationsmaßnahme als Beliehener gem. Raumfahrtübertragungsgesetz (RAÜG) Aufträge an Bundesbe-hörden und Zuwendungen.

687 01 -750

Beiträge aufgrund internationaler Vereinbarungen über die Zivilluftfahrt 140 034

125 752 12 672

118 998

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.

2. Mehrausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 261 01.

Erläuterungen:

Bezeichnung der OrganisationRechtsgrundlage und

Zweck der Mitgliedschaft

Mitgliedsbeitragder Bundesrepublik Deutschland

(Pflichtleistungen)

Besondere(freiwillige)Leistungenaußerhalb

des Mitglieds-beitrags

in 1 000 €(gerundet)

ZusammenSpalte 4 + 5in 1 000 €

in Pro-zent

in Tausend-

Fremdwährung(gerundet)

in 1 000 €(gerundet)

1 2 3 4 5 6

1. Europäische Organisation zur Sicherung der Luftfahrt (EUROCONTROL) in Brüssel................................................... 135 360 135 360Rechtsgrundlage: GesetzZweck: Zusammenarbeit zur Sicherung der Luftfahrt

2. Internationale Zivilluft-Organisation (ICAO) in Montreal........... 6,06 2 133 USD 4 113 4 113Rechtsgrundlage: Gesetz......................................................... 3 765 CADZweck: Einheitliche Regelungen für die Sicherheit, Regelmä-ßigkeit und Wirtschaftlichkeit des internationalen Luftverkehrs

2.1 Geschäftsführung der Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der ICAO........................................................ 72 CAD 49 49

2.2 Satelliten-Distributions-System SADIS (Pflichtbeitrag auf-grund des Beschlusses des ICAO-Rates vom 6. März 2000 für die Versorgung der internationalen Zivilluftfahrt mit Flug-wetterinformation)..................................................................... 66 GBP 79 20 99

3. Luftfahrt-Bodendienste in Island und GrönlandRechtsgrundlage: Vereinbarung (Erklärung der Bundesregie-rung vom 24.09.1957)............................................................... - - - - -Zweck: Gewährleistung der Sicherheit im Nordatlantikluftver-kehr

3.1 Island........................................................................................ 12 USD 9 93.2 Grönland................................................................................... 235 DKK 32 324. Europäische Zivilluftfahrt-Konferenz (ECAC) in Paris

Rechtsgrundlage: Verwaltungsabkommen............................... 11,16 272 272Zweck: Erarbeitung von einheitlichen Richtlinien für den euro-päischen Luftverkehr

- 186 -

1217 Luft- und Raumfahrt

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 187: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Bezeichnung der OrganisationRechtsgrundlage und

Zweck der Mitgliedschaft

Mitgliedsbeitragder Bundesrepublik Deutschland

(Pflichtleistungen)

Besondere(freiwillige)Leistungenaußerhalb

des Mitglieds-beitrags

in 1 000 €(gerundet)

ZusammenSpalte 4 + 5in 1 000 €

in Pro-zent

in Tausend-

Fremdwährung(gerundet)

in 1 000 €(gerundet)

1 2 3 4 5 6

5. FABEC-Rat in Brüsselauf Grundlage des Staatsvertrages vom 2.12.2010................. 100 100

Zusammen........................................................................................ 140 014 20 140 034Differenzen durch Rundung möglichMehr wegen Beitragsverpflichtungen.

Ausgaben für Investitionen

831 02 -750

Erhöhung der Rücklage der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 50 000

-

-

Verpflichtungsermächtigung..................................................... 450 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu.............................................. 112 500 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu.............................................. 112 500 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu.............................................. 112 500 T€ im Haushaltsjahr 2019 bis zu.............................................. 112 500 T€

Erläuterungen:Mehr wegen Eigenkapitalerhöhung.

892 01 -046

Entwicklung und Bau des Erdbeobachtungsinstruments "METimage" 12 103

5 018 1 010

740

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnah-men bei folgendem Titel geleistet werden: 341 01.

Erläuterungen:

Das Erdbeobachtungsinstrument "METimage" wird als nationale Beistellung für das zukünftige polarumlaufende Satellitensystem der Europäischen Organisation für die Nutzung meteorologischer Satelliten (EUMETSAT) entwickelt. Aus dem Ansatz wird dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) auch der Personal- und Sachaufwand für die Übernahme und Durchführung von Mana-gementaufgaben im Zusammenhang mit dem Bau von METimage erstattet.

896 01 -167

Deutscher Beitrag zum Aufbau des europäischen Erdbeobachtungspro-gramms "Copernicus"

117 198

111 129

87 068

Erläuterungen:

Copernicus ist eine gemeinsame Initiative der Europäischen Kommission und der Europäischen Weltraumorganisation ESA für eine globale Umwelt- und Sicher-heitsüberwachung. Die einzelnen Komponenten werden über das ESA GMES-Programm und durch nationale Erdbeobachtungsmissionen bereitgestellt.

Die ESA-Weltraumkomponente deckt Errichtung und Erstbetrieb der Satelliten ab. Die von den ESA-Mitgliedstaaten bewilligten Gesamtkosten für die Programmteile 1-3 und die deutschen Beiträge betragen:

Der deutsche Anteil an diesen Programmen beträgt 495,1 Mio. € (alle Zahlen zu wirtschaftlichen Bedingungen (w. B.) 2006), die aus dem BMWi- und den BMVI-Einzelplänen gedeckt werden:

Programmteil 1 (w. B. 2006):Gesamt: 757 Mio. €D-Anteil: 129 Mio. € (BMVI - Kap. 1217 Tit. 896 01)62 Mio. € (BMWi - Kap. 0901 Tit. 896 31)

- 187 -

Luft- und Raumfahrt 1217

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titel 687 01

Page 188: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Programmteil 2 (w. B. 2008):Gesamt 857 Mio. €D-Anteil: 317 Mio. € (BMVI - Kap. 1217 Tit. 896 01)

Programmteil 3 (w. B. 2012):Gesamt: 405 Mio. €D-Anteil: 149,85 Mio. € (BMVI - Kap. 1217 Tit. 896 01)

896 02 -167

Deutscher Beitrag zum Aufbau des europäischen, zivilen Satellitennavi-gationssystems "Galileo"

12 720

8 490 275

1 160

Erläuterungen:

Die satellitengestützte Ortung und Navigation stellt ein Schlüsselelement für den Aufbau einer verkehrsträgerübergreifenden Infrastruktur in allen Anwendungsbe-reichen der Luftfahrt, der Schifffahrt und der Landverkehre dar.

Die europäischen Satellitennavigationssysteme Galileo und EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) sind technologische Flaggschiffpro-gramme der Europäischen Union. Sie haben das Ziel eines eigenen europäischen Zugangs zur Schlüsseltechnologie der Satellitennavigation (GNSS) unter ziviler Kontrolle. In diesem Zusammenhang gewährleistet das Europäische GNSS Evo-lution Programme (EGEP) der europäischen Weltraumorganisation ESA die tech-nologische Weiterentwicklung der europäischen Satellitennavigationssysteme.

Der Beitrag der Bundesrepublik Deutschland an dem ESA-Programm beläuft sich für den Zeitraum 2013 bis 2015 auf 32 470 T€ (laufende wirtschaftliche Bedingun-gen). Er sichert den Erhalt und den Ausbau der erworbenen industriellen Kompe-tenz Deutschlands in der Systemausgestaltung von Galileo und EGNOS auch für zukünftige Weiterentwicklungen.

Im Zusammenhang mit dem Satellitennavigationssystem sind im Bundeshaushalt darüber hinaus folgende Mittel veranschlagt:

Kapitel / Titel Maßnahme 1 000 €1 2 3

0901/683 11 Förderung von Galileo-Anwendungen im Forschungsprogramm "Mobilität und Verkehrstechnologien" (Galileo: Ausgabezeitraum 2009 - 2012).................................................................................................. 3 660

0901/683 32 Positionierung und Navigation innerhalb von Gebäuden - INDOOR (Ausgabezeitraum 2005 - 2012).... 15 041Galileo SAR Lawine/Fire Brigades (Ausgabezeitraum 2007 - 2013)........................................................ 1 695Weitere Anwendungen zu Galileo (Ausgabezeitraum 2002 - 2013)......................................................... 8 757Testfeld Aachen (Ausgabezeitraum 2009 - 2012)..................................................................................... 7 868

1202/686 06 und 3 8521217/686 04 Raumfahrtmanagement im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. - DLR (Ausgabezeitraum

2008 - 2014)3004/685 60 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. (Ausgabezeitraum 2004 -

2012)......................................................................................................................................................... 8 300

Titelgruppe 01

Tgr. 01 Flughafengesellschaften, an denen der Bund beteiligt ist (-)

(143 000) (84 500)

Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

- 188 -

1217 Luft- und Raumfahrt

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titel 896 01

Page 189: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

831 12 -750

Beteiligung an Flughafengesellschaften und Erhöhung von Kapitalrückla-gen

-

142 000 84 000

84 500

Erläuterungen:

Am Stammkapital der nachstehenden Flughafengesellschaften sind nach dem Stand vom 1. Januar 2013 mit Stimmrecht beteiligt:

Bezeichnung 1 000 €

1. Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH (FBB)Bund (26 Prozent)........................................................................... 2 860Land Berlin (37 Prozent)................................................................. 4 070Land Brandenburg (37 Prozent)...................................................... 4 070

2. Flughafen Köln/Bonn GmbHBund (30,94 Prozent)...................................................................... 3 348Land Nordrhein-Westfalen (30,94 Prozent)..................................... 3 348Stadt Köln (31,12 Prozent).............................................................. 3 367Stadt Bonn (6,06 Prozent)............................................................... 656Rhein-Sieg-Kreis (0,59 Prozent)..................................................... 64Rheinisch-Bergischer-Kreis (0,35 Prozent)..................................... 38

3. Flughafen München GmbHBund (26 Prozent)........................................................................... 79 762Freistaat Bayern (51 Prozent)......................................................... 156 456Landeshauptstadt München (23 Prozent)....................................... 70 558

Weniger entsprechend planmäßiger Finanzierung.

861 11 -750

Darlehen an Flughafengesellschaften, an denen der Bund beteiligt ist -

1 000 500

-

Haushaltsvermerk:Es wird die Ermächtigung erteilt, mit Einwilligung des Bundesministe-riums der Finanzen bereits gewährte Darlehen zur Kapitalerhöhung in Anspruch zu nehmen.

Erläuterungen:

Der Bund ist an den Flughafengesellschaften Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH, Flughafen Köln/Bonn GmbH und Flughafen München GmbH entspre-chend dem bei Tit. 831 12 dargestellten Verhältnis beteiligt.

Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel

636 01 -229

Gegenwertzahlung an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Län-der (VBL) im Rahmen der Auflösung der VBL-Mitgliedschaft der Deut-schen Lufthansa AG

-

-

- 189 -

Luft- und Raumfahrt 1217

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 01

Page 190: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Vorbemerkung

Bis zum 31. Dezember 2006 leistete der Bund nach dem Ge-meindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden Finanzhilfen an die Länder. Er stellte einen festen Betrag aus dem Mehraufkommen der Mineralölsteuer im Rahmen von Bundes- und Landesprogrammen zur Verfügung.Im Rahmen der Föderalismusreform wurden die Finanzhilfen der Landesprogramme gemäß Artikel 125 c Absatz 2 Grund-

gesetz zum 1. Januar 2007 beendet (BGBl. I 2006 S. 2037). Sie wurden durch Kompensationszahlungen an die Länder auf der Grundlage des am 1. Januar 2007 in Kraft getretenen Entflechtungsgesetzes ersetzt (BGBl. I 2006 S. 2102). Die Bundesprogramme werden auf der Grundlage des GVFG fort-geführt.

Überblick zum Kapitel 1218 Soll

20151 000 €

Soll2014

1 000 €

Veränderunggegenüber

20141 000 €

Ausgabereste2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 1 500 1 500 - -

Gesamteinnahmen.................................................. 1 500 1 500 - -

Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 4 167 4 167 - 1 393 2 742 Ausgaben für Investitionen...................................... 1 668 067 1 668 067 - 238 630 1 631 482

Gesamtausgaben.................................................... 1 672 234 1 672 234 - 240 023 1 634 224 davon nicht flexibilisiert........................................... 1 672 234 1 672 234 - 240 023 1 634 224

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 Verpflichtungsermächtigung.................................... 3 500 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................. 2 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................. 1 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................. 500 T€

- 190 -

1218 Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden

Page 191: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 99 -725

Vermischte Einnahmen 1 500

1 500

-

Erläuterungen:

Verzugszinsen.

Ausgaben Haushaltsvermerk:Einnahmen aus Zinsen der Zuwendungsempfänger für vorzeitige oder ungerechtfertigte Inanspruchnahme der Bundesfinanzhilfen und Rückfor-derungen aufgrund der Verwendungsnachweisprüfung fließen den Aus-gaben zu.

Sächliche Verwaltungsausgaben

544 01 -165

Forschung, Untersuchungen und Ähnliches 4 167

4 167 1 393

2 742

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 3 500 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 2 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 1 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................................... 500 T€

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.

2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichun-gen an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

Erläuterungen:

Für Forschungsvorhaben zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Ge-meinden steht der o. a. Festbetrag zur Verfügung. Mit diesen Mitteln werden For-schungsarbeiten und Untersuchungen finanziert, die vor allem Bundesländern, Städten, Kreisen, Kommunen und Verkehrsbetrieben Hilfestellungen bei der Ver-besserung der Verkehrsverhältnisse geben sollen. Das Forschungsprogramm wird unter Beteiligung der Bundesländer, der kommunalen Spitzenverbände und der Wissenschaft aufgestellt.

Ausgaben für Investitionen

882 02 -741

Finanzhilfen an die Länder für die Schieneninfrastruktur des öffentlichen Personennahverkehrs für Vorhaben über 50 Mio. € zuwendungsfähiger Kosten

239 287

221 567

220 653

Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 891 01.

- 191 -

Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden

1218

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 192: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Erläuterungen:

Gemäß § 6 Abs. 1 GVFG stellt das Bundesministerium für Verkehr und digitale In-frastruktur für die zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von 332 567 T€ auf-grund von Vorschlägen der Länder und im Benehmen mit ihnen besondere Pro-gramme auf (sog. Bundesprogramme). Die Finanzhilfen an die Länder hierfür sind in den Titeln 882 02 und 891 01 veranschlagt.

Aus den Finanzhilfen können die in § 2 Abs. 1 Nr. 2 GVFG genannten Vorhaben von den Ländern durch Zuwendungen gefördert werden.

Die Voraussetzungen für eine Förderung und die Förderhöhe ergeben sich aus den §§ 3 und 4 Abs. 1 GVFG.

Die Zweckbindung und Verteilung der Mittel ist in § 10 GVFG geregelt.

882 03 -725

Kompensationszahlungen an die Länder wegen Beendigung der Finanz-hilfen des Bundes für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsver-hältnisse der Gemeinden

1 335 500

1 335 500

1 335 500

Erläuterungen:

Mit der Beendigung der Finanzhilfen des Bundes für "Investitionen zur Verbesse-rung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden" steht den Ländern ab dem 1. Ja-nuar 2014 bis zum 31. Dezember 2019 jährlich ein Betrag von 1 335,5 Mio. € aus dem Haushalt des Bundes zu (§ 3 Abs. 1 EntflechtG). Der Betrag wird auf die Länder nach einem gesetzlich festgelegten Schlüssel verteilt (§ 4 Abs. 3 EntflechtG) und unterliegt gem. § 5 EntflechtG einer investiven Zweckbindung.

891 01 -741

Investitionszuschüsse für Vorhaben des öffentlichen Personennahver-kehrs über 50 Mio. € an die Deutsche Bahn AG und Unternehmen, die sich überwiegend in Bundeshand befinden

93 280

111 000 238 630

75 329

Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 882 02.

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen zu Tit. 882 02.

Weniger wegen höherer Veranschlagung des Bundesprogramms bei Tit. 882 02.

- 192 -

1218 Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titel 882 02

Page 193: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Vorbemerkung

Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) ist durch das Gesetz über die Eisenbahnverkehrsverwaltung vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2394) als selbstständige Bundesoberbehörde für Aufgaben der Eisenbahnverkehrsverwaltung mit Sitz in Bonn errichtet worden.Das EBA ist Aufsichts- und Genehmigungsbehörde im Sinne des Allgemeinen Eisenbahngesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2396), zuletzt geändert durch Artikel 2 Ab-satz 5 des Gesetzes vom 26. August 1998 (BGBl. I S. 2521), für die Eisenbahnen des Bundes und für Eisenbahnunterneh-men mit Sitz im Ausland für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, soweit das Allgemeine Eisenbahngesetz nichts anderes bestimmt.Dem EBA obliegen folgende Aufgaben:1. Planfeststellung, Freistellung von Bahnbetriebszwecken

und Streckenstilllegung von Schienenwegen der Eisen-bahnen des Bundes,

2. Ausübung der Eisenbahnaufsicht einschließlich der tech-nischen Aufsicht für Eisenbahnbetriebsanlagen und Ei-senbahnfahrzeuge, Gefahrgutkontrollen und Aufsicht über den Transport radioaktiver Stoffe sowie Bauaufsicht für Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes,

3. Erteilung und Widerruf einer Betriebsgenehmigung,4. Ausübung hoheitlicher Befugnisse sowie von Aufsichts-

und Mitwirkungsrechten nach Maßgabe anderer Gesetze und Verordnungen,

5. Anerkennung und Überwachung Benannter Stellen nach der Richtlinie 96/48/EG,

6. Wahrnehmung der Aufgaben der Benannten Stelle nach der Richtlinie 2001/16/EG,

7. Vorbereitung und Durchführung von Vereinbarungen ge-mäß §§ 9 und 10 des Bundesschienenwegeausbaugeset-zes,

8. Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten,9. Umsetzung der Verordnung über die Lärmkartierung,10. Tarifaufsicht,11. Genehmigung der Inbetriebnahme struktureller Teilsyste-

me,12. Erteilung von Sicherheitsbescheinigungen und -genehmi-

gungen,13. Führen des Fahrzeugeinstellregisters,14. Unfalluntersuchungsstelle,15. Beschwerde- und Durchsetzungsstelle für Fahrgastrech-

te,16. Wahrnehmung von Aufgaben nach der Triebfahrzeugfüh-

rerscheinverordnung.Entsprechende Aufgaben obliegen dem EBA hinsichtlich Mag-netschwebebahnen.Auf Antrag eines Landes nimmt das EBA die Landeseisen-bahnaufsicht nach dessen Weisung und auf dessen Rech-nung wahr.Beim EBA ist die Benannte Stelle Interoperabilität eingerich-tet, die zurzeit die nach der Richtlinie 96/48/EG der Benann-ten Stelle obliegenden Aufgaben wahrnimmt.

Überblick zum Kapitel 1221 Soll

20151 000 €

Soll2014

1 000 €

Veränderunggegenüber

20141 000 €

Ausgabereste2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 30 381 34 717 -4 336 25 358 Übrige Einnahmen.................................................. 5 000 6 000 -1 000 4 320

Gesamteinnahmen.................................................. 35 381 40 717 -5 336 29 678

Ausgaben Personalausgaben.................................................. 62 346 59 390 +2 956 9 465 57 579 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 21 845 21 447 +398 6 865 20 438 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 719 730 -11 150 671 Ausgaben für Investitionen...................................... 1 260 1 029 +231 9 779 3 940 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - -

Gesamtausgaben.................................................... 86 170 82 596 +3 574 26 259 82 628 davon flexibilisiert.................................................... 76 045 72 529 +3 516 26 259 72 984 davon nicht flexibilisiert........................................... 10 125 10 067 +58 9 644

- 193 -

Eisenbahn-Bundesamt 1221

Page 194: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01 -719

Gebühren, sonstige Entgelte 26 471

30 846

20 901

Haushaltsvermerk:1. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Leistung der

Mehrausgaben bei folgendem Titel: 427 19.

2. Zu erstattende Gebühren und tarifliche Entgelte dürfen, auch wenn sie in einem früheren Haushaltsjahr vereinnahmt worden sind, von den Einnahmen abgesetzt werden.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Eisenbahn-Bundesamt.................................................................... 24 2712. Eisenbahn-Cert............................................................................... 2 200

Zusammen............................................................................................ 26 471

112 01 -719

Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten 200

200

165

Erläuterungen:

Ordnungswidrigkeiten nach § 28 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) und nach der Gefahrgutverordnung Eisenbahn (GGVE) können mit Geldbußen geahndet werden. Verwaltungsbehörde ist das Eisenbahn-Bundesamt.

119 99 -719

Vermischte Einnahmen 550

550

1 237

124 01 -719

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung 3 100

3 100

2 921

132 01 -719

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 60

21

134

Übrige Einnahmen

261 01 -719

Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland 5 000

6 000

4 320

Erläuterungen:

Erstattung der Kosten für die Landeseisenbahnaufsicht durch die Länder.

282 08 -061

Einnahmen aus Prämienzahlungen der Bundesanstalt für Immobilienauf-gaben

-

-

-

Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1221 flexibilisierter Bereich.

- 194 -

1221 Eisenbahn-Bundesamt

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 195: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Erläuterungen:

Die Höhe der Prämienzahlung richtet sich nach der Leitlinie für die Gewährung ei-ner Einmalprämie im Zusammenhang mit der Flächenoptimierung dienstlich ge-nutzter Liegenschaften durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Die Bun-desanstalt für Immobilienaufgaben hat für Prämienzahlungen Vorsorge in ihrem Wirtschaftsplan getroffen.

Ausgaben Haushaltsvermerk:1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 6 HG.

2. Einsparungen bei den in die Flexibilisierung nach § 5 HG einbezoge-nen Titeln der Hgr. 4, 5 und 8 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 981 06.

3. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1221 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 08.

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 02 -719

Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-schaftsmanagement

10 112

10 054

9 631

Haushaltsvermerk:Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei ande-ren Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herange-zogen werden.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Eisenbahn-Bundesamt.................................................................... 9 2322. Benannte Stelle Interoperabilität - Eisenbahn-CERT (EBC),

Tgr. 01............................................................................................. 4653. Eisenbahn-Unfalluntersuchungsstelle des Bundes (EUB), Tgr. 02. 415

Zusammen............................................................................................ 10 112

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

685 01 -719

Beiträge an deutsche Vereine und Verbände 13

13

13

Besondere Finanzierungsausgaben

981 06 -890

Leistungen an Dienstleistungszentren des Bundes zur Durchführung von Aufgaben im Rahmen der Erprobung des DLZ-Projekts

-

-

(-)

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den in die Fle-xibilisierung nach § 5 HG einbezogenen Titeln des Kap. 1221 geleistet werden.

- 195 -

Eisenbahn-Bundesamt 1221

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titel 282 08

Page 196: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Flexibilisierte Ausgaben

Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3......................................................... 63 052 60 107 58 237

9 615 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 11 733 11 393 10 807

6 865 Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. - - 2 469

3 481 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 1 260 1 029 1 471

6 298

Zusammen............................................................................................... 76 045 72 529 72 984 26 259

422 01-719

F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten

45 720

42 808

41 167

422 02-719

F Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte 645

645

432

422 03-719

F Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Be-amtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

360

360

151

427 09-719

F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige

1 539

1 539

1 726

428 01-719

F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 11 118

11 161

11 462

453 01-719

F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 323

323

174

511 01-719

F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

700

700

619

514 01-719

F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 327

327

294

517 01-719

F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 3 300

3 400

2 980

518 01-719

F Mieten und Pachten 50

50

45

519 01-719

F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 100

100

77

525 01-719

F Aus- und Fortbildung 840

720

542

- 196 -

1221 Eisenbahn-Bundesamt

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 197: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

526 01-719

F Gerichts- und ähnliche Kosten 80

80

788

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehr-einnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1222 Tit. 281 02.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Gerichts- und ähnliche Kosten........................................................ 802. Gerichts- und ähnliche Kosten im Zusammenhang mit Zuwendun-

gen für Investitionen in die Schienenwege der Eisenbahnen des Bundes............................................................................................ -

Zusammen............................................................................................ 80

526 02-719

F Sachverständige 500

450

113

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehr-einnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1222 Tit. 281 02.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Kosten für Sachverständige auf dem Gebiet der Eisenbahnauf-sicht (Abnahme von Baumaßnahmen und Fahrzeugen; Lärmkar-tierung)............................................................................................ 500

2. Kosten für Sachverständige auf dem Gebiet der Zuwendungen für Investitionen in die Schienenwege der Eisenbahnen des Bun-des................................................................................................... -

Zusammen............................................................................................ 500

527 01-719

F Dienstreisen 1 000

1 000

1 074

539 99-719

F Vermischte Verwaltungsausgaben 100

85

-15

545 01-719

F Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen 20

46

21

Haushaltsvermerk:Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Infor-mationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

634 03-719

F Zuweisungen an den Versorgungsfonds 686

686

649

711 01-719

F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten -

-

-

- 197 -

Eisenbahn-Bundesamt 1221

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu flexibilisierte Ausgaben

Page 198: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

712 01-719

F Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall -

-

2 469

Erläuterungen:

Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)

Gesamt-ausgaben

desBundes1 000 €

Verausgabt

bis2013

1 000 €

Bewilligt2014

1 000 €

Nach 2014übertra-

gene Aus-gabereste

1 000 €

Veran-schlagt2015

1 000 €

Vorbe-halten

für2016 ff1 000 €

1 2 3 4 5 6 7

Sanierungsmaßnahmen am bundeseigenen Dienstgebäude des EBA, Außenstelle Frankfurt/Main...................................................... 8 349 3 983 384 3 230 - -

Leistungen Dritter in Höhe von 752 T€.

811 01-719

F Erwerb von Fahrzeugen 385

158

324

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

Ersatzbeschaffung10 Pkw und 4 Busse............................................................................. 385

812 01-719

F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke

50

50

45

Titelgruppe 01

Tgr. 01 Benannte Stelle Interoperabilität - Eisenbahn-Cert (EBC) (1 649)

(1 554)

Haushaltsvermerk:Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

Erläuterungen:

Daneben sind 32 T€ in Tgr. 55 für IT-Ausgaben und 465 T€ in Tit. 518 02 für Mie-ten und Pachten im Rahmen des Einheitlichen Liegenschaftsmanagements ent-halten.

422 11-719

F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten

1 187

1 100

986

422 12-719

F Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte -

-

-

427 19-719

F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige

-

-

163

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 01.

428 11-719

F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 140

140

145

- 198 -

1221 Eisenbahn-Bundesamt

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu flexibilisierte Ausgaben

Page 199: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

453 11-719

F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 4

4

1

511 11-719

F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

15

20

13

514 11-719

F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 8

4

7

517 11-719

F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 80

92

68

518 11-719

F Mieten und Pachten 2

1

2

525 11-719

F Aus- und Fortbildung 40

40

36

526 12-719

F Sachverständige 10

10

-

527 11-719

F Dienstreisen 110

90

116

539 19-719

F Vermischte Verwaltungsausgaben 3

3

2

545 11-719

F Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen 30

30

14

Haushaltsvermerk:Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder un-entgeltlich an Dritte abgegeben werden.

Erläuterungen:

Präsentation der Benannten Stelle auf nationalen und internationalen Messen und Fachausstellungen.

634 13-719

F Zuweisungen an den Versorgungsfonds 20

20

9

Titelgruppe 02

Tgr. 02 Eisenbahn-Unfalluntersuchungsstelle des Bundes (EUB) (1 602)

(1 604)

Haushaltsvermerk:Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

- 199 -

Eisenbahn-Bundesamt 1221

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu flexibilisierte Ausgaben

Page 200: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Erläuterungen:

Daneben sind 415 T€ in Tit. 518 02 für Mieten und Pachten im Rahmen des Ein-heitlichen Liegenschaftsmanagements enthalten.

422 21-719

F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Beamtin-nen

1 000

1 000

946

422 22-719

F Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte -

-

-

427 29-719

F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige

-

-

11

428 21-719

F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 300

300

206

453 21-719

F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 10

10

9

511 21-719

F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

15

20

12

514 21-719

F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 25

33

16

517 21-719

F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 70

80

60

525 21-719

F Aus- und Fortbildung 57

30

35

526 22-719

F Sachverständige 100

100

49

527 21-719

F Dienstreisen 25

20

25

634 23-719

F Zuweisungen an den Versorgungsfonds -

11

-

811 21-719

F Erwerb von Fahrzeugen -

-

-

- 200 -

1221 Eisenbahn-Bundesamt

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 02

Page 201: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Titelgruppe 55

Tgr. 55 Ausgaben für die Informationstechnik (4 951)

(4 683)

511 55-719

F Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung

2 787

2 583

1 933

518 55-719

F Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände, Maschinen, Software

-

-

-

525 55-719

F Aus- und Fortbildung 120

130

35

532 55-719

F Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen 1 219

1 149

1 846

812 55-719

F Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software

825

821

1 102

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Erstbeschaffung1.1 Hardware...................................................................................... 351.2 Software........................................................................................ 1052. Ersatzbeschaffung2.1 Hardware...................................................................................... 5502.2 Software........................................................................................ 135

Zusammen............................................................................................ 825

- 201 -

Eisenbahn-Bundesamt 1221

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 202: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Vorbemerkung

Im Zuge der ersten Stufe der Bahnreform im Jahr 1994 wur-den die Sondervermögen Deutsche Bundesbahn und Deut-sche Reichsbahn zu einem nicht rechtsfähigen Sondervermö-gen des Bundes, dem Bundeseisenbahnvermögen (BEV), zusammengeführt (§ 1 Bundeseisenbahnneugliederungsge-setz - BEZNG). Anschließend wurde der unternehmerische Bereich aus dem BEV auf die dadurch gegründete Deutsche Bahn Aktiengesellschaft (DB AG) ausgegliedert (§ 1 Deutsche Bahn Gründungsgesetz - DBGrG).Beim BEV verblieben nach § 3 BEZNG im Wesentlichen fol-gende Aufgaben:1. Wahrnehmung der Zuständigkeiten des Bundes hinsicht-

lich der Beamten der ehemaligen Deutschen Bundesbahn und der Versorgungsempfänger (Personalverwaltung, Ver-sorgungsfestsetzung, Bezügeabrechnung, Prüfung der Personalkostenerstattung der DB AG),

2. Übertragung der bahnnotwendigen Liegenschaften und sonstigen Vermögensgegenstände auf die DB AG,

3. Verwaltung und Verwertung der nicht bahnnotwendigen Liegenschaften,

4. Aufrechterhaltung der gesetzlichen und betrieblichen Sozi-aleinrichtungen und der Selbsthilfeeinrichtungen der ehe-maligen Bundeseisenbahnen.

Das BEV stellt für jedes Geschäftsjahr einen Wirtschaftsplan auf (§ 16 Absatz 2 BEZNG).Die nicht durch eigene Einnahmen gedeckten Aufwendungen des BEV werden aus dem Bundeshaushalt getragen (§ 16 Absatz 1 BEZNG).

Mit der ersten Stufe der Bahnreform im Jahr 1994 ist das Ei-gentum an der Schieneninfrastruktur auf die Deutsche Bahn Aktiengesellschaft (DB AG) übergegangen. Die zweite Stufe brachte 1999 die Aufspaltung in Kapitalgesellschaften (DB Regio AG - Nahverkehr; DB Fernverkehr AG - Fernverkehr; Railion Deutschland AG - Güterverkehr; DB Netz AG - Fahr-weg; DB Station&Service AG - Personenbahnhöfe; DB Ener-gie GmbH - Energieversorgung) unter dem Dach der DB AG als Management-Holding. Das Eigentum an der Schienenin-frastruktur ist von der DB AG auf die Eisenbahninfrastruktur-unternehmen des Bundes (DB Netz AG, DB Station&Service AG und später DB Energie GmbH; kurz EIU) übertragen wor-den.Diese Übertragung berührt die Infrastrukturverantwortung des Bundes nicht. Gemäß Artikel 87e des Grundgesetzes trägt er für den Ausbau und Erhalt des Schienennetzes der Eisenbah-nen des Bundes die Verantwortung. Diese Infrastrukturverant-wortung des Bundes wird durch das Bundesschienenwege-ausbaugesetz konkretisiert. Nach diesem Gesetz finanziert der Bund Investitionen in die Schienenwege der Eisenbahnen des Bundes. Diese umfassen sowohl Ersatzinvestitionen als auch Neu- und Ausbaumaßnahmen.Den EIU obliegen alle sich aus der Eigentümerfunktion erge-benden Rechte und Pflichten, insbesondere die Finanzierung der Instandhaltung und betriebsbereiten Vorhaltung der Schie-neninfrastruktur aus den Trassenerlösen sowie die Bauher-renfunktion bei Investitionsmaßnahmen.Die Bundesleistungen an das BEV und die DB AG/EIU sind in diesem Kapitel veranschlagt.

Überblick zum Kapitel 1222 Soll

20151 000 €

Soll2014

1 000 €

Veränderunggegenüber

20141 000 €

Ausgabereste2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 706 000 6 000 +700 000 10 264 Übrige Einnahmen.................................................. 91 150 100 150 -9 000 61 676

Gesamteinnahmen.................................................. 797 150 106 150 +691 000 71 940

Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 4 824 4 824 - 1 604 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 5 860 693 5 861 730 -1 037 5 749 043 Ausgaben für Investitionen...................................... 4 603 547 4 199 547 +404 000 400 235 4 295 050

Gesamtausgaben.................................................... 10 469 064 10 066 101 +402 963 400 235 10 045 697 davon nicht flexibilisiert........................................... 10 469 064 10 066 101 +402 963 400 235 10 045 697

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 Verpflichtungsermächtigung.................................... 15 778 680 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................. 3 346 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................. 3 297 880 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................. 3 866 800 T€ im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................. 3 868 000 T€ im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................. 314 000 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................. 283 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................. 233 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................. 218 000 T€ im Haushaltsjahr 2024 bis zu.................................. 172 000 T€ im Haushaltsjahr 2025 bis zu.................................. 70 000 T€ im Haushaltsjahr 2026 bis zu.................................. 60 000 T€ im Haushaltsjahr 2027 bis zu.................................. 50 000 T€

- 202 -

1222 Eisenbahnen des Bundes

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Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 99 -742

Vermischte Einnahmen 6 000

6 000

10 264

121 01 -742

Gewinne aus Beteiligungen 700 000

-

-

Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgen-dem Titel: 891 11. Erläuterungen:Mehr wegen Verlagerung der Gewinnausschüttungen der Deutschen Bahn AG aus dem Epl. 60 in den Epl. 12.

Übrige Einnahmen

181 01 -742

Rückzahlung von Darlehen für Investitionen in die Schienenwege der Ei-senbahnen des Bundes

-

-

-

Haushaltsvermerk:Von den Einnahmen darf der vertraglich festgelegte Anteil der Bahnfor-derungen abgesetzt werden, der in der Vereinbarung des Bundes mit den Erwerbern der Rückzahlungsansprüche des Bundes gegen die DB Netz AG festgelegt ist.

281 01 -045

Einnahmen aus der Nutzung und Vermietung von vorgehaltenen Einrich-tungen der zivilen Notfallvorsorge und des Krisenmanagements

150

150

245

Haushaltsvermerk:1. Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgen-

den Titeln: 682 07 und 891 07.

2. Zu erstattende Beträge dürfen, auch wenn sie in einem früheren Haushaltsjahr vereinnahmt worden sind, von den Einnahmen abge-setzt werden.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Lohnaufwendungen für das Be- und Entladen von Brückengerät und mobilen Stellwerken, Lohn- und Materialaufwendungen für die Instandsetzung von zurückgegebenem beschädigten Brü-ckengerät und mobilen Stellwerken; Reparaturkostenzuschläge, die zur Werterhaltung der Geräte bei der Vermietung zu erheben sind.................................................................................................. -

2. Einnahmen aus der Verwertung von Geräten und Materialien der zivilen Notfallvorsorge..................................................................... 150

Zusammen............................................................................................ 150

- 203 -

Eisenbahnen des Bundes 1222

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 204: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

281 02 -742

Rückzahlungen von Zuwendungen 91 000

100 000

61 431

Haushaltsvermerk:1. Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgen-

den Titeln: 634 01, 861 01 und 891 01.

2. Mehreinnahmen dienen bis zu einem Betrag von 1 000 T€ zur Leis-tung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 1221 Tit. 526 01.

3. Mehreinnahmen dienen bis zu einem Betrag von 900 T€ zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 1221 Tit. 526 02.

4. Mehreinnahmen dienen bis zu einem Betrag von 12 000 T€ zur Leis-tung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 682 04.

5. Überzahlte und zu erstattende Rückforderungsbeträge dürfen, auch wenn sie in einem früheren Haushaltsjahr vereinnahmt worden sind, von den Einnahmen abgesetzt werden.

287 01 -742

Einnahmen für Schienenwegevorhaben auf der Grundlage von internati-onalen Vereinbarungen

-

-

-

Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 891 01.

Ausgaben Haushaltsvermerk:Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Tit. 745 01 dürfen für im Straßenbauplan nicht veranschlagte Bauvorhaben des Bundes und für Kosten- und Zuschusserhöhungen nur mit Einwilligung des Bun-desministeriums der Finanzen in Anspruch genommen werden, soweit es nicht darauf verzichtet. Die Bauvorhaben bzw. die Kosten- und Zu-schusserhöhungen gelten nach dieser Einwilligung als in den Straßen-bauplan eingestellt.

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 02 -742

Sachverständige 1 100

1 100

247

Verpflichtungsermächtigung.......................................................................

fällig im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................................ 400 T€

Haushaltsvermerk:Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Ti-tel: 891 01.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Beraterleistungen zur Fortführung der Bahnreform, auch unter Berücksichtigung der Planungen der EU-KOM (4. Eisenbahnpa-ket).................................................................................................. 400

2. Gutachten zur Schienenwegefinanzierung...................................... 5003. Untersuchung internationaler Korridore.......................................... 200

Zusammen............................................................................................ 1 100

- 204 -

1222 Eisenbahnen des Bundes

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 205: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

634 01 -813

Erstattungen von Verwaltungsausgaben des Bundeseisenbahnvermö-gens

5 332 810

5 325 360

5 239 800

Haushaltsvermerk:1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgen-

dem Titel geleistet werden: 634 04.

2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 634 02 und 636 01.

3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgen-dem Titel geleistet werden: 281 02.

Erläuterungen:Wirtschaftsplan siehe Anlage zum Kapitel 1222.

Nach § 16 BEZNG werden die nicht durch eigene Einnahmen gedeckten Aufwen-dungen des BEV aus dem Bundeshaushalt getragen.

634 02 -813

Risikoausgleichsleistungen an die Krankenversorgung der Bundesbahn-beamten (KVB)

-

-

-

Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 634 01 und 636 01.

Erläuterungen:

Gemäß § 14 Abs. 4 BEZNG gehen Tarifausgaben der KVB, die nicht durch beihil-feentsprechenden Zuschuss des Bundes und Beiträge der Mitglieder gedeckt werden, zu Lasten des Bundes (Risikoausgleichsleistungen).

Künftige Erhöhungen des Beitragssatzes infolge von Kostensteigerungen im Ge-sundheitswesen dürfen für Mitglieder mit mitversicherten Angehörigen die Hälfte, für Mitglieder ohne mitversicherte Angehörige zwei Drittel des Beitragssatzes der Rentnerinnen und Rentner der Bahnbetriebskrankenkasse nicht überschreiten (§ 14 Abs. 2 S. 2 und 3 BEZNG).

634 04 -813

Erstattungen des Bundes nach § 21 Abs. 5 und 6 des Gesetzes über die Gründung einer Deutsche Bahn Aktiengesellschaft (DBGrG)

90 000

99 661

80 000

Haushaltsvermerk:Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgen-dem Titel: 634 01.

Erläuterungen:

Von weiteren Vereinbarungen zur Abgeltung von Ansprüchen aus § 21 Abs. 5 und 6 DBGrG ist ab dem 1. Januar 2015 abzusehen. Stattdessen soll die DB AG die Ansprüche entsprechend der gesetzlichen Regelung prüfbar nachweisen.

636 01 -229

Zuschuss des Bundes an die Deutsche Rentenversicherung Knapp-schaft-Bahn-See (KBS) für Rentenleistungen (Renten-Zusatzversiche-rung) an ehemalige Mitarbeiter/-innen der ehem. Deutschen Bundesbahn

357 000

362 000

350 420

Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 634 01 und 634 02.

Erläuterungen:

Gem. § 15 Abs. 1 und 6 BEZNG wird die Renten-Zusatzversicherung von der KBS durchgeführt. Die Renten-Zusatzversicherung ist eine betriebliche Altersver-sorgung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des BEV einschließlich der

- 205 -

Eisenbahnen des Bundes 1222

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 206: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

in die DB AG übergeleiteten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der früheren Deutschen Bundesbahn.

Gem. BEZNG hatte die DB AG die Möglichkeit, sich an der Renten-Zusatzversi-cherung zu beteiligen. Davon hat sie keinen Gebrauch gemacht. Damit ist die Renten-Zusatzversicherung im Bestand geschlossen.

Die zur Finanzierung der Ausgaben der Renten-Zusatzversicherung erforderli-chen Mittel, die wegen des geschlossenen Bestandes nicht durch Umlagezahlun-gen des BEV (einschließlich Eigenbeteiligung der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-nehmer) abgedeckt sind, werden der KBS als Bundeszuschuss zur Verfügung gestellt.

682 04 -742

Abgeltung übermäßiger Belastungen der Eisenbahnen des Bundes aus dem Betrieb und der Erhaltung höhengleicher Kreuzungen mit Straßen aller Baulastträger

76 500

71 320

75 150

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 281 02.

Erläuterungen:

Die Sicherung des sich kreuzenden Verkehrs an Bahnübergängen ist eine Ge-meinschaftsaufgabe von Straße und Schiene. Nach der Verordnung (EWG) Nr. 1192/69, Anhang IV, hat das Eisenbahnunternehmen einen "ungewöhnlich ho-hen Anteil" an den Ausgaben zu tragen, wenn es für mehr als die Hälfte der Auf-wendungen aufkommt. Der Staat hat hierfür einen Ausgleich zu gewähren.

Der Bund entlastet die Bahnen von der Hälfte der Kosten für den Betrieb und die Erhaltung höhengleicher Kreuzungen mit Straßen aller Baulastträger.

682 07 -045

Zuschuss an die DB AG für die Wahrnehmung von Aufgaben der zivilen Notfallvorsorge und des Krisenmanagements

4 383

3 389

3 673

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig:

891 07.

2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgen-dem Titel geleistet werden: 281 01.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Instandhal-tung von Einrichtungen, Geräten und Stoffen................................. 750

2. Unterhaltung von ZV-Anlagen......................................................... 1903. Erstattung Verwaltungskosten......................................................... 3 4144. Sonstiges......................................................................................... 29

Zusammen............................................................................................ 4 383

Nach Maßgabe des Verkehrssicherstellungsgesetzes (VSG) werden der DB AG Einzelaufgaben der zivilen Verteidigung auf dem Gebiet des Eisenbahnverkehrs übertragen. Die DB AG ist aufgrund von Verpflichtungen nach den §§ 10 Abs. 2 und 10 a des VSG für die ihr entstehenden persönlichen und sächlichen Verwal-tungsaufwendungen für Aufgaben der zivilen Verteidigung gemäß § 23 des VSG zu entschädigen.

- 206 -

1222 Eisenbahnen des Bundes

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titel 636 01

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Ausgaben für Investitionen

745 01 -722

Kostendrittel des Bundes an Kreuzungsmaßnahmen nach § 13 Abs. 1 Satz 2 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) (Baulast Bund)

12 780

12 780 1 558

11 222

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 5 200 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 3 700 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 1 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................................... 500 T€

Erläuterungen:

Ausgaben (einschl. Grunderwerbskosten) für das Drittel der Kostenmasse, das der Bund gemäß § 13 Abs. 1 Satz 2 EKrG zu tragen hat.

Einzelmaßnahmen über 5 000 T€ siehe Tabelle 24 des Straßenbauplans.

861 01 -742

Darlehen für Investitionen in die Schienenwege der Eisenbahnen des Bundes

-

- 25 000

-

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 281 02.

Erläuterungen:

Der Bund kann Investitionen in die Schienenwege von Eisenbahnen des Bundes nach Maßgabe des Bundesschienenwegeausbaugesetzes im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel finanzieren. Die Bundesmittel werden auf der Grundlage von Finanzierungsvereinbarungen bereitgestellt. Aus diesen Finan-zierungsvereinbarungen geht u. a. hervor, ob die Bundesmittel in Form rückzahl-barer zinsloser Darlehen oder nicht rückzahlbarer Baukostenzuschüsse gewährt werden.

Schienenwege im Sinne dieses Gesetzes sind die Schienenwege von Eisenbah-nen einschließlich der für den Betrieb der Schienenwege notwendigen Anlagen, deren Bau oder Änderung grundsätzlich Gegenstand einer Planfeststellung nach § 18 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes sein können.

Die gewährten zinslosen Darlehen sind in Höhe der jährlichen Abschreibungen auf den vom Bund finanzierten Schienenweg zu tilgen.

882 01 -723

Kostendrittel des Bundes an Kreuzungsmaßnahmen nach § 13 Abs. 1 Satz 2 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) (Baulast: Länder)

17 900

17 900 248

16 983

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 14 500 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................................... 10 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 3 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 1 500 T€

Erläuterungen:

Ausgaben (einschl. Grunderwerbskosten) für das Drittel der Kostenmasse einer Maßnahme, u. a. Einrichtung technischer Sicherungen, das der Bund gemäß § 13 Abs. 1 Satz 2 EkrG zu tragen hat.

883 01 -725

Kostendrittel des Bundes an Kreuzungsmaßnahmen nach § 13 Abs. 1 Satz 2 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) (Baulast: Kommunen)

50 350

50 350 1 271

44 899

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 41 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................................... 26 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................... 10 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 5 000 T€

- 207 -

Eisenbahnen des Bundes 1222

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 208: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Erläuterungen:

Ausgaben (einschl. Grunderwerbskosten) für das Drittel der Kostenmasse einer Maßnahme, u. a. Einrichtung technischer Sicherungen, das der Bund gemäß § 13 Abs. 1 Satz 2 EkrG zu tragen hat.

883 03 -725

Zuschüsse nach § 17 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) -

- 50

-

Erläuterungen:

Ausgaben (einschl. Grunderwerbskosten) für Zuschüsse zur Förderung der Besei-tigung von Bahnübergängen und für sonstige Maßnahmen, soweit ein Schienen-weg der Deutschen Bahn AG beteiligt ist.

891 01 -742

Baukostenzuschüsse für Investitionen in die Schienenwege der Eisen-bahnen des Bundes

1 040 026

1 236 026 348 515

1 019 108

Verpflichtungsermächtigung.................................................. 1 870 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................................... 94 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................... 92 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................. 214 000 T€ im Haushaltsjahr 2019 bis zu............................................. 220 000 T€ im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................. 214 000 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................. 233 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................. 233 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu............................................. 218 000 T€ im Haushaltsjahr 2024 bis zu............................................. 172 000 T€ im Haushaltsjahr 2025 bis zu............................................... 70 000 T€ im Haushaltsjahr 2026 bis zu............................................... 60 000 T€ im Haushaltsjahr 2027 bis zu............................................... 50 000 T€

Haushaltsvermerk:1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden

Titeln geleistet werden: Kap. 1202 Tit. 791 02, Tgr. 04 und Kap. 1222 Tit. 526 02.

2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgen-den Titeln geleistet werden: 281 02 und 287 01.

3. Die Erläuterungen zu Nr. 2 sind verbindlich.

Erläuterungen:

1. Der Bund kann Investitionen in die Schienenwege von Eisenbahnen des Bun-des nach Maßgabe des Bundesschienenwegeausbaugesetzes im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel finanzieren. Die Bundesmittel werden auf der Grundlage von Finanzierungsvereinbarungen bereitgestellt. Aus diesen Finanzierungsvereinbarungen geht u. a. hervor, ob die Bundesmit-tel in Form rückzahlbarer zinsloser Darlehen oder nicht rückzahlbarer Baukos-tenzuschüsse gewährt werden.

Schienenwege im Sinne dieses Gesetzes sind die Schienenwege von Eisen-bahnen einschließlich der für den Betrieb der Schienenwege notwendigen An-lagen, deren Bau oder Änderung grundsätzlich Gegenstand einer Planfeststel-lung nach § 18 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes sein können.

Investitionen in die Vorhaben des Bedarfsplans für die Bundesschienenwege (Anlage zu § 1 des Bundesschienenwegeausbaugesetzes) finanziert der Bund mit Baukostenzuschüssen. Die gewährten Baukostenzuschüsse sind nicht zu-rückzuzahlen.

Aus den Mitteln werden des Weiteren die zur Umsetzung europäischer Inter-operabilitätsziele erforderlichen Ausgaben finanziert.

2. Die Mittel werden des Weiteren für die Finanzierung der zur Verbesserung der Seehafenhinterlandanbindungen dienenden Maßnahmen einschließlich deren Planung verwendet (Programm Seehafenhinterlandverkehr II - SHHV II).

- 208 -

1222 Eisenbahnen des Bundes

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titel 883 01

Page 209: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Weniger wegen Umschichtung zur LuFV.

891 03 -742

Baukostenzuschüsse der Europäischen Union für Investitionen in Trans-europäische Verkehrsnetze im Bereich der Eisenbahnen des Bundes

-

-

143 019

Verpflichtungsermächtigung..................................................... 500 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................................... 50 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................. 100 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................. 100 000 T€ im Haushaltsjahr 2019 bis zu............................................. 100 000 T€ im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................. 100 000 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 50 000 T€

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnah-men bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1202 Tit. 272 02.

891 04 -742

Baukostenzuschüsse des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur im Bereich der Eisenbahnen des Bundes

-

-

159 784

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig:

Kap. 1202 Tit. 532 15, 532 18, Kap. 1203 Tit. 752 12, Kap. 1210 Tit. 743 32 und 743 42.

2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehrein-nahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1202 Tit. 272 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden An-sprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen ge-leistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haus-haltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwen-det werden.

3. Einnahmen aus gem. Art. 8 (VO) EG 438/2001 und Art. 3 VO (EG) 448/2001 wieder eingezogenen Beträgen fließen den Ausgaben zu.

891 05 -742

Maßnahmen zur Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen der Ei-senbahnen des Bundes

130 000

130 000 20 994

99 006

Verpflichtungsermächtigung..................................................... 115 200 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 7 200 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................... 15 400 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................... 44 600 T€ im Haushaltsjahr 2019 bis zu............................................... 48 000 T€

Haushaltsvermerk:1. Die Erläuterungen sind verbindlich.

2. Von den Mitteln dürfen bis zu 25 Mio. € für innovative Lärmminde-rungs- und Erschütterungsminderungsmaßnahmen am Fahrweg ver-wendet werden.

Erläuterungen:

Der Bund kann Investitionen zur Lärmminderung an bestehenden Schienenwegen der Eisenbahnen des Bundes mit Baukostenzuschüssen finanzieren, wenn der Lärmpegel folgende Immissionswerte überschreitet:

- 209 -

Eisenbahnen des Bundes 1222

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titel 891 01

Page 210: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

1. Krankenhäuser, Schulen, Kindertagesstätten, Kurheime und Altenheime, reine und allgemeine Wohngebiete sowie Kleinsiedlungsgebiete 70/60 dB(A) Tag/Nacht,

2. Kerngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete 72/62 dB(A) Tag/Nacht,

3. Gewerbegebiete 75/65 dB(A) Tag/Nacht.

Von den Mitteln dürfen Ausgaben zur Restfinanzierung für das Pilot- und Innovati-onsprogramm zur lärmmindernden Umrüstung bestehender Güterwagen geleistet werden, wenn die Maßnahmen bis vor Beginn des lärmabhängigen Trassenpreis-systems am 9. Dezember 2012 bewilligt wurden oder vertraglich vereinbart sind. Für das lärmabhängige Trassenpreissystem in Deutschland dürfen bis zum Jahr 2021 insgesamt 152 000 T€ an Zuschüssen gewährt werden.

Ebenso können hieraus Maßnahmen zur innovativen Lärm- und Erschütterungs-minderung wie u. a. niedrige Schallschutzwände unmittelbar am Gleis, niedrige Gabionenwände am Gleis, Dämpfungselemente (Schwellenbesohlung, Unter-schottermatten, Schienendämpfer u. a.) sowie schwingungsdämpfende Schienen-einbettungen finanziert werden. Darüber hinaus können aus dem Titel bis zu 3 Mio. € für Gutachterkosten im Zusammenhang mit den o. g. Programmen und Maßnahmen verwendet werden.

In den Jahren 2015 bis 2020 dürfen von den Mitteln insgesamt Ausgaben in Höhe von bis zu 40 Mio. € zur Kofinanzierung des Sonderprogramms "Lärmsanierung Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal" zur Umsetzung der "Machbarkeitsstudie über zusätzliche Maßnahmen zur Lärmminderung an der Infrastruktur der Bahn-strecken im Mittelrheintal" geleistet werden.

Ein Teil der zusätzlichen Haushaltsmittel in Höhe von 10 Mio. € kann für die Un-terstützung bei höheren Wartungskosten nach Umrüstung auf lärmmindernde Bremsen im Güterverkehr verwendet werden.

891 07 -045

Investitionszuschüsse an die DB AG für Zwecke der zivilen Notfallvorsor-ge und des Krisenmanagements

2 491

2 491 2 599

1 489

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig:

682 07.

2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgen-dem Titel geleistet werden: 281 01.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Baumaßnahmen zur Errichtung und erstmalige Einrichtung von Betriebsschutzeinrichtungen........................................................... 2 361

2. Maßnahmen zur Sicherheit und Verfügbarkeit der Fernmeldeein-richtungen und Signalanlagen......................................................... 130

Zusammen............................................................................................ 2 491

Nach Maßgabe des Verkehrssicherstellungsgesetzes (VSG) werden der DB AG Einzelaufgaben der zivilen Verteidigung auf dem Gebiet des Eisenbahnverkehrs übertragen. Gemäß § 10 a des Verkehrssicherstellungsgesetzes obliegen der DB AG bestimmte Aufgaben zur Abwehr besonderer Gefahren und Schäden. Im Rah-men der zivilen Verteidigung ist es erforderlich, betriebswichtige Anlagen sowie das notwendige Betriebs- und Betriebslenkungspersonal zu schützen (Betriebs-schutzräume).

Die aus Ausgaben für Zwecke der zivilen Verteidigung geschaffenen Vermögens-werte werden Eigentum des Bundes, soweit Anlagen nicht wesentliche Bestand-teile von Grundstücken der DB AG werden. Sie werden der DB AG zur Verwal-tung überlassen.

- 210 -

1222 Eisenbahnen des Bundes

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titel 891 05

Page 211: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Titelgruppe 01

Tgr. 01 Infrastrukturbeitrag des Bundes für die Erhaltung der Schienenwege der Eisenbahnen des Bundes

(3 353 724)

(2 753 724)

Erläuterungen:

Zur Erfüllung des Gewährleistungsauftrages nach Art. 87 e Abs. 4 GG leistet der Bund nach Abschluss der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (LuFV) ei-nen jährlichen Infrastrukturbeitrag an die Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) zur Erhaltung der Schienenwege der Eisenbahnen des Bundes. Die Leis-tung des Infrastrukturbeitrages erfolgt nach Maßgabe des Bundesschienenwege-ausbaugesetzes. Die EIU verpflichten sich, ihre Schienenwege in einem uneinge-schränkt nutzbaren Zustand zu erhalten und zur Realisierung abgestimmter Zielvorgaben zur Steigerung dessen Leistungsfähigkeit jährlich ein Mindestersatz- sowie ein Mindestinstandhaltungsvolumen nachzuweisen.

532 11 -742

Ausgaben für die Überwachung und Bewertung des Netzzustandes 3 724

3 724

1 357

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 4 380 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 1 700 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 1 480 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 1 200 T€

Erläuterungen:

Der Titel enthält Ausgaben für die Erhebung und Auswertung des Datenmaterials zur Überwachung und Bewertung des Netzzustandes, für die Tätigkeit des Infra-struktur-Wirtschaftsprüfers sowie für die Untersuchungen zur Eignung der Kapazi-tät als weiterer Qualitätsparameter der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (LuFV).

891 11 -742

Baukostenzuschüsse für einen Infrastrukturbeitrag zur Erhaltung der Schienenwege der Eisenbahnen des Bundes

3 350 000

2 750 000

2 750 000

Verpflichtungsermächtigung................................................ 13 228 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu.......................................... 3 153 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu.......................................... 3 075 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu.......................................... 3 500 000 T€ im Haushaltsjahr 2019 bis zu.......................................... 3 500 000 T€

Haushaltsvermerk:1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei fol-

gendem Titel geleistet werden: 121 01.

2. Die Erläuterungen sind verbindlich.

Erläuterungen:

Die Eisenbahninfrastrukturunternehmen des Bundes (EIU) werden im Rahmen der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung II (LuFV II) verpflichtet, ihre Schie-nenwege in einem qualitativ hochwertigen Zustand zu erhalten. Dazu leistet der Bund auf der Grundlage des § 8 Abs. 1 Bundesschienenwegeausbaugesetz einen jährlichen Infrastrukturbeitrag, der sich nach § 2 der LuFV II für die Jahre 2015 bis 2019 insgesamt auf 16,578 Mrd. € beläuft. Die DB AG wird in diesem Zeitraum mindestens einen Instandhaltungsbeitrag von 8 Mrd. € leisten und zudem Eigen-mittel in Höhe von mindestens 500 Mio. € für Ersatzinvestitionen im Bestandsnetz einsetzen. Sofern die DB AG nach § 2a der Leistungs- und Finanzierungsverein-barung II in den Jahren 2015 bis 2019 zusätzliche Dividendenzahlungen an den Bund leistet, wird der Bund diese Mehreinnahmen wieder zur Durchführung von Ersatzinvestitionen in die Schienenwege einsetzen.

Ziel der LuFV II ist es, durch unternehmerisches Handeln eine hohe Effizienz beim Einsatz der Bundes- und Eigenmittel der EIU zu gewährleisten. Dabei tritt - wie bei der LuFV I - eine outputorientierte Erfolgskontrolle auf der Basis von

- 211 -

Eisenbahnen des Bundes 1222

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 212: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Qualitätskennziffern und Finanzindikatoren (Mindestersatzinvestitionsvolumen, Mindesinstandhaltungsvolumen) an die Stelle einer inputorientierten Prüfung des Mittelansatzes. Durch die Erfüllung der Qualitätsanforderungen und den Nach-weis eines Mindestersatzinvestitions- und Mindestinstandhaltungsvolumens gilt die zweckentsprechende Verwendung der Zuwendung gemäß § 44 BHO als nachgewiesen.

Die LuFV II dient auch der Umsetzung des § 8 Abs. 2 Bundesschienenwegeaus-baugesetz zur Finanzierung von Maßnahmen des Schienenpersonennahver-kehrs. Hierfür sind im Rahmen der fünfjährigen Laufzeit insgesamt 1,1 Mrd. € vor-gesehen.

Mehr wegen Anpassung an den Bedarf.

- 212 -

1222 Eisenbahnen des Bundes

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titel 891 11 (Titelgruppe 01)

Page 213: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Anlage zu Kapitel 1222 - Wirtschaftspläne

Zu Tit. 634 01

Bundeseisenbahnvermögen (vorbehaltlich der noch ausstehenden Genehmigung nach § 16 Abs. 3 des Gesetzes zur Zusammenfüh-rung und Neugliederung der Bundeseisenbahnen (BEZNG))

WirtschaftsplanSoll

20151 000 €

Soll2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €1 2 3 4

1. Einnahmen............................................................................................................................ 1 550 440 1 610 530 1 653 6641.1 Einnahmen - Verwaltungsbereich....................................................................................... 128 680 130 020 146 9171.1.1 Gewinne aus Beteiligungen (2).............................................................................................. 70 50 711.1.2 Einnahmen aus Mieten und Pachten (3)................................................................................ 17 360 17 270 16 9331.1.3 Verkauf von Immobilien und sonstigen Sachanlagen (4)....................................................... 23 630 24 700 13 9411.1.4 Zinseinnahmen (5).................................................................................................................. 630 770 7391.1.5 Kapitalrückfl. aus Darlehen an Wohnungsunternehmen, Fam. Heimdarlehen u. a. (6)......... 1 940 2 520 12 1911.1.6 Erstattung von Personalverwaltungskosten von DB AG (7)................................................... 11 870 12 310 12 9351.1.7 Versorgungszuschläge, Erstattung von Dienst- und Versorgungsbezügen und dgl. (10)...... 53 130 52 940 61 4311.1.8 Erstattungen von Personal- und Sachkosten nach der KRS (9)............................................ 18 280 17 560 18 2871.1.9 Einnahmen aus Fahrvergünstigungen (10 a)......................................................................... 1 270 1 350 1 3831.1.10 Sonstige Einnahmen (11)....................................................................................................... 500 550 9 0051.2 Einnahmen - abgeleiteter Bereich....................................................................................... 1 421 760 1 480 510 1 506 7461.2.1 Erstattung von Personalkosten aus DÜV (74)........................................................................ 27 270 35 610 32 4411.2.2 Erstattung Pers.- und Sachkosten für zugewiesene Beamtinnen und Beamte von DB AG

(71)......................................................................................................................................... 1 380 710 1 431 190 1 459 4921.2.3 Anteilige Erstattung von Aufwendungen für KBS Renten-Zusatzversicherung von DB AG

(72)......................................................................................................................................... 12 610 12 370 13 6011.2.4 Erstattung von Personalkosten für zugewiesene Beamtinnen und Beamte von Bahn-BKK

(73)......................................................................................................................................... 1 170 1 340 1 2122. Ausgaben.............................................................................................................................. 7 330 250 7 397 551 7 328 6622.1 Personalausgaben BEV....................................................................................................... 4 974 460 4 986 890 4 964 6842.1.1 Bezüge der Beamtinnen und Beamten (22)........................................................................... 56 150 55 030 52 8042.1.2 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamtinnen und Beamte (23).................................. 4 940 4 720 4 8322.1.3 Vergütungen der Angestellten (24)......................................................................................... 15 400 15 100 15 0972.1.4 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte (25)........................................................ 10 10 12.1.5 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter (26)............................................................................. 4 020 4 250 4 1432.1.6 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeiterinnen und Arbeiter (27)................................ 10 10 32.1.7 Versorgungsbezüge der Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamten/Hinterbliebe-

nen (30).................................................................................................................................. 3 444 510 3 501 350 3 487 3072.1.8 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Versorgungsempfänger (31).................................... 1 281 790 1 256 530 1 260 2222.1.9 Personalbezogene Sachausgaben (28)................................................................................. 270 270 2392.1.10 Versorgungsrücklage Beamtinnen und Beamte gem. Versorgungsrücklagegesetz (32)....... 167 360 149 620 140 0362.2 Sächliche Verwaltungsausgaben........................................................................................ 49 710 52 060 39 8952.2.1 Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften (34)..................................................................... 1 120 1 120 1 0422.2.2 Leistungsentgelte für Post- und Fernmeldedienstleistungen (35).......................................... 970 990 1 0992.2.3 Haltung von Kraftfahrzeugen (36).......................................................................................... 100 90 832.2.4 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (38).............................................. 9 840 9 270 9 2332.2.5 Ausgaben für Mieten und Pachten (39).................................................................................. 5 180 5 180 4 5452.2.6 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40).................................................. 10 210 9 400 5 2662.2.7 Sachverständige, Gerichts- und Anwaltskosten (41)............................................................. 1 140 1 130 2 5952.2.8 Reisekosten (42).................................................................................................................... 870 870 8732.2.9 Aufwendungen für die Verwertung von Immobilien (43)......................................................... 9 900 13 770 6 0722.2.10 Sonstige Ausgaben (44)......................................................................................................... 4 110 4 230 3 3582.2.11 Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik (45)................................................... 6 270 6 010 5 7292.3 Ausgaben BEV-Verwaltungsbereich................................................................................... 88 260 83 520 80 1432.3.1 Erstattung der Fahrvergünstigungen an DB AG (43 a).......................................................... 22 930 23 960 23 9312.3.2 Risikoausgleichsleistung KVB (50)......................................................................................... - - -2.3.3 Erstattung für Geschäftsbesorgung (51)................................................................................ 3 930 3 970 1 9522.3.4 Baumaßnahmen (54).............................................................................................................. 5 270 1 210 6452.3.5 Erwerb von beweglichen und unbeweglichen Sachen (55).................................................... 1 290 1 190 742

- 213 -

Anlage 1 Wirtschaftspläne

1222

Page 214: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

WirtschaftsplanSoll

20151 000 €

Soll2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €1 2 3 4

2.3.6 Darlehen und Zuschüsse an Wohnungs./BauGen., FamHeimDarlehen u. a. (56)................. 240 250 1 5842.3.7 Erstattung an Sozialversicherungs- und Versorgungsträger (49)........................................... 53 340 51 650 49 9692.3.8 Zuschuss zu den Geschäftskosten der Stiftung BSW (52).................................................... 1 260 1 290 1 3202.4 Personalausgaben abgeleiteter Bereich............................................................................ 681 880 704 821 690 417

davon DÜV2.4.1 Bezüge der Beamtinnen und Beamten DÜV (101)................................................................ 10 080 10 670 11 4562.4.2 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamtinnen und Beamte DÜV (102)........................ 1 490 1 540 1 5832.4.3 Vergütungen der Angestellten DÜV (103).............................................................................. 3 710 3 920 4 2002.4.4 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte DÜV (104)............................................. 110 130 812.4.5 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter DÜV (105).................................................................. 43 470 46 380 48 3742.4.6 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeiterinnen und Arbeiter DÜV (106)..................... 50 50 232.4.7 Personalbezogene Sachausgaben DÜV (107)...................................................................... 1 580 1 930 1 8942.4.8 Umlagen, Zuwendungen und Altrenten BVA Abt. B (einschl. Steuern) (112)......................... 145 930 148 870 161 9402.4.9 Umlagen und Erstattungen von Altrenten an EUK (113)........................................................ 28 460 29 670 30 4462.4.10 Erstattung des Bundes nach § 21 Abs. 5 und 6 DBGrG (114)............................................... 90 000 99 661 80 0002.4.11 Zuschüsse für Rentenleistungen an die BVA Abt. B (116)..................................................... 357 000 362 000 350 4202.5 Personalausgaben für der DB AG zugewiesene Beamtinnen und Beamte.................... 1 534 520 1 568 820 1 551 9932.5.1 Bezüge der zur DB AG zugewiesenen Beamtinnen und Beamten (91)................................. 1 357 140 1 391 000 1 381 8532.5.2 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für die zur DB AG zugewiesenen Beamtinnen und Be-

amten (92).............................................................................................................................. 144 220 144 680 138 3492.5.3 Ausbildung der zur DB AG zugewiesenen Beamtinnen und Beamten (93)........................... - - 22.5.4 Personalbezogene Sachausgaben für zugewiesene Beamtinnen und Beamte (96)............. 33 160 33 140 31 7892.5.5 Förderung anderweitiger Verwendung (Art. 9 § 2 ENeuOG) (111)......................................... - - -2.6 Personalausgaben für der Bahn-BKK zugewiesene Beamtinnen und Beamte.............. 1 420 1 440 1 5292.6.1 Bezüge der zur Bahn-BKK zugewiesenen Beamtinnen und Beamten (94)........................... 1 290 1 300 1 3362.6.2 Beihilfen, Unterstützung und dgl. für die zur BAHN-BKK zugewiesenen Beamtinnen und

Beamten (95).......................................................................................................................... 130 140 1933. Unterdeckung (1. Einnahmen minus 2. Ausgaben)........................................................... 5 779 810 5 787 021 5 674 9984. Bundesleistungen................................................................................................................ 5 779 810 5 787 021 5 669 2204.1 Erstattung von Verwaltungsausgaben des BEV (16)............................................................. 5 332 810 5 325 360 5 238 8004.2 Risikoausgleichsleistungen für die KVB (15).......................................................................... - - -4.3 Zuschüsse für Rentenleistungen an die KBS Renten-Zusatzversicherung (78).................... 357 000 362 000 350 4204.4 Erstattung des Bundes nach § 21 Abs. 5 und 6 DBGrG (76)................................................. 90 000 99 661 80 000

Zu Spalte 1: Zahlen in Klammern geben nachrichtlich die entsprechende Position des Wirtschaftsplans an.Zu Spalte 4, lfd. Nrn. 3 und 4: Die Differenz steht in keinem direkten Zusammenhang mit dem vom BEV in 2015 tatsächlich benötigten Verwal-

tungskostenzuschuss des Bundes. Sie ist ein rechnerisches Ergebnis und hauptsächlich auf die zeitlich unter-schiedliche Zuordnung eines Zahlungsvorgangs und seiner buchmäßigen Erfassung zurückzuführen.

- 214 -

1222 Anlage 1 Wirtschaftspläne

Page 215: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Lfd. Nr. Bezeichnung der Baumaßnahme

Gesamt-kosten1 000 €

bis 20141 000 €

Soll 20151 000 €

Vorbe-halten

1 000 €1 2 3 4 5 6

1. ABS Augsburg - München, Augsburg - Mering - Olching.................. 623 027 619 376 1 017 2 6342. ABS Berlin - Dresden, 1. Baustufe, 2. Realisierungsstufe................. 373 665 115 862 26 565 231 2383. ABS Berlin - Frankfurt (Oder) - Grenze D/PL..................................... 427 482 291 809 7 586 128 0874. ABS Emmerich - Oberhausen, dreigleisiger Ausbau und Knoten

Oberhausen (Abschnitt 5).................................................................. 746 250 - 900 745 3505. ABS Emmerich - Oberhausen, Blockverdichtung ESTW Emmerich.. 106 147 87 929 1 017 17 2016. ABS Fulda - Frankfurt am Main, 3. Baustufe (Linienverbesserung

Neuhof).............................................................................................. 49 041 44 781 1 036 3 2247. ABS Hamburg - Lübeck - Travemünde, Elektrifizierung und zwei-

gleisiger Ausbau................................................................................ 153 863 148 876 - 4 9878. ABS Hanau - Nantenbach, Schwarzkopftunnel................................. 225 253 113 513 80 011 31 7299. ABS Hildesheim - Großgleidingen..................................................... 130 714 128 078 118 2 518

10. ABS Karlsruhe - Stuttgart - Nürnberg - Leipzig/Dresden (Franken-Sachsen-Magistrale).......................................................................... 1 020 034 861 157 8 765 150 112

11. ABS Kehl - Appenweier (POS Süd) 1. Baustufe................................ 56 666 55 486 1 180 -12. ABS Knappenrode - Horka - Grenze D/PL........................................ 434 942 152 961 111 657 170 32413. ABS Ludwigshafen - Saarbrücken (POS Nord), 1. Baustufe............. 284 769 240 547 31 578 12 64414. ABS Ludwigshafen - Saarbrücken (POS Nord), 2. Baustufe............. 297 752 218 327 28 479 50 94615. ABS Mainz - Mannheim, Nordkopf Mainz.......................................... 38 055 31 654 774 5 62716. ABS München - Geltendorf - Lindau.................................................. 218 500 - - 218 50017. ABS München - Mühldorf - Freilassing, dreigleisiger Ausbau Frei-

lassing - Grenze D/A.......................................................................... 41 079 10 064 21 200 9 81518. ABS München - Mühldorf - Freilassing, Altmühldorf - Tüßling........... 113 676 20 494 38 596 54 58619. ABS München - Mühldorf - Freilassing, Ampfing - Altmühldorf und

Innbrücke........................................................................................... 48 772 48 760 12 -20. ABS Nürnberg - Marktredwitz - Reichenbach - Grenze D/CZ, Hof -

Reichenbach...................................................................................... 128 161 119 262 8 781 11821. ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, Baustufe II (Anbindung Jade-

Weser-Port)........................................................................................ 32 248 30 135 1 424 68922. ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, Baustufe III.a (zweigleisiger Aus-

bau).................................................................................................... 212 501 205 539 6 844 11823. ABS Paderborn - Chemnitz, 4. Teil Weimar - Stadtroda.................... 69 559 35 992 22 294 11 27324. ABS Stelle - Lüneburg, dreigleisiger Ausbau..................................... 300 627 254 948 24 647 21 03225. ABS Uelzen - Stendal, 1. Baustufe.................................................... 66 625 29 279 19 242 18 10426. ABS/NBS Karlsruhe - Basel, StA 1 (mit Tunnel Rastatt).................... 714 579 82 407 29 465 602 70727. ABS/NBS Karlsruhe - Basel, StA 9.0................................................. 198 343 6 193 1 320 190 83028. ABS/NBS Karlsruhe - Basel, StA 9.1 (mit Katzenbergtunnel)............ 687 695 658 754 23 163 5 77829. ABS/NBS Karlsruhe - Basel, StA 9.2/9.3........................................... 416 727 95 209 64 559 256 95930. Hinterlandanbindung Fehmarn-Belt-Querung, Planung..................... 26 799 19 720 1 726 5 35331. Knoten Berlin, Ostkreuz..................................................................... 123 076 80 354 12 469 30 25332. Knoten Berlin, Schienenanbindung Flughafen Berlin-Brandenburg

(BER)................................................................................................. 586 767 559 623 2 373 24 77133. Knoten Chemnitz............................................................................... 101 760 95 067 6 575 11834. Knoten Erfurt, 3. Baustufe, Einbindung VDE 8.1/8.2......................... 152 526 106 470 17 497 28 55935. Knoten Frankfurt am Main,Sportfeld (1. Baustufe)............................ 79 576 75 916 2 461 1 19936. Knoten Halle/Leipzig, 2. Baustufe (Knoten Halle Teil 1).................... 404 728 43 128 40 283 321 31737. Knoten Magdeburg, 2. Baustufe........................................................ 249 047 110 948 29 500 108 59938. Knoten Mannheim, Spurplan/bahnsteig F.......................................... 37 543 3 663 13 930 19 95039. NBS/ABS Stuttgart - Ulm - Augsburg; Wendlingen - Ulm.................. 1 846 931 82 292 28 969 1 735 67040. Rangierbahnhof Halle (Saale) Nord................................................... 122 449 63 106 47 189 12 15441. Rhein-Ruhr-Express (RRX), Planung................................................ 35 000 31 760 3 240 -42. Stuttgart 21........................................................................................ 563 800 131 758 120 901 311 14143. Umschlagbahnhof Duisburg-Ruhrort Hafen (MegaHub Westliche

Ruhr), 1. und 2. Baustufe................................................................... 45 472 39 387 118 5 96744. Umschlagbahnhof Hamburg-Billwerder, 3. Modul.............................. 29 089 26 561 - 2 52845. Umschlagbahnhof Lehrte (MegaHub)................................................ 88 710 33 688 17 700 37 32246. VDE 8.1, ABS Nürnberg - Ebensfeld (Eltersdorf - Erlangen, ESTW

Strullendorf und Eggolsheim)............................................................. 191 505 81 441 35 269 74 795

- 215 -

Anlage 2 Investitionen in die Schienenwege

der Eisenbahnen des Bundes

1222

Page 216: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Lfd. Nr. Bezeichnung der Baumaßnahme

Gesamt-kosten1 000 €

bis 20141 000 €

Soll 20151 000 €

Vorbe-halten

1 000 €1 2 3 4 5 6

47. VDE 8.1, ABS Nürnberg - Ebensfeld (Erlangen - Baiersdorf)............ 203 550 1 000 - 202 55048. VDE 8.1, ABS Nürnberg - Ebensfeld (Nürnberg - Fürth)................... 216 871 200 461 12 451 3 95949. VDE 8.1, NBS Ebensfeld - Erfurt....................................................... 3 193 543 2 200 424 204 640 788 47950. VDE 8.2, NBS Erfurt - Gröbers (Leipzig/Halle).................................. 2 159 514 1 784 117 43 271 332 12651. VDE 9, ABS Leipzig - Dresden, 2. Baustufe...................................... 166 552 165 636 509 40752. VDE 9, ABS Leipzig - Dresden, 3. Baustufe...................................... 264 949 202 201 30 140 32 60853. Weitere Maßnahmen......................................................................... - - 59 374 -

Summe............................................................................................... 19 106 509 10 846 113 1 292 815 7 026 955

Die Auflistung enthält alle Bedarfsplanvorhaben gemäß Anlage 1 zu § 1 des Bundesschienenwegeausbaugesetzes (BSWAG) mit einem Gesamtvolumen von über 25 Mio. €.Zahlenangaben zu den Vorhaben lt. Anpassungsvereinbarung (APV) 2014 oder neu abgeschlossenen Finanzierungsverträgen.

Zu Nr. 53.: Weitere Maßnahmen umfassen Vorhaben, zu denen im Jahresverlauf 2014 oder im Jahr 2015 ein Finanzierungsvertrag geschlos-sen werden soll.

Zu Spalte 5: Die Summe enthält Baukostenzuschüsse des Bundes in Höhe von 1 040 026 T€.

- 216 -

1222 Anlage 2 Investitionen in die Schienenwege der Eisenbahnen des Bundes

Page 217: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Vorbemerkung

Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) ist durch Gesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2424) als Bundesober-behörde mit Sitz in Langen errichtet worden. Seit dem 4. Au-gust 2009 nimmt es als nationale Aufsichtsbehörde für den Bereich der zivilen Flugsicherung Aufgaben nach den EG-Ver-ordnungen zur Schaffung eines Einheitlichen Europäischen Luftraumes (sog. Single European Sky) und den §§ 31 ff. Luft-verkehrsgesetz (LuftVG) wahr.Die Ausgaben des BAF werden vollständig durch Flugsiche-rungsgebühren und sonstige Gebühren der Luftfahrt gegenfi-nanziert.Im Rahmen der grundsätzlichen Aufgabenstellung der "Zertifi-zierung und Überwachung" der Flugverkehrskontrolldienste, Flugsicherungstechnischen Dienste und Flugmeteorologi-

schen Dienste in Deutschland werden im Wesentlichen fol-gende Aufgaben durchgeführt:1. Sicherheitsaufsicht über Flugsicherungsorganisationen

und Flugsicherungspersonal einschl. Zertifizierung von Or-ganisationen und Lizensierung von Personal,

2. Sicherheitsaufsicht über Flugsicherungstechnik (Anlagen-schutz, Prüfung von EG-Prüferklärungen, Beaufsichtigung der Flugmessungsdienste, Aeronautisches Frequenzma-nagement),

3. Leistungsplanung, Leistungsaufsicht und Überwachung der Leistungsziele Sicherheit, Kapazität, Umwelt und Kos-teneffizienz im Rahmen der europäischen Regulierung,

4. Festlegung von Flugverfahren, Verfolgung von Flugregel-verstößen im Luftverkehr.

Überblick zum Kapitel 1223 Soll

20151 000 €

Soll2014

1 000 €

Veränderunggegenüber

20141 000 €

Ausgabereste2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 13 471 13 390 +81 - Übrige Einnahmen.................................................. - - - -

Gesamteinnahmen.................................................. 13 471 13 390 +81 -

Ausgaben Personalausgaben.................................................. 5 518 5 688 -170 - Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 2 424 2 385 +39 - Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 460 300 +160 - Ausgaben für Investitionen...................................... 245 230 +15 - Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - -

Gesamtausgaben.................................................... 8 647 8 603 +44 - davon flexibilisiert.................................................... 8 215 8 171 +44 - davon nicht flexibilisiert........................................... 432 432 - -

- 217 -

Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 1223

Page 218: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01 -750

Gebühren, sonstige Entgelte 13 156

13 090

-

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Anteil der nationalen Aufsichtsbehörde an den Streckengebühren für die Benutzung des deutschen Luftraums................................... 12 000

2. Anteil der nationalen Aufsichtsbehörde an den An- und Abflugge-bühren auf den deutschen Verkehrsflughäfen für Flugsicherungs-aufgaben......................................................................................... 970

3. Sonstige Gebühreneinnahmen........................................................ 186

Zusammen............................................................................................ 13 156

112 01 -750

Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten 300

300

-

Erläuterungen:

Einnahmen aus Bußgeldverfahren wegen luftrechtlicher Verstöße im Rahmen der Zuständigkeit des Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung.

119 99 -750

Vermischte Einnahmen -

-

-

132 01 -750

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 15

-

-

Erläuterungen:

Erlöse aus dem Verkauf von auszusondernden Kraftfahrzeugen (vgl. Titel 811 01) sowie dem Verkauf von Informationstechnik.

Übrige Einnahmen

282 08 -750

Einnahmen aus Prämienzahlungen der Bundesanstalt für Immobilienauf-gaben

-

-

-

Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1223 flexibilisierter Bereich.

Erläuterungen:

Die Höhe der Prämienzahlungen richtet sich nach der Leitlinie für die Gewährung einer Einmalprämie im Zusammenhang mit der Flächenoptimierung dienstlich ge-nutzter Liegenschaften durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Die Bun-desanstalt für Immobilienaufgaben hat für die Prämienzahlungen Vorsorge in ih-rem Wirtschaftsplan getroffen.

Ausgaben Haushaltsvermerk:1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 6 HG.

- 218 -

1223 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 219: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

2. Einsparungen bei den in die Flexibilisierung nach § 5 HG einbezoge-nen Titeln der Hgr. 4, 5 und 8 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 981 06.

3. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1223 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 08.

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 02 -750

Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-schaftsmanagement

432

432

-

Haushaltsvermerk:Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei ande-ren Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herange-zogen werden.

Besondere Finanzierungsausgaben

981 06 -890

Leistungen an Dienstleistungszentren des Bundes zur Durchführung von Aufgaben im Rahmen der Erprobung des DLZ-Projekts

-

-

(-)

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den in die Fle-xibilisierung nach § 5 HG einbezogenen Titeln des Kap. 1223 geleistet werden.

Flexibilisierte Ausgaben

Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3......................................................... 5 978 5 988 - Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 1 992 1 953 - Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 245 230 -

Zusammen............................................................................................... 8 215 8 171 -

422 01-750

F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten

4 200

4 250

-

422 02-750

F Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte 100

200

-

427 09-750

F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige

100

150

-

428 01-750

F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1 088

1 038

-

- 219 -

Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 1223

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 220: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

443 02-313

F Inanspruchnahme überbetrieblicher betriebsärztlicher und sicherheits-technischer Dienste, von Betriebsärztinnen und Betriebsärzten sowie Fachkräften für Arbeitssicherheit

10

10

-

Erläuterungen:

Eine Veranschlagung bei Kap. 1201 kommt aufgrund der Gebührenfinanzierung auf der Grundlage der sog. SES-Verordnungen nicht in Betracht.

453 01-750

F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 20

40

-

511 01-750

F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

184

184

-

514 01-750

F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 18

18

-

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Kraftstoff.......................................................................................... 132. Inspektionen, Reifen etc.................................................................. 5

Zusammen............................................................................................ 18

517 01-750

F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 140

140

-

518 01-750

F Mieten und Pachten 18

17

-

525 01-750

F Aus- und Fortbildung 100

100

-

Erläuterungen:

Aus diesem Titel werden auch Schulungsmaßnahmen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen geleistet. Eine Veranschlagung bei Kap. 1201 kommt aufgrund der Gebührenfinanzierung auf der Grundlage der sog. SES-Verordnungen nicht in Betracht.

526 01-750

F Gerichts- und ähnliche Kosten 400

300

-

526 02-750

F Sachverständige 400

500

-

527 01-750

F Dienstreisen 210

210

-

Erläuterungen:

Aus diesem Titel werden auch Reisekosten in Angelegenheiten der Personalver-tretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen geleistet. Eine Veranschlagung bei Kap. 1201 kommt aufgrund der Gebührenfinanzierung auf der Grundlage der sog. SES-Ver-ordnungen nicht in Betracht.

- 220 -

1223 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu flexibilisierte Ausgaben

Page 221: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

539 99-750

F Vermischte Verwaltungsausgaben 20

20

-

543 01-750

F Veröffentlichung und Dokumentation 27

24

-

545 01-750

F Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen 10

10

-

634 03-750

F Zuweisungen an den Versorgungsfonds 460

300

-

811 01-750

F Erwerb von Fahrzeugen 40

25

-

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

Erstbeschaffung1 Pkw.................................................................................................... 55abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 132 01 aus der Veräußerung von Dienst-Kfz gem. § 6 Abs. 7 HG............................................................. -15

Zusammen............................................................................................ 40

812 01-750

F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 25

25

-

Titelgruppe 55

Tgr. 55 Ausgaben für die Informationstechnik (645)

(610)

511 55-750

F Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung

265

240

-

525 55-750

F Aus- und Fortbildung 50

50

-

532 55-750

F Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen 150

140

-

812 55-750

F Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software

180

180

-

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Erstbeschaffung1.1 Hardware...................................................................................... 101.2 Software........................................................................................ 1002. Ersatzbeschaffung

Hardware...................................................................................... 60

- 221 -

Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 1223

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu flexibilisierte Ausgaben

Page 222: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Bezeichnung 1 000 €

3. Sonstiges...................................................................................... 10

Zusammen............................................................................................ 180

- 222 -

1223 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu Titel 812 55 (Titelgruppe 55)

Page 223: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Überblick zum Kapitel 1225 Soll

20151 000 €

Soll2014

1 000 €

Veränderunggegenüber

20141 000 €

Ausgabereste2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben............................ - - - 903 11 287 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). - - - 529 1 547 531

Gesamtausgaben.................................................... - - - 1 432 3 074 730 davon nicht flexibilisiert........................................... - - - 1 432 3 074 730

- 223 -

Wohnungswesen und Städtebau (entfallenes Kapitel)

1225

Page 224: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

In Vorjahren weggefallene Titel mit Ausgaberest

526 42 -860

Sachverständige

903

133

633 41 -860

Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Durchführung von Pilotprojekten

529

190

- 224 -

1225 Wohnungswesen und Städtebau (entfallenes Kapitel)

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 225: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Überblick zum Kapitel 1226 Soll

20151 000 €

Soll2014

1 000 €

Veränderunggegenüber

20141 000 €

Ausgabereste2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Ausgaben Ausgaben für Investitionen...................................... - - - 9 592 77 130

Gesamtausgaben.................................................... - - - 9 592 88 792 davon nicht flexibilisiert........................................... - - - 9 592 88 792

- 225 -

Hochbau- und Förderungsmaßnahmen in Berlin und Bonn

(entfallenes Kapitel)

1226

Page 226: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

In Vorjahren weggefallene Titel mit Ausgaberest

714 02 -011

Sanierung und Fertigstellung der Neubauten an der Kurt-Schumacher-Straße in Bonn zur Unterbringung der Deutschen Welle

9 592

- 226 -

1226 Hochbau- und Förderungsmaßnahmen in Berlin und Bonn (entfallenes Kapitel)

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 227: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Überblick zum Kapitel 1227 Soll

20151 000 €

Soll2014

1 000 €

Veränderunggegenüber

20141 000 €

Ausgabereste2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Ausgaben Ausgaben für Investitionen...................................... - - - 8 102 18 117

Gesamtausgaben.................................................... - - - 16 007 109 200 davon flexibilisiert.................................................... - - - 10 007 76 982 davon nicht flexibilisiert........................................... - - - 6 000 32 218

- 227 -

Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (entfallenes Kapitel)

1227

Page 228: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

In Vorjahren weggefallene Titel mit Ausgaberest

720 11 -016

Energieeinsparprogramm Bundesliegenschaften

6 000

15 559

- 228 -

1227 Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (entfallenes Kapitel)

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 229: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Vorbemerkung

Zur Instandhaltung und zum Betrieb der komplexen techni-schen Anlagen der bundeseigenen Liegenschaft in Bonn-Bad Godesberg-Nord, in der das Bundesministerium für Bildung und Forschung untergebracht ist, ist im Jahre 1973 beim Bun-desministerium der Justiz ein Technischer Dienst eingerichtet worden. Dieser ist seit dem 1. Januar 2000 auf das Bundes-ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI), dem größten Nutzer übertragen.Für die Nutzer der bundeseigenen Liegenschaften in Bonn-Bad Godesberg-Nord sind die Technischen Dienste seit dem 1. Januar 2003 in einem gemeinsamen Technischen Gebäu-demanagement (TGM) in der Verantwortung des BMVI mit

dem Ziel der sofortigen Aktivierung von Synergieeffekten und der Vermeidung von Personalaufwuchs zusammengefasst worden.Es besteht Einvernehmen, das TGM in das gegenwärtig von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben entwickelte einheit-liche Liegenschaftsmanagement des Bundes zu übernehmen, wenn dieses über eine ressortübergreifende Kompetenz ver-fügt und die vorgenannten Dienstliegenschaften der Nutzer entsprechend den Regelungen des Gesetzes zur Gründung einer Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Errichtungsge-setz der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben vom 3. De-zember 2004) eingebunden werden.

Überblick zum Kapitel 1228 Soll

20151 000 €

Soll2014

1 000 €

Veränderunggegenüber

20141 000 €

Ausgabereste2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 2 2 - -

Gesamteinnahmen.................................................. 2 2 - -

Ausgaben Personalausgaben.................................................. 2 838 2 736 +102 94 2 649 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 47 47 - 113 34 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). - - - - Ausgaben für Investitionen...................................... 102 102 - 636 33

Gesamtausgaben.................................................... 2 987 2 885 +102 843 2 716 davon flexibilisiert.................................................... 2 987 2 885 +102 843 2 716

- 229 -

Gemeinschaftsdienste 1228

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Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 99 -011

Vermischte Einnahmen 2

2

-

Ausgaben Haushaltsvermerk:Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 6 HG.

Flexibilisierte Ausgaben

Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3......................................................... 2 838 2 736 2 649

94 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 47 47 34

113 Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. 68 68 -

502 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 34 34 33

134

Zusammen............................................................................................... 2 987 2 885 2 716 843

422 01-011

F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten

314

314

217

428 01-011

F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2 524

2 422

2 432

453 01-011

F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen -

-

-

511 01-011

F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

18

18

15

514 01-011

F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 10

10

8

517 01-011

F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume -

-

-

518 01-011

F Mieten und Pachten 3

3

-

- 230 -

1228 Gemeinschaftsdienste

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

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519 01-011

F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -

-

-

527 01-011

F Dienstreisen 5

5

1

539 99-011

F Vermischte Verwaltungsausgaben 1

1

-

634 03-011

F Zuweisungen an den Versorgungsfonds -

-

-

711 01-011

F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 68

68

-

811 01-011

F Erwerb von Fahrzeugen -

-

-

812 01-011

F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen -

-

-

Titelgruppe 55

Tgr. 55 Ausgaben für die Informationstechnik (44)

(44)

532 55-011

F Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen 5

5

5

539 55-011

F Vermischte Verwaltungsausgaben 5

5

5

812 55-011

F Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software

34

34

33

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Erstbeschaffung1.1 Software........................................................................................ 172. Ersatzbeschaffung2.1 Hardware...................................................................................... 92.2 Software........................................................................................ 8

Zusammen............................................................................................ 34

- 231 -

Gemeinschaftsdienste 1228

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Noch zu flexibilisierte Ausgaben

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Vorbemerkung

Veranschlagt sind die Einnahmen und Ausgaben der Versor-gungsberechtigten, deren Versorgungsanspruch auf dem Ge-setz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder der Bundesre-gierung, dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse der

Parlamentarischen Staatssekretäre, dem Gesetz über die Ver-sorgung der Beamten und Richter des Bundes (BeamtVG) oder auf einem Vertrag mit dem Bund beruht.

Überblick zum Kapitel 1267 Soll

20151 000 €

Soll2014

1 000 €

Veränderunggegenüber

20141 000 €

Ausgabereste2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... - - - - Übrige Einnahmen.................................................. 120 120 - 1 666

Gesamteinnahmen.................................................. 120 120 - 1 666

Ausgaben Personalausgaben.................................................. 239 275 226 781 +12 494 222 843 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 398 388 +10 1 456

Gesamtausgaben.................................................... 239 673 227 169 +12 504 224 299 davon nicht flexibilisiert........................................... 239 673 227 169 +12 504 224 299

- 232 -

1267 Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter des Einzelplans 12

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Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 57 -018

Vermischte Einnahmen -

-

-

Übrige Einnahmen

232 57 -018

Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes 120

120

1 666

Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1267.

Ausgaben Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgen-dem Titel geleistet werden: 232 57.

Personalausgaben

431 57 -018

Versorgungsbezüge der Bundesministerinnen und Bundesminister, der Parlamentarischen Staatssekretärinnen und der Parlamentarischen Staatssekretäre, sonstiger Amtsträger und deren Hinterbliebenen

1 252

1 238

1 089

Erläuterungen:

Aus dem Titel werden auch Übergangsgelder für ehemalige Mitglieder der Bun-desregierung (§ 14 Bundesministergesetz) und für ehemalige Parlamentarische Staatssekretärinnen und Parlamentarische Staatssekretäre (§ 6 ParlStG) ge-währt.

432 57 -018

Versorgungsbezüge 199 182

187 843

183 751

Erläuterungen:

Aus dem Titel werden auch die Bezüge der in den einstweiligen Ruhestand ver-setzten Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richter vom Ersten des auf den Beginn des einstweiligen Ruhestandes folgenden Monats an ge-währt.

Hieraus wird auch der einmalige Ausgleich gemäß § 48 BeamtVG gezahlt.

434 57 -018

Zuführung an die Versorgungsrücklage 6 055

5 941

6 666

443 57 -018

Fürsorgeleistungen und Unterstützungen 81

80

67

- 233 -

Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter des Einzelplans 12

1267

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

Page 234: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

446 57 -018

Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften 32 705

31 679

31 270

453 57 -018

Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-gen

-

-

-

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

632 57 -018

Abfindungen und Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten 398

388

1 456

- 234 -

1267 Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter des Einzelplans 12

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2015

1 000 €

Soll 2014Reste 2014

1 000 €

Ist2013

1 000 €

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Haushaltsvermerk:In den Personaltiteln dieses Einzelplans sind folgende Aufwandsentschädigungen und Besondere Personalausgaben veranschlagt:

1. Aufwandsentschädigungen

1.1 Der Bundesminister erhält eine Dienstaufwandsentschädigung in Höhe von jährlich 3 681,30 € (monatlich 306,78 €) bei folgendem Titel: Kap. 1201 Tit. 421 01.

1.2 Die Parlamentarischen Staatssekretärinnen und der Parlamentarische Staatssekretär erhalten eine Dienstauf-wandsentschädigung in Höhe von jährlich je 2 760,98 € (monatlich 230,08 €) bei folgendem Titel: Kap. 1201 Tit. 421 01.

1.3 Aufwandsentschädigung für vom Dienst freigestellte Personalratsmitglieder und Vertrauenspersonen der schwer-behinderten Menschen bei folgenden Titeln: Kap. 1201 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1203 Tit. 422 01, 422 11, 428 01, 428 02, 428 11, Kap. 1204 Tit. 422 01, 422 11, 428 01, Kap. 1205 Tit. 428 01, Kap. 1208 Tit. 422 01, 428 01, 428 02, Kap. 1209 Tit. 422 01, Kap. 1211 Tit. 428 01, Kap. 1212 Tit. 422 01, 428 01, 428 11, Kap. 1214 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1216 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1221 Tit. 422 01 und 428 01.

1.4 Lehrentschädigung (Prüfungs- und Vertragsvergütung) bei folgenden Titeln: Kap. 1211 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1214 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1221 Tit. 422 01 und 428 01.

1.5 Aufwandsentschädigung für Flugsicherungspersonal bei folgenden Titeln: Kap. 1216 Tit. 422 21 und 428 21.

1.6 Pauschale monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 1 500 € an Tarifbeschäftigte für ein Studium im Rah-men eines deutsch-französischen Master-Programms zur Vorbereitung auf europäische und internationale Aufga-ben - Masters of European Governance and Administration (MEGA) - in entsprechender Anwendung des § 17 Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) bei folgendem Titel: Kap. 1201 Tit. 428 01.

2. Besondere Personalausgaben

2.1 Entschädigung gemäß § 11 Abs. 1 Buchst. d BMinG i. V. m. § 5 Abs. 1 ParlStG in Höhe von jährlich 1 840,65 € (monatlich 153,39 €) bei folgendem Titel: Kap. 1201 Tit. 421 01.

2.2 Betreuung aller Beschäftigten, die am Heiligen Abend nach 18 Uhr Dienst verrichten (zentral für den gesamten Ge-schäftsbereich) bei folgendem Titel: Kap. 1201 Tit. 428 01.

2.3 Verfügungsfonds für vom Dienst freigestellte Gleichstellungsbeauftragte gem. § 18 Abs. 4 BGleiG in Höhe von bis zu jährlich je 312 € (monatlich 26 €) bei folgenden Titeln: Kap. 1201 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1203 Tit. 422 01, 428 01, 428 02, Kap. 1204 Tit. 422 01, 422 11, 428 01, 428 11, Kap. 1205 Tit. 428 01, Kap. 1208 Tit. 422 01, 428 01, 428 02, Kap. 1211 Tit. 422 01, Kap. 1212 Tit. 422 01, Kap. 1214 Tit. 422 01,

- 235 -

Aufwandsentschädigungen, Besondere Personalausgaben

12

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Kap. 1216 Tit. 428 01 und Kap. 1221 Tit. 422 01.

2.4 Schulbeihilfen bei folgenden Titeln: Kap. 1201 Tit. 422 01, Kap. 1203 Tit. 422 01, 422 11, 427 49, 428 01, 428 02, 428 11, Kap. 1208 Tit. 422 01, 428 01 und 428 02.

2.5 Abfindungen und Übergangsgeld bei folgenden Titeln: Kap. 1201 Tit. 428 01, Kap. 1203 Tit. 422 01, 422 11 und Kap. 1208 Tit. 422 01.

2.6 Nachversicherung bei folgendem Titel: Kap. 1216 Tit. 422 21. Ausgaben für Rückstellungen der DFS für die anteilige Absicherung der Versorgungsansprüche der zur DFS über-wechselnden Mitarbeiter aus der Abt. V des LBA (§ 5 Abs. 11 der Rahmenvereinbarung mit der DFS).

2.7 Außer- und übertarifliche Leistungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die mit Einwilligung des BMF ge-währt werden, bei folgenden Titeln: Kap. 1201 Tit. 427 09, 428 01, Kap. 1203 Tit. 427 09, 427 19, 428 01, 428 02, 428 11, Kap. 1204 Tit. 427 09, 428 01, 428 11, Kap. 1205 Tit. 427 09, 428 01, Kap. 1208 Tit. 427 09, 428 01, 428 02, Kap. 1209 Tit. 427 09, 428 01, Kap. 1211 Tit. 427 09, 427 29, 428 01, 428 21, Kap. 1214 Tit. 427 09, 428 01, Kap. 1216 Tit. 428 01, 428 21, 428 41, Kap. 1221 Tit. 427 09, 428 01, 428 11, Kap. 1223 Tit. 428 01 und Kap. 1228 Tit. 428 01.

- 236 -

12 Aufwandsentschädigungen, Besondere Personalausgaben

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Kapitel, Titel (Titelgr.)sowie

Zweckbestimmung

Ausgaben-soll

2015

a) Bis einschl.31.12.2013eingegan-gene Ver-pflichtungenfällig ab 2015

davon fällig

2015 2016 2017 2018 Folge-jahre

inkünftigen

Haushalts-jahrenb) VE 2014

c) VE 20151 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kapitel 1201 712 01 - Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzel-fall

5 720 a) 5 658 5 530 128 - - - -b) - - - - - - -c) - - - - - -

526 02 - Sachverständige 652 a) - - - - - - -b) 564 141 141 141 141 - -c) - - - - - -

Summe des Kapitels 1201 162 223 a) 5 658 5 530 128 - - - -b) 564 141 141 141 141 - -c) - - - - - -

Kapitel 1202 526 02 - Sachverständige 4 918 a) - - - - - - -

b) 315 126 126 63 - - -c) 3 000 2 000 1 000 - - -

531 16 - Vertretung Deutsch-lands in der Alpenkonvention, Umsetzung des Protokolls Ver-kehr

450 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 520 360 120 40 - -

531 17 - Weiterentwicklung des Güterverkehrs- und Logistik-standorts Deutschland

800 a) 2 400 600 600 600 600 - -b) - - - - - - -c) - - - - - -

531 19 - Studien, Untersuchun-gen zur Initiative Metadaten-plattform

1 000 a) - - - - - - -b) 1 200 500 300 400 - - -c) 1 300 500 400 400 - -

532 02 - Studien und Projektbe-gleitung im Bereich Verkehr für den Alpenraum

18 a) 74 74 - - - - -b) - - - - - - -c) - - - - - -

532 13 - Wissenschaftliche und allgemein-wirtschaftliche Unter-suchungen auf allen Fachgebie-ten der Verkehrsverwaltung und auf dem Gebiet der Raumord-nung

5 814 a) 2 202 1 881 321 - - - -b) 5 600 2 000 1 800 1 800 - - -c) 5 600 2 200 1 700 1 700 - -

532 16 - Kostenbeteiligung an Sekretariaten

341 a) 140 70 70 - - - -b) - - - - - - -c) - - - - - -

532 18 - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung - Technische Hilfe für Verkehrs-infrastrukturvorhaben -

- a) 1 075 1 075 - - - - -b) 2 000 1 000 1 000 - - - -c) 2 000 1 000 1 000 - - -

545 01 - Konferenzen, Tagun-gen, Messen und Ausstellungen

2 894 a) - - - - - - -b) 220 220 - - - - -c) 220 220 - - - -

546 01 - Kosten der Gemeinsa-men Geschäftsstelle Elektromo-bilität der Bundesregierung

500 a) - - - - - - -b) 400 400 - - - - -c) 400 400 - - - -

632 01 - Umsetzung des Natio-nalen Radverkehrsplans (NRVP) - Zuschüsse an Länder und sonstige juristische Perso-nen des öffentlichen Rechts

990 a) - - - - - - -b) 800 400 400 - - - -c) 1 170 390 390 390 - -

- 237 -

Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)

12

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Kapitel, Titel (Titelgr.)sowie

Zweckbestimmung

Ausgaben-soll

2015

a) Bis einschl.31.12.2013eingegan-gene Ver-pflichtungenfällig ab 2015

davon fällig

2015 2016 2017 2018 Folge-jahre

inkünftigen

Haushalts-jahrenb) VE 2014

c) VE 20151 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9

683 01 - Finanzbeitrag an die Seeschifffahrt

57 800 a) 153 153 - - - - -b) 50 800 27 520 11 640 11 640 - - -c) 50 800 27 520 11 640 11 640 - -

683 03 - Beihilfen zur Aus- und Weiterbildungsförderung in der Binnenschifffahrt

2 534 a) 1 222 925 297 - - - -b) 2 254 845 845 564 - - -c) 2 254 845 845 564 - -

683 05 - Förderprogramm Mo-toren und Modernisierung für die Binnenschifffahrt

1 750 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 1 000 500 500 - - -

686 01 - Umsetzung des Natio-nalen Radverkehrsplans (NRVP) - Zuschüsse an Gesell-schaften des privaten Rechts

2 200 a) 737 737 - - - - -b) 1 500 700 800 - - - -c) 3 000 1 000 1 000 1 000 - -

686 07 - Zuschüsse für Aufklä-rungs- und Erziehungsmaßnah-men zur Bekämpfung der Ver-kehrsunfälle

13 000 a) - - - - - - -b) 2 000 2 000 - - - - -c) 5 000 2 500 2 500 - - -

686 09 - Initiative Metadaten-plattform und Förderung von Verkehrsinformationsdiensten

1 250 a) - - - - - - -b) 2 400 1 200 600 600 - - -c) 1 400 600 400 400 - -

687 02 - Beiträge an internatio-nale Organisationen

9 772 a) - - - - - - -b) 8 550 450 450 450 450 6 750 -c) - - - - - -

791 01 - Infrastrukturbeschleu-nigungsprogramm

57 000 a) - - - - - - -b) 451 000 57 000 68 000 75 000 84 000 167 000 -c) - - - - - -

891 01 - Baukostenzuschüsse für Investitionen in die Schie-nenwege der nicht bundeseige-nen Eisenbahnen

25 000 a) - - - - - - -b) 33 500 13 500 12 000 8 000 - - -c) 16 000 7 000 5 000 4 000 - -

891 02 - Zuschüsse zur Umset-zung des Projektes "Radweg Deutsche Einheit"

800 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 4 000 2 000 2 000 - - -

892 02 - Rückbau der Transra-pid-Versuchsanlage Emsland (TVE)

6 000 a) - - - - - - -b) 10 000 6 000 2 000 2 000 - - -c) 4 000 2 000 2 000 - - -

Tgr. 01 532 14 - Modellvorhaben der Raumordnung (Raumordneri-sches Aktionsprogramm)

3 419 a) 1 358 1 358 - - - - -b) 2 706 1 420 1 286 - - - -c) 2 706 1 420 1 286 - - -

532 17 - Demografischer Wan-del - Sicherung der Mobilität in betroffenen Regionen

300 a) - - - - - - -b) 2 840 240 1 600 1 000 - - -c) 2 115 615 500 1 000 - -

Tgr. 02 544 21 - Forschung, Untersu-chungen und Ähnliches

1 675 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 15 800 4 200 5 800 5 800 - -

686 21 - Zuschüsse für innova-tive Forschung im Rahmen der

862 a) - - - - - - -b) - - - - - - -

- 238 -

12 Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Page 239: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Kapitel, Titel (Titelgr.)sowie

Zweckbestimmung

Ausgaben-soll

2015

a) Bis einschl.31.12.2013eingegan-gene Ver-pflichtungenfällig ab 2015

davon fällig

2015 2016 2017 2018 Folge-jahre

inkünftigen

Haushalts-jahrenb) VE 2014

c) VE 20151 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Digitalen Infrastruktur und Ge-sellschaft

c) 7 900 2 100 2 900 2 900 - -

894 21 - Förderung und Ent-wicklung von Informations- und Kommunikationstechnischen (IKT-)Infrastrukturen, Breitband

3 000 a) 266 266 - - - - -b) 2 000 400 800 800 - - -c) - - - - - -

Tgr. 04 892 41 - Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen in den Kombinierten Verkehr

92 083 a) 32 159 32 159 - - - - -b) 124 577 31 877 18 540 18 540 18 540 37 080 -c) 138 702 33 010 31 532 18 540 55 620 -

892 42 - Investitionszuschüsse an private Unternehmen zur Er-richtung, Ausbau und Reaktivie-rung von Gleisanschlüssen

14 000 a) - - - - - - -b) 5 600 2 800 2 800 - - - -c) 9 000 5 000 4 000 - - -

Tgr. 06 531 61 - Studien, Untersuchun-gen, Gutachten sowie Projekt-begleitung

1 775 a) 20 10 10 - - - -b) 825 425 400 - - - -c) 590 590 - - - -

682 62 - Verwaltungsausgaben des Projektträgers

1 000 a) - - - - - - -b) 3 000 1 000 1 000 1 000 - - -c) - - - - - -

683 61 - Zuwendungen im Rah-men der Umsetzung des natio-nalen Innovationsprogramms Wasserstoff- und Brennstoffzel-lentechnologie

14 046 a) 13 571 8 164 5 407 - - - -b) 8 779 5 597 3 182 - - - -c) - - - - - -

891 61 - Modellvorhaben und Demonstrationsprojekte im Be-reich nationales Innovationspro-gramm Wasserstoff und Brenn-stoffzellentechnologie

34 299 a) 28 557 20 376 8 181 - - - -b) 12 964 10 946 2 018 - - - -c) 66 842 50 694 16 148 - - -

Tgr. 08 531 83 - Studien, Untersuchun-gen, Gutachten und Projektbe-gleitung zur Fortschreibung der Mobilitäts- und Kraftstoffstrate-gie

2 500 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 1 780 820 320 640 - -

686 81 - Zuwendungen für For-schungs-, Entwicklungs- und Modellvorhaben zum Aufbau ei-ner Tank- und Ladeinfrastruktur für alternative Kraftstoffe

2 500 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 7 000 4 000 3 000 - - -

891 82 - Investitionen in den Aufbau einer Tank- und Ladeinf-rastruktur für alternative Kraft-stoffe

2 500 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 7 000 4 000 3 000 - - -

Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel

531 01 - Studien, Untersuchun-gen, Gutachten und Projektbe-gleitung zur Fortschreibung der

- a) - - - - - - -b) 3 511 1 691 1 180 640 - - -

- 239 -

Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)

12

Page 240: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Kapitel, Titel (Titelgr.)sowie

Zweckbestimmung

Ausgaben-soll

2015

a) Bis einschl.31.12.2013eingegan-gene Ver-pflichtungenfällig ab 2015

davon fällig

2015 2016 2017 2018 Folge-jahre

inkünftigen

Haushalts-jahrenb) VE 2014

c) VE 20151 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mobilitäts- und Kraftstoffstrate-gie

c) - - - - - -

Summe des Kapitels 1202 290 568 a) 83 934 67 848 14 886 600 600 - -b) 739 341 170 257 132 767 122 497 102 990 210 830 -c) 361 099 157 484 98 981 49 014 55 620 -

Kapitel 1203 518 02 - Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Ein-heitlichen Liegenschaftsma-nagement

23 583 a) 12 247 736 603 404 404 10 100 -b) 1 800 300 400 400 400 300 -c) - - - - - -

Tgr. 01 521 11 - Unterhaltung der Bun-deswasserstraßen

72 531 a) 8 525 8 525 - - - - -b) 40 000 30 000 10 000 - - - -c) 50 000 30 000 10 000 10 000 - -

521 14 - Aufwendungen für die maritime Notfallvorsorge und verkehrsbezogener Feuer-schutz

25 900 a) 113 000 19 800 20 000 20 000 20 100 33 100 -b) 1 000 1 000 - - - - -c) 820 800 10 10 - -

526 12 - Sachverständige 13 000 a) 3 473 3 163 310 - - - -b) 10 500 5 500 4 000 1 000 - - -c) 11 000 6 000 4 000 1 000 - -

711 11 - Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

4 400 a) - - - - - - -b) 1 000 1 000 - - - - -c) 1 000 1 000 - - - -

712 11 - Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzel-fall

4 500 a) - - - - - - -b) 3 500 2 500 1 000 - - - -c) 3 500 2 500 1 000 - - -

780 11 - Erhaltung der verkehrli-chen Infrastruktur

215 992 a) 56 807 41 707 15 100 - - - -b) 165 000 105 000 50 000 10 000 - - -c) 185 000 105 000 60 000 20 000 - -

780 12 - Um-, Aus- und Neu-baumaßnahmen an Bundes-wasserstraßen

617 700 a) 421 031 270 778 111 173 29 300 9 780 - -b) 730 000 220 000 160 000 120 000 120 000 110 000 -c) 560 000 250 000 180 000 100 000 30 000 -

780 14 - Aus- und Neubau von Betriebswegen an Bundeswas-serstraßen

1 296 a) - - - - - - -b) 1 000 600 400 - - - -c) 500 400 100 - - -

811 11 - Erwerb von Fahrzeu-gen

61 100 a) 680 680 - - - - -b) 27 000 12 000 10 000 5 000 - - -c) 45 000 22 000 15 000 8 000 - -

811 12 - Beschaffung von Fahr-zeugen und Geräten für die ma-ritime Notfallvorsorge

7 000 a) 2 000 2 000 - - - - -b) 6 500 3 500 2 000 1 000 - - -c) 6 500 3 500 2 000 1 000 - -

812 11 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenständen

8 000 a) - - - - - - -b) 6 000 4 000 2 000 - - - -c) 6 400 4 400 2 000 - - -

Tgr. 03 712 31 - Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzel-fall

2 000 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 3 700 3 700 - - - -

- 240 -

12 Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Page 241: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Kapitel, Titel (Titelgr.)sowie

Zweckbestimmung

Ausgaben-soll

2015

a) Bis einschl.31.12.2013eingegan-gene Ver-pflichtungenfällig ab 2015

davon fällig

2015 2016 2017 2018 Folge-jahre

inkünftigen

Haushalts-jahrenb) VE 2014

c) VE 20151 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9

811 31 - Erwerb von Fahrzeu-gen

3 200 a) - - - - - - -b) 8 400 3 200 4 800 400 - - -c) - - - - - -

Tgr. 05 544 51 - Forschung, Untersu-chungen und Ähnliches

5 606 a) - - - - - - -b) 3 800 2 500 1 000 300 - - -c) 3 800 2 500 1 000 300 - -

812 51 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenständen sowie sonstigen Gebrauchsgegenständen für Laboratorien, Werkstätten und Außenuntersuchungen

340 a) - - - - - - -b) 390 150 120 120 - - -c) 310 150 80 80 - -

711 01 - Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

1 000 a) - - - - - - -b) 600 600 - - - - -c) 800 800 - - - -

712 01 - Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzel-fall

- a) - - - - - - -b) 2 500 2 500 - - - - -c) 2 800 2 800 - - - -

811 01 - Erwerb von Fahrzeu-gen

1 400 a) - - - - - - -b) 500 500 - - - - -c) 500 500 - - - -

812 01 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenständen für Verwaltungs-zwecke

1 000 a) 1 300 1 300 - - - - -b) 1 900 1 700 200 - - - -c) 1 900 1 700 200 - - -

812 02 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenständen sowie sonstigen Gebrauchsgegenständen für Laboratorien, Werkstätten und Außenuntersuchungen

1 500 a) - - - - - - -b) 1 000 1 000 - - - - -c) 1 000 1 000 - - - -

Tgr. 55 812 55 - Erwerb von Datenver-arbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenständen, Software

9 234 a) - - - - - - -b) 700 700 - - - - -c) 800 800 - - - -

Summe des Kapitels 1203 2 038 146 a) 619 063 348 689 147 186 49 704 30 284 43 200 -b) 1 013 090 398 250 245 920 138 220 120 400 110 300 -c) 885 330 439 550 275 390 140 390 30 000 -

Kapitel 1204

Tgr. 55 812 55 - Erwerb von Datenver-arbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenständen, Software

7 240 a) - - - - - - -b) 4 411 1 785 2 426 200 - - -c) - - - - - -

Summe des Kapitels 1204 33 235 a) - - - - - - -b) 4 411 1 785 2 426 200 - - -c) - - - - - -

- 241 -

Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)

12

Page 242: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Kapitel, Titel (Titelgr.)sowie

Zweckbestimmung

Ausgaben-soll

2015

a) Bis einschl.31.12.2013eingegan-gene Ver-pflichtungenfällig ab 2015

davon fällig

2015 2016 2017 2018 Folge-jahre

inkünftigen

Haushalts-jahrenb) VE 2014

c) VE 20151 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kapitel 1205 526 02 - Sachverständige 4 008 a) - - - - - - -

b) - - - - - - -c) 4 000 2 000 2 000 - - -

811 01 - Erwerb von Fahrzeu-gen

3 232 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 3 000 3 000 - - - -

812 02 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenständen sowie sonstigen Gebrauchsgegenständen für Kontrollzwecke

3 124 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 7 000 7 000 - - - -

Tgr. 55 511 55 - Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Gerä-te, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände, Software, Wartung

14 024 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 1 500 1 500 - - - -

812 55 - Erwerb von Datenver-arbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenständen, Software

12 909 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 1 500 1 500 - - - -

Summe des Kapitels 1205 91 803 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 17 000 15 000 2 000 - - -

Kapitel 1208 518 01 - Mieten und Pachten 2 002 a) - - - - - - -

b) 1 920 1 920 - - - - -c) 1 920 1 920 - - - -

544 01 - Forschung, Untersu-chungen und Ähnliches

1 089 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 956 536 420 - - -

811 01 - Erwerb von Fahrzeu-gen

21 168 a) - - - - - - -b) 84 670 21 168 21 167 21 168 21 167 - -c) 63 502 21 167 21 168 21 167 - -

Summe des Kapitels 1208 96 129 a) - - - - - - -b) 86 590 23 088 21 167 21 168 21 167 - -c) 66 378 23 623 21 588 21 167 - -

Kapitel 1209 526 02 - Sachverständige 11 949 a) 5 100 4 700 400 - - - -

b) 3 000 1 500 1 500 - - - -c) 6 000 2 000 2 000 2 000 - -

532 01 - Ausgaben für den Ein-zug der streckenbezogenen Straßenbenutzungsgebühren

536 903 a) 30 000 30 000 - - - - -b) - - - - - - -c) 1 579 000 587 000 595 000 397 000 - -

684 02 - Zuschüsse zur Förde-rung von Umwelt und Sicherheit in Unternehmen des mautpflich-tigen Güterkraftverkehrs (De-Minimis-Programm)

265 483 a) - - - - - - -b) 200 000 200 000 - - - - -c) 158 000 158 000 - - - -

- 242 -

12 Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Page 243: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Kapitel, Titel (Titelgr.)sowie

Zweckbestimmung

Ausgaben-soll

2015

a) Bis einschl.31.12.2013eingegan-gene Ver-pflichtungenfällig ab 2015

davon fällig

2015 2016 2017 2018 Folge-jahre

inkünftigen

Haushalts-jahrenb) VE 2014

c) VE 20151 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9

684 03 - Zuschüsse zur Förde-rung der Aus- und Weiterbil-dung in Unternehmen des mautpflichtigen Güterkraftver-kehrs (Aus- und Weiterbildungs-Programm)

118 036 a) 22 463 12 543 9 920 - - - -b) 170 700 64 700 56 000 50 000 - - -c) 97 400 30 700 16 700 50 000 - -

811 01 - Erwerb von Fahrzeu-gen

17 769 a) - - - - - - -b) 14 456 14 456 - - - - -c) - - - - - -

Tgr. 01 741 11 - Bedarfsplanmaßnah-men (Bundesautobahnen)

375 719 a) 463 201 221 132 102 069 50 000 50 000 40 000 -b) 430 000 245 000 80 000 25 000 20 000 60 000 -c) 300 000 95 000 70 000 55 000 80 000 -

741 22 - Bedarfsplanmaßnah-men (Bundesstraßen)

160 200 a) 65 868 56 233 8 784 - - 851 -b) 100 000 70 000 20 000 10 000 - - -c) 120 000 80 000 30 000 10 000 - -

741 31 - Um- und Ausbau, Rastanlagen, Lärmschutzmaß-nahmen (Bundesautobahnen)

340 150 a) 62 263 52 408 9 855 - - - -b) 240 000 150 000 60 000 30 000 - - -c) 290 000 180 000 80 000 30 000 - -

741 32 - Erhaltung (Bundesau-tobahnen)

1 487 665 a) 406 806 101 411 109 379 67 627 64 054 64 335 -b) 1 430 000 850 000 300 000 200 000 20 000 60 000 -c) 1 330 000 750 000 300 000 200 000 80 000 -

741 42 - Erhaltung (Bundes-straßen)

226 610 a) 23 031 18 744 4 126 - 161 - -b) 172 000 100 000 60 000 12 000 - - -c) 145 000 90 000 40 000 15 000 - -

742 11 - Bau und Erhaltung von Verkehrseinrichtungen und Ver-kehrsanlagen (Bundesautobah-nen)

135 000 a) 2 677 2 177 500 - - - -b) 65 000 45 000 12 000 8 000 - - -c) 65 000 45 000 12 000 8 000 - -

823 11 - Erwerbsanteile im Rah-men von ÖPP-Projekten (Bun-desautobahnen)

215 000 a) 4 169 634 127 821 128 166 133 811 138 852 3 640 984 -b) 4 300 000 - - - - - 4 300 000c) 3 300 000 - - - - 3 300 000

Summe des Kapitels 1209 4 192 212 a) 5 251 043 627 169 373 199 251 438 253 067 3 746 170 -b) 7 125 156 1 740 656 589 500 335 000 40 000 120 000 4 300 000c) 7 390 400 2 017 700 1 145 700 767 000 160 000 3 300 000

Kapitel 1210 526 02 - Sachverständige 3 500 a) 752 420 332 - - - -

b) 2 900 1 500 800 600 - - -c) 2 900 1 500 800 600 - -

534 01 - Verkehrswirtschaftliche Untersuchungen

3 100 a) - - - - - - -b) 2 500 1 500 600 400 - - -c) 2 500 1 500 600 400 - -

543 01 - Veröffentlichung und Dokumentation

820 a) - - - - - - -b) 500 300 100 100 - - -c) 500 300 100 100 - -

544 01 - Forschung, Untersu-chungen und Ähnliches

9 850 a) 1 815 1 636 179 - - - -b) 7 500 4 000 2 500 1 000 - - -c) 9 000 5 000 3 000 1 000 - -

- 243 -

Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)

12

Page 244: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Kapitel, Titel (Titelgr.)sowie

Zweckbestimmung

Ausgaben-soll

2015

a) Bis einschl.31.12.2013eingegan-gene Ver-pflichtungenfällig ab 2015

davon fällig

2015 2016 2017 2018 Folge-jahre

inkünftigen

Haushalts-jahrenb) VE 2014

c) VE 20151 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tgr. 01 521 11 - Betriebsdienst (Bun-desautobahnen)

520 000 a) 1 024 908 53 52 11 - -b) - - - - - - -c) - - - - - -

711 12 - Hochbauten an Bun-desautobahnen bis 2 000 000 € Baukosten

17 300 a) 650 650 - - - - -b) 8 000 5 000 2 000 1 000 - - -c) 8 000 5 000 2 000 1 000 - -

711 22 - Hochbauten an Bundesstraßen bis 2 000 000 € Baukosten

10 400 a) 100 100 - - - - -b) 5 000 3 000 1 000 1 000 - - -c) 5 000 3 000 1 000 1 000 - -

712 12 - Hochbauten an Bun-desautobahnen über 2 000 000 € Baukosten

10 300 a) 800 800 - - - - -b) 6 000 3 000 2 000 1 000 - - -c) 6 000 3 000 2 000 1 000 - -

712 22 - Hochbauten an Bundesstraßen über 2 000 000 € Baukosten

8 000 a) - - - - - - -b) 5 000 3 000 1 000 1 000 - - -c) 5 000 3 000 1 000 1 000 - -

741 11 - Bedarfsplanmaßnah-men (Bundesautobahnen)

187 500 a) - - - - - - -b) 460 000 250 000 150 000 60 000 - - -c) 350 000 125 000 200 000 25 000 - -

741 22 - Bedarfsplanmaßnah-men (Bundesstraßen)

126 321 a) 38 625 33 040 5 585 - - - -b) 280 000 130 000 80 000 70 000 - - -c) 240 000 140 000 80 000 20 000 - -

741 32 - Erhaltung (Bundesau-tobahnen)

300 000 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 470 000 290 000 120 000 60 000 - -

741 41 - Um- und Ausbau, Lärmschutzmaßnahmen (Bundesstraßen)

210 050 a) 23 803 18 741 5 062 - - - -b) 165 000 100 000 45 000 20 000 - - -c) 165 000 100 000 45 000 20 000 - -

741 42 - Erhaltung (Bundes-straßen)

775 906 a) 42 526 36 398 6 128 - - - -b) 600 000 360 000 150 000 90 000 - - -c) 800 000 400 000 300 000 100 000 - -

742 21 - Bau und Erhaltung von Verkehrseinrichtungen und Ver-kehrsanlagen (Bundesstraßen)

32 000 a) - - - - - - -b) 19 000 11 000 5 000 3 000 - - -c) 19 000 11 000 5 000 3 000 - -

743 32 - Baukostenzuschüsse des Europäischen Fonds für re-gionale Entwicklung der Ver-kehrsinfrastrukturvorhaben im Bereich der Bundesautobahnen

- a) 59 824 59 824 - - - - -b) 20 000 20 000 - - - - -c) - - - - - -

743 42 - Baukostenzuschüsse des Europäischen Fonds für re-gionale Entwicklung der Ver-kehrsinfrastrukturvorhaben im Bereich der Bundesstraßen

- a) 2 000 2 000 - - - - -b) 20 000 20 000 - - - - -c) - - - - - -

745 21 - Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) (Bundesstraßen)

10 000 a) 1 103 1 073 30 - - - -b) 7 000 4 000 2 000 1 000 - - -c) 7 000 4 000 2 000 1 000 - -

746 22 - Bau von Radwegen einschließlich Erhaltung (Bundesstraßen)

89 200 a) 5 863 4 896 967 - - - -b) 40 000 25 000 10 000 5 000 - - -c) 41 000 28 000 8 000 5 000 - -

- 244 -

12 Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Page 245: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Kapitel, Titel (Titelgr.)sowie

Zweckbestimmung

Ausgaben-soll

2015

a) Bis einschl.31.12.2013eingegan-gene Ver-pflichtungenfällig ab 2015

davon fällig

2015 2016 2017 2018 Folge-jahre

inkünftigen

Haushalts-jahrenb) VE 2014

c) VE 20151 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9

811 12 - Erwerb von Kraftfahr-zeugen (Bundesautobahnen)

21 000 a) - - - - - - -b) 10 000 8 000 2 000 - - - -c) 10 000 8 000 2 000 - - -

811 22 - Erwerb von Kraftfahr-zeugen (Bundesstraßen)

13 000 a) - - - - - - -b) 8 000 6 000 2 000 - - - -c) 8 000 6 000 2 000 - - -

812 12 - Erwerb von Geräten (einschl. Stahlflachstraßen) und Maschinen mit Ausgaben von mehr als 5 000 € im Einzelfall (Bundesautobahnen)

13 500 a) - - - - - - -b) 8 000 6 000 2 000 - - - -c) 8 000 6 000 2 000 - - -

812 22 - Erwerb von Geräten und Maschinen mit Ausgaben von mehr als 5 000 € im Einzel-fall (Bundesstraßen)

9 500 a) - - - - - - -b) 5 000 4 000 1 000 - - - -c) 5 000 4 000 1 000 - - -

823 12 - Erwerb privat vorfinan-zierter Bundesautobahnab-schnitte

44 800 a) 112 826 45 673 41 153 26 000 - - -b) - - - - - - -c) - - - - - -

823 22 - Erwerb privat vorfinan-zierter Bundesstraßenabschnit-te

39 000 a) 54 079 30 309 10 282 8 494 4 994 - -b) - - - - - - -c) - - - - - -

Summe des Kapitels 1210 3 043 000 a) 345 790 236 468 69 771 34 546 5 005 - -b) 1 679 400 965 300 459 000 255 100 - - -c) 2 161 900 1 144 300 777 500 240 100 - -

Kapitel 1211 518 02 - Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Ein-heitlichen Liegenschaftsma-nagement

4 685 a) - - - - - - -b) 14 055 4 685 4 685 4 685 - - -c) - - - - - -

686 01 - Zuschüsse für innova-tive Forschung zur Verbesse-rung der Straßeninfrastruktur

1 000 a) 71 71 - - - - -b) 700 400 200 100 - - -c) 700 400 200 100 - -

532 08 - Straßenverkehrszäh-lung an Bundesfernstraßen

220 a) - - - - - - -b) 150 70 50 30 - - -c) 150 70 50 30 - -

532 09 - Vertiefte Erhebungen von Unfällen und deren Ursa-chen

760 a) - - - - - - -b) 750 500 250 - - - -c) - - - - - -

544 01 - Forschung, Untersu-chungen und Ähnliches

4 160 a) 459 350 109 - - - -b) 1 900 1 200 500 200 - - -c) 1 900 1 200 500 200 - -

Summe des Kapitels 1211 44 609 a) 530 421 109 - - - -b) 17 555 6 855 5 685 5 015 - - -c) 2 750 1 670 750 330 - -

- 245 -

Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)

12

Page 246: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Kapitel, Titel (Titelgr.)sowie

Zweckbestimmung

Ausgaben-soll

2015

a) Bis einschl.31.12.2013eingegan-gene Ver-pflichtungenfällig ab 2015

davon fällig

2015 2016 2017 2018 Folge-jahre

inkünftigen

Haushalts-jahrenb) VE 2014

c) VE 20151 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kapitel 1212 526 02 - Sachverständige 4 483 a) - - - - - - -

b) - - - - - - -c) 4 000 2 000 2 000 - - -

Summe des Kapitels 1212 87 084 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 4 000 2 000 2 000 - - -

Kapitel 1214 685 02 - Zuschüsse für For-schungsprogramme

1 568 a) - - - - - - -b) 12 544 1 568 1 568 1 568 1 568 6 272 -c) - - - - - -

686 07 - Kostenerstattung für das Max-Planck-Institut Jena und das Institut für Umweltphy-sik der Universität Heidelberg (ICOS)

- a) - - - - - - -b) 28 800 - 1 600 1 600 1 600 24 000 -c) - - - - - -

687 01 - Beiträge an internatio-nale Organisationen

116 227 a) 429 638 63 982 86 613 84 220 72 555 122 268 -b) - - - - - - -c) - - - - - -

687 03 - EUMETNET-Program-me einschließlich Sekretariats-kosten

1 380 a) 1 528 1 528 - - - - -b) - - - - - - -c) - - - - - -

712 02 - Neubauten, größere Um- und Erweiterungsbauten sowie Erwerb von Grundvermö-gen für diese Zwecke

3 343 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 2 955 2 955 - - - -

Tgr. 01 685 11 - Zuschüsse für For-schungsprogramme

600 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 1 800 600 600 600 - -

711 01 - Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

3 207 a) - - - - - - -b) 1 039 1 039 - - - - -c) 600 600 - - - -

812 03 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenständen

10 673 a) 2 796 1 080 810 906 - - -b) 6 666 1 664 1 180 1 185 1 190 1 447 -c) 7 745 2 516 2 522 1 229 1 478 -

Tgr. 55 511 55 - Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Gerä-te, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände, Software, Wartung

8 547 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 1 600 400 400 400 400 -

518 55 - Miete für Datenverar-beitungsanlagen, Geräte, Aus-stattungs- und Ausrüstungsge-genstände, Maschinen, Soft-ware

560 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 2 240 560 560 560 560 -

532 55 - Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen

4 544 a) 1 000 500 500 - - - -b) 420 140 140 140 - - -c) - - - - - -

- 246 -

12 Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Page 247: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Kapitel, Titel (Titelgr.)sowie

Zweckbestimmung

Ausgaben-soll

2015

a) Bis einschl.31.12.2013eingegan-gene Ver-pflichtungenfällig ab 2015

davon fällig

2015 2016 2017 2018 Folge-jahre

inkünftigen

Haushalts-jahrenb) VE 2014

c) VE 20151 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9

812 55 - Erwerb von Datenver-arbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenständen, Software

12 622 a) 11 750 7 650 4 100 - - - -b) - - - - - - -c) 19 500 3 250 6 500 6 500 3 250 -

Summe des Kapitels 1214 309 761 a) 446 712 74 740 92 023 85 126 72 555 122 268 -b) 49 469 4 411 4 488 4 493 4 358 31 719 -c) 36 440 10 881 10 582 9 289 5 688 -

Kapitel 1216 681 01 - Studienbeihilfen an Nachwuchskräfte für das Luft-fahrt-Bundesamt

- a) - - - - - - -b) 91 19 36 36 - - -c) - - - - - -

Summe des Kapitels 1216 67 976 a) - - - - - - -b) 91 19 36 36 - - -c) - - - - - -

Kapitel 1217 686 04 - Kostenerstattung für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)

3 440 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 2 700 1 300 700 700 - -

831 02 - Erhöhung der Rückla-ge der DFS Deutsche Flugsi-cherung GmbH

50 000 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 450 000 112 500 112 500 112 500 112 500 -

892 01 - Entwicklung und Bau des Erdbeobachtungsinstru-ments "METimage"

12 103 a) 108 800 6 000 50 000 22 000 15 000 15 800 -b) - - - - - - -c) - - - - - -

896 01 - Deutscher Beitrag zum Aufbau des europäischen Erd-beobachtungsprogramms "Co-pernicus"

117 198 a) 257 951 92 428 78 001 46 345 30 784 10 393 -b) - - - - - - -c) - - - - - -

896 02 - Deutscher Beitrag zum Aufbau des europäischen, zivi-len Satellitennavigationssys-tems "Galileo"

12 720 a) 22 950 12 720 10 230 - - - -b) - - - - - - -c) - - - - - -

Tgr. 01 831 12 - Beteiligung an Flugha-fengesellschaften und Erhö-hung von Kapitalrücklagen

- a) 45 500 45 500 - - - - -b) - - - - - - -c) - - - - - -

Summe des Kapitels 1217 345 913 a) 435 201 156 648 138 231 68 345 45 784 26 193 -b) - - - - - - -c) 452 700 113 800 113 200 113 200 112 500 -

Kapitel 1218 544 01 - Forschung, Untersu-chungen und Ähnliches

4 167 a) 1 212 1 199 13 - - - -b) 3 500 2 000 1 000 500 - - -c) 3 500 2 000 1 000 500 - -

Summe des Kapitels 1218 1 672 234 a) 1 212 1 199 13 - - - -b) 3 500 2 000 1 000 500 - - -c) 3 500 2 000 1 000 500 - -

- 247 -

Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)

12

Page 248: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Kapitel, Titel (Titelgr.)sowie

Zweckbestimmung

Ausgaben-soll

2015

a) Bis einschl.31.12.2013eingegan-gene Ver-pflichtungenfällig ab 2015

davon fällig

2015 2016 2017 2018 Folge-jahre

inkünftigen

Haushalts-jahrenb) VE 2014

c) VE 20151 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kapitel 1221 518 02 - Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Ein-heitlichen Liegenschaftsma-nagement

10 112 a) 20 000 10 000 10 000 - - - -b) - - - - - - -c) - - - - - -

Summe des Kapitels 1221 86 170 a) 20 000 10 000 10 000 - - - -b) - - - - - - -c) - - - - - -

Kapitel 1222 526 02 - Sachverständige 1 100 a) - - - - - - -

b) 400 400 - - - - -c) 400 400 - - - -

745 01 - Kostendrittel des Bun-des an Kreuzungsmaßnahmen nach § 13 Abs. 1 Satz 2 Eisen-bahnkreuzungsgesetz (EKrG) (Baulast Bund)

12 780 a) 93 45 48 - - - -b) 5 200 3 700 1 000 500 - - -c) 5 200 3 700 1 000 500 - -

882 01 - Kostendrittel des Bun-des an Kreuzungsmaßnahmen nach § 13 Abs. 1 Satz 2 Eisen-bahnkreuzungsgesetz (EKrG) (Baulast: Länder)

17 900 a) 2 919 2 518 401 - - - -b) 14 500 10 000 3 000 1 500 - - -c) 14 500 10 000 3 000 1 500 - -

883 01 - Kostendrittel des Bun-des an Kreuzungsmaßnahmen nach § 13 Abs. 1 Satz 2 Eisen-bahnkreuzungsgesetz (EKrG) (Baulast: Kommunen)

50 350 a) 3 911 2 913 998 - - - -b) 41 000 26 000 10 000 5 000 - - -c) 41 000 26 000 10 000 5 000 - -

891 01 - Baukostenzuschüsse für Investitionen in die Schie-nenwege der Eisenbahnen des Bundes

1 040 026 a) 7 497 799 1 341 564 1 278 820 1 206 875 1 076 860 2 593 680 -b) 1 432 858 63 510 199 000 103 909 112 780 953 659 -c) 1 870 000 94 000 92 000 214 000 1 470 000 -

891 03 - Baukostenzuschüsse der Europäischen Union für In-vestitionen in Transeuropäische Verkehrsnetze im Bereich der Eisenbahnen des Bundes

- a) 104 170 54 170 - - 21 500 28 500 -b) 300 000 50 000 50 000 50 000 50 000 100 000 -c) 500 000 50 000 100 000 100 000 250 000 -

891 04 - Baukostenzuschüsse des Europäischen Fonds für re-gionale Entwicklung der Ver-kehrsinfrastruktur im Bereich der Eisenbahnen des Bundes

- a) 7 760 7 760 - - - - -b) 20 000 20 000 - - - - -c) - - - - - -

891 05 - Maßnahmen zur Lärm-sanierung an bestehenden Schienenwegen der Eisenbah-nen des Bundes

130 000 a) 65 568 40 817 20 767 1 584 2 400 - -b) 196 000 72 000 68 000 55 000 1 000 - -c) 115 200 7 200 15 400 44 600 48 000 -

Tgr. 01 532 11 - Ausgaben für die Über-wachung und Bewertung des Netzzustandes

3 724 a) 410 410 - - - - -b) 2 250 750 750 750 - - -c) 4 380 1 700 1 480 1 200 - -

891 11 - Baukostenzuschüsse für einen Infrastrukturbeitrag zur

3 350 000 a) 2 500 000 2 500 000 - - - - -b) 12 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 -c) 13 228 000 3 153 000 3 075 000 3 500 000 3 500 000 -

- 248 -

12 Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Page 249: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Kapitel, Titel (Titelgr.)sowie

Zweckbestimmung

Ausgaben-soll

2015

a) Bis einschl.31.12.2013eingegan-gene Ver-pflichtungenfällig ab 2015

davon fällig

2015 2016 2017 2018 Folge-jahre

inkünftigen

Haushalts-jahrenb) VE 2014

c) VE 20151 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Erhaltung der Schienenwege der Eisenbahnen des Bundes

Summe des Kapitels 1222 10 469 064 a) 10 182 630 3 950 197 1 301 034 1 208 459 1 100 760 2 622 180 -b) 14 512 208 2 746 360 2 831 750 2 716 659 2 663 780 3 553 659 -c) 15 778 680 3 346 000 3 297 880 3 866 800 5 268 000 -

Summe des Einzelplans 12 23 281 434 a) 17 391 776 5 478 910 2 146 581 1 698 219 1 508 055 6 560 011 -b) 25 231 375 6 059 122 4 293 880 3 599 029 2 952 836 4 026 508 4 300 000c) 27 160 177 7 274 008 5 746 571 5 207 790 5 631 808 3 300 000

- 249 -

Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)

12

Page 250: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

- 250 -

Page 251: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Personalhaushalt

Einzelplan 12

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur

InhaltKapitel B e z e i c h n u n g Seite

Vorbemerkungen zum Personalhaushalt.............................................................................................................. 252Gesamtübersicht................................................................................................................................................... 253

1201 Bundesministerium................................................................................................................................................ 2551203 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen -........................................................ 2591204 Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen.................................................................................................................. 2661205 Bundesamt für Güterverkehr................................................................................................................................. 2681208 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie.................................................................................................. 2701209 Erhebung und Verwendung der Maut (Bundesfernstraßen)................................................................................. 2741211 Bundesanstalt für Straßenwesen.......................................................................................................................... 2761212 Kraftfahrt-Bundesamt............................................................................................................................................ 2781214 Deutscher Wetterdienst......................................................................................................................................... 2811216 Luftfahrt-Bundesamt.............................................................................................................................................. 2841221 Eisenbahn-Bundesamt.......................................................................................................................................... 2891223 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung................................................................................................................. 2941228 Gemeinschaftsdienste........................................................................................................................................... 296

ÜbersichtenDarstellung der den Planstellen zugeordneten Amtsbezeichnungen.................................................................... 298

Stellenübersichten der Zuwendungsempfänger:1202 Allgemeine Bewilligungen..................................................................................................................................... 301

- 251 -

Page 252: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Vorbemerkungen zum Personalhaushalt1. Ersatz(plan)stellen werden zahlenmäßig in einer eigenen Spalte der Übersichten der ku- und kw-Vermerke in der Gesamt-

übersicht und in den einzelnen Kapiteln nachgewiesen.

Ersatz(plan)stellen im Zusammenhang mit der Gewährung von Altersteilzeit sind mit dem Vermerk "kw mit Ausscheiden der Altersteilzeitbeschäftigten" ausgewiesen.

Die sonstigen Ersatz(plan)stellen sind in der Übersicht mit der Kurzformulierung "Ersatzplanstelle" bzw."Ersatzstelle" ausge-wiesen, die Kurzformulierung entspricht dabei dem folgenden Wortlaut eines kw-Vermerks:

- bei Titeln der Gruppe 422: kw - nach Rückkehr der abgeordneten Beschäftigten - mit Übernahme der Ersatzkräfte in eine freie oder die nächste frei werdende Planstelle ihrer Besoldungsgruppe oder mit Versetzung der Beschäftigten oder ihrem Ausscheiden aus dem Dienst

- bei Titeln der Gruppe 428: kw - nach Rückkehr der abgeordneten Beschäftigten - mit Übernahme der Ersatzkräfte in eine freie oder die nächste frei werdende Stelle ihrer Entgeltgruppe oder Planstelle der entsprechenden Besoldungsgruppe oder mit Versetzung der Beschäftigten oder ihrem Ausscheiden aus dem Dienst

2. AT B ist die Kurzbezeichnung für Arbeitsverhältnisse mit Verträgen nach Anlage 1a oder 1b des BMI-Rundschreibens vom 18. November 2005 - D II 2 - 220 234 - in der jeweils geltenden Fassung.

3. Anzahl der im Haushaltsjahr 2013 eingesetzten Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen (umgerechnet auf vollbeschäftigte Ar-beitskräfte im Haushaltsjahr) und Auszubildende (Jahresdurchschnitt):

Kapitel Titel Arbeitskräftemit befristeten Verträgen Auszubildende

1201 427 09 45,6 25,51201 427 49 8,3 -1203 427 09 70,7 223,41203 427 19 174,4 850,41203 427 49 2,7 -1203 427 59 18,8 -1204 427 09 5,0 5,01205 427 09 41,0 40,01208 427 09 26,1 21,91208 427 19 22,6 -1209 427 09 37,0 -1211 427 09 41,5 19,01211 427 29 26,0 -1212 427 09 58,0 40,01212 427 19 1,0 -1214 427 09 130,0 10,01214 427 19 22,5 -1214 427 29 51,0 -1214 427 39 - -1214 427 79 - -1216 427 09 16,5 16,01216 427 19 1,5 -1216 427 49 11,0 -1221 427 09 41,5 16,01221 427 19 2,0 -1221 427 29 - -1227 427 09 - -1227 427 19 - -

Zusammen 854,7 1.267,2

4. Arbeitsplatzbeschreibungen liegen zurzeit nicht vollständig für alle Stellen der Gruppe 428 des Einzelplans 12 (einschließlich der Stellen der institutionell geförderten Zuwendungsempfänger) vor, weil durch Organisationsveränderungen und Organisati-onsuntersuchungen die vorliegenden Personalbedarfsermittlungen überholt und Neubemessungen sowie Aktualisierungen notwendig geworden sind.

- 252 -

12 Vorbemerkungen

Page 253: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

GesamtübersichtPlanstellen, Stellen, Leerstellen

Kap. Behörde

Beamtinnen undBeamte

Tit. 422 .1

Arbeitnehmerinnen undArbeitnehmer

Tit. 428 .1Zusammen

(Spalten 3 bis 6)

2015 2014 2015 2014 2015 20141 2 3 4 5 6 7 8

Planstellen und Stellen1201 Bundesministerium............................................. 758,5 741,7 407,3 415,3 1 165,8 1 157,01203 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bun-

des - Bundeswasserstraßen -............................. 1 802,0 1 806,0 10 595,5 10 617,5 12 397,5 12 423,51204 Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen................ 157,0 157,0 62,5 63,0 219,5 220,01205 Bundesamt für Güterverkehr.............................. 270,5 245,5 550,0 521,0 820,5 766,51208 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 211,5 205,5 561,5 564,5 773,0 770,01209 Erhebung und Verwendung der Maut (Bundes-

fernstraßen)........................................................ 772,5 728,0 421,7 375,7 1 194,2 1 103,71211 Bundesanstalt für Straßenwesen........................ 150,5 151,5 149,3 147,3 299,8 298,81212 Kraftfahrt-Bundesamt.......................................... 179,0 156,0 544,5 545,0 723,5 701,01214 Deutscher Wetterdienst...................................... 1 660,5 1 672,5 573,0 567,5 2 233,5 2 240,01216 Luftfahrt-Bundesamt........................................... 759,5 810,0 459,0 497,5 1 218,5 1 307,51221 Eisenbahn-Bundesamt....................................... 1 118,0 1 132,0 139,5 136,0 1 257,5 1 268,01223 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung............... 80,0 81,5 7,0 6,0 87,0 87,51228 Gemeinschaftsdienste........................................ 11,0 11,0 32,5 32,5 43,5 43,5

Zusammen.......................................................... 7 930,5 7 898,2 14 503,3 14 488,8 22 433,8 22 387,0

Leerstellen1201 Bundesministerium............................................. 48,0 46,0 25,0 21,0 73,0 67,01203 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bun-

des - Bundeswasserstraßen -............................. 2,0 2,0 9,0 9,0 11,0 11,01204 Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen................ 1,0 1,0 - - 1,0 1,01208 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 3,0 5,0 1,0 4,0 4,0 9,01211 Bundesanstalt für Straßenwesen........................ 3,0 3,0 - - 3,0 3,01212 Kraftfahrt-Bundesamt.......................................... 8,0 3,0 13,0 23,0 21,0 26,01214 Deutscher Wetterdienst...................................... 19,5 23,5 5,0 6,0 24,5 29,51216 Luftfahrt-Bundesamt........................................... 4,0 6,0 26,0 27,0 30,0 33,01221 Eisenbahn-Bundesamt....................................... 4,0 3,0 1,0 - 5,0 3,01228 Gemeinschaftsdienste........................................ - - 0,5 0,5 0,5 0,5

Zusammen.......................................................... 92,5 92,5 80,5 90,5 173,0 183,0

ku- und kw-Vermerke

Kap. Dienststelle Zusammendavon fällig Ersatz(plan)-

stellen Sonstige2015 2016 2017 2018 2019 ff.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ku-Vermerke1203 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bun-

des - Bundeswasserstraßen -............................. 10,5 - - - - - - 10,51204 Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen................ 1,0 - - - - - - 1,01205 Bundesamt für Güterverkehr.............................. 6,0 - - - - - - 6,01208 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 1,0 - - - - - - 1,01209 Erhebung und Verwendung der Maut (Bundes-

fernstraßen)........................................................ 224,0 - - - - - - 224,01211 Bundesanstalt für Straßenwesen........................ 1,0 - - - - - - 1,01214 Deutscher Wetterdienst...................................... 1,0 - - - - - - 1,01216 Luftfahrt-Bundesamt........................................... 1,0 - - - - - - 1,01221 Eisenbahn-Bundesamt....................................... 10,0 - - - - - - 10,01223 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung............... 2,5 - - - - - - 2,5

Zusammen.......................................................... 258,0 - - - - - - 258,0

kw-Vermerke1201 Bundesministerium............................................. 22,5 - - 11,0 - - 3,5 8,01203 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bun-

des - Bundeswasserstraßen -............................. 88,5 - 4,0 7,0 - - 59,0 18,51204 Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen................ 5,0 - - - - - - 5,01208 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 39,5 8,0 - 27,5 - - - 4,01209 Erhebung und Verwendung der Maut (Bundes-

fernstraßen)........................................................ 82,5 - - 13,0 - - - 69,51211 Bundesanstalt für Straßenwesen........................ 7,0 - - 5,0 1,0 - 1,0 -1212 Kraftfahrt-Bundesamt.......................................... 4,5 - - 4,0 - - 0,5 -

- 253 -

Gesamtübersicht 12

Page 254: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Kap. Dienststelle Zusammendavon fällig Ersatz(plan)-

stellen Sonstige2015 2016 2017 2018 2019 ff.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1214 Deutscher Wetterdienst...................................... 41,0 3,5 5,0 15,0 - 1,5 7,0 9,01216 Luftfahrt-Bundesamt........................................... 12,0 - 9,0 - - - - 3,01221 Eisenbahn-Bundesamt....................................... 55,5 7,5 2,0 42,0 - 2,0 1,0 1,01223 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung............... 11,0 - - - - - - 11,01228 Gemeinschaftsdienste........................................ 4,0 - - - - - - 4,0

Zusammen.......................................................... 373,0 19,0 20,0 124,5 1,0 3,5 72,0 133,0

Institutionell geförderte Zuwendungsempfänger / Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO

Kap. Kapitelbezeichnung

Stellen mit Dauerarbeitskräften besetzbar Stellen für Arbeitskräftemit befristeten Arbeitsverträgen

Tit. 422 .1, 425 .1, 426 .1, 428 .1sowie entsprechende Kontierung

im WirtschaftsplanTit. 425 .1, 426 .1, 428 .1

(Projektförderung / Aufträge Dritter)Tit. 427 .9

(Projektförderung / Aufträge Dritter)

2015 2014 2015 2014 2015 20141 2 3 4 5 6 7 8

1202 Allgemeine Bewilligungen................................... 53,0 53,0 - - - -

- 254 -

12 Gesamtübersicht

Page 255: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Planstellen-/Stellenübersicht

Besoldungs-/Entgelt-gruppen

2015 2014

Ist-Besetzung

am1. Juni2014

Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen

aufFunk-tions-

gruppen

Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken

Hebungen,Herab-

stufungen

Umwand-lungen,

Umsetzungenohne ku/

kw-Vermerkeund Umsetzun-

gen mit ku/kw-Vermerken

+ - + - + - + - + -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Titel 422 01Beamtinnen und BeamteB 11..................... 2,0 2,0 2,0 - - - - - - - - - - -B 9...................... 9,0 8,0 5,0 - - 1,0 - - - - - - - -B 6...................... 16,0 15,0 6,0 1,0 - - - - - - - - - -B 3...................... 54,0 53,0 40,0 1,0 - - - - - - - - - -A 16.................... 34,0 34,0 27,7 - - - - - - - - - - -A 15.................... 178,0 175,2 161,4 4,0 0,2 1,0 - - 2,0 - - - - -A 14.................... 89,0 87,5 84,3 3,0 - 1,0 - - 0,5 - - - 2,0 -A 13 h................. 34,5 36,0 37,4 - 1,5 - - - - - - - - -

A 13 g+Z............. 12,0 12,0 11,0 - - - - - - - - - - -A 13 g................. 146,5 143,5 134,4 4,0 - - - - - - - - 1,0 -A 12.................... 60,5 57,5 38,0 3,0 - 1,0 - - - - - - 1,0 -A 11..................... 24,0 24,0 14,0 2,0 - - - - 2,0 - - - - -A 10.................... 2,0 2,0 6,0 - - - - - - - - - - -A 9 g................... 2,0 2,0 6,0 - - - - - - - - - - -

A 9 m+Z.............. 11,0 11,0 10,7 - - - - - - - - - - -A 9 m.................. 21,0 20,0 17,7 - - - - - - - - 1,0 - -A 8...................... 20,0 17,0 7,0 3,0 - - - - - - - - - -A 7...................... 7,0 7,0 7,9 - - - - - - - - - - -A 6 m.................. 3,0 2,0 4,9 - - - - - - - - 1,0 - -

A 6 e................... 9,0 9,0 7,8 - - - - - - - - - - -A 5...................... 16,0 16,0 14,0 - - - - - - - - - - -A 4...................... 7,0 7,0 1,0 - - - - - - - - - - -A 2/3................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 758,5 741,7 644,2 21,0 1,7 4,0 - - 4,5 - - 2,0 4,0 -

Titel 428 01 - ErläuterungenAußertarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerAT (B 9)............... - - 2,0 - - - - - - - - - - -AT (B 6)............... - - 6,0 - - - - - - - - - - -AT (B 3)............... - - 4,0 - - - - - - - - - - -AT B.................... - - 5,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... - - 17,0 - - - - - - - - - - -Tarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 15.................... 4,0 4,0 6,8 - - - - - - - - - - -E 14.................... 31,8 30,8 34,6 1,0 - - - - - - - - - -E 13.................... 10,0 11,0 9,0 - - - - - 1,0 - - - - -E 12.................... 23,0 23,0 23,8 - - - - - - - - - - -E 11..................... 22,5 22,5 28,6 - - - - - - - - - - -E 10.................... 2,0 3,0 8,1 - - - - - 1,0 - - - - -E 9...................... 26,5 31,0 41,6 - - - - - 3,5 - - - 1,0 -E 8 ..................... 112,5 112,5 102,6 - - - - - - - - - - -E 7...................... 9,0 9,0 12,0 - - - - - - - - - - -E 6...................... 99,5 99,5 94,8 1,0 - - - - - - - - 1,0 -E 5...................... 32,5 32,5 40,0 - - - - - - - - - - -E 4...................... 14,0 16,0 22,0 - - - - - 2,0 - - - - -E 3...................... 20,0 20,5 24,9 - 0,5 - - - - - - - - -Zusammen.......... 407,3 415,3 448,8 2,0 0,5 - - - 7,5 - - - 2,0 -Insgesamt........... 407,3 415,3 465,8 2,0 0,5 - - - 7,5 - - - 2,0 -

Haushaltsvermerk:

Zu Titel 422 01

1. Zu A 15: 2 Planstellen dürfen mit Soldatinnen oder Soldaten besetzt werden.

2. Die folgenden Planstellen dürfen nur mit Überhangpersonal besetzt werden:1,0 A 16, 1,0 A 15, 2,0 A 14, 2,0 A 13 g, 1,0 A 12, 1,0 A 9 m, 2,0 A 8, 1,0 A 6 m (Zusammen: 11,0).

3. Die folgenden, für den Bereich Infrastrukturabgabe ausgebrachten Planstellen sind bis zur Verkündung des Ge-setzes zur Einführung einer Infrastrukturabgabe für die Benutzung von Bundesfernstraßen gesperrt: 1,0 A 15, 1,0 A 14, 1,0 A 13 g (Zusammen: 3,0).

- 255 -

Bundesministerium 1201

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Zu Titel 428 01

Die folgenden Stellen dürfen nur mit Überhangpersonal besetzt werden: 2,0 E 12, 1,0 E 11 (Zusammen: 3,0).

Erläuterungen:

Zu Titel 422 01

Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 2,0 B9; 6,0 B6; 4,0 B3; 5,0 A16; 3,0 A15; 4,0 A14; 6,0 A13g; 9,1 A12; 7,8 A11; 0,3 A9m+Z; 2,3 A9m; 1,0 A6m; 2,0 A5; 4,0 A4; 1,0 A2/3 (Zusam-men: 57,5).

Daneben werden 47,0 beamtete Hilfskräfte (Tit. 422 02) beschäftigt.

Zu Titel 428 01

Das Stellensoll enthält folgende für die Umsetzung des Personalrahmenkonzepts zur internationalen Personalpolitik (PRK) ausgebrachte Stel-len: 3,0 E14.

Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 2,0 AT(B9); 6,0 AT(B6); 4,0 AT(B3); 5,0 ATB; 1,0 E15; 6,0 E14; 3,7 E12; 8,2 E11; 5,0 E10; 8,6 E9; 2,0 E5; 5,0 E4; 1,0 E3 (Zusammen: 57,5).

LeerstellenübersichtBes.-/E.-Gr. 2015 2014 lfd. Nr. Erläuterung

1 2 3 4 5

Zu Titel 422 011. Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei:

A 15................... 1,0 1,0 1.1 Zentralkommission für die Rheinschifffahrt (ZKR)B 3..................... 1,0 - 1.3 SPD-Fraktion des Deutschen BundestagesA 16................... - 2,0A 15................... 1,0 1,0B 3..................... 1,0 1,0 1.4 DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbHB 3..................... 2,0 1,0 1.5 CDU/CSU-Fraktion des Deutschen BundestagesA 16................... 1,0 1,0A 15................... - 1,0A 14................... 1,0 -B 6..................... 1,0 1,0 1.6 Verkehrsinfrastrukturgesellschaft (VIFG)A 15................... 1,0 1,0 1.7 Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA)A 14................... 1,0 1,0A 13 h................ 1,0 1,0A 14................... 1,0 - 1.8 Kommunales WahlbeamtenverhältnisA 15................... 1,0 1,0 1.12 Weltorganisation für Meteorologie (WMO)A 15................... 1,0 1,0 1.15 Fraktion der Europäischen Volkspartei im Parlament der Europäischen UnionZusammen......... 15,0 14,0

2. Langfristige BeurlaubungZusammen......... 24,0 23,0 2.1 gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 6 MuSchEltZV, § 24 GAD

3. Sonstige BeurlaubungA 16................... 1,0 1,0 3.1 BundeskanzleramtA 15................... 5,0 4,0A 14................... 3,0 4,0Zusammen......... 9,0 9,0Insgesamt.......... 48,0 46,0

Zu Titel 428 011. Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei:

AT (B 6).............. 1,0 1,0 1.2 Deutscher Reiseverband (DRV)AT (B 3).............. 1,0 1,0 1.4 Autobahn Tank & Rast Holding GmbHE 12................... 1,0 1,0 1.5 Verkehrsinfrastrukturgesellschaft (VIFG)E 15................... 1,0 1,0 1.6 EuroparatE 14................... 1,0 1,0 1.7 DB AGAT (B 3).............. - 1,0 1.8 Internationale Bauausstellung (IBA) Thüringen GmbHZusammen......... 5,0 6,0

2. Langfristige BeurlaubungZusammen......... 16,5 11,5 2.1 gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GAD

3. Sonstige BeurlaubungAT (B 3).............. 1,0 1,0 3.1 BundeskanzleramtAT B................... 1,0 1,0

- 256 -

1201 Bundesministerium

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LeerstellenübersichtBes.-/E.-Gr. 2015 2014 lfd. Nr. Erläuterung

1 2 3 4 5

E 5..................... 1,5 1,5 3.2 Befristete Rente gem. § 33 Abs. 2 TVöDZusammen......... 3,5 3,5Insgesamt.......... 25,0 21,0

Übersicht der ku- und kw- Vermerke

Bes.-/E.-Gr.

20152014Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung

gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-(plan)st.

1 2 3 4 5 6 7

Zu Titel 422 01

kw1. kw mit Wegfall der Aufgabe1.1 -

A 14.................. 1,0 - 1,0 1.1.5 Ausgleich für die Region Bonn -2. kw mit Wegfall der Aufgabe2.1 -

A 13 g .............. 1,0 - 1,0 2.1.1 Breitbandversorgung -2.2 -

B 9.................... 1,0 - - 2.2.1 externes Controlling Flughafenbau BER Neue PlanstelleA 12.................. 1,0 - - Neue Planstelle

3. kwA 15.................. 1,0 1,0 - 3.1 Ersatzplanstelle Neue PlanstelleA 13 h............... 1,0 1,0 1,0 -A 11.................. 1,0 1,0 1,0 -A 15.................. - - 2,0 3.2 mit Ausscheiden der Altersteilzeitbe-

schäftigtenWirksamwerden des Vermerks

A 14.................. - - 0,5 Wirksamwerden des VermerksA 13 h............... 0,5 0,5 0,5 -A 11.................. - - 2,0 Wirksamwerden des Vermerks

5. kw 31.12.2015A 16.................. - - 1,0 5.1 - Wegfall des VermerksA 13 g............... - - 1,0 Wegfall des VermerksA 12.................. - - 2,0 Wegfall des Vermerks

5.2 -A 15.................. - - 1,0 5.2.1 EFRE Wegfall des VermerksA 11.................. - - 1,0 Wegfall des Vermerks

6. kw 31.12.20176.1 -

A 14.................. 1,0 - - 6.1.1 European Train Control System (ETCS) Neue Planstelle6.2 -

A 16.................. 1,0 - - 6.2.1 EFRE Aufnahme des VermerksA 15.................. 1,0 - - Aufnahme des VermerksA 13 g............... 1,0 - - Aufnahme des VermerksA 12.................. 2,0 - - Aufnahme des VermerksA 11.................. 1,0 - - Aufnahme des VermerksZusammen....... 14,5 3,5 15,0

Zu Titel 428 01

kw1. kw mit Wegfall der Aufgabe1.1 -

E 6.................... 1,0 - 1,0 1.1.2 Vorlesekraft -2. kw

E 13.................. - - 1,0 2.1 mit Ausscheiden der Altersteilzeitbe-schäftigten

Wirksamwerden des Vermerks

E 10.................. - - 1,0 Wirksamwerden des VermerksE 9.................... - - 3,5 Wirksamwerden des Vermerks

3. kw mit Ausscheiden der Stelleninha-ber/innen

E 4.................... 3,0 - 5,0 3.1 Fahrbereitschaft Wirksamwerden des Vermerks4. kw 31.12.20174.1 -

E 14.................. 2,0 - - 4.1.1 EFRE Aufnahme des VermerksE 12.................. 1,0 - - Aufnahme des VermerksE 10.................. 1,0 - - Aufnahme des Vermerks

5. kw 31.12.2015E 14.................. - - 2,0 5.1 - Wegfall des Vermerks

- 257 -

Bundesministerium 1201

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Übersicht der ku- und kw- Vermerke

Bes.-/E.-Gr.

20152014Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung

gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-(plan)st.

1 2 3 4 5 6 7

E 12.................. - - 1,0 Wegfall des VermerksE 10.................. - - 1,0 Wegfall des VermerksZusammen....... 8,0 - 15,5

- 258 -

1201 Bundesministerium

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Planstellen-/Stellenübersicht

Besoldungs-/Entgelt-gruppen

2015 2014

Ist-Besetzung

am1. Juni2014

Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen

aufFunk-tions-

gruppen

Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken

Hebungen,Herab-

stufungen

Umwand-lungen,

Umsetzungenohne ku/

kw-Vermerkeund Umsetzun-

gen mit ku/kw-Vermerken

+ - + - + - + - + -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Titel 422 01Beamtinnen und BeamteB 5...................... 7,0 7,0 5,0 - - - - - - - - - - -B 3...................... 2,0 2,0 2,0 - - - - - - - - - - -B 2...................... 6,0 6,0 5,0 - - - - - - - - - - -B 1...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -A 16.................... 33,0 33,0 30,0 - - - - - - - - - - -A 15.................... 134,0 133,0 115,0 - - 1,0 - - - - - - - -A 14.................... 137,0 135,0 108,0 - - 2,0 - - - - - - - -A 13 h................. 103,0 103,0 60,0 - - - - - - - - - - -

A 13 g+Z............. 17,0 17,0 14,0 - - - - - - - - - - -A 13 g................. 78,0 78,0 53,5 - - - - - - - - - - -A 12.................... 165,0 163,0 129,0 1,0 - 1,0 - - - - - - - -A 11..................... 144,0 145,0 100,0 - 1,0 - - - - - - - - -A 10.................... 117,0 117,0 80,0 - - - - - - - - - - -A 9 g................... 12,0 13,0 10,0 - - - - - 1,0 - - - - -

A 9 m+Z.............. 16,0 16,0 16,0 - - - - - - - - - - -A 9 m.................. 32,0 32,0 30,0 - - - - - - - - - - -A 8...................... 56,0 57,0 43,5 - 1,0 - - - - - - - - -A 7...................... 23,0 24,0 3,5 - - - - - 1,0 - - - - -A 6 m.................. 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -

A 6 e................... 4,0 4,0 4,0 - - - - - - - - - - -A 5...................... 3,0 4,0 2,0 - 1,0 - - - - - - - - -Zusammen.......... 1 091,0 1 091,0 811,5 1,0 3,0 4,0 - - 2,0 - - - - -

Titel 428 01 - ErläuterungenTarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 15.................... 5,0 3,0 3,0 2,0 - - - - - - - - - -E 14.................... 13,0 6,0 19,0 7,0 - - - - - - - - - -E 13.................... 32,0 26,0 41,5 6,0 - - - - - - - - - -E 12.................... 163,0 162,0 138,0 1,0 - - - - - - - - - -E 11..................... 204,0 204,0 236,0 - - - - - - - - - - -E 10.................... 103,0 104,0 112,0 1,0 - - - - 2,0 - - - - -E 9...................... 167,0 169,0 162,0 - - - - - 2,0 - - - - -E 8...................... 409,0 408,0 376,5 1,0 - - - - - - - - - -E 7...................... 11,0 11,0 16,0 - - - - - - - - - - -E 6...................... 595,0 596,0 515,5 - - - - - 1,0 - - - - -E 5...................... 328,5 332,5 358,5 - - - - - 4,0 - - - - -E 4...................... 59,0 59,0 57,5 - - - - - - - - - - -E 3...................... 124,0 124,0 114,5 - - - - - - - - - - -E 2...................... 9,0 11,0 33,0 - 2,0 - - - - - - - - -Zusammen.......... 2 222,5 2 215,5 2 183,0 18,0 2,0 - - - 9,0 - - - - -

Titel 428 02 - ErläuterungenTarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 15.................... 1,0E 14.................... 34,0E 13.................... 48,0E 12.................... 31,0E 11..................... 20,0E 10.................... 16,0E 9...................... 17,0E 8...................... 1,0E 6...................... 1,0Zusammen.......... 169,0

Haushaltsvermerk:

Zu Titel 422 01

Mit Genehmigung des Bundesministeriums der Finanzen dürfen die bei Tit. 422 01 und 422 11 ausgebrachten Planstellen inner-halb der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes ausgetauscht werden, soweit dies aus personalwirtschaftlichen Grün-den erforderlich ist.

- 259 -

Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen -

1203

Page 260: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Zu Titel 428 01

Mit Genehmigung des Bundesministeriums der Finanzen dürfen die bei Tit. 428 01 und 428 11 ausgebrachten Stellen innerhalb der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes ausgetauscht werden, soweit dies aus personalwirtschaftlichen Gründen er-forderlich ist.

Erläuterungen:

Zu Titel 422 01

Zu Spalte 2: Davon mit Dienstwohnung 14,0 Beamte (2014: 15,0).

Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 3,5 A15; 14,0 A14; 23,0 A13h; 1,5 A13g; 19,0 A12; 35,5 A11; 15,5 A10; 6,0 A9g; 2,0 A9m; 9,0 A8; 18,5 A7; 1,0 A6m; 1,0 A5 (Zusammen: 149,5).

Davon im Polizeivollzugsdienst: 1,0 A16.

Daneben werden 14,0 Anwärterinnen und Anwärter (Tit. 422 03) beschäftigt.

Zu Spalte 2 (Aufteilung der Planstellen):

Bes.Gr./Verg.-Gr./E.-Gr. Wasser- und Schiff-fahrtsverwaltung

Bundesanstaltfür Wasserbau

Bundesanstaltfür Gewässerkunde Insgesamt

1 2 3 4 5

Beamtinnen und BeamteB 5.............................................................................................................................. 7,0 - - 7,0B 3.............................................................................................................................. - 1,0 1,0 2,0B 2.............................................................................................................................. 6,0 - - 6,0B 1.............................................................................................................................. - 1,0 - 1,0A 16............................................................................................................................ 25,0 5,0 3,0 33,0A 15............................................................................................................................ 97,0 17,0 20,0 134,0A 14............................................................................................................................ 86,0 23,0 28,0 137,0A 13 h......................................................................................................................... 88,0 5,0 10,0 103,0

A 13 g+Z..................................................................................................................... 17,0 - - 17,0A 13 g......................................................................................................................... 74,0 2,0 2,0 78,0A 12............................................................................................................................ 148,0 11,0 6,0 165,0A 11............................................................................................................................. 135,0 3,0 6,0 144,0A 10............................................................................................................................ 114,0 3,0 - 117,0A 9 g........................................................................................................................... 12,0 - - 12,0

A 9 m+Z...................................................................................................................... 15,0 - 1,0 16,0A 9 m.......................................................................................................................... 30,0 1,0 1,0 32,0A 8.............................................................................................................................. 55,0 - 1,0 56,0A 7.............................................................................................................................. 23,0 - - 23,0A 6 m.......................................................................................................................... 1,0 - - 1,0

A 6 e........................................................................................................................... 4,0 - - 4,0A 5.............................................................................................................................. 3,0 - - 3,0Zusammen.................................................................................................................. 940,0 72,0 79,0 1 091,0

Zu Titel 428 01

Zu Spalte 2: Davon mit Dienstwohnung 8,0 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (2014: 9,0).

Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 2,0 E15; 16,5 E14; 17,5 E13; 14,5 E12; 36,5 E11; 18,0 E10; 9,0 E9; 15,0 E8; 1,0 E7; 11,5 E6; 6,0 E5; 1,0 E4; 1,0 E2 (Zusammen: 149,5).

- 260 -

1203 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen -

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Zu Spalte 2 (Aufteilung der Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer):

Bes.Gr./Verg.-Gr./E.-Gr. Wasser- und Schiff-fahrtsverwaltung

Bundesanstaltfür Wasserbau

Bundesanstaltfür Gewässerkunde Insgesamt

1 2 3 4 5

Tarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 15............................................................................................................................ 1,0 2,0 2,0 5,0E 14............................................................................................................................ 3,0 6,0 4,0 13,0E 13............................................................................................................................ 19,0 3,0 10,0 32,0E 12............................................................................................................................ 159,0 2,0 2,0 163,0E 11............................................................................................................................. 200,0 3,0 1,0 204,0E 10............................................................................................................................ 99,0 3,0 1,0 103,0E 9.............................................................................................................................. 155,0 7,0 5,0 167,0E 8.............................................................................................................................. 343,0 43,0 23,0 409,0E 7.............................................................................................................................. 5,0 6,0 - 11,0E 6.............................................................................................................................. 519,0 47,0 29,0 595,0E 5.............................................................................................................................. 311,5 6,0 11,0 328,5E 4.............................................................................................................................. 55,0 - 4,0 59,0E 3.............................................................................................................................. 123,0 - 1,0 124,0E 2.............................................................................................................................. 9,0 - - 9,0Zusammen.................................................................................................................. 2 001,5 128,0 93,0 2 222,5

Ab dem Haushalt 2013 werden für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie für sonstige wissenschaftsrelevante Beschäftigte keine ver-bindlichen Stellen mehr ausgebracht.

Zu Titel 428 02

Die dargestellten Beschäftigungsverhältnisse sind - einmalig für das Haushaltsjahr 2012 - auch in der Ist-Besetzung zu Tit. 428 01 enthalten.

LeerstellenübersichtBes.-/E.-Gr. 2015 2014 lfd. Nr. Erläuterung

1 2 3 4 5

Zu Titel 422 012. Langfristige Beurlaubung

Zusammen......... 1,0 1,0 2.1 gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 6 MuSchEltZV, § 24 GAD

Zu Titel 428 011. Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei:

E 14................... 1,0 1,0 1.1 Weltorganisation für Meteorologie, GenfE 14................... 1,0 1,0 1.2 European Maritime Safety Agency (EMSA), BrüsselE 15................... 1,0 1,0 1.3 UNESCOE 11.................... 1,0 1,0 1.4 Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen (FRONTEX),

WarschauInsgesamt.......... 4,0 4,0

2. Langfristige BeurlaubungZusammen......... 2,0 2,0 2.1 gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GADInsgesamt.......... 6,0 6,0

Übersicht der ku- und kw- Vermerke

Bes.-/E.-Gr.

20152014Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung

gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-(plan)st.

1 2 3 4 5 6 7

Zu Titel 422 01

ku1. ku mit Ausscheiden der Planstellenin-

haber /innenA 6 e................. 2,5 - 2,5 1.1 in Bes.-Gr. A 5 -A 9 m+Z............ 0,5 - 0,5 1.2 in Bes.-Gr. A 7 -

1.3 in Bes.-Gr. B 2B 5.................... 4,0 - 4,0 1.3.1 WSV-Reform -Zusammen....... 7,0 - 7,0

kw1. kw 31.12.20151.1 -

A 11.................. - - 1,0 1.1.1 DLZ PersOrg Wegfall des Vermerks

- 261 -

Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen -

1203

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Übersicht der ku- und kw- Vermerke

Bes.-/E.-Gr.

20152014Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung

gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-(plan)st.

1 2 3 4 5 6 7

2. kw 31.12.20172.1 -

A 15.................. 1,0 - - 2.1.1 Beratung EBA Neue PlanstelleA 14.................. 2,0 - - Neue PlanstelleA 12.................. 1,0 - - Neue Planstelle

3. kw mit Ausscheiden der Planstellenin-haber/innen

3.1 -A 12.................. 1,0 - 1,0 3.1.1 ehem. BKK -

5. kwA 13 h............... 3,0 3,0 3,0 5.1 mit Ausscheiden der Altersteilzeitbe-

schäftigten-

A 10.................. 1,0 1,0 1,0 -A 9 g................. 1,0 1,0 2,0 Wirksamwerden des VermerksA 7.................... 1,0 1,0 2,0 Wirksamwerden des VermerksZusammen....... 11,0 6,0 10,0

Zu Titel 428 01

kw1. kw mit Ausscheiden der Stelleninha-

ber/innen1.1 -

E 13.................. 1,0 - 1,0 1.1.1 Sekretariat der IKSR -E 9.................... 1,0 - 1,0 -

2. kwE 10.................. 2,0 2,0 4,0 2.1 mit Ausscheiden der Altersteilzeitbe-

schäftigtenWirksamwerden des Vermerks

E 9.................... 1,0 1,0 3,0 Wirksamwerden des VermerksE 6.................... 2,0 2,0 3,0 Wirksamwerden des VermerksE 5.................... 5,0 5,0 9,0 Wirksamwerden des VermerksE 4.................... 1,0 1,0 1,0 -E 2.................... 2,0 2,0 2,0 -

3. kw mit Wegfall der Aufgabe3.1 -

E 6.................... 1,0 - 1,0 3.1.1 Vorlesekraft -4. kw 31.12.20174.1 -

E 14.................. 3,0 - 3,0 4.1.1 Unterstützung BSH im Bereich Offshore -Zusammen....... 19,0 13,0 28,0

Tgr. 01 - Bau und Betrieb der Bundeswasserstraßen

Planstellen-/Stellenübersicht

Besoldungs-/Entgelt-gruppen

2015 2014

Ist-Besetzung

am1. Juni2014

Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen

aufFunk-tions-

gruppen

Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken

Hebungen,Herab-

stufungen

Umwand-lungen,

Umsetzungenohne ku/

kw-Vermerkeund Umsetzun-

gen mit ku/kw-Vermerken

+ - + - + - + - + -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Titel 422 11Beamtinnen und BeamteA 16.................... 4,0 4,0 3,0 - - - - - - - - - - -A 15.................... 20,0 20,0 14,0 - - - - - - - - - - -A 14.................... 53,0 53,0 46,0 - - - - - - - - - - -A 13 h................. 22,0 22,0 11,5 - - - - - - - - - - -

A 13 g+Z............. 2,0 2,0 2,0 - - - - - - - - - - -A 13 g................. 8,0 8,0 6,0 - - - - - - - - - - -A 12.................... 78,0 78,0 70,0 - - - - - - - - - - -A 11..................... 147,0 147,0 101,0 - - - - - - - - - - -A 10.................... 36,0 36,0 22,5 - - - - - - - - - - -A 9 g................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -

A 9 m+Z.............. 17,0 17,0 17,0 - - - - - - - - - - -A 9 m.................. 41,0 41,0 37,5 - - - - - - - - - - -

- 262 -

1203 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen -

Page 263: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Planstellen-/Stellenübersicht

Besoldungs-/Entgelt-gruppen

2015 2014

Ist-Besetzung

am1. Juni2014

Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen

aufFunk-tions-

gruppen

Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken

Hebungen,Herab-

stufungen

Umwand-lungen,

Umsetzungenohne ku/

kw-Vermerkeund Umsetzun-

gen mit ku/kw-Vermerken

+ - + - + - + - + -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A 8...................... 171,0 171,0 135,5 - - - - - - - - - - -A 7...................... 90,0 94,0 66,0 - 2,0 - - - 2,0 - - - - -A 6 m.................. 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -

A 6 e................... 8,0 8,0 8,0 - - - - - - - - - - -A 5...................... 11,0 11,0 11,0 - - - - - - - - - - -A 4...................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 711,0 715,0 551,0 - 2,0 - - - 2,0 - - - - -

Titel 428 11 - ErläuterungenAußertarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerAT B.................... - - 1,0 - - - - - - - - - - -Tarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 15.................... 13,0 13,0 5,5 - - - - - - - - - - -E 14.................... 90,0 80,0 73,5 10,0 - - - - - - - - - -E 13.................... 134,0 136,0 106,0 - - - - - 2,0 - - - - -E 12.................... 287,0 267,0 230,5 20,0 - - - - - - - - - -E 11..................... 177,0 164,0 200,0 13,0 - - - - - - - - - -E 10.................... 127,0 126,0 128,0 4,0 - - - - 3,0 - - - - -E 9...................... 421,5 418,5 397,0 3,0 - - - - - - - - - -E 8...................... 1 917,0 1 921,0 1 609,0 - - - - - 4,0 - - - - -E 7...................... 1 308,0 1 318,0 1 266,0 - 7,0 - - - 3,0 - - - - -E 6...................... 2 696,0 2 746,0 2 114,5 - 41,0 - - - 9,0 - - - - -E 5...................... 1 065,5 1 077,5 1 563,5 - - - - - 12,0 - - - - -E 4...................... 43,0 44,0 122,0 - - - - - 1,0 - - - - -E 3...................... 58,0 59,0 160,0 - 1,0 - - - - - - - - -E 2...................... 5,0 5,0 15,5 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 8 342,0 8 375,0 7 991,0 50,0 49,0 - - - 34,0 - - - - -Insgesamt........... 8 342,0 8 375,0 7 992,0 50,0 49,0 - - - 34,0 - - - - -

Haushaltsvermerk:

Zu Titel 422 11

Mit Genehmigung des Bundesministeriums der Finanzen dürfen die bei Tit. 422 01 und 422 11 ausgebrachten Planstellen inner-halb der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes ausgetauscht werden, soweit dies aus personalwirtschaftlichen Grün-den erforderlich ist.

Zu Titel 428 11

Mit Genehmigung des Bundesministeriums der Finanzen dürfen die bei Tit. 428 01 und 428 11 ausgebrachten Stellen innerhalb der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes ausgetauscht werden, soweit dies aus personalwirtschaftlichen Gründen er-forderlich ist.

Erläuterungen:

Zu Titel 422 11

Zu Spalte 2: Davon mit Dienstwohnung 50,0 Beamte (2014: 62,0).

Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 0,5 A15; 1,0 A14; 8,0 A13h; 2,0 A12; 31,5 A11; 18,0 A10; 1,0 A9g; 2,0 A9m; 22,5 A8; 19,0 A7; 1,0 A6m; 1,0 A4 (Zusammen: 107,5).

Zu Titel 428 11

Zu Spalte 2: Davon mit Dienstwohnung 106,0 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (2014: 113,0).

- 263 -

Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen -

1203

Page 264: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 0,5 E15; 1,0 E14; 8,0 E13; 29,5 E11; 22,0 E10; 6,0 E9; 11,5 E8; 1,0 E7; 18,0 E6; 6,0 E5; 1,0 E4; 3,0 E3 (Zusammen: 107,5).

LeerstellenübersichtBes.-/E.-Gr. 2015 2014 lfd. Nr. Erläuterung

1 2 3 4 5

Zu Titel 422 111. Langfristige Beurlaubung

Zusammen......... 1,0 1,0 1.1 gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 6 MuSchEltZV, § 24 GAD

Zu Titel 428 111. Langfristige Beurlaubung

Zusammen......... 3,0 3,0 1.1 gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GAD

Übersicht der ku- und kw- Vermerke

Bes.-/E.-Gr.

20152014Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung

gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-(plan)st.

1 2 3 4 5 6 7

Zu Titel 422 11

ku1. ku mit Ausscheiden der Planstellenin-

haber /innenA 6 e................. 3,5 - 3,5 1.1 in Bes.-Gr. A 5 -

kw1. kw

A 9 g................. 1,0 1,0 1,0 1.1 mit Ausscheiden der Altersteilzeitbe-schäftigten

-

A 7.................... 2,0 2,0 4,0 Wirksamwerden des VermerksA 6 m................ 1,0 1,0 1,0 -Zusammen....... 4,0 4,0 6,0

Zu Titel 428 11

kw2. kw

E 13.................. - - 2,0 2.1 mit Ausscheiden der Altersteilzeitbe-schäftigten

Wirksamwerden des Vermerks

E 10.................. 4,0 4,0 7,0 Wirksamwerden des VermerksE 9.................... 1,5 1,5 1,5 -E 8.................... 1,0 1,0 5,0 Wirksamwerden des VermerksE 7.................... - - 3,0 Wirksamwerden des VermerksE 6.................... 12,0 12,0 21,0 Wirksamwerden des VermerksE 5.................... 15,5 15,5 27,5 Wirksamwerden des VermerksE 4.................... 1,0 1,0 2,0 Wirksamwerden des Vermerks

3. kw mit Ausscheiden der Stelleninha-ber/innen

3.1 -E 5.................... 4,5 - 4,5 3.1.1 Maritimes Sicherheitszentrum (MSZ) -Zusammen....... 39,5 35,0 73,5

- 264 -

1203 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen -

Page 265: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Tgr. 04 - Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter

Planstellen-/Stellenübersicht

Besoldungs-/Entgelt-gruppen

2015 2014

Ist-Besetzung

am1. Juni2014

Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen

aufFunk-tions-

gruppen

Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken

Hebungen,Herab-

stufungen

Umwand-lungen,

Umsetzungenohne ku/

kw-Vermerkeund Umsetzun-

gen mit ku/kw-Vermerken

+ - + - + - + - + -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Titel 428 41 - ErläuterungenTarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 14.................... 9,0 7,0 6,0 - - 2,0 - - - - - - - -E 13.................... 1,0 1,0 2,0 - - - - - - - - - - -E 12.................... 4,0 4,0 4,0 - - - - - - - - - - -E 11..................... 3,0 3,0 2,0 - - - - - - - - - - -E 10.................... 1,0 - - - - 1,0 - - - - - - - -E 9...................... 6,0 5,0 6,0 - - 1,0 - - - - - - - -E 8...................... 6,0 6,0 5,0 - - - - - - - - - - -E 6...................... 1,0 1,0 2,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 31,0 27,0 27,0 - - 4,0 - - - - - - - -

Übersicht der ku- und kw- Vermerke

Bes.-/E.-Gr.

20152014Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung

gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-(plan)st.

1 2 3 4 5 6 7

Zu Titel 428 41

kw1. kw

E 13.................. 1,0 1,0 1,0 1.1 mit Ausscheiden der Altersteilzeitbe-schäftigten

-

2. kw mit Wegfall der Aufgabe2.1 -

E 14.................. 1,0 - 1,0 2.1.1 Erneuerung der deutschen Forschungs-Schiffs-Flotte

-

E 12.................. 4,0 - 4,0 -E 11.................. 2,0 - 2,0 -E 8.................... 2,0 - 2,0 -E 6.................... 1,0 - 1,0 -

3. kw 31.12.20163.1 -

E 14.................. 2,0 - - 3.1.1 Betrieb GEMSStat Neue StelleE 10.................. 1,0 - - Neue StelleE 9.................... 1,0 - - Neue StelleZusammen....... 15,0 1,0 11,0

- 265 -

Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen -

1203

Page 266: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Planstellen-/Stellenübersicht

Besoldungs-/Entgelt-gruppen

2015 2014

Ist-Besetzung

am1. Juni2014

Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen

aufFunk-tions-

gruppen

Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken

Hebungen,Herab-

stufungen

Umwand-lungen,

Umsetzungenohne ku/

kw-Vermerkeund Umsetzun-

gen mit ku/kw-Vermerken

+ - + - + - + - + -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Titel 422 01Beamtinnen und BeamteB 3...................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -A 16.................... 2,0 2,0 1,0 - - - - - - - - - - -A 15.................... 7,0 7,0 5,0 - - - - - - - - - - -A 14.................... 17,0 17,0 5,0 - - - - - - - - - - -A 13 h................. - - 5,0 - - - - - - - - - - -

A 13 g................. 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -A 12.................... 37,0 37,0 2,0 - - - - - - - - - - -A 11..................... 66,0 66,0 1,5 - - - - - - - - - - -A 10.................... 16,0 16,0 3,0 - - - - - - - - - - -A 9 g................... 7,0 7,0 3,0 - - - - - - - - - - -

A 8...................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -A 7...................... 2,0 2,0 - - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 157,0 157,0 26,5 - - - - - - - - - - -

Titel 428 01 - ErläuterungenTarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 14.................... 3,0 3,0 6,0 - - - - - - - - - - -E 13.................... 6,0 6,0 1,0 - - - - - - - - - - -E 12.................... 6,0 6,0 7,0 - - - - - - - - - - -E 11..................... 7,5 8,0 30,0 - 0,5 - - - - - - - - -E 10.................... 1,0 1,0 18,5 - - - - - - - - - - -E 9...................... 2,0 2,0 5,0 - - - - - - - - - - -E 8...................... 20,0 20,0 15,0 - - - - - - - - - - -E 7...................... 2,0 2,0 2,0 - - - - - - - - - - -E 6...................... 12,0 12,0 7,0 - - - - - - - - - - -E 5...................... 3,0 3,0 3,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 62,5 63,0 94,5 - 0,5 - - - - - - - - -

Haushaltsvermerk:

Zu Titel 428 01

Die folgenden Stellen dürfen nur mit Überhangpersonal besetzt werden: 3,0 E 12, 2,0 E 11, 2,0 E 9, 3,0 E 8 (Zusammen: 10,0).

Erläuterungen:

Zu Titel 422 01

Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 1,0 A14; 13,5 A12; 36,0 A11; 4,0 A10; 6,0 A9g (Zusammen: 60,5).

Zu Titel 428 01

Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 1,0 E14; 7,0 E12; 28,0 E11; 16,5 E10; 5,0 E9; 3,0 E8 (Zusammen: 60,5).

LeerstellenübersichtBes.-/E.-Gr. 2015 2014 lfd. Nr. Erläuterung

1 2 3 4 5

Zu Titel 422 011. Langfristige Beurlaubung

Zusammen......... 1,0 1,0 1.1 gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 6 MuSchEltZV, § 24 GAD

- 266 -

1204 Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen

Page 267: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Übersicht der ku- und kw- Vermerke

Bes.-/E.-Gr.

20152014Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung

gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-(plan)st.

1 2 3 4 5 6 7

Zu Titel 422 01

ku1. ku mit Ausscheiden der Planstellenin-

haber /innen1.2 in Bes.-Gr. A 12

A 13 g............... 1,0 - 1,0 1.2.1 - -

Zu Titel 428 01

kw2. kw mit Wegfall der Aufgabe2.1 -

E 12.................. 2,0 - 2,0 2.1.1 Geodateninfrastruktur im Auftrag der BI-mA

-

E 11.................. 2,0 - 2,0 -E 10.................. 1,0 - 1,0 2.1.2 Programmsystem zur Bauwerkinspektion

im Auftrag der BWI-Nord-

Zusammen....... 5,0 - 5,0

- 267 -

Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen 1204

Page 268: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Planstellen-/Stellenübersicht

Besoldungs-/Entgelt-gruppen

2015 2014

Ist-Besetzung

am1. Juni2014

Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen

aufFunk-tions-

gruppen

Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken

Hebungen,Herab-

stufungen

Umwand-lungen,

Umsetzungenohne ku/

kw-Vermerkeund Umsetzun-

gen mit ku/kw-Vermerken

+ - + - + - + - + -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Titel 422 01Beamtinnen und BeamteB 6...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -B 3...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -A 16.................... 4,0 3,0 3,0 - - - - - - - - 1,0 - -A 15.................... 16,0 15,0 15,0 1,0 - - - - - - - - - -A 14.................... 19,0 17,0 15,0 2,0 - - - - - - - - - -A 13 h................. 10,0 9,0 4,0 1,0 - - - - - - - - - -

A 13 g................. 6,0 5,0 3,0 1,0 - - - - - - - - - -A 12.................... 23,0 17,0 14,0 5,0 - - - - - - - 1,0 - -A 11..................... 52,5 46,5 14,0 5,0 - - - - - - - 1,0 - -A 10.................... 25,5 24,5 8,0 1,0 - - - - - - - - - -A 9 g................... 5,0 5,0 4,0 - - - - - - - - - - -

A 9 m+Z.............. 1,0 - - 1,0 - - - - - - - - - -A 9 m.................. 5,0 4,0 4,0 1,0 - - - - - - - - - -A 8...................... 70,0 65,0 10,0 1,0 - - - - - - - 4,0 - -A 7...................... 9,0 10,0 23,0 - 1,0 - - - - - - - - -A 6 m.................. 18,0 18,0 2,0 - - - - - - - - - - -

A 5...................... 4,5 4,5 - - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 270,5 245,5 121,0 19,0 1,0 - - - - - - 7,0 - -

Titel 428 01 - ErläuterungenAußertarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerAT B.................... - 1,0 1,0 - - - - - - - - - 1,0 -Tarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 15.................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -E 14.................... 2,0 2,0 2,0 - - - - - - - - - - -E 13.................... - - 3,0 - - - - - - - - - - -E 12.................... 13,0 14,0 10,0 1,0 1,0 - - - - - - - 1,0 -E 11..................... 43,0 44,0 43,0 - - - - - - - - - 1,0 -E 10.................... 31,0 29,0 36,0 2,0 - - - - - - - - - -E 9...................... 95,5 95,5 85,0 1,0 1,0 - - - - - - - - -E 8...................... 248,5 218,5 209,0 34,0 - - - - - - - - 4,0 -E 6...................... 24,5 24,5 9,0 - - - - - - - - - - -E 5...................... 76,5 76,5 101,0 - - - - - - - - - - -E 4...................... 4,0 4,0 2,0 - - - - - - - - - - -E 3...................... 11,0 11,0 20,5 - - - - - - - - - - -E 2...................... - - 1,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 550,0 520,0 522,5 38,0 2,0 - - - - - - - 6,0 -Insgesamt........... 550,0 521,0 523,5 38,0 2,0 - - - - - - - 7,0 -

Haushaltsvermerk:

Zu Titel 422 01

1. Die folgenden Planstellen dürfen nur mit Überhangpersonal besetzt werden: 1,0 A 12, 21,5 A 11, 14,5 A 10, 8,0 A 8, 18,0 A 6 m, 4,5 A 5 (Zusammen: 67,5).

2. Zu lfd. Nr. 1.1.2 der ku-Vermerke: Die Planstelle darf nur mit Überhangpersonal besetzt werden. 3. Die folgenden, für den Bereich Infrastrukturabgabe ausgebrachten Planstellen sind bis zur Verkündung des Ge-

setzes zur Einführung einer Infrastrukturabgabe für die Benutzung von Bundesfernstraßen gesperrt: 1,0 A 15, 2,0 A 14, 1,0 A 13 g, 5,0 A 12, 5,0 A 11, 1,0 A 10, 1,0 A9 m+Z, 1,0 A 9 m (Zusammen: 17,0).

Zu Titel 428 01

Die folgenden, für den Bereich Infrastrukturabgabe ausgebrachten Stellen sind bis zur Verkündung des Gesetzes zur Einführung einer Infrastrukturabgabe für die Benutzung von Bundesfernstraßen gesperrt: 1,0 E 12, 2,0 E 10, 1,0 E 9, 29,0 E 8 (Zusammen: 33,0).

- 268 -

1205 Bundesamt für Güterverkehr

Page 269: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Erläuterungen:

Zu Titel 422 01

Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 1,0 A14; 2,0 A13h; 1,0 A12; 6,0 A11; 2,0 A10; 19,0 A8; 3,0 A7 (Zusammen: 34,0).

Zu Titel 428 01

Zu Spalte 2: Davon mit Dienstwohnung 1,0 Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer (2014: 1,0).

Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 3,0 E13; 1,0 E12; 6,0 E11; 1,0 E10; 1,0 E9; 18,0 E8; 4,0 E5 (Zusammen: 34,0).

Übersicht der ku- und kw- Vermerke

Bes.-/E.-Gr.

20152014Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung

gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-(plan)st.

1 2 3 4 5 6 7

Zu Titel 422 01

ku1. ku mit Ausscheiden der Planstellenin-

haber /innen1.1 in Bes.-Gr. A 6 m

A 8.................... 5,0 - 5,0 1.1.1 - -A 7.................... 1,0 - 1,0 1.1.2 - -Zusammen....... 6,0 - 6,0

- 269 -

Bundesamt für Güterverkehr 1205

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Planstellen-/Stellenübersicht

Besoldungs-/Entgelt-gruppen

2015 2014

Ist-Besetzung

am1. Juni2014

Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen

aufFunk-tions-

gruppen

Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken

Hebungen,Herab-

stufungen

Umwand-lungen,

Umsetzungenohne ku/

kw-Vermerkeund Umsetzun-

gen mit ku/kw-Vermerken

+ - + - + - + - + -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Titel 422 01Beamtinnen und BeamteB 5...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -B 2...................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -B 1...................... 5,0 5,0 4,0 - - - - - - - - - - -A 16.................... 3,0 3,0 4,0 - - - - - - - - - - -A 15.................... 18,0 18,0 10,5 - - - - - - - - - - -A 14.................... 31,0 31,0 28,5 - - - - - - - - - - -A 13 h................. 31,5 31,5 14,0 - - - - - - - - - - -

A 13 g+Z............. 3,0 3,0 2,0 - - - - - - - - - - -A 13 g................. 17,0 16,0 15,0 - - 1,0 - - - - - - - -A 12.................... 35,0 35,0 22,5 - - - - - - - - - - -A 11..................... 43,0 37,0 27,0 1,0 - 5,0 - - - - - - - -A 10.................... 12,0 13,0 5,0 - - - - - 1,0 - - - - -

A 9 m+Z.............. 2,0 2,0 1,0 - - - - - - - - - - -A 9 m.................. 2,0 2,0 - - - - - - - - - - - -A 8...................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -A 6 m.................. - - 1,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 205,5 199,5 135,5 1,0 - 6,0 - - 1,0 - - - - -

Titel 428 01 - ErläuterungenTarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 15.................... - - 1,0 - - - - - - - - - - -E 14.................... - - 1,0 - - - - - - - - - - -E 13.................... 6,0 5,0 8,0 1,0 - - - - - - - - - -E 12.................... 53,0 53,0 46,5 - - - - - - - - - - -E 11..................... 80,0 80,0 85,5 - - - - - - - - - - -E 10.................... 19,0 19,0 19,0 - - - - - - - - - - -E 9...................... 49,0 49,0 50,5 - - - - - - - - - - -E 8...................... 167,0 167,0 147,0 - - - - - - - - - - -E 7...................... 24,0 24,0 26,5 - - - - - - - - - - -E 6...................... 68,0 68,0 52,0 - - - - - - - - - - -E 5...................... 60,5 63,0 56,5 - 3,0 0,5 - - - - - - - -E 4...................... 10,0 10,0 11,0 - - - - - - - - - - -E 3...................... 17,0 18,5 15,0 - 1,5 - - - - - - - - -E 2...................... 1,0 1,0 10,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 554,5 557,5 529,5 1,0 4,5 0,5 - - - - - - - -

Titel 428 02 - ErläuterungenTarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 14.................... 2,0E 13.................... 12,0Zusammen.......... 14,0

Haushaltsvermerk:

Zu Titel 422 01

Die folgenden Planstellen dürfen nur mit Überhangpersonal besetzt werden:0,5 A 13 h, 1, 0 A 10 (Zusammen: 1,5).

Erläuterungen:

Zu Titel 422 01

Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 1,0 A15; 1,0 A14; 2,0 A13h; 7,0 A12; 6,0 A11; 1,5 A10; 2,0 A9m (Zusammen: 20,5).

- 270 -

1208 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie

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Zu Titel 428 01

Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 1,0 E15; 1,0 E14; 2,0 E13; 4,0 E12; 6,0 E11; 2,0 E10; 2,5 E9; 1,0 E8; 1,0 E5 (Zusammen: 20,5).

Ab dem Haushalt 2013 werden für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie für sonstige wissenschaftsrelevante Beschäftigte keine ver-bindlichen Stellen mehr ausgebracht.

Zu Titel 428 02

Die dargestellten Beschäftigungsverhältnisse sind - einmalig für das Haushaltsjahr 2012 - auch in der Ist-Besetzung zu Tit. 428 01 enthalten.

LeerstellenübersichtBes.-/E.-Gr. 2015 2014 lfd. Nr. Erläuterung

1 2 3 4 5

Zu Titel 422 011. Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei:

B 1..................... - 1,0 1.1 Atomenergieorganisation (IAEO), Monaco2. Langfristige Beurlaubung

Zusammen......... 3,0 4,0 2.1 gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 6 MuSchEltZV, § 24 GADInsgesamt.......... 3,0 5,0

Zu Titel 428 011. Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei:

E 11.................... 1,0 1,0 1.1 International Maritime Organization (IMO)2. Langfristige Beurlaubung

Zusammen......... - 3,0 2.1 gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GADInsgesamt.......... 1,0 4,0

Übersicht der ku- und kw- Vermerke

Bes.-/E.-Gr.

20152014Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung

gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-(plan)st.

1 2 3 4 5 6 7

Zu Titel 422 01

ku1. ku mit Ausscheiden der Planstellenin-

haber /innenA 9 m+Z............ 1,0 - 1,0 1.1 in Bes.-Gr. A 9 m -

kw1. kw mit Ausscheiden der Planstellenin-

haber/innen1.1 -

A 15.................. 1,0 - 1,0 1.1.1 ehem. BKK -A 11.................. 2,0 - 2,0 -A 9 m................ 1,0 - 1,0 -

2. kwA 10.................. - - 1,0 2.1 mit Ausscheiden der Altersteilzeitbe-

schäftigtenWirksamwerden des Vermerks

3. kw 31.12.20153.1 -

A 13 h............... 1,0 - 1,0 3.1.1 - -A 12.................. 3,0 - 3,0 -A 11.................. 1,0 - 1,0 -A 10.................. 1,0 - 1,0 -A 9 m................ 1,0 - 1,0 -

4. kw 31.12.20174.1 -

A 13 h............... 1,0 - 1,0 4.1.1 Nachteilsausgleich Ausflaggung -A 13 h............... 1,0 - 1,0 4.1.2 Änderung seeverkehrsrechtlicher Vor-

schriften, Haftungsübereinkommen-

A 11.................. 1,0 - 1,0 -A 14.................. 1,0 - 1,0 4.1.3 Genehmigungsverfahren Offshore -A 13 h............... 10,0 - 10,0 -A 12.................. 1,0 - 1,0 -A 11.................. 1,0 - 1,0 -A 8.................... 1,0 - 1,0 -

- 271 -

Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 1208

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Übersicht der ku- und kw- Vermerke

Bes.-/E.-Gr.

20152014Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung

gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-(plan)st.

1 2 3 4 5 6 7

A 10.................. 1,0 - 1,0 4.1.4 Gefahrenabwehr, Seeigensicherungsver-ordnung

-

A 13 g............... 1,0 - - 4.1.5 Modernisierung Flaggenstaatsverwaltung Neue PlanstelleA 11.................. 5,0 - - Neue PlanstelleZusammen....... 35,0 - 30,0

Zu Titel 428 01

kw2. kw 31.12.20152.1 -

E 6.................... 1,0 - 1,0 2.1.1 - -4. kw 31.12.20174.1 -

E 6.................... 1,0 - 1,0 4.1.1 Genehmigungsverfahren Offshore -E 6.................... 2,0 - 2,0 4.1.2 Änderung seeverkehrsrechtlicher Vor-

schriften, Haftungsübereinkommen-

E 5.................... 0,5 - - 4.1.3 Befähigung von Seeleuten Neue StelleZusammen....... 4,5 - 4,0

Tgr. 01 - Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter

Planstellen-/Stellenübersicht

Besoldungs-/Entgelt-gruppen

2015 2014

Ist-Besetzung

am1. Juni2014

Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen

aufFunk-tions-

gruppen

Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken

Hebungen,Herab-

stufungen

Umwand-lungen,

Umsetzungenohne ku/

kw-Vermerkeund Umsetzun-

gen mit ku/kw-Vermerken

+ - + - + - + - + -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Titel 428 11 - ErläuterungenTarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 13.................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -E 11..................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 2,0 2,0 - - - - - - - - - - - -

Tgr. 02 - Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung

Planstellen-/Stellenübersicht

Besoldungs-/Entgelt-gruppen

2015 2014

Ist-Besetzung

am1. Juni2014

Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen

aufFunk-tions-

gruppen

Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken

Hebungen,Herab-

stufungen

Umwand-lungen,

Umsetzungenohne ku/

kw-Vermerkeund Umsetzun-

gen mit ku/kw-Vermerken

+ - + - + - + - + -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Titel 422 21Beamtinnen und BeamteA 16.................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -A 14.................... 2,0 2,0 1,0 - - - - - - - - - - -

A 13 g................. 2,0 2,0 2,0 - - - - - - - - - - -A 11..................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 6,0 6,0 4,0 - - - - - - - - - - -

Titel 428 21 - ErläuterungenTarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 15.................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -E 12.................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -E 11..................... 1,0 1,0 2,0 - - - - - - - - - - -E 10.................... - - 1,0 - - - - - - - - - - -E 8...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -

- 272 -

1208 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie

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Planstellen-/Stellenübersicht

Besoldungs-/Entgelt-gruppen

2015 2014

Ist-Besetzung

am1. Juni2014

Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen

aufFunk-tions-

gruppen

Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken

Hebungen,Herab-

stufungen

Umwand-lungen,

Umsetzungenohne ku/

kw-Vermerkeund Umsetzun-

gen mit ku/kw-Vermerken

+ - + - + - + - + -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E 6...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 5,0 5,0 7,0 - - - - - - - - - - -

Erläuterungen:

Zu Titel 422 21

Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 1,0 A11.

Zu Titel 428 21

Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 1,0 E11.

- 273 -

Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 1208

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Planstellen-/Stellenübersicht

Besoldungs-/Entgelt-gruppen

2015 2014

Ist-Besetzung

am1. Juni2014

Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen

aufFunk-tions-

gruppen

Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken

Hebungen,Herab-

stufungen

Umwand-lungen,

Umsetzungenohne ku/

kw-Vermerkeund Umsetzun-

gen mit ku/kw-Vermerken

+ - + - + - + - + -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Titel 422 01Beamtinnen und BeamteA 16.................... 3,0 3,0 3,0 - - - - - - - - - - -A 15.................... 7,0 5,0 3,0 - - 1,0 - - - - - 1,0 - -A 14.................... 10,0 8,0 8,0 2,0 - - - - - - - - - -A 13 h................. 11,0 10,0 6,0 - - 1,0 - - - - - - - -

A 13 g................. 4,0 2,0 2,0 1,0 - 1,0 - - - - - - - -A 12.................... 18,0 17,0 8,0 1,0 - - - - - - - - - -A 11..................... 113,0 91,0 36,0 19,0 - 3,0 - - - - - - - -A 10.................... 28,0 19,5 8,0 3,5 - 5,0 - - - - - - - -A 9 g................... 5,0 4,0 8,0 - - 1,0 - - - - - - - -

A 9 m+Z.............. 9,0 8,0 5,0 1,0 - - - - - - - - - -A 9 m.................. 75,0 75,0 33,0 - - - - - - - - - - -A 8...................... 281,5 277,5 227,0 3,0 - 1,0 - - 2,0 - - 2,0 - -A 7...................... 193,0 193,0 122,0 - - - - - - - - - - -A 6 m.................. 8,0 8,0 4,0 - - - - - - - - - - -

A 5...................... 5,0 5,0 - - - - - - - - - - - -A 3...................... 2,0 2,0 - - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 772,5 728,0 473,0 30,5 - 13,0 - - 2,0 - - 3,0 - -

Titel 428 01 - ErläuterungenTarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 15.................... 1,0 2,0 2,0 - - - - - - - - - 1,0 -E 14.................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -E 12.................... 11,7 11,7 11,7 - - - - - - - - - - -E 11..................... 17,5 17,0 22,0 0,5 - - - - - - - - - -E 10.................... 27,0 24,0 29,0 3,0 - - - - - - - - - -E 9...................... 47,0 48,0 47,0 - 1,0 - - - - - - - - -E 9 a................... 3,0 - - 3,0 - - - - - - - - - -E 8...................... 92,5 55,0 55,0 41,0 0,5 - - - 1,0 - - - 2,0 -E 6...................... 186,0 184,0 245,0 - 1,0 - - 3,0 - - - - - -E 5...................... 33,0 32,0 34,0 1,0 - - - - - - - - - -E 4...................... 2,0 1,0 - 1,0 - - - - - - - - - -E 3...................... - - 5,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 421,7 375,7 451,7 49,5 2,5 - - 3,0 1,0 - - - 3,0 -

Haushaltsvermerk:

Zu Titel 422 01

1. Die folgenden Planstellen dürfen nur mit Überhangpersonal besetzt werden: 1,0 A 14, 3,0 A 13 h, 3,0 A 12, 36,0 A 11, 5,5 A 10, 3,0 A 9 m+Z, 27,0 A 9 m, 13,5 A 8, 1,0 A 7, 8,0 A 6 m, 3,0 A 5, 2,0 A 3 (Zusammen: 106,0).

2. Zu den lfd. Nrn. 1.1.1 und 1.2.1 der ku-Vermerke: Die Planstellen dürfen nur mit Überhangpersonal besetzt werden (Zu-sammen: 27,0 ).

Erläuterungen:

Zu Titel 422 01

Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 6,0 A11; 7,0 A10; 3,0 A9m; 9,0 A8; 64,0 A7 (Zusammen: 89,0).

Zu Titel 422 01/Titel 428 01Die im Planstellen-/Stellenplan ausgewiesenen Beamtinnen und Beamte sowie Tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind mit Aufga-ben zur Durchführung des Bundesfernstraßenmautgesetzes betraut und werden deshalb aus dem Mautaufkommen finanziert. Die organisatori-sche Zugehörigkeit der Bediensteten zu ihren Dienststellen bleibt hiervon unberührt. Die Bewirtschaftung des Planstellen-/Stellenplanes erfolgt dementsprechend durch das Bundesamt für Güterverkehr, das Kraftfahrt-Bundesamt, die Bundesanstalt für Straßenwesen, die Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen sowie das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur.

- 274 -

1209 Erhebung und Verwendung der Maut (Bundesfernstraßen)

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Zu Titel 428 01

Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 6,0 E11; 7,0 E10; 74,0 E6; 2,0 E5 (Zusammen: 89,0).

Übersicht der ku- und kw- Vermerke

Bes.-/E.-Gr.

20152014Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung

gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-(plan)st.

1 2 3 4 5 6 7

Zu Titel 422 01

ku1. ku mit Ausscheiden der Planstellenin-

haber /innen1.1 in Bes.-Gr. A 10

A 11.................. 1,0 - 1,0 1.1.1 - -1.2 in Bes.-Gr. A 7

A 8.................... 29,0 - 29,0 1.2.1 - -1.3 in Bes.-Gr. A 6 m

A 7.................... 1,0 - 1,0 1.3.1 - -2. ku mit Ausscheiden der Planstellenin-

haber /innenA 12.................. 3,0 - 3,0 2.2 in Entgeltgruppe E 11 -A 12.................. 1,0 - 1,0 2.3 in Entgeltgruppe E 10 -A 11.................. 7,0 - 7,0 -A 9 m................ 10,0 - 10,0 2.5 in Entgeltgruppe E 8 -A 8.................... 81,0 - 81,0 -A 9 m................ 9,0 - 9,0 2.6 in Entgeltgruppe E 6 -A 8.................... 81,0 - 83,0 Wirksamwerden des VermerksZusammen....... 223,0 - 225,0

kw1. kw mit Wegfall der Aufgabe1.1 -

A 15.................. 1,0 - 1,0 1.1.1 Fachbereich Maut-Harmonisierung -A 10.................. 7,0 - 7,0 -A 9 m................ 12,0 - 12,0 -A 8.................... 32,5 - 32,5 -

2. kw 31.12.20172.1 -

A 15.................. 1,0 - - 2.1.1 Europäischer Mautdienst (EEMD) Neue PlanstelleA 13 h............... 1,0 - - Neue PlanstelleA 13 g............... 1,0 - - Neue PlanstelleA 11.................. 3,0 - - Neue PlanstelleA 9 g................. 1,0 - - Neue PlanstelleA 8.................... 1,0 - - Neue PlanstelleA 10.................. 5,0 - - 2.1.2 Betriebsprüfer-/innen Zuwendungsver-

fahrenNeue Planstelle

Zusammen....... 65,5 - 52,5

Zu Titel 428 01

ku1. ku mit Ausscheiden der Stelleninha-

ber /innenE 8.................... 1,0 - 2,0 1.2 in Entgeltgruppe E 6 Wirksamwerden des Vermerks

kw1. kw mit Wegfall der Aufgabe

E 14.................. 1,0 - 1,0 1.1 - -E 9.................... 1,0 - 1,0 -E 8.................... 1,0 - 1,0 -E 5.................... 9,0 - 9,0 -

1.2 -E 10.................. 3,0 - 3,0 1.2.1 Fachbereich Maut-Harmonisierung -E 8.................... 2,0 - 2,0 -Zusammen....... 17,0 - 17,0

- 275 -

Erhebung und Verwendung der Maut (Bundesfernstraßen)

1209

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Planstellen-/Stellenübersicht

Besoldungs-/Entgelt-gruppen

2015 2014

Ist-Besetzung

am1. Juni2014

Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen

aufFunk-tions-

gruppen

Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken

Hebungen,Herab-

stufungen

Umwand-lungen,

Umsetzungenohne ku/

kw-Vermerkeund Umsetzun-

gen mit ku/kw-Vermerken

+ - + - + - + - + -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Titel 422 01Beamtinnen und BeamteB 5...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -B 3...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -B 2...................... 5,0 5,0 4,0 - - - - - - - - - - -A 16.................... 7,0 7,0 7,0 - - - - - - - - - - -A 15.................... 24,0 24,0 20,5 - - - - - - - - - - -A 14.................... 41,0 41,0 39,0 - - - - - - - - - - -A 13 h................. 20,0 20,0 18,5 - - - - - - - - - - -

A 13 g................. 9,0 9,0 8,5 - - - - - - - - - - -A 12.................... 7,0 7,0 6,5 - - - - - - - - - - -A 11..................... 11,5 11,5 9,0 - - - - - - - - - - -A 10.................... 3,0 3,0 3,5 - - - - - - - - - - -A 9 g................... 3,0 3,0 - - - - - - - - - - - -

A 9 m.................. 3,0 4,0 3,0 - 1,0 - - - - - - - - -A 8...................... 8,0 8,0 2,0 - - - - - - - - - - -A 7...................... 3,0 3,0 7,5 - - - - - - - - - - -A 6 m.................. 4,0 4,0 4,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 150,5 151,5 135,0 - 1,0 - - - - - - - - -

Titel 428 01 - ErläuterungenTarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 14.................... 9,5 9,5 12,0 - - - - - - - - - - -E 13.................... 6,5 6,5 9,0 - - - - - - - - - - -E 12.................... 16,3 16,3 12,3 - - - - - - - - - - -E 11..................... 9,0 9,0 11,5 - - - - - - - - - - -E 10.................... 10,5 16,5 5,5 - - - - - 1,0 - 5,0 - - -E 9...................... 9,0 4,0 28,5 - - - - - - 5,0 - - - -E 8...................... 29,5 24,5 21,5 - - - - - - 5,0 - - - -E 7...................... 1,0 1,0 2,0 - - - - - - - - - - -E 6...................... 26,0 31,0 16,0 - - - - - - - 5,0 - - -E 5...................... 11,0 13,0 16,0 - - - - - 2,0 - - - - -E 4...................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -E 3...................... - - 1,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 129,3 132,3 135,3 - - - - - 3,0 10,0 10,0 - - -

Erläuterungen:

Zu Titel 422 01

Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 3,5 A15; 2,0 A14; 1,5 A13h; 0,5 A13g; 0,5 A12; 2,0 A11; 3,0 A9g (Zusammen: 13,0).

Zu Titel 428 01

Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 2,5 E14; 2,5 E13; 8,0 E9 (Zusammen: 13,0).

LeerstellenübersichtBes.-/E.-Gr. 2015 2014 lfd. Nr. Erläuterung

1 2 3 4 5

Zu Titel 422 011. Langfristige Beurlaubung

Zusammen......... 2,0 2,0 1.1 gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 6 MuSchEltZV, § 24 GADA 15................... 1,0 1,0 1.2 gemäß § 13 SUrlVInsgesamt.......... 3,0 3,0

- 276 -

1211 Bundesanstalt für Straßenwesen

Page 277: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Übersicht der ku- und kw- Vermerke

Bes.-/E.-Gr.

20152014Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung

gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-(plan)st.

1 2 3 4 5 6 7

Zu Titel 422 01

ku1. ku mit Ausscheiden der Planstellenin-

haber /innen1.1 in Bes.-Gr. A 9 g

A 13 g............... 1,0 - 1,0 1.1.1 gemäß § 31 Abs. 1 Nr. 4 HG 1999 -

Zu Titel 428 01

kw1. kw

E 10.................. - - 1,0 1.1 mit Ausscheiden der Altersteilzeitbe-schäftigten

Wirksamwerden des Vermerks

E 9.................... 1,0 1,0 1,0 -E 5.................... - - 2,0 Wirksamwerden des VermerksZusammen....... 1,0 1,0 4,0

Tgr. 02 - Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter

Planstellen-/Stellenübersicht

Besoldungs-/Entgelt-gruppen

2015 2014

Ist-Besetzung

am1. Juni2014

Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen

aufFunk-tions-

gruppen

Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken

Hebungen,Herab-

stufungen

Umwand-lungen,

Umsetzungenohne ku/

kw-Vermerkeund Umsetzun-

gen mit ku/kw-Vermerken

+ - + - + - + - + -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Titel 428 21 - ErläuterungenTarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 14.................... 8,0 4,0 4,0 - - 2,0 - - - 2,0 - - - -E 13.................... 3,0 5,0 4,5 - - - - - - - 2,0 - - -E 11..................... 3,0 1,0 1,0 - - 1,0 - - - 1,0 - - - -E 10.................... - 1,0 1,0 - - - - - - - 1,0 - - -E 9...................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -E 8...................... 5,0 3,0 2,0 - - 2,0 - - - - - - - -E 6...................... - - 2,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 20,0 15,0 14,5 - - 5,0 - - - 3,0 3,0 - - -

Übersicht der ku- und kw- Vermerke

Bes.-/E.-Gr.

20152014Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung

gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-(plan)st.

1 2 3 4 5 6 7

Zu Titel 428 21

kw1. kw 31.12.20181.1 -

E 13.................. 1,0 - 1,0 1.1.1 Koordinierung Fachinformationssysteme - IT-ko -

-

2. kw 31.12.20152.1 -

E 8.................... - - 1,0 2.1.1 Fahrbahnzustandserfassung und -bewer-tung

Wegfall des Vermerks

3. kw 31.12.20173.1 -

E 14.................. 1,0 - - 3.1.1 Passive Sicherheit Neue StelleE 14.................. 1,0 - - 3.1.2 Fahrbahnzustandserfassung und -bewer-

tungNeue Stelle

E 11.................. 1,0 - - Neue StelleE 8.................... 2,0 - - Neue StelleZusammen....... 6,0 - 2,0

- 277 -

Bundesanstalt für Straßenwesen 1211

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Planstellen-/Stellenübersicht

Besoldungs-/Entgelt-gruppen

2015 2014

Ist-Besetzung

am1. Juni2014

Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen

aufFunk-tions-

gruppen

Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken

Hebungen,Herab-

stufungen

Umwand-lungen,

Umsetzungenohne ku/

kw-Vermerkeund Umsetzun-

gen mit ku/kw-Vermerken

+ - + - + - + - + -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Titel 422 01Beamtinnen und BeamteB 6...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -B 3...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -B 2...................... 2,0 - - 2,0 - - - - - - - - - -A 16.................... 4,0 3,0 2,0 1,0 - - - - - - - - - -A 15.................... 11,0 10,0 9,0 2,0 1,0 - - - - - - - - -A 14.................... 12,0 11,0 6,0 2,0 1,0 - - - - - - - - -A 13 h................. 1,0 1,0 4,0 - - - - - - - - - - -

A 13 g+Z............. 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -A 13 g................. 16,0 11,0 12,0 5,0 - - - - - - - - - -A 12.................... 35,0 28,0 22,0 7,0 - - - - - - - - - -A 11..................... 34,0 28,0 27,5 6,0 - - - - - - - - - -A 10.................... 9,0 9,0 2,0 - - - - - - - - - - -

A 9 m+Z.............. 6,0 6,0 6,0 - - - - - - - - - - -A 9 m.................. 17,0 17,0 15,0 - - - - - - - - - - -A 8...................... 26,0 26,0 18,5 - - - - - - - - - - -A 7...................... 3,0 3,0 5,5 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 179,0 156,0 131,5 25,0 2,0 - - - - - - - - -

Titel 428 01 - ErläuterungenTarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 15.................... 1,0 1,0 2,0 - - - - - - - - - - -E 14.................... 3,0 3,0 4,0 - - - - - - - - - - -E 13.................... 4,0 4,5 3,0 - - - - - 0,5 - - - - -E 12.................... 14,0 14,0 18,0 - - - - - - - - - - -E 11..................... 78,0 78,0 81,5 - - - - - - - - - - -E 10.................... 4,0 4,0 4,5 - - - - - - - - - - -E 9...................... 42,0 42,5 50,0 - - - - - 0,5 - - - - -E 8...................... 111,5 112,5 116,0 - 1,0 - - - - - - - - -E 7...................... 2,0 2,0 - - - - - - - - - - - -E 6...................... 37,5 38,5 29,0 - 1,0 - - - - - - - - -E 5...................... 190,0 187,5 199,0 - - 4,0 - - 1,5 - - - - -E 4...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -E 3...................... 9,0 9,0 11,5 - - - - - - - - - - -E 2...................... 8,5 8,5 10,5 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 505,5 506,0 530,0 - 2,0 4,0 - - 2,5 - - - - -

Haushaltsvermerk:

Zu Titel 422 01

Die folgenden, für den Bereich Infrastrukturabgabe ausgebrachten Planstellen sind bis zur Verkündung des Gesetzes zur Einführung einer Infrastrukturabgabe für die Benutzung von Bundesfernstraßen gesperrt: 1,0 A 16, 2,0 A 15, 2,0 A 14, 5,0 A 13 g, 7,0 A 12, 6,0 A 11 (Zusammen: 23,0).

Erläuterungen:

Zu Titel 422 01

Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 2,0 A15; 2,0 A14; 5,0 A12; 1,0 A11; 6,0 A10; 3,0 A9m; 4,5 A8; 0,5 A7 (Zusammen: 24,0).

Zu Titel 428 01

Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 1,0 E15; 1,0 E14; 1,0 E13; 5,0 E12; 1,0 E11; 10,0 E9; 4,5 E8; 0,5 E5 (Zusammen: 24,0).

- 278 -

1212 Kraftfahrt-Bundesamt

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LeerstellenübersichtBes.-/E.-Gr. 2015 2014 lfd. Nr. Erläuterung

1 2 3 4 5

Zu Titel 422 011. Langfristige Beurlaubung

Zusammen......... 7,0 2,0 1.1 gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 6 MuSchEltZV, § 24 GAD2. Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei:

A 8..................... 1,0 1,0 2.1 EUROPOLInsgesamt.......... 8,0 3,0

Zu Titel 428 011. Langfristige Beurlaubung

Zusammen......... 11,0 17,0 1.1 gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GAD2. Sonstige Beurlaubung

E 13................... 1,0 1,0 2.1 Befristete Rente gem. § 33 Abs. 2 TVöDE 9..................... - 1,0E 8..................... - 1,0E 6..................... - 1,0E 5..................... 1,0 2,0Zusammen......... 2,0 6,0Insgesamt.......... 13,0 23,0

Übersicht der ku- und kw- Vermerke

Bes.-/E.-Gr.

20152014Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung

gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-(plan)st.

1 2 3 4 5 6 7

Zu Titel 428 01

kw1. kw

E 13.................. - - 0,5 1.1 mit Ausscheiden der Altersteilzeitbe-schäftigten

Wirksamwerden des Vermerks

E 9.................... 0,5 0,5 1,0 Wirksamwerden des VermerksE 5.................... - - 1,5 Wirksamwerden des Vermerks

2. kw 31.12.20172.1 -

E 5.................... 1,0 - - 2.1.1 Haushaltseinnahmen Neue StelleE 5.................... 3,0 - - 2.1.2 Auskunftsdienst/EUCARIS Neue StelleZusammen....... 4,5 0,5 3,0

Tgr. 01 - Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter

Planstellen-/Stellenübersicht

Besoldungs-/Entgelt-gruppen

2015 2014

Ist-Besetzung

am1. Juni2014

Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen

aufFunk-tions-

gruppen

Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken

Hebungen,Herab-

stufungen

Umwand-lungen,

Umsetzungenohne ku/

kw-Vermerkeund Umsetzun-

gen mit ku/kw-Vermerken

+ - + - + - + - + -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Titel 428 11 - ErläuterungenTarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 14.................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -E 13.................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -E 12.................... - - 1,0 - - - - - - - - - - -E 11..................... 9,0 9,0 9,0 - - - - - - - - - - -E 10.................... 3,0 3,0 3,0 - - - - - - - - - - -E 9...................... 12,0 12,0 11,0 - - - - - - - - - - -E 8...................... 7,0 7,0 6,5 - - - - - - - - - - -E 6...................... 4,0 4,0 3,0 - - - - - - - - - - -E 5...................... 2,0 2,0 4,0 - - - - - - - - - - -E 3...................... - - 0,5 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 39,0 39,0 39,0 - - - - - - - - - - -

- 279 -

Kraftfahrt-Bundesamt 1212

Page 280: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Übersicht der ku- und kw- Vermerke

Bes.-/E.-Gr.

20152014Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung

gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-(plan)st.

1 2 3 4 5 6 7

Zu Titel 428 11

kw1. kw 31.12.20151.1 -

E 11.................. - - 2,0 1.1.1 Sachgebiete 312 und 142 Wegfall des VermerksE 9.................... - - 1,0 1.1.2 Sachgebiet 312 Wegfall des VermerksE 8.................... - - 1,0 1.1.3 Sachgebiet 311 Wegfall des VermerksZusammen....... - - 4,0

- 280 -

1212 Kraftfahrt-Bundesamt

Page 281: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Planstellen-/Stellenübersicht

Besoldungs-/Entgelt-gruppen

2015 2014

Ist-Besetzung

am1. Juni2014

Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen

aufFunk-tions-

gruppen

Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken

Hebungen,Herab-

stufungen

Umwand-lungen,

Umsetzungenohne ku/

kw-Vermerkeund Umsetzun-

gen mit ku/kw-Vermerken

+ - + - + - + - + -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Titel 422 01Beamtinnen und BeamteB 6...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -B 3...................... 2,0 2,0 2,0 - - - - - - - - - - -B 2...................... 5,0 5,0 3,0 - - - - - - - - - - -B 1...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -A 16.................... 18,0 18,0 15,0 - - - - - - - - - - -A 15.................... 71,0 71,0 65,0 - - - - - - - - - - -A 14.................... 182,5 169,5 152,5 - - 13,0 - - - - - - - -A 13 h................. 70,5 72,0 87,5 - - - - - 1,5 - - - - -

A 13 g................. 22,0 22,0 14,0 - - - - - - - - - - -A 12.................... 53,0 53,0 56,0 - - - - - - - - - - -A 11..................... 130,5 123,5 105,5 - - 2,0 - - - 5,0 - - - -A 10.................... 55,0 60,0 55,0 - - - - - - - 5,0 - - -A 9 g................... 42,0 42,0 44,0 - - - - - - - - - - -

A 9 m+Z.............. 29,0 29,0 24,0 - - - - - - - - - - -A 9 m.................. 77,0 67,0 51,0 - - - - - - 10,0 - - - -A 8...................... 396,5 401,5 349,5 - - - - - - 30,0 10,0 - 25,0 -A 7...................... 448,0 478,0 486,0 - - - - - - - 30,0 - - -A 6 m.................. 55,5 56,0 71,5 - 0,5 - - - - - - - - -Zusammen.......... 1 659,5 1 671,5 1 583,5 - 0,5 15,0 - - 1,5 45,0 45,0 - 25,0 -Hochschullehrerinnen und HochschullehrerW 2..................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -Insgesamt........... 1 660,5 1 672,5 1 584,5 - 0,5 15,0 - - 1,5 45,0 45,0 - 25,0 -

Titel 428 01 - ErläuterungenAußertarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerAT B.................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -Tarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 15.................... 15,0 15,0 16,0 - - - - - - - - - - -E 14.................... 30,0 30,0 29,5 - - - - - - - - - - -E 13.................... 11,5 14,5 5,5 - 1,0 - - - 2,0 - - - - -E 12.................... 18,0 18,0 16,0 - - - - - - - - - - -E 11..................... 64,0 64,0 61,5 - - - - - - - - - - -E 10.................... 29,0 30,0 24,0 - - - - - 1,0 - - - - -E 9...................... 47,5 49,5 49,0 - - - - - 2,0 - - - - -E 8...................... 129,5 104,5 132,0 - - - - - - - - 25,0 - -E 7...................... 8,0 8,0 9,0 - - - - - - - - - - -E 6...................... 79,0 83,0 61,0 - 4,0 - - - - - - - - -E 5...................... 103,0 106,0 90,0 - 3,0 - - - - - - - - -E 4...................... 19,0 19,0 19,0 - - - - - - - - - - -E 3...................... 17,0 22,0 19,0 - 5,0 - - - - - - - - -E 2...................... 1,5 3,0 3,5 - 1,5 - - - - - - - - -Zusammen.......... 572,0 566,5 535,0 - 14,5 - - - 5,0 - - 25,0 - -Insgesamt........... 573,0 567,5 535,0 - 14,5 - - - 5,0 - - 25,0 - -

Haushaltsvermerk:

Zu Titel 422 01

1. Die folgenden Planstellen dürfen nur mit Überhangpersonal besetzt werden: 2,0 A 12, 12,0 A 11, 8,0 A 8 (Zusammen: 22,0).

2. Zu W 2: Es wird zugelassen, dass die Planstellen der Bes.-Gr. W 2 mit Lehrkräften der Bes.-Gr. C 3 und C 2 besetzt werden dür-fen.

Erläuterungen:

Zu Titel 422 01

Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 1,0 A16; 3,0 A9m; 17,5 A8 (Zusammen: 21,5).

- 281 -

Deutscher Wetterdienst 1214

Page 282: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Daneben werden 23,0 Anwärterinnen und Anwärter (Tit. 422 03) beschäftigt.

Zu Titel 428 01

Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 1,0 E15; 3,0 E9; 17,5 E8 (Zusammen: 21,5).

LeerstellenübersichtBes.-/E.-Gr. 2015 2014 lfd. Nr. Erläuterung

1 2 3 4 5

Zu Titel 422 011. Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei:

A 15................... 1,0 1,0 1.2 EUMETSATA 10................... 1,0 1,0A 15................... - 1,0 1.3 Weltorganisation für Meteorologie (WMO)Zusammen......... 2,0 3,0

2. Langfristige BeurlaubungZusammen......... 17,5 20,5 2.1 gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 6 MuSchEltZV, § 24 GADInsgesamt.......... 19,5 23,5

Zu Titel 428 011. Langfristige Beurlaubung

Zusammen......... 4,0 4,0 1.1 gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GAD2. Sonstige Beurlaubung

E 8..................... - 1,0 2.1 Befristete Rente gem. § 33 Abs. 2 TVöDE 6..................... 1,0 1,0Zusammen......... 1,0 2,0Insgesamt.......... 5,0 6,0

Übersicht der ku- und kw- Vermerke

Bes.-/E.-Gr.

20152014Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung

gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-(plan)st.

1 2 3 4 5 6 7

Zu Titel 422 01

ku1. ku mit Ausscheiden der Planstellenin-

haber /innenA 9 m................ 1,0 - 1,0 1.1 in Bes.-Gr. A 8 -

kw1. kw 31.12.20171.1 -

A 14.................. 13,0 - - 1.1.1 Prüfung der Refinanzierung Flugwetter-dienst

Neue Planstelle

A 11.................. 2,0 - - Neue Planstelle2. kw

A 13 h............... 0,5 0,5 2,0 2.1 mit Ausscheiden der Altersteilzeitbe-schäftigten

Wirksamwerden des Vermerks

A 9 m................ 1,0 1,0 1,0 -2.2 mit Ausscheiden der Altersteilzeitbe-

schäftigtenA 13 h............... 1,0 1,0 1,0 2.2.1 - -A 8.................... 1,0 1,0 1,0 -

5. kw mit Wegfall der Aufgabe5.1 -

A 14.................. 4,0 - 4,0 5.1.1 Satellitengestütztes Klimamonitoring (CM-SAF)

-

6. kw 31.12.20196.1 -

A 14.................. 1,5 - 1,5 6.1.1 Prüfung der Refinanzierung Bereich Wet-tervorhersage/Software-Entwicklung

-

7. kw 31.12.20157.1 -

A 15.................. 1,0 - 1,0 7.1.1 - -A 7.................... 1,0 - 1,0 -A 6 m................ 1,5 - 1,5 -

- 282 -

1214 Deutscher Wetterdienst

Page 283: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Übersicht der ku- und kw- Vermerke

Bes.-/E.-Gr.

20152014Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung

gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-(plan)st.

1 2 3 4 5 6 7

8. kw 31.12.20168.1 -

A 14.................. 1,0 - 1,0 8.1.1 - -A 13 h............... 1,0 - 1,0 -A 8.................... 2,0 - 2,0 -A 6 m................ 1,0 - 1,0 -Zusammen....... 32,5 3,5 19,0

Zu Titel 428 01

kw1. kw mit Ausscheiden der Stelleninha-

ber/innenE 9.................... 1,0 - 1,0 1.1 - -E 8.................... 3,0 - 3,0 -

2. kwE 13.................. 1,0 1,0 3,0 2.1 mit Ausscheiden der Altersteilzeitbe-

schäftigtenWirksamwerden des Vermerks

E 9.................... - - 1,5 Wirksamwerden des Vermerks3. kw mit Wegfall der Aufgabe3.1 -

E 14.................. 1,0 - 1,0 3.1.1 Satellitengestütztes Klimamonitoring (CM-SAF)

-

4. kw4.1 mit Ausscheiden der Altersteilzeitbe-

schäftigtenE 10.................. - - 1,0 4.1.1 - Wirksamwerden des VermerksE 9.................... 2,5 2,5 3,0 Wirksamwerden des VermerksZusammen....... 8,5 3,5 13,5

- 283 -

Deutscher Wetterdienst 1214

Page 284: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Planstellen-/Stellenübersicht

Besoldungs-/Entgelt-gruppen

2015 2014

Ist-Besetzung

am1. Juni2014

Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen

aufFunk-tions-

gruppen

Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken

Hebungen,Herab-

stufungen

Umwand-lungen,

Umsetzungenohne ku/

kw-Vermerkeund Umsetzun-

gen mit ku/kw-Vermerken

+ - + - + - + - + -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Titel 422 01Beamtinnen und BeamteB 6...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -B 3...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -B 2...................... 4,0 4,0 2,0 - - - - - - - - - - -A 16.................... 6,0 6,0 2,0 - - - - - - - - - - -A 15.................... 24,0 24,0 12,0 - - - - - - - - - - -A 14.................... 89,0 89,0 26,0 - - - - - - - - - - -A 13 h................. 8,0 8,0 16,0 - - - - - - - - - - -

A 13 g+Z............. 3,0 3,0 - - - - - - - - - - - -A 13 g................. 62,0 62,0 24,5 - - - - - - - - - - -A 12.................... 150,0 148,0 51,5 - - - - - - - - 2,0 - -A 11..................... 47,5 58,0 33,5 - 10,5 - - - - - - - - -A 10.................... 3,0 3,0 13,0 - - - - - - - - - - -A 9 g................... 1,0 1,0 3,0 - - - - - - - - - - -

A 9 m+Z.............. 28,0 33,0 3,0 - 5,0 - - - - - - - - -A 9 m.................. 60,0 78,0 37,0 - 18,0 - - - - - - - - -A 8...................... 48,0 52,0 23,0 - 4,0 - - - - - - - - -A 7...................... 21,0 24,0 19,0 - 4,0 - - - - - - 1,0 - -A 6 m.................. 2,0 2,0 9,5 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 558,5 597,0 277,0 - 41,5 - - - - - - 3,0 - -

Titel 428 01 - ErläuterungenAußertarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerAT B.................... 1,0 1,0 4,0 - - - - - - - - - - -Tarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 15.................... 7,0 7,0 8,0 - - - - - - - - - - -E 14.................... 63,5 63,5 39,5 - - - - - - - - - - -E 13.................... 46,0 46,0 33,0 - - - - - - - - - - -E 12.................... 93,0 97,0 54,0 - 2,0 - - - - - - - 2,0 -E 11..................... 22,0 27,0 42,5 - 5,0 - - - - - - - - -E 10.................... 19,0 19,0 3,0 - - - - - - - - - - -E 9...................... - - 4,5 - - - - - - - - - - -E 8...................... 53,0 67,5 47,5 - 15,5 - - - - - - 1,0 - -E 6...................... 32,5 40,5 14,5 - 7,0 - - - - - - - 1,0 -E 5...................... 29,5 31,5 26,0 - 2,0 - - - - - - - - -E 4...................... - - 2,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 365,5 399,0 274,5 - 31,5 - - - - - - 1,0 3,0 -Insgesamt........... 366,5 400,0 278,5 - 31,5 - - - - - - 1,0 3,0 -

Haushaltsvermerk:

Zu Titel 422 01

1. Die folgenden Planstellen dürfen nur mit Überhangpersonal besetzt werden: 5,0 A 14, 11,0 A 13 g, 50,0 A 12, 18,5 A 11, 10,0 A 9 m+Z, 24,2 A 9 m, 16,0 A 8, 8,0 A 7 (Zusammen: 142,7).

2. Die folgenden für den Bereich "Luftfrachtsicherheit" ausgebrachten Planstellen sind gesperrt: 50,0 A 12, 5,0 A 9 m+Z, 5,0 A 9 m, 5,0 A 7 (Zusammen: 65,0). Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages.

3. Die folgenden für den Bereich "technische und betriebliche Flugsicherheit" ausgebrachten Planstellen sind gesperrt: 22,0 A 14, 10,0 A 13 g (Zusammen: 32,0). Die Zustimmung des Bundesministeriums der Finanzen zur Besetzung der Planstellen erfolgt nur, soweit für sie im Epl. 12 bis zum Ende des Haushaltsjahres Planstellen und Stellen in gleichwerti-gem Umfang eingespart werden.

- 284 -

1216 Luftfahrt-Bundesamt

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Zu Titel 428 01

1. Die folgenden Stellen dürfen nur mit Überhangpersonal besetzt werden: 6,0 E 14, 4,0 E 13, 20,0 E 12, 6,5 E 11, 7,0 E 10, 22,0 E 8, 18,5 E 6, 9,5 E 5 (Zusammen: 93,5).

2. Die folgenden für den Bereich "Luftfrachtsicherheit" ausgebrachten Stellen sind gesperrt: 5,0 E 8, 5,0 E 6 (Zusammen: 10,0). Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages.

3. Die folgenden für den Bereich "technische und betriebliche Flugsicherheit" ausgebrachten Stellen sind gesperrt: 15,0 E 14, 26,5 E 12 (Zusammen: 41,5). Die Zustimmung des Bundesministeriums der Finanzen zur Besetzung der Stel-len erfolgt nur, soweit für sie im Epl. 12 bis zum Ende des Haushaltsjahres Planstellen und Stellen in gleichwertigem Um-fang eingespart werden.

Erläuterungen:

Zu Titel 422 01

Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 3,0 A16; 4,0 A15; 10,0 A14; 2,0 A13h; 1,0 A13g+Z; 12,5 A13g; 19,0 A12; 2,5 A11; 1,0 A9g; 1,0 A9m+Z; 1,5 A9m; 6,5 A8; 2,0 A7 (Zusam-men: 66,0).

Daneben werden 3,0 Anwärterinnen und Anwärter (Tit. 422 03) beschäftigt.

Zu Titel 428 01

Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 3,0 ATB; 3,0 E15; 7,0 E14; 3,5 E13; 15,0 E12; 19,0 E11; 1,5 E10; 1,5 E9; 7,5 E8; 2,0 E6; 2,0 E5; 1,0 E4 (Zusammen: 66,0).

LeerstellenübersichtBes.-/E.-Gr. 2015 2014 lfd. Nr. Erläuterung

1 2 3 4 5

Zu Titel 422 011. Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei:

A 15................... 1,0 2,0 1.1 Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA)A 13 g+Z............ - 1,0Zusammen......... 1,0 3,0

2. Langfristige BeurlaubungZusammen......... 1,0 1,0 2.1 gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 6 MuSchEltZV, § 24 GADInsgesamt.......... 2,0 4,0

Zu Titel 428 011. Langfristige Beurlaubung

Zusammen......... 4,0 4,0 1.1 gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GAD2. Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei:

E 15................... 1,0 1,0 2.1 Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA)E 14................... 16,0 16,0E 13................... 4,0 4,0Zusammen......... 21,0 21,0

3. Sonstige BeurlaubungE 12................... 1,0 1,0 3.1 Befristete Rente gem. § 33 Abs. 2 TVöDInsgesamt.......... 26,0 26,0

Übersicht der ku- und kw- Vermerke

Bes.-/E.-Gr.

20152014Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung

gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-(plan)st.

1 2 3 4 5 6 7

Zu Titel 422 01

ku1. ku mit Ausscheiden der Planstellenin-

haber /innen1.1 in Bes.-Gr. A 8

A 9 m................ 1,0 - 1,0 1.1.1 - -

- 285 -

Luftfahrt-Bundesamt 1216

Page 286: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Übersicht der ku- und kw- Vermerke

Bes.-/E.-Gr.

20152014Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung

gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-(plan)st.

1 2 3 4 5 6 7

kw1. kw 31.07.20161.1 -

A 12.................. 1,0 - 1,0 1.1.1 Postnachfolgeunternehmen -A 8.................... 1,0 - 1,0 -

2. kw 31.08.20162.1 -

A 12.................. 2,0 - 2,0 2.1.1 Postnachfolgeunternehmen -A 8.................... 3,0 - 3,0 -A 7.................... 1,0 - 1,0 -

3. kw 24.09.20163.1 -

A 8.................... 1,0 - 1,0 3.1.1 Postnachfolgeunternehmen -Zusammen....... 9,0 - 9,0

Tgr. 02 - Dienststelle Flugsicherung beim Luftfahrt-Bundesamt

Planstellen-/Stellenübersicht

Besoldungs-/Entgelt-gruppen

2015 2014

Ist-Besetzung

am1. Juni2014

Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen

aufFunk-tions-

gruppen

Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken

Hebungen,Herab-

stufungen

Umwand-lungen,

Umsetzungenohne ku/

kw-Vermerkeund Umsetzun-

gen mit ku/kw-Vermerken

+ - + - + - + - + -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Titel 422 21Beamtinnen und BeamteB 2...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -A 16.................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -A 15.................... 7,0 8,0 2,0 - - - - - 1,0 - - - - -A 14.................... 4,0 4,0 7,0 - - - - - - - - - - -A 13 h................. - - 1,0 - - - - - - - - - - -

A 13 g+Z............. 17,0 17,0 14,0 - - - - - - - - - - -A 13 g................. 90,0 98,0 55,0 - 8,0 - - - - - - - - -A 12.................... 10,0 10,0 22,0 - - - - - - - - - - -A 11..................... - - 11,0 - - - - - - - - - - -A 10.................... - - 7,0 - - - - - - - - - - -

A 9 m+Z.............. 24,0 25,0 22,0 - 1,0 - - - - - - - - -A 9 m.................. 39,0 41,0 30,0 - 2,0 - - - - - - - - -A 8...................... - - 5,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 193,0 205,0 177,0 - 11,0 - - - 1,0 - - - - -

Titel 428 21 - ErläuterungenTarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 15.................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -E 12.................... 5,0 5,0 5,0 - - - - - - - - - - -E 11..................... 5,0 7,0 1,0 - 2,0 - - - - - - - - -E 10.................... 5,0 5,0 2,0 - - - - - - - - - - -E 9...................... 14,0 14,0 13,0 - - - - - - - - - - -E 8...................... 17,0 19,0 15,0 - 2,0 - - - - - - - - -E 7...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -E 6...................... 15,0 16,0 4,0 - 1,0 - - - - - - - - -E 5...................... - - 6,0 - - - - - - - - - - -E 4...................... - - 2,0 - - - - - - - - - - -E 3...................... - - 4,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 63,0 68,0 53,0 - 5,0 - - - - - - - - -

- 286 -

1216 Luftfahrt-Bundesamt

Page 287: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

LeerstellenübersichtBes.-/E.-Gr. 2015 2014 lfd. Nr. Erläuterung

1 2 3 4 5

Zu Titel 422 211. Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei:

A 13 g................ 1,0 1,0 1.1 EUROCONTROLA 8..................... 1,0 1,0Zusammen......... 2,0 2,0

Übersicht der ku- und kw- Vermerke

Bes.-/E.-Gr.

20152014Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung

gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-(plan)st.

1 2 3 4 5 6 7

Zu Titel 422 21

kw1. kw

A 15.................. 1,0 - 2,0 1.1 - Wirksamwerden des Vermerks

Zu Titel 428 21

kw1. kw

E 12.................. 2,0 - 2,0 1.1 - -

Tgr. 04 - Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung

Planstellen-/Stellenübersicht

Besoldungs-/Entgelt-gruppen

2015 2014

Ist-Besetzung

am1. Juni2014

Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen

aufFunk-tions-

gruppen

Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken

Hebungen,Herab-

stufungen

Umwand-lungen,

Umsetzungenohne ku/

kw-Vermerkeund Umsetzun-

gen mit ku/kw-Vermerken

+ - + - + - + - + -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Titel 422 41Beamtinnen und BeamteA 15.................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -A 14.................... 6,0 6,0 3,0 - - - - - - - - - - -

A 13 g................. 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 8,0 8,0 5,0 - - - - - - - - - - -

Titel 428 41 - ErläuterungenAußertarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerAT B.................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -Tarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 15.................... 2,0 2,0 1,0 - - - - - - - - - - -E 14.................... 8,0 8,0 8,0 - - - - - - - - - - -E 13.................... 1,0 1,0 2,0 - - - - - - - - - - -E 12.................... 9,0 9,0 4,5 - - - - - - - - - - -E 11..................... 3,0 3,0 1,0 - - - - - - - - - - -E 10.................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -E 9...................... - - 1,0 - - - - - - - - - - -E 8...................... 1,0 1,0 2,0 - - - - - - - - - - -E 7...................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -E 6...................... 1,0 1,0 2,0 - - - - - - - - - - -E 5...................... 1,5 1,5 1,0 - - - - - - - - - - -E 3...................... - - 1,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 28,5 28,5 24,5 - - - - - - - - - - -Insgesamt........... 29,5 29,5 25,5 - - - - - - - - - - -

- 287 -

Luftfahrt-Bundesamt 1216

Page 288: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Haushaltsvermerk:

Zu Titel 422 41

Die folgenden Planstellen dürfen nur mit Überhangpersonal besetzt werden: 2,0 A 14.

Erläuterungen:

Zu Titel 422 41

Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 1,0 A14.

Zu Titel 428 41

Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 1,0 E14.

LeerstellenübersichtBes.-/E.-Gr. 2015 2014 lfd. Nr. Erläuterung

1 2 3 4 5

Zu Titel 428 412. Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei:

AT B................... - 1,0 2.1 Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA)

- 288 -

1216 Luftfahrt-Bundesamt

Page 289: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Planstellen-/Stellenübersicht

Besoldungs-/Entgelt-gruppen

2015 2014

Ist-Besetzung

am1. Juni2014

Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen

aufFunk-tions-

gruppen

Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken

Hebungen,Herab-

stufungen

Umwand-lungen,

Umsetzungenohne ku/

kw-Vermerkeund Umsetzun-

gen mit ku/kw-Vermerken

+ - + - + - + - + -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Titel 422 01Beamtinnen und BeamteB 6...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -B 3...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -B 2...................... 4,0 4,0 3,0 - - - - - - - - - - -A 16.................... 11,0 11,0 7,0 - - - - - - - - - - -A 15.................... 64,0 63,0 61,0 1,0 - - - - - - - - - -A 14.................... 97,0 97,5 76,0 - - 1,0 - - 1,5 - - - - -A 13 h................. 32,5 34,5 24,5 1,0 - - - - 3,0 - - - - -

A 13 g+Z............. 18,0 18,0 16,0 - - - - - - - - - - -A 13 g................. 146,0 145,0 109,0 - - 3,0 2,0 - - - - - - -A 12.................... 270,5 271,5 242,0 - 2,0 3,0 1,0 - 1,0 - - - - -A 11..................... 181,0 189,5 143,0 - 10,0 10,0 - - 0,5 - - - 8,0 -A 10.................... 55,5 58,5 43,0 - - - - - 3,0 - - - - -

A 9 m+Z.............. 10,0 10,0 9,0 - - - - - - - - - - -A 9 m.................. 53,0 53,0 49,0 - - - - - - - - - - -A 8...................... 79,5 80,5 66,5 - - - - - 1,0 - - - - -A 7...................... 37,0 37,5 21,0 - 0,5 - - - - - - - - -A 6 m.................. 8,0 8,5 1,0 - - - - - 0,5 - - - - -

A 6 e................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 1 070,0 1 085,0 874,0 2,0 12,5 17,0 3,0 - 10,5 - - - 8,0 -

Titel 428 01 - ErläuterungenTarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 15.................... 3,0 3,0 3,0 - - - - - - - - - - -E 14.................... 11,0 11,0 19,0 - - - - - - - - - - -E 13.................... 7,0 7,0 11,0 - - - - - - - - - - -E 12.................... 25,0 25,0 45,0 - - - - - - - - - - -E 11..................... 44,0 37,0 64,5 - 1,0 - - - - - - 8,0 - -E 10.................... - 1,0 10,0 - - - - - 1,0 - - - - -E 9...................... 3,0 3,0 3,0 - - - - - - - - - - -E 8...................... 14,5 14,5 18,5 - - - - - - - - - - -E 6...................... 6,0 6,5 13,5 - - - - - 0,5 - - - - -E 5...................... 23,0 24,0 39,0 - 1,0 - - - - - - - - -E 4...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -E 3...................... - 1,0 1,0 - - - - - 1,0 - - - - -Zusammen.......... 137,5 134,0 228,5 - 2,0 - - - 2,5 - - 8,0 - -

Haushaltsvermerk:

Zu Titel 422 01

1. Die folgenden Planstellen dürfen nur mit Überhangpersonal besetzt werden: 3,0 A 14, 1,0 A 13 h, 4,0 A 13 g, 13,0 A 12, 23,0 A 11, 1,0 A 9 m+Z, 3,0 A 9 m, 6,0 A 8, 1,0 A 7 (Zusammen: 55,0).

2. Die folgenden Planstellen sind bis zu einer Anpassung der Bundeseisenbahngebührenverordnung (BEGebV) gesperrt: 7,0 A 14, 4,0 A 13 h, 2,0 A 13 g, 10,5 A 12, 5,5 A 11 (Zusammen: 29,0).

Zu Titel 428 01

Die folgende Stelle darf nur mit Überhangpersonal besetzt werden: 1,0 E 6.

Erläuterungen:

Zu Titel 422 01

Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 8,0 A14; 4,0 A13h; 3,0 A13g; 17,0 A12; 27,5 A11; 10,0 A10; 4,0 A8; 14,0 A7; 7,0 A6m (Zusammen: 94,5).

Daneben werden 15,0 Anwärterinnen und Anwärter (Tit. 422 03) beschäftigt.

- 289 -

Eisenbahn-Bundesamt 1221

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Zu Titel 428 01

Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 8,0 E14; 4,0 E13; 20,0 E12; 27,5 E11; 10,0 E10; 3,0 E8; 7,0 E6; 15,0 E5 (Zusammen: 94,5).

LeerstellenübersichtBes.-/E.-Gr. 2015 2014 lfd. Nr. Erläuterung

1 2 3 4 5

Zu Titel 422 011. Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei:

A 15................... 2,0 2,0 1.2 European Railway Agency (ERA)A 14................... 1,0 1,0Zusammen......... 3,0 3,0

2. Langfristige BeurlaubungZusammen......... 1,0 - 2.1 gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 6 MuSchEltZV, § 24 GADInsgesamt.......... 4,0 3,0

Zu Titel 428 011. Langfristige Beurlaubung

Zusammen......... 1,0 - 1.1 gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GAD

Übersicht der ku- und kw- Vermerke

Bes.-/E.-Gr.

20152014Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung

gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-(plan)st.

1 2 3 4 5 6 7

Zu Titel 422 01

ku1. ku mit Ausscheiden der Planstellenin-

haber /innen1.1 in Bes.-Gr. A 12

A 13 g............... 4,0 - 4,0 1.1.1 Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter Prüfung und Bewilligung

-

1.2 in Bes.-Gr. A 11A 12.................. 5,0 - 5,0 1.2.1 Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter

Prüfung und Bewilligung-

A 6 e................. 1,0 - 1,0 1.3 in Bes.-Gr. A 5 -Zusammen....... 10,0 - 10,0

kw1. kw 31.12.2015

A 11.................. 7,5 - 7,5 1.1 - -2. kw 31.12.20172.1 -

A 14.................. 6,0 - 6,0 2.1.1 Planfeststellung -A 13 h............... 4,0 - 4,0 -A 13 g............... 1,0 - 1,0 -A 12.................. 3,0 - 3,0 -A 11.................. 1,0 - 1,0 -A 12.................. 3,5 - 3,5 2.1.2 Antrags- und Verwendungsprüfung bei

Förderung nicht bundeseigener Eisen-bahnen

-

A 11.................. 3,5 - 3,5 -A 12.................. 2,0 - 2,0 2.1.3 Fahrzeug-Zulassungen -A 13 g............... 1,0 - - 2.1.4 Arbeits- und Umweltschutz Neue PlanstelleA 12.................. 2,0 - - Neue PlanstelleA 11.................. 1,0 - - Neue PlanstelleA 14.................. 1,0 - - 2.1.5 Planfeststellung Neue PlanstelleA 11.................. 9,0 - - 2.1.6 Verwendungsprüfung Neue PlanstelleA 13 g............... 2,0 - - 2.1.7 Magnetschwebebahn-Nahverkehr Neue PlanstelleA 12.................. 1,0 - - Neue Planstelle

4. kwA 14.................. - - 1,5 4.1 mit Ausscheiden der Altersteilzeitbe-

schäftigtenWirksamwerden des Vermerks

A 13 h............... - - 3,0 Wirksamwerden des VermerksA 12.................. - - 1,0 Wirksamwerden des VermerksA 11.................. 0,5 0,5 1,0 Wirksamwerden des VermerksA 10 ................. 0,5 0,5 3,5 Wirksamwerden des VermerksA 8.................... - - 1,0 Wirksamwerden des Vermerks

- 290 -

1221 Eisenbahn-Bundesamt

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Übersicht der ku- und kw- Vermerke

Bes.-/E.-Gr.

20152014Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung

gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-(plan)st.

1 2 3 4 5 6 7

A 6 m................ - - 0,5 Wirksamwerden des Vermerks5. kw 31.12.20155.1 -

A 14.................. - - 1,0 5.1.1 ECM-Zertifizierung Wegfall des VermerksA 13 g............... - - 3,0 Wegfall des VermerksA 12.................. - - 1,0 Wegfall des VermerksA 13 g............... - - 3,0 5.1.2 Landeseisenbahnaufsicht Wegfall des VermerksA 12.................. - - 6,0 Wegfall des VermerksA 13 g............... - - 2,0 5.1.3 Magnetschwebebahn-Nahverkehr Wegfall der PlanstelleA 12.................. - - 1,0 Wegfall der PlanstelleA 14.................. - - 1,0 5.1.4 Zulassung von ETCS Wegfall des VermerksA 13 h............... - - 1,0 Wegfall des VermerksA 13 g............... - - 4,0 Wegfall des VermerksA 14.................. - - 2,0 5.1.5 Planfeststellung Wegfall des VermerksA 13 h............... - - 1,0 Wegfall des Vermerks

6. kw mit Wegfall der Aufgabe6.1 -

A 12.................. 1,0 - 1,0 6.1.1 Förderrichtlinie Specific Transmission Moduls (STM)

-

7. kw 31.12.20217.1 -

A 12.................. 1,0 - 1,0 7.1.1 Förderrichtlinie lärmabhängige Trassen-preise

-

8. kw 31.12.20228.1 -

A 11.................. 1,0 - 1,0 8.1.1 Förderrichtlinie lärmabhängige Trassen-preise

-

9. kw 31.10.20169.1 -

A 11.................. 2,0 - 2,0 9.1.1 Postnachfolgeunternehmen -Zusammen....... 54,5 1,0 74,0

Zu Titel 428 01

kw1. kw

E 10.................. - - 1,0 1.1 mit Ausscheiden der Altersteilzeitbe-schäftigten

Wirksamwerden des Vermerks

E 6.................... - - 0,5 Wirksamwerden des VermerksE 3.................... - - 1,0 Wirksamwerden des VermerksZusammen....... - - 2,5

Tgr. 01 - Benannte Stelle Interoperabilität - Eisenbahn-Cert (EBC)

Planstellen-/Stellenübersicht

Besoldungs-/Entgelt-gruppen

2015 2014

Ist-Besetzung

am1. Juni2014

Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen

aufFunk-tions-

gruppen

Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken

Hebungen,Herab-

stufungen

Umwand-lungen,

Umsetzungenohne ku/

kw-Vermerkeund Umsetzun-

gen mit ku/kw-Vermerken

+ - + - + - + - + -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Titel 422 11Beamtinnen und BeamteA 16.................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -A 15.................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -A 14.................... 4,0 3,0 2,0 - - 1,0 - - - - - - - -

A 13 g................. 5,0 5,0 4,0 - - - - - - - - - - -A 12.................... 3,0 3,0 2,0 - - - - - - - - - - -A 11..................... 4,0 4,0 4,0 - - - - - - - - - - -

A 8...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 19,0 18,0 15,0 - - 1,0 - - - - - - - -

- 291 -

Eisenbahn-Bundesamt 1221

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Planstellen-/Stellenübersicht

Besoldungs-/Entgelt-gruppen

2015 2014

Ist-Besetzung

am1. Juni2014

Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen

aufFunk-tions-

gruppen

Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken

Hebungen,Herab-

stufungen

Umwand-lungen,

Umsetzungenohne ku/

kw-Vermerkeund Umsetzun-

gen mit ku/kw-Vermerken

+ - + - + - + - + -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Titel 428 11 - ErläuterungenTarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 14.................... - - 1,0 - - - - - - - - - - -E 12.................... - - 1,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... - - 2,0 - - - - - - - - - - -

Erläuterungen:

Zu Titel 422 11

Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 1,0 A14; 1,0 A12 (Zusammen: 2,0).

Zu Titel 428 11

Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 1,0 E14; 1,0 E12 (Zusammen: 2,0).

Übersicht der ku- und kw- Vermerke

Bes.-/E.-Gr.

20152014Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung

gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-(plan)st.

1 2 3 4 5 6 7

Zu Titel 422 11

kw1. kw 31.12.20171.1 -

A 14.................. 1,0 - - 1.1.1 European Train Control System (ETCS) Neue Planstelle

Tgr. 02 - Eisenbahn-Unfalluntersuchungsstelle des Bundes (EUB)

Planstellen-/Stellenübersicht

Besoldungs-/Entgelt-gruppen

2015 2014

Ist-Besetzung

am1. Juni2014

Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen

aufFunk-tions-

gruppen

Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken

Hebungen,Herab-

stufungen

Umwand-lungen,

Umsetzungenohne ku/

kw-Vermerkeund Umsetzun-

gen mit ku/kw-Vermerken

+ - + - + - + - + -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Titel 422 21Beamtinnen und BeamteA 15.................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -A 14.................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -

A 13 g................. 9,0 9,0 5,0 - - - - - - - - - - -A 12.................... 9,0 9,0 8,0 - - - - - - - - - - -A 11..................... 6,0 6,0 4,0 - - - - - - - - - - -A 10.................... 2,0 2,0 1,0 - - - - - - - - - - -

A 8...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 29,0 29,0 20,0 - - - - - - - - - - -

- 292 -

1221 Eisenbahn-Bundesamt

Page 293: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Planstellen-/Stellenübersicht

Besoldungs-/Entgelt-gruppen

2015 2014

Ist-Besetzung

am1. Juni2014

Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen

aufFunk-tions-

gruppen

Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken

Hebungen,Herab-

stufungen

Umwand-lungen,

Umsetzungenohne ku/

kw-Vermerkeund Umsetzun-

gen mit ku/kw-Vermerken

+ - + - + - + - + -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Titel 428 21 - ErläuterungenTarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 11..................... 2,0 2,0 3,0 - - - - - - - - - - -E 10.................... - - 1,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 2,0 2,0 4,0 - - - - - - - - - - -

Haushaltsvermerk:

Zu Titel 422 21

1. Die folgenden Planstellen dürfen nur mit Überhangpersonal besetzt werden: 1,0 A 14, 1,0 A 11 (Zusammen: 2,0). 2. Die folgenden Planstellen sind bis zum Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung mit den Ländern gesperrt:

4,0 A 13 g, 1,0 A 12 (Zusammen: 5,0).

Erläuterungen:

Zu Titel 422 21

Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 1,0 A11; 1,0 A10 (Zusammen: 2,0).

Zu Titel 428 21

Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 1,0 E11; 1,0 E10 (Zusammen: 2,0).

- 293 -

Eisenbahn-Bundesamt 1221

Page 294: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Haushaltsvermerk:

Zu Kap. 1223

1. Die im Bundeshaushaltsplan 2008 neu ausgebrachten 56 Planstellen/Stellen dürfen nur mit Bediensteten der früheren Bundesanstalt für Flugsicherung besetzt werden, vorrangig mit solchen, die in ihrem früheren Status verblieben sind. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des BMF. Die Einwilligung zur Besetzung der Planstelle zur Leitung und Koordina-tion des Behördenaufbaus (Aufbaustab, Bes.-Gr. B 3) mit einer externen Bewerberin/einem externen Bewerber gilt als erteilt. Soweit Fluglotsinnen/Fluglotsen, Flugdatenbearbeiter/innen oder Flugsicherungstechniker/innen zu regulären Be-dingungen nachweislich nicht gewonnen werden können, wird das BMF ermächtigt, in bis zu acht Fällen statt der Plan-stellen (1 A 15, 5 A 14, 1 A 13 h, 1 A 13 g) Stellen auszubringen, deren Inhabern/Inhaberinnen mit Zustimmung des BMI jeweils ein außertarifliches Entgelt gezahlt werden darf (1 AT (B 7), 2 AT (B 6), 2 AT (B 5), 3 AT (B 3)).

2. Folgende Planstellen sind gesperrt: 1 A 14, 1 A 13 g.

3. Zu A 13 g: Eine Planstelle darf mit einer Soldatin/einem Soldaten besetzt werden.

4. Zu A 14: Eine Planstelle darf mit einer Soldatin/einem Soldaten besetzt werden.

Planstellen-/Stellenübersicht

Besoldungs-/Entgelt-gruppen

2015 2014

Ist-Besetzung

am1. Juni2014

Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen

aufFunk-tions-

gruppen

Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken

Hebungen,Herab-

stufungen

Umwand-lungen,

Umsetzungenohne ku/

kw-Vermerkeund Umsetzun-

gen mit ku/kw-Vermerken

+ - + - + - + - + -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Titel 422 01Beamtinnen und BeamteB 3...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -A 16.................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -A 15.................... 3,0 3,0 2,0 - - - - - - - - - - -A 14.................... 18,0 19,0 8,0 - - - - - - - - - 1,0 -A 13 h................. 4,0 4,0 8,0 - - - - - - - - - - -

A 13 g+Z............. 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -A 13 g................. 33,0 33,5 18,0 - 0,5 - - - - - - - - -A 12.................... 10,0 10,0 7,0 - - - - - - - - - - -A 11..................... 2,0 2,0 3,0 - - - - - - - - - - -A 10.................... - - 1,0 - - - - - - - - - - -A 9 g................... - - 1,0 - - - - - - - - - - -

A 9 m+Z.............. 3,0 3,0 3,0 - - - - - - - - - - -A 9 m.................. 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -A 8...................... 3,0 3,0 2,0 - - - - - - - - - - -A 7...................... - - 1,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 80,0 81,5 57,0 - 0,5 - - - - - - - 1,0 -

Titel 428 01 - ErläuterungenTarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 14.................... 3,0 2,0 6,0 - - - - - - - - 1,0 - -E 13.................... - - 1,0 - - - - - - - - - - -E 12.................... 2,0 2,0 4,0 - - - - - - - - - - -E 11..................... - - 2,0 - - - - - - - - - - -E 8...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -E 6...................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 7,0 6,0 14,0 - - - - - - - - 1,0 - -

Haushaltsvermerk:

Zu Titel 422 01

Die folgenden Planstellen dürfen nur mit Überhangpersonal besetzt werden: 3,0 A 12.

Zu Titel 428 01

Die folgende Stelle darf nur mit Überhangpersonal besetzt werden: 1,0 E 12.

- 294 -

1223 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung

Page 295: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Erläuterungen:

Zu Titel 422 01

Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 3,0 A14; 1,0 A13h; 2,0 A13g; 2,0 A12; 1,0 A11 (Zusammen: 9,0).

Daneben werden 6,0 beamtete Hilfskräfte (Tit. 422 02) beschäftigt.

Zu Titel 428 01

Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 3,0 E14; 1,0 E13; 3,0 E12; 2,0 E11 (Zusammen: 9,0).

Übersicht der ku- und kw- Vermerke

Bes.-/E.-Gr.

20152014Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung

gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-(plan)st.

1 2 3 4 5 6 7

Zu Titel 422 01

ku1. ku mit Ausscheiden der Planstellenin-

haber /innen1.1 in Bes.-Gr. A 16

B 3.................... 1,0 - 1,0 1.1.1 - -1.2 in Bes.-Gr. A 9 m

A 9 m+Z............ 1,5 - 1,5 1.2.1 - -Zusammen....... 2,5 - 2,5

kw1. kw1.1 -

A 16.................. 1,0 - 1,0 1.1.1 mit Wegfall der Tgr. 02 bei Kap. 1216 -A 14.................. 3,0 - 3,0 -A 13 g............... 2,0 - 2,0 -A 12.................. 2,0 - 2,0 -A 9 m+Z............ 1,0 - 1,0 -A 9 m................ 1,0 - 1,0 -Zusammen....... 10,0 - 10,0

Zu Titel 428 01

kw1. kw1.1 -

E 6.................... 1,0 - 1,0 1.1.1 mit Wegfall der Tgr. 02 bei Kap. 1216 -

- 295 -

Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 1223

Page 296: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Planstellen-/Stellenübersicht

Besoldungs-/Entgelt-gruppen

2015 2014

Ist-Besetzung

am1. Juni2014

Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen

aufFunk-tions-

gruppen

Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken

Hebungen,Herab-

stufungen

Umwand-lungen,

Umsetzungenohne ku/

kw-Vermerkeund Umsetzun-

gen mit ku/kw-Vermerken

+ - + - + - + - + -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Titel 422 01Beamtinnen und BeamteB 3...................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -A 15.................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -

A 13 g+Z............. 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -A 13 g................. 3,0 3,0 1,0 - - - - - - - - - - -A 11..................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -

A 9 m+Z.............. 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -A 9 m.................. 2,0 2,0 - - - - - - - - - - - -A 8...................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 11,0 11,0 4,0 - - - - - - - - - - -

Titel 428 01 - ErläuterungenAußertarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerAT (B 3)............... - - 1,0 - - - - - - - - - - -Tarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 13.................... 2,0 2,0 2,0 - - - - - - - - - - -E 12.................... 1,0 1,0 2,0 - - - - - - - - - - -E 11..................... 3,0 3,0 2,0 - - - - - - - - - - -E 10.................... 1,0 1,0 3,0 - - - - - - - - - - -E 9...................... 4,0 4,0 5,0 - - - - - - - - - - -E 8...................... 16,5 16,5 16,5 - - - - - - - - - - -E 7...................... 4,0 4,0 5,0 - - - - - - - - - - -E 6...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -E 5...................... - - 2,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 32,5 32,5 38,5 - - - - - - - - - - -Insgesamt........... 32,5 32,5 39,5 - - - - - - - - - - -

Erläuterungen:

Zu Titel 422 01

Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 1,0 B3; 2,0 A13g; 1,0 A11; 2,0 A9m; 1,0 A8 (Zusammen: 7,0).

Zu Titel 428 01

Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 1,0 AT(B3); 1,0 E12; 1,0 E11; 1,0 E10; 2,0 E8; 1,0 E5 (Zusammen: 7,0).

LeerstellenübersichtBes.-/E.-Gr. 2015 2014 lfd. Nr. Erläuterung

1 2 3 4 5

Zu Titel 428 011. Langfristige Beurlaubung

Zusammen......... 0,5 0,5 1.1 gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GAD

- 296 -

1228 Gemeinschaftsdienste

Page 297: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Übersicht der ku- und kw- Vermerke

Bes.-/E.-Gr.

20152014Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung

gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-(plan)st.

1 2 3 4 5 6 7

Zu Titel 428 01

kw2. kw mit Ausscheiden der Stelleninha-

ber/innenE 8.................... 3,0 - 3,0 2.1 - -E 6.................... 1,0 - 1,0 -Zusammen....... 4,0 - 4,0

- 297 -

Gemeinschaftsdienste 1228

Page 298: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Anlage zu den Stellenplänen des Epl. 12Darstellung der den Planstellen zugeordneten Amtsbezeichnungen

Bes.-Gr. Kap. Amtsbezeichnungen(Grundamtsbezeichnung in Fettdruck)

1 2 3

B 11 1201 Staatssekretärin oder Staatssekretär

B 9 1201 Ministerialdirektorin oder Ministerialdirektor

B 6 1201 Ministerialdirigentin oder Ministerialdirigent

1205 Präsidentin oder Präsident des Bundesamtes für Güterverkehr

1214 Präsidentin oder Präsident des Deutschen Wetterdienstes

1221 Präsidentin oder Präsident des Eisenbahn-Bundesamtes

1212 Präsidentin oder Präsident des Kraftfahrt-Bundesamtes

1216 Präsidentin oder Präsident des Luftfahrt-Bundesamtes

B 5 1203 Präsidentin oder Präsident einer Wasser- und Schifffahrtsdirektion

1211 Präsidentin und Professorin oder Präsident und Professor der Bundesanstalt für Straßenwesen

1208 Präsidentin und Professorin oder Präsident und Professor des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie

B 3 1204 Direktorin oder Direktor der Bundestanstalt für IT-Dienstleistungen

1223 Direktorin oder Direktor des Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung

1203 Direktorin und Professorin oder Direktor und Professor der Bundesanstalt für Gewässerkunde

1203 Direktorin und Professorin oder Direktor und Professor der Bundesanstalt für Wasserbau

1211, 1214 Direktorin und Professorin oder Direktor und Professor

1201, 1228 Ministerialrätin oder Ministerialrat

1205 Vizepräsidentin oder Vizepräsident des Bundesamtes für Güterverkehr

1214 Vizepräsidentin oder Vizepräsident des Deutschen Wetterdienstes

1221 Vizepräsidentin oder Vizepräsident des Eisenbahn-Bundesamtes

1212 Vizepräsidentin oder Vizepräsident des Kraftfahrt-Bundesamtes

1216 Vizepräsidentin oder Vizepräsident des Luftfahrt-Bundesamtes

B 2 1203 Abteilungsdirektorin oder Abteilungsdirektor der Generaldirektion für Wasserstraßen und Schifffahrt

1211, 1214, 1216, 1221

Abteilungspräsidentin oder Abteilungspräsident

1211, 1214 Direktorin und Professorin oder Direktor und Professor

1208 Vizepräsidentin oder Vizepräsident des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie

1203 Vizepräsidentin oder Vizepräsident einer Wasser- und Schifffahrtsdirektion

B 1 1208, 1214 Direktorin und Professorin oder Direktor und Professor

A 16 1203, 1204, 1205, 1208, 1209, 1211, 1212, 1214, 1216, 1221, 1223

Leitende Direktorin oder Leitender Direktor

1208 Direktorin oder Direktor der Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung

1201 Ministerialrätin oder Ministerialrat

A 15 1201, 1203, 1204, 1205, 1208, 1209, 1211, 1212, 1214, 1216, 1221, 1223, 1228

Direktorin oder Direktor

A 14 1201, 1203, 1204, 1205, 1208, 1209, 1211, 1212, 1214, 1216, 1221, 1223

Oberrätin oder Oberrat

- 298 -

12 ÜbersichtAmtsbezeichnungen

Page 299: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Bes.-Gr. Kap. Amtsbezeichnungen(Grundamtsbezeichnung in Fettdruck)

1 2 3

A 13 h 1201, 1203, 1205,

1208, 1209, 1211, 1212, 1214, 1216, 1221, 1223

Rätin oder Rat

A 13 g+Z 1201, 1203, 1208, 1212, 1216, 1221, 1223, 1228

Oberamtsrätin oder Oberamtsrat

A 13 g 1201, 1203, 1205, 1208, 1209, 1211, 1212, 1214, 1216, 1221, 1223, 1228

Oberamtsrätin oder Oberamtsrat

1203, 1208 Seehauptkapitänin oder Seehauptkapitän

A 12 1201, 1203, 1204, 1205, 1208, 1209, 1211, 1212, 1214, 1216, 1221, 1223

Amtsrätin oder Amtsrat

1203, 1208 Seehauptkapitänin oder Seehauptkapitän

A 11 1201, 1203, 1204, 1205, 1208, 1209, 1211, 1212, 1214, 1216, 1221, 1223, 1228

Amtfrau oder Amtmann

1203, 1208 Seeoberkapitänin oder Seeoberkapitän

A 10 1201, 1203, 1204, 1205, 1208, 1209, 1211, 1212, 1214, 1216, 1221

Oberinspektorin oder Oberinspektor

1203, 1208 Seekapitänin oder Seekapitän

A 9 g 1201, 1203, 1204, 1205, 1209, 1211, 1214, 1216

Inspektorin oder Inspektor

1203 Kapitänin oder Kapitän

A 9 m+Z 1201, 1203, 1205, 1208, 1209, 1212, 1214, 1216, 1221, 1223, 1228

Amtsinspektorin oder Amtsinspektor

1203, 1208 Betriebsinspektorin oder Betriebsinspektor

A 9 m 1201, 1203, 1205, 1208, 1209, 1212, 1214, 1216, 1221, 1223, 1228

Amtsinspektorin oder Amtsinspektor

1203, 1208 Betriebsinspektorin oder Betriebsinspektor

A 8 1201, 1203, 1205, 1208, 1209, 1211, 1212, 1214, 1216, 1221, 1223, 1228

Hauptsekretärin oder Hauptsekretär

1203, 1221 Hauptwerkmeisterin oder Hauptwerkmeister

A 7 1201, 1203, 1205, 1209, 1211, 1212, 1214, 1216, 1221

Obersekretärin oder Obersekretär

1203, 1221 Oberwerkmeisterin oder Oberwerkmeister

A 6 m 1201, 1203, 1205, 1208, 1209, 1211, 1214, 1216, 1221

Sekretärin oder Sekretär

A 6 e 1203, 1221 Betriebsassistentin oder Betriebsassistent

1203 Hauptwartin oder Hauptwart

1201, 1203, 1221 Oberamtsmeisterin oder Oberamtsmeister

A 5 1203 Betriebsassistentin oder Betriebsassistent

- 299 -

ÜbersichtAmtsbezeichnungen

12

Page 300: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Bes.-Gr. Kap. Amtsbezeichnungen(Grundamtsbezeichnung in Fettdruck)

1 2 3

1203 Hauptwartin oder Hauptwart

1201, 1203, 1205, 1209

Oberamtsmeisterin oder Oberamtsmeister

A 4 1201, 1203 Amtsmeisterin oder Amtsmeister

1203 Oberwartin oder Oberwart

1203 Hauptsaufseherin oder Hauptaufseher

A 2/3 1201 Hauptamtsgehilfin oder Hauptamtsgehilfe

1201 Oberamtsgehilfin oder Oberamtsgehilfe

W 2 1214 Professorin oder Professor

- 300 -

12 ÜbersichtAmtsbezeichnungen

Page 301: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Stellenübersichtender Zuwendungsempfänger / Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO des Kap. 1202

Titel aus Nr. ...Erläuterung Bezeichnung

1 2 3

Tgr. 06 Nationales Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie

682 61 NOW GmbH Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie

- 301 -

Anlage zu KapitelZuwendungsempfänger

1202

Page 302: Haushaltsplan 2015 - Einzelplan€¦ · Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2015 1 000 € Soll 2014 1 000 € Veränderung gegenüber 2014 1 000 € Ausgabereste 2014 1 000 € Ist

Tgr. 06 - Nationales Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie

Stellenübersicht

Besoldungs-/Vergütungs-/

Entgelt-gruppen

Stellen mit Dauerarbeitskräften besetzbarStellen für Arbeitskräfte

mitbefristeten Arbeitsverträ-

gen

Tit. 422 .1, 425 .1, 426 .1 und 428 .1sowie entsprechende Kontierung

im Wirtschaftsplan

Tit. 425 .1, 426 .1 und 428 .1

(Projektförderung/Aufträge Dritter)

Tit. 427 .9(Projektförderung/Aufträge Dritter)

Soll2015

Soll2014

besetzt am1. Juni2014

Soll2015

Soll2014

Soll2015

Soll2014

1 2 3 4 5 6 7 8

Zu Titel 682 61

NOW GmbH Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie

Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerAT (B 6)................................................................. 1,0 1,0 1,0 - - - -Tarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 15...................................................................... 3,0 3,0 3,0 - - - -E 14...................................................................... 2,0 2,0 2,0 - - - -E 13...................................................................... 2,0 2,0 2,0 - - - -E 9........................................................................ 1,0 1,0 1,0 - - - -Zusammen............................................................ 8,0 8,0 8,0 - - - -Insgesamt............................................................. 9,0 9,0 9,0 - - - -

Haushaltsvermerk:

Zu Titel 682 61

1. Zu AT (B 6): Der erste Stelleninhaber erhält aufgrund einer besonderen Vereinbarung eine Zulage in Höhe des Differenzbetrages zwi-schen 136.000 Euro jährlich und dem Jahresgehalt eines Beamten der Bes.-Gr. B 6. Das Jahresgehalt kann ab 2012 ent-sprechend dem jeweils geltenden Tarifabschluss für den Bund angepasst werden.

2. zu E 15: Einer der Stelleninhaber (2. Geschäftsführer) erhält aufgrund einer besonderen Vereinbarung eine Zulage in Höhe des Differenzbetrages zwischen maximal 111.739,20 Euro (Festgehalt und Leistungszulage) jährlich und dem Jahresgehalt eines Arbeitnehmers der Entgeltgruppe E 15. Das Jahresgehalt kann entsprechend dem jeweils geltenden Tarifabschluss für den Bund angepasst werden.

Übersicht der ku- und kw- VermerkeBes.-/Verg.-/E.-Gr.

20152014Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung

gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-(plan)st.

1 2 3 4 5 6 7

Zu Titel 682 61NOW GmbH Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie

kw1. kw 31.12.2016

AT (B 6)............ 1,0 - 1,0 1.1 - -E 15.................. 3,0 - 3,0 -E 14.................. 2,0 - 2,0 -E 13.................. 2,0 - 2,0 -E 9.................... 1,0 - 1,0 -Zusammen....... 9,0 - 9,0

- 302 -

1202 Anlage zu KapitelZuwendungsempfänger