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Clinica La Sabana S.A. y su Sistema de Gestión de la Calidad Clinica La sabana S.a maneja el siguiente mapa de procesos: Se divide en tres macroprocesos que son: Los de la alta dirección: compuesto por el area de direccionamiento estratégico, el area financiera, de mercadeo, compras, calidad y seguridad del paciente y los cómites. Estos procesos tene unas funciones definidas, el dieccionamiento estartegico se encarga de planear todas las estrategias en pro de la mejora de los servicios y de buscar las estartegias de pentreación de mercados. El area financiera se encarga de admnistarar los recursos y esta en caminada a la generación de proyecciones para dar la estabilidad fincanciera a la empresa. El area de mercadeo busca contartaos para la entidad y mantiene el mercado en busca de nuevos clientes para el crecimiento de la compañía. El area de compras maneja todod los insumos que se requieren para el buen fucionamiento de los diferentes servicios siempre buscando calidad y precios a traves de sus proveedores, esta area anualmente maneja un plan de compras a traves de licitaciones y se encarga de buscar la mejor opción para satisfacer a los clientes y a la compañía buscando los mejores precios del mercado.

Trabajo de calidad (2)

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Page 1: Trabajo de calidad (2)

Clinica La Sabana S.A. y su Sistema de Gestión de la Calidad

Clinica La sabana S.a maneja el siguiente mapa de procesos:

Se divide en tres macroprocesos que son:

Los de la alta dirección: compuesto por el area de direccionamiento estratégico, el area

financiera, de mercadeo, compras, calidad y seguridad del paciente y los cómites.

Estos procesos tene unas funciones definidas, el dieccionamiento estartegico se encarga

de planear todas las estrategias en pro de la mejora de los servicios y de buscar las

estartegias de pentreación de mercados.

El area financiera se encarga de admnistarar los recursos y esta en caminada a la

generación de proyecciones para dar la estabilidad fincanciera a la empresa.

El area de mercadeo busca contartaos para la entidad y mantiene el mercado en busca de

nuevos clientes para el crecimiento de la compañía.

El area de compras maneja todod los insumos que se requieren para el buen

fucionamiento de los diferentes servicios siempre buscando calidad y precios a traves de

sus proveedores, esta area anualmente maneja un plan de compras a traves de

licitaciones y se encarga de buscar la mejor opción para satisfacer a los clientes y a la

compañía buscando los mejores precios del mercado.

Page 2: Trabajo de calidad (2)

El area de calidad y seguridad del paciente se encarga de hacer cumplir los procesos y

que la atencion d los apcientes sea con calides humana buscando siempre la mejora

continua, esta area maneja los indicadores de satisfaccion de los usuarios

Los somites son requisitos que tiene que cumplir la institución y se llvan a cabo una vez

al mes para revisar el sistema de gestión y las posibles mejoras en cada ara.

Procesos Misionales:compuestos por consulta prioritaria, consulta externa, cirugia

ambulatoria, radiologia y servicio farmaceutico.

Todos estos procesos estan relacionados con la atención directa de los pacientes, ellos

son los encargados de satisfacer las expectativas de los clientes siguiendo con los

estandares de calidad planteados por la alta dirección.

Todos estos procesos son medidos a traves de indicadores de gestión.

Procesos de apoyo: en ellos encontramos la gestión tecnológica, recursos humanos,

ambiente fisico, tecnología, atención al usuario e historias clinicas.

Estos procesos de apoyo forman parte del esquema para apoyar todos los procesos

anteriormente relacionados saistemas se encarga de que todos los equipos de la

istutución se encunetren en buen estado para no afectar ninguno de los servicios,

recursos humanos se encarga de la selección del personal, ambiente fisico se encarga de

que la infraestructura cumpla con los reuisitos de la norma, tecnologia esta pendiente de

que los equipos sean con tecnologia de punta para una mejor atención de los pacientes,

atención al usuario maneja los casos de apoyo a los pacientes y se encarga de medir la

satisfaccion del cliente y responder a las no conformidades de las atenciones prestadas y

finalmente historias clinicas maneja el archivo de la institución y todas las historias

clincias de las atenciones brindadas a los pacientes garantizando la confidencialidad de

esta información.

Todos estos procesos se unen con un solo fin encontrar la satisfacción del cliente

convirtendo a la institución en una empresa solida y competitiva en el mercado.

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Clínica La Sabana S.A hacia el logro del aseguramiento de la calidad, en él se integra como

valor fundamental, entendida esta como “sobrepasar siempre las necesidades y expectativas de

los usuarios orientada a la satisfacción del cliente y minimizar el riesgo en la prestación de

servicios de salud”, aún más allá de su responsabilidad como IPS.

se basa en el cumplimiento del sistema único de habilitación y su plan de mejoramiento tiene

una duración de un año según cronograma

Page 3: Trabajo de calidad (2)

2. REFERENCIAS NORMATIVAS

Decreto 1011 de 2006: Ministerio de Protección Social, Por el cual se establece el

Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema

General de Seguridad Social en Salud

Ministerio De Protección Social 2007. Pautas de auditoría para el mejoramiento de la

calidad.

Resolución 1446 de 2006, Por la cual se define el Sistema de Información para la

Calidad y se adoptan los indicadores de monitoria del Sistema Obligatorio de Garantía

de Calidad de la Atención en Salud.

Circular 030 de 2006, Instrucciones en materia de indicadores de Calidad.

Ley 100 de 1993: Artículo 163: Fundamentos del Servicio Público: Dentro de los

cuales se encuentran Equidad, Obligatoriedad, Protección Integral, Libre Escogencia,

Autonomía de las Instituciones, Descentralización Administrativa, Participación

Social, Concertación y CALIDAD. La CALIDAD Caracterizada como la atención

oportuna, personalizada, humanizada, integral, continua y de acuerdo con estándares

aceptados en procedimientos y práctica profesional.

Artículo 178: Dentro de las funciones de las Entidades Promotoras de

Salud se incluyen: “Establecer procedimientos para controlar la atención integral,

eficiente, oportuna y de calidad en los servicios prestados por las Instituciones

Prestadoras de Servicios de Salud”. Artículo 227: Control y Evaluación de la Calidad

del Servicio de Salud: Establece la responsabilidad del Gobierno de definir el sistema

obligatorio de garantía de calidad de la atención en salud para garantizar la adecuada

calidad en la prestación de servicios de salud.

Resolución 1043 de abril 03 de 2006: Por la cual se establecen las condiciones que

deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios e

implementar el componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la

atención y se dictan otras disposiciones.

Resolución 2680 de agosto 03 de 2007: Por la cual se modifica parcialmente la

resolución 1043 de 2006 y se dictan otras disposiciones.

Resolución 2955 de agosto 27 de 2007: Por la cual se modifican algunos numerales

del Manual de Condiciones Esenciales y Procedimientos del Servicio Farmacéutico,

adoptado mediante Resolución 1403 de 2007 y se dictan otras disposiciones

Resolución 3763 de octubre 18 de 2007: Por la cual se modifican parcialmente la

Resolución 1043 y 1448 de 2006 y la Resolución 2680 de 2007 y se dictan otras

disposiciones

Resolución 1446 de mayo 08 de 2006: Por la cual se define el Sistema de

Información para la Calidad y se adoptan los indicadores de monitoria del Sistema

Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud.

Resolución 1445 de 2006 Por la cual se establece el Sistema Único de acreditación.

Resolución 1995 de Julio 08 de 1999 Por la cual se establecen las normas para el

manejo de historias clínicas.

Resolución 2181 junio de 2008Guía aplicativa del sistema obligatorio de Calidad

para cumplir la ley 872 de 2003.

Resolución 1441 de 2013. SUH

Ley 1438 de 2011 Reforma de la Salud

Resolución 123, SUA

Page 4: Trabajo de calidad (2)

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES:

Auditoría: Componente de mejoramiento continúo en nuestro Sistema Obligatorio de Garantía

de Calidad en Salud, entendida como el mecanismo sistemático y continuo de evaluación del

cumplimiento de estándares de Calidad “concordante con la intencionalidad de los estándares de

acreditación y superior a los que se determinan como básicos en el Sistema Único de

Habilitación”

Atención en Salud: Conjunto de servicios que se prestan al (a la) usuario(a) en el marco de los

procesos propios del aseguramiento, así como de las actividades, procedimientos e

intervenciones asistenciales en las fases de promoción y prevención, diagnóstico, tratamiento y

rehabilitación que se prestan a toda la población.

La Calidad de la Atención en Salud: La provisión de servicios de salud a los(as) usuarios(as)

individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, a través de un nivel profesional

óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de

lograr la adhesión y satisfacción de dichos(as) usuarios(as).

Mejoramiento Continuo. Proceso de Autocontrol, centrado en el (la) cliente y sus necesidades,

que lo(a) involucra en sus actividades, y que consiste en la identificación permanente de

aspectos del proceso que resulten susceptibles de mejoramiento, con el fin de establecer los

ajustes necesarios y superar las expectativas de dichos(as) clientes. El mejoramiento continuo

procura convertir en Cultura Organizacional, el mejoramiento de los procesos: hace esfuerzos

para trabajar en las personas, en su estado de ánimo, en la comunicación, en el entrenamiento, el

trabajo en equipo, el compromiso y la disciplina. Una buena forma de representar el enfoque del

Mejoramiento Continuo, es el ciclo de mejoramiento ó PHVA.

Ciclo de Mejoramiento PHVA. Este ciclo es un continuo en el tiempo que esta conformado

por cuatro etapas concurrentes a saber: (P) Planear: Se definen las metas y los medios para

llevarlas a cabo. (H) Hacer: Ejecución de las metas planeadas en la etapa inicial, con formación

del personal en como llevar a cabo estas metas y recolección de datos de lo efectuado. (V)

Verificar: Con los hechos y los datos recogidos en la segunda etapa, aquí se verifican los

resultados frente a indicadores construidos previamente. (A) Actuar: En esta fase se actúa en

relación con todo el proceso, ya sea para estandarizarlo por haber alcanzado con éxito las metas

o para corregirlo y hacer mejoras con el fin de continuar el ciclo y alcanzar los resultados

esperados.

Tipos de Auditoria: En el Decreto 1011 y la Resolución 1043 se establecen los siguientes

niveles de operación de la Auditoria.

Auditoría Interna. Consiste en una evaluación sistemática realizada en la misma

Institución, por una instancia externa al proceso que se audita. Su propósito es

contribuir a que la institución adquiera la cultura del autocontrol.

Este nivel puede estar ausente en aquellas entidades que hayan alcanzado un alto grado

de desarrollo del autocontrol, de manera que éste sustituya la totalidad de las acciones

que debe realizar la auditoría interna.

Page 5: Trabajo de calidad (2)

Auditoría Externa. Es la evaluación sistemática llevada a cabo por un ente externo a la

Institución evaluada. Su propósito es verificar la realización de los procesos de auditoría

interna y autocontrol, implementando el modelo de Auditoria de segundo orden.

Las entidades que se comporten como compradores de servicios de salud deberán desarrollar

obligatoriamente la Auditoría en el nivel de auditoría externa.

Autocontrol. Cada miembro de la entidad planea, ejecuta, verifica y ajusta los

procedimientos en los cuales participa y de los cuales es responsable, para que éstos

sean realizados de acuerdo con los estándares de Calidad definidos por la normatividad

vigente y por la Organización.

Tipos de acciones. El modelo de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención

de Salud se lleva a cabo a través de tres tipos de acciones:

Acciones Preventivas. Conjunto de procedimientos, actividades y/o mecanismos de

Auditoría sobre los procesos prioritarios definidos por la entidad, que deben realizar las

personas y la Organización, en forma previa a la atención de los(as) usuarios(as) para

garantizar la Calidad de la misma.

Acciones de Seguimiento (Correctivas). Conjunto de procedimientos, actividades y/o

mecanismos de auditoría, que deben realizar las personas y la organización a la

prestación de sus servicios de salud, sobre los procesos definidos como prioritarios, para

garantizar su Calidad.

Acciones Coyunturales. Conjunto de procedimientos, actividades y/o mecanismos de

Auditoria que deben realizar las personas y la Organización retrospectivamente, para

alertar, informar y analizar la ocurrencia de eventos adversos durante los procesos de

atención de salud y facilitar la aplicación de intervenciones orientadas a la solución

inmediata de los problemas detectados y a la prevención de su recurrencia.

Características de la atención en salud: Para efectos de evaluar y mejorar la Calidad de la

Atención de Salud, el SOGCS deberá cumplir con las siguientes características:

Accesibilidad: Es la posibilidad que tiene el (la) usuario(a) de utilizar los servicios de

salud que le garantiza el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Oportunidad: Es la posibilidad que tiene el (la) usuario(a) de obtener los servicios que

requiere, sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud. Esta

característica se relaciona con la organización de la oferta de servicios en relación con

la demanda y con el nivel de coordinación institucional para gestionar el acceso a los

servicios.

Seguridad: Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y

metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que propenden por

minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o de

mitigar sus consecuencias.

Page 6: Trabajo de calidad (2)

Pertinencia: Es el grado en el cual los (las) usuarios(as) obtienen los servicios que

requieren, con la mejor utilización de los recursos de acuerdo con la evidencia científica

y sus efectos secundarios son menores que los beneficios potenciales.

Continuidad: Es el grado en el cual los (las) usuarios(as) reciben las intervenciones

requeridas, mediante una secuencia lógica y racional de actividades, basada en el

conocimiento científico.

Evento Adverso. Lesiones o Daño involuntarios que ocurren durante la atención en salud, los

cuales son más atribuibles a ésta que a la enfermedad subyacente y que pueden conducir a la

muerte, la incapacidad o al deterioro en el estado de salud del paciente y al incremento de los

costos de no-Calidad. También aplicamos este concepto a situaciones relacionadas con procesos

no asistenciales que potencialmente pueden incidir en la ocurrencia de las situaciones arriba

mencionadas.

PGIRH: Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios.

Riesgos en la prestación del servicio: Son considerados como riesgos en la prestación del

servicio las Complicaciones, infecciones, reacciones adversas, etc.

Problema o falla de Calidad: Diferencia que existe entre el resultado deseado y el obtenido en

la realidad.

Estandarización: actividad sistemática de formalización, documentación e implementación,

con el objetivo de lograr los resultados esperados.

5. Responsabilidad de la Dirección

Clinica La Sabana tiene dentro de su plataforma estretegica que es responsabilidad de la alta

dirección los siguientes componentes:

Plataforma Estratégica

1. Visión

Ser reconocidos y gratificados como una Organización líder en la prestación de un

servicio de salud altamente especializado, responsable, respetuoso y con calidez humana.

2. Misión

En Clínica La Sabana S.A., somos un equipo profesional, idóneo, con criterio ético,

dedicado y comprometido hacia el servicio al cliente; respaldado en alta tecnología,

procesos ágiles y oportunos; buscando el bienestar y beneficio mutuo de nuestros

pacientes, clientes, colaboradores, accionistas y la sociedad en general.

Valores

Respeto

Honestidad

Page 7: Trabajo de calidad (2)

Principios

Cumplimiento

Responsabilidad

Servicio

Dedicación

Compromiso

Calidad

Ética

A traves de la planeación estrategica la clinica determino las siguientes caracteristicas

que reunen todos los esfuerzos que deben plantearse para dar cumplimiento a la calidad

esperada y basada en autores asi:

El modelo de las cinco fuerzas de Porter es una herramienta de gestión que permite

conocer el grado de competencia que existe en una industria y dentro de la empresa; el

dividir una industria en estas cinco fuerzas permite lograr un mejor análisis del grado de

competencia en ella y, por tanto, una apreciación más acertada. Las cinco fuerzas que

esta herramienta considera que existen en toda industria son:

1. Rivalidad entre competidores

2. Amenaza de entrada de nuevos competidores

3. Amenaza de ingreso de productos sustitutos

4. Poder de negociación con los clientes

5. Poder de negociación con los proveedores

Con estos datos analizados la ata gerencia toma las diferete determinaciones para

cumpir con los resultados esperados para la compañía

La Clinica cuenta con el siguiente organigrama que hace parte del proceso de la alta

dirección

Rivalidad entre competidores 3,2

Ingreso de nuevos competidores 4,0

Amenaza de productos sustitutos 3,8

Poder de negociación con los Clientes 3,7

Poder de negociación de los proveedores 3,9

ANALISIS DE FUERZAS DE PORTER 3,7

RESULTADOS

Page 9: Trabajo de calidad (2)

Planear (P): Establece los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de

acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la entidad.

Esta fase está compuesta de dos etapas. La primera tiene por objeto definir metas (qué).

La segunda tiene que ver con la definición de los medios (cómo), es decir, las maneras de

alcanzar las metas.

Hacer (H): Hace referencia a la implementación de procesos. Esta fase de ejecución de

los medios establecidos en la fase inicial a su vez, tiene dos etapas: la primera se orienta

a la formación de las personas en las formas o “cómos” establecidos para cumplir la meta;

la segunda se presenta formalmente como la ejecución de lo planeado, pero tiene que ver,

adicionalmente, con la recolección de los datos.

Verificar (V): Se refiere al seguimiento y la medición de los procesos y los productos

y/o servicios respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto y/o

servicio, e informar sobre los resultados.

En esta fase de verificación de los resultados. Aquí; sobre la base de los indicadores que

se han construido, se validad la ejecución de la etapa anterior gracias a los hechos y datos

recogidos.

Actuar (A): Se refiere a adoptar acciones para mejorar continuamente el desempeño de

los procesos. En esta cuarta fase es preciso actuar en relación con todo el proceso.

Existen básicamente dos posibilidades; en el caso que la meta haya sido conseguida, es

necesario estandarizar la ejecución con el ánimo de mantener los resultados del proceso.

La otra opción es que no haya cumplido con la meta, en cuyo caso resulta necesario

corregir y ajustar el proceso, para volver a girar el ciclo hasta que la meta sea alcanzada.

DESARROLLO DEL CICLO PHVA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA

CALIDAD

PLANEAR

Realizar autoevaluación.

Seleccionar procesos por mejorar.

Priorizar procesos de obligatorio monitoreo y

Procesos con fallas de calidad factores críticos de éxito.

Definir la calidad esperada de los procesos priorizados (guías, normas,

manuales, etc.).

Determinar las técnicas de auditoría que deben aplicarse para obtener

la información necesaria para monitorear los resultados.

Identificar el líder auditor, su equipo de auditoría y cómo aplicarán las

técnicas de auditoría seleccionadas

Page 10: Trabajo de calidad (2)

HACER

Diseñar el Plan de Acción de la Auditoría, sus objetivos y alcances. (Qué,

quién, dónde, cuándo, cómo, por qué)

Diseñar los papeles de trabajo, los formatos de registros que se requieren para

consignar la información que se pretende obtener, las conclusiones, Análisis y

recomendaciones

- Hacer cronograma para controlar la ejecución de la Auditoría

- Definir criterios que garanticen la evaluación por pares.

- Asignar los recursos para la ejecución de la auditoría.

- Formular los indicadores de medición.

- Entrenar al equipo de Auditoría

VERIFICAR

Aplicar las técnicas de Auditoría seleccionadas y obtener la información que

se requiere (informes estadísticos, indicadores, voz del usuario, etc.).

- Registrar en los papeles de trabajo la información obtenida

- Determinar la necesidad de adquirir información adicional.

- Verificar la claridad y calidad de la información producto de la aplicación

de cada una de las técnicas de Auditoría utilizadas.

- Registrar la nueva información y las observaciones relativas al

procedimiento.

- Evaluar las diferentes fuentes.

- Identificar y analizar los factores de riesgo (eventos adversos).

- Determinar cómo se deben manejar esos riesgos para que impacten el

SOGG.

- Elaborar el Informe de Auditoría que consigne resultados, conclusiones y

recomendaciones que lleven a los resultados esperados

Page 11: Trabajo de calidad (2)

ACTUAR

- Socializar los resultados de la Auditoría, los procesos que deben generar

Plan de Mejora y recursos.

- Acompañar al equipo en la aplicación de métodos de análisis y solución de

problemas.

- Soportar al equipo en la formulación del Plan de Mejoramiento.

- Hacer seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejora.

- Monitorear a través de los indicadores definidos con este fin, si el Plan de

Mejora es efectivo.

- Monitorear el aprendizaje organizacional y la estandarización de procesos

prioritarios, una vez logrados los resultados esperados

COMPONENTES DEL PAMEC

En CLINICA LA SABANA S.A se aplicó la metodología establecida por el por el

Ministerio de la Protección Social: Pautas y Guías básicas para la implementación del

Plan de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad y se formuló con base en tres

componentes a saber:

A. Aspectos referenciales de calidad

B. Definición de un modelo unificado de medición y evaluación

C. Un dispositivo dinámico de mejoramiento de la calidad

A. ASPECTOS REFERENCIALES DE CALIDAD: Los referenciales de calidad son

tres: Política de Calidad, el Manual de Procesos y Procedimientos, y los Estándares de

Calidad.

El Manual de Procesos y Procedimientos: define la forma correcta de ejecutar las tareas

que hacen parte de los procesos. Establece lineamientos para el autocontrol.

Los Estándares de Calidad, establecen de manera cuantitativa el nivel de calidad que

pretende alcanzar la Clínica para sus procesos prioritarios y que hacen parte del modelo

unificado de medición y evaluación, se tienen en cuenta:

Indicadores de Calidad (Normados por ley: Circular 056/2009, resolución 1446/2006)

Page 12: Trabajo de calidad (2)

Indicadores de Acreditación

B. DEFINICION DE UN MODELO UNIFICADO DE MEDICION Y

EVALUACION

Este modelo opera mediante cuatro componentes básicos que garantizan el

funcionamiento armónico de los procesos de medición.

Subgerencia de Calidad ,, Subgerencias y coordinaciones : Encargados de conducir

los procesos, de obtención de los datos primarios que se convertirán en información para

la toma de decisiones.

Lineamientos de Auditoria Institucionales: Documentación que formaliza y unifica el

funcionamiento de las actividades de auditoría interna de la CLINICA sobre sus procesos

prioritarios. La entidad cuenta con Procedimiento de Auditoria y documentos de apoyo

como Programa y Plan de Auditoria.

Indicadores de Calidad: Son el marco de referencia y/o sensores a través de los cuales

se medirá el desempeño real de los procesos institucionales de manera estandarizada.

Instrumentos y Lineamientos de Medición: son herramientas técnicas que le permiten

a la Clínica obtener de una manera estandarizada, los datos necesarios para calcular los

indicadores de desempeño de los procesos prioritarios.

Los lineamientos de medición permiten sincronizar los esfuerzos de la ESE durante los

procesos de aplicación de instrumentos y cálculo de indicadores, en la medida en que se

establece un programa único de auditoría, y se imparten instrucciones y

responsabilidades para la obtención y flujo de la información sobre la calidad de los

procesos prioritarios.

UN DISPOSITIVO DINÁMICO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD:

Su propósito es la formulación de Planes de Mejoramiento Institucionales – Procesos

(con inclusión de acciones preventivas, correctivas y de seguimiento) con el fin de

intervenir las brechas de desempeño, previo análisis técnico de los resultados de las

mediciones y el diseño y aplicación de estrategias de fortalecimiento de los procesos

prioritarios en todas las áreas de la Clínica

Como dispositivo dinámico de mejoramiento de la calidad en la Clínica operan los

Planes de Mejoramiento Institucional y las Acciones de Mejoramiento Inmediatas

PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LA AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO

DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN

Los principios rectores en los que se fundamenta la auditoría para el Mejoramiento de la

Calidad de la Atención en Salud son:

Page 13: Trabajo de calidad (2)

Promoción del Autocontrol: La auditoría debe contribuir para que cada individuo

adquiera las destrezas y la disciplina necesarias para que los procesos en los cuales

participa, se planeen y ejecuten de conformidad con los estándares adoptados por la

organización, y para dar solución oportuna y adecuada a los problemas que se puedan

presentar en su ámbito de acción.

Enfoque Preventivo: La auditoría busca prever, advertir e informar sobre los problemas

actuales y potenciales que se constituyen en obstáculos para que los procesos conduzcan

a los resultados esperados.

Confiabilidad: Los métodos, instrumentos e indicadores utilizados en los procesos de

auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud deben garantizar la

obtención de los mismos resultados, independientemente de quien ejecute la medición.

Validez: Los resultados obtenidos mediante los métodos, instrumentos e indicadores

utilizados en los procesos de auditoría deben reflejar razonablemente el

comportamiento de las variables objeto de evaluación

6. Gestión de los Recursos

Actualmente para gestionar los recursos se tiene planteado un area adminstrativa quien

es la encargada de las compras de toda la institución a traves de procesos estandarizados

que manejan un plan anual de compras quien es revisado y auditado directamente por la

Gerencia, este plan anual de compras esta dento de un proceso y no podra ser ingresado

un nuevo proveedor sin ser avalado por el comité de compras, todo debera estar

enmarcado dentro de los estandares de calidad esperados y contra con todos los

reuqisitos legales que exige la norma para el sector salud, dentro de este proceos se

verifican registros Invimas, costos, descuentos.

Toso esto queda registarado dentro de los formatos estandarizados para este proceso y

las evidencias se dejan dentro del Plan anual de compras.

6.2 Recursos Humanos

La clinica cuenta con una area de Recursas humanos quien es la encargada del proceso

de selección del personal, cada persona que ingresa a la institución debera cumplir con

los perfiles de funciones definidos para cada cago, este proceso se encuentra

estandarizado, tanto el de selección como el de contratación, nadie podra ingresar a la

institución sino cumple con el perfil designado para el cargo.

Despues del ingreso la clinica realiza una inducción al cargo y de acuerdo con el

cronograma de trabajo se relizaran dos veces al año evaluaciones de desempeño y todo

esto se encuentra debidamente docuemntado a traves de procesos y formatos para cada

area.

6.3 Infraestructura

Page 14: Trabajo de calidad (2)

Se cuenta con un cronograa anual de revisiones e inspecciones de las difeentes areas a

cargo de personal de mantenimiento de la institución, se cuenta con un presupuesto para

el buen funcionamiento y es revisado mensulamente para verificar que se este dando

cumpimiento a lo proyectado de encontrarse alguna no conformidad se plantearan las

acciones correctivas del area a traves de un analisis de causas.

6.4 Ambiente del Trabajo

Dentro del cronograma de actividades se tiene proyectado hacer campañas de

sensibilizacion de los servicios con fechas estipuladas, se manejan campañas de

autoestima.

Se tiene programadas las celebraciones de todas las profesiones y celebracion de

cumpleaños de cada uno de los funcionarios, se da el dia libre en el cumpleamos, se

manejan el comite de convivencia, se realiza fiesta de fn de año y de los hios de los

funcionarios todo con el fin de satisfacer al cliente interno.

Se hacen talleres de liderazgo y de trabajo en equipo todo proyectado dentro del

cronograma realizado al inicio de año.

7. Planificación de la Realización del Producto

Se tienen actividades programadas para el seguimiento a los diferentes convenios de la

institución.

Se cuenta con encuentas de satisfaccion de los clientes para medir la efectividad de los

procesos y la conformidad del cliente.

Por ser una empresa de servicios se toman acciones encaminadas al cliente y se hace un

plan de trabajo con los médicos para la utilizacion de los diferentes servicios.

Se mide la satisfaccon de los convenios y se tiene un cronograma de visitas mensuales

que son realizadas por el area de mercadeo para buscar siempre la mejora continua.

Se tiene una satisfacción global minima del 95%, cuando el indicador no cumpe se

hacen planes de mejora y analisis de causas para tomar los correctivos requeridos.

8. medición, análisis y mejora

Como hace para medir la satisfacción del clinete la institucion y como planea su

esquema de auditorias:

AUTOCONTROL,

Esta es la forma, de nivel óptimo en que actúa la auditoría , en el sé que establece

que “cada miembro de la entidad planea, ejecuta, verifica y ajusta los procedimientos en

los cuales participa, para que estos sean realizados de acuerdo con los estándares de

calidad definidos por la normativa vigente y por la organización” para ello tiene

definido que sus subgerentes. y coordinadores de los diferentes procesos participen en

Page 15: Trabajo de calidad (2)

forma activa en la planeación y seguimiento a través de monitoreo periódicos

programados en el PAMEC.

El autocontrol será posible en la medida en que la organización:

A. Diseñe y Estandarice sus procesos de manera participativa,

B. Realice esfuerzos permanentes para capacitar y entrenar a cada uno de sus miembros

en las tareas del día a día y en los resultados que de ellos se esperan,

C. Apodere a sus miembros para que propongan y realicen los cambios pertinentes con

miras a mejorar los procesos en los cuales participan.

AUDITORÍA INTERNA

“es una evaluación sistemática realizada en la misma Clínica, por una instancia externa

al proceso que se audita.

Su propósito es contribuir a que la Clínica adquiera la cultura del autocontrol. Este

nivel puede estar ausente en aquellas entidades que hayan alcanzado un alto grado de

desarrollo del autocontrol, de manera que éste sustituya la totalidad de las acciones que

debe realizar la auditoría interna”

AUDITORÍA EXTERNA,

“es la evaluación sistemática llevada a cabo por un ente externo a la institución

evaluada. Su propósito es verificar la realización de los procesos de auditoría interna y

autocontrol,

En Clínica LA SABANA S.A son las realizadas por los entes de control.

TIPOS DE ACCIONES DE LA AUDITORÍA

Para que el modelo de auditoría opere en los niveles esperados y con el enfoque

deseado, se deben promover las acciones de mejoramiento.

Las acciones de mejoramiento son entendidas como los mecanismos, procedimientos

y/o actividades que deberán ser establecidos en las organizaciones que promuevan el

logro del mejoramiento de los procesos establecidos como prioritarios y la búsqueda de

la no ocurrencia de las fallas en forma posterior a su detección e intervención.

En relación a lo anterior, la norma reglamentaria del Sistema Obligatorio de Garantía

de Calidad reconoce tres tipos de acciones de auditoría para el mejoramiento de la

calidad de la atención en salud de acuerdo con la parte del ciclo de mejoramiento de la

gestión de los procesos en que actúan.

ACCIONES PREVENTIVAS, entendidas como el “conjunto de procedimientos,

actividades y/o mecanismos de auditoría sobre los procesos prioritarios definidos por la

entidad, que deben realizar las personas y la organización, en forma previa a la atención

de los usuarios para garantizar la calidad de la misma”.

Page 16: Trabajo de calidad (2)

Las acciones preventivas tienen como propósito establecer criterios explícitos de

calidad, con base en los cuales se llevarán a cabo el autocontrol, la auditoría interna y la

auditoría externa. Tales criterios deben tomar además en consideración la evaluación de

los resultados observados de la calidad para adoptar acciones encaminadas a prevenir la

recurrencia de los problemas de calidad identificados.

Son ejemplos de acciones preventivas: el ajuste y estandarización de los procesos y

procedimientos antes de que ocurra un evento no deseado en la atención en salud, la

adopción de estándares de calidad por parte de las organizaciones de salud y la

concertación precontractual entre las EPS e IPS sobre los parámetros que guiarán la

ejecución de la auditoría externa.

ACCIONES DE SEGUIMIENTO, las cuales se refieren al “conjunto de

procedimientos, actividades y/o mecanismos de auditoría que deben realizar las

personas y la organización a la prestación de sus servicios de salud para garantizar su

calidad”.

Se trata, básicamente, de aquellas acciones de control realizadas en lo más cercano al

tiempo real a la ejecución de los procesos, con el objetivo de conocer el desempeño de

los mismos. Por definición, la aplicación de las acciones de seguimiento en el día a día

es una responsabilidad del nivel de autocontrol, son acciones de control principalmente

de primer orden.

El papel del nivel de la auditoría interna en las acciones de seguimiento es de segundo

orden, es decir, de velar por el control del autocontrol y no debe conducir a la

recomendación o imposición de conductas. De esta manera, se evitarán los riesgos y los

costos derivados de una auditoría que interfiere con los procesos evaluados.

En este sentido, debe recordarse que el enfoque de auditoría es el de mejoramiento

continuo, y no el de inspección de calidad; por lo tanto, el sentido de los estándares de

calidad es servir como guías sobre la forma correcta de llevar a cabo las diferentes

actividades para fortalecer el autocontrol.

Las acciones de seguimiento están orientadas a constatar la aplicación de las guías,

normas y procedimientos, de acuerdo con los referentes legales y con los criterios de

calidad adoptados por CLINICA LA SABANA S.A. Con base en los resultados de las

acciones de seguimiento se identificarán brechas de desempeño, sobre las cuales se

formularán y adoptarán las recomendaciones de mejoramiento pertinentes.

Las acciones de seguimiento son inherentes al autocontrol y a la auditoría interna; en el

campo de la auditoría externa se refieren al seguimiento de los acuerdos previamente

establecidos.

Son ejemplos de acciones de seguimiento: las evaluaciones que realizan los miembros

de una organización sobre los resultados de su propio trabajo, los estudios de adherencia

a normas técnicas y guías de atención, las revisiones de utilización, las encuestas de

satisfacción realizadas internamente por CLINICA LA SABANA S.A o externamente

Page 17: Trabajo de calidad (2)

por la EPS sobre los usuarios atendidos por la IPS, las evaluaciones de la efectividad, la

eficiencia y la continuidad de los procesos de atención con base en el análisis de

historias clínicas y las evaluaciones realizadas por los comités institucionales, entre

otras.

Estas acciones son contempladas en la elaboración del cronograma del PAMEC como

en los parámetros de control de los procesos de la entidad y los seguimientos que

realizan los diferentes comités.

Sin embargo, aunque las organizaciones estandaricen al máximo sus procedimientos,

capaciten y entrenen permanentemente a sus miembros, lleven a cabo acciones de

seguimiento y realicen mejoras continuas con base en sus hallazgos, muy difícilmente

se podrán eliminar por completo los riesgos de fallas o errores inesperados.

ACCIONES COYUNTURALES, definidas como el “conjunto de procedimientos,

actividades y/o mecanismos de auditoría que deben realizar las personas y la

organización para alertar, informar y analizar la ocurrencia de eventos adversos o

sucesos de seguridad durante los procesos de atención de salud y facilitar la aplicación

de intervenciones orientadas a la solución inmediata de los problemas detectados y la

prevención de su recurrencia

Son ejemplos de situaciones donde se deberían establecer acciones de tipo coyuntural

aquellas definidas por la aparición de eventos adversos, por cuanto se constituyen en

alertas que indican la necesidad de tomar decisiones oportunas, como por ejemplo, un

aumento en la demanda de prestación de servicios de salud no esperada, un aumento en

la frecuencia de casos de alto costo, la reducción repentina de la oferta de servicios, etc.,

son resultados no esperados y que requieren la atención e intervención inmediata de la

institución

Estas acciones de mejora serán asimiladas por la institución COMO ACCIONES

CORRECTIVAS

Indicadores de satisfacción para la mejora continua

implementar por encima del 88% acciones de mejoramiento a las oportunidades de

mejora detectadas en los proceso de monitoreo o evaluación del programa de auditoría

para el mejoramiento de la calidad en la atención de la entidad

Disminuir la brecha entre la calidad esperada y la observada a través del cierre de las

oportunidades de mejora por encima de 95% en cada ciclo.

Lograr el cumplimiento de adherencia de las guías institucionales con el estándar

establecido (90%)

Mantener el cumplimiento del estándar de satisfacción del usuario vigente (Mayor o

igual al 95%)

Mantener un efectivo sistema de información de la calidad que contribuya a la toma de

decisiones gerenciales y al fortalecimiento de la Clínica , con indicadores y estándares

determinados

Page 18: Trabajo de calidad (2)

Cumplir por encima del 90% el estándar de oportunidad de atención y tiempos según

tabla documentada por subgerencias para la atención y prestación de servicios

Documentar herramientas que midan gestión del riesgo ( Matriz de riesgos en 12

procesos ) y sus respectivas barreras que eviten su materialización

Verificar la sensibilización y capacitación del programa de seguridad y su política en

el 100% de los colaboradores

Continuar sistemáticamente la evaluación de guías e historias clínicas como practica

segura , además del consentimiento informado

Adoptar las Guías de práctica clínica de las asociaciones médicas por especialidad

Fortalecer en el 2016 la auditoria de autocontrol por procesos

Fortalecer la cultura del reporte según programa de seguridad

Mantener o cumplir los estándares para los 5 atributos básicos de calidad

(oportunidad, pertinencia, acceso, seguridad, continuidad

LA EVALUACIÓN POR PARES

El programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad en la atención de CLINICA

LA SABANA S.A está a cargo DE LA Subgerencia de Calidad quien aplica lo

establecido por las pautas de auditoría para el mejoramiento de la calidad del ministerio

de salud que dice:

“Tanto el líder del equipo de auditoría como la organización, deben garantizar que

durante la aplicación de las técnicas de auditoría para el mejoramiento de la calidad de

la atención en salud se respete el principio de la evaluación por Pares:

• Se entiende por “par” la persona con el dominio de conocimiento en el área o tema

que se está abordando en la auditoría. Existirán “pares” según las distintas disciplinas

clínicas y no clínicas, como administrativo, financiero, etc. La realización de

procedimientos de auditoría por personas que no sean pares distorsiona no solo el

método que se aplica para la ejecución del procedimiento, sino el juicio que se emite, y

deteriora, en forma grave, las relaciones entre el auditado y la persona que audita o entre

aquel y la entidad a nombre de la cual se audita.

• La auditoría por PARES lleva a que un profesional de la salud o servicio de salud sea

auditado por un profesional de su misma disciplina o especialización. Así, un cirujano,

anestesiólogo, etc., serán auditados por su homólogo cuando la situación así lo

requiera. Se acepta la utilización de instrumentos de tamizaje (cribaje) en los cuales

mediante la utilización de instrumentos de evaluación que contengan criterios de

auditoría explícitos y soportados en evidencia científica acerca de su validez y

confiabilidad, un personal profesional de menor nivel tecnológico puede desarrollar

procesos de auditoría que permitan identificar los problemas de calidad con mayor

cobertura y menor costo, siempre y cuando esté bajo la supervisión y tenga el apoyo

técnico de un par.

Page 19: Trabajo de calidad (2)

La revisión del acto médico no podrá ser hecha por profesional distinto a un

profesional médico. En caso de tratarse de una especialidad médica específica, el

médico auditor deberá basarse en las guías de atención adoptadas por la CLINICA

para la evaluación del caso. El personal no médico sólo podrá auditar la Historia Clínica

en cuestión de forma y/o tamizaje, mas nunca en situaciones de fondo o pertinencia

médica.

Si la revisión de la historia clínica se hace para establecer criterios administrativos que

lleven a la verificación de cantidades y su costo, podrá realizarse por otros

profesionales o técnicos con el conocimiento y preparación para tal fin.

Igualmente, cuando se utilicen instrumentos de tamizaje Con evidencia sólida acerca de

su validez, caso en el cual podrá ser revisada por profesionales y/o técnicos

previamente entrenados y solamente en lo referente a los criterios específicos objeto del

tamizaje.”

a. Ruta crítica de la auditoria

Dando alcance al Decreto 1011 de 2006, la Auditoria para el mejoramiento de la

Calidad de la atención de salud implico en CLINICA LA SABANA S.A

Priorización de procesos definidos como prioritarios

La comparación entre la Calidad observada y la Calidad esperada, la cual debe

estar previamente definida mediante guías y normas técnicas, científicas y

administrativas;

Seguimiento permanente a indicadores de calidad y circulares con el fin de

verificar cumplimiento de meta esperada, adopción de planes de mejora y/o

acciones preventivas

Se documentó una política y programa de seguridad del usuario/a lo cual

implica la evaluación permanente y proactiva de los riesgos asociados a la

atención en salud para diseñar e implantar de manera constante las barreras de

seguridad necesarias.

La ruta crítica para ejecutar la Auditoria para el mejoramiento de la Calidad se presenta

en el siguiente esquema:

RUTA CRÍTICA DE AUDITORIA PARA EL PROGRAMA DE

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD.

Page 20: Trabajo de calidad (2)

AUTOEVALUACIÓN

SELECCIÓN DE

PROCESOS A

MEJORAR

PRIORIZACIÓN DE

PROCESOS

APRENDIZAJE

ORGANIZACIONAL

DEFINICIÓN DE LA

CALIDAD

ESPERADA

EVALUACIÓN DEL

MEJORAMIENTO

EJECUCIÓN DEL PLAN

DE ACCIÓN

PLAN DE ACCIÓN

PARA PROCESOS

SELECCIONADOS

MEDICIÓN

INICIAL DEL

DESEMPEÑO DE

PROCESOS

PRIMER PASO: AUTOEVALUACION

Para establecer qué podemos mejorar, el primer paso fue hacer un diagnóstico de

Problemas o fallas de Calidad que afecten a la Clínica.

En el marco del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad la autoevaluación deberá

realizarse con estándares superiores a los del Sistema Único de Habilitación y tomando

como base:

1. los resultados de las auditorías internas y externas relacionadas con la calidad en

la prestación de los servicios,

2. los resultados de los indicadores de calidad y de los indicadores de riesgos de

los servicios,

3. las identificadas en los comités,

4. los resultados del PAMEC del año inmediatamente anterior

AUTOEVALUACION

Cómo se realiza:

Page 21: Trabajo de calidad (2)

Las oportunidades de mejora establecidas en el primer paso se correlacionan con el

mapa de procesos para obtener un listado de procesos a mejorar.

Una vez se cuenta con el listado de procesos a mejorar, se realiza la priorización de los

mismos teniendo en cuenta que los recursos son limitados y que debemos concentrar

esfuerzos en aspectos donde el cambio tenga un mayor beneficio e impacto.

Clínica la Sabana S.A en pro del mejoramiento continuo y teniendo como enfoque el

usuario su Seguridad y satisfacción, selecciona para procesos de mejora los misionales

con énfasis en seguridad y practicas seguras y los demás procesos existentes según

resultados de autoevaluación de los estándares del SUH , a través de las oportunidades

de mejora y resultados de indicadores del año anterior

CLINICA LA SABANA S.A utilizara una matriz de priorización donde cada

oportunidad de mejora se analiza según RIESGO, COSTO Y VOLUMEN y son

definidos calificados con una escala preestablecida.

CUADRO DE SELECCIÓN DE PROCESOS CON NUMERO DE

OPORTUNIDADES DE MEJORA IDENTIFICADAS

Ejemplo:

PROCESOS SELECCIONADOS SEGÚN

OPORTUNIDADES DE MEJORA

IDENTIFICADAS

NUMERO DE OPORTUNIDADES DE

MEJORA

PROCESOS ASISTENCIALES 8

GESTION DEL TALENTO HUMANO

GESTION DEL AMBIENTE FISICO 5

GERENCIA DE LA INFORMACION 7

GESTION DE LA TECNOLOGIA 2

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 7

GESTION DE CALIDAD 7

GESTION FINANCIERA 1

GESTION DE MERCADEO 11

ASISTENCIA AL USUARIO 2

MATRIZ DE PRIORIZACIÒN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA

RIESGO: Riesgo al que se expone el usuario y/o la institución, y/o los clientes

Page 22: Trabajo de calidad (2)

internos

COSTO: Posible impacto económico de no realizar el mejoramiento.

VOLUMEN: Alcance del mejoramiento o cobertura (Beneficio).

cuando la institución, el entorno , el

usuario y/o los clientes internos no

corren ningún riesgo si no se realiza

la acción de mejora

1 Si al no realizarse el

mejoramiento no se afectan

las finanzas y la imagen de la

institución.

1 si la ejecución del mejoramiento

tendría una cobertura o alcance bajo

en la institución o en los usuarios

internos o externos o el impacto es

leve

1

Cuando el entorno , la institución, el

usuario y/o los clientes internos

corren o existe un riesgo leve si no

se efectúa la acción de mejora

2 Si al no realizarse el

mejoramiento se afectan

levemente las finanzas y la

imagen de la institución.

2 si la ejecución del mejoramiento no

tendría una cobertura o alcance

amplio en la institución o en los

usuarios internos o externos o el

impacto es leve

2

cuando la institución, el usuario y/o

los clientes internos corren un riesgo

medio si no se efectúa la acción de

mejoramiento

3 si al no realizarse el

mejoramiento se afectan

moderadamente las finanzas y

la imagen de la institución

3 si la ejecución de la acción de

mejoramiento tendría una cobertura o

alcance medio en la institución o en

los usuarios internos o externos( 30%

al 45%)

3

cuando la institución, el usuario y/o

los clientes internos corren un riesgo

alto si no se efectúa la acción de

mejoramiento

4 si al no realizarse el

mejoramiento se afectan

notablemente las finanzas y la

imagen de la institución

4 Si la ejecución de la acción de

mejoramiento tendría una cobertura o

alcance amplio en la institución o en

los usuarios internos o externos

(ENTRE EL 46% a 55 %)

4

cuando la institución, el usuario y/o

los clientes internos se puede

presentar un evento adverso o

incidente si no se efectúa la acción

de mejoramiento

5 si al no realizarse el

mejoramiento se afectan

Altamente las finanzas y la

imagen de la institución

5 si la ejecución de la acción de

mejoramiento tendría una cobertura o

alcance amplio en la institución o en

los usuarios internos o externos(

Mayor del 56%

5

CALIFICACIONRIESGO

CALIFICACION COSTO

CALIFICACION VOLUMEN

VERDE PRIORIZACION BAJA MENOR O IGUAL A 30

AMARILLO PRIORIZACION MEDIA ENTRE 31 Y 79

ROJO PRIORIZACION ALTA. MAYOR O IGUAL A 80

Page 23: Trabajo de calidad (2)

De esta manera las oportunidades de mejora quedan priorizadas y serán intervenidas

según el orden arrojado por la matriz de priorización descrita.

CUARTO PASO: DEFINICIÓN DE LA CALIDAD ESPERADA

Definir el nivel de calidad esperada significa asignar la meta hacia la que quiere llegar

la Clínica, según el problema de calidad priorizado para ser atendido. Para cada uno de

los procesos priorizados se procedió a definir la calidad esperada, partiendo de la

identificación del producto, el cliente, sus necesidades y expectativas.

TOTAL OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA PRIORIZACION POR COSTO RIESGO

VOLUMEN

ESTANDAR TOTAL

OM

OPORTUNIDADES EN

VERDE

OPORTUNIDADES

EN AMARILLO

OPORTUNIDADES EN

ROJO

PROCESOS

ASISTENCIALES

GESTION DEL TALENTO

HUMANO

GESTION DEL

AMBIENTE FISICO

GERENCIA DE LA

INFORMACION

GESTION DE LA

TECNOLOGIA

DIRECCIONAMIENTO

ESTRATEGICO

GESTION DE CALIDAD

GESTION FINANCIERA

GESTION DE

MERCADEO

ASISTENCIA AL

USUARIO

Page 24: Trabajo de calidad (2)

Priorización Calidad Esperada Indicador

SEGURIDAD DEL

USUARIO

1. Desde el programa de seguridad del usuario/a

promover la adherencia al ítem gestión del evento

adverso (Sucesos de seguridad) desarrollando la

metodología propuesta. cultura del reporte

numero de eventos adversos (

Sucesos de seguridad

reportados ) reportados en el

mes / número de eventos

gestionados x 100

2. Desde el programa de seguridad del usuario/a

promover la IDENTIFICACION DE RIESGOS a

través de matrices por procesos, verificando las

barreras respectivas que eviten la materialización de

los mismos

1. numero de procesos con

identificación del riesgo y

barreras que eviten su

materialización

2. Total procesos / Numero de

matrices documentadas

3. Desde el programa de seguridad del usuario/a

promover la capacitación y adherencia a las

PRACTICAS SEGURAS desarrollando la

metodología propuesta

número de incidentes ,

eventos adversos reportados

desde cirugía / número de

procedimientos realizados

HUMANIZACION DE

LOS SERVICIOS –

SATISFACIÓN

1. A la luz de una política de Humanización

verificar la tendencia de % satisfacción de los

usuarios /as

2. SATISFACCION DEL CLIENTE INTERNO

% de satisfacción del usuario

paciente por encima de 93%

Línea de base para usuarios

clientes internos 85%

GESTION DE LA

TECNOLOGIA

1. Que los procesos institucionales, y en particular

los de atención del paciente, cuenten con el respaldo

de una gestión tecnológica, orientada a la eficiencia,

la efectividad y la seguridad, teniendo en cuenta las

necesidades de los usuarios y los colaboradores. se

verificar programa de tecnovigilanica, se realizaría

sensibilización por cronograma y se realizará

seguimiento de autocontrol y monitoreo interno

1. %de cumplimiento de

mantenimientos preventivos

2. % de adherencia al

programa de Fármaco y tecno

vigilancia

3. % de innovación

tecnológica

4. % de cumplimiento de

soporte tecnológico

Page 25: Trabajo de calidad (2)

5.. Seguridad de la

información a través de la

tecnología informática

GESTION DEL

TALENTO HUMANO

1. Desarrollar un manual del talento humano por

competencias

1. Manual documentado

2 Seguimiento al Cronograma

de capacitaciones

SATISFACCIÓN DEL

USUARIO

1.satisfacción global en el estándar actualizad meta

esperada 93%

Numero pacientes que se

consideran satisfechos con los

servicios recibidos por la IPS

/ Número total de pacientes

encuestados mas las opiniones

de pacientes emitidas en el

periodo respectivo

PROCESOS

ASISTENCIALES

El 100% de los pacientes que asisten para atención

en clínica la sabana S.A recibirán atención en los

tiempos estipulados en la tabla anexa

Oportunidad de la atención:

Hora de atención / hora de

asignación o Programación

accesibilidad : Día de

solicitud de la atención / Día

de la atención

Page 26: Trabajo de calidad (2)

PLANEAR EL NIVEL DE CALIDAD ESPERADA

Planificar la calidad deseada implica obtención de los mejores resultados clínicos y/o

los resultados de calidad esperados (calidad técnica-científica, seguridad, costo

racional, servicio, disposición del talento humano) que impacten en la mejora de las

condiciones de salud para la población, con el menor riesgo posible.

SERVICIOUNIDAD DE

MEDIDAESTÁNDAR

TIEMPO VERIFICACION Y

AUTORIZACIONES - Minutos 20 ( 7 )

TIEMPO PARA SIGNACION DE CITAS Minutos 20 (3.5)

TIEMPO DE FACTURACION DE UN

SERVICIO Minutos 10 WILTON TEJEDOR

PARA ASIGNACION DE CITA POR

CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA Días 10 ( 7 )

PARA PROGRAMACION EN CIRUGIA DíasDisponibilidad a requerimiento de cirujano según

necesidades de sus pacientes (1 dia )

PARA ASIGNACION DE CITA DE RAYOS X

EN CONSULTA PRIORITARIA Min 15 (7))

PARA SIGNACION DE CITA EN

RADIOLOGIA POR CONSULTA EXTERNA

Y QUE REQUIERE PREPARACION

dias

4

Tiempo de espera previo a la atencion en

Radiologia Minutos 15 (6) sin procesos de autorización

Tiempo de espera previo a la atencion en

consulta externa Minutos (15) 5 sin proceso de autorizacion

Tiempo de espera para toma de rayos x

por solitud de cirugia Minutos 5 min.

Tiempo de espera previo a la Atencion en

consulta prioritariaMin

20

tiempo de Atencion en Consulta Externa Minutos 20

tiempo de cosulta de Valoracion Pre

anestesica Minutos 20 min

Tiempo de atencion en Consulta Prioritaria Minutos 20

Vigencia Orden médica (apoyo diagnostico) Meses

1

Tiempo Entrega de Raros X por consulta

externaHoras 24 ( 18)

Tiempo entrega Rayos X Cirugia Minutos (5) solo se entrega la placa no aplica reporte, con reporte es

de 18 horas.

Tiempo entrega Rayos X consulta

Prioritaria Minutos

(5) solo se entrega la placa no aplica reporte, con reporte es

de 18 horas.

RESPUESTA A

COMENTARIOS

RESPUESTA A

COMENTARIOS

Respuesta a Comentarios Hechos en Los

Diferentes Medios de Escucha al Cliente Días

tres (3)) días para contestar quejas, reclamos y sugerencias

administrativas

• CINCO (5) días para contestar peticiones pertinencia

• CINCO (5) dias para dar respuesta a entidades de y

covenios

Fecha : Septiembre 19 de 2013

CICLO

ACCESO

TIEMPOS

ADMINISTRATIVOS

OPORTUNIDAD

TIEMPO DE ESPERA

ATENCIÓNTIEMPO DE ATENCION

ASISTENCIALES

ENTREGA DE

RESULTADOS

FUENTE : tiempos y movimientos tomados en las

diferentes areas

SUBGERENCIA DE CALIDAD

Page 27: Trabajo de calidad (2)

Implica también definir los criterios y estándares de calidad conducentes a obtener la

mejor utilización de los recursos (eficiencia).

Para ello se establecieron metas estándares o indicadores que establecieran niveles

superiores de calidad en la prestación de servicios como

Las metas de los indicadores del sistema de información para la calidad

las metas de los indicadores de riesgos del seguridad del sistema único de

habilitación

indicador de satisfacción de los usuarios

Manual de manejo y custodia de historia clínica

Guías de manejo clínico

Programa y política de seguridad del usuario

Protocolos, manuales, instructivos, procesos y procedimientos de CLINICA LA

SABANA S.A

Manual de buenas practicas

La forma de cómo se espera que se realicen los procesos, en Clínica la Sabana S.A se

encuentran en las normas, guías o estándares establecidos; entre los instrumentos se

encuentran los indicadores utilizados por la Clínica para evaluar el cumplimiento, de

las normas, guías o estándares entre otros y el SUH

En conclusión definir el nivel de calidad esperada significa para CLINICA LA

SABANA S.A establecer la forma como se espera que se realicen los procesos a

través de guías , resultados de metas , indicadores y norma que finalmente tiene como

propósito monitorear y hacer seguimiento al logro de los resultados

Una vez se identifiquen los indicadores aplicables, se debe establecer por el

responsable del proceso la ficha técnica del indicador. (Ver formato en sistema)

QUINTO PASO: MEDICIÓN INICIAL DEL DESEMPEÑO DE LOS

PROCESOS PRIORIZADOS

Es en este paso de la ruta crítica donde se inicia la aplicación de los procedimientos de

auditoría comúnmente aceptados, dado que se tiene parámetros para evaluar y

comparar.

Para ello se establece en primera instancia

la PLANEACIÓN DE PROGRAMA DE AUDITORÍAS PARA EL

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN SALUD DE CLINICA LA

SABANA S.A , teniendo en cuenta la planeación de cada auditoria, la

Determinación de las técnicas de auditoría que deben aplicarse para obtener la

Page 28: Trabajo de calidad (2)

información necesaria para monitorear los resultados de acuerdo a las

oportunidades de mejoramiento identificadas

Etapas:

Formulación de Planes de Auditoría :

diligenciar el formato de planeación del procedimiento de auditoría

estableciendo los objetivos, el alcance, las técnicas a aplicar, la identificación de

las fuentes de información, los instrumentos para captura de datos, las personas

encargadas de atender la Auditoria, el Cronograma de auditoría, y la fecha

preliminar de presentación del informe de en el cual se incluyen los hallazgos de

la calidad observada frente a la calidad esperada; identificando las posibles

causas de incumplimiento y las recomendaciones de mejoramiento.

Ejecución del plan de Auditoría

Análisis de los resultados que arrojen las técnica de verificación

realización del informe de auditoría.

Seguimiento y evaluación de las mejoras implementadas.

.

OTRAS TECNICAS A UTILIZAR

Auditorias de calidad de servidos por pares

auditorías internas La duración de ejecución de las auditorías internas se deduce

del tamaño de la muestra a evaluar. Para el caso de evaluación de historias

clínicas, se ha establecido un tiempo de 20 minutos por registro clínico

En la auditoria bajo la metodología de concurrencia, se realiza visita a los

servicios con acompañamiento según cronograma en los diferentes turnos

Encuestas de satisfacción de usuarios

Encuestas de clima laboral

Aplicación de listas de chequeo de evaluación de H.C y Guías , protocolos

Análisis del evento adverso

Para el año 2016 en el último trimestre se implementara la metodología de

paciente trazador

SEXTO PASO: FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO PARA

LOS PROCESOS SELECCIONADOS

Conociendo la brecha entre Calidad observada y Calidad esperada, se analiza la causa

de la situación y se proponen planes de acción ò planes de mejoramiento que contengan

las acciones correctivas a implementar, garantizando la aplicación del ciclo gerencial

PHVA.

Page 29: Trabajo de calidad (2)

Cuando el área no tiene documentado el proceso, el plan de acción debe iniciar por la

documentación correspondiente.

EL ANÁLISIS DE CAUSA se realiza utilizando la espina de pescado. O análisis de

causa - efecto de las 5 M según se prefiera. El problema se registra en el rectángulo de

la derecha y que constituye la línea Horizontal y las causas del problema se registran en

las líneas oblicuas que llegan a la línea horizontal. Las causas se clasifican por Clase:

Material, Maquinaria, Mano de Obra, Método, Medio ambiente y Medida.

Se mantiene el seguimiento de los Planes de Mejoramiento en los tres niveles de control

previamente determinados conforme a la metodología vigente: Primer nivel:

Autocontrol, Segundo Orden: Calidad y Tercer Orden: Control Organizacional.

Los planes de mejoramiento y acciones de mejora inmediata son elaborados por los

dueños de proceso y colaboradores involucrados en el proceso con la capacitación,

asesoría de la subgerencia de Calidad

SEPTIMO PASO: EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Una vez elaborado el plan de mejoramiento con la metodología establecida se deberá

iniciar la ejecución de las actividades contenidas en él según los tiempos establecidos.

La subgerente de calidad realiza seguimientos semestrales a las acciones

implementadas en las oportunidades de mejora y el autocontrol lo hará mensual o

trimestral según se defina posterior al análisis causal

El cierre de cada ciclo se tiene para un año, teniendo en cuenta los resultados obtenidos

del seguimiento se cierra o se pasa para nuevo ciclo.

Se realiza Seguimientos según los niveles de control vigentes los cuales están en 3

niveles de control, determinados así:

Autocontrol: Por parte del Líder de Proceso.

Control de Eficacia y Adecuación: Por parte de la Subgerencia de Calidad

Control de Efectividad Por parte de la Subgerencia de Calidad ( En otras

instituciones esta labor está a cargo de la oficina de control organizacional

OCTAVO PASO: EVALUACIÓN DEL MEJORAMIENTO

Para evaluar el mejoramiento continuo se tendrán en cuenta los tres niveles de control,

determinados así:

Autocontrol: Por parte de subgerentes, dueños de Proceso. Con una

periodicidad trimestral.

Control de Eficacia y Adecuación: Por parte de la subgerencia de calidad Con

una periodicidad semestral.

Page 30: Trabajo de calidad (2)

Control de Efectividad: Por parte de la Subgerencia de Calidad. Con

periodicidad anual y cierre del plan.

El resultado debe mantenerse por lo menos un año para pasar al siguiente paso.

Para que los planes se cumplan y se llegue a las metas deseadas, es necesario

VERIFICAR y hacer seguimiento permanente. Si del seguimiento se producen

hallazgos negativos, tales como no conformidades de calidad o incumplimiento de

metas o estándares, se procede a implementar acciones correctivas en tiempo real, es

decir, tan pronto sea detectado un problema, se identifican las causas y se buscan

soluciones oportunas

Si por el contrario del seguimiento y la verificación surge el cumplimiento y/o lleno de

requisitos de calidad, se derivan de inmediato las acciones de la siguiente y última etapa

de la Ruta Crítica de la implementación del PAMEC (Aprendizaje Organizacional).

NOVENO PASO: APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL

Se establecen controles definitivos para evitar que el problema no se vuelva a presentar,

para prevenir una nueva brecha.

A la fecha se cuentan con mecanismos tales como:

- comités

- los acompañamientos efectuados, los espacios de comunicación vigentes

reuniones

- implementación de piezas comunicativas (Boletines de mejora continua,

boletines de seguridad etc.

- operación de Mesas de acreditación,

- Reentrenamiento del personal

Los Planes de mejora presentados al final de su formulación y la forma utilizada para

estandarizar el proceso objeto de mejora (cuando un plan muestra que es susceptible de

cierre inicia el proceso de estandarización), se lleva a cabo de la siguiente manera:

- Dando a conocer el proceso del Plan de mejora a todos los involucrados en el

proceso.

- Estableciendo la ó las acciones que promueven la estandarización y dándolas a

conocer para iniciar su aplicación.

- Realizando acompañamiento a los diferentes procesos en la implementación de

las acciones de estandarización proyectadas.

- Manteniendo las mejoras alcanzadas

Page 31: Trabajo de calidad (2)

CRONOGRAMA DE REALIZACION DEL PAMEC 2016:

Paso Fecha Inicio Fecha de Terminación

1. autoevaluación Enero 2 de 2017 Febrero 28 de 2017

2. Selección de procesos a

mejorar.

3. Priorización de procesos

Febrero 28 de 2017 Abril 8 de 2017

4. definición de la calidad

esperada

Abril 8 de 2017 Abril 30 de 2017

5. medición inicial de

desempeño de los procesos

prioritarios

Mayo 1 2017 mayo 28 de 2017

6. formulación del plan de

mejoramiento

Mayo 1 2017 Junio 1 de 2017

7. ejecución del plan de

mejoramiento

Agosto 1 de 2017 en

adelante

8. evaluación del

mejoramiento

Agosto 1 de 2017 en

adelante

9. aprendizaje

Organizacional

Agosto 1 de 2017 en

adelante

10. estandarización de

procesos

Referencias:

Información suministrada por Clinica La Sabana S.A

http://www.normas9000.com/que-es-iso-9000.html

http://www.clinicalasabana.com/