23
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2018 - ANKARA

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu...sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı “2018 Yılı

  • Upload
    others

  • View
    14

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu...sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı “2018 Yılı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

2018 Yılı Kurumsal Mali Durum

ve Beklentiler Raporu

Temmuz 2018 - ANKARA

Page 2: Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu...sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı “2018 Yılı
Page 3: Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu...sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı “2018 Yılı

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ ………………………………………………………………………………………………………… ........ 1

I - OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI ………………… 3

Bütçe Giderleri …………………………………………………………………………………… 3 01- Personel Giderleri ……………………………………………………………………………… 5 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ………………………… 6 3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ……………………………………………………………. 7 05- Cari Transferler ……………………………………………………………………………………. 8 06- Sermaye Giderleri ………………………………………………………………………………. .... 9

II - OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER ………………….. 11

III- TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER …….. 14

Bütçe Giderleri Uygulama Beklentileri ……………………………………………….. 14 01- Personel Giderleri ………………………………………………………………………………. 15 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ……………………………. 15 03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri …………………………………………………………….. 15 05- Cari Transferler …………………………………………………………………………………… 16 06- Sermaye Giderleri ………………………………………………………………………………... 16

IV- TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER ……………. 17

Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu …………………………………………………………. ....... 19

Page 4: Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu...sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı “2018 Yılı
Page 5: Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu...sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı “2018 Yılı

GİRİŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu

maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe

uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini

Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe

uygulamalarında mali saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve

kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim

fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında

yer alan Başkanlığımızın yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama

sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan

faaliyetlerinin yer aldığı “2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu”

kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Page 6: Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu...sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı “2018 Yılı
Page 7: Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu...sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı “2018 Yılı

I- OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Bütçe Giderleri

31 Aralık 2017 tarih ve 30287 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak

yürürlüğe giren 7066 sayılı “2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu” ile Sayıştay

Başkanlığına 276.701.000,00 TL. ödenek tahsis edilmiştir.

2017 yılında 217.366.760,86 TL. bütçe gerçekleşmesi olmuştur. 2018 yılı için

öngörülen ödeneklerinde 2017 yılında gerçekleşen harcama tutarına göre %

27,30 artış olmuştur.

Sayıştay Başkanlığının 2017 yılı bütçe gerçekleşmeleri ile 2018 yılı başlangıç

bütçe ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı

ve değişim oranları Tablo 1 ile Grafik 1’de gösterildiği gibidir.

Tablo-1 2017 Yılı Gerçekleştirmeleri ile 2018 Yılı Ödeneği

Bütçe Tertibi 2017 2018 Artış

OranıGider Gerçekleşmeleri Ödeneği %

01-Personel Giderleri 136.408.797,97 170.500.000,00 24,99

02-SGK Devlet Primi Giderleri 17.059.518,24 22.140.000,00 29,78

03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 44.403.001,06 49.210.000,00 10,83

05-Cari Transferler 797.984,29 1.051.000,00 31,70

06-Sermaye Giderleri 18.697.459,30 33.800.000,00 80,77

TOPLAM 217.366.760,86 276.701.000,00 27,30

Page 8: Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu...sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı “2018 Yılı

2017 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Tablo 2’de

de görüldüğü gibi 105.356.925 TL. olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılsonu bütçe gider gerçekleşmelerinin % 48,47’si Ocak-Haziran

döneminde gerçekleşmiştir. 2018 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık

bütçe giderleri toplamı ise 121.068.568 TL. olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde

bütçenin kullanım oranı % 43,75 olmuştur. 2017 ve 2018 yılları bütçe gider

gerçekleşmeleri Haziran sonu itibariyle karşılaştırıldığında %14,91 oranında bir

artış olduğu görülmektedir. 2017 ve 2018 Yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla

Sayıştay Başkanlığına tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle

fiili gider gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Tablo 2’de ve sayfa 19’da yer alan

Bütçe Giderleri Gelişimi tablosunda gösterilmiştir.

Tablo-2 2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi

Gider Gerçekleşmeleri Artış Oranı

Ocak-Haziran Dönemi Oran % %

2017 2018 2017 2018

01-Personel Giderleri 71.154.567 86.264.094 52,16 50,59 21,23

02-SGK Prim Giderleri 8.945.248 10.469.317 52,44 47,29 17,03

03-Mal ve Hizmet Alımları 20.530.780 18.996.495 46,24 38,60 -7,47

05-Cari Transferler 407.987 292.477 51,13 27,83 -28,31

06-Sermaye Giderleri 4.318.342 5.046.186 23,10 14,93 16,85

TOPLAM 105.356.925 121.068.568 48,47 43,75 14,91

Page 9: Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu...sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı “2018 Yılı

01- Personel Giderleri

Personel giderleri için 2018 yılında 170.500.000 TL. ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı

Ocak-Haziran döneminde 71.154.567 TL. olan personel giderleri, 2018 yılı Ocak-

Haziran döneminde 15.109.527 TL. a r t ı ş ile 8 6 .264.094 TL. olmuştur. Personel

giderlerindeki artış oranı % 21,23 olarak gerçekleşmiştir. 2017 – 2018 yılları Ocak-

Haziran dönemi personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları

Tablo 3 ile Grafik 3’de gösterildiği şekildedir.

Tablo-3 2017-2018 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar 2017 2018 Değişim Tutarı Değişim Oranı

%

Ocak 16.225.676 12.888.718 -3.336.958 - 20,56

Şubat 10.827.607 18.333.971 7.506.364 69,32

Mart 10.870.394 12.547.142 1.676.748 15,42

Nisan 10.898.525 12.682.507 1.783.982 16,37

Mayıs 11.542.069 15.247.659 3.705.590 32,10

Haziran 10.790.297 14.564.095 3.773.798 34,97

Toplam 71.154.567 86.264.094 15.109.527 21,23

Page 10: Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu...sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı “2018 Yılı

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri için 2018 yılında

22.140.000 TL. ödenek ayrılmıştır.

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 8 .945.248 TL. olan Sosyal Güvenlik

Kurumlarına Devlet Primi giderleri, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.524.069

TL. artış ile 10.469.317 TL. olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi

giderlerindeki artış oranı % 17,03 olarak gerçekleşmiştir. 2017 – 2018 yılları Ocak-

Haziran dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin aylık

gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 4 ile Grafik 4’de gösterildiği şekildedir.

Tablo-4 2017-2018 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar 2017 2018 Değişim Tutarı Değişim Oranı

%

Ocak 2.047.602 1.551.055 -496.547 - 24,25

Şubat 1.376.738 2.286.696 909.958 66,09

Mart 1.380.059 1.543.206 163.147 11,82

Nisan 1.386.264 1.542.925 156.661 11,30

Mayıs 1.378.094 1.545.091 159.661 11,58

Haziran 1.376.491 2.000.345 623.854 45,32

Toplam 8.945.248 10.469.317 1.524.069 17,03

Page 11: Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu...sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı “2018 Yılı

03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

Mal ve hizmet alımı giderleri için 2018 yılında 49.210.000 TL. ödenek

ayrılmıştır.

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 20.530.780 TL. olan mal ve hizmet alımı

giderleri, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.534.285 TL. azalış ile 18.996.495

TL. olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki a z a l ı ş oranı % 7,47 olarak

gerçekleşmiştir. 2017 – 2018 yılları Ocak-Haziran dönemi mal ve hizmet alımı

giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 5 ile Grafik 5’de

gösterildiği şekildedir.

Tablo-5 2017-2018 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Aylar 2017 2018 Değişim Tutarı Değişim Oranı

%

Ocak 3.010.963 2.883.957 -127.006 -4,22

Şubat 3.367.974 5.432.205 2.064.231 61,29

Mart 4.212.828 3.575.692 -637.136 -15,12

Nisan 3.110.392 3.747.640 637.248 20,49

Mayıs 3.125.321 2.396.272 729.049 23,32

Haziran 3.703.302 960.719 -2.742.583 74,05

Toplam 20.530.780 18.996.495 1.534.285 -7,47

Page 12: Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu...sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı “2018 Yılı

05- Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2018 yılında 1.051.000 TL. ödenek

ayrılmıştır.

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 4 0 7 .987 TL. olan cari transfer

harcamaları, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 115.510 TL. azalış ile 292.477

TL. olmuştur. Cari transfer harcamalarındaki azalış oranı % 28,31 olarak

gerçekleşmiştir. 2017 – 2018 yılları Ocak-Haziran dönemi cari transfer

harcamalarının aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 6 ile Grafik 6’da

gösterildiği şekildedir.

Tablo-6 2017-2018 Cari Transferler

Aylar 2017 2018 Değişim Tutarı Değişim Oranı %

Ocak --- --- --- ---

Şubat --- --- --- ---

Mart 224.223 256.114 32.000 14,27

Nisan --- --- --- ---

Mayıs 14 --- --- ---

Haziran 183.750 36.363 -147.387 -80,21

Toplam 407.987 292.477 -115.510 -28,31

Page 13: Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu...sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı “2018 Yılı

06- Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2018 yılında 33.800.000 TL. ödenek ayrılmıştır. 2017

yılı Ocak-Haziran döneminde 4 .318.342 TL. olan sermaye giderleri,

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 7 2 7 .844 TL. artışla 5 .046.186 TL. olmuştur.

Sermaye giderlerindeki değişim oranı %16,85 olarak gerçekleşmiştir. 2017 - 2018

yılları Ocak-Haziran dönemi sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim

oranları Tablo 7 ile Grafik 7’de gösterildiği şekildedir.

Tablo-7 2017-2018 Sermaye Giderleri

Aylar 2017 2018 Değişim Tutarı Değişim Oranı %

Ocak 455.819 --- --- ---

Şubat 502.851 1.928.910 1.426.059 283,59

Mart 199.778 46.274 153.504 -76,84

Nisan 1.017.682 962.743 54.939 -5,40

Mayıs 1.420.110 1.218.506 -201.604 -14,20

Haziran 722.103 889.753 167.650 23,22

Toplam 4.318.342 5.046.186 727.844 16,85

Page 14: Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu...sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı “2018 Yılı

Başkanlığımız harcama birimlerinin, Ocak-Haziran 2018 döneminde

gerçekleştirdikleri bütçe giderleri ve başlangıç ödeneklerine göre gerçekleşme

oranları aşağıdaki Tablo 8 ile Grafik 8’de gösterilmiştir.

Tablo-8 Harcama Birimleri Giderleri Gerçekleşmeleri

Toplam Ödenek (TL)

Ocak-Haziran Gerçekleşme Tutarı (TL)

Gerçekleşme Oranı

(%)

Özel Kalem Müdürlüğü 8.555.000 3.328.801 38,91

Daireler - Kurullar 28.547.000 13.998.696 49,04

Başkan Yardımcılığı 84.510.000 32.741.809 38,74

Denetim Birimleri 155.089.000 70.999.262 45,78

GENEL TOPLAM 276.701.000 121.068.568 43,75

Page 15: Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu...sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı “2018 Yılı

II. OCAK- HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Uluslararası denetim standartlarına uygun şekilde hazırlanan denetim rehberine

göre yapılan 2017 Yılı Denetim Programı (Haziran 2017- Mayıs 2018 ) sonucunda;

688 denetçi (206 denetim ekibi) tarafından 491 denetim raporu hazırlanmıştır.

Denetim raporları temelinde riskli alanlar belirlenerek hazırlanan Riskli Alan

Sektör Raporu doğrultusunda 2018 Yılı Denetim Programı hazırlanmıştır.

Uluslararası örgütler ve diğer ülke sayıştayları ile yürütülen ortak denetim ve

eğitim programları kapsamında;

Pakistan Sayıştayı ile İkili İşbirliği

"Ortak denetim" toplantısı beş kişilik heyetimizin katılımıyla Nisan ayında

Pakistanda yapılmıştır.

"Meslektaş İncelemesi" konusunda Mayıs ayında bir hafta süreyle Pakistan

heyetiyle Ankara'da toplantılar yapılmıştır.

“Performans Denetimi Deneyim Paylaşım Çalıştayı" Pakistan heyetinin katılımıyla

Ankara'da yapılmıştır.

Sydney'de düzenlenen INTOSAI IT Çalışma Grubu 27. Toplantısına iki

mensubumuz katılmıştır.

Avrupa Birliğine Aday ve Potansiyel Aday Ülke Sayıştayları Grubu ile ilgili

hususlarda görüşmek üzere üç kişilik heyetimiz tarafından Makedonya ve Kosova

Sayıştayları ziyaret edilmiştir.

Kamu-Özel İşbirlikleri ve İmtiyazlarının Denetimi konulu çalıştay yabancı

konukların ve mensuplarımızın katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Malta'da yapılan EU İrtibat Görevlileri Toplantısına iki mensubumuz katılmıştır.

Bulgaristan Sayıştayı evsahipliğinde düzenlenen Hesapverebilirlik, Şeffaflık ve

Dürüstlüğün Güçlendirilmesinde Sayıştayların Rolü Konulu Üst Düzey Konferansa

altı mensubumuz katılmıştır.

Güney Kore Sayıştayı Heyeti Kurumumuza ziyarette bulunmuştur.

11

Page 16: Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu...sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı “2018 Yılı

T.C. Sayıştay Başkanlığı

12

St. Petersburg Ekonomik Forumu kapsamında düzenlenen INCOSAI Tema I ve

Tema II Uzman Grup Üyeleri Üst Düzey Yuvarlak Masa Toplantısına dört

mensubumuz katılmıştır.

Atina'da düzenlenen Kamu Alımlarının Denetimi Seminerine iki mensubumuz

katılmıştır.

Hollanda'da düzenlenen MALTAROLT Kamu Mali Yönetimi Konulu Eğitim

Programına bir mensubumuz katılmıştır.

Ankara'da düzenlenen JWGAA Mali Denetim 2 No.lu Çalıştayı Hazırlık Toplantısı

yabancı konukların ve mensuplarımızın katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Bulgaristan ev sahipliğinde düzenlenen Bulgaristan Mali Teftiş Kurumu Kamu

Mali Çıkarlarının Korunmasında Kontrol Otoritelerinin Karşılaştıkları Güçlükler

Konulu Konferansa iki mensubumuz katılmıştır.

Cidde'de düzenlenen IIT Daimi Mali Komite Toplantısına ve Amsterdam'da yapılan

Bilişim Yöneticileri Liderlik Forumuna birer mensubumuz ile katılım sağlanmıştır.

Hindistan Sayıştayı bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Bilişim Sistemleri ve

Denetim Merkezi (ICISA) tarafından düzenlenen eğitim programlarına 3

mensubumuz gönderilmiştir.

Ayrıca Yabancı Dil Eğitimi için İngiltere'ye Nisan - Temmuz döneminde 30

mensubumuz gönderilmiştir.

Denetim metodolojisinin geliştirilmesi amacıyla;

OECD-SIGMA, UNICEF, IDI ve Dünya Bankası ile yürütülen işbirliği kapsamındaki

proje çalışmaları yapılmaktadır.

Kamu mali yönetim sisteminin iyileştirilmesi amacıyla kurumlarla işbirliği

kapsamında;

Ocak ayında Çukurova Üniversitesi Şubat ayında Bursa Teknik Üniversitesi

evsahipliğinde olmak üzere 2 kez Üniversitelere Yönelik Eğitim Programı

düzenlenmiştir.

Page 17: Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu...sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı “2018 Yılı

Nisan ayında Mardin/Artuklu Üniversitesi evsahipliğinde olmak üzere 1 adet

Üniversitelere Yönelik Eğitim Programı düzenlenmiştir.

Denetlenen kurumların eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlanması

amacıyla kamu idarelerinde eğitim için 38 meslek mensubumuz görevlendirilmiştir.

13

Page 18: Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu...sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı “2018 Yılı

III- TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bütçe Giderleri Uygulama Beklentileri

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla 2018 Yılında Sayıştay Başkanlığına tahsis

edilen ödeneklerin yılsonu itibariyle gerçekleşme tutarları sayfa 20’de yer alan

Bütçe Giderleri Gelişimi tablosunda belirtildiği şekilde olacağı tahmin edilmektedir.

Tahsis edilen ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve 2018 yıl sonu itibariyle

tahmini gerçekleşmeleri ve oranları aşağıda Tablo 9 ile Grafik 9’da gösterilmiştir.

Tablo-9 2018 Yılı Bütçe Gideri Gerçekleşme Tahminleri

Bütçe Tertibi

Temmuz-Aralık Gerçekleşme

2018 Ödeneği Ocak-Haziran Dönemi Oranı

Harcamaları (Tahmini) %

01-Personel Giderleri 170.500.000,00 86.264.094 87.660.906 102,00

02-SGK Prim Giderleri 22.140.000,00 10.469.317 11.790.683 100,54

03-Mal ve Hizmet Alımları 49.210.000,00 18.996.495 21.923.505 83,15

05-Cari Transferler 1.051.000,00 292.477 755.523 99,71

06-Sermaye Giderleri 33.800.000,00 5.046.186 27.003.814 94,82

TOPLAM 276.701.000,00 121.068.568 149.134.431 97,65

Page 19: Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu...sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı “2018 Yılı

1- Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2018 döneminde 8 6 .264.094 TL olan personel

giderlerinin, Temmuz-Aralık 2018 döneminde yaklaşık 173.925.000 TL’yi bulması

beklenmektedir. Personel giderlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı

ödeneğinin %102’si olacağı tahmin edilmektedir. 375 Sayılı Kanun Hükmünde

Kararnamenin kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı

hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların işçi

kadro ve pozisyonlarına geçirilmesine yönelik geçici 23.maddesi gereğince gerekli

ödenek aktarması yapılacak ve ödenek üstü bir harcama olmayacaktır.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2018 döneminde 1 0 .469.317 TL olan Sosyal Güvenlik

Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin, Temmuz-Aralık 2018 döneminde yaklaşık

22.260.000 TL’yi bulması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet

Primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe ödeneğinin %

1 0 0 ,54’ü olacağı tahmin edilmektedir. 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin

kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım

sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların işçi kadro ve

pozisyonlarına geçirilmesine yönelik geçici 23.maddesi gereğince gerekli ödenek

aktarması yapılacak ve ödenek üstü bir harcama olmayacaktır.

3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

Ocak-Haziran 2018 döneminde 1 8 .996.495 TL olan mal ve hizmet alımı

giderlerinin, Temmuz-Aralık 2018 döneminde yaklaşık 4 0 .920.000 TL’yi bulması

beklenmektedir. Mal ve hizmet alımı giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018

yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 83,15’i olacağı tahmin edilmektedir.

15

Page 20: Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu...sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı “2018 Yılı

5- Cari Transferler

Ocak-Haziran 2018 döneminde 292.477 TL olan cari transfer harcamalarının,

Temmuz-Aralık 2018 döneminde yaklaşık 1.048.000 TL’yi bulması

beklenmektedir. Cari transfer harcamalarında yılsonu gerçekleşmelerinin 2018

yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99,71’i olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2018 döneminde 5.046.186 TL olan sermaye giderlerinin,

Temmuz-Aralık 2018 döneminde yaklaşık 3 2 .050.000 TL’yi bulması

beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe

başlangıç ödeneğinin % 94,82’i olacağı tahmin edilmektedir.

Page 21: Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu...sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı “2018 Yılı

IV- TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Bu yıl içinde ilk altı ayda yürüttüğümüz ve önümüzdeki altı ay içinde yürüteceğimiz; plan, program ve bütçemizde yer alan faaliyetler aşağıda belirtilmiştir.

Yıllık denetim programlarında belirlenen kurumlar denetlenerek,

sistemlerin iyileştirilmesine, mali saydamlık ve hesap verebilirliğin geliştirilmesine

katkı sağlanması çalışmalarına devam edilecektir.

2017 yılı denetim programı sonucuna göre;

Yasal görev ve yetkilere uygun olarak genel Sayıştay raporları

hazırlanacaktır.

Performans Denetimi, Etkililik Ekonomiklik Verimlilik Denetimi, Bilişim

Sistemleri Denetimi, Mali İstatistikleri Değerlendirme, Siyasi Parti Denetimi,

Düzenlilik Denetimi, Faaliyet Raporları Değerlendirme, Genel Uygunluk Bildirimi

Hazırlama rehberleri uygulama sonuçlarına göre güncellenecektir

Örnekleme yoluyla seçilen denetim raporları ile TBMM’ye sunulacak

raporların rehberlere uygunluğu kurum içi meslektaş değerlendirmesi yoluyla

incelenecektir.

Plan ve Bütçe Komisyonu ile düzenli toplantılar yapılacaktır.

Toplantılar aracılığıyla denetlenen kurumlar Sayıştay Raporları ve denetim

metodları hakkında bilgilendirilecektir.

Denetimlerle ilgili farkındalığın geliştirilmesi sağlanacaktır.

İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi çerçevesinde hazırlanan Sayıştayın

Genel Eğitim Planı ve Yıllık Eğitim Programı uygulanması çalışmalarına devam

edilecektir.

17

Page 22: Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu...sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı “2018 Yılı

Denetim metodolojisi, uluslararası denetim standartları, ekip çalışması,

denetim yönetimi, proje/zaman yönetimi, iletişim, bilgisayar becerileri vs. gibi

konularda verilen eğitimlere devam edilecektir.

Mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ile mesleki konularda inceleme,

araştırma ve kıyaslama yapılması amacıyla meslek mensuplarının yurt dışına

gönderilmesine devam edilecektir.

Uluslararası geçerliliği olan denetim sertifikalarının mensuplarımıza

kazandırılmasını teminen yapılan fizibilite çalışması sonucu hazırlanan inceleme

raporu güncellenecektir.

Meslek mensuplarının uluslararası sertifika almaları desteklenecek ve bu

amaçla ilgili eğitimler düzenlenecektir.

Denetime ilişkin iyi uygulama örneklerinin paylaşılması amacıyla

düzenlenen uluslararası çalıştaylar düzenlenecektir.

Yargılama süreçlerine ilişkin bilişim altyapısı tamamlanacaktır.

İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisinin uygulanması, izlenmesi çalışmalarına

devam edilecek ve uygulama sonuçları değerlendirilecektir.

Yönetim Bilgi Sistemi ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi çalışmalarına

devam edilecektir.

Bilişim Sistemleri Stratejisi belgesi hazırlık çalışmaları tamamlanacaktır.

Başkanlığımız Manavgat Eğitim ve Sosyal Tesislerinde kamu personelinin bilgi, birikim ve verimliliğini artırmaya ve farklı kurumların personellerinin tecrübelerini paylaşmalarına imkan sağlamaya yönelik olarak düzenlenen eğitim seminerlerine kamu kurum ve kuruluşları personelinin katılımı sağlanmış olup eğitim semineri çalışmaları devam etmektedir.

Page 23: Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu...sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı “2018 Yılı

19

2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Bütçe Yıl: 2018

Kurum Kod:

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 217.366.761 276.701.000 21.740.060 17.323.731 16.075.170 27.981.782 16.887.282 17.968.428 16.412.862 18.935.823 17.465.609 20.407.528 16.775.943 18.451.275 105.356.925 121.068.568 14,91 48,47 43,75 270.203.000

01 - PERSONEL GİDERLERİ 136.408.798 170.500.000 16.225.676 12.888.718 10.827.607 18.333.971 10.870.394 12.547.142 10.898.525 12.682.507 11.542.069 15.247.659 10.790.297 14.564.095 71.154.567 86.264.094 21,23 52,16 50,59 173.925.000

MEMURLAR 134.521.641 155.960.000 16.178.023 12.675.138 10.785.379 18.151.154 10.803.705 12.403.662 10.828.409 12.421.861 10.788.996 12.392.075 10.718.243 12.397.594 70.102.754 80.441.484 14,75 52,11 51,58 154.750.000

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 800.413 1.530.000 47.652 83.551 42.228 119.944 66.689 81.424 70.116 81.505 75.393 81.424 72.054 81.424 374.132 529.273 41,47 46,74 34,59 3.700.000

İŞÇİLER 0 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.782.688 0 2.080.897 0 3.863.585 0,00 0,00 38,64 12.485.000

GEÇİCİ PERSONEL 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

DİĞER PERSONEL 1.086.744 3.000.000 0 130.030 0 62.873 0 62.056 0 179.141 677.681 991.472 0 4.180 677.681 1.429.751 110,98 62,36 47,66 2.990.000

02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 17.059.518 22.140.000 2.047.602 1.551.055 1.376.738 2.286.696 1.380.059 1.543.206 1.386.264 1.542.925 1.378.094 1.545.091 1.376.491 2.000.345 8.945.248 10.469.317 17,04 52,44 47,29 22.260.000

MEMURLAR 16.927.634 19.840.000 2.039.832 1.537.270 1.369.883 2.266.888 1.369.111 1.529.759 1.374.672 1.529.478 1.365.635 1.531.644 1.364.592 1.531.197 8.883.724 9.926.235 11,74 52,48 50,03 19.580.000

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 131.884 300.000 7.770 13.785 6.855 19.808 10.948 13.447 11.592 13.447 12.459 13.447 11.899 13.447 61.524 87.380 42,03 46,65 29,13 170.000

İŞÇİLER 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 455.701 0 455.701 0,00 0,00 22,79 2.510.000

GEÇİCİ PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 44.403.001 49.210.000 3.010.963 2.883.957 3.367.974 5.432.205 4.212.828 3.575.692 3.110.392 3.747.648 3.125.321 2.396.272 3.703.302 960.719 20.530.780 18.996.495 -7,47 46,24 38,60 40.920.000

ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 4.308.188 4.573.000 182.622 257.044 363.280 405.567 448.645 320.138 195.395 322.031 461.799 953.683 248.394 235.151 1.900.136 2.493.614 31,23 44,11 54,53 4.350.000

YOLLUKLAR 7.545.802 11.706.000 489.698 324.021 607.848 2.422.093 1.124.022 352.152 451.317 510.116 283.183 197.336 584.978 173.289 3.541.046 3.979.007 12,37 46,93 33,99 8.750.000

GÖREV GİDERLERİ 186.770 285.000 3.213 0 795 1.262 173.040 4.643 0 500 235 4.990 0 146.229 177.283 157.624 -11,09 94,92 55,31 270.000

HİZMET ALIMLARI 30.068.913 29.496.000 2.130.200 2.242.266 2.281.501 2.514.638 2.314.245 2.637.131 2.299.875 2.647.221 2.242.277 1.004.067 2.630.492 139.091 13.898.590 11.184.415 -19,53 46,22 37,92 24.800.000

TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 227.248 400.000 69.174 2.413 5.289 2.490 2.177 73.632 7.182 8.835 51.294 8.340 25.476 67.776 160.592 163.486 1,80 70,67 40,87 285.000

MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 1.192.841 1.600.000 73.813 53.533 51.847 38.992 119.077 142.015 92.467 145.836 61.530 118.388 124.620 81.660 523.354 580.424 10,90 43,87 36,28 1.530.000

GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 873.240 950.000 62.244 4.679 57.413 47.164 31.622 45.982 64.157 113.110 25.003 109.467 89.341 78.140 329.779 398.540 20,85 37,77 41,95 935.000

TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.384 0 39.384 0,00 0,00 19,69 -1

04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

05 - CARİ TRANSFERLER 797.984 1.051.000 0 0 0 0 224.223 256.114 0 0 14 0 183.750 36.363 407.987 292.477 -28,31 51,13 27,83 1.048.000

GÖREV ZARARLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 735.000 750.000 0 0 0 0 183.750 187.500 0 0 0 0 183.750 0 367.500 187.500 -48,98 50,00 25,00 750.000

HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 252 201.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.363 0 36.363 0,00 0,00 18,09 200.000

DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 62.732 100.000 0 0 0 0 40.473 68.614 0 0 14 0 0 0 40.487 68.614 69,47 64,54 68,61 98.000

GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

06 - SERMAYE GİDERLERİ 18.697.459 33.800.000 455.819 0 502.851 1.928.910 199.778 46.274 1.017.682 962.743 1.420.110 1.218.506 722.103 889.753 4.318.342 5.046.186 16,85 23,10 14,93 32.050.000

MAMUL MAL ALIMLARI 6.004.571 7.650.000 0 0 0 0 0 0 51.285 39.076 629.060 90.671 0 0 680.345 129.747 -80,93 11,33 1,70 6.700.000

MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 7.381.475 8.500.000 248.411 0 28.400 1.830.260 62.300 46.274 662.114 861.717 492.904 772.585 616.198 854.353 2.110.329 4.365.190 106,85 28,59 51,36 8.200.000

GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 3.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 3.250.000

MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 5.311.412 14.300.000 207.408 0 474.450 98.650 137.478 0 304.282 61.950 298.146 355.250 105.905 35.400 1.527.669 551.250 -63,92 28,76 3,85 13.900.000

STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI

2018 ÖDENEĞİOCAK GERÇEKLEŞME 2018 YILSONU

GERÇEKLEŞME TAHMİNİ

ŞUBAT GERÇEKLEŞME

06 - SAYIŞTAY

OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI **

(%)HAZİRAN GERÇEKLEŞME

OCAK-HAZİRANGERÇEKLEŞME TOPLAMI

ARTIŞ ORANI *

(%)

MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME

e-bütçe "" aşaması raporudur. (02.07.2018 11:26:42)

Bütçe Yıl: 2018

Kurum Kod:

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 217.366.761 276.701.000 21.740.060 17.323.731 16.075.170 27.981.782 16.887.282 17.968.428 16.412.862 18.935.823 17.465.609 20.407.528 16.775.943 18.451.275 105.356.925 121.068.568 14,91 48,47 43,75 270.203.000

01 - PERSONEL GİDERLERİ 136.408.798 170.500.000 16.225.676 12.888.718 10.827.607 18.333.971 10.870.394 12.547.142 10.898.525 12.682.507 11.542.069 15.247.659 10.790.297 14.564.095 71.154.567 86.264.094 21,23 52,16 50,59 173.925.000

MEMURLAR 134.521.641 155.960.000 16.178.023 12.675.138 10.785.379 18.151.154 10.803.705 12.403.662 10.828.409 12.421.861 10.788.996 12.392.075 10.718.243 12.397.594 70.102.754 80.441.484 14,75 52,11 51,58 154.750.000

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 800.413 1.530.000 47.652 83.551 42.228 119.944 66.689 81.424 70.116 81.505 75.393 81.424 72.054 81.424 374.132 529.273 41,47 46,74 34,59 3.700.000

İŞÇİLER 0 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.782.688 0 2.080.897 0 3.863.585 0,00 0,00 38,64 12.485.000

GEÇİCİ PERSONEL 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

DİĞER PERSONEL 1.086.744 3.000.000 0 130.030 0 62.873 0 62.056 0 179.141 677.681 991.472 0 4.180 677.681 1.429.751 110,98 62,36 47,66 2.990.000

02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 17.059.518 22.140.000 2.047.602 1.551.055 1.376.738 2.286.696 1.380.059 1.543.206 1.386.264 1.542.925 1.378.094 1.545.091 1.376.491 2.000.345 8.945.248 10.469.317 17,04 52,44 47,29 22.260.000

MEMURLAR 16.927.634 19.840.000 2.039.832 1.537.270 1.369.883 2.266.888 1.369.111 1.529.759 1.374.672 1.529.478 1.365.635 1.531.644 1.364.592 1.531.197 8.883.724 9.926.235 11,74 52,48 50,03 19.580.000

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 131.884 300.000 7.770 13.785 6.855 19.808 10.948 13.447 11.592 13.447 12.459 13.447 11.899 13.447 61.524 87.380 42,03 46,65 29,13 170.000

İŞÇİLER 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 455.701 0 455.701 0,00 0,00 22,79 2.510.000

GEÇİCİ PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 44.403.001 49.210.000 3.010.963 2.883.957 3.367.974 5.432.205 4.212.828 3.575.692 3.110.392 3.747.648 3.125.321 2.396.272 3.703.302 960.719 20.530.780 18.996.495 -7,47 46,24 38,60 40.920.000

ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 4.308.188 4.573.000 182.622 257.044 363.280 405.567 448.645 320.138 195.395 322.031 461.799 953.683 248.394 235.151 1.900.136 2.493.614 31,23 44,11 54,53 4.350.000

YOLLUKLAR 7.545.802 11.706.000 489.698 324.021 607.848 2.422.093 1.124.022 352.152 451.317 510.116 283.183 197.336 584.978 173.289 3.541.046 3.979.007 12,37 46,93 33,99 8.750.000

GÖREV GİDERLERİ 186.770 285.000 3.213 0 795 1.262 173.040 4.643 0 500 235 4.990 0 146.229 177.283 157.624 -11,09 94,92 55,31 270.000

HİZMET ALIMLARI 30.068.913 29.496.000 2.130.200 2.242.266 2.281.501 2.514.638 2.314.245 2.637.131 2.299.875 2.647.221 2.242.277 1.004.067 2.630.492 139.091 13.898.590 11.184.415 -19,53 46,22 37,92 24.800.000

TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 227.248 400.000 69.174 2.413 5.289 2.490 2.177 73.632 7.182 8.835 51.294 8.340 25.476 67.776 160.592 163.486 1,80 70,67 40,87 285.000

MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 1.192.841 1.600.000 73.813 53.533 51.847 38.992 119.077 142.015 92.467 145.836 61.530 118.388 124.620 81.660 523.354 580.424 10,90 43,87 36,28 1.530.000

GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 873.240 950.000 62.244 4.679 57.413 47.164 31.622 45.982 64.157 113.110 25.003 109.467 89.341 78.140 329.779 398.540 20,85 37,77 41,95 935.000

TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.384 0 39.384 0,00 0,00 19,69 -1

04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

05 - CARİ TRANSFERLER 797.984 1.051.000 0 0 0 0 224.223 256.114 0 0 14 0 183.750 36.363 407.987 292.477 -28,31 51,13 27,83 1.048.000

GÖREV ZARARLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 735.000 750.000 0 0 0 0 183.750 187.500 0 0 0 0 183.750 0 367.500 187.500 -48,98 50,00 25,00 750.000

HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 252 201.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.363 0 36.363 0,00 0,00 18,09 200.000

DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 62.732 100.000 0 0 0 0 40.473 68.614 0 0 14 0 0 0 40.487 68.614 69,47 64,54 68,61 98.000

GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

06 - SERMAYE GİDERLERİ 18.697.459 33.800.000 455.819 0 502.851 1.928.910 199.778 46.274 1.017.682 962.743 1.420.110 1.218.506 722.103 889.753 4.318.342 5.046.186 16,85 23,10 14,93 32.050.000

MAMUL MAL ALIMLARI 6.004.571 7.650.000 0 0 0 0 0 0 51.285 39.076 629.060 90.671 0 0 680.345 129.747 -80,93 11,33 1,70 6.700.000

MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 7.381.475 8.500.000 248.411 0 28.400 1.830.260 62.300 46.274 662.114 861.717 492.904 772.585 616.198 854.353 2.110.329 4.365.190 106,85 28,59 51,36 8.200.000

GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 3.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 3.250.000

MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 5.311.412 14.300.000 207.408 0 474.450 98.650 137.478 0 304.282 61.950 298.146 355.250 105.905 35.400 1.527.669 551.250 -63,92 28,76 3,85 13.900.000

STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI

2018 ÖDENEĞİOCAK GERÇEKLEŞME 2018 YILSONU

GERÇEKLEŞME TAHMİNİ

ŞUBAT GERÇEKLEŞME

06 - SAYIŞTAY

OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI **

(%)HAZİRAN GERÇEKLEŞME

OCAK-HAZİRANGERÇEKLEŞME TOPLAMI

ARTIŞ ORANI *

(%)

MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME

e-bütçe "" aşaması raporudur. (02.07.2018 11:26:42)